„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“
📦 საკანონმდებლო პაკეტი
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“
- „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“ (ეს პროექტი) ანგარიში
- საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ (სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება №1-4740/26, 20.05.2026) მოხსენება
📋 განხილვის ეტაპები
ბიუროზე განხილული დოკუმენტი
📄 საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება (351 KB)
📄 წერილი (196 KB)
📄 საქართველოს მთავრობის წარდგინება (201 KB)
📄 განკარგულება (424 KB)
📄 განმარტებითი ბარათი (118 KB)
📄 მიმოხილვა (216 KB)
📝 მიმოხილვა (308 KB)
📄 მიმოხილვა (155 KB)
📝 მიმოხილვა (59 KB)
📄 მიმოხილვა (1002 KB)
📝 მიმოხილვა (1.9 MB)
📄 მიმოხილვა (143 KB)
📝 მიმოხილვა (54 KB)
📄 მიმოხილვა (3.8 MB)
📝 მიმოხილვა (675 KB)
📄 მიმოხილვა (2.5 MB)
📝 მიმოხილვა (541 KB)
📄 მიმოხილვა (3.1 MB)
📝 მიმოხილვა (306 KB)
📄 ანგარიში (296 KB)
📝 ანგარიში (68 KB)
📄 ინფორმაცია (705 KB)
📝 ინფორმაცია (989 KB)
📄 ინფორმაცია (3.7 MB)
📝 ინფორმაცია (914 KB)
📄 ინფორმაცია (530 KB)
📝 ინფორმაცია (350 KB)
📄 ინფორმაცია (70 KB)
📝 ინფორმაცია (27 KB)
📄 ინფორმაცია (612 KB)
📄 დანართი (97 KB)
📝 დანართი (25 KB)
📄 დანართი (442 KB)
📝 დანართი (68 KB)
📄 დანართი (288 KB)
📄 დანართი (458 KB)
📄 დანართი (334 KB)
📄 დანართი (229 KB)
📄 დანართი (438 KB)
📄 განხილვის განრიგი (193 KB)
📅 დამატებითი ინფორმაცია
ბიუროზე განხილვის თარიღი 2026-06-01
ბიუროს ნომერი 145
📜 ტექსტი
მიმოხილვა
საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 12 თვის
შესრულების მიმოხილვა
თბილისი
2026
თავი I
2025 წლის 12 თვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
მაჩვენებლები
ათას ლარებში
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება %
23,816,199.0
23,816,199.0
23,991,752.2
100.7%
21,940,000.0
21,940,000.0
21,957,477.8
100.1%
გრანტები
186,199.0
186,199.0
279,567.8
150.1%
სხვა შემოსავლები
1,690,000.0
1,690,000.0
1,754,706.6
103.8%
22,802,016.4
23,031,489.5
22,854,435.8
99.2%
შრომის ანაზღაურება
3,020,394.5
2,964,859.2
2,952,019.5
99.6%
საქონელი და მომსახურება
2,467,179.5
2,410,636.7
2,350,763.6
97.5%
პროცენტი
1,645,027.0
1,634,027.0
1,632,175.3
99.9%
სუბსიდიები
1,475,553.0
1,608,013.8
1,604,410.8
99.8%
გრანტები
1,988,072.5
2,139,906.5
2,079,783.1
97.2%
მათ შორის, კაპიტალური
1,556,001.0
1,640,985.7
1,587,778.5
96.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
8,644,293.3
8,718,526.5
8,705,828.8
99.9%
სხვა ხარჯები
3,561,496.5
3,555,519.9
3,529,454.7
99.3%
1,264,305.0
1,293,556.9
1,291,111.2
99.8%
საოპერაციო სალდო
1,014,182.6
784,709.5
1,137,316.4
144.9%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ხარჯები
მათ შორის, კაპიტალური
3,101,415.0
2,794,830.8
2,713,052.8
97.1%
ზრდა
3,401,415.0
3,094,830.8
3,057,769.8
98.8%
კლება
300,000.0
300,000.0
344,717.0
114.9%
მთლიანი სალდო
-2,087,232.4
-2,010,121.3
-1,575,736.4
78.4%
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-391,665.4
-302,992.9
93,846.8
-31.0%
317,755.0
406,427.5
472,386.3
116.2%
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
79,554.9
სესხები
315,305.0
316,200.6
302,605.4
95.7%
აქციები და სხვა კაპიტალი
2,450.0
90,226.9
90,226.0
100.0%
კლება
709,420.4
709,420.4
378,539.5
53.4%
ვალუტა და დეპოზიტები
369,420.4
369,420.4
0.0
0.0%
სესხები
340,000.0
340,000.0
377,713.4
111.1%
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
სესხები
კლება
საშინაო
0.0
0.0
826.1
1,695,567.0
1,707,128.5
1,669,583.2
97.8%
3,127,300.0
3,127,300.0
3,087,865.4
98.7%
1,600,000.0
1,600,000.0
1,588,993.6
99.3%
1,600,000.0
1,600,000.0
1,588,993.6
99.3%
1,527,300.0
1,527,300.0
1,498,871.8
98.1%
1,527,300.0
1,527,300.0
1,498,871.8
98.1%
1,431,733.0
1,420,171.5
1,418,282.2
99.9%
57,933.0
55,053.0
55,053.0
100.0%
2
დასახელება
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
საგარეო
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ბალანსი
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება %
40,000.0
40,000.0
40,000.0
100.0%
17,933.0
15,053.0
15,053.0
100.0%
1,373,800.0
1,365,118.5
1,363,229.2
99.9%
1,370,000.0
1,361,000.0
1,359,110.6
99.9%
3,800.0
4,118.5
4,118.5
100.0%
0.0
0.0
0.0
*შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 2 898 705.0 ათასი ლარი, ხოლო
ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 309 711.5 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო
ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 1 588 993.6 ათასი ლარი (აღნიშნული თანხა არ
მოიცავს LMO ოპერაციების ფარგლებში არასაკასო მეთოდით აღრიცხულ 13 102.9 ათას ლარს).
ათას ლარებში
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება %
27,583,499.0
27,583,499.0
27,802,874.1
100.8%
შემოსავლები
23,816,199.0
23,816,199.0
23,991,752.2
100.7%
არაფინანსური აქტივების კლება
300,000.0
300,000.0
344,717.0
114.9%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
340,000.0
340,000.0
378,539.5
111.3%
ვალდებულებების ზრდა
3,127,300.0
3,127,300.0
3,087,865.4
98.7%
გადასახდელები
27,952,919.4
27,952,919.4
27,723,319.2
99.2%
ხარჯები
22,802,016.4
23,031,489.5
22,854,435.8
99.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,401,415.0
3,094,830.8
3,057,769.8
98.8%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
317,755.0
406,427.5
392,831.4
96.7%
ვალდებულებების კლება
1,431,733.0
1,420,171.5
1,418,282.2
99.9%
-369,420.4
-369,420.4
79,554.9
დასახელება
შემოსულობები
ნაშთის ცვლილება
3
მიმოხილვა
თავი II
2025 წლის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა
ეკონომიკური ზრდა
2025 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წელთან შედარებით 7.5
პროცენტი შეადგინა. პირველ კვარტალში ზრდამ 9.9%, მეორე კვარტალში 7.4%, მესამე კვარტალში
6.4%, ხოლო მეოთხე კვარტალში 6.7% შეადგინა. 2025 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ
გამოსახულებაში 104 598.1 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 12.4 პროცენტით აღემატება წინა წლის
ანალოგიურ მაჩვენებელს. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 28 235.4 ლარს (10 296.5 აშშ დოლარი) შეადგენს.
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემდეგი
დარგები: ინფორმაცია და კომუნიკაცია (28.7%), განათლება (24.5%), საფინანსო და სადაზღვევო
საქმიანობები (12.9%), ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები (12.4%),
ხელოვნება, გართობა და დასვენება (12.3%), ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები
(11.9%), სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება (9.3%),
ტრანსპორტი და დასაწყობება (8.9%), პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები (8.3%),
ხოლო კლება დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (5.7%),
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება (4.5%) და
სამთომოპოვებითი მრეწველობა (3.0%).
კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში
2025 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმმართველი როლი კვლავ კერძო სექტორს ეჭირა. 2025
წელს 2024 წელთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 12.4 პროცენტით, ხოლო
საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 13.4 პროცენტით გაიზარდა. 2025 წლის
მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორში
დასაქმებულთა რაოდენობა 27.3 ათასი კაცით გაიზარდა და 839.2 ათასი შეადგინა (აღნიშნული
მონაცემები მოცემულია საქსტატის, ბიზნეს სექტორის 2024-2025 წლების კვარტალური კვლევების
მიხედვით).
ფასები
2025 წლის ბოლოს წლიური ინფლაციის დონემ 4.0 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის,
საშუალო ინფლაცია 3.9 პროცენტის დონეზეა.
წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ
ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 8.8 პროცენტით, რაც
წლიურ ინფლაციაზე 2.98 პროცენტული პუნქტით აისახა; ჯანმრთელობის დაცვა: ჯგუფში ფასები
მომატებულია 7.0 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.56 პროცენტული პუნქტით აისახა;
ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 4.4 პროცენტით, რაც წლიურ
ინფლაციაზე 0.28 პროცენტული პუნქტით აისახა; სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები: ჯგუფში
ფასები გაიზარდა 6.9 პროცენტით, რაც 0.21 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე;
კავშირგაბმულობა: ჯგუფში ფასები შემცირებულია 4.7 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე -0.15
პროცენტული პუნქტით აისახა.
გაცვლითი კურსი
2025 წელს ლარი გამყარდა აშშ დოლართან მიმართებაში. 2025 წლის ბოლოს 2024 წლის
შესაბამის პერიოდთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 4.0 პროცენტით
გამყარდა და 2.7 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ხოლო ლარის ნომინალური ეფექტური
გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით
კურსებთან, წლის ბოლოს გამყარდა 1.0 პროცენტით.
4
მონეტარული აგრეგატები
2025 წელს 2024 წელთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 16.5 პროცენტით გაიზარდა
და 57 650.7 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 25.5 პროცენტით გაიზარდა და 34 884.9 მლნ
ლარის დონეზე დაფიქსირდა.
2025 წელს, წინა წელთან შედარებით დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტი 5.1
პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 44.2 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში 0.9 პროცენტული
პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 42.4 პროცენტი შეადგინა.
საგარეო სექტორი
2025 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 25 863.2 მლნ აშშ დოლარი
შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.3 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 7 291.2
მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (11.2 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 18 572.0 მლნ აშშ დოლარს (10.0
პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2025 წელს 11 280.9 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 43.6 პროცენტია.
2025 წელს მთლიან საქონელბრუნვაში ევროკავშირის წილი 21.6 პროცენტს შეადგენს.
თურქეთის - 12.0 პროცენტს, აშშ-ის - 11.1 პროცენტს, რუსეთის - 10.4 პროცენტს პროცენტს, ჩინეთის 8.9 პროცენტს.
მთლიან ექსპორტში ყირგიზეთის წილი 20.6 პროცენტს შეადგენს. ყაზახეთის - 12.5 პროცენტს,
ევროკავშირის - 12.0 პროცენტს, რუსეთის - 10.3 პროცენტს, აზერბაიჯანის - 9.6 პროცენტს, სომხეთის 7.6 პროცენტს.
მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 25.4 პროცენტია. თურქეთის - 15.0 პროცენტი, აშშ-ის 14.8 პროცენტი, ჩინეთის - 10.7 პროცენტი, რუსეთის - 10.4 პროცენტი, აზერბაიჯანის - 3.6 პროცენტი.
სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია 38.6
პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები 5.2
პროცენტი, სპირტიანი სასმელები 3.9 პროცენტი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 3.7 პროცენტი და
ფეროშენადნობები 3.1 პროცენტი.
იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც
მთლიან იმპორტში 21.1 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდიან: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები
7.3 პროცენტი, სამკურნალო საშუალებები 3.7 პროცენტი, სურათები, ნახატები და პასტელები, ხელით
შესრულებული 2.6 პროცენტი და ნავთობის აირები 2.4 პროცენტი.
ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი
52.8%-ით გაიზარდა.
•
•
•
•
•
ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები (141.9 მლნ აშშ დოლარი, 153.1% ზრდა);
თხილი და სხვა კაკალი (112.0 მლნ აშშ დოლარი, 74.0% ზრდა);
ფეროშენადნობები (108.4 მლნ აშშ დოლარი, 268.3% ზრდა);
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები (66.5 მლნ აშშ დოლარი, 21.4% კლება);
მინერალური სასუქები (64.3 მლნ აშშ დოლარი, 125.3% ზრდა).
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმპორტი
3.2%-ით გაიზარდა.
ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
• მსუბუქი ავტომობილები (872.9 მლნ აშშ დოლარი, 10.0% ზრდა);
5
•
•
•
•
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (553.4 მლნ აშშ დოლარი, 22.2% ზრდა);
სამკურნალო საშუალებები (333.0 მლნ აშშ დოლარი, 12.1% ზრდა);
სატვირთო ავტომობილები (90.3 მლნ აშშ დოლარი, 18.8% კლება);
სატელეფონო აპარატები (87.8 მლნ აშშ დოლარი, 6.4% ზრდა).
თურქეთთან ვაჭრობაში
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთში ექსპორტი 27.4%-ით
შემცირდა.
•
•
•
•
•
ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
ტრიკოტაჟის ნაწარმი (90.8 მლნ აშშ დოლარი, 4.2% კლება);
ფეროშენადნობები (39.6 მლნ აშშ დოლარი, 72.6% კლება);
სპილენძის ნარჩენები და ჯართი (20.8 მლნ აშშ დოლარი, 77.8% ზრდა);
ელექტროენერგია (18.4 მლნ აშშ დოლარი, 54.2% კლება);
ალუმინის ნარჩენები და ჯართი (17.6 მლნ აშშ დოლარი, 17.2% ზრდა).
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთიდან იმპორტი 0.03%-ით
გაიზარდა.
ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
• სამკურნალო საშუალებები (172.0 მლნ აშშ დოლარი, 1.1% ზრდა);
• მსუბუქი ავტომობილები (123.8 მლნ აშშ დოლარი, 82.6% ზრდა);
• ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (107.8 მლნ აშშ დოლარი, 39.8% ზრდა);
• წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე (90.3 მლნ აშშ დოლარი,
4 848.4% ზრდა);
• შავი ლითონების მეტალოკონსტრუქციები და მათი ნაწილები (62.5 მლნ აშშ დოლარი, 12.5%
კლება).
რუსეთთან ვაჭრობაში
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი 10.3%-ით
გაიზარდა.
ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
• ყურძნის ნატურალური ღვინოები (170.7 მლნ აშშ დოლარი, 6.6% კლება);
• სპირტიანი სასმელები (157.9 მლნ აშშ დოლარი, 2.1% ზრდა);
• მინერალური და მტკნარი წყლები (71.0 მლნ აშშ დოლარი, 7.6% კლება);
• მინერალური და გაზიანი წყლები, შაქრის შემცველობით (50.8 მლნ აშშ დოლარი, 16.3% კლება);
• ხილი, კაკალი და საკვებად ვარგისი მცენარის სხვა ნაწილები (50.3 მლნ აშშ დოლარი, 91.1%
ზრდა).
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთიდან იმპორტი 4.9%-ით
გაიზარდა.
ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
• ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (477.7 მლნ აშშ დოლარი, 8.0% კლება);
• ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები (206.4 მლნ აშშ დოლარი, 14.1% ზრდა);
• ხორბალი და მესლინი (102.3 მლნ აშშ დოლარი, 35.1% ზრდა);
• ნედლი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (95.8 მლნ აშშ დოლარი, 1 540.8% ზრდა);
• ზეთი მზესუმზირისა, ალისარჩულისა ან ბამბისა და მათი ფრაქციები (56.9 მლნ აშშ დოლარი,
27.6% ზრდა).
6
ფულადი გზავნილები
2025 წელს, წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წელთან შედარებით 8.2 პროცენტით გაიზარდა
და 3 228.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (245.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები
შემცირდა რუსეთიდან 15.5 პროცენტით და 419.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (77.2 მლნ აშშ დოლარით
ნაკლები). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა: აშშ-დან - 19.7 პროცენტით და 668.9 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა (110.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი), იტალიიდან 9.9 პროცენტით და 606.2 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა (54.4 მლნ აშშ დოლარით მეტი), გერმანიიდან - 19.2 პროცენტით და 306.4 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა (49.3 მლნ აშშ დოლარით მეტი), ისრაელიდან - 11.9 პროცენტით და 271.0 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა (28.8 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან - 12.0 პროცენტით და 270.8 მლნ
აშშ დოლარი შეადგინა (28.9 მლნ აშშ დოლარით მეტი).
ტურიზმი
2025 წელს, საქართველოს 6 856.8 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2024 წლის
მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 6 456.1 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ
მონაცემზე 6.2 პროცენტით მეტია. მათ შორის, ტურისტული ვიზიტორების რაოდენობა 5 521.9 ათას
შეადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 8.4 პროცენტით მეტია (წყარო: საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია).
ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 4 690.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 6.0
პროცენტით (264.8 მლნ აშშ დოლარით მეტი) მეტია 2024 წლის მაჩვენებელზე (წყარო: საქართველოს
ეროვნული ბანკი).
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2025 წელს, წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოცულობა 7.6 პროცენტით გაიზარდა და 1 688.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. ზრდა
განპირობებულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ორი კომპონენტის: სააქციო კაპიტალისა და
რეინვესტიციის მაჩვენებლის ზრდით. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს გაერთიანებული სამეფო (334.2 მლნ აშშ
დოლარი), თურქეთი (180.8 მლნ აშშ დოლარი) და მალტა (173.7 მლნ აშშ დოლარი) წარმოადგენს.
ყველაზე დიდი უცხოური ინვესტიციები საფინანსო და სადაზღვევო სექტორში (607.0 მლნ აშშ
დოლარი), უძრავ ქონებაში (185.7 მლნ აშშ დოლარი) და ტრანსპორტში (166.1 მლნ აშშ დოლარი)
განხორციელდა.
ინფორმაცია საქართველოს 2025 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების
შესრულების შესახებ
2025 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა
28 266 200.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 28 468 376.0 ათასი ლარი, ანუ
საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.7%.
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 25 505 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 25 536 350.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.1%.
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 276 200.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 284 077.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.9%.
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 485 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 647 948.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის
106.6%.
7
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 581 906.6 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (520 000.0 ათასი ლარი) 111.9%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 280 899.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (220 000.0 ათასი ლარი) 127.7%-ია.
2025 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
დამატებული ღირებულების
გადასახადი
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
ქონების გადასახადი
სხვა გადასახადი
გრანტები
სხვა შემოსავლები
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
28,266,200.0
25,505,000.0
8,290,000.0
2,880,000.0
10,170,000.0
28,468,376.0
25,536,350.1
8,261,217.6
2,881,352.2
10,158,086.6
202,176.0
31,350.1
-28,782.4
1,352.2
-11,913.4
100.7
100.1
99.7
100.0
99.9
2,650,000.0
145,000.0
790,000.0
580,000.0
276,200.0
2,485,000.0
2,728,646.3
146,620.4
801,104.5
559,322.4
284,077.1
2,647,948.8
78,646.3
1,620.4
11,104.5
-20,677.6
7,877.1
162,948.8
103.0
101.1
101.4
96.4
102.9
106.6
ინფორმაცია საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შემოსავლების შესრულების შესახებ
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა
23 816 199.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 23 991 752.2 ათასი ლარი, ანუ
საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.7%-ია.
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
გეგმა
ფაქტი
+/-
23,816,199.0
21,940,000.0
186,199.0
1,690,000.0
23,991,752.2
21,957,477.8
279,567.8
1,754,706.6
175,553.2
17,477.8
93,368.8
64,706.6
%
100.7
100.1
150.1
103.8
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 21 940 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 21 957 477.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.1%.
სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების
მიხედვით შემდეგია:
• საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 7 515 067.1 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 549 000.0 ათასი ლარი) 99.6%-ია.
8
• მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 881 352.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (2 880 000.0 ათასი ლარი) 100.0%-ია.
• დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 8 126 469.3 ათასი ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8 136 000.0 ათასი ლარი) 99.9%-ია.
• აქციზის სახით მობილიზებულია 2 728 646.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(2 650 000.0 ათასი ლარი) 103.0%-ია.
• იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 146 620.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (145 000.0 ათასი ლარი) 101.1%-ია.
• სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 559 322.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (580 000.0 ათასი ლარი) 96.4%-ია.
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
დამატებული ღირებულების
გადასახადი
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
სხვა გადასახადი
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
21,940,000.0
21,957,477.8
17,477.8
100.1
7,549,000.0
2,880,000.0
8,136,000.0
7,515,067.1
2,881,352.2
8,126,469.3
-33,932.9
1,352.2
-9,530.7
99.6
100.0
99.9
2,650,000.0
145,000.0
580,000.0
2,728,646.3
146,620.4
559,322.4
78,646.3
1,620.4
-20,677.6
103.0
101.1
96.4
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 186 199.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 279 567.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 150.1%.
კერძოდ:
საინვესტიციო გრანტები - 38 892.1 ათასი ლარი;
ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები - 79 406.4 ათასი ლარი;
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე
მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო
ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 161 269.3 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
დასახელება
გრანტები
საინვესტიციო გრანტები
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
279 567.8
38 892.1
IFAD
1 507.0
EU
11 516.9
EPTATF
524.4
E5P
2 612.9
KfW
21 696.6
CNF
1 034.2
ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები
79 406.4
9
დასახელება
მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
161 269.3
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 690 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 1 754 706.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 103.8%.
საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების
მიხედვით შემდეგია:
• საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1 058 828.3 ათასი ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 047 500.0 ათასი ლარი) 101.1%-ია. აქედან,
პროცენტები - 359 650.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (350 000.0 ათასი
ლარი) 102.8%-ს შეადგენს.
დივიდენდები - 670 146.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (670 000.0 ათასი
ლარი) 100.0%-ს შეადგენს.
რენტა - 29 031.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (27 500.0 ათასი ლარი)
105.6%-ია.
• საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 144 178.8 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (132 500.0 ათასი ლარი) 108.8%-ია. აქედან,
ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 139 320.8 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (128 300.0 ათასი ლარი) 108.6%-ია. მათ შორის:
- სალიცენზიო მოსაკრებელი - 872.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(700.0 ათასი ლარი) 124.6%-ია;
- სანებართვო მოსაკრებელი - 92 841.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(85 000.0 ათასი ლარი) 109.2%-ია.
- სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 1 944.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(1 800.0 ათასი ლარი) 108.0%-ია;
- სახელმწიფო ბაჟი - 36 913.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (34 000.0
ათასი ლარი) 108.6%-ია;
- საკონსულო მოსაკრებელი - 2 145.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(2 000.0 ათასი ლარი) 107.3%-ია;
- წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების
მოსაკრებელი - 3 727.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 000.0 ათასი
ლარი) 93.2%-ია;
- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 877.2 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (800.0 ათასი ლარი) 109.6%-ია.
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 4 858.1 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 200.0 ათასი ლარი) 115.7%-ია.
• სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 211 087.2 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (190 000.0 ათასი ლარი) 111.1%-ია.
• ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მობილიზებულია 340 612.3
ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (320 000.0 ათასი ლარი) 106.4%-ია.
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
10
ათასი ლარი
დასახელება
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
პროცენტები
დივიდენდები
რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები
სალიცენზიო მოსაკრებლები
სანებართვო მოსაკრებლები
სარეგისტრაციო მოსაკრებლები
სახელმწიფო ბაჟი
საკონსულო მოსაკრებელი
წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო
სამსახურში გაწვევის გადავადების მოსაკრებელი
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
მომსახურება
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
1,690,000.0
1,047,500.0
350,000.0
670,000.0
27,500.0
132,500.0
128,300.0
1,754,706.6
1,058,828.3
359,650.9
670,146.3
29,031.1
144,178.8
139,320.8
64,706.6
11,328.3
9,650.9
146.3
1,531.1
11,678.8
11,020.8
103.8
101.1
102.8
100.0
105.6
108.8
108.6
700.0
85,000.0
1,800.0
34,000.0
2,000.0
4,000.0
872.3
92,841.2
1,944.3
36,913.3
2,145.3
3,727.2
172.3
7,841.2
144.3
2,913.3
145.3
-272.8
124.6
109.2
108.0
108.6
107.3
93.2
800.0
4,200.0
877.2
4,858.1
77.2
658.1
109.6
115.7
190,000.0
320,000.0
211,087.2
340,612.3
21,087.2
20,612.3
111.1
106.4
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 344 717.0 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებელის (300 000.0 ათასი ლარი) 114.9%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 378 539.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (340 000.0 ათასი ლარი) 111.3%-ია.
11
მიმოხილვა
თავი III
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
2025 წლის განმავლობაში „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილება შეტანილი იქნა ერთხელ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
თავდაპირველ ბიუჯეტთან შედარებით გაიზარდა 11 190.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 27 952 919.4
ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 27 723 319.2 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ია.
საქართველოს 2011-2025 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების
წლიური და საკასო მაჩვენებლები
(ათას ლარებში)
წლიური გეგმა
წლიური ფაქტი
ფაქტი/ გეგმა%
30 000 000
104,0%
27 000 000
100,9%
24 000 000
99,9%
99,2%
21 000 000
100,4%
100,8%
101,2%
101,6%
102,0%
100,1% 99,9% 100,2% 100,1%
99,2%
100,0%
98,5%
98,0%
18 000 000
15 000 000
96,0%
96,5%
12 000 000
94,0%
92,6%
9 000 000
92,0%
8 091 500,0
7 806 801,8
8 748 500,0
8 104 217,6
9 080 000,0
9 009 812,2
9 620 000,0
9 703 127,1
10 297 950,0
10 292 234,1
11 720 475,0
11 764 835,4
12 491 100,0
12 590 181,6
13 313 115,0
13 469 689,0
15 923 792,9
16 174 636,1
19 796 128,4
19 807 502,5
20 186 021,0
20 163 012,5
22 311 291,1
22 350 179,4
25 930 420,7
25 946 342,9
27 952 919,4
27 723 319,2
3 000 000
7 569 732,2
7 459 279,5
6 000 000
2011
წელი
2012
წელი
2013
წელი
2014
წელი
2015
წელი
2016
წელი
2017
წელი
2018
წელი
2019
წელი
2020
წელი
2021
წელი
2022
წელი
2023
წელი
2024
წელი
2025
წელი
0
90,0%
88,0%
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 22 802 016.4 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ
შეადგინა 23 031 489.5 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 101.0%-ია.
გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 22 854 435.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური
მაჩვენებლის 99.2%-ია.
12
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 3 401 415.0 ათასი ლარით.
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3 094 830.8 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის
91.0%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 057 769.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური
მაჩვენებლის 98.8%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 317 755.0 ათასი ლარით.
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 406 427.5 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის
127.9%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 392 831.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური
მაჩვენებლის 96.7%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 431 733.0 ათასი ლარით.
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 420 171.5 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის
99.2%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 418 282.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური
მაჩვენებლის 99.9%-ია.
2025 წლის ასიგნებების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
ხარჯები
82,4%
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
11,0%
ვალდებულების
კლება
5,1%
ფინანსური
აქტივების ზრდა
1,4%
გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
•
საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
დაფინანსების მიზნით, განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო
კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით
გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო
კომპენსაციებით. 2025 წლის იანვრიდან გაიზარდა პენსიის ოდენობა და 70 წლამდე ასაკის
პენსიონერისათვის განისაზღვრა 350 ლარით, 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერისათვის − 450
ლარით. შესაბამისად განხორციელდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობის გადაანგარიშება. სულ
13
•
•
•
საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა
4 457.4 მლნ ლარი;
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის
მასშტაბით მიმდინარეობდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარების
გაცემა. აგრეთვე, მიმდინარეობდა სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ
ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისა და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა
და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას
დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება,
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო
ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო და ასევე, 2016 წლის პირველი იანვრიდან დაბადებული
ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ
მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი, ფულადი
დახმარების გაცემა. ამასთან, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ბავშვებისა და
ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად,
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის
(რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 120 001-ზე და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის
ბავშვები ცხოვრობენ) განხორციელდა ბავშვის დახმარების გაცემა, სხვა მიზნობრივი ჯგუფების
დახმარებები და უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 1 625.3
მლნ ლარი, მათ შორის დაფინანსდა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფულადი დახმარება - 855.4 მლნ ლარი;
სოციალური პაკეტით უზრუნველყოფა - 544.2 მლნ ლარი;
დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობით
უზრუნველყოფა - 100.9 მლნ ლარი;
ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვთა მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის
დახმარება - 24.9 მლნ ლარი;
საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით უზრუნველყოფა - 21.1 მლნ ლარი;
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მოხმარებული
ელექტროენერგიის/წყლის სუბსიდირება - 20.1 მლნ ლარი;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის
ოდენობით, ხოლო სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატს სოციალური პაკეტის 20%-ის
ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო
დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი
ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან
დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%
(არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა). აღნიშნული სოციალური
შეღავათების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა სულ 115.4 მლნ ლარი, მათ
შორის 83.3 მლნ ლარი გადარიცხულ იქნა სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა დანამატისათვის,
ხოლო 12.1 მლნ ლარი - მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ასანაზღაურებლად;
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:
გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური
ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო
კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯგუფების (სოციალურად დაუცველ
პირთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული
14
•
•
•
სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა
სტაციონარული
სამედიცინო
დახმარება.
ასევე,
მიმდინარეობდა
ბენეფიციარების
ერთ/ორ/სამკამერიანი დეფიბრილატორებითა (1 093 ერთეული) და კოხლეარული იმპლანტებით
უზრუნველყოფა (130 ერთეული). სულ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაზე
საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 1 473.4 მლნ ლარი. მოსახლეობის საყოველთაო
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში რიგი სამედიცინო შემთხვევის
ანაზღაურება განხორციელდა დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების სისტემით.
რიგ მედიკამენტებზე დადგენილ იქნა რეფერენტული ფასი (სარეალიზაციო ფასის ზედა ზღვარი);
სოციალური დახმარების სახით ფინანსური დახმარება გაეწია 24.5 ათასზე მეტ დევნილს. აგრეთვე,
დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით, სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი
ობიექტიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 588 ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება (ყოველთვიურად
50-დან 300 ლარამდე). ქ. თბილისში, ქ. ზუგდიდში, ქ. ქუთაისში, ქ. რუსთავისა და ქ. ბორჯომში
მიმდინარეობდა იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლების მშენებლობა. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისა და საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების მიზნით ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 2 825
საცხოვრებელი სახლი და მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში 21 ბინა. მიმდინარეობდა დევნილთა
განსახლების ობიექტებში სახურავის გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა. ქ. თბილისის მერიასთან
და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტთან თანადაფინანსებით განხორციელდა სხვადასხვა სახის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 53 ობიექტზე. განხორციელდა 74 დევნილი ოჯახის ბუნებრივი გაზის
გამანაწილებელ ქსელთან მიერთება (ინდივიდუალური გაზიფიცირება). სულ ამ მიზნით მიიმართა
223.7 მლნ ლარი;
მიმდინარეობდა საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების პროგრამის განხორციელება, რომელიც
მიზნად ისახავს სოციალური შემწეობის მიმღები, შრომისუნარიანი პირების დასაქმებას ისეთ
ვაკანტურ ადგილზე, რომლის შესრულება ნებისმიერი კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია.
სამუშაოს მომწოდებლები კი ძირითადად სახელმწიფო უწყებები და ადგილობრივი
თვითმმართველობები არიან. პროგრამის ბენეფიციარები, 18 წლის და უფროსი ასაკის (საპენსიო
ასაკამდე) შრომისუნარიანი პირები არიან, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება
120 000-ს და იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. დასაქმების პროგრამაში ჩართულ პირს 4
წლის განმავლობაში გარანტირებულად უნარჩუნდება სოციალურად დაუცველის სტატუსი, მასთან
მიბმული ფულადი და არაფულადი სიკეთეები. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში არ ხდება
სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის გადამოწმება. საზოგადოებრივ სამუშაოებში ჩართული
ბენეფიციარები, სოციალურ დახმარებასთან ერთად, დამატებით ფინანსურ სარგებელსაც იღებენ,
რომელიც ნამუშევარი საათების მიხედვით ანგარიშდება და სრული განაკვეთის შემთხვევაში,
მოსარგებლის ანაზღაურება სოციალური გასაცემელის სახით შეადგენს თვეში 300 ლარს ან
პროპორციულად განსაზღვრულ სამუშაო განაკვეთის დღიურ გასაცემელს. საზოგადოებრივი
სამუშაოს შესრულებისთვის გაცემული თანხა წარმოადგენს სოციალურ გასაცემელს, რომელიც არ
იბეგრება. საზოგადოებრივ სამუშაოზე ჩართვის მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდა 28 686
სოციალურად დაუცველთან (თბილისი - 187, იმერეთი - 6 101, კახეთი - 3 691, ქვემო ქართლი - 2 244,
შიდა ქართლი - 427, სამეგრელო - ზემო სვანეთი - 6 455, აჭარა - 3 029, სამცხე-ჯავახეთი - 1 028,
მცხეთა-მთიანეთი - 1 815, გურია - 1 897, რაჭა-ლეჩხუმი - 1 812);
„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 1 იანვრიდან
საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდა. საანგარიშო პერიოდში საპენსიო სქემაში
დარეგისტრირდა 125.6 ათასი ახალი მონაწილე (კერძო ორგანიზაციებიდან 109.4 ათასი, ხოლო
საჯარო დაწესებულებებიდან - 16.2 ათასი მონაწილე) და სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა
ოდენობამ 1 705.5 ათასს მიაღწია (კერძო ორგანიზაციებიდან - 1 283.4 ათასი, ხოლო საჯარო
დაწესებულებებიდან - 422.1 ათასი მონაწილე). საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში
დარეგისტრირდა 25.9 ათასი კერძო ორგანიზაცია და მათმა ჯამურმა რაოდენობამ 146.0 ათასს
მიაღწია. 2025 წლის მანძილზე საპენსიო აქტივების ჯამური წმინდა ღირებულება (წმინდა
კონტრიბუციები + წმინდა საინვესტიციო ამონაგები + არასაინვესტიციო ამონაგები) გაიზარდა 2.169
მილიარდი ლარით, საიდანაც წმინდა კონტრიბუციებმა შეადგინა 1.373 მილიარდი ლარი,
საინვესტიციო ამონაგებმა 792.0 მლნ ლარი, ხოლო არასაინვესტიციო ამონაგებმა 4.06 მლნ ლარი.
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საპენსიო აქტივების წმინდა ღირებულებამ (წმინდა კონტრიბუციები
+ წმინდა საინვესტიციო ამონაგები + არასინვესტიციო ამონაგები) 8.233 მილიარდი ლარი შეადგინა.
საინვესტიციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საპენსიო აქტივებზე რეალური ამონაგების გაზრდის
მიზნით და მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად, ფონდმა 2025 წელს განახორციელა 2.041
მილიარდი ლარის ინვესტიცია მაღალრეიტინგული ადგილობრივი ლიცენზირებული
კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, ასევე, შეძენილ იქნა 309.3
მლნ ლარის ოდენობის საქართველოს სახაზინო ფასიანი ქაღალდები, 106.5 მლნ ლარის ქართული
კორპორაციული ობლიგაციები და 81 მლნ ლარის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის ფასიანი
ქაღალდები. ამავე პერიოდში ფონდმა განახორციელა ინვესტიციები უცხოურ ვალუტაში
დენომინირებულ სხვადასხვა აქტივებში. კერძოდ, ინვესტიცია განხორციელდა 4.0 მლნ აშშ
დოლარის ოდენობით ევროობლიგაციებში, ასევე, 156.0 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით უცხოურ
კორპორაციულ აქციებში, ხოლო გაყიდულ იქნა 19.7 მლნ აშშ დოლარის აქციები. ფონდმა ასევე
შეიძინა 13.7 მლნ აშშ დოლარის ამერიკის სახაზინო ფასიანი ქაღალდები, ხოლო გაყიდა 4.7 აშშ
დოლარის ანალოგიური ფასიანი ქაღალდები. აღნიშნული ინვესტიციების განხორციელების
მიზნით ამავე საანგარიშგებო პერიოდში ფონდმა დამატებით 96.1 მლნ აშშ დოლარი შეიძინა.
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 076 საჯარო და 205 კერძო
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 1 551.1 მლნ ლარი;
დასრულდა 81 საჯარო სკოლის სრული და 70 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო
სამუშაოები, მიმდინარეობდა 135 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები (მათ შორის 127 საჯარო
სკოლაში სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობდა დიზაინ ბილდის კონცეფციით) და
სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 56 საჯარო სკოლაში; 4 საჯარო სკოლაში მოეწყო სასწავლო მზაობის
კლასები;
328 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 41.6 ათასი ერთეული მერხისა და სკამის კომპლექტი, 124
საჯარო სკოლა აღიჭურვა საოფისო ავეჯით. დაფინანსებულია 170 საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო
სამუშაოების განხორციელების, სპორტული დარბაზის მშენებლობის, ცენტრალური გათბობის
სისტემის მოწყობის, ტექნიკისა და აღჭურვილობის შესყიდვის, სასკოლო მზაობის საკლასო
ოთახების მოწყობისა და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით,
ხოლო 24 საჯარო სკოლა დაფინანსებულია სხვადასხვა სახის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
ასევე, დაფინანსდა 60 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული
სამუშაოების (მშენებლობის/რეაბილიტაციის/აღჭურვის) განხორციელების მიზნით (78.3 მლნ
ლარი);
საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საგანმანათლებლო დაწესებულების 1.7 ათასი მანდატური
უზრუნველყოფდა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 720 საჯარო, 2 კერძო
სკოლასა და 1 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
განხორციელდა თბილისის 39 საჯარო სკოლის 12.1 ათასამდე და 32 სკოლის 530 შშმ და სსსმ
სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირების მომსახურება. 43.2 მლნ
ლარით დაფინანსდა 57 მუნიციპალიტეტი მოსწავლეებისათვის ტრანსპორტირების მომსახურების
შესყიდვის მიზნით;
ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები 773 პედაგოგისა და 274 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარების გასაცემად მიიმართა 5.2 მლნ ლარზე მეტი;
„ჩემი პირველი კომპიუტერი’’ პროგრამის ფარგლებში 2025-2026 სასწავლო წლის
პირველკლასელებისა და მათი დამრიგებლებისთვის შესყიდული იქნა 56.0 ათასი ერთეული
პორტაბელური კომპიუტერი/ბუქი, რომლის დასაფინანსებლადაც მიმართული იქნა 42.4 მლნ ლარი;
პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 147.2 მლნ ლარი, სახელმწიფო სასწავლო,
სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა
133.2 მლნ ლარი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით - 21.7 მლნ
ლარი, ხოლო ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად - 88.8 მლნ ლარზე მეტი;
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით მიმართული 85.9 მლნ ლარამდე;
მიღებულ იქნა მონაწილეობა მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, კონკურსებსა და
გამოფენებში;
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების,
ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და
სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას;
სტიპენდიებით უზრუნველყოფილი იქნა 92 საქართველოს სახალხო არტისტი, სახალხო მხატვარი
და რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, ხოლო სოციალური დახმარება გაიცა 26 ლიტერატურისა და
ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეზე;
„სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა
1 660 სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო/ადმინისტრაციულ პერსონალზე, ხოლო „ვეტერან
სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში
მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 367 ვეტერანმა სპორტსმენმა და
სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება; „ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების ჩემპიონებისა და
პრიზიორების, საჭადრაკო ოლიმპიადებში გამარჯვებულების, მსოფლიოსა და ევროპის
ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული ჰქონდა 139
სპორტსმენს; საანგარიშო პერიოდში „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული
მწვრთნელების მხარდაჭერა“ პროგრამის ფარგლებში 26 მუნიციპალიტეტში 266 მწვრთნელზე გაიცა
დახმარება 50-დან 70 ლარამდე ოდენობით;
სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, სპორტის 68
სახეობაში დაფინანსდა 558 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება, 418 ეროვნული შეჯიბრების
ორგანიზება და 776 საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობა (როგორც საქართველოში,
ასევე საზღვარგარეთ). მიმდინარეობდა სპორტსმენების
სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა; ქართველმა სპორტსმენებმა საანგარიშო პერიოდში საერთაშორისო ასპარეზზე
მოიპოვეს 1 935 მედალი, მათ შორის: 752 - ოქრო, 610- ვერცხლი, 573 - ბრინჯაო;
ანაზღაურებულ იქნა (12.9 მლნ ლარი) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2024 წლის 1 დეკემბრიდან 2025 წლის 1 დეკემბრამდე
პერიოდში მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება (მოხმარებული ბუნებრივი აირის
ოდენობა - 22.6 მლნ მ³);
ანაზღაურებულ იქნა (528.4 ათასი ლარი) რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული
სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე (გორის, საჩხერისა და ახალგორის
მუნიციპალიტეტების სოფლებში: ზემოარცევი, ახმაჯი, ქარძმანი, სინაგური და თედელეთი)
არსებული აბონენტების მიერ 2024 წლის დეკემბრიდან 2025 წლის ნოემბრის ჩათვლით
მოხმარებული 1 895.1 ათასი კვტ/სთ ელექტროენერგიის ღირებულება;
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის
ფარგლებში, დადასტურდა 525 პროექტი კრედიტის/ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებაზე
(მათ შორის მოხდა 22 პროექტის რეფინანსირება, ხოლო 289 სესხზე გამოყენებულ იქნა საკრედიტოსაგარანტიო სქემა). პროგრამის ფარგლებში ჯამურად დადასტურებული სესხების/ლიზინგის
მოცულობამ შეადგინა 442.5 მლნ ლარი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
უნივერსალურ ინდუსტრიულ ნაწილში დადასტურდა 120 პროექტი (ჯამურმა მოცულობამ
შეადგინა 74.1 მლნ ლარი, ხოლო საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 63
პროექტი (სესხების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 35.8 მლნ ლარი);
სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“
ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 4 258 ბენეფიციარს ჯამურად 9.2 მლნ ლარის ოდენობით (სესხების
ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 135.7 მლნ ლარი). „სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის“
პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს ჯამში დადასტურდა 1 748 სესხი (მათ შორის 10 სესხის
რეფინანსირება), რომლის ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 249.1 მლნ ლარი. სუბსიდირება გაეწია
7 569 ბენეფიციარს ჯამურად 37.9 მლნ ლარის ოდენობით;
მიკრო მეწარმეობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 1 226 სესხის განაცხადი
(სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 56.3 მლნ. ლარს);
საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში სულ 398 სესხზე განხორციელდა საგარანტიო თანხების
კომერციულ ბანკებში სააგენტოს დეპოზიტებზე 58.7 მლნ ლარის ოდენობით განთავსება (2025 წელს
17
•
•
•
•
•
•
•
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებით განხორციელდა 170 სესხზე საგარანტიო თანხების
განთავსება დეპოზიტებზე 26.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო მსოფლიო ბანკის პროექტის
ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით - 108 სესხზე 13.6 მლნ ლარის ოდენობით). საკრედიტოსაგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად,
სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის
„საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29
მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული
თანხებიდან, განხორციელდა საგარანტიო თანხების განთავსება დეპოზიტებზე 2022 წელს
დადასტურებულ 6 სესხზე 0.12 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის
ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 2 სესხზე - 0.03 მლნ ლარი); 2023 წლის
დამტკიცებულ 16 სესხზე - 1.45 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის
ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 11 სესხზე - 0.92 მლნ ლარი); 2024 წლის
დამტკიცებულ 98 სესხზე - 17.6 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის
ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 36 სესხზე - 5.2 მლნ ლარი) და 2025 წლის
დამტკიცებულ 278 სესხზე - 39.6 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის
ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 108 სესხზე - 13.6 მლნ ლარი);
საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის,
სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა-დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო
ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების
მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების,
საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა 209.5 მლნ
ლარი (მათ შორის, სუბსიდია 69.2 მლნ ლარი). საირიგაციო და დამშრობ სისტემებზე სამუშაოები
მიმდინარეობდა 60 ობიექტზე, დასრულდა 33 ობიექტი, შეწყდა 10 ობიექტი;
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში განხორციელდა: 39 530
ინსპექტირება/კონტროლი, დოკუმენტური შემოწმება/მონიტორინგი - 8 097, სურსათის/სასმელი
წყლის ნიმუშის/სინჯის აღება - 7 442, ზედამხედველობა - ბიზნეს ოპერატორის საქმიანობაზე 1 871. აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად გამოვლინდა 4 037 ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევა;
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური
სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური
ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის, ბრუცელოზის, თურქულის, ცხვრისა
და თხის ყვავილის, მსხვილფეხა პირუტყვის ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგოდ. ასევე,
მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია. საანგარიშო პერიოდში მიმართული
იქნა 20.0 მლნ ლარი;
აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავდა დაახლოებით 450 000 ჰა ფართობი, მონიტორინგის
მიზნით განთავსდა 8 000-მდე ფერომონიანი დამჭერი, მოიზიდე და გაანადგურე სადგურებზე
განთავსდა 208.0 ათასამდე ფერომონი. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელ
ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 26.4 მლნ ლარი;
ქვეყნის მასშტაბით გადამუშავებულია 340.0 ათასი ტონა ყურძენი, საიდანაც 170.0 ათას ტონაზე მეტი
რქაწითელია, 134.1 ათას ტონაზე მეტი საფერავი, ხოლო დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი.
საანგარიშო პერიოდში რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებებზე მიმართული იქნა 247.1 მლნ ლარი;
„შეღავათიანი
აგროკრედიტების“
პროექტის
ფარგლებში
მიმდინარეობდა
მეწარმეთა
უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული
ბანკებისა და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის
თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში
გაცემულია 5 634 ახალი სესხი 894.5 მლნ ლარის ოდენობით, სულ მომსახურება გაეწია 27.8 ათას
სესხს. გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 235.2
მლნ ლარი;
„დანერგე მომავალის“ ფარგლებში ბაღების, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის,
ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის
18
•
•
•
•
•
კომპონენტების ფარგლებში 468 უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა 566 ხელშეკრულება,
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინა 53.5 მლნ ლარი,
დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 2 778.0 ჰექტარს, მათ შორის: ბაღების კომპონენტის
ფარგლებში დაკონტრაქტებული ბაღების ფართობი შეადგენს 2 407.2 ჰექტარს, სეტყვის
საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის მიზნით დაკონტრაქტებული ფართობი - 51.6 ჰექტარს,
ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის მიზნით დაკონტრაქტებული ფართობი - 215.8
ჰექტარს, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის მიზნით დაკონტრაქტებული ფართობი - 105.9
ჰექტარს. სულ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ პროექტებზე მიიმართა 14.2 მლნ ლარი;
„თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში ქულა დაერიცხა 60 715 უნიკალურ
ბენეფიციარს და დაფინანსებულმა ფართობმა შეადგინა 41 980.92 ჰექტარი. საანგარიშო პერიოდში
მიიმართა 20.2 მლნ ლარი;
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი
მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ
იქნა 1 485.3 მლნ ლარი, მათ შორის:
საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა - 612.8 მლნ ლარი (მათ შორის
საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 283.7 მლნ ლარი,
საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 119.0 მლნ
ლარი);
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 872.5 მლნ ლარი.
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური
და
ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, საჯარო სკოლების და სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის, დახარჯულ იქნა 452.4 მლნ
ლარი, მათ შორის განხორციელდა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 122.2 მლნ ლარი;
ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები - 61.8 მლნ ლარი;
განახლებული რეგიონების პროგრამა - 29.9 მლნ ლარი;
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB) – 38.7 მლნ
ლარი;
საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 124.4 მლნ ლარი, მათ შორის ინოვაციის,
ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) – 61.7 მლნ ლარი
(ამასთან, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს
ხაზით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე
საანგარიშო პერიოდში მიმართულია 243.7 მლნ ლარი);
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტებზე მიმართულ იყო
882.1 მლნ ლარი, ხოლო მყარი ნარჩენების მართვაზე - 108.7 მლნ ლარი
,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის
20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2024 წლის 15
მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2023 წლის 15 მარტს გამოშვებული 80 846.0
ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 40 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 8.505%
საპროცენტო განაკვეთით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია
ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:
10 000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 8.500%;
8 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.375%;
12 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.375%;
10 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 8.375%.
ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2024 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2019
წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით; 2024 წლის 15 ივნისს განხორციელდა 2020 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები
ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 12 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; 2024 წლის 15 სექტემბერს
19
•
•
•
•
•
•
განხორციელდა 2021 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა
10 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; 2024 წლის 15 დეკემბერს განხორციელდა 2021 წლის 15 მარტს
გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 8 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ
ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში;
ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდა 2025 წლის 4 ოქტომბრის საქართველოს
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნები. მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების შედეგად,
როგორც პროპორციული, ისე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემების საფუძველზე, მთელი ქვეყნის
მასშტაბით, საქართველოს მოქალაქეებმა აირჩიეს 64 საკრებულოს 2 058 წევრი და 64 მერი, აქედან,
ხუთი თვითმმართველი ქალაქის მერი. არჩევნებზე მიმართული იქნა 72.7 მლნ ლარამდე;
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური
პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, 2025 წლის იანვართებერვალში დაფინანსდა 6 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია, მარტ-ივლისში მხოლოდ 4 (2
პარტიამ უარი განაცხადა დაფინანსებაზე), ხოლო აგვისტო-დეკემბერში დაფინანსდა 3 პარტია (ერთ
პარტიას 6 თვით შეუჩერდა დაფინანსება);
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 98
დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 120.0 ათასი ლარი;
„უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის
მოქალაქეთა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირთათვის სოციალურეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 13
ივლისის N1254 განკარგულების შესაბამისად სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
ახორციელებდა დახმარების გაცემას ოჯახზე თვეში 300 ლარის ოდენობით, ხოლო საარსებო
პირობების უზრუნველსაყოფად - პირზე 45 ლარის ოდენობით. ამ მიზნით იანვარში დახმარება
გაეწია 2 400 ოჯახს (4 330 პირს), თებერვალში - 2 556 ოჯახს (4 578 პირს), მარტში - 2 487 ოჯახს (4 461
პირს), აპრილში - 86 ოჯახს (145 პირს), მაისში - 2 400 ოჯახს (4 335 პირს), ივნისში - 4 864 ოჯახს
(8 783 პირს), ივლისში - 82 ოჯახს (149 პირს), აგვისტოში - 4 818 ოჯახს (8 684 პირს), სექტემბერში 123 ოჯახს (226 პირს); ოქტომბერში - 2 377 ოჯახს (4 294 პირს), ნოემბერში - 2 638 ოჯახს (4 735 პირს),
ხოლო დეკემბერში - 5 104 ოჯახს (9 166 პირს);
საქართველოს
მთავრობის
დავალებების
შესაბამისად
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ხაზით მიმდინარეობდა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების
საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა, კერძოდ: 2023 წლის 8 სექტემბერს გურიის რეგიონში
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების საკუთრებაში რეგისტრირებული
საცხოვრებელი სახლების სანაცვლოდ 6 ოჯახზე გაიცა საკომპენსაციო თანხა (5 ოჯახზე - თითოეულ
ოჯახზე 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ერთ ოჯახზე 30.0 ათასი ლარის ოდენობით) ჯამურად
280.0 ათასი ლარის ოდენობით; ადიგენის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად
დაზარალებულ 52 ოჯახზე გაიცა საკომპენსაციო თანხა (37 ოჯახზე - თითოეულ ოჯახზე 50.0 ათასი
ლარის ოდენობით, ხოლო 15 ოჯახზე - თითოეულ ოჯახზე 30.0 ათასი ლარის ოდენობით) ჯამურად
2 300.0 ათასი ლარის ოდენობით; ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ანთროპოგენული კატასტროფის
შედეგად დაზარალებულ 2 ოჯახზე გაიცა საკომპენსაციო თანხა (თითოეულ ოჯახზე 30.0 ათასი
ლარის ოდენობით) ჯამურად 60.0 ათასი ლარის ოდენობით; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2025
წლის 24 თებერვალს მომხდარი სტიქიური მოვლენით (დიდთოვლობით) გამოწვეული ნგრევის
შედეგად გარდაცვლილი პირის ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 20.0 ათასი ლარის
ოდენობით; ონის მუნიციპალიტეტში, კურორტ შოვში 2023 წლის 3 აგვისტოს მომხდარი სტიქიის
შედეგად გარდაცვლილი 2 პირის ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულ
ოჯახზე 20.0 ათასი ლარის ოდენობით), ჯამურად 40.0 ათასი ლარის ოდენობით;
20
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით
„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა
2 964 859.2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 952 019.5 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება
„ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.9%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი
გადასახდელების 10.6%-ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა
განსაზღვრულ იქნა 2 410 636.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა
2 350 763.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.5%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო
შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.3%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული
მთლიანი გადასახდელების 8.5%-ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების
მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:
_ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება - 684 245.1 ათასი ლარი;
_ მივლინება - 51 141.0 ათასი ლარი;
_ ოფისის ხარჯები - 344 895.5 ათასი ლარი;
_ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 24 698.2 ათასი ლარი;
_ კვების ხარჯები - 159 798.8 ათასი ლარი;
_ სამედიცინო ხარჯები - 61 500.6 ათასი ლარი;
_ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 79 876.3
ათასი ლარი;
_ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 167 329.9 ათასი ლარი;
_ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 68 318.8 ათასი ლარი;
_ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 708 959.4 ათასი ლარი.
„პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა
1 634 027.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 632 175.3 ათასი ლარი, რაც
გეგმის 99.9%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.9%-ს შეადგენს.
პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა
718 704.8 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 913 443.5 ათასი
ლარი.
„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 608 013.8
ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 604 410.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.8%-ს, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.8%-ს შეადგენს.
სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები,
როგორიცაა:
ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 270 377.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
100.5%-ს შეადგენს;
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - აღნიშნულ
ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 264 501.6 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები - 245 971.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
99,7%-ს შეადგენს;
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - ჯამურად მიიმართა 204 719.4
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0 %-ს შეადგენს;
21
მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 102 307.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 97.0 %-ს შეადგენს;
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 83 188.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 193.1%-ს შეადგენს;
„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა
2 139 906.5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 079 783.1 ათასი ლარი, რაც
გეგმის 97.2%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 7.5%-ს შეადგენს.
2025 წლის ხარჯების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
სოციალური
უზრუნველყოფა
38,1%
სხვა ხარჯები
15,4%
გრანტები
9,1%
სუბსიდიები
7,0%
პროცენტი
7,1%
საქონელი და
მომსახურება
10,3%
შრომის ანაზღაურება
12,9%
„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა
8 705 828.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (8 718 526.5 ათასი ლარი) 99.9 %-ია.
„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 38.1%-ია,
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 31.4%-ს შეადგენს.
სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი
ღონისძიებები, როგორიცაა:
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 4 456 360.1 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა
1 607 019.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 455 838.8
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 470 000.0
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.5%-ს შეადგენს.
პროგრამები „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა“ და „მოსახლეობისათვის სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში“ - აღნიშნული მიზნით ჯამურად
მიიმართა 353 208.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის დაფინანსების მიზნით მიიმართა
96 252.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს.
22
„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 555 519.9
ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულება - 3 529 454.7 ათასი ლარია, რაც გეგმის 99.3%-ია. „სხვა
ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 15.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 12.7%-ს შეადგენს.
„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები,
როგორიცაა:
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 596 162.4 ათასი ლარი
(გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსებაზე - 1 551 142.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს;
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით
მიიმართა 580 101.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
უმაღლესი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 143 604.3 ათასი ლარი (გეგმიური
მაჩვენებლის 104.1%-ია), მათ შორის სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების და
ახალგაზრდების ხელშეწყობის დაფინანსებაზე მიიმართა 130 406.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 99.4%-ს შეადგენს;
პროფესიული განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 104 475.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით
მიიმართა 98 939.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს;
ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 42 605.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
94.5%-ს შეადგენს.
23
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
2024-2025 წლების ფაქტიური შესრულება
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
2024 წლის ფაქტიური შესრულება
2025 წლის ფაქტიური შესრულება
2025/2024
7 500 000,0
140,0%
126,7%
7 000 000,0
6 500 000,0
107,2%
6 000 000,0
117,4%
108,1%
110,5%
117,1%
111,7%
110,5%
104,1%
5 500 000,0
5 000 000,0
100,0%
88,9%
102,1%
120,0%
4 500 000,0
80,0%
4 000 000,0
3 500 000,0
60,0%
3 000 000,0
2 500 000,0
40,0%
2 000 000,0
7 163 118,5
6 413 435,2
3 045 888,3
2 925 430,9
702 635,7
554 504,0
2 242 454,5
2 029 609,9
795 842,6
735 890,1
229 774,8
195 699,9
3 655 222,2
4 113 278,4
2 321 690,4
2 100 297,2
1 835 645,0
1 567 796,4
3 919 933,7
3 655 136,8
500 000,0
2 365 513,7
1 000 000,0
2 315 737,2
1 500 000,0
0,0
20,0%
0,0%
701*
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა,
707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა
შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები (პროგრამული კოდი 57 04);
•
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა
4 007 080.7 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 919 933.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური
გეგმიური მაჩვენებლის 97.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო
შესრულების - 15.1%, მათ შორის:
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა
493 416.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (530 467.9 ათასი ლარი) 93.0%-ს შეადგენს;
საგარეო ეკონომიკური დახმარების წლიურმა გეგმამ შეადგინა 190.5 ათასი ლარი, საკასო
შესრულება კი 2025 წლის არ მომხდარა;
საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 73 094.4 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (74 011.8 ათასი ლარი) 98.8%-ს შეადგენს;
24
•
•
•
ფუნდამენტური სამედიცინო კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 5 968.7 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (5 986.0 ათასი ლარი) 99.7%-ს შეადგენს;
ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 636 178.8 ათასი
ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 639 416.1 ათასი ლარი) 99.8%-ს შეადგენს;
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს
შორის შეადგინა 1 558 320.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 592 446.6 ათასი ლარი) 97.9%ია;
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურების სფეროში შეადგინა 152 955.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (164 561.9 ათასი
ლარი) 92.9%-ს შეადგენს.
თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 835 023.4 ათასი ლარი. საკასო
შესრულებამ შეადგინა 1 835 645.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 100.03%,
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 7.1%, მათ შორის:
შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 1 574 358.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის
(1 573 870.4 ათასი ლარი) 100.03%-ია;
თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 64 980.0 ათასი ლარი,
რაც წლიური გეგმის (64 768.1 ათასი ლარი) 100.3%-ია;
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა
196 307.0 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (196 384.9 ათასი ლარი) 100.0%-ია.
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 2 340 526.5 ათასი ლარი.
საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 321 690.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%,
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 9.0%, მათ შორის:
პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 276 270.9 ათასი ლარი,
რაც წლიური გეგმის (1 273 070.0 ათასი ლარი) 100.3%-ია;
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 133 226.7 ათასი ლარი, რაც წლიური
გეგმის (133 086.6 ათასი ლარი) 100.1%-ია;
სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 248 804.6 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (260 285.4 ათასი ლარი) 95.6%-ს შეადგენს;
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 278 939.5 ათასი
ლარი, რაც წლიური გეგმის (281 209.4 ათასი ლარი) 99.2%-ს შეადგენს;
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 384 448.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის
(392 875.0 ათასი ლარი) 97.9%-ს შეადგენს.
ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 3 683 875.3 ათასი ლარი,
ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 655 222.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის
99.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 14.1% მათ
შორის:
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის
დაფინანსებამ შეადგინა 370 321.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (381 467.1 ათასი ლარი)
97.1%;
სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ
შეადგინა 941 578.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (945 135.3 ათასი ლარი) 99.6%-ს შეადგენს;
სათბობსა და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 64 405.0 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (80 888.0 ათასი ლარი) 79.6%-ს შეადგენს;
სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა
4 409.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (4 642.6 ათასი ლარი) 95.0%;
ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 1 775 635.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 752 001.7
ათასი ლარი) 101.3%;
ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 277 835.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის
(283 281.0 ათასი ლარი) 98.1%;
25
•
•
•
•
ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 221 037.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (236 459.7 ათასი ლარი) 93.5%-ს შეადგენს.
გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 226 912.5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო
შესრულებამ შეადგინა 229 774.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 101.3%, ხოლო
სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.9%, მათ შორის:
ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 81 697.7
ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (83 015.4 ათასი ლარი) 98.4%-ს შეადგენს;
ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 751.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის
(773.0 ათასი ლარი) 97.2%-ს შეადგენს;
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 1 758.4 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (1 793.0 ათასი ლარი) 98.1%-ს შეადგენს;
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 54 542.9 ათასი
ლარი, რაც წლიური გეგმის (55 501.8 ათასი ლარი) 98.3%-ს შეადგენს;
გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა
91 024.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (85 829.3 ათასი ლარი) 106.1%-ს შეადგენს.
საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 794 896.8 ათასი
ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 795 842.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის
100.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 3.1%, მათ
შორის:
კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 2 023.8 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (1 751.4 ათასი ლარი) 115.6%-ს შეადგენს;
წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 793 818.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (793 145.4
ათასი ლარი) 100.1%-ს შეადგენს.
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 2 220 839.1 ათასი ლარით,
საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 242 454.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის
101.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 8.7%, მათ
შორის:
სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობებისა და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 3 413.5
ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (3 414.3 ათასი ლარი) 100.0%;
ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 1 592 333.6 ათასი ლარი, რაც წლიური
გეგმის (1 593 562.0 ათასი ლარი) 99.9%-ს შეადგენს;
საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 407 210.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური
გეგმის (391 531.5 ათასი ლარი) 104.0%;
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 142 090.6 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (142 147.0 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების
დაფინანსებამ შეადგინა 97 406.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (90 184.2 ათასი ლარი) 108.0%ს შეადგენს.
დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 709 851.5
ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 702 635.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური
მაჩვენებელის 99.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო
შესრულების - 2.7%, მათ შორის:
დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 301 483.6 ათასი
ლარი, ანუ წლიური გეგმის (302 619.5 ათასი ლარი) 99.6%;
კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 208 187.1 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (212 886.9 ათასი ლარი) 97.8%-ს შეადგენს;
ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 102 200.1
ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (102 179.6 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1 739.9 ათასი
ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 739.9 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
26
•
დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 89 025.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (90 425.5 ათასი
ლარი) 98.5%-ს შეადგენს.
განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 3 135 186.2 ათასი ლარი, საკასო
შესრულებამ კი შეადგინა 3 045 888.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 97.2%,
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.8%, მათ შორის:
სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 122 592.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის
(122 896.4 ათასი ლარი) 99.8%-ს შეადგენს;
ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 1 852 545.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის
(1 917 465.2 ათასი ლარი) 96.6%-ს შეადგენს;
პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 156 651.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის
(157 306.3 ათასი ლარი) 99.6%;
უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 186 323.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის
(171 981.2 ათასი ლარი) 108.3%-ს შეადგენს;
უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 2 747.2 ათასი ლარი, რაც წლიური
გეგმის (111.6 ათასი ლარი) 2 461.1%-ს შეადგენს;
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 438 082.2 ათასი ლარი,
რაც წლიური გეგმის (469 383.5 ათასი ლარი) 93.3%-ს შეადგენს;
განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 82 494.7 ათასი ლარი,
რაც წლიური გეგმის (82 705.7 ათასი ლარი) 99.7%-ს შეადგენს;
განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 204 450.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (213 336.2 ათასი ლარი) 95.8%-ს შეადგენს.
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში
სოციალური დაცვა
27,6%
საერთო დანიშნულების
სახ. მომსახურება
15,1%
საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
9,0%
განათლება
11,8%
დასვენება, კულტურა და
რელიგია
2,7%
ჯანმრთელობის დაცვა
8,7%
•
თავდაცვა
7,1%
ეკონომიკური საქმიანობა
14,1%
საბინაო-კომუნალური
მეურნეობა
3,1%
გარემოს დაცვა
0,9%
სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 7 172 128.3 ათასი ლარი,
საკასო შესრულებამ შეადგინა 7 163 118.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%,
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 27.6%, მათ შორის:
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის
დაფინანსებამ შეადგინა 36 928.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (36 928.9 ათასი ლარი) 100.0%;
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 4 555 999.3 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (4 555 999.3 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
27
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 649 646.2 ათასი ლარი,
ანუ წლიური გეგმის (1 649 607.0 ათასი ლარი) 100.0%;
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 48 605.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური
გეგმის (48 606.3 ათასი ლარი) 100.0%;
სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას,
დაფინანსებამ შეადგინა 259 493.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (259 430.8 ათასი ლარი)
100.0%;
სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების
დაფინანსებამ შეადგინა 612 445.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (621 556.0 ათასი ლარი)
98.5%-ს შეადგენს.
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 90 000.0 ათასი ლარით.
„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 25 აპრილის N691, „საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის
გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 17 ივლისის N1151, „საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის
24 სექტემბრის N1549 და „საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 17 დეკემბრის N2126 განკარგულების
შესრულების მიზნით ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის
2025 წლის 19 დეკემბრის N2161 განკარგულებების თანახმად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდის ასიგნებები ჯამურად გაიზარდა 2 875.1 ათასი ლარით და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის
ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 92 875.1 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სამართლებრივი აქტებით
გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 87 665.96 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 77 779.4 ათასი ლარი.
ლარებში
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
2,340,100.00
2,340,100.00
64,045.00
2,276,055.00
2,340,100.00
2,340,100.00
64,045.00
2,276,055.00
1,075,000.00
1,075,000.00
1,075,000.00
0.00
89,300.00
89,300.00
89,300.00
0.00
336,700.00
336,700.00
336,700.00
0.00
„საქართველოს მთავრობის სტრტუქტურის,
უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ"
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე 2025 წლის 20 თებერვლის N314-IIმს-XIმპ
საქართველოს კანონის შესაბამისად
საქართველოს ლიკვიდირებული სსიპ - საჯარო სამსახურის
ბიუროს ფუნქციების და უფლებამოსილებების
მთავრობის
განკარგულება გადაცემა საქართველოს მთავრობის
N691 25.04.25. ადმინისტრაციისათვის და სსიპ - საჯარო
სამსახურის ბიუროს განკარგულებაში არსებული,
,,საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული
ასიგნებების განკარგვის უფლებამოსილების
შესრულების მიზნით
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხები საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2021მთავრობის
2030 წლების სახელმწიფო სტრატეგიის
განკარგულება განხორციელების შუალედური შეფასების
N444 11.03.25. ჩატარების დაფინანსების მიზნით
ა(ა)იპ-ის „მშვიდობის ფონდი უკეთესი
საქართველოს
მომავლისთვის“ (ს/ნ: 404582527), 2023 წლის 14
მთავრობის
ნოემბრის დამფუძნებელთა კრებაზე
განკარგულება
დამტკიცებული წესდების მე-2 მუხლის მე-2
N468 14.03.25.
პუნქტის 2.1 და 2.2 ქვეპუნქტებით
გადახრა
28
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N727 01.05.25.
თანხის გაცემის მიზანი
გათვალიწინებული უფლებამოსილების
ფარგლებში, ამავე ფონდის მიერ 2024 წელს
აღებული ვალდებულების შესრულების მიზნით
,,საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26
მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების
ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 15
აპრილის N657 განკარგულებით დამტკიცებული
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში
განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N975 13.06.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1162
18.07.25.
საქართველოს ახალი ევროობლიგაციების
გამოშვების ტრანზაქციისთვის დაქირავებული
საერთაშორისო ფისკალური აგენტის მომსახურების
ანაზღაურების მიზნით
არსებული ევროობლიგაციების რეფინანსირებისა
და ახალი ევროობლიგაციების გამოშვების
უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო საქონლისა და
მომსახურების შეძენისა და მასთან დაკავშირებული
საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადების
დასაფინანსებლად
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
საბავშვო ევროვიზია 2025-ის ორგანიზებისათვის
განკარგულება განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
N1261
დაფინანსების შესახებ
06.08.25.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
2025 წლის თებერვალში დასავლეთ საქართველოში
დიდთოვლობის დროს სტიქიასთან ბრძოლაში
საქართველოს
აქტიურად ჩართულ საქართველოს ზოგიერთ
მთავრობის
სამინისტროში, მათ დაქვემდებარებაში მყოფ
განკარგულება
დაწესებულებებსა და მუნიციპალიტეტების
N559 27.03.25.
შესაბამის ორგანოებში დასაქმებულებზე ფულადი
ჯილდოს/დანამატის გაცემის მიზნით
საქართველოს
მთავრობის
სამინისტროს შეუფერხებელი
განკარგულება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების
N1151
დაფინანსების მიზნით
17.07.25.
საქართველოს
საქართველოს რეგიონული განვითარების
მთავრობის
სამინისტროსთვის გადაცემული მშენებარე შენობაგანკარგულება
ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების
N1549
მიზნით
24.09.25.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომი,
ჯანმრთეკობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
2025 წლის თებერვალში დასავლეთ საქართველოში
დიდთოვლობის დროს სტიქიასთან ბრძოლაში
საქართველოს
აქტიურად ჩართულ საქართველოს ზოგიერთ
მთავრობის
სამინისტროში, მათ დაქვემდებარებაში მყოფ
განკარგულება
დაწესებულებებსა და მუნიციპალიტეტების
N559 27.03.25.
შესაბამის ორგანოებში დასაქმებულებზე ფულადი
ჯილდოს/დანამატის გაცემის მიზნით
საქართველოს მოქალაქე კახაბერ ჯონჯუასათვის (პ/ნ: 62001006958)
მთავრობის
შეუფერხებელი სამედიცინო დახმარების მიღების
განკარგულება უზრუნველსაყოფად, სამედიცინო დახმარებასთნ
N1062
დაკავშირებული არასამედიცინო ხარჯების
02.07.25.
დასაფინანსებლად
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
2025 წლის თებერვალში დასავლეთ საქართველოში
დიდთოვლობის დროს სტიქიასთან ბრძოლაში
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
649,000.00
649,000.00
649,000.00
0.00
442,242.91
442,242.91
412,983.49
29,259.42
4,546.91
4,546.91
4,546.91
0.00
437,696.00
437,696.00
408,436.58
29,259.42
554,280.00
554,280.00
391,227.79
163,052.21
554,280.00
554,280.00
391,227.79
163,052.21
7,298,563.00
7,298,563.00
2,266,963.31
5,031,599.69
113,563.00
113,563.00
113,563.00
0.00
2,395,800.00
2,395,800.00
2,153,400.31
242,399.69
4,789,200.00
4,789,200.00
0.00
4,789,200.00
710,226.00
710,226.00
710,211.81
14.19
697,226.00
697,226.00
697,226.00
0.00
13,000.00
13,000.00
12,985.81
14.19
585,770.00
585,770.00
585,732.84
37.16
585,770.00
585,770.00
585,732.84
37.16
გადახრა
29
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
განკარგულება
N559 27.03.25.
თანხის გაცემის მიზანი
აქტიურად ჩართულ საქართველოს ზოგიერთ
სამინისტროში, მათ დაქვემდებარებაში მყოფ
დაწესებულებებსა და მუნიციპალიტეტების
შესაბამის ორგანოებში დასაქმებულებზე ფულადი
ჯილდოს/დანამატის გაცემის მიზნით
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
გადახრა
892,445.00
892,445.00
877,672.50
14,772.50
2025 წლის თებერვალში დასავლეთ საქართველოში
დიდთოვლობის დროს სტიქიასთან ბრძოლაში
აქტიურად ჩართულ საქართველოს ზოგიერთ
სამინისტროში, მათ დაქვემდებარებაში მყოფ
დაწესებულებებსა და მუნიციპალიტეტების
შესაბამის ორგანოებში დასაქმებულებზე ფულადი
ჯილდოს/დანამატის გაცემის მიზნით
892,445.00
892,445.00
877,672.50
14,772.50
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
4,912,909.00
4,912,909.00
3,562,716.10
1,350,192.90
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N559 27.03.25.
2025 წლის თებერვალში დასავლეთ საქართველოში
დიდთოვლობის დროს სტიქიასთან ბრძოლაში
აქტიურად ჩართულ საქართველოს ზოგიერთ
სამინისტროში, მათ დაქვემდებარებაში მყოფ
დაწესებულებებსა და მუნიციპალიტეტების
შესაბამის ორგანოებში დასაქმებულებზე ფულადი
ჯილდოს/დანამატის გაცემის მიზნით
79,409.00
79,409.00
79,408.50
0.50
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1108
10.07.25.
,,უპატრონო/მიკედლებული ცხოველების (ძაღლი,
კატა) პოპულაციის მართვის საპილოტე პროგრამის"
დაფინანსების მიზნით
4,833,500.00
4,833,500.00
3,483,307.60
1,350,192.40
19,904,576.00
19,904,576.00
19,513,111.52
391,464.48
14,876.00
14,876.00
14,876.00
0.00
1,889,700.00
1,889,700.00
1,889,621.77
78.23
საბავშვო ევროვიზია 2025-ის ორგანიზებისათვის
განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
დაფინანსების შესახებ
18,000,000.00
18,000,000.00
17,608,613.75
391,386.25
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
8,813,700.00
8,813,700.00
8,813,699.26
0.74
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1022
26.06.25.
ა(ა)იპ საქართველოს კალათბურთის ეროვნულ
ფედერაცია (1 612.0 ათასი ლარი) - კალათბურთში
16-წლამდე ვაჟთა ,,ა" დივიზიონის (უმაღლესი
ლიგა) ნაკრებების ევროპის 2025 წლის ჩემპიონატის
ჩატარებისა და ფიბა ევროპის სერტიფიცირების
პროგრამის (FECC) განხორციელებისთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების
მიზნით;ა(ა)იპ საქართველოს შერეული საბრძოლო
ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია
ჩემპიონისათვის (1 500.0 ათასი ლარი) - შერეული
საბრძოლო ხელოვნებების საერთაშორისო
ფედერაციის (IMMAF) ეგიდით გასამართი
მსოფლიო ჩემპიონატის (უფროს ასაკში)
ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით;
3,112,000.00
3,112,000.00
3,111,999.26
0.74
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1261
06.08.25.
საბავშვო ევროვიზია 2025-ის ორგანიზებისათვის
განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
დაფინანსების შესახებ
701,700.00
701,700.00
701,700.00
0.00
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N559 27.03.25.
საქართველოს კულტურის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N424 05.03.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N727 01.05.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1261
06.08.25.
გამოჩენილი რეჟისორისა და მსახიობის, სამეფო
ოჯახის შთამომავლის - ნუგზარ ბაგრატიონგრუზინსკის დაკრძალვასთან დაკავშირებული
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
,,საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26
მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების
ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 15
აპრილის N657 განკარგულებით დამტკიცებული
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში
განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
დაფინანსების მიზნით
30
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1880
14.11.25.
ა(ა)იპ - საქართველოს რაგბის კავშირისათვის
(ს/ნ:204874911), გაწეული ფაქტობრივი ხარჯების
ანაზღაურების, სხვადასხვა კრედიტორის მიმართ
წარმოქმნილი დავალიანებებისა და
ვალდებულებების დაფარვია მიზნით (2 500.0
ათასი ლარი);
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის
განვითარების ფონდისათვის (ს/ნ: 405135786),
შემდგომში ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის
ფედერაციისათვის (ს/ნ: 201990079) გადასარიცხად,
ფეხბურთსა და ფუტსალში საქართველოს
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდების
შესაბამის შეჯიბრებებში მონაწილეობასთან
დაკავშირებული ხარჯებისა და ამავე ნაკრები
გუნდების მომსახურე პერსონალის, მსაჯებისა და
ოფიციალური პირების ანაზღაურების მიზნით (2
500.0 ათასი ლარი);
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
3,870,000.00
3,633,370.00
3,619,651.81
13,718.19
3,000,000.00
3,000,000.00
2,986,292.65
13,707.35
870,000.00
633,370.00
633,359.16
10.84
700,000.00
700,000.00
700,000.00
0.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
0.00
186,000.00
186,000.00
177,586.99
8,413.01
186,000.00
186,000.00
177,586.99
8,413.01
35,380,145.00
35,042,232.00
35,008,847.00
4,855,804.00
676,427.00
676,427.00
676,427.00
0.00
2,857,913.00
2,520,000.00
2,512,783.00
7,217.00
793,269.00
793,269.00
793,269.00
0.00
4,848,587.00
4,848,587.00
4,822,419.00
4,848,587.00
759,000.00
759,000.00
759,000.00
0.00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N7-ს 14.08.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1261
06.08.25.
საიდუმლო
საბავშვო ევროვიზია 2025-ის ორგანიზებისათვის
განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების
დაფინანსების შესახებ
საქართველოს საპატრიარქო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1921
19.11.25.
ქალაქ გორში, აღდგომის საკათედრო ტაძრის
მშენებლობის ფარგლებში, ქვის მოსაპირკეთებელი
სამუშაოების (500 000 ლ.) და ქალაქ თბილისში,
ბაგების 13 ასურელი მამის სახელობის ტაძრის
მშენებლობის ფარგლებში, ფილის საიზოლაციო და
მოსაპირკეთებელი სამუშაოების (200 000 ლ.)
დაფინანსების მიზნით
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1491
11.09.25.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი
წევრების (აკადემიკოსების), წევრკორესპონდენტებისა და სტიპენდიანტებისათვის
ანაზღაურების გაზრდის მიზნით
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N335 21.02.25.
2024 წლის 7 თებერვალს ბაღდათის
მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნერგეეთში
განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად
დაზარალებული ფიზიკური პირებისათვის (3
ოჯახი) კომპენსაციის გაცემის მიზნით
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N486 17.03.25.
2025 წლის თებერვლის თვეში განვითარებული
სტიქიის შედეგად წარმოქმნილი საჭიროებების
ასანაზღაურებლად
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N559 27.03.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1104
10.07.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
2025 წლის თებერვალში დასავლეთ საქართველოში
დიდთოვლობის დროს სტიქიასთან ბრძოლაში
აქტიურად ჩართულ საქართველოს ზოგიერთ
სამინისტროში, მათ დაქვემდებარებაში მყოფ
დაწესებულებებსა და მუნიციპალიტეტების
შესაბამის ორგანოებში დასაქმებულებზე ფულადი
ჯილდოს/დანამატის გაცემის მიზნით
2025 წლის თებერვლისა და მარტის თვეებში
განვითარებული სტიქიის შედეგად
დაზარალებული მოსახლეობისთვის (მთლიანად ან
ნაწილობრივ დაზიანებული კერძო სახლები)
კომპენსაციის გაცემის მიზნით
2025 წლის თებერვლის თვეში ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების
ტერიტორიაზე განვითარებული სტიქიის
გადახრა
31
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N1105
10.07.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1424
27.08.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1897
14.11.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2172
22.12.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N2220
26.12.25.
თანხის გაცემის მიზანი
(დიდთოვლობის) შედეგად დაზიანებული
ინდივიდუალური და მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლების სახურავების
სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული
საზედამხედველო მომსახურების დაფინანსების
მიზნით
2025 წლის თებერვლის თვეში განვითარებული
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული
მოსახლეობისთვის (კერძო სახლების ნაწილობრივ
დაზიანებული სახურავები) კომპენსაციის გაცემის
მიზნით
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის
მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის
ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის
მიზნით (არარეგისტრირებულ ბუნებრივი აირის
აბონენტებზე, თითოეულ ოჯახზე 200 ლარი)
2025 წლის თებერვლის თვეში განვითარებული
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული
ოჯახებისათვის (საკუთრებაში რეგისტრირებული
საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც სრულად
დაინგრა ან არ ექვემდებარება
აღდგენას)კომპენსაციის გაცემის მიზნით
2025 წლის მანდარინის (არასტანდარტული)
მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით
სულ
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
12,542,749.00
12,542,749.00
12,542,749.00
0.00
302,200.00
302,200.00
302,200.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
2,600,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
0.00
87,665,956.91
87,091,413.91
77,779,449.42
14,134,383.49
გადახრა
* შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.12.2025 წლის
მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 875
000.0 ათასი ლარით. „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 2 ივლისის N1059 და „საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 17
დეკემბრის N2126 განკარგულების შესრულების მიზნით ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 19 დეკემბრის N2161 განკარგულებების საფუძველზე
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები შემცირდა 18 000.0
ათასი ლარით და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის შეადგინა 857 000.0 ათასი ლარი. საქართველოს
მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან სამართლებრივი აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა
851 210.3 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 826 852.4 ათასი ლარი.
ლარებში
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს კულტურის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1056
01.07.25.
გელათის სამონასტრო კომპლექსის
სარესტავრაციო, სარეკონსტრუქციო და
საკონსერვაციო სამუშაოებთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
გადახრა
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
32
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
გადახრა
847,210,312.00
828,287,830.00
822,852,422.58
5,435,407.42
490,000,000.00
488,500,000.00
488,018,560.23
481,439.77
40,830,000.00
40,830,000.00
40,830,000.00
0.00
5,461,650.00
5,461,650.00
5,461,650.00
0.00
სტიქიური მოვლენების შედეგების
სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების მიზნით
123,693,900.00
118,000,000.00
115,168,929.00
2,831,071.00
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
სესხის გამოყოფის შესახებ
13,895,616.00
13,895,616.00
13,895,616.00
0.00
98,000,000.00
98,000,000.00
97,984,141.00
15,859.00
10,000,000.00
10,000,000.00
9,530,309.00
469,691.00
44,468,550.00
34,000,000.00
33,021,429.35
978,570.65
თანხის გაცემის მიზანი
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1955
31.12.24.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N53 16.01.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N138 24.01.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N186 30.01.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N187 30.01.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N452 11.03.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N729 01.05.25.
საქართველოს
მთავრობის
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი
ადგილობრივი თვითმმართველობის და
რეგიონული პროექტების შერჩევის
პროცედურების და კრიტერიუმების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23
დადგენილების საფუძველზე და
„საქართველოს რეგიონული განვითარების
სამთავრობო კომისიის შექმნისა და
დებულების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29
იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი
სამთავრობო კომისიის მიერ 2025 წლის 22
დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილების
შესაბამისად
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე
და „საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების
ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი
პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და
კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28
დეკემბრის №654 დადგენილების
შესაბამისად
სამგზავრო ავტობუსების შესყიდვისათვის
სრული ღირებულების ფარგლებში 2025
წელს ასანაზღაურებელი თანხის
დაფინანსების მიზნით
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს, ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტს და ქალაქ
ფოთის მუნიციპალიტეტს სხვადასხვა
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო
ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით
,,გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებებში
ინფრასტრუქტურის განვითარების
მიზნით განსახორციელებელი
ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 1 აპრილის N581
განკარგულების საფუძველზე და
,,საქართველოს რეგიონული განვითარების
სამთავრობო კომისიის შექმნისა და
დებულების დამტკიცების შესახებ"
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29
იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი
სამთავრობო კომისიის მიერ 2025 წლის 28
ივლისს მიღებული გადაწყვეტილების
შესაბამისად
2025 წლის თებერვლის თვეში
განვითარებული სტიქიური მოვლენების
33
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
განკარგულება
N1106
10.07.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1207
30.07.25.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N1210
30.07.25.
თანხის გაცემის მიზანი
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
20,000,000.00
19,000,000.00
18,341,224.00
658,776.00
860,596.00
600,564.00
600,564.00
0.00
851,210,312.00
832,287,830.00
826,852,422.58
5,435,407.42
(დიდთოვლობის) შედეგად დაზიანებული
ინდივიდუალური და მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლების სახურავების
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელების მიზნით
,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის,
უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის
შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5
მუხლის ,,ვ" ქვეპუნქტისა და საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის 29-ე მუხლის
პირველი ნაწილის შესაბამისად და
ადგილობრივი თვითმმართველობის
განხორციელებაში მოქალაქეთა
მონაწილეობისა და ჩართულობის
ხელშესაწყობად
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის
საავტომობილო გზის 92-ე კილომეტრიდან
ახალ გუდაურში გონდოლებამდე
მისასვლელი საავტომობილო გზის
აღდგენა-რეაბილიტაცია-მშენებლობის
მიზნით
სულ
გადახრა
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით.
საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან დასახლებების
განვითარების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 20 000.0 ათასი ლარი,
ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 16 716.7 ათასი ლარი.
ლარებში
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-3
პუნქტისა და „მაღალმთიანი დასახლებების
განვითარების ფონდის განკარგვის წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
საქართველოს 2016 წლის 6 ივნისის N249 დადგენილებით
დამტკიცებული „მაღალმთიანი დასახლებების
მთავრობის
განკარგულება განვითარების ფონდის განკარგვის წესის“ მე-2
მუხლის მე-2, მე-4 და მე-5 პუნქტების
N492 17.03.25.
საფუძველზე, მაღალმთიანი რეგიონების
სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის
სტიმულირებისა და მაღალმთიან დასახლებებში
საჯარო ან კერძო პროექტების
განხორციელებისათვის
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N517 21.03.25.
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
დასაფინანსებელი ადგილობრივი
თვითმმართველობის და რეგიონული
პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და
კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7
თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
გადახრა
5,000,000.00
2,500,000.00
2,193,148.08
306,851.92
5,000,000.00
2,500,000.00
2,193,148.08
306,851.92
15,000,000.00
15,000,000.00
14,523,537.00
476,463.00
15,000,000.00
15,000,000.00
14,523,537.00
476,463.00
34
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
,,საქართველოს რეგიონული განვითარების
სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების
დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის
2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით
შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ 2025 წლის
17 აპრილს მიღებული გადაწყვეტილების
შესაბამისად
სულ
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო ხარჯი
გადახრა
20,000,000.00
17,500,000.00
16,716,685.08
783,314.92
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები
2025 წელს წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 162 341.2 ათასი ლარი, მათ შორის:
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ
ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად
მიმართულ იქნა 44 584.6 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 759.2
ათასი ლარი.
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან (წლიური საბიუჯეტო კანონით
ფონდისათვის დამტკიცებული ასიგნებები 10 000.0 ათასი ლარის ოდენობით „საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 17 დეკემბრის N2126 განკარგულების შესრულების მიზნით ზოგიერთი
ღონისძიების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 19 დეკემბრის
N2161 განკარგულებების საფუძველზე გაიზარდა 63 000.0 მლნ ლარით) საქართველოს
მთავრობის გადაწყვეტილებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
გამოეყო 67 437.5 ათასი ლარი (ათვისება 100%), ხოლო საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს აპარატს - 146.4 ათასი ლარი (ათვისება 100%).
წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 46 150.0 ათასი ლარი
(საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო
სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად (ათვისება 46 142.1 ათასი ლარი);
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს
ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით,
სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ
რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 4 030.5 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური
პირების სასარგებლოდ 2 811.6 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ –
1 218.9 ათასი ლარი.
35
სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო
პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 2 077 815.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური
მაჩვენებლის 99.8%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა
ხარჯებმა შეადგინა 718 704.8 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა
შეადგინა 1 359 110.6 ათასი ლარი.
ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 1 359 110.6 ათასი ლარი კრედიტორების
მიხედვით შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები – 974 303.5 ათასი ლარი, მათ შორის:
მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 246 070.0 ათასი ლარი;
რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 105 460.3 ათასი ლარი;
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 351 339.6 ათასი ლარი;
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 99 019.6 ათასი ლარი;
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) - 90 585.1 ათასი ლარი;
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 55 830.4 ათასი ლარი;
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) – 15 435.6 ათასი ლარი;
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 8 639.7 ათასი ლარი;
სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 1 735.6 ათასი ლარი;
ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) – 187.6 ათასი ლარი.
ორმხრივი კრედიტორები – 384 807.1 ათასი ლარი, მათ შორის:
გერმანია - 265 343.2 ათასი ლარი;
საფრანგეთი - 44 014.7 ათასი ლარი;
რუსეთი - 21 695.2 ათასი ლარი;
იაპონია – 19 286.0 ათასი ლარი;
აშშ - 6 236.1 ათასი ლარი;
თურქეთი - 6 179.9 ათასი ლარი;
ავსტრია - 5 294.7 ათასი ლარი;
ქუვეითი - 4 944.3 ათასი ლარი;
ყაზახეთი - 3 452.3 ათასი ლარი;
აზერბაიჯანი - 3 173.8 ათასი ლარი;
სომხეთი - 2 799.7 ათასი ლარი;
ირანი - 2 315.0 ათასი ლარი;
ნიდერლანდების სამეფო - 72.3 ათასი ლარი;
ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 718 704.8 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით
შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები - 595 070.2 ათასი ლარი, მათ შორის:
რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 223 106.7 ათასი ლარი;
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 200 440.4 ათასი ლარი;
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 75 815.1 ათასი ლარი;
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 27 109.6 ათასი ლარი;
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 17 415.3 ათასი ლარი;
მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 17 266.6 ათასი ლარი;
36
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 2 335.3 ათასი ლარი;
ევროკავშირი (EU) - 1 545.3 ათასი ლარი;
ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) – 1 016.5 ათასი ლარი;
სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 512.5 ათასი ლარი;
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) – 28 506.8 ათასი ლარი.
ორმხრივი კრედიტორები – 86 069.6 ათასი ლარი, მათ შორის:
საფრანგეთი - 51 236.7 ათასი ლარი;
გერმანია - 29 930.0 ათასი ლარი;
იაპონია – 2 481.6 ათასი ლარი;
რუსეთი – 666.4 ათასი ლარი;
ქუვეითი - 644.1 ათასი ლარი;
აშშ - 365.9 ათასი ლარი;
ავსტრია - 293.0 ათასი ლარი;
თურქეთი - 154.2 ათასი ლარი;
ყაზახეთი - 106.0 ათასი ლარი;
აზერბაიჯანი - 72.1 ათასი ლარი;
სომხეთი - 64.5 ათასი ლარი;
ირანი - 52.7 ათასი ლარი;
ნიდერლანდების სამეფო - 2.3 ათასი ლარი.
სხვა საგარეო ვალდებულებების მომსახურება (ევრობონდი) - საანგარიშო პერიოდში გადახდილი
37 565.0 ათასი ლარი მოხმარდა სახელმწიფოს მიერ 2021 წელს გამოშვებული ფასიანი ქაღალდის,
ევრობონდის მომსახურებას.
ათასი ლარი
კრედიტორები
ვალების დაფარვა
პროცენტი
სულ
ავსტრია
5,294.7
293.0
5,587.6
ქუვეითი
4,944.3
644.1
5,588.4
იაპონია
19,286.0
2,481.6
21,767.6
გერმანია
265,343.2
29,930.0
295,273.3
აშშ
6,236.1
365.9
6,602.1
სომხეთი
2,799.7
64.5
2,864.1
აზერბაიჯანი
3,173.8
72.1
3,245.9
ირანი
2,315.0
52.7
2,367.7
ყაზახეთი
3,452.3
106.0
3,558.3
ნიდერლანდების სამეფო
72.3
2.3
74.5
რუსეთი
21,695.2
666.4
22,361.5
თურქეთი
6,179.9
154.2
6,334.1
საფრანგეთი
44,014.7
51,236.7
95,251.4
IDA
246,070.0
17,266.6
263,336.5
IBRD
105,460.3
223,106.7
328,567.0
IFAD
8,639.7
2,335.3
10,975.0
EBRD
99,019.6
27,109.6
126,129.2
EIB
55,830.4
75,815.1
131,645.6
ADB
351,339.6
200,440.4
551,780.0
IMF
90,585.1
17,415.3
108,000.3
37
კრედიტორები
ვალების დაფარვა
პროცენტი
სულ
EU
0.0
1,545.3
1,545.3
CEB
187.6
1,016.5
1,204.2
AIIB
15,435.6
28,506.8
43,942.4
NEFCO
1,735.6
512.5
2,248.1
ევრობონდი
0.0
37,565.0
37,565.0
სულ
1,359,110.6
718,704.8
2,077,815.4
სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით)
1 წლამდე ვადიანობის
სახაზინო
ვალდებულებები
16.6%
1 წელზე მეტი
ვადიანობის სახაზინო
ობლიგაციები
83.4%
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და
დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 953 443.5 ათასი ლარი. აქედან
ვალის მომსახურებაზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 913 443.5 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი
თანხის დაფარვამ 40 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და
დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:
„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 40 000.0 ათასი ლარი;
„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 14 686.4 ათასი ლარი;
„ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 868.5 ათასი ლარი;
სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 29 729.9 ათასი ლარი;
სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 868 158.7 ათასი ლარი.
სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთის სტრუქტურა
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის
სახაზინო ობლიგაციები
95,8%
სახაზინო
ვალდებულებები
2,9%
ობლიგაციები ღია
ბაზრის
ოპერაციებისათვ…
38
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების შესაბამისად,
2025 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული
მუნიციპალიტეტის მიერ 12 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლის საფუძველზე, 2025 წელს
მუნიციპალიტეტებზე გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახადი, „საქართველოს
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, განისაზღვრა
2 034 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიურად მობილიზებულმა დამატებული
ღირებულების გადასახადმა შეადგინა 2 031 617.3 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
დამატებული ღირებულების გადასახადი
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება
წლიური პროგნოზი
12 თვის ფაქტი
აჭარა
183,395.6
183,251.9
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
73,066.8
72,935.1
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
36,394.4
36,366.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
24,912.9
24,785.7
ქედის მუნიციპალიტეტი
19,021.5
19,097.2
შუახევის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
667,349.2
666,370.5
კახეთის მხარე
172,828.9
172,484.3
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
22,217.0
22,144.6
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
27,576.9
27,630.0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
14,082.9
14,018.2
თელავის მუნიციპალიტეტი
28,836.3
28,849.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
21,104.0
21,128.8
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
28,764.7
28,442.6
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
15,247.0
15,237.1
იმერეთის მხარე
268,321.9
267,970.3
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
70,771.0
70,700.3
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
23,659.2
23,566.8
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
10,611.7
10,564.4
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
27,239.1
27,020.5
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
11,367.2
11,377.1
ვანის მუნიციპალიტეტი
11,696.9
11,783.4
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
27,243.0
27,223.7
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
16,434.1
16,456.1
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
22,519.4
22,551.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
24,418.7
24,379.4
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
11,008.9
10,970.7
ხონის მუნიციპალიტეტი
11,352.6
11,377.1
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
163,704.4
163,748.4
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
49,181.8
49,165.1
აბაშის მუნიციპალიტეტი
10,441.4
10,361.2
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
16,386.6
16,456.1
39
დამატებული ღირებულების გადასახადი
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება
წლიური პროგნოზი
12 თვის ფაქტი
მესტიის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
18,681.1
18,690.9
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
11,163.1
11,173.9
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
12,875.0
12,799.2
ხობის მუნიციპალიტეტი
14,975.4
15,034.0
შიდა ქართლის მხარე
140,775.3
140,384.8
გორის მუნიციპალიტეტი
69,791.6
69,684.5
ქარელის მუნიციპალიტეტი
21,489.9
21,535.1
კასპის მუნიციპალიტეტი
22,529.9
22,347.8
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
26,963.9
26,817.3
ქვემო ქართლის მხარე
186,853.8
186,705.6
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
60,573.5
60,542.2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
19,497.0
19,503.5
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
16,290.2
16,252.9
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
45,493.1
45,305.1
წალკის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
გურიის მხარე
55,360.6
55,260.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
15,000.3
15,034.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
29,557.8
29,458.5
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
10,802.5
10,767.6
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
100,600.4
100,565.1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
15,915.2
15,846.6
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
12,340.8
12,392.9
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
27,344.3
27,223.7
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
53,058.4
53,025.2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
18,630.5
18,690.9
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
11,319.5
11,377.1
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
16,030.9
15,846.6
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
7,077.5
7,110.7
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
41,751.4
41,851.3
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
13,266.6
13,205.5
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
7,695.9
7,720.1
ონის მუნიციპალიტეტი
9,083.8
9,142.3
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
11,705.0
11,783.4
ჯამი
2,034,000.0
2,031,617.3
40
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება
საანგარიშო პერიოდისთვის საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის
გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა, საქართველოს მთავრობის მიღებული
გადაწყვეტილებების ჩათვლით, განისაზღვრა 1 615 690.5 1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
მიზნობრივი ტრანსფერი - 1 500.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 1 268.5 ათასი ლარი;
სპეციალური ტრანსფერი - 898 242.6 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 877 861.5 ათასი
ლარი;
კაპიტალური ტრანსფერი - 715 947.9 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 709 046.4 ათასი
ლარი.
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის
გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა
კაპიტალური
ტრანსფერი
44,6%
სპეციალური
ტრანსფერი
55,3%
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
0,1%
საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური ბიუჯეტისათვის გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი 22 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით, საანგარიშო პერიოდში მთლიანად იქნა გადარიცხული.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ
შეადგინა 847 210.3 ათასი ლარი (საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 822 852.4 ათასი ლარი), მათ
შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ - 40 830.0 ათასი ლარი
(საანგარიშო პერიოდში თანხა გადარიცხულია სრულად).
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა
000.0 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 14 523.5 ათასი ლარი.
15
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 35 380.1 ათასი
ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში თანხა გადარიცხულია 35 008.8 ათასი ლარი.
•
1
შენიშვნა: აღნიშნულ მონაცემებში გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამული კოდების ასიგნებები: 57 04 01 01; 57 04 01 02; 57 04 02; 57
12 02; 57 14 02 01; 57 14 02 02; 57 14 04 01 01; 57 14 04 01 02; 57 14 05; 57 14 08; 57 14 09 02; 57 14 11. ამასთან, კაპიტალური ტრანსფერის ჯამში
გათვალისწინებულია 13 895.6 ათასი ლარი, რომელიც „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის სესხის გამოყოფის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 იანვრის N187 განკარგულებით გამოეყო ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტს (ავტობუსების
შესაძენად).
41
„საერთაშორისო
პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი
რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა“ პროგრამის ფარგლებში „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის
2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის
გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე“ საქართველოს
მთავრობის 2019 წლის 30 დეკემბრის №2735 განკარგულების შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს და მუნიციპალიტეტების (62 მუნიციპალიტეტი, რომელთა შეფასება განხორციელდა
2018-2020
წლებში
USAID-ის
და
GIZ-ის
მხარდაჭერით
ხარჯებისა
და
ფინანსური
ანგარიშვალდებულების (PEFA) ინდიკატორების გამოყენებით) მერებს შორის გაფორმებული
ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმების 2024 წლის სამიზნე ინდიკატორების შესრულების
საფუძველზე, „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში
ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2024
წელს
განსაზღვრული
ღონისძიებების
შესრულებიდან
გამომდინარე,
ზოგიერთი
მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025
წლის 31 ივლისის N1214 განკარგულებით მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 3 900.0 ათასი ლარი. საანგარიშო
პერიოდში თანხა გადარიცხულია სრულად, კერძოდ:
ათასი ლარი
დასახელება
12 თვის ფაქტი
კახეთის მხარე
550.0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
550.0
იმერეთის მხარე
1,500.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
450.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
600.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
300.0
ხონის მუნიციპალიტეტი
150.0
ქვემო ქართლის მხარე
150.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
100.0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
50.0
გურიის მხარე
380.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
380.0
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
150.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
150.0
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
260.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
260.0
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
910.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
430.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
350.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
130.0
ჯამი
მემორანდუმებით
ითვალისწინებდა:
3,900.0
მუნიციპალიტეტების
მიერ
განსახორციელებელი
ღონისძიებები
42
საშუალოვადიანი
დაგეგმვის
გაუმჯობესების
მიმართულებით
საბიუჯეტო
დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნას და ამ ჯგუფის მიერ
პრიორიტეტების დოკუმენტით ასიგნებების ზღვრული მოცულობების განსაზღვრას;
პროგრამული ბიუჯეტის დანართის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების
მომზადებას;
ფინანსური ანგარიშგების წარმოებას (ბალანსის მომზადება);
შიდა აუდიტის ანგარიშების მომზადებას და შიდა ფინანსური მართვის და კონტროლის
ფუნქციონირებას;
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების მომზადებას;
საბიუჯეტო დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობას მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე.
საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემის დანერგვას.
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ინფორმაცია, 2024 წლის სამიზნე მაჩვენებლების
შესრულებისთვის, მემორანდუმებით გათვალისწინებული თანხის და მუნიციპალიტეტების მიერ
სამიზნე მაჩვენებლების შესრულებიდან გამომდინარე, 2025 წელს მიღებული კაპიტალური გრანტის
ოდენობის შესახებ:
ათასი ლარი
2024 წლის სამიზნე
მაჩვენებლების
შესრულებისთვის
გათვალისწინებული
კაპიტალური გრანტის
ოდენობა
2024 წლის
შესრულების
მიხედვით 2025 წელს
მიღებული
კაპიტალური გრანტის
ოდენობა
შესრულების %
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
1,050.0
550.0
52%
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
700.0
450.0
64%
ვანის მუნიციპალიტეტი
700.0
600.0
86%
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
700.0
300.0
43%
ხონის მუნიციპალიტეტი
700.0
150.0
21%
დმანისის მუნიციპალიტეტი
700.0
100.0
14%
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
700.0
50.0
7%
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
700.0
380.0
54%
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
700.0
150.0
21%
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
700.0
260.0
37%
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
700.0
430.0
61%
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
700.0
350.0
50%
19%
მუნიციპალიტეტის დასახელება
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
700.0
130.0
სულ
9,450.0
3,900.0
„მუნიციპალიტეტებისათვის მიზნობრივი ტრანსფერი გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 28 თებერვლის N382 განკარულებით, მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 1 268.5 ათასი
ლარი, საანგარიშო პერიოდში თანხა გადარიცხულია სრულად. კერძოდ:
ათასი ლარი
მუნიციპალიტეტის დასახელება
12 თვის ფაქტი
აჟარის მუნიციპალიტეტი
15.0
კახეთის მხარე
265.0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
55.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
20.0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
20.0
თელავის მუნიციპალიტეტი
50.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
30.0
43
მუნიციპალიტეტის დასახელება
12 თვის ფაქტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
20.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
20.0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
50.0
იმერეთის მხარე
204.5
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
27.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
50.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
20.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
20.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
30.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
22.5
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
15.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
20.0
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
191.0
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
15.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
80.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი
6.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
50.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
10.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
20.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
10.0
შიდა ქართლის მხარე
180.0
გორის მუნიციპალიტეტი
60.0
ერედვის მუნიციპალიტეტი
20.0
ქურთის მუნიციპალიტეტი
20.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
20.0
კასპის მუნიციპალიტეტი
20.0
თიღვის მუნიციპალიტეტი
20.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
20.0
ქვემო ქართლის მხარე
105.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
20.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
20.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
25.0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
20.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
20.0
გურიის მხარე
70.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
20.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
20.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
30.0
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
87.5
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
70.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
7.0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
5.5
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
5.0
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
30.5
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
30.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
0.5
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
120.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
55.0
44
მუნიციპალიტეტის დასახელება
12 თვის ფაქტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
20.0
ონის მუნიციპალიტეტი
20.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
25.0
ჯამი
1,268.5
„მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 21
თებერვლის N332 განკარგულებით და „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 2 ივლისის N1059 განკარგულებებით, გამოიყო 77 584.4
ათასი ლარი. აღნიშნული თანხიდან გადარიცხულია 77 562.3 ათასი ლარი. კერძოდ:
ათასი ლარი
მუნიციპალიტეტის დასახელება
წლიური გეგმა
12 თვის ფაქტი
აჭარა
1,434.4
1,434.4
ხულოს მუნიციპალიტეტი
1,434.4
1,434.4
კახეთის მხარე
2,850.0
2,850.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
1,400.0
1,400.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
650.0
650.0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
800.0
800.0
იმერეთის მხარე
26,800.0
26,800.0
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
1,500.0
1,500.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
10,300.0
10,300.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
3,650.0
3,650.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
2,900.0
2,900.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
2,700.0
2,700.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
500.0
500.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
2,700.0
2,700.0
ხონის მუნიციპალიტეტი
2,550.0
2,550.0
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
14,650.0
14,650.0
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
1,100.0
1,100.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
3,800.0
3,800.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი
2,400.0
2,400.0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
1,350.0
1,350.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
1,100.0
1,100.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
1,100.0
1,100.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
1,950.0
1,950.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
1,850.0
1,850.0
შიდა ქართლის მხარე
850.0
827.9
ერედვის მუნიციპალიტეტი
600.0
577.9
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
250.0
250.0
ქვემო ქართლის მხარე
18,000.0
18,000.0
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
6,000.0
6,000.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
12,000.0
12,000.0
45
მუნიციპალიტეტის დასახელება
წლიური გეგმა
12 თვის ფაქტი
გურიის მხარე
4,500.0
4,500.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
1,800.0
1,800.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
700.0
700.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2,000.0
2,000.0
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
500.0
500.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
500.0
500.0
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
1,450.0
1,450.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
500.0
500.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
600.0
600.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
350.0
350.0
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
6,550.0
6,550.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
1,950.0
1,950.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
1,900.0
1,900.0
ონის მუნიციპალიტეტი
1,100.0
1,100.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
1,600.0
1,600.0
ჯამი
77,584.4
77,562.3
ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და
მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის
ათასი ლარი
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტის დასახელება
აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკა
სულ ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
22,000.0
22,000.0
0.0
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
0.0
22,000.0
22,000.0
0.0
0.0
აჟარის მუნიციპალიტეტი
1,715.0
1,715.0
15.0
15.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
აჭარა
10,134.4
10,108.2
0.0
0.0
8,883.0
8,856.8
1,251.4
1,251.4
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ბიუჯეტი
2,600.0
2,600.0
0.0
0.0
2,600.0
2,600.0
0.0
0.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
1,251.4
1,251.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1,251.4
1,251.4
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
4,339.0
4,312.8
0.0
0.0
4,339.0
4,312.8
0.0
0.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
276.7
276.7
0.0
0.0
276.7
276.7
0.0
0.0
ქედის მუნიციპალიტეტი
99.5
99.5
0.0
0.0
99.5
99.5
0.0
0.0
შუახევის მუნიციპალიტეტი
75.6
75.6
0.0
0.0
75.6
75.6
0.0
0.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი
1,492.3
1,492.3
0.0
0.0
1,492.3
1,492.3
0.0
0.0
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
596,748.6
594,709.4
0.0
0.0
580,000.0
580,000.0
16,748.6
14,709.4
კახეთის მხარე
113,727.4
112,095.7
265.0
265.0
26,010.9
24,868.5
87,451.5
86,962.1
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
17,600.9
17,505.0
55.0
55.0
4,974.0
4,878.0
12,571.9
12,571.9
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
16,892.9
16,835.6
20.0
20.0
2,190.0
2,190.0
14,682.9
14,625.6
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
10,215.9
10,215.9
20.0
20.0
1,700.0
1,700.0
8,495.9
8,495.9
თელავის მუნიციპალიტეტი
9,463.1
9,187.5
50.0
50.0
1,285.0
1,177.8
8,128.1
7,959.7
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
18,212.5
18,210.4
30.0
30.0
3,899.0
3,898.9
14,283.5
14,281.4
46
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტის დასახელება
სულ ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
13,420.3
13,079.1
20.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
16,160.3
15,309.1
20.0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
11,761.5
11,753.1
იმერეთის მხარე
238,749.9
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
64,866.5
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
20.0
2,394.0
2,171.8
11,006.3
10,887.3
20.0
6,145.0
5,428.1
9,995.3
9,861.0
50.0
50.0
3,423.9
3,423.9
8,287.6
8,279.2
234,281.9
204.5
204.5
76,714.9
73,193.8
161,830.5
160,883.6
64,829.5
0.0
0.0
10,500.0
10,500.0
54,366.5
54,329.5
22,424.5
21,634.9
0.0
0.0
11,905.6
11,260.9
10,518.9
10,373.9
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
14,083.8
14,068.4
27.0
27.0
6,686.5
6,676.4
7,370.3
7,365.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
14,703.8
14,703.8
50.0
50.0
0.0
0.0
14,653.8
14,653.8
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
21,191.6
21,120.7
20.0
20.0
14,737.6
14,716.5
6,434.1
6,384.2
ვანის მუნიციპალიტეტი
15,920.1
15,376.3
20.0
20.0
7,860.7
7,482.3
8,039.4
7,874.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
16,920.6
15,825.6
30.0
30.0
5,072.0
3,992.1
11,818.6
11,803.5
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
15,099.7
14,699.7
22.5
22.5
4,987.2
4,987.2
10,090.0
9,690.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
12,592.3
12,381.7
0.0
0.0
3,699.3
3,564.2
8,893.0
8,817.5
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
16,422.2
16,383.3
15.0
15.0
4,273.0
4,273.0
12,134.2
12,095.3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
13,997.9
12,746.1
20.0
20.0
3,150.4
1,898.7
10,827.5
10,827.4
ხონის მუნიციპალიტეტი
10,526.9
10,512.1
0.0
0.0
3,842.7
3,842.7
6,684.2
6,669.4
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
156,297.1
152,169.8
191.0
191.0
37,250.4
34,720.0
118,855.8
117,258.8
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
33,435.7
32,897.4
15.0
15.0
1,900.0
1,602.8
31,520.7
31,279.7
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
33,332.9
32,306.4
80.0
80.0
13,140.0
12,544.7
20,112.9
19,681.8
აბაშის მუნიციპალიტეტი
9,545.0
9,533.8
6.0
6.0
2,521.2
2,521.2
7,017.8
7,006.6
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
15,281.9
15,169.3
0.0
0.0
3,362.6
3,283.4
11,919.3
11,886.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
16,626.9
16,526.9
50.0
50.0
1,200.0
1,100.0
15,376.9
15,376.9
სენაკის მუნიციპალიტეტი
16,822.3
16,297.6
10.0
10.0
5,179.2
4,744.6
11,633.1
11,543.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
11,900.5
11,756.7
0.0
0.0
3,765.0
3,670.8
8,135.5
8,085.9
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
10,494.9
9,738.2
20.0
20.0
3,938.8
3,591.2
6,536.1
6,127.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
8,857.2
7,943.5
10.0
10.0
2,243.6
1,661.5
6,603.6
6,272.0
შიდა ქართლის მხარე
65,003.3
64,474.9
180.0
180.0
11,585.0
11,404.9
53,238.3
52,890.0
გორის მუნიციპალიტეტი
20,703.8
20,505.5
60.0
60.0
222.0
217.8
20,421.8
20,227.7
ერედვის მუნიციპალიტეტი
3,670.0
3,647.9
20.0
20.0
3,650.0
3,627.9
0.0
0.0
ქურთის მუნიციპალიტეტი
3,220.0
3,220.0
20.0
20.0
3,200.0
3,200.0
0.0
0.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,723.3
10,723.3
20.0
20.0
0.0
0.0
10,703.3
10,703.3
კასპის მუნიციპალიტეტი
11,544.4
11,509.0
20.0
20.0
813.0
811.3
10,711.4
10,677.7
თიღვის მუნიციპალიტეტი
2,670.0
2,670.0
20.0
20.0
2,650.0
2,650.0
0.0
0.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
12,471.7
12,199.2
20.0
20.0
1,050.0
897.9
11,401.7
11,281.3
ქვემო ქართლის მხარე
152,010.5
151,312.7
105.0
105.0
30,234.0
29,772.3
121,671.5
121,435.4
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
73,518.7
73,518.6
0.0
0.0
6,000.0
6,000.0
67,518.7
67,518.6
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
23,635.0
23,557.7
20.0
20.0
16,000.0
16,000.0
7,615.0
7,537.7
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
15,624.7
15,148.7
20.0
20.0
1,900.0
1,520.0
13,704.7
13,608.7
დმანისის მუნიციპალიტეტი
6,035.5
6,029.1
25.0
25.0
75.0
68.6
5,935.5
5,935.5
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
11,659.4
11,528.8
20.0
20.0
4,000.0
3,932.2
7,639.4
7,576.6
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
15,569.3
15,561.8
20.0
20.0
2,259.0
2,251.5
13,290.3
13,290.3
წალკის მუნიციპალიტეტი
5,967.9
5,967.9
0.0
0.0
0.0
0.0
5,967.9
5,967.9
გურიის მხარე
117,103.1
107,832.0
70.0
70.0
77,562.5
68,317.2
39,470.6
39,444.9
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
39,836.3
37,514.7
20.0
20.0
30,988.5
28,666.9
8,827.8
8,827.8
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
52,357.1
47,933.9
20.0
20.0
34,996.1
30,596.1
17,341.0
17,317.7
47
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტის დასახელება
სულ ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
24,909.7
22,383.5
30.0
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
50,902.3
50,577.1
87.5
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
12,241.3
12,232.9
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
7,225.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
4,855.6
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
30.0
11,577.9
9,054.2
13,301.8
13,299.3
87.5
3,427.0
3,366.8
47,387.8
47,122.8
70.0
70.0
1,437.0
1,428.6
10,734.3
10,734.3
7,173.1
7.0
7.0
835.0
783.2
6,383.0
6,382.9
4,855.1
0.0
0.0
0.0
0.0
4,855.6
4,855.1
10,581.7
10,581.7
5.5
5.5
0.0
0.0
10,576.2
10,576.2
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
9,225.1
9,214.8
5.0
5.0
1,155.0
1,155.0
8,065.1
8,054.8
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
6,773.7
6,519.5
0.0
0.0
0.0
0.0
6,773.7
6,519.5
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
45,273.1
41,666.6
30.5
30.5
10,544.2
7,674.4
34,698.4
33,961.7
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
4,530.0
4,530.0
30.0
30.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
17,438.9
15,998.3
0.0
0.0
1,739.2
559.2
15,699.7
15,439.1
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
8,683.4
8,587.9
0.5
0.5
980.0
980.0
7,702.9
7,607.4
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
11,126.3
9,356.0
0.0
0.0
2,975.0
1,285.2
8,151.3
8,070.8
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
3,494.4
3,194.4
0.0
0.0
350.0
350.0
3,144.4
2,844.4
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
45,778.7
45,233.1
120.0
120.0
12,315.2
11,986.8
33,343.5
33,126.3
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
14,233.4
13,957.4
55.0
55.0
4,150.0
3,899.6
10,028.4
10,002.7
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
7,477.5
7,399.5
20.0
20.0
2,339.0
2,270.0
5,118.5
5,109.5
ონის მუნიციპალიტეტი
14,855.7
14,677.3
20.0
20.0
4,166.2
4,157.2
10,669.5
10,500.2
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
9,212.1
9,199.0
25.0
25.0
1,660.0
1,660.0
7,527.1
7,514.0
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები
ჯამი
247.1
0.0
231.5
0.0
15.6
0.0
0.0
0.0
1,615,690.5
1,588,176.4
1,500.0
1,268.5
898,242.6
877,861.5
715,947.9
709,046.4
შენიშვნა:
•
ცხრილში ასახული ტრანსფერების წლიური გეგმა წარმოადგენს, საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული
მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების წლიურ გეგმას, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ ნორმატიული აქტების
საფუძველზე მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის წლიურ გეგმას 2025
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.
•
კაპიტალური ტრანსფერის ჯამში გათვალისწინებულია 13 895.6 ათასი ლარი, რომელიც „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის
სესხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 იანვრის N187 განკარგულებით გამოეყო ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტს (ავტობუსების შესაძენად).
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
მუნიციპალიტეტებისათვის გადარიცხული თანხები
ათასი ლარი
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
მათ შორის
სულ
მუნიციპალიტეტის დასახელება
სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღინისძიებები
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
105,565.5
104,018.2
23,160.9
22,018.5
4,454.0
4,454.0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
14,293.6
14,197.7
4,974.0
4,878.0
936.0
936.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
14,979.6
14,971.4
790.0
790.0
520.0
520.0
10,195.9
10,195.9
1,700.0
1,700.0
256.0
256.0
კახეთის მხარე
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
თელავის მუნიციპალიტეტი
9,113.1
8,860.7
1,285.0
1,177.8
478.0
478.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
17,532.5
17,530.4
3,249.0
3,248.9
930.0
930.0
48
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
მათ შორის
სულ
მუნიციპალიტეტის დასახელება
სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღინისძიებები
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
13,100.3
12,771.3
2,394.0
2,171.8
668.0
668.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
15,439.0
14,587.8
6,145.0
5,428.1
340.0
340.0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
10,911.5
10,903.1
2,623.9
2,623.9
326.0
326.0
იმერეთის მხარე
205,690.6
201,242.9
47,760.0
44,238.9
7,208.0
7,208.0
ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტი
63,366.5
63,329.5
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
11,578.9
10,789.3
1,360.0
715.4
812.0
812.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
9,235.3
9,219.9
2,615.0
2,604.9
542.0
542.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
14,432.8
14,432.8
0.0
0.0
704.0
704.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
17,399.1
17,328.1
10,965.0
10,943.9
346.0
346.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
12,188.4
11,644.6
4,749.0
4,370.6
580.0
580.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
16,313.6
15,218.6
4,495.0
3,415.1
832.0
832.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
12,337.0
11,937.0
2,247.0
2,247.0
690.0
690.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
12,568.0
12,357.4
3,675.0
3,539.9
660.0
660.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
16,099.2
16,080.5
4,265.0
4,265.0
682.0
682.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
13,363.7
12,111.9
3,115.0
1,863.3
890.0
890.0
ხონის მუნიციპალიტეტი
6,808.2
6,793.4
1,274.0
1,274.0
470.0
470.0
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
140,287.3
136,160.0
22,431.6
19,901.2
6,624.0
6,624.0
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
32,320.7
31,782.4
800.0
502.8
0.0
0.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
29,452.9
28,426.4
9,340.0
8,744.7
948.0
948.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი
7,139.0
7,127.8
121.2
121.2
500.0
500.0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
13,931.9
13,819.3
2,012.6
1,933.4
990.0
990.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
14,476.9
14,376.9
100.0
0.0
1,574.0
1,574.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
15,712.3
15,187.6
4,079.2
3,644.6
738.0
738.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
9,950.5
9,806.7
1,815.0
1,720.8
446.0
446.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
8,456.1
7,699.4
1,920.0
1,572.4
644.0
644.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
8,847.2
7,933.5
2,243.6
1,661.5
784.0
784.0
54,173.3
53,705.9
1,835.0
1,677.0
4,390.0
4,390.0
გორის მუნიციპალიტეტი
20,343.8
20,179.9
222.0
217.8
1,596.0
1,596.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,703.3
10,703.3
0.0
0.0
940.0
940.0
კასპის მუნიციპალიტეტი
11,224.4
11,189.0
813.0
811.3
950.0
950.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
11,901.7
11,633.7
800.0
647.9
904.0
904.0
ქვემო ქართლის მხარე
132,155.5
131,467.3
12,234.0
11,772.3
4,760.0
4,760.0
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტი
67,518.7
67,518.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11,615.0
11,537.7
4,000.0
4,000.0
714.0
714.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
14,604.7
14,128.7
1,900.0
1,520.0
662.0
662.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
5,910.5
5,904.1
75.0
68.6
686.0
686.0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
11,289.4
11,168.4
4,000.0
3,932.2
894.0
894.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
15,249.3
15,241.8
2,259.0
2,251.5
1,232.0
1,232.0
წალკის მუნიციპალიტეტი
5,967.9
5,967.9
0.0
0.0
572.0
572.0
85,371.6
76,468.9
47,580.0
38,679.8
2,564.0
2,564.0
შიდა ქართლის მხარე
გურიის მხარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
31,292.8
28,992.8
22,465.0
20,165.0
748.0
748.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
36,616.9
32,216.9
19,575.0
15,175.0
1,086.0
1,086.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
17,461.8
15,259.2
5,540.0
3,339.8
730.0
730.0
49,564.8
49,239.6
2,927.0
2,866.8
3,356.0
3,356.0
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
49
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
მათ შორის
სულ
მუნიციპალიტეტის დასახელება
სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღინისძიებები
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
11,871.3
11,862.9
1,437.0
1,428.6
436.0
436.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
7,068.0
7,016.1
835.0
783.2
648.0
648.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
4,855.6
4,855.1
0.0
0.0
294.0
294.0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
10,576.2
10,576.2
0.0
0.0
922.0
922.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
8,720.1
8,709.8
655.0
655.0
612.0
612.0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
6,473.7
6,219.5
0.0
0.0
444.0
444.0
38,373.4
35,066.9
4,535.0
1,665.2
4,868.0
4,868.0
16,879.7
15,439.1
1,180.0
0.0
2,812.0
2,812.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
7,822.9
7,727.4
380.0
380.0
848.0
848.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
10,826.3
9,056.0
2,975.0
1,285.2
846.0
846.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
2,844.4
2,844.4
0.0
0.0
362.0
362.0
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
36,028.3
35,482.7
5,699.0
5,370.6
2,606.0
2,606.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
10,499.2
10,223.1
2,200.0
1,949.6
734.0
734.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
5,207.5
5,129.5
439.0
370.0
604.0
604.0
ონის მუნიციპალიტეტი
13,669.5
13,491.1
3,000.0
2,991.0
648.0
648.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
6,652.1
6,639.0
60.0
60.0
620.0
620.0
847,210.3
822,852.4
168,162.5
148,190.4
40,830.0
40,830.0
ჯამი
შენიშვნა:
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს
რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის
29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა
ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად. აღნიშნული
დადგენილებების შესაბამისად „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის
თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31 დეკემბრის N1955 განკარგულებით გამოიყო 490 000.0 ათასი ლარი;
•
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025
წლის 16 იანვრის N53 განკარგულებით გამოიყო 40 830.0 ათასი ლარი;
•
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 იანვრის N186
განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
გამოიყო 123 693.9 ათასი ლარი.
•
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 10 ივლისის N1106
განკარგულებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 31 დეკემბრის მდგომარეობით გამოიყო
44 468.6 ათასი ლარი;
•
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 24 იანვრის N138 განკარგულებით გამოიყო 5 461.7 ათასი ლარი;
•
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის სესხის გამოყოფი შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 იანვრის N187
განკარგულებით გამოიყო 13 895.6 ათასი ლარი;
•
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 11 მარტის N452 განკარგულებით 31 დეკემბრის მდგომარეობით გამოიყო 98 000.0 ათასი ლარი.
•
„გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებებში ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 1 მაისის N729
განკარგულებით 31 დეკემბრის მდგომარეობით გამოიყო 10 000.0 ათასი ლარი.
•
„მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივის განხორციელების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის N1207 განკარგულებით გამოიყო 20 000.0 ათასი ლარი.
•
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის N1210 განკარგულებით გამოიყო 860.6 ათასი ლარი;
•
50
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის
გადარიცხული თანხები
ათასი ლარი
მუნიციპალიტეტების დასახელება
კახეთის მხარე
წლიური გეგმა
12 თვის ფაქტი
4,496.9
4,412.4
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
2,702.3
2,702.3
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
493.3
444.3
თელავის მუნიციპალიტეტი
300.0
276.9
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
300.0
287.7
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
701.3
701.3
იმერეთის მხარე
2,399.8
2,379.6
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
300.0
300.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
300.0
300.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
221.0
221.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
300.0
279.8
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
278.8
278.8
ხონის მუნიციპალიტეტი
1,000.0
1,000.0
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
1,000.0
1,000.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
1,000.0
1,000.0
შიდა ქართლის მხარე
900.0
861.1
გორის მუნიციპალიტეტი
300.0
265.6
კასპის მუნიციპალიტეტი
300.0
300.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
300.0
295.6
1,600.0
1,590.4
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
1,000.0
1,000.0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
300.0
290.4
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
300.0
300.0
1,299.1
1,275.8
ქვემო ქართლის მხარე
გურიის მხარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
299.1
275.8
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1,000.0
1,000.0
600.0
600.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
300.0
300.0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
300.0
300.0
600.0
300.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
300.0
300.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
300.0
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
2,104.2
2,104.2
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
1,299.3
1,299.3
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ჯამი
805.0
805.0
15,000.0
14,523.5
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გადარიცხული
თანხები
ათასი ლარი
მუნიციპალიტეტების დასახელება
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი
წლიური გეგმა
12 თვის ფაქტი
7,448.6
7,422.4
2,600.0
2,600.0
51
მუნიციპალიტეტების დასახელება
წლიური გეგმა
12 თვის ფაქტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
4,339.0
4,312.8
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
276.7
276.7
ქედის მუნიციპალიტეტი
99.5
99.5
შუახევის მუნიციპალიტეტი
75.6
75.6
ხულოს მუნიციპალიტეტი
57.9
57.9
2,154.9
2,154.9
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
245.6
245.6
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
421.5
421.5
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
872.6
872.6
ვანის მუნიციპალიტეტი
411.7
411.7
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
77.0
77.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
40.2
40.2
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
24.3
24.3
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
8.0
8.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
35.4
35.4
ხონის მუნიციპალიტეტი
18.7
18.7
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
168.8
168.8
168.8
168.8
25,482.5
25,137.3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
6,723.5
6,701.9
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
14,721.1
14,721.1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
4,037.9
3,714.3
59.2
59.2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
59.2
59.2
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
66.2
66.2
66.2
66.2
35,380.1
35,008.8
იმერეთის მხარე
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
გურიის მხარე
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
ონის მუნიციპალიტეტი
ჯამი
შენიშვნა:
•
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახის საკომპენსაციო თანხით
უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 21 თებერვლის N335 განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 676.4 ათასი ლარი;
•
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 17 მარტის N486
განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 2 857.9 ათასი ლარი;
•
„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 27 მარტის N559
განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 3 161.7 ათასი ლარი, მათ შორის მუნიციპალიტეტებისათვის
გამოყოფილი თანხა შეადგენს 793.3 ათას ლარს.
•
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 10 ივლისის N1104
განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4 848.6 ათასი ლარი;
•
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 10 ივლისის N1105
განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 759.0 ათასი ლარი;
•
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 27 აგვისტოს
N1424 განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 12 542.7 ათასი ლარი;
•
„გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი
ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 14 ნოემბრის N1897 განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდიდან გამოიყო 302.2 ათასი ლარი;
52
•
•
„სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 22 დეკემბრის N2172 განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10 000.0 ათასი
ლარი;
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 26 დეკემბრის N2220 განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 2 600.0 ათასი
ლარი;
საანგარიშო პერიოდში, დეცენტრალიზაციის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმების
ფარგლებში:
გაგრძელდა განათლების სფეროში რიგ უფლებამოსილებათა ნაწილობრივი გადაცემა შესაბამის
ფინანსურ რესურსთან ერთად. კერძოდ, მუნიციპალიტეტებმა საანგარიშო პერიოდში დამატებით
მიიღეს:
43
169.7
ათასი
ლარი
(საჯარო
სკოლის
მოსწავლეების
ტრანსპორტის
უზრუნველოფისათვის, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
და საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროების ფარგლებში);
9 010.7 ათასი ლარი (ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის,
საქართველოს
რეგიონული
განვითარების
სამინისტროს
ფარგლებში);
5 174.0 ათასი ლარი (საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის სისტემის
განვითარებისათვის,
საქართველოს
რეგიონული
განვითარების
სამინისტროს
ფარგლებში) და;
გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლის
მიზნით, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული
უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობისათვის, საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ასიგნებებიდან მუნიციპალიტეტებისათვის დამატებით მიიმართა 14 073.5 ათასი ლარი;
ზოგიერთი დაცული ლანდშაფტის და მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის მართვის
მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებებიდან
მუნიციპალიტეტებისათვის დამატებით მიიმართა 2 104.2 ათასი ლარი.
საჯარო
სკოლების
ინფრასტრუქტუ
რის
განვითარება
საჯარო სკოლების
ოპერირებისა და
მოვლა პატრონობის
სისტემის
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვის
ღონისძიებები
ზოგიერთი
დაცული
ლანდშაფთის და
მრავალმხრივი
გამოყენების
ტერიტორიის
მართვა
საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტრო
მუნიციპალიტეტის დასახელება
საქართველოს განათლების,
მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
სამინისტრო
საჯარო სკოლის
მოსწავლეების
ტრანსპორტის
უზრუნველოფა
საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტრო
ათასი ლარი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
282.7
170.3
63.1
141.9
107.7
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
167.8
133.1
29.4
171.6
190.1
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
227.8
147.7
122.9
66.7
146.6
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
103.5
81.2
161.2
126.7
137.1
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
65.8
203.3
96.3
205.7
138.2
292.6
53
საჯარო სკოლების
ოპერირებისა და
მოვლა პატრონობის
სისტემის
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვის
ღონისძიებები
ზოგიერთი
დაცული
ლანდშაფთის და
მრავალმხრივი
გამოყენების
ტერიტორიის
მართვა
საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტრო
მუნიციპალიტეტის დასახელება
საქართველოს განათლების,
მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
სამინისტრო
საჯარო სკოლის
მოსწავლეების
ტრანსპორტის
უზრუნველოფა
საჯარო
სკოლების
ინფრასტრუქტუ
რის
განვითარება
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
247.4
173.0
213.8
278.1
198.5
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
300.1
186.8
15.0
214.7
228.7
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
297.1
142.7
103.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
501.3
312.0
225.4
4.4
279.9
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
69.5
54.7
275.1
73.9
214.8
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
490.2
317.3
8.8
28.2
340.9
გორის მუნიციპალიტეტი
879.9
564.5
439.0
22.9
342.5
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
147.0
84.8
165.5
59.0
289.3
200.6
94.6
6.5
73.0
176.5
დმანისის მუნიციპალიტეტი
475.8
264.4
25.5
184.5
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
707.3
461.5
369.3
272.8
230.5
ვანის მუნიციპალიტეტი
330.7
229.8
118.1
152.7
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
880.7
563.8
62.6
289.7
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
902.8
713.0
339.9
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
425.0
300.6
თელავის მუნიციპალიტეტი
197.0
125.1
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
1,003.4
711.5
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
133.8
105.3
124.3
კასპის მუნიციპალიტეტი
234.4
180.0
150.7
132.0
289.8
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
375.5
213.3
169.4
204.2
288.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
821.3
524.1
144.8
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
356.7
281.1
104.2
128.8
191.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
1,130.2
784.2
239.3
188.3
314.4
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
554.4
357.8
172.3
184.7
252.6
მესტიის მუნიციპალიტეტი
1,487.0
919.4
143.7
254.7
170.5
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
405.1
244.3
230.6
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
49.6
67.2
148.3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
973.9
780.8
248.0
ონის მუნიციპალიტეტი
128.8
84.7
201.6
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
535.5
355.5
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
416.2
279.4
274.9
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
905.7
561.0
66.4
სენაკის მუნიციპალიტეტი
544.3
337.1
196.2
99.6
290.1
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
147.8
143.6
73.4
34.3
232.4
138.8
187.5
164.5
340.8
6.0
15.8
189.4
126.4
115.3
267.5
392.3
646.2
221.9
191.0
288.3
291.2
139.9
182.8
288.9
91.2
191.4
79.2
287.6
143.8
289.4
290.4
54
420.2
საჯარო სკოლების
ოპერირებისა და
მოვლა პატრონობის
სისტემის
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვის
ღონისძიებები
ზოგიერთი
დაცული
ლანდშაფთის და
მრავალმხრივი
გამოყენების
ტერიტორიის
მართვა
საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტრო
მუნიციპალიტეტის დასახელება
საქართველოს განათლების,
მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
სამინისტრო
საჯარო სკოლის
მოსწავლეების
ტრანსპორტის
უზრუნველოფა
საჯარო
სკოლების
ინფრასტრუქტუ
რის
განვითარება
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტი
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტი
621.9
147.2
180.3
481.8
332.8
600.0
338.2
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტი
23.8
13.9
191.0
277.7
38.3
29.1
10.0
327.3
ქარელის მუნიციპალიტეტი
544.6
416.7
232.3
291.4
483.2
ქედის მუნიციპალიტეტი
3.8
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
23.5
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
43.2
23.2
164.2
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
63.5
41.5
160.6
83.6
270.9
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
743.0
493.9
166.5
104.3
190.8
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
753.1
553.0
150.9
79.0
184.5
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
246.5
165.0
346.0
224.7
190.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
883.6
573.2
47.1
32.4
194.1
წალკის მუნიციპალიტეტი
142.5
98.9
141.8
477.8
170.2
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
273.9
163.4
523.6
110.0
288.1
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
923.6
711.0
31.8
208.7
274.2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
741.2
522.5
39.2
16.0
191.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
344.3
194.4
265.1
22.4
239.7
6.6
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ხობის მუნიციპალიტეტი
574.6
364.6
131.4
ხონის მუნიციპალიტეტი
122.0
98.1
81.3
25,806.8
17,362.9
9,010.7
სულ
107.2
585.8
341.1
223.6
188.7
5,174.0
14,073.5
2,104.2
55
მიმოხილვა
თავი IV
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების
ცვლილება
სახელმწიფო ბიუჯეტის 2025 წლის 12 თვის ფაქტიური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე
საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა (-1 575 736.4) ათასი ლარის ოდენობით.
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 93 846.8 ათასი ლარის
ოდენობით.
2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 472 386.3 ათასი ლარი.
ათას ლარებში
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
12 თვის დაზუსტებული
გეგმა
406,427.5
12 თვის ფაქტი
472,386.3
0.0
79,554.9
სესხები
316,200.6
302,605.4
აქციები და სხვა კაპიტალი
90,226.9
90,226.0
*ვალუტა და დეპოზიტებში 79 554.9 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის
დაგროვებას. ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1 386 166.5 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი
სახსრების ოდენობა 2026 წლის 1 იანვარს განისაზღვრა 1 465 721.5 ათასი ლარით (მათ შორის,
კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით განთავსებული 594 298.0 ათასი ლარი
(საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 მაისის N845 განკარგულების შესაბამისად)).
3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 378 539.5 ათასი ლარი.
ათას ლარებში
ფინანსური აქტივების კლება
12 თვის დაზუსტებული
გეგმა
709,420.4
12 თვის ფაქტი
378,539.5
ვალუტა და დეპოზიტები
369,420.4
0.0
სესხები
340,000.0
377,713.4
0.0
826.1
აქციები და სხვა კაპიტალი
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვრა 1 669 583.2 ათასი ლარის ოდენობით.
2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 3 087 865.4 ათასი ლარი, მათ შორის:
56
1 588 993.6 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;
902 142.1 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და
სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;
596 729.7 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები.
სხვა
ათას ლარებში
ვალდებულებების ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
სესხები
12 თვის დაზუსტებული
გეგმა
3,127,300.0
12 თვის ფაქტი
3,087,865.4
1,600,000.0
1,588,993.6
1,600,000.0
1,588,993.6
1,527,300.0
1,498,871.8
1,527,300.0
1,498,871.8
ათას ლარებში
დასახელება
ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები*
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
596,729.7
WB
294,265.8
ADB
299,751.2
საფრანგეთი
2,712.7
საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები
902,142.1
WB
226,189.1
NEFCO
4,816.8
IFAD
6,172.6
EIB
101,588.2
EBRD
66,849.1
AIIB
52,002.7
ADB
270,954.3
კუვეითი
44.5
საფრანგეთი
38,728.0
გერმანია
134,796.8
სულ კრედიტები
1,498,871.8
*შენიშვნა: თანხები მიღებულია ბიუჯეტის მხარდამჭერი შემდეგი პროგრამების ფარგლებში: თანამედროვე უნარები უკეთესი
დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - ქვეპროგრამა 2 (ADB) – 68 198.0 ათასი ლარი; საქართველოს ადამიანური კაპიტალის
პროგრამა (AFD) – 2 712.7 ათასი ლარი; საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა (WB) – 294 265.8 ათასი ლარი; ჯანდაცვის სექტორის
გაძლიერების პროგრამა (ADB) – 74 248.2 ათასი ლარი; პროგრამა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის შესახებ სტანდარტის
შესაბამის (CLEAR) წყალზე (ADB) – 157 305.0 ათასი ლარი;
2025 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 72 გამოშვების და 10 გაცვლის
აუქციონი. გამოშვებულ იქნა 3 436.9 მლნ ლარის ნომინალური მოცულობის სახაზინო ფასიანი
ქაღალდები. აქედან სახაზინო ობლიგაციები - 2 866.9 მლნ ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს
ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“ (მათ შორის 507.9 მლნ ლარი წარმოადგენს გაცვლის ოპერაციის შედეგად
წარმოქმნილ მოცულობას). საანგარიშო პერიოდში დაიფარა 1 778.8 მლნ ლარის ნომინალური
მოცულობის ფასიანი ქაღალდი (მათ შორის 500.0 მლნ ლარის 10 გაცვლის ოპერაციისა და 200.0 მლნ
ლარის 5 გამოსყიდვის ოპერაციის შედეგად დაფარული მოცულობა ნომინალში). ფასიანი ქაღალდების
57
გამოშვების კომპოზიცია: 16.6% - ერთ წლამდე ვადის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 83.4% - ერთ
წელზე მეტი ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები.
საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით საშინაო ვალის ზრდამ
შეადგინა 2 898 705.0 ათასი ლარი (ვალდებულებების ზრდა LMO ოპერაციების გათვალისწინებით
შეადგენს 3 412 000.7 ათას ლარს), ხოლო კლებამ - 1 309 711.5 ათასი ლარი (ვალდებულებების კლება
LMO ოპერაციების გათვალისწინებით - 1 809 904.3 ათას ლარს). შედეგად 2025 წლის 12 თვეში საშინაო
ვალის ნაშთის წმინდა ზრდამ შეადგინა 1 588 993.6 ათასი ლარი, ხოლო LMO ოპერაციების
გათვალისწინებით (13 102.9 ათასი ლარი) – 1 602 096.4 ათასი ლარი.
2025 წლის 12 თვის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება
ათას ლარებში
თვე
იანვარი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
თებერვალი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
მარტი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
აპრილი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
მაისი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
ივნისი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
ივლისი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
აგვისტო
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
სექტემბერი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
ოქტომბერი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
ნოემბერი
საკასო ოპერაციბით
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
დეკემბერი
საკასო ოპერაციბით
საშინაო
ვალდებულებების
ზრდა
საშინაო
ვალდებულებების
კლება
საშინაო
ვალდებულებების
ცვლილება
382,148.3
157,593.1
224,555.1
280,298.3
101,850.0
57,048.4
100,544.7
223,249.8
1,305.3
380,969.1
231,249.6
149,719.5
278,459.1
102,510.0
130,900.9
100,348.7
147,558.2
2,161.3
331,314.7
87,863.7
243,451.0
279,799.7
51,515.0
37,742.0
50,121.7
242,057.7
1,393.3
277,256.5
98,329.1
178,927.4
226,246.5
51,010.0
48,280.4
50,048.7
177,966.2
961.3
277,502.8
498,503.6
-221,000.7
226,111.0
51,391.8
448,663.9
49,839.7
-222,552.9
1,552.1
276,405.6
87,536.8
188,868.8
224,665.6
51,740.0
37,993.8
49,543.0
186,671.8
2,197.0
224,724.1
87,457.5
137,266.6
224,724.1
0.0
87,457.5
0.0
137,266.6
0.0
223,004.1
109,033.4
113,970.7
223,004.1
0.0
108,580.7
452.7
114,423.4
-452.7
223,214.4
108,156.2
115,058.2
223,214.4
0.0
107,768.9
387.4
115,445.6
-387.4
237,827.1
89,433.4
148,393.7
237,820.8
6.3
89,383.9
49.5
148,436.8
-43.2
237,633.4
79,175.9
158,457.4
237,633.4
0.0
78,745.9
430.1
158,887.5
-430.1
340,000.5
175,571.9
164,428.6
236,728.0
77,145.2
159,582.8
58
თვე
საშინაო
ვალდებულებების
ზრდა
საშინაო
ვალდებულებების
კლება
საშინაო
ვალდებულებების
ცვლილება
103,272.5
98,426.6
4,845.9
3,412,000.7
1,809,904.3
1,602,096.4
2,898,705.0
513,295.6
1,309,711.5
500,192.8
1,588,993.6
13,102.9
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
სულ 12 თვე
საკასო წმინდა ზრდა
არასაკასო LMO ოპერაციებით *
* შენიშვნა: არასაკასო LMO ოპერაციების ფარგლებში ვალდებულებების ზრდა/კლება გამოწვეულია დარიცხვის (გამოსყიდვა,
გაცვლა) ოპერაციებით
3. ვალდებულებების კლება 1 418 282.2 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.
ათას ლარებში
12 თვის დაზუსტებული
გეგმა
1,420,171.5
ვალდებულებების კლება
საშინაო
12 თვის ფაქტი
1,418,282.2
55,053.0
55,053.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
40,000.0
40,000.0
სესხები
15,053.0
15,053.0
1,365,118.5
1,363,229.2
1,361,000.0
1,359,110.6
4,118.5
4,118.5
საგარეო
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საქართველოს სახელმწიფო ვალი
საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 36 619 593.7
სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 11 576 918.6 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის:
სხვადასხვა ვადის მქონე ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები
ღია ბაზრისთვის“) – 152 846.0 ათასი ლარი;
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 338 793.6 ათასი ლარი;
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 11 085 279.0 ათასი ლარი.
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 25 042 675.1 ათას ლარს.
ათას ლარებში
კრედიტორი
ნაშთი 31.12.2025
მდგომარეობით
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი
25,042,675.1
მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი
24,231,281.9
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
18,607,251.5
მსოფლიო ბანკი (WB)
6,187,487.0
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
100,969.6
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
406,926.9
59
კრედიტორი
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
ნაშთი 31.12.2025
მდგომარეობით
621,848.1
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
6,902,376.0
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
3,256,602.4
ევროკავშირი (EU)
422,102.1
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)
651,982.9
ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)
44,241.1
სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO)
12,715.4
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
ავსტრია
თურქმენეთი
4,276,480.4
26,217.7
568.9
გერმანია
1,563,802.8
იაპონია
303,238.3
ქუვეითი
19,409.7
ამერიკის შეერთებული შტატები
10,770.8
საფრანგეთი
2,352,472.2
სხვა საგარეო ვალდებულებები
1,347,550.0
ევრობონდი
1,347,550.0
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი
811,393.2
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
811,393.2
სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი
11,576,918.6
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
152,846.0
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
338,793.6
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
11,085,279.0
სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი
36,619,593.7
60
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ
ზღვრულ პარამეტრებთან შესაბამისობა
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი
სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული
მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2025 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი
განისაზღვრა 2.5%-ს ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს (-333.4)
მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.3%-ია 1.
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი
საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა
შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საქართველოს მთავრობის ვალის
ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის 34.4%,2 მათ შორის,
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე
ღირებულებამ (2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის)
0.019%.
მოიცავს სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების მონაცემებს;
არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი
ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის
სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად.
1
2
61
მიმოხილვა
თავი V
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1.1. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტო;
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
• უზრუნველყოფილია მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული
სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების
მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ
შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობამოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ
და მიტოვების რისკის წინაშე
მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო,
ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;
• მიმდინარეობდა: საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით
და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო
ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის
დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; სახელმწიფო პენსიის
ოდენობის „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი პირობებით
განსაზღვრული სახელმწიფო პენსიის ინდექსაციის შესაბამისად გაანგარიშება;
• მიმდინარეობდა სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობის,
მიზნობრივი ჯგუფებისათვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის
მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და
პირობების შესაბამისად;
• უზრუნველყოფილია შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის
ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
• უზრუნველყოფილია: „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი
წესით
მაღალმთიან
დასახლებაში
მუდმივად
მცხოვრები
პენსიონერებისთვის/„სოციალური
პაკეტის“
მიმღებთათვის
დანამატის
დაფინანსება
პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო
პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი
ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო
მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური
62
•
•
•
•
•
საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა)
ანაზღაურება;
უზრუნველყოფილია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და
ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/ დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარებისას სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციის ხელშეწყობა;
მიმდინარეობდა:
საქართველოს
ტერიტორიაზე
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
ცენტრალური და ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების
უზრუნველყოფა, აგრეთვე სხვა სახელმწიფოში გაშვილების მიზნებისათვის ცენტრალური
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციის უზრუნველყოფა; მეურვეობის,
მზრუნველობის, მხარდაჭერის, შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პოლიტიკის
განხორციელება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ხანდაზმულებისა და
მზრუნველობამოკლებული ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის ხელშეწყობა;
უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებლით
უზრუნველყოფის ფარგლებში მიმდინარეობდა ინფორმაციის მიღება და დამუშავება;
ადამიანური კაპიტალის მიზნები N1.5.1 (სოციალური) - განხორციელდა სოციალურად დაუცველი
ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება პილოტირების რეჟიმში, ახალი
მეთოდოლოგიისა და დეკლარაციის ახალი ფორმის მეშვეობით.
მდგრადი განვითარების მიზნები - SDG 1 - არა სიღარიბეს 1.3.1-ის ფარგლებში:
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული და
ამავდროულად ფულადი სოციალური დახმარების -„საარსებო შემწეობის“ მიმღებ პირთა
რაოდენობა შეადგენს - 708 017 პირს;
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული (არ არის
„საარსებო შემწეობის“ მიმღები) და ამავდროულად, სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა
რაოდენობა შეადგენს - 38 171 პირს;
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული (არ არის
„საარსებო შემწეობის“ მიმღები) და ამავდროულად, სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა
რაოდენობა შეადგენს - 168 093 პირს;
სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა რაოდენობა - 187 764 (5%); (მათ შორის:ბავშვი- 39 327
(20,9%), ქალი - 61 528 (32,8%));
მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა (გარდა პენსიონერებისა და
სოციალური პაკეტის მიმღებისა) – 423 911 პირი (11.4%), სახელმწიფო პენსიის მიმღებია - 888 518
პირი (24 %)( მათ შორის ქალი- 625 854 პირი (70.4 %)).
1.1.1 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
• საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო
კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით
გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო
კომპენსაციებით. 2025 წლის იანვრიდან გაიზარდა პენსიის ოდენობა და 70 წლამდე ასაკის
პენსიონერისათვის განისაზღვრა 350 ლარით, 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერისათვის − 450
ლარით. შესაბამისად განხორციელდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობის გადაანგარიშება, მაგრამ
არაუმეტეს კანონით დადგენილი ზედა ზღვრისა;
63
• „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად, კომპენსაციის/სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის მაქსიმალური ოდენობა
2024 წლის 1 მაისამდე შეადგენდა 560 ლარს, ხოლო 2024 წლის 1 მაისიდან 2025 წლის 1 იანვრამდე
განისაზღვრა 1 000 ლარის ოდენობით. 2024 წელს განხორციელებული ცვლილების თანახმად
სახელმწიფო კომპენსაციის/სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის მაქსიმალური ზღვარი
გაიანგარიშება „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე სახელმწიფო პენსიის ზრდის (70 და მეტი ასაკის) ნომინალური
ოდენობით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 2025 წლიდან სახელმწიფო კომპენსაციის/სახელმწიფო
აკადემიური სტიპენდიის ზედა ზღვრის ოდენობა განისაზღვრა 1 035 ლარით, ხოლო ოჯახის წევრის
გარდაცვალების გამო კომპენსაციის მიმღებ პირებზე გასაცემი სახელმწიფო კომპენსაციის ზედა
ზღვრის ოდენობა განისაზღვრა 1 235 ლარით;
• სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა იანვარში 865.4 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში 868.0 ათასზე მეტი პირი, მარტში - 869.9 ათასამდე პირი, აპრილში - 872.1 ათასზე მეტი პირი, მაისში
- 873.8 ათასზე მეტი პირი, ივნისში - 875.8 ათასზე მეტი პირი, ივლისში - 878.3 ათასამდე პირი,
აგვისტოში-881.1 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში-883.3 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში - 886.0
ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში - 888.6 ათასზე მეტი პირი, ხოლო დეკემბერში - 890.3 ათასზე მეტი
პირი;
• სახელმწიფო კომპენსაცია იანვარ-აპრილში ყოველთვიურად გაიცა 22.8 ათასზე მეტ პირზე, მაისში 22.9 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში - 23 ათასზე მეტ პირზე, ივლისი-აგვისტოში ყოველთვიურად 23.1
ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 23.2 ათასამდე პირზე, ოქტომბერ-ნოემბერში ყოველთვიურად 23.3
ათასამდე პირზე, ხოლო დეკემბერში - 23.3 ათასზე მეტ პირზე.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 4 457.4 მლნ ლარი.
1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
• მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის
მასშტაბით მიმდინარეობდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარების
გაცემა. აგრეთვე, მიმდინარეობდა სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ
ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისა და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა
და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას
დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება,
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო
ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო და ასევე, 2016 წლის პირველი იანვრიდან დაბადებული
ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ
მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი, ფულადი
დახმარების გაცემა. ამასთან, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ბავშვებისა და ბავშვიანი
ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, სოციალურად
64
•
•
•
•
•
•
•
•
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა
სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 120 001-ზე და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები
ცხოვრობენ) განხორციელდა ბავშვის დახმარების გაცემა, სხვა მიზნობრივი ჯგუფების დახმარებები
და უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა;
საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 696.3 ათასზე მეტი, თებერვალში
– 697.8 ათასზე მეტი, მარტში – 700.4 ათასზე მეტი, აპრილში - 701.8 ათასზე მეტი, მაისში - 705 ათასზე
მეტი, ივნისში - 706.4 ათასზე მეტი პირი, ივლისში-707.8 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში-708.8
ათასამდე პირი, სექტემბერში-709.1 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში - 708.2 ათასზე მეტი პირი,
ნოემბერში - 706.6 ათასამდე პირი, ხოლო დეკემბერში - 708 ათასზე მეტი პირი;
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარება გაეწია იანვარში -1 106 პირს, თებერვალში - 943 პირს, მარტში – 1 082 პირს, აპრილში - 971,
მაისსა და ივნისში - ყოველთვიურად 942 პირს, ივლისში-1 100 პირს, აგვისტოში-1 214 პირს,
სექტემბერში-991 პირს, ოქტომბერში - 1 211 პირს, ნოემბერში - 1 161 პირს, ხოლო დეკემბერში - 1 069
პირს;
დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვარში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 182.9 ათასზე
მეტი პირი, თებერვალში - 194.2 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 187.2 ათასზე მეტი პირი, აპრილში 188.1 ათასზე მეტი, მაისში - 185.3 ათასზე მეტი, ივნისში - 185.8 ათასზე მეტი პირი, ივლისში-186.1
ათასამდე პირი, აგვისტოში-185.7, სექტემბერში - 182.7 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში - 193.4
ათასამდე პირი, ნოემბერში-185.9 ათასამდე პირი, ხოლო დეკემბერში - 185.4 ათასამდე პირი;
სოციალური პაკეტი იანვარში გაიცა 179.4 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალ-მარტში ყოველთვიურად179.6 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 180 ათასზე მეტ პირზე, მაისში - 180.2 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში
- 180.6 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში - 180.9 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 181.3 ათასზე მეტ პირზე,
სექტემბერში - 181.1 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში - 181.5 ათასზე მეტ პირზე, ნოემბერში - 181.7
ათასზე მეტ პირზე, ხოლო დეკემბერში - 181.6 ათასზე მეტ პირზე;
საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ 2025 წლის იანვარში შეადგინა 21.6 ათასზე
მეტი, თებერვალ-მარტში ყოველთვიურად - 21.7 ათასზე მეტი, აპრილში - 21.8 ათასზე მეტი, მაისში 21.9 ათასზე მეტი პირი, ივნისში - 22 ათასზე მეტი პირი, ივლისში - 22.1 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოსექტემბერში ყოველთვიურად- 22.2 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში - 22.4 ათასამდე პირი,
ნოემბერში - 22.5 ათასამდე პირი, ხოლო დეკემბერში - 22.5 ათასზე მეტი პირი;
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად
მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად სოციალური დახმარება იანვარში მიიღო 514 პირმა,
თებერვალში - 513 პირმა, მარტში - 510 პირმა, აპრილში - 502-მა, მაისში - 497-მა, ივნისში - 493-მა
პირმა, ივლისში - 491-მა პირმა, აგვისტოში - 489 პირმა, სექტემბერ-ოქტომბერში ყოველთვიურად 485-მა პირმა, ნოემბერში - 480-მა პირმა, ხოლო დეკემბერში - 477-მა პირმა;
მიწისქვეშა სამთო სამუშაოებზე (შახტებსა და მაღაროებში) დასაქმებული პირების სოციალური
დახმარებით უზრუნველყოფილ იქნა იანვარში 226 პირი, თებერვალში - 225 პირი, მარტში - 229 პირი,
აპრილში - 226 პირი, მაისში - 225 პირი, ივნისში - 218 პირი, ივლისში - 221 პირი, აგვისტოში - 223
პირი, სექტემბერში - 219 პირი, ოქტომბერში - 222 პირი, ნოემბერში - 220 პირი, ხოლო დეკემბერში 216 პირი;
„დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო
პროგრამის“ ფარგლებში და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს
კანონიდან გამომდინარე, ფულადი სოციალური დახმარება მიიღო იანვარში 15 023 ბავშვმა,
თებერვალში - 15 145 ბავშვმა, მარტში - 15 030 ბავშვმა, აპრილში - 15 029 ბავშვმა, მაისში - 14 933
ბავშვმა, ივნისში - 14 806 ბავშვმა, ივლისში-14 425 ბავშვმა, აგვისტოში - 13 825 ბავშვმა, სექტემბერში 65
•
•
•
•
•
•
•
14 341 ბავშვმა, ოქტომბერში - 14 286 ბავშვმა, ნოემბერში - 14 176 ბავშვმა, ხოლო დეკემბერში - 14 081
ბავშვმა;
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული „მრავალშვილიანი მშობლის
სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის წესისა და პირობებით“ გათვალისწინებული
მრავალშვილიანი მშობლების ელექტროენერგიის სუბსიდირების პროგრამის ფარგლებში დახმარება
გაიცა იანვარში 4 632 ოჯახზე, თებერვალში - 4 656 ოჯახზე, მარტში - 4 655 ოჯახზე, აპრილში - 4 733
ოჯახზე, მაისში - 4 876 ოჯახზე, ივნისში - 4 831 ოჯახზე, ივლისში-4 854 ოჯახზე, აგვისტოში - 4 840
ოჯახზე, სექტემბერში - 4 841 ოჯახზე, ოქტომბერში - 4 867 ოჯახზე, ნოემბერში - 4 892 ოჯახზე, ხოლო
დეკემბერში - 4 932 ოჯახზე;
„სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ზოგიერთი კომუნალური
მომსახურების ღირებულების ნაწილობრივი ელექტროენერგიის სუბსიდირების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად, ელექტროსუბსიდირების
პროგრამით ისარგებლა იანვარში 182.6 ათასზე მეტმა ოჯახმა, თებერვალში - 182.2 ათასზე მეტმა
ოჯახმა, მარტში - 180.9 ათასზე მეტმა ოჯახმა, აპრილში - 183.3 ათასზე მეტმა ოჯახმა, მაისში - 235.7
ათასზე მეტმა ოჯახმა, ივნისში - 234.6 ათასზე მეტმა ოჯახმა, ივლისში - 234.9 ათასზე მეტმა ოჯახმა,
აგვისტოში - 235.4 ათასზე მეტმა ოჯახმა, სექტემბერში - 235.6 ათასზე მეტმა ოჯახმა, ოქტომბერში 235.9 ათასზე მეტმა ოჯახმა, ნოემბერში - 235.5 ათასამდე ოჯახმა, ხოლო დეკემბერში - 184.9 ათასამდე
პირმა;
წყლის სუბსიდირებით იანვარში ისარგება 22 727 ოჯახმა, თებერვალში - 22 924 ოჯახმა, მარტში 22 887 ოჯახმა, აპრილში - 23 022 ოჯახმა, მაისში - 23 058 ოჯახმა, ივნისში - 22 950 ოჯახმა, ივლისში 22 903 ოჯახმა, აგვისტოში - 22 744 ოჯახმა, სექტემბერში - 22 850 ოჯახმა, ოქტომბერში - 22 931 ოჯახმა,
ნოემბერში - 23 071 ოჯახმა;
„მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დამატებითი სოციალური გარანტიების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული ყოველთვიური სოციალური დახმარება გაიცა
იანვარში - 32 პირზე, თებერვალ-მარტში ყოველთვიურად 30 პირზე, აპრილ-მაისში ყოველთვიურად
29 პირზე, ივნის-ივლისში ყოველთვიურად - 28 პირზე, აგვისტოში - 27 პირზე, სექტემბერ-ნოემბერში
ყოველთვიურად - 26 პირზე, ხოლო დეკემბერში - 25 პირზე;
„9 მაისისადმი - ფაშიზმზე გამარჯვების მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის (31
პირი) გაიცა ფულადი დახმარება 2 000 ლარის ოდენობით, ხოლო ომში დაღუპულთა ოჯახების
წევრთათვის (88 პირი) - 1 000 ლარის ოდენობით;
„უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის
მოქალაქეთა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირთათვის სოციალურეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების
შესაბამისად, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ დახმარება გაეწია იანვარში 2 400
ოჯახს (4 330 პირს), თებერვალში - 2 556 ოჯახს (4 578 პირს), მარტში- 2 487 ოჯახს (4 461 პირს),
აპრილში - 86 ოჯახს (145 პირს), მაისში - 2 400 ოჯახს (4 335 პირს), ივნისში - 4 864 ოჯახს (8 783 პირს),
ივლისში - 82 ოჯახს (149 პირს), აგვისტოში - 4 818 ოჯახს (8 684 პირს), სექტემბერში - 123 ოჯახს (226
პირს), ოქტომბერში - 2 377 ოჯახს (4 294 პირს), ნოემბერში - 2 638 ოჯახს (4 735 პირს), ხოლო
დეკემბერში - 5 104 ოჯახს (9 166 პირს);
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2025 წლის 24 თებერვალს მომხდარი სტიქიური მოვლენით
(დიდთოვლობით) გამოწვეული ნგრევის შედეგად გარდაცვლილი პირის ოჯახისთვის ერთჯერადი
ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 6 მაისის N746
განკარგულების შესაბამისად, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ივნისის თვეში
ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცა ერთ გარდაცვლილზე (1 ოჯახის წევრზე);
66
• „ონის მუნიციპალიტეტში, კურორტ შოვში 2023 წლის 3 აგვისტოს და ლანჩხუთისა და ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტებში 2023 წლის 8 სექტემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად გარდაცვლილთა
ოჯახების სოციალური მხარდაჭერის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 15 სექტემბრის N1641 განკარგულების შესაბამისად, 2
გარდაცვლილზე (2 ოჯახის წევრზე) გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
• „უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახ(ებ)ის განსახლება“ საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადაცემა. პროგრამის ფარგლებში 363 ოჯახისათვის შეძენილ
იქნა საცხოვრებელი სახლი.
სულ მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამაზე საანგარიშო
პერიოდში მიმართულ იქნა 1 625.3 მლნ ლარი.
1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტო;
• „შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება
გაეწია: იანვარში - 779 ბენეფიციარს, თებერვალში - 796 ბენეფიციარს, მარტში - 801 ბენეფიციარს,
აპრილ-მაისში ყოველთვიურად - 799 ბენეფიციარს, ივნისში - 784 ბენეფიციარს, ივლისში - 791
ბენეფიციარს, აგვისტოში - 623 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 752 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 808
ბენეფიციარს, ნოემბერში - 801 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 778 ბენეფიციარს;
• „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში გათვალისწინებულ
მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 266 შემთხვევა, თებერვალში - 696
შემთხვევა, მარტში - 759 შემთხვევა, აპრილში - 710 შემთხვევა, მაისში-610 შემთხვევა, ივნისში - 641
შემთხვევა, ივლისში - 713 შემთხვევა, აგვისტოში - 371 შემთხვევა, სექტემბერში - 653 შემთხვევა,
ოქტომბერში - 673 შემთხვევა, ნოემბერში - 658 შემთხვევა, დეკემბერში - 635 შემთხვევა. მათ შორის:
სავარძელ–ეტლებით (მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის
კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 29 შემთხვევა, თებერვალ-მარტში
ყოველთვიურად - 63 შემთხვევა, აპრილში - 36 შემთხვევა, მაისში - 69 შემთხვევა, ივნისში - 67
შემთხვევა, ივლისში - 74 შემთხვევა, აგვისტოში - 78 შემთხვევა, სექტემბერში - 101 შემთხვევა,
ოქტომბერში - 87 შემთხვევა, ნოემბერში - 54 შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 86 შემთხვევა;
სავარძელ–ეტლებით (ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის
კომპონენტიის ფარგლებში შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 25 შემთხვევა,
თებერვალში - 36 შემთხვევა, მარტში - 22 შემთხვევა, აპრილში - 32 შემთხვევა, მაისში - 21
შემთხვევა, ივნისში - 26 შემთხვევა, ივლისში - 40 შემთხვევა, აგვისტოში - 20 შემთხვევა,
სექტემბერში - 24 შემთხვევა, ოქტომბერში - 16 შემთხვევა, ნოემბერში - 17 შემთხვევა, ხოლო
დეკემბერში - 35 შემთხვევა;
სავარძელ–ეტლები (პედიატრიული) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის
კომპონენტიის ფარგლებში შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 2 შემთხვევა,
თებერვალში - 8 შემთხვევა, მარტი-აპრილში ყოველთვიურად- 11 შემთხვევა, მაისში -12
შემთხვევა, ივნისში -10 შემთხვევა, ივლისში - 17 შემთხვევა, აგვისტოში - 4 შემთხვევა,
სექტემბერში - 15 შემთხვევა, ოქტომბერში - 14 შემთხვევა, ნოემბერში - 10 შემთხვევა, ხოლო
დეკემბერში - 11 შემთხვევა;
67
საპროთეზო–ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების შემთხვევათა
რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 45 შემთხვევა, თებერვალში - 141 შემთხვევა, მარტში - 145
შემთხვევა, აპრილში - 138 შემთხვევა, მაისში - 124 შემთხვევა, ივნისში - 132 შემთხვევა, ივლისში
- 174 შემთხვევა, აგვისტოში - 126 შემთხვევა, სექტემბერში - 172 შემთხვევა, ოქტომბერში - 133
შემთხვევა, ხოლო ნოემბერ-დეკემბერში ყოველთვიურად - 151 შემთხვევა.
ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი
ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა
რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 4 შემთხვევა, თებერვალში - 2 შემთხვევა, მარტ-აპრილში
ყოველთვიურად- 6 შემთხვევა, მაისში-10 შემთხვევა, ივნისში - 8 შემთხვევა, ივლისში - 13
შემთხვევა, აგვისტოში - 5 შემთხვევა, სექტემბერში - 9 შემთხვევა, ოქტომბერში - 18 შემთხვევა,
ნოემბერში - 13 შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 7 შემთხვევა;
უსინათლოთა ხელჯოხებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში იანვარში - 2
შემთხვევა, თებერვალ-მარტში ყოველთვიურად - 3 შემთხვევა, აპრილში-1 შემთხვევა, ივნისში 1 შემთხვევა, ივლისში - 2 შემთხვევა, აგვისტოში - 3 შემთხვევა, სექტემბერში - 2 შემთხვევა,
ოქტომბერში - 3 შემთხვევა, ხოლო ნოემბერში - 4 შემთხვევა;
სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების
შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 151 შემთხვევა, თებერვალში - 431 შემთხვევა,
მარტში- 492 შემთხვევა, აპრილში- 449 შემთხვევა, მაისში 354 შემთხვევა, ივნისში - 385 შემთხვევა,
ივლისში - 358 შემთხვევა, აგვისტოში - 129 შემთხვევა, სექტემბერში - 307 შემთხვევა, ოქტომბერში
- 383 შემთხვევა, ნოემბერში - 385 შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 309 შემთხვევა;
სმენის აპარატებით (პედიატრიული) უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული
მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 6 შემთხვევა, თებერვალში - 4
შემთხვევა, მარტში - 7 შემთხვევა, აპრილში - 15 შემთხვევა, მაისში - 18 შემთხვევა, ივნისში - 12
შემთხვევა, ივლისში - 17 შემთხვევა, აგვისტოში - 4 შემთხვევა, სექტემბერში - 9 შემთხვევა,
ოქტომბერში - 11 შემთხვევა, ნოემბერში - 12 შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 9 შემთხვევა;
„ყრუ და სმენისარმქონე შშმ პირთა ვიდეო კონფერენციის ფუნქციის მქონე ტექნიკური
საშუალებით (სმარტფონი) უზრუნველყოფის კომპონენტის“ ფარგლებში მომსახურების
შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში მომსახურება არ განხორციელებულა,
თებერვალში - 6 შემთხვევა, მარტში - 3 შემთხვევა, აპრილში - 10 შემთხვევა, მაისში - 2 შემთხვევა,
ივნისში მომსახურება არ განხორციელებულა, ივლისში - 12 შემთხვევა, აგვისტოში მომსახურება
არ განხორციელებულა, სექტემბერში - 2 შემთხვევა, ოქტომბერ-ნოემბერში მომსახურება არ
განხორციელებულა, ხოლო დეკემბერში - 4 შემთხვევა;
აბაზანის/საპირფარეშოს დამხმარე სკამებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში
იანვარ-თებერვალში ყოველთვიურად - 2 შემთხვევა, მარტში - 7 შემთხვევა, აპრილში - 12
შემთხვევა, ივლისში - 6 შემთხვევა, აგვისტოში - 2 შემთხვევა, სექტემბერში - 12 შემთხვევა,
ოქტომბერში - 8 შემთხვევა, ნოემბერში - 12 შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 23 შემთხვევა;
• „ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 141
ბენეფიციარს, თებერვალში - 142 ბენეფიციარს, მარტში - 136 ბენეფიციარს, აპრილში - 139
ბენეფიციარს, მაისში - 138 ბენეფიციარს, ივნისში - 147 ბენეფიციარს, ივლისში - 134 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 113 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 139 ბენეფიციარს, ხოლო ოქტომბერ-დეკემბერში ყოველთვიურად 142 ბენეფიციარს;
• „სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში
გათვალისწინებულ მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 821 შემთხვევა,
თებერვალში - 829 შემთხვევა, მარტში - 842 შემთხვევა, აპრილში - 849 შემთხვევა, მაისში - 864
შემთხვევა, ივნისში - 872 შემთხვევა, ივლისში - 896 შემთხვევა, აგვისტოში - 900 შემთხვევა,
68
•
•
•
•
სექტემბერში - 918 შემთხვევა, ოქტომბერში - 921 შემთხვევა, ნოემბერში - 928 შემთხვევა, ხოლო
დეკემბერში - 954 შემთხვევა. მათ შორის:
ხანდაზმულთა და შშმ ხანგრძლივი ზრუნვის მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტით
გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 609
შემთხვევა, თებერვალში - 617 შემთხვევა, მარტში - 631 შემთხვევა, აპრილში - 639 შემთხვევა,
მაისში - 648 შემთხვევა, ივნისში - 656 შემთხვევა, ივლისში - 679 შემთხვევა, აგვისტოში - 678
შემთხვევა, სექტემბერ-ოქტომბერში ყოველთვიურად - 696 შემთხვევა, ნოემბერში - 705
შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 729 შემთხვევა;
შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი მცირე საოჯახო ტიპის მომსახურებით
უზრუნველყოფის ქვეკომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარ-ივლისში
ყოველთვიურად 45 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 44 ბენეფიციარს, სექტემბერ-ნოემბერში ყოველთვიურად 45 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 46 ბენეფიციარს;
შშმ პირთა ალტერნატიული საცხოვრისით უზრუნველყოფის ქვეკომპონენტის ფარგლებში
მომსახურება გაეწია იანვარ-აპრილში ყოველთვიურად- 48 ბენეფიციარს, მაისი-ივლისში
ყოველთვიურად-53 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 60 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 59 ბენეფიციარს,
ხოლო ოქტომბერ-დეკემბერში ყოველთვიურად - 60 ბენეფიციარს;
18 წლის და მეტი ასაკის ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა ალტერნატიული საცხოვრისით
უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში
მომსახურება გაეწია იანვარ-თებერვალში
ყოველთვიურად 119 ბენეფიციარს, მარტში - 118 ბენეფიციარს, აპრილში - 117 ბენეფიციარს,
მაისი-ივნისში ყოველთვიურად - 118 ბენეფიციარს, ივლისში - 119 ბენეფიციარს, აგვისტოსექტემბერში - 118 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 120 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 118 ბენეფიციარს,
ხოლო დეკემბერში - 119 ბენეფიციარს;
„ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში
მომსახურება მიიღო 2 ბენეფიციარმა, თებერვალში - 7 ბენეფიციარმა, მარტში-6 ბემეფიციარმა,
აპრილში მომსახურება არ განხორციელებულა, მაისში -13 ბენეფიციარმა, ივნისში - 6 ბენეფიციარმა,
ივლისში მომსახურება არ განხორციელებულა, აგვისტოში - 10 ბენეფიციარმა, სექტემბერში - 6
ბენეფიციარმა, ოქტომბერში - 9 ბენეფიციარმა, ხოლო ნოემბერ-დეკემბერში მომსახურება არ
განხორციელებულა;
„პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში
მომსახურება მიიღო - 133 ბენეფიციარმა, თებერვალში - 127 ბენეფიციარმა, მარტში-145
ბემეფიციარმა, აპრილში -158 ბენეფიციარმა, მაისში -185 ბენეფიციარმა, ივნისში - 263 ბენეფიციარმა,
ივლისში - 361 ბენეფიციარმა, აგვისტოში - 362 ბენეფიციარმა, სექტემბერში - 402 ბენეფიციარმა,
ოქტომბერში - 454 ბენეფიციარმა, ნოემბერში - 445 ბენეფიციარმა, ხოლო დეკემბერში - 557
ბენეფიციარმა;
„შინმოვლის მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში მომსახურება
მიიღო 104 ბენეფიციარმა, თებერვალში - 113 ბენეფიციარმა, მარტში-150 ბენეფიციარმა, აპრილში 185 ბენეფიციარმა, მაისში -182 ბენეფიციარმა, ივნისში - 209 ბენეფიციარმა, ივლისში - 228
ბენეფიციარმა, აგვისტოში - 245 ბენეფიციარმა, სექტემბერში - 258 ბენეფიციარმა, ოქტომბერში - 307
ბენეფიციარმა, ნოემბერში - 313 ბენეფიციარმა, ხოლო დეკემბერში - 309 ბენეფიციარმა;
„კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში
მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 3 829 შემთხვევა, თებერვალში - 2
436 შემთხვევა, მარტში- 2 871 შემთხვევა, აპრილში-2 855 შემთხვევა, მაისში- 1 831 შემთხვევა, ივნისში
- 1 864 შემთხვევა, ივლისში - 2 507 შემთხვევა, აგვისტოში - 2 388 შემთხვევა, სექტემბერში - 1 679
შემთხვევა, ოქტომბერში - 2 442 შემთხვევა, ნოემბერში - 1 818 შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 2 791
შემთხვევა. მათ შორის:
69
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების კომპონენტით
გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 1 021
შემთხვევა, თებერვალში - 876 შემთხვევა, მარტი-აპრილში ყოველთვიურად-1 244 შემთხვევა,
მაის-ივნისში -ყოველთვიურად 233 შემთხვევა, ივლისში - 882 შემთხვევა, აგვისტოში - 818
შემთხვევა, სექტემბერში - 103 შემთხვევა, ოქტომბერში - 858 შემთხვევა, ნოემბერში - 258
შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 1 173 შემთხვევა;
ხელოვნური კვების საჭიროების მქონე ბავშვთა საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის
კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა:
იანვარში - 2 432 შემთხვევა, თებერვალში - 1 182 შემთხვევა, მარტი-აპრილში - ყოველთვიურად
1 237 შემთხვევა, მაისში - 1 209 შემთხვევა, ივნისში - 1 235 შემთხვევა, ივლისში - 1 214 შემთხვევა,
აგვისტოში - 1 152 შემთხვევა, სექტემბერში - 1 150 შემთხვევა, ოქტომბერში - 1 156 შემთხვევა,
ნოემბერში - 1 118 შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 1 175 შემთხვევა;
ფენილკეტონურიის/ცელიაკიის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის კომპონენტით
გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 376
შემთხვევა, თებერვალში - 378 შემთხვევა, მარტში - 390 შემთხვევა, აპრილში - 374 შემთხვევა,
მაისში - 389 შემთხვევა, ივნისში - 396 შემთხვევა, ივლისში - 411 შემთხვევა, აგვისტოში - 418
შემთხვევა, სექტემბერში - 426 შემთხვევა, ოქტომბერში - 428 შემთხვევა, ნოემბერში - 442
შემთხვევა, ხოლო დეკემბერში - 443 შემთხვევა;
• „ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია
იანვარში 4 166 ბენეფიციარს, თებერვალში - 4 339 ბენეფიციარს, მარტში - 4 560 ბენეფიციარს,
აპრილში - 4 667 ბენეფიციარს, მაისში - 4 831 ბენეფიციარს, ივნისში - 4 910 ბენეფიციარს, ივლისში 5 054 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 4 833 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 5 226 ბენეფიციარს, ოქტომბერში
- 5 316 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 5 478 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 5 520 ბენეფიციარს;
• „ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 5
695 ბენეფიციარს, თებერვალში - 5 746 ბენეფიციარს, მარტში - 5 912 ბენეფიციარს, აპრილში 6 019
ბენეფიციარს, მაისში - 6 214 ბენეფიციარს, ივნისში - 6 260 ბენეფიციარს, ივლისში - 6 414
ბენეფიციარს, აგვისტოში - 5 086 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 6 414 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 6 497
ბენეფიციარს, ნოემბერში - 6 583 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 6 650 ბენეფიციარს;
• „დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის (6-დან 18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე და
არმქონე ბავშვები) ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 1 264 ბენეფიციარს,
თებერვალში - 1 253 ბენეფიციარს, მარტში - 1 278 ბენეფიციარს, აპრილში- 1 211 ბენეფიციარს, მაისში
- 1 181 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 276 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 261 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 791
ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 280 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 301 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 313
ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 1 272 ბენეფიციარს. მათ შორის:
6-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სოციალური ინკლუზიის დღის ცენტრებში მომსახურებით
უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში - 407 ბენეფიციარს,
თებერვალში - 401 ბენეფიციარს, მარტში - 403 ბენეფიციარს, აპრილში - 349 ბენეფიციარს, მაისში
- 378 ბენეფიციარს, ივნისში - 408 ბენეფიციარს, ივლისში - 381 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 150
ბენეფიციარს, სექტემბერში - 391 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 400 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 408
ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში 399 ბენეფიციარს;
6-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვების დღის ცენტრებში მომსახურებით უზრუნველყოფის
კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში - 793 ბენეფიციარს, თებერვალში - 788
ბენეფიციარს, მარტშ - 805 ბენეფიციარს, აპრილში - 791 ბენეფიციარს, მაისში - 733 ბენეფიციარს,
ივნისში - 801 ბენეფიციარს, ივლისში - 811 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 596 ბენეფიციარს,
სექტემბერში - 827 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 835 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 838 ბენეფიციარს,
ხოლო დეკემბერში - 808 ბენეფიციარს;
70
•
•
•
•
•
მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების დღის ცენტრებში
მომსახურებით უზრუნველყოფის (6-დან 18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები)
კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში - 33 ბენეფიციარს, თებერვალში - 31
ბენეფიციარს, მარტში - 5 ბენეფიციარს, აპრილ-მაისში ყოველთვიურად - 36 ბენეფიციარს,
ივნისში - 34 ბენეფიციარს, ივლისში - 36 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 13 ბენეფიციარს, სექტემბერში
- 33 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 37 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 35 ბენეფიციარს, ხოლო
დეკემბერში - 32 ბენეფიციარს;
ანტისოციალური და რთული ქცევის მქონე მოზარდების დღის ცენტრებში მომსახურება გაეწია
იანვარში - 31 ბენეფიციარს, თებერვალში - 33 ბენეფიციარს, მარტი-აპრილში ყოველთვიურად 35 ბენეფიციარს, მაისში - 34 ბენეფიციარს, ივნის-ივლისში - ყოველთვიურად 33 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 32 ბენეფიციარს, სექტემბერ-ოქტომბერში - ყოველთვიურად 29 ბენეფიციარს,
ნოემბერში - 32 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 33 ბენეფიციარს;
„დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება
გაეწია: იანვარში - 86 ბენეფიციარს, თებერვალში - 93 ბენეფიციარს, მარტში-91 ბენეფიციარს, აპრილში
- 93 ბენეფიციარს, მაისში - 95 ბენეფიციარს, ივნისში - 93 ბენეფიციარს, ივლისში - 82 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 73 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 65 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 84 ბენეფიციარს,
ნოემბერში - 80 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 83 ბენეფიციარს;
„მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 1 272
ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 270 ბენეფიციარს, მარტში - 1 275 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 270
ბენეფიციარს, მაისში - 1 275 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 262 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 251
ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 250 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 238 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 249
ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 227 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 1 228 ბენეფიციარს;
„მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში
მომსახურება გაეწია: იანვარში - 186 ბენეფიციარს, თებერვალში - 192 ბენეფიციარს, მარტში - 194
ბენეფიციარს, აპრილში - 195 ბენეფიციარს, მაისში - 191 ბენეფიციარს, ივნისში - 188 ბენეფიციარს,
ივლისში - 180 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 184 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 185 ბენეფიციარს,
ოქტომბერში - 182 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 177 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 184 ბენეფიციარს;
„მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება
გაეწია: იანვარში - 105 ბენეფიციარს (დღის ცენტრი - 68, თავშესაფარი - 30, მობილური ჯგუფი - 7),
თებერვალში - 121 ბენეფიციარს (დღის ცენტრი - 84, თავშესაფარი - 30, მობილური ჯგუფი - 7), მარტში
- 120 ბენეფიციარს (დღის ცენტრი - 82, თავშესაფარი - 31, მობილური ჯგუფი - 7), აპრილში - 111
ბენეფიციარს (დღის ცენტრი - 78, თავშესაფარი - 26, მობილური ჯგუფი - 7), მაისში - 115 ბენეფიციარს
(დღის ცენტრი - 82, თავშესაფარი - 26, მობილური ჯგუფი - 7), ივნისში - 114 ბენეფიციარს (დღის
ცენტრი - 82, თავშესაფარი - 25, მობილური ჯგუფი - 7), ივლისში - 103 ბენეფიციარს (დღის ცენტრი 70, თავშესაფარი - 26, მობილური ჯგუფი - 7), აგვისტოში - 113 ბენეფიციარს (დღის ცენტრი - 83,
თავშესაფარი - 23, მობილური ჯგუფი - 7), სექტემბერში - 112 ბენეფიციარს (დღის ცენტრი - 81,
თავშესაფარი - 24, მობილური ჯგუფი - 7), ოქტომბერში 114 ბენეფიციარს (დღის ცენტრი - 81,
თავშესაფარი - 26, მობილური ჯგუფი - 7), ნოემბერში - 134 ბენეფიციარს (დღის ცენტრი - 91,
თავშესაფარი - 43, მობილური ჯგუფი - 7), დეკემბერში 116 ბენეფიციარს (დღის ცენტრი - 93,
თავშესაფარი - 23, მობილური ჯგუფი - 7);
„განვითარების მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მომსახურებით უზრუნველყოფის
ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 86 ბენეფიციარს, თებერვალში - 85
ბენეფიციარს, მარტში - 87 ბენეფიციარს, აპრილში - 86 ბენეფიციარს, მაისში 101 ბენეფიციარს,
ივნისში - 88 ბენეფიციარს, ივლისში - 92 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 107 ბენეფიციარს, სექტემბერში 109 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 117 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 122 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში
- 125 ბენეფიციარს;
71
• „მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა
სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია
იანვარ-ივნისში ყოველთვიურად - 28 ბენეფიციარს, ივლისში - 29 ბენეფიციარს, აგვისტო-დეკემბერში
- ყოველთვიურად 28 ბენეფიციარს;
• „მზრუნველობამოკლებული ბავშვების რეინტეგრაციის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში რეინტეგრაციის
შემწეობა გაიცა იანვარში 416 ბავშვზე, თებერვალში - 412 ბავშვზე, მარტში - 404 ბავშვზე, აპრილში 395 ბავშვზე, მაისში - 400 ბავშვზე, ივნისში - 394 ბავშვზე, ივლისში - 388 ბავშვზე, აგვისტოში - 380
ბავშვზე, სექტემბერში - 372 ბავშვზე, ოქტომბერ-ნოემბერში - ყოველთვიურად 376 ბავშვზე,
დეკემბერში - 365 ბავშვზე;
• „სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების მხარდაჭერის“
ქვეპროგრამის ფარგლებში იანვარ-მარტში ყოველთვიურად მომსახურება გაეწია 26 ბენეფიციარს,
აპრილში - 27 ბენეფიციარს, მაისში - 26 ბენეფიციარს, ივნისში - 28 ბენეფიციარს, ივლისში - 27
ბენეფიციარს, აგვისტო-სექტემბერში ყოველთვიურად 25 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 24
ბენეფიციარს, ნოემბერში - 26 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 28 ბენეფიციარს;
• „სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 18-21 წლამდე ახალგაზრდების საკვები პროდუქტებით
უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში - 1 ბენეფიციარს,
თებერვალში - 3 ბენეფიციარს, მარტში - 6 ბენეფიციარს, აპრილში - 8 ბენეფიციარს, ივნისში - 11
ბენეფიციარს, ივლისში - 12 ბენეფიციარს, აგვისტო-სექტემბერში - ყოველთვიურად 3 ბენეფიციარს,
ოქტომბერში - 9 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 7 ბენეფიციარს;
• „ხანგრძლივი პედიატრიული მოვლის სამედიცინო-სოციალური ცენტრის მომსახურების“
ქვეპროგრამის ფარგლებში იანვარ-დეკემბერში მომსახურება გაეწია 14 – 14 ბენეფიციარს.
1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
• სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა პენსიის დანამატი იანვარში მიიღო 84.0 ათასზე მეტმა პირმა,
თებერვალში - 84.2 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში - 84.3 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში - 84.5 ათასზე
მეტმა პირმა, მაისში - 84.6 ათასზე მეტმა პირმა, ივნისში - 84.8 ათასზე მეტმა პირმა, ივლისში - 84.9
ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში - 85.1 ათასზე მეტმა პირმა, სექტემბერში - 85.3 ათასზე მეტმა პირმა,
ოქტომბერში - 85.7 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში - 85.9 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში 86.1 ათასზე მეტმა პირმა;
• სოციალური პაკეტის დანამატი იანვარ-მარტში ყოველთვიურად მიიღო 15.1 ათასზე მეტმა პირმა,
აპრილ-მაისში - ყოველთვიურად 15.2 ათასზე მეტმა პირმა, ივნისი-სექტემბერში - ყოველთვიურად
15.3 ათასზე მეტმა პირმა, ოქტომბერ-ნოემბერში - ყოველთვიურად 15.4 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო
დეკემბერში - 15.3 ათასზე მეტმა პირმა;
• სამედიცინო პერსონალის დანამატი იანვარში მიიღო 1 677 ექიმმა და ექთანმა, თებერვალში - 1 684
ექიმმა და ექთანმა, მარტში - 1 685 ექიმმა და ექთანმა, აპრილში - 1 681 ექიმმა და ექთანმა, მაისში 1 689 ექიმმა და ექთანმა, ივნისში - 1 694 ექიმმა და ექთანმა, ივლისი-აგვისტოში ყოველთვიურად - 1
692 ექიმმა და ექთანმა, სექტემბერში - 1 690 ექიმმა და ექთანმა, ოქტომბერში - 1 687 ექიმმა და ექთანმა,
ნოემბერში - 1 693 ექიმმა და ექთანმა, ხოლო დეკემბერში - 1 672 ექიმმა და ექთანმა;
• ელექტროენერგიის შეღავათით ისარგებლა იანვარში 83.9 ათასზე მეტმა აბონენტმა, თებერვალში 83.0 ათასზე მეტმა აბონენტმა, მარტში - 81.2 ათასზე მეტმა აბონენტმა, აპრილში - 83.9 ათასზე მეტმა,
მაისში - 88.5 ათასზე მეტმა, ივნისში - 86.6 ათასზე მეტმა აბონენტმა, ივლისში - 87 ათასზე მეტმა,
აგვისტოში - 87.3 ათასზე მეტმა, სექტემბერში - 87.7 ათასზე მეტმა აბონენტმა, ოქტომბერში - 87.4
72
ათასზე მეტმა აბონენტმა, ნოემბერში - 87.1 ათასზე მეტმა აბონენტმა, ხოლო დეკემბერში - 86 ათასამდე
აბონენტმა.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 115.4 მლნ ლარი.
1.1.5. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტო;
• ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის,
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვის, დახმარების/მხარდაჭერის და
მათი რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში ისარგებლა სულ 6 458
ბენეფიციარმა, მათ შორის:
თავშესაფრის მომსახურებით (24 საათიანი სერვისი) ისარგებლა 268 ბენეფიციარმა:
თბილისის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების
დაწესებულება (თავშესაფარი) - 103 ბენეფიციარი (56 ბენეფიციარი მსხვერპლი და მასზე
დამოკიდებული პირი, 47 ბენეფიციარი მსხვერპლი/სავარაუდო მსხვერპლი და მათზე
დამოკიდებული პირი);
ბათუმის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება
(თავშესაფარი) – 13 ბენეფიციარი (მსხვერპლი და მასზე დამოკიდებული პირი);
გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი და კრიზისული
ცენტრი) - 60 ბენეფიციარი (მსხვერპლი და მასზე დამოკიდებული პირი);
სიღნაღის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი) – 41
ბენეფიციარი (მსხვერპლი და მასზე დამოკიდებული პირი);
ქუთაისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი და
კრიზისული ცენტრი) - 51 (მსხვერპლი და მასზე დამოკიდებული პირი);
კრიზისული ცენტრის მომსახურებით ისარგებლა 755-მა ბენეფიციარმა:
გორის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი და კრიზისული
ცენტრი) – 41 ბენეფიციარი;
ქუთაისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი და
კრიზისული ცენტრი) – 19 ბენეფიციარი;
თბილისის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების
დაწესებულების ცენტრები (კრიზისული ცენტრი და ბავშვთა ინტეგრირებული ცენტრი) - 571
ბენეფიციარი;
ოზურგეთის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი - 24 ბენეფიციარი;
მარნეულის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი 21 ბენეფიციარი;
თელავის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი - 61 ბენეფიციარი;
ზუგდიდის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრი - 18 ბენეფიციარი;
• შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთათვის,
ხანდაზმულთათვის
და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის ხელშეწყობის
მიზნით მომსახურება (24 საათიანი სერვისი) გაეწია 292 ბენეფიციარს, მათ შორის:
თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი (ფილიალი) - 14 ბენეფიციარი;
73
ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატი (ფილიალი) – 94 ბენეფიციარი;
ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატი (ფილიალი) - 65 ბენეფიციარი;
დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატი (ფილიალი) - 43
ბენეფიციარი;
თბილისის ბავშვთა სახლი (ფილიალი) – 21 ბენეფიციარი;
ბედიანის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატი (ფილიალი) – 35
ბენეფიციარი;
წილკანის ხანდაზმულთა პანსიონატი (ფილიალი) - 20 ბენეფიციარი;
ძალადობის საკითხებზე საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე (116 006) განხორციელდა 3 896
შეტყობინება, მათ შორის:
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე - 1 559 შეტყობინება;
სექსუალური ხასიათის ძალადობის საკითხებზე - 36 შეტყობინება;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საკითხებზე - 29;
სხვა საკითხები - 2 272;
• ბავშვთა უფლებების ცხელ ხაზზე (111) განხორციელდა 57 814 შეტყობინება, მათ შორის მიზნობრივი
1 247:
სოციალურ საკითხებზე - 290; ჯანდაცვის საკითხებზე - 28; ფსიქოლოგიურ საკითხზე - 59;
განათლების საკითხებზე - 14; სამართლებრივ საკითხებზე - 6; ოჯახში ძალადობა - 320; ქუჩაში
მცხოვრები და/ან მომუშავე არასრულწლოვანები - 166; სხვადასხვა საკითხებზე - 364.
1.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი;
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
• მიმდინარეობდა: მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ფინანსური და
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვის
საფრთხეებისთვის
მზადყოფნისა და საპასუხო
რეაგირების
უზრუნველყოფა;
• მიმდინარეობდა: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და
გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია და სხივური თერაპია;
მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯგუფების
(სოციალურად დაუცველ პირთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა
სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული
დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;
უზრუნველყოფილია თავის ტვინში სისხლის
74
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
მიმოქცევის მოშლის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანების შედეგად განვითარებული
მდგომარეობის რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან
დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა
ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა;
ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა აივ ინფექცია/შიდსი, ტუბერკულოზი, მალარია,
ვირუსული ჰეპატიტები, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C
ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; B ჰეპატიტის მართვა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა
სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა;
მიმდინარეობდა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში
ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების ანაზღაურება დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG)
დაფინანსების სისტემით;
რიგ მედიკამენტზე დადგინდა რეფერენტული ფასი (სარეალიზაციო ფასის ზედა ზღვარი);
მიმდინარეობდა: ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სათემო
ამბულატორიული, მობილური გუნდებით, სტაციონარული მომსახურებებით და საცხოვრისით
უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგი (18 წლამდე ასაკი); თირკმლის ტერმინალური
უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის
მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა
მკურნალობა, მედიკამენტებით (მ.შ ინოვაციური) და მაღალტექნოლოგიური კვლევებით
უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად
ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა;
განხორციელდა 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის
მკურნალობის დაფინანსება უცხოეთის წამყვან კლინიკებში;
უზრუნველყოფილია ინდივიდუალური რეფერალური დახმარება;
მიმდინარეობდა წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გასაწვევ პირთა სამედიცინო
შემოწმება;
უზრუნველყოფილია საქართველოს მოქალაქეების ორგანოთა (ძვლის ტვინისა და ღვიძლის)
ტრანსპლანტაციით უზრუნველყოფა;
მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული
უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა;
ხორციელდებოდა დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად
სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;
მიმდინარეობდა „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
მუნიციპალიტეტებისა და მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ
და
პრიორიტეტულ
საექიმო
სპეციალობებში
საექიმო
სპეციალობის
მაძიებელთა
დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების
რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა;
დაიწყო პირველადი ჯანდაცვის განახლებული მოდელის საპილოტე რეჟიმში დანერგვა.
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N1.2.1-ისა და N1.2.2 -ის (ჯანდაცვა) ფარგლებში:
დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) დაფინანსების მოდელი - პერინატალური სერვისების
ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, 2025 წლის 1 იანვრიდან და შემდგომ პერიოდში დადებული
ხელშეკრულების ფარგლებში, თუ დაწესებულებას ხელშეკრულების გაფორმებიდან მე-4 თვეს
75
•
•
•
•
დაუფიქსირდა მშობიარობათა საერთო რაოდენობაში საკეისრო კვეთების 70%-ზე მეტი,
განმახორციელებელი ვალდებულია მე-5 თვიდან შეუჩეროს მიმწოდებლის სტატუსი;
მიმდინარეობდა მუშაობა გულის თანდაყოლილი მანკის (გთმ) ტარიფების გადახედვაზე;
DRG შემთხვევების ანალიზის შედეგების მიხედვით საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელდა
ზოგიერთი DRG-ს ღირებულებათა წონების ცვლილება;
2025 წლის 28 მარტიდან მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამით გათვალისწინებულ სტაციონარულ სამედიცინო სერვისებზე პროგრამის
მოსარგებლეებისთვის დაშვებულ იქნა ე.წ. VIP მომსახურებაზე (აყვანილი ექიმი/ექთანი,
არჩეული პალატა/სახარჯი მასალა) თანაგადახდის შესაძლებლობა;
სახსრების სრული ან ნაწილობრივი ჩანაცვლებისთვის, იმპლანტირებადი მოწყობილობის
ღირებულების ასანაზღაურებლად, რომელიც განსხვავდება სამედიცინო დაწესებულების მიერ
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლისთვის
შეთავაზებული მოწყობილობისგან და აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ
მოთხოვნებს და მისი ღირებულება აღემატება პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული
მოწყობილობის საშუალო ღირებულებას არანაკლებ 30%-ით, დაწესდა პროგრამის მოსარგებლის
მიერ დამატებით გადასახდელი თანხა. იმპლანტირებად მოწყობილობაზე ზღვრულ
მაქსიმალურ ფასებს ადგენს სამინისტრო, სამედიცინო დაწესებულებების მიმართვისა და მათ
მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე;
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N1.3-ის (ჯანდაცვა) ფარგლებში:
გაფორმდა ხელშეკრულება ინოვაციური ფარმაცევტული პროდუქტის - VOXZOGO, Inn:
Vosoritide უწყვეტი უზრუნველყოფის მიზნით;
ჰოფმან ლა როშთან გაფორმდა ხელშეკრულება გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო
მედიკამენტის - ოკრელიზუმაბის შესყიდვასთან დაკავშირებით;
2025 წელს მართული შესვლის შეთანხმების მექანიზმებით შესყიდულია 3 დასახელების
მედიკამენტი: ვოსორიტიდი, ოკრევუსი, ევრისდი;
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N1.4-ის (ჯანდაცვა) ფარგლებში:
რეფერენტული ფასების ამოქმედება - საანგარიშო პერიოდში საცნობარო ფასების კატალოგი
აერთიანებდა ფასებს 7 512 სამკურნალწამლო საშუალებაზე 313 INN-ის ქვეშ. სამინისტროს მიერ
განხორციელდა უკვე გამოქვეყნებული 7 091 ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო და საცალო
რეფერენტული ფასების ხელახალი გადათვლა (გეგმური გადახედვა ხორციელდება წელიწადში
ერთხელ);
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N2.2-ის (ჯანდაცვა) ფარგლებში:
ამბულატორიულ დონეზე სამართავი კლინიკური მდგომარეობებისთვის გზამკვლევების
(clinical care pathways) შემუშავება შესრულებულია. შემუშავებულია და დამტკიცებულია
ჰიპერტენზიის, დიაბეტისა და გულის უკმარისობის, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული
დაავადებების, ბრონქული ასთმის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მართვის 19 კლინიკური
გზამკვლევი;
მომზადდა 6 კლინიკური გზამკვლევი: ბიპოლარული აშლილობის მართვა მოზარდებში
პირველადი ჯანდაცვის დონეზე; მოზარდების უნიპოლარული დეპრესიის მართვა პირველად
ჯანდაცვაში; ზრდასრულებში გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის მართვა პირველადი
ჯანდაცვის დონეზე; ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით განპირობებული ფსიქიკური და ქცევითი
აშლილობების გამოვლენა, შეფასება და მართვა პირველად ჯანდაცვაში; პირველად და
სპეციალიზებულ ჯანდაცვის სერვისებში დეპრესიული აშლილობების მართვა; დემენცია.
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N2.3-ის (ჯანდაცვა) ფარგლებში:
ჯანდაცვის სერვისების პაკეტის გადასინჯვა და შედეგზე ორიენტირებული ანაზღაურების
მეთოდების დანერგვის ფარგლებში, 2025 წლის 30 აპრილს დამტიცდა პირველადი ჯანდაცვის
76
სისტემის რეფორმების სამართლებრივი პაკეტი, რომელიც მოიცავს: 1) პჯდ სერვისების
დაფინანსების ახალ მოდელს - ასაკ-სპეციფიკური კაპიტაციის ტარიფების და შედეგზე
დაფუძნებული ანაზღაურების მეთოდოლოგიას; 2) პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის
სისტემისთვის ადამიანური რესურსების განვითარების 2025-2027 წლების სამოქმედო გეგმას; 3)
შედეგზე დაფუძნებული ანაზღაურების მეთოდის დანერგვისთვის ინდიკატორების ნაკრებს და
მათ პასპორტებს; 4) ოჯახის ექიმის სამუშაოთა აღწერილობას; 5) პირველად ჯანდაცვაში ექთნის
სამუშაოთა აღწერილობა; 6) „ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებლების ელექტრონული
სამედიცინო ჩანაწერების ცენტრალური სისტემის (C-EMR) ფუნქციონირებისა და წარმოების
წესს. პილოტური პროექტი 1 ივლისიდან ამოქმედდა ექვს დაწესებულებაში;
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის
მიერ აგვისტოში განხორციელდა საპილოტე
დაწესებულებების მონიტრინგი. შეფასდა განახლებული პაკეტით გათვალისწინებული
სერვისების მიწოდების მდგომარეობა, ელექტრონულად მონაცემების გადაგზავნის
შესაძლებლობა და მონაცემთა ხარისხი;
• ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N4.2 -ის (ჯანდაცვა) ფარგლებში:
გრძელდებოდა პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელთა ჩართვა EHR მოდულში.
ჩანაწერების ატვირთვა ხდება პირველადი ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელთა 80%-ის მიერ;
საანგარიშო პერიოდში EHR სისტემაში მონაცემების წარდგენის 32.2 მლნ შემთხვევა ფიქსირდება,
მათ შორის დაფიქსირებულია გეგმიური და გადაუდებელი ამბულატორიული 21.5 მლნ
შემთხვევა;
ჩეხეთის კარიტასის ტექნიკური მხარდაჭერით მომზადდა საინფორმაციო სისტემა, რომელიც
სისტემაში პაციენტის მოძრაობის სრულად ასახვის საშუალებას იძლევა და შედეგზე
დაფუძნებული დაფინანსებისთვის უზრუნველყოფას (ე.წ. დეშბორდების სისტემა);
• ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N4.3 -ის (სოციალური) ფარგლებში:
პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებლების მიერ ტელემედიცინის ფარგლებში 2025 წელს
დაფიქსირდა 996-მდე ტელეკონსულტაცია;
„საქართველოში COVID-19-ის გავრცელების ზემოქმედების შერბილება ტელემედიცინისა და
ციფრული ჯანდაცვის გადაწყვეტილებების მეშვეობით“ ევროკავშირისა და გაეროს
სააგენტოების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, გრძელდებოდა მუშაობა 60 სოფლის პჯდ
ამბულატორიის სამედიცინო პერსონალის სასწავლო მასალებზე, რომლებიც აერთიანებს
ტრენინგებს თითოეული ციფრული ხელსაწყოსა და პლატფორმისთვის;
საანგარიშო პერიოდში 110 პჯდ ამბულატორია აღიჭურვა ტელემედიცინის მოწყობილობებით;
პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციისთანავე სოფლის ექიმებმა ადგილზე გაიარეს
ტრენინგი ციფრულ პლატფორმასა და ციფრულ სამედიცინო მოწყობილობებზე;
• მდგრადი განვითარების მიზნები - SDG 3 -ის (ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა) ფარგლებში:
JICA ერთობლივი პროექტის ფარგლებში აჭარის საპილოტე რეგიონში დაინერგა დედისა და
ბავშვის ჯანმრთელობის სახელმძღვანელო. სულ ჩაერთო აჭარის 16 დაწესებულება (13 ბათუმში,
2 ქობულეთში, 1 ხულოში);
უზრუნველყოფილია 14 დაავადების პრევენცია იმუნიზაციის გზით. წარმატებით დაინერგა
ტეტრავალენტური ვაქცინა (დიფთერია + ყივანახველა (არაუჯრედული) + ტეტანუსი +
ინაქტივირებული პოლიომიელიტი, დყატ-იპვ). წითელას ვაქცინით იმუნიზაციით მოცვა
შეადგენს 95%;
ქვეყანამ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ჰეპატიტების პრევენციისა და მართვის კუთხით.
განხორციელდა C
ჰეპატიტის
ელიმინაციის
პროგრამის
ფარგლებში
სერვისების
დეცენტრალიზაცია, რამაც იოლად ხელმისაწვდომი გახადა ტესტირების და მკურნალობის
სერვისები მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის (მ.შ. ინექციური ნარკო მომხმარებლები). 2025 წელს
ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში C ჰეპატიტზე გამოკვლეულ ბენეფიციართა
77
რაოდენობა სულ შეადგენს 817 ათასამდე ბენეფიციარს, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 6
531 (0.80%). C ჰეპატიტთან ბრძოლაში ქვეყანა გლობალურ ლიდერადაა აღიარებული.
განკურნების მაჩვენებელი შეადგენს 99%-ს;
C ჰეპატიტის ელიმინაციის პარალელურად, 2024 წელს ამოქმედდა B ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა
და მართვის პროგრამა. პროგრამა მოიცავს ბენეფიციართა გამოვლენას, დიაგნოსტიკას,
სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და მონიტორინგს. B ჰაპატიტზე სკრინინგი
ჩაუტარდა 14 199 პირს;
მკვეთრად დადებითი დინამიკა შეინიშნება ტუბერკულოზის და აივ/შიდსის კონტროლის
კუთხით. ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ეფექტურ განხორციელებას მოჰყვა
ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების კლების ტენდენცია 65%-დან 80%-მდე. გაიზარდა
განკურნების მაჩვენებელიც;
2025 წლის თებერვლიდან ექიმი-ონკოლოგებისა და სამედიცინო დაწესებულებების
ჩართულობით, განისაზღვრა ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპიის დროს ჩასატარებელი
აუცილებელი გამოკვლევების ჩამონათვალი და მომსახურების ტარიფები. მოიხსნა ე.წ.
სატარიფო არეალის პრინციპი და მომსახურება, ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში, უწყების
მიერ დადგენილი ტარიფებით ანაზღაურდება. მკურნალობის პროცესში აუცილებელ
გამოკვლევებს კი სახელმწიფო სრულად დააფინანსებს;
მნიშვნელოვანი მიღწევაა დიალიზის სერვისის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის
გაფართოება. სულ პროგრამის ბენეფიციარია 3,9 ათასამდე პირი;
თამბაქოსათვის თავის დანებების ცხელი ხაზის (116001) საკონსულტაციო სერვისით
მოსარგებლეთა რაოდენობა საანგარიშო პერიოდში დაახლოებით 1.8 ათას ადამიანს შეადგენს,
კრიზისული ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზის სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა
კი - 709-ს;
ჯანდაცვის სერვისებით უნივერსალური მოცვა - სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედების შემდგომ,
მოქალაქეებს, რომლებიც არ სარგებლობდნენ კერძო დაზღვევით, მიეცათ ჯანდაცვის
მომსახურების საბაზისო პაკეტზე წვდომა. მოსახლეობის 95%-ისთვის პროგრამით იფარება
აუცილებელი მედიკამენტები და სამედიცინო სერვისები;
გაიზარდა
მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის
ქრონიკული
დაავადებების
სამკურნალო
მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე
მოიხსნა წლიური ლიმიტი;
2025 წლიდან 1 275 სოფლის ექიმისა და 1 527 სოფლის ექთნისთვის სახელფასო ზრდა 100 ლარის
ოდენობით;
პირველადი ჯანდაცვის „მეკარიბჭის“ ფუნქციით უკეთ განხორციელების მიზნით, სამინისტრომ
დაამტკიცა კიდევ 19 გზამკვლევი და დასამტკიცებლად მომზადებულია 6, ყველაზე
გავრცელებული ქრონიკული დაავადებების მართვისთვის. გზამკვლევების მიზანია არასაჭირო
ჰოსპიტალიზაციის თავიდან აცილება და პაციენტებისთვის ამბულატორიულ პირობებში
დაავადებების მართვის საუკეთესო შესაძლებლობების შექმნა;
2024 წლის თებერვალში „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ და „უმაღლესი განათლების შესახებ“
საქართველოს კანონებში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც
ექთნებისა და ბებიაქალთა (მეანი ექთნების) პროფესიები რეგულირებად პროფესიებად იქცა.
ასევე, კანონით განისაზღვრა ექთნებისა და მეანი ექთნების საბაკალავრო, დიპლომისშემდგომ და
უწყვეტ განათლებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები. 2025 წელს შეიქმნა ექთნებისა და მეანექთნების ავტორიზაციის ელექტრონული სისტემა;
დაწყებულია სამედიცინო დაწესებულებების საერთაშორისო აკრედიტაცია, რომელიც 2026 წლის
ივლისიდან წარმოადგენს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართვის პირობას;
78
გაფართოვდა ტელემედიცინის შესაძლებლობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი
აღმოჩნდა საქართველოს შორეულ და მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პაციენტებისთვის.
2025 წელს ტელემედიცინის საშუალებით სამედიცინო სერვისი ამოქმედებულია საქართველოს
110 სოფელში;
ადამიანური რესურსის მწყობრი და თანმიმდევრული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით,
მომზადდა და დამტკიცდა საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის სისტემისთვის ადამიანური
რესურსების განვითარების სამოქმედო გეგმა 2025-2027წ.წ.;
საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული საფრთხეების შემცირებისთვის
პრევენციული ღონისძიებების კოორდინირების მიზნით შემუშავდა ჯანდაცვის სექტორში
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ შედეგებთან ადაპტაციის 2025-2027 წლების სამოქმედო
გეგმა.
1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების სისტემის ეტაპობრივი დანერგვა.
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში რიგი
სამედიცინო შემთხვევის ანაზღაურება განხორციელდა დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG)
დაფინანსების სისტემით;
• საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 690,6 ათასზე
მეტი შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების - 357,7 ათასზე მეტი შემთხვევა,
მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 25,8 ათასამდე შემთხვევა, მაღალი რისკის ორსულთა,
მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების - 2 931 შემთხვევა, ქიმიო,
ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 192.8 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის - 28,5
ათასამდე შემთხვევა, გეგმური ქირურგიული მომსახურების (DRG) – 168,9 ათასამდე შემთხვევა,
ინფექციური დაავადებების მართვის - 37,2 ათას შემთხვევაზე მეტი, გულის თანდაყოლილი მანკის
მკურნალობის - 415 შემთხვევა;
• ქრონიკული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში დარეგისტრირებული
ბენეფიციარების რაოდენობაა 423,5 ათასამდე ბენეფიციარი, ხოლო აფთიაქებს მიმართა სულ 411.2
ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა;
• თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის, თავის და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანების
შედეგად განვითარებული მდგომარეობის რეაბილიტაციის მისაღებად საანგარიშო პერიოდში სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოს მიმართა 1 146 ბენეფიციარმა;
• საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს მიერ გაცემულ იქნა ერთ/ორ/სამკამერიანი დეფიბრილატორები
(სულ 1 093 ერთეული) და სმენის აპარატები (კოხლეარული იმპლანტი - 130 ერთეული).
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 1 473.4 მლნ ლარი.
1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
79
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო
• პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრების, დაავადებათა პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და მართვის ღონისძიებები;
• მიმდინარეობდა მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ამოცანის შესრულება.
ყოველწლიურად მცირდება აივ/შიდსის ახალი შემთხვევები, სახელმწიფოს მიერ თანმიმდევრული
ღობისძიებების გატარებითა და გლობალური ფონდის ვალდებულებების სახელმწიფოს მიერ
ჩანაცვლების პროცესის ჰარმონიული მიმდინარეობით.
1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
• „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა
73,9 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, მათ შორის: ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 34,2 ათასზე მეტ ბენეფიციარს,
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) – 26,2 ათასამდე ბენეფიციარს, კოლორექტალური
კიბოს სკრინინგი - 3,8 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 9,7 ათასამდე
ბენეფიციარს, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 339 ბენეფიციარს და კოლონოსკოპიური
სკრინინგი მორფოლოგიით - 41 ბენეფიციარს;
• „1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების
დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 1 019
ბავშვს; მათ შორის ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 1 022,
ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 1 007, ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 113;
• „ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში სულ კონსულტაცია
გაეწია 2 092 პაციენტს, პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი ჩაუტარდა 2 092 პაციენტს,
მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი - 2 077 პაციენტს, ელექტროენცეფალოგრაფიული
სკრინინგი - 1 920 პაციენტს, ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება - 1 832 პაციენტს, ხოლო
ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა - 1 960 პაციენტს;
• „დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში პირველადი
სკრინინგი ჩაუტარდა 658 ბენეფიციარს; დაფიქსირდა განმეორებითი კვლევის 1 445 შემთხვევა;
• „სისხლში ტყვიის შემცველობის ბიომონიტორინგის“ კომპონენტის ფარგლებში 7 წლამდე ასაკის
ბავშვებში სულ ჩატარდა 4 521 პირველადი და 29 განმეორებითი დიაგნოსტიკური კვლევა; 5 მკგ/დლზე მეტი ტყვიის შემცველობა გამოუვლინდა 56 ბავშვს (1,24%), აქედან 12-ს აღმოაჩნდა ტყვია 10
მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით. ოჯახის წევრებში ჩატარდა 152 პირველადი და 5 განმეორებითი
დიაგნოსტიკური კვლევა, რის შედეგად ტყვიის მომატებული შემცველობა გამოუვლინდა 4
ბენეფიციარს (2.65%), ხოლო 14 ორსულიდან 5-ს (35.71 %).
1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
80
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
• საანგარიშო პერიოდში რუტინული ვაქცინაციის კომპონენტის ფარგლებში სულ ჩატარდა:
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო + 1 წლამდე ასაკი) ჩატარებულია 34 426 აცრა,
დაიხარჯა 93 568 დოზა ბცჟ ვაქცინა, ვაქცინის დანაკარგის კოეფიციენტია 2.6;
ჰეპატიტი B საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო) ჩატარებულია36 245 აცრა, დაიხარჯა 39 375 დოზა
ჰეპატიტი B მონოვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.1;
ჰექსა ვაქცინით (2 თვე – 2 წლამდე ბავშვები) ჩატარებულია 87 534 აცრა, დაიხარჯა 91 000 დოზა
დყტ+ჰეპB+ჰიბ +იპვ, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.04;
დიფთერია-ყვანახველა-ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–13 წელი) ჩატარებულია 67 753
აცრა, დაიხარჯა 74 111 დოზა დყტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.09;
ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (14 წელი და მეტი) ჩატარებულია 54 240 აცრა,
დაიხარჯა 74 200 დოზა ტდ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.4;
წითელა-წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი) 67 187 აცრა, დაიხარჯა 69
000 დოზა წწყ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.02;
როტა ინფექციის საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 48 653 აცრა, დაიხარჯა 51 638
დოზა როტა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.1;
პნევმოკოკის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) ჩატარებულია 84 564 აცრა, დაიხარჯა
84 630 დოზა პნევმოკოკური ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.00;
ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ (10-11-12 წ) ჩატარებულია 51 552 აცრა, რაზედაც
გაიხარჯა 53 144 დოზა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.03;
• სპეციფიკური შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის
შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია და დაიხარჯა:
ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) დაიხარჯა 64 ფლაკონი. დაფიქსირდა 3
შემთხვევა;
გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი მოხმარდა 27 ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 28 ფლაკონი;
ანტიბოტულინური შრატი დაიხარჯა: A ტიპი – 9, B ტიპი – 9, E ტიპი - 9 კომპლექტი. აღირიცხა
ბოტულიზმის 7 შემთხვევა;
ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა დაიხარჯა 920 დოზა, აცრა ჩაუტარდა 776
ბენეფიციარს;
• ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში:
ანტირაბიული იმუნოგლობულინი მოხმარდა 10 326 ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 25 202
ფლაკონი;
ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა 58 492 ბენეფიციარს, გაიხარჯა 226 888 დოზა ვაქცინა.
1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
• მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა)
დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესების კომპონენტის ფარგლებში:
81
განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები)
შედეგების გადამოწმება ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე, პრეპარატების ხარისხის
კონტროლი. სულ შემოვიდა 228 პრეპარატი, მათგან ყველა უარყოფითია;
საანგარიშგებოო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა ტროპიკული მალარიის 9 შემთხვევა
და ერთი - ჩვეულებრივი მალარია აფრიკიდან (ტანზანია, კენია, უგანდა, ანგოლა, კოტ-დივუარი,
ინდოეთი, ნიგერია);
მალარიოგენულ ტერიტორიებზე მოფუნქციონირე 13 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მუნიციპალური ცენტრის მიერ, მალარიაზე საეჭვო 1 410 პირს ჩაუტარდა სისხლის სქელი წვეთის
სკრინინგი (წლიური სამიზნე მაჩვენებლის 56%);
კოღოებით, ტკიპებით, ფლებოტომუსებით და სხვა ვექტორებით გადაცემადი პარაზიტული და
ვირუსული (მალარია, ლეიშმანიოზი, დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო და სხვა)
დაავადებებისა და ალიმენტური პარაზიტული (პროტოზოოზები, ჰელმინთოზები) ინფექციების
პრევენციის მიზნით სადეზინსექციო სამუშაოების განხორციელებისთვის მიმდინარეობდა
ხელშეკრულებების გაფორმება მუნიციპალურ საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრებთან. 2025
წელს შესყიდული იქნა სადეზინსექციო პრეპარატი „სოლფაკი“ 4 480 კილოგრამი და ქვეყნის
მასშტაბით დაიგეგმა 8 800 000 კვ.მ ფართობის დამუშავება. საქართველოში (დასავლეთი,
აღმოსავლეთი), ორ ეტაპად - გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდში.
დასრულებულია
დეზინსექციის პროცესის ორივე ეტაპი. 2025 წელს დეზინსექციის პროცესს დაემატა ჩხოროწყუს
და მარტვილის რაიონები, როგორც მალარიის გავრცელების პოტენციური კერები;
• ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა 353
ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, რაც დასახული მიზნის 60,9% შეადგენს;
• გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე
ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნებისა და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე
რეაგირების კომპონენტის ფარგლებში ლაბორატორიულად გამოკვლეულ იქნა საყრდენი ბაზებიდან
მოწოდებული 6 084 კლინიკური ნიმუში (გრიპი, გრიპისმაგვარი დაავადებები, მძიმე მწვავე
რესპირაციული დაავადებები), საიდანაც 791 შემთხვევაში დადასტურდა გრიპის ვირუსი.
დაფიქსირდა სულ 414 A ტიპის გრიპის ვირუსი, 377 B ტიპის გრიპის ვირუსი, 340 კორონავირუსი
(SARS-COV-2);
• ვირუსული დიარეების კვლევის კომპონენტის ფარგლებში ლაბორატორიულად 145 შემთხვევაში
(72%) დადასტურდა დიარეული დაავადების გამომწვევი.
1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
• პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 94.3 ათასზე მეტი დონაცია, მათგან 34.0
ათასამდე (36%) იყო კადრის დონორი, 18.0 ათასზე მეტი (19%) - ნათესავი და 42.7 ათასზე მეტი (45%)
- უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას საანგარიშო პერიოდის
განმავლობაში გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 38 შემთხვევა, С
ჰეპატიტზე სავარაუდო - 330, B ჰეპატიტზე - 445, ხოლო სიფილისზე კვლევისას - 494 სავარაუდო
შემთხვევა.
82
1.2.2.5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში
არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
• პროგრამის ფარგლებში 7 საწარმოში ჩატარდა ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური კვლევები (შპს
„სავანეთი 99’’, სს „ლომისის’’ ნატახტრის ლუდის და გამაგრილებელი სასმელების ქარხანა, შპს
,,ჰენკელ ბილდინგ ქემიქალს ჯორჯია’’, შპს „ნუტრიმაქსი“, შპს „ნუტრიმაქს პეტფუდი“, შპს „ნიუ
დორსი“ და შპს „ჯეო სოლუშენ ქომფანი“).
1.2.2.6 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 29,1 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა,
მომსახურება გაეწია 19,6 ათასზე მეტ პაციენტს;
• სტაციონარული მომსახურება გაეწია 961 პირს და დაფიქსირდა 1,1 ათასზე მეტი შემთხვევა;
• ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა:
ბაქტერიოსკოპული კვლევა - 14 386;
სადიაგნოსტიკო კვლევა - 5 296;
ქიმიოკონტროლი - 7 824;
ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური კვლევა - 9 147;
ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 1 210;
ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 327;
GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევები - 17 415;
FAST სტრატეგიის ფარგლებში GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევები - 2 322;
ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის კვლევა - 1 049;
განხორციელდა 4 031 ამანათის ტრანსპორტირება;
• პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 1 012 ტბ. პაციენტი;
• მეორე რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 120 ტბ. პაციენტი;
• 175 MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის;
• 884 სენსიტიურმა პაციენტმა მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის მიიღო ფულადი წახალისება
გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამიდან.
1.2.2.7 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
83
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული
მომსახურების 64,2 ათასზე მეტი შემთხვევა. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 7,0
ათასზე მეტმა პირმა;
• ქვეყნის მასშტაბით აივ ინფექციაზე ჩატარდა 307 454 სკრინინგული გამოკვლევა, მათგან გამოვლინდა
1 559 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 563. აგრეთვე, ჩატარდა 90 512 ტესტის წინა
და 89 880 ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 885 განმეორებითი ტესტირება და 73 კონფირმაციული
კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით;
• აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა ჩაუტარდა 6 398
შიდსით დაავადებულ პაციენტს, ხოლო მეორე რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა - 782 პაციენტს;
• დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურების 798 შემთხვევა.
სტაციონარული მკურნალობით ისარგებლა 507 ბენეფიციარმა.
1.2.2.8 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• „B“ ჰეპატიტზე სკრინინგული კვლევით გამოკვლეულ იქნა 32 825 ორსული, აქედან გამოვლინდა 267
სკრინინგით საეჭვო დადებითი შემთხვევა (მათ შორის, კონფირმაციით დადასტურებული
შემთხვევების რაოდენობა 128);
• სიფილისზე სკრინინგული კვლევით გამოკვლეულ იქნა 32 767 ორსული, მათ შორის ანტისხეულებზე
დადებითი შედეგი დაფიქსირდა 128 სისხლის ნიმუშში (საიდანაც, კონფირმაციით დადასტურებული
შემთხვევების რაოდენობაა 71);
• აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 32 728 ორსულს, საიდანაც საეჭვო
შემთხვევის რაოდენობაა 69.2 და დადასტურდა 2;
• C ჰეპატიტზე სკრინინგი გაიარა 32 604 ბენეფიციარმა, საიდანაც საეჭვო სემთხვევების რაოდენობაა
137;
• B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 266 ბენეფიციარს (მათ შორის B
ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი გადაეცა ყველა სამეანო დაწესებულებას);
• ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში ქ. თბილისის
სამშობიარო სახლებში გამოკვლეულ იქნა 35 007 ახალშობილი და გამოვლენდა კურდღლის ტუჩი - 1
შემთხვევა, II ხარისხის სმენაჩლუნგობა - 1 შემთხვევა, IV ხარისხის სმენაჩლუნგობა - 4 შემთხვევა;
• ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების
164,9 ათასზე მეტი შემთხვევა;
• დაფიქსირდა გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის 2 787 შემთხვევა;
• ახალშობილთა
და
ბავშვთა
სკრინინგი
ჰიპოთირეოზზე,
ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 31,8
ათასზე მეტი ბენეფიციარი;
• „სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის დროს“ კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია
109 ბენეფიციარს (დაფიქსირდა 158 შემთხვევა).
84
1.2.2.9 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 17,1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო სტაციონარული
დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 1 401 პაციენტმა;
• ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული
მომსახურებით ისარგებლა 387 პირმა;
• ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის
უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში, N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებში
მომსახურება გაეწია 1 207 პირს (დაფიქსირდა 60,3 ათასზე მეტი შემთხვევა).
1.2.2.10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
• საანგარიშო პერიოდში მომზადებულ იქნა ტექნიკური დავალებები მიმწოდებლებისათვის
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი მომსახურებების შესახებ;
• რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობდა თამბაქოსათვის თავის დანებების ცხელი ხაზის (116001)
ფუნქციონირება;
• განხორციელდა მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი ტრანსპორტში (თბილისში და რეგიონებში);
• რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობდა საგანმანათლებლო და სოციალური მედიის ფორმატის
მასალებზე მუშაობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა პრიორიტეტულ საკითხებზე;
• ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეების ფარგლებში მომზადდა საინფორმაციო მასალები;
• დაიგეგმა „თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერების“ კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილი
მიმართულებების დეტალები;
• ჩატარდა საკონსულტაციო სახის შეხვედრები კონტრაქტორებთან დაგეგმილი ინტერვენციების
დეტალურად განხილვის მიზნით.
1.2.2.11 ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 5,9 ათასზე მეტმა პირმა;
85
• ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში, აღნიშნული და სხვა პროგრამებით C ჰეპატიტზე
გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 817,0 ათასამდე ბენეფიციარს, მათგან საეჭვო
დადებითი აღმოჩნდა 6 531 (0.80%), მათ შორის:
„ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში: ცენტრის ლაბორატორიებისა და
გამსვლელი ბრიგადებით - 2 160 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 19 (0.79%);
ამბულატორიული დაწესებულებების მიერ - 269 372 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი
აღმოჩნდა 2 842 (1,05%);
„დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ სახელმწიფო პროგრამით - 32 604 ორსული, მათგან
საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 137 (0.42%);
„უსაფრთხო სისხლის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დონორთა ერთიანი
ელექტრონული ბაზის მონაცემებით - 94 327 დონორი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 329
(0.35%);
სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 418 342 ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, მათ შორის საეჭვო
დადებითი შედეგი გამოვლინდა 3 206 შემთხვევაში (0.82%);
• B ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 14 199 პირს;
• B ჰეპატიტის მართვის ფარგლებში-ბენეფიციართა გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და მონიტორინგის
კომპონენტით ისარგებლა 19,3 ათასზე მეტმა პირმა.
1.2.2.12
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
დაცვის
ღონისძიებების
უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 12)
დელეგირებული
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
• უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული
უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა; საანგარიშო პერიოდში პროგრამით
გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიიმართა 14.1 მლნ ლარამდე.
1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო
(პროგრამული კოდი 27 03 03)
მომსახურების
მიწოდება
პრიორიტეტულ
სფეროებში
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი;
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ინტეგრირებული სამედიცინო სერვისების გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობისათვის საჭირო ღონისძიებები, სამედიცინო მომსახურების შედეგიანობისა და
ხარჯთ-ეფექტურობის გაზრდა; ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; ძვირადღირებული
სამედიცინო დანახარჯების ფინანსური რისკებისგან მოსახლეობის დაცვა; გადამდები და
86
არაგადამდები დაავადებების ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება;
სპეციფიკური სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება.
მოსახლეობის
1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• სათემო ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 24,5 ათასამდე ბენეფიციარმა;
• ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 70 ბენეფიციარს;
• ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფარგლებში მომსახურება გაიარა 323 ბენეფიციარმა (324
შემთხვევა);
• ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია განხორციელდა 327 ბენეფიციართან;
• თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლა 1 229 ბენეფიციარმა;
• ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 5.0 ათასამდე
ბენეფიციარმა;
• ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში
მომსახურება გაეწია 123 ბენეფიციარს.
1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 1.4 ათასზე
მეტმა ბენეფიციარმა, ხოლო სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით - 3.0
ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა. უწყვეტი გლუკოზის მონიტორინგის სისტემით (CGM)
უზრუნველყოფილია 1 078 პირი, ხოლო სმარტფონებით - 69 პირი.
1.2.3.3 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია (27 03 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• განხორციელდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პაციენტებისთვის:
მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია; ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედების) ტრანსპლანტაციის წინა
კვლევები; ტრანსპლანტაცია (აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია, ალოგენური ტრანსპლანტაცია,
ჰაპლიოიდენტური ტრანსპლანტაცია) მათ შორის, პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის მართვა.
ისარგებლა 138 ბენეფიციარმა;
• დაფიქსირდა ღვიძლის ტრანსპლანტაციის 12 შემთხვევა.
87
1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• პროგრამის ფარგლებში ჩართული იყო 3.9 ათასამდე პაციენტი; სულ დაფიქსირდა ჰემოდიალიზის
400.0 ათასზე მეტი შემთხვევა (3 879 ბენეფიციარი), პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის 1
071 შემთხვევა (146 ბენეფიციარი);
• დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 48 შემთხვევა.
1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობის კომპონენტის
ფარგლებში დაფიქსირდა 9.2 ათასზე მეტი შემთხვევა და 361 პაციენტს გაეწია შესაბამისი
მომსახურება;
• ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში
დაფიქსირდა 97.2 ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 2 567 პაციენტს.
1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ
პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 238 ბავშვს;
• სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 131 ბავშვს (794 შემთხვევა);
• ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობა გაეწია 370 პაციენტს (დაფიქსირდა 1 473 შემთხვევა).
1.2.3.7 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი
27 03 03 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი;
88
• საქართველოს მასშტაბით, სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრის მართვაში არსებული 320 ბრიგადის და 9 მოტოტრანსპორტის მეშვეობით
განხორციელდა 1 108.2 ათასამდე გამოძახების შესრულება;
• სამთო-სათხილამურო სეზონთან დაკავშირებით განხორციელდა: ბორჯომში (ბაკურიანი) – 1
იანვრიდან 17 მარტის ჩათვლით 3 ბრიგადის, 10 იანვრიდან 18 მარტის ჩათვლით 1 რეფერალური
დახმარების ბრიგადის, 18 მარტიდან 23 მარტის ჩათვლით 2 ბრიგადის და 24 მარტიდან 30 მარტის
ჩათვლით 1 ბრიგადის, 20, 24 და 27 დეკემბრიდან 3 ბრიგადის დამატება; მესტიაში (თეთნულდი) -1
იანვრიდან 10 აპრილის ჩათვლით 1 ბრიგადის, 27 დეკემბრიდან 1 ბრიგადის დამატება, ხულოში
(კურორტი გოდერძი) – 1 იანვრიდან 30 მარტის ჩათვლით 1 ბრიგადის, 27 დეკემბრიდან 1 ბრიგადის
დამატება; მცხეთა-მთიანეთში (გუდაური) - 1 იანვრიდან 13 აპრილის ჩათვლით 3 ბრიგადის, 27
დეკემბრიდან 3 ბრიგადის დამატება. დიდთოვლობასთან დაკავშირებით სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების სერვისების უზრუნველყოფის მიზნით, რიგ რაიონულ სამსახურებს დაემატა ბრიგადები,
კერძოდ: 26 თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით ოზურგეთს 3 ბრიგადა, 27 თებერვლიდან 2 მარტის
ჩათვლით ლანჩხუთს 1 ბრიგადა, 27 თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით ჩოხატაურს 1 ბრიგადა და 28
თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით ვანს 1 ბრიგადა. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით
განხორციელდა ომალოში - 1 ბრიგადის, ბორჯომში (ბაკურიანი) - 1 ბრიგადის, ფოთი (ურეკი) - 1
სასწრაფოს ბრიგადის და 1 მოტოტრანსპორტის, ბათუმში - 3 სასწრაფოს ბრიგადის და 2
მოტოტრანსპორტის, ქობულეთში - 2 სასწრაფოს ბრიგადის და 2 მოტოტრანსპორტის, ქობულეთში
(ჩაქვი) - 1 მოტოტრანსპორტის, ადიგენში (აბასთუმანი) – 1 ბრიგადის, ჩოხატაურში (ბახმაროში) - 1
ბრიგადის დამატება;
• ცენტრის მართვაში არსებულ ეროვნულ სასწავლო ცენტრში გადამზადება გაიარა 790 მსმენელმა
(აქედან 758 ცენტრის თანამშრომელია). „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კურსი სასწრაფო
დახმარების ექთნებისთვის" - ტრენინგი გაიარა 684 მსმენელმა, საიდანაც 669 ცენტრის
თანამშრომელია; „პირველადი სამედიცინო დახმარება" - ტრენინგი გაიარა 587 თანამშრომელმა;
„სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმამდელი, პრეჰოსპიტალური, გადაუდებელი
სამედიცინო დახმარების სპეციალისტი - კურსი გაიარა და სერთიფიკატი გადაეცა 18
კურსდამთავრებულს;
„მოტო
ტრანსპორტით
გადაუდებელი
სამედიცინო
დახმარების
სპეციალიზაციის კურსი“ გაიარა 25 თანამშრომელმა; „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმის
სპეციალიზაციის კურსი“ - ტრენინგი გაიარა 18 თანამშრომელმა; „ტრავმული პაციენტის
სტაბილიზაცია და ტრანსპორტირება და გადაუდებელი კარდიოვასკალური დახმარება“-ტრენინგი
გაიარა 43 მსმენელმა, საიდანაც 28 ცენტრის თანამშრომელია; „პირველადი გადაუდებელი დახმარება“
- ტრენინგი გაიარა 526 მსმენელმა;
• რეფერალური ბრიგადების გამოძახებათა რაოდენობამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 12.2
ათასამდე, აქედან ცენტრის მართვაში არსებული 25 ბრიგადის მეშვეობით განხორციელდა 11.9
ათასამდე გამოძახება, ხოლო კერძო რეფერალური ბრიგადების მიერ 295 გამოძახება;
• სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, 1 275 სოფლის ექიმისა და 1 527 სოფლის ექთნის
მიერ, უზრუნველყოფილები იყვნენ პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან
ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, რიგი ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და
სხვა);
• სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და
სტაციონარული მომსახურების მიწოდების კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 33.3 ათასამდე
შემთხვევა;
• სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო
დახმარება) გაეწია 3 994 პირს (6 455 შემთხვევა).
89
1.2.3.8 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
• სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის
მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 86.1 ათასზე
მეტი შემთხვევა, დაფინანსდა 60.1ათასზე მეტი შემთხვევა;
• განხორციელდა 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის
მკურნალობის დაფინანსება უცხოეთის წამყვან კლინიკებში;
• ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება
გაეწია 754 ბენეფიციარს;
• კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში
მომსახურება გაეწია 104 ბენეფიციარს.
1.2.3.9 წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გასაწვევ პირთა სამედიცინო შემოწმება
(პროგრამული კოდი 27 03 03 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩაუტარდა
გამოკვლევა 14.5 ათასზე მეტ პირს, მათ შორის
ამბულატორიული კომპონენტით ისარგებლა 10.9 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა, ხოლო დამატებითი
კვლევების კომპონენტით - 3.2 ათასზე მეტმა პირმა.
1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო;
• „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიებისა
და მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ
საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობების მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი განათლების
კომპონენტის ფარგლებში ჩართული იყო 15 მაძიებელი;
• პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში („პათოლოგიური ანატომია (კლინიკური პათოლოგია)“,
„ფსიქიატრია“,
„ფთიზიატრია-პულმონოლოგია“,
„ბავშვთა
ფთიზიატრია-პულმონოლოგია“,
„სასამართლო მედიცინა“) 2023 წელს ჩარიცხული საექიმო სპეციალობების მაძიებელთა
დიპლომისშემდგომი განათლების კომპონენტის ფარგლებში ჩართული იყო 25 მაძიებელი;
90
• სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ 120 001-ზე ნაკლები
სარეიტინგო ქულის მქონე საექიმო სპეციალობაში ჩართული იყო 5 მაძიებელი;
• განხორციელდა სსიპ − ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროს კახეთის რეგიონული დანაყოფისთვის სუბსპეციალობის პროგრამაში − „სასამართლო
ექსპერტიზა“ ჩართული 1 ექიმის მზადების დაფინანსება;
• 2025 წლის 1 იანვრიდან 2025 წლის 1 აპრილამდე მიმდინარეობდა ერთიანი დიპლომისშემდგომი
საკვალიფიკაციო და ექიმთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის განახლებული ტესტ-კითხვარების
შემუშავებისა და სპეციალისტების შერჩევის მეთოდის განხილვა.
1.3 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტო;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
სსიპ-ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
სსიპ- შრომის ინსპექციის სამსახური.
• მიმდინარეობდა მოსახლეობის შრომისა და დასაქმების, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური
დაცვის სფეროებში და აგრეთვე, დევნილთა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და
გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და შესაბამისი საქმიანობის
კოორდინაცია;
• მომზადდა ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტები;
• განხორციელდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და მისი უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა და აგრეთვე, სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი და სამკურნალო
საშუალებების ხარისხისა და მიმოქცევაზე და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა;
• განხორციელდა საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება;
• უზრუნველყოფილია სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვა ფულადი და არაფულადი
სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების
დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;
• ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების განხორციელების გასაუმჯობესებლად ხორციელდებოდა
სერვისების განვითარება/სრულყოფა;
91
• უზრუნველყოფილია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და
ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვა და
დახმარება/მხარდაჭერა, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;
• უზრუნველყოფილია საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;
• უზრუნველყოფილია ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის, სამუშაოს
მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
მექანიზმების მართვა;
• განხორციელდა საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების
ხელშეწყობა;
• მიმდინარეობდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
• მიმდინარეობდა სამინისტროს სისტემის ფუნქციონირებისათვის საჭირო საინფორმაციო სისტემების,
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მართვა, ინტეგრირებული სერვერული და
ქსელური ინფრასტრუქტურის შექმნა, მისი საიმედო და ეფექტური მუშაობის და განვითარების
უზრუნველყოფა;
• მიმდინარეობდა კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისთვის
ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური
საჭიროებებისთვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;
• მიმდინარეობდა საქართველოში შრომითი ნორმების ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფა, მათ
შორის საქართველოს შრომის კანონმდებლობით დადგენილი შრომითი ნორმების გამოყენება და მათ
აღსრულებაზე ზედამხედველობა. დისკრიმინაციის, სექსუალური შევიწროების, გენდერული
თანასწორობის, იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის მიმართულებით
შესაბამისი აქტივობების განხორციელება;
• მიმდინარეობდა: საქართველოში მოქმედი ობიექტების/სამუშაო ადგილების ინსპექტირება
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მანდატის ფარგლებში; შრომის ბაზარზე,
საქართველოს შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული
მდგომარეობის შესწავლა;
• მიმდინარეობდა დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა შრომის კულტურის ამაღლების, აგრეთვე
შრომის პირობების გაუმჯობესებისა და დახვეწის მიზნით საქართველოს შრომითი ნორმების შრომის
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
• ხორციელდებოდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო კამპანიებისა და სხვა
ქმედითი ღონისძიებებით.
1.3.1 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
• უზრუნველყოფილია მოსახლეობის შრომისა და დასაქმების, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და საქმიანობის კოორდინაცია, შრომის
უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, აგრეთვე დევნილთა, ეკომიგრანტთა სოციალური
92
დაცვისა და განსახლების, საქართველოში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეთა
რეინტეგრაციის ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი
საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელების
კოორდინაცია;
• უზრუნველყოფილია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების
მართვა და ადმინისტრირება.
1.3.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო
• მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი;
• დასრულდა 602 საკითხის შესწავლა/განხილვა, საიდანაც 52 არის პაციენტებისათვის გაწეული
სამედიცინო დახმარების ხარისხის შესწავლა;
• 4 სამედიცინო დაწესებულებაში ჩატარდა სანებართვო პირობების შემოწმება;
• ჩატარდა პროფესიული განვითარების საბჭოს 19 სხდომა, სხდომებზე განხილულ იქნა 88 საკითხი. 42
სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია დიპლომისშემდგომ მზადებაზე 82
სარეზიდენტო პროგრამაში. 23 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია 24
სუბსპეციალობის პროგრამაში. 5 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია 5
გადამზადების პროგრამაში. 18 აკრედიტებულ დაწესებულებაში/სასწავლებელში განხორციელდა
კვოტის ცვლილება 23 სარეზიდენტო პროგრამაში;
• კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, უგამოცდოდ სახელმწიფო
სერტიფიკატი მიენიჭა 49 ექიმს. სუბსპეციალობაში დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება
მიენიჭა 298 სპეციალისტს, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მოწვეულ 84 უცხო ქვეყნის
სპეციალისტს;
• აკრედიტაცია მიენიჭა უწყვეტი სამედიცინო განათლების 240 პროგრამას;
• ჩატარდა ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო
გამოცდები. გამოცდებზე დაშვებულ იქნა 4 441 მაძიებელი (მათ შორის, ერთიან დიპლომისშემდგომ
საკვალიფიკაციო გამოცდაზე - 2 754 მაძიებელი, სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე - 1 687
მაძიებელი);
• გაიცა სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის დანართები 71 დაწესებულებაზე (86 დანართი);
სტაციონარული დაწესებულების ნებართვა და ნებართვის დანართები - 7 დაწესებულებაზე (26
დანართი), სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია - 6 დაწესებულებაზე;
• უარი ეთქვა ნებართვის დანართების გაცემაზე 8 სტაციონარულ დაწესებულებას (15 დანართზე);
ძალადაკარგულად გამოცხადდა: 7 სტაციონარული დაწესებულების 7 ნებართვა და 29 ნებართვის
დანართი, 12 დაწესებულების 18 ნებართვის დანართი, 4 დაწესებულების სამედიცინო საქმიანობის 5
ლიცენზია;
• ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი მაღალი რისკის შემცველი
სამედიცინო საქმიანობა დაიწყო 358 დაწესებულებამ, საქმიანობა დაასრულა 271 დაწესებულებამ;
• ექიმთა დიპლომისშემდგომი მზადების განხორციელებაზე სამედიცინო დაწესებულებების
აკრედიტაციასთან დაკავშირებით განხილულ იქნა 213 სააკრედიტაციო განაცხადი, მათ შორის 91
ინტელექტუალური რესურსის ცვლილების შესახებ;
93
• განხორციელდა ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის 255 ღონისძიება, მათ შორის 163
შემთხვევაში გამოვლინდა სამართალდარღვევის ფაქტები, რაზედაც შედგა ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმები;
• ფარმაცევტულ პროდუქტზე განსაზღვრული რეფერენტული ფასის კონტროლი განხორციელდა 9
დაწესებულებაში, ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტულ საცალო ფასზე მაღალ ფასად
რეალიზაციის წესის დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით შედგა 7 ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი;
• განხორციელდა 1 GMP (კარგი საწარმოო პრაქტიკის) და საბითუმო რეალიზატორის 41 GDP (კარგი
სადისტრიბუციო პრაქტიკის) ინსპექტირება. ინსპექტირების შედეგების საფუძველზე გაიცა 1 GMP,
35 (აქედან 12 არის განახლებული) GDP სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი, 2 GDP
სტანდარტთან შეუსაბამისობის გადაწყვეტილების ფორმა, 4 დაწესებულებაზე მიმდინარეობდა
საქმისწარმოება;
• საანგარიშო პერიოდში მომზადდა და გაიცა 372 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის
ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე - 112, ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე - 78,
ფსიქოტროპული ნივთიერებების ექსპორტზე - 3, პრეკურსორების იმპორტზე - 179. 6 ქვეყნის
კომპეტენტურ ორგანოს გადაეგზავნა 91 დადასტურების დოკუმენტი (თურქეთი - 3, ლატვია - 43,
ინდოეთი - 6, სომხეთი - 1, პოლონეთი - 37, საბერძნეთი - 1), ფაქტობრივად იმპორტირებული და
ექსპორტირებული ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და
პრეკურსორების სახეობისა და რაოდენობის შესახებ;
• პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ბრუნვის სფეროში სავალდებულო
ინფორმაციის მოუწოდებლობასთან დაკავშირებით გაფორმდა 15 ელექტრონული საჯარიმო
ქვითარი. ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის პირველი ჯგუფის ფარმაცევტული
პროდუქტის საქართველოდან გატანის მიზნით გაიცა 545 დოკუმენტი;
• ფარმაცევტული პროდუქტების აღიარებითი რეჟიმით უწყებრივ რეესტრში პროაქტიულად შეტანილ
იქნა 5 ფარმაცევტული პროდუქტი;
• გაუქმდა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია/რეგისტრაცია-აღნუსხვა: ინოვაციური ფარმაცევტული
პროდუქტები - 38, ფარმაცევტული პროდუქტები - 157;
• ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე გაიცა სულ 10 სანებართვო მოწმობა და
სანებართვო მოწმობის დანართი;
• შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაციის უფლება მიეცა 238 აფთიაქს, აქედან: აფთიაქი
(სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი) - 197; საბითუმო რეალიზაცია - 7; საბითუმო რეალიზაცია
(მხოლოდ სტომატოლოგიური მასალა ან/და სადიაგნოსტიკო საშუალება) - 8; საბროკერო საქმიანობა
- 25; საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტი - 1;
• გაუქმდა 21 ფარმაცევტული დაწესებულება;
• შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 153 ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ, აქედან:
აფთიაქი (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი) – 134; საბითუმო რეალიზაცია - 5; საბითუმო
რეალიზაცია (მხოლოდ სტომატოლოგიური მასალა ან/და სადიაგნოსტიკო საშუალება) - 2;
საბროკერო საქმიანობა - 11; საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტი - 1;
• 153 გაუქმებული დაწესებულებიდან, სააგენტომ გააუქმა 3 აფთიაქი (სპეციალიზებული სავაჭრო
ობიექტი); საბროკერო საქმიანობა - 1;
• სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტზე გაცემულია 116
ნებართვა, ხოლო სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების
ექსპორტზე - 3 ნებართვა;
• სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტზე გაუქმებულია 4
და გაცემულია 3 ნებართვა;
94
• გაიცა: სამედიცინო მოწყობილობის კლინიკური კვლევის 18 სარეგისტრაციო მოწმობა;
ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის 101 სანებართვო მოწმობა;
• სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს წამლის ხარისხის
ლაბორატორიის მიერ 24 მედიკამენტზე ჩატარდა 132 პარამეტრის ფიზიკურ-ქიმიური
მიმართულების კვლევა;
• სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა
შემდგომში პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების რეგისტრაცია და პროგრამის ფარგლებში
გადამოწმდა 39 შშ სტატუსის მქონე პირი.
1.3.3 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
(პროგრამული კოდი 27 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
• მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;
• მიმდინარეობდა ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;
• განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების
ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;
• მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა.
1.3.4 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
• მიმდინარეობდა: მოსახლეობის სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
რეალიზაცია და მისი განხორციელების ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურად ყველაზე
დაუცველი ფენის მხარდაჭერა, მოქალაქეთათვის გაწეული მომსახურების ხარისხის ამაღლება,
სერვისების დახვეწა, მოსახლეობისათვის უფრო მოქნილი, მარტივი და სწრაფი, ადვილად
ხელმისაწვდომი მექანიზმების დანერგვა; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა
ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა,
მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;
• მიმდინარეობდა უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული
უკრაინის მოქალაქეთა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირთათვის სოციალურეკონომიკური მხარდაჭერის მიზნით დაფინანსების პროცესის უზრუნველყოფა;
• ხორციელდებოდა „დასაქმების ხელშეწყობის 2025 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 31 დეკემბრის N487 დადგენილებით განსაზღვრული
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მოსარგებლეების
დაფინანსების პროცესის ადმინისტრირება;
95
• ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.5.1 და N1.5.2 მიზნების ფარგლებში:
გაგრძელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
შეფასება პილოტირების რეჟიმში, ახალი მეთოდოლოგიისა და დეკლარაციის ახალი ფორმის
მეშვეობით;
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.5.2 მიზნის ფარგლებში გრძელდებოდა მუშაობა
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში განაცხადის ელექტრონული
ვერსიის შექმნაზე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოსთან ერთად;
• ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.6 მიზნის ფარგლებში:
ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვისთვის სარეიტინგო ქულის დათვლის სისტემაში,
სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოს (ITA) ინფორმაციით, ე.წ.
„ვირტუალური ქულის“ დათვლასთან დაკავშირებით სამუშაოები ჩატარდა ორ ეტაპად. პირველ
ეტაპზე მონაცემთა ბაზაში შეიქმნა ახალი ცხრილები, რომლებშიც ხდება ოჯახის დეკლარაციების
კოპირება პერიოდულად, რათა მოხდეს ვირტუალური ქულის დათვლა. მეორე ეტაპისთვის
შეიქმნა სპეციალური აპლიკაცია, რომელიც ანახლებს ოჯახის დეკლარაციის მონაცემებს
სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან თუ კერძო სამართლის იურიდიული პირებიდან.
ბაზაში ორივე პროცედურის გაშვება ხდება მანუალურად. მე-2 ეტაპზე ხდება სარეიტინგო
ქულის გადათვლა;
მთლიან მონაცემთა ბაზაში არსებულ შინამეურნეობებზე, სარეიტინგო ქულა ზემოაღნიშნული
პრინციპებით დათვლილია ორჯერ. 2025 წლის პირველ კვარტალში განხორციელდა მონაცემების
ტესტირება, რომელთა აღმოფხვრაზე მუშაობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო;
გაგრძელდა მუშაობა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში განაცხადის
ელექტრონული ვერსიის შექმნაზე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოსთან ერთად
განიხილება ელექტრონული განაცხადის შექმნის შესაძლებლობები.
1.3.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტო;
• მიმდინარეობდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;
• მიმდინარეობდა
საქართველოს
ტერიტორიაზე
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
ცენტრალური და ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების
უზრუნველყოფა, აგრეთვე სხვა სახელმწიფოში გაშვილების მიზნებისათვის ცენტრალური
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციის უზრუნველყოფა;
• მიმდინარეობდა მეურვეობის, მზრუნველობის, მხარდაჭერის, შვილად აყვანისა და მინდობით
აღზრდის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;
• ხორციელდებოდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვა, დახმარება
და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;
96
• მიმდინარეობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის ხელშეწყობა.
1.3.6 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული
კოდი 27 01 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
• მიმდინარეობდა
საქართველოს
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულების
მოსახლეობისთვის ყოველდღიურ, 24 საათიან რეჟიმში, აგრეთვე სხვადასხვა სახის კატასტროფის,
მათ შორის, ეპიდემიისა და პანდემიის დროს შექმნილი საგანგებო სიტუაციისას სწრაფი და
ხარისხიანი გადაუდებელი/სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და რეფერალური დახმარების
გაწევისა და მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების მიწოდების
უზრუნველყოფა/კოორდინაცია;
• პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
ხორციელდებოდა სასწავლო ან/და სატრენინგო მომსახურების მიწოდების ადმინისტრირება.
ცენტრის მართვაში არსებულ ეროვნულ სასწავლო ცენტრში ტრენინგი გაიარა 27-მა თანამშრომელმა;
• მიმდინარეობდა ცენტრის მართვაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებული რაიონული სამსახურების
ბრიგადების მიერ მიღებული და შესრულებული გამოძახებების აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება
და ანალიზი;
• 125 თანამშრომელს აუნაზღაურდა სადაზღვევო პრემია (საბაზისო პაკეტი).
1.3.7 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01
07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
• განხორციელდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი ყოფილი კომპაქტურად განსახლების
ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემის ღონისძიებების ადმინისტრირება;
• იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების
უზრუნველსაყოფად, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მიმდინარეობდა მრავალბინიანი
კორპუსების მშენებლობა და დაგეგმილია მენაშენეებისაგან ახლადაშენებულ კორპუსებში
საცხოვრებელი ფართების შესყიდვა;
• დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა რეაბილიტირებული და
ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის
სისტემების მიერთება და მოწყობა;
• მიმდინარეობდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების შესწავლა;
• დევნილის სტატუსი მიენიჭა 3 330 პირს (468 სრულწლოვანი, 2 862 არასრულწლოვანი) და სტატუსი
აღუდგა 500 პირს. ამასთანავე, დევნილის სტატუსი შეუწყდა 2 399 პირს გარდაცვალების გამო და 23
პირს მოქალაქეობის შეწყვეტა/გასვლის გამო, ხოლო ჩამოერთვა და უარი ეთქვა 37 პირს;
• დევნილი, სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი
მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ შევსებული განაცხადების მონიტორინგის მიზნით განხორციელდა
10 649 ვიზიტი;
97
• განხორციელდა მიღებული 17 134 განაცხადის შეფასება/გადაფასება.
1.3.8 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო;
• მიმდინარეობდა: უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ზრდის მიზნით შრომის ბაზრის
სიღრმისეული ანალიზი როგორც მიწოდების, ისე მოთხოვნის კუთხით; სამუშაოს მაძიებელთა და
დამსაქმებელთა შორის მჭიდრო კოორდინაციის ხელშეწყობა; ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
ზრდა კარიერული დაგეგმვის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით; პროფესიული
გადამზადების პროცესში პოტენციური დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ
საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა; ,,საზოგადოებრივ
სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში სოციალურად დაუცველი
შრომისუნარიანი პირების მიმართ შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის განხორცილება
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის გზით;
• მიმდინარეობდა არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლის ორგანიზების
ხელშეწყობა;
• განხორციელდა: შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის განვითარება, შრომის ბაზარზე
ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტირების გაწევა მუნიციპალურ დონეზე; საშუამავლო
მომსახურების გაწევა/განვითარება; პროფკონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურების
დანერგვა და გაწევა მუნიციპალურ დონეზე; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით
ლეგალურად დასაქმების პროცესების შეუფერხებლად მართვაში მონაწილეობის მიღება;
,,საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში, რომლის
მიზანია სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირების მიმართ შრომის ბაზრის აქტიური
პოლიტიკის წარმოება საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის გზით, სწორი და
დროული ადმინისტრირების პროცესების უზრუნველყოფა;
• ადამიანური კაპიტალის 2.4 მიზნის ფარგლებში:
საანგარიშო პერიოდში დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ არაერთი სამუშაო
შეხვედრა გამართა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან;
სააგენტომ გამართა შეხვედრები საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან (AFD) „ტექნიკური
დახმარების, საქართველოს მთავრობისთვის ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამის“
ფარგლებში. გამოიკვეთა ძირითადი საკითხები, სადაც შესაძლებელია სააგენტოს მხარდაჭერა.
მათ შორის:
მოთხოვნადი უნარების პროგნოზირების მეთოდოლოგიის შემუშავებაში მხარდაჭერა;
აღნიშნული პროცესისთვის რელევანტური საერთაშორისო ექსპერტის დაქირავების
საჭიროება;
სამოქმედო სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც იქნება სტრუქტურულად გამართული;
ევროკავშირისა და AFD-ის ფინანსური მხარდაჭერით მომზადებული ტექნიკური დახმარების
დოკუმენტის ფარგლებში, Expertise France-მა უზრუნველყო შესაბამისი საერთაშორისო
ექსპერტის შერჩევა, რომელიც ხელს შეუწყობს ეროვნული უნარების ტაქსონომიისა და
პროგნოზირების მეთოდოლოგიის შემუშავებას.
98
1.3.9 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
• მიმდინარეობდა მოსახლეობის ჯანმრთლობის დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
განხორციელების ხელშეწყობა და სერვისების განვითარება/სრულყოფა ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების განხორციელების გასაუმჯობესებლად.
1.3.10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01
10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო;
• დახმარება გაეწია სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებულ სტრუქტურულ ერთეულებს (ჯამში - 13
227 შესრულებული დავალება, მათ შორის ტექნიკური დახმარება - 2 848 დავალება, მხარდაჭერის
ამოცანები - 10 379 დავალება);
• განხორციელდა სტრუქტურული ცვლილება და ჩამოყალიბდა 6 პროგრამული უზრუნველყოფის
შემუშავების გუნდი, რომლებმაც განახორციელეს: ქრონიკული მედიკამენტების სისტემის რეცეპტის
გამოწერის ფუნქციონალის ლოგიკის ცვლილება და დიალიზის სახელმწიფო პროგრამის სისტემის
ახალი კოდების დამატება; მიმართვების ადმინისტრირების სისტემის დაწესებულება - სმს-ს
ფუნქციონალი და Nurse certification - ექთნების რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის დამატება.
შშმ პირების მონაცემების საპენსიო სისტემაში გადაცემის ინსტრუმენტის შექმნა, ტესტირება და
საწარმოო გარემოში გადატანა; აუდიტის მოთხოვნების ანალიზი, მონაცემების დამუშავება და
მოთხოვნილ ფორმატში მიწოდება;
• განხორციელდა საყოველთაო გეგმიური ამბულატორიის ბაზების და კიბოს ერთიანი საინფორმაციო
სისტემის ბაზის დადარება და შესაბამისი რეპორტების მომზადება;
• განახლდა კიბოს სკრინინგის 2025 წლის გრაფიკები;
• მიმდინარეობდა ჯანდაცვის სამინისტროს არსებული 2 დატა ცენტრის ინფრასტრუქტურის
გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა და ოპტიმიზაცია;
• შემუშავდა და დაინერგა მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიანი ბაზის ადმინისტრირების სისტემის აპლიკაციის განახლებული ვერსია
ავტომატურად ინსტალირდება წინასწარ განსაზღვრული, სსიპ-სოციალური მომსახურების
სააგენტოს კონკრეტული თანამშრომლების სამსახურებრივ კომპიუტერებში. რის საშუალებითაც
განახლდა აპლიკაციის ვერსია მომხმარებლებთან;
• დამიგრირდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ჯანდაცვის ეროვნული სააგენტოს
სტატისტიკის ბაზები ახალ გარემოში (ახალ გარემოში გადავიდა 46 ბაზამდე);
• განხორციელდა ჯანდაცვის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ არსებული სსიპ-ებში ქსელური აპარატურის
განახლება, არსებული ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაცია;
• რეალურ გარემოში საპილოტო რეჟიმში ამოქმედდა B ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის მართვის
ელექტრონული სისტემა, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო პროგრამის კომპონენტებით
გათვალისწინებული პროცესებისა და აქტივობების ელექტრონულ აღრიცხვას;
99
• ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამის მხარდაჭერის (AFD) გრანტის ფარგლებში
საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმდა და მიმდინარეობდა ეტაპობრივად
საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადება შემდეგი სისტემების შესყიდვაზე: ანტივირუსული
დაცვის და ინციდენტების აღმოჩენა-რეაგირების სისტემა, მონაცემთა საცავებისა და მათი მართვის
ციფრული სისტემა, უსაფრთხოების ინფორმაციისა და მოვლენების მართვის სისტემა, ISO/IEC 27001
ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის (ISMS) დიზაინი და იმპლემენტაცია;
• ადამიანური კაპიტალის პროგრამის 3.3.1 მიზნის ფარგლებში:
საანგარიშო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობდა სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა, რომელიც
მიზნად ისახავს შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალის
განვითარებასა და სრულყოფას;
მიმდინარეობდა: სამუშაოს მაძიებლის მოდულის ტესტირების პროცესი, რომლის მიზანია
ფუნქციონალის სიზუსტის, შესაბამისობისა და ეფექტიანობის შეფასება; მუშაობა სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებულ დანარჩენ მოდულებზე, რაც მოიცავს როგორც ტექნიკურ
განვითარებას, ისე შინაარსობრივ ოპტიმიზაციასა და მომხმარებელზე მორგებას;
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა სამუშაოს მაძიებლისა და დამსაქმებლის მოდულების
სატესტო ვერსია და მიმდინარეობდა ტექნიკური გატესტვის პროცედურები;
დაემატა ახალი ფუნქციონალები და მიმდინარეობდა რეალურ რეჟიმში გაშვების
მოსამზადებელი სამუშაოები;
რეალურ გარემოში გადავიდა ორგანიზაციებისთვის RS-ის გარეშე რეგისტრაციის ფუნქციონალი;
• ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N4.4 მიზნის ფარგლებში - საანგარიშო პერიოდში მომზადდა
სამუშაოს მაძიებლისა და დამსაქმებლის მოდულების სატესტო ვერსია და მიმდინარეობდა
ტექნიკური გატესტვის პროცედურები.
1.3.11 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა (პროგრამული
კოდი 27 01 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
• მიმდინარეობდა საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან/და კატასტროფული
სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისთვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო)
რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისთვის მიმართვა
საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;
• სოლიდარობის ფონდმა ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია ონკოლოგიური დაავადების მქონე 22
წლამდე ასაკის 104 ბავშვსა და ახალგაზრდას (მათ შორის 27 ახალი ბენეფიციარი). სულ დაფინანსდა
114 სამედიცინო სერვისი;
• განხორციელდა 300-ზე მეტი საჯარო უწყების 40 000-ზე მეტი თანამშრომლის ყოველთვიური
ინდივიდუალური დონაცია და აგრეთვე, დონაციები კერძო სექტორთან თანამშრომლობითი
მემორანდუმების ფარგლებში.
1.3.12 შრომის პირობების ინსპექტირება (პროგრამული კოდი 27 01 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური
100
• სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ განხორციელდა 7 111 აქტივობა (პირველადი და
შემდგომი ინსპექტორები, დარღვევების აღმოფხვრამდე, მონიტორინგი) 3 709 ობიექტზე;
• განხორციელებული ინსპექტირებების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების შესაბამისად
სამსახურის მიერ ყველა ობიექტზე გაცემულ იქნა 28 348 მითითება. გაცემული მითითებები სრულად
გაითვალისწინა 2 292 ობიექტმა. განხორციელებული ინსპექტირებები კი შეეხო 76 910 დასაქმებულ
პირს;
• განხორციელებული ზედამხედველობის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების შესაბამისად
ადმინისტრაციულ ორგანოში გასაჩივრებულ იქნა 207 ოქმი, ხოლო სასამართლოში - 122 ოქმი.
1.4 დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო;
სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო
• მიმდინარეობდა www.worknet.gov.ge-დან სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვება, მონაცემთა
ბაზების ფორმირება და ანგარიშის დამუშავება;
• დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო
პერიოდში სისტემაში რეგისტრაცია გაიარა 13 489 სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: ქ.თბილისი - 2
516, აჭარა - 837, გურია - 789, იმერეთი - 3 524 , კახეთი - 695, რაჭა–ლეჩხუმი - 350, სამეგრელო–ზემო
სვანეთი - 2 235, სამცხე–ჯავახეთი - 540, ქვემო–ქართლი - 706, შიდა–ქართლი - 941, მცხეთა მთიანეთი - 33, სხვა - 323;
• სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვის ცენტრებში ინდივიდუალური
კონსულტირება გაიარა 13 629 სამუშაოს მაძიებელმა (მათ შორის: ქალი - 9 577, ახალგაზრდა - 3 225)
(ქ. თბილისი - 2 622, აჭარა - 864, გურია - 859, იმერეთი - 3 688, კახეთი - 711, სამეგრელო-ზემო
სვანეთი - 2 358, ქვემო ქართლი - 658, შიდა ქართლი - 995, სამცხე-ჯავახეთი- 540, რაჭა-ლეჩხუმი330, მცხეთა- მთიანეთი - 4);
• სააგენტოს სერვის ცენტრებში 34 ჯგუფური კონსულტირება განხორციელდა, რომელსაც ჯამში 298
სამუშაოს მაძიებელი დაესწრო;
• 800-ზე მეტმა დამსაქმებელმა დაარეგისტრირა 14 611 თავისუფალი სამუშაო ადგილი;
• დამსაქმებლების მიერ წარმოდგენილ 14 611 თავისუფალ სამუშაო ადგილზე საშუამავლო
მომსახურების გაწევის (სამუშაოს მაძიებელთა შერჩევის) მიზნით, ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია
მიეწოდა სისტემაში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებლებს. ვაკანსიების ფარგლებში შეირჩა და
დამსაქმებლებთან გაიგზავნა 4 684 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის: ქ.თბილისი - 392, გურია - 215,
აჭარა- 58, იმერეთი - 2 195, კახეთი - 429, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 232, სამცხე-ჯავახეთი-601, ქვემო
ქართლი - 161, შიდა ქართლი - 350, რაჭა-ლეჩხუმი - 51;
• მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა 158 შშმ პირს გაუწიეს მხარდაჭერითი მომსახურება.
აქედან, ქ.თბილისი - 51, აჭარა - 27, გურია - 8, იმერეთი - 34, კახეთი - 12, სამეგრელო ზემო სვანეთი
- 3, შიდა ქართლი - 20, ქვემო ქართლი - 1, მცხეთა მთიანეთი - 2;
• სამუშაო ადგილების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების კომპონენტის ფარგლებში ჩაერთო 1
დამსაქმებელი და 2 სამუშაოს მაძიებელი, ორივე ქალი;
• საანგარიშო პერიოდში გაიმართა 6 დასაქმების ფორუმი, სადაც მონაწილეობა მიიღო 203
დამსაქმებელმა და 900 -ზე მეტმა სამუშაოს მაძიებელმა;
• მობილურმა ჯგუფებმა ჩაატარეს 247 საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა 3 841 პირი;
• „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვის ცენტრებში ინდივიდუალური კარიერის
101
•
•
•
•
•
•
•
•
დაგეგმვა და პროფესიული კონსულტირება ჩაუტარდა 4 574 სამუშაოს მაძიებელს (მათ შორის: ქალი
- 3 824, ახალგაზრდა - 1 099 ), მათ შორის: ქ. თბილისი - 1 981, აჭარა - 122, გურია - 18, იმერეთი - 841,
კახეთი - 97, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 1 090, სამცხე-ჯავახეთი - 14, რაჭა-ლეჩხუმი - 3, ქვემო
ქართლი - 201, შიდა ქართლი - 206 და მცხეთა- მთიანეთი - 1;
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადების კომპონენტში,
მომსახურების შესყიდვის ხელშეკრულება გაუფორმდა 29 პროფესიულ საგანმანათლებლო
ორგანიზაციას, საიდანაც 24 არის კერძო და 5 სახელმწიფო კოლეჯი. სასწავლო პროცესი დაიწყო 34
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 58 მოთხოვნად პროფესიაზე სწავლის პროცესში ჩაერთო 3 504
სამუშაოს მაძიებელი. საანგარიშო პერიოდში სასწავლო პროცესი დაასრულა 1 750 მოსარგებლემ,
ხოლო 1 754 მოსარგებლე სწავლას დაასრულებს 2026 წლის პირველ კვარტალში;
ქვეპროგრამაში ჩაერთო და ხელშეკრულება გაფორმდა 42 დამსაქმებელთან, რომელთა მიერ
წარმოდგენილ ვაკანსიებზე ჩაერთო 224 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის: ქ.თბილისი - 48, აჭარა - 5,
გურია - 6, იმერეთი - 66, კახეთი - 18, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 37, სამცხე-ჯავახეთი - 6, ქვემო
ქართლი - 21, შიდა ქართლი - 14 , რაჭა-ლეჩხუმი- 3);
„საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“
ფარგლებში
საზოგადოებრივ სამუშაოზე ჩართვის მიზნით 28 686 სოციალურად დაუცველთან გაფორმდა
ხელშეკრულება (ქალი - 16 194, ახალგაზრდა - 2 191), მათ შორის: ქ.თბილისი - 187, იმერეთი - 6 101,
კახეთი - 3 691, ქვემო ქართლი - 2 244, შიდა ქართლი - 427, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 6 455, აჭარა 3 029, სამცხე-ჯავახეთი - 1 028, მცხეთა-მთიანეთი - 1 815, გურია - 1 897, რაჭა-ლეჩხუმი - 1 812. წლის
ბოლოს აქტიური ხელშეკრულება ჰქონდა 28 307 სოციალურად დაუცველ პირს;
განხორციელდა საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის
მოსარგებლეების დაფინანსება სოციალური გასაცემელით: იანვარში 28 770 დასაქმებულზე,
თებერვალში - 26 695 დასაქმებულზე, მარტში - 27 289 დასაქმებულზე, აპრილში - 28 046
დასაქმებულზე, მაისში - 28 507 დასაქმებულზე, ივნისში - 28 522 დასაქმებულზე, ივლისში - 28 577
დასაქმებულზე, აგვისტოში - 27 111 დასაქმებულზე, სექტემბერში - 26 515 დასაქმებულზე;
დადგენილებით განსაზღვრული არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლის
სუბიექტებიდან შეგროვდა და დამუშავდა ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ რეგიონების მიხედვით,
საანგარიშო პერიოდში მოძიებული იქნა ჯამში 1 101 სამუშაო ადგილი;
სახელმწიფო კომისიასთან განხილულ იქნა ალტერნატიულ შრომით სამსახურში გასაწვევი 215 პირის
საკითხი. შედეგად გაწვეულია 181 პირი, ხოლო უარი ეთქვა 34 პირს;
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N3.1.1.-ის ფარგლებში:
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო გათვალისწინებული გეგმის
შესრულების მიზნით, აქტიურად აგრძელებდა მუშაობას რეგიონულ სერვის-ცენტრების
გახსნასთან დაკავშირებით 2 რეგიონში: იმერეთი და შიდა ქართლი. საოფისე ფართები
შერჩეულია გარემოსდაცვითი და სოციალური აუდიტის მოთხოვნების შესაბამისად.
რეგიონული სერვის-ცენტრები სრულად აღჭურვილია ინფრასტრუქტურული სტანდარტის
შესაბამისად. დასრულებულია სპეციალისტების დაკომპლექტება მინიმალური საკადრო
სტანდარტის შესაბამისად. თითოეულ რეგიონს საკუთრებაში ჰყავს ერთი მანქანა.
ადამიანური კაპიტალის მიზნები N3.1.2 მიზნის ფარგლებში:
სოფლად მაცხოვრებლებისთვის, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვისებსა
და პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, სააგენტოს მობილური ჯგუფები
აგრძელებენ ინტენსიურ შეხვედრებს მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში მცხოვრებ
მოსახლეობასთან. საანგარიშო პერიოდში 4 657-მა სოფლად მაცხოვრებელმა (მათ შორის 3 122
ქალი) მიიღო სააგენტოს მომსახურება. ამასთან, 2 191 პირი (მათ შორის 1 613 ქალი) არის სოფლად
მცხოვრები სამუშაოს მაძიებელი, რომელმაც პროაქტიულად მიმართა სააგენტოს
წარმომადგენლობას და მომსახურება მიიღო მუნიციპალურ დონეზე (სამტრედია, ხარაგაული,
102
•
•
•
•
•
ჩოხატაური, სიღნაღი, ონი, ცაგერი, ბორჯომი და ახალქალაქი), ხოლო 2 466 პირი (მათ შორის 1
509 ქალი) არის ის სამუშაოს მაძიებელი, რომლებიც ესწრებოდნენ მობილური ჯგუფის
შეხვედრებს და ინდივიდუალური და სხვა სახის კონსულტაციები მიიღეს მობილური ჯგუფების
მეშვეობით; საანგარიშო პერიოდში მობილური ჯგუფების მიერ ჯამში ჩატარებულია 247
შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა 3 841 სამუშაოს მაძიებელი;
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N3.2-ის ფარგლებში:
შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ღონისძიებებში ჩაერთო 14 258 მოწყვლად ჯგუფს
მიკუთვნებული სამუშაოს მაძიებელი;
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო აქტიურად მუშაობდა მოწყვლად
ჯგუფებში, სერვისებსა და პროგრამებზე ცნობადობის გაზრდის მიზნით, მართავდა შეხვედრებს
ახალგაზრდებთან უნივერსიტეტებსა და კოლეჯებში და ასევე, აქტიურად თანამშრომლობდა შშმ
პირებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;
ადამიანური კაპიტალის მიზნები N3.3.2 (დასაქმება) – („worknet“-ის პორტალზე გამოქვეყნებული
ვაკანსიების გაზრდილი რაოდენობა) - ინდიკატორის ამოქმედება დაიწყება ახალი WORKNET
სისტემის სრულფასოვანი ამოქმედებისთანავე;
მდგრადი განვითარების მიზნები - SDG 8 - ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა 8.7.1-ის (5-17
წლის იმ ბავშვების პროპორციული ოდენობა და რაოდენობა, რომლებიც ჩართულები არიან ბავშვთა
შრომაში, სქესისა და ასაკის მიხედვით) ფარგლებში: სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ
განხორციელებული ზედამხედველობის შედეგად საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ორგანული
კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსით“ და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონით განსაზღვრული 18 წლამდე არასრულწლოვანის შრომითი უფლებების
აღსრულებაზე ზედამხედველობის შედეგად გამოვლინდა დარღვევა 16 ორგანიზაციასთან
მიმართებით (ჯამში 26 არასრულწლოვანი, რომელთაგან მდედრობით სქესს წარმოადგენდა 13,
ხოლო მამრობითს - 13 დასაქმებული);
8.7.1.1-ის ზედამხედველობის ფარგლებში (ტრეფიკინგისა და იძულებითი შრომის გამოვლენილ
მსხვერპლთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით): საანგარიშო პერიოდში 308 ობიექტის
მონიტორინგი განხორციელდა „იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის და
მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების წესის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის № 112 დადგენილების შესაბამისად და შრომითი
ექსპლუატაციის სავარაუდო ფაქტები არ გამოვლენილა და არცერთი საქმე არ იქნა რეფერირებული
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში;
8.8.1-ის (სასიკვდილო და არასასიკვდილო საწარმოო ტრავმების სიხშირის მაჩვენებელი, სქესისა და
მიგრანტის სტატუსის მიხედვით) ფარგლებში გარდაიცვალა 18 დასაქმებული (კაცი, მათ შორის: 15
საქართველოს მოქალაქე, 3 მიგრანტი) და დაშავდა 104 დასაქმებული (76 კაცი, 28 ქალი, მათ შორის:
95 საქართველოს მოქალაქე, 9 მიგრანტი). გატარებული რეფორმებისა და შრომის კანონმდებლობის
აღსრულების ეფექტიანობაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ 2018 წლიდან მცირდება სამუშაო ადგილზე
გარდაცვლილთა მაჩვენებელი. კერძოდ, 2018 წელს სამუშაო ადგილზე გარდაიცვალა 59
დასაქმებული, 2019 წელს - 45, 2020 წელს - 39, 2021 წელს - 37, 2022 წელს - 35, 2023 წელს - 34, ხოლო
2024 წელს 33 დასაქმებული, შესაბამისად, 2024 წელს ფატალური უბედური შემთხვევების რაოდენობა
შემცირებულია: 3%-ით 2023 წელთან შედარებით, 6%-ით 2022 წელთან შედარებით, 11%-ით 2021
წელთან შედარებით, 15%-ით 2020 წელთან შედარებით, 26%-ით 2019 წელთან შედარებით და 44%ით 2018 წელთან შედარებით. 2025 წლის საანგარიშო პერიოდში იდენტიფიცირებულია 32
ფატალური შემთხვევა, რომელთაგან 5 მათგანზე მიმდინარეობდა საქმისწარმოების პროცედურები
(კავშირის დადგენა სამუშაო სივრცეში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან). საქმეში ჩართულია
საგამოძიებო უწყებები, რომლის შედეგადაც მიღებული ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე
დაანგარიშდება საბოლოო მონაცემები;
103
• 8.8.1.1.-ის (შრომის ინსპექტორების მიერ წელიწადში შემოწმებულ ობიექტთა რაოდენობა)
ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ განხორციელდა 7 111
აქტივობა (პირველადი და შემდგომი ინსპექტორები, დარღვევების აღმოფხვრამდე, მონიტორინგი),
3 733 ობიექტზე. განხორციელებული ინსპექტირებების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების
შესაბამისად სამსახურის მიერ ყველა ობიექტზე გაცემულ იქნა 28 348 მითითება. გაცემული
მითითებები სრულად გაითვალისწინა 2 292 ობიექტმა. განხორციელებული ინსპექტირებები კი
შეეხო 76 910 დასაქმებულ პირს;
• 8.8.2-ის (შრომითი უფლებების (გაერთიანებათა შექმნის თავისუფლება და კოლექტიური
ხელშეკრულებების გაფორმება) ეროვნული შესრულების დონე შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის ტექსტურ წყაროებთან და ეროვნულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში, სქესისა და
მიგრანტის სტატუსის მიხედვით) ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ადგილი ჰქონდა გაფიცვის ერთ
შემთხვევას.
1.5 სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
(პროგრამული კოდი - 27 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო;
• „სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის
ფუნქციონირებისათვის“ კომპონენტის ფარგლებში:
შეჩერებულ იქნა კახეთის გზატკეცილზე დაგეგმილი სასწრაფო დახმარების ოფისის შენობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტებისა და სამშენებლო/სარემონტო სამუშაობის
შესყიდვის პროცედურები, ვინაიდან აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა სტადიონის
საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა;
დასრულდა ცენტრის ქ. თბილისში, ეთერ ბოცვაძის N8-ში ერთსართულიანი შენობის
სამშენებლო სამუშაოები;
კურორტ ბახმაროში სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრის ფილიალის მშენებლობის მიზნით შესყიდულ იქნა საჭირო
არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტი;
შეჩერებულ იქნა ქ. ქარელში სსიპ-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრის რაიონული სამსახურის სამშენებლო სამუშაოები, ვინაიდან მიმწოდებელმა
ვერ შეძლო სამუშაოების განხორციელება;
დასრულდა 5 სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო-სასწავლო მანეკენების შესყიდვა;
• ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულებების
კომპონენტის ფარგლებში:
დასრულდა შპს ,,რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფოს“ საოპერაციო სივრცეში გათბობაგაგრილების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები;
ქ. ქუთაისისა და ქ. წალკის სამედიცინო დაწესებულებებისათვის შესყიდულ იქნა სხვადასხვა
სახის სამედიცინო ავეჯი და სხვადასხვა სახის სამედიცინო ხელსაწყოები;
დასრულდა ქ. ქუთაისში ო. ჩხობაძის სახელობის მრავალპროფილური სამედიცინო
დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
104
•
•
•
•
დასრულდა ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N29-ში მდებარე შენობის დემონტაჟის
სამუშაოები;
დასრულდა შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის" წნორის და ლანჩხუთის დიალიზის
ცენტრებისთვის, სადიალიზე ხსნარების დასამზადებელი მიქსერების შესყიდვა;
დასრულდა შპს „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
კლინიკის“ ბალანსზე არსებული 4 ცალი უწყვეტი კვების წყაროსთვის 168 ცალი აკუმულატორის,
4 ცალი აკუმულატორის გარე ტემპერატურის სენსორის, 8 ცალი ძალოვანი მოდულის
ვენტილატორის და 12 ჰაერის ფილტრის შესყიდვა. კლინიკის ბალანსზე არსებული
ანგიოგრაფისათვის შესყიდული და დამონტაჟებულია ახალი რენტდგენომილაკი;
მიმდინარეობდა ქ. თბილისში, შპს „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკის“ მე-7 სართულის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
დასრულდა შპს „ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოსათვის“ 8 ერთეული
დიალიზის აპარატისა და 2 ერთეული პორტატული უკუ ოსმოსის შესყიდვა;
მიმდინარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარში არსებული შენობის დემონტაჟისა
და ახალი ამბულატორიის სამშენებლო სამუშაოები;
სს „თ. ცერცვაძის სახელობის ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის შესყიდულ იქნა სხვადასხვა სახის
სამედიცინო მოწყობილობები;
მიუსაფართა დროებითი თავშესაფრების, ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების
მიმწოდებელი
დაწესებულებების
საპროექტო/სამშენებლო/სარემონტო
სამუშაოებისა
და
აღჭურვილობის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში:
მიმდინარეობდა ქ. თბილისში მარუაშვილის ქ. N50-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე, „ფსიქიკური
ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ და ჩანაცვლებითი თერაპიის
შენობის/შენობების მშენებლობის მიზნით შესყიდული არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის
მომზადების სამუშაოები;
შეჩერებულ იქნა დაბა კოჯორში, ერისთავის ქ. N10 მისამართზე მდებარე, სსიპ - სახელმწიფო
ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს
სარგებლობაში არსებული ორსართულიანი შენობის, მიმდებარე ტერიტორიისა და დამხმარე
ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შესყიდვის ხელშეკრულება, ვინაიდან მიმწოდებელმა ვერ შეასრულა ნაკისრი
ვალდებულებები;
დასრულდა დაბა ბედიანში, სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ.
85.23.21.035) სარეაბილიტაციო სამუშაოები და აგრეთვე, სააგენტოს სარგებლობაში არსებულ
შენობაში საოჯახო ტექნიკის მიწოდება და მიმდინარეობდა ავეჯის შესყიდვის მომსახურება;
ს.ს. ,,საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანების ფუნქციონირებისათვის“
კომპონენტის ფარგლებში დასრულდა შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე, დასრულდა
მის ბალანსზე არსებული მაგნიტო რეზონანსული ტომოგრაფის შეკეთების სამუშაოები, შესყიდულ
იქნა 1 კომპლექტი მობილური C arm სისტემა;
დასრულდა ს.ს. ,,საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანების“ შენობის
გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობილობების შესყიდვისა და მასთან დაკავშირებული
თანმდევი მომსახურებების შესრულების სამუშაოები. აგრეთვე, მიმდინარეობდა 5 ერთეული
ჰიდრავლიკური ლიფტის ტექნიკური მომსახურების აღდგენა-შეკეთება-მონტაჟი. შესყიდული და
მიწოდებულ იქნა სუნთქვისა და ანესთეზიის აპარატები.
105
1.6 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 30 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაჭრილი
ან/და დაზიანებული მოსამსახურეების მკურნალობა და მათი ჯანმრთელობის რეაბილიტაციისთვის
საჭირო ღონისძიებები, აგრეთვე სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა,
მათი ოჯახის წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო
მომსახურება;
• საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 1 320 ბენეფიციარს დაუფინანსდა სამედიცინო
მომსახურება, მათ შორის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 707 მოსამსახურეს,
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 79 თანამშრომელს და სამხედრო სავალდებულო
სამსახურში გაწვეულ 534 მოსამსახურეს.
106
2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2.1.საზოგადოებრივი წესრიგი და
(პროგრამული კოდი 30 01)
საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები
• საანგარიშო პერიოდში მართლწესრიგის ოფიცრის თანამდებობაზე დაინიშნა 138 მართლწესრიგის
ოფიცერი, მართლწესრიგის უფროსი ოფიცრის თანამდებობაზე - 34 მოსამსახურე, მართლწესრიგის
ოფიცრის პოზიციიდან დაწინაურდა 31 მოსამსახურე. საქართველოს მასშტაბით, მართლწესრიგის
ოფიცრის და მართლწესრიგის უფროსი ოფიცრის თანამდებობაზე დანიშნულ თანამშრომელთა
საერთო რაოდენობამ შეადგინა 431;
• საანგარიშო პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აქტიურად მიმდინარეობდა
ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის ფარგლებში, ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო
მოქმედებების განხორციელება, ასევე, ნარკოტიკების გამსაღებლების წინააღმდეგ კანონით
გათვალისწინებული ზომების გატარება;
• საანგარიშო პერიოდში ნარკოტიკული დანაშაულისთვის საქართველოს მასშტაბით დაკავებული და
სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულ იქნა 7 000-ზე მეტი ადამიანი (მათ შორის 2000-ზე მეტი
ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული პირი);
• დროებითი განთავსების ცენტრიდან 9 - ჯერ განხორციელდა განთავსებულების სხვადასხვა
სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა. უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის ფარგლებში უცხო
ქვეყნის 1 311 მოქალაქე იქნა საქართველოდან გაძევებული, მათ შორის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიერ, კანონმდებლობის შესაბამისად 52 უცხოელისთვის განხორციელდა სამგზავრო ავია-ბილეთის
შეძენა და მისი წარმოშობის ქვეყანაში იძულებითი დაბრუნება;
• ქალაქ ზუგდიდში მოეწყო საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების
სერვისცენტრი;
• საანგარიშო პერიოდში ხორციელდებოდა სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილე პოლიციელების
უზრუნველყოფა შესაბამისი საკვები პროდუქტებით;
• დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების
კუთხით საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
წარმომადგენლებთან, საქართველოში თურქეთის და იტალიის რესპუბლიკების საგანგებო და
სრულუფლებიან ელჩებთან და თურქეთის ეროვნული პოლიციის უფროსთან, ასევე, თურქეთის
რესპუბლიკის პარლამენტის უსაფრთხოებისა და დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან და
კომიტეტის წევრებთან;
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შეხვედრა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა
კომისართან;
შინაგან საქმეთა მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი უნგრეთში და შეხვედრა უნგრეთის შინაგან
საქმეთა მინისტრთან, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში და შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
შინაგან საქმეთა მინისტრთან, სომხეთის რესპუბლიკაში და შეხვედრა სომხეთის რესპუბლიკის
პრემიერ-მინისტრთან და სომხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან;
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შეხვედრა EUMM-ის ხელმძღვანელის მოადგილესთან,
საქართველოში ავსტრიის რესპუბლიკის პოლიციის მეკავშირე ოფიცერთან, საქართველოში
107
პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩთან და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი
კომისარიატის (UNHCR) წარმომადგენელთან საქართველოში;
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხემძღვანელი პირების შეხვედრა ანდორას სამთავროს
იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივანთან და ანდორას სამთავროს
პოლიციის დირექტორთან;
შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრა სომხეთის რესპუბლიკის ელჩთან, საქართველოში
ოფიციალური ვიზიტით მყოფ ისრაელის სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების
მინისტრთან, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, ყაზახეთის
რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან, საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ
თურქეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან;
გლობალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმში მონაწილეობის
მიზნით, შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ჩინეთის რესპუბლიკაში და შეხვედრა ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მინისტრთან;
შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრა საქართველოში ისრაელის სახელმწიფოს ელჩთან,
საქართველოში უნგრეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, საქართველოში
თურქმენეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, საქართველოში ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, საქართველოში პოლონეთის
რესპუბლიკის საქმეთა დროებით რწმუნებულთან, საქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის
საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან და საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან;
შინაგან საქმეთა მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში და შეხვედრა
ისრაელის სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრთან, ოფიციალური ვიზიტი
უნგრეთში და შეხვედრა უნგრეთის შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ვიზიტი თურქეთის
რესპუბლიკაში და შეხვედრა თურქეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან;
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰაინანის
პროვინციაში და შეხვედრა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციების მართვის
მინისტრის მოადგილესთან, ვიზიტი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში და შეხვედრა აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრთან;
• საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შემდეგი პროექტები:
ქუთაისში, ორახელაშვილის ქ. N14-ის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა
სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დანაყოფის დისლოკაციისთვის
შესაბამისი ბაზის სამშენებლო სამუშაოები და ასევე, ქუთაისში ორახელაშვილის ქ. N10-ში
მდებარე მიწის ნაკვეთზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა
დეპარტამენტის შენობა N1-ში (არსებული სასადილო) სარემონტო სამუშაოები;
სენდვიჩ პანელის შენობების სამშენებლო, სარემონტო-სარეკონსტრუქციო და ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოები (ქ. თბილისი: ე. ბაღდავაძის ქ. N8, ქიზიყის ქ. N1 და კახეთის
გზატკეცილი N135);
თბილისში, მიხეილ გახოკიძის N16-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის
სამუშაოები;
ქედის მუნიციპალიტეტში, დაბა ქედაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
თელავში, მიხეილ ცისკარიშვილის ქუჩა N19 მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ბაზის ასაშენებლად დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოები;
108
ბათუმში, გუდიაშვილის ქ. N3-3ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სარგებლობაში არსებული შენობების N1, N2 და N3-ის ნანგრევების დემონტაჟის, პოლიციის
ახალი ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
მცხეთაში, მიხეილ ღვინჯილიას ქუჩა N9-ში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, ძაღლების ვოლიერის სამშენებლო, არსებული შენობა
N1-ის სარემონტო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
საანგარიშო პერიოდში დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო
სვანეთი, აჭარის ა/რ, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) და აღმოსავლეთ საქართველოს
რეგიონებში (თბილისი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, სამცხეჯავახეთი) არსებული შენობების მცირე სარემონტო სამუშაოები (მოთხოვნის შესაბამისად);
თბილისში, კახეთის გზატკეცილი ქ. N135-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული, შინაგან
საქმეთა სამინისტროს არსებული შენობების N1/3, N3/1, საკონტროლო გამშვები პუნქტის,
მძღოლების ყაზარმის სარემონტო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხუცუბანში 1-ლი ქუჩა N2-ში მიწის ნაკვეთზე არსებული
შენობა N1(2)-ის სადემონტაჟო, პოლიციის ახალი ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
სოფელ კარალეთში, მე-3 ქუჩის I ჩიხი N5-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შინაგან
საქმეთა სამინისტროს დანაყოფისთვის ავტოსადგომის მოწყობის, ბლოკის ღობით
(მავთულხლართით), ტერიტორიის განათებით და ვიდეოსამეთვალყურეო სისიტემის მოწყობის
სამუშაოები;
რუსთავში, მშენებელთა ქუჩა N20-ში ტერიტორიაზე არსებული შენობა N1(2)-ის სადემონტაჟო
სამუშაოები;
თბილისში, ე. მაისურაძის N3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობა N6.1-ის, N7.1-ის, N8.1ის და N9.1-ის სარემონტო სამუშაოების, ძაღლებისთვის ღია შემოღობილი სასეირნოების
სამშენებლო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
თბილისში, ქიზიყის ქ. N1-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე ცენტრალური ჭიშკრის, შენობა N23(2)-ის და N1(4)-ის სარემონტო სამუშაოების,
ზუგდიდში, გორის ქ. N3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ცენტრალური ჭიშკრის სარემონტო
სამუშაოების, ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის ქ. N6-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ლითონის ღობის და
ლითონის ჭიშკრის მოწყობის სამუშაოების და თბილისში, ქიზიყის ქ. N5ა-ში მდებარე მიწის
ნაკვეთზე განთავსებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა N17(1)-ის სახურავის სარემონტო
სამუშაოები;
თბილისში გ. გულუას ქ. N8-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობა N1(6)-ის I სართულის და გ. გულუას ქ. N10-ში მდებარე
მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა N1(10)-ის (კუბი) სარემონტო სამუშაოები;
სენაკის რ/ნი, სოფელ ნოსირში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა N1-ის სადემონტაჟო, პოლიციის ახალი
ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
თბილისის
პოლიციის
დეპარტამენტის
და
მისი
ტერიტორიული
დანაყოფების
ადმინისტრაციული შენობების მცირე სარემონტო სამუშაოები;
შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში შემავალი სამსახურების ადმინისტრაციული
შენობების სარემონტო სამუშაოები;
რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ცაგერის პოლიციის
სამმართველოს კუთვნილ ადმინისტრაციული შენობაში ჩატარდა ნაწილობრივი სამშენებლო
სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი პროექტები:
109
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის (ნოე რამიშვილის ქ. N38)
შიდა სივრცის ჭერის სარემონტო სამუშაოები და გაგრილება-სავენტილაციო სისტემის
რეაბილიტაციის სამუშაოები;
ზუგდიდში, შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის
სხვადასხვა სახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები;
აჭარის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტის ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველოს ახალშენის
პოლიციის განყოფილების ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები;
მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სარემონტო
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები
(მ.შ. ლიფტების შეძენა);
შიდა
ქართლის
პოლიციის
დეპარტამენტის
კასპის
რაიონული
სამმართველოს
ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები;
იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის წყალტუბოს რაიონული სამმართველოს ოფურჩეთის
პოლიციის განყოფილების, გეგუთის პოლიციის განყოფილების, ტყიბულის რაიონული
სამმართველოს გელათის პოლიციის განყოფილების და ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს
პოლიციის მე-2 განყოფილების
ადმინისტრაციული შენობების მიმდინარე სარემონტო
სამუშაოები;
იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის წყალტუბოს რაიონული სამმართველოს და ბაღდათის
რაიონული სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობების მიმდინარე შეკეთება;
იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს პოლიციის მე-V
განყოფილების ადმინისტრაციული შენობის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;
რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ამბროლაურის რ/ს
ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასატარებელი ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები, სამოქალაქო
მშენებლობის და საკანალიზაციო სამუშაოები;
• პოლიტიკის კლასიფიკატორი:
მდგრადი განვითარების მიზნები - SDG 16 - მშვიდობა,
სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები - საანგარიშო პერიოდში მართლწესრიგის ოფიცრის
სამსახური (ინსტიტუტი) ამოქმედებულია 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ანალიზზე დაფუძნებული
საპოლიციო საქმიანობის განვითარებისთვის საჭირო მატერიალურ - ტექნიკური ბაზა ნაწილობრივ
განახლებული და შევსებულია.
2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტო;
• შემუშავდა „ხედვა 2030: საქართველოს განვითარების სტრატეგიის“ 2025 წლის მთავრობის
ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა;
• დამტკიცდა „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (20262029)“;
• შემუშავდა თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2026-2030 დოკუმენტის პირველადი პროექტი;
• დამტკიცდა „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის სამოქმედო გეგმა 2025“;
• შემუშავდა „თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელო 2026-2029“;
110
• ჩატარდა „თავდაცვის პოლიტიკის დაგეგმვის ანალიტიკური მეთოდების ტრენინგის“ II მოდული;
• აშშ-ის მხარდაჭერით, ჩატარდა „თავდაცვის რესურსების მართვის პროგრამის“ სტრატეგიულოპერატიული დონის კურსი;
• მედია საშუალებებით და სოციალური მედიით გაშუქდა 267 მასალა, მათ შორის ოფიციალური და
სამუშაო შეხვედრები თავდაცვის უწყებაში და სხვა მაღალი რანგის ვიზიტები ქვეყნის გარეთ;
• ჯარის პოპულარიზაციისა და პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერების მიზნით, პროექტ „ჩვენი
ჯარის“ ფარგლებში შეხვედრები ჩატარდა 552 სკოლაში, ხოლო პროექტი „ერთი დღე ჯარში“
ფარგლებში - 140 სკოლაში;
• სამხედრო სამსახურის პოპულარიცაზიის გაზრდის მიზნით, 1 995 გაცნობითი შეხვედრა გაიმართა
სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
• განახლდა თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის ინიცირებული პროექტი „ჯარის ბანაკი“, რომლის ფარგლებშიც
თავდაცვის სამინისტრომ 1665 მოსწავლეს უმასპინძლა.
• ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა მაღალი დონის 5 ვიზიტი საქართველოში
და 1 ვიზიტი საზღვარგარეთ; ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა მაღალი დონის 1 ვიზიტი საზღვარგარეთ; პარტნიორ
ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა მაღალი დონის 13 ვიზიტი
საზღვარგარეთ და 3 ვიზიტი საქართველოში; ვერიფიკაციის მიმართულებით განხორციელდა 9
ვიზიტი საქართველოში და 11 ვიზიტი საზღვარგარეთ;
• ორმხრივი/მრავალმხრივი თანამშრომლობა მიმდინარეობდა ნატოს 22 წევრ და 8 არაწევრ პარტნიორ
ქვეყანასთან. ხელი მოეწერა 10 პარტნიორ ქვეყანასთან თავდაცვის სფეროში ორმხრივ
თანამშრომლობის გეგმას;
• დიდი ბრიტანეთის მთავრობისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მხარდაჭერით,
ჩატარდა ტრენინგი „სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების შემთხვევების გამოკვლევა
მსხვერპლზე ორიენტირებული მიდგომით“ - გადამზადდა თავდაცვის სამინისტროს 50
თანამშრომელი, მათ შორის 9 გენდერული მრჩეველი;
• დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მხარდაჭერითა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN Women) და
უსაფრთხოების სექტორის მართვის ჟენევის ცენტრის (DCAF) ორგანიზებით განხორციელდა
მასტერკლასი „კონფლიქტების გადაწყვეტა და გადაწყვეტილების მიღების უნარების განვითარება“ გადამზადდა 30 ქალი სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის 3 გენდერული მრჩეველი; ასევე,
სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული სამხედრო ქალების ლიდერული და პროფესიული უნარების
განვითარებისა და შესაძლებლობების გაფართოების ხელშეწყობის მიზნით, ჩატარდა 3 მასტერკლასი
- გადამზადდა დამატებით 30 ქალი სამხედრო მოსამსახურე. ასევე, გენდერული მრჩევლის კურსზე 4 სამხედრო მოსამსახურე;
• შემუშავდა და გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მიღებული იქნა
„თავდაცვის სამინისტროს ქალთა შესაძლებლობების გაძლიერების“ სამოქმედო გეგმა 2025-2026 წწ.;
• თავდაცვის სამინისტროს 3-მა წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ქ. ბრიუსელში, ნატო-ს შტაბბინაში გენდერის პერსპექტივის კომიტეტის ფარგლებში გამართულ გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325
,,ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება'' რეზოლუციის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში;
• წვევმადელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გამოძახებული 16 456 წვევამდელიდან, სამხედრო
სამსახურში გაწვეულ იქნა 4 510 და ალტერნატიულ სამსახურში - 198;
2.3 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
111
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 2025 წელს დაგეგმილი სისტემებისა და აღჭურვილობის
შესყიდვისა და მოდერნიზების ღონისძიებები (მათ შორის გარდამავალი ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული პროექტები).
2.4 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
• განხორციელდა შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული პროცედურები, გაფორმდა/ფორმდება
ხელშეკრულებები (საწვავ-საპოხი მასალები, სანივთე ქონება და აღჭურვილობა, სამეურნეო
საქონელი, კვებითი უზრუნველყოფა, ტექნიკური და სხვადასხვა მომსახურება და სხვა) შესყიდვის
მიზნით. ასევე, წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურისა და რეზერვის სისტემის საჭირო
მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა.
• განხორციელდა ლოჯისტიკურად უზრუნველყოფილი 5 სწავლება.
2.5 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული
კოდი 26 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სპეციალური პენიტენციური სამსახური;
• პენიტენციური სისტემის სრულყოფისათვის და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების
მიზნით მიმდინარეობდა ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან.
2.5.1 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სპეციალური პენიტენციური სამსახური;
• პენიტენციურ სისტემაში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
მიზნით შემთხვევის მართვის მეთოდოლოგიით მუშაობა მიმდინარეობდა 1 537 ბენეფიციართან;
• მიმდინარეობდა სისტემის თანამშრომელთა უნიფორმების განახლება;
• პენიტენციურ სისტემაში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული კვებითი
მომსახურებით
უზრუნველყოფილი
იქნა
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა,
ასევე,
იმ
სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა 100%,
რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა;
112
• პენიტენციურ სისტემაში თანამშრომელთა სოციალური დაცულობის გაუმჯობესების მიზნით
შენარჩუნებული იქნა სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა სისტემის იმ თანამშრომელთა და
სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა 100%-თვის, რომელთაც ეკუთვნით კანონის
გათვალისწინებით;
• პენიტენციური სისტემის 10 დაწესებულებაში დაინერგა სპორტის მართვის სტრატეგია;
• პენიტენციური სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით გადამზადებული იქნა 875
კვალიფიციური კადრი.
2.5.2 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02)
ეკვივალენტური
სამედიცინო
მომსახურებით
პროგრამის განმახორციელებელი:
სპეციალური პენიტენციური სამსახური;
• მიმდინარეობდა პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო პუნქტების/ნაწილების მომარაგება
მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და
რეაქტივებით;
• ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 47
767 სკრინინგი;
• „DOTS“ და „DOTS+“ მკურნალობის პროგრამაში ჩაერთო 24 ახალი პაციენტი;
• აივ-ინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 9 316 სკრინინგი, დიაგნოსტიკასა და
მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია. აივ-ინფექცია/შიდსის ანტირეტროვირუსული
მკურნალობის პროგრამაში ჩაერთო 24 ახალი პაციენტი;
• C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს
ჩაუტარდათ 9 309 სკრინინგი. მკურნალობაში ჩაერთო 382 პირი;
• სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების მიერ ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს
გაეწიათ 38 984 კონსულტაცია;
• ბრალდებულებმა/მსჯავრდებულებმა 5 875-ჯერ ისარგებლეს სპეციალიზებული სამედიცინო
მომსახურებით სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში. პენიტენციური სისტემის სამკურნალო
დაწესებულებებში, ჯამში, განხორციელდა 1 852 რეფერალი.
2.5.3 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სპეციალური პენიტენციური სამსახური
• პატიმართა და თანამშრომელთა საჭიროებებზე მორგებული პენიტენციური ინფრასტრუქტურის
შექმნისა და პენიტენციური სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით
დასრულდა:
პენიტენციური დაწესებულების საჭიროებისათვის ადამიანის სხეულის შესამოწმებელი 2 ცალი
რენტგენოსკანერის
(მონტაჟით
და
თანმდევი
მომსახურებით),
ციფრული
ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების, პერსონალური კომპიუტერების, ვიდეოსამეთვალყურეო
სისტემის აპარატურისა და სხვადასხვა დასახელების ავეჯის შესყიდვა;
სხვადასხვა დასახელების რადიოსადგურების და აპარატურის მიწოდება-მონტაჟის შესყიდვა;
113
ერთი პენიტენციური დაწესებულების სარეჟიმო კორპუსში მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი
საკნების გათბობა-გაგრილების სისტემის მიწოდება-მონტაჟის შესყიდვა;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საჭიროებისათვის 2 ცალი ბარგის შესამოწმებელი
სკანერის მონტაჟი;
ოპერატიული დანიშნულების 20 ცალი მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომობილის შესყიდვა;
ერთი პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების
შესყიდვა;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი დაწესებულების საჭიროებისათვის
სამზარეულო მოწყობილობების მოწოდება-მონტაჟის შესყიდვა;
ერთი
პენიტენციური
დაწესებულების
ტერიტორიაზე
მშენებარე
პენიტენციური
დაწესებულების საჭიროებისათვის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის აპარატურის მიწოდებამონტაჟის შესყიდვა;
ერთი პენიტენციური დაწესებულების სარეზერვო ელექტრომომარაგების ხაზის მოწყობის
პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადების სამუშაოების შესყიდვა;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში მდებარე
სასადილო შენობაში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის აპარატურის მიწოდება-მონტაჟის
შესყიდვა;
სპეციალური
პენიტენციური
სამსახურის
ერთი
პენიტენციური
დაწესებულების
საჭიროებისათვის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის აპარატურის
(სათადარიგოდ და
მონტაჟით) შესყიდვა;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და
სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს სარგებლობაში არსებული სპეციალური
ავტომობილების
საჭიროებისათვის
სათადარიგო
ვიდეოსამეთვალყურეო
სისტემის
აპარატურის შესყიდვა;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე
განთავსებულ სარეჟიმო შენობაში სამკერვალო ფართის მოწყობის
სამშენებლოსარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესყიდვა;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საჭიროებებისთვის პერსონალური კომპიუტერებისა
და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის აპარატურის შესყიდვა.
• მიმდინარეობდა:
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე
ახალი სამზარეულოს შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
ქ. რუსთავში მცირე ზომის ახალი პენიტენციური დაწესებულების პროექტირების/მშენებლობის
და აღჭურვის სამუშაოები;
სპეციალური
პენიტენციური
სამსახურის
ერთი
პენიტენციური
დაწესებულების
ადმინისტრაციული
შენობის
პირველი
სართულის
სარემონტო-სარეკონსტრუქციო
სამუშაოების შესყიდვა;
მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა
გადასაყვანად
განკუთვნილი
სპეციალიზებული
სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციურ დაწესებულებებში სამედიცინო
აპარატურისა და მოწყობილობების მიწოდება-მონტაჟი;
ერთი პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე განთავსებულ ფართში სამედიცინო
დანიშნულების ნაწილის მოწყობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
114
სამი პენიტენციური დაწესებულების საჭიროებისათვის ვიდეომეთვალყურეობის კედლის
მონიტორების მიწოდება-მონტაჟისა და სათადარიგო ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის
აპარატურის შესყიდვა.
2.7 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
• ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და უზრუნველყოფის კუთხით: საანგარიშო პერიოდის
ბოლოს კაპიტალური და მიმდინარე რემონტი, ასევე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა
მოწესრიგება მიმდინარეობდა 94 ობიექტზე, აქედან დასრულდა 67 ობიექტი, ხოლო მშენებლობა
მიმდინარეობდა 86 ობიექტზე, აქედან დასრულდა 30 ობიექტი.
2.8 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სასაზღვრო პოლიცია
• საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მიერ სახელმწიფო საზღვარზე გამოვლინდა და აღიკვეთა
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები (959 ფაქტი, დაკავებულია 1 261 პიროვნება): ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის 610 ფაქტი (818 პირი), წარმოებაში გადაეცა სისხლის სამართლის 349 საქმე,
დაკავებულია 443 პირი;
• სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის მთავარი სამმართველოს მიერ შემოწმდა 68
არასამხედრო გემი, ჩატარდა შემდეგი სამაშველო ოპერაციები: დაკარგული ადამიანის ძებნა (1
ფაქტი), პიროვნებაზე გაწეული დახმარება (16 ფაქტი), მცურავ საშუალებაზე გაწეული დახმარება (17
ფაქტი), გვამის პოვნა (7 ფაქტი);
• საანგარიშო პერიოდში წყალქვეშა სამუშაოები ჩატარებულ იქნა 24-ჯერ და საერთო დრომ შეადგინა 41 : 58 სთ.;
• სპეციალური დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტმა შეასრულა 260 დავალება (ნაფრენმა დრომ
შეადგინა 607:57 საათი), მათ შორის სამაშველო დავალება 33; სასაზღვრო - 43; ტექნიკური - 27;
როტაცია - 73; სასწავლო - 52; ლიტერი - 11; სახალხო - 3; სახანძრო - 18;
• საანგარიშო პერიოდში სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მცურავი საშუალებების ზღვაში ყოფნის
საერთო დრომ შეადგინა – 9 324 : 00 სთ, მათ შორის: პატრულირება – 8 510 : 25 სთ; კონტროლი –
236:30 სთ; ძებნა–გადარჩენა და დახმარების ოპერაციები – 213 : 00 სთ; სწავლება - 52:55 სთ; სხვა –
311:10 სთ;
• სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოვლენილი სამართალდარღვევების შედეგად, ბიუჯეტის
სასარგებლოდ ჯარიმის სახით დაკისრებულმა თანხამ შეადგინა დაახლოებით 1 554.1 ათასი ლარი;
• საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ განხორციელდა სასწავლო ღონისძიებები, ვიზიტები და
სამუშაო შეხვედრები, მათ შორის:
115
სწავლებები გაიარა სასაზღვრო პოლიციის 928 მოსამსახურემ (საქართველოში 779 მოსამსახურე,
საზღვარგარეთ - 128 მოსამსახურე და ონლაინ ფორმატში - 21 მოსამსახურე);
ვიზიტებში და სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო სასაზღვრო პოლიციის 97
მოსამსახურემ (საქართველოში - 28 მოსამსახურე, საზღვარგარეთ - 61 მოსამსახურე და ონლაინ
ფორმატში - 8 მოსამსახურე);
გრძელვადიან სასწავლო მივლინებაში იმყოფება 22 მოსამსახურე;
კინოლოგიის საკითხებში თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის დონის ამაღლების და უნარჩვევების განმტკიცების მიზნით, კინოლოგიის სამმართველოში მივლინებულ იქნა 23
მოსამსახურე;
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურულ ერთეულებში პირველადი სამედიცინო
დახმარების სწავლების ჩასატარებლად, ასევე, საცეცხლე სწავლებების დროს უსაფრთხოების
ნორმების უზრუნველყოფის მიზნით, სასაზღვრო პოლიციის სასწავლო ცენტრში მივლინებული
იყო 31 სამედიცინო პერსონალი;
ლიეტუვის რესპუბლიკის სს „თვითმფრინავების მხარდაჭერა და ტრენინგი ევროპა“-სთან
დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში, საფრენოსნო შემადგენლობის 11 ეკიპაჟს ჩაუტარდა
საწაფზე სრული სასწავლო კურსი;
• სანაპირო დაცვის ოპერაციული შესაძლებლობებისა და საზღვაო-საინჟინრო მომსახურეობის
პოტენციალის გაზრდის მიმართულებით 4 საპატრულო კატარღა ამოღებული იყო დოკზე და
უტარდებოდა სადოკე-სარემონტო სამუშაოები, ხოლო 5 საპატრულო კატარღას ჩაუტარდა
სარემონტო სამუშაოები და ჩაშვებულ იქნა წყალში;
• სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელდა:
ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის
მთავარი
სამმართველოს
II
სამმართველოსთვის
(ბათუმი)
ასაშენებელი შენობის
კონსტრუქციული პროექტის შესყიდვა;
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის N8
სამმართველოს (ჯავა-ონი) N1 სასაზღვრო სექტორზე (მამისონი) და N2 სასაზღვრო სექტორზე
(გონა) ორი ერთეული საგუშაგო ჯიხურის მოწყობის სამუშაოები;
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამეტის N7
სამმართველოს (ყაზბეგი) სასაზღვრო გამშვებ პუნქტ „დარიალზე“ უცხოელი ან მოქალაქეობის
არმქონე პირების განთავსებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის N7 სამმართველოს (ყაზბეგი) N3 სასაზღვრო სექტორის
(თრუსო) დასაცავი მონაკვეთის მარჯვენა ფლანგზე არსებული სასაზღვრო პოსტის (სუატისი)
ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის მიზნით, მაღალი ძაბვის ხაზების ელექტროსამონტაჟო
სამუშაოები და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა;
დიდ ლილოში არსებულ შენობაში, სადაც განთავსებული არიან საქართველოს სასაზღვრო
პოლიციის სწრაფი რეაგირების მთავარი სამმართველოს, კინოლოგიის სამმართველოს და
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის N10
სამმართველოს
(ზემო
აფხაზეთი)
თანამშრომლები,
ელექტრო
საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად განხორციელდა ელექტრო ენერგიის სიმძლავრის გაზრდა;
ქუთაისში, ავტომშენებელის ქ N41-ში, საავიაციო ანგარის მშენებლობისათვის საჭირო
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო პროქტის შესყიდვა;
თბილისში, დავითაშვილის ქ. N2-ში საავიაციო ანგარის მშენებლობისათვის საჭირო სრული
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო პროექტის შესყიდვა;
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხულ შენობა-ნაგებობებს ჩაუტარდა
სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები;
• საჰაერო ფლოტის მოდერნიზაცია/განახლებისთვის შეძენილ იქნა:
116
2 ერთეული მართვის კომბინირებული აგრეგატი PA-60; ოთხი ერთეული ავია-საჰაერო
კომპრესორი AK-50T; ერთი ერთეული - მთავარი რედუქტორი BP-14; ოთხი ერთეული დამხმარე
ძალური დანადგარი BCY AN-9B; ერთი ერთეული ტუმბო რეგულატორი HP-3BM და ერთი
ერთეული ძრავი TB3-117 BM; 2 კომპლექტი ელექტრო-ჰიდრავლიკური ბუქსირების
მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია უსაფრთხოდ განახორციელოს H-125 (AS-350) და H145 (BK117D3, AS-145) შვეულმფრენებით სხვადასხვა ტვირთის ბუქსირება;
1 კომპლექტი შესამოწმებელი ხელსაწყოები (H-145 შვეულმფრენის ჯალამბარისთვის);
მი-8 ტიპის შვეულმფრენებისათვის დამხმარე ძალური დანადგარის ВСУ АИ-9В კაპიტალური
სარემონტო სამუშაოები;
შვეულმფრენებისათვის სანავიგაციო სისტემა;
შვეულმფრენებისათვის 5 კომპლექტი ცეცხლმაქრეები;
კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდა ტუმბო რეგულატორს, მთავარ რედუქტორს და ძრავს.
2.9 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა (პროგრამული კოდი 30 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური;
სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო
• ინციდენტზე/საგანგებო სიტუაციებზე დროული რეაგირების განხორციელების მიზნით, სამსახური
მუდმივ რეჟიმში ახორციელებდა კომპიუტერული ტექნიკის, საკომუნიკაციო ქსელის, სატელეფონო
და რადიო კავშირების, ვიდეო რეგისტრატორების, ვიდეო-სამეთვალყურეო და სატელევიზიო
სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფას;
• საანგარიშო პერიოდში სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში საგანგებო მართვის გეგმების
მომზადების საკითხებზე, კონსულტაციები გაეწიათ და სამსახურის მიერ შეთანხმებული იქნა 7
მუნიციპალიტეტის, 12 საჯარო სკოლის და 307 საგანმანათლებლო დაწესებულების და
ორგანიზაციის საგანგებო მართვის გეგმები;
• საგანგებო მართვის გეგმების შემუშავებაზე უფლებამოსილი პირების მომზადების მიზნით,
თეორიული და პრაქტიკული სწავლებები ჩატარდა რუსთავის, ხარაგაულის, თეთრიწყაროს,
დმანისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში. რომლის დროსაც განხორციელდა აღნიშნული
მუნიციპალიტეტების საგანგებო მართვის გეგმებისა და მუნიციპალიტეტების უსაფრთხოების
პასპორტების პროექტების შემუშავება;
• სამსახურის კოორდინაციით შემუშავდა და მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებულ იქნა ონის
მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტი; საანგარიშო პერიოდში გურიის, იმერეთის და
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში დიდთოვლობის შედეგების სამაშველო-სალიკვიდაციო
ღონისძიებების განსახორციელებლად შეიქმნა საგანგებო შტაბი. სამსახურმა განახორციელა 500-მდე
მეხანძრე-მაშველის ადგილზე მობილიზაცია, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სამაშველო
და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებში;
• ავჭალაში, ზაჰესის ტერიტორიაზე სასაფლაოს მიმდებარედ გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო
სამუშაოების განსახორციელებლად, რთული რელიეფიდან გამომდინარე მობილიზებული იყო 200მდე მეხანძრე-მაშველი და სასაზღვრო პოლიციის ორი ვერტმფრენი;
117
• სიღნაღის მუნიციპალიტეტში თურქეთის რესპუბლიკის კუთვნილი C-130 თვითმფრინავის
ჩამოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი პირების სამძებრო-სამაშველო ოპერაციისთვის მოეწყო
საველე შტაბი და მობილიზებული იქნა სამსახურის სხვადასხვა დანაყოფის 557 მოსამსახურე;
• ბაღდათის მუნიციპალიტეტის, სოფელ „ხანში“ ტყის მასშტაბური ხანძრის დროს სალიკვიდაციო
სამუშაოების განსახორციელებლად მოეწყო საველე შტაბი და მობილიზებულ იქნა სამსახურის
სხვადასხვა დანაყოფის 480 მოსამსახურე;
• ზაფხულის სეზონის დადგომასა და წყალზე მობანავეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით,
სამსახურის მხრიდან განხორციელდა საზღვაო ტექნიკის და სანაპირო ზოლზე განლაგებული
სამეთვალყურეო კოშკურების გეგმიური სარემონტო სამუშაოები, ასევე ცოცხალი ძალის
მობილიზაცია, მათთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების შესახებ სწავლების ჩატარება და
ტურისტულად დატვირთულ ადგილებში განლაგება;
• სხვადასხვა რაიონებში ზაფხულის ხანძარსაშიში სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით,
თავთავიანი და სხვა კულტურების მოსავლის აღების, გადამუშავებისა და შენახვის პერიოდში
ხანძრების გაჩენის მომატებული საფრთხის არსებობიდან გამომდინარე, ხანძრებზე დროული
რეაგირებისა და წარმატებით ჩაქრობის მიზნით, სამსახურში განხორციელდა ცოცხალი ძალის
მობილიზაცია და მობილური ჯგუფების შექმნა;
• მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სამოქალაქო უსაფრთხოების ორგანიზებისა და
საგანგებო სიტუაციებში ქცევის წესების საკითხებზე თეორიული სწავლება ჩაუტარდა 35
საგანმანათლებლო დაწესებულებას, მათ შორის 12 საჯარო სკოლას, აღნიშნული სკოლების 5 შშმ
მოსწავლეს და შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ სათაო ოფისს;
• საანგარიშო პერიოდში ადრეული შეტყობინების სისტემის არქიტექტურასთან დაკავშირებული
სპეციფიკური საკითხების განხილვის მიზნით, ეროვნული უსაფრთხოების აპარატში
მიმდინარეობდა თემატური შეხვედრები;
• ინდივიდუალური შემთხვევის ანალიზის და პირადი შემადგენლობის ფსიქო-ემოციური ფონის
მონიტორინგის, მხარდაჭერის და საჭიროებების გამოკვეთის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში
სამსახურის პირად შემადგენლობასთან მიმდინარეობდა ფსიქოლოგის შეხვედრები;
• ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალური საგანგებო მართვის გეგმების
პროექტის მომზადების, უფლებამოსილი პირების სწავლების და მოხალისეობის სისტემის გაცნობის
მიზნით, საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა შეხვედრა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან და
მოხალისეობის მსურველ კანდიდატებთან. ასევე, ჩატარდა სწავლება სამოქალაქო უსაფრთხოების
მიმართულებით და მოეწყო სპეციალური ტექნიკისა და აღჭურვილობის გამოფენა;
• საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების სხვადასხვა დანაყოფებს, სამსახურის
მოსამსახურეების მიერ, სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და სახანძრო-სამაშველო საკითხებზე
ჩაუტარდათ თეორიული და პრაქტიკული სწავლება;
• მიმდინარეობდა საქართველოში ფიზიკური/იურიდიული პირისთვის პიროტექნიკური ნაწარმის
იმპორტის/ექსპორტის ნებართვის, პიროტექნიკური ნაწარმის წარმოებისა და რეალიზაციისათვის
ლიცენზიის გაცემისა და სანებართვო/სალიცენზიო პირობების შესრულების კონტროლი;
• ინციდენტებზე/საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, სამსახურის
მოსამსახურეებმა მონაწილეობა მიიღეს შემდეგ სწავლება/ტრეინინგებში:
ქალაქ ბათუმში გემთწამყვანის კურსებში;
მაღალი წარმადობის წყლის საქაჩი ტუმბოების მოხმარებასა და ექსპლუატაციის გაწევის
საკითხებთან დაკავშირებულ სწავლებაში;
ქალაქ ობერამერგაუ (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა) ნატოს სკოლაში გამართულ „ნატოს ქბრბ უსაფრთხოების საორიენტაციო კურსში" (NATO CBRN Defence Orientation Course"
(M3-70-A-25) და „ნატოს ქბრბ შეტყობინებისა და აღწერის სისტემის / NATO CBRN Warning and
Reporting System - Manual Procedures Course (P3-71-A-25)" სწავლებაში;
118
ქალაქ ჰანოვერში (გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა), გერმანიის ტექნიკური დახმარების
ფედერალური სამსახურის მიერ ჩატარებულ მოდულების სამაგიდე სწავლებაში - „ModTTX3“;
დაბა გუდაურში ავსტრიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის არსებული ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში,
ავსტრიელი ინსტრუქტორების მიერ ჩატარებულ სამთო - სამაშველო მიმართულებით
სწავლებაში;
ევროკავშირის სამოქალაქო უსაფრთხოების მექანიზმის გაცნობის მიზნით, ქალაქ მადრიდში
(ესპანეთის სამეფო) გამართულ ოპერაციული ინტეგრაციის კურსში;
,,სამხრეთ აღმოსავლეთი და აღმოსავლეთი ევროპის (SEEE) რეგიონში წინა ხაზის
ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცულობის ზომების გაძლიერება (P100)" ფარგლებში, უკრაინის
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის (STCU) ორგანიზებით ჩატარებულ ტრეინინგში;
ტყის მასივებში კვამლის და ხანძრის დეტექსიის ავტომატიზირებული სისტემის შესწავლის
ტრენინგში;
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, „ტრანსსასაზღვრო რისკების შეფასება და სამოქმედო
გეგმის შემუშავება საქართველოსა და აზერბაიჯანში - SAILOR“ პროექტის ფარგლებში საველე
სწავლებაში („ტყის ხანძარი დედოფლისწყაროს საზღვრისპირა ტერიტორიაზე“);
ქალაქ ჟილინაში (სლოვაკეთი) ქბრბ რისკების შემცირებისათვის, ასევე, სამედიცინო რეაგირებისა
და დეკონტამინაციის როლი შემსრულებლებისთვის ჩატარებულ სიმულაციებში და
ტრეინინგში;
ჩინეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამინისტროსთან დაკავშირებულ საზოგადოებრივი
კეთილდღეობის დაწესებულება - საერთაშორისო გაცვლისა და თანამშრომლობის ცენტრის
(IECC) ორგანიზებით „სარტყელი და გზის“ ინიციატივის ფარგლებში გამართულ სემინარში
„შრომის უსაფრთხოება";
იტალიაში, ქალაქ ვოლტერაში, ევროკავშირის სამოქალაქო უსაფრთხოების მექანიზმის
ფარგლებში დაგეგმილ გაცნობით სასწავლო კურსში;
ბორჯომში, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ სწავლებაში;
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში თეორიულ სწავლებაში კომპანია ,,სითიფეის“
თანამშრომლებისათვის;
ტრენინგში თემაზე - „ინტეგრირებული მრავლობითი საფრთხეების „გის“-ზე დაფუძნებული
სოციალურ-ეკონომიკური რისკისა და მოწყვლადობის მოდელი“;
ბათუმში, ეროვნული გვარდიის მე-10 ტერიტორიული თავდაცვის ბრიგადის არასაშტატო
სახანძრო-სამაშველო ჯგუფების სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებზე მომზადებაში, ასევე,
ხანძარზე რეაგირების პრაქტიკული ვარჯიშის ჩატარებაში;
ჩეხეთის რესპუბლიკაში ტყის ხანძრებთან ბრძოლის და სახანძრო უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის მიმართულებით ჩატარებულ პრაქტიკულ სწავლებაში;
დაბა
ჩაქვში
ჩატარებულ
საავიაციო
ძებნა-შველის
უწყებათაშორის
მასშტაბურ,
მრავალკომპონენტიან სიმულაციურ სწავლებაში;
თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოს (TIKA) და თურქეთის
კატასტროფების და საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს (AFAD) მიერ დაგეგმილ ღია
რელიეფზე საძიებო-სამაშველო სამუშაოების მიმართულებით თეორიულ და პრაქტიკული
სწავლებაში;
ყირგიზეთის რესპუბლიკაში, ჩორპონ-ატაში დაგეგმილ თეორიული და პრაქტიკული „ყვინთვის
სწავლებაში";
სამოქალაქო თავდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ICDO-ს მიერ ქალაქ ბიშკეკში
(ყირგიზეთის რესპუბლიკა) დაგეგმილ თეორიული და პრაქტიკული "სამთო სწავლებაში";
119
•
•
•
•
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 ივლისის №336 დადგენილებით დამტკიცებული
,,საავიაციო ძებნა-შველის რეაგირების გეგმის“ შესაბამისად, პრაქტიკულ სწავლებაში, თემაზე:
,,სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფა ქალაქის სიახლოვეს“;
საქართველოს მთავრობის, კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF) თანადაფინანსებით და გაეროს
განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის - ,,კლიმატის
ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში“ ფარგლებში
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა
და განათლების ცენტრის მიერ ჩატარებულ მწვანე ბანაკი - ,,კლიმატის ელჩების“ სწავლებებში;
უწყებათაშორის საველე სწავლებაში “დიდგორი 2025“;
სლოვენიაში ევროკავშირის სამოქალაქო უსაფრთხოების მექანიზმის (UCPM) ფარგლებში,
ჩატარებულ „მობილიზებადი შესაძლებლობების კურსი-ში“ (Deployable Capacities Course)
მონაწილეობა;
ეროვნულ დონეზე ქიმიურ ინციდენტებზე ეფექტური რეაგირების მიზნით, ქ. ტაშკენტი
(უზბეკეთის რესპუბლიკა), ევროკავშირის ორგანიზებით ტრანსსასაზღვრო წვრთნების
პროექტის (eNOVATION) ფარგლებში, ჩატარებულ სამუშაო შეხვედრასა და საველე წვრთნებში;
მცხეთაში, რადიოაქტიური ნარჩენების საცავის ტერიტორიაზე საველე პრაქტიკული სწავლებასავარჯიშო თემაზე - ხანძარი და რადიოლოგიური ინციდენტები;
საანგარიშო პერიოდში ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით, სახელმწიფო
სახანძრო ზედამხედველობის მიმართულებით, სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება ჩაუტარდა 2 329
ობიექტს, კერძოდ:
დეტალური სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება ჩაუტარდა ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ
261 ობიექტს;
მიზნობრივი სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება (გამოკვლევა) ჩაუტარდა ზედამხედველობას
დაქვემდებარებულ 1 016 ობიექტს;
საკონტროლო სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება (გამოკვლევა) ჩაუტარდა ზედამხედველობას
დაქვემდებარებულ 21 ობიექტს;
სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელ ნორმებთან, ტექნიკურ რეგლამენტთან
ან/და სტანდარტებთან შესაბამისობა (შეუსაბამობა) დაუდგინდა 553 ობიექტს;
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის მოწყობილობებისა და სისტემების გამოცდა განხორციელდა 397
ობიექტზე;
შენობა-ნაგებობის სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება (გამოკვლევა) სახანძრო უსაფრთხოების
ზომების მომზადების მიზნით განხორციელდა 81 ობიექტზე;
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ საკითხებთან
დაკავშირებით სამსახურის მიერ მომზადდა და გაიგზავნა 2796 რეკომენდაცია, დასკვნა, პასუხი,
შენიშვნა და წინადადება;
სახანძრო ზედამხედველობის მიმართულებით მოქმედი ცხელი ხაზის საშუალებით მიმდინარეობდა
შეხვედრების ორგანიზება და კონსულტაციების გაწევა დაინტერესებული პირებისათვის და
ორგანიზაციებისათვის. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 1 179 ზარი. ასევე, გაიმართა 423
საკონსულტაციო შეხვედრა;
საერთაშორისო საძიებო-სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფის INSARAG-ის მიერ ჰუმანიტარული
კვირეულის ფარგლებში გაიმართა მმართველი კომიტეტის შეხვედრა. შეხვედრაზე განხილული იქნა
კლასიფიკაციის და თანამშრომლობის სხვადასხვა საკითხი, ასევე, კლასიფიკაციის მისაღებად სსიპ სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოს მიერ, სამსახურის
ზოგიერთ მოსამსახურეს ჩაუტარდა მსუბუქი სამაშველო ჯგუფის სწავლება, ასევე ჩატარდა
(INSARAG) წინა საკლასიფიკაციო 36-საათიანი უწყვეტი სწავლება, რომლის დროსაც შეფასდა
120
•
•
•
•
•
•
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ურბანული სამძებრო-სამაშველო რაზმის
შესაძლებლობები;
INSARAG-ის სამდივნოს ოფიციალური წერილის საფუძველზე დანიშნული გამოცდის ჩასაბარებლად
აქტიურად მიმდინარეობდა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ურბანული სამძებროსამაშველო რაზმისთვის შესაბამისი აღჭურვილობის რეესტრის შედგენა და შესაძენად საჭირო
ღონისძიებების განხორციელება;
სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში მომზადებული და გადამზადებულია სხვადასხვა
უწყებების/ორგანიზაციის - 1399 მოსამსახურე/თანამშრომელი;
სამსახურის სასწავლო ცენტრმა წარმატებით გაიარა ISO 21001:2018 სტანდარტის მიხედვით
მენეჯმენტის სისტემების რეგულაციის პირველი საზედამხედველო აუდიტი;
ინტერაქტიულ რუკაზე - maps.es.gov.ge და ელექტრონულ რუკაზე - hydrants.es.gov.ge რეგულარულად
ხდებოდა სახანძრო ჰიდრანტების მონაცემების განახლება და მიმდინარეობდა ტექნიკური
მხარდაჭერა და აღმოჩენილი ხარვეზების გასწორება, ამასთან, ელექტრონულ რუკას
hydrants.es.gov.ge-ს დაემატა რუკის ხედის შეტრიალების ფუნქცია, ასევე, საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ მოწოდებული სახანძრო ჰიდრანტების
მონაცემები და „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) მიერ მოწოდებული მაგისტრალური
მილსადენების მონაცემები და განხორციელდა ქ. თბილისში მდებარე ჰიდრანტების დაყოფა
რაიონებად;
განხორციელდა incidents.es.gov.ge - ინციდენტების აღრიცხვისა და ანალიზის პორტალზე,
აღმოჩენილი ხარვეზების გასწორება და რეგულარულად მიმდინარეობდა ტექნიკური მხარდაჭერა;
ტრანსპორტის მართვის ელექტრონულ პროგრამაში საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა და
ტესტირების რეჟიმში გაეშვა ტრანსპორტის მართვის ელექტრონული პროგრამა.
2.10 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;
სსიპ - დავით აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემია;
სსიპ - ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა;
სსიპ - თავდაცვის მოხალისე;
• სსიპ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმმა გაიარა ავტორიზაცია; მიღებულ იქნა კადეტების ახალი ნაკადი
(130 კადეტი); საგანმანათლებლო შესაძლებლობების გამუჯობესების ფარგლებში, განხორციელდა
კადეტების ორკვირიანი საველე შეკრება; ლიცეუმი მომარაგდა სასწავლო ნივთებით,
სახელმძღვანელოებით, რბილი ინვენტარით, სანივთე ქონებით, სამედიცინო მედიკამენტებითა და
სხვა საჭირო საოფისე ინვენტარით.
• ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში განხორციელდა 2 საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაცია და
2 საგანმანათლებლო პროგრამის რეაკრედიტაცია, 27 დისტანციური სასაწავლო კურსი (513
მსმენელი), 49 საველე პრაქტიკული სწავლება, 8 სამეცნიერო კონფერენცია და 9 სამეცნიერო
კვლევითი პროექტი; 15 გაცნობითი და სასწავლო ხასიათის ვიზიტი სახელმწიფო უწყებებში; 60
ვიზიტი საერთაშორისო ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში (ქვეყნის შიგნით - 27; ქვეყნის
გარეთ - 33);
• სსიპ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ჩატარდა 38 სასწავლო ღონისძიება (609
მონაწილე);
121
• ადამიანური რესურსების დეპარტამენტისა და სამხედრო პერსონალის მართვის ცენტრის
კოორდინაციით, 77 პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა თავდაცვის
სამინისტროს 262 თანამშრომელი (სამოქალაქო პირი), ხოლო 348 პროფესიული განვითარების
პროგრამის ფარგლებში - 3 283 სამხედრო მოსამსახურე;
• წვრთნებისა
და
სამხედრო
განათლების
სარდლობის
მიერ
განხორციელდა
260
პროგრამა/კურსი/წვრთნა-შეფასება და მომზადდა 7 305 მოსამსახურე;
• სხვადასხვა მრავალეროვნულ და ეროვნულ სწავლებაში, სემინარსა და სასწავლო კურსში, სპორტულ
და სხვა სახის ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 672-მა მოხალისემ.
2.12 საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 21 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პროკურატურა;
• სასჯელს განრიდებულ იქნა 3 404 პირი, მათ შორის: 581 არასრულწლოვანი (14-დან 18 წლამდე
ასაკის პირი), 18-დან 21 წლამდე ასაკის 324 პირი და 2 499 სრულწლოვანი (21 წლიდან ზემოთ ასაკის)
პირი;
• მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურით ისარგებლა 4 952 მოქალაქემ, მათ
შორის: სრულწლოვანი დაზარალებული 2 362, არასრულწლოვანი დაზარალებული 263,
დაზარალებულის უფლება მონაცვლე 102, სრულწლოვანი მოწმე 780, არასრულწლოვანი მოწმე 96,
კანონიერი/საპროცესო წარმომადგენელი 283, განმცხადებელი 610, სხვა პირი 456;
• საანგარიშო პერიოდში მომზადდა:
საქართველოს პროკურატურის მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის
2024 წლის ანგარიში;
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის შედეგად ჩადენილ დანაშაულთა
გამოძიების ეფექტიანობის ანალიზი (2024 წლის 6 თვე);
სახელმძღვანელო მითითებები - შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის შედეგად
ჩადენილი დანაშაულის საქმეებზე გამოძიების წარმოების შესახებ. მითითებები დაფუძნებულია
ანალიტიკური სამმართველოს მიერ ჩატარებულ თემატურ ანალიზებზე, რომლის ფარგლებშიც
მოხდა სსკ-ის 240-ე და 170-ე მუხლებით გამოძიებადაწყებული სისხლის სამართლის საქმეების
დეტალური შესწავლა;
შესწავლილი იქნა 2023 წლის 15 ნოემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის პრაქტიკაში
სწორად გამოყენების საკითხი, იმ 351 საქმეზე (სსკ-ის 180-ე მუხლით ან/და 362-ე მუხლით
გათვალისწინებული დანაშაული), რომელზეც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების მოპოვება დანაშაულის
ჩადენით მოხდა, ასევე, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსჯადი სისხლის სამართლის 8 საქმე;
სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე გამოვლენილი გამოძიების ხარვეზების და
გამამართლებელი განაჩენების ანალიზი;
უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გადაწყვეტილებები, 2024 წელი;
2018-2023
წლების
საკონსტიტუციო
და
უზენაესი
სასამართლოს
განმარტებების
სახელმძღვანელო;
პროკურორთა საქმიანობის ხარისხის შეფასებისას გამოვლენილი ხარვეზების ანალიზი;
სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლით (ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან
ექსპლუატაციის წესის დარღვევა) დაკვალიფიცირებულ და შეწყვეტილ სისხლის სამართლის
საქმეებზე გამოვლენილი ხარვეზების ანალიზი;
122
თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიებისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი;
სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე (თვითმკვლელობამდე მიყვანა) და 116-ე (სიცოცხლის
მოსპობა გაუფრთხილებლობით) მუხლებით დაკვალიფიცირებულ და შეწყვეტილ სისხლის
სამართლის საქმეებზე გამოვლენილი ხარვეზების ანალიზი;
სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების
საქმეთა ანალიზი;
სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების
საქმეებზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზი;
არასრულწლოვანთან ქორწინების მოტივით ჩადენილი დანაშაულების (საქართველოს სსკ-ის
140-ე, 143-ე და 150 პრიმა მუხლები) ანალიზი, სტატისტიკური ინფორმაცია და შესწავლილ იქნა
ამ დანაშაულებზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებები;
რეკომენდაცია აღკვეთის ღონისძიებისა და საპროცესო შეთანხმების გამოყენების პირობებთან
დაკავშირებით;
სახელმძღვანელო მითითება სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით გათვალისწინებულ
დანაშაულზე;
არასრულწლოვანთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის სისხლის სამართლის საქმეთა
მონიტორინგის მეთოდოლოგია;
2024 წლის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შედეგების ანგარიში;
2024 წელს განრიდებულ არასრულწლოვანთა მახასიათებლების კვლევა;
მომზადდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ არასრულწლოვანთა
სისხლის სამართლის საქმეთა ანალიზი;
2024 წელს და 2025 წლის 6 თვეში სსსკ-ის 105-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის (პირს არ
მიუღწევია იმ ასაკისათვის, რომლიდანაც დგება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა)
საფუძველზე შეწყვეტილი სისხლის სამართლის საქმეთა ანალიზი;
განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი განმეორებითი დანაშაულის კვლევის
მეთოდოლოგია, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა განრიდებულ არასრულწლოვანთა
მახასიათებლების კვლევა;
კვლევა ოჯახური დანაშაულების სისხლის სამართლის საქმეებზე (როგორც პირველადად
ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებთან, ასევე რეციდივის შემთხვევებთან დაკავშირებით);
პრაქტიკის დახვეწის და გაუმჯობესების მიზნით, მოკვლეული იქნა ინფორმაცია სრულწლოვან
პირთა განრიდების მექანიზნის გამოყენების პროცედურებთან დაკავშირებით;
მართლმსაჯულების პროცესში ბავშვის უფლებების შესახებ ბავშვის ინფორმირების
უზრუნველყოფის მიზნით, ბავშვზე მორგებული ფორმით, შემუშავდა საინფორმაციო ბროშურა
და განთავსდა საქართველოს პროკურატურის ვებგვერდზე;
მსჯავრდებულ არასრულწლოვანთა რეციდივის კვლევის კონცეფცია;
სასამართლო განჩინების საფუძველზე სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების და ნიმუშის აღების
პრაქტიკის გაანალიზების მიზნით, შესწავლილი იქნა 2024-2025 წლების არასრულწლოვანთა
მიმართ ჩადენილი სქესობრივი დანაშაულის საქმეები და მომზადდა ანალიზი;
სქესობრივი ძალადობის საქმეებზე არასრულწლოვნის ფსიქოლოგიური შეფასების და
ფსიქოლოგიური/ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარების პრაქტიკის გაანალიზების მიზნით,
შესწავლილი
იქნა
ფსიქო-სოციალური
მომსახურების
ცენტრში
რეფერირებულ
არასრულწლოვანთა მიმართ ჩადენილი სქესობრივი ძალადობის სისხლის სამართლის საქმეები
და მომზადდა ანალიზი.
• განხორციელდა:
რანგირების სერთიფიკატების გადაცემის ღონისძიება;
123
ბოლნისის რაიონული პროკურატურის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი განახლებული
შენობის გახსნა;
პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიულ დღესთან დაკავშირებით, წარმატებული
თანამშრომლების სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშოდ და კეთილსინდისიერად
შესრულებისთვის მადლობის სიგელებით, სახელმწიფო სპეციალური წოდების ვადამდე
მინიჭებით და საპატიო თანამშრომლის წოდებით დაჯილდოვება;
სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალის „საპროკურორო საქმიანობა და დანაშაულის პრევენცია“ N2
გამოცემის და სპეციალური ნომრის „ქალების მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობა“
პრეზენტაცია;
საპროკურორო საბჭოს სხდომა გენერალური პროკურორის უფლებამოსილების ვადამდე
შეწყვეტის გამო, გენერალური პროკურორობის კანდიდატის საქართველოს პარლამენტისთვის
წარსადგენი პროცესის დასაწყებად;
შიდა უწყებრივი და უწყებათაშორისი სამუშაო შეხვედრები;
საქართველოს გენერალური პროკურატურის დელეგაციის, ოფიციალური ვიზიტი სინგაპურში,
პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის (IAP) 30-ე წლიურ კონფერენციაზე და ბილატერული
შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნის ოფიციალურ პირებთან;
საანგარიშო პერიოდში გენერალური პროკურატურის ადმინისტრაციის მიერ ჯამში
განხორციელდა 180-ზე მეტი აქტივობა.
• პროკურატურის თანამშრომლების პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და არსებული
საჭიროების გათვალისწინებით, ონლაინ და ფიზიკურ ფორმატში განხორციელდა რიგი სასწავლო
აქტივობები:
პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა სპეციალიზაციის კურსი თემაზე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, ფსიქოლოგია და არასრულწლოვანთან ურთიერთობის
მეთოდიკა, გადამზადდა 20 პროკურორი და პროკურატურის 3 გამომძიებელი;
ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე სპეციალიზაციის
კურსი, გადამზადდა 21 პროკურორი;
კიბერდანაშაულისა და ციფრული მტკიცებულებების თემაზე კასკადური 2-დღიანი სასწავლო
კურსი, რომლის ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა აიმაღლეს ცოდნა: OSINT - საგამოძიებო
ტექნიკებზე; კიბერ-შეტევის ტიპებზე; საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების ადგილზე ციფრულ
მტკიცებულებასთან ქცევის წესებზე და სხვა, გადამზადდა 75 თანამშრომელი (მენეჯერი,
პროკურორი, პროკურატურის გამომძიებელი, მრჩეველი);
უწყების თანამშრომლებისთვის ტრენინგი თემაზე - სექსუალური შევიწროება სამუშაო
ადგილზე: პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმები, გადამზადდა 104 მონაწილე;
საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებისთვის სასწავლო ღონისძიება თემაზე საქართველოს პროკურატურის თანამშრომელთა ეთიკა და ინტერესთა შეუთავსებლობა.
გადამზადდა პროკურატურის 184 თანამშრომელი;
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ორგანიზებით საქართველოს პროკურატურის
თანამშრომლებისთვის ტრენინგი თემაზე - საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი (IHL).
გადამზადდა პროკურატურის 16 თანამშრომელი;
ტრენინგი თემაზე: უკანონო კრიპტო ტრანზაქციების გაშიფვრა ბლოკჩეინის ეპოქაში, რომელსაც
საერთაშორისო კომპანია Crystal Intelligence-ის ტრენერები უძღვებოდნენ. განხილული იქნა:
ბლოკჩეინ ტრანზაქციების მოდელები, მათი მიდევნება, გაფართოებული კრიპტო-საგამოძიებო
სამუშაო პროცესები ღია კოდის და კერძო ბლოკჩეინ ანალიტიკური ინსტრუმენტების
გამოყენებით, ადგილობრივი, რეგიონული და გლობალური უკანონო კრიპტო ნაკადების
კვლევის ანალიზი. გადამზადდა 4 პროკურორი და პროკურატურის 7 გამომძიებელი;
124
ევროპის საბჭოს (CoE) მხარდაჭერით, ტრენინგი თემაზე - სისხლის სამართლის საქმის ხელახალი
გამოძიება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე.
გადამზადდა 13 პროკურორი, პროკურატურის 6 გამომძიებელი და 1 მრჩეველი;
ტრენინგი თემაზე - სამართლებრივი კომუნიკაცია და საჯარო გამოსვლის ხელოვნება.
გადამზადდა ტრენინგის 280 პროკურორი;
საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებისთვის, ტრენინგი თემაზე - დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონული სისტემის ეფექტური გამოყენება: პრაქტიკული საკითხები. გადამზადდა 17
თანამშრომელი;
საქართველოს
გენერალური
პროკურატურის
თანამშრომლების
პროფესიული
განვითარებისთვის, Excel-ის და Power Point-ის კურსები, ჯამში, გადამზადდა 38 თანამშრომელი;
• ევროპის საბჭოს (CoE) მხარდაჭერით, განხორციელდა HELP-ის პროგრამის 5 ონლაინ სასწავლო
კურსი;
• 2025 წლის მონაცემებით, საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებისთვის, შიდა რესურსის
გამოყენებითა და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სულ განხორციელდა 105 სასწავლო
აქტივობა, რომელშიც საქართველოს პროკურატურის 1 146 თანამშრომელი მონაწილეობდა.
დამატებით, პროფესიული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა პროფესიული
ინგლისური ენის კურსი 6 ჯგუფისთვის.
2.13 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
• სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტლის მიერ სამედიცინო მომსახურება გაეწია 59 536 პაციენტს, მათ შორის თავდაცვის
სამინისტროს პერსონალისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის ამბულატორული მომსახურება 15 017, ხოლო სტაციონარული მომსახურება - 2 026;
• მიღებულ იქნა ახალი სამედიცინო აპარატურა და გადამზადდა სამხედრო ჰოსპიტლის 60 ექიმსპეციალისტი;
• თავდაცვის სამინისტროს სამედიცინო ქვედანაყოფებისათვის განხორციელდა (სამედიცინო
პუნქტების, ლაზარეთების და სტომატოლოგიური კაბინეტების) საჭირო სამედიცინო ხარჯვადი და
არახარჯვადი ქონების შესყიდვა და გადაცემა;
• პროფესიული გადამზადება (გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კურსი) გაიარა თავდაცვის
ძალების სამედიცინო პერსონალის პირველმა ნაკადმა (62 მოსამსახურე);
• სამედიცინო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, სოციალური (ფულადი) დახმარება გაეწია
1 642 პირს;
• თავდაცვის სამინისტროს პერსონალი და მათი ოჯახის წევრები უზრუნველყოფილნი იყვნენ
სადაზღვევო პაკეტით;
• მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში
რეაბილიტაციის სერვისებით ისარგებლა თავდაცვის სისტემის 240-მა მოსამსახურემ და 31-მა ოჯახის
წევრმა;
125
• საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შპს „რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ეროვნულ
ცენტრს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, თავდაცვის სისტემის 20
დაჭრილ/დაშავებულ მოსამსახურეს გაეწია 30 საპროთეზო-ორთოპედიული მომსახურება;
• გერმანიაში, ლიეტუვასა და საქართველოში თვალის რეპროთეზირება ჩაუტარდა 7
დაჭრილ/დაშავებულ მოსამსახურეს;
• მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო განყოფილებისთვის
შეძენილ იქნა 8 ფიზიოთერაპიის აპარატი და 5 სარეაბილიტაციო ინვენტარი;
• საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 168
დაჭრილ/დაშავებულმა მოსამსახურემ და მათმა ოჯახის წევრმა;
• ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისებით ისარგებლა 271-მა ბენეფიციარმა;
• სუიციდის პრევენციის პროგრამის შემუშავების ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები და გადამზადდა
პროგრამის განხორციელებაში მონაწილე 335 სამხედრო მოსამსახურე;
• საქართველოს ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების აკრედიტირებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლა დაუფინანსდა 2 396 ბენეფიციარს; მაღალი აკადემიური
მოსწრების საფუძველზე სტიპენდია გაიცა 332 ბენეფიციარზე; რეზიდენტურის პროგრამაზე სწავლა
დაუფინანსდა 10 ბენეფიციარს;
• საშეღავათო პირობების თაობაზე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა 25
ორგანიზაციასთან;
• სოციალური ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდა 5 პროექტი/ღონისძიება.
2.14 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა";
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი;
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი;
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა;
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი;
• სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მართვის მიმართულებით გარემონტდა და საცეცხლე
წერტილებზე დამონტაჟდა 20 გამშვები დანადგარი და დამატებით, მოდერნიზაცია ჩაუტარდა 4
გამშვებ დანადგარს. სეტყვის საწინააღმდეგო 91 გამშვებ დანადგარზე დაყენდა აკუმულატორები,
ახალი მბრუნავ-საკონტაქტო მოწყობილობები, სისტემა დაიტენა 4787 ცალი სეტყვის საწინააღმდეგო
რაკეტით. 92 გამშვებ დანადგარზე დამონტაჟდა ახალი LTE ანტენა. არსებული 92 დანადგარიდან
დასრულდა 13 დანადგარის მოდერნიზაცია შორს მსროლელი რაკეტების გამოსაყენებლად. გამშვებ
დანადგარებზე დამონტაჟდა 20 ცალი ახალი რადიო მოდემი. რადიო კავშირის გასაუმჯობესებლად
დამონტაჟდა დამატებითი რეპიტერი დელტას ტერიტორიაზე. შეძენილია 5000 ცალი რაკეტა.
კახეთის რეგიონში აშენდა 6 საცეცხლე წერტილი;
• უტილიზირებულია 269.4 ტონა საბრძოლო მასალა;
• საინჟინრო ბატალიონის ფეთქებადი საბრძოლო მასალების გაუვნებელყოფის ასეულის (EOD) მიერ
გაიწმინდა 418 536,2 მ კვადრატი ფართობი, ხოლო ხარისხის კონტროლი განხორციელდა 84, 382 მ
კვადრატ ფართობზე;
126
• ჩატარდა გეგმით გათვალისწინებული სამეცნიერო კვლევები: სამთო ინჟინერიაში, გამოყენებით
ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში, მანქანათმშნებლობასა და სატრანსპორტო
საშუალებებში, გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში, მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში, მიკრო
და ნანო ელექტრონიკაში.
2.16 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (ორგანიზაციული კოდი 23 03)
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
• მიმდინარეობდა: საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროებში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა,
ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ხარისხის ამაღლება; კანონიერი სამეწარმეო
საქმიანობის დაცვა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მწყობრი
სისტემის ჩამოყალიბება; პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის
თავის არიდების მიზნით; საქართველოსა და უცხო ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებსა
და პროცედურებთან დაკავშირებით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა; საქართველოს
ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდისთვის თავის არიდების
ფაქტების აღსაკვეთად; ფინანსური დანაშაულის გამოძიების საერთაშორისო ქსელის პროექტებში
მონაწილეობა; ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ეკონომიკურ დანაშაულად მიჩნევისთვის
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ფარგლებში
თანამშრომლობა;
თაღლითობის
ფაქტების
აღმოჩენის/გამოვლენის, აგრეთვე კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებთან დაკავშირებით
ევროპული სამსახურების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებსა და სემინარებში სისტემატური
მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
• მიღებული იქნა მონაწილეობა შემდეგი სახის სემინარებსა და ტრენინგებში:
ქალაქ რომში
ევროპოლის ეგიდით EMPACT OA 3.5-ის ფარგლებში, ოპერაცია „SHIELD VI“-თან დაკავშირებით;
ქალაქ ჰააგაში (ევროპოლის სათაო ოფისში) „ოპერაცია ბოროტალკოსთან“ („OP BOROTALCO")
დაკავშირებით და კამდენის აქტივების მოძიების უწყებათშორისი ქსელის (CARIN) ყოველწლიურ
საერთო შეხვედრაში, ასევე ქალაქ ათენში, ევროპოლის მძიმე და ორგანიზებულ დანაშაულთან
ბრძოლის ცენტრის AP Copy დანაყოფის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში თემაზე
„ინტელექტუალური საკუთრების დანაშაულთან ბრძოლა“; ქალაქ ავილაში ესპანეთის ეროვნული
პოლიციის აკადემიის მიერ ორგანიზებულ „ციფრული უსაფრთხოებისა და კიბერდაზვერვის მე-5
კონგრესში“ და ქალაქ კასერტაში, ინტერპოლის რომის ბიუროს ეგიდით ორგანიზებულ ტრენინგში
თემაზე „კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა“; იტალიის რესპუბლიკის (ქ.მილანი) ბოკონის
უნივერსიტეტში ევროპული ბიზნესისა და სოციალური სამართლის ერთ წლიან სამაგისტრო
პროგრამაში, ბულგარეთის რესპუბლიკის ქ. სოფიაში გამართულ ტრენინგში „ინტელექტუალური
საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება ციფრულ ეპოქაში“; უნგრეთის
რესპუბლიკის ქ. ბუდაპეშტში, უნგრეთის რესპუბლიკის მთავრობის დიპლომატიური აკადემიის
მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში - „ევროკავშირის ფინანსური ინსტრუმენტების, რეგიონული
განვითარებისა და ევროკავშირის სტრუქტურული ფონდების მართვა და თაღლითობის წინააღმდეგ
ბრძოლის ღონისძიებები“; ევროპოლის მძიმე და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
ცენტრის AP Copy დანაყოფის მიერ ლიეტუვის რესპუბლიკაში, ქ. ვილნიუსში ორგანიზებულ
ოფიციალურ შეხვედრაში, რომელიც ეხებოდა პროდუქციის ფალსიფიკაციასა და არალეგალურ
გადაზიდვებთან დაკავშირებით დაგეგმილ შეხვედრას სახელწოდებით - “OPSON XV”;
127
• ქვეყნის შიგნით სისტემატურად გრძელდება სამსახურის თანამშრომლების მონაწილეობა სხვადასხვა
რელევანტური თემატიკის ტრენინგებსა და სასწავლო აქტივობებში.
2.17 სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური;
• საანგარიშო პერიოდში სამსახურის ორგანიზებით, უწყების ბენეფიციართათვის ჩატარდა უფასო
სამედიცინო გამოკვლევები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში;
• უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან გაფორმდა მემორანდუმები;
• სამსახურისა და ა(ა)იპ „ახალგაზრდული მედიაკავშირი“-ს ორგანიზებით, სოციალური პროექტის
„აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა“ ფარგლებში, გაიმართა მთის ეტლითხილამურის ჩემპიონატი
„ბაკურიანი 2025“, მშვილდოსნობის ჩემპიონატი წყვილთა შორის „ბაკურიანი 2025“, ბორჯომის
რაიონის სოფელ ჩითახევში, ადაპტირებულ საველე ბანაკში და დაბა ურეკში სპორტულ ბანაკში
ტრადიციული ჩემპიონატები, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ომისა და შშმ ვეტერანებმა;
• სამსახურის მონაწილეობით გაიმართა სამშობლოსთვის თავდადებულ გმირთა სახელობის
ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, კულტურული, საგამოფენო და სხვა ღონისძიებები
ქვეყნის მასშტაბით;
• საანაგარიშო პერიოდში გაიმართა სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის.
• ბაკურიანში, სამსახურის მიერ „აფხაზეთის ძიუდოს აკადემია“-სთან ერთად, ორგანიზებულ იქნა
ვეტერანთა შვილებისთვის 10 დღიანი სპორტული შეკრება და ტურნირი „ბაკურიანი 2025“ 30
მონაწილისთვის;
• ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, უზრუნველყოფილ იქნა მოწვეული
სოციალურად დაუცველი ვეტერანების მცირეწლოვანი ოჯახის წევრების კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩართულობა 8 მონაწილისთვის;
• სამსახურმა გორის მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობის ფარგლებში,
უზრუნველყო გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომის 20 შშმ ვეტერანის საკურორტოსარეაბილიტაციო ღონისძიებები;
• 17 ოქტომბერს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, დედაქალაქში და საქართველოს მასშტაბით
სამსახურმა გამართა საზეიმო ღონისძიებები;
• მონაწილეობა მიიღო დასავლეთ საქართველოში დიდთოვლობის შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებებში;
• სამსახურის დირექტორის ბრძანებით 8 612 ბენეფიციარს დაუფინანსდა სამედიცინო მომსახურება,
რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო დაზღვევით, 59 ბენეფიციარს გაეწია ერთჯერადი ფულადი
დახმარება, 522 გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი სოციალური
დახმარება 600 ლარის ოდენობით. ასევე, ბენეფიციარებს გაეწიათ შუამდგომლობა სხვადასხვა
რაიონის მუნიციპალიტეტებში ვეტერანების საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით;
• სამსახურის დირექტორის ბრძანების შესაბამისად, 5 045 ვეტერანის შვილს აკრედიტირებულ
უმაღლეს სასწავლებლებში დაუფინანსდა სწავლის გადასახადი;
• საანგარიშო პერიოდში გამოიცა ჟურნალი „სამშობლოსთვის“;
• საანგარიშო პერიოდში სპორტსმენ ვეტერანებს დაუფინანსდათ ესტონეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ
პარნუში, მკლავჭიდში ევროპის ჩემპიონატში, ლატვიაში, ქალაქ რიგაში, ძიუდოში ევროპის
128
•
•
•
•
•
•
•
•
ჩემპიონატში, ხოლო საფრანგეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ პარიზში, ძიუდოში მსოფლიოს
ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯები;
თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოს (TIKA) მიერ სამსახურს უსასყიდლოდ
გადმოეცა მობილური კლინიკა შესაბამისი აღჭურვილობით;
აშშ-ში ვიზიტის ფარგლებში, გაიმართა შეხვედრა ჰენრი მ. ჯექსონის ფონდის წარმომადგენელთან,
რომლის ძირითადი თემა შეეხებოდა საქართველოში სამხედრო მედიცინისა და შეიარაღებული
ძალების ჯანდაცვის სისტემის განვითარებას. მონაწილეობა მიიღეს „TAPS“-ის ყოველწლიურ
საერთაშორისო კონფერენციაში. ღონისძიების ფარგლებში, გაიმართა გაცნობითი ხასიათის
შეხვედრები აშშ-ის ვეტერანების საქმეთა დეპარტამენტის ახალ ხელმძღვანელთან, დიდი
ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების სოციალური უზრუნველყოფის
ხელმძღვანელთან, იტალიის პარლამენტის წევრთან და პოლიტიკოსთან და ვეტერანთა
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან;
საანგარიშო პერიოდში ავსტრიის რესპუბლიკაში, სამსახურის წარმომადგენლები, მაუთჰაუზენის
ყოფილი საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორიაზე, საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლების 80
წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრენენ;
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ვიზიტი ნიდერლანდებში, კუნძულ ტექსელზე, 1945 წელს
აჯანყებისას გმირულად დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ხსოვნისადმი მიძღვნილი
მონუმენტის გახსნის ღონისძიებაზე დასწრების მიზნით;
გაიმართა ვეტერანობის სტატუსის მაძიებელთა კომისიის, როგორც სტანდარტული, აგრეთვე
გასვლითი სხდომები სხვადასხვა რეგიონში;
ვეტერანის სტატუსი მიენიჭა 1 947 ვეტერანობის მაძიებელს;
ვეტერანთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, ომისა და თავდაცვის ძალების
ვეტერანის, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრის, მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მინიჭების წესისა
და პროცედურების განმსაზღვრელი საკანონმდებლო ნორმების სრულყოფის მიზნით მომზადდა
სამართლებრივი აქტები;
იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 900 ბენეფიციარს.
2.18 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა
და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• მიმდინარეობდა სამუშაოები საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის
პროცესის გაღრმავების, კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის
ხელშეწყობის, ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების, აშშ-ს
სამხედრო
ავიაციის
საჰაერო
ნავიგაციით
და
პილოტაჟით
უზრუნველყოფის,
ჩრდილოატლანტიკური
ხელშეკრულების
წევრ
სახელმწიფოებსა
და
„პარტნიორობა
მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწოფოებს შორის შეთანხმებით
გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფის მიმართულებით;
• „საქართველოს სამოქალაქო აეროპორტებში მგზავრთა გადაყვანისა და ტურიზმის ხელშეწყობის
მიზნით ავიარეისების ორგანიზებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე განხორციელდა მგზავრთა საჰაერო
129
გადაყვანა (მესტია, ამბროლაური, ბათუმი და ქუთაისი) რეგიონში ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობისათვის;
• განხორციელდა „საზოგადოებრივი მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმებაზე კომპეტენტური
ორგანოს განსაზღვრის, საზოგადოებრივი მომსახურების ხელშეკრულებაზე მონიტორინგის
განმახორციელებელი უწყებათაშორისი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 24 აპრილის №608 განკარგულების შესაბამისად,
სარკინიგზო ოპერატორის მიერ შესრულებული საზოგადოებრივი მომსახურების ვალდებულების
და საზოგადოებრივი სარკინიგზო სატრანსპორტო მომსახურების საფასურის ნაწილის კომპენსაციის
სუბსიდირება (2024 წლის დეკემბრიდან 2025 წლის ნოემბრის ჩათვლით გაწეული სარკინიგზო
სატრანსპორტო მომსახურება).
2.19 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები
კოდი 29 04)
(პროგრამული
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
• კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებისთვის:
სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიუროს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს 5 საერთაშორისო
კიბერსწავლებაში, 8 კიბერ/ინფორმაციული უსაფრთხოების სწავლებაში და 6 საერთაშორისო
კურსში;
კიბერ/ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით გადამზადდა 682 პირი და
რეკრუტირებულ იქნა 4 სამხედრო მოსამსახურე;
სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიუროს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს კონფერენციებში,
სამუშაო შეხვედრებსა და სასწავლო ღონისძიებებში;
• მშვიდობის ხელშეწყობის ევროპული ინსტრუმენტის (EPF) ფარგლებში, კიბერუსაფრთხოების
ბიუროს გადმოეცა ქსელური და სასერვერო ინფრასტრუქტურა;
• განახლდა არსებული პროგრამულ/აპარატურული აქტივების ექსპლუატაციის უწყვეტობისთვის
საჭირო ლიცენზიები;
• კავშირგაბმულობის მანქანების აგების, მოდერნიზებისა და ამოცვლის ფარგლებში აიგო 1 ერთეული
სამეთაურო-საშტაბო მანქანა და 2 ერთეული „დიდგორი მედევაკი“ აღიჭურვა რადიოსადგურებით;
დასრულდა „დიდგორის“ ბაზაზე 6 ერთეულ სამეთაურო-საშტაბო მანქანაში კავშირგაბმულობის
საშუალებების სამონტაჟო სამუშაოები.
• არსებული კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების რესურსების აღდგენისა და
შენარჩუნების მიზნით, შესყიდულ იქნა სხვადასხვა სახის საოფისე ტექნიკა და აქსესუარები.
2.20 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის
რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06)
სისტემის
განვითარება
და
ყოფილ
პატიმართა
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნული სააგენტო;
130
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის მიმართულებით
უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების პროფესიული
ზედამხედველობა, რაც გულისხმობს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ შეხვედრებს/კონსულტაციებს,
პროფესიული გადაწვის პრევენციისთვის მიმართულ ღონისძიებებსა და პროფესიული
გაძლიერების მხარდაჭერას;
მომზადდა განრიდების ინდივიდუალური შეფასების 681 ანგარიში, 589 წინასასამართლო
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, 46 არასრულწლოვანი პირობით მსჯავრდებულის და 550
სრულწლოვანი პირობით მსჯავრდებულის შეფასება, 130 ანგარიში პირობით ვადამდე
გათავისუფლების
მუდმივმოქმედი
კომისიისთვის
წარსადგენად
და
82
ანგარიში
1
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 27-ე მუხლის 4 პუნქტის თანახმად;
სარეაბილიტაციო
მომსახურებით
ისარგებლა
მსჯავრდებულთა
და
ყოფილ
პატიმართა დეპარტამენტის 2 970 ბენეფიციარმა, მათგან 1 385 უნიკალური ბენეფიციარია;
მიმდინარეობდა დეპარტამენტის თანამშრომლებისა და ბენეფიციარებისათვის იურიდიული
მომსახურების მიწოდება;
ორგანიზაცია „ალტერნატივა ჯორჯიასთან“ თანამშრომლობით, იმპლემენტაციური კვლევითი
პროექტის ფარგლებში, განხორციელდა ცვლილების გუნდის დისტანციური შეხვედრები, ასევე,
ერთი გასვლითი სამუშაო შეხვედრა იელის უნივერსიტეტის მოწვეული ექსპერტების
ჩართულობით ფსიქოაქტიურ ნივთიერებათა მოხმარებასთან დაკავშირებით;
ევროსაბჭოს ოფისის მხარდაჭერით, პომპიდუ ჯგუფის პროექტის ფარგლებში, შედგა სამუშაო
შეხვედრა პოზიტიური მშობლობის პროგრამასთან დაკავშირებით;
ონლაინ რეჟიმში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა (ფოკუსჯგუფი) ქალთა მიმართ ძალადობის და
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ღონისძიებების პრევენციის მონიტორინგის კითხვარის შესახებ.
შეხვედრა
შედგა
საქართველოს
სახალხო
დამცველის
აპარატის
წარმომადგენელს,
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის სამმართველოს ხელმძღვანელსა და
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენელს შორის;
კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობის შესრულების მიზნით რუსთავის ბენეფიციარებისთვის
განხორციელდა ვიზიტი/ექსკურსია ქალაქ რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში;
მოხალისეობრივი საქმიანობის შესრულების მიზნით უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა
ბენეფიციართა
გადამისამართება-ჩართვა-მონიტორინგი
ორგანიზაციებში:
„სულაკაურის
გამომცემლობა“ და „კათარზისი“;
სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული
სააგენტოს“ ინიციატივითა და თბილისის მუზეუმების გაერთიანების მხარდაჭერით, სააგენტოს
ბენეფიციართა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით უწყვეტად
ხორციელდებოდა კულტურულ-შემეცნებითი ვიზიტები ვ. ჭაბუკიანის, გ. ტაბიძის, ზ.
ფალიაშვილის და ნ. ბარათაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმებში;
მოხალისეობრივ
და
კულტურულ-შემეცნებითი
აქტივობის
ფარგლებში
სამომავლო
თანამშრომლობის მიზნით მიმდინარეობდა პოტენციური ორგანიზაციების მოძიება და მათთან
კომუნიკაცია;
სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ ორგანიზებით დაიგეგმა „ტრენერთა
ტრენინგი“, რომელსაც ესწრებოდნენ მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციარეაბილიტაციის დეპარტამენტის სპეციალისტები;
ევროსაბჭოს პროექტის „ნარკოტიკების პრევენციაში წამყვანი აქტორების როლის გაძლიერება“
ფარგლებში განხორციელდა სახელმწიფო უწყებების და ადგილობრივი თვითმმართველობების
ფსიქოლოგებისა და სოციალური მუშაკების პროფესიული სამუშაო შეხვედრა;
131
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
არასრულწლოვანთა რეფერირების მიმართულებით შემოვიდა 199 საქმე, მომზადდა 192
არასრულწლოვნის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში. არასრულწლოვანთა რეფერირების
ცენტრის ფსიქოლოგების მიერ შეფასდა 41 შემთხვევა. 92 არასრულწლოვნის საქმეზე გაფორმდა
რეფერირების პროგრამაში ჩართვის ხელშეკრულება, 80 არასრულწლოვანთან გაგრძელდა
ხელშეკრულების ვადა, ხოლო 74 არასრულწლოვანთან დასრულდა მუშაობა; შეჩერდა 84 და აღდგა
36 არასრულწლოვნის საქმის წარმოება; ჩატარდა სპეციალისტთა ჯგუფის 211 შეხვედრა;
არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის 108 ბენეფიციარმა ისარგებლა სარეაბილიტაციო
პროგრამების 316 სესიით (ფსიქოლოგების მიერ ჩატარდა 59 სესია 32 ბენეფიციართან, ხოლო
ფსიქოსოციალური პროგრამების კოორდინატორის მიერ – 257 სესია 76 ბენეფიციართან).
გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციის ევროკავშირის ფინანსური მხარდამჭერი პროექტის ფარგლებში,
გაიმართა ოთხი სამუშაო შეხვედრა ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე
ორიენტირებული სწავლების კურსის განახლების შესახებ.
ევროპის საბჭოს პროექტის „პენიტენციური სისტემის რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში“
ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი „დიალექტიკურ-ბიჰევიორულ თერაპიაზე (DBT)“ დაფუძნებული
უნარების გაძლიერების პროგრამის შესახებ;
ჩატარდა 4 (ოთხი) ტრენინგი „პრობაციის ოფიცრის სასწავლო კურსი“. ტრენინგს ატარებდნენ
მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის
თანამშრომლები. გადამზადდა 20 პრობაციის ოფიცერი;
ევროპის საბჭოს პროექტის „პენიტენციური სისტემის რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში“
ფარგლებში, შემუშავდა, პილოტირება მოხდა და დაინერგა ალკოჰოლდამოკიდებულ პირთა
რეაბილიტაციის პროგრამა;
მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის
ინიციატივითა და „ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის“ მხარდაჭერით, აივ ინფექციასა და
ვირუსულ ჰეპატიტებზე ტესტირების კვირეულის ფარგლებში, საქართველოს მასშტაბით, 8
ქალაქში მსჯავრდებულებისთვის გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები და განხორციელდა
სკრინინგი.
სააგენტო შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანია „ნარინჯისფერ
კვირეულს“ და პარტნიორ უწყებებთან კოორდინირებული საქმიანობით,
საქართველოს
მასშტაბით, 9 ქალაქში ბენეფიციარებისთვის საინფორმაციო შეხვედრები განახორციელა;
სააგენტოს მიერ ორგანიზებული საახალწლო ღონისძიების ფარგლებში მობილური ფოტოგრაფიის
კურსდამთავრებულის – ყოფილი განრიდებული პირის მიერ გადაღებული ფოტოების გამოფენა
განხორციელდა;
„ევროპის საბჭოს საქართველოსთვის“ 2024-2027 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შედგა
შეხვედრა პროექტის „ნარკოტიკების პრევენციაში წამყვანი აქტორების გაძლიერება“ განხილვის
მიზნით;
რთული ქცევის მქონე ბავშვთა რეფერირების მექანიზმსა და კანონთან კონფლიქტში მყოფი
ბავშვების რეაბილიტაციის საკითხებთან დაკავშირებით საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების
მიზნით განხორციელდა ვიზიტი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში.
მიმდინარეობდა საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები:
ქალაქ გორში ჩატარდა ხატვის მასტერკლასი მხატვარ არჩილ კუხიანიძესთან ერთად. აღნიშნულ
აქტივობაში ჩაერთო 3 ბენეფიციარი;
ბენეფიციარები და მათი მშობლები ესტუმრნენ თიხის სახელოსნოს, სადაც ჩაუტარდათ თიხაზე
მუშაობის მასტერკლასი. აღნიშნულ აქტივობაში ჩაერთო 3 ბენეფიციარი და 3 მშობელი;
„პროფესიული უნარების განვითარების სააგენტოსთან“ თანამშრომლობით განხორციელდა
საინფორმაციო შეხვედრა ბენეფიციარებთან, რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა საჭირო
132
საფეხურების გავლის პროცესი სასურველ პროფესიულ კოლეჯში მოსახვედრად. აღნიშნულ
აქტივობას დაესწრო 3 ბენეფიციარი;
განხორციელდა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის მისალოცი ღონისძიება, სადაც
ბენეფიციარებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, ჩართულიყვნენ სხვადასხვა გასართობ-შემეცნებითი
ხასიათის აქტივობაში, ღონისძიების დასასრულს კი, მათ გადაეცათ სიმბოლური საჩუქრები.
აღნიშნულ აქტივობას დაესწრო 15 ბენეფიციარი;
ქუთაისში მცხოვრებ ბენეფიციარებთან განხორციელდა საინფორმაციო შეხვედრა ბავშვთა
უფლებებისა და მოვალეობების საკითხებთან დაკავშირებით. შეხვედრის ფარგლებში,
სპეციალისტთან ერთად, ბენეფიციარებმა ნახეს და განიხილეს ბავშვთა უფლებათა კონვენციის
სხვადასხვა მუხლზე დაფუძნებული ანიმაციური ვიდეორგოლები. აღნიშნულ აქტივობას
დაესწრო 3 ბენეფიციარი;
პერიოდულად ხორციელდება პროექტი „კინოკლუბი“, რომლის მიზანია არასრულწლოვან
ბენეფიციარებში კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების განვითარება, ემოციური
ინტელექტის გაძლიერება და პოზიტიური ქცევითი ნორმების ჩამოყალიბება შერჩეული
ფილმების საფუძველზე დისკუსიისა და აზრის გაზიარების გზით;
განხორციელდა კულინარიული მასტერკლასი, რომლის ფარგლებშიც არასრულწლოვნებმა
პროფესიონალი კონდიტერის ხელმძღვანელობით საკუთარი ხელით შექმნეს მცირე ზომის
ტორტები. აღნიშნულ აქტივობას დაესწრო 11 ბენეფიციარი;
განხორციელდა პროექტი „ერთი დღე პროფესიონალთან“, რომლის ფარგლებშიც ცენტრის
ბენეფიციარები ესტუმრნენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს და გაეცნენ მეხანძრემაშველების პროფესიას. ადგილზე ბავშვები ჩაერთნენ სპეციალურად მათთვის დაგეგმილ
სხვადასხვა აქტივობაში და შეხვდნენ აღნიშნული პროფესიის წარმომადგენლებს, რომელთაც
გაუზიარეს ინფორმაცია პროფესიულ საკითხებთან დაკავშირებით. აქტივობას დაესწრო 4
ბენეფიციარი;
განხორციელდა ვიზიტი მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, რომელსაც დაესწრო 10 ბენეფიციარი;
განხორციელდა ვიზიტი ილუზიების მუზეუმში, რომელსაც დაესწრო 3 ბენეფიციარი;
განხორციელდა ვიზიტი ავტომუზეუმში, რომელსაც დაესწრო 2 ბენეფიციარი;
ჩატარდა გოგონათა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელსაც დაესწრო 5
ბენეფიციარი;
განხორციელდა წლის შემაჯამებელი და ახალი წლის მისალოცი ღიონისძიება ცენტრის
ბენეფიციარებისთვის, რომელსაც დაესწრო 8 ბენეფიციარი;
საახალწლო ღონისძიებების ფარგლებში, საქართველოს მასშტაბით 44 ბენეფიციარს გადაეცა
(ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე) საახალწლო საჩუქრები, პროდუქტი და
ტკბილეული;
დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით არსებულ 50 სხვადასხვა
საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები;
• განრიდებისა და მედიაციის მიმართულებით სააგენტო მოემსახურა მოემსახურა 1 048 პირს,
პროგრამაში ჩაერთო 905 პირი, რომელთაგან 479-ის მიმართ გამოყენებულ იქნა მედიაციის
კომპონენტი და შედგა მედიაციის 358 კონფერენცია;
• სააგენტოს ხელშეწყობით საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით დასაქმდა 2 294 ბენეფიციარი.
პრობაციის ბიუროში შედგა 219 ვიდეოპაემანი.
2.21. ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვისა და
უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
133
შსს სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
•
•
•
მიმდინარეობდა ეროვნული საგანძურისა და სხვადასხვა ობიექტების დაცვითი მომსახურებით
უზრუნველყოფა, განსაკუთრებული მნიშვნელობის, არაგაბარიტული, სახიფათო, მოძრავი
ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა (ინკასაცია);
ობიექტებზე შექმნილი სიტუაციებიდან გამომდინარე საჭიროების შემთხვევებში ხდებოდა
ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების გასვლა (საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 178 210
გასვლა);
დაცვის ტექნიკური საშუალებებით დასაცავი ობიექტების პერიმეტრული დაცვისათვის შეძენილ
იქნა 600 ცალი საკონტროლო პანელი, სასერვერო და ქსელური ინფრასტრუქტურის
განახლებისათვის - 16 ცალი ქსელური კომუტატორი, ასევე, შეძენილ იქნა დაცვის სისტემის (AES)
რადიო მიმღებ-გადამცემი მოწყობილობები.
134
3. რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
• მიმდინარეობდა საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის განხორციელება, ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების და საავტომობილო გზების
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა,
საქართველოს
საგზაო
ქსელის
საერთაშორისო
საგზაო
კომუნიკაციების სისტემაში ინტეგრირება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და სახიდე გადასასვლელების, მუნიციპალიტეტებთან,
საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან, მოსაზღვრე ქვეყნებთან
მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქციამშენებლობა. ასევე, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში.
ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრება. საავტომობილო გზებზე
ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა.
3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 02 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
• მიმდინარეობდა საკანონმდებლო აქტების, საქართველოს მთავრობის დადგენილებების და
საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტების შემუშავება;
• კომპეტენციის ფარგლებში, მიმდინარეობდა სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების
განხილვა;
• კომპეტენციის ფარგლებში, მიმდინარეობდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური
პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობა და
განხორციელება;
• მიმდინარეობდა
ქვეპროგრამების
ფარგლებში
გათვალისწინებული
28
ღონისძიების
ადმინისტრირება და მონიტორინგი.
3.1.2 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი - 25 02 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
• „საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია“ პროექტის ფარგლებში:
მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 49 გარდამავალ ობიექტზე (2024-2025 წლები),
საიდანაც საანგარიში პერიოდში დასრულდა 20 ობიექტი, ხოლო 1 ობიექტზე შეწყვეტილია
ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
135
•
•
•
•
•
•
•
2025 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 22 ახალ ობიექტზე გაფორმებულია ხელშეკრულებები
კონტრაქტორ ორგანიზაციებთან, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 3 ობიექტი, ხოლო
1 ობიექტზე შეწყვეტილია ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
მიმდინარეობდა ახალი ასფალტობეტონის საფარების მოწყობის, სახიდე გადასასვლელების და
სხვა ხელოვნური ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
რეაბილიტირებულია: საავტომობილო გზა - 69.6 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 23;
მიმდინარეობდა საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები. პერიოდული შეკეთება ჩაუტარდა 73.1 კმ საავტომობილო გზას.
„საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში“ პროექტის
ფარგლებში:
მიმდინარეობდა 2025 წლის გეგმით გათვალისწინებული მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე;
მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის, საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის, ხელოვნური
ნაგებობების, სადრენაჟო სისტემების, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების და
საავტომობილო გზის კუთვნილების კეთილმოწყობის სამუშაოები;
6 000 კმ-მდე საავტომობილო გზებზე მიმდინარეობდა ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები.
„სხვა ხარჯები“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ელექტროენერგიის მოხმარებასთან
დაკავშირებული და ხიდების გამოკვლევა/გამოცდის ხარჯების ანაზღაურება.
„წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა“ პროექტის
ფარგლებში მიმდინარეობდა კონტრაქტორი ორგანიზაციებისთვის წინა წლებში შესრულებული
საგზაო სამუშაოების ანაზღაურება.
„სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები“
პროექტის ფარგლებში:
6 გარდამავალ ობიექტზე (2024-2025 წლები) მიმდინარეობდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები, საიდანაც საანგარიში პერიოდში დასრულდა
3 ობიექტი;
2025 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 9 ახალ ობიექტზე გაფორმებული ხელშეკრულებები
კონტრაქტორ ორგანიზაციებთან, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 1 ობიექტი.
„კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა
საფოსტო მომსახურებით, უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა
მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნებით გამოწვეული ხარჯების ანაზღაურება.
„სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები“ პროექტის ფარგლებში დასრულდა ნაპირსამაგრი
სამუშაოები 11 გარდამავალ ობიექტზე (2024-2025 წლები) და 2025 წლის გეგმით გათვალისწინებულ
7 ახალ ობიექტზე მიმდინარეობდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში
დასრულდა 2 ობიექტი.
„ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია“ პროექტის
ფარგლებში:
ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის კაკასხიდი-ზეკარის
კმ26-კმ33 მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში,
დასრულდა მიწის სამუშაოები და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები. მოეწყო 8 კმ
ასფალტობეტონის საფარი;
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანიბენარას საავტომობილო გზის კმ75-კმ81 და კმ81-კმ87 მონაკვეთების სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში, მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები და ხელოვნური
ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები;
136
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კაკასხიდი-ზეკარის საავტომობილო გზის კმ17-კმ26
მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში, დასრულდა
ხელოვნური ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები. მოეწყო 8 კმ ასფალტობეტონის საფარი;
აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ7+075 მონაკვეთის (ლოტი 1)
სამშენებლო სამუშაოების ფარგლებში, მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები და ხელოვნური
ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები;
აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის კმ7+075-კმ11+610 მონაკვეთზე (ლოტი 2) და
კმ11+610-კმ15+944 მონაკვეთზე (ლოტი 3) სამშენებლო სამუშაოების ფარგლებში, მიმდინარეობდა
მიწის სამუშაოები და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები.
• „ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა საყრდენი კედლების და
წყალგამტარი მილების მოწყობის და ფერდობების ექსკავაციის სამუშაოები და ფერდობებიდან
ჩამონაშალი მასისგან გაწმენდითი სამუშაოები და მოეწყო ასფალტობეტონის საფარი 7 კმ (ლოტი 1)
და 1 კმ (ლოტი 2).
• „შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია
(ADB)“ პროექტის ფარგლებში:
საავტომობილო გზის კმ0-კმ24.6 მონაკვეთის (ლოტი 1) ფარგლებში დასრულდა
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
საავტომობილო გზის კმ24.6-კმ50 მონაკვეთის (ლოტი 2) ფარგლებში მიმდინარეობდა მიწის
ექსკავაციის სამუშაოები, საყრდენი კედლების და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები,
მოეწყო 14 კმ ასფალტობეტონის საფარი, მათ შორის სახიდე გადასასვლელი - 11.
• „შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)“ პროექტის ფარგლებში:
გურიის რეგიონში არსებულ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე,
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის საავტომობილო გზის კმ1-კმ30 მონაკვეთზე, დასრულდა
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი - 25 02 03).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი;
• „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი
(ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)“:
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ5+800 მონაკვეთზე (ლოტი 1)
დასრულებულ სამშენებლო სამუშაოებზე, დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება;
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ7+700+800-კმ14+050 მონაკვეთი (ლოტი 2):
დასრულდა მე-11 სახიდე გადასასვლელზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების,
ხიმინჯების გამაერთიანებელი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის (როსტვერკი) და ბურჯის
დგარის რიგელის მოწყობის სამუშაოები;
3 სახიდე გადასასვლელზე დასრულდა „ნიუ-ჯერსი“-ს ტიპის სპეცპროფილის პარაპეტების
მოწყობის სამუშაოები;
137
დასრულდა სახიდე გადასასვლელებზე ცემენტობეტონის და ასფალტობეტონის საფარის
მოწყობის, მიწის ექსკავაციის და მიწის ვაკისის მოწყობის, 5 გვირაბზე პორტალების
სამშენებლო და 5 გვირაბზე რკინა-ბეტონის თაღისა და უკუთაღის მოწყობის სამუშაოები;
პირველ და მე-3 გვირაბში, დასრულდა მოსახვის სამუშაოები;
პირველ და მე-2 გვირაბში, მოწყობილია ცემენტობეტონის საფარი და დასრულდა ელექტრომექანიკური მოწყობილობებით აღჭურვა (განათება, ვენტილაცია, ხანძარსაწინააღმდეგო
სისტემები);
დასრულდა ცემენტობეტონის საფარის მოწყობისა და „ნიუ-ჯერსი“-ს ტიპის სპეცპროფილის
პარაპეტების მოწყობისა და საგზაო მონიშვნის სამუშაოები და საავტომობილო გზის ლითონის
მრუდხაზოვანი ძელებით შემოფარგვლა.
რეკონსტრუირებულ-აშენებულია 6.4 კმ საავტომობილო გზა;
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ5+800-კმ7+700 მონაკვეთზე (ლოტი 2ა)
დასრულებულ სამშენებლო სამუშაოებზე, დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება.
• „სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა
(EIB, EU)“:
სამტრედია-გრიგოლეთის კმ0-კმ11.5 მონაკვეთზე (ლოტი 1) მიმდინარეობდა მდ. რიონის ხიდზე
დაზიანებული სახიდე გადასასვლელის აღდგენისათვის საჭირო და სახიდე გადასასვლელის
აღდგენითი და მდ. ცხენისწყლის ხიდზე სახიდე გადასასვლელის კვლევითი სამუშაოები.
სამტრედია-გრიგოლეთის კმ30-კმ42 მონაკვეთზე (ლოტი 3):
ქვის სვეტების საშუალებით, დასრულდა სუსტი გრუნტების გამაგრების სამუშაოები;
მიმდინარეობდა მიწის, მიწის ვაკისის, ასფალტობეტონის ქვედა ფენის და ზედა საცვეთი
ფენის მოწყობის, სახიდე გადასასვლელებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების,
მალის
ნაშენის
გამაერთიანებელი
რკინა-ბეტონის
ფილის
(როსტვერკი)
და
წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების მოწყობის, რკინა-ბეტონის წყალგამტარი
მილების მოწყობის, სახიდე გადასასვლელის ბურჯების სამშენებლო და საავტომობილო გზის
გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები და 12 კმ-იანი საავტომობილო გზის
მონაკვეთიდან მოეწყო 6 კმ საავტომობილო გზა, მათ შორის 4 სახიდე გადასასვლელი.
სამტრედია-გრიგოლეთის კმ42-კმ51.6 მონაკვეთზე (ლოტი 4) დასრულდა საბოლოო
ანგარიშსწორება.
• „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო
გზის
ჩუმათელეთი-ხევის
მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)“:
დასრულდა მიწის ექსკავაციის და მიწის ვაკისისა და რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლების
მოწყობის სამუშაოები, წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების დამზადება, ობიექტზე
ტრანსპორტირება და მონტაჟი, მალის ნაშენის გამაერთიანებელი რკინა-ბეტონის ფილის
(როსტვერკი) მოწყობის, 1 გვირაბზე პორტალების სამშენებლო, რკინა-ბეტონის წყალგამტარი
მილების მოწყობის, ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის, ფერდების ექსკავაციისა და
გამაგრებისა და საავტომობილო გზის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები;
რეკონსტრუირებულ-აშენებულია 4.4 კმ საავტომობილო გზა;
აშენებულია 5 სახიდე გადასასვლელი;
დასრულდა 3 გვირაბის ელექტრო-მექანიკური მოწყობილობებით აღჭურვა (განათება,
ვენტილაცია,
ხანძარსაწინააღმდეგო
სისტემები),
საავტომობილო
გზის
ლითონის
მრუდხაზოვანი ძელებით შემოფარგვლა და საგზაო ნიშნების მოწყობის და მონიშვნის
სამუშაოები.
138
• „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო
გზის
შორაპანი
არგვეთას
მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)“ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
• „მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო
გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)“:
მიმდინარეობდა ბურჯების მოწყობის, რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების მოწყობისა
და მე-2 გვირაბის „ღია წესით“ გაყვანის (ლოტი 2) სამუშაოები.
დასრულდა საავარიო გვირაბის მოსახვის სამუშაოები (ლოტი 1); დასრულდა მე-3, მე-4, მე-5 და
მე-6 სახიდე გადასასვლელების ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები (ლოტი 2); დასრულდა
რკინა-ბეტონის სავინტილაციო შახტის ფილების დამზადების სამუშაოები;
გვირაბგამყვანი მანქანის (TBM) საშუალებით, დასრულდა მთავარი გვირაბის გაჭრის და
მოპირკეთების სამუშაოები (ლოტი 1);
დაიწყო რკინა-ბეტონის სავინტილაციო ფილების მონტაჟისა და საავარიო გვირაბში სადრენაჟო
სისტემის და ცემენტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
• „მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)“:
მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები;
დასრულდა სამელიორაციო ხიდების სამშენებლო, ვერტიკალური დრენაჟის ფითილების (PVD)
მოწყობისა და მთავარი სახიდე გადასასვლელის შუალედური ბურჯების ხიმინჯების მოწყობის
სამუშაოები;
ქვის სვეტების საშუალებით, მიმდინარეობდა სუსტი გრუნტების გამაგრების სამუშაოები;
• „თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის
მშენებლობა“:
ვაზიანის საგარეჯოს საავტომობილო გზის მონაკვეთის (კმ4+040-კმ27+840) მშენებლობის
ფარგლებში (ლოტი 1) მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების
აღმოფხვრის პერიოდი;
საგარეჯოს შემოვლითი საავტომობილო გზის (კმ27+840-კმ35+500) მშენებლობის ფარგლებში
(ლოტი 2) მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის
პერიოდი.
• „თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის მონაკვეთის
მშენებლობა (WB)“ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები, მიწის,
მიწის ვაკისის მოწყობის, საგზაო სამოსის ასფალტობეტონის საფუძვლის ფენის მოწყობის,
კომუნიკაციების და სამელიორაციო სისტემების გადატანის, სუსტ გრუნტებში ვერტიკალური
დრენაჟების (PVD) მოწყობის, რკინა-ბეტონის ხიმინჯების, განაპირა და შუალედური ბურჯების
მოწყობის, რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილების და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის,
კონტროლირებადი მოდულური სვეტების (CMC) მოწყობის, წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის
კოჭების და ბეტონის დამცავი ბარიერების დამზადების, საყრდენი კედლების მოწყობის,
საავტომობილო გზის გარე განათების ქსელის მოწყობისა და „ნიუ-ჯერსი“-ს ტიპის ბარიერების
მოწყობის სამუშაოები.
• „მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ხანდო-ფასანაურის შემოსავლელი და არშასტეფანწმინდა-გველეთის მონაკვეთების მშენებლობა“:
მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები და პირველი სახიდე გადასასვლელის ხიმინჯების
მოწყობის სამუშაოები.
საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
სტეფანწმინდა-გველეთის კმ0+440-კმ4+940 მონაკვეთის მშენებლობაზე, მიმდინარეობდა
სამობილიზაციო და მოსამზადებელი სამუშაოები (ლოტი 1);
დასრულდა 1 გვირაბის გაჭრის სამუშაოები;
139
• „თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57
რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)“ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა
განსახლებისა და სატენდერო პროცედურები;
• „ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)“ პროგრამის
ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახლებისა და სატენდერო პროცედურები;
• „სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი
საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB)“ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახლების
პროცედურები და უძრავი ქონების გამოსყიდვის მიზნით, შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურება;
• „ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)“ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
• „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB)“ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
• „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB)“ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
• „სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის
მშენებლობა (EIB)“ პროგრამის ფარგლებში კონტრაქტორი ორგანიზაცია ვერ ახორციელებდა
სამუშაოებს. მიმდინარეობდა კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან მოლაპარაკებები სამუშაოების
გაგრძელებასთან დაკავშირებით და განახლდა სახიდე გადასასვლელებზე გამაერთიანებელი რკინაბეტონის ფილის მოწყობის სამუშაოები.
• „თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის
მშენებლობა (ADB)“ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
3.2 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04).
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
• მიმდინარეობდა 2025 წლამდე დაწყებული და ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების
სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები,
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციების
მომზადება
და
დასრულებულ
ობიექტებზე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
დეფექტების
აღმოფხვრის
პერიოდი.
პროექტების
დაფინანსება
ხორციელდებოდა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, აზიის განვითარების ბანკის (ADB),
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW), საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს
(AFD), ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) და (EPTATF) საკრედიტო და საგრანტო რესურსებიდან.
3.2.1 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სექტორი) (ADB) (პროგრამული კოდი - 25 04 01).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
140
• პროექტი ABA-01 ფარგლებში (აბაშის მუნიციპალიტეტი) მიმდინარეობდა მე-11 ჭის და
საქლორატოროს
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები,
სახლების
დაერთებები.
კონტრაქტორ
ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე, დაიწყო იურიდიული დასკვნის
მომზადების პროცედურები;
• პროექტი REG-02 ფარგლებში ანაკლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის დეფექტების
აღმოფხვრისათვის გამოთხოვილ იქნა საგარანტიო თანხა. ასევე, მესტიის წყლის გამწმენდი
ნაგებობის დეფექტების აღმოსაფხვრელად, მიმდინარეობდა ღირებულების დადგენა;
• პროექტი URE-02 ფარგლებში (ურეკის მუნიციპალიტეტი) წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის
დეფექტების აღმოფხვრისათვის გამოთხოვილ იქნა საგარანტიო თანხა;
• პროექტი ZUG-02 ფარგლებში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) მოწყობილ წყალარინების ქსელებზე
(175 კმ-იანი წყალარინების ქსელი) შეჩერებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
• პროექტი POT-01 ფარგლებში (ფოთის მუნიციპალიტეტი) მიმდინარეობდა: 3.5 კმ-იანი წყალარინების
ქსელის და 77 ჭის მოწყობის სამუშაოები (ლოტი 1), 2.8 კმ-იანი წყალარინების ქსელის და 140 ჭის
მოწყობის სამუშაოები (ლოტი 2), 8 პატარა სატუმბი სადგურის მონტაჟის და დიდ სატუმბ
სადგურებში მექნიკური მოწყობილობების მონტაჟის სამუშაოები (ლოტი 3). მოწყობილია
წყალარინების სისტემა (მოეწყო 72.5 კმ-იანი წყალარინების ქსელი; დასრულდა 5 572 სახლის
დაერთება). წყალარინების ქსელზე (35.5 კმ) მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
• პროექტი POT-02 ფარგლებში (ფოთის მუნიციპალიტეტი) წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის
სამშენებლო სამუშაოებზე შეწყვეტილია ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• პროექტი JVARI-01 ფარგლებში, მიმდინარეობდა დეფექტების აღმოფხვრის სამუშაოები;
• პროექტი REG-03a ფარგლებში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) მიმდინარეობდა წყალარინების
გამწმენდ ნაგებობაზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
• პროექტი CHI-01 ფარგლებში (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი) ახალი რეზერვუარის და ახალი სატუმბი
სადგურის სამშენებლო სამუშაოებზე, წყალმომარაგების ქსელის და აღრიცხვის კვანძის მოწყობის
სამუშაოებზე შეწყვეტილია ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან (II სექცია);
• პროექტი GUD-02 ფარგლებში (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) გუდაურში მოწყობილ 22 კმ-იან
წყალარინების
ქსელზე
და
მე-3
ჭაბურღილზე
მიმდინარეობდა
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
• პროექტი GUD-03 ფარგლებში (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) მიმდინარეობდა წყალარინების 4
გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები;
• პროექტი MAR-01 ფარგლებში: მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოწყობილ წყალმომარაგების ქსელზე
და წყალმომარაგების ქსელზე დაერთებულ სახლებზე დასრულდა ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი (ლოტი 1); მიმდინარეობდა
წყალმომარაგების ქსელის (43.2 კმ-იანი ქსელიდან მოეწყო 50.7 კმ ქსელი, საანგარიშო პერიოდში
მოეწყო 9.6 კმ ქსელი; დასრულდა 4 059 სახლის დაერთება, საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 2 144
სახლის დაერთება), წყალარინების ქსელის (34.6 კმ-იანი ქსელიდან მოეწყო 32.7 კმ ქსელი, საანგარიშო
პერიოდში მოეწყო 0.8 კმ ქსელი; დასრულდა 1 215 სახლის დაერთება, საანგარიშო პერიოდში
დასრულდა 82 სახლის დაერთება) და წყალარინების ჭის (1 005 ჭიდან მოეწყო 470 ჭა, საანგარიშო
პერიოდში მოეწყო 9 ჭა) მოწყობის სამუშაოები (ლოტი 2); მიმდინარეობდა წყალმომარაგების ქსელის
(46.3 კმ-იანი ქსელიდან მოეწყო 58.4 კმ ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 32.5 კმ ქსელი;
დასრულდა 2 055 სახლის დაერთება, საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 1 850 სახლის დაერთება),
წყალარინების ქსელის (49.6 კმ-იანი ქსელიდან მოეწყო 23.9 კმ ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო
1.4 კმ ქსელი; 1 428 სახლიდან დასრულდა 445 სახლის დაერთება, საანგარიშო პერიოდში დასრულდა
152 სახლის დაერთება) და წყალარინების ჭის (1 200 ჭიდან მოეწყო 527 ჭა, საანგარიშო პერიოდში
141
მოეწყო 24 ჭა) მოწყობის სამუშაოები (ლოტი 3); ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მოწყობილ
წყალარინების ქსელზე (მოწყობილი 20.0 კმ ქსელი) დასრულდა ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. წყალარინების ქსელზე დაერთებული 1 218
სახლი (ლოტი 4); დროებით შეჩერებულია წყალარინების ქსელის (14.7 კმ-იანი ქსელიდან მოეწყო 14.8
კმ ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 0.0 კმ ქსელი) და წყალარინების ჭის (316 ჭიდან მოეწყო 285
ჭა, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 0 ჭა) მოწყობის სამუშაოები, 28.2 კმ წყალარინების ქსელიდან 27.7
კმ ქსელს ჩაუტარდა კამერალური დათვალიერება (CCTV) (საანგარიშო პერიოდში ჩაუტარდა 0.0 კმ
ქსელს) (ლოტი 5); მოწყობილ წყალმომარაგების მაგისტრალურ მილზე (მოწყობილი 16.0 კმ მილი),
რეაბილიტირებულ „კოლაგირი“-ს სათავე ნაგებობაზე, აშენებულ „ჯანდარი“-ს რეზერვუარზე და
ქალაქის რეზერვუარზე, რეაბილიტირებულ 18 ჭაბურღილზე, მოწყობილ 3 ახალი ჭაბურღილზე,
მოწყობილ „ჯანდარი“-ს რეზერვუარზე დამატებითი სატუმბი სადგურზე და 2 ახალ
საქლორატოროზე, დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის
პერიოდი (ლოტი 6);
• პროექტი MAR-02 ფარგლებში (მარნეულის მუნიციპალიტეტი) მიმდინარეობდა წყალარინების
გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები;
• პროექტი MES-03 ფარგლებში (მესტიის მუნიციპალიტეტი) დასრულდა წყალარინების გამწმენდი
ნაგებობის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება.
3.2.2 მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB)
(პროგრამული კოდი - 25 04 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
• რეგიონებში არსებულ სათავეებში მიღებული წყლის მოცულობის ზუსტი ნაკადის გამოთვლის
მიზნით, მიმდინარეობდა მრიცხველების შეძენის პროცედურები და მოწყობის სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების დაფინანსება.
3.2.3 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
(KfW) (პროგრამული კოდი - 25 04 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
• მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები (ლოტი 2 - იმერეთი (სამტრედია, ბაღდათი, ვანი));
• ქ. სამტრედიაში, მიმდინარეობდა წყალმომარაგების ძირითადი ქსელისა (მოეწყო 93.3 კმ ქსელი,
საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 93.3 კმ ქსელი; დასრულდა 2 476 სახლის დაერთება, საანგარიშო
პერიოდში დასრულდა 2 476 სახლის დაერთება) და წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის (136
კმ-იანი ქსელიდან მოეწყო 86.4 კმ ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 86.4 კმ ქსელი; დასრულდა
620 სახლის დაერთება) სამშენებლო სამუშაოები;
• ქ. ვანში, მიმდინარეობდა წყალმომარაგების, წყალარინების და სანიაღვრე სისტემების სამშენებლო
სამუშაოები (მოეწყო 48 კმ წყალმომარაგების ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 48 კმ ქსელი; 118
სახანძრო ჰიდრანტიდან მოეწყო 113 ერთეული; დასრულდა 312 სახლის დაერთება (მრიცხველიანი);
142
55.7 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 0.0 კმ ქსელი, 1 404 სახლიდან დასრულდა 0 სახლის
დაერთება; 5.0 კმ-იანი სანიაღვრე ქსელიდან მოეწყო 0.0 კმ ქსელი);
• ქ. ბაღდათში, მიმდინარეობდა წყალმომარაგების, წყალარინების და სანიაღვრე სისტემების
სისტემების სამშენებლო სამუშაოები (37.0 კმ-იანი წყალმომარაგების ქსელიდან მოეწყო 27.5 კმ ქსელი,
საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 27.5 კმ ქსელი; დასრულდა 1 791 სახლის დაერთება (მრიცხველიანი);
3 სათავე ნაგებობიდან მოეწყო 1 ნაგებობა; 47.0 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 17.8 კმ
ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 17.8 კმ ქსელი, 1 800 ჭიდან მოეწყო 600 ჭა; 19.0 კმ-იანი
სანიაღვრე ქსელიდან მოეწყო 8.9 კმ ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 8.9 კმ ქსელი);
• დროებით შეჩერებულია დეტალური დიზაინის დოკუმენტის მომზადება და საკონსულტაციო
მომსახურება (ლოტი 1 - ყაზბეგი).
3.2.4 ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების
გაუმჯობესება (AFD, EU) (პროგრამული კოდი - 25 04 04).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
• დასრულდა სატენდერო პროცედურები (II BIS ლოტი). გაფორმებული ხელშეკრულება კონტრაქტორ
ორგანიზაციებთან;
• მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება, წყალმომარაგებისა და
წყალარინების სისტემების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები (200 კმ-იანი წყალმომარაგების
ქსელიდან მოეწყო 183.4 კმ ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 22.4 კმ ქსელი; დასრულდა 7 880
სახლის დაერთება, საანგარიშო პერიოდში 1 271 სახლის დაერთება. 45 კმ-იანი წყალარინების
ქსელიდან მოეწყო 39.3 კმ ქსელი, საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 14.9 კმ ქსელი; მოწყობილი 1 099 ჭა,
საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 387 ჭა; დასრულდა 2 085 სახლის დაერთება, საანგარიშო პერიოდში
890 სახლის დაერთება) (I ლოტი) და სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების
დაფინანსება.
3.2.5 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) (პროგრამული კოდი - 25 04 05).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
• წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობაზე, მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები;
• წყალარინების ქსელის მოწყობაზე, მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები;
• მიმდინარეობდა სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების დაფინანსება.
3.2.6 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი
- 25 04 06).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
• რეაბილიტირებული-აშენებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლების (ყანდაურა, ბადიაური)
წყალმომარაგების სისტემები (Design Build);
143
• საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, მოწყობილია სოფელ პატარძეულის წყალმომარაგების სისტემა
(Design Build);
• მიმდინარეობდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლების (გიორგიწმინდა, ანთოკი, მარიამჯვარი,
ნინოწმინდა და წყაროსთავი) წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაშმისა და სოფელ პატარძეულის აგარაკების
წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების
(მარტყოფი, ნორიო, ვაზიანი, მუღანლო, ახალი სამგორი, ახალსოფელი) სასმელი წყლის დებიტის
გაზრდის სამუშაოები. დასრულდა სამუშაოებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ანაგი, ვაქირი, ბოდბისხევი, ჯუგაანი,
ტიბაანი, ქვემო მაღარო, ქვემო ბოდბე, საქობო) წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციოსამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში, მიმდინარეობდა N27-ე და მიმდებარე
ქუჩების წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. თელავში დავით რექტორის ქუჩაზე წყალმომარაგების და წყალარინების
ქსელების მოწყობის სამუშაოები და ქ. ახმეტის წყალარინების გამყვანი კოლექტორის მოწყობის
სამუშაოები. დასრულდა მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ქ. ყვარლის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე
შეწყვეტილი ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• მიმდინარეობდა ქ. ყვარლის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის და კომპანიის სერვის-ცენტრის
შენობის სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების (ფიროსმანი, სამთაწყარო,
თავწყარო, ჭოეთი, საბათლო და არბოშიკი) წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები (Design
Build);
• რეაბილიტირებული-აშენებულია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების (ხორნაბუჯი
და სამრეკლო) წყალმომარაგების სისტემები (Design Build);
• მიმდინარეობდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ქედისთვის, სოფელ ქვემო
ქედისთვის და სოფელ არხილოსკალოსთვის სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილების (2 ჭაბურღილი)
მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
(Design Build);
• მიმდინარეობდა არსებულ 2 სათავე ნაგებობაზე (ქ. დედოფლისწყარო, სოფლები ხორნაბუჯი და
სამრეკლო) უკუოსმოსის სისტემის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ჭანდარი, ძირკოკი, კაჭრეთი, ზემო
კაჭრეთი, ბაკურციხე და კარდენახი) წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები (Design Build), სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ანაგის წყალმომარაგების
სისტემის დამატებითი სამუშაოები, ქ. წნორში სერვის-ცენტრის შენობის სამშენებლო სამუშაოები და
ქ. გურჯაანის სერვის-ცენტრის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ჯიმითი, ნანიანი, არაშენდა, დარჩეთი
და ქოდალო) წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები (Design
Build);
• რეაბილიტირებულია ქ. გურჯაანის წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელი (Design Build);
144
• მიმდინარეობდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ველისციხე, ახაშენი, ზეგაანი,
მუკუზანი) წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები (I ეტაპი) (Design Build);
• მოწყობილია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ახაშენი, ზეგაანი, მუკუზანი)
წყალმომარაგების სისტემები (II ეტაპი) (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. გურჯაანის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ახმეტაში, რეაბილიტირებულია წყალარინების გამყვანი კოლექტორები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ახმეტის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design Build);
• დუშეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა დაბა ფასანაურის წყალმომარაგების სისტემის
ოპტიმიზაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. დუშეთის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design Build);
• ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის წყალმიმღების და
გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოებზე (Design Build) შეწყვეტილი ხელშეკრულება
კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• დასრულდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის წყალმომარაგების სისტემის
ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ბორჯომის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის წყალმომარაგების ქსელის და
წყალარინების ქსელის მოწყობისა და რეზერვუარების სამშენებლო სამუშაოები (ზონა I და ზონა II )
(Design Build);
• ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა დაბა ბაკურიანის წყალმომარაგების სათავე კვანძისა
და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა მოწყობისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ხაშურის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების და
მაგისტრალური მილების სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ახალციხის ცენტრალური უბნების და მიმდებარე სოფლების (მინაძე, ჭაჭარაქი,
ივლიტა, „აბის“ დასახლება) წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო და „აბის“ დასახლების
წყალარინების სისტემის მოწყობის სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ახალციხის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ახალციხის ქუჩების (ი.გვარამაძე, წმ.დავითისა და კონსტანტინე) წყალარინების
ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ვალეს წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ფაზა) (Design
Build);
• მიმდინარეობდა
ადიგენის
მუნიციპალიტეტის
დაბა
აბასთუმანში
სერვის-ცენტრის,
ლაბორატორიების და სახიფათო ნარჩენების შენობების სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ნინოწმინდის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფლების (დიდი ხანჩალი,
კატნატუ, ოროჯალარი) წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა დაბა ადიგენის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (II ეტაპი)
(Design Build);
• მიმდინარეობდა დაბა ასპინძის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design
Build);
• რეაბილიტირებული-მოწყობილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ცხემლისხიდი,
დვაბზუ, მშვიდობაური) წყალმომარაგების სისტემა (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები, ქვემო
ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი წითელი სხივისა და ნარუჯის უბნების
145
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
წყალმომარაგების სისტემის და დაბა ურეკისათვის 2 ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები (Design
Build);
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, მოწყობილია ჯურუყვეთის თემის სოფლების წყალმომარაგების
სისტემა (Design Build);
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა აკეთის თემის სოფლების წყალმომარაგების
სისტემის მოწყობის სამუშაოები (Design Build) და ღრმაღელეს თემის სოფლებისა და სოფელ
წიაღობნის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები (Design Build);
მიმდინარეობდა ქ. ლანჩხუთის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design
Build);
მიმდინარეობდა ქ. ტყიბულის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო და სერვის-ცენტრის
შენობის სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, მოწყობილია სოფელ ფარცხანაყანების და სოფელ მაღლაკის
წყალმომარაგების სისტემები (II ეტაპი) (Design Build);
მიმდინარეობდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯას წყალმომარაგების სისტემის
მოწყობის სამუშაოები (Design Build);
მიმდინარეობდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის რეზერვუარის, დამწნეხი
კოლექტორის და სამტრედიის წყალარინების სატუმბი სადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(Design Build);
მიმდინარეობდა ქ. ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design
Build);
მიმდინარეობდა ქ. წყალტუბოს და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების (გუმბრა, თერნალი,
გვიშტიბი) წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
მიმდინარეობდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის წყალმომარაგების სისტემის
მოწყობის სამუშაოები (Design Build);
ქ. ქუთაისში, მიმდინარეობდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების გამრიცხველიანება და
წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
ქ. ქუთაისში, მიმდინარეობდა გუმათის უბნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის
საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
რეაბილიტირებულია ქ. ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის შემადგენელი ობიექტების მკვებავი
ელექტროგამანაწილებელი ქსელი (Design Build);
ქ. ქუთაისში, მიმდინარეობდა მ.კოსტავას და მიმდებარე ქუჩების წყალარინების ქსელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ქ. ქუთაისში, დასრულდა ნინოშვილის ქუჩაზე (მე-14 შესახვევი) წყალარინების ქსელის მოწყობის
სამუშაოები;
მიმდინარეობდა ქ. ქუთაისის წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის ამორტიზირებული
მილების, სერვის-ცენტრის შენობის, საამქროს ტერიტორიის სრული რეაბილიტაციისათვის და
ლაბორატორიის
მოწყობისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
მიმდინარეობდა ქ. ბაღდათის და კურორტ საირმის წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობის
მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (Design Build);
მიმდინარეობდა ქ. თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები (Design Build);
ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოში არსებული რეზერვუარის მიმდებარედ მეწყერსაშიში
ზონისგან დაცვის მიზნით, დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
146
• მიმდინარეობდა ქ. ხონისთვის სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილების (4 ჭაბურღილი) მოწყობისათვის
საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ხობის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებულია სოფელ ძველი ხიბულას წყალმომარაგების ქსელის
ნაწილი და მიმდინარეობდა ქ. ხობის წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design
Build);
• მიმდინარეობდა ქ. სენაკის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. მარტვილის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების სარეაბილიტაციოსამშენებლო და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები;
• ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში, მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. წალენჯიხის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design
Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ჩხოროწყუს წყალმომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design
Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ფოთისა და მიმდებარე სოფლების წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
• ქ. ფოთში, რეაბილიტირებულია წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოწყობის
სამუშაოების ფარგლებში დაზიანებული საავტომობილო გზები;
• მიმდინარეობდა მდ. ტეხურაზე არსებული წყალმომარაგების მაგისტრალური მილის აკვედუკის
მოწყობის სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ჯვარისთვის სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილების (4 ჭაბურღილი) მოწყობისათვის
საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• დასრულდა ქ. ზუგდიდში, თავისუფლების ქუჩაზე წყალარინების სატუმბი სადგურის და წნევიანი
მილის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (Design Build) და დაიწყო სანებართვო დოკუმენტაციების მოპოვებასთან დაკავშირებული
პროცედურები;
• სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, დასრულდა კომპანიის არსებული ობიექტების სანიტარული
ზონებისა და სერვის-ცენტრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• მცხეთა-მთიანეთის და შიდა ქართლის რეგიონებში, დასრულდა კომპანიის არსებული ობიექტების
სანიტარული ზონებისა და სერვის-ცენტრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• იმერეთის რეგიონში, მიმდინარეობდა კომპანიის არსებული ობიექტების სანიტარული ზონებისა და
სერვის-ცენტრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• გურიის რეგიონში, დასრულდა კომპანიის არსებული ობიექტების სანიტარული ზონებისა და
სერვის-ცენტრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, მიმდინარეობდა კომპანიის არსებული ობიექტების სანიტარული
ზონებისა და სერვის-ცენტრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• კახეთის რეგიონში, მიმდინარეობდა კომპანიის არსებული ობიექტების სანიტარული ზონებისა და
სერვის-ცენტრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ქვემო ქართლის რეგიონში, მიმდინარეობდა კომპანიის არსებული ობიექტების სანიტარული
ზონებისა და სერვის-ცენტრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ცხვარიჭამია, თეზამი, კევლიანი)
წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები (Design Build);
• მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში, დასრულდა წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის
სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების (წეროვანი, გოროვანი) წყალმომარაგების
სისტემების მოწყობის სამუშაოები (Design Build);
147
• მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქსოვრისისათვის მოწყობილია 2 ერთეული სასმელ-სამეურნეო
ჭაბურღილი (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. მცხეთაში „არმაზის“ დასახლებაში რეზერვუარის, მცხეთის მუნიციპალიტეტის
სოფელი ქსნის სატუმბი სადგურის და მაგისტრალური მილის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• დაბა თიანეთში კომპანიის სერვის-ცენტრის შენობის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე (Design Build) შეწყვეტილი
ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• მიმდინარეობდა დაბა სტეფანწმინდის და სოფელ გერგეტის წყალმომარაგების სისტემების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 15 სოფელში მოწყობილია წყალმომარაგების სისტემები (Design
Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტალავერისა და „ყარაბულახის“ სათავე
ნაგებობის სარეაბილიტაციო და მიმდებარე სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის
სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ნაზარლო, ქესალო) წყალმომარაგების
სისტემების მოწყობის სამუშაოები (II ეტაპი) (Design Build);
• ქ. წალკაში, მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design
Build);
• მიმდინარეობდა ქ. მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის საავარიო-შემოვლითი
კოლექტორისა და სატუმბი სადგურის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ონის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ცაგერის, სოფელი ქვედა ცაგერის და დაბა ლენტეხის წყალმომარაგების
სისტემების ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ამბროლაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მოწყობის
სამუშაოები. დასრულდა რეაბილიტაცია-მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების (კარალეთი, პატარა გარეჯვარი, დიდი
გარეჯვარი) წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. კასპის, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების (იგოეთი, მრგვალი ჭალა)
წყალმომარაგების სისტემების ოპტიმიზაციის სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ქარელის და ქ. გორის წყალმომარაგების მაგისტრალური მილების, სერვისცენტრის შენობის, სათავე ნაგებობის და ქ. გორში „სადგურის“ დასახლების არსებული
წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა დაბა სურამისთვის სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილების (3 ჭაბურღილი)
მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
(Design Build);
• ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა კურორტ გუდაურის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის
და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები და მაგისტრალური მილის მოწყობის სამუშაოები;
• ახალ პროექტებზე მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები;
• დასრულებულ ობიექტებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების
აღმოფხვრის პერიოდი.
148
3.2.7 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 04 07).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
• სასესხო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით
(სესხების ძირი თანხა და მათზე დარიცხული პროცენტები), განხორციელდა სამინისტროს მართვაში
არსებული სუბიექტის (სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილი) დაფინანსება;
• განხორციელდა საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 27 მარტის N559 განკარგულებით
გათვალისწინებული ღონისძიება.
3.3 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03).
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
• მიმდინარეობდა 2025 წლამდე პერიოდში დაწყებული პროექტების და ახალი ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება, რომლებიც ემსახურებოდა საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
მუნიციპალური და კულტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციას, კერძოდ: საგზაო
ინფრასტრუქტურა, წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები, კულტურული, ტურისტული
და საყოფაცხოვრებო ობიექტები და სხვა. აღნიშნული პროექტების დაფინანსება ხორციელდებოდა
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მსოფლიო ბანკის (WB), აზიის განვითარების ბანკის (ADB),
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) საკრედიტო რესურსებიდან.
3.3.1 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები
(პროგრამული კოდი - 25 03 01).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
• ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დართლოსა და სოფელ კესელოში მდებარე ციხე კოშკების
რესტავრაცია-რეაბილიტაციისათვის და სოფელ დართლოს ეკლესიის კონსერვაციისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე, მიმდინარეობდა
კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურები;
• მიმდინარეობდა ქ. მცხეთაში ანტიოქიის მონასტრის მიმდებარედ, მდინარე მტკვრისა და მდინარე
არაგვის შესართავთან საყოველთაო სანათლავის, ხოლო მდინარე არაგვზე საფეხმავლო ხიდის
მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• მესტიის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა დაბა მესტიის ლაღამის უბანში და უშგულის თემის
სოფლებში არსებული სვანური კოშკების რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• მესტიის მუნიციპალიტეტში, დაბა მესტიაში მიმდინარეობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
149
• ქ. ზუგდიდში, მიმდინარეობდა არსებული საფეხბურთო სტადიონის (უეფას მესამე კატეგორიის
დონე) დასრულების და ახალი სათადარიგო სტადიონის (ხელოვნურსაფარიანი) სამშენებლო
სამუშაოები (ფაზა 3);
• მიმდინარეობდა შავი ზღვის აუზის მდინარეებზე, დასავლეთ საქართველოში, სოფელ ანაკლიიდან
ქობულეთამდე ნატანდამჭერების მოწყობისათვის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომოკური კვლევის
მომზადება;
• დასრულდა შავი ზღვის აუზის მდინარეებზე, დასავლეთ საქართველოში, სოფელ ანაკლიიდან
ქობულეთამდე ნატანდამჭერების მოწყობის სამუშაოები;
• ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დასრულდა ადგილობრივი
მნიშვნელობის საავტომობილიო გზების (საერთო სიგრძით - 12 კმ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• დუშეთის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა როშკა-არხოტის უღელტეხილი-სოფელ ამღას 15 კმ-იანი
საავტომობილო გზის (მონაკვეთი - კმ 11+000 - კმ 26+183) და სოფლების ახიელი-ჭიმღას
დამაკავშირებელი 2 კმ-იანი საავტომობილო გზის (მონაკვეთი - კმ 0+000 - კმ 2+164) სამშენებლო
სამუშაოები (Design Build);
• დასრულდა დუშეთის მუნიციპალიტეტში ჟინვალი-ბარისახო-შატილის შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზის 58-ე კილომეტრიდან სოფელ როშკამდე მისასვლელი 8 კმ-იანი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება და სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში, დასრულდა სახიდე გადასასვლელის,
ავტოსადგურისა და ღია ავტოსადგომის სამშენებლო სამუშაოები;
• ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში, მიმდინარეობდა რეკრეაციული ტყე-პარკის
სახანძრო უსაფრთხოებისათვის წყალსაცავის სამშენებლო და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის
მოწყობის სამუშაოები;
• ქ. ოზურგეთში, რეაბილიტირებულია მ.კოსტავას ქუჩის 1.5 კმ-იანი საავტომობილო გზა;
• ქ. თბილისში, მიმდინარეობდა საქართველოს პროკურატურის დაქვემდებარებაში შემავალი
სტრუქტურული დანაყოფებისათვის ახალი ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
• დასრულდა საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მეორე მონაკვეთის (კმ 5+000 - 8+300)
მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (Design Build);
• ხობის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ხობის სამონასტრო კომპლექსისა და მიმდებარე
ტერიტორიის არეალში მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და კეთილმოწყობის სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ფოთის ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონისთვის შეძენილი 30 ერთეული ტექნიკა;
• ქ. რუსთავში, აშენებულია საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრი და 2 საფეხბურთო მოედანი (Design
Build);
• ცაგერის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ლაილაშიდან სოფელ თაბორამდე
მისასვლელი 1.35 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა 2) (Design Build);
• დასრულებულ პროექტებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების
აღმოფხვრის პერიოდი;
• მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული და სხვადასხვა
საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების დაფინანსება.
3.3.2 განახლებული რეგიონების პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 03 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
150
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
• 3 მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა და 2 მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების,
დასასვენებელი პარკების, ქუჩებისა და შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build) (I
ეტაპი, II ეტაპი და III ეტაპი);
• მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებში არსებული ობიექტების რეაბილიტაციისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება (Design Build);
• დასრულებულ პროექტებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების
აღმოფხვრის პერიოდი;
• მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საზედამხედველო და სხვადასხვა
საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების დაფინანსება.
3.3.3 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
(პროგრამული კოდი - 25 03 03).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
• დაბა სტეფანწმინდაში, ალ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებზე (ფაზა 2), შეწყვეტილი ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• მიმდინარეობდა ზარზმის სამონასტრო კომპლექსის გადაუდებელი რესტავრაციისათვის და
ტურისტული
ინფრასტრუქტურის
მოწყობისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• დასრულდა ზარზმის სამონასტრო კომპლექსზე გადაუდებელი სარესტავრაციო სამუშაოები და
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ბაკურიანის რეკრეაციული პარკის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და საზედამხედველო მომსახურება;
• მიმდინარეობდა მცხეთის მუზეუმის მუზეოგრაფიის, მართვის გეგმის და საგამოფენო სივრცის
დიზაინის მომზადება;
• მიმდინარეობდა მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმის ლაბორატორიისათვის ინვენტარის და
სხვადასხვა აღჭურვილობების შეძენა და სარგებლობაში გადაცემის პროცედურები (II ეტაპი);
• მიმდინარეობდა მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის სხვადასხვა ტექნიკის და აქსესუარების
შეძენა და სარგებლობაში გადაცემის პროცედურები (ლოტი 2);
• მიმდინარეობდა თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მდგრადი კონსერვაციისა და ტურისტული
ინფრასტრუქტურის განვითარების ხედვის, კონცეფციის, დეტალური დიზაინის სამშენებლო
პროექტების მომზადება და მშენებლობის ზედამხედველობა;
• მიმდინარეობდა მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკების და მთის ქოხების განვითარების და ყაზბეგის,
ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ლანდშაფტების დაკავშირების მიზნით, დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების
ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება;
• ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ლანდშაფტების დაკავშირების მიზნით,
მიმდინარეობდა მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკების (საერთო სიგრძით - 204 კმ.) და 7 მთის ქოხის
მოწყობის სამუშაოები;
151
• დაბა ბაკურიანში მიმდინარეობდა ცენტრალური სატრანსპორტო ჰაბის სამშენებლო სამუშაოები.
ასევე, მიმდინარეობდა მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში, მიმდინარეობდა საფეხმავლო და საველოსიპედე
ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები;
• თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, დასრულდა 143 კმ-იანი საფეხმავლო ბილიკების
ქსელის და ვიზიტორთა ცენტრის მოწყობის სამუშაოები;
• ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმისათვის
ინვენტარების და სხვადასხვა აღჭურვილობების შეძენა და სარგებლობაში გადაცემის პროცედურები;
• „რეგიონალური განვითარების პროექტი III“-ის ფარგლებში განსახორციელებელ სამუშაოებზე,
მიმდინარეობდა საზედამხედველო მომსახურება;
• მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან
დაკავშირებული საოპერაციო და სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების
დაფინანსება.
3.3.4 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
(პროგრამული კოდი - 25 03 04).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
• ქ. დმანისსა და 22 სოფელში რეაბილიტირებულია წყალმომარაგების სისტემა (ფაზა I);
• დმანისის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა 1 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა I);
• გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებულია 3 სოფლის (ნორიო, ვაზიანი და ახალსამგორი)
წყალმომარაგების სისტემა (ფაზა III);
• „რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II“-ის ფარგლებში
განსახორციელებელ სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა საზედამხედველო მომსახურება;
• მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან
დაკავშირებული საოპერაციო და სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების
დაფინანსება.
3.3.5 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 03 05)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
• სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ანაგში, დასრულდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები;
• სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოდბეში, დასრულდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები;
• ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში, დასრულდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები;
• ქ. სენაკში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (100 ბავშვზე გათვლილი);
• გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
152
• ქ. ახალციხეში, დასრულდა სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები (დარჩენილი
სამუშაოები);
• ქ. ზუგდიდში, დასრულდა სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები (დარჩენილი
სამუშაოები);
• მესტიის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა დაბა მესტიის ლაღამის უბნის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
• მესტიის მუნიციპალიტეტში, დაიწყო დაბა მესტიის ლაღამის უბნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II
ეტაპი);
• აზიის განვითარების ბანკის საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტების
მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო, ადმინისტრაციული, საზედამხედველო და სხვადასხვა
საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების დაფინანსება.
3.3.6 ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) (პროგრამული კოდი 25 03 06).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
• დაბა ბაკურიანისთვის დამატებით შეძენილი 3 ერთეული სპეცტექნიკა (ლოტი 1; ლოტი 2; ლოტი 3);
• დაბა ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების პროექტის (BMSP) ფარგლებში, მიმდინარეობდა
საკონსულტაციო მომსახურება (კორპორატიული განვითარების პროგრამა).
3.3.7 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მხარდამჭერი
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 03 07).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
• ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში, დასრულდა ბიატლონისა და თხილამურებით
რბოლის ტრასების მოწყობისათვის საჭირო წყალმომარაგების სისტემისა და ბიატლონისა და
თხილამურებით რბოლის ტრასებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები;
• ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში, დასრულდა ბიატლონისა და თხილამურებით
რბოლის ტრასების და მათთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები.
3.3.8 ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) (პროგრამული კოდი - 25 03 08).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
• დასრულდა საკონსულტაციო მომსახურება
სატრანსპორტო რეფორმის კვლევა).
(კორპორატიული
განვითარების
პროგრამა
და
3.3.9 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) (პროგრამული კოდი
- 25 03 09).
153
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
• პროექტის ფარგლოებში მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურება.
3.3.11 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) (პროგრამული
კოდი - 25 03 11).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
• პროექტის ფარგლებში მიწის გამოსყიდვასთან დაკავშირებით განხორციელდა საკომპენსაციო თანხის
ანაზღაურება.
3.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 08)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
• ახალი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობის ფარგლებში, მიმდინარეობდა საკონსულტაციო
მომსახურება, განსახლებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება და სატენდერო
პროცედურები.
• მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურება, განსახლებასთან დაკავშირებული პროცედურები,
სამშენებლო სამუშაოები და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების
მომზადება. აღნიშნული სამუშაოების დაფინანსება ხორციელდებოდა საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან.
• დაიწყო ქ. გურჯაანში, ქ. წნორში, ქ. წალკაში, ქ. ბოლნისში ყვარელში, ქ. თელავში, ქ. ახმეტაში, ქ.
ახალციხეში, დაბა ადიგენში და ქ. ახალქალაქში საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრებისა და
ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების სამშენებლო სამუშაოები;
• დაიწყო ქ. გორში (2 ლოკაცია) და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში საფეხბურთო
ტექნიკური ცენტრებისა და ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების სამშენებლო სამუშაოები;
• დაიწყო ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბუმეში, ქ. აბაშასა და მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
სერგიეთში
საფეხბურთო
ტექნიკური
ცენტრებისა
და
ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების სამშენებლო სამუშაოები;
• დაიწყო ქ. ოზურგეთსა და ქ. გურჯაანში (1 000 მაყურებელზე გათვლილი) ტიპიური
მრავალფუნქციური
კომპლექსის
მშენებლობისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• დაიწყო ქ. ქობულეთში (500 მაყურებელზე გათვლილი) ტიპიური მრავალფუნქციური კომპლექსის
მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
• დაიწყო ქ. ბაღდათში (250 მაყურებელზე გათვლილი) ტიპიური მრავალფუნქციური კომპლექსის
მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
• დაიწყო ქ. ქუთაისში (5 000 მაყურებელზე გათვლილი) სპორტის სასახლის მშენებლობისათვის
საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
154
• დაიწყო ქ. რუსთავსა და ქ. გორში არსებული ამორტიზირებული სტადიონის დემონტაჟისა და მის
ადგილას ახალი სტადიონის (უეფას IV კატეგორია) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• დაიწყო ქ. საჩხერესა და ქ. ლანჩხუთში არსებული სტადიონის (უეფას II კატეგორიის მოთხოვნების
შესაბამისად)
რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• დაიწყო ქ. წყალტუბოში, ქ. ტყიბულში, ქ. თელავსა და ქ. სამტრედიაში არსებული ამორტიზირებული
სტადიონის დემონტაჟისა და მის ადგილას ახალი სტადიონის (უეფას III კატეგორია)
მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
• მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ადმინისტრაციული
ხარჯების დაფინანსება.
3.5 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 17)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო;
• კვლიფიციური კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი წინადადებები საჭიროებდა რიგ დაზუსტებას და
აქედან გამონდინარე, გაგრძელდა რამდენიმე რაუნდი. მიმდინარეობდა კანდიდატის მიერ
წარმოდგენილი საბოლოო წინადადების განხილვა, რის შემდგომაც შესარჩევი კომისიის მიერ
მოხდება შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
• შპს „ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურს“ მიეცა თანხმობა ანაკლიის პორტის/წყლის ინფრასტრუქტურის
პროექტირებისა და სამშენებლო სამუშაოების (Design & Build) სახელმწიფო შესყიდვების
განხორციელებისათვის გამოიყენოს მსოფლიო ბანკის შესყიდვის პროცედურები. საპროექტოსამშენებლო (Design & Build) სამუშაოების შესასყიდად მსოფლიო ბანკის წესებით გამოცხადებულ
საერთაშორისო ტენდერში 2024 წელს გამარჯვებული ე.წ. „დიდი ოთხეულიდან“, მსხვილი
ბელგიური კომპანია Jan De Nul N.V. (იან დე ნულ ენ ვი) შეირჩა;
• განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:
ჩატარდა ზღვის ფსკერის ბათიმეტრია და მონაცემები დამუშავდა კონტრაქტორი კომპანიის მიერ
დაქირავებულ ქვეკონტრაქტორთან, საერთაშორისო ავტორიტეტულ საპროექტო/საინჟინრო
კომპანია ,,Royal HaskoningDHV”-თან ერთად, რომელიც თავის მხრივ პასუხისმგებელია ზღვის
ფსკერის დაღრმავების და მშენებლობის პროექტირებაზე;
მიმდინარეობდა ზღვის ფსკერის გეოლოგიური შესწავლა;
ქ. კოპენჰაგენში არსებულ DHI-ს ლაბორატორიაში მიმდინარეობდა და ანაკლიაში ასაშენებელი
ტალღმტეხელის ჰიდრო-დინამიკური ზეგავლენის კვლევა-შეფასება;
სამშენებლო ტერიტორიაზე ზღვაში ჩასაწყობი ქვის ლოდების შეტანის მიზნით განხორციელდა
შესაბამისი სამუშაოები. სამშენებლო მოედანზე დამონტაჟდა სპეციალური სასწორები, რომლის
მიხედვითაც სასწორების ოპერატორების დახმარებით ხდება ქვის ლოდების აწონვა, შესაბამისი
აღრიცხვა და დასაწყობება;
ექსპლუატაციაში შევიდა ,,იქს ბლოკების” (Xblocs) წარმოების პოლიგონი და დაიწყო 3მ3 „იქს ბ
ლოკების“ წარმოება სამშენებლო მოედანზე.
155
3.6 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 07)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
• მიმდინარეობდა ქ. ბორჯომის, ქ. მცხეთის, ქ. თელავის, ქ. ზუგდიდის, ქ. ქუთაისის, ქ. ბათუმის,
მესტიისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ბორჯომში ცენტრალური პარკის, ქ. წყალტუბოში ცენტრალური პარკისა და „ცივი
ტბის“ მიმდებარე რეკრეაციული სივრცის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (Design Build);
• ქალაქებისა და კურორტების განვითარების
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ
სამუშაოებზე,
მიმდინარეობდა
ზედამხედველობის
მომსახურება
და
განსახლებასთან
დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
3.7 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანურის პროექტის ფარგლებში მოპოვებულ იქნა ელექტროგადამცემი
ხაზის მშენებლობის ნებართვა. გურიის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტში მიმდინარეობდა 110
კვ ანძების ფუნდამენტების, ანძების აღმართვისა და ხაზის გაჭიმვის სამუშაოები. დასრულდა 220 კვ
ხაზის მშენებლობა. 220/110 ხელედულა-ლაჯანური-ონის ხაზზე სამშენებლო სამუშაოების
ჩატარების მიზნით გაფორმებული კონტრაქტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა წინასწარი დიზაინის
შესახებ დოკუმენტაციის წარმოდგენა/შემოწმება/დადასტურების პროცედურები. სტორი ჰესითელავი 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში დასრულდა
დეტალურ დიზაინზე მუშაობა, მოპოვებულია სამშენებლო და ტყით სპეციალური სარგებლობის
შესაბამისი ნებართვები, დაწყებულია განსახლების შესაბამისი პროცედურები. შეჩერებულია
სამშენებლო სამუშაოები 220/110 კვ ქ/ს ოზურგეთის, ლაჯანურის ქ/ს-ის პროექტებზე და ასევე,
ახალციხის ქ/ს-ის 400 და 500 კვ ფრთის გაფართოებაზე. 500 კვ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმის“
პროექტის ფარგლებში კონტრაქტორს გადაეცა მშენებლობის ნებართვა და დასრულდა მოცდის
პერიოდი. საანგარიშო პერიოდში დასრულდა წყალტუბოს არსებული 220 კვ ქვესადგურის
გაფართოების პროექტის დეტალურ დიზაინზე მუშაობა, გაიცა სამშენებლო ნებართვა და დაიწყო
მშენებლობა. ქ/ს წყალტუბო-500-ის ფარგლებში მიმდინარეობდა საბოლოო ტესტირებისა და
ხარვეზების აღმოფხვრის პროცესი. გაიცა წყალტუბოს ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220კვ ხაზის
დასრულების სერტიფიკატი. 500კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბოს პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა
მასალის მოწოდება, ეგხ-ის მარშრუტის შეცვლილი მეორე ნაწილის პროექტირება და დაიწყო
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის პროცესი;
• ელექტროენერგიის შემნახველი ბატარეების სისტემის პროექტის ფარგლებში, გაფორმდა
მემორანდუმი და სასესხო ხელშეკრულება; დამატებით მიმდინარეობდა მუშაობა ქვესასესხო
ხელშეკრულებასა და სატენდერო დოკუმენტაციაზე;
156
• საანგარიშო პერიოდში მომზადდა და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან შეთანხმდა
ხელშეკრულების პროექტი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ (სსე) და
საკონსულტაციო კომპანია CESI-ს შორის, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტისთვის ზღვის
ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვისა და ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების
შესყიდვის თაობაზე. ბრიუსელში გაიმართა ღონისძიება, სადაც განიხილულ იქნა პროექტის „შავი
ზღვის წყალქვეშა კაბელის“ ევროპის გადამცემი სისტემის ოპერატორების ქსელის (ENTSO-e) 2026
წლის გეგმაში შესატანი აქტივობები და ასევე, პროექტისთვის ორმხრივი ინტერესის პროექტის (PMI)
სტატუსის მინიჭება ევროკავშირის ფარგლებში.
3.7.1 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
• „500 კვ ეგხ წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ და „500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო“ (ელექტროგადამცემი
ხაზის კონტრაქტი) პროექტების ფარგლებში მიმდინარეობდა ნებართვების მოსაპოვებლად მოცდის
პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც სსე-ს შესაბამისი სამსახურები მუშაობდნენ სამშენებლო
ნებართვის, ტყით სარგებლობის ნებართვის, მისასვლელი გზების მოწყობის ნებართვის,
გარემოსდაცვითი ნებართვების მოსაპოვებელ პროცედურებზე. მოცდის პერიოდი დასრულდა 2025
წლის ნოემბერში და კონტრაქტორს გადაეცა მშენებლობის ნებართვა.
• ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანურის პროექტის ფარგლებში დასრულდა დეტალური დიზაინის
შეთანხმება პროექტის ყველა კომპონენტზე, მოპოვებულია სამშენებლო ნებართვები 500 კვ ერთჯაჭვა
ეგხ-ისთვის - ლაჯანური-წყალტუბოს, ასევე 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ისთვის - ქ/ს ლაჯანური ლაჯანური ჰესი. დაიწყო 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის წყალტუბო-ლაჯანურის სამშენებლო ნებართვის
მოპოვებასთან დაკავშირებული პროცედურები;
• დასრულდა 110 კვ სტორი ჰესი-თელავი მშენებლობის პროექტის დეტალურ დიზაინზე მუშაობა.
დასრულდა მშენებლობისა და ტყით სპეციალური სარგებლობის ნებართვების მოპოვებისთვის
საჭირო პროცედურები და დაიწყო განსახლების შესაბამისი პროცესების განხორციელების
სამუშაოები;
• სამშენებლო სამუშაოების პროცესი შეჩერებულია 220/110 კვ ქ/ს ოზურგეთზე, 220/110 კვ ქ/ს
ლაჯანურზე და ასევე, ახალციხის ქ/ს-ის 400 და 500 კვ ფრთის გაფართოების სამუშაოებისთვის.
საანგარიშო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობდა კონტრაქტორთან მოლაპარაკებები სამშენებლო
სამუშაოების გაგრძელებასთან დაკავშირებით. დასრულდა 220 კვ პალიასტომი-ოზურგეთი ქ/ს ხაზის
სამშენებლო და სატესტო სამუშაოები, ხოლო 110 კვ ოზურგეთი ქ/ს-ზოტი ეგხ-ს რამდენიმე ანძის
დაზიანებამ გამოიწვია პროექტის დასრულების ვადისა და შესაბამისად ექსპლუატაციაში მიღების
გახანგრძლივება. აღნიშნული ხაზისთვის მიმდინარეობდა როგორც ანძების ფუნდამენტების
მოწყობის, ისე ანძების აღმართვისა და სადენის გაჭიმვის სამუშაოები. ასევე საანგარიშო პერიოდში
განხორციელდა დაზიანებული ანძების აღდგენის სამუშაოები.
3.7.1.1 500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (EU-NIF, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
157
• მიმდინარეობდა ნებართვების მოსაპოვებლად მოცდის პერიოდი (მე-2 და მე-3 ეტაპის მშენებლობის
ნებართვისთვის). კონტრაქტორს გადაეცა მშენებლობის ნებრათვა. პარალელურად მიმდინარეობდა
500 კვ. ეგხს განსახლების შესაბამისი პროცედურები დარჩენილი მონაკვეთებისთვის;
• ახალციხის ქვესადგურის 400 და 500 კვ გაფართოების სამუშაოების ნაწილში, საანგარიშო პერიოდში
კონტრაქტორს შეჩერებული აქვს სამუშაოები;
• წყალტუბოს არსებული 220 კვ ქვესადგურის გაფართოების ფარგლებში მიმდინარეობდა სამშენებლო
სამუშაოები. 2025 წლის მეოთხე კვარტალში დასრულდა მშენებლობდა და სამონტაჟო სამუშაოები.
წარმატებით ჩატარდა მოწყობილობების ტესტირება.
3.7.1.2 „ჩრდილოეთის რგოლი“ (EBRD), „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური“ (EU-NIF, EBRD, KfW)
(პროგრამული კოდი 24 14 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• მოპოვებულ იქნა სამშენებლო ნებართვები პროექტის ორი კომპონენტისთვის: „500 კვ ეგხ ლაჯანურიწყალტუბო“ და „220 კვ ეგხ ქს ლაჯანური-ლაჯანური ჰესი“;
• კონტრაქტორის მიერ მიმდინარეობდა გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესასრულებლად საჭირო
დოკუმენტაციის მომზადების პროცესი;
• დასრულდა სამშენებლო ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტების შეთანხმების პროცესი პროექტის
შემდეგი კომპონენტისათვის 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ წყალტუბო-ლაჯანური;
• ჩატარდა ანძების (51 NS, 51 LA & 51 LC) მასალების საქარხნო ტესტირება. დაიწყო სამუშაოები
აღნიშნული მასალების საქართველოში ტრანსპორტირებისთვის;
3.7.1.3 500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო“ (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• „500 კვ წყალტუბოს ქვესადგურის“ პროექტის ფარგლებში კონტრაქტორი ახორციელებდა საბოლოო
ტესტირების პროცედურებს, რის შედეგადაც ავტო-ტრანსფორმატორის ერთ-ერთ ფაზაზე
გამოვლინდა ხარვეზი. მიმდინარეობდა სადიაგნოსტიკო და შესწორების სამუშაოები. კონტრაქტორი
კომპანიის მიერ განხორციელდა დაზიანებული ფაზის დემონტაჟი და თურქეთში ტრანსპორტირება,
მწარმოებლის ლაბორატორიაში ზიანის მიზეზის დეტალური შესწავლისა და წუნის აღმოფხვრის
მიზნით. პარალელურად მიმდინარეობდა ყველა დანარჩენი მოწყობილობის განმეორებითი
შემოწმება სათადარიგო ტრანსფორმატორის მეშვეობით. ჩატარდა საბოლოო ტესტირება და
კონტრაქტორმა დაიწყო შესაბამისი ანგარიშების მომზადება;
• ჩატარდა საბოლოო ტესტირება და შემდგომ გაიცა წყალტუბოს არსებული (220კვ) და ახალი (500კვ)
ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220კვ ხაზის (დაახლოებით 800მ. სიგრიძის) დასრულების
საბოლოო სერტიფიკატი;
• დაიწყო საველე და წინასამშენებლო სამუშაოები 500კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბოს“ მშენებლობის
პროექტის ფარგლებში ეგხ-ის პირველი (ქვესადგური წყალტუბო-მარტვილი) და მესამე (ქვესადგური
ჯვარი) ნაწილების ფარგლებში;
158
• მიმდინარეობდა 500კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბოს“ მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ეგხ-ის მეორე
ნაწილის ახალი მარშრუტის მოკვლევისა და დეტალური პროექტირების პროცესი;
• სანგარიშო პერიოდში დასრულდა მოლაპარაკება, რომელის შედეგად კონტრაქტორს დაევალა ეგხ ის შეცვლილი მარშრუტის მეორე ნაწილის ახალი დიზაინის მომზადება. გახანგრძლივდა პროექტის
დასრულების ვადა 2027 წლის ოქტომბრის ბოლომდე და გაიზარდა ხელშკრულების ჯამური
ღირებულება.
3.7.1.4 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW) (პროგრამული
კოდი 24 14 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• საანგარიშო პერიოდში გურიის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებელმა კონტრაქტორმა დაიწყო 220
კვ ეგხ ხაზის გაჭიმვის სამუშაოები. ასევე აქტიურად მიმდინარეობდა 110 კვ ხაზისთვის
ფუნდამენტების მოწყობისა და ანძების აღმართვის სამუშაოების წარმოება. შესრულებულია
მშენებლობის 82%. პარალელურად კონტრაქტორმა ჩამოიტანა ძირითადი მასალები სრულად;
• შეჩერდა ქვესადგურის მშენებლობის კომპონენტზე ქ/ს ოზურგეთის სამშენებლო სამუშაოები.
3.7.1.5 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 01 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• მიმდინარეობდა 110 კვ. ეგხ. „სტორი“ - ქ/ს „ახალი თელავის“ მშენებლობისა და 110 კვ. ეგხ. „იყალთო“
- ქ/ს „ახალი თელავის“ შეჭრის დეტალური პროექტირების მოსამზადებელი სამუშაოები;
• დასრულდა მუშაობა პროექტის დეტალურ დიზაინზე და დაიწყო სამშენებლო ნებართვის
მოპოვებისთვის აუცილებელი პროცედურები;
• დაიწყო შესაბამისი პროცედურები ტყით სარგებლობის ნებართვის მოპოვების მიზნით;
• მოპოვებულია ნებართვები ეგხ.-ს ხაზების 83%-ზე, დანარჩენ ნაწილზე დაიწყო განსახლების
პროცედურა.
3.7.1.6 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 01 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• სამშენებლო სამუშაოები 220/110 კვ ლაჯანურის ქვესადგურზე შეჩერებულია. კონტრაქტორს
მოთხოვნილი აქვს კონტრაქტის ღირებულების გაზრდა. მიმდინარეობდა მოლაპარაკება
კონტრაქტორთან სამუშაოების გაგრძელებასთან დაკავშირებით;
159
• 220/110 ხელედულა-ლაჯანური-ონის ხაზზე სამშენებლო სამუშაოების
გაფორმებული კონტრაქტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა წინასწარი
დოკუმენტაციის წარმოდგენა/შემოწმება/დადასტურების პროცედურები.
ჩატარების მიზნით
დიზაინის შესახებ
3.7.2. შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის ხელი
მოეწერა სასესხო ხელშეკრულებას პროექტისთვის „ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერება
ელექტროგადამცემი ხაზებისა და განახლებადი ენერგიის პროგრამის მეშვეობით - მრავალფაზიანი
პროგრამული მიდგომის პირველი ფაზა“. ამ სესხის ფარგლებში, სსე გეგმავს „შავი ზღვის წყალქვეშა
კაბელის პროექტის“ განხორციელებისთვის აუცილებელი აქტივობების შესრულებას, როგორიცაა
შავი ზღვის ფსკერის გეოტექნიკური და გეოფიზიკური კვლევები (ზღვის ფსკერის შესწავლა),
გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასება (ESIA) და ა.შ.;
• მიმდინარეობდა კონსულტაციები და განხილვები პროექტის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსთან სხვადასხვა საკითხზე, როგორიცაა ურთიერთობა რუმინეთის,
თურქეთის და ბულგარეთის გადამცემი სისტემის ოპერატორებთან, პროექტის განხორციელების
ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვასთან დაკავშირეწბით;
• გრძელდებოდა თანამშრომლობა მსოფლიო ბანკთან, ტარდებოდა ყოველკვირეული ონლაინ
შეხვედრები კაბელის პროექტის და მასთან დაკავშირებული სხვა აქტივობების პროგრესის
გაზიარების მიზნით. ჩატარდა შეხვედრა მსოფლიო ბანკის წამომადგენლებთან პროექტის
მიმდინარეობის და სამომავლო ნაბიჯების განხილვის მიზნით;
• პროექტის ფარგლებში, შედგა შეხვედრა ტრანსელექტრიკასთან რუმინეთში;
• ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა საკონსულტაციო კომპანია „AFFRIC”-თან, რომელმაც პროექტის
ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის ინიციატივით ჩაატარა სემინარი გარემოსდაცვით და სოციალურ
საკითხებზე და მოამზადა შესაბამისი ანგარიში. შეხვედრის ფარგლებში მოხდა წარმოდგენილი
ანგარიშის განხილვა;
• მსოფლიო ბანკს გაეგზავნა 6 თვის საქმიანობის ანგარიში „ენერგეტიკული უსაფრთხოების
გაძლიერება ენერგეტიკული ურთიერთკავშირისა და განახლებადი ენერგიის პროგრამის“
ფარგლებში;
• საანგარიშო პერიოდში მომზადდა და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან შეთანხმდა
ხელშეკრულების პროექტი სსე-სა და საკონსულტაციო კომპანია CESI-ს შორის, შავი ზღვის წყალქვეშა
კაბელის პროექტისთვის ზღვის ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვისა და ზედამხედველობის
საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის თაობაზე.
3.8 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;
ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი;
160
• სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართა: ხელოვნური ინტელექტის კვირეული მეწარმე ქალებისთვის და
სკოლის მოსწავლე გოგონებისთვის; საერთაშორისო ღონისძიება „Global Tech Weekend Tbilisi 2025",
რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ტექნოლოგიურ ფორუმია ქვეყანაში. ღონისძიებას 5000-მდე
ადამიანი და 10-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი დაესწრო; Startup World Cup-ის ეროვნულ
კონკურსი, რომელშიც ქართველმა სტარტაპებმა მიიღეს მონაწილეობას, კონკურსში გამარჯვებული
გაემგზავრება სილიკონის ველიზე მსოფლიოს უდიდესი სტარტაპ კონკურსის ფინალურ ეტაპზე,
სადაც ერთმანეთს 70 რეგიონალური კონკურსის რჩეული სტარტაპები შეეჯიბრებიან; საქართველოს
ხელოვნური ინტელელექტის ოლიმპიადა სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომლის ფარგლბში
დაკომპლექტდა საქართველოს ეროვნული ნაკრები და სააგენტოს დაფინანსებით ისინი წარსდგნენ
ხელოვნური ინტელექტის გლობალურ ოლიმპიადაზე ქ. პეკინში;
• ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მეორეადგილოსანი გუნდი, 5 მოსწავლე გაემგზავრა ამერიკის
შეერთებულ შტატებში და მონაწილეობა მიიღო ერთკვირიან საზაფხულო ბანაკში, რობოტიკის
მიმართულებით, სტემფორდის უნივერსიტეტის ბაზაზე;
• ჩატარდა ინოვაციების საზაფხულო ბანაკი STEAM-ის მიმართულებით, კახეთში (მონაწილეობა
მიიღო 100-მა სკოლის მოსწავლემ მთელი საქართველოდან);
• ბაკურიანში განხორციელდა ხელოვნური ინტელექტის ერთ კვირიანი საერთაშორისო საზაფხულო
ბანაკი სტუდენტებისთვის (მონაწილეობა მიიღო 50 მა სტუდენტმა მთელი საქართველოდან და ასევე
10-მა სტუდენტმა ყაზახეთიდან);
• ჩატარდა საერთაშორისო ჰაკათონი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. ღონისძიებაში
ჩართულები იყვნენ საერთაშორისო სპიკერები და მენტორები ხელოვნური ინტელექტის
მიმართულებით მომუშავე გლობალური წამყვანი კომპანიებიდან (მონაწილეობა მიიღო 30-მა
მონაწილემ);
• გამოცხადდა კონკურსი „STEM Study Visit to Italy“. კონკურსის გამარჯვებული 2 კანდიდატი გაივლის
სამთვიან სრულად დაფინანსებულ სასწავლო კურსს იტალიის ერთ-ერთ წამყვან აქსელერატორში
Innovaway;
• სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო ერთერთ ყველაზე მასშტაბურ ტექნოლოგიურ გამოფენაში CES
(Consumer Electronics Show), რომელიც გაიმართა ლას ვეგასში;
• სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო: მსოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს ტექნოლოგიურ ღონისძიებაში
GITEX Global 2025, რომელიც გაიმართა დუბაიში. საქართველო წარმოდგენილი იყო ეროვნული
პავილიონით და სააგენტოს ორგანიზებით ღონისძიებაზე წაყვანილი იყო 2 ქართული სტარტაპი,
რომლებმაც წარმოადგინეს საკუთარი ინოვაციური პროდუქტები და გამართეს შეხვედრები
საერთაშორისო ინვესტორებთან და ტექნოლოგიურ კომპანიებთან; ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე
მასშტაბურ ტექნოლოგიურ კონფერენციაში Web Summit 2025, რომელიც გაიმართა ლისაბონში.
ღონისძიების ფარგლებში საქართველო წარმოდგენილი იყო ეროვნული პავილიონით და სააგენტოს
ორგანიზებით ღონისძიებაზე წაყვანილი იყო 6 ქართული სტარტაპი, რომლებმაც მონაწილეობა
მიიღეს B2B შეხვედრებში, ქსელურ ღონისძიებებსა და საერთაშორისო პარტნიორებთან
მოლაპარაკებებში;
• განხორციელდა საერთაშორისო ღონისძიება „Future Agro Challenge”, სადაც ახალგაზრდა
ინოვატორებმა 36 საათის განმავლობაში იმუშავეს აგრარული სფეროს გამოწვევების ტექნოლოგიების
გზით მოგვარებაზე. ღონისძიებაში ჩართული იყო 7 გუნდი, 23 მონაწილე და გამარჯვებულმა გუნდმა
მიიღო ფულადი ჯილდო;
• სააგენტოსა და იტალიის ტექნოლოგიური ინოვაციების ასოციაცია COTEC-ს შორის გაფორმებული
სამოქმედო შეთანხმების ფარგლებში, მეხუთედ გამოცხადდა კონკურსი „STEM Study Visit to Italy“.
სააგენტოს ხელშეწყობითა და დაფინანსებით კონკურსის გამარჯვებული 2 კანდიდატი გაივლის
სამთვიან სრულად დაფინანსებულ სასწავლო კურსს იტალიის ერთ-ერთ წამყვან აქსელერატორში
Innovaway;
161
• 5000 IT სპეციალისტის გადამზადების პროგრამის ფარგლებში დასრულდა 92 კურსი, ხოლო
ტრენინგები წარმატებით დაასრულა 927-მა სტუდენტმა;
• 500 Georgia აქსელერაციის პროგრამის ფარგლებში პროგრამისთვის შეირჩა და აქსელერაცია გაიარა
39-მა სტარტაპმა, ხოლო 20-მა მათგანმა მიიღო საინვესტიციო წინადადება. გამართულ იქნა
საერთაშორისო დემო დღე ვებსამიტზე ლისაბონში;
• საგრანტო პროგრამების ფარგლებში:
„ინოვაციების გრანტები რეგიონებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში:
გამოცხადდა კონკურსი აჭარის, იმერეთის, გურიის, სამეგრელოს, სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის,
შიდა-ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის
რეგიონებისთვის, შემოსული 414 განაცხადიდან გამოვლინდა 39 გამარჯვებული პროექტი;
„თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისათვის“ პროგრამის ფარგლებში:
გამოცხადდა კონკურსის მე-14 რაუნდი. შემოსული 534 განაცხადიდან პირველ ეტაპზე
გადასულ 153 აპლიკანტს ჩაუტარდა ბიზნეს გეგმების მომზადების
ტრეინინგი.
საერთაშორისო კომპანიის მიერ მეორე ეტაპზე გადასული განაცხადების შეფასების შედეგად
გამოვლინდა
50
ფინალისტი
სტარტაპი.
ფინალისტმა
სტარტაპებმა
გაიარეს
სწავლება/ტრენინგი უცხოელ მენტორებთან. გამოვლიდნა 20 გამარჯვებული სტარტაპი.
„ინოვაციური
სტარტაპების
აქსელერაციის” პროგრამის
ფარგლებში
გამოცხადდა
საერთაშრისო აქსელერატორის შესარჩევი კონკურსი და მიმდინარეობდა შემოსული 17
განაცხადის შეფასების პროცედურები. კონკურსის შედეგად კომისიის მიერ შეირჩა
4 აქსელერატორი: Rainmaking/Startupbootcamp, Plug&Play, 500 Global და Founder Institute
წარმოდგენილი კონსორციუმით (2080 Ventures და სტარტაპ ბიურო);
• ტექნოლოგიური ტრანსფერის პროგრამის ფარგლებში:
მიმდინარეობდა „ტექნოლოგიების გადაცემის პროგრამის“ ფარგლებში კომერციალიზაციისთვის
შერჩეული პროექტებისთვის (13 პროექტი ჯამურად) ადგილობრივი და საერთაშორისო
ინდუსტრიული პარტნიორების მოძიების პროცესი;
პროექტი „ნანოტექნოლოგიით მიღებული რთული, პროლონგირებული მოქმედების
ცეოლითური სასუქი“ - ჩატარდა ლაბორატორიული ტესტირება, რომლითაც დადასტურდა
ინოვაციური სასუქის ეფექტიანობა ნიადაგში და დაიწყო საპატენტო განაცხადის მომზადება;
პროექტი „მცირე ზომის ჰიბრიდული ნანოსითხეები და ნანონაწილაკები დისპერსიულ სითხეში“
- ჩატარდა ტესტირება უცხოური კომპანიის მიერ ტექნოლოგიის საერთაშორისო
ვალიდაციისთვის;
პროექტი „ინოვაციური მეთოდით მიღებული კერამიკული ფილები” - დასრულდა
ბალისტიკური ტესტირება;
• თბილისისა და რეგიონებში არსებული ტექნოპარკების მიერ განხორციელებული პროგრამების
ფარგლებში:
ინოვაციური მეწარმეობის განვითარება:
საქართველოს ტექნოპარკებში განხორციელდა ინოვაციური მეწარმეობის განვითარებაზე
ორიენტირებული საგანმანათლებლო და პრაქტიკული პროგრამები, მათ შორის ახალი
პროექტები: „მეწარმეობის ესკეიპ რუმი“, Tech Innovate Senaki, Summer Sprint და საინჟინრო
ტექნოლოგიური კვირეული. აღნიშნული პროექტები მიზნად ისახავდა სამეწარმეო
აზროვნების, გუნდური მუშაობის, პრობლემის გადაჭრისა და Pitching უნარების
განვითარებას (ჯამურად ჩაერთო 150-ზე მეტი მონაწილე);
დასრულდა ტექნოპარკის სტარტაპ ინკუბატორი, რომლის ფარგლებში მთელი საქართველოს
მასშტაბით შერჩეულმა 36-მა სტარტაპმა გაიარა 6 თვიანი ინკუბაციის პროცესი დარგის
ექსპერტებისა და მენტორების მხარდაჭერით, ხოლო დემო დღეზე 26-მა სტარტაპმა
162
წარადგინა თავისი პროდუქტი ინვესტორების, საერთაშორისო აქსელერატორების და
ეკოსისტემის წამყვანი აქტორების წინაშე;;
ახმეტის, გურჯაანის, თბილისის და კასპის ტექნოპარკების ორგანიზებით განხორციელდა
Startup Intern პროგრამა, რომლის ფარგლებში მონაწილეებმა გაიარეს ინტენსიური
გადამზადება და მიიღეს შესაძლებლობა სტაჟირება გაევლოთ სტარტაპებში (ჯამურად
ჩაერთო 160-მდე მონაწილე);
მესტიაში განხორციელდა პროექტი „ინოვაცია მთიდან“, რომლის ფარგლებში მონაწილეებმა
იმუშავეს ტექნოლოგიების, ეკო-ტურიზმისა და ადგილობრივი კულტურის შერწყმაზე
ინოვაციური ტურისტული იდეების შესაქმნელად. პროექტი განხორციელდა მესტიის
მერიასთან და კერძო სექტორთან პარტნიორობით (ჩართული იყო 30 მონაწილე);
სტარტაპების საზოგადოების გაძლიერება:
წარმატებით დასრულდა ახალი ყოველწლიური საუნივერსიტეტო კონკურსი „UNI4VERSE”,
რომელშიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩაერთო 18 უნივერსიტეტი და 800-მდე
სტუდენტი, გამარჯვებულმა უნივერსიტეტმა მიიღო სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების სააგენტოს გრანტი 15 000 ლარის ოდენობით და სხვა თემატური პრიზები;
კახეთის ტექნოპარკების ორგანიზებით ჩატარდა სასკოლო კონკურსი Tech Sparks. პროექტში
მონაწილეობა მიიღო კახეთის რეგიონის 32 სკოლის გუნდმა და პროექტი დაასრულა 175
მონაწილემ;
ტექნოპარკებში ჩატარდა თემატური ჰაკათონები, მათ შორის: Climate Hack (სენაკი),
EnergoHack (კასპი), Smart Stay (თელავი), Travel Tech (ბათუმი) და AgriHacks 2025 (ზუგდიდი)
(სულ 180-ზე მეტი მონაწილე). გამარჯვებულმა გუნდებმა მიიღეს 10 000 ლარის გრანტები
პროექტების რეალიზაციისთვის;
განხორციელდა დებატების ფორმატის და საგანმანათლებლო პროგრამები, მათ შორის
Dilemma Talks, Agropreneur, რომლებიც მიზნად ისახავდა ახალგაზრდებისა და მოქმედი
მეწარმეების ჩართულობის გაძლიერებას სტარტაპ ეკოსისტემაში;
თბილისისა და რეგიონების ტექნოპარკებში აქტიურად მიმდინარეობდა სტარტაპ
ეკოსისტემის გაძლიერებისთვის მიმართული ინფო ტურები სხვადასხვა დაინტერესებული
პირებისთვის;
STEAM განათლება:
საქართველოს ტექნოპარკების და ფაბლაბების ბაზაზე აქტიურად მიმდინარეობდა STEAM
და FabLab პროგრამები, რომლებიც მოიცავდა რობოტიკას, Arduino-ს, ელექტრონიკას, 3D
მოდელირებასა და 3D ბეჭდვას, ლაზერულ ჭრას, ანიმაციასა და ციფრულ წარმოებას.
აღნიშნულ აქტივობებში ჩაერთო 1 800-ზე მეტი მონაწილე მთელი საქართველოდან;
ტექნოპარკებში განხორციელდა 5 დღიანი ტექნოლოგიური კვირეულები, მათ შორის STEAM
Girls (კასპი), AI for All (ოზურგეთი), AgriTech Week (სენაკი), Biotech Week (თბილისი),
STEAMSEA (ბათუმი), STEAM კვირეული (ახმეტა), ელექტრონიკის კვირეული (სენაკი).
პროგრამები აერთიანებდა ინჟინერიის, ბიოტექნოლოგიის, აგროტექნოლოგიების,
ხელოვნური ინტელექტისა და კრეატიული ტექნოლოგიების მიმართულებებს და
ეფუძნებოდა პრაქტიკაზე ორიენტირებულ სწავლების მოდელს;
ტექნოპარკების დეპარტამენტის ორგანიზებით, განხორციელდა რეგიონული STEAM
ბანაკები კახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში. ბანაკების
მიზანი იყო ახალგაზრდებში ტექნოლოგიური და ინჟინერიული აზროვნების განვითარება,
გუნდური მუშაობის გაძლიერება და ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
განხორციელდა ინოვაციური აზროვნების ტურები აჭარის, კახეთის და ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტებში, მათ შორის მაღალმთიან და ნაკლებად ხელმისაწვდომ
ტერიტორიებზე. პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდებმა გაიცნეს თანამედროვე
163
ტექნოლოგიები, სტარტაპ ეკოსისტემა და ტექნოპარკების შესაძლებლობები (ჯამში 800- მდე
მონაწილე);
STEAM მიმართულებით განხორციელდა სპეციალიზებული საგანმანათლებლო პროგრამები
სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისთვის, მათ შორის STEM CLUB ბავშვებისთვის, პროგრამები
12 წლიდან ახალგაზრდებისთვის, ასევე ინტენსიური კურსები მოზარდებისა და სკოლის
მოსწავლეებისთვის. სწავლება მიმდინარეობდა ინტერაქტიულ და პრაქტიკულ ფორმატში,
რაც ხელს უწყობდა მეცნიერებისა და ინჟინერიის მიმართ ინტერესის გაძლიერებას;
ზუგდიდისა და სენაკის ტექნოპარკებში განხორციელდა პროექტები შშმ პირებისთვის, მათ
შორის ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პროგრამები და პრაქტიკული ვორქშოპები,
რომლებიც მიმართული იყო ტექნოლოგიური უნარების განვითარებასა და სოციალურ
ინტეგრაციაზე;
განხორციელდა საგანმანათლებლო პროექტი Creative Motion, რომელიც მიზნად ისახავდა
ახალგაზრდებში კრეატიული და ციფრული უნარების განვითარებას ანიმაციისა და ვიდეო
ედითინგის მიმართულებით. პროექტი განხორციელდა კახეთის სამივე ტექნოპარკში
(თელავში, ახმეტასა და გურჯაანში) და ოზურგეთის ტექნოპარკში;
ახმეტის ტექნოპარკში ჩატარდა 8-დღიანი ინოვაციური ბანაკი Sportify Akhmeta (33
მონაწილე) და შეიქმნა 8 ფუნქციური პროტოტიპი. ბანაკი ფოკუსირებული იყო სპორტისა და
ტექნოლოგიების შერწყმაზე.
ICT განათლება:
ტექნოპარკებში ჩატარდა სხვადასხვა თემატიკის ტექნოლოგიური კვირეულები და
ინტენსიური ტრენინგები (Python, Web Development, Cyber Innovation (სენაკი), AI, FinTech
(გურჯაანი), DevFest (გურჯაანი და ბათუმი), რომლებიც აერთიანებდა თეორიულ ცოდნასა
და პრაქტიკულ სამუშაოებს;
განხორციელდა სპეციალიზებული ტრენინგები ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისა და
მასწავლებლებისთვის (WIX, Smart Community Week (ახმეტა), TechStart, Robotics Camp).;
Hardware პროტოტიპირების ხელშეწყობა (FabLab):
საქართველოს ტექნოპარკის ფაბლაბი მონაწილეობდა ფაბლაბების გლობალური ქსელის
ყველაზე მასშტაბურ ყოველწლიურ ღონისძიებაში – FAB25, რომელმაც მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნის ინოვატორებს და ტექნოლოგიურ ლიდერებს უმასპინძლა.;
დაიწყო „Georgian Fab Academy“ პროექტის განხორციელება და აქტიურ ფაზაში
მიმდინარეობდა საქართველოს მასშტაბით 9 ტექნოპარკში. პროგრამა მიზნად ისახავს
მონაწილეებისათვის პროტოტიპირების პროცესის სრულ ციკლთან გაცნობას, FabLab-ის
დანადგარებთან/Arduino-ს კომპლექტებთან პრაქტიკულ მუშაობას და ასევე პროფესიონალი
მენტორებისა და სპეციალისტების გამოცდილების გაზიარებას. პროექტი განხორციელდება
8 კვირის განმავლობაში ლექციებისა და პრაქტიკული მუშაობის კომბინირებული
ფორმატით;
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს და უნივერსიტეტების
თანამშრომლობის შედეგად, თბილისის ტექნოპარკში მიმდინარეობდა საუნივერსიტეტო
საგნის „Hardware პროდუქტის პროტოტიპირება“ სწავლება;
სენაკის ტექნოპარკის ფაბლაბში, „სამეწარმეო განათლების ფესტივალი 2025“-სთვის,
ახალგაზრდების მიერ შეიქმნა პროექტი „Smart Wheel Chair- შშმ პირის ეტლი“, რომელიც
ხმოვანი შეტყობინებებით იმართება;
ახმეტის ტექნოპარკში განხორციელდა პროექტი „იდეიდან პროტოტიპამდე“, სადაც
ჩართული იყო 13 მონაწილე;
ზუგდიდის ტექნოპარკში განხორციელდა საგანმანათლებლო პროექტი SparksLab, რომელიც
მოიცავდა 5-დღიან ინტენსიურ პროგრამას (50 მონაწილე). პროექტის ფარგლებში
164
მონაწილეები გაეცნენ ელექტრონიკის საფუძვლებს, IoT-ის პრინციპებს, ტექნოლოგიისა და
დიზაინის ინტეგრაციას, ასევე Arduino-ს პროგრამირების საწყისებს.
გურჯაანის ტექნოპარკში განხორციელდა Hardware პროდუქტის პროტოტიპირების
საგანმანათლებლო პროექტი კოლეჯ „აისის“ სტუდენტებისთვის, რომლის ფარგლებში
მონაწილეებმა შექმნეს ფიზიკური პროტოტიპები და მოდელები;
• Login Georgia-ს პროექტის ფარგლებში:
დასრულდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები ჭიათურასაჩხერის და ზუგდიდი-ხობის მიმართულებებზე;
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობდა
ზესტაფონი-ხარაგაულის,
ჯვარი-მესტიის,
ქედა-შუახევის
და
შიდა
ქართლის
მიმართულებებზე;
ხულო-ახალციხე-ბორჯომის
მიმართულებაზე
მიმდინარეობდა
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
ინფრასტრუქტურის პროექტირების სამუშაოები;
3.9 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებში (გარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ
თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეული ტერიტორიებისა)
არსებული ნაგავსაყრელების და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების ექსპლუატაციაში
შენარჩუნება, რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მართვა. ასევე, ახალი რეგიონული არასახიფათო
ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) სამშენებლო სამუშაოები. აღნიშნული
ღონისძიებების დაფინანსება ხორციელდებოდა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის
(KfW) საკრედიტო და საგრანტო რესურსებიდან.
3.9.1 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 05 01).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• დაიწყო ქ. ონის ნაგავსაყრელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• დასრულდა ქ. რუსთავისა და ქ. ონის ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოები;
• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა დაბა ურეკის ნარჩენების გადამტვირთავი
სადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• დასრულდა 3 ნაგავსაყრელის დახურვისათვის და 8 ნაგავსაყრელის რეაბილიტაციისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება;
• მიმდინარეობდა ქ. ამბროლაურის ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები;
• დასრულდა ქ. ბოლნისის ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები;
165
• დასრულდა დაბა მესტიის და დაბა ურეკის ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების რეაბილიტაცია
კეთილმოწყობის სამუშაოები;
• დასრულდა ქ. ნინოწმინდის, ქ. საგარეჯოს, ქ. საჩხერეს, ქ. ცაგერის, ქ. ახალციხის და ქ. მარნეულის
ნაგავსაყრელების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობის სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. ოზურგეთის, დ. სტეფანწმინდის, ქ. სამტრედიის, ქ. ზუგდიდის ნაგავსაყრელების
რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობის სამუშაოები;
• დასრულდა ქ. ქუთაისის ნაგავსაყრელის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება;
• შეძენილია 5 ერთეული კონტეინერმზიდი სატვირთო ავტომობილი და 8 ბულდოზერი;
• სტანდარტების შესაბამისად, მიმდინარეობდა არსებული 26 ნაგავსაყრელის და 6 ნარჩენების
გადამტვირთავი სადგურის ექსპლუატაციაში შენარჩუნების სამუშაოები.
3.9.2 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) (პროგრამული კოდი - 25 05 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• მიმდინარეობდა ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის
(ნაგავსაყრელი) სამშენებლო სამუშაოები;
• გაფორმდა ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის პირობიანი მიღებაჩაბარება, მიმდინარეობდა დარჩენილი სამუშაოების განხორციელება და დეფექტების აღმოფხვრა;
• კონტრაქტორი კომპანიის (GT Group) მიერ მოწოდებულ იქნა ახალი რეგიონული არასახიფათო
ნარჩენების განთავსების ობიექტისათვის (ნაგავსაყრელი) ტექნიკური აღჭურვილობა.
3.9.3 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი)
(KfW) (პროგრამული კოდი - 25 05 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, მიმდინარეობდა ახალი რეგიონული არასახიფათო
ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) სამშენებლო სამუშაოები;
• დასრულდა ქ. ფოთის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონისთვის ნარჩენების გადამტვირთავი 2 სადგურის მშენებლობლობის სატენდერო
პროცედურები,
გაფორმდა
ხელშეკრულება
ტენდერში
გამარჯვებულ
კომპანიასთან
("ანაგი/ჰოფსტეტერ:") და დაიწყო ფოთის ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის სამშენებლო
სამუშაოები.
• კონტრაქტორი კომპანიების მიერ ("GT Group" და "Tegeta Construction Equipment"), ხელშეკრულების
შესაბამისად, მოწოდებულ იქნა ახალი ნარჩენების განთავსების ობიექტისა და ნარჩენების
გადამტვირთავი 2 სადგურის ტექნიკური აღჭურვილობა;
166
• დამხმარე ღონისძიებების საკონსულტაციო კომპანიის მიერ მიმდინარეობდა სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის საჭიროებების
შეფასება და მართვის საინფორმაციო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებული სამუშაოები;
3.10 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია;
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 78 პრეს ტური, 14 გაცნობითი ტური და 9 გასტრო ტური;
• საქართველო წარმოდგენილი იყო 15 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაზე: MATKA (ქ.
ჰელსინკი); Fitur (ქ. მადრიდი); Madrid Fusion (ქ. მადრიდი); Travel and Adventure Show (აშშ); OTM
(ინდოეთი); EMITT (თურქეთი); BIT (ქ. მილანი); ITB Berlin; KITF (ყაზახეთი); ATM (დუბაი); SITF (ქ.
სეული); ITB (ქ. შანხაი); Top Resa (ქ. პარიზი); WTM (ქ.ლონდონი); ITTF (ქ. ვარშავა);
• British Airways-თან თანამშრომლობით, ლონდონის აეროპორტში სარეკლამო ეკრანებზე და
ავიაკომპანიის ბორტებზე ნაჩვენები იქნა საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ამსახველი 30
წამიანი ვიდეო რგოლები;
• ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებდა მარკეტინგულ კამპანიებს მსოფლიოს
სხვადასხვა მიზრობრივ ქვეყნებში, კერძოდ: ევროპა (გერმანია, საფრანგეთი, სკანდინავია,
პოლონეთი), ინდოეთი, ჩინეთი. აღნიშნული კამპანიები მოიცავს როგორც B2B, ასევე B2C აქტივობებს.
დაიწყო ახალი მარკეტინგული კამაპნიები საერთაშორისო მედია ჰოლდინგებთან ერთად (The
National Magazin Company-სთან, Conde Nast-სთან და Financial Times-თან ერთად);
• გამოცემებმა Vogue და GQ მოამზადეს სტატიები საქართველოს შესახებ ონლაინ პლატფორმებზე;
• ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებდა მარკეტინგულ კამპანიებს მსოფლიოს
სხვადასხვა ავიაკომპანიებთან, როგორიცაა Edelweiss Air, Easy Jet, Austrian Airlines. ბორტზე
განთავსდა ინტერნეტ ბანერები, დაიბეჭდა საბორტე ჟურნალში ვრცელი სტატია, განთავსდა
სტატიები ავიაკომპანიების ოფიციალურ ვებგვერდზე, განთავსდა ონლაინ ბანერები;
• ქ. აბუ დაბიში, გაიმართა Meetings Arabia & Luxury Travel (MALT) რიგით მე-13 კონგრესი, რომლის
ფარგლებში 30-მდე შეხვედრა გაიმართა პოტენციურ დამკვეთებთან, საქართველოს საქმიანი
ტურიზმის შესაძლებლობების შესახებ;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული: ფორუმში „Pure Meetings and Events“, რომელსაც ესწრებოდა ასზე მეტი
დანიშნულების მართვის ორგანიზაცია, სასტუმრო, სხვადასხვა ქვეყნის საკონვენციო ბიურო,
ტურიზმის საბჭო, ავიაკომპანია და შეხვედრების ინდუსტრიის სხვა წარმომადგენელი. ღონისძიების
ფარგლებში გაიმართა B2B შეხვედრები 500 მეტ მოწვეულ ფრანგულ კომპანისთან, ასოციაციასა და
სააგენტოსთან;
• საქართველო მონაწილეობდა ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ „Chefs on Fire 2025“
კულინარიულ ფესტივალში (ქ. კასკაიში). საქართველოს მონაწილეობა მოიცავდა ქართველი შეფების
მონაწილეობას და საქათველოს ტურიზმისა და გასტრონომიის პოპულარიზაციას;
• M&i Forum-ის მიერ ორგანიზებულ ერთ-ერთ ღონისძიებაში M&i Lake Louise, რომელიც გაიმართა აშშში, კანადაში, ლუისის ტბა. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა 30-მდე შეხვედრა პოტენციურ
დამკვეთებთან;
• საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ, საქართველოს საქმიანი ტურიზმის
პოტენციალის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა
საერთაშორისო ღონისძიებებში: Amour Forum, MCE Congress, M&i Luxe Mykonos, საერთაშორისო
ტურისტულ გამოფენაში - Imex Frankfurt 2025; ქ. ლიონში გამართულ ავიარეისის როუდშოუში,
167
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
რომელსაც დაესწრო 80 ტურ-ოპერატორი კომპანია; საერთაშორისო გასტრონომიის ფესტივალზე
„The National Geographic Traveller Food Festival 2025“-ში ქ. ლონდონში; საერთაშორისო ფორუმში „m&i
Antalya“ თურქეთში; „ICCA Congress“ პორტუგალიაში; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა „ibtm
world“ ესპანეთში;
საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კომპანია „Tarifa Corporate Events“-თან
ერთად საქართველოში გამართა საქმიანი ტურიზმის მიმართულებით საერთაშორისო სამიტი „B2B
Summit Georgia by Tarifa Corporate Events“. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს ეწვია
50 მაღალი გაყიდვების მქონე კომპანიის წარმომადგენელი აღმოსავლეთ ევროპისა და დიდი
ბრიტანეთის სამიზნე ბაზრებიდან;
კომპანიამ „Vivaah Weddings”, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციასთან
თანამშრომლობით, ჩაატარა ტრენინგი ბიუროს წევრი კომპანიებისთვის, ქორწილების ორგანიზების
მიმართულებით კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
საქართველოს, როგორც ქორწილების გამართვის მიმართულებით საინტერესო დანიშნულების
ადგილის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო
ქორწილების მიმართულების ღონისძიებაში Destination Wedding Planner Congress (DWP), რომელიც
გაიმართა ქ. აქაბაში, იორდანიაში;
ზამთრის სათხილამურო კურორტების პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო ახალი პროექტი გიზგიზი, რომელიც ჩატარდა მესტიაში და გუდაურში. ფესტივალზე მოეწყო კვების ზონა, სამეწარმეო
მარკეტი, მოსასვენებელი სივრცე, ფოტო ზონა, საბავშვო აქტივობები, მუსიკალური სცენა და ა.შ.;
ჩატარდა: სამთო-სათხილამურო ტურნირი „ზურულდის თასი“ მესტიაში; ტურნირი „გოდერძის
თასი 2025“ აჭარაში (ღონისძიებების მიზანია სამთო-სათხილამურო კურორტის პოპულარიზაცია,
რეგიონის სეზონურობის გახანგრძლივება და შიდა ტურიზმის სტიმულირება). ტურნირი მოყვარულ
მოთხილამურეებსა და ყოფილ სპორტსმენებს შორის სლალომში გოდერძის ტრასაზე; ქ. ქუთაისში
ღონისძიება „გემო ფესტი";
2025 წელს თბილისში გამართული საბავშვო ევროვიზიის ფარგლებში, საქართველოს ტურიზმის
ეროვნულმა ადმინისტრაციამ უზრუნველყო უცხოური ტექნიკური ჯგუფისა და მონაწილე
სტუმრების საცხოვრებლით და ღონისძიების მონაწილე დელეგატებისთვის დამზადდა სასაჩუქრე
პაკეტები;
ტურიზმის სფეროში ორმხრივი ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით, გაიმართა
საქმიანი შეხვედრები საქართველოში ფილიპინების რესპუბლიკის ელჩთან, საქართველოში
ტაჯიკეთის ელჩთან და კონსულთან, საქართველოში იაპონიის საელჩოს წარმომადგენლებთან,
იაპონია-საქართველოს სავაჭრო პალატის თავმჯდომარესთან და საქართველოში კორეის
რესპუბლიკის ელჩთან, უნგრეთის ტურიზმის სააგენტოს ტურისტული დიპლომატიის
ხელმძღვანელთან;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ბაქოში გამართულ გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპის
კომისიის 71-ე შეხვედრაში „71TH MEETING OF THE UN TOURISM COMMISSION FOR EUROPE (CEU)".
ღონისძიების მსვლელობისას გაიმართა თემატური სადისკუსიო პანელები და მოხდა ორგანიზაციის
შემდგომი საქმიანობის განხილვა;
მონაწილეობა იქნა მიღებული საუდის არაბეთში, ქ. რიადში გამართულ გაეროს ტურიზმის
ორგანიზაციის (UN Tourism) გენერალური ასამბლეის 26-ე სხდომაში;
გაიმართა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ტურიზმის საკითხზე
სამუშაო ჯგუფის ონლაინ შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც, განხილულ იქნა BSEC-ის წევრ ქვეყნებს
შორის ტურიზმის სფეროში შემდგომი თანაშრომლობის შესაძლებლობები და პერსპექტივები;
სასტუმრო თბილისი პარაგრაფში გაიმართა საქართველოს სომელიეთა ასოციაციისა და ტურიზმის
ადმინისტრაციის ერთობლივი ღონისძიება „საერთაშორისო ქვევრის დღე“ მსოფლიო დონის ღვინის
168
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ექსპერტების,
ჟურნალისტების,
ბლოგერების,
ტურიზმისა
და
კულტურის
სფეროს
წარმომადგენლების მონაწილეობით როგორც საქართველოდან, ასევე უცხოეთიდან;
სასტუმრო ტელეგრაფში გაიმართა „მადამ სომელიე“-სა და ტურიზმის ადმინისტრაციის ერთობლივი
ღონისძიება „ღვინის მარკეტინგისა და მედიის საერთაშორისო ფორუმი“ როგორც ქართველი, ასევე
უცხოელი პროფესიონალების (მეღვინეები, ღვინის მწერლები, მარკეტერები, ინფლუენსერები,
ბლოგერები, ფოტოგრაფები და ა.შ.) მონაწილეობით;
საკომუნიკაციო არხების ეფექტიანი მუშაობის უზრუნველსაყოფად ფუნქციონირებდა 24 საათიანი
ცხელი ხაზი, საინფორმაციო ნომერი (Viber, Whatsapp) და აგრეთვე, programs.gov.ge-ს ონალინ ჩათი.
ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა პრობლემების მიღება, ანალიზი და მათზე შემდგომი რეაგირება
სხვადასხვა სოციალური ქსელით;
საქართველოს ვიზიტორების და შიდა მოგზაურების მხრიდან უკუკავშირის თანამედროვე და
ინოვაციური გზებით მისაღებად, ანალიზისა და შესაბამისი რეაგირების განსახორციელებლად
შემუშავებულ იქნა ელექტრონული კითხვარების პროექტი. არნიშნული კითხვარის საფუძველზე
დაგენერირდა შესაბამისი QR კოდი, რომელიც შემდგომ სტიკერების სახით დაიბეჭდა და განთავსდა
ტურისტულად აქტიურ/დატვირთულ ლოკაციებზე საქართველოს მასშტაბით. გარდა ამისა, მოხდა
ელექტრონული კითხვარის ინტეგრაცია თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო
აეროპორტების Wi-Fi ქსელებზე;
წერტილოვანი ინსპექტირება განხორციელდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში (დაბა მესტიაში)
და სამცხე-ჯავახეთში (ახალციხე, ბორჯომი, ბაკურიანი), მცხეთა-მთიანეთის მხარეში (მცხეთა) და
თბილისის სხვადასხვა ტურისტულ ლოკაციაზე;
ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები:
„საოჯახო სასტუმროს მართვა და მომსახურების უნარ-ჩვევები“ - ოზურგეთი, ჩოხატაური,
ლანჩხუთი. გადამზადდა ტურიზმის სექტორში დასაქმებული 60 პირი;
„ჰიგიენა და სურსათის უვნებლობა“ - ქ. თბილისი, ქ. გორი, ქ. ქუთაისი, ქ. წყალტუბო, ქ.
ამბროლაური, ქ. თელავი, ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური, ახალციხე, თეთრიწყარო.
გადამზადდა ტურიზმის სექტორში დასაქმებული 220-მდე წარმომადგენელი;
„მარკეტინგი და გაყიდვები“ - ქ.თბილისი, ქ. გორი, ქ. ქუთაისი, ქ. წყალტუბო, ქ. ამბროლაური, ქ.
თელავი, ქ. ოზურგეთი, ქ. ახალციხე, ქ. თეთრიწყარო. პროექტის ფარგლებში გადამზადდა
ტურიზმის სექტორში დასაქმებული 180 ადამიანი;
„გიდის პროფესიული უნარები, რეგიონალური ტურიზმის დაგეგმარება და პიროვნული ზრდა“
- ქ. ახალციხე, გადამზადდა 26 გიდი;
„რეგიონალური ტურიზმის განვითარება, პიროვნული ზრდა და გიდის პროფესიული უნარები“
- ქ. ქუთაისი, გადამზადდა 24 გიდი; დმანისის მუნიციპალიტეტი, გადამზადდა 20 გიდი;
Ferrandi Paris-ის კულინარიულ სკოლაში პროგრამის (Tailored culinary training program)
ფარგლებში გადამზადდა 10 მზარეული;
საერთაშორისო ექსპერტის მიერ ქ. თბილისში ჩატარდა ტურ-ოპერატორების ვორქშოპი და
გადამზადდა ტურიზმის სექტორში დასაქმებული 150-მდე პირი;
მოინიშნა 12 ტურისტული ბილიკი (ჯამური სიგრძით 74,4 კმ) რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის,
მცხეთა–მთიანეთის, იმერეთის, ქვემო ქართლის რეგიონებსა და თბილისის შემოგარენში;
განხორციელდა პროექტ „მზისკარის“ ფარგლებში 5 ახალი ობიექტისთვის ფოტო-ვიდეო
მომსახურების შესყიდვა და მომზადდა სარეკლამო ვიდეოები და ფოტო-კონტენტი. დამზადდა
პროექტ „მზისკარის“ ბრენდირებული ნივთები, მათ შორის: ჩანთები, წინსაფრები, მზარეულის
ქუდები, სუფრები, შეკვეთების ბლოკნოტები, კალმები და სხვა;
პროექტ „ღვინის გზის“ ფარგლებში 14 ახალ ობიექტს დაუმონტაჟა საგზაო მანიშნებლები, შედეგად
პროექტის მონაწილე ობიექტების საერთო რაოდენობამ 414 შეადგინა;
169
• საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დაკვეთით, ესპანურმა კომპანია Foro De
Debate SLU (Vocento Gastronomia) მოამზადა საქართველოს გასტრონომიული ტურიზმის
პოზიციონირების გზამკვლევი.
3.11 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EBRD, EIB)
(პროგრამული კოდი 24 19)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• საერთაშორისო საინჟინრო ზედამხედველობის ჯგუფის მიერ გაცემული რეკომენდაციებით ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან შეთანხმდა შესყიდვების გეგმის ცვლილება. კერძოდ,
სამშენებლო სამუშაოების წინასწარ განსაზღვბრული ტენდერო გაიყო 3 ტენდერად: ენგურის კაშხლის
სადაწნეო გვირაბის და ვარდნილჰესი 1-ის წყალსატარი კონსტრუქციების რეაბილიტაცია; ენგურის
კაშხლის
მისასვლელი
გზების
რეაბილიტაცია
(მათ
შორის
EBRD-ს
მოთხოვნილი
ბიომრავალფეროვნების აღდგენის თემატიკა მდ. ენგურის ქვედა ნაწილში); ენგურის თაღოვანი
კაშხლის რეაბილიტაცია და მისი მონიტორინგის ინსტრუმენტაციის განახლება.
3.12 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება (პროგრამული კოდი 24 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო;
• დამტკიცდა 2 ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის გენერალური გეგმა და განაშენიანების გეგმა და
4
ტერიტორიული/გეგმარებითი
არეალის
სივრცის
დაგეგმარების
გეგმა
და
ერთი
ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფცია;
• შემუშავდა
და
შესაბამის
მუნიციპალიტეტში
დასამტკიცებლად
გადაიგზავნა
ერთი
ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის სივრცის დაგეგმარების გეგმა;
• მიმდინარეობდა 4 ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის სივრცის დაგეგმარების გეგმის და
ქალაქთმშენებლობითი გეგმის შესამუშავებლად აუცილებელი ეტაპების სამუშაოები;
• სარეკრეაციო ტერიტორიებზე და განსაკუთრებული რეგულირების ზონებში დამტკიცდა
ქალაქთმშენებლობითი გეგმები შესაბამისი სტადიებით (ინიცირება - 17 ერთეული; კონცეფცია - 9
ერთეული; გეგმა - 11 ერთეული);
• განაშენიანების დეტალურ გეგმებზე მომზადდა საექსპერტო დასკვნები საქართველოს მასშტაბით;
• დამტკიცდა შენობა-ნაგებობის ესთეტიკური მახასიათებლების დადგენის წესი და პირობები;
• „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა − სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი
განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB)-ის ფარგლებში“ გაფორმდა 9 ხელშეკრულება (5
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი, 1 სააგენტოს შესაძლებლობების ამაღლების და 3
ინდივიდუალური კონსულტანტი) და მთავრობასთან შეთანხმდა 6 ხელშეკრულების პროექტი;
• განაშენიანების დეტალურ გეგმებზე მომზადდა 72 საექსპერტო დასკვნა;
• MSDA-ს ელექტრონული სისტემის ბაზაზე დაინერგა ერთიანი საინფორმაციო სისტემა და მისი
რეალიზების მიზნით გადამზადდა მუნიციპალიტეტების თანამშრონმლები და პროცესში ჩართული
სხვა პირები. ერთიან საინფორმაციო სისტემაში აისახა არქივირებული ქალაქთშმენებლობითი
დოკუმენტები.
170
3.12.1 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 12 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო;
• შემუშავდა და დამტკიცდა: ქალაქ ბორჯომის გენერალური გეგმა და განაშენიანების გეგმა და დაბა
მანგლისის
(კურორტი) განაშენიანების გეგმა; დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის
ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების სივრცის
დაგეგმარების გეგმა; გორის მუნიციპალიტეტის ატენის ხეობისა და მიმდებარე ტერიტორიების
სივრცის დაგეგმარების გეგმა; სოფელ ჭოპორტის, სოფელ ახატანისა და მათი მიმდებარე
ტერიტორიების სივრცითი დაგეგმარების გეგმა და საგურამოსა და მიმდებარე ტერიტორიების
სივრცის დაგეგმარების გეგმა;
• შემუშავდა და სააგენტოს მიერ მოწონებული თიანეთის მუნიციპალიტეტის ჩეკურაანთგორის,
სიმონიანთხევის, ხევსურთსოფელის, ღულელების, ნაქალაქარის, დაბა სიონის ადმინისტრაციული
ერთეულის სოფლების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების სივრცითი დაგეგმარების გეგმა
დასამტკიცებლად გადაეგზავნა თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;
• განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში დაბა ბაკურიანისა და მიმდებარე დასახლებების
გეგმარებითი ერთეულის სივრცის დაგეგმარების გეგმის შემუშავების, ბაკურიანის სარეკრეაციო
ტერიტორიისა და დიდი მიტარბის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების რევიზიის/შეფასების
საპროექტო მომსახურების III ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები. დამტკიცდა ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში დაბა ბაკურიანისა და მიმდებარე დასახლებების გეგმარებითი ერთეულის
სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფცია;
• მიმდინარეობდა: ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის გენერალური გეგმის და
განაშენიანების გეგმის პროექტის (მოქმედი ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის რევიზიის
გათვალისწინებით) III ეტაპის სამუშაოები; მესტიის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების
გეგმის
შემუშავების/განახლების
სამუშაოები.
დოკუმენტაციის
კომპლექტი
განხილვაშეფასებისათვის გადაეგზავნა მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიას, საკრებულოს და სახელმწიფო
უწყებებს; ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების რევიზიისა და
განახლების სამუშაოები. მომზადდა მონაცემების ანალიზი მთავრობის ადმინისტრაციისათვის
განსახილველად;
• დასრულდა
ახმეტის
რაიონის
სოფელ
ტბათანას
განაშენიანების
გეგმისათვის
წინასაპროექტო/მოსამზადებელი სამუშაოები და მიმდინარეობდა შედეგების განხილვა;
• სარეკრეაციო ტერიტორიებზე და განსაკუთრებული რეგულირების ზონებში:
გაცემულ იქნა 17 ინიცირების ბრძანება (8 ურეკი-შეკვეთილის ტერიტორიაზე; 7 გუდაურის
ტერიტორიაზე; 2 ბაკურიანის ტერიტორიაზე);
დამტკიცდა ქალაქთმშენებლობის გეგმების 9 კონცეფცია (8 ურეკი-შეკვეთილის ტერიტორიაზე;
1 ბაკურიანის ტერიტორიაზე);
დამტკიცდა ქალაქთმშენებლობის გეგმების 11 პროექტი (7 ურეკი-შეკვეთილის ტერიტორიაზე;
1 ბაკურიანის ტერიტორიაზე; 1 ბათუმის კუნძული; 2 გუდაურის ტერიტორიაზე;)
• მუნიციპალიტეტების მიერ ინიცირებული განაშენიანების დეტალურ გეგმებზე მომზადდა 72
საექსპერტო დასკვნა;
• საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა შენობა-ნაგებობის ესთეტიკური
მახასიათებლების დადგენის წესები და პირობები;
• დაინერგა ერთიანი საინფორმაციო სისტემა. ორგანიზაციული პროცესების ანალიზის საფუძველზე
თითოეულ მუნიციპალიტეტში შეფასდა ურბანული მიმართულების არსებული პრაქტიკა, ბიზნეს171
პროცესები და ტექნიკური მზაობა, რის შედეგადაც დაიწყო პროცესების სტრუქტურირება
ელექტრონულ სივრცეში. ერთიანი საინფორმაციო სისტემის რეალიზების მიზნით გადამზადდა
მუნიციპალიტეტების თანამშრომლები და პროცესში ჩართული სხვა პირები (სულ 485 პირი).
სააგენტოს ვებგვერზე აიტვირთა არქივირებული ქალაქთმშნებელობითი დოკუმენტები 2025 წლის
ჩათვლით. ერთიან საინფორმაციო სისტემაში აიტვირთა და ხელმისაწვდომია გეგმარებითი
დოკუმენტები 2022 წლის ჩათვლით.
3.12.2 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა − სივრცითი და
ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB) (პროგრამული კოდი 24 12 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო;
• გაფორმდა ხელშეკრულება სსიპ-სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს
შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის განხორციელების შესახებ. მომზადდა და ჩაბარდა
საწყისი, შეფასების, ვიზუალიზაციის პროტოკოლის, საკომუნიკაციო მასალის, სასწავლო ტურის,
მონაცემთა ბაზის პროტოკოლის, რუკების შედგენის სტანდარტის ანგარიშები;
• ფასანაურის, ბარისახოსა და როშკას განაშენიანების გეგმების მოსამზადებლად მომზადდა და
ჩაბარდა საწყისი ანგარიში და აგრეთვე, კვლევის, ხედვისა და სტრატეგიის ანგარიშები;
• საქართველოს სანაპირო ზონის სივრცის დაგეგმარების გეგმის მოსამზადებლად მიმდინარეობდა
აზიის განვითარების ბანკთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შეთანხმების პროცედურები;
• ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი და განაშენიანების გეგმების მოსამზადებლად კონსულტანტმა
წარმოადგინა საწყისი ანგარიში. მიმდინარეობდა მუშაობა კვლევის ანგარიშის მომზადებაზე;
• მუხრანის ველის სივრცის დაგეგმარების გეგმის მოსამზადებლად მომზადდა და ჩაბარდა საწყისი
ანგარიში. მიმდინარეობდა მუშაობა კვლევისა და ხედვის ანგარიშებზე;
• ახალციხისა და ოზურგეთის გენერალური გეგმების მოსამზადებლად მიმდინარეობდა მუშაობა
საწყისი ანგარიშის მომზადებაზე;
• გამოცხადდა ტენდერი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის მოსამზადებლად.
მიმდინარეობდა ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების მომზადების პერიოდი;
• გამოცხადდა ტენდერი საქართველოს ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავებაზე. მიმდინარეობდა
ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების მომზადების პერიოდი.
3.13 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
(პროგრამული კოდი 24 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• ანაზღაურებულ იქნა (12.9 მლნ ლარი) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2024 წლის 1 დეკემბრიდან 2025 წლის 1 დეკემბრამდე
172
პერიოდში მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება (მოხმარებული ბუნებრივი აირის
ოდენობა - 22.6 მლნ მ³);
3.14 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი - 25 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო
3.14.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება და მართვა (პროგრამული კოდი - 25 01 01).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
• შემუშავებული იქნა საკანონმდებლო აქტები, საქართველოს მთავრობის დადგენილებების და
საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები;
• განხილულ იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები/მემორანდუმები;
• მიმდინარეობდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
• მიმდინარეობდა საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემის და წყალარინების
(საკანალიზაციო) სისტემის დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელების
უზრუნველყოფა;
• მიმდინარეობდა ადგილობრივი, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
3.14.2 რეგიონების განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი - 25 01 02).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო
• მიმდინარეობდა რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება;
• შემუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე განხორციელდა კოორდინაცია და საკონსულტაციო
მხარდაჭერა 63 მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების (2026–2036 წლები)
დოკუმენტებისა და სამოქმედო გეგმების პროექტების შემუშავების პროცესში, მომზადდა
რეკომენდაციები მუნიციპალიტეტების მიერ შემუშავებული დოკუმენტების გაუმჯობესებისათვის;
• სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოსგან მიღებული დოკუმენტების
საფუძველზე, სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში, შესწავლილი იქნა და მომზადდა
კონსოლიდირებული შენიშვნები და რეკომენდაციები 10-მდე გეგმარებითი ერთეულის სივრცის
განვითარების დოკუმენტაციაზე;
• ევროკავშირის წევრი და სხვა ქვეყნების რეგიონული განვითარების პოლიტიკის მიმართულებით
არსებული გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე მომზადდა: „ფუნქციური ურბანული
არეალების“ იდენტიფიცირების მეთოდოლოგია და მართვის მიდგომები; სახელმწიფოს მხრიდან
173
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ფინანსური დახმარების სფეროში ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების გამოცდილების
ანალიზი; ანალიტიკური დოკუმენტი ლიეტუვის და ხორვატიის ქვეყნების გამოცდილების
რეგიონული განვითარების საკითხებზე;
უზრუნველყოფილ იქნა ყველა რეგიონის საბავშვო ბაღის, ჯამში 137 ბაღის, ინვენტარიზაციის
პროცესის კოორდინირება, კონსოლიდირებული შესყიდვის მიზნით - საჭირო ინვენტარის
იდენტიფიცირება და ერთიან სისტემაში ასახვა;
შემუშავებული იქნა საკანონმდებლო აქტები, საქართველოს მთავრობის დადგენილებების და
საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები;
ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში, ადგილობრივი თვითმმართველობის
ინსტიტუციური
გაძლიერებისა
და
მუნიციპალური
მომსახურების
გაუმჯობესების
უზრუნველსაყოფად შემუშავდა წინადადებები;
საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველყოფის
მიზნით, დაიგეგმა და განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები;
განხილულ იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები/მემორანდუმები;
მომზადდა მონიტორინგის წლიური კონსოლიდირებული ანგარიში ევროსტატის რეგიონული
სტატისტიკის NUTS კლასიფიკაციის საქართველოში დანერგვის „ჰარმონიზაციის გეგმის“
განხორციელებასთან დაკავშირებით;
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან (საქსტატი) კოორდინაციით მიმდინარეობდა
„NUTS ჰარმონიზაციის 2022-2027 გეგმის“ რევიზია და საჭიროების შესაბამისად განახლება;
„2024 – 2030 წლების ევროკავშირის ჭკვიანი სპეციალიზაცია (S3) იმერეთისთვის“ 2024-2026 წლების
სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესების საერთო კოორდინაციაში აქტიური ჩართულობით
მომზადდა ნახევარწლიური და წლიური ანგარიშები;
„ევროკავშირის ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ (S3) პლატფორმის მიდგომების შესაბამისად,
მომზადებული კვლევის (Mapping) საფუძველზე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსთან მიმდინარეობდა კონსულტაციები დასავლეთ საქართველოს სამი
(სამეგრელო და ზემო სვანეთი, გურია და რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი) და აღმოსავლეთ
საქართველოს ერთი რეგიონისთვის (ქვემო ქართლი) შესაბამისი პრიორიტეტული ეკონომიკური
მიმართულებების (ე.წ. დომეინები) გამოვლენის მიმართულებით;
მომზადდა და შესაბამის ელექტრონულ სისტემაში აისახა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისა
და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების კონსოლიდირებული შიდა უწყებრივი ანგარიშები
(ნახევარწლიური და წლიური);
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (GIZ) „მდგრადი ურბანული განვითარება
საქართველოში“ (SUD) პროექტის ფარგლებში გაეწია კოორდინაცია განსახორციელებელ
ღონისძიებებს. მომზადდა ქ. ბათუმის და ქ. ზუგდიდის სამეზობლო არეალების განვითარების
კონცეფციები;
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან (FAO) პარტნიორობით
მიმდინარეობდა პროექტი „ინკლუზიური სოფლის განვითარება და მდგრადი სოფლის მეურნეობა“,
რომლის ფარგლებშიც გაეწია კოორდინაცია საპილოტე მუნიციპალიტეტების - კასპის, მარტვილის
და ჩოხატაურის - ჩართულობას განსახორციელებელ ღონისძიებებში;
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (GIZ) პროექტის „საპილოტე რეგიონებში
ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი“ გაეწია კოორდინაცია 22
ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას კახეთის, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა
და ქვემო სვანეთის მხარეებში. მიმდინარეობდა საბოლოო ანგარიშის მომზადება;
„საქართველოში ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების მხარდაჭერა“ (GOPA Worldwide
Consultants GmbH; ტექნიკური/საექსპერტო მხარდაჭერა) გაეწია კოორდინაცია და შემუშავდა
რეგიონული და ურბანული პოლიტიკის მიმართულებით შესაბამისი კვლევების დოკუმენტებს;
174
• გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, ადგილობრივი თვითმმართველობის
უფლებამოსილებების განხორციელების სფეროში, შემუშავდა დოკუმენტები: 1. ადგილობრივი
თვითმმართველობის კომპეტენციების ევოლუცია, დღევანდელი მდგომარეობა და სამომავლო
პერსპექტივები; 2. მუნიციპალური სერვისები, გამჭვირვალობა და მოქალაქეთა ჩართულობა გამოწვევები და განვითარების ხედვები; 3. 2020 – 2025 წლების დეცენტრალიზაციის სტრატეგია - მისი
მნიშვნელობა და შედეგები;
• გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით რეგიონული და მუნიციპალური
სტატისტიკის პორტალზე, საანგარიშო პერიოდში დაემატა 51 ახალი ინდიკატორი, ამ ეტაპისთვის კი
ჯამში განთავსებულია 175 ინდიკატორი;
• საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მხარდაჭერით,
საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტმა ხელი მოაწერა „ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და კაცთა
თანასწორობის ევროპულ ქარტიას“;
• სამინისტროს კოორდინაციით, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მონიტორინგის,
შეფასებისა და თვითშეფასების ეფექტიანი სისტემის დანერგვის მიზნით, სახელმწიფო შიდა
კონტროლის
დეპარტამენტის
(ჰარმონიზაციის
ცენტრის)
ორგანიზებით,
2025
წელს
მუნიციპალიტეტების 100-მდე შიდა აუდიტორმა გაიარა, როგორც ეროვნულ დონეზე, ისე
საერთაშორისო ტრენინგები და ვებინარები.
• საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში
საკონსულტაციო ჯგუფს გაეწია კოორდინაცია ღონისძიებების განხორციელებაში და შესაბამისი
ანგარიშის - „დასავლეთ საქართველოს შუა დერეფნის ქალაქების განვითარების ხელშეწყობა“
მომზადებაში;
• ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში უნგრეთის საჯარო მმართველობისა და რეგიონული
განვითარების სამინისტროსთან შედგა სამუშაო შეხვედრა, სადაც გამოიკვეთა სამომავლო
თანამშრომლობის მიმართულებები, რეგიონული პოლიტიკისა და ურბანული განვითარების
კუთხით, ასევე, სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებში ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაძლო
მხარდაჭერაზე საქართველოში;
• უფლებამოსილების ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით,
განხორციელდა შუამდგომლობა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო შესაბამისი ფინანსური
რესურსები;
• მომზადდა საპროექტო წინადადება საქართველოს რეგიონების ელქტრონული ატლასების
შედგენასთან დაკავშირებით;
• განხორციელდა სახელმწიფო და მუნიციპალური ქონების განკარგვის/გადაცემის საკითხების
შინაარსობრივი დამუშავება და შესაბამის უწყებებთან კოორდინაცია;
• განხილულ იქნა მუნიციპალიტეტების საზღვარგარეთის ქვეყნებთან დამეგობრების ინიციატივები
და შესაბამისი მემორანდუმები;
• მომზადდა და ჩატარდა სამთავრობო კომისიის 10 სხდომა, შედეგად, ჯამში დაფინანსდა 1 193
ინფრასტრუქტურული პროექტი, მათ შორის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდის ფარგლებში - 1 123, მთის ფონდის ფარგლებში - 37, გამყოფი ხაზის ფარგლებში - 33 პროექტი;
• მიმდინარეობდა განხილვა, მონიტორინგი და რეკომენდაციების გაცემა, მუნიციპალიტეტებისა და
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების მიერ საქართველოს მთავრობის
დადგენილების
შესაბამისად,
სამინისტროსათვის
წარმოდგენილი
ინფრასტრუქტურული
პროექტების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების მიზნობრიობისა და აუცილებლობის
დასაბუთების, ბაზრის კვლევის, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო დოკუმენტაციასთან
დაკავშირებით. განხილულია და რეკომენდაცია გაცემულია 3911 სატენდერო დოკუმენტაციაზე;
175
• გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების
დროებითი სამთავრობო კომისიის ფარგლებში შესრულდა შემდეგი მნიშვნელოვანი სამუშაოები, მათ
შორის:
მომზადდა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის
საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის 2024 და 2025 წლის საქმიანობის
ანგარიში;
მომზადდა გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ინფრასტრუქტურის განვითარების 2025 წლის
პროგრამის სტატისტიკური ანალიზი და მოკლე ანგარიში;
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისა და
ამავე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროცედურების
კოორდინაცია სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში;
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე/
გამოწვევებზე, ასევე, შესაბამისი მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან გამყოფი
ხაზის მიმდებარე სოფლებში 2025 წელს დაფინანსებული და განხორციელებული პროექტების
შესახებ ანგარიშის მომზადება.
• ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებთან მიმართებით მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების
ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, საჯარო სკოლების
მოვლა-პატრონობისათვის პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება, საჯარო
სკოლების
ინვენტარიზაცია
და
ინვენტარიზაციასთან
დაკავშირებული
პროგრამული
უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელება.
• 13 მუნიციპალიტეტში (შუახევი, ხულო, ადიგენი, ახალქალაქი, ასპინძა, ნინოწმინდა, წალკა,
ჩხოროწყუ, ბაღდათი, სამტრედია, ვანი, დმანისი, ლაგოდეხი) შემუშავდა მდგრადი განვითარების
მიზნების (SDG) ადგილობრივი დონის დოკუმენტები. ასევე, აღნიშნული მუნიციპალიტეტების
მერიის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგები მდგრადი განვითარების მიზნების
ადგილობრივ დონეზე დანერგვის საკითხებზე;
3.15 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 20)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - კურორტების განვითარების სააგენტო;
• საქართველოს კურორტების მდგრადი და რაციონალური განვითარებისა და საერთაშორისო ბაზარზე
სწორი პოზიციონირების მიზნით, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით,
მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს კურორტებისა და საკურორტო ადგილების დარგის
განვითარების 2025-2030 წლების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც იქნება
კურორტებისა და საკურორტო ადგილების განვითარების გზამკვლევი დოკუმენტი;
• მიღებულ
იქნა
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილება
„კურორტების
შესახებ“,
რომლიც აწესრიგებს საკურორტო საქმიანობის სფეროში არსებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს,
აგრეთვე განსაზღვრავს საქართველოს კურორტებისა და საკურორტო ადგილების ნუსხასა და
სტატუსს;
• დასრულდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხვედელიძეების კლდის, თაროკლდის, კოტიასკლდის და
მანდაეთის მღვიმეების ტურისტული ობიექტების მშენებლობის და ექსპლუატაციის
მიზანშეწონილობის კვლევების პირველი ეტაპი, რომელიც მოიცავს აღნიშნული მღვიმეების
გეომორფოლოგიური პირობების აღწერას, მღვიმეების ზედაპირის რაიონის ტოპო-გეოდეზიური
176
•
•
•
•
•
•
•
•
აგეგმვას და სამ განზომილებიანი ფიქსაციას (3D სკანირება), მღვიმეების დეტალური საინჟინროგეოლოგიურ კვლევას, მღვიმეების ქანების ნაპრალოვნების განსაზღვრას და ქანების ფიზიკომექანიკური მახასიათებლების დადგენას, ასევე მღვიმეებში რადიაციულ-ჰიგიენური პირობების
დადგენასა და მღვიმეებში არსებული წყლების ქიმიურ და მიკრობიოლოგიურ ანალიზს;
მიმდინარეობდა მუშაობა რაჭის ახალი კურორტების (მრავალძალი, სხარტალი-შხივანა-ბეთლევის)
განვითარების კონცეპტ-დიზაინის წარმოდგენილ საკონკურსო წინადადებებზე. კონკურსის შედეგად
შეირჩა დიზაინის შემსრულებელი გერმანულ-ნიდერლანდური კომპანია (სითიფორსტერი),
რომელმაც შეასრულა კვლევის პირველი ეტაპი;
სააგენტოს მიერ მომზადებულ იქნა სამეცნიერო სტატია „მომავალი თაობისთვის თერმული
მემკვიდრეობის შენარჩუნება: საქართველოს ხედვა”;
ევროპის ისტორიულ თერმულ ქალაქთა ასოციაციის (EHTTA) მხარდაჭერით, კურორტების
განვითარების სააგენტო გახდა პროექტის „GreenSpas” მონაწილე და პარტნიორი ქვეყანა. EHTTA-ს
მიერ სააგენტოს წარმომადგენლისათვის უზრუნველყოფილი იქნა სასწავლო ვიზიტი ავსტრიის სპა ქ.
ბადენ ბეი ვიენში თემებზე: „ტრადიციული ბალნეოლოგიური კურორტი მდგრად ტურიზმთან
თანხვედრაში“, „ბადენი, როგორც კლიმატისა და ენერგიის მოდელი“, „სპა ინდუსტრიის
თანამედროვე გამოწვევები“ და სხვა;
სააგენტოს წარმომადგენლები დაესწრნენ ქ. ბერლინში გამართულ საერთაშორისო ტურისტულ
გამოფენას „ITB Berlin 2025”, რომელიც გლობალური ტურიზმის წამყვან პლატფორმას წარმოადგენს.
გაიმართა შეხვედრები ბალნეოლოგიური და გამაჯანსაღებელი კურორტების მფლობელებსა და
მენეჯერებთან, სხვადასხვა ქვეყნის დარგობრივი სახელმწიფო უწყებებისა და პროფესიული
ასოციაციების წარმომადგენლებთან. გამოფენას ესწრებოდნენ სასტუმროების მმართველი
კომპანიებისა და კურორტების მდგრადი განვითარების მასერტიფიცირებელი ორგანიზაციების
წარმომადგენლები (Green Destinations, გლობალური მდგრადი ტურიზმის საბჭო (GSTC) და Travelife).
სააგენტოს წარმომადგენლებმა მათ მიაწოდეს ინფორმაცია საქართველოს კურორტების, საკურორტო
და ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების პოტენციალსა და სამომავლო განვითარების გეგმებზე;
კურორტ მუაშში გაიმართა სამოყვარულო შეჯიბრი „ბიატლონ სვანეთი 2025“. ღონისძიების
ფარგლებში მოთხილამურეები ერთმანეთს თხილამურებით რბოლასა და შაშხანის მიზანში სროლაში
ეჯიბრებოდნენ. ღონისძიებაში 50-ზე მეტმა მოყვარულმა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა ვაჟთა და
გოგონათა ორ ასაკობრივ ჯგუფში;
საქართველოს კურორტების, საკურორტო და ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების
განვითარების, პოპულარიზაციის, კურორტების ისტორიის ხელმისაწვდომობისა და შენარჩუნების
მიზნით, სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივთან და ეროვნული ბიბლიოთეკასთან ერთობლივი
თანამშრომლობით, განხორციელდა დაცული წიგნადი ფონდის, სამეცნიერო კვლევებისა და
ისტორიული ცნობების ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანა, რაც შეადგენდა 16 000 გვერდზე
მეტს. აღნიშნულის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე შეიქმნა შესაბამისი პლატფორმა;
სააგენტომ მიიღო მონაწილეობა ქ. ინსბრუკში გამართულ მთის ტურიზმის საერთაშორისო
გამოფენაზე „Interalpin 2025“. სააგენტოს დელეგაცია შეხვდა მთის კურორტების განვითარების
სფეროში მოქმედ 50-ზე მეტ წამყვან საერთაშორისო კომპანიის წარმომადგენლებს, სადაც განხილულ
იქნა მთის კურორტების დაგეგმვის, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ინოვაციური
ტურისტული პროდუქტების დანერგვის შესაძლებლობები. გარდა ამისა, სააგენტომ გამართა
შეხვედრები B2B ფორმატში საკურორტო ინდუსტრიის წამყვან ავსტრიულ კომპანიებთან. მხარეებმა
განიხილეს საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების შესაძლებლობები და პარტნიორობის
პერსპექტივები;
ბათუმში გაიმართა კონფერენცია „სპორტული მედიცინა სპორტსმენთა ჯანმრთელობისა და
მიღწევებისთვის“, სადაც ქართველ სპეციალისტებთან ერთად, ჩეხეთის, სლოვაკეთის, მალტას,
177
•
•
•
•
•
•
•
•
•
გერმანიის, ლიეტუვის, ესტონეთისა და მოლდოვის დარგობრივი უწყებების, სამეცნიერო წრეების,
კერძო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ;
სააგენტოს წარმომადგენელმა მიიღეს მონაწილეობა წყლისა და ურბანული განვითარების ფორუმში
(AWUF 2025), რომელიც აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ორგანიზებით ქ. მანილაში გაიმართა.
საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები ADB-ის რეგიონულ დირექტორებთან
და წყლის რესურსების გამოყენების, ურბანული განვითარების, ლანდშაფტის დიზაინის, ციფრული
ტექნოლოგიებისა და სხვა მიმართულებების მსოფლიოს წამყვან ექსპერტებთან;
სააგენტოს წარმომადგენელმა ქ. ოსაკაში, იაპონიის კურსდამთავრებულთა ასოციაციების (JAA)
კონფერენციასა და საერთაშორისო ფორუმში მიიღეს მონაწილეობა და წარადგინეს მოხსენება
„საქართველოს კურორტების მდგრადი განვითარება და ინოვაციური მიდგომები“, სადაც განხილულ
იქნა საქართველოს საკურორტო პოტენციალი და უპირატესობები გლობალურ ტურისტულ ბაზარზე
და ასევე, საქართველო-იაპონიას შორის კურორტების განვითარების მიმართულებით
თანამშრომლობის პერსპექტივები;
სააგენტოს წარმომადგენლებმა თერმული ტურიზმის საერთაშორისო კონგრესსა და თერმული
ქალაქების მერების სამიტში მიიღეს მონაწილეობა, სადაც ევროპის ისტორიულ თერმულ ქალაქთა
ასოციაციის (EHTTA) მიწვევით, სააგენტო წევრი ორგანიზაციის სტატუსით ესწრებოდა. გამართა
საქმიანი შეხვედრები იტალიის, უნგრეთის, რუმინეთის, არაბეთის გაერთიანებული საამიროების და
სხვა ქვეყნების კურორტების მენეჯერებთან;
იაპონიის ოფიციალური განვითარების პროგრამის (ODA) ორმხრივი განვითარების პროექტების
საჭიროებების კვლევის ფარგლებში, მომზადდა საპროექტო განაცხადი „საქართველოს საკურორტო
ზონებში კლიმატის მონიტორინგისა და ონსენის გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარების
ეროვნული სამეცნიერო პლატფორმის” შექმნასთან დაკავშირებით;
სააგენტოს წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა ქ. ტოკიოში გამართულ ტურიზმისა და
კურორტების განვითარების სფეროში დაგეგმილ ეკონომიკური გაცვლის ფორუმში;
იაპონიის სამთავრობო დელეგაცია საქართველოს ტურისტული და საკურორტო ინდუსტრიის
დათვალიერების, შესწავლის და სამომავლო თანამშრომლობის პროექტების დაგეგმვის მიზნით ეწვია
საქართველოს. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები სახელმწიფო უწყებებთან და
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და განხორციელდა ვიზიტი კურორტ
წყალტუბოში;
სააგენტოს ინიციტივით, შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტს“ შორის გაფორმებული
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, დაიწყო საერთაშორისო კვლევითი
პროექტის „საქართველოს მთის კურორტების კლიმატის შესწავლა და მისი მოქმედების განსაზღვრა
ადამიანის ჯანმრთელობაზე“ განხორციელება. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის განხორციელების
მიზნით, განხორციელდა გერმანიის ფრაიბურგის უნივერსიტეტის პროფესორის და გარემოს
მეტეოროლოგიის დეპარტამენტის თავმჯდომარის საქართველოში ვიზიტი, პოტენციური კურორტი
„მრავალძალის” შესწავლის მიზნით;
განხორციელდა სააგენტოს დელეგაციის ვიზიტი საფრანგეთსა და შვეიცარიაში (ჟენევა და მონტრე შვეიცარია; შამონი, სამოენსი, ლე ჟევე, ავორიაზი, სენ ჟერვე - საფრანგეთი) Grand Massif Domaines
Skiables (GMDS)-ის გენერალური დირექტორის მოწვევით. სააგენტოს თანამშრომლები გაეცნენ
მიმდინარე პროექტების განვითარების ეტაპებს, კურორტების ორგანიზაციულ სტრუქტურას,
მართვის მოდელებს, არსებულ გამოწვევებს, ბუნებრივი საფრთხეების მართვასა და ოთხ სეზონური
აქტივობების განვითარების პროექტებს.
განხორციელდა საფრანგეთის მთის კურორტების Grand Massif Domaines Skiables (GMDS)-ის
მმართველი გუნდის ვიზიტი საქართველოს კურორტებზე (ბაკურიანი, გოდერძი და გუდაური).
ვიზიტის ფარგლებში ფრანგმა ექსპერტებმა ასევე მოინახულეს ახალი სარეკრეაციო სივრცე წალკაში
დაშბაშის კანიონი და მისი მიმდებარე ახლად განვითარებული საკურორტო ინფრასტრუქტურა,
178
კურორტი ვარძია და აჭარის რეგიონის სოფლები (მათ შორის ჩირუხი). გარდა ამისა, ფრანგმა
ექსპერტებმა საკურორტო ინდუსტრიის პერსონალს მისცეს რეკომენდაციები მომსახურებისა და
პროდუქტების განვითარების მიზნით და დაიგეგმა მხარეებს შორის გაცვლითი პროგრამების
განხორციელება.
• კურორტების განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლები მიწვეულები იყვნენ თურქეთში (ქ.
აფიონკარაჰისარში) თერმალიზმის ბიზნეს სექტორის სფეროში ქალებისა და ახალგაზრდა მეწარმეთა
საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც ორგანიზებული იყო „ზაფერის განვითარების სააგენტოსა“ და
საერთაშორისო მეწარმე ქალთა ასოციაციის (UGİKAD) მიერ. სააგენტოს წარმომადგენლებმა გააკეთეს
მოხსენებები საქართველოს საკურორტო ინდუსტრიის განვითარების შესახებ და პროექტში ქალთა
ჩართულობასა და მათ გაძლიერებაზე;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული ევროპის ისტორიულ თერმულ ქალაქთა ასოციაციის საშემოდგომო
გენერალურ ასამბლეაზე, რომელიც იტალიის თერმულ ქალაქ მონტეგროატო ჩატარდა. გაიმართა
შეხვედრები
ევროპის
თერმული
ქალაქების
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
წარმომადგენლებთან, მერებთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან;
• მიმდინარეობდა ყოველწლიური საერთაშორისო ფორუმის „FoResort”-სა და ყოველწლიური
სტუდენტური კონფერენციის „საქართველოს კურორტების მდგრადი განვითარება“ ჩატარებასთან
დაკავშირებული საკითხების შესრულება.
3.16 ენერგიის დამაგროვებელი მოწყობილობის პროექტი (ADB) (პროგრამული კოდი 24 23)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• გაფორმდა: ურთიერთგაგების მემორანდუმი (ენერგიის შენახვისა და მწვანე წყალბადის გაზის
განვითარების პროექტის შესახებ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ (სსე)
და აზიის განვითარების ბანკს შორის; სასესხო და საპროექტო შეთანხმებები;
• დასრულდა სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და მიმდინარეობდა პროექტის
მშენებლობისთვის განსაზღვრული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის სსე-ს
კაპიტალში შემოტანის პროცედურები;
• მიმდინარეობდა საერთაშორისო ტენდერი, რის ფარგლებშიც დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა
წარმოადგინონ ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები;
• აზიის განვითარების ბანკის ორგანიზებით სსე-ს თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი, რომელიც
მოიცავდა სხვადასხვა საკითხებს (საერთაშორისო შესყიდვები, ფინანსები, გარემოს დაცვა და ბანკის
ანტიკორუფციული პოლიტიკა);
• საერთაშორისო ტენდერის ფარგლებში დაინტერესებულმა კომპანიებმა დაათვალიერეს ქსნის
ქვესადგური, სადაც უნდა განხორციელდეს პროექტი.
3.17 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა
(პროგრამული კოდი 24 15)
და
ბუნებრივი
აირით
მომარაგების
გაუმჯობესება
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
179
• ანაზღაურებულ იქნა რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის შედეგად
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე (გორის, საჩხერისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტების სოფლებში:
ზემოარცევი, ახმაჯი, ქარძმანი, სინაგური და თედელეთი) არსებული აბონენტების მიერ 2024 წლის
დეკემბრიდან 2025 წლის ნოემბრის ჩათვლით მოხმარებული 1 895.1 ათასი კვტ/სთ
ელექტროენერგიის ღირებულება (528.4 ათასი ლარი);
• „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებაზე რეაგირების
მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 11
ნოემბრის №1626 განკარგულების ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
მიერ
(საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მოწოდებული სიების საფუძველზე) ოკუპირებულ
ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ბუნებრივი აირის მომხმარებლად
რეგისტრირებული მუდმივად მცხოვრები ოჯახების ზამთრის პერიოდში გათბობით
უზრუნველყოფისათვის, თითოეული აბონენტის პირად ბარათებზე 200 ლარის ოდენობით თანხის
დარიცხვის მიზნით, 2025 წელს გაზის მიმწოდებელი კომპანიებისათვის განხორციელდა 13 318
აბონენტზე 2.66 მლნ ლარის დარიცხვა;
• მიმდინარეობდა სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. გაზიფიცირების
საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობდა ქვეყნის მასშტაბით 123 დასახლებულ
პუნქტში, ხოლო საპროექტო სამუშაოები 176 დასახლებულ პუნქტში. რის შედეგადაც 5 858
პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა.
3.18 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო;
• გრძელდებოდა
მუშაობა
მომეტებული
ტექნიკური
საფრთხის
შემცველ
ობიექტებზე
ზედამხედველობის ნორმატიული ბაზის გაუმჯობესების კუთხით;
• განხორციელდა სახელმწიფო ზედამხედველობა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ისეთი
ობიექტების მშენებლობაზე, როგორებიცაა: მაგისტრალური გაზსადენები, მაგისტრალური რკინიგზა,
ხიდები, ჰიდროელექტროსადგურები, მეტროსადგურები, გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე
მიმდინარე მშენებლობები;
• მშენებლობისა და ტექნიკური უსაფრთხოების კუთხით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
გაიცა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის 53 ნებართვა;
მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა განხორციელდა 145 ობიექტზე, ექსპლუატაციაში
იქნა მიღებული იქნა 20 ობიექტი და არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი
დარღვევების გამო დაჯარიმდა 49 ობიექტი;
გაცემულ იქნა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების 11 ნებართვა;
შემოწმებულ იქნა 142 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი (შახტი, კარიერი,
ლიფტი, საბაგირო გზა, საქვაბე დანადგარი, ნავთობბაზა, ჟანგბადის წარმოება, ესკალატორი,
რეზერვუარში/ცილინდრში ჟანგბადის ჩაჭიხვნა, ამიაკზე მომუშავე სამაცივრე დანადგარი,
ატრაქციონები, ამწე მოწყობილობები, წნევაზე მომუშავეჭურჭელი, საამფეთქებლო სამუშაოები
და სხვა) და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მომართვის საფუძველზე შემოწმდა 16
იარაღით ვაჭრობისათვის განკუთვნილი ობიექტი;
დაჯარიმდა 71 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი;
180
დოკუმენტური კონტროლი განხორციელდა კერძო ინსპექტირების ორგანოების მიერ
შემოწმებული 886 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტის ინსპექტირების
მასალებზე;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მომართვის საფუძველზე, პირველ და მეორე
სტადიაზე, შეთანხმდა 97 ობიექტის სამშენებლო დოკუმენტაცია;
გეოინფორმაციულ სისტემებში აისახა 366 ობიექტის მონაცემები და განახლდა ზოგიერთი უკვე
ასახული ობიექტების მონაცემები.
3.19 სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 21)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტო;
• საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული სარკინიგზო უსაფრთხოების წესით
გათვალისწინებული საკანონმდებლო მოთხოვნების ეფექტურად დანერგვისა და საქართველოს
სარკინიგზო სისტემის ევროკავშირის სამართლებრივ ბაზასთან დაახლოების მიზნით, სააგენტოს
მიერ მომზადდა სახელმძღვანელო მითითებების დოკუმენტი მისასვლელი ლიანდაგის
მფლობელებისთვის და სარკინიგზო
საწარმოების/ინფრასტრუქტურის მენეჯერებისთვის
(დოკუმენტები ეფუძნება ევროპის სარკინიგზო სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ სახელმძღვანელო
დოკუმენტებსა და რეგულაციებს);
• სარკინიგზო დარგის წარმომადგენლების მოთხოვნის საპასუხოდ, წესის სამართლებრივი
მოთხოვნების
შესახებ
დამატებითი
განმარტებების
მიწოდების
მიზნით,
სააგენტოს
წარმომადგენლების მიერ გაიმართა 100-ზე მეტი ინდივიდუალური/საკონსულტაციო შეხვედრა.
ამასთან,
წესის
მოთხოვნების
ამოქმედების
შესაბამისად,
სარკინიგზო
დარგის
წარმომადგენლებისთვის წარმოებდა აქტიური კონსულტაციები სატელეფონო ფორმატშიც
უსაფრთხოების მართვის სისტემის და განცხადებების წარდგენის პროცედურებთან დაკავშირებთ;
• მომზადებულ და სააგენტოს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე განთავსებულ იქნა უსაფრთხოების
სერტიფიცირების/ავტორიზაციის განცხადების და მასზე თანდართული დომუმენტების სახით
წარმოსადგენი განაცხადის ფორმები;
• სააგენტოში წარდგენილ იქნა 143 განცხადება, მათ შორის 138 - უსაფრთხოების ავტორიზაციის
მინიჭების, ხოლო 5 - უსაფრთხების სერტიფიკატის მიღების მოთხოვნით. გაცემულ იქნა 120
უსაფრთხოების ავტორიზაცია, მათ შორის 2 უსაფრთხოების ავტორიზაციის განახლება მისასვლელი
ლიანდაგის მფლობელისთვის და 4 უსაფრთხოების სერთიფიკატი სარკინიგზო საწარმოებისთვის;
• უსაფრთხოების ავტორიზაციის/სერტიფიკატის მოთხოვნით წარდგენილი განცხადებების
ფარგლებში, სააგენტოს წარმომადგენლების მიერ განხორციელდა 139 ვიზიტი რეგიონებსა და
თბილისში,
რომლის
ფარგლებშიც
მოხდა
განცხადებლის
ობიექტებზე
სარკინიგზო
ინფრასტრუქტურის დათვალიერება/დასურათება;
• სააგენტოს მიერ შემუშავდა და წარედგინა საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად „სარკინიგზო
უსაფრთხოების წესის“ ცვლილების პროექტი, რომელიც ითვალისიწნებს ტექნიკური
მომსახურებისთვის პასუხისმგებელი პირის სერტიფიცირების საკითხებს;
• საქართველოს სარკინიგზო კოდექსით გთვალისწინებული ვალდებულების შესაბამისად, სსიპ
სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით დამტკიცდა ტექნიკური
მომსახურებისთვის პასუხისმგებელი პირის ინსპექტირების, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის
განხორციელების წესი;
• აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მხარდაჭერით, სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტოს
თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით. სწავლება
181
•
•
•
•
•
•
•
მიმართული იყო სააგენტოს მხრიდან ზედამხედველობის განხორციელების შესაძლებლობების
გაძლიერებაზე, სწავლება მოიცავდა ორ ეტაპს: სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტოს
თანამშრომლების ტრენინგს და პრაქტიკულ (იმიტირებული) ინსპექტირებას.
საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით,
განხორციელდა სამუშაო შეხვედრები, რომელიც შეეხებოდა შემდეგ საკითხებს:
სარკინიგზო უსაფრთხოების ეროვნული ორგანოებისა (NSA) და მოკვლევის ეროვნული
ბიუროების (NIB) საერთო ქსელის ჩამოყალიბება;
სარკინიგზო სისტემების ურთიერთთავსებადობის უზრუნველყოფას ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან და ინსტიტუციური და ოპერატიული შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
ახალი თაობის სარკინიგზო სამოქმედო გეგმის განხილვა და ევროკავშირის სარკინიგზო
კანონმდებლობის იმპლემენტაციის პროგრესი;
საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით სააგენტოს თანამშრომლებმა მონაწილეობა
მიიღეს:
ქ. ვალანსიენში გამართულ ევროპის სარკინიგზო სააგენტოს (European Railway Agency, (ERA))
მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრა/სემინარში, რომელიც შეეხებოდა უსაფრთხოების
ეროვნული
ორგანოს
(National
Safety
Authority,
NSA))
თანამშრომლებისთვის,
ზედამხედველობის განხორციელებისა და სარკინიგზო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
საკითხებს;
ქ. ვარშავაში გამართულ სატრანსპორტო გაერთიანების (TCT) მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში,
რკინიგზის სექტორში უსაფრთხოებისა და ურთიერთთავსებადობის შესახებ;
ქ. პორტოროზში გამართულ სატრანსპორტო გაერთიანების (TCT) რკინიგზების ტექნიკური
კომიტეტის მიერ ორგანიზებულ 24-ე სამუშაო შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგიც
ორიენტირებული იყო ახალი თაობის სარკინიგზო სამოქმედო გეგმის განხილვასა და
ევროკავშირის სარკინიგზო კანონმდებლობის იმპლემენტაციის პროგრესზე.
„მემანქანის მართვის მოწმობისა და მემანქანის სერტიფიკატის გაცემის, განახლებისა და აღდგენის,
მათი მოქმედების შეჩერებისა და გაუქმების წესისა და პირობების“ მოთხოვნების თანახმად,
ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, გაიმართა საინფორმაციო სახის შეხვედრები სარკინიგზო
საწარმოებთან და ინფრასტრუქტურის მენეჯერებთან, მათ შორის მისასვლელი ლიანდაგის
მფლობელებთან მათთან დასაქმებული მემანქანეების/მემანქანის თანაშემწეების მხრიდან
წარმოსადგენი დოკუმენტაციის თაობაზე;
„მემანქანის მართვის მოწმობისა და მემანქანის სერტიფიკატის გაცემის, განახლებისა და აღდგენის,
მათი მოქმედების შეჩერებისა და გაუქმების წესისა და პირობების“ გარდამავალი დებულებების
თანახმად, განხორციელდა არსებული (მოქმედი) მემანქანის და მემანქანის თანაშემწის
განცხადებების მიღება, სსიპ-სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტოსგან მართვის მოწმობების
მისაღებად (გაცემულია მატარებლის მემანქანის 966 მოწმობა);
შემუშავდა და დაინერგა მატარებლის მემანქანეთა ელექტრონული საინფორმაციო ბაზა eTDS,
რომელიც აერთიანებს მატარებლის მემანქანის მართვის მოწმობების, მემანქანის სერტიფიკატების,
მემანქანის სასერტიფიკატო გამოცდების გამომცდელთა, აღიარებული სასწავლო ცენტრისა და
აღიარებული სამედიცინო დაწესებულებების რეესტრს;
შემუშავდა მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის ჩასატარებლად ტესტური სახის საგამოცდო
კითხვები სავარაუდო პასუხთან ერთად. შეიქმნა გამოცდისთვის მოსამზადებელი ელექტრონული
პლატფორმა, სადაც გამოქვეყნდა როგორც საგამოცდო თემატიკა და პირველადი რეგისტრაციის
ელექტრონული ვებ-გვერდი, ასევე გამოცდის ტესტები სიმულაციურ საგამოცდო ფორმატში;
მატარებლის მემანქანის მართვის მოწმობის მისაღებ გამოცდაზე დასაშვებად სააგენტოს ვებ-გვერდზე
რეგისტრაცია გაიარა 109 პირმა (გამოცდაზე დაშვებული 97 პირიდან მოწმობა გაიცა 92 პირზე);
182
• გაიმართა საინფორმაციო სახის შეხვედრები სარკინიგზო საწარმოებთან და ინფრასტრუქტურის
მენეჯერებთან, მათ შორის მისასვლელი ლიანდაგის მფლობელებთან მათთან დასაქმებული
მატარებლის მემანქანეებისათვის მემანქანის სერტიფიკატის გაცემასთან დაკავშირებით. მემანქანეთა
ელექტრონულ საინფორმაციო ბაზაში eTDS რეგისტრაცია გაიარა 25 კომპანიის 38-მა
წარმომადგენელმა (გაცემულია 800 - მდე მატარებლის მემანქანის სერტიფიკატი);
• შემუშავდა და დამტკიცდა „მატარებლის მემანქანეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებისა და
მატარებლის მემანქანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის (ფორმა №IV-100/ა) გაცემის
უფლებამოსილების მქონე სამედიცინო დაწესებულებისა და ექიმის აღიარების წესი“;
• „მატარებლის მემანქანეთა პროფესიული სწავლების წესებისა და პირობებისა და მემანქანის
გამოცდის ჩატარების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ წესის თანახმად, სააგენტოს
გამომცდელად აღიარების მოთხოვნით განცხადებით მიმართა 85-მა პირმა რომელთაგანაც სააგენტოს
მიერ აღიარებული გამომცდელის სტატუსი მიენიჭა 48 პირს;
• საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული „სახიფათო ტვირთის რკინიგზით
გადაზიდვის წესის“ მოთხოვნების და საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვის შესახებ“ 1980 წლის
9 მაისის კონვენციის (კოტიფი) C დანართის − სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო სარკინიგზო
გადაზიდვის შესახებ რეგულაციის (RID) (შემდგომ - RID) 1.8.3 და მისგან გამომდინარე დებულებების
მიხედვით, მომზადდა სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის სპეციალისტის (DGSA) საკითხებთან
დაკავშირებით სახელმძღვანელო დოკუმენტი;
• საკანონმდებლო მოთხოვნების ეფექტურად დანერგვისა და საქართველოს სარკინიგზო სისტემის
ევროკავშირის სამართლებრივ ბაზასთან დაახლოების მიზნით, სააგენტოს მიერ აქტიურად
განხორციელდა „საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვის შესახებ“ 1980 წლის 9 მაისის კონვენციის
(კოტიფი) C დანართის − სახიფათო ტვირთების საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვის შესახებ
რეგულაციის (RID)’’ თარგმნა და მისი გამოქვეყნება სააგენტოს ვებ. გვერდზე დარგის
წარმომადგენლებისთვის გაზიარების მიზნით, საკანონმდებლო მოთხოვნების ეფექტურად
დანერგვის და პრაქტიკული აღსრულების ხელშეწყობის მიზნით;
• სახიფათო
ტვირთების
უსაფრთხოების
სპეციალისტის
სერტიფიცირების
მოთხოვნის
საკანონმდებლო საფუძვლების განსაზღვრის თანახმად, სააგენტოს მიერ საერთაშორისო პრაქტიკის
შესწავლის შედეგად მიღებული ინფორმაცია გაზიარებული და მიწოდებული იქნა ა(ა)იპ
სატრანსპორტი
კოლეჯის
წარმომადგენლობისთვის,
სააგენტოს
მიერ
შემუშავებულ
სახელმძღვანელო დოკუმენტთან ერთად, რომელიც ადგენს RID რეგულაციის თანახმად
განსაზღვრულ საკითხებს. აღნიშნული სწავლება უნდა განხორციელდეს სახიფათო ტვირთების
უსაფრთხოების სპეციალისტის სერტიფიცირების მოთხოვნის ფარგლებში, რის შემდგომაც პირი
უფლებამოსილია მიმართოს სააგენტოს შესაბამისი გამოცდის ჩაბარების მოთხოვნით;
• მომზადდა ტექნიკური დავალება სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული პროგრამის „ციფრული
რკინიგზა" (Digital Railway) შემუშავებისთვის, რომლის მიზანია სააგენტოს მიერ განხორციელებული
საქმიანობისა და მომსახურების დიჯიტალიზაცია;
• სარკინიგზო თავსებადობის საკითხების მართვისა და რეგულირების მიზნით, შესწავლილ იქნა
სარკინიგზო ურთიერთავსებადობის შესახებ (EU) 2016/797 დირექტივა, რომლის იმპლემენტაციის
მიზნით მიმდინარეობდა მუშაობა „სარკინიგზო თავსებადობის წესის“ პროექტზე (დასამტკიცებლად
წარედგინება საქართველოს მთავრობას). აღნიშნული წესი ეხება რკინიგზის სისტემის ნაწილების
დაპროექტებას, მშენებლობას, ექსპლუატაციაში გაშვებას, გაუმჯობესებას, განახლებას, ოპერირებასა
და ტექნიკურ მომსახურებას, ასევე იმ პერსონალის პროფესიულ კვალიფიკაციას, ჯანმრთელობის
მდგომარეობასა და უსაფრთხოების სტანდარტებს, რომელიც პასუხისმგებელია აღნიშნულ
საქმიანობაზე;
183
• სარკინიგზო თავსებადობის სისტემის დანერგვისა და სარკინიგზო თავსებადობის საერთაშორისო
სტანდარტების გაცნობის მიზნით მიმდინარეობდა საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა სხვადასხვა
ევროპული ქვეყნების მაგალითზე;
• საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით:
სააგენტო მონაწილეობდა ევროპის სარკინიგზო სააგენტოს (ERA) ორგანიზებით გამართულ
სამუშაო შეხვედრაში (13th Budapest ERA Workshop). სესიის ფარგლებში განხილული თემები
შეეხებოდა სარკინიგზო თავსებადობის უზრუნველყოფის ასპექტებს და ახალი
ტექნოლოგიების გავლენას სექტორის განვითარებაზე. შეხვედრის ფარგლებში გაზიარებული
იქნა სხვადასხვა ქვეყნების (გერმანია, იტალია, უნგრეთი) საერთაშორისო გამოცდილება და ის
გამოწვევები, რაც ახლავს სარკინიგზო თავსებადობის დირექტივით 2016/797 (EU)
გათვალისწინებულ ავტორიზაციისა და ტექნიკური სპეციფიკაციების დანერგვის პროცესს;
სააგენტოს თანამშრომლები მონაწილეობდნენ საერთაშორისო სწავლების პროცესში, რომელიც
გაიმართა სატრანსპორტო გაერთიანების რკინიგზების ტექნიკური კომიტეტის (TCT) და
ევროპის სარკინიგზო სააგენტოს (ERA) ორგანიზებით. სწავლების მიზანი იყო მონაწილე
ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის სარკინიგზო თავსებადობის პრინციპების, ტექნიკური
სპეციფიკაციების (TSI) და მეოთხე სარკინიგზო პაკეტის მოთხოვნების განმარტება. სამდღიან
სემინარზე განხილული იქნა ისეთი თემები, როგორიც იყო TSI–ების სტრუქტურა,
ავტორიზაციის პროცედურები და შესაბამისობის შეფასების მექანიზმები;
• საერთაშორისო დონეზე პროფესიული თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით, სსიპ - სარკინიგზო
ტრანსპორტის სააგენტოსა და უნგრეთის ეროვნული სარკინიგზო უსაფრთხოების ორგანოს
წარმომადგენლებს შორის ორმხრივი შეხვედრებისა და მუშაობის შედეგად, მომზადდა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის პროექტი ,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტოსა და
უნგრეთის მშენებლობისა და ტრანსპორტის სამინისტროს შორის სარკინიგზო უსაფრთხოების
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ";
• გაიმართა საზოგადოებრივი მომსახურების ხელშეკრულებაზე მონიტორინგის განმახორციელებელი
უწყებათაშორისი კომისიის მე-2 სხდომა, რომელზეც წარდგენილ იქნა 1370/2024 საზოგადოებრივი
მომსახურების ხელშეკრულების 2024 წლის შესრულების ანგარიში პრეზენტაციის სახით და შეჯამდა
ხელშეკრულების 2024 წლის შედეგები;
• საზოგადოებრივი მომსახურების ხელშეკრულების პირობების და სააგენტოს მიერ წინასწარ
განსაზღვრული ვადებისა და სიხშირის შესაბამისად, ჩატარდა მგზავრთა გამოკითხვები
მაგისტრალურ და საგარეუბნო მიმართულებებზე. გამოკითხულ იქნა 3 000-ზე მეტი მგზავრი და
მომზადებულ იქნა შესაბამისი ანგარიშები.
• საანგარიშო პერიოდში მომზადდა შესრულების ანგარიშები სახელმწიფო სტრატეგიების ფარგლებში
სააგენტოს მიერ შესასრულებელი აქტივობების შესახებ, როგორიცაა საქართველოს 2023-2030 წლების
ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის ეროვნული სტრატეგია, ხედვა 2030 - საქართველოს განვითარების
სტრატეგია.
184
4. განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
4.1 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური;
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა;
სსიპ - ქალაქ თბილისის N123 საჯარო სკოლა;
4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
• დაფინანსებული იქნა ქვეყნის
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა.
მასშტაბით
არსებული
2 076
საჯარო
და
205
კერძო
4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
• პროგრამის „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად’’ ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდის
ბოლოსათვის ჩართული იყო 26 მოხალისე მასწავლებელი, მათ შორის: 5 ინგლისურენოვანი, 2
იტალიურენოვანი, 1 გერმანულენოვანი, 1 ფრანგულენოვანი და 17 ჩინურენოვანი;
• პროგრამის „ასწავლე საქართველოსთვის“ ფარგლებში 13 საგნობრივი მიმართულებით ჩატარდა
ონლაინ სამუშაო შეხვედრა და მონაწილეთათვის გაზიარებული იქნა სასწავლო რესურსები.
არაფორმალური განათლების ექსპერტების მიერ ჩატარდა 8 ონლაინ შეხვედრა 141 კონსულტანტმასწავლებელთან, სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით. ცენტრის საგნობრივი ექსპერტების მიერ
შეფასდა 140 კონსულტანტ-მასწავლებლის ელექტრონული პორტფოლიო 13 საგნობრივი
მიმართულებით. ტრენინგმოდულების შექმნის მიზნით, 30 კონსულტანტ-მასწავლებელთან, 5
საგნობრივი მიმართულებით ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა/კონსულტირება. შეიქმნა
ტრენინგ-მოდული „მცირეკონტიგენტიან სკოლებთან მუშაობის თეორიული და პრაქტიკული
ასპექტები“. ისტორიისა და გეოგრაფიის მასწავლებლებისთვის ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა:
ციფრული რუკების გამოყენება „ჩვენი საქართველოს სწავლებისთვის“ - მე-5, მე-6 კლასებში
(სამეგრელოსა და აფხაზეთის მაგალითზე), Etwinning-ის პროგრამასთან თანამშრომლობის
185
•
•
•
•
ფარგლებში კონსულტანტ-მასწავლებლების მიერ ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე
განხორციელდა
82
პროექტი; განხორციელდა 98 კონსულტანტ-მასწავლებლის პირისპირ
მონიტორინგი და მომზადდა 2024 და 2025 წლების მონიტორინგის გაერთიანებული ანგარიში;
პროგრამის „არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა“ ფარგლებში 145 კონსულტანტმასწავლებელთან შედგა შეხვედრები 2024-2025 სასწავლო წლის სემესტრული ანგარიშებისა და
ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმების წარმოებასთან დაკავშირებით. არაქართულენოვანი
სკოლების სხვადასხვა საგნის 245 მასწავლებლისთვის მიმდინარეობდა ქართული ენის კურსი (ა1
დონე-11; ა2 დონე-100; ბ1 დონე-134 მასწავლებელი). გარდა ამისა, ქართული ენის კურსი წარმატებით
დაასრულა 167 - მა მასწავლებელმა (ა1 დონე - 8, ა2 დონე - 64, ბ1 დონე - 95). არაფორმალური
აქტივობების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით განხორციელდა 85-მდე კონსულტანტმასწავლებლის მონიტორინგი, ჩატარდა კონფერენციები: ,,ეთნიკური მრავალფეროვნება“ და
,,ციფრული მოქალაქეობა მეორე ენის სწავლების კონტექსტში“. კლუბური მუშაობის ფორმატში,
მოსწავლეებისთვის სკოლაში მუშაობა დაიწყო სახელმწიფო ენის კურსებმა, რომელშიც ჩართული
იყო 1 400-მდე მოსწავლე. არაფორმალური განათლების მიმართულებით განხორციელდა
არაქართულენოვანი სკოლების, სხვადასხვა საგნის დამხმარე სპეციალისტების ტრენინგები და
სამუშაო შეხვედრები; გადამზადდა 450-მდე ქართული ენის მასწავლებელი მოდულით —
„ხელოვნური ინტელექტის საბაზისო კურსი“ და „ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ქართული
ენის გაკვეთილზე“; გრძელვადიანი ტრენინგ-მოდულით გადამზადდა 192 მასწავლებელი;
პროგრამის „მასწავლებლის/დირექტორის პროფესიის რეგულირება“ ფარგლებში, საანგარიშო
პერიოდში უფროსი მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭა 1 334 მასწავლებელს (მათ შორის, 193
მასწავლებლობის მაძიებელს) და 339 უფროს სპეციალურ მასწავლებელს. ამასთან, მასწავლებლობის
მაძიებლობის პროგრამაში დამატებით ჩაერთო 251 პირი, ხოლო მაძიებლობის პროგრამაში შემავალი
აკადემიური კურსი წარმატებით დაასრულა 150-მა მასწავლებლობის მაძიებელმა. მომზადდა
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ახალი კონცეფცია,
რომლის გაცნობისა და განხილვის მიზნით, საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა 9 საინფორმაციო
შეხვედრა რესურსცენტრების ხელმძღვანელებთან, საჯარო სკოლების დირექტორებთან და
მასწავლებლებთან. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის
განახლებული პროექტის განხილვისა და მისი დანერგვისთვის საჭირო პრაქტიკული
ინსტრუმენტების დამუშავების მიზნით, დაინტერესებულ მხარეებთან ჩატარდა სამუშაო
შეხვედრები;
მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამასთან დაკავშირებით ჩატარდა 9
საინფორმაციო შეხვედრა სკოლის დირექტორებთან, მასწავლებლობის მაძიებლებთან და
ტუტორებთან. სააღმზრდელო პროგრამის სასკოლო სასწავლო გეგმაში ინტეგრირებასთან
დაკავშირებით, მომზადდა შესაბამისი მოდული. ჩატარდა პრაქტიკული სემინარი სკოლის
დირექტორებისა და რესურსცენტრის წარმომადგენლებითვის (40 მსმენელი);
სქემის ფარგლებში გადანაწილებული იყო საჯარო სკოლების 52 323 მასწავლებელი. მათ შორის:
პრაქტიკოსი/მაძიებელი/უსტატუსო - 4 152 (7,9 %), უფროსი - 38 528 (73.6 %), წამყვანი - 8 831 (16,9 %),
მენტორი - 812 (1,6 %). ასევე, სქემის ფარგლებში გადანაწილებულია საჯარო სკოლების 2 512
სპეციალური მასწავლებელი. მათ შორის: უსტატუსო - 397 (15.8 %) მასწავლებელი, უფროსი - 2 105
(83.8%), წამყვანი - 10 (0.4 %);
„ტრენინგების ქვეპროგრამის" ფარგლებში ჩატარდა საქართველოს მეორე სასკოლო ოლიმპიადა „ნონა
გაფრინდაშვილის თასი“, სადაც საქართველოს ყველა რეგიონიდან მონაწილეობდა 2 080 მოსწავლე
და 525 მასწავლებელი. ასევე, პროექტის „სპორტის მრავალსახეობა სკოლაში“ ფარგლებში ჩაერთო 144
სკოლა, სადაც მივლენილი იქნა სპორტის 54 ინსტრუქტორი. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 23
სასკოლო ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 2 200-მდე მოსწავლემ. ტრენინგების ციკლის
,,ხელოვნური ინტელექტის (AI) ეფექტიანი ინტეგრაცია სასწავლო პროცესში“ ფარგლებში
გადამზადდა 58 პედაგოგი; სატრენინგო მოდულით: „სწავლა-სწავლების თანამედროვე
186
•
•
•
•
სტრატეგიების გამოყენება ჭადრაკის სწავლებისას დაწყებით საფეხურზე “ - გადამზადდა პირველი
და მეორე კლასის ჭადრაკის 100 მასწავლებელი; 213 მსმენელი დაესწრო ონლაინ სემინარების ციკლს
თემებზე: “სკოლაში ჭადრაკის სწავლების მნიშვნელობა და განვითარების პერსპექტივა”, ,,ჭადრაკის
გაკვეთილის ეფექტური დაგეგმვა” და ,,ჭადრაკის სამოდელო გაკვეთილი”; საპილოტე პროექტის
"სამხედრო საქმე" ფარგლებში 16-მა სამხედრო მოსამსახურემ (მასწავლებელი) გაიარა 56 საათიანი
სერტიფიცირებული ონლაინ ტრენინგ-კურსი Microsoft teams პლატფორმაზე; არაქართულენოვანი
სკოლების 191 პრაქტიკოსი მასწავლებლისთვის ჩატარდა გრძელვადიანი ტრენინგ-კურსი;
„განათლების E სახლის" პორტალზე აიტვირთა 370 სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო რესურსი,
მომზადდა და გამოქვეყნდა
ჟურნალ „მასწავლებლის“ ექვსი ნომერი, ინტერნეტგაზეთ
www.mastsavlebeli.ge-ზე გამოქვეყნდა 850 სტატია/საგანმანათლებლო რესურსი; მომზადდა 59
ტრენინგმოდული და ჩატარდა კონკურსი „დეზინფორმაცია, როგორც გამოწვევა: კრიტიკული
აზროვნების განვითარება სკოლებში“;
პროგრამის „STEM სკოლებში“ ფარგლებში, ფიზიკის 10 მასწავლებელი სამუშაო ვიზიტით
იმყოფებოდა ქ. ჟენევაში, ბირთვული კვლევების ევროპულ ცენტრში (CERN). ტურნირის „STEAM
ფესტივალი - ჩხირკედელა 2“ ფინალში „ჩხირკედელა“ მონაწილეობა მიიღო 64-მა მოსწავლემ და 17მა მასწავლებელმა. შეიქმნა 10 STEAM პროექტი და მათი გზამკვლევები. ცენტრის ბაზაზე შექმნილ
სამოდელო კლუბში ჩატარდა შეხვედრა 31 მასწავლებელსა და 149 მოსწავლესთან, ასევე მომზადდა
წიგნი „არდუინოს შემსწავლელი სახელმძღვანელო - რობოტი მანქანები“; STEAM მეთოდოლოგიის
გამოცდისა და დანერგვის მიზნით, ჩატარდა რეგულარული შეხვედრები სსიპ - აფხაზეთის N2 და
N3 საჯარო სკოლის მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან;
პროგრამის ,,არაფორმალური განათლება" ფარგლებში გადამზადდა აფხაზეთის ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე არსებული სკოლების 556 მასწავლებელი, ასევე 500-მდე მოსწავლეს ჩაუტარდა
საგნობრივი ონლაინ 1 300-ზე მეტი შეხვედრა, უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მოსწავლეებისათვის
ჩატარდა 16 540 ქართული ენის დისტანციური გაკვეთილი, ხოლო საკვირაო სკოლების 68 და
დისტანციური სკოლის 42 მასწავლებლისთვის ჩატარდა 26 ონლაინ ტრენინგი, მიმდინარეობდა
სამუშაო შეხვედრები დისტანციური სკოლის 42 მასწავლებელთან და საკვირაო სკოლების 120
მასწავლებელთან; აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების მხარდამჭერი
მიმართულებით შეიქმნა A1 და დიასპორის მიმართულებით A2 დონის სახელმძღვანელო.
დისტანციური სწავლების მიმართულებით შეიქმნა 9, აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
არსებული სკოლების მხარდამჭერი მიმართულებით - 3 და არაფორმალური განათლების
მიმართულებით - 4 ტრენინგმოდული; შეიქმნა პორტალი „ქართული ენა ემიგრანტებისთვის“;
გამოიცა ქართული ენის დისტანციური სწავლების სახელმძღვანელო „ამბები ჩემი ქვეყნიდან 1“;
საქართველოში
არსებულ
ზოგადსაგანამანათლებლო
დაწესებულებებში
ღირებულებითი
განათლებისა და სხვა კლუბების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიმართულებით გადამზადდა 245
სასულიერო პირი; მომზადდა ღირებულებითი განათლების 54 საკლუბო სცენარი;
პროგრამის „დემოკრატიული კულტურის, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და სასკოლო ქსელების
გაძლიერების (eTwinning) ხელშეწყობა“ ფარგლებში, ევროპული სასკოლო განათლების
პლატფორმაზე ((ESEP) eTwinning) დარეგისტრირდა 200 ახალი მასწავლებელი, ითარგმნა და
პლატფორმაზე - (ESEP) eTwinning-ზე განთავსდა 80 საინფორმაციო ტიპის სტატია, ასევე
საქართველოს 8 სკოლას მიენიჭა eTwinning-ის სკოლის ნიშანი. ჩატარდა სამი საინფორმაციო
შეხვედრა თემაზე - „ციფრული მოქალაქეობა“, ახლად დარეგისტრირებული მასწავლებლების 80%მა მოახდინა პროექტების ინიცირება. შეძენილია STEAM რესურსები სკოლებისთვის გადასაცემად.
ჩატარდა eTwinning-ის 2025 წლის შემაჯამებელი კონფერენცია თემაზე: „საბაზისო და სასიცოცხლო
უნარები განათლებაში“. ითარგმნა eTwinning-ის 2025 წლის წიგნი: „მოქალაქეობრივი განათლება
eTwinning-ის ხელშეწყობით“, ასევე „ციფრული მოქალაქეობის განათლების სასწავლო გეგმის ჩარჩო“;
187
საერთაშორისო სემინარებსა და კონფერენციებზე მონაწილეობა მიიღო 15-მა მასწავლებელმა;
შეფასდა ხარისხის ნიშნისთვის წარდგენილი 545 პროექტი.
4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური;
• საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 720 საჯარო,
2 კერძო სკოლასა და 1 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 1 762 საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატური უზრუნველყოფდა;
• საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურებმა მოსწავლეებთან ჩაატარეს ძალადობისა და
კიბერბულინგის თემაზე 84 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ხასიათის ონლაინ შეხვედრა, ასევე 8
760 შეხვედრა საგზაო უსაფრთხოების თემაზე (I-VIII კლასის მოსწავლეებთან);
• საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლების მოსწავლეებთან ჩატარდა 1 034 შეხვედრა
თემებზე: დისკრიმინაცია, ძალადობა, ბულინგი და განსხვავება ბულინგსა და უწყინარ ხუმრობას
შორის, კიბერბულინგი, ადრეულ ასაკში ქორწინება, ბავშვის უფლებები, რომელსაც დაესწრო 22 000მდე მოსწავლე;
• საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურებმა უზრუნველყვეს საჯარო სკოლების I კლასის
მოსწავლეებთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრების ჩატარება, სულ ჩატარდა 1 566 შეხვედრა;
• სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის მიერ საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურთა მონიტორინგის მიზნით შემოწმებულ იქნა 720 საჯარო სკოლა, 2 კერძო
სკოლა და 1 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება.
4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
• ქვეპროგრამის „ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადები’’ ფარგლებში ჩატარდა 2024-2025 სასწავლო
წლის ოლიმპიადა და მესამე ტურის შედეგად გამოვლინდა 117 გამარჯვებული მოსწავლე. ასევე, 20252026 სასწავლო წლის ეროვნული ოლიმპიადის პირველ ტურში 19 600-ზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო
მონაწილეობა და მათგან მეორე ტურში გადავიდა 7 800-ზე მეტი მოსწავლე;
• ჩატარდა ინფორმატიკის ეროვნული ოლიმპიადა სამ ასაკობრივ კატეგორიაში და მონაწილეობა
მიიღო საჯარო და კერძო სკოლების VII-XII კლასის 300-მდე მოსწავლემ. კონკურსის შედეგად
გამოვლინდა 15 გამარჯვებული: I ადგილი - 3, II ადგილი - 3, III ადგილი - 2 მოსწავლე, IV-X
ადგილები - 7 მოსწავლე;
• ქვეპროგრამის ,,საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადები“ ფარგლებში სამინისტროს მიერ
დაფინანსებულ იქნა 8 საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადაში საქართველოს ნაკრების გუნდების
მონაწილეობის ხარჯები, მათ მიერ მოპოვებულ იქნა 2 ვერცხლის, 13 ბრინჯაოს და 2 საპატიო სიგელი;
188
• საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებებმა ასევე მონაწილეობა მიიღო 5 საერთაშორისო სასწავლო
ოლიმპიადაში და მათ მიერ მოპოვებულ იქნა 8 ბრინჯაოს მედალი და 6 საპატიო სიგელი: მათემატიკა
- 2 ბრინჯაოს მედალი, 3 - საპატიო სიგელი; ინფორმატიკა - 1 ბრინჯაოს მედალი, 2 - საპატიო სიგელი;
3 ბრინჯაოს მედალი. ფიზიკა - 2 ბრინჯაოს მედალი, 1 - საპატიო სიგელი; ქიმია - 3 ბრინჯაოს მედალი.
• 2023-2024 სასწავლო წლის წარჩინებულ მოსწავლეებს გადაეცათ 4 988 ერთეული ოქროს
(მოოქროვილი) და 1 229 ერთეული ვერცხლის (მოვერცხლილი) მედლები, მედლის ჩასადები ყუთები
და სერტიფიკატები.
4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა;
• სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის 101 მოსწავლე,
რომლებიც სარგებლობენ პანსიონური მომსახურებით, უზრუნველყოფილი იქნენ სახელმწიფო
სადღეღამისო მომსახურებით, სწავლისა და განვითარებისთვის აუცილებელი საცხოვრებელი
პირობებით.
4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
• საანგარიშო პერიოდში, შესყიდულ იქნა 2 717.8 ათასი ერთეული სახელმძღვანელო და 2 954.6 ათასი
რვეული;
• არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების მოსწავლეებისათვის შესყიდულია სომხური,
რუსული და აზერბაიჯანული ენის - 5.9 ათასამდე, ხოლო ფრანგული ენის - 5.9 ათასზე მეტი
სახელმძღვანელო;
4.1.7 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის
ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები 773 პედაგოგისა და 274
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება.
189
4.1.8 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის
ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 08)
ზოგადი
განათლების
მიღების
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - ქალაქ თბილისის N123 საჯარო სკოლა
• საანგარიშო პერიოდში 200-ზე მეტი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლე უზრუნველყოფილი
იქნა უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით;
• ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე, ცალკეულ კლასში/სემესტრში
შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების, ასევე
საბაზო-საშუალო საფეხურის მოსწავლეების მიერ კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე
დათმობილი საათების 30% და მეტის გაცდენის გამო ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი
მიღწევის დონის ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდებში ზღვარი გადალახა 56-მა
ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა მოსწავლემ.
4.1.9
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02
09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
• დასრულდა ეროვნული სასწავლო გეგმის საშუალო საფეხურის მოწყობასა და განახლებულ
საგნობრივ სტანდარტებზე მუშაობა;
• მომზადდა ექსტერნატის გამოცდების ტესტური დავალებები (XII კლასელებისთვის);
• ექსპერტულად შეფასდა ფიზიკური პირებისა და ორგანიზაციებიდან შემოსული დოკუმენტები
ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით;
• მომზადდა ეროვნული სასწავლო გეგმის ადმინისტრაციული ნაწილის გადამუშავებული პროექტი;
• დაიბეჭდა და დარიგდა დაწყებითი კლასების (II-VI კლასები) ბილინგვური სახელმღვანელოები და
რესურსები;
• აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე ითარგმნა სატრენინგო რესურსები ადგილობრივი
მასწავლებლებისთვის;
• ჩატარდა ბილინგური განათლების ყოველწლიური 2 დღიანი კონფერენცია;
• გადამზადდნენ ბოლნისის და დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი დაწესებულებების
ქართულენოვანი მასწავლებლები და გადაეცათ შესაბამისი რესურსები არაქართულენოვან
ბავშვებთან სამუშაოდ;
• ჩატარდა ბილინგვური სახელმძღვანელოების/რესურსების გამოყენების და შეფასების კვლევა;
• ქვეპროგრამის ,,STEAM განათლება“ ფარგლებში ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში (KIU) ორ
ნაკადად მოეწყო მასწავლებელთა STEAM ბანაკი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო
200-მა
მასწავლებელმა, ასევე 209 სკოლაში ფუნქციონირებს STEAM კლუბი, რომელთა აღჭურვისათვის
შესყიდულ იქნა STEAM კომპონენტების ნაკრებები.
190
●
,,ათასწლეული ინოვაციის კონკურსის" მხარდაჭერის მიზნით სამინისტროს მიერ დაფინანსდა
მოსწავლეთა პროტოტიპების/პროექტების და სიმბოლური კორპორატიული საჩუქრების შესყიდვის
ხარჯი.
4.1.10 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო
• სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ
განხორციელდა თბილისის 39 საჯარო სკოლის 12 146 მოსწავლის ტრანსპორტირება, ასევე 32 საჯარო
სკოლის 530 შშმ და სსსმ სტატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლის ტრანსპორტირებით
მომსახურება.
• დაფინანსდა
57 მუნიციპალიტეტი 1 158 საჯარო სკოლის 78.6 ათასზე მეტი მოსწავლის
ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
4.1.11 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი’’ (პროგრამული კოდი 32 02 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
• საანგარიშო
პერიოდში
2025-2026
სასწავლო
წლის
პირველკლასელებისა
და
მათი
დამრიგებლებისთვის შესყიდულია 56.0 ათასი ერთეული პორტაბელური კომპიუტერის/ბუქი.
4.1.12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.
• „საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი, საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს მიგრაციის
დეპარტამენტში
მოთავსებული
არასრულწლოვანებისთვის
ზოგადი
განათლების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სწავლას
აგრძელებდა 2 ბენეფიციარი, ქართული ენის გამოცდაზე A1 და A2 დონე დაძლია 3-3-მა
ბენეფიციარმა.
• „ზოგად განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის’’ ქვეპროგრამის
ფარგლებში დაფინანსდა 2 სკოლა-პანსიონი, სადაც 12 ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იყო
ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული სრული სადღეღამისო მომსახურებით;
• ,,სამხედრო საქმე“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეული 138 საჯარო სკოლის საბაზო საფეხურის 7.0
ათასზე მეტი მოსწავლე ეცნობოდა საქართველოსა და მსოფლიოს წინაშე არსებულ საფრთხეებსა და
მათზე რეაგირების მექანიზმებს, სამხედრო საქმის საფუძვლებს, ინფორმაციას საქართველოს
191
•
•
•
•
•
შეიარაღებული ძალებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, მოსწავლეები გამოიმუშავებდნენ
საგანგებო ვითარებაში უსაფრთხო ქცევის, თვითგადარჩენისა და სხვისი დახმარების უნარ-ჩვევებს;
„უკრაინულ ენაზე ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში
უკრაინული სექტორების ფუნქციონირების მიზნით, დაფინანსდა სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის
სახელობის ქალაქ თბილისის N41, სსიპ - ზურაბ ძამუნაშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის N220
და სსიპ - ქალაქ ბათუმის N20 საჯარო სკოლები. პროგრამის ფარგლებში ჩართული იყო 1 500-მდე
უკრაინელი მოსწავლე და 88-მდე უკრაინელი მასწავლებელი/კოორდინატორი.
ქვეპროგრამის ,,სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა" ფარგლებში დაფინანსებულ
22 საჯარო სკოლაში (500-მდე მოსწავლე) ტარდებოდა ქართული ფოლკლორისა და გალობის
გაკვეთილები;
„ერთიანი ეროვნული გამოცდების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, ერთიანი ეროვნული
გამოცდების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით დაფინანსდა 11 საჯარო სკოლა;
ქვეპროგრამის ,,ღირებულებითი განათლების ხელშეწყობა" ფარგლებში 101 საპილოტე საჯარო
სკოლის ღირებულებითი განათლების კლუბში ჩართული იყო 2 400-მდე მოსწავლე.
ქვეპროგრამის ,,გალის რაიონის პედაგოგების გადამზადება და აბიტურიენტებისათვის მშობლიურ
ენაზე განათლების მიღების ხელშეწყობა" ფარგლებში გადამზადდა 45 პედაგოგი.
4.1.13 მასწავლებლის ეროვნული პრემია (პროგრამული კოდი 32 02 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.
• საზოგადოებისა და განათლების სისტემის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული
წვლილისთვის, დაჯილდოვდა 10 ღვაწლმოსილი პედაგოგი, რომელთაც გადაეცათ მასწავლებლის
ეროვნული პრემია – სპეციალურად შექმნილი სამკერდე ნიშანი და ფულადი ჯილდო - 10 000 ლარის
ოდენობით.
4.1.14 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 14)
ტექნოლოგიებით
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
• საანგარიშო პერიოდში მომხმარებლებისგან მიღებული უკუკავშირის საფუძველზე, სკოლის
ელექტრონულ ჟურნალს (onlineschool.emis.ge) დაემატა ახალი ფუნქციონალები. შეიქმნა შესაბამისი
ტექნიკური დავალება/დავალებები, კონტრაქტორი კომპანიის მიერ დავალების შესრულების შემდეგ,
სსიპ განათლების მართვის საინფრომაციო სისტემის მხრიდან, განხორციელდა ფუნქციონალის
ტესტირება, გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და ახალი ფუნქციონალის რეალურ გარემოზე
გადატანა;
• პროგრამის „საქართველოს ადამიანური კაპიტალის“ მიზნების (Human Capital Program) (N4.1
(განათლება)) მისაღწევად, სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ დაიწყო 303 საჯარო
192
სკოლის ცენტრალიზებული უკაბელო ქსელით (Wi-Fi) აღჭურვის ღონისძიებები, მათ შორის
საანგარიშო პერიოდში 272 საჯარო სკოლაში დასრულდა Wi-Fi-ით აღჭურვის ღონისძიებები.
• პროგრამის „საქართველოს ადამიანური კაპიტალის“ მიზნების (Human Capital Program) (N4.1 N2.1.1;
N2.1.2 (განათლება)) მისაღწევად სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს მიერ:
342 საჯარო სკოლისათვის (მათ შორის 242 საჯარო სკოლა, სადაც სწავლობს 170-ზე მეტი
მოსწავლე) შესყიდული და მოწოდებული იქნა 523 ერთეული A4 ფორმატის მრავალფუნქციური
შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერი და კარტრიჯი (ამ მიზნით მიიმართა 701.3 ათასი ლარი);
2024 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში 20 საჯარო
სკოლას გადაეცა 38 ერთეული პრინტერი და კარტრიჯი;
342 საჯარო სკოლისათვის (მათ შორის 242 საჯარო სკოლა, სადაც სწავლობს 170-ზე მეტი
მოსწავლე) შესყიდულ იქნა 14 000 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი.
4.1.15 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 15)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
• საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრები ჩატარდა მუნიციპალიტეტის ბაღების გაერთიანების
ხელმძღვანელებთან და მეთოდისტებთან;
• შემუშავდა ტრენინგ-მოდული „საგანმანათლებლო სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის,
განვითარებისა
და
გაუმჯობესებისათვის
მონიტორინგის
განხორციელება
საჯარო
დაწესებულებებში“;
• საგანმანათლებლო
რესურსცენტრების
სკოლამდელი
განათლების
სპეციალისტების
კონტინგენტიდან, სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვის, განვითარებისა და გაუმჯობესების
მიზნით შეირჩა მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები, რომელებიც სამუშაო შეხვედრის
ფორმატში გაეცნენ მონიტორინგის ინსტრუმენტებს;
• საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერის მიზნით სკოლამდელი საზოგადოებისთვის
ჩაიწერა ვებინარები;
• ადრეული განათლების - კურიკულუმის ,,თამაში" დანერგვის მიზნით ჩატარდა ტრენინგები და
გადამზადებულია ადმინისტრაციული/საგანმანათლებლო 1 500 -მდე პირი;
• მშობლის საგანმანათლებლო პროცესში ჩართულობისა და ზოგადად სკოლამდელი განათლების
მნიშვნელობაზე 6 წლამდე ასაკის ბავშვის მშობლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით 23
მუნიციპალიტეტში ჩატარდა შეხვედრები 1,900-მდე მშობელთან და საკონსულტაციო საბჭოების
წარმომადგენლებთან.
4.2 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
193
4.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული
კოდი 32 07 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
• მიმდინარეობდა 65 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები, მათ შორის 62 საჯარო სკოლაში
სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობდა დიზაინ ბილდის კონცეფციით; დასრულდა საქართველოს
რეგიონებში, დიზაინ ბილდის კონცეფციით მიმდინარე 81 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო
სამუშაოები; სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 15 საჯარო სკოლაში;
დასრულებულია 62 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 4 საჯარო
სკოლაში (სსიპ - კონდოლის საჯარო სკოლა, სსიპ - ზანათის საჯარო სკოლა, სსიპ - დუშეთის მეორე
საჯარო სკოლა, სსიპ - საჩინოს N1 საჯარო სკოლა) მოეწყო სასკოლო მზაობის კლასები;
• საანგარიშო პერიოდში 328 საჯარო სკოლას გადაეცა 41 585 ერთეული მერხისა და სკამის კომპლექტი,
ხოლო 124 საჯარო სკოლა აღიჭურვა საოფისე ავეჯით; 117 საჯარო სკოლას გადაეცა 851
სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი (2024 წელს შესყიდული), ასევე, საანგარიშო პერიოდში
შესყიდული 2 000 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერიდან - 64 საჯარო სკოლას
გადაეცა 455 სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი; 16 საჯარო სკოლას გადაეცა 26 ერთეული
პრინტერი და კარტრიჯი (2024 წლის შესყიდული), ასევე, საანგარიშო პერიოდში შესყიდული 600
ერთეული პრინტერისა და კარტრიჯის კომპლექტიდან 98 ერთეული პრინტერი და კარტრიჯი
გადაეცა 65 საჯარო სკოლას; საანგარიშო პერიოდში ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზით აღიჭურვა 89
საჯარო სკოლა; ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობა/აღჭურვა განხორციელდა 50 საჯარო
სკოლაში;
• გაგრილების სისტემის ექსპლუატაციისას გამოვლენილი დაზიანებების შეკეთების სამუშაოები
ჩატარდა 21 საჯარო სკოლაში/საგამოცდო ცენტრში;
• განხორციელდა დიდთოვლობით გამოწვეული სტიქიით დაზიანებული იმერეთის, გურიისა და
სამეგრელო-ზემო სვანეთის 24 საჯარო სკოლის შენობის სახურავების თოვლისაგან გაწმენდითი
სამუშაოები;
• დაფინანსებულია 170 საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების, სპორტული
დარბაზის მშენებლობის, ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობის, ტექნიკისა და
აღჭურვილობის შესყიდვის, სასკოლო მზაობის საკლასო ოთახების მოწყობისა და სხვა
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით; დაფინანსდა 24 საჯარო სკოლა
სხვადასხვა სახის (სკოლის შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგრადობის დადგენის, შენობის
დემონტაჟის ნებართვის უფლების მოპოვების, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების
ანაზღაურების და სხვა)
მომსახურების შესყიდვის მიზნით;
• დაფინანსდა 60 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების
(მშენებლობის/რეაბილიტაციის/აღჭურვის) განხორციელების მიზნით და ამ მიზნით მიიმართა 78.3
მლნ ლარი.
194
4.2.2 პროფესიული საგანმანათლებლო
(პროგრამული კოდი 32 07 02)
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
• ქალაქ ბოლნისში და ბორჯომში დასრულდა ახალი კოლეჯის სამშენებლო სამუშაოები;
მიმდინარეობდა 2 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების (სსიპ - კოლეჯის „ბლექსი“
ფილიალის და გურჯაანის კულინარიული კოლეჯის) სამშენებლო სამუშაოები; მიმდინარეობდა სსიპ
კოლეჯის
„პრესტიჟი“
ტერიტორიაზე
ახალი
სასწავლო-სახელოსნო
კორპუსის
სამშენებლო/საპროექტო სამუშაოები;
• 4 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება (ქ. ბოლნისში მდებარე ახალაშენებული კოლეჯი,
სსიპ - კოლეჯი „ახალი ტალღა" (ქობულეთის ფილიალი), სსიპ - კოლეჯი ,,ერქვანი", სსიპ - კოლეჯი
,,იბერია'') აღიჭურვა 335 კომპლექტი სასკოლო მერხითა და სკამით;
• 4 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება (სსიპ - კოლეჯი ,,ახალი ტალღა" (ქობულეთის და
ხულოს ფილიალები), სსიპ - კოლეჯი ,,მერმისი", სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის
კოლეჯი და სსიპ - კოლეჯი ,,ქართლი") აღიჭურვა საოფისე ავეჯით;
• დაფინანსდა 27 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალი შენობების მშენებლობის,
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების, სხვადასხვა ტექნიკისა და აღჭურვილობის
შესყიდვის მიზნით.
4.2.3 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
• დასრულდა საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს შენობაში
ზოგიერთი ოთახის სარემონტო სამუშაოები და სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს სახურავის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები
• დაფინანსებული იქნა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, სასერვერო ოთახის
გაგრილების სისტემის მოწყობის მიზნით;
• 36 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი გადაეცა 9 საგანმანათლებლო
რესურსცენტრს.
4.2.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
195
• საანაგარიშო პერიოდში დაფინანსებული იქნა:
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი სარემონტო სამუშაოების
ჩატარების მიზნით;
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეროვნული
სამეცნიერო ბიბლიოთეკის შენობის მესამე სართულის კიბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების,
ცენტრალური ბიბლიოთეკის მეოთხე სართულზე მდებარე მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოების,
ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის შესყიდვის მიზნით;
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტთა
საერთო საცხოვრებლის სახურავისა და სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელებისა და ჭაბურღილის მოწყობის მიზნით;
სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი საუნივერსიტეტო
ვეტერინარული კლინიკის სამშენებლო სამუშოების განხორციელების მიზნით;
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პირველი სასწავლო კორპუსის სახურავის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;
სსიპ - გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კორპუსის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციისა
და I და II სასწავლო კორპუსებში ლიფტების მოწყობის სამუშაოების განხორციელების მიზნით;
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დამოუკიდებელი სამეცნიეროკვლევითი ერთეულის - ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისთვის
სასათბურე მეურნეობის მშენებლობის მიზნით;
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვისა და საქვაბის
მილის გადახურვის სამუშაოების განხორციელების მიზნით;
4.2.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული
კოდი 32 07 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო
• საანგარიშო პერიოდში ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში რეაბილიტირებულ
საჯარო სკოლებში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით განხორციელებული
სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა 18 საჯარო სკოლაში;
• სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 1 637.9
ტონა საწვავი ბრიკეტი დაურიგდა 398 საჯარო სკოლას, ხოლო საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტროს დაფინანსებით 44 მუნიციპალიტეტის 528 საჯარო სკოლისთვის
განხორციელდა საწვავი ბრიკეტების დაკონტრაქტება-შესყიდვა, საერთო მოცულობით 5 766 ტონა;
4.3
ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი
რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 06).
აღზრდის
დაწესებულებების
მშენებლობა-
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
196
• მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების და სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო და ენერგოეფექტურობის გაზრდის კუთხით
სამუშაოები,
რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება. აღნიშნული სამუშაოების დაფინანსება
ხორციელდებოდა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკის
(CEB), აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობის და გარემოსდაცვის თანამშრომლობის ფონდის
(E5P), მსოფლიო ბანკის (WB), გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW), ჩრთილოეთის
ქვეყნების გარემოსდაცვითი საფინანსო კორპორაციის (NEFCO) საკრედიტო და საგრანტო
რესურსებიდან.
4.3.1 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 06 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
• მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში და სოფელ ყარსგურიში მიმდინარეობდა საჯარო
სკოლების (150 მოსწავლეზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• მესტიის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებულია სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლა;
• მესტიის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ იდლიანის, სოფელ იფარის და სოფელ ნაკრას
საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ქ. სამტრედიაში, მიმდინარეობდა საჯარო სკოლის (450 მოსწავლეზე გათვლილი) სამშენებლო
სამუშაოები (Design Build);
• ქ. თბილისში, მიმდინარეობდა N10 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები;
• ქ. თბილისში, მიმდინარეობდა N83-ე, N179-ე და N216-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (Design Build);
• დასრულდა ქ. თბილისის N97-ე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ქ. თბილისში, მიმდინარეობდა N11 და N128-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(Design Build);
• დასრულდა ქ. თბილისის N133-ე საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N23 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ქ. თბილისში, მიმდინარეობდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N162 და N218 საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N96, N152 და N166 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციამშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N96, N152 და N166 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციამშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის დიდი დიღმის, N14 და N158 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციამშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
197
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N157 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N62-ე, N76-ე და N165-ე საჯარო სკოლების სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდის სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N102-ე საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე განსაკუთრებული საჭიროების
მქონე ბავშვებისათვის ახალი სკოლის სამშენებლო და ენერგოეფექტურობის გაზრდის სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N4-ე საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე ახალი სკოლის სამშენებლო და
ენერგოეფექტურობის გაზრდის სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N62-ე და N76-ე საჯარო სკოლების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციისათვის და ენერგოეფექტურობის გაზრდისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება;
• მიმდინარეობდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარდუბანის საჯარო სკოლის
რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება;
• ქ. გორში, მიმდინარეობდა N11 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები;
• ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ქ. ჩხოროწყუს N1, სოფელ ნაფიჩხოვოს, სოფელ
კირცხის N2 და სოფელ ზუმის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მარტვილის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ზემო ხუნწის და სოფელ ტალერის საჯარო
სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• აბაშის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ კეთილარის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (Design Build);
• ქ. სამტრედიაში, მიმდინარეობდა N10 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები;
• ხობის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ხეთას საჯარო სკოლისა და სოფელ ახალ
ხიბულას N1 საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ შუხუთის საჯარო სკოლის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა აფხაზეთის N11 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
• წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ქ. წალენჯიხის N5, სოფელ ფახულანის და სოფელ
საჩინოს N1 საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ქვემო ქართლის რეგიონში, მიმდინარეობდა 10 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• კახეთის რეგიონში მიმდინარეობდა 4 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მიმდინარეობდა 8 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის
საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა დაბა ლენტეხის N2 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ როკითის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. ქუთაისის N7 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ სნოს საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. რუსთავის N2 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ მუღანლოს საჯარო სკოლის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
198
• მიმდინარეობდა
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის
საჯარო
სკოლის
რეაბილიტაციამშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
• მიმდინარეობდა აბაშის მუნიციპალიტეტის N2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის
საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• მიმდინარეობდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ნიკო მარის სახელობის N1 საჯარო სკოლის
რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება;
• მიმდინარეობდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგომარის საჯარო სკოლის
რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება;
• მიმდინარეობდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციამშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
• მიმდინარეობდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთის N2, ქ. კასპის N4, ხაშურის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაყის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისის საჯარო სკოლების
რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება;
• მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ხარჯებისა და
სხვადასხვა საკონსულტაციო ხარჯების დაფინანსება. ასევე, დასრულებულ ობიექტებზე
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
• საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-მშენებლობაზე, მიმდინარეობდა ზედამხედველობასთან
დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება;
• მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო და სხვადასხვა
საკონსულტაციო ხარჯების დაფინანსება.
• მიმდინარეობდა რეგიონებში (გურიის რეგიონში 2, აჭარის რეგიონში 2, იმერეთის რეგიონში 5)
საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• მიმდინარეობდა მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში 4, სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონში 7 და ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში 6 (2 პაკეტი) საჯარო სკოლის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება;
• მიმდინარეობდა მესტიის და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 5 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქციარეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება;
• მიმდინარეობდა აჭარის, გურიის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთის, შიდა ქართლის და მცხეთამთიანეთის რეგიონებში 15 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
• თბილისის მუნიციპალიტეტში 8 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საჭირო
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადებაზე
შეწყვეტილი
ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია ქ. ქარელის N1 საჯარო სკოლა, ქ. თელავის N2 საჯარო
სკოლა, ქ. ხაშურის N2 საჯარო სკოლა და ქ. რუსთავის N21 საჯარო სკოლა;
• მიმდინარეობდა ქ. რუსთავის N6 საჯარო სკოლის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• მცხეთის მუნიციპალიტეტში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია სოფელ ციხისძირის
საჯარო სკოლა;
199
• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა დაბა ნარუჯასა და სოფელ ქვემო ნატანების
საჯარო სკოლების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. ბათუმის N4 და N5, ქ. ჭიათურის N7, ქ. ბაღდათის N1 და ქ. ქუთაისის N28 საჯარო
სკოლების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში,
დასრულდა
სოფელ
ყარაჯალის
საჯარო
სკოლის
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ცაგერის
მუნიციპალიტეტში,
მიმდინარეობდა
სოფელ
ბარდნალის
საჯარო
სკოლის
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. ტყიბულის N1 და ქ. თერჯოლის N1 საჯარო სკოლების სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ჭითაწყარის საჯარო სკოლის
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• ქარელის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა დაბა აგარის საჯარო სკოლის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისის N120, N63, N99 და N50 საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
• ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ როდინაულის საჯარო სკოლის (120
მოსწავლეზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები;
• კასპის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ იგოეთის საჯარო სკოლის (120 მოსწავლეზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები;
• გორის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ არაშენდას საჯარო სკოლის (100 მოსწავლეზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები;
• ქ. ყვარელში, მიმდინარეობდა ილია ჭავჭავაძის სახელობის N1 საჯარო სკოლის (700 მოსწავლეზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები;
• ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ სულდის საჯარო სკოლის (160
მოსწავლეზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა მშენებლობისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ გვიმრიანის საჯარო სკოლის (70
მოსწავლეზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა მშენებლობისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ შუა ფარცხმის საჯარო სკოლის (110
მოსწავლეზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა მშენებლობისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ღოუბანის (70 მოსწავლეზე გათვლილი)
საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაფლოს (120 მოსწავლეზე გათვლილი) და
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ საფარლოს (100 მოსწავლეზე გათვლილი) საჯარო სკოლების
სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• წალკის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ საბეჭისის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და
სოფელ ნარდევანის (80 მოსწავლეზე გათვლილი) საჯარო სკოლების სამშენებლო სამუშაოები.
დასრულდა
მშენებლობისათვის
საჭირო
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
200
• მიმდინარეობდა წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყდრიონის და სოფელ ნარდევანის საჯარო
სკოლების რეაბილიტაციისათვის და ენერგოეფექტურობის გაზრდისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება;
• ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ რუხის საჯარო სკოლის (100 მოსწავლეზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მიმდინარეობდა ქ. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის (400 მოსწავლეზე გათვლილი)
სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• დაიწყო ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოშორის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ურაველის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულდა რეაბილიტაციისათვის და
ენერგოეფექტურობის გაზრდისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციების მომზადება;
• მიმდინარეობდა
თიანეთის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
სიმონიანთხევის
და
გორის
მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულდა
რეაბილიტაციისათვის და ენერგოეფექტურობის გაზრდისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება;
• დაიწყო ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაქალაქევის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ბუგეულის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის და ენერგოეფექტურობის
გაზრდისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება;
• მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები.
4.3.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25
06 02).
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
• ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (150 ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• ახალციხის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ მუსხის საბავშვო ბაღისა (75 ბავშვზე
გათვლილი) და სოფელ აწყურის N1 ბაგა-ბაღის სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, აშენებულია საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე გათვლილი) (Design
Build);
• ქ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა N1 და N2 საბავშვო ბაღების სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის და სოფელ დიდი გონდრიოს საბავშვო ბაღების
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადებაზე (Design Build) შეწყვეტილი ხელშეკრულება კონტრაქტორ
ორგანიზაციასთან;
• ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (150 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია N1 საბავშვო ბაღი
(Design Build);
• ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვიბისში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (100 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
201
• ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (100 ბავშვზე გათვლილი)
სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• მცხეთის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა ქ. მცხეთის N3, სოფელ ძეგვის და სოფელ საგურამოს
საბავშვო ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გალავნის და სოფელ მისაქციელის საბავშვო ბაღების და
ახალგორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წეროვნის ბაგა ბაღის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოებზე (Design Build) შეწყვეტილი ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოსხევში, ბაზალეთსა და არაგვისპირში აშენებულია
საბავშვო ბაღები (50 ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბა ჟინვალში და სოფელ ჭოპორტში, რეკონსტრუირებულირეაბილიტირებულია საბავშვო ბაღები (Design Build);
• დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანანურში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (50 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ფასანაურში, დაიწყო საბავშვო ბაღის (50 ბავშვზე გათვლილი)
სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ არშა-გარბანის საბავშვო ბაღის
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვარელწყალში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (50 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაქირში და სოფელ ტიბაანში, აშენებულია საბავშვო ბაღები
(100 ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო მაღაროში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია სოფელ საქობოს
საბავშვო ბაღი (Design Build);
• სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ქ. სიღნაღის N1 და ქ. წნორის საბავშვო ბაღების
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩადუნიანში და სოფელ მსხალგორში, მიმდინარეობდა
საბავშვო ბაღების (50 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (150 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე გათვლილი)
სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ბადიაურის საბავშვო ბაღის
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (75
ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ქ. დედოფლისწყაროს N2 და სოფელ ზემო ქედის N1
საბავშვო ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე (Design Build) შეწყვეტილი
ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულში (150 ბავშვზე გათვლილი) და სოფელ
ლაფანყურში (75 ბავშვზე გათვლილი) მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოები
(Design Build);
202
• თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო
ალვანში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია საბავშვო ბაღები (Design Build);
• გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში და სოფელ ახაშენში, აშენებულია საბავშვო
ბაღები (100 ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლაგში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლაყში და სოფელ ნანიანში, მიმდინარეობდა საბავშვო
ბაღების (50 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძიანში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია
საბავშვო ბაღი (Design Build);
• ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ენისელში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა საბავშვო ბაღის (200 ბავშვზე გათვლილი)
სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრებალოში და ნიკორწმინდაში მიმდინარეობდა
საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ონის მუნიციპალიტეტში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (100 ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დაბა ლენტეხში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ცაგერის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ქვედა ცაგერის საბავშვო ბაღის
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალავერდში, სოფელ ცხენთაროში, სოფელ ფუთში და
სოფელ ძირულაში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების (50 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო
სამუშაოები (Design Build);
• ქ. სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (450 ბავშვზე გათვლილი)
სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია N2 ბაგა ბაღი (Design
Build);
• წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (150 ბავშვზე
გათვლილი) (Design Build);
• ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია N1 საბავშვო ბაღი და
სოფელ გეგუთის საბავშვო ბაღი (Design Build);
• საჩხერის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ სავანის საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა N26 და N14 საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია N27 და N33 საბავშვო
ბაღები (Design Build);
• ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მათხოჯში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (75 ბავშვზე გათვლილი)
(Design Build);
• ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა სოფელ რგანის საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბერსა და ოდიში, აშენებულია საბავშვო ბაღები (50
ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახათში (რწმენა) და სოფელ რიყში, დასრულდა საბავშვო
ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
203
• ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ნარაზენის N2 და სოფელ ცაცხვის საბავშვო
ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაჭედილში, სოფელ გურძემში და სოფელ პირველ კიწიაში,
დასრულდა საბავშვო ბაღების (50 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• მარტვილის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ სერგიეთის და სოფელ ნაჯახაოს საბავშვო
ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამაკონში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (50 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამიქაოში, სოფელ კეთილარში, სოფელ ნაესაკოვოში და სოფელ
სუჯუნაში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების (50 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები
(Design Build);
• აბაშის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ქ. აბაშის N1 ბაგა-ბაღის, სოფელ მაიდანის და სოფელ
მარანის საბავშვო ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (125 ბავშვზე გათვლილი) (Design
Build);
• ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია სოფელ მუხურის N2
საბავშვო ბაღი (Design Build);
• ქ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ობუჯში,
მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების (50 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, ქ. წალენჯიხის N2, დაბა ჯვარის N4 და სოფელ ჯგალის N1 საბავშვო
ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე (Design Build) შეწყვეტილი
ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხამისკურში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია
საბავშვო ბაღი (Design Build);
• ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნოჯიხევის N2 და სოფელ საჯიჯაოს საბავშვო ბაღების
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე (Design Build) შეწყვეტილი ხელშეკრულება
კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოცხოში, სოფელ ძველ სენაკში და სოფელ ლეძაძამეში,
დასრულდა საბავშვო ბაღების (50 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა N10, N11 და N16 საბავშვო ბაღების
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• მიმდინარეობდა მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ წვირმში (25 ბავშვზე გათვლილი), სოფელ
ეცერში (50 ბავშვზე გათვლილი) და სოფელ ბეჩოში (50 ბავშვზე გათვლილი) საბავშვო ბაღების
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიაში, მიმდინარეობდა N1 საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, დაიწყო N1 საბავშვო ბაღის და N1 ბაგა ბაღის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის
საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გულიანში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (50 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოშვილში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (50 ბავშვზე
გათვლილი) (Design Build);
204
• ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათში, სოფელ ეწერში, სოფელ ჯურუყვეთში და სოფელ
შრომისუბანში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(Design Build);
• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითში, სოფელ მთისპირში, სოფელ მაკვანეთში და სოფელ
ბოხვაურში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების (50 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები
(Design Build);
• მიმდინარეობდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ქ. ოზურგეთის N3 საბავშვო ბაღისა და სოფელ
ქვემო ნატანების საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულდა
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონჭკათში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (50 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამისყანაში, სოფელ მეტეხში და სოფელ ახალციხეში,
მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების (100 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ თვალადსა და ქვემო გომში აშენებულია საბავშვო ბაღი (100
ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისში, სოფელ აბანოსა და სოფელ ქვენატკოცაში,
მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების (75 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურბნისში, დასრულდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე გათვლილი)
სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ქარელის მუნიციპალიტეტის ცაბაძის ქუჩაზე და სოფელ დვანში, აშენებულია საბავშვო ბაღები (100
ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (200 ბავშვზე გათვლილი)
(Design Build);
• ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრამუხაში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (100 ბავშვზე
გათვლილი) (Design Build);
• ქ. ხაშურის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა N3 საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (Design Build);
• გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (200 ბავშვზე გათვლილი)
(Design Build);
• გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშვებსა და სოფელ ფლავში აშენებულია საბავშვო ბაღები (100
ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• გორის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ შინდისის და სოფელ ტირძნისის საბავშვო
ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულდა რეკონსტრუქციარეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება (Design Build);
• თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში, დასრულდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბეთში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (75 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თრიალეთში და სოფელ კაბურში, დასრულდა საბავშვო ბაღების
(75 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირგანჩაიში და სოფელ ამამლოში, დასრულდა საბავშვო
ბაღების (125 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა კაზრეთში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (300 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
205
• ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამხუთში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (150 ბავშვზე
გათვლილი) (Design Build);
• ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ტანძიის და სოფელ ქვემო ბოლნისის
საბავშვო ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალაში და სოფელ მარტყოფში, აშენებულია საბავშვო
ბაღები (150 ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებულია სოფელ ლემშვენიერას
N1 საბავშვო ბაღი (Design Build);
• ქ. მარნეულის მუნიციპალიტეტში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში და სოფელ
შულავერში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების (180 ბავშვზე გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები
(Design Build);
• ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების (450-300 ბავშვზე გათვლილი)
სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა N23 და N31 საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდესა და დაბა აბასთუმანში აშენებულია საბავშვო ბაღები (75
ბავშვზე გათვლილი) (Design Build);
• ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ენთელში, აშენებულია საბავშვო ბაღი (75 ბავშვზე
გათვლილი) (Design Build);
• ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არალში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ადიგენის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ვარხანის საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღის (50 ბავშვზე
გათვლილი) სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
• თიანეთის მუნიციპალიტეტის დაბა თიანეთის N1, სოფელ ახალსოფლის, სოფელ თუშურების,
სოფელ ნაქალაქარის და სოფელ სიმონიანთხევის საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადებაზე (Design Build) შეწყვეტილი ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიში, სოფელ მახინჯაურში და სოფელ ორთაბათუმში,
დასრულდა საბავშვო ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა N3, N12 და N26 საბავშვო ბაღების
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა N18 და N23 საბავშვო ბაღების სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულდა რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (Design Build);
• ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მახუნცეთის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ქედქედის საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე (Design Build) შეწყვეტილი
ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან;
• შუახევის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფელ ბარათაულის და სოფელ ბუთურაულის ბაგა
ბაღების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build);
• დასრულდა საბავშვო ბაღებისათვის სხვადასხვა სახის აღჭურვილობის შეძენის პროცედურები;
• მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საზედამხედველო მომსახურების,
საოპერაციო და სხვადასხვა საკონულტაციო ხარჯების დაფინანსება.
206
4.4 უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
4.4.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
• ჩატარდა ღია კარის დღეები სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისთვის (მათ შორის: აბიტურიენტები,
პედაგოგები და ა.შ), მოამზადა, რომლებიც თავს უყრის აპლიკანტებისათვის საჭირო ყველა
მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ასევე ითარგმნა უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა
სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე;
• 2025 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირებული 39 173 აპლიკანტიდან უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 31 704-მა აპლიკანტმა;
სტუდენტთა საგრანტო გამოცდაზე - დარეგისტრიდა 2 475 და გამოცდაზე გამოცხადდა 1 708, საერთო
სამაგისტრო გამოცდებზე დარეგისტირდა- 10 215 და გამოცხადდა - 8 189 აპლიკანტი;
მასწავლებელთა სხვადასხვა გამოცდაზე დარეგისტრიდა- 24 308, გამოცხადდა - 20 261 და
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა 6 929 აპლიკანტმა, პროფესიულ ტესტირებაში
მონაწილეობა მიიღო 13 000-ზე მეტმა აპლიკანტმა.
• ეროვნული გამოცდებისა ან/და საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საქართველოში
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების უფლების
მოპოვების მსურველთათვის ზოგადი უნარების გამოცდაში მონაწილეობა მიიღო 200-ზე მეტმა
აპლიკანტმა და ზღვარი გადალახა 41-მა.„საერთაშორისო გამოცდები (TOEFL, ACCA, CAMBRIDGE)"
ფარგლებში ჩატარდა სასერთიფიკაციო გამოცდები;
• „სახელმწიფო ენის პროგრამის“ ფარგლებში ჩატარდა ქართული ენის ფლობის დონეების
განმსაზღვრელი ტესტირება რომელშიც მონაწილეობდა 45 გამოსაცდელი.
4.4.2 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა (პროგრამული
კოდი 32 04 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
• სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტების მფლობელი სტუდენტები, გამყოფი ხაზის
მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და
თანამემამულის სტატუსის მქონე პირები, ასევე მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი
საგანმანათლებლო პროგრამის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ სწავლის დაფინანსებით.
ამ მიზნით მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა - 113.5 მლნ ლარი;
207
• 2024-2025 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით
უზრუნველყოფილია 28 817, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და თანამემულის სტატუს
მქონე - 683, სოციალური პროგრამის ფარგლებში - 5 183, უცხო ქვეყნის 186, პრიორიტეტული
პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში - 18 354, გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში მცხოვრები
- 1 349 სტუდენტი;
• 2025-2026 წლის პირველი სემესტრის სასწავლო და სამაგისტრო გრატებით უზრუნველყოფილია 30
308, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები და თანამემულის სტატუს მქონე - 689, სოციალური
პროგრამის ფარგლებში - 5 773, უცხო ქვეყნის - 193, პრიორიტეტული პროგრამული დაფინანსების
ფარგლებში - 17 781, გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში მცხოვრები - 1 254 სტუდენტი;
• სახელმწიფო სტიპენდიები იანვარი-ივლისის თვეებში 300 ლარის ოდენობით გამოეყო
სემესტრულად - 5 000 სტუდენტს, ხოლო ოქტომბერი-დეკემბრის თვეებში 5 100 სტუდენტს. ასევე,
გაიცა 300 ლარის ოდენობით „დიმიტრი გულიას და კოსტა ხეთაგუროვის“ სახელობის სტიპენდიები
იანვარი-ივლისის თვებში - 4 სტუდენტზე, ხოლო ოქტომბერი-დეკემბრის თვეებში გაიცა 600 ლარი 5 სტუდენტზე. ამასთან ,,სოციალური სტიპენდიით გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები
სტუდენტები" ფარგლებში სახელწმიფო სტიპენდია 300 ლარის ოდენობით 2024-2025 სასწავლო წლის
ოქტომბერი-თებერვლის თვეებში გამოეყო 415 სტუდენტს და მარტი-ივლისის თვეებში 404
სტუდენტს;
• პროგრამის „ცოდნის კარი” ფარგლებში დაფინანსდა უცხო ქვეყნის 34 მოქალაქე (ვანუატუ,
ჰონდურასი, ტონგა, იორდანია, გრენადა, კოსტა-რიკა, სენტ-ლუსია, ეკვადორი, ანტიგუა და
ბარბუდა, ბრაზილია, კონგო, ფიჯი, მალავი, პარაგვაი, გვატემალა, ესვატინი, ჩეხეთი, უნგრეთი,
ჩინეთი, ყაზახეთი);
• პროგრამის ,,ვისწავლოთ საქართველოში" ფარგლებში განხორციელდა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ - საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტისა და სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო STEM პროგრამების
საერთაშორისო აკრედიტაციის (ABET აკრედიტაციის და ACS სერტიფიცირების სტანდარტების
შესაბამისად) პროცესის ფინანსური მხარდაჭერა, ამ მიზნით მიმართული იქნა 1,9 მლნ ლარი;
• ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონაწილების მხარდაჭერის მიზნით
დაფინანსებული იქნა ინდოეთში, აშშ-სა და შვედეთში საგამოფენო სივრცეების დაქირავების,
რეგისტრაციისა და დაზღევის ხარჯები, ამ მიზნით მიმართული იქნა 517,2 ათასი ლარი.
საგულისხმოა, რომ გამართულ გამოფენებში, რომლის მიზანიც იყო საერთაშორისო
თანამშრომლობის და ინტერნაციონალიზაციის პროცესის გაძლიერება, ქვეყანაში საერთაშორისო
სტუდენტების მოსაზიდად, ქ. დელიში მონაწილეობა მიიღო 7-მა, მათ შორის 4-მა სახელმწიფო და 3მა
კერძო
ქართულმა
უნივერსიტეტმა,
ხოლო
ქ.
სან
დიეგოში (აშშ) (NAFSA-ს
მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ კონფერენციასა და გამოფენაში) - 12-მა უმაღლესმა
საგანამანათლებლო დაწესებულებამ, მათ შორის 5-მა სახელმწიფო და 7-მა კერძო ქართულმა
უნივერსიტეტმა, ასევე შვედეთში ქ. გოთენბურგში განათლების საერთაშორისო ასოციაციის (EAIE)
ორგანიზებით დაგეგმილ ყოველწლიურ კონფერენციასა და გამოფენაში, მონაწილოება მიიღო 15-მა
უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ, მათ შორის 9 სახელმწიფო და 6 კერძო ქართულმა
უნივერსიტეტმა;
• სამინისტროს მიერ საანგარიშგებო პერიოდში დაფინანსდა სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კაპოდისტრიის სახელობის ათენის ეროვნულ
უნივერსიტეტს შორის განსახორციელებელი ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა, ამ მიზნით
მიმართულ იქნა 300.0 ათასი ლარი;
• ქვეპროგრამის ,,სკოლისშემდგომი განათლებისათვის მომზადება" ფარგლებში სსიპ - ივანე
ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 28 სტუდენტი და სსიპ - შოთა მესხიას
208
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 10 სტუდენტი უზრუნველყოფილი იქნა სწავლის საფასურით,
სტიპენდიით და საცხოვრებელი ხარჯებით;
4.4.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
• ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამის „ირბახი’’ ფარგლებში შინაარსობრივად,
მხატვრულად და პროგრამულად მომზადდა „ახალი აღმართის“ სერიის Pre-A1 დონის
სახელმძღვანელოს ორი გაკვეთილი, დაიწყო განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო
ლექსიკონზე მუშაობა (B1დონე, ნაწილი I) და B1 დონის ქართულის, როგორც უცხო ენის ფლობის
დონეების შესამოწმებელი ტესტების ნიმუშების წერა, შინაარსობრივად განახლდა ენების ევროპული
დღისთვის განკუთვნილი მასალები. ასევე მომზადდა ახალი ორენოვანი ილუსტრირებული
ტრიპლეტი - „მოკლე ცნობები ქართული ენის შესახებ“. მიმდინარეობდა ვებგვერდის პროგრამული,
სტრუქტურული და ვიზუალური განახლება ახალი კონცეფციით და მისი მოდერნიზება.
4.4.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი.
• საგრანტო პროგრამის ,,საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 2025-2026"
ფარგლებში დაფინანსდა საქართველოს 37 მოქალაქე;
• მიზნობრივი
ქვეპროგრამის
,,საზღვარგარეთ
კვალიფიკაციის
ამაღლება
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულთათვის 2025“ ფარგლებში - საქართველოს 20
მოქალაქე;
• საგრანტო პროგრამის ,,საზღვარგარეთ სადოქტორო საფეხურზე განათლების მიღების ხელშეწყობა
2025-2026“ ფარგლებში - საქართველოს 2 მოქალაქე;
• საზღვარგარეთ სამაგისტრო პროგრამების 2025-2026 სასწავლო წლის ფარგლებში სწავლისა და
საყოფაცხოვრებო ხარჯები დაუფინანსდა 62 სტუდენტს;
• საგრანტო პროგრამის „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2025-2026“
ფარგლებში დაფინანსდა საქართველოს 7 მოქალაქე;
• საგრანტო პროგრამის „აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2025-2026“ ფარგლებში -საქართველოს 10
მოქალაქე;
• საგრანტო პროგრამის „ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამა“ ფარგლებში საქართველოს 1 მოქალაქე;
• გასული წლების სასტიპენდიო პროგრამების ფარგლებში გრანტის მფლობელთათვის 2025-2026
აკადემიური წლისათვის დაფინანსდა საქართველოს 47 მოქალაქე;
• „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ ფარგლებში სტიპენდიებით
უზრუნველყოფის მიზნით გამოვლინდა მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე საქართველოს 31
მოქალაქე;
209
• „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum 2025-2026“, 2025-2026 სასწავლო
წლისათვის კონკურსის წესით დაფინანსდა 45 საქართველოს მოქალაქე;
• ჩინეთის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში 2025-2026 სასწავლო წლისათვის კონკურსის წესით
დაფინანსდა საქართველოს 11 მოქალაქე;
• ჩეხეთის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში 2025-2026 სასწავლო წლისთვის კონკურსის წესით საქართველოს 9 მოქალაქე;
• სომხეთის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში 2025-2026 სასწავლო წლისათვის კონკურსის წესით
- საქართველოს 2 მოქალაქე;
• მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 7 გამარჯვებული პროექტი;
• უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის მხარდასაჭერად ჩატარდა იტალიასა და
საქართველოს შორის აკადემიური თანამშრომლობის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:
„ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და სტრატეგიები“. კონფერენციამ გააერთიანა 13 იტალიური და
13 ქართული უნივერსიტეტის წარმომადგენლები.
4.4.5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები.
• დაფინანსებულ იქნა სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის (მუსიკალური
განათლების კომპონენტი), სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისთვის
(მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი) და 6 უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების 10 პროექტი.
4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა;
პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტო;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
4.5.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
პროფესიული კოლეჯები;
210
• საანგარიშო პერიოდისათვის პროფესიული კოლეჯები და პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილი იქნა
ვაუჩერული და პროგრამული დაფინანსებით;
• საანგარიშო პერიოდის ბოლოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ
დაწესებულებში სწავლას განაგრძობდა 29 000-ზე მეტი სტუდენტი და ვაუჩერულმა დაფინანსებამ
შეადგინა 104.2 მლნ ლარი;
• ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯების უზრუნველყოფისათვის დაფინანსებული იქნა
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი 27 დაწესებულება და ამ
მიზნით მიმართულმა სახსრებმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 24,7 მლნ ლარი;
• პროფესიული განათლების მიწოდებასა და მართვაში კერძო სექტორის ჩართვის მხარდაჭერის
მიზნით, დაფინანსდა ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი ,,კონსტრუქტ2'', ქ. ვალეში 250-300 მსმენელზე
გათვლილი ფილიალის დასაფუძნებლად, რომელიც სამცხე - ჯავახეთის რეგიონში სამშენებლო
სექტორის მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნისა და უნარების მქონე ადამიანური კაპიტალის მიწოდებას
უზრუნველყოფს, ამ მიზნით მიმართულმა თანხამ შეადგინა - 791.3 ათასი ლარი.
4.5.2 პროფესიული უნარების განვითარება (პროგრამული კოდი 32 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტო
• ,,პროფესიულ განათლებაში ინოვაციური მართვისა და სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა“პროგრამის
ფარგლებში დასრულდა LMS პლატფორმაზე რესურსების შექმნა, სადაც ხელმისაწვდომია 17 ზოგადი
და დარგობრივი მოდულების შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსი;
• გერმანიაში განხორციელდა საერთაშორისო სასწავლო ვიზიტები სახელმწიფოს მიერ/ან
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის განმახორციელებელი პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
პროფესიული განათლების მიმართულებით მომუშავე 23 ადმინისტრაციული პერსონალისთვის;
ასევე, 30 პროფესიული მასწავლებლისთვის განხორციელდა საერთაშორისო სასწავლო ვიზიტი სამ
ქვეყანაში;
• გადამზადდა ინტეგრირებული ზოგადი მოდულების, მეწარმეობის და დარგობრივი მოდულების
განმახორციელებელი 63 სკოლის 1 000-მდე მასწავლებელი და ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები
სკოლების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან,
მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან და
მშობლებთან;
• დასრულდა პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების პროგრამის, მისი შემადგენელი
მოდულების, სასწავლო რესურსების, ToT მოდულებისა და სარეგისტრაციო პლატფორმის
შემუშავება;
• სტუდენტური სამეწარმეო პროექტების კონკურსის ფარგლებში დასაქმების/თვითდასაქმების,
აგრომეწარმეობის მიმართულებით გადამზადდა 60 პროფესიული სტუდენტი და კონკურსის
გამარჯვებულ 12 პროფესიულ სტუდენტს გადაეცა ფასიანი საჩუქრები;
• „სტუდენტური, პრესტუდენტური სერვისების, კვლევის, ანალიტიკისა და ინკლუზიური
განვითარების ხელშეწყობა“ პროგრამის ფარგლებში დასრულდა მუშაობა კვლევებზე: 2023 წლის
გრძელვადიანი
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამებისა
და
პროფესიული
მომზადება/გადამზადების პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევა (მომზადდა კვლევის
ანგარიში), კვლევაზე: ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებები და მისი გავლენა პროფესიული
განათლების განვითარებაზე საქართველოს რეგიონებში;
211
• ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების მიზნით, დასრულდა კვლევის
ანგარიშზე მუშაობა;
• სახელმწიფო ენის პროგრამის განხორციელების მიზნით, შემუშავდა A1–A2 სახელმძღვანელოების
სამი კომპონენტი და მიმდინარეობდა B1 დონის სახელმძღვანელოზე მუშაობა.
• დამტკიცდა
შშმ პირის მხარდაჭერის მიზნით, პროფესიული მომზადების პროგრამისთვის
განსაზღვრული მინიმალური სარეკომენდაციო მოთხოვნების დოკუმენტი. პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინკლუზიური განვითარების რგოლის უწყვეტი პროფესიული
განვითარების მიზნით, დასრულდა მუშაობა მეთოდოლოგიურ რესურსებზე: „განვითარების
დარღვევები და სწავლა-სწავლების ეფექტიანი სტრატეგიები“, „ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობა,
დამხმარე საშუალებები და ტექნოლოგიები“;
• საჯარო სკოლებში მომზადება-გადამზადების პროგრამების დანერგვისა და პროფესიული
განათლების გეოგრაფიული დაფარვის გაზრდის მიზნით, 47 ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაში დაფინანსდა საბაზო სასერთიფიკატო და საორიენტაციო პროფესიული კურსები,
სადაც ჩართული იყო საჯარო სკოლების VII-XII კლასის 835 მოსწავლე.
• არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების განვითარების მიზნით,
დაფინანსდა 15
ექსტრაკურიკულური აქტივობების პროექტი, ასევე საკვანძო კომპეტენციების განვითარების მიზნით
9 არაფორმალური საგანმანათლებლო კურსი, 7 რეგიონში; გაციფრულდა შემდეგი კურსები:
„კიბერუსაფრთხოება და ეთიკური ჰაკინგი“, „ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება“ და „კარიერის
მართვის კურსი“;
• შემუშავდა პროფესიული განათლების საფეხურზე პროფესიული ორიენტაციის სპეციალისტების
უწყვეტი პროფესიული განვითარების მოდული;
• პროგრამის ,,კვალიფიკაციების განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში შემუშავდა/განახლდა 42
პროფესიული კვალიფიკაცია სხვადასხვა სექტორში.
• ,,ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა“ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 79 იურიდიული
პირის განაცხადი, 338 პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამაზე/ნაკადზე (3 790
მსმენელი);
• პროგრამის „საჯარო-კერძო პარტნიორობის განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში საქართველოს
რეგიონებში უნარების განვითარების მიმართულებით, 10 მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობასა
და ადგილობრივ კერძო კომპანიებთან დასახელებული ინიციატივების საფუძველზე
მიმდინარეობდა შესაბამისი პროგრამების დანერგვა;
• დუალური მიდგომით პროგრამების განხორციელების მხარდასაჭერად, საანგარიშო პერიოდში
სასწავლო საწარმოს სტატუსი მიენიჭა დამატებით 14 ორგანიზაციას;
• პროგრამის ,,პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა“ ფარგლებში ჩატარდა
პროფესიული განათლების საერთაშორისო კვირეული, რომელშიც 18 ქვეყნიდან 80-მდე
დაწესებულების წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა; გაიმართა WorldSkills საქართველოს 2025
წლის უნარების ეროვნულ კონკურსი და გამოვლინდნენ კონკურსის გამარჯვებულები.
• პროგრამის ,,პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია“ ფარგლებში პროფესიული განათლებისა
და პროფესიების პოპულარიზაციის მიზნით, ასევე საჯარო - კერძო პარტნიორობის ხელშესაწყობად,
გაიმართა დარგობრივი კონკურსი მოდის ინდუსტრიისთვის.
4.5.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა;
212
• ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის 12 რეგიონულ სასწავლო
ცენტრში, რომლებიც მდებარეობს საქართველოს სამ რეგიონში: ქვემო-ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და
კახეთი, ასევე, ქუთაისში, თბილისში, სამხედრო ბაზებზე და პენიტენციურ დაწესებულებებში,
სწავლა დაასრულა 2024 წელს ჩარიცხულმა 83 ჯგუფის 950-მა და 2025 წელს ჩარიცხული 320 ჯგუფის
3 509 ბენეფიციარმა;
• დაკომპლექტდა 448 სასწავლო ჯგუფი (105 - ცენტრის, 298 - მობილური და 45 - დისტანციური
სწავლების), სადაც ჩაირიცხა ეროვნული უმცირესობის 5 254 წარმომადგენელი;
• საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის სახელმწიფო ენას ეუფლებოდა 128 ჯგუფის 1 745 ბენეფიციარი;
• ახალქალაქისა და კრწანისის სამხედრო ბაზებზე ენის ფლობის A1 დონის ფარგლებში გადამზადდა
ეროვნული უმცირესობის 381 რეკრუტი;პროგრამის „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების
განვითარება“ფარგლებში გადამზადდა 31 საჯარო მოსამსახურე, კურსების: „ადამიანური
რესურსების მართვა“, „პროექტის მართვა“, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვა“, „სამოქალაქო
მშენებლობა, ნორმები და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორცილება“, „Microsoft Excel-ის
შესავალი კურსი“ ფარგლებში - 58 საჯარო მოსამსახურე;
• მსმენელთა ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და მათ მიერ გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების მიზნით, განხორციელდა გასვლითი გაკვეთილები 161 ჯგუფის 1 807 მსმენელთან;
• გადამზადდა სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის პროგრამის 75 ტრენერი/ტრენერკონსულტანტი;
• მედიცინის დარგობრივი მიმართულებით შემუშავდა და დამტკიცდა ორი კურსი: საბაზისო
ქართული (A2) და საშუალო ქართული (B1), შემუშავდა დარგობრივი მიმართულების კურსი
„სახელმწიფო ენა რეკრუტებისთვის (A1 დონე)“; სკოლა მონაწილეობდა ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ხელშეწყობით იტალიაში, ქ.
ფლორენციაში ჩატარებულ სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლების ქსელის NSG ყოველწლიურ
შეხვედრა/კონფერენციაში - ,,მომავლის ფორმირება ტურბულენტობის დროს“, ასევე პოლონეთში, ქ.
ვარშავაში გამართულ საჯარო ადმინისტრირების ინსტიტუტებისა და სკოლების დირექტორების
ქსელის (DISPA) წლიურ გაფართოებულ სხდომაში, ასევე, ესპანეთის სამეფოში, ქ. მადრიდში,
ესპანეთის საჯარო ადმინისტრირების ეროვნულ ინსტიტუტთან (INAP) შემდგომი თანამშრომლობის
მიზნით გამართულ სამუშაო შეხვედრებში; ახალქალაქში (60 ბენეფიციარი), მარნეულსა (70
ბენეფიციარი) და თბილისში (100 ბენეფიციარი) გაიმართა სკოლის ბენეფიციართა საინფორმაციო
შეხვედრები ცესკო-ს წარმომადგენლებთან თემებზე: ახალგაზრდების ჩართულობა დემოკრატიულ
და საარჩევნო პროცესებში; დეზინფორმაცია, როგორც თანამედროვე საარჩევნო პროცესის ერთ-ერთი
მთავარი გამოწვევა და მასთან ბრძოლის ეფექტური მეთოდები.
4.6 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი;
სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია;
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
213
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
4.6.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05
01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
• კონკურსის „ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები" (FR) ფარგლებში
გადაირიცხა 2024 წლის კონკურსის გამარჯვებული - 111 პროექტის, 2023 წლის - 112 პროექტის, 2022
წლის – 112 პროექტის და 2021 წლის კონკურსის გამარჯვებული 5 პროექტის მორიგი ტრანშები;
• კონკურსის ,,გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი" (AR)
ფარგლებში გადაირიცხა 2025 წლის კონკურსის გამარჯვებული - 27 პროექტის თანხა;
• ,,საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი
მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევის საგრანტო კონკურსი"-ს (HE) ფარგლებში გადაირიცხა 2022
წლის გამარჯვებული 3 პროექტის თანხა;
• ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების
ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკუსი“-ს (OTG)
ფარგლებში გადაირიცხა 2025 წლის 4 პროექტის და 2023 წლის გამარჯვებული 1 პროექტის თანხა;
• „საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების
ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების“ (BRG) ფარგლებში დაფინანსებული
იქნა 2025 წლის გამარჯვებული 2 პროექტი;
• „საკონფერენციო გრანტების კონკურსის“ (CG) ფარგლებში გადაირიცხა 2024 წლის გამარჯვებული 2
პროექტის თანხა;
• „მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის“ (MG-ISE)
ფარგლებში გადარიცხულია 2023 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 1 პროექტის თანხა;
• „ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსის“ (YS) ფარგლებში გადარიცხულია 2025
წლის გამარჯვებული 30 - პროექტის, 2024 წლის - 31 პროექტის, 2023 წლის - 36 პროექტის და 2022
წლის 5 პროექტის თანხა;
• „დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების სამეცნიერო გრანტების“ (PhDF) ფარგლებში
გადაირიცხა 2025 წლის გამარჯვებული - 39 პროექტის, 2024 წლის - 36 პროექტის, 2023 წლის - 20
პროექტის და 2022 წლის კონკურსში გამარჯვებული 11 პროექტის თანხა;
• „მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსის“ (MR)
ფარგლებში გადაირიცხა 2025 წლის - 44 პროექტის და 2023 წლის გამარჯვებული 8 პროექტის თანხა;
• გერმანიის ჰელმჰოლცის ცენტრის ერთობლივი საგრანტო კონკურსის (GHZ) ფარგლებში 2025 წელს
გამარჯვებულ 3 ახალგაზრდა მეცნიერს გადაერიცხა საგრანტო დაფინანსება;
• გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის (JÜLICH) კონკურსის ფარლებში გადაირიცხა 2024 წლის
გამარჯვებული 2 პროექტის, 2023 წლის გამარჯვებული - 3 და 2022 წლის 2 გამარჯვებული პროექტის
თანხა;
• ,,კონკურსი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად" (YSS) ფარგლებში
გადაირიცხა 2024 წლის 7 გამარჯვებულის სტიპენდია;
214
• „ქართველოლოგიის კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის“ (GSDP)
ფარგლებში გადაირიცხა 2025 წლის გამარჯვებული 20 პროექტის და 2024 წლის გამარჯვებული 9
პროექტის თანხა;
• მოლდოვის რესპუბლიკის კვლევისა და განვითარების ეროვნულ სააგენტოს (NARD) და სსიპ – შოთა
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი კვლევითი პროგრამის
ფარგლებში გადაირიცხა 2024 წლის გამარჯვებული 2 პროექტის თანხა;
• სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის
აკადემიური განვითარების სააგენტოს (DAAD) ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო
კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა - 29 პროექტი;
• სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და თურქეთის
სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოს (TUBITAC) 2024 წლის ერთობლივი სამეცნიერო
საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 3 პროექტი;
• სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების
ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გადაირიცხა
2024 წლის გამარჯებული 1 პროექტის თანხა;
• მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“ (LEO) – ფარგლებში
გამოვლინდა გრან-პრის I, II, და III ადგილების პრიზიორი გუნდების 11 მოსწავლე-გამომგონებლები
და მათზე გაიცა საპრიზო კატეგორიებით განსაზღვრული თანხა;
• კონკურსის ,,სამეცნიერო პოპულარული, შემეცნებითი ფილმების შექმნის მხარდაჭერის საგრანტო
კონკურსი" (SPF) ფარგლებში დაფინანსდა 2025 წლის გამარჯვებული 2 პროექტი;
• კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და
საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების (GS) 2025 წლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში
დაფინანსდა 2 პროექტი;
• მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის (SPG) ფარგლებში
დაფინანსდა 2025 წლის 13 გამარჯებული პროექტი;
• სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები
მოსწავლეთა მონაწილეობით“ (SCR) კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით დაფინანსდა 2025 წლის
გამარჯვებული 10 პროექტი;
• შავი ზღვისა და ზღვისპირა რეგიონის კვლევების „შავი ზღვის ლურჯი განვითარება“ (BS) საგრანტო
კონკურსის ფარგლებში გადაირიცხა 2025 წლის გამარჯებული 2 პროექტის და 2024 წლის
გამარჯვებული 2 პროექტის თანხა;
• სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს
ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის საგრანტო კონკურსის (GFI)
ფარგლებში დაფინანსდა 2025 წლის გამარჯვებული 2 პროექტი;
• სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ფრანგულ-ქართული
უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირების საგრანტო კონკურსის (UFG)
ფარგლებში დაფინანსდა 2025 წლის გამარჯვებული 2 პროექტი;
• სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის
„საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო
კონკურსის (OU GSP) ფარგლებში დაფინანსდა 2025 წლის 2 გამარჯვებული პროექტი;
• კონკურსის ,,რუსთაველის ფონდის პრემია მეცნიერებაში განსაკუთრებული მიღწევებისათვის" (RA)
ფარგლებში გადაირიცხა 7 გამარჯვებული მეცნიერის პრემია;
• სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაწესებული
პრემიით დაჯილდოვდა 10 მეცნიერი, მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული მიღწევებისა და
წვლილისათვის;
215
• კონკურსის ,,სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრემიის
კონკურსი –
“ქალები მეცნიერებაში“ - განსაკუთრებული მიღწევებისათვის მათემატიკის
მიმართულებით" (WST) ფარგლებში გამოვლინდა მათემატიკის მიმართულებით განსაკუთრებული
მიღწევების მქონე 1 მეცნიერი ქალი;
• საანგარიშო პერიოდში გადახდილ იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციაში მონაწილეობის საწევრო
გადასახადი ევროპის ბირთვული კვლევების ორგანიზაციაში (CERN) და სამეცნიერო
პროდუქტიულობის საძიებო და ანალიტიკურ მონაცემთა ბაზებზე წვდომის მომსახურებისთვის
ELSEVIER-ში.
4.6.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი;
სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია;
• სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ საანგარიშო პერიოდში
გამოქვეყნდა სტატიები უცხოურ და ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, ასევე სამეცნიერო
თეზისები როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოში ჩატარებულ საერთაშორისო ფორუმებში.
ჩატარდა სამეცნიერო სხდომები, საჯარო ლექციები, ეროვნული ახალგაზრდული კონფერენცია,
საერთაშორისო და ადგილორბივი სამეცნიერო კონფერენციები, ასევე ჩატარდა „მეცნიერ ქალთა და
გოგონათა საერთაშორისო დღისა“ და საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სკოლა-კონფერენცია
ბიომედიცინაში და გამოიცა რეფერირებადი ინგლისურენოვანი ჟურნალის „Radiobiology and
Radiation Safety“ (ISSN 2667-9787) მეხუთე ტომის მეექვსე ნომერი;
• სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ საანგარიშო
პერიოდში ჩატარდა სამენციერო სემინარები, კონფერენციები, საერთაშორისო გამოფენა. გაიმართა
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნების, მათ შორის „ქალის სტატუსი
საქართველოში XII-XVIII სს“ წიგნის პრეზენტაცია. მიმდინარეობდა ქართველოლოგია,
აღმოსავლეთმცოდნეობა,
არმენოლოგია
კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური
და
წყაროთმცოდნეობითი კვლევები, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ისტორიული
დოკუმენტების
მომზადება,
ტექსტების
გადმოწერა,
რედაქტირება
და
სხვა
ტიპის
წყაროთმცოდნეობითი კვლევების ჩატარება, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული
დაუმუშავებელი არქივების დამუშავება, ძველი სტანდარტების მიხედვით დამუშავებული
არქივების თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გადამუშავება, ფონდების სისტემატიზაცია კატალოგიზაცია, ახალი ფონდებით შევსება, ბიბლიოგრაფიის, ტერმინოლოგიისა და საცნობარო
ლიტერატურის დამუშავება, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ხელნაწერი წიგნების
მინიატიურათა სამეცნიერო შესწავლა, წიგნის ხელოვნებასთან დაკავშირებული საკითხების
სამეცნიერო კვლევა, ხელოვნებათმცოდნეობითი საცნობარო კატალოგების მომზადება, ხელნაწერთა
ეროვნულ ცენტრში დაცული ხელნაწერების, საარქივო მასალის, ისტორიული დოკუმენტების,
საბიბლიოთეკო წიგნების დაცვის მიზნით მათი დიგიტალური ვერსიების დამზადება, ასევე, მათი
დაცვის და შენახვის მიზნით საკონსერვაციო და სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელება,
ფონდების და ფონდსაცავების მონიტორინგი;
216
• სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტის მეცნიერების მიერ გამოქვეყნებულ იქნა სამეცნიერო სტატიები იმპაქტ ფაქტორიან
ჟურნალები, მომზადებულ იქნა თეზისები საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციებისთვის.
ასევე, საანგარიშგებო პერიოდში ინსტიტუტში ჩატარდა საზაფხულო სკოლა ბიოლოგიისა და
მომიჯნავე მიმართულებების სტუდენტებისთვის;
• სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის
თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნებულ იქნა სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებში, შეტყობინებები
სამეცნიერო სიახლებში და ასტროცირკულარებში, აბსტრაქტები კოფერენციების მასალებში და
გამოქვეყნდა მონაცემთა კრებულებები. ჩატარდა საერთო სემინარები, კონფერენციები და ლექციასემინარები. ჩატარდა მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება, ასევე, პრაქტიკული ასტრონომიის სასწავლო კურსი ასტრონომიის, ასტროფიზიკისა და
ფიზიკის შესაბამისი პროფილის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის
სტუდენტებისთვის, ასტრონომიის მასწავლებელთა მომზადების რიგით მეორე კურსი. საექსკურსიო
საქმიანობის ფარგლებში ობსერვატორიამ მიიღო - 10.6 ათასი ვიზიტორი.
4.6.3 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32
05 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
•
საანგარიშო პერიოდში გაიმართა სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
განყოფილებების, კომისიის, საბჭოსა და პრეზიდიუმის, ასევე თემატური სხდომები.
4.6.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
•
•
პროგრამის „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა“ ფარგლებში დაფინანსდა სსიპ – ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ – საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და სსიპ –
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში შემავალი დამოუკიდებელ
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის 43 პროექტი;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი
ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების მიზნით დაფინანსებული იქნა 4
უმაღლესი საგანამანთლებლო დაწესებულების 31 პროექტი, მათ შორის: სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - 14, სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის - 12,
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის - 3 და სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსტიეტის - 2 პროექტი;
217
•
ქვეპროგრამის „კვლევების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა“ ფარგლებში მიმდინარეობდა „ღია
მეცნიერების" პოლიტიკის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები;
4.6.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
•
საქართველოში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციის, ქვეყნის
სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენის, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა
მიღწევების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს მასშტაბით
ჩატარებულია მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ღონისძიებები, კონფერენციები,
მასტერკლასები, კვირეულები და ფესტივალები.
4.7 განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
საგანმანთლებლო რესურსცენტრები;
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
ა(ა)იპ - აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა
სსიპ - საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრი
•
•
•
•
მიმდინარეობდა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და
კონტროლი;
საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილ იქნა განათლების მიღების თანაბარი
შესაძლებლობებით;
საერთაშორისო სივრცეში ქვეყნის ცნობადობის ამაღლების, მისი საერთაშორისო პოპულარიზაციის,
ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით
გადახდილი იქნა 6 საერთაშორისო ორგანიზაციაში/პროგრამაში საწევრო გადასახადი (სამხრეთ
კავკასიაში ევროპის საჯარო სამართლის ორგანიზაცია (EPLO), ევროპაში ისტორიის სწავლების
ობსერვატორია, Horizon Europe - საქართველოს ასოცირების საწევრო გადასახადი, გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისია (UNECE), CERN-ის სასწავლო-საგანმანათლებლო კოლაბორაცია IPPOG,
ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული რეესტრი (EQAR));
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში უმაღლესი განათლების
მიმართულებით გაიმართა, აკრედიტაციის 60 და ავტორიზაციის საბჭოს 16 სხდომა;
218
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ინდივიდუალური შეფასება გაიარა და აკრედიტაცია მიენიჭა სხვადასხვა უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ 80 უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას,
ასევე 95 კლასტერში დაჯგუფებულ 322 საგანმანათლებლო პროგრამას;
ჩატარდა პროფესიული განათლების ავტორიზაციის საბჭოს 34 და მომზადება-გადამზადების
პროგრამების უფლების მინიჭების საბჭოს 15 სხდომა;
დასრულდა
ავტორიზაცია/რეავტორიზაციის/პროფესიული
პროგრამების
განხორციელების
უფლების მინიჭების 151 ადმინისტრაციული წარმოება, მათ შორის: ავტორიზაცია/რეავტორიზაცია
გაიარა 30-მა კოლეჯმა, ხოლო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების
უფლებამოსილება მოიპოვა 64-მა საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო და 2-მა უმაღლესმა
საგანმანათლებლო დაწესებულებამ;
ჩატარდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 40 სხდომა,
განხილულ იქნა 322 საკითხი; ჩატარდა სააპელაციო საბჭოს 1 სხდომა, განხილულ იქნა 1 საკითხი;
დასრულდა ადმინისტრაციული წარმოებები: საჯარო სკოლის ავტორიზაცია - 113, კერძო სკოლის
ავტორიზაცია - 9; ავტორიზაციის პირობების შემოწმება (არაგეგმიური მონიტორინგი) – 14;
ავტორიზაციის პირობების შემოწმება (გეგმიური მონიტორინგი) – 36; ფართის ცვლილება - 8; კვოტის
გაზრდა - 10; პროგრამის დამატება - 1; სკოლის მიერ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს მხრიდან განსაზღვრული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ცენტრის
ინფორმირება - 124;
საანგარიშო პერიოდში სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაცია
მიეწოდა 37 212 დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება/ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით;
უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე მიღებულ იქნა 25 734 გადაწყვეტილება;
მომზადდა ცნობა 1 194 უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის შესახებ;
საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების საკითხის
თაობაზე მიღებულ იქნა 4 710 გადაწყვეტილება; ლიცენზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში ჩარიცხული პირების მიერ მიღებული უმაღლესი განათლების სახელმწიფო
აღიარების საკითხის თაობაზე მიღებულ იქნა 12 გადაწყვეტილება; საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების - დევნილების მიერ მიღებული
განათლების აღიარების საკითხის თაობაზე მიღებულ იქნა 30 გადაწყვეტილება; ლიკვიდირებულ ან
საგანმანათლებლო საქმიანობა შეწყვეტილ დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარების
საკითხის თაობაზე მიღებულ იქნა 381 გადაწყვეტილება; მომზადდა უმაღლესი განათლების და
პროფესიული განათლების აღიარების დამადასტურებელი 75 დიპლომი.
ერთიანი ეროვნული/სამაგისტრო გამოცდების გარეშე სწავლების უფლება მიენიჭა 21 055 სტუდენტს;
ენობრივი სისწორის თვალსაზრისით, ცენტრის მიერ დამუშავებული იქნა 143 მკაცრი აღრიცხვის
დოკუმენტის პროექტი;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისა და კომპანია Microsoft-ის თანამშრომლობის
ფარგლებში, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ასევე, მის
მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და საჯარო
სკოლები სრულად იყვნენ უზრუნველყოფილი Microsoft 365-ის სერვისებით;
2 086 საჯარო სკოლა და 60 საგანმანათლებლო რესურსცენტრი უზრუნველყოფილი იყო 241 IT
სპეციალისტის მომსახურებით;
განათლების სისტემაში სტატისტიკური მონაცემების ხელმისაწვდომობის და მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის ხელშეწყობისათვის მოქმედებდა მონაცემთა
ანგარიშგებისა
და
ვიზუალიზაციის
სისტემა
QlickSense,
რაც
უზრუნველყოფდა
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების
სრული,
პროფესიული
მომზადება/გადამზადების
პროგრამების ანალიტიკურ მონაცემების, ასევე უმაღლესი განათლების საგრანტო დაფინანსების
შესახებ მონაცემების წაროებას;
219
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
განათლების სისტემაში ანალიტიკური კომპონენტის გაძლიერების მიზნით გრძელდებოდა მუშაობა
სივრცითი ანალიზის კომპლექსურ ინსტრუმენტებზე და განათლების სისტემის ერთიანი
გეოსაინფორმაციო სისტემის (GIS) განვითარებაზე, სკოლების რუკებზე დატანის (mapping)
ამოცანებზე და თემატური ვებ-რუკების შექმნაზე.
განახლდა https://educationingeorgia.ge/ ვებ-პორტალი, რომელიც აღიჭურვა უმაღლესი სასწავლო
დაწესებულებების ონლაინ რუკებით, ჩატარდა თბილისის უბნებს შორის სასწავლო მიზნით
მოსწავლეთა მგზავრობის (მიგრაციის) ანალიზი და შემუშავდა შესაბამისი რუკები;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ უზრუნველყო მე-12 კლასში შემავალი საგნების
- ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამის/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის
გამოცდების ცენტრალიზებული ჩატარება ელექტრონული ფორმით. ასევე, განხორციელდა
საგამოცდო ტესტების მუდლის სისტემაში ასახვა;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ უზრუნველყო პირველკლასელთა
რეგისტრაციის პროცესში საჯარო სკოლების მიერ შენობების მიხედვით ლიმიტების განსაზღვრისა
და დაინტერესებული პირების მიერ აღნიშნული შენობების მიხედვით მოსწავლეების რეგისტრაციის
პროცესი, ამასთან, კოორდინაცია და კონტროლი გაუწია პირველკლასელთა რეგისტრაციის ოთხივე
ეტაპს;
ზოგადი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში (eSchool) ასახული იქნა ავტორიზაციის
საბჭოს 62 გადაწყვეტილება, მათ შორის, 55 საჯარო, ხოლო 7 კერძო სკოლის;
მართვის სისტემაში ასახული იქნა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 411
გადაწყვეტილება და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 19
გადაწყვეტილება;
დამუშავდა და უმაღლესი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში აისახა ინფორმაცია 61
200-ზე მეტი პირისათვის სხვადასხვა მეთოდით სწავლის უფლების მინიჭების თაობაზე;
2024-2025 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ფარგლებში, სპეციალური ანკეტაკითხვარის მეშვეობით, მართვის სისტემამ დაადასტურა 52 უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების 1 800-ზე მეტი პროგრამა;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ უზრუნველყო მობილობის პროცესების
ადმინისტრირება და მობილობის ელექტრონული პორტალის მომსახურებით ისარგებლა 8 630
მობილობის მსურველმა სტუდენტმა, მობილობით გადასვლის უფლება მოიპოვა 7 120 სტუდენტმა,
ხოლო ჩარიცხვის შესახებ დასკვნა გაიცა 6 197 სტუდენტზე;
2025 წლის, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მეშვეობით მიღების გამოცხადებისათვის დამუშავდა 61
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების, 832 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის
შესახებ ინფორმაცია, საერთო სამაგისტრო გამოცდების მეშვეობით მაგისტრანტობის კანდიდატთა
მიღების მიზნით დამუშავდა და დადასტურდა 48 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების,
529 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაცია, ხოლო მასწავლებლის
მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების მიზნით,
გადამოწმდა და დადასტურდა 18 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლის
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების 144 მოდულის შესახებ ინფორმაცია;
„ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის გაცემის წესის თანახმად, იმ
საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, რომელშიც
ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, სრული ზოგადი
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემის მიზნით, სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოსა და სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას შორის აეწყო
შესაბამისი სერვისი. ამ დროისათვის ინტეგრირებული პროგრამების კურსდამთავრებულებზე
გაცემულია 49 სრული ზოგადი განათლების დოკუმენტი - ატესტატი;
220
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2025
წლის პირველ სექტემბრამდე („ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის (N798-IIმს-XI, 26/06/2025) მე-2 მუხლის შესაბამისად 2025
წლის 01 სექტემბრიდან ლიკვიდირდა) მომზადებული იქნა საჯაროს სკოლების, პროფესიული
სასწავლებლებისა
და
საგანმანათლებლო
რესურსცენტის
საპროექტო/სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია. ამასთან, მიმდინარე პროექტებზე ხორციელდებოდა საზედამხედველო და
სამშენებლო მონიტორინგის ღონისძიებები;
სსიპ - საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრის მიერ დასრულდა ქართულ ენაში
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (ე.წ. 1+4 პროგრამა) ეფექტიანობის შეფასება (კვლევაში
მონაწილოებდა 140 სამიზნე სკოლის 2 000 მოსწავლე და მათი მშობლები, ქართულის, როგორც მეორე
ენის 140 მასწავლებელი და 140 დირექტორი. ასევე დამატებით კვლევაში მონაწილეობა მიიღო
სამიზნე სკოლების მეთორმეტე კლასის 1 400-მა მოსწავლემ (ქართული ენისადმი
დამოკიდებულებების და ფორმალური განათლების შემდგომ საფეხურებზე სწავლის მოტივაციის
შესაფასებლად);
ჩატარდა მათემატიკისა და საბუნებიმეტყველო საგნების სწავლა-სწავლების კვლევა - TIMSS – 2023 ის ფარგლებში და მომზადდა ნაციონალური ანგარიშის ,,TIMSS 2023-ის გაკვეთილების“ 4
სერია/თემატური ანგარიში;
PISA-2025 ძირითადი კვლევა ჩატარადა 265 სკოლაში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 6 866 - მა
მოსწავლემ, 6 700-ზე მეტმა მშობელმა, 265-მდე სკოლის დირექტორმა და 1 350-მდე მასწავლებელმა;
PIRLS-2026 საპილოტე კვლევა ჩატარდა 27 სკოლაში საქართველოს მაშტაბით (10 სკოლა თბილისში,
17 სკოლა რეგიონებში), მასში მონაწილეობდა 1 034 მოსწავლე და მათი მშობელი, 50 მასწავლებელი
და 27 დირექტორი;
კვლევაში „ევროსტუდენტი IX“ მონაწილეობდა 40-ზე მეტი საჯარო და კერძო უმაღლესი
დაწესებულების 4 800-ზე მეტი სტუდენტი და დასრულებული იქნა მონაცემთა შეგროვების ეტაპი;
ჩატარდა სამაგიდე კვლევა „საქართველოს მეცნიერების პოლიტიკის შესახებ“ და მომზადდა ანგარიში
,,მეცნიერების პოლიტიკა საერთაშორისო კონტექსტში“;
კვლევის „სამოქალაქო განათლების საერთაშორისო კვლევა - ICCS-2027“ ფარგლებში
საგანმანათლებლო კვლევების საერთაშორისო ასოციაციის შერჩევის ჯგუფთან თანამშრომლობით
2025 წლის მომზადდა საპილოტე კვლევის შერჩევის პირველადი ვერსია, როგორც მე-8, ასევე მე-11
კლასებისათვის, დაიწყო საპილოტე კვლევის ინსტრუმენტების თარგმანი;
კვლევის „კომპიუტერული და ინფორმაციული წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა - ICILS -2027“
ფარგლებში საგანმანათლებლო კვლევების საერთაშორისო ასოციაციის შერჩევის ჯგუფთან
თანამშრომლობით მომზადდა საპილოტე კვლევის შერჩევის პირველადი ვერსია, დაიწყო კვლევის
ჩარჩოს და შეფასების ინსტრუმენტების განხილვა;
სკოლების მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ელექტრონული სივრცე და შესაბამისი
პროგრამული
უზრუნველყოფა
სკოლების
მხარდამჭერი
პლატფორმისათვის
(იხ.
https://test.ncer.gov.ge/#/). შეიქმნა ახალ, საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებში გამოყენებული
დავალებების მსგავსი ტესტური დავალებები, მომზადდა ვიდეო და ტექსტური ინსტრუქციები
მომხმარებლებისათვის, ჩატარდა სისტემის პილოტირება - საქართველოს ყველა სკოლამ მიიღო
წვდომა პლატფორმაზე, შესაბამისი მხარდაჭერის სერვისით, ასევე შემუშავდა სპეციალური
ელექტრონული პლატფორმა „სიო“. გაიმართა ტესტების/დავალებების შეყვანის კომპონენტი,
ფორმირებულია მოსწავლის და მასწავლებლის პირადი ანგარიშების ინტერფეისი.
პროგრამის „საქართველოს ადამიანური კაპიტალის“ მიზნების (Human Capital Program) (N2.1.1,
N2.1.2, N2.1.6, (განათლება)) მისაღწევად:
შეირჩა 109 საჯარო სკოლა, რომლებიც საანგარიო პერიოდში ჩაერთნენ ავტორიზაციის პროცესში;
221
•
შემუშავდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის გზამკვლევი და
საჯაროდ გამოქვეყნდა ცენტრის ვებგვერდზე;
2024 წელს ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობების
გაძლიერების მიზნით ჩატარდა ტრენინგი ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის თემატიკაზე;
დამტკიცდა 2025 წლის გეგმიური მონიტორინგი;
განხორციელდა 6 შეხვედრა იმ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, რომლეთაც უწევს
გეგმიური მონიტორინგი 2025 წელს;
დამტკიცდა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებლის 2025 წლის 30 სექტემბრის № 1248142 ბრძანება „ადრეული
აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების
სახით მოქმედი იურიდიული პირების ავტორიზაციის გავლის ადმინისტრაციული წარმოებების
2026 წლის წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ";
ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
დაწესებულების (ბაღების) მიერ ავტორიზაციის განაცხადების შევსებასთან დაკავშირებით
კონსულტაციების ჩასატარებლად აყვანილი იქნა 8 კონსულტანტი;
კვების დარგში აყვანილი იქნა 3 ექსპერტი;
ჩატარდა 4 ტრენინგი ექსპერტთა კორპუსის ახალ წევრებთან;
შემოტანილი იქნა 120 ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის განაცხადი და მიმდინარეობდა წარმოება;
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
მიერ შერჩეულმა კონსულტანტებმა 2025 წლის ადმინისტრაციული წარმოებების გეგმით
გათვალისწინებულ ყველა დაწესებულების სტატუსის მაძიებელს (125) ინდივიდუალური
კონსულტაციები გაუწიეს: ავტორიზაციის განაცხადის შევსებასა და 2025 წელს თვითშეფასების
ფორმის შეცვლილ ვერსიასთან დაკავშირებით. ასევეე, ქსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტის
გაანალიზების, შეუსაბამობების იდენტიფიცირების, არგუმენტირებული პოზიციის წარდგენის
არსის, ფორმისა და მიზნობრიობის შესახებ;
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ავტორიზაციის საბჭოს
შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის, ჩატარებულ იქნა ერთი ტრენინგი;
დამტკიცდა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს ახალი შემადგენლობა;
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის
საბჭომ განიხილა 104 დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის ავტორიზაციის საკითხი. 103
მათგანს (102 - საჯარო და 1 - კერძო ბაღი) მიენიჭა ავტორიზაცია, ხოლო ერთ დაწესებულების
სტატუსის მაძიებელს უარი ეთქვა ავტორიზაციაზე;
2026-2029 წლების ავტორიზაციის განრიგით გათვალისწინებულ ადრეული აღზრდისა და
განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებს (ბაღებს)
ჩაუტარდათ ტრენინგები სანიტარია-ჰიგიენის, კვების და კურიკულუმის მიმართულებით (II და
IV სტანდარტი);
პროგრამის „საქართველოს ადამიანური კაპიტალის“ მიზნების (Human Capital Program) (N1.1.1,
N1.1.2) მიზნის მისაღწევად ა(ა)იპ - საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრმა:
შემუშავდა დაფინანსების ახალი მოდელის სამუშაო ვარიანტი (პილოტირებისთვის შეირჩა 50
სკოლა), რომელიც განსახილველად წარედგინა განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
სამინისტროს, ასევე მსოფლიო ბანკს. შემუშავდა მასწავლებლის, ასევე სკოლის ადმინისტრაციის
ხელფასის გამოთვლის ახლებური მექანიზმი; შეიქმნა სკოლის კომუნალური ხარჯების, მოვლაშენახვისა და განვითარების ფონდების გამოთვლის სქემა; განისაზღვრა დაფინანსების ახალი
მოდელის პილოტირებისათვის სკოლების შერჩევის პრინციპები და კრიტერიუმები.
222
ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევის ფარგლებში მომზადდა კვლევის კონცეფცია და
დიზაინი, გაკეთდა შერჩევა რაოდენობრივი კვლევისთვის (სამიზნე ჯგუფი 14-28 წლის
ახალგაზრდები), შეიქმნა თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის ინსტრუმენტი და შეგროვდა
3 700-ზე მეტი მონაცემი, ასევე შეგროვდა თვისებრივი მონაცემები ძირითადი სამიზნე
ჯგუფებიდან.
4.8 ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა;
•
•
•
•
•
უზრუნველყოფილი იქნა სსიპ - ქალაქ თბილისის №64 საჯარო სკოლაში სენსორული (სმენა)
დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის, სსიპ - ქალაქ თბილისის №166 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ
თბილისის №72 საჯარო სკოლაში, სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის №41
საჯარო სკოლაში, სსიპ - თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში, სსიპ - ქალაქ ბათუმის №13 საჯარო
სკოლაში, სსიპ - დიმიტრი უზნაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №22 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ
თბილისის №61 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის №55 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ
თბილისის №132 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №17 საჯარო სკოლასა და სსიპ - ქალაქ
რუსთავის №21 საჯარო სკოლაში აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეებისათვის
ინტეგრირებული კლასების ფუნქციონირება. ასევე, მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ
საავადმყოფოში ქრონიკული დაავადების მქონე ჰოსპიტალიზირებული ბავშვებისათვის და ა(ა)იპ ბავშვთა ჰოსპისის „ციცინათელების ქვეყანა“ ბენეფიციარებისათვის საგანმანათლებლო სერვისის
მიწოდება;
განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობის მიმართულებით ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე
ბავშვების განათლების და სოციალიზაციის უზრუნველყოფისთვის ხორციელდება სპეციალური
საგანმანათლებლო სერვისი - „ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამა“, რომლის
ბენეფიციარები არიან ქვეყანაში არსებული სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოსთან არსებულ მიუსაფარი ბავშვების 4 დღის
ცენტრში მყოფი ბავშვები (ქ. თბილისი, ქ. ქუთაისი, ქ. რუსთავი). პროგრამაში საანგარიშო
პერიოდისთვის ჩართული იყო 107 ბავშვი.
2025 წელს, სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის მიმართულებით, მოწყვლადი ჯგუფების (ბოშები,
მესხები, შშმ და სსსმ მოსწავლეები) საქართველოს 11 მუნიციპალიტეტის 20 საჯარო სკოლაში
განხორციელდა სხვადასხვა პროექტი, რომელშიც ჩართული იყო 400-მდე მოსწავლე/მონაწილე (220მდე ბენეფიციარი და 180-მდე მოხალისე);
დაიწყო სამი გზამკვლევის შემუშავება: „დამატებითი მხარდაჭერის საჭიროების მქონე
ბავშვებისათვის განმავითარებელი აქტივობების კრებული“, „დასწავლის სირთულეების მართვა“ და
„ალტერნატიული კომუნიკაცია და მარტივი ენა“, რომლებიც სკოლამდელი და ზოგადი განათლების
სისტემაში ჩართული პედაგოგების, სპეციალისტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის და
მიზნად ისახავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან სწავლა სწავლების
პროცესის გაუმჯობესებას.
სპეციალურ საგანმანთლებლო 7 დაწესებულებაში იმყოფებოდა და ინდივიდუალური საჭიროებების,
ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სრული სახელმწიფო მომსახურებით
უზრუნველყოფილი იქნა 470 ბენეფიციარი. მათ შორის პანსიონში მყოფი 58 ბენეფიციარი დამატებით
223
•
•
•
•
•
უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სადღეღამისო მომსახურებით. ასევე, ჩატარდა 6 კვირიანი
საზაფხულო სკოლა.
ქვეპროგრამის „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების
ხელშეწყობა“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში საჯარო სკოლებს გამოეყოთ დამატებითი
დაფინანსება 16 000.0 - მდე სსსმ მოსწავლის სწავლებისა და სპეციალური მასწავლებლის შრომის
ანაზღაურების მიზნით და ამ მიზნით მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 75.6 მლნ ლარი;
ქვეპროგრამის „ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის“ ფარგლებში ტრენინგ-მოდულები:
„ბავშვის განვითარება და განვითარების დარღვევები“, „კლასის მართვა“, „ქცევის მართვა საკლასო
ოთახში“, „ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა“ გაიარა 264- მა საგნის მასწავლებელმა, “სპეციალური
მასწავლებლის განვითარების შესავალი კურსი“ გაიარა 123-მა სპეციალურმა მასწავლებელმა.
ჟესტური ენის კურსი (I, II, III დონე) გაიარა 11-მა პირმა. ასევე სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალური
ასისტენტის მომზადება გაიარა - 1 040-მა ინდივიდუალურმა ასისტენტმა. ტრენინგ-მოდული
„ადრეული ინკლუზიური განათლების’’ გაიარა 216-მა აღმზრდელ-პედაგოგმა. განხორციელდა
,,რეგიონული სასწავლო ტური“, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რაიონის 60 სპეციალური
მასწავლებელი წარმატებით დაესწრო. ,,უსინათლო მოსწავლის სწავლის მეთოდები და
სტრატეგიები“ გაიარა - 15-მა მასწავლებელმა, ხოლო „მცირემხედველ მოსწავლეთა სწავლება და
სწავლების სტრატეგიები“ გაიარა 17-მა მასწავლებელმა; ტრენინგ-მოდული ,,პრატიკოსი
სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული მხადაჭერა“ გაიარა 201-მა პრაქტიკოსმა სპეციალურმა
მასწავლებელმა. მშობელთა, მასწავლებელთა, ადრეული განათლების სპეციალისტთა და სხვა
დაინტერესებული პირების ინკლუზიური განათლებაში ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდა
3 ვებინარი: „მოსწავლის საკომუნიკაციო და ენობრივი უნარების განვითარების ხელშეწყობა“, ,სსსმ
მოსწავლის ინდივიდუალური ასისტენტის როლი ინკლუზიურ განათლებაში“, ,,სსსმ მოსწავლის
ინტერვენციის გეგმის შემუშავება და ეფექტური გამოყენება“. აფხაზეთის ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე მცხოვრებ საგნის მასწავლებლებისთვის ჩატარდა ინკლუზიური განათლების
საკითხებზე ტრენინგები, მონაწილეობა მიიღო 28 მასწავლებელმა. ინკლუზიური განათლების
დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს მაღალმთიან და
ბარის შორეული სოფლების
სკოლებში პროგრამის ფარგლებში მიევლინა 4 სპეციალური კონსულტანტ-მასწავლებელი.
განხორციელდა სოციალურ მუშაკთა სასერტიფიკატო პროგრამა, რომელიც წარმატებით დაასრულა
28 მაძიებელმა სოციალურმა მუშაკმა. 2025 წელს სოციალური მუშაობის სერტიფიცირების
პროგრამის ფარგლებში მეორე ნაკადის 16-მა სოციალური მუშაკმა წარმატებით დაასრულა
პროგრამის პირველი ეტაპი;
პროგრამის „ფსიქოსოციალური მომსახურების და ინკლუზიური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა“
ფარგლებში სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური
მომსახურების ცენტრები, რომლებიც წარმოდგენილია 13 ლოკაციაზე (თბილისი - 2, თელავი,
გურჯაანი, საგარეჯო, რუსთავი, გორი, ქუთაისი, ოზურგეთი, ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი, ახალციხე),
ფსიქოსოციალურ მომსახურებას სთავაზობდა საგანმანათლებლო დაწესებულების ქცევითი და
ემოციური სირთულეების მქონე მოსწავლეებს, ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის 3
პროფესიული ზედამხედველი (ფსიქოლოგიური მუშაობის მიმართულებით) და 56 ფსიქოლოგი
უზრუნველყოფდა ფსიქოლოგიური მომსახურების მიწოდებას, ხოლო, 2 ბავშვთა და მოზარდთა
ფსიქიატრი მომსახურებას უწევდა საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეებსა და მათთან
დაკავშირებულ სუბიექტებს;
ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის 6 პროფესიული ზედამხედველი (სოციალური მუშაობის
მიმართულებით) და 104 სოციალური მუშაკი, სოციალურ მუშაობას ახორციელებდა, საქართველოს
მასშტაბით, 91 საჯარო სკოლაში;
ცენტრში დაფიქსირდა ახალი 6 188 შემთხვევა. აქედან, 4 960 გადმომისამართდა შიდა რეფერირების
მექანიზმით მანდატურის მიერ, ხოლო 1 228 შემთხვევაში მომსახურების მიმღებმა და/ან მისმა
224
•
•
•
•
•
•
•
•
•
კანონიერმა წარმომადგენელმა თვითდინებით მიმართა ცენტრს, ან მოსწავლე გადმომისამართდა
სხვა უწყების/სუბიექტის მიერ, ან ცენტრის სპეციალისტის მიერ აღმოჩენილი იქნა შემთხვევა;
ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის თანამშრომლები, საქართველოს განათლების,
მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიერ წარმოებულ შემთხვევებში, დაესწრნენ მოსწავლეებთან გასაუბრების/გამოკითხვის 42 პროცესს;
სოციალური მუშაობის ფარგლებში, საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, შემეცნებით, სპორტულ,
სადისკუსიო და საინტერვენციო აქტივობებში ჩაერთო 10 541 მასწავლებელი, 1 327 დირექციის/ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, 141 795 - მოსწავლე და 27 630 - მშობელი/კანონიერი
წარმომადგენელი;
ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი საინიციატივო კამპანიით ჩართული იყო უკრაინაში
მიმდინარე ომთან დაკავშირებით და ცენტრი ფსიქოსოციალურ მომსახურებას და საკონსულტაციო
სერვისს სთავაზობდა მიმდინარე ომით დაზარალებულ ადამიანებს;
ფსიქოსოციალური მომსახურების მიწოდების მიზნით, სხვადასხვა ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაში განხორციელდა 2 933 ვიზიტი, ხოლო ბენეფიციარების ოჯახში სოციალური
მუშაკების მიერ განხორციელდა 3 839 ვიზიტი;
ინკლუზიური და სპეციალური განათლების მხარდამჭერ ცენტრში შემოვიდა სულ 4 088 მომართვა
ფსიქოსაგანმანათლებლო შეფასებისა და კონსულტირების, მათ შორის, სპეციალიზებული
საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის თაობაზე. შემოსული მომართვებიდან 3 862 წერილი
ეხებოდა პირის/მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასება/გადაფასებას,
ხოლო 226 მომართვა - სპეციალიზებული საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას ქცევის,
მხედველობის, სმენის, კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების მიმართულებით. ამასთანავე, ცენტრის
შიდა გადამისამართების ფარგლებში განხორციელდა 143 მომართვა ქცევის, კომუნიკაციის, ენისა და
მეტყველების, სმენისა და მხედველობის სირთულეების მიმართულებით;
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა და მომართვის სუბიექტთან გაიგზავნა 3 908 შეფასების დასკვნა,
აქედან, 198 დასკვნა მომზადდა სპეციალიზებული საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში;
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის პერიოდში, ინკლუზიური და
სპეციალური განათლების მხარდამჭერი სპეციალისტის მომსახურება გაეწია 360 აპლიკანტს. აქედან,
270 აპლიკანტს დაუდასტურდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება და პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გაეცათ შესაბამისი რეკომენდაციები;
ინკლუზიური და სპეციალური განათლების მხარდამჭერი სპეციალისტების მიერ ჩატარდა 13
ონლაინ ვებინარი სკოლის წარმომადგენლებისა და მშობლებისათვის. მათ შორის, 5 ვებინარი თემაზე
„პირველკლასელების ეფექტიანი ტრანზიცია სკოლაში“, ხოლო 8 ვებინარი შემდეგ თემებზე:
„ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა“, „მხედველობის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა
მხარდაჭერა“, „სმენის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა მხარდაჭერა“, „აუტისტური სპექტრის მქონე
მოსწავლეთა მხარდაჭერა“, „მშობლებთან კომუნიკაცია“, „მოსწავლეების მულტიდისციპლინური
მხარდაჭერა“, „ქცევის სირთულეების მქონე მოსწავლეთა მხარდაჭერა”, “კომუნიკაციის ენისა და
მეტყველების დარღვევის მქონე მოსწავლეთა მხარდაჭერა”. ვებინარებს სულ დაესწრო 5 000-მდე
სკოლის წარმომადგენელი და მშობლები/კანონიერი წარმომადგენელი.
ფსიქოსოციალური მომსახურების ბაზაზე ფუნქციონირებდა 24 საათიანი ცხელი ხაზი, რომელზეც
საანგარიშო პერიოდში შემოვიდა 485 შეტყობინება და ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის
საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მიზნით, ფუნქციონირებდა ონლაინ საკონსულტაციო ჩათი
(befriend.mes.gov.ge), რომელზეც საანგარიშო პერიოდში შემოვიდა 56 შეტყობინება. ასევე,
ინკლუზიური და სპეციალური განათლების მხარდამჭერ ცენტრში არსებული ცხელი ხაზის
საშუალებით რეაგირება განხორიელდა 1 600-ზე მეტ ზარზე და დაინტერესებულ პირებს გაეწიათ
შესაბამისი კონსულტირება;
225
4.9 სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 33 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
•
•
•
სახელოვნებო უმაღლესი სასწავლებლების მიერ გაფორმებული იქნა ურთიერთანამშრომლობის
მემორანდუმები. სასწავლებლების სტუდენტების მიერ სხვადასხვა თეატრის სცენაზე დაიდგა 7
სპექტაკლი და ჩატარდა 9 სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენება, 12 საკონკურსო და სადიპლომი
სპექტაკლი. ჩატარდა 2 მასტერკლასი, გაიმართა სამუშაო შეხვედრები, სასწავლებლებმა
მონაწილეობა მიიღეს 10-მდე მუსიკის, საგუნდო-საორკესტრო, ანიმაციის სხვადასხვა
ფესტივალში, კონფერენციასა და დეფილეში. კონსერვატორიის მიერ განხორციელდა
სტუდენტების მონაწილეობით 130-მდე კონცერტი. სტუდენტებმა საპრიზო ადგილები დაიკავეს
მოკლემეტრაჟიანი ფილმებისა და სტუდენტური ფილმების კატეგორიაში. Erasmus+ გაცვლითი
პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობდა 40-მდე სტუდენტი, მიმდინარეობდა აკადემიური
პერსონალის მობილობა. სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს დიზაინის
საერთაშორისო კვირეულში, არაერთი სპექტაკლის სამხატვრო გაფორმებაში და გამოფენებზე,
სადაც ადგილზე ქმნიდნენ ნამუშევრებს;
სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტებმა გამართეს სადიპლომო და პროგრამული სპექტაკლები, მათ შორის სადიპლომო
სპექტაკლის პრემიერა, ანტონ ჩეხოვის „ვოდევილების საღამო“ („იუბილე“, „ხელის თხოვნა“,
„დათვი“) ერთ მოქმედებად. სამაგისტრო სპექტაკლი „ჰელადოსი“. დაიდგა ინსცენირება ილია
ჭავჭავაძისა და ოთარ ჭილაძის ნაწარმოებების მიხედვით „გუშინ, რომელიც არ მთავრდება“;
შედგა სამაგისტრო სპექტაკლის პრემიერა - ჰაროლდ პინტერის „ფერფლი ფერფლადვე“, პრემიერა
- „დიდი გოდების მცირე ნაწილი“ - ერთ მოქმედებად. ასევე საკვალიფიკაციო სპექტაკლი,
სლავომირ მროჟეკის „ქვრივები“ ერთ მოქმედებად. საკურსო სპექტაკლის პრემიერა „დნმ“ (დენის
კელი), ერთ მოქმედებად. პრემიერა - „ჰაიდე“. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ
მაყურებელთა პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში დაიდგა საკურსო სპექტაკლი „უცნობები“.
სამაგისტრო სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენებები - „მეტამორფოზა“. სპექტაკლის პრემიერა მიხეილ ჯავახიშვილის „ჯაყოს ხიზნები“. სტუდენტთა სადიპლომო სპექტაკლის პრემიერა „ანტიქრისტა“ (ამელი ნოტომი). თეატრის რეჟისურის სპეციალობის სტუდენტის სპექტაკლის
პრემიერა - „გაფანტული გონების წიაღში“ - ერთ მოქმედებად. სამაგისტრო სპექტაკლი - „ტკბილი
ნოემბერი“. მსახიობის სპეციალობის სტუდენტთა საკურსო სპექტაკლი „უცნობები“.
არასამთავრობო ორგანიზაცია შშმპ „მედია პოზიტივის“ ორგანიზებით და სსიპ - საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით გაიმართა
საქართველოში პირველი არტ-ფესტივალი „პოზიტივი“, რომელიც სრულად დაეთმო
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შემოქმედებას. ღონისძიება მიზნად ისახავდა
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციას ხელოვნების მეშვეობით. პირველად საქართველოში უნივერსიტეტის სივრცე
ადაპტირებული იქნა უსინათლო და მხედველობის დარღვევის მქონე პირებისთვის.
უნივერსიტეტსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია შშმპ „მედია პოზიტივს“ შორის გაფორმდა
მემორანდუმი. მონაწილეობა იქნა მიღებული შემდეგ ფესტივალებსა და კონკურსებში:
„ახალგაზრდული ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალი“, „აკდენიზის უნივერსიტეტის მე17 საერთაშორისო ახალგაზრდული დასების თეატრალური ფესტივალი“, Annecy-ს
226
•
•
•
•
•
საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების ფესტივალი. უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა
გამართა თემატური მასტერკლასები სიღნაღის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის
ფარგლებში;
გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი ერევნის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან, პეკინის დრამის ცენტრალურ აკადემიასთან, თეატრის ლიდერთა
საერთაშორისო ასოციაციასა (IATL - International Association of Theatre Leaders) და
საშემსრულებლო ხელოვნების მულტიდისციპლინურ სივრცესთან (Teatrelli) დაა(ა)იპ
ორგანიზაცია „PONTE NUOVO”-სთან („ახალი ხიდი“);
Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, დრამის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ჩატარდა
თანამედროვე ცეკვის მასტერკლასები; უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამსახურის
წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში Erasmus+-ის ეროვნული ოფისის მიერ
გამართულ დისემინაციის ღონისძიებაში;
განხორციელდა სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის, თეატრის რეჟისურის სპეციალობის სტუდენტების
სხვადასხვა სპექტაკლის პრემიერები; სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს მოკლემეტრაჟიანი
ფილმების IV საერთაშორისო ფესტივალში „ოქროს მტევანი“. ფესტივალის „პიჩების კონკურსის“
12 საუკეთესო ნამუშევარს შორის შეირჩა კინო-ტელე ფაკულტეტის სტუდენტთა პროექტებიც,
საუკეთესო სტუდენტური ფილმის კატეგორიაში გამარჯვებულია კინო-ტელე ფაკულტეტის
სტუდენტის ფილმი „განგსტერი“, უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მოიპოვეს I და III ადგილები;
სპორტული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალში - „ნიკე” - მონაწილეობა მიიღეს კინო-ტელე
ფაკულტეტის სტუდენტმა და პედაგოგებმა. ფესტივალის ერთ-ერთი გამარჯვებული გახდა კინოტელე ფაკულტეტის სტუდენტი, საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმში („თეთრი ბალახი“)
ამასთან აღნიშნულმა ფილმმა პალერმოში გამართული სპორტული ფილმების 45-ე
საერთაშორისო ფესტივალზე - Paladino d'Oro გადაეცა. MasterLab 2025-მა წარმოადგინა თბილისის
საერთაშორისო სცენოგრაფიის ბიენალეს საგანმანათლებლო პროგრამა „მასტერლაბის“
ყოველწლიური ნაწილი; UNESCO-ს მხარდაჭერით თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტში გაიმართა ხელოვნების მკვლევართა XVIII საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია - „ხელოვნება დროის კონტექსტში“. კონფერენციაში მონაწილეობდა 71 ქართველი
და უცხოელი მკვლევარი 16 უნივერსიტეტიდან/კვლევითი დაწესებულებიდან, მათ შორის 8
საქართველოს, ხოლო 8 უცხოური უნივერსიტეტის (გერმანია, რუმინეთი, ბულგარეთი,
თურქეთი, სომხეთი, ლატვია და სხვა);
თბილისის მე-18 საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალის „ამირანი“ კინოფესტივალმა
ინდუსტრიული პლატფორმა „ფიჩინგ ფორუმი“ დააარსა, რომლის ფარგლებშიც ახალბედა
კინემატოგრაფისტებისთვის
იმართება
ვორქშოფები
პირველი
ფილმის
პროექტის
განვითარებისათვის;
სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მიერ გაიმართა
კონცერტი, მათ შორის კონსერვატორიის აკადემიური გუნდის დირიჟორობის მიმართულების
კათედრის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საგუნდო მუსიკის კონცერტი. ასევე,
სავალდებულო ფორტეპიანოს მიმართულების სტუდენტთა ღია აკადემიური კონცერტი.
სასწავლებლის აკადემიურმა პერსონალმა და სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს ფესტივალებში:
„ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოები“, თბილისის საგუნდო მუსიკის მე-15 საერთაშორისო
ფესტივალი, სტამბულის 53-ე მუსიკის ფესტივალი „Tekfen philharmonic orchestra“ და სხვა;
სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს წინანდლის მე-9 მუსიკალური ფესტივალში, ელისო
ვირსალაძის სახელობის მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალში, თელავში; პარიზში MRF-ის
საგუნდო-საორკესტრო ფესტივალში, ანიმაციის საერთაშორისო ფესტივალში და სხვა;
227
•
•
•
•
•
•
•
სასწავლებელმა სამეცნიერო საქმიანობის კუთხით მოამზადა საკითხები და წარსდგა ისეთ
ადგილობივ და საერთაშორისო კონფერენციებზე, როგორიცაა თბილისის VI საერთაშორისო
მუსიკოლოგიური კონფერენცია „ცენტრისა და პერიფერიის ურთიერთმიმართებათა
მრავალფეროვნება მუსიკაში“, ქალაქ ზაგრების (ხორვატია) ბიენალეს ფარგლებში გამართულ
საერთაშორისო კონფერენციაზე თემატური სესიის „Ecocentrism in Music“ (ეკოცენტრიზმი
მუსიკაში) ფარგლებში;
Erasmus+ პროგრამის (KA171) კრედიტების საერთაშორისო მობილობის ICM ფარგლებში,
პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მობილობით მონაწილეობდა 17
სტუდენტი. კონსერვატორიაში Erasmus+ საერთაშორისო კრედიტ მობილობის ფარგლებში
მობილობას ახორციელებდა 1 სტუდენტი. საზღვარგარეთის ქვეყნებში მიმდინარეობდა 5
აკადემიური პერსონალის მობილობა, ხოლო კონსერვატორიას ესტუმრა 5 პირი;
Erasmus+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში
დაფინანსდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 8 სტუდენტის მობილობა პარტნიორ
უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებლებში ევროკავშირის მასშტაბით; დაფინანსდა
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პარტნიორი სასწავლებლებიდან 2 სტუდენტის
მობილობა; პერსონალის მობილობის ფარგლებში დაფინანსდა 2 აკადემიური და 1
ადმინისტრაციული მობილობა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიიდან პარტნიორ
სასწავლებლებში; დაფინანსდა 9 აკადემიური და 1 ადმინისტრაციული მობილობა პარტნიორი
სასწავლებლებიდან თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. აკადემიური მობილობის
ფარგლებში ჩატარდა 20-მდე მასტერკლასი. ჩატარდა ქართულ-ლატვიური საგუნდო მუსიკის
პროექტი ი. ვიტოლსის ლატვიის მუსიკის აკადემიასთან თანამშრომლობით;
ჩატარდა პიანისტ ჰანს-იურგ შტრუბის / Hans-Jürg Strub (Zurich University of the Arts)
მასტერკლასები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 12-მა სტუდენტმა;
სსიპ - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის პერსონალმა
მონაწილეობა მიიღო და მოამზადა მოხსენებები საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციაზე
წარსადგენად, მათ შორისაა - Medieval and Renaissance Music Conference (ნიუკასლის
უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი), Songs and Politics (ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი),
ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია „კულტურა და
ხელოვნება თანამედროვე კონტექსტში“, სულხან-საბა ორბელიანის გარდაცვალებიდან მე-300
წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია და სხვა. „თბილისის
ბაროკო ფესტივალის“ ფარგლებში გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია „მუსიკა ბაროკომდე და
ბაროკოს ექოპაში“;
ქ.ბუდაპეშტში (უნგრეთი) ჩატარდა „International Music Festival And Competetion on Budapest the
XXth Art Duo Music Festival“, სადაც სსიპ - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორიის სტუდენტებმა და აკადემიურმა პერსონალმა მოიპოვა გრან პრი, ორი პირველი
პრემია და საუკეთესო კონცერტმეისტერის პრიზი. სტუდენტმა მოიპოვა გრან პრი პლასიდო
დომინგოს მიერ დაარსებულ მომღერალთა საერთაშორისო კონკურსში „Operalia“
Mowv.masw.dodo diasamiZis klasi; ვოკალისტთა IV საერთაშორისო კონკურსის „OPERA CROWN“
პირველი პრემიის მფლობელი გახდა კონსერვატორიის 2 სტუდენტი;
სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში
პროგრამის Erasmus+ ფარგლებში განხორციელდა პერსონალის მობილობა საქართველოში
მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვანი სასწავლებლებიდან. ასევე, გამოცდილების გაზიარების მიზნით
იმართებოდა თემატური საგანმანათლებლო ღონისძიებები (სემინარები, ვორქშოფები, ლექციები);
პროგრამის Erasmus+ ფარგლებში, მობილობით ევროპის სხვადასხვა სასწავლებლებში
რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტიდან წარგზავნილია 5
სტუდენტი, არქიტექტურის ფაკულტეტის 2 სტუდენტი, კინოს მხატვრობის და ფერწერის
228
•
•
•
•
•
•
•
მიმართულებების 4 სტუდენტი იმყოფებოდა ბრატისლავას აკადემიაში, სადაც ჩატარდა სლოვაკი
და ქართველი პროფესორებისა და სტუდენტების ერთობლივი ვორქშოფები;
აკადემიის სტუდენტმა გაიმარჯვა საერთაშორისო კონკურსში „International Prize The New Great
Master is New York“; სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის 5 დოქტორანტმა მონაწილეობა მიიღეო
სლოვაკეთის, თსსა ერასმუს პარტნიორის, ბრატისლავას სახვითი ხელოვნებისა და დიზაინის
აკადემიის – Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD) პროფესორების - Rastislav Sedlacik,
Dominik Hlinka ვორქშოფ-ში, Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში;
აკადემიაში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „კავკასიური ტრადიციული
საცხოვრებელი სახლი“, საქართველოს ბანკის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში „არქიტექტორ
გიორგი ჩახავას სახელობის სტუდენტური სტიპენდია“ მონაწილეობა მიიღო არქიტექტურის
ფაკულტეტის 17 სტუდენტმა, გამოვლინდა ერთი გამარჯვებული;
სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის
სტუდენტები მონაწილეობას იღებენ არაერთი სპექტაკლის სამხატვრო გაფორმებაში, როგორიცაა:
მიხეილ თუმანიშვილის თეატრის სცენაზე საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპექტაკლის „შენ რომ მომკვდარიყავი“ - მხატვრობა, ილიაუნის
თეატრის სცენაზე, სპექტაკლების „ბრიყვთა ვახშამი“, „ფენკენ ჟული“, „სიცოცხლის ხელოვნება“ მხატვრობა, მიხეილ თუმანიშვილის თეატრის სცენაზე სპექტაკლის „მანდრაგორა“ - მხატვრობა;
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ორგანიზაცია „საქართველოს მხატვართა
კავშირთან“, მხატვრული კერამიკის საწარმოსთან, სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის კინომსახიობთა
პროფესიულ სახელმწიფო თეატრთან და ა(ა)იპ მესმა - კულტურის განვითარების ფონდთან;
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტმა ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი გააფორმა კვიპროსის ევროპულ უნივერსიტეტთან. 5 წლიანი ვადით გაფორმდა
ხელშეკრულება ფინეთის სატაკუნტას გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტთან, რომელიც
მიზნად ისახავს 4 სტუდენტისა და 2 პერსონალის გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას. ასევე,
განახლდა
მემორანდუმი
ლიეტუვის
მუსიკისა
და
თეატრის
აკადემიას
შორის.
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი
გაფორმდა
ბათუმი
ინთერნეიშენალ
იუნივერსითისთან (ბაუ), უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრირების მიმართულების
სტუდენტთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; უნივერსიტეტში გაიმართა
სპექტაკლის „სიყვარულის ფილოსოფია“ პრემიერა (კოპროდუქცია იუსუფ ზოიძის სახელობის
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრთან). ჩატარდა მონო სპექტაკლი „სიშორით
სიახლოვე“ - ოტია იოსელიანის შემოქმედების მიხედვით. უნივერსიტეტის სტუდენტები
მიწვეულნი იყვნენ ტრაპიზონის უნივერსიტეტის კონსერვატორიაში კონცერტის გასამართად.
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი კვიპროსის ეროვნულ უნივერსიტეტთან,
რომლის ფარგლებშიც სასწავლებლის სტუდენტებმა და პედაგოგებმა პრეზენტაცია-კონცერტი
გამართეს კვიპროსში. ჩატარდა სტუდენტთა VIII საერთაშორისო კონფერენცია, რომელმაც
ხელოვნების თითქმის ყველა დარგი მოიცვა. კლასიკური საშემსრულებლო ხელოვნების მიმართ
დაინტერესების ზრდის მიზნით, უნივერსიტეტის მუსიკის ფაკულტეტის სტუდენტები
პერიოდულად კონცერტებს მართავდნენ სხვადასხვა სამუსიკო სასწავლებლებსა და კულტურულ
დაწესებულებებში;
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 6-მა სტუდენტმა მონაწილეობა მიიღო
ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (KIU) თემატურ ბანაკში, სადაც ჩატარდა ტრენინგები
პროექტების დაგეგმვის, სამოქალაქო ჩართულობისა და ახალგაზრდული შესაძლებლობების
გამოყენების, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის შესახებ;
თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე „ლუვრის კარუსელი“, წარმოდგენილი
იყო ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორების ნამუშევრები;
უნივერსიტეტში გაიმართა იტალიური და ესპანური მუსიკის საერთაშორისო კონცერტი „მუსიკა
229
•
საზღვრებს გარეშე“, სადაც მონაწილეობდნენ ვიგოს უმაღლესი კონსერვატორიისა (ესპანეთი) და
ვენეციის ბენედეტო მარჩელოს კონსერვატორიის (იტალია) სტუდენტები და პროფესორმასწავლებლები;
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო
უნივერსიტეტსა და ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ბალეტის სკოლას, ასევე აჭარის ხალხური
ხელოვნების სკოლას შორის. მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტები და მოსწავლეები
განახორციელებენ ერთობლივ პროექტებს, რაც ხელს შეუწყობს სახელოვნებო განათლების მეტად
პოპულარიზაციას.
4.10 პროფესიული განათლების პროგრამა I (KfW) (პროგრამული კოდი 32 10)
პროგრამის განმახროციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
•
საანგარიშო პერიოდში „პროფესიული განათლება I (KfW)“ პროგრამის ფარგლებში გერმანიის
რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) მიერ დაფინანსებული TVET Program I-ის პროექტით
გათვალისწინებული პროფესიული განათლების ცენტრის, ე.წ. „ექსელენს ცენტრის“
მოსამზადებელი
სამშენებლო
სამუშაოები
დასრულდა
(სამშენებლო
სამუშაოების
განხორციელები ნებართვის მიღება, ასევე, გარემოს დაცვის, შრომის უსაფრთხოების და
სოციალური საკითხების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით გეგმების შემუშავება და შეთანხმება)
და დაიწყო „ექსელენს ცენტრის“ სამშენებლო სამუშაოები.
4.11 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი
(ADB) (პროგრამული კოდი 32 11)
პროგრამის განმახროციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
•
•
•
პროფესიული სახელოსნო/ლაბორატორიების სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა სსიპ ასპინძის საჯარო სკოლაში; სსიპ - კოლეჯში ,,იბერია“ და 10 საჯარო სკოლაში (სსიპ - ვანის N1
საჯარო სკოლა, სსიპ - ხარაგაულის N2 საჯარო სკოლა, სსიპ - სოფელ მუხრანის N1 საჯარო სკოლა
(მე-2 კორპუსი), სსიპ - რამინ დიხამინჯიას სახელობის ჩხოროწყუს N1 საჯარო სკოლა, სსიპ მარტვილის N1 საჯარო სკოლა, სსიპ - ქ. ვალეს N1 საჯარო სკოლა, სსიპ - ლევან დევდარიანის
სახელობის გარდაბნის N1 საჯარო სკოლა, სსიპ - ქარელის N1 საჯარო სკოლა, სსიპ - ასპინძის
საჯარო სკოლა, სსიპ - ნინოწმინდის N4 საჯარო სკოლა) გაფორმდა ხელშეკრულება პროფესიული
სახელოსნო/ლაბორატორიების მოწყობის სამშენებლო სამუშაოებზე და მათგან 8 საჯარო სკოლაში
დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები;
შპს „ბიდიო აუდიტის“ მიერ მომზადდა სასესხო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ყოველწლიური პროექტის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორული დასკვნა, რომელიც აზიის
განვითარების ბანკის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა;
მომზადდა 2024 წლის ივლისი-დეკემბრის და 2025 წლის იანვარი - ივნისის საანგარიშო პერიოდის
გარემოსდაცვითი ანგარიშები;
230
•
•
პროფესიული მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების პროგრამების განხორციელების
უფლება მოიპოვა 11-მა სკოლამ, სადაც საანგარიშო პერიოდის საშემოდგომო მიღებაზე
მოკლევადიან მომზადება/გადამზადების პროგრამებზე ჩაირიცხა 162 მსმენელი, ხოლო სწავლა
დაასრულა 2024 და 2025 წლებში ჩარიცხულმა 462-მა მსმენელმა;
დაარსდა ახალგაზრდული ცენტრები 20 სკოლასა და 2 ჰაბში. ახალგაზრდული ცენტრების მიერ
ჩატარებულ ტრენინგებს დაესწრო/მოისმინა სამიზნე სკოლების და ჰაბაბების
1 015-მა
ბენეფიციარმა;
4.12 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა;
•
•
•
•
მიმდინარეობდა საბიბლიოთეკო ფონდების სისტემატური შევსება, შეძენილ იქნა ექსკლუზიური
და უნიკალური ხელნაწერები, მასალები და არქივები, ეროვნულ ბიბლიოთეკას საჩუქრად
გადმოეცა 15 202 ცალი წიგნი, 504 ცალი ნოტი, 12 125 ცალი გაზეთი და 9 259 ცალი ჟურნალი,
კარტოგრაფიული გამოცემა 47, დისერტაცია და ავტორეფერატი 357, გრამფირფიტა 783, აგრეთვე
სავალდებულო ეგზემპლარები 7 991 ცალი წიგნი, 29 ცალი ნოტი და 54 ცალი ელექტრონული
წიგნი. ეროვნული ბიბლიოთეკა საანგარიშო პერიოდში მოემსახურა 56 560 მკითხველს,
ინტერნეტით
ისარგებლა
2042
მკითხველმა,
დარეგისტრირდა
2
835
ახალი
მკითხველი,ბიბლიოთეკის ვებგვერდი მოემსახურა 5 365 686 მომხმარებელს;
მედია ენციკლოპედია „ბიბლიოვიკს“ დაემატა 3 047 სტატია და გარედაქტირდა 479. ციფრულ
ბიბლიოთეკა „მამარდაშვილს“ დაემატა 5 ახალი კოლექცია. ეროვნული ბიბლიოთეკა
ინტენსიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან IFLA, ISSN,
ISMN, ISBN, CENL, ეროვნული ბიბლიოთეკის წარმომადგენლები მონაწილეობას იღებენ ყველა
საერთაშორისო ფორუმებზე;
მიმდინარეობდა: სხვადასხვა ლექსიკონების და ენციკლოპედიების შედგენა, საბიბლიოთეკო
ფონდების შევსება, მოხდა ახალი საერთაშორისო ელექტრონული ბაზების ჩართვა, სხვადასხვა
გაზეთების, ჟურნალებისა და ფოტოების გაციფრება. მიმდინარეობდა საზღვარგარეთის ქვეყნების
გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონის, მოკლე ზოოლოგიური ლექსიკონის,
იოსებ იმედაშვილის უცხო სიტყვათა ლექსიკონის, ანატომიის განმარტებითი ლექსიკონის
შედგენა. ასევე მიმდინარეობდა 25 დასახელების გაზეთისა და 12 დასახელების ჟურნალის, ფოტო
კოლექციისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდებში არსებული წიგნების, პლაკატების და
აფიშების გაციფრება;
დასრულდა შემდეგი ლექსიკონის შედგენა: ქართულ გერმანული სიტყვარის, ქართულ ენათა
ლექსიკონის, ფინანსურ ტერმინთა ლექსიკონის, ბულგარულ-ქართული ლექსიკონის, ბერძნული
და რომაული საკუთარი სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონის, ალკოჰოლური სასმელების
განმარტებითი ლექსიკონის, ანატომიის განმარტებითი ლექსიკონის, ახალი კომუნისტური
ლექსიკონის, კულტუროლოგიური ტერმინოლოგიის ლექსიკონის, მოკლე ზოოლოგიური
ლექსიკონის, სასკოლო ლიტერატურული ლექსიკონის, სადაზვერვო ტერმინების განმარტებითი
ლექსიკონის, გარემოს პრობლემების ტერმინოლოგიური ლექსიკონის და იოსებ იმედაშვილის
უცხო სიტყვათა ლექსიკონის შედგენა.
231
4.13 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) (პროგრამული კოდი
32 09)
პროგრამის განმახროციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
• დასრულდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების მიმართულებით ხარისხის
უზრუნველყოფის ჩარჩოს დანერგვის სამწლიან (2025-2028) სამოქმედო გეგმაზე;
• განახლდა:
სკოლამდელი
აღზრდისა
და
განათლების
მართვის
საინფორმაციო
სისტემის
ჩამოყალიბებისთვის შემუშავებული ბიზნეს-პროცესების დოკუმენტი, ასევე, სისტემის
გამოყენების ინსტრუქციები და შესაბამისი ტრენინგ-მოდულები;
საბავშვო ბაღების ადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო პერსონალის პროფესიული
განვითარების სქემა და ტრენინგ მოდულები;
საბავშვო ბაღების საგანმანათლებლო პერსონალის მზარდი ანაზღაურების მოდელირების
ინსტრუმენტი;
სასკოლო მზაობის პროგრამა („თამაში“);
• რეაბილიტირებულ და აღჭურვილ სასკოლო მზაობის სივრცეებში მიმდინარეობდა განახლებული
სასკოლო მზაობის პროგრამის პილოტირება;
• განხორციელდა ავტორიზაციის სტანდარტების გაცნობითი სამ თვიანი ტრენინგების ციკლი 31
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებებისა და ქვეყნის მასშტაბით 20
კერძო საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციისთვის;
• მიმდინარეობდა STEAM ექსტრაკურიკულური პროგრამის პილოტირება 200-ზე მეტ საპილოტე
სკოლაში;
• STEAM კონკურსის „მომავლის საქართველო“ფარგლებში შეფასდა 150-მდე STEAM სასკოლო
პროექტი და დაჯილდოვდა 30 საუკეთესო პროექტი. კონკურსში ჩართული იყო 2 000 -ზე მეტი
მოსწავლე;
• დასრულდა მუშაობა სკოლების ავტორიზაციის პროგრეს ანგარიშზე, რომელიც მოიცავს არსებული
პროგრესის შეფასებას და დეტალურ რეკომენდაციებს შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით;
• დასრულდა სკოლის გაუმჯობესებისა და მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასების პილოტირება და
მომზადდა პილოტირების ანგარიში. ამასთან, დასრულდა მუშაობა 13 თემატურ ტრენინგ-მოდულზე;
• ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურზე ეროვნული შეფასების სისტემის განვითარების მიზნით,
შემუშავდა ტესტური დავალებების სქემა და სპეციფიკაციები მე-10 კლასის 6 საგნობრივი ჯგუფის 12
საგნისთვის;
• პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ ერთობლივ სადოქტორო პროგრამას „განათლებისა და
მეცნიერების მმართველობა და ადმინისტრირება“ მიენიჭა აკრედიტაცია;
• უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის დანერგვის მიზნით შემუშავდა
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი;
• გრძელდებოდა
მუშაობა
უმაღლესი
განათლების
დაფინანსების
ახალი
მოდელის
ადმინისტრირებისთვის სათანადო IT ინფრასტრუქტურის - საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფორმაციის მართვის ახალი სისტემის (IMDS) შექმნის მიმართულებით;
• დასრულდა კონკურენტული ინოვაციის ფონდის (CIF) საგრანტო კონკურსის ფარგლებში
დაფინანსებული 14 პროექტი;
232
• ზოგადი განათლების სწავლა-სწავლების პროცესის მართვის სისტემის (LMS) დანერგვის, ასევე
სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eSchool) განახლებისა და ადრეული და სკოლამდელი
განათლების სისტემის შემუშავების მიმართულებით, გრძელდებოდა შესაბამისი აქტივობები;
• მიმდინარეობდა სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცესის
მონიტორინგი, ბაღების საგანმანათლებლო პერსონალის მომზადება-გადამზადების ყველა ტრენინგმოდულის გრძელვადიან პერსპექტივაში დანერგვის უზრუნველყოფისა და მონიტორინგის
სტრატეგიის შემუშავება, STEAM ექსტრაკურიკულური პროგრამების პილოტირების მონიტორინგი
და შეფასება; მთლიანი სკოლის გაუმჯობესების მოდელის და STEAM ექსტრაკურიკულური
პროგრამის ეროვნულ დონეზე განხორციელების გეგმის შემუშავება; ზოგადი განათლების საბაზო
საფეხურზე ეროვნული შეფასების სისტემის პილოტირების და ეროვნულ დონეზე დანერგვის გეგმის
შემუშავება;დასრულდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის ეროვნული შეფასების სისტემის
განვითარებაში ჩართული საგნობრივი სპეციალისტების (ტესტების შემქმნელების), საგნობრივი
დავალებების შეფასების კომიტეტის წევრებისა და სტანდარტების დადგენის კომიტეტის წევრების
გადამზადება ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის სადიაგნოსტიკო შეფასების მექანიზმების
(ტესტების) შექმნისა და რევიზიის მეთოდოლოგიაში.
4.14 სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლებები
• სახელოვნებო სასწავლებლებში განახორციელდა 300-მდე ღონისძიება, მოსწავლეებმა მონაწილეობა
მიიღეს 40-ზე მეტ სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში,
მოიპოვეს 20-მდე პრემია, ლაურეატის წოდება, გრან-პრი და სპეციალური პრიზი,
გამართეს/მონაწილეობა მიიღეს 110-ზე მეტ კონცერტში, 10-ზე მეტ სპექტაკლში, 20-მდე გამოფენაში,
ჩატარდა ცოდნის დონის ასამაღლებელი 60-ზე მეტი საგანმანათლებლო ღონისძიება (ლექცია,
სემინარი, მასტერკლასი და სხვა);
• სსიპ - თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის „ნიჭიერთა
ათწლედის“ მოსწავლეებმა: ორმა მოსწავლემ პირველი პრემია და ლაურეატის წოდება მოიპოვა
ესპანეთის საერთაშორისო კონკურსზე „World art games”. მერვე კლასის მოსწავლემ მოიპოვა გრან-პრი
თბილისში გამართულ მოცარტის სახელობის ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა მე-10
საერთაშორისო კონკურსში. ერთმა მოსწავლემ პირველი პრემია მოიპოვა ნიუ-იორკის საერთაშორისო
კონკურსზე „Vivo International music competition“. მოსწავლეებმა გაიმარჯვეს, ქ. ქუთაისში გამართულ
მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის მუსიკოს-შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსზე,
მოიპოვეს I პრემია და ლაურეატის წოდება, სპეციალური პრიზი „ვირტუოზული პიესის საუკეთესო
შესრულებისათვის“, ასევე, II პრემია და ლაურეატის წოდება; ხორვატიის ქ. ზაგრებში გაიმართა
სკოლის „ნიჭიერთა ათწლედის“ სოლო კონცერტი. ათწლედის მოსწავლემ გერმანიის ქ. ვაიმარში
გამართულ გიტარისტთა საერთაშორისო კონკურსზე „17th Anna Amalia Competition for Young
Guitarists“ მოიპოვა I პრემია და ლაურეატის წოდება, ასევე სპეციალური პრიზები. Tbilisi Piano Fest ის ფარგლებში მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს მასტერკლასებში. აღსაზრდელებმა მონაწილეობა
მიიღეს და ლაურეატის წოდება მოიპოვეს არნო ბაბაჯანიანის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო
კონკურს - ფესტივალზეც. ქ. ქუთაისში გამართულ „ლიანა ისაკაძის სახელობის ახალგაზრდა
მუსიკოს - შემსრულებელთა საორკესტრო საკრავების I საერთაშორისო კონკურსზე“ მოპოვებულ იქნა
ერთი პირველი და სამი მეორე პრემია; „მენდელსონის საერთაშორისო ონლაინ კონკურსზე“ მოიპოვეს
233
•
•
•
•
პირველი პრემია. თელავის მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა „ნიჭიერთა ათწლედის“ მოსწავლეთა
კონცერტი. თენგიზ ამირეჯიბის სახ. პიანისტთა XI საერთაშორისო კონკურსში 1, 2 და 3 პრემია აიღეს
სასწავლებლის აღსაზრდელებმა. მოსწავლეები წარმატებით გამოვიდნენ ასევე ქ. რომში გამართულ
პიანისტთა 32-ე საერთაშორისო კონკურსზეც, ორმა მათგანმა მესამე პრემია აიღო;
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის
სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელის მოსწავლეებმა მონაწილეობა
მიიღეს 13 საერთაშორისო კონკურსსა და ფესტივალში, სადაც გაიმარჯვა 30-მა მონაწილემ, რომლებიც
დაჯილდოვდნენ გრან -პრით, I და II ადგილებით, სპეციალური პრიზებით, ასევე 4-მა საგუნდო
კოლექტივმა კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართა საგუნდო განყოფილებისა და სიმფონიური
მუსიკის კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობდნენ სასწავლებლის საფორტეპიანო, საორკესტრო და
ვოკალური განყოფილების მოსწავლეები; პოლონეთის ქალაქ კატოვიცეში გაიმართა საფორტეპიანო
განყოფილების მე-11 კლასის მოსწავლის ორი კონცერტი, პოლონეთის ნაციონალური რადიოს
სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად. ევგენი მიქელაძის სახელობის ხალხური სიმღერებისა და
საგალობლების გუნდი იმყოფებოდა დენვერის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე
(Denver Choral Music Festival -2025), სადაც კონცერტები გამართა. გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ვენის
საგუნდო მუსიკის მშვიდობის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალზე. სასწავლებლის მოსწავლეებმა
მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო კონკურსებში: ვენაში, ახალგაზრდა მუსიკოსთა საერთაშორისო
კონკურსზე სადაც მოიპოვეს პირველი ადგილი და ფერენც ლისტის სახელობის მე-8 საერთაშორისო
კონკურსზე - მესამე ადგილი. გრან-პრი მოიპოვეს ჩრდილოეთ მაკედონიაში გამართულ მეოთხე
საფორტეპიანო ფესტივალზე - 4th Golden Piano Talents competition-festival. ახალგაზრდა მუსიკოს
შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსი „არტ-დუო“ გაიმარჯვა მოიპოვა ხუთმა მოსწავლემ;
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის ალექსანდრე
შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში მოეწყო მოსწავლეთა ნამუშევრების
გამოფენა, გამოფენილი იყო გობელენის, თექის და ნაქსოვი კომპოზიციები, აკვარელში და ფანქარში
შესრულებული ტანსაცმლის მოდელები. მოეწყო პლენერები თბილისის ისტორიულ უბნებში;
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო
სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელის მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო თურქეთში,
ქ. ედირნეს სახელმწიფო კონსერვატორიაში გამართულ კონცერტსა და მასტერკლასში. ასევე,
მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურს ფესტივალში
„რონდო ნანინა“ ქ. თბილისის საგუნდო მუსიკის XV საერთაშორისო ფესტივალში და ბავშვთა და
მოზარდთა კლასიკური მუსიკის XVII რესპუბლიკურ ფესტივალ-კონკურსში „იპოვე შენი
ვარსკვლავი“. შალვა დავითაშვილის სახელობის საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალში. ჩატარდა
ლექცია-კონცერტი „შოპენის ვოკალური და საფორტეპიანო შემოქმედება“. ჩატარდა პროექტი თემაზე
- „პირველყოფილი თემური საზოგადოების მუსიკალური კულტურა“. გაიმართა კონცერტი
პროექტის „ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოები“ ფარგლებში, სადაც შემსრულებლებთან
ერთად მონაწილეობა მიიღეს სასწავლებლის მოსწავლეებმა. მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს
ბათუმში გამართულ კონკურს-ფესტივალში - „ჩემი ლამაზი ქვეყანა“ და მოიპოვეს გრან-პრი;
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო
სასწავლებლის მოსწავლეს მიენიჭა პირველი პრემია ი.ს. ბახის სახელობის ეროვნულ კონკურსში და
მონაწილეობა მიიღო კონკურსის გალა-კონცერტში. მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს კლასიკური
მუსიკის მე-18 ეროვნულ კონკურს-ფესტივალში „მომავლის ვარსკვლავები“, საქართველოს
რეგიონების სახელოვნებო სასწავლებლების XIV კონკურსში, ჩატარდა თეიმურაზ ჯანელიძის
სახელობის XV საგუნდო მუსიკის ფესტივალი. მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს კლასიკური
მუსიკის კონკურსში „ვიოლინოს გასაღები 2025“. ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა კონკურს ფესტივალში „რონდო-კლასიკა“, ჩატარდა ლექცია-კონცერტი: დამხმარე დისციპლინების
234
(მეტყველების კულტურა; სასცენო მოძრაობა) მნიშვნელობა აკადემიური ვოკალის სწავლების
პროცესში. ჩატარდა ღონისძიება - მუსიკის ემოციური ინტერპრეტაციას არავერბალური ფორმებით
„ჟესტი, მოძრაობა, ფერი“;
• სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო
სასწავლებლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს და დაჯილდოვდნენ თბილისის საკრებულოში
გამართულ სერგო ფარაჯანოვის სახელობის შემოქმედებითი კონკურსში. გაიმართა სტამბოლის
მარმარას უნივერსიტეტის „ფენდიქ აბდულქადირ მერაგის“ ხელოვნების ლუცეუმის, ქართული
სასწავლებლისა და სამხატვრო სასწავლებლის მოსწავლეთა ერთობლივი გამოფენა. სასწავლებლის
შიდა სივრცეში გაიმართა მოსწავლეთა გამოფენა, რომელიც მიეძღვნა ვაჟა - ფშაველას ნაწარმოებებს.
მწერალთა სახლში მოეწყო ქართველი მწერლების ნაწარმოებების მიხედვით შექმნილი ნამუშევრების
გამოფენა. თბილისის მე-7 ხელოვნების სკოლაში ჩატარდა სასწავლებლის მოსწავლეებისა და თურქი
მხატვრების გამოფენა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში (ნიუ-იორკი), თურქი გალერისტის
ორგანიზებით ჩატარებულ საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობა მიიღეს სასწავლებლის
პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა (12 მონაწილე). სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებისადმი მიძღვნილ
გამოფენა-კონკურსში მონაწილეობდა სასწავლებლის 25 მოსწავლე, აქედან ორმა საპრიზო ადგილი
დაიკავა. ზეითინბურნუს, მარმარას და დუზჟეს ლიცეუმის პროფესორებთან ერთად მოეწყო პლენერი
ძველ თბილისში, სადაც მონაწილეობა მიიღო სასწავლებლის 70-მა მოსწავლემ;
• სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის დიმიტრი
არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელში გაიმართა მომღერალ თამთა ცხვიტავას
მასტერკლასი. გაიმართა სასწავლებლის საიუბილეო კონცერტი „დაარსებიდან 95 წელი“.
მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს პროექტის „მე, აფხაზეთისთვის“ დაჯილდოების ცერემონიალში;
• სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო
სასწავლებელის მოსწავლეთა მონაწილეობით სსიპ - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში ჩატარდა საბალეტო სპექტაკლები - დონკიხოტი, ჟიზელი, მოცარტიანა, სამსონი და დალილა, ტრავიატა. ასევე, გაიმართა სასწავლებლის
გამოსაშვები საღამო. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის 174-ე სეზონის გახსნაში
მონაწილეობდა სასწავლებლის 22 მოსწავლე. სასწავლებლის 30-მა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო
2025 წლის საბავშვო ევროვიზიის გახსნის ღონისძიებაში.
4.15 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და
მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
• საანგარიშო პერიოდში საქართველოს შსს-ს და ასევე, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების
თანამშრომლებმა გაიარეს შესაბამისი გადამზადება/მომზადების კურსები და პროგრამები:
პოლიციელთა საბაზისო მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
(25 ჯგუფი-537კურსანტი);
გამომძიებელთა საბაზისო მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამა
(7 ჯგუფი-127 კურსანტი);
მესაზღვრე-კონტროლიორის კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი საგანმანათლებლო კურსი (5 ჯგუფი99 კურსანტი);
235
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის
მესაზღვრეთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (5 ჯგუფი98 კურსანტი);
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა თანამდებობრივი დაწინაურების
საგანმანათლებლო პროგრამა (1 ჯგუფი-22 კურსანტი);
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტების
გადამზადების კურსი (4 ჯგუფი-80 კურსანტი);
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელ სპეციალიზებულ
პოლიციელთა და გამომძიებელთა მომზადების პროგრამა (12 ჯგუფი-199 კურსანტი);
ბიოლოგიური ნიმუშის აღებისა და განადგურების, ბიოლოგიური ნიმუშის პროფილირების,
გენეტიკური პროფილის დამუშავებისა და გაცვლის წესის შესახებ ტრენერთა გადამზადების
საგანმანათლებლო პროგრამა (1 ჯგუფი-8 კურსანტი);
ბიოლოგიური ნიმუშის აღების კვალიფიკაციის მისანიჭებელი საგანმანათლებლო პროგრამა (14
ჯგუფი-308 კურსანტი);
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის პირადი
მცველის მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (2 ჯგუფი-10
კურსანტი);
გამომძიებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი არასრულწლოვანთა გამოკითხვის
სამართლებრივი და ფსიქოლოგიური ასპექტები (1 ჯგუფი - 6 კურსანტი);
გამომძიებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი
ბრალდებულის დაკავება და
თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრივილეგია (2 ჯგუფი - 44 კურსანტი);
გამომძიებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი ექსპერტიზის დანიშვნა სიცოცხლის და
ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებზე (2 ჯგუფი - 35 კურსანტი);
გამომძიებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი კიბერდანაშაულის გამოძიება,
ციფრული მტკიცებულებების მოპოვება-დამუშავება და კიბერუსაფრთხოება (1 ჯგუფი - 14
კურსანტი);
სსიპ დაცვის პოლიციის მოსამსახურეთა ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური
საშუალებების გამოყენების სპეციალური მომზადების კურსი (13 ჯგუფი-252 კურსანტი);
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და კომუნიკაციის სტანდარტი (23
ჯგუფი-488 კურსანტი);
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და კომუნიკაციის სტანდარტი
(დროებითი მოთავსების იზოლატორი) (2 ჯგუფი-40 კურსანტი);
ტრენერთა ტრეინინგი (1 ჯგუფი-9 კურსანტი);
ტრენინგი
„დაქტილოსკოპიასა
და
ჰაბიტოსკოპიაში
მიგრაციის
დეპარტამენტის
მოსამსახურეთათვის“ (3 ჯგუფი-22 კურსანტი);
სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის
ამაღლების ტრენინგი (5 ჯგუფი-99 კურსანტი);
სასაზღვრო პოლიციის სასწავლო ცენტრის მოსამსახურეთა ტრენინგი ტაქტიკურ მომზადებაში
(1 ჯგუფი-11 კურსანტი);
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და კომუნიკაციის სტანდარტი
(დაცვის პოლიცია) (1 ჯგუფი-18 კურსანტი);
ტრენინგი ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და კომუნიკაციის
სტანდარტი" (მიგრაცია) (1 ჯგუფი - 10 კურსანტი);
ტრენინგი ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და კომუნიკაციის
სტანდარტი" (მიგრაცია) (7 ჯგუფი - 43 კურსანტი);
კიბერუსაფრთხოების და კიბერჰიგიენის ტრენინგი (5 ჯგუფი - 88 კურსანტი);
236
ტრენინგი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოსათავსებელ/მოთავსებულ პირთა
სხეულზე არსებული დაზიანებების დოკუმენტირება, ფოტოგრაფირება და ფოტომასალის
შენახვა (1 ჯგუფი - 11 კურსანტი);
ბიოლოგიური ნიმუშის აღების, დაქტილოსკოპიისა და ჰაბიტოსკოპიის ტრენინგი დროებითი
მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მოსამსახურეთათვი (5 ჯგუფი - 98 კურსანტი);
ტრენინგი „საბაზისო კურსი Microsoft Excel” (3 ჯგუფი - 34 კურსანტი);
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ-ინსპექტორთა ტრენინგი კონფლიქტის
მართვის, ბრაზის მენეჯმენტის, სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის კანონიერი
მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის და დაკავების საკითხებში (3 ჯგუფი - 63 კურსანტი);
ბავშვთან და ბავშვის საკითხებზე მომუშავე შსს-ს მოსამსახურეთა სპეციალიზებული ტრენინგი
,,ბავშვისთვის უსაფრთხო და ძალადობისგან თავისუფალი გარემოს შექმნა“ (1 ჯგუფი - 8
კურსანტი);
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მენეჯერულ პოზიციაზე, 2024 წლის 1 იანვრიდან
- 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გამონაკლისი წესით დანიშნულ მოსამსახურეთა
სპეციალური გადამზადების კურსი (1 ჯგუფი-68 კურსანტი);
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამის გავლის გარეშე, 2024 წლის 1 იანვრიდან - 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
დანიშნულ მოსამსახურეთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა (1 ჯგუფი-31 კურსანტი);
პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის სპეციალური წოდების მისანიჭებელი სპეციალური
მომზადების ელექტრონული პროგრამა (72 ჯგუფი-749 კურსანტი);
პოლიციის მიერ საგანგებო სიტუაციებზე მოქმედება (38 ჯგუფი-859 კურსანტი);
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა (34 ჯგუფი-1053 კურსანტი);
ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) წინააღმდეგ ბრძოლა (მიგრაცია) (1 ჯგუფი - 11 კურსანტი);
ტრენინგ - მოდული: „არჩევნების უსაფრთხო, თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების
უზრუნველსაყოფად" (18 ჯგუფი - 1 477 კურსანტი);
სამგზავრო და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების შემოწმება (5 ჯგუფი - 22
კურსანტი);
ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების ნახევრად
ელექტრონული სპეციალური მომზადების კურსი (23 ჯგუფი-422 კურსანტი);
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის
მესაზღვრეთა
მომზადების
სპეციალური
მოკლევადიანი
საბაზისო
პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა (2 ჯგუფი-36 კურსანტი);
საბანკო მომსახურეობის საინკასაციო სამსახურის თანამშრომელთა სპეციალური მომზადების
კურსი (11 ჯგუფი-159 კურსანტი);
ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების ნახევრად
ელექტრონული სპეციალური მომზადების კურსი (საქართველოს დაზვერვის სამსახური) (2
ჯგუფი-19 კურსანტი);
ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების ნახევრად
ელექტრონული სპეციალური მომზადების კურსი (ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი)
(2 ჯგუფი-19 კურსანტი);
ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების ნახევრად
ელექტრონული სპეციალური მომზადების კურსი (აღსრულების ეროვნული ბიურო) (1 ჯგუფი15 კურსანტი);
სასწავლო კურსი - სსიპ „ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს“ საქმიანობის მარეგულირებელი
ნორმატიული აქტები და სამართალდარღვევებზე რეაგირების წესი (2 ჯგუფი-49 კურსანტი);
237
•
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელ სპეციალიზებულ
პოლიციელთა და გამომძიებელთა მომზადების პროგრამა (2 ჯგუფი-13 კურსანტი);
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის მანდატურთა მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამა (6 ჯგუფი-146 კურსანტი);
ბიოლოგიური ნიმუშის აღებისა და განადგურების, ბიოლოგიური ნიმუშის პროფილირების,
გენეტიკური პროფილის დამუშავებისა და გაცვლის წესის შესახებ ტრენერთა გადამზადების
საგანმანათლებლო პროგრამა (1 ჯგუფი-8 კურსანტი);
ბიოლოგიური ნიმუშის აღების კვალიფიკაციის მისანიჭებელი საგანმანათლებლო პროგრამა (13
ჯგუფი -180 კურსანტი).
პოლიტიკის კლასიფიკატორი: გენდერული თანასწორობა - საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული იქნა
გადამზადება/მომზადების კურსები და პროგრამები: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
პროცესის განმახორციელებელ სპეციალიზებულ პოლიციელთა და გამომძიებელთა მომზადების
პროგრამა (12 ჯგუფი - 199 კურსანტი); გამომძიებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი
არასრულწლოვანთა გამოკითხვის სამართლებრივი და ფსიქოლოგიური ასპექტები (1 ჯგუფი - 6
კურსანტი); შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და კომუნიკაციის სტანდარტი (23
ჯგუფი - 488 კურსანტი); შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და კომუნიკაციის
სტანდარტი (დროებითი მოთავსების იზოლატორი) (2 ჯგუფი - 40 კურსანტი); შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და კომუნიკაციის სტანდარტი (დაცვის პოლიცია) (1 ჯგუფი18 კურსანტი); ტრენინგი ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და კომუნიკაციის
სტანდარტი" (მიგრაცია) (1 ჯგუფი - 10 კურსანტი); ტრენინგი ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა უფლებები და კომუნიკაციის სტანდარტი" (მიგრაცია) (7 ჯგუფი - 43 კურსანტი); ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ ბრძოლა (34 ჯგუფი - 1 053 კურსანტი); ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) წინააღმდეგ
ბრძოლა (მიგრაცია) (1 ჯგუფი - 11 კურსანტი); არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის
განმახორციელებელ სპეციალიზებულ პოლიციელთა და გამომძიებელთა მომზადების პროგრამა (2
ჯგუფი-13 კურსანტი);
4.16 სსიპ − საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 48 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია;
• მიმდინარეობდა:
ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა მეცნიერების მიმართულებების მიხედვით, სამეცნიერო
და სამეცნიერო-ტექნიკური მიმართულებების პროგნოზირება, რეკომენდაციების შემუშავება
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისათვის;
ქართული ენის თესაურუსის დოკუმენტირებული ისტორიული ლექსიკონის შექმნა; ქართული
წერილობითი წყაროების ლექსიკური ბაზის შექმნა და მისი უზრუნველყოფა სპეციალური
პროგრამული სისტემით;
მრავალტომეული ენციკლოპედიების („საქართველო“ და „ქართული კულტურის ძეგლთა
აღწერილობა“) გამოცემისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება და „ბიბლიის
სიმფონია“ ლექსიკონის შექმნა;
• დასრულდა:
238
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მიერ 2024 წელს
გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის ანგარიშების ექსპერტიზა;
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2024 წლის ანგარიშის სამეცნიეროკვლევითი პროექტების შედეგების ანალიტიკური მიმოხილვა;
• გამოსაცემად მომზადდა მონოგრაფია (ნაშრომი) „მეოცე საუკუნის საქართველო“;
• გამოიცა ჟურნალ „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბის“ ხუთი ნომერი
(ისტორიის მაცნე - სამი ნომერი; ენისა და ლიტერატურის მაცნე - ორი ნომერი) და 16 დასახელების
სამეცნიერო წიგნი საერთო ტირაჟით 2 230 ეგზემპლარი;
• ჩატარდა: სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში: ინოვაციები,
კვლევა და საერთაშორისო თანამშრომლობა“.
4.17 სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 34 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო;
სასპორტო დაწესებულებები.
• საანგარიშო პერიოდში სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო
კოლეჯის მიერ განხორციელდა „სპორტის ინსტრუქტორის“ მე-5 საფეხურის საგანმანათლბლო
პროფესიული პროგრამა ორ ლოკაციაზე - თბილისსა და ქუთაისში, დარეგისტრირებული იყო 91
აპლიკანტი; რეავტორიზაციის ფარგლებში კოლეჯს დაემატა პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა - „მასაჟის თერაპია”, დარეგისტრირებული იყო 70 აპლიკანტი. მოკლევადიან პროგრამებზე
(თავისუფალი ჭიდაობის ინსტრუქტორი, სპორტული მასაჟისტი, ძალოსნობის ინსტრუქტორი,
ფეხბურთის
ინსტრუქტორი,
მძლეოსნობის
ინსტრუქტორი,
კრივის
ინსტრუქტორი).
დარეგისტრირებული იყო 60-ზე მეტი მსემენლი; კოლეჯს დაემატა პროფესიული გადამზადების
სამწლიანი პროგრამა -“სპორტული მასაჟი” განხორციელდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები,
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე; სხვადასხვა საგანმანათლებლო
კოლეჯებს შორის ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში და ფრენბურთში. სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი ფეხბურთში გახდა
ჩემპიონი, ხოლო ფრენბურთში პრიზიორი. კოლეჯის ხუთმა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა
ჭიდაობის საქართველოს პირველობაში;
• საანგარიშო პერიოდში სსიპ - საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა
კონკურსი ERASMUS+ მობილობისთვის. სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით, უნივერსიტეტის
წარმომადგენლებმა
და
სტუდენტებმა
საინფორმაციო
შეხვედრები
გამართეს
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; ჩატარდა შიდა ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში; გაიხსნა
მოჭადრაკეთა კლუბი; გაიმართა შემდეგი ღონისძიებები: პირველი გუნდური ჩემპიონატი ჭადრაკში;
მოლაშქრეთა კლუბის ლაშქრობა კუს ტბაზე; ღია პირველობა მძლეოსნობაში; არჩილ ბადრიაშვილის
სახელობის მოლაშქრეთა კლუბის ლაშქრობა -ალგეთის ხეობაში, ბირთვისის ციხესიმაგრის
მიმართულებით; შემოქმედებითი სპორტული ტური 2025, ბოულინგის ჩემპიონატი; კალათბურთის
საერთაშორისო ტურნირი ერევანში; „ვიქტორ სანეევის თასი“ სამხტომში; საფეხბურთო ტურნირი
„გზა შინისაკენ“;
• უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს თურქეთში ქალაქ ანტალიაში - FIEPS
ევროპის კონგრესზე. სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტმა მიიღო მონაწილეობა „სტუდფესტი 2025“-ზე; უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა
239
მონაწილეობა მიიღეს Erasmus+ დაფინანსებული პროექტის SUPPORTER დასკვნით კონფერენციაში,
რომელიც ჩატარდა ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში. კონფერენცია მიზნად ისახავდა პროექტის
შედეგების შეჯამებას, საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებასა და სპორტის მენეჯმენტისა და
განათლების სფეროში ინოვაციური მიდგომების განხილვას;
• მკლავჭიდის ეროვნული ფედერაციის დაკვეთით უნივერსიტეტში ჩატარდა საქართველოს
მკლავჭიდის ერთიანი ეროვნული ფედერაციის მწვრთნელთა პროფესიული უნარების განვითარების
ტრენინგი;
• სსიპ - საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივით გაიმართა ღონისძიება,
რომლის მთავარი მიზანი იყო უნივერსიტეტს, სპორტის სამინისტროს, ეროვნულ ოლიმპიურ
კომიტეტს, სპორტულ ფედერაციებსა და სხვადახსვა სპორტულ ორგანიზაციებს შორის პროფესიული
თანამშრომლობის გაღრმავება, საერთო გამოწვევების განხილვა და განვითარების პერსპექტივების
განსაზღვრა;
• სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის მიერ საანგარიშო
პერიოდში დასრულდა ძიუდოს დარბაზისა და ორსართულიანი, მრავალპროფილიანი სპორტული
დარბაზის მშენებლობა, მიმდინარეობდა სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების
ეროვნული ცენტრის სასადილოს რეაბილიტაცია და ელექტროენერგიის სიმძლავრის გაზრდის
სამუშაოები. დასრულდა, ცენტრის ბალანსზე რიცხული, ავარიული N10 და N11 (საცურაო აუზი)
შენობების დემონტაჟი და მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე, ცენტრის
ტერიტორიაზე საფეხბურთო მოედნის (43მx25მ) სარეაბილიტაციო და სარბენი ბილიკის მოწყობის
სამუშაოებზე პროექტის მომზადება; ცენტრის სპორტული დარბაზის, სასადილოსა და სპორტსმენთა
საცხოვრებელი
კორპუსის
წყალმომარაგების
მილის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
განსახორციელებელად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები.
4.18 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული
კოდი 09 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა;
• იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა
გადამზადების პროგრამის ფარგლებში რეგულარულად ტარდებოდა შესაბამისი ტრეინიგები და
პროფესიული გადამზადების კურსები;
• შემუშავდა ახალი მოდული „ძალადობის მსხვერპლი ქალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
საკითხები“;
4.19 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების
გადამზადება (პროგრამული კოდი 26 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი;
სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი;
•
ჩატარდა სოციალური უნარების და იურიდიული ტრენინგები, სადაც ჩართული იყო სხვადასხვა
სამსახურის/ორგანიზაციის 5 014 წარმომადგენელი;
240
•
•
•
•
•
•
•
პენიტენციური ტრენინგების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 69 ტრენინგი, რომლებშიც
ჩართული იყო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 994 წარმომადგენელი; ფიზიკური
ნორმატივების სახით განხორციელებულ 4 აქტივობაში ჩართული იყო 190 მონაწილე;
პროფესიული ტრენინგების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 200 ტრენინგი, რომლებშიც
ჩართული იყო სხვადასხვა სამსახურის/ორგანიზაციის 2 365 წარმომადგენელი;
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა
პროექტი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 174 მონაწილემ;
ტესტირების ორგანიზებისა და სერტიფიცირების დეპარტამენტის სერვისით ისარგებლეს როგორც
იუსტიციის სამინისტრომ, ისე მისი მმართველობის სფეროში მოქმედმა უწყებებმა და კერძო თუ
საჯარო დაწესებულებებმა. საერთო ჯამში, ტესტირება გაიარა 6 681 პირმა. შემუშავდა 256
ტესტური დავალება; შემოწმდა და განახლდა 1 738 ტესტური დავალება; შეიქმნა 21 წერითი
დავალება და შეფასდა აღნიშნული დავალებების მიხედვით შესრულებული 30 ნაშრომი; შეფასდა
ქართული ენის მართლწერის გამოცდაზე შესრულებული 15 ნაშრომი;
ყვარლის სასწავლო ცენტრში განხორციელდა 101 ტრენინგი, რომლებშიც მონაწილეობდა 2 967
პირი;
სააკაძის სასწავლო ბაზაზე განხორციელდა 20 ტრენინგი, რომლებშიც მონაწილეობდა 478 პირი.
მსჯავრდებულთა დასაქმების მიზნით განხორციელდა:
№5
პენიტენციურ
დაწესებულებაში
არსებულ
სათბურში
სარვამარტოდ
ქალი
მსჯავრდებულების მიერ მოყვანილ იქნა მარწყვი და ყვავილები, რომლებიც დაურიგდა
სხვადასხვა ორგანიზაციას. პროექტში დასაქმდა 4 მსჯავრდებული;
№8 პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო პროექტის ფარგლებში,
დასაქმდა 8 მსჯავრდებული;
მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი ნივთების მაღაზია „რე-მარკეტი“ – პროექტი დაფინანსებულია
INL-ის მიერ. საქართველოს მასშტაბით, ჯამში, ჩართული იყო 130 მსჯავრდებული;
№16 პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე ხის სათამაშოების საწარმო „კოდალას“ მიერ
მოწყობილ მცირე საწარმოში დასაქმდა 3 მსჯავრდებული;
№15 და №10 პენიტენციურ დაწესებულებებში გაშენდა მარწყვის ბაღი ღია გრუნტზე, დასაქმდა
11 მსჯავრდებული;
№5; №10 და №15 პენიტენციურ დაწესებულებებში გაშენდა ჟოლოს ბაღი, დასაქმდა 15
მსჯავრდებული;
კომპანია „ბაზალტ ფაიბერსში“ დასაქმდა ერთი პირობით მსჯავრდებული ელექტროობის
მიმართულებით;
ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმთან
თანამშრომლობით №2 დაწესებულებაში ჩატარდა ლექცია სემინარი თემაზე „კულტურული
მემკვიდრეობის კვალდაკვალ“. ლექციას დაესწრო 20 მსჯავრდებული;
№1 პენიტენციურ დაწესებულებაში ცენტრის წარმომადგენელთა მოხალისეობრივი
ჩართულობით ჩატარდა ლექცია თემაზე „ტურიზმის ინდუსტრია და გიდის პროფესია“. ლექციას
დაესწრო 30 მსჯავრდებული;
№3 პენიტენციურ დაწესებულებაში ცენტრის წარმომადგენელთა მოხალისეობრივი
ჩართულობით ჩატარდა ლექცია თემაზე „ტურიზმის ინდუსტრია და გიდის პროფესია“. ლექციას
დაესწრო 3 მსჯავრდებული;
მაღაზია „რე-მარკეტის“ და მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი ნივთების პოპულარიზაციის მიზნით
სხვადასხვა კერძო და საჯარო ორგანიზაციაში მოეწყო 30 გამოფენა-გაყიდვა;
№8 პენიტენციური დაწესებულების ნაწილში, ცენტრისა და წარმატების სკოლის
წარმომადგენელთა მოხალისეობრივი ჩართულობით, განხორციელდა ინდივიდუალური
241
•
•
•
სესიები თემებზე: „წარმატების მენტორინგი“, „კომერციული გარემო“. სასწავლო პროცესში
ჩაერთო 1 მსჯავრდებული.
მიმდინარეობდა საბიბლიოთეკო პროგრამა „KOHA“-ში არსებული ლიტერატურის ელექტრონული
მონაცემების შეყვანა;
მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების კურსებსა და სხვა სასწავლო
აქტივობებში მონაწილეობდა 919 მსჯავრდებული, ხოლო დასაქმების პროექტებში – 213
მსჯავრდებული;
პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ ბიბლიოთეკებში გადანაწილებული ლიტერატურის
რაოდენობაა 3 793 ერთეული წიგნი/ჟურნალი/გაზეთი.
4.21 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (ორგანიზაციული კოდი 23 05)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ- ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
• სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ჩატარდა 75 სასწავლო
თუ ტრენინგ კურსი და გადამზადდა 1029 მონაწილე (663 - ქალი, 366 - კაცი), მათ შორის იყო 866
უნიკალური მონაწილე (551 ქალი, 313 კაცი);
• საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დეპარტამენტის ვაკანტურ პოზიციაზე და შიდა აუდიტორთა
სერტიფიცირების პროგრამის ფარგლებში ტესტირება ჩაუტარდა 1203 კანდიდატს (28 ტესტირება);
ტესტირების ადმინისტრირება ასევე ჩატარდა კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის 35
კანდიდატისთვის (1 - ტესტირება);
• საბიუჯეტო
დაფინანსებაზე
მყოფი
ორგანიზაციებისათვის,
კერძო
სექტორის
წარმომადგენლებისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვის ჩატარდა 244 სამუშაო შეხვედრა, საჯარო
ლექცია, სასწავლო თუ ტრენინგ კურსი და გადამზადდა ჯამში 3 214 მონაწილე (2 571 - ქალი, 643 კაცი);
• ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმის ფარგლებში საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა და სახელმწიფო საწარმოების ხაზინის მომსახურებაზე გადაყვანასთან
დაკავშირებით გადამზადებულია შესაბამისი სექტორის 1 659 მონაწილე (1 153 ქალი, 506 კაცი).
• შიდა აუდიტორთა სერტიფიცირების მიზნით დაწყებული რეფორმის ფარგლებში გადამზადებულია
18 მონაწილე (5 ქალი, 13 კაცი);
• საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის
ფარგლებში, IMF-ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური
რისკების მართვის დეპარტამენტისა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით
სახელმწიფო საწარმოებში დასაქმებული პირებისთვის ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე:
„სახელმწიფო საწარმოების ინტეგრაცია სახელმწიფო ფინანსურ სტატისტიკაში“. მონაწილეების
რაოდენობა 16 (14 ქალი, 2 კაცი); ასევე ყაზახეთის სხვადასხვა ბანკების წარმომადგენლებისთვის
ჩატარდა ტრენინგი „Colvir-ის სისტემის გაცნობა ექსპერტებისთვის“, რომელშიც ჩართული იყო 10
მონაწილე (2 ქალი, 8 კაცი);
• საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მხარდაჭერით ბუტანის სამთავრობო დელეგაციის სამუშაო
ვიზიტის ფარგლებში ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისა და ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო
სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა
სამუშაო შეხვედრების სერია, რომლის მიზანიც იყო
დელეგაციის წარმომადგენლებისთვის საბიუჯეტო სისტემისა და ფინანსური პოლიტიკის
242
•
•
•
•
•
საკითხების გაცნობა და საქართველოს გამოცდილების გაზიარება, მონაწილეების რაოდენობა 10 (4
ქალი, 6 კაცი);
მსოფლიო ბანკის, ფინანსთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამშრომლობის
ფარგლებში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა : AI/Cash Management and Data Analytics Readiness Assessment
(DARA). შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ფინანსთა სამინისტროს დეპარტამენტების მიერ
საბიუჯეტო სისტემის და ფინანსური პოლიტიკის საკითხების გაცნობა და მსოფლიო ბანკის
წარმომადგენლების მიერ საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. შეხვედრას ესწრებოდა 20 მონაწილე (8
კაცი და 12 ქალი);
საქართველოს ფინანსთა და ჰოლანდიის სამეფოს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებს შორის
გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მოწვეულ ექსპერტთან ერთად ჩატარდა სამუშაო
შეხვედრა: „ტრენერების განვითარებისა და თანამშრომლობის გაიდლაინი“, რომლის მიზანია
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისთვის შეიქმნას ტრენერთა განვითარებისა და თანამშრომლობის
სახელმძღვანელო/დოკუმენტი. შეხვედრას ესწრებოდა 8 მონაწილე (5 ქალი, 3 კაცი);
ფინანსთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით განხორციელდა
სამუშაო შეხვედრა - „სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული საინფორმაციო სისტემის საკითხები“
ბანგლადეშის სამთავრობო დელეგაციისთვის, რომლის მიზანი იყო სახელმწიფო ხაზინის
ელექტრონული საინფორმაციო სისტემის, ხაზინის საოპერაციო საქმიანობის, ფულადი სახსრების
მართვის, საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე ფინანსური-აღრიცხვა ანგარიშგების
წარმოების, ასევე ფინანსთა სამინისტროს დეპარტამენტების მიერ საბიუჯეტო სისტემის და
ფინანსური პოლიტიკის საკითხების გაცნობა და საქართველოს გამოცდილების გაზიარება.
შეხვედრას ესწრებოდა 10 მონაწილე (2 ქალი, 8 კაცი);
აზიის განვითარების ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით განათლების,
მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო – პროექტების განხორციელების ერთეულის,
ეროვნული ბანკისა და საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის
წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე - „შესაძლებლობების გაძლიერება
გენდერული ინტეგრირების საკითხებზე ADB-ის ოპერაციებში“, მთავრობის პარტნიორების
შესაძლებლობების გასაძლიერებლად, რათა მათ შეძლონ ქალებსა და მამაკაცებს შორის
თანასწორობასთან დაკავშირებული საკითხების ეფექტურად ინტეგრირება პროექტების დაგეგმვაში,
განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში და გაეცნონ თუ როგორ გამოიყენება გენდერული
ინტეგრირების მიდგომა აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ოპერაციებში. სამუშაო შეხვედრას
დაესწრო 25 მონაწილე (22 ქალი, 3 კაცი);
სოციალურად პასუხისმგებლიანი პროექტების განხორციელება, მათ შორის სტუდენტური პროექტის
ფარგლებში გადამზადდა 80 მონაწილე (65 ქალი, 15 კაცი);
4.22 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 16)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
• საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტების, „მეზღვაურთა განათლებისა
და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „მეზღვაურების მომზადების,
დიპლომირებისა და ვახტის გაწევის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის (STCW) რეგულაციების
უზრუნველსაყოფად საზღვაო აკადემიამ დაასრულა სახანძრო სამაშველო ლაბორატორიის აღჭურვა
უსაფრთხოების მოწყობილობებით და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებლად აუცილებელი
ინვენტარით. გასული წლის საერთაშორისო აუდიტის (EMSA) მიერ გაცემული რეკომენდაციის
243
•
•
•
•
თანახმად, დასრულდა და ამოქმედდა მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერთიფიცირების
ცენტრში სამაშველო ტივის ჩასაშვები მოწყობილობა. სასწავლო და ადმინისტრაციული
მიზნებისთვის განახლდა კომპიუტერული ტექნიკა. კლასები აღიჭურვა ჭკვიანი დაფებით;
ლაბორატორიების განახლების მიმართულებით, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
სასწავლო/საგანმანათლებლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით, შეძენილ იქნა შრომის
უსაფრთხოების ლაბორატორია და მექანიკის მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამების და
კვლევების განვითარებისათვის - წყლის ხარისხის განსაზღვრის მოძრავი ლაბორატორია.
განახლებული ლაბორატორიების ბაზაზე დაიგეგმა ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამები;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაცია-აკრედიტაციის სტანდარტების,
მეზღვაურთა სერტიფიცირების, წვრთნისა და ვახტაზე დგომის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის
(STCW) და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნების შესაბამისად, სასწავლებლის სამეცნიერო-კვლვითი საქმიანობის ხელშეწყობის,
ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდა
გემის ხიდურის გადასატანი ლაბორატორიის შესყიდვა. აღნიშნული ლაბორატორიების ამოქმედება
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მოქმედი მეზღვაურების პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესებას;
მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელ და სერთიფიცირების ცენტრში შემუშავდა CES-ის
მოსამზადებელი პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს იმიტირებული გამოცდის ჩაბარებას
საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად.
აღნიშნული პროგრამის ამოქმედებისთვის შეძენილი იქნა CES-ის იმიტირებული გამოცდის
პლატფორმაზე წვდომისთვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია.
ავტორიზაციის სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად მიმდინარეობდა საკონფერენციო
დარბაზის მოწყობა/აღჭურვა შესაბამისი ინვენტარით და აგრეთვე, მეზღვაურთა სასწავლო,
საწვრთნელი და სერთიფიცირების ცენტრის შენობის სარემონტო სამუშაოები. სასწავლო
ტრენაჟორი/ლაბორატორიების რეავტორიზაციის პროცესის ფარგლებში განახლდა კომპიუტერული
ტექნიკა.
4.23 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული
კოდი 28 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი;
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ტრენინგ პროგრამებისა და კურსების შედეგად
გადამზადდა ჯამში 427 მონაწილე. აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა 3 სავალდებულო პროგრამა
- დიპლომატიურ სამსახურში დამწყები პროფესიული საჯარო მოხელის მოსამზადებელი პროგრამა,
საკონსულო თანამდებობის პირის დასანიშნად სავალდებულო სპეციალური სასწავლო პროგრამა (2
ნაკადისთვის), ადმინისტრაციული მენეჯერების პროგრამა;
• განხორციელდა გერმანული, ესპანური, თურქული, ინგლისური და ფრანგული ენის შემსწავლელი
ონლაინ კურსები, რომელთა ფარგლებში ენის კომპეტენცია აიმაღლა სამინისტროს ჯამში 66-მა
თანამშრომელმა;
• განხორციელდა ქართული ენის კურსი საქართველოში აკრედიტებული უცხოელი დიპლომატებისა
და მათი ოჯახის წევრებისათვის, რომელიც წარმატებით დაასრულა 15-მა მონაწილემ;
244
• გაიმართა კორეის რესპუბლიკის ელჩის, ბატონი ჰიონდუ კიმის ლექცია თემაზე “Strengthening KoreaGeorgia Relations toward Future Partnership”; ჩატარდა სპეციალური კურსი - „საქართველოს საგარეო
პოლიტიკა და მისი პრიორიტეტები“ - სამინისტროს სტაჟიორებისათვის; შემუშავდა და დაინერგა
სავალდებულო ტრენინგ კურსი „ეთიკისა და უსაფრთხოების პრინციპები საჯარო სამსახურში“;
ჩატარდა სამუშაო შეხვედრების ციკლი თემაზე „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
დიპლომატიური საქმიანობის წარმოებაში დოკუმენტების მომზადება და მონიტორინგი“.
4.24 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკისა და ჰერალდიკის დეპარტამენტი
• საანგარიშო პერიოდში დასრულდა საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის
სახელმწიფო საბჭოს ბაზაზე სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკისა და ჰერალდიკის
დეპარატმენტის გარდაქმნის პროცესი. შეიქმნა შესაბამისი სამართლებრივი აქტები საკანონმდებლო
ცვლილებებისა და მთავრობის დადგენილებებისა და განკარგულების შესაბამისად;
• სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკისა და ჰერალდიკის დეპარატმენტის სპეციალისტების
დახმარებით შემუშავდა, შეთანხმდა და დამტკიცდა ემბლემების, შესაბამისი ოფიციალური
კორესპოდენციების (წერილის), მედიასთან საკომუნიკაციო ბანერის და ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის ბლანკების პროექტები რიგ საჯარო სამსახურებში;
• საანგარიშო პერიოდში ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად შემუშავდა, საბოლოო სახე მიეცა,
გაიცა დადებითი დასკვნა და დამტკიცდა სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები საჯარო
სამსახურებში;
• შემუშავდა, დადებითი დასკვნები გაიცა და პროექტები დამტკიცდა სახელმწიფო მნიშვნელობის
სიმბოლოებზე;
• დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს და მოხსენება წარადგინეს ჰერალდიკის
საერთაშორისო აკადემიის 23-ე კოლოკვიუმზე;
• გაიმართა სახელმწიფო სიმბოლიკისა და ჰერალდიკის დეპარატმენტის რიგით პირველი სამეცნიერო
კონფერენცია თემზე: ,,ქართული ჰერალდიკა: ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა“;
• მომზადდა და გამოიცა: ყოველწლიური ჟურნალის ,,ჰეროლდი“-ს მე-12 ნომერი, კრებული:
„საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული სიმბოლოები - 1918-1921“ და ალბომი „საქართველო შუა საუკუნეების პორტოლანებზე“.
245
5. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
5.1 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აწარმოე საქართველოში;
საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის
ფარგლებში, დადასტურდა 525 პროექტი კრედიტის/ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (მათ
შორის მოხდა 22 პროექტის რეფინანსირება, ხოლო 289 სესხზე გამოყენებულ იქნა საკრედიტოსაგარანტიო სქემა). პროგრამის ფარგლებში ჯამურად დადასტურებული სესხების/ლიზინგის
მოცულობამ შეადგინა 442.5 მლნ ლარი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
უნივერსალურ ინდუსტრიულ ნაწილში დადასტურდა 120 პროექტი (ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა
74.1 მლნ ლარი, ხოლო საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 63 პროექტი
(სესხების (ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 35.8 მლნ ლარი);
• სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“
ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 4 258 ბენეფიციარს ჯამურად 9.2 მლნ ლარის ოდენობით (სესხების
ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 135.7 მლნ ლარი). „სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის“ პროგრამის
ფარგლებში 2025 წელს ჯამში დადასტურდა 1 748 სესხი (მათ შორის 10 სესხის რეფინანსირება),
რომლის ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 249.1 მლნ ლარი. სუბსიდირება გაეწია 7 569 ბენეფიციარს
ჯამურად 37.9 მლნ ლარის ოდენობით;
• მიკრო მეწარმეობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 1 226 სესხის განაცხადი
(სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 56,3 მლნ ლარს);
• ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს მხრიდან ორგანიზება
გაეწია 16 საერთაშორისო ღონისძიებას (ჯამში დაფიქსირდა 161 დაფინანსების შემთხვევა);
• ექსპორტის სტიმულირების პროგრამის ფარგლებში ჯამში შეირჩა 17 კომპანია სხვადასხვა
მიზნობრივი სექტორიდან (ბრენდინგის ნაწილში - 10 კომპანია, სერტიფიცირების კომპონენტში - 7
კომპანია). თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 0.26 მლნ ლარი;
• საერთაშორისო ღონისძიებებში ინდივიდუალური მიმართვიანობის (ინდივიდუალური ექსპო
გრანტი) პროგრამის ფარგლებში გამოვლინდა 89 კომპანია, რომლებმაც სხვადასხვა საერთაშორისო
ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა (თანადაფინანსების მოცულობა - 1.06 მლნ ლარი);
• „გადაიღე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება 16
პროექტთან დაკავშირებით, რომელთა ფარგლებში კვალიფიციური ხარჯის ოდენობამ შეადგინა 38.5
მლნ ლარი;
• ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს მხრიდან
ორგანიზება გაეწია 18 საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობას, სადაც ჯამში 400-ზე მეტ
პოტენციურ ინვესტორთან გაიმართა შეხვედრა. სააგენტომ შეხვედრა გამართა 62 პოტენციურ
ინვესტორთან და 17 შეხვედრა არსებულ ინვესტორთან (aftercare). სააგენტომ უმასპინძლა ბიზნეს
პროცესების სექტორის 16 კონსულტანტს. საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესახებ გამოქვეყნდა
3 სტატია;
• რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში ჩატარდა 2 488 ბიზნეს დიაგნოსტიკა და გაფორმებულ იქნა
472 სამმხრივი ხელშეკრულება. ბიზნეს უნარების გაუმჯობესების მიმართულებით 2025 წლის
განმავლობაში რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში ჩატარდა ტრენინგები და გადამზადდა 735
246
მეწარმე (მათ შორის 442 უნიკალური პირი). „მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულების
მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა 83 საგრანტო ხელშეკრულება, ჩატარდა 5 ტრენინგი
და გადამზადდა 13 სხვადასხვა ბიზნესის 42 წარმომადგენელი (მათ შორის 32 უნიკალური პირი).
რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში ჩატარდა 3 340 ინდივიდუალური კონსულტაცია;
• კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს პროგრამაში
ჯამურად ჩაერთო 15 ბენეფიციარი, ხოლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 8 კომპანიის 11
ემისია, რომლებმაც საფონდო ბაზარზე 667.8 მლნ ლარის საინვესტიციო რესურსი მოიზიდეს. 2025
წელს დაფინანსებული ემისიების პროცენტულმა მაჩვენებელმა, ქვეყნის მასშტაბით, იმავე პერიოდში
გამოშვებული მთლიანი ემისიების 42.3%-ი შეადგინა;
• საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში სულ 398 სესხზე განხორციელდა საგარანტიო თანხების
კომერციულ ბანკებში სააგენტოს დეპოზიტებზე 58.7 მლნ ლარის ოდენობით განთავსება (2025 წელს
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებით განხორციელდა 170 სესხზე საგარანტიო თანხების
განთავსება დეპოზიტებზე 26.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო მსოფლიო ბანკის პროექტის
ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით - 108 სესხზე 13.6 მლნ ლარის ოდენობით). საკრედიტოსაგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად,
სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის
„საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29
მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან,
განხორციელდა საგარანტიო თანხების განთავსება დეპოზიტებზე 2022 წელს დადასტურებულ 6
სესხზე 0.12 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 2 სესხზე - 0.03 მლნ ლარი); 2023 წლის დამტკიცებულ 16
სესხზე - 1.45 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 11 სესხზე - 0.92 მლნ ლარი); 2024 წლის დამტკიცებულ 98
სესხზე - 17.6 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 36 სესხზე - 5.2 მლნ ლარი) და 2025 წლის დამტკიცებულ 278
სესხზე - 39.6 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 108 სესხზე - 13.6 მლნ ლარი).
5.1.1 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება (პროგრამული კოდი 24 07 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აწარმოე საქართველოში;
• სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში
ღონისძიებების ადმინისტრირება.
მიერ
ხორციელდებოდა
მეწარმეობის
განვითარების
5.1.2 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 07 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აწარმოე საქართველოში;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
247
• სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის
ფარგლებში, დადასტურდა 525 პროექტი კრედიტის/ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (მათ
შორის მოხდა 22 პროექტის რეფინანსირება, ხოლო 289 სესხზე გამოყენებულ იქნა საკრედიტოსაგარანტიო სქემა). პროგრამის ფარგლებში ჯამურად დადასტურებული სესხების/ლიზინგის
მოცულობამ შეადგინა 442.5 მლნ ლარი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
უნივერსალურ ინდუსტრიულ ნაწილში დადასტურდა 120 პროექტი (ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა
74.1 მლნ ლარი, ხოლო საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 63 პროექტი
(სესხების (ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 35.8 მლნ ლარი);
• სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“
ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 4 258 ბენეფიციარს ჯამურად 9.2 მლნ ლარის ოდენობით (სესხების
ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 135.7 მლნ ლარი). „სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის“ პროგრამის
ფარგლებში 2025 წელს ჯამში დადასტურდა 1 748 სესხი (მათ შორის 10 სესხის რეფინანსირება),
რომლის ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 249.1 მლნ ლარი. სუბსიდირება გაეწია 7 569 ბენეფიციარს
ჯამურად 37.9 მლნ ლარის ოდენობით;
• მიკრო მეწარმეობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 1 226 სესხის განაცხადი
(სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 56,3 მლნ ლარს);
• სახელმწიფო პროგრამის „გადაიღე საქართველოში” ფარგლებში:
გაიმართა სამუშაო შეხვედრები კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებთან. პროგრამის ფარგლებში
დარეგისტრირდა 16 პროექტი, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში განსახორციელებელი
ინვესტიციის ოდენობა შეადგენს 38.5 მლნ ლარს;
სახელმწიფო პროგრამა „გადაიღე საქართველოში“ წლის მანძილზე წარმოდგენილი გახლდათ
ოფიციალური პავილიონით არაერთ მსოფლიოს მაშტაბურ ღონისძიებაში;
განხორციელდა პროგრამის წარდგენა „ბერლინალეს საერთაშორისო კინოფესტივალის”
ფარგლებში გამართულ ევროპის კინო მარკეტზე, კანის საერთაშორისო კინოფესტივალსა და
ანესის ანიმაციის საერთაშორისო მარკეტზე, დუბაის საერთაშორისო კონტენტ მარკეტისა და
ამერიკის კინო მარკეტზე, სადაც ასობით ინდუსტრიის წარმომადგენელი და პოტენციური
კოპროდუსერები ესწრებდა;
საქართველომ უმასპინძლა ჰოლივუდის წამყვან პროდუსერებსა და ლოკაციის მენეჯერებს ლოს
ანჯელესში. 7 დღის განმავლობაში მათ მიეცათ საშუალება აღმოეჩინათ საქართველოს
მრავალფეროვანი ლოკაციები, გასცნობოდნენ ქვეყნის კულტურასა და ადგილობრივ
საპროდუსერო კომპანიებს;
• ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით:
ექსპორტის სტიმულირების პროგრამის ფარგლებში ჯამში შეირჩა 17 კომპანია სხვადასხვა
მიზნობრივი სექტორიდან (ბრენდინგის ნაწილში - 10 კომპანია, სერტიფიცირების კომპონენტში
- 7 კომპანია). თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 0.26 მლნ ლარი;
ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს მხრიდან
ორგანიზება გაეწია 16 საერთაშორისო ღონისძიებას (ჯამში დაფიქსირდა 161 დაფინანსების
შემთხვევა);
საერთაშორისო ღონისძიებებში ინდივიდუალური მიმართვიანობის (ინდივიდუალური ექსპო
გრანტი) პროგრამის ფარგლებში გამოვლინდა 89 კომპანია;
2025 წლის განმავლობაში წარმატებით განხორციელდა ექსპორტის მენეჯერთა 2 სასერტიფიკატო
კურსი, რომლის ფარგლებშიც პირველ ჯერზე 21 ექსპორტის მენეჯერი გადამზადდა (ქ.
თბილისში), ხოლო მეორე ნაკადში - 15 მენეჯერი (ქ. ოზურგეთში);
ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით, ჯგუფური ღონისძიებების ფარგლებში,
სააგენტომ მხარი დაუჭირა ბავშვის ტანსაცმლის მწარმოებელ 10 ქართულ კომპანიას
საერთაშორისო მიზნობრივ გამოფენაზე Pitti Immagine Bimbo 2025 ( ქ. ფლორენცია);
248
სააგენტომ მხარი დაუჭირა ბავშვის ტანსაცმლის მწარმოებელ 11 ქართულ კომპანიას
საერთაშორისო მიზნობრივ გამოფენაზე Playtime Paris 2025 (ქ. პარიზი);
ქ. ნიურნბერგში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაზე სათამაშოების მიმართულებით
„Spielwarenmesse 2025“ სააგენტოს მხარდაჭერითა და თანადაფინანსებით 8 ქართულმა კომპანიამ
მიიღო მონაწილეობა;
საფეიქრო მიმართულებით (ტყავისა და ტყავის პროდუქტები) სააგენტოს მხარდაჭერით 13
ქართულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო გამოფენაში „MICAM/Mipel Milano
2025“ (ქ. მილანი);
საკვები და სასმელი პროდუქტების მიმართულებით:
სააგენტომ ორგანიზება გაუწია 24 ქართული კომპანიის მონაწილეობას საერთაშორისო
გამოფენაზე „Gulfood 2025” (ქ. დუბაი). ქართული კომპანიები წარმოდგენილი იყვნენ
მრავალფეროვანი და დივერსიფიცირებული კატეგორიებით;
სააგენტოს მხარდაჭერით 10 ქართულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო
გამოფენაში FHA (სინგაპური), სადაც ქართული კომპანიები წარმოდგენილი იყვნენ
დივერსიფიცირებული პროდუქციით;
სააგენტომ ორგანიზება გაუწია 13 ქართული კომპანიის მონაწილეობას საერთაშორისო
გამოფენაზე „Fancy Food Summer Show 2025” (ქ. ნიუ იორკი) და 8 ქართული კომპანიის
მონაწილეობას საერთაშორისო გამოფენაზე „SIAL Shanghai” (ქ. შანხაი). სადაც ქართული
კომპანიები წარმოდგენილი იყვნენ მრავალფეროვანი და დივერსიფიცირებული
კატეგორიებით;
19 ქართული კომპანია დაესწრო გერმანიის ქალაქ კიოლნში გამართულ ერთ-ერთ უმსხვილეს
საერთაშორისო გამოფენას „Anuga“. 38-მა კომპანიამ (30 კომპანია საკვებისა და სასმელის
სექტორიდან, ხოლო 8 კომპანია - საფეიქრო ინდუსტრიიდან) მონაწილეობა მიიღო ქ. შანხაიში
გაიმართულ მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს გამოფენაზე „ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის
გამოფენა (CIIE 2025)“;
ქალაქ აბუ-დაბიში გამართულ ცხოველების საკვების უდიდესი გამოფენას „ვივ მეა“ დაესწრო 3
ქართული კომპანია;
შესაფუთი მასალების უდიდეს საერთაშორისო გამოფენაზე „FachPack 2025“-ზე (ქ. ნიურნბერგი)
სააგენტოს თანადაფინანსებით წარსდგა 4 ქართული კომპანია.
ქალაქ ლისაბონში, სააგენტოს ორგანიზებითა და ჩართულობით, ჩატარდა სექტორში ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება - „ვებ-სამიტი“;
• ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს მხრიდან
ორგანიზება გაეწია 18 საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობას, სადაც ჯამში 400-ზე მეტ
პოტენციურ ინვესტორთან გაიმართა შეხვედრა. სააგენტომ შეხვედრა გამართა 62 პოტენციურ
ინვესტორთან და 17 შეხვედრა არსებულ ინვესტორთან (aftercare). სააგენტომ უმასპინძლა ბიზნეს
პროცესების სექტორის 16 კონსულტანტს. საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესახებ გამოქვეყნდა
3 სტატია;
• კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს პროგრამაში
ჯამურად ჩაერთო 15 ბენეფიციარი, ხოლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 8 კომპანიის 11
ემისია, რომლებმაც საფონდო ბაზარზე 667.8 მლნ ლარის საინვესტიციო რესურსი მოიზიდეს. 2025
წელს დაფინანსებული ემისიების პროცენტულმა მაჩვენებელმა, ქვეყნის მასშტაბით, იმავე პერიოდში
გამოშვებული მთლიანი ემისიების 42.3%-ი შეადგინა;
• საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში სულ 398 სესხზე განხორციელდა საგარანტიო თანხების
კომერციულ ბანკებში სააგენტოს დეპოზიტებზე 58.7 მლნ ლარის ოდენობით განთავსება (2025 წელს
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებით განხორციელდა 170 სესხზე საგარანტიო თანხების
განთავსება დეპოზიტებზე 26.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო მსოფლიო ბანკის პროექტის
249
ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით - 108 სესხზე 13.6 მლნ ლარის ოდენობით). საკრედიტოსაგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად,
სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის
„საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29
მარტის N163 დადგენილებით აღებული ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან,
განხორციელდა საგარანტიო თანხების განთავსება დეპოზიტებზე 2022 წელს დადასტურებულ 6
სესხზე 0.12 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 2 სესხზე - 0.03 მლნ ლარი); 2023 წლის დამტკიცებულ 16
სესხზე - 1.45 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 11 სესხზე - 0.92 მლნ ლარი); 2024 წლის დამტკიცებულ 98
სესხზე - 17.6 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 36 სესხზე - 5.2 მლნ ლარი) და 2025 წლის დამტკიცებულ 278
სესხზე - 39.6 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში
გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 108 სესხზე - 13.6 მლნ ლარი).
• მსოფლიო ბანკის პროექტის „მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარებისა და კრიზისიდან
გამოყვანის“ ფარგლებში:
მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში უნივერსალურ ინდუსტრიულ
ნაწილში დადასტურდა 120 პროექტი (სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 74.1 მლნ ლარს,
ხოლო საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში - 108 სესხი (სესხების ჯამურმა მოცულობა
შეადგენს 65,7 მლნ ლარს);
რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში ჩატარდა 2 488 ბიზნეს დიაგნოსტიკა და გაფორმებულ
იქნა 472 სამმხრივი ხელშეკრულება.
ბიზნეს უნარების გაუმჯობესების მიმართულებით 2025 წლის განმავლობაში რეგიონულ
საკონსულტაციო ცენტრებში ჩატარდა ტრენინგები და გადამზადდა 735 მეწარმე (მათ შორის 442
უნიკალური პირი). „მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულების მხარდაჭერის“ პროგრამის
ფარგლებში გაფორმდა 83 საგრანტო ხელშეკრულება, ჩატარდა 5 ტრენინგი და გადამზადდა 13
სხვადასხვა ბიზნესის 42 წარმომადგენელი (მათ შორის 32 უნიკალური პირი).
რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში ჩატარდა 3 340 ინდივიდუალური კონსულტაცია.
5.2 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო;
• გამოცხადდა უძრავი ქონების 821 აუქციონი, შედგა 546 აუქციონი, ჩაიშალა 280 და შეწყდა - 10
აუქციონი;
• თბილისში სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდა 2 598 ობიექტი, ხოლო რეგიონულ
მომსახურების ცენტრებში - 4 848 ობიექტი;
• მიმდინარეობდა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების
რაოდენობის ოპტიმიზაციის პროცესი. შემცირდა სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა
რაოდენობა 4 ერთეულით;
• განხორციელდა 10 კონტრაჰენტის გათავისუფლება დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან;
250
• მიწის მიკუთვნების, საკუთრების ზედდებისა და სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში
გადაწყვეტილება იქნა მიღებული 17 128 საკითხზე;
• 1 361 უძრავი ქონება გადაეცა სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, ხოლო
1 013 ობიექტი - მუნიციპალიტეტებს. მუნიციპალიტეტებს მიეცა თანხმობა 242 არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებად რეგისტრაციაზე;
• სააგენტოს მიერ განხორციელდა 825 უძრავი ქონების გადაცემა იძულებით გადაადგილებულ პირთა
ოჯახებისთვის;
• უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობის/დაცვის ღონისძიებები;
• მომსახურების მასშტაბების გაფართოების კუთხით გატარდა არაერთი ღონისძიება, გაიზარდა
ვებგვერდით მოსარგებლე მომხმარებელთა რიცხვი, ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობდა კერძო და
სახელმწიფო ქონების განკარგვის ხელშეწყობის ღონისძიებები;
• მიმდინარეობდა ვებგვერდ „eAuction.ge“-ს დახვეწა/მოდერნიზებასთან დაკავშირებული სამუშაოები;
• სააგენტოს მომხმარებელთა კმაყოფილების ზრდისა და მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით,
საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR)-ის პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა მუშაობა
სერვისების განფასების მიმართულებით. შეიქმნა სერვისების შექმნისა (დიზაინის) და მიწოდების
მიდგომების დანერგვის შიდა პროცედურული დოკუმენტი. ამასთან, სააგენტო აქტიურად მუშაობდა
ინოვაციებისა და განვითარების ცენტრთან სერვისების დიზაინის პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც
შეირჩა იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ხელშეწყობის სერვისი;
• მთის კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში კომპანიის ორგანიზებით განხორციელდა
ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებები და საერთაშორისო სათხილამურო და სნოუბორდის
ფედერაციის (FIS) ეგიდით ფრირაიდის მსოფლიო ტური, სკი ქროსის და სნოუბორდ ქროსის
მსოფლიო თასის ეტაპები; შესყიდულ იქნა ტექნიკა და სპეც ტექნიკა. განხორციელდა კომპანიის
მართვაში არსებულ კურორტებზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისთვის საჭირო
საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა.
• საქართველოს აეროპორტების განვითარება პროგრამის ფარგლებში: ხორციელდება ქუთაისის
ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის სამშენებლო სამუშაოები; თელავის აეროდრომის განვითარებისა და
რეკონსტრუქციის საჭიროებიდან გამომდინარე, განხორციელდა საინჟინრო საპროექტო, საინჟინროგეოლოგიური კვლევის და მუშა-პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის სამუშაოები.
5.3 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
• ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის სტატუსიდან გამომდინარე, ევროკომისიის მიერ
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნებისათვის შემუშავებული მეთოდოლოგიით მომზადდა
„ეკონომიკური რეფორმების პროგრამა“ 2025-2027 წლისათვის, მიღებული იქნა საქართველოს
მთავრობის განკარგულება პროგრამის მოწონების შესახებ და წარედგინა ევროკომისიას. აღნიშნული
დოკუმენტი წარმოადგენს ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვის ინსტრუმენტს კანდიდატი
ქვეყნებისათვის. „ეკონომიკური რეფორმების პროგრამა“ 2025-2027 წლისათვის განთავსებულია
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდზე;
• 2025-2028 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტს დაემატა
მუნიციპალიტეტებიდან და ავტონომიური რესპუბლიკებიდან მიღებული ინფორმაცია და
251
•
•
•
•
•
•
•
•
მომზადდა დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი, რომელიც ინფორმაციის სახით წარედგინა
საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს. ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და
მიმართულებების დოკუმენტი 2025 - 2028 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი) განთავსებულია
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდზე. ასევე, მომზადდა მოკლე მიმოხილვა 2025-2028
წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვერსიაზე.
აღნიშნული დოკუმენტი განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდზე;
მომზადდა და დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება „2026-2029 წლების ქვეყნის
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით განსახორციელებელ
ღონისძიებათა შესახებ“. აღნიშნული დადგენილება ხელმისაწვდომია, როგორც ფინანსთა
სამინისტროს ვებ გვერდის, ასევე სსიპ საკანონმდებლო მაცნეს მეშვეობით;
კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში, მომზადდა 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
წლიური ანგარიში, რომელიც განთავსებულია ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდზე (მოიცავს,
როგორც word-ის, ასევე excel-ის ფაილებს);
საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონზე მომზადდა მოქალაქის გზამკვლევი და
ბროშურა, რომელიც ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს ვებ გვერდის მეშვეობით.
მომზადდა სახელმწიფო ბიუჯეტის, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებისა
და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების 2025 წლის საბიუჯეტო კალენდარი,
რომელიც განთავსებულია, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს ვებ გვერდზე.
კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში, მომზადდა საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის 3, 6 და 9 თვის შესრულების ანგარიშები. აღნიშნული დოკუმენტები რედაქტირებად
ფორმატში (მოიცავს როგორც word-ის, ასევე excel-ის ფაილებს) განთავსებულია საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდზე. ასევე, ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის,6 თვის და 9 თვის
შესრულების ანგარიშებზე მომზადდა ბროშურა, რომელიც ყველა დაინტერესებული პირისთვის
ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდის მეშვეობით;
მომზადდა 2026-2029 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD)
დოკუმენტის პირველადი ვერსია, რომელსაც თან ახლდა საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური
პროგნოზები. აღნიშნული დოკუმენტი მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ
კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
ვებგვერდზე;
მომზადდა და საქართველოის პარლამენტის მიერ დამტკიცდა საქართველოს 2026 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის კანონის პროექტი. კანონის ყველა წარდგენა თადართულ მასალებთან ერთად
რედაქტირებად ფორმატში განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე. 2026
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში ასახულია
სამინისტროების მიერ განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების კავშირები პოლიტიკის
კლასიფიკატორთან (ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა, კლიმატის ცვლილება - შერბილება და
ადაპტაცია63, გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები - SDG, ადამიანური კაპიტალის პროგრამა და
სხვა) ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (e-budget) მეშვეობით. მათ შორის, 2026 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში სამინისტროების მიერ დაგეგმილი 97
პროგრამა/ქვეპროგრამა დაკავშირებულია კლიმატის კლასიფიკატორთან, ხოლო ქალისა და მამაკაცის
თანასწორობის კლასიფიკატორთან 12 სამინისტროს 49 პროგრამა/ქვეპროგრამა;
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა „საქართველოს 2026 წლის ნაერთი
ბიუჯეტის შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლების და ფინანსური აქტივების კლების და
საქართველოს 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კვარტალური განწერა“. აღნიშნული დოკუმენტი
განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე;
252
• მომზადდა და საქაქრთველოის პარლამენტის მიერ დამტკიცდა „საქართველოს 2025 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს კანონის პროექტი. გამომდიანრე აქედან, მომზადდა და დამტკიცდა სახელმწიფო
ბიუჯეტის განწერის ცვლილება. აღნიშნული დოკუმენტები რედაქტირებად ფორმატში
განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდზე;
• შემუშავდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში დამტკიცდა საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს 2026-2029 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს
პრიორიტეტებს და მათ მისაღწევად განხორციელებულ პროგრამებსა და ღონისძიებებს პროგრამული
ბიუჯეტის მომზადების განახლებული მეთოდოლოგიის მოთხოვნათა შესაბამისად;
• საინვესტიციო პროექტების მართვის რეფორმის ფარგლებში:
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურთან და მსოფლიო ბანკთან (WB) თანამშრომლობით
შემუშავდა საინვესტიციო პროექტების მართვის ელექტრონული სისტემა, რომელიც
ფუნქციონირებს რეალურ რეჟიმში. შემუშავდა ანგარიშგების და სისტემაში უფლებების
დაშვების
ფორმები.
2025
წლიდან
მხარჯავი
დაწესებულებების
მიერ
ახალი
საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტის ინიცირება და შეფასება ხორციელდება აღნიშნული
სისტემის მეშვეობით (www.epim.mof.ge);
მსოფლიო ბანკის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში და ფინანსთა სამინისტროს მიერ
საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის (www.epim.mof.ge) ფუნქციონალის გაცნობის
მიზნით, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები და 2 დღიანი ტრენინგების ციკლი უწყებების
წარმომადგენლებისთვის;
განახლდა
საინვესტიციო/კაპიტალური
პროექტების
ფინანსური
და
ეკონომიკური
გაანგარიშებისთვის გამოსაყენებელი ძირითადი ერთეულების სახეები, მათი ღირებულებები და
გაანგარიშების მეთოდოლოგია;
• შემუშავდა სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA – Public Expenditure
and Financial Accountability) 2022-2024 წლების თვითშეფასების პირველადი ანგარიში;
• გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN WOMAN) თანამშრომლობის ფარგლებში მომზადდა
ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ქალისა და მამაკაცის
თანასწორობასთან კავშირების იდენტიფიცირებისა და ელექტრონულ სისტემაში ასახვის
მეთოდოლოგია. პროექტის ფარგლებში დაიწყო მუშაობა სამინისტროებთან, შესაბამისი კავშირების
სამინისტროების 2026-2029 წლების საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებში ასახვის მიზნით.
• გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN WOMAN), ნორვეგიის განვითარების თანამშრომლობის
სააგენტოსა (NORAD) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC)
მხარდაჭერით ჩატარდა 2 დღიანი ტრენინგების ციკლი სამინისტროების წარმომადგენლებისთვის
ცოდნისა და უნარების გაძლიერების მიზნით ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ინსტრუმენტების
გამოყენებაზე. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა მონაცემების გამოყენებასა და ბიუჯეტით
გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ქალისა და მამაკაცის თანასწორობასთან
კავშირის იდენტიფიცირებისა და ელექტრონულ სისტემაში ასახვის მეთოდოლოგიის დანერგვაზე;
• მსოფლიო ბანკის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით, ჩატარდა 2
დღიანი გასვლითი სასწავლო სემინარი უწყებების მიერ ბიუჯეტით გათვალისწინებული
პროგრამების/ქვეპროგრამების კლიმატის ცვლილების
(შერბილება/ადაპტაცია) პოლიტიკის
კლასიფიკატორებთან კავშირების იდენტიფიცირების უზრუნველსაყოფად;
• ფინანსთა სამინისტროს მიერ საჯარო ფინანსების მართვის ფარგლებში გატარებული რეფორმების
მიღწევები გაზიარებულ იქნა სხვადასხვა ქვეყნებისთვის (მოლდოვის რესპუბლიკა - საინვესტიციო
პროექტების მართვა-პროექტების ელექტრონული სისტემა (EPIM), ყირგიზეთის რესპუბლიკა საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემები, მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული
253
•
•
•
•
•
•
ვებინარი - საინვესტიციო პროექტების მართვა-პროექტების ელექტრონული სისტემა (EPIM),
მონღოლეთი - საშუალოვადიანი დაგეგმვა, საბიუჯეტო პროცესი და გამჭვირვალობა, ბუტანი საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მართვა და პოლიტიკის კლასიფიკატორები). ამასთან,
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქ. ვაშინგტონში მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით, მსოფლიო ბანკის
სათაო ოფისში გაიმართა გლობალური კონფერენცია თემაზე „საჯარო ფინანსების მართვის ახალი
მიდგომები:
სახელმწიფო
რესურსების
მართვა
დაგეგმილი
შედეგების
მისაღწევად
განვითარებისთვის“, სადაც საბიუჯეტო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა პანელურ განხილვებში
მიიღო მონაწილეობა;
შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცდა სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის სისტემის განვითარების 2025-2028 წლების სტრატეგია და 2025-2026 წლების სამოქმედო
გეგმა;
საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებულ იქნა სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის
სისტემის განვითარების შესახებ 2024 წლის კონსოლიდირებული წლიური ანგარიში;
სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის მხარდაჭერითა და კოორდინაციით, „ფინანსური
მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესისა და პროცედურების შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად,
უფლებამოსილებების დელეგირების შესახებ საანგარიშო პერიოდის ბოლოს დოკუმენტები
შემუშავდა:
7 ცენტრალურ სამინისტროში (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო; საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; საქართველოს
კულტურის სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო).
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გაყოფამდე ამ ტიპის დოკუმენტი არსებობდა სამინისტროში;
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოთხ სამინისტროში (ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტრო; იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტრო; ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო; განათლებისა და კულტურის სამინისტრო) და აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის 3 სამინისტროში (განათლებისა და კულტურის სამინისტრო,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტრო);
8 მუნიციპალიტეტის მერიაში (მცხეთა, ზუგდიდი, წყალტუბო, ფოთი, გურჯაანი, რუსთავი,
დმანისი, ლაგოდეხი);
6 სამინისტროში (ფინანსთა სამინისტრო; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო; კულტურის სამინისტრო; თავდაცვის სამინისტრო) რისკის მართვის პროცესის
კოორდინაციისთვის განსაზღვრულია პასუხისმგებელი პირები და უზრუნველყოფილია მათი
გადამზადება, ხოლო 6 მუნიციპალიტეტში განსაზღვრულია „რისკის ოფიცერი“ (ზუგდიდი,
წყალტუბო, ფოთი, გურჯაანი, დმანისი, ლაგოდეხი);
შიდა აუდიტორთა სერტიფიცირების პროგრამის ფარგლებში ჯამში გადამზადებულია 48 საჯარო
სექტორის შიდა აუდიტორი, მათ შორის სერტიფიცირებული შიდა აუდიტორის სტატუსი
მინიჭებული აქვს 31 შიდა აუდიტორს;
შიდა აუდიტის სუბიექტების მიერ განხორციელებულ აუდიტორულ მომსახურებებში სისტემური და
ეფექტიანობის აუდიტების წილის გაზრდა გათვალისწინებულია სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის სისტემის განვითარების ახალ სტრატეგიაში.
254
• 2025 წლის განმავლობაში განხორციელდა მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგიით განსაზღვრული
ანალიტიკური მოდელების პირველადი ვერსიის შემუშავება; დასრულებულია მთავრობის ვალის
უსაფრთხო დონის განსაზღვრის მოდელის და მდგრადობის ანალიზის ჩარჩოს პირველადი ვერსიის
შემუშავება. შემუშავდა „მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგია 2025-2029“-ის საბოლოო ვერსია და
გამოქვეყნდა სამინისტროს ვებ გვერდზე საქართველოს მთავრობის მიერ აღნიშნული დოკუმენტის
მოწონების შესახებ განკარგულების მიღების შედეგად. შემუშავდა მთავრობის საგარეო ვალის
ცვლილების ანალიზის ანგარიში და მიმდინარეობდა ყოველთვიური განახლება. განახლდა
მთავრობის ვალის წლიური ანგარიში. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის განახლებული
ვერსია 2025-2035 წლებისთვის გამოქვეყნდა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. საანგარიშო პერიოდის
განმავლობაში განხორციელდა უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 4 ახალი სესხის და 7
არსებული სესხის დამატებითი დაფინანსების/ტრანშის ფინანსური პირობების ანალიზი;
• სახელმწიფო ვალის მონაცემების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, საანგარიშო
პერიოდში ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განსაზღვრული პერიოდულობით ხდებოდა
შემდეგი ინფორმაციის განთავსება: სახელმწიფო ვალის მდგომარეობის, ინფორმაცია სახაზინო
ფასიანი ქაღალდების გამოშვების და დაფარვის შესახებ, სახაზინო ვალდებულებების და
ობლიგაციების შემოსავლიანობის მრუდები ვადიანობების მიხედვით; სახაზინო ფასიანი
ქაღალდების წლიური გამოშვების ინდიკატორული გეგმა და კვარტალური კალენდარი; სახაზინო
ფასიანი ქაღალდების პორტფელი; მთავრობის ვალის ყოველთვიური ანგარიში; სახელმწიფო ვალის
სტატისტიკური ბიულეტინი; გრძელდება მუშაობა eDMS-სისტემის სრულყოფაზე. მიმდინარეობდა
eDMS სისტემის მომზადება ვალის აღრიცხვის ახალ მეთოდზე გადასვლისთვის, შესაბამისად
ცვლილებების ნაწილი დატესტილი და გადატანილია რეალურ გარემოში, ამავდროულად
გრძელდება დანარჩენი ცვლილებების დატესტვა რეალურ რეჟიმში გადასატანად. პარალელურად
სისტემის რეალურ ვერსიაზე დამატებულია გამოსყიდვის და გაცვლის (LMO ოპერაციების)
მოდულების პირველადი ვერსიები, უკვე რეალურ გარემოში გრძელდება მათი შემოწმების და
დახვეწის პროცესი; ასევე რეალურ გარემოში მიმდინარეობდა საგარეოს პროექტების მოდულისთვის
ბაზის შევსება, არსებული ანგარიშგებითი ფორმების დახვეწა და ერთიანი ფორმების მინიჭება;
• საანგარიშო
პერიოდში
გრძელდებოდა
მოლაპარაკებები
დონორებთან/განვითარების
პარტნიორებთან განსაზღვრული პრიორიტეტული საინვესტიციო პროექტებისა და პროგრამების
დაფინანსების მიზნით შეღავათიანი ფინანსური რესურსის მისაღებად. თითოეული სესხის
ფინანსური პარამეტრების შერჩევა ხდება ისე, რომ მაქსიმალურად იქნას შენარჩუნებული მთავრობის
საგარეო ვალის პორტფელის ხელსაყრელი მაჩვენებლები. 2025 წლის განმავლობაში გაფორმდა 25
შეთანხმება/ხელშეკრულება, მათ შორის: 6 სასესხო, 1 საგრანტო, 3 ქვესასესხო და 15 სხვა;
• 2025
წლის
განმავლობაში ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვის
ელექტრონულ ბაზაში, „სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი
გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების შესაბამისად, დარეგისტრირდა სამინისტროებისა და
უწყებების მიერ მისაღები 128 ფულადი გრანტი/მიზნობრივი დაფინანსება;
• 2025 წლის განმავლობაში ჩატარდა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 72 გამოშვების აუქციონი.
გამოშვებულ იქნა 2 929.0 მლნ ლარის ნომინალური მოცულობის სახაზინო ფასიანი ქაღალდები. მ.შ.
სახაზინო ობლიგაციები 2 866.9 მლნ ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ
ბონდებს“;
• 2025 წლის განმავლობაში პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამის ფარგლებში გამოშვებულ
იქნა 240 მლნ ლარის ნომინალური მოცულობის 10 წლის საწყისი ვადიანობის და 300 მლნ ლარის
ნომინალური მოცულობის 5 წლის საწყისი ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები. პროგრამის
ფარგლებში განთავსებულ ემისიებზე, პირველადი დილერებისთვის დამატებითი მოთხოვნის
უფლების ფარგლებში (დაკმაყოფილებული კონკურენტული განაცხადების 10%), დამატებით
255
•
•
•
•
•
•
•
•
შესყიდულ იქნა 34 მლნ ლარის მოცულობის ობლიგაციები. შედეგად, პროგრამის ფარგლებში
ჯამურად განთავსებულ იქნა 574 მლნ ლარის ნომინალური მოცულობის სახაზინო ობლიგაციები;
2025 წლის განმავლობაში რეგულარულად ხორციელდებოდა ვალდებულებების მართვის
ოპერაციები. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 10 გაცვლის აუქციონი, რომელთა ფარგლებშიც
გამოსყიდულ იქნა 500.0 მლნ ლარის ნომინალური მოცულობის ხოლო გამოშვებულ იქნა 507.9 მლნ
ლარის ნომინალური მოცულობის ფასიანი ქაღალდები. ასევე ჩატარდა 5 გამოსყიდვის აუქციონი და
გამოსყიდულ იქნა 200.0 მლნ ლარის ნომინალური მოცულობის ფასიანი ქაღალდები;
2025 წლის იანვარში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო Invisso-ს
(Euromoney) მიერ ორგანიზებულ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის (CEE Conference)
კონფერენციაში, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა შეხვედრები საერთაშორისო ბაზრის მსხვილ
ინვესტორებთან და საინვესტიციო ბანკებთან. აღნიშნული ტიპის შეხვედრა, Non-deal roadshow-ების
მეშვეობით, საერთაშორისო ბაზრის მსხვილ ინვესტორებთან გაიმართა ასევე 2025 წლის აპრილში, ქ.
ვაშინგტონში, აშშ, მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საგაზაფხულო
შეხვედრების პარალელურად და 2025 წლის მაისში, ქ. ლონდონში, გაერთიანებული სამეფო, EBRDის წლიური შეხვედრების ფარგლებში. Non-deal roadshow-ები ასევე გაიმართა 2025 წლის
სექტემბერში, ქ. ლონდონში, ხოლო ოქტომბერში, ქ. ვაშინგტონში, მსოფლიო ბანკის და
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წლიური შეხვედრების პარალელურად, ასევე, 2025 წლის
დეკემბერში, ნიუ იორკსა და ბოსტონში, აშშ.
ყოველთვიურად მომზადდა ანალიტიკური და ინფორმაციული მასალა ქვეყნის მაკროეკონომიკური
განვითარებისა და სტაბილურობის ამსახველი მაჩვენებლების შესახებ. ყოველთვიურ
პუბლიკაციებთან
ერთად
გამოქვეყნდა
კვარტალური
მიმოხილვებიც.
პერიოდულად
მიმდინარეობდა ანალიტიკური ინფორმაციის მომზადება, რაც მორგებულია ინტერესთა ცალკეულ
ჯგუფებზე, მათ შორის საკრედიტო სარეიტინგო სააგენტოებზე, ინვესტორებზე და ა.შ.;
მიმდინარეობდა ყოველთვიური ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებლის შეფასება და
ფაქტობრივიდან გადახრის მიზეზების ანალიზი, პროგნოზის დახვეწის მიზნით.
გაიზარდა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზის არეალი. სისტემატურად მიმდინარეობდა
საწარმოთა დეკლარირებული ბრუნვების ყოველთვიური კალენდარული კორექტირებული
მონაცემების ანალიზი, დღგ-ს მონაცემთა ბაზის მიხედვით. აღნიშნული მონაცემები გამოიყენებოდა
მაკროეკონომიკური ანალიზისათვის;
გრძელდება დღგ-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის ანალიზი დარგების ჭრილში.
გაუმჯობესებულია მეთოდოლოგია ეკონომიკური აქტივობის შეფასებისათვის. ამასთან, ხდება
ფულადი გზავნილების ყოველთვიური და ტურიზმის შესახებ კვარტალური ანალიზი და ძირითადი
ტენდენციების გამოვლენა;
სახელმწიფო საწარმოთა ფისკალური რისკების შეფასების მიზნით სახელმწიფო სტრუქტურებიდან,
თვითმმართველი ერთეულებიდან, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან და სხვა
ადმინისტრაციული წყაროებიდან მოთხოვნილ იქნა ინფორმაცია მათ მართვაში არსებულ საწარმოთა
საქმიანობის, ფინანსური მაჩვენებლების და პირობითი ვალდებულებების შესახებ. მიღებული
მონაცემების საფუძველზე განახლდა საწარმოთა ერთიანი ბაზა, შეფასდა სახელმწიფო საწარმოების
ფინანსური შედეგები და მათი ქვეყნის ეკონომიკაზე გავლენა;
მომზადდა ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტი და დაერთო „საქართველოს 2026 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტს. დოკუმენტი მომზადებულია
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკების გათვალისწინებით და მოიცავს სახელმწიფო საწარმოთა
ფინანსური შედეგების მიმოხილვას, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების (PPP), მათ
შორის ენერგეტიკული სექტორიდან მომდინარე პროექტების ანალიზს, ინფორმაციას სასამართლო
დავებიდან მომდინარე ფისკალური რისკების და სახელმწიფოს მიერ სასამართლო დავების
აღსრულებაზე მიმართული სახსრების შესახებ, გრძელვადიან ანალიზს სტიქიური მოვლენებისა და
256
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკებისა და დემოგრაფიულ ცვლილებებთან
დაკავშირებული ფისკალური რისკების შესახებ;
შეფასდა განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის სქემის,
ფასთა სხვაობის ხელშეკრულებების (CFD, FiPs), ფისკალური ხარჯები;
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტექნიკური დახმარების მისიის მხარდაჭერით, საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის ფინანსური სტატისტიკის და სახელმწიფო ვალის სტატისტიკის ექსპერტების
მიერ, სახელმწიფო საწარმოთა სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკაში (GFS) ინტეგრაციის მიზნით
სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული ზოგიერთი სახელმწიფო საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის
ჩატარდა ტრენინგი;
სახელმწიფო ერთიან ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, მომზადდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანებებით დამტკიცებული სამთავრობო სექტორისთვის მიკუთვნებულ სახელმწიფო საწარმოთა
(2024 წლის წლიური და 2025 წლის კვარტალური) შემოსულობებისა და გადასახდელების ბალანსი
და სახელმწიფო საწარმოების კომპილაცია სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სახელმძღვანელო
პრინციპების შესაბამისად;
გადაიხედა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული სამთავრობო და
სახელმწიფო კორპორაციების სექტორებისთვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოთა რეესტრი
და განახლებული მონაცემების საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით
ჩამოყალიბდა ახალი სახით;
მიმდინარეობდა საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სახელმწიფო საწარმოთა ფლობის
დუალისტური მოდელის პილოტირება სს საქართველოს რკინიგზის, შპს საქართველოს
აეროპორტების გაერთიანების და შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიებში;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, მთავრობის განკარგულებით მინიჭებული უფლებამოსილების
ფარგლებში, 2022 წლის ივნისიდან ასრულებს 7 ძირითადი სახელმწიფო საწარმოსთან მიმართებით
ფინანსური ზედამხედველის როლს. განკარგულებით დადგენილი ვადების შესაბამისად,
მიმდინარეობდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური ზედამხედველობის ქვეშ
არსებული სახელმწიფო საწარმოების მიერ ფინანსთა სამინისტროში შესათანხმებლად
წარმოდგენილი საწარმოების კორპორაციული განზრახვის განაცხადებისა (კგგ) და 2026 წლის
ბიზნეს-გეგმების ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება;
მიმდინარებდა მუშაობა საერთაშორისო სასესხო, საგრანტო, „საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“,
„საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ“, „ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“,
„ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმებების პროექტებზე
კომპეტენციის ფარგლებში დასკვნების მოსამზადებლად;
მომზადდა ინფორმაცია საქართველოს კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგიის 2023-2024
წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების წლიური ანგარიშისთვის (იანვარი-დეკემბერი, 2024);
შევსებულ იქნა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
საგადასახადო პოლიტიკის რეფორმის კითხვარი, კორპორაციული გადასახადის განაკვეთების 2025
წლის კითხვარი და კითხვარი განახლებული ანგარიშგების ერთიანი სტანდარტის (amended CRS)
დანერგვასთან დაკავშირებით;
მიმდინარეობდა მუშაობა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
წარმომადგენლებთან საგადასახადო შეღავათების ანალიზისა და ციფრული ეკონომიკის დაბეგვრის
მეორე სვეტის დანერგვის საპილოტე პროგრამის ფარგლებში;
შევსებულ იქნა კითხვარები:
აზიის განვითარების ბანკის კითხვარი აზიის მცირე და საშუალო საწარმოების მონიტორისთვის;
ევროკავშირის გაფართოების 2025 წლის ანგარიშის მოსამზადებელი კითხვარი;
თბილისის აგლომერაციისთვის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის 2024-2026 წლების
გეგმის განხორციელების მონიტორინგის 2025 წლის (იანვარი-დეკემბერი) ანგარიში;
257
აზიისა და წყნარი ოკეანეთის საგადასახადო ჰაბის კითხვარი.
• ევროკავშირის ქცევის კოდექსის (ბიზნესის დაბეგვრა) მოთხოვნის საფუძველზე მომზადდა და
მიწოდებულ იქნა ინფორმაცია საგადასახადო მიზნებისთვის ევროკავშირის სიის დამუშავების
მიზნებისთვის;
• მიმდინარეობდა მუშაობა ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობასთან მიახლოების მიზნით
საქართველოს საბაჟო კოდექსის სრულყოფაზე;
• საბაჟო სფეროს მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების სრულყოფაზე
მიმდინარეობდა მუშაობა ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობასთან მაქსიმალური მიახლოების
მიზნით და ახალი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავებაზე;
• განხორციელდა
სხვადასხვა
ქვეყნებთან
საბაჟო
სფეროში
თანამშრომლობისა
და
ურთიერთდახმარების შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმების კოორდინაცია;
• 1997 წელს გაფორმებული „საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და
კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობისა და
გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმების განახლების მიზნით,
აზერბაიჯანის მხარესთან ქ. თბილისში გაიმართა მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი;
• შევსებულ იქნა კითხვარი დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის (BEPS) პროექტის მე13 ღონისძიებით გათვალისწინებული ქვეყნების მიხედვით ანგარიშგების (CbCR) დანერგვის
თაობაზე და გადაიგზავნა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
სამდივნოში.
• დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის პროექტის (BEPS)-ის მე-5 ღონისძიების
შეფასების ფარგლებში, საზიანო საგადასახადო პრაქტიკის ფორუმის (FHTP) სამდივნოს მიეწოდა
„ვირტუალური ზონის პირის“ და „საერთაშორისო კომპანიის“ შესახებ ყოველწლიური
მონიტორინგის ფარგლებში შევსებული კითხვარი;
• შეივსო და გაიგზავნა OECD-ის მიერ გამოგზავნილი კითხვარი კრიპტო-აქტივების ანგარიშგების
პლატფორმასთან (CARF) დაკავშირებით;
• შევსებულ იქნა ადისის საგადასახადო ინიციატივის პოსტ-2025 კითხვარი;
• შევსებულ იქნა მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ბიზნესის და საინვესტიციო გარემოს შეფასების (B-READY)
კითხვარი საგადასახადო პოლიტიკის ნაწილში, რომლის მიზანია მსოფლიოს ქვეყნების ბიზნეს
გარემოსა და საინვესტიციო კლიმატის შეფასება. გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის „B-READY 2025”
შეფასების ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველოს 101 ქვეყანას შორის მე-4 ადგილზეა;
• 2025 წლის პირველი იანვრიდან ძალაში შევიდა OECD-თან თანამშრომლობით მომზადებული
მეორად კანონმდებლობასთან დაკავშირებით გამოცემული საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება „მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშგების წესის“ დამტკიცების თაობაზე.
აღნიშნული ბრძანება ადგენს განახლებულ ანგარიშგების სტანდარტებს საქართველოში მოქმედი
მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფებისთვის.
• 2025 წლის მაისში საქართველომ უზრუნველყო შესაბამისი საანგარიშგებო პლატფორმის
ანგარიშგების მიხედვით ურთიერთშეთანხმების პროცედურის (MAP) სტატისტიკის და აღნიშნულ
მოთხოვნასთან დაკავშირებით MAP/APA სტატისტიკის შევსებული კითხვარის წარდგენა;
• „საქართველოსა და სან მარინოს რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი
დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ 2012 წლის
შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის მიზნით საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაეგზავნა
ცვლილებების
ოქმის
პროექტი
შესაბამისი
შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურების
განხორციელებისთვის. გამოიცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება და მთავრობის
განკარგულება ოქმის ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე. 2025 წლის ოქტომბერში
ქ. ვაშინგტონში ოქმს ხელი მოეწერა;
258
• საქართველოსა და ანდორის სამთავროს შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ
შეთანხმების დადებასთან დაკავშირებით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაეგზავნა
შესაბამისი პროექტები შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების განსახორციელებლად. გამოიცა
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება და მთავრობის განკარგულება შეთანხმების ტექსტის
მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე.
• გამოიცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება და მთავრობის განკარგულება „საქართველოს
მთავრობასა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ 2007
წლის 15 ოქტომბერს ქ. ლუქსემბურგში ხელმოწერილ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
ოქმის ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ. ოქმს ქ. ლუქსემბურგში ხელი მოეწერა;
• 2025 წელს აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა ძალაში შესული ორმაგი დაბეგვრის თავიდან
აცილების შესახებ ყველა შეთანხმებაზე MLI-ის გავრცელების თაობაზე. შესაბამისად, OECD-ის
სამდივნოსთან
აქტიური
თანამშრომლობის
შედეგად,
დასრულდა
მუშაობა
MLI-ის
კონსოლიდირებულ ვერსიაზე. 2025 წლის ნოემბერში საქართველოს პარლამენტის მიერ
რატიფიცირებულ იქნა „დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით
საგადასახადო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ“
მრავალმხრივი კონვენცია (MLI) და აღნიშნულთან დაკავშრებით საქართველოს მიერ გაკეთებული
დათქმებისა და პოზიციების შესახებ დოკუმენტი. შესაბამისად, MLI გავრცელდება საქართველოს
მიერ გაფორმებული 58 შეთანხმებიდან ყველა შეთანხმებაზე, რომელ ქვეყნებსაც ხელი აქვთ
მოწერილი „დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით საგადასახადო
შეთანხმებებთან დაკავშირებული ღონისძიების დანერგვის შესახებ“ (MLI) მრავალმხრივ
კონვენციაზე. ასევე, განახლდა საქართველოს მიერ გაფორმებული ყველა შეთანხმების შესახებ
ინფორმაცია და შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი OECD BEPS MLI მონაცემთა ბაზასთან.
• კრიპტო-აქტივების ანგარიშგების პლატფორმასთან (CARF) დაკავშირებით გამოგზავნილ მეორე
კითხვარზე მიმდინარეობდა მუშაობა ეროვნულ ბანკთან და შემოსავლების სამსახურთან. შევსებული
და დამუშავებული კითხვარი გადაიგზავნა OECD-ის სამდივნოსთან.
• PRMG-ის ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან წარმომადგენელი
შემფასებელი მონაწილეობდა ნამიბიის EOIR შეფასების პროცესში, რომელიც მოიცავდა OECD-ის
გლობალური ფორუმის სამდივნოსა და ნამიბიის კომპეტენტურ ორგანოებთან კომუნიკაციას,
ინფორმაციის ანალიზსა და ადგილზე ვიზიტს;
• მიმდინარეობდა პალაუს იურისდიქციის EOIR შეფასების პროცესში მონაწილეობა, რომელიც
დასრულდა 2025 წლის დეკემბერში PRMG-ის ფარგლებში ანგარიშის დამტკიცებით;
• განხორციელდა ბელიზის იურისდიქციის In-Depth შეფასების პროცესში მონაწილეობა PRMG-ის
ფარგლებში;
• განახლებულ იქნა ინფორმაცია „აზიის განვითარების ბანკის (ADB) აზიის მცირე და საშუალო ზომის
საწარმოების მონიტორის (ASM)“ 2024 წლის რედაქციისთვის;
• საკონსულტაციო კომპანია EY-სთან თანამშრომლობით, მიმდინარეობდა მუშაობა და მომზადებულ
იქნა საგადასახადო კანონმდებლობის კომპაქტური გზამკვლევი (Pocket Tax Book) უცხოელი
ინვესტორებისთვის;
• შემუშავებულ იქნა დასკვნა საერთაშორისო ხელშეკრულებების 15 პროექტთან დაკავშირებით;
• საქართველოს მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოიცა შესაბამისი ბრძანებები და
განკარგულებები საქართველოს მთავრობას და სხვა იურისდიქციებს შორის გაფორმებული
საგადასახადო შეთანხმებების ცვლილებებზე და მოლაპარაკებების გამართვის თაობაზე;
• კალენდრით გათვალისწინებული პერიოდის გარდა, ელექტრონული ფორმითა და სატელეფონო
საუბრის საშუალებით გრძელდება აქტიური კომუნიკაცია სარეიტინგო კომპანიებთან. 2025 წლის
განმავლობაში სამივე სარეიტინგო კომპანიასთან - Fitch, S&P და Moody’s-ის წარმომადგენლებთან
259
ჩატარდა პირისპირ და დისტანციური შეხვედრები. ყოველი ვიზიტისა თუ დისტანციური შეხვედრის
შემდგომ, ზემოთ აღნიშნულ სარეიტინგო კომპანიებთან მოხდა რელევანტური ინფორმაციის
მიმოცვლა და/ან საქართველოს სუვერენული რეიტინგის განახლება;
• ფისკალური გადაწყვეტილებების ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, 2025 წლის განმავლობაში
მუდმივად ხორციელდებოდა სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო
სისტემის (PFMS) დახვეწა, ბიზნეს-პროცესების გამარტივება და არსებული საინფორმაციო სისტემის
მოდერნიზება. გარდა ამისა, სახელმწიფო ფინანსების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის
უზრუნველსაყოფად, ხაზინის ელექტრონულ სისტემაში 2025 წლის განმავლობაში განხორციელდა
დამატებით 754 საჯარო სკოლის და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული 107 საწარმოს
ინტეგრირება. (დღეისათვის სახელმწიფო მართვის საინფორმაციო სისტემაში ინტეგრირებულია
ყველა (2,082) საჯარო სკოლა და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული 113 საწარმო. ამას გარდა,
სახელმწიფო ხაზინამ საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურთან ერთად გადახდებთან დაკავშირებული
რისკების შესამცირებლად შეიმუშავა და E-Treasury-ში დანერგა ხელოვნურ ინტელექტზე (AI)
დაფუძნებული
გადახდების
რისკების
გამოვლენის
სისტემა,
რომელიც
გადახდების
განხორციელებამდე ავლენს ანომალიებსა და შესაძლო შეცდომებს, რითაც ზრდის ტრანზაქციების
სიზუსტეს, ამცირებს სისტემის მექანიკურ დატვირთვას და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს
ოპერაციულ ეფექტურობას;
• საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით, IPSAS სტანდარტების მოთხოვნებთან და საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკასთან შესაბამისობის მიზნით, დაინერგა დამატებით 4 დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული
IPSAS სტანდარტი (IPSAS 43, IPSAS 44, IPSAS 45 და IPSAS 46). ამ მიზნით, მომზადებულ იქნა
აღრიცხვა-ანგარიშგების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების პროექტები, რომლებიც
საბიუჯეტო ორგანიზაციების შენიშვნებისა და წინადადებების გათვალისწინებით, ჩამოყალიბდა
საბოლოო რედაქციით და დამტკიცდა ფინანსთა მინისტრის ბრძანებებით. IPSAS სტანდარტების
სწავლებასთან დაკავშირებით. ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ხელშეწყობით ჩატარდა
ტრენინგები სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების
ბუღალტრებისთვის, რაც გულისხმობდა საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) საფუძველზე შემუშავებული აღრიცხვის და ანგარიშგების
მეთოდოლოგიის სწავლებას, IPSAS-ების პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით. სამოქმედოდ
შემოღებული IPSAS სტანდარტების საფუძველზე მომზადდა სახელმწიფო ბიუჯეტის
ორგანიზაციების 2024 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც ავტონომიური
რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებთან ერთად
ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის მიზნებისათვის გამოქვეყნებულია სახაზინო
სამსახურის ვებ-გვერდზე www.treasury.ge;
• 2025 წლის განმავლობაში მუდმივად ხორციელდებოდა ბიუჯეტების აღრიცხვა ანგარიშგებების
წარმოების დახვეწა და სრულყოფა. დღეისათვის სახელმწიფო ხაზინა აწარმოებს სახელმწიფო და
ადგილობრივი ბიუჯეტების, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული სსიპ-ების და
ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების აღრიცხვას,
ანგარიშგებას და ანგარიშსწორებას, სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის და სახელმწიფო
ხაზინის სხვა სალარე და სავალუტო ანგარიშების მართვას, ოპერირებას და აღრიცხვას, ზედმეტად ან
შეცდომით გადახდილი თანხების დაბრუნებას, აღრიცხვას და ანგარიშგებას, სახელმწიფო ხაზინის
მიერ კომერციულ ბანკებში განთავსებული თანხების აღრიცხვას, მართვას და ანგარიშგებას და სხვა.
ყოველდღიურ საქმიანობასთან ერთად მუდმივად ხდებოდა აღრიცხვისა და ანგარიშსწორების
პროცესის საოპერაციო ციკლის სრულყოფა და ოპერატიულობის გაუმჯობესება, ანგარიშგებების
ფორმების დახვეწა და ახალი, უფრო ინფორმაციული ანალიტიკური ფორმების შემუშავება;
260
5.4 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23
02)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ შემოსავლების სამსახური
• საანგარიშო პერიოდის მონაცემებით დასრულდა 4.0 ათასზე მეტი საგადასახადო შემოწმება,
ჯამურად დარიცხულმა თანხამ შეადგინა 891.7 მლნ ლარი;
• დამტკიცებული მეთოდური მითითების „საგადასახადო შემოწმების დანიშვნის/მასშტაბის
შეცვლის/შეწყვეტის კრიტერიუმების შესახებ“ შესაბამისად, 2025 წლის განმავლობაში 923
გადასახადის გადამხდელთან შეწყდა საგადასახადო შემოწმების მიმდინარეობა;
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სულ 461 საშემოსავლო/მოგების ქეისის შესწავლა
(დაზუსტების შედეგად დარიცხული საგადასახადო ვალდებულებები - თანხობრივი შედეგი 24.0
მლნ ლარი);
• საანგარიშო პერიოდში, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კონტროლის და შესაბამისი
კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგის მიმართულებით განხორციელდა შემდეგი
ღონისძიებები: არარეგისტრირებულ პირთა გამოვლენა (შესწავლა) (9 068); დღგ-ის კვალიფიციური
გადამხდელის პროგრამა (შესწავლა) (26 286); მონაცემთა ხარისხის კონტროლი (შესწავლა/რეესტრის
სისწორის
ადგილზე
გადამოწმება)
(73
736);
დაქირავებულ
პირთა
რეესტრი
(კომუნიკაცია/გადამოწმება) (95 979); მარაგების მართვის პროგრამისა და სხვა წყაროებიდან
ინიცირებული ღონისძიებების საოპერაციო გეგმა (98 980); ეკონომიკური საქმიანობისთვის
განკუთვნილი საქონლის გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი (18 343);
სალაროში არსებული ნაღდი ფულის ინვენტარიზაცია (1 444); დეკლარაციის ჭრილში
წარმოდგენილი ინფორმაციის ვალიდაციის პროგრამა (შესწავლა) (19 431); დღგ-ის ავტომატური
დაბრუნების რეგისტრაციის რისკის მოდულის პროგრამა (შესწავლა) (9 809); დღგ-ის ავტომატური
დაბრუნების ვალიდაციის
რისკის მოდულის პროგრამა (შესწავლა) (10 419); დასაბეგრი
საგადასახადო დოკუმენტების მართვის საოპერაციო პროგრამა (შესწავლა) (5 947);
• შემოსავლების სამსახურის მიერ
მიწოდებული სერვისების ხელმისაწვდომობისა და
ინკლუზიურობის გაზრდის მიზნით ხორციელდებოდა შემოსავლების სამსახურის მიერ
მიწოდებული სერვისების ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაცია, რაც უზრუნველყოფს შიდა პროცესების
გამართვას. შესაბამისად, დაინტერესებული პირებისთვის სერვისების მიღების პროცესს უფრო
გაამარტივებს;
• 2025 წლის საანგარიშო პერიოდში დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებისა და მომსახურების
გაუმჯობესების მიზნით მომზადდა/განახლდა და შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე
განთავსდა 11 ვიდეო ინსტრუქცია;
• საგადასახადო სერვისების განვითარების ფარგლებში მიმდინარეობდა მუშაობა დისტანციური
სერვისების გამარტივების და დისტანციური სერვისების გამოყენების მაჩვენებლის ზრდის
მიმართულებით;
• დამუშავდა სტატისტიკური ინფორმაცია 2024 წლის მანძილზე დარეგისტრირებული საბაჟო
დეკლარაციების შესახებ, ელექტრონულისა და მატერიალური დეკლარაციების ჭრილში, ასევე
თვითმომსახურების წახალისების მიზნებისთვის განხორციელებული აქტივობების შედეგების
დასათვლელად შედარდა თვითმომსახურებითა და საბაჟო ორგანოს მიერ დარეგისტრირებული
დეკლარაციები. განხორციელდა წლების მიხედვით აღნიშნული მონაცემის ანალიზი რის
საფუძველზეც დეკლარანტის მიერ რეგისტრირებული დეკლარაციები 34%-იდან გაზრდილია 44%-
261
•
•
•
•
•
•
•
მდე. ელექტრონული დეკლარირების წილი გაზრდილია 35%-იდან 54%-მდე, ხოლო წინასწარი
დეკლარირების წილი გაზრდილია 30%-იდან 41%-მდე;
ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა (eGez) საბაჟო სერვისების განვითარების
მიმართულებით სისტემატიურად ხორციელდებოდა იმ შედეგების შესრულების ინდიკატორების
გადამოწმება, რაც თავიდანვე წარმოადგენდა ელექტრონული გეზის შექმნის მიზანს: ელექტრონული
სერვისების წახალისება; წინასწარი დეკლარირების წახალისება. 2025 წლის სტატისტიკური
მონაცემების ანალიზის შედეგად საბაჟო დეკლარაციების საერთო რაოდენობაში ელექტრონული
მომსახურების წილი 19%-იდან გაზრდილია 31% მდე, ხოლო მხოლოდ საბაჟო ორგანოს მიერ
რეგისტრირებულ დეკლარაციებში ელექტრონული დეკლარირების წილი 31%-იდან გაზრდილია
55%-მდე. შესაბამისად, საბაჟო ორგანოს მიერ დარეგისტრირებული დეკლარაციების ნახევარზე მეტი
სრულდება ელექტრონული გეზის მიერ;
ჩათის ხელმისაწვდომობის ზრდის მიზნით, 2023 წლის 6 სექტემბერს დაინერგა ახალი ჩათი. 2025
წლის
პირველ
კვარტალში
აღმოიფხვრა
მეილის
ინტეგრაციასთან
დაკავშირებული/დაიდენტიფიცირებული ხარვეზის ნაწილი, მომზადდა დამატებითი დავალება
სამსახურის
მეილში
ჩასმული
პირების
იდენტიფიცირების
მიმართულებით
ჩათის
თანამშრომელთათვის
დამტკიცდა
შიდა
ინსტრუქცია
მიღებული
სესიების
მართვა/ადმინისტრირებისთვის. დამატებით გრძელდებოდა მუშაობა ჩათბოტის საკითხების
სრულყოფისათვის. 2025 წლის სექტემბერში ჩათი დაინერგა საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური
ჰაბ (infohub.rs.ge-ზე);
ელექტრონული სერვისების ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის სტრუქტურისა და დიზაინის
ცვლილების პროექტით განსაზღვრული აქტივობის - ელექტრონული ფორმებისა და მოდულების
ოპტიმიზაციის
ფარგლებში
მიმდინარეობდა
ავტორიზებულ
მომხმარებლის
გვერდზე
განთავსებული მოდულის „ზოგადი ინფორმაცია“ რეინჟირინგი;
შემუშავდა შემდეგი მოდულების ბიზნესი პროცესები: დაქირავებულ პირთა რეესტრი, პოსტერმინალი, პირადი მონაცემები, საგადასახადო შეთანხმება, ქცევის რეიტინგი, კომუნიკატორი,
ნდობით აღჭურვილი პირები, აქტივობის რეესტრი, ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტები,
გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათი, შეტყობინების გამოწერა, შემოსავლების
სამსახურიდან შემოსული ზარების ისტორია, აღრიცხვა ანგარიშგება/დღგ-ის დაბრუნება,
განცხადებები, ფორმა 111, ფორმა 222, ფორმა 333, მომსახურების საფასურები, აღიარებული
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადება, ფიზიკური პირის ქონება, Duty Free;
შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო და საბაჟო სფეროში მოქმედი და პოტენციური
გადასახადის გადამხდელების, ასევე საზღვრის მკვეთი პირების ცნობიერების დონის ამაღლების
სტრატეგიის მიხედვით მიმდინარეობდა მუშაობა ახლად რეგისტრირებული გადამხდელების
ცნობიერების დონის ამაღლების მიმართულებით, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია მიზნობრივი
ჯგუფების კლასიფიცირების, მათი საჭიროებების დადგენის შესაბამისად ინფორმაციის მიწოდების
არხების და მისაწოდებელი ინფორმაციის თემატიკის გათვალისწინებით, ინფორმირების წესის
განსაზღვრა;
მიმდინარეობდა მუშაობა მსხვილ გადამხდელთა პროგრამის საქმისწარმოების ელექტრონული
სისტემის შექმნაზე, რომლის მიზანია ელექტრონული მოდულის მეშვეობით მსხვილ გადამხდელთა
ოფისში არსებული საქმეების აღრიცხვა და ,,მსხვილ გადამხდელთა ადმინისტრირების შესახებ“
პროცედურული სახელმძღვანელოთი გათვალისწინებული ყველა ღონისძიების ერთ სივრცეში
ასახვა. საანგარიშო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა პროგრამული უზრუნველყოფის
შემუშავებაზე. ამასთან, მომზადებული ტექნიკური დავალების შესაბამისად განხორციელდა
სხვადასხვა გარემოების ვიზუალის და ფუნქციონალის აწყობა;
მიმდინარეობდა მუშაობა დავის ეტაპზე (მათ შორის სასამართლო), ასევე საჩივრის განუხილველად
დატოვების შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე აღიარებული და
262
•
•
•
•
•
•
არაღიარებული თანხების აღრიცხვის წესის განსაზღვრის პროექტზე, რომლის მიზანს წარმოადგენს
დავის ეტაპზე (მათ შორის სასამართლო), ასევე საჩივრის განუხილველად დატოვების შემთხვევაში,
სხვადასხვა საოპერაციო დეპარტამენტების მიერ დარიცხული თანხების გადასახადის გადამხდელის
პირადი აღრიცხვის დროებით და ძირითად ბარათებზე აღრიცხვის არსებული წესების და
პრაქტიკაში დამკვიდრებული მიდგომების იდენტიფიცირება-შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში,
შესაბამისი პროცედურული, საკანონმდებლო და ტექნიკური ცვლილებების ინიცირება. პროექტის
ფარგლებში განხორციელდა არსებული მდგომარეობის შესწავლა, გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა
დაინტერესებულ მხარეებთან;
უწყვეტ რეჟიმში გრძელდებოდა საგადასახადო შემოწმების საქმისწარმოების ელექტრონული
სისტემის (CMS-AUDIT) დახვეწა - განვითარება პროექტზე მუშაობა. აღნიშნული პროექტი
ითვალისწინებს CMS-AUDIT-ში რეგისტრირებული საგადასახადო შემოწმებების სხვადასხვა ეტაპზე
კონტროლის პროცედურების გამარტივებას, ორაკლთან ინტეგრაციის გაუმჯობესებას, სისტემის
გამოყენების პროცესში მომხმარებელთა მხრიდან დაშვებული შეცდომების მინიმალიზაციას. 2025
წლის იანვრიდან საგადასახადო შემოწმების საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა (შემდგომში
CMS-AUDIT) სრულად ამოქმედდა აუდიტის დეპარტამენტში დანიშნულ ყველა საგადასახადო
შემოწმების მიმართ. ამასთან, სისტემის სრული დანერგვის პროცესში გამოკვეთილი საჭიროებიდან
გამომდინარე, 2025 წლის განმავლობაში განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები;
საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა „2024-2025 წლების კანონშესაბამისობის გაუმჯობესების
გეგმის“ შესრულების უზრუნველსაყოფად დამტკიცებული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული
ღონისძიებების განხორციელება. დასრულდა ვაჭრობის დარგში არსებული დაბეგვრასთან
დაკავშირებული პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირება და საჭიროების შემთხვევაში
ხორცილედება საკანონმდებლო სიახლეების ინიცირება. ინტეგრირებულია DW-გარემოზე და
დასრულებულია ვაჭრობის დარგის პოპულაციის გენერირება. განხორციელებულია გადამხდელების
სეგმენტაცია რისკის დონის მიხედვით. მიმდინარეობდა ვაჭრობის სხვადასხვა ქვედარგის რისკის
პროფილების შემუშავება/საგადასახადო დანაკარგების შეფასება. დამატებით, მიმდინარეობდა
ვაჭრობის დარგში კანონშესაბამისობის კონტროლის კონცეფციის გადახედვა/განახლება.
იდენტიფიცირებულია რისკიანი გადამხდელები და მათი მხრიდან კანონშესაბამისობის
უზრუნველყოფის მიზნით დაწყებულია წამახალისებელი გეგმის შემუშავება. ინიცირებულია
ვაჭრობის დარგის მაღალ რისკიანი გადამხდელების საგადასახადო შემოწმებები და
ფჰინიცირებულია ვაჭრობის დარგის მაღალ რისკიანი გადამხდელებისთვის მიმდინარე კონტროლის
ღონისძიებები;
საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა სამართლებრივი გარემოს ანალიზის დოკუმენტი.
დაიდენტიფიცირდა გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების კანონშესაბამისობის
რისკები და მიღებული ინფორმაციის ანალიზის შედეგად შემუშავდა რისკების შეფასების
დოკუმენტი. დაიწყო და მიმდინარეობდა მუშაობა დაქირავებულ პირთა რეესტრის სისწორის
კონტროლის პროგრამის რისკების ინდიკატორების შეფასების დოკუმენტზე; შექმნილია რისკის
პროფილის კორექტირებული დოკუმენტები და განახლებულია რისკის პროფილები;
განხორციელდა გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის ავტომატური
ვალიდაციის და შეცდომების პრევენციის მექანიზმების სრულყოფა. დეკლარაციის დანართს
„ინფორმაცია საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ“
დაემატა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის შესაბამისად განხორციელებული საპენსიო
შენატანი;
იდენტიფიცირებულია გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების გადამხდელთა სამიზნე
ჯგუფები და შემუშავდა ღონისძიებათა გეგმა კომუნიკაციის კამპანიისთვის;
„გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციის წინასწარი შევსების მექანიზმის
დანერგვის“ პროექტის I ეტაპის - სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ
263
•
•
•
•
•
•
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციის წინასწარი შევსების მექანიზმის
დანერგვისთვის საჭირო ღონისძიებები შესრულებულია;
საოპერაციო გეგმის შესაბამისად განხორციელდა დეკლარაციების სისწორის კონტროლის
პროგრამით გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციების შესწავლის
ინიცირება;
სამშენებლო საქმიანობის სფეროში:
საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა „2024-2025 წლების კანონშესაბამისობის გაუმჯობესების
გეგმის“ შესრულების უზრუნველსაყოფად დამტკიცებული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული
ღონისძიებების განხორციელება;
საინფორმაციო ბაზების სრულყოფის მიზნით, გაგრძელდა ინფორმაციის ახალი წყაროების
მოძიება და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით დაიგეგმა შესაბამისი ღონისძიებები;
მიმდინარეობდა უკვე მიღებული მონაცემების მონაცემთა საცავში (Data Warehouse) ინტეგრაცია;
დასრულებულია დარგში არსებული რისკების ანალიზი და იდენტიფიცირებულია ახალი
რისკები;
გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემაში არსებული და საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე გაანგარიშებულია რისკის ახალი
პროფილი;
ინიცირებულია სამშენებლო საქმიანობის პოპულაციიდან მაღალ რისკიანი გადასახადის
გადამხდელების საგადასახადო შემოწმებები, დეკლარაციების სისწორისა და მიმდინარე
კონტროლის ღონისძიებები.
მსხვილი კატეგორიის მქონე გადასახადის გადამხდელები - საანგარიშო პერიოდში 2024-2025 წლების
კანონშესაბამისობის გაუმჯობესების გეგმის“ შესრულების უზრუნველსაყოფად დამტკიცებული
სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში: დამტკიცებულია სერვისისა და
დარგობრივი ანალიზის ღონისძიებების ფუნქციონალების მეთოდოლოგია; ფორმალიზებულია
მსხვილ გადასახადის გადამხდელებთან დაკავშირებული (აფელირებული) პირების განსაზღვრისა
და გასატარებელი ღონისძიებების მეთოდოლოგია, რის საფუძველზეც დაწყებულია მსხვილ
გადასახადის გადამხდელებთან დაკავშირებული (აფელირებული) პირების განსაზღვრის
ღონისძიებების გატარება; მსხვილი გადასახადის გადამხდელებისთვის სიდიდის შესაბამისი
კატეგორიის განსაზღვრის ბრძანება დამტკიცებულია; ჰორიზონტალური მონიტორინგის პრაქტიკაში
დანერგვის მიზნით, მიმდინარეობდა შესაბამისი დოკუმენტ(ებ)ის ფორმალიზება; მსხვილ
გადასახადის გადამხდელთა ოფისის თანამშრომლებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
ჩატარებულია ტრეინინგები; შემუშავებულია მსხვილ გადასახადის გადამხდელებთან მიმართებაში
შემოსავლების სამსახურის სტრატეგიის შესაბამისი განვითარების მიმართულებების დოკუმენტი;
მცირე ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადის წინასწარი დეკლარირების მექანიზმის ფარგლებში
შეიქმნა შიდა მოხმარების მოდული, რომელიც საშუალებას იძლევა გადასახადის გადამხდელის
მოთხოვნის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილმა თანამშრომელმა
შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპად გადამხდელს განუსაზღვროს დარიცხვის
მეთოდი.
საანგარიშო პერიოდში ხორციელდებოდა მონაცემთა დამუშავების და ანალიზის სისტემაში
რეპორტინგისა და ვიზუალიზაციის გარემოს დანერგვა დღგ-ის ავტომატური დაბრუნების სისტემის
მონაცემების გათვალისწინებით;
მსოფლიო
ბანკის
(World
Bank)
ექსპერტების
მხარდაჭერით
დაიწყო,
ხელოვნური
ინტელექტის/მანქანური სწავლების ინსტრუმენტის შემუშავება (AISAC), რომელიც უზრუნველყოფს
დღგ-ის ავტომატური დაბრუნების სისტემაში მაღალრისკიანი გადასახადის გადამხდელების
შერჩევას შემდგომი შესწავლის მიზნით;
264
• საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა მოგების გადასახადის ყოველთვიური და გადახდის წყაროსთან
დაკავებული გადასახადების დეკლარაციების სისწორის ავტომატური კონტროლის პროგრამის
ინდიკატორების შეფასება/განახლება და ახალ ინდიკატორებზე მუშაობა. გადახდის წყაროსთან
დაკავებული გადასახადების დეკლარაციების რისკების დათვლის ნაწილში, მიწოდებული ლოგიკის
შესაბამისად, ნაწილობრივ დასრულდა რისკის მატერიალიზების შემთხვევაში მოსალოდნელი
შედეგის გაანგარიშების ტექნიკური უზრუნველყოფა და დაწყებულია შესაბამისი შედეგების
გაანალიზება. მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობდა დავალებების მართვის მოდულის (ქეის
მენეჯმენტის) მუშაობის ანალიზი;
• დაუბეგრავი საგადასახადო დოკუმენტების მართვის შესახებ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა
დაუბეგრავი დოკუმენტების იდენტიფიცირება და მათი შესწავლა. პარალელურად, მუდმივ რეჟიმში
მიმდინარეობდა პროცესის ლოგიკების დახვეწა
• სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთების (მარაგების) კონტროლის შესახებ პროგრამის
ფარგლებში დაიდენტიფიცირებულია სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების სავარაუდო
მარაგების ოდენობის განსაზღვრის სიზუსტისთვის დამატებითი წყაროები და დასრულებულია
შესაბამისი პროგრამული ლოგიკის ინტეგრირების პროცესი. ამავე პროგრამის ფარგლებში
განხორციელებულია სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მონიტორინგი/დათვლა რეალურ
დროში და რისკიანი გადამხდელების ავტომატურ რეჟიმში ინიცირება შესასწავლად;
• მონაცემთა საცავის სტაბილურობისა და სისრულის მისაღწევად, ე.წ. Production (რეალურ) გარემოში
დაემატა ახალი მონაცემები: სპეციალური საწარმოს რეესტრის შესაბამისი ცხრილები; ევროკავშირის
წევრი სახელმწიფოს დასაბეგრი პირებისთვის დღგ-ის თანხის დაბრუნების შესაბამისი ცხრილები;
მონაცემთა ხარისხის კონტროლის მოდულის შესაბამისი ცხრილები; უცხოელი დასაბეგრი პირის
მიერ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე დღგის ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შესახებ
ინფორმაცია; ბანკებიდან დაბრუნებული Tax Free-ის თანხების შესახებ ინფორმაცია; აღიარებული
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების გრაფიკის ცხრილები; მოგების და
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციების რიკების ქეისმენეჯმენტის
მოდულის ცხრილები; უძრავი ქონების შესახებ ინფორმაცია (განახლდა); მაღალმთიანი საწარმოს
სტატუსის მქონე პირთა რეესტრი; სალარო აპარატების ზეტ ანგარიშების რეესტრი; ავტომატური
დაბრუნების უარის მოდულის ცხრილები; ტენდერებთან დაკავშირებული ცხრილები;
მიმდინარეობდა დამატებით შემოსატანი ცხრილების მოკვლევა, ანალიზი და შესაბამისი ახალი
ცხრილების ე.წ. „Pre-production“ გარემოში აგება, რომლებიც ტესტირების შემდეგ გადაიტანება ე.წ.
„production“ გარემოში;
• საგადასახადო რისკების მოდულებთან მიმართებით მომზადდა გადამხდელის თვისებების შესახებ
მოდულის შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტი და აიგო შესაბამისი მოდული; გადასახადის
გადამხდელთა რეიტინგის მოდულში განხორციელდა ცვლილება, გაიზარდა გადამხდელთა
პოპულაცია; შეიქმნა მსხვილ გადამხდელთა რეიტინგის მოდული; მოგების გადასახადის და
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის რისკის მოდულებს დაემატა უნაღდო
ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვები, ასევე გადახდის წყაროსთან დაკავებული
გადასახადის რისკის მოდულის შედეგის გაანგარიშებაში განხორციელდა ცვლილებები; აქტიურად
მიმდინარეობდა მუშაობა მსოფლიო ბანკის ჩართულობით, დღგ-ის უკან დაბრუნების ჭრილში
არაკანონშესაბამისი ქცევის მქონე გადამხდელების გამოვლენის მიზნით, მანქანური დასწავლის
საპროგნოზო მოდელის პროტოტიპის შესაქმნელად პოტენციური მახასიათებლების შედგენაზე;
• მონაცემთა დამუშავების და ანალიზის სისტემის რეპორტინგისა და ვიზუალიზაციის გარემოსთან
მიმართებით: შეიქმნა რეპორტები - „მიმდინარე ინფორმაცია დღგ-ის გადამხდელთა ბრუნვების
შესახებ“ და „გადასახადის გადამხდელების სარეგისტრაციო მონაცემებისა და სტატუსების შესახებ“;
ბიზნეს მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით, დღგ-ის ავტომატური დაბრუნების რეპორტების
სერვისის ნაწილს დაემატა „აუთვისებელი თანხების შესახებ“ ინფორმაცია; ბიზნეს მოთხოვნის
265
•
•
•
•
შესაბამისად, ცვლილებები განხორციელდა დღგ-ის ავტომატური დაბრუნების რეპორტების
სერვისის ნაწილის ერთ-ერთი მონაცემის - მინიმალური ნარჩენის დათვლის წესში; „ბიუჯეტში
გადახდილი და დაბრუნებული თანხების შესახებ“ და დღგ-ის ავტომატური დაბრუნების მწვანე
ბარათის რეპორტებში; შეიქმნა რეპორტი - „დღგ-ის ავტომატური დაბრუნების უარის მოდულის 57ე ინდიკატორით შეფასებული დეკლარაციები“; დავალებების შესრულების რეპორტს დაემატა
„ყოველთვიური მოგების და გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციების“ და
“საინფორმაციო ბარათის ხარისხის მართვის დავალებების“ რეპორტები; გადამხდელის
რეგისტრაციის მოდულს დაემატა შემდეგი რეპორტები: აქტიური გადასახადის გადამხდელთა
რაოდენობა სხვადასხვა ჭრილში, კვარტალში რეგისტრირებული გადამხდელები სამართლებრივი
ფორმის, სტატუსების (შეღავათიანი), საკუთრების ფორმის, დღგ-ის გადამხდელთა კატეგორიების
ჭრილში;
შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდსა და გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო
სისტემა „oracle“-ში შემუშავდა CT-1 სერტიფიკატების ახალი პროგრამული მოდული ყურძნისეული
წარმოშობის ალკოჰოლიანი სასმელებისთვის. პროგრამა გაშვებულ იქნა რეალურ გარემოში;
ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების (Authorized Economic Operator – AEO) პროგრამის
ფარგლებში, ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების პროგრამაში მოქმედი სტატუსის
მფლობელი ეკონომიკური ოპერატორების სიამ შეადგინა 30, აქედან 23 AEO სარგებლობს ე.წ. AEO-S
სტატუსით (დაცვა და უსაფრთხოება) რომელიც ექვემდებარება პარტნიორ სახელმწიფოებთან,
შესაძლო ურთიერთ-აღიარების შეთანხმებით შეთავაზებული შეღავათების სარგებლობას;
ახალი
კომპიუტერიზებული
სატრანზიტო
სისტემა
(NCTS)
დანერგვის
ფარგლებში
განხორციელებული ღონისძიებები:
საქართველოს მიერთება კონვენციებთან ოფიციალურად 2025 წლის 1 თებერვალს შევიდა
ძალაში;
კონვენციებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობის მიზნით, ასევე საერთო
პრაქტიკის დანერგვისა და ახალი კომპიუტერული ტრანზიტის სისტემის (NCTS) გამართული
მუშაობის უზრუნველსაყოფად, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტში შეიქმნა
ახალი სტრუქტურული ერთეული - საბაჟო ტრანზიტის სამმართველო;
2025 წლის 15 მაისიდან სავალდებულო გახდა NCTS დეკლარაციის გამოყენება, საავტომობილო
ტრანსპორტით გადაადგილებული (გარდა TIR წიგნაკით გადაზიდვის შემთხვევებისა) გარე
გადამუშავების, ექსპორტის პროცედურაში ან რეექსპორტში დეკლარირებული საქონლის
მიმართ (გარდა აქციზური საქონელისა), ხოლო 1 ივლისიდან ეს ვალდებულება გავრცელდა
ტრანზიტის პროცედურაში მოქცეულ საქონელზეც;
2025 წლის 20 აგვისტოდან მოხდა NCTS სიტემის განახლება 5 ფაზიდან მე-6 ფაზაზე (NCTS 6);
რეგისტრირებულია 5 ტრანზიტის ოპერატორი (სისტემაში დაშვების მქონე პირი რომელსაც აქვს
უფლება დეკლარაცია შეავსოს სხვის კუთვნილ საქონელზეც) და 9 გარანტიის გამცემი პირი;
ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის დანერგვის (CRS) ფარგლებში
განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
დაიწყო ტექნიკური დახმარების პროექტი შემოსავლების სამსახურსა და გლობალ ფორუმს შორის
crs-ის მიმართულებით;
შემოსავლების სამსახურის მიერ, გლობალური ფორუმის ჩართულობით, მომზადდა
საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი;
მიმდინარეობდა მუშაობა CRS კანონშესაბამისობის სტრატეგიის შემუშავებაზე. ამ
მიმართულებით, მომზადდა კანონშესაბამისობის სტრატეგიის პირველი და მეორე ნაწილები,
რომელიც მიეწოდა გლობალ ფორუმს ექსპერტული რჩევებისა და რეკომენდაციების მიღების
მიზნით. სტრატეგიის შემუშავება მიმდინარეობდა ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, გლობალ
ფორუმის ექსპერტების მხარდაჭერით და განხორციელდება ეტაპობრივად;
266
• სანიტარული,
ფიტოსანიტარული
და
ვეტერინარული
კონტროლის
პროცედურები,
განხორციელებული ღონისძიებები:
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საქართველოში სურსათის უვნებლობისა და SPS
სექტორის მხარდაჭერა ENPARD IV“ ფარგლებში გაიმართა სამუშაო შეხვედრები სურსათის
კონტროლის სისტემის შეფასების დოკუმენტთან დაკავშირებით, ასევე ჯგუფური მუშაობის
შედეგად განისაზღვრა სამომავლო ნაბიჯები სურსათის უვნებლობის ახალი სტრატეგიის
მიზნებსა და ამოცანებში. შემოსავლების სამსახურიდან მონაწილეობდა 6 წარმომადგენელი.
ENPARD IV-ის პროექტის ფარგლებში, ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს (CzDA) მიერ ჩატარდა
სამუშაო შეხვედრა - „შესავალ NRL სემინარზე - ევროკავშირში ეროვნული რეფერენტული
ლაბორატორიებისა (NRL) და ოფიციალური კონტროლის ლაბორატორიების (OCL) სისტემის
შესახებ“ („Initial NRL Workshop on NRL and OCL system in EU“); ასევე ჩატარდა მეორე NRL
სემინარი - რეფერალური ლაბორატორიების პასუხისმგებლობები და ამოცანები და NRL სისტემა
ჩეხეთში;
თბილისში და წითელი ხიდის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ჩატარდა სწავლება „ვეტერინარიისა
და სურსათის იმპორტის კონტროლის ევროკავშირის მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ“,
რომელიც განხორციელდა პროექტის „სურსათის უვნებლობისა და სანიტარული და
ფიტოსანიტარული სექტორის მხარდაჭერა საქართველოში“ პროგრამა ENPARD IV-ის
ფარგლებში (ახორციელებს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)).
სწავლებაში მონაწილეობა მიიღო შემოსავლების სამსახურის 17-მა თანამშრომელმა, სურსათის
ეროვნული სააგენტოს 5 თანამშრომელმა და კერძო სექტორის 13-მა წარმომადგენელმა;
ჩატარდა სემინარი – ოფიციალური კონტროლი მცენარეთა დაცვის საშუალებების (PPP) სფეროში.
სემინარი ჩატარდა ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს (CzDA) მიერ, ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული პროექტის „საქართველოში სურსათის უვნებლობისა და SPS სექტორის
მხარდაჭერა ENPARD IV-ის“ ფარგლებში;
თბილისში ჩატარდა ტრენინგი - რისკის სწრაფი შეფასების საკითხებზე. ტრენინგი ჩატარდა
პროექტის „სურსათის უვნებლობისა და სანიტარული და ფიტოსანიტარული სექტორის
მხარდაჭერა საქართველოში“ პროგრამა ENPARD IV-ის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO);
• შემოსავლების სამსახური მონაწილეობს ევროკავშირის საგადასახადო და საბაჟო პროგრამებში,
აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი
ღონისძიებები:
სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა ქ. ბრიუსელში, HR-ის მიმართულებით;
ევროკავშირის სამუშაო ჯგუფის „ევროპის დღგ-ის დანაკარგები“ ფარგლებშიც შედგა 2 სამუშაო
შეხვედრა;
სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა „IT და ბიზნეს რისკების მართვასთან დაკავშირებით“
ხორვატიის ქ. ზაგრებში;
სამუშაო ვიზიტი ფინეთის ქ. ჰელსინკში IT საჭიროებებთან და პროექტების მართვის
მიმართულებით გამოცდილების გასაზიარებლად;
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელი ჩაერთო FISCALIS-ის სამუშაო შეხვედრაში
ადმინისტრაციული თანამშრომლობის საკითხებზე, რომელიც გაიმართა ფინეთის ქ. ჰელსინკში;
შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლება მონაწილეობა მიიღეს ევროკავშირის
საგადასახადო ადმინისტრაციების სამიტში (TADEUS), რომელიც გაიმართა ქ. კოპენჰაგენში;
შემოსავლების
სამსახურის
შესაბამისმა
წარმომადგენლებმა
აქტიური
ჩართულობა
განახორციელეს FISCALIS-ის კოორდინატორთა შეხვედრაში, რომელიც გაიმართა ქ. ბრიუსელში;
267
ევროკავშირის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში (CLEP), ფინეთში გაიმართა ავტომობილების
დათვალიერების/შემოწმების შესახებ ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საბაჟო
დეპარტამენტის თანამშრომელმა;
ევროკავშირის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში (CLEP), ლატვიაში გაიმართა ტრენინგი
ევროკავშირის გარე საზღვრებზე რკინიგზის საბაჟო კონტროლის პროცესის შესახებ, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომელმა;
ევროკავშირის საბაჟო პროგრამის ფარგლებში, სლოვენიაში, გაიმართა შემოსავლების სამსახურის
საბაჟო დეპარტამენტის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრისა და საერთაშორისო
ურთიერთობათა დეპარტემენტის თანამშრომელთა სამუშაო ვიზიტი გამარტივებული და
პერიოდული დეკლარაციების დანერგვის შესახებ სლოვენიის საბაჟო ადმინისტრაციის
გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
• საბაჟო გამშვები პუნქტების, გაფორმების ეკონომიკური ზონების და მომსახურების ოფისების
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა/მიმდინარეობდა
კაპიტალური და მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები შემდეგ ობიექტებზე: საბაჟო
გამშვები პუნქტი „წითელი ხიდი”; საბაჟო გამშვები პუნქტის „კარწახი”; საბაჟო გამშვები პუნქტი
„ყაზბეგი“; საბაჟო გამშვები პუნქტი „ვალე“; საბაჟო გამშვები პუნქტი „სადახლო-სარკინიგზო; “საბაჟო
გამშვები პუნქტი ,,სარფი“; „ბათუმი“, გორის სერვის ცენტრი, ზუგდიდის სერვის ცენტრი, წნორის
მომსახურების ოფისი.
5.5 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• განხორციელდა ეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი და მომზადდა ყოველთვიური ანალიტიკური
ანგარიშები და პრეზენტაციები, რომელიც მოიცავს: მშპ-ს ანალიზს, საგარეო სექტორის მიმოხილვას,
ბიზნეს სექტორის მიმოხილვას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ტურიზმის სექტორის
ანალიზს, ენერგეტიკის სექტორის მიმოხილვას, ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი და
შემაფერხებელი ფაქტორების შეფასებას;
• მომზადდა ყოველკვირეული პრეზენტაციები გლობალურად მიმდინარე ეკონომიკურ მოვლენებზე
და საერთაშორისო ბაზრებზე მიმდინარე ტენდენციებზე, რომელიც მოიცავს: სასაქონლო ბაზრების
მიმოხილვას, ენერგეტიკული ბაზრების მიმოხილვას, ფინანსური ბაზრების მიმოხილვას,
გლობალური მონეტარული პოლიტიკის მიმოხილვას, მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენების
მიმოხილვას;
• მომზადდა ეკონომიკის სექტორული პრეზენტაციები შემდეგი მიმართულებით: ღვინის სექტორის;
მშენებლობისა და უძრავი ქონების სექტორის; ტრანსპორტისა და დასაწყობების; განათლებისა და
ენერგეტიკის სექტორის მიმოხილვა;
• ევროკავშირის გაფართოების ანგარიშის ფარგლებში, მომზადდა 2024 წლის სექტემბრიდან 2025 წლის
აგვისტოს ჩათვლით მიღწეული პროგრესის ანგარიში, რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, საფინანსო ბაზრები; შრომის ბაზარი, ბიზნეს გარემო, ფიზიკური
კაპიტალი და ინფრასტრუქტურ;
• E-KYC რეფორმის ფარგლებში, ციფრული იდენტიფიკაციის საფულის დასანერგად, გამოცხადდა
წინასწარი შერჩევის ეტაპი, მიღებულ იქნა შესაბამისი განაცხადები დაინტერესებული
კომპანიებისგან და შეირჩა მოკლე სიის კანდიდატები. ამავე დროს მომზადდა წინადადების
268
•
•
•
•
•
•
•
წარმოდგენის მოწვევის (RFP) დოკუმენტაცია, რომელიც დაეგზავნათ მოკლე სიის კანდიდატებს და
მათგან მიღებულ იქნა ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები, მიმდინარეობდა წარმოდგენილი
ტექნიკური წინადადებების შეფასება;
მომზადდა, ეკონომიკური განვითარების მიმარლებით, 2025 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმების
დოკუმენტი, რომლებიც შესაბამისობაშია საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მიზნებთან;
თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში მომზადდა ეკონომიკური პერსპექტივებისა და
საქართველოს ბიზნეს გარემოს მიმოხილვის დოკუმენტი;
ჩატარდა რიგით მეხუთე საიუბილეო „თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი“, რომლის მთავარი თემა
იყო „Invest in Connectivity, Grow in Stability“. ღონისძიებას დაესწრო მსოფლიოს 73 ქვეყნის 2300
დელეგატი, აქედან 20 ქვეყნის ოფიციალური დელეგაცია. ფორუმის ფარგლებში მოეწყო შვიდი
თემატური
სესია.
ყურადღება
გამახვილდა
ვაჭრობის,
ტრანსპორტის,
ენერგეტიკის,
ინფრასტრუქტურის, ციფრული ეკონომიკის მიმართულებებზე. შედგა საინვესტიციო ფორუმი და
ორმხრივი ბიზნეს შეხვედრები, რომელშიც 100-ზე მეტმა ადგილობრივმა და უცხოურმა კომპანიებმა
მიიღეს მონაწილეობა; ფორუმის ფარგლებში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს, საქართველოს ეროვნული ბანკის თანაორგანიზებით, სინგაპურულ ქსელთან GFTN
(Global Finance&Technology Network) თანამშრომლობით პირველად გაიმართა თბილისის ფინასური
სამიტი (Tbilisi Finance Summit). მასში მონაწილეობდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული
ფინტექის ინდუსტრიის წარმომადგენლები. სამიტი დაეთმო საინვესტიციო ეკოსისტემის
ჩამოყალიბებას, ფინანსური ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ხელშეწყობას;
მომზადდა: ეკონომიკური ზრდის და სტრუქტურული გაუმჯობესების მხარდამჭერი ღონისძიებების
შესახებ პრეზენტაცია; ეკონომიკური შეფასება რამდენიმე პროექტთან მიმართებით: „Eagle Hills’-ის
ინვესტიციის ფარგლებში გონიოს განვითარების პროექტი; ენერგიის შენახვის, ელექტროენერგიის
შემნახველი ბატარეების სისტემის - BESS პროექტი; ეკონომიკური რეფორმების პროგრამის
ფარგლებში ევროკომისიისთვის წარსადგენი პროგრამისთვის/ანგარიშისთვის საჭირო ინფორმაცია;
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2021-2025 წლების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის
2024 წლის წლიური ანგარიში და შესაბამისი კონსოლიდირებული სტატუს ანგარიში; დოკუმენტები
გადაეგზავნა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას;
განხორციელდა ევროკავშირის 2024 წლის გაფართოების ანგარიშის ფარგლებში, ევროკავშირის
კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული კითხვარის მე-20 თავისთვის
(Enterprise and Industrial Policy) დამატებითი ინფორმაციის მომზადება და ასევე, მისი შევსების
კოორდინაცია დამატებითი ინფორმაციის მობილიზების მიზნით;
ჩატარდა: კერძო სექტორის განვითარების საკონსულტაციო საბჭოს 4 სხდომა, მომზადდა
შეხვედრების შესაბამისი ოქმები (ქართულ/ინგლისურ ენაზე). „არაფორმალური ეკონომიკის
შემცირების ყოვლისმომცველი პროგრამის და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით”
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით შექმნილი
უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციასთან;
მომზადდა: შენიშვნები კორუფციის წინააღმდეგ გაეროს კონვენციის (UNCAC) შესრულების
შეფასების (IRM) მე-2 ციკლის შედეგებთან დაკავშირებით; რეგულირების ზეგავლენის გავლენის
ანგარიში საქართველოს კანონის პროექტზე „ინვესტიციების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ“;
მომზადდა „საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის ახალი მოდელის“ რეგულირების ზეგავლენის
ანგარიში; ინფორმაცია და შესაბამისი პრეზენტაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის „კორუფციის
აღქმის ინდექსი 2024“ რეიტინგის თაობაზე; ინფორმაცია და შესაბამისი პრეზენტაცია Heritage
Foundation-ის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2025“ რეიტინგის თაობაზე; ინფორმაცია და
შესაბამისი პრეზენტაცია Fraser Institute-ის „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლება 2025“ რეიტინგის
თაობაზე; ინფორმაცია და შესაბამისი პრეზენტაცია Chandler Institute of Gevernance-ის „კარგი
მთავრობის ინდექსი 2025“ რეიტინგის თაობაზე;
269
• მომზადდა 2025 წლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ვრცელი ანალიზი სტრუქტურულ ჭრილში;
• მომზადდა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნის
შესახებ შეთანხმების (DCFTA) განხორციელების 2024 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულებისა და 2024
წლის სამოქმედო გეგმის კვარტალური ანგარიშები;
• ხელი მოეწერა:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt-სა (PTB) და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
შორის
საიმპლიმენტაციო
შეთანხმებას
„ხარისხის
ინფრასტრუქტურის მომსახურებათა გაუმჯობესება დამატებითი ღირებულების შექმნის,
პროდუქტიულობის გაზრდისა და ინოვაციის დანერგვისთვის”;
საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმებაში
ცვლილების
(„საქონლის
წარმოშობის”
ცნების
განსაზღვრისა
და
ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდების შესახებ” II ოქმის ჩანაცვლების შესახებ)
გადაწყვეტილებას’
საქართველო-ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების
შეტანასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დასრულების შესახებ ერთობლივ დეკლარაციას;
საქართველოსა და სერბეთის რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ ერთობლივ განცხადებას.
• ხელი მოეწერა შეთანხმებებს: ქ. შანხაიში, „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროსა და ჩინეთის სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციას შორის „საჰაერო აბრეშუმის გზის”
ერთობლივი განვითარების შესახებ” ურთიერთგაგების მემორანდუმს; ქ. თბილისში აბრეშუმის
ფორუმის ფარგლებში „საქართველოს მთავრობასა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ”;
• მიმდინარეობდა მუშაობა ეკონომიკური ხასიათის შეთანხმების პროექტებთან დაკავშირებით:
„საქართველოსა და კორეას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ”; „საქართველოუზბეკეთის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ” და „საქართველოს მთავრობასა და
სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ”;
• საანგარიშო პერიოდში გაიმართა ორმხრივი მთავრობათაშორისი კომისიების სხდომები: ქ. ბაქოში
საქართველო-აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-10
სხდომა; ქ. ერევანში საქართველო-სომხეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი
კომისიის მე-14 სხდომა; ქ. თბილისში საქართველო-უნგრეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის
მთავრობათაშორისი კომისიის მე-6 სხდომა; ქ. ტაშკენტში საქართველო-უზბეკეთის ეკონომიკური
თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-10 სხდომა; ქ. თბილისში საქართველოსა და
ჩინეთის
სახალხო
რესპუბლიკას
შორის
სავაჭრო-ეკონომიკური
თანამშრომლობის
სამთავრობათაშორისო კომისიის მეცხრე სხდომა; ქ. თბილისში საქართველოსა და თურქეთის
ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-6 სხდომა; ქ. ბელგრადში
საქართველო-სერბეთის მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიის მე-2 სხდომა;
• დასრულდა „საქართველოში ინვესტიციების დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს
კანონის პროექტზე რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტის მომზადება;
• შემუშავდა „საქართველოში ინვესტიციების დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს
კანონის“ პროექტის საბოლოო ვერსია და მომზადდა შესაბამისი პრეზენტაცია;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2026 წელს დაგეგმილი
ევრობონდების გამოშვებასთან დაკავშირებული პროსპექტუსის მომზადების პროცესში, მათ შორის
სათანადო იურიდიული და ფინანსური შემოწმების (Due Diligence) ფარგლებში წარმოდგენილი
ინფორმაციის დამუშავებასა და შესაბამის კითხვებზე ამომწურავი პასუხების მომზადებაში;
• UN Trade and Development (UNCTAD) მიღებული წერილის საფუძველზე მოკვლელული იქნა
შესაბამისი ინფორმაცია და შეივსო კითხვარი SDG 17.5.1 ინდიკატორთან დაკავშირებით (number of
270
•
•
•
•
•
•
•
•
•
countries that adopt and implement investment promotion regimes for developing countries, including least
developed countries/ქვეყნების რაოდენობა, რომლებიც მიღებული აქვთ და ახორციელებენ
ინვესტიციების წახალისების რეჟიმებს განვითარებადი ქვეყნებისთვის, მათ შორის ნაკლებად
განვითარებული ქვეყნებისთვის);
ევროკოდების თარგმნის სარედაქციო კოლეგიის მიერ განხორციელდა ზოგიერთი ევროკოდის
თარგმნა/რედაქტირების სამუშაოები და სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნულ სააგენტოში წარდგენა შემდგომი პროცედურებისთვის. შემუშავდა ტერმინები და
ტერმინოლოგიური შესიტყვებები (800 ერთეული);
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების უსაფრთხოების მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბების
ფარგლებში მომზადდა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის პროექტი და მასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების/შეფასების დოკუმენტები.
ჩართული მხარეებისა და დაინტერესებული პირებისთვის გაიმართა დოკუმენტების პრეზენტაცია;
განათლების ხარისხის ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით შესწორდა ბაგა-ბაღებისთვის
ავტორიზაციის გასავლელად ინფრასტრუქტურის სტანდარტის პროექტი;
შემუშავებულ იქნა „საზღვაო სანავიგაციო დახმარებების საერთაშორისო ორგანიზაციის შესახებ“
კონვენციის
დეკლარაციის
პროექტი,
რომელიც
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების გავლის მიზნით მიეწოდა
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს;
ხელი მოეწერა „საქართველოს მთავრობასა და ისლანდიის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის
შესახებ“ და „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის
შესახებ“ შეთანხმებებს. ხელმოწერის მიზნით მომზადებულ იქნა „საქართველოს მთავრობასა და
მაროკოს სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ” და „საქართველოს მთავრობასა და
ტაჯიკეთის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ” შეთანხმების პროექტები;
მიმდინარეობდა მუშაობა „ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონგ კონგის სპეციალური
ადმინისტრაციული რეგიონის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის
შესახებ” შეთანხმების პროექტზე;
რატიფიცირებულ იქნა 2025 წლის 30 აგვისტოს „სამოქალაქო ავიაციის ევროპული კონფერენციის
ბიუროს შესახებ” კონვენცია და 2001 წლის 16 ნოემბრის „საავიაციო ობიექტებთან დაკავშირებით
მოძრავი მოწყობილობების მიმართ საერთაშორისო გარანტიების შესახებ” კეიპტაუნის კონვენცია.
მიმდინარეობდა მუშაობა შემდეგ შეთანხმების პროექტებზე: „თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობასა
და საქართველოს მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო
ტრანსპორტირების შესახებ”; „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობას
შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ”; „მონღოლეთის მთავრობასა და
საქართველოს
მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ”;
„საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის მგზავრებისა და
ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ” და „საქართველოს
მთავრობასა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს
მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების
შესახებ”;
დასრულდა 1999 წლის 3 ივნისის ცვლილებების ოქმის ტექსტის თანახმად შესწორებული
„საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შესახებ” 1980 წლის 9 მაისის კონვენციის (კოტიფი)“
ტექსტის 2015 წლის AG 12/NOT/Add.1 და 2018 წლის NOT18001-Ad.1 ცვლილებებთან“ საქართველოს
შეერთებასთან
დაკავშირებული
შიდასახელმწიფოებრივი
პროცედურები.
კონვენციის
დეპოზიტარმა, საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციამ
(OTIF), ოფიციალური ნოტით აცნობა წევრ სახელმწიფოებს საქართველოს მიერ ცვლილებების
სავალდებულოდ აღიარების შესახებ;
271
• მიმდინარეობდა მუშაობა „აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, საქართველოს, რუმინეთსა და თურქმენეთს
შორის საერთაშორისო სატრანზიტო და სატრანსპორტო მარშრუტის „კასპიის ზღვა - შავი ზღვა“
დაარსებისა და დანერგვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტზე;
• მომზადდა საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმის
ყოველწლიური სტატუს ანგარიში, რომელიც შემდგომში აიტვირთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე და
ინფორმაციისათვის გაიგზავნა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში; ტრანსპორტის
გაერთიანებასთან (Transport Community) შეთანხმებულ საგზაო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმაზე
(Road Safety Action Plan) შემუშავდა ყოველწლიური სტატუს ანგარიში და გაიგზავნა ტრანსპორტის
გაერთიანებაში; ტრანსპორტის გაერთიანებასთან (Transport Community) შეთანხმებულ გზების
სამოქმედო გეგმაზე (Road Action Plan) შემუშავდა შესაბამისი სტატუს ანგარიში და გაიგზავნა
ტრანსპორტის გაერთიანებაში;
• ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საგზაო უსაფრთხოების განვითარებისა და სიჩქარის
გადაჭარბების პრევენციის ცნობიერების ამაღლების კამპანიების განხორციელების მიზნით,
აღმოსავლეთ ევროპაში პრობაციის სერვისების განვითარების ასოციაციასთან - VEBO, ფონდთან
„პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის” – PFRS და გლობალური კავშირები საქართველო - GGC
- სთან. გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მომზადდა კვლევა „ქულათა სისტემის გამოყენება
სიჩქარის გადაჭარბების პრევენციისთვის“;
• მომზადდა კვლევა „საქართველოში მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბების მაქსიმალური
დასაშვები ზღვრის შემცირების გავლენის შესახებ“;
• მომზადდა რეკომენდაციები საგზაო უსაფრთხოების განვითარების მიზნით აუცილებელ
ინტერვენციებთან დაკავშირებით, რომელიც დაკავშირებულია სიჩქარის მენეჯმენტთან, მართვის
მოწმობის ქულათა სისტემის აღსრულების მექანიზმის დახვეწასთან, ავტომობილში უკანა
სავარძლებზე უსაფრთხოების ღვედების ვალდებულების შემოღებასთან და საბავშვო სავარძლების
გამოყენების სათანადო რეგულირებასთან დაკავშირებით;
• ჩატარდა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგზაო უსაფრთხოების ობსერვატორიის
მმართველი კომიტეტის პირველი სხდომა და დამტკიცდა ობსერვატორიის მუშაობის სამუშაო გეგმა;
• შემუშავდა ცვლილება ტექნიკური რეგლამენტში, რომელიც ეხება ატმოსფერული ჰაერის მავნე
ნივთიერებებით დამაბინძურების შესახებ;
• მომზადდა კვლევები: „ცენტრალური ორგანოს ფუნქციური დანიშნულებისა და საგზაო
უსაფრთხოების ღონისძიებების სტაბილური დაფინანსების სისტემის ფორმირების შესახებ”,
„საქართველოში მართვის მოწმობის მისაღები სწავლების სისტემის რეგულირების შესახებ”,
„საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების მდგრადი გაუმჯობესება სიჩქარის შეზღუდვის საუკეთესო
პრაქტიკის დანერგვის გზით” (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად); „სკოლის მიმდებარე გზებზე სიჩქარის შეზღუდვის
ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე”. აღნიშნულ კვლევებზე მომზადდა შესაბამისი
რეკომენდაციები;
• მომზადდა ინფორმაცია საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა შედეგად საქართველოს ეკონომიკური
ხარჯის შესახებ; სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოსთვის გაგზავნილ იქნა რეკომენდაციები
ქვეყნის შიგნით მგზავრთა გადაყვანის რეფორმის განვითარებისა და ამ პროცესში ტაქოგრაფისა და
სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობის ვალდებულების გაჩენასთან დაკავშირებით; შესწავლილ
იქნა CARECის ანგარიში ტრანსპორტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და ეცნობა მის სამდივნოს
შესაბამისი შენიშვნები/წინადადებები;
• შემუშავდა ეროვნული განვითარების სტრატეგიის (2026-2035 წწ.) საგზაო უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული აქტივობები და ინდიკატორები;
• მიმდინარეობდა მუშაობა:
272
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ელექტროენერგიის ბაზრის ეტაპობრივი გახსნის უზრუნველსაყოფად, „სამიზნე მოდელის”
სიღრმისეული შესწავლის და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელების/ნაბიჯების დაგეგმვის მიზნით; „ელექტროენერგიის ინტეგრაციის პაკეტის”
ტრანსპოზიციის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებაზე (საკანონმდებლო
პაკეტი, რის შემდეგაც მოხდება ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა
„ელექტროენერგიის ინტეგრაციის პაკეტის” შესაბამისი ნაწილებით გათვალისწინებულ
ვალდებულებებთან);
ენერგეტიკული ქარტიის წესდებაში შესული ცვლილებების (ქარტიის დოკუმენტისა და მისი
დანართების) რატიფიცირების პროცედურის მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის
მომზადებაზე;
განხორციელდა ენერგეტიკული გაერთიანების მიერ საქართველოში გამართული ღონისძიების „Just
Transition Forum 2025”-ის კოორდინაცია;
ენერგეტიკული გაერთიანების მიერ ადაპტირებული ელექტროენერგიის ინტეგრაციის ახალი
პაკეტის „სუფთა ენერგია ყველა ევროპელისთვის” (ე.წ. „მეოთხე ენერგეტიკული პაკეტი”) ფარგლებში,
მიმდინარეობდა მუშაობა მეოთხე ენერგეტიკული პაკეტით ნაკისრი ახალი ვალდებულებების
საქართველოს კანონმდებლობის შემდგომი ჰარმონიზაციის მიზნით;
მიმდინარეობდა მუშაობა ტრანსევროპული ენერგეტიკული ქსელების შესახებ ევროკავშირის
რეგულაციით
(TEN-E)
განსაზღვრულ
ვალდებულებებთან
მიმართებით
საქართველოს
კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით.
აღნიშნულ
რეგულაციასთან
საქართველოს
კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია მნიშვნელოვანია „შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის” პროექტის
განხორციელების მიზნით.
დასრულდა განაცხადების მიღება პირდაპირი მოლაპარაკებების გზით ელექტროსადგურების
განვითარებაზე, რაც ინვესტორებს საშუალებას მისცემს CfD მექანიზმის ფარგლებში მიიღონ
ფიქსირებული ტარიფები ჰიდრო (მოდინებაზე), ქარის და მზის ელექტროსადგურების განვითარების
კუთხით. ჯამში მიღებული 435 განაცხადიდან, განხილვის შედეგად შერჩეულ იქნა 361 განაცხადი;
„იმ ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის,
ფლობისა და ოპერირების შესახებ წინადადებების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსათვის წარდგენისა და განხილვის წესისა და პირობების დამტკიცების
თაობაზე, რომლებიც არ წარმოადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტს” საქართველოს
მთავრობის დადგენილების ფარგლებში მიღებულ იქნა 54 საინვესტიციო წინადადება, საიდანაც 39
საინვესტიციო წინადადებაზე დაიწერა დადებითი დასკვნა;
საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა 89 ხელშეკრულება, ჯამში დაახლოებით 2197 მგვტ სიმძლავრის
პროექტების განვითარებაზე, მათ შორის: ჰიდრო ელექტროსადგურების განვითარების კუთხით - 33
ხელშეკრულება; ქარის ელექტროსადგურების განვითარების კუთხით - 26 ხელშეკრულება; მზის
ელექტროსადგურების განვითარების კუთხით - 30 ხელშეკრულება.
მომზადებულ იქნა „საქართველოს ერთიანი გაზმომარაგების სისტემის პრევენციული სამოქმედო
გეგმა 2025–2028“-ის პროექტის კორექტირებული ვარიანტი, რომელშიც შევიდა ცვლილებები
ენერგეტიკული გაერთიანების კომენტარების შესაბამისად (2017/1938 რეგულაციის თანახმად);
ენერგეტიკული გაერთიანებიდან მიღებულ იქნა შენიშვნები საქართველოს ბუნებრივი გაზის
სექტორში საგანგებო მდგომარეობის მართვის ეროვნული გეგმის პროექტთან დაკავშირებით
(2017/1938 რეგულაციის თანახმად), რომლებიც გათვალიწინებულ იქნა და განახლებული ვარიანტი
მიეწოდა ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს;
დასრულდა ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნულ ინტეგრირებულ გეგმაში მოცემული
ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგი. პროცესი მიმდინარეობდა ენერგეტიკული
გაერთიანებისა (EnC) და ევროპის გარემოს სააგენტოს (EEA) მხარდაჭერით;
273
• შემუშავებულ იქნა მწვანე ზრდის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტები მსოფლიო
ბანკის დონორობით. დოკუმენტები განახლდა შესაბამისი უწყებებიდან მიღებული შენიშვნებისა და
წინადადების გათვალისწინებით. მიმდინარეობდა დოკუმენტის ქართულ ენაზე თარგმნა;
• დაიწყო ევროკავშირის ეკოდიზაინის რეგულაციების ტრანსპოზიციის პროცესი საქართველოს
კანონმდებლობაში. კანონპროექტის მიზანია ეკოდიზაინის სფეროში ევროკავშირში მოქმედი
სტანდარტებისა და მიდგომების დანერგვა, რაც გულისხმობს პროდუქციის ენერგოეფექტურობისა
და რესურსების გამოყენების გაუმჯობესებას პროდუქტის მთელი სიცოცხლის ციკლის
განმავლობაში. შემუსავდა ეკოდიზაინის 10 ტექნიკური რეგლამენტი;
• შემუშავებულ იქნა:
„განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ”
საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილების პროექტი, „განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან
ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობის შესახებ” ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2018 წლის 11
დეკემბრის (EU) 2018/2001 ახალი RED II დირექტივის შესაბამისად. კანონის წარედგინება
საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად;
მწვანე წყალბადის სტრატეგიის საბოლოო სამუშაო ვერსია შესაბამის ჩართულ მხარეებთან
უკუკავშირის საფუძველზე. საერთაშორისო ორგანიზაციის (ADB) ჩართულობით შემუშავდა
მწვანე წყალბადის გზამკვლევისა და სამოქმედო გეგმის პირველადი ვერსია. მიმდინარეობდა
აღნიშნული დოკუმენტების დახვეწა და კორექტირებების შეტანა, დაინტერესებულ მხარეებთან
და რელევანტურ ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის საფუძველზე.
• მომზადდა და მიღებულ იქნა დადგენილება „საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და
საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 2025 − 2030 წლების სტრატეგიისა და საქართველოს
ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 2025 − 2030 წლების
სტრატეგიის განხორციელების 2025 − 2027 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ”;
• მიმდინარეობდა მუშაობა:
მსოფლიო ბანკის ჩართულობით საქართველოში ციფრული ჰაბის ფორმირების საკითხზე;
საქართველოს ევროკავშირის ერთიან როუმინგულ სივრცეში (Roam like at Home regime)
საქართველოს ინტეგრირების მიმართულებით საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზების
საკითხებზე;
საგანგებო სიტუაციებში ელექტრონული კომუნიკაციების დარგობრივი რეაგირების გეგმის
(NETP) და ადრეული შეტყობინების სისტემების (EWS) შექმნის საკითხებზე;
საქართველოს ელექტრონული კომუნიკაციების კანონმდებლობის ევროპულ ელექტრონულ
საკომუნიკაციო კოდექსთან (EECC) დაახლოების საკითხებზე;
პროექტი „ლოგ-ინ ჯორჯიას” მიმდინარეობისა და გაგრძელების საკითხებზე;
• მსოფლიო ბანკის ჩართულობით, დაიწყო მუშაობა საქართველოში ფართოზოლოვანი ინტერნეტის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად საჭირო ინვესტიციების იდენტიფიცირების კვლევაზე;
• Google-თან თანამშრომლობით, „Build With AI for Public Sector 2025” რეგიონული ინიციატივის
ფარგლებში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა „AI Sprinters. Capturing the economic opportunity of AI in
emerging markets“ საჯარო მოხელეებისთვის, რომელიც მიზნად ისახავდა ხელოვნური ინტელექტის
გამოყენებით საჯარო მმართველობის ეფექტიანობისა და შედეგიანობის გაუმჯობესების საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებას, ასევე ამ ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებული
შესაძლებლობებისა და რისკების განხილვას;
• კომპეტენციის ფარგლებში მომზადებული იქნა EGDI (E-Government Development Index) - გაეროს
ელექტრონული მმართველობის ინდექსის კითხვარის პასუხები;
• მსოფლიო ბანკის ჩართულობით დაიწყო მუშაობა საქართველოში ღრუბლოვანი ტენოლოგიების
ბაზრის შეფასების საკითხებზე და საჯარო სექტორის მონაცემთა ცენტრებისა და ღრუბლოვანი
ინფრასტრუქტურის განვითარების ტექნიკური დახმარების საკითხებზე;
274
• მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
ხელშეკრულების ელექტრონული კომერციის მუხლის 12.2 განახლების საკითხებზე; CAREC-ის
ვაჭრობისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის პარტნიორობის (CARTIF) შეთანხმების პროექტზე;
საქართველოს ტელერადიოცენტრის განვითარების საკითხებზე;
• ელექტრონული კომუნიკაციების მიმართულებით მომზადებული იქნა მთავრობის სტრატეგიული
პროექტების ჩარჩო დოკუმენტი, რომელშიც გაიწერა მაკრო დონის პროექტები, შესაბამისი
აქტივობებით, ვადებითა და ბიუჯეტით;
• მიმდინარეობდა მუშაობა საჯარო და კერძო სექტორის რეგულარული დიალოგის პლატფორმის
შექმნის საკითხებზე;
• სამინისტროს თანაორგანიზებით გაიმართა მცირე და მიკრო სატელეკომუნიკაციო კომპანიებთან
შეხვედრა, სადაც განხილული იქნა სახელმწიფო ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში
აშენებული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის და მისი განვითარების სამომავლო გეგმები და
კომპანიების წინაშე მდგარი გამოწვევები;
• მიმდინარეობდა მუშაობა: მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) ფარგლებში, საქართველოს
ინიციატივით გასამართი სესიის ორგანიზების საკითხებზე, რომელიც შეეხება ციფრულ პოლიტიკას
და რეგულაციებს, ასევე სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას მცირე, საშუალო და მიკრო
ბიზნესებისთვის (MSMEs) განვითარების ხელშესაწყობად; საგანგებო სიტუაციების დროს
რეაგირების გეგმის და ადრეული შეტყობინების სისტემების საკითხებზე; საზღვარგარეთის
ქვეყნებთან ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ფოსტის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებების/ მემორანდუმების გაფორმების საკითხებზე;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. დუბაიში გამართულ გაეროს სპეციალიზირებული ორგანიზაციის,
მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU), 28-ე კონგრესის მუშაობაში. კონგრესის ფარგლებში განხილული
და გადაწყვეტილი იქნა მსოფლიოში ფოსტის სფეროს შემდგომი განვითარებისა და საფოსტო
მომსახურებების სრულყოფის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული მსოფლიო ტელეკომუნიკაციების განვითარების კონფერენციაზე
(WTDC-25);
• შემუშავდა და დამტკიცდა „ეროვნული საფოსტო საგადახდო ნიშნების გამოცემის 2025-2026 წლების
თემატური გეგმა”;
• მიმდინარეობდა მუშაობა:
მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU) საექსპერტო ტექნიკური დახმარების ფარგლებში საფოსტო
სფეროს შემდგომი რეფორმის და განვითარების კომპლექსური გეგმის (IPDP) პროექტის
განახლებასთან დაკავშირებით;
საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით, მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU) 28ე კონგრესზე UPU-ს საფოსტო საოპერაციო საბჭოს (POC) არჩევნებში საქართველოს
კანდიდატურისთვის მხარდაჭერის საკითხებზე;
• დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი და ხელმოწერის პროცედურები და ძალაში შევიდა
„საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო საფოსტო კავშირს შორის თბილისში, საქართველო
მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU) რეგიონალური წარმომადგენლობის დაფუძნების შესახებ’’
შეთანხმება.
• კაპიტალის ბაზრის განვითარების, სადაზღვევო პოლიტიკისა და საპენსიო რეფორმის ფარგლებში
განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
დამუშავდა უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების ინსტრუმენტთან დაკავშირებული
ტექნიკური ლიმიტები საგადასახადო რეჟიმი და სახელმწიფო საშემოსავლო ნაწილზე
გავლენის შეფასება;
275
ჩამოყალიბდა უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდების ჩარჩოს შემუშავებისათვის სამუშაო
ჯგუფი და განხილულ იქნა საგადასახადო შეღავათის სხვადასხვა მოდელები. მომზადდა
კანონპროექტი;
გაგრძელდა აქტივებზე დაფუძნებული დაფინანსების ჩარჩოზე და შესაბამის პლატფორმაზე
მუშაობა. აღნიშნული მოიცავს პლატფორმის ბიზნეს მოთხოვნების დოკუმენტის ანალიზს და
პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდამჭერ სუბიექტებთან შეხვედრების ჩატარებას.
დაგეგმილი სამუშაოს ფარგლებში დამუშავდა IFC-სთან თანამშრომლობის გასაფორმებლად
შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტი;
კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგის ფარგლებში გამოთხოვილ იქნა
და დამუშავდა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები და არსებული
სტრატეგიის ჩარჩოს გაუმჯობესების შესაძლებლობები. მომზადდა აღნიშნული სტრატეგიის
წლიური და შუალედური ანგარიშები;
გაგრძელდა „ტურიზმის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგნილი ტურიზმის დაზღვევის
პროდუქტებზე მუშაობა, მათ შორის მომზადდა შესაბამისი დადგენილების პროექტი და
ტურიზმის შესაბამისი მიმართულებების დაზღვევის კვლევის ინსტრუმენტი;
საპენსიო სააგენტოს რეორგანიზაციის ფარგლებში და ახალი მმართველობითი საბჭოს
ჩამოყალიბების მიზნით განხორციელდა მმართველობითი საბჭოს შერჩევის პროცესის
მხარდაჭერა;
გადამუშავდა საქართველოს კაპიტალის ბაზრის განვითარების 2023-2028 წლების სტრატეგია,
ლოგიკური ჩარჩო და ინდიკატორების პასრპორტის მეთოდოლოგია. შემუშავდა სტრატეგიის
ფარგლებში ახალი 2025-2026 წლების სამოქმედო გეგმა და წარედგინა საქართველოს მთავრობას
დასამტკიცებლად;
საპენსიო ფონდის მმართველობით საბჭოსთან ერთად და საპენსიო სააგენტოს მენეჯმენტთან
შეხვედრების შედეგად, შემუშავებულ იქნა საპენსიო ფონდის დებულების პროექტი და
საპენსიო ფონდის ორგანიზაციული სტრუქტურა;
მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხილულ იქნა საპენსიო რეფორმის შემდგომი
განვითარებისათვის საპენსიო სქემაში მონაწილეთა გაზრდის (დაფარვის) შესაძლებლობები,
არაფორმალური დასაქმებულებისათვის მოტივაციის ინსტრუმენტები და სახელმწიფო
საპენსიო სისტემისა და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ურთიერთმიმართების შესაძლო
სცენარები;
მონაწილეობა იქნა მიღებული სამუშაო შეხვედრებში, ქ. ტოკოიში გამართულ Global Finance &
Technology Network-ის (GFTN) ფორუმში, სადაც განხილული იყო სადაზღვევო სექტორში
ინოვაციების დაბალი პენეტრაციის საკითხები და აგრეთვე ფინანსურ სექტორში
მომხმარებელთა დაცვის საკითხები;
გაგრძელდა საკანონმდებლო სამუშაოები „ფაქტორინგის შესახებ” პაკეტზე, რაც მოიცავს
ფაქტორინგის რეესტრის მოწყობისა და რეგულირების საკითხებს. აგრეთვე, საქართველოს
პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში პროექტში განხორციელდა რიგი
ცვლილებები;
შეფასდა და მომზადდა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ე.წ. ტრეიდერებისათვის
საგადასახადო სტატუსის და შეღავათის გათვალისწინებას, კერძოდ ისეთი ტიპის ოპერაციებზე,
რომელთა შედეგად სავაჭრო ტვირთი არ კვეთს საქართველოს საბაჟო ტერიტორიას;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ქალაქ სეულში National Pension System-ის მიერ გამართულ
შეხვედრებში, სადაც გაზიარებულ იქნა ორი ქვეყნის საპენსიო სისტემის მოწყობის საკითხები
და პოტენციური ურთიერთთანამშრომლობის ფორმები;
მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით დაიწყო საპენსიო სისტემის ჩანაცვლების კოეფიციენტის
კალკულატორზე მუშაობა და შესაბამისად საჭირო მონაცემების დადგენა და შეგროვება;
276
•
•
•
•
მომზადდა „საინვესტიციო ფონდების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტი,
რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფოს მონაწილეობის გაზრდას საინვესტიციო ფონდებში და
მთავრობის მიერ პარლამენტისათვის ანგარიშგების ფორმატის ცვლილებას;
IFC-სთან ერთად მომზადდა ნებაყოფლობითი კერძო პენსიის ირგვლივ ჩასატარებელი
ტრეინინგი ბაზრის მონაწილეებისათვის;
განხილულ და დამუშავებულ იქნა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული და
მოქმედი რეგულაცია საპენსიო ფონდის საქმიანობის შესახებ, შესაბამისი შენიშვნებითა და
კომენტარებით;
შეფასდა ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერების საქმიანობების
საგადასახადო შეღავათების პოტენციური მოდელი.
შესწავლილ იქნა საპენსიო სისტემები და მოდელები სხვადასხვა სახელმწიფოებში (აშშ,
ბალტიისპირეთის ქვეყნები, სომხეთი, გერმანია, ნიდერლანდები, კორეის რესუპუბლიკა და
სხვა) და აგრეთვე, როგორც ნულოვანი სვეტის საპენსიო სისტემები, ასევე პირველი, მეორე და
მესამე სვეტის საპენსიო სისტემები. შეფასებულ იქნა სხვადასხვა სვეტების ურთიერთმიმართება
საპენსიო სარგებელთან. შეფასდა საინვესტიციო მოდელები, პორტფელები და საპენსიო
გასაცემელის ტიპები - სავალდებულო ანუიტეტი, პროგრამული გატანები და სხვა.
გამოთვლილ იქნა საქართველოში საპენსიო ოპტიმიზაციის გეგმა;
საპენსიო ფონდსა და მსოფლიო ბანკთან ერთად დამუშავდა დაგროვებითი პენსიის მთვლელის
მეთოდოლოგია, მისი შემდგომი დანერგვის მიზნით;
განახლდა და მთავრობას წარედგინა 500 Georgia L.P. ვენჩურულ ფონდის ხელშეკრულების
ცვლილება სახელმწიფო კონტრიბუციების ზრდის მიზნით;
გაგრძელდა აწარმოე საქართველოსთან ერთად კერძო კაპიტალის ფონდის მხარდაჭერის
მექანიზმზე მუშაობა და ასევე, გაგრძელდა კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამის
ოპტიმიზაციაზე და ახალი ინსტრუმენტების დამატებაზე მუშაობა;
დამუშავებულ იქნა საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ფინანსური ტექნოლოგიების
განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;
შესწავლილ იქნა ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერებისათვის NACE
კოდების საკითხი, რომელიც ითვალისწინების ევროსტატის მიერ ახალი კოდების მინიჭების
საკითხს;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. სევილიაში გამართულ IPE-ის მიერ ორგანიზებულ
შეხვედრებში, სავალდებულო საპენსიო სქემების საინვესტიციო პოლიტიკის საკითხებზე;
სატრანსპორტო უსაფრთხოების მოკვლევის ბიუროს მიერ ჩატარებულ იქნა ოთხი ინციდენტის
მოკვლევა;
მოკვლევის ბიურომ წარმატებით გაიარა (შენიშვნების გარეშე) აუდიტი, რომელიც 2025 წლის 31
მარტიდან 7 აპრილის ჩათვლით ჩატარდა ქალაქ ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის
მიერ, საქართველოს საზღვაო სექტორის და მათ შორის სატრანსპორტო უსაფრთხოების მოკვლევის
ბიუროს საერთაშორისო და ევროპულ რეგულაციებთან ჰარმონიზაციის, სტრუქტურული და
ინსტიტუციური მზადყოფნის მონიტორინგის მიზნით;
ითარგმნა ინგლისურ ენაზე მოკვლევის ბიუროს კანონმდებლობა და გაფორმდა ხელშეკრულებები
საკონსულტაციო მომსახურეობის შესყიდვასთან დაკავშირებით საზღვაო და სამოქალაქო ავიაციის
სფეროს წარმომადგენლებთან, რომლებიც საზღვაო და სამოქალაქო ავიაციის სფეროში მომხდარი
შემთხვევისა და ინციდენტის მოხდენისას კვალიფიციურ საექსპერტო კონსულტაციას გაუწევენ
მოკვლევის ბიუროს;
მონაწილეობა იქნა მიღებული სატრანსპორტო გაერთიანების (TCT) მიერ ქ. პოდგორიცაში
გაიმართულ რკინიგზების ტექნიკური კომიტეტის შეხვედრაში, სადაც წარდგენილი იქნა
პრეზენტაცია მოკვლევის ბიუროს ახლანდელ მდგომარეობასა და სამომავლო გეგმებზე;
277
• მოკვლევის ბიუროს თანამშრომელმა სამოქალაქო ავიაციის სფეროს მიმართულებით გაიარა
გადამზადება JAA Training Organization-ისა და FANS TRAINING CENTER-ის მიერ ორგანიზებულ
კურსზე, ხოლო საზღვაო სფეროს მიმართულებით - EMSA Academy-ის მიერ ორგანიზებული კურსზე
(ქ. ლისაბონი).
5.6.მოსახლეობის და საცხოვრისების საყოველათაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
•
•
•
•
•
დასრულდა 2024 წლის საქართველოს მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერის საველე
სამუშაოები და საველე სამუშაოების შემდგომი ხარისხის კონტროლი; მიმდინარეობდა
მონაცემთა ბაზების ანალიზი და დამუშავება; გამოქვეყნდა აღწერის წინასწარი შედეგები;
მიმდინარეობდა მოსახლეობის რიცხოვნობის, მათი დემოგრაფიული, სქესობრივ-ასაკობრივი
შემადგენლობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დადგენა;
მიმდინარეობდა შინამეურნეობების, დაკავებული საცხოვრისების, მოსახლეობის საბინაო
პირობებისა და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობების დადგენა;
მიმდინარეობდა
ქვეყნის
აღმასრულებელი
ხელისუფლებისა
და
საკანონმდებლო
ხელისუფლების, მუნიციპალიტეტების ორგანოებისა და საზოგადოების ინფორმირება;
ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგიის
შემუშავების მიზნით, მიმდინარეობდა არსებული სიტუაციის შესწავლა, შეფასება და
პროგნოზირება.
5.8 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
• eBudget ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა - სსიპებისა და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების
მართვის სისტემისთვის დაკონფიგურირდა სამუშაო გარემო 2025 წლისათვის; eBudget სისტემისთვის
დაკონფიგურირდა სამუშაო გარემო 2025-2026 სამუშაო პერიოდისთვის; გაკეთდა შემოსავლების
დაზუსტებული გეგმის ახალი ანგარიშგების დოკუმენტი; კონსოლიდირების მოდულისთვის
გაკეთდა ნაშთების ანგარიშგების დოკუმენტი; დაიხვეწა შემოსავლების ანგარიშგების დოკუმენტი
ადმინისტრირების მოდულში; ჩატარდა ინტენსიური სამუშაოები 2026 წლის ბიუჯეტის პირველი
წარდგენის შესაქმნელად და ასევე 2025 წლის კანონში ცვლილების განსახორციელებლად;
პროგრამულ ბიუჯეტში დაემატა კლიმატის ცვლილების სპეციალური ფორმები;
• eTreasury სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა - დაემატა ორგანიზაციების
მოთხოვნების ველების შევსების სისწორეს ხელოვნური ინტელექტის მოდულის მიერ შემოწმება
მოთხოვნების ხაზინაში გაგზავნის დროს და ხაზინის პორტალის მოთხოვნების მოდულში
ხელოვნური ინტელექტის მიერ შემოწმების სტატუსების (რისკების) ასახვა; სისტემას დაემატა ღია
პაკეტების ავტომატური დახურვის ფუნქციონალი, სუბსიდიების ჩარიცხვის პროცესის კონტროლი,
მიზნობრივი გრანტების განსაზღვრის მონაცემების იმპორტი, დეპოზიტორების არასტანდარტული
განსაზღვრის პროცესის მართვის საშუალება;
278
• საერთაშორისო გადარიცხვების სისტემის SWIFT-ის მოთხოვნების საფუძველზე განხორციელდა
საკომუნიკაციო პროგრამის ავტოკლიენტის ვერსიის განახლება; კანონმდებლობაში შეტანილი
ცვლილების შესაბამისად საპენსიო სისტემის ადმინისტრირების მოდულიდან ამოღებული იყო
დასაქმებულის საპენსიო ფონდში ნებაყოფლობითი გაწევრიანების მოთხოვნის გაგზავნის
საშუალება, შეიცვალა უწყისების გენერირების შაბლონები და დაემატა ახალი ანგარიშგება
„თანამშრომლების საპენსიო შენატანები”; დაემატა ელექტრონული სერვისის მეშვეობით
სახელმწიფო ვალების მართვის სისტემიდან სახაზინო ვალდებულებებისა და ობლიგაციების
საემისიო და მომსახურების კალენდრების მონაცემების მიღების საშუალება შემდგომ ამ მონაცემების
რეპორტებში გამოყენებისათვის; დაემატა ელექტრონული სერვისების მეშვეობით ხაზინის
მომსახურებაზე მყოფ განმკარგავ ორგანიზაციებში დასაქმებული პერსონალის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდების საშუალება და შემოსავლების სამსახურისთვის დეკლარაციების მართვის პროცესისთვის
საჭირო ინფორმაციის მიწოდება;
• Power BI სისტემას დაემატა შემოსავლების და ხარჯების პროგნოზების და ანალიზის რეპორტები
ხაზინის შემოსავლების-ხარჯების პროგნოზების და ანალიზის, შემოსავლების და ხარჯების
ისტორიული მონაცემების, საშინაო და საგარეო ვალის რეპორტები დღეების და თვეების მიხედვით;
დაიხვეწა
მწვანე
დერეფნის,
პრემია-დანამატის
გაცემის,
პირდაპირი
ჩარიცხვების,
სსიპ/ა(ა)იპ/სახელმწიფო საწარმოების ოპერაციებისა გაურკვეველ კოდზე ჩარიცხული სავალუტო
თანხების განსაზღვრის პროცესი, სახელმწიფო საწარმოების მონაცემების დათვალიერების და
დამუშავების პროცესები და ბუღალტერიის მოდულების ფუნქციონალები; მოთხოვნების,
ვალდებულებების, სავალუტო მოთხოვნების, პაკეტებისა და არასახელფასო პაკეტების, SWIFT-ის
ჩარიცხვების და მულტისავალუტო ანგარიშების მოდულებს დაემატა ახალი ველები, ვალიდაციები
და საბეჭდი ფორმები, დაემატა ანგარიშგებები „გადარიცხული საგადახდო მოთხოვნები (ყველა
ორგანიზაცია)”, „სახაზინო კოდების ნაშთები”, ანგარიშგებას „თანადაფინანსება და კრედიტები (E12)”
კი დაემატა არსებული კლასიფიკაციის მუხლების დეტალური ჩაშლები; ხაზინის ელექტრონულ
სერვისებს დაემატა ახალი მომხმარებლები;
• eDMS სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა - სისტემაში ცვლილება
შევიდა ფუნდამენტური ცვლილებები საშინაო ვალის უმეტეს და ზოგიერთ საგარეო ვალის
ანგარიშგების დოკუმენტებში; საშინაო ვალის მე-2 და მე-6 ანგარიშგების დოკუმენტებში ჩაემატა
ფასიანი ქაღალდის ნაშთის დარიცხვის მეთოდით დათვლა; გაკეთდა 2 ახალი ვებ სერვისი ხაზინის
warehouse-ისთვის. დაემატა ახალი ტიპები ჩამორიცხვების მოდულში; საშინაო ვალის
ფუნქციონალში შევიდა დიდი ცვლილებები - სისტემა გადავიდა საკასოდან დარიცხვის მეთოდზე და
რეალურ გარემოში გაეშვა გამოსყიდვებისა და გაცვლების ახალი ფუნქციონალი;
• eHRMS ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა - სისტემაში თანამდებობის
დამატების/ცვლილების ფორმაზე, პროფესიული საჯარო მოხელის ტიპის განსაზღვრისას დაემატა
ახალი ფუნქციონალი, შესაბამისი ლოგიკითა და ვალიდაციებით, რომელიც ასახავს თანამდებობის
ტიპის ცვლილებების ისტორიას;
• შეიცვალა ყველა იმ არსებული ანგარიშგების ლოგიკა, სადაც არსებობდა თანამდებობის ტიპის ცნება.
განახლდა მივლინების ფუნქციონალის არსებული ლოგიკა;
• განახლდა და დაიხვეწა სისტემის სრული ელექტრონული სახელმძღვანელო, სადაც დამატებულია
ახალი ფუნქციონალების აღწერები და შესაბამისი ილუსტრაციები, ასევე განახლდა
დაშვება/გაუქმების და ორგანიზაციის დამატების მართვის პროცედურების დოკუმენტები;
• პროფესიული განვითარების მოდულის ფარგლებში განხორციელდა დამატებითი მოთხოვნების
რეალიზება, კერძოდ დაემატა შედეგიანობის შეფასების ფუნქციონალი. აღნიშნული ცვილიებების
შედეგად ასევე განახლდა
პროფესიული განვითარების შესახებ არსებული სტატისტიკური
ანგარშგებების ლოგიკა. დამატებით განახლდა Moodle-ის სისტემასთან ინტეგრაციის ტექნიკური
279
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
სამუშაოები. დამატებით, მიმდინარეობდა ახალი მოთხოვნებისა და შემთხვევების იდენტიფიცირება
და მათი ტექნიკური გადაწყვეტის სამუშაოები;
eDocument საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა - განისაზღვრა 2025 წლის სამოქმედო გეგმა
და პრიორიტეტები;
შესრულდა 2021 - 2022 წლის ლოგების ჟურნალების მონაცემების გასუფთავება და 2022 წლის
ფაილების არქივაციის / NAS (QNAP) საცავში გადატანა;
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის
მოთხოვნით, შესრულდა დოკუმენტების კვალიფიციური შტამპით დადასტურების ავტომატიზაციის
ტექნიკური დავალების დოკუმენტის შემუშავება, დასრულდა ამოცანის პირველი ეტაპის ტექნიკური
რეალიზაციის პროცესი;
საქართველოს საარჩევნო კომისიის მოთხოვნის საფუძველზე, მიმდინარეობდა საქართველოს
საარჩევნო კომისიის ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების აუდიტის შედეგების ანალიზი eDocument
სისტემის ჭრილში;
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის
მოთხოვნით, შესრულდა დოკუმენტების კვალიფიციური შტამპით დადასტურების ავტომატიზაციის
ტექნიკური დოკუმენტის შემუშავება. დასრულდა ამავე ამოცანის განხორცილების პირველი ეტაპის
ტექნიკური სამუშაოები. ასევე, დასრულებულია 'ელ. ფოსტის კომპონენტის დამატების' და
'რეზოლუციით გადაწერილი და წაშლილი ადრესატების იდენტიფიცირების' ამოცანები,
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის
მოთხოვნით. აგრეთვე, დასრულებულია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მოთხოვნით, სმს-ის ბმულზე დანართების გაგზავნის
ფუნქციონალის რეალიზაცია;
საქართველოს საარჩევნო კომისიის მოთხოვნის საფუძველზე, ასევე დასრულდა მუშაობა
'მომხმარებლების ლოგირების ფუქნციონალზე';
eAuction ელექტრონული აუქციონი - ელექტრონული აუქციონის სისტემაში განხორციელდა 29
ფუნქციონალური ელემენტის ოპტიმიზაცია. გაუმჯობესდა და რეალურ გარემოში განთავსდა
სისტემის 23 კომპონენტი. სისტემაში დაგენერირდა ერთჯერადი ანგარიშგების სხვადასხვა ფორმა;
რეალურ გარემოში განთავსდა: ნარჩენების ქვეკატეგორიების პირობის გაცნობა/დათანხმების
ფუნქციონალი; ავტომატური სმს შეტყობინების გაგზავნის ფუნქციონალი, აუქციონში გამარჯვებულ
პირთან, კატეგორიისა და ქვეკატეგორიების მიხედვით; ახალი ტიპის ანგარიშგების - „გადახდების
დეტალური რეპორტი” დამატებასთან დაკავშირებით, რათა სისტემის უფლებამოსილმა პირმა
შეძლოს, გადახდის ტიპებისა და თარიღების/დროის მიხედვით ინფორმაციის დაგენერირება და
excel -ში გადატანა; ახალი ანგარიშგება - პრერეგისტრაციის მცდელობების რეესტრის გვერდი
აქტივაციის კოდებით - რომელსაც სააგენტოს თანამშრომლები გამოიყენებენ მომხმარებლებისთვის
რეგისტრაციის პროცესში მხარდაჭერისთვის; ავტორიზაციის ფაქტორის ტიპის გატანა
კონფიგურაციაში: მეილით, სმს კოდით, კოდის გარეშე, ავტორიზაციის რეალიზაცია; Liberty ბანკის
ელექტრონული კომერციის სერვისის ახალი ვერსია დიდი ოდენობით გაგზავნილი მოთხოვნების
აღმოფხვრის მიზნით; ლიბერთი ბანკის სერვისში არსებული ცვლილება, სისტემას დაემატა
ტრანზაქციების სტატუსების ლოგირების მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს თითოეული
ფინანსური ოპერაციის სტატუსის დეტალურ აღრიცხვასა და კონტროლს;
რეალურ გარემოში რეგისტრაციის გვერდზე მოხდა CAPTCHA კოდის რეფრეშის რეალიზაცია,
აგრეთვე, მოხდა ვებ გვერდზე ავტორიზაციის ფაქტორის ტიპის გატანა კონფიგურაციაში: მეილით,
სმს კოდით, მეილით და სმს კოდით, კოდის გარეშე, ავტორიზაციის რეალიზაცია;
მოხდა რეგისტრაციის ბიზნეს პროცესის ცვლილება - სმს კოდის გაგზავნა მეილის აქტივაციის შემდეგ
და კოდის გაგზავნის რაოდენობის ლიმიტირება (1 მცდელობა);
280
• სატესტო რეჟიმში მიმდინარეობდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისის ცვლილების
სამუშაოები, რაც გულისხმობს მისამართების ცვლილებას NAPR-იდან DGA-ზე, აგრეთვე მოხდა
პროტოკოლის ცვლილება;
• კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გატარების კუთხით, ხელახლა შესრულდა პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის შესაბამისი პოლიტიკის გატარება ვებგვერდზე;
• ფინანსთა სამინისტროს ICT ინფრასტრუქტურის მდგრადობის უზრუნველყოფა - განახლდა VMware
პროდუქტების მიმდინარე კრიტიკული მოწყვლადობები;
• ცენტრალურ NG ბრენდმაუერზე განხორციელდა ორმაგი აუთენთიფიკაციის მექანიზმისა და LDAPover-SSL უსაფრთხო კომუნიკაციის პროტოკოლის დანერგვა მოწყობილობაზე ადმინისტრირების
პროცესების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;
• დაკონფიგურდა სერვერებზე ახალი ვერსის IIS აგენტები SIEM სისტემასთან ინტეგრაციის მიზნით,
ლოგების ცენტრალიზებული შეგროვებისა და მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად.
• განხორციელდა მეილ სერვერის განახლება და მიგრაცია არსებული Exchange Server 2019 გარემოდან
ახალ Exchange Server SE პლატფორმაზე, რაც უზრუნველყოფს სისტემის ფუნქციურობის,
უსაფრთხოების და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას;
• დაინსტალირდა (SMPP) SMS-ების გაგზავნის სერვერი და განხორციელდა ორი სხვადასხვა GSM
ოპერატორის არხის კონფიგურაცია, რაც უზრუნველყოფს მოკლე ტექსტური შეტყობინებების
გაგზავნის ალტერნატიულ მარშრუტებს;
• შესრულდა VMware NSX-ის ინსტალაცია და კონფიგურაცია დამატებით ინტეგრირებულ
კლასტერებზე, ქსელური ინფრასტრუქტურის მიკრო-სეგმენტაციის უზრუნველყოფისათვის;
• გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკვეთით, ხორციელდება
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემის (EIMS) რვა პროექტი;
• შემუშავდა, განთავსდა და მხარდაჭერილია 24 სხვადასხვა ვებ-გვერდი, პორტალი და/ან
საინფორმაციო პლატფორმა;
• ჩატარდა ტრენინგების, სემინარების და კონსულტაციების ციკლები. მომართვათა საერთო
რაოდენობა - 47 185;
• გაწეულია 44 358 სატელეფონო ან online კონსულტაცია, მ.შ.: eDocument -18 177, eTreasury – 23 001 სხვა
სისტემები - 3 180;
• ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი მოემსახურა 2 827 ტექნიკური გამოძახებას და გასწია შესაბამისი
მომსახურება;
• eTreasury სისტემის სასწავლო კურსი ჩაუტარდა ან სწავლებას გაეწია მხარდაჭერა 3 054
მომხმარებელს;
5.9. სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
•
•
•
•
განხორციელდა სტატისტიკის სისტემის პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება, განხორციელება
და მონიტორინგი;
შემუშავდა სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამა;
განხორციელდა სტატისტიკური გამოკვლევების და მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის დაგეგმვა,
მართვა, წარმოება, მონაცემთა გავრცელება და ანგარიშგება;
განახლდა ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საკანონმდებლო ბაზა;
281
•
•
•
შემუშავდა მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტები;
განხორციელდა ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მომხმარებელთა
ნდობის განმტკიცება, დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო,
ფინანსური,
მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
რესურსებით
უზრუნველყოფა, ეფექტიანობის და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ახალი ტექნოლოგიების
დანერგვა;
განახლდა ტექნიკური და კომპიუტერული აღჭურვილობა.
5.10. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
•
•
•
•
მთლიანი შიდა პროდუქტის, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის ძირითადი
მახასიათებლის გაანგარიშების მიზნით, მოზიდული მონაცემებით და მონაცემთა ბაზებით
ფორმირებული და გავრცელებული იქნა საშედეგო ცხრილები; განისაზღვრა 2024 წლის წლიური და
2025 წლის კვარტლების ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება, შუალედური მოხმარება და მთლიანი შიდა
პროდუქტი; გაანგარიშდა და გამოქვეყნდა ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა
აგრეგატული მაჩვენებლები მიმდინარე ფასებში,
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა,
მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები; გამოქვეყნდა
რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები, დანახარჯები-გამოშვების ცხრილი, მთლიანი შიდა
პროდუქტი რეგიონების მიხედვით 2024 წლისათვის, გაანგარიშებულ იქნა კაპიტალის ანგარიში
მიმდინარე ფასებში; გამოქვეყნდა ეროვნული ანგარიშების ძირითად ანგარიშთა თანმიმდევრობა
ეკონომიკის ინსტიტუციური სექტორების მიხედვით (სექტორული ანგარიშები) 2024 წლის
მონაცემების საფუძველზე; გამოქვეყნდა 2023 და 2024 წლების სპორტის სატელიტური ანგარიში.
ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
მოცულობის გაანგარიშების მიზნით, განხორციელდა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური
საქმიანობის შესახებ გამოკვლევის საველე სამუშაოები. დამუშავდა და გამოქვეყნდა მონაცემები
საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ; დამუშავდა და
გავრცელდა საქონლით საგარეო ვაჭრობის შესახებ მონაცემები; გაანგარიშდა და გამოქვეყნდა
საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) ერთეულის ღირებულების ინდექსები; განახლდა საგარეოეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ) HS 2022 წლის ვერსიის
შესაბამისად; მომზადდა სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2024”;
მოპოვებულ იქნა მონაცემები მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ კერძოდ,
განხორციელდა მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ გამოკვლევის საველე სამუშაოები.
გაანგარიშდა და გავრცელდა მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის 2024 წლის მონაცემები;
დამუშავდა და გავრცელდა საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) მონაცემები რეგიონულ
ჭრილში საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტული კლასიფიკაციის (SITC) ქვეჯგუფების მიხედვით;
მომზადდა სტატისტიკური პუბლიკაცია „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში
2024”;
განხორციელდა სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება და
ფასების საერთაშორისო შედარება კერძოდ, განახლდა სამომხმარებლო კალათის წონები, როგორც
სამომხმარებლო ფასების ეროვნული ინდექსისთვის, ისე ჰარმონიზებული ინდექსისთვის.
განახლდა მწარმოებელთა და იმპორტის ფასების ინდექსების წონები; განხორციელდა
282
•
•
•
•
•
•
•
სამომხმარებლო, მწარმოებელთა და იმპორტის ფასების, ასევე მშენებლობის ღირებულების
ინდექსების ყოველთვიური გაანგარიშება, განახლდა ორგანიზაციათა შერჩევის ჩარჩო
მწარმოებელთა, იმპორტის ფასების და მშენებლობის ღირებულების ინდექსებისთვის;
განხორციელდა საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის (RPPI) და სოფლის მეურნეობის
პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსის ყოველკვარტალური გაანგარიშება; გაგრძელდა
სამუშაოები სამომხმარებლო ფასების გამოკვლევაში სკანერული მონაცემების (scanner data) და ვებგვერდებიდან მონაცემთა ავტომატური ჩამოტვირთვის (web scraping) მეთოდის დანერგვის მიზნით;
განხორციელდა მონაცემთა ბაზების შეგროვება საერთაშორისო შედარებების პროგრამისთვის
(სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურების ფასები, კაპიტალური საქონლის ფასები, შრომის
ანაზღაურება საჯარო სექტორში, სამედიცინო მომსახურების ფასები, სამშენებლო მასალებისა და
მომსახურების ფასები);
განხორციელდა საქართველოს რეზიდენტებისა და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს
ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების შესახებ, აგრეთვე საქართველოს რეზიდენტების
მიერ ქვეყნის გარეთ განხორციელებული ვიზიტების თაობაზე მონაცემების მოპოვება, დამუშავება
და გავრცელება;
განხორციელდა ბიზნესსექტორსა და არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორში მიმდინარე
მოვლენებისა და პროცესების ანალიზი და მათ შესახებ სტატისტიკურ მონაცემთა წარმოება.
განხორციელდა საწარმოთა გამოკვლევის, სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების
გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი და შესაბამისი მაჩვენებლების
გავრცელება; განხორციელდა ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების გამოკვლევის საველე სამუშაოები,
მონაცემთა დამუშავება და მის საფუძველზე ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზაცია; გაანგარიშდა და
გამოქვეყნდა მონაცემები ბიზნეს დემოგრაფიის მაჩვენებლების შესახებ; ჩატარდა არაკომერციული
ორგანიზაციების გამოკვლევის, საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი და შესაბამისი
მაჩვენებლების გავრცელება;
განხორციელდა ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების
და საფინანსო საფოსტო-საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების 2025 წლის
გამოკვლევის მოსამზადებელი და საველე სამუშაოები, მიღებული პირველადი მონაცემების
რედაქტირება, კონტროლი, დამუშავება, ანალიზი და გავრცელება; გამოქვეყნდა ბიზნეს სექტორის
ბრუნვის მოცულობის ყოველთვიური და ნამუშევარი საათების კვარტალური ინდექსები; მომზადდა
პუბლიკაციები „ბიზნეს სექტორი საქართველოში - 2024”, „საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი 2024” ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
განხორციელდა ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის და
საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავების მიზნით ენერგორესურსების მოხმარების
გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი და შესაბამისი მაჩვენებლების
გავრცელება; მომზადდა და გავრცელდა ენერგეტიკული ბალანსის შესაბამისი ცხრილები;
განხორციელდა ყოველთვიური ენერგეტიკის სტატისტიკის მაჩვენებელთა შეგროვება, დამუშავება
და გავრცელება; ადმინისტრაციულ მონაცემებზე დაყრდნობით, დამუშავდა და გამოქვეყნდა
მონაცემები ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ;
განხორციელდა არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის საველე
სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზის საფუძველზე გაანგარიშდა არაფინანსური
კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები;
ჩატარდა სამაცივრო, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევების
საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი და შესაბამისი მაჩვენებლების გავრცელება;
განხორციელდა საწარმოებში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
გამოკვლევის და საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა
დამუშავება, ანალიზი და შესაბამისი მაჩვენებლების გავრცელება;
283
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
წარმოებულ იქნა ტრანსპორტის სტატისტიკა (მგზავრთა გადაყვანა და ტვირთის გადაზიდვა);
შეგროვდა ინფორმაცია საავტომობილო ტრანსპორტის ნატურალური მაჩვენებლებისა და ამ დარგში
ენერგორესურსების საბოლოო მოხმარების შესახებ;
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა: სარკინიგზო და საავტომობილო ტრანსპორტის მონაცემთა
ბაზების დამუშავება, სტატისტიკური მაჩვენებლების გაანგარიშება, ანალიზი და გავრცელება;
ტვირთის სასაქონლო ჯგუფებად ტრანსპორტირების შესახებ მონაცემების დამუშავება და
გავრცელება; საქართველოში რეგისტრირებული ავიაკომპანიების მიერ გადატანილი ტვირთის და
ტვირთბრუნვის მოცულობის, გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის და მგზავრთბრუნვის
მოცულობის
შესახებ მონაცემების მიღება, დამუშავება და ანალიზი; სამოქალაქო საჰაერო
ხომალდების რეესტრში არსებული საჰაერო ხომალდების რაოდენობისა და საქართველოს
აეროპორტების ინფრასტრუქტურის შესახებ მონაცემების მიღება, დამუშავება და გავრცელება;
ჩატარდა მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევები, დასრულდა გარე მიგრაციის მონაცემების
დამუშავება, გამოქვეყნდა 2024 წლის ემიგრანტებისა და იმიგრანტების რიცხოვნობის განაწილება
სხვადასხვა ჭრილში; დასრულდა 2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოსახლეობის რიცხოვნობის
გაანგარიშება;
საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნდა: გარდაცვლილთა რიცხოვნობის განაწილება გარდაცვალების
ძირითადი მიზეზების მიხედვით; ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (წინასწარი
მონაცემები); ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2025 წლის ანგარიშის
ელექტრონული ვერსია; სტატისტიკური პუბლიკაციის „დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში,
2024” (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ელექტრონული ვერსია;
განხორციელდა 2025 წლის 6 თვის დემოგრაფიული მონაცემების (დაბადება, გარდაცვალება,
ქორწინება და განქორწინება) კომპიუტერული დამუშავება-ანალიზი; შემუშავდა საერთაშორისო
(გარე) მიგრაციასთან დაკავშირებით დამატებითი ინდიკატორები - მოქალაქეობის მინიჭების და
მოქალაქეობის შეწყვეტის მაჩვენებლები სხვადასხვა ჭრილში (2015-2024 წელი);
შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშების მიზნით, მოხდა შრომის სტატისტიკური
გამოკვლევის მონაცემების მოზიდვა, დამუშავება, ასევე, არასამეწარმეო და სამეწარმეო სფეროს
გამოკვლევების მონაცემთა ბაზების გაერთიანება და ფორმირება;
განხორციელდა შინამეურნეობების მდგომარეობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება,
დამუშავება და გავრცელება კერძოდ, დასრულდა შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების
გამოკვლევის საველე სამუშაოები და მონაცემთა დამუშავება; შინამეურნეობებში საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევის საველე სამუშაოები. განხორციელდა
სამუშაო ძალის გამოკვლევის საველე სამუშაოები.
ჩატარდა მონაცემთა ბაზის გაწმენდის
სამუშაოები. გავრცელდა სტატისტიკის მაჩვენებლები სამუშაო ძალის შესახებ;
სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვების, დამუშავების და
გავრცელების მიზნით განხორციელდა სასოფლო მეურნეობათა და აკვაკულტურის მეურნეობების
გამოკვლევის საველე სამუშაოები. ჩატარდა გამოკვლევის მონაცემთა ბაზის გაწმენდისა და
ჰარმონიზაციის სამუშაოები, დამუშავდა მონაცემები;
მომზადდა სტატისტიკური პუბლიკაციები: „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2024”,
“აკვაკულტურა საქართველოში 2024”, ასევე, მეცხოველეობის სტატისტიკის, საშემოდგომო
კულტურების ნათესი ფართობების და სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ მონაცემები და
აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები. ჩატარდა წყალმომმარაგებელი საწარმოების
გამოკვლევის საველე სამუშაოები, დამუშავდა მონაცემები. გაანგარიშდა და საქსტატის ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) დამატებითი გარემოსდაცვითი
მაჩვენებელი. მომზადდა სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და
გარემოს დაცვა 2024”. გამოქვეყნდა გარემოს სტატისტიკის მიმართულებით 3 დამატებითი
მაჩვენებელი.
284
5.11 სსიპ − საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო (პროგრამული კოდი
43 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის ეროვნული სააგენტო;
• მიმდინარეობდა: 6 საქმის მოკვლევა (დასრულდა 4); საქონლის/მომსახურების 8 ბაზრის
მონიტორინგი (დასრულდა ერთი); შესწავლა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე კონკრეტულ
პროდუქციის სავარაუდო დემპინგურ ფასთან დაკავშირებით;
• სააგენტო მონაწილეობდა 69 სასამართლო დავაში მის მიერ მიღებულ 59 გადაწყვეტილებასთან
დაკავშირებით;
• კონკურენციის საკითხებზე სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით
ჩატარდა/მონაწილეობა იქნა მიღებული 15 ღონისძიებაში;
• მიმდინარეობდა 23 საჩივრის მატერიალური დასაშვებობის საკითხის შესწავლა მოკვლევის დაწყების
მიზანშეწონილობის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად;
• დასრულდა კონცენტრაციის თაობაზე წარმოდგენილი 18 შეტყობინების განხვილვის პროცესი და 14
ადმინისტრაციული წარმოება სააგენტოს გვერდის ავლით განხორციელებულ კონცენტრაციებთან
დაკავშირებით;
• მომხმარებლის უფლებების დარღვევის სავარაუდო ფაქტებზე სააგენტოში შემოსული 1 470
განცხადებიდან დაიწყო 567 განცხადებაზე საქმის შესწავლა (969 განცხადებასთან დაკავშირებით
დასრულდა საქმის წაროება);
• 182 განცხადების საფუძველზე პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ გაფორმდა 161 შეთანხმება,
საიდანაც შესრულდა 94 შეთანხმება. 288 განცხადების საფუძველზე სააგენტომ მიიღო 183
გადაწყვეტილება დარღვევის დადასტურების შესახებ, ხოლო 85 გადაწყვეტილება - ჯარიმის
დაკისრების შესახებ;
• კონკურენციის პოლიტიკის და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ ცნობიერების გაზრდის
მიზნით, საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ თბილისსა და
რეგიონების სკოლების მოსწავლეებთან გამართა შეხვედრები, მათ შორის სმენის არმქონე და
სმენადაზიანებულ ბავშვთა სკოლისა და უსინათლო ბავშვთა სკოლის მოსწავლეებთან;
• საქართველოში, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ეფექტიანობის გაუმჯობესებისა და
საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით,
საქართველოს კონკურენციისა და
მომხმარებლის დაცვის სააგენტოსა და პოლონეთის კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის ოფისს
(UOKiK) შორის დაიწყო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა სამი სამუშაო შეხვედრა;
• მომხმარებლის დაცვის III საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში გაიმართა საინფორმაციოსამუშაო შეხვედრები (თბილისში, ახალქალაქში, ზუგდიდსა და ბათუმში), რომელშიც
მონაწილეობდნენ მარეგულირებელი უწყებების წარმომადგენლები, პარლამენტის, ცენტრალური და
რეგიონული მთავრობის წევრები და ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციების, საქართველოს ყრუთა
კავშირის და უსინათლოთა კავშირის წევრები, ბიზნესის, აკადემიური და არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლები. პანელური დისკუსიის ფორმატში, მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე
პასუხისმგებელმა ექვსმა მარეგულირებელი უწყების წარმომადგენელმა, კითხვა-პასუხის რეჟიმში,
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით დეტალურად განიხილა მომხმარებლის უფლებების
დაცვასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები (თუ როგორ უნდა დაიცვას მომხმარებელმა
საკუთარი უფლებები, ვის უნდა მიმართოს დარღვევის შემთხვევაში და რა ფორმით);
285
• საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ მოამზადა და გამოაქვეყნა 2024
წლის ანგარიში, სადაც დეტალურად არის წარმოდგენილი კონკურენციის პოლიტიკის გაძლიერების,
მომხმარებლის უფლებების დაცვის და ანტიდემპინგური ღონისძიებების მიმართულებით
განხორციელებული აქტივობები და მიღებული შედეგები;
• მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის გაზიარების
მიზნით, ახალგაზრდობის თემატური ბანაკის ფარგლებში, საქართველოს კონკურენციისა და
მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს წარმომადგენლებმა ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში
გამართეს სამუშაო შეხვედრა. გარდა ამისა, სააგენტოს ინიციატივით და ოთხი უნივერსიტეტის
(საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (SEU), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი) ორგანიზებით გაიმართა
სტუდენტებთან სამუშაო შეხვედრა და აგრეთვე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის
წარმომადგენლების მონაწილეობით - სააგენტოს თანამშრომლებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა;
• საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თანამშრომლებისთვის
გაიმართა გასვლითი სამუშაო შეხვედრა, სადაც დეტალურად იქნა განხილული 2025–2027 წლებში
ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები, უკვე
განხორციელებული რეფორმები, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე მიღწეული შედეგები,
სამომავლო-სამოქმედო გეგმა, ასევე სტრატეგიულ ბაზრებთან დაკავშირებული მიდგომების და
აღსრულების მექანიზმების გაუმჯობესების მეთოდიკა;
• მონაწილეობა იქნა UNCTAD-ის მე-9 საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში, სადაც სააგენტოს
თავმჯდომარე პრეზიდენტის რანგში იყო წარმოდგენილი, სიტყვით გამოვიდა პანელურ დისკუსიაში
თემაზე „კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის პოლიტიკის სინერგია” და გამართა შეხვედრა
„Consumers International”-ის გენერალურ დირექტორთან;
• გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის
სააგენტოს (SDC) მხარდაჭერით საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს
თანამშრომლებისთვის გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე „სექსუალური შევიწროების პრევენცია
და რეაგირების მექანიზმები”;
• გაიმართა კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ IV საერთაშორისო
კონფერენცია საქართველოს 20-მდე ქვეყნის კონკურენციისა და მომხმარებელთა დაცვის უწყების
ხელმძღვანელი პირისა და მსხვილი საერთაშორისო ორგანიზაციების (World Bank, UNCTAD, OECD,
ICN, ICPEN, Consumers International) წარმომადგენლების მონაწილეობით;
• მომსახურების მიმწოდებელთა ვალდებულებების ეფექტიანი შესრულების, მომხმარებელთა ნდობის
განმტკიცებისა და ციფრული სამყაროს თანამედროვე გამოწვევებზე ეფექტიანი რეაგირების მიზნით,
სააგენტომ შეიმუშავა ელექტრონული კომერციის სახელმძღვანელო;
• სააგენტომ დაამტკიცა: ახალი სახელმძღვანელო სახელწოდებით „გარემოსდაცვითი ხასიათის
განაცხადები: პრინციპები და საუკეთესო პრაქტიკა”, რომელიც მიზნად ისახავს „გარემოსდაცვითი
განაცხადების” (Green Claims) ბიზნეს-სამომხმარებლო ურთიერთობაში სწორ, სანდო და კანონის
შესაბამისად გამოყენების ხელშეწყობას; 2022–2025 წლებში დადგენილი სტანდარტების
სახელმძღვანელო, რომელიც აერთიანებს იმ სტანდარტებსა და მიდგომებს, რომლებიც სააგენტოს
პრაქტიკაში ეტაპობრივად ჩამოყალიბდა და კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის
სფეროში დაგროვილ გამოცდილებას ეფუძნება;
• სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს აპარატის მიერ: მომზადდა
საბჭოს 1 081 გადაწყვეტილების პროექტი, ორგანიზება გაეწია საბჭოს 752 სხდომას; შედგა 944
სხდომის ოქმი; საბჭოსთვის განკუთვნილი სპეციალური ელექტრონული მოდულის მეშვეობით
გაიგზავნა 989 საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებული შეტყობინება/ინფორმაცია; საჭიროების
მიხედვით მომზადდა მოხსენებითი ბარათები საჩივრის წარდგენის საფასურის უკან დაბრუნების
შესახებ და სასამართლოში მიმდინარე დავებთან დაკავშირებით 24 შესაგებელი და 2 კერძო საჩივარი.
286
5.12 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 38 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
• კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით სამსახურში შემოსული ინფორმაციის ანალიზისა და
სამსახურის მიერ მოძიებული სხვა ინფორმაციის დამუშავების შედეგად, „ფულის გათეთრების და
ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, 66
საქმე გადაეცა შესაბამის სამართალდამცავ უწყებებს და შემოსავლების სამსახურს;
• ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ ექსპერტთა
კომიტეტის (MONEYVAL) რეკომენდაციების გათვალისწინებით მომზადებულ იქნა კანონპროექტი
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ”
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” და დამტკიცდა საქართველოს პარლამენტის
მიერ;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული MONEYVAL-ის პლენარულ სხდომაში (ქ. სტრასბურგი), სადაც
დამტკიცდა სამსახურის მიერ შემუშავებული მეოთხე გაძლიერებული შემდგომი შეფასების
პროცედურის (4nd enhanced follow-up) და შესაბამისობის გაძლიერებული პროცედურის (Compliance
Enhancement Report) ანგარიშები საქართველოსთან მიმართებით;
• სამსახურმა კოორდინაცია გაუწია საქართველოს MONEYVAL-ის კომიტეტის „Voluntary Tax
Compliance Programme”-სთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას.
5.13 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23
06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
• დასრულდა 33 ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგი; დასრულდა 2 აუდიტორული ფირმის
მოკვლევა, ხოლო 2 აუდიტორული ფირმის და ინდივიდუალურად საქმიანობის განმხორციელებელი
აუდიტორის მიმართ ინფორმაცია გაიგზავნა შესაბამის საგამოძიებო უწყებაში;
• სამსახურმა თარგმნა, სამოქმედოდ შემოიღო და ვებგვერდზე განათავსა პროფესიონალი
ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის 2024 წლის განახლებული ვერსია. ასევე, აუდიტისა და
მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ მიღებული და გამოცემული
ხარისხის მართვის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების
საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის 2023-2024 წლის ვერსია;
• სამსახურის
წარმომადგენლები დაესწრნენ აუდიტის
დამოუკიდებელ
საზედამხედველო
ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) ინიციატივით და მავრიკიის რესპუბლიკის ფინანსური
ანგარიშგების საბჭოს (FRC Mauritius) ორგანიზებით ჩატარებულ აუდიტის ინსპექტირების რიგით
მეცხრამეტე სემინარს (IFIAR Inspection Workshop). აღნიშნული სამუშაო შეხვედრის მიზანს
წარმოადგენდა მსოფლიოში არსებული აუდიტორული სფეროს წამყვანი რეგულატორების მიერ
აუდიტორების
და
აუდიტორული
ფირმების
ინსპექტირების
საუკეთესო
პრაქტიკის
287
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
გაცნობა/გაზიარება. ასევე, მონაწილეობა იქნა მიღებული აუდიტის
დამოუკიდებელ
საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) პლენარულ სხდომაში;
გამართულ იქნა ღონისძიება აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმებისთვის, სფეროში არსებულ
მიმდინარე ეტაპის გამოწვევებზე და სამომავლო გეგმებზე;
გამოქვეყნებულ იქნა „მონიტორინგის და მოკვლევის ძირითადი ასპექტების” დოკუმენტის
განახლებული გამოცემა;
სამსახურის მიერ ითარგმნა და გამოქვეყნებულ იქნა ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის
(IFAC) მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოები, რომელთა მიზანს წარმოადგენს მცირე
აუდიტორული ფირმებისთვის პრაქტიკული დახმარების გაწევა ხმსს 1-ის და მასთან
დაკავშირებული სტანდარტებისა და ცვლილებების დანერგვაში;
სამსახურის მიერ აღიარებულ იქნა 3 განგრძობითი განათლების პროგრამა;
სამსახურის წარმომადგენლების მიერ, მიღებულ იქნა მონაწილეობა აშშ-ის აუდიტის
საზედამხედველო სამსახურის (PCAOB) ორგანიზებით გამართულ, აუდიტის რეგულატორთა
ყოველწლიურ კონფერენციაში;
პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო
რეესტრებში დარეგისტრირებულია 308 პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტერი და 321
საბუღალტრო ფირმა;
სამსახურის მიერ ჩატარებულ იქნა 4 ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიება, სადაც განხილულ
იქნა რისკის ზედამხედველობის ყოველწლიური ანგარიშგების წარდგენისა და აგრეთვე ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით სხვა
აქტუალური საკითხები;
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით, 2025
წლის მიზნებისთვის, აღიარებულ იქნა 8 განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებელი და
შეთანხმდა 10 სასწავლო კურსი;
განახლებულ იქნა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის
მიმართულებით ვებგვერდზე განთავსებული ხშირად დასმული შეკითხვების გვერდი;
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით
ჩატარებულ იქნა 9 განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსი, რომელსაც ჯამურად დაესწრო 152
ანგარიშვალდებული პირი;
გამოქვეყნებულ იქნა ვიდეოინსტრუქცია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის თაობაზე;
წარდგენილი ანგარიშგებების ადმინისტრირების მიზნებისთვის გაიცა 39 486 ბრძანება, მათგან: 618
ხარვეზის, 37 395 გაფრთხილების, 1 432 ჯარიმის აქტი. ასევე, სამსახურის მიერ გაცემული და
კანონიერ ძალაში შესული ფულადი ჯარიმების აღსრულების მიზნით გაიცა 1 020 სააღსრულებო
ფურცელი;
ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე შემოვიდა 3 695 ზარი და 2 432
ელექტრონული წერილი, რაზეც პასუხი სრულად არის გაცემული კანონით განსაზღვრულ ვადებში;
სუბიექტთა მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების ციფრული ბაზები გაიგზავნა 59
დაინტერესებულ პირთან;
ფასს სტანდარტებთან (IFRS) შეუსაბამობის გამოვლენის მიზნით, მიმოხილულ იქნა სდპ, I და II
კატეგორიის 40 აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშება. მათ შორის, 39 ანგარიშგებაზე გაიგზავნა
პირველადი წერილი. ასევე, მიმოხილულ იქნა მესამე კატეგორიის მსს ფასს სტანდარტით
მომზადებული 200 ფინანსური ანგარიშგება, რომელთაც გაეგზავნათ შესაბამისი სანქცია გაფრთხილების წერილი;
გამართულ იქნა ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრები III და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის,
რომელთა მიზანს წარმოადგენდა დამსწრე აუდიტორიისთვის მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო
288
•
•
•
•
•
•
•
ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ასევე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესის
გამარტივება იმ საკითხების განხილვისა და რეკომენდაციების გაცემის გზით, რომლებიც
მნიშვნელოვანია ხარისხიანი ანგარიშების მომზადებისთვის და ხელს შეუწყობს დროული
წარდგენის დინამიკას;
სამსახურმა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასა და
საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიულ ფედერაციასთან
ერთად,
გამართა
საინფორმაციო
შეხვედრების
ციკლი
საქართველოს
მასშტაბით.
წარმომადგენლობითი
შეხვედრები
წინასწარი
გამოკითხვის
შედეგად
გამოვლენილ
მუნიციპალიტეტებში გაიმართა და ჯამში 500-ზე მეტი საწარმოს წარმომადგენელი დაფარა;
სამოქმედოდ შემოღებულ იქნა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს
სტანდარტები) ლურჯი წიგნის 2025 წლის გამოცემა. ქართულ ენაზე თარგმნილი სტანდარტები
სამსახურის ვებგვერდზეა განთავსებული და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის;
გამართულ
იქნა
საინფორმაციო
შეხვედრა
აუდიტორებისა
და
იმ
საწარმოთა
წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ანგარიშგებას ფასს სტანდარტებით ამზადებენ. შეხვედრის
მიზანს წარმოადგენდა საწარმოთა ხელშეწყობა, ანგარიშგებების დროული და ხარისხიანი
წარდგენისთვის. შეხვედრაზე დეტალურად გაანალიზდა წლის განმავლობაში ყველაზე ხშირად
გამოვლენილი შეუსაბამობები ფასს სტანდარტებთან მიმართებით და გაზიარდა შესაბამისი
რეკომენდაციები;
ქალაქ ბათუმში, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისა და
XPRIMM-ის (საერთაშორისო სადაზღვევო მედია და ღონისძიებების ორგანიზატორი ორგანიზაცია)
ორგანიზებით, გამართულ იქნა „საქართველოს საერთაშორისო სადაზღვევო კონფერენცია 2025”.
კონფერენციის ფარგლებში, სესიაზე „მდგრადობა საქართველოს სადაზღვევო სექტორში:
შესაბამისობა გლობალურ ტენდენციებთან” პრეზენტაციით წარდგა ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი. პრეზენტაცია შეეხებოდა
მდგრადობის ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმებსა და იმ მნიშვნელოვან პროცესებს,
რომლებიც საქართველოსა და ევროკავშირის სტანდარტების ჰარმონიზაციას უკავშირდება;
მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში (2025 Ministerial Conference)
„ფინანსური მდგრადობის ანგარიშგების რეფორმები: ნავიგაცია მწვანე და ციფრულ დღის წესრიგში”.
კონფერენციაზე განხილულ იქნა კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების რეფორმის
მიმდინარეობა, ხელოვნური ინტელექტის როლი პროფესიის განვითარებაში და გაზიარდა
საერთაშორისო გამოცდილება მსოფლიო დღის წესრიგში არსებული გამოწვევების თაობაზე;
სამსახურის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ ლონდონში გამართულ World Standardsetters Conference 2025-ში (მსოფლიო სტანდარტების განმსაზღვრელთა კონფერენცია 2025).
კონფერენციაზე განხილული იქნა საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების (IFRS)
განვითარება, მათი ეფექტიანი დანერგვის მექანიზმები, რეგულატორებისა და პროფესიული
საზოგადოების როლი გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფაში. ასევე,
საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა მდგრადი ფინანსური სისტემებისათვის. სამსახურმა
ქვეყნის სახელით გააზიარა ინფორმაცია სტანდარტების დანერგვისა და არსებული გამოწვევების
შესახებ. სამსახურის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ უახლეს
საერთაშორისო პრაქტიკებს და ტენდენციებს, მათი ადგილობრივ რეგულაციებში ინტეგრირების
უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული ჩართულობა აძლიერებს ქვეყნის როლს საერთაშორისო
პროფესიულ დისკუსიებში და ხელს უწყობს საქართველოს ფინანსური გარემოს გამჭვირვალობისა
და საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდას;
სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, შემუშავებული
ყოველწლიური დოკუმენტი - „ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი
შეუსაბამოებები და მიმოხილვის პრიორიტეტები - მეხუთე გამოცემა”. დოკუმენტში ასახულია
289
•
•
•
•
•
•
სამსახურის მიერ 2024 წელს შერჩეული 2022-2023 წლების ფინანსური ანგარიშგებების ფასს
სტანდარტებთან შესაბამისობის მიმოხილვის პროცესში გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამოებები
და მითითებები შეუსაბამოებების აღმოფხვრის გზებზე, რომელთა გათვალისწინებით საწარმოები
უფრო მაღალი ხარისხის ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენას შეძლებენ;
განახლებულ იქნა ონლაინ ლექსიკონი, სადაც ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების (IFRS) და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) ტერმინების გარდა,
მდგრადობის ანგარიშგების ევროპული სტანდარტების (ESRS) ტერმინებიც დაემატა. ასევე
აღსანიშნია, რომ განახლებულ იქნა ფასს სტანდარტების 2000-ზე მეტი ტერმინის განმარტება და
კონტექსტი. შედეგად, ლექსიკონში ასახული ინფორმაცია გახდა ბევრად უფრო გამოსადეგი
მომხმარებლებისთვის. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ტექნიკური ფუნქციონალიც;
გამართულ იქნა რეგიონული საინფორმაციო შეხვედრები ოთხ ქალაქში (ბათუმი, ქუთაისი, გორი და
ახალციხე), რომლის მთავარ თემას წარმოადგენდა: „ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგება: მსს ფასსისა და მეოთხე კატეგორიის სტანდარტების პრაქტიკული გზამკვლევი”;
სამსახურის მიერ, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდთან (IFRS
Foundation) თანამშრომლობით, გამართულ იქნა მეცხრე ყოველწლიური ღონისძიება, რომლის
სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ აუდიტორები, აუდიტორული ფირმები და იმ საწარმოების
წარმომადგენლები, რომლებიც კანონის მოთხოვნით ან ნებაყოფლობით ამზადებენ ფინანსურ
ანგარიშგებებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) ან მცირე და საშუალო
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესაბამისად;
სამსახურის ინიციატივითა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, სამსახურისა და საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის თანამშრომლებისთვის, ფიზიკურ სივრცეში
გაიმართა სამუშაო შეხვედრების ციკლი თემაზე „Embracing Digital Financial Reporting”. შეხვედრების
მიზანს წარმოადგენდა კომპეტენციების გაძლიერება XBRL-ზე დაფუძნებული ციფრული
ანგარიშგების დანერგვისთვის, ტაქსონომიის, არქიტექტურის, ანგარიშგების კომპონენტებისა და
ვალიდაციის პროცესების გააზრებით, სერტიფიცირებული პროგრამული ინსტრუმენტების სწორი
გამოყენებით და მონაცემების ანალიტიკურ სისტემებში ინტეგრირებით. მიმდინარე შეხვედრების
ციკლი მოიცავდა XBRL ტექნოლოგიის დანერგვისთვის მნიშვნელოვან მიმართულებებსა და თემებს,
მათ შორის: XBRL-ის ტექნოლოგიის საფუძვლებსა და ტაქსონომიის არქიტექტურას, ანგარიშგების
კომპონენტებს, ფორმატებსა და ვალიდაციის პროცესებს, ციფრული მონაცემების ინტეგრაციას
მონაცემთა ბაზებსა და ანალიტიკურ სისტემებში ტესტირებას, ასევე ხარისხის უზრუნველყოფასა და
რეგულაციების დაცვას;
განახლებულ იქნა ანგარიშგების ციფრული ფორმების ონლაინ პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც
მნიშვნელოვნად გამარტივდა დაინტერესებული პირების მიერ ფინანსური ინფორმაციის
გამოთხოვის პროცესი;
ანგარიშგების პორტალზე (https://rms.reportal.ge/rmsfiles) ხელმისაწვდომი გახდა 2024 წლის
საანგარიშგებო პერიოდის ციფრული ბაზები.
5.14 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 18)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
290
• თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული ელექტროენერგიის
დავალიანების (1 000 000 000 კვტ სთ ელექტროენერგიის) დაბრუნების ფარგლებში, სს
ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და თურქეთის ელექტროენერგიით
ვაჭრობისა და ხელშემკვრელ კომპანიას (TETAS) შორის 2018 წლის 30 აპრილს გაფორმებული ოქმის
შესაბამისად, განხორციელდა ვალის ნაწილის დაფარვა. სულ საანგარიშო პერიოდში
ელექტროენერგიის დავალიანების დასაფარად თურქეთში მიწოდებულ იქნა 52 609 741.1 კვტ სთ
ელექტროენერგია.
5.15 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 24 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო;
• შემოწმებულ იქნა 374 ინდუსტრიული და სამშენებლო პროდუქტი (344 სამშენებლო პროდუქტი, 23
ინდივიდუალური დაცვის პროდუქტი, 5 ლაქ-საღებავი და 2 წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა),
საიდანაც 166 პროდუქტის ნიმუში გადაგზავნილ იქნა აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში;
• განხორციელდა ინდუსტრიული და სამშენებლო პროდუქტის შემზღუდველი ღონისძიების
გატარების შესახებ გამოცემული 29 დადგენილების გადამოწმება;
• სულ შემოწმდა 314 სამომხმარებლო პროდუქტი (186 სათამაშო, 48 ელექტრო მოწყობილობა, 64 აირად
საწვავზე მომუშავე მოწყობილობა, 6 სანთებელა, 5 საქვაბე დანადგარების ენერგო ეფექტურობა, 5
რადიო მოწყობილობა), საიდანაც 208 პროდუქტის ნიმუში გადაგზავნილ იქნა აკრედიტირებულ
ლაბორატორიაში;
• განხორციელდა სამომხმარებლო პროდუქტის შემზღუდველი ღონისძიების გატარების შესახებ
გამოცემული 49 დადგენილების გადამოწმება;
• განხორციელდა
შემოსავლების
სამსახურის
საბაჟოს
7
გაფორმების
ეკონომიკური
ზონიდან შემოსული 18 249 იმპორტის წინასწარი შეტყობინების დოკუმენტური შემოწმება, მატ
შორის: 5 341 სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების შემოწმება; 3 821 მანქანადანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების შემოწმება; 1 128 ინდივიდუალური დაცვის
საშუალების იმპორტის წინასწარი შეტყობინების შემოწმება; 4 942 სათამაშოს იმპორტის წინასწარი
შეტყობინების შემოწმება; 3 017 აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი
შეტყობინების შემოწმება;
• განხორციელდა 134 დადგენილების გამოცემა ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების თაობაზე
და 102 დადგენილების - შემზღუდველი ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე.
5.16 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის
(GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) (პროგრამული კოდი 24 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• მიმდინარეობდა მუშაობა ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფაზე:
მიღებული იქნა „ენერგოაუდიტორების, ენერგოეფექტურობის სერტიფიკატების გამცემი
დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და შენობების გათბობისა და ჰაერის კონდიცირების სისტემების
291
პერიოდული
ინსპექტირების
განმახორციელებელი
დამოუკიდებელი
ექსპერტების
სერტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ და „სატრენინგო პროგრამების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებები;
გამოიცა „ენერგოაუდიტის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება;
შეტანილ იქნა ცვლილებები „შენობების, შენობების ნაწილების ან შენობების ელემენტების
ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის დადგენილებაში.
5.17 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა;
საქართველოს კულტურის პალატა;
• გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN WOMEN) პროექტის „კარგი მმართველობა გენდერული
თანასწორობისთვის საქართველოში” ფარგლებში საქართველოს ხუთი რეგიონიდან ჯამში 85 მეწარმე
ქალი დატრენინგდა ბიზნესის გაციფრულების მიმართულებით;
• ჩატარდა 6 ტრენინგი და გადამზადდა 142 მეწარმე ქალი გაციფრულების მიმართულებით, პროექტის
„ქალთა ეკონომიკური გაძლირება გაციფრულების გზით” ფარგლებში (დონორი ორგანიზაცია კანადის ფონდი ადგილობრივი ინიციატივებისთვის (CFLI));
• საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის მომზადდა ინფორმაცია
„საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2021-2025 წლების სტრატეგიის” 2024
სამოქმედო გეგმის საკითხების შესრულებისა და 2025 წლის 6 თვის პროგრესის ანგარიშები;
• გაიმართა უზბეკი ბიზნესის წარმომადგენლების შეხვედრები ქართულ ბიზნესთან. ჩატარდა
უზბეკეთის პროდუქციის მასშტაბური გამოფენა „Made in Uzbekistan”;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული ჩინეთის საინვესტიციო ფორუმზე „New Cooperation, New Opportunities,
New Development”;
• მომზადდა ერთობლივი ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიების
(თურქეთთან, ავსტრიასთან, სერბეთთან და ბელარუსთან) სხდომების პროექტებში შესატანი
საკითხები/შენიშვნები და ინფორმაცია წინა ოქმებით გათვალისწინებული საკითხების შესრულების
მდგომარეობაზე;
• ჩატარდა „კომპანიის ინსტრუქტორის მომზადების ტრენინგი” საწარმოთა 38 მონაწილისთვის;
• სომხეთსა და უზბეკეთში ჩატარდა ბიზნეს ფორუმები, რომლებშიც ჯამურად მონაწილეობდა 160-ზე
მეტი ქართული კომპანია სხვადასხვა სექტორიდან;
• ოფიციალური ვიზიტების ფარგლებში, ორგანიზებული იქნა საქართველო-ჩინეთის ეკონომიკური და
სავაჭრო თანამშრომლობის კონფერენცია და საქართველო-თურქეთის ბიზნეს ფორუმი;
• ჩატარდა გაფართოებული შეხვედრა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან,
სადაც მოხდა სექტორისთვის საინტერესო ყველა ინიციატივისა და გამოწვევის დეტალური
განხილვა;
• გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN WOMEN) მხარდაჭერით გაიმართა პროექტის „კარგი
მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის” დასკვნითი ღონისძიებები ოთხ ქალაქში;
292
• მონაწილეობა იქნა მიღებული ევროპალატის გენერალურ ასამბლეაში (შვედეთი) აფილირებული და
კორესპონდენტი წევრი ქვეყნების შეხვედრასა (მონეტენეგრო) და ღონისძიებაში „European Parliament
of Enterprises – EPE 2025”;
• გაფორმდა 5 ურთიერთგაგების მემორანდუმი, მათ შორის ჩინეთის გუანდუნის პროვინციის სავაჭრო
პალატასთან და კორეის რესპუბლიკის სავაჭრო-ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტოსთან
(KOTRA);
• საგადასახადო კანონმდებლობის სიახლეების შესახებ საქართველოს 7 ქალაქში ჩატარდა უფასო
ტრენინგბი, რომლებშიც მონაწილეობდა 400-მდე კომპანია;
• 8 მცირე მეწარმისთვის უფასოდ დამზადდა საიმიჯო ვიდეო რგოლი და გავრცელდა როგორც პირველ
არხზე, ასევე პალატის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის სოციალურ პლატფორმებზე;
• „თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის” ფარგლებში პალატა პასუხისმგებელი იყო ბიზნეს
შეხვედრების ორგანიზებაზე, ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა 200-მდე B2B შეხვედრა;
• განხორციელდა პროექტი „ხელოვნური ინტელექტი ბიზნესისთვის,” რომლის ფარგლებშიც
პროექტის 12 ბენეფიციარისთვის ჩატარდა ტრენინგები. ასევე, ჩატარდა კონფერენცია „ხელოვნური
ინტელექტი ბიზნესისთვის”, ღონისძიებამ გააერთიანა 150-ზე მეტი მეწარმე, სტარტაპერი და
სტუდენტი;
• გაიცა 10 485 წარმოშობის სერთიფიკატი, დამოწმდა 252 საბუთი და პალატის წევრად
დარეგისტრირდა 240 ახალი კომპანია;
• განხორციელდა ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ტრადიციული პროექტი „კულისებს
მიღმა” (ხორციელდება 2018 წლიდან) ხელოვან ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ორგანიზებით და
საქართველოს კულტურის პალატის პარტნიორობით;
• საქართველოს კულტურის პალატის ბაზაზე დაფუძნდა ინტერნეტ-ტელევიზია „კულტურის არხი”
და დაემატა რადიო მაუწყებლობა „კულტურა - ქართული რადიო”;
• ჩატარდა:
„მე ავირჩიე გზა ეკლიანი” - თინათინ მღვდლიაშვილის 70 წლის იუბილე” - კოტე მარჯანიშვილის
თეატრის სცენაზე - თანაორგანიზატორი;
მსოფლიოში აღიარებული ქროსოვერი პიანისტი მაქსიმ მრვიცა და მისი ბენდი სრულიად ახალი
შოუ-პროგრამით „MAKSIM - Segmenti” - თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზში თანაორგანიზატორი;
რუსთავში, ქორეოგრაფიული ანსამბლის „სალხინო” იუბილე, საზეიმო კონცერტი და
სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა - თანაორგანიზატორი;
თბილისში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლის
„სიხარული” და მისი დამაარსებლის თენგიზ სუხაშვილი იუბილე, საზეიმო კონცერტი და
სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა - თანაორგანიზატორი;
ბოლნისში, ქორეოგრაფიული ანსამბლის „სიონი” იუბილე, საზეიმო კონცერტი და სახელობითი
ვარსკვლავის გახსნა - თანაორგანიზატორი;
„აქ სიყვარულია” - ეკა კვალიაშვილის 60 წლის იუბილე” - თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო
დარბაზში - თანაორგანიზატორი;
ქუთაისში, ქორეოგრაფიული ანსამბლის „მთიები” იუბილე, საზეიმო კონცერტი და სახელობითი
ვარსკვლავის გახსნა - თანაორგანიზატორი;
თბილისში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლის
„შევარდენი” და მისი დამაარსებლის თემურ ჩხაიძის იუბილე, საზეიმო კონცერტი და
სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა - თანაორგანიზატორი;
თბილისში, ჯაზის ფესტივალის დამაარსებლის, ჯაზ-ორკესტრის „ბიგ-ბენდი” დამფუძნებლის
და მისი სამხატვრო ხელმძღვანელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის გაიოზ კანდელაკის 80
293
წლის იუბილე, საზეიმო კონცერტი და მისი სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა თანაორგანიზატორი;
ყაზბეგში, ყოველწლიურ ტრადიციულ დღესასწაულზე „ყაზბეგობა” ქორეოგრაფიული
ანსამბლის „მთის შვილები” სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა და საზეიმო კონცერტი თანაორგანიზატორი;
თელავში, მეფე ერეკლეს სასახლის ეზო, დასკვნითი ღონისძიება - ფესტივალი „ყურძნის ახალი
მოსავლის ზეიმი „რთველი”- თანაორგანიზატორი;
დმანისში, ყოველწლიურ ტრადიციულ დღესასწაულზე „დმანისობა”, დმანისის საპატიო
მოქალაქის ჯუმბერ კოპალიანის სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა და საზეიმო საღამო თანაორგანიზატორი;
თბილისში, ყოველწლიურ ტრადიციულ დღესასწაულზე „თბილისობა” თბილისის მერიის
საკონცერტო ორკესტრის „ბიგ ბენდი”-ს სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა და საზეიმო კონცერტი
- თანაორგანიზატორი;
დუშეთში, იაკობ ტრიპოლსკის სახელობის სახალხო თეატრის დამსახურებული მსახიობების
ელენე პაპიაშვილისა და მანანა დათოშვილის სახელობითი ვარსკვლავების გახსნა და საზეიმო
საღამო - თანაორგანიზატორი;
ყოველწლიური ფესტივალი „ჭაჭა” თელავში - ორგანიზატორი და განმახორცილებელი
ტურიზმის განვითარების ასოციაციასთან ერთად;
ყვარლის საპატიო მოქალაქეების, ღირსების ორდენის კავალერების - ყვარლის რეგიონული
სალოტბარო სკოლის ხელმძღვანელი და ლოტბარი, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის
ირაკლი მათიკაშვილისა და საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის საპატიო წევრის,
საქართველოს დამსახურებული მასწავლებლის, ქართული ქორეოგრაფიის ამაგდარის და
ქართული ქორეოგრაფიის რაინდის სოსო ფუტკარაძის სახელობის ვარსკვლავების გახსნა.
• საქართველოს კულტურის პალატის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია
და ფოტო-ვიდეო მასალა განთავსებულია ფეისბუქ გვერდზე Georgian Chamber of Culture საქართველოს კულტურის პალატა და ვებ გვერდზე http://georgian-culture.com/.
5.18 საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის ხელშეწყობა (KfW) (პროგრამული კოდი 24 22)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
• მიმდინარეობდა 2024 წლის ღონისძიებების მატრიცის განხორციელების მონიტორინგი, შეფასება და
ანგარიშგება;
• ჩატარდა საგზაო რუქის მმართველი კომიტეტის (RSC) სხდომა, სადაც განხილულ იქნა რეფორმის
საფეხურები და მათი განხორციელების ვადები.
5.19 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო;
• 2025 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება „საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
294
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
იურიდიული პირის − საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს
ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესის
დამტკიცების თაობაზე“. მომსახურების სახეებს დაემატა ახალი სერვისი სტანდარტების კითხვა
ონლაინ რეჟიმში;
სააგენტოს ელ. პლატფორმაზე გამოქვეყნდა „გაზომვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ და „არაავტომატური აწონის საშუალებების შესახებ
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებებთან
ჰარმონიზებული
სტანდარტების
სია;
სტანდარტიზაციის
ევროპული
ორგანიზაციების
(CEN/CENELEC) ანგარიშის მიხედვით, ევროპულ სტანდარტებთან საქართველოს სტანდარტების
ჰარმონიზაციის მაჩვენებელი შეადგენს 94.99%-ს;
სააგენტოში აქტიურად ხორციელდებოდა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის სტანდარტის ISO/IEC
17025
მოთხოვნებთან
დაკავშირებული
სამუშაოები.
ფიზიკურ-ქიმიური
ეტალონური
განყოფილებაში
მიმდინარეობდა სტანდარტული ნიმუშების სტაბილიზაცია-ჰომოგენურობის
შესწავლა ISO 17034 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად;
სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტისა და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემაში ჩართული
პირებისათვის გაიმართა პრეზენტაცია თემაზე „დოკუმენტირებული ინფორმაცია სსტ ენ ისო 9001
სტანდარტის შესაბამისად“;
ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის „ენ ისო 9001“ მოთხოვნების შესაბამისად დამტკიცდა 2025 წლის
აუდიტის პროგრამა და ჩატარდა შიდა აუდიტი;
დამტკიცდა საქართველოს სტანდარტების პროგრამის პირველი და მეორე ნაწილები, რომელიც
ითვალისწინებს შესაბამისი კომიტეტის ჩართულობით საქართველოს სტანდარტების გადახედვას,
ასევე საერთაშორისო/ევროპული სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიების მიღებას;
დასრულდა „ევროკოდი 2“-ის და მისი ეროვნული დანართების, ნაწილებისა და ცვლილებების
განხილვა. კომიტეტის რეკომენდაციის შესაბამისად, სააგენტოს გენერალური დირექტორის
განკარგულებით აღნიშნული ევროკოდი დარეგისტრირდა საქართველოს სტანდარტად და
გამოქვეყნდა საქართველოს სტანდარტების ელექტრონულ პლატფორმაზე;
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 9) ფარგლებში მიმდინარეობდა „ისო 10241-1:2011 ტერმინოლოგიური ჩანაწერები სტანდარტებში - ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები და პრეზენტაციის
მაგალითები“ ქართულენოვანი ვერსიის პროექტის განხილვა;
აქტიურად მიმდინარეობდა სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ისო)-ს ტექნიკური
კომიტეტს ისო/ტკ 46 „ინფორმაცია და დოკუმენტაცია“ და სააგენტოში მოქმედ „ტერმინოლოგიის“
(ტკ 9) ტექნიკურ კომიტეტს შორის თანმშრომლობის პროცესი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა
1996 წელს მიღებული საერთაშორის სტანდარტის „ISO 9984 -Information and documentation Transliteration of Georgian characters into Latin characters“ განხილვის პროცედურები. ეროვნული
კომიტეტის შეჯერებული პოზიცია აისახა ისო-ს ხმის მიცემის პლატფორმაზე;
საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე და სააგენტოს გენერალური დირექტორის
განკარგულებით ევროკოდი 6 შესაბამისი დანართებით დარეგისტრირდა საქართველოს
სტანდარტად და გამოქვეყნდა საქართველოს სტანდარტების ელექტრონულ პლატფორმაზე;
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 5) ფარგლებში დასრულდა „ენ 14509:2013თვითმზიდი საიზოლაციო პანელები ორმაგი ლითონის მოპირკეთებით-ქარხნული პროდუქტებიტექნიკური მახასიათებლები“ პროექტის განხილვის პროცედურები;
შეიქმნა სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტი „ევროკოდები“ (ტკ 11); მიმდინარეობდა
„ევროკოდი 3“ და „ევროკოდი 8“ პროექტების განხილვა;
გამართა პრეზენტაცია ხსნარების სიმკვრივისა და კონცენტრაციის განმსაზღვრელი დენსიმეტრი
DMATM 1001 Anton Paar სახელმწიფო ეროვნული ეტალონით ჩატარებული სამუშაოს შესახებ და
მიმდინარეობდა მისი სახელმწიფო ეროვნული ეტალონის რეესტრში შეტანის სამუშაოები;
295
• წარმატებით დასრულდა ენ ისო 9001:2015 - ის შესაბამისად დანერგილი ხარისხის მენეჯმენტის
სისტემის პირველი გარე საკონტროლო აუდიტი;
• დასრულდა დასაკალიბრებლად გასაგზავნი ხელსაწყოებისა და ეროვნული ეტალონების
იდენტიფიცირების პროცესი, ფასთა გამოკითხვის მიხედვით შეირჩა პოლონეთის, თურქეთის,
ჩეხეთისა და გერმანიის მეტროლოგიის შესაბამისი ორგანიზაციები, მიმდინარეობდა შესყიდვის
პროცედურებისათვის საჭირო ღონისძიებები;
• სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური ლაბორატორიები რეგულარულად უწევენ
მომსახურებას დამკვეთებს აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან გაზომვების სხვადასხვა სფეროებში,
განსაკუთრებით CMC ჩანაწერებით დაფარულ აღიარებულ სფეროებში;
• სისტემატიურად მიმდინარეობდა დაინტერესებული პირებისათვის ლაზერული მანძილმზომების,
კიდურა საზომების, საზომი საცრების, ხმაურმზომების, ოსცილოგრაფების, გენერატორების,
ლუქსმეტრების, სასწორების, საწონების, ტრანსფორმატორების, მეგაომმეტრების, მანომეტრების,
ალკომეტრების, არეომეტრების და ა.შ. დაკალიბრებისა და დამოწმების სამუშაოები სხვადასხვა
დაინტერესებული პირებისათვის;
• მეტროლოგიის ინსტიტუტის მექანიკის ეტალონური განყოფილებისათვის შეძენილ იქნა
ხელსაწყოები: ერთ არხიანი სიგნალების გენერატორი, ცვლადი ძაბვის ვოლტმეტრი და საწონების
ნაკრები;
• ქ. რუსთავში და ქ. გორში PTB-ის პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა ცნობადობის ამაღლების სემინარი
თემაზე „ხარისხის ინფრასტრუქტურა და მისი როლი ბიზნესის განვითარებაში“, სადაც
დაინტერესებულ პირების მიეწოდა ინფორმაცია შესაბამის სფეროში არსებული მომსახურებებზე,
სიახლეებზე, სამომავლო გეგმებზე და სხვა;
• განხორციელდა შეხვედრები აკრედიტირებულ ლაბორატორიებთან წნევის, მასის, ტემპერატურისა
და ელექტრობის მიმართულებებით,
სადაც
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის
წარმომადგენლების მიერ მათთვის გაზიარებული იქნა დაკალიბრების საერთაშორისო
გაიდლაინები;
• ჩატარდა სწავლებები და სემინარები მეტროლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით:
,,ამაჩქარებლის ნეიტრონული წყაროს და დოზიმეტრიის ამჟამინდელი მდგომარეობა ბორის
ნეიტრონის დაჭერის თერაპიისთვის“;
CABUREK talk თემაზე „Digital signatures" და „Digitalisation - opportunities and challenges", „Cloud
vs. on premise - implications and how to take an informed decision", „Digital Calibration Certificates - a
closer look at the technological background and practical solutions for machine-actionable exchange of
calibration results", „Agile project management - an approach to handling complex requirements and
embracing uncertainties";
გერმანელი ექსპერტის მიერ სწავლება სიმძლავრისა და ენერგიის სახელმწიფო ეტალონის
გაზომვების ავტომატიზაციის თაობაზე ZERA-ს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის
გამოყენებით;
სწავლება „KCDB 2.0 პლატფორმის გამოყენება საერთაშორისო შედარებებისთვის - ონლაინ
ტექნიკური გაცვლა“ ;
სწავლება ,,განვითარებადი საჭიროებები მეტროლოგიაში. მეტროლოგია სურსათისა და
სურსათის უვნებლობისთვის“;
ვებინარი ,,რადიოაქტიური წყაროების როლი მაიონიზებელი გამოსხივების მეტროლოგიაში“;
სწავლება „Proficiency Testing in Georgia – Introduction to EN ISO/IEC 17043:2023“;
მე -5 კონფერენცია ,,International DCC Conference“;
PTB/UNIDO ორგანიზებით ონლაინ სწავლება „Building legal frameworks for a future-proof Quality
Infrastructure“;
ვებინარი „რადიონუკლიდური საცნობარო მასალები“;
296
•
•
•
•
•
•
სემინარი „CABUREK talk“ თემაზე „Important points in & how to develop a professional and a technical
specification", „Process modelling - approaches & practical example", „Digital-to-Cloud Calibration: From
Measurement Capture to Cloud distribution", QI-Digital: Initiative for the digital transformation of the
quality infrastructure”;
ვებინარი „EUROLAB-UNIDO Webinar Meeting“ თემაზე „Rethinking Sustainability: Ensuring the
long-term viability of laboratories“;
ცნობადობის ამაღლების ღონისძიება „სერტიფიკაციის სქემები BRCGS, GlobalG.A.P. და ISO 9001“;
მეტროლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიები მონაწილეობენ საერთაშორისო და ორმხრივ
შედარებებში:
COOMET-ის პროექტი 681/RU/16 (BIPM-ის მონაცემთა ბაზაში: COOMET.EM-S22) დენის
ტრანსფორმატორების გაზომვების დამატებითი შედარებები. პილოტი - VNIIM-ის ფილიალი
FGUP „UNIIM“ (რუსეთი), მონაწილეები: CMI (ჩეხეთი), UMTS (უკრაინა, კიევი), BelGIM
(ბელორუსი), UME (თურქეთი), Kazinmetr (ყაზახეთი), MASM (მონღოლეთი). სტატუსი დამტკიცებულია Approved;
COOMET-ის პროექტი 802/UZ/20 მულტიმეტრის დაკალიბრების პილოტური შედარებები.
პილოტი - UzNIM (უზბეკეთი). მონაწილეები: TUBITAK UME (თურქეთი), AzMI (აზერბაიჯანი),
INM-MD (მოლდოვა), NSC IM (უკრაინა, ქ. ხარკოვი), VNIIMS (რუსეთი), Kazinmetr (ყაზახეთი),
GeoSTM (საქართველო). სტატუსი - გაზომვები დამთავრებულია, მიმდინარეობდა ანგარიშის
მომზადება Measurements completed, report in progress;
COOMET-ის პროექტი 624/GE/-a13 (BIPM-ის მონაცემთა ბაზაში: COOMET.EM-S19) „ელექტრული
წინაღობის ეტალონური ზომების 100 ომი და 100 კომი საერთაშორისო შედარებები“. ამ
შედარებებში GEOSTM-ის ელექტრობის ეტალონური განყოფილება ასრულებს წამყვანის
(პილოტის) როლს. მონაწილეობდა 11 ქვეყნის ეროვნული მეტროლოგიის ინსტიტუტი: GEOSTM
(Georgia); VNIIM (Russia); BELGIM (Belarus); AZSTAND (Azerbaijan); IMBIH (Bosnia and
Herzegovina); INIMET (Cuba); KazInMetr (Kazakhstan); VMT/FTMC (Lithuania); INM (Republic
Moldova); MASM (Mongolia); NSC „Institute of Metrology” (Kharkiv, Ukraine). ანგარიში Draft A
შეთანხმების სტადიაზეა;
ჩატარდა
ორმხრივი
ლაბორატორიათშორისი
შედარება
„სომხეთის
რესპუბლიკის
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული ორგანო“-სა (CJSC) და საქართველოს
„სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტო”-ს (GEOSTM) შორის მასის სფეროში.
პილოტი ლაბორატორია იყო სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასისა და მასასთან
დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური განყოფილება. გაზომვები ჩატარდა 2 ერთეულ
სასწორზე;
დასრულდა შედარებები PT02 - აირის წნევა 35 ბარი (მონაწილე მეტროლოგიის ინსტიტუტები
(შრილანკა, უზბეკეთი, ყირგიზეთი, მონღოლეთი, საქართველო);
განხორციელდა ლაბორატორიათაშორისი შედარება წნევის გაზომვების სფეროში (წნევის გაზომვის
დიაპაზონი (0 ÷ 6.0) ბარი), სადაც რადიაციული გაზომვების ეტალონური განყოფილება
წარმოადგენდა პილოტს;
მეტროლოგიის ინსტიტუტის ფიზიკურ-ქიმიური ეტალონური განყოფილება ჩაერთო შედარებაში
EURAMET-ის ფარგლებში „მინის მოცულობითი კოლბის კალიბრაცია 500 მლ და 5000 მლ “;
ჩატარდა ორმხრივი ლაბორატორიათშორისი შედარება სსიპ-საქართველოს სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სტანდარტიზაციისა და
მეტროლოგიის ეროვნულ ორგანოს შორის პლატინის წინაღობის თერმომეტრების დაკალიბრების
სფეროში და სიგრძის გაზოვების სფეროში;
დარეგისტრირდა 8 ერთეული გაზომვის საშუალების ტიპი;
297
• ჩატარდა გაზომვის საშუალების პირველადი დამოწმების აღიარება 181 459 მრიცხველზე, მათ შორის:
ელექტრო მრიცხველი - 69 870 ცალი; აირის მრიცხველი - 105 375 ცალი; წყლის მრიცხველი 6 214
ცალი;
• სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ: სულ დარეგისტრირდა 3 390 სტანდარტი, მათ შორის: სსტ ისო
(საერთაშორისო სტანდარტი) - 45; სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი) – 3 320; სსტ იეკ (საერთაშორისო
სტანდარტი) - 14; სსტ ენ (ქართულენოვანი) - 8; სსტ ეროვნული - 3;
• სულ გაცემულ იქნა 636 სტანდარტი, მათ შორის: სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) - 100; სსტ ენ
(ევროპული სტანდარტი) - 383; სსტ ისო (ქართულენოვანი) - 91; ასტმ (ტესტირებისა და მასალების
ამერიკის საზოგადოება) – 55; სსტ იეკ (საერთაშორისო სტანდარტი) – 3; სსტ ენ (ქართულენოვანი) - 1;
გოსტ (სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი) – 3;
• საქართველოს სტანდარტების ელექტრონულ პლატფორმაზე (sst.geostm.gov.ge) გამოქვეყნდა
ევროკოდები: ევროკოდი 3 (ეროვნული დანართები - ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტება);
ევროკოდი 2 (ეროვნული დანართები
ბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება); ევროკოდი 6
(ეროვნული დანართები ქვის/აგურის წყობის კონსტრუქციების დაპროექტება).
5.20 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო;
• ხელი მოეწერა: პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებას სააგენტოსა და „WEST GALF
PETROLEUM LTD“-ს შორის X სალიცენზიო ბლოკზე; VIIB სალიცენზიო ბლოკზე პროდუქციის
წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებას კომპანია „Hindustan Silichem pvt ltd“ -თან;XIQ
სალიცენზიო ბლოკზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების №3
ცვლილებას;XIH სალიცენზიო ბლოკზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების
ხელშეკრულების №1 ცვლილებას;
• შპს ,,ბლექ სი პეტროლეუმზე“ გაიცა საქმიანობის (კომპაუნდირების) ლიცენზია;
• „შავი ზღვის პროექტის“ ფარგლებში, სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად,
შპს „პროფეშენალ გეო სოლუშინს კაზახსტანმა“ წარმოადგინა შავი ზღვის ბლოკებზე არსებული
გეოლოგიური და გეოფიზიკური მასალების ხელახალი ინტერპრეტაციის, რესურსების გადაფასებისა
და სერტიფიცირების ანგარიში. გეოლოგიური და გეოფიზიკური მასალების შესწავლის შედეგად
შეფასებულია შავი ზღვის რესურსების პესპექტივები;
• მომზადდა და ამოქმედდა ცვლილებების პაკეტი „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს
კანონსა და თანმდევ კანონებში. ცვლილებების შედეგად სააგენტოს რეგულირების სფეროში მოექცა
მწვანე წყალბადის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების ოპერაციები. ცვლილებები შევიდა ასევე
„რეგულირების შესახებ“ საქართველოს კანონში. კერძოდ, განისაზღვრა მოსაკრებლის ოდენობები
სააგენტოს ლიცენზირებას დაქვემდებარებული საქმიანობებისთვის (ნავთობისა და გაზის
ტრანსპორტირება, ნავთობის გადამუშავება, გაზის დამუშავება);
• „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე დასრულდა სამუშაოები
საინფორმაციო ჰაბის (არსებული გეოლოგიური, გეოფიზიკური მასალების, ჭაბურღილების
ტექნიკური მონაცემების ელექტრონული ვერსიების საინფორმაციო ბაზის) შესაქმნელად;
• განხილულ და დამტკიცებულ იქნა განაცხადები: ნავთობისა და გაზის ნარჩენების ჩაჭირხვნაზე XIF
სალიცენზიო ბლოკის დასავლეთ რუსთავის №46 ჭაბურღილში და XIB სალიცენზიო ბლოკის
კრწანისის №39ჭაბურღილში; V სალიცენზიო ბლოკზე KHOBI-FN3 (საძიებო) ჭაბურღილის ბურღვაზე
უფლებამოსილების მისანიჭებლად; XIQ სალიცენზიო ბლოკის მარტყოფი №10 ჭაბურღილების
ახალი ჰორიზონტის ათვისებაზე უფლაბამოსილების მისანიჭებლად; VIB სალიცენზიო ბლოკზე L1
298
•
•
•
•
•
ჭაბურღილის ბურღვაზე უფლებამოსილების მისანიჭებლად; XIB სალიცენზიო ბლოკის კრწანისის
№39 ჭაბურღილის მეორე ლულის ბურღვაზე უფლებამოსილების მისანიჭებლად.
სისტემატიურად მიმდინარეობდა ლიცენზიანტების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგების ფორმების
ანალიზი, სისტემატიზაცია და ინფორმაციის კონტროლი;
განხორციელდა ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონიტორინგი პროდუქციის წილობრივი
განაწილების ხელშეკრულებებით დადგენილი პირობებისა და ნავთობისა და გაზის ოპერაციების
წარმოების ეროვნულ მარეგულირებელ წესებთან შესაბამისობის დასადგენად (XIF, XII, XIE, XIC, XIB,
XIF, XIG სალიცენზიო ბლოკების - ნინოწმინდის ნავთობის შემკრები სათაო ნაგებობის, აჯგდ 4, 7, 7ა,
თელეთის სათაო ნაგებობის, დასავლეთ რუსთავის №16, №38 და B0-1a საცხენისის და ნორიოს
ნავთობის შემკრები პუნქტების, დედოფლისწყაროს ნავთობ ბაზის, მირზაანის და ტარიბანას
ნავთობისა და გაზის შემკრები პუნქტების, ნავთობის პირველადი დამუშავების საწარმოს, XIQ
სალიცენზიო ბლოკის მარტყოფი №10 ჭაბურღილის, XIB სალიცენზიო ბლოკის ჭაბურღილების
ინსპექტირება), XIB სალიცენზიო ბლოკის კრწანისის N39 და VIB სალიცენზიო ბლოკის L1
ჭაბურღილების საბურღი მოედნების ინსპექტირება.
დამტკიცებულ იქნა: შპს „ჯორჯიან ოილ ენდ ლიმიტედის“ წარმოდგენილი XIQ სალიცენზიო
ბლოკის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სკოპინგისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ანგარიში; „WEST GALF PETROLEUM LTD“-ს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სკოპინგისა და
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში X სალიცენზიო ბლოკზე;
განხორციელდა საქმიანობის ლიცენზიებით დადგენილი პირობების ინსპექტირება: შპს „ბაგოს“
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების საქმიანობის სალიცენზიო პირობებთან შესაბამისობის
შესამოწმებლად; შპს „ზდ ნავთობის კომპანიის“, შპს „ველის“ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნებისб
შპს „ჯეო ლოჯისტიკის“ (კომპაუნდირების) და შპს „ბლექ სი პეტროლეუმის“ საქმიანობის
მონიტირონგი;
გრძელდებოდა კანონპროექტის შემუშავება ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების
მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ ევროსაბჭოს
2009/119/EC დირექტივის შესაბამისად.
5.21 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი (პროგრამული კოდი 03 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
• საანგარიშო პერიოდში ბიზნესომბუდსმენის აპარატში დარეგისტრირდა 154 საქმე.
• ბიზნესის წარმომადგენლებთან გაიმართა 41 პირდაპირი და ონლაინ შეხვედრა, ასევე მონაწილეობა
იქნა მიღებული ფინანსთა სამინისტროს დავების განმხილველი საბჭოს 57 სხდომაში.
5.22 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო (პროგრამული კოდი 53 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
299
• საანგარიშო პერიოდში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოში შემოვიდა საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის 190 პოტენციური პროექტი. სააგენტომ განიხილა პროექტების
შეფასებისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტი და მოამზადა კანონმდებლობით
გათვალისწინებული რეკომენდაციები. ასევე, სააგენტომ გამართა შეხვედრები საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის საკითხებით დაინტერესებულ პირებთან, უწყებებთან და
საერთაშორისო კომპანიებთან;
• მუშაობა დასრულდა პროექტების მართვის ელექტრონული პროგრამის SOURCE-ის
საქართველოში დანერგვის საკითხებზე. სააგენტოს ორგანიზებით, პერიოდულად
იმართებოდა ონლაინ შეხვედრები, რომლებზეც განიხილავდნენ შემდეგ საკითხებს:
პროგრამის
საპილოტე
ეტაპის
მოსამზადებელი
სამუშაოები,
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების დეპარტამენტსა და სისტემას შორის თავსებადობის უზრუნველყოფა,
პლატფორმის ქართული ვერსიის შემუშავება და SOURCE პლატფორმის რეალური
პროექტებით ტესტირების პროცესი და შესაბამისი ანალიზი. ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი,
რომელსაც ესწრებოდნენ სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები. ტრენინგის ფარგლებში,
მონაწილეებმა დეტალურად განიხილეს პროექტის შექმნისა და დამუშავების პროცესები, მათ
შორის მონაცემებისა და დოკუმენტაციის ატვირთვა, სამუშაო ჯგუფების ჩართულობა და
პასუხისმგებლობების განსაზღვრა. ასევე, პრაქტიკულ სესიაზე წარმოდგენილი იყო
პროექტის სხვადასხვა ფაზაზე დაგეგმვის, დამტკიცებისა და მონიტორინგის პროცედურები,
თითოეული ეტაპის ფუნქცია და სისტემაში მიღებული გადაწყვეტილებების ასახვის
მექანიზმები. SOURCE სისტემის საქართველოში დანერგვა მნიშვნელოვანია ქვეყანაში
საჯარო და კერძო სექტორებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის გამარტივების,
ინფორმაციის მოპოვების, გაცვლისა და გაზიარების შესაძლებლობის კუთხით,
ჩამოყალიბდება ერთიანი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურული
პროექტების განვითარების პროცესის გაუმჯობესებასა და ეფექტურობას;
• სააგენტო მუშაობას აგრძელებდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მარეგულირებელი
კანონმდებლობის ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზაციის მიმართულებით.
გაიმართა სამუშაო შეხვედრა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელ პირებთან
და იურისტებთან. მხარეებმა იმსჯელეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროცესის იმ
საკითხებზე, რომლებიც საჯარო შესყიდვების კანონმდებლობასთან იკვეთება. შეხვედრის
მონაწილეებმა ასევე, იმსჯელეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის საკანონმდებლო
ჩარჩოში შესატანი ცვლილებების პაკეტზე, შენიშვნებსა და შემდგომი განხილვისთვის
დაკავშირებულ საკითხებზე. სააგენტოს მიერ რამდენჯერმე მოხდა მომზადებული
ცვლილებების გადახედვა, შესაბამისი კომენტარების, შენიშვნების მომზადება და
იურისტებთან ერთად განსახილველი საკითხების განსაზღვრა. დაგეგმილი საკანონმდებლო
ცვლილებების მიზანს წარმოადგენდა არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს დახვეწა და
შესაბამისად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებისა და
განხორციელების პროცესის გაუმჯობესება;
• საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა მონაწილეობა მიიღო
თურქეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ სტამბოლში გამართულ „სტამბოლის მე-9 საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის კვირეულში”, სადაც პროფესიონალებმა განიხილეს მათ
ქვეყნებში განვითარებული პროექტების, როგორც პოზიტიური, ისე წარუმატებელი
გამოცდილება;
300
• სააგენტომ ონლაინ შეხვედრა გამართა ფოთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა დაინტერესებულ
მხარეებს განუმარტა საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მცირე
პროექტის განხორციელების პროცესი, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
კრიტერიუმები, პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების კანონით განსაზღვრული
ფაზები, კანონით გათვალისწინებული მხარდაჭერის სქემები და ა.შ;
• სააგენტოს ხელმძღვანელი დაესწრო 2025 წლის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის (PPP)
სამუშაო ჯგუფის ონლაინშეხვედრას, რომელიც ეგვიპტის ფინანსთა სამინისტროს, აფრიკისა
და აზიის განვითარების ბანკების, მსოფლიო ბანკისა და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
მსოფლიო ასოციაციის (WAPP) ორგანიზებით გაიმართა;
• სააგენტომ ონლაინ შეხვედრა გამართა საპენსიო სააგენტოსა და აზიის განვითარების
ბანკის წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე დამსწრე პირებმა ისაუბრეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტებისთვის პოტენციურ საინვესტიციო შესაძლებლობების
შესახებ. შეხვედრის ფარგლებში, მხარეებმა განიხილეს პროექტის დაფინანსებასთან
დაკავშირებული საკითხები;
• სააგენტოს ხელმძღვანელი ონლაინ რეჟიმში დაესწრო ვაშინგტონში, მდგრადი განვითარების
ინფრასტრუქტურის ფონდის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის შეხვედრას.
მონაწილეებმა განიხილეს სააგენტოს ინიციატივით SOURCE – პლატფორმის დანერგვის
პროცესზე, მის მნიშვნელობაზე და რამდენიმე ეტაპის წარმატებით დასრულებაზე.
საქართველო ამ მიმართულებით კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა
გახდება, რომელიც განვითარების მართვის თანამედროვე ციფრულ მოდელზე გადავა და
პროექტების შესახებ ინფორმაციის ცენტრალიზების გზით, შექმნის საინფორმაციო
ბაზას;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო
შეხვედრაში
თემაზე
„გეოთერმული
ენერგიის
პირდაპირი
გამოყენების
შესაძლებლობები საქართველოში (წინასწარი შედეგები)”;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული მდგრადი განვითარების ინფრასტრუქტურის ფონდის
(Sustainable Infrastructure Foundation – SIF) მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის
შეხვედრაში, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა სახელმწიფო და კერძო სექტორებს
შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და ინფრასტრუქტურული პროექტების
განვითარების ხელშეწყობა;
• საანგარიშო პერიოდში, ყირგიზეთის რესპუბლიკაში, აზიის განვითარების ბანკის (ADB)
დაქვემდებარებაში მყოფი (CAREC) – ის სამდივნოს ორგანიზებით, გაიმართა
ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამშრომლობის (CAREC)
პროგრამის კონფერენცია, სადაც სააგენტოს ხელმძღვანელმა, ისაუბრა საქართველოში
მოქმედ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ჩარჩოზე, მიმდინარე და დაგეგმილ
პროექტებზე, ასევე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესაძლებლობებსა და სფეროში
არსებულ მთავარ გამოწვევებზე;
• საქართველოს PPP სააგენტოს ინიციატივით ონლაინ ფორმატში შეხვედრა
გაიმართა ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის PPP ერთეულის ხელმძღვანელთან,
შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტების განვითარების მექანიზმები, მათ შორის პროექტების დაფინანსებასთან
301
•
•
•
•
•
•
•
•
დაკავშირებული საკითხები, ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება და კერძო
პარტნიორის შერჩევის პროცესები;
ონლაინ ფორმატში შეხვედრა გაიმართა კომპანია „ინფინიტი ინვესტმენტს”-ის
წარმომადგენელთან. მხარეებმა განიხილეს საქართველოში HydroGreen-ის ტექნოლოგიის
დანერგვის შესაძლებლობები. პირველ ეტაპზე დაიგეგმა საპილოტე პროექტის
განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკოლოგიურად სუფთა და ტექნოლოგიურად
თანამედროვე სისტემების ინტეგრირებას სოფლის მეურნეობის სექტორში;
საანგარიშო პერიოდში, სააგენტოს ხელმძღვანელმა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის ხელძღვანელ პირებთან გამართა სამუშაო შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც
მხარეებმა განიხილეს უნივერსიტეტში მიმდინარე პროექტები, მათ შორის, აკადემიური
სწავლების განვითარების მიმართულებები, ადმინისტრაციული ინფრასტრუქტურის
გაძლიერების პერსპექტივები და სტუდენტური საცხოვრებლის PPP მოდელით
განხორციელების ინიციატივა;
სააგენტოს ხელმძღვანელმა შეხვედრა გამართა მსოფლიო ბანკის წამყვან ფინანსისტებთან,
ეკონომისტებთან და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) ტრანსპორტის
დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან. მხარეებმა განიხილეს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის მიმართულებით საქართველოში არსებული მდგომარეობა, გამოწვევები
და სამომავლო პერსპექტივები. აგრეთვე ყურადღება დაეთმო ტრანსპორტის სექტორში
სააგენტოს პოტენციური PPP პროექტების განხორცილების შესაძლებლობებს და ამ
მიმართულებით მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერის გაძლიერების საკითხს;
წარმატებით დასრულდა APMG PPP საერთაშორისო პროგრამის პირველი ნაწილი, სადაც
მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები;
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა
მიიღეს საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და საჯარო
უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად მდგრადი განვითარების ინფრასტრუქტურის
ფონდის (Sustainable Infrastructure Foundation – SIF) ორგანიზებით გამართულ მაღალი
დონის შეხვედრაში. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა სახელმწიფო და კერძო
სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და ინფრასტრუქტურული პროექტების
განვითარების ხელშეწყობა;
სამუშაო შეხვედრები გაიმართა აზიის განვითარების ბანკისა (ADB) და მსოფლიო ბანკის
(World Bank) წარმომადგენლებთან, რომლის ფარგლებშიც მხარეებმა განიხილეს
საქართველოში
შესაძლებლობების
განვითარების
პროგრამების
გაძლიერების
ინიციატივა, რაც მიზნად ისახავდა საჯარო და კერძო სფეროში ჩართული უწყებების
თანამშრომლობის ხელშეწყობას, PPP პროექტის მომზადების, მართვის ძირითადი
ეტაპების, დაფინანსების მექანიზმების გაუმჯობესებასა და სასერტიფიკატო
პროგრმებების დანერგვას;
სააგენტოს წარმომადგენლებმა სამუშაო შეხვედრა გამართეს კომპანია „Prysmian Group
Turkey”-ის
ხელმძღვანელ
პირებთან.
მხარეებმა
განიხილეს
საქართველოში
ელექტროკაბელების წარმოების ინდუსტრიაში არსებული გამოწვევები და ხარისხის
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მათი გაუმჯობესების პერსპექტივები;
საანგარიშო პერიოდში, სააგენტომ შეხვედრა გამართა კომპანია Vannin Healthcare-ის
წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ფარგლებში კომპანიის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს
302
•
•
•
•
საერთაშორისო გამოცდილებაზე სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებული სამშენებლო და
ტექნოლოგიური პროექტების შესახებ როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში;
ქალაქ ჟენევაში, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ორგანიზებით, გაიმართა
მაღალი დონის შეხვედრა თემაზე: „შესაძლებლობები და გამოწვევები საჯარო და კერძო
თანამშრომლობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაში”. შეხვედრაზე
ასევე, განხილეს სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკა და აღნიშნული საკითხების გადაჭრის
ეფექტიანი მექანიზმები;
სააგენტოს ინიციატივითა და ორგანიზებით, აზიის განვითარების ბანკის (ADB)
მხარდაჭერითა და დაფინანსებით, ჩატარდა ხუთდღიანი ინტენსიური სასწავლო კურსი
თემაზე: „Project Finance and Financial Modelling for Beginners”. სწავლების მიზანი იყო საჯარო
სექტორის სპეციალისტებისთვის პროექტის დაფინანსების (project financing) თანამედროვე
მოდელების, ფინანსური და ფისკალური რისკების შეფასების მექანიზმების, ფინანსური
მოდელირების პრინციპებისა და შესაბამისი ანალიტიკური ინსტრუმენტების შესწავლა;
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ შეხვედრა გამართა უზბეკეთის
რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს დელეგაციასთან. ვიზიტის ძირითად მიზანს
წარმოადგენდა საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების წარმატებული
გამოცდილების სიღრმისეული შესწავლა, მათ შორის, ჯანდაცვის სისტემის რეფორმების,
სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის პროცესებისა და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
მექანიზმების დანერგვისა და განხორციელების მიმართულებით მიღწეული შედეგების
დეტალური ანალიზი;
განხორციელდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ვებგვერდის განახლება. დანერგილი
ახალი სისტემა ხასიათდება მაღალი სიჩქარითა და ინფორმაციული უსაფრთხოების
გაუმჯობესებული მექანიზმებით, რომელიც უზრუნველყოფს ადმინისტრირების და
განახლების პროცესების სიმარტივეს, ასევე, ორგანიზაციის მხრიდან სრული ოპერაციული
კონტროლის ეფექტიან განხორციელებას.
303
6. ინსტიტუციური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
6.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00 – 10 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი;
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო;
საქართველოს უზენაესი სასამართლო.
• მიმდინარეობდა შესაბამისი ღონისძიებები საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო
სასამართლოების გამჭვირვალობის და საჯაროობის პროცესის გასაუმჯობესებლად;
• მოსამართლეთა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომელთა სოციალური დაცვის გარანტიების
გაუმჯობესებისათვის განხორციელდა საერთო სასამართლოების აპარატისა და ხელშეკრულებით
მომუშავე თანამშრომელების თანამდებობრივი სარგოების ზრდა. საერთო სასამართლოების
მოსამართლეებს დაუწესდა ყოველთვიური დანამატები. განხორციელდა მოსამართლეთა
ჯანმრთელობის დაზღვევა. მოსამართლეებს, რომლებსაც სამოსამართლო უფლებამოსილების
განსახორციელებლად თვითმმართველ ქალაქში (მუნიციპალიტეტში) არ ჰქონდათ საცხოვრებელი
ბინა გამოეყოთ საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისათვის საჭირო თანხები;
• დასრულდა რუსთავის საქალაქოს, ბოლნისის, სენაკის, სამტრედიისა და ოზურგეთის რაიონული,
მარნეულის, ხობის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის, წყალტუბოსა და ხარაგაულის მაგისტრატი
სასამართლოების შენობების სარემონტო სამუშაოები;
• ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარების ფარგლებში 135 ნაფიცი მსაჯული და 650 ნაფიცი
მსაჯულობის კანდიდატი უზრუნველყოფილ იქნა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის
ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის
შესრულებასთან;
• დასრულდა 2023 წლის 26 ოქტომბერს სსიპ - იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში დაწყებული
მსმენელების XVIII ჯგუფის 16 თვიანი სწავლა;
• მიმდინარეობდა მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივი შევსება. საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაცხადა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე
ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების კონკურსები, რიც
შედეგადაც ერთი კანდიდატი არჩეულ იქნა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ
უვადოდ. გარდა ამისა, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაცხადა: მოსამართლეობის
კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში არსებულ 17 ვაკანტურ
თანამდებობაზე, რის შედეგადაც საბჭოს გადაწყვეტილებით მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ
გამწესდა 6 მოსამართლე; სააპელაციო სასამართლოებში არსებულ 4 ვაკანტურ თანამდებობაზე. რის
შედეგადაც საბჭოს გადაწყვეტილებით მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესდა ერთი
მოსამართლე;
• მიმდინარეობდა გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოსამართლეების შეფასება, მათ შორის
განხორციელდა გამოსაცდელი ვადით დანიშნული 7 მოსამართლის რიგით მესამე შეფასება, რის
შედეგადაც მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესდა 7 მოსამართლე.
304
6.2 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01)
6.2.1 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01
01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
• საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა საქართველოს პარლამენტის 42 პლენარული სხდომა, მიღებულია:
591 კანონი, 1 167 დადგენილება, რატიფიცირებულ იქნა 34 საერთაშორისო ხელშეკრულება,
კონვენცია, შეთანხმება;
• პარლამენტის მუდმივმოქმედმა დელეგაციებმა მონაწილეობა მიიღეს 26 საპარლამენტო ასამბლეაში
და გაიმართა 87 შეხვედრა საერთაშორისო პარტნიორებთან;
• საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების მიერ: ჩატარდა 484 კომიტეტის სხდომა; განხილულ იქნა
1 237 კანონპროექტი, 51 საკანონმდებლო წინადადება და 114 საერთაშორისო ხელშეკრულება;
წარმოებაში მიღებულ იქნა 9 656 წერილი/განცხადება; გაიმართა 839 შეხვედრა მოქალაქეებთან,
არასაბთავრობო ორგანიზაციებთან და შესაბამისი დარგის წარმომადგენლებთან; კომიტეტებთან
შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მიერ ჩატარდა 19 სხდომა (შეიქმნა 25 სამუშაო ჯგუფი); განხორციელდა
81 აქტივობა ევროკავშირთან ასოცირების მიმართულებით.
6.2.2 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა
(პროგრამული კოდი 01 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი;
• საანგარიშო პერიოდში ფრაქციები და პოლიტიკური ჯგუფები გამოხატავდნენ საკუთარ პოლიტიკურ
კურსს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებთან
დაკავშირებით;
მონაწილეობას იღებდნენ პარლამენტისა და მისი ორგანოების საქმიანობის
სრულყოფაში; გამოხატავდნენ ფრაქციისა და პოლიტიკური ჯგუფის შეჯერებულ აზრს პარლამენტის
უმთავრესი ფუნქციის – კანონშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების შესრულებისას;
• დელეგატი პარლამენტის წევრების ბიუროები უზრუნველყოფდნენ მოქალაქეებთან მუშაობის
ორგანიზებას, შესაბამის საჯარო დაწესებულებებთან კომუნიკაციას,
მონაწილეობას იღებენ
ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში;
• ფრაქციები და პოლიტიკური ჯგუფები აქტიურად მონაწილეობდნენ საკანონმდებლო პროცესში,
საკუთარი პოლიტიკური კურსის გათვალისწინებით იღებდნენ გადაწყვეტილებებს;
• დელეგატი პარლამენტის წევრების ბიუროებმა მიიღეს მოქალაქეების წერილობითი განცხადებები
და ზეპირი მომართვები, აწარმოეს კომუნიკაცია სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებთან,
მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში
6.2.3 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
305
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
6.2.3.1 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება (პროგრამული კოდი 01 01 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
• ადმინისტრაციული მხარდაჭერის საფუძველზე უზრუნველყოფილია საპარლამენტო საქმიანობის
ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდება,
მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვა და სხვა;
• საანგარიშო პერიოდში პარლამენტის საქმისწარმოების დეპარტამენტში სულ რეგისტრირებულ იქნა
45 700 დოკუმენტი, მათ შორის: 13 037 - შემოსული, 6 755 - გასული, 19 452 - შიდა და 6 456 ნორმატიული აქტი. პარლამენტის აპარატის სასწავლო ცენტრში ჩატარდა 1 ტრენინგი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 8 თანამშრომელმა.
• საქართველოს
პარლამენტის
საზედამხედველო
ფუნქციების
გაძლიერების
და
მაკროეკონომიკური/ფისკალური პოლიტიკის საფუძვლიანი ანალიზის მიზნით, საბიუჯეტო ოფისის
მიერ აქტივობები განხორციელდა მაკროეკონომიკური გარემოს, ბიუჯეტის დაგეგმვა/შესრულების
მონიტორინგის, ასევე, აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკროეკონომიკური/ფისკალური
პროგნოზების
შეფასება/ანალიზის
და
დამოუკიდებელი
ალტერნატიული
მაკროეკონომიკური/ფისკალური
პროგნოზირების
შესაძლებლობების
გაძლიერების
მიმართულებით. საანგარიშო პერიოდში მომზადდა: სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ ანალიზის 12 ოპერატიული და 12 ყოველთვიური დოკუმენტი; სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანალიზის 3 კვარტალური დოკუმენტი;
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანალიზის 1 წლიური დოკუმენტი;
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე” საქართველოს კანონის პროექტის ანალიზის 2 დოკუმენტი; „საქართველოს 2026
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის ანალიზის 3 დოკუმენტი;
საქართველოს მუცინიპალიტეტებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ფინანსების მიმოხილვის 1
წლიური დოკუმენტი; 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული პარამეტრების
ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგის 3 ანგარიში; ეკონომიკური ზრდის კვარტალური
პროგნოზის 4 დოკუმენტი; ეკონომიკური ზრდის წლიური პროგნოზის 1 დოკუმენტი;
მაკროეკონომიკური გარემოს ანალიზის 12 ყოველთვიური, 4 კვარტალური და 1 წლიური
დოკუმენტი; „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს კანონის პროექტის შესაბამისი წლიური პროგნოზის 2
დოკუმენტი;
• საანგარიშო პერიოდში საბიუჯეტო ოფისის მიერ, განსაზღვრული მანდატის ფარგლებში
განხორციელდა საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის სახით წარმოდგენილი
177 საკანონმდებლო ინიციატივის ფინანსური გავლენების შეფასების შემოწმება, შესაბამისი
დასკვნების მომზადება და საკანონმდებლო ინიციატივის შემუშავების პროცესში საკანონმდებლო
ინიციატივის მქონე საპარლამენტო სუბიექტების შესაბამისი ფინანსური გათვლებით
უზრუნველყოფა;
• საჯარო ფინანსების მართვის საკითხებზე საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირების
ხელშეწყობის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში საბიუჯეტო ოფისის მიერ განხორციელდა: მონაცემთა
306
ვიზუალიზაციის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის, ასევე
მაკროეკონომიკური გარემოს შესახებ ინფოგრაფიკების მომზადება, რომელიც შესაძლებლობას
იძლევა, მომხმარებლისათვის უფრო აღქმადი ფორმატით წარმოდგენილ იქნას ინფორმაცია
ძირითადი ტენდენციების თაობაზე;
• ინსტიტუციური გაძლიერების მიზნით, აქტივობები განხორციელდა საბიუჯეტო ოფისის, როგორც
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის დამოუკიდებლობისა და მანდატის გაძლიერების,
ასევე თანამშრომელთა მუდმივი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით.
6.2.3.2 გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა,
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების
მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 01 01 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
• გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო აქტიურად მუშაობდა ეროვნულ,
აგრეთვე საერთაშორისო დონეზე ნაკისრი ვალდებულებებისა და სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული ამოცანების შესასრულებლად. გენდერული თანასწორობის შესახებ
ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობისა და ქალთა გაძლიერების მხარდაჭერის კუთხით გაიმართა: 9
შეხვედრა თბილისში, 6 გასვლითი შეხვედრა/ვიზიტი საქართველოს რეგიონებში, 1
ფორუმი/კონფერენცია/სიტყვით გამოსვლა.
6.3 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
•
კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტრო ჩართული იყო ან/და წამყვანი როლი ჰქონდა შემდეგი
დოკუმენტების შემუშავებაში:
2024 წლის სამთავრობო პროგრამა − „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის” და 2025-2028
წლების სამთავრობო პროგრამა − „მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით
ევროპისკენ” − შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიში;
„ხედვა 2030 ‒ საქართველოს განვითარების სტრატეგიის” განხორციელების 2024 წლის
სამოქმედო გეგმის წლიური სტატუსანგარიში, 2025 წლის სამოქმედო გეგმა მისი შესრულების 6
თვის სტატუსანგარიში;
საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული პროექტების ჩარჩო დოკუმენტი;
საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის დოკუმენტების 2025 და 2026 წლების გეგმები;
საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების 2024
წლის წლიური სტატუსანგარიში და 2026 წლის სამოქმედო გეგმა;
307
საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 20252030 წლების ეროვნული სტრატეგია და მისი განხორციელების 2025-2027 წლების სამოქმედო
გეგმა და 6 თვის ანგარიში;
საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 2024-2030 წლების სტრატეგია, 20242026 წლების სამოქმედო გეგმა, 2024 წლის შესრულების ანგარიში და 2025 წლის 6 თვის სტატუს,
პროგრეს და წლიური ანგარიშები;
სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის 2024
წლის სტატუსანგარიში, 2025-2026 წლების სამოქმედო გეგმა, 2025 წლის 6 თვის და წლიური
სტატუსანგარიშები;
სახელმწიფო სერვისების განვითარების 2022-2025 წლების სტრატეგიის 2024-2025 წლების
სამოქმედო გეგმის 2024 წლის სტატუს (შესაბამისი დადასტურების წყაროების მითითებით) და
პროგრესანგარიში; აგრეთვე, 2025 წლის 6 თვის სტატუს (შესაბამისი დადასტურების წყაროების
მითითებით) და პროგრესანგარიშები;
საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის წლიური
მონიტორინგის სტატუს და პროგრესანგარიში და 2025 წლის სამოქმედო გეგმის I კვარტლის
ანგარიში, II კვარტლის სტატუს და პროგრესანგარიში და III კვარტლის პროგრესანგარიში;
საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის 2024-2026 წლების სამოქმედო გეგმის
განხორციელების 2024 წლის ანგარიში;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს 2024 წლის სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში, 2025 წლის
სამოქმედო გეგმა და 6 თვის შესრულების ანგარიში;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს განათლებისა და
მეცნიერების ერთიანი ეროვნული სტრატეგიის 2025-2027 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი;
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2021-2024 წლების სტრატეგიის 2023-2024
წლების სამოქმედო გეგმის 2024 წლის ანგარიში და 2025-2028 წლების სტრატეგიისა და მისი
განხორციელების 2025-2026 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტები, 2025-2026 წლების
სამოქმედო გეგმის 2025 წლის 6 თვის და წლიური შესრულების ანგარიში;
ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა
(დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2022-2024 წლების სამოქმედო
გეგმის განხორციელების მონიტორინგის წლიური ანგარიში და სხვა.
• მომზადდა ანალიტიკური დოკუმენტები სხვადასხვა თემატურ საკითხზე, რაც, მათ შორის,
მოიცავდა:
საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ
სახალხო დამცველის 2023 და 2024 წლების ანგარიშზე პარლამენტის დადგენილებით იუსტიციის
სამინისტროს მიმართ გაცემული დავალებების შესრულების შესახებ ანგარიშს;
საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ
სახალხო დამცველის 2024 წლის ანგარიშით იუსტიციის სამინისტროს მიმართ გაცემულ
რეკომენდაციებზე პარლამენტისთვის იუსტიციის სამინისტროს პოზიციების დოკუმენტს;
მოსაზრებებს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშით – „კანონთან კონფლიქტში მყოფი
ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში”
იუსტიციის სამინისტროს მიმართ გაცემულ რეკომენდაციებზე;
დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ საკანონმდებლო
ცვლილებათა კანონპროექტის ანალიზს;
„ახალგაზრდობის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის ანალიზს;
იუსტიციის სამინისტროს 2025 წლის არასაიდუმლო საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის
დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებული ნაწილის ანალიზს;
308
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო ღონისძიებების შეფასების
ექსპერტთა კომიტეტისა (MONEYVAL) და მსოფლიო ბანკის ბიზნესის მზაობის (B-READY)
ანგარიშის მიმოხილვას.
• გაანალიზდა/დამუშავდა და პოზიცია მომზადდა საერთაშორისო/ევროპული ორგანიზაციებისგან
მიღებულ არაერთ დოკუმენტსა და საკითხზე, მათ შორის:
ევროპის საბჭოს სამართლებრივი თანამშრომლობის კომიტეტის (CDCJ) კითხვარი
მოსამართლეთა კარიერისა და გადამზადების შესახებ;
ინფორმაცია CDCJ-თვის კერძო სამართლის სფეროში განხორციელებული და დაგეგმილი
საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ;
CDCJ-ის 104-ე პლენარული სესიისთვის მოსამზადებელი ინფორმაცია და შესაბამისი
მოცულობითი დოკუმენტები;
გაერო-ს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის (UNODC) ნოტა
დანაშაულის პრევენციისა და სისხლის სამართლის მე-15 კონგრესის მოსამზადებელი ევროპის
რეგიონული შეხვედრის შესახებ;
კორუფციის წინააღმდეგ გაერო-ს კონვენციის (UNCAC) მონაწილე სახელმწიფოების ღია
სამთავრობათშორისო სამუშაო ჯგუფის მე-16 სესიისთვის მოსამზადებელ კითხვარზე პასუხები;
ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) 99-ე
პლენარულ სესიაზე ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ წარსადგენი პოზიცია;
ევროკომისიის გაფართოების 2025 წლის ანგარიშის მიზნებისთვის სამინისტროს სისტემაში
დასაქმებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ ინფორმაცია;
მოქალაქეობის არმქონე ბავშვების მოქალაქეობაზე წვდომის შესახებ არასავალდებულო
სამართლებრივი ინსტრუმენტის მიზანშეწონილობის (პრაქტიკულობის) შესახებ CDCJ-ის მიერ
მომზადებული კვლევის დოკუმენტის თაობაზე;
უცხოეთის კანონმდებლობაზე ინფორმაციის შესახებ ევროპული კონვენციისა (ETS No. 62) და
მისი დამატებითი ოქმის (ETS No. 97) იმპლემენტაციის მიზნით CDCJ-ის მიერ შემუშავებულ
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესახებ ინფორმაციის გაცვლისთვის საჭირო ფორმების
ქართული თარგმანების თაობაზე.
• განხორციელდა კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ყოველწლიური გეგმით განსაზღვრული და
სხვა სახის სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა, ასევე, საქართველოს პარლამენტში
ინიციირებული და „ელექტრონული მთავრობის” პროგრამაში წარმოდგენილი ყველა
საკანონმდებლო აქტის პროექტის, საქართველოს მთავრობისა და სხვა ცალკეული კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტის სამართლებრივი ექსპერტიზა/შეფასება და არსებითი დახმარება გაეწია
სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს, სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს მათ
საქმიანობასთან დაკავშირებით ცალკეული საკანონმდებლო აქტების, საქართველოს მთავრობის
სამართლებრივი აქტებისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების პროექტების
შესწორების, მათი შინაარსის თაობაზე რეკომენდაციების მიწოდებისა და სამართლებრივი
კონსულტაციების სახით. შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტებიდან აღსანიშნავია:
„დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის
შესახებ” საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილების განახლებული პროექტი თანმდევ
საკანონმდებლო აქტებთან ერთად;
„მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და
საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ”, „ფიზიკური და კერძო სამართლის
იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ” და „საჯარო რეესტრის შესახებ” საქართველოს
კანონებში ცვლილებათა პროექტები;
309
•
•
•
•
•
„საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის,
პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის
შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტი;
ახალი პენიტენციური კოდექსიდან გამომდინარე პენიტენციურ დაწესებულებათა ახალი
დებულებებისა და სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება;
ცალკეული სტრუქტურული ქვედანაყოფისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების
დებულებებში ცვლილებათა პროექტების შემუშავება სტრუქტურულ ცვლილებებთან,
სამსახურის გავლასთან, ტერიტორიული ორგანოების სტატუსთან, ცალკეული სამსახურის
დაქვემდებარებასა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით;
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სოციალური მუშაკის საქმიანობის
ზედამხედველობის განხორციელების წესისა და სოციალურ მუშაკთა შორის საქმეთა
გადანაწილების წესის შემუშავება;
პირადობის დამადასტურებელი ახალი დოკუმენტების ტექნიკური მახასიათებლებისა და
ფორმების შესახებ ნორმატიული აქტებისა და მასში ცვლილების პროექტების შემუშავება;
პენიტენციურ დაწესებულებათა დებულებებში ცვლილებათა პროექტების შემუშავება
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სრულ შემოწმებასთან დაკავშირებით.
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაიგზავნა მთავრობის პოზიცია/მოსაზრება:
38 ინდივიდუალურ საჩივარზე საქმის დასაშვებობასა და არსებით მხარეზე;
31 ინდივიდუალურ საჩივარზე მომჩივანთა მიერ წარმოდგენილ საპასუხო პოზიციასთან
დაკავშირებით;
5 ინდივიდუალურ საჩივარზე დიდი პალატის წინაშე ზეპირ მოსმენაზე წარსადგენად;
1 ინდივიდუალურ საჩივარზე საქმის დიდი პალატისთვის გადაცემის თაობაზე;
6 ინდივიდუალურ საჩივარზე მომჩივნების მიერ მოთხოვნილი დროებითი ღონისძიების
დაკისრების საკითხთან დაკავშირებით;
3 ინდივიდუალურ საჩივარზე მესამე მხარის პოზიციასთან დაკავშირებით;
35 ინდივიდუალურ საჩივარზე დავის მორიგებით დასრულების საკითხთან დაკავშირებით;
3 ინდივიდუალურ საჩივარზე პროცედურების გაყოფისა და საჩივრების განსახილველ საქმეთა
ნუსხიდან ამორიცხვის თაობაზე;
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 7 ინდივიდუალურ საჩივარზე გაიგზავნა
სასამართლოს მიერ მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაცია;
მომზადდა და გაიგზავნა მთავრობის პოზიცია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში (HRC) – 2
საქმეზე, გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში (CEDAW) – 1 საქმეზე,
გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კომიტეტში (CPRD) – 1 საქმეზე;
„საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (IV)” ე.წ. განგრძობადი ოკუპაციის საქმეზე სტრასბურგის
სასამართლოს წარედგინა დაზარალებულ პირთა კომპენსაციასთან დაკავშირებით კომპლექსური
სამართლებრივი პოზიცია, დაზარალებულთა ნუსხა და მტკიცებულებები. აღნიშნული დავის
ფარგლებში,
სტრასბურგის
სასამართლომ
გამოიტანა
გადაწყვეტილება
სამართლიან
დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც, რუსეთის ფედერაციას დაეკისრა 253
მილიონ ევროზე მეტი კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება 29 000-ზე მეტი დაზარალებული
საქართველოს მოქალაქის სასარგებლოდ;
მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა რამდენიმე კომპლექსური ანგარიში, მათ
შორის: 2024 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს
მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ – დასრულებული
საქმეები (მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას 2024 წელს 13 გადაწყვეტილების და 7 განჩინების
აღსრულების თაობაზე); 2024 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ
საქართველოს მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ –
310
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
მიმდინარე საქმეები (მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას 70 გადაწყვეტილებისა და 15 განჩინების
აღსრულების მდგომარეობის თაობაზე); 2024 წლის ანგარიში გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის კომიტეტების მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილებების
აღსრულების შესახებ (მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას 4 გადაწყვეტილების თაობაზე);
აქტიურად
მიმდინარეობდა
თანამშრომლობა
სისხლის
სამართლის
საერთაშორისო
სასამართლოსთან (ჰააგის სასამართლო), ასევე, სამინისტრო კოორდინაციას უწევს სხვა
სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლობას ჰააგის სასამართლოსთან. ჰააგის სასამართლოს
პროკურორის ოფისის მიერ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების
გამოძიების ფარგლებში, განხორციელდა შესაბამისი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები
სასამართლოს მიერ მოწოდებული თხოვნების შესრულებისა და გამოძიების ეფექტიანად
წარმართვის მიზნით. რეგულარულად (მათ შორის, დისტანციურად) იმართება შეხვედრები
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმომადგენლებთან თანამშრომლობისთვის
მნიშვნელოვან საკითხებზე;
მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოებისა და ღონისძიებების გატარება იუსტიციის სამინისტროს
წარმოებაში არსებულ საარბიტრაჟო დავებთან დაკავშირებით;
ხელშეკრულებათა ექსპერტიზისა და სასამართლო წარმომადგენლობის დეპარტამენტმა
კომპეტენციის ფარგლებში ქმედება განახორციელა 645 მომართვასთან/წერილთან დაკავშირებით.
აღნიშნული რაოდენობიდან ხელშეკრულებათა ექსპერტიზის მიმართულებით რეაგირება
განხორციელდა 513 მომართვაზე/წერილზე (როგორც საერთაშორისო, ისე კერძო ხასიათის
ხელშეკრულების პროექტები), ხოლო სასამართლო წარმომადგენლობის მიმართულებით ‒ საერთო
სასამართლოებიდან და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა დაწესებულებებიდან შემოსულ 91
მომართვაზე/წერილზე. ასევე, ზოგადად, 41 სხვადასხვა სახის კორესპონდენციაზე (შიდა მიმოწერა,
მოლაპარაკებებში მონაწილეობის შესახებ მომართვები და სხვა);
სასამართლო წარმომადგენლობა განხორციელდა 24 სასამართლო სხდომაზე; 37 სასამართლო
დავიდან საქართველოს საერთო სასამართლოებში დასრულდა 13 სასამართლო დავა; 4
სასამართლო დავა დასრულდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში;
გაანალიზდა ევროკავშირის ციფრულ ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
ბაზა. ამ მიზნით მომზადდა პირველადი დოკუმენტი და შესწავლილ იქნა ევროკავშირის მიერ
საკითხის სამართლებრივი რეგულირების ჩარჩო, რელევანტური აქტები, შესაბამისი ინსტიტუტები
და სამართლებრივი საფუძვლები, მათ შორის, საქართველოს ციფრული მმართველობის 2025-2030
და საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების 20252030 წლების ეროვნული სტრატეგიები;
შესწავლილ იქნა ევროკავშირის სამეწარმეო სამართლის შესაბამისი დირექტივები და მათი
მიმართება ეროვნულ კანონმდებლობასთან;
მომზადდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთვის სამომავლოდ რელევანტური
ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტების შინაარსობრივი და ეროვნულ კანონმდებლობასთან
შედარებითი ანალიზი;
დასრულდა ევროკავშირის E-CODEX-თან დაკავშირებული რეგულაციების შესწავლა და ანალიზი;
ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2006/123/EC მომსახურების დირექტივასთან სამართლებრივი
დაახლოების მიზნით შესწავლილ იქნა აღნიშნული დირექტივა და მომზადდა შესაბამისი
დოკუმენტი, რომელიც გადაეგზავნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს;
კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოქალაქეთა
უფლებების დირექტივასთან (Citizens' Rights Directive) შესაბამისობის ანალიზი;
მომზადდა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაეგზავნა ასოცირების შეთანხმების
2024 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების 1 წლის ანგარიში;
311
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
მომზადდა ევროკავშირში ინტეგრაციის 2025 წლის სამოქმედო გეგმის 1 წლის ანგარიში და
წარედგინა საგარეო საქმეთა სამინისტროს;
სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში, ევროკომისიის 2025 წლის გაფართოების ანგარიშისთვის
შესაბამისი უწყებებისგან განხორციელებული აქტივობების შესახებ მოხდა ინფორმაციის
გამოთხოვა, დამუშავება და მომზადება;
ევროკავშირის სამართლებრივი აქტების საქართველოს კანონმდებლობაში რეფერირების
საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაცია გაეწია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და
აუდიტის სამსახურსა და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს. ამ მიზნით წერილობითი ფორმით
მომზადდა ეროვნული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი, რაც მიეწოდა
ხსენებულ საჯარო უწყებებს;
სამართლებრივი კონსულტაცია გაეწია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
საქართველოს კანონმდებლობაში ევროკავშირის კანონმდებლობის პირდაპირი რეფერირების
საკითხზე. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული პრაქტიკული პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით
ამავე სამინისტროსთვის გაიცა რეკომენდაცია;
შემუშავდა ნარკოპოლიტიკის 2025-2026 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი;
შემუშავდა ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენციის 2024-2026 წლების სამოქმედო გეგმა;
დაიწყო ნარკოვითარების მონიტორინგის 2024 წლის ანგარიშის მომზადება;
დამტკიცდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2025-2026 წლების
სამოქმედო გეგმა;
გაიმართა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმების (20232024; 2025-2026) შესრულების მონიტორინგის ორი შეხვედრა;
შემუშავდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2023-2024 წლების
სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში;
დამტკიცდა ქუჩაში მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვების ყველა სახის ძალადობისგან, მათ შორის
ტრეფიკინგისგან დაცვის 2025-2030 წლების სტრატეგია;
დამტკიცდა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის 2025-2026 წლების
სამოქმედო გეგმა.
6.4 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი;
• დაფინანსდა 2024 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საზღვარგარეთ გახსნილი საარჩევნო
უბნის ზოგიერთი წევრის შრომის ანაზღაურების და უბნის იჯარის დავალიანებები;
• კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით საერთაშორისო კომპანია „სმარტმატიკთან”
გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა ანგარიშსწორება საანგარიშო
პერიოდში მოწოდებულ პროგრამულ უზრუნველყოფასა და მომსახურებაზე;
• დაფინანსდა 2025 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნების ჩასატარებლად განსაზღვრული ღონისძიებები;
ნაწილობრივ განახლდა საარჩევნო ყუთები, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის შეძენილ
იქნა უნიფორმები, კენჭისყრის დღისთვის შეძენილ იქნა მარკირების სითხე, ბიულეტენისთვის
ოფსეტური ქაღალდი და სპეციალური კონვერტები ბიულეტენისთვის, დეტექტორები და სხვა,
დაიბეჭდა კედლის კალენდრები, საინფორმაციო ფლაერები და საარჩევნო სახელმძღვანელოები,
312
•
•
•
•
•
შემოწმდა და ტექნიკურად გაიმართა საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის საჭირო ასლგადამღები
მანქანები, საოლქო საარჩევნო კომისიების შენობებში განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები;
საარჩევნო უბნებზე განთავსდა ხმის მიცემის კაბინები. იმ ამომრჩევლებისთვის, რომლებიც
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო თავად ვერ მიდიოდნენ არჩევნებზე, გადასატანი ყუთები
საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებმა მიუტანეს საცხოვრებელ მისამართზე. წინასწარი
მონაცემების უპრეცედენტოდ მოკლე ვადაში გამოქვეყნება ელექტრონული ტექნოლოგიების
გამოყენებით გახდა შესაძლებელი;
კომბინირებული სწავლების მეთოდოლოგიით განხორციელდა საუბნო საარჩევნო კომისიების
ტრენინგები. გათვალისწინებული იყო სიმულაციები და როლური თამაშები საარჩევნო
ელექტრონული აპარატების მართვის, ხმის მიცემის პროცედურული ასპექტების, ხმების დათვლის
პროცესის წარმართვის გაანალიზება-შესწავლის მიზნით. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი
ოქმების შევსების წესის სწავლებასთან დაკავშირებით პრაქტიკული სავარჯიშოები მაქსიმალური
დატვირთვით წარიმართა. სწავლების ცენტრის მიერ გადამზადებულმა 279 ტრენერის მიერ ჯამურად
ჩატარდა 6 433 სატრენინგო სესია;
ჩატარდა ამომრჩეველთა ინფორმირების ფართომასშტაბიანი სარეკლამო კამპანია; განხორციელდა
საინფორმაციო/საიმიჯო ვიდეორგოლების დამზადება/განთავსება და სარეკლამო დროის შეძენა;
განხორციელდა საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამა საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის
(პროგრამის მიზანი იყო საარჩევნო ადმინისტრატორების საქმიანობის მართვის ეფექტიანობის ზრდა
და ამ პროცესში საარჩევნო კომისიების ყველა წევრის ჩართულობის ხელშეწყობა).
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით, საინფორმაციო-სასწავლო მასალა
ითარგმნა აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. ხოლო, საერთაშორისო დამკვირვებელი
ორგანიზაციების წარმომადგენლების ინფორმირებისთვის – ინგლისურ ენაზე. მომზადებული ყველა
ვიდეორგოლი და საარჩევნო პერიოდში გამართული ყველა საინფორმაციო ბრიფინგი ყრუ
პირებისთვის მისაწვდომი იყო ქართულ ჟესტურ ენაზე. ვებგვერდი იყო ადაპტირებული უსინათლო
და მცირემხედველი პირებისთვის;
კომპეტენციის ფარგლებში, საარჩევნო დავების განხილვა/გადაწყვეტის პროცესის გაუმჯობესების
მიზნით, გაიმართა შეხვედრები საქართველოს უზენაესი, სააპელაციო, საქალაქო და რაიონული
სასამართლოების ადმინისტრაციული საქმეების განმხილველ მოსამართლეებთან.
6.5 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
• 2025 წელს გასამართი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის განხორციელდა
აქტივობების განხილვა და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია;
• გაიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციების მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია;
• ცესკოს თანამშრომლები დააკვირდნენ არჩევნებს სხვადასხვა ქვეყნებში, მიიღეს მონაწილეობა
სამუშაო შეხვედრებში და სასწავლო პროგრამებში;
• განხორციელდა სასწავლო პროექტი „არჩევნები და ელექტრონული ტექნოლოგიები” და საარჩევნო
გარემოს გაუმჯობესებისა და საარჩევნო საკითხებზე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტების
ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, ახალი საგანმანათლებლო პროექტი „საარჩევნო
მედია სკოლა” (საპილოტე რეჟიმში).
313
6.6 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი;
საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი;
• სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2025 წლის აუდიტორული საქმიანობის გეგმა განისაზღვრა 46
აუდიტით. საანგარიშგებო პერიოდში გეგმაში განხორციელებული ცვლილებებით, აუდიტების
რაოდენობა გაიზარდა 49-მდე, მათ შორის: 5 ფინანსური, 34 შესაბამისობისა და 10 ეფექტიანობის
აუდიტი;
• წლის განმავლობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა 5 ფინანსური, 29 შესაბამისობისა და
10 ეფექტიანობის აუდიტი;
• სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა 3 უწყებათაშორისი შესაბამისობის აუდიტი;
• ეფექტიანობის აუდიტების წილმა მთლიან აუდიტორულ საქმიანობაში შეადგინა 23%;
• სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული „საქართველოს
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის” ფინანსური აუდიტი;
• საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პარლამენტმა განიხილა 31 აუდიტის ანგარიში;
• გაანალიზდა 2019-2024 წლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული
რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა. მიღებული შედეგები აისახა სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის 2024 წლის საქმიანობის ანგარიშში;
• მომზადდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების
წლიური ანგარიში და წარედგინა პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს;
• 2025 წლის აუდიტორული საქმიანობის გეგმით განსაზღვრული ყველა აუდიტი მიმდინარეობდა
აუდიტის მართვის სისტემის (AMS) გამოყენებით;
• შეუფერხებლად მიმდინარეობდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული
რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ელექტრონული
სისტემის (www.aris.sao.ge) დანერგვის პროცესში. წლის განმავლობაში სისტემაში აისახა 160-ზე მეტი
აუდიტის ანგარიშის 1,800-ზე მეტი რეკომენდაცია;
• მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება
„2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ” მთავრობის
ანგარიშზე;
• მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2024 წლის
საქმიანობის ანგარიში;
• მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე;
• მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ” მთავრობის
ანგარიშზე;
• მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა
„საქართველოს 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის ყველა
ვერსიაზე;
• წლის განმავლობაში ინსტიტუტის სერტიფიცირებისა და ტრენინგების სამსახურის მიერ შემუშავდა
და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოთხოვნის გათვალისწინებით განხორციელდა სასწავლო
ტრენინგები და პროგრამები. მათ შორის საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების
314
სასერტიფიკაციო პროგრამის სასწავლო კურსი განხორციელდა 1 ჯგუფთან. აღნიშნულ პროგრამას
ესწრებოდა 18 მსმენელი. საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლების
მოპოვების მსურველ პირთა სასერტიფიკაციო გამოცდა წლის განმავლობაში ჩატარდა სამჯერ.
ჯამურად გამოცდაზე გავიდა 41 პირი. საჯარო აუდიტის ინსტიტუტმა სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურისთვის 2025 წელსაც შეიმუშავა სტაჟირების სასწავლო პროგრამა. პროგრამას დაესწრო 6
მონაწილე. აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი განხორციელდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 12
ჯგუფთან და
დაესწრო 239 თანამშრომელი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
თანამშრომლებისთის დაიგეგმა ტრენინგი - SQL მონაცემთა ანალიტიკა, დაესწრო 21 სახელმიწფო
აუდიტის სამსახურის თანამშრომელი. ტრენინგს - საბიუჯეტო კანონმდებლობა ესწრებოდა 19
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომელი. მუნიციპალური და სახელმწიფო ქონების
მართვის და განკარგვის სამართლებრივი საკითხები - ტრენინგს დაესწრო 18 სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის თანამშრომელი;
• აკრედიტირებული პროგრამების ფარგლებში „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების
განვითარების კურსი” ჩატარდა 12 ჯგუფთან, მათ შორის განხორციელდა 8 კორპორატიული დაკვეთა
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და 1 კორპორატიული დაკვეთა რუსთავის
მუნიციპალიტეტის მერიასთან. სულ პროგრამას ესწრებოდა 167 საჯარო მოხელე. „მოხელის
მენეჯერული უნარები” ტრენინგი ჩატარდა 1 ჯგუფთან, პროგრამას ესწრებოდა 15 მსმენელი, მათ
შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2 თანამშრომელი;
• ფინანსური თაღლითობა, კორუფცია - პრევენცია, გამოვლენა და კონტროლი - ტრენინგი ჩატარდა 1
ჯგუფთან, ესწრებოდა 24 საჯარო მოხელე, მათ შორის 7 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
თანამშრომელი. ინვენტარიზაციის პროცესის მართვა საბიუჯეტო ორგანიზაციაში - განხორციელდა
5 ჯგუფთან, ტრენინგს დაესწრო 103 ადამიანი, მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 15
თანამშრომელი. სისტემური აუდიტი - ჩატარდა 2 ჯგუფთან, ტრენინგს დაესწრო 26 საჯარო მოხელე,
მათ შორის 7 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომელი. რისკზე ორიენტირებული შიდა
აუდიტი - ჩატარდა 1 ჯგუფთან დაესწრო - 14 საჯარო მოხელე, მათ შორის 3 სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის თანამშრომელი. რისკების მართვა სახელმწიფო შესყიდვებში ჩატარდა 2 ჯგუფთან დაესწრო 29 მონაწილე, მათ შორის 5 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელი.
საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების მომზადება საერთაშორისო სტანდარტების
(სბსს ) მიხედვით - ტრენინგს დაესწრო 8 მონაწილე, მათ შორის 1 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
წარმომადგენელი. საბიუჯეტო კანონმდებლობა - ტრენინგს ესწრებოდა 18 მონაწილე, მათ შორის 9
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომელი. პროგრამული ბიუჯეტირება - ჩატარდა 3
ჯგუფთან და ჯამში დაესწრო 40 მონაწილე. ფინანსური აუდიტი - ტრენინგს ესწრებოდა 5 მონაწილე.
შესაბამისობის აუდიტი განხორციელდა 2 ჯგუფთან - ტრენინგს დაესწრო 19 მონაწილე, მათ შორის 2
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომელი. ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სექტორში
ჩატარდა 2 ჯგუფთან - ტრენინგს ესწრებოდა 13 მონაწილე. ეფექტიანობის აუდიტი განხორციელდა
2 ჯგუფთან - ტრენინგს დაესწრო 18 მონაწილე. ადამიანური კაპიტალის მართვა საჯარო სამსახურში
ტრენინგს დაესწრო 16 მონაწილე, მათ შორის 6 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, ხოლო 4 საჯარო
აუდიტის ინსტიტუტის თანამშრომელი. სამუშაოს შესრულების მართვა და მოხელის შეფასება
საჯარო სამსახურში, ჩატარდა 2 ჯგუფთან, ტრენინგს ესწრებოდა საჯარო სექტორის 14
წარმომადგენელი. კეთილსინდისიერება და ინტერესთა კონფლიქტი საჯარო სამსახურში ტრენინგს
ესწრებოდა 12 მონაწილე, მათ შორის 6 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომელი.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და მათთან კომუნუკაციის ეტიკეტი ტრენინგს დაესწრო 6 მონაწილე. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საფუძვლები ჩატარდა 2 ჯგუფთან
- ესწრებოდა 27 საჯარო მოხელე. პროექტების მართვა საჯარო სამსახურში - ტრენინგს დაესწრო 6
საჯარო მოხელე;
315
• თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარდა
შემდეგი ტრენინგები: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის კურსი, ჩატარდა 3 ჯგუფთან და
დაესწრო თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 45 თანამშრომელი; სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა დაესწრო 11 მონაწილე. რუსთავის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარდა
შემდეგი ტრენინგები, მათ შორის: კორუფციის პრევენცია - 10 მონაწილე; ინფრასტრუქტურული
პროექტების დაგეგმვა/მართვის პროცესების შემადგენელი ეტაპები - 12 მონაწილე; სამართლებრივი
წერა - 10 მონაწილე. ინფრასტრუქტურული პროექტების შედგენა - მონიტორინგი - 14 მონაწილე.
„დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის”(NCDC) &
NCDC-ს პარტნიორ, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა შემდეგი ტრენინგი: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
საფუძვლები - 20 მონაწილე. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა შემდეგი ტრენინგი: სტრატეგიული ხედვა და
შედეგების მართვა - 33 მონაწილე. python-ის საფუძვლები - 12 მონაწილე; საკანონმდებლო
ცვლილებები და სასამართლო პრაქტიკა - 10 მონაწილე. ლიდერობა და კომუნიკაცია - 30 მონაწილე.
ეფექტური მოლაპარაკებები - 14 მონაწილე.
6.8 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული
კოდი 46 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
• სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ
განახორციელა საქართველოს და უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირების საექსპერტო
მომსახურება. ბიუროს მომსახურებით ისარგებლა სახელმწიფო, ასევე კერძო სტრუქტურებმა,
საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა, კომერციული და არაკომერციული დაწესებულებებმა, ასევე
ფიზიკურმა პირებმა;
• გაიცა 58.5 ათასამდე ფასიანი და 28.0 ათასამდე საზღაურის გარეშე მომსახურების დასკვნები;
• აკრედიტირებულ საგამოცდო ლაბორატორიებში ისო/იეკ 17025:2017/2018 საერთაშორისო
სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, განხორციელდა შიდა აუდიტი,
პერსონალზე ზედამხედველობა და რისკების მონიტორინგი;
• „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრში” წარდგენილი განაცხადის
საფუძველზე, წამყვანი და ტექნიკური შემფასებლების მიერ განხორციელდა რეაკრედიტაცია ისო/იეკ
17025:2017/2018 სტანდარტთან შესაბამისობაზე შემდგომი 4 წლის ვადით;
• გამოცდილებისა და სასამართლო ექსპერტიზის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით,
მიღებული იქნა მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით გამართულ
ტრენინგ-კონფერენციებში;
• ISO17025 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, ბიუროს აკრედიტირებულ
საგამოცდო ლაბორატორიებისთვის განხორციელდა სხვადასხვა საერთაშორისო პროფესიული
ტესტების შესყიდვა და მოწოდება, მათ შორის დნმ-ის, დაქტილოსკოპიური, ბალისტიკური,
ტრასოლოგიური, ჰაბიტოსკოპიური ქიმიური, დოკუმენტების ტექნიკური და გრაფიკული
ექსპერტიზების მიმართულებით;
316
• საექსპერტო მომსახურების მაღალი ხარისხის შესანარჩუნებლად, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
სრულყოფის მიზნით განხორციელდა:
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტისთვის - საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის
მომენტისთვის არსებული ინფორმაციის ამოსაღები სპეციალურ მოწყობილობის შესყიდვა.
დოკუმენტების ტექნიკური ექსპერტიზის სპექტრალური საექსპერტო სისტემის, ბალისტიკური
კვლევითი სისტემისა და ტრასოლოგიური კვლევითი სისტემის შესყიდვა და ფონოსკოპიური
ექსპერტიზის პროგრამული უზრუნველყოფა. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების და
სხვადასხვა ვიდეო ექსპერტიზების წარმოებისთვის უპილოტო საფრენი აპარატის შესყიდვა;
კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის
ცენტრი (დეპარტამენტი)სთვის უპილოტო საფრენი აპარატის შესყიდვა, ასევე ბეტონში
არმატურის დამცავი ფენის, განლაგების და დიამეტრის დასადგენი ხელსაწყოს შესყიდვა;
ქიმიური ექსპერტიზის დეპარტამენტისათვის - სითხური ქრომატოგრაფის, აზოტის
გენერატორის და სპექტოფოტომეტრის შესყიდვა;
დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტისათვის პანორამული
ლიფტის შესყიდვა;
სამედიცინო
ექსპერტიზის
დეპარტამენტის
სატრანსფორმატორო
ქვესადგურის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის შენობაში გათბობა-გაგრილების სისტემის
აღდგენითი სამუშაოები;
ასევე, აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტების, ლიცენზიების და სასერვერო
ინფრასტრუქტურის შესყიდვა.
6.9. სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური;
• გაიმართა პროექტ „პარალეგალების” წარდგენა კავკასიის საერთაშორისო, სოხუმის სახელმწიფო,
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა, წმინდა ანდრიას სახელობის, გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის და საქართველოს ეროვნულ (სეუ) უნივერსიტეტებში;
• ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრში ჩატარდა საინფორმაციო ტრენინგი თემაზე:
არასრულწლოვანთა უფლებები და მართლმსაჯულება;
• ბათუმის სახელმწიფო და სსიპ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტებში ჩატარდა საჯარო
ლექციები თემაზე - „მედიაცია ბიზნესისთვის”, „ოჯახური ძალადობა, სამართლებრივი მექანიზმები
და სასამართლო პრაქტიკა”;
• იურიდიული დახმარების სამსახურის სერვისების, ბავშვის უფლებათა დაცვისა და
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსების, ასევე, დისკრიმინაციის აღმოფხვრის,
ბულინგის, ტოლერანტობის და თანასწორუფლებიანობის შესახებ საინფორმაციო გასვლითი
შეხვედრები გაიმართა ოკუპირებული ზონის მიმდებარე სოფლებში (კნოლევის, ავლევის, კოდას,
დირბის (ქარელის მუნიციპალიტეტი), ძევერას და შერთულის (გორის მუნიციპალიტეტი)),
დისკუსია გაიმართა ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის სამართლებრივ ასპექტებზე, „შემაკავებელი”
და „დამცავი” ორდენების გამოცემის თემაზე;
• ზესტაფონის იურიდიული დახმარების ბიურომ და იურიდიული დახმარების სამსახურის საჩხერისა
და ჭიათურის საკონსულტაციო ცენტრმა ერთობლივი შეხვედრა გამართეს საოკუპაციო ხაზთან
მდებარე საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მოსახლეობასთან;
317
• ეფექტური უწყებათაშორისი კომუნიკაციის მიზნით, სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო დასაქმების
ფორუმში, რომლის ფარგლებშიც დაინეტრესებულ პირებს დეტალურად მიეწოდათ ინფორმაცია
იურიდიული დახმარების სამსახურში დასაქმების პირობებისა და სერვისების შესახებ. ფორუმზე
დარიგდა საინფორმაციო ბუკლეტები და ჟურნალი „საზოგადოებრივი ადვოკატი”;
• სამსახურის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში
„ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა უფლებების შესახებ”;
• ბათუმის იურიდიული დახმარების ბიუროს ორგანიზებით ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტში ჩატარდა
იმიტირებული სასამართლო პროცესი, რითაც დასრულდა სასწავლო კურსი - ,,ადვოკატი სისხლის
სამართლის პროცესში”;
• ბათუმის და თბილისის უკრაინულ სახლებში შედგა შეხვედრა უკრაინელ ლტოლვილებთან, სადაც
განიხილეს საქართველოში ხანგრძლივად დარჩენის პირობები;
• ბათუმში, საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართა შეხვედრა, სადაც განხილულ იქნა სსიპ
იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების საკითხები;
• დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციაში და ახალქალაქში ჩატარდა შეხვედრები ქალთა
მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე;
• იურიდიული დახმარების სამსახურის „მობილური საკონსულტაციო ცენტრი”-ს დახმარებით
ინდივიდუალური სამართლებრივი კონსულტაციები გაიმართა თელავის, ყვარელის, ახმეტის,
გორის, ქარელისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში;
• ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული გლობალური საინფორმაციო
კამპანიის ფარგლებში იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის, რუსთავის, გორის,
თელავის, ახალციხის, ოზურგეთის, ბათუმის და ზუგდიდის ბიუროს ადვოკატებმა მონაწილეობა
მიიღეს დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული
სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ „ნარინჯისფერ კვირეულში”;
• ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა იურიდიული დახმარების სამსახურსა და
ქართულ-უკრაინულ პლატფორმას შორის, რომლის ფარგლებში
იურიდიული დახმარების
სამსახური განაგრძობდა საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ლტოლვილებისა და კონფლიქტით
დაზარალებული პირების სამართლებრივ მხარდაჭერას, ხოლო ქართულ-უკრაინული პლატფორმა
ახორციელებდა ჰუმანიტარულ, საგანმანათლებლო, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო აქტივობებს;
• მიმდინარეობდა სპეციალიზებულ საქმეთა ბიუროში სამსახურის თანამშრომლებთა გადამზადება,
ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე: „ადვოკატის როლი სიცოცხლის უფლების ეფექტიან დაცვაში”,
დეტალურად იქნა განხილული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა
გავრცელებულ დარღვევებზე;
• გამოიცა ჟურნალ „საზოგადოებრივი ადვოკატის” მე-6 და მე-7 ნომრები;
• მოეწყო და აღიჭურვა ბავშვზე მორგებული ოთახი თბილისის სპეცილიზებულ საქმეთა ბიუროში;
• ქუთაისსა და ბათუმში ჩატარდა ტრენინგები ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის საკითხებზე;
6.10 ანტიკორუფციული ბიურო (პროგრამული კოდი 55 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო;
• საანგარიშო პერიოდში ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავების პროცესის
ხელშეწყობის მიზნით, ანტიკორუფციულ საკითხებზე ბიუროს მიერ ჩატარებული იქნა კვლევები,
რაც საფუძვლად უნდა დაედოს შედეგზე ორიენტირებული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების
318
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
სამოქმედო გეგმის ფორმირებას. სიტუაციური ანალიზის ფარგლებში შესწავლილ იქნა
საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე ეროვნულ დონეზე შესაბამისი ორგანიზაციებისა და
სახელმწიფო უწყებების ანგარიშები;
განხორციელებული კვლევების საფუძველზე ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ შემუშავებულ იქნა
დოკუმენტები: „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის განსაზღვრასთან
დაკავშირებული წინადადებები” და „ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავების
მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დეტალური გეგმა”;
ანტიკორუფციული ბიუროს ეფექტიანი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, განახლდა ექსპერტთა
ბანკი, რომელიც აერთიანებს ინფორმაციას შესაბამისი ცოდნის, კვალიფიკაციისა და გამოცდილების
მქონე ექსპერტების შესახებ;
კორუფციული რისკების შეფასების სისტემის დანერგვის მიზნით, ანტიკორუფციულმა ბიურომ
შეიმუშავა შესაბამისი კითხვარები საჯარო უწყებებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის, რომლებიც
მოიცავს კორუფციისადმი მოწყვლად მიმართულებებს;
ანტიკორუფციული პოლიტიკის დოკუმენტების იმპლემენტაციის პროცესში საკოორდინაციო
მექანიზმების გაძლიერების მიზნით, ანტიკორუფციულმა ბიურომ შეიმუშავა კონცეფცია „საჯარო
დაწესებულებებში საკომუნიკაციო არხის შექმნის თაობაზე”;
ბიუროს ჩართულობით ევროსაბჭოს ექსპერტთან ერთად:
შემუშავდა კორუფციული რისკების შეფასების სახელმძღვანელო, რომელშიც მიმოხილულია
კორუფციული რისკების შეფასებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მიდგომა და განხილულია
რამდენიმე ქვეყნის საუკეთესო პრაქტიკა;
მომზადდა ანტიკორუფციული ბიუროს შიდა განვითარების სტრატეგია, რომელიც წარმოადგენს
ჩარჩო დოკუმენტს და ითვალისწინებს ბიუროს საქმიანობის თითოეული მიმართულებით
შესაბამის მიზნებსა და ამოცანებს.
გაეროს კონვენციის (UNCAC) მონაწილე სახელმწიფოების ღია სამთავრობათშორისო სამუშაო
ჯგუფის მეთექვსმეტე სესიისთვის წარდგენილი იქნა ინიციატივებისა და პრაქტიკის შესახებ
ინფორმაცია, აღნიშნული მიზნით მიმდინარეობდა შესაბამისი უწყებების კოორდინაცია, გაიმართა
შეხვედრები, განხორციელდა შესაბამისი დოკუმენტის მომზადება/კონსოლიდაცია და გაეგზავნა
გაეროს სამდივნოს;
ბიურომ მონაწილეობა მიიღო კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფო ჯგუფის (GRECO) 99-ე და მე-100
პლენარულ სესიებში, რომლებიც შეეხებოდა მე-4 რაუნდის შესრულებას და მე-5 რაუნდზე
გადასვლის საკითხებს;
კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) საქართველოს შეფასების მე-5 რაუნდის
ფარგლებში გაცემულ 27 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით სრულად დამუშავდა სხვა ქვეყნების
საუკეთესო პრაქტიკა (26 ქვეყნის) და მომზადდა კვლევითი დოკუმენტი. დოკუმენტის მომზადების
პროცესში კომუნიკაცია შედგა შემდეგ უწყებებთან: საქართველოს მთავრობა, საქართველოს
პარლამენტი, საქართველოს პროკურატურა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო,
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. კვლევის საფუძველზე შემუშავდა GRECO-ს რეფორმების
პასპორტი;
განხორციელდა საერთაშორისო ქსელებში (EPAC, NEIWA, IAACA, NFI) საქართველოს
ანტიკორუფციული რეფორმების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა, ასევე ბიუროს წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა მიიღეს სამუშაო შეხვედრებსა და კონფერენციებში;
ბიუროს საქმიანობასა და ბიუროში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით განხორციელდა
შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და უცხო ქვეყნის საელჩოებთან;
განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი იტალიის ეროვნულ ანტიკორუფციულ ორგანოში (ANAC),
რომელსაც ესწრებოდნენ ბიუროს წარმომადგენლები;
319
• ბელგიის სამეფოში, ქალაქ ბრიუსელში, „კეთილსინდისიერებისა და მხილების ევროპული ქსელის”
(NEIWA), მე-10 გენერალური ასამბლეა გაიმართა. საქართველო, კენჭისყრის გზით, „NEIWA”-ს
მმართველი ბორდის წევრად აირჩიეს;
• ანტიკორუფციული ბიურო ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ჰონგ-კონგში (ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკა), სადაც გაიმართა შეხვედრა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული კომისიის
(Independent commission against corruption- ICAC) ხელმძღვანელთან, იუსტიციის მინისტრთან,
გენერალურ პროკურორთან და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ანგარიშვალდებულების
სამსახურის ხელმძღვანელთან;
• ანტიკორუფციული
ბიუროს
დეველოპერების
გუნდი
მონაწილეობდა
საერთაშორისო
ანტიკორუფციული ჰაკათონის ფინალში, რომელიც ჰონგ-კონგში (ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა)
გაიმართა;
• გაიმართა შეხვედრა საფრანგეთის საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობის უმაღლეს
ორგანოსთან (HATVP) საფრანგეთის ანტიკორუფციულ სააგენტოსთან და საფრანგეთის სახალხო
დამცველთან;
• შემუშავდა მამხილებლის ახალი ვებ-გვერდის კონცეფცია, რომელიც უზრუნველყოფს მამხილებლის
დაცვის მექანიზმების ეფექტიანად გამოყენებას, ასევე მიცემს შესაძლებლობას მხილება
განახორციელოს როგორც ღიად, ანონიმურად ასევე კონფიდენციალობის პრინციპის დაცვით;
• შემუშავდა შიდა მხილების სტანდარტები, რომლის იმპლემენტაცია განხორციელდება ეტაპობრივად
საჯარო დაწესებულებებში;
• შემუშავდა და გაეშვა მამხილებლის ახალი ვებ-გვერდი;
• განხორციელდა თანამდებობის პირის მიერ ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის კანონით
გათვალისწინებულ ვადებში წარდგენაზე კონტროლი;
• განხორციელდა კანონით გათვალისწინებული სამართლებრივი რეაგირება თანამდებობის პირების
მიერ
ქონებრივი
მდგომარეობის
დეკლარაციის
წარუდგენლობასთან
დაკავშირებულ
სამართალდარღვევებზე;
• დამუშავდა თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონაცემები;
• განხორციელდა თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის გამოქვეყნებამდე,
კანონით განსაზღვრულ ვადაში, ხარვეზების დადგენა და შესაბამისი თანამდებობის პირებისთვის
ხარვეზის თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება;
• განხორციელდა თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებისა და
პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგი;
• უზრუნველყოფილ იქნა პოლიტიკური პარტიების შემომწირველთა საჯაროობა და მონიტორინგი;
• პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის დარღვევაზე
განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება.
6.11 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
• საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური
პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, 2025 წლის იანვართებერვალში დაფინანსდა 6 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია, მარტ-ივლისში მხოლოდ 4 (2
პარტიამ უარი განაცხადა დაფინანსებაზე), ხოლო აგვისტო-დეკემბერში დაფინანსდა 3 პარტია (ერთ
პარტიას 6 თვით შეუჩერდა დაფინანსება).
320
6.12 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი;
• საარქივო მომსახურება შეუფერხებლად მიეწოდებოდა მოქალაქეებს, სხვადასხვა სახელმწიფო და
კერძო ორგანიზაციას, მათ შორის:
„მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა
და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ” სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში, სსიპ
„საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს” მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით
პასუხის სახით გაიგზავნა 8 250 წერილი;
მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე დარეგისტრირდა და მომზადდა სოციალურ-უფლებრივი
ხასიათის 19 595 საარქივო ცნობა;
უნიკალური საარქივო მასალების გაცნობის მიზნით მკვლევართა დარბაზში 2 513 მკვლევარმა
იმუშავა (მათ შორის, უცხო ქვეყნის მოქალაქე – 109), მათზე გაიცა 27 000 შესანახი ერთეული.
• საკონსერვაციო-პროფილაქტიკური დამუშავება ჩაუტარდა:
126 ერთეულ ფონოდოკუმენტს;
800 ერთეულ კინოდოკუმენტს.
• ქაღალდისფუძიანი დოკუმენტების ფიზიკური დაცვის მიმართულებით შესრულდა:
რესტავრაცია − 26 290 ფურცელი;
ყდაში ჩასმა-ჩაკერება − 1 372 საქმე;
საქმეთა შეკერვა − 13 188 საქმე.
• განსაკუთრებული ღირებულების მქონე დოკუმენტების გადათვალიერების შედეგად შეირჩა:
ქაღალდისფუძიანი დოკუმენტები − 1 037 შესანახი ერთეული;
ფოტოდოკუმენტები − 105 შესანახი ერთეული;
ფონოდოკუმენტები − 883 შესანახი ერთეული.
• დოკუმენტების არსებობისა და მდგომარეობის შემოწმება:
ქაღალდისფუძიანი დოკუმენტები − 105 910 შესანახი ერთეული;
კინოდოკუმენტები − 3 000 შესანახი ერთეული.
• საინფორმაციო-საძიებო სისტემის შექმნისა და განვითარების მიზნით აღიწერა ჩანაწერები:
მმართველობითი დოკუმენტები – 7 674 შესანახი ერთეული;
პირადი წარმოშობის დოკუმენტები − 1 261 შესანახი ერთეული;
კინოდოკუმენტები − 40 შესანახი ერთეული;
ფოტოდოკუმენტები − 2 142 შესანახი ერთეული;
ფონოკუმენტები – 608 შესანახი ერთეული.
• ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირების/დაკომპლექტების მიზნით ეროვნულმა არქივმა მიიღო:
მმართველობითი დოკუმენტაცია − 48 910 შესანახი ერთეული;
კინოდოკუმენტები − 116 შესანახი ერთეული;
ფოტოდოკუმენტები − 2 812 შესანახი ერთეული;
ფონოდოკუმენტები − 150 შესანახი ერთეული;
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტები − 7 684 შესანახი ერთეული;
პირადი წარმოშობის დოკუმენტების მოქალაქეებისაგან მიღება − 277 შესანახი ერთეული;
სამეცნიერო-საცნობარო ბიბლიოთეკა − 40 ერთეული მედიამასალა;
321
•
•
•
•
•
•
•
•
ცენტრალური საისტორიო არქივის ძველ საბუთთა განყოფილება − 18 ხელნაწერი დოკუმენტი
(1878-1920 წლები).
დოკუმენტების ანაწერების გადამუშავება (ანაწერების გადამუშავების აქტში შესული შესანახი
ერთეულების რაოდენობა):
მმართველობითი დოკუმენტაცია − 26 073 შესანახი ერთეული;
კინოდოკუმენტები − 800 შესანახი ერთეული;
ფოტოდოკუმენტები − 1 233 შესანახი ერთეული;
ფონოდოკუმენტები − 246 შესანახი ერთეული;
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტები − 9 442 შესანახი ერთეული.
დოკუმენტების კატალოგიზაციის მიმართულებით:
მმართველობითი დოკუმენტაციისა და პირადი წარმოშობის დოკუმენტები − 588 ბარათი;
კინოდოკუმენტები − 800 ბარათი;
ფოტოდოკუმენტები − 2 000 ბარათი.
ორგანიზაციებისა და საწარმოების საქმეთა ანაწერების დამტკიცების (შეთანხმება) მიმართულებით:
მმართველობითი დოკუმენტაცია – 143 857 შესანახი ერთეული;
სამეცნიერო-ტექნიკური დოკუმენტაცია – 12 208 შესანახი ერთეული;
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტები – 22 821 შესანახი ერთეული.
არქივებში დაცული დოკუმენტების ექსპერტიზის ფარგლებში დათვალიერდა 40 798 შესანახი
ერთეული, საიდანაც გასანადგურებლად გამოიყო:
მმართველობითი დოკუმენტაცია – 1 359 შესანახი ერთეული;
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტები – 22 142 შესანახი ერთეული.
ციფრული არქივების მიმართულებით:
ელ. ნომენკლატურების პირველი მოდულის მეშვეობით განხორციელდა ეროვნული არქივის
დაკომპლექტების წყარო-ორგანიზაციათა შესწავლა და მონაცემების შეგროვება. აღნიშნული
მონაცემების მიხედვით შემუშავდა დაწესებულებათა არქივების მართვის სისტემის პროგრამის
ფუნქციური აღწერის დოკუმენტი;
მიმდინარეობდა დაწესებულებათა არქივების მართვის სისტემის პროგრამის შესყიდვის
პროცედურები;
მიმდინარეობდა მუშაობა დაწესებულებათა ციფრული არქივების მუშაობის წესების პირველ
მოდულზე.
დოკუმენტების ელექტრონულად შენახვისა და გამოყენების მიზნით გაციფრულდა:
წერილობითი დოკუმენტი – 2 403 437 ფაილი;
კინოდოკუმენტი – 500 შესანახი ერთეული;
ფოტოდოკუმენტი – 11 629 შესანახი ერთეული;
ფონოდოკუმენტი – 250 შესანახი ერთეული.
დასრულდა 136 სხვადასხვა ორგანიზაციის, ხოლო მიმდინარეობდა 6 ორგანიზაციის დოკუმენტების
სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება;
საგანმანათლებლო-სამეცნიერო მიმართულებით:
ჩატარდა
მეათე
სამეცნიერო
საერთაშორისო
კონფერენცია
„არქივთმცოდნეობა,
წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები”, რომელშიც 150-მდე მომხსენებელმა მიიღო
მონაწილეობა;
ჩატარდა სკოლის მოსწავლეთა მეათე საგანმანათლებლო პროექტი „საქართველოს პირველი
დემოკრატიული რესპუბლიკა”, რომელშიც 1 300-ზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა;
ჩატარდა 2 შეხვედრა საქართველოს ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაციისა და „ნორჩ
ისტორიკოსთა კლუბის” წევრებთან;
გამოიცა წიგნი ქუთაისის გუბერნიისა და მაზრების თავად-აზნაურთა საკრებულოების შესახებ;
322
მიმდინარეობდა მუშაობა ცნობილი ისტორიკოსის, სარგის კაკაბაძის, ნაშრომების
გამოსაქვეყნებლად;
გრძელდებოდა მუშაობა 4 სამეცნიერო კვლევით თემაზე;
ჩატარდა ეროვნული არქივის სამეცნიერო-საინფორმაციო კონფერენცია „საქართველოს
არქივები”, რომლის ფარგლებშიც სიგელებითა და საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ არქივის
გამორჩეული თანამშრომლები.
• საქართველოს ეროვნული არქივი რესტავრატორთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი გახდა. გარდა
ამისა, საერთაშორისო თანამშრომლობის მიმართულებით:
ეროვნული არქივის რესტავრატორები ესტუმრნენ ფლორენციის ეროვნულ ბიბლიოთეკას და
იტალიელი კოლეგების გამოცდილებას გაეცნენ;
საფრანგეთის სინემატეკის აღდგენილი და საარქივო ფილმების (კინომემკვიდრეობის)
ყოველწლიურ კინოფესტივალზე წარდგენილ იქნა ქართული მხატვრული ფილმები, რომლებიც
არქივში გაციფრულდა;
მონაწილეობა იქნა მიღებული ჰამბურგის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციაში „ხელნაწერი კულტურები კავკასიაში”;
ჩატარდა თბილისის საარქივო ფილმების მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალი;
ეროვნულ არქივს გადაეცა 1918-1921 წლებში შექმნილი საქართველო-იტალიის დიპლომატიური
მიმოწერის ასლები;
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი თავმჯდომარის, ნოე რამიშვილის,
შვილიშვილმა მიშელ რამიშვილმა ეროვნულ არქივს ბაბუის პირადი წერილები და მათ ოჯახში
დაცული სხვა საარქივო მასალა გადასცა;
ეროვნულმა არქივმა მონაწილეობა მიიღო მაქს ვებერის ფონდის თბილისის წარმომადგენლობის
მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრაში „უცხოელი ექსპატრიანტები სამხრეთ
კავკასიაში: საერთაშორისო საოჯახო საწარმოები საქართველოსა და აზერბაიჯანში, 1850-1925”.
• ეროვნული არქივის 184 თანამშრომელმა გაიარა სხვადასხვა ტრენინგი;
• ეროვნული არქივის საქმიანობის პოპულარიზაციის მიზნით:
მომზადდა 60 სატელევიზიო სიუჟეტი;
გამოქვეყნდა 279 ინტერნეტსტატია;
ეთერში გავიდა 17 რადიოგადაცემა;
ეროვნული არქივის ვებგვერდზე განთავსდა მსახიობ დოდო აბაშიძის საიუბილეო გამოფენის
ონლაინ ვერსია, ასევე, დიმიტრი მძინარიშვილის ფოტოკოლექცია;
მსახიობ ეროსი მანჯგალაძის საიუბილეოდ ეროვნული არქივის ვებგვერდზე მომზადდა
მულტიმედიური ონლაინ გამოფენა;
არქივის პავილიონში გაიმართა 5 გამოფენა − „არქივის ექსპედიციები”, „ხელოვანი
იუსტიციელები”, „კახი კავსაძე – 90”, „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე”, „მეფე ვახტანგ
მეექვსე”;
მიმდინარეობა მონაცემების შეყვანა სამ კატალოგში: „ერეკლე მეორე”, „ხელნაწერები”,
კინოკატალოგი;
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოს ეროვნული არქივის
კინოთეატრში ქართული ანიმაციური ფილმების ჩვენება გაიმართა;
დავით აღმაშენებლის ანდერძის შესახებ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული
არქივის მიერ 2025 წელს მომზადებული დოკუმენტური ფილმი „ნაშთი ძვირფასი სიგელგუჯრისა” ეროვნული არქივის YouTube არხზე გამოქვეყნდა;
ტიციან ტაბიძის დაბადებიდან 130 წლის იუბილე ეროვნული არქივის ვებგვერდზე
მულტიმედიური ონლაინ გამოფენით აღინიშნა;
323
საქართველოს გაქრისტიანების 1 700 წლის საიუბილეოდ, გამოიცა წმინდა ნინოსთან
დაკავშირებული ბუკლეტი.
• ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით:
დასრულდა შიდა ქართლის (გორი) რეგიონული არქივის ახალი შენობის სამშენებლო
სამუშაოები. შენობა ექსპლუატაციაში მიღებულია და გამართულად ფუნქციონირებს. ახალ
შენობაში გადატანილია გორის ადგილობრივი არქივის დოკუმენტები;
განხორციელდა ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის შენობის ფასადის ჰიდროსაიზოლაციო
სამუშაოები;
დასრულდა საისტორიო, უახლესი და კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივების
საცავებში დამონტაჟებული ავტომატური ხანძარქრობის სისტემის სრული დეტალური
შემოწმება/ტესტირება;
დასრულდა
11
ტერიტორიულ
ერთეულში
სახანძრო
დეტექციის
სისტემების
შემოწმება/ინსპექტირება;
დასრულდა ქუთაისის ცენტრალური არქივის შენობის საცავებში დამონტაჟებული ავტომატური
ხანძარქრობის სისტემის სრული დეტალური ინსპექტირება; სადრენაჟე არხის მოწყობისა და
შემოღობვის, ასევე შიდა სივრცეების მცირე სარემონტო სამუშაოები;
დასრულდა ეროვნული არქივის კინოდარბაზის შესასვლელის გადახურვისა და მიმდებარე
სკვერის სარეაბილიცაო სამუშაოები.
6.13. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00)
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი;
• მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა საქართველოში ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2024 წლის ანგარიში;
• ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის საკითხებზე სახალხო დამცველის აპარატის
ორგანიზებითა და მონაწილოებით ჩატარდა სხვადასხვა სახის შეხვედრები და ღონისძიებები;
• საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტების შესახებ
შემოვიდა 4 580 განცხადება/საჩივარი, შედგა 849 ოქმი. ქვეყნის მასშტაბით ელექტრონული ფოსტით
მიღებულ იქნა 3 521 წერილი, ცხელ ხაზზე შემოსული ზარების რაოდენობამ შეადგინა 13 826, მათ
შორის სხვადასხვა პენიტენციური დაწესებულებიდან განხორციელდა 2159 ზარი, თბილისსა და
რეგიონულ ოფისებში სულ მიღებაზე იმყოფებოდა 1 435 ვიზიტორი. ონლაინ მომსახურება გაეწია 1
309 ადამიანს;
• საანგარიშო პერიოდში დისტანციური საკომუნიკაციო პლატფორმის მეშვეობით პირველადი
მომსახურება გაეწია 19 586 მომართვას, დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და თავისუფლების
შეზღუდვის სხვა ადგილებში არასამუშაო საათებსა და დასვენების დღეებში წლის განმავლობაში
განხორციელდა 77 ვიზიტი და მონახულებულ იქნა 107 პირი;
• ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე გაიცა 67
რეკომენდაცია/წინადადება, მომზადდა სასამართლოს მეგობრის 6 მოსაზრება, რომელიც წარედგინა
თბილისის საქალაქო სასამართლოს და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს;
• პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიმართულებით მომზადდა და გამოქვეყნდა 7 ანგარიში:
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2024 წლის ანგარიში, შპს „ღია გული - საუნივერსიტეტო
ჰოსპიტალის” ბავშვთა და ზრდასრულთა ფსიქიატრიულ სტაციონარში ვიზიტის შემდგომი
ანგარიში,
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
დაცვის
მდგომარეობა
სისხლის
სამართლის
324
•
•
•
•
•
•
მართლმსაჯულების სისტემაში: ინსტიტუციური და კლინიკური ასპექტები, სპეციალური ანგარიში
აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში პრევენციული ვიზიტის შესახებ,
ბედიანის შშმ პირთა პანსიონატის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, N5 პენიტენციურ დაწესებულებაში
განხორციელებული ვიზიტის შემდგომი ანგარიში და შპს „ნარკომანიის პრევენციის და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის ცენტრის” ფსიქიატრიული სტაციონარის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, ასევე,
მომზადდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2025 წლის საქმიანობის გეგმა;
საანგარიშო პერიოდში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიმართულებით დახურული ტიპის 99
დაწესებულებაში განხორციელდა 127 ვიზიტი. კერძოდ: 8 პენიტენციურ დაწესებულებაში - 20
ვიზიტი, შსს დროებითი მოთავსების 18 იზოლატორში - 29 ვიზიტი,
შსს პოლიციის 50
სამმართველოში/დეპარტამენტში - 50 ვიზიტი, შსს მიგრაციის ცენტრში - 1 ვიზიტი, 8 სამხედრო
ნაწილში - 10 ვიზიტი, 3 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში - 5 ვიზიტი, 3 შშმ
პანსიონატში/თავშესაფარში - 4 ვიზიტი, 6 ხანდაზმულთა სახლში - 6 ვიზიტი, 2 სასამართლოს
მოსაცდელ საკნებში - 2 ვიზიტი;
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მიმართულებით პენიტენციურ დაწესებულებებში
განხორციელდა 432 ვიზიტი, მონახულებულ იქნა 1 128 პატიმარი. „ფსიქიკური ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრში” განხორციელდა 30 ვიზიტი, მონახულებულ იქნა 69 პაციენტი, დროებითი
მოთავსების იზოლატორებში განხორციელდა 33 ვიზიტი, მონახულებულ იქნა 97 დაკავებული.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში განხორციელდა 3 ვიზიტი, მონახულებულ
იქნა 3 პირი. სამედიცინო ცენტრ „ვივამედში” განხორციელდა 4 ვიზიტი, მონახულებულ იქნა 4
პაციენტი;
შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მომზადდა: 6 რელიზი და სახალხო დამცველის 5
განცხადება (დაუნის სინდრომისა და აუტიზმის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით); მომზადდა
საპარლამენტო ანგარიშის შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ 7 ქვეთავი შესაბამისი
რეკომენდაციებით (საბოლოო ვერსიები); საქართველოს სახალხო დამცველის 2025 წლის
საპარლამენტო ანგარიშის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის
ამსახველი თავი; წლის განმავლობაში შშმ პირთა უფლებების დაცვის კუთხით საქმისწარმოება
განხორციელდა 166 საქმეზე. მათ შორის: განცხადება - 93, ოქმი - 73. საქმისწარმოება დასრულდა 117
საქმეზე;
გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარდა 7 საინფორმაციო
შეხვედრა (მცხეთის, რუსთავის, ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის, გლდანი-ნაძალადევის,
ისანი-სამგორის, ძველი თბილისის, ვაკე-საბურთალოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრების
თანამშრომლებთან ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე); ჩატარდა სახალხო
დამცველთან არსებული შშმ პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და
იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს 3 სამუშაო შეხვედრა, მომზადდა საბჭოს
სხდომების ოქმი (3) და სხდომების დღის წესრიგი (3).
შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით ჩატარდა 37 მონიტორინგის ვიზიტი. მათ შორის 12
ვიზიტი 10 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში.
გარემოს მისაწვდომობა შშმ პირთათვის
მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელდა 11 ვიზიტი 11 ობიექტზე; ჩატარდა 5 არაგეგმიური
ვიზიტი, მ.შ. 2
ვიზიტი საქველმოქმედო ფონდში ,,ბარბარე’’; 2 ვიზიტი პენიტენციურ
დაწესებულებაში; 1 ვიზიტი - შპს რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში;
კონფლიქტით
დაზარალებული
მოსახლეობის
უფლებრივი
მდგომარეობის
დაცვის
მიმართულებით, 2025 წლის განმავლობაში განხორციელდა 26 მონიტორინგი საოკუპაციო ხაზის
მიმდებარე სოფლებში. მომზადდა სახალხო დამცველის წლიური ანგარიშის ქვეთავი კონფლიქტით
დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ასევე, მომზადდა ევროპის
საბჭოსთვის კონსოლიდირებული ანგარიში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის
უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ;
325
• სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის
მიმართულებით მომზადდა 2024 წლის საპარლამენტო ანგარიშის შესაბამისი თავები (16 თავი),
შესასწავლად შემოვიდა 473 საქმე, განხილულ იქნა 604 საქმე, დასრულდა 444 საქმის შესწავლა.
მომზადდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში გასაგზავნი 784 წერილი. გაიგზავნა 20 რეკომენდაცია
და 6 წინადადება, სასამართლოს მეგობრის 3 მოსაზრება, 7 განცხადება და 8 რელიზი;
• სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის
მიმართულებით ჩატარდა გარემოს დაცვის უფლებაზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით 3-3
შეხვედრა სკოლის მოსწავლებთან და სტუდენტებთან, 2 შეხვედრა ღია სივრცეში სხვადასხვა ასაკის
მოსახლეობასთან;
• სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის
მიმართულებით განხორციელდა - საცხოვრისების მონიტირინგი (მონიტორინგი განხორციელდა 12
მუნიციპალიტეტის 18 სოციალურ საცხოვრისში.), საზღვრების მონიტორინგი (მონიტორინგები
განხორციელდა ყველა სახმელეთო საზღვარზე, ასევე აეროპორტებში), ხანდაზმულთა ხანგრძლივი
მოვლის დაწესებულებების მონიტორინგი (მონიტორინგი ჩატარდა 8 დაწესებულებაში), წყლის
უფლებაზე ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი (ადგილზე ვიზიტები განახორციელდა საქართველოს
5 რეგიონში და 15 მუნიციპალიტეტის 35 სოფელში). მომზადდა სახალხო დამცველის საპარლამენტო
წლიური ანგარიშის 16 თავი;
• რეგიონული ოფისების (აჭარის, იმერეთის, სამეგრელოს, ზემო სვანეთის, გურიის, კახეთის, ქვემო
ქართლის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის) საქმიანობის
ფარგლებში გაიცა 709 სატელეფონო კონსულტაცია; ოფისების მიერ ორგანიზება გაეწია1 562
შეხვედრას; დამატებით მონაწილეობა იქნა მიღებული სხვადასხვა უწყებების თუ ორგანიზაციების
მიერ ორგანიზებულ 46 შეხვედრაში. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ადვოკატირების გზით
გადაწყდა 100 საქმე. სავარაუდო უფლებადარღვევის შესახებ შედგა 121 ოქმი და მოხსენებითი
ბარათი, რეგიონულ ოფისებში მიღებაზე იმყოფებოდა 813 ვიზიტორი;
• „საქართველოში თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ” მომზადდა 2024 წლის სპეციალური
ანგარიში, თანასწორობის მექანიზმის 10 წლის საქმიანობის შეჯამება, საპარლამენტო ანგარიშის
თანასწორობის უფლების თავი (ჯამში 9);
• საანგარიშო პერიოდში თანასწორობის მიმართულებით (ანტი-დისკრიმინაციული მექანიზმი)
მომზადდა 2 რეკომენდაცია, 4 ზოგადი წინადადება, 6 მიმართვა, გაფორმდა 4 მორიგების აქტი.
მომზადდა 75 საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება, 21 შეჩერების გადაწყვეტილება
და 474 წერილი. მომზადდა 25 რელიზი და შემოვიდა 108 ახალი განცხადება;
• საქმისწარმოების ფარგლებში განმცხადებლებთან/მოპასუხეებთან/მესამე პირებთან ჩატარდა 30
შეხვედრა, გაიმართა 9 ზეპირი მოსმენა და სატელეფონო გასაუბრება შედგა 376 პირთან;
• თანასწორობის მიმართულებით მომზადდა 352 წერილი, 2 წინადადება, 6 მიმართვა, 57
საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება, 15 შეჩერების გადაწყვეტილება, გაფორმდა 2
მორიგების აქტი და მომზადდა 13 რელიზი;
• თანასწორობის მიმართულებით (ანტი-დისკრიმინაციული მექანიზმი) ჯამში განხორციელდა 32
საგანმანათლებლო ღონისძიება, რომელთაგან 27 იყო საინფორმაციო შეხვედრის, ხოლო 5 ტრენინგის
ფორმატში. საინფორმაციო შეხვედრებსა და ტრენინგებში ჯამში მონაწილეობა მიიღო 685-მა
ადამიანმა (მ.შ.საგანმანათლებლო აქტივობებში მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტების
მერიების, საკრებულოებისა და მუნიციპალური ა(ა)იპ-ების თანამშრომლებმა - 441 პირი; სამედიცინო
სფეროს წარმომადგენლებმა - 40 პირი; კერძო სექტორის თანამშრომლებმა, მენეჯერული რგოლის
ჩათვლით - 95 პირი; სტუდენტებმა - 43 და მოსწავლეებმა - 66);
• ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მომზადდა 837 კორესპონდენცია, საქმისწარმოება
დასრულედა 235 საქმეზე, შესასწავლად შემოვიდა 325 საქმე და 161 დამატებითი განცხადება. 181
პირთან განხორციელდა 321 სატელეფონო კომუნიკაცია. 6 საქმეზე მომზადდა და გაიგზავნა 6
326
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
რეკომენდაცია, საერთაშორისო მიმართულებით მომზადდა და შეივსო ხუთი წერილობითი
დოკუმენტი და კითხვარი. მონიტორინგის მიზნით ვიზიტი განხორციელდა 22 მცირე საოჯახო ტიპის
სახლში, ნინოწმინდის პანსიონში, სამ დედათა და ბავშვთა თავშესაფარში, სოციალურ საცხოვრისში,
ასევე ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დღის ცენტრებსა და სამ თავშესაფარში. გარდა ამისა,
პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან ერთად მონიტორინგი განხორციელდა N5 კლინიკური
საავადმყოფოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებში, N11
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში და N5 პენიტენციურ დაწესებულებაში;
გენდერის მიმართულებით ქალთა N5 პენიტენციურ დაწესებულებაში განხორციელდა 2
მონიტორინგი და 3 ვიზიტი. ქალთა უფლებების თაობაზე ჩატარდა 48 შეხვედრა მოსწავლეებთან და
სტუდენტებთან, 16 შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთან
და სოფლად მცხოვრებ ქალებთან, 1 შეხვედრა ტაჯიკეთის დელეგაციასთან. ანგარიშების
მომზადების ფარგლებში ჩატარდა 15 შეხვედრა ექსპერტებთან, საერთაშორისო, არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან და უწყებებთან. განხორციელდა ძალადობის მსხვერპლთა, ტრეფიკინგის 6
თავშესაფრისა და 7 კრიზისული ცენტრის მონიტორინგი. ჩატარდა 8 შეხვედრა ძალადობის ცხელი
ხაზის ოპერატორებთან;
გენდერის მიმართულებით მიმდინარეობდა 150 საქმეზე საქმისწარმოება. უწყებებში გაიგზავნა 231
კორესპონდენცია. საქმისწარმოება დასრულდა 94 საქმეზე. მომზადდა 3 წინადადება შსს და
პროკურატურისთვის. კონსულტაცია გაეწია 15 პირს. ჩატარდა 7 ინტერვიუ დაკავებულ ქალებთან.
მომზადდა 4 განცხადება. 2 შეხვედრა შედგა განმცხადებელთან, 3 შეხვედრა პენიტენციურ
დაწესებულებაში პატიმარ ქალთან და 1 ქეის კონფერენცია;
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით
მომზადდა 1 536 ბრძანება; შემოსულ საჩივრებზე მომზადდა 68 პასუხი; სამართლებრივი
კონსულტაციები გაეწია სახალხო დამცველის აპარატის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულს.
ჩატარდა 2 დისციპლინური წარმოება;
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა საქართველოს სახალხო დამცველის 16 სპეციალური თემატური
ანაგრიში, 2025 წლის საპარლამენტო ანგარიშისთვის 9 თავი, 1 დანართი და 3 ქვეთავი;
მომზადდა და ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში გაიგზავნა კომუნიკაცია იდენტობის ჯგუფის
საქმეებზე (ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეებზე), ასევე, მომზადდა შესაბამისი რელიზები;
მომზადდა
მოსაზრებები ECRI-ს მიერ საქართველოსთან მიმართებით გაცემულ შემდეგ
რეკომენდაციასთან მიმართებით - ECRI recommends that the Georgian authorities significantly increase
the number of hours of teaching of Georgian as a second language in minority schools at primary and secondary
level;
მომზადდა ანგარიში კანონის უზენაესობის მდგომარეობის შესახებ საქართველოში, რომელიც
გაეგზავნა
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპული ქსელის (ENNHRI)
სამდივნოს;
მომზადდა ალტერნატიული ანგარიში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანგარიშზე,
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების თაობაზე;
მომზადდა concept note სპეციალურ ანგარიშზე სამართლიანი სასამართლოს მიმართულებით,
სასამართლოს გაციფრულებასთან დაკავშირებით;
მომზადდა ალტერნატიული ანგარიში ევროპის სოციალური ქარტიის აღსრულებაზე სახელწმიფოს
ად ჰოკ ანგარიშზე (cost of living);
მომზადდა ევროპის სოციალური ქარტიის აღსრულებაზე სახელმწიფოს ანგარიშის ალტერნატიული
ანგარიში/რელიზი და გაიგზავნა სოციალური უფლებების ევროპულ კომიტეტში;
მომზადდა სპეციალური ანგარიშo „ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა მისაწვდომობა
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე”;
327
• მომზადდა გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ
ალტერნატიული ანგარიში კომიტეტში წარსადგენად, რომელიც ეხება საერთაშორისო პაქტის
შესრულებასთან დაკავშირებით კომიტეტის მიერ სახელმწიფოსთვის განსაზღვრულ საკითხთა
ნუსხას;
• მომზადდა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის ანალიზი,
რომლითაც ცვლილება შედის „საერთო სასამართლოების შესახებ” ორგანულ კანონში;
• ეროვნული უმცირესობების საბჭოს სხდომაზე წარდგენილ იქნა მოხსენების ტექსტი ეთნიკურ
უმცირესობათა უფლებების მიმართულებით სახალხო დამცველის მანდატზე, ეთნიკურ
უმცირესობებთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველის წლიურ საპარლამენტო
ანგარიშში შესულ ძირითად საკითხებზე და ანგარიშის მიღმა მდგარი გამოწვევების ადვოკატირების
მიზნით აპარატის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;
• ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა - საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების
მონიტორინგის გაუმჯობესებაზე;
• მომზადდა ალტერნატიული ანგარიში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანგარიშზე
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების თაობაზე და სახელმწიფოს ანგარიშზე
ევროპის სოციალური ქარტიის აღსრულების თაობაზე;
• მომზადდა: საპარლამენტო ანგარიშის გენდერული თანასწორობის 6 თემატური თავი, ეროვნული
სამოქმედო გეგმის ,,ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე” მონიტორინგის ანგარიში - 1,
ეროვნული სამოქმედო გეგმის ,,ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის” მონიტორინგის ანგარიში - 1,
პრევენციის მონიტორინგის ანგარიში - 1, ძალადობისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების
დაწესებულებების მონიტორინგის ანგარიში -1, ფემიციდის სპეციალური ანგარიში - 1 და გაიგზავნა
უწყებებში უკუკავშირის მისაღებად;
• მომზადდა 1 დოკუმენტი ევროკავშირისთვის ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, მათ შორის
ფემიციდის სტატისტიკის თაობაზე. 1 ანგარიში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით
არსებულ მდგომარეობაზე სოციალური ქარტიისთვის ალტერნატიულ ანგარიშში ჩასაწერად;
• ანგარიშების მომზადების ფარგლებში ჩატარდა 9 შეხვედრა ექსპერტებთან, არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან და უწყებებთან. 3 შეხვედრა მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან, 4 შეხვედრა
ძალადობის ცხელი ხაზის ოპერატორებთან;
• სტრატეგიული სამართალწარმოების უზრუნველყოფის მიზნით მომზადდა და საკონსტიტუციო
სასამართლოს წარედგინა ორი სარჩელი.
6.14 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) (პროგრამული კოდი 26 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;
• მიმდინარეობდა IPRS-ის პროგრამის განახლებაზე მუშაობა შემდეგი მიმართულებების შესაბამისად:
გეოდეზია და კადასტრი; საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვები; დამისამართება; შემდგომი
რეგისტრაციები; სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია და 3D კადასტრი;
• მიმართულებების მიხედვით დასრულდა შემდეგი აქტივობები:
გეოდეზია და კადასტრი: დასრულდა პორტალზე დაინტერესებული პირის რეგისტრაციის
მოდულის დეველოპმენტი და მიმდინარეობდა მოდულის ტესტირება, ასევე, დასრულდა
მონაცემების შეძენის მოდულის დეველოპმენტი და მიმდინარეობდა მოდულის ტესტირება,
გრაფიკული მონაცემების დამუშავება და სტატისტიკური მონაცემების მიღება მნიშვნელოვნად
328
გამარტივდა და დაჩქარდა, გაიზარდა საჯარო რეესტრში დაცული საკადასტრო მონაცემების
ხელმისაწვდომობისა და სანდოობის ხარისხი;
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვები: მიმდინარეობდა მუშაობა მესაკუთრის ველის
ცვლილების საბოლოო პირობის სატესტო ვერსიის აწყობაზე, ასევე, საჯარო- სამართლებრივი
შეზღუდვის საგნის ველის ცვლილებასა და სატესტო ვერსიის აწყობაზე; დასრულდა
არაიდენტიფიცირებული
საჯარო-სამართლებრივი
შეზღუდვების
რაოდენობის
და
მახასიათებლების დადგენის პროცესი. საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვების პროგრამაში
დასრულდა ე.წ. ბლობების პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესება. პროგრამებში QLIQ
და PUBLISHER აეწყო და რეალურ გარემოში გაეშვა საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვების
რეგისტრაციის სამსახურის მიერ შესრულებული სამუშაოს ანგარიში;
დამისამართება: მიმდინარეობდა სამუშაოები მუნიციპალიტეტების რეესტრის პროგრამის
რეალურ გარემოში გასაშვებად, განხორციელდა მუნიციპალიტეტების რეგისტრირებული
მონაცემების ხისებური სტრუქტურისა და სარეგისტრაციო გვერდების დიზაინის სრულყოფილი
გადახედვა და სრულად ჩანაცვლება. მუნიციპალიტეტის „სივრცითი მონაცემების” გვერდს,
რუკის გრაფიკული ვიზუალიზაციის გარდა, დაემატა საზღვრების ტექსტური აღწერის ველი.
განახლდა მონაცემთა ბაზა („Oracle Upgrade”); განახლდა სამისამართო რეესტრის პროგრამული
უზრუნველყოფა და მის მიერ გამოყენებული სერვისები; შეიქმნა მუნიციპალიტეტების
რეესტრში ვექტორული მონაცემების საფუძველზე (.*shp ფაილი) ტექსტური და გრაფიკული
ინფორმაციის რეგისტრაციის ფუნქციონალი. პროგრამას დაემატა ახალი ტრანზაქციების
სახეები;
შემდგომი რეგისტრაციები: მიმდინარეობდა მუშაობა უძრავ ნივთებზე უფლებათა
რეგისტრაციის პროგრამაში (NAPREG) ტექნიკური აღრიცხვის ბიუროს პროგრამიდან (BTI)
მონაცემების გადატანაზე. უძრავ ნივთებზე უფლებათა NAPREG პროგრამაში განხორციელდა
ტექბიუროს
378 097 სააღრიცხვო ბარათის დაკავშირება. პარალელურად მოწმდებოდა
ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივის პროგრამიდან (BTI) უძრავ ნივთებზე უფლებათა
რეგისტრაციის პროგრამაში (NAPREG) გადატანილი 375 000-ზე მეტი სააღრიცხვო ბარათის
მონაცემების ხარისხი;
სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია: შესწავლილი 3 994 არაიდენტიფიცირებული საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვების მონაცემებიდან იდენტიფიცირდა მონაცემების 98%. ნაწილი
აისახა
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვების რეესტრში, ხოლო 700-მდე მონაცემი
გადატანილია სივრცულ ფორმატში. შემუშავდა და დაინერგა სისტემური რეგისტრაციის
ვებგვერდის (slr.napr.gov.ge) და პროგრამის ახალი ვებვერსია. შეიქმნა slr.napr.gov.ge-ის
მომხმარებლის სახელმძღვანელო; შეიქმნა საჯარო რეესტრის ახალი სერვისის – ამონაწერის
ავტომატურად მომზადების პროგრამული კონცეფცია;
3D კადასტრი: მიმდინარეობდა გეომონაცემების ვალიდატორის მოდულის დამუშევება,
განახლდა ციფრული ვერსიის 3D ხედის ფანჯრის პირველი ვერსია. შეიქმნა სართულის და
მთლიანი შენობის ჭრილში არსებული ობიექტების 3D ხედის და სართულებრივი გეგმების
ფილტრაციის მექანიზმები. გეომონაცემების ვალიდატორის დეველოპმენტის ფარგლებში
შეიქმნა გეომონაცემების ვალიდატორის მოდულის პირველადი ვერსია. 3D ხედის ფანჯრის
დეველოპმენტის ფარგლებში განხორციელდა მონაცემთა კრებულის ფორმირება;
დასრულდა პროექტის ხედვის დოკუმენტის განახლებულ ვერსიაზე მუშაობა;
შემუშავდა დეველოპმენტპროცესის მართვის სისტემა (DPMS), რომელშიც JIRA-დან სრულად
გადმოვიდა პროექტის განვითარების დაგეგმვა და მონიტორინგი;
• პროექტის NSDI-ს კომპონენტში მუშაობა მიმდინარეობდა შემდეგ ძირითად მიმართულებებზე:
საერთაშორისო კონსულტანტების მიერ ანგარიშების მომზადება;
ეროვნული გეოპორტალის განვითარება;
329
NSDI შესაძლებლობების განვითარება.
• განახლდა მეტამონაცემების რედაქტორი: https://nsdi.gov.ge/ka/catalog დაემატა ფუნქციონალი და
განახლდა ინტერფეისი; განახლდა ეროვნული გეოპორტალის რუკის მოდულის დიზაინი; ეროვნულ
გეოპორტალზე გამოქვეყნებული სივრცითი მონაცემებისთვის შეიქმნა სიმბოლიზაციის
სტანდარტული ბიბლიოთეკა; ეროვნულ გეოპორტალზე რეგისტრირებულია 10 სუბიექტი.
გამოქვეყნებულია სივრცითი მონაცემების 90 რესურსი. ეროვნული გეოპორტალი გაეშვა რეალურ
გარემოში;
• განახლდა ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის სტრატეგია და შეიქმნა
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 2026 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტი.
შეიქმნა ეროვნული გეოპორტალის ინფორმაციული უსაფრთხოების შეფასების დოკუმენტები და
რისკების მოპყრობის გეგმა. შემუშავდა ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის
მომხმარებლის სახელმძღვანელო და ეროვნული გეოპორტალის რუკის მოდულის სახელმძღვანელო
ინსტრუქცია;
• დასრულდა მუშაობა შემდეგ ანგარიშებზე: გეოპორტალის ტექნოლოგიური შეფასების ანგარიში;
მონაცემთა გაცვლისა და ერთობლივი გამოყენების მოდელის ეროვნული პროფილის შესახებ
ანგარიში და NSDI სტრატეგიის შეფასება, ასევე, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ანგარიში;
პოლიტიკის დოკუმენტის და რეგულაციების ანგარიში; ეროვნულ გეოპორტალზე გამოქვეყნებული
სივრცითი მონაცემების რესურსებთან დაშვების (ლიცენზიის), მათი გამოყენებისა და გაზიარების
პირობებისა და წესების შესახებ ანგარიში;
• პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI)
სუბიექტების მზაობის შეფასების დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტი საერთაშორისო კონსულტანტების
რეკომენდაციების შესაბამისად;
• შედგა საერთაშორისო კონსულტანტების ერთკვირიანი ვიზიტი. გაიმართა 6 ინდივიდუალური
შეხვედრა, კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის
მეორე უწყებათაშორისი ღონისძიება;
• ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით, წარმატებით ჩატარდა გონიერი
კონტრაქტის 139 სესია, დასრულდა:
მუშაობა გონიერი კონტრაქტის ადმინისტრატორის სამართავი პანელისა და ერთდროულად
რამდენიმე სესიის ჩატარების ფუნქციონალის დეველოპმენტზე. ფუნქციონალმა ტესტირება და
ხარისხის შემოწმება წარმატებით გაიარა და რეალურ გარემოზე გადავიდა;
გარიგებაზე ხელმოწერის ელექტრონული შტამპით დამოწმებისა და მომზადებული
დოკუმენტის სარეგისტრაციო სისტემაში (Naprweb-ის პროგრამაში) გაგზავნის პროცესის სრული
ავტომატიზაცია;
სესიის ვიდეოჩანაწერის ჩამოტვირთვისა და სარეგისტრაციო სისტემაში (Naprweb-ის
პროგრამაში) გადაგზავნის პროცესის ავტომატიზაცია. სესიის შეწყვეტის შემთხვევაში გონიერი
კონტრაქტის გაუქმებისა (Cancel contract) და შეწყვეტის (Reject contract) ფუნქციონალის
პროგრამაში ინტეგრირება წარმატებით დასრულდა და რეალურ გარემოზე გადავიდა;
დასრულდა მუშაობა გონიერი კონტრაქტის ადმინისტრატორის სამართავი პანელისა და
ერთდროულად რამდენიმე სესიის ჩატარების ფუნქციონალის დეველოპმენტზე. ტესტირების
დასრულების შემდეგ ფუნქციონალი გადავა რეალურ გარემოზე;
• მიმდინარეობდა
ბიზნესის
რეგისტრაციის
მიმართულებით
ახალი
ტრანზაქციის
–
„ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციის” დეველოპმენტი. რეალურ გარემოში წარმატებით
გაეშვა გონიერი კონტრაქტის ახალი (რიგით მე-3) ტრანზაქცია – „იპოთეკის რეგისტრაცია” და
საქართველოს მოქალაქეებისთვის გონიერი კონტრაქტით ხელმისაწვდომი გახდა სამი ტრანზაქციით
სარგებლობა: „ნასყიდობის რეგისტრაცია”; „ნასყიდობისა და იპოთეკის რეგისტრაცია” და „იპოთეკის
რეგისტრაცია”;
330
• გაიმართა სამუშაო შეხვედრები გონიერი კონტრაქტის სერვისებში ინტეგრაციით დაინტერესებულ
კომერციულ ბანკებთან;
• პროექტში ჯამურად ჩართული იყო 51 კონსულტანტი, მათ შორის 2 საერთაშორისო კონსულტანტი.
6.15 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური (პროგრამული კოდი 39 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური;
• საანგარიშო პერიოდში სამსახურმა მიიღო მოქალაქეთა 779 განცხადება და 273 შეტყობინება;
• სამსახურმა დაიწყო მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) 272 ფაქტზე (78
შემოწმება (ინსპექტირება) დაიწყო გეგმურად, ხოლო 194 შემოწმება (ინსპექტირება) არაგეგმურად);
• გამოვლინდა სამართალდარღვევის 693 ფაქტი, მათგან 103 ფაქტი გამოვლენილ იქნა 2024 წელს
დაწყებული და საანგარიშო პერიოდში დასრულებული, ხოლო 590 ფაქტი - საანგარიშო წელს
დაწყებული და დასრულებული შემოწმების (ინსპექტირების) საფუძველზე. გამოვლენილ
სამართალდარღვევათაგან, სამსახურმა ადმინისტრაციული სახდელის სახით ჯარიმა და
გაფრთხილება გამოიყენა 693 შემთხვევაში;
• გარდა ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრებისა, აღმოჩენილ ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის
მიზნით, გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად სამსახური გასცემდა რეკომენდაციებსა და
შესასრულებლად სავალდებულო დავალებებს. სამსახურმა საჯარო დაწესებულებებისთვის, კერძო
ორგანიზაციებისთვისა და სამართალდამცავი ორგანოებისათვის გასცა 1 053 დავალება და
რეკომენდაცია;
• პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კონსულტაცია გაეწიათ საჯარო
დაწესებულებებს, კერძო ორგანიზაციებს, სამართალდამცავ ორგანოებს და ასევე, ფიზიკურ პირებს.
საანგარიშო პერიოდში გაიცა 8 713 კონსულტაცია;
• ჩატარდა საქართველოს სახელით დასადები 19 საერთაშორისო შეთანხმების პროექტის ექსპერტიზა;
• საანგარიშო პერიოდში სამსახურმა მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევის (ინციდენტი) თაობაზე
მონაცემთა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირისგან მიიღო 35 შეტყობინება;
• პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე საჯარო მოსამსახურეების, კერძო სექტორის
წარმომადგენლების, დაინტერესებული პირებისა და სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფის ცნობიერების
ამაღლების მიზნით, სამსახურის მიერ ჩატარდა 70 ტრენინგი/საინფორმაციო შეხვედრა, რომელშიც 5
077 მსმენელი მონაწილეობდა;
• ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ
მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლის ფარგლებში,
სამსახურმა სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადება-ჩაწერის შეჩერების მექანიზმი
(კონტროლის ელექტრონული სისტემის საშუალებით) 116 შემთხვევაში გამოიყენა, რაც გამოწვეული
იყო სასამართლოს განჩინების დაგვიანებით წარმოდგენით.
6.16 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იუსტიციის სახლი;
• მომსახურება გაეწია 5 780 507 მომხმარებელს;
331
• კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებით („Facebook” გვერდი, სატელეფონო ცენტრი, კანცელარიის
პროგრამა, მომხმარებლის ხმა, ელექტრონული ფოსტა) შემოვიდა 17 934 მომხმარებლის უკუკავშირი,
რომელსაც მოჰყვა შესაბამისი რეაგირება;
• საქართველოში მიმდინარე საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში, სახელმწიფო უწყებებში
ხარისხის მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით იუსტიციის სახლმა წარმატებით
განახორციელა საქმიანობის შეფასების განმეორებითი ციკლი ხარისხის მართვის საერთაშორისო
მოდელის − შეფასების ერთიანი სისტემის (Common Assessment Framework − СAF) გამოყენებით;
იუსტიციის სახლმა მიიღო შეფასების ერთიანი სისტემის ეფექტიანი მომხმარებლის სტატუსი (CAF);
• დასრულდა იდუმალი მომხმარებლის კვლევა 95%-იანი შედეგით;
• სამუშაო პროცესის შეფასების, ბრენდის იმიჯის შესწავლის, მომხმარებელთა პოზიტიური და
ნეგატიური დამოკიდებულებების ზუსტი იდენტიფიცირების, ორგანიზაციასთან დაკავშირებული
პრეფერენციების, მომსახურებით კმაყოფილებისა და უკმაყოფილების მიზეზების დადგენის მიზნით
ჩატარდა მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა, რომლის ფარგლებშიც დადებითმა შეფასებამ 95%
შეადგინა;
• მიმდინარეობდა სხვადასხვა სახის კურსები და ტრენინგები; ჯამში, გადამზადდა იუსტიციის
სახლის 650 თანამშრომელი;
• სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში დასაქმებული 1 616 თანამშრომელი
გადამზადდა პროფესიული მიმართულებით. თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები სსიპ
„საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს”, სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს”, სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს”, სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის”, სსიპ
„საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის”, სსიპ „საპენსიო სააგენტოს”, სსიპ „სოციალური
მომსახურების სააგენტოს” სერვისების მიმართულებით, ამასთანავე, გადამზადდნენ „უძრავი
ქონების რემონტის დაზღვევის”, „უცხოელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის”, პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის, დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმებისა და „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის
შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად;
• იუსტიციის სახლმა უმასპინძლა სხვადასხვა ქვეყნის 20 დელეგაციას. ცნობადობის გაზრდის და
იმიჯის გამყარების მიზნით დელეგაციებისთვის ჩატარდა ტურები იუსტიციის სახლის
მომსახურების სივრცეში, რა დროსაც მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ, გასცნობოდნენ იუსტიციის
სახლის კონცეფციასა და დანერგილ ინოვაციებს;
• დაიწყო ქალაქ სიღნაღის ქორწინების სახლის რეაბილიტაციის მასშტაბური პროექტი;
• იუსტიციის სახლის რუსთავის ფილიალში დასრულდა მასშტაბური ინფრასტრუქტურული
სამუშაოები. სარემონტო სამუშაოების შედეგად სრულად განახლდა მომსახურების სივრცე,
სერვისების მიწოდების ხარისხის გაზრდის მიზნით შეიცვალა სივრცის დაგეგმარება, გაფართოვდა
მომსახურების დარბაზი და გაუმჯობესდა მომხმარებელთა ნაკადის მართვა, რამაც ხელი შეუწყო
ლოდინისა და მომსახურების დროის ოპტიმიზაციას;
• დაიწყო შპს „საქართველოს მელიორაციის” სერვისების გაცემა. მომხმარებელს იუსტიციის სახლის
მეშვეობით შესაძლებლობა აქვს, განაცხადით მიმართოს შპს „საქართველოს მელიორაციას” და
მოითხოვოს შემდეგი სერვისები: აბონენტად რეგისტრაცია; დარიცხვის გადამოწმება; პირადი
ინფორმაცია ბრუნვის ისტორიიდან; დავალიანების გადანაწილება; მომარაგების ტექნიკური
ხარისხის ადგილზე შემოწმება; მომარაგების ხშირი წყვეტის შესახებ ინფორმირება; აღრიცხვის
ხელსაწყოების ადგილზე შემოწმება; მომარაგების შეწყვეტა ან აღდგენა;
• შემოსავლების სამსახურის სერვისების იუსტიციის სახლში დანერგვის მიზნით სსიპ „იუსტიციის
სახლსა” და შემოსავლების სამსახურს შორის გაფორმდა შესაბამისი მემორანდუმი;
• სსიპ „იუსტიციის სახლის” 93 სტრუქტურულ ერთეულში სატელეკომუნიკაციო მომსახურების
გაწევის მიზნით გამოცხადდა და დასრულდა ელექტრონული (პირობებიანი) აუქციონი, რომლის
შედეგად ხელშეკრულება გაფორმდა შესაბამის კომპანიასთან;
332
• თბილისის ცენტრალური იუსტიციის სახლის მეორე სართულზე კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით
გამოცხადდა და დასრულდა ელექტრონული (პირობებიანი) აუქციონი. ხელშეკრულება გაფორმდა
შესაბამის კომპანიასთან;
• ქვეყნის მასშტაბით იუსტიციის სახლის ფილიალებში განხორციელდა სხვადასხვა სახის სარემონტოსარეაბილიტაციო სამუშაოები (შენობის სახურავების რემონტი, ჭაბურღილების მოწყობა,
სავენტილაციო სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია, შიდა და გარე სივრცეების რემონტი, ფარდაროლეტების მონტაჟი). დასრულდა თბილისის ცენტრალური იუსტიციის სახლის სახურავის
შემადგენელი №7 პეტალის ზედა და ქვედა დაზიანებული ზედაპირების დროებითი აღდგენითი
სამუშაოები; ასევე, 60 სტრუქტურულ ერთეულსა და 1 ქორწინების სახლში ჩანაცვლდა და
დამონტაჟდა კონდიციონერები;
• მიმდინარეობდა ახმეტის, მცხეთის, ზოტისა და ჭალის იუსტიციის სახლების სამშენებლო
სამუშაოები;
• დასრულდა ცაიშის, საგარეჯოს, ტოლებისა და გლდანის იუსტიციის სახლების მშენებლობა,
ფილიალები აღიჭურვა საჭირო ავეჯითა და ტექნიკით, ფილიალებმა დაიწყეს ფუნქციონირება.
აგრეთვე, დასრულდა ხელვაჩაურის იუსტიციის სახლის სამშენებლო სამუშაოები და ფილიალი
აღიჭურვა საჭირო ტექნიკითა და ავეჯით.
6.17
მიწის
რეგისტრაციის
ხელშეწყობა
და
საჯარო
განვითარება/ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 09)
რეესტრის
მომსახურებათა
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;
• დასრულდა შესაბამისი სამუშაოები სისტემური რეგისტრაციის ჩასატარებლად განსაზღვრულ
გეოგრაფიულ არეალებზე გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ ყველა ადმინისტრაციულ
ერთეულში, მიმდინარეობდა საინფორმაციო კამპანიაც;
• საველე-საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი სამუშაოების ფარგლებში, აზომილია 453 648 მიწის
ნაკვეთი (131 169 ჰა); მონაცემების საჯარო გამოქვეყნება, მონაცემების გადამოწმება და უფლებათა
რეგისტრაცია თოთოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარეობდა საამზომველო
სამუშაოების დასრულებისთანავე. სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში, სარეგისტრაციო
წარმოება დასრულებულია (რეგისტრაცია, უარი, შეწყვეტა) 527 688 განცხადებაზე. აქედან
საკუთრების უფლება რეგისტრირებულია 384 289 მიწის ნაკვეთზე (102 778 ჰა);
• დასრულდა თბილისის შერჩეულ არეალებში მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტი; თბილისის
სისტემური რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში აიზომა 2 142 მიწის ნაკვეთი, ჯამური ფართობით
– 291 ჰა; დარეგისტრირდა 6 070 მიწის ნაკვეთი.
6.18 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო;
• მიმდინარეობდა ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალის (MY.GOV.GE) მართვა და
ადმინისტრირება, თანამშრომლობა საჯარო თუ კერძო უწყებებთან მათი სერვისების
333
გაციფრულებისა და ელექტრონული სერვისების ერთიან პორტალზე (MY.GOV.GE) ინტეგრაციის
მიზნით.
• საანგარიშო პერიოდში:
ელექტრონული სერვისების გამოყენების მაჩვენებელი – 15 904 524 სერვისი;
სტანდარტულად ინტეგრირებული სერვისების გამოყენების მაჩვენებელი – 2 330 677 სერვისი;
ელექტრონული დოკუმენტის მიწოდების სერვისის გამოყენების მაჩვენებელი – 1 768 707
სერვისი;
iframe ფორმატში ინტეგრირებული სერვისების გამოყენების მაჩვენებელი – 13 074 460 სერვისი;
პორტალზე რეგისტრირებულია 84 197 იურიდიული და 18 707 ფიზიკური პირი.
• MY.GOV.GE – ვებპორტალისა და მობილური აპლიკაციის განვითარების მიზნით:
მიმდინარეობდა: სემეკ-ის სერვისებში მოთხოვნილ ცვლილებებზე მუშაობა და ანალიტიკა
სამეწარმეო რეესტრის სერვისზე „ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია”;
დაინერგა: განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ახალი სერვისები,
უსაფრთხოების მიზნით შემუშავებული დამატებითი ფუნქციონალი;
სატესტო რეჟიმშია: მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა
რეესტრის აღდგენილი სერვისები, „ქართუ ბანკისა” და „თიბისი ბანკის” გადახდების სისტემა;
დასრულდა ანალიტიკური სამუშაოები მუზეუმის ჯავშნების სამართავ პანელზე და სემეკ-ის
არსებულ სერვისში მოთხოვნილ ცვლილებებზე. რეალურ გარემოში გაშვებულია
უსაფრთხოების მიზნით პორტალზე 2-ფაქტორიანი ავთენტიფიკაცია, reCAPTCHA-ს ახალი
ვერსია და დამატებითი ტექნიკური ცვლილებები უსაფრთხოების კუთხით.
ანდროიდ და iOS სისტემისთვის ატვირთულია 2.2.0 ვერსია;
განახლების პროცესშია: 2-ფაქტორიანი ავთენტიფიკაცია, გაუმჯობესებული reCAPTCHA,
დეტალური ძიების ფუნქციონალი და მოწმობის QR-ით გადამოწმების ფუნქციონალი.
• მუდმივ რეჟიმში ხორციელდებოდა My.gov.ge-ზე ინტეგრირებული სერვისების ტექნიკური
მხარდაჭერა და მონიტორინგი;
• მიმდინარეობდა მუშაობა შემდეგ მნიშვნელოვან პროექტებზე:
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა აღრიცხვის სისტემა (OIS);
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს მართვის ავტომატური საშუალებების სისტემა
(Matsne.gov.ge, PublishMatsne, UploadMatsne, MobileApp);
სისხლის სამართლის საქმისწარმოების სისტემა (cis.gov.ge; e-enforcement.ge);
სააღსრულებო საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის განახლება – NBE სისტემა;
სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს” გამარტივებული საქმისწარმოების სისტემა;
სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს” სააღსრულებო საქმისწარმოების სისტემა (არსებული);
სახელმწიფო ენის პორტალი (ენის პალატა) (www.enadep.gov.ge);
ელექტრონული მართვის სისტემა (EMS);
პენიტენციური სამსახურის ჯავშნების სისტემა;
RE–BOX სისტემა;
სანოტარო მოქმედებათა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის განახლება;
კიბერუსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესის
მონიტორინგისა და შეფასების ელექტრონული სისტემა CSM;
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა (არსებული);
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტი;
პოლიტიკის შემუშავებისა და კოორდინაციის მართვის ელექტრონული სისტემა – PDCEMS;
სსიპ „იუსტიციის სახლის” ელექტრონული სისტემა (ახალი);
სსიპ „იუსტიციის სახლის” ერთიანი პორტალი (არსებული);
334
•
•
•
•
•
•
•
სსიპ „იუსტიციის სახლის” ვებსაიტი (www.psh.gov.ge);
სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნული სააგენტოს” ოფიციალური ვებსაიტი (cpp.gov.ge);
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდი (justice.gov.ge);
სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს” ოფიციალური ვებსაიტი (nbe.gov.ge);
სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს” ონლაინ ჩატი;
ხელშეკრულებების მართვის სისტემა – CMMS;
საინფორმაციო საიტი 2026 წლის საჯარო სერვისების ფორუმის შესახებ (Forum 2026);
საინფორმაციო პორტალი მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების შესახებ
(sdg.gov.ge);
სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს” ვებსაიტი (dga.gov.ge);
სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს” ტაბელი;
ელექტრონული მართვის სისტემა (DES).
დასრულდა მუშაობა ციფრული მმართველობის სააგენტოს ვებსაიტის (dga.gov.ge) დიზაინის
მიმართულებით;
მიმდინარეობდა ზემოაღნიშნული პროექტების, სისტემებისა თუ ვებგვერდის ტექნიკური
მხარდაჭერა და მონიტორინგი;
IT და ინტერნეტმომსახურება გაეწია 178 ორგანიზაციას, ხოლო G3-ის ფარგლებში – 300
ორგანიზაციას;
ვითარდებოდა მონაცემთა გაცვლის ერთიანი სისტემა (ინფრასტრუქტურა) (ე.წ. Georgian Government
Gateway – G3), რომელიც უზრუნველყოფს სტანდარტული ინტერფეისის გამოყენებით
ინფორმაციულ სისტემებს შორის მონაცემთა გაცვლას, ამ სისტემების სანქცირებულ
ხელმისაწვდომობას, დაცულობასა და ურთიერთთავსებადობას. ინფრასტრუქტურაში ჩაერთო
17 ახალი ორგანიზაცია (სულ ჩართულია 300 ორგანიზაცია); ხელმისაწვდომი სერვისების
რაოდენობა არ შეცვლილა (სულ ხელმისაწვდომი სერვისების რაოდენობა – 176 მთავარი სერვისი (530
ქვესერვისი)); ტრანზაქციების რაოდენობა – 268 057 383;
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის გავლით გაგზავნილი
ელექტრონული დოკუმენტების რაოდენობამ შეადგინა 1 068 738 ერთეული;
G3 ახალი პროექტის შექმნის მიზნით მიმდინარეობდა დეველოპმენტის პროცესი MVP ვერსიის
გაშვებისთვის შემდეგ მოდულებზე: დეშბორდი, დაშვებების მართვა, რესურსების მართვა,
დოკუმენტების მართვა, მონიტორინგი; დიდი ზომის ფაილების მართვა; მართვა. რეალურ გარემოში
გაშვებამდე სისტემას უტარდება საბოლოო ტესტირება, რომლის ფარგლებშიც მოწმდება მისი
წარმადობა (Performance Testing);
კიბერინციდენტებზე რეაგირების, კიბერსისუსტეებისა და კიბერინციდენტების აღმოჩენის
მიმართულებით რეაგირება მოხდა კიბერსივრცეში დაფიქსირებულ 168 ინციდენტზე.
6.20 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული
კოდი 06 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი;
• უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩატარდა სემესტრული სასწავლო პროგრამა
„საარჩევნო სამართალი”;
335
• საჯარო სკოლებში განხორციელდა საინფორმაციო-სასწავლო კურსი „არჩევნები და ახალგაზრდა
ამომრჩეველი”, რომლის მიზანია ახალგაზრდების ინფორმირებულ ამომრჩევლებად ჩამოყალიბება.
პროექტმა 64 მუნიციპალიტეტის 360 საჯარო სკოლა მოიცვა;
• ჩატარდა საგანმანათლებლო შეხვედრა „დემოკრატიული არჩევნები და საარჩევნო გარემო” საჯარო
სკოლების სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის. პროექტი ახალგაზრდა თაობის სამოქალაქო
საარჩევნო ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, რომელიც ჩატარდა 23 მუნიციპალიტეტში (მათ
შორის, ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში) მოქმედ
საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში;
• ჩატარდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა, საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა
და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სერტიფიცირების გამოცდები;
• განხორციელდა სასწავლო პროგრამა „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები - საუბნო საარჩევნო
კომისიების პოტენციური ხელმძღვანელი პირებისა და წევრებისთვის” 64 მუნიციპალიტეტში.
6.22 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება (პროგრამული
კოდი 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი
• სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში
საქართველოს პარლამენტს დახმარებას უწევდა კანონშემოქმედებით პროცესში, კონტროლის
განხორციელებასა და პოლიტიკის აღსრულებაში.
6.23 სსიპ − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 52 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი;
• საანგარიშო პეროიდში სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა განახორციელა საქართველოს უმაღლესი
სასწავლო დაწესებულებების „1+4” პროგრამის ფუნქციონირებისა და ეფექტურობის კვლევა. ამ
პერიოდისთვის გამოკვლეულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ამასთან საქართველოს ათ
უმაღლეს სასწავლებელში სპეციალური კითხვარებითა და ჩაღრმავებული ინტერვიუებით
გამოკვლეული იქნა „1+4” პროგრამის შედეგები და პრობლემები;
• გავრცელებული ენობრივი შეცდომების პროექტის ფარგლებში მოძიებულია მასალები ბეჭდური და
ელექტრონული
მედიიდან
ორთოგრაფიული
შეცდომების,
სტილისტური
ხარვეზების,
ბარბარიზმების გამოვლენის და ლექსიკონში ასახვის მიზნით;
• მომზადდა ღონისძიებები 2025 წელს ქართული ენის დღის აღსანიშნავად;
• დეპარტამენტის მიერ ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში:
მარნეულში, გარდაბანსა და ახალქალაქში გამოკვლელული და კლასიფიცირებულია გარე წარწერები.
გარე წარწერების ანალიზმა აჩვენა, რომ შეგროვილი მასალის 70%-ი იცავს „სახელმწიფო ენის შესახებ”
საქართველოს ორგანულ კანონს და „რეკლამის შესახებ” საქართველოს კანონს, ქართულ და
336
•
•
•
•
არაქართულ ენებზე საინფორმაციო წარწერების განთავსებისას. აღნიშნულ საკითხთან
დაკავშირებით გიმართა ორი შეხვედრა (მარნეულსა და გარდაბნში აზერბაიჯანული ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენელებთან), სადაც განხილული და გამიჯნული იქნა ამ რეგიონებში
მისაღები და კანონის დარღვევით შექმნილი გარე წარწერების მაგალითები;
თბილისის ქუჩებში განხორციელდა აბრების, ბანერებისა და გარე საინფორმაციო წარწერების
მონიტორინგი და კლასიფიკაცია. სულ შემოწმდა 388 საინფორმაციო ტიპის გარე წარწერა,
რომელთაგან კანონის დაცვით შესრულებულია 291 წარწერა; დარღვევით შესრულებულია 97
წარწერა. კანონმდებლობის შესაბამისობის მაჩვენებელია 75%, დარღვევის მაჩვენებელი - 25%;
საანგარიშო პერიოდში დეპარტამენტის მიერ ჩატარდა კვლევა როგორც ელექტრონულად, ისე
რესპოდენტებთან პირადი შეხვედრებით კახეთის რეგიონში: ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში
(ზემო ალვანში, პანკისის ხეობის სოფლებში (დუისში, ჯოყოლოში, ბირკიანში, ძიბახევში, ომალოში,
ხალაწანში, დუმასტურში, წილუბანსა და ყვარელწყალში) და ყვარლის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში (ზინობიანში, სარუსოში, ჩანთლისყურესა და თივში). მოპოვებული მასალის
კლასიფიცირებით გამოვლინდა წოვათუშურ, ქისტურ, უდიურ და ხუნძურ ენებზე მოლაპარაკეთა
ძირითადი საჭიროებანი, როგორც სამოქალაქო ინტეგრაციის, ისე უმცირესობათა ენების
ტრანსმისიის თვალსაზრისით;
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ენის ელექტრონული პორტალისათვის მომზადდა და მუშაობა
მიმდინარეობდა შემდეგ მიმართულებებზე:
ბეჭდურ და ელექტრონულ მედიაში მოძიებული გავრცელებული ენობრივი შეცდომების
(ორთოგრაფიული შეცდომები, სტილისტური ხარვეზები და ბარბარიზმები) ელექტრონულ
ლექსიკონზე, რომელშიც აისახა 861 გავრცელებული ენობრივი შეცდომა სწორი შესატყვისებითა
და შესაბამისი ენობრივი ნორმების განმარტებებით;
სპეციალური ლექსიკოგრაფიული ტექნოლოგიის გამოყენებით სვანური გეოგრაფიული
სახელების ონომასტიკონის შექმნაზე. პორტალის ლექსიკოგრაფიულ ბაზაში ამჟამად შესულია
3 000-ზე მეტი სიტყვა-სტატია;
ოსურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონზე, რომელიც მოიცავს ოსურ-ქართულ სიტყვა-სტატიებს
განმარტებებითა და ორენოვანი მაგალითებით. ამჟამად შექმნილია 13 000 სიტყვა-სტატია;
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის
სახელმძღვანელო წესებზე დაყრდნობით შეიქმნა ქართული ანბანის სამი სახეობის (მხედრული,
ასომთავრული და ნუსხური) კონვერტორი: ქართულ-ლათინური ენების კონვერტორი, რომელიც
აერთიანებს ქართული ასოების ლათინურად კონვერტირების ორ სტილს, აკადემიურსა და
გამარტივებულს; ინგლისურ-ქართული კონვერტორი, რომლის ფარგლებში მიმდინარეობდა
მუშაობა პროგრამულ უზრუნველყოფზე და მასალების რედაქტირებაზე; ჩინურ-ქართული
კონვერტორი, რომელიც გულისხმობს ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის ქართულ ენაზე
გადმოტანას. ამასთან, მიმდინარეობდა აღნიშნული კონვერტორების შემოწმება ხარვეზების
გამოსავლენად.
337
7. იძულებით გადაადგილებულ
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
პირთა
და
მიგრანტთა
სახელმწიფო
მხარდაჭერა
და
7.1 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
• მიმდინარეობდა:
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების ღონისძიებები;
ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა−დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის დევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის
მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა სერვისის
შექმნა და განვითარება;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა და ეკომიგრანტთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა;
• მდგრადი განვითარების მიზნები - SDG 1 - არა სიღარიბეს 1.4.2.2 ფარგლებში - გრძელვადიანი
განსახლებით უზრუნველყოფილი დევნილი ოჯახების რაოდენობამ საანგარიშო პერიოდში
შეადგინა 4 636, სოციალური დახმარების სახით ფინანსური დახმარება გაეწია 24 540 დევნილს.
აგრეთვე, სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 588 ოჯახს
გაეწია ფულადი დახმარება დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით
(ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე); ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
განხორციელდა 53 ობიექტზე; განხორციელდა 74 დევნილი ოჯახის ბუნებრივი გაზის
გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება (ინდივიდუალური გაზიფიცირება);
• მდგრადი განვითარების მიზნები - SDG 4 - ხარისხიანი განათლება 4.5.1.2 ფარგლებში საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამაში
მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 185;
• მდგრადი განვითარების მიზნები - SDG 10: შემცირებული უთანასწორობა 10.7 ფარგლებში - სსიპ დევნილთა, ეკომიგრტანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნევლეყოფის სააგენტოში შეიქმნა
შესაბამისი სამსახური, რომელიც პასუხისმეგებელია ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამის
განხორციელებაზე. გარდა ამისა, სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში განსაზღვრულ იქნა
უცხოელთა
ინტეგრაციის
პოლიტიკაზე
პასუხისმგებელი
სტრუქტურული
ერთეული;
დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტით ისარგებლა 601
ბენეფიციარმა;
• მდგრადი განვითარების მიზნები - SDG 11 - ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება
11.1.1 ფარგლებში - იმ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების პროცენტული მაჩვენებელი,
რომლებიც ცხოვრობენ სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველ
338
ნგრევად და/ან საცხოვრებლად უვარგის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ
საცხოვრებლებში, 2025 წელს დაიხურა ქ.თბილისის მასშტაბით მოქმედი 72 კოლექტიური
განსახლების ცენტრი და იქ მაცხოვრებელი დევნილი ოჯახები უზრუნველყოფილი იქნენ ღირსეული
საცხოვრებელი პირობებით.
7.1.1 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (პროგრამული
კოდი 27 06 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
• სოციალური ინიციატივების დაფინანსების და ეკონომიკური აგენტის სუბსიდირების კომპონენტით
სარგებლობის პროგრამაში ჩაერთო 515 ბენეფიციარი და გამარჯვებულად გამოვლენილი 192
ბენეფიციარისათვის შესყიდული იქნა ნივთების ძირითადი ნაწილი;
• სამედიცინო მომსახურებისა და/ან მედიკამენტების დაფინანსებისათვის სააგენტოს მომართა 366
ბენეფიციარმა, 191 ბენეფიციარზე გაიცა ადმინისტრაციული დაპირება და 70 ბენეფიციარს სრულად
აუნაზღაურდა სამედიცინო სერვისები/მედიკამენტები;
• პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამით სარგებლობის
მიზნით სააგენტოს მომართა 131 ბენეფიციარმა და 14 ბენეფიციარზე გაიცა ადმინისტრაციული
დაპირება. 10 ბენეფიციარმა დაასრულა სწავლა და აუნაზღაურდა სწავლის ღირებულება;
• დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამით ისარგებლა 78 ბენეფიციარმა;
• ერთჯერადი ფინანსური დახმარების თაობაზე სააგენტოში შევიდა 499 განაცხადი, საიდანაც 216
ბენეფიციარმა ისარგებლა აღნიშნული პროგრამით;
• სპორტული/შემეცნებითი/შემოქმედებითი კურსების დასაფინანსებლად გაიცა ადმინისტრაციული
დაპირებები და 35 ბავშვს აუნაზღაურდა მომსახურების საფასური.
7.1.2 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
• სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის შეძენილ იქნა 495 საცხოვრებელი სახლი;
• სტიქიით დაზარალებული 269 ოჯახი, დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით,
უზრუნველყოფილ იქნა ფინანსური დახმარებით;
• საქართველოს მთავრობის 2023 წლის N2139 განკარგულების საფუძველზე, გურიის რეგიონში
სტიქიით დაზარალებულ 6 ოჯახზე გაიცა ფინანსური კომპენსაცია;
• საქართველოს მთავრობის 2025 წლის N1076, N1490, N1964 და N2123 განკარგულებების საფუძველზე
ადიგენის მუნიციპალიტეტში სტიქიით დაზარალებულ 52 ოჯახზე გაიცა ფინანსური კომპენსაცია.
• საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 19 დეკემბრის №2150 განკარგულების საფუძველზე ჭიათურის
მუნიციპალიტეტში ანთროპოგენული კატასტროფის შედეგად დაზარალებულმა 2 ოჯახმა მიიღო
საკომპენსაციო თანხა.
339
7.1.3 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების
შექმნა (პროგრამული კოდი 27 06 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
• დასრულდა ქ. ქუთაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა;
• მიმდინარეობდა ქ. თბილისში, ქ. ზუგდიდში, ქ. რუსთავში და ქ. ბორჯომში იძულებით
გადაადგილებული ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა;
• მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული ფართი დაუკანონდა 163 დევნილ ოჯახს;
• დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით:
ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, ოჯახების სულადობის გათვალისწინებით,
შეძენილ იქნა 2 825 საცხოვრებელი სახლი;
ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში
შეძენილ იქნა 21 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი;
1 627 დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილდა ახალაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ფართებით;
დასრულდა დევნილთა განსახლების ობიექტებში სახურავის გადახურვის სამუშაოების
შესყიდვა;
• ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 53 ობიექტზე;
• სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 24 540 დევნილს, ასევე სხვადასხვა
ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 588 ოჯახს გაეწია ფულადი
დახმარება დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50-დან 300
ლარამდე);
• ყოფილი, ორგანიზებულად განსახლების 4 ობიექტებზე, განხორციელდება ადმინისტრაციული
ხარჯების დაფინანსება;
• განხორციელდა 74 დევნილი ოჯახის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი
მომხმარებლის მიერთება - ინდივიდუალური გაზიფიცირება.
7.1.4 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 27 06 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
• პროგრამის ფარგლებში ქართული ენის სწავლების პროცესში ჩართული იყო 109 ბენეფიციარი;
• სოციალურ-კულტურული ცნობიერების ამაღლების და სამოქალაქო განათლების კურსებში ჩართვის
სურვილი გამოთქვა საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე 16 პირმა, თუმცა ჩაერთო 6
ბენეფიციარი;
• საკონსულტაციო სერვისით ისარგებლა 800 ბენეფიციარმა, რომელთაც გაეწიათ დახმარება
ჯანდაცვის, იურიდიულ, საყოფაცხოვრებო, საგანმანათლებლო და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით;
• სამედიცინო დახმარების სერვისით სარგებლობისათვის სააგენტოს მომართა 43 ბენეფიციარმა;
• ინტერნეტის საფასური აუნაზღაურდა 8 ბენეფიციარს, ტრანსპორტირების საფასური აუნაზღაურდა
7 ბენეფიციარს;
• სპორტული/შემეცნებითი/შემოქმედებითი კურსების დაფინანსებით ისარგებლა 12 ბენეფიციარი.
340
7.1.5 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 06 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
• 100 000 მოკლე ტექსტური შეტყობინება გაიგზავნა საარსებო წყაროების სახელმწიფო პროგრამების
შესახებ;
• დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგელებში სახელმწიფო
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ 233 სტუდენტს აუნაზღაურდა
მგზავრობის საფასური;
• „განსახლებულ დევნილთა და ეკომიგრანტთა ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის” ფარგლებში
წარმოდგენილია 800-მდე განაცხადი და გამარჯვებულად გამოვლენილი 240 ბენეფიციარისათვის
მიმდინარეობდა ნივთების შესყიდვა.
• „დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის” ფარგლებში
დასრულდა 2024 წელს გამარჯვებულად გამოვლენილი ბენეფიციარებისათვის სახელობო იარაღების
შესყიდვა და გადაცემა. ასევე, პროგრამით სარგებლობის მიზნით წარმოდგენილია 818 განაცხადი და
გამარჯვებულად გამოვლენილ 440 ბენეფიციარისათვის მიმდინარეობდა ნივთების შესყიდვა.
• „სასათბურე მეურნეობების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის” ფარგლებში დაგეგმილი იყო 50
სათბურის მოწყობის სამუშაოები. თუმცა, სამუშაოების შემსრულებელმა კომპანიამ დადგენილ
ვადებში დაასრულა 45 სათბურის მოწყობის სამუშაოები. დარჩენილი 5 სათბურის მოწყობა
განხორციელდება 2026 წელს;
• ,,ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამის” ფარგლებში დასრულდა 2024 წელს
გამარჯვებულად გამოვლენილი ბენეფიციარებისათვის სახელობო იარაღების შესყიდვა და გადაცემა.
7.2. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი;
• სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ” ეფექტიანი განხორციელება, კერძოდ:
სამშვიდობო ინიციატივის ფარგლებში მოქმედი „მშვიდობის ფონდი” აგრძელებდა გამყოფი
ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის ერთობლივი ბიზნეს ინიციატივების
მხარდაჭერას. საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მე-5 საგრანტო კონკურსის შედეგად
გამოვლენილი 16 გამარჯვებული პროექტის დაფინანსების პროცედურები; ასევე, საანგარიშო
პერიოდში ჩატარდა რიგით მე-6 საგრანტო კონკურსი, რომლის შედეგადაც გამოვლინდა 16
ახალი გამარჯვებული ბიზნეს პროექტი;
სამშვიდობო ინიციატივის ერთ-ერთი პრიორიტეტული განზომილების - ოკუპირებულ
რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების ხარისხიან განათლებაზე წვდომის მიმართულებით
განხორციელებული ძალისხმევის
შედეგად,
2025
წელს
საქართველოს
უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, სახელმწიფო
341
•
•
•
•
•
დაფინანსებით უგამოცდოდ ჩაირიცხა 164 სტუდენტი; ამასთან, ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო, ე.წ. „1+4” პროგრამის ფარგლებში უმაღლეს სასწავლებლებში ასევე, ჩაირიცხა
3 ოსურენოვანი ახალგაზრდა; ამასთან, საკუთარი სურვილით, საერთო ეროვნულ გამოცდებზე
გასვლის შედეგად ჩაირიცხა 6 ახალგაზრდა, ხოლო სამშვიდობო ინიციატივით „ნაბიჯი უკეთესი
მომავლისკენ” გათვალისწინებული სკოლისშემდგომი განათლებისთვის მომზადების
პროგრამის ფარგლებში - 18 ახალგაზრდა;
2024-2025 და 2025-2026 სასწავლო წლებისთვის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების
საფუძველზე ჩარიცხული 6 - 6 სტუდენტიდან, გამოვლინდა დიმიტრი გულიას სახელობის
სტიპენდიანტები - ეროვნულ გამოცდებში საუკეთესო შედეგების მქონე ორი ახალგაზრდა,
რომლებიც ყოველთვიურ სტიპენდიას ოთხი სასწავლო წლის განმავლობაში მიიღებენ;
მიმდინარეობდა ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სახელმწიფო
სერვისებზე, მათ შორის, საქართველოს მოქალაქის პასპორტზე, გამარტივებული წესით წვდომის
უზრუნველყოფა;
თანხმობა გაიცა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართულებით საერთაშორისო და არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ 26 ახალ პროექტზე;
ჯანდაცვის სახელმწიფო რეფერალური პროგრამის ფარგლებში, მიმდინარეობდა ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან მოსახლეობის უფასო სამედიცინო მომსახურება. საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისგან, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან სამედიცინო
დახმარების შუამდგომლობის თაობაზე, შემოვიდა 1 490 განცხადება (1 216 - აფხაზეთის რეგიონიდან,
274 - ცხინვალის რეგიონიდან); გარდა აღნიშნული პროგრამისა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
მცხოვრები ნეიტრალური პირადი ნომრის მქონე პირები აგრძელებდნენ ჯანდაცვის სხვადასხვა
სახელმწიფო პროგრამით, მათ შორის ქიმიოთერაპია და ჰორმონოთერაპია, აივ ინფექციის/შიდსის
მართვა, ჩანაცვლებითი თერაპია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამა, ჰეპატიტის მართვა და სხვა
სარგებლობას;
სოფლის მეურნეობის კუთხით ადგილზე არსებულ გამოწვევებთან გამკლავებისა და მავნებლებთან
ბრძოლის გაგრძელების მიზნით, აფხაზეთის რეგიონს მიეწოდა მცენარეთა და ცხოველთა დაცვის
სხვადასხვა, მათ შორის აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო საშუალებები;
„ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე” გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესაბამისად, მიმდინარეობდა მუშაობა სამშვიდობო
პროცესში ქალთა როლისა და ჩართულობის გაძლიერების მიმართულებით:
მიმდინარეობდა გამყოფ ხაზთან მცხოვრები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების
ეკონომიკური გაძლიერებისათვის არსებული ინიციატივის „მეწარმეობის პრაქტიკული კურსი როგორ დავიწყოთ ბიზნესი” მეორე ეტაპი, რომლის ფარგლებშიც ტრენინგ კურსის მონაწილეებს
გადაეცათ მცირე გრანტები ბიზნეს საპროექტო იდეების განსახორციელებლად;
ოჯახში ძალადობის საკითხზე და ამ მიმართულებით არსებული სახელმწიფო სერვისების
შესახებ გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ კონფლიქტის შედეგად
დაზარალებულ ქალებთან და მათი ოჯახის წევრებთან (გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ
მეჯვრისხევში, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილაში და ქარელის მუნიციპალიტეტის
სოფელ კოდაში), შეხვედრებს ჯამში დაესწრო 83 ადგილობრივი მოსახლე, მათ შორის, 63 ქალი;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა მონაწილეობა მიიღო საანგარიშო პერიოდში გამართულ ჟენევის
საერთაშორისო მოლაპარაკებების სამ რაუნდში, სადაც განიხილებოდა ოკუპირებულ რეგიონებში
არსებული მძიმე ჰუმანიტარული მდგომარეობა და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევები, მათ
შორის, ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია, თავისუფალ გადაადგილებაზე დაწესებული
შეზღუდვები, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვა, სამედიცინო დახმარებაზე,
342
•
•
•
•
საარსებო წყაროებსა და საკუთრებაზე წვდომის შეზღუდვა, კულტურულ მემკვიდრეობასთან
დაკავშირებული საკითხები. სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ასევე, მონაწილეობა მიიღო ერგნეთში
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 7 შეხვედრაში;
მიმდინარეობდა აქტიური თანამშრომლობა საერთაშორისო პარტნიორებთან როგორც ორმხრივი, ისე
მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში:
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის 31-ე და 32-ე კონსოლიდირებული ანგარიშის
მომზადების მიზნით ევროპის საბჭოს დელეგაციის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში
შეხვედრები გაიმართა სახელმწიფო მინისტრთან, სადაც ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებს
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით
არსებული მძიმე მდგომარეობის, ასევე შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის
განხორციელების პროცესში მიღწეული პროგრესისა და სამომავლო ხედვების შესახებ მიეწოდათ
ინფორმაცია;
სახელმწიფო მინისტრმა ორი შეხვედრა გამართა აფხაზეთში სტრატეგიული პარტნიორობის
ფარგლებში მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან, რომლის დროსაც
განხილულ იქნა ადგილზე არსებული მდგომარეობა, ასევე, საერთაშორისო პარტნიორების მიერ
განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები;
სახელმწიფო მინისტრმა, სამთავრობო დელეგაციის ფარგლებში, მონაწილეობა მიიღო
საქართველო-უნგრეთის მთავრობათაშორის სამიტზე, მთავრობათაშორისი კომისიის რიგით
მეორე სხდომაში. ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო მინისტრმა შეხვედრა გამართა უნგრეთის
ვიცე-პრემიერთან, ეროვნული, ეთნიკური, ეკლესიის პოლიტიკისა და დიპლომატიის
მინისტრთან, რომელსაც მიეწოდა ინფორმაცია როგორც შერიგებისა და ჩართულობის, ისე
სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართულებით
არსებულ პრიორიტეტებზე, მიზნებსა და ამოცანებზე;
ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის
ხელმისაწვდომი გახდა გაეროს
განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით შექმნილი ერთიანი საინფორმაციო პორტალი
(www.openbf.info), სადაც ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ქართულ, აფხაზურ, ოსურ და ინგლისურ
ენებზე. ამასთან, საინფორმაციო პორტალი ემსახურება შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის
ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ გაწეული ძალისხმევის უკეთ წარმოჩენას, ჩართულობის გაზრდას და
დეზინფორმაციასთან ბრძოლას;
სამშვიდობო პროცესში ახალგაზრდების როლის გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით, გაიმართა
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ დაწესებული ყოველწლიური კონკურსი „მშვიდობის
ჯილდო ახალგაზრდებისთვის” სამ კატეგორიაში - „საუკეთესო სამშვიდობო საქმიანობა”,
„საუკეთესო სამშვიდობო იდეა” და „საუკეთესო სამშვიდობო გზავნილი”. გამოცხადებული
კონკურსის შედეგების საფუძველზე, გამარჯვებულები გამოვლინდა ორ ნომინაციაში - „საუკეთესო
სამშვიდობო საქმიანობა” და „საუკეთესო სამშვიდობო იდეა”. გამარჯვებული ახალგაზრდების
დაჯილდოება გაიმართა მშვიდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ყოველწლიური
ღონისძიების ფარგლებში, სადაც მათ სიტყვით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ,
პარლამენტისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ასევე გაეროს გენერალური
მდივნის თანაშემწემ. თითოეულ ნომინაციაში გამარჯვებულს გადაეცა ფულადი პრემია 3000 ლარის
ოდენობით. ამასთან, სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და ევროსაბჭოს მჭიდრო თანამშრომლობის
შედეგად, გამარჯვებულმა ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ სტრასბურგში დაგეგმილ
დემოკრატიის მსოფლიო ფორუმში;
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების
დროებითი სამთავრობო კომისიის ფარგლებში, მიმდინარეობდა მუშაობა გამყოფი ხაზის მიმდებარე
სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე ცალკეული სოციალურ - ეკონომიკური,
ინფრასტრუქტურული, სასოფლო-სამეურნეო, ჯანდაცვითი და საგანმანათლებლო პროექტების
343
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
განსახორციელებლად. საანგარიშო პერიოდში გაიმართა სამთავრობო კომისიის ორი სხდომა, სადაც
მათ შორის მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება 2025-2026 წლის ზამთრის პერიოდში 14,600-ზე მეტი
ოჯახის გათბობით უზრუნველსაყოფად ფინანსური მხარდაჭერის გაგრძელებისა და 2000-მდე
სტუდენტისათვის 2025-2026 სასწავლო წელს სწავლის დაფინანსების თაობაზე;
საანგარიშო
პერიოდში
სახელმწიფო
მინისტრმა
შეხვედრები
გამართა
ადგილობრივ
მოსახლეობასთან გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - მერეთსა და ქვემო არცევში, მოინახულა
ადგილობრივი საჭიროებების გათვალისწინებით მოწყობილი სპორტული ინფრასტრუქტურა,
რომელიც სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით, გორის მუნიციპალიტეტისა და ჩინეთის
საელჩოს ერთობლივი დაფინანსებით განხორციელდა.
საანგარიშო პერიოდში აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსვენებულ იქნა 1990 - იანი
წლების შეიარაღებული მოქმედებების დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგული 6 პირის
იდენტიფიცირებული ნეშტი (5 სამხედრო, 1 მშვიდობიანი მოქალაქე). განხორციელდა მათი ოჯახის
წევრების ინფორმირება და მათთან შეთანხმებით ნეშტების გადაცემის, სამოქალაქო პანაშვიდის და
სამხედრო პატივით დაკრძალვის ცერემონიალის დაგეგმვა და დაკრძალვასთან დაკავშირებული
ხარჯების დაფარვის კოორდინირება. ოჯახების სურვილის გათვალისწინებით და შესაბამის
მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით იდენტიფიცირებული პირები სათანადო პატივით
დაიკრძალნენ სხვადასხვა ლოკაციაზე, მათ შორის, საგვარეულო სასაფლაოებზე;
მიმდინარეობდა უგზო - უკვლოდ დაკარგულთა სამარხების მდებარეობისა და გაუჩინარების
გარემოებებთან დაკავშირებული სარწმუნო ინფორმაციის შეგროვება, განახლდა არსებული
სამარხების სია;
იმართებოდა რეგულარული შეხვედრები უგზო - უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახებთან,
პოტენციურ მოწმეებთან, პროცესში მონაწილე უწყებებთან და წითელი ჯვრის საერთაშორისო
კომიტეტის წარმომადგენლებთან, მათ შორის, სახელმწიფო მინისტრის დონეზე კავკასიაში უგზო უკვლოდ დაკარგულ პირთა საკითხებში ICRC-ის სპეციალურ დესპანთან;
გენეტიკური საექსპერტო მომსახურების ფარგლებში განხორციელდა, აფხაზეთის ა/რ-ის
ტერიტორიაზე 1990 - იანი წლების შეიარაღებული მოქმედებების შედეგად, უგზო - უკვლოდ
დაკარგულ პირთა ოჯახის წევრებისა და ბიოლოგიური ნათესავების 37 ბიოლოგიური ნიმუშის
გენეტიკური გამოკვლევა - პროფილირება;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ახალ ტექნოლოგიებსა და
უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა შესახებ, ქალაქ ჟენევაში გამართულ სიმპოზიუმში;
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ომის პატიმრების, ტყვეების და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა
სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარის მოწვევით, სახელმწიფო მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო
ბაქოს დიალოგის ფარგლებში,
უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხებზე გამართულ
საერთაშორისო კონფერენციაზე „ძალისხმევის გაერთიანება და თანამშრომლობის გაძლიერება
უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირებთან დაკავშირებული საკითხების მოსაგვარებლად”;
ქალაქ სტამბოლში გაიმართა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხებზე წითელი ჯვრის
საერთაშორისო კომიტეტის (ICRC) ეგიდით მოქმედი, ქართველი და აფხაზი მონაწილეებისაგან
შემდგარი საკოორდინაციო მექანიზმის მე - 17 შეხვედრა. ასევე, ჩატარდა ამავე მექანიზმის
ფარგლებში მოქმედი სამედიცინო - ანთროპოლოგიური ექსპერტიზის სამუშაო ჯგუფის მეოცე
შეხვედრა;
სახელმწიფო მინისტრის ხელმძღვანელობით გაიმართა შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად
უგზო - უკვლოდ დაკარგული პირების მოძიებისა და გადმოსვენების უწყებათაშორისი კომისიის
მორიგი სხდომა;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ხელმძღვანელობითა და კოორდინაციით, სამოქალაქო
თანასწორობისა და ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის წევრ უწყებებთან მჭიდრო
თანამშრომლობით მომზადდა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2021-2030 წლების
344
•
•
•
•
•
•
•
•
•
სახელმწიფო სტრატეგიის 2025 - 2026 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი, რომელიც
საზოგადოებისთვის გაზიარებისა და მისი განხილვის მიზნით განთავსდა აპარატის ოფიციალურ
ვებ-გვერდზე www.smr.gov.ge;
შეხვედრა გაიმართა სახალხო დამცველთან არსებულ ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს
წარმომადგენლებთან, რომელზეც განხილულ იქნა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის
სახელმწიფო სტრატეგიის თითოეული პრიორიტეტული მიმართულების ფარგლებში მიღწეული
შედეგები და პროგრესის დინამიკა, ასევე, 2025 - 2026 წლების სამოქმედო გეგმა. 2025 წლის 18 ივნისის,
N990 საქართველოს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცდა სამოქალაქო თანასწორობისა და
ინტეგრაციის 2021 - 2030 წლების სახელმწიფო სტრატეგიის 2025 - 2026 წლების სამოქმედო გეგმა;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით სამოქალაქო ინტეგრაციის სკოლის ფარგლებში
დაიგეგმა და განხორციელდა ტრენინგ - სემინარების ციკლი, რომელშიც მონაწილეობდნენ
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში (ქვემო
ქართლი, სამცხე - ჯავახეთი და კახეთი) დასაქმებული სხვადასხვა პროფესიის ქალები და
ახალგაზრდები (60 ბენეფიციარი). სამი დღის განმავლობაში მონაწილეებმა დეტალური ინფორმაცია
მიიღეს
სამოქალაქო თანასწორობის, მედიაწიგნიერების, ევროინტეგრაციის, ასევე, ქალთა
უფლებების, ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებისა და სხვა მხარდამჭერი
მექანიზმების შესახებ;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ქვემო ქართლისა (ქ.
მარნეული) და კახეთის (სოფელი უზუნთალა) რეგიონებში ნოვრუზ ბაირამისადმი მიძღვნილ
ღონისძიებებში (ეთნოკუთხე, ადგილობრივი მეწარმეების ნამუშევრების, ხელნაკეთი ნივთების
გამოფენა, სპორტული და სხვადასხვა სახის ღონისძიება);
შეხვედრა გაიმართა აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთი ,,გურჯისტანისა” და სომხურენოვანი გაზეთი
,,ვრასტანის” ხელმძღვანელობასთან და რედაქციების თანამშრომლებთან. შეხვედრაზე განხილული
იყო სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიული
პრიორიტეტი, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების
მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფას;
მიმდინარეობდა ყოველკვირეული სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთების
„ვრასტანი” (50 ნომერი, 3 500 ტირაჟი) და „გურჯისტანი” (50 ნომერი, 2 500 ტირაჟი) გამოცემა.
გაზეთები ვრცელდებოდა როგორც ქალაქ თბილისში, ისე ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ
დასახლებულ რეგიონებში, პენიტენციურ დაწესებულებებში;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ხელმძღვანელობითა და კოორდინაციით, სამოქალაქო
თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2021 - 2030 წლების სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში დამოუკიდებელი ორგანიზაციის „საზოგადოებრივი დამცველი”- ს მიერ განხორციელდა
„სახელმწიფო ენის ფლობისა და შესწავლის მოტივაციის კვლევა აზერბაიჯანულენოვან და
სომხურენოვან მოსახლეობაში”;
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ევროპის საბჭოს ბოშათა
საკითხებზე ექსპერტთა კომიტეტის (ADI-ROM) შეხვედრაში სტრასბურგში (საფრანგეთი);
საქართველოს მთავრობის ინიციატივითა და სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის
რეგიონებში, კერძოდ ქალაქ ახალქალაქსა და
მარნეულში განხორციელდა მასშტაბური
ღონისძიებები, რომლის ფარგლებში მოეწყო მუსიკალური და თეატრალური წარმოდგენები,
სპორტული აქტივობები, კონკურსები, საბავშვო სპექტაკლები და ადგილობრივი შემსრულებლების,
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონცერტები;
განხორციელდა სახელმწიფო სერვისებისა და პროგრამების შესახებ მრავალკომპონენტიანი
საინფორმაციო კამპანია კახეთის რეგიონის ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახელებულ
სოფლებში (საგარეჯოს, ლაგოდეხისა და თელავის მუნიციპალიტეტებში);
345
• სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით, სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების
მექანიზმების თანახმად, მომზადდა შუალედური (2021 - 2024 წწ.) შეფასება სამი პრიორიტეტული
მიმართულებით: სახელმწიფო ენა ინტეგრაციის მხარდასაჭერად; ხარისხიან განათლებაზე
ხელმისაწვდომობა; სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაცია;
• სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით გაიმართა სამოქალაქო თანასწორობისა და
ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის გაფართოებული სხდომა, რომელზეც განხილულ იქნა
შუალედური შეფასების დოკუმენტი სახელმწიფო სტრატეგიის ორი პრიორიტეტული
მიმართულებით: სახელმწიფო ენა ინტეგრაციის მხარდასაჭერად და ხარისხიან განათლებაზე
ხელმისაწვდომობა;
• ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო მინისტრმა შეხვედრები
გამართა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეთნიკურ საკითხთა ეროვნული კომისიის მინისტრთან,
ჩინეთის ხალხთა ეროვნული კონგრესის ეთნიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან,
მინზუს უნივერსიტეტისა და ეთნიკურ კულტურათა ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელ პირებთან.
346
8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
8.1 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი
34 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო;
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.
• სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, სპორტის 68
სახეობაში დაფინანსდა 558 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება, 418 ეროვნული შეჯიბრების ორგანიზება
და 776 საერთაშორისო სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობა (როგორც საქართველოში, ასევე
საზღვარგარეთ). მიმდინარეობდა სპორტსმენების სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;
ქართველმა სპორტსმენებმა საანგარიშო პერიოდში საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 1 935
მედალი, მათ შორის: 752 - ოქრო, 610- ვერცხლი, 573 - ბრინჯაო;
• საანგარიშო პერიოდში სპორტის სხვადასხვა სახეობების სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების
ფარგლებში, საქართველომ უმასპინძლა 30-მდე საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებას, მათ შორის:
ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს - „ბაკურიანი 2025”;
ძიუდოს თბილისის ,,გრან სლემი”;
კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩს;
ფეხბურთში ერთა ლიგის მატჩს;
რაგბის ევროპის პლეი ოფ-ის მატჩებს;
ხელბურთში 2026 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩებს;
ჩოგბურთში საერთაშორისო ტურნირის „დევისის თასი” ერთ-ერთ ეტაპს;
უშუში პროფესიონალური უშუ სანდას საერთაშორისო ტურნირს,;
წყალბურთში 2026 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპს;
ჭადრაკში კადეტთა შორის და ქალთა შორის მსოფლიო თასს;
კანოესა და ნიჩბოსნობაში დრაგონ ბოათინგის ევროპის თასს “EDBF – Dragon Boat Euro Cup 2025”;
ქურაშში „ევროპის ჩემპიონატს 2025”;
უძლიერეს მამაკაცთა შორის ევროპის ჩემპიონატს (U23);
პარაწოლჭიმში მსოფლიო თასს ,,თბილისი - 2025’’;
პარაძიუდოში ევროპის ჩემპიონატს და მსოფლიო თასს ,,თბილისი - 2025’’;
სპორტცეკვებში მსოფლიო ჩემპიონატს და საერთაშორისო 30-ე საიუბილეო ტურნირს ,,კავკასიის
თასი - 2025”;
ფარიკაობის მსოფლიო ჩემპიონატს უფროსებს შორის;
ამერიკულ ფეხბურთში საერთაშორისო ტურნირს ,,შავი ზღვის თასი”;
შერეულ საბრძოლო ხელოვნებებში (MMA) პირველად ისტორიაში მსოფლიო ჩემპიონატს;
ფიგურულ ციგურაობაში ჩელენჯერის სერიის საერთაშორისო შეჯიბრებას ,,თრიალეთის თასი
2025;
ძალოსნობაში საერთაშორისო ტურნირს ,,კახის თასი-2025”;
კონტაქტურ კარატეში „კავკასიის თასი”;
ჭადრაკში ევროპის გუნდურ ჩემპიონატს;
ქართულ ჭიდაობაში მსოფლიო ჩემპიონატს;
კალათბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩებს;
347
რაგბიში ტესტ-მატჩებს.
• ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ფარგლებში დაფინანსდა 80 საფეხბურთო
კლუბი, 5 ლიგა, ფუტსალის 20 გუნდი, ქალთა ჩემპიონატის 21 გუნდი, მოყვარულთა ლიგა, მასტერ
ლიგა, 14 რეგიონული ფედერაცია, საერთაშორისო ტურნირის 3 ბენეფიციარი, Pro და A ლიცენზიის
საგანმანათლებლო კურსებზე და 1 საერთაშორისო საფეხბურთო სემინარზე 221-მდე ბენეფიციარი,
100 საფეხბურთო სკოლა და საფეხბურთო აკადემია და 27 მასობრივი ღონისძიება;
8.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
სამინისტროს მმართველობის სისტემაში მოქმედი ორგანიზაციები სსიპ-ები/ააიპ-ები;
• პროგრამის „კულტურის ხელშეწყობა” ფარგლებში დაფინანსდა 407 პროექტი: ხელი შეეწყო 200-მდე
კონცერტის ჩატარებას, 40-მდე სპექტაკლის დადგმას, 40-ზე მეტი ფესტივალის მოწყობას, 40-ზე მეტ
საგასტროლო ტურს, 20-მდე ფილმის მომზადებას / გადაღებას, ჩატარდა 35-მდე საიუბილეო
ღონისძიება, 50-მდე წიგნის გამოცემა (მათ შორის 15-მდე წიგნი ალბომი);
• პროგრამის „საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერა” ფარგლებში დაფინანსდა
121 პროექტი. ქართველმა ხელოვანებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ღონისძიებებში
მსოფლიოს 27 ქვეყანაში (საფრანგეთი, იტალია, გერმანია, ფინეთი, ინდოეთი, ყაზახეთი, საბერძნეთი,
თურქეთი, არგენტინა, ესპანეთი, ბელორუსი, ჩეხეთი, სომხეთი, უზბეკეთი, პორტუგალია,
აზერბაიჯანი, იორდანია, იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, ირლანდია, ლატვია, მაკედონია, ბელგია,
ისრაელი, ტაილანდი, ეგვიპტე, დანია), ასევე, 15-ზე მეტ საერთაშორისო ფესტივალში საზღვარგარეთ,
შედგა ქართული თეატრების 20-მდე გასტროლი, მონაწილეობა მიიღეს 20-მდე მეტ
საგანმანათლებლო პროგრამაში, კონკურსსა და მასტერკლასში, ხელი შეეწყო 9 სტუდენტის სწავლის
გაგრძელებას საზღვარგარეთ, გაიმართა 50-მდე კონცერტი, ჩატარდა ლიტერატურული
ღონისძიებები;
• თეატრებმა ითამაშეს 2 600-ზე მეტი სპექტაკლი, რომელსაც დაესწრო 300 000-ზე მეტი მაყურებელი.
შედგა 55-ზე მეტი სპექტაკლის პრემიერა და 60-მდე გასტროლი რეგიონულ და საერთაშორისო
დონეზე. გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის სხვადასხვა მემორანდუმი, დაფინანსდა სხვადასხვა
საიბულეო, ადგილობრივი და საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური და საგუნდო
ფესტივალი. კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დაფინანსებით, დასრულდა 19 ფილმის
გადაღება, მოსამზადებელ და გადაღების პერიოდშია 17, ხოლო პოსტ-პროდუქციის პერიოდში - 25
ფილმი. კინოფესტივალის ფარგლებში, ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა საქმიანი
შეხვედრები გამართეს საპროდიუსერო კომპანიების, საერთაშორისო კინო-ფესტივალების, კინოფონდებისა და საერთაშორისო გამოცემების წარმომადგენლებთან მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან;
• სსიპ - შემოქმედებითი საქართველოს მიერ დაფინანსდა 255 პროექტი (64 საკონკურსო, ხოლო 191
არასაკონკურსო წესით). კონკურსებში: „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საყმაწვილო
ლიტერატურული კონკურსი” - გამარჯვებული გამოვლინდა 10 ნომინაციაში; ,,ვიზუალური
ხელოვნების სფეროში შემოქმედებითი ინიციატივების ხელშეწყობა თბილისსა და რეგიონებში” გაიმარჯვა
6-მა
პროექტმა;
„კერძო/მუნიციპალური
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
სასწავლებლების ხელშეწყობა” - გაიმარჯვა 11-მა პროექტმა; „ნიჭიერ ახალგაზრდა ხელოვანთა
განათლების ხელშეწყობა” - დაფინანსება მოიპოვა 26-მა ახალგაზრდა ხელოვანმა; „ინკლუზიური
სახელოვნებო პროექტების ხელშეწყობა” - გაიმარჯვა 8 პროექტმა; „ეთნიკურ უმცირესობათა
348
•
•
•
•
•
კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა”
გაიმარჯვა 3-მა პროექტმა. გაგრძელდა მუშაობა ევროკავშირის პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპა”
განხორციელებაზე ეროვნულ დონეზე. დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მიზნით გაიმართა
321 საკონსულტაციო შეხვედრა კულტურის ქვეპროგრამისა და 213 შეხვედრა MEDIA ქვეპროგრამის
შესახებ, შემოქმედებითი საქართველოს დესკი ხელს უწყობს აპლიკანტების დახმარებას პარტნიორთა
მოძიების საკითხში, გაიმართა 120 შესაბამისი შეხვედრა. მონაწილეობა იქნა მიღებული შემდეგ
საერთაშორისო ღონისძიებებში: ქ. ვარშავაში (პოლონეთი) შემოქმედებითი ევროპის დესკების
(კულტურის მიმართულება) შეხვედრაში და კონფერენციაზე Young Artists - Reality and Challenges
(ღონისძიებას დაესწრო 30 ქვეყნის შემოქმედებითი ევროპის დესკი), ქ. ბერლინში (გერმანია)
საშემსრულებლო ხელოვნების ქსელის IETM პლენარულ შეხვედრაში. შეხვედრის ფარგლებში სხვა
ქვეყნების დესკებთან ერთად (ხორვატია, გერმანია, ნიდერლანდები, პორტუგალია, ბელგია)
ორგანიზება გაეწია „შემოქმედებითი ევროპის” საინფორმაციო სტენდს და დაინტერესებული პირები
გაეცნენ ინფორმაციას, ევროკავშირის პროგრამაში „შემოქმედებითი ევროპა”, არსებული
შესაძლებლობებისა და საგრანტო კონკურსების შესახებ. ქ. კანში (საფრანგეთი), კანის 78-ე
საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში „შემოქმედებითი ევროპის” MEDIA მიმართულების
შეხვედრებზე;
სსიპ - შემოქმედებითი საქართველოს მიერ დამტკიცდა კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა,
რომელიც 10 პრიორიტეტულ მიმართულებას აერთიანებს (ქართული წიგნისა და ლიტერატურის
ხელშეწყობა, ქართული თეატრისა და თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა,
ქართული პროფესიული მუსიკალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა, ქართული კინოს
ხელშეწყობა, სახვითი და თანამედროვე ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა, სახელოვნებო
განათლების ხელშეწყობა, ქართული ფოლკლორის ხელშეწყობა, კულტურაზე ხელმისაწვდომობა,
საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალების, საიუბილეო და სხვა მნიშვნელოვანი
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარება/ხელშეწყობა, კულტურული
თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების ხელშეწყობა);
სსიპ - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიულ სახელმწიფო
თეატრში გაიმართა ოპერის „კარმენი”, ბალეტების - „ჟიზელი”, „ოტელო” და „ლაურენსია” ჩვენებები.
130 წლის შემდეგ სცენაზე ცნობილი ფრანგი კომპოზიტორის ჟიულ მასნეს ერთმოქმედებიანი ოპერა
„ნავარელი ქალი” დაბრუნდა. გაიმართა ჯორჯ ბალანჩინის საღამო, სადაც წარმოდგენილი იყო
ბალანჩინის ოთხი ერთმოქმედებიანი ბალეტი: „მოცარტიანა”, „სერენადა”, „აპოლო” და „კონჩერტო
ბაროკო”. საბალეტო დასმა შეასრულა ლუდვიგ მინკუსის ბალეტი „ბაიადერა” და ზაქარია
ფალიაშვილის ოპერა „დაისი”. შესრულდა ჰანს ვან მანენის პა დე დე-ს „სარკაზმები” ჰოლანდიის
ნაციონალური ბალეტის წამყვანი სოლისტების მონაწილეობით; გაიმართა იტალიელი
კომპოზიტორის ჯაკომო პუჩინის ოპერის „მადამ ბატერფლაი” პრემიერა. სულ საბალეტო დასმა 61
სპექტაკლი ითამაშა საგასტროლოდ, მათ შორის 57 საზღვარგარეთ;
სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნულმა თეატრმა გამართა სპექტაკლების - „სიზმრების
ტბის
საიდუმლო”,
„მსხვერპლნი”
და „მილიონერი ნაპოლი”
პრემიერა.
გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი თეატრსა და აზერბაიჯანის ეროვნულ დრამატულ
თეატრს შორის;
სსიპ - კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა გამართა სპექტაკლების
„თორმეტი თვე”, „არ გვიხდით?! არ გადავიხდით!”, „მედეა” და „კარმენი” „ყაჩაღები”, „სესილია და
ვერიკო”; „უშენოდ არ შემიძლია”, „პინოკიო” პრემიერა. თეატრში მოქმედებდა პროექტი სკოლის
მოსწავლეებისათვის „ერთი საათი თეატრში” პროექტი გათვლილია 6-დან 12 წლამდე
ბავშვებისათვის;
სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრში მიმდინარეობდა
სპექტაკლების „რამონა”, „ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა”, „ალფრედი და ვიოლეტა”, „მარშალ დე
349
•
•
•
•
•
•
•
•
ფანტიეს ბრილიანტი” ჩვენებები; თეატრმა მიიღო მონაწილეობა თბილისის საერთაშორისო
თეატრალურ ფესტივალში, სადაც წარმოდგენილი იყო სპექტაკლი „ალფრედი და ვიოლეტა”. შეიქმნა
სპექტაკლების მრავალენოვანი დუბლიაჟი, რაც წარმოადგენს თეატრის საერთაშორისო
აუდიტორიისთვის ხელმისაწვდომობის ზრდის მნიშვნელოვან წინაპირობას;
სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიულმა სახელმწიფო თეატრმა
გამართა სპექტაკლების - „ელფები და შობის სასწაული”, „სათამაშო პისტოლეტი”, „ლევილის დედა”,
„უცნობები”, „მულანი” (კოპროდუქცია სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ
მაყურებელთა პროფესიულ სახელმწიფო თეატრთან), „ო, ღმერთო” (კოპროდუქცია ოზურგეთის ალ.
წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრთან), „ნატვრისთვალი”, „ოზის
ჯადოქარი” „ლამბალო და ყაშა”, „ცისფერი ირემი”, „მაგდანას ლურჯა” და „საახალწლო ირემი”
საპრემიერო ჩვენებები;
სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსულმა პროფესიულმა სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა
გამართა სპექტაკლების „მშვენიერი ქართველი ქალი”, „ორთავ მხრიდან” „ერთი დღე მარიას
ცხოვრებიდან”, „განწმენდა” და „ასანთის შუქზე მოყოლილი ზღაპარი” პრემიერა;
სსიპ - გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში
გაიმართა სპექტაკლების „ჩიპოლინო”, „ვიზიტი”, „შვლის ნუკრის ნაამბობი”, „მთებმა დახუჭეს
თვალები” საპრემიერო ჩვენებები. ასევე ნაჩვენები იქნა განახლებული სპექტაკლები „ქეიფი
სოლოლაკში” და ლიტერატურული კომპოზიცია „მე მოვალ - სიზმარი”;
სსიპ - საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანებაში შემავალმა ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიულმა სახელწიფო თეატრმა
გამართა სპექტაკლების „მტერი”, „ჯაყოს ხიზნები” და „მოჩვენება” პრემიერა. ახალციხის თოჯინების
პროფესიულმა სახელმწიფო თეატრმა გამართა სპექტაკლების „ბატის ჟუკი”, „სიზმრები
გალაქტიონზე”, „ჯაყოს ხიზნები” და „ჩხიკვთა ქორწილი” პრემიერა. ბორჯომის თოჯინების
პროფესიულმა სახელმწიფო თეატრმა გამართა სპექტაკლის „იავნანამ რა ჰქმნა” პრემიერა. გურჯაანის
თოჯინების პროფესიულმა სახელმწიფო თეატრმა - სოფელ ჩალაუბნის საჯარო სკოლაში ითამაშა
სპექტაკლი „ოქროს წიწილა”; ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიულმა
სახელმწიფო თეატრმა გამართა სპექტაკლების - „საოცრებათა ქვეყანაში” და „უფლისწულ ბოკას
თავგადასავალი” პრემიერები;
სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის
იუბილეზე გაიმართა წიგნი-ალბომის პრეზენტაცია „თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრი 45”.
შედგა სპექტაკლების პრემიერა - „გრძელი დღის შემოღამება”, „ვნებები თელებქვეშ”, „ილაპარაკოს, რა
მნიშვნელობა აქვს” და მიუზიკლი „კარიუსი და ბაქტუსი”. თეატრმა მონაწილეობა მიიღო
ფესტივალზე „აბრეშუმის გზა”, სადაც წარდგენილი იყო სპექტაკლები „ყველაფერი ნამდვილად იყო”
და ,,ყოფილების სარეცელი”. საბავშვო და ახალგაზრდული თეატრების მეხუთე საერთაშორისო
ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა სტუდია არტ-ჰოლის სპექტაკლი „დარისპანის გასაჭირი”. ასევე
ჩატარდა სპექტაკლები „მანამ სანამ არაა გვიანი” და „ჰარუმი”;
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრმა გამართა
სპექტაკლების - „მსხვერპლი” და „პატარა ცახესი ცინობერად წოდებული” და „სტრიპტიზი”
პრემიერა;
სსიპ - ჩრდილების პროფესიულმა სახელმწიფო თეატრმა „აფხაზეთი” თბილისის მე-40 სკოლაში
ჩაატარა მასტერკლასები, რასაც 500-ზე მეტი მოსწავლე დაესწრო. თეატრმა ითამაშა სპექტაკლები
„წელიწადის ოთხი დრო” და „მათეს ვნებანი”;
სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიულმა სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა გამართა
სპექტაკლების „უკან ნუღარ მოიხედავ”, „ზვავი” და „პროვინციული ამბავი”, „მერხებზე ანგელოზები
სხედან” და „მარტოობის ბინადარი” პრემიერა;
350
• სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრმა გაიმართა ოპერის „სოფლის ღირსების” წარმოდგენა. შესრულდა ზაქარია
ფალიაშვილის ოპერა „დაისი”. გაიმართა აშშ-ში მოღვაწე ქართველი მუსიკოსის ტარიელ იბერის
(გიტარა) საავტორო საღამო. თეატრის ორკესტრის მონაწილეობით გაიმართა გალა კონცერტი
„ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა და ოპერის თეატრის შემოქმედებითი თანამშრომლობა”;
• სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანულმა პროფესიულმა დრამატულმა
თეატრმა მოაწყო სპექტაკლის „არ იტირო როცა მოვკვდები” ჩვენება, გამართა სპექტაკლის „კუკარაჩა”
პრემიერა;
• სსიპ - ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა
მოაწყო სპექტაკლების „ხანუმა”, „იავნანამ რა ჰქმნა”, „აჯანყებულთა ვაგონი” ჩვენება. გაიმართა
სპექტაკლის „შობა, რომელიც აკრძალეს” და „საშობაო სიმღერა” (ჩარლზ დიკენსის მიხედვით)
პრემიერა;
• სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრის მიერ, თავისუფალ თეატრთან კოპროდუქციის ფარგლებში, გამართა სპექტაკლის პრემიერა
„ძაღლის გული”;
• სსიპ - თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიულმა სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა
მოაწყო სპექტაკლების „სიცოცხლის საგალობელი”, „სამი ჰალსტუხიანი და ანგელოზი”, „ჩუმად,
რეპეტიციაა”, „ალუდა” ჩვენება;
• სსიპ - ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიულმა სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა
გამართა სპექტაკლის „ცხოვრება თამაშია?!...” პრემიერა;
• სსიპ - პეტროს ადამიანის სახელობის სომხურმა პროფესიულმა სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა
გამართა სპექტაკლების - „ახალი წლის მხიარული განწყობა”, „წამიყვანე ვარსკვლავებთან”, „სიმღერის
და პოეზიის საღამო” და „სიყვარული არ შეგიძლიათ, „პეპო” და „მე ვხედავ მზეს” პრემიერა;
• სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრში
მიმდინარეობდა სპექტაკლების ,,ოქროს წიწილა”, „ანდერძი”, „სამანიშვილის დედინაცვალი”,
„ფრანკენშტეინი”, „ყოველი წლის თებერვალში” და „ჰაკი” ჩვენებები. შედგა 2 სპექტაკლის პრემიერა:
ევრიპიდეს „იფიგენია ავლისში” (კოპროდუქცია ოზურგეთის ალ. წუწუნავას სახელობის
სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრთან) და „ბილეთი უკანასკნელი წარმოდგენისთვის”;
• სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიულმა სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა
გამართა სპექტაკლი ტენესი უილიამსის „ტრამვაი, სახელად „სურვილი”;
• სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის პროფესიულმა სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა
გამართა სპექტაკლის „შურისძიება” პრემიერა;
• სსიპ - თბილისის სახელმწიფო კამერულმა ორკესტრმა შეასრულა ასტორ პიაცოლას ტანგო-ოპერეტა
„მარია ბუენოს აირესიდან” (4 კონცერტი); ორკესტრმა მონაწილეობა მიიღო ბაროკოს მუსიკის
კონცერტში (ფინეთი), ქ. თბილისის შოთა რუსთაველის ეროვნულ თეატრში დადგმულ დარიო
მარიანელის ბალეტში „ბეატრიჩე”, ასევე, ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოში. ორკესტრმა
მონაწილეობა მიიღო ასევე საოპერო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალში „Immling Festival”
(გერმანია), სადაც გამართა 19 კონცერტი. კამერული მუსიკის კონცერტები ასევე გაიმართა
საქართველოს რეგიონებში. „თბილისის ბაროკო ფესტივალი 2025”-ის ფარგლებში ორკესტრმა 10
კონცერტი გამართა. მონაწილეობა იქნა მიღებული ასევე, თ. ამირეჯიბის მეცამეტე საერთაშორისო
მუსიკალურ ფესტივალსა და თბილისის კამერული მუსიკის ფესტივალში;
• სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურმა ანსამბლმა
„ერისიონი” მონაწილეობა მიიღო ევროვიზიის აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოებების მუსიკალური
ვიდეო-რგოლის გადაღებაში; ძიუდოისტების მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიაში; იაკობ
გოგებაშვილის საიუბილეო ღონისძიებაში;
351
• სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის საქართველოს ხალხური სიმღერის ანსამბლმა
„მართვე”მონაწილეობა მიიღო დავით აღმაშენებლის გარდაცვალებიდან 900 წელთან დაკავშირებით
ჩატარებულ ღონისძიებაში. გაიმართა ანსამბლის პრეზენტაცია - კონცერტი თბილისის კლასიკურ
გიმნაზიაში. პროექტის „მართვე საჯარო სკოლებში”, ანსამბლის მიერ პრეზენტაცია-კონცერტი
გიამართა თბილისის პირველ ექსპერიმენტულ საჯარო სკოლასა და ქ. თელავის მე-7 საჯარო
სკოლაში. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ქ. ქუთაისის საერთაშორისო
უნივერსიტეტთან. ქ. ოზურგეთში დაფუძნდა ანზორ ერქომაიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი
ყოველწლიური ღონისძიება „გაზაფხულის სიმღერა”, რის ფარგლებშიც ოზურგეთის კულტურისა და
დასვენების პარკის ამფითეატრში ანსამბლმა ოზურგეთის სალოტბარო სკოლის მოსწავლეებთან
ერთად კონცერტი ჩაატარა, ასევე, სოლო კონცერტები გამართა შეერთებულ შტატებში, მონტანას
შტატში (4 კონცერტი). მონაწილეობა მიიღო გორის საგუნდო ფესტივალში. ანზორ ერქომაიშვილის
სახელობის საკონცერტო დარბაზში ჩატარდა ანსამბლის სოლო კონცერტი;
• სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურმა ანსამბლმა
„რუსთავი” მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ
ღონისძიებებში საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ. ანსამბლ „რუსთავის” მომღერალთა გუნდმა
გამართა საკონცერტო ღონისძიება, ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-10 საერთაშორისო მუსიკალური
ფესტივალის ფარგლებში. ანსამბლი მონაწილეობდა „Global Tech Weekend Tbilisi” - ის დახურვის
ცერემონიაზე. ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო - ქ. თელავში გაიმართულ ჯანსუღ კახიძის
დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონცერტში ასევე, ანზორ ერქომაიშვილის საიუბილეო
საღამოზე; ანსამბლ რუსთავის მომღერლებმა მონაწილეობა მიიღეს გერმანიაში, ელმშორნში,
საკონცერტო გასტროლში „ავი ვიტალი - სამყაროთა შორის”; ჩატარდა რიგით 33-ე საერთაშოორისო
მუსიკალური ფესტივალი “შემოდგომის თბილისი” - რომლის ფარგლებში გაიმართა 10 კონცერტი;
• სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრის ორგანიზებით
შედგა ელისო ვირსალაძის სოლო კონცერტი თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში და
ოთხდღიანი მასტერკლასი კონსერვატორიის სტუდენტებთან. ჩატარდა მუსიკის საერთაშორისო
ფესტივალი თელავში;
• სიპ - საქართველოს ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში გაიმართა როგორც კლასიკური, ასევე
თანამედროვე მუსიკის კონცერტები და საღამოები ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის
მონაწილეობით თბილისსა და რეგიონებში (70-მდე კონცერტი). განხორციელდა კონცერტის აუდიოჩაწერა და ვიდეო-გადაღება. გაიმართა სადირიჟორო მასტერ-კლასები;
• სსიპ - გორის ქალთა კამერულმა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო რუსთაველის თეატრისა და ანზორ
ერქომაიშვილის ფოლკლორის ცენტრში გამართულ ღონისძიებებში. ასევე, საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ნიქოზის
ანიმაციურ ფესტივალსა და თელავის მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე, სადაც გამართა სოლო
კონცერტი;
• სსიპ - სახელმწიფო კამერულმა გუნდმა რუსთაველის ეროვნულ თეატრში გამართულ საგუნდო
მუსიკის კონცერტზე LAMENTO შეასრულა ევროპული და ქართული საგუნდო მუსიკის
ნაწარმოებები. გუნდმა მოაწყო საჩვენებელი კონცერტი იაპონიის საელჩოსთვის. მონაწილეობდა
საკვირაო გალობებში. ნიკეის მსოფლიო საეკლესიო პირველი კრების 1700 წლისთავისადმი
მიძღვნილი ღონისძიებაში, მართავდა კონცერტებს თბილისსა და რეგიონებში. გუნდმა კონცერტი
გაიმართა ვატიკანის საიუბილეო წლისადმი მიძღვნილი დღესასწაულის ფარგლებში, სანტა მარია
მაჯორეს ბაზილიკაში, ქ. რომი (იტალია);
• სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულმა ცენტრმა უმასპინძლა საგუნდო
და სიმფონიური მუსიკის კონცერტებს;
• სსიპ
ანზორ
ერქომაიშვილის
სახელობის
ფოლკლორის
სახელმწიფო
ცენტრის
ორგანიზებით/მონაწილეობით ჩატარდა 15-ზე მეტი ფესტივალი; 20-მდე კონცერტი, 10-ზე მეტი
352
გამოფენა და 25-მდე სალიტერატურო ღონისძიება. გრძელდებოდა ფოლკლორის არქივის კატალოგის
განახლება (https://folkcatalog.ge/ka), სადაც განთავსებულია ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები,
ასევე ხელნაწერი მასალები. აღნიშნულ პლატფორმას დაემატა ოთხი კატალოგი - კახეთის
რეგიონული არქივი, გორის ადგილობრივი არქივი, გორის ისტორიულ - ეთნოგრაფიული მუზეუმი
და ოზურგეთის ისტორიული მუზეუმი; სალოტბარო სკოლებში მიმდინარეობდა ქართული
ზეპირსიტყვიერების გაკვეთილების ჩატარება ქარელის, გორის, ყვარლისა და შილდას სალოტბარო
სკოლებში. ეწყობოდა შეხვედრები დღემდე უცნობ, ნიჭიერ ავტორ-მთქმელებთან და მიმდინარეობდა
მათი საავტორო მასალის გაცნობა. ფოლკლორის ცენტრის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს
ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში დაგეგმილ ღონისძიებებში. მიმდინარეობდა თურქეთის
სახელმწიფოს - ქალაქ ბურსასა და ინეგოლის მხარეში 2015 წელს განხორციელებული
ფოლკლორული ექსპედიციის მასალების აუდიო და ვიდეო-ალბომის წიგნად გამოცემის
მოსამზადებელი სამუშაოები: საექსპედიციო მასალების დამუშავება, ტექსტის შედგენა/გამართვა.
დაინიცირდა პროექტი „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის (ზარით
დაკრძალვის სვანური რიტუალის) ინვენტარიზაციის პროცესის განხორციელება ქვემო სვანეთში”.
ფონდი „ქართული გალობა” ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან ერთად აგრძელებდა გამოცემათა
სერიას „ქართული სიმღერის მოამაგე”, რომელიც ფონდის მიერ დაჯილდოებულ ცნობილ
ლოტბარებსა და მომღერალ-მგალობლებს ეძღვნება. გამოიცა სერიის VIII წიგნი, რომელიც
მკითხველს ცნობილი ქართველი მომღერლისა და ლოტბარის, მიხეილ მცურავიშვილის
შემოქმედებით ცხოვრებას აცნობს. მიმდინარეობდა მუშაობა ხალხური მუსიკის, ქორეოგრაფიის,
ზეპირსიტყვიერებისა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულებით. ტარდებოდა
გამოფენები, კონცერტები, საგანმანათლებლო ღონისძიებები, სამუშაო შეხვედრები, რაშიც
ჩართულნი იყვნენ მოსწავლეები და დარგის პროფესიონალები საქართველოს ყველა რეგიონიდან.
დასრულდა პროექტი „იმერეთის სალოტბარო სკოლების ფესტივალი თბილისში”, რომლის მიზანი
იყო იმერეთის სალოტბარო სკოლების მოსწავლეთა წარმოჩენა და იმერული ხალხური მუსიკის
პოპულარიზაცია. თბილისს ეწვია ხონისა და ხარაგაულის სალოტბარო სკოლების 51 მოსწავლე და 4
ლოტბარი, სამტრედიისა და ზესტაფონის სალოტბარო სკოლების 45 მოსწავლე და 4 ლოტბარი, ვანის,
საჩხერისა და ბაღდათის სალოტბარო სკოლის 55 მოსწავლე და 4 ლოტბარი. გაიმართა „სამეგრელოს
სალოტბარო სკოლების ფესტივალი ზუგდიდში”, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სენაკის,
ზუგდიდის, წალენჯიხის, ფოთის, აბაშისა და ხობის სალოტბარო სკოლების 125 მოსწავლემ და 7
ლოტბარ-რეგენტმა. ფუნქციონირებდა ელექტრონული ჟურნალი - ქართული ფოლკლორი,
პროექტის მიზანია ქართული ფოლკლორის შესახებ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა თანამედროვე ფორმატით, ქართულ და ინგლისურ ენებზე; სსიპ - ანზორ
ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა
გალობის უნივერსიტეტის წლის შემაჯამებელ კონცერტი. ფოლკლორის ცენტრთან არსებულმა
ანსამბლმა „დიდგორი” თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვტორიის დიდ
საკონცერტო დარბაზში გამართა სოლო კონცერტი. საქართველოს რეგიონებში არსებული
სალოტბარო სკოლები აქტიურად იღებენ მონაწილეობას რელიგიურ და საერო დღესასწაულებსა და
კონცერტებში;
• სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დაფინანსებით: მოსამზადებელ
პერიოდშია 8, გადაღების პერიოდში - 13, პოსტ-პროდუქციის პერიოდში - 25, ხოლო დასრულდა 19
ფილმის გადაღება. ბერლინის 75-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში, ქართული
დელეგაციის წარმომადგენლებმა საქმიანი შეხვედრები გამართეს საპროდიუსერო კომპანიების,
საერთაშორისო კინო-ფესტივალების, კინო-ფონდებისა და საერთაშორისო გამოცემების
წარმომადგენლებთან მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან (კანადა, აშშ, ინგლისი, იაპონია, ბელგია,
საფრანგეთი, ირანი, რუმინეთი, ბულგარეთი, ლატვია, გერმანია, იტალია, შვეიცარია, ინდოეთი,
მექსიკა, თურქეთი, ესპანეთი, პოლონეთი). კინოცენტრის პავილიონი ცნობილი ქართველი
353
კინორეჟისორის მერაბ კოკოჩაშვილის 90 წლის იუბილეს მიეძღვნა. სსიპ - საქართველოს
კინემატოგრაფიის ეროვნულმა ცენტრმა უზრუნველყო ავსტრიის რესპუბლიკაში, ევროპული
კულტურის ინსტიტუტების გაერთიანების (EUNIC) ინიციატივით ჩატარებულ „ევროპული
ფილმების ფესტივალ 2025”-ზე და ინდოეთის ქალაქ ჩანდიგარში, Cinevesture-ის საერთაშორისო
კინო-ფესტივალზე კინოცენტრის მიერ დაფინანსებული ფილმის, გიორგი სიხარულიძის
„პანოპტიკონის” ჩვენება. დასრულდა პროექტი „კინო სკოლაში”. შერჩეულ 69 სკოლაში 15 მისიონერის
მიერ ჯამურად ჩატარდა 897 აქტივობა. დამსწრეთა რაოდენობამ ჯამურად შეადგინა 8 269 მოსწავლე.
დასრულდა მოსკოვიდან ჩამოტანილი 8 უხმო ფილმის აციფვრა ეროვნული არქივის ბაზაზე.
კინოცენტრის ხელშეწყობით გაიმართა ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი
„თოფუზი”, თელავის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „ოქროს მტევანი”,
მესტიის მოკლე და მთის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი, ბათუმის სპორტული ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალი „ნიკე”, მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ინტერნეტ-ფესტივალი „დიოგენე კინოკლუბი 2025”, მე-12 ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „ნიქოზი”, სტუდენტური
ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „ამირანი”, სვანეთის საერთაშორისო კინოფესტივალის
„დალი” მე-5 გამოშვება. კანის რიგით 78-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში გამართულ
კინობაზრობაზე (Marche du Film) საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი თავისი
სტენდით წარდგა. კინობაზრობაზე ქართულ დელეგაციაში ასევე წარმოდგენილი იყვნენ ცნობილი
ქართველი რეჟისორები და პროდიუსერები. საფრანგეთის ქალაქ ანესიში, ანიმაციური ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში საიუბილეო მე-40 კინობაზრობა (MIFA) გაიმართა, სადაც
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი წარმოდგენილი იყო საქართველოს სტენდით.
ბერლინის
საერთაშორისო
კინოფესტივალის
კინობაზრობაზე,
შანხაის
საერთაშორისო
კინოფესტივალის პროგრამერთან მოლაპარაკებების შედეგად, შანხაის კინოფესტივალის ფარგლებში
არსებულ „ერთი გზა, ერთი სარტყლის” კინოკვირეულზე, გაიმართა ქართული ფილმის
„პანოპტიკონი” (რეჟ. გიორგი სიხარულიძე) სამი ჩვენება. სარაევოს რიგით 31-ე საერთაშორისო
კინოფესტივალის დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო საკონკურსო სექციაში მონაწილეობა
მიიღო რეჟისორ მარიამ ხაჭვანის ფილმმა „კაცების მიწა”. ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა
ეროვნული ფილმის რეგიონალური პრემიერა და ფილმის პოპულარიზაციისთვის აუცილებელი
მედია და სხვა აქტივობები. საფრანგეთის ქალაქ ლაროშელის 55-ე საერთაშორისო ფესტივალის
ფარგლებში ნაჩვენები იქნა ქართული ფილმები „ჯიმ შვანთე” და „ჩემი ბებია”. საქართველოს
სახელით ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე „ოსკარი” წარდგენილი იქნება გიორგი სიხარულიძის
ფილმი „პანოპტიკონი”. ოტავას ანიმაციის საერთაშორისო ფესტივალზე კანადაში, ეროვნულმა
კინოცენტრმა წარადგინა ქართული სპეციალური პროგრამა „Georgia on My Mind - 95 Years of Georgian
Animation”. საქართველოს ეროვნული კინემატოგრაფიის ცენტრის მიერ დაფინანსებულმა
ანიმაციურმა ფილმმა „ოჰ! დედა, დედა…” აზერბაიჯანში, ბაქოში, საერთაშორისო ანიმაციურ
ფესტივალზე (Animafilm Festival) ორი ჯილდო მოიპოვა. ტალინის საერთაშორისო კინოფესტივალის
(Tallinn Black Night Film Festival) ფარგლებში შედგა ქართული ფილმის „მთვარე მამაა ჩემი” მსოფლიო
პრემიერა; ბირგუს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე, ღია ცის ქვეშ
მოწყობილ კინოთეატრში ნაჩვენები იქნა ორი ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „ყინვა და პატარა
მოწაფე” და „ელენე დარიანი”. ვინტერთურის (შვეიცარია) მოკლემეტრაჟიანი ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალის საკონკურსო სექციაში მონაწილეობა მიიღო რეჟისორ მარიამ ხაჭვანის
ფილმმა „მემკვიდრეობითი სიჩუმე”. გერმანიის ქალაქ დრეზდენში, მოკლემეტრაჟიანი ფილმების
ფესტივალზე, “Filme über den Tellerrand” ორი ქართული ფილმის „კაცების მიწა” (რეჟ. მარიამ ხაჭვანი)
და „ოჰ, დედა დედა!” (რეჟ. ხათუნა ტატუაშვილი) ჩვენება შედგა. ეროვნული კინოცენტრი 2025 წლის
ოქტომბერში გახდა BPX-ის (Best Practice Exchange) წევრი. მიმდინარეობდა გამოცდილებების გაცვლა
წევრ ორგანიზაციებს შორის, რაც აუცილებელ პირობას წარმოადგენს კინოწარმოებისთვის მოქნილი
სტრუქტურის შემუშავებასა და გაუმჯობესებისთვის;
354
• სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრში გაიმართა ჩერქეზული ენისა და კულტურის
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - ჩერქეზულენოვანი ვებსაიტის «аdigabzer.com»-ისა და
„ჩერქეზული ენის თვითმასწავლებლის” პრეზენტაცია. „კავკასიოლოგიის მიმართულებით
სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების
საგრანტო კონკურსში გაიმარჯვა ცენტრის მიერ წარდგენილმა პროექტმა „ჩრდილოეთ კავკასიის
ავტოქთონი ხალხების ეთნოგენეზის პრობლემები”. მოეწყო ცნობილი ჩერქეზი მხატვრის მუჰამედ
კიპოვის ნამუშევრების გამოფენა თემაზე „შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის ილუსტრაციები”.
გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო 21 გრაფიკული ნახატი, რომლებშიც გადმოცემულია
ვეფხისტყაოსნის სხვადასხვა თავების ძირითადი შინაარსი, ასახულია შოთა რუსთაველისა და პოემის
ცენტრალური პერსონაჟების პორტრეტები;
• სსიპ - მწერალთა სახლის მიერ გაიმართა 300-მდე ღონისძიება, მათ შორის, 70-მდე წიგნის
პრეზენტაცია/საღამო, 60-მდე შემოქმედებითი სახელოსნო, 50-ზე მეტი მეტი საგანმანათლებლო
კურსი და სხვა სახის ღონისძიებები, რომლებსაც ჯამში 24 000-მდე ადამიანი დაესწრო;
• ქართული წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობის მიმართულებით დაფინანსდა შემდეგი
პროექტები: „ჟურნალი „კულტურა პლუსი”, „ჟურნალ „ცისკარი 1852”-ის 2025 წლის გამოცემა”,
„საბავშვო ჟურნალ „დილის” გამოცემა”, „სამეცნიერო-ლიტერატურული სერია ინგლისურ ენაზე:
„ქართული კულტურა და ეროვნული იდენტობა”, „ყოველკვარტალური სალიტერატურო ჟურნალ
„ებგურის” გამოცემა”, „საზოგადოებრივ-ლიტერატურული ჟურნალი „აფინაჟის” გამოცემისათვის”,
საქართველოს კულტურის სამინისტროს კონკურსი „ლიტერატურული პრემია - „მუზა”, „გ. ჩოხელის
სახელობის ლიტერატურული კონკურსი (მინიატურის ჟანრში) „ერთგულება” (განმახორციელებელი
ა(ა)იპ ფონდი-კულტურათა დიალოგი); „საქართველოს კულტურის სამინისტროს ლიტერატურული
პრემია „ანას” დაჯილდოების ღონისძიება;
• ქართული თეატრისა და თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში
დაფინანსდა პროექტები: „საქართველოს თეატრალური საზოგადოების ხელშეწყობა”, „სათეატრო
კრიტიკის ხელშეწყობა”, „სპექტაკლის დადგმა - იუჯინ ო’ნილის „გრძელი დღის შემოღამება”,
„თანამედროვე ქართული თეატრის/თეატრის ხელოვანთა ვიდეო არქივი”, „სიღნაღის საერთაშორისო
თეატრალური ფესტივალის ხელშეწყობა”, „იაკობ გოგებაშვილის „იავნანამ რა ჰქმნა?”, „მარო
(ქორეოგრაფიულ-თოჯინური სპექტაკლი მარო მაყაშვილის დღიურის მიხედვით)”, „სპექტაკლის
„კუკარაჩა” განხორციელება ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანულ პროფესიულ
სახელმწიფო დრამატულ თეატრში”, „მესხიშვილის თეატრის გასტროლი რუსთაველის თეატრში
თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე”, „პეპო” თბილისის პეტროს ადამიანის
სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სცენაზე”, „მაგდანას
ლურჯა”, „ცხინვალის თეატრი (წიგნი-ალბომი)”;
• ქართული პროფესიული მუსიკალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში
დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: ჯანსუღ კახიძის სახელობის X საერთაშორისო მუსიკალური
ფესტივალი, „თბილისის ბალეტის ფესტივალი”, „XX საერთაშორისო სააღდგომო ფესტივალი”, „ალ.
ბუკიას საბავშვო ოპერა „დაუპატიჟებელი სტუმრები” (კლავირი და პარტიტურის ელ. ვერსია)”,
„ქართველი ქალი კომპოზიტორების ვებ-პორტალი”, „თბილისის ვოკალისტთა საერთაშორისო
კონკურსი „Opera Crown”, „პიანისტთა თბილისის VIII საერთაშორისო კონკურსი” (მოსამზადებელი
ეტაპი)”, „თორაძის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 2025”, „შავი ზღვის
საერთაშორისო ფესტივალი „ბათუმის რაფსოდია”, „ბიძინა კვერნაძის სახელობის საერთაშორისო
მუსიკალური ფესტივალი 2025”, „Tbilisi Piano Fest - თბილისის საერთაშორისო საფორტეპიანო
ფესტივალი”, ქართული კლასიკური მუსიკის ანთოლოგიის ციფრული არქივი და ცნობარი, „მარინე
იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა III საერთაშორისო კონკურსი”,
„კლასიკური გიტარის შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსი”, „ახალგაზრდა პიანისტთა
თბილისის IX საერთაშორისო კონკურსი”, „საქართველოს რეგიონების სახელოვნებო
355
•
•
•
•
სასწავლებლების XIV კონკურსი”, „მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი თელავში”, „მანანა
დოიჯაშვილის სახელობის XXVII საერთაშორისო ფესტივალი „საახალწლო მუსიკალური
შეხვედრები”“, „თბილისის ბაროკო ფესტივალი 2025”;
ქართული კინოს ხელშეწყობის მიმართულებით დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: „კინოკრიტიკის
ხელშეწყობა”, „ფილმი - ქართული კულტურული იდენტობა”, „საქართველო მეგალითური
კულტურის სათავეებთან”, „მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „შავი შაშვი ჩიო-ოო-და..”-ს პოსტ
პროდაქშენის დაფინანსება”, „მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის „წმინდა შაბათი” (სამუშაო
სახელწოდება) წარმოება”, „ჩვენი ქვეყნის ისტორია” და „მხატვრულ-დოკუმენტური ფილმი „ბოლო
ხორუმი”, „ქართული რენესანსი”, ბარსელონას კინოფესტივალზე წასასვლელი ბილეთების
დაფინანსება, „თბილისის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების მე-6 საერთაშორისო ინტერნეტ
კინოფესტივალი „დიოგენე 2025”, „სვანნუსხული”, „მხატვარ თაზო ხუციშვილის შემოქმედების
შესახებ სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმის მომზადება”, „საქართველოს კინოაკადემია
ედინბურგის საერთაშორისო ფესტივალზე”, „დოკუმენტური ფილმი - მიხეილ მუსხელიშვილი”,
„სამეცნიერო-პოპულარული ჟანრის დოკუმენტური ფილმი „მშვიდობის ქართული პარადიგმა”,
„ჩეხეთიდან, სტუდია UPP-დან ლევან თუთბერიძის სამი ფილმის ჩამოტანა”, „შემეცნებითი ხასიათის
დოკუმენტური ფილმების შექმნა ქართული ტანისამოსისა და გასტრონომიის შესახებ”. „მეფე
ერეკლე” (ერეკლე II-ის ცხოვრების შესახებ 6 სერიანი დოკუმენტური სერიალის შექმნა);
სახვითი და თანამედროვე ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში დაფინანსდა
პროექტები „საქართველოს თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ვებ-არქივი” და „ქარავან არტ
ფორუმი, ქუთაისი, თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი”;
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ფარგლებში დაფინანსდა 2 პროექტი: „სამხატვრო აკადემიის
სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის აფხაზი სტუდენტების ხელშეწყობა” და „გელა კანდელაკის
შემოქმედებითი სახელოსნოს ხელშეწყობა”;
ქართული ფოლკლორის ხელშეწყობის მიმართულებით დაფინანსებული პროექტები: კონცერტი
რეგიონში/ქართული და ოსური საღამო”, „ლაზური მუსიკის კონცერტი”, განხორციელდა
ანსამბლისთვის „ლაზი” სასცენო სამოსის შეძენა. ასევე, დაფინანსდა ანსამბლებისთვის საჭირო
კოსტიუმების და ინვენტარის შეძენა - ა(ა)იპ „ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის
დაწესებულებების გაერთიანების პროექტი - „ანსამბლ მესხეთის ფორმები” და შპს „ფოცხიშვილების
ნაციონალური ბალეტი მეტეხის” პროექტი „კოლხური ცეკვის სამოსი”. პროგრამის ფარგლებში სსიპ ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორციელებული
პროექტებია: „ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის სიმღერისა და
გალობის გუნდის წარდგინება”, „სალოტბარო სკოლების გაცვლითი პროგრამის ხელშეწყობა
(გალობის მერცხლები)”, „ქართული (მეგრული) ხალხური შემოქმედების დღეები ფოლკლორის
ცენტრში (ნუგზარ ზარანდიას შემოქმედებითი საღამო და სამეგრელოს საექსპედიციო მასალების
პრეზენტაცია)”, „ელექტრონული ჟურნალი - ქართული ფოლკლორი (№ 7)”; „ელექტრონული
ჟურნალი - ქართული ფოლკლორი (№8)”, „იმერეთის სალოტბარო სკოლების ფესტივალი
თბილისში”, „სამეგრელოს სალოტბარო სკოლების ფესტივალი ზუგდიდში”, „თამარ მამალაძის
ნაკვალევზე (I ეტაპი)”, „თამარ მამალაძის ნაკვალევზე (II ეტაპი)”; „ანსამბლ „მართვესთვის”
საკრავების შეძენა”; „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის (ზარით დაკრძალვის
სვანური რიტუალის) ინვენტარიზაციის პროცესის განხორციელება ქვემო სვანეთში”; „ქართული
(აჭარული) ცეკვის მასტერკლასები”; „ქართული საგალობლის - შენ ხარ ვენახი - კრებულის
რეტირაჟირება”; „ფოლკლორული საარქივო მასალების ერთიანი პლატფორმა”; „თურქეთის
ქართველების ფოლკლორი (ექსპედიციის მასალების გამოსაცემად მომზადება)”; „კავსაძეთა
მომღერალ-მგალობელთა გვარისადმი მიძღვნილი გამოცემა (I ეტაპი - მოსამზადებელი სამუშაოები)”;
„სალოტბარო სკოლების ფესტივალი (I ეტაპი)”;
356
• კულტურაზე ხელმისაწვდომობის ფარგლებში დაფინანსდა პროექტი „უსინათლოთა კულტურის
ცენტრის საქმიანობის ხელშეწყობა”;
• საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალების, საიუბილეო და სხვა მნიშვნელოვანი
ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარება/ხელშეწყობის ფარგლებში დაფინანსდა
შემდეგი პროექტები: „თბილისის საერთაშორისო ჯაზ - ფესტივალი”, „შავი ზღვის ჯაზ - ფესტივალი”,
„საიუბილეო იუმორინა 2025”, „ეროსი 100”, „ჯემალ სეფიაშვილი სიყვარულით...”, „მერაბ
კოკოჩაშვილი - 90”, „აქ სიყვარულია” - ეკა კვალიაშვილის 60 წლის იუბილე”, „მე გავიარე გზა
ეკლიანი” - თინათინ მღვდლიაშვილის 70 წლის იუბილე”, „ნანა მესხის საიუბილეო მუსიკალურლიტერატურული საღამო „და-ნარჩენები”, სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ქ. სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელის
საიუბილეო კონცერტი - დაარსებიდან 95 წელი, „კავკასიური ცარცის წრე” - ეძღვნება სპექტაკლის
საიუბილეო თარიღს - დადგმიდან 50 წლისთავს”, „ქ. თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის
სასახლის ბავშვთა ქორეოგრაფიულ ანსამბლ „იმედის” 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტი”,
ტანგო-ოპერეტა „მარია ბუენოს აირესიდან”, „ფრირაიდის კინოჩვენებები 2025”, „მადლიერების
დღიურები - მარი ბროსე და ბერტა ფონ ზიუტნერი”, „ლონდონის წიგნის ბაზრობისთვის
განკუთვნილი მწერლების ბროშურისა და საინფორმაციო ფლაიერის მომზადება/ბეჭდვა”, „ჩემი
ექვთიმე - ავტობიოგრაფიული ნარკვევი, „ქართული სიმღერა საქართველოს”, „2025 წლის პარიზის
წიგნის ბაზრობისთვის საბავშვო წიგნების გამოცემა ქართული დიაფილმების ილუსტრაციებით” და
„2025 წლის პარიზის წიგნის ბაზრობის ფარგლებში, მიხეილ კობახიძისადმი მიძღვნილი
ფრანგულენოვანი ალბომის გამოცემა და ფილმისთვის ფრანგულენოვანი სუბტიტრების მომზადება”,
„პარიზის წიგნის ბაზრობისათვის განკუთვნილი გამოცემები”, „პარიზის წიგნის საერთაშორისო
ბაზრობისათვის ოთხი ფრანგულენოვანი წიგნის გამოცემა” (განმახორციელებელი შპს
„გამომცემლობა მერიდიანი”). „პარიზის წიგნის ბაზრობისთვის განკუთვნილი მწერლების
ბროშურისა და საინფორმაციო ფლაიერის მომზადება/ბეჭდვა”, „ელენე ახვლედიანი ალბომის ბეჭდვა
- ტირაჟირება”, „Georgia In Your Mind”, „ღამის შოუს ბენდის კონცერტი ფილარმონიის დიდ
საკონცერტო დარბაზში”, „სერგეი პროკოფიევის ბალეტი „კონკია”, „წიგნის „საქართველოს
მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა - კახეთი”, „სასკოლო თეატრალური ფესტივალი
„არტსკოლა”, „იტალია - საქართველო - კულტურული ურთიერთობის კვლევის მიზნით: სამეცნიერო
სტატიების (4 სტატია) მომზადება და ელექტრონული ვერსიით წარდგენა. პროექტის 1 ნაწილით
მომზადებული მასალის მიხედვით წიგნის (ორტომეულის) ბეჭდვა: პირველი ტომი - „ქართულიტალიური ისტორიულ-კულტურული ურთიერთობები”, მეორე ტომი - „სულხან-საბას მოგზაურობა
ევროპაში”, „შეხვედრები მსმენელთან: ანსამბლ „ბასიანის” საიუბილეო კონცერტები ცალკეული
კუთხეების რეპერტუარით”, „მერაბ კოკოჩაშვილის 90 იუბილე”, „ნუგზარ ერგემლიძის საიუბილეო
საღამო „70 წელი”, „დავით არსენიშვილი - 120”, „გელოდი ფოცხიშვილის დაბადებიდან 80 წლის
საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით „სამეფო ნაციონალური ბალეტის” კონცერტი თბილისის
სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზში”, „საიუბილეო საღამო „ლევან გოთუა - 120”, „მოძრაობის
თეატრი 25”, „ჯემალ ჭკუასელი - 90” საიუბილეო კონცერტები თბილისსა და რეგიონებში, „ზაზა
კილასონიას 60 წლის საიუბილეო საღამო”, „ლადო ათანელის სახელობის საერთაშორისო
საქველმოქმედო ფონდი „თანადგომა” 15 წლისაა”, „კომპოზიტორ შოთა მილორავას დაბადებიდან 100
წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო”, „ჯანსუღ კახიძის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი
კონცერტები რეგიონებში - კვარტეტი „რანინა”, „კახი კავსაძე 90”, „ანსამბლი ჰერიო - 15 წელი
სცენაზე”, „ტრისტან სარალიძე 70”, „ვერიკო ანჯაფარიძის საიუბილეო ღონისძიება”, „თამუნა
ამონაშვილის
საიუბილეო
ტურნე
2025”,
„დანადგარები
სიმებიანი
ინსტრუმენტების
სახელოსნოსათვის”, „სპექტაკლის დადგმა - „ვნებები თელებქვეშ” (იუჯინ ო’ნილის „სიყვარული
თელებქვეშ” მიხედვით)”, „სახელმწიფო კამერული გუნდის კონცერტი”, „CORPUS MARINA: მარინა
ივანიშვილის გამოფენის კატალოგი”, „საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის გამოფენები: შუა
357
საუკუნეებიდან მოდერნიზმამდე”, „საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი - „პოეზია
უპირველეს ყოვლისა”, „ქართული ხმა 2025”, „თბილისის საგუნდო მუსიკის XV საერთაშორისო
ფესტივალი”, „ძაღლის გული”, „ვეფხისტყაოსანი ბრაილით”, „ფიქრთ გასართველად”, „საგურამოს
კამერული მუსიკის X ფესტივალი „კამერატა”, „ანსამბლ „ქართული ხმების” კონცერტი - მიძღვნა
„დიდ ბიჭებს”, „ოთარ თაქთაქიშვილის ოპერა „მთვარის მოტაცება” ქუთაისის ოპერის თეატრში
(დადგმის მომზადება)”, „ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი „სხვა საქართველო სად არის”,
„ხელნაწერი „იამბიკონის” შეძენა”, „დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით „ანრი ჯოხაძის
სოლო კონცერტი”, „ფრანც კაფკა „მეტამორფოზა”, „მთებმა დახუჭეს თვალები”, ვაჟა-ფშაველას
უკანასკნელი დღეების ქრონიკა „ალუდა ქეთელაურის” მიხედვით”, „მარინა რევია”, „ჯგუფ „რეზო და
ბავშვების” საავტორო სიმღერების კონცერტი „ჩვენ გავფრინდებით, თუ ერთად ვიქნებით”,
„ციფრული წარმოდგენა (იმერსიულ, ინტერაქციული შოუ) გრაფიკული რომანის „ვეფხისტყაოსანი”
მიხედვით”, „საბავშვო და ახალგაზრდული თეატრის საერთაშორისო ფესტივალი თაობა”, „ეს
სიმღერაა საქართველოსი”, „ნოდარ დუმბაძის მეხუთე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი”,
„სოსო ლაღიძის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი - „თბილისი რიტმი 2025”,
„თბილისის წიგნის XXVII საერთაშორისო ფესტივალი”, „ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი
მაჩაბელი”, „ანსამბლ შესანიშნავი შვიდეულის საგასტროლო კონცერტები”, „პოეზია მუსიკაში”,
„სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის გასტროლი
რუსთაველის ეროვნულ თეატრში”, „კონცერტების სერია „ქართული კლასიკური მუსიკის
საღამოები”, „საქართველოს ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის განახლება”, „ზაფხულის ღამის ჯაზი
- Midsummer Night Jazz”, „ეუჯენიო ბარბას და ნიკოლა სავარეზეს წიგნის „თეატრის ანთროპოლოგიის
ლექსიკონი: შემსრულებლის საიდუმლო ხელოვნება” ქართულ ენაზე თარგმნა და გამოცემა”,
„მომეფერე და მოგეფერები”, „სიყვარული აღგვამაღლებს”, „სიმფონია ძველ უბანში”, „პოპულარული
თემების ტრანსკრიფციები ზაქარია ფალიაშვილის ოპერიდან „აბესალომ და ეთერი”, „მე ჩემი ქალაქის
პატრიოტი ვარ”, „თაობიდან თაობამდე”, „რაჭის ქორეოგრაფიული ფესტივალი და მასტერკლასი
„ქართული ცეკვის ინდივიდუალური შემსრულებლობა”, „წუთისოფელი” - შემეცნებითი
ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია”, „სოფელ არგვეთში პაოლო იაშვილის სახლ-მუზეუმის
საექსკურსიო მომსახურება”, „ანსამბლი ოდას სოლო კონცერტი”, „ჟან კოქტოს „ადამიანის ხმა”“,
„კომპოზიტორ ბიძინა კვერნაძის ბიუსტის გახსნა”, „გონების თამაშები”, „ოთხი სპექტაკლის
სადადგმო ხარჯი”, „იტალიელი კინოსა და თეატრის დამსახურებული მსახიობის სიმონა კავალარისა
და ინკლუზიური დასი „ცხოვრება მშვენიერია”-ს საღამო”, „ელა მაიარის ორენოვანი ალბომის
(ქართულ-ფრანგული) „მზერა მეოცე საუკუნიდან: ელა მაიარის საქართველო” გამოსაცემად
მომზადება და ბეჭდვა”, „მალშტრემი”, „საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი „თეატრალური
იმერეთი 2025”, „ინკლუზიური სპექტაკლი „ეთერშია ჰელიოსი” განმეორებითი თამაშის
შესაძლებლობა”, „ჩვენ ყველანი ბავშვობიდან მოვდივართ” განმეორებითი თამაშის შესაძლებლობა”,
„ეთნო ფესტივალი მესტიაში”, ფესტივალი Jazz and Wine Kakheti, „საქართველოს სახელმწიფო
ბალეტი რეგიონებში”, „შემოქმედებითი ფესტივალი „ეზიარე ფიროსმანს”, „უცნობი ქართული
ხელნაწერები ნეაპოლში”, „თემურ ყვითელაშვილის საღამო”, „ანსამბლ დიდგორის სოლო კონცერტი”,
„მოძრაობის, ფიზიკური და ცეკვის თეატრის საერთაშორისო ფესტივალი”, „ნოდარ თოფურიას
მხატვრული მემკვიდრეობის გამოფენა და წიგნის გამოცემა”, „ანთიმოზ ივერიელი - რუმინეთისა და
საქართველოს სულიერი და კულტურული ურთიერთობის ხიდი”, „დიმიტრი თავაძე”, „საოპერო
მუსიკის პოპულარიზაცია რეგიონებში”, „ბავშვები ბავშვებისათვის - სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა
ათწლედის საბავშვო ორკესტრის მუსიკალურ-შემეცნებითი ღონისძიებები იმერეთის მხარის
მუნიციპალიტეტების მოზარდებისთვის”, „თაზო ხუციშვილი”, „ზვიად ბოლქვაძის საავტორო
მუსიკის კონცერტები”, „თემურ ცაგურიას და მისი მეგობრების საგასტროლო კონცერტები
„მოეფერეთ ერთმანეთს”, „რუსთაველის ეროვნული თეატრის გასტროლი საქართველოს რეგიონებში,
სპექტაკლით „მსხვერპლნი”, „გერმანულენოვანი პოეზიის ნიმუშები (XIX-XXI სს.)”, „აიპიემ თბილისი
358
- საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის”, „ლეგენდარული ანსამბლი
„ორერა” 65 წლისაა (საიუბილეო ტურნე საქართველოში)”, „უსინათლო და მცირემხედველი
პირებისათვის დამხმარე ტექნოლოგიების შექმნა აუდიო წიგნებისა და ინკლუზიური აუდიო
სპექტაკლის სახით”, „საგუნდო მუსიკის პოპულარიზაცია საქართველოს რეგიონებში”, „მერაბ
კოკოჩაშვილის ავტობიოგრაფიული წიგნი „მერაბ კოკოჩაშვილი”, „სპექტაკლის დადგმა - ვუდი
ალენის „მოფარფატე ნათურას” მიხედვით”. „ტრისტან სარალიძე 70”, „ვერიკო ანჯაფარიძის
საიუბილეო ღონისძიება”, „თამუნა ამონაშვილის საიუბილეო ტურნე 2025”, „ჯგუფი ქუჩის ბიჭების 30
წლის საიუბილეო კონცერტები”, „იაკობ გოგებაშვილი - 185”, „ანზორ ერქომაიშვილის საიუბილეო
საღამო”, „ჯგუფი ქუჩის ბიჭების 30 წლის საიუბილეო კონცერტები”, „საქართველოს დამსახურებული
მხატვარი სპარტაკ ცინცაძე 90”, „მე-16 საუკ. ტრიპტიხის - ქრისტე და იოანე ნათლისმცემელი,
მოციქული პეტრე და წმინდა ავგუსტინე ჰიპონელი შეძენა”, „საბალეტო მეჯლისი”, „გულმართალი
კაცი მიყვარს”, „გასტროლი ბათუმში”, „მე ვხედავ მზეს” - ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით”,
„ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლის სასულე
ორკესტრის რეზიდენციის პროგრამა ქობულეთში”, „საიუბილეო წიგნი-ალბომი „თემო
ნაცვლიშვილი - 100” (ბეჭდვა)”, „პატარა ქალაქი” (სამუშაო სახელწოდება)”, „ალბომი „პაპავები”,
„ექსპრესიონისტული ტენდენციები მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების ქართულ თეატრში - დამხმარე
სახელმძღვანელო”, „მოზარდ მაყურებელთა თეატრის რეგიონალური გასტროლი 2025”, „ქართული
დრამატურგია” II – III ტომი”, „ქართული თეატრის ისტორია, „ახალგაზრდა მუსიკოსშემსრულებელთა V საერთაშორისო კონკურსი და XIV საერთაშორისო ფესტივალი „ბორჯომი 2025”,
„საბავშვო/მოზარდმაყურებელთა თეატრის როლი მე-20 და 21-ე საუკუნეებში - მონოგრაფია”, „ამბავი
ჩემი მხარისა”, „ბავშვთა და ახალგაზრდულ მგალობელ-მომღერალთა ანსამბლის „კირიალესა”
კონცერტები ჭვანას ხეობაში (ზემო აჭარა)”, „ვაჟას სამყარო ფუნჯით”, „მიდი, შეცვალე სამყარო” პირველი ქართული საერთაშორისო დიასპორული თეატრი „დაბრუნება”, „თბილისის მოზარდ
მაყურებელთა თეატრი საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე „ოქროს დელფინი”, „სახელოვანი
ხელოვანების სახელების უკვდავსაყოფად”, „ფრიდრიხ შილერის პიესის „ყაჩაღები” დადგმის
განხორციელება მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე”, „ვიდეოლექციების ციკლი მუსიკალურთეორიულ დისციპლინებში”, „კრიტიკა „ცისკარში” (2006-2024 წწ.) - ტომი IV”, „რუსთაველის
ეროვნული თეატრის გასტროლი ინდოეთში სპექტაკლით „მარია კალასი. გაკვეთილი”, „კლასიკური
მუსიკის ეროვნული ფესტივალის „მომავლის ვარსკვლავების” ტურნე”, „იალონის შემოქმედებითი
ტური საქართველოს რეგიონებში”, „შუა საუკუნეების საქართველოს ჯვრის სანაწილეები”,
„კულტურის, რელიგიის და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებებისადმი მიძღვნილი ქართულევროპული კვლევითი 3 კრებულის გამოცემა”, „პრეისტორიული ხანის საქართველო ევრაზიის
კონტექსტში ბრინჯაოს პლასტიკის მიხედვით” გამოსაცემად მომზადება - I ეტაპი”, „შუა საუკუნეების
ქართული ჭედური ორნამენტი (XI-XIX საუკუნეები)” გამოსაცემად მომზადება - I ეტაპი”,
„აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონების სკოლებში მუსიკის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის
ამაღლების ტრენინგები”, „4 ჩელოს და ვიოლინოს კონცერტი რეგიონებში”, „საშემსრულებლო
ხელოვნებისა და მენეჯმენტის ლექსიკონი (ქართულ-ინგლისური; ინგლისურ-ქართული)”, „სანდრო
მრევლიშვილის სახელობის თბილისის მუნიციპალური თეატრის გასტროლი რეგიონებში”,
„ლიტერატურულ-საგანმანათლებლო პროექტი - „ცოცხალი წიგნები”, „წიგნი „ქართული
ტიპოგრაფია, ესკიზიდან ფონტამდე”, „სიღნაღის საერთაშორისო არტ-ფესტივალი”, „Georgian Theatre
Directors of the 20th Century”, „ძალა ერთობაშია”, „საერთაშორისო კონფერენცია „ეპიკურიდან
პოსტდრამატულამდე: ბრეხტის თეატრალური მემკვიდრეობა ბოლო 50 წლის განმავლობაში”,
„ჩრდილების თეატრის გასტროლი რუსთავსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტების სოფლებში”,
„ქართული საოპერო მუსიკის საღამოები რეგიონებში”, „მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გასტროლი
ფლორენციასა და რეჯიო ემილიაში”, „ვხედავ საქართველოს”, „ჩემი საქართველო”, „ნოდარ დუმბაძე
ყაზახეთში”, „საიათნოვა - ეს სამყარო ფანჯარაა”, „International Piano Class - ინტენსიური კურსი
359
ბავშვებისთვის”, „თეატრის გასტროლი ყაზახეთში”, „საჩუქარი საქართველოდან - A Gift from Georgia
(ალბომის ელექტრონული PDF ვერსიის მომზადება და ბეჭდვა)”, „ფოლკლორული კონცერტები „მაშ,
გამარჯვება ტკბილო სამშობლო” საქართველოს რეგიონებში” ; „ამღერებული მუზეუმი”
საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი)”, „ადამიანი თეატრი” - დიმიტრი ალექსიძე”, „დიმიტრი
ალექსიძის 115 წლის იუბილე”, „მხატვრული კერამიკის ტექნოლოგია, პელაგია ვაშაკიძე”, „ალბომი
„არტ კონტურები” - მარიამ (მარიკა) იზორიას შემოქმედება”, „ევგენი მიქელაძის სახელობის
საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის 100 წლის საიუბილეო სეზონი - პირველი
ნაწილი”, „თუმანიშვილის თეატრის საგასტროლო ტურნე რეგიონებში - ინკლუზიური სპექტაკლით
„უცნაური ქალბატონი სევიჯი”“, „სახელმძღვანელოს - „ჯაზის თეორიისა და პრაქტიკის სისტემური
კურსი” (ავტორი: მერაბ ოძელაშვილი) - გამოცემა”, „ლორეტა აბაშიძე-შენგელიას წიგნის,
„კომპოზიციის საფუძვლების”, გამოცემა”, „თეატრალური ფესტივალი „მაჩაბელას” შემოდგომა
თელავში”, „უცხოელი ექსპერტების ვიზიტი”, „მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი თელავში საკონცერტო სივრცის იჯარის თანხით ხელშეწყობა”, „მურმან გელენიძე - შრიფტი, გრაფიკა
ფერწერა”, „კამერული მუსიკის კონცერტები საქართველოს რეგიონებში”, „ჯერ დაიხოცნენ, მერე
იქორწინეს” და „მომკალ მომკალ ჩემო კარგო” მოგზაურობა აღმოსავლეთ საქართველოში
განსახორციელებლად”, „გზაჯვარედინი”, „მირზა ფათალი ახუდოვი „სამი კომედია” წიგნის
გამოცემა”, „ჰაიდე - დოკუმენტურ-თეატრალური სპექტაკლის თბილისის საერთაშორისო
თეატრალურ ფესტივალზე მონაწილეობა”, „მხატვარი და-ძმა დარეჯან და შალვა ძნელაძეების
შემოქმედება - წიგნი-ალბომის გამოცემა” , „Georgian Film Diversity”, „მიხეილ თუმანიშვილის
სახელობის საქართველოს ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი - „საჩუქარი”. „ანზორ
ერქომაიშვილის 85 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტი”; „კოტე მაყაშვილი - 150 საიუბილეო
ალბომი”; „სულხან ცინცაძე - 100”; „წიგნი - ალბომი ეთერ გუგუშვილი 100”; „მამულიშვილი”; „წლის
რჩეული იუბილარები”; „საიუბილეო საღამო „ჯოკია გუგავა - 100”; „გივი ჩიღვინაძის რჩეული
მოთხრობების წიგნი”; „ტარიელ ხარხელაურის 80 წლის საიუბილეო საღამო”; „თბილისის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მუზეუმის ისტორიული ტილოს რესტავრაცია-კონსერვაცია”;
„აზერბაიჯანის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის გასტროლი თბილისში სპექტაკლით „შუქრია”;
„ალბომი და ფოტოგამოფენა „თბილისის სადარბაზოები და კიბეები”; „თაობიდან თაობამდე. მეორე
ნაწილი”; „შეხვედრა საოპერო ხელოვნების ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან”; „რუსთაველის ეროვნული
თეატრის სპექტაკლის „მსხვერპლნი”-ს გასტროლის იჯარა (თელავი)”; „სლავომირ მროჟეკის
სტრიპტიზი”; „პატარა კახი”; „ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო”; „ხონის სახალხო თეატრი - 160”; „ახალი
წელი ყინულზე”; „ბალეტი „გედების ტბა” - ახალი რედაქცია, I ეტაპი”; „ქართული ხალხური და
პროფესიული მუსიკის პოპულარიზაცია საქართველოს რეგიონებში”; „თამაზ ვარვარიძე – 80
(ბეჭდვა)”; „უილიამ შექსპირის „ჰამლეტი” ; „ბეთქილ”; „იურგენ იოდიკეს წიგნის „თანამედროვე
არქიტექტურის ისტორია” თარგმნა და გამოცემა”; ანსამბლ „მარგალიტის” შემოქმედებითი საღამო ქ.
გორში”; „გაბრიაძის თეატრის სპექტაკლების მრავალენოვანი დუბლიაჟის შექმნა ხელოვნური
ინტელექტის ტექნოლოგიით”; „ბალეტი „კონკია”; „კლასიკური მუსიკა ალტერნატიულ სივრცეში”;
„ზაზა აბზიანიძე, ქეთევან ელაშვილი „სიმბოლოთა ილუსტრირებული ენციკლოპედია”; „ემზარ
კვიტაიშვილის წიგნი „მიწურვილი წლების ნაპირას”; „პირველი არხის საშემოდგომო კონცერტების
ციკლი”; „კომპოზიტორი მერაბ გაგნიძე - წიგნის მომზადება და გამოცემა”; „ჯაკომო პუჩინი ოპერა
„ბოჰემა”; „მოზარდ მაყურებელთა თეატრი თელავის თეატრალურ ფესტივალზე”; „სავას
სტროუმპოსის მასტერკლასი”; „გალაკტიონ ტაბიძე „კოსმიური ორკესტრი”; „ქუთაისის ლადო
მესხიშვილის თეატრი კენიის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე”; „საკონცერტო ჩოხაახალუხი”; „ქართული თეატრი 2024-2025 სტატისტიკა”; „მოზარდ მაყურებელთა თეატრის
სცენოგრაფია (ტომი 1)”; „ქუთაისის თეატრი ფესტივალზე თელავში”; „ზუგდიდის თეატრის
გასტროლი ფესტივალზე „მაჩაბელას შემოდგომა თელავში”; „ევგენი მიქელაძის სახელობის
საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის 100 წლის საიუბილეო სეზონი - მეორე ნაწილი”;
360
„20 წელი მსოფლიოს სცენებზე”; „თუმანიშვილის თეატრის გასტროლი თეატრალურ ფესტივალზე
„მაჩაბელას შემოდგომა თელავში” - სპექტაკლით „მფრინავი ხვლიკი ქართულა”; „გასტროლი
თელავში”; „გაიცანი საქართველო 365 - რა განძი გვქონია, რა მხნე, რა მდიდარი”; „სენაკის თეატრის
გასტროლი თელავის თეატრში”; „101 - თეიმურაზ ყუბანეიშვილის რეტროსპექტული გამოფენა და
საიუბილეო ალბომის გამოცემა”; „აფხაზ–ქართველთა ფოტომატიანე (XIX საუკუნე) - საბეჭდი
ფაილის მომზადება”; „კარლო კოლოდის ზღაპრის მიხედვით საბავშვო სპექტაკლის „პინოკიოს”
დადგმის განხორციელება, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე”; „გორის თეატრის მუზეუმში
არსებული მასალის სისტემატიზაცია”; „ქართველ მუსიკოს-შემსრულებელთა გალა-კონცერტი”;
„ლიტერატურულ-საგანმანათლებლო პროექტი „ცოცხალი წიგნების მეორე ეტაპი”; „სალოტბარო
სკოლების ფესტივალი (II ეტაპი)”; „სიმღერები ანსამბლ „ნანინას” რეპერტუარიდან”; „ლატვიური
საგუნდო მუსიკა”; „ზუგდიდისა და ოზურგეთის თეატრების კოპროდუქცია ევრიპიდეს „იფიგენია
ავლისში” დედაქალაქში, თელავში, გორში და ქუთაისში გასტროლები”; „სპექტაკლი „მთვარის
ამოსვლის სამეფო”; „ტრადიციული მრავალხმიანობის XII საერთაშორისო სიმპოზიუმის კრებულის
ციფრული გამოცემა”; „თეატრალური ფესტივალი - „მაჩაბელას შემოდგომა თელავში”; „საიუბილეო
სპექტაკლი - „შურისძიება”; „ჯემალ კასრაძე - ფოტორეპორტიორი”; „ალექსანდრე კოტორაშვილი ფოტორეპორტიორი”; „ქუთაისის I საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი „ქუთაისი: მითი და
ლიტერატურა” - რუსთაველის ეროვნული თეატრი, სპექტაკლით „მიჯაჭვული პრომეთე”; „გია
დავითიანის შემოქმედებითი საღამო”; „ბადრი ვადაჭკორია - ფოტორეპორტიორი”; „დემიკო ლოლაძე
- ფოტორეპორტიორი”; „თეატრალურ ფესტივალში „მაჩაბელას შემოდგომა თელავში” მონაწილეობის
მიღება”; „მურალ ფესტი საქართველო”; „ლონდონისა და პარიზის წიგნის ბაზრობებისთვის
განკუთვნილი გამოცემების ელექტრონული მაკეტების მომზადება”; „ბალეტი ურჩხული და
მზეთუნახავი”; „მარჯანიშვილის თეატრის სპექტაკლის „ცუდი ბიჭები” მონაწილეობა ფესტივალზე
„მაჩაბელას შემოდგომა თელავში”; „ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის
სახელობის კულტურის ცენტრის დრამატული თეატრის გასტროლი ფესტივალზე „მაჩაბელას
შემოდგომა თელავში” (კოპროდუქცია - დმანისის ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის სახელმწიფო
თეატრთან)”; „საშობაო ზღაპარი”; „მიხეილ ქვლივიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო
საღამო”; „კონცერტი „შეხვედრა საშობაოდ”; „ანსამბლ „ბასიანის” საიუბილეო კონცერტი ჯ. კახიძის
სახ. მუსიკალურ ცენტრში”; „ანსამბლის „იალონი” სოლო კონცერტი”; „თეატრის დღისადმი
მიძღვნილი ნიღბების გამოფენა (ნიღბების საექსპოზიციოდ მომზადება)”; „ხალხური სიმღერა
პენიტენციურ დაწესებულებებში”; „რას გვიამბობს სახლი”; „ლონდონისა და პარიზის წიგნის
ბაზრობებისთვის განკუთვნილი გამოცემების ელექტრონული მაკეტების მომზადება”; „დავით
გურამიშვილი - 320”; „ART თერაპიული წიგნი - „მხიარულ-ბრაზიანი ბატონები”; „ლონდონისა და
პარიზის წიგნის ბაზრობებისთვის განკუთვნილი გამოცემების ელექტრონული მაკეტების მომზადება
- ნაწილი 2”; „ბალეტი „მაკნატუნა”; „4 მარკა 4 ცხოვრება”; „საქართველოს სახელმწიფო კამერული
გუნდის სოლო კონცერტი”; „სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლის „რუსთავი” 2025 წლის შემაჯამებელი ღონისძიება”; „სსიპ - საქართველოს
ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის „რუსთავი” გასტროლი
შვედეთში (I ეტაპი)”; „ნადეჟდა ხარაძის ხსოვნის საღამო”; „მანანა დოიჯაშვილის სახელობის
სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეთა კონცერტი სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად”; „დავით ხრიკულის
კონცერტი კონსერვატორიის სტუდენტურ ორკესტრთან ერთად”; „ვარლამ გენგიურის
ფოტოალბომის „ჩემი ფეხბურთი” გამოცემა”; „კაცია-ადამიანი?!”; „მილიონერის ანდერძი”; „დავით
ხრიკულის საახალწლო სოლო კონცერტი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში”; „პოეტ თემურ
ჩალაბაშვილისადმი მიძღვნილი ლექსების კრებულის გამოცემა”; „ნეილ ლაბიუტი მონო
სპექტაკლები ძალადობაზე: „დარტყმა”; „იფიგენია ორემში” და „მედეა დაბრუნება” მიხედვით,
სპექტაკლი - „დარტყმა”; „ქართული” - (პირველი ეტაპი)”; „თავისუფალი წყვილი”; „საქართველოს
სტენდი პარიზის წიგნის ფესტივალზე „საგანგებო სტუმრის” სტატუსით”; „ანსამბლის „დიდგორი”
361
სოლო კონცერტი ქარელში”; „ავტოგრაფი”; „გასტროლები აზერბაიჯანში ქ. განჯაში”; „საქართველოს
ეროვნული სტენდი ლონდონის წიგნის ბაზრობაზე მე-2 ეტაპი”; „საახალწლო გალა-კონცერტი 2026”;
„საახალწლო საოპერო გალა კონცერტები რეგიონებში”;
• სსიპ - მწერალთა სახლის პროექტები: „საქართველოს ეროვნული სტენდი 2025 წლის ლონდონის
წიგნის ბაზრობაზე”; „საქართველოს კულტურის დღეები გენუაში” და „საქართველოს ეროვნული
სტენდი ბაქოს საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე”, სსიპ-თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის
სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროექტი - „ქართული რეწვის გამოფენა” (ქ.პარიზის
ხელნაკეთი ნივთების საერთაშორისო ბიენალეზე REVELATIONS 21-25 მაისი სამხატვრო აკადემიის
მონაწილეობა), ა(ა)იპ „ქართული მუსიკის ცენტრის” პროექტი - „პოეზია, როგორც მუსიკის
ინსპირაცია”; ა(ა)იპ „თანამედროვე ხელოვნების განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის” პროექტი
- „ანრი მაჭავარიანის გამოფენა პარიზში, Heart Gallery-ში”, შპს „მგალობელ - მომღერალთა გუნდი
დიდგორის” პროექტები - „ანსამბლი დიდგორი კაუსტინენის ფესტივალზე”. ქ. პეკინში,
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მეორე კვირეულში მონაწილეობა მიიღეს:
ანსამბლმა „მგალობელ-მომღერალთა გუნდი დიდგორი” (გაიმართა კონცერტი), ფ/პ თამარ ნოდიამ
(ჩაატარა თიხის მასტერკლასი), სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო
სამხატვრო აკადემიამ და სსიპ - საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა (ხეზე კვეთის ოსტატის, ნინო
კოპელაშვილის მონაწილეობა). ა(ა)იპ „აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლ შავნაბადას”
პროექტები: „შავნაბადას” 20 წლის საიუბილეო ტურნე ევროპაში”; „შავნაბადა, ლიზა და რანინა
ბარსელონას კონსერვატორიაში”; სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა
პროფესიული სახელმწიფო თეატრის პროექტი „მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გასტროლი
საერთაშორისო თოჯინურ ფესტივალზე”; სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის
სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ „რუსთავის” პროექტი - „ქართული კულტურის დღეები”; შპს
„ფოცხიშვილების ნაციონალური ბალეტი მეტეხის” პროექტი - „ჯერაშის კულტურისა და ხელოვნების
ფესტივალი 2025”; სსიპ - ანსამბლი ბასიანის პროექტები: „ბასიანის ვიზიტი ჩინეთსა და იტალიაში
(მილანში) 26 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად”,
„ანსამბლ ბასიანის ვიზიტი სამარყანდში - უზბეკეთში”; სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და
ცეკვის
სახელმწიფო
აკადემიურ
ანსამბლის
„ერისიონი”
პროექტები:
„საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ყაზახეთში და სომხეთში”; „საქართველოს
კულტურის დღეები თურქეთში”; „გასტროლი აზერბაიჯანში”; “გასტროლი ესპანეთში”; სსიპ მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის პროექტი - „გასტროლი
შვეიცარიაში, ქალაქ ციურიხში, სპექტაკლით „გამზრდელი”; სსიპ - ანსამბლების გაერთიანება
„ქართული სიმღერის” პროექტის - „ანსამბლ შვიდკაცას ვიზიტი საბერძნეთში, 26 მაისის
დღესასწაულთან დაკავშირებულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება”; ი/მ კახაბერ ცისკარიძის
პროექტი - „კახაბერი და ხანუმების კონცერტი ბაქოში”; ფ/პ ასმათ შანავას პროექტი - „მუსიკისა და
ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალი „სულიკო”; ფ/პ მელიტა ლომაძის პროექტი - „ქართული ცეკვისა
და კულტურის პოპულარიზაცია იაპონიაში”; სსიპ - სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ
მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის პროექტის - „სსიპ სოხუმის გიორგი რატიანის
სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის გასტროლი საბერძნეთში”;
ა(ა)იპ „თორაძე ფაუნდეიშენის” პროექტი - „დავით თორაძის კინომუსიკა”; ა(ა)იპ „არტფოინთის”
პროექტი - „ქართული ეროვნული სამოსისა და აქსესუარის ისტორია”; შპს „უნიპაკის” პროექტი „სტამბოლის ქართული ხელოვნების სახლის ანსამბლ „კაფდაღის” მონაწილეობა ანკარაში დაგეგმილ
ქართული კულტურის დღეებზე”; ა(ა)იპ ანსამბლი ბანას პროექტი -„ახალი ბანას გუნდი კარლოვივარის მუსიკალურ ფესტივალზე”; სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროექტი - „სვეტიცხოვლობა”; სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პროექტი
- „ტრადიციული რეწვის ნიმუშთა გამოფენა”; სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდის პროექტი
„გორის ქალთა გუნდის გასტროლი იტალიაში, რომში”; შპს „პრაიმ შოუ სტუდიის” პროექტი 362
„ზინების კინოფესტივალი ბილბაოში”; შპს „ანსამბლ შვიდკაცას” პროექტი - „ანსამბლ შვიდკაცას
გასტროლი პორტუგალიაში”.
• საზღვარგარეთ კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობის ფარგლებში
დაფინანსებულია პროექტები: სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის პროექტი - „თუმანიშვილის თეატრის
საერთაშორისო შემოქმედებითი თანამშრომლობა - ერთობლივი სპექტაკლის მომზადების I ეტაპი და
საერთაშორისო სახელოვნებო სემინარის მომზადება”; სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის
დმანისის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი, სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი
მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი და გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი
საგასტროლო ტურით იმყოფებოდნენ ინდოეთში, ქართული კულტურის დღეების აღსანიშნავად.
ა(ა)იპ მეწარმე ქალთა ასოციაციის პროექტი ,,პარიზში, ქართული დედაენის დღისადმი მიძღვნილი
კულტურული ღონისძიების ფარგლებში გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა”; ა(ა)იპ „მოხეტიალე მთვარის
თეატრის” პროექტი - „სპექტაკლ „ფიროსმანის” გასტროლი თურქეთში”; ა(ა)იპ „ასოციაცია ჩვენის”
პროექტი - „აკადემია „გვირილას” მონაწილეობა საერთაშორისო ფესტივალზე „პარიზის ვარსკვლავი”;
პროექტი - „XV ფლორენციის ბიენალე - ფლორენციის ბიენალე 2025”; „შუქისა და სიბნელის
ამაღლებული არსი”; პროექტი - „თბილისი-პარიზი-თბილისი”; სსიპ - მწერალთა სახლის პროექტი „საქართველოს ეროვნული სტენდი 2025 წლის პარიზის წიგნის ფესტივალზე”; სსიპ - ნოდარ
დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის პროექტი „მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გასტროლი ყაზახეთში”; შპს „სონატას” პროექტი - „გია ყანჩელის
სახელობის თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრის კონცერტი Young Euro Classic-ზე, ქ. ბერლინში”’;
პროექტი - „ფლორენციის XV ბიენალეზე მონაწილეობის ხელშეწყობა”; ა(ა)იპ „ბგერათა ფერის”
პროექტი - „თბილისის საერთაშორისო გუნდის ,,ბგერათა ფერი/Colors of the Voice” მონაწილეობა
პარიზის საერთაშორისო საგუნდო ფესტივალში”; პროექტი - „Vienna Summer Music Festival 2025”
(ვენის საზაფხულო მუსიკის ფესტივალი 2025) მონაწილეობის ხელშეწყობა”; სსიპ - თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროექტი - „კონსერვატორიის მ.
დოიჯაშვილის სახ. სამუსიკო სემინარიის მოსწავლის ელენე მეფარიშვილის ქ. დუსელდორფში ა.
რუბინშტეინის სახელობის საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის ფინანსური ხელშეწყობა”;
ა(ა)იპ „გიორგი ალექსიძის სახელობის თანამედროვე ქორეოგრაფიის განვითარების ფონდის”
პროექტი - „მონო-ქორეოგრაფიული წარმოდგენა „ლუჩიას ოთახი” - პრემიერა დუბლინში, ჯეიმზ
ჯოისის ცენტრში, BLOOMSDAY ფესტივალზე”; შპს „ეარი არტი დანიმას” პროექტი - „სოფიკო
ჭიაურელისა და ფრუნზიკ მიკირტიჩიანის შემოქმედებითი ხსოვნის საღამო”; სსიპ - საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი - „მსოფლიო
თეატრალური განათლების ალიანსის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 2025 (WTEA
International Theatre Festival 2025)”; პროექტი - „ქ. პარიზში Playtime Paris Summer 2025-ზე (25 ივნისი 01 ივლისი) ქართული ტექსტილის ნამუშევრებით მონაწილეობის ხელშეწყობა”; ა(ა)იპ საქართველოს
მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის პროექტის - „პოეზიის დღეები ლატვიაში”; სსიპ - საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი - „ქორეოგრაფიული
ანსამბლის „როკვა” გასტროლი თურქეთში ქალაქი ინეგოლი”; ა(ა)იპ-ის - „ხულოს კულტურის
ცენტრის” პროექტი - „ხელგაშლილას” გასტროლი”; სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება − ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური
სამუსიკო სასწავლებლის პროექტის - „ჩრდილოეთ მაკედონიაში პიანისტთა საერთაშორისო
კონკურსის „Golden Piano Talents Competition”გრან-პრის მფლობელის თამარ კვიციანისა და მისი
პედაგოგის მონაწილეობის ხელშეწყობა დაჯილდოების ცერემონიალსა და გალა-კონცერტში”; სსიპ მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
363
თეატრის პროექტი - „თუმანიშვილის თეატრის გასტროლი-პრემიერა არგენტინის საერთაშორისო
თეატრალურ ფესტივალზე”; სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის პროექტი „კულტურული დიპლომატია - ქართული კლასიკური მუსიკის რეტროსპექტივა”; სსიპ - სოხუმის
გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის პროექტი
- „სსიპ - სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო
თეატრის მონაწილეობა ყაზახეთის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე”; სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება − ქ. სოხუმის დიმიტრი
არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის პროექტი - „ჩეხეთში ქ. უსტი-ნად-ლაბემში
პიანისტთა 58-ე საერთაშორისო კონკურსი „Virtuosi per musica di pianoforte” – „საფორტეპიანო მუსიკის
ვირტუოზები”; სსიპ - საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების
გაერთიანება - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო
თეატრის ხელშეწყობის პროექტი - „თბილისის თოჯინების თეატრის გასტროლი ჩინეთში”; სსიპ მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის პროექტი „თუმანიშვილის თეატრის გასტროლი - პეკინის მონოდრამის საერთაშორისო ფესტივალზე”; „სსიპ
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ–კულტურული ცენტრის” პროექტი „საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელის გასტროლი ისრაელში”; სსიპ - ქ. ოზურგეთის
ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის პროექტი „ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრისა და ნოდარ დუმბაძის მოზარდ მაყურებელთა
თეატრის კოპროდუქციით მონაწილეობა ესპანეთში საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე”;
ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსის მქონე ფ/პ ომარ ბურდულის პროექტი - „თბილისის ქალთა
გუნდი მილანის საერთაშორისო საგუნდო ფესტივალზე - საშობაო გამოშვება”; სსიპ - მიხეილ
თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის პროექტი „თუმანიშვილის თეატრის გასტროლი - მინსკის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე”;
ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსის მქონე ფ/პ თამარ მახარაძის პროექტი - „პირველი წიგნი
ქართულ-იტალიური ურთიერთობების ისტორიიდან”; შპს „ირიაო Iriao-ს” პროექტი - „ეთნო ჯაზბენდ ირიაოს მონაწილეობა თურქეთში, ქალაქ ანკარაში დაგეგმილ მსოფლიო კულტურის
ფესტივალზე”; სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემიის პროექტი - „ჩინეთის ქალაქ ჰარბინის საერთაშორისო თოვლის ფესტივალში თბილისის
სამხატვრო აკადემიის მონაწილეობა”; ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრის
პროექტი - „ანსამბლის „გურჯაანი” გასტროლი ესტონეთსა და ფინეთში”; სსიპ - ჯანსუღ კახიძის
სახელობის თბილისის მუსიკალურ–კულტურული ცენტრის პროექტი - „თბილისის სიმფონიური
ორკესტრისა და საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელის გასტროლი თურქეთსა და
საბერძნეთში - I ეტაპი”;
• ახალგაზრდა ხელოვანთა განათლების, საერთაშორისო პოპულარიზაციის მიზნით დაფინანსდა:
პროექტი - „ანასტასია ჩერნეცოვას მონაწილეობა ახალგაზრდა სათეატრო კრიტიკოსების ბანგკოკის
საერთაშორისო ვორქშოპში; „სანდრო გეგეჭკორის მონაწილეობის მხარდაჭერა ჰაენის (ესპანეთი)
პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში”;
„ვენის სახელმწიფო ოპერის საგუნდო აკადემიაში
მოსმენაზე მოწვევა”; სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემიის
პროექტი
- „თსსა სტუდენტების მონაწილეობა მილანის პოლიტექნიკური
უნივერსიტეტის პროექტში AGRIGENTO, სიცილია, იტალია”; პროექტი - „კასკადიორების
დაჯილდოების ცერემონია „Taurus World Stunt Awards 2025”“; პროექტი - „კონსერვატორიის
სტუდენტის ანასტასია მინაშვილის ფინანსური ხელშეწყობა დასავლეთის მუსიკის აკადემიაში (სანტა
ბარბარა, კალიფორნია, აშშ)”; ა(ა)იპ „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა და
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის გაერთიანების” პროექტი - „არტ-გაზაფხული-2025”; პროექტი „მოსმენა ბავარიის ოპერის თეატრში”; შპს „ბუკაჯაზ ენთერთეინმენთის” პროექტის - „International A
Cappella Festival Leipzig”-ში ჯგუფი Bookmarks-ის მონაწილეობა”; პროექტი - „ფრაიბურგის
364
კინოფესტივალზე მონაწილეობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება”; პროექტი - „ანესის
საერთაშორისო ანიმაციური ფესტივალის ბაზრობა MIFA–ს ფარგლებში Black Sea Partner Pitch
ღონისძიება”; პროექტი - „ბერლინის ოპერის აკადემიის საზაფხულო ფესტივალში (Berlin Opera
Academy summer Festival) ახალგაზრდა მომღერლის, მარიამ გოცირიძის მონაწილეობის ხელშეწყობა;
პროექტი “Institute for young dramatic voices/Emerging arstist program” და - „ალფრედო კრაუსის X
საერთაშორისო სიმღერის კონკურსი”; ფ/პ ია ნარიმანიძის პროექტი - „Master’s of music – general”; სსიპ
-თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროექტი „ITEFA - ინოვაციური ტექსტილის ტექნოლოგიები ტანსაცმლის დიზაინში: საერთაშორისო
გამოცდილება ალექსანდრიიდან; ფ/პ მარიამ ობოლაშვილის პროექტი - „მარიამ ობოლაშვილის
განათლების ხელშეწყობა მიუნხენის მუსიკისა და თეატრის უნივერსიტეტის (ვიოლინოს
სპეციალობით) ბაკალავრის მე-3 კურსზე 2025-2026 სასწავლო წლისთვის; ფ/პ ანაჰიტ სტელმაშოვას
პროექტი - „უცხოეთში საფორტეპიანო კლასიკური მუსიკის მიმართულებით უმაღლესი
მუსიკალური განათლების მიღება”; ფ/პ ია კვალიაშვილის პროექტი - „ნორვეგიის მუსიკის
აკადემიაში კონტრაბასზე სწავლის დაფინანსება”; ფ/პ ანა სტროგანოვას პროექტი - „სწავლის
გაგრძელება გერმანიის, ქ. რეგენსბურგის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე - ისტორიული
მუსიკოლოგია”; ფ/პ მარიკა მამარდაშვილის პროექტი - „მარიკა მამარდაშვილის განათლების
ხელშეწყობა ორჰუსის მუსიკის სამეფო აკადემიაში”; ფ/პ ანნა ჭანიას პროექტი - „ანნა ჭანიას სწავლის
ხელშეწყობა ფრანკფურტის მუსიკისა და საშემსრულებლო ხელოვნების უნივერსიტეტში”; ი/მ ბექა
ფეიქრიშვილის პროექტი - „ბექა ფეიქრიშვილის განათლების ხელშეწყობა ესტონეთის მუსიკისა და
თეატრის აკადემიაში (სამაგისტრო პროგრამის მეორე კურსი)”; ფ/პ ნათია ივანიაშვილის პროექტი „ოტავიო ძინოს სახელობის 24-ე ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის
ხელშეწყობა”; ფ/პ სოფიო ძიძიგურის პროექტი - „ვორქშოპი ბარსელონა”; ფ/პ სესილი სანებლიძის
პროექტი - „სესილი სანებლიძის განათლების ხელშეწყობა, ანტვერპენის სამეფო კონსერვატორიაში
(სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსი, ვიოლინო)”; ფ/პ თეკლე პაპიაშვილის პროექტი - „თეკლე
პაპიაშვილი (სოპრანო) პროფესიული სწავლება ოზიმოს ლირიკულ აკადემიაში, იტალია 2025/2026
წლების ბიენალის პირველი კურსი”; ფ/პ გიორგი კურტანიძის პროექტი - „გიორგი კურტანიძის
განათლების ხელშეწყობა ტალინის მუსიკისა და თეატრის აკადემიაში”; ფ/პ გიორგი ჭრელაშვილის
პროექტი - „გიორგი ჭრელაშვილის მონაწილეობის ხელშეწყობა ქალაქ ესენში (გერმანია) ოპერის
თეატრში დაგეგმილ მოსმენაზე”; ფ/პ ბექა სიხარულიძის პროექტი - „ნეშვილის შოპენის სახელობის
საერთაშორისო კონკურსზე (აშშ, ტენესის შტატი) ბექა სიხარულიძის მონაწილეობის ხელშეწყობა”;
ფ/პ ზურაბ ნაყეურის პროექტი - „ზურაბ ნაყეურის მონაწილეობის ხელშეწყობა ოპერის მომღერალთა
მოსმენაში”; ფ/პ მიხეილ ოთარაშვილის პროექტი - „მიხეილ ოთარაშვილის განათლების ხელშეწყობა
მილანში, (იტალია) ჯუზეპე ვერდის სახელობის კონსერვატორიაში”; ფ/პ მარიამ ბერძენიშვილის
პროექტი - „დანიის სამეფო სახელოვნებო აკადემია, მაგისტრატურის საფეხური (დიზაინი)”.
• დაფინანსდა პროექტები: „ქართული ცეკვის გაკვეთილები (ქართული ცეკვის და საქართველოს
პოპულარიზაციისთვის)”; ა(ა)იპ „ელენე გლურჯიძის საბალეტო ხელოვნების ფონდის” პროექტი „ბალეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა თბილისში”; სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის
სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროექტი - „დიზაინის საერთაშორისო კვირეული
2025 - თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია”; ა(ა)იპ „ტონინო გუერას საერთაშორისო,
იტალიურ-ქართული ფონდის” პროექტი - „მწვანე საღამოები/Serate Verdi”; ა(ა)იპ „ხელოვანთა
საერთაშორისო გაერთიანება - ლეგენდების ქვეყნის” პროექტი - „ლეგენდების ქვეყანა”; ა(ა)იპ-ის საქართველოს მუსიკოსთა გაერთიანების პროექტი - „მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე
შემსრულებელთა III საერთაშორისო კონკურსის ჟიურის მხარდაჭერა”.
• „შავი
ზღვის
კულტურული
ღონისძიებების
მხარდაჭერის”
პროგრამის
ფარგლებში
უზრუნველყოფილი იქნა საქართველოს მასშტაბით განსახორციელებელი, მსოფლიოში აღიარებული
მუსიკალური ჯგუფებისა და არტისტების კონცერტების ორგანიზება/ჩატარება.
365
8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33
03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
საქართველოს მუზეუმები;
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
• საანგარიშო პერიოდში მუზეუმების მიერ განახორციელდა 457 ღონისძიება, გაიმართა 185 გამოფენა,
ჩატარდა 1 133 საგანმანათლებლო პროგრამა, შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებაში
მონაწილეობა მიიღო 30 657 ბავშვმა, მუზეუმებს სტუმრობდა 730 411 დამთვალიერებელი.
სამუზეუმო კოლექციების ერთიან საინფორმაციო ბაზაში www.egmc.gov.ge დაემატა 3 069 ექსპონატი;
• მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
მიერ განხორციელდა:
„ელენე ახვლედიანის სახლ-მუზეუმის კატალოგი „მომზადების პირველი ეტაპი”, „წარმართობა
და ქრისტიანობა შუა საუკუნეების თუშეთში (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით)”,
„საქართველოს სამეფო ოჯახის ფერწერული პორტრეტების კომპლექსური კვლევა, კონსერვაცია
და საფონდო სივრცის ინფრასტრუქტურული მოწყობა”, „საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიების კულტურული მემკვიდრეობის არქიტექტურული ძეგლები - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმის ნახაზების ფონდის სამეცნიერო კვლევა და ელექტრონული არქივის
შექმნა”, „ქვის ძეგლების პეტროგრაფიული კვლევა და რესტავრაცია”, „საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის ისლამური კოლექციების კატალოგის pdf ვერსიის მომზადება და ბეჭდვა”,
„საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შუა საუკუნეების აღმოსავლური კოლექციების
სამეცნიერო კვლევა და ციფრული პასპორტიზაცია”, „საქართველოს შუა საუკუნეების სამეფო
ქსოვილის ინტერდისციპლინური კვლევა და კონსერვაციის გეგმა”, „მხატვარ ალექსეი ეისნერის
შემოქმედება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში (კვლევა, კონსერვაცია, ექსპონირება)”,
„მონოგრაფია თუშური ფარდაგის ქართული ვერსიის ბეჭდვა”, „მოქანდაკე ბიძინა ავალიშვილის
ნამუშევრების შეძენა”, „გონიოს კუნძულისა” და მიმდებარე არეალებში აღმოჩენილი წყალქვეშა
კულტურული მემკვიდრეობის ნაშთების არქეოლოგიური კვლევები”, „„საქართველო, როგორც
მევენახეობა-მეღვინეობის უძველესი ტრადიციების მქონე ქვეყანა” (ძვ.წ. VI ათასწ. - ახ.წ. IV ს.)
კატალოგის ელექტრონული ვერსიის მომზადება”, „ორტომეული სამხრეთ კავკასიის
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ: ბაქოს კულტურული მემკვიდრეობა და სომხური
სიძველენი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში”; სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
პროექტი „მემკვიდრეობა, მეცნიერება და თანამედროვე ტექნოლოგიები”; „ორენოვანი
კატალოგის აღმოსავლური სამკაული: ცენტრალური აზია და ჩრდილოეთი კავკასია
(საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და კერძო კოლექციების მიხედვით) pdf ვერსიის
მომზადება და ბეჭდვა”, „კახეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის კვალდაკვალ - ექსპონატების
რესტავრაცია და გამოფენის მოწყობა”, „ლუკას კრანახის ფერწერული ნამუშევრის
„მაჭანკალი/შეუფერებლი წყვილი” მომზადება 2026 წელს მილანის Gallerie d’Italia-ში დაგეგმილი
გამოფენისთვის „სილამაზე და სიმახინჯე იდეალური, რეალური და გროტესკული აღორძინების
ხანაში”;
• სამუზეუმო სისტემის ხელშეწყობის ფარგლებში სსიპ - საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა
განახორციელა:
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში - „ზურაბ კობიაშვილის
უცნობი კოლექციის” გამოფენა; „კავკასიელები ერთი საუკუნის წინ-მაქს ტილკეს შემოქმედება”
366
გამოფენა; „ვერცხლმქანდაკებლობა IV-XIX საუკუნეების საქართველოში” გამოფენა; „ჩვენ
ყველანი ბავშვობიდან მოვდივართ” (საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული საბავშო
არტეფაქტების მიხედვით) გამოფენა; „თბილისში ევროპელი არქიტექტორების მიერ
დაპროექტებული საზოგადოებრივი შენობები” გამოფენა; „თუშეთი-წარმართობისა და
ქრისტიანობის გზაგასაყარზე” გამოფენა; „მხატვარ ალექსეი ეისნერის შემოქმედება
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში (კვლევა, კონსერვაცია, ექსპონირება)” გამოფენა;
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში - ელენე რაქვიაშვილის გამოფენა
„მედეას ბაღი”; გურამ და ეკა გელოვანების გამოფენა; ვალენტინ შერპილოვის და მისი
მოსწავლეების გამოფენა; ქართველი აბსტრაქციონისტების (გია ეძგვერაძე, ილიკო და გელა
ზაუტაშვილები, ლუკა ლასარეიშვილი, შურა ბანძელაძე) პირველი, 1987 წლის გამოფენის
რეტროსპექტივა; თამარ დარჩიაშვილის რეტროსპექტული გამოფენა „შინაგანი დრო”;
ალექსანდრე შერვაშიძის რეტროსპექტული გამოფენა აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და
კულტურის სამინისტროსთან ერთად; ზურაბ ფორჩხიძის რეტროსპექტივა, 90 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საიუბილეო გამოფენა და წიგნი-ალბომის პრეზენტაცია; გამოფენა „CORPUS
MARINA: სხეული, ჯვარცმა, მსხვერპლშეწირვა” და კატალოგის პრეზენტაცია მიძღვნილი მარინა
ივანიშვილის შემოქმედებისადმი; ნინა გამსახურდიას პერსონალური გამოფენა „VELUM” და
წიგნის პრეზენტაცია; პაატა მერაბიშვილის პერსონალური გამოფენა „პაატა მერაბიშვილი”;
კახაბერ ტატიშვილის პერსონალური გამოფენა „აბსტრაქცია”; ლალი ლომთაძის საიუბილეო
გამოფენა „ლალი ლომთაძე რეტროსპექტივა”; კაროლ ფელიქსის გამოფენა „შუქურა”; ლევ
ბაიახჩევის გამოფენა; „იდა თვარაძე 85” გამოფენა; ვოვა კანდელაკის გამოფენა;
სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში - ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი
მიძღვნილი სიღნაღის ხელოვნების სასწავლებლის სამხატვრო სტუდიის ბავშვთა ნამუშევრების
გამოფენა; სიღნაღის საერთაშორისო არტ - ფესტივალის ფარგლებში შექმნილი ნამუშევრების
გამოფენა; გიგო გაბაშვილის გამოფენა; „კახეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის კვალდაკვალ”
გამოფენა;
ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმში - პარასკევა ანჯაფარიძის შესამოსელის გამოფენა; მაია
გერსამიას ნამუშევრების გამოფენა;
სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში - იტალიელი ფოტოგრაფის ვიტორია სელას
ფოტოგამოფენა: ,,ვიტორიო სელა და სვანეთი”; ქართველი ფოტოგრაფის ანა კაჭეიშვილის
ფოტონამუშევრების გამოფენა; ავსტრალიელი ფოტოგრაფის მარტინ ჰოუსის ფოტო გამოფენა
„ველური სვანეთი”; ანა კაჭეიშვილის ფოტო გამოფენა „გილგამეშ”;
გიორგი ჩიტაიას სახელობის საქართველოს ხალხური ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის მუზეუმში
- ფერწერის საბავშვო ფესტივალი საბავშვო სამხატვრო სტუდიების მონაწილეობით
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში -სამხატვრო სკოლის
„ინდიგოს” გამოფენა სახელწოდებით „ყველაფერი მთავარია”; „გრაფიკაში შემონახული
თბილისი” გამოფენა; „ქართული იარაღ-საჭურველი” გამოფენა;
დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალში - განახლებული არქეოლოგიური გამოფენა;
• დაფინანსდა სსიპ - საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმის
პროექტები: „სამეფო დინასტიები - ბაგრატიონები”, „ხელოვნების ნიმუშების შეძენა სამუზეუმო
კოლექციისათვის”; „ოქროს ხანის ნიდერლანდი მხატვრის იან კორნელის ვერსპრონკის (1597 -1662)
ნამუშევრის შეძენა”, „ქართველი მხატვრის კახაბერ თოფჩიშვილის (გორელი) 15 ნახატის შეძენა”;
„პრინც მიურატის არქივის შეძენა”, „ტომას პ. ჰოლის (1810–1867) - ბოცვრების კვება შეძენა”, „საჩუქარი
საქართველოს”;
• სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის პროექტი
„პავლე ინგოროყვას ოჯახში დაცული არქივის ინვენტარიზაცია”;
367
• სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმის პროექტი: „გია ჯაფარიძის ნამუშევრების შეძენა იაკობ
გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმის ეზოში განსათავსებლად”;
• სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის პროექტი: „უფლისწულ
ანდრია დადიანის (პირველი ქართველი პროფესიონალი მოჭადრაკე) ნაქონი ავეჯის რესტავრაცია”;
• კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტი: „ერეკლე
მეორის სტამბაში დაბეჭდილი “პარაკლიტონის” რარიტეტული გამოცემის შეძენა”;
• განხორციელდა სსიპ - საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმის
პროექტები: III სამეცნიერო კონფერენცია; ქართველი მოქანდაკის, მხატვრისა და ხატმწერის მარინა
ივანიშვილის (მონუმენტალისტი) გამოფენა, მერაბ კოკოჩაშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი
გამოფენა. უკვდავთა თაღში რეჟისორის ხელის ანაბეჭდის გახსნა, შალვა სამნიაშვილის გამოფენა,
ახალგაზრდა მხატვრის გიორგი პატარიძის პერსონალური გამოფენა, მუზეუმების საერთაშორისო
დღეს, გამოფენა „თოჯინების ჯადოსნური ამბავი” (წარმოდგენილი იყო 29 მხატვარ-მეთოჯინის 60
ხელნაკეთი თოჯინა), საქართველოს სახალხო არტისტის ჯემალ ჭკუასელის 90 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საიუბილეო საღამო, „სახელოსნო N6” ჯგუფური გამოფენა სახელწოდებით „არქიპელაგი:
ზღვა საერთოა”, ოთარ მეგრელიძის პერსონალური გამოფენა, საქართველოს კულტურის
სამინისტროს დახმარებით, მუზეუმის კოლექციას შეემატა XVIII საუკუნის ქართული ხელნაწერი
„იამბიკონი და იკოსნი წმიდისა ღმრთისმშობლისანი”, მხატვარ ზურაბ გომელაურის პერსონალური
გამოფენა, „ქართველი ერისთავები და მთავრები სამეგრელოს ეკლესია მონასტრებიდან” ნინო
კიტოვანის მიერ შესრულებული კედლის მხატვრობის ასლების გამოფენა, თამარ დე ლეტე-ვაჩნაძის
გამოფენა, ისტორიკოს გიორგი კალანდიას წიგნის „სამეგრელო - ქართული კულტურის ისტორიის
ქრონიკები” პრეზენტაცია, გამოფენა „ბაგრატიონები”, მხატვარ ოლესია (ლესა) თავაძის კატალოგის
პრეზენტაცია, თენგიზ უთმელიძის ფოტოგამოფენა, „საშობაო ზარდახშა” ელენე რამიშვილის
გამოფენა, „ახალი და უახლესი ქართული მხატვრობა” გამოფენა მიძღვნილი ხელოვნების სასახლის
დამაარსებლის დავით არსენიშვილის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი, მხატვარ თამაზ (თაზო)
ხუციშვილის გამოფენა, კატალოგის პრეზენტაცია და გოდერძი შარაშიას ფილმის პრემიერა;
• სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ განხორციელდა ემილ ავდალიანის საჯარო ლექცია,
სახელწოდებით „კავკასიის მეაბრეშუმეობის სადგური: დაარსების ისტორია და მნიშვნელობა”,
მუზეუმების საერთაშორისო დღეს მოეწყო გამოფენა „ნაქარგი ხებერი”; ხელოვან ჰერიუნ კიმის
რეზიდენციის ფარგლებში განხორციელებული თანამშრომლობითი პროექტი: „სტეპის გზა:
კორეიდან საქართველომდე”, ჰორიზონტი ევროპის კვლევისა და ინოვაციების პროგრამის „ARACNE”
ფარგლებში ეკო პრინტის, ღებვის, ქარგვის, ბრენდინგის და ხელნაკეთი პროდუქციის შეფუთვის,
თავისუფალი კერვის, აბრეშუმის პარკისგან ხელნაკეთი სასუვენირე ნივთების დამზადების
ვორქშოფები მეაბრეშუმე ქალების გაძლიერებისთვის და საგანმანათლებლო აქტივობები სამი
საპილოტე სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით, „ახმეტის აბრეშუმის ფესტივალი” ახმეტის
მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში (ორგანიზატორები: საქართველოს მეაბრეშუმეთა ასოციაცია და
მერსი ქროფს საქართველო, მხარდამჭერი სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი), „TEXERE ტექსტურები” ინდუსტრიული ქსოვილების გამოფენა და მასთან დაკავშირებული არტისტული
კვლევები და ინტერპრეტაციები, ნონა ოთარაშვილისა და რუსკა შაშიაშვილის ერთობლივი
საავტორო გამოფენა „1260 - როგორ გადარჩა შობა საქართველოში”;
• სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმის მიერ განხორციელდა განათლების საერთაშორისო დღესთან
დაკავშირებით ღონისძიება თემაზე „ხელოვნური ინტელექტი”, შეხვედრა ნატკორის
ადრექრისტიანული ტაძრის არქეოლოგიური კვლევის შედეგების თაობაზე, მუზეუმის
საგანმანათლებლო პროგრამების განყოფილებამ შეიმუშავა ხუთი შემეცნებითი საგანმანათლებლო
პროგრამა, თელავის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ ორგანიზებული
გამოფენა „ქალთა ისტორიისთვის”, თელაველი მხატვარი ქალების მონაწილეობით, საქართველოს
დამსახურებული მხატვრის ჯემალ ხუციშვილის პერსონალური გამოფენა, ირინა ძამაშვილის
368
პერსონალური გამოფენა, ერეკლე ალხანაშვილისა და ანა ზასეშვილის ნამუშევრების გამოფენაგაყიდვა, გალერეა „კებზარის” ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა, არქეოლოგ გიორგი ლაღიაშვილის
წიგნის „ცივ-გომბორის ქედის ძველი ნაქალაქარები” პრეზენტაცია, ვაჟა-ფშაველას იუბილისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება, კრწანისის ბრძოლის 230 წლისთავისადმი მიძღვნილი სესია, მხატვარ გივი
თორაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი გამოფენა, მეფე ერეკლე II-ის დაბადების 305 წლის იუბილისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება, ბექა ხუცურაულის პერსონალური გამოფენა, „თელავის ისტორიულ
მუზეუმში დაცული უცხოური მონეტები” წიგნი-კატალოგის პრეზენტაცია;
• სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ
განხორცილდა: მუზეუმში დაცული ქალი მხატვრების ნამუშევართა გამოფენა, საგანმანათლებლო
პროგრამა - „ლიტერატურის მუზეუმის ისტორია და ფონდების პრეზენტაცია”; თამაზ ჩხენკელის
წიგნის „ვაჟა მომავლის პოეტი” წარდგენა, რაფიელ ერისთავის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი
მიძღვნილი გამოფენა და საიუბილეო წიგნის პრეზენტაცია; პოლონელი მწერლის ვიტოლდ
გომბროვიჩის წიგნის „ფერდიდუკე” თარგმანის წარდგენა, „ევროპული სკოლის” IB MYP მე-10
კლასის მოსწავლეებისთვის ინტერაქციული გაკვეთილი მუზეუმში „ცისფერყანწელთა ცხოვრება და
შემოქმედება”, მუზეუმების საერთაშორისო დღეს, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა
მემორიალური ნივთების გამოფენა, სალომე ჯიჯეიშვილის საფორტეპიანო კონცერტი და თინა
ჩხეიძის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენა, ნეკა ნათელაშვილის ფოტონამუშევრების გამოფენა,
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებულ პროფესორ-მასწავლებელთა
სამეცნიერო კონფერენციაზე „მეცნიერება გვაერთიანებს” (რომელიც მიეძღვნა უნივერსიტეტის 35
წლის იუბილეს) მუზეუმის თანამშრომლების მოხსენებების წარდგენა, საქართველოს ეროვნული
არქივის მიერ ორგანიზებულ X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „არქივთმცოდნეობა,
წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები” მარიამ ანჯაფარიძის მოხსენება „გურამ
ასათიანის ეპისტოლარული დიალოგი: სიყვარულის არქივი (ლიტერატურის მუზეუმში დაცული
გურამ ასათიანის არქივის მიხედვით)”, სიმონ ქვარიანის მემუარების, შალვა ამირეჯიბის საარქივო
გამოცემის ექვსტომეულის და ქეთევან ირემაძის პუბლიცისტური ნაწარმოებების გამოსაცემად
მომზადება, „ზღვა და გალაკტიონი” გამოფენა ბათუმში, წიგნის „მიხეილ ჯავახიშვილის საქმე”
წარდგენა ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში;
• სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო
ისტორიულმა მუზეუმმა
განახორციელა შემდეგი პროექტები: დავით აღმაშენებლის გარდაცვალებიდან 900 წლისთავისადმი
მიძღვნილი ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ფარგლებში, სსიპ ქალაქ ქუთაისის N8 საჯარო სკოლის სსსმ და
შშმ მოსწავლეების ხელნაკეთი ნამუშევრების გამოფენა, მუზეუმის ადაპტირებულ კუთხეში „ჩვენ
სხვაგვარად შეგვიძლია”, პროექტის „მუზეუმი და ინკლუზიური განათლება” ფარგლებში,
მიძღვნილი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღისადმი, აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების
მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი ნამუშევრების გამოფენა, საგანმანათლებლო პროექტის, „მუზეუმი
და ინკლუზიური განათლება” ფარგლებში, გამოფენა „ქუთაისი თვითმმართველი ქალაქი - 150”,
„ქუთაის ქალაქობისადმი” მიძღვნილი, არტ-სტუდია „არეალის” კურსდამთავრებულთა
შემაჯამებელი გამოფენა, ბრიტანელი ფოტოგრაფის ანასტასია რაკის ფოტო გამოფენა „მოგზაურობა
უძველეს ქალაქებში”, ემიგრანტთა ოჯახის წევრებისთვის საინფორმაციო-საგანმანათლებლო
ტრენინგი, საქართველოს ეროვნული ბანკის საგანმანათლებლო პლატფორმა. ოთხი ჩელოს და
ვიოლინოს კონცერტი, გამოფენა „გელათური ხელნაწერები”, მიძღვნილი საქართველოში
ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1 700, დავით აღმაშენებლის გარდაცვალების
900 და ქეთევან დედოფლის წამების 400 წლისთავისადმი; მსჯავრდებულთა ხელნაკეთი ნივთების
გამოფენა-გაყიდვა; საჯარო ლექცია „კულტურული მემკვიდრეობის კვალდაკვალ” პენიტენციურ
დაწესებულებაში; გელათის მონასტრის არქივის დოკუმენტების რესტავრაცია-კონსერვაცია „DAADის მობილიზაციის პროექტის მუზეუმებისთვის” ფარგლებში გერმანელი მეცნიერის ანდრეა პატაკი369
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ჰუნდტისა და ბერტ ჯეიკის მიერ, მუზეუმის ექსპონატების ფოტო გამოფენა აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით, „მეცნიერების
ფესტივალი 2025” ფარგლებში, გელათის მონასტრის არქივის დოკუმენტების პირთა და გეოგრაფიულ
სახელთა
საძიებლის
მომზადება
გამოსაცემად,
ვირტუალური
გამოფენა:
,,იმერეთის
ეთნოკულტურული მემკვიდრეობის გაცოცხლება AR/VR ტექნოლოგიებით”, გამოფენა „ქუთაისის
არქიტექტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები”, კონფერენცია „საქართველო კულტურული ვაზისა და
ღვინის სამშობლო”, კონფერენცია „მსოფლიოს საუკეთესო მუზეუმები”;
სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის მიერ ჩატარდა გამოფენა
„კოლხური კულტურიდან, საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკამდე”, მიხაი ზიჩის სახელობის
ჯილდოს გადაცემის ცერემონია, დედოფლისეული რეზიდენციის რეაბილიტირებული დარბაზების
გახსნა, გამოფენა „ქართული-აფხაზური კულტურული მემკვიდრეობა ზუგდიდში”, მუზეუმების
საერთაშორისო დღის ფარგლებში, ღონისძიება „დაისი მუზეუმში”, დადიანების მუზეუმის
ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის მიმდებარე პარკში გაიმართა მე-12 საერთაშორისო
ხელოვნების ფესტივალი „არტ-კოლხი”, კონსტანტინე გამსახურდიას წიგნის „სამშობლოსა და ერისახელმწიფოსთვის” წარდგინება, გამოფენა „ჯემალ ჭკუასელი-90”, გამოფენა „მერაბ კოკოჩაშვილი 90”, გამოფენა „რეტროსპექტივა ფერწერაში”, გამოფენა თამარ დე ლეტე - ვაჩნაძის კომპოზიციები
უფლისწულის სასახლეში, ღონისძიება - შობა-ახალი წელი უფლისწულის სასახლეში, ღონისძიება
„ლიტერატურა მშვიდობისთვის ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების გაძლიერება”;
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმში მოეწყო გრიგოლ ტატიშვილის კლიშეების გამოფენა,
მიძღვნილი მისი გარდაცვალების 114 წლისადმი;
სსიპ - ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმიში მოეწყო 2008 წლის აგვისტოს ომის ამსახველი ფოტო
გამოფენა „ჩვენ გვახსოვს 8 აგვისტო”, სამაჩაბლოს კულტურული ძეგლების ფოტო-გამოფენა;
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმში გაიმართა: იმერეთის სამეფო სტამბის დაარსების 210
წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო, აკაკი წერეთლის დაბადების 185 წლისთავისადმი მიძღვნილი
დასკვნითი ღონისძიება, ჟანა შუკაკიძის პერსონალური გამოფენა;
სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმში გაიმართა ბავშვთა საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ვანის დღის ცენტრის შშმ ბენეფიციარების მონაწილეობით;
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმში გაიმართა: ღონისძიება „ილიაობა”
კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მონაწილეობით, „ილია 188” ილია ჭავჭავაძის დაბადების
დღის ღონისძიება, კამერული მუსიკის ფესტივალი „საგურამოს კამერატა”;
სსიპ - ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმში გაიმართა: ღონისძიება „ილია ჭავჭავაძე
188”, ახალგაზრდა თვითნასწავლი ხელოვანის გელა ლეკიშვილის დროებითი გამოფენა, გამოფენა
„აკაკი წერეთელი 185”;
სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა
ისტორიის მუზეუმში გაიმართა: მხატვარ ცისანა ჯანაშვილის ნახატების გამოფენა, ზაირა
დავარაშვილის 80 წლის საიუბილეო ღონისძიება;
სსიპ - მირზა-ფათალი ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმში გაიმართა:
აზერბაიჯანული და თურქმენული ხალიჩების გამოფენა, ახუნდოვის დაბადების დღისადმი
მიძღვნილი გამოფენა, ახალგაზრდა აზერბაიჯანელი მხატვრის არზუ ალიევას პერსონალური
გამოფენა;
სსიპ - ი.ბ სტალინის სახელმწიფო მუზეუმში გაიმართა: გორისა და ატენის ეპარქიის ისტორიის
ამსახველი გამოფენა „წილხვდომილობა”, პროექტის „მე და სტალინის მუზეუმი” ფარგლებში შშმ
პირთა გამოფენა;
სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმში გაიმართა: გამოფენა, მიძღვნილი ვაჟა-ფშაველას დაბადების
დღისადმი, თბილისის სამხატვრო სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით;
370
• სსიპ - სმირნოვების მუზეუმში გაიმართა: პროექტი „კულტურათა კალეიდოსკოპი” (ტრენინგების,
ვორქშოფების, კინოჩვენებებისა და გამოფენების ციკლი), დარიკო მერაბიშვილის და სტარკოვალიხანოვას გამოფენა, რამაზ კორშიას პერსონალური გამოფენა.
• ძეგლზე სამუშაოების 191 და არქეოლოგიური სამუშაოების 83 სანებართვო დოკუმენტაცია. ჩატარდა:
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონებისა და ურბანული მემკვიდრეობის სექციის 22
სხდომა, განხილულ იქნა 587 საკითხი, ისტორიულ-არქიტექტურული კულტურული
მემკვიდრეობის რესტავრაცია-კონსერვაციის სექციის 16 სხდომა, განხილულ იქნა 91 საკითხი,
ისტორიულ-არქიტექტურული კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრაცია-კონსერვაციის სექციის
1 გასვლითი სხდომა, განხილული იქნა 2 საკითხი, არქეოლოგიური სექციის 6 სხდომა, განხილულ
იქნა 44 საკითხი, კულტურულ ფასეულობათა სექციის 14 სხდომა, განხილულ იქნა 79 საკითხი,
საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს 8 სხდომა, განხილულ იქნა 123 საკითხი,
მონუმენტური სახვითი ხელოვნების სექციის 2 სხდომა, განხილულ იქნა 3 საკითხი, სტატუსის
განსაზღვრის სექციის 3 სხდომა, განხილულ იქნა 31 საკითხი. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს
სტრუქტურაში შემავალ მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებს ესტუმრა 460 571 ვიზიტორი;
• საანგარიშო პერიოდში, საპროექტო მომსახურებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების
შესყიდვისათვის მომზადებულია 69 ტექნიკური დავალება, მათ შორის ეროვნული მნიშვნელობის
კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებზე: ოზაანის ამაღლების ეკლესია;
შემოქმედის არქიტექტურული კომპლექსი; უბისის წმ. გიორგის სახელობის მონასტრის კომპლექსი;
გელათის სამონასტრო კომპლექსში არსებული, ხანძრის შედეგად დაზიანებული კელიები; ხაშმის
კაწარეთის სამების ეკლესია; კესელოს ციხის კომპლექსში მდებარე მეექვსე კოშკი; სლესის (მოქცევის)
ციხე; ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის წყალსადენი; სამთავროს სამონასტრო კომპლექსის
დასავლეთით არსებული გალავანი, საყრდენი კედელი და სანიაღვრე არხი; გორის ციხის დასავლეთ
ნაწილი - „ცხრაკარა” და ზედა გალავნის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი; გოგიჩაანთ ღელის ქვის
დარბაზების კომპლექსი ეკლესიით; ხევის სიონის ეკლესია; ბოჭორმის ციხე-სიმაგრე; პარმენ
ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსი; სოფ. მამის
მაცხოვრის (მაცხვარას) სახელობის ეკლესია; სოფ. მამის მაცხოვრის (მაცხვარას) სახელობის ეკლესია;
მთავარანგელოზის
(თარინგზელი)
სახელობის
ეკლესია;
სოფელ
ჩუკულში
მდებარე
მთავარანგელოზის (თარინგზელი) სახელობის ეკლესია; ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი; სათხის
ეკლესია; ბოლნისის სიონი; ცაიშის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის
საკათედრო ტაძარი და სამრეკლო; ჭაქვინჯის ციხე; ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსი; პიტიახშთა
არმაზისხევის კომპლექსი და სამეფო აკლდამა; არმაზციხე-ბაგინეთი; ბებრისციხე; მცხეთის ჯვრის
დიდი ტაძარი; თელავის ბატონის ციხის კარის ეკლესია; წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების
სახელობის საკათედრო ტაძარი; წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის საკათედრო
ტაძარი; სოსო ნიჟარაძის მაჩუბი; ლამარიას კომპლექსში შემავალი ღვთისმშობლის სახელობის
ეკლესია; სოფელ ნაკიფარში მდებარე წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია; სოფელ ჩაჟაშში მდებარე
კოშკი და თამარის (ლენკვერის) ციხე; გრაკლიანი გორა; სოფელ ერთაწმინდაში მდებარე წმინდა
ევსტათეს სახელობის ტაძარი; სოფელ მეტეხში მდებარე ღვთისმშობლის ტაძრის კომპლექსი; სოფელ
ლამისყანაში მდებარე ორბელიანთა სასახლის კომპლექსი; ყინწვისის წმ. ნიკოლოზის სახელობის
სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძარი; მწვანე ყვავილას კომპლექსში შემავალი ციხე-კოშკი;
• დაფინანსდა საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ
განსახორციელებელი გელათის სამონასტრო კომპლექსის სარესტავრაციო, სარეკონსტრუქციო და
საკონსერვაციო სამუშაოები
• მიმდინარეობდა 30 პროექტი, მათ შორის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურული
მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებზე: ალავერდის კომპლექსში შემავალი ფეიქარხანის საზაფხულო
რეზიდენცია; კესელოს ციხის კომპლექსში მდებარე, მეექვსე კოშკი; ორბელიანთა სასახლის
კომპლექსი (მე-2 ეტაპი); ოზაანის ამაღლების ეკლესია; გორის ციხის ზედა გალავანი; იყალთოს
371
•
•
•
•
•
საეკლესიო არქიტექტურული კომპლექსის ფერისცვალების გუმბათოვანი ეკლესიისა და აკადემიის
შენობა; თელავის ბატონის ციხის კარის ეკლესია; სოფელ ჩაჟაშში მდებარე კოშკი; თამარის
(ლენკვერის) ციხე;
დასრულებულია 33 პროექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მათ შორის ეროვნული მნიშვნელობის
კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებზე: ალავერდის კომპლექსში შემავალი
სამრეკლო-კარიბჭე და საეპისკოპოსო სასახლე; პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის
არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსი; უბისის წმ. გიორგის სახელობის მონასტრის
კომპლექსი; გრემის მთავარანგელოზის სახელობის ტაძარი; ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის
სამონასტრო კომპლექსი; ალავერდის წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტერი; წალენჯიხის
მაცხოვრის ფერისცვალების საკათედრო ტაძარი; გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდებარე
ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესია; ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსი; სოფ. მუცოს
ისტორიულ - არქიტექტურული კომპლექსში მდებარე შატილის N38 ციხე-სახლი; გრაკლიანის
არქეოლოგიური მუზეუმი; გერგეტის სამება;
მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრში განსახილველად გაგზავნილი მცხეთის მსოფლიო
მემკვიდრეობის ძეგლების ერთიანი ვიზუალური დაცვის არეალში (ბუფერული ზონა) მდებარე
მიწის
ნაკვეთებზე
დაგეგმილი
ინდივიდუალური
საცხოვრებელი
სახლების
მშენებლობა/რეკონსტრუქციისა და ასევე, მცხეთის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებზე
განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესახებ მიღებული იქნა UNESCO-ს
მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის მრჩეველი ორგანოს - ICOMOS-ისგან 7 (შვიდი) ტექნიკური
მიმოხილვა. ინდივიდუალური პროექტების შესახებ მიღებული რეკომენდაციები წერილობითი
ფორმით გაეგზავნა მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრში
განსახილველად გაგზავნილი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ძეგლის „გელათის
მონასტრის” ბუფერულ ზონაში ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისა და
გელათის მონასტრის ტერიტორიაზე დაგეგმილი საპროექტო დოკუმენტაციის შესახებ, მიღებულ
იქნა UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის მრჩეველი ორგანოს - ICOMOS-ისგან 7 (შვიდი)
ტექნიკური მიმოხილვა. ინდივიდუალური პროექტების შესახებ მიღებული რეკომენდაციები,
წერილობითი ფორმით გაეგზავნა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიას, ხოლო, გელათის
რეაბილიტაციის დროებით კომიტეტს მიეწოდა ძეგლზე მიღებული შესაბამისი რეკომენდაციები;
შემუშავდა რეკომენდაციები მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის, გელათის მონასტრის ბუფერული
ზონის ფარგლებში სივრცითი მოწყობის გეგმის პროექტისთვის ტექნიკური დავალების
მოსამზადებლად;
შიჰანის მთაზე ქართველთა უდაბნო-მონასტერში (იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფო) დაგეგმილი
არქეოლოგიური ექსპედიციისთვის ნებართვის მისაღებად მომზადდა სათანადო დოკუმენტაცია და
შესაბამისად, 29-სექტემბრიდან 25 ნოემბრის ჩათვლით, წარიმართა არქეოლოგიური კვლევითი
სამუშაოები;
იორდანიაში მდებარე შიჰანის ქართული მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე არქეოლოგიური
სამუშაოების მონიტორინგისა და კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში იორდანიის მხარესთან
სამომავლო თანამშრომლობის განხილვის მიზნით, განხორციელდა სსიპ - საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დელეგაციის ვიზიტი. ვიზიტის
ფარგლებში: ხელი მოეწერა „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ
სააგენტოსა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს სიძველეთა დეპარტამენტს შორის
ურთიერთგაგების მემორანდუმს” (2025-2030 წწ); გაიმართა შეხვედრა პეტრას განვითარების და
ტურიზმის რეგიონული ხელისუფლების, პეტრას არქეოლოგიური პარკისა და ტურიზმის
კომისართან;
372
• „ევროპის მემკვიდრეობის დღეების” ფარგლებში, ეროვნული სააგენტოს ერთ-ერთი შენობის (რევაზ
თაბუკაშვილის ქ. 7, თბილისი) ღია სივრცეში მოეწყო გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო
საქართველოში მდებარე უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ფოტოები;
• წარმატებით დასრულდა ნომინაციის - „ქართული ხორბლის კულტურა: რიტუალები და
ტრადიციები” პროცესი და UNESCO-ს მთავრობათაშორისო კომიტეტის მე-20 სესიის სხდომაზე
მიღებული გადაწყვეტილებით, ელემენტი მსოფლიო არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში იქნა შეტანილი;
• კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
სექციის წევრთა მიერ 2024 წლის დეკემბერში განსახილველად წარდგენილი აკმ-ის ელემენტებიდან
ოთხს (1. მესხური ერდო-გვირგვინიანი საცხოვრებელი (დარბაზული) ნაგებობის სამშენებლო
ტრადიციები; 2. ქართული რადიომაუწყებლობის უწყვეტი ტრადიცია - რადიოარხი ,,საქართველოს
რადიო”; 3. სიმღერა ,,სულიკოს” შესრულების ტრადიცია; 4. ხევსურული „ნაჭრელას” ქარგვის
ტრადიცია) მიეცა რეკომენდაცია აკმ-ის ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად, რომელთაგან ორს
(ქართული რადიომაუწყებლობის უწყვეტი ტრადიცია - რადიოარხი ,,საქართველოს რადიო” და
ხევსურული „ნაჭრელას” ქარგვის ტრადიცია) 2025 წლის განმავლობაში მიენიჭა შესაბამისი სტატუსი
და პარალელურად, ჩატარდა რიგი ღონისძიებები, მათ შორის, აკმ-ის პოპულარიზაციის,
საზოგადოების ინფორმირების, მომავალი თაობის დაინტერესებისა და აკმ-ის შესწვლისა და დაცვის
პროცესში მათი ჩართულობის მიზნით, მომზადდა საინფორმაციო ვიდეო-რგოლები მომზადება;
• აკმ-ის ელემენტის - „მესხური ერდო-გვირგვინიანი საცხოვრებელი (დარბაზული) ნაგებობის
სამშენებლო ტრადიციები” შესახებ მომზადდა საინფორმაციო ვიდეორგოლი;
• ლაზური ნავის „ფელუკა” ერთადერთ ოსტატს ქართული არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისა და ტრადიციული ცოდნის ახალი თაობებისთვის გადაცემის საქმეში
განსაკუთრებული წვლილისთვის „ცოცხალი საუნჯის” სტატუსი მიენიჭა; ასევე, გადაეცა
სპეციალურად დამზადებული ჯილდო, სერთიფიკატი და საჩუქარი;
• ბულგარეთში (ქ. პლოვდივი) გაიმართა UNESCO-ს ეგიდით მოქმედი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნების არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის რეგიონალური გაერთიანების
გენერალური ასამბლეა, რომელსაც დაესწრო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობისა და
საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახურის უფროსი;
• საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და ახალციხის მერიის
ორგანიზებით „ევროპის მემკვიდრეობის დღეების” ფარგლებში ერდო-გვირგვინიანი საცხოვრებელი
სახლის მშენებელი ოსტატის, რევაზ ანდღულაძის საჯარო ლექცია გაიმართა, რომელიც მიეძღვნა
მესხური ერდო-გვირგვინიანი საცხოვრებელი (დარბაზული) ნაგებობის სამშენებლო ტრადიციებსახლად მინიჭებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე
უნიკალურ კულტურულ ფენომენს;
• მიმდინარეობდა კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა მართვის გეოსაინფორმაციო სისტემის
შევსება/რედაქტირება (დუბლირებების წაშლა, მონაცემების დაზუსტება და სხვა);
• კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა მართვის გეოსაინფორმაციო სისტემაში განთავსებულია
ინფორმაცია: 21 150 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე/ობიექტზე; 17 520 კულტურული
მემკვიდრეობის მოძრავ ობიექტზე; 9 ზოგად დამცავ ზონაზე და მსოფლიო მემკვიდრეობის
ვიზუალური დაცვის არეალზე; 28 კედლის მხატვრობის პასპორტზე; 3 ქვაზე კვეთილობის ნიმუშზე;
1 956 ქმედებაზე; 21 მუზეუმსა და მუზეუმ-ნაკრძალზე.
• სააგენტოს გის სერვერზე დაყენდა ESRI-ის ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობისათვის
აუცილებელი სერტიფიკატები;
• დაინერგა ახალი ვებ-პლატფორმა (www.ches.gov.ge/) - ნებართვების ელექტრონული პორტალი,
რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, ისარგებლონ კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ
ძეგლზე სამუშაოების წარმოების სანებართვო მოწმობის მოპოვების ონლაინ სერვისით. აღნიშნული
373
•
•
•
•
•
•
•
•
ვებ-პლატფორმის მეშვეობით, ასევე შესაძლებელია ძეგლზე სამუშაოების / არქეოლოგიური
სამუშაოების ნებართვის მისაღებად აუცილებელი ეტაპების და ინფორმაციის გაცნობა. ნებართვების
ელექტრონული პორტალი მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს, სწრაფად, გამჭვირვალედ და
დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე ისარგებლონ სააგენტოს ძირითადი სერვისებით,
რომელთა ჩამონათვალი და ვებ-გვერდის ფუნქციონალი მომავალში კიდევ უფრო გაფართოვდება;
საინფორმაციო სისტემების სამსახურის მიერ მიმდინარეობდა კულტურული მემკვიდრეობის
მონაცემთა მართვის გეოსაინფორმაციო სისტემაში (გის მონაცემთა ბაზა) განთავსებული
ინფორმაციის, ძეგლთა ნუსხისა და საარქივო დოკუმენტაციის ანალიზი, რედაქტირება,
უზუსტობების აღმოფხვრა და სხვა;
საანგარიშო პერიოდში კულტურული მემკვიდრეობის მართვის მონაცემთა ბაზას დაემატა 46 ახალი
უძრავი ძეგლი/ობიექტი, წაიშალა 67 დუბლირება, რუკაზე დაზუსტდა 541 ძეგლის/ობიექტის
მდებარეობა და დარედაქტირდა ინფორმაცია 524 ძეგლთან/ობიექტთან დაკავშირებით; საანგარიშო
პერიოდში ძეგლთა რეესტრი შეივსო 26 უძრავი ძეგლით;
მიმდინარეობდა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების სახელმწიფო რეესტრის
ადმინისტრირების და სტატისტიკური მონაცემების გაცემის პროცესი. ძეგლების სახელმწიფო
რეესტრი განთავსებულია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მთავარ ვებსაიტზე https://www.heritagesites.ge, ასევე ცვლილებები ასახულია მონაცემთა ბაზასა და გის
პორტალზე https://memkvidreoba.gov.ge;
საინფორმაციო სისტემების არქივის მონაცემთა ბაზიდან სხვადასხვა ტიპის მასალის გაცემის მიზნით
მუდმივად მიმდინარეობდა კულტურული მემკვიდრეობის დოკუმენტთა საცავიდან და მონაცემთა
ბაზიდან მასალების გაცემის პროცესი. სააგენტოს სხვადასხვა სამსახურის მოთხოვნით მომზადდა და
გაიცა 60.00 GB-მდე მოცულობის მასალა. ასევე, სააგენტოს დოკუმენტთა საცავში მიმდინარეობდა
სააგენტოს სხვადასხვა სამსახურებიდან შემოსული საპროექტო დოკუმენტაციის მყარი ვერსიების
აღწერა, დამუშავება და ერთიან ნუსხაში თავმოყრა. მიმდინარეობდა სააგენტოს დოკუმენტთა
საცავში დაცული არასტანდარტული ფორმატის კედლის მხატვრობის ნიმუშების რეინვენტარიზაცია
და მდგომარეობის გადამოწმება (აღიწერა და იდენტიფიცირდა 15 ყუთში განთავსებული მასალა).
ასევე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დოკუმენტთა საცავში
განხორციელდა სააგენტოს სხვადასხვა სამსახურებიდან შემოსული საპროექტო დოკუმენტაციის
მყარი ვერსიების აღწერა, დამუშავება და ერთიან ნუსხაში თავმოყრა. აღიწერა 250 პროექტი.
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და სსიპ - საჯარო
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს შორის 2016 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმის ფარგლებში რეგულარულად ხორციელდება მხარეთა შორის სივრცული
მონაცემებისა და სერვისების მიმოცვლა;
სააგენტოს არქეოლოგიისა და კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის სამსახურის მიერ
ზედაპირული არქეოლოგიური დაზვერვის ანგარიშების საფუძველზე, გაიცა 112 დასკვნა;
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე 26 მიწის ნაკვეთზე განხორციელდა ზედაპირული
არქეოლოგიური დაზვერვა და ჩატარდა მიწის სამუშაოები არქეოლოგიური მეთვალყურეობით;
ბოლნისისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა კულტურული მემკვიდრეობის
59 (ორმოცდაცხრამეტი) ძეგლის/ობიექტის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია, რომლის
შედეგებიც აისახა გეოსაინფორმაციო ბაზაში;
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა რიგი არქეოლოგიური ობიექტების/ძეგლების კვლევითი
სამუშაოები;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონიტორინგის კუთხით საანგარიშო პერიოდში
მონიტორინგი განხორციელდა კულტურული მემკვიდრეობის 394 ძეგლზე; მოვლა-პატრონობის
ხელშეკრულება გაფორმდა ერთ ობიექტზე;
374
• კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე განხორციელებული სამუშაოების გამო, ასევე, ძეგლის
სანებართვო პირობების დარღვევის გამო, გაფრთხილება გაიგზავნა 73 ძეგლთან დაკავშირებით:
უნებართვო სამუშაოებთან დაკავშირებით - 29 გაფრთხილება;
სანებართვო პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით - 25 გაფრთხილება;
ნებართვით გათვალისწინებული ვადების დარღვევასთან დაკავშირებით - 19 გაფრთხილება.
• სააგენტოს დაფინანსებით სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისთვის საჭირო სამუშაოები
შესრულდა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე 49 ძეგლზე;
• საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში განხორციელდა შემდეგი
ღონისძიებები:
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიურ მუზეუმ-ნაკრძალში:
ოზურგეთის კულტურის სახლის ლიტერატურული და სამხატვრო წრის მოსწავლეების
ჩართულობით ჩატარდა წმ. ექვთიმე ღვთისკაცისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „ექვთიმე”. ასევე,
ახალი საგანმანათლებლო პროექტის „მუზეუმში საუბრობს ცნობილი” ფარგლებში ჩატარდა
საღამო, რომელსაც დაესწრო ცნობილი ლოტბარი და მოკრიმანჭულე ტრისტან სიხარულიძე;
გრემის მუზეუმში, ჩატარდა პოეტ მიხა ხელაშვილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. მასში
მონაწილეობა მიიღეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა, რომლებმაც
წაიკითხეს პოეტის ლექსები; გაიმართა ლექცია-სემინარი თემაზე: „ქალების ყოფა-ცხოვრება შუა
საუკუნეების საქართველოში”. მუზეუმში ჩატარდა ლექცია-სემინარი თემაზე: ,,უახლესი
საარქივო დოკუმენტები და ილია ჭავჭავაძის
მკვლელობა”. ისტორიის მეცნიერებათა
დოქტორმა, პროფესორმა თენგიზ სიმაშვილმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნო ილია ჭავჭავაძის
მკვლელობის აქამდე უცნობი საარქივო დოკუმენტები;
ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ჩატარდა 18 მაისისადმი მიძღვნილი ორი
ღონისძიება: ა) მოეწყო ადგილობრივი თვითნასწავლი მხატვრის გიორგი თივათელიძის
პერსონალური ნახატების გამოფენა; ბ) მუზეუმის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარებულ იქნა
რუსთაველის ეროვნული თეატრის მსახიობის ტრისტან სარალიძის 70 წლისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება;
უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალში, მუზეუმების საერთაშორისო
დღესთან დაკავშირებით, ჩატარდა სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიება;
ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურულმა მუზეუმ-ნაკრძალმა უმასპინძლა ახალგაზრდა
არქეოლოგთა რიგით მე-16 საერთაშორისო კონფერენციას. მასში თსუ-ს სტუდენტებთან და
პროფესორებთან ერთად მონაწილეობდნენ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა
არქეოლოგები და მეცნიერები; მოეწყო ადგილობრივი მეწარმე სუბიექტების ჩართულობით
მოეწყო სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა. მასში მონაწილეობას იღებდა 10მდე ადგილობრივი მეწარმე, მათ შორის, იყვნენ ასპინძის შშმ პირთა განვითარების ცენტრის
აღსაზრდელებიც;
პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიურ მუზეუმნაკრძალში საგანმანათლებლო მიმართულებით ჩატარდა აქტივობა თემაზე: ,,ჟიული შარტავა საქართველოს ეროვნული გმირი”, რომელშიც ჩართული იყვნენ ნოქალაქევის საჯარო სკოლის
მოსწავლეები და მასწავლებლები; ჩატარდა სახალხო დღესასწაული „ეგრისობა”;
აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით, ნოქალაქევის მუზეუმნაკრძალში, ფორუმი „შეეხე ისტორიას” გაიმართა, რომელშიც აფხაზეთის საჯარო სკოლების 80 მდე მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა;
ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში ჩატარდა სამტრედიის სკოლების მოსწავლეთა კონფერენცია
თემაზე - „ქართული პრესის ევოლუცია”; გრძელდება პროექტი „დარგე ხე მუზეუმში - დატოვე
შენი კვალი”, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების მონაწილეობით ნიკოსეული
375
დენდრლოგიური ეზო-ბაღის აღდგენა-შენარჩუნებას იმ მცენარეული კულტურებით, რაც
დამახასიათებელი იყო სახლ-მუზეუმის ეზოსთვის; ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმისა და
პროექტ „ექოს” ავტორის შალვა ჯინჭარაძის მიერ შეიქმნა ნიკო ნიკოლაძის ე.წ. ავატარი,
რომელსაც ნიკოლაძის „ენით” შეუძლია მომხმარებლისთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხების
გაცემა;
დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმში ჩატარდა დავით ერისთავის დაბადების
დღესთან დაკავშირებით მიძღვნილი ღონისძიება, ხოლო 9 სექტემბერს გაიმართა გიორგი
ერისთავის გარდაცვალების დღისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო;
დიდი ლიახვის ხეობის სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალში „სიძველეები ოკუპირებული შიდა
ქართლიდან” მიმართულების ფარგლებში მოძიებულ იქნა მასალები სერგი მაკალათიას
სახელობის გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმიდან, დამუშავდა 2 შემოსულობათა
წიგნი; მომზადდა ფოტო-გამოფენის პროექტი – „ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული
მემკვიდრეობა”;
ქსნის ხეობის ისტორიულ-არქიტექტორულ მუზეუმ-ნაკრძალში მოეწყო მხატვარ ნიკო
ხერკელაძის ნამუშევრების გამოფენა; ქსნის ხეობის ისტორიულ-არქიტექტორულ მუზეუმნაკრძალმა, სოფელ წეროვანის ბიბლიოთეკაში, მოსახლეობისთვის ჩაატარა შეხვედრა-ლექცია
თამაზე „ქსნის ერისთავების ცხოვრება და მოღვაწეობა.
8.5 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 33 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
• საანგარიშო პერიოდში დასრულდა:
საქართველოს კულტურის სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობის (ქ. თბილისში,
ხეთაგუროვის ქუჩა N26-ში (01.16.06.062.001)) რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის ფიზიკური
სამუშაოები;
საქართველოს კულტურის სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობის (სანაპიროს N4)
რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის ფიზიკური სამუშაოები;
საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ 2 ერთეული მინივენისა და 11 ერთეული
მიკროავტობუსის სახელმწიფო შესყიდვა შემდგომში სამინისტროს მართვაში შემავალ სსიპებზე გადასაცემად;
საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის - ერეკლე II-ის
ძეგლის დამზადება და განთავსება (შექმნილი ქანდაკების მონტაჟის ადგილი ქ. თბილისი,
კახეთის გზატკეცილი, სამგორის პარკის (ს.კ. 01.17.10.010.020; 01.17.10.010.062). ძეგლი
გადაცემულ იქნა სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოზე;
სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ფოიესა და
კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები; როიალების შესყიდვის პროცედურები (შესყიდულია
14 ერთეული როიალი); გახრორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოების, გაგრილების სისტემის
ახალი ფენკოილების შესყიდვის, მონტაჟის და განათების სისტემის განახლების
უზრუნველყოფა; მონიტორებისა და მისთვის განკუთვნილი სადგამების შესყიდვა;
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის მიერ სველი წერტილების სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
376
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის
საექსპოზიციო დარბაზებისთვის კონდინციონერებისა და ეკრან-ტელევიზორების შესყიდვა;
სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის,
სასწავლო კორპუსში, მინის გამოსადნობი ღუმელის მონტაჟისა და ელექტროენერგიის
სიმძლავრის გაზრდის სამუშაოები და აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვის
უზრუნველყოფა;
სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრის შენობების რეაბილიტაციის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის
ექსპერტიზა;
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო
სასწავლებელის მიერ ახალი გათბობის ქვაბის სამონტაჟო სამუშაოების, ფერადი პრინტერისა
და კომიუტერული ტექნიკის შეძენა;
სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრისა და სსიპ - ქ. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული
თეატრის
სარეაბილიტაციო/სარემონტო
სამუშაოებისათვის
საჭირო
სახარჯთაღრიცხვო მოცულობების პროექტთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით საექსპერტო
მომსახურების შესყიდვა;
სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრისათვის საჭირო ტექნიკის განახლება და აუდიო მიქშერის პლატის
შესყიდვა;
სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის
შენობის სახურავის აღდგენა/რეკონსტრუქციის პროექტის შესყიდვა;
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.თბილისის ზ.
ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა „ნიჭიერთა ათწლედის” მიერ
საკონცერტო დარბაზის „Steinway & Sons”-ის ფირმის დიდი საკონცერტო როიალით აღჭურვა
და სკოლის სარგებლობაში არსებული შენობის (თბილისი, ალ. ჭავჭავაძის 19ა, საკადასტრო
კოდი N01.15.05.014.009) სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა;
სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის (ქ.
ახალციხე, თამარ მეფის ქ. N6) სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ასევე თეატრის წყლის, გაზის და
ელექტროენერგიის მიწოდების უზრუნველყოფა;
სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო
თეატრის მთავარი სცენის ზედა მექანიზაციის სარემონტო სამუშაოები, თეატრის შენობის
ზოგიერთი ფართის საიჯარო ქირის დადგენისა და შენობა-ნაგებობის ტექნიკური
მდგომარეობის შესწავლა, შენობის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა (კლდოვანი ქანის
სიმტკიცის განსაზღვრა ბუნებრივ და წყალ გაჯერებულ მდგომარეობაში), სცენის პროექტორის
შესყიდვა და განხორციელდა თეატრის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;
სსიპ - საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანების
დაზიანებული/ავარიული სახურავის აღდგენა-რეაბილიტაცია; ქ. გურჯაანის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობაში ჰოლისა და დარბაზის სარემონტო სამუშაოების
უზრუნველყოფა და ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრის მიერ 50 ცალი საკონფერენციო სკამის შეძენა;
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმმა საანგარიშო პერიოდში დაასრულა: გიორგი ჩიტაიას
სახელობის საქართველოს ხალხური ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის მუზეუმი, იოსებ
გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის მიერ იოსებ გრიშაშვილის
სახელობის თბილისის ისტორიის (ქარვასლა) შენობის (ქ. თბილისი, სიონის ქ. N8) სარემონტო
სამუშაოები; სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მიერ პროექტის
377
„Georgian Infusion” ფარგლებში, თანამედროვე სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისი
სარესტავრაციო სახელოსნოს მოწყობა და სათანადო ტექნიკით აღჭურვა და თანამედროვე
სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისი სარესტავრაციო სახელოსნოს მოსაწყობად,
სარესტავრაციო ფართში სარემონტო სამუშაოების ჩატარება; შალვა ამირანაშვილის სახელობის
საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული გალერეისა და
სიღნაღის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის მუზეუმთა ჯგუფის ხელშეწყობა - დიმიტრი
შევარდნაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული გალერეის მწყობრიდან გამოსული
ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემის (ჩილერი) შესყიდვა;
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის - ქ. ვანის არქეოლოგიური ბაზის რემონტის
პროცედურები;
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის - დაბა მესტიის მარგიანების საგვარეულო
კოშკ/მაჩუბის აღდგენის პროცედურები და მარგიანების საგვარეულო კოშკი/მაჩუბის
ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზის მომსახურების შესყიდვა;
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის
მიერ სპეციალიზებული კლასის ავტომობილის (პიკაპი) შეძენა;
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - შალვა ამირანაშვილის სახელობის საქართველოს
ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული გალერეისა და სიღნაღის
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის მუზეუმთა ჯგუფის ხელშეწყობა - შ.ამირანაშვილის
სახელობის ხელოვნების მუზეუმთან არსებულ ტროტუარზე დამცავი გადახურვის მოწყობა;
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის სარეაბილიტაციო
პროექტის/ხარჯთაღრიცხვის შეძენის პროცედურები;
სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტისა და
ხარჯთაღრიცხვის შესყიდვა;
სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის დედოფლისეული
რეზიდენციის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისათვის
საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის შესყიდვა და რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვის
განახლება/კორექტირება;
სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრის ავეჯისა და ტექნიკის განახლება და შენობის ელექტროენერგიის
სიმძლავრის გაზრდის ხარჯების დაფინანსება;
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა;
სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ფოტო და
ვიდეო კამერების შეძენა, საკონცერტო დარბაზის აკუსტიკური განახლება და სატრანსპორტო
საშუალებების შესყიდვა,
სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ
ამბროლაურის რაიონში მდებარე სკოლაში გათბობის სისტემისთვის ელექტრო-ენერგიის
სიმძლავრის გაზრდასთან დაკავშირებით, სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისთვის
ახალი აბონენტის ქსელზე დაერთების საფასური გადახდა;
სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ხალხური სიმღერის ანსამბლ „მართვეს” მიერ
კონდენციონერების, პროექტორის, პროექტორის ეკრანისა და დინამიკის შეძენა;
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო
სულხანიშვილის
სახელობის
სამუსიკო
სასწავლებლის
ელექტრო
გაყვანილობის
რეაბილიტაცია;
სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციისათვის, საპროექტო მომსახურების
შესყიდვა;
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების დაფინანსება;
378
სსიპ - საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმის ახალი შენობის
(მეორე სართულის დაშენების) მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენა-მიწოდების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა, ასევე სახვითი ხელოვნებისა და
აფიშების ფონდებში ხანძარქრობის თანამედროვე სისტემების შესყიდვა და მონტაჟის
სამუშაოები;
სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის ტექნიკური აღჭურვა (კომპიუტერი, ლეპტოპი,
პრინტერი);
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულება ევგენი მიქელაძის
სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის შიდა ეზოს გადახურვა და 2
ერთეული კონდენციონერის შესყიდვა;
სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის სახურავის
რეაბილიტაციის პროექტის შესყიდვა;
სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრის
ადგილსამყოფელის
ცვლილებასთან
დაკავშირებით
თეატრის
ქონების
(დეკორაციების, ინვენტარის, გარდერობის და ა.შ) ტრანსპორტირება, საგარდერობე სივრცის
მოწყობა, სასაწყობე ფართის დაქირავება, ასევე მსუბუქი ავტომანქანის შეძენა;
სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლ
„ერისიონის” მიერ ფარდა-ჟალუზების შესყიდვა; ახალ შენობაში არსებული დარბაზის
პარტერის პოდიუმის მოწყობისა და ფიზიკური მომზადების დარბაზის სპეციალური კაუჩუკის
იატაკის მონტაჟის უზრუნველყოფა, ასევე ავეჯის, 8-8 ერთეული კომპიუტერის, პრინტერისა და
უწყვეტი კვების წყაროს, აზიური გარმონის შესყიდვა და ქსელური მოწყობილობების შესყიდვა
და მონტაჟი.
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმის გათბობის სისტემის მონტაჟის
უზრუნველყოფა;
სსიპ - მწერალთა სახლი გათბობის სისტემის საიზოლაციო მილგაყვანილობის დემონტაჟისა და
ახალი მილგაყვანილობის მონტაჟის უზრუნველყოფა;
სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრის დაგეგმილი სპექტაკლის
„ვეფხისტყაოსანი” – საპრემიერო ჩვენების უზრუნველყოფისთვის საჭირო 28 ცალი მოძრავი
პროფილური სანათის/პროჟექტორის შესყიდვა;
სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის
მსუბუქი ავტომანქანის შეძენა;
სსიპ - ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრის ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების სისტემის მონტაჟი.
სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრის მიერ პროექტორის შეძენა;
სსიპ - ანსამბლ ბასიანის საკუთრებაში დაგროვებული დიდი მოცულობის საარქივო
ელექტრონული მასალის უსაფრთხო შენახვისა და დაცვისათვის სპეციალური მეხსიერების
ბლოკის, სერვერისა და მაღალი წარმადობის კომპიუტერის შეძენა;
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის
ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებლის მოდელირების
განყოფილებისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა;
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის დიმიტრი
არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის მიერ მუსიკალური ინსტრუმენტების,
ინვენტარისა და დამხმარე მასალების (სადგამები, მიკროფონები, გამაძლიერებლები და ა.შ.)
შეძენა;
379
სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის I
კორპუსის სასწავლო აუდიტორიებში, იატაკის მოხვეწა, სასწავლო მაგიდების, კარადებისა და
ტუმბოების შეძენა. ასევე, კინო-ტელე ფაკულტეტზე სასწავლო-შემოქმედებითი პროცესის
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის განათების, გადაღების, სამონტაჟო და აუდიო ტექნიკის
შეძენა და უსაფრთხოებისთვის დამონტაჟებული სამეთვალყურეო კამერების თანამედროვე
აპლიკაციებთან და „ვებ ინტერფეისებთან” თავსებადი 64 არხიანი ციფრული ვიდეოჩამწერისა
და მყარი დისკების შეძენა;
• საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა:
სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის
ცენტრალური სასწავლო კორპუსის 3 სართულის (ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. N47)
სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოები;
სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრის შენობის (ქ. ქუთაისი, წმინდა ნინოს ქ. N17, ს/კ N03.03.21.123)
სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოები;
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის
სახურავის გამოცვლისა და შიდა ეზოს მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შესყიდვა;
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის მიერ ილიას მკვლელობის ადგილზე
არსებული ობელისკის (შეტანილია კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში) რესტავრაციარეაბილიტაციის სამუშაოები;
სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო
თეატრის მიერ შენობის საინჟინრო-გეოლოგიურ-კონსტრუქციული დასკვნის მომზადება;
სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის II
კორპუსში (მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. N40) სარემონტო სამუშაოები.
შპს სთარინგ ჯორჯიას მიერ გასართობი პარკი - ციცინათელას სრული რეაბილიტაცია და
ატრაქციონების შეძენა.
8.6 სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 34 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
• მიმდინარეობდა საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების
ჩემპიონებისა და პრიზიორებისთვის, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულთათვის, მსოფლიო
და ევროპის ჩემპიონებისთვის, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების
წევრებისთვის, მწვრთნელებისთვის, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალისა და
პერსპექტიული
სპორტსმენებისთვის
ყოველთვიური
სტიპენდიების,
ასევე,
ვეტერანი
სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისთვის ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა.
„სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები” პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა
1 660 სპორტსმენზე, მწვრთნელზე, საექიმო და ადმინისტრაციულ პერსონალზე, ასევე ჯილდო გაიცა
545 სპორტსმენზე, მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე, 15 სპორტულმა ფედერაციამ მიიღო
ადმინისტრაციული ჯილდო მიღწეული სპორტული შედეგისთვის. „ვეტერან სპორტსმენთა და
სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების” პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 367 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო
380
დახმარება; „ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების ჩემპიონებისა და პრიზიორების, საჭადრაკო
ოლიმპიადებში გამარჯვებულების, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონების სტიპენდიების”
პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული ჰქონდა 139 სპორტსმენს; საანგარიშო პერიოდის
ბოლოსთვის „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების
მხარდაჭერა” პროგრამის ფარგლებში 26 მუნიციპალიტეტში 266 მწვრთნელზე გაიცა დახმარება 50დან 70 ლარამდე ოდენობით.
8.8 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
• ჩატარდა საგრატო კონკურსი „საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში” და
გამოვლინდა გამარჯვებული;
• სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს მხარდაჭერით 8 დელეგეტმა მონაწილეობა მიიღო 3
საერთაშორისო ღონისძიებაში;
• ჩატარდა საინფორმაციო კამპანია 10 მუნიციპალიტეტში, რომელშიც ჩაერთო 500-მდე ახალგაზრდა;
• ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის
მიმართულებით დაფინანსდა 41 პროექტი;
• თემატური ბანაკების განხორციელების მიზნით სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა
უმასპინძლა 450 ახალგაზრდას, იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა ყვარელში 435 ახალგაზრდას,
ახალგაზრდულ ბანაკმა ლოპოტას ტბაზე უმასპინძლა 215 ახალგაზრდას და ახალგაზრდულმა
ბანაკმა კაჭრეთში 210 ახალგაზრდას. სულ თემატურ ბანაკებში მონაწილეობა მიიღო 1 310 მონაწილემ;
• სააგენტოს შენობაში არსებული სივრცეებით (ბიბლიოთეკა და კინოდარბაზი) ისარგებლა 3 000-მდე
ახალგაზრდამ, ასევე სააგენტოს შენობაში არსებული შშმ პირთა დარბაზით სარგებლობდა 50-მდე
ბენეფიციარი, რომლებიც ჩართულები არიან გამაჯანსაღებელ აქტივობებში;
• საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით განხორციელდა ჯარის ბანაკი ორ
ლოკაციაზე, კოჯორსა და საჩხერეში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 8-8 ნაკადად 1 600-მა
ახალგაზრდამ;
• საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, სსიპ ახალგაზრდობის
სააგენტოს, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საქართველოს სტუდენტური
ორგანიზაციების ასოციაციის ორგანიზებით განხორციელდა
„სტუდფესტი 2025”, რომლის
ფარგლებშის განათლებისა და სპორტის მიმართულებით ჩატარდა ტურნირები და კონკურსები,
სადაც ჩაერთო 43 უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 15 000-მდე
ახალგაზრდა და გამოვლინდა 400-მდე გამარჯვებული. ასევე, მიმდინარეობდა ახალგაზრდული
ფესტივალის მოხალისეობის კომპონენტი, რომელშიც ჩართული იყო 17 უმაღლესი და პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტები და გამოვლინდა 8 გამარჯვებული გუნდი (40
სტუდენტი);
• დაფინანსდა პროექტი „აღმოაჩინე საქართველო - დმანისის მუნიციპალიტეტი”, რომლის
ფარგლებშიც დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებულ არაფორმალური განათლების ცენტრში
განხორციელებულ ბანაკში 350-მა ახალგაზრდამ მონაწილეობა მიიღო შემეცნებით, სპორტულ და
გასართობ აქტივობებში;
381
• პროექტის „დასაქმების უნარები ახალგაზრდებისთვის” ფარგლებში განხორციელდა ტრენერთა
ტრენინგი “ეფექტური ტრენინგ-მოდულის შემუშავება”, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 20-მა
ახალგაზრდულმა მუშაკმა (10 ქართველი, 5 სომეხი და 5 უკრაინელი);
• ჩატარდა ანაკლიისა და შაორის ახალგაზრდული ბანაკები, რომელშიც მონაწილეობდა 300 ლიდერი
და 3 000-მდე ახალგაზრდა, მათ შორის, 12 ნაკადის განმავლობაში ანაკლიის ბანაკმა უმასპინძლა 2 303
ახალგაზრდას, ხოლო შაორის ახალგაზრდულ ბანაკში 8 ნაკადის განვმალობაში მონაწილეობა მიიღო
696 ახალგაზრდამ;
• სსიპ – ახალგაზრდობის სააგენტომ ოდესის ოლქში მცხოვრები, უკრაინის სამხედრო ძალების
მოსამსახურეთა და ომის შედეგად დაღუპული მეომრების შვილებისა და მათი თანმხლები პირების
საქართველოში დასვენების ორგანიზების მიზნით, 2 ნაკადად წინანდალსა და ლოპოტაზე
უმასპინძლა 89 უკრაინელ ახალგაზრდას და მათ თანხლებ 10 პირს;
• ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, გაიმართა ახალგაზრდებთან ინსპირაციული
შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 158-მა ახალგაზრდამ;
• აზერბაიჯანის სამ ქალაქში (ბაქოში, ქუბასა და სუმგაითში) გაიმართა ქართულ-აზერბაიჯანული
ახალგაზრდული ფორუმი, რომელშიც 50-მა ქართველმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა, გარდა
ამისა განხორციელდა „ქართულ-აზერბაიჯანულ ახალგაზრდულ ბანაკი” ანაკლიის ახალგაზრდული
ბანაკის ბაზაზე, სადაც მონაწილეობა მიიღო 45-მა აზერბაიჯანელმა მონაწილემ და 6-მა თანმხლებმა
პირმა;
• საქართველოსა და სომხეთს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, 25-მა სომეხმა
ახალგაზრდამ მონაწილეობა მიიღო ქართულ-სომხურ ახალგაზრდულ ბანაკში, ანაკლიის
ახალგაზრდული ბანაკის ბაზაზე;
• გაიმართა მუნიციპალური ახალგაზრდული კოორდინატორების ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერიებში ახალგაზრდობის საკითხებზე პასუხისმგებელმა
54-მა წარმამადგენელმა;
• ჩატარდა „გაეროს მოდელირების კონფერენცია 2025”, რომელშიც ღია კონკურსის საფუძველზე
შერჩეულმა დაახლოებით 150-მა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა. კონფერენციის ფარგლებში,
ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოწვეულნი იყვნენ კომისიების თავმჯდომარეები, რომელთაც
უზრუნველყვეს სესიების პროფესიული მოდერაცია და მონაწილეთა მენტორინგი;
• ჩატარდა ახალგაზრდული საბჭოების მეორე ეროვნული ფორუმი, რომელშიც საქართველოს
მასშტაბით 500-მდე მონაწილე ჩაერთო. ფორუმში მონაწილეობდნენ მუნიციპალური
ახალგაზრდული საბჭოების წარმომადგენლები, გადაწყვეტილების მიმღები პირები და
ახალგაზრდულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირები. ფორუმის შედეგად გამოვლინდა წლის
საუკეთესო ახალგაზრდული საბჭო, ასევე კრიტერიუმების მიხედვით შეფასდა და სხვადასხვა
ნომინაციაში გამოვლინდა 3 აქტიური საბჭო;
• ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების მიერ პროექტების განხორციელების
შედეგად მიღწეული შედეგების შეჯამებისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით, გაიმართა
„საგრანტო კონკურსების შემაჯამებელი ფორუმი”, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 80-მდე
ახალგაზრდამ;
• დმანისის არაფორმალური განათლების ცენტრში განხორციელდა ინკლუზიური ბანაკის პროგრამა,
პროექტი ორგანიზაცია „ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის” პარტნიორობით
განხორციელდა და მაშინ მონაწილეობა მიიღო 32-მა ბენეფიციარმა.
8.9 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი
34 04)
382
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
• საქართველოს სპორტის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციების
ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით მიმდინარეობდა ა(ა)იპ - საქართველოს ხელბურთის
ეროვნული ფედერაციის, ა(ა)იპ - საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის, ა(ა)იპ - შერეული
საბრძოლო ხელოვნების ეროვნული ფედერაციის, ა(ა)იპ - საქართველოს სროლის სახეობათა
ეროვნული ფედერაციის, ა(ა)იპ - საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის, ა(ა)იპ საქართველოს მშვილდოსნობის ეროვნული ფედერაციის, ა(ა)იპ - საქართველოს საცხენოსნო
სპორტის ეროვნული ფედერაციის, ა(ა)იპ-საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის,
ა(ა)იპ საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის, ა(ა)იპ საქართველოს ჭადრაკის
ფედერაციის, ა(ა)იპ საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის, ა(ა)იპ
,,საქართველოს ეროვნული ფედერაციის სპორტი ყველასათვის” და ა(ა)იპ საქართველოს მაგიდის
ჩოგბურთის ეროვნული ფედერაციის დაფინანსება;
• პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შპს „სპორტმშენსერვისი”, რომელმაც უზრუნველყო მათ
კაპიტალში არსებული, ქალაქ თელავში მდებარე ორდარბაზიანი სპორტული კომპლექსის
სარემონტო და განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები; შპს „სპორტმშენსერვისის” საკუთრებაში
არსებულ სპორტულ ობიექტებზე სარემონტო/კეთილმოწყობის სამუშაოები და ამ ობიექტებთან
დაკავშირებული
სხვადასხვა
ინფრასტრუქტურული
მოწყობის
სამუშაოები;
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ყორულდაშში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ალპინისტური ბანაკის (მცირე
ხნით გასაჩერებელი შენობა და ადგილი კარვებისთვის) მშენებლობა; 2025 წლის საბავშვო
ევროვიზიის კონკურსის ჩასატარებლად გარკვეული სამუშაოები; გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ
კარალეთში არსებულ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე ძიუდოს სავარჯიშო
დარბაზის მშენებლობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
ბათუმში, ლადო ასათიანის №27-ში მდებარე ორდარბაზიან სპორტულ კომპლექსში მთავარი
დარბაზის განათების სისტემის მოწყობის (დემონტაჟი, მონტაჟი) სამუშაოები.
8.10 კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული
კოდი 33 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
• ითარგმნა და მომზადდა ხელმოსაწერად კულტურის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის
საერთაშორისო ხელშეკრულებები, მემორანდუმები და თანამშრომლობის პროგრამები, კერძოდ:
ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის
კულტურული თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმების პროექტი;
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და თურქმენეთის
კულტურის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ;
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და საბერძნეთის
რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის
შესახებ;
383
•
•
•
•
•
•
იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის
კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ აღმასრულებელი პროგრამა 2026-2031
წლებისათვის;
შეთანხმება კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ პარაგვაის რესპუბლიკის
მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის;
საქართველოს მთავრობასა და ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი” (დოკუმენტი გადის
შიდა სახელმწიფოებრივ პროცედურას და მომავალში განსახილველად გადაეცემა ინდოეთის
მხარეს);
საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის 2026-2028 წლებისათვის კულტურის
სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის პროგრამა;
საქართველოს მთავრობასა და პერუს რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმების პროექტი.
განხორციელდა საწევრო გადასახადების დაფარვა 6 საერთაშორისო ორგანიზაცია/პროგრამაში:
ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების გაფართოებულ წილობრივი შეთანხმება (EPA);
ასოციაცია - კულტურის პოლიტიკისა და ტენდენციების კომპენდიუმი (Compendium);
საერთაშორისო ორგანიზაცია „ევროპა ნოსტრა” (EUROPA NOSTRA); ხელოვნების საბჭოებისა და
კულტურის სააგენტოების საერთაშორისო ფედერაცია (IFACCA); კულტურის მენეჯმენტისა და
პოლიტიკის ევროპული ქსელი (ENCATC); ევროკავშირის პროგრამა „შემოქმედებითი ევროპა”
(Creative Europe);
ჩატარდა „საბავშვო ევროვიზია 2025” კონკურსი, სადაც მონაწილეობდა მსოფლიოს 18 ქვეყანა;
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ქართული ხორბლის კულტურის UNESCO-ს არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებული ღონისძიება და შეიქმნა
ვიდეორგოლი;
ითარგმნა 57 დოკუმენტი (შეთანხმებები, მემორანდუმები და სხვა);
შემუშავდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში დამტკიცდა საქართველოს კულტურის
სამინისტროს 2026-2029 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს
პრიორიტეტებს და მათ მისაღწევად განხორციელებულ პროგრამებს;
გაფორმდა:
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროსა და საქართველოს
კულტურის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ოქმი 20262029 წლებისათვის;
საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ 2025-2027 წლების პროგრამა.
ვენეციის ბიენალეზე საქართველოს მონაწილეობის ფარგლებში მომსახურების ხელშეკრულება
საგამოფენო სივრცით დროებითი სარგებლობის შესახებ;
8.11 სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 50 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
• საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანის
ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით 2014 წლიდან ხორციელდება საქართველოში არსებული
384
რელიგიური გაერთიანებების (ისლამური, იუდეური, რომაულ–კათოლიკური და სომხურსამოციქულო) დაფინანსება.
• საანგარიშო პერიოდში 4 რელიგიური გაერთიანების დაფინანსებამ შეადგინა 6 500,0 ათასი ლარი, მათ
შორის:
მუსლიმი თემის - 4 150.0 ათასი ლარი;
სომხურ სამოციქულო ეკლესიის თემის - 1 100.0 ათასი ლარი;
რომაულ კათოლიკური -700.0 ათასი ლარი;
იუდეური თემის - 550.0 ათასი ლარი.
8.12. საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
(პროგრამული კოდი 34 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო;
• მიმდინარეობდა სპორტის სფეროს პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, სამინისტროს სისტემაში
შემავალი სტრუქტურული ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების
საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; ეფექტიანი პოლიტიკის გატარება, ასევე, ევროკავშირის
წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება.
8.13 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური
დახმარება (პროგრამული კოდი 33 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
• ყოველთვიური სტიპენდია მიიღო 92 საქართველოს სახალხო არტისტმა, საქართველოს სახალხო
მხატვარმა და შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატმა;
• ყოველთვიური დახმარება გაიცა ლიტერატურისა და ხელოვნების 26 დამსახურებულ მოღვაწეზე.
385
9. საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების თარგმნის ბიურო;
• ხორციელდებოდა საქმიანობა 2025-2028 წლების სამთავრობო პროგრამის „მხოლოდ მშვიდობით
ღირსებით კეთილდღეობით ევროპისკენ” და „ხედვა 2030 – საქართველოს განვითარების
სტრატეგიის” შესაბამისად განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით: ქვეყნის სუვერენიტეტის
განმტკიცებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობის, ქვეყნის ევროპულ
და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის, საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ორმხრივი
ურთიერთობების
გაღრმავების,
საერთაშორისო ორგანიზაციების
ფორმატში მუშაობის,
ეკონომიკური დიპლომატიის,
ადგილსამყოფელ ქვეყნებში საქართველოს კულტურის
პოპულარიზაციისა და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების შესახებ
ინფორმირების მიმართულებით. საქმიანობა ორიენტირებული იყო გარე საფრთხეების თავიდან
აცილებისა და საქართველოს საკითხის საერთაშორისო დონეზე მაქსიმალურად შენარჩუნებისაკენ,
საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების დაცვისაკენ;
• განხორციელდა ქმედებები საზღვარგარეთ ქართულ დიასპორასთან მუშაობის, საზღვარგარეთ მყოფი
საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით. გაიმართა არაერთი
მაღალი დონის ორმხრივი ვიზიტი პარტნიორ ქვეყნებთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს
წარმომადგენლები აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდნენ სხვადასხვა სახის და დონის
ღონისძიებებსა თუ კონფერენციებში.
9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
• გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების სამი რაუნდი; ქართულმა მხარემ, პარტნიორების
მხარდაჭერით, თითოეულ რაუნდზე მკაფიოდ დააყენა დღის წესრიგის ძირითადი საკითხები, მათ
შორის რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების
აუცილებლობა და იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლებში
უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. რუსეთის ფედერაცია კვლავ აგრძელებს აღნიშნული თემების
პოლიტიზირებას და ძირს უთხრის პროგრესის შესაძლებლობას. გარდა უშუალოდ რაუნდებისა,
წლის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა მუშაობა ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან (ევროკავშირი, გაერო, ეუთო) და აშშ-სთან;
• ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების (IPRM) შვიდი
შეხვედრა (№123-128), ხოლო გალში IPRM შეხვედრები 2018 წლიდან მოყოლებული კვლავ
შეჩერებული რჩება. აღნიშნულ ფორმატებში ქართული მხარე სისტემატურად აყენებდა
უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მწვავე პრობლემებს;
386
• გრძელდებოდა აქტიური მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) მანდატის
სრულად და ეფექტიანად განხორციელების, მისი შესაძლებლობების განმტკიცებისა და
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წვდომის უზრუნველყოფის მიმართულებით. აღნიშნული
საკითხი მუდმივად იდგა როგორც ორმხრივი კონსულტაციების, ისე მრავალმხრივი საერთაშორისო
ფორმატების დღის წესრიგში;
• მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის
შემდგომი განმტკიცების, რისკების შემცირებისა და საზღვარგარეთ საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო
კონტაქტების
აღკვეთის
მიმართულებით.
პარტნიორ
ქვეყნებთან
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან რეგულარულად ხდებოდა ინფორმაციის მიწოდება ოკუპირებულ რეგიონებში
მიმდინარე უკანონო პროცესების შესახებ;
• განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას
შორის ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესის ხელშეწყობას. მიმდინარეობდა მუშაობა
საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური და შედეგზე ორიენტირებული ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად, საქართველოს შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკისა და ევროკავშირის
არაღიარებისა და ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში;
• ქ. ბრიუსელში გაიმართა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” მაღალი რანგის თანამდებობის პირთა
შეხვედრა (SOM). შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ
საჰერცოგოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა, ევროკავშირთან საქართველოს
წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა;
• ქ. გორიციაში (იტალია), გაიმართა მაღალი დონის ყოველწლიური კონფერენცია, სახელწოდებით
„INTERREG GO – Results of Consultations of Programmes Stakeholders and Citizens on post 2027
INTERREG”. საქართველოში ევროკავშირის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის
ეროვნულმა საკონტაქტო პირმა;
• საქართველოში მიმდინარე ევროკავშირის ინსტიტუციური განვითარების პროგრამა Twinning-ის
პროექტების კოორდინაციის ფარგლებში, გაიმართა მიმდინარე პროექტების მმართველი კომიტეტის
2 სხდომა;
• ქ. თესალონიკში, გაიმართა ევროკავშირის პროგრამის „Interreg NEXT Black Sea Basin 2021-2027
Programme” მმართველი (მონიტორინგის) კომიტეტის მესამე შეხვედრა. შეხვედრაში მონაწილეობა
მიიღეს ევროკავშირის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის ეროვნულმა საკონტაქტო
პირებმა;
• გაფართოების ანგარიშისთვის საქართველოს კონტრიბუციის პირველი და მეორე ნაწილი მიეწოდა
ევროკომისიას; ევროკომისიას მიეწოდა უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ფარგლებში
ევროკომისიის მორიგი ანგარიშისთვის საქართველოს კონტრიბუცია, ასევე, უვიზო რეჟიმის
შეჩერების მექანიზმის 2024 წლის ანგარიშის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ განახლებული
ინფორმაცია;
• ალბანეთში და დანიაში გაიმართა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების (EPC) სამიტი, სადაც
მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციამ;
• გაიმართა ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიის სხდომა, რომლის ფარგლებშიც მოწონებულ იქნა
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის 2025 წლის სამოქმედო გეგმა და საქართველოს
ევროკავშირში ინტეგრაციის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში;
• ევროკომისიამ გამოაქვეყნა გაფართოების პოლიტიკის შესახებ ერთობლივი კომუნიკაცია, რომელიც
მოიცავს ანგარიშს კანდიდატი და პოტენციური კანდიდატი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს
მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე განხორციელებული ძალისხმევის შესახებ;
• ევროკომისიამ მიიღო უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის მერვე, ყოველწლიური ანგარიში,
რომელიც საქართველოზეც ვრცელდება;
387
• შემუშავდა და დამტკიცდა საქართველოს 2025 წლის რიგით მე-17 წლიური ეროვნული პროგრამა
(ANP 2025), რომელიც გაიგზავნა ნატო-ს შტაბ-ბინაში. შემუშავდა 2023-2024 წწ. ნატო-საქართველოს
ინდივიდუალურად მორგებული პარტნიორობის პროგრამის (ITPP) შესრულების ანგარიშის საგარეო
საქმეთა სამინისტროს ნაწილი. შემდგომ, კონსოლიდირებული დოკუმენტი ნატო-ს მხარეს მიეწოდა
თავდაცვის სამინისტროს მიერ;
• მიმდინარეობდა 2025-2028 წწ ნატო-საქართველოს ინდივიდუალურად მორგებული პარტნიორობის
პროგრამის (ITPP) ახალი ციკლის დოკუმენტის შემუშავების პროცესი;
• ნატო-ს მხრიდან განხორციელდა 1 სამუშაო ვიზიტი ნატო-ს ოპერაციების და მისიების მართვისა
(OPS) და პოლიტიკური და უსაფრთხოების პოლიტიკის განყოფილების (PASP) წარმომადგენლების
მხრიდან;
• ქ. დეიტონში (აშშ) გაიმართა ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის (NATO PA) საგაზაფხულო სესია,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო NATO PA-ში საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედმა
დელეგაციამ;
• გაგრძელდა განიარაღებისა და შეიარაღებაზე კონტროლის, გაუვრცელებლობის, ნდობისა და
უსაფრთხოების განმტკიცების მექანიზმებთან დაკავშირებული რეჟიმებით საქართველოს მიერ
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობა;
• საქართველოს დელაგაციამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ორგანიზაციასა თუ საერთაშორისო
ინიციატივის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებში. საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა
მიიღო ვენაში გამართულ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA) 69-ე გენერალური
კონფერენციაზე. გაკეთდა შესაბამისი განცხადება, სადაც ხაზი გაესვა საქართველოს მხარდაჭერას
სააგენტოს მისიასა და საქმიანობის ბირთვული ტექნოლოგიის უსაფრთხო, დაცული და მშვიდობიანი
გამოყენების ხელშეწყობის მიმართულებით. ამასთან, საქართველოს შესაბამისი წარმომდგენლები
მონაწილეობდნენ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მმართველთა საბჭოს შეხვედრებში,
რომელიც წელიწადში 5-ჯერ იმართება;
• ეუთოში საქართველოს წარმომადგენელი მონაწილეობდა უსაფრთხოებისთვის თანამშრომლობის
ფორუმის (FSC) შეხვედრებში, სადაც რეგულარულად კეთდებოდა შესაბამისი ეროვნული
განცხადებები (40-მდე შეხვედრა). მონაწილეობა იქნა მიღებული ეუთოს უსაფრთხოების გადახედვის
ყოველწლიურ კონფერენციაში (ASRC), სადაც გაკეთდა შესაბამისი ეროვნული განცხადება.
საქართველო, ასევე, წარმოდგენილი იყო ეუთოს ფარგლებში არსებული კიბერუსაფრთხოების
სამუშაო ჯგუფის 1039-ის შეხვედრებზე (3 შეხვედრა).
• გავრცელებული იქნა გაუვრცელებლობისა და შეიარაღების კონტროლის რეჟიმებით
გათვალისწინებული ანგარიშები: იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულების (ATT) ყოველწლიური
ანგარიში; „ჩვეულებრივი იარაღის მეტისმეტი დაზიანების მიმყენებელ ან განურჩეველი მოქმედების
სახეობათა გამოყენების აკრძალვის ან შეზღუდვების შესახებ” კონვენციის (CCW) მე-2 დამატებითი
და მე-5 ოქმების წლიური ანგარიშები; ეუთო-ს კონფლიქტის პრევენციის ცენტრისათვის წარსადგენი
ანგარიშები (ტექნიკური მიზეზით გადავადების შესახებ მოთხოვნა გაგზავნილია სამხედროპოლიტიკური
საკითხების
ქცევის
კოდექსის
ანგარიშზე).
ბალისტიკური
რაკეტების
გაუვრცელებლობის შესახებ ჰააგის ქცევის კოდექსის (HCOC) ყოველწლიური ანგარიში;
ბიოლოგიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის ნდობის განმტკიცების ზომების ფარგლებში წლის
ანგარიში (BWC National CBM report);
• ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის მიმართულებით
მიმდინარეობდა მუშაობა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენისა და
გაღრმავების, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული ყველა
პრიორიტეტული მიმართულებით (ოთხი სამუშაო ჯგუფის: (თავდაცვისა და უსაფრთხოების;
ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის; დემოკრატიისა და მმართველობის; ხალხთაშორისი
388
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების) და ყოველწლიური შემაჯამებელი/ომნიბუს
შეხვედრის განახლება;
საქართველოს ეწვია: აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი, გაიმართა ორმხრივი
შეხვედრები; აშშ-ს სავაჭრო დელეგაცია. ვიზიტის ფარგლებში, დელეგაციის წევრები ეწვივნენ
სატრანსპორტო კორიდორის ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს;
მონაწილეობა იქნა მიღებული საერთაშორისო ფორუმებში (ანდორა, სლოვაკეთი, ინდოეთი,
საბერძნეთი, თურქეთი, აშშ/გაეროს გენერალური ასამბლეა, უზბეკეთი, ავსტრია/ეუთოს
მინისტერიალი, ნიდერლანდები/დიპლომატირი კონფერენცია უკრაინაზე); აღნიშნული ფორუმების
ფარგლებში, სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა ან სხვა მაღალი დონის თანამდებობის პირებთან
გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები (ანდორა, სლოვაკეთი - 3, სლოვენია, ლუქსმბურგი - 3, ხორვატია 3, ჩრდ.მაკედონია - 2, სერბეთი - 3, იტალია, საფრანგეთი, საბერძნეთი, ბულგარეთი, სან-მარინო,
უნგრეთი - 3, მალტა);
ქ. თბილისში გაიმართა შეხვედრები უცხოელ კოლეგებთან ან სხვა მაღალი დონის თანამდებობის
(ფინეთი, მონტენეგრო, სერბეთი);
რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობის, აგრეთვე, რეგიონის მიმზიდველობის გასაზრდელად
ქმედითი და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, გაიმართა
მნიშვნელოვანი ორმხრივი უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები;
განხორციელდა ოფიციალური ვიზიტები და შეხვედრები საერთაშორისო ღონისძიებების, მსოფლიო
მთავრობათა სამიტის, საერთაშორისო ფორუმების და სხვა ფარგლებში;
ხელმოწერილი იქნა ორმხრივი სამართლებრივი დოკუმენტები:
თანამშრომლობის მემორანდუმი საამიროების ერთ-ერთ უმსხვილეს დეველოპერულ
კომპანიასთან „EMAAR-თან”.
საქართველოსა და კენიის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის მემორანდუმი,
პოლიტიკური და დიპლომატიური კონსულტაციების შესახებ.
საქართველოს და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის ურთიერთგაგების
მემორანდუმი, მეზღვაურთა სერთიფიკატების ურთიერთაღიარების შესახებ.
განხორციელდა 9 მაღალი/უმაღლესი დონის ვიზიტი საქართველოდან: ყაზახეთში - 1, უზბეკეთში 2, თურქმენეთში - 3, ჩინეთში - 2, ინდოეთში - 1; საქართველოში განხორციელდა 6 მაღალი/უმაღლესი
დონის ვიზიტი;
რეგიონის ქვეყნებთან გაიმართა 6 პოლიტიკური კონსულტაცია ფილიპინების, იაპონიის, ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკის, ტაილანდის, უზბეკეთის და ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებთან;
ქ. სან სალვადორში, გაიმართა საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის ორმხრივი პოლიტიკური
კონსულტაციების პირველი რაუნდი;
ნიუ-იორკში შეხვედრები გამართა რეგიონის ელჩებთან, მათ შორის, კარიბის ქვეყნების გაერთიანების
(CARICOM) წევრი სახელმწიფოების მუდმივ წარმომადგენლებს გაეროში;
გაიმართა ვიზიტი ეკვადორის რესპუბლიკაში;
ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის მე-80 სესიის ფარგლებში, გაიმართა რიგით მესამე
პოლიტიკური კონსულტაციები საქართველოსა და ეკვადორის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს
შორის;
ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის გაღრმავების კუთხით, გაიმართა შეხვედრები
საქართველოში ვიზიტად მყოფ ჩილეს, ბრაზილიის, გვატემალის, კანადის, პანამის არარეზიდენტ
ელჩებთან და საელჩოების წარმომადგენლებთან. სამუშაო შეხვედრები გაიმართა ქ. ანკარაში
მექსიკის, პარაგვაის, კანადის დიპლომატიური მისიების, ასევე, არგენტინის სამეცნიერო და ბიზნეს
წრეების წარმომადგენლებთან;
რუსეთ-საქართველოს ომის მე-17 წლისთავთან დაკავშირებით, გაეროს უშიშროების საბჭოს
დახურულ სხდომაზე გაიმართა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის და საქართველოს ოკუპირებულ
389
•
•
•
•
•
•
•
•
ტერიტორიებზე არსებული ვითარების განხილვა (ე.წ. „სხვა საკითხების” (AOB) ფარგლებში). ასევე,
უშიშროების საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ, მედიასთან პარტნიორი ქვეყნების მიერ გაკეთდა
სპეციალური მხარდამჭერი განცხადება. აღნიშნული ერთობლივი განცხადება გაკეთდა უშიშროების
საბჭოს 5 წევრი სახელმწიფოს - გაერთიანებული სამეფოს, საფრანგეთის, სლოვენიის, საბერძნეთისა
და დანიის სამეფოს მიერ, ასევე საბჭოს მომავალი წევრი ქვეყნის - ლატვიის სახელით;
გაერო-ს ფარგლებში, საქართველოს აქტიური მუშაობის შედეგად, მიღებულ იქნა საქართველოს მიერ
ინიცირებული რეზოლუციები: გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია „აფხაზეთიდან,
საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ”. რეზოლუცია მიღებულ იქნა 107
ხმით 9-ის წინააღმდეგ (თავი შეიკავა 49-მა დელეგაციამ). რეზოლუციის თანასპონსორი გახდა
მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის 64 ქვეყანა, საქართველოს ჩათვლით. ასევე, გაიმართა გაეროს
ადამიანის უფლებათა საბჭოს (HRC) რეზოლუციის განხილვა „თანამშრომლობა საქართველოსთან”,
რეზოლუცია პირველად გავიდა კონსენსუსით. კონსენსუსი არ დაარღვიეს და მისგან დიზასოციაცია
გააკეთეს ჩინეთმა და კუბამ. რეზოლუციის თანასპონსორი გახდა 48 ქვეყანა, საქართველოს ჩათვლით;
• გამოქვეყნდა გაეროს მიერ მომზადებული 2 ანგარიში:
გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში „აფხაზეთიდან, საქართველო და ცხინვალის
რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ”;
გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ანგარიში - „თანამშრომლობა
საქართველოსთან”.
გაერო-ს გენერალურმა ასამბლეამ, 79-ე სესიის ფარგლებში, კვლავ მიიღო რეზოლუცია „გაერო-სა და
ევროპის საბჭოს შორის თანამშრომლობის შესახებ”, რომელშიც შენარჩუნდა ქართული მხარის
ძალისხმევის შედეგად ასახული ჩანაწერი საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ
განხორციელებულ აგრესიასთან დაკავშირებით;
გაეროში ოფიციალურ დოკუმენტად გავრცელდა საქართველოს მიერ მომზადებული ანგარიში რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევების
შესახებ 2024 წლის შემაჯამებელი ანგარიში;
საქართველო აგრძელებდა აქტიურ ჩართულობას გაერო-ს ადამიანის უფლებათა საბჭოს (HRC)
საქმიანობაში, საბჭოს წევრი ქვეყნის (2023-2025 წლების ვადით) რანგში;
გაეროდან საქართველოში განხორციელდა 7 მაღალი დონის ვიზიტი; გაიმართა 15 შეხვედრა გაეროს
მაღალი დონის წარმომადგენლებთან; გაეროს ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებში მონაწილეობის
მიზნით, საქართველოდან განხორციელდა მაღალი დონის დელეგაციის 5 ვიზიტი;
ევროპის საბჭოში 2 ვიზიტი განხორციელდა, ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა გამოაქვეყნა 31ე და 32-ე კონსოლიდირებული ანგარიშები საქართველოში კონფლიქტის შესახებ;
საქართველოში 2 რეგულარული ვიზიტი განახორციელა ევროპის საბჭოს პოლიტიკური
დეპარტამენტის
დელეგაციამ
საქართველოში
კონფლიქტის
შესახებ
31-ე
და
32-ე
კონსოლიდირებული ანგარიშების მომზადების მიზნით. შეხვედრები გაიმართა აღმასრულებელი
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, დელეგაცია ასევე ეწვია საოკუპაციო ხაზს ენგურის ხიდთან
და მოინახულა დევნილთა დასახლება ზუგდიდში;
საქართველოში 6 ფაქტის დამდგენი/სამონიტორინგო ვიზიტი განხორციელდა, ევროპის საბჭოს
მხრიდან: საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) მონიტორინგის კომიტეტის საქართველოზე თანამომხსენებლების ორი ვიზიტი; ვიზიტების მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს მიერ აღებული
ვალდებულებების შესრულების შეფასება და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში
განვითარებულ მოვლენებსა და მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ინფორმაციის მიღება.
ვიზიტით იმყოფებოდა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი, შეხვედრები გაიმართა
სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან. წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი
390
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო ევროპულმა კომიტეტმა (CPT) განახორციელა
მონიტორინგის ვიზიტი. შედგა ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის
დელეგაციის 2 ვიზიტი, ვიზიტების მიზანს წარმოადგენდა პოლიტიკური ვითარების გავლენის
შეფასება ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, განსაკუთრებით, 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების
კონტექსტში;
საქართველოს საკითხზე გამოქვეყნდა ევროპის საბჭოს მიერ მომზადებული 2 ანგარიში (PACE
მონიტორების ვიზიტის საფუძველზე მომზადებული ანგარიში; კომისრის ვიზიტის საფუძველზე
მომზადებული მემორანდუმი); მონიტორინგის კომიტეტების 2 ანგარიში (ECRI; MONEYVAL);
ვენეციის კომისიის 4 დასკვნა;
ოფიციალურ დოკუმენტად გავრცელდა საქართველოს მიერ მომზადებული ანგარიში - რუსეთის
მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ 2024
წლის შემაჯამებელი ანგარიში;
საპარლამენტო ასამბლეამ (PACE) საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გამართა
5 დებატი და მიიღო 3 კრიტიკული რეზოლუცია; განხილულ იქნა არჩევნებზე PACE-ს
დამკვირვებელი მისიის ანგარიში; ასევე, დეპუტატებმა გაავრცელეს 2 წერილობითი დეკლარაცია;
მინისტრთა კომიტეტზე, საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე გაიმართა კრიტიკული დისკუსია,
მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საკითხის დემოკრატიაზე მომხსენებელთა ჯგუფისთვის (GR-DEM)
გადაცემის შესახებ, რომელმაც საქართველოს საკითხზე, თავის მხრივ, გამართა 4 დისკუსია (Followup of the exchange of views on the situation in Georgia);
გაიმართა 5 შეხვედრა ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელ პირებთან;
ეუთო-დან საქართველოში განხორციელდა 4 ვიზიტი. ეუთო-ს ფარგლებში გამართულ
ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით, საქართველოდან განხორციელდა მაღალი დონის
დელეგაციის 2 ვიზიტი. გაიმართა 10 შეხვედრა ეუთო-ს მაღალი დონის წარმომადგენლებთან.
სამინისტრომ აწარმოა აქტიური წინასაარჩევნო კამპანიები საქართველოს მიერ წარდგენილი
კანდიდატურების მხარდაჭერის მობილიზების მიზნით;
საქართველოს ვიზიტით ეწვია ეუთო-ს მოქმედი თავმჯდომარე. მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს
რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რეგიონში არსებულ ვითარებაზე,
საქართველოს გეოსტრატეგიულ მდებარეობასა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე;
გაიმართა ეუთო-ს ვარშავის ადამიანური განზომილების კონფერენცია, რომლის ფარგლებშიც
საქართველოს წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთდა ეროვნული განცხადებები;
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს კანდიდატურების მხარდაჭერის
მიზნით, გაიმართა 7 საარჩევნო კამპანია, რომელთა შედეგად: საქართველო არჩეულ იქნა გაერო-ს
ბავშვთა ფონდის (UNICEF) აღმასრულებელ საბჭოს წევრად, 2026-2028 წლების ვადით; საქართველო
არჩეულ იქნა მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU), საფოსტო საოპერაციო საბჭოს (POC) წევრად, 20262029 წლების ვადით; საქართველოს კანდიდატი არჩეულ იქნა ჯანმრთელობის მსოფლიო
ორგანიზაციის (WHO) აღმასრულებელ საბჭოში (Executive Board), 2026-2029 წლის ვადით; გაერო-ს
გარემოსდაცვითი ასამბლეის მე-8 სესიის (UNEA-8) ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე, ნაირობიში
(კენია) გამართულ ასამბლეაზე კამპანიის შედეგად დამტკიცდა საქართველოს კანდიდატურა
ხელახალი ვადით; ჩატარდა სამუშაო გაერო-ს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის (UN Tourism)
გენერალური მდივნის 2025 წლის არჩევნებში საქართველოს კანდიდატურასთან დაკავშირებით
(საქართველომ გაიწვია აღნიშნული კანდიდატურა); მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა
საქართველოს კანდიდატურის გაერო-ს უშიშროების საბჭოს არამუდმივ წევრთა არჩევნებში (UNSC),
2040-2041 წლების ვადით (არჩევნები გაიმართება 2039 წელს) მხარდაჭერების მოპოვების მიზნით;
საქართველოს წარმომადგენლობებსა და სხვადასხვა უწყებასთან ერთად, ინტენსიური მუშაობა
მიმდინარეობდა საერთაშორისო რეგიონულ და ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან და საფინანსო
ინსტიტუტებთან (COE, OSCE, BSEC, PABSEC, ICBSS, BSTDB, GUAM, OECD, EUROCONTROL,
391
•
•
•
•
•
•
•
•
TRACECA, CAREC, OTIF, EUTELSAT, EBRD, ADB, AIIB, IBRD, EIB, SEECP, RECCA, JICA);
ზემოაღნიშნული ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგი, განხილულ და შეთანხმებულ იქნა
ორგანიზაციების ფარგლებში მიღებული განცხადებები, რეზოლუციები და გადაწყვეტილებები.
ასევე, ორგანიზაციებში ჩატარებული კენჭისყრების, სხვადასხვა პროცედურული საკითხების და
პოზიციების ჩამოყალიბების მონიტორინგი რელევანტური უწყებებისა და სამინისტროს შესაბამისი
ქვედანაყოფების ჩართულობით;
მონაწილეობა იქნა მიღებული საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით გამართულ სხვადასხვა
სამუშაო შეხვედრსა და ფორუმში: სუამის წევრი სახელმწიფოების ეროვნული კოორდინატორების
საბჭოს 65-ე სხდომაში; შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC)
მინისტრთა საბჭოს (CMFA) 50-ე და 51-ე სხდომებში. გარდა ამისა, საქართველო მონაწილეობდა: შავი
ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) უფროსი თანამდებობის პირთა
კომიტეტის (CSO) და სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფის 15-მდე შეხვედრაში, გამოფენების საერთაშორისო
ბიუროს (BIE) 176-ე გენერალურ ასამბლეაში, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE)
მდგრადი განვითარების რეგიონულ ფორუმში (RFSD);
საქართველოს, როგორც დონორი ქვეყნის, როლის დამკვიდრების მიზნით, მისი ეკონომიკური,
სოციალური და პოლიტიკური პროგრესის გათვალისწინებით, დაფუძნდა პროფესიული
განვითარების პროგრამა (CDP) „გლობალური კავშირების გაძლიერება საჯარო სექტორის
განვითარების გზით”. პროგრამა ემსახურება საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ჩართულობის
გაზრდას, საქართველოს, როგორც საიმედო პარტნიორის, რეპუტაციის განმტკიცებას და
გლობალური მშვიდობისა და განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში, პირველი კურსი
ჩატარდა თბილისში. იგი განკუთვნილი იყო ახალგაზრდა საჯარო მოხელეებისთვის აფრიკის
ქვეყნებიდან და მიზნად ისახავდა სამიზნე ქვეყნებისთვის საქართველოს გამოცდილების
გაზიარებას. პროგრამის ფარგლებში მომზადება გაიარა 22-მა მონაწილემ;
ინვესტიციების მოსაზიდად და ექსპორტის ხელშესაწყობად, გაიმართა პროფილური უწყებების და
ბიზნეს-დელეგაციების 34 ვიზიტი/ონლაინ შეხვედრა (10 ვიზიტი საქართველოში; 21 ვიზიტი
საქართველოდან; 3 ონლაინ შეხვედრა);
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებითა და საგარეო უწყების
ხელშეწყობით, საქართველოში განხორციელდა 10 პრეს-ტური;
ქვეყნის შესახებ ცნობადობის ამაღლებისა და ტურიზმის მხარდაჭერის მიზნით, ხელი შეეწყო
საზღვარგარეთ ქართული მხარის მონაწილეობას საერთაშორისო გამოფენებში, ფესტივალებში,
დეგუსტაციებში, ფორუმებში, სემინარებში, კონფერენციებში და პრეზენტაციებში (სულ 28
საერთაშორისო ღონისძიება);
რეგიონული მნიშვნელობის ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტების განხორციელების
ხელშესაწყობად,
დიპლომატიურმა
უწყებამ
ხელი
შეუწყო
ქართული
დელეგაციის
მონაწილეობას/მონაწილეობა მიიღო 11 ღონისძიებაში/აქტივობაში;
ხელი შეეწყო საქართველოსა და უცხოეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატებს შორის
ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმებას;
მონაწილეობა იქნა მიღებული საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის ეკონომიკური
თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომისიის მე-10 სხდომის და საქართველოსა და
სომხეთის რესპუბლიკას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე14 სხდომის ორგანიზებაში. ხელი შეეწყო საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის
ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-10 სხდომის (ქ. ტაშკენტი),
საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი
კომისიის მე-9 სხდომის (ქ. თბილისი), საქართველოსა და უნგრეთს შორის ეკონომიკური
თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-6 სხდომის (ქ. თბილისი), საქართველოთურქეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-6 სხდომის (ქ.
392
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
თბილისი) და საქართველო-სერბეთის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი
მთავრობათაშორისი კომისიის მეორე სხდომის (ქ. ბელგრადი) გამართვას;
მიმდინარეობდა მუშაობა 10 ქალაქს/რეგიონს შორის პარტნიორული ურთიერთობების დამყარების
მიზნით. მათ შორის, დამეგობრების შეთანხმება გაფორმდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ქ.
შაოკუანს და საქართველოს ქ. რუსთავს შორის. ასევე, ხელი მოეწერა „კახეთის რეგიონსა და ნინგსიახუეის ავტონომიურ რეგიონს შორის საერთაშორისო მეგობრული ურთიერთობების დამყარების
შესახებ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს”;
კულტურული დიპლომატიის მიმართულებით ქართული კულტურის ცნობადობის ამაღლების
მიზნით, საქართველოს წარმომადგენლობებმა პარტნიორ ქვეყნებში და/ან მათთან ერთად,
მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო გამოფენებში, ფესტივალებში, კონცერტებში, ფორუმებში,
კინოჩვენებებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებში; ასევე, გაიმართა ვიზიტები კულტურული
ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით. სულ განხორციელდა 74 საერთაშორისო და ადგილობრივი
ღონისძიება;
სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით მუშაობდა მედიისა და კომუნიკაციების
დირექტორატი;
გაიმართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ქ. მცხეთაში და
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებთან თანამშრომლობით, მსოფლიოს სხვადასხვა
ქალაქში; დიასპორის დღე; ელჩების კონფერენცია; არარეზიდენტი ელჩების ვიზიტი საქართველოში;
მომზადდა მიგრაციის სტრატეგიის 2025 სამოქმედო გეგმის ანგარიში და 2026 წლის სამოქმედო გეგმა;
ნატო-საქართველოს წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) 2025 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში
და 2026 წლის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტი; ევროკავშირში ინტეგრაციის (aa-monitoring) 2025 წლის
ეროვნული სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიში;
დაინიშნა საქართველოს 4 ახალი საპატიო კონსული: ესპანეთში, ქ. ვალენსიაში; უნგრეთში, ქ. სეგედში
და ყირგიზეთში, ქ. ბიშკეკსა და ქ. ოშში. საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების დაფარვის
არეალის გაფართოების მიზნით, მასპინძელ ქვეყნებთან (აშშ, საუდის არაბეთი და მექსიკა) გაიგზავნა
ნოტა, თანხმობის თხოვნით, საპატიო კონსულობის 3 კანდიდატთან დაკავშირებით;
მიმდინარეობდა საკონსულო საქმიანობის მართვის ელექტრონული სისტემის (Geoconsul)
ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის (საკონსულო სერვისები, სავიზო ინფორმაცია და სხვ.)
განახლება; მიმდინარეობდა სისტემის გამართული ფუნქციონირების მონიტორინგი, აღმოჩენილ
ხარვეზებზე ოპერატიული რეაგირება და მათი აღმოფხვრა;
მომზადდა Geoconsul-სისტემის ტექნიკური მახასიათებლების დოკუმენტი (TRD - Technical
Requirements Document);
მიმდინარეობდა მუშაობა რეადმისიის განაცხადების მართვის ელექტრონული სისტემის
განახლებაზე, რომელიც გულისხმობს FRONTEX-ის მოდულის ჩაშენებას სისტემაში; პროექტი
დეველოპინგის ეტაპიდან გადავიდა ტესტირების ეტაპზე;
უვიზო მიმოსვლის არეალის გაფართოების კუთხით, გაგრძელდა მუშაობა შეთანხმების პროექტებზე
შემდეგ ქვეყნებთან: ორდინალური პასპორტების მფლობელთათვის - სინგაპური, უზბეკეთი,
გვატემალა, ერაყი; დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის - იაპონია,
ელ სალვადორი, ტიმორ ლესტე, ვიეტნამი, რუმინეთი, მალდივები და ალჟირი;
საკონსულო და დიასპორის საკითხების დეპარტამენტის ჩართულობით, გაიმართა ყოველწლიური
საკონსულტაციო შეხვედრა, რომელიც იმართება საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის
კონფედერაციის ფედერალურ საბჭოს შორის მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
გაფორმებული მემორანდუმის იმპლემენტაციის ხელშეწყობის ფარგლებში;
გაიმართა საკონსულო კონსულტაციები ყაზახეთის რესპუბლიკასთან, უზბეკეთის რესპუბლიკასთან
და თურქმენეთთან;
393
• მონაწილეობა იქნა მიღებული მიგრაციისა და განვითარების გლობალური ფორუმის (GFMD)
თემატურ შეხვედრაში - დიასპორის როლი ინვესტიციების წახალისებასა და მდგრადი განვითარების
ხელშეწყობის საკითხებში;
• მიმდინარეობდა მუშაობა „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ” კანონის
შესაბამისად, საერთაშორისო ხელშეკრულებების დადების მიმართულებით. გაფორმდა 61
ხელშეკრულება (ძალაში შევიდა 34 ხელშეკრულება). ასევე, ნაწილობრივ შეჩერდა ერთი
ხელშეკრულების მოქმედება და განხორციელდა პროცედურა ერთი ხელშეკრულების მოქმედების
საქართველოსთვის შეწყვეტის მიზნით. ამასთან, სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს
ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 36 ხელშეკრულება და ერთი გადაწყვეტილება, ხელშეკრულების
მოქმედების ნაწილობრივი შეჩერების შესახებ. გარდა ამისა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებს წარედგინათ ერთი სახელმწიფო ანგარიში და ორი
დამატებითი ინფორმაცია;
• საანგარიშო პერიოდში E-VISA პორტალის მეშვეობით დარეგისტრირდა 102 123 განაცხადი:
დადებითად დასრულებული – 78 981, უარყოფითად დასრულებული – 22 849, შეწყვეტილი – 293;
• geoconsul.gov.ge-ის მეშვეობით დარეგისტრირდა 18 372 განაცხადი, მათგან დეპარტამენტმა
დაამუშავა 3 327 განაცხადი: დადებითად დასრულებული - 2 087; უარყოფითად დასრულებული - 1
214; შეწყვეტილი - 3; განუხილველი - 20;
• საზღვარგარეთიდან გადმოსვენებულია 894 თანამემამულე, გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 13 283.0
ათასი ლარი;
• ქოლ-ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობამ შეადგინა 27 614. საკონსულო დეპარტამენტის
ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული წერილების რაოდენობამ შეადგინა 29 883 ერთეული; მიღებული
სალეგალიზაციო განცხადებების რაოდენობამ შეადგინა 972, დამოწმებული დოკუმენტების
რაოდენობამ - 1 361.
9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 28 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
• საქართველოს მიერ განხორციელდა ყოველწლიური საწევრო შენატანი საერთაშორისო
ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ სხვადასხვა კონვენციაში,
კომისიაში, ჯგუფში, ღონისძიებაში და ა. შ..
9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული
კოდი 28 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო;
• საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულდა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება, სულ 18 441
394
გვერდი, 123 საათი სინქრონული თარგმნით მომსახურება და
დოკუმენტების თარგმნა.
134 წთ ვიდეო და აუდიო
9.1.4 დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
• გაიმართა ქართული დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი ფორუმი - „დიასპორა სამშობლოსთვის ტრადიცია, ერთიანობა, განვითარება”. ფორუმზე წარმოდგენილი იყო 3 თემატური ჯგუფი:
განათლება და კულტურა - ჩვენი იდენტობა მსოფლიოში; ახალგაზრდობა და დიასპორული მედია ახალგაზრდული ენერგია და დიასპორის ხმა; ბიზნესი და ეკონომიკა - დიასპორის პოტენციალი ინვესტიცია საქართველოს მომავლისთვის;
• საგარეო საქმეთა სამინისტროს „საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის” ფარგლებში,
საკვირაო სკოლების პედაგოგთათვის ჩატარდა სპეციალური ტრენინგები. დიასპორის დღეზე,
სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცა საკვირაო სკოლების 70 პედაგოგს, რომლებმაც სრულად
გაიარეს გადამზადების კურსი;
• დედაენის დღის ფარგლებში, გამოცხადდა „კალიგრაფიის კონკურსი”, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღეს საზღვარგარეთ მოქმედი ქართული საკვირაო სკოლების მოსწავლეებმა;
• საზღვარგარეთ მოქმედ ქართულ საკვირაო სკოლებში სწავლების დონის ამაღლებისა და საერთო
მიდგომების დანერგვის აუცილებლობიდან გამომდინარე, საკვირაო სკოლებს (22 სკოლას), მათი
წერილობითი მოთხოვნების შესაბამისად, გაეგზავნათ „საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის
პროგრამის” ფარგლებში შექმნილი ახალი სახელმძღვანელო, „33 გასაღები”;
• გამოცხადდა „დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერის” და „უცხოეთში მოქმედი ქართული
ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლების მხარდაჭერის” საგრანტო კონკურსები, გამოვლინდნენ
გამარჯვებულები (24 გამარჯვებული „დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერა”, 30
გამარჯვებული - „ანსამბლების მხარდაჭერა”);
• საზღვარგარეთის ქვეყნებში, გაიმართა საგრანტო პროგრამებში 2024 წელს გამარჯვებული
პროექტების სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიება;
• ჩატარდა „თანამემამულის სტატუსის განმსაზღვრელი კომისიის” 18 სხდომა;
• სსიპ - „ახალგაზრდობის სააგენტოს” მიერ ორგანიზებული „ახალგაზრდული ღონისძიებების
ხელშეწყობის” პროგრამის ფარგლებში, საზღვარგარეთ მცხოვრებმა 14-18 წლის ასაკის 78-მა
მოზარდმა მიიღო მონაწილეობა ანაკლიისა და შაორის ახალგაზრდულ ბანაკებში;
• გაიმართა პირისპირ და ონლაინ შეხვედრები უცხოეთში მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების,
ფოლკლორული ანსამბლებისა და საკვირაო სკოლების ხელმძღვანელებთან;
• ინტენსიური თანამშრომლობა წარიმართა ისრაელის სახელმწიფოსა და ირლანდიის დიასპორაზე
პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებებთან. საქართველო შეუერთდა „დუბლინის დეკლარაციას”, რაც
გულისხმობს დიასპორის ჩართულობის პოლიტიკის მიმართ გლობალური მიდგომების გაზიარებას,
განვითარების პროცესში საზღვარგარეთ მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისათვის საერთაშორისო
სტანდარტის ხელშემწყობი პირობების შექმნას;
• ჩატარდა მუშაობა გლობალური დიასპორული პოლიტიკის ალიანსის/Global Diaspora Policy Alliance
(GDPA) ფარგლებში, რომლის თანათავმჯდომარე ქვეყანა და ალიანსის მმართველი საბჭოს
თანათავმჯდომარეც არის საქართველო. ორგანიზაცია მიზნად ისახავს მდგრადი განვითარების
პროცესში დიასპორის მონაწილეობის გაზრდას, საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან
თანამშრომლობის გაღრმავებას და ჩართულ სახელმწიფოთა მხრიდან გამოცდილების გაზიარებას. ამ
395
მიმართულებით,
მიგრაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
(IOM)
წარმომადგენლობასთან ერთად, გაიმართა ონლაინ და პირისპირ შეხვედრები.
საქართველოს
396
10. სოფლის მეურნეობა
10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი 31 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
•
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა: შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდის
ღონისძიებები; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სეტყვის საწინააღმდეგო
სისტემების, ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურისა და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა;
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და
შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა; ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის ბაზის სრულყოფასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები; სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვა;
პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერა; მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
მხარდაჭერა; სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსება; მცირე მწარმოებლებზე,
შემგროვებლებსა და სხვადასხვა ფერმერულ გაერთიანებებზე საწყისი კაპიტალის დაფინანსების
(გრანტების) გაცემა; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია; ბიოწარმოების
ხელშეწყობა;
თხილის
წარმოების
ხელშეწყობის
პროგრამის
ფარგლებში
უნიკალურ
ბენეფიციართათვის ქულების დარიცხვა; ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან პროგრამის
ფარგლებში ბენეფიციართა დაფინანსება.
10.1.1 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 31 05 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა დაგეგმილი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათი
მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევაზე მუშაობა;
9 რეგიონული სამსახურისა და 45 საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მიერ საერთო ჯამში
გაწეულ იქნა 24 618 კონსულტაცია. საკონსულტაციო მომსახურება გაეწია 33 362 ბენეფიციარს
(ფიზიკური და იურიდიული პირი). სოფლად, ადგილობრივ მოსახლეობასთან საინფორმაციო საექსტენციო შეხვედრების რაოდენობამ შეადგინა 940 ერთეული.
10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
• პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ფინანსური პროდუქტის (საბრუნავი საშუალებების
კომპონენტი; ძირითადი საშუალებების კომპონენტი; შეღავათიანი აგროლიზინგის კომპონენტი;
სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში”) კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხის
საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსება;
397
• გაცემულია 5 634 ახალი სესხი, საერთო ღირებულებით 894.5 მლნ ლარი. სულ მომსახურება გაეწია
27.8 ათას სესხს. საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა თანადაფინანსებამ ახალ და არსებულ სესხებზე
შეადგინა 235.2 მლნ ლარი;
• პროექტის დაწყებიდან (2013 წელი) სულ გაცემულია 96 109 სესხი, მათ შორის:
საბრუნავი საშუალებების კომპონენტისთვის - 2 268.7 მლნ ლარი და 26.6 მლნ აშშ დოლარი;
ძირითადი საშუალებების კომპონენტისთვის - 5 331.6 მლნ ლარი და 215.5 მლნ აშშ დოლარი;
შერეული კომპონენტისთვის - 30.5 მლნ ლარი და 6.0 მლნ აშშ დოლარი;
შეღავათიანი აგროლიზინგი - 67.5 მლნ ლარი და 1.0 მლნ აშშ დოლარი;
აწარმოე საქართველოში - 605.4 მლნ ლარი და 23.9 მლნ აშშ დოლარი.
10.1.3 აგროდაზღვევა (პროგრამული კოდი 31 05 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გაიცა 14 329 პოლისი, დაზღვეული
მოსავლის ღირებულებამ შეადგინა 180.6 მლნ ლარი, სააგენტოს პრემიის წილმა - 13.8 მლნ ლარი.
დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა 16 377.0 ჰექტარი. ანაზღაურებული ზარალის
ოდენობამ შეადგინა 3 514.7 ათასი ლარი. მიმდინარეობდა გასულ წელს აღებული ვალდებულებების
შესრულება. სულ საანგარიშო პერიოდის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 13.9 მლნ ლარს;
სულ 2014-2025 წლებში აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში გაიცა 193 424 პოლისი, დაზღვეული
მოსავლის ღირებულებამ შეადგინა 1 709.5 მლნ ლარი, სააგენტოს პრემიის წილმა კი 105.3 მლნ ლარი.
დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა დაახლოებით 188.5 ათასი ჰექტარი. ანაზღაურებული
ზარალის ოდენობამ შეადგინა 92.3 მლნ ლარი.
10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
• ბაღების, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის, ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის
მოწყობის და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის კომპონენტების ფარგლებში 468 (აღნიშნული
ბენეფიციარებიდან ზოგიერთი მონაწილეობს ორი ან მეტი კომპონენტის ფარგლებში) უნიკალურ
ბენეფიციარს გაუფორმდა 566 ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჯამური
ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინა 53.5 მლნ ლარი, საიდანაც სააგენტოს თანადაფინანსების წილი
შეადგენს 23.8 მლნ ლარს, დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 2 778.0 ჰექტარს. მათ შორის:
ბაღების კომპონენტის ფარგლებში 430 უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა 489 ხელშეკრულება,
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინა 49.2 მლნ ლარი,
საიდანაც სააგენტოს თანადაფინანსების წილი შეადგენს 22.4 მლნ ლარს, დაკონტრაქტებული
ფართობი შეადგენს 2 407.2 ჰექტარს;
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მოწყობის თანადაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში 14
უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა 14 ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინა 2 292.0 ათასი ლარი, საიდანაც სააგენტოს
თანადაფინანსების წილი შეადგენს 526.8 ათას ლარს, დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს
51.6 ჰექტარს;
398
•
ჭის/ჭაბურღილის/სატუმბი სადგურის მოწყობის თანადაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში 41
უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა 41 ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინა 1.4 მლნ ლარი, საიდანაც სააგენტოს
თანადაფინანსების წილი შეადგენს 669.0 ათას ლარს, დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს
215.8 ჰექტარს;
წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის თანადაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში 20
უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა 22 ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინა 543.3 ათას ლარი, საიდანაც სააგენტოს
თანადაფინანსების წილი შეადგენს 245.3 ათას ლარს, დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს
105.9 ჰექტარს;
სახელმწიფო პროგრამის „დანერგე მომავალი” ფარგლებში 2015-2025 წლებში 5 286 უნიკალურ
ბენეფიციარს გაუფორმდა 6 041 ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჯამური
ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინ 440.8 მლნ ლარი, საიდანაც სააგენტოს თანადაფინანსების წილი
შეადგენს 219.2 მლნ ლარს, დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 28 838.3 ჰექტარს.
10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
საანგარიშო პერიოდში ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა.
ფარგლებში თანაფადინანსება გაიცა ერთ ბენეფიციარზე.
არსებული
ხელშეკრულების
10.1.6 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული
კოდი 31 05 06)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
•
•
გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა 3 პროექტი, ინვესტიციის
ჯამური ღირებულებით 2 522.1 ათასი ლარი, საიდანაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 804.8 ათას ლარს;
შემნახველი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცდა 14 პროექტი, ინვესტიციის ჯამური
ღირებულებით
16.7
მლნ
ლარი,
საიდანაც
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 4.9 მლნ ლარს;
მიმდინარეობდა გასულ წელს აღებული ვალდებულებების შესრულება, საანგარიშო პერიოდში
სააგენტოს თანადაფინანსებამ შეადგინა 4.4 მლნ ლარი;
პროექტის დაწყებიდან 2014-2025 წლებში დაფინანსებულია 280 საწარმო (მათ შორის,
გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში 111 პროექტი, შემნახველ საწარმოთა
კომპონენტის ფარგლებში 169 პროექტი). საანგარიშო პერიოდის მდგომარეობით 280 საწარმოდან
უკვე გახსნილია და ფუნქციონირებს 234 ახალი საწარმო.
10.1.7 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 07)
399
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
საანგარიშო პერიოდში ფერმერთა რეესტრის ბაზაში დამატებით რეგისტრირებულია 12 352
ფერმა/ფერმერი;
ფერმერთა რეესტრის ბაზაში პროექტის დაწყებიდან (2018-2025) სულ რეგისტრირებულია 224.4
ათასი ფერმერი.
10.1.8 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 05 08)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
•
ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა
43 ხელშეკრულება: სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვის მიზნით
გაფორმდა 31 ხელშეკრულება, ხოლო 12 ბენეფიციართან - ბრენდირების ხელშეკრულება;
სულ პროექტის დაწყებიდან (2016 წლიდან) გაფორმდა 400 ხელშეკრულება;
საანგარიშო პერიოდის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 471.2 ათას ლარს.
10.1.9 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება (პროგრამული კოდი
31 05 09)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
„მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის”
ფარგლებში გაფორმდა 3 ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით განსაზღვრულმა თანადაფინანსების
მოცულობამ შეადგინა 36.8 ათასი ლარი; თანადაფინანსების თანხა გაიცა 4 ბენეფიციარზე;
საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება შეადგენს 52.8 ათას ლარს.
10.1.10 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 10)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
•
საანგარიშო პერიოდში მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში
გაფორმდა 106 ხელშეკრულება, ჯამური თანხით 28.6 მლნ ლარი, საიდანაც ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 7.8 მლნ ლარს;
სულ (2019-დან 2025-ის ჩათვლით) სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტის
ფარგლებში გაფორმდა 4 218 ხელშეკრულება, ჯამური თანხით 128.8 მლნ ლარი, საიდანაც
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 47.0 მლნ ლარს;
საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება შეადგენს 5.5 მლნ ლარს.
400
10.1.11 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 31 05 11)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
• პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 9 საერთაშორისო და 1 ადგილობრივი ღონისძიება:
FRUIT LOGISTICA 2025 - გერმანია, ქ. ბერლინში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაში, 8
ქართული კომპანია მონაწილეობდა;
International Green Week Berlin 2025 - გერმანია, ქ. ბერლინში გამართულ საერთაშორისო
გამოფენაში 11 ქართული კომპანია მონაწილეობდა;
Foodex Japan 2025 - იაპონია, ქ. ტოკიოში გამართულ საერთაშორისო გამოფენაში, 6 ქართული
კომპანია მონაწილეობდა;
Caspian Agro - აზერბაიჯანი, ქ. ბაქოში - 7 ქართული კომპანია მონაწილეობდა;
Amsterdam Private Label Trade Show - ნიდერლანდების სამეფო, ამსტერდამი - მონაწილეობდა
10 ქართული კომპანია;
Sial Shenzhen - ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, შენჭენი - მონაწილეობდა 8 ქართული კომპანია;
Foodex Saudi - საუდის არაბეთის სამეფო, რიადი - მონაწილეობას იღებდა 6 ქართული კომპანია;
Fruit Attraction - ესპანეთის სამეფო, მადრიდი - მონაწილეობდა 9 ქართული კომპანია;
U.S. Private Label Trade Show - ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩიკაგო - მონაწილეობდა 6
ქართული კომპანია;
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე - 26 მაისი, ქალაქი თელავი;
• საანგარიშო პერიოდში ფაქტიური შესრულება შეადგენს 2.7 მლნ ლარს.
10.1.12 იმერეთის აგროზონა (პროგრამული კოდი: 31 05 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
პროგრამის ფარგლებში შპს „იმერეთის აგრო ზონის” მიერ გამოცხადებული იყო წინადადებების
მიღება სასათბურე კლასტერის მოწყობა/განვითარების მიზნით. საანგარიშო პერიოდში
დაინტერესება გამოთქვა ერთმა კომპანიამ, რომელთანაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკება,
შესაბამისად დაფინანსების საჭიროება არ დამდგარა.
10.1.13 ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 05 13)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა 4 ხელშეკრულება, ჯამური თანხით 51.4 ათასი ლარი, საიდანაც
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 36.0 ათას ლარს;
მიმდინარეობდა 2024 წლის განმავლობაში აღებული ვალდებულებების შესრულება თანადაფინანსების გაცემა;
401
•
სულ (2022-2025 წლებში) ბიო წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა 62
ხელშეკრულება
ბიოსერთიფიცირების,
პრეპარატების,
კონვერსიის
გეგმის
შედგენის,
საკონსულტაციო მომსახურების და ცვილის ლაბორატორიული ანალიზის მომსახურების
მიმართულებით, ჯამური თანხით 1 011.0 ათასი ლარი, საიდანაც ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 665.1 ათას ლარს.
10.1.14 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის (პროგრამული კოდი: 31 05 14)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა პროგრამის დიზაინის
ცვლილებაზე, შესაბამისად შეჩერებული იყო განაცხადების მიღება და აღნიშნული ქვეპროგრამის
ფარგლებში ღონისძიებები არ განხორციელებულა.
10.1.15 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 31 05 15)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო.
10.1.15.1 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)
(პროგრამული კოდი 31 05 15 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო.
•
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) ფარგლებში:
სადემონსტრაციო/სამოდელო ფერმებში ფერმერებისთვის ჩატარდა საველე ტრენინგები რძის
წარმოების, შეგროვებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიებში, სურსათის უვნებლობის
საკითხებში, თანამედროვე საკვები ბაზისა და დაავადებების მართვის საკითხებში;
გაიცა 172 გრანტი (მათ შორის 89 ქალი ბენეფიციარი), დაფინანსებულ საგრანტო განაცხადებს
შორის არის ცხოველთა სადგომის მშენებლობა/რეკონსტრუქცია, მზის ენერგიაზე მომუშავე
პანელები და სათბურის მშენებლობა. სულ პროგრამის ფარგლებში, გაიცა 1 056
თანადაფინასებაზე დაფუძნებული მიზნობრივი გრანტი, მათ შორის 628 ქალ ბენეფიციარზე;
დამატებით მოეწყო 176 სადემოსტრაციო მოდელი და სწავლება გაიარა 701 ფერმერმა (მათ შორის
308 ქალი). სულ პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა თემატიკის სწავლება გაიარა 2 230 ფერმერმა,
(მათ შორის 881 ქალი);
მიმდინარეობდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის 15 სოფლის დეგრადირებული საძოვრების
აღდგენის სამუშაობის დაწყების წინაპირობად მიჩნეული, მიწის ნაკვეთების ახალციხის
მუნიციპალიტეტისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის პროცესი (დასრულდა 3 სოფელში).
402
•
უმრავლესობა ნაკვეთებისა უკვე გადაცემულია. პარალელურად, გამოცხადდა კონკურსი
საძოვრების აღდგენისთვის (ახალციხის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში) სერვისის
მომწოდებლის (SP2) შერჩევის მიზნით;
გაფორმდა ხელშეკრულება სსიპ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის
მონიტორინგის ეროვნულ სააგენტოსთან. ხელშეკრულების ფარგლებში მოხდება ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის საძოვრების ინვენტარიზაცია და რეგისტრაცია. დაიწყო საძოვრების
სტატისტიკური ანალიზი, არსებული და პოტენციური საძოვრების პირველადი იდენტიფიკაცია.
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამის საგრანტო კომპონენტის
(DiMMA) (IFAD) ფარგლებში:
მიმდინარეობდა არებული ვალდებულებების შესრულება, გასულ პერიოდში გაფორმებული
ხელშეკრულებების ფარგლებში თანადაფინანსება გაიცა 244 ბენეფიციარზე;
2020-2025 წლებში 1 158 უნიკალურ ბენეფიციარს გაუფორმდა 1 328 ხელშეკრულება, ჯამური
ინვესტიციით 69.5 მლნ ლარი, ხოლო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სააგენტოს
თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 50.2 მლნ ლარს (მათ შორის: ვეტერინარიის და
ხელოვნური განაყოფიერების მიზნობრიობით გაფორმდა 12 ხელშეკრულება, ჯამური
ინვესტიციით 377.9 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსება შეადგენს 286.5 ათას ლარს;
პირუტყვის საკვების პირველადი წარმოების მიზნობრიობით გაფორმდა 101 ხელშეკრულება,
ჯამური ინვესტიციით 22.2 მლნ ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსება შეადგენს 15.8 მლნ
ლარს; რძის გადამამუშავებელი საწარმოს (მცირე ზომის) მიზნობრიობით გაფორმდა 10
ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით 466.2 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსება
შეადგენს 327.3 ათას ლარს; რძის პირველადი წარმოების მიზნობრიობით გაფორმდა 933
ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით 41.8 მლნ ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსება
შეადგენს 29.6 მლნ ლარს; ალტერნატიული საქმიანობა ახალგაზრდებისთვის მიზნობრიობით
გაფორმდა 101 ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით 929.1 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს
თანადაფინანსება შეადგენს 794.6 ათას ლარს; მზის ენერგიაზე მომუშავე ელექტრო სადგურის
მოწყობის მიზნონრივობით გაფორმდა 176 ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით 3.9 მლნ
ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსება შეადგენს 3.5 მლნ ლარს).
10.1.16 კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო
პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 05 16)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
საანგარიშო პერიოდში, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
დაფინანსების მიზნით, გაფორმებულია 78 ხელშეკრულება ჯამური თანხით 7.1 მლნ ლარი, საიდანაც
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 3.5 მლნ ლარს.
10.1.17 ლიდერპროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 17)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
403
•
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა პროგრამის დიზაინის ცვლილებაზე
შესაბამისად შეჩერებული იყო განაცხადების მიღება და აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში
ღონისძიებები არ განხორციელებულა.
10.1.18 თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 05 18)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
პროგრამის ფარგლებში ქულა დაერიცხა 60 715 უნიკალურ ბენეფიციარს და დაფინანსებულმა
ფართობმა შეადგინა 41 980.92 ჰექტარი. დარიცხული ქულების ოდენობაა 21.0 მლნ ლარი;
სულ საანგარიშო პერიოდის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 20.2 მლნ ლარს.
10.1.19 მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 05 19)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
•
საანგარიშო პერიოდში მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 122 ბენეფიციართან
გაფორმებულია 123 ხელშეკრულება ჯამური თანხით 729.1 ათასი ლარი, საიდანაც
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 353.3 ათას ლარს;
საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს თანადაფინანსება მიიღო 187 ბენეფიციარმა 552.7 ათასი ლარის
ოდენობით;
სულ: 2024 წლიდან გაფორმებულია 267 ხელშეკრულება ჯამური თანხით 1.6 მლნ ლარი, საიდანაც
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 795.5 ათას ლარს.
10.1.20 ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან (პროგრამული კოდი 31 05 20)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
•
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში 186 ბენეფიციართან გაფორმებულია 186
ხელშეკრულება
ჯამური
თანხით
28.1
მლნ
ლარი,
საიდანაც
ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 14.0 მლნ ლარს;
სულ: 2024 - 2025 წლებში გაფორმებულია 210 ხელშეკრულება ჯამური თანხით 30.7 მლნ ლარი,
საიდანაც ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 15.3
მლნ ლარს;
სულ საანგარიშო პერიოდის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 2 696.2 ათას ლარს.
10.1.21 არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული
კოდი 31 05 21)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
404
•
საანგარიშო პერიოდში არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის
პროგრამაში ჩართული იყო 14 კომპანია. კომპანიების მიერ მიღებულია 40.1 ათასი ტონა
არასტანდარტული ვაშლი, საერთო ღირებულებით 12 423.5 ათასი ლარი. სააგენტოს მიერ გასაწევი
სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 4 001.6 ათას ლარს.
10.1.22 მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული
კოდი 31 05 22)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო
•
•
•
მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში
გაფორმებულია 38 ხელშეკრულება ჯამური თანხით 6.5 მლნ ლარი, საიდანაც ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 3.3 მლნ ლარს; სააგენტოს
თანადაფინანსება გაიცა 29 ბენეფიციარზე;
სულ 2023 წლიდან გაფორმებულია 140 ხელშეკრულება ჯამური თანხით 22.3 მლნ ლარი, საიდანაც
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს 11.4 მლნ ლარს;
სულ საანგარიშო პერიოდის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 2.2 მლნ ლარს.
10.1.28 გურიისა და იმერეთის რეგიონებში დიდთოვლობის შედეგად დაზარალებული მეურნეობების
დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 05 28)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
•
„გურიისა და იმერეთის რეგიონებში დიდთოვლობის შედეგად დაზარალებული ფერმერული
მეურნეობების დახმარების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში
გაფორმებულია 36 ხელშეკრულება, ჯამური თანხით 980.7 ათასი ლარი, საიდანაც
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანადაფინანსების მოცულობაა 970.5 ათასი ლარი.
10.2 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი 31 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა: სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების
ტექნიკით უზრუნველყოფა. ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების მიზნით
განხორციელდა სხვადასვა სახის ღონისძიებები.
405
10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 31 06 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მიმდინარეობდა წყალსაცავებისა და სარწყავი სისტემების
რეაბილიტაცია. შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და
ექსპერტიზის ჩატარება. სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანამექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე
საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად;
• რეგულარულ სარწყავში გადაყვანილია მიწის ფართობის 1 907 ჰექტარი;
• სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა გაუმჯობესებულია 10 757 ჰექტარზე;
• მიმდინარეობდა 60 სარეაბილიტაციო პროექტი, კერძოდ:
საირიგაციო სისტემებზე, კაპიტალური ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდებოდა 51 პროექტი,
მათ შორის დასრულდა 28 ობიექტი და შეწყდა 9 ობიექტი;
დამშრობი სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 9 ობიექტზე, მათ შორის
დასრულდა 5 ობიექტზე და შეწყდა 1 ობიექტზე.
10.2.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი
31 06 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური
ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურებისა და სხვა ჰიდროკვანძების ფუნქციონირებისთვის
მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების და კომპანიის
მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება.
10.2.3 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB)
(პროგრამული კოდი 31 06 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
•
ერთობლივი საწარმო Yooshin Engineering Corporation-სა და Dasan Consultants Co., Ltd.-თან გაფორმდა
კონტრაქტი, კომპანიამ დაიწყო პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული საქმიანობა, ქვემო
სამგორის (გ-33) სარწყავი სისტემისთვის არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის მოდიფიკაცია,
თავისი დამატებითი კვლევებით, როგორებიცაა წყლის ნატანის კვლევა, წყლის ბალანსის ანალიზი
და ა.შ.;
406
•
•
•
•
•
•
•
GRAIL ფარგლებში, კაშხლების უსაფრთხოების მიმართულებით, შერჩეულმა კომპანია NFB-მ
მოამზადა კაშხლების (ნარეკვავის, პანტიანის, მთისძირის, ხორხორის და იაკუბლოს) ტექნიკურეკონომიკური დასაბუთება და მათი უსაფრთხოების შეფასების ანგარიში;
საგრანტო წინადადებების მიღების პირველი ეტაპით გამოყოფილი 1.5 მლნ აშშ დოლარის
(ეკვივალენტი ლარში) 67% გათვალისწინებულია ზედა რუს სარწყავ არხზე ჩამოკიდებული მიწის
ნაკვეთების მფლობელი ფერმერებისთვის, დანარჩენი 33% კი ქვემო სამგორის არხზე ჩამოკიდებული
მიწის ნაკვეთების მფლობელი ფერმერებისთვის. დამტკიცებულია და საგრანტო ხელშეკრულება
გაუფორმდა 442 ბენეფიციარს, მიზნობრივი გრანტით დაფინანსდა 290 პირველადი მწარმოებელი;
საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადება და
განხორციელდა საპილოტე წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციის დაფუძნება ქვემო სამგორის
სარწყავი სისტემის არეალში (საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი). წმო-ს წევრია 1 262 ჰექტარი მიწის
ფართობის მფლობელი 98 ფერმერი;
შერჩეული 10 სარწყავი სისტემის (ნარეკვავი, თაშისკარი, ტირიფონი, ზედა არხი, ზემო ალაზანი,
ქვემო სამგორი, ზედა რუ) წყლის ბალანსის შეფასებისთვის დაქირავებულმა საერთაშორისო
კონსულტანტმა, წარმოადგინა შუალედური ანგარიში;
LIS დიზაინის მოსამზადებლად შეირჩა RMSI Private Limited კომპანია;
აიწყო წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციისთვის (წმო) რეაბილიტირებული სამელიორაციო
ინფრასტრუქტურის სარგებლობის უფლებით გადაცემის პროცესი;
გაფორმდა ხელშეკრულება FAO-სთან, რომელიც მოამზადებს მიწის კონსოლიდაციის სტრატეგიას,
განახორციელებს საპილოტე პროექტებს და ხელს შეუწყობს მიწის კონსოლიდაციასთან
დაკავშირებულ საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფას.
10.2.4 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 31 06 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• დაწყებულია ქვემო სამგორის მარხცენა მაგისტრალური და შიდა გამანაწილებელიქსელის
დეტალური დიზაინის მომზადება.
10.2.4.1 კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) (პროგრამული კოდი
31 06 04 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• გრძელდებოდა სამუშაო გუნდის დაკომპლექტება;
• დაიწყო ქვემო სამგორის მარცხენა მაგისტრალური და შიდა გამანაწილებელი ქსელის დეტალური
დიზაინის მომზადება;
• საანგარიშო პერიოდში დაქირავებული კომპანია DOLSAR-ის მიერ შესრულებულია შემდეგი
სამუშაოები:
407
მაგისტრალური არხის სატენდერო დოკუმენტაციისთვის დასრულდა გარემოს დაცვისა და
სოციალური საკითხების დოკუმენტის განახლება – გადაგზავნილია ADB-ში შესათანხმებლად;
დაიწყო მაგისტრალური არხის პირველი მონაკვეთისთვის სამუშაოთა შესყიდვის
დოკუმენტაციის მომზადება;
დაიწყო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე
არეალისთვის.
10.2.4.2 საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) (პროგრამული კოდი 31 06 04 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
•
•
•
მიმდინარეობდა ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ დაწესებული პირველი ტრანშის
ჩამოსარიცხად საჭირო პირობების შესრულებაზე აქტიური მუშაობა;
დასრულდა ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვეივერის/სასესხო ხელშეკრულების ცვლილების
რატიფიცირების პროცედურები. სამინისტრომ დააკმაყოფილა სასესხო ხელშეკრულებით ნაკისრი
ყველა პირობა, რაც საჭირო იყო პირველი ტრანშის ჩამოსარიცხად;
საანგარიშგებო პერიოდში პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა ტენდერი ზემო სამგორის სარწყავი
სისტემის (პირველადი, მეორადი და მესამეული არხების) დეტალური საინჟინრო პროექტის
მომზადებისა და საზედამხედველო (პირველადი და მეორადი) მომსახურებაზე.
10.2.4.3 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (AFD)
(პროგრამული კოდი 31 06 04 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
•
•
მიმდინარეობდა საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მიერ დაწესებული პირველი ტრანშის
ჩამოსარიცხად საჭირო პირობების შესრულებაზე აქტიური მუშაობა, რაც ასევე დასრულდა და
Facility approval-ს ცვლილების განხორციელებისთანავე, ჩარჩო ხელშეკრულების ფარგლებში
ჩამოირიცხა პირველი ტრანში;
საანგარიშგებო პერიოდში პროექტის ფარგლებში გამოცხადდა ტენდერი ზემო სამგორის სარწყავი
სისტემის (პირველადი, მეორადი და მესამული არხების) დეტალური საინჟინრო პროექტის
მომზადებისა და საზედამხედველო (პირველადი და მეორადი) მომსახურებაზე.
10.2.4.4 მდგრადი და ინკლუზიური სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი (AFD)
(პროგრამული კოდი 31 06 04 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
•
პროექტზე მომუშავე სამუშაო გუნდი დაკომპლექტდა 2026 წლის იანვარში, შესაბამისად 2025 წელს
არ ყოფილა ჩამორიცხული ტრანში.
408
10.3 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 31 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის მიზნით, ინსპექტირების,
სახელმწიფო კონტროლისა და სახელმწიფო ზედამხედველობის ფარგლებში განხორციელდა
ინსპექტირება 281 კომპანიაში, აღებული იქნა 2 521 ალკოჰოლური სასმელის ნიმუში. სააგენტოს
კონტრაქტორი კომპანიების შპს „ბიურო ვერიტას ჯორჯიას” და შპს „სჯს ჯორჯიას” მიერ
შემოწმებულ 80 კომპანიში, აღებული იყო 529 ნიმუში, აქედან დარღვევა აღმოჩნდა 3 კომპანიის 3
ნიმუშში; შიდა ბაზრის კონტროლი განხორციელდა 13 კომპანიის პროდუქციაზე (აღებულ იქნა 26
ნიმუში);
ექსპორტირებულია 267.9 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების ღვინო, გასული წლის ანალოგიურ
პერიოდთან შედარებით კლებამ 3% შეადგინა. სპირტიანი სასმელების ექსპორტიდან შემოსავლების
სახით მიღებულია 283 მლნ-მდე აშშ დოლარი (კლება 2%);
მოეწყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 58 გამოფენა-ფესტივალი მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყანაში. დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობდა 250 ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანია;
გაიმართა ქართული ღვინის 322 დეგუსტაცია-პრეზენტაცია;
ქვეყნის მასშტაბით გადამუშავებულია 340.0 ათასი ტონა ყურძენი, საიდანაც 170.0 ათას ტონაზე მეტი
რქაწითელია, 134.1 ათას ტონაზე მეტი საფერავი, ხოლო დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი;
„ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის” ფარგლებში
თანადაფინანსება მიიღო 17 კომპანიამ;
ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ვენახების შესახებ საკადასტრო მონაცემების
განახლებას უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებდნენ, გაცემულია 5 151 ვენახის ამონაწერი;
კახეთის მევენახეობის ზონაში განხორციელდა საველე შემოწმებები 220 მევენახის 372 ნაკვეთში;
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების რაოდენობა 33-მდე გაიზარდა;
მომზადდა და დაისტამბა წიგნი „ლუკა გვენცაძე და ალექსანდრე მიროტაძე 2015. რაჭა-ლეჩხუმის
მევენახეობის რაიონები. თბილისი. ღვინის ეროვნული სააგენტოს გამოცემა 116 გვ.”. წიგნი გამოიცა
პროექტის მიერ დაწესებული სერიის „ქართული ვაზი და ღვინო: ლიტერატურული
მემკვიდრეობის” ფარგლებში. შესწავლილი იქნა 179 ნიმუში, რასაც მოჰყვა მიღებული შედეგების
განზოგადება და მეცნიერული ინტერპრეტაცია.
10.4 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული
კოდი 31 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო
• სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის განთავსების ფაქტების შემცირებით, მოსახლეობის
ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვის მიზნით, ასევე, სურსათის წარმოების, გადამუშავებისა და
დისტრიბუციის ეტაპებზე ბიზნეს ოპერატორის საქმიანობის მოქმედ კანონმდებლობასთან
შეუსაბამობის აღმოფხვრის და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით განხორციელდა
409
•
•
•
•
•
•
•
•
•
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი: ინსპექტირება, დოკუმენტური შემოწმება,
მონიტორინგი - ნიმუშის აღება, ზედამხედველობა, აუდიტი;
განხორციელდა სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის მიზნით 39 530 ინსპექტირება,
მათ შორის: გეგმური ინსპექტირება - 9 241, არაგეგმური ინსპექტირება - 1 833, ინსპექტირება
(არაგეგმური) აღიარების მინიჭების მიზნით - 279, გადამოწმება - 10 517, დოკუმენტური შემოწმება 8 097, HACCP-ის გეგმური აუდიტი - 137, HACCP-ის გეგმური აუდიტის დროს გაცემული
მითითებების გადამოწმება - 113, ლაბორატორიული კვლევისთვის სურსათის/სასმელი წყლის 7 442
ნიმში/სინჯის აღება და ზედამხედველობა - 1 871. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის
განხორციელებისას გამოვლინდა 4 037 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა;
განხორციელდა 1 642 სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი აქედან: გეგმური ინსპექტირება - 1
215; არაგეგმური ინსპექტირება - 86; გადამოწმება - 111; ინსპექტირება (არაგეგმური) აღიარების
მინიჭების მიზნით - 14; HACCP-ის გეგმური აუდიტი - 9; HACCP-ის გეგმური აუდიტის დროს
გაცემული მითითებების გადამოწმება - 5; დოკუმენტური შემოწმება - 190; ზედამხედველობა - 12;
გამოვლინდა 58 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა;
ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით დაავადებებზე (თურქული, ჯილეხი,
ბრუცელოზი, ცოფი, ცხვრისა და თხის ყვავილი, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი)
პროფილაქტიკური/იძულებითი ვაქცინაცია ჩაუტარდა 5 424.0 ათას სულ ცხოველს, კერძოდ:
თურქულის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია - 931.5 ათასი სული მსხვილფეხა და 787.4 ათასი
სული წვრილფეხა საქონელი;
ჯილეხის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია/რევაქცინაცია - 361.1 ათასი სული მსხვილფეხა, 449.8
ათასი სული წვრილფეხა საქონელი და 4.7 ათასი სული ცხენი;
ცოფის დაავადებაზე პროფილაქტიკური მიზნით ვაქცინაცია - 331.8 ათასი სული შინაური
ხორცისმჭამელი (ძაღლი, კატა) ცხოველი;
ბრუცელოზის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია - 158.6 ათასი სული მსხვილფეხა პირუტყვი და 97.2
ათასი სული წვრილფეხა საქონელი;
ცხვრისა და თხის ყვავილის საწინააღმდეგოდ ვაქცინაცია - 874.6 ათასი სული წვრილფეხა
საქონელი;
წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის საწინააღმედგო ვაქცინაცია - 1 412.2 ათასი სული წვრილფეხა
საქონელი;
ცოფის ინფექციის კერაში იძულებითი ვაქცინაციას დაექვემდებარა - 11.7 ათასი სული
დაავადების ამთვისებელი ცხოველი;
ჯილეხის ინფექციის კერაში იძულებითი ვაქცინაციას დაექვემდებარა 3.0 ათასი სული
დაავადების ამთვისებელი ცხოველი;
მსხვილფეხა საქონლის ნოდულარული დერმატიტი 0.3 ათასი სული.
ყირიმ კონგოს ეპიდემიოლოგიურ კერებში დამუშავებულია 10.5 ათასი სული მსხვილფეხა საქონელი;
ბიოუსაფრთხოების პუნქტებზე ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგოდ დამუშავდა 1 021.1 ათასი
ცხოველი, მათ შორის მრპ - 5.3 ათასამდე სული, წრპ 1 015.8 ათასი სული;
იდენტიფიცირებული და რეგისტრირებულია 527.2 ათასი სული მსხვილფეხა, 470.6 ათასი სული
წვრილფეხა საქონელი, 255 საფუტკრე მეურნეობა და 11 ათასამდე ფუტკრის ოჯახი;
განხორციელდა ფსიქოტროპული პრეპარატების გამომყენებელი 2 კლინიკის სარეგისტრაციო
შემოწმება;
თევზის ფქვილის უვნებლობის მონიტორინგის მიზნით გამოკვლეულ იქნა 39 ნიმუში სალმონელაზე
და ენტერობაქტერიებზე;
ცხოველის საკვების უვნებლობის მონიტორინგის მიზნით გამოკვლეულ იქნა 22 ნიმუში
სალმონელაზე და ენტერობაქტერიებზე;
410
• ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით, შეძენილი და გამოსაკვლევად
ლაბორატორიაში გადაცემული იქნა ვეტერინარული პრეპარატის 203 ნიმუში;
• თევზში მალაქიტის მწვანეს და ლეუკომალაქიტის მწვანეს ჯამის, კრისტალური იისფერის და
ლეუკოკრისტალური იისფერის ჯამის გამოკვლევის მიზნით, აღებული და გამოსაკვლევად
ლაბორატორიაში გადაცემული იქნა თევზის 129 ნიმუში, ასევე მალაქიტის მწვანე და
ლეუკომალაქიტის მწვანეს გამოსაკვლევად - წყლის 38 ნიმუში;
• ანაბოლური მოქმედების მქონე და აკრძალული ნივთიერების, ვეტერინარული პრეპარატების და
დამაბინძურებლების გამოვლენის მონიტორინგის მიზნით განხორციელდა ცოცხალი ცხოველების
ბიოლოგიური მასალის (სისხლი, ქსოვილი, შარდი) და სასურსათო ცხოველის საკვების 368 ნიმუშის
აღება (გამოკვლეულ იქნა 19 მაჩვენებელი და გაკეთდა 1 800 ანალიზი). სისხლის 14 ნიმუშში
აღმოჩნდა ქლორამფენიკოლი, ხოლო ფრინველის საკვების 1 ნიმუშში სტრეპტომიცინი;
• განხორციელდა ვადაგასული 762 ერთეული პრეპარატის განადგურებაზე 8 ზედამხედველობა, 1 080
კგ ცხოველის საკვების განადგურებაზე 2 ზედამხედველობა და თევზის 2 ნიმუშის აღებაზე 2
ზედამხედველობა;
• განხორციელდა კალიების წინააღმდეგ მონიტორინგი 243 000 ჰა ფართობზე და დამუშავდა 23 210 ჰა
ფართობი;
• ამერიკული თეთრი პეპლის წინააღმდეგ დამუშავდა 1 937 ჰა ფართობი;
• საკარანტინო მავნე ორგანიზმების კვლევების მიზნით 1.9 ათასს ნიმუშს ჩაუტარდა
ლაბორატორიული კვლევა;
• რისკის შემცველი ქიმიკატებიდან ფალსიფიცირების პრევენციის მიზნით, განხორციელდა
პესტიციდების/აგროქიმიკატების სარეალიზაციო 518 ობიექტის კონტროლი. აღებულია
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების კვლევისთვის 340 ნიმუში;
• საანგარიშო პერიოდში აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლველად შემუშავებული სამუშაო
გეგმის გაცნობის მიზნით ჩატარებულ იქნა 96 საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივი
თვითმართველობის ერთეულებთან (შეხვედრას დაესწრო 1 231 პირი);
• ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავდა დაახლოებით 450 000 ჰა ფართობი, მონიტორინგის მიზნით
განთავსდა 8 ათასამდე ფერომონიანი დამჭერი, მოიზიდე და გაანადგურე სადგურებზე განთავსდა
208 ათასამდე ფერომონი;
• საანგარიშო პერიოდში 9 000 ცხოველს ჩაუტარდა სტერილიზაცია/კასტრაცია, ცოფზე ვაქცინაცია,
იდენტიფიკაცია/რეგისტრაცია.
10.5 სოფლის მეურნეობის
(პროგრამული კოდი 31 04)
დარგში
სამეცნიერო-კვლევითი
ღონისძიებების
განხორციელება
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
• ცენტრის კვლევის ფარგლებში მიმდინარეობდა საქართველოში გავრცელებული სასოფლოსამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების
ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობების მოძიება, შესწავლაგაუმჯობესება, გენეტიკური რესურსების გავრცელების ხელშეწყობა;
• ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების სისტემების ფორმირება, ადგილობრივი ჯიშების
მოძიება და აღდგენა, ex-situ და in-situ კოლექციების შექმნა, გენეტიკური ბანკის ფორმირება და
ინტროდუციული ჯიშების ადაპტაციის შესწავლა საქართველოს პირობებში;
411
• ხორციელდებოდა თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემების ფორმირება და
დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
• მიმდინარეობდა ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისა და პირველადი გადამუშავების თანამედროვე
ტექნოლოგიების აპრობაცია და ფერმერებში გავრცელება;
• მიმდინარეობდა საქართველოს ნიადაგის მდგომარეობის კვლევა - შესწავლა და ნაყოფიერების
ამაღლებისათვის რეკომენდაციების მომზადება;
• მიმდინარეობდა სურსათისმიერი, ვეტერინარიული და ფიტოსანიტარული რისკის შეფასება
ინიცირებულ საფრთხეებზე;
• შესწავლილია მეგრული წითელი ჯიშის ფენოტიპური მაჩვენებლები და პროდუქტიულობა;
• სანაშენე სტატუსის მინიჭების მიზნით გაეწიათ მომსახურება:
ასოციაცია „ელკანას”, მათ საცდელ ბაზაზე ზოოტექნიკური ჩანაწერების წარმოებასთან
დაკავშირებით;
კრწანისის საცდელ ბაზაზე და შპს „კსჰ კავკასიან სუს ჰერითიჯ” (სოფ. ღარი), ჩატარდა კახური
ჯიშის ღორის ბონიტირება; დადგენილია
სხვადასხვა
სქესობრივ-ასაკობრივი
ჯგუფის
ცხოველების კომპლექსური კლასი (სანაშენე ღირსება), რომლის მიხედვით დაიგეგმა ჯიშთან
სანაშენე მუშაობის პროგრამა.
• ჩატარდა თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის 65 ჯიშის მიკროსკოპიული ანალიზი, შემოწმდა
დაავადებაზე, დაიქოლა დაავადებული გრენა. აბრეშუმის ჭიის 650 ცალი ნადები გრენიდან
გაცოცხლების პროცენტის მიხედვით შერჩეული იქნა 400 ნადების გამოსაკვებად;
• განხორციელდა აზიური ფაროსანას, Halyomorpha halys ბუნებრივი მტრის, იაპონური ტრისოლკუსის
Trissolcus japonicus საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანისა და თავისუფლად გაშვების რისკის
შეფასება. რის საფუძველზეც გაიცა რეკომენდაცია, მისი საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანის
შესაძლებლობისა და პირობითი (საკონტროლო) გაშვების საჭიროების შესახებ;
• განხორციელდა 2024 წლის მოსავლის 54 ნიმუშის ღვინოების ლექიდან მოხსნა, დამუშავდა სიცივით,
გაიფილტრა და ჩამოისხა ბოთლებში;
• განხორციელდა ვაზის 20 ჯიშიდან დნმ-ის ექსტრაქცია; ჩატარდა PCR რეაქციები; მიღებულია 40
სინჯი PCR პროდუქტი;
• დნმ ექსტრაქცია განხორციელდა ვაზის 30 ჯიშიდან;
• ჩატარდა 2 ექსპედიცია სამეგრელოს რეგიონში თხილის ფორმების მოძიების კუთხით;
• თუთის საკოლექციო ნაკვეთი შეივსო 23 ნამყენი რეზისტენტური ნერგით;
• საანგარიშო პერიოდში გაცემულია სარგავი მასალის 22 სერტიფიკატი, ვაზის ნერგისთვის 6 და ტყის
კულტურებისთვის 5. გაცემულია 76 551 ეტიკეტი, 50 000 ვაზის ნერგისთვის და 26 551 ტყის
კულტურებისთვის;
• დაიწყო ხორბლის თესლის მწარმოებელთა მინდვრული ინსპექტირების ჩატარება: ერთ მეურნეობაში
ჩატარდა საველე ინსპექტირება 18.4 ჰა ფართობზე;
• განხორციელდა 2 ექსპედიცია იმერეთის რეგიონში (8 დღე), შეგროვილ იქნა 101 სისხლის ნიმუში და
ჩატარდა ბრუცელოზის დიაგნოსტიკა როზბენგალის მეთოდით;
• კოლექციაში ჩართულია მრავალწლიანი კულტურების დაცული რაოდენობა 1 616 ჯიში-ფორმასახეობა-ნიმუში; გენბანკში დაცულია 2 085 ნიმუში;
• სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ქართული გენოფონდის შესანარჩუნებელი რესურსია: ქართული
მთის ძროხა - 22; კავკასიური წაბლა ჯიშის ძროხა - 485-ზე მეტი სული; აჭარული პოპულაციის ძროხა
- 8 სული; მეგრული ძროხა - 55 სული; ძროხის დანიური წითელი ჯიში -კავთისხევში 2 000 სული;
ძროხის შავჭრელი ჯიში ყვარლის ბაგაში - 2 000 სული; კახური ჯიშის ღორი - 195 სული; იმერული
ცხვარი - 1 610; თუშური ცხვარი - 35 სული; მეგრული თხა - 180 სული; ჩალისფერი ინდაური - 170
ფრთა; ქათამის საკოლექციო გუნდი - 550 (თელავი, ს.ფშაველი და სიმონეთი); ჭრელი იხვი - 25 ფრთა;
412
ჯავახური ბატი - 110 ფრთა; ფარიონისა და სარკისებური კობრის ნაჯვარი თაობა ბიომასით - 220 კგ;
ფუტკრის ოჯახი - 62; თუთის აბრეშუმხვევიას ჯიში - 65 ჯიში;
• საველე პირობებში აღებული და მომზადებულია ლაბორატორიული კვლევისთვის ნიადაგის 195
ნიმუში.
10.6 სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაბორატორიული მომსახურება (პროგრამული კოდი 31 14)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია
•
•
•
•
•
•
საანგარიშო პერიოდში ლაბორატორიაში შემოსულია 352 379 ნიმუში, ჩატარებულია 376 315 კვლევა;
სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და ლაბორატორიას შორის
გაფორმებული თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარებულია 31 690 კვლევა, ხოლო
სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტსა და ლაბორატორიას შორის
გაფორმებული თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში შემოსულია 27 ნიმუში და
ჩატარებულია 54 კვლევა;
ჩატარებულია სხვადასხვა გამოკვლევები მათ შორის ინფექციურ დაავადებებზე (ბრუცელოზი, მრპს პათოლოგიური მასალის და ნიადაგის გამოკვლევა ჯილეხზე, ცოფი, სალმონელოზი,
პასტერელოზი, ბრადზოტი, ემკარი და სხვა). გამოკვლეულ ნიმუშებში გამოვლინდა შემდეგი
დაავადებები: ცოფი - 5, ბრუცელოზი - 2 457, ჯილეხი - 11, სალმონელოზი (კულტურის გამოყოფა) 2, ცხოველთა პარაზიტული დაავადება - 100, თურქული (NSP) - 1 334, ჰემორაგიული სეპტიცემია 12, ლეპტოსპიროზი - 2, ლეიშმანიოზი - 78, ქუ-ცხელება (IFA) - 7, ქუ-ცხელება (ELAISA) - 12,
კოლიბაქტერიოზი - 9, კამპილობაქტერიოზი - 1, აერომონოზი - 5, ვიბრიოზი - 1, ნეკრობაქტერიოზი
- 5, პათოგენურ მიკროფლორაზე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა - 5, მასტიტი - 784, ანაერობული
დიზინტერია - 15, სტაფილოკოკოზი - 1, ბრადზოტი - 4, ემკარი - 2, ენტეროტოქსემია - 35, ნიუკასლი
- 1, ძაღლის ჭირი - 3, წრპ. ჭირი (პოსტვაქცინალური) - 313, ბრუცელოზი პოსტვაქცინალური - 150;
ჩატარებულია წყლის, თაფლის, სხვადასხვა მზა პროდუქტებისა და ნახევარფაბრიკატების, რძისა და
რძის პროდუქტების, გამოკვლევები სხვადასხვა პარამეტრებზე;
საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეულ ნიმუშებში გამოვლინდა: მეზოფილური აერობები და
ფაკულტატური ანაერობები- 195, ეშერიხია კოლი და კოლიფორმული ბაქტერიები (სასმელ წყალში)
- 249, ეშერიხია კოლი (სასმელი წყალი) - 144, აერობული მიკროორგანიზმების კოლონიების
რაოდენობა - 25, კოლიფორმები - 107, საერთო კოლიფორმები (სასმელ წყალში) - 218, კოაგულაზა
დადებითი სტაფილოკოკი - 10, სალმონელა - 167, სალმონელას სეროტიპირება - 6, ფეკალური
სტრეპტოკოკი -144, პროტეუსი - 3 , ობი და საფუარა - 6;
გამოკვლეულ ნიმუშებში აღმოჩნდა ნორმაზე გადაცილება შემდგომ კვლევებზე: საერთო სიხისტე
(წყალი) - 21, კალციუმის იონი - 1, მაგნიუმის იონი - 1, ანიონები - 101, სიმღვრივე (წყალი) - 19,
ტუტიანობა (წყალი) - 6, ნიტრატი (ხილი და ბოსტნეული) - 27, ტენიანობა მშრალი ნივთიერება - 4,
წყლის საერთო შემცველობის განსაზღვრა ქათამში - 33, შაქრების განსაზღვრა თაფლში - 2,
დიასტაზას რიცხვი შადეს ერთეულით - 1, ელექტროგამტარობა - 2, ნიტროიმიდაზოლები (თაფლში)
- 3, რძის ცხიმის სისუფთავე - 31, ტრიფენილმეთანის საღებავების ნარჩენებისა და მათი
მეტაბოლიტების განსაზღვრა თევზში - 32, აფლატოქსინ M1 - 17, საღებავების ნარჩენების განსაზღვრა
საკვებ პროდუქტებში - 48, მიკოტოქსინების განსაზღვრა მარცვლეულში და ცხოველთა საკვებში - 11,
ტრანსცხიმების განსაზღვრა სურსათში 1;
413
•
•
•
პლასტიკის მასალის მიკრო ფრაგმენტებად დაშლა (დეგრადაციის ხარისხი) - ნორმაზე გადაცილება
აღმოჩენილია 23 ნიმუშში;
გამოკვლეულია
სხვადასხვა
მცენარეული
ნიმუშები
მიკოლოგიურ,
ენტომოლოგიურ,
ფიტოპათოლოგიურ და სხვა დაავადებათა აღმძვრელზე. გამოკვლეულ ნიმუშებში გაიცა დადებითი
პასუხები: ჰერბოლოგიური გამოკვლევა - 1, ენტომოლოგიური - 81, მიკოლოგიური - 177,
ფიტოჰელმინთოლოგიური - 50, ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა - 6, ვირუსების გამოვლენა - 3,
ფიტოფტოროზის გამომწვევის გამოვლენა - 2;
გამოვლინდა დადებითი შედეგი საკვები და ხორცპროდუქტების გამოკვლევით: ქათმის ხორცის
სახეობრივი იდენტიფიკაცია - 6; ცხენისა და ვირის დნმ-ის აღმოჩენა - 5, საკარანტინო და
განსაკუთრებით მავნე ორგანიზმები - 66 ნიმუში.
10.7 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა
(პროგრამული კოდი 31 15)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო
•
•
•
•
•
•
•
საანგარიშო პერიოდში საერთაშორისოდ აღიარებული CORINE-ს კლასიფიკაციის მიხედვით
განხორციელდა მიწათსარგებლობისა და მიწათდაფარულობის შესახებ ერთიანი მონაცემების
განახლების პროცესი აჭარის ა/რ-ის მუნიციპალიტეტების მიხედვით - 289 117 ჰა ფართობზე, სამცხეჯავახეთის მხარეში - 644 152 ჰა, იმერეთში - 47 934 ჰა ფართობზე, ხოლო გურიაში - 72 812 ჰა
ფართობზე ახალი, 2024 წლის ორთოფოტოგეგმების დეშიფრირების, ვიზუალური ინტერპრეტაციის,
დიგიტალიზაციის მეთოდითა და სხვადასხვა სივრცითი ინფორმაციების ინტეგრაციის
საფუძველზე. მონაცემები მოიცავს მიწის ფაქტობრივი გამოყენებისა და მიწის საფარის შესახებ
ინფორმაციას;
თხილის ბაღების კადასტრის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ განხორციელდა მონაცემების
დამუშავება - 49 541 კვადრატულ მეტრ ფართობზე;
ადგილზე დათვალიერდა 21 ერთეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
საერთო ფართობით - 78.06 ჰა. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის
მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილებასთან დაკავშირებით ადგილზე დათვალიერდა 62 მიწის
ნაკვეთი (საერთო ფართობი - 3.07 ჰა). ადგილზე/ველზე შემოწმებულ იქნა იჯარით გაცემული 110
საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთი (ფართობი - 13 969.68 ჰა);
ადგილზე დათვალიერდა 36.16 ჰა ფართობის ქარსაფარი ზოლებით დაკავებული სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი;
პირდაპირი გადაცემის გზით იჯარით გაცემას დაექვემდებარა 19 საძოვარი (საერთო ფართობით - 2
100.0 ჰა), ხოლო აუქციონის გზით იჯარით გაცემას - 10 საძოვარი (საერთო ფართობით - 2 186.0 ჰა);
განხორციელდა პროგრამის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფი 121 საძოვრის კატეგორიის მიწის
ნაკვეთის (საერთო ფართობი - 5 154.0 ჰა) იდენტიფიცირება, რომლებზეც მიმდინარეობდა ან უკვე
განხორციელდა შესაბამისი საქმის წარმოება;
განხორციელდა მცხეთის, ხაშურის, თიანეთის და გორის მუნიციპალიტეტებში არსებული
ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების (საერთო ფართობით - 3 056.52 ჰა) ინვენტარიზაციის
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა. ასევე, განხორციელდა ახმეტის, გურჯაანის, ლაგოდეხის,
სიღნაღის, ყვარელის, ადიგენის, ბორჯომის, ასპინძის, ახალქალაქის, ახალციხის, ნინოწმინდის,
ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში არსებული ქარსაფარი
414
(მინდორდაცვითი) ზოლების (საერთო ფართობით - 2 989.07 ჰა) ინვენტარიზაციის მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვა.
415
11. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
11.1 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი (პროგრამული
კოდი 31 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
258 ერთეულ ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურსა და საგუშაგოზე რეგულარულად, დღეღამურ
რეჟიმში წარმოებდა დაკვირვება და მონაცემთა ბაზებში შეტანა, ხარისხის კონტროლის
განხორციელება, სადგურებსა და საგუშაგოებზე ინსპექტირება და ტექნიკურ-პროფილაქტიკური
სამუშაოები; 23 მეტეოროლოგიური სადგურიდან მიღებული მონაცემები გავრცელებულ იქნა
საერთაშორისო დონეზე;
საანგარიშო პერიოდში გაიცა 116 გაფრთხილება, მათ შორის საქართველოს სამხედრო გზაზე 42
სპეციალური გაფრთხილება გუდაური-კობის მონაკვეთზე მოსალოდნელი თოვლის ზვავების
შესახებ; გაციფრულდა ისტორიული კლიმატური მონაცემების 87 და მიმდინარე მეტეოროლოგიური
მონაცემების 33 სადგურ-წელი; დამონტაჟდა 6 ერთეული სტანდარტული ავტომატური
მეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტი; ექსპედიციური ჰიდრომეტრული სამუშაოების
განხორციელების შედეგად მდინარეებზე 1 159-ჯერ გაზომილ იქნა წყლის ხარჯი;
განხორციელდა გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხულის ფორმატი) და ფორს-მაჟორულ
სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება; ასევე, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე
განხორციელდა გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა)
მონიტორინგი და განახლდა მონაცემთა ბაზები;
განხორციელდა მონიტორინგის პროგრამით გათვალისწინებული ზედაპირული წყლების,
ატმოსფერული ჰაერისა და ნალექების სინჯების აღება. სულ აღებული იქნა ზედაპირული წყლის 2
571 და მიწისქვეშა წყლის 73 სინჯი;
შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგი ხორციელდებოდა ყოველთვიურად 14 ლოკაციაზე;
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი მიმდინარეობდა ქალაქებში - თბილისი, ქუთაისი,
ბათუმი, რუსთავი, მესტია, ზუგდიდი, თელავი და ახალციხე; ინდიკატორული გაზომვები ჩატარდა
32 ქალაქში;
ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე აღებული იქნა ატმოსფერული ჰაერის 48 სინჯი მათში აზბესტის
ბოჭკოების შემცველობის დადგენის მიზნით;
კომპეტენციის ფარგლებში ჩატარდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები 132 ფასიანი მომსახურების
ხელშეკრულების საფუძველზე; განხილული იქნა 500-მდე დოკუმენტაცია (სკრინინგი, სკოპინგი,
საექსპერტო და ა.შ);
მზადდებოდა ბიულეტენები „მოკლე მიმოხილვა საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ”
(იანვარი-აგვისტო);
შავი ზღვის საქართველოს საზღვაო სივრცეში ბიოლოგიური რესურსების შეფასების მიზნით მოეწყო
21 საზღვაო ექსპედიცია და განხორციელდა შავი ზღვის ქაფშიას ჰიდროაკუსტიკური გადაღება და
სამეცნიერო-კვლევითი მიზნით თევზჭერა;
მომზადდა მარაგების შეფასების მონაცემთა ბაზა, სარეწაო თევზების ბიოლოგიური
მახასიათებლების შესახებ და შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს ბიომრავალფეროვნების 2024
წლის ანგარიში;
416
•
•
•
•
•
•
მომზადდა შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს 2025-2026 წლების სარეწაო სეზონის სამრეწველო
თევზჭერის კვოტების ანგარიში;
განხორციელდა ზამთრის და გაზაფხულის სეზონის ბიოლოგიური მონიტორინგი შავი ზღვის
საქართველოს სანაპირო ზოლში განთავსებულ 10 სადგურზე და ზედაპირული წყლების
ბიოლოგიური მონიტორინგი ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზში 21 სადგურზე;
გაიცა აკვაკულტურის 37 ნებართვა; დამტკიცდა შიდა წყალსატევზე 9, შავ ზღვაში თევზჭერის 9,
ასევე 29 სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიისათვის ცხოველთა სამყაროს
ობიექტებით სარგებლობის კვოტები; საზღვაო აკვაკულტურის ნებართვის გაცემის მიზნით ჩატარდა
ელექტრონული აუქციონი და გაიცა 1 აკვაკულტურის ნებართვა;
„ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და
ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ’” კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი
თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის მიზნით გაიცა 3
ლიცენზია;
დამტკიცდა „ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური
ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ” კონვენციის (CITES)
დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით სარგებლობის 15 კვოტა;
საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” რეგულირებული
საქმიანობებისთვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, ხოლო კოდექსით განსაზღვრული
სტრატეგიული დოკუმენტებისთვის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურების
განხორციელება და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მომზადება, ასევე ჰაერდაცვითი და
წყალდაცვითი დოკუმენტაციის შეთანხმება.
11.2 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 31 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
•
•
•
•
•
•
საანგარიშო პერიოდში დასრულდა/მიმდინარეობდა 99 ობიექტის გეგმიური შემოწმება;
განხორციელდა რეგულირების ობიექტების 3 072 ინსპექტირება, მათ შორის, საქართველოს
ნავსადგურებში შემოსული 259 გემის ინსპექტირება გარემოსდაცვით მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დადგენის მიზნით;
ინსპექტირებისა და პატრულირების შედეგად, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 10 597 ფაქტი, მათ შორის, ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის - 9 980 ფაქტი, სისხლის სამართლის ნიშნების - 617 ფაქტი. დეპარტამენტის
მიერ ინსპექტირებისა და პატრულირების პროცესში გამოვლენილი უკანონოდ მოპოვებული ხეტყის მოცულობამ შეადგინა 2 556.41 კუბური მეტრი;
სამართალდამრღვევებზე დაკისრებულმა ჯარიმამ შეადგინა 6.0 მლნ ლარი, გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის დარღვევის შედეგად, გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა
ოდენობამ შეადგინა 4.1 მლნ ლარი;
საანგარიშო პერიოდში „ცხელ ხაზზე - 153” შემოვიდა 2 705 შეტყობინება გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის დარღვევის თაობაზე, რაზედაც დეპარტამენტის მიერ ხორციელდება რეაგირება
და კანონმდებლობით დადგენილი ზომების გატარება;
მიმდინარეობდა (ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი და ბათუმი) ხილული გამონაბოლქვის
მქონე სატრანსპორტო საშუალებების კონტროლი, რის შედეგადაც საანგარიშო პერიოდში გამოიწერა
6 010 საჯარიმო ქვითარი გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალების მართვისთვის;
417
•
•
•
•
•
თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში შერჩევითი წესით განხორციელდა ავტოგასამართი
სადგურების რეზერვუარებიდან ბენზინისა და დიზელის საწვავის სინჯების (სულ 162 სინჯი)
აღებისა და ლაბორატორიული კვლევის პროცედურები;
საქართველოში წარმოებული პლასტიკის პარკების, ბიოდეგრადირებადი ან/და კომპოსტირებადი
პარკების კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით,
განხორციელდა რეგულირების ობიექტების ინსპექტირება, აღებულ იქნა 8 სინჯი და ტარდებოდა
შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევები;
კავკასიის
რეგიონული
გარემოსდაცვითი
ცენტრის
(REC
Caucasus)
მხარდაჭერით
განხორციელებული პროექტების „ქიმიური ნივთიერებებისა და მდგრადი ორგანული
დამაბინძურებლების მართვის საერთაშორისო მიდგომების გაზიარება დაინტერესებულ
მხარეთათვის” და „საწარმოო და გადამამუშავებელ სექტორში სამრეწველო მდგრადი ორგანული
დამაბინძურებლების შემცირება ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის მხარდაჭერის გზით”
ფარგლებში სწავლება გაიარა დეპარტამენტის 42 ინსპექტორმა;
მწვანე კლიმატის ფონდის (GCF) და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების
(GIZ) მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის - „ტყის ზედამხედველობის გაძლიერება” - ფარგლებში
ჩატარდა ტრენინგები გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილებების
თანამშრომლებისთვის (ქუთაისი, ბათუმი), სწავლება გაიარა დეპარტამენტის 81 თანამშრომელმა;
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრისა (RECC) და გლობალური გარემოსდაცვითი
ფონდის (GEF) მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში დეპარტამენტის 37 ინსპექტორმა
გაიარა ტრენინგი თემაზე - „საწარმოო და გადამამუშავებელ სექტორში სამრეწველო მდგრადი
ორგანული დამაბინძურებლების შემცირება ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის მხარდაჭერის
გზით”.
11.3 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
•
•
•
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და ტერიტორიული
ადმინისტრაციების
მიერ
ეკოგანათლების
მიმართულებით
სულ
ჩატარდა
4
187
ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობა, მათ შორის: 452 ლექცია-სემინარი, დაცულ ტერიტორიებზე მოეწყო
3 302 ეკოტური, 51 გარემოსდაცვითი კვირეული, ჩატარდა 21 გამწვანებისა და 48 დასუფთავების
აქცია და 9 ეკობანაკი. ადგილობრივ მოსახლეობასთან/დაინტერესებულ მხარეებთან გაიმართა 289
საინფორმაციო შეხვედრა და 15 სხვა სახის აქტივობა;
საანგარიშო პერიოდში ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართული იყო 76 437 მონაწილე, მათ
შორის: 62 651 მოსწავლე, 724 სტუდენტი, 7 857 პედაგოგი/ლექტორი, 4 345 ადგილობრივი მოსახლე
და 860 სხვადასხვა დაინტერესებული პირი. ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობებში ჩართული იყო 146
საგანმანათლებლო დაწესებულება, მათ შორის 132 სკოლა, 11 უნივერსიტეტი და 3 ბაღი;
საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე დაფიქსირდა 1 250 417 ვიზიტორი, რაც 2024 წლის
მონაცემებთან შედარებით (1 110 885 ვიზიტორი) 13%-ით - არის გაზრდილი. საანგარიშო პერიოდში
ვიზიტორთა შორის 41.2% ქართველია, ხოლო 58.8% - უცხოელი. ქართველი ვიზიტორების
რაოდენობა (515 188 ვიზიტორი) 2024 წლის მონაცემებთან შედარებით (452 712 ვიზიტორი) 12%-ით
გაიზარდა. უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა (735 229 ვიზიტორი), 2024 წლის მონაცემებთან
შედარებით (658 173 ვიზიტორი) 14%-ით გაიზარდა.
418
11.4 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
•
საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა:
ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
რეფორმების განხორციელება, ასევე აგრარული და გარემოს დაცვის სექტორის განვითარების
პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება;
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;
მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) შესაბამისად, ნაციონალიზაციის პროცესში გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პრიორიტეტული ამოცანების განსაზღვრა და
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.
11.4.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი 31 01 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
•
•
მიმდინარეობდა
გარემოს
დაცვისა
და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება, შესაბამისი პროგრამების
შემუშავება;
განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა.
11.4.2 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
•
•
მიმდინარეობდა ფრინველთა სახეობების პოპულაციების კვლევა და შესაბამისი რეკომენდაციების
მომზადება, ასევე მოპოვების ოდენობების და საკონსერვაციო სტატუსის განსაზღვრა IUCN-ის
(ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი) წითელი ნუსხის კრიტერიუმების შესაბამისად;
მიმდინარეობდა წითელი ნუსხის განახლების მიზნით მერქნიან მცენარეთა პრიორიტეტული
სახეობების საკონსერვაციო სტატუსის შეფასება IUCN-ის (ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი)
წითელი ნუსხის კრიტერიუმების შესაბამისად.
11.4.3 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 31 01 03)
ელექტრონული
სისტემების
ფუნქციონირების
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
419
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
•
•
•
•
ჩატარდა სამუშაოები სამინისტროს ცენტრალურ სარეზერვო ინფრასტრუქტურაში. მოხდა
არსებული სერვისების პროგრამული განახლება, ჩატარდა სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები
ქსელებთან, მოხდა ვირტუალური სერვერების ინვენტარიზაცია. აღიწერა დეპარტამენტის აქტივები
და განისაზღვრა მათთან დაკავშირებული რისკები;
სამინისტროს სისტემაში შემავალ უწყებებში ჩატარდა სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები. გაიმართა IT
ინფრასტრუქტურა, IP ტელეფონები, ჩანაცვლდა ქსელური აპარატურა, მოხდა ვირტუალური
მანქანების ჩანაცვლება/კონფიგურაცია, გაიმართა უსაფრთხოების კამერები;
განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის პროგრამული უზრუნველყოფა, კერძოდ შემუშავდა 12 და
განახლდა 49 სისტემა (ვებ-გვერდი, სერვისი, პროგრამა);
სისტემებისა და პროგრამების უსაფრთხოების მიზნით შესყიდულ იქნა 9 ტიპის ლიცენზია.
11.4.4 გარემოსდაცვითი პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
•
პროგრამის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოდგენილი „რუსთავის ჭალის ტყის პროექტის” დაფინანსების
მიზნით, გადაირიცხა პირველი ტრანში 450.0 ათასი ლარის ოდენობით.
11.5 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
•
•
•
•
მერქნული რესურსის რეალიზაციის მიზნით გამოცხადდა 1 339 ელექტრონული აუქციონი.
გაყიდული მერქნული რესურსის მოცულობამ შეადგინა 182 726.6 კუბური მეტრი. აუქციონის
გასაყიდმა საბოლოო თანხამ შეადგინა 40.9 მლნ ლარი. სახელმწიფო ტყის მიწის ნაკვეთზე
საკომუნიკაციო ქსელების სახაზო ნაგებობის განთავსების მიზნით შედგა 13 ელექტრონული
აუქციონი (2 978 კვმ-ზე), რომლის გასაყიდმა ფასმა შეადგინა 176.4 ათასი ლარი; არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე შედგა 9 ელექტრონული აუქციონი (90 675 კვმ-ზე),
რომლის გასაყიდმა ფასმა შეადგინა 87.9 ათასი ლარი;
მიმდინარეობდა ცხრა ადმინისტრაციული შენობის (ონის, მცხეთის, საჩხერის, ლენტეხის, ასპინძის,
სადმელის, ზესტაფონის, დუშეთის, ბახმარო), ორი საქმიანი ეზოს ( იმერეთი-გრიგალათი-ხევის,
ქვემო ქართლი-მამხუტი), ერთ საქმიან ეზოში (მცხეთა-ჯიღაურაში) ანგარის მოწყობის და ადიგენის
მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჩორჩანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე საქმიან ეზოში ნაპირსამაგრი
გაბიონის და ეზოს ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები;
გაფორმდა ხელშეკრულება და დასრულდა თბილისის ცენტრალური ოფისის საკონფერენციო
დარბაზის და რამდენიმე სამუშაო სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
სულ სააგენტოში მოწყობილია 70 საქმიანი ეზო (ზესტაფონი, მათხოჯი, დაბა თიანეთი,
ხევსურთსოფელი, თვალივი, ბულაჩაური, კანატია, ლისი, ბოდორნა, ციხისძირი, ანანური,
420
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ლაგოდეხი, თელავი-კისისხევი, საგარეჯო, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, ახმეტა, კოჭბაანი,
ანდეზიტი, წაღვერი, ასპინძა, ჩორჩანი, ზღუდერი, ლესემა, სადმელი, ბორჯომის პლატო, ხაშური,
ახალციხე, ზუგდიდი, ამამლო, ხოდაშენი, ბოლნისი, ჩოხატაური, შემოქმედი, ჯიღაურა, ძეგვი,
გორი-ბობნევი, კასპი, ყვარელი, ტყიბული, ახალსოფელი, მარტვილი, თეთრიწყარო, საჩხერე,
ცაგერი-გაგულეჩი, მანდაეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური-ქვენობანი, ფშაველი, წალენჯიხა- ჯვარი,
ენისელი, ჭიკაანი, ყუდრო, ნერგეეთი, სორი, თეთრაწყარო, ოსიაური, ვანი, ხაბუმე, მანავი,
კორბოული, წალკა, აწყური, სენაკი, ალექსეევკა, ჭიათურა-ხრეითი, ხობი-ხამისკური, ზარზმა,
გრიგალათი-ხევი, მამხუტი);
სააგენტოს საჭიროებისათვის შეძენილია 750 ერთეული საზაფხულო უნიფორმა და 977 წყვილი
ზაფხულის და 977 წყვილი ზამთრის ფეხსაცმელი;
დაფიქსირდა ხე-ტყის უკანონო ჭრის ფაქტები (მოცულობა 1 881.36 კუბური მეტრი ზიანი 409.9 ათასი
ლარი), რაზედაც შედგა შესაბამისი საველე აქტები და მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით
გადაიგზავნა სამართალდამცავ ორგანოებში;
კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, სამცხე-ჯავახეთის და გურიის რეგიონებში ტყის აღდგენა-გაშენების
მიზნით 1 799.7 ჰექტარი ფართობისათვის მომზადდა 9 პროექტი, მათ შორის: 5 კახეთის, 1 მცხეთამთიანეთის, 2 სამცხე-ჯავახეთის და 1 გურიის რეგიონისათვის, ასევე აღნიშნული პროექტებისთვის
მომზადდა სატენდერო პაკეტები. ასევე, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურის
ტერიტორიაზე ტყის აღდგენა-გაშენების მიზნით შერჩეული 1 493 ჰა ფართობისათვის დასრულდა
საველე სამუშაოები და მიმდინარეობდა პროექტის მომზადება;
შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, კახეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში, გასულ წლებში
დაწყებული და მიმდინარე 29 ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტისთვის, საერთო ფართობით 3 538.5
ჰექტარზე (მ.შ. : შიდა ქართლი 62.4 ჰა, ქვემო ქართლი 198.6 ჰა, კახეთი 1 752.3 ჰა, გურია 702.7 ჰა,
მცხეთა-მთიანეთი 43.2 ჰა, სამცხე-ჯავახეთი 678.7 ჰა, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი 100.6 ჰა),
განხორციელდა
საანგარიშო
პერიოდისათვის
დაგეგმილი
ტყის
აღდგენა-გაშენების
სამუშაოებისათვის გეგმა-გრაფიკების მომზადება, რის მიხედვითაც 2 059.6 ჰა ფართობზე (მ.შ.: შიდა
ქართლი 31.7 ჰა, ქვემო ქართლი 77 ჰა, კახეთი 425.7 ჰა, გურია 702.7 ჰა, მცხეთა-მთიანეთი 43.2 ჰა,
სამცხე-ჯავახეთი 678.7 ჰა, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი 100.6 ჰა). დასრულდა მოვლის სამუშაოები;
მბეჭდავი ქერქიჭამიას წინააღმდეგ მონიტორინგის მიზნით 4 500 ცალი ფერომონი გადაეცა სამცხეჯავახეთის სატყეო სამსახურს; სრულადაა გამოყენებული 4 500 ცალი ფერომონი; საანგარიშო
პერიოდში განხორციელდა 12 მონიტორინგი;
ტყის ხანძრების პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდა ხანძარსაწინააღმდეგო
ინვენტარისა და პირადი დაცვის საშუალებების შესყიდვა ყველა სატყეო უბნისათვის (ფოცხი - 412
ცალი, წერაქვი - 43 ცალი, ბარი - 523 ცალი, ნიჩაბი - 578 ცალი, ნაჯახი - 215 ცალი);
შემუშავდა 350 ერთეული ინფორმაციული ბანერი QR კოდით ტყეში ქცევის წესების შესახებ და
გადაეგზავნა შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის;
სანიტარული ჭრის ფარგლებში დამზადდა 9 626.75 კუბური მეტრი მერქნული რესურსი;
სააგენტოს მიერ სამეურნეო და მოვლითი ჭრებით დამზადდა 96 305.74 კუბური მეტრი მერქნული
რესურსი. სააგენტოს მიერ საბიუჯეტო ორგანიზაციები მომარაგდა 15 555.6 კუბური მეტრი სათბობი
მერქნული რესურსით. სათბობი შეშით მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით,
სოციალური ჭრის ტყეკაფებიდან გაცემულია 227 145.3 კუბური მეტრი მერქნული რესურსი;
დაპროექტდა: რეაბილიტაციის მიზნით სატყეო გზები სიგრძით - 119.7 კმ ხოლო, მოწყობის მიზნით
- 33.0 კმ სატყეო გზა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა - 99.1 კმ სიგრძის გზას, ხოლო, მოეწყო - 27.95 კმ
სატყეო გზა;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზე,
განხორციელდა 51 411.0 კვადრატული მეტრ ფართობზე სატყეო უბნების სახელმწიფო ტყეში
ჩასარიცხი და ამოსარიცხი ფართობების Shp ფაილების კორექტირება;
421
•
•
გაფორმდა ხელშეკრულება საგარეჯოს სატყეო უბნის (ფართობი - 37 682 ჰა) და გურჯაანის სატყეო
უბნის (28 848 ჰა) ინვენტარიზაციის და 10 წლიანი ტყის მართვის გეგმების შემუშავებისთვის;
მიმდინარეობდა ტყის მართვის გეგმის პროექტების შემუშავება ყვარლის სატყეო უბანში - 45 044.0 ჰა
ფართობზე, თელავის სატყეო უბანში - 52 331.0 ჰა ფართობზე, ონის სატყეო უბანში - 57 417.0 ჰა
ფართობზე, ცაგერის სატყეო უბანში - 50 827.0 ჰა ფართობზე.
11.6 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა, დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების
მართვა (პროგრამული კოდი 31 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
სააგენტოს სათაო ოფისი აღიჭურვა ხანძრის ადრეული შეტყობინების სისტემებით, უსაფრთხოების
ნიშნებით და ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით. შედგენილია ევაკუაციის გეგმა და სააგენტოს
თანამშრომლებისთვის ჩატარებულია ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟი;
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პროექტის ფარგლებში (GEO/9018) სააგენტომ მიიღო
უპილოტო საფრენი აპარატი GAMON-Drone Systems, რაზეც დამონტაჟებულია მაიონებელი
გამოსხივების მზომი დეტექტორი. ეს საშუალებას იძლევა განხორციელდეს რადიოაქტიური
ნივთიერების ლოკალიზაცია და იდენტიფიკაცია, ასევე, ფართომასშტაბიანი რადიაციული
მონიტორინგი ადამიანისთვის რთულად მისაწვდომ ადგილებში;
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს პროექტის ფარგლებში (GEO/9017) მიმდინარეობდა
ხარისხის მართვის ახალი პროცედურების მომზადება, ასევე, პროექტის ფარგლებში მიღებულია
ჰაერში ალფა/ბეტა აქტივობის დამთვლელი აპარატი, გადაფუთული წყაროების შესანახად საჭირო
კონტეინერები და რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის რადიაციული მონიტორინგის ახალი
სისტემა;
რადიოაქტიური ნარჩენების საცავზე დამონტაჟდა სპეციალიზებული უჟანგავი ფოლადის
ზედაპირის მქონე ავეჯი გარემოს რადიაციული მონიტორინგის ნიმუშების დასამუშავებლად;
დამონტაჟდა და ექსპლოატაციაში შევიდა გარემოს რადიაციული მონიტორინგის ნიმუშების
მომზადებისთვის საჭირო აღჭურვილობა, კერძოდ: ნიადაგის და ქანების ვიბრაციული
დამაქუცმაცებელი,
ვიბრაციული საცერების სისტემა მყარი
ნიმუშების ფრაქციული
სეპარაციისთვის, ნიმუშების გამოსაშრობი მართვადი ღუმელი, ულტრაბგერითი წმენდის აპარატი;
დამონტაჟდა ნიმუშების ალფა/ბეტა გამოსხივების ავტომატური მთვლელი და ჩატარდა შესაბამისი
ტრენინგი დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის;
მომზადდა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყორულდაშში არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N 87.08.23.001) დარიშხანის შემცველი ნარჩენების შეგროვებისა
და მიმდებარე ტერიტორიაზე სარკოფაგის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა;
ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობაზე გაიცა 72 ლიცენზია, გაუქმდა 31 ლიცენზია, უარი ეთქვა 5
ორგანიზაციას;
ლიცენზიის მფლობელ 114 ობიექტს მიეცა ლიცენზიის ფარგლებში საქმიანობის გაფართოების
უფლება, უარი ეთქვა 13 ორგანიზაციას;
ლიცენზიის ფარგლებში გაიცა 42 ნებართვა მაიონებელი გამოსხივების წყაროების იმპორტზე,
ექსპორტზე და შეძენაზე, უარი ეთქვა 1 ორგანიზაციას;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ავტორიზებული პირების მიერ საქმიანობის
განხორციელებისას სალიცენზიო პირობების შესრულების კონტროლისა და ბირთვული და
რადიაციული უსაფრთხოების პირობების დარღვევის გამოვლენის მიზნით 2025 წლის გეგმური
422
•
•
ინსპექტირების პროგრამის მიხედვით განხორციელდა 170 ინსპექტირება, როგორც სამრეწველო,
ასევე, სამედიცინო პროფილის მქონე ობიექტებზე (მ.შ აქედან 147 გეგმური და 23 არაგეგმური);
ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლინდა კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების
შეუსაბამობა 57 ორგანიზაციაში, რაზეც შედგენილი იქნა 111 ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი;
განხორციელდა სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე
რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე და შემოსულ შეტყობინებებზე 26 რეაგირება, მათ შორის
წითელი ხიდის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე სატვირთო ავტომობილის მისაბმელში აღმოჩენილ
იქნა 914 ტომარა ბენტონიტის ფხვნილი;
11.7 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და
„განათლება მდგრადი განვითარებისთვის” ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
•
•
•
ცენტრის მიერ ჩატარებული გარემოსდაცვითი და აგრარული მიმართულებით ტრენინგებში
მონაწილეობა მიიღო 1 420 პირმა. სერტიფიცირება გაიარა მაცივარაგენტზე მომუშავე
მოწყობილობების 135 ტექნიკოსმა და 65 იურიდიულმა პირმა;
ცნობიერების დონის ასამაღლებელ ღონისძიებებში, ასევე დისკუსიებში, საჯარო განხილვებში,
საინფორმაციო და სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო 3 920 პირმა. ჩატარდა 5
საინფორმაციო კამპანია და აღინიშნა 22 გარემოსდაცვითი და აგრარული თარიღი ცნობიერების
ასამაღლებელი სხვადასხვა აქტივობით. გავრცელდა საინფორმაციო სახის ცნობიერების
ასამაღლებელი 84 პოსტი და 28 ვიდეორგოლი ცენტრის ოფიციალური სოციალური მედიის
საშუალებით;
ჩატარდა 1 155 საჯარო განხილვა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
საზოგადოების მონაწილეობის მიზნით.
11.8 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი
31 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო;
•
•
•
•
•
მოეწყო ღია საკონტეინერო ბაქანი 800 კვადრატულ მეტრ ფართობზე;
ლეჟბადინის სატყეო უბნის ტერიტორიაზე ნუშის ნარგავებს ჩაუტარდათ მოვლითი სამუშაოები,
გათოხვნა-გაფხვიერება 2-ჯერ, ხოლო მორწყვა ავტოცისტერნის გამოყენებით 3-ჯერ;
დამზადებულ იქნა ტყის სახეობათა თესლები: იფანი ჩვეულებრივი 0.1 კგ; ნეკერჩხალი მინდვრის 0.1
კგ; საღსაღაჯი 0.1 კგ; კედარი ჰიმალაის 0.3 კგ; ფიჭვი ელდარის 0.1 კგ; კვიპაროსი მარადმწვანე 0.1 კგ;
ტუია დასავლეთის 0.1 კგ; ჭალის მუხის თესლი 70 კგ, ჩვეულებრივი იფანის თესლი 2 კგ და
მინდვრის ნეკერჩხლის თესლი 2 კგ;
დამზადდა 10 000 ცალი ალვის ხის კალმები;
დაითესა იფანი ჩვეულებრივი 800 ცალი; ფიჭვი ელდარის 100 ცალი; საღსაღაჯი (წითელი ნუსხა) 1
000 ცალი; კვიპაროსი 500 ცალი; ნეკერჩხალი მინდვრის 200 ცალი; ტუია 1 000 ცალი;
423
•
•
•
•
•
•
•
•
შეიწამლა ფიტო და ენტო დაავადებათა საწინააღმდეგო ხსნარებით - ფიჭვი ელდარის 680 ცალი; მუხა
მაღალი მთის 32 ცალი; კუნელი შავი 100 ცალი; ცაცხვი 470 ცალი; იფანი ჩვეულებრივი 1 100 ცალი;
ნეკერჩხალი მინდვრის 1 000 ცალი; საღსაღაჯი (წითელი ნუსხა) 1 000 ცალი; კედარი ჰიმალაის 500
ცალი; კვიპაროსი მარადმწვანე 500 ცალი; ტუია 1 000 ცალი; მუხა კოლხური (წითელი ნუსხა) 200
ცალი; მუხა იმერული (წითელი ნუსხა) 150 ცალი;
დასრულდა კავკასიური კეთილშობილი ირმის სარეინტროდუქციო ვოლიერის მშენებლობა
ალგეთის ეროვნულ პარკში, რაც სამომავლოდ ხელს შეუწყობს საქართველოს წითელი ნუსხით
დაცული, გადაშენების საფრთხეში მყოფი სახეობის ისტორიულ ჰაბიტატში რეინტროდუქციას.
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა საშენის მოწყობის სამუშაოების და პერიმეტრის გეგმიური
გადამოწმება. უკვე გაშვებულია 7 მდედრი და 2 მამრი კეთილშობილი კავკასიური ირმის ინდივიდი;
აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს პოპულაციების სადედე კალმახებს ჩაუტარდა გეგმიური
სადეზინფექციო სამკურნალო პროცედურები. მათ შორის, იმუნიტეტის გასაუმჯობესებელი 10
დღიანი კურსი;
გაშვებულია 816.0 ათასამდე ქვირითი თვალის სტადიაზე;
ფრინველსაშენში ჩატარდა ლაპების გამოსაზრდელების საფინალო დეზიმფექციები და
ეტაპობრივად იწყება ინკუბაცია - ჩეკვა და გამოზრდა. ჩალაგდა 2 000 ცალი ხოხბის კვერცხი გამოიჩეკა 1 100 ცალი; ჩალაგდა 1 000 ცალი კაკბის კვერცხი - გამოიჩეკა 500 ცალი; ჩალაგდა 600 ცალი
გნოლის კვერცხი - გამოიჩეკა 350 ცალი;
დასრულდა ქათმისნაირთა (ხოხობი, კაკაბი, გნოლი) ჩეკვა-ინკუბაცია;
რეალიზებული იქნა 701 ფრთა ფრინველი (ხოხობი), რომლის ღირებულებამ შეადგინა 24 500.0
ლარი;
უსასყიდლოდ, აქციის ფარგლებში გაშვებული იქნა 200 ცალი ხოხობი დედოფლისწყაროს რაიონში
და 200 ცალი კაკაბი ალგეთის ეროვნულ პარკში.
424
მიმოხილვა
თავი VI
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით
ათასი ლარი
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
სულ ჯამი
27,952,919.4
27,952,919.4
27,723,319.2
99.2%
ხარჯები
22,802,016.4
23,031,489.5
22,854,435.8
99.2%
შრომის ანაზღაურება
3,020,394.5
2,964,859.2
2,952,019.5
99.6%
საქონელი და მომსახურება
2,467,179.5
2,410,636.7
2,350,763.6
97.5%
პროცენტი
1,645,027.0
1,634,027.0
1,632,175.3
99.9%
სუბსიდიები
1,475,553.0
1,608,013.8
1,604,410.8
99.8%
გრანტები
1,988,072.5
2,139,906.5
2,079,783.1
97.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
8,644,293.3
8,718,526.5
8,705,828.8
99.9%
სხვა ხარჯები
3,561,496.5
3,555,519.9
3,529,454.7
99.3%
3,401,415.0
3,094,830.8
3,057,769.8
98.8%
317,755.0
406,427.5
392,831.4
96.7%
1,431,733.0
1,420,171.5
1,418,282.2
99.9%
89,328.3
89,328.3
84,671.3
94.8%
81,982.5
81,982.5
78,233.3
95.4%
შრომის ანაზღაურება
47,196.3
42,654.1
41,961.7
98.4%
საქონელი და მომსახურება
29,488.4
30,547.0
28,384.9
92.9%
159.0
159.0
153.7
96.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,120.0
5,603.6
5,492.1
98.0%
სხვა ხარჯები
4,018.8
3,018.8
2,240.9
74.2%
7,345.8
7,345.8
6,438.0
87.6%
71,544.0
71,544.0
68,412.1
95.6%
67,156.0
67,156.0
64,730.3
96.4%
შრომის ანაზღაურება
36,000.0
31,751.4
31,661.5
99.7%
საქონელი და მომსახურება
26,106.0
27,106.0
25,656.8
94.7%
გრანტები
150.0
150.0
146.0
97.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
900.0
5,148.6
5,039.1
97.9%
4,000.0
3,000.0
2,226.8
74.2%
4,388.0
4,388.0
3,681.8
83.9%
28,522.0
24,073.4
23,533.0
97.8%
28,522.0
24,073.4
23,533.0
97.8%
შრომის ანაზღაურება
25,167.0
20,818.4
20,768.0
99.8%
საქონელი და მომსახურება
2,059.0
2,059.0
1,934.1
93.9%
150.0
150.0
146.0
97.3%
1,146.0
1,046.0
685.0
65.5%
კოდი
00 00
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 00
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
01
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და
საზედამხედველო საქმიანობა
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
425
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
9,642.0
9,642.0
9,182.9
95.2%
9,642.0
9,642.0
9,182.9
95.2%
8,988.0
8,988.0
8,699.5
96.8%
654.0
654.0
483.4
73.9%
33,380.0
37,828.6
35,696.2
94.4%
28,992.0
33,440.6
32,014.3
95.7%
შრომის ანაზღაურება
10,833.0
10,933.0
10,893.6
99.6%
საქონელი და მომსახურება
15,059.0
16,059.0
15,023.2
93.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
900.0
5,148.6
5,039.1
97.9%
2,200.0
1,300.0
1,058.5
81.4%
4,388.0
4,388.0
3,681.8
83.9%
33,330.0
37,778.6
35,696.2
94.5%
28,942.0
33,390.6
32,014.3
95.9%
შრომის ანაზღაურება
10,833.0
10,933.0
10,893.6
99.6%
საქონელი და მომსახურება
15,009.0
16,009.0
15,023.2
93.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
900.0
5,148.6
5,039.1
97.9%
2,200.0
1,300.0
1,058.5
81.4%
4,388.0
4,388.0
3,681.8
83.9%
50.0
50.0
0.0
0.0%
50.0
50.0
0.0
0.0%
50.0
50.0
0.0
0.0%
15,626.8
15,626.8
15,035.3
96.2%
12,689.0
12,689.0
12,284.1
96.8%
შრომის ანაზღაურება
9,809.0
9,809.0
9,743.0
99.3%
საქონელი და მომსახურება
2,686.0
2,686.0
2,352.1
87.6%
9.0
9.0
7.7
85.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
170.0
170.0
168.3
99.0%
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
13.0
86.6%
2,937.8
2,937.8
2,751.2
93.6%
745.0
745.0
734.6
98.6%
740.0
740.0
729.6
98.6%
შრომის ანაზღაურება
471.3
412.7
406.6
98.5%
საქონელი და მომსახურება
266.9
325.5
322.0
98.9%
1.8
1.8
1.1
59.6%
5.0
5.0
5.0
100.0%
1,412.5
1,412.5
489.4
34.6%
კოდი
01 01
02
დასახელება
საპარლამენტო ფრაქციების და პარლამენტის
წევრების საქმიანობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
01 01
03
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული
მხარდაჭერა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
03 01
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
03 02
გენდერულ საკითხებზე სისტემური და
კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა,
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების
ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების
მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 04
საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და
კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება
426
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
1,397.5
1,397.5
489.4
35.0%
შრომის ანაზღაურება
916.0
681.0
150.6
22.1%
საქონელი და მომსახურება
429.5
429.5
54.0
12.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
285.0
284.7
99.9%
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
1.9%
15.0
15.0
0.0
0.0%
10,000.0
10,000.0
7,308.5
73.1%
9,975.8
9,080.3
6,390.4
70.4%
შრომის ანაზღაურება
4,365.3
4,365.3
3,026.8
69.3%
საქონელი და მომსახურება
5,485.5
4,590.0
3,288.2
71.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
61.5
61.5%
სხვა ხარჯები
25.0
25.0
13.9
55.5%
24.2
919.7
918.1
99.8%
950.0
950.0
890.6
93.8%
940.5
940.5
890.6
94.7%
შრომის ანაზღაურება
738.0
738.0
737.8
100.0%
საქონელი და მომსახურება
193.5
193.5
149.7
77.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
3.2
79.8%
9.5
9.5
0.0
0.0%
29,000.0
32,403.8
24,120.0
74.4%
28,106.0
30,860.8
23,785.0
77.1%
შრომის ანაზღაურება
13,369.1
12,711.5
12,047.6
94.8%
საქონელი და მომსახურება
14,306.9
16,356.7
10,115.3
61.8%
სუბსიდიები
0.0
995.0
994.7
100.0%
გრანტები
160.0
160.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
551.6
547.8
99.3%
სხვა ხარჯები
70.0
86.0
79.6
92.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
894.0
1,543.0
335.0
21.7%
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
25,279.0
25,279.0
24,904.7
98.5%
24,561.0
24,561.0
24,309.0
99.0%
შრომის ანაზღაურება
20,395.0
20,245.0
20,244.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
3,214.6
3,304.6
3,090.4
93.5%
5.5
5.5
4.7
84.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
330.0
480.0
454.8
94.7%
სხვა ხარჯები
615.9
525.9
514.8
97.9%
718.0
718.0
595.7
83.0%
120,118.0
120,118.0
114,951.9
95.7%
114,733.0
111,144.3
107,141.3
96.4%
48,477.7
45,596.0
43,992.8
96.5%
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 00
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ხარჯები
05 00
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
427
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
48,776.0
47,071.0
44,857.2
95.3%
35.0
208.7
202.9
97.2%
17,444.3
18,268.6
18,088.4
99.0%
5,385.0
8,973.7
7,810.7
87.0%
33,266.0
34,927.5
31,245.4
89.5%
32,885.0
32,885.0
30,366.0
92.3%
შრომის ანაზღაურება
18,775.0
18,682.8
17,122.8
91.6%
საქონელი და მომსახურება
14,017.0
13,935.5
12,992.6
93.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
203.7
202.9
99.6%
სხვა ხარჯები
63.0
63.0
47.7
75.7%
381.0
2,042.5
879.5
43.1%
2,319.0
2,459.0
2,135.9
86.9%
2,314.0
2,454.0
2,130.9
86.8%
შრომის ანაზღაურება
1,289.0
1,289.0
1,265.5
98.2%
საქონელი და მომსახურება
1,017.0
1,157.0
864.3
74.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
1.1
35.6%
5.0
5.0
5.0
100.0%
8,922.3
8,922.3
8,922.3
100.0%
8,922.3
8,922.3
8,922.3
100.0%
8,922.3
8,922.3
8,922.3
100.0%
75,610.7
73,809.2
72,648.4
98.4%
70,611.7
66,883.0
65,722.2
98.3%
შრომის ანაზღაურება
28,413.7
25,624.2
25,604.5
99.9%
საქონელი და მომსახურება
33,742.0
31,978.5
31,000.4
96.9%
სხვა ხარჯები
8,456.0
9,280.3
9,117.4
98.2%
4,999.0
6,926.2
6,926.2
100.0%
6,800.0
6,800.0
6,064.2
89.2%
6,650.0
6,280.0
5,724.2
91.2%
შრომის ანაზღაურება
4,500.0
4,475.9
4,348.4
97.2%
საქონელი და მომსახურება
1,895.0
1,523.6
1,157.5
76.0%
გრანტები
4.0
4.0
3.1
77.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
36.5
36.4
99.6%
სხვა ხარჯები
240.0
240.0
178.8
74.5%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
520.0
340.0
65.4%
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
20,800.0
20,800.0
19,884.7
95.6%
19,745.0
19,850.0
19,350.3
97.5%
შრომის ანაზღაურება
14,720.0
15,280.0
15,045.7
98.5%
საქონელი და მომსახურება
4,555.0
4,000.0
3,748.0
93.7%
კოდი
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 02
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 03
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 04
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ხარჯები
08 00
ხარჯები
428
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
200.0
198.9
99.5%
სხვა ხარჯები
370.0
370.0
357.7
96.7%
1,055.0
950.0
534.4
56.3%
139,500.0
139,500.0
131,744.1
94.4%
127,104.0
134,104.0
129,754.5
96.8%
შრომის ანაზღაურება
95,659.0
102,492.3
101,791.3
99.3%
საქონელი და მომსახურება
27,940.0
27,940.0
25,508.7
91.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,270.0
1,436.7
1,408.5
98.0%
სხვა ხარჯები
2,235.0
2,235.0
1,045.9
46.8%
12,396.0
5,396.0
1,989.6
36.9%
135,030.0
135,030.0
129,917.8
96.2%
123,650.0
130,650.0
127,929.1
97.9%
შრომის ანაზღაურება
94,250.0
101,083.3
100,519.1
99.4%
საქონელი და მომსახურება
27,040.0
27,040.0
24,993.9
92.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,240.0
1,406.7
1,406.7
100.0%
სხვა ხარჯები
1,120.0
1,120.0
1,009.4
90.1%
11,380.0
4,380.0
1,988.7
45.4%
4,470.0
4,470.0
1,826.3
40.9%
3,454.0
3,454.0
1,825.3
52.8%
1,409.0
1,409.0
1,272.3
90.3%
საქონელი და მომსახურება
900.0
900.0
514.8
57.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
1.8
6.1%
1,115.0
1,115.0
36.5
3.3%
1,016.0
1,016.0
0.9
0.1%
12,600.0
12,600.0
6,845.4
54.3%
9,500.0
9,500.0
6,796.8
71.5%
შრომის ანაზღაურება
5,500.0
5,440.0
3,727.8
68.5%
საქონელი და მომსახურება
3,930.0
3,930.0
2,960.1
75.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
100.0
87.4
87.4%
სხვა ხარჯები
30.0
30.0
21.4
71.5%
3,100.0
3,100.0
48.6
1.6%
1,450.0
1,450.0
1,287.0
88.8%
1,443.0
1,414.2
1,251.4
88.5%
შრომის ანაზღაურება
952.3
934.1
837.8
89.7%
საქონელი და მომსახურება
476.7
466.1
405.0
86.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.5
15.4%
სხვა ხარჯები
11.0
11.0
8.0
73.0%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
საერთო სასამართლოები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება
და ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 02
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის,
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
429
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
7.0
35.8
35.7
99.6%
1,220.0
1,220.0
1,193.6
97.8%
1,217.4
1,098.1
1,072.1
97.6%
შრომის ანაზღაურება
790.1
752.8
752.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
408.3
329.6
307.0
93.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.8
18.9%
სხვა ხარჯები
15.0
11.7
11.7
100.0%
2.6
121.9
121.5
99.7%
1,450.0
1,450.0
1,392.1
96.0%
1,394.0
1,424.5
1,369.5
96.1%
შრომის ანაზღაურება
931.6
928.1
926.0
99.8%
საქონელი და მომსახურება
438.4
473.7
421.0
88.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
15.5
15.4
99.5%
სხვა ხარჯები
12.0
7.2
7.2
100.0%
56.0
25.5
22.5
88.2%
1,250.0
1,250.0
1,218.3
97.5%
1,228.0
1,228.0
1,197.0
97.5%
შრომის ანაზღაურება
837.0
848.6
848.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
383.0
371.4
341.8
92.0%
8.0
8.0
6.6
82.3%
22.0
22.0
21.3
96.7%
1,180.0
1,180.0
1,057.8
89.6%
1,175.0
1,150.3
1,029.0
89.5%
შრომის ანაზღაურება
838.4
780.6
671.8
86.1%
საქონელი და მომსახურება
329.6
351.7
341.4
97.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
11.0
9.4
85.8%
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
6.3
90.5%
5.0
29.7
28.8
97.0%
1,235.0
1,235.0
1,232.1
99.8%
1,217.0
1,210.4
1,207.6
99.8%
შრომის ანაზღაურება
850.0
873.4
873.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
352.0
318.9
316.1
99.1%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის,
სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და
ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
430
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
10.0
10.0
100.0%
სხვა ხარჯები
8.0
8.2
8.2
100.0%
18.0
24.6
24.6
100.0%
1,120.0
1,120.0
1,034.6
92.4%
1,114.0
1,114.0
1,031.0
92.6%
შრომის ანაზღაურება
778.0
773.8
758.1
98.0%
საქონელი და მომსახურება
326.0
326.0
259.3
79.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
5.2
4.9
94.1%
სხვა ხარჯები
9.0
9.0
8.7
97.0%
6.0
6.0
3.6
60.2%
1,550.0
1,550.0
1,359.7
87.7%
1,510.0
1,510.0
1,335.6
88.4%
შრომის ანაზღაურება
931.0
930.7
805.1
86.5%
საქონელი და მომსახურება
563.3
563.3
518.3
92.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
3.0
3.0
99.8%
სხვა ხარჯები
13.0
13.0
9.2
70.4%
40.0
40.0
24.1
60.3%
1,150.0
1,150.0
1,027.0
89.3%
1,138.0
1,120.3
1,001.4
89.4%
შრომის ანაზღაურება
836.0
812.3
712.2
87.7%
საქონელი და მომსახურება
289.0
284.0
266.4
93.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
13.7
13.2
96.2%
სხვა ხარჯები
13.0
10.3
9.7
94.4%
12.0
29.7
25.6
86.0%
271,500.0
271,500.0
271,382.2
100.0%
205,267.0
201,983.9
201,901.8
100.0%
შრომის ანაზღაურება
138,690.0
143,690.0
143,689.9
100.0%
საქონელი და მომსახურება
59,211.0
51,356.8
51,277.7
99.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
910.0
631.2
628.6
99.6%
6,456.0
6,305.9
6,305.6
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,233.0
54,516.1
54,480.4
99.9%
ვალდებულებების კლება
15,000.0
15,000.0
15,000.0
100.0%
204,500.0
202,635.9
202,534.6
99.9%
167,230.0
164,751.3
164,683.6
100.0%
119,900.0
123,745.9
123,745.9
100.0%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის,
ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს,
მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
ხარჯები
სხვა ხარჯები
20 01
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
431
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
41,340.0
35,254.3
35,186.6
99.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
700.0
500.2
500.2
100.0%
5,290.0
5,250.9
5,250.9
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,270.0
37,884.6
37,851.0
99.9%
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის
უზრუნველყოფა
63,400.0
65,262.1
65,260.9
100.0%
35,355.0
34,723.6
34,722.4
100.0%
შრომის ანაზღაურება
17,500.0
18,642.1
18,642.1
100.0%
საქონელი და მომსახურება
16,569.0
14,966.0
14,965.2
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
121.0
120.7
99.8%
1,086.0
994.5
994.4
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,045.0
15,538.5
15,538.5
100.0%
ვალდებულებების კლება
15,000.0
15,000.0
15,000.0
100.0%
3,600.0
3,602.0
3,586.7
99.6%
2,682.0
2,509.0
2,495.8
99.5%
შრომის ანაზღაურება
1,290.0
1,302.0
1,301.9
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,302.0
1,136.5
1,126.0
99.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
7.6
76.4%
სხვა ხარჯები
80.0
60.5
60.3
99.6%
918.0
1,093.0
1,090.9
99.8%
70,750.0
70,750.0
70,426.7
99.5%
68,273.0
66,937.0
66,693.9
99.6%
შრომის ანაზღაურება
51,526.0
49,937.0
49,883.5
99.9%
საქონელი და მომსახურება
14,435.0
13,969.0
13,797.2
98.8%
8.0
8.0
5.9
73.4%
102.0
621.0
613.3
98.8%
2,202.0
2,402.0
2,394.1
99.7%
2,477.0
3,813.0
3,732.8
97.9%
4,700.0
5,775.0
4,918.1
85.2%
4,630.0
5,702.5
4,884.1
85.6%
შრომის ანაზღაურება
2,600.0
2,549.9
1,878.4
73.7%
საქონელი და მომსახურება
1,292.0
1,952.8
1,828.8
93.6%
სუბსიდიები
220.0
295.0
289.4
98.1%
გრანტები
340.0
676.7
676.7
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
141.0
191.1
175.6
91.9%
სხვა ხარჯები
37.0
37.0
35.2
95.1%
70.0
72.5
34.0
46.9%
121,000.0
119,442.2
114,015.4
95.5%
106,239.0
105,882.9
102,018.8
96.4%
კოდი
სხვა ხარჯები
20 02
ხარჯები
სხვა ხარჯები
20 03
უსაფრთხოების კადრების მომზადება,
გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
საქართველოს პროკურატურა
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 00
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ხარჯები
432
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
შრომის ანაზღაურება
70,489.1
70,124.9
68,706.7
98.0%
საქონელი და მომსახურება
32,805.9
32,752.8
30,361.5
92.7%
გრანტები
183.0
183.0
257.5
140.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
613.0
897.2
856.5
95.5%
2,148.0
1,925.0
1,836.6
95.4%
14,761.0
13,559.3
11,996.7
88.5%
32,490.0
29,975.7
28,253.9
94.3%
24,190.0
25,036.2
23,614.1
94.3%
შრომის ანაზღაურება
14,200.0
14,100.0
13,249.7
94.0%
საქონელი და მომსახურება
9,410.0
10,336.2
9,811.8
94.9%
გრანტები
150.0
150.0
136.4
91.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
300.0
320.0
303.8
94.9%
სხვა ხარჯები
130.0
130.0
112.4
86.5%
8,300.0
4,939.5
4,639.7
93.9%
25,000.0
23,375.0
22,774.9
97.4%
21,000.0
19,985.0
20,112.8
100.6%
შრომის ანაზღაურება
15,000.0
15,000.0
14,983.2
99.9%
საქონელი და მომსახურება
6,000.0
4,985.0
5,034.7
101.0%
0.0
0.0
94.9
#DIV/0!
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,000.0
3,390.0
2,662.1
78.5%
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
48,030.0
49,562.5
47,536.7
95.9%
46,904.0
45,998.5
44,127.0
95.9%
შრომის ანაზღაურება
32,500.0
32,340.0
32,115.0
99.3%
საქონელი და მომსახურება
12,151.0
11,468.5
9,898.5
86.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
250.0
410.0
394.9
96.3%
2,003.0
1,780.0
1,718.6
96.6%
1,126.0
3,564.0
3,409.6
95.7%
10,100.0
10,100.0
10,041.3
99.4%
9,035.0
9,035.0
8,976.3
99.4%
შრომის ანაზღაურება
5,319.1
5,319.1
5,318.8
100.0%
საქონელი და მომსახურება
3,659.9
3,659.9
3,611.9
98.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
41.2
82.5%
სხვა ხარჯები
6.0
6.0
4.3
71.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,065.0
1,065.0
1,065.0
100.0%
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
1,500.0
2,549.0
2,224.5
87.3%
1,385.0
2,103.2
2,078.6
98.8%
შრომის ანაზღაურება
850.0
827.0
827.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
527.0
1,245.2
1,221.3
98.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
31.0
30.4
98.0%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 02
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
ხარჯები
გრანტები
23 03
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
23 05
ხარჯები
433
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
115.0
445.8
145.9
32.7%
3,880.0
3,880.0
3,184.2
82.1%
3,725.0
3,725.0
3,109.9
83.5%
შრომის ანაზღაურება
2,620.0
2,538.8
2,213.0
87.2%
საქონელი და მომსახურება
1,058.0
1,058.0
783.2
74.0%
გრანტები
33.0
33.0
26.2
79.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
86.2
86.2
100.0%
სხვა ხარჯები
9.0
9.0
1.3
14.8%
155.0
155.0
74.3
48.0%
898,609.0
963,600.8
902,204.5
93.6%
782,629.0
845,391.8
813,546.7
96.2%
შრომის ანაზღაურება
26,085.0
24,842.9
24,654.9
99.2%
საქონელი და მომსახურება
162,357.0
124,921.8
116,444.4
93.2%
სუბსიდიები
157,650.0
217,889.4
213,959.6
98.2%
გრანტები
88,401.0
99,120.1
94,510.6
95.3%
388.0
719.6
666.9
92.7%
347,748.0
377,898.0
363,310.3
96.1%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,030.0
65,305.4
54,832.4
84.0%
ფინანსური აქტივების ზრდა
48,150.0
48,785.0
29,706.9
60.9%
ვალდებულებების კლება
3,800.0
4,118.5
4,118.5
100.0%
22,650.0
20,262.4
19,928.5
98.4%
22,377.0
20,171.5
19,837.6
98.3%
შრომის ანაზღაურება
10,117.0
9,375.8
9,375.7
100.0%
საქონელი და მომსახურება
10,711.0
8,749.9
8,420.5
96.2%
გრანტები
1,400.0
1,800.0
1,797.5
99.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
185.0
183.5
99.2%
სხვა ხარჯები
49.0
60.7
60.2
99.2%
273.0
91.0
91.0
100.0%
2,500.0
2,309.2
2,227.7
96.5%
2,432.0
2,272.2
2,190.8
96.4%
1,633.0
1,538.7
1,538.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
764.0
698.5
636.4
91.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
10.3
41.3%
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
5.5
54.7%
68.0
37.0
36.9
99.8%
1,800.0
1,916.4
1,907.0
99.5%
1,650.0
1,741.4
1,734.1
99.6%
1,087.0
1,186.4
1,186.4
100.0%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
434
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
463.0
463.0
460.0
99.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
17.0
17.0
100.0%
100.0
75.0
70.8
94.4%
150.0
175.0
172.8
98.8%
2,900.0
2,333.4
2,181.6
93.5%
2,752.0
2,264.4
2,113.5
93.3%
შრომის ანაზღაურება
1,618.0
1,224.2
1,221.2
99.8%
საქონელი და მომსახურება
1,055.0
961.2
840.7
87.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
42.9
85.8%
სხვა ხარჯები
29.0
29.0
8.8
30.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.0
69.0
68.1
98.7%
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
48,700.0
48,451.1
47,535.9
98.1%
45,205.0
45,855.1
44,960.0
98.0%
შრომის ანაზღაურება
2,367.0
2,454.8
2,453.1
99.9%
საქონელი და მომსახურება
42,733.0
42,452.3
41,567.7
97.9%
0.0
800.0
800.0
100.0%
100.0
133.0
128.6
96.7%
5.0
15.0
10.5
70.3%
3,495.0
2,596.0
2,575.9
99.2%
167,680.0
244,717.5
243,323.3
99.4%
167,680.0
244,717.5
243,323.3
99.4%
საქონელი და მომსახურება
6,180.0
6,180.0
5,046.9
81.7%
სუბსიდიები
15,000.0
90,537.5
90,276.3
99.7%
სხვა ხარჯები
146,500.0
148,000.0
148,000.0
100.0%
240,320.0
240,229.3
229,759.5
95.6%
240,300.0
239,812.5
229,345.3
95.6%
შრომის ანაზღაურება
2,700.0
2,680.0
2,619.0
97.7%
საქონელი და მომსახურება
34,560.0
34,166.2
31,985.5
93.6%
სუბსიდიები
116,000.0
105,486.3
102,307.7
97.0%
გრანტები
87,000.0
97,308.0
92,264.6
94.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
103.0
101.9
99.0%
სხვა ხარჯები
20.0
69.0
66.5
96.4%
20.0
416.8
414.2
99.4%
5,320.0
5,320.0
5,157.5
96.9%
5,300.0
5,202.0
5,049.5
97.1%
შრომის ანაზღაურება
2,700.0
2,680.0
2,619.0
97.7%
საქონელი და მომსახურება
2,560.0
2,353.0
2,264.6
96.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
103.0
101.9
99.0%
სხვა ხარჯები
20.0
66.0
64.0
97.0%
კოდი
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 04
ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს
რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები
ხარჯები
24 05
ხარჯები
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
ხარჯები
24 07
მეწარმეობის განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 07
01
მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება
ხარჯები
435
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
20.0
118.0
108.0
91.5%
235,000.0
234,909.3
224,601.9
95.6%
235,000.0
234,610.5
224,295.8
95.6%
საქონელი და მომსახურება
32,000.0
31,813.2
29,720.9
93.4%
სუბსიდიები
116,000.0
105,486.3
102,307.7
97.0%
გრანტები
87,000.0
97,308.0
92,264.6
94.8%
0.0
3.0
2.5
84.2%
0.0
298.8
306.2
102.5%
93,950.0
92,518.8
84,134.9
90.9%
33,200.0
28,951.2
30,154.0
104.2%
შრომის ანაზღაურება
2,019.0
1,759.0
1,758.2
100.0%
საქონელი და მომსახურება
16,481.0
14,756.0
14,847.8
100.6%
სუბსიდიები
8,650.0
6,620.0
6,073.0
91.7%
გრანტები
0.0
0.0
395.7
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
53.9
53.9
99.9%
6,005.0
5,762.3
7,025.3
121.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,300.0
60,482.6
50,896.9
84.2%
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,450.0
3,085.0
3,084.1
100.0%
1,200.0
1,247.2
1,142.2
91.6%
1,135.0
1,182.2
1,099.5
93.0%
შრომის ანაზღაურება
764.0
811.2
811.2
100.0%
საქონელი და მომსახურება
349.0
349.0
284.2
81.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
12.0
12.0
4.0
33.7%
65.0
65.0
42.7
65.6%
20,000.0
14,938.6
14,920.9
99.9%
20,000.0
14,938.6
14,920.9
99.9%
სუბსიდიები
18,000.0
14,445.6
14,445.6
100.0%
სხვა ხარჯები
2,000.0
493.0
475.4
96.4%
12,000.0
12,862.0
12,862.0
100.0%
12,000.0
12,862.0
12,862.0
100.0%
12,000.0
12,862.0
12,862.0
100.0%
13,650.0
11,061.5
7,837.1
70.9%
12,197.0
9,746.5
7,318.2
75.1%
1,500.0
1,485.0
1,485.0
100.0%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 07
02
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 09
ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და
მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 10
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების
სუბსიდირება
ხარჯები
24 11
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი
აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 12
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
436
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
10,671.0
8,202.5
5,782.6
70.5%
გრანტები
1.0
1.0
0.3
34.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
53.0
47.2
89.0%
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
3.1
61.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,453.0
1,315.0
518.9
39.5%
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი
განვითარების ხელშეწყობა
9,500.0
7,317.5
5,690.5
77.8%
8,960.0
6,777.5
5,171.6
76.3%
შრომის ანაზღაურება
1,500.0
1,485.0
1,485.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
7,434.0
5,233.5
3,636.0
69.5%
გრანტები
1.0
1.0
0.3
34.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
53.0
47.2
89.0%
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
3.1
61.7%
540.0
540.0
518.9
96.1%
4,150.0
3,744.0
2,146.6
57.3%
3,237.0
2,969.0
2,146.6
72.3%
საქონელი და მომსახურება
3,237.0
2,969.0
2,146.6
72.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
913.0
775.0
0.0
0.0%
2,534.0
2,534.0
2,181.1
86.1%
2,534.0
2,534.0
2,181.1
86.1%
2,534.0
2,534.0
2,181.1
86.1%
96,500.0
101,500.0
66,594.9
65.6%
52,300.0
57,300.0
41,312.1
72.1%
საქონელი და მომსახურება
25,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
27,300.0
57,300.0
41,312.1
72.1%
ფინანსური აქტივების ზრდა
44,200.0
44,200.0
25,282.8
57.2%
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი
71,500.0
76,500.0
60,115.6
78.6%
27,300.0
32,300.0
34,832.8
107.8%
27,300.0
32,300.0
34,832.8
107.8%
44,200.0
44,200.0
25,282.8
57.2%
12,565.9
13,565.9
11,195.4
82.5%
6,563.9
7,563.9
7,168.0
94.8%
6,563.9
7,563.9
7,168.0
94.8%
6,002.0
6,002.0
4,027.4
67.1%
8,204.9
8,204.9
8,304.7
101.2%
5,799.9
5,799.9
5,900.6
101.7%
5,799.9
5,799.9
5,900.6
101.7%
კოდი
24 12
01
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 12
02
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო
პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი
განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB)
ხარჯები
24 13
ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს
ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის
(GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
ხარჯები
24 14
01
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 01
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EUNIF, KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 02
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, EU-NIF, KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
437
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,405.0
2,405.0
2,404.1
100.0%
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
11,094.2
11,094.2
6,485.2
58.5%
2,777.2
2,777.2
2,777.2
100.0%
2,777.2
2,777.2
2,777.2
100.0%
8,317.0
8,317.0
3,708.0
44.6%
15,301.5
17,301.5
12,079.2
69.8%
4,722.5
6,722.5
8,286.0
123.3%
4,722.5
6,722.5
8,286.0
123.3%
10,579.0
10,579.0
3,793.2
35.9%
12,401.5
12,401.5
8,432.3
68.0%
4,436.5
4,436.5
4,619.2
104.1%
4,436.5
4,436.5
4,619.2
104.1%
7,965.0
7,965.0
3,813.1
47.9%
11,932.0
13,932.0
13,618.7
97.8%
3,000.0
5,000.0
6,081.7
121.6%
3,000.0
5,000.0
6,081.7
121.6%
8,932.0
8,932.0
7,537.0
84.4%
25,000.0
25,000.0
6,479.3
25.9%
25,000.0
25,000.0
6,479.3
25.9%
25,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
0.0
25,000.0
6,479.3
25.9%
3,700.0
3,192.0
3,192.0
100.0%
3,700.0
3,192.0
3,192.0
100.0%
3,700.0
3,192.0
3,192.0
100.0%
1,400.0
1,400.0
1,705.0
121.8%
1,400.0
1,400.0
1,705.0
121.8%
1,400.0
1,400.0
1,400.0
100.0%
სუბსიდიები
0.0
0.0
56.9
#DIV/0!
გრანტები
0.0
0.0
41.3
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
206.7
#DIV/0!
154,000.0
151,150.0
150,927.3
99.9%
153,992.0
151,142.0
150,923.4
99.9%
399.0
399.0
277.7
69.6%
3,590.0
740.0
645.7
87.3%
3.0
3.0
0.0
0.0%
150,000.0
150,000.0
150,000.0
100.0%
8.0
8.0
3.9
49.0%
კოდი
24 14
01 03
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 04
გურიის ელგადაცემის ხაზების
ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 05
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EUNIF,KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 06
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
02
შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის
პროექტი (WB)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
24 15
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი
აირით მომარაგების გაუმჯობესება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 16
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 17
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
438
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
3,800.0
4,118.5
4,118.5
100.0%
3,800.0
4,118.5
4,118.5
100.0%
1,500.0
1,500.0
1,340.0
89.3%
1,500.0
1,500.0
1,340.0
89.3%
4,500.0
2,813.5
2,739.1
97.4%
4,470.0
2,783.5
2,731.6
98.1%
881.0
914.4
914.4
100.0%
3,564.0
1,761.3
1,719.2
97.6%
გრანტები
0.0
11.1
11.0
99.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
86.7
81.6
94.1%
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
5.4
54.1%
30.0
30.0
7.5
25.0%
1,500.0
1,514.4
1,476.6
97.5%
1,480.0
1,494.4
1,472.9
98.6%
1,000.0
1,014.4
1,014.4
100.0%
477.0
477.0
456.7
95.7%
3.0
3.0
1.9
62.7%
20.0
20.0
3.6
18.0%
1,825.0
1,030.9
146.3
14.2%
1,825.0
1,030.9
146.3
14.2%
1,825.0
1,030.9
146.3
14.2%
0.0
0.0
23.0
#DIV/0!
0.0
0.0
23.0
#DIV/0!
0.0
0.0
23.0
#DIV/0!
2,923,290.0
2,930,588.6
2,959,278.3
101.0%
1,082,361.0
1,113,892.9
1,110,877.4
99.7%
შრომის ანაზღაურება
16,830.0
17,315.5
17,133.0
98.9%
საქონელი და მომსახურება
175,900.0
173,858.9
173,623.2
99.9%
სუბსიდიები
293,210.0
308,311.8
305,759.3
99.2%
გრანტები
12,521.0
10,269.0
10,265.9
100.0%
250.0
320.0
316.0
98.7%
583,650.0
603,817.7
603,780.1
100.0%
1,710,824.0
1,691,590.7
1,721,989.5
101.8%
130,105.0
125,105.0
126,411.4
101.0%
10,600.0
20,173.0
14,937.8
74.0%
10,450.0
14,493.8
14,092.3
97.2%
კოდი
24 18
დასახელება
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში
აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები
ვალდებულებების კლება
24 19
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EBRD, EIB, EU)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 20
კურორტების განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 21
სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა
და განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 22
საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის
ხელშეწყობა (KfW)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 28
საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 01
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
439
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
შრომის ანაზღაურება
6,800.0
7,237.6
7,074.9
97.8%
საქონელი და მომსახურება
3,400.0
7,078.0
6,852.7
96.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
110.0
106.2
96.6%
სხვა ხარჯები
150.0
68.2
58.5
85.8%
150.0
5,679.2
845.4
14.9%
1,455,275.0
1,475,333.8
1,501,196.6
101.8%
207,225.0
203,364.8
200,582.3
98.6%
შრომის ანაზღაურება
10,030.0
10,077.9
10,058.1
99.8%
საქონელი და მომსახურება
172,500.0
166,780.9
166,770.4
100.0%
სუბსიდიები
23,275.0
25,756.0
23,026.2
89.4%
გრანტები
20.0
15.0
12.7
84.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
210.0
209.7
99.9%
1,250.0
525.0
505.1
96.2%
1,248,050.0
1,271,969.0
1,300,614.3
102.3%
13,600.0
15,925.2
15,890.7
99.8%
13,200.0
13,800.2
13,768.5
99.8%
შრომის ანაზღაურება
10,030.0
10,077.9
10,058.1
99.8%
საქონელი და მომსახურება
2,800.0
3,372.3
3,364.0
99.8%
გრანტები
20.0
15.0
12.7
84.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
210.0
209.7
99.9%
სხვა ხარჯები
200.0
125.0
123.9
99.2%
400.0
2,125.0
2,122.2
99.9%
624,130.0
611,651.6
612,799.6
100.2%
170,250.0
163,793.6
163,777.2
100.0%
169,700.0
163,408.6
163,406.4
100.0%
სუბსიდიები
0.0
230.0
228.6
99.4%
სხვა ხარჯები
550.0
155.0
142.3
91.8%
453,880.0
447,858.0
449,022.4
100.3%
817,545.0
847,757.0
872,506.2
102.9%
23,775.0
25,771.0
23,036.6
89.4%
სუბსიდიები
23,275.0
25,526.0
22,797.7
89.3%
სხვა ხარჯები
500.0
245.0
238.9
97.5%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
793,770.0
821,986.0
849,469.7
103.3%
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
137,625.0
130,421.0
133,060.2
102.0%
15,351.0
26,749.5
27,065.0
101.2%
სუბსიდიები
2,850.0
11,880.0
12,196.5
102.7%
გრანტები
12,501.0
10,254.0
10,253.2
100.0%
0.0
4,615.5
4,615.3
100.0%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
01
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
02
საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ხარჯები
25 03
ხარჯები
სხვა ხარჯები
440
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
122,274.0
103,671.5
105,995.2
102.2%
863,290.0
874,523.4
882,103.5
100.9%
768,685.0
784,918.4
784,820.6
100.0%
სუბსიდიები
204,935.0
204,809.4
204,719.4
100.0%
სხვა ხარჯები
563,750.0
580,109.0
580,101.2
100.0%
94,605.0
89,605.0
97,282.9
108.6%
115,000.0
115,015.4
108,651.5
94.5%
79,500.0
79,515.4
79,523.0
100.0%
სუბსიდიები
61,000.0
61,015.4
61,023.0
100.0%
სხვა ხარჯები
18,500.0
18,500.0
18,500.0
100.0%
35,500.0
35,500.0
29,128.5
82.1%
255,110.0
242,461.0
246,673.4
101.7%
1,150.0
2,357.0
2,302.0
97.7%
1,150.0
2,357.0
2,302.0
97.7%
253,960.0
240,104.0
244,371.4
101.8%
111,245.0
120,221.0
124,433.6
103.5%
1,150.0
1,413.0
1,358.2
96.1%
1,150.0
1,413.0
1,358.2
96.1%
110,095.0
118,808.0
123,075.4
103.6%
143,865.0
122,240.0
122,239.8
100.0%
0.0
944.0
943.8
100.0%
0.0
944.0
943.8
100.0%
143,865.0
121,296.0
121,296.0
100.0%
75,025.0
61,767.0
61,766.3
100.0%
0.0
252.0
251.5
99.8%
0.0
252.0
251.5
99.8%
75,025.0
61,515.0
61,514.8
100.0%
11,365.0
10,894.0
10,889.1
100.0%
0.0
2,242.0
2,240.7
99.9%
0.0
2,242.0
2,240.7
99.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,365.0
8,652.0
8,648.4
100.0%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
409,700.0
409,846.4
406,958.2
99.3%
363,515.0
373,139.2
370,251.7
99.2%
შრომის ანაზღაურება
161,063.0
160,051.0
160,032.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
193,853.5
201,421.0
200,705.1
99.6%
სუბსიდიები
0.0
355.6
355.6
100.0%
გრანტები
85.0
79.6
180.3
226.7%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 06
ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 06
01
საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 06
02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 07
ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 08
სპორტული ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი
ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
26 00
ხარჯები
441
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
2,955.0
4,058.8
4,050.9
99.8%
სხვა ხარჯები
5,558.5
7,173.2
4,927.3
68.7%
46,185.0
36,707.3
36,706.6
100.0%
57,400.0
62,472.0
62,350.2
99.8%
57,250.0
59,643.2
59,521.5
99.8%
შრომის ანაზღაურება
9,100.0
8,933.1
8,930.9
100.0%
საქონელი და მომსახურება
47,804.0
50,164.1
50,045.2
99.8%
გრანტები
70.0
64.3
64.2
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
210.8
210.8
100.0%
სხვა ხარჯები
146.0
271.0
270.4
99.7%
150.0
2,828.8
2,828.7
100.0%
303,200.0
292,909.4
290,639.2
99.2%
259,200.0
260,185.7
257,915.5
99.1%
შრომის ანაზღაურება
129,700.0
129,310.0
129,303.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
121,585.0
120,570.4
120,551.5
100.0%
15.0
15.3
15.2
99.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
2,500.0
3,420.0
3,419.1
100.0%
სხვა ხარჯები
5,400.0
6,870.0
4,626.3
67.3%
44,000.0
32,723.7
32,723.7
100.0%
248,200.0
248,485.7
246,215.9
99.1%
248,200.0
248,485.7
246,215.9
99.1%
შრომის ანაზღაურება
129,700.0
129,310.0
129,303.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
110,585.0
108,870.4
108,851.8
100.0%
15.0
15.3
15.2
99.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
2,500.0
3,420.0
3,419.1
100.0%
სხვა ხარჯები
5,400.0
6,870.0
4,626.3
67.3%
11,000.0
11,700.0
11,699.7
100.0%
11,000.0
11,700.0
11,699.7
100.0%
11,000.0
11,700.0
11,699.7
100.0%
44,000.0
32,723.7
32,723.7
100.0%
44,000.0
32,723.7
32,723.7
100.0%
10,500.0
10,850.0
10,841.3
99.9%
9,075.0
9,810.3
9,801.6
99.9%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა,
მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
01
პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
გრანტები
26 02
02
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
26 02
03
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 03
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
ხარჯები
442
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
შრომის ანაზღაურება
7,370.0
7,370.0
7,369.9
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,595.0
2,330.3
2,321.7
99.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
110.0
110.0
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,425.0
1,039.7
1,039.7
100.0%
4,000.0
4,515.0
4,594.5
101.8%
4,000.0
4,513.4
4,592.8
101.8%
შრომის ანაზღაურება
2,507.0
2,091.9
2,088.3
99.8%
საქონელი და მომსახურება
1,376.5
1,886.7
1,886.4
100.0%
სუბსიდიები
0.0
355.6
355.6
100.0%
გრანტები
0.0
0.0
84.4
#DIV/0!
115.0
178.0
176.9
99.4%
1.5
1.2
1.2
99.9%
0.0
1.7
1.7
100.0%
4,500.0
6,895.0
6,899.5
100.1%
4,490.0
6,875.6
6,880.2
100.1%
შრომის ანაზღაურება
1,786.0
1,786.0
1,786.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
2,594.0
4,981.6
4,980.8
100.0%
0.0
0.0
6.4
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
100.0
100.0%
სხვა ხარჯები
10.0
8.0
7.0
87.7%
10.0
19.4
19.4
99.8%
15,200.0
16,305.0
16,218.7
99.5%
14,600.0
16,211.0
16,125.3
99.5%
შრომის ანაზღაურება
10,600.0
10,560.0
10,554.0
99.9%
საქონელი და მომსახურება
4,000.0
5,589.0
5,515.3
98.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
40.0
34.1
85.2%
სხვა ხარჯები
0.0
22.0
21.9
99.5%
600.0
94.0
93.4
99.4%
5,000.0
6,000.0
6,010.0
100.2%
5,000.0
6,000.0
6,010.0
100.2%
5,000.0
6,000.0
6,000.0
100.0%
0.0
0.0
10.0
#DIV/0!
4,900.0
4,900.0
4,404.8
89.9%
4,900.0
4,900.0
4,404.8
89.9%
4,899.0
4,899.0
4,404.2
89.9%
1.0
1.0
0.6
55.5%
კოდი
26 04
დასახელება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული
პირების გადამზადება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 06
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის
განვითარება და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 07
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
26 08
საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,
ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
443
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
5,000.0
5,000.0
5,000.0
100.0%
5,000.0
5,000.0
5,000.0
100.0%
5,000.0
5,000.0
5,000.0
100.0%
8,953,000.0
8,953,710.2
8,976,498.1
100.3%
8,713,174.6
8,780,622.8
8,804,414.0
100.3%
შრომის ანაზღაურება
81,987.0
70,003.7
72,898.0
104.1%
საქონელი და მომსახურება
316,631.0
319,868.5
334,565.4
104.6%
გრანტები
18,928.0
35,727.5
36,340.0
101.7%
8,119,960.6
8,176,654.3
8,176,693.8
100.0%
175,668.0
178,368.8
183,916.8
103.1%
239,825.4
173,087.4
172,084.1
99.4%
126,649.0
121,253.2
132,127.1
109.0%
122,274.0
116,327.3
126,771.0
109.0%
შრომის ანაზღაურება
81,987.0
70,003.7
72,767.5
103.9%
საქონელი და მომსახურება
38,299.0
42,789.5
48,705.2
113.8%
გრანტები
428.0
427.7
1,034.9
242.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
830.0
2,174.6
2,171.9
99.9%
სხვა ხარჯები
730.0
931.8
2,091.4
224.4%
4,375.0
4,925.9
5,356.1
108.7%
15,535.0
16,193.8
16,192.8
100.0%
15,490.0
16,146.5
16,145.6
100.0%
შრომის ანაზღაურება
8,000.0
6,350.0
6,350.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
6,920.0
8,987.0
8,985.2
100.0%
გრანტები
350.0
366.0
366.9
100.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
307.1
307.1
100.0%
სხვა ხარჯები
70.0
136.3
136.3
100.0%
45.0
47.3
47.3
100.0%
8,420.0
7,910.5
7,899.8
99.9%
8,390.0
7,903.5
7,892.8
99.9%
შრომის ანაზღაურება
6,000.0
5,116.1
5,116.1
100.0%
საქონელი და მომსახურება
2,225.0
2,460.0
2,449.8
99.6%
გრანტები
5.0
0.0
0.0
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
159.9
159.8
100.0%
სხვა ხარჯები
145.0
167.6
167.1
99.7%
30.0
7.0
7.0
100.0%
კოდი
26 09
დასახელება
მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო
რეესტრის მომსახურებათა
განვითარება/ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
01
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
02
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
444
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
18,400.0
18,653.4
29,228.6
156.7%
18,330.0
18,627.4
29,043.6
155.9%
შრომის ანაზღაურება
9,600.0
9,834.3
12,605.3
128.2%
საქონელი და მომსახურება
8,500.0
8,427.7
14,303.4
169.7%
გრანტები
10.0
8.6
615.0
7142.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
140.0
280.0
280.0
100.0%
სხვა ხარჯები
80.0
76.8
1,239.9
1613.8%
70.0
25.9
185.0
713.1%
27,300.0
26,437.2
26,427.0
100.0%
23,590.0
23,661.1
23,650.9
100.0%
შრომის ანაზღაურება
18,000.0
17,081.1
17,075.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
5,300.0
5,827.9
5,826.0
100.0%
გრანტები
60.0
49.6
49.6
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
180.0
485.0
485.0
100.0%
სხვა ხარჯები
50.0
217.5
215.3
99.0%
3,710.0
2,776.1
2,776.1
100.0%
15,620.0
14,605.6
14,992.1
102.6%
15,320.0
14,322.3
14,428.8
100.7%
შრომის ანაზღაურება
13,400.0
12,106.4
12,106.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,800.0
1,957.3
2,063.9
105.4%
გრანტები
0.0
0.9
0.9
98.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
240.0
240.0
100.0%
სხვა ხარჯები
50.0
17.6
17.6
100.0%
300.0
283.3
563.3
198.8%
6,000.0
5,781.8
5,777.1
99.9%
6,000.0
5,776.9
5,772.2
99.9%
შრომის ანაზღაურება
4,500.0
3,485.2
3,485.2
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,285.0
2,111.7
2,107.7
99.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
71.0
71.0
100.0%
სხვა ხარჯები
135.0
109.0
108.4
99.4%
0.0
4.9
4.9
100.0%
7,400.0
7,494.7
7,457.3
99.5%
7,300.0
7,116.9
7,079.6
99.5%
შრომის ანაზღაურება
5,203.0
4,754.8
4,754.3
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,997.0
2,185.0
2,150.0
98.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
133.0
131.2
98.6%
სხვა ხარჯები
50.0
44.1
44.1
100.0%
კოდი
დასახელება
27 01
03
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის
მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
04
სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
07
დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
445
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
100.0
377.8
377.8
100.0%
1,825.0
1,261.4
1,259.6
99.9%
1,775.0
1,187.5
1,185.7
99.9%
1,350.0
745.4
745.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
402.0
363.3
361.8
99.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
20.1
19.9
98.9%
სხვა ხარჯები
13.0
58.6
58.6
100.0%
50.0
73.9
73.9
100.0%
5,700.0
3,370.9
3,356.3
99.6%
5,670.0
3,303.9
3,289.3
99.6%
4,950.0
2,733.5
2,732.9
100.0%
საქონელი და მომსახურება
640.0
490.4
476.5
97.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
60.0
100.0%
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
19.9
99.5%
30.0
67.0
67.0
100.0%
10,900.0
11,557.0
11,559.6
100.0%
10,860.0
10,688.3
10,699.8
100.1%
შრომის ანაზღაურება
3,120.0
2,001.4
2,001.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
7,700.0
8,553.1
8,565.1
100.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
130.0
129.5
99.6%
სხვა ხარჯები
5.0
3.8
3.8
100.0%
40.0
868.6
859.8
99.0%
1,104.0
813.3
806.8
99.2%
1,104.0
811.2
804.7
99.2%
შრომის ანაზღაურება
864.0
670.3
670.3
100.0%
საქონელი და მომსახურება
230.0
131.6
125.1
95.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
9.3
9.3
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.1
2.1
100.0%
შრომის პირობების ინსპექტირება
8,445.0
7,149.7
7,145.9
99.9%
8,445.0
6,757.7
6,753.9
99.9%
შრომის ანაზღაურება
7,000.0
5,116.5
5,116.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,300.0
1,279.1
1,275.3
99.7%
გრანტები
3.0
2.5
2.5
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
279.1
279.1
100.0%
სხვა ხარჯები
112.0
80.4
80.4
100.0%
0.0
392.0
392.0
100.0%
0.0
24.2
24.2
100.0%
0.0
24.2
24.2
100.0%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
08
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
09
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
10
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების
განვითარება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
11
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო
დახმარების ხელშეწყობა და მართვა
ხარჯები
27 01
12
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
13
ადამიანის სისხლისა და მისი კომპონენტების
ხარისხისა და უსაფრთხოების მართვა
ხარჯები
446
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
შრომის ანაზღაურება
0.0
8.8
8.8
100.0%
საქონელი და მომსახურება
0.0
15.4
15.4
100.0%
6,343,530.0
6,327,191.4
6,327,171.6
100.0%
6,343,520.0
6,327,176.9
6,327,157.1
100.0%
საქონელი და მომსახურება
32,680.0
32,950.1
32,932.7
99.9%
გრანტები
2,500.0
3,937.1
3,934.9
99.9%
6,281,630.0
6,262,702.3
6,262,702.1
100.0%
26,710.0
27,587.5
27,587.4
100.0%
10.0
14.5
14.5
100.0%
4,488,000.0
4,472,476.5
4,472,476.5
100.0%
4,488,000.0
4,472,476.5
4,472,476.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
15,020.0
15,056.5
15,056.5
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
4,472,980.0
4,456,360.1
4,456,360.1
100.0%
0.0
1,059.9
1,059.9
100.0%
1,638,900.0
1,631,275.8
1,631,314.1
100.0%
1,638,900.0
1,631,275.8
1,631,314.1
100.0%
5,800.0
5,972.5
6,010.9
100.6%
1,614,900.0
1,607,019.9
1,607,019.9
100.0%
18,200.0
18,283.4
18,283.4
100.0%
95,000.0
99,384.8
99,382.6
100.0%
95,000.0
99,384.8
99,382.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
3,290.0
3,402.3
3,402.3
100.0%
გრანტები
2,500.0
3,937.1
3,934.9
99.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
80,710.0
83,812.1
83,812.1
100.0%
სხვა ხარჯები
8,500.0
8,233.3
8,233.3
100.0%
113,000.0
115,410.1
115,410.1
100.0%
113,000.0
115,410.1
115,410.1
100.0%
113,000.0
115,410.1
115,410.1
100.0%
8,630.0
8,644.2
8,588.3
99.4%
8,620.0
8,629.7
8,573.8
99.4%
საქონელი და მომსახურება
8,570.0
8,518.9
8,463.0
99.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
100.0
99.9
99.9%
სხვა ხარჯები
10.0
10.8
10.8
100.0%
10.0
14.5
14.5
100.0%
2,054,036.0
2,140,094.2
2,154,438.0
100.7%
2,033,605.6
2,118,740.4
2,132,938.1
100.7%
0.0
0.0
130.5
#DIV/0!
235,079.0
234,649.7
243,991.3
104.0%
კოდი
27 02
დასახელება
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 02
01
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
27 02
02
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების
სოციალური დახმარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
27 02
03
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა
ხარჯები
27 02
04
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან
დასახლებაში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
27 02
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
447
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
16,000.0
31,362.8
31,370.2
100.0%
1,731,704.6
1,808,982.2
1,809,046.8
100.0%
50,822.0
43,745.8
48,399.2
110.6%
20,430.4
21,353.8
21,499.9
100.7%
1,415,000.0
1,481,815.5
1,481,800.8
100.0%
1,398,181.6
1,464,997.1
1,464,987.1
100.0%
7,000.0
8,375.5
8,374.5
100.0%
1,391,031.6
1,455,841.7
1,455,838.8
100.0%
150.0
780.0
773.8
99.2%
16,818.4
16,818.4
16,813.8
100.0%
126,190.0
109,203.4
124,781.9
114.3%
126,190.0
109,166.6
123,660.0
113.3%
0.0
0.0
130.5
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
22,237.0
16,965.7
26,582.0
156.7%
გრანტები
16,000.0
14,073.5
14,073.5
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
52,436.0
47,387.4
47,471.7
100.2%
სხვა ხარჯები
35,517.0
30,740.0
35,402.3
115.2%
0.0
36.8
1,121.8
3048.5%
3,200.0
3,345.9
3,336.4
99.7%
3,200.0
3,337.9
3,328.4
99.7%
3,200.0
3,337.9
3,328.4
99.7%
0.0
8.0
8.0
100.0%
იმუნიზაცია
30,000.0
26,453.6
26,453.6
100.0%
ხარჯები
30,000.0
26,424.8
26,424.8
100.0%
150.0
101.1
101.1
100.0%
29,850.0
26,323.7
26,323.7
100.0%
0.0
28.8
28.8
100.0%
2,700.0
2,920.2
2,878.7
98.6%
2,700.0
2,920.2
2,878.7
98.6%
2,694.0
2,908.4
2,867.0
98.6%
6.0
11.7
11.7
99.8%
6,500.0
5,984.5
5,984.5
100.0%
6,500.0
5,984.5
5,984.5
100.0%
6,495.0
5,984.0
5,984.0
100.0%
5.0
0.6
0.6
100.0%
290.0
284.5
284.5
100.0%
290.0
284.5
284.5
100.0%
კოდი
დასახელება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
01
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
02
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
02 01
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
02 02
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
02 03
ეპიდზედამხედველობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
02 04
უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
02 05
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და
პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის
სფეროში არსებული ვალდებულებების
ხელშეწყობა
ხარჯები
448
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
283.0
282.8
282.8
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
1.7
1.7
99.8%
17,500.0
9,837.8
16,128.4
163.9%
17,500.0
9,837.8
15,232.4
154.8%
0.0
0.0
41.3
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
3,654.0
1,655.7
5,454.6
329.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
12,946.0
7,917.8
7,990.1
100.9%
900.0
264.3
1,746.4
660.8%
0.0
0.0
896.0
#DIV/0!
18,200.0
16,755.9
26,096.6
155.7%
18,200.0
16,755.9
25,907.6
154.6%
0.0
0.0
89.2
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
2,590.0
1,366.5
7,236.4
529.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
11,600.0
11,798.4
11,810.4
100.1%
სხვა ხარჯები
4,010.0
3,591.0
6,771.6
188.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
189.0
#DIV/0!
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
9,800.0
8,416.8
8,416.4
100.0%
9,800.0
8,416.8
8,416.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
131.0
124.3
124.3
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
9,519.0
8,251.6
8,251.6
100.0%
150.0
40.8
40.5
99.2%
15,000.0
16,129.5
16,129.5
100.0%
15,000.0
16,129.5
16,129.5
100.0%
50.0
43.3
43.3
100.0%
14,950.0
16,086.2
16,086.2
100.0%
2,000.0
466.1
465.4
99.9%
2,000.0
466.1
465.4
99.9%
2,000.0
466.1
465.4
99.9%
5,000.0
4,535.0
4,534.3
100.0%
5,000.0
4,535.0
4,534.3
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,140.0
796.7
795.9
99.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
3,253.0
3,218.2
3,218.2
100.0%
607.0
520.2
520.2
100.0%
16,000.0
14,073.5
14,073.5
100.0%
16,000.0
14,073.5
14,073.5
100.0%
16,000.0
14,073.5
14,073.5
100.0%
512,346.0
531,674.4
530,447.0
99.8%
კოდი
27 03
02 06
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
02 07
აივ ინფექციის/შიდსის მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
27 03
02 08
ხარჯები
სხვა ხარჯები
27 03
02 09
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა
მკურნალობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
02 10
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 03
02 11
ჰეპატიტის მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
27 03
02 12
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის
ღონისძიებების დელეგირებული
უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა
ხარჯები
გრანტები
27 03
03
მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში
449
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
508,734.0
527,175.8
526,882.7
99.9%
საქონელი და მომსახურება
205,642.0
209,308.6
209,034.8
99.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
288,237.0
305,753.0
305,736.3
100.0%
სხვა ხარჯები
14,855.0
12,114.2
12,111.5
100.0%
3,612.0
4,498.6
3,564.3
79.2%
50,000.0
42,370.0
42,370.0
100.0%
50,000.0
42,370.0
42,370.0
100.0%
50,000.0
42,370.0
42,370.0
100.0%
30,000.0
25,240.6
25,239.9
100.0%
30,000.0
25,240.6
25,239.9
100.0%
საქონელი და მომსახურება
415.0
415.0
415.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
23,585.0
19,111.6
19,111.5
100.0%
სხვა ხარჯები
6,000.0
5,714.0
5,713.4
100.0%
8,500.0
12,294.0
12,294.0
100.0%
8,500.0
12,294.0
12,294.0
100.0%
8,500.0
12,294.0
12,294.0
100.0%
50,000.0
47,747.0
47,747.0
100.0%
50,000.0
47,747.0
47,747.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
115.0
115.0
115.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
49,885.0
47,632.0
47,632.0
100.0%
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური
მზრუნველობა
7,100.0
8,538.2
8,538.1
100.0%
7,100.0
8,538.2
8,538.1
100.0%
საქონელი და მომსახურება
514.0
569.0
569.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
6,586.0
7,969.2
7,969.2
100.0%
55,000.0
65,562.4
65,562.3
100.0%
55,000.0
65,562.4
65,562.3
100.0%
საქონელი და მომსახურება
600.0
835.0
835.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
54,400.0
64,727.4
64,727.3
100.0%
240,900.0
241,766.6
240,540.1
99.5%
237,288.0
237,268.0
236,975.8
99.9%
საქონელი და მომსახურება
202,833.0
205,897.8
205,624.2
99.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
25,600.0
24,970.0
24,953.6
99.9%
სხვა ხარჯები
8,855.0
6,400.2
6,398.1
100.0%
3,612.0
4,498.6
3,564.3
79.2%
69,846.0
86,756.8
86,756.7
100.0%
69,846.0
86,756.8
86,756.7
100.0%
165.0
77.8
77.8
100.0%
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
03 01
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
03 02
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
27 03
03 03
ორგანოთა ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
03 04
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
27 03
03 05
ხარჯები
27 03
03 06
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ
პაციენტთა მკურნალობა
ხარჯები
27 03
03 07
პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
03 08
რეფერალური მომსახურება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
450
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
69,681.0
86,678.9
86,678.9
100.0%
1,000.0
1,399.0
1,398.8
100.0%
1,000.0
1,399.0
1,398.8
100.0%
1,000.0
1,399.0
1,398.8
100.0%
500.0
111.6
111.6
100.0%
500.0
111.6
111.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
200.0
0.0
0.0
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
300.0
111.6
111.6
100.0%
0.0
17,289.3
17,296.7
100.0%
0.0
17,289.3
17,296.7
100.0%
0.0
17,289.3
17,296.7
100.0%
63,000.0
9,795.7
7,870.0
80.3%
1,600.0
2,255.3
1,832.8
81.3%
1,600.0
2,249.2
1,826.7
81.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.1
6.1
99.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,400.0
7,540.3
6,037.1
80.1%
112,805.0
109,043.3
108,979.2
99.9%
112,695.0
108,981.5
108,917.4
99.9%
საქონელი და მომსახურება
6,859.0
5,743.3
5,681.5
98.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
100,550.0
96,339.2
96,337.0
100.0%
5,286.0
6,899.0
6,898.9
100.0%
110.0
61.8
61.8
100.0%
252,980.0
246,332.4
245,912.2
99.8%
99,480.0
107,141.4
106,797.6
99.7%
საქონელი და მომსახურება
2,114.0
1,486.8
1,428.0
96.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
5,246.0
6,449.9
6,429.9
99.7%
სხვა ხარჯები
92,120.0
99,204.8
98,939.7
99.7%
153,500.0
139,191.0
139,114.6
99.9%
1,500.0
1,412.1
1,410.0
99.9%
1,500.0
1,412.1
1,410.0
99.9%
საქონელი და მომსახურება
155.0
99.4
99.4
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
67.5
65.4
96.9%
1,300.0
1,245.2
1,245.2
100.0%
19,330.0
18,853.8
18,696.8
99.2%
19,330.0
18,853.8
18,696.8
99.2%
საქონელი და მომსახურება
800.0
699.2
644.8
92.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
449.4
436.7
97.2%
18,330.0
17,705.2
17,615.2
99.5%
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
03 09
წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში
გასაწვევ პირთა სამედიცინო შემოწმება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 03
04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
ხარჯები
27 03
05
სახელმწიფო კლინიკების მართვა
ხარჯები
გრანტები
27 04
სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და
სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 05
დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 06
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 06
01
სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში
დაბრუნებული მიგრანტებისათვის
ხარჯები
სხვა ხარჯები
27 06
02
ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
451
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
230,000.0
224,462.9
224,298.5
99.9%
76,500.0
85,271.9
85,183.8
99.9%
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
599.7
595.9
99.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
5,000.0
5,933.0
5,927.7
99.9%
სხვა ხარჯები
70,500.0
78,739.2
78,660.3
99.9%
153,500.0
139,191.0
139,114.6
99.9%
150.0
96.5
95.7
99.2%
150.0
96.5
95.7
99.2%
საქონელი და მომსახურება
99.0
70.5
70.5
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.0
0.0
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
50.0
26.0
25.2
96.9%
2,000.0
1,507.2
1,411.3
93.6%
2,000.0
1,507.2
1,411.3
93.6%
60.0
18.0
17.4
96.8%
1,940.0
1,489.2
1,393.9
93.6%
204,000.0
204,000.0
203,643.4
99.8%
201,685.0
201,344.3
201,054.5
99.9%
შრომის ანაზღაურება
21,966.0
20,195.1
20,192.3
100.0%
საქონელი და მომსახურება
172,714.0
173,065.2
172,148.2
99.5%
5,301.0
5,510.0
6,254.7
113.5%
234.0
664.0
644.5
97.1%
1,470.0
1,910.0
1,814.9
95.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,315.0
2,655.7
2,588.8
97.5%
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
202,700.0
203,416.6
203,059.9
99.8%
200,390.0
200,761.9
200,472.2
99.9%
შრომის ანაზღაურება
21,766.0
20,105.1
20,102.3
100.0%
საქონელი და მომსახურება
171,639.0
172,572.9
171,655.9
99.5%
5,300.0
5,510.0
6,254.7
113.5%
220.0
664.0
644.5
97.1%
1,465.0
1,910.0
1,814.9
95.0%
2,310.0
2,654.6
2,587.7
97.5%
194,226.0
195,632.0
194,535.2
99.4%
191,926.0
192,977.4
191,947.5
99.5%
შრომის ანაზღაურება
20,987.0
19,791.1
19,789.3
100.0%
საქონელი და მომსახურება
170,459.0
171,815.1
170,900.7
99.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
210.0
664.0
644.5
97.1%
სხვა ხარჯები
270.0
707.2
613.0
86.7%
2,300.0
2,654.6
2,587.7
97.5%
კოდი
დასახელება
27 06
03
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების
სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 06
04
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის
ხელშეწყობა
ხარჯები
27 06
05
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
28 01
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
01
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
452
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
5,300.0
5,510.0
5,503.6
99.9%
5,300.0
5,510.0
5,503.6
99.9%
5,300.0
5,510.0
5,503.6
99.9%
190.0
190.0
188.8
99.4%
185.0
190.0
188.8
99.4%
შრომის ანაზღაურება
78.0
78.0
77.1
98.8%
საქონელი და მომსახურება
107.0
112.0
111.7
99.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
0.0
0.0
#DIV/0!
1,464.0
1,464.0
1,460.8
99.8%
1,464.0
1,464.0
1,460.8
99.8%
274.0
264.0
261.7
99.1%
1,190.0
1,200.0
1,199.1
99.9%
1,520.0
620.5
1,371.6
221.0%
1,515.0
620.5
1,371.6
221.0%
შრომის ანაზღაურება
701.0
235.9
235.9
100.0%
საქონელი და მომსახურება
799.0
381.8
381.8
100.0%
გრანტები
0.0
0.0
751.1
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
0.0
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
5.0
2.8
2.8
100.0%
5.0
0.0
0.0
#DIV/0!
1,300.0
583.4
583.4
100.0%
1,295.0
582.4
582.4
100.0%
200.0
90.0
90.0
100.0%
1,075.0
492.3
492.3
100.0%
გრანტები
1.0
0.0
0.0
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
0.0
0.0
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
#DIV/0!
5.0
1.1
1.1
100.0%
1,840,000.0
1,840,585.8
1,841,285.3
100.0%
1,254,674.0
1,250,333.2
1,250,742.6
100.0%
შრომის ანაზღაურება
831,965.0
818,890.7
818,890.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
371,981.0
380,042.3
380,235.5
100.1%
გრანტები
1,090.0
1,100.8
1,317.2
119.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
10,399.0
11,940.5
11,940.4
100.0%
სხვა ხარჯები
39,239.0
38,359.0
38,358.9
100.0%
585,326.0
503,110.7
503,400.7
100.1%
0.0
87,141.9
87,141.9
100.0%
კოდი
28 01
02
დასახელება
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული
ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები
28 01
03
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
ხარჯები
28 01
04
დიასპორული პოლიტიკა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
28 01
05
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე
საზოგადოების ინფორმირება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
453
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
700,370.0
676,096.1
676,583.9
100.1%
700,090.0
675,751.1
675,946.4
100.0%
შრომის ანაზღაურება
652,200.0
630,461.6
630,461.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
46,510.0
43,814.8
44,010.1
100.4%
გრანტები
1,000.0
1,007.5
1,007.5
100.0%
0.0
314.7
314.7
100.0%
380.0
152.6
152.6
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
280.0
345.0
637.4
184.8%
პროფესიული სამხედრო განათლება
105,584.0
110,482.1
110,482.0
100.0%
104,981.0
109,963.2
109,963.2
100.0%
შრომის ანაზღაურება
93,755.0
98,741.1
98,741.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
8,816.0
8,073.1
8,073.1
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
345.8
345.8
100.0%
2,360.0
2,803.3
2,803.3
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
603.0
518.8
518.8
100.0%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
60,315.0
60,500.3
60,500.3
100.0%
60,007.0
60,177.1
60,177.1
100.0%
შრომის ანაზღაურება
6,244.0
6,082.5
6,082.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
7,128.0
9,121.6
9,121.6
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
10,320.0
10,273.2
10,273.2
100.0%
სხვა ხარჯები
36,315.0
34,699.8
34,699.8
100.0%
308.0
323.2
323.2
100.0%
19,256.0
15,871.3
15,871.3
100.0%
11,286.0
9,642.6
9,642.6
100.0%
შრომის ანაზღაურება
6,014.0
5,660.0
5,660.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
5,148.0
3,771.9
3,771.9
100.0%
გრანტები
90.0
93.3
93.3
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
29.0
114.0
114.0
100.0%
სხვა ხარჯები
5.0
3.4
3.4
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,970.0
6,228.7
6,228.7
100.0%
ინფრასტრუქტურის განვითარება
160,000.0
193,209.1
193,209.1
100.0%
0.0
2,296.7
2,296.7
100.0%
0.0
2,296.7
2,296.7
100.0%
160,000.0
190,912.4
190,912.4
100.0%
52,031.0
64,768.1
64,980.0
100.3%
46,991.0
52,453.0
52,667.3
100.4%
შრომის ანაზღაურება
11,952.0
13,856.2
13,856.1
100.0%
საქონელი და მომსახურება
34,860.0
37,540.8
37,538.8
100.0%
0.0
0.0
216.4
#DIV/0!
კოდი
29 01
დასახელება
თავდაცვის მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
29 02
ხარჯები
სხვა ხარჯები
29 03
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 04
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და
კომპიუტერული სისტემები
ხარჯები
29 05
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 06
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
ხარჯები
გრანტები
454
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
0.0
892.8
892.8
100.0%
179.0
163.2
163.2
100.0%
5,040.0
12,315.1
12,312.7
100.0%
390,000.0
338,777.8
338,777.8
100.0%
390,000.0
251,635.9
251,635.9
100.0%
0.0
87,141.9
87,141.9
100.0%
352,444.0
380,881.0
380,881.0
100.0%
331,319.0
340,049.4
340,049.3
100.0%
შრომის ანაზღაურება
61,800.0
64,089.3
64,089.3
100.0%
საქონელი და მომსახურება
269,519.0
275,423.3
275,423.3
100.0%
0.0
536.7
536.7
100.0%
21,125.0
40,831.6
40,831.6
100.0%
1,395,000.0
1,395,892.4
1,399,254.5
100.2%
1,278,251.0
1,252,667.5
1,255,899.3
100.3%
შრომის ანაზღაურება
966,915.0
954,286.9
954,249.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
253,820.0
239,556.7
242,717.2
101.3%
200.0
192.8
222.6
115.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
11,996.0
16,725.2
16,724.2
100.0%
სხვა ხარჯები
45,320.0
41,905.9
41,985.7
100.2%
116,749.0
143,224.9
143,355.1
100.1%
1,099,560.0
1,071,107.6
1,074,340.1
100.3%
989,560.0
949,565.9
952,668.1
100.3%
შრომის ანაზღაურება
747,815.0
728,694.9
728,658.1
100.0%
საქონელი და მომსახურება
195,000.0
177,899.6
180,959.4
101.7%
125.0
126.8
126.8
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
8,620.0
10,986.2
10,985.2
100.0%
სხვა ხარჯები
38,000.0
31,858.4
31,938.6
100.3%
110,000.0
121,541.7
121,672.0
100.1%
144,300.0
155,760.4
155,751.3
100.0%
140,900.0
143,423.7
143,414.6
100.0%
შრომის ანაზღაურება
105,000.0
107,857.4
107,857.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
30,600.0
27,926.5
27,917.4
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,800.0
3,018.3
3,018.3
100.0%
სხვა ხარჯები
3,500.0
4,621.5
4,621.5
100.0%
3,400.0
12,336.8
12,336.8
100.0%
12,500.0
10,255.0
10,254.0
100.0%
12,460.0
10,250.5
10,249.5
100.0%
11,200.0
9,172.5
9,172.2
100.0%
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 07
თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
29 08
ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 02
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 03
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის,
ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვის და
უსაფრთხოების დონის ამაღლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
455
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
620.0
322.3
321.7
99.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
170.0
296.3
296.3
100.0%
სხვა ხარჯები
470.0
459.4
459.3
100.0%
40.0
4.5
4.5
100.0%
8,300.0
8,203.8
8,203.7
100.0%
8,000.0
7,758.9
7,758.9
100.0%
შრომის ანაზღაურება
4,300.0
4,209.7
4,209.7
100.0%
საქონელი და მომსახურება
3,360.0
3,234.9
3,234.9
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
95.0
146.0
146.0
100.0%
სხვა ხარჯები
245.0
168.4
168.3
100.0%
300.0
444.9
444.8
100.0%
4,800.0
7,229.6
7,229.6
100.0%
4,797.0
7,222.7
7,222.7
100.0%
შრომის ანაზღაურება
1,350.0
1,348.0
1,348.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
3,357.0
5,638.0
5,638.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
111.1
111.1
100.0%
სხვა ხარჯები
85.0
125.5
125.5
100.0%
3.0
6.9
6.9
100.0%
125,540.0
143,336.0
143,475.8
100.1%
122,534.0
134,445.9
134,585.6
100.1%
შრომის ანაზღაურება
97,250.0
103,004.3
103,004.3
100.0%
საქონელი და მომსახურება
20,883.0
24,535.5
24,645.8
100.4%
75.0
66.0
95.8
145.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,306.0
2,167.3
2,167.3
100.0%
სხვა ხარჯები
3,020.0
4,672.7
4,672.4
100.0%
3,006.0
8,890.2
8,890.2
100.0%
1,056,400.0
1,063,812.9
1,063,260.1
99.9%
999,335.0
1,017,563.6
1,020,174.0
100.3%
შრომის ანაზღაურება
87,937.0
87,387.1
89,166.9
102.0%
საქონელი და მომსახურება
133,582.0
137,319.8
139,434.9
101.5%
სუბსიდიები
549,006.0
591,195.7
591,978.6
100.1%
გრანტები
12,259.0
12,479.9
16,788.2
134.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,102.0
1,685.0
1,623.9
96.4%
215,449.0
187,496.1
181,181.4
96.6%
კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 04
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების
დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 05
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 06
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება,
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა
და მართვა
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 00
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
456
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
57,065.0
46,249.4
43,086.0
93.2%
25,900.0
22,620.3
24,958.9
110.3%
19,800.0
19,284.3
21,853.6
113.3%
შრომის ანაზღაურება
11,730.0
10,935.8
10,933.7
100.0%
საქონელი და მომსახურება
7,220.0
6,547.0
6,305.8
96.3%
სუბსიდიები
0.0
0.0
86.3
#DIV/0!
გრანტები
520.0
1,471.5
4,226.5
287.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
260.0
260.0
244.3
94.0%
სხვა ხარჯები
70.0
70.0
57.0
81.5%
6,100.0
3,336.0
3,105.3
93.1%
16,000.0
16,923.3
19,917.2
117.7%
15,900.0
16,684.3
19,727.9
118.2%
შრომის ანაზღაურება
11,730.0
10,935.8
10,933.7
100.0%
საქონელი და მომსახურება
3,320.0
4,847.0
5,080.1
104.8%
სუბსიდიები
0.0
0.0
86.3
#DIV/0!
გრანტები
520.0
571.5
3,326.5
582.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
260.0
260.0
244.3
94.0%
სხვა ხარჯები
70.0
70.0
57.0
81.5%
100.0
239.0
189.4
79.2%
400.0
360.0
360.0
100.0%
400.0
360.0
360.0
100.0%
400.0
360.0
360.0
100.0%
7,500.0
4,437.0
3,781.6
85.2%
1,500.0
1,340.0
865.7
64.6%
საქონელი და მომსახურება
1,500.0
1,340.0
865.7
64.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,000.0
3,097.0
2,915.9
94.2%
2,000.0
900.0
900.0
100.0%
2,000.0
900.0
900.0
100.0%
2,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
0.0
900.0
900.0
100.0%
72,340.0
74,683.1
76,030.1
101.8%
64,763.0
64,002.7
65,367.6
102.1%
შრომის ანაზღაურება
11,900.0
11,900.0
11,900.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
51,894.0
49,824.9
50,320.1
101.0%
გრანტები
164.0
1,430.6
2,371.3
165.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
60.0
100.0%
სხვა ხარჯები
745.0
787.2
716.2
91.0%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
02
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის
ღონისძიებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 01
03
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და
ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
31 01
04
გარემოსდაცვითი პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
31 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
457
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,577.0
10,680.4
10,662.5
99.8%
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
241,180.0
271,045.0
269,601.8
99.5%
241,100.0
270,832.4
269,406.4
99.5%
შრომის ანაზღაურება
1,032.0
1,032.0
1,032.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
18,198.0
20,436.5
19,893.3
97.3%
სუბსიდიები
221,850.0
249,343.9
248,479.9
99.7%
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
1.2
6.2%
80.0
212.6
195.4
91.9%
7,250.0
9,402.0
9,406.6
100.0%
6,958.0
8,663.0
8,738.7
100.9%
შრომის ანაზღაურება
2,856.0
2,859.0
2,851.6
99.7%
საქონელი და მომსახურება
3,305.0
4,177.0
4,247.9
101.7%
სუბსიდიები
700.0
1,530.0
1,530.0
100.0%
გრანტები
12.0
12.0
30.7
255.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
68.7
98.2%
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
9.8
65.4%
292.0
739.0
667.9
90.4%
344,670.0
339,908.0
339,473.3
99.9%
344,230.0
339,356.4
339,054.6
99.9%
შრომის ანაზღაურება
10,700.0
10,930.0
11,044.9
101.1%
საქონელი და მომსახურება
7,350.0
8,548.8
9,241.2
108.1%
სუბსიდიები
254,520.0
268,979.5
270,377.6
100.5%
გრანტები
5,550.0
5,450.0
5,405.9
99.2%
100.0
385.0
379.1
98.5%
66,010.0
45,063.2
42,605.8
94.5%
440.0
551.7
418.7
75.9%
14,700.0
17,225.0
19,625.5
113.9%
14,500.0
17,025.0
19,417.9
114.1%
შრომის ანაზღაურება
10,700.0
10,930.0
11,044.9
101.1%
საქონელი და მომსახურება
3,500.0
4,450.0
5,187.5
116.6%
სუბსიდიები
0.0
1,075.0
2,570.9
239.2%
გრანტები
0.0
0.0
5.9
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
370.0
366.0
98.9%
სხვა ხარჯები
200.0
200.0
242.6
121.3%
200.0
200.0
207.6
103.8%
210,000.0
235,325.0
235,183.3
99.9%
210,000.0
235,325.0
235,183.3
99.9%
სუბსიდიები
210,000.0
235,255.0
235,181.7
100.0%
სხვა ხარჯები
0.0
70.0
1.7
2.4%
კოდი
31 03
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
ერთიანი აგროპროექტი
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
01
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
02
შეღავათიანი აგროკრედიტები
ხარჯები
458
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
აგროდაზღვევა
15,000.0
13,852.2
13,852.1
100.0%
ხარჯები
15,000.0
13,852.2
13,852.1
100.0%
სუბსიდიები
15,000.0
13,852.2
13,852.1
100.0%
დანერგე მომავალი
26,000.0
14,200.0
14,191.7
99.9%
26,000.0
14,200.0
14,191.7
99.9%
26,000.0
14,200.0
14,191.7
99.9%
ქართული ჩაი
500.0
22.3
22.2
100.0%
ხარჯები
500.0
22.3
22.2
100.0%
500.0
22.3
22.2
100.0%
13,000.0
4,384.9
4,384.8
100.0%
13,000.0
4,384.9
4,384.8
100.0%
13,000.0
4,384.9
4,384.8
100.0%
450.0
360.0
349.8
97.2%
450.0
360.0
349.8
97.2%
საქონელი და მომსახურება
450.0
345.0
336.7
97.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
15.0
13.1
87.5%
1,150.0
472.0
471.2
99.8%
1,150.0
472.0
471.2
99.8%
სუბსიდიები
1,000.0
472.0
471.2
99.8%
სხვა ხარჯები
150.0
0.0
0.0
#DIV/0!
1,000.0
52.8
52.8
100.0%
1,000.0
52.8
52.8
100.0%
1,000.0
52.8
52.8
100.0%
10,000.0
5,838.5
5,475.1
93.8%
10,000.0
5,838.5
5,475.1
93.8%
10,000.0
5,838.5
5,475.1
93.8%
3,000.0
2,750.0
2,745.9
99.9%
3,000.0
2,750.0
2,745.9
99.9%
3,000.0
2,750.0
2,745.9
99.9%
1,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
1,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
1,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
1,000.0
92.0
86.2
93.7%
1,000.0
92.0
86.2
93.7%
1,000.0
92.0
86.2
93.7%
1,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
1,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
კოდი
31 05
03
31 05
04
დასახელება
ხარჯები
სუბსიდიები
31 05
05
სუბსიდიები
31 05
06
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების
თანადაფინანსების პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
07
ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი
ხარჯები
31 05
08
პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა
ხარჯები
31 05
09
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ინფრასტრუქტურული განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
10
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების
პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
11
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 05
12
იმერეთის აგროზონა
ხარჯები
სუბსიდიები
31 05
13
ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
31 05
14
საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის
ხარჯები
459
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
1,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
11,870.0
12,307.7
10,465.1
85.0%
11,630.0
11,967.7
10,265.7
85.8%
გრანტები
5,550.0
5,450.0
5,400.0
99.1%
სხვა ხარჯები
6,080.0
6,517.7
4,865.7
74.7%
240.0
340.0
199.4
58.6%
11,870.0
12,307.7
10,465.1
85.0%
11,630.0
11,967.7
10,265.7
85.8%
გრანტები
5,550.0
5,450.0
5,400.0
99.1%
სხვა ხარჯები
6,080.0
6,517.7
4,865.7
74.7%
240.0
340.0
199.4
58.6%
2,000.0
2,695.0
2,592.1
96.2%
2,000.0
2,695.0
2,592.1
96.2%
სხვა ხარჯები
2,000.0
2,695.0
2,592.1
96.2%
ლიდერპროგრამა
1,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
1,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
სუბსიდიები
20.0
0.0
0.0
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
980.0
0.0
0.0
#DIV/0!
23,000.0
20,174.5
20,166.9
100.0%
23,000.0
20,174.5
20,166.9
100.0%
400.0
650.0
642.8
98.9%
22,600.0
19,524.5
19,524.2
100.0%
1,000.0
555.0
552.7
99.6%
1,000.0
555.0
552.7
99.6%
1,000.0
555.0
552.7
99.6%
8,000.0
2,700.0
2,696.2
99.9%
8,000.0
2,700.0
2,696.2
99.9%
8,000.0
2,700.0
2,696.2
99.9%
0.0
4,376.4
4,341.5
99.2%
0.0
4,364.8
4,329.9
99.2%
საქონელი და მომსახურება
0.0
353.8
328.3
92.8%
სუბსიდიები
0.0
4,011.0
4,001.6
99.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
11.7
11.6
99.8%
მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო
საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა
0.0
2,500.0
2,193.1
87.7%
0.0
2,500.0
2,193.1
87.7%
0.0
2,500.0
2,193.1
87.7%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
31 05
15
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
15 01
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე
წვდომის პროგრამა (DiMMA)
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
16
კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო
მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო
პროგრამა
ხარჯები
31 05
17
ხარჯები
31 05
18
თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
31 05
19
მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
20
ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
21
არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის
რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
31 05
22
ხარჯები
სხვა ხარჯები
460
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
0.0
24.8
24.7
99.9%
0.0
24.8
24.7
99.9%
0.0
24.8
24.7
99.9%
223,600.0
213,842.4
209,495.5
98.0%
219,600.0
210,637.4
207,112.5
98.3%
სუბსიდიები
69,000.0
69,006.4
69,162.8
100.2%
გრანტები
3,700.0
1,751.0
1,700.0
97.1%
146,900.0
139,880.0
136,249.6
97.4%
4,000.0
3,205.0
2,383.1
74.4%
120,000.0
120,000.0
120,000.0
100.0%
120,000.0
120,000.0
120,000.0
100.0%
120,000.0
120,000.0
120,000.0
100.0%
69,000.0
69,006.4
69,006.4
100.0%
69,000.0
69,006.4
69,006.4
100.0%
69,000.0
69,006.4
69,006.4
100.0%
27,000.0
18,696.0
15,303.7
81.9%
23,000.0
15,491.0
12,920.7
83.4%
გრანტები
3,700.0
1,751.0
1,700.0
97.1%
სხვა ხარჯები
19,300.0
13,740.0
11,220.7
81.7%
4,000.0
3,205.0
2,383.1
74.4%
7,600.0
6,140.0
5,185.4
84.5%
7,600.0
6,140.0
5,185.4
84.5%
სუბსიდიები
0.0
0.0
156.4
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
7,600.0
6,140.0
5,029.0
81.9%
6,000.0
4,900.0
4,418.6
90.2%
6,000.0
4,900.0
4,418.6
90.2%
6,000.0
4,900.0
4,418.6
90.2%
800.0
525.0
461.6
87.9%
800.0
525.0
461.6
87.9%
სუბსიდიები
0.0
0.0
156.4
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
800.0
525.0
305.2
58.1%
650.0
565.0
305.2
54.0%
650.0
565.0
305.2
54.0%
650.0
565.0
305.2
54.0%
150.0
150.0
0.0
0.0%
150.0
150.0
0.0
0.0%
კოდი
31 05
28
დასახელება
გურიისა და იმერეთის რეგიონებში
დიდთოვლობის შედეგად დაზარალებული
მეურნეობების დახმარების პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 06
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
01
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და
ტექნიკის შეძენა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 06
02
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე
ტექნიკური ექსპლუატაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
31 06
03
საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,
ირიგაციისა და მიწის პროექტი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
04
საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
31 06
04 01
კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის
განვითარების პროექტი (ADB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 06
04 02
საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი
(EIB)
ხარჯები
31 06
04 03
საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (AFD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 06
04 04
მდგრადი და ინკლუზიური სარწყავი სოფლის
მეურნეობის განვითარების პროექტი (AFD)
ხარჯები
461
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
150.0
150.0
0.0
0.0%
30,000.0
30,188.2
29,978.9
99.3%
26,150.0
26,995.7
26,791.3
99.2%
შრომის ანაზღაურება
18,100.0
18,505.2
18,504.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
6,800.0
7,300.0
7,109.9
97.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
250.0
375.0
361.5
96.4%
1,000.0
815.5
815.4
100.0%
3,850.0
3,192.5
3,187.6
99.8%
27,740.0
27,850.0
27,144.7
97.5%
22,089.0
21,467.8
21,066.5
98.1%
შრომის ანაზღაურება
8,700.0
8,700.0
9,604.2
110.4%
საქონელი და მომსახურება
8,353.0
7,954.0
6,775.9
85.2%
სუბსიდიები
2,936.0
2,336.0
2,342.0
100.3%
გრანტები
2,000.0
2,201.8
2,104.2
95.6%
100.0
276.0
240.2
87.0%
5,651.0
6,382.2
6,078.2
95.2%
24,750.0
23,489.4
24,067.5
102.5%
15,750.0
15,751.6
16,403.6
104.1%
შრომის ანაზღაურება
5,396.0
5,416.1
5,415.8
100.0%
საქონელი და მომსახურება
9,904.0
9,885.5
10,537.8
106.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
150.0
149.9
99.9%
სხვა ხარჯები
300.0
300.0
300.0
100.0%
9,000.0
7,737.8
7,663.9
99.0%
1,800.0
2,862.4
2,844.0
99.4%
1,655.0
2,292.4
2,277.6
99.4%
544.0
544.0
541.2
99.5%
საქონელი და მომსახურება
1,111.0
1,748.4
1,736.4
99.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.0
570.0
566.3
99.4%
2,400.0
2,255.0
4,244.2
188.2%
2,360.0
2,215.0
4,205.2
189.9%
757.0
567.0
650.4
114.7%
1,321.0
1,448.0
3,343.6
230.9%
გრანტები
255.0
105.0
119.8
114.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
83.0
82.9
99.8%
სხვა ხარჯები
12.0
12.0
8.6
71.4%
40.0
40.0
39.0
97.5%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
31 07
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 08
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება
და მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 09
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 10
ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
31 11
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მიმართულებით ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი
განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
462
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
7,970.0
6,144.1
5,756.3
93.7%
2,010.0
2,083.0
2,043.1
98.1%
931.0
981.0
978.5
99.7%
1,034.0
1,084.0
1,047.0
96.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
7.0
100.0%
სხვა ხარჯები
38.0
11.0
10.6
96.6%
5,960.0
4,061.1
3,713.2
91.4%
33,600.0
24,695.0
24,354.0
98.6%
20,410.0
20,748.5
21,296.4
102.6%
შრომის ანაზღაურება
10,000.0
9,950.0
10,647.4
107.0%
საქონელი და მომსახურება
10,062.0
10,400.5
10,202.9
98.1%
გრანტები
58.0
58.0
205.4
354.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
130.0
106.3
81.8%
სხვა ხარჯები
210.0
210.0
134.4
64.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,190.0
3,946.5
3,057.6
77.5%
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით
ლაბორატორიული მომსახურება
7,000.0
7,415.0
8,601.1
116.0%
6,260.0
5,990.4
7,410.4
123.7%
შრომის ანაზღაურება
2,730.0
2,745.0
2,745.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
3,480.0
3,155.4
3,955.0
125.3%
გრანტები
0.0
0.0
624.4
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
70.0
69.3
99.0%
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
16.7
83.4%
740.0
1,424.6
1,190.7
83.6%
6,200.0
7,413.0
7,303.3
98.5%
6,200.0
7,243.0
7,146.6
98.7%
შრომის ანაზღაურება
2,561.0
2,322.0
2,317.8
99.8%
საქონელი და მომსახურება
3,550.0
4,809.8
4,718.0
98.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
95.0
94.9
99.9%
სხვა ხარჯები
9.0
16.2
15.9
98.4%
0.0
170.0
156.6
92.1%
2,835,800.0
2,835,800.0
2,738,586.2
96.6%
2,458,551.0
2,583,506.7
2,520,892.3
97.6%
შრომის ანაზღაურება
45,917.0
42,809.7
40,097.0
93.7%
საქონელი და მომსახურება
274,966.0
241,921.9
196,687.6
81.3%
სუბსიდიები
127,787.0
118,864.9
122,688.9
103.2%
გრანტები
90,843.0
225,924.1
208,666.4
92.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
6,427.0
7,621.3
7,450.0
97.8%
კოდი
31 12
დასახელება
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
დაცვა, დარიშხანშემცველი ნარჩენების
ობიექტების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 13
გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება,
შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი
ხარჯები
31 14
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 15
მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის
მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 00
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო
ხარჯები
463
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
1,912,611.0
1,946,364.9
1,945,302.4
99.9%
377,249.0
252,293.3
217,693.9
86.3%
85,180.0
87,776.1
84,458.3
96.2%
62,964.0
64,976.8
63,734.6
98.1%
შრომის ანაზღაურება
21,984.0
19,271.3
18,496.4
96.0%
საქონელი და მომსახურება
30,713.0
34,977.2
34,607.9
98.9%
სუბსიდიები
500.0
31.3
0.0
0.0%
გრანტები
9,216.0
9,961.7
9,959.1
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
388.0
556.9
541.1
97.2%
სხვა ხარჯები
163.0
178.4
130.1
72.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,216.0
22,799.4
20,723.7
90.9%
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
1,893,735.0
1,887,887.8
1,820,606.9
96.4%
1,835,514.0
1,828,681.5
1,782,547.4
97.5%
3,920.0
3,872.4
3,417.4
88.2%
საქონელი და მომსახურება
151,379.0
124,219.2
87,804.3
70.7%
სუბსიდიები
39,770.0
43,943.3
43,924.7
100.0%
გრანტები
48,350.0
47,485.2
44,890.2
94.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
5,895.0
6,465.4
6,348.5
98.2%
1,586,200.0
1,602,696.0
1,596,162.4
99.6%
58,221.0
59,206.3
38,059.6
64.3%
1,571,750.0
1,596,750.0
1,594,262.2
99.8%
1,571,750.0
1,596,750.0
1,594,262.2
99.8%
სუბსიდიები
39,000.0
43,120.0
43,120.0
100.0%
სხვა ხარჯები
1,532,750.0
1,553,630.0
1,551,142.2
99.8%
15,540.0
15,531.3
13,781.3
88.7%
15,480.0
15,279.4
13,504.5
88.4%
შრომის ანაზღაურება
1,045.0
1,028.7
862.7
83.9%
საქონელი და მომსახურება
14,408.0
14,179.2
12,561.1
88.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
44.5
44.5
100.0%
სხვა ხარჯები
27.0
27.0
36.2
134.1%
60.0
251.9
276.9
109.9%
35,255.0
34,981.7
34,440.4
98.5%
35,145.0
34,750.5
34,209.3
98.4%
შრომის ანაზღაურება
2,875.0
2,843.7
2,554.7
89.8%
საქონელი და მომსახურება
30,557.0
29,726.6
29,491.2
99.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
570.0
1,088.3
1,087.6
99.9%
1,143.0
1,091.9
1,075.7
98.5%
110.0
231.2
231.2
100.0%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა
ხარჯები
32 02
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
ხარჯები
32 02
02
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
464
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
1,600.0
1,600.0
1,253.4
78.3%
1,600.0
1,600.0
1,253.4
78.3%
საქონელი და მომსახურება
890.0
962.7
786.2
81.7%
გრანტები
330.0
245.9
148.3
60.3%
სხვა ხარჯები
380.0
391.4
318.9
81.5%
300.0
300.0
300.0
100.0%
300.0
300.0
300.0
100.0%
0.0
8.9
8.9
100.0%
300.0
291.1
291.1
100.0%
60,000.0
35,000.0
19,867.8
56.8%
60,000.0
35,000.0
19,867.8
56.8%
60,000.0
35,000.0
19,867.8
56.8%
5,325.0
5,325.0
5,208.8
97.8%
5,325.0
5,325.0
5,208.8
97.8%
5,325.0
5,325.0
5,208.8
97.8%
370.0
416.8
415.6
99.7%
370.0
416.8
415.6
99.7%
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
149.4
99.6%
სუბსიდიები
220.0
266.8
266.3
99.8%
11,500.0
11,500.0
6,640.2
57.7%
11,500.0
11,500.0
6,640.2
57.7%
11,500.0
11,202.6
6,343.7
56.6%
სუბსიდიები
0.0
247.3
247.3
100.0%
გრანტები
0.0
32.0
32.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
4.8
4.8
100.0%
სხვა ხარჯები
0.0
13.2
12.3
93.2%
70,000.0
70,000.0
54,525.5
77.9%
70,000.0
70,000.0
54,525.5
77.9%
საქონელი და მომსახურება
24,700.0
24,700.0
11,355.8
46.0%
გრანტები
45,300.0
45,300.0
43,169.7
95.3%
51,700.0
46,350.0
42,392.0
91.5%
51,700.0
46,350.0
42,392.0
91.5%
51,700.0
46,350.0
42,392.0
91.5%
3,700.0
3,653.2
2,813.1
77.0%
3,700.0
3,653.2
2,813.1
77.0%
კოდი
32 02
04
დასახელება
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
ხარჯები
32 02
05
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
32 02
06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
07
ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის
ფინანსური დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
32 02
08
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის
ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 02
09
ეროვნული სასწავლო გეგმისა და
საგანმანათლებლო რესურსების განვითარება და
დანერგვის ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
10
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
11
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02
12
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
465
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
730.0
635.4
187.9
29.6%
სუბსიდიები
250.0
18.0
0.0
0.0%
გრანტები
2,720.0
1,907.3
1,540.2
80.8%
0.0
1,092.5
1,085.1
99.3%
1,000.0
1,038.6
1,038.6
100.0%
1,000.0
750.6
750.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
800.0
650.6
650.6
100.0%
სხვა ხარჯები
200.0
100.0
100.0
100.0%
0.0
288.0
288.0
100.0%
65,000.0
64,784.8
43,315.2
66.9%
6,949.0
6,349.6
6,051.7
95.3%
საქონელი და მომსახურება
6,949.0
6,349.6
6,051.7
95.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,051.0
58,435.3
37,263.5
63.8%
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
695.0
656.4
352.8
53.7%
695.0
656.4
352.8
53.7%
საქონელი და მომსახურება
695.0
653.7
350.0
53.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.8
2.8
100.0%
149,000.0
147,950.3
147,212.1
99.5%
148,615.0
147,393.2
146,608.7
99.5%
შრომის ანაზღაურება
3,146.0
3,087.1
2,212.9
71.7%
საქონელი და მომსახურება
8,518.0
7,860.6
8,551.4
108.8%
სუბსიდიები
38,200.0
27,429.1
26,846.6
97.9%
გრანტები
3,804.0
4,126.9
4,337.0
105.1%
40.0
200.4
185.6
92.6%
94,907.0
104,689.1
104,475.2
99.8%
385.0
557.2
603.4
108.3%
130,000.0
129,960.3
130,039.3
100.1%
129,700.0
129,528.1
129,498.8
100.0%
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
13.7
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
169.9
#DIV/0!
35,200.0
24,429.1
24,271.8
99.4%
0.0
823.4
796.6
96.7%
94,500.0
104,275.6
104,246.7
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300.0
432.2
540.4
125.1%
პროფესიული უნარების განვითარება
14,000.0
13,000.0
12,950.2
99.6%
13,985.0
12,945.0
12,895.5
99.6%
შრომის ანაზღაურება
2,197.0
2,168.0
1,846.0
85.1%
საქონელი და მომსახურება
4,570.0
4,004.5
4,662.9
116.4%
კოდი
სხვა ხარჯები
32 02
13
მასწავლებლის ეროვნული პრემია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
14
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
15
ხარჯები
32 03
პროფესიული განათლება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03
01
პროფესიული განათლების განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
გრანტები
სხვა ხარჯები
32 03
02
ხარჯები
466
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
სუბსიდიები
3,000.0
3,000.0
2,574.8
85.8%
გრანტები
3,804.0
3,303.4
3,540.3
107.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
64.5
50.0
77.5%
სხვა ხარჯები
404.0
404.6
221.6
54.8%
15.0
55.0
54.7
99.4%
5,000.0
4,990.1
4,222.6
84.6%
4,930.0
4,920.1
4,214.3
85.7%
949.0
919.1
353.2
38.4%
საქონელი და მომსახურება
3,948.0
3,856.1
3,718.6
96.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
135.9
135.7
99.8%
სხვა ხარჯები
3.0
9.0
6.9
76.9%
70.0
70.0
8.3
11.8%
171,320.0
169,321.2
181,833.7
107.4%
170,871.0
168,864.9
179,803.2
106.5%
შრომის ანაზღაურება
5,596.0
5,421.3
5,304.5
97.8%
საქონელი და მომსახურება
16,791.0
16,681.3
16,088.5
96.4%
სუბსიდიები
4,387.0
3,822.4
9,221.1
241.2%
გრანტები
4,471.0
4,849.5
5,523.0
113.9%
45.0
76.3
61.9
81.1%
139,581.0
138,014.0
143,604.3
104.1%
449.0
456.3
2,030.5
445.0%
19,765.0
19,753.9
18,820.3
95.3%
19,340.0
19,328.9
18,414.0
95.3%
შრომის ანაზღაურება
4,905.0
4,888.0
4,888.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
14,375.0
14,363.9
13,462.4
93.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
47.0
37.0
78.7%
სხვა ხარჯები
30.0
30.0
26.6
88.6%
425.0
425.0
406.3
95.6%
136,150.0
136,150.0
133,238.2
97.9%
136,150.0
136,150.0
133,238.2
97.9%
საქონელი და მომსახურება
660.0
529.0
507.6
96.0%
სუბსიდიები
119.0
42.8
32.3
75.3%
გრანტები
4,471.0
4,349.5
2,291.7
52.7%
130,900.0
131,228.7
130,406.7
99.4%
310.0
255.0
151.7
59.5%
310.0
255.0
151.7
59.5%
310.0
255.0
151.7
59.5%
8,430.0
8,397.3
7,897.2
94.0%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03
03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
უმაღლესი განათლება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
01
გამოცდების ორგანიზება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
02
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და
ახალგაზრდების ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
03
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 04
04
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
467
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
8,406.0
8,373.3
7,880.9
94.1%
547.0
410.5
293.6
71.5%
საქონელი და მომსახურება
1,194.0
1,283.9
1,114.4
86.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
28.9
24.4
84.6%
6,650.0
6,650.0
6,448.5
97.0%
24.0
24.0
16.3
67.9%
6,665.0
4,765.0
21,726.2
456.0%
6,665.0
4,757.7
20,118.4
422.9%
შრომის ანაზღაურება
144.0
122.9
122.9
100.0%
საქონელი და მომსახურება
252.0
249.5
852.3
341.6%
4,268.0
3,779.6
9,188.8
243.1%
გრანტები
0.0
500.0
3,231.4
646.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.4
0.4
99.9%
2,001.0
105.3
6,722.5
6387.2%
0.0
7.3
1,607.8
21970.7%
86,080.0
86,283.2
85,881.4
99.5%
85,880.0
85,974.5
85,483.8
99.4%
შრომის ანაზღაურება
9,603.0
9,628.5
9,460.0
98.3%
საქონელი და მომსახურება
8,884.0
8,944.2
8,620.7
96.4%
სუბსიდიები
30,550.0
30,077.7
29,908.4
99.4%
გრანტები
13,680.0
13,171.3
13,348.0
101.3%
13.0
132.8
128.1
96.5%
23,150.0
24,020.0
24,018.5
100.0%
200.0
308.7
397.7
128.8%
41,050.0
41,049.7
41,374.1
100.8%
41,040.0
41,020.8
41,327.5
100.7%
შრომის ანაზღაურება
1,495.0
1,404.3
1,241.1
88.4%
საქონელი და მომსახურება
4,805.0
4,786.9
5,072.5
106.0%
0.0
0.0
12.5
#DIV/0!
11,805.0
10,905.0
11,086.5
101.7%
10.0
99.5
96.3
96.8%
22,925.0
23,825.0
23,818.6
100.0%
10.0
29.0
46.6
160.8%
9,670.0
9,915.4
10,542.7
106.3%
9,530.0
9,690.1
10,245.9
105.7%
შრომის ანაზღაურება
6,983.0
7,033.4
7,029.7
99.9%
საქონელი და მომსახურება
2,515.0
2,594.0
3,094.3
119.3%
10.0
11.1
30.1
271.3%
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
05
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
01
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
ხარჯები
გრანტები
468
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
29.7
28.5
96.0%
სხვა ხარჯები
22.0
22.0
63.4
288.3%
140.0
225.3
296.8
131.7%
1,460.0
1,495.8
1,487.7
99.5%
1,410.0
1,445.8
1,437.7
99.4%
1,125.0
1,190.8
1,189.3
99.9%
საქონელი და მომსახურება
179.0
179.0
174.0
97.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
2.7
90.5%
103.0
73.0
71.7
98.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
49.9
99.8%
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32,400.0
32,322.2
31,951.1
98.9%
32,400.0
32,317.9
31,946.8
98.9%
250.0
249.4
95.3
38.2%
სუბსიდიები
30,550.0
30,077.7
29,895.9
99.4%
გრანტები
1,500.0
1,890.2
1,890.2
100.0%
0.0
0.6
0.6
99.9%
100.0
100.0
64.8
64.8%
0.0
4.3
4.3
100.0%
1,500.0
1,500.0
525.8
35.1%
1,500.0
1,500.0
525.8
35.1%
1,135.0
1,135.0
184.6
16.3%
365.0
365.0
341.2
93.5%
82,290.0
89,066.0
88,792.0
99.7%
82,190.0
88,966.0
88,692.0
99.7%
საქონელი და მომსახურება
8,697.0
7,639.8
7,496.9
98.1%
სუბსიდიები
4,290.0
4,622.4
4,555.2
98.5%
გრანტები
1,022.0
938.6
882.9
94.1%
31.0
165.2
161.0
97.5%
68,150.0
75,600.0
75,596.0
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
100.0
100.0%
ინფრასტრუქტურის განვითარება
324,815.0
325,587.8
298,423.2
91.7%
37,105.0
164,705.6
146,354.7
88.9%
28,110.0
19,938.3
16,973.7
85.1%
სუბსიდიები
200.0
28.6
28.4
99.4%
გრანტები
8,750.0
144,481.1
129,107.4
89.4%
45.0
257.6
245.2
95.2%
287,710.0
160,882.2
152,068.5
94.5%
263,815.0
264,599.7
243,663.5
92.1%
23,155.0
116,084.9
99,240.1
85.5%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
03
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
32 05
04
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
05
მეცნიერების პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
32 06
ინკლუზიური განათლება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
32 07
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
01
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
469
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
20,610.0
18,272.6
15,392.7
84.2%
0.0
28.6
28.4
99.4%
2,500.0
97,619.1
83,664.7
85.7%
45.0
164.6
154.4
93.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240,660.0
148,514.8
144,423.4
97.2%
პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
26,000.0
37,496.1
36,208.8
96.6%
1,800.0
29,796.1
29,553.6
99.2%
1,800.0
578.5
505.3
87.4%
გრანტები
0.0
29,124.6
28,957.5
99.4%
სხვა ხარჯები
0.0
93.0
90.9
97.7%
24,200.0
7,700.0
6,655.1
86.4%
6,000.0
3,500.5
1,019.0
29.1%
750.0
748.3
748.3
100.0%
750.0
748.3
748.3
100.0%
5,250.0
2,752.2
270.7
9.8%
20,600.0
11,791.5
10,563.0
89.6%
5,500.0
11,773.5
10,563.0
89.7%
5,500.0
11,773.5
10,563.0
89.7%
15,100.0
18.0
0.0
0.0%
8,400.0
8,200.0
6,969.0
84.988%
5,900.0
6,302.8
6,249.7
99.2%
5,700.0
1,087.3
1,075.8
98.9%
სუბსიდიები
200.0
0.0
0.0
#DIV/0!
გრანტები
0.0
5,215.5
5,174.0
99.2%
2,500.0
1,897.2
719.3
37.9%
13,780.0
12,327.5
11,371.5
92.2%
13,427.0
11,974.5
11,089.0
92.6%
1,668.0
1,529.0
1,205.9
78.9%
887.0
764.4
745.4
97.5%
სუბსიდიები
9,450.0
8,470.1
7,739.9
91.4%
გრანტები
1,000.0
360.0
360.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
24.2
23.8
98.1%
სხვა ხარჯები
407.0
826.9
1,014.1
122.6%
353.0
353.0
282.4
80.0%
15,500.0
15,500.0
13,143.7
84.8%
კოდი
სუბსიდიები
გრანტები
სხვა ხარჯები
32 07
02
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
03
სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
04
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
05
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08
ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 09
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის
პროექტი - საქართველო I2Q (WB)
470
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
15,490.0
15,474.8
13,128.5
84.8%
14,938.0
14,847.8
12,816.7
86.3%
550.0
550.0
258.9
47.1%
2.0
77.0
52.9
68.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
25.2
15.2
60.4%
პროფესიული განათლების პროგრამა 1
6,600.0
6,600.0
1,134.1
17.2%
3,550.0
3,550.0
1,134.1
31.9%
საქონელი და მომსახურება
3,550.0
3,550.0
1,134.1
31.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,050.0
3,050.0
0.0
0.0%
7,500.0
7,500.0
5,729.3
76.4%
2,945.0
2,945.0
2,316.4
78.7%
2,499.0
2,499.0
1,848.1
74.0%
სუბსიდიები
440.0
440.0
464.6
105.6%
სხვა ხარჯები
6.0
6.0
3.7
61.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,555.0
4,555.0
3,412.9
74.9%
საქართველოს კულტურის სამინისტრო
297,649.5
321,554.1
317,335.9
98.7%
214,951.0
266,083.6
266,136.2
100.0%
შრომის ანაზღაურება
93,815.0
91,104.3
91,094.7
100.0%
საქონელი და მომსახურება
45,802.0
55,052.9
53,932.4
98.0%
სუბსიდიები
62,985.0
72,337.0
71,221.7
98.5%
გრანტები
898.0
2,196.8
2,671.4
121.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
282.0
465.7
462.8
99.4%
11,169.0
44,926.9
46,753.2
104.1%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,818.5
55,470.5
51,199.8
92.3%
ვალდებულებების კლება
2,880.0
0.0
0.0
#DIV/0!
8,500.5
30,356.9
29,540.1
97.3%
7,924.0
29,207.7
28,424.5
97.3%
შრომის ანაზღაურება
4,702.0
4,758.2
4,758.2
100.0%
საქონელი და მომსახურება
2,676.0
5,715.1
5,326.4
93.2%
სუბსიდიები
0.0
18,000.0
17,608.6
97.8%
გრანტები
450.0
590.5
587.3
99.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
97.4
97.4
100.0%
სხვა ხარჯები
36.0
46.5
46.5
100.0%
576.5
1,149.2
1,115.6
97.1%
152,119.0
148,292.9
147,269.0
99.3%
147,583.0
145,769.8
144,809.5
99.3%
შრომის ანაზღაურება
57,308.0
51,767.9
51,764.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
20,402.0
30,882.5
30,733.1
99.5%
კოდი
დასახელება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
32 10
ხარჯები
32 11
თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების
სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
33 00
ხარჯები
სხვა ხარჯები
33 01
კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
471
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
სუბსიდიები
62,885.0
54,337.0
53,613.1
98.7%
გრანტები
425.0
1,571.1
1,544.6
98.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
51.0
160.3
160.3
100.0%
6,512.0
7,050.9
6,994.1
99.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,656.0
2,523.1
2,459.5
97.5%
ვალდებულებების კლება
2,880.0
0.0
0.0
#DIV/0!
61,681.0
63,371.8
59,696.3
94.2%
31,214.0
33,154.3
33,107.0
99.9%
შრომის ანაზღაურება
13,660.0
14,866.9
14,860.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
13,820.0
13,034.7
12,463.0
95.6%
სუბსიდიები
100.0
0.0
0.0
#DIV/0!
გრანტები
11.0
25.1
529.4
2112.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
25.2
23.0
91.5%
3,609.0
5,202.4
5,231.5
100.6%
30,467.0
30,217.5
26,589.2
88.0%
9,147.0
9,551.7
9,549.6
100.0%
7,135.0
7,482.4
7,481.5
100.0%
შრომის ანაზღაურება
5,792.0
6,247.5
6,248.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,336.0
1,225.7
1,223.9
99.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
7.2
7.2
99.9%
სხვა ხარჯები
6.0
2.0
2.0
100.0%
2,012.0
2,069.3
2,068.1
99.9%
20,202.0
17,294.4
17,283.4
99.9%
20,095.0
17,137.5
17,128.5
99.9%
შრომის ანაზღაურება
12,353.0
13,463.9
13,463.7
100.0%
საქონელი და მომსახურება
7,568.0
3,382.4
3,374.2
99.8%
გრანტები
12.0
10.1
10.1
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
5.0
5.0
100.0%
156.0
276.0
275.4
99.8%
107.0
156.9
155.0
98.8%
1,000.0
876.7
2,730.7
311.5%
1,000.0
876.7
2,730.7
311.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
170.5
169.9
99.6%
სხვა ხარჯები
850.0
706.2
2,560.8
362.6%
45,000.0
51,809.6
51,266.9
99.0%
0.0
32,455.2
32,454.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
0.0
812.4
811.8
99.9%
სხვა ხარჯები
0.0
31,642.8
31,642.8
100.0%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
33 03
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 05
სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 06
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და
ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური
დახმარება
ხარჯები
33 07
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
472
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,000.0
19,354.4
18,812.3
97.2%
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
330,350.5
339,164.2
340,229.0
100.3%
330,003.0
338,349.0
339,418.2
100.3%
შრომის ანაზღაურება
5,574.0
5,136.7
5,136.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
4,169.0
5,520.3
5,489.3
99.4%
სუბსიდიები
251,200.0
264,625.7
264,501.6
100.0%
გრანტები
3,080.0
2,851.3
2,840.4
99.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,480.0
1,443.8
1,443.8
100.0%
სხვა ხარჯები
64,500.0
58,771.3
60,006.6
102.1%
347.5
815.2
810.8
99.5%
4,274.5
6,017.2
5,998.0
99.7%
4,008.0
5,454.1
5,434.8
99.6%
შრომის ანაზღაურება
2,594.0
2,114.6
2,114.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,330.0
2,971.8
2,953.2
99.4%
გრანტები
30.0
29.3
29.3
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
51.4
51.4
100.0%
სხვა ხარჯები
29.0
287.1
286.4
99.8%
266.5
563.1
563.1
100.0%
254,670.0
269,745.4
269,604.5
99.9%
254,665.0
269,730.4
269,589.6
99.9%
შრომის ანაზღაურება
180.0
304.0
303.9
100.0%
საქონელი და მომსახურება
234.0
537.8
534.4
99.4%
სუბსიდიები
251,200.0
264,625.7
264,501.6
100.0%
გრანტები
3,050.0
2,822.0
2,811.1
99.6%
1.0
1,440.9
1,438.7
99.8%
5.0
15.0
14.8
99.0%
54,406.0
49,572.2
50,816.9
102.5%
54,406.0
49,572.2
50,816.9
102.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,450.0
1,390.4
1,390.4
100.0%
სხვა ხარჯები
52,956.0
48,181.9
49,426.5
102.6%
11,500.0
8,945.9
8,940.7
99.9%
11,500.0
8,828.5
8,827.3
100.0%
11,500.0
8,828.5
8,827.3
100.0%
0.0
117.4
113.4
96.6%
5,500.0
4,883.6
4,869.0
99.7%
5,424.0
4,763.9
4,749.6
99.7%
შრომის ანაზღაურება
2,800.0
2,718.1
2,718.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
2,605.0
2,010.8
2,001.7
99.5%
კოდი
34 00
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 01
საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 02
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის
განვითარება და პოპულარიზაცია
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 03
სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის
ღონისძიებები
ხარჯები
34 04
სპორტში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 05
სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
473
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
2.1
2.1
99.6%
სხვა ხარჯები
14.0
33.0
27.8
84.1%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.0
119.7
119.5
99.9%
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
2,700.0
359.9
359.7
99.9%
2,175.0
359.9
359.7
99.9%
1,623.0
282.1
282.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
550.0
74.9
74.8
99.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.5
2.5
98.7%
სხვა ხარჯები
2.0
0.4
0.4
90.6%
525.0
0.0
0.0
#DIV/0!
14,800.0
14,800.0
14,842.3
100.3%
14,710.0
14,667.0
14,710.5
100.3%
შრომის ანაზღაურება
8,614.0
8,604.0
8,600.8
100.0%
საქონელი და მომსახურება
6,046.0
5,858.0
5,907.4
100.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
185.0
183.4
99.2%
სხვა ხარჯები
30.0
20.0
18.8
93.9%
90.0
133.0
131.9
99.2%
21,500.0
21,500.0
21,431.0
99.7%
20,530.0
21,220.0
21,154.9
99.7%
შრომის ანაზღაურება
5,306.1
5,077.1
5,076.1
100.0%
საქონელი და მომსახურება
6,690.9
6,883.2
6,861.9
99.7%
სუბსიდიები
1,300.0
830.0
830.0
100.0%
126.0
120.0
115.1
95.9%
7,107.0
8,309.7
8,271.8
99.5%
970.0
280.0
276.2
98.6%
5,000.0
5,000.0
3,893.3
77.9%
4,622.3
4,622.3
3,792.6
82.1%
შრომის ანაზღაურება
3,000.0
2,950.0
2,521.4
85.5%
საქონელი და მომსახურება
1,592.3
1,587.3
1,198.5
75.5%
გრანტები
20.0
20.0
17.3
86.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
55.0
49.3
89.6%
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
6.1
61.2%
377.7
377.7
100.7
26.7%
9,000.0
9,000.0
7,607.6
84.5%
8,900.0
8,480.0
7,559.7
89.1%
შრომის ანაზღაურება
6,414.0
5,813.0
5,542.6
95.3%
საქონელი და მომსახურება
2,245.0
2,385.0
1,801.5
75.5%
გრანტები
6.0
7.0
3.7
52.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
120.0
90.6
75.5%
კოდი
35 00
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური
ხარჯები
474
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
155.0
155.0
121.3
78.3%
100.0
520.0
47.9
9.2%
110,000.0
113,633.4
113,230.2
99.6%
102,591.2
100,616.6
100,579.2
100.0%
შრომის ანაზღაურება
80,665.2
77,246.7
77,244.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
18,551.0
20,743.9
20,710.7
99.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
825.0
745.0
743.8
99.8%
2,550.0
1,881.0
1,880.1
100.0%
7,408.8
13,016.8
12,651.0
97.2%
98,650.0
96,726.5
96,696.1
100.0%
91,641.2
89,282.7
89,252.3
100.0%
შრომის ანაზღაურება
78,041.2
74,927.7
74,925.6
100.0%
საქონელი და მომსახურება
10,700.0
12,094.0
12,067.3
99.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
800.0
735.0
733.9
99.9%
2,100.0
1,526.0
1,525.6
100.0%
7,008.8
7,443.8
7,443.8
100.0%
10,750.0
14,560.0
14,187.3
97.4%
10,350.0
10,420.0
10,413.0
99.9%
შრომის ანაზღაურება
2,024.0
1,719.0
1,719.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
7,851.0
8,336.0
8,329.6
99.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
10.0
9.9
98.7%
სხვა ხარჯები
450.0
355.0
354.6
99.9%
400.0
4,140.0
3,774.3
91.2%
600.0
2,346.9
2,346.8
100.0%
600.0
913.9
913.8
100.0%
600.0
600.0
600.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
0.0
313.9
313.8
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,433.0
1,433.0
100.0%
10,300.0
10,300.0
9,340.2
90.7%
9,675.0
9,310.0
8,741.0
93.9%
შრომის ანაზღაურება
6,500.0
6,315.0
6,113.0
96.8%
საქონელი და მომსახურება
2,650.0
2,575.0
2,278.5
88.5%
გრანტები
60.0
60.0
55.1
91.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
120.0
175.0
158.0
90.3%
სხვა ხარჯები
345.0
185.0
136.4
73.7%
625.0
990.0
599.2
60.5%
101,190.0
101,190.0
101,210.5
100.0%
101,190.0
101,190.0
101,210.5
100.0%
0.0
0.0
20.5
#DIV/0!
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 03
სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური
კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
475
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
101,190.0
101,190.0
101,190.0
100.0%
6,500.0
6,500.0
5,698.2
87.7%
6,450.0
6,450.0
5,649.0
87.6%
შრომის ანაზღაურება
4,960.0
4,881.8
4,167.3
85.4%
საქონელი და მომსახურება
1,440.0
1,437.0
1,352.3
94.1%
გრანტები
1.0
4.0
3.8
94.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
123.2
123.2
100.0%
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
2.4
61.2%
50.0
50.0
49.1
98.3%
3,600.0
3,600.0
3,593.0
99.8%
3,570.0
3,586.0
3,582.4
99.9%
2,034.7
2,034.7
2,034.7
100.0%
საქონელი და მომსახურება
545.3
579.3
576.8
99.6%
სუბსიდიები
500.0
465.5
465.5
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
350.0
382.5
382.1
99.9%
სხვა ხარჯები
140.0
124.0
123.4
99.5%
30.0
14.0
10.5
75.2%
25,000.0
25,700.0
25,694.7
100.0%
24,197.0
24,367.2
24,361.9
100.0%
27.0
27.0
27.0
100.0%
24,170.0
24,340.2
24,334.9
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
750.0
1,279.8
1,279.8
100.0%
ვალდებულებების კლება
53.0
53.0
53.0
100.0%
14,790.0
15,490.0
15,485.8
100.0%
14,650.0
14,641.6
14,637.4
100.0%
14,650.0
14,641.6
14,637.4
100.0%
140.0
848.4
848.4
100.0%
645.0
645.0
645.0
100.0%
645.0
645.0
645.0
100.0%
645.0
645.0
645.0
100.0%
1,768.0
1,768.0
1,768.0
100.0%
1,538.0
1,538.0
1,538.0
100.0%
1,538.0
1,538.0
1,538.0
100.0%
230.0
230.0
230.0
100.0%
685.0
685.0
685.0
100.0%
კოდი
დასახელება
გრანტები
43 00
სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და
მომხმარებლის დაცვის სააგენტო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 00
საქართველოს საპატრიარქო
ხარჯები
პროცენტი
სუბსიდიები
45 01
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 02
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 03
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი
გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 04
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ.
ნინოწმინდის წმიდა ნინოს
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი
476
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
435.0
685.0
685.0
100.0%
435.0
685.0
685.0
100.0%
250.0
0.0
0.0
#DIV/0!
261.0
261.0
261.0
100.0%
251.0
251.0
251.0
100.0%
251.0
251.0
251.0
100.0%
10.0
10.0
10.0
99.9%
870.0
870.0
870.0
100.0%
870.0
870.0
870.0
100.0%
870.0
870.0
870.0
100.0%
230.0
230.0
230.0
100.0%
230.0
230.0
230.0
100.0%
230.0
230.0
230.0
100.0%
1,893.0
1,893.0
1,891.9
99.9%
1,893.0
1,821.6
1,820.5
99.9%
1,893.0
1,821.6
1,820.5
99.9%
0.0
71.4
71.4
100.0%
1,805.0
1,805.0
1,805.0
100.0%
1,775.0
1,775.0
1,775.0
100.0%
1,775.0
1,775.0
1,775.0
100.0%
30.0
30.0
30.0
100.0%
100.0
100.0
100.0
100.0%
100.0
100.0
100.0
100.0%
100.0
100.0
100.0
100.0%
800.0
800.0
800.0
100.0%
800.0
800.0
800.0
100.0%
800.0
800.0
800.0
100.0%
500.0
500.0
500.0
100.0%
357.0
357.0
357.0
100.0%
პროცენტი
27.0
27.0
27.0
100.0%
სუბსიდიები
330.0
330.0
330.0
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.0
90.0
90.0
100.0%
ვალდებულებების კლება
53.0
53.0
53.0
100.0%
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 05
ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს
სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი
გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 06
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 07
ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 08
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი
გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 09
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ
აბუსერისძის სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 10
სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და
ადაპტაციის მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
45 12
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
477
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
653.0
653.0
653.0
100.0%
653.0
653.0
653.0
100.0%
653.0
653.0
653.0
100.0%
18,000.0
18,000.0
18,000.0
100.0%
15,160.0
15,360.0
15,360.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
15,160.0
15,360.0
15,360.0
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,840.0
2,640.0
2,640.0
100.0%
28,000.0
28,000.0
27,449.8
98.0%
27,900.0
27,854.0
27,304.9
98.0%
შრომის ანაზღაურება
7,817.6
7,707.6
7,660.6
99.4%
საქონელი და მომსახურება
19,957.4
19,874.4
19,371.8
97.5%
0.0
0.0
12.4
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
240.0
230.3
96.0%
სხვა ხარჯები
25.0
32.0
29.7
92.9%
100.0
146.0
144.8
99.2%
10,000.0
10,126.0
9,892.3
97.7%
9,900.0
9,980.0
9,747.5
97.7%
შრომის ანაზღაურება
7,817.6
7,707.6
7,660.6
99.4%
საქონელი და მომსახურება
1,992.4
2,065.4
1,884.7
91.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
65.0
175.0
172.4
98.5%
სხვა ხარჯები
25.0
32.0
29.7
92.9%
100.0
146.0
144.8
99.2%
6,500.0
6,374.0
6,300.7
98.8%
6,500.0
6,374.0
6,300.7
98.8%
6,480.0
6,334.0
6,254.5
98.7%
გრანტები
0.0
0.0
12.4
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
40.0
33.8
84.5%
11,500.0
11,500.0
11,256.8
97.9%
11,500.0
11,500.0
11,256.8
97.9%
11,485.0
11,475.0
11,232.7
97.9%
15.0
25.0
24.1
96.4%
5,800.0
5,986.0
5,968.7
99.7%
5,800.0
5,986.0
5,968.7
99.7%
2,723.0
2,802.0
2,802.0
100.0%
310.0
314.2
306.3
97.5%
2,767.0
2,869.8
2,860.4
99.7%
2,300.0
2,300.0
2,528.2
109.9%
2,240.0
2,235.0
2,463.4
110.2%
კოდი
45 13
დასახელება
ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ხარჯები
47 00
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო
პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
47 03
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო
აღწერა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
ხარჯები
478
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
1,273.0
1,273.0
1,273.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
885.0
912.0
1,136.0
124.6%
სუბსიდიები
25.0
8.0
8.0
100.0%
გრანტები
30.0
27.8
32.5
117.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
7.2
7.1
98.0%
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
6.9
99.0%
60.0
65.0
64.8
99.7%
7,600.0
7,600.0
7,559.0
99.5%
7,593.0
7,593.0
7,553.5
99.5%
შრომის ანაზღაურება
861.0
861.0
844.7
98.1%
საქონელი და მომსახურება
228.0
226.7
205.9
90.8%
6,500.0
6,500.0
6,500.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
2.0
3.3
2.9
88.5%
7.0
7.0
5.5
78.4%
19,000.0
14,210.8
12,364.9
87.0%
13,100.0
11,949.7
10,360.6
86.7%
შრომის ანაზღაურება
9,680.0
8,146.0
7,873.5
96.7%
საქონელი და მომსახურება
2,900.0
2,853.7
1,719.0
60.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
530.0
529.8
100.0%
სხვა ხარჯები
420.0
420.0
238.3
56.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,900.0
2,261.2
2,004.3
88.6%
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
1,150.0
1,150.0
983.9
85.6%
1,150.0
1,141.7
978.4
85.7%
შრომის ანაზღაურება
622.0
611.0
537.9
88.0%
საქონელი და მომსახურება
527.0
513.7
424.6
82.7%
გრანტები
0.0
5.0
4.7
94.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
11.0
10.8
98.2%
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.4
40.5%
0.0
8.3
5.5
66.0%
700.0
700.0
334.4
47.8%
700.0
700.0
334.4
47.8%
შრომის ანაზღაურება
484.0
501.3
278.8
55.6%
საქონელი და მომსახურება
216.0
198.7
55.6
28.0%
5,100.0
5,100.0
2,738.9
53.7%
5,075.0
5,075.0
2,737.0
53.9%
4,000.0
3,822.0
2,006.6
52.5%
საქონელი და მომსახურება
985.0
956.0
484.6
50.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
212.0
211.5
99.8%
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 00
სპეციალური საგამოძიებო სამსახური
ხარჯები
52 00
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 00
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტო
ხარჯები
54 00
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
479
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
85.0
85.0
34.3
40.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
1.9
7.6%
სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო
13,200.0
13,200.0
9,257.8
70.1%
11,165.0
12,465.0
8,810.3
70.7%
შრომის ანაზღაურება
7,793.0
5,973.0
3,387.1
56.7%
საქონელი და მომსახურება
3,330.0
6,280.0
5,252.2
83.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
190.0
152.7
80.4%
სხვა ხარჯები
22.0
22.0
18.3
83.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,035.0
735.0
447.5
60.9%
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
25,500.0
25,500.0
25,500.0
100.0%
25,500.0
25,500.0
25,500.0
100.0%
25,500.0
25,500.0
25,500.0
100.0%
5,439,250.0
5,324,182.5
5,259,242.2
98.8%
3,889,750.0
3,777,786.9
3,710,560.4
98.2%
0.0
2.0
1.0
51.6%
1,645,000.0
1,634,000.0
1,632,148.3
99.9%
1,000.0
1,000.0
522.9
52.3%
1,652,300.0
1,641,944.6
1,596,998.1
97.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
482,000.0
482,000.0
470,000.0
97.5%
სხვა ხარჯები
109,450.0
18,840.3
10,890.0
57.8%
139,500.0
145,395.6
149,571.2
102.9%
1,410,000.0
1,401,000.0
1,399,110.6
99.9%
2,115,000.0
2,081,000.0
2,077,815.4
99.8%
745,000.0
720,000.0
718,704.8
99.8%
745,000.0
720,000.0
718,704.8
99.8%
1,370,000.0
1,361,000.0
1,359,110.6
99.9%
940,000.0
954,000.0
953,443.5
99.9%
900,000.0
914,000.0
913,443.5
99.9%
900,000.0
914,000.0
913,443.5
99.9%
40,000.0
40,000.0
40,000.0
100.0%
13,500.0
10,500.0
8,835.5
84.1%
13,500.0
10,500.0
8,835.5
84.1%
0.0
2.0
1.0
51.6%
13,500.0
10,498.0
8,834.5
84.2%
687,800.0
1,574,530.1
1,568,315.6
99.6%
687,800.0
1,560,634.4
1,554,420.0
99.6%
687,800.0
1,560,634.4
1,554,420.0
99.6%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
55 00
ხარჯები
56 00
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
57 00
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
57 01
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
57 02
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
57 03
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე
ვალდებულებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
57 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
480
დასახელება
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
13,895.6
13,895.6
100.0%
22,000.0
24,600.0
24,600.0
100.0%
22,000.0
24,600.0
24,600.0
100.0%
22,000.0
24,600.0
24,600.0
100.0%
665,800.0
1,549,930.1
1,543,715.6
99.6%
665,800.0
1,536,034.4
1,529,820.0
99.6%
665,800.0
1,536,034.4
1,529,820.0
99.6%
0.0
13,895.6
13,895.6
100.0%
90,000.0
5,783.7
0.0
0.0%
90,000.0
5,783.7
0.0
0.0%
90,000.0
5,783.7
0.0
0.0%
10,000.0
5,416.1
4,030.5
74.4%
10,000.0
5,416.1
4,030.5
74.4%
10,000.0
5,416.1
4,030.5
74.4%
875,000.0
24,712.2
0.0
0.0%
875,000.0
24,712.2
0.0
0.0%
875,000.0
24,712.2
0.0
0.0%
20,000.0
2,500.0
0.0
0.0%
20,000.0
2,500.0
0.0
0.0%
20,000.0
2,500.0
0.0
0.0%
200.0
200.0
120.0
60.0%
200.0
200.0
120.0
60.0%
200.0
200.0
120.0
60.0%
750.0
750.0
645.2
86.0%
750.0
750.0
645.2
86.0%
750.0
750.0
645.2
86.0%
482,000.0
482,000.0
470,000.0
97.5%
482,000.0
482,000.0
470,000.0
97.5%
482,000.0
482,000.0
470,000.0
97.5%
30,000.0
4,600.0
3,900.0
84.8%
30,000.0
4,600.0
3,900.0
84.8%
30,000.0
4,600.0
3,900.0
84.8%
2,000.0
190.5
0.0
0.0%
2,000.0
190.5
0.0
0.0%
კოდი
57 04
01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
57 04
02
მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 05
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 06
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
ხარჯები
გრანტები
57 08
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების
ფონდი
ხარჯები
გრანტები
57 09
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 10
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა
ვალდებულებების თანადაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 11
დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
57 12
საერთაშორისო პარტნიორებთან
თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში
დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა
ხარჯები
გრანტები
57 13
სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერა
ხარჯები
481
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
2,000.0
190.5
0.0
0.0%
173,000.0
178,000.0
172,136.5
96.7%
33,500.0
46,500.0
36,460.9
78.4%
სუბსიდიები
1,000.0
1,000.0
522.9
52.3%
გრანტები
26,000.0
39,000.0
29,843.7
76.5%
სხვა ხარჯები
6,500.0
6,500.0
6,094.3
93.8%
ფინანსური აქტივების ზრდა
139,500.0
131,500.0
135,675.6
103.2%
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი
(E5P,EBRD,SIDA)
2,000.0
2,000.0
1,660.8
83.0%
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,000.0
2,000.0
1,660.8
83.0%
16,500.0
16,500.0
14,341.0
86.9%
3,500.0
3,500.0
2,174.8
62.1%
3,500.0
3,500.0
2,174.8
62.1%
13,000.0
13,000.0
12,166.2
93.6%
44,000.0
44,000.0
46,690.8
106.1%
9,000.0
9,000.0
9,749.6
108.3%
9,000.0
9,000.0
9,749.6
108.3%
35,000.0
35,000.0
36,941.1
105.5%
12,500.0
10,740.0
3,570.9
33.2%
4,500.0
10,740.0
3,570.9
33.2%
4,500.0
10,740.0
3,570.9
33.2%
8,000.0
0.0
0.0
#DIV/0!
11,000.0
7,579.9
4,525.7
59.7%
6,000.0
2,579.9
1,531.0
59.3%
სუბსიდიები
1,000.0
1,000.0
522.9
52.3%
გრანტები
5,000.0
1,579.9
1,008.1
63.8%
5,000.0
5,000.0
2,994.7
59.9%
1,000.0
1,000.0
464.2
46.4%
1,000.0
1,000.0
464.2
46.4%
1,000.0
1,000.0
464.2
46.4%
2,000.0
2,000.0
1,172.6
58.6%
2,000.0
2,000.0
1,172.6
58.6%
2,000.0
2,000.0
1,172.6
58.6%
10,000.0
11,251.4
12,934.3
115.0%
500.0
1,751.4
2,023.8
115.6%
0.0
1,251.4
1,251.4
100.0%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
57 14
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
57 14
01
57 14
02
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
03
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და
წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
04
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო
პროგრამა
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
05
მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
06
საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის
საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი
(ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 14
07
ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი
ადგილობრივი განვითარება საქართველოში
(აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)
ხარჯები
გრანტები
57 14
08
ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა
(ფაზა V) (KfW)
ხარჯები
გრანტები
482
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
%
500.0
500.0
772.4
154.5%
9,500.0
9,500.0
10,910.6
114.8%
50,000.0
58,500.0
57,478.9
98.3%
0.0
8,500.0
8,487.7
99.9%
0.0
8,500.0
8,487.7
99.9%
50,000.0
50,000.0
48,991.2
98.0%
5,000.0
5,000.0
4,857.8
97.2%
5,000.0
5,000.0
4,857.8
97.2%
5,000.0
5,000.0
4,857.8
97.2%
19,000.0
19,428.7
24,439.6
125.8%
2,000.0
2,428.7
2,428.7
100.0%
2,000.0
2,428.7
2,428.7
100.0%
17,000.0
17,000.0
22,010.9
129.5%
0.0
0.0
2,635.5
#DIV/0!
0.0
0.0
2,635.5
#DIV/0!
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
1,958.6
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
453.3
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
223.6
#DIV/0!
0.0
0.0
85.3
#DIV/0!
0.0
0.0
85.3
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
25.7
#DIV/0!
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
59.6
#DIV/0!
0.0
0.0
306.2
#DIV/0!
0.0
0.0
306.2
#DIV/0!
0.0
0.0
306.2
#DIV/0!
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
09
თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
10
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების
ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის
სტანდარტებთან მიახლოება (ბათუმის საბავშვო
ბაღები) (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 14
11
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II)
(EBRD)
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
58 00
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ხარჯები
59 00
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი
ხარჯები
60 00
ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი
მომავლისთვის
ხარჯები
გრანტები
483
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2025 წლის 12 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 89 328.3 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 84 671.3 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 235.8
ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
100 000,0
80 000,0
86 636,0
82 435,5
89 328,3
84 671,3
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.4% ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლის - 7.6%.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 000.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 7 308.5 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 849.1 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
12 000,0
10 000,0
8 000,0
9 600,0
9 157,6
10 000,0
7 308,5
6 000,0
4 000,0
2 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.4% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 12.6%.
484
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 950.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ
- 890.6 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 111.2 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 000,0
950,0
800,0
850,0
890,6
779,4
600,0
400,0
200,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 100.0%.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 32 403.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 24 120.0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 27 382.4 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
60 000,0
50 000,0
55 864,9
51 502,4
40 000,0
30 000,0
32 403,8
20 000,0
24 120,0
10 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.4%.
485
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 279.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 24 904.7 ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 291.6 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
30 000,0
25 000,0
20 000,0
23 290,7
22 613,1
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
25 279,0
24 904,7
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 97.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.4%.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 120 118.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 114 951.9 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 68 346.7 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
200 000,0
150 000,0
184 469,0
183 298,7
100 000,0
120 118,0
114 951,9
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
50 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 6.8%.
486
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ - 6 064.2 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 693.4 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
8 000,0
6 000,0
6 200,0
4 000,0
6 800,0
5 370,8
6 064,2
2 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის 5.6%.
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ 19 884.7 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 783.4 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
25 000,0
20 000,0
15 000,0
20 800,0
17 400,0
17 101,3
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
19 884,7
10 000,0
5 000,0
0,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 97.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.7%.
487
საერთო სასამართლოები
საერთო სასამართლოებისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 139 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 131 744.1
ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 23 449.1 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
160 000,0
140 000,0
139 500,0
120 000,0
100 000,0
111 500,0
108 295,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
131 744,1
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 98.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.5%.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 12 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ - 6 845.4 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 518.0 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
14 000,0
12 000,0
10 000,0
12 600,0
10 560,0
8 000,0
6 000,0
6 845,4
6 327,4
4 000,0
2 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%.
488
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის,
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა
და
ქალაქ
ფოთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 1 450.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 287.0 ათასი ლარი, რაც
2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 78.9 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 600,0
1 400,0
1 200,0
1 450,0
1 380,0
1 287,0
1 208,1
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
97.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.8%.
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებში
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 1 220.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 193.6 ათასი ლარი, რაც
2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 87.0 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 400,0
1 200,0
1 000,0
1 120,0
1 106,6
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
1 220,0
1 193,6
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
89.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.2%.
489
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის,
სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 450.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 1 392.1 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.9 ათასი ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 600,0
1 200,0
1 400,0
1 393,0
1 450,0
1 392,1
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
800,0
400,0
0,0
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
98.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.6%.
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის,
ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და
ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 250.0 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 218.3 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 106.5
ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 400,0
1 200,0
1 000,0
1 190,0
1 111,8
1 250,0
1 218,3
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
98.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.7%.
490
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 1 180.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 057.8 ათასი ლარი, რაც
2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 107.2 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 500,0
1 000,0
1 120,0
1 180,0
950,6
1 057,8
500,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
97.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.7%.
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის
მუნიციპალიტეტებში
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 1 235.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 232.1 ათასი ლარი, რაც
2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 73.3 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 500,0
1 200,0
1 160,0
1 158,8
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
1 235,0
1 232,1
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
900,0
600,0
300,0
0,0
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
98.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.0%.
491
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის,
ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
ადიგენის,
ასპინძის,
ახალციხის,
ახალქალაქის,
ბორჯომისა
და
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 120.0 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 034.6 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 34.1 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 200,0
900,0
1 080,0
1 068,7
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
1 120,0
1 034,6
600,0
300,0
0,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%.
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს,
მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო
პერიოდში 2025 წლის 12 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 550.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო
შესრულებამ - 1 359.7 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 47.0 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 800,0
1 500,0
1 200,0
1 450,0
1 550,0
1 359,7
1 312,7
900,0
600,0
300,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
98.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.8%
492
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 1 150.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 027.0 ათასი ლარი, რაც
2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 33.6 ათასი ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 400,0
1 200,0
1 000,0
1 100,0
1 060,6
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
1 150,0
800,0
1 027,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
97.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.5%.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 271 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 271 382.2 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 56 907.8 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
300 000,0
250 000,0
200 000,0
215 000,0
214 474,4
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
271 500,0
271 382,2
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 74.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 20.1%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 5.5%.
493
საქართველოს პროკურატურა
საქართველოს პროკურატურისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 70 750.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 70 426.7
ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7 439.5 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
80 000,0
60 000,0
63 291,1
62 987,2
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
70 750,0
70 426,7
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
40 000,0
20 000,0
0,0
საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა
საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.3%.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატისთვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა
შეადგინა 5 775.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 918.1 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 532.6 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
8 000,0
6 000,0
5 775,0
4 000,0
4 601,0
4 385,5
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
4 918,1
2 000,0
0,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.7%.
494
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 119 442.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 114 015.4 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 379.1 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
150 000,0
120 000,0
125 614,6
90 000,0
119 394,5
119 442,2
114 015,4
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
60 000,0
30 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 89.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.5%.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 963 600.8 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 902 204.5 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 159
164.5 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 200 000,0
1 000 000,0
963 600,8
800 000,0
600 000,0
786 932,8
902 204,5
743 040,0
400 000,0
200 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 6.1%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.3%, ხოლო ,,ვალდებულებების კლების“
მუხლით - 0.5%.
495
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2025
წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 930 588.6
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 959 278.3 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 942 361.5 ათასი ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
5 000 000,0
4 000 000,0
3 000 000,0
3 747 700,0
3 901 639,8
2 930 588,6
2 959 278,3
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2 000 000,0
1 000 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 37.5%, „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით - 58.2%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.3%.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 409 846.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 406 958.2 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18 080.6 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
500 000,0
400 000,0
423 937,2
425 038,8
409 846,4
406 958,2
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
300 000,0
200 000,0
100 000,0
0,0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 91.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.0%.
496
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 953 710.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 8 976 498.1 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 894 643.3 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
10 000 000,0
8 000 000,0
6 000 000,0
8 069 187,2
8 081 854,8
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
8 953 710,2
8 976 498,1
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
4 000 000,0
2 000 000,0
0,0
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 98.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.9%.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 204 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 203 643.4 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის 11 771.5 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
250 000,0
200 000,0
192 493,2
191 871,9
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
204 000,0
203 643,4
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%.
497
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 840 585.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 1 841 285.3 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 249 882.9 ათასი ლარით
მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
2 000 000,0
1 500 000,0
1 590 000,0
1 591 402,4
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
1 840 585,8
1 841 285,3
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
1 000 000,0
500 000,0
0,0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 67.9%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 27.3%, ხოლო „ფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.7%.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 395 892.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ - 1 399 254.5 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 115 220.4 ათასი ლარით
მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 500 000,0
1 200 000,0
1 280 000,0
1 284 034,1
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
1 395 892,4
1 399 254,5
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
900 000,0
600 000,0
300 000,0
0,0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 10.2%.
498
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 063 812.9 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 063 260.1 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
305 844.9 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 200 000,0
1 000 000,0
1 063 812,9
1 063 260,1
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
800 000,0
600 000,0
742 000,0
757 415,2
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
400 000,0
200 000,0
0,0
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით - 4.1%.
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის 2025 წლის 12
თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 835 800.0 ათასი
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 738 586.2 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის 173 973.4
ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
3 000 000,0
2 500 000,0
2 835 800,0
2 545 044,0
2 564 612,8
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2 738 586,2
2 000 000,0
1 500 000,0
1 000 000,0
500 000,0
0,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით - 7.9%.
499
საქართველოს კულტურის სამინისტრო
საქართველოს კულტურის სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 321 554.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 317 335.9 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 208 639.8 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
600 000,0
500 000,0
522 700,7
525 975,7
400 000,0
300 000,0
321 554,1
317 335,9
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
200 000,0
100 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს კულტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.1%.
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
საქართველოს სპორტის სამინისტროსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 339 164.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 340 229.0 ათასი ლარი.
საქართველოს სპორტის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%.
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო ლიკვიდირებულ იქნა 2025 წლის პირველი აპრილიდან.
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტით მისთვის გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა
შეადგინა 359.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 359.7 ათასი ლარი.
500
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 14 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
შესრულებამ - 14 842.3 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 264.7 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
20 000,0
16 000,0
12 000,0
12 500,0
12 577,6
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
14 800,0
14 842,3
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
8 000,0
4 000,0
0,0
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 99.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.9%.
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 21 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 21 431.0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 493.5 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
25 000,0
20 000,0
19 000,0
18 937,5
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
21 500,0
21 431,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლის - 1.3%.
501
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 5 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
შესრულებამ - 3 893.3 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 082.4 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
6 000,0
5 000,0
4 000,0
5 000,0
4 000,0
3 893,3
3 000,0
2 810,9
2 000,0
1 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლის - 2.6%.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 9 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 7 607.6 ათასი
ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 304.2 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
10 000,0
8 000,0
9 000,0
8 000,0
6 000,0
7 607,6
7 303,4
4 000,0
2 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%.
502
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 113 633.4 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 113 230.2 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10 326.2
ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
120 000,0
100 000,0
103 000,0
102 904,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
80 000,0
113 633,4
113 230,2
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
88.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.2%.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 9 340.2 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 260.2 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
14 000,0
12 000,0
10 000,0
11 500,0
10 600,4
10 300,0
8 000,0
9 340,2
6 000,0
4 000,0
2 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.4%.
503
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 101 190.0, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 101 210.5 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის საკასო მაჩვენებელზე 9.4 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
120 000,0
100 000,0
80 000,0
101 190,0
101 201,1
101 190,0
101 210,5
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
100.0%.
სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოსთვის 2025 წლის 12
თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 500.0 ათასი
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 5 698.2 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
989.8 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
7 000,0
6 000,0
5 000,0
6 500,0
5 698,2
5 500,0
4 708,4
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოსთვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით - 0.9%.
504
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2025 წლის 12
თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 600.0 ათასი
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 3 593.0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის 296.7 ათასი ლარით
მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
4 000,0
3 500,0
3 000,0
3 300,0
3 296,3
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
3 600,0
3 593,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
ადმინისტრაცისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%.
საქართველოს საპატრიარქო
საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 700.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 25 694.7
ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის 703.5 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
30 000,0
25 000,0
20 000,0
25 000,0
24 991,2
25 700,0
25 694,7
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0
საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 94.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.0%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.2%.
505
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2025
წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა და ფაქტიურმა
დაფინანსებამ შეადგინა 18 000.0 ათასი ლარი. საკასო მაჩვენებელი 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
3 000.0 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
20 000,0
16 000,0
12 000,0
15 000,0
15 000,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
18 000,0
18 000,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
8 000,0
4 000,0
0,0
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 85.3%, ხოლო „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.7%.
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა
28 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 27 449.8 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 3 845.7 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
30 000,0
25 000,0
20 000,0
24 000,0
23 604,1
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
28 000,0
27 449,8
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 0.5%.
506
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 5 986.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 5 968.7 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 808.5 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
7 000,0
6 000,0
5 000,0
4 000,0
5 260,0
5 160,2
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
5 986,0
5 968,7
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
აკადემიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
100.0%.
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
შესრულებამ - 2 528.2 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 747.1 ათასი ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
3 500,0
3 275,3
3 000,0
2 500,0
2 000,0
2 300,0
2 180,0
2 528,2
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.6%.
507
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
შესრულებამ 7 559.0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის 99.4 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
8 000,0
6 000,0
7 500,0
7 459,6
7 600,0
7 559,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
4 000,0
2 000,0
0,0
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%.
სპეციალური საგამოძიებო სამსახური
სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 14 210.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
შესრულებამ - 12 364.9 ათასი ლარი. რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 080.0 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
20 000,0
16 000,0
18 000,0
15 444,9
12 000,0
14 210,8
12 364,9
8 000,0
4 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
83.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.2%.
508
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 150.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
შესრულებამ - 983.9 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 48.9 ათასი ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1 400,0
1 200,0
1 000,0
1 100,0
1 032,8
800,0
1 150,0
983,9
600,0
400,0
200,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
დეპარტამენტისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.6%
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 700.0 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ
- 334.4 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 29.1 ათასი ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
800,0
600,0
700,0
600,0
400,0
363,5
334,4
200,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
100.0%.
509
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 5 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 2 738.9 ათასი
ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 146.9 ათასი ლარით ნაკლებია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
6 000,0
5 000,0
4 000,0
5 100,0
4 800,0
3 885,8
3 000,0
2 738,9
2 000,0
1 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%.
სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო
სსიპ - ანტიკორუფციული ბიუროსათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 13 200.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 9 257.8 ათასი
ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 117.0 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
14 000,0
13 200,0
12 000,0
10 000,0
8 000,0
9 257,8
8 500,0
6 000,0
5 140,8
4 000,0
2 000,0
0,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.2%,
ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.8%.
510
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 25 500.0 ათასი ლარი, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 500.0 ათასი ლარით მეტია.
2024-2025 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
30 000,0
25 000,0
20 000,0
21 000,0
21 000,0
2024 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2024 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
25 500,0
25 500,0
2025 წლის 12 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2025 წლის 12 თვის საკასო
შესრულება
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0
სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
100.0%.
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2025 წლის 12 თვეში მიზნობრივი გრანტით
მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2 635.5 ათასი ლარი.
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდისათვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები
განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2025 წლის 12 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 85.3 ათასი ლარი.
ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის
ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 2025 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2025 წლის 12 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული
სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 306.2 ათასი ლარი.
511
მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის შესახებ
01 01 03 02 - გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის
უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და
ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება - 2025 წლის პირველ
კვარტალში ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად, დაიწყო გენდერული
თანასწორობის საბჭოს გაუქმება. მიუხედავად ამ ფაქტისა, 2025 წლის იანვრიდან 2025 წლის
მარტამდე და შემდგომ პერიოდში, გენდერული საბჭოს და საქართველოს პარლამენტის ქალთა
და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის ინიციატივით განხორციელდა არაერთი
აქტივობა, მათ შორის გასვლითი შეხვედრა პარლამენტის წევრთა თანაშემწეებისათვის კახეთში,
გენდერული თანასწორობის შესახებ საკვანძო საკითხების გაცნობისა და სტრატეგიული
კომუნიკაციის უნარების გაძლიერების მიზნით; „ადგილობრივი ძალისხმევა ქალთა და ბავშვთა
კეთილდღეობისათვის“; ვარდისფერი ოქტომბრის კამპანიის შემაჯამებელი ღონისძიება;
„ინკლუზიური განათლება სკოლამდელი და ზოგადი განათლების საფეხურზე - მიღწევები,
გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები“; ტრენინგი თემაზე - „განსაკუთრებული
საჭიროებების მქონე ბავშვების მშობლების გაძლიერება“. ყველა ეს ღონისძიება დაფინანსდა
საქართველოს პარამენტის სხვა პროგრამული კოდიდან, რამაც განაპირობა სხვაობა
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის;
01 04 - საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებების თანახმად, 2025 წლის
მარტიდან ლიკვიდირებულ იქნა სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი.
აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს
შორის;
02 00 - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო
მაჩვენებელს შორის სხვაობა გამოწვეულია მივლინებების ხარჯებში და პრეზიდენტის
ადმინისტრაციაში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად ახალი საშტატო ნუსხის
შესაბამისი ვაკანსიების შევსებამდე ხარჯებში წარმოშობილი ეკონომიით;
04 00 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო
მაჩვენებელს შორის სხვაობა გამოწვეულია შემდეგი გარემოებით: საშტატო ნუსხით
განსაზღვრული რიცხოვნობა სრულად არ იქნა შევსებული, კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ
დროულად არ იქნა წარმოდგენილი ანაზღაურებაზე სათანადო დოკუმენტაცია, ასევე
წარმომადგენლობითი და მივლინებების ხარჯებში წარმოქმნილი ეკონომიით;
09 02 - მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება - „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, მოსამართლეთათვის
და სასამართლოს მოხელეთათვის ტრენინგებში მონაწილეობის მიღება არ არის სავალდებულო,
გარდა სპეციალიზაციის ტრენინგებისა. 2025 წელს დაგეგმილი ტრენინგებიდან ჩატარდა სულ
43 ტრენინგი, ხოლო დაგეგმილი ტრენინგების გარკვეული რაოდენობა გაუქმდა, რადგან
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან ვერ იქნა მოწოდებული ტრენინგის ჩასატარებლად
საჭირო მინიმალურ მსურველთა რაოდენობა (იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის
მსმენელთა მიღების პროცედურას იწყებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი
512
გადაწყვეტილების შემდეგ, რაც 2025 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა). სკოლის
საშტატო ნუსხაში არსებული ვაკანტური ადგილების გამო, ვერ განხორციელდა შრომის
ანაზღაურების ფონდის სრული ათვისება. წყალტუბოს სასწავლო ცენტრის სარემონტო/ეზოს
რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება გადაიდო ტექნიკური და ორგანიზაციული
მიზეზების გამო, ვინაიდან საჭირო გახდა დამატებითი კომპლექსური სამუშაოების შესრულება
და არსებულ ობიექტზე ღონისძიებების პრიორიტეტიზაცია. აღნიშნულმა გარემოებებმა
განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის;
10 00 - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო - საანგარიშო პერიოდში ვერ დაინიშნა საბჭოს
ახალი წევრი (შესაბამისად, ვერ შეივსო აღნიშნულ თანმდებობასთან დაკავშირებული ვაკანსია),
ასევე შეტანილ იქნა გარკვეული ცვლილებები ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის
პროცესში (დაზუსტდა განხორციელების ვადები და თანხები), რამაც განაპირობა სხვაობა
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის;
23
05
საფინანსო
სექტორში
დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება
ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების, ასევე სახელმწიფო
საწარმოების სახაზინო სამსახურის მომსახურებაზე გადაყვანასთან დაკავშირებით
ტრეინინგების ორგანიზება-ჩატარებისთვის, გაიზარდა პროგრამის ასიგნებები სხვა
პროგრამების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე. აღნიშნულმა გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ
და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;
23 06 - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა - დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით:
დაგეგმილი ქოლ ცენტრის სისტემის ლიცენზიის შესყიდვა არ განხორციელდა ინფორმაციულ
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებისა და შეზღუდვების გათვალისწინებით და შეძენის
ნაცვლად მოძიებულ იქნა მომსახურების შესყიდვის ალტერნატიული გზა; არ განხორციელდა
გათვალისწინებული XBRL ლიცენზიების შეძენა, რადგან ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა შეძლო ესარგებლა სსიპ საფინანსოანალიტიკური სამსახურის სარგებლობაში არსებული იდენტური ლიცენზიებით; არ
განხორციელდა ახალი ოფისის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი დაცვის
მომსახურების შეძენა;
24 06 - სახელმწიფო ქონების მართვა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შორის განპირობებულია წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან თანხების გამოყოფით;
24 12 01 - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების ხელშეწყობა - სივრცითი და
ქალაქთმშენებლობითი პროექტების განხილვა მოითხოვს დაინტერესებული მხარეების
ინტენსიურ ჩართულობას, დამუშავებას, სხვა მარეგულირებელ უწყებებთან შეთანხმებას,
საჯარო გინხილვებსა და რეკომენდაციების ხელმეორედ დამუშავებას. საბოლოო დოკუმენტი
რევიზიას და დამტკიცებას გადის ადგილობრივ თვითმმართველობებში. აღნიშნულმა
პროცედურებმა გამოიწვიეს პროექტების დაუგეგმავი გახანგრძლივება, რის გამოც ზოგიერთი
პროექტის დასრულება ვერ მოესწრო 2025 წელს. გარდა ამისა, ზემოაღნიშნული გამოწვევების
გათვალისწინებით, სსიპ სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტომ
დაიწყო საკუთარი ძალებით (პილოტის სახით) სივრცითი და ქალაქთგეგმარებითი გეგმების
შემუშავება, რაც ბევრად უფრო ეფექტური აღმოჩნდა და გამოიწვია მნიშვნელოვანი ფინანსური
513
რესურსების დაზოგვა. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა თანხების ათვისების დაბალი
მაჩვენებელი და სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
24 12 02 - საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და
ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB) – გეგმარებითი პროექტების
უმეტესობის ანაზღაურება დაკავშირებულია კონსულტანტი კოპანიების მიერ წარმოსადგენ
დოკუმენტაციების პაკეტებთან (ანგარიშები), რომელთა წარმოდგენა ხდება ეტაპობრივად (წინა
საპროექტო კვლევა, ხედვა და სტრატეგია, კონცეფცია და გეგმა/საბოლოო პროექტი). პროექტების
ბუნებიდან გამომდინარე, თითოეული ანგარიშის გავლამ (მათ შორის სხვადასხვა უწყებების
მხრიდან უკუკავშრის მიღება), შესწორებამ, ჩაბარებამ და გადახდამ მოითხოვა დაგეგმილზე
მეტი დრო, რამაც გამოიწვია ზოგიერთი პოროექტის შესრულების ვადის გახანგრძლივბა.
აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა თანხების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და
შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
24 14 01 01 - 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) - გახანგრძლივდა
მშენებლობის ნებართვის მოპოვების პროცედურები, რომელიც დასრულდა და 2025 წლის
ნოემბერში გადაეცა კონტრაქტოს. 500 კვ ქვესადგური ახალციხის გაფართოების სამშენებლო
სამუშაოები შეჩერებული იყო კონტრაქტის მხრიდან ღირებულების გაზრდის მოთხოვნის გამო.
აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა თანხების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და სხვაობა
დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
24 14 01 03 - 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) – ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტის მეორე
ნაწილის ფარგლებში აუცილებელი გახდა განმეორებითი მარშრუტის ცვლილება, რამაც
დააყოვნა სამშენებლო პროცესის დაწყება და გაახანგრძლივა პროექტის დასრულების საბოლოო
ვადა. გაფორმდა ხელშეკრულების ცვლილება საპროექტო საჭიროებებიდან გამომდინარე და
განხორციელების ვადა გახანგრძლივდა 2027 წლის ოქტომბრის ბოლომდე. აღნიშნულმა
გარემოებებმა განაპირობა თანხების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შეუსაბამობა
დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
24 14 01 04 - გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW) ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა აქტიური სამშენებლო
სამუშაოები. დასრულდა როგორც 220 კვ ეგხ-ს, ასევე 110 კვ ეგხ-ს ხაზის 82%-ის მშენებლობა.
დარჩენილი ნაწილის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2026 წლის აგვისტოსთვის.
220/110 კვ ოზურგეთის ქვესადგურის სამშენებლო სამუშაოები შეჩერებული იყო კონტრაქტორის
მხრიდან ღირებულების გაზრდის მოთხოვნის გამო. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა
თანხების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო
ხარჯს შორის;
24 14 01 05 - კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW) - კონტრაქტორის მიერ
დეტალური დიზაინის დაგვიანებით წარმოდგენამ გამოიწვია სამშენებლო სამუშაოების
დაწყების გადავადება 2026 წლის დასაწყისისთვის, ხოლო დასრულება - 2026 წლის ბოლოსთვის.
საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა დეტალური პროექტირების მოსამზადებელი
სამუშაოები (სამშენებლო და ტყით სარგებლობის ნებართვების მოპოვება და განსახლების
514
პროცედურები). აღნიშნულმა გარემოებამ განაპირობა თანხების ათვისების
მაჩვენებელი და სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
დაბალი
24 14 02 - შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი (WB) - საანგარიშო
პერიოდში
მომზადდა
და
სხვადასხვა
დაინტერესებულ
მხარეებთან
შეთანხმდა
ხელშეკრულების პროექტი სსე-სა და საკონსულტაციო კომპანია CESI-ს შორის, შავი ზღვის
წყალქვეშა კაბელის პროექტისთვის ზღვის ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვისა და
ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის თაობაზე. ვინაიდან,
ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცესი გაჭიანურდა სხვადასხვა დაინტრესებულ მხარეებთან
ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების პროცედურების გამო, ვერ გამოცხადდა ტენდერი
ზღვის ფსკერის კვლევებზე. აღნიშნულმა გარემოებამ განაპირობა თანხების ათვისების დაბალი
მაჩვენებელი და შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
24 16 - საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და
გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა განპირობებულია
საკასო ხარჯის ნაწილში წლის
განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
24 20 - კურორტების განვითარების ხელშეწყობა - რაჭის ახალი კურორტების (მრავალძალი,
სხარტალი, შხივანა, ბეთლევი) განვითარების და მშენებლობის მიზანშეწონილობის
დასადგენად დაგეგმილი საჭირო კვლევის მომსახურების შესყიდვა გადავადდა 2026
წლისათვის, კვლევის შესყიდვისათვის საჭირო ტექნიკური დავალების შედგენისას
მოთხოვნების რთული სპეციფიკაციის განსაზღვრიდან გამომდინარე. აღნიშნულმა გარემოებამ
განაპირობა პროგრამის ფარგლებში თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართვა
სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად და შესაბამისად
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;
24 22 - საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის ხელშეწყობა (KfW) - დროებით შეჩერდა
პროექტის განხორციელება, რამაც განაპირობა როგორც პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი
რესურსის მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად
(სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის), აგრეთვე თანხების ათვისების
დაბალი მაჩვენებელი (სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის);
24 28 - საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება - დაზუსტებულ ასიგნებებსა
და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის
განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
25 01 - რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის საფუძველზე
შეიქმნა საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო, რომლის ფუნქციონირებისთვის
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილ იქნა დამატებითი ასიგნებები, რამაც განაპირობა
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა. ამასთან, აღნიშნული ასიგნებებით
დაგეგმილი იყო სამინისტროსთვის გადაცემული სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის
ბალანსზე რიცხული ქონების, მშენებარე შენობა-ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების
გაგრძელება. დოკუმენტაციის შესწავლის პროცედურებმა და პროექტის ტექნიკურმა
515
ცვლილებებმა გამოიწვია დამატებითი დროის საჭიროება, თანხის აუთვისებლობა და სხვაობა
დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
26 05 - ელექტრონული მმართველობის განვითარება - ვინაიდან სსიპ - ციფრული მმართველობის
სააგენტო მოკლებული იყო შესაძლებლობას კანონმდებლობით ნებადართული საკუთარი
შემოსავლების ფარგლებში დაეფინანსებინა როგორც შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ
თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, ისე სასერვერო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების
გაძლიერების, გამართულად და შეუფერხებლად ფუნქციონირების მიზნით პროგრამული
ლიციენზიების შესყიდვა, საჭირო გახდა შესაბამისი საბიუჯეტო ასიგნების საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში მოძიება. აღნიშნულმა გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ
და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;
27 01 03 - დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
- სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის
ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
27 01 08 - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა - პროგრამის ფარგლებში ვერ
მოხერხდა სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს საშტატო ნუსხით
გათვალისწინებული ვაკანტური თანამდებობების სრულად შევსება, რამაც განაპირობა
პროგრამის ფარგლებში თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართვა სამინისტროს სხვა
პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად და გამომდინარე აქედან, დამტკიცებულ
და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;
27 01 09 - ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა - სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნულ
სააგენტოში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად წარმოშობილმა ვაკანტურმა
პოზიციებმა (57 ვაკანსია) განაპირობა პროგრამის ფარგლებში თავისუფალი რესურსის
წარმოქმნა და მისი მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების
დასაფინანსებლად და გამომდინარე აქედან, დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
სხვაობა;
27 01 13 - ადამიანის სისხლისა და მისი კომპონენტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მართვა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებას შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით,
რომ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - საქართველოს ცენტრალური
სისხლის დაწესებულება დაფუძნდა „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის –
საქართველოს ცენტრალური სისხლის დაწესებულების დაფუძნებისა და მასთან
დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 25
სექტემბრის N1565 განკარგულების საფუძველზე და განკარგულების შესაბამისად, სამინისტროს
ბიუჯეტით გათვალისწინებულ სტრუქტურას დაემატა აღნიშნული პროგრამული კოდი, ხოლო
მის დასაფინანსებლად მიმართული იქნა „ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა“ ქვეპროგრამის ასიგნებები.
27 03 02 06 – ტუბერკულოზის მართვა - სტაციონარში ბენეფიციარების მიმართვიანობის
შემცირებამ, ტუბერკულოზის პრევალენტობისა და ინციდენტობის კლებამ, მკურნალობის
ხანგრძლივობის შემცირებამ გამოიწვია დაგეგმილთან შედარებით მედიკამენტების ნაკლები
516
რაოდენობის შესყიდვის საჭიროება. გარდა ამისა, დაიზოგა დამყოლობის ფულადი წახალისების
სქემით გათვალისწინებული თანხა, სახარჯი მასალისა და ფარმაცევტული პროდუქტების
შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერები არ შედგა ან დასრულდა უარყოფითი
შედეგით. გამომდინარე აქედან, განხორციელდა განმეორებითი ბაზრის კვლევები, მაგრამ
სატენდერო პროცედურების ხანგრძლივობის გამო ვერ მოესწრო განმეორებითი ტენდერების
გამოცხადება. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა პროგრამის ფარგლებში თავისუფალი
რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების
დასაფინანსებლად და შესაბამისად დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;
ამასთან, დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა განპირობებულია
საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
27 03 02 07 - აივ ინფექციის/შიდსის მართვა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს
შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი
გრანტების ასახვით;
27 03 02 10 - ჯანმრთელობის ხელშეწყობა - ბაზრის კვლევის/გახანგრძლივებული სატენდერო
პროცედურების, მიმწოდებელთა მხრიდან არასრულად წარმოდგენილი ინფორმაციის ან
დაბალი ინტერესის გამო, ვერ მოხერხდა ტენდერების გამოცხადება ბეჭდვითი მომსახურებების
შესასყიდად. გარდა ამისა, პროგრამის ფარგლებში ზოგიერთი მომსახურების შესყიდვისათვის
წარმოიქმნა განმეორებითი ტენდერის გამოცხადების საჭიროება, რამაც განაპირობა
თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული
მიმართულებების დასაფინანსებლად. აღნიშნულმა გარემოებამ გამოიწვია დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;
27 03 03 03 - ორგანოთა ტრანსპლანტაცია - გაიზარდა პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა,
განსაკუთრებით საქართველოს საზღვრებს გარეთ (თურქეთის კლინიკებში) სამედიცინო
სერვისების მიმღებთა რაოდენობა. აღნიშნულმა განაპირობა პროგრამული კოდის ასიგნებების
გაზრდა სხვა პროგრამების ასიგნებებში წარმოქმნილი რესურსის გამოყენების ხარჯზე, რამაც
გამოიწვია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;
27 03 03 09 - წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გასაწვევ პირთა სამედიცინო
შემოწმება - საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა წვევამდელთა რაოდენობა და შესაბამისად
სამხედრო სამსახურში გასაწვევ პირთა სამედიცინო შემოწმებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ვინაიდან, 2026 წლიდან პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება გადაეცა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2025
წლის დეკემბერში შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდა დეკემბერშივე,
ნაცვლად 2026 წლის იანვრისა. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა პროგრამის ასიგნებების
გაზრდა სხვა პროგრამების ასიგნებებში წარმოქმნილი რესურსის გამოყენების ხარჯზე და
შესაბამისად დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;
27 03 04 - დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება - საანგარიშო წლის განმავლობაში
მიმდინარეობდა ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და ექიმთა სასერტიფიკაციო
გამოცდებისთვის განახლებული ტესტ-კითხვარების შემუშავებისა და სპეციალისტების
შერჩევის მეთოდის განხილვა, რომელიც არ დასრულებულა. აღნიშნულმა გარემოებამ
განაპირობა პროგრამის ფარგლებში რესურსის წარმოქმნა, რომელიც მიიმართაა სამინისტროს
517
სხვა პრიორიტეტული პროგრამების დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;
27 03 05 - სახელმწიფო კლინიკების მართვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ 2025 წლის განმავლობაში ა(ა)იპ - საქართველოს
სამედიცინო ჰოლდინგის მართვის ქვეშ მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის
საქართველოს მთავრობის განკარგულებების საფუძველზე განხორციელდა სამინისტროსათვის
გათვალისწინებული ასიგნებებიდან თანხის მობილიზება აღნიშნულ პროგრამულ კოდზე;
27 04 - სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა - პროგრამის ფარგლებში შეწყდა გამოცხადებული ტენდერი სსიპ - საგანგებო
სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის
30 ერთეული სტანდარტული (4x2) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანისა და
ქარელში აღნიშნული ცენტრის რაიონული სამსახურის სამშენებლო სამუშაოების შესასყიდად.
უარყოფითი შედეგით დასრულდა ტენდერი თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური
საავადმყოფოს სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადებისათვის. ბაზრის კვლევის უშედეგოდ დასრულების გამო, ვერ
გამოცხადდა
ტენდერი
საქართველოს
სამედიცინო
ჰოლდინგისათვის
შესასყიდი
გინეკოლოგიური,
დერმატოლოგიური,
ოფთალმოლოგიური
და
სხვადასხვა
სახის
აღჭურვილობისათვის. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა როგორც პროგრამის ფარგლებში
წარმოქმნილი რესურსის მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების
დასაფინანსებლად (სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის), აგრეთვე
თანხების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი (სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს
შორის);
27 06 04 - საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა - სხვაობა დამტკიცებულ
და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია პროგრამის ფარგლებში შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებულ
ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის მიმართვით სამინისტროს სხვა
პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;
28 01 05 - ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე
საზოგადოების ინფორმირება - სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ლიკვიდირებული იქნა 2025 წლის ივლისიდან. გამომდინარე აქედან, აღნიშნული კოდის
ასიგნებები გადატანილ იქნა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რამაც
სხვაობა
განაპირობა სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის.
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში
წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
28 02 - მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში - სსიპ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური
სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი ლიკვიდირებული იქნა 2025 წლის ივლისიდან.
გამომდინარე აქედან, აღნიშნული კოდის ასიგნებები გადატანილ იქნა სხვა პრიორიტეტული
ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის;
518
30 05 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია
სსიპ-საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის მიერ სამედიცინო ხარჯების
დასაფინანსებლად ასიგნებების გაზრდით სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების
ხარჯზე;
31 01 01 - გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო
ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
31 01 03 - ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა - ქვეპროგამის ფარგლებში ზოგიერთი შესყიდვის შეთანხმების პროცედურის
გახანგრძლივების გამო ვერ მოესწრო ასიგნებების ათვისება, ასევე სამინისტროსში ჩატარებული
რეორგანიზაციისა და მის შედეგად განხორციელებული საკადრო ცვლილებებიდან
გამომდინარე გადაიხედა IT მიმართულებით დაგეგმილი ბიუჯეტის პრიორიტეტები.
შესაბამისად წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სხვა პროგრმების დასაფინანსებლად, რამაც
განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;
31 01 04 - გარემოსდაცვითი პროგრამა - ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების ხარჯვა
ხორციელდება გარემოსდაცვითი კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე.
2025 წელს მიღებული გადაწყვეტილებით დაფინანსდა მხოლოდ ქალაქ რუსთავის ჭალის ტყის
აღდგენის პროექტი. შესაბამისად წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სხვა პროგრმების
დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
სხვაობა;
31 05 04 - დანერგე მომავალი - 2025 წლის განმავლობაში შეიცვალა თანადაფინანსების გაცემის
წესი და გასული წლებისგან განსხვავებით აღარ ხდება იმპორტირებული ნერგების შესაძენად
საჭირო თანადაფინანსების გაცემა ავანსად. აღნიშნულმა გავლენა მოახდინა დამტკიცებული
ბიუჯეტის ათვისებაზე, შესაბამისად წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სხვა პროგრმების
დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
სხვაობა;
31 05 05 - ქართული ჩაი - ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართან გაფორმებული
თანადაფინანსების პირობითი ხელშეკრულება ძალაში შედის სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნულ სააგენტოსთან გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების თარიღიდან. ვინაიდან
ბენეფიციარების ნაწილმა ვერ გააფორმა იჯარის ხელშეკრულება, პროგრამის ასიგნებებში
წარმოიქმნა აუთვისებელი რესურსი, რომელიც მიმართულ იქნა სხვა პრიორიტეტული
მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;
31 05 06 - გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი ქვეპროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსების გაცემა დაყოფილია ეტაპებად და ყველაზე დიდი
ტრანშები გაიცემა ბენეფიციარების მიერ საბოლოო სამუშაოების დასრულების და შესაბამისი
ავთენტური დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ. ვინაიდან სამშენებლო პროცესი ხშირად
დროში იწელება, ასევე ბენეფიციარების მხრიდან არ მომხდარა ჩატარებული სამუშაოების
დასაბუთებისთვის საჭირო შესაბამისი დოკუმენტაცის წარმოდგენა, წლის განმავლობაში არ
519
გაცემულა თანადაფინანსების რესურსი დაგეგმილი ოდენობით. პროგრამის ასიგნებებში
წარმოიქმნა აუთვისებელი რესურსი, რომელიც მიმართულ იქნა სხვა პრიორიტეტული
მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;
31 05 08 - პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა - ქვეპროგრამის ფარგლებში
ბენეფიციარებების მომართვიანობა იყო დაგეგმილზე ნაკლები. შედეგად, განხორციელდა
პროგრამის ასიგნებების შემცირება, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;
31 05 09 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება - სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების მხრიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოხატული ინტერესი იყო
დაბალი, გამოცხადებული პროფილი მოიცავდა მხოლოდ მეფუტკრეობის მიმართულებას. ასევე,
უნდა მომხდარიყო ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ცვლილება,
რაც დაგეგმილ ვადებში ვერ მოესწრო. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი
რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად,
რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;
31 05 10 - სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი - პროგრამის ფარგლებში
მოსავლის ამღები ტექნიკის თადაფინანსების ნაწილში ბენეფიციარის მხრიდან მომართვიანობა
იყო დაგეგმილზე ნაკლები. შესაბამისად, წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა
პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;
31 05 12 - იმერეთის აგროზონა - შპს „იმერეთის აგრო ზონის“ მიერ გამოცხადებული იყო
წინადადებების მიღება სასათბურე კლასტერის მოწყობა/განვითარების მიზნით. საანგარიშო
პერიოდში დაინტერესება გამოთქვა მხოლოდ ერთმა კომპანიამ, რომელთანაც მიმდინარეობდა
მოლაპარაკება და ვერ მოესწრო შეთანხმების დასრულება. შესაბამისად პროგრამისთვის
განსაზღვრული ასიგნებები გადანაწილდა
სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული
მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;
31 05 13 - ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა - ბიოწარმოების სპეფიციკიდან გამომდინარე
კონვერსიის პერიოდი შეადგენს არანაკლებ 3 წელს, აღნიშნული გავლენას ახდენს
ყოველწლიური ბიუჯეტის ათვისებაზე. ასევე, პროგრამის მიმართ ბენეფიციარების მიერ
გამოჩენილ იქნა დაბალი ინტერესი. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი
ეკონომია მიიმართა სხვა პროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების
დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულსა და დაზუსტებულს ასიგნებებს შორის
სხვაობა;
31 05 14 - საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის - საანგარიშო პერიოდში დაიგეგმა პროექტის
დიზაინის ცვლილება, მიმდინარეობდა აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა, შესაბამისად ასიგნებების
ათვისება არ მომხდარა;
31 05 16 - კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების
სახელმწიფო პროგრამა - ქვეპროგრამის მიმართ ბენეფიციარების მიერ გამოჩენილ იქნა მაღალი
520
ინტერესი. შესაბამისად პროგრამის ასიგნებები გაიზარდა, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულსა და
დაზუსტებულს ასიგნებებს შორის სხვაობა;
31 05 17 - ლიდერპროგრამა - საანგარიშო პერიოდში დაიგეგმა პროექტის დიზაინის ცვლილება,
მიმდინარეობდა აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა, შესაბამისად
ასიგნებების ათვისება არ
მომხდარა;
31 05 19 - მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა - პროგრამის მიმართ ბენეფიციარების მიერ
გამოჩენილ იქნა დაბალი ინტერესი. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი
ეკონომია მიიმართა სხვა პროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების
დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულსა და დაზუსტებულს ასიგნებებს შორის
სხვაობა;
31 05 20 - ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია იმით, რომ ბენეფიციარებს სათბურის მოწყობისთვის
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
აქვთ
არაუმეტეს
18
თვე.
აღნიშნულის
გათვალისწინებით ვერ მოხერხდა 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხის ათვისება;
31 05 21 - არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა - სხვაობა
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია „2025 წლის ვაშლის
მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025
წლის 12 აგვისტოს N1318 განკარგულებით განსაზღვრული პირობების შესრულების
აუცილებლობით, რისთვისაც საჭირო გახდა ქვეკოდის ასიგნებების დაზუსტება გაზრდის
კუთხით;
31 05 22 - მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა - სხვაობა
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ
პროგრამის
ასიგნებები
განისაზღვრა
„მაღალმთიანი
დასახლებების
განვითარების
ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 17 მარტის №492 განკარგულების შესაბამისად, რისთვისაც საჭირო გახდა
ქვეკოდის ასიგნებების დაზუსტება გაზრდის კუთხით;
31 05 28 - გურიისა და იმერეთის რეგიონებში დიდთოვლობის შედეგად დაზარალებული
მეურნეობების დახმარების პროგრამა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს
შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ასიგნებები განისაზღვრა „გურიისა და
იმერეთის რეგიონებში დიდთოვლობის შედეგად დაზარალებული ფერმერული მეურნეობების
დახმარების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 19 ივნისის N997 განკარგულების შესრულების მიზნით, რისთვისაც
საჭირო გახდა ქვეკოდის ასიგნებების დაზუსტება გაზრდის კუთხით;
31 06 03 - საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი საერთაშორისო კომპანიამ, რომელიც მუშაობს შერჩეული საირიგაციო სისტემების დეტალურ
დიზაინზე, წარმოადგინა ე.წ. წინასწარი დიზაინები, რომლის განხილვაც მიმდინარეობდა
საანგარიშო პერიოდში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროექტის ფარგლებში შეფერხდა
სარეაბილიტაციო სამუშაოები და რესურსის ნაწილი (საბიუჯეტო სახსრები) მიიმართა სხვა
ქვეპროგრამების დასაფინანსებლად;
521
31 06 04 02 - საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) - სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია იმით, რომ გაერთიანებულ ტექნიკურ
დავალებაზე და განახლებულ ბიუჯეტზე თანხმობა ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან მიღებულ
იქნა მხოლოდ 2025 წლის სექტემბერში. სატენდერო კომისიის განახლებისთანავე, აღნიშნული
მომსახურების შესყიდვაზე ტენდერი გამოცხადდა ამავე წლის ოქტომბერში. შესაბამისად,
გადახდები, რომელიც თავდაპირველად დაგეგმილი იყო 2025 წელს, ვერ მოესწრებოდა და
რესურსი მიმართულ იქნა სხვა ქვეპროგრამების დასაფინანსებლად;
31 06 04 03 - საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი
(AFD) - პროექტში ჩართულმა მხარეებმა გადაწყვიტეს ორი ტენდერის გაერთიანება ერთიანი
შესყიდვით, რათა დიზაინში ჩართულ გუნდს ზედამხედველობაც უფრო ეფექტურად
განეხორციელებინა. აღნიშნული ცვლილება შეთანხმდა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, თუმცა
საჭირო გახდა ბიუჯეტების გადახედვა და დამატებითი დასაბუთებების წარმოდგენა.
ტექნიკური დავალება თანხმდებოდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსა და შპს „საქართველოს მელიორაცია“-სთან, ხოლო საბოლოო თანხმობა ბანკისგან
მიღებულ იქნა 2025 წლის სექტემბერში, რის შემდეგაც ტენდერი გამოცხადდა ოქტომბერში.
შესაბამისად ვერ მოესწრო თანხის ათვისება;
31 06 04 04 - მდგრადი და ინკლუზიური სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი
(AFD) - პროექტის გუნდი დაკომპლექტდა 2026 წლის იანვარში, შესაბამისად 2025 წელს დონორის
მიერ არ განხორციელდა თანხების ჩარიცხვა;
31 10 - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა - საანგარიშო
პერიოდში აუცილებელი გახდა გადაშენების გზაზე მდგარი კეთილშობილი კავკასიური ირმის
საშენის მოწყობა, შემოღობვა და მისი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსება (რაც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში), რისთვისაც საჭირო
გახდა ასიგნებების გაზრდა;
31 11 - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის და „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“ ხელშეწყობის პროგრამა სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის
ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
31 14 - სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაბორატორიული მომსახურება - სხვაობა
დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის განპირობებულია წლის განმავლობაში
მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
32 02 04 - წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება - 2024-2025 სასწავლო წლის ოქროსა და
ვერცხლის მედლების და შესაბამისი სერტიფიკატების შესასყიდად გამოცხადებული ტენდერი
ჩაიშალა, რამაც გამოიწვია სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
32 02 06 - მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - დამტკიცებულ, დაზუსტებულ
და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოიწვია სასკოლო სახელმძღვანელოების
გრიფირების პროცესის გადავადებამ. აღნიშნული გადავადება კი დაკავშირებული იყო
522
განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დაუმტკიცებლობასთან
განათლების რეფორმის ერთიან სამთავრობო პოლიტიკაზე);
(დამოკიდებულია
32 02 09 - ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სახელმძღვანელოების განვითარება დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ
განხორციელდა ეროვნული სასწავლო გეგმის განახლება, ზოგადი განათლების ეროვნული
მიზნების განახლებული დოკუმენტისა და „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონში 2024 წელს განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, თუმცა განახლებული
ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცება ვერ მოესწრო საანგარიშო პერიოდში. შესაბამისად,
შეფერხდა
მისგან
გამომდინარე
ღონისძიებების
განხორციელება:
სასკოლო
სახელმძღვანელოების განახლება, ასევე დამხმარე მეთოდური და სასწავლო რესურსების
მომზადება.
32 02 10 - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - პროგრამის
ფარგლებში დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა გამოიწვია იმ გარემოებამ,
რომ აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დამოკიდებულია პროგრამაში ჩართული
სკოლების რაოდენობაზე და ვინაიდან, საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილთან შედარებით
ნაკლები იყო პროგრამით სარგებლობაზე მომართვიანობა, ვერ იქნა ათვისებული ასიგნებები.
32 02 12 - ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე გათვალისწინებული
იყო საჯარო სკოლების მიერ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, თუმცა წლის
განმავლობაში სამინისტროში გადაიხედა დაგეგმილი ღონისძიებების პრიორიტეტულობის
საკითხი და აღნიშნული მიმართულებებით ღონისძიებები არ იქნა დაფინანსებულა;
32 02 14 - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა
გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საჯარო სკოლებისთვის საჭირო პროექტორების
შესყიდვასთან დაკავშირებით, სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს მიერ ჩატარდა ბაზრის კვლევა, მაგრამ სააგენტოს ლიკვიდაციის
პროცესების გათვალისწინებით ტენდერი არ გამოცხადებულა. გარდა აღნიშნულისა,
„ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
საბუნებისმეტყველო
ლაბორატორიების
სტანდარტი“ (სარეკომენდაციო გზამკვლევი) დამტკიცდა საანგარიშო პერიოდის ბოლოს და
შესაბამისად ამ მიმართულებითაც თანხების ათვისება არ განხორციელებულა.
32 02 15 - სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის
სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სკოლამდელი განათლების მიმართულებით
დაგეგმილი მესამე საერთაშორისო კონფერენცია საანგარიშო პერიოდში არ ჩატარებულა. ასევე,
აუთვისებლობა გამოიწვია პროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული
პირთა ანაზღაურების მუხლში წარმოქმნილმა ეკონომიამ;
32 03 03 - ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება - დაზუსტებულ გეგმასა და
საკასო ხარჯს შორის სხვაობა გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის
სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ ვაკანსიების შევსება განახორციელა საანგარიშო
პერიოდის ბოლოს, ასევე ვერ მოესწრო კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა;
523
32 04 03 - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა - პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ქვეპროგრამა
,,ევროსტუდენტის ეროვნული პროექტი“ გადავიდა სსიპ - საგანმანათლებლო კვლევების
ეროვნულ ცენტრში, ხოლო ქვეპროგრამა ,,სტუდენტური ბარათი“ აღარ არის რელევანტური,
რამაც გამოიწვია სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
32 04 05 - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა - დაზუსტებულ და
საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული
მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
32 05 05 - მეცნიერების პოპულარიზაცია - უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების
მიმართულებით დაგეგმილ რეფორმიდან გამომდინარე, რიგი სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულებების მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები არ დაფინანსებულა. ასევე, კვლევითი
დაწესებულებების დაბალი აქტივობის შედეგად ვერ განხორციელდა ქართული სამეცნიერო
დიასპორასთან თანამშრომლობის მიმართულებით დაგეგმილი ღონისძიებები, რამაც გამოიწვია
სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
32 07 02 - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში დაზუსტებული გეგმის ზრდის აუცილებლობა
გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ პრიორიტეტულად ჩაითვალა 27 პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება, ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისა და აღჭურვის მიზნით;
32 07 03 - სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა
და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება - ,,საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტოს
უფლებამონაცვლე
უწყებების
განსაზღვრისა
და
მათთვის
სათანადო
უფლებამოსილებების გადაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის
N302 დადგენილების შესაბამისად, 2025 წლის პირველი სექტემბრიდან აღნიშნული პროგრამის
განმახოციელებელი აღარ იყო სააგენტო და შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი
ღონისძიებების შესასრულებლად ასიგნებები გადანაწილდა საქართველოს განათლების,
მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს აპარატზე
- სტამბის მოწყობისა და
სამინისტროს შენობის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსების მიზნით და სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტოზე - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შაორის ახალგაზრდული
ბანაკის სადემონტაჟო სამუშაოების და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შესყიდვის მიზნით.
ამასთან,
„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული
ცვლილების შესაბამისად, 2025 წლის 1 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნა საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვერ მოესწრო სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი
საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირებისა
და
ტერიტორიული
ორგანოების
ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების სრულად განხორციელება, რამაც გამოიწვია სხვაობა
დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;
32 07 04 - უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება - საანგარიშო პერიოდში პრიორიტეტულად ჩაითვალა 27 პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულების ინფრასტრუქტურული მოწესრიგება და აღჭურვა.
შესაბამისად, აღნიშნული პროგრამისათვის განსაზღვრული ასიგნებები გადატანილ იქნა
524
პროგრამულ კოდზე „პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება“;
32 07 05 - საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება დაზუსტებული საბიუჯეტო ასიგნების ათვისების მაჩვენებელი განპირობებულია საანგარიშო
წლის სექტემბრიდან ფუნქციური უფლებამოსილებების საქართველოს რეგიონული
განვითარების სამინისტროსთვის გადაცემით, რამაც დღის წესრიგში დააყენა მიმდინარე
ვალდებულებებისა და მუნიციპალიტეტების შესყიდვების გეგმების ახალ უწყებრივ
სტანდარტებთან მოყვანის აუცილებლობა. გარდამავალ ეტაპზე განხორციელებულმა
სისტემურმა პროცედურულმა რევიზიამ გამოიწვია გადახდების კალენდარული გრაფიკების
დროებითი გადანაცვლება, რაც აისახა შესრულების საბოლოო მაჩვენებელზე;
32 09 - ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) - უმაღლესი
განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის დასანერგად შესაბამისი IT ინფრასტრუქტურის და
ზოგადი განათლების სწავლა-სწავლების პროცესის მართვის სისტემის (LMS) შემუშავებასთან
დაკავშირებული საკითხების მოცულობისა და კომპლექსურობის გათვალისწინებით,
ანგარიშების/შესრულებული სამუშაოს განხილვა და შეთანხმება დროში გახანგრძლივდა.
შესაბამისად, ვერ მოესწრო დროულად გადახდების განხორციელება, რამაც გამოიწვია სხვაობა
დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის. აგრეთვე, თანხების ათვისებაზე იმოქმედა
ვალუტის კურსის ცვლილებამ;
32 10 - პროფესიული განათლება I (KfW) - პროგრამის ფარგლებში თანხების ათვისება
დამოკიდებულია ,,ექსელენს ცენტრის“ სამშენებლო სამუშაოების პროგრესზე. სამშენებლო
სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ხელშეკრულება გაფორმდა 2024 წლის დეკემბერში.
სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ქალაქ თბილისის მერიის მიერ შესაბამისი
ნებართვა გაიცა 2025 წლის აგვისტოში. გამომდინარე აქედან, ვერ მოესწრო ასიგნებების
ათვისება;
32 11 - თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB) - განხორციელდა არსებული სასესხო შეთანხმებით გათვალისწინებული
ბიუჯეტის ხარჯების კატეგორიებს შორის შიდა გადანაწილება, რაც განათლების, მეცნიერების
და ახალგაზრდობის და ფინანსთა სამინისტროების მეშვეობით შეთანხმდა აზიის განვითარების
ბანკთან. აღნიშნულმა შეთანხმების პროცესმა შეაფერხა ტენდერების გამოცხადების პროცესი,
რამაც გამოიწვია თანხის აუთვისებლობა;
33 01 - კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;
33 06 - სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და
სოციალური დახმარება - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა
განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
34 01 - საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია
525
„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 2024 წლის 12 დეკემბრის N82-Iმს-XIმპ
საქართველოს კანონის საფუძველზე, 2025 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული საქართველოს
სპორტის სამინისტროს (განთავსებულია იჯარით აღებულ შენობაში) აპარატის სრულყოფილად
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად ასიგნებების გაზრდით, სხვა
პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე.
35 00 - სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო - „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის,
უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 2025 წლის აპრილიდან ლიკვიდირებულ იქნა
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საჯარო სამსახურის ბიურო. საქართველოს მთავრობის
2025 წლის 25 აპრილის N691 განარგულების საფუძველზე ბიუროს განკარგულებაში არსებული
წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული ასიგნებები კანონმდებლობით დადგენილი
წესით შემცირდა;
38 00 - სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური - დაზუსტებულ ასიგნებებსა
და საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა გამოწვეულია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით
გათვალისწინებული ასიგნებების აუთვისებლობით (ვერ მოხერხდა სამსახურის საშტატო
ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების სრულად დაკომპლექტება) და შესყიდვების
პროცედურებით წარმოქმნილი ეკონომიებით. გარდა აღნიშნულისა, სხვაობა გამოწვეულია იმ
გარემოებებით, რომ ვერ განხორციელდა კომპიუტერული პროგრამის შესყიდვა და კადრების
მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები და აგრეთვე, საანგარიშო
პერიოდში ვერ მოესწრო სამსახურისთვის სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს
ბალანსიდან ავტომანქანის გადაცემა, რამაც განაპირობა საწვავის და ტრანსპორტის
ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება.
39 00 - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური - საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორიელდა
სასერვერო ოთახში
თანამედროვე მძლავრი გაგრილების და ხანძარსაწინააღმდეგო
სასიგნალიზაციო სისტემის შეძენა/მონტაჟი, რამაც ძირითადად გამოიწვია თანხის
აუთვისებლობა;
40 02 - სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების
გამოყოფით და საიდუმლო ხარჯების დაფინანსებით;
40 03 - სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა - სხვაობა
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით და საიდუმლო ხარჯების
დაფინანსებით;
53 00 - სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო - ვერ მოხერხდა სააგენტოს საშტატო
ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების სრულად დაკომპლექტება, რამაც ძირითადად
გამოიწვია დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა;
526
54 00 - ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი - „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის
დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის თანახმად 2025 წლის 1 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნა
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი, რამაც გამოიწვია დაზუსტებულ ასიგნებებსა და
საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა;
55 00 - სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია: საშტატო ნუსხაში არსებული ვაკანტური თანამდებობების აუთვისებლობით; არ
განხორციელდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ბალანსზე გადმოცემული
ფართის კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე აღნიშნული ფართისთვის
მცირეფასიანი ტექნიკისა და ინვენტარის შესყიდვის პროცედურები;
58 00 – სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და
საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული
მიზნობრივი გრანტების ასახვით;
59 00 – ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს
შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი
გრანტების ასახვით;
60 00 - ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა
და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში
მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით.
527
მიმოხილვა
თავი VII
საქართველოს 2025 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები, სსიპ/ა(ა)იპ-ის
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) და ცენტრალური ხელისუფლების
მართვაში არსებული სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების
შემოსულობები/გადასახდელები
2025 წლის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები
ათას ლარებში
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის 12
თვის ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
მათ შორის
სამთავრობო
სექტორს
მიკუთვნებული
სახელმწიფო
საწარმოები
27,521,212.1
23,991,752.2
2,555,396.1
3,048,619.4
21,957,477.8
21,957,477.8
0.0
0.0
გრანტები
114,860.4
279,567.8
290,544.6
1,560,576.3
სხვა შემოსავლები
5,448,873.9
1,754,706.6
2,264,851.5
1,488,043.2
24,420,930.5
22,854,435.8
1,896,200.6
1,744,849.8
შრომის ანაზღაურება
3,927,878.1
2,952,019.5
715,202.9
260,655.6
საქონელი და მომსახურება
4,499,962.5
2,350,763.6
836,020.7
1,313,178.3
პროცენტი
1,634,110.7
1,632,175.3
4,654.8
56,008.1
სუბსიდიები
978,588.1
1,604,410.8
17,816.8
0.0
გრანტები
1,789,949.4
2,079,783.1
162,718.3
2,700.0
1,524,248.7
1,587,778.5
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8,737,189.1
8,705,828.8
27,418.7
3,941.6
სხვა ხარჯები
ხარჯები
მ.შ. კაპიტალური
2,853,252.6
3,529,454.7
132,368.4
108,366.2
მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც
სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
381,061.1
1,291,111.2
6,886.7
0.0
საოპერაციო სალდო
3,100,281.6
1,137,316.4
659,195.5
1,303,769.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,726,361.0
2,713,052.8
242,937.4
770,370.7
ზრდა
4,079,281.1
3,057,769.8
248,698.8
772,812.5
კლება
352,920.1
344,717.0
5,761.4
2,441.8
მთლიანი სალდო
-626,079.4
-1,575,736.4
416,258.1
533,398.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,158,029.6
93,846.8
397,665.7
755,870.9
1,534,570.3
472,386.3
432,724.5
755,870.9
1,250,537.0
79,554.9
415,124.5
755,857.6
376,540.7
378,539.5
35,058.8
0.0
1,784,109.0
1,669,583.2
-18,592.4
222,472.0
3,223,332.9
3,087,865.4
14,999.6
246,879.4
საშინაო
1,724,461.1
1,588,993.6
14,999.6
246,879.4
საგარეო
1,498,871.8
1,498,871.8
0.0
0.0
1,439,223.9
1,418,282.2
33,591.9
24,407.4
75,994.8
55,053.0
33,591.9
24,407.4
ზრდა
მ.შ. ვალუტა და დეპოზიტები (ნაშთი)
კლება
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
კლება
საშინაო
528
დასახელება
საგარეო
ბალანსი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
მათ შორის
სამთავრობო
სექტორს
მიკუთვნებული
სახელმწიფო
საწარმოები
1,363,229.2
1,363,229.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის 12
თვის ფაქტი
ათას ლარებში
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის 12
თვის ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
მათ შორის
სამთავრობო
სექტორს
მიკუთვნებული
სახელმწიფო
საწარმოები
შემოსულობები
31,474,005.8
27,802,874.1
2,611,215.8
3,297,940.6
შემოსავლები
27,521,212.1
23,991,752.2
2,555,396.1
3,048,619.4
არაფინანსური აქტივების კლება
352,920.1
344,717.0
5,761.4
2,441.8
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის
გამოკლებით)
376,540.7
378,539.5
35,058.8
0.0
3,223,332.9
3,087,865.4
14,999.6
246,879.4
დასახელება
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
30,223,468.9
27,723,319.2
2,196,091.3
2,542,083.1
ხარჯები
24,420,930.5
22,854,435.8
1,896,200.6
1,744,849.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,079,281.1
3,057,769.8
248,698.8
772,812.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
284,033.3
392,831.4
17,600.0
13.4
1,439,223.9
1,418,282.2
33,591.9
24,407.4
1,250,537.0
79,554.9
415,124.5
755,857.6
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
529
ათას ლარებში
კოდი
00 00
დასახელება
29,445,315.8
27,723,319.2
2,196,091.3
ხარჯები
24,290,957.2
22,854,435.8
1,896,200.6
შრომის ანაზღაურება
3,667,221.6
2,952,019.5
715,202.1
საქონელი და მომსახურება
3,186,784.3
2,350,763.6
836,020.7
პროცენტი
1,632,402.8
1,632,175.3
4,654.8
სუბსიდიები
1,622,228.4
1,604,410.8
17,817.6
გრანტები
1,787,249.4
2,079,783.1
162,718.3
სოციალური უზრუნველყოფა
8,733,247.6
8,705,828.8
27,418.7
სხვა ხარჯები
3,661,823.2
3,529,454.7
132,368.4
3,306,468.6
3,057,769.8
248,698.8
410,431.4
392,831.4
17,600.0
1,437,458.7
1,418,282.2
33,591.9
84,744.4
84,671.3
73.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
ხარჯები
78,306.4
78,233.3
73.1
შრომის ანაზღაურება
41,966.7
41,961.7
5.0
საქონელი და მომსახურება
28,452.9
28,384.9
68.1
გრანტები
153.7
153.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,492.1
5,492.1
0.0
სხვა ხარჯები
2,240.9
2,240.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
6,438.0
6,438.0
0.0
68,412.1
68,412.1
0.0
64,730.3
64,730.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
31,661.5
31,661.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
25,656.8
25,656.8
0.0
146.0
146.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,039.1
5,039.1
0.0
სხვა ხარჯები
2,226.8
2,226.8
0.0
3,681.8
3,681.8
0.0
23,533.0
23,533.0
0.0
23,533.0
23,533.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
20,768.0
20,768.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,934.1
1,934.1
0.0
გრანტები
146.0
146.0
0.0
სხვა ხარჯები
685.0
685.0
0.0
9,182.9
9,182.9
0.0
9,182.9
9,182.9
0.0
8,699.5
8,699.5
0.0
483.4
483.4
0.0
35,696.2
35,696.2
0.0
32,014.3
32,014.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,893.6
10,893.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
15,023.2
15,023.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,039.1
5,039.1
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
01
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და
საზედამხედველო საქმიანობა
ხარჯები
01 01
02
საპარლამენტო ფრაქციების და პარლამენტის წევრების
საქმიანობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
01 01
03
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სულ ჯამი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 00
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული
მხარდაჭერა
ხარჯები
530
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,058.5
1,058.5
0.0
3,681.8
3,681.8
0.0
35,696.2
35,696.2
0.0
32,014.3
32,014.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,893.6
10,893.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
15,023.2
15,023.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,039.1
5,039.1
0.0
სხვა ხარჯები
1,058.5
1,058.5
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
03 01
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
3,681.8
3,681.8
0.0
15,108.4
15,035.3
73.1
12,357.2
12,284.1
73.1
შრომის ანაზღაურება
9,748.0
9,743.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
2,420.1
2,352.1
68.1
7.7
7.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
168.3
168.3
0.0
სხვა ხარჯები
13.0
13.0
0.0
2,751.2
2,751.2
0.0
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
734.6
734.6
0.0
729.6
729.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
406.6
406.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
322.0
322.0
0.0
1.1
1.1
0.0
5.0
5.0
0.0
489.4
489.4
0.0
489.4
489.4
0.0
150.6
150.6
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 04
საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი
საქმიანობის გაძლიერება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
54.0
54.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
284.7
284.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
7,308.5
7,308.5
0.0
6,390.4
6,390.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,026.8
3,026.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,288.2
3,288.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.5
61.5
0.0
სხვა ხარჯები
13.9
13.9
0.0
918.1
918.1
0.0
890.6
890.6
0.0
890.6
890.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
737.8
737.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
149.7
149.7
0.0
3.2
3.2
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 00
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
04 00
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
24,120.0
24,120.0
0.0
23,785.0
23,785.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
12,047.6
12,047.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,115.3
10,115.3
0.0
994.7
994.7
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
531
კოდი
05 00
დასახელება
547.8
0.0
სხვა ხარჯები
79.6
79.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
335.0
335.0
0.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
25,363.9
24,904.7
459.2
24,760.6
24,309.0
451.6
შრომის ანაზღაურება
20,463.5
20,244.5
219.0
საქონელი და მომსახურება
3,261.9
3,090.4
171.5
4.7
4.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
457.8
454.8
3.0
სხვა ხარჯები
572.8
514.8
58.0
603.3
595.7
7.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
114,951.9
114,951.9
0.0
107,141.3
107,141.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
43,992.8
43,992.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
44,857.2
44,857.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
202.9
202.9
0.0
18,088.4
18,088.4
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,810.7
7,810.7
0.0
31,245.4
31,245.4
0.0
30,366.0
30,366.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
17,122.8
17,122.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,992.6
12,992.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
202.9
202.9
0.0
საარჩევნო გარემოს განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 02
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 03
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 04
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ხარჯები
47.7
47.7
0.0
879.5
879.5
0.0
2,135.9
2,135.9
0.0
2,130.9
2,130.9
0.0
1,265.5
1,265.5
0.0
864.3
864.3
0.0
1.1
1.1
0.0
5.0
5.0
0.0
8,922.3
8,922.3
0.0
8,922.3
8,922.3
0.0
8,922.3
8,922.3
0.0
72,648.4
72,648.4
0.0
65,722.2
65,722.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,604.5
25,604.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
31,000.4
31,000.4
0.0
სხვა ხარჯები
9,117.4
9,117.4
0.0
6,926.2
6,926.2
0.0
6,064.2
6,064.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
07 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
547.8
გრანტები
06 01
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
06 00
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ხარჯები
5,724.2
5,724.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,348.4
4,348.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,157.5
1,157.5
0.0
გრანტები
3.1
3.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.4
36.4
0.0
532
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
340.0
340.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
15,045.7
15,045.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,748.0
3,748.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
198.9
198.9
0.0
სხვა ხარჯები
357.7
357.7
0.0
534.4
534.4
0.0
132,573.3
131,744.1
829.2
130,568.6
129,754.5
814.1
შრომის ანაზღაურება
102,001.8
101,791.3
210.4
საქონელი და მომსახურება
26,081.2
25,508.7
572.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1,408.5
1,408.5
0.0
სხვა ხარჯები
1,077.1
1,045.9
31.2
2,004.7
1,989.6
15.1
130,747.0
129,917.8
829.1
128,743.2
127,929.1
814.1
შრომის ანაზღაურება
100,729.5
100,519.1
210.4
საქონელი და მომსახურება
25,566.4
24,993.9
572.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1,406.7
1,406.7
0.0
სხვა ხარჯები
1,040.6
1,009.4
31.2
2,003.7
1,988.7
15.1
1,826.3
1,826.3
0.1
1,825.4
1,825.3
0.1
საერთო სასამართლოები
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,272.3
1,272.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
514.8
514.8
0.1
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
1.8
0.0
სხვა ხარჯები
36.5
36.5
0.0
0.9
0.9
0.0
6,845.4
6,845.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ხარჯები
6,796.8
6,796.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,727.8
3,727.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,960.1
2,960.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
87.4
87.4
0.0
სხვა ხარჯები
21.4
21.4
0.0
48.6
48.6
0.0
1,287.0
1,287.0
0.0
1,251.4
1,251.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
837.8
837.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
405.0
405.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
0.0
სხვა ხარჯები
8.0
8.0
0.0
35.7
35.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 00
0.0
19,884.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
178.8
19,350.3
ხარჯები
09 02
178.8
19,884.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
19,350.3
ხარჯები
09 00
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ფოთის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
533
კოდი
დასახელება
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
0.0
752.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
307.0
307.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.8
0.0
სხვა ხარჯები
11.7
11.7
0.0
121.5
121.5
0.0
1,392.1
1,392.1
0.0
1,369.5
1,369.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
926.0
926.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
421.0
421.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.4
15.4
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
7.2
7.2
0.0
22.5
22.5
0.0
1,218.3
1,218.3
0.0
1,197.0
1,197.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
848.6
848.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
341.8
341.8
0.0
6.6
6.6
0.0
21.3
21.3
0.0
1,057.8
1,057.8
0.0
1,029.0
1,029.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
671.8
671.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
341.4
341.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.4
9.4
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
სხვა ხარჯები
6.3
6.3
0.0
28.8
28.8
0.0
1,232.1
1,232.1
0.0
1,207.6
1,207.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
873.4
873.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
316.1
316.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
სხვა ხარჯები
8.2
8.2
0.0
24.6
24.6
0.0
1,034.6
1,034.6
0.0
1,031.0
1,031.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
758.1
758.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
259.3
259.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.9
4.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 00
0.0
1,072.1
სხვა ხარჯები
16 00
1,193.6
752.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 00
1,193.6
1,072.1
ხარჯები
14 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 00
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
534
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
8.7
8.7
0.0
3.6
3.6
0.0
1,359.7
1,359.7
0.0
1,335.6
1,335.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
805.1
805.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
518.3
518.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
9.2
9.2
0.0
24.1
24.1
0.0
1,027.0
1,027.0
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის,
წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის,
კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
1,001.4
1,001.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
712.2
712.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
266.4
266.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.2
13.2
0.0
სხვა ხარჯები
9.7
9.7
0.0
25.6
25.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
299,478.9
271,382.2
28,096.7
215,107.2
201,901.8
13,205.4
შრომის ანაზღაურება
143,689.9
143,689.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
62,222.6
51,277.7
10,944.8
სოციალური უზრუნველყოფა
628.6
628.6
0.0
8,566.2
6,305.6
2,260.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69,371.7
54,480.4
14,891.3
ვალდებულებების კლება
15,000.0
15,000.0
0.0
202,534.6
202,534.6
0.0
164,683.6
164,683.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
123,745.9
123,745.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
35,186.6
35,186.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.2
500.2
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
20 01
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 02
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა
ხარჯები
5,250.9
5,250.9
0.0
37,851.0
37,851.0
0.0
93,357.6
65,260.9
28,096.7
47,927.8
34,722.4
13,205.4
შრომის ანაზღაურება
18,642.1
18,642.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
25,910.0
14,965.2
10,944.8
სოციალური უზრუნველყოფა
120.7
120.7
0.0
3,255.0
994.4
2,260.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,429.8
15,538.5
14,891.3
ვალდებულებების კლება
15,000.0
15,000.0
0.0
3,586.7
3,586.7
0.0
სხვა ხარჯები
20 03
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და
კვალიფიკაციის ამაღლება
ხარჯები
2,495.8
2,495.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,301.9
1,301.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,126.0
1,126.0
0.0
7.6
7.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
535
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
საქართველოს პროკურატურა
0.0
1,090.9
1,090.9
0.0
70,426.7
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
49,883.5
49,883.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,797.2
13,797.2
0.0
5.9
5.9
0.0
613.3
613.3
0.0
2,394.1
2,394.1
0.0
3,732.8
3,732.8
0.0
4,918.1
4,918.1
0.0
4,884.1
4,884.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,878.4
1,878.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ხარჯები
1,828.8
1,828.8
0.0
სუბსიდიები
289.4
289.4
0.0
გრანტები
676.7
676.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
175.6
175.6
0.0
სხვა ხარჯები
35.2
35.2
0.0
34.0
34.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
373,998.0
114,015.4
259,982.6
338,245.6
102,018.8
236,226.9
შრომის ანაზღაურება
206,250.2
68,706.7
137,543.5
საქონელი და მომსახურება
88,794.5
30,361.5
58,433.0
გრანტები
29,825.2
257.5
29,567.7
სოციალური უზრუნველყოფა
5,877.6
856.5
5,021.2
სხვა ხარჯები
7,498.1
1,836.6
5,661.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,752.4
11,996.7
8,755.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
0.0
15,000.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
28,253.9
28,253.9
0.0
ხარჯები
ხარჯები
23,614.1
23,614.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
13,249.7
13,249.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,811.8
9,811.8
0.0
გრანტები
136.4
136.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
303.8
303.8
0.0
სხვა ხარჯები
112.4
112.4
0.0
4,639.7
4,639.7
0.0
274,186.5
22,774.9
251,411.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 02
60.3
66,693.9
სოციალური უზრუნველყოფა
23 01
60.3
70,426.7
გრანტები
23 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
66,693.9
ხარჯები
22 00
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
ხარჯები
251,632.0
20,112.8
231,519.2
შრომის ანაზღაურება
151,270.3
14,983.2
136,287.1
საქონელი და მომსახურება
61,695.1
5,034.7
56,660.4
გრანტები
28,768.2
94.9
28,673.3
სოციალური უზრუნველყოფა
5,021.2
0.0
5,021.2
სხვა ხარჯები
4,877.3
0.0
4,877.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,554.5
2,662.1
4,892.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
0.0
15,000.0
536
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
47,536.7
47,536.7
0.0
44,127.0
44,127.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
32,115.0
32,115.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,898.5
9,898.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
394.9
394.9
0.0
1,718.6
1,718.6
0.0
3,409.6
3,409.6
0.0
17,867.3
10,041.3
7,826.0
13,038.8
8,976.3
4,062.5
შრომის ანაზღაურება
6,445.9
5,318.8
1,127.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
23 03
დასახელება
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
ხარჯები
4,997.0
3,611.9
1,385.0
გრანტები
894.4
0.0
894.4
სოციალური უზრუნველყოფა
41.2
41.2
0.0
სხვა ხარჯები
660.3
4.3
656.0
4,828.6
1,065.0
3,763.6
2,969.5
2,224.5
745.0
2,723.8
2,078.6
645.1
956.3
827.0
129.3
1,608.9
1,221.3
387.7
სოციალური უზრუნველყოფა
30.4
30.4
0.0
სხვა ხარჯები
128.2
0.0
128.2
245.7
145.9
99.8
3,184.2
3,184.2
0.0
3,109.9
3,109.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის
ამაღლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
2,213.0
2,213.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
783.2
783.2
0.0
გრანტები
26.2
26.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
86.2
86.2
0.0
სხვა ხარჯები
1.3
1.3
0.0
74.3
74.3
0.0
1,024,526.1
902,204.5
122,321.6
926,943.2
813,546.7
113,396.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
66,468.3
24,654.9
41,813.4
საქონელი და მომსახურება
153,089.1
116,444.4
36,644.7
სუბსიდიები
220,124.9
213,959.6
6,165.3
გრანტები
118,837.7
94,510.6
24,327.1
1,760.8
666.9
1,093.8
366,662.4
363,310.3
3,352.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,757.5
54,832.4
8,925.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
29,706.9
29,706.9
0.0
ვალდებულებების კლება
4,118.5
4,118.5
0.0
19,928.5
19,928.5
0.0
19,837.6
19,837.6
0.0
9,375.7
9,375.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
24 01
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
537
კოდი
დასახელება
8,420.5
0.0
გრანტები
1,797.5
1,797.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
183.5
183.5
0.0
სხვა ხარჯები
60.2
60.2
0.0
91.0
91.0
0.0
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
2,238.7
2,227.7
11.0
2,198.1
2,190.8
7.3
1,538.6
1,538.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
643.6
636.4
7.3
სოციალური უზრუნველყოფა
10.3
10.3
0.0
სხვა ხარჯები
5.5
5.5
0.0
40.6
36.9
3.7
3,129.4
1,907.0
1,222.4
2,948.5
1,734.1
1,214.3
1,824.0
1,186.4
637.7
საქონელი და მომსახურება
861.9
460.0
401.9
გრანტები
145.9
0.0
145.9
სოციალური უზრუნველყოფა
34.4
17.0
17.4
სხვა ხარჯები
82.2
70.8
11.4
180.9
172.8
8.1
2,181.6
2,181.6
0.0
2,113.5
2,113.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 04
ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და
განხორციელების ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,221.2
1,221.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
840.7
840.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42.9
42.9
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 05
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
8.8
0.0
68.1
0.0
48,532.8
47,535.9
996.8
45,956.8
44,960.0
996.8
2,453.1
2,453.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
42,564.5
41,567.7
996.8
სუბსიდიები
800.0
800.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
128.6
128.6
0.0
სხვა ხარჯები
10.5
10.5
0.0
სახელმწიფო ქონების მართვა
ხარჯები
2,575.9
2,575.9
0.0
275,997.9
243,323.3
32,674.6
274,346.4
243,323.3
31,023.1
შრომის ანაზღაურება
11,952.2
0.0
11,952.2
საქონელი და მომსახურება
19,270.0
5,046.9
14,223.1
სუბსიდიები
90,276.3
90,276.3
0.0
გრანტები
3,734.3
0.0
3,734.3
392.3
0.0
392.3
148,721.2
148,000.0
721.2
1,651.5
0.0
1,651.5
235,924.8
229,759.5
6,165.3
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 07
8.8
68.1
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
8,420.5
ხარჯები
24 03
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 02
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
მეწარმეობის განვითარება
538
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
2,619.0
0.0
31,985.5
0.0
6,165.3
გრანტები
92,264.6
92,264.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
101.9
101.9
0.0
სხვა ხარჯები
66.5
66.5
0.0
414.2
414.2
0.0
5,157.5
5,157.5
0.0
5,049.5
5,049.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,619.0
2,619.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,264.6
2,264.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
101.9
101.9
0.0
სხვა ხარჯები
64.0
64.0
0.0
108.0
108.0
0.0
230,767.3
224,601.9
6,165.3
230,461.1
224,295.8
6,165.3
საქონელი და მომსახურება
29,720.9
29,720.9
0.0
სუბსიდიები
108,473.0
102,307.7
6,165.3
გრანტები
92,264.6
92,264.6
0.0
2.5
2.5
0.0
306.2
306.2
0.0
90,723.1
84,134.9
6,588.1
მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
ხარჯები
34,637.9
30,154.0
4,483.9
შრომის ანაზღაურება
3,362.0
1,758.2
1,603.8
საქონელი და მომსახურება
16,036.7
14,847.8
1,188.8
სუბსიდიები
6,073.0
6,073.0
0.0
გრანტები
560.4
395.7
164.7
სოციალური უზრუნველყოფა
74.6
53.9
20.7
სხვა ხარჯები
8,531.2
7,025.3
1,505.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,001.1
50,896.9
2,104.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,084.1
3,084.1
0.0
ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა
და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
ხარჯები
24 11
2,619.0
102,307.7
სხვა ხარჯები
24 10
6,165.3
31,985.5
ხარჯები
24 09
229,345.3
108,473.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 08
235,510.6
სუბსიდიები
ხარჯები
24 07
02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 07
01
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
1,769.6
1,142.2
627.5
1,723.9
1,099.5
624.4
1,162.1
811.2
350.9
557.7
284.2
273.5
4.0
4.0
0.0
45.8
42.7
3.1
14,920.9
14,920.9
0.0
14,920.9
14,920.9
0.0
სუბსიდიები
14,445.6
14,445.6
0.0
სხვა ხარჯები
475.4
475.4
0.0
12,862.0
12,862.0
0.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
539
კოდი
დასახელება
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 12
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება
ხარჯები
222.6
201.5
საქონელი და მომსახურება
5,803.7
5,782.6
21.1
გრანტები
0.3
0.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
47.2
47.2
0.0
სხვა ხარჯები
3.1
3.1
0.0
518.9
518.9
0.0
5,913.1
5,690.5
222.6
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების
ხელშეწყობა
5,394.2
5,171.6
222.6
შრომის ანაზღაურება
1,686.5
1,485.0
201.5
საქონელი და მომსახურება
3,657.1
3,636.0
21.1
გრანტები
0.3
0.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
47.2
47.2
0.0
სხვა ხარჯები
3.1
3.1
0.0
518.9
518.9
0.0
2,146.6
2,146.6
0.0
2,146.6
2,146.6
0.0
2,146.6
2,146.6
0.0
2,181.1
2,181.1
0.0
2,181.1
2,181.1
0.0
2,181.1
2,181.1
0.0
66,594.9
66,594.9
0.0
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო
პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი
განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB)
ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს
ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP)
მხარდასაჭერად (EU-NIF)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების
პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 01
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF,
KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 02
222.6
1,485.0
საქონელი და მომსახურება
24 14
01
7,837.1
7,318.2
ხარჯები
24 14
8,059.7
1,686.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 13
0.0
0.0
7,540.8
ხარჯები
24 12
02
12,862.0
12,862.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 12
01
12,862.0
12,862.0
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური (EBRD, EU-NIF, KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
41,312.1
41,312.1
0.0
41,312.1
41,312.1
0.0
25,282.8
25,282.8
0.0
60,115.6
60,115.6
0.0
34,832.8
34,832.8
0.0
34,832.8
34,832.8
0.0
25,282.8
25,282.8
0.0
11,195.4
11,195.4
0.0
7,168.0
7,168.0
0.0
7,168.0
7,168.0
0.0
4,027.4
4,027.4
0.0
8,304.7
8,304.7
0.0
5,900.6
5,900.6
0.0
5,900.6
5,900.6
0.0
2,404.1
2,404.1
0.0
540
კოდი
დასახელება
24 14
01 03
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 04
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის
გაძლიერება (EU-NIF, KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 05
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 06
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
02
შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის
პროექტი (WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 15
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით
მომარაგების გაუმჯობესება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 16
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
6,485.2
6,485.2
0.0
2,777.2
2,777.2
0.0
2,777.2
2,777.2
0.0
3,708.0
3,708.0
0.0
12,079.2
12,079.2
0.0
8,286.0
8,286.0
0.0
8,286.0
8,286.0
0.0
3,793.2
3,793.2
0.0
8,432.3
8,432.3
0.0
4,619.2
4,619.2
0.0
4,619.2
4,619.2
0.0
3,813.1
3,813.1
0.0
13,618.7
13,618.7
0.0
6,081.7
6,081.7
0.0
6,081.7
6,081.7
0.0
7,537.0
7,537.0
0.0
6,479.3
6,479.3
0.0
6,479.3
6,479.3
0.0
6,479.3
6,479.3
0.0
3,192.0
3,192.0
0.0
3,192.0
3,192.0
0.0
3,192.0
3,192.0
0.0
15,081.4
1,705.0
13,376.4
12,218.9
1,705.0
10,513.9
5,128.4
0.0
5,128.4
საქონელი და მომსახურება
6,608.7
1,400.0
5,208.7
56.9
56.9
0.0
გრანტები
46.7
41.3
5.4
სხვა ხარჯები
378.1
206.7
171.4
2,862.5
0.0
2,862.5
150,927.3
150,927.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება
ხარჯები
150,923.4
150,923.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
277.7
277.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
645.7
645.7
0.0
150,000.0
150,000.0
0.0
3.9
3.9
0.0
4,118.5
4,118.5
0.0
4,118.5
4,118.5
0.0
1,340.0
1,340.0
0.0
1,340.0
1,340.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 18
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული
ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული
ღონისძიებები
24 19
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)
ვალდებულებების კლება
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 20
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
სუბსიდიები
24 17
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
კურორტების განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
2,739.1
2,739.1
0.0
2,731.6
2,731.6
0.0
541
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
914.4
914.4
0.0
1,719.2
1,719.2
0.0
გრანტები
11.0
11.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
81.6
81.6
0.0
სხვა ხარჯები
5.4
5.4
0.0
7.5
7.5
0.0
2,114.6
1,476.6
638.1
2,042.9
1,472.9
570.0
1,014.4
1,014.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
798.0
456.7
341.3
გრანტები
215.2
0.0
215.2
სოციალური უზრუნველყოფა
12.6
0.0
12.6
სხვა ხარჯები
2.7
1.9
0.8
71.7
3.6
68.1
146.3
146.3
0.0
146.3
146.3
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 21
სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 22
საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის
ხელშეწყობა (KfW)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 25
146.3
146.3
0.0
3,137.3
0.0
3,137.3
3,046.3
0.0
3,046.3
შრომის ანაზღაურება
1,120.9
0.0
1,120.9
საქონელი და მომსახურება
1,535.8
0.0
1,535.8
354.0
0.0
354.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.9
0.0
6.9
სხვა ხარჯები
28.7
0.0
28.7
91.0
0.0
91.0
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 26
სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0.0
7,479.9
0.0
7,130.5
3,130.9
0.0
3,130.9
2,061.6
0.0
2,061.6
გრანტები
1,598.0
0.0
1,598.0
სოციალური უზრუნველყოფა
123.9
0.0
123.9
სხვა ხარჯები
216.1
0.0
216.1
349.4
0.0
349.4
7,587.5
0.0
7,587.5
სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა
ხარჯები
7,568.1
0.0
7,568.1
შრომის ანაზღაურება
4,422.6
0.0
4,422.6
საქონელი და მომსახურება
2,040.2
0.0
2,040.2
გრანტები
1,053.0
0.0
1,053.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41.5
0.0
41.5
სხვა ხარჯები
10.9
0.0
10.9
19.4
0.0
19.4
13,709.4
23.0
13,686.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 28
7,479.9
7,130.5
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 27
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
ხარჯები
12,756.6
23.0
12,733.5
შრომის ანაზღაურება
7,095.9
0.0
7,095.9
საქონელი და მომსახურება
3,595.0
23.0
3,572.0
542
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,576.2
0.0
1,576.2
სოციალური უზრუნველყოფა
212.1
0.0
212.1
სხვა ხარჯები
277.4
0.0
277.4
952.9
0.0
952.9
25,705.5
0.0
25,705.5
24,910.3
0.0
24,910.3
4,995.6
0.0
4,995.6
საქონელი და მომსახურება
4,240.5
0.0
4,240.5
გრანტები
15,270.0
0.0
15,270.0
სოციალური უზრუნველყოფა
248.7
0.0
248.7
სხვა ხარჯები
155.5
0.0
155.5
795.2
0.0
795.2
2,202.2
0.0
2,202.2
2,186.1
0.0
2,186.1
კოდი
დასახელება
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 29
სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 30
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და
ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,172.9
0.0
1,172.9
საქონელი და მომსახურება
532.2
0.0
532.2
გრანტები
210.4
0.0
210.4
სოციალური უზრუნველყოფა
17.7
0.0
17.7
სხვა ხარჯები
252.9
0.0
252.9
16.1
0.0
16.1
3,014,163.7
2,959,278.3
54,885.4
1,145,247.2
1,110,877.4
34,369.8
შრომის ანაზღაურება
22,334.3
17,133.0
5,201.4
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ხარჯები
182,044.3
173,623.2
8,421.1
პროცენტი
4,427.3
0.0
4,427.3
სუბსიდიები
305,759.3
305,759.3
0.0
გრანტები
12,995.9
10,265.9
2,730.0
461.5
316.0
145.5
617,224.6
603,780.1
13,444.5
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 01
1,725,489.7
1,721,989.5
3,500.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
129,011.4
126,411.4
2,600.0
ვალდებულებების კლება
14,415.4
0.0
14,415.4
14,937.8
14,937.8
0.0
14,092.3
14,092.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,074.9
7,074.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,852.7
6,852.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
106.2
106.2
0.0
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ხარჯები
58.5
58.5
0.0
845.4
845.4
0.0
1,501,196.6
1,501,196.6
0.0
200,582.3
200,582.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,058.1
10,058.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
166,770.4
166,770.4
0.0
543
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
23,026.2
23,026.2
0.0
გრანტები
12.7
12.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
209.7
209.7
0.0
სხვა ხარჯები
505.1
505.1
0.0
1,300,614.3
1,300,614.3
0.0
15,890.7
15,890.7
0.0
13,768.5
13,768.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,058.1
10,058.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
01
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
ხარჯები
3,364.0
3,364.0
0.0
გრანტები
12.7
12.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
209.7
209.7
0.0
სხვა ხარჯები
123.9
123.9
0.0
2,122.2
2,122.2
0.0
612,799.6
612,799.6
0.0
163,777.2
163,777.2
0.0
163,406.4
163,406.4
0.0
სუბსიდიები
228.6
228.6
0.0
სხვა ხარჯები
142.3
142.3
0.0
449,022.4
449,022.4
0.0
872,506.2
872,506.2
0.0
23,036.6
23,036.6
0.0
სუბსიდიები
22,797.7
22,797.7
0.0
სხვა ხარჯები
238.9
238.9
0.0
849,469.7
849,469.7
0.0
187,945.6
133,060.2
54,885.4
61,434.8
27,065.0
34,369.8
შრომის ანაზღაურება
5,201.4
0.0
5,201.4
საქონელი და მომსახურება
8,421.1
0.0
8,421.1
პროცენტი
4,427.3
0.0
4,427.3
სუბსიდიები
12,196.5
12,196.5
0.0
გრანტები
12,983.2
10,253.2
2,730.0
145.5
0.0
145.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
02
საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
18,059.8
4,615.3
13,444.5
109,495.4
105,995.2
3,500.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,600.0
0.0
2,600.0
ვალდებულებების კლება
14,415.4
0.0
14,415.4
882,103.5
882,103.5
0.0
784,820.6
784,820.6
0.0
სუბსიდიები
204,719.4
204,719.4
0.0
სხვა ხარჯები
580,101.2
580,101.2
0.0
97,282.9
97,282.9
0.0
108,651.5
108,651.5
0.0
79,523.0
79,523.0
0.0
სუბსიდიები
61,023.0
61,023.0
0.0
სხვა ხარჯები
18,500.0
18,500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
ხარჯები
544
კოდი
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 06
ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 06
01
საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
25 06
02
246,673.4
246,673.4
0.0
2,302.0
2,302.0
0.0
2,302.0
2,302.0
0.0
244,371.4
244,371.4
0.0
124,433.6
124,433.6
0.0
1,358.2
1,358.2
0.0
1,358.2
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,685.7
6,685.7
0.0
122,239.8
122,239.8
0.0
943.8
943.8
0.0
943.8
943.8
0.0
121,296.0
121,296.0
0.0
61,766.3
61,766.3
0.0
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია
ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სპორტული ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი
ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
251.5
251.5
0.0
251.5
251.5
0.0
61,514.8
61,514.8
0.0
10,889.1
10,889.1
0.0
2,240.7
2,240.7
0.0
2,240.7
2,240.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,648.4
8,648.4
0.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
865,835.9
406,958.2
458,877.7
ხარჯები
804,703.7
370,251.7
434,452.0
შრომის ანაზღაურება
265,776.1
160,032.5
105,743.7
საქონელი და მომსახურება
414,664.3
200,705.1
213,959.2
სუბსიდიები
355.6
355.6
0.0
გრანტები
100,873.3
180.3
100,693.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11,533.3
4,050.9
7,482.4
სხვა ხარჯები
11,501.1
4,927.3
6,573.8
61,132.2
36,706.6
24,425.6
62,350.2
62,350.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
ხარჯები
59,521.5
59,521.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,930.9
8,930.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
50,045.2
50,045.2
0.0
გრანტები
64.2
64.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
210.8
210.8
0.0
სხვა ხარჯები
270.4
270.4
0.0
2,828.7
2,828.7
0.0
290,639.2
290,639.2
0.0
257,915.5
257,915.5
0.0
129,303.4
129,303.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
0.0
123,075.4
ხარჯები
26 01
29,128.5
1,358.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 00
29,128.5
123,075.4
სუბსიდიები
25 08
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
25 07
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური
სისტემის ჩამოყალიბება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
545
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
120,551.5
120,551.5
0.0
15.2
15.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,419.1
3,419.1
0.0
სხვა ხარჯები
4,626.3
4,626.3
0.0
32,723.7
32,723.7
0.0
246,215.9
246,215.9
0.0
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
01
პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება
ხარჯები
246,215.9
246,215.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
129,303.4
129,303.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
108,851.8
108,851.8
0.0
გრანტები
26 02
02
15.2
15.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,419.1
3,419.1
0.0
სხვა ხარჯები
4,626.3
4,626.3
0.0
11,699.7
11,699.7
0.0
11,699.7
11,699.7
0.0
11,699.7
11,699.7
0.0
32,723.7
32,723.7
0.0
32,723.7
32,723.7
0.0
19,261.6
10,841.3
8,420.3
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური
სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
26 02
03
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
26 03
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და
დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
15,147.7
9,801.6
5,346.1
შრომის ანაზღაურება
7,410.6
7,369.9
40.7
საქონელი და მომსახურება
6,894.5
2,321.7
4,572.8
გრანტები
387.7
0.0
387.7
სოციალური უზრუნველყოფა
290.0
110.0
180.0
სხვა ხარჯები
164.9
0.0
164.9
4,113.9
1,039.7
3,074.2
8,598.0
4,594.5
4,003.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა
და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება
ხარჯები
8,330.2
4,592.8
3,737.3
შრომის ანაზღაურება
2,088.3
2,088.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,415.3
1,886.4
3,528.8
სუბსიდიები
355.6
355.6
0.0
გრანტები
270.7
84.4
186.3
სოციალური უზრუნველყოფა
176.9
176.9
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
ხარჯები
23.4
1.2
22.2
267.8
1.7
266.2
24,578.0
6,899.5
17,678.4
24,492.3
6,880.2
17,612.1
შრომის ანაზღაურება
8,672.8
1,786.0
6,886.8
საქონელი და მომსახურება
13,494.6
4,980.8
8,513.9
გრანტები
738.0
6.4
731.6
სოციალური უზრუნველყოფა
147.8
100.0
47.8
1,439.1
7.0
1,432.1
85.7
19.4
66.3
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
546
კოდი
26 06
დასახელება
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის
განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
ხარჯები
16,125.3
2,071.4
46.1
საქონელი და მომსახურება
6,904.3
5,515.3
1,389.0
გრანტები
250.9
0.0
250.9
სოციალური უზრუნველყოფა
217.0
34.1
182.9
სხვა ხარჯები
224.4
21.9
202.5
180.6
93.4
87.1
93,460.6
6,010.0
87,450.6
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
82,179.5
6,010.0
76,169.4
შრომის ანაზღაურება
37,183.2
0.0
37,183.2
საქონელი და მომსახურება
40,493.1
6,000.0
34,493.1
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,
ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის
მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
618.0
10.0
608.0
3,550.8
0.0
3,550.8
334.4
0.0
334.4
11,281.2
0.0
11,281.2
4,404.8
4,404.8
0.0
4,404.8
4,404.8
0.0
4,404.2
4,404.2
0.0
0.6
0.6
0.0
148,959.6
5,000.0
143,959.6
147,319.3
5,000.0
142,319.3
შრომის ანაზღაურება
25,279.5
0.0
25,279.5
საქონელი და მომსახურება
83,619.1
5,000.0
78,619.1
გრანტები
34,246.7
0.0
34,246.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,168.4
0.0
2,168.4
სხვა ხარჯები
2,005.6
0.0
2,005.6
1,640.3
0.0
1,640.3
144,417.4
0.0
144,417.4
136,923.2
0.0
136,923.2
შრომის ანაზღაურება
19,780.8
0.0
19,780.8
საქონელი და მომსახურება
66,169.1
0.0
66,169.1
გრანტები
49,610.0
0.0
49,610.0
სოციალური უზრუნველყოფა
645.3
0.0
645.3
სხვა ხარჯები
718.0
0.0
718.0
7,494.2
0.0
7,494.2
3,039.3
0.0
3,039.3
2,974.8
0.0
2,974.8
შრომის ანაზღაურება
1,302.2
0.0
1,302.2
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 12
2,158.6
10,554.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26 11
16,218.7
18,196.7
გრანტები
26 09
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
10,600.1
ხარჯები
26 08
18,377.3
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 07
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
ხარჯები
1,286.3
0.0
1,286.3
გრანტები
329.2
0.0
329.2
სოციალური უზრუნველყოფა
19.5
0.0
19.5
სხვა ხარჯები
37.6
0.0
37.6
547
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
64.5
0.0
64.5
47,749.9
0.0
47,749.9
47,298.3
0.0
47,298.3
შრომის ანაზღაურება
15,224.4
0.0
15,224.4
საქონელი და მომსახურება
15,387.2
0.0
15,387.2
გრანტები
14,342.6
0.0
14,342.6
კოდი
დასახელება
26 13
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
687.6
0.0
1,656.5
451.6
0.0
451.6
9,007,034.3
8,976,498.1
30,536.2
8,804,414.0
22,653.2
73,928.7
72,898.0
1,030.7
საქონელი და მომსახურება
338,864.1
334,565.4
4,298.7
სუბსიდიები
11,052.0
0.0
11,052.0
გრანტები
40,595.8
36,340.0
4,255.8
8,178,237.0
8,176,693.8
1,543.2
184,389.6
183,916.8
472.9
179,967.0
172,084.1
7,882.9
142,625.0
132,127.1
10,497.9
136,819.6
126,771.0
10,048.6
შრომის ანაზღაურება
72,949.9
72,767.5
182.4
საქონელი და მომსახურება
52,534.5
48,705.2
3,829.2
გრანტები
5,290.7
1,034.9
4,255.8
სოციალური უზრუნველყოფა
3,632.9
2,171.9
1,461.0
სხვა ხარჯები
2,411.6
2,091.4
320.1
5,805.4
5,356.1
449.3
16,192.8
16,192.8
0.0
16,145.6
16,145.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,350.0
6,350.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,985.2
8,985.2
0.0
გრანტები
366.9
366.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
307.1
307.1
0.0
სხვა ხარჯები
136.3
136.3
0.0
47.3
47.3
0.0
15,146.3
7,899.8
7,246.5
14,862.5
7,892.8
6,969.8
5,116.1
5,116.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,234.5
2,449.8
2,784.7
გრანტები
4,076.2
0.0
4,076.2
სოციალური უზრუნველყოფა
242.9
159.8
83.1
სხვა ხარჯები
192.8
167.1
25.7
სხვა ხარჯები
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების
მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
02
0.0
8,827,067.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
01
687.6
1,656.5
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
27 01
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
548
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
283.8
7.0
276.8
29,964.0
29,228.6
735.4
29,779.0
29,043.6
735.4
შრომის ანაზღაურება
12,787.7
12,605.3
182.4
საქონელი და მომსახურება
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
03
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური
უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
ხარჯები
14,793.9
14,303.4
490.5
გრანტები
615.0
615.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
290.8
280.0
10.8
1,291.6
1,239.9
51.7
185.0
185.0
0.0
26,537.0
26,427.0
110.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
04
სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
ხარჯები
23,650.9
23,650.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
17,075.0
17,075.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,826.0
5,826.0
0.0
გრანტები
49.6
49.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
485.0
485.0
0.0
სხვა ხარჯები
215.3
215.3
0.0
2,886.1
2,776.1
110.0
15,039.0
14,992.1
46.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
მართვა
ხარჯები
14,475.7
14,428.8
46.9
შრომის ანაზღაურება
12,106.4
12,106.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,110.7
2,063.9
46.9
გრანტები
0.9
0.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
240.0
240.0
0.0
სხვა ხარჯები
17.6
17.6
0.0
563.3
563.3
0.0
6,103.9
5,777.1
326.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
ხარჯები
6,087.8
5,772.2
315.6
შრომის ანაზღაურება
3,485.2
3,485.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,230.2
2,107.7
122.6
გრანტები
158.8
0.0
158.8
სოციალური უზრუნველყოფა
97.6
71.0
26.6
სხვა ხარჯები
116.0
108.4
7.6
16.1
4.9
11.2
7,457.3
7,457.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
07
დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
7,079.6
7,079.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,754.3
4,754.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,150.0
2,150.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
131.2
131.2
0.0
სხვა ხარჯები
44.1
44.1
0.0
377.8
377.8
0.0
1,259.6
1,259.6
0.0
1,185.7
1,185.7
0.0
745.4
745.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
08
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
549
კოდი
დასახელება
361.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19.9
19.9
0.0
სხვა ხარჯები
58.6
58.6
0.0
73.9
73.9
0.0
3,356.3
3,356.3
0.0
3,289.3
3,289.3
0.0
2,732.9
2,732.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
476.5
476.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
19.9
19.9
0.0
67.0
67.0
0.0
12,024.0
11,559.6
464.4
11,112.8
10,699.8
413.0
შრომის ანაზღაურება
2,001.4
2,001.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,949.7
8,565.1
384.6
გრანტები
20.8
0.0
20.8
სოციალური უზრუნველყოფა
129.5
129.5
0.0
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების
განვითარება და მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
11.4
3.8
7.6
911.2
859.8
51.4
2,374.8
806.8
1,568.0
2,372.7
804.7
1,568.0
670.3
670.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
125.1
125.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,349.8
9.3
1,340.5
227.5
0.0
227.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
2.1
0.0
შრომის პირობების ინსპექტირება
7,145.9
7,145.9
0.0
6,753.9
6,753.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,116.5
5,116.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,275.3
1,275.3
0.0
2.5
2.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
279.1
279.1
0.0
სხვა ხარჯები
80.4
80.4
0.0
392.0
392.0
0.0
24.2
24.2
0.0
24.2
24.2
0.0
8.8
8.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
11
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების
ხელშეწყობა და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
27 01
12
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
13
ადამიანის სისხლისა და მისი კომპონენტების ხარისხისა
და უსაფრთხოების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
27 02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
361.8
ხარჯები
27 01
10
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
09
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
15.4
15.4
0.0
6,327,171.6
6,327,171.6
0.0
6,327,157.1
6,327,157.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
32,932.7
32,932.7
0.0
გრანტები
3,934.9
3,934.9
0.0
6,262,702.1
6,262,702.1
0.0
27,587.4
27,587.4
0.0
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
550
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 02
01
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,456,360.1
4,456,360.1
0.0
1,059.9
1,059.9
0.0
1,631,314.1
1,631,314.1
0.0
1,631,314.1
1,631,314.1
0.0
6,010.9
6,010.9
0.0
1,607,019.9
1,607,019.9
0.0
18,283.4
18,283.4
0.0
99,382.6
99,382.6
0.0
99,382.6
99,382.6
0.0
3,402.3
3,402.3
0.0
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარება
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
3,934.9
3,934.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
83,812.1
83,812.1
0.0
სხვა ხარჯები
8,233.3
8,233.3
0.0
115,410.1
115,410.1
0.0
115,410.1
115,410.1
0.0
115,410.1
115,410.1
0.0
8,588.3
8,588.3
0.0
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
8,573.8
8,573.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,463.0
8,463.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
99.9
99.9
0.0
სხვა ხარჯები
10.8
10.8
0.0
14.5
14.5
0.0
2,174,476.3
2,154,438.0
20,038.3
2,145,542.7
2,132,938.1
12,604.7
978.8
130.5
848.3
საქონელი და მომსახურება
244,460.8
243,991.3
469.4
სუბსიდიები
11,052.0
0.0
11,052.0
გრანტები
31,370.2
31,370.2
0.0
1,809,129.0
1,809,046.8
82.2
48,552.0
48,399.2
152.7
28,933.5
21,499.9
7,433.6
1,481,800.8
1,481,800.8
0.0
1,464,987.1
1,464,987.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
02
4,472,476.5
0.0
ხარჯები
27 03
01
4,472,476.5
15,056.5
სხვა ხარჯები
27 03
0.0
4,472,476.5
სოციალური უზრუნველყოფა
27 02
05
14.5
15,056.5
საქონელი და მომსახურება
27 02
04
14.5
4,472,476.5
ხარჯები
27 02
03
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
27 02
02
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
8,374.5
8,374.5
0.0
1,455,838.8
1,455,838.8
0.0
773.8
773.8
0.0
16,813.8
16,813.8
0.0
124,781.9
124,781.9
0.0
123,660.0
123,660.0
0.0
551
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0.0
სხვა ხარჯები
35,402.3
35,402.3
0.0
1,121.8
1,121.8
0.0
3,336.4
3,336.4
0.0
3,328.4
3,328.4
0.0
3,328.4
3,328.4
0.0
8.0
8.0
0.0
იმუნიზაცია
26,453.6
26,453.6
0.0
ხარჯები
26,424.8
26,424.8
0.0
101.1
101.1
0.0
26,323.7
26,323.7
0.0
28.8
28.8
0.0
2,878.7
2,878.7
0.0
2,878.7
2,878.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,867.0
2,867.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.7
11.7
0.0
5,984.5
5,984.5
0.0
5,984.5
5,984.5
0.0
5,984.0
5,984.0
0.0
0.6
0.6
0.0
284.5
284.5
0.0
284.5
284.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
282.8
282.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.7
1.7
0.0
16,128.4
16,128.4
0.0
15,232.4
15,232.4
0.0
41.3
41.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,454.6
5,454.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,990.1
7,990.1
0.0
სხვა ხარჯები
1,746.4
1,746.4
0.0
896.0
896.0
0.0
26,096.6
26,096.6
0.0
25,907.6
25,907.6
0.0
89.2
89.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,236.4
7,236.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11,810.4
11,810.4
0.0
სხვა ხარჯები
6,771.6
6,771.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189.0
189.0
0.0
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
8,416.4
8,416.4
0.0
8,416.4
8,416.4
0.0
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
ეპიდზედამხედველობა
ხარჯები
უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ
დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული
ვალდებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აივ ინფექციის/შიდსის მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
27 03
02 08
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
02 07
26,582.0
14,073.5
სხვა ხარჯები
27 03
02 06
26,582.0
47,471.7
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
02 05
0.0
14,073.5
საქონელი და მომსახურება
27 03
02 04
130.5
47,471.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
02 03
130.5
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
27 03
02 02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
02 01
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
ხარჯები
552
კოდი
დასახელება
124.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8,251.6
8,251.6
0.0
40.5
40.5
0.0
16,129.5
16,129.5
0.0
16,129.5
16,129.5
0.0
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 03
02 11
ჰეპატიტის მართვა
ხარჯები
0.0
465.4
465.4
0.0
465.4
465.4
0.0
4,534.3
4,534.3
0.0
4,534.3
4,534.3
0.0
0.0
0.0
520.2
520.2
0.0
14,073.5
14,073.5
0.0
14,073.5
14,073.5
0.0
14,073.5
14,073.5
0.0
530,631.6
530,447.0
184.7
527,019.2
526,882.7
136.5
საქონელი და მომსახურება
209,097.8
209,034.8
63.0
სოციალური უზრუნველყოფა
305,809.8
305,736.3
73.5
სხვა ხარჯები
12,111.5
12,111.5
0.0
3,612.4
3,564.3
48.1
42,370.0
42,370.0
0.0
42,370.0
42,370.0
0.0
42,370.0
42,370.0
0.0
25,239.9
25,239.9
0.0
25,239.9
25,239.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
415.0
415.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19,111.5
19,111.5
0.0
სხვა ხარჯები
5,713.4
5,713.4
0.0
12,294.0
12,294.0
0.0
12,294.0
12,294.0
0.0
12,294.0
12,294.0
0.0
47,747.0
47,747.0
0.0
47,747.0
47,747.0
0.0
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების
დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების
ხელშეწყობა
მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება
პრიორიტეტულ სფეროებში
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
სოციალური უზრუნველყოფა
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
ორგანოთა ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
27 03
03 05
465.4
795.9
ხარჯები
27 03
03 04
465.4
3,218.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
03 03
0.0
795.9
ხარჯები
27 03
03 02
0.0
3,218.2
გრანტები
27 03
03 01
43.3
16,086.2
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
27 03
03
43.3
16,086.2
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
27 03
02 12
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
124.3
ხარჯები
27 03
02 10
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
27 03
02 09
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საქონელი და მომსახურება
115.0
115.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
47,632.0
47,632.0
0.0
8,538.1
8,538.1
0.0
8,538.1
8,538.1
0.0
569.0
569.0
0.0
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
553
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
03 06
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა
მკურნალობა
ხარჯები
27 03
03 07
0.0
65,562.3
65,562.3
0.0
0.0
0.0
240,724.8
240,540.1
184.7
237,112.3
236,975.8
136.5
საქონელი და მომსახურება
205,687.2
205,624.2
63.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,027.1
24,953.6
73.5
სხვა ხარჯები
6,398.1
6,398.1
0.0
3,612.4
3,564.3
48.1
86,756.7
86,756.7
0.0
86,756.7
86,756.7
0.0
77.8
77.8
0.0
86,678.9
86,678.9
0.0
1,398.8
1,398.8
0.0
1,398.8
1,398.8
0.0
1,398.8
1,398.8
0.0
111.6
111.6
0.0
111.6
111.6
0.0
111.6
111.6
0.0
37,150.4
17,296.7
19,853.6
29,764.9
17,296.7
12,468.1
შრომის ანაზღაურება
848.3
0.0
848.3
საქონელი და მომსახურება
406.4
0.0
406.4
სუბსიდიები
11,052.0
0.0
11,052.0
გრანტები
17,296.7
17,296.7
0.0
8.7
0.0
8.7
152.7
0.0
152.7
7,385.5
0.0
7,385.5
7,870.0
7,870.0
0.0
1,832.8
1,832.8
0.0
პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
უზრუნველყოფა
რეფერალური მომსახურება
წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გასაწვევ
პირთა სამედიცინო შემოწმება
საქონელი და მომსახურება
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სახელმწიფო კლინიკების მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და სხვა
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
1,826.7
1,826.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.1
6.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,037.1
6,037.1
0.0
დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
108,979.2
108,979.2
0.0
108,917.4
108,917.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,681.5
5,681.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
96,337.0
96,337.0
0.0
სხვა ხარჯები
6,898.9
6,898.9
0.0
61.8
61.8
0.0
245,912.2
245,912.2
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 06
65,562.3
835.0
ხარჯები
27 05
65,562.3
64,727.3
სოციალური უზრუნველყოფა
27 04
0.0
835.0
საქონელი და მომსახურება
27 03
05
7,969.2
64,727.3
ხარჯები
27 03
04
7,969.2
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
03 09
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
27 03
03 08
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობა
554
კოდი
დასახელება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
139,114.6
139,114.6
0.0
1,410.0
1,410.0
0.0
1,410.0
1,410.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
99.4
99.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
65.4
65.4
0.0
1,245.2
1,245.2
0.0
18,696.8
18,696.8
0.0
18,696.8
18,696.8
0.0
644.8
644.8
0.0
სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში
დაბრუნებული მიგრანტებისათვის
ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა
სხვა ხარჯები
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების
სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა
ხარჯები
436.7
436.7
0.0
17,615.2
17,615.2
0.0
224,298.5
224,298.5
0.0
85,183.8
85,183.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
595.9
595.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,927.7
5,927.7
0.0
სხვა ხარჯები
78,660.3
78,660.3
0.0
139,114.6
139,114.6
0.0
95.7
95.7
0.0
95.7
95.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
70.5
70.5
0.0
სხვა ხარჯები
25.2
25.2
0.0
1,411.3
1,411.3
0.0
1,411.3
1,411.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის
ხელშეწყობა
ხარჯები
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
17.4
17.4
0.0
1,393.9
1,393.9
0.0
204,377.4
203,643.4
734.0
201,780.2
201,054.5
725.6
შრომის ანაზღაურება
20,258.4
20,192.3
66.1
საქონელი და მომსახურება
172,622.0
172,148.2
473.9
6,364.1
6,254.7
109.5
644.5
644.5
0.0
1,891.1
1,814.9
76.2
2,597.2
2,588.8
8.4
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
1,428.0
6,429.9
სოციალური უზრუნველყოფა
28 00
1,428.0
98,939.7
საქონელი და მომსახურება
27 06
05
0.0
6,429.9
ხარჯები
27 06
04
106,797.6
98,939.7
სხვა ხარჯები
27 06
03
106,797.6
სხვა ხარჯები
ხარჯები
27 06
02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 06
01
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
203,784.0
203,059.9
724.1
201,187.9
200,472.2
715.7
შრომის ანაზღაურება
20,168.4
20,102.3
66.1
საქონელი და მომსახურება
172,129.7
171,655.9
473.9
6,354.2
6,254.7
99.5
644.5
644.5
0.0
1,891.1
1,814.9
76.2
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
555
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
01
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
170,900.7
170,900.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
644.5
644.5
0.0
სხვა ხარჯები
613.0
613.0
0.0
2,587.7
2,587.7
0.0
5,503.6
5,503.6
0.0
5,503.6
5,503.6
0.0
5,503.6
5,503.6
0.0
813.4
188.8
624.6
805.0
188.8
616.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური
ვალდებულებების უზრუნველყოფა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
შრომის ანაზღაურება
143.2
77.1
66.1
საქონელი და მომსახურება
585.6
111.7
473.9
სხვა ხარჯები
76.2
0.0
76.2
8.4
0.0
8.4
1,460.8
1,460.8
0.0
1,460.8
1,460.8
0.0
დიასპორული პოლიტიკა
საქონელი და მომსახურება
261.7
261.7
0.0
1,199.1
1,199.1
0.0
1,471.1
1,371.6
99.5
1,471.1
1,371.6
99.5
შრომის ანაზღაურება
235.9
235.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
381.8
381.8
0.0
გრანტები
850.6
751.1
99.5
2.8
2.8
0.0
593.4
583.4
10.0
სხვა ხარჯები
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების
ინფორმირება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
ხარჯები
592.3
582.4
10.0
შრომის ანაზღაურება
90.0
90.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
492.3
492.3
0.0
გრანტები
10.0
0.0
10.0
1.1
1.1
0.0
1,865,915.9
1,841,285.3
24,630.6
1,270,008.3
1,250,742.6
19,265.7
შრომის ანაზღაურება
827,915.8
818,890.5
9,025.2
საქონელი და მომსახურება
387,865.0
380,235.5
7,629.4
გრანტები
3,082.2
1,317.2
1,765.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,056.9
11,940.4
116.5
სხვა ხარჯები
39,088.5
38,358.9
729.6
508,765.7
503,400.7
5,364.9
87,141.9
87,141.9
0.0
676,583.9
676,583.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
29 01
194,535.2
0.0
ხარჯები
29 00
194,535.2
19,789.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 02
8.4
191,947.5
ხარჯები
28 01
05
2,587.7
19,789.3
გრანტები
28 01
04
2,596.1
191,947.5
ხარჯები
28 01
03
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
02
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
თავდაცვის მართვა
556
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
675,946.4
675,946.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
630,461.5
630,461.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
44,010.1
44,010.1
0.0
გრანტები
1,007.5
1,007.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
314.7
314.7
0.0
სხვა ხარჯები
კოდი
დასახელება
ხარჯები
29 02
152.6
152.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
637.4
637.4
0.0
პროფესიული სამხედრო განათლება
110,808.5
110,482.0
326.5
ხარჯები
110,242.6
109,963.2
279.4
შრომის ანაზღაურება
98,741.0
98,741.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,352.1
8,073.1
279.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
565.9
518.8
47.1
60,500.3
17,460.2
17,272.5
შრომის ანაზღაურება
14,996.2
6,082.5
8,913.7
საქონელი და მომსახურება
15,578.8
9,121.6
6,457.2
გრანტები
1,765.0
0.0
1,765.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,389.6
10,273.2
116.5
სხვა ხარჯები
34,719.9
34,699.8
20.1
510.9
323.2
187.7
15,871.3
15,871.3
0.0
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და
კომპიუტერული სისტემები
9,642.6
9,642.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,660.0
5,660.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,771.9
3,771.9
0.0
გრანტები
93.3
93.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
114.0
114.0
0.0
3.4
3.4
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,228.7
6,228.7
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
193,209.1
193,209.1
0.0
2,296.7
2,296.7
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
2,296.7
2,296.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190,912.4
190,912.4
0.0
71,824.0
64,980.0
6,843.9
54,381.2
52,667.3
1,713.8
შრომის ანაზღაურება
13,967.7
13,856.1
111.5
საქონელი და მომსახურება
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
ხარჯები
38,432.0
37,538.8
893.2
გრანტები
216.4
216.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
892.8
892.8
0.0
სხვა ხარჯები
872.2
163.2
709.0
17,442.8
12,312.7
5,130.1
338,777.8
338,777.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251,635.9
251,635.9
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
87,141.9
87,141.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 07
0.0
60,177.1
ხარჯები
29 06
345.8
2,803.3
77,960.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 05
345.8
2,803.7
77,449.5
ხარჯები
29 04
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება
557
კოდი
29 08
დასახელება
ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
340,049.3
340,049.3
0.0
64,089.3
0.0
275,423.3
0.0
536.7
536.7
0.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
40,831.6
40,831.6
0.0
1,878,624.5
1,399,254.5
479,370.1
1,660,352.4
1,255,899.3
404,453.1
1,108,793.0
954,249.6
154,543.4
საქონელი და მომსახურება
351,460.3
242,717.2
108,743.1
გრანტები
96,270.4
222.6
96,047.8
სოციალური უზრუნველყოფა
24,742.5
16,724.2
8,018.3
სხვა ხარჯები
79,086.2
41,985.7
37,100.5
218,272.1
143,355.1
74,917.0
1,074,340.1
1,074,340.1
0.0
952,668.1
952,668.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
728,658.1
728,658.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
180,959.4
180,959.4
0.0
126.8
126.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,985.2
10,985.2
0.0
სხვა ხარჯები
31,938.6
31,938.6
0.0
121,672.0
121,672.0
0.0
155,751.3
155,751.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
ხარჯები
143,414.6
143,414.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
107,857.4
107,857.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
27,917.4
27,917.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,018.3
3,018.3
0.0
სხვა ხარჯები
4,621.5
4,621.5
0.0
12,336.8
12,336.8
0.0
214,917.2
10,254.0
204,663.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების),
ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის
ამაღლება
ხარჯები
203,248.4
10,249.5
192,998.9
შრომის ანაზღაურება
124,017.2
9,172.2
114,845.1
საქონელი და მომსახურება
14,627.7
321.7
14,306.0
გრანტები
24,189.8
0.0
24,189.8
სოციალური უზრუნველყოფა
6,972.6
296.3
6,676.3
სხვა ხარჯები
33,441.0
459.3
32,981.7
11,668.8
4.5
11,664.3
8,384.6
8,203.7
180.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 04
0.0
64,089.3
შრომის ანაზღაურება
30 03
380,881.0
275,423.3
ხარჯები
30 02
380,881.0
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 01
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
30 00
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
ხარჯები
7,920.7
7,758.9
161.9
შრომის ანაზღაურება
4,209.7
4,209.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,381.5
3,234.9
146.6
0.9
0.0
0.9
გრანტები
558
კოდი
დასახელება
146.0
0.0
სხვა ხარჯები
182.6
168.3
14.3
463.9
444.8
19.1
7,603.5
7,229.6
373.9
7,287.7
7,222.7
65.1
შრომის ანაზღაურება
1,348.0
1,348.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,703.1
5,638.0
65.1
სოციალური უზრუნველყოფა
111.1
111.1
0.0
სხვა ხარჯები
125.5
125.5
0.0
315.8
6.9
308.9
181,149.9
143,475.8
37,674.2
153,940.0
134,585.6
19,354.4
შრომის ანაზღაურება
103,220.0
103,004.3
215.7
საქონელი და მომსახურება
43,419.0
24,645.8
18,773.2
445.6
95.8
349.8
სოციალური უზრუნველყოფა
2,167.3
2,167.3
0.0
სხვა ხარჯები
4,688.1
4,672.4
15.8
27,209.9
8,890.2
18,319.7
199,213.3
0.0
199,213.3
157,561.3
0.0
157,561.3
შრომის ანაზღაურება
28,624.6
0.0
28,624.6
საქონელი და მომსახურება
56,273.6
0.0
56,273.6
გრანტები
69,488.3
0.0
69,488.3
608.1
0.0
608.1
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება,
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 07
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 08
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური
სისტემის ფუნქციონირება
ხარჯები
2,566.7
0.0
2,566.7
41,652.0
0.0
41,652.0
37,264.6
0.0
37,264.6
34,311.6
0.0
34,311.6
შრომის ანაზღაურება
10,858.1
0.0
10,858.1
საქონელი და მომსახურება
19,178.6
0.0
19,178.6
გრანტები
2,019.0
0.0
2,019.0
733.9
0.0
733.9
1,522.1
0.0
1,522.1
2,952.9
0.0
2,952.9
1,161,170.6
1,063,260.1
97,910.6
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
146.0
ხარჯები
30 06
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 05
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
ხარჯები
1,110,713.9
1,020,174.0
90,539.8
შრომის ანაზღაურება
107,198.1
89,166.9
18,031.2
საქონელი და მომსახურება
180,376.1
139,434.9
40,941.2
სუბსიდიები
592,410.6
591,978.6
432.0
გრანტები
28,394.2
16,788.2
11,606.0
559
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამა
ხარჯები
181,181.4
18,943.1
50,456.8
43,086.0
7,370.7
24,958.9
24,958.9
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,305.8
6,305.8
0.0
სუბსიდიები
86.3
86.3
0.0
გრანტები
4,226.5
4,226.5
0.0
244.3
244.3
0.0
57.0
57.0
0.0
3,105.3
3,105.3
0.0
19,917.2
19,917.2
0.0
19,727.9
19,727.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,933.7
10,933.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,080.1
5,080.1
0.0
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
სუბსიდიები
86.3
86.3
0.0
გრანტები
3,326.5
3,326.5
0.0
244.3
244.3
0.0
სხვა ხარჯები
57.0
57.0
0.0
189.4
189.4
0.0
360.0
360.0
0.0
360.0
360.0
0.0
360.0
360.0
0.0
3,781.6
3,781.6
0.0
865.7
865.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
865.7
865.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,915.9
2,915.9
0.0
900.0
900.0
0.0
900.0
900.0
0.0
900.0
900.0
0.0
92,748.6
76,030.1
16,718.5
79,424.1
65,367.6
14,056.5
შრომის ანაზღაურება
16,074.2
11,900.0
4,174.2
საქონელი და მომსახურება
57,741.6
50,320.1
7,421.5
გრანტები
4,621.3
2,371.3
2,250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული
სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
ხარჯები
გარემოსდაცვითი პროგრამა
ხარჯები
გრანტები
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
136.1
60.0
76.1
სხვა ხარჯები
850.8
716.2
134.6
13,324.5
10,662.5
2,662.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 03
200,124.6
21,853.6
სოციალური უზრუნველყოფა
31 02
586.3
10,933.7
ხარჯები
31 01
04
1,623.9
21,853.6
სხვა ხარჯები
31 01
03
2,210.2
10,933.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
31 01
01
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
273,430.4
269,601.8
3,828.6
272,957.4
269,406.4
3,551.0
2,049.6
1,032.0
1,017.6
საქონელი და მომსახურება
21,721.8
19,893.3
1,828.5
სუბსიდიები
248,479.9
248,479.9
0.0
560
კოდი
დასახელება
0.0
496.6
სოციალური უზრუნველყოფა
142.0
0.0
142.0
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი
ღონისძიებების განხორციელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
9,406.6
379.5
9,103.6
8,738.7
364.9
2,851.6
2,851.6
0.0
4,247.9
187.6
1,530.0
0.0
გრანტები
30.7
30.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
68.7
68.7
0.0
სხვა ხარჯები
187.1
9.8
177.3
682.6
667.9
14.6
ერთიანი აგროპროექტი
345,710.3
339,473.3
6,237.0
345,267.2
339,054.6
6,212.5
11,044.9
11,044.9
0.0
9,552.3
9,241.2
311.1
სუბსიდიები
270,809.6
270,377.6
432.0
გრანტები
5,508.6
5,405.9
102.7
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
ხარჯები
380.2
379.1
1.1
47,971.5
42,605.8
5,365.7
443.1
418.7
24.4
20,123.4
19,625.5
497.9
19,891.3
19,417.9
473.5
შრომის ანაზღაურება
11,044.9
11,044.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,498.6
5,187.5
311.1
სუბსიდიები
2,570.9
2,570.9
0.0
გრანტები
108.6
5.9
102.7
სოციალური უზრუნველყოფა
367.0
366.0
1.1
სხვა ხარჯები
301.3
242.6
58.7
232.1
207.6
24.4
235,615.3
235,183.3
432.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შეღავათიანი აგროკრედიტები
ხარჯები
235,615.3
235,183.3
432.0
სუბსიდიები
235,613.7
235,181.7
432.0
სხვა ხარჯები
1.7
1.7
0.0
აგროდაზღვევა
13,852.1
13,852.1
0.0
ხარჯები
13,852.1
13,852.1
0.0
სუბსიდიები
13,852.1
13,852.1
0.0
დანერგე მომავალი
14,191.7
14,191.7
0.0
ხარჯები
14,191.7
14,191.7
0.0
14,191.7
14,191.7
0.0
ქართული ჩაი
22.2
22.2
0.0
ხარჯები
22.2
22.2
0.0
22.2
22.2
0.0
სუბსიდიები
31 05
05
9,786.1
4,435.5
საქონელი და მომსახურება
31 05
04
66.3
277.6
1,530.0
შრომის ანაზღაურება
31 05
03
1.2
195.4
სუბსიდიები
ხარჯები
31 05
02
67.5
473.1
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
01
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
496.6
სხვა ხარჯები
31 05
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 04
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სუბსიდიები
561
კოდი
31 05
06
დასახელება
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების
თანადაფინანსების პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
07
ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი
ხარჯები
31 05
08
349.8
349.8
0.0
13.1
13.1
0.0
471.2
471.2
0.0
471.2
471.2
0.0
471.2
471.2
0.0
52.8
52.8
0.0
52.8
52.8
0.0
52.8
52.8
0.0
5,475.1
5,475.1
0.0
5,475.1
5,475.1
0.0
5,475.1
5,475.1
0.0
2,745.9
2,745.9
0.0
პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ინფრასტრუქტურული განვითარება
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების
პროექტი
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
2,745.9
2,745.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,745.9
2,745.9
0.0
ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
86.2
86.2
0.0
86.2
86.2
0.0
86.2
86.2
0.0
15,772.2
10,465.1
5,307.1
15,572.8
10,265.7
5,307.1
გრანტები
5,400.0
5,400.0
0.0
სხვა ხარჯები
10,172.8
4,865.7
5,307.1
199.4
199.4
0.0
15,712.3
10,465.1
5,247.1
15,512.9
10,265.7
5,247.1
გრანტები
5,400.0
5,400.0
0.0
სხვა ხარჯები
10,112.9
4,865.7
5,247.1
199.4
199.4
0.0
59.9
0.0
59.9
59.9
0.0
59.9
59.9
0.0
59.9
2,592.1
2,592.1
0.0
2,592.1
2,592.1
0.0
2,592.1
2,592.1
0.0
20,166.9
20,166.9
0.0
20,166.9
20,166.9
0.0
სუბსიდიები
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე
წვდომის პროგრამა (DiMMA)
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის
თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
18
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
31 05
16
0.0
4,384.8
0.0
ხარჯები
31 05
15 02
4,384.8
4,384.8
0.0
სხვა ხარჯები
31 05
15 01
4,384.8
336.7
ხარჯები
31 05
15
0.0
349.8
სხვა ხარჯები
31 05
13
4,384.8
336.7
ხარჯები
31 05
11
4,384.8
349.8
სუბსიდიები
31 05
10
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
31 05
09
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
642.8
642.8
0.0
19,524.2
19,524.2
0.0
562
კოდი
31 05
19
დასახელება
მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
20
ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
21
არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის
ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
22
მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის
ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
28
გურიისა და იმერეთის რეგიონებში დიდთოვლობის
შედეგად დაზარალებული მეურნეობების დახმარების
პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 06
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
01
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის
შეძენა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 06
02
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე
ტექნიკური ექსპლუატაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
31 06
03
საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,
ირიგაციისა და მიწის პროექტი
ხარჯები
552.7
552.7
0.0
552.7
552.7
0.0
552.7
552.7
0.0
2,696.2
2,696.2
0.0
2,696.2
2,696.2
0.0
2,696.2
2,696.2
0.0
4,341.5
4,341.5
0.0
4,329.9
4,329.9
0.0
328.3
328.3
0.0
4,001.6
4,001.6
0.0
11.6
11.6
0.0
2,193.1
2,193.1
0.0
2,193.1
2,193.1
0.0
2,193.1
2,193.1
0.0
24.7
24.7
0.0
24.7
24.7
0.0
24.7
24.7
0.0
210,523.3
209,495.5
1,027.8
208,140.3
207,112.5
1,027.8
69,162.8
69,162.8
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
137,277.5
136,249.6
1,027.8
2,383.1
2,383.1
0.0
120,000.0
120,000.0
0.0
120,000.0
120,000.0
0.0
120,000.0
120,000.0
0.0
69,006.4
69,006.4
0.0
69,006.4
69,006.4
0.0
69,006.4
69,006.4
0.0
16,331.5
15,303.7
1,027.8
13,948.5
12,920.7
1,027.8
1,700.0
1,700.0
0.0
სხვა ხარჯები
12,248.5
11,220.7
1,027.8
2,383.1
2,383.1
0.0
5,185.4
5,185.4
0.0
საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
31 06
04 01
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
04
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
5,185.4
5,185.4
0.0
სუბსიდიები
156.4
156.4
0.0
სხვა ხარჯები
5,029.0
5,029.0
0.0
4,418.6
4,418.6
0.0
4,418.6
4,418.6
0.0
4,418.6
4,418.6
0.0
კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების
პროექტი (ADB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
563
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
461.6
461.6
0.0
461.6
461.6
0.0
სუბსიდიები
156.4
156.4
0.0
სხვა ხარჯები
305.2
305.2
0.0
305.2
305.2
0.0
305.2
305.2
0.0
305.2
305.2
0.0
კოდი
31 06
04 02
დასახელება
საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB)
ხარჯები
31 06
04 03
საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (AFD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 07
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
29,978.9
29,978.9
0.0
26,791.3
26,791.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
18,504.5
18,504.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,109.9
7,109.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
361.5
361.5
0.0
სხვა ხარჯები
815.4
815.4
0.0
3,187.6
3,187.6
0.0
44,942.7
27,144.7
17,798.0
36,894.6
21,066.5
15,828.1
შრომის ანაზღაურება
14,712.7
9,604.2
5,108.5
საქონელი და მომსახურება
11,990.0
6,775.9
5,214.1
სუბსიდიები
2,342.0
2,342.0
0.0
გრანტები
4,097.2
2,104.2
1,993.0
215.2
0.0
215.2
3,537.5
240.2
3,297.3
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 08
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 09
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
6,078.2
1,969.9
24,067.5
43,757.7
58,096.6
16,403.6
41,693.0
10,722.9
5,415.8
5,307.1
საქონელი და მომსახურება
32,730.8
10,537.8
22,192.9
გრანტები
6,180.0
0.0
6,180.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 11
8,048.1
67,825.2
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
31 10
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და
"განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის
პროგრამა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
202.8
149.9
52.9
8,260.1
300.0
7,960.1
9,728.6
7,663.9
2,064.7
3,455.9
2,844.0
612.0
2,677.0
2,277.6
399.4
541.2
541.2
0.0
2,068.7
1,736.4
332.3
67.1
0.0
67.1
778.9
566.3
212.6
4,261.0
4,244.2
16.8
4,222.0
4,205.2
16.8
650.4
650.4
0.0
3,349.6
3,343.6
6.0
გრანტები
119.8
119.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.9
82.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
564
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 12
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა,
დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
39.0
39.0
0.0
5,858.5
5,756.3
102.3
2,139.8
2,043.1
96.7
978.5
978.5
0.0
1,136.8
1,047.0
89.8
7.0
7.0
0.0
7.0
5.5
26,223.9
24,354.0
1,870.0
23,161.6
21,296.4
1,865.2
შრომის ანაზღაურება
11,886.2
10,647.4
1,238.8
საქონელი და მომსახურება
გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება,
პრევენცია და მონიტორინგი
10,268.1
10,202.9
65.2
გრანტები
473.7
205.4
268.3
სოციალური უზრუნველყოფა
106.3
106.3
0.0
სხვა ხარჯები
427.3
134.4
292.9
3,062.4
3,057.6
4.7
13,557.2
8,601.1
4,956.1
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაბორატორიული
მომსახურება
12,231.9
7,410.4
4,821.6
შრომის ანაზღაურება
3,929.9
2,745.0
1,184.9
საქონელი და მომსახურება
6,736.8
3,955.0
2,781.7
გრანტები
939.9
624.4
315.5
სოციალური უზრუნველყოფა
168.2
69.3
98.9
სხვა ხარჯები
457.2
16.7
440.5
1,325.3
1,190.7
134.5
7,909.5
7,303.3
606.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის
მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა
ხარჯები
7,752.9
7,146.6
606.3
შრომის ანაზღაურება
2,317.8
2,317.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,228.5
4,718.0
510.5
სოციალური უზრუნველყოფა
94.9
94.9
0.0
სხვა ხარჯები
111.7
15.9
95.7
156.6
156.6
0.0
3,225,508.4
2,738,586.2
486,922.3
2,958,052.2
2,520,892.3
437,159.9
225,856.4
40,097.0
185,759.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
412,013.2
196,687.6
215,325.6
სუბსიდიები
122,826.3
122,688.9
137.4
გრანტები
212,266.5
208,666.4
3,600.1
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
10.9
10.6
ხარჯები
32 00
8.6
3,713.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 15
19.4
17.6
ხარჯები
31 14
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
3,718.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 13
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
ხარჯები
9,052.5
7,450.0
1,602.5
1,976,037.4
1,945,302.4
30,735.0
267,456.2
217,693.9
49,762.4
93,643.2
84,458.3
9,184.9
72,100.8
63,734.6
8,366.3
565
კოდი
32 02
დასახელება
18,496.4
1,194.3
საქონელი და მომსახურება
39,812.3
34,607.9
5,204.4
გრანტები
11,459.0
9,959.1
1,499.8
სოციალური უზრუნველყოფა
644.5
541.1
103.4
სხვა ხარჯები
494.5
130.1
364.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,542.4
20,723.7
818.6
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
1,820,732.0
1,820,606.9
125.0
1,782,652.4
1,782,547.4
105.0
შრომის ანაზღაურება
3,417.4
3,417.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
87,909.3
87,804.3
105.0
სუბსიდიები
43,924.7
43,924.7
0.0
გრანტები
44,890.2
44,890.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,348.5
6,348.5
0.0
1,596,162.4
1,596,162.4
0.0
38,079.6
38,059.6
20.0
1,594,262.2
1,594,262.2
0.0
1,594,262.2
1,594,262.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
ხარჯები
სუბსიდიები
43,120.0
43,120.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,551,142.2
1,551,142.2
0.0
13,830.3
13,781.3
49.0
13,553.5
13,504.5
49.0
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
04
862.7
0.0
12,561.1
49.0
44.5
44.5
0.0
36.2
36.2
0.0
276.9
276.9
0.0
34,516.5
34,440.4
76.1
34,265.3
34,209.3
56.1
2,554.7
2,554.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
29,547.3
29,491.2
56.1
სოციალური უზრუნველყოფა
1,087.6
1,087.6
0.0
სხვა ხარჯები
1,075.7
1,075.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251.2
231.2
20.0
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
1,253.4
1,253.4
0.0
1,253.4
1,253.4
0.0
786.2
786.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
148.3
148.3
0.0
სხვა ხარჯები
318.9
318.9
0.0
300.0
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
8.9
8.9
0.0
291.1
291.1
0.0
19,867.8
19,867.8
0.0
19,867.8
19,867.8
0.0
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო
და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
32 02
06
862.7
12,610.1
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
32 02
05
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
19,690.6
სხვა ხარჯები
32 02
02
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
32 02
01
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
566
კოდი
დასახელება
32 02
07
ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური
დახმარება
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
32 02
08
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 02
09
0.0
5,208.8
5,208.8
0.0
5,208.8
5,208.8
0.0
415.6
415.6
0.0
0.0
სუბსიდიები
266.3
266.3
0.0
6,640.2
6,640.2
0.0
6,640.2
6,640.2
0.0
ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგანმანათლებლო
რესურსების განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა
6,343.7
6,343.7
0.0
სუბსიდიები
247.3
247.3
0.0
გრანტები
32.0
32.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.8
4.8
0.0
სხვა ხარჯები
12.3
12.3
0.0
54,525.5
54,525.5
0.0
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
54,525.5
54,525.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,355.8
11,355.8
0.0
გრანტები
43,169.7
43,169.7
0.0
42,392.0
42,392.0
0.0
42,392.0
42,392.0
0.0
42,392.0
42,392.0
0.0
2,813.1
2,813.1
0.0
2,813.1
2,813.1
0.0
187.9
187.9
0.0
გრანტები
1,540.2
1,540.2
0.0
სხვა ხარჯები
1,085.1
1,085.1
0.0
1,038.6
1,038.6
0.0
750.6
750.6
0.0
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
საქონელი და მომსახურება
მასწავლებლის ეროვნული პრემია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
650.6
650.6
0.0
სხვა ხარჯები
100.0
100.0
0.0
288.0
288.0
0.0
43,315.2
43,315.2
0.0
6,051.7
6,051.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
6,051.7
6,051.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,263.5
37,263.5
0.0
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
352.8
352.8
0.0
ხარჯები
32 03
5,208.8
0.0
ხარჯები
32 02
15
5,208.8
149.4
სხვა ხარჯები
32 02
14
0.0
415.6
ხარჯები
32 02
13
19,867.8
149.4
ხარჯები
32 02
12
19,867.8
415.6
საქონელი და მომსახურება
32 02
11
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
32 02
10
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
352.8
352.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
350.0
350.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
2.8
0.0
პროფესიული განათლება
ხარჯები
185,659.4
147,212.1
38,447.4
180,328.1
146,608.7
33,719.4
567
კოდი
დასახელება
2,212.9
347.9
საქონელი და მომსახურება
41,746.2
8,551.4
33,194.8
სუბსიდიები
26,846.6
26,846.6
0.0
გრანტები
4,337.0
4,337.0
0.0
242.5
185.6
56.9
104,595.1
104,475.2
119.9
5,331.3
603.4
4,727.9
168,453.3
130,039.3
38,414.1
163,185.0
129,498.8
33,686.1
361.6
13.7
347.9
საქონელი და მომსახურება
33,339.2
169.9
33,169.3
სუბსიდიები
24,271.8
24,271.8
0.0
გრანტები
796.6
796.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
56.9
0.0
56.9
სხვა ხარჯები
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
104,358.8
104,246.7
112.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,268.4
540.4
4,727.9
პროფესიული უნარების განვითარება
12,950.2
12,950.2
0.0
12,895.5
12,895.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,846.0
1,846.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,662.9
4,662.9
0.0
სუბსიდიები
2,574.8
2,574.8
0.0
გრანტები
ხარჯები
3,540.3
3,540.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
სხვა ხარჯები
221.6
221.6
0.0
54.7
54.7
0.0
4,255.9
4,222.6
33.3
4,247.6
4,214.3
33.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03
03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
353.2
353.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,744.0
3,718.6
25.5
სოციალური უზრუნველყოფა
135.7
135.7
0.0
სხვა ხარჯები
14.8
6.9
7.8
8.3
8.3
0.0
617,190.4
181,833.7
435,356.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
უმაღლესი განათლება
ხარჯები
571,272.6
179,803.2
391,469.3
შრომის ანაზღაურება
189,437.7
5,304.5
184,133.2
საქონელი და მომსახურება
191,135.2
16,088.5
175,046.7
სუბსიდიები
9,358.5
9,221.1
137.4
გრანტები
7,622.8
5,523.0
2,099.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,500.7
61.9
1,438.8
172,217.8
143,604.3
28,613.6
45,917.9
2,030.5
43,887.4
22,263.9
18,820.3
3,443.6
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
01
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
2,560.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03
02
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
32 03
01
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
გამოცდების ორგანიზება
ხარჯები
21,828.4
18,414.0
3,414.4
შრომის ანაზღაურება
6,979.3
4,888.0
2,091.3
საქონელი და მომსახურება
14,118.1
13,462.4
655.7
568
კოდი
დასახელება
0.0
502.9
სოციალური უზრუნველყოფა
199.9
37.0
162.9
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და
ახალგაზრდების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
133,238.2
133,238.2
0.0
133,238.2
133,238.2
0.0
507.6
507.6
0.0
32.3
32.3
0.0
2,291.7
0.0
130,406.7
130,406.7
0.0
151.7
151.7
0.0
151.7
151.7
0.0
151.7
151.7
0.0
7,897.2
7,897.2
0.0
7,880.9
7,880.9
0.0
293.6
293.6
0.0
1,114.4
1,114.4
0.0
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
24.4
24.4
0.0
6,448.5
6,448.5
0.0
16.3
16.3
0.0
453,639.3
21,726.2
431,913.1
408,173.3
20,118.4
388,054.9
შრომის ანაზღაურება
182,164.7
122.9
182,041.9
საქონელი და მომსახურება
175,243.3
852.3
174,391.0
სუბსიდიები
9,326.2
9,188.8
137.4
გრანტები
4,828.2
3,231.4
1,596.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1,276.4
0.4
1,275.9
სხვა ხარჯები
35,334.5
6,722.5
28,612.0
45,466.0
1,607.8
43,858.2
89,114.6
85,881.4
3,233.2
88,408.6
85,483.8
2,924.8
შრომის ანაზღაურება
9,544.1
9,460.0
84.1
საქონელი და მომსახურება
9,820.4
8,620.7
1,199.7
სუბსიდიები
29,908.4
29,908.4
0.0
გრანტები
13,348.5
13,348.0
0.5
131.5
128.1
3.3
25,655.6
24,018.5
1,637.1
706.1
397.7
308.4
41,426.7
41,374.1
52.6
41,380.0
41,327.5
52.6
შრომის ანაზღაურება
1,241.1
1,241.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,125.1
5,072.5
52.6
12.5
12.5
0.0
11,086.5
11,086.5
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
01
1.6
29.2
2,291.7
საქონელი და მომსახურება
32 05
26.6
406.3
გრანტები
ხარჯები
32 04
05
28.1
435.5
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
32 04
04
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
502.9
სხვა ხარჯები
32 04
03
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
02
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
გრანტები
569
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
96.3
96.3
0.0
23,818.6
23,818.6
0.0
46.6
46.6
0.0
13,657.8
10,542.7
3,115.1
13,061.1
10,245.9
2,815.2
შრომის ანაზღაურება
7,113.8
7,029.7
84.1
საქონელი და მომსახურება
4,228.8
3,094.3
1,134.5
30.7
30.1
0.5
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
03
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,592.7
596.7
296.8
299.9
1,553.2
1,487.7
65.6
1,494.8
1,437.7
57.1
1,189.3
0.0
174.0
12.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
2.7
0.0
116.1
71.7
44.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.4
49.9
8.5
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
31,951.1
31,951.1
0.0
31,946.8
31,946.8
0.0
95.3
95.3
0.0
სუბსიდიები
29,895.9
29,895.9
0.0
გრანტები
1,890.2
1,890.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.6
0.0
სხვა ხარჯები
64.8
64.8
0.0
4.3
4.3
0.0
525.8
525.8
0.0
525.8
525.8
0.0
184.6
184.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მეცნიერების პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
ინკლუზიური განათლება
ხარჯები
341.2
341.2
0.0
88,792.0
88,792.0
0.0
88,692.0
88,692.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,496.9
7,496.9
0.0
სუბსიდიები
4,555.2
4,555.2
0.0
გრანტები
882.9
882.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
3.3
63.4
186.7
საქონელი და მომსახურება
32 06
28.5
1,189.3
ხარჯები
32 05
05
31.8
1,656.1
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
32 05
04
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.0
161.0
0.0
75,596.0
75,596.0
0.0
100.0
100.0
0.0
298,998.2
298,423.2
575.0
146,929.7
146,354.7
575.0
17,548.7
16,973.7
575.0
28.4
28.4
0.0
129,107.4
129,107.4
0.0
245.2
245.2
0.0
152,068.5
152,068.5
0.0
570
კოდი
32 07
01
დასახელება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
03
სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული
ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
04
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
32 07
05
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის
სისტემის განვითარება
ხარჯები
243,663.5
0.0
99,240.1
99,240.1
0.0
15,392.7
15,392.7
0.0
28.4
28.4
0.0
83,664.7
83,664.7
0.0
154.4
154.4
0.0
144,423.4
144,423.4
0.0
36,208.8
36,208.8
0.0
29,553.6
29,553.6
0.0
505.3
505.3
0.0
28,957.5
28,957.5
0.0
90.9
90.9
0.0
6,655.1
6,655.1
0.0
1,019.0
1,019.0
0.0
748.3
748.3
0.0
748.3
748.3
0.0
270.7
270.7
0.0
10,563.0
10,563.0
0.0
10,563.0
10,563.0
0.0
10,563.0
10,563.0
0.0
7,544.0
6,969.0
575.0
6,249.7
575.0
1,650.8
1,075.8
575.0
გრანტები
5,174.0
5,174.0
0.0
719.3
719.3
0.0
11,371.5
11,371.5
0.0
11,089.0
11,089.0
0.0
1,205.9
1,205.9
0.0
745.4
745.4
0.0
სუბსიდიები
7,739.9
7,739.9
0.0
გრანტები
360.0
360.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.8
23.8
0.0
1,014.1
1,014.1
0.0
282.4
282.4
0.0
13,143.7
13,143.7
0.0
13,128.5
13,128.5
0.0
ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 10
243,663.5
6,824.7
ხარჯები
32 09
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
12,816.7
12,816.7
0.0
გრანტები
258.9
258.9
0.0
სხვა ხარჯები
52.9
52.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.2
15.2
0.0
პროფესიული განათლების პროგრამა 1
1,134.1
1,134.1
0.0
1,134.1
1,134.1
0.0
1,134.1
1,134.1
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
571
კოდი
32 11
დასახელება
თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის
განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
33 00
0.0
2,316.4
2,316.4
0.0
1,848.1
1,848.1
0.0
464.6
464.6
0.0
3.7
0.0
3,412.9
0.0
საქართველოს კულტურის სამინისტრო
363,467.1
317,335.9
46,131.2
306,940.8
266,136.2
40,804.6
შრომის ანაზღაურება
99,143.6
91,094.7
8,048.9
საქონელი და მომსახურება
80,354.8
53,932.4
26,422.5
სუბსიდიები
71,221.7
71,221.7
0.0
გრანტები
2,684.6
2,671.4
13.2
549.9
462.8
87.1
52,986.2
46,753.2
6,233.0
56,526.3
51,199.8
5,326.6
29,540.1
29,540.1
0.0
სხვა ხარჯები
კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
28,424.5
28,424.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,758.2
4,758.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,326.4
5,326.4
0.0
სუბსიდიები
17,608.6
17,608.6
0.0
გრანტები
587.3
587.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
97.4
97.4
0.0
სხვა ხარჯები
46.5
46.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,115.6
1,115.6
0.0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
167,654.9
147,269.0
20,385.9
ხარჯები
164,836.4
144,809.5
20,026.9
შრომის ანაზღაურება
55,131.8
51,764.4
3,367.4
საქონელი და მომსახურება
44,825.6
30,733.1
14,092.5
სუბსიდიები
53,613.1
53,613.1
0.0
გრანტები
1,552.7
1,544.6
8.0
176.6
160.3
16.4
9,536.7
6,994.1
2,542.6
2,818.5
2,459.5
359.0
76,044.6
59,696.3
16,348.3
44,765.7
33,107.0
11,658.7
შრომის ანაზღაურება
16,210.7
14,860.0
1,350.7
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა
ხარჯები
19,576.5
12,463.0
7,113.5
გრანტები
529.6
529.4
0.2
სოციალური უზრუნველყოფა
88.3
23.0
65.3
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
5,729.3
3.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
5,729.3
3,412.9
სოციალური უზრუნველყოფა
33 02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
33 01
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
8,360.5
5,231.5
3,129.0
31,278.9
26,589.2
4,689.7
10,675.7
9,549.6
1,126.2
8,487.5
7,481.5
1,006.1
შრომის ანაზღაურება
6,708.4
6,248.4
460.0
საქონელი და მომსახურება
1,649.9
1,223.9
426.0
572
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 05
121.7
2.0
119.7
120.1
8,270.8
25,241.5
17,128.5
8,113.0
შრომის ანაზღაურება
16,334.6
13,463.7
2,870.9
საქონელი და მომსახურება
8,164.6
3,374.2
4,790.4
15.1
10.1
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.1
5.0
5.1
სხვა ხარჯები
717.1
275.4
441.6
312.7
155.0
157.8
2,730.7
2,730.7
0.0
2,730.7
2,730.7
0.0
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და
ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
169.9
169.9
0.0
2,560.8
2,560.8
0.0
51,266.9
51,266.9
0.0
32,454.6
32,454.6
0.0
811.8
811.8
0.0
31,642.8
31,642.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,812.3
18,812.3
0.0
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
343,156.4
340,229.0
2,927.3
342,193.3
339,418.2
2,775.1
6,310.0
5,136.5
1,173.5
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
6,999.7
5,489.3
1,510.3
სუბსიდიები
264,501.6
264,501.6
0.0
გრანტები
2,840.4
2,840.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,446.4
1,443.8
2.6
სხვა ხარჯები
60,095.3
60,006.6
88.6
963.0
810.8
152.2
5,998.0
5,998.0
0.0
5,434.8
5,434.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,114.6
2,114.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,953.2
2,953.2
0.0
29.3
29.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
51.4
51.4
0.0
სხვა ხარჯები
286.4
286.4
0.0
563.1
563.1
0.0
269,604.5
269,604.5
0.0
269,589.6
269,589.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
303.9
303.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
534.4
534.4
0.0
სუბსიდიები
264,501.6
264,501.6
0.0
გრანტები
2,811.1
2,811.1
0.0
სხვა ხარჯები
1,438.7
1,438.7
0.0
14.8
14.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 02
0.4
2,068.1
ხარჯები
34 01
7.2
17,283.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 00
7.6
2,188.2
გრანტები
33 07
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
25,554.2
სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება
ხარჯები
33 06
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება
და პოპულარიზაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
573
კოდი
დასახელება
34 03
სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
34 04
50,816.9
0.0
1,390.4
0.0
0.0
8,940.7
8,940.7
0.0
8,827.3
8,827.3
0.0
8,827.3
8,827.3
0.0
სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული
პროექტების მხარდაჭერა
113.4
113.4
0.0
7,796.4
4,869.0
2,927.3
7,524.7
4,749.6
2,775.1
შრომის ანაზღაურება
3,891.5
2,718.0
1,173.5
საქონელი და მომსახურება
3,512.0
2,001.7
1,510.3
4.7
2.1
2.6
სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
116.4
27.8
88.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
271.7
119.5
152.2
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
359.7
359.7
0.0
ხარჯები
359.7
359.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
282.0
282.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.8
74.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
2.5
0.0
სხვა ხარჯები
0.4
0.4
0.0
14,842.3
14,842.3
0.0
14,710.5
14,710.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,600.8
8,600.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,907.4
5,907.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
183.4
183.4
0.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ხარჯები
18.8
18.8
0.0
131.9
131.9
0.0
23,416.6
21,431.0
1,985.5
23,090.4
21,154.9
1,935.5
შრომის ანაზღაურება
5,076.1
5,076.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,795.4
6,861.9
1,933.5
სუბსიდიები
830.0
830.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
115.1
115.1
0.0
8,273.8
8,271.8
2.0
326.2
276.2
50.0
3,893.3
3,893.3
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
ხარჯები
3,792.6
3,792.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,521.4
2,521.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,198.5
1,198.5
0.0
გრანტები
17.3
17.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
49.3
49.3
0.0
სხვა ხარჯები
6.1
6.1
0.0
100.7
100.7
0.0
7,607.6
7,607.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 00
50,816.9
49,426.5
სოციალური უზრუნველყოფა
38 00
0.0
1,390.4
ხარჯები
37 00
50,816.9
49,426.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 00
50,816.9
სხვა ხარჯები
სხვა ხარჯები
35 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
34 05
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური
574
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
7,559.7
7,559.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,542.6
5,542.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
დასახელება
ხარჯები
1,801.5
1,801.5
0.0
გრანტები
3.7
3.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.6
90.6
0.0
სხვა ხარჯები
121.3
121.3
0.0
47.9
47.9
0.0
114,545.5
113,230.2
1,315.3
101,814.4
100,579.2
1,235.2
შრომის ანაზღაურება
77,746.7
77,244.6
502.2
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
ხარჯები
21,114.5
20,710.7
403.9
გრანტები
108.6
0.0
108.6
სოციალური უზრუნველყოფა
749.4
743.8
5.6
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
214.9
80.1
96,696.1
96,696.1
0.0
89,252.3
89,252.3
0.0
74,925.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,067.3
12,067.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
733.9
733.9
0.0
1,525.6
1,525.6
0.0
7,443.8
7,443.8
0.0
14,442.5
14,187.3
255.2
10,633.0
10,413.0
220.0
შრომის ანაზღაურება
1,719.0
1,719.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,549.6
8,329.6
220.0
9.9
9.9
0.0
354.6
354.6
0.0
3,809.5
3,774.3
35.2
3,406.9
2,346.8
1,060.1
1,929.0
913.8
1,015.2
1,102.2
600.0
502.2
საქონელი და მომსახურება
497.7
313.8
183.9
გრანტები
108.6
0.0
108.6
5.6
0.0
5.6
214.9
0.0
214.9
1,477.9
1,433.0
44.9
9,340.2
9,340.2
0.0
8,741.0
8,741.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,113.0
6,113.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,278.5
2,278.5
0.0
გრანტები
55.1
55.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
158.0
158.0
0.0
სხვა ხარჯები
136.4
136.4
0.0
599.2
599.2
0.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის
სააგენტოს ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 00
1,880.1
12,651.0
74,925.6
სხვა ხარჯები
40 03
2,095.1
12,731.2
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
40 02
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
575
კოდი
42 00
დასახელება
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ხარჯები
101,210.5
74,989.6
0.0
1,123.0
71,121.4
პროცენტი
227.5
0.0
227.5
გრანტები
101,190.0
101,190.0
0.0
531.9
0.0
531.9
1,985.8
0.0
1,985.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,590.9
0.0
23,590.9
ვალდებულებების კლება
19,176.6
0.0
19,176.6
5,698.9
5,698.2
0.8
5,649.8
5,649.0
0.8
შრომის ანაზღაურება
4,167.3
4,167.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,353.1
1,352.3
0.8
3.8
3.8
0.0
123.2
123.2
0.0
სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის
დაცვის სააგენტო
სხვა ხარჯები
2.4
2.4
0.0
49.1
49.1
0.0
3,593.8
3,593.0
0.8
3,583.3
3,582.4
0.8
2,034.7
2,034.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
576.8
576.8
0.0
სუბსიდიები
466.3
465.5
0.8
სოციალური უზრუნველყოფა
382.1
382.1
0.0
სხვა ხარჯები
123.4
123.4
0.0
10.5
10.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საპატრიარქო
ხარჯები
პროცენტი
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 03
176,200.1
20.5
სოციალური უზრუნველყოფა
45 02
117,757.1
1,123.0
გრანტები
45 01
101,210.5
71,141.9
ხარჯები
45 00
218,967.5
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
44 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
43 00
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,694.7
25,694.7
0.0
24,361.9
24,361.9
0.0
27.0
27.0
0.0
24,334.9
24,334.9
0.0
1,279.8
1,279.8
0.0
53.0
53.0
0.0
15,485.8
15,485.8
0.0
14,637.4
14,637.4
0.0
14,637.4
14,637.4
0.0
848.4
848.4
0.0
645.0
645.0
0.0
645.0
645.0
0.0
645.0
645.0
0.0
1,768.0
1,768.0
0.0
1,538.0
1,538.0
0.0
1,538.0
1,538.0
0.0
230.0
230.0
0.0
576
კოდი
დასახელება
45 04
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის
წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 05
ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 06
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 07
ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი
გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 08
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 09
ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ
აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 10
სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და
ადაპტაციის მხარდაჭერა
ხარჯები
0.0
685.0
685.0
0.0
685.0
685.0
0.0
261.0
261.0
0.0
251.0
251.0
0.0
251.0
251.0
0.0
10.0
10.0
0.0
870.0
870.0
0.0
870.0
870.0
0.0
870.0
870.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
1,891.9
1,891.9
0.0
1,820.5
1,820.5
0.0
1,820.5
1,820.5
0.0
71.4
71.4
0.0
1,805.0
1,805.0
0.0
1,775.0
1,775.0
0.0
1,775.0
1,775.0
0.0
30.0
30.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
500.0
500.0
0.0
357.0
357.0
0.0
პროცენტი
27.0
27.0
0.0
სუბსიდიები
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
330.0
330.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.0
90.0
0.0
ვალდებულებების კლება
53.0
53.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
65,424.7
18,000.0
47,424.7
50,732.2
15,360.0
35,372.2
ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
46 00
685.0
100.0
სუბსიდიები
45 13
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
100.0
ხარჯები
45 12
685.0
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
100.0
სუბსიდიები
45 11
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ხარჯები
577
კოდი
დასახელება
0.0
19,967.5
საქონელი და მომსახურება
22,448.4
15,360.0
7,088.4
გრანტები
6,639.8
0.0
6,639.8
459.8
0.0
459.8
1,216.7
0.0
1,216.7
14,692.5
2,640.0
12,052.5
27,876.5
27,449.8
426.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
– საქსტატი
ხარჯები
27,721.7
27,304.9
416.8
შრომის ანაზღაურება
7,660.6
7,660.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
19,722.1
19,371.8
350.3
გრანტები
12.4
12.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
230.3
230.3
0.0
სხვა ხარჯები
96.3
29.7
66.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154.7
144.8
9.9
10,319.0
9,892.3
426.7
10,164.3
9,747.5
416.8
შრომის ანაზღაურება
7,660.6
7,660.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,234.9
1,884.7
350.3
სოციალური უზრუნველყოფა
172.4
172.4
0.0
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
47 03
29.7
66.6
144.8
9.9
6,300.7
6,300.7
0.0
6,300.7
6,300.7
0.0
6,254.5
6,254.5
0.0
12.4
12.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
33.8
33.8
0.0
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
11,256.8
11,256.8
0.0
11,256.8
11,256.8
0.0
11,232.7
11,232.7
0.0
24.1
24.1
0.0
6,803.7
5,968.7
835.1
6,745.7
5,968.7
777.1
2,985.2
2,802.0
183.2
საქონელი და მომსახურება
737.7
306.3
431.3
გრანტები
17.5
0.0
17.5
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 00
96.3
154.7
გრანტები
ხარჯები
48 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
19,967.5
სხვა ხარჯები
47 01
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
47 00
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
10.8
0.0
10.8
2,994.6
2,860.4
134.2
58.0
0.0
58.0
3,087.0
2,528.2
558.7
2,836.4
2,463.4
373.0
შრომის ანაზღაურება
1,293.1
1,273.0
20.1
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
1,480.0
1,136.0
344.0
სუბსიდიები
8.0
8.0
0.0
გრანტები
32.5
32.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.1
7.1
0.0
სხვა ხარჯები
15.8
6.9
8.8
578
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
81.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
241.6
205.9
35.7
სუბსიდიები
6,500.0
6,500.0
0.0
სხვა ხარჯები
49.0
2.9
46.1
5.5
5.5
0.0
სპეციალური საგამოძიებო სამსახური
12,364.9
12,364.9
0.0
10,360.6
10,360.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,873.5
7,873.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,719.0
1,719.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
529.8
529.8
0.0
სხვა ხარჯები
238.3
238.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,004.3
2,004.3
0.0
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
983.9
983.9
0.0
978.4
978.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
537.9
537.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
424.6
424.6
0.0
გრანტები
4.7
4.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.8
10.8
0.0
სხვა ხარჯები
0.4
0.4
0.0
5.5
5.5
0.0
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
საქონელი და მომსახურება
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
334.4
334.4
0.0
334.4
334.4
0.0
278.8
278.8
0.0
55.6
55.6
0.0
2,738.9
2,738.9
0.0
2,737.0
2,737.0
0.0
2,006.6
2,006.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
484.6
484.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
211.5
211.5
0.0
სხვა ხარჯები
34.3
34.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
1.9
0.0
სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო
9,257.8
9,257.8
0.0
8,810.3
8,810.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,387.1
3,387.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,252.2
5,252.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
152.7
152.7
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
18.3
18.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.5
447.5
0.0
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
25,500.0
25,500.0
0.0
25,500.0
25,500.0
0.0
25,500.0
25,500.0
0.0
5,259,242.2
5,259,242.2
0.0
3,710,560.4
3,710,560.4
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
57 00
7,559.0
81.8
შრომის ანაზღაურება
56 00
7,640.8
844.7
ხარჯები
55 00
185.8
7,553.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54 00
64.8
844.7
ხარჯები
53 00
250.6
7,635.3
ხარჯები
52 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 00
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
579
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
57 01
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
57 02
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
57 03
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
57 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 04
01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
57 04
02
მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 06
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 09
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის
ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 10
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე
საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების
თანადაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 11
დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1.0
1.0
0.0
1,632,148.3
1,632,148.3
0.0
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
522.9
522.9
0.0
1,596,998.1
1,596,998.1
0.0
470,000.0
470,000.0
0.0
10,890.0
10,890.0
0.0
149,571.2
149,571.2
0.0
1,399,110.6
1,399,110.6
0.0
2,077,815.4
2,077,815.4
0.0
718,704.8
718,704.8
0.0
718,704.8
718,704.8
0.0
1,359,110.6
1,359,110.6
0.0
953,443.5
953,443.5
0.0
913,443.5
913,443.5
0.0
913,443.5
913,443.5
0.0
40,000.0
40,000.0
0.0
8,835.5
8,835.5
0.0
8,835.5
8,835.5
0.0
1.0
1.0
0.0
8,834.5
8,834.5
0.0
1,568,315.6
1,568,315.6
0.0
1,554,420.0
1,554,420.0
0.0
1,554,420.0
1,554,420.0
0.0
13,895.6
13,895.6
0.0
24,600.0
24,600.0
0.0
24,600.0
24,600.0
0.0
24,600.0
24,600.0
0.0
1,543,715.6
1,543,715.6
0.0
1,529,820.0
1,529,820.0
0.0
1,529,820.0
1,529,820.0
0.0
13,895.6
13,895.6
0.0
4,030.5
4,030.5
0.0
4,030.5
4,030.5
0.0
4,030.5
4,030.5
0.0
120.0
120.0
0.0
120.0
120.0
0.0
120.0
120.0
0.0
645.2
645.2
0.0
645.2
645.2
0.0
645.2
645.2
0.0
470,000.0
470,000.0
0.0
580
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
470,000.0
470,000.0
0.0
470,000.0
470,000.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
172,136.5
172,136.5
0.0
36,460.9
36,460.9
0.0
სუბსიდიები
522.9
522.9
0.0
გრანტები
29,843.7
29,843.7
0.0
სხვა ხარჯები
6,094.3
6,094.3
0.0
135,675.6
135,675.6
0.0
1,660.8
1,660.8
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,660.8
1,660.8
0.0
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა
14,341.0
14,341.0
0.0
2,174.8
2,174.8
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
57 12
საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით
მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების
ფინანსური მხარდაჭერა
ხარჯები
გრანტები
57 14
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
01
57 14
02
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (E5P,EBRD,SIDA)
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
03
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების
პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
04
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო
პროგრამა
ხარჯები
გრანტები
57 14
05
მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)
ხარჯები
0.0
0.0
46,690.8
46,690.8
0.0
9,749.6
9,749.6
0.0
9,749.6
9,749.6
0.0
36,941.1
36,941.1
0.0
3,570.9
3,570.9
0.0
3,570.9
3,570.9
0.0
3,570.9
3,570.9
0.0
4,525.7
4,525.7
0.0
1,531.0
0.0
522.9
522.9
0.0
გრანტები
1,008.1
1,008.1
0.0
2,994.7
2,994.7
0.0
464.2
464.2
0.0
საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის
საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი
(ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB)
სხვა ხარჯები
ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი
განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს
კომპონენტი) (KfW)
ხარჯები
გრანტები
57 14
08
2,174.8
12,166.2
1,531.0
ხარჯები
57 14
07
2,174.8
12,166.2
სუბსიდიები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
06
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V)
(KfW)
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
464.2
464.2
0.0
464.2
464.2
0.0
1,172.6
1,172.6
0.0
1,172.6
1,172.6
0.0
1,172.6
1,172.6
0.0
12,934.3
12,934.3
0.0
2,023.8
2,023.8
0.0
1,251.4
1,251.4
0.0
772.4
772.4
0.0
10,910.6
10,910.6
0.0
581
კოდი
57 14
09
დასახელება
თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
10
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების
ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან
მიახლოება (ბათუმის საბავშვო ბაღები) (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
57 14
11
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
58 00
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ხარჯები
0.0
8,487.7
8,487.7
0.0
8,487.7
8,487.7
0.0
48,991.2
48,991.2
0.0
4,857.8
4,857.8
0.0
4,857.8
4,857.8
0.0
4,857.8
4,857.8
0.0
24,439.6
24,439.6
0.0
2,428.7
2,428.7
0.0
2,428.7
2,428.7
0.0
22,010.9
22,010.9
0.0
11,286.2
2,635.5
8,650.7
2,635.5
8,499.7
1,958.6
1,690.8
საქონელი და მომსახურება
5,533.0
453.3
5,079.6
სოციალური უზრუნველყოფა
60.7
0.0
60.7
1,892.2
223.6
1,668.6
151.0
0.0
151.0
832.1
85.3
746.9
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი
832.1
85.3
746.9
შრომის ანაზღაურება
593.5
0.0
593.5
საქონელი და მომსახურება
150.4
25.7
124.7
სხვა ხარჯები
88.2
59.6
28.6
933.8
306.2
627.6
933.8
306.2
627.6
შრომის ანაზღაურება
301.4
0.0
301.4
საქონელი და მომსახურება
15.3
0.0
15.3
გრანტები
306.2
306.2
0.0
ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
ხარჯები
2.7
0.0
2.7
308.2
0.0
308.2
16,406.3
0.0
16,406.3
15,606.4
0.0
15,606.4
შრომის ანაზღაურება
8,875.0
0.0
8,875.0
საქონელი და მომსახურება
6,567.6
0.0
6,567.6
სოციალური უზრუნველყოფა
154.0
0.0
154.0
9.8
0.0
9.8
800.0
0.0
800.0
9,614.1
0.0
9,614.1
9,401.5
0.0
9,401.5
შრომის ანაზღაურება
4,857.2
0.0
4,857.2
საქონელი და მომსახურება
3,185.2
0.0
3,185.2
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62 00
57,478.9
3,649.3
ხარჯები
61 00
57,478.9
11,135.3
სხვა ხარჯები
60 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 00
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
ხარჯები
სუბსიდიები
გრანტები
194.4
0.0
194.4
სოციალური უზრუნველყოფა
292.9
0.0
292.9
582
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 00
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
841.6
0.0
841.6
212.6
0.0
212.6
7,627.2
0.0
7,627.2
0.0
7,608.7
შრომის ანაზღაურება
4,635.9
0.0
4,635.9
საქონელი და მომსახურება
2,032.3
0.0
2,032.3
გრანტები
730.0
0.0
730.0
სოციალური უზრუნველყოფა
161.6
0.0
161.6
სხვა ხარჯები
48.8
0.0
48.8
18.5
0.0
18.5
7,277.2
0.0
7,277.2
7,105.8
0.0
7,105.8
3,499.4
0.0
3,499.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
2,126.8
0.0
2,126.8
გრანტები
1,424.0
0.0
1,424.0
29.0
0.0
29.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
7,608.7
ხარჯები
64 00
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
12 თვის ფაქტი
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
ხარჯები
26.7
0.0
26.7
171.3
0.0
171.3
1,248.7
0.0
1,248.7
1,236.2
0.0
1,236.2
შრომის ანაზღაურება
538.4
0.0
538.4
საქონელი და მომსახურება
619.9
0.0
619.9
გრანტები
70.2
0.0
70.2
სოციალური უზრუნველყოფა
7.1
0.0
7.1
სხვა ხარჯები
0.5
0.0
0.5
12.5
0.0
12.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583
საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი)
შემოსულობები/გადასახდელები 1
ათასი ლარი
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
4,196,328.7
გრანტები
301,330.2
სხვა შემოსავლები
3,894,998.5
არაფინანსური აქტივების კლება
5,761.4
ფინანსური აქტივების კლება
35,058.8
ვალდებულებების ზრდა
14,999.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
189,404.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
116,002.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
73,402.0
ხარჯები
3,494,626.3
შრომის ანაზღაურება
2,118,107.2
საქონელი და მომსახურება
1,016,983.0
პროცენტი
4,654.8
სუბსიდიები
17,816.8
გრანტები
162,718.3
სოციალური უზრუნველყოფა
39,837.0
სხვა ხარჯები
134,509.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
259,102.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
17,600.0
ვალდებულებების კლება
33,591.9
შეკვეცილი
12,197,026.5
შემოსულობები
4,373,329.9
შემოსავლები
4,317,510.2
არაფინანსური აქტივების კლება
ფინანსური აქტივების კლება
5,761.4
35,058.8
1 შენიშვნა შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ჯამში
ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე
შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად.
მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას,
მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები. ასევე, ცხრილში მოცემული მომუშავეთა
რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. „საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების მიერ ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარდგენის
წესისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №442 ბრძანების
შესაბამისად მონაცემებში ასახულია რესურსცენტრების სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების წლიური
ანგარიშები. რესურს-ცენტრების ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში კანონმდებლობით ნებადართულ სხვა (საკუთარ)
შემოსავლებში/გადასახდელებში აღრიცხულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვაუჩერის სახით გადარიცხული სახსრები.
584
დასახელება
ვალდებულებების ზრდა
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
14,999.6
გადასახდელები
3,926,102.0
ხარჯები
3,615,807.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
259,102.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
17,600.0
ვალდებულებების კლება
33,591.9
ნაშთის ცვლილება
447,227.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,501,569.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,948,797.3
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა
შემოსავლები
99.6
გრანტები
53.2
სხვა შემოსავლები
46.4
ხარჯები
73.1
შრომის ანაზღაურება
5.0
საქონელი და მომსახურება
68.1
შემოსულობები
99.6
შემოსავლები
99.6
გადასახდელები
73.1
ხარჯები
73.1
ნაშთის ცვლილება
26.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
26.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
467.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
416.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
51.0
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
575.8
575.8
451.6
შრომის ანაზღაურება
219.0
საქონელი და მომსახურება
171.5
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
სხვა ხარჯები
58.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.6
შემოსულობები
575.8
შემოსავლები
575.8
გადასახდელები
459.2
ხარჯები
451.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.6
ნაშთის ცვლილება
116.7
585
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
845.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
962.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
13.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
შემოსავლები
836.4
სხვა შემოსავლები
836.4
ხარჯები
814.1
შრომის ანაზღაურება
210.4
საქონელი და მომსახურება
572.5
სხვა ხარჯები
31.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.1
შემოსულობები
836.4
შემოსავლები
836.4
გადასახდელები
829.1
ხარჯები
814.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.1
ნაშთის ცვლილება
7.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
987.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
994.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
98.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
64.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
34.0
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
ხარჯები
0.05
საქონელი და მომსახურება
გადასახდელები
0.05
0.05
ხარჯები
0.05
ნაშთის ცვლილება
-0.05
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
16.03
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
15.98
მომუშავეთა რიცხოვნება
47.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
17.00
სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო
შემოსავლები
13,202.4
სხვა შემოსავლები
13,202.4
ვალდებულებების ზრდა
15,000.0
ხარჯები
13,205.4
586
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
10,944.8
სხვა ხარჯები
2,260.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,891.3
შემოსულობები
28,202.4
შემოსავლები
13,202.4
ვალდებულებების ზრდა
15,000.0
გადასახდელები
28,096.7
ხარჯები
13,205.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,891.3
ნაშთის ცვლილება
105.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,665.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,771.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
446.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
334.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
112.0
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
შემოსავლები
8,768.6
სხვა შემოსავლები
8,768.6
ხარჯები
4,062.5
შრომის ანაზღაურება
1,127.0
საქონელი და მომსახურება
1,385.0
გრანტები
894.4
სხვა ხარჯები
656.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,763.6
შემოსულობები
8,768.6
შემოსავლები
8,768.6
გადასახდელები
7,826.0
ხარჯები
4,062.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,763.6
ნაშთის ცვლილება
942.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9,238.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10,181.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
111.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
67.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
44.0
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
916.0
916.0
645.1
129.3
587
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
387.7
სხვა ხარჯები
128.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.8
შემოსულობები
916.0
შემოსავლები
916.0
გადასახდელები
745.0
ხარჯები
645.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.8
ნაშთის ცვლილება
171.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
297.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
468.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
90.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
68.0
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
შემოსავლები
280,776.1
გრანტები
-0.3
სხვა შემოსავლები
280,776.5
ფინანსური აქტივების კლება
15,000.0
ხარჯები
231,519.2
შრომის ანაზღაურება
136,287.1
საქონელი და მომსახურება
56,660.4
გრანტები
28,673.3
სოციალური უზრუნველყოფა
5,021.2
სხვა ხარჯები
4,877.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,892.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
შემოსულობები
295,776.1
შემოსავლები
280,776.1
ფინანსური აქტივების კლება
15,000.0
გადასახდელები
251,411.6
ხარჯები
231,519.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,892.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
ნაშთის ცვლილება
44,364.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
135,829.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
180,193.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,934.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3,588.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
346.0
588
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი
შემოსავლები
1,649.3
სხვა შემოსავლები
1,649.3
ხარჯები
2,983.8
შრომის ანაზღაურება
1,603.8
საქონელი და მომსახურება
1,156.2
გრანტები
164.7
სოციალური უზრუნველყოფა
20.7
სხვა ხარჯები
38.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.3
შემოსულობები
1,649.3
შემოსავლები
1,649.3
გადასახდელები
3,002.1
ხარჯები
2,983.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.3
ნაშთის ცვლილება
-1,352.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
10,445.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9,092.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
26.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
25.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
37,317.1
37,317.1
31,023.1
შრომის ანაზღაურება
11,952.2
საქონელი და მომსახურება
14,223.1
გრანტები
3,734.3
სოციალური უზრუნველყოფა
392.3
სხვა ხარჯები
721.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,651.5
შემოსულობები
37,317.1
შემოსავლები
37,317.1
გადასახდელები
32,674.6
ხარჯები
31,023.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,651.5
ნაშთის ცვლილება
4,642.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
31,297.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
35,939.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
495.0
589
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
312.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
183.0
სსიპ- სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო
შემოსავლები
238.7
სხვა შემოსავლები
238.7
ხარჯები
222.6
შრომის ანაზღაურება
201.5
საქონელი და მომსახურება
21.1
შემოსულობები
238.7
შემოსავლები
238.7
გადასახდელები
222.6
ხარჯები
222.6
ნაშთის ცვლილება
16.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,561.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,578.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
60.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30.0
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
შემოსავლები
10,460.0
სხვა შემოსავლები
10,460.0
ხარჯები
7,568.1
შრომის ანაზღაურება
4,422.6
საქონელი და მომსახურება
2,040.2
გრანტები
1,053.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41.5
სხვა ხარჯები
10.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.4
შემოსულობები
10,460.0
შემოსავლები
10,460.0
გადასახდელები
7,587.5
ხარჯები
7,568.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.4
ნაშთის ცვლილება
2,872.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5,764.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
8,636.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
83.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
68.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
590
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
593.4
სხვა შემოსავლები
593.4
ხარჯები
624.4
შრომის ანაზღაურება
350.9
საქონელი და მომსახურება
273.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
შემოსულობები
593.4
შემოსავლები
593.4
გადასახდელები
627.5
ხარჯები
624.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
ნაშთის ცვლილება
-34.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
440.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
406.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
39.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
შემოსავლები
13,372.8
გრანტები
2,797.8
სხვა შემოსავლები
10,575.0
ხარჯები
10,513.9
შრომის ანაზღაურება
5,128.4
საქონელი და მომსახურება
5,208.7
გრანტები
5.4
სხვა ხარჯები
171.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,862.5
შემოსულობები
13,372.8
შემოსავლები
13,372.8
გადასახდელები
13,376.4
ხარჯები
10,513.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,862.5
ნაშთის ცვლილება
-3.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
920.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
916.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
637.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
225.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
412.0
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
შემოსავლები
2,995.3
591
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სხვა შემოსავლები
2,995.3
ფინანსური აქტივების კლება
-936.7
ხარჯები
2,186.1
შრომის ანაზღაურება
1,172.9
საქონელი და მომსახურება
532.2
გრანტები
210.4
სოციალური უზრუნველყოფა
17.7
სხვა ხარჯები
252.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.1
შემოსულობები
2,058.6
შემოსავლები
2,995.3
ფინანსური აქტივების კლება
-936.7
გადასახდელები
2,202.2
ხარჯები
2,186.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.1
ნაშთის ცვლილება
-143.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
143.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
84.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
69.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
შემოსავლები
1,331.0
გრანტები
211.1
სხვა შემოსავლები
1,119.9
ხარჯები
996.8
საქონელი და მომსახურება
996.8
შემოსულობები
1,331.0
შემოსავლები
1,331.0
გადასახდელები
996.8
ხარჯები
996.8
ნაშთის ცვლილება
334.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
526.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
860.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
116.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
53.0
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
შემოსავლები
121,062.9
გრანტები
88,072.2
სხვა შემოსავლები
32,990.7
592
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხარჯები
6,165.3
სუბსიდიები
6,165.3
შემოსულობები
121,062.9
შემოსავლები
121,062.9
გადასახდელები
6,165.3
ხარჯები
6,165.3
ნაშთის ცვლილება
114,897.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
344,632.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
459,530.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
103.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
64.0
სსიპ - მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
15,909.4
სხვა შემოსავლები
15,909.4
ხარჯები
7,130.5
შრომის ანაზღაურება
3,130.9
საქონელი და მომსახურება
2,061.6
გრანტები
1,598.0
სოციალური უზრუნველყოფა
123.9
სხვა ხარჯები
216.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.4
შემოსულობები
15,909.4
შემოსავლები
15,909.4
გადასახდელები
7,479.9
ხარჯები
7,130.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.4
ნაშთის ცვლილება
8,429.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,776.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10,206.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
96.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
68.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
შემოსავლები
12,604.3
გრანტები
12,073.1
სხვა შემოსავლები
531.2
ხარჯები
1,500.1
საქონელი და მომსახურება
32.6
სხვა ხარჯები
1,467.5
593
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,086.0
შემოსულობები
12,604.3
შემოსავლები
12,604.3
გადასახდელები
3,586.1
ხარჯები
1,500.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,086.0
ნაშთის ცვლილება
9,018.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
62.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9,080.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
60.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
25.0
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსავლები
30,595.4
სხვა შემოსავლები
30,595.4
ხარჯები
24,910.3
შრომის ანაზღაურება
4,995.6
საქონელი და მომსახურება
4,240.5
გრანტები
15,270.0
სოციალური უზრუნველყოფა
248.7
სხვა ხარჯები
155.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
795.2
შემოსულობები
30,595.4
შემოსავლები
30,595.4
გადასახდელები
25,705.5
ხარჯები
24,910.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
795.2
ნაშთის ცვლილება
4,889.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
39,548.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
44,438.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
156.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
105.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
51.0
სსიპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2,133.4
2,133.4
570.0
საქონელი და მომსახურება
341.3
გრანტები
215.2
სოციალური უზრუნველყოფა
12.6
594
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სხვა ხარჯები
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68.1
შემოსულობები
2,133.4
შემოსავლები
2,133.4
გადასახდელები
638.1
ხარჯები
570.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68.1
ნაშთის ცვლილება
1,495.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
891.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,387.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
შემოსავლები
9.9
სხვა შემოსავლები
9.9
ხარჯები
7.3
საქონელი და მომსახურება
7.3
სხვა ხარჯები
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
შემოსულობები
9.9
შემოსავლები
9.9
გადასახდელები
11.0
ხარჯები
7.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
ნაშთის ცვლილება
-1.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
105.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
104.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
53.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
41.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14,074.2
14,074.2
ფინანსური აქტივების კლება
936.7
ხარჯები
12,733.5
შრომის ანაზღაურება
7,095.9
საქონელი და მომსახურება
3,572.0
გრანტები
1,576.2
სოციალური უზრუნველყოფა
212.1
595
დასახელება
სხვა ხარჯები
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
277.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
952.9
შემოსულობები
15,010.9
შემოსავლები
14,074.2
ფინანსური აქტივების კლება
936.7
გადასახდელები
13,686.4
ხარჯები
12,733.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
952.9
ნაშთის ცვლილება
1,324.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,240.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,564.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
242.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
202.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
40.0
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
შემოსავლები
3,504.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
3,504.7
3,046.3
შრომის ანაზღაურება
1,120.9
საქონელი და მომსახურება
1,535.8
გრანტები
354.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.9
სხვა ხარჯები
28.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.0
შემოსულობები
3,504.7
შემოსავლები
3,504.7
გადასახდელები
3,137.3
ხარჯები
3,046.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.0
ნაშთის ცვლილება
367.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
951.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,318.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
87.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
17.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
70.0
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,411.3
1,411.3
1,214.3
637.7
596
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
401.9
გრანტები
145.9
სოციალური უზრუნველყოფა
17.4
სხვა ხარჯები
11.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.1
შემოსულობები
1,411.3
შემოსავლები
1,411.3
გადასახდელები
1,222.4
ხარჯები
1,214.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.1
ნაშთის ცვლილება
188.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
470.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
659.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
79.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
62.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
17.0
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
შემოსავლები
31,835.4
გრანტები
949.4
სხვა შემოსავლები
30,886.0
ფინანსური აქტივების კლება
20,056.8
ხარჯები
34,369.8
შრომის ანაზღაურება
5,201.4
საქონელი და მომსახურება
8,421.1
პროცენტი
4,427.3
გრანტები
2,730.0
სოციალური უზრუნველყოფა
145.5
სხვა ხარჯები
13,444.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,500.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,600.0
ვალდებულებების კლება
14,415.4
შემოსულობები
51,892.3
შემოსავლები
31,835.4
ფინანსური აქტივების კლება
20,056.8
გადასახდელები
54,885.4
ხარჯები
34,369.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,500.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,600.0
ვალდებულებების კლება
14,415.4
ნაშთის ცვლილება
-2,993.1
597
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
207,768.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
204,775.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
196.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
76.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
120.0
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
146,777.1
სხვა შემოსავლები
146,777.1
ხარჯები
142,319.3
შრომის ანაზღაურება
25,279.5
საქონელი და მომსახურება
78,619.1
გრანტები
34,246.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,168.4
სხვა ხარჯები
2,005.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,640.3
შემოსულობები
146,777.1
შემოსავლები
146,777.1
გადასახდელები
143,959.6
ხარჯები
142,319.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,640.3
ნაშთის ცვლილება
2,817.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
21,884.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
24,701.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,826.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
684.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,142.0
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
145,370.8
145,370.8
136,923.2
შრომის ანაზღაურება
19,780.8
საქონელი და მომსახურება
66,169.1
გრანტები
49,610.0
სოციალური უზრუნველყოფა
645.3
სხვა ხარჯები
718.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,494.2
შემოსულობები
145,370.8
შემოსავლები
145,370.8
გადასახდელები
144,417.4
ხარჯები
136,923.2
598
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
7,494.2
ნაშთის ცვლილება
953.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
42,661.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
43,614.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,059.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
559.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
500.0
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
54,784.6
54,784.6
47,298.3
შრომის ანაზღაურება
15,224.4
საქონელი და მომსახურება
15,387.2
გრანტები
14,342.6
სოციალური უზრუნველყოფა
687.6
სხვა ხარჯები
1,656.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
451.6
შემოსულობები
54,784.6
შემოსავლები
54,784.6
გადასახდელები
47,749.9
ხარჯები
47,298.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
451.6
ნაშთის ცვლილება
7,034.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9,867.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
16,901.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
616.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
366.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
250.0
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
2,277.5
2,277.5
ხარჯები
2,071.4
შრომის ანაზღაურება
46.1
საქონელი და მომსახურება
1,389.0
გრანტები
250.9
სოციალური უზრუნველყოფა
182.9
სხვა ხარჯები
202.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.1
შემოსულობები
2,277.5
შემოსავლები
2,277.5
599
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გადასახდელები
2,158.6
ხარჯები
2,071.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87.1
ნაშთის ცვლილება
119.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
306.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
425.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
476.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
335.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
141.0
სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო
შემოსავლები
15,930.3
სხვა შემოსავლები
15,930.3
ხარჯები
17,612.1
შრომის ანაზღაურება
6,886.8
საქონელი და მომსახურება
8,513.9
გრანტები
731.6
სოციალური უზრუნველყოფა
47.8
სხვა ხარჯები
1,432.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.3
შემოსულობები
15,930.3
შემოსავლები
15,930.3
გადასახდელები
17,678.4
ხარჯები
17,612.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.3
ნაშთის ცვლილება
-1,748.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,717.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,969.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
249.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
130.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
119.0
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
10,361.2
10,361.2
5,346.1
შრომის ანაზღაურება
40.7
საქონელი და მომსახურება
4,572.8
გრანტები
387.7
სოციალური უზრუნველყოფა
180.0
სხვა ხარჯები
164.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,074.2
600
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსულობები
10,361.2
შემოსავლები
10,361.2
გადასახდელები
8,420.3
ხარჯები
5,346.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,074.2
ნაშთის ცვლილება
1,940.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7,013.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
8,954.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
463.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
323.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
140.0
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
შემოსავლები
3,344.7
სხვა შემოსავლები
3,344.7
ხარჯები
2,974.8
შრომის ანაზღაურება
1,302.2
საქონელი და მომსახურება
1,286.3
გრანტები
329.2
სოციალური უზრუნველყოფა
19.5
სხვა ხარჯები
37.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.5
შემოსულობები
3,344.7
შემოსავლები
3,344.7
გადასახდელები
3,039.3
ხარჯები
2,974.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.5
ნაშთის ცვლილება
305.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
641.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
946.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
86.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
41.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45.0
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
შემოსავლები
4,333.8
გრანტები
360.0
სხვა შემოსავლები
3,973.8
ხარჯები
3,735.4
საქონელი და მომსახურება
3,526.9
გრანტები
186.3
სხვა ხარჯები
22.2
601
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
266.2
შემოსულობები
4,333.8
შემოსავლები
4,333.8
გადასახდელები
4,001.6
ხარჯები
3,735.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
266.2
ნაშთის ცვლილება
332.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,427.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,760.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
169.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
40.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
129.0
სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი
შემოსავლები
16.6
გრანტები
17.4
სხვა შემოსავლები
-0.8
ხარჯები
1.9
საქონელი და მომსახურება
1.9
შემოსულობები
16.6
შემოსავლები
16.6
გადასახდელები
1.9
ხარჯები
1.9
ნაშთის ცვლილება
14.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
15.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
სსიპ - იუსტიციის სახლი
შემოსავლები
87,767.0
გრანტები
63,397.4
სხვა შემოსავლები
24,369.6
ხარჯები
76,169.4
შრომის ანაზღაურება
37,183.2
საქონელი და მომსახურება
34,493.1
გრანტები
608.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,550.8
სხვა ხარჯები
334.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,281.2
შემოსულობები
87,767.0
602
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
87,767.0
გადასახდელები
87,450.6
ხარჯები
76,169.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,281.2
ნაშთის ცვლილება
316.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7,056.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7,373.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,979.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,489.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
490.0
ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი
შემოსავლები
20,130.0
გრანტები
17,289.3
სხვა შემოსავლები
2,840.7
ხარჯები
12,475.3
შრომის ანაზღაურება
848.3
საქონელი და მომსახურება
413.5
სუბსიდიები
11,052.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.7
სხვა ხარჯები
152.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,385.5
შემოსულობები
20,130.0
შემოსავლები
20,130.0
გადასახდელები
19,860.8
ხარჯები
12,475.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,385.5
ნაშთის ცვლილება
269.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
165.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
434.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,864.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,849.0
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
4.78
4.78
შემოსულობები
4.78
შემოსავლები
4.78
ნაშთის ცვლილება
4.78
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,151.94
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,156.72
603
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მომუშავეთა რიცხოვნება
349.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
62.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
287.00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
შემოსავლები
1,565.8
სხვა შემოსავლები
1,565.8
ხარჯები
1,568.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,340.5
სხვა ხარჯები
227.5
შემოსულობები
1,565.8
შემოსავლები
1,565.8
გადასახდელები
1,568.0
ხარჯები
1,568.0
ნაშთის ცვლილება
-2.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
525.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
523.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური
შემოსავლები
3.00
სხვა შემოსავლები
3.00
შემოსულობები
3.00
შემოსავლები
3.00
ნაშთის ცვლილება
3.00
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
33.50
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
36.50
მომუშავეთა რიცხოვნება
138.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
122.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16.00
სსიპ-ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო
შემოსავლები
3,553.9
გრანტები
3,346.2
სხვა შემოსავლები
207.7
ხარჯები
413.0
საქონელი და მომსახურება
384.6
გრანტები
20.8
სხვა ხარჯები
7.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.4
შემოსულობები
3,553.9
604
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
3,553.9
გადასახდელები
464.4
ხარჯები
413.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.4
ნაშთის ცვლილება
3,089.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
591.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,681.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
160.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
132.0
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
შემოსავლები
11.1
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
11.1
46.9
საქონელი და მომსახურება
46.9
შემოსულობები
11.1
შემოსავლები
11.1
გადასახდელები
46.9
ხარჯები
46.9
ნაშთის ცვლილება
-35.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
56.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
20.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
973.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
414.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
559.0
სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
6,835.7
6,835.7
6,969.8
საქონელი და მომსახურება
2,784.7
გრანტები
4,076.2
სოციალური უზრუნველყოფა
83.1
სხვა ხარჯები
25.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
276.8
შემოსულობები
6,835.7
შემოსავლები
6,835.7
გადასახდელები
7,246.5
ხარჯები
6,969.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
276.8
ნაშთის ცვლილება
-410.8
605
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7,837.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7,426.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
283.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
115.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
168.0
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,580.3
1,580.3
445.0
საქონელი და მომსახურება
178.4
გრანტები
158.8
სოციალური უზრუნველყოფა
100.1
სხვა ხარჯები
7.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.3
შემოსულობები
1,580.3
შემოსავლები
1,580.3
გადასახდელები
504.3
ხარჯები
445.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.3
ნაშთის ცვლილება
1,076.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,529.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4,605.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,550.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
85.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4,465.0
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
903.6
გრანტები
247.9
სხვა შემოსავლები
655.7
ხარჯები
735.4
შრომის ანაზღაურება
182.4
საქონელი და მომსახურება
490.5
სოციალური უზრუნველყოფა
10.8
სხვა ხარჯები
51.7
შემოსულობები
903.6
შემოსავლები
903.6
გადასახდელები
735.4
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
735.4
168.1
606
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
631.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
800.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
459.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
282.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
177.0
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
შემოსავლები
7.2
სხვა შემოსავლები
7.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
შემოსულობები
7.2
შემოსავლები
7.2
გადასახდელები
110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
ნაშთის ცვლილება
-102.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
270.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
167.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,195.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
815.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
380.0
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
შემოსავლები
-37.90
სხვა შემოსავლები
-37.90
შემოსულობები
-37.90
შემოსავლები
-37.90
ნაშთის ცვლილება
-37.90
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
37.93
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.03
მომუშავეთა რიცხოვნება
185.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
150.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35.00
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
4.8
4.8
99.5
გრანტები
99.5
შემოსულობები
4.8
შემოსავლები
4.8
გადასახდელები
99.5
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
99.5
-94.7
607
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
94.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
13.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო
და კვლევითი ინსტიტუტი
ხარჯები
9.97
გრანტები
9.97
გადასახდელები
9.97
ხარჯები
9.97
ნაშთის ცვლილება
-9.97
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9.97
მომუშავეთა რიცხოვნება
15.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.00
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
შემოსავლები
615.0
გრანტები
109.5
სხვა შემოსავლები
505.6
ხარჯები
616.2
შრომის ანაზღაურება
66.1
საქონელი და მომსახურება
473.9
სხვა ხარჯები
76.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.4
შემოსულობები
615.0
შემოსავლები
615.0
გადასახდელები
624.6
ხარჯები
616.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.4
ნაშთის ცვლილება
-9.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
100.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
90.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
50.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
48.0
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
შემოსავლები
202.0
გრანტები
92.5
სხვა შემოსავლები
109.5
ხარჯები
156.6
608
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შრომის ანაზღაურება
8.2
საქონელი და მომსახურება
49.6
სხვა ხარჯები
98.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.3
შემოსულობები
202.0
შემოსავლები
202.0
გადასახდელები
183.9
ხარჯები
156.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.3
ნაშთის ცვლილება
18.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
96.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
114.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
76.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
66.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი
შემოსავლები
173.0
გრანტები
73.0
სხვა შემოსავლები
100.0
ხარჯები
74.3
საქონელი და მომსახურება
24.3
სხვა ხარჯები
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
შემოსულობები
173.0
შემოსავლები
173.0
გადასახდელები
76.0
ხარჯები
74.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
ნაშთის ცვლილება
97.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
25.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
122.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
54.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
44.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
18,775.0
18,775.0
17,254.1
შრომის ანაზღაურება
8,906.0
საქონელი და მომსახურება
6,446.6
609
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
გრანტები
1,765.0
სოციალური უზრუნველყოფა
116.5
სხვა ხარჯები
20.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
187.7
შემოსულობები
18,775.0
შემოსავლები
18,775.0
გადასახდელები
17,441.8
ხარჯები
17,254.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
187.7
ნაშთის ცვლილება
1,333.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,089.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,423.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
579.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
337.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
242.0
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა"
შემოსავლები
10,832.4
სხვა შემოსავლები
10,832.4
ხარჯები
658.7
საქონელი და მომსახურება
469.1
სხვა ხარჯები
189.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,961.7
შემოსულობები
10,832.4
შემოსავლები
10,832.4
გადასახდელები
5,620.4
ხარჯები
658.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,961.7
ნაშთის ცვლილება
5,212.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,018.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
8,230.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,290.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
240.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,050.0
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
შემოსავლები
80.0
გრანტები
30.1
სხვა შემოსავლები
49.9
ხარჯები
41.8
საქონელი და მომსახურება
4.3
სხვა ხარჯები
37.4
610
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
შემოსულობები
80.0
შემოსავლები
80.0
გადასახდელები
44.3
ხარჯები
41.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
ნაშთის ცვლილება
35.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
64.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
100.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
37.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
25.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
ა(ა)იპ - სამხედრო ჰოსპიტალის სისხლის ბანკი
შემოსავლები
49.6
სხვა შემოსავლები
49.6
ხარჯები
18.3
შრომის ანაზღაურება
7.7
საქონელი და მომსახურება
10.7
შემოსულობები
49.6
შემოსავლები
49.6
გადასახდელები
18.3
ხარჯები
18.3
ნაშთის ცვლილება
31.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
31.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
16.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16.0
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
შემოსავლები
135.3
გრანტები
64.1
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
71.2
116.0
საქონელი და მომსახურება
45.4
სხვა ხარჯები
70.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.6
შემოსულობები
135.3
შემოსავლები
135.3
გადასახდელები
194.6
ხარჯები
116.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.6
ნაშთის ცვლილება
-59.3
611
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
174.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
115.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
61.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
55.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
შემოსავლები
159.8
სხვა შემოსავლები
159.8
ხარჯები
125.2
საქონელი და მომსახურება
124.8
სხვა ხარჯები
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.7
შემოსულობები
159.8
შემოსავლები
159.8
გადასახდელები
143.9
ხარჯები
125.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.7
ნაშთის ცვლილება
15.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
37.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
53.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,008.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
965.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
43.0
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
შემოსავლები
969.6
გრანტები
228.0
სხვა შემოსავლები
741.7
ხარჯები
544.0
შრომის ანაზღაურება
103.3
საქონელი და მომსახურება
262.3
სხვა ხარჯები
178.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.7
შემოსულობები
969.6
შემოსავლები
969.6
გადასახდელები
558.7
ხარჯები
544.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.7
ნაშთის ცვლილება
410.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
108.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
519.2
612
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მომუშავეთა რიცხოვნება
114.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
104.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
შემოსავლები
760.4
გრანტები
386.8
სხვა შემოსავლები
373.6
ხარჯები
122.5
საქონელი და მომსახურება
38.3
სხვა ხარჯები
84.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.6
შემოსულობები
760.4
შემოსავლები
760.4
გადასახდელები
166.0
ხარჯები
122.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.6
ნაშთის ცვლილება
594.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
164.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
758.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
59.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
54.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
შემოსავლები
281.9
სხვა შემოსავლები
281.9
ხარჯები
154.2
საქონელი და მომსახურება
154.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.4
შემოსულობები
281.9
შემოსავლები
281.9
გადასახდელები
182.6
ხარჯები
154.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.4
ნაშთის ცვლილება
99.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
178.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
277.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
161.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
151.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
613
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
239,676.1
სხვა შემოსავლები
239,676.1
ხარჯები
192,879.8
შრომის ანაზღაურება
114,725.9
საქონელი და მომსახურება
14,306.0
გრანტები
24,189.8
სოციალური უზრუნველყოფა
6,676.3
სხვა ხარჯები
32,981.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,664.3
შემოსულობები
239,676.1
შემოსავლები
239,676.1
გადასახდელები
204,544.1
ხარჯები
192,879.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,664.3
ნაშთის ცვლილება
35,132.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
71,984.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
107,117.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
6,736.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6,611.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
125.0
ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი
შემოსავლები
119.1
გრანტები
119.1
ხარჯები
119.1
შრომის ანაზღაურება
119.1
შემოსულობები
119.1
შემოსავლები
119.1
გადასახდელები
119.1
ხარჯები
119.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
27.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
27.0
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
234.2
234.2
161.9
საქონელი და მომსახურება
146.6
გრანტები
0.9
სხვა ხარჯები
14.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.1
შემოსულობები
234.2
614
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
234.2
გადასახდელები
180.9
ხარჯები
161.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.1
ნაშთის ცვლილება
53.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
476.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
529.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
165.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
106.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
59.0
სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112"
შემოსავლები
38,006.1
გრანტები
17,835.0
სხვა შემოსავლები
20,171.1
ხარჯები
34,311.6
შრომის ანაზღაურება
10,858.1
საქონელი და მომსახურება
19,178.6
გრანტები
2,019.0
სოციალური უზრუნველყოფა
733.9
სხვა ხარჯები
1,522.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,952.9
შემოსულობები
38,006.1
შემოსავლები
38,006.1
გადასახდელები
37,264.6
ხარჯები
34,311.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,952.9
ნაშთის ცვლილება
741.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9,284.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10,025.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
715.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
337.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
378.0
სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო
შემოსავლები
25,999.1
გრანტები
22,500.0
სხვა შემოსავლები
3,499.1
ხარჯები
19,354.4
შრომის ანაზღაურება
215.7
საქონელი და მომსახურება
18,773.2
გრანტები
349.8
615
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
სხვა ხარჯები
15.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,319.7
შემოსულობები
25,999.1
შემოსავლები
25,999.1
გადასახდელები
37,674.2
ხარჯები
19,354.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,319.7
ნაშთის ცვლილება
-11,675.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
18,140.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6,465.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
45.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
40.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
ა(ა)იპ - "მია ფორს"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,649.7
1,649.7
1,178.5
შრომის ანაზღაურება
77.2
საქონელი და მომსახურება
687.3
გრანტები
165.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
სხვა ხარჯები
247.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181.9
შემოსულობები
1,649.7
შემოსავლები
1,649.7
გადასახდელები
1,360.4
ხარჯები
1,178.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181.9
ნაშთის ცვლილება
289.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
398.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
687.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
23.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22.0
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
509.8
509.8
65.1
საქონელი და მომსახურება
65.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
308.9
616
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსულობები
509.8
შემოსავლები
509.8
გადასახდელები
373.9
ხარჯები
65.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
308.9
ნაშთის ცვლილება
135.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
482.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
618.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
118.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
83.0
სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო
შემოსავლები
289,327.4
სხვა შემოსავლები
289,327.4
ხარჯები
156,382.8
შრომის ანაზღაურება
28,547.4
საქონელი და მომსახურება
55,586.3
გრანტები
69,323.3
სოციალური უზრუნველყოფა
606.8
სხვა ხარჯები
2,319.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,470.1
შემოსულობები
289,327.4
შემოსავლები
289,327.4
გადასახდელები
197,852.9
ხარჯები
156,382.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,470.1
ნაშთის ცვლილება
91,474.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
97,130.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
188,604.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
874.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
723.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
151.0
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
შემოსავლები
17,937.4
გრანტები
331.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
17,605.5
15,828.1
შრომის ანაზღაურება
5,108.5
საქონელი და მომსახურება
5,214.1
გრანტები
1,993.0
617
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
215.2
3,297.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,969.9
შემოსულობები
17,937.4
შემოსავლები
17,937.4
გადასახდელები
17,798.0
ხარჯები
15,828.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,969.9
ნაშთის ცვლილება
139.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6,593.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6,732.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
785.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
629.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
156.0
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
შემოსავლები
313.1
გრანტები
103.6
სხვა შემოსავლები
209.5
ხარჯები
364.9
საქონელი და მომსახურება
187.6
სხვა ხარჯები
177.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.6
შემოსულობები
313.1
შემოსავლები
313.1
გადასახდელები
379.5
ხარჯები
364.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.6
ნაშთის ცვლილება
-66.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
246.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
180.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
306.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
116.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
190.0
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
შემოსავლები
81.1
გრანტები
2.8
სხვა შემოსავლები
78.4
ხარჯები
96.7
საქონელი და მომსახურება
89.8
სხვა ხარჯები
7.0
618
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.5
შემოსულობები
81.1
შემოსავლები
81.1
გადასახდელები
102.3
ხარჯები
96.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.5
ნაშთის ცვლილება
-21.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
123.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
102.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
41.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
21.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
20.0
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
4,122.1
სხვა შემოსავლები
4,122.1
ხარჯები
3,551.0
შრომის ანაზღაურება
1,017.6
საქონელი და მომსახურება
1,828.5
გრანტები
496.6
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
142.0
66.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277.6
შემოსულობები
4,122.1
შემოსავლები
4,122.1
გადასახდელები
3,828.6
ხარჯები
3,551.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277.6
ნაშთის ცვლილება
293.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,811.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4,104.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
166.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
116.0
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია
შემოსავლები
4,558.7
გრანტები
1,414.8
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
3,143.9
4,821.6
შრომის ანაზღაურება
1,184.9
საქონელი და მომსახურება
2,781.7
619
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გრანტები
315.5
სოციალური უზრუნველყოფა
98.9
სხვა ხარჯები
440.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.5
შემოსულობები
4,558.7
შემოსავლები
4,558.7
გადასახდელები
4,956.1
ხარჯები
4,821.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.5
ნაშთის ცვლილება
-397.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,447.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,049.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
184.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
139.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45.0
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
შემოსავლები
71.6
სხვა შემოსავლები
71.6
ხარჯები
16.8
საქონელი და მომსახურება
6.0
სხვა ხარჯები
10.9
შემოსულობები
71.6
შემოსავლები
71.6
გადასახდელები
16.8
ხარჯები
16.8
ნაშთის ცვლილება
54.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
291.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
346.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
62.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
13.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
49.0
სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
22,966.7
გრანტები
525.7
სხვა შემოსავლები
22,441.0
ხარჯები
14,056.5
შრომის ანაზღაურება
4,174.2
საქონელი და მომსახურება
7,421.5
გრანტები
2,250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
76.1
620
დასახელება
სხვა ხარჯები
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
134.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,662.0
შემოსულობები
22,966.7
შემოსავლები
22,966.7
გადასახდელები
16,718.5
ხარჯები
14,056.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,662.0
ნაშთის ცვლილება
6,248.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7,021.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
13,269.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,863.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
507.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,356.0
სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
2,329.7
სხვა შემოსავლები
2,329.7
ხარჯები
1,865.2
შრომის ანაზღაურება
1,238.8
საქონელი და მომსახურება
65.2
გრანტები
268.3
სხვა ხარჯები
292.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
შემოსულობები
2,329.7
შემოსავლები
2,329.7
გადასახდელები
1,870.0
ხარჯები
1,865.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
ნაშთის ცვლილება
459.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,325.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,785.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
481.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
364.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
117.0
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
61,229.9
61,229.9
41,693.0
შრომის ანაზღაურება
5,307.1
საქონელი და მომსახურება
22,192.9
გრანტები
6,180.0
621
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სოციალური უზრუნველყოფა
52.9
სხვა ხარჯები
7,960.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,064.7
შემოსულობები
61,229.9
შემოსავლები
61,229.9
გადასახდელები
43,757.7
ხარჯები
41,693.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,064.7
ნაშთის ცვლილება
17,472.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
24,055.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
41,527.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,221.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
464.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
757.0
ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო
შემოსავლები
8,194.4
გრანტები
7,100.0
სხვა შემოსავლები
1,094.4
ხარჯები
7,240.4
საქონელი და მომსახურება
311.1
სუბსიდიები
432.0
გრანტები
102.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
სხვა ხარჯები
6,393.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.4
შემოსულობები
8,194.4
შემოსავლები
8,194.4
გადასახდელები
7,264.8
ხარჯები
7,240.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.4
ნაშთის ცვლილება
929.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5,080.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6,010.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
448.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
344.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
104.0
სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
670.7
გრანტები
404.8
სხვა შემოსავლები
265.9
622
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხარჯები
399.4
საქონელი და მომსახურება
332.3
სხვა ხარჯები
67.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.6
შემოსულობები
670.7
შემოსავლები
670.7
გადასახდელები
612.0
ხარჯები
399.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.6
ნაშთის ცვლილება
58.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
100.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
159.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
86.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
11.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
75.0
სსიპ - მიწის მდგრადი მართვის და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
895.4
სხვა შემოსავლები
895.4
ხარჯები
606.3
საქონელი და მომსახურება
510.5
სხვა ხარჯები
95.7
შემოსულობები
895.4
შემოსავლები
895.4
გადასახდელები
606.3
ხარჯები
606.3
ნაშთის ცვლილება
289.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
8.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
298.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
111.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
59.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
52.0
ლენტეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
4,657.2
გრანტები
0.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
4,656.6
4,641.1
შრომის ანაზღაურება
4,040.7
საქონელი და მომსახურება
563.5
სოციალური უზრუნველყოფა
30.2
სხვა ხარჯები
6.6
623
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
შემოსულობები
4,657.2
შემოსავლები
4,657.2
გადასახდელები
4,652.4
ხარჯები
4,641.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
ნაშთის ცვლილება
4.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
12.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
298.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
225.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
73.0
სსიპ - კოლეჯი ქართლი
შემოსავლები
359.3
გრანტები
353.5
სხვა შემოსავლები
5.9
ხარჯები
58.3
საქონელი და მომსახურება
58.3
შემოსულობები
359.3
შემოსავლები
359.3
გადასახდელები
58.3
ხარჯები
58.3
ნაშთის ცვლილება
301.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
54.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
355.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - კოლეჯი "ლაკადა"
შემოსავლები
1,528.3
გრანტები
525.8
სხვა შემოსავლები
1,002.5
ხარჯები
773.1
საქონელი და მომსახურება
772.1
სხვა ხარჯები
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.4
შემოსულობები
1,528.3
შემოსავლები
1,528.3
გადასახდელები
803.5
ხარჯები
773.1
624
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.4
ნაშთის ცვლილება
724.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,702.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,427.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
59.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
36.0
ჩხოროწყუს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
12,734.8
გრანტები
57.0
სხვა შემოსავლები
12,677.8
ხარჯები
12,396.9
შრომის ანაზღაურება
11,162.7
საქონელი და მომსახურება
1,172.8
სოციალური უზრუნველყოფა
51.3
სხვა ხარჯები
10.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.9
შემოსულობები
12,734.8
შემოსავლები
12,734.8
გადასახდელები
12,441.8
ხარჯები
12,396.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.9
ნაშთის ცვლილება
293.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
487.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
780.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
675.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
575.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
100.0
ა(ა)იპ - ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება
შემოსავლები
4.73
სხვა შემოსავლები
4.73
შემოსულობები
4.73
შემოსავლები
4.73
ნაშთის ცვლილება
4.73
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
19.72
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
24.44
ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
40,358.8
გრანტები
69.4
სხვა შემოსავლები
40,289.4
625
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხარჯები
39,599.7
შრომის ანაზღაურება
35,536.0
საქონელი და მომსახურება
3,833.6
სოციალური უზრუნველყოფა
212.9
სხვა ხარჯები
17.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
214.3
შემოსულობები
40,358.8
შემოსავლები
40,358.8
გადასახდელები
39,814.0
ხარჯები
39,599.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
214.3
ნაშთის ცვლილება
544.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
711.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,256.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,183.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,766.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
417.0
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
133,097.4
გრანტები
395.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
132,701.9
112,729.4
შრომის ანაზღაურება
56,170.9
საქონელი და მომსახურება
49,071.7
სუბსიდიები
30.5
გრანტები
30.4
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
653.3
6,772.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,999.2
შემოსულობები
133,097.4
შემოსავლები
133,097.4
გადასახდელები
134,728.6
ხარჯები
112,729.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,999.2
ნაშთის ცვლილება
-1,631.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,904.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,273.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,321.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,215.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,106.0
626
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
31,290.1
გრანტები
29.0
სხვა შემოსავლები
31,261.1
ხარჯები
30,364.9
შრომის ანაზღაურება
26,961.9
საქონელი და მომსახურება
3,178.6
სოციალური უზრუნველყოფა
217.5
სხვა ხარჯები
6.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119.1
შემოსულობები
31,290.1
შემოსავლები
31,290.1
გადასახდელები
30,484.0
ხარჯები
30,364.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119.1
ნაშთის ცვლილება
806.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,108.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,914.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,614.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,260.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
354.0
მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
10,531.2
გრანტები
15.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
10,515.3
10,027.8
შრომის ანაზღაურება
9,099.1
საქონელი და მომსახურება
885.1
სოციალური უზრუნველყოფა
42.4
სხვა ხარჯები
1.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254.3
შემოსულობები
10,531.2
შემოსავლები
10,531.2
გადასახდელები
10,282.1
ხარჯები
10,027.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254.3
ნაშთის ცვლილება
249.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,334.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,583.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
630.0
627
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
509.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
121.0
ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
14,855.6
გრანტები
8.8
სხვა შემოსავლები
14,846.8
ხარჯები
14,494.5
შრომის ანაზღაურება
13,025.3
საქონელი და მომსახურება
1,362.2
სოციალური უზრუნველყოფა
103.0
სხვა ხარჯები
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.2
შემოსულობები
14,855.6
შემოსავლები
14,855.6
გადასახდელები
14,529.7
ხარჯები
14,494.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.2
ნაშთის ცვლილება
325.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,338.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,664.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
882.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
706.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
176.0
სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"
შემოსავლები
1,799.0
გრანტები
128.6
სხვა შემოსავლები
1,670.4
ხარჯები
1,030.1
საქონელი და მომსახურება
1,028.9
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
სხვა ხარჯები
0.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222.2
შემოსულობები
1,799.0
შემოსავლები
1,799.0
გადასახდელები
1,252.3
ხარჯები
1,030.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222.2
ნაშთის ცვლილება
546.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,005.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,551.8
628
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მომუშავეთა რიცხოვნება
88.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60.0
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
შემოსავლები
140.1
სხვა შემოსავლები
140.1
ხარჯები
56.1
საქონელი და მომსახურება
56.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
შემოსულობები
140.1
შემოსავლები
140.1
გადასახდელები
76.1
ხარჯები
56.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
ნაშთის ცვლილება
64.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
44.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
108.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,170.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
68.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,102.0
წყალტუბოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
21,339.6
გრანტები
2.2
სხვა შემოსავლები
21,337.4
ხარჯები
20,683.8
შრომის ანაზღაურება
18,678.1
საქონელი და მომსახურება
1,869.1
სოციალური უზრუნველყოფა
124.5
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.1
64.7
შემოსულობები
21,339.6
შემოსავლები
21,339.6
გადასახდელები
20,748.5
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,683.8
64.7
ნაშთის ცვლილება
591.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
850.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,441.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,165.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
945.0
629
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
220.0
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
58,867.0
გრანტები
172.0
სხვა შემოსავლები
58,695.0
ხარჯები
57,865.0
შრომის ანაზღაურება
51,770.0
საქონელი და მომსახურება
5,475.0
სოციალური უზრუნველყოფა
529.0
სხვა ხარჯები
91.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.0
შემოსულობები
58,867.0
შემოსავლები
58,867.0
გადასახდელები
58,063.0
ხარჯები
57,865.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.0
ნაშთის ცვლილება
804.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,641.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,445.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,908.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,361.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
547.0
სსიპ - კოლეჯი "აისი"
შემოსავლები
8,330.0
გრანტები
5,268.2
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
3,061.8
2,626.9
საქონელი და მომსახურება
2,608.4
სოციალური უზრუნველყოფა
13.1
სხვა ხარჯები
5.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361.0
შემოსულობები
8,330.0
შემოსავლები
8,330.0
გადასახდელები
2,987.9
ხარჯები
2,626.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361.0
ნაშთის ცვლილება
5,342.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,889.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7,231.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
204.0
630
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
92.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
112.0
ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
28,344.2
გრანტები
186.0
სხვა შემოსავლები
28,158.2
ხარჯები
27,373.4
შრომის ანაზღაურება
24,532.9
საქონელი და მომსახურება
2,767.9
სოციალური უზრუნველყოფა
59.7
სხვა ხარჯები
12.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309.8
შემოსულობები
28,344.2
შემოსავლები
28,344.2
გადასახდელები
27,683.2
ხარჯები
27,373.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309.8
ნაშთის ცვლილება
661.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
886.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,547.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,582.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,262.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
320.0
სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
6,275.1
გრანტები
495.6
სხვა შემოსავლები
5,779.5
ხარჯები
5,553.8
შრომის ანაზღაურება
2,415.3
საქონელი და მომსახურება
3,094.9
გრანტები
0.9
სოციალური უზრუნველყოფა
1.9
სხვა ხარჯები
40.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402.9
შემოსულობები
6,275.1
შემოსავლები
6,275.1
გადასახდელები
5,956.7
ხარჯები
5,553.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402.9
ნაშთის ცვლილება
318.3
631
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,078.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,396.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
427.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
235.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
192.0
ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
13,128.4
გრანტები
46.1
სხვა შემოსავლები
13,082.3
ხარჯები
13,028.0
შრომის ანაზღაურება
11,243.2
საქონელი და მომსახურება
1,709.0
სოციალური უზრუნველყოფა
75.8
სხვა ხარჯები
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.4
შემოსულობები
13,128.4
შემოსავლები
13,128.4
გადასახდელები
13,092.4
ხარჯები
13,028.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.4
ნაშთის ცვლილება
36.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
306.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
342.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
840.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
676.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
164.0
სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო
შემოსავლები
0.40
სხვა შემოსავლები
0.40
შემოსულობები
0.40
შემოსავლები
0.40
ნაშთის ცვლილება
0.40
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.99
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.39
მომუშავეთა რიცხოვნება
95.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
73.00
სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
შემოსავლები
638.0
გრანტები
38.5
632
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სხვა შემოსავლები
599.5
ხარჯები
402.3
შრომის ანაზღაურება
8.7
საქონელი და მომსახურება
284.5
სხვა ხარჯები
109.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.1
შემოსულობები
638.0
შემოსავლები
638.0
გადასახდელები
418.4
ხარჯები
402.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.1
ნაშთის ცვლილება
219.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
591.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
811.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
55.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39.0
მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
51,349.0
გრანტები
59.8
სხვა შემოსავლები
51,289.2
ხარჯები
49,838.8
შრომის ანაზღაურება
43,572.0
საქონელი და მომსახურება
5,983.2
სოციალური უზრუნველყოფა
260.1
სხვა ხარჯები
23.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.9
შემოსულობები
51,349.0
შემოსავლები
51,349.0
გადასახდელები
50,023.7
ხარჯები
49,838.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.9
ნაშთის ცვლილება
1,325.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,377.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,703.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,356.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,733.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
623.0
ქალაქ დუშეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
18,095.3
633
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გრანტები
195.4
სხვა შემოსავლები
17,899.8
ხარჯები
17,081.7
შრომის ანაზღაურება
15,369.8
საქონელი და მომსახურება
1,657.2
სოციალური უზრუნველყოფა
51.0
სხვა ხარჯები
3.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.8
შემოსულობები
18,095.3
შემოსავლები
18,095.3
გადასახდელები
17,135.5
ხარჯები
17,081.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.8
ნაშთის ცვლილება
959.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,700.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,660.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
989.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
766.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
223.0
დედოფლისწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
9,638.9
გრანტები
46.8
სხვა შემოსავლები
9,592.1
ხარჯები
9,295.8
შრომის ანაზღაურება
8,319.3
საქონელი და მომსახურება
914.4
სოციალური უზრუნველყოფა
46.4
სხვა ხარჯები
15.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.5
შემოსულობები
9,638.9
შემოსავლები
9,638.9
გადასახდელები
9,388.3
ხარჯები
9,295.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.5
ნაშთის ცვლილება
250.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
291.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
542.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
564.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
454.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
110.0
634
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
4,053.3
გრანტები
1,032.3
სხვა შემოსავლები
3,021.0
ხარჯები
3,573.6
შრომის ანაზღაურება
1,798.5
საქონელი და მომსახურება
1,625.6
სოციალური უზრუნველყოფა
11.6
სხვა ხარჯები
137.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
807.5
შემოსულობები
4,053.3
შემოსავლები
4,053.3
გადასახდელები
4,381.2
ხარჯები
3,573.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
807.5
ნაშთის ცვლილება
-327.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,095.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
767.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
275.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
143.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
132.0
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
13,509.0
სხვა შემოსავლები
13,509.0
ხარჯები
7,184.8
შრომის ანაზღაურება
922.1
საქონელი და მომსახურება
4,673.4
გრანტები
1,380.6
სოციალური უზრუნველყოფა
71.3
სხვა ხარჯები
137.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.7
შემოსულობები
13,509.0
შემოსავლები
13,509.0
გადასახდელები
7,242.5
ხარჯები
7,184.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.7
ნაშთის ცვლილება
6,266.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
11,084.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
17,350.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
709.0
635
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
42.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
667.0
ქალაქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
75,008.1
გრანტები
931.9
სხვა შემოსავლები
74,076.2
ხარჯები
74,390.2
შრომის ანაზღაურება
58,203.4
საქონელი და მომსახურება
15,107.1
სოციალური უზრუნველყოფა
701.0
სხვა ხარჯები
378.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.6
შემოსულობები
75,008.1
შემოსავლები
75,008.1
გადასახდელები
74,613.8
ხარჯები
74,390.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.6
ნაშთის ცვლილება
394.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,185.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,579.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,018.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,668.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,350.0
ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
13,827.3
გრანტები
226.7
სხვა შემოსავლები
13,600.6
ხარჯები
13,538.7
შრომის ანაზღაურება
11,609.6
საქონელი და მომსახურება
1,797.0
სოციალური უზრუნველყოფა
131.4
სხვა ხარჯები
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.4
შემოსულობები
13,827.3
შემოსავლები
13,827.3
გადასახდელები
13,616.1
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,538.7
77.4
ნაშთის ცვლილება
211.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
258.8
636
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
470.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
798.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
615.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
183.0
სსიპ - საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
76.8
სხვა შემოსავლები
76.8
ხარჯები
67.8
საქონელი და მომსახურება
67.5
სხვა ხარჯები
0.3
შემოსულობები
76.8
შემოსავლები
76.8
გადასახდელები
67.8
ხარჯები
67.8
ნაშთის ცვლილება
9.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
77.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
17.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60.0
სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
543.6
გრანტები
246.0
სხვა შემოსავლები
297.6
ხარჯები
472.4
საქონელი და მომსახურება
229.0
სხვა ხარჯები
243.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.6
შემოსულობები
543.6
შემოსავლები
543.6
გადასახდელები
505.0
ხარჯები
472.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.6
ნაშთის ცვლილება
38.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
256.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
295.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
146.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
108.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
38.0
სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი"
637
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
4,128.3
გრანტები
2,426.5
სხვა შემოსავლები
1,701.8
ხარჯები
1,160.3
საქონელი და მომსახურება
1,156.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
სხვა ხარჯები
1.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
556.2
შემოსულობები
4,128.3
შემოსავლები
4,128.3
გადასახდელები
1,716.6
ხარჯები
1,160.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
556.2
ნაშთის ცვლილება
2,411.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4,096.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6,508.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
121.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
40.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
81.0
ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
შემოსავლები
4,749.8
გრანტები
2,572.2
სხვა შემოსავლები
2,177.6
ხარჯები
2,275.3
შრომის ანაზღაურება
310.1
საქონელი და მომსახურება
1,964.6
სხვა ხარჯები
0.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.9
შემოსულობები
4,749.8
შემოსავლები
4,749.8
გადასახდელები
2,408.2
ხარჯები
2,275.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.9
ნაშთის ცვლილება
2,341.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,204.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,546.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
83.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
55.0
ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
638
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
11,905.0
გრანტები
55.9
სხვა შემოსავლები
11,849.1
ხარჯები
11,696.2
შრომის ანაზღაურება
10,305.8
საქონელი და მომსახურება
1,285.9
სოციალური უზრუნველყოფა
90.8
სხვა ხარჯები
13.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188.9
შემოსულობები
11,905.0
შემოსავლები
11,905.0
გადასახდელები
11,885.1
ხარჯები
11,696.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188.9
ნაშთის ცვლილება
19.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
262.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
282.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
616.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
487.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
129.0
სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია
შემოსავლები
552.6
გრანტები
93.0
სხვა შემოსავლები
459.6
ხარჯები
397.0
საქონელი და მომსახურება
140.3
სხვა ხარჯები
256.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.7
შემოსულობები
552.6
შემოსავლები
552.6
გადასახდელები
428.7
ხარჯები
397.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.7
ნაშთის ცვლილება
123.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
328.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
452.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
129.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
103.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
26.0
საჩხერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
639
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
19,922.0
გრანტები
2.0
სხვა შემოსავლები
19,920.0
ხარჯები
19,714.0
შრომის ანაზღაურება
16,837.0
საქონელი და მომსახურება
2,722.0
სოციალური უზრუნველყოფა
154.0
სხვა ხარჯები
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
შემოსულობები
19,922.0
შემოსავლები
19,922.0
გადასახდელები
19,824.0
ხარჯები
19,714.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
ნაშთის ცვლილება
98.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
518.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
616.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,206.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
930.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
276.0
თეთრიწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
13,919.1
29.8
13,889.3
13,453.9
შრომის ანაზღაურება
11,792.4
საქონელი და მომსახურება
1,586.1
სოციალური უზრუნველყოფა
72.6
სხვა ხარჯები
2.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119.4
შემოსულობები
13,919.1
შემოსავლები
13,919.1
გადასახდელები
13,573.3
ხარჯები
13,453.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119.4
ნაშთის ცვლილება
345.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
384.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
730.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
736.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
569.0
640
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
167.0
ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
18,708.1
გრანტები
26.1
სხვა შემოსავლები
18,682.0
ხარჯები
18,173.9
შრომის ანაზღაურება
16,034.3
საქონელი და მომსახურება
1,920.0
სოციალური უზრუნველყოფა
140.4
სხვა ხარჯები
79.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.9
შემოსულობები
18,708.1
შემოსავლები
18,708.1
გადასახდელები
18,271.8
ხარჯები
18,173.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.9
ნაშთის ცვლილება
436.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
508.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
944.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,032.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
838.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
194.0
ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი"
შემოსავლები
813.6
გრანტები
55.3
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
758.3
548.3
საქონელი და მომსახურება
545.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
სხვა ხარჯები
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.4
შემოსულობები
813.6
შემოსავლები
813.6
გადასახდელები
627.8
ხარჯები
548.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.4
ნაშთის ცვლილება
185.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,547.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,733.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
61.0
641
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30.0
საგარეჯოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
20,810.0
გრანტები
20.1
სხვა შემოსავლები
20,790.0
ხარჯები
20,387.8
შრომის ანაზღაურება
18,186.6
საქონელი და მომსახურება
2,063.3
სოციალური უზრუნველყოფა
137.0
სხვა ხარჯები
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.4
შემოსულობები
20,810.0
შემოსავლები
20,810.0
გადასახდელები
20,487.2
ხარჯები
20,387.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.4
ნაშთის ცვლილება
322.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
797.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,120.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,156.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
946.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
210.0
ბაღდათის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
11,787.8
გრანტები
5.5
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
11,782.3
11,404.3
შრომის ანაზღაურება
10,245.5
საქონელი და მომსახურება
1,025.6
სოციალური უზრუნველყოფა
112.2
სხვა ხარჯები
21.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.8
შემოსულობები
11,787.8
შემოსავლები
11,787.8
გადასახდელები
11,488.1
ხარჯები
11,404.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.8
ნაშთის ცვლილება
299.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,069.0
642
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,368.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
656.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
523.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
133.0
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
51.8
გრანტები
9.3
სხვა შემოსავლები
42.5
ხარჯები
49.0
საქონელი და მომსახურება
49.0
შემოსულობები
51.8
შემოსავლები
51.8
გადასახდელები
49.0
ხარჯები
49.0
ნაშთის ცვლილება
2.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
40.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
43.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
899.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
880.0
ცაგერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
9,829.8
გრანტები
2.8
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
9,826.9
9,168.1
შრომის ანაზღაურება
8,048.2
საქონელი და მომსახურება
1,055.0
სოციალური უზრუნველყოფა
58.3
სხვა ხარჯები
6.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.6
შემოსულობები
9,829.8
შემოსავლები
9,829.8
გადასახდელები
9,344.7
ხარჯები
9,168.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.6
ნაშთის ცვლილება
485.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
352.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
837.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
475.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
396.0
643
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
79.0
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
შემოსავლები
2,149.5
გრანტები
748.3
სხვა შემოსავლები
1,401.2
ხარჯები
1,109.0
შრომის ანაზღაურება
272.2
საქონელი და მომსახურება
458.8
გრანტები
119.2
სოციალური უზრუნველყოფა
32.1
სხვა ხარჯები
226.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
760.9
შემოსულობები
2,149.5
შემოსავლები
2,149.5
გადასახდელები
1,869.9
ხარჯები
1,109.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
760.9
ნაშთის ცვლილება
279.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,027.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,307.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
394.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
21.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
373.0
სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
შემოსავლები
1,162.3
გრანტები
86.0
სხვა შემოსავლები
1,076.4
ხარჯები
941.7
შრომის ანაზღაურება
84.1
საქონელი და მომსახურება
436.8
სოციალური უზრუნველყოფა
3.3
სხვა ხარჯები
417.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
შემოსულობები
1,162.3
შემოსავლები
1,162.3
გადასახდელები
956.6
ხარჯები
941.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
ნაშთის ცვლილება
205.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,594.8
644
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,800.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
95.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
73.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22.0
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი
შემოსავლები
4,098.2
გრანტები
2,225.8
სხვა შემოსავლები
1,872.4
ხარჯები
1,676.5
საქონელი და მომსახურება
1,676.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.1
შემოსულობები
4,098.2
შემოსავლები
4,098.2
გადასახდელები
1,786.6
ხარჯები
1,676.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.1
ნაშთის ცვლილება
2,311.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
820.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,132.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
166.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
67.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
99.0
ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი
- ს.კ. თსუ"
შემოსავლები
2,092.0
გრანტები
1,265.0
სხვა შემოსავლები
827.0
ხარჯები
2,054.4
საქონელი და მომსახურება
2,050.6
სხვა ხარჯები
3.8
შემოსულობები
2,092.0
შემოსავლები
2,092.0
გადასახდელები
2,054.4
ხარჯები
2,054.4
ნაშთის ცვლილება
37.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
37.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
წალკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
645
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
17,193.4
გრანტები
9.6
სხვა შემოსავლები
17,183.8
ხარჯები
16,537.2
შრომის ანაზღაურება
14,747.6
საქონელი და მომსახურება
1,498.4
სოციალური უზრუნველყოფა
208.7
სხვა ხარჯები
82.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203.7
შემოსულობები
17,193.4
შემოსავლები
17,193.4
გადასახდელები
16,740.9
ხარჯები
16,537.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203.7
ნაშთის ცვლილება
452.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,151.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,604.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
861.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
654.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
207.0
სენაკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
14,091.5
გრანტები
45.5
სხვა შემოსავლები
14,046.0
ხარჯები
13,775.5
შრომის ანაზღაურება
12,235.3
საქონელი და მომსახურება
1,481.7
სოციალური უზრუნველყოფა
58.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.6
შემოსულობები
14,091.5
შემოსავლები
14,091.5
გადასახდელები
13,837.1
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,775.5
61.6
ნაშთის ცვლილება
254.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
550.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
804.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
770.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
613.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
157.0
646
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ბოლნისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
23,812.2
გრანტები
29.6
სხვა შემოსავლები
23,782.6
ხარჯები
22,672.2
შრომის ანაზღაურება
19,968.8
საქონელი და მომსახურება
2,497.6
სოციალური უზრუნველყოფა
205.5
სხვა ხარჯები
0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.6
შემოსულობები
23,812.2
შემოსავლები
23,812.2
გადასახდელები
22,787.7
ხარჯები
22,672.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.6
ნაშთის ცვლილება
1,024.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,285.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,309.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,367.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,023.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
344.0
გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
18,938.8
გრანტები
3.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
18,935.1
18,465.0
შრომის ანაზღაურება
16,729.3
საქონელი და მომსახურება
1,636.1
სოციალური უზრუნველყოფა
95.7
სხვა ხარჯები
3.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.6
შემოსულობები
18,938.8
შემოსავლები
18,938.8
გადასახდელები
18,591.6
ხარჯები
18,465.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.6
ნაშთის ცვლილება
347.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
837.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,184.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,013.0
647
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
821.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
192.0
სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
12,865.2
გრანტები
119.6
სხვა შემოსავლები
12,745.7
ხარჯები
12,553.6
შრომის ანაზღაურება
10,889.1
საქონელი და მომსახურება
1,589.5
სოციალური უზრუნველყოფა
72.2
სხვა ხარჯები
2.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.0
შემოსულობები
12,865.2
შემოსავლები
12,865.2
გადასახდელები
12,629.6
ხარჯები
12,553.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.0
ნაშთის ცვლილება
235.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
447.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
683.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
710.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
558.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
152.0
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
30,704.6
გრანტები
659.0
სხვა შემოსავლები
30,045.5
ხარჯები
26,224.1
შრომის ანაზღაურება
11,206.4
საქონელი და მომსახურება
13,586.9
გრანტები
10.1
სოციალური უზრუნველყოფა
77.7
სხვა ხარჯები
1,343.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,544.5
შემოსულობები
30,704.6
შემოსავლები
30,704.6
გადასახდელები
28,768.6
ხარჯები
26,224.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,544.5
ნაშთის ცვლილება
1,935.9
648
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9,177.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
11,112.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,626.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
679.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
947.0
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
29,825.5
გრანტები
4,785.0
სხვა შემოსავლები
25,040.5
ხარჯები
28,780.8
შრომის ანაზღაურება
18,189.8
საქონელი და მომსახურება
8,784.6
გრანტები
14.3
სოციალური უზრუნველყოფა
109.5
სხვა ხარჯები
1,682.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,374.3
შემოსულობები
29,825.5
შემოსავლები
29,825.5
გადასახდელები
31,155.1
ხარჯები
28,780.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,374.3
ნაშთის ცვლილება
-1,329.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
8,296.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6,966.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,375.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
745.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
630.0
სსიპ- კასპის კოლეჯი
შემოსავლები
746.9
გრანტები
133.8
სხვა შემოსავლები
613.1
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
477.1
473.0
სხვა ხარჯები
4.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
შემოსულობები
746.9
შემოსავლები
746.9
გადასახდელები
480.6
ხარჯები
477.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
649
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთის ცვლილება
266.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
591.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
857.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
83.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
55.0
ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
შემოსავლები
272.9
გრანტები
222.0
სხვა შემოსავლები
50.8
ხარჯები
441.0
საქონელი და მომსახურება
433.5
სხვა ხარჯები
7.4
შემოსულობები
272.9
შემოსავლები
272.9
გადასახდელები
441.0
ხარჯები
441.0
ნაშთის ცვლილება
-168.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
319.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
151.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
33.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18.0
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი
შემოსავლები
1,282.7
გრანტები
709.6
სხვა შემოსავლები
573.1
ხარჯები
1,004.1
საქონელი და მომსახურება
328.3
გრანტები
0.5
სხვა ხარჯები
675.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220.8
შემოსულობები
1,282.7
შემოსავლები
1,282.7
გადასახდელები
1,224.8
ხარჯები
1,004.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220.8
ნაშთის ცვლილება
57.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
554.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
612.2
650
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
217.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
192.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
25.0
ა(ა)იპ - კოლეჯი "იკაროსი"
შემოსავლები
3,916.9
გრანტები
914.4
სხვა შემოსავლები
3,002.5
ხარჯები
3,466.1
საქონელი და მომსახურება
3,452.9
სხვა ხარჯები
13.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.3
შემოსულობები
3,916.9
შემოსავლები
3,916.9
გადასახდელები
3,649.4
ხარჯები
3,466.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.3
ნაშთის ცვლილება
267.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
58.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
326.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
127.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
44.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
83.0
სსიპ - წყალტუბოს კოლეჯი
შემოსავლები
1,120.5
გრანტები
1,120.5
ხარჯები
19.9
საქონელი და მომსახურება
19.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.4
შემოსულობები
1,120.5
შემოსავლები
1,120.5
გადასახდელები
42.3
ხარჯები
19.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.4
ნაშთის ცვლილება
1,078.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
43.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,122.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
30.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი"
651
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
1,816.4
გრანტები
294.9
სხვა შემოსავლები
1,521.5
ხარჯები
1,602.4
საქონელი და მომსახურება
1,589.9
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
სხვა ხარჯები
9.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182.7
შემოსულობები
1,816.4
შემოსავლები
1,816.4
გადასახდელები
1,785.2
ხარჯები
1,602.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182.7
ნაშთის ცვლილება
31.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
786.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
817.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
140.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
90.0
გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
52,203.3
გრანტები
153.0
სხვა შემოსავლები
52,050.3
ხარჯები
51,315.3
შრომის ანაზღაურება
46,056.5
საქონელი და მომსახურება
4,858.7
სოციალური უზრუნველყოფა
343.4
სხვა ხარჯები
56.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402.7
შემოსულობები
52,203.3
შემოსავლები
52,203.3
გადასახდელები
51,718.0
ხარჯები
51,315.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402.7
ნაშთის ცვლილება
485.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,457.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,942.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,654.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,214.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
440.0
652
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
13,003.7
გრანტები
24.9
სხვა შემოსავლები
12,978.8
ხარჯები
12,710.6
შრომის ანაზღაურება
11,219.7
საქონელი და მომსახურება
1,384.9
სოციალური უზრუნველყოფა
106.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124.0
შემოსულობები
13,003.7
შემოსავლები
13,003.7
გადასახდელები
12,834.6
ხარჯები
12,710.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124.0
ნაშთის ცვლილება
169.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
446.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
615.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
763.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
602.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
161.0
სსიპ - კოლეჯი "ახალი ტალღა"
შემოსავლები
6,414.3
გრანტები
1,704.8
სხვა შემოსავლები
4,709.5
ხარჯები
4,189.5
საქონელი და მომსახურება
4,159.4
სოციალური უზრუნველყოფა
5.6
სხვა ხარჯები
24.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
336.3
შემოსულობები
6,414.3
შემოსავლები
6,414.3
გადასახდელები
4,525.8
ხარჯები
4,189.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
336.3
ნაშთის ცვლილება
1,888.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,946.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5,835.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
184.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
74.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
110.0
653
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი"
შემოსავლები
2,303.9
გრანტები
516.9
სხვა შემოსავლები
1,787.0
ხარჯები
1,165.3
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
1,164.1
1.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.6
შემოსულობები
2,303.9
შემოსავლები
2,303.9
გადასახდელები
1,217.9
ხარჯები
1,165.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.6
ნაშთის ცვლილება
1,086.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4,258.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5,344.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
115.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
38.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
77.0
ძველი თბილისის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
56,567.1
გრანტები
211.5
სხვა შემოსავლები
56,355.6
ხარჯები
56,104.0
შრომის ანაზღაურება
47,154.6
საქონელი და მომსახურება
8,188.2
სოციალური უზრუნველყოფა
491.8
სხვა ხარჯები
269.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.4
შემოსულობები
56,567.1
შემოსავლები
56,567.1
გადასახდელები
56,211.4
ხარჯები
56,104.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.4
ნაშთის ცვლილება
355.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,699.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,055.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,855.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,188.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
667.0
654
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
4,091.7
გრანტები
9.0
სხვა შემოსავლები
4,082.7
ხარჯები
3,926.3
შრომის ანაზღაურება
3,460.3
საქონელი და მომსახურება
440.5
სოციალური უზრუნველყოფა
25.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.8
შემოსულობები
4,091.7
შემოსავლები
4,091.7
გადასახდელები
3,943.1
ხარჯები
3,926.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.8
ნაშთის ცვლილება
148.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
108.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
256.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
151.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
121.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30.0
წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
17,162.0
გრანტები
41.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
17,121.0
16,641.3
შრომის ანაზღაურება
14,818.6
საქონელი და მომსახურება
1,739.9
სოციალური უზრუნველყოფა
80.9
სხვა ხარჯები
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
249.0
შემოსულობები
17,162.0
შემოსავლები
17,162.0
გადასახდელები
16,890.3
ხარჯები
16,641.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
249.0
ნაშთის ცვლილება
271.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
599.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
871.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
988.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
825.0
655
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
163.0
ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
25,711.1
გრანტები
18.3
სხვა შემოსავლები
25,692.8
ხარჯები
24,744.4
შრომის ანაზღაურება
21,392.2
საქონელი და მომსახურება
2,939.2
სოციალური უზრუნველყოფა
319.4
სხვა ხარჯები
93.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.0
შემოსულობები
25,711.1
შემოსავლები
25,711.1
გადასახდელები
24,876.4
ხარჯები
24,744.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.0
ნაშთის ცვლილება
834.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,085.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,919.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,321.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,043.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
278.0
კასპის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
17,530.4
გრანტები
28.3
სხვა შემოსავლები
17,502.1
ხარჯები
17,096.0
შრომის ანაზღაურება
15,093.6
საქონელი და მომსახურება
1,857.2
სოციალური უზრუნველყოფა
137.1
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.1
69.1
შემოსულობები
17,530.4
შემოსავლები
17,530.4
გადასახდელები
17,165.1
ხარჯები
17,096.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69.1
ნაშთის ცვლილება
365.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,934.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,300.1
656
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მომუშავეთა რიცხოვნება
946.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
748.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
198.0
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
4,920.2
სხვა შემოსავლები
4,920.2
ხარჯები
3,414.4
შრომის ანაზღაურება
2,091.3
საქონელი და მომსახურება
655.7
გრანტები
502.9
სოციალური უზრუნველყოფა
162.9
სხვა ხარჯები
1.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.2
შემოსულობები
4,920.2
შემოსავლები
4,920.2
გადასახდელები
3,443.6
ხარჯები
3,414.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.2
ნაშთის ცვლილება
1,476.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5,433.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6,909.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,020.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
120.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
900.0
ა(ა)იპ - კოლეჯი "ჰორიზონტი"
შემოსავლები
7,575.0
გრანტები
5,252.2
სხვა შემოსავლები
2,322.8
ხარჯები
1,703.0
საქონელი და მომსახურება
1,696.7
სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
სხვა ხარჯები
2.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.7
შემოსულობები
7,575.0
შემოსავლები
7,575.0
გადასახდელები
1,784.7
ხარჯები
1,703.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.7
ნაშთის ცვლილება
5,790.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,498.9
657
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7,289.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
170.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
54.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
116.0
სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
5,436.2
გრანტები
1,478.3
სხვა შემოსავლები
3,958.0
ხარჯები
4,359.8
შრომის ანაზღაურება
2,332.0
საქონელი და მომსახურება
1,907.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1.7
სხვა ხარჯები
118.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
980.7
შემოსულობები
5,436.2
შემოსავლები
5,436.2
გადასახდელები
5,340.4
ხარჯები
4,359.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
980.7
ნაშთის ცვლილება
95.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
901.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
996.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
281.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
147.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
134.0
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემოსავლები
57,177.6
გრანტები
2,565.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
54,611.9
55,410.3
შრომის ანაზღაურება
26,944.0
საქონელი და მომსახურება
23,078.4
გრანტები
72.3
სოციალური უზრუნველყოფა
73.9
სხვა ხარჯები
5,241.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,919.8
შემოსულობები
57,177.6
შემოსავლები
57,177.6
გადასახდელები
61,330.2
ხარჯები
55,410.3
658
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,919.8
ნაშთის ცვლილება
-4,152.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6,706.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,554.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,255.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,310.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
945.0
აბაშის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
12,615.0
გრანტები
4.8
სხვა შემოსავლები
12,610.2
ხარჯები
12,385.4
შრომის ანაზღაურება
11,243.1
საქონელი და მომსახურება
1,108.4
სოციალური უზრუნველყოფა
33.5
სხვა ხარჯები
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.0
შემოსულობები
12,615.0
შემოსავლები
12,615.0
გადასახდელები
12,461.4
ხარჯები
12,385.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.0
ნაშთის ცვლილება
153.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
265.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
419.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
703.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
574.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
129.0
სსიპ - გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
6,924.2
გრანტები
634.4
სხვა შემოსავლები
6,289.8
ხარჯები
4,279.9
შრომის ანაზღაურება
2,414.3
საქონელი და მომსახურება
1,693.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.6
სხვა ხარჯები
162.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.5
შემოსულობები
6,924.2
შემოსავლები
6,924.2
659
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გადასახდელები
4,456.4
ხარჯები
4,279.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.5
ნაშთის ცვლილება
2,467.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,436.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,903.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
399.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
211.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
188.0
ვანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
14,062.1
გრანტები
83.5
სხვა შემოსავლები
13,978.6
ხარჯები
13,312.3
შრომის ანაზღაურება
11,996.1
საქონელი და მომსახურება
1,228.3
სოციალური უზრუნველყოფა
88.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.8
შემოსულობები
14,062.1
შემოსავლები
14,062.1
გადასახდელები
13,439.0
ხარჯები
13,312.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.8
ნაშთის ცვლილება
623.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
495.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,118.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
786.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
642.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
144.0
ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
21,912.9
გრანტები
33.1
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
21,879.8
21,266.6
შრომის ანაზღაურება
18,870.8
საქონელი და მომსახურება
2,257.2
სოციალური უზრუნველყოფა
135.6
სხვა ხარჯები
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.7
შემოსულობები
21,912.9
660
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
21,912.9
გადასახდელები
21,381.3
ხარჯები
21,266.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.7
ნაშთის ცვლილება
531.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
866.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,398.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,194.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
953.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
241.0
ახალქალაქის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
35,477.0
სხვა შემოსავლები
35,477.0
ხარჯები
33,161.0
შრომის ანაზღაურება
28,686.4
საქონელი და მომსახურება
3,999.7
სოციალური უზრუნველყოფა
474.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550.7
შემოსულობები
35,477.0
შემოსავლები
35,477.0
გადასახდელები
33,711.6
ხარჯები
33,161.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550.7
ნაშთის ცვლილება
1,765.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5,255.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7,021.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,951.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,490.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
461.0
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
შემოსავლები
79.8
გრანტები
35.4
სხვა შემოსავლები
44.4
ხარჯები
57.1
საქონელი და მომსახურება
12.7
სხვა ხარჯები
44.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.5
შემოსულობები
79.8
შემოსავლები
79.8
გადასახდელები
65.6
661
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხარჯები
57.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.5
ნაშთის ცვლილება
14.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
20.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
38.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
32.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
13,181.5
გრანტები
37.0
სხვა შემოსავლები
13,144.5
ხარჯები
12,272.7
შრომის ანაზღაურება
10,518.8
საქონელი და მომსახურება
1,658.1
სოციალური უზრუნველყოფა
88.1
სხვა ხარჯები
7.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220.1
შემოსულობები
13,181.5
შემოსავლები
13,181.5
გადასახდელები
12,492.8
ხარჯები
12,272.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220.1
ნაშთის ცვლილება
688.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,387.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,075.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
777.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
570.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
207.0
ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
96,326.7
გრანტები
294.6
სხვა შემოსავლები
96,032.2
ხარჯები
95,850.5
შრომის ანაზღაურება
83,694.2
საქონელი და მომსახურება
11,005.1
სოციალური უზრუნველყოფა
901.9
სხვა ხარჯები
249.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244.7
შემოსულობები
96,326.7
662
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
96,326.7
გადასახდელები
96,095.2
ხარჯები
95,850.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244.7
ნაშთის ცვლილება
231.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,372.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,604.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,693.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3,594.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,099.0
რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
42,957.9
გრანტები
77.2
სხვა შემოსავლები
42,880.6
ხარჯები
42,107.4
შრომის ანაზღაურება
37,805.3
საქონელი და მომსახურება
3,901.5
სოციალური უზრუნველყოფა
337.3
სხვა ხარჯები
63.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.9
შემოსულობები
42,957.9
შემოსავლები
42,957.9
გადასახდელები
42,198.3
ხარჯები
42,107.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.9
ნაშთის ცვლილება
759.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,295.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,054.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,982.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,603.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
379.0
ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2"
შემოსავლები
1,733.5
გრანტები
1,235.3
სხვა შემოსავლები
498.2
ხარჯები
450.0
შრომის ანაზღაურება
37.8
საქონელი და მომსახურება
388.5
სხვა ხარჯები
23.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
914.4
663
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსულობები
1,733.5
შემოსავლები
1,733.5
გადასახდელები
1,364.4
ხარჯები
450.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
914.4
ნაშთის ცვლილება
369.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
908.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,277.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
112.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
73.0
ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
11,789.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
11,789.0
11,514.4
შრომის ანაზღაურება
10,222.2
საქონელი და მომსახურება
1,179.3
სოციალური უზრუნველყოფა
112.5
სხვა ხარჯები
0.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.0
შემოსულობები
11,789.0
შემოსავლები
11,789.0
გადასახდელები
11,619.4
ხარჯები
11,514.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.0
ნაშთის ცვლილება
169.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
627.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
797.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
632.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
516.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
116.0
ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
25,203.6
გრანტები
265.4
სხვა შემოსავლები
24,938.3
ხარჯები
25,174.0
შრომის ანაზღაურება
21,553.3
საქონელი და მომსახურება
3,336.1
სოციალური უზრუნველყოფა
219.9
სხვა ხარჯები
64.7
664
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.8
შემოსულობები
25,203.6
შემოსავლები
25,203.6
გადასახდელები
25,198.7
ხარჯები
25,174.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.8
ნაშთის ცვლილება
4.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
256.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
261.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,306.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
926.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
380.0
ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
10,251.3
გრანტები
24.9
სხვა შემოსავლები
10,226.4
ხარჯები
9,916.9
შრომის ანაზღაურება
8,650.7
საქონელი და მომსახურება
1,074.7
სოციალური უზრუნველყოფა
163.5
სხვა ხარჯები
28.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.6
შემოსულობები
10,251.3
შემოსავლები
10,251.3
გადასახდელები
9,935.5
ხარჯები
9,916.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.6
ნაშთის ცვლილება
315.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
357.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
672.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
564.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
453.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
111.0
სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი"
შემოსავლები
3,534.4
გრანტები
1,761.4
სხვა შემოსავლები
1,772.9
ხარჯები
1,579.1
საქონელი და მომსახურება
1,579.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.1
665
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსულობები
3,534.4
შემოსავლები
3,534.4
გადასახდელები
1,661.1
ხარჯები
1,579.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.1
ნაშთის ცვლილება
1,873.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,569.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,442.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
102.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
42.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60.0
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
შემოსავლები
78.5
სხვა შემოსავლები
78.5
ხარჯები
33.3
საქონელი და მომსახურება
25.5
სხვა ხარჯები
7.8
შემოსულობები
78.5
შემოსავლები
78.5
გადასახდელები
33.3
ხარჯები
33.3
ნაშთის ცვლილება
45.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
104.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
150.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
123.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
117.0
თერჯოლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
15,370.2
9.8
15,360.3
14,844.0
შრომის ანაზღაურება
13,391.8
საქონელი და მომსახურება
1,283.2
სოციალური უზრუნველყოფა
168.5
სხვა ხარჯები
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.7
შემოსულობები
15,370.2
შემოსავლები
15,370.2
გადასახდელები
15,011.8
666
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხარჯები
14,844.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.7
ნაშთის ცვლილება
358.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
548.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
906.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
824.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
675.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
149.0
ჩოხატაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
15,004.2
გრანტები
17.6
სხვა შემოსავლები
14,986.6
ხარჯები
14,590.5
შრომის ანაზღაურება
12,765.0
საქონელი და მომსახურება
1,690.7
სოციალური უზრუნველყოფა
62.9
სხვა ხარჯები
71.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.4
შემოსულობები
15,004.2
შემოსავლები
15,004.2
გადასახდელები
14,735.9
ხარჯები
14,590.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.4
ნაშთის ცვლილება
268.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
784.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,052.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
817.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
651.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
166.0
მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
20,027.5
გრანტები
23.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
20,003.8
19,470.2
შრომის ანაზღაურება
17,333.0
საქონელი და მომსახურება
2,058.8
სოციალური უზრუნველყოფა
77.6
სხვა ხარჯები
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139.1
შემოსულობები
20,027.5
667
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
20,027.5
გადასახდელები
19,609.4
ხარჯები
19,470.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139.1
ნაშთის ცვლილება
418.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
461.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
879.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,186.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,068.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
118.0
ყაზბეგის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
3,260.5
სხვა შემოსავლები
3,260.5
ხარჯები
3,096.0
შრომის ანაზღაურება
2,649.1
საქონელი და მომსახურება
417.1
სოციალური უზრუნველყოფა
20.2
სხვა ხარჯები
9.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.6
შემოსულობები
3,260.5
შემოსავლები
3,260.5
გადასახდელები
3,123.5
ხარჯები
3,096.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.6
ნაშთის ცვლილება
136.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
450.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
586.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
169.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
134.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
95,719.8
გრანტები
13,535.5
სხვა შემოსავლები
82,184.3
ხარჯები
85,595.6
შრომის ანაზღაურება
34,592.4
საქონელი და მომსახურება
40,963.5
სუბსიდიები
106.9
გრანტები
1,346.1
სოციალური უზრუნველყოფა
253.6
668
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სხვა ხარჯები
8,333.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,609.0
შემოსულობები
95,719.8
შემოსავლები
95,719.8
გადასახდელები
91,204.6
ხარჯები
85,595.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,609.0
ნაშთის ცვლილება
4,515.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
15,048.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
19,564.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
5,875.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,958.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,917.0
თიანეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
6,667.0
გრანტები
1.0
სხვა შემოსავლები
6,666.0
ხარჯები
6,477.0
შრომის ანაზღაურება
5,523.0
საქონელი და მომსახურება
936.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
სხვა ხარჯები
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.0
შემოსულობები
6,667.0
შემოსავლები
6,667.0
გადასახდელები
6,516.0
ხარჯები
6,477.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.0
ნაშთის ცვლილება
151.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
304.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
455.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
338.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
259.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
79.0
ადიგენის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
13,443.2
13,443.2
12,894.8
შრომის ანაზღაურება
11,413.0
საქონელი და მომსახურება
1,365.9
669
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
113.0
სხვა ხარჯები
2.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.0
შემოსულობები
13,443.2
შემოსავლები
13,443.2
გადასახდელები
13,070.8
ხარჯები
12,894.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.0
ნაშთის ცვლილება
372.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
658.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,031.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
717.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
569.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
148.0
ხაშურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
24,268.0
გრანტები
59.4
სხვა შემოსავლები
24,208.6
ხარჯები
23,644.8
შრომის ანაზღაურება
21,146.8
საქონელი და მომსახურება
2,373.4
სოციალური უზრუნველყოფა
117.0
სხვა ხარჯები
7.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.7
შემოსულობები
24,268.0
შემოსავლები
24,268.0
გადასახდელები
23,790.5
ხარჯები
23,644.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.7
ნაშთის ცვლილება
477.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
571.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,049.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,231.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
959.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
272.0
სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი"
შემოსავლები
5,589.1
გრანტები
3,351.1
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2,238.0
1,750.5
670
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
1,737.6
სხვა ხარჯები
12.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239.4
შემოსულობები
5,589.1
შემოსავლები
5,589.1
გადასახდელები
1,989.8
ხარჯები
1,750.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239.4
ნაშთის ცვლილება
3,599.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,395.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5,995.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
147.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
25.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
122.0
ლანჩხუთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
18,068.5
გრანტები
3,100.4
სხვა შემოსავლები
14,968.1
ხარჯები
14,641.5
შრომის ანაზღაურება
13,132.2
საქონელი და მომსახურება
1,467.5
სოციალური უზრუნველყოფა
41.7
სხვა ხარჯები
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.1
შემოსულობები
18,068.5
შემოსავლები
18,068.5
გადასახდელები
14,751.6
ხარჯები
14,641.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.1
ნაშთის ცვლილება
3,316.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
401.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,718.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
876.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
690.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
186.0
ა(ა)იპ - კოლეჯი "პრესტიჟი"
შემოსავლები
1,718.0
გრანტები
1,018.2
სხვა შემოსავლები
699.8
ხარჯები
637.8
671
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
636.8
სხვა ხარჯები
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
295.8
შემოსულობები
1,718.0
შემოსავლები
1,718.0
გადასახდელები
933.6
ხარჯები
637.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
295.8
ნაშთის ცვლილება
784.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,011.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,795.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
92.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
36.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
56.0
ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
12,856.4
გრანტები
1.5
სხვა შემოსავლები
12,854.9
ხარჯები
12,263.3
შრომის ანაზღაურება
10,522.3
საქონელი და მომსახურება
1,581.3
სოციალური უზრუნველყოფა
154.9
სხვა ხარჯები
4.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.7
შემოსულობები
12,856.4
შემოსავლები
12,856.4
გადასახდელები
12,343.0
ხარჯები
12,263.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.7
ნაშთის ცვლილება
513.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,130.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,644.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
670.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
520.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
150.0
ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
7,846.2
გრანტები
46.0
სხვა შემოსავლები
7,800.2
ხარჯები
7,534.6
672
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
6,630.1
საქონელი და მომსახურება
877.3
სოციალური უზრუნველყოფა
25.7
სხვა ხარჯები
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.3
შემოსულობები
7,846.2
შემოსავლები
7,846.2
გადასახდელები
7,627.8
ხარჯები
7,534.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.3
ნაშთის ცვლილება
218.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,396.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,614.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
468.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
361.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
107.0
სამტრედიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
22,337.1
გრანტები
51.4
სხვა შემოსავლები
22,285.7
ხარჯები
21,925.9
შრომის ანაზღაურება
19,699.4
საქონელი და მომსახურება
2,060.5
სოციალური უზრუნველყოფა
158.3
სხვა ხარჯები
7.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.5
შემოსულობები
22,337.1
შემოსავლები
22,337.1
გადასახდელები
21,987.4
ხარჯები
21,925.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.5
ნაშთის ცვლილება
349.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
653.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,003.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,219.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
975.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
244.0
სსიპ - კოლეჯი "ერქვანი"
შემოსავლები
553.6
გრანტები
427.4
673
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სხვა შემოსავლები
126.1
ხარჯები
241.4
საქონელი და მომსახურება
241.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.1
შემოსულობები
553.6
შემოსავლები
553.6
გადასახდელები
306.6
ხარჯები
241.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.1
ნაშთის ცვლილება
247.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
221.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
468.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
41.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
26.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია"
შემოსავლები
1,668.8
გრანტები
792.3
სხვა შემოსავლები
876.5
ხარჯები
1,038.1
საქონელი და მომსახურება
1,031.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.7
შემოსულობები
1,668.8
შემოსავლები
1,668.8
გადასახდელები
1,245.8
ხარჯები
1,038.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.7
ნაშთის ცვლილება
423.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
550.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
973.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
72.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
20.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
52.0
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
57,562.0
გრანტები
1,921.2
სხვა შემოსავლები
55,640.8
ხარჯები
51,386.6
შრომის ანაზღაურება
20,713.2
674
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
25,949.3
გრანტები
111.5
სოციალური უზრუნველყოფა
82.2
სხვა ხარჯები
4,530.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,634.9
შემოსულობები
57,562.0
შემოსავლები
57,562.0
გადასახდელები
54,021.5
ხარჯები
51,386.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,634.9
ნაშთის ცვლილება
3,540.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
35,928.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
39,469.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
2,692.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
680.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,012.0
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
7,728.7
გრანტები
346.7
სხვა შემოსავლები
7,382.0
ხარჯები
8,106.5
შრომის ანაზღაურება
5,265.1
საქონელი და მომსახურება
2,585.2
გრანტები
11.1
სხვა ხარჯები
245.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
408.7
შემოსულობები
7,728.7
შემოსავლები
7,728.7
გადასახდელები
8,515.3
ხარჯები
8,106.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
408.7
ნაშთის ცვლილება
-786.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,714.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,927.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
438.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
318.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
120.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და
ტელეხელოვნების კოლეჯი
შემოსავლები
564.8
675
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გრანტები
292.8
სხვა შემოსავლები
272.0
ხარჯები
260.3
საქონელი და მომსახურება
255.5
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
სხვა ხარჯები
2.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.1
შემოსულობები
564.8
შემოსავლები
564.8
გადასახდელები
310.4
ხარჯები
260.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.1
ნაშთის ცვლილება
254.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
313.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
567.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
69.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
57.0
ქალაქ თბილისის ისანი-სამგორის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
99,946.8
გრანტები
203.7
სხვა შემოსავლები
99,743.2
ხარჯები
99,296.5
შრომის ანაზღაურება
87,574.1
საქონელი და მომსახურება
10,564.4
სოციალური უზრუნველყოფა
925.5
სხვა ხარჯები
232.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189.9
შემოსულობები
99,946.8
შემოსავლები
99,946.8
გადასახდელები
99,486.4
ხარჯები
99,296.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189.9
ნაშთის ცვლილება
460.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,675.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,135.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,629.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3,575.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,054.0
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
676
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
385.1
გრანტები
385.1
ხარჯები
52.6
საქონელი და მომსახურება
52.6
შემოსულობები
385.1
შემოსავლები
385.1
გადასახდელები
52.6
ხარჯები
52.6
ნაშთის ცვლილება
332.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
332.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
53.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30.0
მცხეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
21,167.2
გრანტები
14.9
სხვა შემოსავლები
21,152.3
ხარჯები
20,614.6
შრომის ანაზღაურება
18,259.3
საქონელი და მომსახურება
2,171.1
სოციალური უზრუნველყოფა
178.1
სხვა ხარჯები
6.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189.8
შემოსულობები
21,167.2
შემოსავლები
21,167.2
გადასახდელები
20,804.4
ხარჯები
20,614.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189.8
ნაშთის ცვლილება
362.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,037.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,400.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,085.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
886.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
199.0
თელავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
23,182.4
გრანტები
304.5
სხვა შემოსავლები
22,877.9
ხარჯები
22,276.4
677
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შრომის ანაზღაურება
20,118.1
საქონელი და მომსახურება
1,975.4
სოციალური უზრუნველყოფა
169.7
სხვა ხარჯები
13.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312.2
შემოსულობები
23,182.4
შემოსავლები
23,182.4
გადასახდელები
22,588.6
ხარჯები
22,276.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312.2
ნაშთის ცვლილება
593.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
929.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,523.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,224.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
977.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
247.0
ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
26,564.9
გრანტები
99.1
სხვა შემოსავლები
26,465.8
ხარჯები
25,937.9
შრომის ანაზღაურება
23,563.5
საქონელი და მომსახურება
2,201.4
სოციალური უზრუნველყოფა
171.2
სხვა ხარჯები
1.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.0
შემოსულობები
26,564.9
შემოსავლები
26,564.9
გადასახდელები
26,207.9
ხარჯები
25,937.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.0
ნაშთის ცვლილება
357.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
716.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,073.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,372.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,162.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
210.0
ნინოწმინდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
22,371.8
გრანტები
79.5
678
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
სხვა შემოსავლები
22,292.4
ხარჯები
21,534.6
შრომის ანაზღაურება
18,121.2
საქონელი და მომსახურება
3,055.9
სოციალური უზრუნველყოფა
305.7
სხვა ხარჯები
51.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.3
შემოსულობები
22,371.8
შემოსავლები
22,371.8
გადასახდელები
21,649.9
ხარჯები
21,534.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.3
ნაშთის ცვლილება
722.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,335.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,057.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,407.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,168.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
239.0
სსიპ - კოლეჯი "იბერია"
შემოსავლები
1,613.5
გრანტები
37.1
სხვა შემოსავლები
1,576.4
ხარჯები
1,210.7
საქონელი და მომსახურება
1,201.8
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.5
შემოსულობები
1,613.5
შემოსავლები
1,613.5
გადასახდელები
1,404.2
ხარჯები
1,210.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.5
ნაშთის ცვლილება
209.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,599.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,809.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
167.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
74.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
93.0
სსიპ - კოლეჯი "თეთნულდი"
შემოსავლები
1,192.5
გრანტები
327.0
679
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
სხვა შემოსავლები
865.5
ხარჯები
853.8
საქონელი და მომსახურება
853.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.0
შემოსულობები
1,192.5
შემოსავლები
1,192.5
გადასახდელები
909.9
ხარჯები
853.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.0
ნაშთის ცვლილება
282.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
615.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
898.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
60.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
32.0
ჭიათურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
23,864.0
გრანტები
41.0
სხვა შემოსავლები
23,823.0
ხარჯები
22,976.0
შრომის ანაზღაურება
20,495.0
საქონელი და მომსახურება
2,296.0
სოციალური უზრუნველყოფა
185.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178.0
შემოსულობები
23,864.0
შემოსავლები
23,864.0
გადასახდელები
23,154.0
ხარჯები
22,976.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178.0
ნაშთის ცვლილება
710.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,082.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,792.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,283.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,047.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
236.0
სსიპ - კოლეჯი "მერმისი"
შემოსავლები
3,086.1
გრანტები
376.1
სხვა შემოსავლები
2,710.0
ხარჯები
2,451.2
680
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
2,443.4
სოციალური უზრუნველყოფა
7.7
სხვა ხარჯები
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.0
შემოსულობები
3,086.1
შემოსავლები
3,086.1
გადასახდელები
2,720.3
ხარჯები
2,451.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.0
ნაშთის ცვლილება
365.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4,522.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4,888.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
137.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
43.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
94.0
ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
13,711.9
გრანტები
38.1
სხვა შემოსავლები
13,673.7
ხარჯები
13,254.7
შრომის ანაზღაურება
12,054.2
საქონელი და მომსახურება
1,165.8
სოციალური უზრუნველყოფა
34.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.4
შემოსულობები
13,711.9
შემოსავლები
13,711.9
გადასახდელები
13,352.1
ხარჯები
13,254.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.4
ნაშთის ცვლილება
359.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
540.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
900.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
758.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
621.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
137.0
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გადასახდელები
ხარჯები
579.69
579.69
579.69
579.69
681
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთის ცვლილება
-579.69
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,130.92
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
551.23
მომუშავეთა რიცხოვნება
168.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
139.00
სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
255.0
გრანტები
113.0
სხვა შემოსავლები
142.0
ხარჯები
241.1
შრომის ანაზღაურება
25.0
საქონელი და მომსახურება
211.4
სხვა ხარჯები
4.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
შემოსულობები
255.0
შემოსავლები
255.0
გადასახდელები
246.3
ხარჯები
241.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
ნაშთის ცვლილება
8.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
12.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
71.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
44.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
27.0
სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსავლები
4,867.8
გრანტები
97.9
სხვა შემოსავლები
4,769.9
ხარჯები
4,800.1
შრომის ანაზღაურება
841.4
საქონელი და მომსახურება
3,057.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
სხვა ხარჯები
899.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.3
შემოსულობები
4,867.8
შემოსავლები
4,867.8
გადასახდელები
4,830.4
682
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხარჯები
4,800.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.3
ნაშთის ცვლილება
37.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
11.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
49.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
550.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
416.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
134.0
სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
109.2
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
109.2
71.9
საქონელი და მომსახურება
71.9
შემოსულობები
109.2
შემოსავლები
109.2
გადასახდელები
71.9
ხარჯები
71.9
ნაშთის ცვლილება
37.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
41.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
17.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი
შემოსავლები
390.9
გრანტები
20.0
სხვა შემოსავლები
370.9
ხარჯები
373.7
შრომის ანაზღაურება
45.9
საქონელი და მომსახურება
277.8
სხვა ხარჯები
49.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.9
შემოსულობები
390.9
შემოსავლები
390.9
გადასახდელები
402.5
ხარჯები
373.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.9
ნაშთის ცვლილება
-11.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
114.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
102.8
683
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მომუშავეთა რიცხოვნება
46.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
32.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14.0
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
62.6
სხვა შემოსავლები
62.6
ხარჯები
52.7
შრომის ანაზღაურება
20.1
საქონელი და მომსახურება
31.6
სხვა ხარჯები
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.9
შემოსულობები
62.6
შემოსავლები
62.6
გადასახდელები
61.6
ხარჯები
52.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.9
ნაშთის ცვლილება
1.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
25.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული
კვლევითი ცენტრი
შემოსავლები
342.5
გრანტები
137.8
სხვა შემოსავლები
204.8
ხარჯები
262.3
საქონელი და მომსახურება
90.6
სხვა ხარჯები
171.8
შემოსულობები
342.5
შემოსავლები
342.5
გადასახდელები
262.3
ხარჯები
262.3
ნაშთის ცვლილება
80.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
172.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
252.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
82.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19.0
684
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
6,528.1
გრანტები
158.4
სხვა შემოსავლები
6,369.7
ფინანსური აქტივების კლება
ხარჯები
2.0
2,405.4
შრომის ანაზღაურება
40.9
საქონელი და მომსახურება
795.8
სოციალური უზრუნველყოფა
31.7
სხვა ხარჯები
1,537.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,288.5
შემოსულობები
6,530.1
შემოსავლები
6,528.1
ფინანსური აქტივების კლება
გადასახდელები
2.0
6,693.9
ხარჯები
2,405.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,288.5
ნაშთის ცვლილება
-163.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
10,111.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9,947.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
337.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
182.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
155.0
სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
1,253.8
1,253.8
ხარჯები
978.0
შრომის ანაზღაურება
67.3
საქონელი და მომსახურება
715.1
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195.6
3.1
შემოსულობები
1,253.8
შემოსავლები
1,253.8
გადასახდელები
981.1
ხარჯები
978.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
ნაშთის ცვლილება
272.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
31.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
304.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
137.0
685
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
96.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
41.0
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
შემოსავლები
143.9
სხვა შემოსავლები
143.9
ხარჯები
98.3
შრომის ანაზღაურება
28.8
საქონელი და მომსახურება
62.5
სხვა ხარჯები
7.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.0
შემოსულობები
143.9
შემოსავლები
143.9
გადასახდელები
109.3
ხარჯები
98.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.0
ნაშთის ცვლილება
34.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
13.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
48.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
13.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3.0
სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
93.8
93.8
ხარჯები
82.9
საქონელი და მომსახურება
82.9
შემოსულობები
93.8
შემოსავლები
93.8
გადასახდელები
82.9
ხარჯები
82.9
ნაშთის ცვლილება
10.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
103.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
84.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19.0
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო
სასწავლებელი
შემოსავლები
69.02
სხვა შემოსავლები
69.02
686
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსულობები
69.02
შემოსავლები
69.02
ნაშთის ცვლილება
69.02
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
69.02
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
17.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4.00
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
შემოსავლები
24.6
გრანტები
22.9
სხვა შემოსავლები
1.7
ხარჯები
24.0
შრომის ანაზღაურება
11.9
საქონელი და მომსახურება
12.1
შემოსულობები
24.6
შემოსავლები
24.6
გადასახდელები
24.0
ხარჯები
24.0
ნაშთის ცვლილება
0.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
10.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
4.2
4.2
8.8
საქონელი და მომსახურება
6.5
სხვა ხარჯები
2.3
შემოსულობები
4.2
შემოსავლები
4.2
გადასახდელები
8.8
ხარჯები
8.8
ნაშთის ცვლილება
-4.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
61.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
687
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსავლები
2.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
2.7
0.7
0.7
შემოსულობები
2.7
შემოსავლები
2.7
გადასახდელები
0.7
ხარჯები
0.7
ნაშთის ცვლილება
2.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
8.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
24.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
1,317.6
გრანტები
20.0
სხვა შემოსავლები
1,297.6
ხარჯები
1,180.3
შრომის ანაზღაურება
278.8
საქონელი და მომსახურება
670.7
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
სხვა ხარჯები
219.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.4
შემოსულობები
1,317.6
შემოსავლები
1,317.6
გადასახდელები
1,245.7
ხარჯები
1,180.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.4
ნაშთის ცვლილება
71.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
83.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
155.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
219.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
168.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
51.0
სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსავლები
46.9
გრანტები
40.0
688
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
6.9
36.1
საქონელი და მომსახურება
36.1
შემოსულობები
46.9
შემოსავლები
46.9
გადასახდელები
36.1
ხარჯები
36.1
ნაშთის ცვლილება
10.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
14.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
25.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
295.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
255.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
40.0
სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის საქართველოს ხალხური სიმღერების ანსამბლი "მართვე"
შემოსავლები
270.8
სხვა შემოსავლები
270.8
ხარჯები
221.1
საქონელი და მომსახურება
220.1
სხვა ხარჯები
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.5
შემოსულობები
270.8
შემოსავლები
270.8
გადასახდელები
228.6
ხარჯები
221.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.5
ნაშთის ცვლილება
42.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
113.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
155.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
39.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
20.0
სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
205.1
გრანტები
52.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
153.1
159.8
შრომის ანაზღაურება
0.9
საქონელი და მომსახურება
150.7
სხვა ხარჯები
8.2
შემოსულობები
205.1
689
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
205.1
გადასახდელები
159.8
ხარჯები
159.8
ნაშთის ცვლილება
45.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
17.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
62.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
52.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
40.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძეჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი
შემოსავლები
4.0
გრანტები
3.1
სხვა შემოსავლები
0.8
ხარჯები
3.2
საქონელი და მომსახურება
3.2
შემოსულობები
4.0
შემოსავლები
4.0
გადასახდელები
3.2
ხარჯები
3.2
ნაშთის ცვლილება
0.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
8.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8.0
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
209.6
გრანტები
42.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
167.6
198.5
შრომის ანაზღაურება
21.9
საქონელი და მომსახურება
176.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
შემოსულობები
209.6
შემოსავლები
209.6
გადასახდელები
201.2
ხარჯები
198.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
ნაშთის ცვლილება
8.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9.1
690
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
17.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
21.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი"
შემოსავლები
607.4
სხვა შემოსავლები
607.4
ხარჯები
588.3
შრომის ანაზღაურება
136.2
საქონელი და მომსახურება
390.8
სხვა ხარჯები
61.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
შემოსულობები
607.4
შემოსავლები
607.4
გადასახდელები
590.7
ხარჯები
588.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
ნაშთის ცვლილება
16.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
11.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
28.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
111.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
106.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
51.7
51.7
19.5
საქონელი და მომსახურება
16.1
სხვა ხარჯები
3.4
შემოსულობები
51.7
შემოსავლები
51.7
გადასახდელები
19.5
ხარჯები
19.5
ნაშთის ცვლილება
32.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
32.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
80.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
17.0
სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
691
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
91.9
გრანტები
35.0
სხვა შემოსავლები
56.9
ხარჯები
94.6
შრომის ანაზღაურება
10.0
საქონელი და მომსახურება
81.7
სხვა ხარჯები
2.9
შემოსულობები
91.9
შემოსავლები
91.9
გადასახდელები
94.6
ხარჯები
94.6
ნაშთის ცვლილება
-2.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
59.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
43.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16.0
სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი"
შემოსავლები
1.0
სხვა შემოსავლები
1.0
ხარჯები
0.5
საქონელი და მომსახურება
0.5
შემოსულობები
1.0
შემოსავლები
1.0
გადასახდელები
0.5
ხარჯები
0.5
ნაშთის ცვლილება
0.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
16.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,088.8
1,088.8
895.4
შრომის ანაზღაურება
65.7
საქონელი და მომსახურება
754.1
გრანტები
0.8
სხვა ხარჯები
74.8
692
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.3
შემოსულობები
1,088.8
შემოსავლები
1,088.8
გადასახდელები
960.7
ხარჯები
895.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.3
ნაშთის ცვლილება
128.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
714.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
843.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
319.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
259.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60.0
სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
20.0
გრანტები
20.0
ხარჯები
17.3
საქონელი და მომსახურება
11.4
სხვა ხარჯები
5.8
შემოსულობები
20.0
შემოსავლები
20.0
გადასახდელები
17.3
ხარჯები
17.3
ნაშთის ცვლილება
2.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
26.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
24.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2,418.0
2,418.0
1,599.8
შრომის ანაზღაურება
919.0
საქონელი და მომსახურება
230.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
სხვა ხარჯები
449.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.8
შემოსულობები
2,418.0
შემოსავლები
2,418.0
გადასახდელები
1,653.6
693
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხარჯები
1,599.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.8
ნაშთის ცვლილება
764.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
892.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,656.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
54.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
49.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
შემოსავლები
51.5
გრანტები
2.3
სხვა შემოსავლები
49.2
ხარჯები
85.0
საქონელი და მომსახურება
68.3
სხვა ხარჯები
16.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.5
შემოსულობები
51.5
შემოსავლები
51.5
გადასახდელები
98.5
ხარჯები
85.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.5
ნაშთის ცვლილება
-47.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
72.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
25.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
53.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3.0
სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
232.9
გრანტები
30.0
სხვა შემოსავლები
202.9
ხარჯები
202.6
შრომის ანაზღაურება
19.9
საქონელი და მომსახურება
164.0
გრანტები
6.0
სხვა ხარჯები
12.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.7
შემოსულობები
232.9
შემოსავლები
232.9
გადასახდელები
221.3
694
დასახელება
ხარჯები
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
202.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.7
ნაშთის ცვლილება
11.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
122.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
133.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
68.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
52.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16.0
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის
სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"
შემოსავლები
28.6
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
28.6
4.3
საქონელი და მომსახურება
4.2
სხვა ხარჯები
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
შემოსულობები
28.6
შემოსავლები
28.6
გადასახდელები
9.6
ხარჯები
4.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
ნაშთის ცვლილება
19.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
28.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
169.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
151.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18.0
სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო
აკადემიური დასი
შემოსავლები
1,680.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,680.9
1,749.3
შრომის ანაზღაურება
432.3
საქონელი და მომსახურება
1,182.6
სხვა ხარჯები
134.5
შემოსულობები
1,680.9
შემოსავლები
1,680.9
გადასახდელები
1,749.3
ხარჯები
1,749.3
ნაშთის ცვლილება
-68.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
70.4
695
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
105.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
85.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
20.0
სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
181.3
გრანტები
150.0
სხვა შემოსავლები
31.3
ხარჯები
160.9
შრომის ანაზღაურება
18.7
საქონელი და მომსახურება
141.9
სხვა ხარჯები
0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.5
შემოსულობები
181.3
შემოსავლები
181.3
გადასახდელები
171.4
ხარჯები
160.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.5
ნაშთის ცვლილება
9.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
44.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
32.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი
შემოსავლები
392.2
გრანტები
110.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
282.2
358.3
შრომის ანაზღაურება
37.0
საქონელი და მომსახურება
294.1
სხვა ხარჯები
27.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
შემოსულობები
392.2
შემოსავლები
392.2
გადასახდელები
364.7
ხარჯები
358.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
ნაშთის ცვლილება
27.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
70.1
696
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
97.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
18.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსავლები
778.1
სხვა შემოსავლები
778.1
ხარჯები
524.1
შრომის ანაზღაურება
77.9
საქონელი და მომსახურება
416.5
სხვა ხარჯები
29.7
შემოსულობები
778.1
შემოსავლები
778.1
გადასახდელები
524.1
ხარჯები
524.1
ნაშთის ცვლილება
254.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
368.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
622.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
110.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
79.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31.0
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1.0
1.0
0.9
შრომის ანაზღაურება
0.9
შემოსულობები
1.0
შემოსავლები
1.0
გადასახდელები
0.9
ხარჯები
0.9
ნაშთის ცვლილება
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
64.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
58.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
1,690.4
გრანტები
90.4
697
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
1,599.9
1,511.0
შრომის ანაზღაურება
124.8
საქონელი და მომსახურება
1,285.8
სხვა ხარჯები
100.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.6
შემოსულობები
1,690.4
შემოსავლები
1,690.4
გადასახდელები
1,522.6
ხარჯები
1,511.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.6
ნაშთის ცვლილება
167.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
108.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
276.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
345.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
147.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
198.0
სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
შემოსავლები
1.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1.0
0.5
საქონელი და მომსახურება
0.5
შემოსულობები
1.0
შემოსავლები
1.0
გადასახდელები
0.5
ხარჯები
0.5
ნაშთის ცვლილება
0.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი
შემოსავლები
318.0
გრანტები
150.4
სხვა შემოსავლები
167.5
ხარჯები
272.2
შრომის ანაზღაურება
23.8
საქონელი და მომსახურება
209.4
სხვა ხარჯები
39.0
698
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
შემოსულობები
318.0
შემოსავლები
318.0
გადასახდელები
285.2
ხარჯები
272.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
ნაშთის ცვლილება
32.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
23.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
56.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
237.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
52.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
185.0
სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
შემოსავლები
1,130.5
გრანტები
50.0
სხვა შემოსავლები
1,080.5
ხარჯები
1,124.3
შრომის ანაზღაურება
282.8
საქონელი და მომსახურება
576.8
გრანტები
5.0
სხვა ხარჯები
259.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.2
შემოსულობები
1,130.5
შემოსავლები
1,130.5
გადასახდელები
1,157.5
ხარჯები
1,124.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.2
ნაშთის ცვლილება
-27.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
171.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
144.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
522.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
400.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
122.0
სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
2,112.0
გრანტები
21.0
სხვა შემოსავლები
2,091.0
ხარჯები
2,044.4
შრომის ანაზღაურება
399.9
საქონელი და მომსახურება
1,325.7
699
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გრანტები
0.5
სხვა ხარჯები
318.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.5
შემოსულობები
2,112.0
შემოსავლები
2,112.0
გადასახდელები
2,055.9
ხარჯები
2,044.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.5
ნაშთის ცვლილება
56.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
823.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
879.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
292.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
203.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
89.0
სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
592.1
სხვა შემოსავლები
592.1
ხარჯები
431.6
შრომის ანაზღაურება
5.5
საქონელი და მომსახურება
400.2
სხვა ხარჯები
25.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.5
შემოსულობები
592.1
შემოსავლები
592.1
გადასახდელები
455.1
ხარჯები
431.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.5
ნაშთის ცვლილება
137.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
127.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
264.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
142.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
92.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50.0
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
შემოსავლები
6,499.1
გრანტები
146.5
სხვა შემოსავლები
6,352.6
ხარჯები
5,790.8
შრომის ანაზღაურება
77.3
საქონელი და მომსახურება
4,889.6
700
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გრანტები
0.2
სოციალური უზრუნველყოფა
32.5
სხვა ხარჯები
791.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188.1
შემოსულობები
6,499.1
შემოსავლები
6,499.1
გადასახდელები
5,978.9
ხარჯები
5,790.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188.1
ნაშთის ცვლილება
520.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
847.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,368.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
911.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
599.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
312.0
სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი
შემოსავლები
57.8
გრანტები
12.8
სხვა შემოსავლები
45.0
ხარჯები
26.4
შრომის ანაზღაურება
3.9
სხვა ხარჯები
22.5
შემოსულობები
57.8
შემოსავლები
57.8
გადასახდელები
26.4
ხარჯები
26.4
ნაშთის ცვლილება
31.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
31.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
13.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3.0
სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
15.3
15.3
12.6
საქონელი და მომსახურება
12.5
სხვა ხარჯები
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
შემოსულობები
15.3
შემოსავლები
15.3
701
დასახელება
გადასახდელები
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
15.3
ხარჯები
12.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
ნაშთის ცვლილება
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
302.1
302.1
248.0
შრომის ანაზღაურება
125.5
საქონელი და მომსახურება
113.3
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
სხვა ხარჯები
8.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.7
შემოსულობები
302.1
შემოსავლები
302.1
გადასახდელები
346.7
ხარჯები
248.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.7
ნაშთის ცვლილება
-44.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,058.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,014.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
91.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
67.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
24.0
სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი"
შემოსავლები
707.6
გრანტები
34.0
სხვა შემოსავლები
673.6
ხარჯები
648.1
შრომის ანაზღაურება
296.4
საქონელი და მომსახურება
276.7
სხვა ხარჯები
74.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.8
შემოსულობები
707.6
შემოსავლები
707.6
702
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გადასახდელები
655.9
ხარჯები
648.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.8
ნაშთის ცვლილება
51.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
41.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
93.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
84.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
76.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8.0
სსიპ ანსამბლების გაერთიანება "ქართული სიმღერა
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
16.6
16.6
5.2
საქონელი და მომსახურება
5.2
შემოსულობები
16.6
შემოსავლები
16.6
გადასახდელები
5.2
ხარჯები
5.2
ნაშთის ცვლილება
11.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
38.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
32.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
სსიპ - საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანება
შემოსავლები
286.5
გრანტები
-154.8
სხვა შემოსავლები
441.3
ხარჯები
465.9
შრომის ანაზღაურება
46.8
საქონელი და მომსახურება
398.8
სხვა ხარჯები
20.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.3
შემოსულობები
286.5
შემოსავლები
286.5
გადასახდელები
488.3
ხარჯები
465.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.3
ნაშთის ცვლილება
-201.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,292.5
703
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,090.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
168.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
143.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
25.0
სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
53.3
გრანტები
30.0
სხვა შემოსავლები
23.3
ხარჯები
88.8
საქონელი და მომსახურება
86.4
სხვა ხარჯები
2.3
შემოსულობები
53.3
შემოსავლები
53.3
გადასახდელები
88.8
ხარჯები
88.8
ნაშთის ცვლილება
-35.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
73.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
38.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
52.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
42.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
558.7
558.7
389.5
შრომის ანაზღაურება
59.8
საქონელი და მომსახურება
294.3
სხვა ხარჯები
35.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.8
შემოსულობები
558.7
შემოსავლები
558.7
გადასახდელები
401.4
ხარჯები
389.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.8
ნაშთის ცვლილება
157.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
589.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
746.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
282.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
197.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
85.0
704
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი
შემოსავლები
453.8
სხვა შემოსავლები
453.8
ხარჯები
440.4
შრომის ანაზღაურება
29.9
საქონელი და მომსახურება
357.1
სოციალური უზრუნველყოფა
3.6
სხვა ხარჯები
49.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.8
შემოსულობები
453.8
შემოსავლები
453.8
გადასახდელები
443.2
ხარჯები
440.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.8
ნაშთის ცვლილება
10.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
300.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
311.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
130.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
107.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23.0
სსიპ - მწერალთა სახლი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
399.7
399.7
418.2
შრომის ანაზღაურება
2.0
საქონელი და მომსახურება
320.9
სხვა ხარჯები
95.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.6
შემოსულობები
399.7
შემოსავლები
399.7
გადასახდელები
437.8
ხარჯები
418.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.6
ნაშთის ცვლილება
-38.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
55.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
17.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
67.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45.0
705
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა
ისტორიის მუზეუმი
შემოსავლები
22.7
სხვა შემოსავლები
22.7
ხარჯები
20.3
შრომის ანაზღაურება
17.0
საქონელი და მომსახურება
2.7
სხვა ხარჯები
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
შემოსულობები
22.7
შემოსავლები
22.7
გადასახდელები
21.0
ხარჯები
20.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
ნაშთის ცვლილება
1.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
11.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
12.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
15.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
ხარჯები
1.00
საქონელი და მომსახურება
გადასახდელები
1.00
1.00
ხარჯები
1.00
ნაშთის ცვლილება
-1.00
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.00
მომუშავეთა რიცხოვნება
44.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
21.00
სსიპ - საქართველოს ხელოვნების სასახლე - კულტურის ისტორიის მუზეუმი
შემოსავლები
319.6
გრანტები
38.1
სხვა შემოსავლები
281.5
ხარჯები
259.2
შრომის ანაზღაურება
5.3
საქონელი და მომსახურება
212.7
სხვა ხარჯები
41.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.1
შემოსულობები
319.6
706
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
319.6
გადასახდელები
322.3
ხარჯები
259.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.1
ნაშთის ცვლილება
-2.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
99.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
97.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
60.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
267.5
267.5
208.6
შრომის ანაზღაურება
121.2
საქონელი და მომსახურება
46.8
სხვა ხარჯები
40.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.3
შემოსულობები
267.5
შემოსავლები
267.5
გადასახდელები
224.9
ხარჯები
208.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.3
ნაშთის ცვლილება
42.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
106.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
149.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
36.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
446.1
გრანტები
92.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
353.7
430.2
შრომის ანაზღაურება
9.9
საქონელი და მომსახურება
395.1
გრანტები
0.8
სხვა ხარჯები
24.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.3
შემოსულობები
446.1
707
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
446.1
გადასახდელები
440.5
ხარჯები
430.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.3
ნაშთის ცვლილება
5.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
63.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
68.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
112.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
82.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30.0
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
117.6
გრანტები
33.7
სხვა შემოსავლები
83.9
ხარჯები
103.6
შრომის ანაზღაურება
30.8
საქონელი და მომსახურება
60.9
სხვა ხარჯები
11.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.7
შემოსულობები
117.6
შემოსავლები
117.6
გადასახდელები
113.3
ხარჯები
103.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.7
ნაშთის ცვლილება
4.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
23.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9.0
სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი
შემოსავლები
108.8
გრანტები
16.0
სხვა შემოსავლები
92.8
ხარჯები
127.9
შრომის ანაზღაურება
9.0
საქონელი და მომსახურება
110.6
სხვა ხარჯები
8.3
შემოსულობები
108.8
შემოსავლები
108.8
708
დასახელება
გადასახდელები
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
127.9
ხარჯები
127.9
ნაშთის ცვლილება
-19.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
75.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
56.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
10.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის
სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
8.0
სხვა შემოსავლები
8.0
ხარჯები
6.2
შრომის ანაზღაურება
5.4
საქონელი და მომსახურება
0.6
სხვა ხარჯები
0.3
შემოსულობები
8.0
შემოსავლები
8.0
გადასახდელები
6.2
ხარჯები
6.2
ნაშთის ცვლილება
1.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
35.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4.0
სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
26.8
26.8
20.6
შრომის ანაზღაურება
20.5
საქონელი და მომსახურება
0.2
შემოსულობები
26.8
შემოსავლები
26.8
გადასახდელები
20.6
ხარჯები
20.6
ნაშთის ცვლილება
6.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
8.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
30.0
709
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
26.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4.0
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
2,061.8
გრანტები
1,622.9
სხვა შემოსავლები
438.9
ხარჯები
1,907.9
შრომის ანაზღაურება
1,437.7
საქონელი და მომსახურება
468.7
სხვა ხარჯები
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.3
შემოსულობები
2,061.8
შემოსავლები
2,061.8
გადასახდელები
2,008.2
ხარჯები
1,907.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.3
ნაშთის ცვლილება
53.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
47.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
101.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
205.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
134.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
71.0
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ.
თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
311.1
სხვა შემოსავლები
311.1
ვალდებულებების ზრდა
-0.5
ხარჯები
309.7
შრომის ანაზღაურება
300.7
საქონელი და მომსახურება
7.6
სხვა ხარჯები
1.4
შემოსულობები
310.6
შემოსავლები
311.1
ვალდებულებების ზრდა
-0.5
გადასახდელები
ხარჯები
309.7
309.7
ნაშთის ცვლილება
0.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
59.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
60.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
309.0
710
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
293.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16.0
სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
210.5
გრანტები
100.0
სხვა შემოსავლები
110.5
ხარჯები
186.3
საქონელი და მომსახურება
151.6
სხვა ხარჯები
34.7
შემოსულობები
210.5
შემოსავლები
210.5
გადასახდელები
186.3
ხარჯები
186.3
ნაშთის ცვლილება
24.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
180.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
205.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
98.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35.0
სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
შემოსავლები
3,877.9
გრანტები
-0.4
სხვა შემოსავლები
3,878.3
ხარჯები
3,569.8
შრომის ანაზღაურება
1,025.6
საქონელი და მომსახურება
2,459.1
სოციალური უზრუნველყოფა
5.1
სხვა ხარჯები
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
შემოსულობები
3,877.9
შემოსავლები
3,877.9
გადასახდელები
3,582.6
ხარჯები
3,569.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
ნაშთის ცვლილება
295.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
46.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
341.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
585.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
275.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
310.0
711
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი
ხარჯები
1.69
საქონელი და მომსახურება
გადასახდელები
1.69
1.69
ხარჯები
1.69
ნაშთის ცვლილება
-1.68
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.63
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.95
მომუშავეთა რიცხოვნება
26.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
21.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.00
სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
40.7
გრანტები
-12.8
სხვა შემოსავლები
53.5
ხარჯები
76.7
შრომის ანაზღაურება
6.6
საქონელი და მომსახურება
59.5
სხვა ხარჯები
10.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
შემოსულობები
40.7
შემოსავლები
40.7
გადასახდელები
78.5
ხარჯები
76.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
ნაშთის ცვლილება
-37.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
63.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
25.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
31.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო კამერული გუნდი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
55.2
55.2
ხარჯები
76.8
შრომის ანაზღაურება
72.3
საქონელი და მომსახურება
4.5
შემოსულობები
55.2
შემოსავლები
55.2
გადასახდელები
76.8
712
დასახელება
ხარჯები
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
76.8
ნაშთის ცვლილება
-21.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
27.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
79.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
48.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31.0
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის
სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
33.4
გრანტები
10.3
სხვა შემოსავლები
23.1
ხარჯები
29.7
შრომის ანაზღაურება
18.8
საქონელი და მომსახურება
10.9
შემოსულობები
33.4
შემოსავლები
33.4
გადასახდელები
29.7
ხარჯები
29.7
ნაშთის ცვლილება
3.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
35.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
24.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
11.0
სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი`
შემოსავლები
54.2
გრანტები
47.0
სხვა შემოსავლები
7.2
ხარჯები
54.0
შრომის ანაზღაურება
4.5
საქონელი და მომსახურება
49.1
სხვა ხარჯები
0.3
შემოსულობები
54.2
შემოსავლები
54.2
გადასახდელები
54.0
ხარჯები
54.0
ნაშთის ცვლილება
0.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.3
713
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
63.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
44.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19.0
სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
შემოსავლები
25.7
სხვა შემოსავლები
25.7
ხარჯები
14.8
შრომის ანაზღაურება
3.8
საქონელი და მომსახურება
11.0
შემოსულობები
25.7
შემოსავლები
25.7
გადასახდელები
14.8
ხარჯები
14.8
ნაშთის ცვლილება
10.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
11.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
13.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი"
შემოსავლები
90.7
სხვა შემოსავლები
90.7
ხარჯები
83.8
შრომის ანაზღაურება
80.3
საქონელი და მომსახურება
3.2
სხვა ხარჯები
0.4
შემოსულობები
90.7
შემოსავლები
90.7
გადასახდელები
83.8
ხარჯები
83.8
ნაშთის ცვლილება
6.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
35.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
42.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
26.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7.0
სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,496.7
1,496.7
1,495.8
714
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შრომის ანაზღაურება
291.9
საქონელი და მომსახურება
1,097.3
სხვა ხარჯები
106.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.5
შემოსულობები
1,496.7
შემოსავლები
1,496.7
გადასახდელები
1,517.3
ხარჯები
1,495.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.5
ნაშთის ცვლილება
-20.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
504.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
483.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
60.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
სსიპ - საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
2,436.6
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2,436.6
2,463.7
შრომის ანაზღაურება
1,173.5
საქონელი და მომსახურება
1,199.9
სოციალური უზრუნველყოფა
2.6
სხვა ხარჯები
87.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152.2
შემოსულობები
2,436.6
შემოსავლები
2,436.6
გადასახდელები
2,615.9
ხარჯები
2,463.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152.2
ნაშთის ცვლილება
-179.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
582.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
403.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
191.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
41.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
150.0
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი
შემოსავლები
488.8
გრანტები
21.6
სხვა შემოსავლები
467.2
ხარჯები
310.4
715
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
310.4
შემოსულობები
488.8
შემოსავლები
488.8
გადასახდელები
310.4
ხარჯები
310.4
ნაშთის ცვლილება
178.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
95.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
274.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
69.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
51.0
სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
53.1
სხვა შემოსავლები
53.1
ხარჯები
1.1
სხვა ხარჯები
1.1
შემოსულობები
53.1
შემოსავლები
53.1
გადასახდელები
1.1
ხარჯები
1.1
ნაშთის ცვლილება
52.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
378.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
430.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
54.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
49.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
შემოსავლები
1.93
სხვა შემოსავლები
1.93
შემოსულობები
1.93
შემოსავლები
1.93
ნაშთის ცვლილება
1.93
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.41
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.34
მომუშავეთა რიცხოვნება
396.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
173.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
223.00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
2.40
2.40
716
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსულობები
2.40
შემოსავლები
2.40
ნაშთის ცვლილება
2.40
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.17
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.57
მომუშავეთა რიცხოვნება
182.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
99.00
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
83.00
ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია
შემოსავლები
1,969.0
გრანტები
1,000.0
სხვა შემოსავლები
969.0
ხარჯები
1,935.5
საქონელი და მომსახურება
1,933.5
სხვა ხარჯები
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
შემოსულობები
1,969.0
შემოსავლები
1,969.0
გადასახდელები
1,985.5
ხარჯები
1,935.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
ნაშთის ცვლილება
-16.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
37.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
20.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
70.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
66.0
სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,087.0
1,087.0
1,015.2
შრომის ანაზღაურება
502.2
საქონელი და მომსახურება
183.9
გრანტები
108.6
სოციალური უზრუნველყოფა
5.6
სხვა ხარჯები
214.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.9
შემოსულობები
1,087.0
შემოსავლები
1,087.0
გადასახდელები
1,060.1
717
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხარჯები
1,015.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.9
ნაშთის ცვლილება
26.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
105.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
132.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
46.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო
შემოსავლები
82.9
სხვა შემოსავლები
82.9
ხარჯები
220.0
საქონელი და მომსახურება
220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.2
შემოსულობები
82.9
შემოსავლები
82.9
გადასახდელები
255.2
ხარჯები
220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.2
ნაშთის ცვლილება
-172.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
796.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
624.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
86.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
67.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19.0
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
შემოსავლები
89,596.6
გრანტები
84,482.6
სხვა შემოსავლები
5,114.0
არაფინანსური აქტივების კლება
5,761.4
ხარჯები
58,416.1
შრომის ანაზღაურება
1,071.4
საქონელი და მომსახურება
55,084.1
პროცენტი
227.5
სოციალური უზრუნველყოფა
327.4
სხვა ხარჯები
1,705.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,688.7
ვალდებულებების კლება
19,176.6
შემოსულობები
95,357.9
შემოსავლები
89,596.6
718
დასახელება
არაფინანსური აქტივების კლება
გადასახდელები
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
5,761.4
100,281.4
ხარჯები
58,416.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,688.7
ვალდებულებების კლება
19,176.6
ნაშთის ცვლილება
-4,923.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
37,386.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
32,463.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,164.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
122.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,042.0
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო
შემოსავლები
17,737.5
გრანტები
16,944.3
სხვა შემოსავლები
793.3
ხარჯები
16,573.5
შრომის ანაზღაურება
51.6
საქონელი და მომსახურება
16,037.3
სოციალური უზრუნველყოფა
204.5
სხვა ხარჯები
280.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
902.2
შემოსულობები
17,737.5
შემოსავლები
17,737.5
გადასახდელები
17,475.7
ხარჯები
16,573.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
902.2
ნაშთის ცვლილება
261.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,491.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,753.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
401.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
400.0
სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
94.3
94.3
0.8
0.8
შემოსულობები
94.3
შემოსავლები
94.3
გადასახდელები
0.8
719
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
ხარჯები
0.8
ნაშთის ცვლილება
93.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
181.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
274.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
72.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9.0
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები"
ხარჯები
0.83
სუბსიდიები
0.83
გადასახდელები
0.83
ხარჯები
0.83
ნაშთის ცვლილება
-0.83
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
19.79
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
18.97
მომუშავეთა რიცხოვნება
60.00
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60.00
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
შემოსავლები
47,043.0
გრანტები
-0.1
სხვა შემოსავლები
47,043.1
ხარჯები
35,372.2
შრომის ანაზღაურება
19,967.5
საქონელი და მომსახურება
7,088.4
გრანტები
6,639.8
სოციალური უზრუნველყოფა
459.8
სხვა ხარჯები
1,216.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,052.5
შემოსულობები
47,043.0
შემოსავლები
47,043.0
გადასახდელები
47,424.7
ხარჯები
35,372.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,052.5
ნაშთის ცვლილება
-381.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
25,627.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
25,245.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
581.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
339.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
242.0
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
720
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
465.2
სხვა შემოსავლები
465.2
ხარჯები
416.8
საქონელი და მომსახურება
350.3
სხვა ხარჯები
66.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
შემოსულობები
465.2
შემოსავლები
465.2
გადასახდელები
426.7
ხარჯები
416.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
ნაშთის ცვლილება
38.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
244.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
282.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,069.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
197.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
11,872.0
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
შემოსავლები
818.3
გრანტები
11.5
სხვა შემოსავლები
806.9
ხარჯები
777.1
შრომის ანაზღაურება
183.2
საქონელი და მომსახურება
431.3
გრანტები
17.5
სოციალური უზრუნველყოფა
10.8
სხვა ხარჯები
134.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.0
შემოსულობები
818.3
შემოსავლები
818.3
გადასახდელები
835.1
ხარჯები
777.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.0
ნაშთის ცვლილება
-16.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
39.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
22.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
203.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
164.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39.0
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
721
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
530.8
სხვა შემოსავლები
530.8
ხარჯები
373.0
შრომის ანაზღაურება
20.1
საქონელი და მომსახურება
344.0
სხვა ხარჯები
8.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
185.8
შემოსულობები
530.8
შემოსავლები
530.8
გადასახდელები
558.7
ხარჯები
373.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
185.8
ნაშთის ცვლილება
-27.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,468.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,441.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
56.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
შემოსავლები
59.0
გრანტები
19.2
სხვა შემოსავლები
39.8
ხარჯები
81.8
საქონელი და მომსახურება
35.7
სხვა ხარჯები
46.1
შემოსულობები
59.0
შემოსავლები
59.0
გადასახდელები
81.8
ხარჯები
81.8
ნაშთის ცვლილება
-22.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
27.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
24.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
9,747.4
გრანტები
104.3
სხვა შემოსავლები
9,643.1
ხარჯები
8,499.7
722
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შრომის ანაზღაურება
1,690.8
საქონელი და მომსახურება
5,079.6
სოციალური უზრუნველყოფა
60.7
სხვა ხარჯები
1,668.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151.0
შემოსულობები
9,747.4
შემოსავლები
9,747.4
გადასახდელები
8,650.7
ხარჯები
8,499.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151.0
ნაშთის ცვლილება
1,096.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
251.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,348.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
263.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
98.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
165.0
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი
შემოსავლები
305.4
გრანტები
32.0
სხვა შემოსავლები
273.4
ხარჯები
746.9
შრომის ანაზღაურება
593.5
საქონელი და მომსახურება
124.7
სხვა ხარჯები
28.6
შემოსულობები
305.4
შემოსავლები
305.4
გადასახდელები
746.9
ხარჯები
746.9
ნაშთის ცვლილება
-441.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,724.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,283.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
6.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის
შემოსავლები
676.7
გრანტები
676.7
სხვა შემოსავლები
0.0
ხარჯები
627.6
შრომის ანაზღაურება
301.4
საქონელი და მომსახურება
15.3
723
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
სხვა ხარჯები
308.2
შემოსულობები
676.7
შემოსავლები
676.7
გადასახდელები
627.6
ხარჯები
627.6
ნაშთის ცვლილება
49.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
23.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
72.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
9.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
სსიპ - საქართველოს საპენსიო ფონდი
შემოსავლები
16,809.2
სხვა შემოსავლები
16,809.2
ხარჯები
15,606.4
შრომის ანაზღაურება
8,875.0
საქონელი და მომსახურება
6,567.6
სოციალური უზრუნველყოფა
154.0
სხვა ხარჯები
9.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800.0
შემოსულობები
16,809.2
შემოსავლები
16,809.2
გადასახდელები
16,406.3
ხარჯები
15,606.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800.0
ნაშთის ცვლილება
402.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
42.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
445.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
115.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
107.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8.0
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
შემოსავლები
116.1
გრანტები
116.1
ხარჯები
116.1
შრომის ანაზღაურება
75.6
საქონელი და მომსახურება
31.8
გრანტები
8.8
შემოსულობები
116.1
724
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
116.1
გადასახდელები
116.1
ხარჯები
116.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
3.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
შემოსავლები
19,173.3
სხვა შემოსავლები
19,173.3
ხარჯები
9,285.4
შრომის ანაზღაურება
4,781.6
საქონელი და მომსახურება
3,153.5
სუბსიდიები
30.0
გრანტები
185.7
სოციალური უზრუნველყოფა
292.9
სხვა ხარჯები
841.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.6
შემოსულობები
19,173.3
შემოსავლები
19,173.3
გადასახდელები
9,498.0
ხარჯები
9,285.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.6
ნაშთის ცვლილება
9,675.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
934.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10,610.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
127.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
90.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37.0
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
7,360.8
7,360.8
7,608.7
შრომის ანაზღაურება
4,635.9
საქონელი და მომსახურება
2,032.3
გრანტები
730.0
სოციალური უზრუნველყოფა
161.6
სხვა ხარჯები
48.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.5
შემოსულობები
7,360.8
შემოსავლები
7,360.8
725
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
გადასახდელები
7,627.2
ხარჯები
7,608.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.5
ნაშთის ცვლილება
-266.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
11,926.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
11,659.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
173.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
123.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50.0
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
შემოსავლები
13,365.6
სხვა შემოსავლები
13,365.6
ხარჯები
7,105.8
შრომის ანაზღაურება
3,499.4
საქონელი და მომსახურება
2,126.8
გრანტები
1,424.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.0
სხვა ხარჯები
26.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171.3
შემოსულობები
13,365.6
შემოსავლები
13,365.6
გადასახდელები
7,277.2
ხარჯები
7,105.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171.3
ნაშთის ცვლილება
6,088.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
13,156.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
19,245.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
65.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
48.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
17.0
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,248.7
1,248.7
1,236.2
შრომის ანაზღაურება
538.4
საქონელი და მომსახურება
619.9
გრანტები
70.2
სოციალური უზრუნველყოფა
7.1
სხვა ხარჯები
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.5
726
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსულობები
1,248.7
შემოსავლები
1,248.7
გადასახდელები
1,248.7
ხარჯები
1,236.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
11.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
ბათუმის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
60,899.5
გრანტები
1,583.1
სხვა შემოსავლები
59,316.4
ხარჯები
60,709.8
შრომის ანაზღაურება
53,375.4
საქონელი და მომსახურება
6,461.1
სოციალური უზრუნველყოფა
818.2
სხვა ხარჯები
55.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222.1
შემოსულობები
60,899.5
შემოსავლები
60,899.5
გადასახდელები
60,931.9
ხარჯები
60,709.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222.1
ნაშთის ცვლილება
-32.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,616.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,584.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,148.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,624.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
524.0
ქედის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
15,715.7
გრანტები
272.3
სხვა შემოსავლები
15,443.5
ხარჯები
15,277.8
შრომის ანაზღაურება
13,066.7
საქონელი და მომსახურება
2,080.7
სოციალური უზრუნველყოფა
127.8
სხვა ხარჯები
2.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.7
შემოსულობები
15,715.7
727
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
შემოსავლები
15,715.7
გადასახდელები
15,425.5
ხარჯები
15,277.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.7
ნაშთის ცვლილება
290.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,052.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,342.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
894.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
700.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
194.0
ქობულეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
33,124.7
გრანტები
337.6
სხვა შემოსავლები
32,787.1
ხარჯები
32,287.3
შრომის ანაზღაურება
28,917.9
საქონელი და მომსახურება
3,168.0
სოციალური უზრუნველყოფა
187.0
სხვა ხარჯები
14.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239.1
შემოსულობები
33,124.7
შემოსავლები
33,124.7
გადასახდელები
32,526.5
ხარჯები
32,287.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239.1
ნაშთის ცვლილება
598.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,394.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,992.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,798.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,447.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
351.0
შუახევის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
16,696.0
გრანტები
143.4
სხვა შემოსავლები
16,552.7
ხარჯები
15,820.4
შრომის ანაზღაურება
13,419.2
საქონელი და მომსახურება
2,366.3
სოციალური უზრუნველყოფა
32.3
სხვა ხარჯები
2.6
728
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
380.6
შემოსულობები
16,696.0
შემოსავლები
16,696.0
გადასახდელები
16,200.9
ხარჯები
15,820.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
380.6
ნაშთის ცვლილება
495.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,516.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,011.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,079.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
830.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
249.0
ხულოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
22,386.0
გრანტები
215.0
სხვა შემოსავლები
22,171.0
ხარჯები
21,919.5
შრომის ანაზღაურება
18,988.3
საქონელი და მომსახურება
2,860.6
სოციალური უზრუნველყოფა
67.0
სხვა ხარჯები
3.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
368.7
შემოსულობები
22,386.0
შემოსავლები
22,386.0
გადასახდელები
22,288.2
ხარჯები
21,919.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
368.7
ნაშთის ცვლილება
97.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,433.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,531.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,203.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
896.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
307.0
ხელვაჩაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
შემოსავლები
25,655.1
გრანტები
210.4
სხვა შემოსავლები
25,444.7
ხარჯები
25,192.9
შრომის ანაზღაურება
22,226.3
საქონელი და მომსახურება
2,853.2
729
დასახელება
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები
სოციალური უზრუნველყოფა
113.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
259.4
შემოსულობები
25,655.1
შემოსავლები
25,655.1
გადასახდელები
25,452.4
ხარჯები
25,192.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
259.4
ნაშთის ცვლილება
202.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
560.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
763.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,369.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,118.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
251.0
ზემო აფხაზეთის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრი
შემოსავლები
8,229.5
გრანტები
228.2
სხვა შემოსავლები
8,001.3
ხარჯები
7,824.2
შრომის ანაზღაურება
6,939.3
საქონელი და მომსახურება
836.7
სოციალური უზრუნველყოფა
47.3
სხვა ხარჯები
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.1
შემოსულობები
8,229.5
შემოსავლები
8,229.5
გადასახდელები
7,991.3
ხარჯები
7,824.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167.1
ნაშთის ცვლილება
238.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
562.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
800.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
480.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
395.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
85.0
730
ცენტრალური ხელისუფლების მართვაში არსებული სამთავრობო სექტორისათვის
მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების შემოსულობები/გადასახდელები 2
ათასი ლარი
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
შემოსავლები
გრანტები
3,048,619.4
1,560,576.3
სხვა შემოსავლები
1,488,043.2
არაფინანსური აქტივების კლება
2,441.8
ვალდებულებების ზრდა
246,879.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
15,915.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14,533.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,382.0
ხარჯები
1,744,849.8
შრომის ანაზღაურება
260,655.6
საქონელი და მომსახურება
1,313,178.3
პროცენტი
56,008.1
გრანტები
2,700.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,941.6
სხვა ხარჯები
108,366.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
772,812.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
13.4
ვალდებულებების კლება
24,407.4
შემოსულობები
3,297,940.6
შემოსავლები
3,048,619.4
არაფინანსური აქტივების კლება
2,441.8
ვალდებულებების ზრდა
246,879.4
გადასახდელები
2,542,083.1
ხარჯები
1,744,849.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
772,812.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
13.4
ვალდებულებების კლება
24,407.4
ნაშთის ცვლილება
755,857.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
686,963.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,442,821.2
2შენიშვნა
მონაცემები ეყრდნობა
ინფორმაციას.
სამთავრობო
სექტორისათვის მიკუთვნებული
შესაბამისი
საწარმოს მიერ
წარმოდგენილ
„სახელმწიფო საწარმოთა სექტორიზაციის რეესტრის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2025 წლის
7 თებერვლის N32 ბრძანების მიხედვით განახლდა სახელმწიფო საწარმოთა სექტორული კლასიფიკაციის რეესტრი და 2024
წლის წლიურ ანგარიშში შესული 82 საწარმოდან 12 საწარმო ამოღებულია სამთავრობო სექტორისთვის მიკუთვნებული
სახელმწიფო საწარმოების რეესტრიდან
731
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
შემოსავლები
745,913.4
სხვა შემოსავლები
745,913.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
89.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
77.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
ხარჯები
752,209.1
შრომის ანაზღაურება
3,971.6
საქონელი და მომსახურება
728,313.3
სხვა ხარჯები
19,924.2
შემოსულობები
745,913.4
შემოსავლები
745,913.4
გადასახდელები
752,209.1
ხარჯები
752,209.1
ნაშთის ცვლილება
-6,295.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
33,042.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
26,746.3
შპს ჯეო-ემ-ტექს
შემოსავლები
41,667.4
სხვა შემოსავლები
41,667.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
438.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
438.0
ხარჯები
27,672.3
შრომის ანაზღაურება
9,515.2
საქონელი და მომსახურება
12,375.9
პროცენტი
15.2
სხვა ხარჯები
5,766.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,970.0
ვალდებულებების კლება
481.2
შემოსულობები
41,667.4
შემოსავლები
41,667.4
გადასახდელები
30,392.6
ხარჯები
27,672.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1,970.0
ვალდებულებების კლება
481.2
ნაშთის ცვლილება
11,274.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
8,500.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
19,775.2
შპს ერ-ეს ესეტ მენეჯმენტ
შემოსავლები
234.6
სხვა შემოსავლები
234.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
732
დასახელება
ხარჯები
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
165.0
შრომის ანაზღაურება
34.5
საქონელი და მომსახურება
72.0
პროცენტი
29.4
სხვა ხარჯები
29.2
ვალდებულებების კლება
77.3
შემოსულობები
234.6
შემოსავლები
234.6
გადასახდელები
242.3
ხარჯები
165.0
ვალდებულებების კლება
77.3
ნაშთის ცვლილება
-7.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
77.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
70.0
შპს რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფო
შემოსავლები
17,840.0
სხვა შემოსავლები
17,840.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
507.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
457.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50.0
ხარჯები
17,833.9
შრომის ანაზღაურება
9,560.0
საქონელი და მომსახურება
7,677.0
სოციალური უზრუნველყოფა
224.0
სხვა ხარჯები
372.9
შემოსულობები
17,840.0
შემოსავლები
17,840.0
გადასახდელები
17,833.9
ხარჯები
17,833.9
ნაშთის ცვლილება
6.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
12.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
18.6
შპს ანაკლიის საზღვაო ნავსადგური
შემოსავლები
165,212.0
გრანტები
150,000.0
სხვა შემოსავლები
15,212.0
არაფინანსური აქტივების კლება
13.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
15.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
ხარჯები
5.0
1,982.5
შრომის ანაზღაურება
693.5
საქონელი და მომსახურება
925.2
სოციალური უზრუნველყოფა
18.4
სხვა ხარჯები
345.3
733
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,302.2
შემოსულობები
165,225.7
შემოსავლები
165,212.0
არაფინანსური აქტივების კლება
13.7
გადასახდელები
76,284.7
ხარჯები
1,982.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,302.2
ნაშთის ცვლილება
88,941.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
36,534.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
125,475.4
სს საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება
შემოსავლები
13,827.7
სხვა შემოსავლები
13,827.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
453.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
453.0
ხარჯები
12,855.2
შრომის ანაზღაურება
7,818.3
საქონელი და მომსახურება
3,140.9
სოციალური უზრუნველყოფა
190.5
სხვა ხარჯები
1,705.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930.7
შემოსულობები
13,827.7
შემოსავლები
13,827.7
გადასახდელები
13,785.9
ხარჯები
12,855.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930.7
ნაშთის ცვლილება
41.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
45.7
შპს იჯიეს
შემოსავლები
2.7
სხვა შემოსავლები
2.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
1.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
ხარჯები
2.9
სხვა ხარჯები
2.9
შემოსულობები
2.7
შემოსავლები
2.7
გადასახდელები
2.9
ხარჯები
2.9
ნაშთის ცვლილება
-0.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.2
შპს აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი
შემოსავლები
2,108.0
734
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
სხვა შემოსავლები
2,108.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
111.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
105.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
ხარჯები
2,010.9
შრომის ანაზღაურება
1,296.9
საქონელი და მომსახურება
713.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.1
შემოსულობები
2,108.0
შემოსავლები
2,108.0
გადასახდელები
2,075.0
ხარჯები
2,010.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.1
ნაშთის ცვლილება
33.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
112.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
145.5
შპს თბილისის N2 ფილტვის დაავადებათა ამბულატორიული კლინიკა
შემოსავლები
285.8
სხვა შემოსავლები
285.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
25.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
25.0
ხარჯები
292.0
შრომის ანაზღაურება
267.0
საქონელი და მომსახურება
24.8
სხვა ხარჯები
0.2
შემოსულობები
285.8
შემოსავლები
285.8
გადასახდელები
292.0
ხარჯები
292.0
ნაშთის ცვლილება
-6.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.5
შპს თბილისის N1 ფილტვის დაავადებათა ამბულატორიული კლინიკა
შემოსავლები
295.4
სხვა შემოსავლები
295.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
ხარჯები
297.1
შრომის ანაზღაურება
273.1
საქონელი და მომსახურება
17.8
სოციალური უზრუნველყოფა
6.1
სხვა ხარჯები
0.1
შემოსულობები
295.4
შემოსავლები
295.4
გადასახდელები
297.1
735
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ხარჯები
297.1
ნაშთის ცვლილება
-1.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
შპს ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის
დიაგნოსტიკური ცენტრი "ანასეული"
შემოსავლები
0.6
2,619.1
გრანტები
1,530.0
სხვა შემოსავლები
1,089.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
55.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
55.0
ხარჯები
2,508.5
შრომის ანაზღაურება
987.8
საქონელი და მომსახურება
328.7
სოციალური უზრუნველყოფა
22.9
სხვა ხარჯები
1,169.1
შემოსულობები
2,619.1
შემოსავლები
2,619.1
გადასახდელები
2,508.5
ხარჯები
2,508.5
ნაშთის ცვლილება
110.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
214.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
325.0
სს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი
შემოსავლები
193.3
გრანტები
100.6
სხვა შემოსავლები
92.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
10.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10.0
ხარჯები
194.0
შრომის ანაზღაურება
112.2
საქონელი და მომსახურება
45.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
სხვა ხარჯები
34.9
შემოსულობები
193.3
შემოსავლები
193.3
გადასახდელები
194.0
ხარჯები
194.0
ნაშთის ცვლილება
-0.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.7
შპს წალენჯიხის აგრარული ბაზარი
შემოსავლები
50.5
სხვა შემოსავლები
50.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
4.0
736
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4.0
ხარჯები
50.8
შრომის ანაზღაურება
43.6
სხვა ხარჯები
7.2
შემოსულობები
50.5
შემოსავლები
50.5
გადასახდელები
50.8
ხარჯები
50.8
ნაშთის ცვლილება
-0.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
შპს ვ. სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა კლინიკური
ჰოსპიტალი
შემოსავლები
6.7
2,073.8
გრანტები
830.0
სხვა შემოსავლები
1,243.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
104.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
104.0
ხარჯები
2,212.1
შრომის ანაზღაურება
1,796.7
საქონელი და მომსახურება
319.9
სოციალური უზრუნველყოფა
22.6
სხვა ხარჯები
72.9
შემოსულობები
2,073.8
შემოსავლები
2,073.8
გადასახდელები
2,212.1
ხარჯები
2,212.1
ნაშთის ცვლილება
-138.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
194.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
56.5
შპს იმერეთის აგრო ზონა
შემოსავლები
98.1
სხვა შემოსავლები
98.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
ხარჯები
359.2
შრომის ანაზღაურება
240.9
საქონელი და მომსახურება
85.8
სოციალური უზრუნველყოფა
4.4
სხვა ხარჯები
28.0
შემოსულობები
98.1
შემოსავლები
98.1
გადასახდელები
359.2
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
359.2
-261.1
737
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,098.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
837.0
შპს აგროსერვის ცენტრი
არაფინანსური აქტივების კლება
120.7
ვალდებულებების ზრდა
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
ხარჯები
56.5
შრომის ანაზღაურება
14.7
საქონელი და მომსახურება
16.7
სხვა ხარჯები
25.1
ვალდებულებების კლება
320.0
შემოსულობები
125.7
არაფინანსური აქტივების კლება
120.7
ვალდებულებების ზრდა
5.0
გადასახდელები
376.5
ხარჯები
56.5
ვალდებულებების კლება
320.0
ნაშთის ცვლილება
-250.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
252.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.4
შპს ქართული ფილმი - უძრავი ქონება
შემოსავლები
2,206.1
სხვა შემოსავლები
2,206.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
65.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
43.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22.0
ხარჯები
2,029.7
შრომის ანაზღაურება
283.6
საქონელი და მომსახურება
1,248.5
სოციალური უზრუნველყოფა
21.0
სხვა ხარჯები
476.7
ვალდებულებების კლება
312.0
შემოსულობები
2,206.1
შემოსავლები
2,206.1
გადასახდელები
2,341.7
ხარჯები
2,029.7
ვალდებულებების კლება
312.0
ნაშთის ცვლილება
-135.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
416.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
280.4
სს ქართული ფილმი
შემოსავლები
524.3
გრანტები
116.5
სხვა შემოსავლები
407.8
738
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნება
53.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
34.0
ხარჯები
527.9
შრომის ანაზღაურება
208.0
საქონელი და მომსახურება
227.8
სოციალური უზრუნველყოფა
6.8
სხვა ხარჯები
85.3
შემოსულობები
524.3
შემოსავლები
524.3
გადასახდელები
527.9
ხარჯები
527.9
ნაშთის ცვლილება
-3.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
13.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9.7
სს ქართული კინოს განვითარების ცენტრი
შემოსავლები
2.5
სხვა შემოსავლები
2.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
ხარჯები
1.2
საქონელი და მომსახურება
1.1
სხვა ხარჯები
0.1
შემოსულობები
2.5
შემოსავლები
2.5
გადასახდელები
1.2
ხარჯები
1.2
ნაშთის ცვლილება
1.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.5
სს ბიზნეს ცენტრი აგრომონტაჟი
შემოსავლები
50.6
სხვა შემოსავლები
50.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
4.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1.0
ხარჯები
51.0
შრომის ანაზღაურება
29.3
საქონელი და მომსახურება
19.4
სხვა ხარჯები
2.3
შემოსულობები
50.6
შემოსავლები
50.6
გადასახდელები
51.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
51.0
-0.4
739
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.4
შპს დეზინფექციის, დეზინსექციის, დერატიზაციის და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული
ეპიდზედამხედველობის ცენტრი
შემოსავლები
117.0
სხვა შემოსავლები
117.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
7.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7.0
ხარჯები
108.0
შრომის ანაზღაურება
77.8
საქონელი და მომსახურება
8.1
სხვა ხარჯები
22.1
შემოსულობები
117.0
შემოსავლები
117.0
გადასახდელები
108.0
ხარჯები
108.0
ნაშთის ცვლილება
9.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
69.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
78.7
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
შემოსავლები
104,690.7
გრანტები
79,523.0
სხვა შემოსავლები
25,167.7
არაფინანსური აქტივების კლება
337.0
ვალდებულებების ზრდა
29,128.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
519.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
510.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9.0
ხარჯები
28,677.7
შრომის ანაზღაურება
9,450.0
საქონელი და მომსახურება
18,029.3
პროცენტი
823.0
სოციალური უზრუნველყოფა
116.0
სხვა ხარჯები
259.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,680.0
ვალდებულებების კლება
10,532.0
შემოსულობები
134,156.2
შემოსავლები
104,690.7
არაფინანსური აქტივების კლება
337.0
ვალდებულებების ზრდა
29,128.5
გადასახდელები
86,889.7
ხარჯები
28,677.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,680.0
ვალდებულებების კლება
10,532.0
ნაშთის ცვლილება
47,266.6
740
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9,289.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
56,556.1
სს თ. ცერცვაძის სახელობის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი
შემოსავლები
17,781.0
სხვა შემოსავლები
17,781.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
440.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
406.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
34.0
ხარჯები
18,171.7
შრომის ანაზღაურება
10,898.0
საქონელი და მომსახურება
6,987.0
სოციალური უზრუნველყოფა
189.0
სხვა ხარჯები
97.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.0
შემოსულობები
17,781.0
შემოსავლები
17,781.0
გადასახდელები
18,198.7
ხარჯები
18,171.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.0
ნაშთის ცვლილება
-417.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,305.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
887.8
შპს რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
3,085.0
სხვა შემოსავლები
3,085.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
55.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
55.0
ხარჯები
3,020.0
შრომის ანაზღაურება
1,515.0
საქონელი და მომსახურება
1,490.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
შემოსულობები
3,085.0
შემოსავლები
3,085.0
გადასახდელები
3,020.0
ხარჯები
3,020.0
ნაშთის ცვლილება
65.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
43.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
108.0
შპს სთარინგ ჯორჯია
შემოსავლები
104,457.9
გრანტები
74,105.8
სხვა შემოსავლები
30,352.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
182.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
122.0
741
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60.0
ხარჯები
68,149.3
შრომის ანაზღაურება
4,973.7
საქონელი და მომსახურება
63,175.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,464.0
შემოსულობები
104,457.9
შემოსავლები
104,457.9
გადასახდელები
84,613.3
ხარჯები
68,149.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,464.0
ნაშთის ცვლილება
19,844.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
20,133.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
39,978.3
შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი
შემოსავლები
24,144.0
გრანტები
1,477.5
სხვა შემოსავლები
22,666.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
726.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
726.0
ხარჯები
21,415.8
შრომის ანაზღაურება
12,305.0
სოციალური უზრუნველყოფა
222.9
სხვა ხარჯები
8,887.8
შემოსულობები
24,144.0
შემოსავლები
24,144.0
გადასახდელები
21,415.8
ხარჯები
21,415.8
ნაშთის ცვლილება
2,728.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
110.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,839.0
შპს ქართული კვების კომპანია
შემოსავლები
1,544.2
სხვა შემოსავლები
1,544.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
31.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31.0
ხარჯები
1,613.9
შრომის ანაზღაურება
494.9
საქონელი და მომსახურება
852.7
სოციალური უზრუნველყოფა
22.6
სხვა ხარჯები
243.8
შემოსულობები
1,544.2
შემოსავლები
1,544.2
გადასახდელები
1,613.9
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
1,613.9
-69.7
742
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
95.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
25.9
სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
15,460.7
გრანტები
1,754.0
სხვა შემოსავლები
13,706.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
361.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
361.0
ხარჯები
14,855.1
შრომის ანაზღაურება
10,873.7
საქონელი და მომსახურება
3,248.0
სოციალური უზრუნველყოფა
137.1
სხვა ხარჯები
596.4
შემოსულობები
15,460.7
შემოსავლები
15,460.7
გადასახდელები
14,855.1
ხარჯები
14,855.1
ნაშთის ცვლილება
605.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
685.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,291.3
შპს საკვების წარმოების კომპანია
შემოსავლები
245.9
სხვა შემოსავლები
245.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
6.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
ხარჯები
224.7
შრომის ანაზღაურება
71.1
საქონელი და მომსახურება
99.0
სხვა ხარჯები
54.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.0
შემოსულობები
245.9
შემოსავლები
245.9
გადასახდელები
245.7
ხარჯები
224.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.0
ნაშთის ცვლილება
0.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.3
შპს მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკა
შემოსავლები
137.0
სხვა შემოსავლები
137.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
15.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
ხარჯები
137.0
შრომის ანაზღაურება
128.0
743
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
სხვა ხარჯები
9.0
შემოსულობები
137.0
შემოსავლები
137.0
გადასახდელები
137.0
ხარჯები
137.0
ნაშთის ცვლილება
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.0
შპს ახალგორის რაიონული პოლიკლინიკა
შემოსავლები
253.8
სხვა შემოსავლები
253.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
31.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31.0
ხარჯები
253.6
შრომის ანაზღაურება
186.4
საქონელი და მომსახურება
29.4
სხვა ხარჯები
37.8
შემოსულობები
253.8
შემოსავლები
253.8
გადასახდელები
253.6
ხარჯები
253.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.3
0.0
0.3
შპს კუმისის ამბულატორია
შემოსავლები
16.6
სხვა შემოსავლები
16.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
6.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
ხარჯები
17.7
შრომის ანაზღაურება
11.3
საქონელი და მომსახურება
0.3
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
სხვა ხარჯები
5.1
შემოსულობები
16.6
შემოსავლები
16.6
გადასახდელები
17.7
ხარჯები
17.7
ნაშთის ცვლილება
-1.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.0
შპს პერსპექტივა
შემოსავლები
8.0
სხვა შემოსავლები
8.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
744
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
ხარჯები
49.2
შრომის ანაზღაურება
31.5
სხვა ხარჯები
17.7
შემოსულობები
8.0
შემოსავლები
8.0
გადასახდელები
49.2
ხარჯები
49.2
ნაშთის ცვლილება
-41.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
217.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
176.5
შპს თოლია 2020
შემოსავლები
579.4
გრანტები
355.6
სხვა შემოსავლები
223.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
57.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45.0
ხარჯები
544.8
შრომის ანაზღაურება
289.6
საქონელი და მომსახურება
251.4
სხვა ხარჯები
3.7
შემოსულობები
579.4
შემოსავლები
579.4
გადასახდელები
544.8
ხარჯები
544.8
ნაშთის ცვლილება
34.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
203.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
238.1
შპს სამედიცინო ამბულატორია ფონიჭალა
შემოსავლები
117.5
სხვა შემოსავლები
117.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
14.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14.0
ხარჯები
103.0
შრომის ანაზღაურება
61.2
საქონელი და მომსახურება
24.9
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
სხვა ხარჯები
15.6
შემოსულობები
117.5
შემოსავლები
117.5
გადასახდელები
103.0
ხარჯები
103.0
ნაშთის ცვლილება
14.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.4
745
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
17.9
შპს თამ-კერა
შემოსავლები
11,261.6
სხვა შემოსავლები
11,261.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
61.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
61.0
ხარჯები
11,171.8
შრომის ანაზღაურება
1,132.4
საქონელი და მომსახურება
8,004.8
სხვა ხარჯები
2,034.6
შემოსულობები
11,261.6
შემოსავლები
11,261.6
გადასახდელები
11,171.8
ხარჯები
11,171.8
ნაშთის ცვლილება
89.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
18.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
107.7
შპს მოსავლის მართვის კომპანია
შემოსავლები
258,841.0
გრანტები
240,132.0
სხვა შემოსავლები
18,709.0
ვალდებულებების ზრდა
120,468.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
168.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
86.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
82.0
ხარჯები
235,433.0
შრომის ანაზღაურება
2,354.0
საქონელი და მომსახურება
226,262.0
პროცენტი
1,107.0
სხვა ხარჯები
5,710.0
შემოსულობები
379,309.0
შემოსავლები
258,841.0
ვალდებულებების ზრდა
120,468.0
გადასახდელები
235,433.0
ხარჯები
235,433.0
ნაშთის ცვლილება
143,876.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7,039.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
150,915.7
შპს სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია
შემოსავლები
1,821.1
გრანტები
1,075.0
სხვა შემოსავლები
746.1
არაფინანსური აქტივების კლება
979.4
ფინანსური აქტივების კლება
320.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
46.0
746
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
24.0
ხარჯები
3,109.6
შრომის ანაზღაურება
1,496.6
საქონელი და მომსახურება
837.0
სხვა ხარჯები
776.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
შემოსულობები
3,120.5
შემოსავლები
1,821.1
არაფინანსური აქტივების კლება
979.4
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
320.0
გადასახდელები
3,114.6
ხარჯები
3,109.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
5.0
ნაშთის ცვლილება
5.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
105.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
111.4
შპს საქსპეცტრანსი
შემოსავლები
12,754.5
სხვა შემოსავლები
12,754.5
არაფინანსური აქტივების კლება
472.6
ვალდებულებების ზრდა
2,817.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
33.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
ხარჯები
33.0
18,639.0
შრომის ანაზღაურება
720.5
საქონელი და მომსახურება
6,063.3
გრანტები
2,700.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.9
სხვა ხარჯები
9,124.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.3
შემოსულობები
16,044.4
შემოსავლები
12,754.5
არაფინანსური აქტივების კლება
472.6
ვალდებულებების ზრდა
2,817.3
გადასახდელები
18,756.3
ხარჯები
18,639.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.3
ნაშთის ცვლილება
-2,711.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6,170.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,458.2
შპს ქურთის საავადმყოფო
შემოსავლები
732.1
სხვა შემოსავლები
732.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
49.0
747
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
49.0
ხარჯები
733.2
შრომის ანაზღაურება
600.5
საქონელი და მომსახურება
129.1
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
სხვა ხარჯები
0.4
შემოსულობები
732.1
შემოსავლები
732.1
გადასახდელები
733.2
ხარჯები
733.2
ნაშთის ცვლილება
-1.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
10.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9.2
შპს წყალტუბოს თერმული წყლები
შემოსავლები
3,199.0
სხვა შემოსავლები
3,199.0
ვალდებულებების ზრდა
900.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
117.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
97.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
20.0
ხარჯები
4,150.7
შრომის ანაზღაურება
1,529.0
საქონელი და მომსახურება
2,357.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.0
სხვა ხარჯები
192.7
შემოსულობები
4,099.0
შემოსავლები
3,199.0
ვალდებულებების ზრდა
900.0
გადასახდელები
4,150.7
ხარჯები
4,150.7
ნაშთის ცვლილება
-51.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
528.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
476.6
შპს გაზეთი ვრასტანი
შემოსავლები
162.6
გრანტები
110.0
სხვა შემოსავლები
52.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
18.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6.0
ხარჯები
158.6
შრომის ანაზღაურება
99.1
საქონელი და მომსახურება
32.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
სხვა ხარჯები
25.7
748
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
შემოსულობები
162.6
შემოსავლები
162.6
გადასახდელები
158.6
ხარჯები
158.6
ნაშთის ცვლილება
4.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
75.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
79.9
შპს გაზეთი გურჯისტანი
შემოსავლები
208.8
გრანტები
110.0
სხვა შემოსავლები
98.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
19.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
ხარჯები
168.2
შრომის ანაზღაურება
90.0
საქონელი და მომსახურება
66.6
სხვა ხარჯები
11.7
შემოსულობები
208.8
შემოსავლები
208.8
გადასახდელები
168.2
ხარჯები
168.2
ნაშთის ცვლილება
40.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
104.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
145.4
შპს საქწიგნი
შემოსავლები
157.2
სხვა შემოსავლები
157.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
9.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9.0
ხარჯები
153.0
შრომის ანაზღაურება
107.1
საქონელი და მომსახურება
31.8
სხვა ხარჯები
14.1
შემოსულობები
157.2
შემოსავლები
157.2
გადასახდელები
153.0
ხარჯები
153.0
ნაშთის ცვლილება
4.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
93.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
97.4
შპს ახალგორის რაიონული საავადმყოფო
შემოსავლები
60.0
სხვა შემოსავლები
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
749
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
ხარჯები
59.6
შრომის ანაზღაურება
59.1
სხვა ხარჯები
0.5
შემოსულობები
60.0
შემოსავლები
60.0
გადასახდელები
59.6
ხარჯები
59.6
ნაშთის ცვლილება
0.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.7
შპს გრიგოლ ორმოცაძის სახელობის ცენტრი ნევრონი
შემოსავლები
227.5
სხვა შემოსავლები
227.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
13.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
13.0
ხარჯები
228.7
შრომის ანაზღაურება
185.0
საქონელი და მომსახურება
34.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
სხვა ხარჯები
8.7
შემოსულობები
227.5
შემოსავლები
227.5
გადასახდელები
228.7
ხარჯები
228.7
ნაშთის ცვლილება
-1.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.1
შპს თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
807.7
807.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28.0
ხარჯები
835.1
შრომის ანაზღაურება
353.6
საქონელი და მომსახურება
365.3
სოციალური უზრუნველყოფა
7.2
სხვა ხარჯები
109.0
შემოსულობები
807.7
შემოსავლები
807.7
გადასახდელები
835.1
ხარჯები
835.1
ნაშთის ცვლილება
-27.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
285.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
258.1
750
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
შპს ლარგვისის საექიმო ამბულატორია
შემოსავლები
15.3
სხვა შემოსავლები
15.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
4.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4.0
ხარჯები
15.3
შრომის ანაზღაურება
15.2
სხვა ხარჯები
0.0
შემოსულობები
15.3
შემოსავლები
15.3
გადასახდელები
15.3
ხარჯები
15.3
ნაშთის ცვლილება
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.4
შპს სენაკის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
შემოსავლები
1,208.6
სხვა შემოსავლები
1,208.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
43.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
43.0
ხარჯები
1,234.5
შრომის ანაზღაურება
702.6
საქონელი და მომსახურება
385.0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.1
სხვა ხარჯები
118.7
შემოსულობები
1,208.6
შემოსავლები
1,208.6
გადასახდელები
1,234.5
ხარჯები
1,234.5
ნაშთის ცვლილება
-25.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
454.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
428.4
სს ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
შემოსავლები
402.9
სხვა შემოსავლები
402.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
24.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
24.0
ხარჯები
419.0
შრომის ანაზღაურება
366.5
სხვა ხარჯები
52.5
შემოსულობები
402.9
შემოსავლები
402.9
გადასახდელები
419.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
419.0
-16.2
751
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
28.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
11.9
შპს ქუთაისის მოზრდილთა N 5 პოლიკლინიკა
შემოსავლები
346.7
სხვა შემოსავლები
346.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
45.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45.0
ხარჯები
331.0
შრომის ანაზღაურება
254.8
სხვა ხარჯები
76.2
შემოსულობები
346.7
შემოსავლები
346.7
გადასახდელები
331.0
ხარჯები
331.0
ნაშთის ცვლილება
15.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
17.2
შპს შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
შემოსავლები
104.0
სხვა შემოსავლები
104.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
17.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
15.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
ხარჯები
131.3
შრომის ანაზღაურება
103.9
საქონელი და მომსახურება
26.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0.7
შემოსულობები
104.0
შემოსავლები
104.0
გადასახდელები
131.3
ხარჯები
131.3
ნაშთის ცვლილება
-27.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
31.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.8
შპს წინაგრის საექიმო ამბულატორია
შემოსავლები
20.8
სხვა შემოსავლები
20.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
3.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3.0
ხარჯები
20.7
შრომის ანაზღაურება
20.4
სხვა ხარჯები
0.3
შემოსულობები
20.8
შემოსავლები
20.8
გადასახდელები
20.7
752
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ხარჯები
20.7
ნაშთის ცვლილება
0.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.4
შპს სპორტმშენსერვისი
შემოსავლები
13,120.4
გრანტები
3,542.8
სხვა შემოსავლები
9,577.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
207.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
53.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
154.0
ხარჯები
11,801.0
შრომის ანაზღაურება
1,426.4
საქონელი და მომსახურება
8,273.9
სოციალური უზრუნველყოფა
211.2
სხვა ხარჯები
1,889.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,002.5
შემოსულობები
13,120.4
შემოსავლები
13,120.4
გადასახდელები
14,803.4
ხარჯები
11,801.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,002.5
ნაშთის ცვლილება
-1,683.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5,049.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,366.2
შპს დელტა მშენებელი
შემოსავლები
79,422.0
სხვა შემოსავლები
79,422.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
643.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
631.0
ხარჯები
48,770.0
შრომის ანაზღაურება
2,757.0
საქონელი და მომსახურება
43,001.0
სოციალური უზრუნველყოფა
490.0
სხვა ხარჯები
2,522.0
შემოსულობები
79,422.0
შემოსავლები
79,422.0
გადასახდელები
48,770.0
ხარჯები
48,770.0
ნაშთის ცვლილება
30,652.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
14,622.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
45,274.0
შპს დელტა ტექსტილი
შემოსავლები
178.0
753
დასახელება
სხვა შემოსავლები
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
178.0
ფინანსური აქტივების კლება
558.4
ვალდებულებების ზრდა
1,970.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2.0
ხარჯები
789.9
შრომის ანაზღაურება
61.4
პროცენტი
711.6
სხვა ხარჯები
16.8
ვალდებულებების კლება
1,765.2
შემოსულობები
2,706.5
შემოსავლები
178.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
558.4
ვალდებულებების ზრდა
1,970.0
გადასახდელები
2,555.1
ხარჯები
789.9
ვალდებულებების კლება
1,765.2
ნაშთის ცვლილება
151.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
20.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
171.6
შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა
შემოსავლები
98,333.3
სხვა შემოსავლები
98,333.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,202.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,202.0
ხარჯები
76,766.9
შრომის ანაზღაურება
20,993.5
საქონელი და მომსახურება
46,661.6
სხვა ხარჯები
9,111.8
შემოსულობები
98,333.3
შემოსავლები
98,333.3
გადასახდელები
76,766.9
ხარჯები
76,766.9
ნაშთის ცვლილება
21,566.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6,969.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
28,535.5
შპს რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
2,089.0
2,089.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
76.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
72.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4.0
ხარჯები
2,096.7
შრომის ანაზღაურება
1,440.0
საქონელი და მომსახურება
584.0
754
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
სოციალური უზრუნველყოფა
21.0
სხვა ხარჯები
51.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.0
შემოსულობები
2,089.0
შემოსავლები
2,089.0
გადასახდელები
2,167.7
ხარჯები
2,096.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.0
ნაშთის ცვლილება
-78.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
220.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
142.0
შპს სამედიცინო რეაბილიტაციის ამბულატორიული ცენტრი
შემოსავლები
12.6
სხვა შემოსავლები
12.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
3.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3.0
ხარჯები
13.6
შრომის ანაზღაურება
13.6
სხვა ხარჯები
0.0
შემოსულობები
12.6
შემოსავლები
12.6
გადასახდელები
13.6
ხარჯები
13.6
ნაშთის ცვლილება
-1.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
შპს ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
შემოსავლები
4,820.3
სხვა შემოსავლები
4,820.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
216.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
216.0
ხარჯები
5,320.5
შრომის ანაზღაურება
2,518.7
საქონელი და მომსახურება
1,929.9
სხვა ხარჯები
871.9
შემოსულობები
4,820.3
შემოსავლები
4,820.3
გადასახდელები
5,320.5
ხარჯები
5,320.5
ნაშთის ცვლილება
-500.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
678.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
177.9
შპს ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური
სასწავლო ცენტრი
შემოსავლები
1,737.4
755
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
სხვა შემოსავლები
1,737.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
85.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
85.0
ხარჯები
1,664.2
შრომის ანაზღაურება
1,083.0
სხვა ხარჯები
581.2
შემოსულობები
1,737.4
შემოსავლები
1,737.4
გადასახდელები
1,664.2
ხარჯები
1,664.2
ნაშთის ცვლილება
73.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
900.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
973.2
შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია
შემოსავლები
10.7
სხვა შემოსავლები
10.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
5.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5.0
ხარჯები
9.0
შრომის ანაზღაურება
0.3
საქონელი და მომსახურება
4.7
სხვა ხარჯები
4.0
შემოსულობები
10.7
შემოსავლები
10.7
გადასახდელები
9.0
ხარჯები
9.0
ნაშთის ცვლილება
1.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
19.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
21.6
შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი
შემოსავლები
7,042.0
გრანტები
886.4
სხვა შემოსავლები
6,155.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
192.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
192.0
ხარჯები
6,196.9
შრომის ანაზღაურება
3,050.0
საქონელი და მომსახურება
2,913.0
სხვა ხარჯები
233.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.0
შემოსულობები
7,042.0
შემოსავლები
7,042.0
გადასახდელები
6,285.9
ხარჯები
6,196.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.0
756
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ნაშთის ცვლილება
756.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
756.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,512.7
შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია
შემოსავლები
70,896.0
გრანტები
55,600.0
სხვა შემოსავლები
15,296.0
არაფინანსური აქტივების კლება
296.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
92.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
61.0
ხარჯები
11,807.6
შრომის ანაზღაურება
3,729.0
საქონელი და მომსახურება
1,537.0
სხვა ხარჯები
6,541.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,737.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
53,730.7
შემოსულობები
71,192.0
შემოსავლები
70,896.0
არაფინანსური აქტივების კლება
296.0
გადასახდელები
88,275.2
ხარჯები
11,807.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,737.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
53,730.7
ნაშთის ცვლილება
-17,083.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
49,982.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
32,899.3
შპს საქართველოს მელიორაცია
შემოსავლები
209,962.3
გრანტები
189,006.4
სხვა შემოსავლები
20,955.9
არაფინანსური აქტივების კლება
222.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,492.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,492.0
ხარჯები
45,535.8
შრომის ანაზღაურება
23,923.6
საქონელი და მომსახურება
18,866.9
სხვა ხარჯები
2,745.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,484.1
შემოსულობები
210,184.7
შემოსავლები
209,962.3
არაფინანსური აქტივების კლება
გადასახდელები
222.4
70,019.9
ხარჯები
45,535.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,484.1
757
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
ნაშთის ცვლილება
140,164.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
31,624.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
171,789.1
შპს ემ თი ეი
შემოსავლები
63,609.7
გრანტები
25,500.0
სხვა შემოსავლები
38,109.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
694.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
658.0
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
36.0
ხარჯები
57,041.3
შრომის ანაზღაურება
20,461.8
საქონელი და მომსახურება
36,146.2
სოციალური უზრუნველყოფა
208.6
სხვა ხარჯები
224.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,151.8
შემოსულობები
63,609.7
შემოსავლები
63,609.7
გადასახდელები
63,193.1
ხარჯები
57,041.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,151.8
ნაშთის ცვლილება
416.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
17,544.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
17,961.0
შპს აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
შემოსავლები
1,872.4
სხვა შემოსავლები
1,872.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
81.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
81.0
ხარჯები
2,201.4
შრომის ანაზღაურება
1,110.3
საქონელი და მომსახურება
1,065.3
სოციალური უზრუნველყოფა
25.8
შემოსულობები
1,872.4
შემოსავლები
1,872.4
გადასახდელები
2,201.4
ხარჯები
2,201.4
ნაშთის ცვლილება
-329.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
460.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
131.2
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
შემოსავლები
23,313.1
სხვა შემოსავლები
23,313.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,273.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
1,194.0
758
დასახელება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
ხარჯები
79.0
22,840.7
შრომის ანაზღაურება
14,361.1
საქონელი და მომსახურება
1,010.6
სოციალური უზრუნველყოფა
563.1
სხვა ხარჯები
6,905.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
177.0
შემოსულობები
23,313.1
შემოსავლები
23,313.1
გადასახდელები
23,017.7
ხარჯები
22,840.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
177.0
ნაშთის ცვლილება
295.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
89.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
385.2
შპს ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი
შემოსავლები
902.6
სხვა შემოსავლები
902.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
45.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45.0
ხარჯები
866.8
შრომის ანაზღაურება
496.1
საქონელი და მომსახურება
138.6
სხვა ხარჯები
232.1
შემოსულობები
902.6
შემოსავლები
902.6
გადასახდელები
866.8
ხარჯები
866.8
ნაშთის ცვლილება
35.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
12.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
48.7
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
შემოსავლები
966,345.3
გრანტები
784,820.6
სხვა შემოსავლები
181,524.7
ვალდებულებების ზრდა
97,282.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,461.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4,461.0
ხარჯები
198,393.4
შრომის ანაზღაურება
64,525.4
საქონელი და მომსახურება
56,756.9
პროცენტი
53,477.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1,054.2
სხვა ხარჯები
22,579.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
576,224.6
759
დასახელება
ვალდებულებების კლება
2025 წლის 12 თვის ფაქტი
12,110.2
შემოსულობები
1,063,628.2
შემოსავლები
966,345.3
ვალდებულებების ზრდა
97,282.9
გადასახდელები
786,728.2
ხარჯები
198,393.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
576,224.6
ვალდებულებების კლება
12,110.2
ნაშთის ცვლილება
276,900.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
430,404.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
707,304.8
760
ანგარიში
ადამიანური კაპიტალის მიზნების (Human Capital Program)
2025 წლის 12 თვის შესრულების ანგარიში
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის განხორციელების მიზნით 2022 წელს გაფორმდა ორი ხელშეკრულება:
საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის 2022 წლის 30 მარტს ხელი მოეწერა სასესხო
შეთანხმებას ,,საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა“, რომლის ფარგლებშიც IBRD-მა საქართველოს გამოუყო 358,5 მლნ ევროს
ოდენობის ფინანსური რესურსი სესხის სახით.
საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს შორის 2022 წლის 15 ნოემბერს ხელი მოეწერა საკრედიტო რესურსის ჩარჩო შეთანხმებას
100,0 მლნ ევროს საფინანსო რესურსის გამოყოფის თაობაზე.
პროგრამისთვის მსოფლიო ბანკი პირველად იყენებს დაფინანსების „შედეგზე ორიენტირებული პროგრამის“ ე.წ. PforR (Program for Results) ინსტრუმენტს,
რაც გულისხმობს, რომ პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დანერგვა და მონიტორინგი მთლიანად დაეყრდნობა საჯარო მმართველობაში
არსებულ ინსტიტუტებსა და სისტემებს.
პროექტის განხორციელების კოორდინირებას უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, ხოლო ოთხი ძირითადი მიმართულებით
დაგეგმილი შედეგებისა და ინდიკატორების მიღწევას განახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროები.
პროგრამის შემოთავაზებული ინსტრუმენტი საშუალებას იძლევა განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით დაგეგმილი
რეფორმები განხორციელდესქვეყანაში არსებული მართვის ინსტრუმენტებით და დაფინანსდეს არსებული საბიუჯეტო პროცესის ფარგლებში, ხოლო
შედეგების მიღწევის შესაბამისად, თანხები ჩამოირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში. თითოეული ღონისძიების შესრულებისთვის წინასწარ
განსაზღვრულია ჩამოსარიცხი თანხის ოდენობა.
პროგრამის მიზანია, საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან დაკავშირებული სისტემები და სერვისები გახდეს უფრო ეფექტური და
ინკლუზიური და მოიცავს განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სექტორებს.
პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები ოთხი ძირითადი მიზნის მიღწევას ემსახურება:
1.
განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დანახარჯების ეფექტიანობის გაუმჯობესება შესაბამისი ადმინისტრაციული და
ფინანსური მექანიზმების დამტკიცებისა და განხორციელების მეშვეობით (მათ შორის, ზოგადი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელი,
ჯანდაცვის მართვის კუთხით DRG (Diagnosis Related Group) სისტემის დანერგვა, სოციალურად დაუცველთა სისტემის მოდელისა და ფორმულის
განახლება);
2.
სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში არსებული სერვისებისთვის შესაბამისი ხარისხის სტანდარტის დამტკიცება და განხორციელება (მათ
შორისაა: ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე ოპერირება, უმაღლეს სასწავლებლებში მიღების ახალი სისტემის დანერგვა, ადრეული
და სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადი განათლების ხარისხის სტანდარტის შესაბამისი ოპერირება; სხვადასხვა ნოზოლოგიებთან მიმართებაში
კლინიკური პროტოკოლების დანერგვა და სხვა);
1
3.
სოციალური დაცვის სერვისებში ღარიბი და მოწყვლადი ადამიანების ჩართულობის ზრდა;
4.
ციფრული სერვისების განვითარება განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სისტემების მიმართულებით (მათ შორის, სასკოლო
ციფრული სამოქმედო გეგმების, პირველადი ჯანდაცვის ელექტრონული სისტემების, ასევე დისტანციური სამედიცინო სისტემების დანერგვა;
სოციალური დაცვის სერვისებს/პროგრამებს შორის ინტეგრაციის გაუმჯობესება).
2
ცხრილი N1 - ადამიანური კაპიტალის მიზნების შესრულება
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდა
ნ დევნილთა,
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის სფეროში
პოლიტიკის
შემუშავება და
მართვა (27 01 01)
სოციალური
დაცვის
პროგრამების
მართვა (27 01 04)
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდა
ნ დევნილთა,
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის სფეროში
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.5.1 და N1.5.2 მიზნების
ფარგლებში განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება ტესტირების
რეჟიმში, ახალი მეთოდოლოგიისა და დეკლარაციის ახალი ფორმის
მეშვეობით.
ადამიანური
კაპიტალის
მიზნები: N1.5.1
(სოციალური);
N1.5.2
(სოციალური);
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი N1.6
(სოციალური
დაცვა)
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.5.2 მიზნის ფარგლებში
გრძელდება მუშაობა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან ბაზაში განაცხადის ელექტრონული ვერსიის შექმნაზე,
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოსთან ერთად.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
ბრძანებით მიმდინარე
წლის 2 სექტემბერს დამტკიცდა
„საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამის“ სოციალური
დაცვისა
და
დასაქმების
მიმართულებით
არსებული
ინდიკატორების/შედეგების (DLR) განხორციელების 2025-2028
წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს მინისტრის ბრძანების
დამტკიცებას
პილოტის
ანგარიშის
საფუძველზე
ახალი
მეთოდოლოგიის ეროვნულ დონეზე დანერგვის წესისა და ვადების,
სოციალური აგენტების დატრენინგების და ახალი მეთოდოლოგიის
პროგრამულ უზრუნველყოფის თაობაზე.
N 1.6 მიზნის ფარგლებში ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვისთვის
სარეიტინგო
ქულის
დათვლის
სისტემაში,
სამინისტროს
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოს (ITA) ინფორმაციით,
ე.წ. „ვირტუალური ქულის დათვლასთან დაკავშირებით სამუშაოები
ჩატარდა ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე მონაცემთა ბაზაში შეიქმნა
ახალი ცხრილები, რომლებშიც ხდება ოჯახის დეკლარაციების
კოპირება პერიოდულად, რათა მოხდეს ვირტუალური ქულის
მიმდინარეობს
მუშაობა 1.5.2-ის
შესრულების მიზნით
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
მიმდინარეობს
მუშაობა 1.6-ის
შესრულების მიზნით
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
1
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
პოლიტიკის
შემუშავება და
მართვა (27 01 01)
სოციალური
დაცვის
პროგრამების
მართვა (27 01 04)
დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურებათა
მართვა
(27 01 08)
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
დათვლა. მეორე ეტაპისთვის შეიქმნა სპეციალური აპლიკაცია,
რომელიც ანახლებს ოჯახის დეკლარაციის მონაცემებს სხვადასხვა
ადმინისტრაციული ორგანოებიდან თუ კერძო სამართლის
იურიდიული პირებიდან. ბაზაში ორივე პროცედურის გაშვება
ხდება მანუალურად. მე-2 ეტაპზე ხდება სარეიტინგო ქულის
გადათვლა.
მთლიან
მონაცემთა
ბაზაში
არსებულ
შინამეურნეობებზე
სარეიტინგო ქულა ზემოაღნიშნული პრინციპებით დათვლილია
ორჯერ. მიმდინარე ეტაპზე ეტაპზე ხორციელდება მონაცემების
ტესტირება და გამოვლენილი ხარვეზების გასწორება. შემუშავდა
შესაბამისი ტექნიკური ინსტრუქციის დრაფტი, რომელიც მოიცავს
ინფორმაციას "ვირტუალური ქულის" დათვლის სისტემის შესახებ.
მომზადებულია ელეტრონული ფორმის განაცხადის სისტემის
სატესტო ვერსია და ტექნიკური დოკუმენტაციის დრაფტი.
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი N2.4
(დასაქმება)
მიზანი 2.4-ის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო
სააგენტომ არაერთი სამუშაო შეხვედრა გამართა მსოფლიო ბანკის და
საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს (AFD) წარმომადგენლებთან,
„ტექნიკური
დახმარების,
საქართველოს
მთავრობისთვის
ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში.
შეხვედრებზე განისაზღვრა სააგენტოს მხარდაჭერის შესაძლო
მიმართულებები, მათ შორის:
• მოთხოვნადი უნარების პროგნოზირების მეთოდოლოგიის
შემუშავებაში მხარდაჭერა;
• აღნიშნული პროცესისთვის რელევანტური საერთაშორისო
ექსპერტის დაქირავების საჭიროება;
• სამოქმედო სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც იქნება
სტრუქტურულად გამართული.
ევროკავშირისა
და
AFD-ის
ფინანსური
მხარდაჭერით
მომზადებული ტექნიკური დახმარების დოკუმენტის ფარგლებში,
Expertise France-მა უზრუნველყო შესაბამისი საერთაშორისო
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
გრძელდება მუშაობა
სსიპ - დასაქმების
ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო
2
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
ექსპერტის შერჩევა, რომელიც ხელს შეუწყობს ეროვნული უნარების
ტაქსონომიისა და პროგნოზირების მეთოდოლოგიის შემუშავებას.
ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ საკითხი კომპლექსურია და
საჭიროებს სხვადასხვა სტრუქტურების ჩართულობას, სააგენტოს
დირექტორის ბრძანებით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც
დაკომპლექტდა საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტებით,
ასევე სახელმწიფო უწყებების (ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს, უნარების სააგენტსა და საქსტატის)
წარმომადგენლებით. სამუშაო ჯგუფის მიზანია ხელი შეუწყოს
დეფიციტური უნარების (მათ შორის მწვანე სამუშაოებისთვის
საჭირო
უნარების)
და
პროფესიების
იდენტიფიცირების
მეთოდოლოგიის შემუშავებას, ასევე უნარების მოთხოვნისა და
მიწოდების
გრძელვადიანი
პროგნოზირების
მოდელების
ფორმირებას.
სამუშაო ჯგუფის შექმნა ოფიციალურად დამტკიცდა სააგენტოს
დირექტორის ბრძანებით.
განხორციელდა გაცნობითი შეხვედრები პარტნიორი უწყებებისა და
საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით.
სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში - გაანალიზდა საერთაშორისო
პრაქტიკები.
დამუშავდა
პროგნოზირების
მიზნები
და
იდენტიფიცირებული იქნება არსებული სიტუაციის შესაბამისი
მეთოდოლოგიური მიდგომა.
წლის ბოლოს Expertise France-ეს საერთაშორისო ექსპერტის მიერ
წარმოდგენილი იქნა სახელმძღვანელოს სამუშაო ვერსია სადაც,
ასახულია მეთოდოლოგიის ძირითადი პრინციპები და მთავარი
ინდიკატორების შესახებ ინფორმაცია.
დაიგეგმა უნარების პროგნოზირების მეთოდოლოგიის პილოტირება
იმერეთის რეგიონში.
3
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
აღნიშნული პილოტის განხორციელების მიზნით სააგენტოს
მიზნობრივი სამსახურების წარმომადგენლებიდან დაკომპლექტდა
სამუშაო ჯგუფი.
დეკემბრის თვეშივე შედგა პირველი სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრაზე
განისაზღვრა
ანალიზისთვის
საჭირო
მონაცემები
და
პასუხისმგებლობები.
ასევე დამუშავების პროცესშია პილოტის განხორციელების
სამოქმედო გეგმა და ჩართული პირების ფუნქცია მოვალეობები.
მიზანი 3.3.1-ის ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში აქტიურად
მიმდინარეობდა სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა, რომელიც მიზნად
ისახავს შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის
ფუნქციონალის განვითარებასა და სრულყოფას:
მიმდინარეობს სამუშაოს მაძიებლის მოდულის პილოტირების
პროცესი, რომლის მიზანია ფუნქციონალის სიზუსტის,
შესაბამისობისა და ეფექტიანობის შეფასება;
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
სისტემების
განვითარება და
მართვა (27 01 10)
ადამიანური
კაპიტალის
მიზნები N4.4
(სოციალური);
N3.3.1
(დასაქმება)
ახალი სისტემის ფუნქციური მოდულების უკეთ გაცნობის მიზნით,
2025 წლის აპრილ-მაისში ჩატარდა ტრენინგები, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს 244 თანამშრომელმა.
მაისის თვიდან გაშვებულია შრომის ბაზრის საინფორმაციო
მართვის სისტემის საპილოტე ვერსია.
მიმდინარე პროცესშია მუშაობა სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებულ დანარჩენ მოდულებზე, რაც მოიცავს როგორც
ტექნიკურ განვითარებას, ისე შინაარსობრივ ოპტიმიზაციასა და
მომხმარებელზე მორგებას.
2025 წლის დეკემბრის თვეში, DLR 3.3.1 და 3.3.2 მოთხოვნებთან
სისტემის შესაბამისობის შემოწმების მიზნით, World Bank-ის
ექსპერტმა ჩაატარა Worknet-ის შესრულებული სამუშაოს შეფასება
და მონიტორინგი.
გრძელდება მუშაობა
სსიპ - ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
სააგენტო
სსიპ - დასაქმების
ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო;
4
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
პროგრესის აღწერა
განმახორციელებელი
მისიის ფარგლებში შეფასდა სისტემის პირველი ფუნქციონალი,
სისტემის მიმდინარე მდგომარეობა, გამოვლინდა არსებული
ტექნიკური ხარვეზები და ფუნქციური შეზღუდვები AI
გადაწყვეტილებების ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ასევე
წარმოადგინა რეკომენდაციები სისტემის მოდერნიზაციის,
გაფართოებისა და შემდგომი განვითარების მიზნით.
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზნები N1.2.1 დაN1.2.2
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდა
ნ დევნილთა,
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის სფეროში
პოლიტიკის
შემუშავება და
მართვა (27 01 01)
ჯანმრთელობის
დაცვის
პროგრამების
მართვა (27 01 09)
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
სისტემების
განვითარება და
მართვა (27 01 10)
ადამიანური
კაპიტალის
მიზნები N1.2.1
(ჯანდაცვა);
N1.2.2
(ჯანდაცვა);
N1.3 (ჯანდაცვა);
N1.4 (ჯანდაცვა);
N2.2 (ჯანდაცვა)
N2.3 (ჯანდაცვა)
N4.2 (ჯანდაცვა);
N4.3 (ჯანდაცვა);
(დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) დაფინანსების მოდელის
ფუნქციონირება) ფარგლებში, პერინატალური სერვისების ხარისხის
გაუმჯობესების მიზნით, 2025 წლის 1 იანვარიდან და შემდგომ
პერიოდში დადებული
ხელშეკრულების ფარგლებში, თუ
დაწესებულებას ხელშეკრულების გაფორმებიდან მე-4 თვეს
დაუფიქსირდა მშობიარობათა საერთო რაოდენობაში საკეისრო
კვეთების 70%-ზე მეტი, განმახორციელებელი ვალდებულია, მე-5
თვიდან შეუჩეროს მიმწოდებლის სტატუსი.
2025 წლის 28 მარტიდან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ სტაციონარულ
სამედიცინო
სერვისებზე
პროგრამის
მოსარგებლეებისთვის
დაშვებულ იქნა ე.წ. VIP მომსახურებაზე (აყვანილი ექიმი/ექთანი,
არჩეული პალატა/სახარჯი მასალა) თანაგადახდის შესაძლებლობა.
აღნიშნული მიდგომა შეამცირებს საყოველთაო ჯანდაცვის
პროგრამიდან პაციენტების გაყვანის წილს, რადგან საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის პარალელურად, შეიქმნება
სათანადო პირობები ექიმის, ექთნის, პალატისა და სამედიცინო
ჩარევისას გამოსაყენებელი სახარჯი მასალების პაციენტის
სურვილისამებრ არჩევისთვის, მისთვის გაწეული სამედიცინო
მომსახურების ხარისხის შემცირების გარეშე.
პირველ
ეტაპზე,
ჩანაცვლებისათვის,
სახსრების
სრული
იმპლანტირებადი
ან
ნაწილობრივი
მოწყობილობის
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
შესრულებულია
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის მიზანი
1.2.1; 1.2.2; 1.3;
(პირველი სამიზნე
მაჩვენებელი); 2.2
ა(ა)იპ - საქართველოს
სამედიცინო ჰოლდინგი;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის
ეროვნული სააგენტო;
სსიპ - ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
სააგენტო
5
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა (27 03)
სამინისტროს
სისტემაში
შემავალ
სამედიცინო და
სხვა
დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია
და აღჭურვა (27
04)
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
ღირებულების
ასანაზღაურებლად,
რომელიც
განსხვავდება
სამედიცინო დაწესებულების მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის
პროგრამის
ფარგლებში
მოსარგებლისთვის
შეთავაზებული
მოწყობილობისგან და აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ
მოთხოვნებს და მისი ღირებულება აღემატება საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული მოწყობილობის
საშუალო ღირებულებას არანაკლებ 30%-ით, დაწესდა პროგრამის
მოსარგებლის მიერ დამატებით გადასახდელი თანხა.
იმპლანტირებად მოწყობილობაზე ზღვრულ მაქსიმალურ ფასებს
ადგენს სამინისტრო, სამედიცინო დაწესებულებების მიმართვისა და
მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.
2025 წლის 30 აპრილიდან სამინისტრომ დაიწყო პირველადი
ჯანდაცვის განახლებული მოდელის დანერგვა, რომელიც სრულად
მორგებული იქნება მოსახლეობის ჯანმრთელობის საჭიროებებსა და
მოლოდინებზე. საპილოტე დაწესებულებებში პჯდ დონეზე
თითოეული მოქალაქე მიიღებს პრევენციული, სკრინინგის,
დიაგნოსტიკური და სამკურნალო სერვისების ფართო სპექტრს.
საპილოტე პჯდ დაწესებულებებისთვის დაინერგა შედეგებზე
დაფუძნებული და ასაკზე მორგებული კაპიტაციის დაფინანსების
სისტემა.
საპილოტე
პროექტი
განხორციელდება
ექვს
დაწესებულებაში. ჯანმოს მიერ აგვისტოს თვეში განხორციელდა
საპილოტე დაწესებულებების მონიტრინგი. შეფასდა განახლებული
პაკეტით
გათვალისწინებული
სერვისების
მიწოდების
მდგომარეობა,
ელექტრონულად
მონაცემების
გადაგზავნის
შესაძლებლობა და მონაცემთა ხარისხი. ყურადღება ასევე
გამახვილდა
დაწესებულებების
მზადყოფნის
შეფასებაზე
კლინიკური აუდიტის ჩასატარებლად პრიორიტეტულ სფეროებში,
მათ შორის დიაბეტში, ჰიპერტენზიაში, ასთმასა და ფილტვების
ქრონიკული ობსტრუქციულ დაავადებაში, ასევე კიბოს ადრეული
6
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
დიაგნოსტიკისა და სკრინინგის შესახებ ტექნიკური დისკუსიების
დაწყებაზე.
მიმდინარეობს მუშობა გულის თანდაყოლილი (გთმ) მანკის
ტარიფების გადახედვაზე. გთმ ინტერნვენციების და ქირურგიული
ჩარევების ანაზღაურება ხორცილდება ხელოვნური კოდების
მიხედვით. სამართლიანი ტარიფის განსაზღვრის მიზნით გაიმართა
სამუშაო შეხვედრა სამედიცინო სექტორის იმ წარმომადგენლებთან,
რომლებიც ახორციელებენ აღნიშნული მომსახურების მიწოდებას:
შეგროვდა ყველა საჭირო ინფორმაცია/მონაცემი, როგორც
სამინისტროს ელექტრონული ბაზებიდან, აგრეთვე სამედიცინო
დაწესებულებებიდან.
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.3 (მიმწოდებლებთან
მართული შესვლის შეთანხმების დანერგვა) 2025 წელს კომპანიებთან
გამართული მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულ იქნა შეთანხმება
ინოვაციური
ფარმაცევტული
პროდუქტების
შეძენაზე
(ვოსორიდიტი, ოკრევუსი და ევრისდი) იშვიათი დაავადებების
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N1.4 მიზნის (რეფერენტული
ფასების ამოქმედება, შესრულდა 2023 წელს) ფარგლებში საცნობარო
ფასების კატალოგი აერთიანებს ფასებს 7512 სამკურნალწამლო
საშუალებას
313
INN-ის
ქვეშ.
ვებ
გვერდი:
https://referenceprice.moh.gov.ge/ui/#/main
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N2.2 (ამბულატორიულ
დონეზე
სამართავი
კლინიკური
მდგომარეობებისთვის
გზამკვლევები – clinical care pathways) შესრულებულია.
დამტკიცებულია
ჰიპერტენზიის,
დიაბეტისა
და
გულის
7
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
უკმარისობის,
ფილტვის
ქრონიკული
ობსტრუქციული
დაავადებების, ბრონქული ასთმის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის
მართვის
19
კლინიკური
გზამკვლევი.
დასამტკიცებლად
მომახდებულია 6 კლინიკური გზამკვლევი ბავშვთა ადრეული
განვითარებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებისათვის.
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის N2.3 მიზნის (პირველადი
ჯანდაცვის სერვისების პაკეტის გადასინჯვა და შედეგზე
ორიენტირებული
ანაზღაურების
მეთოდების
დანერგვა)
ფარგლებში, 2025 წლის 30 აპრილს დამტიცდა პირველადი
ჯანდაცვის სისტემის რეფორმების სამართლებრივი პაკეტი,
რომელიც მოიცავს: 1) პჯდ სერვისების დაფინანსების ახალი
მოდელი - ასაკ-სპეციფიკური კაპიტაციის ტარიფები და შედეგზე
დაფუძნებული ანაზღაურების მეთოდოლოგია; 2) პირველადი
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემისთვის ადამიანური რესურსების
განვითარების 2025-2027 წლების სამოქმედო გეგმა; 3) შედეგზე
დაფუძნებული
ანაზღაურების
მეთოდის
დანერგვისთვის
ინდიკატორების ნაკრები და მათი პასპორტები; 4) ოჯახის ექიმის
სამუშაოთა აღწერილობა; 5) პირველად ჯანდაცვაში ექთნის
სამუშაოთა აღწერილობა; 6) „ამბულატორიული მომსახურების
მიმწოდებლების
ელექტრონული
სამედიცინო
ჩანაწერების
ცენტრალური სისტემის (C-EMR) ფუნქციონირებისა და წარმოების
წესი. პილოტური პროექტი 1 ივლისიდან ამოქმედდა ექვს
დაწესებულებაში.
ჯანმოს მიერ აგვისტოს თვეში განხორციელდა საპილოტე
დაწესებულებების მონიტრინგი. შეფასდა განახლებული პაკეტით
გათვალისწინებული
სერვისების
მიწოდების
მდგომარეობა,
ელექტრონულად მონაცემების გადაგზავნის შესაძლებლობა და
მონაცემთა
ხარისხი.
ყურადღება
ასევე
გამახვილდა
დაწესებულებების მზადყოფნის შეფასებაზე კლინიკური აუდიტის
ჩასატარებლად პრიორიტეტულ სფეროებში, მათ შორის დიაბეტში,
8
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
პროგრესის აღწერა
განმახორციელებელი
ჰიპერტენზიაში,
ასთმასა
და
ფილტვების
ქრონიკული
ობსტრუქციულ
დაავადებაში,
ასევე
კიბოს
ადრეული
დიაგნოსტიკისა და სკრინინგის შესახებ ტექნიკური დისკუსიების
დაწყებაზე.
2025 წლის
პირველი ნოემბრისთვის, 153 დაწესებულებამ
წარმოადგინა განაცხადი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შესახებ
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში.
2025 წლის ნოემბრიდან სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული
საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ დაიწყო წარმოდგენილი
განაცხადების განხილვა და კრიტერიუმებთან შესაბამისობის
შეფასება. პროცესი გაგრძელდება 2026 წლის 28 თებერვლის
ჩათვლით.
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის
მიზანი
4.2
(პირველადი
ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლების EHR მოდულთან წვდომის
უზრუნველყოფა და პჯდ დაწესებულებების 80%-ის ჩართვა EHR
სისტემაში) წარმატებით მიმდინარეობს. გრძელდება პირველადი
ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელთა ჩართვა EHR მოდულში.
ჩანაწერების ატვირთვა ხდება პირველადი ჯანდაცვის სერვისის
მიმწოდებელთა 79%-ის მიერ.
მოცემული მდგომარეობით, EHR სისტემაში მონაცემების წარდგენის
31,32,224,123 გეგმიური და გადაუდებელი ამბულატორიული
21,459,848
შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ მოცემული ჩანაწერები
წარდგენილია
1,732
ამბულატორიული
სერვისის
განმხორციელებელი
დაწესებულების
მიერ,
რომლებიც
ახორციელებენ პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებას, აქედან 326
ერთეულს
გააჩნია
მხოლოდ
პირველადი
ჯანდაცვის
დაწესებულების სტატუსი.
9
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
ჩეხეთის კარიტასის ტექნიკური მხარდაჭერით მომზადდა
საინფორმაციო სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა პაციენტის
მოძრაობა
სისტემაში
სრულად
იყოს
ასახული
და
უზრუნველყოფილი
იყოს
შედეგზე
დაფუძნებული
დაფინანსებისთვის ე.წ. დეშბორდების სისტემა. პილოტი დაიწყო 6
პჯდ დაწესებულებაში პირველი ივლისიდან.
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი 4.3-ის (პირველადი
ჯანდაცვის მიმწოდებლების მიერ ტელემედიცინის ფარგლებში
კონსულტაციების ხელშეწყობა).
2025 წლის 23 ივნისიდან დამატებით 60 ამბულატორიამ დაიწყო
ტელემედიცინის სერვისების პილოტირება, რის შედეგადაც პილოტ
პროექტში ჩართული დაწესებულებების საერთო რაოდენობა 110მდე გაიზარდა. საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა გარკვეული
პრობლემები ტელემედიცინის პლატფორმის ფუნქციონირებაში, მათ
შორის
ანგარიშგების
ფაილში
მონაცემთა
სიზუსტესთან
დაკავშირებული ხარვეზები. საერთო ჯამში, 2025 წელს
განხორციელდა 969-ზე მეტი ონლაინ კონსულტაცია.
დასაქმების
სისტემის
რეფორმების
პროგრამა (27 05)
პროგრამის მიზანი N3.1.1.-ის ფარგლებში გათვალისწინებული
ადამიანური
კაპიტალის
მიზნები N3.1.1
(დასაქმება);
გეგმის შესრულების მიზნით, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო
სააგენტო აქტიურად აგრძელებს მუშაობას რეგიონულ სერვისცენტრების გახსნასთან დაკავშირებით 2 რეგიონში: იმერეთი და
შიდა ქართლი. საოფისე ფართები შერჩეულია გარემოსდაცვითი და
სოციალური აუდიტის მოთხოვნების შესაბამისად.
ადამიანური
კაპიტალის
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორის
ბრძანებით
დამტკიცდა
რეგიონული
ოფისებისთვის
ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვილობის სტანდარტი.
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის მიზანი
3.1.1-ს და #3.2.-ის
მეორე სამიზნე
მაჩვენებლები
შესრულებულია.
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
10
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
მიზნები N3.1.2.
(დასაქმება);
ადამიანური
კაპიტალის
მიზნები N3.2
(დასაქმება);
პროგრესის აღწერა
რეგიონული
სერვის-ცენტრები
სრულად
აღჭურვილია
ინფრასტრუქტურული სტანდარტის შესაბამისად. დასრულებულია
თანამშრომელთა
დაკომპლექტება.
თითოეულ
რეგიონს
საკუთრებაში ჰყავს ერთი მანქანა.
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
სსიპ - დასაქმების
ხელშეწყობის
სახელმწიფო სააგენტო;
მიზანი 3.1.2-ის ფარგლებში, სოფლად მაცხოვრებლებისთვის,
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს სერვისებსა და
პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, სააგენტოს
მობილური ჯგუფები აგრძელებენ ინტენსიურ შეხვედრებს
მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობასთან.
მიზნის
ფარგლებში,
სააგენტო,
სოფლად
მაცხოვრებელს
მომსახურებას
აწვდის
მობილური
ჯგუფების
და
ასევე
მუნიციპალურ დონეზე სააგენტოს წარმომადგენლების მეშვეობით.
2025 წლის 12 თვის განმავლობაში 4657-მა (მათ შორის 3122 ქალი)
სოფლად მაცხოვრებელმა მიიღო სააგენტოს მომსახურება, მათ
შორის:
• 2191 (მათ შორის 1613 ქალი) არის სოფლად მცხოვრები
სამუშაოს მაძიებელი, რომელმაც პროაქტიულად მიმართა
სააგენტოს წარმომადგენლობას და მომსახურება მიიღო
მუნიციპალურ დონეზე შემდეგ მუნიციპალიტეტებში:
ბაღდათის,
ზესტაფონის,
თერჯოლის,
სამტრედიის,
საჩხერის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, კასპის,
ქარელის, ხაშურის, ჩოხატაურის, სიღნაღის, ონის, ცაგერის,
ბორჯომისა
და
ახალქალაქის.
აღნიშნულ
მუნიციპალიტეტებში კონსულტანტები დასაქმებული არიან
სრულ განაკვეთზე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს
ოფისში და სამუშაოს მაძიებლებს აწვდის სააგენტოს
მომსახურებების სრულ სპექტრს;
• 2466 (მათ შორის 1509 ქალი) პირი არის ის სამუშაოს
მაძიებელი, რომლებიც ესწრებოდნენ მობილური ჯგუფის
11
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
შეხვედრებს და მობილური ჯგუფების მეშვეობით მიიღეს
ინდივიდუალური და სხვა სახის კონსულტაცია.
საანგარიშო პერიოდში, მობილური ჯგუფების მიერ ჯამში
ჩატარებულია 247 შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა 3841 სამუშაოს
მაძიებელი.
პროგრამის მიზანი N3.2-ის (მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვა შრომის
ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ღონისძიებებში) ფარგლებში 2025
წლის 12 თვის მდგომარეობით 14285 სამუშაოს მაძიებელი ჩაერთო
შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ღონისძიებებში, მათ შორის:
ახალგაზრდა - 3393, ქალი - 10058.
სააგენტო აქტიურად მუშაობს მოწყვლად ჯგუფებში, დასაქმების
ხელშეწყობის სერვისებსა და პროგრამებზე ცნობადობის გაზრდის
მიზნით მართავს შეხვედრებს ახალგაზრდებთან უნივერსიტეტებსა
და კოლეჯებში, ასევე აქტიურად თანამშრომლობს შშმ პირებთან
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
საანგარიშო პერიოდში, მოწყვლადი ჯგუფის მობილიზების მიზნით,
განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
ქალთა
საერთაშორისო
დღის
აღსანიშნავად,
დასაქმების
ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა
საინფორმაციო შეხვედრები. შეხვედრები ჩატარდა სააგენტოს 9
რეგიონულ სერვის ცენტრში – ზუგდიდში, ამბროლაურში,
ქუთაისში, გორში, ახალციხეში, თელავში, რუსთავში, მარნეულსა და
თბილისში. მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია კარიერული
განვითარების და დასაქმების ხელშემწყობი რესურსების შესახებ.
ასევე,
დასაქმების
ხელშეწყობის
სახელმწიფო
სააგენტომ,
პროფესიული უნარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით, მთელი
12
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
ქვეყნის მასშტაბით განახორციელა საინფორმაციო კამპანია
ახალგაზრდებისათვის. შეხვედრები გაიმართა 10-ზე მეტ ქალაქში,
სადაც მონაწილეობა მიიღო 1000-ზე მეტმა მოსწავლემ. მათ შორის
განიხილეს შრომის ბაზრის თანამედროვე ტენდენციები და
კარიერული განვითარების შესაძლებლობები.
სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს მცირე, საშუალო და მსხვილი
ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, იანვრის თვეში დასაქმების
ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ გაცნობითი შეხვედრა
გამართა კომპანია „ბლექ სი პეტროლიუმის“ წარმომადგენლებთან.
თებერვალში კი კომპანიასა და სააგენტოს შორის გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
ივნისის თვეში დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოსა და
პროფესიული უნარების სააგენტოს ხელმძღვანელობა ბიზნეს
სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვდა. შეხვედრა საჯარო-კერძო
დიალოგის პლატფორმის ფარგლებში გაიმართა და მიზნად
ისახავდა
პროფესიული
განათლების
დაგეგმვასა
და
განხორციელებაში კერძო სექტორის ჩართულობის გაზრდას.
სსიპ
მსჯავრდებულთა
პროფესიული
მომზადებისა
და
გადამზადების ცენტრის მხარდაჭერით გაიმართა ონლაინ
საინფორმაციო შეხვედრა უვადო მსჯავრდებულებთან. შეხვედრისას
მსჯავრდებულებს მიეწოდათ ინფორმაცია დასაქმების სახელმწიფო
სააგენტოს სერვისებისა და პროგრამების შესახებ.
საინფორმაციო შევედრები გაიმართა „საქართველოს SOS ბავშვთა
სოფელი“ს და სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს -ადამიანით
ვაჭრობის ტრეფიკინგის და ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების
13
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
დაწესებულების 150-ზე მეტ ბენეფიცართან თბილისსა და
რეგიონებში (სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი და შიდა ქართლი,
სამეგრელო ზემო სვანეთი).
ასევე ცნობადობის ამაღ₾ების მიზნით 30- ზე მეტ საინფორმაციო
შეხვედრა ჩატარდა თბილისისა და რეგიონების (კახეთი, სამცხეჯავახეთი, იმერეთი, შიდა ქართლი და ქვემო ქართლი)
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
(სკოლა,
კოლეჯი
უნივერსიტეტის) კურსდამთავრებულებთან და სტუდენტებთან.
სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს მცირე, საშუალო და მსხვილი
ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, წლის დასაწყისში
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ გაცნობითი
შეხვედრა
გამართა
კომპანია
„ბლექ
სი
პეტროლიუმის“
წარმომადგენლებთან. თებერვალში კი კომპანიასა და სააგენტოს
შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის ფარგლებში დასაქმების
ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოსა და პროფესიული უნარების
სააგენტოს
ხელმძღვანელობამ
ბიზნეს
სექტორის
წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე
განხილული იქნა პროფესიული განათლების დაგეგმვასა და
განხორციელებაში კერძო სექტორის ჩართულობის საკითხები, ასევე
წარმოდგენილი იქნა ინფორმაცია ინტეგრირებული სწავლებისა და
სააგენტოების სერვისების შესახებ.
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ორგანიზებით
დამსაქმებლებისა და პარტნიორი ორგანიზაციების მონაწილეობით
წლის შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში
წარმოდგენილი იყო სააგენტოს 2025 წლის საქმიანობის მოკლე
ანგარიში და სამომავლო გეგმები. შემაჯამებელი შეხვედრის
14
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
დასასრულს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ 2025
წლის 5 საუკეთესო დამსაქმებელი და 5 საუკეთესო პარტნიორი
ორგანიზაცია დააჯილდოვა.
2025 წელს სააგენტომ ცნობადობის გაზრდის მიზნით არაერთი
აქტივობა განახორციელა. ასევე სახელმწიფო უწყებებთან და
პარტნიორებთან ურთიერთობების გაღრმავებისა და სააგენტოს
სერვისებისა და პროგრამების ხელმისაწვდომობის ფარგლებში
გაიმართა 500-მდე ღონისძიება და საინფორმაციო/საკონსულტაციო
შეხვედრა.
შეიქმნა და დაიხვეწა ახალი ვებ გვერდი sesa.moh.gov.ge, რომელიც
ითარგმნა
ეთნიკური
უმცირესობებისთვის
სომხურ
და
აზერბაიჯანულ ენებზე. ასევე დაიბეჭდა ახალი საინფორმაციო
ბროშურები ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.
განათლების,
მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის
სფეროებში
სახელმწიფო
პოლიტიკის
შემუშავება
და
პროგრამების
მართვა (32 01)
საგანმანათლებლ
ო
კვლევების
ადამიანური
კაპიტალის
მიზნები
N1.1.1
(განათლება);
N1.1.2
(განათლება);
N2.1.1
(განათლება);
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის (მიზანი N1.1.1) შესრულების
მიზნით სსიპ - საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნულმა ცენტრმა
ჩაატარა კომპლექსური, რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევები,
რომელთა საფუძველზე შემუშავდა ,,ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების დაფინანსების ახალი მოდელის“ პროექტი. პროექტი
წარედგინა
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს და მსოფლიო ბანკს.
კვლევები, რომელთა საფუძველზეც შემუშავდა დაფინანსების ახალი
მოდელი:
•
სკოლების დაფინანსების ბაზების სტატისტიკური ანალიზი
(ანგარიში: ,,როგორ აფინანსებს სახელმწიფო სკოლებს“);
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის მიზანი
2.1.1 შესრულებულია
მიმდინარეობს
მუშაობა მიზანი 1.1.1;
1.1.2; 2.1.2; 2.1.6
შესრულების მიზნით;
სსიპ საგანმანათლებლო
კვლევების ეროვნული
ცენტრი
საქართველოს
განათლების,
მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის
სამინისტრო; სსიპ განათლების მართვის
15
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ეროვნული
ცენტრი (32 01 06)
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
N2.1.2
(განათლება);
N2.1.6
(განათლება)
პროგრესის აღწერა
•
•
•
•
•
•
•
სკოლების კომუნალური ხარჯების ანალიზი (ანგარიში:
,,School Utility Cost Analysis“);
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების
დაფინანსების
საერთაშორისო პრაქტიკების ანალიზი (ანგარიში: „Review of
International practice of School Funding and related research
findings “ );
სასკოლო ქსელები - საერთაშორისი პრაქტიკების ანალიზი
და სკოლების ქსელების რესტრუქტურიზაციის საჭიროება
(ანგარიში: „School Network Restructuring“);
დაფინანსების არსებული მოდელის გავლენა რესურსების
ხელმისაწვდომობაზე (ანგარიში: დაფინანსების არსებული
მოდელის შეფასება: რესურსების ხელმისაწვდომობა);
სსსმ მოსწავლეების დაფინანსების არსებული პრაქტიკის
ანალიზი
(ანგარიში:
,,ინკლუზიური
განათლების
დაფინანსება სკოლებში - ძირითადი გამოწვევები და
პერსპექტივები);
ზოგად
განათლებაში
სასკოლო ქსელების
კვლევა:
ადმინისტრაციულად შერწყმული სკოლები (ანგარიში:
,,შერწყმული სკოლების გამოწვევების კომპლექსური
ანალიზი“);
კლას-კომპლექტებით სწავლების პრაქტიკა საქართველოში
(ანგარიში: ,,კლას კომპლექტების დაფინანსების არსებული
პრაქტიკის ანალიზი“).
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ –
საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
სააგენტო 1;
სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი;
დაფინანსების მოდელის სამუშაო ვარიანტი წარედგინა როგორც
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
1 საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის N302 დადგენილების თანახმად, სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტო ლიკვიდირდა.
მის უფლებამონაცვლეებად განისაზღვრნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, საქართველოს რეგიონული განვითარების
სამინისტრო და საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.
16
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
სამინისტროს, ასევე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და
მსოფლიო ბანკს.
განხილვების ფარგლებში მოხდა მოდელის
ძირითადი პრინციპების, მოსალოდნელი შედეგებისა და შესაძლო
გამოწვევების განხილვა, შესაბამისი მოსაზრებების გაცვლა;
კონსულტაციების
შედეგად
შემუშავდა
დაინტერესებულ
მხარეებთან შეჯერებული ,,ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსების ახალი მოდელი“.
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის (მიზანი N1.1.2)
სსიპ- საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნულმა ცენტრმა შეიმუშავა
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების
დაფინანსების
ახალი
მოდელის პილოტირების ორწლიანი გეგმა. გეგმა წარედგინა
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და
მსოფლიო ბანკს.
ორწლიანი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, სსიპ - საგანმანათლებლო
კვლევების ეროვნულმა ცენტრმა შეიმუშავა საპილოტე სკოლების
შერჩევის მოდელი და შემდეგ ამ მოდელის საფუძველზე შეარჩია
საპილოტე 50 სკოლა. ცენტრმა ინტენსიური სამუშაო შეხვედრები
გამართა შერჩეულ სკოლებთან. ამ შეხვედრების ფარგლებში,
შერჩეულ სკოლებს წარედგინათ დაფინანსების ახალი მოდელი,
მიღებული უკუკავშირის საფუძველზე, დაიხვეწა დაფინანსების
მოდელის კრიტერიუმები. დაიგეგმა ორწლიანი პილოტირების
წარმართვის კონკრეტული გეგმა.
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N2.1.2-ის ფარგლებში :
სკოლებისათვის
შედგა
გეგმა-გრაფიკი,
რომლის
მიხედვითაც
მიიღეს
მხარდაჭერა,
ახალი
სტანდარტების
შესაბამისად, მოემზადებინათ საავტორიზაციო განაცხადები.
შეირჩნენ და გადამზადნენ ზოგადი განათლების ხარისხის
ექსპერტები ცენტრის ექსპერტთა კორპუსიდან და ინდივიდუალური
საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერებისა და
სამინისტრო; სსიპ განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ –
საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო
17
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
მხარდაჭერა
გაუწიეს
საჯარო
სკოლებს
თვითშეფასების
განხორციელებასა და განაცხადის მომზადების პროცესში. 2025 წელს
ჯამში მხარდაჭერა გაეწია 109 სკოლას.
დამტკიცდა
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭოს ახალი შემადგენლობა;
- ავტორიზაციის საბჭოს შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით
ჩატარდა გასვლითი შეხვედრა;
2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ზოგადსაგნმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს მიერ, ავტორიზაცია
მიენიჭა 111 საჯარო სკოლას (აქედან 109 განაცხადი შემოვიდა 2025
წელს, ხოლო 2 განაცხადი - 2024 წელს) და ყველა სკოლა
ახორციელებს დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის
საგანმანათლებლო პროგრამებს;
შემუშავდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის
გზამკვლევი,
გაზიარდა
დაინტერესებულ
მხარეებთან და საჯაროდ გამოქვეყნებულია ცენტრის ვებგვერდზე;
2024
წელს
ავტორიზებული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით
ჩატარდა ტრენინგი ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის თემატიკაზე;
შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის შესაძლებლობების
გაძლიერების მიზნით, დაიხვეწა თვითშეფასების პლატფორმა
(https://evaluate.eqe.ge);
დამტკიცდა
თვითშეფასების
განხორციელების
წესი
(08/10/2025,
N1311798);
შემუშავდა
პლატფორმის გამოყენების სახელმძღვანელო, როგორც სკოლის
წარმომადგენლებისთვის, ასევე ცენტრის თანამშრომლებისათვის.
გაიმართა
საინფორმაციო
შეხვედრები
სკოლების
წარმომადგენლებთან;
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენ
18
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
თვითშეფასების პლატფორმის გამოყენებით, ცენტრში
ყოველწლიური
თვითშეფასება
წარმოადგინა
666-მა
ავტორიზებულმა სკოლამ;
2025 წელს ივლისის თვეში ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი
2024 წელს ავტორიზებულ 126 საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებისთვის.
ტრენინგის
სახელწოდება
იყო
"ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროცესების მართვა
და ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა", ხოლო მიზანი სკოლის
პროცესების მართვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის
გაუმჯობესების ხელშეწყობა. თითოეული სკოლიდან ტრენინგს
დაესწრო
ორი
მონაწილე
დირექტორი
და
ხარისხის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი. ტრენინგი ჩატარდა
დაკონტრაქტებული ექსპერტებისა და სამსახურის თანამშრომლის
მიერ;
ცენტრის დირექტორის 2025 წლის 26 მაისის N573395
ბრძანებით დამტკიცდა ექსპერტთა ჯგუფის განახლებული ფორმები
(ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის
შესახებ ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის ფორმა" და
,,ავტორიზაციის
ექსპერტთა
ჯგუფის
დასკვნის
ფორმა
(ზოგადსაგანმანათლებლო
პროგრამის
დამატების/ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებისთვის
მოსწავლეთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის,
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების
მიერ
იმავე
მუნიციპალიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო საქმიანობის
მისამართის/ფართის ცვლილების, ავტორიზაციის პირობების
შესრულების შემოწმების შესახებ)").
გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ექსპერტთა კორპუსის
წევრებთან განახლებული ფორმების გაცნობის მიზნით;
19
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
დამტკიცდა „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით
2025 წლის გეგმიური მონიტორინგის გეგმა“;
გაიმართა 2 შეხვედრა/ტრენინგი ექსპერტთა კორპუსის
წარმომადგენლებთან მონიტორინგის წარმოების სპეციფიკასთან
დაკავშირებით;
განხორციელდა 6 შეხვედრა გეგმიური მონიტორინგის
გეგმაში გათვალისწინებულ სკოლებთან;
მომზადდა კვლევა, რომლის მიზანი იყო ავტორიზაციის
გავლენის შეფასება ზოგად განათლებაში; კვლევის სამიზნე ჯგუფი
იყო 2024 წელს ავტორიზებული სკოლები;
საზღვარგარეთ
აღიარებულ
პროგრამებზე
სწავლის
პერიოდში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობის დადგენის
მექანიზმის
შემუშავების,
ეროვნული
სასწავლო
გეგმით
გათვალისწინებულ სავალდებულო საგნებთან, ასევე საბაზო
განათლების კვალიფიკაციასთან გათანაბრების ინსტრუმენტის
განსაზღვრის მიზნით, შემუშავდა საკანონმდებლო ცვლილებათა
პაკეტი, რომელიც ცენტრის მხრიდან წარდგენილია საქართველოს
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში;
- ხარისხის უზრუნველყოფის ექსპერტებმა დეკემბრის თვეში
ინდივიდუალური მხარდაჭერა გაუწიეს 88 საჯარო სკოლას,
რომლებიც გეგმავენ ავტორიზაციის გავლას 2026 წელს,
თვითშეფასების განხორციელებასა და განაცხადის მომზადების
პროცესში
მუშაობა დაიწყო DLR-ის ფარგლებში, 2024 წელს ავტორიზებულ
სკოლებთან დაკავშირებით შესრულების ანგარიშზე (Achievement
Report).
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის მიზანი N2.1.6-ის ფარგლებში,
20
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
- ცვლილება შევიდა „ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების სახით
მოქმედი
იურიდიული
პირების
ავტორიზაციის
გავლის
ადმინისტრაციული წარმოებების 2025 წლის წლიური გეგმის
დამტკიცების შესახებ" სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2024 წლის 18 სექტემბრის
№1157656 ბრძანებაში, რომლის შესაბამისადაც 2025 წლის
ავტორიზაციის გავლის ადმინისტრაციული წარმოებების 2025 წლის
წლიური გეგმით გათვალისწინებულ იქნა 120 საბავშვო ბაღი;
დაწესებულებების
წარმომადგენლების
შესაძლებლობების
გაძლიერების მიზნით ჩატარდა ტრენინგები ავტორიზაციის II და IV
სტანდარტით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით;
- გაფართოვდა ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების
ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსი. კერძოდ, აყვანილ იქნა კვების
დარგის მიმართულების სამი ექსპერტი;
- ექსპერტთა კორპუსის წევრების შესაძლებლობების გაძლიერების
მიზნით,
ჩატარდა
ერთდღიანი
ტრენინგები
ხარისხის
უზრუნველყოფის, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების და კვების
დარგში ექსპერტებისთვის;
- ავტორიზაციის პროცესში, დაწესებულებების ხელშეწყობის
მიზნით, საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლებთან;
- ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ შერჩეულმა კონსულტანტებმა
2025
წლის
ადმინისტრაციული
წარმოებების
გეგმით
გათვალისწინებულ ყველა დაწესებულების სტატუსის მაძიებელს
(120)
ინდივიდუალური კონსულტაციები
გაუწიეს: ა)
ავტორიზაციის განაცხადის შევსებასა და 2025 წელს თვითშეფასების
ფორმის შეცვლილ ვერსიასთან დაკავშირებით; ბ) ექსპერტთა
ჯგუფის დასკვნის პროექტის გაანალიზების, შეუსაბამობების
21
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
იდენტიფიცირების, არგუმენტირებული პოზიციის წარდგენის
არსის, ფორმისა და მიზნობრიობის შესახებ;
- დამტკიცდა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს ახალი
შემადგენლობა;
- ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
ავტორიზაციის საბჭოს შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის
ჩატარდა ერთი ტრენინგი;
- დაიწყო ადრეული ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
დაწესებულებების
ავტორიზაციის
პროცესი.
ავტორიზაციის
განაცხადები შემოტანილ იქნა 12 დაწესებულების სტატუსის
მაძიებლის მიერ.
- ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ ნოემბრისა და დეკემბრის
თვეში განიხილა 104 დაწესებულების სტატუსის მაძიებლის
ავტორიზაციის საკითხი. 103 მათგანს (102 - საჯარო და 1-კერძო ბაღი)
მიენიჭა ავტორიზაცია, ხოლო ერთ დაწესებულების სტატუსის
მაძიებელს უარი ეთქვა ავტორიზაციაზე.;
- დამტკიცდა ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების სახით
მოქმედი
იურიდიული
პირების
ავტორიზაციის
გავლის
ადმინისტრაციული წარმოებების 2026 წლის წლიური გეგმა, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის 2025 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება N1248142
(ცვლილება
N1788531).ცვლილების
შესაბამისად,
DLR-ით
გათვალისწინებულ 90 საბავშვო ბაღს დაემატა
DLR-ით
გათვალისწინებული 30 საბავშო ბაღი.
(ჯამში DLR-ით
გათვალისწინებული 120 საბავშვო ბაღი).
22
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
განათლების,
მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის
სფეროებში
სახელმწიფო
პოლიტიკის
შემუშავება
და
პროგრამების
მართვა (32 01)
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი
N2.1.3
(განათლება);
საჯარო სკოლების
კომპიუტერული
ტექნიკით,
საბუნებისმეტყვე
ლო
ლაბორატორიები
თა
და
ინფორმაციულ
ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა
(32 02 14 03)
ადამიანური
კაპიტალის
მიზნები
N4.1
(განათლება);
პროგრესის აღწერა
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის (მიზანი N2.1.3) ფარგლებში სსიპ
- შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა განახორციელა
სოფლისა და ქალაქის სკოლების კურსდამთავრებულების მიერ
ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შედეგების ანალიზი (არსებული
სხვაობის გაზომვა).
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ
შეიმუშავა მექანიზმი, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლად სკოლებში
რემედიაციული პროგრამების განხორციელებას. მოსწავლეების
ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამები სკოლებს
დაეხმარება სასწავლო პროცესში გამოვლენილი პრობლემების, მათ
შორის, მოსწავლეთა აკადემიური ჩამორჩენის აღმოფხვრაში.
კონკრეტული მექანიზმის დანიშნულება და არსი მდგომარეობს
იმაში, რომ ყველა სახის ინფორმაცია და ზოგადი რესურსი
ხელმისაწვდომი
და
გამოსაყენებლად
ხელსაყრელია
სკოლებისათვის, რაც უზრუნველყოფს, რომ სწავლაში ხარვეზების
აღმოფხვრაზე ორიენტირებული სწავლების პროცესი იყოს
გამართული და შემდგომში წარმატებული.
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
სრულდება მუშაობა
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის 2.1.3
მიზნის მისაღწევად
განათლების,
მეცნიერებისა და
ახალგზარდობის
სამინისტრო
გრძელდება მუშაობა
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის 4.1 მიზნის
მისაღწევად
სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - განათლების
მართვის საინფორმაციო
სისტემა
სსიპ საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო;
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ,
ერთიანი ეროვნული გამოცდების 2021-2025 წლის შედეგების
გაზომვა მოხდა სამი მეთოდით. სამი მეთოდიდან, ორი მეთოდი
შეთავაზებულ იქნა მსოფლიო ბანკის მიერ, ხოლო ერთი - სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ. აღნიშნული
სამი მეთოდიდან ერთი არჩეულ იქნა, როგორც პრიორიტეტული და
შედეგების გაზომვის შედეგად დადგინდა, რომ სოფლად და ქალაქში
მაცხოვრებლებს შორის ცოდნის დონის არსებული განსხვავების
მინიმუმ 15%-იანი ზღვარი, რომელიც DLR-ის აღწერილობით არის
განსაზღვრული, გადალახულია.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ადამიანური კაპიტალის მიზნის საბოლოო
დადასტურებისათვის საჭირო პროცედურები. მომზადებულია
23
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
შესრულების ანგარიში (Achievement Report) და მიმდინარე ეტაპზე
მზადდება
DLR-ის
შესრულებისთვის
საჭირო
საბოლოო
ვერიფიკაციის ანგარიში (Verification Report).
ადამიანური კაპიტალის პროგრამის (მიზანი N4.1.) შესრულების
ფარგლებში:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
სააგენტოს მიერ სამიზნე სკოლების მესამე ნაკადის (242 სკოლა)
აღჭურვის მიზნით შეძენილია 523 პრინტერი, აქედან 485 პრინტერი
გადაეცემა 242 სკოლას 2025 წელს (170 მოსწავლეზე მეტი). აგრეთვე,
შესყიდულია 14 000 ლეპტოპი, საიდანაც 11 608 გადაეცა 242 სკოლას
2025 წელს (170 მოსწავლეზე მეტი).
სკოლების სია, რომლებსაც აღნიშნული ტექნიკა უნდა გადაეცეთ,
უკვე მზად არის.
2025
წლის
19
მარტს
კონსოლიდირებულ
ტენდერში
გამარჯვებულად გამოცხადდა კომპანია შპს ,,ორიენტ ლოჯიკი".
რომელთანაც 2025 წლის 2 აპრილს გაფორმებული ხელშეკრულების
შესაბამისად იდენტიფიცირებული 303 საჯარო სკოლიდან,
ცენტრალიზებული
უსადენო
(Wi-Fi)
ქსელის
მონტაჟი
დასრულებულია 272 საჯარო სკოლაში. დარჩენილი სკოლების
ცენტრალიზებული Wi-Fi ქსელებით აღჭურვა გაგრძელდება 2026
წელს.
სამიზნე სკოლებში, ციფრული თვითშეფასებისა და შესაბამისი
სამოქმედო გეგმების განვითარების მიზნით 50 საჯარო სკოლაში
განხორციელდა პილოტირების პროცესი, რათა დატესტილიყო
შერჩეული, ევროპული კომისიის საგანმანათლებლო პლატფორმა
SELFIE. ზემოაღნიშნულ სკოლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი, სკოლებმა
გაიარეს თვითშეფასების პროცესი. საბოლოო შედეგები შეფასდა.
საწყის ეტაპზე შედეგები სავსებით მისაღებია. ანალიზიდან
24
პროგრამის
დასახელება და
პროგრამული
კოდი
ადამიანური
კაპიტალის
მიზანი/DLR
პროგრესის აღწერა
2025 წლის
მაჩვენებლის
პროგრესის სტატუსი
განმახორციელებელი
გამომდინარე, გამოვლინდა რამოდენიმე ფაქტორი, რომელზეც
სამომავლოდ, სამუშაო პროცესში, ყურადღება გამახვილდება.
მიზნობრივ
სკოლებში
არსებული
ინფრასტრუქტურული
მდგომარეობის გათვალისწინებით, მოხდა მიზნობრივი სკოლების
სიის გადახედვა. 44 მათგანი ამოღებულ იქნა სიიდან, ხოლო
დარჩენილ 679 სკოლაში 2025 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო ციფრული
თვითშეფასება.
შედეგების მიღება მიმდინარეობს ეტაპობრივად. 400-მა სკოლამ უკვე
დაასრულა თვითშეფასების პროცესი, ხოლო დარჩენილი სკოლების
მონაცემების შეგროვება პროცესშია.
25
ცხრილი N2 - ადამიანური კაპიტალის მიზნების ბიუჯეტის შესრულების მონაცემები /ათასი ლარი/
კოდი
32 01 03
32 01 06
32 02 14 02
32 02 14 03
27 01 01
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის
კუმულატიური
ფაქტობრივი
ხარჯი
(17.06.2022 31.12.2025)
მითითება DLR-ზე
2025 წლის 12
თვის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის 12
თვის
ფაქტობრივი
ხარჯი
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის
2025 წლის 12
თვის
ფაქტობრივი
ხარჯი
განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა
7,002.7
7,202.4
2,094.0
5,379.0
2.1.1; 2.1.2; 2.1.6
საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრი
3,493.5
3,488.6
56.8
102.8
1.1.1; 1.1.2
17,416.9
17,416.0
5,520.2
5,520.2
4.1
41,950.0
25,899.2
22,905.3
72,065.8
4.1; 2.1.1; 2.1.2
16,193.8
16,192.8
362.5
1,180.6
1.2.1; 1.2.2; 1.3; 1.4;
2.2; 2.3; 4.2
0.0
0.4
1.3; 1.4
დასახელება
საჯარო სკოლების საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
საჯარო სკოლების კომპიუტერული ტექნიკით,
საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებითა და
ინფორმაციულ ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
27 01 02
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
7,910.5
7,899.8
27 01 04
სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
26,437.2
26,427.0
0.2
1.1
1.5.1
27 01 08
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა
1,261.4
1,259.6
272.0
481.8
3.1.1;3.1.2;3.2
27 01 09
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა
3,370.9
3,356.3
205.6
1,494.5
1.2.1; 1.2.2; 1.3
11,557.0
11,559.6
1,300.4
3,193.1
1.2.1; 1.2.2; 1.4; 4.2;
3.3.1
1,631,275.8
1,631,314.1
0.0
198.4
1.5.1
1,481,815.5
1,481,800.8
901,418.9
2 366 107,6
1.2.1; 1.2.2; 1.3; 2.3
65,562.4
65,562.3
30,163.1
30 808,9
1.3
241,766.6
240,540.1
83.6
279.8
4.3;
0.0
0.0
0.0
69.7
1.3;
27 01 10
27 02 02
27 03 01
27 03 03 06
27 03 03 07
27 03 03 10
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების
განვითარება და მართვა
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების
სოციალური დახმარება
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ
პაციენტთა მკურნალობა
პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების უზრუნველყოფა
ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19ის მართვა
26
კოდი
27 04
27 05 01
27 05 02
27 05 03 01
დასახელება
სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და
სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარება
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული
კვალიფიკაციის ამაღლება
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების
ხელშეწყობის მართვა
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის
კუმულატიური
ფაქტობრივი
ხარჯი
(17.06.2022 31.12.2025)
მითითება DLR-ზე
2025 წლის 12
თვის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის 12
თვის
ფაქტობრივი
ხარჯი
ადამიანური
კაპიტალის
პროგრამის
2025 წლის 12
თვის
ფაქტობრივი
ხარჯი
9,795.7
7,870.0
43.2
86.4
1.3
1,448.4
1,447.5
831.1
2,159.2
3.1.1;3.1.2;3.2
7,150.9
7,150.5
7,127.5
15,400.0
3.1.1;3.2
3,705.5
3,697.8
1,483.9
4,250.3
3.1.1;3.1.2;3.2
შენიშვნა: დანართი მომზადებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე.
27
ინფორმაცია
ზოგადი ინფორმაცია 2025 წელს საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის
და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
2025 წლის ბიუჯეტი დაიგეგმა 6.0%-იანი რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით,
ხოლო ნომინალურ გამოხატულებაში მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი 99.2 მლრდ ლარს
შეადგენდა. ასევე, ნაერთი ბიუჯეტი დაიგეგმა მშპ-სთან მიმართებაში 2.5% 1-იანი დეფიციტის,
ხოლო მთავრობის ვალი 35.9%-ის ოდენობით. წლის მეორე ნახევარში მიმდინარე ეკონომიკური
ტენდენციების ანალიზის გათვალისწინებით კი დაზუსტდა ეკონომიკური პარამეტრები, კერძოდ:
• რეალური ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი გაიზარდა 7.2%-მდე, ნაცვლად
მანამდე არსებული 6.0%-ისა;
• მშპ-ის დეფლატორის პროგნოზი განისაზღვრა 4.7%-ით;
• ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზი განისაზღვრა 104.4 მლრდ ლარის
ოდენობით;
• ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვრა 25 505.0 მლნ ლარის ოდენობით;
• წლის ბოლოსთვის მთავრობის ვალის საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა მშპ-ს 34.1%;
• ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის მოსალოდნელი მოცულობა კვლავ 2.5%-ზე შენარჩუნდა.
2025 წელს ერთხელ (ნოემბერი) გადაიხედა „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი თავდაპირველ ვერსიასთან შედარებით. გადასახდელების
ნაწილში გათვალისწინებული ასიგნებები თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით გაიზარდა 11.2 მლნ
ლარით და განისაზღვრა 27 952.9 მლნ ლარით.
ეკონომიკური ზრდა
2025 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წელთან შედარებით 7.5
პროცენტი შეადგინა. 2025 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 104 598.1
მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 12.4 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. მშპ
ერთ სულ მოსახლეზე 28 235.4 ლარს (10 296.5 აშშ დოლარი) შეადგენს.
მშპ-ს რეალური ზრდა, 2025
12%
10%
9,9%
7,4%
8%
6,4%
6,7%
III კვ
IV კვ
6%
4%
2%
0%
I კვ
1
მოდიფიცირებული დეფიციტი (IMF)
II კვ
2025 წლის მონაცემებით რეალური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში:
•
•
ინფორმაცია და კომუნიკაცია (28.7%);
განათლება (24.5%);
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები (12.9%);
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები (12.4%);
ხელოვნება, გართობა და დასვენება (12.3%);
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები (11.9%);
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება
(9.3%);
ტრანსპორტი და დასაწყობება (8.9%);
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები (8.3%).
•
•
•
კლება დაფიქსირდა შემდეგ დარგში:
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (5.7%);
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება (4.5%);
სამთომოპოვებითი მრეწველობა (3.0%).
•
•
•
•
•
•
•
მშპ-ს რეალური ზრდა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით
40
30
2024
2025*
20
10
0
-10
შინამეურნეობების საქმიანობები
სხვა სახის მომსახურება
ხელოვნება, გართობა და დასვენება
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები
განათლება
სახელმწიფო მმართველობა
ადმინისტრაციული საქმიანობები
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები
ინფორმაცია და კომუნიკაცია
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა
ტრანსპორტი და დასაწყობება
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
მშენებლობა
წყალმომარაგება
ელექტროენერგიის მიწოდება
დამამუშავებელი მრეწველობა
სამთომოპოვებითი მრეწველობა
სოფლის მეურნეობა
-20
2
კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში
2025 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმმართველი როლი კვლავ კერძო სექტორს ეჭირა. 2025
წელს 2024 წელთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 12.4 პროცენტით, ხოლო
საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 13.4 პროცენტით გაიზარდა. 2025 წლის
მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორში
დასაქმებულთა რაოდენობა 27.3 ათასი კაცით გაიზარდა და 839.2 ათასი შეადგინა (აღნიშნული
მონაცემები მოცემულია საქსტატის, ბიზნეს სექტორის 2024-2025 წლების კვარტალური კვლევების
მიხედვით).
ეკონომიკური საქმიანობის სახეების წილი ნომინალურ მშპ-ში
შინამეურნეობების
საქმიანობები
0,1%
ხელოვნება, გართობა და
დასვენება
4,1%
სხვა სახის
მომსახურება
0,9%
ჯანდაცვა და სოციალური
მომსახურების საქმიანობები
3,9%
სოფლის მეურნეობა
5,9%
სამთომოპოვებითი
მრეწველობა
1,1%
დამამუშავებელი მრეწველობა
9,1%
განათლება
6,4%
ელექტროენერგიის მიწოდება
2,2%
სახელმწიფო
მმართველობა
6,7%
წყალმომარაგება
0,9%
ადმინისტრაციული
საქმიანობები
1,2%
მშენებლობა
8,0%
პროფესიული, სამეცნიერო და
ტექნიკური საქმიანობები
2,4%
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული
საქმიანობები
9,3%
საფინანსო და სადაზღვევო
საქმიანობები
5,1%
საბითუმო და საცალო
ვაჭრობა
14,8%
ინფორმაცია და კომუნიკაცია
8,0%
ტრანსპორტი და დასაწყობება
6,1%
განთავსების საშუალებებით
უზრუნველყოფა
4,0%
ინფლაცია
2025 წლის ბოლოს წლიური ინფლაციის დონემ 4.0 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის,
საშუალო ინფლაცია 3.9 პროცენტის დონეზეა.
3
წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ
ჯგუფებზე:
•
•
•
•
•
სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 8.8 პროცენტით, რაც
წლიურ ინფლაციაზე 2.98 პროცენტული პუნქტით აისახა;
ჯანმრთელობის დაცვა: ჯგუფში ფასები მომატებულია 7.0 პროცენტით, რაც წლიურ
ინფლაციაზე 0.56 პროცენტული პუნქტით აისახა;
ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 4.4 პროცენტით, რაც წლიურ
ინფლაციაზე 0.28 პროცენტული პუნქტით აისახა;
სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 6.9 პროცენტით, რაც 0.21
პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსზე;
კავშირგაბმულობა: ჯგუფში ფასები შემცირებულია 4.7 პროცენტით, რაც წლიურ
ინფლაციაზე -0.15 პროცენტული პუნქტით აისახა.
ლარის გაცვლითი კურსი
2025 წელს ლარი გამყარდა აშშ დოლართან მიმართებაში. 2025 წლის ბოლოს 2024 წელთან
შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 4.0 პროცენტით გამყარდა და 2.7 ლარი
შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ხოლო ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც
წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, წლის ბოლოს
გამყარდა 1.0 პროცენტით.
საპროცენტო განაკვეთები
2025 წელს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე 0.5 პროცენტული პუნქტით
გაიზარდა და 13.6% შეადგინა. მათ შორის, ეროვნულ ვალუტაში 15.8%-მდე (0.9 პროცენტული
პუნქტით) გაიზარდა, ხოლო უცხოურ ვალუტაში 9.2%-მდე (0.2 პროცენტული პუნქტით) გაიზარდა.
ამავე პერიოდში დეპოზიტების საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი 0.2 პროცენტული პუნქტით
6.9%-მდე შემცირდა. მათ შორის, ეროვნულ ვალუტაში 9.5%-მდე (0.1 პროცენტული პუნქტით)
გაიზარდა, ხოლო უცხოურ ვალუტაში 2.6%-მდე (0.4 პროცენტული პუნქტით) გაიზარდა.
საგარეო სექტორი
2025 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 25 863.2 მლნ აშშ დოლარი
შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.3 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 7 291.2
მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (11.2 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 18 572.0 მლნ აშშ დოლარს (10.0
პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2025 წელს 11 280.9 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 43.6 პროცენტია.
2025 წელს მთლიან საქონელბრუნვაში ევროკავშირის წილი 21.6 პროცენტს (5 598.1 მლნ აშშ
დოლარი) შეადგენს. თურქეთის - 12.0 პროცენტს (3 108.7 მლნ აშშ დოლარი), აშშ-ის - 11.1 პროცენტს
(2 866.3 მლნ აშშ დოლარი), რუსეთის - 10.4 პროცენტს (2 688.5 მლნ აშშ დოლარი), ჩინეთის - 8.9
პროცენტს (2 313.6 მლნ აშშ დოლარი).
მთლიან ექსპორტში ყირგიზეთის წილი 20.6 პროცენტს (1 498.8 მლნ აშშ დოლარი) შეადგენს.
ყაზახეთის - 12.5 პროცენტს (910.0 მლნ აშშ დოლარი), ევროკავშირის - 12.0 პროცენტს (876.8 მლნ აშშ
დოლარი), რუსეთის - 10.3 პროცენტს (749.3 მლნ აშშ დოლარი), აზერბაიჯანის - 9.6 პროცენტს (697.3
მლნ აშშ დოლარი), სომხეთის - 7.6 პროცენტს (552.9 მლნ აშშ დოლარი).
4
მთლიანი ექსპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (2025 წელი)
დანარჩენი ქვეყნები
1 673,2
22,9%
ყირგიზეთი
1 498,8
20,6%
თურქეთი
332,9
4,6%
ყაზახეთი
910,0
12,5%
სომხეთი
552,9
7,6%
აზერბაიჯანი
697,3
9,6%
რუსეთი
749,3
10,3%
ევროკავშირის
ქვეყნები
876,8
12,0%
სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია
38.6 პროცენტით (2 814.4 მლნ აშშ დოლარი), მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ძვირფასი ლითონების
მადნები და კონცენტრატები 5.2 პროცენტი (378.9 მლნ აშშ დოლარი), სპირტიანი სასმელები 3.9
პროცენტი (282.5 მლნ აშშ დოლარი), ყურძნის ნატურალური ღვინოები 3.7 პროცენტი (267.9 მლნ აშშ
დოლარი) და ფეროშენადნობები 3.1 პროცენტი (225.8 მლნ აშშ დოლარი).
მთლიანი ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (2025 წელი)
მსუბუქი
ავტომობილები
2 814,4
39%
დანარჩენი საქონელი
3 148,6
43%
მინერალური და
გაზიანი წყლები
173,1
2%
ფეროშენადნობები
225,8
3%
ძვირფასი ლითონების
მადნები და
კონცენტრატები
378,9
5%
სპირტიანი სასმელები
282,5
ყურძნის ნატურალური
4%
ღვინოები
267,9
4%
მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 25.4 პროცენტია (4 721.3 მლნ აშშ დოლარი).
თურქეთის - 15.0 პროცენტი (2 775.8 მლნ აშშ დოლარი), აშშ-ის - 14.8 პროცენტი (2 746.1 მლნ აშშ
დოლარი), ჩინეთის - 10.7 პროცენტი (1 986.0 მლნ აშშ დოლარი), რუსეთის - 10.4 პროცენტი (1 939.2
მლნ აშშ დოლარი), აზერბაიჯანის - 3.6 პროცენტი (661.1 მლნ აშშ დოლარი).
5
მთლიანი იმპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (2025 წელი)
გაერთიანებული
სამეფო
523,8
3%
დანარჩენი ქვეყნები
3 218,8
17%
აზერბაიჯანი
661,1
4%
რუსეთი
1 939,2
10%
ევროკავშირის ქვეყნები
4 721,3
25%
თურქეთი
2 775,8
15%
აშშ
2 746,1
15%
ჩინეთი
1 986,0
11%
იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია,
რომელსაც მთლიან იმპორტში 21.1 პროცენტიანი (3 911.3 მლნ აშშ დოლარი) წილი უკავია. შემდეგ
მოდიან: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 7.3 პროცენტი (1 358.8 მლნ აშშ დოლარი), სამკურნალო
საშუალებები 3.7 პროცენტი (680.4 მლნ აშშ დოლარი), სურათები, ნახატები და პასტელები, ხელით
შესრულებული 2.6 პროცენტი (481.7 მლნ აშშ დოლარი) და ნავთობის აირები 2.4 პროცენტი (443.8
მლნ აშშ დოლარი).
მთლიანი იმპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (2025 წელი)
მსუბუქი
ავტომობილები
3 911,3
21%
ნავთობი და
ნავთობპროდუქტები
1 358,8
7%
სამკურნალო
საშუალებები
680,4
4%
დანარჩენი საქონელი
11 353,0
61%
სატელეფონო
აპარატები
343,1
2%
სურათები, ნახატები
481,6
3%
ნავთობის აირები
443,8
2%
ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი
52.8%-ით გაიზარდა.
ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
•
ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები (141.9 მლნ აშშ დოლარი, 153.1% ზრდა);
6
•
•
თხილი და სხვა კაკალი (112.0 მლნ აშშ დოლარი, 74.0% ზრდა);
ფეროშენადნობები (108.4 მლნ აშშ დოლარი, 268.3% ზრდა).
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან
იმპორტი 3.2%-ით გაიზარდა.
ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
•
•
•
მსუბუქი ავტომობილები (872.9 მლნ აშშ დოლარი, 10.0% ზრდა);
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (553.4 მლნ აშშ დოლარი, 22.2% ზრდა);
სამკურნალო საშუალებები (333.0 მლნ აშშ დოლარი, 12.1% ზრდა).
თურქეთთან ვაჭრობაში
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთში ექსპორტი 27.4%-ით
შემცირდა.
ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
•
•
•
ტრიკოტაჟის ნაწარმი (90.8 მლნ აშშ დოლარი, 4.2% კლება);
ფეროშენადნობები (39.6 მლნ აშშ დოლარი, 72.6% კლება);
სპილენძის ნარჩენები და ჯართი (20.8 მლნ აშშ დოლარი, 77.8% ზრდა).
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თურქეთიდან იმპორტი 0.03%-ით
გაიზარდა.
ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
•
•
•
სამკურნალო საშუალებები (172.0 მლნ აშშ დოლარი, 1.1% ზრდა);
მსუბუქი ავტომობილები (123.8 მლნ აშშ დოლარი, 82.6% ზრდა);
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (107.8 მლნ აშშ დოლარი, 39.8% ზრდა).
რუსეთთან ვაჭრობაში
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი 10.3%-ით
გაიზარდა.
ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
•
•
•
ყურძნის ნატურალური ღვინოები (170.7 მლნ აშშ დოლარი, 6.6% კლება);
სპირტიანი სასმელები (157.9 მლნ აშშ დოლარი, 2.1% ზრდა);
მინერალური და მტკნარი წყლები (71.0 მლნ აშშ დოლარი, 7.6% კლება).
2025 წელს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რუსეთიდან იმპორტი 4.9%-ით
გაიზარდა.
ძირითადი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებია:
•
•
•
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (477.7 მლნ აშშ დოლარი, 8.0% კლება);
ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები (206.4 მლნ აშშ დოლარი, 14.1% ზრდა);
ხორბალი და მესლინი (102.3 მლნ აშშ დოლარი, 35.1% ზრდა).
7
ტურიზმი
2025 წელს, საქართველოს 6 856.8 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2024 წლის
მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 6 456.1 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ
მონაცემზე 6.2 პროცენტით მეტია. მათ შორის, ტურისტული ვიზიტორების რაოდენობა 5 521.9 ათას
შეადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 8.4 პროცენტით მეტია (წყარო: საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია).
ვიზიტორთა რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით:
•
•
•
•
•
რუსეთი (1 579.8 ათასი პირი, 11.1% ზრდა);
თურქეთი (1 248.9 ათასი პირი, 6.6% კლება);
სომხეთი (948.2 ათასი პირი, 0.01% კლება);
ევროკავშირი (499.9 ათასი პირი, 6.2% ზრდა);
ისრაელი (402.4 ათასი პირი, 29.4% ზრდა).
ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 4 690.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 6.0
პროცენტით (264.8 მლნ აშშ დოლარით მეტი) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე (წყარო:
საქართველოს ეროვნული ბანკი).
ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ქვეყნების მიხედვით:
•
•
•
•
•
რუსეთი (694.0 მლნ აშშ დოლარი, 18.3% კლება);
ევროკავშირი (660.4 მლნ აშშ დოლარი, 15.6% ზრდა);
თურქეთი (605.9 მლნ აშშ დოლარი, 1.1% კლება);
ისრაელი (586.3 მლნ აშშ დოლარი, 34.3% ზრდა);
აზერბაიჯანი (223.3 მლნ აშშ დოლარი, 32.5% ზრდა).
ფულადი გზავნილები
2025 წელს, წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წელთან შედარებით 8.2 პროცენტით
გაიზარდა და 3 228.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (245.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი).
წმინდა ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყნების მიხედვით:
•
•
•
•
•
აშშ (668.9 მლნ აშშ დოლარი, 19.7% ზრდა);
იტალია (606.2 მლნ აშშ დოლარი, 9.9% ზრდა);
რუსეთი (419.9 მლნ აშშ დოლარი, 15.5% კლება);
გერმანია (306.4 მლნ აშშ დოლარი, 19.2% ზრდა);
ისრაელი (271.0 მლნ აშშ დოლარი, 11.9% ზრდა).
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2025 წელს, წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 7.6 პროცენტით გაიზარდა და 1 688.7 მლნ აშშ დოლარი
შეადგინა. ზრდა განპირობებულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ორი კომპონენტის:
სააქციო კაპიტალისა და რეინვესტიციის მაჩვენებლის ზრდით. საქართველოში განხორციელებული
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს გაერთიანებული
სამეფო (334.2 მლნ აშშ დოლარი), თურქეთი (180.8 მლნ აშშ დოლარი) და მალტა (173.7 მლნ აშშ
დოლარი) წარმოადგენს.
ყველაზე დიდი უცხოური ინვესტიციები საფინანსო და სადაზღვევო სექტორში (607.0 მლნ
აშშ დოლარი), უძრავ ქონებაში (185.7 მლნ აშშ დოლარი) და ტრანსპორტში (166.1 მლნ აშშ დოლარი)
განხორციელდა.
8
ნაერთი ბიუჯეტი
2025 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა
28 266 200.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 28 468 376.0 ათასი ლარი,
ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.7%.
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 25 505 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 25 536 350.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო
მაჩვენებლის 100.1%. საგადასახადო შემოსავლებთან ერთად მნიშვნელოვანია ზედმეტად
გადახდილი გადასახადების დაბრუნების მაჩვენებელიც. 2025 წელს დაბრუნდა 2 721 102.9
ათასი ლარი ზედმეტად გადახდილი გადასახადების სახით.
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 276 200.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 284 077.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის
102.9%.
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 485 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 647 948.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო
მაჩვენებლის 106.6%.
2025 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
დასახელება
ათასი ლარი
გეგმა
ფაქტი
+/-
28,266,200.0
25,505,000.0
8,290,000.0
2,880,000.0
10,170,000.0
28,468,376.0
25,536,350.1
8,261,217.6
2,881,352.2
10,158,086.6
202,176.0
31,350.1
-28,782.4
1,352.2
-11,913.4
100.7
100.1
99.7
100.0
99.9
2,650,000.0
145,000.0
790,000.0
580,000.0
276,200.0
2,485,000.0
2,728,646.3
146,620.4
801,104.5
559,322.4
284,077.1
2,647,948.8
78,646.3
1,620.4
11,104.5
-20,677.6
7,877.1
162,948.8
103.0
101.1
101.4
96.4
102.9
106.6
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულია 581 906.6 ათასი ლარი, რაც
მაჩვენებლის (520 000.0 ათასი ლარი) 111.9%-ია.
საპროგნოზო
შემოსავლები
გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
დამატებული ღირებულების
გადასახადი
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
ქონების გადასახადი
სხვა გადასახადი
გრანტები
სხვა შემოსავლები
%
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულია 280 899.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (220 000.0 ათასი ლარი) 127.7%-ია.
9
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ
ზღვრულ პარამეტრებთან შესაბამისობა
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი
სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული
მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2025 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის
მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.5%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი
შეადგენს (-333.4) მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.3%-ია 2.
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი
საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა
შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საქართველოს მთავრობის ვალის
ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლის 34.4%, 3 მათ შორის,
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების
მიმდინარე ღირებულება (2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის
(მშპ-ის) 0.019%-ით.
მაკროეკონომიკური დაშვებების შედარება
2025 წლის
ბიუჯეტის კანონი
(თავდაპირველი)
2025 წლის
ბიუჯეტის კანონი
რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი (%)
6.0%
7.2%
7.5%
ნომინალური მშპ (მლნ ლარი)
99,239
104,407
104,598
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (USD)
9,748
10,300
10,297
მშპ დეფლატორი, %-ული ცვლილება
3.00%
4.70%
4.60%
სამომხმარებლო ფასების ინფალცია (საშუალო)
3.20%
3.90%
3.90%
14.20%
14.00%
15.78%
9.90%
8.90%
9.47%
მაჩვენებელი
საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში)
საპროცენტო განაკვეთები დეპოზიტებზე
(ეროვნულ ვალუტაში)
2025 წლის ფაქტი
2025 წელს ეკონომიკური ზრდის ტემპი 7.5%-ის დონეზე დაფიქსირდა, რაც 0.3 პროცენტული
პუნქტით აღემატება საპროგნოზო მაჩვენებელს. 2025 წლის პირველ კვარტალში ზრდამ 9.9%, მეორე
კვარტალში 7.4%, მესამე კვარტალში 6.4%, ხოლო მეოთხე კვარტალში 6.7% შეადგინა. უნდა
აღინიშნოს, რომ 2025 წლის რეალური ზრდა თავდაპირველად პროგნოზირებული იყო 6.0%, თუმცა,
გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის გამო, აღნიშნული პროგნოზი გაიზარდა 7.2%-მდე.
2
მოიცავს სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების მონაცემებს;
3 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი
ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის
სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად.
10
ფისკალური პროგნოზების და ფაქტების ურთიერთშედარება (ნაერთი ბიუჯეტი)
2025 წლის ბოლო
კანონი
2025წლის ფაქტი
შესრულების %
ფაქტს-ბოლო
დამტკიცებული
გეგმა
ფაქტს-პირველი
დამტკიცებული
გეგმა
შემოსავლები
27,665.0
28,266.2
28,468.4
100.7%
601.2
202.2
803.4
მ.შ.
გადასახადები
25,305.0
25,505.0
25,536.4
100.1%
200.0
31.4
231.4
ხარჯები
23,030.0
23,747.5
23,479.7
98.9%
717.5
-267.8
449.7
საოპერაციო სალდო
4,635.0
4,518.7
4,988.7
110.4%
-116.3
470.0
353.7
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
7,129.0
6,700.3
6,264.2
93.5%
-428.7
-436.1
-864.8
ზრდა
7,629.0
7,220.3
6,846.1
94.8%
-408.7
-374.2
-782.9
კლება
500.0
520.0
581.9
111.9%
20.0
61.9
81.9
მთლიანი სალდო
-2,494.0
-2,181.6
-1,275.5
58.5%
312.4
906.1
1,218.5
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-508.0
-461.7
374.7
46.3
836.4
882.7
ზრდა
301.0
178.7
655.6
366.9%
-122.3
476.9
354.6
კლება
809.0
640.4
280.9
43.9%
-168.6
-359.5
-528.1
ვალდებულების
ცვლილება
1,986.0
1,719.9
1,650.2
95.9%
-266.1
-69.7
-335.8
ზრდა
3,396.0
3,129.9
3,088.0
98.7%
-266.1
-41.9
-308.0
კლება
1,410.0
1,410.0
1,437.8
102.0%
0.0
27.8
27.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მშპ (ნომინალი)
99,239.4
104,406.7
104,598.1
დეფიციტი
-2.5%
-2.1%
-1.2%
შემოსულობები
31,881.0
32,136.1
32,419.2
გადასახდელები
32,370.0
32,556.5
32,007.3
ნაშთის ცვლილება
-489.0
-420.4
411.9
-2,475.0
-2,560.3
-1,563.7
-2.5%
-2.5%
-1.5%
დასახელება
ბალანსი
მოდიფიცირებული
დეფიციტი (IMF
პროგრამის
დეფინიცია)
მოდიფიცირებული
დეფიციტი (IMF)
მშპ-სთან
ბოლო
დამტკიცებულ
გეგმას-პირველი
დამტკიცებული
მ
2025 წლის I
კანონი
მლნ ლარი
11
მოდიფიცირებული დეფიციტის (Augmented) გამოთვლის წესი გაწერილია საერთაშორისო
სავალუტო ფონდთან არსებული ბოლო პროგრამის ფარგლებში (დოკუმენტი საჯაროა). GFSM 2001
კლასიფიკაციით
გათვალისწინებული
დეფიციტისაგან
მოდიფიცირებული
დეფიციტი
განსხვავდება იმით, რომ ფინანსური აქტივებით ოპერაციებიც ტარდება „ხაზს ზემოთ“ და
მონაწილეობას იღებს დეფიციტის ფორმირებაში.
ასევე გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ანგარიშგება
წარმოებს დაბრუნების ქვეანგარიშის გარეშე, ხოლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან
არსებული პროგრამა ტრადიციულად ითვალისწინებს ამ ქვეანგარიშზე არსებული ნაშთის
ცვლილებას.
2025 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 1 275.5 მლნ (1.22%) ლარს შეადგენს. ფინანსური აქტივების
ოპერაციების (37.2 მლნ) და დაბრუნების ქვეანგარიშის (251.1 მლნ) გავლენის ასახვის შედეგად
მოდიფიცირებული დეფიციტი შეადგენს 1 563.7 მლნ ლარს (მშპ-ის 1.5%).
ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების თავდაპირველი პროგნოზი შეადგენდა 27 665.0 მლნ ლარს. მათ
შორის გადასახადები 25 305.0 მლნ ლარი, გრანტები 290.0 მლნ ლარი და სხვა შემოსავლები 2 070.0
მლნ ლარი. საბიუჯეტო შემოსავლების თავდაპირველი პროგნოზის გაანგარიშებები ეფუძნებოდა
ეკონომიკური ზრდის, ინფლაციისა და სხვა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების თავდაპირველ
პროგნოზებს. 2025 წლის ბიუჯეტის კანონის ცვლილებებისას მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების
ცვლილების გათვალისწინებით მოხდა შემოსავლების კორექტირებაც, რომელიც განისაზღვრა 28
266.2 მლნ ლარით, მათ შორის გადასახადები 25 505.0 მლნ ლარი, გრანტები 276.2 მლნ ლარი და სხვა
შემოსავლები 2 485.0 მლნ ლარი. შემოსავლების
კორექტირებისას
მაკროეკონომიკური
ინდიკატორების გარდა, გათვალისწინებული იყო შემოსავლების მობილიზების მიმდინარე
ტენდენციები და სხვა ფაქტორები.
2025 წლის ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავლებმა 28 468.4 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო
გადასახადების 25 536.4 მლნ ლარი, რაც თავდაპირველ პროგნოზთან მიმართებაში შესაბამისად
102.9 და 100.9 პროცენტს შეადგენს.
ასევე გასათვალისწინებელია, რომ 2025 წელს გადასახადის გადამხდელებისათვის დაბრუნებულმა
საგადასახადო ზედმეტობამ 2 721.1 მლნ ლარი შეადგინა (ანალოგიური მაჩვენებელი 2024 წელს 2
546.9 მლნ ლარს შეადგენდა).
12
2025 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის შესრულება
2025 წლის ბოლო
კანონი
2025წლის ფაქტი
შესრულების %
ფაქტს-ბოლო
დამტკიცებული
გეგმა
ფაქტს-პირველი
დამტკიცებული
გეგმა
შემოსავლები
31,655.0
32,166.2
32,356.3
100.6%
511.2
190.1
701.3
მ.შ.
გადასახადები
25,305.0
25,505.0
25,536.4
100.1%
200.0
31.4
231.4
ხარჯები
26,510.0
27,162.5
26,343.8
97.0%
652.5
-818.7
-166.2
საოპერაციო სალდო
5,145.0
5,003.7
6,012.5
120.2%
-141.3
1,008.8
867.5
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
7,599.0
7,565.3
6,345.9
83.9%
-33.7
-1,219.4
-1,253.1
ზრდა
8,109.0
8,090.3
6,936.1
85.7%
-18.7
-1,154.2
-1,172.9
კლება
510.0
525.0
590.2
112.4%
15.0
65.2
80.2
მთლიანი სალდო
-2,454.0
-2,561.6
-333.4
13.0%
-107.6
2,228.2
2,120.6
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-518.0
-871.7
1,431.0
-353.7
2,302.7
1,949.0
ზრდა
201.0
83.7
1,694.8
2024.9%
-117.3
1,611.1
1,493.8
კლება
719.0
955.4
263.8
27.6%
236.4
-691.6
-455.2
ვალდებულების
ცვლილება
1,936.0
1,689.9
1,764.4
104.4%
-246.1
74.5
-171.6
ზრდა
3,346.0
3,099.9
3,208.9
103.5%
-246.1
109.0
-137.1
კლება
1,410.0
1,410.0
1,444.5
102.4%
0.0
34.5
34.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მშპ (ნომინალი)
99,239.4
104,406.7
104,598.1
დეფიციტი
-2.5%
-2.5%
-0.3%
შემოსულობები
35,841.00
36,021.1
36,419.2
გადასახდელები
36,230.00
36,746.5
34,844.1
ნაშთის ცვლილება
-389.00
-725.4
1,575.1
-2,583.00
-2,707.9
-728.6
-2.6%
-2.6%
-0.7%
დასახელება
ბალანსი
მოდიფიცირებული
დეფიციტი (IMF
პროგრამის
დეფინიცია)
მოდიფიცირებული
დეფიციტი (IMF)
მშპ-სთან
ბოლო
დამტკიცებულ
გეგმას-პირველი
დამტკიცებული
მ
2025 წლის I კანონი
მლნ ლარი
13
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი
2025 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებამ შეადგინა 100.8%, ხოლო
გადასახდელების შესრულებამ - 99.2%.
ინფორმაცია საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შემოსავლების შესრულების შესახებ
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა
23 816 199.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 23 991 752.2 ათასი ლარი,
ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.7%-ია.
ათასი ლარი
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
გეგმა
ფაქტი
+/-
23,816,199.0
21,940,000.0
186,199.0
1,690,000.0
23,991,752.2
21,957,477.8
279,567.8
1,754,706.6
175,553.2
17,477.8
93,368.8
64,706.6
%
100.7
100.1
150.1
103.8
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 21 940 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 21 957 477.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.1%.
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 186 199.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში
მობილიზებულ იქნა 279 567.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 150.1%. მათ შორის:
•
•
•
38 892.1 ათასი ლარი მიღებული იქნა საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში;
79 406.4 ათასი ლარი ხაზინის ანგარიშზე რიცხული ე.წ. რეესტრის გრანტების ფარგლებში;
161 269.3 ათასი ლარი - სსიპ-ების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები.
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 690 000.0 ათასი ლარის ოდენობით,
მობილიზებულ იქნა 1 754 706.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 103.8%.
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 344 717.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (300 000.0 ათასი ლარი) 114.9%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 378 539.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (340 000.0 ათასი ლარი) 111.3%-ია.
სახელმწიფო ვალის აღება და დაფარვა
ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 3 087 865.4 ათასი ლარი, მათ შორის:
1 588 993.6 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;
902 142.1 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა
სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;
596 729.7 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები.
14
ვალის მომსახურება და დაფარვა
2025 წლის მანძილზე სახელმწიფოს მიერ ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა 3 031.3
მლნ ლარი, მათ შორის:
საგარეო ვალდებულებები - 2 077.8 მლნ ლარი;
მომსახურება - 718.7 მლნ ლარი;
დაფარვა - 1 359.1 მლნ ლარი;
საშინაო ვალდებულებები - 953.4 მლნ ლარი;
მომსახურება - 913.4 მლნ ლარი;
დაფარვა - 40.0 მლნ ლარი.
საგარეო ვალის აღება
ათას ლარებში
დასახელება
ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები*
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
596,729.7
WB
294,265.8
ADB
299,751.2
საფრანგეთი
2,712.7
საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები
902,142.1
WB
226,189.1
NEFCO
4,816.8
IFAD
6,172.6
EIB
101,588.2
EBRD
66,849.1
AIIB
52,002.7
ADB
270,954.3
კუვეითი
44.5
საფრანგეთი
38,728.0
გერმანია
134,796.8
სულ კრედიტები
1,498,871.8
*შენიშვნა: თანხები მიღებულია ბიუჯეტის მხარდამჭერი შემდეგი პროგრამების ფარგლებში: თანამედროვე უნარები უკეთესი
დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - ქვეპროგრამა 2 (ADB) – 68 198.0 ათასი ლარი; საქართველოს ადამიანური
კაპიტალის პროგრამა (AFD) – 2 712.7 ათასი ლარი; საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამა (WB) – 294 265.8 ათასი ლარი;
ჯანდაცვის სექტორის გაძლიერების პროგრამა (ADB) – 74 248.2 ათასი ლარი; პროგრამა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი
ხელმისაწვდომობის შესახებ სტანდარტის შესაბამის (CLEAR) წყალზე (ADB) – 157 305.0 ათასი ლარი;
საშინაო ფასიანი ქაღალდები
2025 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 72 გამოშვების და 10 გაცვლის
აუქციონი. გამოშვებულ იქნა 3 436.9 მლნ ლარის ნომინალური მოცულობის სახაზინო ფასიანი
ქაღალდები. აქედან სახაზინო ობლიგაციები - 2 866.9 მლნ ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს
ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“ (მათ შორის 507.9 მლნ ლარი წარმოადგენს გაცვლის ოპერაციის შედეგად
წარმოქმნილ მოცულობას). საანგარიშო პერიოდში დაიფარა 1 778.8 მლნ ლარის ნომინალური
მოცულობის ფასიანი ქაღალდი (მათ შორის 500.0 მლნ ლარის 10 გაცვლის ოპერაციისა და 200.0 მლნ
ლარის 5 გამოსყიდვის ოპერაციის შედეგად დაფარული მოცულობა ნომინალში). ფასიანი
ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 16.6% - ერთ წლამდე ვადის მქონე სახაზინო
ვალდებულებები, 83.4% - ერთ წელზე მეტი ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები.
15
საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით საშინაო ვალის ზრდამ
შეადგინა 2 898 705.0 ათასი ლარი (ვალდებულებების ზრდა LMO ოპერაციების გათვალისწინებით
შეადგენს 3 412 000.7 ათას ლარს), ხოლო კლებამ - 1 309 711.5 ათასი ლარი (ვალდებულებების კლება
LMO ოპერაციების გათვალისწინებით - 1 809 904.3 ათას ლარს). შედეგად 2025 წლის 12 თვეში
საშინაო ვალის ნაშთის წმინდა ზრდამ შეადგინა 1 588 993.6 ათასი ლარი, ხოლო LMO ოპერაციების
გათვალისწინებით (13 102.9 ათასი ლარი) – 1 602 096.4 ათასი ლარი.
16
2025 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები
2025 წლის განმავლობაში „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილება შეტანილი იქნა ერთხელ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
თავდაპირველ ბიუჯეტთან შედარებით გაიზარდა 11 190.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 27 952
919.4 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 27 723 319.2 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ია.
საქართველოს 2011-2025 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების
წლიური და საკასო მაჩვენებლები
(ათას ლარებში)
წლიური გეგმა
წლიური ფაქტი
ფაქტი/ გეგმა%
104,0%
30 000 000
27 000 000
100,9%
24 000 000
99,9%
99,2%
21 000 000
100,4%
100,8%
101,2%
101,6%
102,0%
100,1% 99,9% 100,2% 100,1%
99,2%
100,0%
98,5%
98,0%
18 000 000
15 000 000
96,0%
96,5%
12 000 000
94,0%
92,6%
9 000 000
92,0%
27 952 919,4
27 723 319,2
25 930 420,7
25 946 342,9
22 311 291,1
22 350 179,4
20 186 021,0
20 163 012,5
19 796 128,4
19 807 502,5
15 923 792,9
16 174 636,1
13 313 115,0
13 469 689,0
12 491 100,0
12 590 181,6
11 720 475,0
11 764 835,4
10 297 950,0
10 292 234,1
9 620 000,0
9 703 127,1
9 080 000,0
9 009 812,2
8 748 500,0
8 104 217,6
8 091 500,0
7 806 801,8
3 000 000
7 569 732,2
7 459 279,5
6 000 000
90,0%
88,0%
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
წელი წელი წელი წელი წელი წელი წელი წელი წელი წელი წელი წელი წელი წელი წელი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 22 802 016.4 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ
შეადგინა 23 031 489.5 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 101.0%ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 22 854 435.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური
მაჩვენებლის 99.2%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 3 401 415.0 ათასი ლარით.
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3 094 830.8 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული
17
მაჩვენებლის 91.0%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 057 769.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული
გეგმიური მაჩვენებლის 98.8%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 317 755.0 ათასი ლარით.
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 406 427.5 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის
127.9%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 392 831.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური
მაჩვენებლის 96.7%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 431 733.0 ათასი ლარით.
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 420 171.5 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის
99.2%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 418 282.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური
მაჩვენებლის 99.9%-ია.
2025 წლის ასიგნებების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
ხარჯები
82,4%
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
11,0%
ვალდებულების
კლება
5,1%
ფინანსური
აქტივების ზრდა
1,4%
18
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით
2025 წლის ხარჯების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
სოციალური
უზრუნველყოფა
38,1%
სხვა ხარჯები
15,4%
გრანტები
9,1%
სუბსიდიები
7,0%
პროცენტი
7,1%
საქონელი და
მომსახურება
10,3%
შრომის ანაზღაურება
12,9%
„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა
2 964 859.2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 952 019.5 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება
„ხარჯების“ საკასო შესრულების 12.9%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი
გადასახდელების 10.6%-ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა
განსაზღვრულ იქნა 2 410 636.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა
2 350 763.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.5%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო
შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.3%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული
მთლიანი გადასახდელების 8.5%-ს შეადგენს.
„პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა
1 634 027.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 632 175.3 ათასი ლარი,
რაც გეგმის 99.9%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.9%-ს შეადგენს.
პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა
718 704.8 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 913 443.5
ათასი ლარი.
„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 608
013.8 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 604 410.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99.8%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.8%-ს შეადგენს.
„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა
2 139 906.5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 079 783.1 ათასი ლარი,
რაც გეგმის 97.2%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 7.5%-ს შეადგენს.
„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ
შეადგინა
8 705 828.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (8 718 526.5 ათასი
ლარი) 99.9 %-ია. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო
19
შესრულების 38.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების
31.4%-ს შეადგენს.
„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3 555
519.9 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულება - 3 529 454.7 ათასი ლარია, რაც გეგმის 99.3%-ია. „სხვა
ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 15.4%-ია, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 12.7%-ს შეადგენს.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლების შესაბამისად,
2025 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული
მუნიციპალიტეტის მიერ 12 თვის მდგომარეობით მიღებული შემოსავალი
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 1145 მუხლის საფუძველზე, 2025 წელს
მუნიციპალიტეტებზე გასანაწილებელი დამატებული ღირებულების გადასახადი, „საქართველოს
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, განისაზღვრა
2 034 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ფაქტიურად მობილიზებულმა დამატებული
ღირებულების გადასახადმა შეადგინა 2 031 617.3 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების
დასახელება
დამატებული ღირებულების გადასახადი
წლიური პროგნოზი
12 თვის ფაქტი
აჭარა
183,395.6
183,251.9
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
73,066.8
72,935.1
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
36,394.4
36,366.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
24,912.9
24,785.7
ქედის მუნიციპალიტეტი
19,021.5
19,097.2
შუახევის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
667,349.2
666,370.5
კახეთის მხარე
172,828.9
172,484.3
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
22,217.0
22,144.6
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
27,576.9
27,630.0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
14,082.9
14,018.2
თელავის მუნიციპალიტეტი
28,836.3
28,849.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
21,104.0
21,128.8
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
28,764.7
28,442.6
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
15,247.0
15,237.1
იმერეთის მხარე
268,321.9
267,970.3
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
70,771.0
70,700.3
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
23,659.2
23,566.8
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
10,611.7
10,564.4
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
27,239.1
27,020.5
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
11,367.2
11,377.1
ვანის მუნიციპალიტეტი
11,696.9
11,783.4
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
27,243.0
27,223.7
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
16,434.1
16,456.1
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
22,519.4
22,551.0
20
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების
დასახელება
დამატებული ღირებულების გადასახადი
წლიური პროგნოზი
12 თვის ფაქტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
24,418.7
24,379.4
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
11,008.9
10,970.7
ხონის მუნიციპალიტეტი
11,352.6
11,377.1
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
163,704.4
163,748.4
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
49,181.8
49,165.1
აბაშის მუნიციპალიტეტი
10,441.4
10,361.2
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
16,386.6
16,456.1
მესტიის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
18,681.1
18,690.9
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
11,163.1
11,173.9
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
12,875.0
12,799.2
ხობის მუნიციპალიტეტი
14,975.4
15,034.0
შიდა ქართლის მხარე
140,775.3
140,384.8
გორის მუნიციპალიტეტი
69,791.6
69,684.5
ქარელის მუნიციპალიტეტი
21,489.9
21,535.1
კასპის მუნიციპალიტეტი
22,529.9
22,347.8
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
26,963.9
26,817.3
ქვემო ქართლის მხარე
186,853.8
186,705.6
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
60,573.5
60,542.2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
19,497.0
19,503.5
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
16,290.2
16,252.9
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
45,493.1
45,305.1
წალკის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
გურიის მხარე
55,360.6
55,260.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
15,000.3
15,034.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
29,557.8
29,458.5
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
10,802.5
10,767.6
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
100,600.4
100,565.1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
15,915.2
15,846.6
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
12,340.8
12,392.9
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
27,344.3
27,223.7
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
15,000.0
15,034.0
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
53,058.4
53,025.2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
18,630.5
18,690.9
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
11,319.5
11,377.1
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
16,030.9
15,846.6
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
7,077.5
7,110.7
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
41,751.4
41,851.3
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
13,266.6
13,205.5
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
7,695.9
7,720.1
ონის მუნიციპალიტეტი
9,083.8
9,142.3
21
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების
დასახელება
დამატებული ღირებულების გადასახადი
წლიური პროგნოზი
12 თვის ფაქტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
11,705.0
11,783.4
ჯამი
2,034,000.0
2,031,617.3
ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტებისათვის
ათასი ლარი
ავტონომიური რესპუბლიკებისა
და მუნიციპალიტეტის
დასახელება
სულ ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკა
22,000.0
22,000.0
0.0
აჟარის მუნიციპალიტეტი
1,715.0
1,715.0
აჭარა
10,134.4
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
0.0
22,000.0
22,000.0
0.0
0.0
15.0
15.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
10,108.2
0.0
0.0
8,883.0
8,856.8
1,251.4
1,251.4
2,600.0
2,600.0
0.0
0.0
2,600.0
2,600.0
0.0
0.0
1,251.4
1,251.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1,251.4
1,251.4
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
4,339.0
4,312.8
0.0
0.0
4,339.0
4,312.8
0.0
0.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
276.7
276.7
0.0
0.0
276.7
276.7
0.0
0.0
ქედის მუნიციპალიტეტი
99.5
99.5
0.0
0.0
99.5
99.5
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტი
ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
შუახევის მუნიციპალიტეტი
75.6
75.6
0.0
0.0
75.6
75.6
0.0
0.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი
1,492.3
1,492.3
0.0
0.0
1,492.3
1,492.3
0.0
0.0
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტი
596,748.6
594,709.4
0.0
0.0
580,000.0
580,000.0
16,748.6
14,709.4
კახეთის მხარე
113,727.4
112,095.7
265.0
265.0
26,010.9
24,868.5
87,451.5
86,962.1
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
17,600.9
17,505.0
55.0
55.0
4,974.0
4,878.0
12,571.9
12,571.9
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
16,892.9
16,835.6
20.0
20.0
2,190.0
2,190.0
14,682.9
14,625.6
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
10,215.9
10,215.9
20.0
20.0
1,700.0
1,700.0
8,495.9
8,495.9
თელავის მუნიციპალიტეტი
9,463.1
9,187.5
50.0
50.0
1,285.0
1,177.8
8,128.1
7,959.7
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
18,212.5
18,210.4
30.0
30.0
3,899.0
3,898.9
14,283.5
14,281.4
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
13,420.3
13,079.1
20.0
20.0
2,394.0
2,171.8
11,006.3
10,887.3
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
16,160.3
15,309.1
20.0
20.0
6,145.0
5,428.1
9,995.3
9,861.0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
11,761.5
11,753.1
50.0
50.0
3,423.9
3,423.9
8,287.6
8,279.2
იმერეთის მხარე
238,749.9
234,281.9
204.5
204.5
76,714.9
73,193.8
161,830.5
160,883.6
ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტი
64,866.5
64,829.5
0.0
0.0
10,500.0
10,500.0
54,366.5
54,329.5
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
22,424.5
21,634.9
0.0
0.0
11,905.6
11,260.9
10,518.9
10,373.9
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
14,083.8
14,068.4
27.0
27.0
6,686.5
6,676.4
7,370.3
7,365.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
14,703.8
14,703.8
50.0
50.0
0.0
0.0
14,653.8
14,653.8
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
21,191.6
21,120.7
20.0
20.0
14,737.6
14,716.5
6,434.1
6,384.2
ვანის მუნიციპალიტეტი
15,920.1
15,376.3
20.0
20.0
7,860.7
7,482.3
8,039.4
7,874.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
16,920.6
15,825.6
30.0
30.0
5,072.0
3,992.1
11,818.6
11,803.5
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
15,099.7
14,699.7
22.5
22.5
4,987.2
4,987.2
10,090.0
9,690.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
12,592.3
12,381.7
0.0
0.0
3,699.3
3,564.2
8,893.0
8,817.5
22
ავტონომიური რესპუბლიკებისა
და მუნიციპალიტეტის
დასახელება
სულ ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
16,422.2
16,383.3
15.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
13,997.9
12,746.1
ხონის მუნიციპალიტეტი
10,526.9
10,512.1
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
156,297.1
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
15.0
4,273.0
4,273.0
12,134.2
12,095.3
20.0
20.0
3,150.4
1,898.7
10,827.5
10,827.4
0.0
0.0
3,842.7
3,842.7
6,684.2
6,669.4
152,169.8
191.0
191.0
37,250.4
34,720.0
118,855.8
117,258.8
33,435.7
32,897.4
15.0
15.0
1,900.0
1,602.8
31,520.7
31,279.7
33,332.9
32,306.4
80.0
80.0
13,140.0
12,544.7
20,112.9
19,681.8
აბაშის მუნიციპალიტეტი
9,545.0
9,533.8
6.0
6.0
2,521.2
2,521.2
7,017.8
7,006.6
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
15,281.9
15,169.3
0.0
0.0
3,362.6
3,283.4
11,919.3
11,886.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
16,626.9
16,526.9
50.0
50.0
1,200.0
1,100.0
15,376.9
15,376.9
სენაკის მუნიციპალიტეტი
16,822.3
16,297.6
10.0
10.0
5,179.2
4,744.6
11,633.1
11,543.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
11,900.5
11,756.7
0.0
0.0
3,765.0
3,670.8
8,135.5
8,085.9
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
10,494.9
9,738.2
20.0
20.0
3,938.8
3,591.2
6,536.1
6,127.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
8,857.2
7,943.5
10.0
10.0
2,243.6
1,661.5
6,603.6
6,272.0
შიდა ქართლის მხარე
65,003.3
64,474.9
180.0
180.0
11,585.0
11,404.9
53,238.3
52,890.0
გორის მუნიციპალიტეტი
20,703.8
20,505.5
60.0
60.0
222.0
217.8
20,421.8
20,227.7
ერედვის მუნიციპალიტეტი
3,670.0
3,647.9
20.0
20.0
3,650.0
3,627.9
0.0
0.0
ქურთის მუნიციპალიტეტი
3,220.0
3,220.0
20.0
20.0
3,200.0
3,200.0
0.0
0.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10,723.3
10,723.3
20.0
20.0
0.0
0.0
10,703.3
10,703.3
კასპის მუნიციპალიტეტი
11,544.4
11,509.0
20.0
20.0
813.0
811.3
10,711.4
10,677.7
თიღვის მუნიციპალიტეტი
2,670.0
2,670.0
20.0
20.0
2,650.0
2,650.0
0.0
0.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
12,471.7
12,199.2
20.0
20.0
1,050.0
897.9
11,401.7
11,281.3
ქვემო ქართლის მხარე
152,010.5
151,312.7
105.0
105.0
30,234.0
29,772.3
121,671.5
121,435.4
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტი
73,518.7
73,518.6
0.0
0.0
6,000.0
6,000.0
67,518.7
67,518.6
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
23,635.0
23,557.7
20.0
20.0
16,000.0
16,000.0
7,615.0
7,537.7
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
15,624.7
15,148.7
20.0
20.0
1,900.0
1,520.0
13,704.7
13,608.7
დმანისის მუნიციპალიტეტი
6,035.5
6,029.1
25.0
25.0
75.0
68.6
5,935.5
5,935.5
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
11,659.4
11,528.8
20.0
20.0
4,000.0
3,932.2
7,639.4
7,576.6
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
15,569.3
15,561.8
20.0
20.0
2,259.0
2,251.5
13,290.3
13,290.3
წალკის მუნიციპალიტეტი
5,967.9
5,967.9
0.0
0.0
0.0
0.0
5,967.9
5,967.9
გურიის მხარე
117,103.1
107,832.0
70.0
70.0
77,562.5
68,317.2
39,470.6
39,444.9
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
39,836.3
37,514.7
20.0
20.0
30,988.5
28,666.9
8,827.8
8,827.8
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
52,357.1
47,933.9
20.0
20.0
34,996.1
30,596.1
17,341.0
17,317.7
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
24,909.7
22,383.5
30.0
30.0
11,577.9
9,054.2
13,301.8
13,299.3
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
50,902.3
50,577.1
87.5
87.5
3,427.0
3,366.8
47,387.8
47,122.8
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
12,241.3
12,232.9
70.0
70.0
1,437.0
1,428.6
10,734.3
10,734.3
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
7,225.0
7,173.1
7.0
7.0
835.0
783.2
6,383.0
6,382.9
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
4,855.6
4,855.1
0.0
0.0
0.0
0.0
4,855.6
4,855.1
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
10,581.7
10,581.7
5.5
5.5
0.0
0.0
10,576.2
10,576.2
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
9,225.1
9,214.8
5.0
5.0
1,155.0
1,155.0
8,065.1
8,054.8
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
6,773.7
6,519.5
0.0
0.0
0.0
0.0
6,773.7
6,519.5
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
45,273.1
41,666.6
30.5
30.5
10,544.2
7,674.4
34,698.4
33,961.7
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
4,530.0
4,530.0
30.0
30.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
17,438.9
15,998.3
0.0
0.0
1,739.2
559.2
15,699.7
15,439.1
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
8,683.4
8,587.9
0.5
0.5
980.0
980.0
7,702.9
7,607.4
23
ავტონომიური რესპუბლიკებისა
და მუნიციპალიტეტის
დასახელება
სულ ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
11,126.3
9,356.0
0.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
3,494.4
3,194.4
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის
მხარე
45,778.7
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
სპეციალური
ტრანსფერი
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
12 თვის
ფაქტი
0.0
2,975.0
1,285.2
8,151.3
8,070.8
0.0
0.0
350.0
350.0
3,144.4
2,844.4
45,233.1
120.0
120.0
12,315.2
11,986.8
33,343.5
33,126.3
14,233.4
13,957.4
55.0
55.0
4,150.0
3,899.6
10,028.4
10,002.7
7,477.5
7,399.5
20.0
20.0
2,339.0
2,270.0
5,118.5
5,109.5
ონის მუნიციპალიტეტი
14,855.7
14,677.3
20.0
20.0
4,166.2
4,157.2
10,669.5
10,500.2
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
9,212.1
9,199.0
25.0
25.0
1,660.0
1,660.0
7,527.1
7,514.0
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები
247.1
0.0
231.5
0.0
15.6
0.0
0.0
0.0
1,615,690.5
1,588,176.4
1,500.0
1,268.5
898,242.6
877,861.5
715,947.9
709,046.4
ჯამი
შენიშვნა:
•
ცხრილში ასახული ტრანსფერების წლიური გეგმა წარმოადგენს, საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული
მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების წლიურ გეგმას, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ ნორმატიული
აქტების საფუძველზე მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი, სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერის წლიურ
გეგმას 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.
•
კაპიტალური ტრანსფერის ჯამში გათვალისწინებულია 13 895.6 ათასი ლარი, რომელიც „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის
სესხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 იანვრის N187 განკარგულებით გამოეყო ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტს (ავტობუსების შესაძენად).
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 90 000.0 ათასი ლარით.
„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 25 აპრილის N691, „საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის
გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 17 ივლისის N1151, „საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025
წლის 24 სექტემბრის N1549 და „საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 17 დეკემბრის N2126
განკარგულების შესრულების მიზნით ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 19 დეკემბრის N2161 განკარგულებების თანახმად
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები ჯამურად გაიზარდა 2 875.1 ათასი
ლარით და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 92 875.1 ათასი
ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სამართლებრივი აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების
მოცულობამ შეადგინა 87 665.96 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 77 779.4 ათასი ლარი.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 875
000.0 ათასი ლარით. „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“
24
საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 2 ივლისის N1059 და „საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 17
დეკემბრის N2126 განკარგულების შესრულების მიზნით ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 19 დეკემბრის N2161 განკარგულებების
საფუძველზე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები
შემცირდა 18 000.0 ათასი ლარით და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის შეადგინა 857 000.0 ათასი
ლარი. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სამართლებრივი აქტებით გამოყოფილი
ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 851 210.3 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 826 852.4
ათასი ლარი.
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი
ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან
დასახლებების განვითარების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა
20 000.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 16 716.7 ათასი ლარი.
საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების
ფინანსური მხარდაჭერა
„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი
რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა“ პროგრამის ფარგლებში „საჯარო ფინანსების მართვის
რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ
ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 დეკემბრის №2735 განკარგულების შესაბამისად,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და მუნიციპალიტეტების (62 მუნიციპალიტეტი, რომელთა
შეფასება განხორციელდა 2018-2020 წლებში USAID-ის და GIZ-ის მხარდაჭერით ხარჯებისა და
ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) ინდიკატორების გამოყენებით) მერებს შორის
გაფორმებული ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმების 2024 წლის სამიზნე ინდიკატორების
შესრულების საფუძველზე,
„საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების
სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის მიზნით, 2024 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე,
ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 31 ივლისის N1214 განკარგულებით მუნიციპალიტეტებს გამოეყო 3 900.0
ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში თანხა გადარიცხულია სრულად.
25
ინფორმაცია 2025 წელს სახელმწიფო ხაზინაში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ
მლნ ლარი
დასახელება
01.01.2025
01.01.2026
სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი
ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების
ქვეანგარიში
მიზნობრივი გრანტები
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი
სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული
ნაშთი
ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტების ნაშთები
სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ნაშთები
ცენტრალური ბიუჯეტის სახელმწიფო საწარმოების ნაშთები
სულ
1,386.2
1,465.7
583.8
23.2
57.2
332.7
20.9
48.2
428.4
400.6
754.1
1,548.1
423.6
5,204.7
1,086.5
1,992.3
756.4
6,103.4
26
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
ათასი ლარი
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
დაზუსტებულ
გეგმასთან
27,952,919.4
27,952,919.4
27,723,319.2
99.2%
21,264,799.0
21,377,997.7
21,262,548.9
99.5%
121,000.0
119,442.2
114,015.4
95.5%
898,609.0
963,600.8
902,204.5
93.6%
2,923,290.0
2,930,588.6
2,959,278.3
101.0%
409,700.0
409,846.4
406,958.2
99.3%
8,953,000.0
8,953,710.2
8,976,498.1
100.3%
204,000.0
204,000.0
203,643.4
99.8%
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
1,840,000.0
1,840,585.8
1,841,285.3
100.0%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
1,395,000.0
1,395,892.4
1,399,254.5
100.2%
1,056,400.0
1,063,812.9
1,063,260.1
99.9%
2,835,800.0
2,835,800.0
2,738,586.2
96.6%
საქართველოს კულტურის სამინისტრო
297,649.5
321,554.1
317,335.9
98.7%
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
330,350.5
339,164.2
340,229.0
100.3%
სხვა უწყებები
1,248,870.4
1,250,739.2
1,201,528.0
96.1%
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
89,328.3
89,328.3
84,671.3
94.8%
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
10,000.0
10,000.0
7,308.5
73.1%
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
950.0
950.0
890.6
93.8%
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
29,000.0
32,403.8
24,120.0
74.4%
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
25,279.0
25,279.0
24,904.7
98.5%
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
120,118.0
120,118.0
114,951.9
95.7%
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
6,800.0
6,800.0
6,064.2
89.2%
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
20,800.0
20,800.0
19,884.7
95.6%
საერთო სასამართლოები
139,500.0
139,500.0
131,744.1
94.4%
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
12,600.0
12,600.0
6,845.4
54.3%
1,450.0
1,450.0
1,287.0
88.8%
1,220.0
1,220.0
1,193.6
97.8%
1,450.0
1,450.0
1,392.1
96.0%
დასახელება
სულ ჯამი
სამინისტროები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
27
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
შესრულება
დაზუსტებულ
გეგმასთან
1,250.0
1,250.0
1,218.3
97.5%
1,180.0
1,180.0
1,057.8
89.6%
1,235.0
1,235.0
1,232.1
99.8%
1,120.0
1,120.0
1,034.6
92.4%
1,550.0
1,550.0
1,359.7
87.7%
1,150.0
1,150.0
1,027.0
89.3%
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
271,500.0
271,500.0
271,382.2
100.0%
საქართველოს პროკურატურა
70,750.0
70,750.0
70,426.7
99.5%
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
4,700.0
5,775.0
4,918.1
85.2%
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
2,700.0
359.9
359.7
99.9%
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
14,800.0
14,800.0
14,842.3
100.3%
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
21,500.0
21,500.0
21,431.0
99.7%
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
5,000.0
5,000.0
3,893.3
77.9%
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური
9,000.0
9,000.0
7,607.6
84.5%
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
110,000.0
113,633.4
113,230.2
99.6%
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
10,300.0
10,300.0
9,340.2
90.7%
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
101,190.0
101,190.0
101,210.5
100.0%
6,500.0
6,500.0
5,698.2
87.7%
3,600.0
3,600.0
3,593.0
99.8%
25,000.0
25,700.0
25,694.7
100.0%
18,000.0
18,000.0
18,000.0
100.0%
28,000.0
28,000.0
27,449.8
98.0%
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
5,800.0
5,986.0
5,968.7
99.7%
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
2,300.0
2,300.0
2,528.2
109.9%
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
7,600.0
7,600.0
7,559.0
99.5%
სპეციალური საგამოძიებო სამსახური
19,000.0
14,210.8
12,364.9
87.0%
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
1,150.0
1,150.0
983.9
85.6%
700.0
700.0
334.4
47.8%
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი
5,100.0
5,100.0
2,738.9
53.7%
სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო
13,200.0
13,200.0
9,257.8
70.1%
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
25,500.0
25,500.0
25,500.0
100.0%
დასახელება
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის,
ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის
დაცვის სააგენტო
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
საქართველოს საპატრიარქო
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური –
საქსტატი
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
28
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
0.0
0.0
2,635.5
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი
0.0
0.0
85.3
ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის
0.0
0.0
306.2
5,439,250.0
5,324,182.5
5,259,242.2
98.8%
2,115,000.0
2,081,000.0
2,077,815.4
99.8%
940,000.0
954,000.0
953,443.5
99.9%
687,800.0
1,574,530.1
1,568,315.6
99.6%
173,000.0
178,000.0
172,136.5
96.7%
1,523,450.0
536,652.4
487,531.3
90.8%
დასახელება
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
სხვა დანარჩენი ხარჯები
შესრულება
დაზუსტებულ
გეგმასთან
29
ინფორმაცია
ინფორმაცია 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
პროგრამების შესრულების შესახებ
თბილისი
2026
1 პრიორიტეტი − ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ათას ლარებში
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
კოდი
დასახელება
27 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
6 327 191,4
6 327 191,4
0,0
6 327 171,6
6 327 171,6
0,0
27 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
2 160 339,3
2 140 094,2
20 245,0
2 174 476,3
2 154 438,0
20 038,3
27 05
დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
109 043,3
109 043,3
0,0
108 979,2
108 979,2
0,0
136 134,3
121 253,2
14 881,1
142 625,0
132 127,1
10 497,9
9 795,7
9 795,7
0,0
7 870,0
7 870,0
0,0
7 609,2
7 229,6
379,6
7 603,5
7 229,6
373,9
22 000,0
0,0
22 000,0
16 406,3
0,0
16 406,3
8 772 113,1
8 714 607,4
57 505,6
8 785 132,0
8 737 815,5
47 316,5
27 01
27 04
30 05
61 00
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და სხვა
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
ჯამი
2
1.1. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;
• მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, მიტოვების პრევენცია
რეინტეგრაცია;
• შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;
• ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
• საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებით;
• უსახლკარო მრავალშვილიანი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით.
და
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დაფინანსდა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები, სამიზნე ჯგუფების ფულადი სოციალური დახმარებები და სოციალური
მომსახურებები;
• „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, დაფინანსდა მაღალმთიან დასახლებაში აბონენტის
(საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 %, მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100
კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;
• დაფინანსდა მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებები;
• შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად
დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გაიზარდა მომსახურებათა ქსელი და დაფინანსება;
• ამაღლდა საზოგადოების ცნობიერება, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში;
• უსახლკარო მრავალშვილიანი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
3
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო პენსია/კომპენსაციის, სოციალური პაკეტის, მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებთა დაფარვის
მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური პროგრამებით დაფარულია მოსახლეობის 43% (მთლიან მოსახლეობასთან მიმართებაში);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსახლეობის არანაკლებ 50% (მთლიან მოსახლეობასთან მიმართებაში);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოსახლეობის დაახლოებით 49% (მთლიან მოსახლეობასთან მიმართებაში (მოსახლეობა 3.704
500)) დაფარულია სოციალური დაცვის ძირითადი სისტემებით (სახელმწიფო პენსია/კომპენსაცია, საარსებო შემწეობა, სოციალური პაკეტი).
ინდიკატორის დასახელება - საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 677.4 ათასზე მეტი პირი (2024 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საარსებო შემწეობით მოსახლეობის დაფარვის მაჩვენებელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს: „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“
რეგისტრირებული და ამავდროულად ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობის“ მიმღებ პირთა რაოდენობა - თვეში საშუალოდ 705
ათასი პირი.
ინდიკატორის დასახელება - სოციალური სერვისების მიმღებთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 13.0 ათასი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 5%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბენეფიციართა ჯამური რაოდენობა შეადგენს - 19.8 ათასს.
ინდიკატორის დასახელება - საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩენებელი - 500 ოჯახი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახ(ებ)ის
განსახლების პროგრამის ფარგლებში 363 ოჯახისათვის შეძენილ იქნა საცხოვრებელი სახლი.
სოციალური დაცვის ახალი მიმართულება - უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა
4
2025 წელს უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახ(ებ)ის განსახლების პროგრამის ფარგლებში 363 ოჯახს
საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი სახლი.
1.1.1 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიითა და სახელმწიფო კომპენსაციით,
განხორციელებულია პენსიების ინდექსაცია.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• სახელმწიფო გასაცემელი - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო პენსიის მიმღებთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 853.6 ათასი პენსიონერი 2024 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 881.9 ათასი პენსიონერი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ასაკით პენსია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 878.0 ათას პირზე. გადანაწილება სქესობრივ
ჭრილში შენარჩუნებულია (მიმღებთა დაახლოებით 70,44 % ქალია).
ინდიკატორის დასახელება - კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 22.5 ათასამდე პირი -2024 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობა;
5
მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კომპენსაცია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 23 ათასამდე პირზე. კომპენსაციის მიმღებთა გადანაწილება
სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია (მიმღებთა დაახლოებით 18 %-მდე ქალია).
1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების გაცემა ხდება დროულად;
• უსახლკარო მრავალშვილიანი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობის მიმღებია (2024 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით) 677.4 ათასზე მეტი პირი, მათ შორის 36% ბავშვია და
დახმარების გაცემა ხდება დროულად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება საარსებო შემწეობის ბავშვების დაფარვის მაჩენებელი და დახმარების გაცემის დროულობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საარსებო შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 704.7 ათასზე
მეტ პირზე. გაზრდილია მიმღებთა შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა მოცვა საარსებო შემწეობით. მიმღებთა შორის 36% ბავშვია (251 155
საშუალოდ თვეში).
ინდიკატორის დასახელება - დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობით უზრუნველყოფა, სხვა მიზნობრივი
ჯგუფების სოციალური დახმარება და სოციალური პაკეტით უზრუნველყოფა;
6
საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება
დროულად (მიმღები 192 ათასამდე პირი 2024 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით), მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური
პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (2024 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით მიმღებთა რაოდენობა 178 ათასამდე პირი, მათ შორის 65% მამაკაცი,
35% ქალი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 2025 წლის განმავლობაში დევნილთა შემწეობა ყოველთვიურად გაიცემოდა საშუალოდ
186 918 პირზე. 2025 წლის დეკემბრის მონაცემებით შემწეობის მიმღები იყო 53.4% ქალი და 46,6% კაცი. მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი
არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა - 2025 წლის განმავლობაში სოციალური პაკეტით საშუალოდ
სარგებლობდა დაახლოებით 181 ათასმდე პირი მათ შორის, 33% ქალი და 67% კაცი 2025 წლის დეკემბერის მონაცემებით).
ინდიკატორის დასახელება - ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვთა მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დემოგრაფიული
დახმარების მიმღებთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებებით (ფულადი დახმარება ორსულობის,
მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო გაიცემა დროულად (დაახლოებით - 1.1 ათასზე მეტი პირი 2024 წლის 1
აგვისტოს მდგომარეობით მდგომარეობით), დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით (ყოველწლიურად უარყოფითი
ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური
დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (2024 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით 13.4 ათასამდე პირი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების მიმღებთა რაოდენობა და დახმარების გაცემის დროულობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვთა მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის
დახმარება საშუალოდ ყოველთვიურად გაიცემოდა დაახლოებით 1,1 ათას პირზე, ხოლო დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის დახმარება გაიცემოდა ყოველთვიურად საშუალოდ 14,5 ათასზე მეტ პირზე.
ინდიკატორის დასახელება - საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით და სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ პირთა და კომუნალური მომსახურების სუბსიდიით
უზრუნველყოფილი მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი კატეგორიის პირები -21.2 ათასზე მეტი პირი 2024
წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით, კომუნალური მომსახურების სუბსიდიით უზრუნველყოფილი-235.2 ათასზე მეტი ოჯახი 2024 წლის 1 ივლისის
მდგომარეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების მიმღებთა რაოდენობა და დახმარების გაცემის დროულობა;
7
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საყოფაცხობრებო სუბსიდიით თვიურად ისარგებლა საშუალოდ 22.1 ათასამდე პირმა,
ხოლო სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ და მრავალშვილიანი ოჯახების ზოგიერთი კომუნალური მომსახურებისთვის სუბსიდიით უზრუნველყოფილ
იქნა საშუალოდ 246 ათასზე მეტი ოჯახი.
ინდიკატორის დასახელება - საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი ოჯახების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100-მდე ოჯახი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300-მდე ოჯახი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახ(ებ)ის
განსახლების პროგრამის ფარგლებში 363 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი სახლი.
1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილი მიზნობრივი ჯგუფები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილია სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა (თვეში);
საბაზისო მაჩვენებელი -13 ათასი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების დამატებით 5%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით ისარგებლა თვიურად საშუალოდ - 19.8
ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა.
8
ინდიკატორის დასახელება - 24 საათიანი სერვისით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა თვეში;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2.8 ათასი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 24 საათიანი სერვისით ისარგებლა დაახლოებით 2.8 ათასმა პირმა.
ინდიკატორის დასახელება - სოციალური ინკლუზიის დღის ცენტრებითა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით დაფარულ ბენეფიციართა
რაოდენობა თვეში;
საბაზისო მაჩვენებელი - 3.7 ათასი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შესაბამისი სერვისები მიიღო 5.3 ათასამდე ბენეფიციარმა/ოჯახმა.
1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები
პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი მიიღებს სახელმწიფო
გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით;
• ანაზღაურდება აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური
საფასურის 50 პროცენტი (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასური) ოდენობით;
• „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულია პენსიის ინდექსაცია, რაც თავის მხრივ იწვევს პენსიონერების,
ექიმებისა და ექთნების დანამატის ოდენობის ზრდას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სოციალური პაკეტის ოდენობის ზრდას
და აგრეთვე, სოციალური პაკეტის დანამატის ოდენობის გაზრდასაც, ვინაიდან „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს
კანონით დანამატების ოდენობა სწორედ პენსიის/სოციალური პაკეტის ოდენობაზეა დამოკიდებული. ამასთან, იზრდება პენსიის/სოციალური
პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა, რაც ასევე იწვევს ამ მიზნისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ზრდას.
9
მიღწეული შუალედური შედეგები
• მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ პენსიონერებზე/სოციალური პაკეტის მიმღებ პირებზე, ასევე ექიმებსა და ექთნებზე გაზრდილი დანამატი
გაიცა სრულად და დროულად;
• მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ აბონენტებზე გავრცელდა ელექტროენერგიის შეღავათი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატით, ასევე ექიმისა და ექთნის დანამატით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი -დანამატით სარგებლობს 99.7 ათასამდე (2024 წლის 1 აგვისტოს მონაცემებით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია დანამატის მიმღებთა რაოდენობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანამატი მიიღო მაღალმთიან
დასახლებაში
მუდმივად
მცხოვრებმა
პენსიონერებმა/სოციალური პაკეტის მიმღებმა პირებმა (სულ 102 ათასამდე პირმა).
ინდიკატორის დასახელება - ელექტროენერგიის შეღავათებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 87.5 ათასამდე აბონენტი 2024 წლის 1 ივლისის მდომარეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია დანამატის მიმღებთა რაოდენობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაღალმთიან დასახლებაში ელექტროენერგიის 50%-იანი შეღავათით, მაგრამ არაუმეტეს
100 კვტ.სთ-ისა, ისარგებლა დაახლოებით 86 ათასმა აბონენტმა.
1.1.5. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02
05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში;
• ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილი სააგენტოს ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის
სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა);
10
•
ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და სათემო ცხოვრებაში ჩართული სააგენტოს მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების
ბენეფიციარები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• მაღალია საზოგადოების ცნობიერება, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში;
• სააგენტოს ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები გადაყვანილნი არიან ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო
ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა);
• სააგენტოს მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარი არის ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და ჩართულია სათემო
ცხოვრებაში.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სერვისით მოსარგებლე პირების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 3 120 პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად
ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული,
ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელმა შეადგინა 3 896 პირი;
ინდიკატორის დასახელება - შშმ ბენეფიციარების ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - გადაყვანილია 35 შშმ ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი 15 შშმ ბენეფიციარი
გადაყვანილია ალტერნატიულ ფორმებში - მცირე ზომის სახლში;
ცდომილების მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში დიდი ზომის დაწესებულებებიდან 15 ბენეფიციარი გადაყვანილია ზრუნვის ალტერნატიულ
ფორმებში - მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლში. ამასთანავე, განხორციელდა ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულების
მოდერნიზაცია, რომლის ბაზაზე შეიქმნა შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფილი 24-კაციანი სათემო დაწესებულება.
11
ინდიკატორის დასახელება - ბენეფიციარის კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 16 ღონისძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარებმა მონაწილეობა მიიღეს 16 კულტურულ
ღონისძიებაში.
1.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი;
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• უმნიშვნელოდ გაიზარდა დედათა სიკვდილიანობა, თუმცა შემცირებულია ნეონატალური, ჩვილ ბავშვთა და 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სიკვდილიანობის მაჩვენებლები (2024 წლის მონაცემებით).
• ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;
• ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით;
• ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან სათემო ამბულატორიული, მობილური გუნდების, ფსიქოსოციალური და
კრიზისული სერვისებით და სტაციონარული მომსახურებით;
• დიაბეტის მქონე პროგრამით მოსარგებლე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებითა და
მედიკამენტებით;
• ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ტუბერკულოზითა და აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობით;
პანდემიის გამო, ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში, საქართველოშიც შემცირდა იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებლები;
ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;
ჰეპატიტებით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სადიაგნოსტიკო კვლევებითა და ჰეპატიტის სამკურნალო
უახლესი თაობის მედიკამენტებით;
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადეკვატური სამედიცინო
მომსახურებით;
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომლებიც ჩართულები არიან
პროგრამაში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით;
მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით;
პირველად/ამბულატორიული მომსახურებაზე გაზრდილია უტილიზაციის მაჩვენებელი;
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული პირები, რომლებზეც მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ
აღემატება 100 000, ასევე საპენსიო ასაკის მოსახლეობა (ქალი - 60 წლიდან, მამაკაცი - 65 წლიდან), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე
ბავშვები და მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან გულსისხლძარღვთა, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკული დაავადებების, ასევე დიაბეტი ტიპი 2-ისა და გლაუკომის სამკურნალო
მედიკამენტებით. შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილნი არიან ასევე, პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებული პირები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას;
საბაზისო მაჩვენებელი - 75.0 (2023 წ);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას 75.0 (2024).
ინდიკატორის დასახელება - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 8.2 (2023);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,2%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე 7.4 (2024).
13
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - ორგანოთა ტრანსპლანტაცია
2022 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ასევე,
ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება (გარდა ქ. თბილისსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
რეგისტრირებული პირებისა);
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - სპინალურ-კუნთოვანი ატროფია
2022 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის
ფარგლებში სპინალურ-კუნთოვანი ატროფიის მქონე პაციენტთა შესაბამისი მედიკამენდით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგი
2022 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის (ავტომატური) სისტემით 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფა,
ჰიპერ და ჰიპო გლიკემიის თავიდან აცილების და დიაბეტის ეფექტურად მართვის მიზნით.
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტთა
მკურნალობა
2023 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის მკურნალობის დაფინანსება უცხოეთის
წამყვან კლინიკებში (ქვეყნის ფარგლებში უახლესი სტანდარტების მქონე პედიატრიული ონკოლოგიის ცენტრის შექმნამდე). უზრუნველყოფილი
იქნება 300-მდე ბავშვის დიაგნოსტიკური და სამკურნალო სერვისები, მათ მიეცემათ შესაძლებლობა მიიღონ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და
სრულფასოვანი სამედიცინო სერვისი.
1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
14
•
სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა, მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი
არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• პროგრამის ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდებოდა მოსახლეობის როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე
სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა,
მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა)
სამედიცინო დახმარება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 14.1 (2023);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 15.0 (2024) (100 მოსახლეზე).
ინდიკატორის დასახელება - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 4.4 (2023);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 4.4 (2024).
ინდიკატორის დასახელება - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 96.6% (2023 წელი, საქართველოს დაზღვევის საელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი - 98%.
ინდიკატორის დასახელება - პროგრამის მოსარგებლეთა წილი, რომლებიც იყენებენ ქრონიკული დაავადებების მართვის სუბსიდირებულ
მედიკამენტებს;
15
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსარგებლეთა საპროგნოზო რაოდენობიდან ქრონიკული დაავადების (გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების,
ფქოდი-ს, დიაბეტი მე-2 ტიპი, ფარისებური ჯირკვლის დაავადებების, პარკინსონი, ეპილეფსია, გლაუკომა) სამკურნალო მედიკამენტების მიმღებთა
ხვედრითი წილი 91%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი.
1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;
• ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის
სისტემის გაუმჯობესება;
• ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვა;
• ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გაიზარდა 2024 წელს;
• ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით; აივ-ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები
უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და
პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;
• ჰეპატიტების მართვის პროგრამის ფარგლებში C ჰეპატიტის მკურნალობის კომპონენტში განკურნების მაჩვენებელი 99%-ია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე;
16
საბაზისო მაჩვენებელი - 22.4 (2023 წლის მაჩვენებელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე 25.3 (2024);
ინდიკატორის დასახელება - ტუბერკულოზის პრევალენტობა 100 000 მოსახლეზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 39.0 (2023 წლის მაჩვენებელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის ყველა ფორმის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 36.1
(2024).
ინდიკატორის დასახელება - იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 88%, წწყ 1-95%, წწყ 286%, აპვ1-35%, აპვ2 – 26% (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1 - 95%, წწყ
2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა მაქსიმალური მოცვისთვის საჭირო
რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ-იპვ 3– 86%; წწყ 1– 90%; წწყ 2– 81%; აპვ1 – 23%; აპვ2 – 18%;
ცდომილების მაჩვენებელი - საზოგადოების გარკვეული ნაწილის უარყოფითი დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ.
ინდიკატორის დასახელება - ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%.
ინდიკატორის დასახელება - აივ-ის ინციდენტობა 1000 მოსახლეზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 – 0.165 (მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1 ამოცანა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 0.166;
17
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აივ შიდსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე - 0.168.
1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება;
• ოჯახის (მ.შ. სოფლის) ექიმების აქტიური ჩართულობის და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით
მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;
• ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
• ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
• დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა;
• სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესებული ადმინისტრირება;
• სამიზნე პოპულაციის გამოკვლევა სისხლში ტყვიის შემცველობაზე და ტყვიის ბიომონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით პრევენციული
ღონისძიებების დაგეგმვა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ძუძუს კიბოს სკრინინგი ჩაუტარდა 34,2 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) – 26,1 ათასზე მეტ
ბენეფიციარს, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 3,8 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 9,7 ათასამდე ბენეფიციარს,
ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 339 ბენეფიციარს და კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით - 41 ბენეფიციარს;
• „1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში
კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლამდე ასაკის 1 019 ბავშვს, რაც შეადგენს საპროგნოზო რაოდენობის 96,5%-ს;
• „ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში სულ კონსულტაცია გაიარა 2.0 ათასზე მეტმა პაციენტმა;
• „დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 658 ბენეფიციარს;
დაფიქსირდა განმეორებითი კვლევის 1 445 შემთხვევა;
• „სისხლში ტყვიის შემცველობის ბიომონიტორინგის“ კომპონენტის ფარგლებში 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში სულ ჩატარდა 4 521 პირველადი და 29
განმეორებითი დიაგნოსტიკური კვლევა; 5 მკგ/დლ-ზე მეტი ტყვიის შემცველობა გამოუვლინდა 56 ბავშვს (1,24%), აქედან 12-ს აღმოაჩნდა ტყვია
18
10 მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით. ოჯახის წევრებში ჩატარდა 152 პირველადი და 5 განმეორებითი დიაგნოსტიკური კვლევა, რის შედეგად ტყვიის
მომატებული შემცველობა გამოუვლინდა 4 ბენეფიციარს (2.65%), ხოლო 14 ორსულიდან 5-ს (35.71 %).
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - კიბოს სკრინინგული კვლევებით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ძუძუს კიბოს სკრინინგი 27.0 ათასზე მეტი; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 21.0 ათასზე მეტი; პროსტატის კიბოს
სკრინინგი - 9.0 ათასზე მეტი; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 4.0 ათასზე მეტი; (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი 34,2
ათასზე მეტი. დასკრინული პაციენტების რაოდენობა გაიზარდა 16.9% გასულ წელთან შედარებით; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 26,1
ათასზე მეტი. დასკრინული პაციენტების რაოდენობა გაიზარდა 15.2% გასულ წელთან შედარებით; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 9,7 ათასამდე
(გაიზარდა 8%) კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 4.0 ათასამდე (შემცირდა 3 %-ით);
ცდომილების მაჩვენებელი- 2025 წელს დაგეგმილი მაჩვენებლები სრულად იქნა მიღწეული გარდა კოლორექტული კიბოს სკრინინგისა, სადაც არის
3%-იანი შემცირება (რაოდენობა - 3 882), რაც გამოწვეულია მოსახლეობის დაბალი ცნობიერების დონით კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ;
არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობით; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირით, პირველადი ჯანდაცვის
რგოლის ნაკლები ჩართულობით მიზნობრივი კონტინგენტის ორგანიზებული მოწვევის ღონისძიებებში, სერვისებისადმი არათანაბარი
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობით.
ინდიკატორის დასახელება - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის
ღონისძიებებით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით შეადგენს 96% (2023 წლის მაჩვენებლები); სერვისის
ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ. თბილისში, ქ. ქუთაისში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, სერვისის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია აღმოსავლეთ და
დასავლეთ საქართველოში;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომსახურეობა გაეწია 1-6 წლის ასაკამდე 1 019 ბავშვს, რაც შეადგენს საპროგნოზო
რაოდენობის 96.5%.
19
ინდიკატორის დასახელება - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკისა და ზედამხედველობის სერვისებით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2.3 ათასამდე, მათ შორის: 44,1% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა
რეგიონებიდან - 55,9%; (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კონსულტირებულ იქნა 2.0 ათასზე მეტი პაციენტი, მათ შორის: 38,4% თბილისის
მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 61,6 %;
ცდომილების მაჩვენებელი- დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების
ნაკლებობა.
ინდიკატორის დასახელება - დღენაკლულთა რეტინოპათიის პირველადი სკრინინგით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 770 დღენაკლულ ახალშობილს, ხოლო განმეორებითი დიაგნოსტიკა - 1,675; (2023 წლის
მონაცემებით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერინატალურ დაწესებულებებში დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის
გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 658 დღენაკლულ ახალშობილს, ხოლო განმეორებითი
დიაგნოსტიკა - 1 445. სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისში, ლაგოდეხში, ქუთაისში;
ცდომილების მაჩვენებელი- სხვაობის მიზეზს წარმოადგენს შობადობის შემცირებული მაჩვენებელი.
ინდიკატორის დასახელება - სისხლში ტყვიის შემცველობაზე კვლევებითა და შესაბამისი მედიკამენტებით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაცია მოცულია შესაბამისი კვლევებითა და მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექიმის მიერ რეფერირებული 7 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვის გამოკვლევა ტყვიაზე, ხოლო სისხლში ტყვიის მომატებული
შემცველობის მქონე ბავშვების უზრუნველყოფა შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით და მათი 18 წლამდე ასაკისა და ორსული ოჯახის წევრების მოცვა
შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „სისხლში ტყვიის შემცველობის ბიომონიტორინგის“ კომპონენტის ფარგლებში
საანგარიშო პერიოდში 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში სულ ჩატარდა 4 521 პირველადი და 29 განმეორებითი დიაგნოსტიკური კვლევა; 5 მკგ/დლ-ზე მეტი
ტყვიის შემცველობა გამოუვლინდა 56 ბავშვს (1,24%), აქედან 12-ს აღმოაჩნდა ტყვია 10 მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით. ოჯახის წევრებში ჩატარდა 152
20
პირველადი და 5 განმეორებითი დიაგნოსტიკური კვლევა, რის შედეგად ტყვიის მომატებული შემცველობა გამოუვლინდა 4 ბენეფიციარს (2.65%),
ხოლო 14 ორსულიდან 5-ს (35.71 %).
1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის
გზით;
• მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იყო ვაქცინებისა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად მომარაგება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - იმუნიზაციით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 88%, წწყ 1-95%, წწყ 2-
86%, აპვ1-35%, აპვ2 – 26% (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ-იპვ 3 - 95%, წწყ 1 - 95%, წწყ
2 - 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა მაქსიმალური მოცვისთვის საჭირო
რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ-იპვ 3 - 82%, წწყ 1 - 80%, წწყ 2 - 75%; აპვ1 – 23%, აპვ2 – 18%. შესყიდულია
ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობა; ხელმისაწვდომია
მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია;
21
ცდომილების მაჩვენებელი- მოსახლეობის ცნობიერებისა და ინფორმატიულობის დაბალი დონე ვაქცინაციის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით,
პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისა და ოჯახის ექიმების მიერ ვაქცინაციით მოცვის გასაუმჯობესებლად არასათანადო მუშაობა/დაბალი
მოტივაცია, მოსახლეობის შიდა მიგრაცია, ბენეფიციართა საცხოვრებელი ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით სამედიცინო დაწესებულებებში
აღრიცხვიანობის არასრულყოფილი სისტემა.
ინდიკატორის დასახელება
უზრუნველყოფა;
-
პოსტექსპოზიციური
ანტირაბიული
პროფილაქტიკისათვის
ანტირაბიული
სამკურნალო
საშუალებებით
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შესყიდულია სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები დაგეგმილი რაოდენობით.
ინდიკატორის დასახელება - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტარა 170 790 ბენეფიციარმა (2023-2024 წ.წ სეზონის მაჩვენებელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აცრილია 161 562 პირი;
ცდომილების მაჩვენებელი- მოსახლეობის ვაქცინაციისადმი დაბალი ინტერესი.
ინდიკატორის დასახელება - მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით წითელას იმუნოპროფილაქტიკის მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია 100%-ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის
სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100%-იანი ხელმისაწვდომობა.
1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
22
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• კოღოებით, ტკიპებით, ფლებოტომუსებით და სხვა ვექტორებით გადაცემადი პარაზიტული და ვირუსული (მალარია, ლეიშმანიოზი, დენგე, ზიკა,
ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო და სხვა) დაავადებებისა და ალიმენტური პარაზიტული (პროტოზოოზები, ჰელმინთოზები) ინფექციების პრევენციისა
და კონტროლის გაუმჯობესება;
• ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და გამოვლენის გაუმჯობესება;
• მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;
• B და C ჰეპატიტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;
• გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე (მ.შ. კორონავირუსზე) ეპიდზედამხედველობის
გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელდა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;
• ეპიდზედამხედველობის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%;
• სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ
ცენტრების 100%-ის მიერ;
• იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში;
• საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის 9 შემოტანილი შემთხვევა;
• ნოზოკომიური ინფექციების ლაბორატორიული კვლევა დასახული მიზნის 60.9%–ს შეადგენს, რაც გამოწვეულია მომსახურებაში ჩართული
დაწესებულებების სიმცირით;
• უზრუნველყოფილია მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა;
• გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება
და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება;
• B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა საყრდენი ბაზების მეშვეობით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - მუნიციპალური სჯდ ცენტრების ფუნქციონირება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური
სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით;
23
იმუნიზაციის მოდულის დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%-ში; რაიონების 100% - ით უზრუნველყოფა ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების
ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური
სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე
ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდულის დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%-ში; რაიონების 100%-ით უზრუნველყოფა ვაქცინების,
შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით.
ინდიკატორის დასახელება - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 85%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სულ ქვეყანაში დამუშავდა 8 800 000 კვ.მ. ფართობი (99.3%). საანგარიშგებო პერიოდში
საქართველოში დაფიქსირდა 9 ტროპიკული მალარიის შემოტანილი შემთხვევა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ საქართველო
აღიარებულია, როგორც ადგილობრივი მალარიისგან თავისუფალი ტერიტორია.
ინდიკატორის დასახელება - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების ფუნქციონირება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 5, ყველა კლინიკის ბაზაზე
განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა (2023 წლის
მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 5 სამედიცინო დაწესებულებასთან (ქ. თბილისის კლინიკები) გაფორმდა
ხელშეკრულებები; იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები
და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა. ჩატარებულია 353 ნიმუშის კვლევა. პროგრამაში მონაწილე ყველა დაწესებულებაში განისაზღვრა
ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა.
ინდიკატორის დასახელება - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) 240 ნიმუში (2023 წელი);
24
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე)
მინიმუმ 1 კლინიკის ბაზაზე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ლაბორატორიულად 145 შემთხვევაში (72%) დადასტურდა დიარეული დაავადების
გამომწვევი.
ინდიკატორის დასახელება - გრიპის, გირპისმაგვარ და მძიმე მწვავე რესპირაციულ (მ.შ. კორონავირუსზე) ვირუსზე კონფირმაციული კვლევის
მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ეპიდზედამხედველობა მიმდინარეობს 9 სამედიცინო დაწესებულების ბაზაზე (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია
კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე. საანგარიშგებო პერიოდში გამოკვლეულ იქნა საყრდენი ბაზებიდან მოწოდებული 6 084 კლინიკური
ნიმუში (გრიპი, გრიპისმაგვარი დაავადებები, მძიმე მწვავე რესპირაციული დაავადებები, კორონავირუსი), მათგან 791 შემთხვევაში დადასტურდა
გრიპის ვირუსი. დაფიქსირდა A (A/H3) ტიპის გრიპის ვირუსი სულ 414, B ტიპის გრიპის ვირუსი - 377, კორონავირუსის - 340 შემთხვევა. „გრიპზე,
გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და
სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება“ კომპონენტის ფარგლებში მონაწილეობდა 10 სამედიცინო დაწესებულება.
1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;
• უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაუმჯობესებულია სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი;
• გაზრდილია უანგარო დონაციათა მაჩვენებელი.
25
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დონორული სისხლის კვლევა;
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია
B და C ჰეპატიტზე, აივ-
ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-
ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით); სისხლის
დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკების მიერ დონორული სისხლის 100% კვლევა B და
C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (ჰემაგლუტინაციის (TPHA) ან იმუნოფერმენტული (EIA) ანალიზის მეთოდით);
სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა.
პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 94.3 ათასზე მეტი დონაცია, მათგან 36% იყო კადრის დონორი, 19% - ნათესავი და 45% უანგარო დონორი. დონორული სისხლის ნიმუშების კვლევისას საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო
დადებითი 38 შემთხვევა, С ჰეპატიტზე-სავარაუდო 330, B ჰეპატიტზე - 445, ხოლო სიფილისზე კვლევისას - 494 სავარაუდო შემთხვევა.
ინდიკატორის დასახელება - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 41%; (2023 წლის მაჩვენებელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 10% წინა წელთან შედარებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი 42 741 (45%) - უანგარო
დონორი.
ინდიკატორის დასახელება - სისხლის ნიმუშების ხარისხის კონტროლი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ხარისხის კონტროლის მიზნით, ლუგარის ცენტრის მიერ განხორციელებული სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული
რეტროსპექტული ტესტირება - 1 500 ნიმუში; (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება, საკონტროლო პანელებზე
კვლევების ჩატარება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცენტრის მიერ განხორციელდა ხარისხის გარე კონტროლის მიზნებისთვის რეფერენს
მასალის ე.წ პანელების დასამზადებლად საჭირო ნიმუშების დამუშავება. დამზადებული პანელები გადაცემულია ბანკებისთვის ორ ეტაპად: პირველ
26
ეტაპზე 4 ნიმუშისაგან შემდგარი პანელი გადაეცა 17 ბანკს (3 ბანკში დაფიქსირდა შეუსაბამობა); მეორე ეტაპზე 4 ნიმუშისაგან შემდგარი პანელი
გადაეცა 18 ბანკს (3 ბანკში დაფიქსირდა შეუსაბამობა);
ცდომილების მაჩვენებელი- სისხლის ბანკების დაბალი მოტივაცია ხარისხის გარე კონტროლისა და სახელმწიფო ზედამხედველობის სისტემების
განხორციელების მიმართ.
ინდიკატორის დასახელება - NAT ლაბორატორიის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ლუგარის ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილია დონაციების 100%-ის ტესტირება NAT მეთოდოლოგიით კვლევა 100%-ით;
(2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დონაციების 100%-ის ტესტირება NAT მეთოდოლოგიით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - NAT მეთოდოლოგიით ტესტირება ჩატარდა 100%-ით;
1.2.2.5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 27 03 02 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების
მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა;
განახლებულია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქის მონაცემთა ბაზა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საწარმოთა მონიტორინგით მოცვა;
27
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის
დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციების გადაცემა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის
ოპტიმალური სქემებისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემოწმებული საწარმოთა 90%ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებისათვის სწავლების ჩატარება პროფესიული დაავადებების პრევენციის,
პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა და შემოწმებულ საწარმოებს გადაეცა პროფესიული რისკ-ფაქტორების
პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები; შემოწმებულ
საწარმოებში განისაზღვრა დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა
მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; შეფასებულ საწარმოებში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული
დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე.
1.2.2.6 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;
• ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;
• შემცირებული ახალი შემთხვევები;
• ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ტუბერკულოზის პრევალენტობა და ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით;
• საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია უფასო სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებით;
• ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფი რეზისტენტული პაციენტების დამყოლობისთვის უზრუნველყოფილია ფულადი
წახალისების მექანიზმი.
28
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 39 (2023 წლის მაჩვენებელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 36.
ინდიკატორის დასახელება - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 31 (2023 წლის მაჩვენებელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით
3%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 24.
ინდიკატორის დასახელება - ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა მოცვა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - მოცულია ბენეფიციართა 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით.
ინდიკატორის დასახელება - მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების ფულადი წახალისებით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია საჭიროების მქონე ბენეფიციართა 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100%
უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით.
ინდიკატორის დასახელება - კონტაქტების მიდევნება;
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტების მიდევნება;
29
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტის მოძიება და ჩართვა პროგრამულ სერვისებში, ლოჯისტიკური პროცესების
მონიტორინგი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია დადასტურებული შემთხვევების კონტაქტების მიდევნება
(საშუალოდ 1 ინდექს პაციენტზე 4,2 კონტაქტი).
1.2.2.7 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;
• ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;
• შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება;
• აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების შემცირების ტენდენციის შენარჩუნება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტაცია და
გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 6500 კვლევა (დასახული მიზნის 93%);
• ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში მყოფი პირების აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი გამოკვლევა
სკრინინგული მეთოდებით - 7 807 კვლევა (დასახული მიზნის 97%);
• ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 2 561 კვლევა (დასახული მიზნის 76%);
• ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 8 213
(დასახული მიზნის 91%);
• აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 20 796 (დასახული მიზნის 134%);
• მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოების, აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და
გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 878 (დასახული მიზნის 97,6%);
30
•
•
ზედამხედველობიდან დაკარგული აივ ინფიცირებული პირების მოძიება და ჩართვა შესაბამის სერვისებში - 394 (დასახული მიზნის 97,6%);
ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმებას კონფირმაციული
მეთოდებით კომპონენტის მომსახურების რაოდენობები:
პირველი განმეორებითი სკრინინგი - 885 (80%);
მეორე განმეორებითი სკრინინგი - 885 (80%);
სისხლში აივ დნმ/რნმ განსაზღვრა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით - 73 (81%).
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - აივ ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირებით მოცულ პირთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 426 ათასზე მეტი (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა -
307.0 ათასზე მეტი; სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების 100%-ში ჩატარდა კონფირმაციული კვლევა;
ცდომილების მაჩვენებელი- ინტეგრირებული სკრინინგის ფარგლებში ტესტირებებით მოცვის შემცირება.
ინდიკატორის დასახელება - აივ ინფიცირებული პირების ბინაზე მოვლის მომსახურების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 18 პაციენტი (პალიატიური პაციენტების რაოდენობის შემცირების ტენდენცია, თუმცა ყველა საჭიროება
უზრუნველყოფილია);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აივ- ინფიცირებული პირების ბინაზე მოვლის მომსახურება - 9 პაციენტი;
ცდომილების მაჩვენებელი- პალიატიური პაციენტების რაოდენობის შემცირების ტენდენცია.
ინდიკატორის დასახელება - აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა
1 000 მოსახლეზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 – 0.16;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 0.1;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აივ-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა 1 000 მოსახლეზე 0.159.
31
ინდიკატორის დასახელება - სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების დიაგნოსტიკის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ები გამოკვლეულია
1 941 პირი, გამოვლინდა 141 სავარაუდო დადებითი
შემთხვევა, რომელთაგან კონფირმაციული კვლევით დადასტურდა 125 შემთხვევა (2023 წლის მაჩვენებელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული რაოდენობის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ები აივ-ინფექცია შიდსზე გამოკვლეულია 1
971 პირი. გამოვლინდა 27 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა, რომელთაგან კონფირმაციული კვლევით დადასტურდა 17 შემთხვევა.
ინდიკატორის დასახელება - სამკურნალო მედიკამენტებით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - პაციენტების რაოდენობა 2023 წელს - 6.5 ათასამდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პაციენტების რაოდენობა 6.6 ათასი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პაციენტები 100%-ით უზრუნველყოფილი არიან აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო
მედიკამენტებით. 2025 წელს აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით მკურნალობა ჩაუტარდა 7 180 პაციენტს (პირველი რიგის
მედიკამენტებით - 6 398 პაციენტს, ხოლო მეორე რიგის მედიკამენტებით - 782 პაციენტს).
1.2.2.8 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
• ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
• ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;
• ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვის ზრდა;
• საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა.
32
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ გაიზარდა წინა წელთან შედარებით - 25.3 100 000 ცოცხალშობილზე (2024);
• ბავშვთა სიკვდილიანობის ზოგიერთი მაჩვენებლის მიხედვით, 2019 წელს ქვეყანამ უკვე მიაღწია გაეროს მიერ 2030 წლისთვის დასახულ მიზნებს
(28 დღემდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 8-დან 6.0-მდე შემცირდა 2013-2020 წლებში და ეს ტენდენცია კვლავ გრძელდება);
• „ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სამშობიარო სახლებში გამოკვლეულ იქნა
35 007 ახალშობილი;
• ორსულებისათვის უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავისა და საჭიროების შემთხვევაში ანემიის საწინააღმდეგო მედიკამენტის მიწოდება;
• ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 164.9 ათასზე მეტი შემთხვევა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ანტენატალური ვიზიტებით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ორსულთა ვიზიტების 165.2 ათასზე მეტი შემთხვევა (2023 წლის მაჩვენებელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 164.9 ათასზე
მეტი ვიზიტი.
ინდიკატორის დასახელება - ორსულთა სკრინინგული კვლევებით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალური მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 95%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისსა
და აივ-ინფექცია/შიდსზე (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ანტენატალურ მეთვალყურეობაზე მყოფი ორსულების არანაკლებ 95%
უზრუნველყოფილია B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსისა და სიფილისის სკრინინგული ტესტებით;
ცდომილების მაჩვენებელი- ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ.
ინდიკატორის დასახელება - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიაზე,
ადრენოგენიტალურ სინდრომსა და ბიოტინიდაზას დეფიციტზე სკრინინგით მოცვა;
მუკოვისციდოზზე,
გალაქტოზემიაზე,
33
საბაზისო
მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიზე, მუკოვისციდოზზე, გალაქტოზემიაზე,
ადრენოგენიტალურ სინდრომსა და ბიოტინიდაზას დეფიციტზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარებულია 35.9
ათასზე მეტი ახალშობილის გამოკვლევა (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში 31.8 ათასზე მეტი ახალშობილის გამოკვლევა;
ცდომილების მაჩვენებელი- სხვაობის მიზეზს წარმოადგენს შობადობის შემცირებული მაჩვენებელი.
ინდიკატორის დასახელება - ახალშობილთა სმენის სკრინინგით მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა ჩატარებული აქვს 37,5 ათასამდე ახალშობილს. მეორადი სკრინინგი და
შემდგომი ჩაღრმავებული კვლევები 914 ბავშვს (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით ყველა სამშობიარო სახლში; პირველადი სკრინინგით შემდგომი
დიაგნოსტიკური საჭიროების მქონე ახალშობილების არანაკლებ 100%-ის მოცვა შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოკვლეულ იქნა 35.0 ათასზე მეტი ახალშობილი; მეორადი სკრინიგი და შემდგომი
ჩაღრმავებული კვლევები - 853 ბავშვს;
ცდომილების მაჩვენებელი- სხვაობის მიზეზს წარმოადგენს შობადობის შემცირებული მაჩვენებელი.
ინდიკატორის დასახელება - ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის (11 559) უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური
ანემიის დიაგნოზის მქონე 321 ორსულის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის
დიაგნოზის მქონე ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფოლიუმის მჟავა გაიცა 8 086 ორსულზე (291 715 ტაბლეტი), სორბიფერ დურულესი -288
ორსულზე (20 216 ტაბლეტი);
ცდომილების მაჩვენებელი- უზრუნველყოფა განხორციელდა მიზნობრივი კონტიგენტის რაოდენობის შესაბამისად.
34
1.2.2.9 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი
ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;
• სტაციონარული მომსახურებით უზრუნველყოფილი ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ნარკომანიით დაავადებული პირები და ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირები
უზრუნველყოფილი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1.3 ათასზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და
ქცევითი აშლილობების დროს სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციის რაოდენობის 5%-იანი ზრდა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 1.4 ათასზე მეტი.
ინდიკატორის დასახელება - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 15.1 ათასზე მეტი (2023 წლის მაჩვენებლები - 100%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100%-ით უზრუნველყოფა ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 17.7 ათასზე მეტი;
ინდიკატორის დასახელება - ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტები 100%-ით შესყიდულია;
35
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი ყველა პირი უზრუნველყოფილი იყო ჩამანაცვლებელი
ფარმაცევტული პროდუქტით.
ინდიკატორის დასახელება - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე, სტაციონარულ მკურნალობაში
ჩართულ პაციენტთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 351 პაციენტი (2023 წლის მაჩვენებლები -100%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ით უზრუნველყოფა სტაციონარული მომსახურებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების
სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 387 პაციენტი.
1.2.2.10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება;
• თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების ხელშეწყობა;
• თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტისათვის დახმარების გაუმჯობესება;
• თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;
• თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი;
• ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ სამიზნე კონტიგენტის მოცვის მაჩვენებელი
საინფორმაციო და მხარდამჭერი ღონისძიებებით;
• ჯანსაღი კვების/მარილის მოხმარების შემცირების და რეგულარული ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების
მავნეობის თაობაზე სამიზნე კონტიგენტის წვდომის მაჩვენებელი;
• კიბოს სკრინინგული პროგრამების შესახებ სამიზე კონტიგენტის ინფორმირება და მოცვის მაჩვენებელი;
• აპვ ვაქცინაციის მნიშვნელობის შესახებ სამიზნე კონტიგენტის მოცვა მხარდამჭერი ღონისძიებებით;
36
•
•
სისხლის უანგრო, რეფულარული დონორობის შესახებ სამიზნე კონტიგენტის მოცვა საინფორმაციო და რეკრუტინგული ღონისძიებების
მეშვეობით და ბარიერების კვლევის ანგარიში;
ტრენირებული პჯდ პერსონალი.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობს თამბაქოსათვის თავის დანებების სატელეფონო კონსულტაციები ცხელი ხაზის მეშვეობით;
• რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობს თამბაქოს კონტროლის აღსრულების მონიტორინგი, მზადდება დეტალური ანგარიში და მონაცემთა ბაზა
შედეგების თაობაზე;
• საგანმანათლებლო მედია კამპანია განხორციელებულია;
• სამიზნე პოპულაციის მოცვა განხორციელდა სოციალური მედიის და სხვა მედია საშუალებებით;
• დაბეჭდილია და გავრცელებულია დაგეგმილი საგანმანათლებლო მასალების 100%.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საინფორმაციო და საგანმანათლებლო კამპანიების მეშვეობით მიზნობრივი პოპულაციის მოცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - თამბაქოსათვის თავის დანებების ცხელი ხაზის საკონსულტაციო სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 4, 410 (2023 წ.);
თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებაში - მ.შ. პირველადი ვიზიტები 5 112
დაწესებულებაში, განმეორებითი ვიზიტები - 517 დაწესებულებაში; თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი 3 905 დაწესებულებაში
(პირველადი ვიზიტი) (2023 წ.); 1 878 სატრანსპორტო ერთეულის მონიტორინგი (2023 წ) 54 სამუშაო შეხვედრა თამბაქოს კონტროლზე
პასუხისმგებელი აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების მონაწილეობით; კრიზისული ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზის
სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა-2 098 (2023 წელი); ფიზიკური აქტივობის 2024-2030 წწ ეროვნული სტრატეგიისა და 2024-2026 წწ სამოქმედო
გეგმა წარედგინა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს; მომზადებულია
საქართველოში სისხლის მიწოდების ჯაჭვის საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2023 -2027 წლებისათვის; რომელიც წარმოადგენს
კამპანიის დაგეგმვის სახელმძღვანელო დოკუმენტს ,მომზადებულია ჯანმრთლების ხელშეწყობის საკითხებზე მომზადებული მულტიმედიური
მასალის, მ.შ. ვიდეო და აუდიო როგლები, ინფოგრაფიკები და პოსტერები) - დაგეგმილის 100%; პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულებაზე
სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით (მედია, სოციალური, დიგიტალური მედია, ქუჩის რეკლამა) მოცული სამიზნე აუდიტორია - 100%; %;
მომზადებულია ვიდე რგოლები (დაგეგმილის 100%) ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და პრევენციული სერვისების შესახებ საინფორმაცო ბანერები
განთასვებულია დიგიატლურ მედიაში (დაგეგმილის 100%); განთავსებულია ბანერები გარე სარეკლამო სივრცეში (ბილბორდები, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი, მ.შ. მეტროსადგურები), დაგეგმილის 100%; ბენეფიციართა რაოდენობა, ვისაც მიეწოდა ინფორმაცია პრეევნციულ სერვისებზე.
ტრენირებული პჯდ პერსონალი- 3 249; განხორციელებული ბარიერების კვლევის ანგარიშები (1); ჯანმრთელობის ეროვნული და მსოფლიო
37
დღეების/კვირეულების შესახებ საინფორმაციო მასალის მომზადება და გავრცელება (დაგეგმილის 100%). ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამის შეფასის დოკუმენტი მომზადებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საგანმანათლებლო კამპანია განხორციელებულია. თამბაქოსათვის თავის დანებების
ცხელი ხაზის საკონსულტაციო სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 3 711; თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი
სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებაში, მათ შორის: პირველადი ვიზიტები 4 984 დაწესებულებაში, განმეორებითი ვიზიტები - 982 დაწესებულებაში.
თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი 4 043 დაწესებულებაში; განხორციელდა 1 664 სატრანსპორტო ერთეულის მონიტორინგი; 72
სამუშაო შეხვედრა თამბაქოს კონტროლზე პასუხისმგებელი აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების მონაწილეობით თბილისსა და
რეგიონებში; კრიზისული ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზის სერვისით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 2 299;
რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობდა საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალების მომზადება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა
თემატიკაზე. მომზადდა და ცენტრის Facebook სოციალურ გვერდზე განთავსდა საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალები ჯანმრთელობის
სხვადასხვა საკითხებისადმი მიძღვნილ მსოფლიო დღეებთან დაკავშირებით.
1.2.2.11 ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• C და B ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;
• პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;
• C და B ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 816 805 ბენეფიციარს, ხოლო B ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა
რაოდენობა - 14 199;
• სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით;
• მკურნალობის პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩატარდა 14 598 შემთხვევაში;
• C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკურ სერვისებზე სრულად მოიხსნა ფინანსური ბარიერი;
38
•
განკურნების მაჩვენებელი 99%-ია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - C და B ჰეპატიტზე დასკრინულ პაციენტთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტზე ჩატარებული სკრინინგის რაოდენობა - 878 622 ტესტი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 8 255 (0.94%) (2023
წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოზრდილი მოსახლეობიდან დარჩენილი გასატესტი 600 ათასი პირიდან, 300 ათასი უნიკალური პირის ტესტირება,
სკრინინგით დადებითი 20 ათასამდე მოზრდილი პირიდან 50%-ის ჩართვა შემდგომ დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მკურნალობაში;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 817 ათასამდე
ბენეფიციარს, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 6 531. პირველადად ტესტირებულ 18 წელს ზემოთ ასაკის პირებში დადებითობის მაჩვენებელი 3,2%; განმეორებით ტესტირებულ 18 წელს ზემოთ ასაკის პირებში დადებითობის მაჩვენებელი - 0,78%;
ცდომილების მაჩვენებელი- ცნობიერების დაბალი დონე.
ინდიკატორის დასახელება - სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა დიაგნოსტიკური კვლევების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით; პროგრამას მომართა და
სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 13.3 ათასამდე პირს (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 6.0 ათასამდე პირს;
ცდომილების მაჩვენებელი- ცნობიერების დაბალი დონე.
ინდიკატორის დასახელება - მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი პაციენტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (2021 წელს 74
150 ბენეფიციარი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის
სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით.
39
ინდიკატორის დასახელება - მკურნალობის დასრულებული კურსის რაოდენობა (მ.შ. დადებითი შედეგით);
საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის,
რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 99%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია.
1.2.2.12
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვის
ღონისძიებების
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განხორციელების
ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 27 03 02 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიებით განსაზღვრული კრიტერიუმების შესრულება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის
ზედამხედველობა;
• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის
ღონისძიებათა ორგანიზება;
• საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების
ხელშეწყობა;
• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის
ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების
განმახორციელებელ პირთა მიერ „საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების
წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დამტკიცების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტით
განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი;
40
•
•
•
•
•
•
•
პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისთვის მიწოდებული მასალების მიღება, შენახვა და
სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისთვის განაწილება;
პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
„ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების
განხორციელება;
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული სერვისების განხორციელების ხელშეწყობა;
უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების
ხელშეწყობა.
საანგარიშგებო პერიოდში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების
ხელშეწყობის მიზნით გამოყოფილი ტრანსფერის მოცულობამ შეადგინა 14.1 მლნ ლარამდე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - მუნიციპალიტეტებში გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდემიური სიტუაციის კონტროლი;
საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და
დეზინფექციის
ღონისძიებათა
ორგანიზება
100%;
პროფილაქტიკური
აცრების
ეროვნული
კალენდრით
განსაზღვრული
იმუნოპროფილაქტიკისთვის მიწოდებული მასალების მიღება, შენახვა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისთვის განაწილება - 100%;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა - 100%; ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით
განსაზღვრული სერვისების განხორციელების ხელშეწყობა - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია.
1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი;
41
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა მომსახურების უზრუნველყოფა;
• პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილია ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობა სპეციალიზებული დახმარებით;
• პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაცია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირების სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომართული პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული, სათემო და სტაციონარული მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; სათემო ამბულატორიული სერვისებით ისარგებლა 24.5 ათასამდე პირმა; სტაციონარული
სერვისებით ისარგებლა 5.5 ათასამდე პირმა.
ინდიკატორის დასახელება - პირველადი ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილია 100%–იანი ხელმისაწვდომობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილია 100%–
იანი ხელმისაწვდომობა.
1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
42
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული,
რეაბილიტაციის, კრიზისული ინტერვენციის, სტაციონარული და თავშესაფრის მომსახურებით.
მობილური
გუნდების,
ფსიქოსოციალური
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ამბულატორიული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 23.9 ათასზე მეტი პირი (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული სერვისებით (სათემო ამბულატორია და მობილური გუნდები)
ისარგებლა 24.5 ათასამდე პირმა;
ცდომილების მაჩვენებელი- მომსახურება ჩატარდა მომართული პაციენტების რაოდენობის შესაბამისად.
ინდიკატორის დასახელება - თავშესაფარით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - კომპონენტით ისარგებლა 136 პირმა (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის
ფარგლებში მომსახურება გაეწია 123 ბენეფიციარს;
ცდომილების მაჩვენებელი- მომსახურება ჩატარდა მომართული პაციენტების რაოდენობის შესაბამისად.
ინდიკატორის დასახელება - ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;
43
საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურებით ისარგებლა 296 ბავშვმა (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობისა და ქცევის ცვლილების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან
ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 323
ბავშვმა.
ინდიკატორის დასახელება - კრიზისული ინტერვენციული სერვისებით მოცული ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწია 418 პაციენტს (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება
გაეწია 327 პაციენტს;
ცდომილების მაჩვენებელი- მომსახურება ჩატარდა მომართული პაციენტების რაოდენობის შესაბამისად.
ინდიკატორის დასახელება - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 5.5 ათასზე მეტი პირი (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა – 4.7 ათასზე მეტი პირი;
ცდომილების მაჩვენებელი- მომსახურება ჩატარდა მომართული პაციენტების რაოდენობის შესაბამისად.
1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;
• დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.
44
მიღწეული შუალედური შედეგები
• პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სერვისებით მოსარგებლე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურებით ისარგებლა 1 449 დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 1
464 ბენეფიციარმა;
ცდომილების მაჩვენებელი- მომსახურება ჩატარდა მომართული პაციენტების რაოდენობის შესაბამისად.
ინდიკატორის დასახელება - სპეციალიზებული ამბულატორიული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ისარგებლა 2.6 ათასამდე პირმა (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სპეციალიზებული აბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 3.0 ათასზე
მეტმა ბენეფიციარმა.
ინდიკატორის დასახელება - მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული 30 ათასზე მეტი პაციენტი 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით.
ინდიკატორის დასახელება - დიაბეტის მქონე ბავშვთა რაოდენობა უწყვეტი გლუკოზის მონიტორის (CGM) სისტემით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი გლუკოზის მონიტორის (CGM) სისტემით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი გლუკოზის მონიტორის
(CGM) სისტემით.
45
1.2.3.3 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია (27 03 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომლებიც
საჭიროებენ ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციას.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილია ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პაციენტებისთვის სპეციფიკურ სამედიცინო სერვისებზე
ხელმისაწვდომობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული ღვიძლის ტრანსპლანტაციის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 6 ოპერაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული ოპერაციების რაოდენობა - 6;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა ღვიძლის ტრანსპლანტაციის 12 ოპერაცია.
ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 10 ოპერაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 138 ოპერაცია.
1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04)
46
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადეკვატური სამედიცინო
მომსახურებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ჰემოდიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3.2 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100%-ით მოცვა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3.8 ათასამდე ბენეფიციარმა. საჭიროების მქონე
ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ჰემოდიალიზით.
ინდიკატორის დასახელება - პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პაციენტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ისარგებლა 90 პაციენტმა (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 146 ბენეფიციარმა. საჭიროების მქონე
ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია პერიტონეული დიალიზით.
ინდიკატორის დასახელება - თირკმლის ტრანსპლანტაციების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - რაოდენობა 35 (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 48 შემთხვევა.
47
ინდიკატორის დასახელება - ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 512 პაციენტი უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა (647) 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული
მედიკამენტებით.
1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი ინკურაბელური პაციენტები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 434 (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია უზრუნველყოფილია ამბულატორიულ პალიატიურ
მზრუნველობაზე ხელმისაწვდომობით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების
რაოდენობა – 361;
ცდომილების მაჩვენებელი- მომსახურება ჩატარდა მომართული პაციენტების რაოდენობის შესაბამისად.
48
ინდიკატორის დასახელება - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 991 (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების
რაოდენობა - 2 567.
ინდიკატორის დასახელება
უზრუნველყოფა;
-
საჭიროებისას,
ინკურაბელური
ბენეფიციარების
ნარკოტიკული
ტკივილგამაყუჩებელი
მედიკამენტებით
საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული
ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინკურაბელური პაციენტები 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული
ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით.
1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03
03 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მკურნალობის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა მოცვა;
• იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტები სრულად არიან მოცული პროგრამული სერვისებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
49
ინდიკატორის დასახელება - 18 წლამდე პაციენტების ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფილთა რაოდენობაა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწია 186 ბავშვს (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან
ამბულატორიული მეთვალყურეობით- მიმართვის შემთხვევაში 100%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 18 წლამდე ასაკის 238 ბავშვს.
ინდიკატორის დასახელება - 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული სერვისებით უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწია 166 ბავშვს (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული
მომსახურებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 131 ბავშვს (794 შემთხვევა);
ინდიკატორის დასახელება - ჰემოფილიით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით უზრუნველყოფილთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დახმარება გაეწია 316 პაციენტს (2023 წლის მაჩვენებლები 100%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით
- 100%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და
სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 370 პაციენტს.
ინდიკატორის დასახელება - პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი
მედიკამენტებით.
50
1.2.3.7 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა;
• სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• შესრულებულია ყველა პროგრამული გამოძახება;
• პროგრამის ფარგლებში სტაბილურად ნარჩუნდება მიღწეული შედეგები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეფერალური დახმარების ფარგლებში გამოძახებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 14.8 ათასამდე გამოძახება (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური დახმარება და
სამედიცინო ტრანსპორტირება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდზე გამოძახებათა რაოდენობამ შეადგინა 12.2 ათასამდე;
ცდომილების მაჩვენებელი- მომსახურება ჩატარდა მიმართვის შესაბამისად.
ინდიკატორის დასახელება - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0,29 (2023 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით უზრუნველყოფილია მოსახლეობა სასწრაფო დახმარებით და სამედიცინო ტრანსპორტირებით;
51
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მთელი საქართველოს მასშტაბით, საანგარიშო პერიოდის მანძილზე, შესრულდა 835 472
გამოძახება - ერთ სულ მოსახლეზე 0.23.
ინდიკატორის დასახელება - სოფლის ექიმთან ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში);
საბაზისო მაჩვენებელი - 0.84 (2023 წელი); (პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის გზამკვლევის სამიზნე ინდიკატორი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოფლის ექიმთან ვიზიტების რაოდენობა 2,2.
ინდიკატორის დასახელება - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0.02 (2023 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 6 455
შემთხვევა (0.28 ერთ სულზე გალის მოსახლეობაზე გადაანგარიშებით, 0.002 საქართველოს მოსახლეობაზე გადაანგარიშებით).
1.2.3.8 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევების შედეგად ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
52
ინდიკატორის დასახელება - შემოსული და დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - შემოვიდა 49.8 ათასზე მეტი შემთხვევა, დაფინანსდა 32.8 ათასზე მეტი (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემოვიდა 86.1 ათასზე მეტი შემთხვევა, დაფინანსდა 60.1 ათასზე მეტი შემთხვევა.
ინდიკატორის დასახელება - სარეაბილიტაციო ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ფილტვის ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისათვის სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით ისარგებლა 1 142 პირმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის ღონისძიებებით ისარგებლა 754
ბენეფიციარმა;
ცდომილების მაჩვენებელი- მომსახურება განხორციელდა მიმართვების შესაბამისად.
1.2.3.9 წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გასაწვევ პირთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• თავდაცვის ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდა ჯანმრთელი კონტინგენტით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ამბულატორიულად გამოკვლეულ წვევამდელთა ხვედრითი წილი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 11.6 ათასზე მეტი წვევამდელი (2023 წლის მონაცემები);
53
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 10.9 ათასზე მეტი
წვევამდელი;
ცდომილების მაჩვენებელი- მომსახურება ჩატარდა შესამოწმებელი კონტინგენტის რაოდენობის შესაბამისად.
ინდიკატორის დასახელება - წვევამდელთა დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევით უზრუნველყოფა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 902 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა (2023 წლის მაჩვენებლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული
დამატებითი კვლევებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 3 270 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა.
1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ
ტერიტორიებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა;
• დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა (მ.შ. სოციალურად დაუცველი საექიმო
სპეციალობის მაძიებელთათვის, ასევე, მაძიებელთა დაფინანსება პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში).
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მომზადება უზრუნველყოფილია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
54
ინდიკატორის დასახელება - დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 30;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ საექიმო
სპეციალობებში - დაფინანსდა 15 მაძიებელი, ასევე პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში 2023 წელს ჩარიცხული 25 მაძიებელი და სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში 120 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე საექიმო სპეციალობის 5 მაძიებელი.
1.3 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27
01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო;
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
სსიპ-ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო;
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
სსიპ- შრომის ინსპექციის სამსახური.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა;
• საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების
განხორციელება და მონიტორინგი;
• ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;
55
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;
სრულყოფილი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა;
გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან დაცული ფარმაცევტული ბაზარი;
ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, გაუმჯობესებული
კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი;
საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება
რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის გატარების უზრუნველყოფა;
დასაქმების ხელშეწყობისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმების
მართვა;
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების უზრუნველყოფა;
სამინისტროს სისტემის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველყოფილია საინფორმაციო სისტემების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების,
ინტეგრირებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურა;
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური
შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;
შრომითი ნორმების აღსრულებაზე ზედამხედველობა შემოწმებული ობიექტების რაოდენობის შესაბამისად;
საქართველოში მოქმედი შრომითი ნორმების/სტანდარტების დასახვეწად და მისი გამოყენების გასაუმჯობესებლად შესაბამისი
წინადადებების/სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარიულ-ჰიგიენური
ნორმების, ტრეფიკინგისა და შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
„შრომის ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში შრომის ინსპექტორთა საქმიანობის აღრიცხვა,
დამუშავება და მოპოვებული ინფორმაციის გააანალიზება;
შრომით ურთიერთობებში ჩართული მხარეებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;
• უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის
ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი;
• უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
• უზრუნველყოფილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება და ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობა;
• გაუმჯობესებულია სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის მიმდინარეობაზე სახელმწიფო კონტროლი;
56
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე;
უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება,
გაუმჯობესებულია მათი კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი;
საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო და რეფერალური დახმარებით რეგიონებსა და
ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში;
გაუმჯობესებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა;
ხორციელდებოდა შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებაგადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმების მართვა;
უზრუნველყოფილია საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმება;
სამინისტროს სისტემის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველყოფილია საინფორმაციო სისტემების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების,
ინტეგრირებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურა;
მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე
რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;
მიმდინარეობდა შრომითი ნორმების აღსრულებაზე ზედამხედველობა შემოწმებული ობიექტების რაოდენობის შესაბამისად;
მომზადებულია საქართველოში მოქმედი შრომითი ნორმების/სტანდარტების დასახვეწად და მისი გამოყენების გასაუმჯობესებლად შესაბამისი
წინადადებების/სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარიულ-ჰიგიენური
ნორმების, ტრეფიკინგისა და შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტები;
მიმდინარეობდა „შრომის ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში შრომის ინსპექტორთა საქმიანობის
აღრიცხვა, დამუშავება და მოპოვებული ინფორმაციის გააანალიზება;
განხორციელდა შრომით ურთიერთობებში ჩართული მხარეებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის ბაზრის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი
ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს
მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა);
ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფები უზრუნველყოფილი არიან
შესაბამისი სერვისებით. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები;
57
განხორციელდა შრომის ბაზრის მონიტორინგი;
ინდიკატორის დასახელება - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და
ანალიზი;
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და
ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული
რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური
და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე
არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი
ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის
ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში
უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები
დაავადებების და ჯანმრთელობის გამოვლენილი რისკები, საზოგადოების ინფორმირებულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში
სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის განხორციელებული ღონისძიებები.
ინდიკატორის დასახელება - სოციალური დაცვის სფეროს მხარდაჭერა;
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; ბენეფიცარების მაქსიმალური
სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;
გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის,
კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას,
სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; ბენეფიციარები აღრიცხულია მაქსიმალური სიზუსტით; გასაცემლები/მომსახურება
უზრუნველყოფილია სრულად და დროულად, ხორციელდება შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით
ან არასრულად მიღებაზე განხილულია 157 ადმინისტრაციული საჩივარი კერძოდ, სახელმწიფო პენსია - 55 საქმე, სახელმწიფო კომპენსაცია - 55 საქმე,
სოციალური პაკეტი - 10 საქმე, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარება (საარსებო შემწეობა) - 37 საქმე). ამასთან,
58
სასამართლოში გასაჩივრებულია 206 საქმე, კერძოდ: სახელმწიფო პენსია - 93 საქმე, სახელმწიფო კომპენსაცია - 86 საქმე, სოციალური პაკეტი - 17 საქმე,
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარება (საარსებო შემწეობა) - 10 საქმე.
ინდიკატორის დასახელება - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ზედამხედველობა და რეგულირება;
საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლი - 300; სამედიცინო საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებების
სხვადასხვა სახის კონტროლი - 900; სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი, 3100 შშ სტატუსის მქონე პირის გადამოწმება,
ფარმაცევტული პროდუქტების ლეგალურ ბრუნვაზე ზედამხედველობა და საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება - 150; საცალო და საბითუმო
რეალიზატორების კონტროლი - 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სარეგისტრაციო ნიმუშის ლაბორატორიული კონტროლი - 150;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლი - 353; სამედიცინო საქმიანობის
განმახორციელებელი დაწესებულებების სხვადასხვა სახის კონტროლი - 956; სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი, შშ სტატუსის მქონე
პირის გადამოწმება - 39; ფარმაცევტული პროდუქტების ლეგალურ ბრუნვაზე ზედამხედველობა და საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება - 33;
საცალო და საბითუმო რეალიზატორების კონტროლი - 2 269; ფარმაცევტული პროდუქტის სარეგისტრაციო ნიმუშის ლაბორატორიული კონტროლი
- 4;
ცდომილების მაჩვენებელი- „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ" საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის, პირველი პუნქტის თანახმად:
„სააგენტოს შეუძლია შერჩევით შეამოწმოს დაწესებულების საქმიანობა წელიწადში ერთხელ“. „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
რეგისტრის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირებისა და წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებების (31.01.2024 წლის №7 და №11) შესაბამისად,
2024 წლის 1 თებერვლიდან, დაიწყო სსე შემოწმების აქტების (ფორმა №IV-50/4) შევსება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, აუცილებელი გახდა სამედიცინო დაწესებულებების შერჩევითი კონტროლის განხორციელების პროცედურების, სამედიცინოსოციალური ექსპერტიზის წარმოების შემოწმების ინსტრუქციისა და ზემოაღნიშნული ელექტრონული რეგისტრის ურთიერთშესაბამისობაში მოყვანა
და მოქნილი წესის შემუშავება. შესაბამისად, 2025 წლის მე-4 კვარტლამდე ვერ მოხერხდა პროგრამის ფარგლებში ღონისძიებების გატარება და
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორმა შეადგინა 39;
2025 წელს ვერ განხორციელდა „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის“ პროგრამის დამტკიცება და შესაბამისად ხარჯიც
არ გაწეულა.
ინდიკატორის დასახელება - შრომის ინსპექციის მანდატის ფარგლებში განხორციელებული ინსპექტირებების შედეგად შემოწმებული ობიექტების
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 600 -მდე;
59
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლების მიხედვით: 2025წ. – 1 700-მდე; 2026წ. – 1 800-მდე; 2027წ. – 1 900-მდე; 2028წ. – 2 000-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 7 111 აქტივობა (პირველადი და შემდგომი
ინსპექტირებები, მონიტორინგი) 3 709 ობიექტზე (პირველადი ინსპექტირების ფარგლებში შემოწმებული ობიექტები და მონიტორინგის შედეგად
შემოწმებული ობიექტები).
1.3.1 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი 27 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, შრომისა და დასაქმების, დევნილთა, ეკომიგრანტთა სოციალური დაცვისა და განსახლების
პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა;
• შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია შრომისა და დასაქმების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების
შეუფერხებელი ფუნქციონირებით;
• ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის ბაზრის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია შრომისა და დასაქმების, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი/იძულებით გადაადგილებული პირების დევნილების, ეკომიგრანტებისა და მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს
მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; შრომის ბაზრის მონიტორინგი და
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა;
60
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია შრომისა და დასაქმების,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი. იძულებით
გადაადგილებული პირების - დევნილების, ეკომიგრანტებისა და მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.
1.3.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;
• სრულყოფილი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა;
• გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან დაცული ფარმაცევტული ბაზარი.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• უზრუნველყოფილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება და ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობა;
• გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;
• შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სამედიცინო საქმიანობის ზედამხედველობა და რეგულირება;
საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლი - 300; სამედიცინო საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებების
სხვადასხვა სახის კონტროლი - 900; სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი, 3 100 შშ სტატუსის მქონე პირის გადამოწმება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები - სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლი - 353; სამედიცინო საქმიანობის
განმახორციელებელი დაწესებულებების სხვადასხვა სახის კონტროლი - 956; სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი, შშ სტატუსის მქონე
პირის გადამოწმება - 39;
ცდომილების მაჩვენებელი- „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ" საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის, პირველი პუნქტის თანახმად:
„სააგენტოს შეუძლია შერჩევით შეამოწმოს დაწესებულების საქმიანობა წელიწადში ერთხელ“. „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
61
რეგისტრის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირებისა და წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებების (31.01.2024 წლის №7 და №11) შესაბამისად,
2024 წლის 1 თებერვლიდან, დაიწყო სსე შემოწმების აქტების (ფორმა №IV-50/4) შევსება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით. ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე, აუცილებელი გახდა სამედიცინო დაწესებულებების შერჩევითი კონტროლის განხორციელების პროცედურების, სამედიცინოსოციალური ექსპერტიზის წარმოების შემოწმების ინსტრუქციისა და ზემოაღნიშნული ელექტრონული რეგისტრის ურთიერთშესაბამისობაში მოყვანა
და მოქნილი წესის შემუშავება. შესაბამისად, 2025 წლის მე-4 კვარტლამდე ვერ მოხერხდა პროგრამის ფარგლებში ღონისძიებების გატარება და
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორმა შეადგინა 39, რის გამოც შემცირებულ იქნა პროგრამის დამტკიცებული ბიუჯეტი.
ინდიკატორის დასახელება - ფარმაცევტული საქმიანობის ზედამხედველობა და რეგულირება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ფარმაცევტული პროდუქტების ლეგალურ ბრუნვაზე ზედამხედველობა და საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება - 150;
საცალო და საბითუმო რეალიზატორების კონტროლი - 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სარეგისტრაციო ნიმუშის ლაბორატორიული კონტროლი 150;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები - ფარმაცევტული პროდუქტების ლეგალურ ბრუნვაზე ზედამხედველობა და
საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება - 33; საცალო და საბითუმო რეალიზატორების კონტროლი - 2 269; ფარმაცევტული პროდუქტის სარეგისტრაციო
ნიმუშის ლაბორატორიული კონტროლი - 4;
ცდომილების მაჩვენებელი- 2025 წელს ვერ განხორციელდა „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის“ პროგრამის
დამტკიცება და შესაბამისად ხარჯიც არ გაწეულა.
1.3.3 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა.
მიღწეული შუალედური შედეგი
62
•
გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და
ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული
რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური
და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე
არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი
ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის
ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში
უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები
დაავადებების და ჯანმრთელობის გამოვლენილი რისკები, საზოგადოების ინფორმირებულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში
სახელმწიფო პროგრამებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის განხორციელებული ღონისძიებები.
1.3.4 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და
აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი დროულად გაცემის ორგანიზება;
• ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
• გაზრდილია ალტერნატიული სერვისების ხელმისაწვდომობა.
63
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება -სოციალური დაცვის სფეროს მხარდაჭერა;
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის, კანონით განსაზღვრული
ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა
მიზნობრივ დახმარებას; ბენეფიციარები აღრიცხულია მაქსიმალური სიზუსტით; გასაცემლები/მომსახურება უზრუნველყოფილია სრულად და
დროულად, ხორციელდება შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე
განხილულია 171 საჩივარი (2023 წლის მონაცემები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული
მოსახლეობისთვის, კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას,
საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; ბენეფიციარები აღრიცხულია მაქსიმალური სიზუსტით;
გასაცემლები/მომსახურება
უზრუნველყოფილია სრულად და დროულად, ხორციელდება შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;
გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე განხილულია 157 ადმინისტრაციული საჩივარი კერძოდ, სახელმწიფო პენსია - 55
საქმე, სახელმწიფო კომპენსაცია - 55 საქმე, სოციალური პაკეტი - 10 საქმე, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარება
(საარსებო შემწეობა) - 37 საქმე). ამასთან, სასამართლოში გასაჩივრებული 206 საქმე, კერძოდ: სახელმწიფო პენსია - 93 საქმე, სახელმწიფო კომპენსაცია
- 86 საქმე, სოციალური პაკეტი - 17 საქმე, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარება (საარსებო შემწეობა) - 10 საქმე.
1.3.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, გაუმჯობესებული
კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი.
მიღწეული შუალედური შედეგები
64
•
უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება,
გაუმჯობესებულია მათი კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი, სააგენტოს მიერ მიწოდებული მომსახურების შედეგად.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დანერგილი სახელმძღვანელო პრინციპების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 6 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანერგილია მომსახურების სახელმძღვანელოს ექვსივე პრინციპი და შესაბამისად
ფუნქციონირებს.
1.3.6 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილია საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში მოსახლეობისათვის ყოველდღიურ რეჟიმში, ასევე
სხვადასხვა სახის კატასტროფის, მათ შორის ეპიდემიისა და პანდემიების, საომარი მდგომარეობის დროს დამდგარი საგანგებო სიტუაციებისას
სწრაფი და ხარისხიანი გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო და რეფერალური დახმარებისა და მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის
მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა/კოორდინირება;
• პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ადმინისტრირებული სასწავლო ან/და სატრენინგო
მომსახურების მიწოდება;
• საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება
რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო და რეფერალური დახმარებით რეგიონებსა და ადმინისტრაციულ
ტერიტორიულ ერთეულებში;
65
•
განხორციელებულია პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სასწავლო ან/და სატრენინგო
მომსახურების მიწოდების ადმინისტრირება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების (გამოძახებების) მართვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოძახებების 100%-ით შესრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - თითოეული ბრიგადის მიერ (320 სასწრაფო სამედიცინო დამხარებისა და 25 რეფერალური
დახმარების ბრიგადა, 16 მოტოტრანსპორტი) მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%. შესრულებული გამოძახებების რაოდენობა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების მიერ 1 108 195 (მათ შორის, მოტოტრანსპორტის - 32 788, ხოლო რეფერალური დახმარების ბრიგადის
მიერ შესრულებული გამოძახებები - 11 828)).
1.3.7 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებულ პირთა,
უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახ(ებ)ის, საქართველოში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს
მოქალაქეთა, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე
მოქალაქეობის არმქონე პირთა გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა უწყვეტი რეგისტრაცია (სტატუსის მინიჭება, შეწყვეტა, აღდგენა), რაც ჯამში შეადგენს 6 289
პირს;
• დევნილი, სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ
შევსებული განაცხადების მონიტორინგის მიზნით განხორციელებული 10 649 ვიზიტი;
• მიღებული 17 134 განაცხადის შეფასება/გადაფასება.
66
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დევნილთა უწყვეტი რეგისტრაცია (სტატუსის მინიჭება, შეწყვეტა, აღდგენა);
საბაზისო მაჩვენებელი - 10 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 6 289 იძულებით გადაადგილებული პირი – დევნილი;
ცდომილების მაჩვენებელი- დევნილთა უწყვეტი რეგისტრაცია (სტატუსის მინიჭება, შეწყვეტა. აღდგენა) დეგეგმილთან მიმართებაში
შესრულებულია 63%-ით. აღნიშნული ცდომილება გამოწვეულია ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობით.
ინდიკატორის დასახელება - დევნილთა და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მიერ შევსებული განაცხადების მონიტორინგი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 15 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20 000;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -
დევნილთა და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მიერ შევსებული
განაცხადების მონიტორინგის მიზნით განხორციელებული 10 649 ვიზიტი;
ცდომილების მაჩვენებელი- დევნილი, სტიქიის შედეგად დაზარალებული და უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი
ოჯახების მიერ შევსებული განაცხადების მონიტორინგი შესრულებულია 71 %-ით. 2023 წლის 14 ნოემბრიდან დაიწყო განაცხადების მიღება
ახალაშენებულ საცხოვრებელ კორპუსებში დევნილი ოჯახებისათვის ბინების გადაცემაზე (26 585 განაცხადი) და დასრულდა 2024 წელს. ვინაიდან,
საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა სრულდება 2026 წელს, შევსებული განაცხადების მონიტორინგის ნაწილი დაიგეგმა 2026 წლისათვის.
აღნიშნულმა გარემოებამ გამოიწვია ცდომილება დაგეგმილ მაჩვენებელთან.
ინდიკატორის დასახელება - მიღებული განაცხადების შეფასება/გადაფასება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 13 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 000;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიღებული 17 134 განაცხადის შეფასება/გადაფასება.
67
1.3.8 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების
ხელშეწყობის მომსახურებათა მექანიზმების მართვა;
• სამუშაოს მაძიებელთა და თავისუფალი (ვაკანტური) სამუშაო ადგილების რეგისტრაცია და შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის
ადმინისტრირება;
• სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმების სრულყოფილად მართვა;
• სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის ადმინისტრირება;
• საქართველოში დაბრუნებული შრომითი მიგრანტების ადგილობრივ შრომით ბაზარზე დასაქმების და აგრეთვე, საზღვარგარეთ საქართველოს
მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა; ხორციელდება დასაქმების ფორუმების ჩატარების ორგანიზება;
• არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლის ორგანიზება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ქვეყანაში უზრუნველყოფილია შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, შრომის ბაზრის
აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მექანიზმების მართვა; სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირების
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობის პროცესების მართვა;
• სამუშაოს მაძიებელთა და თავისუფალი (ვაკანტური) სამუშაო ადგილების რეგისტრაცია და შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის
ადმინისტრირება;
• უზრუნველყოფილია სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმების
სრულყოფილად მართვა;
• მიღწეულია სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის ადმინისტრირება;
• უზრუნველყოფილია საქართველოში დაბრუნებული
შრომითი მიგრანტების ადგილობრივ შრომით ბაზარზე დასაქმების, აგრეთვე,
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების დროებით ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობა; ასევე დასაქმების ფორუმების ჩატარების
ორგანიზება;
• უზრუნველყოფილია არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლის ორგანიზება.
68
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - შრომითი ურთიერთობებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 13;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შრომითი ურთიერთობებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა 12
ღონისძიება.
1.3.9 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა, ინფორმაციის
მუდმივი განახლება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებლები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჯანმრთელობის პროგრამებით გათვალისწინებული შესაბამისი სერვისებით
უზრუნველყოფილია მოსახლეობა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები.
69
1.3.10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სამინისტროს სისტემის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველყოფილია
ინტეგრირებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურა;
• დაცული ელექტრონული სისტემები და სასერვერო სისტემა.
საინფორმაციო
სისტემების,
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების,
მიღწეული შუალედური შედეგები
• სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამსახურებისთვის უზრუნველყოფილია საინფორმაციო სისტემები და ინტეგრირებული
სერვერული (2 დატა ცენტრი) და ქსელური ინფრასტრუქტურა.
• უსაფრთხოების მხრივ დაცულია ელექტრონული სისტემები და ბაზები, ასევე სასერვერო სისტემა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საინფორმაციო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფისა და მხარდაჭერის ამოცანების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამული უზრუნველყოფა - 169; მხარდაჭერის ამოცანები - 14 126;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდეს საბაზისო მაჩვენებელი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამინისტროს სისტემის ფუნქციონირებისათვის უზრუნველყოფილია საინფორმაციო
სისტემების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინტეგრირებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილია არსებული
პროგრამების მხარდაჭერა და განახლება (ჯამში 169 (სისტემები, მოდულები და აპლიკაციები)). მხარდაჭერის ამოცანები - 10 379.
1.3.11 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი;
70
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისთვის
ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისთვის მიმართვა საზოგადოების,
კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;
• სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, (მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების) და აგრეთვე, რეგულარული
სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;
• ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის
ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში. აგრეთვე,
ძვირად ღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის
შემთხვევაში;
• ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირად ღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• განხორციელდა საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან/და კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი
პირებისთვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისთვის მიმართვა
საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით. განხილულ იქნა 24 812 სოციალურად დაუცველისთვის საჭიროება, საიდანაც
23 817 გადაწყდა დადებითად;
• უზრუნველყოფილია სიმსივნით დაავადებული და სისხლმბადი ორგანოს დაავადების მქონე ბავშვთა, ასევე 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდის
დიაგნოსტიკა და მკურნალობა როგორც საქართველოში, ასევე უცხოურ კლინიკებში;
• ფონდის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ ძვირადღიერებული მედიკამენტებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 150;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებლები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს სოლიდარობის ფონდმა ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია სიმსივნით
დაავადებულ და სისხლმბადი ორგანოს დაავადებების მქონე ბავშვებსა და 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს (ჯამში 104 შემთხვევა, ახალი
ბენეფიციარი - 27).
71
1.3.12 შრომის პირობების ინსპექტირება (პროგრამული კოდი 27 01 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• შრომითი ნორმების აღსრულებაზე ზედამხედველობა, მათ შორის დისკრიმინაციის, სექსუალური შევიწროების აკრძალვის, გენდერული
თანასწორობის, იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის მიზნით შემოწმებული ობიექტების რაოდენობის შესაბამისად;
• საქართველოში მოქმედი შრომითი ნორმების/სტანდარტების დასახვეწად და მისი გამოყენების გასაუმჯობესებლად შესაბამისი
წინადადებების/სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარიულ-ჰიგიენური
ნორმების, ტრეფიკინგისა და შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
• „შრომის ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში შრომის ინსპექტორთა საქმიანობის აღრიცხვა,
დამუშავება და მოპოვებული ინფორმაციის გაანალიზება;
• შრომით ურთიერთობებში ჩართული მხარეებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• განხორციელდა 7 111 აქტივობა (პირველადი და შემდგომი ინსპექტირებები, მონიტორინგი) 3 709 ობიექტზე (პირველადი ინსპექტირების
ფარგლებში შემოწმებული ობიექტები და მონიტორინგის შედეგად შემოწმებული ობიექტები);
• „შრომის ინსპექციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის შესაბამისად საქართველოს შრომის კანონმდებლობის დასახვეწად და მისი
გამოყენების გასაუმჯობესებლად შემუშავებულ/მომზადებულ იქნა 7 ნორმატიული აქტის პროექტი;
• მომზადებულია წლიური საქმიანობის ანგარიში, მათ შორის, განსაზღვრული მანდატის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა
აღრიცხულია, დამუშავებულია და გაანალიზებულია;
• შრომით ურთიერთობებში ჩართული მხარეებისთვისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის ცნობიერების ამაღლების მიზნით სსიპ-შრომის
ინსპექციის სამსახურის მიერ განხორციელდა 3 824 საინფორმაციო/სამუშაო შეხვედრა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - შრომის ინსპექციის მანდატის ფარგლებში განხორციელებული ინსპექტირებების შედეგად შემოწმებული ობიექტების
რაოდენობა;
72
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 600-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რაოდენობა წლების მიხედვით: 2025 – 1 700 მდე, 2026 – 1 800 მდე, 2027 – 1 900 მდე და 2028 – 2 000 მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 7 111 აქტივობა (პირველადი და
შემდგომი ინსპექტირებები, მონიტორინგი) 3 709 ობიექტზე (პირველადი ინსპექტირების ფარგლებში შემოწმებული ობიექტები და მონიტორინგის
შედეგად შემოწმებული ობიექტები).
1.4 დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო;
სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა როგორც
მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა;
• შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის
გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით;
• საზოგადოებრივ სამუშაოებზე ჩართული სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი ბენეფიციარების რაოდენობა, რომლებიც დასაქმდნენ ისეთ
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე, რომელიც არ საჭიროებს განსაკუთრებულ პროფესიულ მომზადებას;
• არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად არასამხედრო,
ალტერნატიული შრომითი სამსახურში დასაქმებულთა რაოდენობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულია 5 933
სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 4 207 ქალი;
• შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლებისა და მათი კონკურენტუნარიანობის
გაზრდის მიზნით განხორციელებულ აქტივობებში, საანგარიშო პერიოდში მოკლევადიან კურსებში ჩაერთო 3 504 მოსარგებლე (ქალი - 2 978).
საანგარიშო პერიოდში სასწავლო პროცესი დაასრულა 1 750 მოსარგებლემ. მათ შორის, ქალი - 1 549. ხოლო 1 754 მოსარგებლე სწავლას
დაასრულებს 2026 წლის პირველ კვარტალში. სტაჟირების კომპონენტში ჩაერთო 42 დამსაქმებელი და 224 სტაჟიორი (მათ შორის, 178 ქალი);
73
•
•
საანგარიშო პერიოდში საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმდა 28 686 სოციალურად დაუცველი (მათ შორის, 16 194 ქალი), საიდანაც 2025 წლის
ბოლოსთვის აქტიური ხელშეკრულება ქონდა 28 307 პირს (მათ შორის, ქალი-16 046). ხოლო 379 პირი პროგრამას გამოეთიშა სხვადასხვა მიზეზით.
2025 წლის მდგომარეობით ღია შრომის ბაზარზე სულ დასაქმებულია 36 346 მოსარგებლე, მათ შორის 19 776 ქალია;
არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლის ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო კომისიამ განიხილა არასამხედრო
ალტერნატიულ შრომით სამსახურში გასაწვევი 215 პირის საკითხი. შედეგად გაწვეულია 181 პირი, უარი ეთქვა 34 პირს.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებში ჩართულ პირთა დასაქმების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულია – 5 ათასამდე სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის
დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა: 2025წ. – 6,0 ათასი 2026წ. - 8,0 ათასი; 2027წ. – 10,0 ათასი; 2028წ. – 15,0 ათასი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ღია შრომის ბაზარზე დასაქმებულია 5 933 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 71% ქალი (4.2
ათასზე მეტი);
ინდიკატორის დასახელება - შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად, კარიერის დაგეგმვით, საკვანძო კომპეტენციებით, მოთხოვნად პროფესიებში
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებით, პროფესიული გადამზადებითა და კვალიფიკაციის ამაღლებით, გადამზადებულთა და
დასაქმებულთა სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი -
გადამზადებულ ბენეფიცართა რაოდეონობა 4,0 ათასი, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 70%. ასევე,
დასაქმებულთა რაოდენობა 20% - მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიცარების რაოდენობა
წლების მიხედვით: 2025წ. – 4.8 ათასამდე; 2026წ. – 6.0 ათასამდე; 2027წ. – 7.2 ათასამდე; 2028 წ. - 9.0 ათასამდე. ყოველწლიურად მოსარგებლე ქალთა
რაოდენობა - 70 %. ასევე, დასაქმებულთა რაოდენობა 20%-ი ყოველწლიურად;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ აქტივობებში ჩაერთო 8.3 ათასზე
მეტი სამუშაოს მაძიებელი (კარიერის დაგეგმვა - 4.6 ათასი, მომზადება-გადამზადება - 3.5 ათასი, კვალიფიკაციის ამაღლება (სტაჟირება ) - 0.2 ათასი),
მათ შორის 84% ქალი (6.9 ათასზე მეტი).
ინდიკატორის დასახელება - საზოგადოებრივ სამუშაოებზე ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა და ღია შრომის ბაზარზე დასაქმების მაჩვენებელი;
74
საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოზე ჩართულთა მაჩვენებელი 30.0 ათასამდე, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 50 %. ღია შრომის ბაზარზე
დასაქმებული -15 ათასი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩართულთა რაოდენობა წლების მიხედვით: 2025წ. - 30.0 ათასამდე; 2026წ. - 30.0 ათასამდე; 2027წ. – 30.0ათასამდე; 2028
30.0 მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 55 %-ი ყოველწლიურად; ღია შრომის ბაზარზე სოციალურად დაუცველი პირების დასაქმების
რაოდენობა წლების მიხედვით 2025 წ. 20.0ათასი 2026წ. 25.0 ათასი; 2027წ. 30.0 ათასი; 2028 წ. 35.0 ათასი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში საზოგადოებრივ სამუშაოზე დასაქმდა 28 686 სოციალურად
დაუცველი (მათ შორის 16 194 ქალი). 28 307 პირს აქვს აქტიური ხელშეკრულება (მათ შორის, ქალი 16 046, ახალგაზრდა 1 968). 379 პირი პროგრამას
გამოეთიშა სხვადასხვა მიზეზით. ღია შრომის ბაზარზე სულ დასაქმებულია 36 346 მოსარგებლე (მათ შორის, 19 776 ქალი).
ინდიკატორის დასახელება - არასამხედრო, ალტერნატიულ შრომით სამსახურში დასაქმების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებულ პირთა საპროგნოზო მაჩვენებელი -1.0 ათასი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების რაოდენობა წლების მიხედვით: 2025 წ - 1.1 ათასი; 2026წ. - 1.1 ათასი; 2027წ. - 1.1 ათასი; 2028წ. - 1.1 ათასი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლის ქვეპროგრამის ფარგლებში
შეგროვდა და დამუშავდა ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ რეგიონების მიხედვით, მოძიებულ იქნა 1 101 სამუშაო ადგილი. 2025 წელს ქვეპროგრამის
ფარგლებში სახელმწიფო კომისიამ განიხილა არასამხედრო ალტერნატიულ შრომით სამსახურში გასაწვევი 215 პირის საკითხი. შედეგად გაწვეულია
181 პირი, უარი ეთქვა 34 პირს;
ცდომილების მაჩვენებელი- არასამხედრო, ალტერნატიულ შრომით სამსახურში გაწვევის მსურველ პირთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი.
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობა
შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის განხორციელების გზით მიმდინარეობს სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირების საზოგადოებრივ
სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობა;
1.5 სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი - 27 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
75
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ ჯანდაცვის სერვისების
შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველყოფა;
• რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.
მიღწეული საბოლოო შედეგი
• უზრუნველყოფილია სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
• განხორციელდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება,
სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის სტაციონარების და პჯდ ცენტრების რეაბილიტაცია და აღჭურვა (ეტაპობრივად);
„ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ რეაბილიტაცია/აღჭურვა; ბედიანის
მიუსაფართა დროებითი თავშესაფრის, ახალი კორპუსების სარემონტო, საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია; „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და
ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ შენობის/შენობების მშენებლობის მიზნით არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შესყიდვა; საგანგებო
სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მართვაში არსებული სიმულაციის ცენტრის სამშენებლო/სარემონტო
სამუშაოების შესყიდვა და სასწრაფო დახმარების ავტოპარკი განახლებულია ნაწილობრივ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ.თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს სრული რეკონსტრუქცისათვის სადემონტაჟო, საპროექტო, სამშენებლო
სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა; საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის სტაციონარების და პჯდ ცენტრების რეაბილიტაცია და აღჭურვა
(ეტაპობრივად); ქ.რუსთავში მსჯავრდებულთა ფსიქიატრიული სერვისების მიმწოდებელი ახალი დაწესებულების სტანდარტების შესაბამისად
დაპროექტება, რეკონსრუქცია, რემონტი და მოწყობა; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ზოგიერთი სამედიცინო
დაწესებულების სამედიცინო აპარატურით აღჭურვა და ნაგებობების რეაბილიტაცია; საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრების მშენებლობა/რეაბილიტაცია და სასწრაფო დახმარების ავტოპარკის ეტაპობრივი განახლება; „ინფექციური პათოლოგიის,
შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ რეაბილიტაცია/აღჭურვის დასრულება; სს საჩხერის რაიონული
საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანების სარემონტო სამუშაოების და აღჭურვილობის შესყიდვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა შპს „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერიტეტო კლინიკის“ მე-7 სართულის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შესყიდულ იქნა კლინიკის ბალანსზე არსებული 4 ცალი უწყვეტი კვების წყაროსთვის 168 ცალი აკუმულატორი,
76
4 ცალი აკუმულატორის გარე ტემპერატურის სენსორი, 8 ცალი ძალოვანი მოდულის ვენტილატორი და 12 ჰაერის ფილტრი. კლინიკის
ბალანსზე არსებული ანგიოგრაფისათვის შესყიდული და დამონტაჟებული იქნა ახალი რენდგენომილაკი;
უზრუნველყოფილია ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის სტაციონარების (ეტაპობრივად) რეაბილიტაცია და აპარატურით
აღჭურვა;
შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის" წნორის და ლანჩხუთის დიალიზის ცენტრებისთვის შესყიდულ იქნა სადიალიზე ხსნარების
დასამზადებელი მიქსერები;
კურორტ ბახმაროში სსიპ -საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფილიალის მშენებლობის
მიზნით შესყიდულ იქნა საჭირო არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტი;
ცენტრისათვის შესყიდული იქნა 5 სხვადასხვა ტიპის სასწავლო სამედიცინო მანეკენები;
სს „თ. ცერცვაძის სახელობის ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“
ფუნქციონირებისათვის შესყიდულ იქნა სხვადასხვა სახის სამედიცინო მოწყობილობები;
დასრულდა სს საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანების შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ასევე, შენობის
გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობილობების და მასთან დაკავშირებული თანმდევი მომსახურებების შესრულების სამუშაოები და 5
ერთეული ჰიდრავლიკური ლიფტის ტექნიკური მომსახურების აღდგენა-შეკეთება-მონტაჟი. შესყიდული და მიწოდებული იქნა ხელოვნური
სუნთქვისა და ანესთეზიის აპარატები;
ცდომილების მაჩვენებელი-
შეწყდა სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის 30 ერთეული
სტანდარტული (4x2) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანის შესყიდვა (შესაბამისი სატენდერო ღირებულებებით 1 869 290 და 8 311
466 ლარი);
შეწყდა ელექტრონული ტენდერი ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას ქუჩა N29 ს/კ
01.10.15.007.081), დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და მის საფუძველზე თბილისის ბავშვთა
ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვისათვის ღირებულებით 40 000 000 ლარი;
შეწყდა NAT250011159 ელექტრონული ტენდერი ქ. ქარელში სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების
ცენტრის რაიონული სამსახურის სამშენებლო სამუშაოებისათვის ღირებულებით 434 891 ლარი;
ბაზრის კვლევის უშედეგოდ დასრულების გამო ვერ გამოცხადდა საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისათვის შესასყიდი გინეკოლოგიური,
დერმატოლოგიური, ოფთალმოლოგიური და სხვადასხვა სახის აღჭურვილობა.
1.6 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
77
სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა თანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით
და სამკურნალო საშუალებებით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
ბენეფიციარები უზრუნველყოფილია თანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს სამსახურის ბაზაზე (არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით) მომართულ კონტიგენტთა 100%
უზრუნველყოფილ
იქნა
სხვადასხვა
სამედიცინო
მომსახურებით,
კერძოდ:
ექიმ-სპეციალისტებთან
განხორციელდა
59
314
ვიზიტი;
სტომატოლოგიური მომსახურება 5 747 პაციენტს; განხორციელდა 13 355 სხვადასხვა ულტრაბგერითი კვლევა; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის
კაბინეტში ჩატარდა 3 573 გამოკვლევა; ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში განხორციელდა 22 411 პროცედურა; რენტგენოგრაფიულად გაშუქდა 11 794
პაციენტი; ჩატარდა 96 950 სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევა; საინექციო კაბინეტში განხორციელდა 1 186 პროცედურა; მასაჟის კაბინეტში
ჩატარებულ იქნა 4 334 სამკურნალო პროცედურა; სამხედრო-საექიმო კომისია გაიარა 5 805 პირმა. სხვადასხვა კლინიკებში (როგორც ქვეყნის შიგნით,
ასევე ქვეყნის გარეთ) ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა გაეწია 1 324 პაციენტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია. წლის განმავლობაში
სამსახურის ბაზაზე
(არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით) მოხდა მომართვების 100%-ის სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა,
კერძოდ: ექიმ-სპეციალისტთან განხორციელდა 51 586 ვიზიტი; სტომატოლოგიური მომსახურება გაეწია - 5 692 პაციენტს; ჩატარდა 3 179
78
ულტრაბგერითი დიაგნოსტირება; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 4 070 პროცედურა; ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში
განხორციელდა 31 569 პროცედურა; რენტგენოლოგიის კაბინეტში - 12 193 პროცედურა; ჩატარდა 96 997 სხვადასხვა ლაბორატორიული ანალიზი;
საინექციო კაბინეტში განხორციელდა 790 პროცედურა; მასაჟის კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 7 091 სამკურნალო პროცედურა; ცენტრალური სამხედროსაექიმო კომისია გაიარა ახლად მისაღებმა 6 223 პირმა და 217 სამოქალაქო პირმა.
79
2. პრიორიტეტი − თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
1 071 107,6
1 071 107,6
0,0
1 074 340,1
1 074 340,1
0,0
29 01
29 07
29 08
თავდაცვის მართვა
თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება
ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა
676 096,1
338 777,8
380 881,0
676 096,1
338 777,8
380 881,0
0,0
0,0
0,0
676 583,9
338 777,8
380 881,0
676 583,9
338 777,8
380 881,0
0,0
0,0
0,0
26 02
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
292 909,4
292 909,4
0,0
290 639,2
290 639,2
0,0
202 635,9
193 209,1
155 760,4
202 635,9
193 209,1
155 760,4
0,0
0,0
0,0
202 534,6
193 209,1
155 751,3
202 534,6
193 209,1
155 751,3
0,0
0,0
0,0
197 636,0
143 336,0
54 300,0
181 149,9
143 475,8
37 674,2
110 878,1
110 482,1
396,0
110 808,5
110 482,0
326,5
96 726,5
96 726,5
0,0
96 696,1
96 696,1
0,0
70 750,0
70 750,0
0,0
70 426,7
70 426,7
0,0
78 182,0
60 500,3
17 681,7
77 960,4
60 500,3
17 460,2
75 049,6
64 768,1
10 281,5
71 824,0
64 980,0
6 843,9
93 359,9
49 562,5
25 500,0
26 300,0
65 262,1
49 562,5
25 500,0
21 500,0
28 097,8
0,0
0,0
4 800,0
93 357,6
47 536,7
25 500,0
23 416,6
65 260,9
47 536,7
25 500,0
21 431,0
28 096,7
0,0
0,0
1 985,5
14 938,6
14 938,6
0,0
14 920,9
14 920,9
0,0
20 01
29 05
30 02
30 06
29 02
40 01
21 00
29 03
29 06
20 02
23 03
56 00
37 00
24 10
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება,
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა
პროფესიული სამხედრო განათლება
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
საქართველოს პროკურატურა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების
სუბსიდირება
80
კოდი
დასახელება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
29 04
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და
კომპიუტერული სისტემები
15 871,3
15 871,3
0,0
15 871,3
15 871,3
0,0
26 06
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის
განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
19 311,0
16 305,0
3 006,0
18 377,3
16 218,7
2 158,6
30 03
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების),
ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
253 760,1
10 255,0
243 505,1
214 917,2
10 254,0
204 663,2
54 00
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი
5 100,0
5 100,0
0,0
2 738,9
2 738,9
0,0
40 03
სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური
კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა
4 325,9
2 346,9
1 979,0
3 406,9
2 346,8
1 060,1
30 08
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური
სისტემის ფუნქციონირება
50 652,4
0,0
50 652,4
37 264,6
0,0
37 264,6
30 07
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული
პირისთვის ხელმისაწვდომობა
231 681,6
0,0
231 681,6
199 213,3
0,0
199 213,3
4 730 962,8
4 084 581,7
646 381,1
4 618 103,7
4 081 357,0
536 746,7
ჯამი
81
2.1. საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
ადამიანის უფლებათა დაცვის ამაღლებული ხარისხი;
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში გაუმჯობესებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა;
გაუმჯობესებული საზოგადოებრივი წესრიგი და დანაშაულთან ბრძოლის მექანიზმები;
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ფუნქციონირების სრულყოფა;
სამინისტროს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ავტოპარკი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული და
დაცული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
ამაღლებულია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი;
გაუმჯობესებულია საზოგადოებრივი წესრიგი და დანაშაულთან ბრძოლის მექანიზმები;
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში გაუმჯობესებულია ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა;
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ფუნქციონირების სრულყოფის მიზნით განახლებულია პატრულ-ინსპექტორების სპეციალური
აღჭურვილობა;
რეაბილიტირებულია სამინისტროს ინფრასტრუქტურის ნაწილი, განახლებულია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და
ავტოპარკის ნაწილი, გაუმჯობესებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საზოგადოებრივი წესრიგის და დანაშაულთან ბრძოლის მექანიზმების ეფექტურობის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი მოქმედებს შსს-ს 3 ტერიტორიულ ორგანოში; ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო
საქმიანობის განვითარებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განახლებულია/შევსებულია - შეძენილია 20 კომპიუტერი; შს სამინისტროს
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ფუნქციების გაფართოებასთან ერთად გაზრდილია სერვერული ინფრასტრუქტურის საჭიროებები;
ISO17025:2017-ის მიხედვით აკრედიტაცია გავლილი აქვს 15 ლაბორატორიას; ერთიანი ეროვნული დნმ-ის მონაცემთა ბაზისთვის შეძენილია
82
შესაბამისი აღჭურვილობა, განხორციელებულია დნმ-ის ნიმუშის პროფილირების მეთოდის ვალიდაცია და დნმ-ის ნიმუშების შეგროვება და
შემდგომი პროფილირება; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 19 ქვეყანაში ჰყავს წარგზავნილი პოლიციის ატაშე, მათგან ორი
პარალელურად ასრულებს მეკავშირე ოფიცრის ფუნქციას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი მოქმედებს შსს-ს 5 ტერიტორიულ ორგანოში; ანალიზზე დაფუძნებული
საპოლიციო საქმიანობის განვითარებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განახლებულია/შევსებულია (100%); შს სამინისტროს
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის სერვერული ინფრასტრუქტურა შევსებულია (100 %); საექსპერტო ლაბორატორიები საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილია (აკრედიტირებულია 24 ლაბორატორია) და მიღწეული შედეგები შენარჩუნებულია; ერთიანი
ეროვნული დნმ-ის მონაცემთა ბაზა შექმნილია სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს CODIS-ის ბაზის
პლატფორმაზე და თავდაპირველად განთავსებულია 100,000 დნმ პროფილი შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: სისხლის სამართლის საქმეების
მონაცემთა ბაზა; რისკ ჯგუფის პერსონალის მონაცემთა ბაზა; დაკარგულ პირთა მონაცემთა ბაზა დამატებით ერთ ქვეყანაში პოლიციის ატაშე
წარგზავნილია, საერთაშორისო ურთიერთობები გაუმჯობესებულია და მიღწეული შედეგები შენარჩუნებულია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მართლწესრიგის ოფიცრის სამსახური (ინსტიტუტი) მოქმედებს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის განვითარებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზა ნაწილობრივ განახლებულია/შევსებულია (შეძენილია 7 (i7 სიმძლავრის) კომპიუტერი, 25 გარე ვინჩესტერი, 5 პროექტორი). ერთიანი ეროვნული
დნმ-ის მონაცემთა ბაზის შემუშავების ფარგლებში, საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტისთვის განხორციელდა შესაბამისი აპარატურისა
და პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა და ინსტალაცია, ასევე ჩატარდა პერსონალის ტრენინგი და შეძენილ იქნა ტრენინგის ჩატარებასთან
დაკავშირებული სახარჯი მასალა. განხორციელდა მეთოდის ვალიდაციის პროცედურები და ბიოლოგიური ნიმუშების ასაღებად და შემდგომი
პროფილირებისთვის საჭირო სახარჯი მასალისა და რეაგენტების შესყიდვა. საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის 14 ლაბორატორია
აკრედიტებულია საერთაშორისო
სტანდარტის
ISO17025:2017-ის და
ISO17020 მოთხოვნების
შესაბამისად.
საერთაშორისო
საპოლიციო
თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით დამატებით ერთ ქვეყანაში, ყაზახეთის რესპუბლიკაში, წარგზავნილია პოლიციის ატაშე.
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს შინგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებული სისხლის სამართლებრივი და ადმინისტრაციული საქმის
წარმოების დროს ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის და სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - შსს აკადემიაში და თბილისის, ქვემო ქართლის, კახეთის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და იმერეთის პოლიციის
დეპარტამენტებში შექმნილია ბავშვის ინტერესზე მორგებული სივრცე; შინაგან საქმეთა სამინისტროში დასაქმებულია 12 მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორი; 35 პარტნიორ სახელმწიფოსთან გაფორმებულია შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ
83
ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; ევროკავშირთან და 9 პარტნიორ სახელმწიფოსთან ხელმოწერილია შეთანხმებები
უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ; ევროკავშირის წევრ 13 სახელმწიფოსთან გაფორმებულია რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები;
ამასთან, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან გაფორმებულია მიგრაციისა და მობილობის შესახებ შეთანხმება; გაფორმებულია 15
შეთანხმება/მემორანდუმი საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; 9 პარტნიორ სახელმწიფოსთან გაფორმებულია შეთანხმება
სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; 1 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ესპანეთის სამეფო) გაფორმებულია მართვის მოწმობების
ურთიერთაღიარებისა და გადაცვლის შესახებ შეთანხმება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შსს 10 დანაყოფში მოქმედებს ბავშვზე მორგებული გარემო/სივრცე; მოწმისა და დაზარალებულის მინიმუმ 23
კოორდინატორი არსებობს შსს-ს სტრუქტურაში; დამატებით 5 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ფინეთი, სერბეთი, ირლანდია, ისლანდია, სლოვენია,)
გაფორმებულია შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; დამატებით 3
პარტნიორ სახელმწიფოსთან (აზერბაიჯანი, სომხეთი, სერბეთი) გაფორმებულია შეთანხმებები უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ;
დამატებით ევროკავშირის წევრ 2 სახელმწიფოსთან (ლატვია, პოლონეთი) გაფორმებულია რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები; დამატებით 2
პარტნიორ სახელმწიფოსთან (რუმინეთი და ჩეხეთი) საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებულია შეთანხმებები;
მოლაპარაკებები წარმოებულია სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გასაფორმებლად; დამატებით 2 პარტნიორ
სახელმწიფოსთან (ლიეტუვა და იტალია) გაფორმებულია მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარებისა და გადაცვლის შესახებ შეთანხმებები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამატებით ერთ ტერიტორიულ დანაყოფში ბავშვზე
მორგებული გარემო/სივრცის შექმნა განხორციელდება საშუალოვადიან პერიოდში; კოორდინატორების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის
მიზნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სტრუქტურულ ერთეულად ჩამოყალიბდა
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური, სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულებში დასაქმებული იყო 14 მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორი. საანგარიშო პერიოდში ხელი მოეწერა შემდეგ საერთაშორისო შეთანხმებებს: „საქართველოს მთავრობასა და
საბერძნეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეროვნული მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარებისა და გადაცვლის შესახებ“ შეთანხმებას; ხელი
მოეწერა „ანდორას სამთავროს პოლიციასა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის
შესახებ“, ასევე, „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ისრაელის სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების სამინისტროს შორის
სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმს; „საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის
მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმებას;
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმებას.
ინდიკატორის დასახელება - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ-ინსპექტორების სპეციალური საშუალებებით აღჭურვის მაჩვენებელი;
84
საბაზისო მაჩვენებელი - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ-ინსპექტორები აღჭურვილნი არიან არასრულად განახლებული
სპეციალური საშუალებებით. განახლებულია სპეც-აღჭურვილობის 50%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ-ინსპექტორები აღჭურვილნი არიან განახლებული სპეციალური
საშუალებებით (გასაახლებელი აღჭურვილობის 23%);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ-ინსპექტორების სპეციალური
აღჭურვილობა განახლებულია 25%-ით, შეძენილია: საავტომობილო ბორტკომპიუტერი 165 კომპლექტი, სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი
150 კომპლექტი, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა (მონტაჟით) 1 კომპლექტი, საავტომობილო ციმციმა ხმამაღლამოლაპარაკით (მონტაჟი) 50
კომპლექტი, სამკერდე კამერები 350 კომპლექტი, კამერის მუდმივმოქმედი 200 ერთეული ლიცენზია, პორტატული (საჯარიმო) პრინტერი 100
კომპლექტი და მინისა და ფირის სინათლის გამტარიანობის მზომი აპარატი 100 ერთეული.
ინდიკატორის დასახელება - სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, ავტოპარკის და ინფრასტრუქტურის განახლების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 65%. სამინისტროს ბალანსზე ერიცხება 5 324
ავტოსატრანსპორტო საშუალება, საიდანაც გამოუსადეგარ მდგომარეობაშია 600 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (საერთო რაოდენობის დაახლოებით
11%). სამინისტროს ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების 30% აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებს სრულად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20%-ით განახლებულია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 8%-ით განახლებულია ავტოპარკი; 28%-ით
რეაბილიტირებულია სამინისტროს ინფრასტრუქტურა, აშენებულია დამატებით 8 შენობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 5%-ით განახლდა სამინისტროს მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, ავტოპარკი - 2%,
რეაბილიტირებულია სამინისტროს ინფრასტრუქტურის დაახლოებით 7%, აშენებულია - 2 შენობა.
ინდიკატორის დასახელება - პოლიციელების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სოციალური დაცვის გარანტიების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა არაერთი
პროექტი. მათ შორის ბოლო წლებში, ექსპლუატაციაში შევიდა და თანამშრომლებს გადაეცათ თბილისსა და რუსთავში 166 საცხოვრებელი ბინა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებულია 1100 ბინიანი „პოლიციის ქალაქი“;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სოციალური დაცვის გარანტიების გაუმჯობესების
85
მიზნით მიმდინარეობდა თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N69-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 1 100 ბინიანი პოლიციის ქალაქის სამშენებლო
სამუშაოები (აღნიშნული პროექტი ხორციელდება 2022-2027 წლებში, ანაზღაურებულია 2025 წელს გადასახდელი თანხები).
2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
•
სახელმწიფო თავდაცვის დაგეგმვის კონცეპტუალური და ორგანიზაციული ბაზა შემუშავებული/განახლებულია. საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოება ინფორმირებულია და ცნობიერება ამაღლებულია;
ნატოსა და ევროკავშირთან, ასევე, ამ ორგანიზაციების წევრ ქვეყნებთან გაზრდილია ურთიერთთავსებადობა. საქართველოს პარტნიორ
ქვეყნებთან, საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, გაერო, ეუთო, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის
მინისტერიალი და სხვა ორგანიზაციები) ორმხრივი/მრავალმხრივი თანამშრომლობა გაღრმავებულია და საქართველოს პოლიტიკური
მხარდაჭერა გაზრდილია;
პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები შემუშავებული/განხორციელებულია;
თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში უზრუნველყოფილია ქალთა თანაბარი ჩართულობა, ასევე, განვითარებულია გენდერული
თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული გარემო. სამხედრო სამსახურში გაწვევა უზრუნველყოფილია;
რეკრუტირების პროცესის ეფექტურობა გაზრდილია; ერთიანი, თანამედროვე სტანდარტების სამხედრო აღრიცხვიანობის სისტემა
ჩამოყალიბებულია;
საზოგადოებასთან პროაქტიული კომუნიკაციით სამხედრო სამსახურის პოპულარიზაცია გაზრდილია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
შემუშავდა და დამტკიცდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უწყებრივი დონის კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტები;
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საზოგადოებას მიეწოდა ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის
ძალებში მიმდინარე რეფორმებისა და ღონისძიებების შესახებ; ჯარის პოპულარიზაციისა და პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერების
მიზნით, განხორციელდა პროექტები;
მიმდინარეობდა ნატოსთან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ფარგლებში არსებული
პრაქტიკული მექანიზმების განხორციელება. პარტნიორ ქვეყნებთან განხორციელდა ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმებით
86
•
•
გათვალისწინებული ღონისძიებების ძირითადი ნაწილი; შესრულდა პრაქტიკული თანამშრომლობის ფარგლებში განსაზღვრული
აქტივობები/ვალდებულებები;
თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში უზრუნველყოფილია ქალთა თანაბარი ჩართულობა; სხვადასხვა ტრენინგებისა და მასტერკლასების
საშუალებით, გაზრდილია სისტემის გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა, რაც ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის
პრინციპებზე დაფუძნებული გარემოს განვითარებას;
სამხედრო სამსახურში გაწვევა უზრუნველყოფილია; რეკრუტირების პროცესის ეფექტურობა გაზრდილია; ერთიანი, თანამედროვე
სტანდარტების სამხედრო აღრიცხვიანობის სისტემა ჩამოყალიბებულია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - უწყებრივი დონის კონცეპტუალური დოკუმენტები;
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია: თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის სამოქმედო გეგმა 2024-2025; თავდაცვის პროგრამების
სახელმძღვანელო 2025-2028;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2026-2030“ დოკუმენტის შემუშავება; თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის
სამოქმედო გეგმა; თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელო;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა 2026-2030“ დოკუმენტის პროექტი;
დამტკიცდა „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის სამოქმედო გეგმა 2025“; შემუშავდა „თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელო 2026-2029“.
ინდიკატორის დასახელება - საზოგადოების ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს: • 500-მდე მასალის მედია საშუალებით გაშუქება და ელექტრონულად განთავსება; • ჟურნალი „ქართული ჯარის“
გამოცემა (2 ნომერი); • საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა რეკრუტირებისა და ჯარის პოპულარიზაციის კამპანიის ფარგლებში, ბეჭდური
მასალის გავრცელება, 32 ბილბორდის დამზადება; • ვიდეო-რგოლის გავრცელება ტელევიზიებსა და ციფრულ მონიტორებზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად შეხვედრების, ტრენინგებისა და პროექტების საშუალებით მინიმუმ 50 000 მონაწილის ცნობიერების
ამაღლება; სატელევიზიო სივრცისა და სოციალური მედიის საშუალებით მოსახლეობის ინტენსიური ინფორმირება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 3 პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების, სხვადასხვა ტრენინგების, სწავლებებისა
და ვიზიტების საშუალებით, მონაწილეთა ცნობიერების ამაღლება - 35,168 პირი; სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდსა და სოციალურ ქსელში
განთავსებული მასალა - 267; დამზადებული ვიდეო რგოლი - 1.
ინდიკატორის დასახელება - ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობა ნატოს 26 წევრ და 8 არაწევრ პარტნიორ ქვეყანასთან; ნატოსთან
თანამშრომლობა NGC ფორმატისა და შემდეგი მექანიზმების ფარგლებში (ANP, Enhanced SNGP, ITPP, MC+GEO Work Plan); ევროკავშირთან
თანამშრომლობა ევროპული სამშვიდობო მექანიზმის (EPF) ფარგლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორმხრივი/მრავალმხრივი ურთიერთობების პარტნიორ ქვეყნებთან შენარჩუნება/გაღრმავება; ნატოსთან აღებული
87
ვალდებულებების შესრულება და თანამშრომლობის გაღრმავება გაწევრების ხელშეწყობის მიზნით; გაძლიერებული ნატო-საქართველოს არსებითი
პაკეტის ფარგლებში მოქმედ ინიციატივებში გაწერილი მიზნებისა და ამოცანების განხორციელება; ევროკავშირთან არსებული თანამშრომლობის
შენარჩუნება და გაღრმავება ევროპული სამშვიდობო (EPF) და სხვა მექანიზმების ფარგლებში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა: ორმხრივი/მრავალმხრივი თანამშრომლობა ნატოს
22 წევრ და 8 არაწევრ პარტნიორ ქვეყანასთან; ხელმოწერილი ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმები - 10 პარტნიორი ქვეყანა. განხორციელებული
ვიზიტები - 13 მაღალი დონის ვიზიტი საზღვარგარეთ და 3 ვიზიტი საქართველოში. ნატოსთან თანამშრომლობა: მიმდინარეობდა ნატოსაქართველოს პრაქტიკული მექანიზმების (წლიური ეროვნული პროგრამა (ANP), ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი (SNGP), ინდივიდუალურად
მორგებული პარტნიორობის პროგრამა (ITPP), ნატო-ს სამხედრო კომიტეტისა და საქართველოს სამუშაო გეგმა, ნატო-ს სხვადასხვა პროგრამა)
ეფექტურად გამოყენება/განხორციელება; განახლდა/განისაზღვრა ახალი ვალდებულებები; თვითშეფასების ანგარიშები წარედგინა ნატო-ს;
შემუშავდა შეფასების დოკუმენტები; ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის (SNGP) ინიციატივების ფარგლებში, განსაკუთრებული პროგრესი
დაფიქსირდა ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის, საზღვაო უსაფრთხოების, სამხედრო სამედიცინო
შესაძლებლობების განვითარების, სპეციალური ოპერაციების სარდლობისა და სამხედრო საინჟინრო ინიციატივების მიმართულებით;
განხორციელებული ვიზიტები: მაღალი დონის 5 ვიზიტი საქართველოში და 1 ვიზიტი საზღვარგარეთ. ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა: წინსწრებით დასრულდა EPF2021 ფარგლებში მოთხოვნილი დახმარების მოწოდების პროცესი; თავდაცვის
ძალების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, EPF2022 და EPF2023-ის ფარგლებში დაიწყო აღჭურვილობის მოწოდება-მიღების პროცესი;
განხორციელებული ვიზიტები - 1 მაღალი დონის ვიზიტი საზღვარგარეთ. ვერიფიკაციის მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები - 9
ვიზიტი საქართველოში და 11 ვიზიტი საზღვარგარეთ.
ინდიკატორის დასახელება - გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული გარემოს განვითარების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - გენდერული თანასწორობისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325 რეზოლუციის „ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება“,
შესახებ სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის გადამზადება; გენდერული მრჩევლების გადამზადება (არსებული გენდერული მრჩევლების სულ
მცირე 5%); უსაფრთხოების სექტორის მართვის ჟენევის ცენტრთან (DCAF) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN Women) თანამშრომლობით
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ტრენინგების ორგანიზება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გენდერული თანასწორობისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325 რეზოლუციის შესახებ თანამშრომელთა სულ მცირე
10%-ის გადამზადება; ყოველწლიურად, არსებული გენდერული მრჩევლების სულ მცირე 5%-ის გადამზადება; გენდერული მონიტორინგის ჯგუფის
შეხვედრის ჩატარება (სულ მცირე 1 შეხვედრა წლიურად);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „თავდაცვის სამინისტროში სამხედრო ქალთა შესაძლებლობების გაძლიერების“ პროგრამის
ფარგლებში განხორციელდა 4 მასტერკლასი, რომელიც ითვალისწინებდა ქალისა და მამაკის თანასწორობისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325
რეზოლუციით გათვალისწინებულ საკითხებს - გადამზადდა 60 ქალი სამხედრო მოსამსახურე; ასევე, სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის
საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ჩატარდა დისტანციური კურსი „გენდერი“ - დაესწრო 32 მოსამსახურე. გენდერული მრჩევლის
ტრენინგი - 4 სამხედრო მოსამსახურე; გენდერული მონიტორინგის ჯგუფის შეხვედრა - 1.
88
ინდიკატორის დასახელება - სამხედრო გაწვევისა და რეკრუტირების უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევა მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ჭერის ფარგლებში;
ერთიანი ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნა/ოპერირება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევა მთავრობის დადგენილებით ყოველწლიურად განსაზღვრული
ჭერის ფარგლებში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვეულ იქნა 4 510 წვევამდელი.
2.3 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ნატოსთან თავსებადი თავდაცვის ძალების გაუმჯობესებული/გაძლიერებული შესაძლებლობები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• 2025 წლის განმავლობაში გაუმჯობესდა თავდაცვის შესაძლებლობები გაცხადებული პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - შეძენილი სისტემებისა და საშუალებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ნატოსთან თავსებადი სისტემების და საშუალებების არსებული რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნატოსთან თავსებადი სისტემების და საშუალებების რაოდენობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება, გაცხადებული
პრიორიტეტების მიხედვით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნატოსთან თავსებადი სისტემებისა და საშუალებების რაოდენობრივი მაჩვენებელი
გაუმჯობესებულია. თავდაცვითი შესაძლებლობების პრიორიტეტული მიმართულებები განვითარებულია.
ინდიკატორის დასახელება - მოდერნიზებული სისტემებისა და საშუალებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მოდერნიზებული სისტემების და საშუალებების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოდერნიზებული სისტემების და საშუალებების რაოდენობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება, გაცხადებული
პრიორიტეტების მიხედვით;
89
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნატოსთან თავსებადი მოდერნიზებული სისტემების და საშუალებების რაოდენობრივი
მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია, გაცხადებული პრიორიტეტების მიხედვით.
2.4 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ქვედანაყოფების მობილურობა შენარჩუნებულია და ლოჯისტიკური შესაძლებლობები გაზრდილია;
• თავდაცვის ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების უწყვეტი და დროული მომარაგების უზრუნველყოფის შესაძლებლობები
შენარჩუნებული/გაუმჯობესებულია;
• ლოჯისტიკურად უზრუნველყოფილია ქვეყნის შიგნით/გარეთ ჩატარებული სწავლებები და შესაბამისად შენარჩუნებულია საბრძოლო
მზადყოფნის დონე.
• წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახური და რეზერვის სისტემა უზრუნველყოფილია მატერიალური და ტექნიკური საშუალებებით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• ლოჯისტიკური შესაძლებლობები გაზრდილია და ქვედანაყოფების მობილურობა შენარჩუნებულია;
• 2025 წელს თავდაცვის ძალები უზრუნველყოფილი იყო უწყვეტი და დროული მომარაგებით;
• განხორციელდა სხვადასხვა შესყიდვების პროცედურები (საწვავ-საპოხი მასალები,სანივთე ქონება და აღჭურვილობა, სამეურნეო საქონელი,
კვებითი უზრუნველყოფა, ტექნიკური და სხვადასხვა მომსახურება);
• ლოჯისტიკურად უზრუნველყოფილია ქვეყნის შიგნით/გარეთ ჩატარებული სწავლებები;
• წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახური და რეზერვის სისტემა უზრუნველყოფილია მატერიალური და ტექნიკური საშუალებებით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ლოჯისტიკურად უზრუნველყოფილი სწავლებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს 4 უწყებრივი და უწყებათაშორისი სწავლების და 6 საერთაშორისო (ქვეყნის შიგნით და გარეთ) სწავლების
ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა;
90
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 4 უწყებრივი და უწყებათაშორისი და 4 საერთაშორისო (ქვეყნის შიგნით და გარეთ) სწავლების
ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ლოჯისტიკურად უზრუნველყოფილია 2 უწყებრივი და უწყებათაშორისი, ასევე
3 საერთაშორისო (ქვეყნის შიგნით და გარეთ) სწავლება.
2.5 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სპეციალური პენიტენციური სამსახური
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად გატარებულია შესაბამისი ღონისძიებები და
რეფორმები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორები:
•
ინდიკატორის დასახელება - პენიტენციური სისტემის მართვა, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია;
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემის სრულყოფისათვის მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები გატარდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის
ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების
გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები დამტკიცებულია და რიგი ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია.
ინდიკატორის დასახელება - ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;
91
საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო
მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციურ
სისტემასა და მის გარეთ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ბრალდებულები და მსჯავრდებულები 100%-ით უზრუნველყოფილნი არიან პირველადი
სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით
პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბრალდებულები და მსჯავრდებულები 100%-ით უზრუნველყოფილნი არიან პირველადი
სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით
პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ.
ინდიკატორის დასახელება - პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში
გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი
პირობები
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არსებულ დაწესებულებებს ჩაუტარდა რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღიჭურვა
შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით.
2.5.1 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სპეციალური პენიტენციური სამსახური
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
•
•
•
სისტემის ეფექტიანი მართვა და ფუნქციონირების გაუმჯობესება;
პენიტენციურ სისტემაში კვებითი მომსახურების შენარჩუნება;
პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა;
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა.
92
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
•
•
•
სისტემის ეფექტიანი მართვა და ფუნქციონირება გაუმჯობესებულია;
პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია გაუმჯობესებული 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე
ჯგუფებისათვის კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით;
პენიტენციური სისტემა აღჭურვილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით;
მიმდინარეობდა ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - სისტემის ეფექტიანი მართვა და ფუნქციონირების გაუმჯობესება კვალიფიციური კადრებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 800;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზრდილია 25% -ით წინა წელთან შედარებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 9.4%
ინდიკატორის დასახელება - პენიტენციურ სისტემაში კვებითი მომსახურების შენარჩუნება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 100%.
ინდიკატორის დასახელება - პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო
საშუალებებით აღჭურვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა, პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა
(რომელთაც კანონით ეკუთვნით) უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით
უზრუნველყოფა შენარჩუნებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 100%.
ინდიკატორის დასახელება - ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებთანაც მიმდინარეობს შემთხვევის მართვის განახლებული მეთოდოლოგიით
მუშაობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში სარეაბილიტაციო, სატრენინგო და საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებსა და შრომით
საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა ხდება შემთხვევის მართვის მეთოდოლოგიითა და გამოკითხვის შედეგების მიხედვით.
შემთხვევის მართვის განახლებული მეთოდოლოგიით მუშაობა მიმდინარეობს 900 ბენეფიციართან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 5%-ით გაზრდილია იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებთანაც შემთხვევის მართვის განახლებული
მეთოდოლოგიით მიმდინარეობს მუშაობა
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 70.8%
93
ინდიკატორის დასახელება - დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც დანერგილია სპორტის მართვის სტრატეგია;
საბაზისო მაჩვენებელი - სპორტის მართვის სტრატეგია დანერგილია 5 პენიტენციურ დაწესებულებაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 1 დაწესებულებით გაზრდილია იმ პენიტენციური დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც დანერგილია
სპორტის მართვის სტრატეგია
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 140%-ით არის გაზრდილი პენიტენციური დაწესებულებების (12 დაწესებულება)
რაოდენობა, სადაც დანერგილია სპორტის მართვის სტრატეგია.
2.5.2 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სპეციალური პენიტენციური სამსახური
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა შენარჩუნებული და გაუმჯობესებულია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 100%.
2.5.3 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
94
სპეციალური პენიტენციური სამსახური
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში
გაუმჯობესებულია ბრალდებულთა/ მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები; აშენებულია 1 ახალი დაწესებულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარეობს ერთი ახალი დაწესებულების მშენებლობა; არსებულ დაწესებულებებს ჩაუტარდება რემონტირეკონსტრუქცია და აღიჭურვება შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აშენებულია და ფუნქციონირებს 1 ახალი მცირე ზომის დაწესებულება. არსებულ
დაწესებულებებს ჩაუტარდა სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და აღიჭურვა შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით.
2.7 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• თავდაცვის ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა. აღდგენილი და რეაბილიტირებული სამხედრო ქალაქების ფუნქციური ზონები.
სათანადოდ მოწყობილი საინჟინრო კომუნიკაციები და ქსელები, გაუმჯობესებული პირობები სამხედრო მოსამსახურეებისთვის.
95
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• გაუმჯობესებულია სამხედრო მოსამსახურეების საცხოვრებელი პირობები. მოწყობილი და გამართულია საინჟინრო კომუნიკაციები, ქსელები და
დამხმარე შენობა-ნაგებობები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - თავდაცვის ძალების განხორციელბული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 17 ყაზარმა/სენდვიჩ-პანელი; 9 კვების ობიექტი; 26 სასაწყობო მეურნეობა/საცავი; 8 სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტი; 15
ავტოპარკი და საკონტროლო გამშვები პუნქტი; 11 სამუშაო სივრცე (შტაბი); 9 სასწავლო კლასი, სიმულაციური ცენტრი და საკონფერენციო სივრცე. 30
სხვადასხვა დამხმარე ნაგებობები და საინჟინრო კომუნიკაციები. დაწყებულია 3 ბაზის მშენებლობა/რემონტი - I ეტაპი საყაზარმე ფონდის
მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის გეგმით გათვალისწინებული პროექტების შესრულება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამშენებლო, სარემონტო/სარეკონსტრუქციო და მოწყობითი სამუშაოები განხორციელდა 180
ობიექტზე.
2.8. სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ინფორმაციული სისტემების განვითარება;
აშენებული და რეაბილიტირებული სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა;
მოდერნიზებული და განახლებული სასაზღვრო პოლიციის საჰაერო ფლოტი;
მოდერნიზებული და განახლებული სასაზღვრო პოლიციის საზღვაო ფლოტი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
96
• განვითარებულია სასაზღვრო პოლიციის ინფორმაციული სისტემები;
• აშენებული და რეაბილიტირებულია სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა;
• მოდერნიზებული და განახლებულია სასაზღვრო პოლიციის საზღვაო და საჰაერო ფლოტი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სასაზღვრო სექტორების ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართვის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია სახმელეთო დაცვის დეპარტამენტის 63
სასაზღვრო სექტორი (97%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია ყველა 65 სასაზღვრო სექტორი (100%);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია სახმელეთო
საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის №8 სამმართველოს (ჯავა-ონი) №3 სასაზღვრო სექტორი (ზესხო), ერთიან კომპიუტერულ
ქსელში სულ ჩართულია სასაზღვრო სექტორების 64 სექტორი (ჯამში 98%);
ინდიკატორის დასახელება - სასაზღვრო სექტორების მშენებლობის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის რეგიონალური სამმართველოების სასაზღვრო სექტორების 82% აშენებულია (ასაშენებელია 12
სასაზღვრო სექტორი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებულია სახმელეთო საზღვრის დაცვის 3 სასაზღვრო სექტორი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სექტორების მშენებლობა განხორციელდება საშუალოვადიან პერიოდში.
ინდიკატორის დასახელება - სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მცურავი საშუალებების განახლების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სანაპირო დაცვის დეპარტამენტს ერიცხება 36 მცურავი საშუალება, მწყობრშია 14 ერთეული (39%), ხანდაზმულობისა და
დატვირთვის სიდიდის გამო ხშირად გამოდის მწყობრიდან;
97
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილია 4 ერთეული ზომამცირე სწრაფმავალი zodiac–ის ტიპის კატარღა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სანაპირო დაცვის დეპარტამენტისათვის 2 ერთეული ზომამცირე სწრაფმავალი zodiac–ის
ტიპის კატარღის შეძენა განხორციელდება საშუალოვადიან პერიოდში.
ინდიკატორის დასახელება - სასაზღვრო პოლიციის ავიაციის განახლების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტს ერიცხება 16 საფრენი აპარატი, მწყობრშია 7
ერთეული (43%) უმეტესობა ხანდაზმულობისა და დატვირთვის სიდიდის გამო ხშირად გამოდის მწყობრიდან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ერთ შვეულფრენს GBP-10002 ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არ განხორციელებულა;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: მოძიებული ვერ
იქნა კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფდა შვეულმფრენის კაპიტალურ რემონტს.
2.9. სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური;
სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
ქვეყანაში გაუმჯობესებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დონე, გადამზადებული/ მომზადებული საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახურის მეხანძრე-მაშველები და მინიჭებული INSARAG-ის (გაეროს საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფის)
კლასიფიკაცია;
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განვითარებული ტექნოლოგიები;
განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სახანძრო-სამაშველო ავტოპარკი და რეაბილიტირებული სამსახურის ინფრასტრუქტურა,
შენარჩუნებული ინციდენტზე/საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დრო (საშუალო მაჩვენებელი);
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში განვითარებული სახელმწიფო სერვისები;
შექმნილი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების მარაგები;
98
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
ქვეყანაში გაუმჯობესებულია სამოქალაქო უსაფრთხოების დონე, გადამზადებული/ მომზადებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახურის მეხანძრე-მაშველები და მინიჭებული აქვთ INSARAG-ის (გაეროს საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფის)
კლასიფიკაცია;
განვითარებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ტექნოლოგიები;
განახლებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სახანძრო-სამაშველო ავტოპარკი; რეაბილიტირებულია სამსახურის ინფრასტრუქტურა,
შენარჩუნებულია ინციდენტზე/საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დრო (საშუალო მაჩვენებელი);
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში განვითარებულია სახელმწიფო სერვისები;
შექმნილია სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების მარაგები;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ინციდენტებზე/საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნისა და მათზე რეაგირების ხარისხის გაუმჯობესება და მათი
პრევენციის მიზნით სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის მიმართულებით განხორციელებული აქტივობების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ბუნებრივი და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციისათვის სამსახური
ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს სხვადასხვა სახის (სამთო, წყალქვეშა და სახანძრო-სამაშველო) ოპერაციებს. ადამიანური ფაქტორით
გამოწვეული ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით, სამსახური ახორციელებს სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობისა და
სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტის ზედამხედველობას, რომელთა საერთო რაოდენობა აღემატება 16 000 ობიექტს. დღეის მდგომარეობით
შექმნილია ურბანული საძიებო სამაშველო ჯგუფი (USAR), რომელსაც მენტორობას უწევს გერმანიის ტექნიკური დახმარების ფედერალური
სამსახური (THW). სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის კოორდინაციის მიზნით სამსახური ახორციელებს აღნიშნული სისტემის
სუბიექტების მიერ საგანგებო მართვის გეგმების მომზადების ხელშეწყობის მიზნით მათთვის სწავლებების/ კონსულტაციებისა და სხვადასხვა
მზადყოფნის ღონისძიებების ორგანიზებას, უწყებათშორისი თანამშრომლობის კოორდიანციას. მეხანძრე-მაშველთა მომზადების სხვადასხვა
პროგრამა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი დამტკიცებული/ დანერგილია; მომზადებული/გადამზადებულია სამსახურის 360 მოსამსახურე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლიკვიდირებულია ყველა ინციდენტი/საგანგებო სიტუაცია. სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის მიმართულებით
განხორციელებულია 16 000 აქტივობა (მათ შორის ობიექტების შემოწმება). გაეროს საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფ „INSARAG“ით აკრედიტირებულია ქართული ურბანული სამაშველო ჯგუფი. სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის სუბიექტებს შემუშავებული
99
აქვთ საგანგებო მართვის გეგმები. სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის სუბიექტების თანამშრომლობის უზრუნველყოფის მიზნით
შექმნილია უწყებათშორისი თანამშრომლობის მექანიზმი. სამსახურის 1 440 მოსამსახურე მომზადებული და გადამზადებულია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ლიკვიდირებულია ყველა ინციდენტი და საგანგებო სიტუაცია, საანგარიშო პერიოდში 69
208 ბუნებრივ, ტექნოგენურ და სხვა საგანგებო სიტუაციაზე განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება, მათ შორის იყო ხანძრები/აფეთქებები/აფეთქების
საფრთხეები, ავარიები ქიმიურად საშიში ნივთიერებების გაჟონვით ან გაჟონვის საშიშროებით, ავარიები ელექტრო-ენერგეტიკულ სისტემებში,
შენობების/ნაგებობების/ქანების მოულოდნელი ჩამოქცევა, სახიფათო გეოფიზიკური და გეოლოგიური მოვლენები, სამთო და წყალზე სამაშველო
ღონისძიებები და სხვა; ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდა სახელმწიფო სახანძრო
ზედამხედველობისა და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების შემოწმება/კონსულტირება, კერძოდ, 6 727 აქტივობა. მიღებულია INSARAG-ის
კლასიფიკაცია, გაეროს საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფ „INSARAG“-ით აკრედიტირებულია ქართული ურბანული სამაშველო
ჯგუფი. სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში საგანგებო მართვის გეგმების მომზადების საკითხებზე, კონსულტაციები გაეწიათ და სამსახურის მიერ
შეთანხმებულ იქნა 7 მუნიციპალიტეტის, 12 საჯარო სკოლის და 307 საგანმანათლებლო დაწესებულების და ორგანიზაციის საგანგებო მართვის
გეგმები; სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში მომზადებული და გადამზადებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 369
მოსამსახურე.
ინდიკატორის დასახელება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების გაზრდილი მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში საოპერაციო გარემოში პილოტირების რეჟიმში დანერგილია და
რეკომენდაციების მიხედვით დახვეწილია ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების აღრიცხვისა და სახანძრო სამაშველო ძალების მართვის ერთიანი
ცენტრალიზებული საინფორმაციო სისტემის (eFris) მოდულები; საოპერაციო გარემოში დანერგილია სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის
პროცესების ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით, სამსახურის მიერ შემუშავებული სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის ელექტრონული
სისტემა (eFss). საოპერაციო გარემოში პილოტირების რეჟიმში, რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებულია სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების
ელექტრონული სისტემა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საოპერაციო გარემოში სრულად დანერგილია ინციდენტების აღრიცხვისა და ოპერაციების მართვის ელექტრონული
სისტემა (eFris) და მასში აღრიცხულია და სტატისტიკურად დამუშავებულია ქვეყნის მასშტაბით მომხდარი ინციდენტების, ასევე მათი შედეგებისა
და რეაგირების შესახებ მონაცემები; სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის ელექტრონული სისტემა (eFss) საოპერაციო გარემოში სრულად
დანერგილია და მისი ფუნქციონალი განვითარებულია; საოპერაციო გარემოში სრულად დანერგილია სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების
ელექტრონული სისტემა და მისი ფუნქციონალი დახვეწილია/განვითარებულია;
100
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა პილოტირების რეჟიმში დანერგილი ინციდენტების აღრიცხვისა და
ოპერაციების მართვის ელექტრონული სისტემის (eFris), ასევე, საოპერაციო გარემოში დანერგილი სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის
ელექტრონული სისტემის (eFss) ახალ სერვერებზე გადატანა/მიგრაცია. მიმდინარეობდა მათი ტექნიკური მხარდაჭერა და აღმოჩენილი ხარვეზების
გასწორება; მონაცემთა უსაფრთხოებისა და უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად
შეიქმნა მონაცემთა ბაზის და ატვირთული დოკუმენტების
ყოველთვიური მექანიკური სარეზერვო ასლები. ჰიდრანტების შემოწმების პროცესის უზრუნველსაყოფად სისტემას დაემატა სახანძრო - სამაშველო
ძალების დეპარატამენტის თანამშრომელთა მონაცემები. მომზადდა საზედამხედველო ობიექტების საერთო ბაზა 2026 წლის მონაცემთა ბაზის
ფორმირებისთვის;
ინდიკატორის დასახელება - მეხანძრე-მაშველთა თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, სახანძრო - სამაშველო სპეციალური
ავტოტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის განახლება/მოდერნიზაციის და ინციდენტზე/საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - გასაახლებელია სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 60%; ჩასანაცვლებელია სახანძრო-სამაშველო დანიშნულების
ავტომანქანების 33,8%, მცურავი საშულებების 47,5% და სამთო-სამაშველო სატრანსპორტო საშუალებების 37%. ასევე, არ არის საკმარისი სამთოსამაშველო ავტოპარკის არსებული რაოდენობა; სახანძრო-სამაშველო ობიექტების 84,3% საჭიროებს რეაბილიტაციას; არსებული მატერიალურტექნიკური ბაზის, ავტოპარკის და ინფრასტრუქტურის ბაზაზე, ინციდენტზე/საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დრო (საშუალო მაჩვენებელი)
დედაქალაქში და დასახლებულ ტერიტორიებზე შეადგენს 10 წთ-ს, ხოლო რეგიონებში (რაიონები) - 20 წთ-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 20%-მდე განახლებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; შეძენილია 4 სახანძრო-სამაშველო მანქანა;
ჩანაცვლებულია/განახლებულია სხვადასხვა ტიპის 10 ერთეული მცურავი/სამთო-სამაშველო საშუალება; სახანძრო-სამაშველო ობიექტების
დამატებით 4% რეაბილიტირებულია; ინციდენტზე და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დრო (საშუალო მაჩვენებელი) შენარჩუნებულია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განახლებულია 55.2%-ით, კერძოდ, შეძენილ იქნა:
ინციდენტზე/საგანგებო სიტუაციებზე დროული რეაგირების განხორციელების მიზნით სხვადასხვა ტიპის ხელის რადიოსადგურები, საავიაციო
სტანდარტების სიხშირეების პორტატული რადიოსადგურები და ახალი სახანძრო სამაშველო მანქანებისთვის სტაციონალური რადიოსადგურები;
ტყის ხანძრებისთვის განკუთვნილი ახალი, მაღალი გამავლობის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების აღჭურვილობა (ძალაყინი, ბაგორი, სახანძრო
ცული და სამმუხლა კიბე, სახელოები, ლულები, ჰაერმექანიკური ქაფის გენერატორი, სამკაპა, წყლის ასაღები სვეტი, სახელოს გადამყვანი და
მომჭერი, სახანძრო სახელოზე გადასასვლელი რეზინის მასალის ხიდი და სარეცხი მოწყობილობა) და მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები; მეხანძრემაშველებისათვის და მეხანძრეებისათვის ზამთრის და ყოველდღიური სპეციალური ფორმის ტანსაცმელი (ფეხსაცმელი, მაისურები, რეზინის
ჩექმები, მაშველის ხელთათმანები, ნაქსოვი ქუდები, ცეცხლგამძლე ფორმები და სხვადასხვა დეპარტამენტში დასაქმებული მოსამსახურეების ფორმატანსაცმელი) და შესაბამისი აქსესუარები/აღჭურვილობა; სამსახურის ურბანული სამძებრო-სამაშველო ჯგუფის (GEO-10) დასაკომპლექტებლად
101
შესაბამისი აღჭურვილობა (INSARAG-ის ჯგუფი); ზაფხულის საკურორტო სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით, შესაბამისი სამაშველო
აღჭურვილობა, ზღვაზე მაშველებისათვის სანაპიროზე სასიარულო ფეხსაცმელი და ფორმები, ასევე წყალზე სამაშველო სეზონისათვის
განკუთვნილი წყალგაუმტარი კომბინიზონები და რეზინის ბოტები; სახანძრო ქაფი და სხვადასხვა დასახელების სახანძრო-სამაშველო
აღჭურვილობა;
ახალი სახანძრო-სამაშველო შენობის მოსაწყობად სხვადასხვა დასახელების ავეჯი და სპორტული ინვენტარი; საველე პირობებისთვის განკუთვნილი
მშრალი ულუფა; საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისას შტაბის მოსაწყობად, ასევე, სხვადასხვა სწავლებების უზრუნველსაყოფად 10 ერთეული
კარავი შესაბამისი ტატამით, გენერატორებითა და გაგრილების სისტემებით; სხვადასხვა სახის კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური
ტელეფონები, მზის ენერგიის პანელები; სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტომობილებისათვის ჯალამბარები, საბუქსირე ბაგირები, სხვადასხვა
ზომის საბურავები და აკუმულატორები; უსაფრთხოების ბალიშები (ბატუტი); მიუვალ ადგილებში სამაშველო ღონისძიებების წარმატებულად
განსახორციელებლად უნივერსალური საკაცე, ვერტმფრენზე დაკიდვის შესაძლებლობით; სამსახურის ზედამხედველობის დეპარტამენტისათვის
სხვადასხვა სახის ინვენტარი: დიფერენციალური წნევის მანომეტრი, ციფრული ანონიმეტრი, ციფრული ლაზერული მანძილმზომი, კვამლის
დეტექტორის გასატესტი აეროზოლი, კვამლის დეტექტორის ტესტერი, ტელესკოპური სახელური, ტემპერატურული დეტექტორის ტესტერი,
სატესტო მოწყობილობის გადასატანი ჩანთა, კვამლსაწინააღმდეგო სისტემის სატესტო კვამლის წარმომქმნელი მოწყობილობები და მათი სახარჯი
კვამლწარმომქმნელი სითხე;
ავტოპარკის განახლების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში სრულად მოწოდებულია 30 ერთეული სახანძრო-სამაშველო ავტომანქანა; 3 ერთეული
სახანძრო მუხლიანი კიბე (კალათა), შეძენილ იქნა 3 ერთეული თოვლმავალი; 1 ერთეული საჯომარდო ნავი, 2 ერთეული გასაბერი ნავი ჩამოსაკიდი
ძრავით და 12 ერთეული წყლის სკუტერი (წყლის მოტოციკლი); რეაბილიტირებულია ინფრასტრუქტურის 1%. ინციდენტზე/საგანგებო სიტუაციებზე
პირველი დანაყოფის გამოძახების ადგილზე მისვლის დრო ქალაქისა და დაბის დასახლების ტერიტორიაზე არ აღემატება 10 წუთს, ხოლო სოფლის
დასახლებაში – 20 წუთს;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ვინაიდან,
დიდი დატვირთვის გამო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განიცდის არანორმირებულ ცვეთას, მუდმივად საჭიროა აღნიშნული ბაზის განახლება,
ასევე, სამსახურის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ავტოპარკის განახლება და ჩანაცვლება. სსდ - საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 55.2 %-ით განახლება განხორციელდა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსგან მიღებული დაფინანსებით (გრანტი).
ინდიკატორის დასახელება - სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში გაწეული მომსახურებების განვითარების მაჩვენებელი;
102
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო ყოველდღიურ რეჟიმში შესაბამის
მომსახურებას უწევს სხვადასხვა იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს; მომსახურების ელექტრონული ფორმით წარმოებაზე სრულად გადასვლისთვის
მოსამზადებელი ღონისძიებები დაწყებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის მიღების მიზნით მიღებული მომართვების 100%-ი დაკმაყოფილებულია დადგენილ ვადაში; მომსახურების
ელექტრონული ფორმით წარმოების პროგრამა (პლატფორმა) შექმნილია; მიღებულ სამოქმედო გეგმაში, დამტკიცებულ სტანდარტულ სამოქმედო
პროცედურებში (SOP) და ელექტრონულ დოკუმენტბრუნვის პროგრამაში გამოვლენილი ხარვეზების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებები განხორციელებულია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს გაეწიათ ხარისხიანი მომსახურება სამოქალაქო
უსაფრთხოების სფეროში. სერვისის მიღების მიზნით მიღებული მომართვების 100% დაკმაყოფილებულია დადგენილ ვადაში; საანგარიშო პერიოდში
გაფორმდა 2 267 ხელშეკრულება სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში არსებული სერვისების გაწევის მიზნით, საიდანაც უკვე შესრულებულია 2 198
ხელშეკრულება. აღნიშნული ხელშეკრულებები მოიცავს ისეთი მომსახურების გაწევას როგორიცაა: სახანძრო უსაფრთხოების ზომების ინსტრუქციის
შემუშავება; სახანძრო ტექნიკური შემოწმების ჩატარება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება; სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე
სპეციალისტის კონსულტაცია; საგანგებო სიტუაციების მართვის ორგანიზების საკითხებზე სპეციალისტის კონსულტაცია; შენობა-ნაგებობის
სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელ ნორმებთან, ტექნიკურ რეგლამენტებთან ან/და სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა და
შესაბამისი წინადადებების მომზადება და ა.შ ამასთან, ამ ხელშეკრულებების ფარგლებში მიღებული შემოსავლები მეტწილად ხმარდებოდა
სამსახურის განვითარებას; დამტკიცდა სამოქალაქო უსაფრთხოების სამმართველოს „2025-2029 წლების სტრატეგია" და „2025-2029 წლების სამოქმედო
გეგმა";
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნის და მართვის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების ხედვის პროექტი დამტკიცებულია და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები
განხორციელებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილია სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შევსებისათვის საჭირო ღონისძიებები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავებულია და განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებში
შესათანხმებლად
გაგზავნილია
„საქართველოს
სახელმწიფო
მატერიალური
რეზერვების
ობიექტების,
როგორც
განსაკუთრებული
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების, ასევე, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სისტემაში დასაგროვებელი მატერიალური
ფასეულობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი და „საქართველოს სახელმწიფო რეზერვის
მატერიალურ ფასეულობათა ნომენკლატურის და დაგროვების ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი;
პასუხისმგებელი შემნახველის მიერ რეგულარულად ხდებოდა საპასუხისმგებლო შენახვაზე არსებული მატერიალური ფასეულობის განახლება.
103
საპასუხისმგებლო შენახვაზე რიცხულ სახელმწიფო რეზერვის მატერიალურ ფასეულობას ჩაუტარდა საკონტროლო შემოწმება და ინვენტარიზაცია;
მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმწიფო რეზერვის მატერიალურ ფასეულობათა საპასუხისმგებლო შემნახველ პუნქტებში რიცხული დებიტორული
დავალიანების ამოღების/ჩამოწერა/გაუფასურებასთან დაკავშირებით.
2.10 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;
სსიპ - დავით აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემია;
სსიპ - ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა;
სსიპ - თავდაცვის მოხალისე;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
კადეტები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი განათლებით და სწავლას განაგრძობენ უმაღლეს სამხედრო და სამოქალაქო სასწავლო
დაწესებულებებში;
უზრუნველყოფილია სამხედრო განათლების და უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მქონე კვალიფიციურ ოფიცერთა მომზადება, რომლებსაც
ექნებათ სათანადო ცოდნა და უნარ-ჩვევები იმსახურონ საქართველოს თავდაცვის ძალებში;
ჩატარებულია რეგიონული უსაფრთხოების თემაზე ფოკუსირებული ღონისძიებები და საერთაშორისო კურსები, ეროვნული, მრავალეროვნული
და NATO-ს სწავლებები;
გაუმჯობესებულია სამხედრო მოსამსახურეების მომზადების დონე სააღრიცხვო სპეციალიზაციის მიხედვით; გაზრდილია სამხედრო და
სამოქალაქო პერსონალის კვალიფიკაცია; მოხალისეები გადამზადებულნი არიან სამხედრო საქმეში და უზრუნველყოფილია სამხედრო საქმის
პოპულარიზაცია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
კადეტები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით; ისარგებლეს გაცვლითი პროგრამებით და სწავლას
აგრძელებენ უმაღლეს სამხედრო და სამოქალაქო სასწავლებლებში;
მომზადდა ოფიცერთა საწყისი სამხედრო განათლების და უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მქონე კვალიფიციური ოფიცრების შემადგენლობა;
104
•
•
•
•
ჩატარდა ეროვნული და საერთაშორისო სასწავლო ღონისძიებები/კურსები. თავდაცვისა და უსაფრთხოების უმაღლესი პროგრამის ფარგლებში,
სსიპ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლამ ორგანიზება გაუწია 5 სასწავლო ვიზიტს რეგიონის ქვეყნებში და პირველად,
განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი ნიდერლანდებისა და ბელგიის სამეფოში;
წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის დაქვემდებარებულ ქვედანაყოფებში ჩატარდა საერთაშორისო კურსები, რომლის ფარგლებში
მომზადნენ უცხოელი მსმენელებიც; გაუმჯობესდა საწვრთნელი გარემო; JTEC-ის დამკვირვებელ-მაკონტროლებლებმა მონაწილეობა მიიღეს
საქართველოში და საზღვარგარეთ დაგეგმილ სწავლებებში; დაკომპლექტდა დაგეგმვის, შეფასების და დოქტრინების განყოფილებები. ტაქტიკური
დოქტრინების პრაქტიკულ სწავლებაში გამოცდის შედეგად, განვითარდა სამხედრო-სააღრიცხვო სპეციალობები და შესაბამისად, გაუმჯობესდა
სააღრიცხვო სპეციალიზაციის მიხედვით მომზადების დონე;
სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, საქართველოში და საზღვარგარეთ ჩატარდა პროფესიული
საჭიროებების და ასევე, სხვადასხვა დონის სამხედრო საკრიერო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები;
ორგანიზებულ იქნა სასწავლო კურსები (საბაზისო მომზადების, საბრძოლო მხარდაჭერის და ლიდერის მომზადების კურსები) და
უზრუნველყოფილ იქნა სწავლებებში, სემინარებსა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში მოხალისე ორგანიზაციებისა და მოხალისეების
ჩართულობა. ინტენსიურად მიმდინარეობდა თავდაცვის ძალებისა და სამხედრო საქმის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები, მათ
შორის ღია კარის დღე, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და ა.შ. განხორციელდა მოხალისეობრივი საქმიანობის
მხარდამჭერი ღონისძიებები. სსიპ თავდაცვის მოხალისე უზრუნველყოფილ იქნა შენობით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ლიცეუმის საგანმანათლებლო შესაძლებლობების გაუმჯობესების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 მემორანდუმი და 2 გაცვლითი პროგრამა საზღვარგარეთის თანაბარპროფილიან სასწავლებელთან; ბიბლიოთეკის
მშენებლობა და სრულად აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება საზღვარგარეთის მინიმუმ 3 თანაბარპროფილიან სასწავლებელთან;
კადეტების საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საზღვარგარეთის თანაბარპროფილიან სასწავლებლებთან პარტნიორული ურთიერთობების
დამყარების მიზნით, კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ საფრანგეთში, ქ. ვერსალის სენ-სირის სამხედრო სკოლაში და
ასევე, სომხეთის რესპუბლიკაში, ქ. დილიჯანის მონტე მელკონიანის სახელობის სამხედრო სპორტულ ლიცეუმში.
ინდიკატორის დასახელება - აკადემიის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო შესაძლებლობების განვითარების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია/რეაკრედიტაცია - 4; სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული - 3; სამეცნიერო კონფერენცია 6; კვლევითი პროექტი - 4; დისტანციური სწავლება - 12 კურსი; საერთაშორისო თანამშრომლობა - 40 აქტივობა; 1 ურთიერთგაგების მემორანდუმი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკადემიის ავტორიზაცია; 7 საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაცია/რეაკრედიტაცია; სამეცნიერო საქმიანობის
უზრუნველყოფა (კვლევითი პროექტი - მინიმუმ 10, სამეცნიერო კონფერენცია - მინიმუმ 20); 8 დისტანციური სასწავლო კურსის შექმნა/ჩატარება;
საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში მინიმუმ 150 აქტივობის განხორციელება;
105
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოპოვებული ავტორიზაცია - 6 წლით (2028 წლამდე); აკრედიტებული/რეაკრედიტებული
საგანმანათლებლო პროგრამები - 2 საბაკალავრო და 2 სამაგისტრო პროგრამა; დასრულებული კვლევითი პროექტები - 9, დაწყებული ახალი
კვლევითი პროექტები -3; ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენციები - 8, მათ შორის 4 საერთაშორისო; შექმნილი ონლაინ სასწავლო კურსები - 10;
ჩატარებული დისტანციური სასწავლო კურსები - 27; გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებასთან - 1; საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარებული აქტივობები - 60.
ინდიკატორის დასახელება - გადამზადებული სამინისტროს თანამშრომლებისა და სხვა საჯარო მოხელეების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მინიმუმ 2000 (2024 წელი)ლ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გადამზადებული სამინისტროს თანამშრომლებისა და სხვა საჯარო მოხელეების რაოდენობა
- 4154 პირი.
ინდიკატორის დასახელება - ნატო-საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრისა (JTEC) და საერთო საჯარისო ცენტრის მიერ
ჩატარებული წვრთნების/პროგრამების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 205 პროგრამა და 3 წვრთნა/შეფასება (2024 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მინიმუმ 200 პროგრამა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარებული წვრთნები/პროგრამები - 260.
ინდიკატორის დასახელება - თავდაცვის ძალების მხარდამჭერი ფუნქციის მქონე მოხალისეთა მომზადება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 200 (2024 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1500;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სხვადასხვა მრავალეროვნულ და ეროვნულ სწავლებაში, სემინარსა და სასწავლო კურსში,
სპორტულ და სხვა სახის ღონისძიებებში ჩართული მოხალისეები - 672; თავდაცვის მოხალისის სასწავლო კურსებში ჩართული 125 მოხალისე,
რომლებსაც შესაბამისი პროცედურების შემდეგ მიენიჭებათ თავდაცვის ძალების მხარდამჭერი ფუნქციის მქონე მოხალისის სტატუსი
2.12 საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 21 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პროკურატურა
106
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
•
•
•
გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდა;
დანაშაულის (მათ შორის, არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე, კომპეტენტური კადრები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
•
•
გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფისა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდის მიზნით,
განხორციელდა საპროკურორო საქმიანობაზე მონიტორინგი. შესწავლილი იქნა როგორც გამოძიებაზე საპროცესო ზედამხედველობის
ხარისხი, ასევე პროკურორთა მიერ შედგენილი საპროცესო დოკუმენტების გამართულობა და დასაბუთებულობა. თემატურად შესწავლილ
იქნა სისხლის სამართლის საქმეები, გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის ხარვეზების იდენტიფიკაციის მიზნით, შესაბამისად,
შემუშავდა რიგი დოკუმენტები;
განხორციელებული სასწავლო აქტივობების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნა სისტემაში დასაქმებული კადრების პროფესიული
განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
ინდიკატორის დასახელება - საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლების მიზნით, სისხლის სამართლის საქმეთა ანალიზის საფუძველზე
შემუშავებული რეკომენდაციების/სახელმძღვანელო მითითებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის განმავლობაში იგეგმება მინიმუმ 4 რეკომენდაციის/სახელმძღვანელო მითითების შემუშავება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საორიენტაციოდ 2025 წლისთვის 5 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2026-დან 2028 წლებში კიდევ 14 რეკომენდაციის
გამოცემა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2025 წლის განმავლობაში შემუშავდა 5 რეკომენდაცია/სახელმძღვანელო მითითება;
ინდიკატორის დასახელება - საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;
107
საბაზისო მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში 2024 წელს საორიენტაციოდ 100 აქტივობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2025 წლისთვის საორიენტაციოდ 100 აქტივობის განხორციელება ხოლო 2026-2028
წლებში საორიენტაციოდ 300 აქტივობის განხორციელება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს, საზოგადოების სამართალშეგნების დონის ამაღლებისა და დანაშაულის
პრევენციის მიზნით, განხორციელდა 101 აქტივობა.
ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული სასწავლო აქტივობების რაოდენობა
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით 2024
წელს საორიენტაციოდ 150 აქტივობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით, 2025
წელს საორიენტაციოდ 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება. ხოლო 2026-2028 წლებში საორიენტაციოდ 450 სასწავლო აქტივობის
განხორციელება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს პროკურატურის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველსაყოფად განხორციელდა 105 სასწავლო აქტივობა.
2.13 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით, ხარისხიანი ამბულატორული და სტაციონარული
სამედიცინო მომსახურებით;
• საქართველოს თავდაცვის ძალების მოთხოვნების შესაბამისად განხორციელებულია სოციალური მხარდაჭერის ეფექტიანი პროგრამა;
გაუმჯობესებულია სადაზღვევო სერვისები სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის;
• ჩამოყალიბებულია მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი და თანამედროვე ტექნიკა-აპარატურითა და ინვენტარით აღჭურვილია
თავდაცვის ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფები;
108
• გაუმჯობესებულია სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში; თავდაცვის ძალების სამხედრო
მოსამსახურეების, მათ შორის დაჭრილი/დაშავებული მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური და ფსიქოლოგიური
მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საქართველოს თავდაცვის სისტემის პერსონალი და მათი ოჯახის წევრები, ასევე, სხვა სამოქალაქო პირები უზრუნველყოფილნი იყვნენ
ამბულატორული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით. მიღებულ იქნა ახალი სამედიცინო აპარატურა, ხოლო პერსონალის
გადამზადების შედეგად, გაუმჯობესდა ამბულატორული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;
• საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის განხორციელდა სოციალური მხარდაჭერის
პროგრამები მოთხოვნის შესაბამისად. სამხედრო მოსამსახურეებმა, სამოქალაქო პირებმა და მათი ოჯახის წევრებმა ისარგებლეს სადაზღვევო
სერვისებით;
• სამედიცინო ქვედანაყოფები შეივსო სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი მარაგებით. ქვედანაყოფები უზრუნველყოფილ იქნენ თანამედროვე
სამედიცინო ტექნიკა-აპარატურითა და აღჭურვილობით, ასევე, სამედიცინო საევაკუაციო ავტოტრანსპორტით. გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების საკითხებზე პროფესიულად გადამზადდა თავდაცვის ძალების სამედიცინო პერსონალის პირველი ნაკადი. პერსონალისთვის,
საჭიროებისამებრ, გაწეულ იქნა პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. ქვედანაყოფებში სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური
ზედამხედველობის, დეზინფექცია-დეზინსექცია-დერატიზაციის სამუშაოების შედეგად, გაუმჯობესდა სანიტარიულ-ჰიგიენური და
ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა თავდაცვის ძალების ქვედანყოფებში;
• განხორციელდა სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისები თავდაცვის სისტემის თანამშრომლებისთვის და ოჯახის წევრებისთვის;
სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო განყოფილებისთვის შეძენილ იქნა
ახალი სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მოწყობილობები. გაიზარდა ბენეფიციართა წრე და სერვისებით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცათ
თავდაცვის სისტემის ყველა მოსამსახურეს და მათ ოჯახის წევრებს. გაუმჯობესდა დაჭრილი/დაშავებული მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის
წევრების სოციალური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. გაიზარდა სოციალური პროგრამების/პროექტების/ღონისძიებების, საშეღავათო
პაკეტებისა და ხელმისაწვდომი სოციალური სერვისების რაოდენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სამხედრო ჰოსპიტალის მიერ გაწეული სამედიცინო მომსახურების რაოდენობრივი მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელი: 68,000-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტაციონარული და ამბულატორული სამედიცინო მომსახურების მიმართვიანობის შესაბამისად უზრუნველყოფა;
109
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაწეული სამედიცინო მომსახურება - 59 536 პაციენტი: სტაციონარული მომსახურება - 2 026
თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი, მათი ოჯახის წევრები და 12 561 მოქალაქე; ამბულატორული მომსახურება - 15 017 თავდაცვის სამინისტროს
თანამშრომელი, მათი ოჯახის წევრები და 29 932 მოქალაქე.
ინდიკატორის დასახელება - სამედიცინო ქვედანაყოფების მზადყოფნის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელი: • ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით მომარაგებული სამედიცინო ქვედანაყოფები; •
ჩამოყალიბებული როლი 2 დონის ნაწილობრივ დაკომპლექტებული სამედიცინო ქვედანაყოფები I, II, III და IV ბრიგადებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო ქვედანაყოფების ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით მომარაგებულია; მაღალკვალიფიური
სამედიცინო პერსონალის ჩამოყალიბებული/შენარჩუნებულია; I, II, III და IV ბრიგადებში როლი 2 დონის სამედიცინო ქვედანაყოფები სრულად
დაკომპლექტებულია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით სრულად მომარაგებული სამედიცინო
ქვედანაყოფები; განახლებული მოძველებული სამედიცინო ტექნიკა-აპარატურა; თავდაცვის ძალების გადამზადებული სამედიცინო პერსონალი - 62
მოსამსახურე; სრულად დაკომპლექტებული როლი 2 დონის სამედიცინო ქვედანაყოფები - I, II, და IV ბრიგადები.
ინდიკატორის დასახელება - სოციალური მხარდაჭერის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსური დახმარება - 1951 ბენეფიციარი (2023 წელი); დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების
რეაბილიტაცია/რეინტეგრაცია - მინიმუმ 200 ბენეფიციარი (2024 წელი); ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა - მინიმუმ 2000 ბენეფიციარი (2024 წელი);
სოციალური პროგრამები/პროექტები მინიმუმ 2500 ბენეფიციარი (2024 წელი). სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის
წევრების გაუმჯობესებული სადაზღვევო პაკეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება მოთხოვნის შესაბამისად; საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფინანსური დახმარება - 1642 ბენეფიციარი; რეაბილიტაცია/რეინტეგრაციის სერვისები - 636
ბენეფიციარი: ფიზიკური რეაბილიტაცია - 240 მოსამსახურე და 31 ოჯახის წევრი; საპროთეზო-ორთოპედიული მომსახურება - 27
დაჭრილ/დაშავებული მოსამსახურე; სპორტული ღონისძიებები - 168 დაჭრილ/დაშავებული მოსამსახურე და 170 ოჯახის წევრი. ფსიქოლოგიური
მხარდაჭერერა - 5825 ბენეფიციარი: ფსიქოლოგიური შერჩევა/შეფასება - 1132 პირი; ფსიქოგანათლება და ცნობიერების ამაღლება - 3179 სამხედრო
მოსამსახურე; ფსიქოლოგიური მედეგობის განვითარება - საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის 445 რეკრუტი და 20 ინსტრუქტორი; სუიციდის
პროგრამა - 335 სამხედრო მოსამსახურე; ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია - 271 ბენეფიციარი. სოციალური პროგრამები/პროექტები - 3684
ბენეფიციარი: სწავლის დაფინანსება - 2738 ბენეფიციარი; სოციალური პროექტები/ღონისძიებები - 946 პირი. თავდაცვის სამინისტროს პერსონალი და
მათი ოჯახის წევრები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სადაზღვევო პაკეტით.
2.14 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
110
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა";
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი;
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი;
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა;
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• სსიპ - დელტას მიერ საერთაშორისო ორგანიზაცია ITF-თან თანამშრომლობის ფარგლებში ყოველწლიურად უტილიზებულია საშუალოდ 600
ტონამდე ჩამოწერილი და ვადაგასული საბრძოლო მასალა.
• უზრუნველყოფილია საბრძოლო მასალების გაუვნებელყოფის/წმენდის სამუშაოები და მათი მონიტორინგი.
• განხორციელებულია სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემის დანადგარების და საცეცხლე წერტილების დამატება და მონტაჟი.
• განხორციელებულია სამეცნიერო კვლევები სამთო ინჟინერიაში, გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში,
მანქანათმშნებლობასა და სატრანსპორტო საშუალებებში, გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში, მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში, მიკრო და
ნანო ელექტრონიკაში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
უტილიზირებულია 269.4 ტონა საბრძოლო მასალა;
გაიწმინდა სულ 418 536,2 მ კვადრატი ფართობი ორ ლოკაციაზე, ხოლო ხარისხის კონტროლი განხორციელდა 84, 382 მ კვადრატ ფართობზე;
კახეთის რეგიონში აშენდა 6 საცეცხლე წერტილი;
განხორციელდა დაგეგმილი სამეცნიერო კვლევები: სამთო ინჟინერიაში, გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში,
მანქანათმშნებლობასა და სატრანსპორტო საშუალებებში, გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში, მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში, მიკრო და
ნანო ელექტრონიკაში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემის დანადგარების შეცვლა/აღდგენის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 6 ახალი საცეცხლე წერტილი; 6 სეტყვასაწინაღმდეგო დანადგარი; 5000 ერთეული რაკეტა; 1 მეტეორადარი;
111
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 30 ახალი საცეცხლე წერტილი, 30 სეტყვასაწინააღმდეგო დანადგარი, სეტყვასაწინააღდეგო რაკეტები; 1 მეტეორადარის
მონტაჟი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აშენდა 6 ახალი საცეცხლე წერტილი. შეძენილია 5000 ცალი სეტყვა საწინააღმდეგო რაკეტა.
ინდიკატორის დასახელება - უტილიზებული საბრძოლო მასალების და განაღმვის ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს უტილიზებულია 500 ტონამდე ჩამოწერილი ვადაგასული საბრძოლო მასალა, საუტილიზაციო დანადგარების
დისტანციურად მართვისთვის საჭირო ღონისძიებები დასრულებულია. საინჟინრო ბატალიონის ფეთქებადი საბრძოლო მასალების გაუვნებელყოფის
ასეული (EOD) აუფეთქებელი საბრძოლო მასალებისაგან განაღმვის/წმენდის სამუშაოებს ახორციელებს ორ ლოკაციაზე. 2024 წელს გაწმენდილი იქნა
47 500 მ2 ფართობი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უტილიზებულია 2800 ტონამდე ჩამოწერილი ვადაგასული საბრძოლო მასალა; საბრძოლო მასალების
გაუვნებელყოფის/წმენდის სამუშაოები და მათი მონიტორინგი უზრუნველყოფილია ორ ლოკაციაზე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს უტილიზირებულია 269.4 ტონა საბრძოლო მასალა. EOD ასეულის მიერ გაიწმინდა
სულ 418 536,2 კვ.მ ფართობი ორ ლოკაციაზე, ხოლო ხარისხის კონტროლი განხორციელდა 84, 382 კვ.მ ფართობზე.
ინდიკატორის დასახელება - სამეცნიერო საქმიანობის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს 165 სამეცნიერო საქმიანობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 670;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამეცნიერო საქმიანობები -238, სამშენებლო-სარემონტო პროექტების რაოდენობა - 29.
2.16 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (ორგანიზაციული კოდი 23 03)
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა;
• ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა.
112
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე, შემცირდა საგამოძიებო მოქმედების ვადები და დაზოგილ
იქნა გამოძიების პროცესში ადამიანური და ფინანსური რესურსები, ქვეყანაში ამაღლდა გამოძიების ხარისხი, ასევე შემცირდა ეკონომიკურ და
ფინანსურ სფეროში დანაშაულთა რაოდენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლა;
საბაზისო მაჩვენებელი - გატარებული პრევენციული ღონისძიებები ეკონომიკურ დანაშაულებათა შესამცირებლად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საფინანსო სფეროში დანაშაულის დაბალი მაჩვენებული;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში სამსახურის მიერ გამოვლენილ იქნა 1 909 სამართალდარღვევათა
საერთო რაოდენობა (წინა წლის შესაბამის პერიოდში - 2 502 საქმე), აქედან ყველა ამ საქმეზე დაიწყო წინასწარი გამოძიება; იმ პირთა რაოდენობამ,
რომელთა მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა შეადგინა 1 349 ერთეული, ხოლო აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულ იქნა 554 პირის
მიმართ; საქმეთა რაოდენობამ, რომელთა მიმართ შეწყდა გამოძიება, შეადგინა 57 ერთეული.
2.17 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის სამედიცინო მომსახურებისა და ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
• სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის
შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
113
• ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით დაფინანსებულია 9 193
ათასი ბენეფიციარი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, განათლების, სოციალური დაცვის, სამართლებრივი და
რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა.
საბაზისო მაჩვენებელი - 4 500;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 500;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 9 193 ბენეფიციარი.
2.18 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
(პროგრამული კოდი 24 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ამაღლებული ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხი;
• საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა;
• სარკინიგზო ოპერატორი გათავისუფლდება საჯარო საზოგადოებრივი მომსახურების შესრულებისგან, რაც კანონმდებლობით წარმოადგენს
სახელმწიფოს ვალდებულებას;
• სატრანსპორტო ბაზარზე გაზრდილი სარკინიგზო სამგზავრო გადაყვანების წილი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმინობის ხელშეწყობის ფარგლებში, შესრულებული იქნა ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ
სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული
პირობები;
114
• საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაიზარდა საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის მიმართ ინტერესი, რაც გამოიხატება ვიზიტორების
რაოდენობის ზრდითა და საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ მსოფლიოს ცნობილ ჟურნალებში დაბეჭდილი სტატიებით და
ტელევიზიების მიერ მომზადებული გადაცემებით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში
მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის
გამოტანა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შესრულებულია ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და
„პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები;
2.19 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები
(პროგრამული კოდი 29 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ნებისმიერი კიბერთავდასხმის საზიანო შედეგები მინიმუმამდე შემცირებულია და თავდასხმის შემთხვევაში ინფორმაციული და კომუნიკაციების
ტექნოლოგიების სისტემების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირება სრულად აღდგენილია უმოკლეს დროში;
• პერსონალის კვალიფიკაცია ამაღლებულია, დამატებით მოზიდულია სამხედრო პერსონალი;
• თავდაცვის ძალებში სამხედრო სტრატეგიულ, ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეებზე მართვისა და კონტროლის სისტემა დანერგილია;
კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების რესურსი შენარჩუნებულია;
• მონაცემთა ელექტრონიზაციის გზით, აღრიცხვიანობისა და ანგარიშგებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება გაუმჯობესებულია; ქსელური
ინფრასტრუქტურის ფიზიკური უსაფრთხოება და ქვედანაყოფების კავშირგაბმულობის საშუალებებით აღჭურვის პროცესი უზრუნველყოფილია.
115
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• კიბერთავდასხმის საზიანო შედეგების მინიმუმამდე შესამცირებლად, გაძლიერდა არსებული ტექნიკურ-პროგრამული გადაწყვეტილებები;
• ბიუროს
მიერ
შემუშავებული
კიბერ/ინფორმაციული
უსაფრთხოების
მიმართულებით
ცნობიერების
ამაღლების
სასწავლო
პროგრამების/ტრენინგებისა და თავდაცვის ძალების სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სპეციფიკაზე მორგებული
კიბერუსაფრთხოების სასწავლო პროგრამების/ტრენინგების დანერგვის შედეგად, თავდაცვის სისტემის მასშტაბით გაიზარდა პერსონალის
თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დონე, ასევე, კიბერცნობიერების დონე. ამასთან, ბიუროს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა
მიიღეს კიბერსწავლებებსა და კიბერწვრთნებში, მაღალი დონის კურსებში, კონფერენციებში, სამიტებსა და საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრებში.
შედეგად, გაიზარდა ბიუროს ადამიანური კაპიტალის განვითარების მაჩვენებელი/პროფესიული უნარ-ჩვევები;
• თავდაცვის ძალებში ოპერატიულ-ტაქტიკურ დონეზე ახალი მართვისა და კონტროლის პროგრამული უზრუნველყოფა დანერგილია და
გრძელდება მისი სტრატეგიულ დონეზე დანერგვის, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტექნიკური საშუალებების შესყიდვის პროცესი;
• კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების რესურსის შენარჩუნების მიზნით, შემუშავდა და დამტკიცდა ახალი პოლიტიკები/წესები.
მიმდინარეობდა ტექნოლოგიური (ტექნიკური და პროგრამული) მდგრადობის შესწავლა და საჭიროებების გამოვლენა; ბიურო აღიჭურვა
დამატებითი ტექნიკურ-აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფებით, რამაც საგრძნობლად გააძლიერა კიბერშეტევის მოგერიების
საშუალებები და ციფრული ექსპერტიზის შესაძლებლობები; ასევე, უზრუნველყო კიბერთავდასხმების შედეგად მიყენებული ზიანის მინიმუმამდე
შემცირება;
• რესურსების მართვის ინტეგრირებული სისტემის (IRMS) დანერგვის მხარდაჭერის მიზნით, შემუშავდა ორი მოდულის ტექნიკური დავალება და
ასევე, განხორციელდა ორი მოდულის ბიზნეს პროცესების შესწავლა;
• ქსელური ინფრასტრუქტურის ფიზიკური უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია და გრძელდება ქვედანაყოფების კავშირგაბმულობის
საშუალებებით აღჭურვის პროცესი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით პერსონალის შესაძლებლობების განვითარების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებული პერსონალი - მინიმუმ 600 თანამშრომელი; კიბერსწავლებები - მინიმუმ 4; კიბერ/ინფორმაციული
უსაფრთხოების სწავლებები - მინიმუმ 3; რეკრუტირებული სამხედრო მოსამსახურეები - 4 კონფერენციები - 1;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; კიბერუსაფრთხოების გვარეობის შესაბამისად სამხედრო მოსამსახურეების
რეკრუტირება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გადამზადებული პერსონალი - 682; კიბერსწავლებები - 5; კიბერ/ინფორმაციული
უსაფრთხოების სწავლებები - 8; რეკრუტირებული სამხედრო მოსამსახურეები - 4; კონფერენციები - 1.
ინდიკატორის დასახელება - ტექნოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილი ტექნიკური/პროგრამული უზრუნველყოფა/აპარატურა - მინიმუმ 1; მიღებული ქსელური და სასერვერო
116
ინფრასტუქტურა;
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
- ტექნიკური/პროგრამული საჭიროებების გამოვლენა და საჭიროებებზე დაფუძნებული პროგრამული
უზრუნველყოფის/აპარატურის დანერგვა; კიბერუსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრის (CSOC) აშენება/ფუნქციონირება/განვითარება;
კიბერუსაფრთხოების ლაბორატორიის ფუნქციონირება/ განვითარება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოვლენილი ტექნიკური/პროგრამული საჭიროებების შესაბამისად, დანერგილი
სხვადასხვა ტექნიკური/პროგრამული უზრუნველყოფა/აპარატურა - 3: გაძლიერებული SIEM მონიტორინგის საშუალებები; გაძლიერებული
შემთხვევების მენეჯმენტის სისტემა; შემოღებული „უსაფრთხოების ორკესტრირების, ავტომატიზაციისა და რეაგირების“ (SOAR) სისტემა. მიღებული
ქსელური და სასერვერო ინფრასტუქტურა - 17 სერვერი, 3 მოძრავი რექი, 3 ქსელური დაცვის ეკრანი (Firewall), 173 ქსელური გადამრთველი (Switch),
100 VoIP ტელეფონი, 3 სასერვერო კვების წყარო.
ინდიკატორის დასახელება - მართვისა და კონტროლის მხარდამჭერი კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების შენარჩუნების/აღდგენის/
განვითარების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კავშირგაბმულობის საშუალებებით აღჭურვილი ბრიგადები; აგებული სამეთაუროსაშტაბო მანქანები და ჯავშანტექნიკაში ჩანაცვლებული რადიოსადგურები; თავდაცვის ძალებში არსებული ხელის არატაქტიკური
რადიოსადგურებისა და ინფორმაციული სისტემების შესყიდული აქსესუარები, მაკომპლექტებელი და სარემონტო ნაწილები; თავდაცვის ძალების
ქვედანაყოფებამდე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის მიყვანისთვის, განვითარებისა და შენარჩუნებისთვის განხორციელებული ღონისძიებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სარდლობებისა და ეროვნული გვარდიის ქვედანაყოფების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კავშირგაბმულობის
საშუალებებით აღჭურვა; საავტომობილო და ჯავშანტექნიკის პლატფორმაზე კავშირგაბმულობის სპეციალური ტექნიკის აგება/მოდერნიზება;
თავდაცვის ძალებში არსებული კომპიუტერული ტექნიკისა და ინფორმაციული სისტემების აქსესუარების, მაკომპლექტებელი და სარემონტო
ნაწილების შესყიდვა; თავდაცვის ძალებში ბატალიონებისა და ცალკეული ასეულის დონეზე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის მიყვანის დასრულება და
შენარჩუნების ღონისძიებების უზრუნველყოფა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კავშირგაბმულობის საშუალებებით აღჭურვილი
თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები - IV ქვეითი ბრიგადა, საარტილერიო და სამანევრო ქვედანაყოფები; საავტომობილო და ჯავშანტექნიკის
პლატფორმაზე აგებული/მოდერნიზებული კავშირგაბმულობის სპეციალური ტექნიკა: აგებული 1 ერთეული სამეთაურო-საშტაბო მანქანა;
რადიოსადგურებით არჭურვილი 2 ერთეული „დიდგორი მედევაკი“; დასრულებული კავშირგაბმულობის საშუალებების სამონტაჟო სამუშაოები 6
ერთეულ სამეთაურო-საშტაბო მანქანაში. შესყიდული აქსესუარები, მაკომპლექტებელი და სარემონტო ნაწილები - 200 ერთეული ლეპტოპი, 401
ერთეული კომპიუტერის კომპლექტი, 300 ერთეული ლაზერული პრინტერი, 3236 ერთეული ლაზერული და ჭავლური კარტრიჯი, 700 ერთეული
დრამი და სხვადასხვა სახის მაკომპლექტებელი ნაწილები; ასევე, ქსელური კავშირის აპარტურა და აქსესუარები, ხელის არატაქტიკური
რადიოსადგურის 850 ერთეული ანტენა და 820 ერთეული აკუმულატორი; თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების 1 ბატალიონში დასრულდა გარე
ქსელების მოწყობა, 1 ბატალიონში - ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის მიყვანა, 1 სარდლობისა და 1 ბაზის ტერიტორაზე - დაქსელვა.
117
ინდიკატორის დასახელება - რესურსების მართვის ინტეგრირებული სისტემის (IRMS) დანერგვის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამულად უზრუნველყოფილი მოდულები - 1; შემუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის რეპორტინგის ნაწილი
- 1 მოდული; მოწყობილი საკომუნიკაციო ოთახები - 1;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - IRMS-ის ეტაპობრივი დანერგვის ხელშეწყობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ლოჯისტიკის (LOG) მოდულის VII-კლასზე შემუშავდა ტექნიკური დავალება;
დანახარჯებისა და რესურსების დაგეგმვის (CRP) მოდულზე განხორციელდა ელექტრონული სისტემის ბიზნეს პროცესების შესწავლა.
2.20 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ და რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა რეფერირება, შეფასება და მათთვის
საჭირო სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა;
სარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის პროგრამებში არასაპატიმრო სასჯელით მსჯავრდებული ბენეფიციარების ჩართულობის ზრდა;
არასაპატიმრო სასჯელისა და პრობაციის ეფექტიანი აღსრულება;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
მიმდინარეობდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველი და რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა რეფერირება,
შეფასება და მათთვის საჭირო სერვისების მიწოდება;
განხორციელდა სარეაბილიტაციო და განრიდების პროგრამებში არასაპატიმრო სასჯელით მსჯავრდებული ბენეფიციარების ჩართულობის
ზრდა;
მიმდინარეობდა არასაპატიმრო სასჯელისა და პრობაციის ეფექტიანი აღსრულება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრში ჩართული 155 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 155 ბენეფიციარი;
118
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 104 არასრულწლოვანი.
ინდიკატორის დასახელება - პირობით მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამების
ბენეფიციართა და მათი ოჯახის წევრებისთვის მიწოდებული სერვისი/სერვისების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს პროგრამების 1500 ბენეფიციარისთვის და ბენეფიციარის ოჯახის წევრისთვის მიწოდებული
სერვისი/სერვისები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარისა და ბენეფიციარის ოჯახის წევრისათვის მიწოდებული მომსახურება: 2025 წელს −1650, 2026 წელს –1750;
2027 წელს −1850; 2028 წელს −1950;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 385 სერვისი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -
ბენეფიციარების მხრიდან სარეაბილიტაციო პროგრამებით დაინტერესების დაბალი მაჩვენებელი, პარტნიორი ორგანიზაციების მხრიდან
მოწოდებული სერვისების სიმცირე.
ინდიკატორის დასახელება - განრიდების შემთხვევების რაოდენობა, როდესაც გამოყენებულია მედიაციის კომპონენტი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს განრიდების შემთხვევების (სადაც იყო დაზარალებული) 45%-ში გამოყენებული მედიაციის კომპონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წელი − საერთო საქმეების 45%; 2026 წელი − საერთო საქმეების 45%; 2027 წელი − საერთო საქმეების 45%; 2028 წელი
− საერთო საქმეების 45%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 45%.
119
2.21 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვისა და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული
კოდი 30 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
შსს სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
მეტად დახვეწილი და გამართული დაცვითი მომსახურება;
თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები;
თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილი ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფები,
ასევე დასაცავი ობიექტები;
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებული და აშენებული დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
გამართული და დახვეწილია დაცვითი მომსახურება;
განახლებულია ცენტრალური დაკვირვების პულტის მოძველებული ტექნიკური საშუალებები თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით;
თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილია ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფები,
ასევე დასაცავი ობიექტები;
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებულია და აშენებულია დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დაცვის ობიექტების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება 15 851 ობიექტის დაცვა. მ.შ. საპოლიციო ძალით დაცულია 592 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით – 15 091
ობიექტი, შერეული დაცვა ხორციელდება 168 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 264 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული
ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 3 568 ერთეულს;
120
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი გაზრდილია 20%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბაზისო მაჩვენებელი გაზრდილია 3.4 %-ით.
ინდიკატორის დასახელება - დასაცავი ობიექტების თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - დღევანდელი მდგომარეობით AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურება უზრუნველყოფს საქართველოს
მასშტაბით 15 000-მდე აბონენტის გამართულ მუშაობას; არსებული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი გამაძლიერებელი სისტემა ჩასანაცვლებელია
ციფრული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი IP სისტემით; არსებული სიგნალების დამუშავება ხდება ცენტრალური დაკვირვების პუნქტებზე
განლაგებულ სერვერებზე და სადისპეჩერო სადგურებზე რომლებიც ექსპლუატაციაშია 2018 წლიდან და ნაწილობრივ ამორტიზირებულია. დაცვითიტექნიკური საშუალებებით დაცვაში არსებული ობიექტები, რომელთა ტექნიკური საშუალებებით დაცვა ხორციელდება GSM გადამცემებით, არ არის
ცენტრალიზებული, არ აქვს აღრიცხვის და მონიტორინგის სისტემა (ინფორმაციის მიღება ხდება მობილური ტელეფონით). დეპარტამენტსა და
რეგიონებში ტექნიკურად მოძველებულია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები, ხარვეზით მუშაობს ობიექტებზე დამონტაჟებული გარე პერიმეტრის
ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები; თანამედროვე ციფრული რადიო კავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფილია ქ. თბილისი და მისი
შემოგარენი, აჭარის რეგიონი, ინკასაციის სამმართველო, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველო და ოპერატიული
რეაგირების ჯგუფები. ინკასაციის სამმართველოს პროგრამული უზრუნველყოფა რისი მეშვეობითაც ინკასაციის სამსახური ორგანიზაციებიდან
ღებულობს და ანაწილებს დავალებებს ამ ეტაპზე ემსახურება 26 ორგანიზაციას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისში, შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში
პროგრამული და ფიზიკური დაცვითი - საგანგაშო სიგნალების მიმღებ-გადამცემი სისტემა (AES) განახლებულია, დაფარვის ქსელი გაზრდილია და
არსებული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი გამაძლიერებელი სისტემა ჩანაცვლებულია ციფრული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი IP სისტემით,
სიგნალების მონიტორინგის სისტემის (SIS) პროგრამული უზრუნველყოფა განახლებულია, სიგნალების დამუშავების სერვერები და სადისპჩერო
სადგურები განახლებული-ჩანაცვლებულია, აღნიშნულ რეგიონებში მდებარე ობიექტებში, რომელთა ტექნიკური საშუალებებით დაცვა
ხორციელდება GSM გადამცემით და არ არის ცენტრალიზებული, GSM სისტემა ცენტრალიზებული და დანერგილია. დაცვითი-ტექნიკური
საშუალებები განახლებული - ჩანაცვლებულია იმ დროისთვის არსებული სტანდარტების შესაბამისად. ციფრული რადიო საშუალებებით
აღჭურვილია და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები განახლებულია სამეგრელო-ზემო სვანეთის, იმერეთი-გურიის, აჭარის, სამმართველოებში
ინკასაციის სამმართველოს და მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველოს ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა შექმნილია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამცხე-ჯავახეთის და კახეთის რეგიონში განახლებულია პროგრამული და ფიზიკური
დაცვითი - საგანგაშო სიგნალების მიმღებ-გადამცემი სისტემა (AES). დაფარვის ქსელი გაზრდილია და არსებული სიგნალების ანალოგური მიმღებგადამცემი გამაძლიერებელი სისტემა ჩანაცვლებულია ციფრული სიგნალების მიმღებ-გადამცემი IP სისტემით, ცენტრალური დაკვირვების პულტის
121
სისტემების მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემები გეგმიურად განახლებულია.
სამეგრელო-ზემოსვანეთის და აჭარის რეგიონალურ
სამმართველოები სრულად აღჭურვილები არიან ციფრული რადიო კავშირგაბმულობის საშუალებებით, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები
განახლებულია და მუშაობს უხარვეზოთ. GSM გადამცემებით დაცული ობიექტების საერთო რაოდენობის 60% გადართულია AES დაცვის ტექნიკური
საშუალებებით დაცვის სისტემაში და არის ცენტრალიზებული.
ინდიკატორის დასახელება - ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილებისა და ინკასაციის ჯგუფების, ასევე დასაცავი ობიექტების თანამედროვე
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ვარგისია ექსპლუატაციისათვის ინკასაციის მანქანების 63%, ხოლო ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მანქანების - 97%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილია 30 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა, 40 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა და 20 ერთეული მაღალი
გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილია 30 ერთეული ოპერატიული დანიშნულების მაღალი გამავლობის პიკაპის ტიპის,
60 ერთეული ოპერატიული დანიშნულების ჰეჩბექის ტიპის და 15 ერთეული ოპერატიული დანიშნულების მსუბუქი ავტომანქანა. ასევე, 50 ერთეული
მსუბუქი ავტომანქანა;
ინდიკატორის დასახელება - შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ან/და მშენებლობის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - დეპარტამენტის ბალანსზე ირიცხება 55 შენობა-ნაგებობა, საიდანაც 26 შენობა აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებისთვის
საჭირო მოთხოვნებს, ხოლო დარჩენილი 29 შენობა სარემონტოა (მ.შ. 15 საჭიროებს კოსმეტიკურს, ხოლო 14 – კაპიტალურ რემონტს). დასაცავი
ობიექტების გაზრდილი რაოდენობიდან გამომდინარე საჭიროა ახალი ჯიხურების შეძენა და არსებულის გარემონტება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებულია ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა, ისანი-სამგორის დპ
სამმართველო, ინკასაციის სამმართველოსა და მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა;
შეღებილია დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადი; ქ. თბილისში და დასავლეთ საქართველოში აშენებულია ინკასაციის
სამმართველოს საცავი ე.წ. საკასო ცენტრი, დასაცავი ობიექტებისათვის შეძენილია 40 ცალი და გარემონტებულია 240 ცალი დაცვის ჯიხური;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ადმინისტრაციულ შენობას ჩაუტარდა შიდა სარემონტო სამუშაოები, გარემონტდა
თბილისის მთავარი სამმართველოს გლდანი-ნაძალადევის დაცვის პოლიციის ადმინისტრაციული შენობა, მიმდინარეობდა ბორჯომის დაცვის
პოლიციის განყოფილების შენობის რემონტი, ნაწილობრივ გარემონტებულია დეპარტამენტის სარგებლობაში არსებული პლაცის ტერიტორიაზე
122
არსებული სასწავლო ოთახები, ასევე, ეროვნული საგანძურისა და სხვადასხვა დასაცავი ობიექტებისათვის საჭირო 96 ცალი დაცვის საგუშაგო
ჯიხური.
2.22 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 30 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
განხორციელდა ქალაქ საჩხერეში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის და ქალაქ თელავში, მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიაზე,
ცენტრალური წყლის შეყვანა/დაერთების სამუშაოები;
მიმდინარეობდა ზუგდიდში არსებული ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური რემონტი;
საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს თანამშრომლებისათვის შესყიდულ იქნა ზამთრის უნიფორმა;
მოტოციკლის მართვის მოწმობის გამოცდისთვის შესყიდულ იქნა შესაბამისი ჩაფხუტები და მუხლის და იდაყვის დამცავი საშუალებები;
თბილისში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეგისტრაციის სერვისის მიწოდების მიზნით იჯარით აღებული იქნა ახალი ფართი და
აღნიშნული ფართისთვის შეძენილ იქნა ახალი ავეჯი;
შეძენილ იქნა 4 ერთეული სერვერი, თვითმომსახურების ტერმინალისთვის 2 ერთეული სენსორული მონიტორი, 2 ერთეული მონიტორის
განსათავსებელი მოწყობილობა (სადგამი)და 40 ერთეული პრინტერი;
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მართვის მოწმობის მისაღები პრაქტიკული საგამოცდო სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის
ლიცენზიების განახლება, შეძენილ იქნა მართვის მოწმობის მისაღები ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის შესაბამისი ნაწილები;
დასრულდა საქართველოს მასშტაბით სააგენტოს შენობების და გარე ტერიტორიების კამერებით აღჭურვის სამუშაოები;
მომსახურების სააგენტოს და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს
შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარეობდა „საბილინგე“ სისტემის (სააგენტოს შემოსავლების პროგრამა) შემუშავება;
განხორციელდა და ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის საჭირო საწვავების და სხვადასხვა სახის ავტომანქანების შეძენა;
თანხები გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი - ,,112“-ს და სსიპ - სახელმწიფო
რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოს;
123
•
•
•
•
•
სააგენტოს ქსელურ ინფრასტრუქტურაში განხორციელდა შემდეგი ძირითადი განახლებები: სააგენტოს მთავარ სასერვერო ინფრასტრუქტურაში
პერიმეტრის ბრანდმაუერების განახლება; სააგენტოს მთავარ სასერვერო ინფრასტრუქტურაში სერვერული ბრანდმაუერების განახლება;
სასერვერო ინფრასტრუქტურის სრულად გადართვა ACI (Application Centric Infrastructure) ინფრასტრუქტურაზე და აღნიშნული პროექტის
დასრულება; ცხელი ხაზისა და სატელეფონო ინფრასტრუქტურის განახლება; სააგენტოს რეგიონალურ ერთეულებში (საჩხერე, ახალციხე,
ახალქალაქი, ფოთი და ზუგდიდი) ფიზიკური ქსელის პროექტირება და ქსელის განახლებისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების
განხორციელება;
მომსახურების სააგენტოს სასერვერო ინფრასტრუქტურაში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: ჰიპერ-კონვერგენტული ინფრასტრუქტურის
(HCI) სისტემატური განახლება წვდომადობის, მდგრადობისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით; მონაცემთა
სარეზერვო ასლების შესანახი ინფრასტრუქტურის სრულად განახლება, როგორც ფიზიკურ, ასევე ვირტუალურ გარემოში; დამატებით დაინერგა
საგანგებო აღდგენის (Disaster Recovery) ლოკაცია; სააგენტოს მიკროსერვისული არქიტექტურის მხარდამჭერი სერვერების განახლება;
მოძველებული ოპერაციული სისტემების (Windows Server 2012 R2 და 2016) ეტაპობრივი განახლება Windows Server 2022 ვერსიამდე;
ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და ცენტრალიზებული მართვის გასაძლიერებლად განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: Digital Guardian
DLP (Data Loss Prevention) სისტემის განახლება; Cisco EDR (Endpoint Detection and Response) სისტემის განახლება; შიდა საკომუნიკაციო ჩატის
სისტემის (Skype for Business) მიგრაცია უახლოეს მხარდაჭერად ვერსიაზე; მომსახურების სააგენტოს საფოსტო სერვერის (Microsoft Exchange)
მიგრაცია უახლოეს მხარდაჭერად ვერსიაზე; Microsoft System Center Configuration Manager-ის დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს პროგრამული
უზრუნველყოფისა და აპლიკაციების უსაფრთხო და ცენტრალიზებულ დანერგვას, ასევე, ტექნიკური სამსახურის მიერ თანამშრომლებისთვის
დისტანციური მხარდაჭერის გაწევას; Dell Wyse Management Server-ის სრულყოფილი განახლება, რაც უზრუნველყოფს Dell-ის თხელი
კლიენტების ცენტრალიზებულ კონფიგურაციასა და ეფექტიან მართვას;
საანგარიშო პერიოდში დისტანციური სერვისით ისარგებლა 376 338 პირმა, მათ შორის: საინფორმაციო სამსახურმა უპასუხა 92 703 მომართვას,
სატელეფონო კონსულტაციის სამსახურში პასუხი გაეცა - 283 635 ზარს;
საანგარიშო პერიოდში სააგენტომ მომსახურება გაუწია 647 330 მოქალაქეს და 33 936 ორგანიზაციას.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
გაუმჯობესებული, მოქნილი და მეტად ხელმისაწვდომი მომსახურება;
რეაბილიტირებული და აშენებული სააგენტოს ინფრასტრუქტურა;
უზრუნველყოფილი სააგენტოს კიბერ უსაფრთხოების შესაბამისი დონე, გაუმჯობესებული, მოხერხებული და უფრო მეტად აღქმადი
ინფორმაციული შემოსავლების პროგრამა;
განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი;
განახლებული სააგენტოს რეგიონალური დანაყოფების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
124
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურება გაუმჯობესებული, მოქნილი და მეტად ხელმისაწვდომია;
საგამოცდო ავტოპარკი განახლებულია;
რეაბილიტირებულია სააგენტოს ინფრასტრუქტურა;
სააგენტოს კიბერ უსაფრთხოების შესაბამისი დონე უზრუნველყოფილია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სააგენტოს მიერ შეთავაზებული მომსახურების და ელექტრონული დისტანციური არხების გამოყენებით მიღებული
მომსახურების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველდღიურ რეჟიმში სააგენტო შესაბამის მომსახურებას უწევს ასეულობით მოქალაქეს, რომელთაგანაც 100%
უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეობებიდან 35%-მდე არის შესაძლებელი
ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით მიღებული
მომსახურების სახეობების მაჩვენებელი 50%-მდე გაზრდილია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არსებული მაჩვენებელი შენარჩუნებულია.
ინდიკატორის დასახელება - სააგენტოს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის და მშენებლობის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს ინფრასტრუქტურა გასაახლებელია ქ. ახალციხეში და ქ. ოზურგეთში, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის
ბალისტიკა ხორციელდება რკინის ყუთში კევლარის დანადგარში, რაც ხშირად აზიანებს ტყვიებს. მომსახურების სააგენტო განთავსებულია ქ.
ბათუმში, მაგრამ ვინაიდან გაზრდილია მოქალაქეთა ნაკადი და საკმარისი არ არის არსებული შენობა რათა შეუფერხებლად მოხდეს სერვისის
მიწოდება, მიზანშეწონილია ქ. გონიოში სააგენტოს საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე აშენდეს ახალი შენობები და შესაბამისი საგამოცდო
მოედნები. ქ. ამბროლაურში მომსახურების სააგენტო განთავსებულია ნაქირავებ პატარა ფართში, სადაც 2 კვირაში ერთხელ არასრულყოფილად ხდება
მომსახურების გაწევა. ვინაიდან, საგრძნობლად გაზრდილია მოქალაქეთა მომართვიანობა მიზანშეწონილია აშენდეს ახალი შენობა და მოეწყოს
საგამოცდო მოედანი;
125
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებულია ინფრასტრუქტურა; ქ. ახალციხეში და ქ. ოზურგეთში მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის
ბალისტიკისთვის აშენებულია შენობები და მოწყობილია ბალისტიკური ავზი. ქ. გონიოში და ქ.ამბროლაურში აშენებულია ახალი შენობები და
მოწყობილია საგამოცდო მოედნები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა რუსთავში საგამოცდო მანქანების სადგომის გადახურვის და გარე
ტერიტორიის მოწყობის და ბათუმში ადმინისტრაციული შენობის გადახურვის სამუშაოები; ახალქალაქში გარემონტდა ადმინისტრაციული შენობა
და განახლდა საგამოცდო მოედნის საფარი; ახალციხეში აშენდა ბალისტიკის შენობა და მოეწყო ბასეინი (შიდა რემონტი დასრულდება 2026 წელს);
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2025 წლის
ოქტომბრის თვეში მომსახურების სააგენტომ სახელმწიფოს სასარგებლოდ განაცხადა თანხმობა ქ. გონიოში არსებულ მიწის ნაკვეთზე სარგებლობის
უფლების გაუქმებაზე, შესაბამისად, ზემოაღნიშნული პროექტი შეჩერებულია და მიმდინარეობდა აჭარის რეგიონში სხვა/ალტერნატიული მიწის
მოძიება რათა გაგრძელდეს და განხორციელდეს პროექტი.
ინდიკატორის დასახელება - სააგენტოს კიბერ უსაფრთხოების შესაბამისი დონის უზრუნველყოფის და ინფორმაციული პროგრამის გაუმჯობესების
მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სააგენტოში დანერგილია კიბერ უსაფრთხოების სხვადასხვა სისტემები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ: ინტერნეტიდან სააგენტოს კომპიუტერულ სისტემებზე შეტევისგან ან შემოღწევისაგან დაცვა/პრევენციას და დროულ
რეაგირებისათვის I.T.-ის თანამშრომლების შეტყობინებას; სააგენტოს კომპიუტერულ სიტემებში მიმდინარე ქმედებების და მოვლენების ერთიან
ინფორმაციულ საცავს, შემდგომში კიბერ უსაფრთხოების კუთხით ანალიზისთვის; მავნე პროგრამების გარედან შემოღწევის და სააგენტოს შიდა
კომპიუტერულ სისტემაში გავრცელებისგან დაცვა/პრევენციას; ინფორმაციის გადინების კონტროლს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის
შესაბამისად; სააგენტოს თანამშრომლებისათვის ვებ გვერდებზე წვდომის შეზღუდვების განხორციელებას სააგენტოს ინფორმაციული
უსაფრთხოების და ორგანიზაციული პოლიტიკის შესაბამისად. სააგენტოს შემოსავლები ირიცხება დღის ჭრილში ჯამურად, რისი იდენტიფიცირება
ინდივიდუალურ სერვისის სახეობამდე და გადამხედელებამდე მოითხოვს საკმაოდ დიდ დროს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამული ლიცენზიები, მწარმოებლის და ლოკალური მხარდაჭერა განახლებულია 100%. შემუშავებული და
დანერგილია სრულყოფილი პროგრამა, რომლის საშუალებითაც მარტივად მოხდება გადამხდელის და შესაბამისი გაწეული სერვისების, სახეობების
მიხედვით იდენტიფიცირება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი პროგრამული ლიცენზიების, მწარმოებლის და
ლოკალური მხარდაჭერა განახლებულია 100 %;
126
ინდიკატორის დასახელება - საგამოცდო ავტოპარკის განახლების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით საგამოცდო ავტოპარკი განახლებულია, მაგრამ ვინაიდან აღნიშნულ ავტომანქანებს მართავენ
მართვის უფლების არმქონე მოქალაქეები და ავტოსატრანსპორტო საშუალებები განიცდიან არანორმირებულ ცვეთას, მიზანშეწონილია ავტოპარკის
100%-ით განახლება ყოველ 4-5 წელიწადში ერთხელ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისთვის საგამოცდო ავტოპარკი განახლებულია 100%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილია 60 ერთეული მსუბუქი და 3 ერთეული სატვირთო ავტომანქანა.
ინდიკატორის დასახელება - სააგენტოს რეგიონალური დანაყოფების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - რეგიონებში სააგენტოს სარეგისტრაციო დარბაზებში და სასტუმრო ოთახებში განთავსებულია მოძველებული ავეჯი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონებში სრულად შეცვლილია/განახლებულია ავეჯი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდება საშუალოვადიან პერიოდში.
2.23 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 30 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
შსს სსიპ - 112
საანგარიშო პერიოდში სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ოპერატორებმა 3 802 296 ზარს უპასუხეს. მიღებული
ზარები დამუშავდა და შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცა შესაბამის მომიჯნავე სამსახურებს;
• სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის სასწავლო ცენტრის მიერ გადამზადდა 511 პირი, მათ შორის:
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ში მისაღებ კანდიდატთა საბაზისო ტრენინგი – 50 მონაწილე;
•
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ქოლ-ცენტრის თანამშრომელთა ,,კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგი“ – 41
მონაწილე;
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის თანამშრომელთათვის ტრენინგი ,,საქართველოს პოლიციის ეთიკის კოდექსი,
დისციპლინური წესდება და შრომის შინაგანაწესი“ - 29 მონაწილე;
127
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ქოლ-ცენტრის თანამშრომელთა ტრენინგი ,,პირველადი სამედიცინო
გადაუდებელი დახმარების შემსწავლელი კურსი“ – 111 მონაწილე;
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის თანამშრომელთა გადამზადება ,,სტრესისა და ემოციების მართვის”
მიმართულებით - 29 მონაწილე;
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ქოლ-ცენტრის თანამშრომელთა ტრენინგი ,,ზარის მართვა“ – 9 მონაწილე;
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ქოლ-ცენტრის თანამშრომელთა ტრენინგი „საქართველოს ადმინისტრაციული
ერთეულები და ტერიტორიული მოწყობა“ - 9 მონაწილე;
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ქოლ-ცენტრის თანამშრომელთა ტრენინგი „სუიციდის პრევენცია“ – 105
მონაწილე;
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ქოლ-ცენტრის თანამშრომელთათვის ,,ოპერატორების მენტორებად
გადამზადების ტრენინგი“ – 15 მონაწილე;
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის თანამშრომელთა ტრენინგი ,,ეფექტური კომუნიკაცია/სერვის პლიუსი“ – 12
მონაწილე;
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის თანამშრომელთა ტრენინგი ,,სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების
მოთხოვნის დისპეტჩერიზაცია“ – 12 მონაწილე;
შსს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) მოქალაქეთა საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომელთა ტრენინგი ,,ეფექტური კომუნიკაციის როლი
მომსახურების სფეროში“ – 12 მონაწილე;
შსს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის საინფორმაციო-სამორიგეო განყოფილების თანამშრომელთა ტრენინგი ,,ეფექტური
კომუნიკაციის როლი მომსახურების სფეროში“ – 8 მონაწილე;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
სამინისტროს
თანამშრომლების (ოჯახის ექიმები) ტრენინგი ,,ERC კლიენტის ფუნქციონალი და მისი გამოყენება სამუშაო პროცესში“– 69 მონაწილე;
•
•
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის მიერ „კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,
გაიცა ორი კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია.
განხორციელდა 112-ის მოსამსახურეთათვის განკუთვნილი საპარკინგე სივრცის მოწყობა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
გაუმჯობესებული არსებული და დანერგილი ახალი სერვისები;
128
•
•
ეროვნული ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა განვითარებული და ამაღლებული საგზაო უსაფრთხოების დონე.
რეაბილიტირებული/აშენებული ინფრასტრუქტურა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
მოსახლეობა უზრუნველყოფილია მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების სერვისით;
ეროვნული ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა განვითარებულია და საგზაო უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია.
რეაბილიტირებულია/აშენებულია ინფრასტრუქტურა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - გაუმჯობესებული არსებული და დანერგილი ახალი სერვისები;
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ „112“-თან დაკავშირება შესაძლებელია სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხის
მეშვეობით: ფიქსირებული და მობილური ტელეფონებით, მობილური აპლიკაციის, SMS და VIDEO ზარის სერვისის საშუალებით. 2023 წლის
განმავლობაში 112-ის ოპერატორებმა უპასუხეს 3 883 727 ზარს. ბიზნეს პროცესის გაუმჯობესების მიზნით პროგრამულ უზრუნველყოფა „ERC“-ში
ინტეგრირებულია ამერიკული პროგრამა ProQA-ს საპოლიციო, სახანძრო/სამაშველო და სამედიცინო დისციპლინების ქართული რეალობის
შესატყვისი კითხვარები და პირველადი ინსტრუქციები; სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის სასწავლო ცენტრი
სერტიფიცირებულია საერთაშორისო ISO 21001:2018 და ოპერატიული მართვის სამმართველო ISO 9001:2015 სტანდარტების შესაბამისად; სსიპსაზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-თან დაკავშირების ალტერნატიული არხი და მობილური აპლიკაცია განახლებულია.
აპლიკაციიდან შეტყობინების მიღება შესაძლებელია ზარის განხორციელებით,“SOS” ღილაკის, “Chat”-ის ფუნქციითა და ვიდეოზარის საშუალებით,
რომელიც მხოლოდ ყრუ და სმენადაქვეითებული პირებისთვისაა ხელმისაწვდომი. შეცვლილია აპლიკაციის დიზაინი; აპლიკაცია ხელმისაწვდომია
ხუთ ენაზე: ქართულად, ინგლისურად, რუსულად, სომხურად და აზერბაიჯანულად დანერგილია სპეციალურად დაცულ (საჯარიმო) სადგომზე
გადაყვანილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ადმინისტრირებისა და მათი სადგომიდან გაყვანის ეფექტიანი მექანიზმი. 112-ის ოფიციალურ
ვებგვერდზე ამოქმედებულია პორტალი, რომელიც მოქალაქეს საშუალებას აძლევს, მიიღოს ინფორმაცია, თუ რომელ (საჯარიმო) სადგომზე იქნა
გადაყვანილი მის მფლობელობაში არსებული ა/საშულება. სპეციალურად დაცულ სადგომზე (დიღომი/ვარკეთილი) მოქალაქეებისათვის
მოწყობილია სერვისცენტრები; სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“ ახორციელებს კერძო დაცვითი საქმიანობის
კონტროლს; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“ ახორციელებს ლიცენზირებული ავტორიზებული, სანებართვო,
სარეგისტრაციო დაწესებულებების გარე ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოქმედ კანომდებლობასთან შესაბამისობის დადგენას. გაზრდილია
129
ობიექტების სპექტრი და ამოქმედებულია ლიცენზირებული დაწესებულებების სარეგისტრაციო პორტალი camera.mia.gov.ge; „ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ კანონის შესაბამისად, დანერგილია
ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა, რომელიც შემაკავებელი ორდერის ვადით მიზნად ისახავს მოძალადის მიმართ ელექტრონული
ზედამხედველობის დაწესებას; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის სასწავლო ცენტრს (განყოფილება) 3 წლის ვადით 2023
და 2022 წელს მინიჭებული აქვს უფლება განახორციელოს პროფესიული მომზადების პროგრამები „საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური
მომსახურების სპეციალისტი“ და „დისტანციური ცენტრის ოპერატორის მომზადება“;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებულია სისტემური განახლება, ჩატარებულია ცნობიერების ამაღლების კამპანიები; გაუმჯობესებულია
სამუშაო პროცესი და გაზრდილია ცენტრის მუშაობის ეფექტიანობა; მიმდინარეობს პროგრამულ უზრუნველყოფა „ERC-112“-ში ინტეგრირებული
კითხვარების და პირველადი ინსტრუქციების დახვეწა/გაუმჯობესება; განხორციელებულია რესერტიფიცირების პროცესი. ჩატარებულია როგორც
საინსპექციო/საზედამხედველო, აგრეთვე, შიდა და საჭიროების შემთხვევაში, არაგეგმიური შიდა აუდიტები; სამუშაო პროცესი შეესაბამება
სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს; გაზრდილია აპლიკაციით მომართვიანობა. აპლიკაციის შესახებ ცნობადობის გაზრდის მიზნით ჩატარებულია
სხვადასხვა აქტივობა; სპეციალურად დაცულ ავტოსადგომზე, სატრანსპორტო საშუალებათა გაზრდილი რაოდენობის განთავსების მიზნით
მოწყობილია დამატებითი სივრცე; ეფექტიანად ხორციელდება (საჯარიმო) სადგომიდან მოქალაქეთა მიერ საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების
გაყვანა; გაუმჯობესებულია კერძო დაცვითი საქმიანობის კონტროლის მექანიზმი. განახლებულია მცველის მოწმობების დამზადება/აღრიცხვის
პროგრამული უზრუნველყოფა. განახლებულია „კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეტყობინების
გაგზავნა/მიღების პროგრამული უზრუნველყოფა, პორტალი. გაზრდილია ობიექტების სპექტრი, ხორციელდება გარე ვიდეოსამეთვალყურეო
სისტემის კონტროლის გაუმჯობესება და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის ეფექტიანი აღსრულება; ქალთა მიმართ და ოჯახში
ძალადობის შემთხვევებში არსებულ სერვისებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ცნობიერება ამაღლებულია; გაზრდილია მომართვიანობა, რის
შედეგადაც პროპორციულად გაზრდილია ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესების შემთხვევები; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის
ცენტრი „112“-ის სასწავლო ცენტრმა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან მოიპოვა უფლება, 3 წლის ვადით
განახორციელოს პროფესიული მომზადების პროგრამები „საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური მომსახურების სპეციალისტი“ და „დისტანციური
ცენტრის ოპერატორის მომზადება“;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში გაუმჯობესდა ოპერატიული მართვის სამმართველოს მომსახურების
სტანდარტი; ISO შესაბამისი სტანდარტების (ISO 9001:2015; ISO 21001:2018) ფარგლებში ჩატარდა გეგმიური და არაგეგმიური შიდა აუდიტები;
„112Georgia“ აპლიკაციის შესახებ ცნობადობის გაზრდის მიზნით ჩატარდა სხვადასხვა აქტივობა; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი
„112“-ის მიერ „კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაიცა 2 (ორი) კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია;
„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ კანონისა და სხვა
ნორმატიული აქტების შესაბამისად პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ ელექტრონული ზედამხედველობა დაუწესდა - 42 მოძალადეს,
130
ხოლო სასამართლოს მიერ ელექტრონული ზედამხედველობა დაკანონდა - 37 შემთხვევაში. განხორციელდა „დისტანციური ცენტრის ოპერატორის
მომზადების“ პროგრამის უფლების ხელახლა მოპოვება 3 წლის ვადით (2028 წლამდე). საანგარიშო პერიოდში 2024 წელთან შედარებით
შემცირებულია ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესება/დაკანონება;
ინდიკატორის დასახელება - ქვეყნის მასშტაბით უწყვეტი ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის გაუმჯობესება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით სულ დამონტაჟებულია 7 379 ვიდეოკამერა. ამოქმედებულია სიჩქარის კონტროლის სექციები, რის
საფუძველზეც ჯამურად კონტროლდება 1 987 კმ. სიგრძის საგზაო მონაკვეთი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით დამატებით დამონტაჟებულია 1 200 ვიდეოკამერა; ამოქმედებულია სიჩქარის კონტროლის სექციები
დამატებით არანაკლებ 800 კმ საგზაო მონაკვეთზე; შესყიდულია ოპერირებისთვის საჭირო სერვერული ინფრასტრუქტურა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში, ქვეყნის მასშტაბით დამონტაჟდა - 466 ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერა
და 86 ნომრის ამომცნობი ე.წ. „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერა, ამოქმედდა 38 სიჩქარის კონტროლის სექცია, რომელიც ფარავს 170 კმ-ს.
ინდიკატორის დასახელება - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია;
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით, მოქალაქეთა მისაღები ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის
ადმინისტრაციულ შენობაში. ვიდეო-აუდიო ჩანაწერების გამოთხოვისა და 112-თვის განცხადებით მომართვიანობის მაჩვენებლის ზრდის პირობებში,
არ არის საკმარისი სივრცე, რაც 112-ს ერთდროულად მეტი განმცხადებლის მომსახურების საშუალებას მისცემს და ხელს შეუწყობს 112-ის
თანამშრომლების ადმინისტრაციული ნაწილისათვის სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებულია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ახალი ადმინისტრაციული შენობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აშენებულია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ახალი
ადმინისტრაციული შენობა, გაუმჯობესებულია
მოქალაქეთა მიღების/მომსახურების პროცესი და ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო
პირობები.
131
3 პრიორიტეტი − რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
1 475 333,8
1 475 333,8
0,0
1 501 196,6
1 501 196,6
0,0
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
874 523,4
874 523,4
0,0
882 103,5
882 103,5
0,0
25 03
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
189 440,8
130 421,0
59 019,8
187 945,6
133 060,2
54 885,4
25 08
სპორტული ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი
ღონისძიებები
10 894,0
10 894,0
0,0
10 889,1
10 889,1
0,0
24 17
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება
151 150,0
151 150,0
0,0
150 927,3
150 927,3
0,0
25 07
ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
61 767,0
61 767,0
0,0
61 766,3
61 766,3
0,0
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
101 500,0
101 500,0
0,0
66 594,9
66 594,9
0,0
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
109 318,8
92 518,8
16 800,0
90 723,1
84 134,9
6 588,1
115 015,4
50 451,1
115 015,4
48 451,1
0,0
2 000,0
108 651,5
48 532,8
108 651,5
47 535,9
0,0
996,8
1 500,0
1 500,0
0,0
1 340,0
1 340,0
0,0
14 261,5
11 061,5
3 200,0
8 059,7
7 837,1
222,6
24 11
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
12 862,0
12 862,0
0,0
12 862,0
12 862,0
0,0
25 01
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
20 173,0
20 173,0
0,0
14 937,8
14 937,8
0,0
24 20
კურორტების განვითარების ხელშეწყობა
2 813,5
2 813,5
0,0
2 739,1
2 739,1
0,0
25 05
24 05
24 19
24 12
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EBRD, EIB, EU)
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება
132
კოდი
დასახელება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
24 15
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი
აირით მომარაგების გაუმჯობესება
3 192,0
3 192,0
0,0
3 192,0
3 192,0
0,0
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
2 349,2
2 309,2
40,0
2 238,7
2 227,7
11,0
24 21
სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
2 464,4
1 514,4
950,0
2 114,6
1 476,6
638,1
24 27
სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა
8 000,0
0,0
8 000,0
7 587,5
0,0
7 587,5
24 30
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და
ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო
ნაოსნობის უზრუნველყოფა
5 444,0
0,0
5 444,0
2 202,2
0,0
2 202,2
24 28
საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
14 848,3
0,0
14 848,3
13 709,4
23,0
13 686,4
24 29
სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
46 695,0
0,0
46 695,0
25 705,5
0,0
25 705,5
3 273 997,2
3 117 000,1
156 997,1
3 206 019,2
3 093 495,6
112 523,6
ჯამი
133
3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში, განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა, ქალისა და მამაკაცის
თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინებით. რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო
გზები და სახიდე გადასასვლელები. გაუმჯობესებული სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირები. მგზავრთა
გაუმჯობესებული უსაფრთხოება, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება. ავტოტრანსპორტით შემცირებული მგზავრობის დრო და
სატრანსპორტო დანახარჯები. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში და საავტომობილო გზების გაზრდილი გამტარუნარიანობა. ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში, განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა, ქალისა და მამაკაცის
თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინებით. რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო
გზები და სახიდე გადასასვლელები. გაუმჯობესებული სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირები. მგზავრთა
გაუმჯობესებული უსაფრთხოება, კომფორტული და შეუფერხებელი გადაადგილება. ავტოტრანსპორტით შემცირებული მგზავრობის დრო და
სატრანსპორტო დანახარჯები. საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში და საავტომობილო გზების გაზრდილი გამტარუნარიანობა. ამაღლებული ადგილობრივი მოსახლეობის
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის/მშენებლობის/მოვლა-შენახვის მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 102.9 კმ; ხიდი - 1. რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო
134
გზა - 2 492.8 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 432 ერთეული. საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე პერიოდული შეკეთება: 1 516.3 კმ.
შეკეთებული და შენახული საავტომობილო გზები ზამთრის პერიოდში - 6,000 კმ-მდე. რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 39 კმ;
სახიდე გადასასვლელი - 33 ერთეული. ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა სამუშაოები სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია-პრევენციის
მიზნით - 168 ობიექტი. ობიექტების რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 238 ობიექტი. განათებული აღმოსავლეთდასავლეთის სატრანზიტო ავტომაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი, სოფ. აგარები-ჩუმათელეთის მონაკვეთი, ხევი-უბისას მონაკვეთი,
უბისა-შორაპანის მონაკვეთი, ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთი, რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთი, ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო
გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთი, ლოჭინი-საგარეჯოს საავტომობილო გზის კმ0-კმ4 მონაკვეთი). 32 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე და სხვადასხვა
მოწყობილობებზე შენარჩუნებული გამართული მდგომარეობა. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები.
მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის
პერიოდი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 6,000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. რეაბილიტირებულირეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 1 302.9 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 160 ერთეული. რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო
გზა - 198.7 კმ; გვირაბი - 24; სახიდე გადასასვლელი - 59 ერთეული. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი
სამუშაოები 80-მდე ობიექტზე. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 120-მდე ობიექტზე. განათებული ავტომაგისტრალები და
საავტომობილო გზები;
მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები - შეუფერხებლად განხორციელებული 28 ღონისძიება. რეაბილიტირებულირეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 107.6 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 34. პერიოდული შეკეთება ჩაუტარდა 73.1 კმ საავტომობილო გზას.
რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 16.8 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 9. დასრულდა 1 გვირაბის გაჭრის სამუშაოები. 6 000 კმ-მდე
საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით, 4
ობიექტზე ჩატარებელი სამუშაოები. 13 ობიექტზე დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები. განათებული ავტომაგისტრალები და საავტომობილო
გზები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების,
საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. შესწავლილი დონორი ორგანიზაციების მიერ
დაფინანსებული პროექტების სარგებლიანობა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ
მდგომარეობაში შენარჩუნება და სხვა ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.
დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 02 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
135
• საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში, განხორციელებული ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტებით
გათვალისწინებით გათვალისწინებული სახელმწიფო პოლიტიკა და ქვეპროგრამები/ღონისძიებები.
მიღწეული შეულედური შედეგები
• ქვეპროგრამების ფარგლებში შეუფერხებლად განხორციელებული ღონისძიებები. მიმდინარეობდა საკანონმდებლო აქტების, საქართველოს
მთავრობის დადგენილებების და საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტების შემუშავება, საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის
საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობა და განხორციელება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 27 ღონისძიების ადმინისტრირება და მონიტორინგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეუფერხებლად განხორციელებული 22 ღონისძიება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეუფერხებლად განხორციელებული 28 ღონისძიება.
3.1.2 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი - 25 02 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• რეაბილიტირებული საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე
გადასასვლელები, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. შენარჩუნებული საავტომობილო გზების არსებული საექსპლუატაციო
პარამეტრები და უზრუნველყოფილი შეუფერხებელი მოძრაობა ზამთრის პერიოდში. ოპტიმალური ფუნქციონირება რიკოთის საუღელტეხილო
გვირაბის და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების. ელექტროენერგიით მომარაგებული თბილისი-სენაკილესელიძის კმ16-კმ121, კმ121-კმ133, კმ149-კმ161, კმ161-კმ174 და კმ201-კმ257 მონაკვეთებზე, რიკოთის საუღელტეხილო საავტომობილო გზის
136
მონაკვეთზე, ქობულეთის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთზე, ლოჭინი-საგარეჯოს საავტომობილო გზის კმ0-კმ4
მონაკვეთზე არსებული გარე განათები და საინფორმაციო ბილბორდები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. სტიქიური
მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების ფარგლებში, დროულად აღდგენილი საავტომობილო გზებისა
და ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთები. ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად, გამაგრებული ზღვის
ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები. გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. საერთაშორისო საფოსტო
გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. შესწავლილი დონორი
ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების სარგებლიანობა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და
სხვადასხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება და სხვადასხვა ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა. მიმდინარე
სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
მიღწეული შეულედური შედეგები
• რეაბილიტირებული საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე
გადასასვლელები, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინებით. შენარჩუნებული საავტომობილო გზების არსებული
საექსპლუატაციო პარამეტრები და უზრუნველყოფილი შეუფერხებელი მოძრაობა ზამთრის პერიოდში. ოპტიმალური ფუნქციონირება რიკოთის
საუღელტეხილო გვირაბის და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების. ელექტროენერგიით მომარაგებული
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ16-კმ121, კმ121-კმ133, კმ149-კმ161, კმ161-კმ174 და კმ201-კმ257 მონაკვეთებზე, რიკოთის საუღელტეხილო
საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, ქობულეთის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთზე, ლოჭინი-საგარეჯოს
საავტომობილო გზის კმ0-კმ4 მონაკვეთზე არსებული გარე განათები და საინფორმაციო ბილბორდები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე
გადასასვლელები. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების ფარგლებში, დროულად
აღდგენილი საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთები. ჩატარებული პრევენციული
ღონისძიებების შედეგად, გამაგრებული ზღვის ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები. გადარიცხული დაკავებული თანხები
კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების
შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. შესწავლილი დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების სარგებლიანობა. უცხოური
სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვადასხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება და სხვადასხვა
ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია/შეკეთების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ამორტიზირებული 102.9 კმ საავტომობილო გზა. რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული საავტომობილო გზა - 2 492.8
137
კმ. საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე პერიოდული შეკეთება: 1 516.3 კმ. შეკეთებული და შენახული საავტომობილო გზები ზამთრის
პერიოდში - 6,000 კმ-მდე. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო ავტომაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი, სოფ. აგარებიჩუმათელეთის მონაკვეთი, ხევი-უბისას მონაკვეთი, უბისა-შორაპანის მონაკვეთი, ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთი, რიკოთის საუღელტეხილო
მონაკვეთი, ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთი, ლოჭინი-საგარეჯოს საავტომობილო გზის კმ0-კმ4 მონაკვეთი). 32
ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე და სხვადასხვა მოწყობილობებზე შენარჩუნებული გამართული მდგომარეობა. მომზადებული დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული საავტომობილო გზა - 371.8 კმ. 6,000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე
შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. განათებული ავტომაგისტრალები და საავტომობილო გზები. უცხოური სახსრებით შეძენილი
სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვადასხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. მომზადებული დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციები.
მიმდინარე
სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები.
დასრულებული
ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 107.6 კმ; სახიდე
გადასასვლელი - 34. პერიოდული შეკეთება ჩაუტარდა 73.1 კმ საავტომობილო გზას. 6 000 კმ-მდე საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთება და
შენახვა ზამთრის პერიოდში. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით, 4 ობიექტზე ჩატარებელი სამუშაოები. 13 ობიექტზე
დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები. განათებული ავტომაგისტრალები და საავტომობილო გზები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე
გადასასვლელები. გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება. საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების
მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. შესწავლილი დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების სარგებლიანობა.
უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება და სხვა
ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: სხვა
გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები, კონტრაქტორი კომპანიების მიერ ვადების დარღვევა,
შეწყვეტილი ხელშეკრულებები.
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული სახიდე გადასასვლელების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 432 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40 ერთეული. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 32 ერთეული
138
ინდიკატორის დასახელება - ობიექტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა სამუშაოები სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია-პრევენციის მიზნით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 168 ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20-მდე ობიექტი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 4 ობიექტზე ჩატარებელი
სამუშაოები.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: სხვა
გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები, კონტრაქტორი კომპანიების მიერ ვადების დარღვევა,
შეწყვეტილი ხელშეკრულებები.
ინდიკატორის დასახელება - ობიექტების რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 238 ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 30-მდე ობიექტი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 13
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: სხვა
გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები, კონტრაქტორი კომპანიების მიერ ვადების დარღვევა,
შეწყვეტილი ხელშეკრულებები.
3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი - 25 02 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალებზე, საავტომობილო გზებზე, სახიდე გადასასვლელებზე და გვირაბებზე დაწყებული და მიმდინარე
სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. რეკონსტრუირებული-აშენებული საავტომობილო გზები,
სახიდე გადასასვლელები და გვირაბები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. დასრულებული ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
139
მიღწეული შეულედური შედეგები
•
რეკონსტრუირებული-აშენებულია საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები. დასრულდა გვირაბების გაჭრის სამუშაოები.
მიმდინარეობდა სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები, მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები და ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეკონსტრუირებული-აშენებული საავტომობილო გზის სიგრძე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 39 კმ საავტომობილო გზა. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები და ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები და
ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტები (Feasibility Study). მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 88 კმ საავტომობილო გზა. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები, მიწების გამოსყიდვასთან
დაკავშირებით, შესაბამისი პროცედურები და ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეკონსტრუირებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 16.8 კმ;
ინდიკატორის დასახელება - რეკონსტრუირებული-აშენებული სახიდე გადასასვლელების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 33 ერთეული. ამორტიზირებული 1 ხიდი. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3 ერთეული. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახიდე გადასასვლელი - 9.
ინდიკატორის დასახელება - აშენებული გვირაბების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 ერთეული. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა 1 გვირაბის გაჭრის სამუშაოები.
140
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: სხვა
გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები;
3.2. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მომარაგება სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით (24 საათის განმავლობაში).
გაუმჯობესებული წყალმომარაგების (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინების სისტემები,
სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და არაანაზღაურებად შრომაში
ჩართული პირების, განსაკუთრებით კი ქალების მდგომარეობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მომარაგება სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით (24 საათის განმავლობაში).
გაუმჯობესებული წყალმომარაგების (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინების სისტემები,
სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და არაანაზღაურებად შრომაში
ჩართული პირების, განსაკუთრებით კი ქალების მდგომარეობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული-აშენებული წყალმომარაგების სისტემების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები
და გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება. წყალმომარაგების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-მოწყობილი: წყალმომარაგების სისტემა - 41; წყალმომარაგების ქსელი - 4; წყალმომარაგების
მაგისტრალური მილი - 4; სერვის-ცენტრის შენობა - 6. აშენებული: სათავე ნაგებობა - 4; გამწმენდი ნაგებობა - 3; სერვის-ცენტრის შენობა - 5.
მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები და გაფორმებული
141
შესაბამისი ხელშეკრულებები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დასრულებულ
ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება. წყალმომარაგების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეაბილიტირებულია/მოწყობილია: წყალმომარაგების სისტემა - 31; წყალმომარაგების ქსელი
- 3; სათავე ნაგებობა - 12; სატუმბი სადგური - 14; სასმელი წყლის ჭაბურღილი - 22; რეზერვუარი - 31; ელექტრო გამანაწილებელი ქსელი - 1;
სანიტარული ზონები - 4 რეგიონში. აშენებული: წყალმომარაგების სათავე ნაგებობა - 12; წყალმომარაგების ქსელი - 318.4 კმ; სათავე ნაგებობა - 1
ერთეული; სახანძრო ჰიდრანტი - 113 ერთეული; წყალმომარაგების ქსელზე დაერთებული 10 464 სახლი. მომზადებული დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში, გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული
პროცენტები. დაფინანსებული საოპერაციო ხარჯები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო და მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობდა
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება, საკონსულტაციო მომსახურება და დასრულებულ ობიექტებზე
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული-აშენებული წყალარინების სისტემების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები
და გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება. წყალარინების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-მოწყობილი: წყალარინების სისტემა - 5; წყალარინების ქსელი - 3; კოლექტორის ნაგებობა - 1.
აშენებული: გამწმენდი ნაგებობა - 9. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო
პროცედურები და გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის
პერიოდი. დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება. წყალარინების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციოსამშენებლო სამუშაოები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეაბილიტირებულია/მოწყობილია: წყალარინების ქსელი - 3; სატუმბი სადგური 14. აშენებული: წყალარინების ქსელი - 107.4 კმ; წყალარინების ჭა - 1 020 ერთეული. წყალარინების ქსელზე დაერთებული 14 938 სახლი. მიმდინარე
სარეაბილიტაციო-სამშენებლო და მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების
მომზადება და დასრულებულ ობიექტებზე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
3.3 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03)
142
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. მოწყობილი გენდერულად მგრძნობიარე და
პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. განახლებული
რეგიონები. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები, ურბანული, ტურისტული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. გენდერული
თანასწორობის უზრუნველყოფისთვის შექმნილი პირობები. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცული კულტურული და ისტორიული
მემკვიდრეობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. მოწყობილი გენდერულად მგრძნობიარე და
პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. განახლებული
რეგიონები. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები, ურბანული, ტურისტული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. გენდერული
თანასწორობის უზრუნველყოფისთვის შექმნილი პირობები. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცული კულტურული და ისტორიული
მემკვიდრეობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული-აშენებული სახელმწიფო, საზოგადოებრივი და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული 54.8 კმ საავტომობილო გზა. 1 ქალაქსა და 24 სოფელში რეაბილიტირებული-აშენებული
წყალმომარაგების სისტემები, წყლის მაგისტრალური მილსადენი და 2 სათავე ნაგებობა. აშენებული: სპორტული კომპლექსი - 1; საციგურაო მოედანი
- 2; ბიატლონის ტრასა - 1; ტრამპლინი - 3. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე
სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები და სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებები. დასრულებული ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული: საბავშვო ბაღი - 3; საფეხბურთო სტადიონი - 1; სათადარიგო სტადიონი - 1; სპორტული კომპლექსი - 2;
ობიექტი - 7. რეაბილიტირებული-მოწყობილი: საავტომობილო გზა - 28.3 კმ; საფეხმავლო ბილიკები; ველობილიკები; დასასვენებელი პარკებისკვერები; ობიექტი - 1. შეძენილი 3 ერთეული სპეცტექნიკა;
143
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აშენებული: საბავშვო ბაღი - 4; სპორტული კომპლექსი - 2; ტექნიკური ცენტრი - 1;
საფეხბურთო მოედანი - 2; სახიდე გადასასვლელი - 1; ავტოსადგური - 1; ღია ავტოსადგომი - 1. რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 38.5 კმ;
დასასვენებელი პარკი - 1; შადრევანი - 3; ობიექტი - 86; საფეხმავლო ბილიკი - 143 კმ; ვიზიტორთა ცენტრი - 1; 1 ქალაქის და 25 სოფლის
წყალმომარაგების სისტემა. შეძენილი 33 ერთეული ტექნიკა. მოწყობილი ნატანდამჭერები. მომზადებული დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები და საკონსულტაციო მომსახურებები. დასრულებული
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
3.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტში დაწყებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და აშენებული მულტიფუნქციური სპორტული ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო
მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. გაუმჯობესებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური გარემო.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და აშენებული მულტიფუნქციური სპორტული ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო
მიმზიდველობა და გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. გაუმჯობესებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური გარემო.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - აშენებული სპორტული ობიექტების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;
144
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აშენებული: სტადიონი - 9; საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრი - 16; ხელოვნურსაფარიანი
სტადიონი - 16; მრავალფუნქციური კომპლექსი - 4; სპორტის სასახლე - 1.
3.5 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 17)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საქართველოში პირველი ღრმაწყლოვანი ანაკლიის პორტი;
• საქართველოზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ზრდა, საქართველოს ტერიტორიის გავლით ახალი
ტვირთნაკადების მოზიდვა, ნავსადგურის მიმდებარედ წარმოებისა და ლოგისტიკური სერვისების განვითარება. ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა,
ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დასრულდა დეტალური დიზაინის მომზადების სამუშაოები საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ქვეკონტრაქტორის, დიზაინერული კომპანია
„როიალ ჰასკონინგ“-ის მიერ. ტალღმტეხელის სამუშაოებისთვის, ობიექტი მომარაგდა სხვადასხვა ფრაქციის ქვებით, რომელთა რაოდენობაც
(ადგილზე განთავსებული) სრული საპროექტო მოცულობის არანაკლებ 70% შეადგენს. კონტრაქტორმა დაიწყო და ნაწილობრივ შემოიტანა
ინერტული მასალა, რომელიც ქვიშის ჩანაცვლების სამუშაოებისთვის იქნება გამოყენებული შემდგომ. კონტრაქტორი კომპანიის მიერ მოეწყო და
ფურნქციურად გაიმართა საოფისე სივრცეები კონტრაქტორისთვის, ინჟინრისთვის და დამკვეთისთვის ყველა საჭირო კომუნიკაციით. მოეწყო გარე
განათება, ვიდეო მეთვალყურეობა და მოხდა პერიმეტრის შემოღობვა. მოეწყო იქსბლოკების წარმოების პოლიგონები ამწეებით, ბეტონის
წარმოების და ბეტონის ნარჩენის გადასამუშავებელი ქარხნით. მოეწყო საგამოცდო ლაბორატორია.
გარემოსდაცვითი პირობების
გათვალისწინებით მოეწყო სახიფათო ნარჩენების შემნახველი სივრცე. აშენდა სასაწყობე ტერიტორიები, დიზელის რეზერვუარი და ჭაბურღილები
წყლის მუდმივ რეჟიმში მისაღებად.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოში პირველი ღრმაწყლოვანი ანაკლიის პორტის მშენებლობა;
145
საბაზისო მაჩვენებელი - სატენდერო დოკუმენტაციის საფუძველზე, გამოცხადდა ტენდერი წყლის ნაგებობის (ტალღმტეხელი) მშენებლობის
საპროექტო-სამშენებლო (Design & Build) სამუშაოების შესასყიდად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წყლის ნაგებობის (ტალღმტეხელი) მშენებლობის დასრულება (საქართველოში პირველი ღრმაწყლოვანი ანაკლიის
პორტის მშენებლობა დასრულდება 2030 წელს);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა ზღვის ფსკერის ბათიმეტრია და მონაცემების შესწავლა; განხორციელდა ზღვის
ფსკერის გეოლოგიური შესწავლა; დასრულდა ანაკლიაში ასაშენებელი ტალღმტეხელის ჰიდრო-დინამიკური ზეგავლენის კვლევა-შეფასება;
დასრულდა ტალღტმეხელის დეტალური დიზაინის მომზადება. სამშენებლო მოედანზე დამონტაჟდა სასწორები ზღვაში ჩასაწყობი ქვის ლოდების
აწონვის მიზნით. განხორციელდა ზღვაში ჩასაწყობი ქვის ლოდების მოგროვება და ობიექტზე განთავსება. შემოტანილი მასალა წარმოადგენს სრული
საპროექტო მოცულობის 95%-ს.
ობიექტზე შემოტანილია ინერტული მასალის ნაწილი, რაც შემდგომში გამოიყენება ქვიშის ჩანაცვლების სამუშაოებისთვის, ტალღმტეხელის
მოწყობის ზოლში.
ცდომილების მაჩვენებელი- ცდომილების მაჩვენებელიშეადგენს 20%. მშენებლობის პროცესის შეფერხება/დაყოვნება უკავშირდება გარკვეულ
პერიოდში უამინდობასა და კლიმატურ ცვლილებებს.
3.6 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 07).
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სარეაბილიტაციო და ურბანული განახლების სამუშაოები.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა და გაზრდილი
ტურისტული პოტენციალი. გაუმჯობესებული ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური გარემო.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
146
• მიმდინარეობდა
მუნიციპალიტეტებში
მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის
საჭირო
დოკუმენტაციების მომზადება და სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build).
დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო
პროცედურები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო და ურბანული განახლების სამუშაოები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებში მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება და სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build).
3.7 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• გაზრდილია სისტემის მდგრადობა და საექსპორტო პოტენციალი;
• გაზრდილია მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გამტარუნარიანობა;
• 500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი)
დარეზერვებულია;
• ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და
რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ამაღლებულია;
• აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობა ამაღლებულია;
• პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების, მესტიის რეგიონის ჰესების, მდ. თერგის
პერსპექტიული ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის,
აჭარა-გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში
ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ.
147
მიღწეული საბოლოო შედეგები
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები არ არის მიღწეული. პროექტების განხორციელების ვადებმა გადაიწია 2026-2028წწ.-სთვის.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან
დამაკავშირებელი ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებული 500 კვ წყალტუბოს ქვესადგური, მიმდინარე მშენებლობები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ და 400 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი - დასრულება - 2026 წელი, ხაზის ტესტირება და ექსპლუატაციაში
მიღება - 2027 წელი; 500 კვ „ლაჯანური - წყალტუბო“ მშენებლობის დასრულება, ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2026წ; 220 კვ „წყალტუბო ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" დასრულება - 2026 წ.; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის“ , ტესტირება და
ექსპლუატაციაში მიღება - 2025წ; 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო მშენებლობის დასრულება, ხაზის ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2026 წელი;
სტორი-თელავი მშენებლობის დასრულება - 2025 წელი, ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2026წ; ახალი ხაზები: 220 კვ ხელედულალაჯანური-ონი- 2028 წელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი ქ/ს - ზოტიჰესი" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის“ მშენებლობა
დასრულებულია, ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება იგეგმება - 2026 წელს. 220 კვ პალიასტომი-ოზურგეთი ქ/ს ეგხ-ს ხაზის ტესტირება
დასრულებულია, ექსპლუატაციაში მიღება იგეგმება - 2026 წელი;
შესრულებულია ნაწილობრივ 50%-მდე, დასრულებულია დეტალური პროექტირება, მიმდინარეობს მოცდის პერიოდი, უმეტეს პროექტზე არ
დაწყებულა სამშენებლო სამუშაოები.
ცდომილების მაჩვენებელი- 500 კვ და 400 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი - დასრულების ვადა გადაიწევს 2027 წელს. ხაზის ტესტირება და
ექსპლუატაციაში მიღება - 2028 წელი; 500 კვ ეგხ „ლაჯანური - წყალტუბო“ - გახანგრძლივდა დეტალური დიზაინის დამტკიცების პროცესი,
გაჭიანურდა სამშენებლო ნებართვის მისაღებად საჭირო პროცედურები; 220 კვ ეგხ „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" - გახანგრძლივდა
დეტალური დიზაინის დამტკიცების პროცესი. ამასთან, ამ ხაზის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება დამოკიდებულია 500 კვ ეგხ-ის „ლაჯანური წყალტუბო“ მშენებლობის დასრულებაზე. ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი" და 220 კვ ეგხ „პალიასტომი- ოზურგეთი ქ/ს“ – 110 კვ ეგხ-ს
რამდენიმე ანძის დაზიანებამ გამოიწვია პროექტის დასრულების ვადისა და შესაბამისად ექსპლუატაციაში მიღების გახანგრძლივება. ახალი ქ/ს
„ოზურგეთის“ ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - ვინაიდან გაგრძელდა მოლაპარაკება კონტრაქტორთან სამუშაოების გაგრძელებაზე,
მოსალოდნელია 2026 წელს ქვესადგურის სამუშაოების დასრულება; 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო მშენებლობის დასრულება გახანგრძლივდა
148
მარშრუტის მეორე ნაწილის ცვლილების საჭიროებიდან გამომდინარე - 2027 წელი, ხაზის ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2028 წელი;
სტორი-თელავი მშენებლობა ვერ დასრულდა 2025 წელს, რაც გამოწვეულ იქნა კონტრაქტორის მიერ დეტალური დიზაინის წარმოდგენის
დაგვიანებით, შესაბამისად პროექტის სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადა გახანგრძლივდა 2026 წლის 30 ნოემბრამდე. ტესტირება და
ექსპლუატაციაში მიღება - 2027წ; ახალი ხაზები: 220 კვ ხელედულა-ლაჯანური-ონი - დასრულების სავარაუდო ვადა 2030 წელი. დომილება
განაპირობა ხაზების მარშრუტის ცვლილებამ.
3.7.1 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• 2025 წელს დაგეგმილია 500 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის ლაჯანური - წყალტუბო, ასევე 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის ქ/ს ლაჯანური -ლაჯანურის ჰესის
სამშენებლო სამუშაოების დაწყება;
• 2025 წელს დაგეგმილია 500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბოს" სამშენებლო სამუშაოები;
• 2025 წელს დაგეგმილია 110 კვ „ოზურგეთი-ზოტი" და 220 კვ პალიასტომების ტესტირება და ექსპლუატაციაში გაშვება;
• 2025 წლისთვის მოპოვებული იქნება სამშენებლო ნებართვა და დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები 110 კვ „სტორი-თელავი“;
• 2025 წელს დაგეგმილია 220/110 კვ ლაჯანურის მშენებლობის დასრულება და ტესტირება;
• 2025 წელს დაგეგმილია პროექტირებაზე მუშაობა 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური-ონი".
მიღწეული შუალედური შედეგები
• 2025 წელს არ დაწყებულა 500 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის ლაჯანური - წყალტუბო, ასევე 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის ქ/ს ლაჯანური-ლაჯანურის ჰესის
სამშენებლო სამუშაოები;
• 2025 წელს ვერ დასრულდა 110 კვ „ოზურგეთი ქ/ს-ზოტი" ეგხ-ის ტესტირება და ექსპლუატაციაში გაშვება, რაც შეეხება 220 კვ პალიასტომიოზურგეთი ქ/ს ეგხ-ს. ტესტირება დასრულებულია, ექსპლუატაციაში გაშვება იგეგმება 2026 წლის ბოლოსთვის;
• სტორი-თელავი 110 კვ ეგხ მშენებლობა ვერ დასრულდა 2025 წელს, რაც გამოწვეულ იქნა კონტრაქტორის მიერ დეტალური დიზაინის წარმოდგენის
დაგვიანებით, შესაბამისად პროექტის სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადა გახანგრძლივდა 2026 წლის 30 ნოემბრამდე. ტესტირება და
ექსპლუატაციაში მიღება - 2027წ; 2025 წელს ვერ დასრულდა 220/110 კვ ლაჯანურის მშენებლობა;
149
• მიმდინარეობს დეტალურ დიზაინზე მუშაობა - 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ „ხელედულა-ლაჯანური-ონი" (ხაზების მარშრუტის ცვლილებამ შესაძლოა
გამოიწვიოს დეტალური დიზაინის წარმოდგენის ვადის გახანგრძლივება).
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ქვესადგურები და ელექტროგადამცემი ხაზები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს დასრულდება და დაიტესტება 500 კვ ქვესადგური წყალტუბო, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - დასრულებული მშენებლობა 110 კვ „სტორი-თელავი“; დასრულებული მშენებელობა, დატესტვა და
ექსპლუატაციაში მიღება 220/110 კვ ქვესადგურები ოზურგეთი და ლაჯანური; 500/400 კვ უჯრედები ახალციხეში და 220 კვ უჯრედი წყალტუბოში;
ელექტროგადამცემი ხაზი 110 კვ „ოზურგეთი ზოტი და 220 კვ „პალიასტომი“. 2026წ. - დასრულებული მშენებლობა 500 კვ „ლაჯანური-წყალტუბო“;
500 კვ „წყალტუბო -ახალციხე“ და 400 კვ „ახალციხე-ტორტუმი“. 2027წ. - ხაზების დატესტვა და ექსპლუატაციაში მიღება, დასრულებული მშენებლობა
220 კვ წყალტუბო-ლაჯანური“. 2028წ. - დასრულებული მშენებლობა 220/110 კვ „ხელედულა-ლაჯანური-ონი“;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 110 კვ „სტორი-თელავი“ მშენებლობა ვერ დასრულდა 2025 წელს, რაც გამოწვეულ იქნა
კონტრაქტორის მიერ დეტალური დიზაინის წარმოდგენის დაგვიანებით, შესაბამისად პროექტის სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადა
გახანგრძლივდა 2026 წლის 30 ნოემბრამდე. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2027წ; არ დასრულებულა 220/110 კვ ქვესადგურების ოზურგეთი
და ლაჯანურის მშენებელობა, დატესტვა და ექსპლუატაციაში მიღება; ასევე, არ მოწყობილა 500/400 კვ უჯრედები ახალციხეში. მოეწყო 220 კვ უჯრედი
წყალტუბოში; არ დასრულებულა ელექტროგადამცემი ხაზი 110 კვ „ოზურგეთი ქ/ს ზოტი, დასრულდა 220 კვ „პალიასტომი-ოზურგეთი ქ/ს“;
ცდომილების მაჩვენებელი- 110 კვ „სტორი-თელავი“ მშენებლობა ვერ დასრულდა 2025 წელს, რაც გამოწვეულ იქნა კონტრაქტორის მიერ დეტალური
დიზაინის წარმოდგენის დაგვიანებით, შესაბამისად პროექტის სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადა გახანგრძლივდა 2026 წლის 30
ნოემბრამდე. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2027წ; ვინაიდან კონტრაქტორს შეჩერებული აქვს სამშენებლო სამუშაოები არ დასრულებულა
220/110 კვ ქვესადგურების ოზურგეთი და ლაჯანურის მშენებელობა, დატესტვა და ექსპლუატაციაში მიღება; ასევე, არ მოწყობილა 500/400 კვ
უჯრედები ახალციხეში. მოეწყო 220 კვ უჯრედი 110 კვ ოზურგეთი ქ/ს-ზოტი ეგხ-ს რამდენიმე ანძის დაზიანებამ გამოიწვია პროექტის დასრულების
ვადისა და შესაბამისად ექსპლუატაციაში მიღების გახანგრძლივება. აღნიშნული ხაზისთვის მიმდინარეობდა როგორც ანძების ფუნდამენტების
მოწყობის, ისე ანძების აღმართვისა და სადენის გაჭიმვის სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა დაზიანებული ანძების აღდგენის
სამუშაოები.
დასრულდა 220 კვ „პალიასტომი-ოზურგეთი ქ/ს“ როგორც მშენებლობა, ისე ტესტირების სამუშაოები. 2026წ. - დასრულებული მშენებლობა 500 კვ
„ლაჯანური-წყალტუბო“ – კონტრაქტორს სამშენებლო ნებართვა გადაეცა 2025 წლის მეორე ნახევარში. 2025 წელს მშენებლობა არ დაწყებულა.
კონტრაქტორს სამშენებლო ნებართვა გადაეცა 2025 წლის 6 ნოემბერს შესაბამისად, არ დასრულებულა 500 კვ „წყალტუბო-ახალციხე“ და 400 კვ
„ახალციხე-თორთუმი“ მშენებლობა. 2027წ. - ხაზების დატესტვა და ექსპლუატაციაში მიღება, დასრულებული მშენებლობა 220 კვ წყალტუბო-
150
ლაჯანური“. 2025 წელს მშენებლობა არ დაწყებულა. გახანგრძლივდა დეტალური დიზაინის დამტკიცების პროცესი. ამასთან, ამ ხაზის სამშენებლო
სამუშაოების დაწყება დამოკიდებულია 500 კვ ეგხ-ის „ლაჯანური - წყალტუბო“ მშენებლობის დასრულებაზე. 2029წ. - დასრულებული მშენებლობა
220/110 კვ ეგხ „ხელედულა-ლაჯანური-ონი“;
3.7.1.1 500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (EU-NIF, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• 2025 წლის ბოლოსთვის განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების დასრულება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება 500კვ ორჯაჭვა ეგხის „წყალტუბო-ახალციხე" და 400 კვ ეგხ-ის „ახალციხე-თორთუმის";
• 2025 წლის ბოლოსთვის 500კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოების სამუშაოების დასრულება (500 კვ-იანი და 400 კვ-იანი ხაზის
მისაერთებლად).
მიღწეული შუალედური შედეგები
• 2025 წლის ბოლოს კონტრაქტორს გადაეცა მშენებლობის ნებართვა თუმცა განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება არ დასრულებულა და
კვლავ მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები გარკვეული მონაკვეთებისთვის. კონტრაქტორმა გადაცემული ნებართვის შესაბამისად დაიწყო
მობილიზების ეტაპი და სამუშაოების დაწყება დაგეგმილია 2026 წლის მარტიდან 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" და 400 კვ ეგხ-ის
„ახალციხე-თორთუმი"-სთვის;
• 2025 წლის ბოლოსთვის 500კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოების სამუშაოების არ დასრულებულა ვინაიდან კონტრაქტორს შეჩერებული აქვს
სამუშაოები კონტრაქტის ღირებულების გაზრდის მოთხოვნით (500 კვ-იანი და 400 კვ-იანი ხაზის მისაერთებლად).
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• დასრულებული 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა, ჩატარებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში;
• დასრულებულია 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობა;
• გაფართოებული 500კვ ქვესადგური „ახალციხე" და დასრულებული 400 კვ ეგხ-ის „ახალციხე-თორთუმის" მშენებლობა;
• მოწყობილია უჯრედი და დასრულებულია 500 კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება;
• 220/110/10 კვ წყალტუბოს ქვესადგურის გადამრთველი გაფართოებულია 220 კვ-ით.
151
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• არ დასრულებულა 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა, შესაბამისად არ ჩატარებულა ტესტირება და ხაზი არ არის
მიღებული ექსპლუატაციაში;
• არ დასრულებულა 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობა;
• არ განხორციელებულა გაფართოების სამუშაოები 500კვ ქვესადგური „ახალციხე" და ასევე, არ დასრულებული 400 კვ ეგხ-ის „ახალციხეთორთუმის" მშენებლობა;
• არ მოწყობილა უჯრედი და შესაბამისად არ დასრულებულა 500 კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება;
• 220/110/10 კვ წყალტუბოს ქვესადგურის გადამრთველი გაფართოებულია 220 კვ-ით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე“ 400 კვ „ახალციხე- თორთუმი"-ს მშენებლობა 220/110/10 კვ წყალტუბოს ქვესადგურის
გადამრთველის 220 კვ-ით გაფართოება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის პერიოდში დასრულდება გარემოსდაცვითი დოკუმენტების მომზადება და შესაბამისი ნებართვების მოპოვება.
ასევე, დაიწყება განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება; 2026წ. - განსახლების
სამოქმედო გეგმის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025წ. - განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება სრულად არ დასრულებულა,
თუმცა კონტრაქტორს გადაეცა მშენებლობის ნებართვა და გარკვეულ მონაკვეთებზე გრძელდება შესაბამისი პროცედურები. სამშენებლო სამუშაოების
დაწყება დაგეგმილია 2026 წლის მარტში;
ცდომილების მაჩვენებელი- 2025 წელს სრულად ვერ დასრულდა განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება, თუმცა კონტრაქტორს შეუძლია
დასრულებულ მონაკვეთებზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. დარჩენილია პრობლემური მონაკვეთები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ახალი 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე“ 400 კვ „ახალციხე - თორთუმი"-ს მშენებლობა; 220/110/10 კვ წყალტუბოს
152
ქვესადგურის გადამრთველის გაფართოება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის პერიოდში დასრულდება გარემოსდაცვითი დოკუმენტების მომზადება და შესაბამისი ნებართვების მოპოვება.
დაიწყება განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ.- განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება; 2026წ.- განსახლების
სამოქმედო გეგმის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება;
მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორი - 2025წ. - განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება სრულად არ დასრულებულა თუმცა
კონტრაქტორს გადაეცა მშენებლობის ნებართვა და გარკვეულ მონაკვეთებზე გრძელდება შესაბამისი პროცედურები. სამშენებლო სამუშაოების
დაწყება დაგეგმილია 2026 წლის მარტში;
ცდომილების მაჩვენებელი- 2025 წელს სრულად ვერ დასრულდა განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება თუმცა კონტრაქტორს შეუძლია
დასრულებულ მონაკვეთებზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. დარჩენილია პრობლემური მონაკვეთები.
3.7.1.2 „ჩრდილოეთის რგოლი“ (EBRD), „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური“ (EU-NIF, EBRD, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• 2025-2026 წლებში 500 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის ლაჯანური - წყალტუბოს და ასევე, 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანურის ჰესი
სამშენებლო სამუშაოების დაწყება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• 500 კვ ერთჯაჭვა ეგხ ლაჯანური-წყალტუბო - 2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა;
• 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანურის ჰესი - 2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების (500 კვ ერთჯაჭვა ლაჯანური - წყალტუბო, 220 კვ ორჯაჭვა წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური და
220 კვ ერთჯაჭვა ლაჯანური-ლაჯანური ჰესის) დასრულებული მშენებლობა;
153
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• 500 კვ ერთჯაჭვა ლაჯანური-ყალტუბო - 2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები არ დასრულებულა;
• 220 კვ ორჯაჭვა წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური - 2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები არ დასრულებულა;
• 220 კვ ერთჯაჭვა ლაჯანური-ლაჯანური ჰესი - 2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები არ დასრულებულა;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ლაჯანური-წყალტუბოს” მშენებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს დაგეგმილია 500 კვ ეგხ-ის ლაჯანური- წყალტუბო დეტალური დიზაინის დასრულება და ასევე, 220 კვ ერთჯაჭვა
ეგხ-ის ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანური ჰესი დეტალური დიზაინის დასრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 - 2026წწ.- სამშენებლო სამუშაოების დაწყება: 500 კვ ეგხ-ზე ლაჯანური-წყალტუბო, 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ზე ქ/ს
ლაჯანური - ლაჯანური ჰესი; ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანური ჰესი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 500 კვ ეგხ ლაჯანური-წყალტუბო -2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა;
220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ზე ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანური ჰესი - 2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა;
ცდომილების მაჩვენებელი- 500 კვ ეგხ ლაჯანური-წყალტუბო - გახანგრძლივდა დეტალური დიზაინის დამტკიცების პროცესი, გაჭიანურდა
სამშენებლო ნებართვის მიღებისთვის საჭირო პროცედურები. კონტრაქტორს სამშენებლო ნებართვა გადაეცა 2025 წლის მეორე ნახევარში. სამშენებლო
სამუშაოების დაწყებამდე კონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობები.
220 კვ ქ/ს ლაჯანური-ლაჯანური ჰესი - გახანგრძლივდა დეტალური დიზაინის დამტკიცების პროცესი. ამასთან, ამ ხაზის სამშენებლო სამუშაოების
მიმდინარეობა დამოკიდებულია 500 კვ ეგხ-ის „ლაჯანური - წყალტუბო“ მშენებლობის მიმდინარეობაზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ლაჯანური-წყალტუბოს” მშენებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს დაგეგმილია 500 კვ ეგხ-ის ლაჯანური - წყალტუბოს დეტალური დიზაინის დასრულება და ასევე, 220 კვ ერთჯაჭვა
ეგხ-ის ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანური ჰესის დეტალური დიზაინის დასრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - სამშენებლო სამუშაოების დაწყება: 500 კვ ეგხ-ზე ლაჯანური-წყალტუბო, 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ზე ქ/ს ლაჯანური
-ლაჯანური ჰესი; ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანური ჰესზე; 2026წ. - სამშენებლო სამუშაოების დაწყება 500 კვ ეგხ-ზე ლაჯანური-წყალტუბო, 220 კვ ერთჯაჭვა
154
ეგხ-ზე ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანური ჰესი. ; ქ/ს ლაჯანური -ლაჯანური ჰესი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 500 კვ ეგხ ლაჯანური-წყალტუბო -2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა; 220
კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ზე ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანური ჰესი - 2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა;
ცდომილების მაჩვენებელი- 500 კვ ეგხ ლაჯანური-წყალტუბო - გახანგრძლივდა დეტალური დიზაინის დამტკიცების პროცესი, გაჭიანურდა
სამშენებლო ნებართვის მიღებისთვის საჭირო პროცედურები კონტრაქტორს სამშენებლო ნებართვა გადაეცა 2025 წლის მეორე ნახევარში. სამშენებლო
სამუშაოების დაწყებამდე კონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობები.
220 კვ ქ/ს ლაჯანური - ლაჯანური ჰესი - გახანგრძლივდა დეტალური დიზაინის დამტკიცების პროცესი. ამასთან, ამ ხაზის სამშენებლო სამუშაოების
მიმდინარეობა დამოკიდებულია 500 კვ ეგხ-ის „ლაჯანური - წყალტუბო“ მშენებლობის მიმდინარეობაზე.
3.7.1.3 500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო“ (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
2025-2026 წლის განმავლობაში 500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბოს" სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელება;
მიღწეული შუალედური შედეგები
დაიწყო საველე და წინასამშენებლო სამუშაოები 500კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბოს“ მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ეგხ-ის პირველი (ქვესადგური
წყალტუბო-მარტვილი) და მესამე (ქვესადგური ჯვარი) ნაწილების ფარგლებში.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა;
ახალი 500 კვ ქ/ს „წყალტუბოს“ მშენებლობის დასრულება, ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
155
500კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბოს ფარგლებში, აშენდა წყალტუბოს ქვესადგურების 220კვ დამაკავშირებელი ხაზი (800 მ). მიმდინარეობდა განსახლებისა
და სანებართვო პროცედურები;
დასრულდა 500კვ წყალტუბოს ქვესადგურის სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშოები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბოს” მშნებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის ბოლოსთვის დასრულდება 500 კვ ქვესადგური წყალტუბოს მშენებლობა, მოპოვებული იქნება 500 კვ ეგხ „ჯვარიწყალტუბოს“ სამშენებლო ნებართვა და დაიწყება წინასამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო" სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა; 2026წ - 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ
„ჯვარი-წყალტუბო" სამშენებლო სამუშაოების დასრულება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის მეორე კვარტლიდან ეგხ-ის პირველ და მესამე ნაწილებზე მიმდინარეობდა
საველე და სამშენებლო სამუშაოები. კონტრაქტორთან გაფორმებული ხელშეკრულების ცვლილების თანახმად, ეგხ-ის მშენებლობის დასრულების
ვადა გახანგრძლივდა 2027 წლის ბოლომდე;
ცდომილების მაჩვენებელი - ეგხ-ის მარშრუტის მეორე ნაწილის ცვლილებების აუცილებლობიდან გამომდინარე, საჭირო გახდა მშენებლობის
დასრულების ვადის გახანგრძლივება 2027 წლის ბოლომდე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბოს” მშნებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - - 2024 წლის ბოლოსთვის დასრულდება 500 კვ ქვესადგური წყალტუბოს მშენებლობა, მოპოვებული იქნება 500 კვ ეგხ „ჯვარიწყალტუბოს“ სამშენებლო ნებართვა და დაიწყება წინასამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო" სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობა; 2026წ. - 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ
„ჯვარი-წყალტუბო" სამშენებლო სამუშაოების დასრულება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის მეორე კვარტლიდან ეგხ-ის პირველ და მესამე ნაწილებზე მიმდინარეობდა საველე
და სამშენებლო სამუშაოები. კონტრაქტორთან გაფორმებული ხელშეკრულების ცვლილების თანახმად, ეგხ-ის მშენებლობის დასრულების ვადა
გახანგრძლივდა 2027 წლის ბოლომდე;
156
ცდომილების მაჩვენებელი - ეგხ-ის მარშრუტის მეორე ნაწილის ცვლილებების აუცილებლობიდან გამომდინარე, საჭირო გახდა მშენებლობის
დასრულების ვადის გახანგრძლივება 2027 წლის ბოლომდე.
3.7.1.4 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი"-ს მშენებლობა, 220კვ ეგხ „პალიასტომის“ ორჯაჭვა ეგხ-ის შეჭრა ქსელში „ოზურგეთი“ და დასრულების ფაზაში
მყოფი 220/110 ოზურგეთის მშენებლობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
გურიის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტის ფარგლებში დასრულებულია 220 კვ. ეგხ. „პალიასტომის“ ხაზის, ასევე 110 კვ ეგხ.„ოზურგეთი ზოტიჰესი"-ს ხაზის 82 % -ის მშენებლობა.
შეჩერდა 220/110 კვ ქვესადგურ „ოზურგეთი“-ს სამშენებლო სამუშაოები.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი" დასრულებული მშენებლობა;
ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გურიის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტის ფარგლებში დასრულებულია 220 კვ. ეგხ. „პალიასტომის“ ხაზის, ასევე 110 კვ ეგხ.„ოზურგეთი ზოტიჰესი"-ს ხაზის 82 % -ის მშენებლობა;
შეჩერდა სამშენებლო სამუშაოები ქვესადგური ოზურგეთის პროექტზე; ასევე, შეჩერდა ტყით სპეციალური სარგებლობის ნებართვის მოპოვებისა და
განსახლების შესაბამისი პროცედურები;
157
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი" მშენებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლისთვის დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები 110 კვ ხაზზე „ოზურგეთი - ზოტიჰესი ", 220 კვ ხაზზე დასრულდა
ანძების აღმართვის სამუშაოები. მიმდინარეობს სამშნეებლო სამუშაოები 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი";
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული ახალი ქ/ს „ოზურგეთი“; 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი"-ის ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;
2025-2026წწ;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გურიის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტის ფარგლებში დასრულებულია 220 კვ.
ეგხ.-ს ხაზის, ასევე 110 კვ ეგხ.-ს ხაზის 82 % -ის მშენებლობა.
შეჩერდა 220/110 კვ ქვესადგურ „ოზურგეთი“-ს სამშენებლო სამუშაოები.
ცდომილების მაჩვენებელი- პროექტი მიმდინარეობს ჩამორჩენით, რაც გამოწვეულია 110 კვ ოზურგეთი ქ/ს - ზოტი გადამცემი ხაზის რამდენიმე ანძის
დაზიანებითა და აღნიშნული დაზიანების აღმოფხვრის სამუშაოებით. მიმდინარეობს ხელშეკრულების ცვლილების პროექტზე მუშაობა, რის
შედეგადაც პროექტის დასრულების ვადა გახანგრძლივდება 2026 წლის 31 აგვისტომდე. ქვესადგური ოზურგეთის მშენებლობის კომპონენტზე
კონტრაქტორს წარმოდგენილი აქვს ფასის გაზრდის მოთხოვნა ბაზარზე შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე და ასევე, რუსეთ-უკრაინის ომის გამო,
რაც უკავშირდება მოწყობილობებს. მიმდინარეობს მოლაპარაკება კონტრაქტორთან.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი " მშენებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლისთვის დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები 110 კვ ხაზზე „ოზურგეთი - ზოტიჰესი ", 220 კვ ხაზზე დასრულდა
ანძების აღმართვის სამუშაოები. მიმდინარეობს სამშნეებლო სამუშაოები 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი";
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული ახალი ქ/ს „ოზურგეთი“; 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი"-ის ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება
2025-2026წწ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გურიის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტის ფარგლებში დასრულებულია 220 კვ. ეგხ.-ს
ხაზის, ასევე 110 კვ ეგხ.-ს ხაზის 82 % -ის მშენებლობა.
შეჩერდა 220/110 კვ ქვესადგურ „ოზურგეთი“-ს სამშენებლო სამუშაოები.
158
ცდომილების მაჩვენებელი - პროექტი მიმდინარეობს ჩამორჩენით, რაც გამოწვეულია 110 კვ ოზურგეთი ქ/ს - ზოტი გადამცემი ხაზის რამდენიმე ანძის
დაზიანებითა და აღნიშნული დაზიანების აღმოფხვრის სამუშაოებით. მიმდინარეობს ხელშეკრულების ცვლილების პროექტზე მუშაობა, რის
შედეგადაც პროექტის დასრულების ვადა გახანგრძლივდება 2026 წლის 31 აგვისტომდე. ქვესადგური ოზურგეთის მშენებლობის კომპონენტზე
კონტრაქტორს წარმოდგენილი აქვს ფასის გაზრდის მოთხოვნა ბაზარზე შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე და ასევე რუსეთ-უკრაინის ომის გამო,
რაც უკავშირდება მოწყობილობებს. მიმდინარეობს მოლაპარაკება კონტრაქტორთან.
3.7.1.5 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 01 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• 2025 წლისთვის მოპოვებული იქნება საშემებლო ნებართვა და დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები 110 კვ „სტორი-თელავი“;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• საანგარიშო პერიოდში დასრულდა დეტალურ დიზაინზე მუშაობა. მოპოვებულია როგორც სამშენებლო ნებართვა, ისე ტყით სარგებლობის
ნებართვის 83%-ი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• 110 კვ ეგხ „სტორი-ახალი თელავი“-ს პროექტის დასრულებული მშენებლობა;
• რაებილიტირებული ელექტროგადამცემი ქსელი და შესაბამისი ინფრასტრქტურა;
• ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები;
• კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• მიმდინარეობდა 110 კვ. ეგხ. „სტორი“ - ქ/ს „ახალი თელავის“ მშენებლობისა და 110 კვ. ეგხ. „იყალთო“ - ქ/ს „ახალი თელავის“ შეჭრის დეტალური
პროექტირების მოსამზადებელი სამუშაოები.
• დასრულდა მუშაობა პროექტის დეტალურ დიზაინზე და მოპოვებულ იქნა როგორც სამშენებლო, ისე ტყით სპეციალური სარგებლობის შესაბამისი
ნებართვები;
• მოპოვებულია ნებართვები ხაზების 83%-ზე, დანარჩენ ნაწილზე დაიწყო განსახლების პროცედურა.
159
• გაფორმდა ცვლილება ხელშეკრულების ვადის გახანგრძლივების შესახებ 2026 წლის 30 ნოემბრამდე;
• ცვლილების თანახმად ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შემცირდა 3 მლნ დოლარით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირებისთვის საჭირო მშენებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს მომზადებულია დეტალური დიზაინი და დაწყებულია ნებართვების მოპოვების პროცესი 110 კვ „სტორი-თელავი“;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დასრულდა დეტალურ დიზაინზე მუშაობა. მოპოვებულია
როგორც სამშენებლო ნებართვა, ისე ტყით სარგებლობის ნებართვა 110 კვ ხაზის 83%-ზე. ხაზის დარჩენილ ნაწილზე დაწყებულია განსახლების
სამუშაოები. სამშენებლო სამუშაოების დაწყება იგეგმება 2026 წლის დასაწყისისთვის, ხოლო დასრულება 2026 წლის 30 ნოემბრისთვის;
ცდომილების მაჩვენებელი- კონტრაქტორის მიერ დეტალური დიზაინის წარმოდგენის დაგვიანებამ გამოიწვია პროექტის გახანგრძლივება. პროექტის
დასრულება იგეგმება 2026 წლის 30 ნოემბრისთვის.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - კახეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია დეტალური დიზაინი და დაწყებულია ნებართვების მოპოვების პროცესი 110 კვ „სტორი-თელავი“;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დასრულდა დეტალურ დიზაინზე მუშაობა. მოპოვებულია როგორც
სამშენებლო ნებართვა, ისე ტყით სარგებლობის ნებართვა 110 კვ ხაზის 83%-ზე. ხაზის დარჩენილ ნაწილზე დაწყებულია განსახლების სამუშაოები.
სამშენებლო სამუშაოების დაწყება იგეგმება 2026 წლის დასაწყისისთვის.
ცდომილების მაჩვენებელი- კონტრაქტორის მიერ დეტალური დიზაინის წარმოდგენის დაგვიანებამ გამოიწვია პროექტის გახანგრძლივება. პროექტის
დასრულება იგეგმება 2026 წლის 30 ნოემბრისთვის.
160
3.7.1.6 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 01 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• 2025 წელს 220/110 კვ ლაჯანურის მშენებლობის დასრულება/ტესტირება და 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური-ონი"-ის ეგხ. პროექტირებაზე
მუშაობა;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• 2025
წელს
შეჩერდა
220/110
კვ
ლაჯანურის
წარმოდგენა/შემოწმება/დადასტურებაის პროცედურები.
მშენებლობა;
მიმდინარეობს
წინასწარი
საპროექტო
დოკუმენტაციის
წინასწარი
საპროექტო
დოკუმენტაციის
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• დასრულებული 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში;
• ახალი ორჯაჭვა 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „ხელედულა-ლაჯანური- ონი".
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• 2025
წელს
შეჩერდა
220/110
კვ
ლაჯანურის
წარმოდგენა/შემოწმება/დადასტურებაის პროცედურები.
მშენებლობა;
მიმდინარეობს
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - "ხელედულა-ლაჯანური-ონი"-ს 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის მშენებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს 220/110 კვ ლაჯანურის ქ/ს-ის მშენებლობა და ასევე, მიმდინარეობს სატენდერო წინადებების ტექნიკური
შეფასების პროცესი. ტენდერში მონაწილეობას იღებს ხუთი კომპანია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის დასრულება და ტექსტირება; 220 კვ ხელედულა-ლაჯანური ონის პროექტის
დეტალური დიზაინის მომზადება (2025-2028წწ);
161
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს შეჩერდა 220/110 კვ ლაჯანურის მშენებლობა; მიმდინარეობდა წინასწარი
საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენა/შემოწმება/დადასტურებაის პროცედურები 220 კვ ეგხ ხელედულა-ლაჯანური და ონი-ლაჯანურის
მშენებლობის პროექტზე.
ცდომილების მაჩვენებელი- ჩამორჩენა ქვესადგურზე განპირობებულია გახანგრძლივებული მოლაპარაკებით კონტრაქტის ღირებულების გაზრდის
მოთხოვნაზე. გახანგძლივდა ვადა დეტალური დიზაინის წარმოდგენის - 220 კვ ეგხ ხელედულა-ლაჯანური და ონი-ლაჯანურის მშენებლობის
პროექტზე, რაც განაპირობა ხაზებისთვის მარშრუტის ცვილების საჭიროებამ.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - "ხელედულა-ლაჯანური-ონი"-ს 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის მშენებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს 220/110 კვ ლაჯანურის ქ/ს-ის მშენებლობა და ასევე, მიმდინარეობს სატენდერო წინადებების ტექნიკური
შეფასების პროცესი. ტენდერში მონაწილეობას იღებს ხუთი კომპანია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურის დასრულება და ტექსტირება; 220 კვ ხელედულა-ლაჯანური ონის პროექტის
დეტალური დიზაინის მომზადება (2025-2028წწ);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს შეჩერდა 220/110 კვ ლაჯანურის მშენებლობა; მიმდინარეობდა წინასწარი
საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენა/შემოწმება/დადასტურებაის პროცედურები 220 კვ ეგხ ხელედულა-ლაჯანური და ონი-ლაჯანურის
მშენებლობის პროექტზე;
ცდომილების მაჩვენებელი- ჩამორჩენა ქვესადგურზე განპირობებულია გახანგრძლივებული მოლაპარაკებით კონტრაქტის ღირებულების გაზრდის
მოთხოვნაზე. გახანგძლივდა ვადა დეტალური დიზაინის წარმოდგენის - 220 კვ ეგხ ხელედულა-ლაჯანური და ონი-ლაჯანურის მშენებლობის
პროექტზე, რაც განაპირობა ხაზებისთვის მარშრუტის ცვილების საჭიროებამ.
3.7.2. შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
162
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• 2025 წელს შავი ზღვის ფსკერის ღრმა წყლოვანი კვლევების დაწყება - პროექტის პირველი ფაზა
მიღწეული შუალედური შედეგები
• მომზადდა და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან შეთანხმდა ხელშეკრულების პროექტი სსე-სა და საკონსულტაციო კომპანია CESI-ს შორის,
შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტისთვის ზღვის ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვისა და ზედამხედველობის საკონსულტაციო
მომსახურების შესყიდვის თაობაზე.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ღრმა წყლოვანი კვლევების დასრულება და პროექტის პრაქტიკული განხორციელების საუკეთესო გზის დადგენა;
• სახმელეთო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება;
• კაბელის და გარდამქმნელი სადგურების მშენებლობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• მომზადებულია ხელმოწერისთვის ხელშეკრულების პროექტი სსე-სა და საკონსულტაციო კომპანია CESI-ს შორის, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის
პროექტისთვის ზღვის ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვისა და ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის თაობაზე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - შავი ზღვის ფსკერის კვლევები;
მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მზადება ღრმა წყლოვანი კვლევების და მათთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების ტენდერის
გამოცხადებისთვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - ხელმოწერილია ხელშეკრულება და დაწყებულია ღრმა წყლოვანი კვლევები; 2026წ. - მიმდინარეობს ზღვის
ფსკერის კვლევები; 2027წ. - საბოლოო გადახდები; 2028წ. - სხვა დაგეგმილი აქტივიბების დაწყება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში არ არის ხელმოწერილი კონტრაქტი და არ არის გამოცხადებული
ტენდერი.
163
2026წ. თებერვალში ხელი მოეწერა „ზღვის ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვის და ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების
შესყიდვის“ ხელშეკრულებას;
ცდომილების მაჩვენებელი- „ზღვის ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვის და ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის“
ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცესის გაჭიანურება გამოიწვია სხვადასხვა დაინტრესებულ მხარეებთან ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების
პროცედურებმა. აღნიშნული ხელშეკრულების იმპლემეტაციაზე არის დამოკიდებული ზღვის ფსკერის კვლევებზე ტენდერის გამოცხადება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - შავი ზღვის ფსკერის კვლევები;
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მზადება ღრმა წყლოვანი კვლევების და მათთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებების
ტენდერის გამოცხადებისთვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - ხელმოწერილია ხელშეკრულება და დაწყებულია ღრმა წყლოვანი კვლევები; 2026წ. - მიმდინარეობს ზღვის
ფსკერის კვლევები; 2027წ. - საბოლოო გადახდები; 2028წ. - სხვა დაგეგმილი აქტივიბების დაწყება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში არ არის ხელმოწერილი კონტრაქტი და არ არის გამოცხადებული
ტენდერი.
2026წ. თებერვალში ხელი მოეწერა „ზღვის ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვის და ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების
შესყიდვის“ ხელშეკრულებას;
ცდომილების მაჩვენებელი- „ზღვის ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვის და ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის“
ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცესის გაჭიანურება გამოიწვია სხვადასხვა დაინტრესებულ მხარეებთან ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების
პროცედურებმა. აღნიშნული ხელშეკრულების იმპლემეტაციაზე არის დამოკიდებული ზღვის ფსკერის კვლევებზე ტენდერის გამოცხადება.
3.8 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;
ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი;
164
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• გამარტივებული ინოვაციური იდეების რეალიზების პროცესი, ინფრასტრუქტურული რესურსების ხელმისაწვდომობის გაზრდით;
• ქვეყნის მასშტაბით ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები;
• გაზრდილი მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა;
• ამაღლებული კომპიუტერული წიგნიერება, გაზრდილი ინტერნეტიზაცია რეგიონებში და მაღალკვლიფიციური კადრების რაოდენობა ინტერნეტ
ტექნოლოგიებში;
• 2025 წლისთვის საქართველოს სამიზნე გეოგრაფიული არეალის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ფართოზოლოვანი მომსახურებებით და
ინტერნეტწვდომის სიჩქარით არანაკლებ 100 მბ/წმ-ით. სატელეკომუნიკაციო სფეროში ამაღლებული თავისუფალი სამეწარმეო საქმიანობა,
გაზრდილი კონკურენცია და მოზიდული კერძო ინვესტიციები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• შეიქმნა მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომერციული პოტენციალის მქონე პროდუქტები და მომსახურება;
• გაიზარდა მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა;
• გაძლიერდა საქართველოში არსებული სტარტაპ საზოგადოება;
• ამაღლდა კომპიუტერული წიგნიერება, გაიზრდება მაღალკვლიფიციური კადრების რაოდენობა ინტერნეტ ტექნოლოგიებში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2024 წლებში ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა და ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 182
905 ერთეული
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60,000 ბენეფიციარი-2025-2028წ. ბენეფიციართა და ვიზიტორთა რაოდენობა გაიზრდება ყოველწლიურად - 15 000
ერთეულით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ტექნოპარკებისა და ინოვაციური ცენტრების ვიზიტორთა და ბენეფიციართა
რაოდენობა გაიზარდა 17 600-ით;
ცდომილების მაჩვენებელი - დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შესრულდა სრულად. გადაჭარბება განპირობებულია იმით, რომ 2025 წელს
სააგენტოსთვის, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენდა სააგენტოს სერვისებისა და შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის ფართო
165
აუდიტორისათვის მიწოდება. აღნიშნულის ფარგლებში ჩატარდა არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიება
როგორც ტექნოპარკებში, ისე მათ გარეთ, რამაც გამოიწვია ვიზიტორთა საერთო რაოდენობის ზრდა.
ინდიკატორის დასახელება - „ინოვაციების გრანტები რეგიონებისთვის“ პროგრამით დაფინანსებული ბენეფიციარები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023-2024 წლებში „ინოვაციების გრანტები რეგიონებისთვის“ პროგრამით დაფინანსებული 81 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დაფინანსებული 40 ბენეფიციარი (160 სტარტაპის დაფინანსება 2025-2028წ);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის განმავლობაში ინოვაციების საგრანტო დაფინანსების ფარგლებში გაიცა 39
გრანტი;
ცდომილების მაჩვენებელი - დაფინანსების მიზნით გამარჯვებულად გამოვლინდა 40 პროექტი, თუმცა ერთმა გამარჯვებულმა პროექტმა უარი
განაცხადა დაფინანსების მიღებაზე.
ინდიკატორის დასახელება - სტარტაპების აქსელერაცია;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2021-2024 წელს 92 სტარტაპის აქსელერაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 30 სტარტაპის აქსელერაცია (120 სტარტაპის აქსელერაცია 2025-2028წ);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის განმავლობაში აქსელერაცია გაიარა 21-მა სტარტაპმა.
ცდომილების მაჩვენებელი- აქსელერაციის პროგრამის დაემატა ვენჩურული ფონდი, რომლის მოთხოვნებისა და პრიორიტეტების თანახმად,
პროგრამისთვის შეირჩა მხოლოდ საინვესტიციო უკუგების პოტენციალის მქონდე სტარტაპები,
ინდიკატორის დასახელება - კომერციალიზებული ტექნოლოგია;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის ბოლოს 1 კომერციალიზებული ტექნოლოგია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 კომერციალიზებული ტექნოლოგია 2025-2028წ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2024 - 2025 წელს არ განხორციელებულა ტექნოლოგიის კომერციალიზაცია;
ცდომილების მაჩვენებელი - 2025 წლის განმავლობაში რამდენიმე ტექნოლოგიაზე აქტიურად მიმდინარეობდა მოლაპარაკების პროცესი როგორც
ადგილობრივ, აგრეთვე საერთაშორისო კომპანიებთან. თუმცა, მოლაპარაკების პროცესში წარმოქმნილმა სხვადასხვა საჭიროებებმა (ნიმუშების
გაგზავნა, დამატებითი ტესტირებების ჩატარება, პატენტების აღება და სხვა) მნიშვნელოვნად გაახანგრძლივა კომპანიებთან ეფექტიანი
მოლაპარაკებების წარმართვის დრო, რის გამოც მისი დასრულება ვერ მოესწრო 2025 წელს.
166
ინდიკატორის დასახელება - დასახლებულ პუნქტში ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 187 დასახლებული პუნტისთვის აშენებულია 800 კმ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
ინფრასტუქტურა. ჩოხატაური-სამტრედიის და ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გეოგრაფიულ არეალებში დასრულებულია ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. რაჭის და ქობულეთი-ხელვაჩაურის გეოგრაფიულ არეალებში მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო
ჯვარი-მესტიის და ზუგდიდი-ხობის გეოგრაფიულ არეალებში სამშენებლო სამუშაოებისათვის გაფორმებულია ხელშეკრულებები და მიმდინარეობს
პროექტირების ეტაპი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასაშენებელი ინფრასტრუქტურის 30%-ის დასრულება 2025-2026წწ. აშენებული ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაცია და
მოვლა-შენახვა. ყოველ ახალ რეგიონში ინფრასტრუქტურის აშენების შემდეგ, ადგილობრივ ოპერატორთან საბითუმო მომსახურების გაფორმებული
ხელშეკრულებები; 2025-2028წწ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხის, ტყიბული-ამბროლაური-ონის,
ჩოხატაური-სამტრედიის, ქობულეთი-ხელვაჩაურის, წყალტუბო-ვარციხე-ხონის, აბაშა-სენაკის, ჭიათურა-საჩხერის და ზუგდიდი-ხობის
მიმართულებებზე და 2026 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დასრულდება ზესტაფონი-ხარაგაულის, ჯვარი-მესტიის, ქედა-შუახევის და შიდა
ქართლის მიმართლებების სამშენებლო სამუშაოები;
დასრულებული და მიმდინარე სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 3300 კმ ოპტიკურ-ბოჭკოვან მაგისტრალს, საიდანაც მშენებლობა დასრულებულია
და ექსპლუატაციაშია 1850 კმ ოპტიკურ- ბოჭკოვანი მაგისტრალი.
ცდომილების მაჩვენებელი- მშებელობის დროს იდენტიფიცირებული იქნა ხარვეზები, რომელსაც დაემატა ჩაბარებასთან დაკავშირებული
ადმინისტრაციული საკითხები.
3.9 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
167
• აშენებული ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტები (ნაგავსაყრელები) და ნარჩენების
გადამტვირთავი სადგურები. დახურული არსებული ძველი ნაგავსაყრელები. შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, გაუმჯობესებული
ეკოლოგიური მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობები. აღჭურვილი მუნიციპალიტეტები აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.
მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• აშენებული ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტები (ნაგავსაყრელები) და ნარჩენების
გადამტვირთავი სადგურები. დახურული არსებული ძველი ნაგავსაყრელები. შემცირებული გარემოზე მავნე ზემოქმედება, გაუმჯობესებული
ეკოლოგიური მდგომარეობა და საცხოვრებელი პირობები. აღჭურვილი მუნიციპალიტეტები აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.
მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ექსპლუატაციაში შენარჩუნებული არსებული ნაგავსაყრელების, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურებისა და
დახურული ნაგავსაყრელების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ექსპლუატაციაში შენარჩუნებული არსებული 27 ნაგავსაყრელი და 5 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური. დახურული 1
ნაგავსაყრელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპლუატაციაში შენარჩუნებული არსებული 23 ნაგავსაყრელი და 7 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური. დახურული
4 ნაგავსაყრელი. ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მუნიციპალიტეტები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ექსპლუატაციაში შენარჩუნებული არსებული 26 ნაგავსაყრელი და 6 ნარჩენების
გადამტვირთავი სადგური; რეაბილიტირებულ-კეთილმოწყობილი 6 ნაგავსაყრელი და 2 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური; დახურული 2
ნაგავსაყრელი; აშენებული 1 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური;
ინდიკატორის დასახელება - აშენებული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელი) და ნარჩენების გადამტვირთავი
სადგურების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ)
168
დოკუმენტები. მოპოვებული სხვადასხვა სამშენებლო ნებართვები. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული 2 არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი (ნაგავსაყრელი) და 2 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური.
დახურული 2 ნაგავსაყრელი. ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მუნიციპალიტეტები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარეობდა 2 ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის
(ნაგავსაყრელი) და 2 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები. მიწოდებულია სპეც-ტექნიკა.
3.10 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის გაზრდილი
კონკურენტუნარიანობა;
• საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში შესაბამისი მიზნით ჩამოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა;
• საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამაღლებული ცნობადობა და ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• მოეწყო 15 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობა; მოეწყო 78 პრეს და ინფო ტური, 14 გაცნობითი ტური და 9 გასტრო ტური მსოფლიოს
მიზნობრივი ქვეყნებიდან; განხორციელდა 9 მარკეტინგული კამპანია; მოეწყო/დაფინანსდა 7 ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურულსპროტული ღონისძიება;
• საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში შესაბამისი მიზნით ჩამოსული ვიზიტორების ვიზიტების რაოდენობა
საანგარიშო პერიოდში შეადგენს 419 949 ვიზიტს (წილი ვიზიტებში 6.1%);
• საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამაღლდა ცნობადობა და ვიზიტორთა რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით 5.9%-ით;
• გადამზადდა კერძო სექტორის წარმომადგენლები. საანგარიშო პერიოდში გადამზადებული იქნა ტურიზმის სექტორში დასაქმებული 1 270
ადამიანი, მათ შორის 70 გიდი;
• შეიქმნა 3 ტურისტული პროდუქტი:
პროექტი ღვინის გზა - 2025 წელს განხორციელდა 14 ახალი, ღვინის მასპინძელი ობიექტისთვის საგზაო მანიშნებლების მონტაჟი შემდეგი
რეგიონებიდან: შიდა ქართლი (2 მარანი და 1 საწარმო), კახეთი (3 მარანი), მცხეთა–მთიანეთი (2 მარანი), ქვემო ქართლი (1 მარანი), იმერეთი (1
მარანი და 1 საწარმო), სამეგრელო (1 მარანი), აჭარა (1 კომპლექსი), რაჭა–ლეჩხუმი (1 მარანი);
169
განხორციელდა პროექტ „მზისკარის“ ფარგლებში 5 ახალი ობიექტისთვის ფოტო-ვიდეო მომსახურების შესყიდვა და მომზადდა სარეკლამო
ვიდეოები და ფოტო-კონტენტი. შედეგად, პროექტის მონაწილე ობიექტების საერთო რაოდენობამ 15 ერთეული შეადგინა. დამზადდა პროექტ
„მზისკარის“ ბრენდირებული ნივთები, მათ შორის: ჩანთები, წინსაფრები, მზარეულის ქუდები, სუფრები, შეკვეთების ბლოკნოტები, კალმები
და სხვა;
სამთო საფეხმავლო ბილიკების ქსელის გაფართოებისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში, მოინიშნა 12 ტურისტული ბილიკი (ჯამური
სიგრძით 74,4 კმ), რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, მცხეთა–მთიანეთის, იმერეთის, ქვემო ქართლის რეგიონებსა და თბილისის შემოგარენში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს 7,072,220 საერთაშორისო მოგზაური დაფიქსირდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025-2028 წლებში 2023 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 11.2%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანაგრიშო პერიოდში დაფიქსირდა 7 803 239 საერთაშორისო მოგზაური. 2024 წელთან
შედარებით გაიზარდა 5.9%-ით, ხოლო 2023 წელთან შედარებით მაჩვენებელი გაიზარდა 10.3%-ით.
3.11 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EBRD, EIB) (პროგრამული კოდი 24 19)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სერიოზული დაზიანებების პრევენცია გვირაბზე და ელექტროენერგიის გამომუშავების გაზრდა; ენგურის კაშხლის სტრუქტურული
სტაბილურობის და სეისმური მდგრადობის ამაღლება და მონიტორინგის ინსტრუმენტის განახლება. ფილტრაციული წყლების გაზრდილი
მოდინების აღმოფხვრა, ტუმბოების მუშაობაზე ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაჩერებების შეზღუდულმა გრაფიკმა შესაძლო გახადა მხოლოდ გვირაბის ცირკულარის 9მ დიამეტრის მქონე 15კმ სიგრეძის თითქმის სრული
რეაბილიტაცია, ფსკერის გარემონტების გარეშე.
170
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ჰესის ექსპლუატაციის საიმედოობის ამაღლება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• ენგურისა და ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურები ტექნიკურად მუშაობს გამართულად; ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს სტაბილურად და
შეუფერხებლად. შემცირებულია ფილტრაციული დანაკარგები სადაწნეო გვირაბში, რაც შესაძლებლობას იძლევა ენგურჰესის გამომუშავების
გაზრდას მაქსიმალური დატვირთვის შემთხვევაში, ასევე წყლის მინიმალური დანაკარგებით რეზერვუარის დონის შენარჩუნებას ნომინალურ
დატვირთვებზე. გამოცვლილია ენგურჰესის და ვარდნილჰესის 1-ის ქვესადგურებზე ძირითადი ელექტრომექანიკური მოწყობილობა, რომელიც
დაძველდა და აღდგენას არ ექვემდებარება. განახლებულია ენგურის თაღოვანის კაშხლის მონიტორინგის სისტემები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - კაშხლის სტრუქტურული სტაბილურობისა და სეისმური მდგრადობის ამაღლება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება შეადგენს 4.2 მლრდ კვ/სთ; კაშხლის ფუძისა და ფერდებთან მიერთების
გამორეცხვის გაზრდილი დონე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - დაიწყება სამუშაოები; 2026 - 2027წ.წ.- მიმდინარეობს სამუშაოები; 2028წ. - მიმდინარეობს სამუშაოები კაშხლის
სეისმური მდგრადობის ICOLD-ის სტანდარტებთან გასათანაბრებლად: 8 ბალიდან 9 ბალამდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა გვირაბის ცირკულარის 9მ დიამეტრის მქონე 15კმ სიგრეძის თითქმის
სრული რეაბილიტაცია.
ცდომილების მაჩვენებელი- სადაწნეო გვირაბზე ფსკერის რეაბილიტაცია ტექნიკურად/ლოჯისტიკურად ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ფსკერის ამოჭრა-
ჩაკერება წარმოადგენს ცალკე განყენებულ ლოჯისტიკურ პრობლემას, რაც ვერ მოდის თანხვედრაში ცირკულარულ ბურღვა-ცემენტაციის
პროგრამასთან. 2027 ან 2028 წლის დასაწყისში, იგეგმება გვირაბის ფსკერის სრული რეაბილიტაცია, თანმდევი რიგი (მცირეოდენი) ცირკულარული
ბურღვა-ცემენტაციის გათვალისწინებით, რათა ფსკერიდან არსებული ფილტრაცია მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი.
ინდიკატორის დასახელება - კაშხლის მონიტორინგის ინსტრუმენტაციის განახლება;
საბაზისო მაჩვენებელი - მონიტორინგის ინსტრუმენტაცია მოძველებულია. სეისმური მონიტორინგის ინსტრუმენტები გამოსულია მწყობრიდან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - დაიწყება სამუშაოები; 2026წ. - მიმდინარეობს სამუშაოები; 2027 - 2028წწ. - ახალი მონიტორინგის ინსტრუმენტაცია
171
დაყენებულია;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შუალედური შედეგების შეფასება ამ შემთხვევაში ვერ მოხერხდება, თუმცა მიღწევად
შეიძლება ჩაითვალოს კვალიფიციური კონტრაქტორების შერჩევა EBRD-ს საერთაშორისო ტენდერების საფუძველზე;
ცდომილების მაჩვენებელი- სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ განსხვავება დაგეგმილსა და მიღწეულს შორის ვერ განისაზღვრება.
ინდიკატორის დასახელება - სადაწნეო გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების აღმოფხვრა;
საბაზისო მაჩვენებელი - სადაწნეო გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სადაწნეო გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვები განპირობებულია გვირაბის ძირის დაზიანებებით. გვირაბის
ძირი მთლიანად უნდა ამოიჭრას და ჩაეკეროს ახალი რკინა-ბეტონის კონსტრუქცია;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ განსხვავება დაგეგმილსა და მიღწეულს
შორის ვერ განისაზღვრება.
ცდომილების მაჩვენებელი- პროექტის სამშენებლო დიზაინის შექმნისთვის საერთაშორისო საინჟინრო კომპანიის შერჩევა EBRD-ს მიერ
გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში გახანგრძლივდა დაგეგმილთან შედარებით, რის გამოც 2025 წელს სამუშაოები ვერ დაიწყო. მიუხედავად
ამისა, EBRD-ს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადები შესრულდება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - კაშხლის სტრუქტურული სტაბილურობისა და სეისმური მდგრადობის ამაღლება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება შეადგენს 4.2 მლრდ კვ/სთ; კაშხლის ფუძისა და ფერდებთან მიერთების
გამორეცხვის გაზრდილი დონე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის გაზრდილი გამომუშავება იქნება 25-30 მვტ დამატებითი სიმძლავრით. კაშხლის ფუძისა და
ფერდებთან მიერთების ბურღვა-ცემენტაციის განხორციელება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ განსხვავება დაგეგმილსა და მიღწეულს შორის
ვერ განისაზღვრება.
172
ცდომილების მაჩვენებელი- პროექტის სამშენებლო დიზაინის შექმნისთვის საერთაშორისო საინჟინრო კომპანიის შერჩევა EBRD-ს მიერ
გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში გახანგრძლივდა დაგეგმილთან შედარებით, რის გამოც 2025 წელს სამუშაოები ვერ დაიწყო. მიუხედავად
ამისა, EBRD-ს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადები შესრულდება.
ინდიკატორის დასახელება - კაშხლის მონიტორინგის ინსტრუმენტაცის განახლება;
საბაზისო მაჩვენებელი - მონიტორინგის ინსტრუმენტაცია მოძველებულია. სეისმური მონიტორინგის ინსტრუმენტები გამოსულია მწყობრიდან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონიტორინგის ინსტრუმენტაციის განახლება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შუალედური შედეგების შეფასება ამ შემთხვევაში ვერ მოხერხდება, თუმცა მიღწევად
შეიძლება ჩაითვალოს კვალიფიციური კონტრაქტორების შერჩევა EBRD-ს საერთაშორისო ტენდერების საფუძველზე;
ცდომილების მაჩვენებელი - სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა.
ინდიკატორის დასახელება - სადაწნეო გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების აღმოფხვრა;
საბაზისო მაჩვენებელი - სადაწნეო გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების არსებობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სადაწნეო გვირაბზე ფილტრაციული და სადაწნეო გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების დასაშვებ
მინიმუმამდე დაყვანა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემცირებულია ფილტრაციული დანაკარგები სადაწნეო გვირაბში, გამოცვლილია
ენგურჰესის და ვარდნილჰესი 1-ის ქვესადგურებზე მოძველებული ელექტრომექანიკური მოწყობილობა, რომელიც დაძველდა და აღდგენას არ
ექვემდებარება. განახლებულია ენგურის თაღოვანის კაშხლის მონიტორინგის სისტემები
3.12 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება (პროგრამული კოდი 24 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• განვითარებული დასახლებები, რომლებიც ადამიანისთვის ღირსეული და ჯანსაღი გარემოს შექმნაზეა ორიენტირებული, სადაც საცხოვრებელი,
სამუშაო და დასასვენებელი პირობები უზრუნველყოფილია, ხოლო გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა გარანტირებული.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
173
• დამტკიცდა 6 ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის ქალაქთმშენებლობითი გეგმა და სივრცის დაგეგმარების გეგმა ერთი
ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფცია;
• სარეკრეაციო ტერიტორიებზე და განსაკუთრებული რეგულირების ზონებში გამოიცა და დამტკიცდა ქალაქთმშენებლობითი გეგმების 37
დოკუმენტი;
• განაშენიანების დეტალურ გეგმებზე მომზადდა 72 საექსპერტო დასკვნა;
• დაინერგა ერთიანი საინფორმაციო სისტემა და ქალაქთმშენებლობით გეგმებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დასახლების/ტერიტორიის/არეალის რაოდენობა, რომელთათვისაც შემუშავებულია/დამტკიცებულია სივრცითი და
ქალაქმშენებლობითი გეგმები;
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებული 3 კურორტის - გუდაურის, ხადის, ურეკის ნაწილის ქალაქთმშენებლობითი გეგმის კონცეფცია.
დამტკიცებული ხადას ხეობის განაშენიანების გეგმის კონცეფცია. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე დამტკიცებული განაშენიანების დეტალური გეგმის 5
კონცეფცია; 5 განაშენიანების დეტალური გეგმა; 2 კორექტირებული განაშენიანების გეგმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 5-7 დასახლების/ტერიტორიის/არეალის გეგმის ტექნიკური დამუშავება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტების მიერ დამტკიცდა 6
ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის ქალაქთმშენებლობითი გეგმა და სივრცის დაგეგმარების გეგმა, აგრეთვე დამტკიცდა ერთი
ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფცია.
3.12.1 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 12 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• განვითარებული დასახლებები, რომლებიც ადამიანისთვის ღირსეული და ჯანსაღი გარემოს შექმნაზეა ორიენტირებული და საცხოვრებელი,
სამუშაო და დასასვენებელი პირობები უზრუნველყოფილია, ხოლო გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა გარანტირებული;
• გაუმჯობესებული და ეფექტიანი კაპიტალდაბანდებების პროგრამა;
174
• მიღწეული დაბალანსებული რეგიონალური განვითარება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დამტკიცდა 6 ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის ქალაქთმშენებლობითი გეგმა და სივრცის დაგეგმარების გეგმა ერთი
ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფცია;
• სარეკრეაციო ტერიტორიებზე და განსაკუთრებული რეგულირების ზონებში გამოიცა და დამტკიცდა ქალაქთმშენებლობითი გეგმების 37
დოკუმენტი;
• განაშენიანების დეტალურ გეგმებზე მომზადდა 72 საექსპერტო დასკვნა;
• დაინერგა ერთიანი საინფორმაციო სისტემა და ქალაქთმშენებლობით გეგმებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სივრცითი დაგეგმარების გეგმა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით შემუშავებულია სივრცითი დაგეგმარების გეგმა. ტექნიკური დავალება შედგენილია და
შემუშავების პროცესშია სივრცითი გეგმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მიწათდაფარულობა ასახულია გეოსაინფორმაციო სისტემებში და გამოკვეთილია სტრატეგიული განვითარების
მიმართულებები.2025-2028წ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს გამოცხადდა საერთაშორისო ტენდერი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების
გეგმის კონცეფციის შემუშავებისთვის, აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით;
ცდომილების მაჩვენებელი- აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით გამოცხადებულ იქნა საერთაშორისო ტენდერი საქართველოს სივრცითი
დაგეგმარების გეგმის კონცეფციის შემუშავებისთვის. პირველ ეტაპზე კომისიის მიერ ვერ შეირჩა შესაფერისი კანდიდატი. პროცესი ხელმეორედ
დაინიცირდა და გამოცხადდა ხელმეორე ტენდერი. ამოცანის სპეციფიკურობის და მრავლფეროვნების გათვალისწინებით შერჩევა-შეფასების
პროცესი გაგრძელდა და ვერ დასრულდა. აღნიშნულმა გამოიწვია საქართველოს სივრცითი დაგეგმარების გეგმასთან დაკავშირებული თანმდევი
შედეგების შესრულების ვადების გადავადება.
ინდიკატორი დასახელება - შემუშავებული სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი გეგმები;
175
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 3 კურორტის გუდაურის, ხადის, ურეკის ნაწილის ქალაქთმშენებლობითი გეგმის კონცეფცია.
დამტკიცებულია ხადას ხეობის განაშენიანების გეგმის კონცეფცია. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე: სააგენტოს მიერ დამტკიცდა განაშენიანების
დეტალური გეგმის 5 კონცეფცია; 5 განაშენიანების დეტალური გეგმა; 2 კორექტირებული განაშენიანების გეგმა; გამოიცა განაშენიანების დეტალური
გეგმის შემუშავების ინიცირებისათვის 14 ბრძანება; მომზადდა 27 საექსპერტო დასკვნა ქალაქთმშენებლობითი გეგმებთან დაკავშირებით: დასრულდა
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმის და ქალაქ გურჯაანის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმის პროექტის
შემუშავების II ეტაპის სამუშაოები; გეგმის მოსამზადებელი კვლევა და კონცეფცია. დასრულდა ბახმაროს ახალი უბნის განაშენიანების დეტალური
გეგმის პროექტის შემუშავების I ეტაპის სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად განხორციელდება 5-7 დასახლების/ტერიტორიის/არეალის გეგმის ტექნიკური დამუშავება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტების მიერ დამტკიცდა 6
ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის ქალაქთმშენებლობითი გეგმა და სივრცის დაგეგმარების გეგმა, აგრეთვე დამტკიცდა ერთი
ტერიტორიული/გეგმარებითი არეალის სივრცის დაგეგმარების გეგმის კონცეფცია.
ინდიკატორი - სივრცის დაგეგმარების საინფორმაციო სისტემა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დაწყებულია სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი დარგის საინფორმაციო სისტემის შემუშავება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სივრცის დაგეგმარების საინფორმაციო სისტემის მეშვეობით ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ
ციფრული გზებით მოიპოვონ სივრცით და ქალაქთმშენებლობით გეგმებთან დაკავშირებით ყველა საჭირო ინფორმაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - MSDA-ს ელექტრონული სისტემის ბაზაზე დაინერგა ერთიანი საინფორმაციო სისტემა.
სააგენტოს მიერ ერთიან საინფორმაციო სისტემაში ატვირთულია და ხელმისაწვდომია გეგმარებითი დოკუმენტები 2022 წლის ჩათვლით.
მუნიციპალიტეტებს და დაინტერესებულ პირებს აქვთ შესაძლებლობა ქალაქთმშენბელობითი დოკუმენტაცია ატვირთონ და საქმისწარმოება
აწარმოონ ერთიანი საინფორმაციო სისტემის მეშვეობით. დაინტერესებული მხარეებისთვის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შესახებ ყველა
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია. დოკუმენტაციის ატვირთვა ხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში.
3.12.2 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა − სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი
(ADB) (პროგრამული კოდი 24 12 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტო;
176
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სივრცითი და/ან ქალაქმშენებლობითი განვითარების პროექტების განხორციელება საქართველოს მუნიციპალიტეტებში
მიღწეული შუალედური შედეგები
• „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა − სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი
(ADB)“-ის ფარგლებში გაფორმდა 9 ხელშეკრულება (5 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი, 1 სააგენტოს შესაძლებლობების ამაღლების და 3
ინდივიდუალური კონსულტანტი) და მთავრობასთან შეთანხმდა 6 ხელშეკრულების პროექტი;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, რომელთათვისაც შემუშავებულია სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი გეგმები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის 12 ივნისის მდგომარეობით ყველა პროექტზე დაწყებულია ტექნიკური დავალების მომზადება და შესყიდვების
პროცედურები;
მიზნბრივი მაჩვენებელი - 6 მუნიციპალიტეტი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაფორმებულია 5 ხელშეკრულება სხვადასხვა ტერიტორიული/გეგმარებით არელების
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავებაზე.
ცდომილების მაჩვენებელი- აღნიშნული სივრცითი და ქალაქთმშენებლიბითი განვითარების გეგმების შემუშავება ვერ განხორციელდა სხვადასხვა
გარემოებების გამო. შეფერხებები განპირობებული იყო როგორც კვლევის ეტაპზე დაგეგმილზე მეტი დროის დახარჯვითა და საჭირო ინფორმაციის
დაგვიანებით მიღებით, ასევე სატენდერო პროცედურების სირთულეებით. რიგ შემთხვევებში ვერ გამოვლინდა გამარჯვებული საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის გამო, ხოლო ერთ შემთხვევაში გადაიხედა პროექტის არეალი და შემცირდა მოცულობა. დამატებით, ერთ-ერთ
პროექტზე კონსულტანტის მიერ ვალდებულებების არასათანადოდ შესრულებამ და ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებულმა
მოლაპარაკებებმა ხელი შეუშალა მის განხორციელებას.
3.13 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
177
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობას (დაახლოებით 9090
შეუმსუბუქდა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
აბონენტს)
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის
საფასურის სუბსიდირება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის
მიერ ზამთრის პერიოდში მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასური ანაზღაურებულია სრულად (სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები
მოსახლეობის მიერ ზამთრის პერიოდში მოხმარებული ბუნაბრივი აირის საფასურის სრულად სუბსიდირება 2025-2028წ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სრულად იქნა სუბსიდირებული ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობა (დაახლოებით 9 090 აბონენტი).
3.14 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი - 25 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
178
• რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება (გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით), განხორციელება და განხორციელების
კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი;
• მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა
გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;
• კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის ურთიერთობის კოორდინაცია;
• კომპეტენციის ფარგლებში, ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია
და მათი განხორციელების ეფექტიანობის შეფასება;
• კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია;
• „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებისთვის
დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებაზე დარგობრივი ზედამხედველობის განხორციელება საქართველოს ორგანული კანონის
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად;
• საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიეროტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
• საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ ფარგლებში, როგორც
სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი
ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, აგრეთვე ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო და სხვა სამუშაოების განხორციელების კოორდინაცია და კომპეტენციის ფარგლებში მისი მონიტორინგი;
• კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს წყლით უზრუნველყოფისა და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და
განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია;
• არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელი) მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების
მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა).
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში, შემუშავებული ერთიანი
სახელმწიფო პოლტიკა.
• შემუშავებული რეგიონული განვითარების პოლიტიკა. მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციისათვის, სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური
გაძლიერებისათვის შემუშავებული შესაბამისი წინადადებები.
179
4.3 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო, ენერგოეფექტურობა და
ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტებში აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები და საბავშვო ბაღები. გენდერულად თანაბარი
ხელმისაწვდომობა სასკოლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო, ენერგოეფექტურობა და
ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტებში აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები და საბავშვო ბაღები. გენდერულად თანაბარი
ხელმისაწვდომობა სასკოლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული-აშენებული საჯარო სკოლების და საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური 13 საჯარო სკოლა. აშენებული 1 საჯარო სკოლა.
მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ამორტიზირებული საჯარო სკოლები და
საბავშვო ბაღები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური 148 საჯარო სკოლა. აშენებული 16 ენერგოეფექტური
საჯარო სკოლა. რეაბილიტირებული 555-მდე საბავშვო ბაღი. აშენებული 330-მდე საბავშვო ბაღი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აშენებული 44 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (Design Build). რეკონსტრუირებულირეაბილიტირებული 8 საჯარო სკოლა და 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (Design Build). მიმდინარეობდა 22 საჯარო სკოლის სამშენებლო
სამუშაოები, 65 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 52 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოები (Design Build) და
180
48 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build). მიმდინარეობდა დასრულებულ
ობიექტებზე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი, რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება, პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო და სხვადასხვა
საკონსულტაციო ხარჯების დაფინანსება.
ცდომილების მაჩვენებელი(% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ღონისძიებებში
განხორციელებული ტექნიკური ცვლილებები, გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები.
3.15 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 20)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - კურორტების განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• განახლებული კურორტები;
• ინვესტორების დაინტერესების/შემოყვანის მიზნით მომზადებული კურორტებისა და საკურორტო ადგილების ტექნიკურ-ეკონომიკური
მიზანშეწონილობის და სიცოცხლისუნარიანობის კვლევის გეგმები;
• საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენებით დამკვიდრებული კურორტების/საკურორტო ადგილების ეფექტური მართვა და
ფუნქციონირება;
• საქართველოს, როგორც მრავალფეროვანი კურორტების ქვეყნის მიმართ საერთაშორისო და ადგილობრივი დამსვენებლების გაზრდილი
ინტერესი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დაიწყო რაჭის ახალი კურორტების (მრავალძალი, სხარტალი-ბეთლევი-შხივანა) განვითარების კონცეპტ-დიზაინის მომზადება, შესრულდა
კვლევის პირველი ეტაპი.
• დასრულდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხვედელიძეების კლდის, თაროკლდის, კოტიასკლდის და მანდაეთის მღვიმეების ტურისტული
ობიექტების მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის კვლევები, რის შედეგადაც აჩვენა რომ აღნიშნულ მღვიმოვან ობიექტებზე
შესაძლებელია ინფრასტრუქტურული საქმიანობის განხორციელება;
• აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით შემუშავდა საქართველოს კურორტებისა და საკურორტო ადგილების განვითარების 20252030 წლების სტრატეგია და ორწლიანი სამოქმედო გეგმა;
• ჩატარებული ერთი საერთაშორისო და ერთი სტუდენტური კონფერენცია;
181
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - კურორტების განახლების და განვითარების გეგმების შემუშავება;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებული საკურორტო ადგილების საინვესტიციო შეთავაზებები 10 ლოკაციზე; მომზადებული ტექნიკურ-
ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევები 37 ლოკაციებზე შექმნილი ორგანიზაციის ვებ-გვერდი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას საქართველოში
არსებული კურორტების და საკურორტო ადგილების მდგომარეობის/მათი განვითარების შესაძლებლობების შესახებ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად: არანაკლებ 4 კურორტის და საკურორტო ადგილის ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გეგმისა და
საინვესტიციო პაკეტის მომზადება; არანაკლებ ერთი საინვესტიციო პროექტის დაწყება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არსებული და პოტენციური კურორტების, საკურორტო და ტურისტულად მიმზიდველი
ადგილების განვითარების მიზანშეწონილობის 8 ლოკაციაზე (ხვედელიძეების კლდის, თაროკლდის, კოტიას კლდის და მანდაეთის მღვიმეების,
მრავალძალი, სხარტალი-ბეთლევი-შხივანა) განხორციელებული კვლევები წარმოადგენს შესაბამისი საინვესტიციო პაკეტების საფუძველს;
ინდიკატორის დასახელება - კურორტების და საკურორტო ადგილების ეფექტური ფუნქციონირება;
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი დოკუმენტი - საქართველოს კურორტებისა და საკურორტო ადგილების დარგის განვითარების 2025-2030 წლების
სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც იქნება კურორტებისა და საკურორტო ადგილების განვითარების გზამკვლევი დოკუმენტი;
მომზადებული „კურორტების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025-2028 წლებში თითოეული წლისათვის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით განხორციელებული 2
პროექტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, შემუშავდა პროექტი საქართველოს
კურორტებისა და საკურორტო ადგილების დარგის განვითარების 2025-2030 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;
საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით შემუშავებული სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა;
3.16 ენერგიის დამაგროვებელი მოწყობილობის პროექტი (ADB) (პროგრამული კოდი 24 23)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
182
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• პროექტის ტექნიკურად შემსრულებელ გამარჯვებულ კონტრაქტორთან ხელმოწერილი ხელშეკრულება პროექტის მშენებლობა-მონტაჟის
თაობაზე.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გამოცხადდა საერთაშორისო ტენდერი, წინადადება შემოიტანა ექვსმა პრეტენდენტმა.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მდგრადობა, მოქნილობა და ამაღლებული უსაფრთხოება;
• განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან გენერაციის დაბალანსება და ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში მათი ინტეგრაციის ლიმიტების
მნიშვნელოვანი ზრდა;
• ელექტროენერგიის იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება და ამაღლებული ენერგოდამოუკიდებლობის დონე, ელექტროენერგეტიკული
სისტემის დაბალანსების რეზერვების გაზრდილი მოცულობა და მოქნილობა;
• თბილისის მიმდებარე რეგიონებისა და საქართველოს ეკონომიკისათვის კრიტიკული მნიშვნელობის ობიექტების მოხმარების შეზღუდვის
(გათიშვის) რისკის დაზღვევა ისეთ კრიტიკულ შემთხვევებში, როგორიცაა თბოელექტროსადგურებისთვის გაზის მიწოდების შეფერხება და
დასავლეთ საქართველოდან აღმოსავლეთის მიმართულებით ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• პროექტის მშენებლობა-მონტაჟი არ არის განხორციელებული. მიმდინარეობდა სატენდეტო პროცესი (წინადადებების შეფასება გამარჯვებულის
გამოვლენის მიზნით).
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ენერგიის დამაგროვებელი მოწყობილობების სისტემის მონტაჟი;
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობა არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ.- გამოვლენილი კონტრაქტორი; მშენებლობა-მონტაჟზე გაფორმებული ხელშეკრულება; სამშენებლო სამუშაოების
70% შესრულებულია; 2026წ.- სამშენებლო სამუშაოების დასრულებულია;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კონტრაქტორი არ არის გამოვლენილი, მიმდინარეობდა სატენდერო წინადადებების
შეფასების პროცესი;
183
ცდომილების მაჩვენებელი- პროექტის მიზნებისთვის სასესხო და ქვესასესხო ხელშეკრულებები გაფორმდა 2025 წლის მაისში. შესაბამისად,
სატენდერო დოკუმენტაცია მომზადდა 2025 წლის ზაფხულში, ხოლო 2025 წლის 4 აგვისტოს გამოცხადდა ტენდერი. ტენდერის ფარგლებში
დაინტერესებული კომპანიების მხრიდან მოთხოვნილი დასაზუსტებელი საკითხების სიმრავლიდან გამომდინარე, სატენდერო წინადადებების
წარმოდგენის ვადად განისაზღვრა 2025 წლის 17 ნოემბერი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ენერგიის დამაგროვებელი მოწყობილობების სისტემის მონტაჟი;
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობა არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოვლენილი კონტრაქტორი; მშენებლობა-მონტაჟზე გაფორმებული ხელშეკრულება; დამონტაჟებულია ენერგიის
დამაგროვებელი მოწყობილობები და სრულად ინტეგრირებულია საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კონტრაქტორი არ არის გამოვლენილი, მიმდინარეობს სატენდერო წინადადებების შეფასების
პროცესი;
ცდომილების მაჩვენებელი- პროექტის მიზნებისთვის სასესხო და ქვესასესხო ხელშეკრულებები გაფორმდა 2025 წლის მაისში. შესაბამისად,
სატენდერო დოკუმენტაცია მომზადდა 2025 წლის ზაფხულში, ხოლო 2025 წლის 4 აგვისტოს გამოცხადდა ტენდერი. ტენდერის ფარგლებში
დაინტერესებული კომპანიების მხრიდან მოთხოვნილი დასაზუსტებელი საკითხების სიმრავლიდან გამომდინარე, სატენდერო წინადადებების
წარმოდგენის ვადად განისაზღვრა 2025 წლის 17 ნოემბერი.
3.17 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• 2025 წელს ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 10 074 აბონენტი (სულ ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული საყოფაცხოვრებო 1 253
322 აბონენტი).
184
მიღწეული შუალედური შედეგები
• 2025 წელს ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართულია 5 858 აბონენტი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული საყოფაცხოვრებო 1 270 719 აბონენტი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• 2025 წლის ბოლოსთვის ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 233 314 საყოფაცხოვრებო აბონენტი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დამატებით გაზიფიცირებული პოტენციური აბონენტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2022 წლის ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია დაახლოებით 1 213 882 აბონენტი - სოფლის განვითარების
პროექტის ფარგლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2024 წელს გაზიფიცირებული 1 243 248 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; 2025 წელს გაზიფიცირებული 1 253 322
საყოფაცხოვრებო აბონენტი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2024 წლის ბოლოს გაზიფიცირებული იყო 1 227 456 პოტენციური აბონენტი. 2025 წლის
ბოლოსათვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების ქსელში ჩართვის საშუალება მიეცა დამატებით 5 858 პოტენციურ აბონენტს (ქვეყნის მასშტაბით
გაზიფიცირებულია დაახლოებით საყოფაცხოვრებო 1 233 314 პოტენციური აბონენტი (1 227 456 + 5 858 = 1 233 314);
ცდომილების მაჩვენებელი- ცდომილება 2025 წლის დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის გამოწვეულია სამშენებლო მასალების ფასების
ცვლილებით და აქედან გამომდინარე გამოცხადებული ტენდერების ჩავარდნით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დამატებით გაზიფიცირებული პოტენციური აბონენტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წლის ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია დაახლოებით 1 218 326 აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული დაახლოებით საყოფაცხოვრებო 1 270 719 აბონენტი - 2026წ;
185
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართულია დამატებით 5 858 აბონენტი. 2025 წლის
ბოლოსათვის ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია დაახლოებით საყოფაცხოვრებო 1 233 314 აბონენტი.
ცდომილების მაჩვენებელი- ცდომილება 2025 წლის დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის გამოწვეულია სამშენებლო მასალების ფასების
ცვლილების და აქედან გამომდინარე არსებული პროექტების რეპროექტირების გამო.
3.18 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე გაზრდილი უსაფრთხოება შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწით;
• განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და
სანებართვო პირობების კონტროლის საშუალებით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• შეტანილ იქნა ცვლილებები მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტების მარეგულირებელი „გაზის სისტემების უსაფრთხოების
ზოგადი მოთხოვნების შესახებ“ და „მადნეული და არამადნეული საბადოების მიწისქვეშა წესით დამუშავების შესახებ“ ტექნიკურ რეგლამენტებში;
• განხორციელდა სახელმწიფო ზედამხედველობა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ისეთი ობიექტების მშენებლობაზე, როგორებიცაა:
მაგისტრალური გაზსადენები, მაგისტრალური რკინიგზა, ხიდები, ჰიდროელექტროსადგურები, მეტროსადგურები, გუდაურის სარეკრეაციო
ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტები;
საბაზისო მაჩვენებელი - დარეგისტრირდა საქართველოს სტანდარტი „ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ“; შემუშავებულია 1 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში; - დამტკიცდა ცვლილება 2 ტექნიკურ
186
რეგლამენტში: • გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე; • ლიფტის
უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე - შემუშავებულია ცვლილებების პროექტები 5 ტექნიკურ რეგლამენტში,
რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: • საამფეთქებლო სამუშაოები; ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები • საკომპრესორო
სადგურები; კარიერების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ; • საამფეთქებლო სამუშაოების უსაფრთხოების შესახებ; • ავტოგასამართი სადგურებისა
და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების შესახებ; მადნეული და არამადნეული საბადოების მიწისქვეშა წესით დამუშავების შესახებ.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა 1 ტექნიკურ რეგლამენტში: „საამფეთქებლო სამუშაოების უსაფრთხოების შესახებ“ (2025 წლის
ბოლომდე);
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეტანილ იქნა ცვლილებები მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტების
მარეგულირებელ 2 ტექნიკურ რეგლამენტში: ,,გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების შესახებ“ და „მადნეული და არამადნეული
საბადოების მიწისქვეშა წესით დამუშავების შესახებ“;
განხორციელდა სახელმწიფო ზედამხედველობა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ისეთი ობიექტების მშენებლობაზე, როგორებიცაა: მაგისტრალური
გაზსადენები - სხვადასხვა მონაკვეთების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია; მაგისტრალური რკინიგზა - ,,მარაბდა-კარწახი“, ,,ხაშური-ზესტაფონის
შემოვლითი“; ხიდები - ქალაქ თბილისში საფეხმავლო რკინის ხიდები; ჰიდროელექტროსადგურები - „ჭიორა ჰესი“, „სტორი ჰესი“, „ლუხუნი ჰესი“,
„ნახიდური ჰესი“, მეტროსადგურები „ვარკეთილი“ და ,,ავლაბარი“; გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობები სასტუმროები, კოტეჯები, კერძო სახლები და ა.შ.
ცდომილების მაჩვენებელი- 2025 წელში დაგეგმილი იყო ცვლილებების შეტანა „საამფეთქებლო სამუშაოების უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკურ
რეგლამენტში. ქვეყანაში განხორციელებულმა პროექტებმა აქტუალური გახადა ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება „ჰიდროენერგეტიკული
ნაგებობების უსაფრთხოების შესახებ“, რა კუთხითაც მომზადდა რეგლამენტის პროექტი და მიმდინარეობდა მისი ტექნიკური და იურიდიული
კუთხით გამართვის პროცესი.
3.19 სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 21)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• გაზრდილი სარკინიგზო სატვირთო გადაზიდვების და სამგზავრო გადაყვანების უსაფრთხოების დონე და უზრუნველყოფილი სარკინიგზო
სატრანსპორტო სისტემების (ინფრასტრუქტურა, მოძრავი შემადგენლობა და სხვა) უსაფრთხოება;
187
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დამტკიცდა საქართველოს სარკინიგზო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
• დამტკიცდა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები: „სახიფათო ტვირთის რკინიგზით გადაზიდვის წესი”; „საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის - სარკინიგზო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის განაკვეთების, ასევე საფასურის
გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესი და პირობები”; „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სარკინიგზო ტრანსპორტის
სააგენტოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შევსების, შენახვის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი“; „მატარებლის
მემანქანეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებისა და მატარებლის მემანქანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის (ფორმა №IV100/ა) გაცემის უფლებამოსილების მქონე სამედიცინო დაწესებულებისა და ექიმის აღიარებისა და მათი მონიტორინგის განხორციელების წესი” და
სხვა;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სარკინიგზო ტრანსპორტის კანონმდებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დაწყებულია მუშაობა ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მოსამზადებლად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებული და დანერგილი სარკინიგზო ტრანსპორტის კანონმდებლობა;
საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებული სარკინიგზო ტრანსპორტის სისტემები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიღებულია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სარკინიგზო ტრანსპორტის
კანონმდებლობა, მთავრობის დადგენილებისა და ნორმატიული აქტების სახით.
3.20 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 27)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო;
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა: საჰაერო ხომალდების 3 საწვავ-გასამართი საწარმოს სერტიფიცირება; ერთი საფრენი მოედნის
რეგისტრაცია; მოქმედი ავიასაწარმოების (ავიაკომპანიები, საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების საწარმოები, აეროპორტები,
188
•
•
•
•
•
•
•
•
•
სააერნაოსნო მომსახურების საწარმო, სატვირთო ტერმინალები, საავიაციო სასწავლო დაწესებულებები და სხვა) 229 გეგმიური და 23 არაგეგმიური
ინსპექტირება;
გაიცა: 1 საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერთიფიკატი და 1 საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობა; 7 საავიაციო ტექნიკის საფრენად
ვარგისობის მართვის საწარმოს სერტიფიკატი; საჰაერო ხომალდის რეგისტრაციის 16 სერტიფიკატი, საჰაერო ხომალდის ფრენის ვარგისობის 8
სერტიფიკატი, საჰაერო ხომალდის რადიო სადგურის 16 სერტიფიკატი, საჰაერო ხომალდის ხმაურის 44 სერტიფიკატი; დარეგისტრირდა 6
ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდი და 21 უპილოტო საჰაერო ხომალდი;
განხორციელდა სხვა ქვეყნის საავიაციო ხელისუფლების მიერ სერტიფიცირებული 25 სასწავლო დაწესებულების/საწაფის აღიარება;
განხორციელდა 45 ინსპექტირება უცხო ქვეყნის საჰაერო ხომალდების ბაქანზე, ევროკავშირის საჰაერო ხომალდის ბაქანზე ინსპექტირების
პროგრამის (EU SAFA Programme) ფარგლებში;
პერსონალის სერტიფიცირების კუთხით გაიცა 337 მოწმობა, მათ შორის: 1 FDL (ავიადისპეჩერის მოწმობა), 13 CPL (კომერციული პილოტის
მოწმობა), 14 ATPL (ავიაკომპანიის სატრანსპორტო პილოტის მოწმობა), 2 PPL (მოყვარული პილოტის მოწმობა), 93 FA (ბორტგამყოლის მოწმობა),
16 მასწავლებლის მოწმობა, 12 ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის პილოტის მოწმობა, 36 სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების საწვავ-გასამართი
საწარმოს ტექნიკური პერსონალის მოწმობა, 34 საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მოწმობა, 3 სახიფათო ტვირთების
გადაზიდვის ინსტრუქტორის მოწმობა, 113 საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურის მოწმობა. ასევე, გაიცა 250 საავიაციო უშიშროების უზრუნველმყოფი
პერსონალის სერტიფიკატი, 3 საავიაციო უშიშროების ინსტრუქტორის სერტიფიკატი და 371 აეროპორტის კონტროლირებადი და შეზღუდული
დაშვების დაცულ ზონაში დასაშვები საშვი;
განხორციელდა 12 ახალი ავიაკომპანიის დაშვება ქართულ ბაზარზე: British Airways, EasyJet UK, EasyJet Switzerland, EasyJet Europe, Edelweiss,
Transavia France, Air Serbia, Almasria Airlines, Electra Airways, Sam Air, Fly Khiva, Vision Air. ასევე, დაინიშნა 3 ქართული ავიაკომპანია 4 საერთაშორისო
ხაზზე (Georgian Airways, Camex Airlines, Myway Airlines);
მგზავრთა უფლებების დაცვის მიმართულებით განხილულ იქნა 85 საჩივარი, რომლებიც შემოვიდა მგზავრებისა და შუამავალი ორგანიზაციების
მხრიდან, ფრენის დაგვიანების, ფრენის გაუქმების და/ან ფრენაზე უარის თქმის თაობაზე;
ხელი მოეწერა: საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას საქართველოსა და ისლანდიის მთავრობებს შორის (ქ. რეიკიავიკი); საქართველოსა და
სერბეთის მთავრობებს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას და უწყებათაშორის მემორანდუმს. შეთანხმებისა და ურთიერთგაგების
მემორანდუმის გაფორმებამ შესაძლებელი გახადა სერბეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის დაწყება;
გაფორმდა უწყებათაშორისი ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკის სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციას შორის, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის სამოქალაქო ავიაციის სფეროებს შორის
თანამშრომლობა ლიბერალურ პრინციპებზე დაყრდნობით გაძლიერდება. ჩინეთის სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციასთან გამართული
მოლაპარაკებების ფარგლებში, მხარეებმა ასევე განიხილეს ქვეყნებს შორის სატვირთო გადაზიდვების ზრდის დადებითი დინამიკა და
შეთანხმდნენ, რომ აქტიურად ითანამშორმლებენ სატვირთო ავიამიმოსვლის შემდგომი ხელშეწყობის მიმართულებით;
ქალაქ მონრეალში, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) რიგით 42-ე ასამბლეის ფარგლებში, ხელი მოეწერა საუდის
არაბეთის სამეფოსთან ურთიერთგაგების მემორანდუმს. დოკუმენტი ითვალისწინებს საავიაციო ხელისუფლებებს თანამშრომლობის გაღრმავებას
ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა საავიაციო უსაფრთხოების გაძლიერება, ზედამხედველობისა და ეფექტურობის გაუმჯობესება, ტექნიკური
189
•
•
•
•
მიმართულებებით გამოცდილების გაზიარება, საჰაერო ტრანსპორტში გარემოსდაცვითი მდგრადობის ხელშეწყობა, სატრანსპორტოლოგისტიკური კავშირების გაძლიერება და სხვა;
საჰაერო სივრცისა და აეროპორტების გამტარუნარიანობის შეფასების საკითხზე გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ევროპის საჰაერო ნავიგაციის
უსაფრთხოების ორგანიზაციის (EUROCONTROL) მხარდაჭერით;
საქართველომ უმასპინძლა საავიაციო კრიზისების საკოორდინაციო ცენტრის სამუშაო შეხვედრას, სადაც განხილულ იქნა საავიაციო სფეროში
კრიზისების მართვასა და კოორდინაციასთან დაკავშირებული საკითხები;
მიღებულ იქნა „საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ორგანიზების წესი“. მისი მიზანია საქართველოს საჰაერო სივრცეში და სამოქალაქო აეროდრომებზე
საჰაერო ხომალდების გამტარუნარიანობის ეფექტურად მართვა, საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ორგანიზების მიმართ შესაბამისი მოთხოვნების
დადგენის გზით. ნორმატიული აქტი შემუშავებულია ევროპული რეგულაციების მოთხოვნების მიხედვით;
მიღებულ იქნა „სააერნაოსნო კვლევის ჩატარების წესი“, რომელიც განსაზღვრავს სააერნაოსნო კვლევის განხორციელების მეთოდს, მონაწილე
მხარეებსა და მათ პასუხისმგებლობებს.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან ჰარმონიზებული და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საავიაციო კანონმდებლობა;
• დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების გამარტივება,
მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
• ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობა;
• გაუმჯობესებული ფრენის უსაფრთხოება და სრულყოფილი არსებული მარეგულირებელი სტანდარტები, მათ შორის საერთო დანიშნულების
ავიაციის მიმართულებით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• მიღებულ იქნა:
„საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ორგანიზების წესი“ (ევროპული რეგულაციების მოთხოვნების მიხედვით), რომლის მიზანია საქართველოს
საჰაერო სივრცეში და სამოქალაქო აეროდრომებზე საჰაერო ხომალდების გამტარუნარიანობის ეფექტურად მართვა, საჰაერო მოძრაობის
ნაკადების ორგანიზების მიმართ შესაბამისი მოთხოვნების დადგენის გზით;
„სააერნაოსნო კვლევის ჩატარების წესი“ (ჩიკაგოს კონვენციის მე-14 დანართის (Aerodromes) და ICAO-ს ოფიციალური გამოცემა PANS-Aerodormes
Doc 9981-ის განახლებული მოთხოვნების მიხედვით), რომელიც განსაზღვრავს სააერნაოსნო კვლევის განხორციელების მეთოდს, მონაწილე
მხარეებს და მათ პასუხისმგებლობებს;
190
„საავიაციო რუკების შემუშავების წესი“ (ჩიკაგოს კონვენციის მე-4 დანართის (Aeronautical Charts) განახლებული მოთხოვნების მიხედვით),
რომელიც არეგულირებს საავიაციო რუკების შედგენას, ხელმისაწვდომობას და მუდმივ განახლებას, ასევე ადგენს ტექნიკურ და ხარისხობრივ
მოთხოვნებს საავიაციო რუკების მიმართ;
„სამოქალაქო აეროდრომის დაცვის არის დადგენის და ამ არეში დაბრკოლებების კონტროლის წესი“ (ჩიკაგოს კონვენციის მე-14 დანართისა
(Aerodromes) და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) ოფიციალური დოკუმენტის - Doc.9137 – Airport Service manual, მე-6
ნაწილის - Control of Obstacles მიხედვით), რომელიც განსაზღვრავს აეროდრომის დაცვის არის დადგენის და აეროდრომის დაცვის არეში შენობანაგებობის დასაშვები სიმაღლის კონტროლის განახლებულ მოთხოვნებს.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დანერგილი ევროპული რეგულაციების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, დანერგილია სრულად 25, ხოლო ნაწილობრივ 12 ევროპული რეგულაცია. 2024
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, დანერგილი იქნება სრულად 30, ხოლო ნაწილობრივ 12 რეგულაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში 14-მდე ევრორეგულაციის დანერგვა და ეროვნულ მოთხოვნებში ასახვა; მათ შორის, 2025 წელს
- 3 ევრო რეგულაცია, 2026 წელს - 3 ევრო რეგულაცია; 2027 წელს - 4 ევრო რეგულაცია; ხოლო 2028 წელს 4 ევრო რეგულაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს დაინერგა 2 ევროპული რეგულაცია. 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
დანერგილია სრულად 27, ხოლო ნაწილობრივ 12 ევროპული რეგულაცია;
ცდომილების მაჩვენებელი- მიზნობრივ მაჩვენებელზე ერთით ნაკლები რეგულაციის დანერგვა განაპირობა ცვლილებებმა სააგენტოს წლიურ
სამართალშემოქმედებით გეგმაში, რაც თავის მხრივ უკავშირდებოდა სააგენტოს მიერ, სხვა უფრო პრიორიტეტულ კანონშემოქმედებით
დავალებებზე მუშაობას (მთავრობის დადგენილებები, სხვა მარეგულირებელი წესები/მათში ცვლილებები), რომელთა ფარგლებში კანონსა თუ
სააგენტოს ნორმატიულ აქტებში მოხდა საერთაშორისო საავიაციო სტანდარტების დანერგვა.
ინდიკატორის დასახელება - იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომაროებით იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლი იქნება 87.64%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაციის არსებული მაჩვენებლის
(87.64%) შენარჩუნება და გაუმჯობესება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის
191
საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაციის მაჩვენებელი შეადგენს 87.64%-ს.
3.21 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა (პროგრამული
კოდი 24 30)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
• საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა გეგმით გათვალისწინებული მიმდინარე სამუშაოები:
სანავიგაციო ნიშნებს, ქერქეჭელებს, სარყეებს ჩაუტარდათ გეგმით გათვალისწინებული და შტორმის შემდგომი შემოწმება ზღვასა და
ხმელეთზე, ასევე განთავსდა ახალი ქერქეჭელები და სარყეები (კოლხეთის და აჭარის მონაკვეთის საზღვაო აკვატორიაში კონტროლირებად
ტერიტორიაზე, ჰიდროგრაფიული სამსახურის ტერიტორიაზე, ყულევის ნავთობტერმინალის გემების შესასვლელ არხში, ბათუმის
ნავსადგურის შიდა აკვატორიაში, ფოთის ნავსადგურში, ანაკლიის საზღვაო აკვატორიაში);
ჰიდროგრაფიული სამსახურის ტერიტორიაზე: შეიღება და დაკომპლექტდა საღუზე მოწყობილობებით ახალი სპეციალური
დანიშნულების სარყე; დამზადდა და ნავმისადგომზე დაყენდა მცურავ ერთეულებზე ჩასასვლელი კიბე;
გაიწმინდა, გაიხეხა და შეიღება ჰიდროგრაფიული სამსახურის სამუშაო მოედანზე სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურებისა
და მონიტორინგის სამმართველოს ბალანსზე მყოფი ქერქეჭელა, შემდგომში ყულევის ნავთობტერმინალის გემების შესასვლელ არხში
განსათავსებლად;
გაიწმინდა და შეიღება მცურავი სანავიგაციო ნიშნები და სახმელეთო ნიშნები;
• უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის ფარგლებში :
გაცემულ იქნა 160 ამინდის ცნობა (135 ფოთი და 25 ბათუმი);
დასრულდა პროექტი - „უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად ანაკლიასა და ყულევში ახალი თანამედროვე სახმელეთო მეტეოსადგურების განთავსება“. ანაკლიაში სანაპირო დაცვის კოშკურაზე და ყულევის ნავსადგურში დამონტაჟდა და ექსპლუატაციაში გაეშვა
“VAISALA”-ს სახმელეთო მეტეო სადგურები.
• უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობისა და მასშტაბის განსავითარებლად:
ჩატარდა ბათიმეტრიული კვლევები: ფოთის პორტის შესასვლელ შიდა და გარე არხში; ფოთის პორტის საღუზე რაიონებში ბათუმის
პორტის შიდა და გარე აკვატორიაში; ბათუმის სანაპირო დაცვის პორტში; ყულევის პორტში, ყულევის შესასვლელ არხში; მდინარე ხობის
წყალზე; მდინარე რიონის სამხრეთ შესართავის მიმდებარე ტერიტორაზე;
შესრულდა გეოდეზიური კვლევები: მდინარე რიონის სამხრეთ სანაპირო ზოლის, მალთაყვის სანაპირო ზოლიდან გრიგოლეთის
სანაპირო ზოლის ჩათვლით;
192
შესრულდა გეოდეზიური აერო გადაღება დრონით: ფოთის პორტიდან მდ. რიონის ჩრდილოეთ შესართავამდე და ბათუმის სანაპირო
დაცვის ტერიტორიიდან ტერმინალ-1-ის ტერიტორიამდე, ამბასადორის მიმდებარე ტერიტორიასა და ჩაქვის სანაპირო ზოლზე, გრიგოლეთი
სუფსის სანაპირო ზოლზე;
შესრულდა მცურავი და სახმელეთო სანავიგაციო ნიშნების აღწერა, რუკების განახლების მიზნით;
გამოცემულ იქნა ფოთის პორტის ნავმისადგომების (კატეგორია-6) ელექტრონული რუკა GE610301;
განახლდა: საზღვაო სანავიგაციო ქაღალდის რუკები (GE11; GE101; GE102; GE103; GE104; GE105) და საზღვაო სანავიგაციო
ელექტრონული რუკები (GE410420; GE610405; GE510110; GE410325; GE610105);
შეიქმნა ახალი ქაღალდის რუკა GE10101(ტერმინალ 1-ისა და იბერიის ნავმისადგომი);
დამუშავდა და დაიგზავნა 31 საზღვაო შეტყობინება;
შეიქმნა და გამოქვეყნდა 10 ზღვაოსანთა პუბლიკაცია;
მომზადდა და მოთხოვნის შესაბამისად გაიცა 37 ქაღალდის საზღვაო სანავიგაციო რუკა;
• პორტების თანამედროვე რადიო-ნავიგაციური მოწყობილობებით აღჭურვის ფარგლებში სამმართველოს მიერ გამოქვეყნებული და
მომხმარებელზე მიწოდებული იქნა 3 050-მდე გამაფრთხილებელი შეტყობინება.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) განთავსებული თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი
სანავიგაციო მოწყობილობათა საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ნაოსნობის უსაფრთხოების დონის ამაღლებას (IALA-ს სახელმძღვანელო:
1077 - სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურება; IALA-ს რეკომენდაცია: R1001- IALA - MBS (MARITIME BUOYAGE SYSTEM) - საზღვაო
ქერქეჭელების სისტემა; IALA-ს რეკომენდაცია: R E110 - სანავიგაციო ნიშნების ნათების გამოკრთომების რიტმების მახასიათებლები; IALA-ს
რეკომენდაცია: R0108(E-108) - საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებზე ვიზუალურ სიგნალებად გამოყენებული ზედაპირი ფერები);
• თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მეტეოროლოგიური მოწყობილობები, რომლებიც უზრუნველყოფს ფაქტიური ამინდის სიზუსტეს.
მომხმარებლებს მიეწოდებათ მონაცემები ზღვის სანაპიროს დამატებითი რაიონებიდან უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველსაყოფად;
• საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და რეზოლუციის შესაბამისად შექმნილი ნაოსნობის უსაფრთხოების
საჭიროების დამაკმაყოფილებელი საზღვაო (ქაღალდისა და ელექტრონული) ახალი რაიონებისა და მასშტაბების რუკები. გამოცემული საზღვაო
პუბლიკაციები რეკომენდირებული გზების (ნაოსნობის რეჟიმი) და შუქურების ჩამონათვალის შესახებ. საერთაშორისო რუკების კატალოგში
(MEDINTECHART, INT NUMBER) GE ლოგოთი და ნაციონალურ კატალოგში ნაციონალური ნომრით (NATIONAL NUMBER) გამოქვეყნებული და
მომხმარებლამდე მიწოდებული საქართველოს საზღვაო რუკები;
• ნავიგაციური ტელექსის (NAVDAT) მეშვეობით გაგზავნილი შეტყობინებების გაზრდილი გავრცელების არეალი (500 KHz). უფრო მეტ მცურავ
საშუალებას ექნება შესაძლებლობა მიიღოს სანავიგაციო შეტყობინებები და იხელმძღვანელოს ინფორმაციით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
193
• შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) განთავსდა თანამედროვე სანავიგაციო მოთხოვნების
შესაბამისი სანავიგაციო მოწყობილობათა საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ნაოსნობის უსაფრთხოების დონის ამაღლებას (სხვადასხვა
ტონაჟის გემების საქართველოს საზღვაო სივრცეში, საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა-გასვლა); (IALA-ს სახელმძღვანელო: 1077 სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურება; IALA-ს რეკომენდაცია: R1001- IALA - MBS (Maritime Buoyage System) - საზღვაო ქერქეჭელების
სისტემა; IALA-ს რეკომენდაცია: R E110- სანავიგაციო ნიშნების ნათების გამოკრთომების რიტმების მახასიათებლები; IALA-ს რეკომენდაცია:
R0108(E-108) – საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებზე ვიზუალურ სიგნალებად გამოყენებული ზედაპირი ფერები;);
• დანერგილი და განახლებულია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მეტეოროლოგიური მოწყობილობები; ანაკლიასა და ყულევში
განთავსებულია თანამედროვე მეტეოროლოგიური სადგურები; უზრუნველყოფილია ფაქტობრივი ამინდის მონაცემების უწყვეტი მიღება,
დამუშავება და დაარქივება. მომხმარებლებს მიეწოდებათ ოპერატიული და სანდო ინფორმაცია ზღვის სანაპიროს დამატებითი რაიონებიდან, რაც
მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ამინდის პროგნოზირების სიზუსტეს და ხელს უწყობს უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფას;
• რუქების პორტფოლიოში დაემატა ახალი რუქები, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუქები (იწარმოება საერთაშორისო სტანდარტების
მოთხოვნების შესაბამისად). ქაღალდის და ელექტრონული საზღვაო სანავიგაციო რუქები განახლებულია, ბათიმეტრიული კვლევები
ჩატარებულია სრულად, აღწერილი და დატანილია რუქებზე საზღვაო სივრცეში შემავალი ყველა სანავიგაციო ნიშანი; განახლებულია
ჰიდროგრაფიული კვლევის პროგრამული უზრუნველყოფა - HYPACK მრავალსხივიანი და ერთსხივიანი ექოლოტებისათვის;
• ნავტექსის სისტემატური მონიტორინგის შედეგად ნავტექსი მუშაობს უხარვეზოდ, თითოეული მცურავი საშუალება შეტყობინებებს იღებს
გადამცემი საშუალებით, რაც ხელს უწყობს ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას. აკვატორიაში განთავსებულ სანავიგაციო ნიშნებზე დაყენებული GPS
მონიტორინგის სისტემები უწყვეტად აგზავნის შეტყობინებას ადგილმდებარეობის შესახებ, ასევე აგზავნის ინფორმაციას უამინდობისგან შესაძლო
შექმნილი საშიშროების შესახებ, რის შემდგომაც ხორციელდება პრევენციული ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობას და
საზღვაო ინციდენტების თავიდან აცილებას.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებათა მოწყობილობების ჩანაცვლება,
განახლება;
საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებში განთავსებულია სახმელეთო და მცურავი
სანავიგაციო ნიშნები, რომლებსაც ნაოსნობის უსაფრთხოების დონის ზრდადი მოთხოვნების და ამ მიმართულებით მსოფლიოში დანერგილ
სტადარტების შესაბამისად მუდმივად ესაჭიროება მოდერნიზაცია და ახლის დანერგვა; სანავიგაციო ნიშნების მომსახურება- აწევა-დატვირთვისთვის
სამსახურს არ გააჩნია ავტო ამწე, ყოველწლიურად ხორციელდება ელ. ტენდერის მეშვეობით ავტოამწის მომსახურების შესყიდვა, იხარჯება დიდი
ფინანსური რესურსი და ყოვნდება მომსახურების ოპერატიულობა;
194
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებათა მოწყობილობების შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით;
უსაფრთხო ნავიგაციისათვის სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ნავიგაციის ინტენსივობის გათვალისწინებით საჭიროების შესაბამისად (2025-2028წწ);
ფოთის ახალი ნავსადგურის მარკირება სტანდარტის შესაბამისი სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნებით უსაფრთხო ნაოსნობის
უზრუნველსაყოფად (2026-2027წწ); ავტოამწის შესყიდვა 2025წ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა სანავიგაციო საშუალებების შეძენა-ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე
მოწყობილობა დანადგარებით; მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო ნავიგაციისთვის ოპტიმალურ კოორდინატებში ნავიგაციის
ინტენსივობის გათვალისწინებით და საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილ იქნა უსაფრთხო ნაოსნობა საქართველოს საზღვაო
პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში; სპეციალიზირებული ჰიდროგრაფიული გემი სახელოსნოს მშენებლობის საქმეზე მიმდინარეობს
სასამართლო დავა მომწოდებელთან.
ინდიკატორის დასახელება - პორტების აღჭურვა ალტერნატიული თანამედროვე მეტეოროლოგიური მოწყობილობებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საზღვაო სივრცეში, სანაპირო ზოლში (ანაკლია,ყულევი,ქობულეთი,სარფი-კვარიათი) მეტეო მონაცემების
მისაღებად სამსახურს არა აქვს განთავსებული თანამედროვე ტექნოლოგებით აღჭურვილი სახმელეთო მეტეოროლოგიური სადგურები. ფოთის
პორტში განთავსებული ზღვის დონის და ნჩქრევის საზომი მეტეო სადგური. ხანგრძლივი ექსპულატაციის პერიოდში, განიცდის ტექნიკურ ცვეთას,
იწურება ექსპლუატაციის ვადა და ამორტიზირებული ხდება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყულევის პორტში ზღვაზე მეტეოროლოგიური მონაცემების მისაწოდებელი ახალი მეტეოროლოგიურ-ოკეანოგრაფიული
ტივტივაის განთავსება-2026წ; კოლხეთისა და აჭარის მონაკვეთების სანაპირო ზოლის აღჭურვა თანამედროვე სახმელეთო მეტეოროლოგიური
სადგურებით (2025-2026წწ.); ფოთის პორტის აკვატორიაში ახალი ზღვის დონის და ნჩქრევის საზომი მეტეო სადგურის განთავსება (2028წ.);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანერგილი და განახლებულია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი
მეტეოროლოგიური მოწყობილობები; ანაკლიასა და ყულევში განთავსებულია თანამედროვე მეტეოროლოგიური სადგურები;
ცდომილების მაჩვენებელი- ფოთის პორტის აკვატორიაში ახალი ზღვის დონის და ნჩქრევის ახალი საზომი აპარატურის და ახალი მეტეოროლოგიუროკეანოგრაფიული ტივტივას განთავსება იგეგმება მითითებულ ვადებში (2028წ)
ინდიკატორის დასახელება - სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუკების ახალი სახეობისა და მასშტაბის განვითარება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევებისა და გეოდეზიური აღწერის შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო
ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას. ასათვისებელია
ზღვის გამოუკვლევი რაიონები;
195
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება
,ბათიმეტრიული კვლევების ჩატარება, ახალი საზღვაო რაიონების სიღრმეების იდენტიფიცირება და მონაცემების განახლება (2025-2028 წწ) HYPACK
- ჰიდროგრაფიული კვლევის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება, მრავალსხივიანი და ერთსხივიანი ექოლოტებისათვის - 2025წ;
ჰიდროგრაფიული კვლევის, გრუნტისა და ფსკერქვეშა პროფილების შემსწავლელი აპარატის შეძენა - 2026წ; საზღვაო მაგნიტომეტრის შეძენა, ზღვის
ფსკერზე მეტალის ობიექტების აღმოსაჩენად - 2027; დისტანციურად მართვადი წყალქვეშა კამერა-მანიპულატორი - წყალქვეშა ობიექტების
დათვალიერება, ინსპექტირება, ძებნა და საჭიროების შემთხვევაში მანიპულატორის საშუალებით წყლიდან ამოღება ან/და მასზე ბაგირის დამაგრება,
წყალქვეშ დამონტაჟებული საკვლევი აღჭურვულობების დათვალიერება- ინსპექტირება, ნავმისადგომების ხიმინჯების ინსპექტირება, მცურავი
საშუალებების წყალქვეშა ნაგებობების შემოწმება - 2028წ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებულია ელექტრონული და ქაღალდის რუკები; იდენტიფიცირებულია ახალი
საზღვაო რაიონები, განახლებულია ბათიმეტრიული მონაცემები;
ცდომილების მაჩვენებელი- ჰიდროგრაფიული კვლევის, გრუნტისა და ფსკერქვეშა პროფილების შემსწავლელი აპარატის, საზღვაო მაგნიტომეტრის
და დისტანციურად მართვადი წყალქვეშა კამერა-მანიპულატორის შესყიდვა იგეგმება მითითებულ ვადებში (2026-2027წწ)
ინდიკატორის დასახელება - პორტების რადიო-ნავიგაციური მოწყობილობებით აღჭურვა; NAVDAT სისტემის დანერგვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ნავიგაციური ტელექსის მეშვეობით შეტყობინებები იგზავნება მხოლოდ ნაციონალურ სიხშირეზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნავიგაციური ტელექსის (NAVDAT) მეშვეობით გაგზავნილი შეტყობინებების გაზრდილი გავრცელების არეალი (500 KHz).
სანავიგაციო შეტყობინებების მიმღები მცურავი საშუალებების გაზრდილი ოდენობა (2027-2028 წწ);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სისტემის დანერგვის პროცესი დაიწყება მითითებულ ვადებში (2027-2028 წწ).
3.22 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 28)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
• სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების აუდიტის სქემის ფარგლებში (IMO Member State
Audit Scheme) წარმატებით გაიარა შემოწმება;
196
• საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს სატრანსპორტო ჯაჭვის სრული დიჯიტალიზააციისათვის (ორი ციფრული
სისტემის - საზღვაო ერთი ფანჯრის სისტემისა და ნავსადგურების გაერთიანების სისტემის ინტეგრაციაზე) და ნავსადგურების გაერთიანების
სისტემის (PCS) დანერგვაზე;
• ეროვნული საზღვაო ერთი ფანჯრის სისტემის წარმატებული დანერგვით, საქართველომ შეასრულა „საერთაშორისო საზღვაო ნაოსნობის
გაიოლების შესახებ“ 1995 წლის კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები და საზღვაო სფეროში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დღის
წესრიგით გათვალისწინებული ყველა დირექტივა და რეგულაცია;
• შიდა სახმელეთო წყლების ტრანსპორტის რეგულირების მიზნით, მომზადდა და გამოქვეყნდა: „შიდა სახმელეთო წყლებში ჩართული ძრავის მქონე
სატრანსპორტო საშუალების მართვის სერტიფიკატის ფორმის, დიზაინის, აღწერილობის, დამცავი ნიშნების, მათი გაცემისა და გამოყენების წესი“;
„შიდა სახმელეთო წყლებში ჩართული სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები“; „შიდა სახმელეთო წყლებში
ჩართული სატრანსპორტო საშუალების ინსპექტირების განმახორციელებელი ორგანიზაციის აღიარების და მონიტორინგის წესი“;
• შემუშავდა და დამტკიცდა საზღვაო საწვრთნელი დაწესებულების აღიარების ერთიანი სტანდარტი, თვითშეფასების კითხვარი და შემოწმებელთა
ჯგუფის მიერ დასკვნის ფორმა;
• მიმდინარეობდა „მუშობა მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონის ცვლილების პროექტზე, რომლის
მიზანია ხელი შეუწყოს გემის ელექტროტექნიკოსის პოზიციაზე საკადრო რესურსის განვითარებას და შექმნას შესაძლებლობა არასაზღვაო
პროფილის განათლების მქონე პირებისთვის დაეუფლონ აღნიშნულ პოზიციას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
• შეტანილ იქნა ცვლილება „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონში. შეტანილი ცვლილების თანახმად,
800-მდე მეზღვაურს, რომლებმაც მიიღეს სამწლიანი პროფესიული საზღვაო განათლება 1999-2017 წლამდე პერიოდში, თუმცა ვერ მოასწრეს
მართვის დონის (კაპიტანი, უფროსი თანაშემწე, უფროსი მექანიკოსი, მეორე მექანიკოსი) კომპეტენციის სერტიფიკატის აღება 2014 წლის 14
ნოემბრამდე (კანონის თავდაპირველი რედაქციით დადგენილი ვადა), მიეცათ შესაძლებლობა აიმაღლონ პოზიცია და განაგრძონ პროფესიული
კარიერა მართვის დონეზე.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საზღვაო დროშის გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემები,
PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს
შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის გაუმჯობესებული პოზიციები, (0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტი
ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე);
• დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტი - ISO 9001:2015 და 27001:2011;
• საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა;
• საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნა-გადარჩენის და გარემოს დაცვის
უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
197
• შენარჩუნდა საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებების 0%-იანი დაკავების მაჩვენებელი. საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში
რეგისტრირებულია საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 25 მცურავი საშუალება;
• გერმანული სასერტიფიკაციო ორგანიზაციის TUV NORD მიერ ჩატარებული აუდიტის შედეგად სააგენტომ შეინარჩუნა ხარისხის მართვის
სტანდარტის ISO 9001:2015 სერტიფიკატი;
• „ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და
მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის“ ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე საქართველომ სრულად დაინერგა საზღვაო ტრანსპორტთან
დაკავშირებული ევრო-დირექტივები;
• საქართველოს ნავსადგურებში რეალურ რეჟიმში გაეშვა საზღვაო „ერთი ფანჯრის“ სისტემა. შემუშავდა „საზღვაო ერთი ფანჯრის“ სისტემის
ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა. ციფრული პლატფორმა აერთიანებს ინფორმაციას საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული
გემებიდან, რაშიც დაახლოებით 650 მომხმარებელი მონაწილეობს. ნავსადგურებში შემოსული გემების მომსახურების დრო შემცირებულია 48
საათიდან 1 საათამდე.
• ძალაში შევიდა „მეზღვაურთა შრომის შესახებ“ კანონი, რომელიც არეგულირებს მეზღვაურთა შრომით უფლებებსა და სოციალურ პირობებს;
• საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში საჭიროებისამებრ განახლდა და ჩანაცვლდა სახმელეთო და საზღვაო სანავიგაციო
მოწყობილობები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული გემების ჩართულობა საერთაშორისო ნაოსნობაში;
საბაზისო მაჩვენებელი - დროშის ადმინისტრირება და სახელმწიფო კონტროლის ხარისხი - საქართველო არ ირიცხება PARIS MOU-სა და TOKYO
MOU-ს დროშის კატეგორიაში; საქართველოს გემების რეესტრში დღეის მდგომარეობით ირიცხება საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 26 მცურავი
საშუალება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს
შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას. მცურავი საშუალებების რაოდენობის ზრდა: 20252027წწ - ყოველწლიურად 15%-იანი ზრდა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - PARIS MOU ანგარიშის შესაბამისად საქართველოს დროშა ირიცხება დაბალი რისკის
კატეგორიაში. 2025 წლის მდგომარეობით საერთაშორისო ნაოსნობაში რეგისტრირებულია 25 მცურავი საშუალება;
ცდომილების მაჩვენებელი- საქართველოს დროშის ქვეშ გემის დარეგისტრირების მოთხოვნების დეტალური შემოწმებისა და
საერთაშორისო სანქციებთან მიმართებაში სიღრმისეული ანალიზის შედეგად, სააგენტომ ვერ უზრუნველყო 15%-იანი მატება. გადამოწმების
პროცედურებმა და რისკების მართვის პოლიტიკამ გამორიცხა იმ მცურავი საშუალებების რეგისტრაცია, რომლებიც შესაძლოა დაკავშირებულნი
198
ყოფილიყვნენ სანქცირებულ, ჩრდილოვან ფლოტთან ან მაღალი რისკის მქონე გემთმფლობელებთან, შესაბამისად, გემის რეგისტრაციის
დროს სააგენტომ პრიორიტეტი მიანიჭა საერთაშორისო მოთხოვნების შესრულებასა და სამართლებრივი/რეპუტაციული რისკების თავიდან
აცილებას, რამაც ობიექტურად განაპირობა დაგეგმილი ზრდის შეზღუდვა.
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან დაახლოებული საზღვაო კანონმდებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში დანერგილია 20 ევრო-დირექტივა. უწყებრივ განხილვებზეა გადაგზავნილი
შემდეგი კონვენციები: „სახიფათო და მავნე ნივთიერებების საზღვაო გადაზიდვასთან დაკავშირებული ზარალისთვის პასუხისმგებლობის და
კომპენსაციის შესახებ“ 1996 წლის საერთაშორისო კონვენცია და „საზღვაო ნაოსნობის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული არაკანონიერი აქტების
წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ 2005 წლის (SUA 2005) საერთაშორისო კონვენცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაცია; საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების
რატიფიკაცია 2025-2028 წწ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში დანერგილია 21 ევრო-დირექტივა. მიმდინარეობს
მუშაობა შემდეგი კონვენციების რატიფიცირებაზე: „სახიფათო და მავნე ნივთიერებების საზღვაო გადაზიდვასთან დაკავშირებული ზარალისთვის
პასუხისმგებლობის და კომპენსაციის შესახებ“ 1996 წლის საერთაშორისო კონვენცია, „საზღვაო ნაოსნობის უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული
არაკანონიერი აქტების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ 2005 წლის (SUA 2005) საერთაშორისო კონვენცია და ჩაძირული გემების თაობაზე
საერთაშორისო კონვენცია (Nairobi);
ცდომილების მაჩვენებელი- საერთაშორისო კონვენციების სარატიფიკაციო პროცედურების დაწყება გადავადებულია 2026 წლისთვის, პროცესში
ჩართული უწყებების მიერ მიმდინარეობს კომენტარების დაზუსტება.
ინდიკატორის დასახელება - ნავსადგურების გაერთიანების სისტემა (PCS);
საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის „ერთი ფანჯრის პრინციპით მომსახურება საქართველოს ნავსადგურებში" მეორე ეტაპის ფარგლებში დონორ
ორგანიზაციებთან (EBRD, UK Good Governance Fund) და საკონსულტაციო ჯგუფთან ერთად (Actual IT) გაიმართა სამუშაო შეხვედრები სექტორის
წარმომადგენლებთან. ამ ეტაპისთვის დაფინანსებულია 3 საზღვაო პაკეტი და საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ შემუშავებულია სისტემის პირველადი
იერსახე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავსადგურე და ლოგისტიკური პროცესების ერთიან პლატფორმაზე მართვა, გამარტივებული და ერთიან სტანდარტში
მოქცეული ნავსადგურიდან გასვლისა და შემოსვლის ნებართვების პროცედურული დოკუმენტაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა სტრატეგიული ცვლილება ნავსადგურების გაერთიანების სისტემის (PCS)
განვითარების მიდგომაში. თავდაპირველად დაგეგმილი იყო PCS-ის შექმნა, როგორც დამოუკიდებელი (standalone) პლატფორმის, თუმცა მიღებულ
199
იქნა გადაწყვეტილება, რომ PCS-ის ფუნქციონალი დაიყოს ცალკეულ ფუნქციურ მოდულებად და მათი იმპლემენტაცია განხორციელდეს საზღვაო
ერთი ფანჯრის (MSW) სისტემის ფარგლებში;
ცდომილების მაჩვენებელი- ნავსადგურების გაერთიანების სისტემის, როგორც დამოუკიდებელი პლატფორმის განვითარების მიდგომა შეიცვალა.
PCS-ის ფუნქციონალი დაიყოფა ცალკეულ ფუნქციურ მოდულებად და მათი იმპლემენტაცია განხორციელდება საზღვაო ერთი ფანჯრის (MSW)
სისტემის ფარგლებში. შესაბამისად, შესრულების ვადად ნაცვლად 2025 წლისა განისაზღვრა 2027 წელი.
3.23 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 29)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო.
• გაიცა: საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის 214.1 ათასი ცალი ორმხრივი ნებართვა; 56.9 ათასი ცალი ასს-ზე დამონტაჟებული აირბალონიანი
მოწყობილობის ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის ფირნიშის ბლანკი; 1 484 ECMT (european conference of ministers of transport - ტრანპორტის
მინისტრების ევროპული კონფერენცია) სისტემის ნებართვა; საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის 696 ცალი ორმხრივი ნებართვა; 38
საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვა;
• საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი 395 მძღოლი დაესწრო ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ კურსის გამოცდას (მ.შ. 3
ქალი); მოცემული კურსის ფარგლებში დამზადდა 577 ციფრული ტაქოგრაფის ბარათი (მ.შ. 3 ქალი);
• მომზადდა 94 CPC (certificate of professional competence) მძღოლი. ბარათის ვადა გაუხანგრძლივდა 2 CPC მძღოლს და ბარათი აღუდგა 18 მძღოლს,
ხოლო ახალი ბარათი დაუმზადდა 175 CPC მძღოლს; მომზადდა 46 (მ.შ. 13 ქალი) CPC მენეჯერი;
• სახიფათო ტვირთის გადაზიდვისთვის საჭირო კვალიფიკაცია მიენიჭა 495 (ADR) მძღოლს და ბარათი აღუდგა 16 მძღოლს, ხოლო ახალი ბარათი
დაუმზადდა 359 ADR მძღოლს (მ.შ სულ გამოცდას დაესწრო 435 მძღოლი);
• სააგენტოს მიერ გაიცა 3 735 ცალი ECMT-ს სერტიფიკატი და 1 926 ცალი სახიფათო ტვირთების დაშვების მოწმობის სერტიფიკატი (ADR);
• გზებზე კონტროლის სისტემის დანერგვის მიზნით შევიდა ცვლილება „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში;
• საგენტოს მიერ მეწარმე სუბიექტებზე გამოწერილია 136 ცალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, ასევე ადგილზე გამოწერილია 71
ცალი ელ. საჯარიმო ქვითარი;
• სააგენტოს მიერ ინსპექტირების ცენტრებში აღმოჩენილი დარღვევების შესაბამისად გამოწერილია 186 ცალი ადმინისტრაციული ჯარიმა (ელ.
საჯარიმო ქვითრის მეშვეობით);
• საქართველოში არსებული სტაბილური და განვითარებული სატრანსპორტო ოპერატორების ბაზრის წარმოებისთვის ეტაპობრივად ხორციელდება
მეწარმე-სუბიექტებისთვის ნებართვების გაცემა, კერძოდ (2024 წლიდან) გაცემულია საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარზე დაშვების
5 919 ცალი ნებართვა და საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანების ბაზარზე 2 593 ცალი დაშვება.
200
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დირექტივების/რეგულაციების საქართველოს
კანონმდებლობაში იმპლემენტაცია. დახვეწილი/განვითარებული საგზაო უსაფრთხოების სტანდარტი;
• საქართველოში არსებული სტაბილური და განვითარებული სატრანსპორტო ოპერატორების ბაზარი;
• საქართველოსა და ახალ პარტნიორ ქვეყნებს შორის გაღრმავებული ურთიერთობები;
• საერთაშორისო სატვირთო გადაყვანა-გადაზიდვის სანებართვო დოკუმენტების გაზრდილი რაოდენობა;
• საერთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვებში ჩართული მძღოლებისა და ტრანსპორტის მენეჯერებისთვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის მოწყობილი განვითარებული ინფრასტრუქტურა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• განახლდა სატვირთო გადაზიდვებში მომუშავე ავტოპარკის ნაწილი
• „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 111 მუხლის საფუძველზე საგზაო ინსპექტირება გზისპირა ზონაში დაინიცირდა და
მიმდინარეობს მეწარმე სუბიექტების შემოწმება;
• საერთაშორისო სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვა-გადაყვანაში ჩართული მეწარმე სუბიექტების 80%-მდე სარგებლობს ბაზარზე დაშვების
ნებართვით;
• 2%-ით გაიზარდა გაცემული ორმხრივი სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვა-გადაყვანის ნებართვები 2024 წელთან შედარებით; (2024 წელს გაიცა
210 800 ნებართვა, ხოლო 2023 წელს 192 900); დღეის მდგომარეობით თანამშრომლობა ხორციელდება 36 პარტნიორ ქვეყანასთან;
• 1 350 მძღოლმა გაიარა სააგენტოს მიერ აკრედიტირებული კურსები როგორც ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ, ასევე CPC და ADR მძღოლის
კომპეტენციის ფარგლებში, რაც განაპირობებს უსაფრთხოების მაჩვენებლის ზრდას 2024 წელთან შედარებით 12.5%-ით (2024 წლის მაჩვენებელი 1 200 მძღოლი).
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - გზებზე კონტროლის სისტემის დანერგვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არ ხორციელდება საერთაშორისო გადაზიდვა-გადაყვანაში ჩართულ პირთა გზებზე კონტროლი,
მომზადებულია კანონპროროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წ-თვის დასრულებული საკანონმდებლო ბაზა. 2026-2028წ. დაიწყება გზებზე კონტროლი და გაუმჯობესდება
საერთაშორისო გადაზიდვაში ჩართული პირებისთვის დადგენილი მოთხოვნების შესრულება, დაცული იქნება ეროვნული და საერთაშორისო
კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
201
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საკანონმდებლო ბაზა დასრულებულია და 2025 წელს გზებზე ინსპექტირების შედეგად
გამოვლენილია 80 სამართალდარღვევის ფაქტი;
ცდომილების მაჩვენებელი - საკანონმდებლო ბაზა დასრულდა დაგეგმილზე ადრე, გზებზე კონტროლის სრულყოფილად წარმოებისთვის საჭირო
ტექნიკური საშუალებების შესყიდვისა და საკადრო უზრუნველყოფის პროცესი არ არის დასრულებული.
ინდიკატორის დასახელება - პარტნიორ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება და ახალ ქვეყნებთან პარტნიორობის დამყარება;
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტო დღეის მდგომარეობით თანამშრომლობს 36 ქვეყანასთან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამშრომლობა 37 ახალ ქვეყანასთან - 2025წ; თანამშრომლობა 38 ახალ ქვეყანასთან - 2026წ; თანამშრომლობა 39 ახალ
ქვეყანასთან - 2027წ; თანამშრომლობა 40 ახალ ქვეყანასთან - 2028წ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის მდგომარეობით სააგენტო თანამშრომლობს 36 ქვეყანასთან;
ცდომილების მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებს შორის შეუთანხმებლობა და გაჭიანურებული პროცედურები;
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვებში ჩართული სუბიექტებისთვის საერთაშორისო სტანდარტებით
გათვალისწინებული კვალიფიკაციის მინიჭების მიზნით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - გაზრდილი საერთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვებში ჩართული კვალიფიციური მძღოლებისა და ტრანსპორტის
მენეჯერების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადდება 300 CPC მძღოლი, 50 CPC მენეჯერი, 600 ADR მძღოლი - 2025 წელი; მომზადდება 310 CPC მძღოლი, 55 CPC
მენეჯერი, 620 ADR მძღოლი - 2026 წელი; მომზადდება 450 CPC მძღოლი, 80 CPC მენეჯერი, 700 ADR მძღოლი - 2027 წელი; მომზადდება 450 CPC
მძღოლი, 80 CPC მენეჯერი, 700 ADR მძღოლი - 2028 წელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა და კვლიფიკაცია აიმაღლა სატვირთო გადაზიდვებში ჩართულმა 510 ADR
მძღოლმა; 46 CPC მენეჯერმა; 400 CPC მძღოლმა.
ცდომილების მაჩვენებელი- 2023 წლისთვის სააგენტომ აღნიშნულ ტრეინინგებზე მოამზადა პროექტი, რომლის მიხედვითაც ტრეინინგების
ჩატარების მოვალეობა გადაეცა კერძო სექტორს (ტრეინინგ ცენტრები), რომელთა კურსების აკრედიტაციის საკითხს განიხილავს სააგენტო, ხოლო
სააგენტოს აქვს მოცემული ტრენინგების გამოცდების წარმართვისა და მძღოლზე საბოლოო კვალიფიკაციის მინიჭების ექსკლუზიური უფლება.
აქტივობის ნაწილში სააგენტოს გააჩნია ნაკლები ბერკეტი ზუსტი პროგნოზის გაკეთებისთვის.
202
203
4 პრიორიტეტი − განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
32 02
32 07
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
ინფრასტრუქტურის განვითარება
1 888 123,3
326 697,3
1 887 887,8
325 587,8
235,5
1 109,5
1 820 732,0
298 998,2
1 820 606,9
298 423,2
125,0
575,0
25 06
ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
242 461,0
242 461,0
0,0
246 673,4
246 673,4
0,0
32 04
32 03
32 05
უმაღლესი განათლება
პროფესიული განათლება
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
694 089,9
201 420,7
90 728,7
169 321,2
147 950,3
86 283,2
524 768,7
53 470,3
4 445,6
617 190,4
185 659,4
89 114,6
181 833,7
147 212,1
85 881,4
435 356,7
38 447,4
3 233,2
32 01
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
111 027,2
87 776,1
23 251,1
93 643,2
84 458,3
9 184,9
32 06
33 05
32 10
ინკლუზიური განათლება
სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება
პროფესიული განათლების პროგრამა I (KfW)
89 066,0
26 459,8
6 600,0
89 066,0
17 294,4
6 600,0
0,0
9 165,5
0,0
88 792,0
25 554,2
1 134,1
88 792,0
17 283,4
1 134,1
0,0
8 270,8
0,0
32 11
თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის
განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB)
7 500,0
7 500,0
0,0
5 729,3
5 729,3
0,0
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
15 781,9
15 626,8
155,1
15 108,4
15 035,3
73,1
32 09
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB)
15 500,0
15 500,0
0,0
13 143,7
13 143,7
0,0
12 407,2
9 551,7
2 855,5
10 675,7
9 549,6
1 126,2
8 423,8
8 203,8
220,0
8 384,6
8 203,7
180,9
6 889,8
5 986,0
903,8
6 803,7
5 968,7
835,1
8 097,9
4 883,6
3 214,3
7 796,4
4 869,0
2 927,3
4 500,0
4 470,0
30,0
1 826,3
1 826,3
0,1
33 04
30 04
48 00
34 05
09 02
სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
204
კოდი
26 04
20 03
დასახელება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების
გადამზადება
უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და
კვალიფიკაციის ამაღლება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
10 577,4
4 515,0
6 062,4
8 598,0
4 594,5
4 003,5
3 602,0
3 602,0
0,0
3 586,7
3 586,7
0,0
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის
ამაღლება
3 466,0
2 549,0
917,0
2 969,5
2 224,5
745,0
24 16
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
15 146,9
1 400,0
13 746,9
15 081,4
1 705,0
13 376,4
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
613,4
583,4
30,0
593,4
583,4
10,0
01 03
58 00
59 00
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი
745,0
9 794,8
758,0
745,0
0,0
0,0
0,0
9 794,8
758,0
734,6
11 286,2
832,1
734,6
2 635,5
85,3
0,0
8 650,7
746,9
62 01
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
13 000,0
0,0
13 000,0
9 498,0
0,0
9 498,0
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
ჯამი
300,0
3 813 778,1
0,0
3 145 344,2
300,0
668 434,0
116,1
3 590 255,8
0,0
3 052 773,6
116,1
537 482,2
62 02
205
4.1 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური;
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა;
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
სსიპ - ქალაქ თბილისის N123 საჯარო სკოლა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მნიშვნელოვნად გაზრდილია სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები და შესაბამისად, განათლების ხარისხი;
• სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიები, რაც სწავლას უფრო საინტერესოს და ინფორმატიულს
ხდის;
• სასკოლო გარემო მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანია;
• ოკუპირებულ რეგიონებში ხარისხიანი საგანმანათლებლო პროცესი მხარდაჭერილია;
• მოსწავლეების ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილია აუცილებელი
ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით, მოსწავლეთა მიზნობრივი ჯგუფები კი - უფასო
ტრანსპორტირებით;
• წახალისებულია სასკოლო ინიციატივები;
• ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი სტანდარტები და პროგრამები გადამუშავებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და
ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით;
• ადრეული და სკოლამდელი განათლების სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი განათლების დივერსიფიცირებული პროგრამები
შემუშავებულია, რაც ხელს უწყობს სტანდარტების დანერგვასა და სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უკეთ წარმართვას;
• 2030-2031 სასწავლო წლის დაწყებამდე ყველა საჯარო სკოლა ავტორიზირებულია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
206
• ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილია აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით,
სამუშაო რვეულებით, ხოლო მოსწავლეთა მიზნობრივი ჯგუფები უფასო ტრანსპორტირებით;
• ზოგადი განათლება თანაბრად ხელმისაწვდომია საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი პირისთვის და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო გარემო;
• ოკუპირებულ რეგიონებში მხარდაჭერილია საგანმანათლებლო პროცესი და კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგები და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით;
• სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიები;
• დამტკიცებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმა (ადმინისტრაციული ნაწილი) და გაზრდილია სკოლის ავტონომიურობის
ხარისხი;
• ადრეული და სკოლამდელი განათლების სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი განათლების დივერსიფიცირებული პროგრამები
შემუშავებულია;
• 2025 წლის ბოლოსთვის ავტორიზირებულია 600-მდე საჯარო სკოლა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - უსადენო ინტერნეტით (wi-fi) აჭურვილი სულ სკოლების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 500;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 000-ზე მეტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 812;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მიიღწევა საშუალოვადიან პერიოდში.
ინდიკატორის დასახელება - ეროვნულ სასწავლო და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა წლიური მაქსიმალური რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 150;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 163;
207
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მიიღწევა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის.
ინდიკატორის დასახელება - ავტორიზებული სკოლების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ავტორიზაცია მოიპოვა 310 სამსაფეხურიანმა და 22 ორსაფეხურიანმა საჯარო სკოლამ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 600-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 571.
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებულ აქტივობებში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 41 718;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 70 000;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 900-მდე;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემით განსაზღვრული იყო ყოველწლიურად უფროსი, წამყვანი და მენტორის სტატუსის
მქონე მასწავლებლების მიერ სავალდებულო პროფესიული განვითარების ტრენინგების (სტატუსების მიხედვით დადგენილი საათების ოდენობით)
გავლა. იმის გათვალისწინებით, რომ მასწავლებლების მიერ სავალდებულო ტრენინგების გავლის ვალდებულება შეჩერდა 2026 წლის 1 იანვრამდე,
2025 წელს არ ჩატარებულა დაგეგმილი აქტივობები.
ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 100% (86 500); სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ბენეფიციარების 100%; პირველკლასელებისა და მათი დამრიგებლების პორტაბელური კომპიუტერით/ბუქით უზრუნველყოფა - 100% (58 000);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 100%; სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა -100%;
პირველკლასელებისა და მათი დამრიგებლების პორტაბელური კომპიუტერით/ბუქით უზრუნველყოფა - 100%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 100%; სასკოლო სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა -100%; პირველკლასელებისა და მათი დამრიგებლების პორტაბელური კომპიუტერით/ბუქით უზრუნველყოფა - 100%;
208
4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსით;
• მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილია ფინანსური რესურსით და მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ
ზოგადი განათლების ყველა საფეხურზე შესაბამისი განათლება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული სკოლების პროცენტული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 100%
4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
209
• სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დაწესებულებებში მომუშავე პირებისთვის (დირექტორებისა და მასწავლებლებისთვის),
განხორციელებულია პროფესიულ გადამზადებაზე ორიენტირებული აქტივობები (ტრენინგი, სემინარი, ვებინარი, მასტერკლასი და სხვა);
• განათლების სისტემაში სახელმწიფო ინსტიტუციებისა და დონორების მიერ შექმნილი რესურსები და სერვისები ხელმისაწვდომია
მასწავლებლებისათვის, დირექტორებისათვის, მშობლებისა და მოსწავლეებისათვის;
• ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივმა მასწავლებლებმა
გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, მეორე ენის მასწავლებლებმა კი - საგნის სწავლების მეთოდური უნარები. ამასთანავე, ნაწილობრივ
შეივსო არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო დეფიციტი.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• განხორციელებულია პროფესიული გადამზადების პროგრამები, ტრენინგები, და სხვა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების,
სკოლის დირექტორების და სწავლა-სწავლების პროცესში ჩართული სხვა პირებისთვის;
• განხორციელებული აქტივობები, სასკოლო ოლომპიადები და ფესტივალი ხელოვნური ინტელექტის, ჭადრაკის და სამხედრო საქმის სწავლების
მიმართულებით;
• პროფესიული განვითარების მრავალფეროვანი რესურსები და სერვისები ხელმისაწვდომია მასწავლებლებისათვის, დირექტორებისათვის,
მშობლებისა და მოსწავლეებისათვის როგორც ელექტრონულ პორტალებზე ისე ბეჭდური სახით;
• არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებს გაუმჯობესებული აქვთ სახელმწიფო ენის ფლობის დონე, პროფესიული უნარები და საკადრო
დეფიციტის შევსების მიზნით მივლენილი არიან სკოლებში კონსულტანტ-მასწავლებლები. სკოლებში არსებული დეფიციტი შევსებულია 100%ით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული მუნიციპალიტეტების
არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში მივლენელი კონსულტანტ მასწავლებლების რაოდენობა.
საბაზისო მაჩვენებელი - 145;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 188;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 143;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ცენტრის მიერ
დაგეგმილია მასშტაბური კვლევა, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთება ქვეყანაში მასწავლებლის დეფიციტის მართვის სტრატეგიის შექმნის მიზნით
განსახორციელებელი აქტივობები. შესაბამისად, არსებული დეფიციტების შევსების მიზნით კონკურსი არ გამოცხადებულა.
210
ინდიკატორის დასახელება - მაღალმთიანი და ბარის შორეული სოფლების საჯარო სკოლებში მივლენელი კვალიფიციური
რაოდენობა.
მასწავლებლების
საბაზისო მაჩვენებელი - 144;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 160;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 141;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ცენტრის მიერ
დაგეგმილია მასშტაბური კვლევა, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთება ქვეყანაში მასწავლებლის დეფიციტის მართვის სტრატეგიის შექმნის მიზნით
განსახორციელებელი აქტივობები. შესაბამისად, არსებული დეფიციტების შევსების მიზნით კონკურსი არ გამოცხადებულა.
ინდიკატორის დასახელება - პორტალზე „განათლების e-სახლი“ ხელმისაწვდომი რესურსების (სტატიები, ბლოგები, ვიდეო-აუდიო ჩანაწერები)
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2 500;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3 200;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 3 720;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - პორტალი
„განათლების e-სახლი“ მუშაობდა პილოტირების რეჟმიში, თუმცა საანგარიშო პერიოდში, ამუშავდა სრული დატვირთვით და მასზე აიტვირთა წინა
პერიოდში შექმნილი რესურსებიც, რამაც გამოიწვია დაგეგმილთან შედარებით გადაჭარბება
4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი
იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება;
• გაცემულია რეკომენდაციები უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საკითებზე;
• განხორციელებულია საგანმანათლებლო დაწესევულბებში განაწილებულ მანდატურთა მონიტორნგი.
211
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში;
• გაცემულია რეკომენდაციები უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საკითხებზე;
• განხორციელებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატურთა მონიტორინგი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურების რაოდენობა, რომელიბიც საჯარო სკოლებში უზრუნველყოფენ
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 880 (1 600 ქალი, 280 მამაკაცი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 880 (1 600 ქალი, 280 მამაკაცი);
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 762 (1 559 ქალი, 203 მამაკაცი).
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - კადრების
გადინების მაღალი მაჩვენებელი და რეგიონებში საკადრო რესურსის ძალზე დაბალი მაჩვენებელი
ინდიკატორის დასახელება - სკოლების რაოდენობა, სადაც წარმოდგენილია მანდატურის სამსახური;
საბაზისო მაჩვენებელი - 719;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 719;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 720.
ინდიკატორის დასახელება - სკოლების რაოდენობა, სადაც გაცემულია რეკომენდაციები უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის
საკითხებზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 150;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 150;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 198.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - სკოლების
საიფორმაციო ბაზის ანალიზიდან გამომდინარე, რომელშიც ასახულია სკოლებში არსებული დარღვევების შესახებ ინფორმაცია, გაიცემა
რეკომენდაციები, უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის საკითხებზე. საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილთან შედარებით (რომელიც
მინიმალურ ოდენობზე იყო გათვლილი) მეტ სკოლებზე გაიცა რეკომენდაციები, შესაბამისი ანალიზიდან გამომდნარე.
212
4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მოსწავლეები მოტივირებული არიან მონაწილეობა მიიღონ ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავონ ცოდნა ეროვნული სასწავლო
გეგმით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში;
• სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები;
• გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები;
• გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება;
• საქართველო 100-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად ჩართულია ერთობლივ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში;
• წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• X-XII კლასის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავეს ცოდნა ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში;
• სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები;
• გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები;
• გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება;
• საქართველო 100-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად ჩართულია ერთობლივ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში;
• წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
213
ინდიკატორის დასახელება - ეროვნული ოლიმპიადაზე მონაწილე ბენეფიციართა მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 19 000 - მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20 000- მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 19 641.
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილე გუნდების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 5;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 5.
ინდიკატორის დასახელება - მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობა
საბაზისო მაჩვენებელი - 7 000 - მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 7 000;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 6 590.
4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• განსაკუთრებული ფიზიკურ-მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსაწავლეების მიერ საკუთრი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზების
ხელშეწყობის მიზნით მათი ხარისხიაი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებით უზრუნველყოფა;
• განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით;
• სკოლა - პანსიონის ბენეფიციარებისთვის უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება.
214
მიღწეული შუალედური შედეგები
• განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები მთელი წლის მანძილზე უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების
მიწოდებით;
• სკოლა-პანსიონის ბენეფიციარებისთვის უზრუნველყოფილი იყო საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც
სარგებლობენ პანსიონური მომსახურებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 101.
4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ხელმისაწვდომია სახელმძღვანელოები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეებისთვის, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის,
რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებიდან და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, ასევე, კერძო სკოლის იმ
მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების
შვილები.
215
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება
სახელმძღვანელოებით;
-
საჯარო
სკოლის
მოსწავლეთა
%-ული
მაჩვენებელი,
რომლებიც
უზრუნველყოფილი
არიან
სასკოლო
საბაზისო მაჩვენებელი - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 100%.
4.1.7 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02
07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფილია ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგები და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებლები და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნა
ფინანსური დახმარებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებელებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 066;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 066;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 047.
216
4.1.8 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - თბილისის N123 საჯარო სკოლა
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვნებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ სრული ზოგადი განათლება, რაც მათ განათლების
შემდგომ საფეხურებზე სწავლის გაგრძელების და/ან დასაქმების საშუალებას მისცემს.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფმა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა მოსწავლეებმა შეისწავლეს ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული საგნები და ექსტერნატის ფორმით დაძლიეს ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ
კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ზოგად განათლების მომსახურების მიმღები ბრალდებული-მსჯავრდებული მოსწავლეების რაოდენობა
საბაზისო მაჩვენებელი - 100;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 200-ზე მეტი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - საანგარიშო
პერიოდში გაზრდილი იქნა პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ბრალდებული-მსჯავრდებული მოსწავლეების რაოდენობა და შესაბამისად,
გაზრდილი იქნა აღნიშნული მომსახურების მიმღები ბენეფიციარების რაოდენობა.
217
4.1.9
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
•
•
•
მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა დანერგილია ყველა სკოლაში;
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებისა და დანერგვის მიზნით გადამუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტები;
განხორციელებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული თემების პილოტირება სკოლებში;
შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა დანერგილია ყველა სკოლაში;
• ზოგადი განათლების რეფორმის შესაბამისად 2025 წლის ბოლოს დაწყებულია მუშაობა ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტების
გადამუშავებაზე;
• განხორციელებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული თემების პილოტირება სკოლებში (ჩინური ენის სწავლება, მედიაწიგნიერება).
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი სტანდარტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - განახლებულია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები და ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი სტანდარტები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 16;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 16.
ინდიკატორის დასახელება - ბილინგური განათლების დანერგვაში ჩართული არაქართულენოვანი და სკოლამდელი განათლების დაწესებულბების
რაოდენობა;
218
საბაზისო მაჩვენებელი - 184/34
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 295/56;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 209/65.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ბილინგური
განათლების სფეროში კვალიფიცირებული კადრების ნაკლებობა.
4.1.10 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების
მოსწავლეთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის;
• გაზრდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე
დაგვიანების ფაქტები;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• 2025 წლის დასაწყისიდან პირველ სექტემბრამდე პერიოდში, დასახლებულ პუნქტებში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს
სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურობით გამოირჩევა, საჭიროების
შესაბამისად, მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილი იყო ტრანსპორტით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 86 500 (ბენეფიციართა 100%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციართა 100%;
219
მიღწეული
შუალედური
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი
-
ბენეფიციართა
100%
უზრუნველყოფილია
ტრანსპორტით
(მოსწავლეთა
ტრანსპორტირებისთვის დაფინანსდა 58 მუნიციპალიტეტი);
4.1.11 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი’’ (პროგრამული კოდი 32 02 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით);
მიღწეული შუალედური შედეგები
პროგრამის ფარგლებში პირველკლასელების და მათი დამრიგებლებისთვის გადაცემულია პორტაბელური კომპიუტერები (ბუქები).
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - პორტაბელური კომპიუტერების (ბუკები) რაოდენობა, რომელიც შესყიდულია პირველკლასელი მოსწავლეებსა და მათი
დამრიგებლებისთვის;
საბაზისო მაჩვენებელი - 58 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 55 500;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 56 000.
4.1.12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
220
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ზოგადი განათლების მიღებით უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრის მაძიებელი და საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს მიგრაციის
დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნები;
• გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე;
• დუშეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლა-პანსიონების ბენეფიციარებში უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი განათლების მიღების
შესაძლებლობა, შექმნილია ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული სადღეღამისო მომსახურების პირობები;
• სკოლებში გაზრდილია არაფორმალური განათლების როლი;
• მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ საგანგებო ვითარებაში უსაფრთხო ქცევის, თვითგადარჩენისა და სხვისი დახმარების უნარ-ჩვევები;
• საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი უკრაინულ ენაზე ზოგადი განათლების მიღების მსურველი მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომია
უკრაინული და ქართული ეროვნული სასწავლო გეგმებით გათვალისწინებული მომსახურებები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ამაღლდა თავშესაფრის მაძიებელთა, საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში მოთავსებული არასრულწლოვნების
ცოდნის დონე ქართულ ენაში;
• გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე;
• დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სხვადასხვა სოფლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან ზოგადი განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობით;
• მოსწავლეებში გაზრდილია პატრიოტული სულისკვეთების, სახელმწიფოებრივი აზროვნებისა და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების დონე;
მოსწავლეები გაეცნენ საქართველოსა და მსოფლიოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს და მათზე რეაგირების მექანიზმებს; ასევე, მოსწავლეები გაეცნენ
სამხედრო საქმის საფუძვლებს და გამოიმუშავეს საგანგებო ვითარებაში უსაფრთხო ქცევის, თვითგადარჩენისა და სხვისი დახმარების უნარჩვევები;
• უკრაინიდან საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში გადმოსული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო გარემო.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი და საერთაშორისო დაცვის მქონე არასრულწლოვან ბენეფიციართა რაოდენობა;
221
საბაზისო მაჩვენებელი - 23;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 8;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - ბენეფიციართა
ნაკლები დაინტერესება; შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში ბენეფიციარების არარსებობა.
ინდიკატორის დასახელება - უკრაინიდან დევნილი მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილნი არიან ზოგადი განათლების მიღებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 500-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 500-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 500-მდე.
ინდიკატორის დასახელება - გალის რაიონის პედაგოგთა/მოსწავლეთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 46/280;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 46/280
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 46/210;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მოსწავლეების
ნაკლები დაინტერესება; ქვეპროგრამის ფარგლებში აქტივობა მიმდინარეობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც მუდმივად იწვევს ბენეფიციართა
რაოდენობის ცვლილებას.
ინდიკატორის დასახელება - პანსიონური მომსახურების ხელმისაწვდომობა და ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 18;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 18;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 11;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - ბენეფიციარების
მიერ საცხოვრებელი ადგილის ცვლილება.
ინდიკატორის დასახელება - მოსწავლეების რაოდენობა ვინც სწავლობს საგანს „სამხედრო საქმე“;
222
საბაზისო მაჩვენებელი - 5 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 100;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 7 000-მდე.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - საანგარიშო წლის
განმავლობაში გაიზარდა ინტერესი სკოლების (40 სკოლა) მხრიდან ჩართულიყვნენ საგნის ,,სამხედრო საქმე“ პილოტირებაში და შესაბამისად, გაიზარდა
მოსწავლეთა რაოდენობაც რომლების სწავლობენ აღნიშნულ საგანს.
4.1.13 მასწავლებლის ეროვნული პრემია (პროგრამული კოდი 32 02 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ამაღლებულია მასწავლებელთა მოტივაცია.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დაჯილოდვებულია 10 ღვაწლომისილი პედაგოგი და გაზრდილია მასწავლებელთა მოტივაცია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ეროვნული პრემიით დაჯილდოვებული მასწავლებელების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 10;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 10.
4.1.14 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 14)
223
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სკოლები აღჭურვილია კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით ვირტულაური საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით და wifi-ის
სისტემით, სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიები.
• საჯარო სკოლები უზრუნველყოფილია ინტერნეტ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით;
• გაზრდილია სასწავლო პროცესში ადგილობრივი და საერთაშორისო საგანმანათლებლო ელ. რესურსებისა და აპლიკაციების ხელმისაწვდომობა;
• სკოლებში დანერგილია ელექტრონული ჟურნალი, რაც ხელმისაწვდომს ხდის მშობლებისთვის, ონლაინ რეჟიმში, მოსწავლეების დასწრებისა და
აკადემიური მოსწრების შესახებ ინფორმაციას;
• სკოლებში სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;
• ქსელური ინფრასტრუქტურის და თანამედროვე სისტემების დანერგვის შედეგად, გაუმჯობესდა მონაცემთა გადაცემისა და უსაფრთხოების
ხარისხი.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• შექმნილის სკოლის ელექტრონული ჟურნალის მობილური აპლიკაცია;
• ელექტრონული ჟურნალის მობილური აპლიკაცია დანერგილია ყველა საჯარო სკოლაში. აპლიკაცია გადმოიწერა ios – 11 700-მა, ხოლო android - 85
000-მა მომხმარებელმა;
• საჯარო სკოლები უზრუნველყოფილია ინტერნეტით. მათ დიდ ნაწილს ინტერნეტი მიეწოდება ოპტიკურ ბოჭკოვანი არხით, ხოლო, სადაც ამ
ეტაპზე გარემო პირობების გამო არაა შესაძლებელი - მაქსიმალური სიჩქარის რადიო კავშირით. 500 საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილია
კორპორაციული ცენტრალიზებული უკაბელო ქსელით;
• სკოლების 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში. მათგან ოპტიკური კავშირით და მაღალსიჩქარიანი
ინტერნეტით უზრუნველყოფილია სკოლების 72% (100-200 Mb), ხოლო, დანარჩენ სკოლებში კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით
30-50 Mb/s, მიმდინარეობს კავშირის სიჩქარის გაუმჯობესება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
224
ინდიკატორის დასახელება - სულ საჯარო სკოლების რაოდენობა, მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 500;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 350-მდე (მათ შორის 300 სკოლაში სწავლობს 170 და მეტი მოსწავლე);
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 312 (მათ შორის 272 სკოლაში სწავლობს 170 და მეტი).
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 347 საჯარო
სკოლაში კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობის სამუშაოების განხორციელებაზე გაფორმდა მრავალწლიანი ხელშეკრულება,
რომლის ფარგლებშიც საანგარიშო პერიოდში 312 საჯარო სკოლაში განხორციელდა შესაბამისი სამუშაოები და დანარჩენ სკოლებში აღნიშნული ქსელი
მოეწყობა 2026 წელს;
ინდიკატორის დასახელება - სკოლების/კომპიუტერული ლაბორატორიების რაოდენობა, სადაც სწავლობს 170 და მეტი მოსწავლე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 279 საჯარო სკოლა: 13 611 - პორტაბელური კომპიუტერი; 546 - პრინტერი და კარტრიჯი; 1 423 - პროექტორი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 261 საჯარო სკოლა: 12 686 - პორტაბელური კომპიუტერი; 522 - პრინტერი და კარტრიჯი; 1 384 - პროექტორი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 242 საჯარო სკოლა: 485 - პრინტერი და კარტრიჯი (მ.შ. 92 ცალი - 2024 წელს შესყიდვული);
11 608 - პორტაბელური კომპიუტერი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - „ზოგადი
განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, 2025 წლის 1 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნა საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვერ
მოესწრო პროექტორების შესყიდვისთვის საჭირო პროცედურების განხორციელება.
ინდიკატორის დასახელება - სულ სკოლების რაოდენობა, სადაც განთავსებულია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 80-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2025 წელს დაიწყო
საჯარო სკოლებში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის განთავსებისათვის სამუშაოები და 85 საჯარო სკოლაში განხორციელდა ვიდეოსამეთვალყურეო
სისტემის საპროექტო სამუშაოები, რომელის დასრულებაც დაგეგმილია 2026 წლის მაისში.
225
ინდიკატორის დასახელება - სკოლების ინტერნეტ კავშირის ხელმისაწვდომობა და კავშირების სიჩქარის გაუმჯობესება;
საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლების (სსიპ ძირითადი შენობები) 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში. აქედან
მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილია სკოლების 64% (50 Mb), ხოლო დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი
უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, კავშირის სიჩქარე: 5-10 Mb;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 66% (100 და 50 Mb), ხოლო დანარჩენი
სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდება კავშირის სიჩქარე: 10-20 და 30 Mb;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 72% (100 და
50 Mb), ხოლო დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდა კავშირის სიჩქარე: 30-50
Mb.
ინდიკატორის დასახელება - ავტორიზებული სკოლების/კომპიუტერული ლაბორატორების რაოდენობა, სადაც სწავლობს 170-ზე ნაკლები მოსწავლე;
საბაზისო მაჩვენებელი - 96 საჯარო სკოლა: 2 045 - პორტაბელური კომპიუტერი; 162 - პრინტერი და კარტრიჯი; 304 - პროექტორი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოთხოვნის შესაბამისად ავტორიზებული სკოლები აღჭურვილია კომპიუტერული ლაბორატორიებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 100 საჯარო სკოლა: 180 - პრინტერი და კარტრიჯი; 2 303 - პორტაბელური კომპიუტერი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - „ზოგადი
განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, 2025 წლის 1 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნა საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვერ
მოესწრო პროექტორების შესყიდვისთვის საჭირო პროცედურების განხორციელება.
4.1.15 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 15)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ყველა მუნიციპალიტეტში განხორციელებულია მეთოდოლოგიური და საინფორმაციო მხარდაჭერა, სახელმწიფო სტანდარტებზე დაფუძნებული
საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად;
226
• არაქართულენოვანი საბავშვო ბაღებში სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტები დანერგილია ბილინგვური მიდგომით;
• ადრეული და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში დასაქმებული საგანმანათლებლო პერსონალისათვის განხორციელებულია
პროფესიულ გადამზადებაზე ორიენტირებული აქტივობები (ტრენინგ-მოდულების შემუშავება, ტრენერთა ტრენინგი, სემინარი, ვებინარი,
მასტერკლასი და სხვა);
• ამაღლებულია მშობლების, თემის და სხვა დაინტერესებული პირების ცნობიერების დონე სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობაზე და
გაზრდილია მათი მონაწილეობა დაწესებულებებში მიმდინარე პროცესში.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ყველა მუნიციპალიტეტში განხორციელებულია მეთოდოლოგიური და საინფორმაციო მხარდაჭერა, სახელმწიფო სტანდარტებზე დაფუძნებული
საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად;
• 56 არაქართულენოვან საბავშვო ბაღში (80-დან) სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტები დანერგილია ბილინგვური მიდგომით;
• ადრეული და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში დასაქმებული საგანმანათლებლო პერსონალისათვის ჩატარებულია ვებინარები;
• სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე პროცესებში გაზრდილია მშობელთა ჩართულობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განხორციელებული მონიტორინგების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 15;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 30;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაიწყო
მონიტორინგისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები, თუმცა ავტორიზაციის პროცესებთან თანხვედრისა და ურთიერთგადამფარავი აქტივობების
გამორიცხვის სამუშაო დროში გახანგრძლივდა და ვერ მოესწრო მინიტორინგის დაწყება.
ინდიკატორის დასახელება - სკოლამდელი განათლების ინკლუზიური და სამოქალაქო განათლების პრინციპების დაფუძნებით შემუშავებული
მეთოდოლოგიური რესურსები/ პროგრამების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში;
საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია ახალი კურიკულუმი „თამაში“ 21 მუნიციპალიტეტში და სასკოლო მზაობის პროგრამა 20 მუნიციპალიტეტში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კურიკულუმი დანერგილია 21 მუნიციპალიტეტში. თანასწორთა შორის მენტორინგის პილოტირება მიმდინარეობს 10
მუნიციპალიტეტში. სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვა განხორციელებულია 20 მუნიციპალიტეტში;
227
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კურიკულუმი დანერგილია 23 მუნიციპალიტეტში, ხოლო ტრენინგმოდული ,,თამაში’’
ჩატარებულია 21 მუნიციპალიტეტში.
ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული ვებინარების რაოდენობა, სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობაზე, მშობლების ცნობიერების დონის
ამაღლების მიმართულებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 3;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3 (მ.შ. 1 - თანასწორობის საკითხებზე);
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 3 (მ.შ. 1 - თანასწორობის საკითხებზე);
ინდიკატორის დასახელება - ადრეული და სკოლამდელი განათლების მიმართულებით გადამზადებული ტრენერების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ,,აღმზრდელ-
პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგმოდულის’’ მოდიფიცირებული ვერსიის დამტკიცება ვერ მოესწრო საანგარიშო პერიოდში, რამაც
განაპირობა აღნიშული აქტივობის შეუსრულებლობა.
4.2 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს განათლების,მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
228
• ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო და გაზრდილია
მოსწავლეთა/სტუდენთა მოტივაცია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული/ახალაშენებული საჯარო სკოლების/პროფესიული/უმაღლესი/სამეცნიერო/სამინისტროს და მის
სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებული 5 და დაწყებული 14-მდე საჯარო სკოლის მშენებლობა; დასრულებული 2 პროფესიული სასწავლებლის
მშენებლობა; დასრულებული 3-მდე საგანმანათლებლო რესურსცენტრის რეაბილიტაცია; დასრულებული 170-მდე საჯარო სკოლის სრული და 150-მდე
სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულებული - 4-მდე პროფესიული სასწავლებლის/სახელოსნოს სარეაბილიტაციო/სამშენებლო
სამუშაოები; განხორციელდა 5-მდე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რეაბილიტაცია/აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება 9-მდე საჯარო სკოლის მშენებლობა, დაიწყება 15-მდე საჯარო სკოლის მშენებლობა, განხორციელდება 150მდე საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია; დასრულდება 2 პროფესიული სასწავლებელის მშენებლობა და 4-მდე რეაბილიტაცია
(მათ შორის სახელოსნოს მშენებლობა), რეაბილიტირებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი 3-მდე საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და
ტერიტორიული ორგანოს შენობა; განხორციელდება 4 უმაღლესი სასწავლებლის რეაბილიტაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა 81 საჯარო სკოლის სრული და 66 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო
სამუშაოები, დასრულდა 2 პროფესიული სასწავლებლის მშენელობა, დასრულდა სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს სახურავის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები. მშენებლობის/სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით დაფინანსდა 8
უმაღლესი/სამეცნიერო დაწესებულება;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ,,საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს უფლებამონაცვლე უწყებების
განსაზღვრისა და მათთვის სათანადო უფლებამოსილებების გადაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის N302 დადგენილების
შესაბამისად, 2025 წლის პირველი სექტემბრიდან, პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი რიგი ვალდებულებები გადაეცა საქართველოს
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროს.
4.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
229
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• აშენებული/რეაბილიტირებული/სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვილია საჯარო სკოლები
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარებულია ინფრასტრუქტურა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად აშენებულირეაბილიტირებულია საჯარო სკოლები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ახალაშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულდება - 5; დაიწყება - 14-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება - 9; დაიწყება - 15 -მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა - 0; დაიწყო - 0.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაგეგმილი
მიზნობრივი მაჩვენებელი ვერ იქნა მიღწეული გამომდინარე იქიდან, რომ ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს უფლებამონაცვლე უწყებების განსაზღვრისა და მათთვის სათანადო უფლებამოსილებების გადაცემის
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის N302
დადგენილების შესაბამისად, 2025 წლის პირველი სექტემბრიდან,
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ახალი შენობის მშენებლობის ვალდებულება გადაეცა საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს.
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - სრული რეაბილიტაცია - 170-მდე; სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 150 მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული რეაბილიტაცია - 50-მდე; სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 100 მდე, მათ შორის საჯარო სკოლებში
სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპ - საგანმანთლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ
სრული რეაბილიტაცია დასრულდა - 81 საჯარო სკოლაში. სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 66, მათ შორის საჯარო სკოლებში სახანძრო
უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა, ხოლო საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ 51 საჯარო სკოლაში განხორციელდა
პროფესიული ოთახების რეაბილიტაცია.
230
ინდიკატორის დასახელება - ინვენტარითა და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილი ზოგადსაგანმანთლებლო დაწესებულების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 42 500 ერთეული სასკოლო მერხით და სკამით უზრუნველყოფილია 358 საჯარო სკოლა; 1 415 ერთეული სასკოლო დაფით 200 საჯარო სკოლა; სასკოლო საოფისე ავეჯით - 57 საჯარო სკოლა; 2 500 ერთეული პერსონალური კომპიუტერით - 245 საჯარო სკოლა; 1 150 ერთეული
პრინტერით - 383 საჯარო სკოლა; სამედიცინო ოთახის ავეჯით - 500-მდე საჯარო სკოლა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით მოთხოვნის
შესაბამისად;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპ - საგანმანთლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ
401 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 26 466 ერთეული მერხით და სკამით, 87 საჯარო სკოლა - საოფისე ავეჯით, 191 საჯარო სკოლა - 1 555 ერთეული სასკოლო
დაფით; 31 საჯარო სკოლა - ფარდა-ჟალუზებით და სხვადახვა სახის ინვენტარით; 151 საჯარო სკოლა - 1 478 პერსონალური კომპიუტერით, 167 საჯარო
სკოლა - 293 ერთეული პრინტერით და კარტრიჯით. დაფინანსდა 23 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვის და 126 საჯარო სკოლა
სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვისა და სკოლის შენობის ტექნიკური მდგრადობის დადგენის მიზნით; 21 საჯარო სკოლაში (საგამოცდო ცენტრი)
შეკეთებულია გაგრილების სისტემის (კონდინციონერების) დაზიანებები, განხორციელდა სსიპ - ქალაქ თბილისის N147 საჯარო სკოლის აღჭურვა 69
ერთეული კონდინციონერით, ა(ა)იპ - აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლისთვის შეძენილია სპორტული დარბაზის ინვენტარი.
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერგანხორციელდა 51 ერთეული პროფესიული ოთახისათვის სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა,
მათ შორის: ავეჯი (მაგიდა – 562 ერთეული, სავარძელი – 1 066 ერთეული, კარადა – 70 ერთეული), კომპიუტერული ტექნიკა – 1 179 ერთეული,
სმარტდაფა – 61 ერთეული, ასევე სხვადასხვა მოწყობილობა და საკანცელარიო ინვენტარი.
4.2.2 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• აშენებული/რეაბილიტირებულია და სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვილია პროფესიული კოლეჯები
მიღწეული შუალედური შედეგები
231
• პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა
და აღჭურვილობებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - აშენებული/მშენებარე პროფესიული კოლეჯების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულდება - 2;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება - 2;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა 2 (ბორჯომსა და ბონისში);
ინდიკატორის დასახელება - აშენებული სახელოსნოების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულება - 4-მდე პროფესიული სასწავლებლის/სახელოსნოს სარეაბილიტაციო/სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულება - 4-მდე პროფესიული სასწავლებლის/სახელოსნოს სარეაბილიტაციო/სამშენებლო სამუშაოები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - იმის
გათვალისწინებით, რომ ,,ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის (N798-IIმს-XI,
26/06/2025) მე-2 მუხლის შესაბამისად 2025 წლის 01 სექტემბრიდან ლიკვიდირდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (ზემოაღნიშნული სამუშაოების განხორციელება ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის −
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს უფლებამონაცვლე უწყებების განსაზღვრისა და მათთვის სათანადო
უფლებამოსილებების გადაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის N302 დადგენილების შესაბამისად დაევალა საქართველოს
განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს), სალიკვიდაციო პროცესებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში, ვერ მოესწრო
პროფესიული სასწავლებლის/სახელოსნოს სარეაბილიტაციო/სამშენებლო სამუშაოების დასრულება.
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც აღიჭურვებიან ინვენტარით/განვითარდება
ინფრასტრუქტურა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 10-მდე საგანმნათლებლო დაწესებულბებაში (სპორტული მოედანი; სასაწყობე სივრცე და ა.შ.);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 7;
232
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მოთხოვნის
შესაბამისად იქნა დაფინანსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები.
4.2.3 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• რეაბილიტირებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი სსიპ-ები და ტერიტორიული ორგანოები
მიღწეული შუალედური შედეგები
• განხორციელდა სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოსა და საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს შენობის
ნაწილობრივი რეაბილიტიცია;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული, სამინისტროსა და მის სისტემაში სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და
ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტაცია - 3-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტაცია - 3-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეაბილიტაცია 2;
4.2.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 04)
233
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქარველოს განათლების, მეცნირებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგი
• დაფინანსებულია უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებები ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• განვითარებულია უმაღლესი/სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის
დასახელება
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
ჩატარებისა
და
საჭირო
დაფინანსებული/განხორციელებული სამუშაოები უმაღლესი/სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა;
ინვენტარით
აღჭურვის
მიზნით
საბაზისო მაჩვენებელი - 5;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 8;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მოთხოვნის
შესაბამისად იქნა დაფინანსებული უმაღლესი/სამეცნიერო დაწესებულებები.
4.2.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
234
• საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის
ჩამოყალიბებისათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვამ ხელი შეუწყო სისტემის ჩამოყალიბებისათვის საწყისი ამოცანების
შესრულებას.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლების რაოდენობა, სადაც განხორციელდება სამუშაოები მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 26;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 30-მდე საჯარო სკოლაში განხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 18 საჯარო სკოლაში განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ,,საჯარო
სამართლის იურდიული პირის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს უფლებამონაცვლე უწყებების
განსაზღვრისა და მათთვის სათანადო უფლებამოსილებების გადაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 30 ივლისის N302 დადგენილების
შესაბამისად, 2025 წლის პირველი სექტემბრიდან ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში რეაბილიტირებულ საჯარო სკოლებში
გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით სარებილიტაიო სამუშაოების განხორციელება დაევალა საქართველოს რეგიონული განვითარების
სამინისტროს.
ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლების რაოდენობა, რომლებიც დაფინასდა/ მიეწოდა გათბობის მიზნით საწვავი ბრიკეტები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 354 საჯარო სკოლა დაფინანსდა საწვავი ბრიკეტების შესაძენად 2023-2024 სასწავლო წელს 327 საჯარო სკოლას მიეწოდა 2 533.1
ტონა ბრიკეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საჯარო სკოლები მოთხოვნის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საწვავი ბრიკეტებით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპ - საგანმანთლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ
398 საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილ იქნა 1 637.9 ტონა საწვავი ბრიკეტით, ხოლო რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ 528 საჯარო
სკოლისთვის განხორციელდა საწვავი ბრიკეტების დაკონტრაქტება-შესყიდვა საერთო მოცულობით 5 766 ტონა.
4.3 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 06)
235
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო, ენერგოეფექტურობა და
ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტებში აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები და საბავშვო ბაღები. გენდერულად თანაბარი
ხელმისაწვდომობა სასკოლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო, ენერგოეფექტურობა და
ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტებში აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები და საბავშვო ბაღები. გენდერულად თანაბარი
ხელმისაწვდომობა სასკოლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული-აშენებული საჯარო სკოლების და საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური 13 საჯარო სკოლა. აშენებული 1 საჯარო სკოლა.
მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ამორტიზირებული საჯარო სკოლები და
საბავშვო ბაღები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური 148 საჯარო სკოლა. აშენებული 16 ენერგოეფექტური
საჯარო სკოლა. რეაბილიტირებული 555-მდე საბავშვო ბაღი. აშენებული 330-მდე საბავშვო ბაღი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აშენებული 44 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (Design Build). რეკონსტრუირებულირეაბილიტირებული 8 საჯარო სკოლა და 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (Design Build). მიმდინარეობდა 22 საჯარო სკოლის სამშენებლო
სამუშაოები, 65 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 52 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოები (Design Build) და
48 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build). მიმდინარეობდა დასრულებულ
ობიექტებზე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი, რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური
236
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება, პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო და სხვადასხვა
საკონსულტაციო ხარჯების დაფინანსება.
ცდომილების მაჩვენებელი(% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ღონისძიებებში
განხორციელებული ტექნიკური ცვლილებები, გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები.
4.3.1 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 06 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სასწავლო გარემო, ენერგოეფექტურობა და ინფრასტრუქტურა.
• მუნიციპალიტეტებში აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები, გენდერულად თანაბარი ხელმისაწვდომობა
დაწესებულებებზე და შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა.
სასკოლო
მიღწეული შეულედური შედეგები
• სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა. მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო
სამუშაოები. მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება და დასრულებულ
ობიექტებზე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური საჯარო სკოლების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური 13 საჯარო სკოლა. მომზადებული დეტალური საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ამორტიზირებული საჯარო სკოლები. განხორციელებული სხვადასხვა სახის
237
საკონსულტაციო მომსახურებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული და ენერგოეფექტური 28 საჯარო სკოლა. დასრულებული ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეაბილიტირებული 8 საჯარო სკოლა. მიმდინარეობდა 22 საჯარო სკოლის სამშენებლო
და 65 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ხარჯების
დაფინანსება და დასრულებულ ობიექტებზე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
ცდომილების მაჩვენებელი(% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ღონისძიებებში
განხორციელებული ტექნიკური ცვლილებები, გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები.
ინდიკატორის დასახელება - აშენებული ენერგოეფექტური საჯარო სკოლების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული 1 საჯარო სკოლა. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. მიმდინარე
სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ამორტიზირებული საჯარო
სკოლები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული ენერგოეფექტური 5 საჯარო სკოლა. დასრულებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების
აღმოფხვრის პერიოდი. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარეობდა 22 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარეობდა
პროექტების მართვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება და დასრულებულ ობიექტებზე ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
ცდომილების მაჩვენებელი(% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ღონისძიებებში
განხორციელებული ტექნიკური ცვლილებები, გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები.
4.3.2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 06 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
238
• სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. მომზადებული დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე
სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
მიღწეული შეულედური შედეგები
• სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში აშენებული 44 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (Design Build) და რეკონსტრუირებულირეაბილიტირებული 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (Design Build). მიმდინარეობდა 52 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების
სამშენებლო სამუშაოები (Design Build) და 48 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design
Build). ასევე, მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციების მომზადება (Design Build) და პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო და სხვადასხვა საკონსულტაციო ხარჯების
დაფინანსება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული 8 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული 61 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. მომზადებული დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება
(Design Build). მიმდინარეობდა 48 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build).
მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების
მომზადება (Design Build) და პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო და სხვადასხვა საკონსულტაციო ხარჯების დაფინანსება.
ცდომილების მაჩვენებელი(% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ღონისძიებებში
განხორციელებული ტექნიკური ცვლილებები, გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები, კონტრაქტორი კომპანიების
მიერ ვადების დარღვევა, შეწყვეტილი ხელშეკრულებები.
ინდიკატორის დასახელება - აშენებული საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
239
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული 30 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული 70 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აშენებული 44 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (Design Build). მიმდინარეობდა 52
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოები (Design Build);
ცდომილების მაჩვენებელი(% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ღონისძიებებში
განხორციელებული ტექნიკური ცვლილებები, გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოები, კლიმატური პირობები, კონტრაქტორი კომპანიების
მიერ ვადების დარღვევა, შეწყვეტილი ხელშეკრულებები.
4.4 უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• განვითარდება გამოცდების სისტემა, გამოცდების ჩატარდება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით;
• უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე;
• უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია - შედეგსა და ხარისხზე ორიენტირებული მართვის მოდელის
ოპტიმიზაცია;
• უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაფინანსების ახალ საბაზო მოდელზე გადასვლა, შესრულებაზე ორიენტირებული მოდელის
დანერგვა;
• განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;
• საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა და ადამიანური კაპიტალის ეტაპობრივი გაძლიერება შრომის ბაზრის მოთხოვნების
შესაბამისად;
• უმაღლესი განათლების ხარისხის ეტაპობრივი განვითარება;
240
• საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ეტაპობრივი
ფორმირება;
• უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები პასუხობს საერთაშორისო
მოთხოვნებს.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, მასწავლებლის საგნის და პროფესიულ სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები;
დაფინანსებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
დაფინანსებულია სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები და წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები;
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებულია სტუდენტები;
საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლება დაუფინანსდათ სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მქონე სტუდენტებს და უცხო ქვეყნის მოქალაქე
სტუდენტებს.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო სასწავლო/სამაგისტრო გრანტებით დაფინანსებული და სტიპენდიით უზრუნველყოფილი სტუდენტების
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 62 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 65 000;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 62 700;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - პროგრამის
ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი დაფინანსებით.
ინდიკატორის დასახელება - საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 185;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 270;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 291;
241
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - გაზრდილი იქნა
მოთხოვნა ერთობლივ საგრანტო კონკურსების ფარგლებში მონაწილეობის შესახებ.
ინდიკატორის დასახელება - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 8;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 10;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - გაზრდილი
მოთხოვნიდან/მომართვიანობიდან გამოდინარე დაფინასებული იქნა სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროექტები.
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 20 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20 000-ზე მეტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 19 000-მდე.
ინდიკატორის დასახელება - სულ გამოცდებზე მონაწილე აპლიკანტთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 73 000-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აპლიკანტთა სრული დაფრვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 89 000-ზე მეტი.
4.4.1
გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
242
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ჩატარებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდები, საერთო სამაგისტრო
გამოცდები, მასწავლებლის საგნის გამოცდა, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი და პროფესიული ტესტირება;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• აბიტურიენტთა აბსოლუტური რანჟირების დოკუმენტისა და კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე, აბიტურიენტებმა
მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი და სწავლის გაგრძელების უფლება საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
• გამოვლინდა იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებმაც მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს საგრანტო დაფინანსება, ასევე გამოვლენილია
მაგისტრანტობის კანდიდატები;
• გამოვლინდნენ მასწავლებლები, რომლებმაც დასძლიეს მასწავლებლის საგნის გამოცდა;
• აპლიკანტებმა მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
• უზრუნველყოფილია მსჯავრდებულ პირთა უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა.
• ჩატარებულია რიგი საერთაშორისო და ეროვნული კვლევები (შეფასებები);
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - გამოცდებში მონაწილე აპლიკანტთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიანი ეროვნული გამოცდები - 44 000 - მდე; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი - 2 000 - ზე მეტი; საერთო სამაგისტრო
გამოცდა - 8 000 - ზე მეტი; მასწავლებელის საგნის გამოცდა და საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დადასტურების გამოცდა - 16 000-ზე
მეტი; პროფესიული ტესტირება 3 000-ზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოცდაზე დარეგისტრირებულ/გამოცხადებულ აპლიკანტთა სრული დაფარვა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე დარეგისტრირდა 39 173 აპლიკანტი, უმაღლეს
დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 31 700-ზე მეტმა აბიტურიენტმა, დაფინანსდა 7 319 გამოსაცდელი. სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში
გრანტი მოიპოვა/გაიუმჯობესა 290-მა; საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე დარეგისტრირდა 10 000 - ზე მეტი აპლიკანტი; მასწავლებლის გამოცდებზე
დარეგისტრირდა 24 308 და გამოცხადდა - 20 261 აპლიკანტი; პროფესიულ ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო 13 000-ზე მეტმა აპლიკანტმა.
4.4.2 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
243
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
•
•
•
•
სტუდენტები უზრუნველყოფილი არიან სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით/წარჩინებული სტუდენტები სტიპენდიით;
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტები უზრუნველყოფილი არიან სწავლის დაფინანსებით;
საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრი იმიჯი ფორმირებულია;
ქართველი სტუდენტების განათლების ხარისხი ამაღლებულია კონკურენტული გარემოს ფორმირების ფონზე;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი
ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ
საგანმანათლებლო პროგრამებზე, სწავლება ხელშეწყობილია.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემულია სახელმწიფო
სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები, ასევე, წარჩინებულ სტუდენტებზე გაცემულია სტიპენდიები;
• გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტები უზრუნველყოფილნი არიან დაფინანსებით. ასევე, სოციალური პროგრამის
ფარლებში სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები გაცემულია სხვადასხვა კატეგორიის სტუდენტებზე;
• ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაუფინანსდათ იმ სტუდენტებს რომლებმაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული
უმაღლესი განათლების აღიარების შემდეგ, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა განაგრძეს საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
• ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაუფინანსდათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ერთიანი
ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებით ჩაირიცხნენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში.
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო სასწავლო გრანტებით უზრუნველყოფილი სტუდენტების რაოდენობა, მათ შორის: საბაკალავრო,
სამაგისტრო, პრიორიტეტული და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტები.
საბაზისო მაჩვენებელი - 57 000 - მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 57 500;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 55 998;
ინდიკატორის დასახელება - სტიპენდიანტთა რაოდენობა;
244
საბაზისო მაჩვენებელი - 5 300;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 300;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 5 520;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - საქართველოს
მთავრობის 2025 წლის 31 ოქტომბრის N1815 განკარგულების საფუძველზე გაიზრდა სტიპენსიანთა რაოდენობა, ასევე გაიზარდა სოციალური
სტიპენდიის (გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტებისთვის) ბენეფიციართა რაოდენობა
ინდიკატორის დასახელება - უცხო ქვეყნის მოქალაქე/სტუდენტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 200;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 227;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - გაზრდილია
უცხოელი სტუდენტების დაინტერესება საქართველოს უნივერსიტეტებში განათლების მიღების მიმართულებით
ინდიკატორის დასახელება - მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის მსურველთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 000;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 179;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - გაზრდილია
ინტერესი მასწავლებლის პროფესიის მიმართ.
4.4.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
245
• დასრულებული სასწავლო მასალები განთავსებულია ვებგვერდზე geofl.ge, რათა ისინი ხელმისაწვდომი იყოს ქართული ენის ნებისმიერი
უცხოელი შემსწავლელისთვის;
• გაზრდილია ქართული ენის შემსწავლელთა რაოდენობა;
•
•
•
•
ხორციელდება უცხოეთში ქართული ენის პოპულარიზაცია და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესების ხელშეწყობა;
ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლება უზრუნველყოფილია თანამედროვე საერთოევროპული მოთხოვნების შესაბამისად;
ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომია დამატებითი სოციალური შეღავათები;
უზრუნველყოფილია ეროვნული კვლევის შემუშავება, სტანდარტიზებული მეთოდით ჩატარებულია გამოგითხვა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
•
•
•
დასრულებულია ქართული ენის სასწავლო და საინფორმაციო-პოპულარული ხასიათის მასალები და განთავსებულია ვებ-გვერდზე www.geofl.ge;
სარეიტინგო ვებგვერდის Top.ge მონაცემებით გაზრდილია შემსწავლელთა რიცხვი;
ვებ-გვერდზე განსათავსებელი მასალები შექმნილია უახლესი საერთოევროპული ენობრივი განათლების სტანდარტების შესაბამისად;
უზრუნველყოფილია ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ქართულის, როგორც უცხოური ენის სწავლების პროგრამა „ირბახი“.
საბაზისო მაჩვენებელი
- ვებგვერდის განახლება (სტრუქტურულად, პროგრამულად, მხატვრულად, შინაარსობრივად); ვებგვერდის
ადმინისტრირება; A1 დონის „ახალი სახელმძღვანელოს“ სერიის (შემსწავლელის წიგნი, მასში ჩაშენებული სავარჯიშოებით და მასწავლებლის
წიგნით, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებით) 2 გაკვეთილის მომზადება - ტექსტი, დიზაინი, მხატვრულად გაფორმება და ვებფორმატის შექმნა. Pre-A1
სახელმძღვანელო; განახლდა განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ლექსიკონზე მუშაობა „აღმართისა“ და "ახალი სახელმძღვანელოს"
გათვალისწინებით (Pre-A1, A1, A2, A2+ დონეები); იქმნებოდა ქართულის, როგორც უცხო ენის ფლობის დონეების შესამოწმებელი ტესტების ნიმუშები
(ხუთ-ხუთი ტესტი A1-A2 დონეებისთვის უნარების მიხედვით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება A1 დონის „ახალი სახელმძღვანელოს“ მომზადება - ტექსტის წერა, დიზაინი, მხატვრულად გაფორმება;
გაგრძელდება განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ლექსიკონზე მუშაობა „აღმართისა“ და "ახალი სახელმძღვანელოს" გათვალისწინებით (B1,
დონე, ნაწილი I); ქართულის, როგორც უცხო ენის ფლობის დონეების შესამოწმებელი ტესტების ნიმუშების შექმნა. განახლდება როგორც
პროგრამულად, ასევე მხატვრულად საბავშვო სახელმძღვანელო „ჩვენი ეზო“. მომზადდება საინფორმაციო პოპულარული სასაჩუქრე მასალა
ქართული ენის შესახებ;
246
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა: A1 დონის „ახალი სახელმძღვანელოს“ მომზადება - ტექსტის წერა, დიზაინი,
მხატვრულად გაფორმება; განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ლექსიკონზე მუშაობა „აღმართისა“ და "ახალი სახელმძღვანელოს"
გათვალისწინებით (B1, დონე, ნაწილი I); ქართულის, როგორც უცხო ენის, ფლობის დონეების შესამოწმებელი ტესტების ნიმუშების შექმნა (B1დონე);
განახლდა როგორც პროგრამულად, ასევე მხატვრულად საბავშვო სახელმძღვანელო „ჩვენი ეზო“, ასევე მომზადდა საინფორმაციო პოპულარული
სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ.
ინდიკატორის დასახელება - სტუდენტური ბარათით მოსარგებლე სტუდენტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100 000-ზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 000-ზე მეტი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - აღნიშნული
ქვეპროგრამა საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა/გაუქმდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ფასდაკლების შესახებ ინფორმაცია
განთავსებულია ინტერნეტსივრცეში და სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა გაეცნენ სიახლეებს, პროგრამის განხორციელების საჭიროება აღარ იყო.
ინდიკატორის დასახელება - ევროსტუდენტის ეროვნული პროექტი;
საბაზისო მაჩვენებელი - კვლევის ჩატარების ინსტრუმენტები და მეთოდოლიგია, ევროსტუდენტის მე-8 ტალღის შედეგებისა და ეროვნული კვლევის
პირველადი შედეგები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროსტუდენტის ეროვნული კვლევის ანგარიშის მომზადება, საერთაშორისო შედარებით ანგარიშზე მუშაობა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ევროსტუდენტის ეროვნული პროექტის განმახორციელებლად 2025 წელს განისაზღვრა სსიპ - საგანმანათლებლო კველევების ეროვნული ცენტრი.
4.4.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი.
247
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე დაფინანსებული პირების რაოდენობის ზრდა;
• საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაციის ხელშეწყობა და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, შესაბამისი ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში/ორგანიზაციებში
შესაბამის აკადემიურ და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე სსიპ - განათლების
საერთაშორისო ცენტრი ადმინისტრირებას უწევდა უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, შესაბამისი ქვეყნების უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში/ორგანიზაციებში მოქალაქეთა სწავლებას.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამით დაფინანსებული და გრანტით უზრუნველყოფილი
ბენეფიციარების რაოდებობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 185;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 217.
ინდიკატორის დასახელება - საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამით დაფინანსებული სტუდენტების გენდერული
განაწილება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 75% - ქალი / 25% - მამაკაცი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 70% - ქალი / 30% - მამაკაცი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 70% - ქალი / 30% - მამაკაცი.
4.4.5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05)
248
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• გაუმჯობესებულია საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის საჭირო პირობები;
• ხელშეწყობილია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პერსონალის განვითარების მხარდამჭერი ღონისძიებები;
• მხარდაჭერილია საერთაშორისო თანამშრომლობა და ინტერნაციონალიზაციის პროცესი;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის ინტერნაციონალიზაცია ხელშეწყობილია ფრანგული და საქართველოს უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ერთობლივი ფრანგულენოვანი, ინგლისურენოვანი და ქართულენოვანი პროგრამების
განხორციელების გზით;
• ჩატარებულია კვლევები ენათმეცნიერების, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის, აფხაზეთთან დაკავშირებული სხვა დისციპლინების
სფეროში. ასევე, ქართულ-ოსურ ენობრივ, ლიტერატურულ, კულტუროლოგიურ და ისტორიულ სფეროში;
• საქართველოში აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო თანამშრომლობა
გაღრმავებულია;
• სტუდენტების ფსიქოლოგიური და სოციალური სერვისის პლატფორმის შექმნის მიზნით, შემუშავებულია რეკომენდაციები;
• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური, კვლევითი და სტუდენტური პროექტები განხორციელებულია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 8;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 10.
249
4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტო;
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• გაზრდილია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის;
• გაზრდილია პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;
• პროფესიული კვალიფიკაციები ფორმირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა და
თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დანერგილია სამუშაოზე დაფუძნებული/დუალური პროგრამები და გაუმჯობესებულია სამეწარმეო
სწავლება;
• გაუმჯობესებულია სწავლა სწავლების ხარისხი;
• გაზრდილია პროფესიული საგანმანათლებლო და მომზადება-გადამზადების პროგრამების ხელმისაწვდომობა;
• პროფესიული განათლების შრომის ბაზართან თავსებადობის მიზნით, შემუშავებულია და დანერგილია ახალი პროფესიული კვალიფიკაციები;
• გაზრდილია ინტეგრირებული პროგრამების მასშტაბები, მათ შორის საჯარო სკოლებში;
• უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მასწავლებლის უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
• უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების სისტემაში მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის შესაძლებლობები;
• გაუმჯობესებულია საჯარო-კერძო პარტნიორობა და გაზრდილია ერთობლივად განხორციელებული პროექტების მასშტაბი;
• გაზრდილია ზრდასრულთა განათლების სისტემის მასშტაბი და ამოქმედებულია ფორმალური/არაფორმალური განათლების აღიარების
ეფექტური მექანიზმები;
• განვითარებულია პროფესიულ განათლებაში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• უზრუნველყოფილია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის;
250
• გაზრდილია პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა, ამასთან, ყველა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელშიც სწავლობენ
სსსმ და შშმ სტუდენტები, უზრუნველყოფილია ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისი პროფესიული/ადამიანური და მატერიალური
მხარდაჭერით;
• გაზრდილია პროფესიული საგანმანათლებლო და მომზადება-გადამზადების პროგრამების ხელმისაწვდომობა,
• უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების კავშირი განათლების სხვა საფეხურებთან, მათ შორის საშუალო განათლების საფეხურთან.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიულ პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 74 % - მდე, მათ შორის ქალი -49%, ვაჟი -51%; (2020-2021 წლის კურსდამთავრებული);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 75 % - მდე, მათ შორის ქალი -49%, ვაჟი -51%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 79.4 %, მათ შორის, ქალი - 45.7%, ვაჟი - 54.3%;
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის დასაწყისში - 22 646;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25 900
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 29 506
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 28 (13 ფილიალი) მათ შორის 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზრდა წელიწადში მინიმუმ 1-ით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 29 (14 ფილიალით) და მათ შორის, 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში;
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა გენდერული განაწილება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ქალი- მინიმუმ 40%, ვაჟი -მაქსიმუმ 60%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქალი - მინიმუმ 40%, ვაჟი - მაქსიმუმ 60%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქალი - მინიმუმ 53 %, ვაჟი - მაქსიმუმ 47%;
251
4.5.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
პროფესიული კოლეჯები;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• გაუმჯობესებულია სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის გეოგრაფიული დაფარვა და არსებულ ქსელში ყველა სამიზნე
ჯგუფისათვის, უზრუნველყოფილია თანამედროვე სასწავლო გარემო;
• გაზრდილია პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების/თვითდასაქმების
მაჩვენებელი;
• სკოლის ბაზაზე მოსწავლეებისთვის ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება;
• გაზრდილია კერძო სექტორთან პარტნიორობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაუმჯობესებულია სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის გეოგრაფიული დაფარვა და არსებულ ქსელში ყველა სამიზნე
ჯგუფისათვის, უზრუნველყოფილია თანამედროვე სასწავლო გარემო;
• გაზრდილია პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების/თვითდასაქმების
მაჩვენებელი;
• გაზრდილია პროფესიული განათლების ხარისხი;
• შექმნილია ზოგადსაგანმნათლებლო დაწესებულებებში საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელშიც ინტეგრირებულია
ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები;
• გაძლიერებულია კავშირი პროფესიული განათლების მიმწოდებლებსა და შრომის ბაზარს შორის.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის დასაწყისში - 22 646;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 23 725;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 29 506.
252
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიულ პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 74%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 75%-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 79.4%%;
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 28 (13 ფილიალით) და მათ შორის, 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლებლების/ლოკაციების რაოდენობა გაზრდილია წელიწადში მინიმუმ 1-ით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 29 (15 ფილიალით) და მათ შორის, 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში;
ინდიკატორის დასახელება საგანმანათლებლო პროგრამები;
საჯარო
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
რაოდენობა,
სადაც
ხორციელდება
პროფესიული
საბაზისო მაჩვენებელი - 20;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 83%;
4.5.2 პროფესიული უნარების განვითარება (პროგრამული კოდი 32 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• გაზრდილია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;
• შემცირებულია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა მიტოვების მაჩვენებელი;
• გაზრდილია ზოგადი განათლებიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე პირდაპირი გადმოსვლის მაჩვენებელი, მათ შორის, შშმ და სსსმ
პირებისთვის;
• გაზრდილია ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა;
253
• გაზრდილია პროფესიული განათლების მიმართ საზოგადოების ინფორმირების დონე.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• განახლებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად შემუშავებულია/გადამუშავებულია 42 კვალიფიკაცია;
• პროფესიული უნარების სააგენტოს ხელშეწყობით დანერგილია ახალი დუალური პროგრამები, ასევე 14 კომპანიას მიენიჭა სასწავლო საწარმოს
სტატუსი;
• LMS პლატფორმაზე ხელმისაწვდომი 34 ზოგადი და დარგობრივი მოდულების შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსი;
• გაზრდილია ზოგადი განათლებიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე პირდაპირი გადმოსვლის მაჩვენებელი;
• გაზრდილია ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა;
• გაზრდილია პროფესიული განათლების მიმართ საზოგადოების ინფორმირების დონე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ზოგადი განათლების საფეხურიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე პირდაპირ გადასვლის პროცენტული
მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 5%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 7%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 6%
ინდიკატორის დასახელება - სწავლის მიტოვების პროცენტული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 37%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 34%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 32.3%
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული განათლების მიმართ საზოგადოების დადებითი დამოკიდებულების პროცენტული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 40%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 45%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -;
254
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - პროფესიული
განათლების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის ბოლო კვლევა ჩატარდა 2022 წელს, რის გამოც 2025 წლისთვის დამოკიდებულების პირდაპირი
მაჩვენებლის განახლებული მონაცემი არ არის ხელმისაწვდომი.
ინდიკატორის დასახელება - შშმ და სსსმ პირების სრული ზოგადი განათლების საფეხურიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე პირდაპირ
გადასვლის პროცენტული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 20%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 16.2%
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ბენეფიციარების
ნაკლები ინტერესი, ასევე ზოგიერთი აპლიკანტი ვერ ირიცხება მათთვის სასურველ პროგრამაზე და მოცდას ამჯობინებს მომავალ წლამდე;
4.5.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილია საჯარო მოხელეთა/მოსამსახურეთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
• უზრუნველყოფილია დაინტერესებული პირებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო სამსახურებში დასაქმებული და სხვა
დაინტერესებული პირები, როგორც პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამების, ასევე, მოკლევადიანი
კურსების მეშვეობით;
255
• ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში არსებულ სასწავლო ცენტრებში (ახალქალაქი, ნინოწმინდა, ახალციხე,
დმანისი, მარნეული, გარდაბანი, წალკა, ბოლნისი, საგარეჯო, ახმეტა, ლაგოდეხი), ცენტრის გარეთ არსებულ სხვადასხვა სოფლებსა და ქალაქებში,
მათ შორის თბილისსა და ქუთაისში, ასევე, სამხედრო ბაზებზე და მარტყოფის თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში, სახელმწიფო ენის
სწავლებისა და ინტერგაციის პროგრამა ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის, რომელიც ლეგალურად იმყოფება
საქართველოს ტერიტორიაზე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სასწავლო-სატრენინგო პროგრამებით/კურსებით გადამზადებულთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 5 450;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 450;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 5 343.
ინდიკატორის დასახელება - დანერგილი სასწავლო პროგრამების/კურსების რაოდენობა.
საბაზისო მაჩვენებელი - 56;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 62.
ინდიკატორის დასახელება - გადამზადებულ მსმენელთა გენდერული განაწილება კაცი/ქალი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 45% კაცი, 55% ქალი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50%-50%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 70%-30%;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მამაკაცების
დაბალი მოტივაცია
4.6 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
256
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;
სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია;
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• უზრუნველყოფილია გამორჩეული ხარისხის კვლევითი პროექტების გამოვლენა-დაფინანსების უწყვეტობა, მათ შორის საქართველოს
შემსწავლელ მეცნიერებათა მიმართულებით;
• უზრუნველყოფილია საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა კარიერული განვითარება;
• უზრუნველყოფილია მეცნიერების ინტერნაციონალიზაცია ერთობლივი საერთაშორისო კვლევებისა და უცხოეთში კვლევითი ვიზიტების
ხელშეწყობით;
• უზრუნველყოფილია საქართველოში შექმნილი ახალი ცოდნის საერთაშორისო გამომცემლობებში გავრცელება პუბლიკაციების სახით;
• უზრუნველყოფილია კვლევებზე დაფუძნებული ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტების შექმნა;
• წახალისებულია გენდერული თანასწორობა საქართველოს სამეცნიერო სივრცეში;
• უზრუნველყოფილია საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებზე წვდომა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
•
გაღრმავდა სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესი და ჩამოყალიბდა კონკურენტული კვლევითი გარემო;
ჩატარებულია სამეცნიერო/საგრანტო კონკურსები;
უზრუნველყოფილია საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა კარიერული განვითარება;
შექმნილია კვლევებზე დაფუძნებული ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები;
უზრულყოფილია ქართველ მეცნიერთა წვდომა საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებზე;
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის გაძლიერების მიზნით დაფინანსებულია სამეცნიერო დაწესებულებები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
257
ინდიკატორის დასახელება - ადმინისტრირებული სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსებისა და მეცნიერების ხელშემწყობი პროგრამების
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 26;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 26;
მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 30.
ინდიკატორის დასახელება - სამეცნიერო-კვლევითი და შემეცნებითი ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 600;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 700;
მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 980.
ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 47
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 47
მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 48.
4.6.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილია გამორჩეული ხარისხის კვლევითი პროექტების გამოვლენა-დაფინანსების უწყვეტობა, მათ შორის საქართველოს
შემსწავლელ მეცნიერებათა მიმართულებით;
• უზრუნველყოფილია საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა კარიერული განვითარება;
258
• უზრუნველყოფილია მეცნიერების ინტერნაციონალიზაცია ერთობლივი საერთაშორისო კვლევებისა და უცხოეთში კვლევითი ვიზიტების
ხელშეწყობით;
• უზრუნველყოფილია საქართველოში შექმნილი ახალი ცოდნის საერთაშორისო დისემინაცია პუბლიკაციების სახით;
• უზრუნველყოფილია კვლევებზე დაფუძნებული ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტების შექმნა;
• წახალისებულია გენდერული თანასწორობა საქართველოს სამეცნიერო სივრცეში;
• უზრუნველყოფილია საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებზე და ინფრასტრუქტურაზე წვდომა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილია საგრანტო დაფინანსების უწყვეტობა საგრანტო კონკურსებში კომპონენტების დამატების/რედაქტირების გზით;
• უზრუნველყოფილია წინა წლების კონკურსებში გამარჯვებული მრავალწლიანი პროექტების დაფინანსება;
• განხორციელებულია ღონისძიებები საქართველოში გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის, მათ შორის ქართველოლოგიისა
და საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა მიმართულებით;
• უზრუნველყოფილია საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა კარიერული განვითარება;
• მეცნიერების პოპულარიზაციისა და სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობა განვითარებულია;
• უზრუნველყოფილია საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებზე და ინფრასტრუქტურაზე წვდომა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებით ყოველწლიურად დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა / მათშორის
საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 350/30;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 350/30;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 387/75;
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო გრანტებისა და პროგრამების ბენეფიციარ მეცნიერთა / მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1100/440;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1100/440;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1019/468;
259
ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში ქართველი მეცნიერების (თანა)ავტორობით საერთაშორისო რეფერირებად,
რეცენზირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 240
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 260;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 381.
ინდიკატორის დასახელება - საპატენტო/საავტორო პროდუქტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 5;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 13.
ინდიკატორის დასახელება - ბენეციართა გენდერული ბალანსი (კაცი/ქალი,%);
საბაზისო მაჩვენებელი - 46% - 54%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50%-50%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 45%-55%.
4.6.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;
სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
260
• სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში, თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში
მონაწილეობა საქართველოსა და უცხოეთში;
• გამოცემულია სამეცნიერო წიგნები მონოგრაფიები და კრებულები;
• კონკურენტული კვლევითი გარემო;
• საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება.
• მაღალაქტიური, ეფექტური და სპეციფიური ბაქტერიოფაგების კოლექციის გამდიდრება, ახალი ფაგური პრეპარატების შექმნა და მათი
პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
•
•
•
•
•
გამოქვეყნებულია სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში;
გამოცემულია სამეცნიერო წიგნები და კრებულები;
გაზრდილია ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართულობა სამეცნიერო კვლევებში;
უცხოეთში გაზრდილია ქართველ მეცნიერთა ცნობადობა;
ორგანიზებულია საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციები;
განხორციელებულია კვლევითი საქმიანობა ბაქტერიოფაგების შესწავლისა და გამოყენების კუთხით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაციებისა,
ღონისძიებების, საერთაშორისო კონფერენციების და პატენტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 150;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 150;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 226.
ინდიკატორის დასახელება - სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის ჩატარებული კვლევების,
სამეცნიერო წიგნების, კრებულების, სტატიების და ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 200;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 307.
261
ინდიკატორის დასახელება - სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ
სამეცნიერო პუბლიკაციების, კონფერენციების და დაფინანსებული საგრანტო განაცხადების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 25;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 32.
ინდიკატორის დასახელება - სსიპ - ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების,
კონფერენციების, სემინარების და ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 208.
4.6.3 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების მიზნით ჩატარდა სამეცნიერო ექსპედიცია, საერთაშორისო
კონფერენციები, ასევე გამოცემულ იქნა სხვადასხვა სახის სამეცნიერო სტატიები, მონოგრაფიები, სახელმძღვნელოები, რეკომენდაციები და
შრომათა კრებულები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
262
ინდიკატორის დასახელება - სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოქვეყნებული მონოგრაფიების, კრებულების,
რეკომენდაციების, სამეცნიერო სტატიების და ჩატარებული კონფერენციების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 150;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 170;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 204.
4.6.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მხარდაჭერილია სამეცნიერო მიმართულებათა ფართო სპექტრი (დაფინანსდება 42 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის
სამეცნიერო პროექტი);გაზრდილია სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობა (პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ციტირების
ინდექსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ფორუმების ორგანიზება, მათში მონაწილეობა და სხვ.) და
პროდუქტიულობა (მონოგრაფიები, წიგნები, კრებულები და სხვ.);საქართველოში მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერება;
• მხარდაჭერილია დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო საქმიანობა;
• სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულები უზრუნველყოფილია შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის საჭირო მატერიალურტექნიკური საშუალებებით, თანამედროვე კვლევითი ინფრასტრუქტურა ხელმისაწვდომია საქართველოში მოღვაწე მეცნიერთათვის.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დაფინანსებულია 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პროექტი;
• გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ჩატარებულია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები,
გამოქვეყნებულია სამეცნიერო მონოგრაფიები, წიგნები და კრებულები;
• დაფინანსებულია სამეცნიერო-კვლევით ერთეულების 31 პროექტი, სამეცნიერო აპარატურისა და ხელსაწყო-დანადგარების შეძენის მიზნით.
263
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 42;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 42;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 43;
ინდიკატორის დასახელება - სამეცნიერო მატერიალურ-ტექნიკური და საინფორმაციო რესურსების გაუმჯობესების მიზნით დაფინანსებული
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 40;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 42;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 31.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ჩართული
მხარეების მიერ არასათანადოდ/არასრულყოფილად წარმოდგენილი პროექტებიდან გამომდინარე, არ იქნა დაფინანსებული ყველა წარმოდგენილი
განაცხადი.
ინდიკატორის დასახელება - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ევროპული თანამშრომლობის ასოციაციის (COST) აქციებში საქართველოდან ჩართული
მკვლევრების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 38;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 38;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 72.
4.6.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05)
264
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ჩატარებულია მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციის პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები;
• უზრუნველყოფილია მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე მიღწეული შედეგების,
ჩარჩო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა და ცნობადობის ამაღლება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• პროგრამის „მეცნიერების პოპულარიზაცია“ ფარგლებში ჩატარდა მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღისადმი, ასევე ქართული ენის
დღისადმი მიძღვინილი ღონისძიებები. დაფინანსებულ იქნა სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ მოსწავლეახალგაზრდობისათვის IPPOG-ის (International Particle Physics Outreach Group) ფარგლებში სასწავლო-შემეცნებითი მასტერკლასების
ორგანიზებისა და ჩატარების ღონისძიებები, ასევე ახალგაზრდა მეცნიერთა კვირეულის ორგანიზების და ხელშეწყობის მიზნით ,,ახალგაზრდა
მეცნიერები პლანეტის უკეთესი მომავლისთვის - 2025" დაფინანსდა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები და უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებები. საქართველოს რეგიონებში ჩატარდა მეცნიერების ფესტივალები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 10;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 16.
4.7 განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი
32 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
265
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
საგანმანთლებლო რესურსცენტრები;
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
ა(ა)იპ - აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა
სსიპ - საგანმანათლებლო კვლევების ეროვნული ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში
განხორციელებულია სახელმწიფო პოლიტიკა;
• საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგი და კონტროლის სისტემა გაუმჯობესებულია და მიღებული გადაწყვეტილებების
გამჭვირვალობა და ხარისხი უზრუნველყოფილია;
• განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემა დანერგილია;
• ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტები გადამზადებულია;
• ავტორიზირებულია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული საგანმათლებლო დაწესებულებები;
• ხარისხიანი და თანაბრად ხელმისაწვდომი, განათლების ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმები და პროგრამები დანერგილია;
• განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია და შესაბამისი
ინფრასტრუქტურა განვითარებულია;
• შექმნილია ერთიანი საინფორმაციო სისტემა და მართვის ელექტრონული სისტემები დანერგილია/განვითარეულია;
• საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია;
• საერთაშორისო კვლევები (შეფასებები) განხორციელებულია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• განათლების ყველა საფეხურზე განხორციელებულია ღონისძიებები ხარისხიანი და თანაბრად ხელმისაწვდომი, განათლების ხარისხზე
ორიენტირებული სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების დანერგვის მიზნით, მათ შორის მნიშვნელოვნად გაფართოვდა სახელმწიფო ენის
სწავლების გაუმჯობესებასა და ეთნიკური უმცირესობების განათლების ხარისხზე მიმართული ბილინგვური პროგრამების დაფარვის არეალი;
• საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგი და კონტროლის სისტემა გაუმჯობესებულია და მიღებული გადაწყვეტილებების
გამჭვირვალობა და ხარისხი უზრუნველყოფილია;
• დაინერგილია განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემა;
266
• ავტორიზირებულია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის, ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიული საგანმათლებლო დაწესებულებები;
• სკოლებისათვის გამოსაყენებლად შექმნილია და საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილია წვდომა სპეციალურ ვებ-რესურსზე
https://portal.emis.ge/;
• პილოტირების რეჟიმში ამოქმედებულია პროფესიული განათლების ელექტრონული ჟურნალი (onlinevet.emis.ge);
• უზრუნველყოფილია უმაღლესი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის - eUni-ს შექმნის მხარდაჭერის პროცესი, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების, საგანმანათლებლო პროგრამების და პერსონალის მოდულების შექმნისათვის აღწერილია ბიზნესპროცესი,
უზრუნველყოფილია ტექნიკური დავალების რევიზია და კორექტირება, ასევე დაწესებულებების მოდულის გაშვებისათვის საჭირო
ღონისძიებების დაგეგმვა;
• გაუმჯობესებულია, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა;
• განხორციელებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო კვლევები (შეფასებები);
4.8 ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• შექმნილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემო;
• უზრუნველყოფილია რესურსსკოლების სააღმზრდელო ნაწილის მომსახურება;
• უზრუნველყოფილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები დამატებითი დაფინანსებით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლის სწავლების უზრუნველსაყოფად;
• ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქოსოციალური გარემო;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტების შესაძლებლობებზე მორგებული ხარისხიანი
საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდება;
• უზრუნველყოფილია რესურსკოლების სააღმზრდელო ნაწილის მომსახურება;
267
• დამატებით დაფინანსებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების
ხელშეწყობის მიზნით;
• უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქოსოციალური გარემო.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეების რაოდენობა, რომლების უზრუნველყოფილნი არიან გაზრდილი ვაუჩერული
დაფინანსებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 13 000-ზე მეტი მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზრდა ყოველწლიურად 5%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 15 997
ინდიკატორის დასახელება - რესურსსკოლების რაოდენობა, სადაც ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისად ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი
არიან სადღეღამისო/დღის მომსახურებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 7;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 7;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 7.
ინდიკატორის დასახელება - ინკლუზიური განათლების მიმართულებით გადამზადებული საგნის მასწავლებლების, სპეციალური მასწავლებელების
და დამხმარე სპეციალისტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 500;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 500;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 379;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ენობრივი
ბარიერი და მასწავლებელთა დაბალი მოტივაცია.
ინდიკატორის დასახელება - ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრების რაოდენობა საქართველოს მასშტაბით;
268
საბაზისო მაჩვენებელი - 10;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 11;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 11;
4.9 სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 33 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• დაფინანსდება უმაღლესი სახელოვნებო დაწესებულებები ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ფინანსური რესურსით.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დაფინანსებულია უმაღლესი სახელოვნებო დაწესებულებები ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ფინანსური რესურსით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - სახელოვნებო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 4 სახელოვნებო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფინანსდა 4 სახელოვნებო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება.
4.10 პროფესიული განათლების პროგრამა I (KfW) (პროგრამული კოდი 32 10)
პროგრამის განმახროციელებელი:
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო;
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
269
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
შენობები აშენებულია და შესაბამისი აღჭურვილობით უზრუნველყოფილია;
სწავლებისა და ადმინისტრირების რესურსი გაუმჯობესებულია;
ე. წ ჰაბ-სერვისი უზრუნველოფილია;
კოლეჯებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა დამყარებულია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საანგარიშო პერიოდში დაიწყო “ექსელენს ცენტრის” სამშენებლო სამუშაოები
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება/საშენებლო სამუშაოების დაწყება;
საბაზისო მაჩვენებელი
- დასრულდება საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის სატედნერო პროცედურები, გაფორმდება ხელშეკრულება
შერჩეულ საკონსულტაციო კომპანიასთან და მომზადდება საპროექტო-სახარჟთაღრიცხვო დოკუმენტაცია პროფესიული განათლების ცენტრის
მშენებლობის და აღჭურვილობის შესყიდვის მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება პროფესიული განათლების ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები, აღჭურვა და პროფესიული განათლების
ცენტრის აკრედიტაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დაიწყო „ექსელენს ცენტრის“ სამშენებლო სამუშაოები;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაგეგმილი
მიზნობრივი მაჩვენებელი მიიღწევა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის.
4.11 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) (პროგრამულო კოდი 32 11)
პროგრამის განმახროციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ფორმალური პროფესიული მომზადების/გადამზადების ან/და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შესაძლებლობა
შექმნილია 20 საჯარო სკოლაში ქვეყნის მასშტაბით და დაარსებულია 2 ინოვაციური ჰაბი თელავსა და ქუთაისში.
270
• სულ მცირე 65% პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე, რომელთაგან სულ მცირე 50% ქალია, დასაქმებულია ან
თვითდასაქმებულია კურსის დასრულებიდან 6 თვის შემდეგ;
• სულ მცირე დამსაქმებლების 80% კმაყოფილია პროგრამის კურსდამთავრებულების სამუშაო შედეგებით, კურსის დასრულებიდან 6 თვის შემდეგ;
• ფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა იზრდება 5%-ით ყოვეწლიურად.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• სსიპ - ასპინძის საჯარო სკოლაში დასრულებულია, ხოლო 10 საჯარო სკოლაში და ქუთაისის ჰაბში (კოლეჯი „იბერია“) გაფორმებულია
ხელშეკრულება პროფესიული სახელოსნო/ლაბორატორიების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მიზნით, მათგან 8 საჯარო სკოლაში
დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები;
• პროექტის სამიზნე სკოლებში პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა რაოდენობა შეადგენს 462 მსმენელს.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - პრიორიტეტული სექტორის პროგრამების კურსდამთავრებულთა მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 65%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 98% (პროექტის სამიზნე სკოლებში პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა
რაოდენობა - 462)
ინდიკატორის დასახელება - პრიორიტეტული სექტორის პროგრამების კურსდამთავრებულთა პროცენტული მაჩვენებელი გენდერულ ჭრილში (ქალი);
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 60%
ინდიკატორის დასახელება - დამსაქმებელთა კმაყოფილების შეფასება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 80%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშუალოვადიანი პერიოდისთვის დამსაქმებელთა კმაყოფილების კვლევა არ ჩატარებულა,
რადგან აღნიშნული ინტერვენცია, სასესხო ხელშეკრულების თანახმად, დაგეგმილია პროგრამის დასრულებიდან 6 თვის შემდეგ.
271
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი ყოველწლიურად;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 5%.
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სკოლების და ჰაბების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 22;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სსიპ - ასპინძის საჯარო სკოლაში დასრულებულია, ხოლო 10 საჯარო სკოლაში და ქუთაისის
ჰაბში (კოლეჯი „იბერია“) გაფორმებულია ხელშეკრულება პროფესიული სახელოსნო/ლაბორატორიების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების
მიზნით, მათგან 8 საჯარო სკოლაში დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაგეგმილი
მიზნობრივი ინდიკატორი მიიღწევა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის.
4.12 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• მუდმივად მიმდინარეობს საბიბლიოთეკო სფეროს შესაბამისობაში მოყვანა თანამედროვე სტანდარტებთან.
4.13 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) (პროგრამულო კოდი 32 09).
272
პროგრამის განმახროციელებელი:
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• გაზრდილია სკოლამდელ განათლებასთან წვდომა;
• გაუმჯობესებულია ზოგადი განათლების სისტემაში სწავლება-სწავლის ხარისხი და საგანმანათლებლო გარემო.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საშუალოვადიან პერიოდში განხორციელებულია ზოგადი განათლების სისტემაში განათლების ხარისხისა და საგანმანათლებლო გარემოს
გაუმჯობესებისკენ მიმართული რიგი ღონისძიებები. ასევე, გაზრდილია სკოლამდელ განათლებასთან წვდომა. პროექტის დაგეგმილი საბოლოო
შედეგების მიღწევა იზომება შესაბამისი შეფასების ინდიკატორების საფუძველზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სასკოლო მზაობის პროგრამებზე ჩარიცხული 5-6 წლის ბავშვები (სკოლამდელი დონე) პროცენტული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 80%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 92%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 97%.
ინდიკატორის დასახელება - სასკოლო მზაობის პროგრამაზე ჩარიცხული 5-6 წლის ასაკის გოგონები;
საბაზისო მაჩვენებელი - სასკოლო მზაობის პროგრამებში ჩარიცხული ბავშვების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას ყოველწლიურად აგროვებს
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. არ არსებობს ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 92%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 93%.
ინდიკატორის დასახელება - ბენეფიციარი მოსწავლეების რაოდენობა, რომელთაც აქვთ გაუმჯობესებულ სასწავლო გარემოზე წვდომა პროექტის
მხრიდან მხარდაჭერილ სკოლებში;
273
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 116 000.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 204 000-ზე მეტი.
ინდიკატორის დასახელება - მდედრობითი სქესის ბენეფიციარი მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებთაც აქვთ გაუმჯობესებულ სასწავლო გარემოზე
წვდომა პროექტის მხრიდან მხარდაჭერილ სკოლებში;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 58 065;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 120 000-ზე მეტი.
4.14 სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლებები
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
უზრუნველყოფილია სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები;
დანერგილია სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიები;
შრომის ბაზარზე წარმოდგენილია კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო დარგის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები;
სსიპ სახელოვნებო სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სასწავლებლების მიღწევები
გაუმჯობესებულია საერთაშორისო ღონისძიებებში
მონაწილეობისას, ასევე გაზრდილია აქტივობების რაოდენობა.
274
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დაფინანსებულია 9 სახელოვნებო დაწესებულება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - სასწავლებლების მიერ განხორცილებული აქტივობების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 60-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 5%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 240-მდე აქტივობა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ცდომილება
გამოწვეულია წლის განმავლობაში სახელოვნებო სფეროს მიმართ გაზრდილი ინტერესით.
4.15. სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• განახლებული და საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო კურსები;
• რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;
• შექმნილი ციფრული არქივი;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• განახლებულია და საჭიროებებზე მორგებულია სასწავლო კურსები;
275
• რეაბილიტირებულია ინფრასტრუქტურა;
• შექმნილია ციფრული არქივი;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საბაზისო პროგრამებზე ჩარიცხული კურსანტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო პროგრამებზე ჩარიცხული 903 კურსანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3 200 კურსანტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბაზისო მომზადების პროგრამა გაიარა 861 კურსანტმა.
ინდიკატორის დასახელება - გადამზადების პროგრამებზე ჩარიცხული კურსანტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადების პროგრამებზე ჩარიცხული 1 687 კურსანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 6 800 კურსანტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავებულია პერიოდული გადამზადების მექანიზმი და სასწავლო პროგრამები.
გადამზადების პროგრამები გაიარა 1436 მოქმედმა თანამშრომელმა. სხვადასხვა სახის ტრენინგი და ელექტრონული სწავლების კურსები გაიარა 5 920
მსმენელმა.
ინდიკატორის დასახელება - განახლებული სასწავლო პროგრამების და გადამზადებული ინსტრუქტორების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და ახალი გამოწვევების საპასუხოდ შემუშავდა 7 და გადამუშავდა 19
პროგრამა, კურსი და ტრეინინგი, გადამზადდა 20 ინსტრუქტორი, განახლდა ტრეინინგ მოდულები, შემუშავდა ინსტრუქტორების სამსახურში
მიღების წესი და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; დაინერგა სასწავლო პროგრამების შემუშავების წესი. აკადემიას მიენიჭა ხარისხის ISO 21001:2018
სტანდარტის სერთიფიკატი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებულია ტრეინინგ მოდულები, განახლებულია ტრეინინგ მოდული შშმ პირებთან კომუნიკაციის თავისებურების
შესახებ, ყოველწლიურად გადამზადებულია 10 ინსტრუქტორი, შენარჩუნებულია ხარისხის ISO 21001:2018 სტანდარტის სერთიფიკატი;
276
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და ახალი გამოწვევების საპასუხოდ
შემუშავდა 15 და გადამუშავდა 5 პროგრამა, კურსი და ტრეინინგი, მათ შორის შშმ პირების. გადამზადდა 8 ინსტრუქტორი. შენარჩუნდა ISO 21001:2018
სტანადრტის სერტიფიკატი.
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;
საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის ბალანსზე რიცხული შენობებიდან 8 შენობა საჭიროებს მუდმივ განახლებას, რათა პასუხობდეს თანამედროვე
მოთხოვნებს. პერმანენტულად საჭიროებს მიმდინარე რემონტს ზოგიერთი სასწავლო აუდიტორია, საცურაო აუზი, სველი წერტილები, კიბის
უჯრედები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებულია სასწავლო კორპუსის პირველი სართული, სველი წერტილები და საცურაო აუზი. დაგებულია ბეტონის
ფილები, ჩატარებულია საკონტროლო გამშვები პუნქტის მიმდებარე სკვერის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დასრულდა სსიპ შსს აკადემიის საცურაო აუზის გადახურვის,
სასტუმროს ტიპის საერთო საცხოვრებლის და იმიტირებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შესყიდულ
იქნა აკადემიის სასწავლო-ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციისა (აღდგენა-გამაგრების) და საცურაო აუზის დამხმარე (საფილტრაციო
სადგური) შენობაში ჩასადგმელი ახალი ჩარჩოვანი კონსტრუქციის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ნაწილობრივ
გარემონტდა სასწავლო-ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართული;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: საცურაო აუზის
დამხმარე (საფილტრაციო სადგური) შენობაში ჩადგმული ახალი ჩარჩოვანი კონსტრუქციის და მის მომიჯნავედ არსებული მონაკვეთის (შენობა)
თუნუქის გადახურვის სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერი ორჯერ ჩავარდა. აღნიშნულის ნაცვლად, ჩატარდა სასტუმროს ტიპის საერთო
საცხოვრებლის, იმიტირებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის სახურავის რეაბილიტაციის და სასწავლო-ადმინისტრაციული შენობის პირველი
სართულის დერეფნის სარემონტო სამუშაოები.
ინდიკატორის დასახელება - ციფრული არქივი შექმნა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს განხორციელდა დაახლოებით 60 000 ფურცელი საარქივო მასალის დიჯიტალიზაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებულია ყოველწლიურად დაახლოებით 60 000 ფურცელი საარქივო მასალის დიჯიტალიზაცია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არ განხორციელებულა;
277
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: მიმდინარეობდა
აკადემიის არქივის ცენტრალურ არქივთან გაერთიანების პროცესები;
4.17 სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 34 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო;
სასპორტო დაწესებულებები;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
დაფინანსებული სასპორტო დაწესებულებები, ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ფინანსური რესურსით;
უზრუნველყოფილი სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები;
სწავლების პროცესში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიები;
შრომის ბაზარზე წარმოდგენილი კონკურენტუნარიანი სასპორტო დარგების მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები;
სსიპ სასპორტო სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სასწავლებლის მიღწევები გაუმჯობესებულია საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობისას,
ასევე გაზრდილია აქტივობების რაოდენობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დაფინანსებულია სასპორტო დაწესებულებები, ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ფინანსური რესურსით;
• უზრუნველყოფილია სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები;
• დანერგილია სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიები;
• შრომის ბაზარზე წარმოდგენილია კონკურენტუნარიანი სასპორტო დარგების მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები;
• გაუმჯობესებულია სსიპ სასპორტო სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სასწავლებლის მიღწევები საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობისას,
ასევე გაზრდილია აქტივობების რაოდენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სასპორტო დაწესებულებების მიერ განხორციელებული აქტივობების რაოდენობა
278
საბაზისო მაჩვენებელი - 10;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა ყოველწლიურად 5%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 14;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე-3%.
4.18 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;
• მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 43
პროფესიული ტრენინგი, მათ შორის: მოქმედი მოსამართლეებისთვის განხორციელდა 11 ტრენინგი (164 მოსამართლე); სასამართლოს სხვა
მოხელეთათვის - 8 ტრენინგი (150 მონაწილე); ხოლო მოსამართლეებისა და სასამართლოს მოხელეებისთვის ჩატარდა 22 გაერთიანებული
ტრენინგი (100 მოსამართლე და 186 მოხელე);;
• „ძალადობის მსხვერპლი ქალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები“ პროექტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 29 მანდატურმა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სრულ სასწავლო კურსზე ჩარიცხული იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო
კანდიდატი) ოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სრულ სასწავლო კურსზე არ არის ჩაირიცხული იუსტიციის მსმენელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად განხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატი) ჩარიცხვა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს სსიპ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელების ჩარიცხვა არ განხორციელებულა:
279
ცდომილების მაჩვენებელი- 2025 წლის 26 თებერვალს დასრულდა სსიპ - იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში 2023 წლის 26 ოქტომბერს დაწყებული
მსმენელების XVIII ჯგუფის 16 თვიანი სწავლა. საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, იუსტიციის უმაღლესი
სკოლა იუსტიციის მსმენელთა მიღების პროცედურას იწყებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილების შემდეგ, რაც 2025 წლის
განმავლობაში არ განხორციელებულა.
ინდიკატორის დასახელება - განხორციელებული სასწავლო აქტივობა (ტრენინგი);
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს განხორციელდა 51 სასწავლო აქტივობა (ტრენინგი); 2024 წელს განხორციელდება 80 სასწავლო აქტივობა
(ტრენინგი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად განხორციელდება მინიმუმ 80 სასწავლო აქტივობა (ტრენინგი);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს განხორციელდა 43 ტრენინგი:
ცდომილების მაჩვენებელი- საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, მოსამართლეთათვის და სასამართლოს
მოხელეთათვის ტრენინგებში მონაწილეობის მიღება არ არის სავალდებულო, გარდა სპეციალიზაციის ტრენინგებისა. 2025 წელს დაგეგმილი
ტრენინგების გარკვეული რაოდენობა გაუქმდა, ვინაიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან ვერ იქნა მოწოდებული ტრენინგის
ჩასატარებლად საჭირო მინიმალურ მსურველთა რაოდენობა.
4.19 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება (პროგრამული კოდი 26 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
სსიპ - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის
ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;
იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და შერჩევის
უზრუნველყოფა;
პენიტენციურ სისტემაში მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია, პიროვნული და პროფესიული განვითარება პროფესიული
სწავლების, მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმებისათვის მომზადების გზით.
280
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
გაიზარდა იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების გადამზადებულ თანამშრომელთა და
დაინტერესებულ პირთა ოდენობა;
გაიზარდა იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიციური კადრების შეფასებისა და
შერჩევის ოდენობა;
დაინერგა ახალი სტანდარტები მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიმართულებით. გაუმჯობესდა მსჯავრდებულთათვის
სწავლების, პროფესიული მომზადების/გადამზადების და დასაქმების შესაძლებლობები მათი პროექტებში ჩართვის გზით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ტრენინგებზე დასწრებულ მსმენელთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს ტრენინგს გაივლის 10 350 მსმენელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წელს ტრენინგს გაივლის 10 350 მსმენელი; 2026წელს ტრენინგს გაივლის 10 900 მსმენელი; 2027 წელს ტრენინგს
გაივლის 11 600 მსმენელი; 2028 წელს ტრენინგს გაივლის 12 550 მსმენელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 8 569 მსმენელი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2025 წელს
ახალგაზრდობის სააგენტოს დაკვეთით ჩატარდა პროექტი „ახალგაზრდული ბანაკი“, რომელსაც ხანგრძლივი ვადით ჰქონდა დაკავებული
ყვარლის სასწავლო ცენტრი. შესაბამისად, აღნიშნულ პერიოდში შეიზღუდა ყვარლის სასწავლო ცენტრში ტრენინგების ორგანიზების პროცესები,
რამაც გამოიწვია დატრენინგებული პირების ოდენობის გეგმურზე ნაკლები მაჩვენებელი.
ინდიკატორის დასახელება - გამოცდების ტესტირების გზით გამოსაცდელთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს ტესტირებას გაივლის 6 500 აპლიკანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წელს ტესტირებას გაივლის 6 500 აპლიკანტი; 2026 წელს ტესტირებას გაივლის 6 700 აპლიკანტი; 2027 წელს
ტესტირებას გაივლის 6 700 აპლიკანტი; 2028 წელს ტესტირებას გაივლის 6 800 აპლიკანტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 6 681 აპლიკანტი.
ინდიკატორის დასახელება - პროფესიული სწავლების, მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის ბოლოსათვის მსჯავრდებულთა პროფესიული სწავლების, მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმების
პროგრამებში ჩართულია 1 020 მსჯავრდებული;
281
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა პროფესიული სწავლების, მომზადება/გადამზადებისა და დასაქმების პროგრამებში 2025 წელს
ჩართულია 1 030 მსჯავრდებული; 2026 წელს − 1 045 მსჯავრდებული; 2027 წელს − 1 055 მსჯავრდებული; 2028 წელს − 1 065 მსჯავრდებული;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 132 მსჯავრდებული.
4.21 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა, საჯარო და კერძო სექტორში საფინანსო და მომიჯნავე მიმართულებებით
დასაქმებულთა და ასევე, ფიზიკური პირების კვალიფიკაციის ამაღლება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა, საჯარო და კერძო სექტორში საფინანსო და მომიჯნავე მიმართულებებით
დასაქმებულთა და ასევე, ფიზიკური პირების კვალიფიკაცია ამაღლებულია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - განხორციელებულ პროექტებში (რეფორმისა და ტესტირების გარდა) მონაწილეთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელებულ პროექტებში გათვალისწინებულია 5 120 პირის მონაწილეობა (მ.შ. 1 087 კაცი და 4 033 ქალი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 250 მონაწილე (მ.შ. 1119 კაცი და 4 131 ქალი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 345 მონაწილე;
შესაძლო რისკები - ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი გადასამზადებელი თანამშრომლების რაოდენობის შემცირება;
ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის ჩატარების შემდგომ დამატებითი საჭიროებების გამოვლენა; სხვა ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებული
ალტერნატიული პროგრამები; ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების რაოდენობისა და მასშტაბის შემცირება; სსიპ - ფინანსთა
სამინისტროს აკადემიის პროექტების შესახებ ინფორმირებულობის ნაკლებობა;
282
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელებულ პროექტებში (რეფორმისა და ტესტირების გარდა) მონაწილეობა მიიღო 4
422 მონაწილემ (მ.შ. 1 066 კაცი და 3 356 ქალი)
ცდომილების მაჩვენებელი- ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის წარდგენის შემდგომ, ცვლადი გარემოდან გამომდინარე სამინისტროს სისტემაში
გამოიკვეთა ალტერნატიული პრიორიტეტული საჭიროებები. შესაბამისად აკადემიისთვის გამოყოფილი რესურსები მიმართული იქნა აღნიშნული
საჭიროების დაკმაყოფილებაზე; 2025 წელს აკადემიის საქმიანობის ძირითადი აქცენტის ადგილობრივ ბაზარზე გადატანამ და საერთაშორისო
ორგანიზაციების მხრიდან საქართველოში მიმდინარე პროცესებისა და განსაკუთრებით აკადემიის საქმიანობის მიმართ ნაკლებმა ინტერესმა,
განაპირობა საერთაშორისო მიმართულებით დაგეგმილი აქტივობების გარკვეული ნაწილის შეუსრულებლობა. სოციალური პასუხისმგებლობის
ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების განხორციელების შეფერხება გამოწვეული იქნა სტუდენტურ პროექტში მონაწილე პირების ნაკლები
ჩართულობით დროითი რესურსის დეფიციტის გამო; ქალთა შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ჩასატარებელი სასწავლო კურსები/სამუშაო
შეხვედრები - “როგორ დავიწყოთ ბიზნესი” ვერ განხორციელდა შესაბამისი დონორი ორგანიზაციის ვერ მოძიების გამო.
ინდიკატორის დასახელება - სერტიფიცირებული კურსების მონაწილეთა მიერ აღებული სერტიფიკატების პროცენტული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სერტიფიცირებული სასწავლო კურსების მონაწილეთა 70%-მა მიიღო სერტიფიკატი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაწილეთა 70% მიიღებს სერტიფიკატს;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სერტიფიცირებული კურსების მონაწილეთა 72%-მა მიიღო სერტიფიკატი.
ინდიკატორის დასახელება - პროექტების მონაწილეთა კმაყოფილების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტების მონაწილეთა კმაყოფილების მაჩვენებელი 90%-ია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტების მონაწილეთა კმაყოფილების მაჩვენებელი 94%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროექტების მონაწილეთა კმაყოფილების მაჩვენებელი - 96%.
ცდომილების მაჩვენებელი- აკადემიაში დანერგილია როგორც ISO 9001:2015 მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტები, ასევე ISO 21001:2018
რომელიც უზრუნველყოფს სწავლების მიმართულებით პროცესების გამართვას საერთაშორისო სტანდარტებით. ეს უკანასკნელი სხვა პროცესების
გამართვასთან ერთად, მათ შორის მოიაზრებს აკადემიის სასწავლო პროცესში კმაყოფილების კვლევის ეფექტურ განხორციელებას და უკუკავშირზე
მყისიერ რეაგირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აკადემიაში წარმართული სწავლების ადმინისტრირების პროცესი წარიმართა ეფექტურად, რამაც
გამოიწვია მონაწილეთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი.
4.22 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 16)
283
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრი;
• ამაღლებული სწავლის ხარისხი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. საზღვაო აკადემიის ამაღლებული პრესტიჟი და რეიტინგი.
სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა და მოზიდული უცხოელი სტუდენტები ახალ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. კურსდამთავრებულების
დასაქმების ბაზრის ზრდა;
• საკრუინგო კომპანიების გაზრდილი რიცხვი;
• საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრი STCW კონვენციისა და
„მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრების რიცხვი 2024 წელთან
შედარებით გაიზარდა 14%-ით (2025 წელს დასაქმებული კადრების ოდენობამ შეადგინა 3 705 ერთეული, რაც 2024 წლის მონაცემებთან
მიმართებაში ( 3 252 ერთეული), გაზრდილია 453 ერთეულით;
• 2025 წელს პარტნიორი კომპანიების რიცხვი შეადგენს 45 ერთეულს (2024 წელს შეადგენდა 30 ერთეულს);
• STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა
და მომიჯნავე დარგებში დასაქმებულია კვალიფიციური კადრები სულ 3 705 ერთეული. სულ მომზადებულია 4 378 კვალიფიცირებული კადრი,
მათ შორის საზღვაო სავაჭრო ფლოტში - 4 545 , ხოლო მომიჯნავე დარგებში - 160.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - კვალიფიციური კადრების მომზადება;
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 3 562 კვალიფიციური კადრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადდება 15 500 კვალიფიციური კადრი: 2025წ - 3 700; 2026წ. - 3 800; 2027წ. - 3 900; 2028წ. - 4 100;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია 4 378 კვალიფიციური კადრი, საიდანაც დასაქმებულია 3 705 ერთეული.
284
4.23 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ სხვა საჯარო მოხელეთა
პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის თემატური ბიბლიოთეკის გამდიდრება;
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის განვითარება (კვლევითი კომპონენტის განვითარება, არსებული პროგრამების
განახლება ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის შესაბამისად და საჭიროების შემთხვევაში, ახალი პროგრამების/მოდულების შემუშავება,
ინსტიტუტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლება);
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან საერთაშორისო გამოცდილების
გაზიარების მიზნით;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
ჩატარდა სავალდებულო პროგრამები, უცხო ენების კურსები საჯარო მოხელეებისთვის და ქართული ენის კურსები დიპლომატებისთვის.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - გადამზადებული სამინისტროს თანამშრომლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ
სხვა საჯარო მოხელეთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად შესაბამისი მიმართულებით გადამზადებული სამინისტროს
თანამშრომლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებული სხვა საჯარო მოხელეების რაოდენობა (2024 წლის ივნისის
მონაცემებით, გადამზადდა 76 დიპლომატი და საჯარო მოხელე); პროგრამების რაოდენობა, რომლებსაც აქვთ კურიკულუმი და შეფასების
მექანიზმი (4 პროგრამა); თვითმართვადი ელექტრონული კურსების - კიბერ ჰიგიენის საბაზისო კურსი, ინფორმაციული უსაფრთხოება,
პერსონალური მონაცემების დაცვა - დანერგვა სამინისტროს სისტემაში (2024 წლის ივნისის მონაცემებით LMS Moodle-ის სასწავლო პლატფორმაზე
3 დამოუკიდებელი თვითმართვადი ელექტრონული კურსი უკვე განთავსებულია); პროგრამის - ,,საქართველოს შესახებ“ და ქართული ენის
კურსის ორგანიზება უცხოელი დიპლომატებისთვის (2024 წლის ივნისის მონაცემებით განხორციელდა ქართული ენის კურსი უცხოელი
285
დიპლომატებისთვის, ,,საქართველოს შესახებ“ პროგრამის განხორციელება იგეგმება 2024 წლის ოქტომბერში); ინსტიტუტის მკვლევრების მიერ
მომზადებული ანალიტიკური სტატიებისა და ანალიტიკური კრებულების რაოდენობა (2024 წლის ივნისის მონაცემებით გამოქვეყნდა
ანალიტიკური კრებულის - ,,საქართველო და საერთაშორისო პოლიტიკა“ მე-6 გამოცემა. და 4 ანალიტიკური სტატია. მსოფლიოს წამყვან
დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან, ასევე ადგილობრივ ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმების
რაოდენობა; (საანგარიშო პერიოდში ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა 3 უცხო ქვეყნის საგარეო უწყებასთან/დიპლომატიურ
ინსტიტუტთან. ინსტიტუტის ბიბლიოთეკისთვის შეძენილი მონოგრაფიების - რაოდენობა (საანგარიშო პერიოდში ბიბლიოთეკისთვის
მონოგრაფიების შეძენა არ განხორციელებულა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 სავალდებულო პროგრამის განხორციელება (დამწყები დიპლომატების მოსამზადებელი პროგრამა, საკონსულო
თანამდებობის პირის დასანიშნად სავალდებულო სპეციალური სასწავლო პროგრამა, წინასაროტაციო პროგრამა, ადმინისტრაციული
მენეჯერების პროგრამა); 5 უცხო ენის კურსის (ფრანგული, ესპანური, გერმანული, თურქული, ინგლისური) ჩატარების უზრუნველყოფა, ასევე
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მოთხოვნის შესაბამისად, სხვა უცხო ენის კურსების ორგანიზება; პროგრამის - ,,საქართველოს
შესახებ“ და ქართული ენის კურსის ორგანიზება უცხოელი დიპლომატებისთვის; სულ მცირე 1 კომერციული კურსის ორგანიზება; 10
ანალიტიკური ბარათის მომზადება; 2 ანალიტიკური კრებულის გამოცემა; სულ მცირე 10 ახალი მონოგრაფიის შეძენა ბიბლიოთეკისთვის
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 3 სავალდებულო პროგრამა ჩატარდა უცხო ენების და ქართული ენის კურსი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საქართველოს მთავრობის 5 ივნისის №197
დადგენილების საფუძველზე ლიკვიდირებულ იქნა სსიპ ლევან მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი, რამაც გამოიწვია დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებული
განსხვავება.
4.24 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკებისა და ჰერალდიკის დეპარტამენტი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
•
პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები
მიღწეული შუალედური შედეგი:
•
ჩატარებულია პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები.
286
4.25 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ (პროგრამული კოდი 62 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“
•
•
განხორციელდა ღონისძიებები გამოგონების, სასარგებლო მოდელის, დიზაინის, სასაქონლო ნიშნების, საქონლის ადგილწარმოშობის
დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის, აგრეთვე ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით
(დამცავი დოკუმენტების გაცემის მიზნით). ქმედებები ძირითადად მოიცავდა: ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზას, არსობრივ ექსპერტიზას,
გამოქვეყნებას, პატენტის გაცემას და ძალაში შენარჩუნებას, საერთაშორისო განაცხადზე ქმედებების ჩატარებას, სასაქონლო ნიშნის მოქმედების
ვადის გაგრძელებას, სააპელაციო საჩივრის განხილვას სასაქონლო ნიშანზე);
საქპატენტის ექსპერტების მიერ, ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე დამცავი დოკუმენტების გაცემის მიზნით, ხორციელდებოდა
შესაბამისი საძიებო სამუშაოები საქპატენტის, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის, ევროპის საპატენტო უწყებისა და
არასაპატენტო ლიტერატურის მონაცემთა ბაზებში.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
სამართლებრივად დაცული იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების უფლებები ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
უზრუნველყოფილი იქნა ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში (გამოგონება,
სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, სასაქონლო ნიშნები, საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება და გეოგრაფიული აღნიშვნა, აგრეთვე
ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირება) და დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - განაცხადების მიღება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს დაგეგმილია 6045 განაცხადის მიღება. მათ შორის: გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებით 230;
სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებით 70; დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 230; სასაქონლო ნიშნების
რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 5200; საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების რეგისტრაციასთან
დაკავშირებით 15; ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშირებით 300;
287
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025-2028 წლებში, შესაბამისი კანონებით განსაზღვრული განმცხადებლებისგან, რომლებიც კანონმდებლობით
დადგენილ ვადებში იღებენ ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ დამცავ დოკუმენტებს, თითოეულ წელს მიღებული იქნება
არანაკლებ 5 800 განაცხადი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ფაქტიურად მიღებული იქნა 6 405 განაცხადი (გამოგონების დაპატენტებასთან
დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის -166 განაცხადი, მათ შორის 85 საერთაშორისო და
81 ეროვნული; სასარგებლო მოდელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით დამცავი დოკუმენტაციის გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის - 54
ეროვნული განაცხადი, მათ შორის 1 საერთაშორისო და 53 ეროვნული; დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის
დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის - 252 განაცხადი, მათ შორის 178 საერთაშორისო განაცხადი და 74 ეროვნული; სასაქონლო
ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის - 5 490 განაცხადი,
მათ შორის 3 092 საერთაშორისო განაცხადი და 2 392 ეროვნული; საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის - 17 განაცხადი, მათ შორის 11
საერთაშორისო განაცხადი და 6 ეროვნული განაცხადი; ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშრებული დამცავი
დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის - 426 განაცხადი).
4.26 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო (პროგრამული კოდი 62 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
•
საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა:
პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების იდენტიფიცირება 4;
პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ საინფორმაციო მასალების მომზადებაში მონაწილეობა 4;
პროდუქტების კონტროლის გეგმა და ერთიანი დოკუმენტის პროექტების შემუშავება 9;
პროდუქტისათვის სპეციფკაციის მომზადება 5;
სარეგისტრაციო პროცესში განმცხადებლების დახმარება 4;
ქართული პროდუქტების რეგისტრირებულ გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებით ევროკომისიიდან შემოსულ შენიშვნებზე პასუხების
მომზადება 4;
სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისთვის ლექციის და პრეზენტაციების მომზადება, მათ შორის საერთაშორისო სასწავლო პროექტების
ფარგლებში 3;
დაგეგმილი გეოგრაფიული აღნიშვნის ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების მიზნით მივლინება 3;
დაინტერესებულ პირთათვის კონსულტაციის გაწევა 4.
288
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
საქართველოს რეგიონებში წარმოჩენილი და სამართლებრივად დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
განხორციელდა ღონისძიებები საქართველოს რეგიონებში პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოვლენისა და მათი სამართლებრივი
დაცვის მიზნით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს დაგეგმილია 33 ღონისძიების ჩატარება. მათ შორის: პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნის ინდიფიცირება 5;
ასოციაციისათვის დებულების მომზადება 4; პროდუქტისათვის სპეციფკაციის მომზადება 5; „ღვინის გეოგრაფიული აღნიშვნის სპეციფიკაციის
შესადგენი გზამკვლევისა და დანართების მომზადება“ 6; ლექცია და პრეზენტაცია საერთაშორისო სასწავლო პროექტების ფარგლებში 4 ;
გეოგრაფიული აღნიშვნის განაცხადის შედგენასთან დაკავშირებული გზამკვლევის მომზადება“ 5; გეოგრაფიული აღნიშვნის სარეგისტრაციო
მასალის მომზადება“ 4;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025-2028 წლებში, თითოეული წლისათვის არანაკლებ 35 ღონისძიების ჩატარება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ჩატარდა 40 ღონისძიება.
289
5 პრიორიტეტი − მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
24 07
24 06
23 01
მეწარმეობის განვითარება
სახელმწიფო ქონების მართვა
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
23 02
24 01
47 03
40 02
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
251 341,3
293 211,5
29 975,7
240 229,3
244 717,5
29 975,7
11 112,0
48 494,0
0,0
235 924,8
275 997,9
28 253,9
229 759,5
243 323,3
28 253,9
6 165,3
32 674,6
0,0
326 391,0
23 375,0
303 016,0
274 186,5
22 774,9
251 411,6
20 262,4
20 262,4
0,0
19 928,5
19 928,5
0,0
11 500,0
14 820,0
11 500,0
14 560,0
0,0
260,0
11 256,8
14 442,5
11 256,8
14 187,3
0,0
255,2
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
19 178,0
10 100,0
9 078,0
17 867,3
10 041,3
7 826,0
47 01
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
10 710,7
6 374,0
10 126,0
6 374,0
584,7
0,0
10 319,0
6 300,7
9 892,3
6 300,7
426,7
0,0
43 00
სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის
დაცვის სააგენტო
6 711,0
6 500,0
211,0
5 698,9
5 698,2
0,8
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
5 000,0
5 000,0
0,0
3 893,3
3 893,3
0,0
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობა
3 880,0
3 880,0
0,0
3 184,2
3 184,2
0,0
24 18
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში
აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები
4 118,5
4 118,5
0,0
4 118,5
4 118,5
0,0
24 04
ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და
განხორციელების ღონისძიებები
2 333,4
2 333,4
0,0
2 181,6
2 181,6
0,0
24 13
ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს
ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის
(GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF)
2 534,0
2 534,0
0,0
2 181,1
2 181,1
0,0
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
2 997,0
2 300,0
697,0
3 087,0
2 528,2
558,7
290
კოდი
24 22
24 03
24 09
03 00
53 00
65 00
63 00
24 25
დასახელება
საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის
ხელშეწყობა (KfW)
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და
მართვა
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
ჯამი
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
1 030,9
1 030,9
0,0
146,3
146,3
0,0
3 352,4
1 916,4
1 436,0
3 129,4
1 907,0
1 222,4
2 018,2
1 247,2
770,9
1 769,6
1 142,2
627,5
950,0
700,0
1 325,0
10 360,0
3 891,4
1 034 966,4
950,0
700,0
0,0
0,0
0,0
643 730,4
0,0
0,0
1 325,0
10 360,0
3 891,4
391 236,0
890,6
334,4
1 248,7
7 627,2
3 137,3
937 106,0
890,6
334,4
0,0
0,0
0,0
623 924,0
0,0
0,0
1 248,7
7 627,2
3 137,3
313 182,0
291
5.1 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აწარმოე საქართველოში;
საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოება;
• წლიურად პროგრამის ფარგლებში გაზრდილი სამუშაო ადგილები;
• გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი;
მიღწეული საბოლოო შედეგი
• კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის მიზნით:
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში დადასტურდა 525 ბიზნეს პროექტი
(მათ შორის მოხდა 22 პროექტზე სესხის რეფინანსირება). საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის/ლიზინგის საერთო ჯამური
მოცულობა შეადგენს 442.5 მლნ ლარს (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის
მიმართულებით დადასტურდა 120 სესხის/ლიზინგის განაცხადი. სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 74.1 მლნ ლარს);
სახელმწიფო პროგრამით „საკრედიტო საგარანტიო სქემა” აღებული ვალდებულების შესასრულებლად, სულ 398 სესხზე განხორციელდა
საგარანტიო თანხების კომერციულ ბანკებში სააგენტოს დეპოზიტებზე განთავსება 58.7 მლნ ლარის ოდენობით (2025 წელს ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი ასიგნებებით განხორციელდა საგარანტიო თანხების განთავსება დეპოზიტებზე 170 სესხზე 26.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო
მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით - 108 სესხზე 13.6 მლნ ლარის ოდენობით);
„მიკრო მეწარმეობის მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს ბიზნეს დიაგნოსტიკა გაიარა 2 488 მეწარმემ და გაფორმდა 472
სამმხრივი ხელშეკრულება. მიკრო მეწარმეობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს დადასტურებულია 1 226 პროექტი სესხების
ჯამური მოცულობით 56.3 მლნ ლარი;
კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს ჯამურად ჩაერთო 15 ბენეფიციარი, ხოლო პროგრამის
ფარგლებში განხორციელდა 8 კომპანიის 11 ემისია, რომლებმაც საფონდო ბაზარზე 667.8 მლნ ლარის საინვესტიციო რესურსი მოიზიდეს. 2025
წელს დაფინანსებული ემისიების პროცენტულმა მაჩვენებელმა, ქვეყნის მასშტაბით, იმავე პერიოდში გამოშვებული მთლიანი ემისიების
42.3%-ი შეადგინა;
• ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით 2025 წელს დაიწყო 8 ახალი საინვესტიციო პროექტის განხორციელება, რის შედეგად შეიქმნა 850
ახალი სამუშაო ადგილი;
292
•
ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს მხრიდან ორგანიზება გაეწია 16 საერთაშორისო ღონისძიებას, სადაც
ჯამში 161 დაფინანსების შემთხვევა დაფიქსირდა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამის მიმართულებით მხარდაჭერილი ბენეფიციარების რაოდენობა.
საბაზისო მაჩვენებელი - წლიურად თანადაფინანსებულია 350 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანადაფინანსებული 360-მდე ბენეფიციარი
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინდუსტრიული უნივერსალური მიმართულების ნაწილში წლიურად თანადაფინანსებულია
445 ბენეფიციარი;
ცდომილების მაჩვენებელი- დაგეგმილი მაჩვენებლები შესრულდა მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით, რაც გამოწვეულია პროგრამის ცნობადობის
ამაღლებით და პროგრამის მოქნილი დიზაინით. ასევე ეკონომიკური ზრდით გაუმჯობესებულმა ბიზნეს გარემომ განაპირობა სამიზნე ჯგუფების
მაღალი აქტივობა.
ინდიკატორის დასახელება - საკრედიტო-საგარანტიო სქემით მხარდაჭერილი საწარმოების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მხარდაჭერილი 200-მდე ახალი ან არსებული საწარმო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მხარდაჭერილი ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება /მოდერნიზება: 2025წ. 250-
მდე საწარმო.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სულ 2025 წელს მხარდაჭერილია 305 საწარმო.
ინდიკატორის დასახელება - სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით გაცემული 1000-მდე სუბსიდირებული
იპოთეკური სესხი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროგრამით მხარდაჭერილი იქნება 1000-მდე სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს „სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის“ პროგრამაში ჯამში დადასტურებულია
1 748 სესხი;
293
ინდიკატორის დასახელება - ექსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობაა 95 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კომპანიების საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილეობის რაოდენობის ზრდა: 2025წ.-170-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს მხრიდან ორგანიზება გაეწია 16 საერთაშორისო
ღონისძიებას (ჯამში დაფიქსირდა 161 დაფინანსების შემთხვევა);
ინდიკატორის დასახელება - ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში წლიურად შექმნილი ახალი
სამუშაო ადგილების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია ახალი 750-მდე სამუშაო ადგილი
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილი: 2025წ. - 850-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს შექმნილია 850-მდე სამუშაო ადგილი;
მეწარმეობის ხელშეწყობის ახალი პოლიტიკის მიმართულება
მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში:
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში, დადასტურდა 525 პროექტი
კრედიტის/ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (მათ შორის მოხდა 22 პროექტის რეფინანსირება, ხოლო 289 სესხზე გამოყენებულ იქნა
საკრედიტო-საგარანტიო სქემა). პროგრამის ფარგლებში ჯამურად დადასტურებული სესხების/ლიზინგის მოცულობამ შეადგინა 442.5 მლნ
ლარი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში უნივერსალურ ინდუსტრიულ ნაწილში დადასტურდა 120 პროექტი (ჯამურმა
მოცულობამ შეადგინა 74.1 მლნ ლარი, ხოლო საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 63 პროექტი (სესხების (ჯამურმა
მოცულობამ შეადგინა 35.8 მლნ ლარი);
საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში სულ 398 სესხზე განხორციელდა საგარანტიო თანხების კომერციულ ბანკებში სააგენტოს
დეპოზიტებზე 58.7 მლნ ლარის ოდენობით განთავსება (2025 წელს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებით განხორციელდა 170 სესხზე
საგარანტიო თანხების განთავსება დეპოზიტებზე 26.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი
სახსრებით - 108 სესხზე 13.6 მლნ ლარის ოდენობით). საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული
ხელშეკრულებების შესაბამისად, სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის
„საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული
ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან, განხორციელდა საგარანტიო თანხების განთავსება დეპოზიტებზე 2022 წელს
დადასტურებულ 6 სესხზე 0.12 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით
დამტკიცებულ 2 სესხზე - 0.03 მლნ ლარი); 2023 წლის დამტკიცებულ 16 სესხზე - 1.45 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის
294
პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 11 სესხზე - 0.92 მლნ ლარი); 2024 წლის დამტკიცებულ 98 სესხზე - 17.6 მლნ
ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 36 სესხზე - 5.2 მლნ ლარი)
და 2025 წლის დამტკიცებულ 278 სესხზე - 39.6 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი
სახსრებით დამტკიცებულ 108 სესხზე - 13.6 მლნ ლარი).
5.1.1 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება (პროგრამული კოდი 24 07 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აწარმოე საქართველოში;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• შეუფერხებლად განხორციელებული დაგეგმილი პროექტები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დაგეგმილი პროექტები განხორციელდა შეუფერხებლად.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება;
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაგეგმილი პროექტები განხორციელდა შეუფერხებლად.
5.1.2 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 07 02)
295
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აწარმოე საქართველოში;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესი;
• შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილები: საშუალოდ, 6000 სამუშაო ადგილი წლიურად;
• მოზიდული უცხოური კინოწარმოება, განვითარებული ადგილობრივი კინოინდუსტრიის ბაზარი და ინფრასტრუქტურა, გაზრდილი ქვეყნის
ტურისტული პოტენციალი და ვიზიტორთა რაოდენობა; კინოინდუსტრიის წახალისების მეშვეობით დარგში გაზრდილი პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციები.
• ექსპორტის წლიური ზრდა ბენეფიციარებში - 15%;
• საქართველოში წარმოებული პროდუქციის და მომსახურების გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა;
• მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებზე მორგებული ხელშემწყობი მექანიზმების დანერგვა;
• რეგიონებში, ადგილობრივ დონეზე ბიზნეს უნარების საჭიროებების იდენტიფიცირება და შესაბამისი სერვისების მიწოდება;
• ამაღლებული ცნობადობა საქართველოს საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალთან დაკავშირებით (პროდუქტისა და მომსახურების);
• მსოფლიო მასშტაბით ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების გაზრდილი ცნობადობა;
• ახალი სექტორული კვლევები და საინვესტიციო პროექტები;
• საქართველოთი დაინტერესებული პოტენციური ინვესტორი კომპანიები და დაწყებული ახალი საინვესტიციო პროექტები;
• საშუალო პროდუქტიულობის ზრდა ბენეფიციარებში - 17%.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დამწყები ბიზნესის მდგრადი განვითარების ხელშესაწყობად და კონკურენტული ბიზნესის მხარდასაჭერად სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე
საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში დადასტურდა 525 ბიზნეს პროექტი (მათ შორის მოხდა 22 პროექტზე
სესხის რეფინანსირება). საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის/ლიზინგის საერთო ჯამური მოცულობა შეადგენს 442.5 მლნ ლარს (მათ
შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის მიმართულებით დადასტურდა 120 სესხის/ლიზინგის
განაცხადი. სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 74.1 მლნ ლარს);
• სსიპ - აწარმოე საქართველოში ორგანიზებით განხორციელდა 10 სექტორული შეხვედრა სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან სააგენტოს
მიერ განსახორციელებელი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამების ცნობადობის ამაღლების მიზნით;
• 2025 წელს დაწყებული 8 ახალი საინვესტიციო პროექტების შედეგად შექმნილია 850-მდე ახალი სამუშაო ადგილი;
• „გადაიღე საქართველოში“ ფარგლებში:
„გადაიღე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს რეგისტრირებულია 16 პროექტი, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში
296
•
•
•
•
განსახორციელებელი ინვესტიციის ოდენობა შეადგენს 38.5 მლნ ლარს;
სახელმწიფო პროგრამა „გადაიღე საქართველოში“ წლის მანძილზე წარმოდგენილი იყო ოფიციალური პავილიონით არაერთ მსოფლიოს
მაშტაბურ ღონისძიებაზე;
განხორციელდა საქართველოს, როგორც აღმოსავლეთ ევროპის საუკეთესო გადასაღები ლოკაციის პოპულარიზაცია კანის საერთაშორისო
კინოფესტივალის, ანიმაციის ანესის საერთაშორისო კინო მარკეტის, დუბაის საერთაშორისო კონტენტ მარკეტისა და ამერიკის კინო მარკეტის
ფარგლებში;
საქართველომ უმასპინძლა ჰოლივუდის წამყვან პროდუსერებსა და ლოკაციის მენეჯერებს ლოს ანჯელესში, მალიბუზე გამართულ
Networking Event-ზე;
სააგენტომ საქართველოში უმასპინძლა ისეთი მაღალი რანგის კინო მწარმოებლებს, როგორიცაა HBO-ს აღმასრულებელი პროდუსერი ჰანა
კნუტენი, HBO-ს ვიცე პრეზიდენტს (HBO East Coast) ბარბარა ქავერს და Sankara Films-ის პროდუსერს გარეთ ფრიჩარდს. მათ საშუალება მიეცათ
7 დღის განმავლობაში აღმოეჩინათ საქართველოს მრავალფეროვანი ლოკაციები, გასცნობოდნენ ქვეყნის კულტურასა და ადგილობრივ
საპროდუსერო კომპანიებს;
2025 წელს ექსპორტის ხელშეწყობის ჯგუფურ საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს
მხრიდან ორგანიზება გაეწია 16 ღონისძიებას, რომელშიც დაფიქსირდა 161 დაფინანსების შემთხვევა. საიდანაც მონაწილეობა იქნა მიღებული
სხვადასხვა მიმართულებით (მ.შ. ბავშვის სათამაშოები, ტანსაცმელი, საფეიქრო, საკვები და სასმელი პროდუქტები, შესაფუთი მასალები, მზის
პანელები, IT ტექნოლოგიები და სხვა) გამართულ საერთაშორისო გამოფენებზე;
ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს მხრიდან ორგანიზება გაეწია 18 საერთაშორისო ღონისძიებაში
მონაწილეობას სადაც ჯამში 400-ზე მეტ პოტენციურ ინვესტორთან გაიმართა შეხვედრა. სააგენტომ შეხვედრა გამართა 62 პოტენციურ
ინვესტორთან და 17 შეხვედრა არსებულ ინვესტორთან (aftercare). სააგენტომ უმასპინძლა ბიზნეს პროცესების სექტორის 16 კონსულტანტს.
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესახებ გამოქვეყნდა 3 სტატია;
მიკრო მეწარმეობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში დადასტურდა 1 226 სესხის განაცხადი (სესხების ჯამური მოცულობა შეადგენს 56,3 მლნ
ლარს); რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში ჩატარდა 2 488 ბიზნეს დიაგნოსტიკა და გაფორმებულ იქნა 472 სამმხრივი ხელშეკრულება. ბიზნეს
უნარების გაუმჯობესების მიმართულებით 2025 წლის განმავლობაში რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში ჩატარდა ტრენინგები და
გადამზადდა 735 მეწარმე (მათ შორის 442 უნიკალური პირი). „მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულების მხარდაჭერის“ პროგრამის
ფარგლებში გაფორმდა 83 საგრანტო ხელშეკრულება, ჩატარდა 5 ტრენინგი და გადამზადდა 13 სხვადასხვა ბიზნესის 42 წარმომადგენელი (მათ
შორის 32 უნიკალური პირი). რეგიონულ საკონსულტაციო ცენტრებში ჩატარდა 3 340 ინდივიდუალური კონსულტაცია;
სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“ ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 4 258 ბენეფიციარს
ჯამურად 9.2 მლნ ლარის ოდენობით (სესხების ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა 135.7 მლნ ლარი). „სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის“
პროგრამის ფარგლებში 2025 წელს ჯამში დადასტურდა 1 748 სესხი (მათ შორის 10 სესხის რეფინანსირება), რომლის ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა
249.1 მლნ ლარი. სუბსიდირება გაეწია 7 569 ბენეფიციარს ჯამურად 37.9 მლნ ლარის ოდენობით;
297
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამის მიმართულებით მხარდაჭერილი ბენეფიციარების რაოდენობა.
საბაზისო მაჩვენებელი - მხარდაჭერილია 350 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანადაფინანსებული 360-ზე მეტი ახალი ან არსებული საწარმო
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების
თანადაფინანსებულია 445 ბენეფიციარი.
ინდიკატორი
-
ინდუსტრიული
უნივერსალური
მიმართულების
ნაწილში
წლიურად
ინდიკატორის დასახელება - ექსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების ფარგლებში საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობაა 95 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კომპანიების საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე რაოდენობის ზრდა: 170 ერთეულამდე - 2025წ;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო ღონისძიებებში წლიურად მონაწილე კომპანიების რაოდენობაა 161
ერთეული;
ინდიკატორის დასახელება - ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში ახალი სამუშაო ადგილების და
საინვესტიციო პროექტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - წლიურად შეიქმნება ახალი 750-მდე სამუშაო ადგილი; დაწყებული ახალი საინვესტიციო პროექტები - 7 პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიურად შეიქმნება ახალი 850-მდე სამუშაო ადგილი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს დაწყებული ახალი საინვესტიციო პროექტების შედეგად შექმნილია 850-მდე
ახალი სამუშაო ადგილი;
ინდიკატორის დასახელება ხელშეკრულება;
საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ახალი ან არსებული საწარმოს მხარდასაჭერად გაფორმებული
საბაზისო მაჩვენებელი - მხარდაჭერილი 200-მდე ახალი ან არსებული საწარმო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიურად მხარდაჭერილი 250-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება /მოდერნიზება-2025წ;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სულ 2025 წელს მხარდაჭერილია 305 საწარმო.
298
ინდიკატორის დასახელება - მიკრო სესხების მხარდაჭერის ღონისძიებების ფარგლებში მხარდაჭერილი ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - წლიურად მხარდაჭერილი 500 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიკრო სესხების მხარდაჭერის ღონისძიებების ფარგლებში წლიურად მხარდაჭერილი: 800 ბენეფიციარი - 2025წ;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიკრო სესხების მხარდაჭერის ღონისძიებების ფარგლებში წლიურად მხარდაჭერილია 1
226 ბენეფიციარი;
5.2 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საპრივატიზებო ობიექტების გაყიდვების გაზრდა, მოძიებული ინვესტიციების გაზრდა და ეკონომიკის განვითარება;
• განვითარებული სერვისები, პორტალის გაზრდილი მომხმარებელთა რიცხვი.
• საქართველოში შექმნილია სათხილამურო კურორტები განვითარებული ინფრასტრუქტურით და მიმდინარეობს მათი პოპულარიზაცია,
ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვა და შემოსავლების გაზრდა;
• საქართველოს აეროპორტების განვითარება უსაფრთხო ფრენების უზრუნველსაყოფად;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• შეფასებულია განსაკარგავად მომზადებული 3 283 საპრივატიზაციო ობიექტი. შემცირებულია სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა
რაოდენობა 4 ერთეულით;
• 2025 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ვებგვერდზე eAuction.ge რეგისტრირებულია 140 488 ფიზიკური/იურიდიული რეზიდენტი/არარეზიდენტი
პირი. საანგარიშო პერიოდში ვებგვერდს 5 175 პარტნიორი ფიზიკური/იურიდიული პირი შეუერთდა (4 395 ფიზიკური პირი და 780 - იურიდიული
პირი);
• გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა და გაუმჯობესდა სერვისები. 2025 წელს ვიზიტორთა რაოდენობა 2024 წელთან შედარებით გაიზარდა 0.25 %ით;
299
• ახალ გუდაურში აშენდა გონდოლის პარალელური საბაგირო; შესყიდულია სპეც.ტექნიკა; გუდაურში გათოვლიანდა ერთი სასრიალო ტრასა;
• ანაკლიაში ჩატარდა ზღვის ფსკერის ბათიმეტრია და მონაცემების შესწავლა; განხორციელდა ზღვის ფსკერის გეოლოგიური შესწავლა;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - პრივატიზების გეგმის შესრულება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 200.3 მლნ ლარი - წლიური გეგმა შესრულდა 100.2 %-ით. გამოცხადებული იქნა
2 738 აუქციონი, პირდაპირი მიყიდვის/იჯარის/ აღნაგობის უფლებით გადაცემულ იქნა 1 060 ობიექტი და გაყიდული/გადაცემული ქონების
მოსალოდნელმა ინვესტიციებმა შეადგინა 129.7 მლნ ლარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრივატიზების გეგმის შესრულება 100%-ით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში მოზიდული იქნა 217.2 მლნ ლარი - წლიური გეგმა
შესრულდა 102%-ით. გამოცხადებული იქნა 821 აუქციონი, პირდაპირი მიყიდვის/იჯარის/აღნაგობის უფლებით გადაცემულ იქნა 1 534 ობიექტი და
გაყიდული/გადაცემული ქონების მოსალოდნელმა ინვესტიციებმა შეადგინა 122.3 მლნ ლარი და 20.0 მლნ დოლარი.
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოთა ოპტიმიზაცია;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წლის ბოლოსთვის სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 75 საწარმო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად სახელმწიფოს მართვაში იქნება მხოლოდ
სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები (დაახლოებით 60 საწარმო);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2024 წლის ბოლოსთვის სააგენტოს მართვაში იყო სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით
შექმნილი 66 საწარმო; 2025 წელს შემცირებულია სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა რაოდენობა 4 ერთეულით, ამჟამად სააგენტოს
მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 62 საწარმო.
ინდიკატორის დასახელება - eAuction.ge;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით: ვებგვერდზე eAuction.ge რეგისტრირებულია 129 846 ფიზიკური/იურიდიული
რეზიდენტი/არარეზიდენტი პირი; ვებგვერდს 6 087 პარტნიორი ფიზიკური/იურიდიული პირი შემოუერთდა, საიდანაც 5 094 ფიზიკური, ხოლო 993
იურიდიული პირია; ფიზიკური/იურიდიული პირების მიერ გამოცხადებულია 82 828 ლოტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა რიცხვის 10-15%-ით ზრდა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ვებგვერდზე eAuction.ge რეგისტრირებულია 140 488
300
ფიზიკური/იურიდიული რეზიდენტი/არარეზიდენტი პირი. საანგარიშო პერიოდში ვებგვერდს 5 175 პარტნიორი ფიზიკური/იურიდიული პირი
შეუერთდა (4 395 ფიზიკური პირი და 780 - იურიდიული პირი);
საანგარიშო პერიოდში ფიზიკური/იურიდიული პირების მიერ გამოცხადებულ იქნა 131 853 ლოტი.
ფიზიკური და იურიდიული პირების მომსახურებიდან შევიდა 1.3 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის 114%-ს შეადგენს;
ინდიკატორის დასახელება - სამთო კურორტების ინფრასტრუქტურა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ახალ გუდაურში გონდოლის პარალელური საბაგიროს მშენებლობა; მულახი-თეთნულდის დამაკავშირებელი საბაგირო
გზის პროექტირება; გუდაურში საძელის ძველი საბაგიროს დემონტაჟი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი გუდაურის და სეთურების დამაკავშირებელი საბაგიროს მშენებლობა/მონტაჟი და საპარკინგე ინფრასტრუქტურის
მოწყობა; მულახი-თეთნულდის დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა/მონტაჟი; გუდაურში, საძელეზე ახალი გონდოლას ტიპის საბაგიროს
მშენებლობა და მონტაჟი; მსოფლიო თასი - სამი საერთაშორისო ღონისძიება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ახალ გუდაურში გონდოლის პარალელური საბაგიროს მშენებლობა დასრულებულია;
მულახი-თეთნულდის დამაკავშირებელი საბაგირო გზის პროექტირება - გადავადდა;
გუდაურში საძელის ძველი საბაგიროს დემონტაჟი - გადავადდა;ხალი გუდაურის და სეთურების დამაკავშირებელი საბაგიროს მშენებლობა/მონტაჟი
და საპარკინგე ინფრასტრუქტურის მოწყობა - გადავადდა;
მულახი-თეთნულდის დამაკავშირებელი საბაგირო გზის მშენებლობა/მონტაჟი - გადავადდა;
გუდაურში, საძელეზე ახალი გონდოლას ტიპის საბაგიროს მშენებლობა და მონტაჟი - გადავადდა;
კომპანიის ორგანიზებით განხორციელდა ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებები და საერთაშორისო სათხილამურო და სნოუბორდის ფედერაციის
(FIS) ეგიდით ფრირაიდის მსოფლიო ტური, სკი ქროსის და სნოუბორდ ქროსის მსოფლიო თასის ეტაპები;
ინდიკატორის დასახელება - სამოქალაქო აეროპორტების ინფრასტრუქტურა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის გაუმართაობა; თელავის აეროპორტში შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის არ არსებობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებულია და ექსპლუატაციაში მიღებულია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ასაფრენ-დასაფრენი
ზოლი და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა; დასრულებულია და ექსპლუატაციაშია მიღებული თელავის აეროპორტის ახალი
ინფრასტრუქტურა; დასრულებულია თბილისში ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარეობდა კონტრაქტით გათვალისწინებული
სამშენებლო სამუშაოები (დასრულებულია კონტრაქტით გათვალისწინებული 2025 წელს შესასრულებელი სამუშაოები). განხორციელდა თელავის
301
აეროპორტის ტერმინალის პროექტის ოპტიმიზაცია, დამუშავებულია სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობისათვის
საჭირო კვლევებისთვის ხელმოწერილია ხელშეკრულება და დაწყებულია კვლევაზე მუშაობა.
5.3 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა;
სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა;
საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა;
საბიუჯეტო პროცესის შესაბამისობა საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან;
სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა;
სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა;
მაკროეკონომიკური რისკების შეფასება და ანალიზი;
ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა.
დახვეწილი საგადასახადო კანონმდებლობა;
დაბეგვრის ერთიანი პრაქტიკის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის გაძლიერება;
საჯარო ფინანსების ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის გაზრდა;
საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესება;
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან კოოპერაციის გაღრმავება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• მოზიდულია სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსი, როგორც საშინაო (ფასიანი ქაღალდების აუქციონები) ასევე, საგარეო წყაროებიდან
(გრანტები და კრედიტები). განახლდა მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი 2025-2028 წლებისათვის;
302
• წლის განმავლობაში მოზიდულია სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსი, როგორც საშინაო (ფასიანი ქაღალდების აუქციონები) ასევე საგარეო
წყაროებიდან (გრანტები და კრედიტები). გამომდინარე საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკიდან და ვალის მართვის ეფექტიანობის შეფასების
(DEMPA) მეთოდოლოგიის რეკომენდაციისგან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგიის შემუშავებას და
მთავრობისთვის მოსაწონებლად წარდგენას 2025 წლიდან ახორციელებს საბიუჯეტო პროცესის დაწყების პარალელურად. შესაბამისად,
სტრატეგიის დოკუმენტი მთავრობას მოსაწონებლად უნდა წარედგინოს ყოველი წლის 10 ივლისისთვის.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულებით მოწონებულ იქნა „მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგია 2025-2029“, რომელიც ატვირთულია სამინისტრო ვებ-გვერდზე.
• 2025 წლის განმავლობაში წარმატებით გრძელდებოდა პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამა. ინვესტორებს რეგულარულად მიეწოდებათ
მთავრობის ვალის შესახებ ინფორმაცია ანგარიშებისა და შეხვედრების მეშვეობით. ყოველთვიურად ტარდებოდა ვალდებულებების მართვის
(გამოსყიდვა/გაცვლის) ოპერაციები. გრძელდება ვალის მართვის სისტემაში გამოსყიდვის, გაცვლის ოპერაციების მოდულზე და სხვა სიახლეებზე
მუშაობა. განახლდა მთავრობის ვალის წლიური ანგარიში 2024 წლისათვის;
• განხორციელებულია საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) რეფორმასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადების კოორდინაცია;
• გრძელდება სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის დახვეწა და საერთაშორისო სტანდარტებთან მორგება. აღნიშნული ინფორმაცია გამოქვეყნდა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე;
• განხორციელდა ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში, რომელთა შედეგად საგადასახადო კოდექსით 2026 წლის 1 იანვრამდე
მოქმედი შეღავათები (შეღავათები სასოფლო-სამეურნეო სექტორში დასაქმებული პირების, ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორების მიერ
ფასიანი ქაღალდებიდან მიღებული შემოსავალის, არასტაციონარული ვაჭრობის, უძრავი ქონების მიწოდების დაბეგვრის და სხვა ოპერაციების
მიმართ) გაგრძელდა 2028 წლის 1 იანვრამდე. ამასთან, გაუქმდა ბაზრობის ორგანიზების და ბაზრობის ტერიტორიაზე მოვაჭრეთათვის მოქმედი
სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმი. ასევე, განხორციელდა დამაზუსტებელი ხასიათის ცვლილებები კანონმდებლობაში არსებული ცალკეული
ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით. ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს საქართველოში საინვესტიციო ოქროს ბაზრის ჩამოყალიბებისა და ამ
სეგმენტში ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობის გაზრდის მიზნით საინვესტიციო ოქროს მიწოდებისა და იმპორტის გათავისუფლებას დღგისგან;
• ფისკალური გადაწყვეტილებების ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო
სისტემაში (PFMS) ბიზნეს-პროცესები მეტად გამარტივებული და დახვეწილია. ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის
უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში (PFMS) დამატებით ინტეგრირებულია საჯარო
სკოლები და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული საწარმოები;
• დარიცხვის მეთოდის IPSAS სტანდარტების მოთხოვნები ასახულია აღრიცხვის და ანგარიშგების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში.
სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებების, ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების წლიური კონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშგებები ყოველწლიურად გაუმჯობესებულია და გამოქვეყნებულია სახაზინო სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე
www.treasury.ge;
• ანგარიშგებების დახვეწის და სრულყოფის შედეგად, ბიუჯეტების აღრიცხვის და ანგარიშგებების ხარისხი გაუმჯობესებულია, გაზრდილია
ბიუჯეტების აღრიცხვა ანგარიშგების გამჭვირვალობის დონე და ანგარიშვალდებულება;
303
• 2025 წლის ბოლოს არსებული მდგომარეობით, საქართველოს სუვერენული რეიტინგი Fitch-ის მიხედვით BB სტაბილურზეა (2024 წლის ივნისში
BB პოზიტიურიდან BB სტაბილურობამდე, ხოლო ამავე წლის დეკემბერში BB სტაბილურობიდან BB ნეგატიურამდე გაუარესდა. გასული წლის
ნოემბერში BB ნეგატიურიდან საქართველოს შეფასება BB სტაბილურამდე გაუმჯობესდა), ხოლო S&P Global-ის შეფასებით საქართველოს BB
სტაბილური რეიტინგი აქვს (2022 წლის თებერვალში გაუმჯობესდა BB ნეგატიურიდან BB სტაბილურამდე). რაც შეეხება Moody’s-ის შეფასებას,
საქართველოს რეიტინგი Moody’s მიხედვით Ba2 ნეგატიურ დონეზეა (რომელიც BB სტაბილურიდან შეიცვალა 2025 წლის მარტში).
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 2.4%-ის ფარგლებში (2023 წელს
ფაქტიური მონაცემი -2.2%); ამასთან, დაზუსტებული ინფორმაციით 2024 წლის ფაქტიური მონაცემი -1.9%-ია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან საშუალოვადიანი პერიოდის
ბოლოს − 2.6% (ზღვრული მაჩვენებელი 3%);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის
შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან - არაუმეტეს 2.2%-ის ფარგლებში (2026 წლის წინასწარი მონაცემებით). ამასთან, 2025 წლის ფაქტიური
მონაცემი 0.3%-ია; ;
ინდიკატორის დასახელება - ღია ბიუჯეტის ინდექსი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 შედეგების მიხედვით, საქართველომ მსოფლიოს 125 ქვეყანას შორის პირველი ადგილი დაიკავა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კვლევა 2023”-ის (Open Budget Survey 2023) შედეგებით,
საქართველომ მსოფლიოს 125 ქვეყანას შორის პირველი ადგილი დაიკავა და შეინარჩუნა პოზიცია სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნებს შორის ბიუჯეტის
გამჭვირვალობის შეფასებით. ამასთან, საბიუჯეტო ზედამხედველობის მიხედვით შეფასება 74 ქულიდან გაიზარდა 83 ქულამდე და საქართველომ 21ე ადგილიდან მე-4 ადგილზე გადაინაცვლა. მოქალაქეთა ჩართულობის მიხედვით საქართველო ინარჩუნებს მე-5 ადგილს მსოფლიოს 125 ქვეყანას
შორის.
ინდიკატორის დასახელება - სარეიტინგო კომპანიებთან თანამშრომლობა;
304
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს სარეიტინგო სააგენტოებთან რეგულარული კომუნიკაცია და შესაბამისი ინფორმაციით უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სარეიტინგო სააგენტოების უზრუნველყოფა ანალიტიკური ინფორმაციით; სააგენტოების ანგარიშების საფუძველზე
რეიტინგის გაუმჯობესების სტრატეგიის განახლება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის ბოლოს არსებული მდგომარეობით, საქართველოს სუვერენული რეიტინგი Fitchის მიხედვით BB სტაბილურზეა (2024 წლის ივნისში BB პოზიტიურიდან BB სტაბილურობამდე, ხოლო ამავე წლის დეკემბერში BB სტაბილურობიდან
BB ნეგატიურამდე გაუარესდა. გასული წლის ნოემბერში BB ნეგატიურიდან საქართველოს შეფასება BB სტაბილურამდე გაუმჯობესდა), ხოლო S&P
Global-ის შეფასებით საქართველოს BB სტაბილური რეიტინგი აქვს (2022 წლის თებერვალში გაუმჯობესდა BB ნეგატიურიდან BB სტაბილურამდე).
რაც შეეხება Moody’s-ის შეფასებას, საქართველოს რეიტინგი Moody’s მიხედვით Ba2 ნეგატიურ დონეზეა (რომელიც BB სტაბილურიდან შეიცვალა 2025
წლის მარტში).
ინდიკატორის დასახელება - IPSAS სტანდარტები;
საბაზისო მაჩვენებელი
- ყოველწლიურად მზადდება და ხაზინის ვებ-გვერდზე ქვეყნდება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის. ავტონომიური რესპუბლიკები და მუნიციპალიტეტები კონსოლიდირებულ
ფინანსურ ანგარიშგებებს აბარებენ სახაზინო სამსახურში, რომლებიც ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის მიზნებისათვის, ქვეყნდება
სახაზინო სამსახურის ვებ-გვერდზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო
სტანდარტები (IPSAS) როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის დონეზე, ასევე, ავტონომიური რესპუბლიკების, მუნიციპალიტეტების და მათი
დაქვემდებარებული ერთეულების დონეზე; მომზადებულია მთლიანი მთავრობის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება დარიცხვის
მეთოდის შესაბამისი IPSAS სტანდარტების მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის მიზნებისათვის,
გამოქვეყნებულია სახაზინო სამსახურის ვებ-გვერდზე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფისკალური გადაწყვეტილებების ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, სახელმწიფო
ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში (PFMS) ბიზნეს-პროცესები მეტად გამარტივებული და დახვეწილია.
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში
(PFMS) დამატებით ინტეგრირებულია საჯარო სკოლები და სამთავრობო სექტორს მიკუთვნებული საწარმოები. ანგარიშგებების დახვეწის და
სრულყოფის შედეგად, ბიუჯეტების აღრიცხვის და ანგარიშგებების ხარისხი გაუმჯობესებულია, გაზრდილია ბიუჯეტების აღრიცხვა ანგარიშგების
გამჭვირვალობის დონე და ანგარიშვალდებულება.
ინდიკატორის დასახელება - მთავრობის ვალი/მშპ;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის მოსალოდნელი - 36.8% 2023 წლის ფაქტი - 38.9%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2024 წლის მოსალოდნელი - 36.8% 2023 წლის ფაქტი - 38.9%;
305
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთავრობის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა
პროდუქტთან შეადგენს 36.1%, ხოლო 2025 წლის ბოლოს საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა
პროდუქტის მაჩვენებლის 34.4%, მათ შორის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე
ღირებულებამ (2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 0.019%.
5.4 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - შემოსავლების სამსახური;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• სერვისების გამოყენების გამარტივება ვიდეო გიდების, მომხმარებლის სახელმძღვანელოების მომზადებისა და ავტორიზებული ვებ. გვერდის
სტრუქტურისა და დიზაინის ცვლილებით;
• სერვისების გამოყენების გამარტივება ვიდეო გიდების, მომხმარებლის სახელმძღვანელოების მომზადებისა და ავტორიზებული ვებ. გვერდის
სტრუქტურისა და დიზაინის ცვლილებით;
• სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდა, სერვისების შშმ პირების საჭიროებებზე ადაპტირების, სერვისების სხვა ენაზე ხელმისაწვდომობის ზრდით;
• მომხმარებელთა ჩართულობის ხელშეწყობა უკუკავშირის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებით;
• სერვისების ბიზნეს პროცესების მოდელირება და ხელახალი დაგეგმვა, სერვისების მიწოდების პროცესების ავტომატიზაცია;
• ელექტრონული სერვისებისთვის დიფერენცირებული საფასო და დროითი პოლიტიკის შემუშავება, თვითმომსახურების წახალისების მიზნით;
• სერვის ცენტრებში გადასახადის გადამხდელთა დროულად და ხარისხიანად მომსახურება;
• გადასახადის გადამხდელთა უფრო ფართო სეგმენტის ათვისება;
• შემოწმებების ხარისხის ამაღლება;
• აუდიტორების მატერილურ-ტექნიკური საშუალებებით სრულად აღჭურვა;
• აუდიტის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის გაუმჯობესება, ახალი მოდულების დამატება, ხარვეზების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა;
• გადასახადის
გადამხდელების
მიზნობრივი
ჯგუფებისათვის
ან/და
დარგებისთვის
ჩამოყალიბდება/დაიხვეწება
საგადასახადო
ადმინისტრირებისთვის საჭირო მიდგომები. აღნიშნული შეეხება შემოსავლების სამსახურის კანონშესაბამისობის გაუმჯობესების გეგმის
საფუძველზე განსაზღვრული კანონშესაბამისობის რისკის შემცირების ღონისძიებების შესრულებას და ზედმეტად გადახდილი დღგ-ის უკან
დაბრუნებისთვის საჭირო პროცედურების დახვეწა/გამარტივებას; ახლად რეგისტრირებული (ფუნქციონირება განახლებული) ან
არარეგისტრირებული პირის მიმართ გასატარებელი კონტროლის პროცედურების დახვეწას; დეკლარირების/გაანგარიშებების დროული და
306
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
სრული წარმოდგენის უზრუნველყოფის ხელშეწყობას; დეკლარაციების ავტომატური კონტროლის სისტემის დანერგვას (ყოველთვიური მოგების
და წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციები);
საგადასახადო კანონშესაბამისობის მაღალი სტანდარტი, გადამხდელების მიერ ნებაყოფლობითი დროული დეკლარირების უზრუნველყოფა;
წარმოდგენილი დეკლარაციების სისწორის კონტროლი, ასევე დღგ-ის ავტომატური უკან დაბრუნების ფარგლებში დაბალი რისკის შემცველი
დეკლარაციების შესწავლა;
მოქმედ და პოტენციურ გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო კულტურის ამაღლება, საგადასახადო დანაკარგების შემცირება;
გადასახადის გადამხდელების მიერ კონკრეტული საგადასახადო პერიოდების მიხედვით განხორციელებული მიწოდებების დროული და სწორი
დაბეგვრის შესრულება;
სამართალდარღვევათა პრევენცია;
ადრეული შეტყობინებების სისტემის შექმნით, საგადასახადო დავალიანებების თავიდან აცილება;
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხორციელდება ეფექტურად - ქეისმენეჯმენტზე დაფუძნებული
მიდგომებით;
გადასახადის გადახდის პროცესის გამარტივება და გადამხდელთა ინფორმირება;
გადასახადის გადამხდელების საჩივრების განხილვის დროის ოპტიმიზაცია - რის შედეგადაც, საგადასახადო ორგანოსთვის აჩქარებს
საგადასახადო დავალიანების მართვას, ხოლო, ბიზნესისთვის დავის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში უქმდება/ნაწილობრივ უქმდება
დარიცუხული თანხები; რესურსების დაზოგვა, ელექტრონული სერვისების განვითარება და დავების პროცესის გამარტივება/დაჩქარება;
სასამართლო დავების განტვრთვა და დავების დროული დასრულება;
გადასახადების გადამხდელთა მიმართვის საფუძველზე საგადასახადო, საბაჟო ან მოსაკრებლებთან დაკავშირებული ვალდებულებების ან/და
ანგარიშგების წესების განსაზღვრის მიზნით იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტის გამოცემა;
გადასახადის გადამხდელთა შესაძლო საგადასახადო რისკების მინიმიზირება;
საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზებისა და ბუნდოვანების იდენტიფიცირება;
არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნა, მონაცემთა საცავში (Data Warehouse) მონაცემთა
ახალი წყაროების დამატება უზრუნველყოფს სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას, გაიზრდება დიდი მოცულობის მონაცემებთან
მუშაობის შესაძლებლობა და მისი ფისკალური ეფექტი;
საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის ზრდა, საბაჟო პროცედურების გამარტივება;
რისკების მართვაზე დაფუძვნებული მიდგომით საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ზრდა და კანონიერი ვაჭრობის ხელშეწყობა;
კინოლოგიური მომსახურებით აღჭურვილი საბაჟო გამშვები პუნქტების რაოდენობის ზრდა;
საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული კონტროლის ეფექტური განხორციელება;
ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ეფექტური საბაჟო კონტროლის განხორციელება;
გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში ვიზიტორების (იმპორტიორ/ექსპორტიორი) დროულად და ხარისხიანად მომსახურება. საბაჟო-გამშვებ
პუნქტებზე საზღვრის მკვეთი პირებისთვის შეუფერხებელი მომსახურება;
307
• საქართველოს და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• შემოსავლების სამსახურის მიერ მიწოდებული სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ინკლუზიურობის გაზრდის მიზნით განხორციელდა
შემოსავლების სამსახურის მიერ მიწოდებული სერვისების ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაცია.
• საგადასახადო შემოწმებების (აუდიტის) პროცესების ავტომატიზაციისა და ეფექტიანად განხორციელების მიზნით უწყვეტ რეჟიმში
მიმდინარეობდა აუდიტის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის - Audit Case Management System (CMS) გაუმჯობესება და პროცესების
სრულყოფა.
• უწყვეტ რეჟიმში გრძელდებოდა კანონთან შესაბამისობის სფეროში არსებული საგადასახადო რისკების მართვის პროცესის გაძლიერება, რაც ხელს
შეუწყობს საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივებას და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი ძირითადი
ვალდებულებების (რეგისტრაცია, დროული დეკლარირება, სწორი დეკლარირება, გადასახადების დროულად გადახდა) შესრულებას;
• გადამხდელთა მიერ გადასახადის ნებაყოფლობით გადახდის მაჩვენებლის გაზრდისა და საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის
გამარტივების მიზნით განხორციელდა რიგი მიმართულებებით საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი
მეთოდოლოგიების შემუშავება.
• განხორციელდა არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროგრამული მოდულების შექმნის ინიცირება, რომლებიც
უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას, მის ინსტიტუციურ განვითარებასა და მდგრადობას.
• განხორციელებული ღონისძიებების და აქტივობების შედეგად უზრუნველყოფილია საბაჟო/საგადასახადო პროცედურების გამარტივება, საბაჟო
კონტროლის ეფექტიანობის გაზრდა,საბაჟო/საგადასახადო ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა.
• შემოსავლების სამსახური აქტიურად მონაწილეობდა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების
განხორციელების და ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების პროცესში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ვიზიტორების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის ვიზიტორების რაოდენობა- 36.7 მლნ; სერვისცენტრების ვიზიტორების რაოდენობა
- 364 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია 2%-ით. სერვისცენტრების ვიზიტორების
რაოდენობა შემცირებულია 1% -ით;
მიღწეული საბოლოო მაჩვენებელი - შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის ვიზიტორების რაოდენობა - 42.6 მლნ. სერვისცენტრების ვიზიტორების
რაოდენობა - 335 546 ვიზიტორი.
308
ინდიკატორის დასახელება - საგადასახადო აუდიტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 4 ათასამდე საგადასახადო შემოწმება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგადასახადო აუდიტების რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3-4 ათას შემოწმებას;
მიღწეული საბოლოო მაჩვენებელი - დასრულდა 4 423 საგადასახადო შემოწმება.
ინდიკატორის დასახელება - დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნების პროცენტული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე პერიოდში წარმოშობილი დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნების მაჩვენებელი შეადგენს რაოდენობის
90%-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე პერიოდში წარმოშობილი დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნების პროცენტული მაჩვენებლის
შენარჩუნება (რაოდენობის 90%);
მიღწეული საბოლოო მაჩვენებელი - დეკლარაციების რაოდენობის - 97.8%; თანხობრივი ნაწილის 94.9%.
ინდიკატორის დასახელება - მიმდინარე გადასახადის დროულად გადახდის პროცენტული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 95%-ზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 95%-ზე მეტი;
მიღწეული საბოლოო მაჩვენებელი - 96.4%.
ინდიკატორის დასახელება - ამოღებული საგადასახადო დავალიანების წილი მთლიან შემოსავლებში;
საბაზისო მაჩვენებელი - ამოღებული საგადასახადო დავალიანების წილი მთლიან შემოსავლებში შეადგენს 12%-ზე მეტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამოღებული საგადასახადო დავალიანების წილი მთლიან შემოსავლებში არ არის 12%-ზე ნაკლები;
მიღწეული საბოლოო მაჩვენებელი - 12.67%.
5.5 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
309
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო;
• ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ხელსაყრელი და საიმედო ბიზნეს და საინვესტიციო გარემო;
• შემუშავებული ეკონომიკური რეფორმები მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის;
• გაუმჯობესებული საქართველოს სავაჭრო ბალანსი;
• გაზრდილი საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი და დივერსიფიცირებული ბაზრები;
• განვითარებული სავაჭრო რეჟიმები და ახალი სავაჭრო შეთანხმებები (მ.შ თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმება);
• დამკვიდრებული ელექტროენერგიის ბაზრის ახალი მოდელი;
• დანერგილი თანამედროვე სავაჭრო მექანიზმები ევროპის ენერგეტიკული კანონმდებლობის პრინციპების გათვალისწინებით; ბაზარზე
ჩამოყალიბებული კონკურენტული გარემო, გაზრდილი ინვესტიციები და ეფექტიანად გამოყენებული ქვეყნის ენერგორესურსები;
• შესრულებული ასოცირების შეთანხმებით და ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებით ენერგეტიკის სექტორში გათვალისწინებული
ვალდებულებები: დანერგილი განახლებადი ენერგიის შესახებ საკანონმდებლო ბაზა და პოლიტიკის განხორციელება; ამოქმედებული
ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზა (მიღებული შესაბამისი კანონები, კანონქვემდებარე და სხვა ნორმატიული აქტები, მათ შორის ეკოდიზაინის შესახებ შემუშავებული/დანერგილი რეგულაციები) და ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის განხორციელება;
• ამაღლებული ენერგეტიკული უსაფრთხოება: ქვეყანაში არსებული ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალური ათვისების მიზნით გაზრდილი
ინვესტიციები; შემცირებული ენერგეტიკული რესურსების იმპორტი; განვითარებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა; მოსახლეობისათვის
ამაღლებული ხელმისაწვდომი, საიმედო და თანამედროვე ენერგომომსახურებაზე წვდომა; მეზობელ ქვეყნებთან გაძლიერებული ენერგეტიკული
ურთიერთობი;
• გაფორმებული ორმხრივი შეთანხმებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის სამართლებრივი საკითხების დარეგულირებას, სამგზავრო
გადაყვანების, სატვირთო გადაზიდვების ზრდას და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას;
• გაფორმებული მრავალმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს დამატებითი ტვირთნაკადების მოზიდვას და
ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებას;
• სამშენებლო სფეროში ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოებული საქართველოს კანონმდებლობა;
• „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“-ს გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული
კანონქვემდებარე აქტები;
• შემუშავებული ევროკოდების ეროვნული დანართები;
• არქიტექტორების და ინჟინერ-მშენებლების პროფესიული დონისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით ჩამოყალიბებული
სერტიფიცირების სისტემა;
• ჰიდროტექნიკური ნაგებობების უსაფრთხოების ნორმების დაცვით ჩამოყალიბებული ზედამხედველობის სისტემა;
310
• განვითარებული ელექტრონული კომუნიკაციები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მაუწყებლობა და საფოსტო სფეროი. დანერგილი ახალი
ტექნოლოგიები, მომსახურების ახალი სახეობები და სრულყოფილი მომსახურების არსებული სახეობები.
• ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი გარემო.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• 2025 წელს (წინასწარი შეფასებით) ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 7.5%;
• „საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2021-2025 წლების“ 2024 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით გაწერილი
პრიორიტეტული ღონისძიებები და შესაბამისი აქტივობები შესრულდა;
• საქართველომ შეინარჩუნა წამყვანი პოზიციები საერთაშორისო ეკონომიკურ რეიტინგებში: მსოფლიო ბანკის 2024 წლის „Business READY“ (BREADY) რეიტინგში (პირველი საპილოტე წელი), საქართველო მსოფლიო რეიტინგში 50 ქვეყანას შორის პირველ სამეულშია; მსოფლიო
მართლმსაჯულების პროექტის „კანონის უზენაესობის ინდექსი 2024“-ის მიხედვით, საქართველო პირველ პოზიციაზეა აღმოსავლეთ ევროპის და
ცენტრალური აზიის რეგიონის 15 ქვეყანას შორის. მაღალი საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებს შორის საქართველო 41 ქვეყნიდან მე-7 ადგილს
იკავებს, ხოლო გლობალური რეიტინგში - 49-ე ადგილზეა 142 ქვეყანას შორის; Fraser Institute-ის „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების 2024“
რეიტინგში, საქართველომ 33-ე პოზიცია დაიკავა (7.66 ქულა) 165 ქვეყანას შორის; Heritage Foundation-ის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“
მიხედვით, საქართველო 68.4 ქულით მსოფლიოს 184 ქვეყანას შორის 32-ე პოზიციაზეა „ზომიერად თავისუფალი“ სტატუსით, ხოლო ევროპის
რეგიონის 44 ქვეყანას შორის მე-19 პოზიციას იკავებს; OECD-ის კვლევის, SME Policy Index 2024-ის (მე-4 რაუნდი) შეფასებით საქართველომ 12-დან
11 კომპონენტში უმაღლესი ქულებით პირველი ადგილი დაიკავა; მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის (WEF) რეიტინგში „Global Gender Gap 2024”
საქართველომ 0.716 ქულით 69-ე პოზიცია დაიკავა მსოფლიოს 146 ქვეყანას შორის;
• მსოფლიო ბანკის 2025 წლის „Business READY“ (B-READY) რეიტინგში, საქართველო მსოფლიო რეიტინგში ლიდერია და ქვეყანამ მსოფლიოს 101
ქვეყანას შორის მე-4 პოზიცია დაიკავა. რეიტინგი აფასებს კერძო სექტორის განვითარებისთვის ბიზნეს გარემოს რაოდენობრივ და ხარისხობრივ
გარემოს;
• საერთაშორისო შემფასებელი ცენტრის, Chandler Governance Institute-ის 2025 წლის შეფასებით „კარგი მთავრობის ინდექსში“ (Good Government
Index) საქართველომ 120 ქვეყანას შორის 42-ე პოზიცია დაიკავა, ხოლო რეიტინგში საქართველომ მოწინავე მე-4 პოზიცია დაიკავა ინვესტიციების
მოზიდვის კუთხით;
• საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიით და 2023-2025 წლის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული 7-ვე
პრიორიტეტული მიმართულების ფარგლებში გათვალისწინებული 145 აქტივობიდან, 2024 წლის მდგომარეობით 103 აქტივობა განხორციელდა
სრულად, 20 აქტივობა შესრულდა მეტწილად, 13 აქტივობა შესრულდა ნაწილობრივ, 5 აქტივობის შესრულება არ დაწყებულა, 2 აქტივობა
გაუქმებულია, 2 აქტივობა შეჩერებულია;
• „ფოსტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე და „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების
შეტანის შესახებ“ კანონის პროექტზე მომზადდა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიში;
• მომზადდა შრომის ბაზრის ანალიზის ანგარიში;
311
• საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 11 238.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა და იმპორტთან შედარებით ექსპორტის მაღალი ზრდის ტემპის
გათვალისწინებით სავაჭრო ბრუნვაში მისი ნეგატიური წილი 0.5%-ით შემცირდა და 43.5% დაიკავა (2024-44%);
• 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით ექსპორტი გაიზარდა 11.2%-ით;
• 2025 წელს ქართული პროდუქციისთვის მნიშვნელოვნად გაიზარდა საექსპორტო ბაზრების გეოგრაფიული არეალი;
• თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ცვლილებას ხელი მოეწერა თურქეთთან. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ცვლილებაზე
მოლაპარაკებების დასრულების შესახებ დეკლარაციას ხელი მოეწერა ჩინეთთან;
• საანგარიშო პერიოდში გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები „ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის“ მოდიფიცირების მიზნით, რაც
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რეფორმირების პროცესში ხელს შეუწყობს რეგიონული ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაძლიერებას,
ინვესტიციების მოზიდვას, ბაზრის ინტეგრაციასა და მისი გრძელვადიანი მდგრადობის უზრუნველყოფას;
• ევროკოდების თარგმნის სარედაქციო კოლეგიის მიერ განხორციელდა ათი ევროკოდის, მათი ნაწილების ცვლილებების, მათ შორის ახალი თაობის
დოკუმენტების თარგმნა/რედაქტირების სამუშაოები და გადაიგზავნა სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტოში შემდგომი პროცედურებისთვის;
• შემუშავდა ევროკოდების ეროვნული დანართები (ევროკოდი 0-ის, ევროკოდი 2-ის, ევროკოდი 3-ის, ევროკოდი 4-ის, ევროკოდი 5-ის, ევროკოდი
6-ის და ევროკდი 7-ის ეროვნული დანართი, ასევე ითარგმნა ევროკოდი 1-სა და ევროკოდი 8-სთან დაკავშირებით შესამუშავებელი/მისაღები
ეროვნული დანართ(ებ)ი), რომლების წარდგენილი იქნა სტანდარტად დასარეგისტრირებლად საქართველოს სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა
და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში;
• ამოქმედდა „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ გარდამავალი დებულებებით
განსაზღვრული შემდეგი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები:
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N255 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში
მიღების წესისა და პირობების შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N256 დადგენილება „სანებართვო დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასებისა და ტექნიკური
ზედამხედველობის განხორციელების დროებითი წესის შესახებ“;
ქართულ ენაზე ითარგმნა აშშ-ს ეროვნული სტანდარტი ICC A117.1-2017 - ,,მისაწვდომი და გამოყენებადი შენობები და მოწყობილობები“,
რომლის საფუძველზეც შემუშავდა „ტექნიკური რეგლამენტი - მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“ და დამტკიცდა საქართველოს
მთავრობის მიერ;
• საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 10 აპრილის N134 დადგენილებით მიღბული იქნა „არქიტექტორების და ინჟინერ-მშენებლების
სერტიფიცირების წესი“;
• მომზადდა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი და მასთან დაკავშირებული
რეკომენდაციების/შეფასების დოკუმენტები.
• განხორციელდა 2 სამთავრობათაშორისო შეთანხმების ხელმოწერა („საქართველოს მთავრობასა და ისლანდიის მთავრობას შორის საჰაერო
მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება და „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება);
312
• 2025 წელს საქართველოს სატრანსპორტო დარგების (საავტომობილო, რკინიგზა, სამოქალაქო ავიაცია) მიერ ჯამურად გადაზიდულმა ტვირთების
რაოდენობამ შეადგინა 46.9 მლნ ტონა, რაც 2024 წელთან შედარებით 0.2%-ით ნაკლებია (47.0 მლნ ტონა). მათ შორის:
საავტომობილო ტრანსპორტი - 33.6 მლნ ტონა, რაც 2024 წელთან შედარებით 1% -ით მეტია (33.3 მლნ ტონა);
რკინიგზა - 13.3 მლნ ტონა, რაც 2024 წელთან შედარებით 3%-ით ნაკლებია (13.7 მლნ ტონა), მათ შორის: 2025 წელს BTK-თი (გარდაბანიახალქალაქი და უკუმიმართულება) გადაზიდულმა კონტეინერების რაოდენობამ შეადგინა 16 544 TEU, რაც 2024 წელთან შედარებით 491%-ით
მეტია (2 797 TEU); 2025 წელს შუა დერეფანზე (ჩინეთი/ყაზახეთი) საქართველოსა და უკუმიმართულებით გადაზიდულმა კონტეინერების
რაოდენობამ შეადგინა 41 426 TEU, რაც 2024 წელთან შედარებით 33%-ით მეტია (31 220 TEU);
სამოქალაქო ავიაცია - 38.5 ათასი ტონა, რაც 2024 წელთან შედარებით 54% -ით მეტია (25.0 ათასი ტონა);
• საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში (ფოთისა და ბათუმის საზღვაო ნავსადგურებში) ჯამურად გადამუშავებულმა ტვირთების რაოდენობამ
2025 წელს შეადგინა 14.6 მლნ ტონა, რაც 2024 წელთან შედარებით 11%-ით მეტია (13.2 მლნ ტონა). მათ შორის 2025 წელს ფოთისა და ბათუმის
საზღვაო ნავსადგურებში ჯამურად გადამუშავებულმა კონტეინერების რაოდენობამ შეადგინა 745 481 TEU, რაც 2024 წელთან შედარებით 17%-ით
მეტია (636 047 TEU). მათ შორის:
ფოთის საზღვაო ნავსადგური (სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური/შპს ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგური) - 9.7 მლნ ტონა, რაც 2024
წელთან შედარებით 14%-ით მეტია (8.5 მლნ ტონა). მათ შორის 2024 წელს ფოთის საზღვაო ნავსადგურში გადამუშავებულმა კონტეინერების
რაოდენობამ შეადგინა 635 902 TEU, რაც 2024 წელთან შედარებით 17%-ით მეტია (544 845 TEU);
ბათუმის საზღვაო ნავსადგური - 2025 წელს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში გადამუშავებულმა ტვირთების რაოდენობამ შეადგინა 4.9 მლნ ტონა,
რაც 2024 წელთან შედარებით 5%-ით მეტია (4.7 მლნ ტონა). მათ შორის 2025 წელს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში გადამუშავებულმა
კონტეინერების რაოდენობამ შეადგინა 109 579 TEU, რაც 2024 წელთან შედარებით 20%-ით მეტია (91 202 TEU);
• 2025 წელს საქართველოს სატრანსპორტო დარგების (საავტომობილო, რკინიგზა, სამოქალაქო ავიაცია) მიერ ჯამურად გადაყვანილმა მგზავრების
რაოდენობამ შეადგინა 441.8 მლნ მგზავრი, რაც 2024 წელთან შედარებით 1%-ით მეტია (435.6 მლნ მგზავრი). მათ შორის:
საავტომობილო ტრანსპორტი - 431.6 მლნ მგზავრი, რაც 2024 წელთან შედარებით 1% -ით მეტია (426.1 მლნ მგზავრი);
რკინიგზა - 2025 წელს საქართველოს რკინიგზის მიერ ჯამურად გადაყვანილმა მგზავრების რაოდენობამ შეადგინა 1.7 მლნ მგზავრი, რაც 2024
წელთან შედარებით 17%-ით ნაკლებია (2.1 მლნ მგზავრი);
სამოქალაქო ავიაცია - 8.5 მლნ მგზავრი, რაც 2024 წელთან შედარებით 14% -ით მეტია (7.5 მლნ მგზავრი);
• 2025 წელს პარტნიორ ქვეყნებთან გაცვლის ფარგლებში მიღებული იყო 442 620 ერთეული საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის
ერთჯერადი ნებართვის ბლანკი, საიდანაც საქართველოს გადამზიდველების მიერ წლის განმავლობაში ათვისებული იქნა 206 298 ერთეული. წინა
წელთან შედარებით ერთჯერადი ნებართვების ათვისების ზრდამ შეადგინა 2 % (2024 წელს ათვისებული იყო 202 181 ერთეული).
• 2025 წელს ორ პარტნიორ ქვეყანასთან გაცვლილი იყო 1 800 ერთეული საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის მრავალჯერადი
ნებართვის ბლანკი, საიდანაც წლის განმავლობაში ათვისებული იქნა 122 ერთეული. წინა წელთან შედარებით მრავალჯერადი ნებართვების
ათვისების კლებამ შეადგინა 16.44 % (2024 წელს ათვისებული იყო 146 ერთეული). მრავალჯერად ნებართვებზე კლება გამოწვეულია უკრაინის
მიმართულებით მრავალჯერადი ნებართვების აუთვისებლობით და რუსეთის მიმართულებით ათვისების გარკვეულწილად შემცირებით;
313
• 2025 წელს ქართულ მხარეს საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული ჰქონდა მრავალმხრივი სატვირთო გადაზიდვის ნებართვები (BSEC5000 ერთეული, TRACECA-230 ერთეული, ECMT- 1580 ერთეული), ჯამში 6 810 ერთეული, საიდანაც ათვისებული იქნა 6 776 ერთეული და გასულ
წელთან (6 646 ერთეული) შედარებით ათვისების ზრდამ შეადგინა 1,96 %;
• 2025 წელს, პარტნიორი ქვეყნების მიმართულებით, 26 საერთაშორისო რეგულარულ სამგზავრო მარშრუტზე, ხელშემკვრელი მხარის
კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული ნებართვების და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე, ოპერირებდა 25-ზე მეტი საერთაშორისო
მგზავრთა გადამყვანი კომპანია. აღნიშნული კომპანიები დღეში საშუალოდ ასრულებდნენ 120 რეისს;
• 2025 წელს, 2024 წელთან შედარებით, საერთაშორისო მარშრუტების რაოდენობა შემცირებულია 21.2%-ით, ხოლო ყოველკვირეული რეისების
რაოდენობა - 40%-ით. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მიმართულებით საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული მიმოსვლა არ აღდგენილა.
• 2025 წლის დასაწყისში პარტნიორ ქვეყნებთან გაიცვალა 2 210 ერთეული არარეგულარული სამგზავრო გადაყვანისთვის განკუთვნილი ნებართვის
ბლანკი, შესრულდა 679 მგზავრთა საერთაშორისო (ტურისტული) არარეგულარული გადაყვანა, რაც 33.2%-ით ნაკლებია წინა წლის (2024 წელს
შესრულდა 1016 არარეგულარული რეისი) შესრულებულ რეისებთან შედარებით;
• საქართველოში რეგისტრირებული გადამზიდველების მიერ მგზავრთა საერთაშორისო არარეგულარული გადაყვანების განხორციელების
მიზნით, გაიცა შემდეგი რაოდენობის ნებართვა/საკონტროლო დოკუმენტი: თურქეთი - 249 ტრანზიტული ნებართვა/367 (მათ შორის მინივენით)
საკონტროლო დოკუმენტი; რუსეთი - 359 სანებართვო დოკუმენტი; ბელარუსი - 33 სანებართვო დოკუმენტი; ბულგარეთი - 21 სანებართვო
დოკუმენტი; სერბეთი - 13 სანებართვო დოკუმენტი; მოლდოვა - 1 სანებართვო დოკუმენტი; აზერბაიჯანი - 3 სანებართვო დოკუმენტი.
• 2025 წელს თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით ორმხრივი მგზავრთა გადაყვანისთვის განკუთვნილი ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპის
კონფერენციის საბჭოს 1995 წლის 7-8 ივნისის #95/2 რეზოლუციით ავტობუსებით მგზავრთა საერთაშორისო გადაყვანების შესახებ”
ECMT/CM(95)3FINAL განსაზღვრული საკონტროლო დოკუმენტი (მგზავრთა სია) (მათ შორის მინივენით) შესრულდა 367 რეისი, რაც 108.5%-ით
მეტია წინა წლის შესრულებულ (2024 წელს შესრულდა 176 რეისი) რეისებთან შედარებით.
• საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში „აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, საქართველოს, რუმინეთსა და თურქმენეთს შორის საერთაშორისო
სატრანზიტო და სატრანსპორტო მარშრუტის „კასპიის ზღვა - შავი ზღვა“ დაარსებისა და დანერგვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტთან
დაკავშირებით დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები;
• საანგარიშო პერიოდში გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები „ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის“ მოდიფიცირების მიზნით, რაც
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რეფორმირების პროცესში ხელს შეუწყობს რეგიონული ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაძლიერებას,
ინვესტიციების მოზიდვას, ბაზრის ინტეგრაციასა და მისი გრძელვადიანი მდგრადობის უზრუნველყოფას;
• შემუშავებულია განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ კანონის ცვლილების პროექტი და
კანონიდან გამომდინარე 2 ნორმატიული აქტი. შემუშავებულია, მწვანე წყალბადის სტრატეგია და მწვანე ზრდის სტრატეგიის საბოლოო ვერსია,
დოკუმენტი საჭიროებს ქართულად თარგმნას. შემუშავებულია ტექნიკური რეგლამენტები ეკოდიზაინის შესახებ;
• დამტკიცდა „ეროვნული საფოსტო საგადახდო ნიშნების გამოცემის 2025-2026 წ თემატური გეგმა;
• მიმოქცევაშია 16 თემატიკის 31 საფოსტო მარკა;
• საქართველო მესამე ვადით იქნა არჩეული UPU-ს საფოსტო საოპერაციო საბჭოს (POC) წევრ ქვეყნად; თბილისში გაიმართა მსოფლიო საფოსტო
კავშირის (UPU) რეგიონალური წარმომადგენლობის ოფიციალური ინაუგურაცია;
314
• გაიმართა თბილისის აბრეშუმის გზის ციფრული ტრანსფორმაციის პანელი;
• მომზადდა სხვადასხვა საერთაშორისო კითხვარების პასუხები;
• მომზადდა სხვადასხვა საერთაშორისო შეთანხმების/მემორანდუმების პროექტები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; ქვეყანაში ჩამოყალიბებული
ხელსაყრელი და საიმედო ბიზნეს გარემო; მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეკონომიკური ზრდა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წლის მონაცემებით მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 80.2 მლრდ. ლარი შეადგინა, ხოლო ეკონომიკური ზრდა 7.5% -ს
გაუტოლდა. საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: OECD-ის „SME Policy Index 2024” რეიტინგში, საქართველო 12
მიმართულებიდან 11 მიმართულებაში უმაღლესი ქულით შეფასდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება, სამიზნე მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება.
საკანონმდებლო ინიციატივებზე რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტების მომზადება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მსოფლიო ბანკის 2025 წლის „Business READY“ (B-READY) რეიტინგში, საქართველო
მსოფლიო რეიტინგში ლიდერია და ქვეყანამ მსოფლიოს 101 ქვეყანას შორის მე-4 პოზიცია დაიკავა (მეორე საპილოტე წელი). საქართველო რეიტინგის
10 ინდიკატორიდან 6 ინდიკატორში მსოფლიოს პირველ ათეულშია, კერძოდ, „დავების გადაწყვეტის“ ინდიკატორში მე-2 პოზიციაზეა, „ბიზნესის
მდებარეობაში“ - მე-4 პოზიციაზე, „შრომის“ ინდიკატორში - მე-7 პოზიციაზეა, „ბიზნესში შესვლის“ ინდიკატორში მე-8 პოზიციას იკავებს,
„ფინანსური სერვისების“ და „გადასახადების“ ინდიკატორებში - ორივეში მე-9 პოზიციაზეა; მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტის „კანონის
უზენაესობის ინდექსი 2025“-ის მიხედვით, საქართველო პირველ პოზიციაზეა და უპირობო ლიდერია აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის
რეგიონში. მაღალი საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებს შორის საქართველო 41 ქვეყნიდან მე-6 ადგილს იკავებს, ხოლო გლობალურ რეიტინგში 52ე ადგილზეა 143 ქვეყანას შორის; Fraser Institute-ის „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების 2025“ რეიტინგში საქართველომ 7.69 ქულით 25-ე
პოზიცია დაიკავა 165 ქვეყანას შორის; Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის” 2025 წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველო
69.0 ქულით მსოფლიოს 184 ქვეყანას შორის 35-ე პოზიციაზეა „ზომიერად თავისუფალი“ სტატუსით, ხოლო ევროპის რეგიონის 44 ქვეყანას შორის მე20 პოზიციას იკავებს; OECD-ის კვლევის, SME Policy Index 2024-ის (მე-4 რაუნდი) შეფასებით საქართველომ 12-დან 11 კომპონენტში უმაღლესი
ქულებით პირველი ადგილი დაიკავა; მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის (WEF) რეიტინგში “Global Gender Gap 2025” საქართველომ 0.729 ქულით 63ე პოზიცია დაიკავა მსოფლიოს 148 ქვეყანას შორის; საერთაშორისო შემფასებელი ცენტრის, Chandler Governance Institute-ის 2025 წლის შეფასებით
„კარგი მთავრობის ინდექსში“ (Good Government Index) საქართველომ 120 ქვეყანას შორის 42-ე პოზიცია დაიკავა. ამასთან, რეგიონულ ჭრილში (Middle
East, Central&West Asia) საქართველო მე-4 ადგილზეა (13 ქვეყანას შორის);
315
საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიით და 2023-2025 წლის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული 7-ვე
პრიორიტეტული მიმართულების ფარგლებში გათვალისწინებული 145 აქტივობიდან, 2025 წლის მდგომარეობით 113 აქტივობა განხორციელდა
სრულად, 17 აქტივობა შესრულდა მეტწილად, 12 აქტივობის შესრულება არ დაწყებულა, 3 აქტივობა გაუქმებულია;
საქართველოს კანონის პროექტზე „ინვესტიციების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის დადგენილებაზე „საქართველოს
ელექტროენერგიის ბაზრის ახალი მოდელი” მომზადდა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშები.
ინდიკატორის დასახელება - შემცირებული სავაჭრო დეფიციტი ექსპორტის გაზრდილი წილი სავაჭრო ბრუნვაში. დივერსიფიცირებული
პროდუქტები და საექსპორტო ბაზრები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ გაფორმებული ახალი შეთანხმებები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 4.8%-ით შემცირდა და 2 950.1 მლნ. აშშ დოლარი
შეადგინა. ექსპორტი შემცირდა 12.2%-ით და 803.3 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო იმპორტი 1.6%-ით შემცირდა და 2 146.8 მლნ. აშშ დოლარით
განისაზღვრა უარყოფითმა სავაჭრო სალდომ 1 343.5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, 2.5%-ული პუნქტით გაუარესდა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 45.5%
დაიკავა (2023/2-43%). იმპორტთან შეადრებით ექსპორტის მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით კლების შედეგად, 1.8%-ით შემცირდა ექსპორტის
წილი ბრუნვაში და 27.2% შეადგინა. 2024 წლის თებერვალში დაიწყო და წლის ბოლომდე დასრულდება მოლაპარაკებები სამხრეთ კორეასთან.
ისრაელთან და ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები
მოლაპარაკებების პირველი რაუნდის გამართვასთან დაკავშირებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავაჭრო დეფიციტის შემცირება (0.1 -1.2 % -ით) ექსპორტის წილის ზრდა სავაჭრო ბრუნვაში (0.1- 1.6%-ით) თავისუფალი
ვაჭრობის ამოქმედება სამხრეთ კორეასთან, ისრაელთან ინდოეთთან და მოლაპარაკებების დაწყება/დასრულება და შეთანხმების გაფორმება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ექსპორტი გაიზარდა 11.2%-ით, მათ შორის ადგილობრივი ექსპორტი 5%-ით,
ხოლო რე-ექსპორტი 12.5%-ით გაიზარდა. უარყოფითი სავაჭრო სალდოს ნეგატიური წილი სავაჭრო ბრუნვაში 0.5%-ით შემცირდა. ასევე, ექსპორტის
წილი ბრუნვაში 0.2%-ით გაიზარდა და 28.2% შეადგინა. ექსპორტი გაიზარდა 88 ქვეყანაში;.
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ცვლილებას ხელი მოეწერა 1 ქვეყანასთან (თურქეთი), თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ცვლილებაზე
მოლაპარაკებების დასრულების შესახებ დეკლარაციას ხელი მოეწერა 1 ქვეყანასთან (ჩინეთი). თავისუფალ ვაჭრობაზე მოლაპარაკებების დაწყების
შესახებ ერთობლივ განცხადებას ხელი მოეწერა 1 იდენტიფიცირებულ ქვეყანასთან (სერბეთი). კორეასთან დასრულებულია მოლაპარაკებები
შეთანხმების ტექსტზე. მიმდინარეობდა მისი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე თარგმნა და სამართლებრივი გამართვა, ხელმოწერის მიზნით.
ცდომილების
მაჩვენებელი-
ისრაელთან მიმდინარე საომარი მოქმედებისა და ინდოეთის მხარის
გამომდინარე გაჭიანურდა პროცესი თავისუფალ ვაჭრობაზე მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით.
გადატვირთული
გრაფიკიდან
ინდიკატორის დასახელება - საავტომობილო, საზღვაო და სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი გაფორმებული შეთანხმებები;
316
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ჯამში 109 გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულება 47 ქვეყანასთან; ერთ მრავალმხრივ
სამთავრობათაშორისო შეთანხმებაზე მიმდინარეობს პროცედურები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულება - 9 (2025-2028წწ.: 2-2025წ; 3-2026წ; 2-2027წ.; 2-2028წ); გაფორმებული
მრავალმხრივი ხელშეკრულება - ყოველწლიურად ერთი ხელშეკრულბა (2025-2028წწ);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა 2 ორმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმების ხელმოწერა
(„საქართველოს მთავრობასა და ისლანდიის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება და „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის
მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება). მრავალმხრივი ხელშეკრულება არ გაფორმებულა.
ცდომილების მაჩვენებელი- „აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, საქართველოს, რუმინეთსა და თურქმენეთს შორის საერთაშორისო სატრანზიტო და
სატრანსპორტო მარშრუტის „კასპიის ზღვა - შავი ზღვა“ დაარსებისა და დანერგვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტის ტექსტზე პარტნიორი ქვეყნების
მხრიდან გაჭიანურდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების დასრულება.
ინდიკატორის დასახელება - ევროკოდების ქართულ ენაზე თარგმნა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 10 ევროკოდის ქართულ ენაზე თარგმნა და რედაქტირება, სულ-4928 გვერდი (მათ შორის 7 ევროკოდის ქართულ ენაზე
თარგმნა და საბოლოო რედაქტირება სულ-3780 გვერდი). 6 დანართის ქართულ ენაზე თარგმნა და რედაქტირება, სულ-427 გვერდი. 25 ევრონორმის
თარგმნა (1353 გვერდი); შედგენილია გლოსარიუმი. შემუშავდა 2000- მდე ტერმინი და ტერმინოლოგიური შესიტყვება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკოდების ეროვნული დანართების შემუშავება და მიღება, ევროკოდების თანმდევი ევრონორმების/სტანდარტების
თარგმნა, ადაპტაცია და მიღება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქართულ ენაზე ითარგმნა და საბოლოოდ დარედაქტირდა 10 ევროკოდი (სულ 6 943 გვერდი);
ითარგმნა 25 ევრონორმა და საბოლოოდ დარედაქტირდა 17 ევრონორმა (სულ 1346 გვერდი); ითარგმნა და საბოლოოდ დარედაქტირდა ევროკოდის
დანართები (417 გვერდი); შედგენილია გლოსარიუმი. შემუშავდა 5 500-მდე ტერმინი და ტერმინოლოგიური შესიტყვება.
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU) საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT)
განვითარების ინდექსი;
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU) საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT)
განვითარების ინდექსში პოზიცია-74 (2017წ);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების და ფოსტის სფეროში განვითარების
პროგრამებისა და პროექტების გაგრძელება და სფეროს შემდგომი განვითარება, საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირების პროცესის დაჩქარება,
რაც აისახება საერთაშორისო რეიტინგებში;
317
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU) საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების განვითარების ინდექსში პოზიცია-55 (2025 წ). გაგრძელდა სტრატეგიული დოკუმენტების განხორციელების პროცესი; მიღებულ იქნა
ორი მთავრობის დადგენილება; მომზადდა ერთი კანონპროექტი; მომზადდა სამი ტექნიკური დახმარების დოკუმენტი; დაიწყო ორ საკონსულტაციო
დოკუმენტზე მუშაობა; მომზადდა და შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურა გაიარა ორმა შეთანხმებამ;
5.6 მოსახლეობის და საცხოვრისების საყოველათაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
•
•
•
•
მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერის ჩატარებით, დადგინდება მოსახლეობის რიცხოვნობა, მათი დემოგრაფიული, სქესობრივასაკობრივი შემადგენლობა და სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა;
დადგენილი იქნება შინამეურნეობების, დაკავებული საცხოვრისების, მოსახლეობის საბინაო პირობების და სასოფლო-სამეურნეო აქტივობების
შესახებ ინფორმაცია;
ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება, მუნიციპალიტეტის ორგანოები და საზოგადოება უზრუნველყოფილი იქნება
შესაბამისი მონაცემებით;
მოპოვებული ინფორმაციის შეფასებისა და პროგნოზირების საფუძველზე შემუშავებული იქნება ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
•
•
•
•
მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერის ჩატარებით დადგენილია მოსახლეობის რიცხოვნობა, მათი დემოგრაფიული, სქესობრივასაკობრივი შემადგენლობა და სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა;
დადგენილია შინამეურნეობების, დაკავებული საცხოვრისების, მოსახლეობის საბინაო პირობების და სასოფლო-სამეურნეო აქტივობების შესახებ
ინფორმაცია;
ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება, მუნიციპალიტეტების ორგანოები და საზოგადოება უზრუნველყოფილია
შესაბამისი მონაცემებით;
მოპოვებული ინფორმაციის შეფასებისა და პროგნოზირების საფუძველზე შემუშავებულია ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგია.
318
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
ინდიკატორის დასახელება - მოსახლეობის რიცხოვნობა და მისი სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული შემადგენლობა.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგები და მონაცემები, რომლებიც გამოიყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო
ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და
მოქალაქეების მიერ; მიმდინარეობს 2024 წლის მოსახლეობის აღწერისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2024 წლის მოსახლეობის აღწერისთვის ჩატარებულია მოსამზადებელი სამუშაოები (მ.შ. შემუშავებულია კითხვარის
დიზაინი, დასრულებულია მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მეთოდოლოგიური სამუშაოები და
განახლებულია ელექტრონული
გეოინფორმაციული რუკები).
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შენობებისა და მათში ფაქტიურად მცხოვრები შინამეურნეობების სიები, დამტკიცებული
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის კითხვარი და მეთოდოლოგია. განახლებული GIS ბაზები. საველე სამუშაოების შედეგად მიღებული აღწერის
მონაცემთა ბაზები.
5.8 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და მისი სტრუქტურული ერთეულების IT ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი გამართული ფუნქციონირება,
ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა, განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
• საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესები უზრუნველყოფილია და შესაბამისობაშია გეგმასთან;
უზრუნველყოფილია ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა; უზრუნველყოფილია საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა
319
სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია; განსაზღვრულია მომხმარებელთა სხვადასხვა რესურსზე
წვდომის უფლებები, უზრუნველყოფილია კონტროლი და მონიტორინგი; ოპტიმიზებულია სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენება
მომხმარებელთა მიერ; უზრუნველყოფილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების,
ვებპროდუქტებისა და ვებსერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა
და განვითარება.
ინდიკატორის
დასახელება
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ინფრასტრუქტურის
კონფიდენციალურობის და IT ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი;
უწყვეტობის
უზრუნველყოფის,
მთლიანობის,
საბაზისო მაჩვენებელი - პროცენტული მაჩვენებელი 1 წლის განმავლობაში (Service UP Time) - 99.99% (დაგეგმილის გამორთვების გამოკლებით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროცენტული მაჩვენებელი 1 წლის განმავლობაში (Service UP Time) - 99.99% (დაგეგმილის გამორთვების გამოკლებით);
მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სერვისების უწყვეტად ფუნქციონირების პროცენტული მაჩვენებელი
(Service UP Time) - 99.99% (დაგეგმილის გამორთვების გამოკლებით);
ინდიკატორის დასახელება - ქსელური უსაფრთხოების მოწყობილობების განახლების და გაფართოების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - ინტერნეტიდან (IPS) შემომავალი და გამავალი ინსპექტირებული ტრაფიკის მოცულობა - 4 Gbps;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინტერნეტიდან (IPS) შემომავალი და გამავალი ინსპექტირებული ტრაფიკის მოცულობა - 4 დან 5 Gbps-მდე;
მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოთვლითი დისკური მოცულობა გაიზარდა - 4 დან 5 Gbps-მდე.
ინდიკატორის დასახელება - ჰიპერკონვერგენტული სისტემის სერვერების განვითარების და გაფართოების მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სერვისების უწყვეტად ფუნქციონირების პროცენტული მაჩვენებელი 1 წლის განმავლობაში
(Service UP Time) - 99.9% (დაგეგმილის გამორთვების გამოკლებით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოთვლითი დისკური მოცულობა 500TB HDD;
მიღწეული საბოლოო მაჩვენებელი - გამოთვლითი დისკური მოცულობა 500TB HDD;
5.9. სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი;
320
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
პოლიტიკის დოკუმენტის შესრულებული სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები;
•
განხორციელებული გამოკვლევები და მიღებული სტატისტიკური მაჩვენებლები;
•
დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტები და მეთოდოლოგია;
•
•
განახლებული საკანონმდებლო ბაზა;
სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებისა და გამოქვეყნების შემცირებული ვადები;
•
გაუმჯობესებული სტატისტიკურ მონაცემთა ხარისხი, ტექნოლოგიური ბაზა და მონაცემთა უსაფრთხოების ხარისხი;
•
ოფიციალური სტატისტიკისადმი გაზრდილი სანდოობა;
•
გაზრდილი სტატისტიკური ცნობიერება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
•
პოლიტიკის დოკუმენტის შესაბამისად შესრულდა სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები;
•
განხორციელდა დაგეგმილი გამოკვლევები და მიღებულ იქნა სტატისტიკური მაჩვენებლები;
•
•
დანერგილია საერთაშორისო სტანდარტები და მეთოდოლოგია;
განახლებულია საკანონმდებლო ბაზა;
•
შემცირებულია სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებისა და გამოქვეყნების ვადები;
•
•
გაუმჯობესებულია სტატისტიკურ მონაცემთა ხარისხი, ტექნოლოგიური ბაზა და მონაცემთა უსაფრთხოების ხარისხი;
გაზრდილია ოფიციალური სტატისტიკისადმი სანდოობა და სტატისტიკური ცნობიერება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისოდ შესადარისი მაღალი ხარისხის სტატისტიკური მაჩვენებლები.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტატისტიკური გამოკვლევები და ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები წარმოებულია და გავრცელებულია
სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამის შესაბამისად, რაც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს და პრაქტიკას; სტატისტიკური მონაცემები
გამოყენებულია ადმინისტრაციული ორგანოებისა და სხვა მომხმარებლების მიერ;
321
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტატისტიკური გამოკვლევები და ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები კვლავ წარმოებულია და გავრცელებულია
სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამის შესაბამისად, რაც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს და პრაქტიკას; წარმოებულია ახალი მაჩვენებლები;
სტატისტიკური მონაცემები გამოყენებულია ადმინისტრაციული ორგანოებისა და სხვა მომხმარებლების მიერ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამის შესაბამისად განხორციელდა საერთაშორისო
სტანდარტებზე დაფუძნებული სხვადასხვა პერიოდულობის გამოკვლევები. შესრულდა სტატისტიკის სისტემის განვითარების სტრატეგიით
განსაზღვრული ამოცანები და მიზნები. სტატისტიკური მონაცემები რომლებიც გამოქვეყნდა ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია მომხმარებლისთვის.
ინდიკატორის დასახელება - სტატისტიკის ეროვნული სისტემის გლობალური შეფასების რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებლი (სულ 108
რეკომენდაცია);
საბაზისო მაჩვენებელი - 96 მაჩვენებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 108 მაჩვენებელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტატისტიკის ეროვნული სისტემის გლობალური შეფასების რეკომენდაციების შესაბამისად
96 შესრულებული და 12 მიმდინარე მაჩვენებელი.
ინდიკატორის დასახელება - მომხარებელთა კმაყოფილების დონე (საქსტატის მომსახურებით მოსარგებლეთა შორის ჩატარებული გამოკითხვების
მიხედვით).
საბაზისო მაჩვენებელი - 98%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 99%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქსტატის მომსახურებით მოსარგებლეთა გამოკვლევა კმაყოფილების შესახებ.
5.10. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
322
•
მონაცემები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის შესახებ, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების სტატისტიკური მაჩვენებლების შესახებ, რომელთა
ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები და მონაცემები მიმდინარე ფასების შესახებ;
•
მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) და
მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები) მაჩვენებლები, ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების
გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემები; სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემები;
•
როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ისე საბოლოო სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობაში არსებული მდგომარეობის
შესახებ.
•
•
ბიზნეს სექტორის (ასევე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორის) საქმიანობის ამსახველი სხვადასხვა სახის მაჩვენებლები;
მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადასხვა სექტორში.
•
სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების შესახებ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნით გარეთ.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
•
მიღებულ იქნა მონაცემები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის შესახებ; ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით მაღალი ხარისხის
სტატისტიკური მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაანგარიშდა ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები და მონაცემები მიმდინარე ფასების
შესახებ;
•
მიღებული იქნა მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები
•
და ხარჯები) და მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები) მაჩვენებლები;
გაანგარიშდა ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლებისათვის საჭირო მონაცემები და სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო
მონაცემები;
•
მიღებულ იქნა როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ისე საბოლოო სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობაში არსებული
მდგომარეობის შესახებ;
•
გაანგარიშდა ბიზნეს სექტორის (ასევე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორის) საქმიანობის ამსახველი სხვადასხვა სახის მაჩვენებლები;
•
•
მიღებულ იქნა მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადასხვა სექტორში.
მიღებულ იქნა სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების შესახებ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე
ქვეყნით გარეთ;
323
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი:
ინდიკატორის დასახელება - ერთობლივი ღონისძიებები ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ერთად;
მონაცემთა გამოყენება საჯარო უწყებების და სხვა მომხმარებელთა მიერ; საქსტატის მიერ მდგრადი განვითარების მიზნებისათვის წარმოებული
მაჩვენებლების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - წინა საანგარიშო წლის სტატისტიკური სამუშაოთა პროგრამის შესაბამისად ჩატარებული სტატისტიკური კვლევების
რაოდენობა და მათ საფუძველზე წარმოებული და გამოქვეყნებული სტატისტიკური მაჩვენებლების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე წლის სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამით გათვალისწინებული კვლევები ჩატარებული და
წარმოებულია. გამოქვეყნებულია სულ მცირე წინა წელს არსებული მაჩვენებლების რაოდენობა. მიღებული მონაცემები გამოყენებულია სამთავრობო
დაწესებულებათა და სხვა მომხმარებელთა მიერ. მიღებულია დადებითი საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები. სრულადაა შესრულებული
საერთაშორისო ვალდებულებები; საქსტატის მიერ წარმოებულია მდგრადი განვითარების მიზნების 61 მაჩვენებელი;.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამის შესაბამისად განხორციელდა საერთაშორისო
სტანდარტებზე დაფუძნებული სხვადასხვა პერიოდულობის გამოკვლევები. ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო
დაწესებულებებთან ერთად ჩატარდა არაერთი ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიება. მიღებულ იქნა დადებითი საერთაშორისო ექსპერტული
შეფასებები; დამატებით იქნა გამოქვეყნებული მონაცემები სხვადასხვა ჭრილში. საქსტატის მიერ წარმოებული მდგრადი განვითარების მიზნების 61
მაჩვენებელი.
5.13 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
ანგარიშგებების წარდგენის მაჩვენებლის გაზრდა/შენარჩუნება;
წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის გაზრდა სტანდარტთან შესაბამისობის კუთხით;
აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდა;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ზედამხედველობა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის
მიმართულებით.
324
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ევროდირექტივის
მოთხოვნების
შესაბამისად
ანგარიშგების
პორტალზე,
ანგარიშგებების
წარდგენის
მაჩვენებელი
შენარჩუნებული/გაზრდილია;
განხორციელდა ანგარიშგებების წარდგენის პორტალის მეშვეობით წარმოდგენილი ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების
გასაჯაროება საერთო სივრცეში, რაც დადებითად აისახება საწარმოებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდაზე, კაპიტალის ბაზრის
განვითარებაზე, კრედიტორთა და დაინტერესებულ პირთა ინტერესების დაცვაზე;
ანგარიშგებების წარდგენის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით გასაჯაროვდა 84 514 ანგარიშგება, რომელთაგან დეტალურად, სრულად
შემოწმდა და გასაჯაროვდა სდპ, პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის საწარმოების 7 463 ანგარიშგება;
წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების ციფრული ბაზები გაიგზავნა 59 დაინტერესებულ პირთან;
გაზრდილია წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხი სტანდარტთან შესაბამისობის კუთხით;
ფასს სტანდარტებთან (IFRS) შეუსაბამობის გამოვლენის მიზნით სამსახურმა მიმოიხილა სდპ, I და II კატეგორიის 40 აუდიტირებული
ფინანსური ანგარიშება;
მიმოხილულ იქნა მესამე კატეგორიის მსს ფასს სტანდარტით მომზადებული 200 ფინანსური ანგარიშგება;
ითარგმნა და სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) 2025 წლის ვერსია;
გაზრდილია აუდიტორული მომსახურების ხარისხი;
აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში სრულად რეგისტრირებულია 446 აუდიტორი და 250
აუდიტორული ფირმა;
დასრულდა 33 ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგი და 2 აუდიტორული ფირმის მოკვლევა;
სამსახურის მიერ აღიარებულ იქნა 3 განგრძობითი განათლების პროგრამა და ჩატარდა მათი მონიტორინგი;
უზრუნველყოფილია N43 ევროდირექტივის მოთხოვნების შესაბამისი საკანომდებლო ბაზის შექმნა და საქართველოში აუდიტორული
საქმიანობის რეგულირების ევროკავშირის სტანდარტების და წესების შესაბამისად წარმართვა;
ითარგმნა და სამოქმედოდ იქნა შემოღებული 2023-2024 წლის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQM), აუდიტის (ISA),
მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურეობების საერთაშორისო სტანდარტები;
ითარგმნა და სამოქმედოდ იქნა შემოღებული პროფესიონალი ბუღალტრების პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) 2024 წლის ვერსია;
სამსახურის მიერ განხორციელებულ იქნა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ზედამხედველობა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის
დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით;
AML განგრძობითი განათლების მიმწოდებლების მიერ, ჩატარებულია 9 AML მიმართულებითი განგრძობითი განათლების კურსი;
განხორციელდა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის შექმნა და მართვა.
პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრებში რეგისტრირებულია 308
პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტერი და 321 საბუღალტრო ფირმა;
ჩატარებულ იქნა 4 ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიება ანგარიშვალდებული პირებისთვის;
უზრუნველყოფილია ანგარიშვალდებულ პირთა ცნობიერების ამაღლება და თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. გაიმართა
325
•
საინფორმაციო შეხვედრები სადაც განხილულ იქნა რისკის ზედამხედველობის ყოველწლიური ანგარიშგების წარდგენისა და აგრეთვე ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით სხვა აქტუალური საკითხები;
უმეტესწილად შექმნილია საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც შესაბამისობაშია ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF)
რეკომენდაციებთან და ევროდირექტივების მოთხოვნებთან.
ინდიკატორის დასახელება - აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის მართვა, მათი მოკვლევა და ხარისხის
მართვის სისტემის მონიტორინგის განხორციელება;
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა გეგმიური/არაგეგმიური 376 მონიტორინგი და თემატური შემოწმება. დაფარულია ბაზრის 86%;
აუდიტორთან/აუდიტორულ ფირმასთან მიმართებით ჩატარებული 6 მოკვლევის პროცედურა; სამსახურის მიერ აღიარებული 21 განგრძობითი
განათლების პროგრამა, 5 სასერტიფიკაციო პროგრამა, საგამოცდო პროცესი; სამოქმედოდ შემოღებულია 2022 წლის ხარისხის მართვის საერთაშორისო
სტანდარტი (ISQM), აუდიტის და სხვა მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორის სტანდარტები (ISA, ISRE, ISAE და ISRS); სამოქმედოდ
შემოღებულია 2023 წლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი (IESBA Code);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეგმიური/არაგეგმიური 412 მონიტორინგი და თემატური შემოწმება. დაფარულია ბაზრის 91%;
აუდიტორთან/აუდიტორულ ფირმასთან მიმართებით ჩატარებული 9 მოკვლევის პროცედურა; სამსახურის მიერ აღიარებულია 24 განგრძობითი
განათლების პროგრამა, 5 სასერტიფიკაციო პროგრამა, საგამოცდო პროცესი; სამოქმედოდ შემოღებულია აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა
მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურეობების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული ვერსიები; სამოქმედოდ
შემოღებულია პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) და ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQM) განახლებული ვერსიები;
მიღწეული საბოლოო მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში სრულად რეგისტრირებულია 446
აუდიტორი და 250 აუდიტორული ფირმა; ჯამურად განხორციელებულია 421 მონიტორინგი და დაფარულია ბაზრის 95%; აუდიტორულ ფირმასთან
მიმართებით ჩატარებულია 12 მოკვლევის პროცედურა. სამსახურის მიერ აღიარებულია 27 განგრძობითი განათლების პროგრამა, 5 სასერტიფიკაციო
პროგრამა და საგამოცდო პროცესი.
ინდიკატორის დასახელება - ანგარიშგების გამჭირვალობისა და ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ანგარიშგების პორტალზე წარდგენის მაჩვენებელი 2024 წლისთვის სდპ, I, II და III კატეგორიის საწარმოებისთვის 94%, ხოლო
IV კატეგორიის საწარმოებისთვის 80%-ია; 2024 წლის განმავლობაში განხორციელდა სდპ, პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოთა 60 ანგარიშგების
მიმოხილვა - რაც შეადგენს მთლიანი პოპულაციის დაახლოებით 6%; 2024 წლის განმავლობაში განხორციელდა მესამე კატეგორიის საწარმოთა 100
ანგარიშგებების მიმოხილვა - რაც შეადგენს მთლიანი პოპულაციის დაახლოებით 2%; 2024 წლის განხორციელდა ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნა/სამოქმედოდ შემოღება (IFRS); სამოქმედოდ შემოღებულია 2015 წლის ფინანსური ანგარიშგების
326
საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის (IFRS for SMEs); 2024 წელს განხორციელდა მდგრადობის ანგარიშგების
სტანდარტების თარგმნა (ESRS);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანგარიშგების პორტალზე წარდგენის მაჩვენებელი 2025 წლისთვის სდპ, I, II და III კატეგორიის საწარმოებისთვის 95%,
ხოლო IV კატეგორიის საწარმოებისთვის 83%-ია; 2025 წლის განმავლობაში სდპ, პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოთა 90 ანგარიშგების
მიმოხილვა - რაც შეადგენს მთლიანი პოპულაციის დაახლოებით 8%; 2025 წლის განმავლობაში მესამე კატეგორიის საწარმოთა 160 ანგარიშგებების
მიმოხილვა - რაც შეადგენს მთლიანი პოპულაციის დაახლოებით 3.5%; სამოქმედოდ შემოღებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების (IFRS) განახლებული ვერსია; მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტების (ESRS) თარგმნა;
მიღწეული საბოლოო მაჩვენებელი - ანგარიშგების პორტალზე წარდგენის მაჩვენებელი 2025 წლისთვის სდპ, I, II და III კატეგორიის საწარმოებისთვის
90%, ხოლო IV კატეგორიის საწარმოებისთვის 71%-ია; ანგარიშგებების წარდგენის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით გასაჯაროვდა 84 514
ანგარიშგება. მათ შორის: სდპ - 135, I კატეგორია - 318, II კატეგორია - 984, III კატეგორია - 6 027, IV კატეგორია - 77 050, რომელთაგან დეტალურად,
სრულად შემოწმდა და გასაჯაროვდა სდპ, პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის საწარმოების 7 463 ანგარიშგება. ფასს სტანდარტებთან (IFRS)
შეუსაბამობების გამოვლენის მიზნით სამსახურმა მიმოიხილა ჯამურად სდპ, პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოთა 40 ფინანსური ანგარიშება,
რაც შეადგენს მთლიანი პოპულაციის დაახლოებით 4%; ასევე, მიმოხილულ იქნა მესამე კატეგორიის მსს ფასს სტანდარტით მომზადებული 200
ფინანსური ანგარიშგება, მსს ფასს სტანდარტთან (IFRS for SMEs) შესაბამისობის შემოწმების მიზნით, რაც შეადგენს მთლიანი პოპულაციის
დაახლოებით 3,4%.
ინდიკატორის დასახელება - ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით ზედამხედველობა;
საბაზისო მაჩვენებელი
- შექმნილია საკანონმდებლო ჩარჩო რომელიც შესაბამისობაშია ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF)
რეკომენდაციებთან და ევროდირექტივების მოთხოვნებთან; პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების და საბუღალტრო ფირმების
სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებულია ანგარიშვალდებულ პირთა 50%, აღიარებულია 2 განგრძობითი განათლების მომსახურების
მიმწოდებელი; სამსახურის თანამშრომელთა მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით
სიახლეების გაცნობა; 2024 წელს ჩატარებულია 4 ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიება ანგარიშვალდებული პირებისთვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამართლებრივი ჩარჩოს ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებთან და ევროდირექტივების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო
რეესტრში რეგისტრირებულია ანგარიშვალდებულ პირთა 60%; აღიარებულია სულ მცირე 3 განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებელი;
ჩატარებულია 15 ანგარიშვალდებული პირის შემოწმება, რაც წარმოადგენს მთლიანი პოპულაციის 1.25%-ს; სამსახურის თანამშრომელთა მიერ
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით სიახლეების გაცნობა; 2025 წელს ჩატარებულია 4
ცნობიერების ასამაღლებელი/სიახლეების გასაცნობი ღონისძიება ანგარიშვალდებული პირებისთვის;
მიღწეული საბოლოო მაჩვენებელი - შექმნილია საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც უმეტესწილად შესაბამისობაშია ფინანსური ქმედების სპეციალური
ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებთან და ევროდირექტივების მოთხოვნებთან; შემუშავებულია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით ადგილზე და დისტანციური შემოწმებების წესის პროექტი და შიდა მეთოდოლოგია; გადამუშავებულ იქნა
327
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით სანქციების სახის/ოდენობის განსაზღვრისა და
სანქციის დაკისრების წესის პროექტი; შემუშავებულია ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის გზამკვლევი; პროფესიული
მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრებში რეგისტრირებულია 308 პროფესიული მომსახურების
გამწევი ბუღალტერი და 321 საბუღალტრო ფირმა, რაც წარმოადგენს ანგარიშვალდებულ პირთა 36%; 2025 წლის მიზნებისთვის, აღიარებულ იქნა 8
განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებელი; უზრუნველყოფილია ანგარიშვალდებულ პირთა ცნობიერების ამაღლება და
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ჩატარებულია 4 ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიება ანგარიშვალდებული პირებისთვის;
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2024 წლის 9 დეკემბრის Nნ-16 ბრძანებით
დამტკიცებული „ანგარიშვალდებული პირის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების
ფორმების შევსებისა და წარდგენის წესის“ 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ანგარიშვალდებული პირი სამსახურს ანგარიშგებას წარუდგენს
დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 2026 წლის 31 იანვრისა. შესაბამისად ანგარიშვალდებულ პირთა შემოწმება დაწყებულ იქნება აღნიშნული
ანგარიშგებების მიღებისა და დამუშავების შემდგომ.
5.14 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი
24 18)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• სახელმწიფოს მიერ დაფარული თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დაბრუნებულ იქნა 52 609 741.1 კვტ.სთ ელ.ენერგია.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ელექტროენერგიის აღიარებული დავალიანების დაფარვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 2015 წლის 9 აპრილს გაფორმებული შეთანხმების
328
მე-11 მუხლის, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 აპრილის N923 ბრძანების საფუძველზე, თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ არსებული
ელექტროენერგიის დავალიანების დაბრუნება ნაწილობრივ განხორციელდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025-2028 წლებში სახელმწიფოს მიერ დაფარული დავალიანება - 200 000 000 კვტ.სთ (ყოველწლიურად - 50 000 000
კვტ.სთ);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში თურქეთში ელექტროენერგიის დავალიანების დასაფარად სულ
მიწოდებულია 52 609 741.1 კვტ.სთ. (დასაბრუნებელი დარჩა 499 958 991.10 კვტ.სთ ელ.ენერგია).
5.15 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების ზედამხედველობა უზრუნველყოფილია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• ბაზარზე ზედამხედველობა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ პროდუქტებზე.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - განხორციელებული ბაზარზე ზედამხედველობის პროცედურები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შემოწმდა ადგილობრივ ბაზარზე განთავსებული 631 ერთეული ინდუსტრიული და
სამომხმარებლო პროდუქტი• შემოსავლების სამსახურის საბაჟოს 7 გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან შემოწმდა 24 715 ერთეული ინდუსტრიული
და სამომხმარებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება. • ლაბორატორიულად შემოწმდა 353 ერთეული ინდუსტრიული და
სამომხმარებლო პროდუქტის ნიმუში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბაზარზე ზედამხედველობის განხორციელება შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ პროდუქტებზე
(2025-2028წწ.) კერძოდ, ყოველწლიურად განხორციელდება: ადგილობრივ ბაზარზე განთავსებული ინდუსტრიულ, სამშენებლო და სამომხმარებლო
პროდუქტებთან დაკავშირებული 900 ერთეული შემოწმება (ინსპექტირება). შემოსავლების სამსახურის საბაჟოს 7 გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან
329
შემოსული 25 000 ერთეული ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების შემოწმება. 250 ერთეული
ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქტის ნიმუშის ლაბორატორიული შემოწმება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემოწმდა ადგილობრივ ბაზარზე განთავსებული 688 ერთეული ინდუსტრიული და
სამომხმარებლო პროდუქტი. შემოსავლების სამსახურის საბაჟოს 7 გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან შემოწმდა 18 249 ერთეული ინდუსტრიული
და სამომხმარებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება. ლაბორატორიულად შემოწმდა 374 ერთეული ინდუსტრიული და
სამომხმარებლო პროდუქტის ნიმუში.
ცდომილების მაჩვენებელი- დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელთან შედარებით ადგილობრივ ბაზარზე განთავსებული ინდუსტრიული და
სამომხმარებლო პროდუქტი საბოლოოდ 23.5 %-ით ნაკლები შემოწმდა, საბაჟოს 7 გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან შემოსული იმპორტის
წინასწარი შეტყობინება - 27%-ით ნაკლები, ხოლო ლაბორატორიულად - 49.6%-ით მეტი.
განსაზღვრული შესამოწმებელი პროდუქტების რაოდენობის პარამეტრი პირდაპირპროპორციულად არის დამოკიდებული ინსპექტირების
განმახორციელებელ თანამშრომლების რაოდენობაზე. სააგენტოს წინაშე აქტიურად დგას თანამშრომელთა გადინებისა და ახალი თანამშრომლების
აყვანის შესახებ გამოწვევა. ზემოაღნიშნული 900 პროდუქტთან დაკავშირებული მიზნობრივი პარამეტრი განსაზღვრული იქნა სააგენტოს საშტატო
რესურსის გათვალისწინებით. თუმცა ადამიანური რესურსების შევსებასთან დაკავშირებული გამოწვევების გამო 2025 წელს აღნიშნული საშტატო
ადგილების სრულად შევსება ვერ განხორციელდა, რამაც პირდაპირი ზეგავლენა მოახდინა შემოწმებული პროდუქტების რაოდენობაზე.
5.16 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF)
(პროგრამული კოდი 24 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართელოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ და „შენობების ენეგოეფექტურობის შესახებ“ კანონებიდან გამომდინარე, დამტკიცებული და ამოქმედებული
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები;
• ენერგოეფექტურობის შესახებ შემუშავებული ცნობიერების ასამაღლებელი სტრატეგია და განხორციელებული ცნობიერების ასამაღლებელი
კამპანიები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
330
• „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე დამტკიცებულია 3 კანონქვემდებარე აქტი, შემუშავებულია ერთი
კანონქვემდებარე აქტის პროექტი. „შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონებიდან გამომდინარე დამტკიცებულია ერთი კანონქვემდებარე
აქტი, მომზადებულია 6 კანონქვემდებარე აქტის პროექტი;
• ჩატარდა რეგიონალურ ცნობიერების ამაღლების კამპანიის შესარჩევი ეტაპი და შეირჩა რეგიონები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონიდან გამომდინარე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება,
დამტკიცება და ამოქმედება;
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია და დამტკიცებულია 19 კანონქვემდებარე აქტი (ამ ეტაპზე შემუშავებული და დამტკიცებულია 15
კანონქვემდებარე აქტი, 2024 წლის ბოლოს დამატებით შემუშავდება და დამტკიცდება 4კანონქვემდებარე აქტი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე აქტების (4) შემუშავება, დამტკიცება-2025წ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე დამტკიცდა 3 კანონქვემდებარე
აქტი. მიმდინარეობდა მუშაობა დარჩენილი ერთი კანონქვემდებარე აქტის დასამტკიცებლად.
ცდომილების მაჩვენებელი- დარჩენილი ერთი კანონქვემდებარე აქტის დამტკიცება 2025 წელს ვერ მოხდა, ვინაიდან კანონქვემდებარე აქტი
წარმოადგენს სტრატეგიულ დოკუმენტს, რომლის დამტკიცებასაც მოითხოვს სხვადასხვა სექტორთან აქტიურ თანამშრომლობას, საჯარო განხილვებს,
შესაბამისი ექსპერტების ჩართულობას და ასევე, ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს, რაც 2025 წლის განმავლობაში სრულად ვერ მოესწრო.
ინდიკატორის დასახელება - შენობების შესახებ კანონიდან გამომდინარე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება, დამტკიცება და
ამოქმედება;
საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულია 4 კანონქვემდებარე აქტი. შემუშავებულია 6 კანონქვემდებარე აქტის პირველადი სამუშაო ვერსია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონით გათვალისწინებული 6 კანონქვემდებარე აქტის დამტკიცება. შენობების
ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონის მიხედვით დამტკიცებული კანონქვემდებარე აქტების ამოქმედება-2026-2028წწ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შენობების ენერგოეფექტურობის კანონიდან გამომდინარე დამტკიცდა ერთი
კანონქვემდებარე აქტი, შემუშავებულია 6 კანონქვემდებარე აქტის პროექტი.
ცდომილების მაჩვენებელი- დარჩენილი კანონქვემდებარე 5 აქტის დამტკიცება 2025 წელს ვერ მოესწრო, ვინაიდან საჭიროა დამატებით განხილვები,
შესაბამისი ექსპერტების ჩართულობა და ასევე, ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, სექტორის მომზადება, რაც 2025 წლის განმავლობაში სრულად
ვერ მოესწრო.
331
ინდიკატორის დასახელება - განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ კანონიდან გამომდინარე
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება, დამტკიცება და ამოქმედება;
საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულია 8 კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ კანონით გათვალისწინებული
2025-2026 წლების განმავლობაში დასამტკიცებელი კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება, დამტკიცება და ამოქმედება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს კანონქვემდებარე აქტები არ დამტკიცებულა, შემუშავებულია 3 კანონქვემდებარე
აქტის პროექტი;
ცდომილების მაჩვენებელი- 2025 წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა კანონქვემდებარე აქტების დამტკიცება, ვინაიდან პირველ ეტაპზე საჭიროა
„განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ კანონში ცვლილებების დამტკიცება, განახლებული
დირექტივების შესაბამისად.
კანონის პროექტი მომზადებულია და მისი დამტკიცება მოხდება 2026 წელს, ხოლო შემდეგ მოხდება კანონქვემდებარე აქტების დასამტკიცებლად
წარდგენა.
ინდიკატორის დასახელება - „ენერგოეტიკეტირების შესახებ“კანონიდან გამომდინარე საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული
კანონქვემდებარე აქტები;
საბაზისო მაჩვენებელი - „ენერგოეტიკეტირების შესახებ“კანონიდან გამოდინარე საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კანონქვემდებარე
აქტების პროექტები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულია „ენერგოეტიკეტირების შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე 14
კანონქვემდებარე აქტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულია „ენერგოეტიკეტირების შესახებ“ კანონიდან
გამომდინარე 14 კანონქვემდებარე აქტი სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო მოწყობილობებისთვის. მიღებულია ტექნიკური რეგლამენტები.
5.17 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა;
საქართველოს კულტურის პალატა;
332
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
•
•
•
•
•
•
სხვადასხვა ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნესგაერთიანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება, მათთან
ინტეგრაცია და მჭიდრო თანამშრომლობა. რაც უზრუნველყოფს ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების გაძლიერებას საქართველოსა და უცხო
ქვეყნების კომპანიებს შორის, ახალი საექსპორტო ბაზრების ათვისებას;
ქართული კომპანიების, მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი;
მეწარმეების ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის/განათლების დონის ზრდა, მათ შორის პროფესიული განათლების კუთხით;
ბიზნესთან გაუმჯობესებული კოორდინაცია, მათ ჩართულობის ზრდა ქვეყანაში არსებულ სხვადასხვა მხარდამჭერ პროგრამებში/ღონისძიებებში;
გაზრდილი საგარეო ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისასად განხილვის
შესაძლებლობა;
ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ, საქართველოს კულტურული ფასეულობების
წარდგენა და ხელოვანთა მონაწილეობის ხელშეწყობა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში.
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
•
•
•
გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმები;
კომპანიებს ხელი შეეწყო უცხოელი პარტნიორის მოძიებაში, მათ შორის ბიზნეს ფორუმების ფარგლებში B2B შეხვედრების ორგანიზების გზით;
დაინტერესებული მეწარმეები გადამზადდნენ თემატური ტრენინგების ჩატარების გზით;
გაიზარდა კომპანიების რაოდენობა წევრის სტატუსით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ურთიერთგაგების მემორანდუმები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის მდგომარეობით, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატას გაფორმებული აქვს ურთიერთგაგების
მემორანდუმი და შესაბამისად აქვს საქმიანი კავშირი დამყარებული მსოფლიოს 120-ზე მეტი ქვეყნის პალატის / ბიზნეს წრეების
წარმომადგენლებთან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წლისთვის იგეგმება დამატებით 3 ურთიერთგაგების მემორანდუმის შემუშავება და გაფორმება, 2025-2028 წლების
ჭრილში კი ჯამში 11 ურთიერთგაგების მემორანდუმის შემუშავება და გაფორმება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლისთვის დამატებით 5 ურთიერთგაგების მემორანდუმი შემუშავდა და
გაფორმდა;
333
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე გაძლიერებული თანამშრომლობა პარტნიორ პალატებსა და ბიზნესორგანიზაციებთან.
ინდიკატორის დასახელება - ბიზნეს კავშირების დამყარება;
საბაზისო მაჩვენებელი - პალატა ხელს უწყობს ბიზნეს-სუბიექტებს შორის კავშირების დამყარებას და ატარებს ღონისძიებებს, მათ შორის ონლაინ.
2024 წელს დააკავშირა დაახლოებით 200 უცხოური და ქართული კომპანია ერთმანეთს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წლისთვის იგეგმება ხელი შევუწყოთ კომპანიებს უცხოელი პარტნიორის მოძიებაში, 150-მდე კომპანიას. 2025-2028
წლებში დავაკავშირებთ მინიმუმ 600 ბიზნეს წარმომადგენელს ერთმანეთთან;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს 520-ზე მეტ კომპანიას ხელი შეეწყო უცხოელი პარტნიორის მოძიებაში, მათ
შორის ბიზნეს ფორუმების ფარგლებში B2B შეხვედრების ორგანიზების გზით.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ბიზნეს
კავშირების დამყარებით დაინტერესებული კომპანიების რიცხოვნობის ზრდა.
ინდიკატორის დასახელება - ჩასატარებელი ტრენინგები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს დაინტერესებული მეწარმეებისთვის ჩატარდა სხვადასხვა, უფასო, თემატური ტრენინგები 400-ზე მეტი
მეწარმისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წლისთვის იგეგმება 300 მეწარმეს ჩაუტარდეს ტრენინგები;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ჯამში 550-მდე მეწარმე დატრენინგდა.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ტრენინგებზე
დასწრებით დაინტერესებული კომპანიების რიცხოვნობის ზრდა.
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს სამრეწველო-სავაჭრო პალატის წევრები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის მდგომარეობით პალატაში გაწევრიანებულია 2600-ზე მეტი კომპანია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წელს იგეგმება არანაკლებ 150 კომპანიის დამატება წევრის სტატუსით;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს 240 კომპანია დაემატა წევრის სტატუსით.
334
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - პალატის
წევრის სტატუსით დაინტერესებული კომპანიების რიცხოვნობის ზრდა.
5.18 საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის ხელშეწყობა (KfW) (პროგრამული კოდი 24 22)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• Policy Based Lending - დოკუმენტი შექმნილია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• პროექტი დროებით შეჩერებულია.
5.19 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• გაზომვების პრიორიტეტულ სფეროებში ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურების შეთავაზება, როგორც ადგილობრივ ასევე
რეგიონალურ დონეზე;
• მომსახურების შეთავაზება ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად;
• გაზრდილი ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებზე.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
335
• ადგილობრივ და რეგიონალურ დონზე დაინტერესებულ პირებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ საერთაშორისოდ აღიარებული სერვისები როგორც
გეომეტრიული, ელექტრული, წნევისა და რადიაცული, მასა და მცირე მოცულობის, ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზომვების მიმართულებით,
ასევე ახალი ფიზ-ქიმიური მიმართულებით, სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვი აირის ანალიზატორების დამოწმება/დაკალიბრება;
• 2025 წლის მდგომარეობით სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის საერთასორისოდ აღიარებული ჩანაწერების რაოდენობა შეადგენს 65 CMC
ჩანაწერს, სააგენტო 2024 წლიდან არის ევროპული მეტროლოგიის ორგანიზაციის (EURAMET) სრულუფლებიანი წევრი, ხოლო სატნარტიზაციის
მიმართულებით არის სტანდარტების ევროპული ორგანიზაციების (CENCENELEC) აფილირებული წევრი;
• გაიზარდა საქართველოს სტანდარტებად მიღებული ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების რაოდენობა, 2025 წლის მდგომარეობით მათი
რაოდენობა შეადგენს 40 444 სტანდარტს. სტანდარტიზაციის სფეროში მოქმედი ტექნიკური კომიტეტების რაოდენობა შეადგენს 11 კომიტეტს. 2025
წელს სტანდარტების დეპარტამენტმა წარმატებით გაიარა განმეორებითი აუდიტი და სერტიფიცირების პროცედურა სტანდარტის ენ ისო 9001:2015
„ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები“ შესაბამისად. 2025 წელს სტანდარტიზაციის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნების შესრულების მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2025 წლის 26 ივნისის №1-1/231 ბრძანების
საფუძველზე დამტკიცდა „სტანდარტიზაციის საბჭოს შექმნისა და საქმიანობის წესი”. განხორციელდა საინფორმაციო შეხვედრები, სადაც
დაინტერესებულ მხარეებს მიეწოდათ ინფორმაცია ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ („გაზომვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ და „არაავტომატური აწონის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტიცების თაობაზე“).
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - მეტროლოგიის ლაბორატორიების საერთაშორისო დონეზე აღიარების შენარჩუნება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის მდგომარეობით - საერთაშორისო დონეზე აღიარებული 8 მეტროლოგიური მიმართულება და 65 CMC ჩანაწერი
(დაკალიბრებისა და გაზომვების შესაძლებლობები) გამოქვეყნებული ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს მონაცემთა ბაზაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღიარების შენარჩუნება 8 სფეროში, ახალი პრიორიტეტული მიმართულებით აღიარების მიღწევა და დამატებით 7 ახალი
CMC ჩანაწერის საერთაშორისო აღიარება და გამოქვეყნება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო აღიარება შენარჩუნებულია შემდეგ 8 სფეროში: ტენიანობა და
ტემპერატურის, წნევისა და რადიაციული გაზომვების, მასა და მცირე მოცულობა, გეომეტრიული გაზომვები, ელექტრული გაზომვები და
აღიარებული ჩანაწერების რაოდენობა შეადგენს 65 CMC ჩანაწერს. 2025 წელს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ერვონულმა
სააგენტომ განახორციელა ეროვნული ეტალონებისა და მუშა ხელსაწყოების დაკალიბრება მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად გერმანიის, ჩეხეთის,
პოლონეთის მეტროლოგიის ეროვნულ ინტიტუტებში, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა საერთაშორისო აღიარებისათვის. მეტროლოგიის
ინსტიტუტის ლაბორატორიებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო და ორმხრივ შედარებებში.
336
ცდომილების მაჩვენებელი- დარეგისტრირებულია და დასრულებულია საკვანძო შედარება ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს (BIPM)
მონაცემთა ბაზაში, მიმდინარეობდა ანგარიშის დამუშავება. დამატებით 4 ახალი CMC ჩანაწერი გამოქვეყნდება საბოლოო ანგარიშის დასრულების
შემდეგ.
ინდიკატორის დასახელება - მეტროლოგიის ლაბორატორიების განახლება/აღჭურვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - - 2024 წლის ბოლოსათვის განახლებულია ლაბორატორიული აღჭურვილობა გაზომვის ერთი მიმართულებით - ფიზქიმიური;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწიურად დამატებით ლაბორატორიების აღჭურვა/განახლება გაზომვების სულ მცირე 1 მიმართულებით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ვიბრაციული გაზომვებისათვის შესყიდულ იქნა სიგნალების გენერატორი და
ცვლადი ძაბვის ვოლტმეტრი, მასის გაზომვებისათვის - საწონების ნაკრები. ფიზ - ქიმიური ლაბორატორიისათვის სტანდარტული ნიმუშები და
აირები, აღნიშნული აირებით უკვე შესაძლებელია გამონაბოლქვი აირის ანალიზატორების დაკალიბრება.
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტად;
საბაზისო
მაჩვენებელი
- 2024 წლის ბოლოსათვის საქართველოს სტანდარტად მიღებული ჯამური რაოდენობა იქნება 27 000
საერთაშორისო/ევროპული სტანდარტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წლის ბოლოსათვის - 28 000 სტანდარტი, 2026 წლისათვის - 28500 სტანდარტი, 2027 წლისათვის 29000 სტანდარტი,
2028 წლისათვის 29500 სტანდარტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტანდარტების ევროპულ ორგანიზაციებში CEN/CENELEC სრული წევრობის მოთხოვნების
წინსწრებით შესრულების მიზნით 2025 წელს განხორციელდა ევროპული (EN) და საერთაშორისო სტანდარტების (ISO) აქტუალიზაციისა და მიღების
სამუშაოები, 2025 წლის მაჩვენებლებით არსებული სტანდარტების ჯამური რაოდენობა შეადგენს 40 444 სტანდარტს.
ინდიკატორის დასახელება - სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებული ტექნიკური კომიტეტების რაოდენობის ზრდა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის ბოლოსათვის ტექნიკური კომიტეტების რაოდენობა შეადგენს 11 ტექნიკური კომიტეტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 1 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა (ჯამში 12) და არსებული
ტექნიკური კომიტეტების განახლება (2026-2028 წწ);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2024 წლის მდგომარეობით სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებობდა 10
ტექნიკური კომიტეტი (ტკ). ტკ1 - ელექტროტექნიკური კომიტეტი; ტკ2 - მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება; ტკ3 - სასურსათო პროდუქცია; ტკ4
- ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; ტკ5 - მშენებლობა და მომატებული საფრთხის შემცველი ობიექტები; ტკ6 - ბუნებრივი გაზი;
ტკ7 - ენერგოეფექტურობა; ტკ8 - გზები საავტომობილო და საგზაო მოძრაობის რეგულირება: ტკ9 - ენერგოეფექტურობა; გარემოს დაცვის სფერო: ტკ10
337
- გარემოს დაცვა.
2025 წლის ბოლოსათვის ტექნიკური კომიტეტების რაოდენობა შეადგენს 11 ტექნიკურ კომიტეტს.
2025 წელს შეიქმნა ერთი ტექნიკური კომიტეტი, სამშენებლო სფეროს მიმართულებით - ტკ11 - ევროკოდები.
5.20 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისათვის გაცემული გენერალური ლიცენზიები;
• ნავთობისა და გაზის სფეროში ერთიანი საინფორმაციო ბაზა (საინფორმაციო ჰაბი);
• ნავთობისა და გაზის გადამუშავების და ტრანსპორტირების გაცემული ლიცენზიები;
• ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგები;
• ბუნებრივი წყალბადის ოპერაციების სამართლებრივი რეგულირება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისათვის 18 გენერალური ლიცენზია;
• დასრულებულია ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფა;
• გაცემულია ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 3 ლიცენზია, კომპაუდირების 4 და ტრანსპორტირების 2 ლიცენზია;
• გრძელდება კანონპროექტის შემუშავება ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის
ვალდებულების შესახებ ევროსაბჭოს 2009/119 /EC დირექტივის შესაბამისად;
• მომზადდა და ამოქმედდა ცვლილებების პაკეტი „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონსა და თანმდევ კანონებში. ცვლილებების
შედეგად სააგენტოს რეგულირების სფეროში მოექცა მწვანე წყალბადის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების ოპერაციები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიები;
338
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის 1იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 27 გენერალური
ლიცენზია; ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 4 ლიცენზია, კომპაუდირების 1 და ტრანსპორტირების 3 ლიცენზია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ; - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 28 გენერალური ლიცენზია; საქმიანობის 9 ლიცენზია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისათვის 18 გენერალური
ლიცენზია, ნავთობისა და გაზის გადამუშავების - 3 ლიცენზია, კომპაუდირების - 4 და ტრანსპორტირების - 2 ლიცენზია;
ცდომილების მაჩვენებელი- პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებებში შეტანილი ცვლილებების შედეგად განხორციელდა
რამდენიმე სალიცენზიო ფართობის გაერთიანება ერთი გენერალური ლიცენზიის ფარგლებში.
5.21 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 25)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ „საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი“
• საანგარიშო პერიოდში სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გაიცა 80 აკრედიტაციის მოწმობა, მათ
შორის: 40 - საგამოცდო ლაბორატორიაზე; 28 - ინსპექტირების ორგანოზე; 2 - საკალიბრო ლაბორატორიაზე; 2- პერსონალის სერტიფიკაციის
ორგანოზე; 6 - სამედიცინო ლაბორატორიაზე; 1 - პროდუქტების, პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანოზე; 1- საკვალიფიკაციო
ტესტირების მომწოდებელ ორგანოზე;
• სფეროს გაფართოების მიზნით, დამატებით სფეროში აკრედიტაცია მიენიჭა: 11 - საგამოცდო ლაბორატორიას; 8 - ინსპექტირების ორგანოს; 1 სამედიცინო ლაბორატორიას; 2 - საკალიბრო ლაბორატორიას;
• აკრედიტაცია სრულად შეუჩერდა 11 შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს, მათ შორის: 4 - საგამოცდო ლაბორატორიას; 4 - ინსპექტირების
ორგანოს; 1 - სამედიცინო ლაბორატორიას; 2 - საკვალიფიკაციო ტესტირების მომწოდებელ ორგანოს;
• ნაწილობრივ შეუმცირდა აკრედიტაციის სფერო 37 შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს: 11 - საგამოცდო ლაბორატორიას; 15 - ინსპექტირების
ორგანოს; 3 - პროდუქტების, პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანოს; 1 - პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოს; 1 საკვალიფიკაციო ტესტირების მიმწოდებელ ორგანოს; 3 - სამედიცინო ლაბორატორიას; 3 ინსპექტირების ორგანოს;
• აკრედიტაცია გაუუქმდა 21 შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს: 16 - საგამოცდო ლაბორატორიას; 2 - ინსპექტირების ორგანოს; 1- სამედიცინო
ლაბორატორიას; 1 - პროდუქტების, პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანოს; 1 - საკვალიფიკაციო ტესტირების მიმწოდებელ
ორგანოს;
• აკრედიტაციის პროცედურების მოთხოვნების შესაბამისად, აკრედიტაციის შენარჩუნების მიზნით ყოველწლიური შეფასება/სფეროს გაფართოება,
შემფასებელთა ჯგუფის ფორმირება და აკრედიტაციის შეფასება ადგილზე/დისტანციურად განხორციელდა 359 შესაბამისობის შემფასებელ
ორგანოში, მათ შორის: 156 - ინსპექტირების ორგანოში; 136 - საგამოცდო ლაბორატორიაში; 9 - საკალიბრო ლაბორატორიაში; 39 - სამედიცინო
339
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ლაბორატორიაში; 8 - პროდუქტების, პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანოში; 9 - პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოში; 2 საკვალიფიკაციო ტესტირების მიმწოდებელ ორგანოში;
აკრედიტაციის პროცედურების მოთხოვნების შესაბამისად, აკრედიტაციის შენარჩუნების მიზნით ყოველწლიური შეფასება დადებითად გაიარა
217-მა შესაბამისობის შემფასებელმა ორგანომ, მათ შორის: 88 - ინსპექტირების ორგანომ; 97 - საგამოცდო ლაბორატორიამ; 4 - პროდუქტების,
პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანომ; 6 - საკალიბრო ლაბორატორიამ; 12 - სამედიცინო ლაბორატორიამ; 9 - პერსონალის
სერტიფიკაციის ორგანომ; 1 - საკვალიფიკაციო ტესტირების მომწოდებელ ორგანომ;
არაგეგმიური შეფასება ჩატარდა 7 შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოში: 5 - ინსპექტირების ორგანო; 2 - საგამოცდო ლაბორატორია;
არაგეგმიური შეფასების გზით, აკრედიტაციის აღდგენა განხორციელდა 3 შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოში: 2 - საგამოცდო ლაბორატორია; 1
- ინსპექტირების ორგანოში;
უარი ეთქვა აკრედიტაციის მინიჭებაზე 3 ინსპექტირების ორგანოს და 1 საგამოცდო ლაბორატორიას;
გადაიხედა და განახლდა აკრედიტაციის წესები და პროცედურები; განახლებული დოკუმენტები განთავსდა და დაინტერესებული პირებისათვის
ხელმისაწვდომია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე;
საანგარიშო პერიოდში აკრედიტაციის ცენტრსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის აკრედიტაციის ორგანოს შორის ხელი მოეწერა თანამშრომლობის
გაძლიერებისა და შესაბამის სამოქმედო პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ, უზბეკეთის
აკრედიტაციის ორგანოსათვის დახმარებას ინსპექტირებისა და სამედიცინო ლაბორატორიების აკრედიტაციის სფეროში;
საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17011-ის შესაბამისად, განხორციელდა აკრედიტაციის ცენტრის შიდა აუდიტი, რომელმაც მოიცვა 2024 წლის
პერიოდი;
მომზადდა და გამოქვეყნდა აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის ანგარიში, როგორც ქართულ ისე ინგლისურ ენებზე;
გერმანიის თანამშრომლობის (GIZ) დახმარებით განხორციელდა აკრედიტაციის ცენტრის გაციფრულების პროგრამაში (ESDAS) ელექტრონული
ხელმოწერის ფუნქციის ჩაშენება და გააქტიურება;
საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრი ახალ ორგანიზაციას - აკრედიტაციის გლობალური თანამშრომლობის გაერთიანება (Global Accreditation
Cooperation Incorporated) სრულუფლებიანი წევრის სტატუსით შეუერთდა 2025 წლის 21 ოქტომბერს, IAF/ILAC-ის ბოლო გენერალური ასამბლეის
ფარგლებში;
ევროპული აკრედიტაციის თანამშრომლობის (EA)-ს სრული წევრობის ვალდებულების შესაბამისად, აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლები,
კომპეტენციის შესაბამისად, სრულად იყვნენ ჩართულები EA-ს კომიტეტების მუშაობაში, კერძოდ აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები
დაესწრნენ შემდეგ შეხვედრებს: EA-ს ჰორიზონტალური ჰარმონიზაციის კომიტეტი (HHC), ქ. ბრიუსელი; EA ინსპექტირების კომიტეტი, ქ.
ბუდაპეშტი; EA სერტიფიკაციის კომიტეტი, ქ. ბუდაპეშტი; EA ლაბორატორიული კომიტეტი, ქ. ბრატისლავა; EA გარემოს დაცვის სამუშაო ჯგუფის
ონლაინ შეხვედრა; EA გენერალური ასამბლეა, თურქეთი; EA სერტიფიცირების კომიტეტის სურსათის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, ქ. ანკარა; EA-ს
წევრი ქვეყნების ხარისხის მენეჯერების ონლაინ შეხვედრა; EA ჯანდაცვის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, ქ. თესალონიკი; IAF/ILAC-ის ბოლო
ყოველწლიური შეკრება, ქ. ბანგკოკი; EA-ს 59-ე გენერალური ასამბლეა, ქ. ვენა;
საანგარიშო პერიოდში აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ IAF-ისა და ILAC-ის ონლაინ ღონისძიებებში, მათ შორის: ISO
17011 სტანდარტის შესახებ შეხვედრა, აკრედიტაციის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და კომუნიკაციების კომიტეტის შეხვედრა;
340
• აკრედიტაციის ცენტრსა და გერმანიის მეტროლოგიის სააგენტოს (PTB) თანამშრომლობის ფარგლებში, ცენტრის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა
მიიღეს მოლდოვაში ორგანიზებულ შეხვედრაში, რომელიც მიზნად ისახავდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან თანამშრომლობის
შეჯამებას და მომდევნო წლების სამოქმედო გეგმის განსაზღვრას, რომლის ფარგლებშიც PTB დაეხმარება ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის
ინსტიტუტებს, მათ შორის აკრედიტაციის ორგანიზაციებს შემდგომ განვითარებაში;
• საქართველოში ლაბორატორიული სერვისების გაძლიერების მიზნით, გერმანიის მეტროლოგიის სააგენტოს (PTB) თანამშრომლობის ფარგლებში
მოწვეული ექსპერტის და აკრედიტაციის ცენტრის ლაბორატორიების აკრედიტაციის სამსახურის მონაწილეობით, ლაბორატორიებისა და
საკვალიფიკაციო გამოცდების მომწოდებელი ორგანიზაციებისათვის ჩატარდა ტრენინგი ISO 17043 სტანდარტის მოთხოვნებთან დაკავშირებით;
• აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი გერმანიის მეტროლოგიის სააგენტოს (PTB–ის) პროექტის ფარგლებში
ორგანიზებულ ტრენინგებსა და სამუშაო შეხვედრებში;
• აკრედიტაციის ცენტრმა უმასპინძლა ევროპული აკრედიტაციის ორგანიზაციის (EA) მრავალმხრივი აღიარების შეთანხმების საბჭოს (MAC) რიგით
52-ე შეხვედრას. საბჭოს სხდომაზე მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციისა და ევროკავშირის
კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მქონე 45 ქვეყნის აკრედიტაციის ორგანიზაციის 60-ზე მეტმა წარმომადგენელმა;
• საქართველოს წარმომადგენელი 3 წლით იქნა არჩეული EA-ს მრავალმხრივი აღიარების შეთანხმების საბჭოს (MAC) მმართველ ჯგუფში;
• გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ხორვატიის აკრედიტაციის ორგანიზაციის დელეგაციასთან, სადაც განხილულ იქნა სამომავლო თანამშრომლობის
საკითხები, მათ შორის, საქართველოში აკრედიტაციის სფეროში „ნოტიფიცირების“ სისტემის დანერგვაში შესაძლო თანამშრომლობის თაობაზე;
• დაინტერესებული პირების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, აკრედიტაციის ცენტრის, გერმანიის თანამშრომლობის (GIZ) და ჩეხეთის
განვითარების სააგენტოს (CzDA) თანამშრომლობის ფარგლებში, აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ქალაქ რუსთავში და
გორში, სადაც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია საქართველოს ხარისხის ინფრასტრუქტურის და მასში შემავალი
ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ;
• აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ UNIDO-ს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში, რომელიც უკავშირდებოდა ხარისხის
ინფრასტრუქტურაში შემავალ ორგანიზაციებში, გენდერულად ინკლუზიური გარემოს შექმნას, არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირებასა და
გაუმჯობესებისთვის საჭირო ქმედებების განსაზღვრას.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის მიხედვით შესაბამისობის
შემფასებელი ორგანოების აკრედიტაცია; აკრედიტაციის სერვისების ელექტრონულად მიწოდება როგორც აკრედიტებული შესაბამისობის
შემფასებელი ორგანოებისათვის, ისე სხვა დაინტერესებულ პირთათვის;
• EA-თან, ILAC-თან და IAF-თან მჭიდრო თანამშრომლობით აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული შესაბამისობის შემფასებელი
ორგანოების სერტიფიკატების საერთაშორისოდ აღიარება და აკრედიტაციის ცენტრის აქტიური ჩართულობა EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის
საქმიანობაში;
• აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისოდ აღიარებული სფეროების გაზრდილი რაოდენობა.
341
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• აკრედიტაციის ცენტრის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემაში შემავალი დოკუმენტები განახლებული და გადახედილია ევროკავშირის რეგულაციის
765/2008-ის, EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის განახლებული დოკუმენტების მიხედვით;
• მიმდინარეობდა აკრედიტებული ორგანიზაციების ჩართვა ელექტრონული მომსახურების მიღების პროგრამაში და ასევე, აღნიშნული პროგრამის
ფუნქციური დახვეწა/მოდერნიზება;
• აკრედიტაციის ცენტრი 2024 წლიდან წარმოადგენს აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების (ILAC; IAF) სრულ წევრს და მრავალმხრივი
შეთანხმების ხელმომწერ ორგანიზაციას;
• სრული წევრობის ვალდებულების შესაბამისად, აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლები, კომპეტენციის შესაბამისად სრულად იყვნენ
ჩართულები, როგორც ევროპული აკრედიტაციის თანამშრომლობის (EA), ისე ლაბორატორიების აკრედიტაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციის(ILAC) და აკრედიტაციის საერთაშორისო ფორუმის (IAF) სამუშაო შეხვედრებსა და კომიტეტების მუშაობაში (მონაწილება მიიღეს
20-ზე მეტ ღონისძიებაში);
• IAF/ILAC-ის ბოლო გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, აკრედიტაციის ცენტრი სრულუფლებიანი წევრის სტატუსით შეუერთდა ახალ
საერთაშორისო ორგანიზაციას - აკრედიტაციის გლობალური თანამშრომლობის გაერთიანებას (Global Accreditation Cooperation Incorporated);
• აკრედიტაციის ცენტრმა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებული აღიარება შეინარჩუნა წინა წლებში აღიარებულ ყველა სფეროში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო მოთხოვნებით შემფასებელი ორგანოების აკრედიტაცია;
საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობა შესაბამისობაშია ევროკავშირის რეგულაციის 765/2008-ის მოთხოვნებთან და პროცესები
ხორციელდება EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის მიერ შემუშავებული დოკუმენტებისა და აკრედიტაციის ეროვნული ორგანიზაციებისათვის განსაზღვრული
საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17011:2017-ის მოთხოვნების მიხედვით. აკრედიტაციის ცენტრში დანერგილია აკრედიტაციის სქემა ISO 50003
სტანდარტის შესაბამისად. აკრედიტაციის ცენტრი სარგებლობს „A“ კატეგორიის წევრობის სტატუსით EA-ში, სრული წევრის სტატუსით ILAC-სა და
IAF-ში. აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები დაკალიბრების, გამოცდის, სამედიცინო ლაბორატორიების აკრედიტაციის,
ინსპექტირებისა და სერტიფიკაციის სფეროებში ფუნქციონირებენ ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. აკრედიტაციის
ცენტრის სერვისები ხელმისაწვდომია ელექტრონულად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემაში შემავალი დოკუმენტები განახლებული და გადახედილია
ევროკავშირის რეგულაციის 765/2008-ის, EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის განახლებული დოკუმენტების მიხედვით. აკრედიტებული ორგანიზაციები
სრულად ჩართულები არიან ელექტრონული მომსახურების მიღების პროგრამაში - 2025წ; აკრედიტაციის ცენტრმა წარმატებით გაიარა EA-ს მომდევნო
342
შეფასება. - 2026 წ; აკრედიტებული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები ოპერირებენ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და
მომსახურებას აწვდიან დაინტერესებულ პირებს რეგიონის მასშტაბით - 2027-2028წწ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აკრედიტაციის ცენტრის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემაში შემავალი დოკუმენტები
განახლებული და გადახედილია ევროკავშირის რეგულაციის 765/2008-ის, EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის განახლებული დოკუმენტების მიხედვით.
მიმდინარეობდა აკრედიტებული ორგანიზაციების ჩართვა ელექტრონული მომსახურების მიღების პროგრამაში და აღნიშნული პროგრამის
ფუნქციური დახვეწა/მოდერნიზება ახალი შესაძლებლობებისათვის;
ინდიკატორის დასახელება - ცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობა და საქმიანობაში ჩართულობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრს გაფორმებული აქვს მრავალმხრივი აღიარების შესახებ შეთანხმება ევროპის აკრედიტაციის
რეგიონულ ორგანიზაციასთან - EA-თან, ILAC-თან და IAF-თან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები აქტიურად მონაწილეობენ EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის კომიტეტების მუშაობაში,
ჩართულები არიან ამ ორგანიზაციების მიერ მიღებული დოკუმენტების განხილვაში და მონაწილეობენ სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში
2025 – 2026 წწ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აკრედიტაციის ცენტრი 2024 წლიდან წარმოადგენს აკრედიტაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციების (ILAC; IAF) სრულ წევრს და მრავალმხრივი შეთანხმების ხელმომწერ ორგანიზაციას. სრული წევრობის ვალდებულების
შესაბამისად, აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლები, კომპეტენციის შესაბამისად სრულად იყვნენ ჩართულები, როგორც ევროპული
აკრედიტაციის თანამშრომლობის (EA), ისე ლაბორატორიების აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის(ILAC) და აკრედიტაციის
საერთაშორისო ფორუმის (IAF) სამუშაო შეხვედრებსა და კომიტეტების მუშაობაში, მათ (მონაწილება მიიღეს 20-ზე მეტ ღონისძიებაში).
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისოდ აღიარებული აკრედიტაციის სფეროები;
საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი EA-ს, ILAC-ის და IAF-ის მიერ აღიარებულია დაკალიბრების, პერსონალისა და პროდუქტების
სერტიფიკაციის, საგამოცდო, ინსპექტირების, სამედიცინო გამოცდებისა და საკვალიფიკაციო მიმწოდებელი ორგანოების აკრედიტაციის სფეროებში.
აკრედიტაციის ცენტრსა და EA, ILAC-სა და IAFს შორის გაფორმებული მრავალმხრივი აღიარების ხელშეკრულება - EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის
ცენტრის გეგმიური შეფასება აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აღიარების შემდგომი გაფართოება - 2024წ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული მრავალმხრივი
აღიარების ხელშეკრულება - EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასება აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აღიარების
შემდგომი გაფართოება - 2025 – 2028 წწ; ILAC -ის და IAF-ის მიერ აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის აღიარება დამატებით მინიმუმ ერთ სფეროში
(რეფერალური მასალების მწარმოებლის ან სასათბურე გაზების გამოყოფის აუდიტის ან მენეჯმნეტის და აუდიტის სისტემების სერტიფიკაციის
სფეროში) - 2025 – 2028 წწ. აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული მრავალმხრივი
343
აღიარების ხელშეკრულება - EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასება აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აღიარების
შემდგომი გაფართოება დამატებით ერთ სფეროში - 2026 წ;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა IAF/ILAC-ის ბოლო გენერალური ასამბლეა. ამავე
ასეამბლეის ფარგლებში, აკრედიტაციის ცენტრი ახალ საერთაშორისო ორგანიზაციას - აკრედიტაციის გლობალური თანამშრომლობის გაერთიანებას
(Global Accreditation Cooperation Incorporated) სრულუფლებიანი წევრის სტატუსით შეუერთდა. აკრედიტაციის ცენტრის შეფასება აღიარებულია და
სფეროები შენარჩუნებულია სრულად. აკრედიტაციის ცენტრმა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებული აღიარება შეინარჩუნა წინა წლებში
აღიარებულ ყველა სფეროში.
344
6 პრიორიტეტი − ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
ათას ლარებში
კოდი
09 01
01 01
26 01
06 04
06 01
04 01
05 00
08 00
51 00
46 00
36 00
55 00
06 03
10 00
26 03
41 00
02 00
26 08
დასახელება
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა
საკანონმდებლო საქმიანობა
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის,
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
საარჩევნო გარემოს განვითარება
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
სპეციალური საგამოძიებო სამსახური
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,
ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB)
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
136 300,0
135 030,0
1 270,0
130 747,0
129 917,8
829,1
71 544,0
71 544,0
0,0
68 412,1
68 412,1
0,0
62 472,0
62 472,0
0,0
62 350,2
62 350,2
0,0
73 809,2
34 927,5
30 594,3
25 849,0
20 800,0
14 210,8
73 809,2
34 927,5
30 594,3
25 279,0
20 800,0
14 210,8
0,0
0,0
0,0
570,0
0,0
0,0
72 648,4
31 245,4
22 449,8
25 363,9
19 884,7
12 364,9
72 648,4
31 245,4
22 449,8
24 904,7
19 884,7
12 364,9
0,0
0,0
0,0
459,2
0,0
0,0
78 100,0
18 000,0
60 100,0
65 424,7
18 000,0
47 424,7
14 800,0
13 200,0
8 922,3
12 600,0
14 800,0
13 200,0
8 922,3
12 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 842,3
9 257,8
8 922,3
6 845,4
14 842,3
9 257,8
8 922,3
6 845,4
0,0
0,0
0,0
0,0
22 113,5
10 850,0
11 263,5
19 261,6
10 841,3
8 420,3
10 300,0
10 000,0
10 300,0
10 000,0
0,0
0,0
9 340,2
7 308,5
9 340,2
7 308,5
0,0
0,0
4 900,0
4 900,0
0,0
4 404,8
4 404,8
0,0
345
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
9 000,0
6 800,0
9 000,0
6 800,0
0,0
0,0
7 607,6
6 064,2
7 607,6
6 064,2
0,0
0,0
105 036,7
6 000,0
99 036,7
93 460,6
6 010,0
87 450,6
156 484,0
5 000,0
151 484,0
148 959,6
5 000,0
143 959,6
25 667,0
6 895,0
18 772,0
24 578,0
6 899,5
17 678,4
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
3 602,5
3 600,0
2,5
3 593,8
3 593,0
0,8
35 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
359,9
359,9
0,0
359,7
359,7
0,0
06 02
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
2 459,0
2 459,0
0,0
2 135,9
2 135,9
0,0
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს,
მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტში
1 550,0
1 550,0
0,0
1 359,7
1 359,7
0,0
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის,
სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
1 450,0
1 450,0
0,0
1 392,1
1 392,1
0,0
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის,
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში
1 450,0
1 450,0
0,0
1 287,0
1 287,0
0,0
1 412,5
1 412,5
0,0
489,4
489,4
0,0
1 250,0
1 250,0
0,0
1 218,3
1 218,3
0,0
კოდი
39 00
07 00
26 07
26 09
26 05
01 04
14 00
დასახელება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო
რეესტრის მომსახურებათა
განვითარება/ხელმისაწვდომობა
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და
კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის
მუნიციპალიტეტებში
346
კოდი
16 00
12 00
15 00
52 00
დასახელება
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
1 235,0
1 235,0
0,0
1 232,1
1 232,1
0,0
1 220,0
1 220,0
0,0
1 193,6
1 193,6
0,0
1 180,0
1 180,0
0,0
1 057,8
1 057,8
0,0
1 150,0
1 150,0
0,0
983,9
983,9
0,0
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის,
კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
1 150,0
1 150,0
0,0
1 027,0
1 027,0
0,0
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
1 120,0
1 120,0
0,0
1 034,6
1 034,6
0,0
26 12
26 13
64 00
26 11
04 02
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს
მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და
ყველა დაინტერესებული პირისათვის
ხელმისაწვდომობა
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
3 940,0
0,0
3 940,0
3 039,3
0,0
3 039,3
57 216,0
0,0
57 216,0
47 749,9
0,0
47 749,9
8 500,0
0,0
8 500,0
7 277,2
0,0
7 277,2
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
168 461,0
0,0
168 461,0
144 417,4
0,0
144 417,4
სსიპ - სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო
ჯამი
1 809,5
1 208 945,8
1 809,5
628 330,1
0,0
580 615,7
1 670,2
1 094 262,8
1 670,2
585 556,2
0,0
508 706,6
347
6.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00–10 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფა;
• საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
• ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• განხორციელდა საერთო სასამართლოების აპარატისა და ხელშეკრულებით მომუშავე თანამშრომელბის თანამდებობრივი სარგოების ზრდა.
საერთო სასამართლოების მოსამართლეებს დაუწესდათ ყოველთვიური დანამატები. განხორციელდა მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევა.
მოსამართლეებს, რომლებსაც სამოსამართლო უფლებამოსილების განსახორციელებლად თვითმმართველ ქალაქში (მუნიციპალიტეტში) არ
ქონდათ საცხოვრებელი ბინა, გამოეყოთ საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისათვის საჭირო თანხები;
• განხორციელდა 11 სასამართლო შენობის სარემონტო სამუშაოები. განხორციელდა საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
სრულყოფა და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი საქონელითა და მომსახურებით უზრუნველყოფა;
• ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების წესის შესაბამისად 135 ნაფიცი
მსაჯული და 650 ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატი უზრუნველყოფილ იქნა ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა
დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი
კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%;
348
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოსამართლეები და აპარატის თანამშრომლები სრულად იქნა უზრუნველყოფილი
კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით;
ინდიკატორის დასახელება - სასამართლო შენობების ინფრასტრუქტურული განახლება;
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად განხორციელდება არანაკლებ 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო
სამუშაოები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა 11 სასამართლო შენობის სარემონტო სამუშაოები;
ცდომილების მაჩვენებელი- 10%. განხორციელდა დაგეგმილზე მეტი სასამართლო შენობის სარემონტო სამუშაოები. გარდა 2025 წელს
დასრულებული 11 სასამართლოს შენობის სარემონტო სამუშაოებისა, 2025 წელს დაიწყო დამატებით 2 სასამართლოს შენობის სარემონტო
სამუშაოები, რომელთა დამთავრებაც სამუშაოების შესასრულებელი ვადის გათვალისწინებით განხორციელდება 2026 წელს.
ინდიკატორის დასახელება - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ
მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 99%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 99,5%
ცდომილების მაჩვენებელი- 0,5%. 4 ნაფიცი მსაჯულობის კანდიტატს ვერ აუნაზღაურდა ხარჯები ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის
წარმოუდგენლობის გამო.
6.2 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია.
349
მიღწეული საბოლოო შედეგი
• საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულ იქნა შესაბამისი ღონისძიებები სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის და საერთაშორისო
სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის მიზნით.
6.2.1 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
• საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება, ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება, მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესება,
ქვეყნის მდგრადი განვითარება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
• გაუმჯობესებულია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დირექტივების გათვალისწინებით საკანონმდებლო
ბაზა და წარმომადგენლობითი და უფლებამოსილების ფარგლებში საზედამხედველო ფუნქციების შესრულებით, ქვეყნის განვითარება და
ცხოვრების ხარისხი.
6.2.2 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
350
• კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური
ძალების ფართოდ წარმოდგენა.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
• ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა.
• დელეგატი პარლამენტის წევრის ბიუროებმა მიიღეს - 4 531 მოქალაქის წერილობითი განცხადება და 15 920 ზეპირი მომართვა დააფიქსირეს,
რეაგირებული განცხადებების და მომართვების რაოდენობამ - 12 257 შეადგინა. გაიმართა - 1 418 საჯარო შეხვედრა ამომრჩევლებთან. მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრების მიერ ინიცირებულია არაერთი კანონპროექტი და ცვლილება.
6.2.3 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
• საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა
ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა.
• საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე გენდერული თანასწორობის საკითხებზე.
ჩართულობის
გაზრდა,
მიღწეული შუალედური შედეგი:
• საქმისწარმოების მიმართულებით რეგისტრირებულია 45 700 დოკუმენტი, კერძოდ: შემოსული − 13 037, გასული − 6 755, შიდა − 19 452,
სამართლებრივი აქტი - 6 456.
6.2.3.1 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება (პროგრამული კოდი 01 01 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
351
• საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა
ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა.
ჩართულობის
გაზრდა,
მიღწეული შუალედური შედეგი:
• საქმისწარმოების მიმართულებით რეგისტრირებულია 45 700 დოკუმენტი, კერძოდ: შემოსული − 13 037, გასული − 6 755, შიდა − 19 452,
სამართლებრივი აქტი - 6 456.
6.2.3.2 გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების
ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 01 01 03 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს პარლამენტის აპარატი;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
• გენდერული თანასწორობის მიმართულებით პრიორიტეტული და აქტუალური საკითხების შესახებ საქართველოს პარლამენტის
ინფორმირებულობა და ჩართულობა.
• საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ერთი მხრივ, საბჭოს საქმიანობისა და მიზნების, მეორე მხრივ, გენდერულ თანასწორობასთან
დაკავშირებული აქტუალური საკითხების შესახებ.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
• გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს მიერ ცნობიერების ამაღლებისა და ქალთა გაძლიერების მხარდასაჭერად
გაიმართა 15 შეხვედრა, 9 თბილისში, ხოლო 6 გასვლითი საქართველოს რეგიონებში და 1 ფორუმი/ კონფერენცია/ სიტყვით გამოსვლა.
6.3 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
352
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება;
საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების წარმატებით დასრულება;
ინსტიტუციური განვითარება და ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა ევროკავშირის კანონმდებლობას;
საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების უმრავლესობა დასრულდა წარმატებით;
შემუშავდა კონცეფციები/სტრატეგიები/სამოქმედო გეგმები და პოლიტიკის დოკუმენტის შესრულების ანგარიშები. ადამიანის უფლებათა
დაცვის სტანდარტების განმტკიცების ხელშეწყობის მიზნით მომზადდა სამართლებრივი მოსაზრებები და რეკომენდაციები ნორმატიული
აქტების პროექტებსა და წინადადებებზე. განხორციელდა საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების ანალიზი და შესრულების
ანგარიშგება. ჩატარდა დარგობრივი და შედარებით-სამართლებრივი კვლევები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სამართლებრივი დასკვნების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ასოცირების შესახებ შეთანხმებით
გათვალისწინებულ ევროკავშირის სამართლის 10-ზე მეტ აქტთან დაახლოება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 85 აქტთან
დაახლოება (2025 წელი − 15 აქტთან დაახლოება; 2026 წელი − 20 აქტთან დაახლოება; 2027 წელი − 25 აქტთან დაახლოება; 2028 წელი − 25 აქტთან
დაახლოება);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა ევროკავშირის 12 აქტს;
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმატებით დასრულებული საქმეების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს
/სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო
შედეგით;
353
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 13 სასამართლო დავიდან 11 დასრულდა სამინისტროს/სახელმწიფოს სასარგებლოდ
(84.6%).
ინდიკატორის დასახელება - წარმატებით დასრულებული საერთაშორისო დავების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80%-ისა არის საქართველოსთვის წარმატებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80%-ისა არის
საქართველოსთვის წარმატებული;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 89.9%.
ინდიკატორის დასახელება - ინსტიტუციური რეფორმები; შესაბამისი მიმართულებების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები და მათი
შესრულების ანგარიშები; შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები;
საბაზისო მაჩვენებელი - ინსტიტუციური რეფორმების მიმდინარეობა; შესაბამისი მიმართულებების უწყებათაშორისი კოორდინაცია; შესაბამისი
საკანონმდებლო საქმიანობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელება; შესაბამისი მიმართულებების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები და
მათი შესრულების ანგარიშები; შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადდა 70-მდე დარგობრივი და შედარებით-სამართლებრივი კვლევა; შემუშავდა 70მდე კონცეფცია/სტრატეგია/სამოქმედო გეგმა
6.4 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შესაბამისი არჩევნები გამართულია;
ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით არჩევნების ჩასატარებლად ადამიანური რესურსი გადამზადებულია;
არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ელექტრონული საშუალებები და სხვა თანამდევი ინფრასტრუქტურული ბაზა მომზადებულია.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდა 2025 წლის 4 ოქტომბრის საქართველოს მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნები;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის კვალიფიციური მოხელეები;
354
•
არჩევნების ჩასატარებლად მომზადებული იქნა საჭირო ელექტრონული საშუალებები და სხვა თანამდევი ინფრასტრუქტურული ბაზა
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარებული არჩევნები;
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნები დადგენილ ვადებში და
არჩეულია 64 საკრებულოს წევრები და 64 მერი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით 2025 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნები ორგანიზებულია და
ჩატარებულია, შედეგები შეჯამებულია და გამოქვეყნებულია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო სტანდარტებისა და დემოკრატიული პრაქტიკის შესაბამისად წარიმართა
ყველა საარჩევნო პროცესი, საარჩევნო კანონმდებლობისა და შესაბამისი ვადების სრული დაცვით. მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების
შედეგად, როგორც პროპორციული, ისე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემების საფუძველზე, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საქართველოს
მოქალაქეებმა აირჩიეს 64 საკრებულოს 2 058 წევრი და 64 მერი, აქედან, ხუთი თვითმმართველი ქალაქის მერი.
ინდიკატორის დასახელება - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების თანამშრომელთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის საოლქო და საუბნო საარჩევნო
კომისიების თანამშრომელთა საერთო რაოდენობიდან ტრენინგი გაიარა 65%-მა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების თანამშრომელთა საერთო რაოდენობის
არანაკლებ 75% გაივლის ტრენინგს;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საოლქო საარჩევნო კომისიის დანიშნული/არჩეული წევრების 83 %-მა გაიარა ტრენინგი.
ინდიკატორის დასახელება - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები;
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების 2021 წლის არჩევნების შეფასების მოხსენება: „არჩევნების ტექნიკური
მოსამზადებელი პერიოდი კარგად იყო ორგანიზებული და საარჩევნო ადმინისტრაციამ ყველა სამართლებრივი ვადა დაიცვა. ცესკომ
355
დასაფასებელი ძალისხმევა გაიღო თავისი სამუშაოს გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად. დადებითად უნდა შეფასდეს ცესკოს სხდომების და
საოლქო საარჩევნო კომისიის პროფესიული ნიშნით დანიშნული წევრების შესარჩევი გასაუბრებების ონლაინ გაშუქება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებების ტენდენციის შენარჩუნება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არჩევნებს აკვირდებოდნენ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები, ადგილობრივი
ორგანიზაციები, საარჩევნო სუბიექტები და მედიის წარმომადგენლები. საერთაშორისო დამკვირვებლებმა ხაზი გაუსვეს კენჭისყრის პროცესის
ორგანიზების მაღალ დონეს, თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტიან გამოყენებას, ხმის ფარულობის დაცვასა და პროცედურების
გამჭვირვალობას. მათი შეფასებები ადასტურებს, რომ კენჭისყრა მიმდინარეობდა შეუფერხებლად, უარყოფითი ტენდენციების გარეშე და სრულ
შესაბამისობაში იყო დემოკრატიულ სტანდარტებთან.
6.8 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
•
•
•
ISO17025 აკრედიტაციის შენარჩუნება.
მომსახურების სფეროს მუდმივი განვითარება.
კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება.
ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტე და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიღწეულია
შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით.
ISO17025-ის სტანდარტის მოთხოვნებთან
მიღწეული შუალედური შედეგები
• ISO17025 აკრედიტაცია შენარჩუნებულია.
• ბიუროს მომსახურების გაუმჯობესების და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოების მიზნით, დაინერგა თანამედროვე ექსპერტიზის კვლევის
მეთოდები;
356
• უზრუნველყოფილ იქნა ექსპერტების კვალიფიკაციის ამაღლება და პროფესიული განვითარება მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან საექსპერტო
დაწესებულებებში, სასწავლო და სატრენინგო პროგრამების მეშვეობით. შედეგად დაინერგა, საექსპერტო-კვლევით სფეროში არსებული
თანამედროვე და ინოვაციური კვლევის მეთოდები.
• ბიუროს წარმომადგენლების საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით გამართულ ტრენინგ-კონფერენციებში მონაწილეობით მიღებული და
გაიზიარებულ იქნა სხვა სასამართლო ექსპერტიზების საუკეთესო პრაქტიკა და გამოცდილება.
6.9 სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური;
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
• საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მცხოვრები უფრო მეტი მოწყვლადი ჯგუფებისათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი უფასო იურიდიული
დახმარება, გაუმჯობესებული მომსახურების ხარისხი, გაუმჯობესებული სამსახურის საქმისწარმოება და მართვა, განახლებული სამსახურის შიდა
დოკუმენტაცია, გაზრდილი საზოგადოების ინფორმირებულობა, ადაპტირებული სამსახურის ინფრასტრუქტურა არასრულწლოვნებისა და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, განვითარდება ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამსახურის ეფექტური ფუნქციონირების
უზრუნველყოფისათვის, გაუმჯობესდება უწყებათაშირისი კომუნიკაცია, გაიზრდება სამსახურის საერთაშორისო ცნობადობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები:
• სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურმა წარმოებაში მიიღო 24 696 საქმე. აქედან 18 163 საქმე განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს,
4 243 საქმე - სამოქალაქო სამართლის დარგს, 2 290 საქმე - ადმინისტრაციული სამართლის დარგს;
• სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ გაწეულ იქნა 22 786 კონსულტაცია, აქედან შედგენილ იქნა 2 473 წერილობითი (სამართლებრივი)
დოკუმენტი;
• იურიდიული დახმარების სამსახურის სასწავლო ცენტრის მიერ ჩატარდა 8 ტრენინგი. მას დაესწრო 123 მონაწილე (გენდერული ბალანსი: 59,3% ქალი, 40,7% - კაცი);
• ჩატარდა 99 საინფორმაციო გასვლითი შეხვედრა სოფლებსა და მუნიციპალიტეტებში, ვიზიტი განხორციელდა 44 სოფელში, 13 შეხვედრა შედგა
ადგილობრივ და საერთაშორისო პარტნიორებთან, 6 შეხვედრა - ოკუპირებული ზონის მიმდებარე სოფლებში, 9 შეხვედრა - ეთნიკური
უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში და 8 შეხვედრა - პრობაციონერებთან;
• გაფორმდა 3 მემორანდუმი.
357
6.13 სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
✓ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში დაცულია ადამიანის უფლებები, განხორციელებულია გეგმიური
და არაგეგმიური მონიტორინგი;
თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალ დაწესებულებებში განხორციელებულია მონიტორინგი ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა
დაცვაზე;
ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ შემოსულია და
დასაშვებად ცნობილია განცხადებები/საჩივრები; გაზრდილია
კონსულტანტის მომსახურებით მოსარგებლე ვიზიტორთა რაოდენობა;
გამართულია საქმისწარმოების ელექტრონული ავტომატიზებული სისტემა;
საქართველოს ნებისმიერი კუთხიდან, 24 საათის განმავლობაში, ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ მიღებულია ინფორმაცია;
შემუშავებულია და დანერგილია ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდები;
განხორციელებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციისა და დაცვის ღონისძიებები, ასევე,
მისი საქართველოში იმპლემენტაციის მონიტორინგი;
შესწავლილია სისხლის სამართლის სფეროში უფლებების ხელყოფის ფაქტები;
საქართველოს
კანონმდებლობით
უზრუნველყოფილია
უფლებების
დაცვა
დაკავებული,
დაპატიმრებული
ან
სხვაგვარად
თავისუფლებაშეზღუდული პირების;
უზრუნველყოფილია სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დარღვევების პრევენცია, დაცულია
აქციებსა და სასამართლო პროცესზე; ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, დევნილთა და
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა უფლებები;
გაზრდილია რეგიონული ოფისების ხელმისაწვდომობა;
ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის ეფექტური იმპლემენტაციის ფარგლებში გამოვლენილი და აღკვეთილია რელიგიურ და ეთნიკურ
ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის შემთხვევები;
დაცული და აღიარებულია ბავშვთა უფლებები და თავისუფლებები; ამაღლებულია საზოგადოებრივი ცნობიერება ბავშვთა უფლებების მიმართ;
358
•
•
გაწეულია კონტროლი გენდერულ ჭრილში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის სახელმწიფოებრივი გარანტიების
უზრუნველყოფაზე;
გადაწყვეტილია ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებული სისტემური პრობლემები კონსტიტუციური სამართალწარმოების მეშვეობით;
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგი თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში;
შემუშავდა რეკომენდაციები წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის;
საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ იქნა საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ
ყოველწლიური ანგარიში, გამოიცა და გავრცელდა სპეციალური ანგარიშები;
განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობა ადამიანის უფლებებზე სამოქალაქო განათლებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით;
განხილულ იქნა ფიზიკურ პირთა, კერძო სამართლის იურიდიულ პირთა და პოლიტიკურ და სხვა გაერთიანებათა განცხადებები და საჩივრები;
უზრუნველყოფილ იქნა ცხელი ხაზის ეფექტიანი ფუნქციონირება;
მიმდინარეობდა ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოს კანონის იმპლემენტაცია;
მიმდინარეობდა გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ იმპლემენტაციაზე მონიტორინგი;
აღმოჩენილია და დაფიქსირებულია ადამიანის უფლებების დარღვევები;
გატარებულია პრევენციული ზომები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი,
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის აღმოსაფხვრელად;
მიღებულია პრევენციული ზომები დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების მიმართ;
გაუმჯობესებულია რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობა და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის
გაძლიერება;
სახალხო დამცველის მიერ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები ასახულია ანგარიშებში რეკომენდაციებში.
6.10 სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო (პროგრამული კოდი 55 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო;
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
359
• პოლიტიკური გაერთიანების (პოლიტიკური პარტიის), საარჩევნო სუბიექტისა და განცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე პირის ფინანსური
საქმიანობის მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლენილ ყველა შესაძლო სამართალდარღვევაზე რეაგირება განხორციელებულია;
• მონიტორინგის ფარგლებში ანტიკორუფციული ბიუროსთვის წარდგენილი თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის ყველა დეკლარაცია
შემოწმებულია.
მიღწეული შუალედური შედეგები:
• პოლიტიკური გაერთიანების (პოლიტიკური პარტიის), საარჩევნო სუბიექტისა და განცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე პირის ფინანსური
საქმიანობის მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლენილ ყველა შესაძლო სამართალდარღვევაზე რეაგირება განხორციელებულია;
• მონიტორინგის ფარგლებში ანტიკორუფციული ბიუროსთვის წარდგენილი თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის ყველა დეკლარაცია
შემოწმებულია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლენილ შესაძლო სამართალდარღვევებზე რეაგირება.
საბაზისო მაჩვენებელი - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება - 100%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არსებული მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - არასაკმარისი ადამიანური და საბიუჯეტო რესურსი.
ინდიკატორის დასახელება - მონიტორინგის ფარგლებში შემოწმებული თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები.
საბაზისო მაჩვენებელი - 10%;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არსებული მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%.
360
6.11 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 06 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგების შესაბამისად დაფინანსებული პოლიტიკური პარტიები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დაფინანსდა პოლიტიკური პარტიები
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს დაფინანსდა 12 პოლიტიკური პარტია, 2024 წელს დაფინანსდება 12 პოლიტიკური პარტია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონმდებლობით მოპოვებული უფლების შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პოლიტიკური
პარტიები
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 2025 წლის იანვარ-თებერვალში
დაფინანსდა 6 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია, მარტ-ივლისში მხოლოდ 4 (2 პარტიამ უარი განაცხადა დაფინანსებაზე), ხოლო აგვისტოდეკემბერში დაფინანსდა 3 პარტია (ერთ პარტიას 6 თვით შეუჩერდა დაფინანსება).
6.12 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
361
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
დიგიტალიზებული და ელექტრონული დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე;
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული ეროვნული საარქივო
ფონდის დოკუმენტები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა ახალი ელექტრონული სერვისი, დიგიტალიზებული დოკუმენტების არქივის შექმნის მიზნით
გაციფრულდა 2 403 437 დოკუმენტი;
დასრულდა შიდა ქართლის (გორი) რეგიონული არქივის ახალი შენობა, სადაც ცენტრალიზაციას დაექვემდებარა გორის ადგილობრივი
არქივი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - გაშვებული/განახლებული სერვისების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს ბოლოსთვის გაშვებული/გაუმჯობესებული დამატებით ორი ელექტრონული სერვისი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება/გაუმჯობესება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაეშვა ორი ელექტრონული სერვისი.
ინდიკატორის დასახელება - ელექტრონულად ხელმისაწვდომი დოკუმენტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრომატარებლებზე გადაყვანილი დაახლობით 800-900 ათასი გვერდი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადატანილი 800-900 ათასი გვერდი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2 403 437 გვერდი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიწის
სისტემური რეგისტრაციის პროექტის ფარგლებში, შესასრულებელი საქმის მოცულობის ზრდის გამო მოხდა მეტი თანამშრომლის მიმართვა
სკანირებაზე, ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო, რამაც გამოიწვია გეგმაზე გაცილებით მეტი გვერდის დასკანირება.
ინდიკატორის დასახელება - ცენტრალიზებული, აშენებული და სრულად აღჭურვილი არქივების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს შიდა ქართლის რეგიონული არქივის მშენებლობა (კონსტრუქციული ნაწილი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წლებში შიდა ქართლის ახალაშენებულ რეგიონულ არქივში ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 1 არქივი (გორი)
და 2026 წელს 2 არქივი (კასპი, ხაშური);
362
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შიდა ქართლის ახალაშენებულ რეგიონულ არქივში ცენტრალიზაციას დაექვემდებარა 1
(ერთი) გორის ადგილობრივი არქივი.
6.13 სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
✓ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში დაცულია ადამიანის უფლებები, განხორციელებულია გეგმიური
და არაგეგმიური მონიტორინგი;
თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალ დაწესებულებებში განხორციელებულია მონიტორინგი ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა
დაცვაზე;
ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ შემოსულია და
დასაშვებად ცნობილია განცხადებები/საჩივრები; გაზრდილია
კონსულტანტის მომსახურებით მოსარგებლე ვიზიტორთა რაოდენობა;
გამართულია საქმისწარმოების ელექტრონული ავტომატიზებული სისტემა;
საქართველოს ნებისმიერი კუთხიდან, 24 საათის განმავლობაში, ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ მიღებულია ინფორმაცია;
შემუშავებულია და დანერგილია ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდები;
განხორციელებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციისა და დაცვის ღონისძიებები, ასევე,
მისი საქართველოში იმპლემენტაციის მონიტორინგი;
შესწავლილია სისხლის სამართლის სფეროში უფლებების ხელყოფის ფაქტები;
საქართველოს
კანონმდებლობით
უზრუნველყოფილია
უფლებების
დაცვა
დაკავებული,
დაპატიმრებული
ან
სხვაგვარად
თავისუფლებაშეზღუდული პირების;
უზრუნველყოფილია სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დარღვევების პრევენცია, დაცულია
აქციებსა და სასამართლო პროცესზე; ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, დევნილთა და
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა უფლებები;
გაზრდილია რეგიონული ოფისების ხელმისაწვდომობა;
ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის ეფექტური იმპლემენტაციის ფარგლებში გამოვლენილი და აღკვეთილია რელიგიურ და ეთნიკურ
ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის შემთხვევები;
363
•
•
•
დაცული და აღიარებულია ბავშვთა უფლებები და თავისუფლებები; ამაღლებულია საზოგადოებრივი ცნობიერება ბავშვთა უფლებების მიმართ;
გაწეულია კონტროლი გენდერულ ჭრილში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის სახელმწიფოებრივი გარანტიების
უზრუნველყოფაზე;
გადაწყვეტილია ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებული სისტემური პრობლემები კონსტიტუციური სამართალწარმოების მეშვეობით;
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგი თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში;
შემუშავდა რეკომენდაციები წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის;
საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ იქნა საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ
ყოველწლიური ანგარიში, გამოიცა და გავრცელდა სპეციალური ანგარიშები;
განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობა ადამიანის უფლებებზე სამოქალაქო განათლებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით;
განხილულ იქნა ფიზიკურ პირთა, კერძო სამართლის იურიდიულ პირთა და პოლიტიკურ და სხვა გაერთიანებათა განცხადებები და საჩივრები;
უზრუნველყოფილ იქნა ცხელი ხაზის ეფექტიანი ფუნქციონირება;
მიმდინარეობდა ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოს კანონის იმპლემენტაცია;
მიმდინარეობდა გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ იმპლემენტაციაზე მონიტორინგი;
აღმოჩენილია და დაფიქსირებულია ადამიანის უფლებების დარღვევები;
გატარებულია პრევენციული ზომები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი,
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის აღმოსაფხვრელად;
მიღებულია პრევენციული ზომები დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების მიმართ;
გაუმჯობესებულია რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობა და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის
გაძლიერება;
სახალხო დამცველის მიერ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები ასახულია ანგარიშებში რეკომენდაციებში.
6.14 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) (26
08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
364
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
უძრავი ქონების რეგისტრაციის სისტემისა და ელექტრონული სერვისების განახლება/განვითარება;
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
განხორციელდა გრაფიკული მონაცემების დამუშავება და სტატისტიკური მონაცემების მიღება მნიშვნელოვნად გამარტივდა და
დაჩქარდა.გაიზარდა საჯარო რეესტრში დაცული საკადასტრო მონაცემების ხელმისაწვდომობისა და სანდოობის ხარისხი;
ეროვნული გეოპორტალი გაეშვა რეალურ გარემოში. განახლდა ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის სტრატეგია და შეიქმნა
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 2026 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი
ინდიკატორის დასახელება - უძრავი ქონების სარეგისტრაციო სისტემის (IPRS) გაძლიერება;
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს უძრავი ქონების რეგისტრაციის სისტემის გაძლიერება (სავარაუდოდ 10%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უძრავი ქონების რეგისტრაციის სისტემის გაძლიერება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს უძრავი ქონების რეგისტრაციის სისტემა
გაძლიერდა 50.14%-ით;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს უძრავი ქონების რეგისტრაციის სისტემის გაძლიერების სავარაუდო შესრულების მაჩვენებლის წინასწარ
განჭვრეტა პროექტის დაგეგმვის ეტაპზე შეუძლებელი იყო. სამიზნე მაჩვენებელი შესრულებულია.
ინდიკატორის დასახელება - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის მიერ დაკმაყოფილებული სივრცითი მონაცემების
მოთხოვნების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრაქსტრუექტურის მეშვეობით სიცრცითი მონაცემების გამოთხოვის
შესახებ დაკმაყოფილებული დაახლოებით 1000 მოთხოვნა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიცრცითი მონაცემების გამოთხოვის შესახებ დაკმაყოფილებული დაახლოებით 2000 მოთხოვნა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 86 036 მოთხოვნა.
365
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ეროვნული
სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის მეშვეობით სიცრცითი მონაცემების გამოთხოვის შესახებ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების
გადაჭარბებით შესრულება გამოწვეულია შექმნილი გეოპორტალის წარმატებული ოპერირებით, რომლის წინასწარ განჭვრეტაც პროექტის
დაგეგმვის ეტაპზე შეუძლებელი იყო.
6.15 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური (პროგრამული კოდი 39 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
• საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში, ასევე სამართალდამცავ ორგანოებში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება და
პერსონალური ინფორმაციის დაცვის კონტროლი;
• მოქალაქეთა ამაღლებული ცნობიერება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ;
• რეაგირება მოქალაქეთა შეტყობინებებსა და განცხადებებზე;
• გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებების (ინსპექტირება) რეგულარულად ჩატარება, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას დარღვევების
გამოვლენისა და მათზე რეაგირების მიზნით.
მიღწეული შუალედური შედეგი:
• უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლი და მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტი;
• რეგულარულად ტარდება გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებები (ინსპექტირება);
• განხორციელებულია რეაგირება მოქალაქეთა შეტყობინებებსა და განცხადებებზე;
• მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაცია გაეწია დაინტერესებულ პირთა 100%-ს;
• ამაღლებულია საზოგადოების ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მიერ
მომზადებული რეკომენდაციების, საინფორმაციო მასალის, ჩატარებული ტრენინგების, შეხვედრების, საჯარო ლექციების, ვებგვერდის
განახლებისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელებით.
366
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები და განცხადებები;
საბაზისო მაჩვენებელი - შემოსული მომართვების შესაბამისად, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებასთან დაკავშირებული
კონსულტაციების გაწევისა და მონაცემთა სუბიექტების განცხადებების განხილვის 100 %-იანი მაჩვენებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხილულ იქნა მოქალაქეთა მხრიდან შემოსული ყველა განცხადება და განხორციელდა
შესაბამისი რეაგირება, ასევე, ყველა დაინტერესებულ სუბიექტს გაეწია შესაბამისი კონსულტაცია;
ინდიკატორის დასახელება - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ცნობიერების ამაღლება;
საბაზისო მაჩვენებელი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების
(საინფორმაციო შეხვედრები/ტრენინგები/დისტანციური სწავლება) განხორციელება, წლის განმავლობაში საორიენტაციოდ 1 500 მსმენელის
მონაწილეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025-2028 წწ. განმავლობაში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით,
დაგეგმილ ღონისძიებებში (საინფორმაციო შეხვედრები/ტრენინგები/დისტანციური სწავლება), საორიენტაციოდ 6 000 მსმენელის/მონაწილის
ჩართვა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით საზოგადოებისა და
მიზნობრივი ჯგუფების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდა 70 ტრენინგი/საინფორმაციო შეხვედრა, რომელშიც 5 077 მსმენელი
მონაწილეობდა;
ინდიკატორის დასახელება - გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებები (ინსპექტირებები);
საბაზისო მაჩვენებელი - შეტყობინებების ან განცხადებების განხილვის ფარგლებში, დაწყებული არაგეგმიური შემოწმებების (ინსპექტირებების)
100%-იანი მაჩვენებელი. ასევე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ინიციატივით ჩატარებული 90 გეგმიური შემოწმება (ინსპექტირებება).
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არაგეგმური შემოწმებების (ინსპექტირების) საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და 380 გეგმიური შემოწმებების
(ინსპექტირების) ჩატარება;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მიერ ჩატარდა 272 შემოწმება
(ინსპექტირება). აქედან სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 78 გეგმიური შემოწმება (ინსპექტირება) ხოლო შემოსული შეტყობინებებისა და
განცხადებების საფუძველზე - 194 არაგეგმიური შემოწმება (ინსპექტირება);
367
6.16 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - იუსტიციის სახლი
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები
•
•
მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი;
იუსტიციის სახლის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
მომხმარებელთა კმაყოფილების მაჩვენებელი შეადგენს 95%;
იუსტიციის სახლის სერვისები ხელმისაწვდომია იუსტიციის სახლის 126 ფილიალში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს 88%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 86-88%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომხმარებელთა კმაყოფილების მაჩვენებელი შეადგენს 95%-ს.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაგეგმილ
და ფაქტობრივ მაჩვენებელს შორის ცდომილების (ზრდის) გამომწვევი მიზეზია ისეთ ტერიტორიებზე ფილიალების გახსნა, რომელიც წინა
კვლევის ეტაპზე არ იყო ხელმისაწვდომი. ასევე, გეოგრაფიულად უფრო დიდი არეალი მოიცვა მობილურმა იუსტიციის სახლმა. აღნიშნულმა,
თავის მხრივ, მოსახლეობის კმაყოფილების მაჩვენებელი გაზარდა. აგრეთვე, მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით წლის განმავლობაში
უწყვეტად მიმდინარეობდა თანამშრომელთა გადამზადება როგორც პროფესიული, ისე სოციალური უნარების განვითარების მიზნით.
ინდიკატორის დასახელება - იუსტიციის სახლის სერვისებზე ხელისაწვდომობის ზრდა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს, სახელმწიფო სერვისები ხელმისაწვდომი იქნება იუსტიციის სახლის 128 ფილიალში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წელს, სახელმწიფო სერვისები ხელმისაწვდომი იქნება იუსტიციის სახლის 132 ფილიალში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფო სერვისები ხელმისაწვდომია იუსტიციის სახლის 126 ფილიალში.
368
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2025 წელს
სსიპ „იუსტიციის სახლის“ ფილიალების სამშენებლო პროცედურების გაჭიანურებისა და სხვადასხვა მიზეზით შეფერხებების გამო, ვერ
დასრულდა 4 ფილიალის მშენებლობა (აღნიშნული ფილიალების სამშენებლო სამუშაოები გაგრძელდება 2026 წელს); ერთი ფილიალის
სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა და გაუქმდა აღნიშნული პროექტი; ერთი ფილიალის სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა 2025 წელს,
თუმცა ვერ მოესწრო სრულად აღჭურვა და ფილიალის გახსნა.
6.17 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი: 26 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
ქუჩების 360 გრადუსიანი პანორამული ხედის (ქუჩის ხედი) მონაცემების შექმნა, საერთაშორისო პლატფორმაზე ატვირთვა, გამოქვეყნება და
სრულყოფა;
ეროვნული გეოდეზიური გეგმურ-სიმაღლური საფუძვლის შექმნა და განახლება, საქართველოს ტერიტორიის აქტუალური რეგიონების
ციფრული აეროგადაღება და ციფრული ორთოფოტოგეგმების მომზადება;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
ლაგოდეხის, საგარეჯოს და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გამოქვეყნებული 360-გრადუსიანი პანორამული ფოტოების
რაოდენობა არის 97 068 ერთეული, დაფარული გზის სიგრძე – 370 კმ. მონაცემები მოიცავს მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელ
მაგისტრალურ გზებს ტურისტულ, კულტურულ-ისტორიულ და სხვა ტიპის ობიექტებამდე, ძეგლებამდე მისასვლელ გზებს, ასევე, დიდ და
მცირე ქუჩებს ქალაქებსა და სოფლებში.
მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმის მიხედვით განხორციელდა აეროგადაღება ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 10 079 კვ.კმ-ზე და
შესაბამისად, მომზადდა ორთოფოტოგეგმები.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი
ინდიკატორის დასახელება - ქუჩების 360 გრადუსიანი პანორამული ხედის (ქუჩის ხედი) ფოტომასალის საერთაშორისო პლატფორმაზე
ატვირთვის ვერსია;
369
საბაზისო მაჩვენებელი - ქუჩების 360 გრადუსიანი პანორამული ხედის შექმნილი მონაცემები (ქუჩის ხედი) და საერთაშორისო პლატფორმაზე
ატვირთული 2.0 ვერსიის ფარგლებში; მაგისტრალური გზების, ამავე არეალებთან ახლომდებარედ არსებული კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების ან/და ტურისტული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ობიექტების ჩათვლით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წელს ქუჩების 360 გრადუსიანი პანორამული ხედის შექმნილი მონაცემები (ქუჩის ხედი) და საერთაშორისო
პლატფორმაზე ატვირთული 3.0 ვერსიის ფარგლებში; 2026 წელს - 4.0 ვერსიის ფარგლებში; 2027 წელს - 5.0 ვერსიის ფარგლებში; 2028 წელს - 6.0
ვერსიის ფარგლებში;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ქუჩების 360-გრადუსიანი პანორამული ხედის (ქუჩის ხედი) შეგროვებული
ფოტომასალა საპილოტე ვერსიის ფარგლებში.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაგეგმილი
მიზნობრივი მაჩვენებლის შესრულების ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს მონაცემების შესაგროვებლად აუცილებელი მობილური
კარტოგრაფირების სისტემის არარსებობა. არსებული სისტემა მწყობრიდან გამოსულია. მისი ექსპლუატაციის ვადა ამოწურულია და
შეკეთებას აღარ ექვემდებარება, ახალი მოწყობილობის შესყიდვის პროცესი კი, დროში გადავადებულია.
ინდიკატორის დასახელება - ადგილზე დამაგრებული სიმაღლური ქსელის წერტილების რაოდენობა და ორთოფოტოზე დატანილი ტერიტორიის
ფართობი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სიმაღლური ქსელის წერტილები სრულად მოკვლეულია, დაახლოებით 6000 წერტილიდან ადგილზე დამაგრებული 750
წერტილი და სხვადასხვა წელს განხორციელებული აერო გადაღების მასალების შედეგად შექმნილი ორთოფოტოგეგმები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025-2028 წლებში, ყოველწლიურად, დაახლოებით, 120 ერთეული სიმაღლური ქსელის წერტილების ადგილზე
დამაგრება ან/და დაზიანებულის აღდგენა, დაახლოებით, 100 ერთეული გეგმური ქსელის წერტილების საველე მოკვლევა და დაახლოებით, 10
000 კვ. კმ-ზე ორთოფოტოს განახლება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს განხორციელდა, დაახლოებით, 165 ერთეული სიმაღლური ქსელის წერტილის
ადგილზე დამაგრება ან/და დაზიანებულის აღდგენა, დაახლოებით, 100 ერთეული გეგმური ქსელის წერტილების საველე მოკვლევა. პროექტის
ფარგლებში განხორციელდა ქვეყნის ტერიტორიის, დაახლოებით, 10 079 კვ. კმ-ზე აეროგადაღება და მომზადდა შესაბამისი ორთოფოტოგეგმები.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
- მაჩვენებლის გადაჭარბებით შესრულება გამოწვეულია სატენდერო ფასის სიმცირით;
370
6.18 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ციფრული მმართველობის სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები ორგანიზაციების
რაოდენობის ზრდა;
ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით;
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე დროული და ეფექტური რეაგირება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გაიზარდა
საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები
ორგანიზაციების რაოდენობა;
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე მოხდა დროული და ეფექტიანი რეაგირება.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი
ინდიკატორის დასახელება - მონაცემთა გაცვლის ერთიანი სისტემის (ინფრასტრუქტურის) მომსახურების მიმღებ ორგანიზაციათა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს მომსახურება გაეწია 55 ორგანიზაციას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025 წელი − მომსახურება გაეწევა 57 ორგანიზაციას, 2026 წელი − 58 ორგანიზაციას, 2027 წელი − 59 ორგანიზაციას,
2028 წელი − 60 ორგანიზაციას;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომსახურება გაეწია 178 ორგანიზაციას.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ცდომილება
გამოწვეულია ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერ მართვის სისტემებთან დაკავშირებული ტრენინგებისა და სერტიფიცირების, ასევე,
371
კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით ტრენინგების გავლის მსურველთა რაოდენობის ზრდით. მითითებული ტრენინგების შესახებ
ცნობიერების ამაღლების კამპანიამ, ასევე, მონაწილეთა მიერ მიღებული ინფორმაციის გავრცელებამ სფეროს წარმომადგენლებს შორის
მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მოთხოვნის ზრდაზე.
ინდიკატორის დასახელება - My.Gov.Ge „ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალზე“ ხელმისაწვდომი სერვისების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს ჯამში პორტალზე ინტეგრირებულია 358 სერვისი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პორტალზე ხელმისაწვდომი სერვისების რაოდენობა გაიზარდოს 2025 წელს – 368 სერვისი; 2026 წელს – 378 სერვისი;
2027 წელს – 388 სერვისი; 2028 წელს – 398 სერვისი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 367 სერვისი.
ინდიკატორის დასახელება - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი სახელმწიფო სერვისების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს ჯამში მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებულია 177 მთავარი სერვისი 535 ქვესერვისით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში სულ ხელმისაწვდომი იყოს 2025 წელს − 180 მთავარი სერვისი, 2026 წელს −
182 მთავარი სერვისი, 2027 წელს − 184 მთავარი სერვისი, 2028 წელს − 186 მთავარი სერვისი თავისი ქვესერვისებით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი სერვისების
რაოდენობა – 176 მთავარი სერვისი (530 ქვესერვისი).
ინდიკატორის დასახელება - კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირებათა პროცენტული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს დაფიქსირდა 432 ინციდენტი, რეაგირება განხორციელდა ინციდენტების 90 %-ზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდეს ინციდენტების 100%-ზე რეაგირება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 100%
6.22 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება (პროგრამული კოდი 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი;
372
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:
• საქართველოს პარლამენტის კანონშემოქმედებით პროცესში, კონტროლის განხორციელებასა და პოლიტიკის აღსრულებაში დახმარების გაწევა.
მიღწეული საბოლოო შედეგი:
• საქართველოს პარლამენტის კანონშემოქმედებით პროცესში, კონტროლის განხორციელებასა და პოლიტიკის აღსრულებაში დახმარების გაწევის
მიზნით ჩატარდა შესაბამისი ღონისძიებები.
6.24 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (პროგრამული კოდი 64 00)
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ერთი სადაზღვევო ორგანიზაციის სს „პსპ დაზღვევა“ საფირმო სახელწოდების ცვლილება (ახალი საფირმო
სახელწოდებით სს „სადაზღვევო კომპანია ვაიზერი”);
• სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო სამსახურში დარეგისტრირდა 3 არასახელმწიფო საპენსიო სქემა, საიდანაც 2 სქემის დამფუძნებელს
წარმოადგენს სადაზღვევო ორგანიზაცია, ხოლო ერთი სქემა დაფუძნებულია არამზღვეველი იურიდიული პირის მიერ საკუთარი
დასაქმებულებისათვის;
• ერთ კომპანიაზე გაცემულ იქნა ნებაყოფლობითი კერძო საპენსიო საქმიანობის ლიცენზია კომპანიაში დასაქმებული პირების კერძო საპენსიო
სქემის განხორციელბის მიზნით და კომპანია დარეგისტრირდა, როგორც ნებაყოფლობითი კერძო საპენსიო საქმიანობის განმახორციელებელი
სუბიექტი. აღნიშნული ლიცენზია წარმოადგენს ნებაყოფლობით კერძო საპენსიო საქმიანობაზე გაცემულ პირველ ლიცენზიას საქართველოში;
• სამსახურმა განიხილა და შეისწავლა 2 სუბიექტის სარეგისტრაციო განაცხადი სადაზღვევო ბროკერად რეგისტრაციის თაობაზე. რეგისტრაციაში
გატარდა 2 სადაზღვევო ბროკერი;
• მომხმარებელის უფლებების დაცვის მიმართულებით სამსახურს წარედგინა 311 ახალი განცხადება, ამავდროულად მიმდინარეობდა 2024 წელს
მიღებული განცხადებებიდან 15 განცხადების განხილვა. ჯამურად, საანგარიშო პერიოდში სამსახურმა დაასრულა საქმის წარმოება 294
განცხადებაზე;
• სამსახურის მიერ ჩატარდა მომხმარებელთა პრეტენზიების შესახებ 194 ანგარიშგების რევიზია;
• მომხმარებლების განცხადებებისა და პრეტენზიების შესახებ ანგარიშგებების განხილვის ფარგლებში გამოვლინდა სხვადასხვა ტიპის დარღვევები
და მათი სერიოზულობისა და სიმძიმის მიხედვით განხორციელდა შესაბამისი სახის სანქციების გამოყენება;
373
• სადაზღვევო სექტორის მომხმარებლების უფლებების უკეთ დაცვის, სამართლიანი, გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი სადაზღვევო ბაზრის
არსებობის ჩამოყალიბების მიზნით, სამსახურმა გამოსცა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი „მზღვეველში ეთიკის ზოგადი პრონციპებისა და
პროფესიული ქცევის მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“. აგრეთვე, გამოცემულ იქნა სადაზღვევო სექტორში ეთიკის ზოგადი
პრინციპების და პროფესიული ქცევის მინიმალური სტანდარტების სახელმძღვანელო;
• ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის ფარგლებში, გრძელდებოდა მუშაობა „დაზღვევისა და
გადაზღვევის საქმიანობის დაწყებისა და ფუნქციონირების შესახებ“ (SOLVENCY II) ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს 2009 წლის 25 ნოემბრის
2009/138/EC დირექტივასთან ჰარმონიზაციის მიმართულებით;
• მონაწილეობა იქნა მიღებული სხვადასხვა თემატურ, ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში;
• სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა 3 საერთაშორისო კონფერენცია: აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის დაზღვევის
ზედამხედველების ინიციატივა CESEE ISI 2025 (საქართველოში გაიმართა პირველად); საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახურისა და მედია სააგენტო XPRIMM-ის ორგანიზებით „საქართველოს საერთაშორისო სადაზღვევო კონფერენცია“ (მონაწილეობა მიიღო 18
ქვეყნის 100-ზე მეტმა სტუმარმა); IV საერთაშორისო კონფერენცია კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ ხუთი
მარეგულირებელი უწყების თანაორგანიზებით;
• საპენსიო ზედამხედველთა საერთაშორისო ორგანიზაციაში (IOPS - The International Organization of Pension Supervisors) წევრობის ფარგლებში
სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო აღნიშნული ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ საქმიანობასა და ღონისძიებებში, კერძოდ:
გლობალურ საპენსიო ფორუმში „The 2025 Global Forum on Private Pensions“ (ქ. სტამბული);
დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს, სემეკის, ეროვნული ბანკის,
კომუნიკაციების კომისიის და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით გამართულ მომხმარებელთა დაცვის III საერთაშორისო
კვირეულში, სადაც სამსახურის მიერ წარდგენილ იქნა პრეზენტაცია ნებაყოფლობითი კერძო პენსიის (Pillar 3) სისტემაში განხორციელებულ
ცვლილებებზე, სიახლეებზე, ცვლილებების თანმდევ პროცესებსა და აქტივობებზე, სექტორის და სისტემის განვითარების კონკრეტულ და
ზოგად გამოწვებებზე და ბენეფიტებზე;
• მეოთხედ აღინიშნა სამსახურის გადაწყვეტილებით დაწესებული დაზღვევის დღე კვირეულის ფორმატით;
• ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტისა და ლიუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტის პროფესორის ხელმძღვანელობით თბილისში გაიმართა
სამუშაო შეხვედრები სამსახურის თანამშრომლებთან და საქართველოში ლიცენზირებულ სადაზღვევო კომპანიებთან;
• სამსახურის მხარდაჭერით გაიმართა „საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს“ BARTA კონკურსი ქართული კომპანიების
ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლების, კონკურენტული ბიზნეს გარემოს ფორმირების მიზნით;
• გრძელდებოდა თანამშრომლობა: ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით საქართველოს საგარეო საქმეთა და საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროებთან; დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაციასთან (IAIS - International Association of Insurance Supervisors).
მონაწილეობა იქნა მიღებული მათ მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ღონისძიებებში;
• საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მიერ გამოცემული
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები;
374
• შემოწმებულ იქნა: მზღვეველი ორგანიზაციებიდან მიღებული ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმები, საზედამხედველო
კაპიტალის და გადახდისუნარიანობის მაჩვენებლის გაანგარიშების ფორმები. სადაზღვევო ბროკერებიდან მიღებული სტატისტიკური
ანგარიშგების ფორმები; მზღვეველის მიერ აღებული ნეტო ვალდებულებებსა და საზედამხედველო კაპიტალს შორის ზღვრული თანაფარდობის
წესის და შესაბამისი დანართების/ანგარიშგების ფორმები;
• მიღებულ და დამუშავებულ იქნა საპენსიო სქემის დამფუძნებლების ანგარიშგების ფორმები;
• განხილულ იქნა მზღვეველი ორგანიზაციებიდან და სადაზღვევო ბროკერებიდან მიღებული 2024 წლის აუდიტირებული ანგარიშგებები;
• დამუშავდა სავალდებულო დაზღვევის ცენტრიდან მიღებული 2024 წლის დეკემბრისა და 2025 წლის იანვარი-ნოემბრის ინფორმაცია და შედარდა
მზღვეველი ორგანიზაციების მიერ ანგარიშგების ფორმებით წარმოდგენილ ინფორმაციასთან;
• წარმოდგენილი ანგარიშგების დამუშავების შედეგად, დისტანციური ზედამხედველობის ფარგლებში, სამსახურის მიერ გამოვლენილ იქნა
დარღვევის 259 ფაქტი, რაზეც გამოყენებულ იქნა შესაბამისი სანქციები;
• საანგარიშო პერიოდში სამსახურის მიერ 4 სადაზღვევო კომპანიაში ჩატარდა თემატური შემოწმება. გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის
მიზნით, სამსახურის მიერ გაცემულ იქნა რეკომენდაციები, წერილობითი გაფრთხილებები და დაკისრებულ იქნა ფულადი ჯარიმები;
• ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის კუთხით:
სამსახურში დანერგილი ზედამხედველობის პრინციპების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში დამუშავდა სადაზღვევო
ორგანიზაციების, საპენსიო სქემის დამფუძნებლების და სადაზღვევო ბროკერების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების 2024 წლის წლიური და 2025 წლის პირველი ნახევარი წლის ამსახველი ფორმები. ხოლო მათი
დამუშავების შედეგად აღმოჩენილი დარღვევების შესაბამისად, აღნიშნული სუბიექტების მიმართ გამოყენებული იქნა ფულადი ჯარიმები
და/ან წერილობითი გაფრთხილებები;
განხორციელდა 2 სადაზღვევო ბროკერის და 2 მზღვეველის ადგილზე ინსპექტირება. გამოვლინდა იდენტიფიკაციის, ვერიფიკაციის,
პოლიტიკა-პროცედურების მიმართ მოთხოვნების დარღვევის, ასევე ანგარიშგებაში უზუსტობების ფაქტები, რაზეც გამოყენებული იქნა
შესაბამისი საზედამხედველო ღონისძიებები, მათ შორის ფულადი ჯარიმები;
• ჩატარდა შეხვედრები სტუდენტებთან და სასწავლო კურსები მზღვეველების წარმომადგენლებთან. შემოწმდა მზღვეველების აქტუართა
კვალიფიკაცია და საქმიანობასთან შესაფერისობა;
• ცვლილებები იქნა შეტანილი „საქართველოს ტერიტორიაზე სადაზღვევო საქმიანობის განხორციელების ყველა ეტაპზე კაპიტალის მინიმალური
ოდენობის განსაზღვრის წესში“, რომლის თანახმად ლიცენზიის მაძიებელ კომპანიას, განცხადების წარმოდგენისას და მზღვეველს სადაზღვევო
საქმიანობის განხორციელების ყველა ეტაპზე უნდა გააჩნდეს ფულადი სახსრები საქართველოში ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულებაში
(დაწესებულებებში) გახსნილ ანგარიშებზე მინიმალური კაპიტალის 100%-ის ოდენობით, მათ შორის არანაკლებ 50%-ის ოდენობით - საქართველოს
ეროვნულ ვალუტაში, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა მზღვეველების მინიმალური კაპიტალის სავალუტო პოზიცია და ასევე ხელი შეუწყო
ეროვნული ვალუტის საშუალო და გრძელვადიანი დაბანდების პროცესს.
375
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• განვითარებული და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებული ნორმატიული ბაზა;
• სტაბილური სადაზღვევო ბაზარი;
• კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილია სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - სადაზღვევო ბაზარი;
საბაზისო მაჩვენებელი - სადაზღვევო ბაზრის გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და დახვეწა
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია სადაზღვევო ბაზრის გადახდისუნარიანობა და მიმდინარეობს
არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა.
6.25 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
•
•
განხორციელდა ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამართლებრივი
სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა. გამოქვეყნდა 8 746 სამართლებრივი აქტი, მათ შორის, დარეგისტრირდა 5 188 აქტი; სისტემატიზებულ
იქნა 5 991 აქტი;
მიმდინარეობდა მუშაობდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სფეროებსა და პრიორიტეტული
მიმართულებების მიხედვით ევროკავშირის კანონმდებლობის ქართულენოვანი ვერსიების, საქართველოს შესაბამისი სამართლებრივი
376
•
•
•
•
•
აქტების ინგლისურენოვანი ვერსიების, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დოკუმენტების ქართულენოვანი ვერსიების შექმნაზე
მათი საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებგვერდზე ეტაპობრივად განთავსებისთვის (https://matsne.gov.ge);
მიმდინარეობდა მუშაობა:
ჟურნალ „იუსტიციის“ მორიგი გამოშვებების მასალებზე;
საქართველოს სამართლებრივი აქტებისა და ევროკავშირის სამართლებრივი აქტების, აგრეთვე, იუსტიციის სამინისტროს სხვადასხვა
სტრუქტურიდან და სხვა სამთავრობო სტრუქტურებიდან შემოსული დოკუმენტების თარგმნასა და რედაქტირებაზე;
ევროკავშირის სამართლებრივი აქტების დახარისხებაზე, მათ ინვენტარიზაციასა და აქტების ტექსტების მთარგმნელობით პროგრამაში
ასახვაზე, ასევე, ევროკავშირის სამართლებრივი აქტების ქართულენოვანი ვერსიების შესაბამის დამუშავება-დაფორმატებაზე მათი
საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე ეტაპობრივი განთავსების მიზნით;
საქართველოს კანონმდებლობაში და ევროკავშირის სამართლებრივ აქტებში გამოყენებული ტერმინოლოგიის, მაცნეს მთარგმნელობითი
ცენტრის სერვერული ტერმინოლოგიური ბაზისა და მაცნეს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ონლაინ ლექსიკონის მუდმივ
განახლებაზე.
ითარგმნა 12 სამართლებრივი აქტი და ევროკავშირის კანონმდებლობის 102 დოკუმენტი;
ითარგმნა 7 897 გვერდი, მათ შორის:
სამართლებრივი აქტების გვერდი და მათში შეტანილი ცვლილებების 1 616 გვერდი, რომელთა ნაწილი ხელმისაწვდომია საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე;
ევროკავშირის კანონმდებლობის 5 688 გვერდი;
სხვადასხვა სტრუქტურიდან მიღებული დოკუმენტების 593 გვერდი.
დარედაქტირდა 7 915 გვერდი;
ტერმინოლოგიურ ბაზას დაემატა 8 500 ტერმინი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გაიზარდა სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
377
ინდიკატორის დასახელება - ავტორიზებულ მომხმარებელთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 7000 მომხმარებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ავტორიზებულ მომხმარებელთა 100 ერთეულით ზრდა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სულ დარეგისტრირებულია 8 147 ავტორიზებული მომხმარებელი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაგეგმილ
მიზნობრივ მაჩვენებელსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგს შორის არსებული ცდომილება გამოწვეულია მოქალაქეებში სსიპ „საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნეს“ მიმართ ცნობადობის მეტად ამაღლებით, რაც განაპირობა წლის განმავლობაში განხორციელებულმა მნიშვნელოვანმა
აქტივობებმა და ვებგვერდზე განთავსებულმა, საქართველოში მცხოვრები უმციროსობების ენაზე ნათარგმნი სამართლებრივი აქტების
რაოდენობის ზრდამ.
6.26 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის
ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
•
•
•
•
•
დაინტერესებულ პირებს გაეწიათ სააღსრულებო, გამარტივებული წარმოების, გადახდისუუნარობის, ფაქტების კონსტატაციისა და სხვა
მომსახურება;
სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში 24 479 საქმეზე მოხდა მორიგება და ვალის განწილვადება, ასევე, მხარეთათვის შესაძლო ნეგატიური
შედეგების სიმწვავის შენელება სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებით. გარდა ამისა, მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის მიერ
განხორციელდა 11 147 მოქმედება, რაც გულისხმობს ანალიზების, რეკომენდაციებისა და ანგარიშების მომზადებას, აღმასრულებლებთან
ერთად მისამართებზე გასვლას, გამოსახლებებსა და დემონტაჟებზე დასწრებას, მხარეებთან შეხვედრების ჩატარებას;
დასრულებულ საქმეთა რაოდენობამ შეადგინა 287 100 ერთეული, საიდანაც აღსრულდა 238 520 საქმე;
სააღსრულებო საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესების ფარგლებში მიმდინარეობდა პროგრამაში დასრულებული
მოდულების ტესტირება და მესამე პირებთან ელექტრონული კავშირის აწყობა;
სააღსრულებო ფურცლის ელექტრონულად მიღების მიზნით აეწყო კავშირი ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის სამმართველოსთან; ოზურგეთის და ლანჩხუთის სატრანსპორტო კომპანიებთან;
378
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
მიმდინარეობადა კავშირის აწყობა ქუთაისის ზედამხედველობის სამსახურთან, ქუთაისის მუნიციპალურ ინსპექციასა და ზესტაფონის
მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმოსთან, ახალციხისა და მესტიის სატრანსპორტო კომპანიებთან სააღსრულებო ფურცლის
ელექტრონულად მიღების მიზნით;
მიმდინარეობდა კავშირის აწყობა სს „ფეიუნიქარდ“ ბანკთან მოძიების, ყადაღა/ინკასოს და მოვალეთა რეესტრის შესახებ ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მიმოცვლის მიზნით;
დასრულდა კავშირის აწყობა სს „კრისტალ ბანკსა“ და სს „ხალიკ ბანკთან“ მოძიების, ყადაღა/ინკასოს და მოვალეთა რეესტრის შესახებ
ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მიმოცვლის მიზნით;
მოვალეთა რეესტრში არსებული ინფორმაციის ავტომატური მიწოდების შესახებ აეწყო კავშირი „თი ბი სი ბანკთან“ .
დაინერგა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა;
გამარტივებული საქმისწარმოების მიმართულებით:
მიღებულ იქნა 17 493 სააპლიკაციო განაცხადი;
ყადაღა დაედო 7 109 უძრავ/მოძრავ ქონებას;
დავალიანების გადახდის შესახებ ბრძანება გამოიცა 11 322 საქმეზე;
უარი ბრძანების გამოცემაზე ეთქვა 824 აპლიკანტს;
მხარეთა შორის მორიგება დამტკიცდა 6 407 საქმეზე;
ხარვეზის გამოუსწორებლობის/დაუშვებლობის მიზეზით განმცხადებლებს დაუბრუნდათ 504 საქმე;
სხვადასხვა შედეგით გამარტივებული წარმოება დასრულდა 15 179 საქმეზე;
წარმოება მიმდინარეობდა 78 305 სააპლიკაციო განაცხადზე. მათი 8,2% წარმოადგენდა საქმეებს, სადაც მხარეებმა გამარტივებული
საქმისწარმოების დეპარტამენტის ჩართულობით მიაღწიეს შეთანხმებას, დამტკიცდა მორიგება და ხორციელდება დავალიანებების
ეტაპობრივად გადახდა;
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების მიმართულებით წარმოებაში იყო 61 საქმის განხილვა (მეურვეობის 10 საქმე, გაკოტრების 39 საქმე,
სააუქციონო მომსახურების 12 განაცხადი), საიდანაც დასრულდა 12 საქმე (6 გაკოტრების, 1 მეურვეობის და 5 სააუქციონო მომსახურების
საქმისწარმოება;
განხილულ იქნა 104 განაცხადი კრედიტორული მოთხოვნის შესახებ, ჩატარდა კრედიტორთა 76 კრება. განხილულ იქნა ნებართვის გაცემასთან
დაკავშირებული განცხადებები და გაიცა 49 ნებართვა, მომზადდა 8 შესაგებელი და ჩატარდა 31 აუქციონი;
ფაქტების კონსტატაცია – სულ შემოვიდა 1 634 განაცხადი, აღსრულდა 1 287 ერთეული, დამთავრდა 315 ერთეული.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულებული საქმეები;
მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეები.
379
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გაუმჯობესდა სააღსრულებო საქმეთა აღსრულების მაჩვენებლები;
გაიზარდა მორიგებით დასრულებული საქმეების რაოდენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - აღსრულებული საქმეების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლისთვის აღსრულდება 130 000 საქმე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 5 000-ით მეტი საქმის აღსრულება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აღსრულდა 238 520 საქმე
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2025 წელს
აღსრულებული საქმეების დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელთან მიმართებით გადაჭარბება გამოწვეულია სააღსრულებო ფურცლის
მომართვიანობის ზრდით.
ინდიკატორის დასახელება - მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს გამოსახლების საქმეების 85% დასრულებული იქნება მხარეთა შორის მორიგებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმეების 90% მორიგებით იქნა დასრულებული;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოსახლების საქმეების 84,8% დასრულდა მხარეთა შორის მორიგებით.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2025 წელს
გამოსახლების საქმეების 84,8% დასრულდა მხარეთა შორის მორიგებით, დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელთან 5,2%-ით ნაკლები ოდენობით,
რადგან მხარეთა მორიგებით საქმეების დასრულება დამოკიდებულია ორ მხარეს შორის შეთანხმების მიღწევაზე, რიგ შემთხვევებში, საქმეების
380
სირთულიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე, ვერ ხდებოდა მხარეთა შორის დავების მორიგებით დასრულება, ასევე, შემოსული საქმეების
გაზრდილმა რაოდენობამ დაწია მორიგების პროცენტული მაჩვენებელი.
6.27 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
•
•
•
•
•
„დამისამართების სისტემის სრულყოფის“ პროექტის ფარგლებში, ქალაქ თბილისის სხვადასხვა რაიონში მიმდინარეობდა საველე და საოფისე
სამუშაოები საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ახალი, შესწორებული მისამართების დასაზუსტებლად და გამოვლენილი
ცვლილებების შესამოწმებლად;
დამისამართების ჯგუფის მიერ შესრულდა 39 532 მოთხოვნა, რის შედეგადაც დამისამართების მართვის სისტემაში გამოყენებულ იქნა
დამატებული მისამართები მოქალაქეთა რეგისტრაციის, დოკუმენტების გაცემის ან/და სხვა მიზნებისათვის; ქალაქ თბილისის სხვადასხვა
რაიონში მიმდინარეობდა საველე და საოფისე სამუშაოები საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ცვლილებების საფუძველზე
მონაცემების შესამოწმებლად/შესასწორებლად. დამისამართების ჯგუფები გავიდნენ 1 495 მისამართზე. აღნიშნული მოთხოვნებისა და საველე
სამუშაოების შესაბამისად გასწორდა 93 937 მოქალაქის ჩანაწერი;
პროგრამაში შეყვანილია და სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ ბიზნესპროცესებში დაინერგა დამისამართების შედეგად
143 სოფლის 20 581 მისამართზე იდენტიფიცირებული 190 712 ჩანაწერი;
მოქალაქეთა საიდენტიფიკაციო მონაცემების დაზუსტების მიზნით ერთმანეთს დადარდა ID ბაზასა და სამოქალაქო აქტების ბაზაში
იდენტური მონაცემების მქონე 24 609 მოქალაქის მონაცემი, რომლებსაც სამოქალაქო აქტების ბაზაში არსებულ დაბადების აქტებში არ
უფიქსირდებოდათ პირადი ნომერი. იდენტურობა დადგინდა და პირადი ნომერი დაემატა 15 692 მოქალაქის დაბადების აქტს. 782 აქტის
ჩანაწერი ხარვეზიანი იყო და შესასწორებლად გადაიგზავნა შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურებში. გარდა ამისა, ID ბაზისა და სამოქალაქო
აქტების ბაზის ერთმანეთს დადარების შედეგად დამუშავდა იდენტური მონაცემების მქონე 14 985 მოქალაქის მონაცემი, რომლებსაც
სამოქალაქო აქტების ბაზაში არსებულ დაბადების აქტებში არ უფიქსირდებოდათ მშობლების პირადი ნომრები. იდენტურობა დადგინდა და
ბავშვის დაბადების სააქტო ჩანაწერში დაემატა პირადი ნომერი 14 674 მშობელს.
რეგისტრაციის მისამართზე გადამოწმდა 14 126 „სავარაუდოდ გარდაცვლილი“ მოქალაქე. სატელეფონო ცენტრისა და რეგიონული მძღოლოპერატორების მიერ ერთობლივად ჩატარებული სამუშაოების შედეგად შედგენილ იქნა და სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირდა 2
500 გარდაცვალების ოქმი;
381
•
•
•
•
•
•
დამუშავდა აქტიური რეგისტრაციის მქონე 1 504 მოქალაქის მონაცემი, რომელთა ასაკი აღემატებოდა 100 წელს. მოქალაქეების ოჯახის
წევრებთან კომუნიკაციის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, 168 მოქალაქე აღმოჩნდა გარდაცვლილი. ჩატარებული
სამუშაოების შედეგად ყველა გარდაცვლილი მოქალაქე ამოირიცხა ამომრჩეველთა ერთიანი სიიდან;
გაიცა 314 421 ბიომეტრიული პასპორტი და 570 296 პირადობის დამადასტურებელი ელექტრონული მოწმობა;
სააგენტომ წარმატებით გაიარა კვალიფიციური სანდო სერვისების მიმწოდებლის სასერტიფიკაციო აუდიტი;
სააგენტომ
გაიარა ISO/IEC 27001:2022 ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტთან შესაბამისობის საზედამხედველო აუდიტი.
საზედამხედველო აუდიტმა მოიცვა სააგენტოს 15 ბიზნესპროცესი – სანდო და კვალიფიციური სანდო მომსახურება და მომსახურების
ფარგლებში თანმდევი/მხარდამჭერი პროცესები;
სააგენტომ მოიპოვა კვალიფიციური სანდო მომსახურების მიმწოდებლის ავტორიზაცია.
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ:
მომზადდა საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის
წლიური ანგარიში;
მომზადდა საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2025 წლის სამოქმედო გეგმის ინგლისურენოვანი ვერსია და
განთავსდა კომისიის ვებგვერდზე;
მომზადდა მიგრაციის სტრატეგიის 2025 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის პირველი და მეორე კვარტლების
პროგრესანგარიშები;
დასრულებული იქნა მუშაობა მიგრაციისა და თავშესაფრის 2024 წლის ეროვნულ ანგარიშზე და მომზადდა როგორც ინგლისური, ისე
ქართულენოვანი ვერსიები;
მომზადდა მიგრაციის ევროპული ქსელის (EMN) 2024 წლის ქვეყნის მიმოხილვის დოკუმენტის ტექსტური ნაწილი და დადგენილ ვადებში
წარუდგინა ქსელს;
განიხილული იქნა მიგრაციის სტრატეგიების შემუშავების შესახებ EMN-ის კვლევის ანგარიშის საბოლოო ვერსია, რომელიც საბოლოო
ვალიდაციის შემდეგ გამოქვეყნდა EMN-ის ვებგვერდზე;
კოორდინაცია გაეწია და კომისიის წევრ შესაბამის უწყებებთან ერთად მონაწილეობა იქნა მიღებული საქართველოსა და შვეიცარიას შორის
მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული მემორანდუმის განხორციელების საკითხებზე მე-3 საექსპერტო
შეხვედრაში;
განხილული იქნა და დამუშავდა პროექტთან – „უკეთესი შესაძლებლობები დაბრუნებული მიგრანტებისთვის საქართველოში“
დაკავშირებული სხვადასხვა დოკუმენტი (პროექტის ლოგიკური ჩარჩო და ერთწლიანი სამუშაო გეგმა);
მონაწილეობა იქნა მიღებული პრაღის პროცესის საკონტაქტო პირების ყოველწლიურ საკოორდინაციო შეხვედრაში, სადაც მოხსენება
გაკეთდა ქვეყნის მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტებზე და მოამზადა შეხვედრის ანგარიში, რომელიც გაზიარებულ იქნა კომისიის წევრ
უწყებებთან, ხოლო 26-27 ნოემბერს სამდივნომ მონაწილეობა მიიღო ბუდაპეშტის პროცესის საკონტაქტო პირთა ყოველწლიურ
საკოორდინაციო შეხვედრაში, სადაც მოხსენება გაკეთდა ქვეყნის მიგრაციის პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, და მოამზადა შეხვედრის
ანგარიში, რომელიც გაზიარებულ იქნა კომისიის წევრ უწყებებთან.
382
•
•
•
•
•
•
•
დაწყებული იქნა მუშაობა გაერო-ს კითხვარზე (მე-4 მოდული, საერთაშორისო მიგრაცია), რომელიც ეხება მოსახლეობის და განვითარების
საკითხებს;
მონაწილეობა იქნა მიღებული IOM საქართველოს პროექტის – „მიგრაციის მონაცემების შეგროვებისა და მართვის გაძლიერება საქართველოში
(EMD-GEORGIA)“ - ფარგლებში ორგანიზებულ საკონსულტაციო ვორქშოპში და პროექტის მმართველი საბჭოს პირველ შეხვედრაში, რომელიც
მიგრაციის მონაცემებისა და სტატისტიკის გაუმჯობესების საკითხებს ეხებოდა.
საქართველომ (მონაწილეობდნენ მსსკ-ის სამდივნოს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები), როგორც მე-6 მრგვალი მაგიდის
თანათავმჯდომარე ქვეყანამ, მონაწილეობა მიიღო პანელურ დისკუსიაში, სადაც გარკვეული ხედვები და იდეები წარადგინა მიგრაციის
მართვაში ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ;
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნო აქტიურად იყო ჩართული მიგრაციის ევროპული ქსელის (EMN) თავშესაფრისა და
მიგრაციის ლექსიკონის სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში, რომელიც ფოკუსირებულია ლექსიკონის უწყვეტ განახლებაზე, მიგრაციისა და
თავშესაფრის ახალი ევროპული პაქტის ფარგლებში მიღებული რეგულაციებით შემოღებული ახალი ტერმინების განსაზღვრასა და
დამუშავებაზე, შეთანხმებული ტერმინები სამდივნოს მიერ ითარგმნა ქართულად და (ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ენებთან ერთად)
აიტვირთა ლექსიკონის ელექტრონულ პორტალზე. დღეის მდგომარეობით, ლექსიკონი შეიცავს 597 ტერმინს.
განხილული იქნა მიგრაციის სტრატეგიების შემუშავების შესახებ EMN-ის კვლევის ანგარიში, რომელიც საბოლოო ვალიდაციის შემდეგ
გამოქვეყნდა EMN-ის ვებგვერდზე;
განხილული იქნა EMN-ის მსხვილმასშტაბიანი კვლევის ანგარიში ტრეფიკინგის საერთაშორისო განზომილების შესახებ, რომელიც საბოლოო
ვალიდაციის შემდგომ EMN-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა;
მომზადდა პასუხები EMN-ის კვლევის კითხვარზე, რომელიც ეხებოდა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირებისთვის ბინადრობის მოწმობის
(ნებართვის) მიღების საფასურებს, შრომითი ბინადრობის ნებართვის განხილვის ვადებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირების სამგზავრო
დოკუმენტების ვალიდურობას;
ქვეყანაში სახელმწიფო სერვისების მიწოდებისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით:
სახელმწიფო სერვისების გამცემ უწყებებში მიმდინარეობდა ერთიანი მიდგომებისა და პრინციპების დანერგვა სერვისების შექმნის,
მიწოდების, განფასებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის (ორგანიზაციული თვითშეფასების ერთიანი სისტემა (CAF) და მომხმარებელთა
კმაყოფილების კვლევა) მიმართულებებით;
მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის კომპონენტი განხორციელდა 3 უწყებაში;
ორგანიზაციული თვითშეფასების ერთიანი სისტემა დაინერგა ერთ უწყებაში;
სახელმწიფო სერვისების შექმნისა და მიწოდების მიმართულებებით ერთიანი მიდგომების გათვალისწინებით სამუშაოები
განხორციელდა 5 უწყებაში;
შესაბამისად, ერთიანი მიდგომები, ჯამში, დაინერგა 6 უწყებაში;
სააგენტოს კოორდინაციითა და მხარდაჭერით, სტრატეგიის განხორციელების შედეგად (2022-2025 წლებში), ერთიანი მიდგომები ჯამში
17 უწყებაშია დანერგილი.
383
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
სააგენტოს სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
გაზრდილია სააგენტოს სერვისების ხელმისაწვდომობა;
გაუმჯობესებულია საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმები ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სააგენტოს მიერ დისტანციური სერვისების მიწოდების პლატფორმის განახლება და მასზე ინტეგრირებული
სერვისების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს სააგენტოს მიერ განვითარებულია 9 სერვისი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებულ პლატფორმაზე ინტეგრირებულია, სულ მცირე, 5 სერვისი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განვითარებულია 6 სერვისი.
ინდიკატორის დასახელება - მიგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმების დამტკიცება და წინა წლის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
კვარტალური პროგრეს და წლიური ანგარიშების შემუშავება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს გამოქვეყნებულია საქართველოს 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის
მონიტორინგის წლიური ანგარიში; შემუშავებული და დამტკიცებულია საქართველოს 2021-2030 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2025 წლის
სამოქმედო გეგმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავდება და დამტკიცდება ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა. ყოველ წელს შემუშავდება წინა წლის სამოქმედო
გეგმის მონიტორინგის კვარტალური პროგრეს- და წლიური ანგარიშები;
384
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოქვეყნებულია საქართველოს 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2024 წლის
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიში; შემუშავებული და დამტკიცებულია საქართველოს 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის
2026 წლის სამოქმედო გეგმა.
385
7. პრიორიტეტი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
27 06
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობა
246 370,3
246 332,4
37,9
245 912,2
245 912,2
0,0
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
5 775,0
5 775,0
0,0
4 918,1
4 918,1
0,0
ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის
ჯამი
699,9
252 845,2
0,0
252 107,4
699,9
737,8
933,8
251 764,1
306,2
251 136,5
627,6
627,6
60 00
386
7.1 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია;
• ეკომიგრანტთა განსახლება უსაფრთხო გარემოში;
• ღირსეული ცხოვრების პირობებით უზრუნველყოფილი დევნილი მოსახლეობა;
• საზოგადოებაში ინტეგრირებული საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის
არმქონე პირები;
• საარსებო წყაროები ხელმისაწვდომია დევნილი და ეკომიგრანტი პირებისათვის.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• უზრუნველყოფილია საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების ღონისძიებები;
• ეკომიგრანტი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან საცხოვრებელი სახლებით;
• განხორციელდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება;
• მიმდინარეობდა იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
• განხორციელდა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე
პირთა ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა სერვისის შექმნა და განვითარება;
• განხორციელდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ეკომიგრანტთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - რეინტეგრაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 294;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 601
ცდომილების მაჩვენებელი- დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის სხვაობა გამოწვეულია რეინტეგრაციის პროგრამის კომპონენტების ფარგლებში
ბენეფიციარების მომართვიანობის მნიშვნელოვანი მატებით.
387
ინდიკატორის დასახელება - საცხოვრებელი სახლით დაკმაყოფილებული ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 515;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 520;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 495.
ინდიკატორის დასახელება - ღირსეული ცხოვრების პირობებით უზრუნველყოფილი დევნილი მოსახლეობის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - გრძელვადიანი განსახლების პროგრამების ფარგლებში დაკმაყოფილებული დევნილი ოჯახების რაოდენობა - 2 220; კერძო
საკუთრებაში არსებული სახლების შესყიდვის გზით დაკმაყოფილებული დევნილი ოჯახების რაოდენობა (ასევე, ადმინისტრაციული დაპირებით
შესყიდული ბინების რაოდენობა) – 1 354 (117) დროებითი განსახლების მიზნით ქირით უზრუნველყოფილი - 695 ოჯახი; ფულადი დახმარება - 20
091 პირს; მრავალბინიანი კორპუსების მშენებლობა - მიმდინარეობს მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გრძელვადიანი განსახლების პროგრამების ფარგლებში დაკმაყოფილებული დევნილი ოჯახების რაოდენობა - 4 700;
კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესყიდვის გზით დაკმაყოფილებული დევნილი ოჯახების რაოდენობა (ასევე, ადმინისტრაციული
დაპირებით შესყიდული ბინების რაოდენობა) – 1 300 (150); დროებითი განსახლების მიზნით ქირით უზრუნველყოფილი- 1 000 ოჯახი; ფულადი
დახმარება - 15 000 პირს; მრავალბინიანი კორპუსების მშენებლობა - დასრულებულია 3 250 ბინის მშენებლობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გრძელვადიანი განსახლების პროგრამების ფარგლებში დაკმაყოფილებული დევნილი
ოჯახების რაოდენობა - 4 636; კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესყიდვის გზით დაკმაყოფილებული დევნილი ოჯახების რაოდენობა (ასევე,
ადმინისტრაციული დაპირებით შესყიდული ბინების რაოდენობა) – 2 846 (13); დროებითი განსახლების მიზნით ქირით უზრუნველყოფილი- 1 588
ოჯახი; ფულადი დახმარება - 24 540 პირს; მრავალბინიანი კორპუსების მშენებლობა - დასრულებულია 1 668 ბინის მშენებლობა.
ინდიკატორის დასახელება - ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 168;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 185.
ინდიკატორის დასახელება - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული პირების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 416;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 000;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 963.
388
7.1.1 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (პროგრამული კოდი 27 06 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით, განხორციელდა სარეინტეგრაციო ღონისძიებები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - რეინტეგრაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 294;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 601.
7.1.2 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
• სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების-ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;
• დროებითი განსახლების მიზნით, სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების-ეკომიგრანტების ქირის თანხით
უზრუნველყოფა.
389
მიღწეული შუალედური შედეგები:
• განხორციელდა სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ეკომიგრანტი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი
სახლებით;
• დროებითი განსახლების მიზნით, სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ეკომიგრანტები ოჯახები
უზრუნველყოფილნი არიან ქირის თანხით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - საცხოვრებელი სახლით დაკმაყოფილებული ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 515;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 520;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 495.
7.1.3 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა (პროგრამული კოდი 27 06 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ქვეყნის მასშტაბით აშენებული მრავალბინიანი კორპუსები (გრძელვადიანი განსახლება);
• ქვეყნის მასშტაბით შესყიდულია ბინები (კორპუსების) მენაშენეებისგან (გრძელვადიანი განსახლება);
• ადმინისტრაციული დაპირების საფუძველზე, დევნილი ოჯახის მიერ წარმოდგენილია და შესყიდულია საცხოვრებელი ბინები (გრძელვადიანი
განსახლება);
• ოჯახების სულადობის გათვალისწინებით შესყიდულია და ოჯახების საკუთრებაში გადაცემულია საცხოვრებელი სახლები (გრძელვადიანი
განსახლება);
• კერძო მესაკუთრეებისგან გამოსყიდულია და დევნილთა საკუთრებაში გადაცემულია ობიექტები (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება,
რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის) (გრძელვადიანი განსახლება);
390
•
•
•
•
•
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, დევნილთა მართლზომიერ სარგებლობაში მყოფი საცხოვრებელი ობიექტები გადაცემულია კერძო
საკუთრებაში (გრძელვადიანი განსახლება);
დევნილთა სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, კანონმდებლობის
შესაბამისად, დევნილ პირებზე გაცემულია ფულადი დახმარება და დროებითი საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისათვის მატერიალური
უზრუნველყოფა (ფულადი დახმარება);
დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულება დაფინანსებულია თანამონაწილეობის პრინციპით, მათ
მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები);
შესწავლილია სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტები, შემდგომში მათი რეაბილიტაციის
მიზნით, გარდა იმ ობიექტებისა, რომელიც სრულად კერძო საკუთრებაშია გადასული;
დაფინანსებულია ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯები (ადმინისტრაციული).
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გრძელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა (გრძელვადიანი განსახლება);
• ადმინისტრაციული დაპირების საფუძველზე, მოხდა დევნილი ოჯახებისთვის, მათ მიერ წარმოდგენილი საცხოვრებელი ბინების შესყიდვა
(გრძელვადიანი განსახლება);
• მოხდა სულადობის მიხედვით სახლების შესყიდვა და საკუთრებაში გადაცემა დევნილი ოჯახებისათვის (გრძელვადიანი განსახლება);
• დევნილ ოჯახებს დაუკანონდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული, დევნილთა მართლზომიერ სარგებლობაში მყოფი საცხოვრებელი
ობიექტები (გრძელვადიანი განსახლება);
• დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, კანონმდებლობის
შესაბამისად, დევნილ პირებზე გაიცა ფულადი დახმარებები და დროებითი საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისათვის ქირის თანხა (ფულადი
დახმარება);
• მოხდა დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები);
• განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი
რეაბილიტაცია;
• დაფინანსდა ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - გრძელვადინი განსახლების პროგრამების ფარგლებში დაკმაყოფილებული ოჯახების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2 220;
391
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 700;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 4 636.
ინდიკატორის დასახელება - კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესყიდვის გზით დაკმაყოფილებული დევნილი ოჯახების რაოდენობა (მათ
შორის ადმინისტრაციული დაპირების);
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 354 (117);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი -1300 (150);
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 2 846 (13).
ინდიკატორის დასახელება - ქირით და ფულადი დახმარებთ უზრუნველყოფილი დევნილი პირის/ოჯახის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ქირა - 695 ოჯახი; ფულადი დახმარება - 20 091 პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქირა - 1 000 ოჯახი; ფულადი დახმარება - 15 000 პირი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: ქირა - 1 588 ოჯახი; ფულადი დახმარება-24 540 პირი.
ინდიკატორის დასახელება - მრავალბინიანი კორპუსების მშენებლობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მშენებლობა
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბორჯომი - 150 ბინა, ქუთაისი - 700 ბინა, თბილისი - 2 400 ბინა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა ქ. ქუთაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (720 ბინა)
და ქ. თბილისში 4 კორპუსის მშენებლობა (968 ბინა);
ცდომილების მაჩვენებელი- ქ. ბორჯომში და ქ.თბილისში მშენებლობის პროცესის სრულად დასრულება ვერ განხორციელდა 2025 წელს. მათი
დასრულება იგეგმება 2026 წლის პირველ ნაწილში.
7.1.4 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 27 06 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
392
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• საინტეგრაციო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგად, საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და
საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებს ეცოდინებათ ქართული ენა, რათა შეძლონ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია;
• გაეცნობიან ქვეყნის ისტორიას და კულტურას, სტატუსიდან გამომდინარე ეცოდინებათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები და ქვეყნის
კანონმდებლობის ის მიმართულებები, რისი ცოდნაც აუცილებელია მათი ყოველდღიური ცხოვრების, განათლების მიღებისა თუ ეკონომიკური
აქტივობის პროცესში და სხვა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• საინტეგრაციო პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე,
მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის ქართული ენის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება;
• ქვეყნის ისტორისა და კულტურის, თავიანთი უფლება-მოვალეობებისა და ქვეყნის კანონმდებლობის კუთხით საერთაშორისო დაცვის სტატუსის
მქონე პირებისთვის მოხდა საინფორმაციო კურსების ორგანიზება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 168;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 185.
7.1.5 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 06 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
393
•
•
•
სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული დევნილი და ეკომიგრანტი პირების ტრანსპორტირებასთან
დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება;
საარსებო წყაროების სექტორში მიმდინარე პროგრამების შესახებ საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება;
სააგენტოს მიერ დევნილთა და ეკომიგრანტთათვის განხორციელებული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულად გამოვლენილი
იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ეკომიგრანტების დაფინანსება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხულ სტუდენტებს აუნაზღაურდა მგზავრობის საფასური;
• საარსებო წყაროების სექტორში მიმდინარე პროგრამების შესახებ განხორციელდა საინფორმაციო კამპანია;
• სააგენტოს მიერ დევნილთა და ეკომიგრანტთათვის განხორციელებული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულად გამოვლინდა და
დაფინანსდა იძულებით გადაადგილებული პირები და ეკომიგრანტები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება: საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული პირების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 416;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1000;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 963.
394
8. პრიორიტეტი – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
34 02
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის
განვითარება და პოპულარიზაცია
269 745,4
269 745,4
0,0
269 604,5
269 604,5
0,0
33 02
42 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
177 531,8
134 167,3
148 292,9
101 190,0
29 238,8
134 167,3
167 654,9
117 757,1
147 269,0
101 210,5
20 385,9
117 757,1
33 03
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა
90 535,7
63 371,8
27 163,9
76 044,6
59 696,3
16 348,3
51 809,6
51 809,6
0,0
51 266,9
51 266,9
0,0
49 572,2
49 572,2
0,0
50 816,9
50 816,9
0,0
25 700,0
12 327,5
25 700,0
12 327,5
0,0
0,0
25 694,7
11 371,5
25 694,7
11 371,5
0,0
0,0
33 07
34 03
45 00
32 08
ინფრასტრუქტურის განვითარება
სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის
ღონისძიებები
საქართველოს საპატრიარქო
ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
34 04
სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული
პროექტების მხარდაჭერა
8 945,9
8 945,9
0,0
8 940,7
8 940,7
0,0
33 01
კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
30 356,9
30 356,9
0,0
29 540,1
29 540,1
0,0
50 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
7 730,0
7 600,0
130,0
7 640,8
7 559,0
81,8
6 017,2
6 017,2
0,0
5 998,0
5 998,0
0,0
876,7
876,7
0,0
2 730,7
2 730,7
0,0
865 316,1
775 806,2
190 700,0
825 061,2
771 698,6
154 573,1
34 01
33 06
საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და
ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური
დახმარება
ჯამი
395
8.1 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 34 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო;
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
მაღალი მიღწევებისა და მასობრივ სპორტში ჩართული პირების გაზრდილი მაჩვენებელი;
მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული ჩემპიონატები;
სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა;
რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში ჩართული პირების რაოდენობის ზრდა;
ეროვნულ სპორტის სახეობებში ჩართული პირთა რაოდენობის ზრდა;
სპორტში გამოვლენილი დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი;
საქართველოში გამართული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი მაჩვენებელი;
მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვის გაზრდილი მაჩვენებელი;
სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდილი მაჩვენებელი.
ჩამოყალიბებული ფეხბურთის საკლუბო სისტემა; გადამზადებული კვალიფიციური კადრები (მსაჯები, მწვრთნელები, სამედიცინო
პერსონალი) გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ინვენტარი, ეკიპირება).
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
გაზრდილია მაღალი მიღწევებისა და მასობრივ სპორტში ჩართული პირების მაჩვენებელი;
მაღალ დონეზე ჩატარებულია ეროვნული ჩემპიონატები;
გაზრდილია რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში ჩართული პირების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში, საქართველოში და
საზღვარგარეთ, სპორტის 60 სახეობაში დაფინანსდა 1752-მდე სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობა, მათ შორის 100-მდე მასობრივსპორტული ღონისძიება;
შემცირებულია სპორტში გამოვლენილი დარღვევების მაჩვენებელი;
396
•
•
•
•
გაზრდილია საქართველოში გამართული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მაჩვენებელი;
გაზრდილია მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვის მაჩვენებელი;
გაზრდილია სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის მაჩვენებელი.
ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის საკლუბო სისტემა; გადამზადებულია კვალიფიციური კადრები (მსაჯები, მწვრთნელები, სამედიცინო
პერსონალი) გაუმჯობესებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ინვენტარი, ეკიპირება).
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ეროვნული და საერთაშორისო ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 650-მდე (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2 000-მდე (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 752-მდე (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება).
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 510 %.
ინდიკატორის დასახელება - საქართველოში გამართული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 10;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გამართული 10-მდე ღონისძიება;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 30-მდე ღონისძიება;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 57 %.
ინდიკატორის დასახელება - სპორტული ფედერაციებისა და რეგიონების რაოდენობა, რომელთათვისაც ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული
ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 20-მდე;
397
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 25-მდე სპორტული ფედერაცია;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 35-მდე.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 3%.
ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული მასობრივი ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 55-ზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 60;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 100-მდე.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 5%
8.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
სამინისტროს მმართველობის სისტემაში მოქმედი ორგანიზაციები სსიპ-ები/ააიპ-ები;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
ხელოვნების დარგების განვითარების, ხელოვნების პოპულარიზაციის, ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურების ამაღლება,
ხელოვნებაში ახალი სახეების, ფორმების და გამომსახველობითი საშუალებების წარმოჩენა;
სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარის მრავალფეროვნება და ახალი ნაწარმოებებით შევსება, საერთაშორისო სივრცეში
საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის, პოპულარულობის ამაღლება;
ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, რეგიონების სახელოვნებო
ინსტიტუციების, კოლექტივების ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში ჩართულობის და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენის ამაღლება;
პროგრამით
გათვალისწინებული პრიორიტეტების
შესაბამისად,
საკონკურსო/
არასაკონკურსო
გზით
განხორციელებული
პროექტები/ღონისძიებები.
398
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
ჩატარებულია კონკურსები, კულტურული, საიუბილეო და საფესტივალო ღონისძიებები;
სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სახელოვნებო სსიპ-ები დაფინანსებულია ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 9 400;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 9 600-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 10 000-ზე მეტი აქტივობა.
8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
საქართველოს მუზეუმები;
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
•
•
•
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემა მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში;
კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა;
ვიზიტორთა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა;
ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის, აგრეთვე, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის
გატარებული ღონისძიებები.
კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური
ძეგლები;
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში
საერთაშორისო ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებების განხორციელება;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული საინფორმაციო სივრცეში ასახული
მონაცემები; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები;
გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე;
399
•
კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
•
•
•
•
•
დანარეგილია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემა მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში;
კონსერვირებულია და რესტავრირებულია სამუზეუმო ფასეულობა;
გაზრდილია ვიზიტორთა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა;
ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის, აგრეთვე, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის
გამართულია ღონისძიებები;
განხორციელებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/კომპლექსების რესტავრაცია ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე
მასშტაბური ძეგლებზე;
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში
საერთაშორისო ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებების განხორციელება;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიან და სისტემატიზირებულ საინფორმაციო სივრცეში ასახულია
მონაცემები; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები;
გამოვლენილი და აღკვეთილია უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე;
კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილია მიმზიდველი გარემო.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - მუზეუმებების საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული აქტივობების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 10 აქტივობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 10-მდე აქტივობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 30 აქტივობა.
ინდიკატორის დასახელება - კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე
სარეაბილიტაციო პროექტების და რესტავრირებული ძეგლები რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 70-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 70-მდე (ყოველწლიურად);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 84.
მომზადებული
არქეოლოგიური
შესწავლა-კონსერვაციის,
400
ინდიკატორის დასახელება - გამოვლენილი, შესწავლილი, სისტემატიზებული ნიმუშის, ობიექტის და ძეგლის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 100-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი, ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100-მდე (ყოველწლიურად);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 113.
ინდიკატორის დასახელება - მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში ვიზიტორთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 750 000-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3 200 000-მდე (2025-2028 წლებისთვის);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 190 982 ვიზიტორი.
ინდიკატორის დასახელება - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 50-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50-მდე (ყოველწლიურად);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 29.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - სხვაობა
გამოწყვეულია კანონმდებლობით დარეგულირებული ჯარიმების დაწესებით, რამაც შეამცირა უნებართვო სამუშაოების რაოდენობა.
8.5 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 33 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია და ახალი ობიექტების მშენებლობა სრულყოფილი ინფრასტრუქტურით;
საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა კულტურის სფეროში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
განხორციელებულია რიგი კულტურული ობიექტების ნაწილის რეაბილიტაცია/აღჭურვა.
401
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - განახლებული/აღჭურვილი კულტურის ობიექტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 8-მდე ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8 ობიექტი (2025-2028 წლებისთვის);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 45 ობიექტი.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაგეგმილ
და მიღწეულ შედეგებს შორის სხვაობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში დაგეგმილი მსხვილი პროექტების, შენობების
რეაბილიტაცია/კაპიტალური რემონტების განხორციელების სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდზე გადაცემით. შესაბამისად წლის
განმავლობაში სამინისტროს მიერ დაგეგმილი რიგი მასშტაბური პროეტების ნაცვლად, დაფინანსდა სსიპ - ების სხვა საჭიროებები, როგორიცაა:
მცირე სარემონტო სამუშაოები, საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო სამუშაოები და შესყიდული იქნა სხვადახვა სახის აღჭურვილობა.
8.6 სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 34 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
ფინანსურად უზრუნველყოფილი საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების ჩემპიონები, პრიზიორები და
საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულები, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები, მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევით
დაინტერესებული ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები;
სოციალურად უზრუნველყოფილი ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები;
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
402
•
•
•
ფინანსურად უზრუნველყოფილნი არიან საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების ჩემპიონები, პრიზიორები და
საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულები, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები, მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევით
დაინტერესებული ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები, გაიზარდა მათი მიღწევების მოტივაცია, რაც აისახა წლის
ბოლოს მიღწეულ სპორტულ შედეგებში;
სოციალურად უზრუნველყოფილ იქნენ ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები;
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებულია მწვრთნელები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო სტიპენდიის მიმღები ბენეფიციარფების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 131 პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციართა 100%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბენეფიციართა 100%.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -
3%;
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფო დახმარების მიმღები ვეტერან სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების რაოდენობა
საბაზისო მაჩვენებელი - 275-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციართა 100%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 367-მდე ბენეფიციარი.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 3%.
ინდიკატორის დასახელება - სტიპენდიების და ჯილდოების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 1150;
403
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტიპენდიების მიმღები - 1000-ზე მეტი ბენეფიციარი. ჯილდოს მიმღები - 400-ზე მეტი ბენეფიციარი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 1660-მდე ბენეფიციარმა. საერთაშორისო სპორტულ
ღონისძიებებში მიღწეული შედეგებისათვის ჯილდო მიიღო 545-მდე ბენეფიციარმა.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 5%.
ინდიკატორის დასახელება - ფინანსური დახმარების მიმღები მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 273-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციართა 100%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 266-მდე ბენეფიციარი.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე -
5%
8.8 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• გაზრდილია მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდული აქტივობების რაოდენობა;
• შემუშავებულია ახალგაზრდული მუშაკების საგანმანათლებლო კურსი და გაზრდილია სერტიფიცირებული/გადამზადებული ახალგაზრდული
მუშაკებისა და ბანაკის გადამზადებული ლიდერების რაოდენობა;
• გაზრდილია მოხალისეობრივ პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;
• ჩატარებულია ახალგაზრდული ბანაკები და გაზრდილია მონაწილეთა რაოდენობა;
• მხარდაჭერილია ახალგაზრდული ინიციატივები და ჩატარებულია ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერებისთვის საინფორმაციო
შეხვედრები/ტრეინინგები.
404
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• გაზრდილია მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდული აქტივობების რაოდენობა, სააგანრიშგებო პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტბში ჩატარდა ახალგაზრდული ფორუმები, საინფრომაციო კამპანიები და სხვადასხვა სახის პროექტები;
• შემუშავდა ახალგაზრდული ბანაკების ლიდერების ტრენინგის პროგრამა, რომელიც გულისხმობდა ჯგუფურ სამუშაოებში ჩართვით
ახალგაზრდების ლიდერული, გუნდური მუშაობის, ეფექტური კომუნიკაციისა და სხვა უნარების გამოვლენის შესაბამისად, 2025 წლის საბანაკე
სეზონზე, სხვადასხვა პოზიციებზე დასაქმდა 250-მდე ახალგაზრდა;
• გაზრდილია მოხალისეობრივ პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა. მოხალისეობის მიმართულებამ გააერთიანა 17
უნივერსიტეტისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტები მთელი საქართველოდან;
• არაფორმალური განათლების მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებით განხორციელდა საბანაკე პროექტები, რომელშიც ჩაერთო 6 000-მდე ახალგაზრდა;
• ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსდა 64 საგრანტო პროექტი. საგრანტო კონკურსების ფარგლებში. ჯამურად, სხვადასხვა ფორმატში დაფინანსებულ
ინიციატივებში ჩაერთო 10 000-მდე ახალგაზრდა. ინიციატივები განხორციელდა საქართველოს ყველა რეგიონში და მოიცავდა არაფორმალური
განათლების, აქტიური მოქალაქეობის, მოხალისეობის, ახალგაზრდული მონაწილეობისა და უნარების განვითარების მიმართულებებს.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსებული ახალგაზრდული ინიციატივებისა და მასში ჩართული მონაწილეების რაოდენობა
საბაზისო მაჩვენებელი - 25/ 2 500;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100/ 10 000;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 64/10 000;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე- ჩართული
მხარეების მიერ არასათანადოდ/არასრულყოფილად წარმოდგენილი პროექტებიდან გამომდინარე, არ იქნა დაფინანსებული ყველა წარმოდგენილი
განაცხადი.
ინდიკატორის დასახელება - ქვეყნის მასშტაბით არაფორმალური განათლების, ახალგაზრდული საქმიანობისა და საინფორმაციო სერვისებით
მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 3 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 6 000;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 6 000.
405
8.9 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 34 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია და ახალი ობიექტების მშენებლობა სრულყოფილი ინფრასტრუქტურით;
საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა სპორტის სფეროში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
განხორციელებულია რიგი სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია. ახალი ობიექტების მშენებლობა სრულყოფილია ინფრასტრუქტურით;
ხელშეწყობილია საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის აქტიური მონაწილეობა სპორტის სფეროში.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - განახლებული/აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2 ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 ობიექტი (2025-2028) წლებისთვის;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 6 ობიექტი.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე15%
406
8.10 კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
საქართველოს კულტურის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა;
ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/განვითარება;
პროგრამის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს საერთაშორისო სივრცეში ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას, მის საერთაშორისო
პოპულარიზაციას, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებას, საერთაშორისო პლატფორმებში
სფეროს ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენასა და გაზრდას ქვეყნის მდგრად განვითარებაში;
კულტურის სფეროს მიმართ გაიზრდება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესი, რაც ხელს შეუწყობს გრანტების მოპოვებას და
მისცემს შესაძლებლობას, მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო პროგრამებში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
სფეროების მიმართ გაზრდილია საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესი, რაც ხელს შეუწყობს გრანტების მოპოვებას და მისცემს
შესაძლებლობას, მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო პროგრამებში. საერთაშორისო სივრცეში ქვეყნის ცნობადობის
ამაღლების, მისი საერთაშორისო პოპულარიზაციის, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების,
საერთაშორისო პლატფორმებში სფეროს ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენისა და გაზრდის, ასევე სფეროების მიმართ საერთაშორისო
დონორი ორგანიზაციების ინტერესის ზრდის მიზნით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - კულტურის მიმართულებით პოლიტიკის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება;
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურის მიმართულებით პოლიტიკის ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურის პოლიტიკის ეფექტიანობის გაზრდა
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაზრდილია კულტურის პოლიტიკის ეფექტიანობა.
407
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების მიზნით განხორციელებული აქტივობის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 35-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 45-მდე.
8.12. საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს სპორტის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა;
ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/განვითარება;
პროგრამის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს საერთაშორისო სივრცეში ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას, მის საერთაშორისო
პოპულარიზაციას, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებას, საერთაშორისო პლატფორმებში
სფეროს ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენასა და გაზრდას ქვეყნის მდგრად განვითარებაში;
სპორტის სფეროს მიმართ გაზრდილი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესი, რაც ხელს შეუწყობს გრანტების მოპოვებას და
მისცემს შესაძლებლობას, მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო პროგრამებში.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
•
•
•
საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასთან შესაბამისობაში განხორციელებულია სახელმწიფო პოლიტიკა;
შექმნილია ერთიანი საინფორმაციო სისტემა, დანერგილი/განვითარებულია მართვისე ლექტრონული სისტემა;
წარმატებით განხორციელდა პროგრამა, რომელმაც ხელი შეუწყო საერთაშორისო სივრცეში ქვეყნი სცნობადობის ამაღლებას, მის
საერთაშორისო პოპულარიზაციას, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებას, საერთაშორისო
პლატფორმებში სფეროს ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენასა და გაზრდას ქვეყნის მდგრად განვითარებაში;
გაზრდილია სპორტის სფეროს მიმართ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესი, რომელმაც ხელი შეუწყო გრანტების მოპოვებას
და მისცა შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო პროგრამებში.
408
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სპორტის მიმართულებით პოლიტიკის მუდმივი შემუშავება,
განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება;
საბაზისო მაჩვენებელი- სპორტის მიმართულებით პოლიტიკის ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპორტის პოლიტიკის ეფექტიანობის გაზრდა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაზრდილია სპორტის სფეროს პოპულარიზაცია.
ინდიკატორის დასახელება - საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების მიზნით განხორციელებული აქტივობის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 5-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო ურთიერთიბების განვითარების მიზნით განხორციელდა ყველა დაგეგმილი
აქტივობა.
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 5-
7 %.
409
8.13 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 33 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს კულტურის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
•
სოციალურად დაცული სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები, რუსთაველის პრემიის ლაურეატები და ხელოვნების მუშაკები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
•
სოციალურად უზრუნველყოფილ იქნენ სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები, რუსთაველის პრემიის ლაურეატები და ხელოვნების
მუშაკები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - სტიპენდიები და სოციალური დახმარებების მიმღები სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების და ლაურეატების
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 97 პირი და სოციალურ დახმარებას 21 პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციართა 100%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტიპენდიებით უზრუნველყოფილ იქნა 92 საქართველოს სახალხო არტისტი, სახალხო
მხატვარი და შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატი, ხოლო სოციალური დახმარებით - 26 ლიტერატურისა და ხელოვნების
დამსახურებული მოღვაწე.
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ცდომილება
დაგეგმილ და საბოლოო შედეგის მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია სტიპენდიებისა და სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა სიის გაზრდით
ან/და არსებული პირების გარდაცვალებით.
410
9. პრიორიტეტი – საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
ათას ლარებში
კოდი
28 01
დასახელება
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
ჯამი
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
204 415,4
204 415,4
203 416,6
203 416,6
998,8
998,8
203 784,0
203 784,0
203 059,9
203 059,9
724,1
724,1
411
9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების თარგმნის ბიურო;
9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
•
•
•
•
•
•
•
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესში დღის წესრიგითა და მანდატით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებზე
პროგრესის მიღწევა, ადგილზე უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესება და რუსეთის
მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების საკითხის საერთაშორისო თანამეგობრობის
ყურადღების ცენტრში გააქტიურება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის შედეგად, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის
უკანონო ქმედებების აღკვეთა;
საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართველოს
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციების/სხვა დოკუმენტების მიღება;
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების
ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების რისკებისა და საფრთხეების განეიტრალება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობის გაზრდა შერიგების, ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პროცესებში;
ევროკავშირის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღწევა; საქართველოს ევროკავშირში
გაწევრიანების მიზნის მისაღწევად აუცილებელი პრიორიტეტების შესრულება; ასოცირების შეთანხმებითა და ასოცირების დღის წესრიგით
გათვალისწინებული ვალდებულებების ეფექტიანი შესრულება; ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული საქართველოს
კანონმდებლობის დაახლოების უზუნველყოფა; ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებლად ფუნქციონირება;
ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში ალიანსსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის
პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაძლიერება გაწევრიანების პროცესში პროგრესის მიღწევის მიზნით;
გამართული კონსულტაციების შედეგად ალიანსში შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მომწიფების ხელშეწყობა; წლიური
ეროვნული პროგრამის წარმატებით განხორციელება, განახლებული არსებითი პაკეტის შედეგად შეთანხმებული ახალი ინიციატივების
412
•
•
•
•
•
•
•
ეფექტური განხორციელება; ალიანსთან შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით არსებული თანამშრომლობის კიდევ უფრო
გაღრმავება;
აშშ–სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და ინიციატივების თანამშრომლობის მიმართულებებში
ასახვა; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების
არსებობის შემთხვევაში მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით; აშშ-ს
აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, აგრეთვე,შეერთებული შტატების კვლევით ცენტრებთან,
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე, ბიზნეს და მედია წრეებთან მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად საქართველოს მხარდაჭერის
განმტკიცება, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხების პრიორიტეტულობის შენარჩუნება უმაღლესი დონის შეხვედრების და
საერთაშორისო ფორუმების დღის წესრიგში;
ევროპის ქვეყნებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ახალ სტრატეგიულ საფეხურზე გადაყვანა.
თანამშრომლობის გაღრმავება პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
სფეროებში;
ევროპის ქვეყნების მხრიდან საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და
მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მტკიცე მხარდაჭერა;
საქართველოს, მათ შორის, როგორც დასავლეთთან აქტიური კომუნიკატორის როლის ზრდა რეგიონში. რეგიონში ეკონომიკური ხასიათის
თანამშრომლობის არსებული და ახალი ფორმატების განვითარება, რეგიონალური სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის ხელის შეწყობა;
სახელშეკრულებო ბაზის გაფართოება; რეგიონში მსოფლიო მნიშვნელობის და რეგიონული ეკონომიკური პროექტების განხორციელების
ხელშეწყობა;
საქართველო-აზერბაიჯანისა
და
საქართველო-სომხეთის
სახელმწიფო
საზღვრის
დელიმიტაციის
პროცესის
ხელშეწყობა/გაგრძელება. რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გამოწვევების ნეიტრალიზება;
საქართველოს თანამშრომლობის გაღრმავება აზიის და ოკეანეთის ქვეყნებთან; ხალხთა შორის კავშირების ხელშეწყობა, ინვესტიციების
მოზიდვა; სავაჭრო-ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების განვითარება; საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენება;
საქართველოს, როგორც მიმზიდველი საინვესტიციო მიმართულების იმიჯის განმტკიცება; „სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების
ფაქტორის გათვალისწინებით, ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება ჩინეთთან“;
ორმხრივი პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და ა.შ. თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის
რეგიონის/აფრიკის კონტინენტის ქვეყნებს შორის; ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ინვესტიციების მოზიდვა, საქართველოს ოკუპირებული
რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის შენარჩუნება/განმტკიცება; საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე
მხარდაჭერის მოპოვება/გაზრდა; საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ცნობადობის ამაღლება;
ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის ქვეყნებთან უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების გაცვლის გააქტიურება როგორც
აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო დონეზე; რეგიონის წამყვანი ბიზნეს-წრეების, მედიის, არასამთავრობო სექტორისა თუ სამეცნიეროკვლევითი ცენტრების დაინტერესების შემდგომი გაზრდა საქართველოს საკითხით; პოლიტიკური მხარდაჭერის შეუქცევადობის
უზრუნველყოფა ქვეყნის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცების კუთხით;
413
•
•
•
•
•
საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო-ს, ეუთო-ს, ევროპის საბჭოს) დღის წესრიგში, ზოგადად, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი
საკითხების და ინიციატივების, მათ შორის, უპირველეს ყოვლისა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებული თემატიკის
დაყენებისა და შენარჩუნების უზრუნველყოფა; ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების
დაუყოვნებელი და შეუზღუდავი დაშვების, ასევე, ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა თავიანთ საცხოვრებელ
ადგილებზე დაბრუნების უზრუნველსაყოფად ქმედითი ძალისხმევის გაგრძელება. გაერო-ს, ეუთო-სა და ევროპის საბჭოს მიერ საქართველოს
მხარდამჭერი დოკუმენტების (გადაწყვეტილებების, რეზოლუციების, ანგარიშების, განცხადებების და სხვ.) მიღება და ზემოხსენებულ
ორგანიზაციათა შესაბამის დოკუმენტებში საქართველოს შესახებ საკითხების ადეკვატური ასახვა. გაერო-ს, ეუთო-სა და ევროპის საბჭოს
არჩევით და მმართველ სტრუქტურებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა. საქართველოს, როგორც საიმედო და მაღალი
პასუხისმგებლობის მქონე პარტნიორის იმიჯის განმტკიცება;
სამინისტროს კოორდინაციით მომზადდა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ანგარიშები და
საპარლამენტო განხილვების დასრულების შემდეგ წარედგინა შესაბამის კომიტეტს.
საზღვარგარეთ საქართველოს და მისი კულტურის შესახებ ცნობადობის ამაღლება; ორმხრივი კულტურული ურთიერთობების განვითარება;
საერთაშორისო კულტურულ, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტებში ჩართულობა; საზღვარგარეთ ქართული კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებზე ქართული მხარის ჩართულობით სამუშაოების წარმართვის ხელშეწყობა; იუნესკოს პროექტებსა და პროგრამებში
ჩართვა;
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების შესახებ ქვეყნის მოსახლეობის მხრიდან მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნება და გაზრდა;
საქართველოს მოსახლეობაზე მზარდი ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენცია და შემცირება;
საკონსულო სერვისების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესებულია; გადადგმულია ქმედითი ნაბიჯები საკონსულო, რეადმისიის და
ცირკულარული მიგრაციის მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების კუთხით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
•
•
მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის მიმართულებით;
რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის
შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევები, უკანონო და პროვოკაციული ქმედებები, განიხილებოდა როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ
ფორმატებში. აქტიურად გამოიყენებოდა საერთაშორისო პლატფორმები, მათ შორის: გაერო-ს უშიშროების საბჭო, გენერალური ასამბლეის და
მისი ძირითადი კომიტეტების და ადამიანის უფლებათა საბჭოს ფორმატები, გაეროს ქალთა სტატუსის კომისია, ეუთოს მუდმივი საბჭო,
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი, ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი, საპარლამენტო ასამბლეა, ადგილობრივ და
რეგიონალურ ხელისუფალთა კონგრესი;
ქართული მხარის ძალისხმევით, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა, ადგილზე
რუსეთის ფედერაციის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების მიერ განხორციელებული უკანონო ქმედებები აისახა ამ პერიოდში მიღებულ
განცხადებებში, რეზოლუციებსა თუ ანგარიშებში, მათ შორის აღსანიშნია: გაერო-ს გენერალური ასამბლეის „აფხაზეთიდან, საქართველო და
414
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთიდან, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“
რეზოლუცია; გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში „აფხაზეთიდან, საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“; გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში
„თანამშრომლობა საქართველოსთან"; 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მე-17 წლისთავთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოს
ფარგლებში მეგობართა ჯგუფის განცხადება; ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის 31-ე კონსოლიდირებული ანგარიში „კონფლიქტი
საქართველოში“; ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის გადაწყვეტილება „ევროპის საბჭო და კონფლიქტი საქართველოში“;
ეუთოს მინისტერიალის ფარგლებში ეუთოში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება; 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს
ომის მე-17 წლისთავთან დაკავშირებით ეუთოში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის განცხადება; ევროპარლამენტის რეზოლუცია
ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) იმპლემენტაციის თაობაზე; საერთაშორისო ორგანიზაციებში
ხდებოდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვა, საქართველოს პრიორიტეტული საკითხების, მათ შორის, უპირველეს
ყოვლისა, რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციის საკითხის აქტიურად დაყენება ორგანიზაციების დღის წესრიგში და
მათი/წევრი ქვეყნების მხარდაჭერის მოპოვება. გაერო-ს, ეუთო-ს და ევროპის საბჭოს სხვადასხვა ფორმატში, გაკეთდა 250-მდე ეროვნული
განცხადება ორგანიზაციების დღის წესრიგის სხვადასხვა საკითხზე განხილვების ფარგლებში, მათ შორის, 100-ზე მეტი ეროვნული
განცხადება, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას ეხებოდა;
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ (ECHR), თავის 2025 წლის 14 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაში, საქმეზე „საქართველო
რუსეთის წინააღმდეგ (IV)“, რუსეთის ფედერაციას დააკისრა 253 018 000 ევროს ოდენობის ანაზღაურება 29 000-ზე მეტი დაზარალებულისთვის
მიყენებული მორალური ზიანისთვის;
პრიორიტეტს წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანება;
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმებოდა ნატო–ში გაწევრიანების მიმართულებით:
დინამიურად ვითარდებოდა საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობები;
გრძელდებოდა მუშაობა ევროპის ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების მიმართულებით, რისთვისაც აქტიურად იქნა
გამოყენებული საერთაშორისო ფორუმები;
რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობის, აგრეთვე, რეგიონის მიმზიდველობის გასაზრდელად ქმედითი და დაბალანსებული რეგიონული
პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, გაიმართა მნიშვნელოვანი ორმხრივი უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები;
წარმატებულად და დინამიურად ვითარდებოდა ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის რეგიონის ქვეყნებთან;
გრძელდებოდა თანამშრომლობა აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან;
გრძელდებოდა თანამშრომლობა ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან, როგორც პოლიტიკური დიალოგის
გაღრმავების, ასევე ეკონომიკის, ვაჭრობის, ტურიზმის, კულტურის და განათლების სფეროებში არსებული თანამშრომლობის გაძლიერების
კუთხით. რეგიონის ქვეყნებთან გაიმართა არაერთი ვიზიტი/შეხვედრა;
დიდი ძალისხმევა იყო მიმართული მრავალმხრივ ფორმატებში საქართველოს ინტერესების დაცვისა და პარტნიორებთან
თანამშრომლობისაკენ;
415
•
•
•
•
ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის დღის წესრიგის საკითხის „ევროპის საბჭო და კონფლიქტი საქართველოში“
ფარგლებში, კონსენსუსით იქნა მიღებული ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მე-12 გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება მიიღება 2014
წლიდან და წარმოადგენს სამართლებრივ და პოლიტიკურ დოკუმენტს, რომლითაც საერთაშორისო საზოგადოება აფასებს რუსეთის მიერ
ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში არსებულ ვითარებას;
ეკონომიკური დიპლომატიის ფარგლებში, გრძელდებოდა მუშაობა მსოფლიოს სტრატეგიულ ბაზრებთან ინტეგრაციის, ქართული
პროდუქციისთვის პრეფერენციული საექსპორტო პირობების შექმნის, საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების გაზრდის, საქართველოს
ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში არსებული შესაძლებლობების შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლების,
საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების დამყარების, საქართველოში მეტი პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების, ასევე ტურისტების დამატებითი ნაკადების მოზიდვის ხელშეწყობის მიმართულებით;
კულტურული დიპლომატიის მიმართულებით ქართული კულტურის ცნობადობის ამაღლების მიზნით, პარტნიორ ქვეყნებში და/ან მათთან
ერთად, მონაწილეობა იქნა მიღებული საერთაშორისო გამოფენებში, ფესტივალებში, კონცერტებში, ფორუმებში, კინოჩვენებებსა და
საგანმანათლებლო პროგრამებში;
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და მათი კანონიერი ინტერესების
დაცვის მიმართულებით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი;
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, ასევე ცალკეული სახელმწიფოების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა
და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი დოკუმენტების/გადაწყვეტილებების/რეზოლუციების მიღება; რუსეთის მიერ საქართველოს
ტერიტორიების ოკუპაციასთან დაკავშირებული თემების საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორი ქვეყნების დღის წესრიგში დაყენება;
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების რაუნდების ჩატარება და კონფლიქტიდან მომდინარე უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და
ჰუმანიტარული გამოწვევების განხილვა; ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება; საქართველოს ოკუპირებული
რეგიონების ე.წ. „დამოუკიდებლობის“ არაღიარების პოლიტიკის კონსოლიდაცია; შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესებში საერთაშორისო
საზოგადოების ქმედითი ჩართულობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, ასევე ცალკეული სახელმწიფოების მიერ საქართველოს
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი დოკუმენტების/გადაწყვეტილებების/რეზოლუციების მიღება; რუსეთის მიერ
საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასთან დაკავშირებული თემების საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორი ქვეყნების დღის
წესრიგში დაყენება; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების რაუნდების ჩატარება და დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების,
როგორიცაა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება, ძალის არგამოყენება, ადგილზე უსაფრთხოების
საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნება, დაყენება; ევროკავშირის
სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება-გაძლიერება; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. „დამოუკიდებლობის“ არაღიარების
416
პოლიტიკის კონსოლიდაცია; შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესებში საერთაშორისო საზოგადოების ქმედითი ჩართულობა
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გრძელდებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს სახელმწიფოებრივი
ინტერესების დაცვა, საქართველოს პრიორიტეტული საკითხების, მათ შორის, უპირველეს ყოვლისა, რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების
ოკუპაციის საკითხის აქტიურად დაყენება ორგანიზაციების დღის წესრიგში და მათი/წევრი ქვეყნების მხარდაჭერის მოპოვება. გაერო-ს, ეუთო-ს
და ევროპის საბჭოს სხვადასხვა ფორმატში, გაკეთდა 250-მდე (160-მდე გაერო, 35-მდე ეუთო, 50-მდე ევროპის საბჭო), ეროვნული განცხადება
ორგანიზაციების დღის წესრიგის სხვადასხვა საკითხზე განხილვების ფარგლებში, მათ შორის, 100-ზე მეტი (80-გაერო, (23-ეუთო, 6-ევროპის
საბჭო) ეროვნული განცხადება, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას ეხებოდა. ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ (ECHR), თავის 2025 წლის 14 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაში, საქმეზე „საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (IV)“,
რუსეთის ფედერაციას დააკისრა 253,018,000 ევროს ოდენობის ანაზღაურება 29,000-ზე მეტი დაზარალებულისთვის მიყენებული მორალური
ზიანისთვის. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების სამი რაუნდი: 63-ე (4–5 მარტს); 64-ე (25–26 ივნისს); 65-ე
(11–12 ნოემბერს). წლის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა მუშაობა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების
თანათავმჯდომარეებთან (ევროკავშირი, გაერო, ეუთო) და აშშ-სთან. საანგარიშო პერიოდში ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და
მათზე რეაგირების მექანიზმების (IPRM) 7 შეხვედრა (№123-128), ხოლო გალში IPRM შეხვედრები, 2018 წლიდან მოყოლებული კვლავ შეჩერებული
რჩება. გრძელდებოდა აქტიური მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) მანდატის სრულად და ეფექტიანად განხორციელების,
მისი შესაძლებლობების განმტკიცებისა და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წვდომის უზრუნველყოფის მიმართულებით.
ინდიკატორის დასახელება - ევროკავშირი;
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში მიღწეულ პროგრესთან დაკავშირებით ევროკავშირის
შეფასებითი დოკუმენტები, დასკვნები, განცხადებები, გადაწყვეტილებები - ევროკომისიის 2023 წლის 8 ნოემბრის ანგარიში, რომლითაც
ევროკომისია რეკომენდაციას აძლევს ევროპულ საბჭოს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში მიღწეულ პროგრესთან დაკავშირებით ევროკავშირის
მიერ მიღებული შეფასებითი დოკუმენტები, დასკვნები, გაკეთებული განცხადებები და გადაწყვეტილებები
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის 4 ნოემბერს, ევროკომისიამ გამოაქვეყნა გაფართოების პოლიტიკის
შესახებ ერთობლივი კომუნიკაცია, რომელიც მოიცავს ანგარიშს კანდიდატი და პოტენციური კანდიდატი ქვეყნების, მათ შორის, საქართველოს
მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე განხორციელებული ძალისხმევის შესახებ. ასევე, 2025 წლის 19 დეკემბერს, ევროკომისიამ მიიღო
უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის მერვე, ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც სხვა ქვეყნებთან ერთად, საქართველოც არის შეფასებული.
ინდიკატორის დასახელება - ნატო;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2025 წელს დაგეგმილ ჰააგის სამიტზე საქართველოს მონაწილეობასთან დაკავშირებით კონსულტაციების გამართვა,;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნატო-ს სამიტებზე და მინისტერიალებზე საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები. ნატოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება, შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცებისა და განახლებული ნატო-საქართველოს არსებითი
პაკეტის ეფექტური იმპლემენტაცია: 2025 წლის ჰააგის სამიტზე ნატო-ში გაწევრიანების პროცესის პოლიტიკურ განზომილებაში პროგრესის
417
დაფიქსირება
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა 2025 წლის რიგით მე-17 წლიური ეროვნული პროგრამა, წლიური
ეროვნული პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი და გაიგზავნა ნატო-ს შტაბ-ბინაში. მიმდინარეობდა ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის
განხორციელება. ნატო-ს მხარეს მიეწოდა ნატო-საქართველოს ინდივიდუალურად მორგებული პარტნიორობის პროგრამის (Individually Tailored
Partnership Programme) 2023-2024 წლების შესრულების ანგარიში. მიმდინარეობდა 2025-2028 წწ. ნატო-საქართველოს ინდივიდუალურად
მორგებული პარტნიორობის პროგრამის (ITPP) ახალი ციკლის დოკუმენტის შემუშავების პროცესი. ნატო-ს მხრიდან განხორციელდა 1 სამუშაო
ვიზიტი ნატო-ს ოპერაციების და მისიების მართვისა (OPS) და პოლიტიკური და უსაფრთხოების პოლიტიკის განყოფილების (PASP)
წარმომადგენლების მხრიდან. ქ. დეიტონში (აშშ) გაიმართა ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის (NATO PA) საგაზაფხულო სესია, რომელშიც
მონაწილეობდა NATO PA-ში საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაცია.
ინდიკატორის დასახელება - საზღვარგარეთ ქართული კულტურის პოპულარიზაცია;
საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ
ინიცირებული პროექტების განმხილველი კომისიის მიერ დაფინანსებული მცირებიუჯეტიანი პროექტები (30 პროექტი) UNESCO-ს
„მონაწილეობის პროგრამის“ ფარგლებში, განხორციელებული პროექტები; (3 პროექტი) საქართველო ფესტივალის - „ევროპალია“ სტუმარი
ქვეყანა. ენების ევროპული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში საქართველოს მონაწილეობა (12 ქვეყანა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული ღონისძიებების გამართვა საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების შესაბამისად იდენტიფიცირებულ
ქვეყნებში; სამინისტროს დაფინანსებით მცირებიუჯეტიანი კულტურული პროექტების განხორციელება; (სავარაუდოდ 30-მდე პროექტი)
საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს მონაწილეობა, ენების ევროპული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში საქართველოს
მონაწილეობა (15 ქვეყანა), UNESCO-ში ახალი ნომინაციების/პროექტების წარდგენა ან/და დამტკიცება (3-დან 5-მდე პროექტი); UNESCO-ს
გენერალური კონფერენციის 43-ე სესიასა და სხვა პროგრამულ ღონისძიებებში საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობა (2-4 ღონისძიება)
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქართული კულტურის ცნობადობის ამაღლების მიზნით, საქართველოს
წარმომადგენლობამ პარტნიორ ქვეყნებში და/ან მათთან ერთად მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო გამოფენებში, ფესტივალებში,
კონცერტებში, ფორუმებში, კინოჩვენებებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებში. ასევე, გაიმართა ვიზიტები კულტურული ურთიერთობების
გაღრმავების მიზნით. სულ, განხორციელდა 74 საერთაშორისო და ადგილობრივი ღონისძიება: საქართველოს კულტურულ-საგანმანათლებლო
პარტნიორობა: ჯამში 15 ღონისძიება; ფესტივალებსა და კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულობა: ჯამში 38 ღონისძიება; ოფიციალური
კულტურული ვიზიტები და ფორუმები: ჯამში 21 ღონისძიება.
ინდიკატორის დასახელება - საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს იმ მისიების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება საკონსულო საქმიანობა (62 დიპლომატიურ
წარმომადგენლობა და 13 საკონსულო დაწესებულება, 89 საპატიო კონსული); საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ უვიზოდ
იმოგზაურონ მსოფლიოს 73 ქვეყანაში, ხოლო დიპლომატიური ან სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებს - 86 ქვეყანაში; ხორციელდება
ღონისძიებები საკონსულო თანამდებობის პირების გადამზადების მიზნით; მიმდინარეობს სამუშაოები საკონსულო საქმიანობის მართვის
418
ელეტრონული სისტემის (Geoconsul) განახლების მიზნით; მიმდინარეობს მუშაობა საზღვარგარეთ კრიზისული სიტუაციების მართვის არსებული
მექანიზმების შემდგომი დახვეწისა და ახალი მექანიზმების შემუშავების მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს ახალი საკონსულო დაწესებულებების რაოდენობა (მინ. 3); იმ ქვეყნების რაოდენობა,
სადაც საქართველოს ორდინალური პასპორტის მქონე მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოდ გადაადგილება (დამატებით მინ. 1 ქვეყანა); იმ ქვეყნების
რაოდენობა, სადაც საქართველოს დიპლომატიური/სამსახურებრივი პასპორტის მქონე მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოდ გადაადგილება
(დამატებით მინ. 1 ქვეყანა); გადამზადებული საკონსულო თანამდებობის პირების რაოდენობა (მინ. 30); საკონსულო საქმიანობის მართვის
ელექტრონული სისტემის (GeoConsul) პროგრამული განახლებების რაოდენობა (მინ. 1); საგარეო საქმეთა სამინისტროში კრიზისული
სიტუაციების მართვის განახლებული სტრუქტურა (მინ. 1)
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაინიშნა საქართველოს 4 ახალი საპატიო კონსული: ესპანეთში, ქ. ვალენსიაში;
უნგრეთში, ქ. სეგედში და ყირგიზეთში, ქ. ბიშკეკსა და ქ. ოშში. საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება აქვთ უვიზოდ იმოგზაურონ მსოფლიოს 81
ქვეყანაში, როგორც საერთაშორისო შეთანხმებების, ასევე, უცხო ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად. საკონსულო თანამდებობის
პირის დასანიშნად სავალდებულო სპეციალური სასწავლო პროგრამა 60 თანამშრომელმა. შეიქმნა საკონსულო საქმიანობის მართვის
ელექტრონული სისტემის (GeoConsul) ტექნიკური მახასიათებლების დოკუმენტი (TRD - Technical Requirements Document). დამტკიცდა
საზღვარგარეთ შექმნილი კრიზისული სიტუაციის დროს კრიზისების მართვის განახლებული სისტემა.
9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს უწყვეტი წევრობისა და ხმის უფლების უზრუნველყოფა
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
•
საქართველო ახორციელებს ყოველწლიურ საწევრო შენატანებს იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებში (აგრეთვე, ამ საერთაშორისო
ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ სხვადასხვა კონვენციაში, კომისიაში, ჯგუფში, ღონისძიებაში და ა. შ.), რომლებშიც ის არის
გაწევრიანებული;
საერთაშორისო ორგანიზაციებში უზრუნველყოფილია საქართველოს უწყვეტი წევრობა და ხმის მიცემის უფლება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები
419
ინდიკატორის დასახელება - შესრულებული ვალდებულებების დაფარვა;
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მიერ ფინანსური თუ სხვა ტიპის შესრულებული ვალდებულებების
დაფარვა გრაფიკის მიხედვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვალდებულების დაფარვის არსებული დინამიკის შენარჩუნება
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, განხორციელდა 5.5 მლნ ლარის
კონტრიბუცია.
9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
ბიუროს ქვეყნის მასშტაბით საერთაშორისო დოკუმენტების თარგმნის ყველაზე სტაბილურ და პრესტიჟულ ცენტრად ჩამოყალიბება
1. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების, ევროკავშირის კანონმდებლობისა და სხვა ოფიციალური ტექსტების თარგმანებში
გამოყენებული დარგობრივი ტერმინოლოგიის დამუშავება და უწყებათშორისი ორენოვანი ტერმინოლოგიური ბაზის შექმნა, რომელიც
შესაბამისობაში იქნება IATE-ს ტერმინოლოგიურ ბაზასთან და სტანდარტებთან;
2. უწყებათშორისი ტერმინოლოგიური ბაზის ტექნიკური უზრუნველყოფა და ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული უწყებისა და
პირისათვის;
3. ნიადაგის მომზადება ქართული ენისათვის ევროკავშირის პოტენციური კანდიდატი ენის სტატუსის მისანიჭებლად. - 2022 წლიდან
ვთანამშრომლობთ ევროპარლამენტის ტერმინოლოგიის მართვის განყოფილებასთან (TermCoord Unit of the European Parliament) ქართული
ტერმინების ევროტერმინებთან ჰარმონიზაციის მიზნით. თარგმნის ბიუროს ხელშეწყობით საქართველოს 4 უმაღლესი სასწავლებელი
(ილიაუნი, თსუ, ბსუ, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ჩართულია TermCoord Unit-ის პროექტში „ტერმინოლოგია
საზღვრებს გარეშე“ (Project “Terminology without Borders”), რომლის ფარგლებში მომზადდება გარემოს დაცვის სფეროს 2000-მდე ტერმინი
(ინგლისურ-ქართული). ტერმინები დამუშავდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სრულ შესაბამისობაში იქნება IATE-ს
ტერმინოლოგიურ ბაზასთან. სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მომზადებულ ტერმინოლოგიას გადავცემთ
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს, რომელიც წარუდგენს საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად. მთავრობის მიერ დამტკიცებული
ტერმინოლოგიური ბაზა შემდგომ გაეგზავნება ევროპარლამენტის ტერმინოლოგიის მართვის განყოფილებას თავის ვებგვერდზე
გამოსაქვეყნებლად.
420
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულდა საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - თარგმნა დამოწმება, სინქრონული თარგმანი;
საბაზისო მაჩვენებელი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულდა საერთაშორისო ხელშეკრულებების და
სხვა დოკუმენტების თარგმნა/რედაქტირება და დამოწმება, სულ 44292 გვერდი და 77 საათი სინქრონული/თანმიმდევრული თარგმანი (2024
წლის 7 თვე);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინიმუმ არსებული ოდენობის შენარჩუნება
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2025 წელს ითარგმნა და დამოწმდა საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა
დოკუმენტები - 18 441 გვერდი, სინქრონული თარგმნით მომსახურება - 123 საათი, ვიდეო და აუდიო დოკუმენტების თარგმნა - 134 წთ.
9.1.4 დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
•
•
დიასპორასთან ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავება, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებში მეტი ჩართულობის
უზრუნველყოფა;
თანამემამულეთათვის ეფექტიანი საკონსულტაციო მექანიზმის შეთავაზება და დახმარება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
ჩატარდა დიასპორული ღონისძიებები; უცხოეთში მოქმედი საკვირაო და ქართულენოვანი სკოლები უზრუნველყოფილი იქნა
სახელმძღვანელოებით; განხორციელდა ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლების მხარდაჭერა; ეროვნული იდენტობისა და კულტურული
421
•
თვითმყოფადობის შენარჩუნებისკენ მიმართული დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია
პროექტები;
სახელმწიფოსა და უცხოეთში მცხოვრებ თანამოქალაქეებს შორის ეფექტიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფის მიზნით გაიმართა შეხვედრები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ინდიკატორის დასახელება - სამშობლოსთან მდგრადი კავშირის განვითარება - საზღვარგარეთ მყოფ თანამემამულეებში ეროვნული
იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით ღონისძიებების და პროექტების განხორციელება;
საბაზისო მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული 3 ღონისძიება და 5 პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიასპორულ ღონისძიებებზე დამსწრე დაახ. 150 ადამიანი; უცხოეთში მოქმედი საკვირაო და ქართულენოვანი
სკოლების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა, დაახ. 5 სკოლა; ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლების მხარდამჭერი პროექტების
ფარგლებში დაფინანსებული მინ. 13 ანსამბლი, ასევე, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებისკენ
მიმართული დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული მინ. 20 პროექტი; ახალგაზრდა ელჩების
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული მინ. 15 გამარჯვებული; „უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტის დამტკიცება
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დიასპორულ ღონისძიებებზე დამსწრე, დაახლოებით, 150 ადამიანი; უცხოეთში
მოქმედი საკვირაო და ქართულენოვანი სკოლების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა, დაახლოებით, 21 სკოლა; ქართული ცეკვისა და
სიმღერის ანსამბლების მხარდამჭერი პროექტების ფარგლებში დაფინანსებული მინ. 30 ანსამბლი, ასევე, ეროვნული იდენტობისა და
კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებისკენ მიმართული დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
დაფინანსებული მინ. 24 პროექტი.
ინდიკატორის დასახელება - სახელმწიფოსა და უცხეოთში მცხოვრებ თანამემამულეებს შორის ეფექტიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა ციფრული დიასპორა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ეფექტიანი კომუნიკაციის უზრუნველყოფის მიზნით 2 საკომუნიკაციო არხის შექმნა/განვითარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განვითარებული ვებ.პორტალი - www.gda.ge; დიასპორის დეპარტამენტის fb გვერდი
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფოსა და უცხოეთში მცხოვრებ თანამოქალაქეებს შორის ეფექტიანი
კომუნიკაციის უზრუნველყოფის მიზნით გაიმართა 5 შეხვედრა.
422
10. პრიორიტეტი – სოფლის მეურნეობა
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
31 05
31 06
31 03
ერთიანი აგროპროექტი
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
352 435,3
219 442,4
275 446,0
339 908,0
213 842,4
271 045,0
12 527,3
5 600,0
4 401,0
345 710,3
210 523,3
273 430,4
339 473,3
209 495,5
269 601,8
6 237,0
1 027,8
3 828,6
31 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
92 578,1
74 683,1
17 895,0
92 748,6
76 030,1
16 718,5
31 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი
ღონისძიებების განხორციელება
9 831,9
9 402,0
429,9
9 786,1
9 406,6
379,5
31 14
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით
ლაბორატორიული მომსახურება
12 695,0
7 415,0
5 280,0
13 557,2
8 601,1
4 956,1
31 15
მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის
მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა
8 228,0
7 413,0
815,0
7 909,5
7 303,3
606,3
970 656,7
923 708,5
46 948,2
953 665,5
919 911,7
33 753,8
ჯამი
423
10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
• ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო;
• საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტების გაზრდილი ხელმისაწვდომობა;
• განვითარებული აგროდაზღვევა, ფერმერებისთვის შემცირებული რისკები და შენარჩუნებული შემოსავლები;
• გაშენებული და განვითარებული ინტენსიური/ნახევრადინტენსიური ტიპის ბაღების ფართობის ზრდა; მოწყობილი მაღალხარისხიანი სანერგე
მეურნეობები;
• განვითარებული მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოება;
• შექმნილი და თანამედროვე საწარმოო ხაზით / ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურა;
• ფერმათა / ფერმერთა რეგისტრაციის სრულყოფილი ბაზა;
• გაზრდილი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის რაოდენობა;
• პროექტების ბენეფიციარების მიერ დანერგილი თანამედროვე სტანდარტები;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტების ხელმისაწვდომობა გაზრდილია;
• განვითარებულია აგროდაზღვევა, ფერმერებისთვის შემცირებულია რისკები და შენარჩუნებულია შემოსავლები;
• გაშენებულია და განვითარებულია ინტენსიური/ნახევრადინტენსიური ტიპის ბაღები;
• მოწყობილია სანერგე მეურნეობები;
• ხელშეწყობილია ჩაის წარმოება;
• შექმნილი და აღჭურვილია გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურა;
• გაზრდილია ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის ბაზა;
• გაზრდილია სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის რაოდენობა;
• პროექტების ბენეფიციარების მიერ დანერგილია თანამედროვე სტანდარტები;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები
424
ინდიკატორის დასახელება - ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში გაცემული/მომსახურებული სესხების, დაზღვეული მიწის ფართობის,
გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმოების, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - სესხები - 87 685; დაკონტრაქტებული/გაშენებული ბაღები - 23 103 ჰა; დაზღვეული - 171 849 ჰა;
გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმოები - 270; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა - 473 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სესხები - 140 000-მდე; დაკონტრაქტებული/გაშენებული ბაღები - 8 400 ჰა-მდე; დაზღვეული - 89 000 ჰა-მდე;
გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმოები - 244-მდე; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა - 1 130-მდე ბენეფიციარი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომსახურებაგაწეული სესხები - 27 754; დაკონტრაქტებული/გაშენებული ბაღები - 2 780.5 ჰა;
დაზღვეული - 16 377.0 ჰა; გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმოები - 17; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა - 81 ბენეფიციარი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
10.1.1 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი: 31 05 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• დაგეგმილი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით, მათი მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• განხორციელდა დაგეგმილი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევაზე მუშაობა.
10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი: 31 05 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები:
• სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნის და არსებულის გაფართოება გადაიარაღების ხელშეწყობა;
• სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების/ლიზინგი გაიაფება და ხელმისაწვდომობა.
425
მიღწეული შუალედური შედეგები:
• გაზრდილია სოფლის მეურნეობის დარგში იაფ საკრედიტო რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, რის შედეგადაც გაფართოვდა პირველადი წარმოება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორი:
ინდიკატორის დასახელება - გაცემული და მომსახურება გაწეული სესხების რაოდენობა.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2013-2024 წლებში 87 685 გაცემული და 82 927 მომსახურება გაწეული სესხი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 32 000-მდე სესხი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 5 634 სესხი;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ბენეფიციართა
დაბალი მომართვიანობის გამო ვერ იქნა მიღწეული დაგეგმილი მაჩვენებელი.
10.1.3 აგროდაზღვევა (პროგრამული კოდი: 31 05 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;
• ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარების მიზნით პროექტში ჩართულია ყველა მსხვილი სადაზღვევო კომპანია;
• ფერმერების პროექტში ჩართულობის ზრდის შედეგად მათი შემოსავლები შენარჩუნებულია და რისკები შემცირებულია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - დაზღვეული ფართობების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2024 წლებში - 171 849 ჰა;
426
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 000 ჰა-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 16 377 ჰა;
10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი: 31 05 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ახალი ინტენსიური/ნახევრად ინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენება;
• მაღალხარისხიანი სანერგე მეურნეობების შექმნა;
• გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის გაზრდა;
• სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
• საქართველოში არსებული აუთვისებელი მიწის ფართობების ათვისება, გავრცელებული დაბალ შემოსავლიანი ერთწლიანი კულტურების
გაცილებით მაღალშემოსავლიანი მრავალწლიანი კენკროვანი კულტურებით ჩანაცვლება და ადგილობრივი მოსახლეობის ფინანსური
კეთილდღეობის ზრდის ხელშეწყობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაშენებულია ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები, გაშენებული ბაღებიდან მიღებული მოსავლით გაზრდილია ხილის წარმოება და
გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზა;
• გაუმჯობესებულია სოფლად მცხოვრებთა, აგრარული მეურნეობით დაკავებულთა სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა;
• გაზრდილია დაკონტრაქტებული ფართობი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - გაშენებული/დაკონტრაქტებული ბაღების,
ჩანაცვლებული ნერგების რაოდენობა.
სანერგეების,სარწყავების,
სეტყვის
საწინააღმდეგო
სისტემების,
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2024 წლებში დაკონტრაქტებული ბაღები 23 103 ჰა; სარწყავი სიტემა 1010 ჰა; სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა - 250 ჰა;
დაზიანებული ნერგების ჩანაცვლება 107 ჰა; ჭის/ჭაბურღილის მოწყობა 1 520 ჰა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ბაღი 2 400 ჰა-მდე; სანერგე მეურნეობა - 1; სარწყავი სიტემა 250 ჰა-მდე; სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა - 25 ჰა,
მოეწყობა 60-მდე ჭაბურღილი, დაზიანებული ნერგები ჩანაცვლდება 5 ჰა-მდე მიწის ნაკვეთზე;
427
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ახალი ბაღი 2 407.2 ჰა-მდე; სანერგე მეურნეობა - 1; სარწყავი სიტემა 105.9 ჰა-მდე; სეტყვის
საწინააღმდეგო სისტემა - 51.6 ჰა, ჭაბურღილი - 41(ფართობი 215.8 ჰა)
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - ბენეფიციართა
დაბალი მომართვიანობის გამო ვერ იქნა მიღწეული დაგეგმილი მაჩვენებელი.
10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი: 31 05 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარება.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• განხორციელებულია სამუშაოები ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარების მიზნით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - რეაბილიტაციისათვის დაკონტრაქტებული ჩაის პლანტაციების ფართობი.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2024 წლებში 1 985 ჰა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 ჰა-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - ბენეფიციართა
დაბალი მომართვიანობიდან გამომდინარე ახალი ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა. საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯი წარმოადგენს უკვე
არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემულ თანაფადინანსებას (1 ბენეფიციარზე).
428
10.1.6 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დამტკიცებულია ახალი 17 პროექტი გადამაამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში;
• შექმნილია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი ახალი სიმძლავრეები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - საწარმოების დაფინანსების მიზნით დაკონტრაქტებული ხელშეკრულებების რაოდენობა/დაფინანსებული საწარმოების
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2024 წლებში - 270 საწარმო (მათ შორის გადამამუშავებელი - 110; შემნახველი - 160);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 19 საწარმო;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - ბენეფიციართა
დაბალი აქტივობა.
10.1.7 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• შექმნილი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირების ერთიანი ელექტრონული ბაზა;
• რეგისტრაციის უწყვეტი პროცესი.
429
მიღწეული შუალედური შედეგები
• შექმნილია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირების ერთიანი ელექტრონული ბაზა;
• განხორციელდა ბენეფიციართა რეგისტრაცია.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ელექტრონულ გვერდზე (ABACO) რეგისტრირებულ ფერმერთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018-2023 წლებში - 203 217;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 12 000-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 12 352;
10.1.8 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მარკეტინგულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;
• საწარმოს საკვანძო პერსონალისა და მენეჯმენტის კვალიფიკაციის ამაღლება;
• გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოებისთვის სურსათის უვნებლობისთვის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა.
საკონსულტაციო სამსახურების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• ბენეფიციარებთან გაფორმებულია 30 ხელშეკრულება;
• მარკეტინგულ სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა;
• სხვადასხვა სახის საწარმოებში დანერგილია საერთაშორისო სტანდარტები კონკურენტუნარიანი წარმოებისათვის;
• საწარმოებისთვის გაწეული საკონსულტაციო მამსახურებითა და დახმარებით ამაღლებულია საწარმოთა კონკურენტუნარიანობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები
430
ინდიკატორის დასახელება - სტანდარტების დანერგვის და ბრენდირების მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულებები;
საბაზისო მაჩვენებელი - კომპანიების მიერ სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვის მიზნით - 192; სასაქონლო ნიშნის
რეგისტრაცია - 12; აღჭურვილობა - 20, სურსათის უვნებლობის სისტემის შემუშავება და დანერგვა HACCP–ის მიხედვით - 2, ბრენდირება - 87;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტი - 20-მდე ხელშეკრულება; ბრენდირება - 10-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვა - 31; ბრენდირება - 12;
10.1.9 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება (პროგრამული კოდი: 31 05 09)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• კენკროვანი და ბოსტნეული კულტურებისათვის
ინფრასტრუქტურა.
შექმნილი
კოოპერატივების
ხელშეწყობა,
განვითარებული
შემნახველი/სამაცივრე
მიღწეული შუალედური შედეგები
• განხორციელებულია მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული კოოპერატივების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2019-2024 წლებში - 58;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 6-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 4;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - ბენეფიციართა
დაბალი მომართვიანობის გამო ვერ იქნა მიღწეული დაგეგმილი მაჩვენებელი.
431
10.1.10 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ფერმერებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაზრდილია ფერმერებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ფერმერებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2019-2024 წლებში 473 ბენეფიციარი და 952 ტექნიკა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 80-მდე ბენეფიციარი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 106 ბენეფიციარი.
10.1.11 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი: 31 05 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა;
• აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობა;
• ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტისთვის ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიება.
მიღწეული შუალედური შედეგები
432
•
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდის, ექსპორტის ხელშეწყობის და ახალი საექსპორტო
ბაზრების მოძიების მიზნით ჩატარდა საერთაშორისო გამოფენები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2022-2024 წელს 21 გამოფენა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10-მდე გამოფენა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 10.
10.1.12 იმერეთის აგროზონა (პროგრამული კოდი: 31 05 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• აშენებული და აღჭურვილი მებაღეობის სასწავლო და სადემონსტრაციო ცენტრის (HTDC) შენობა;
• HTDC-ის ტერიტორიაზე მოწყობილი სხვადასხვა ტექნოლოგიური დონის სასათბურე მეურნეობები;
• განხორციელებული შპს იმერეთის აგრო ზონის სასათბურე კლასტერის ტერიტორიის დეტალური პროექტირება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - იმერეთის აგროზონის გასხვისებული ფართობი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0 (შემუშავებულია სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების გენერალური გეგმა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 32 ჰა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - პროგრამის
ფარგლებში შპს „იმერეთის აგრო ზონის“ მიერ გამოცხადებული იყო წინადადებების მიღება სასათბურე კლასტერის მოწყობა/განვითარების მიზნით.
433
საანგარიშო პერიოდში დაინეტერესება გამოთქვა ერთმა კომპანიამ, რომელთანაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკება, შესაბამისად დაფინანსების
საჭიროება არ დამდგარა.
10.1.13 ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სერტიფიცირებისა და კონვერსიის პერიოდში სასერთიფიკაციო ხარჯების თანადაფინანსების, ტექნიკური დახმარების, ბიო პროდუქტების
გადამამუშავებელი საწარმოთა ხელშეწყობის გზით გაზრდილი ბიო პროდუქციის წარმოება, გაზრდილი ბიო-პროდუქციის გადამამუშავებელი
საწარმოების სიმძლავრეები;
• ბიო პროდუქტების საწარმოო ფართობები გაიზრდება 300 ჰა-მდე;
• ბიო პროდუქტების მწარმოებელთა (ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა) რაოდენობა გაიზრდება 100-მდე.
მიღწეული შუალედური შედეგები
•
დაფინანსებულია 8 ბენეფიციარი;
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ბენეფიციარებთან გაფორმებული ხეშეკრულებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2022-2024 წლებში 55 ხელშეკრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 4;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - დაფიქსირდა
ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა, ასევე, გასათვალისწინებელია, რომ ბიო წარმოების სპეფიციკიდან გამომდინარე კონვერსიის პერიოდი შეადგენს
არანაკლებ 3 წელს, აღნიშნული კი გავლენას ახდენს ყოველწლიური ბიუჯეტის ათვისებაზე.
10.1.14 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის (პროგრამული კოდი: 31 05 14)
434
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• საპილოტე მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკურად არააქტიური ქალების ინტეგრაცია საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2022-2024 წელს ხელშეკრულება/ბენეფიციარი 100;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - საანგარიშო
პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა პროგრამის დიზაინის ცვლილებაზე შესაბამისად შეჩერებული იყო განაცხადების მიღება და
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ღონისძიებები არ განხორციელებულა.
10.1.15 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 31 05 15)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო.
10.1.15.1 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (პროგრამული კოდი: 31 05 15 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო.
435
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• შექმნილი ინოვაციური სადემონსტრაციო/სამოდელო ფერმები;
• ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგები;
• დეგრადირებული საძოვრების შემუშავებული მართვის გეგმები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• შექმნილია ინოვაციური სადემონსტრაციო/სამოდელო ფერმები;
• ჩატარებულია სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგები;
• გაფორმებულია ხელშეკრულება დეგრადირებული საძოვრების აღდგენის მიზნით.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - რძის წარმოებისა და გადამუშავების სექტორში დასაქმებულთა სწავლება;
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 1700 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადდება 600 ბენეფიციარი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 701 ბენეფიციარი.
ინდიკატორის დასახელება - თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული მიზნობრივი გრანტები;
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გაცემულია 870 გრანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 220 მიზნობრივი გრანტი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 172 მიზნობრივი გრანტი;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - ბენეფიციართა
დაბალი აქტივობა.
ინდიკატორის დასახელება - დეგრადირებული საძოვრების აღდგენა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის 0 ჰექტარი დეგრადირებული საძოვრები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1000 ჰა. დეგრადირებული საძოვრების აღდგენა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0;
436
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე დაკონტრაქტებულია სერვისის მომწოდებელი. სამუშაოების დაწყება დაგეგმილია 2026 წლის გაზაფხულზე.
10.1.16 კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 16)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა და გაზრდილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის ხარისხი და
რაოდენობა;
• ვადების შესაბამისად ჩატარებული აგროტექნიკური ღონისძიებები.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაზრდილია სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობა, განახლებულია მექანიზაციის ბაზები;
• გატარებული ღონისძიებების შედეგად ვადების დაცვით განხორციელდა აგროტექნიკური ღონისძიებები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2021-2024 წლებში - ბენეფიციარი - 2 492 (აქედან 2021-2022 წლის პროექტი - 2 415, ხოლო 2023-2024 წლების პროექტი 77) ;
ტექნიკა (მათ შორის იმპლემენტი) – 4 788 (აქედან 2021-2022 წლის პროექტი - 4 392, ხოლო 2023-2024 წლების პროექტი 396) ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 78.
10.1.17 ლიდერპროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 17)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
437
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• სოფლად დივერსიფიცირებული მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების გაზრდილი რაოდენობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების მხარდაჭერის საჭიროება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - საანგარიშო
პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა პროგრამის დიზაინის ცვლილებაზე შესაბამისად შეჩერებული იყო განაცხადების მიღება და
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ღონისძიებები არ განხორციელებულა.
10.1.18 თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 05 18)
პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• გაზრდილი/გაუმჯობესებული თხილის პირველადი წარმოება;
• სოფლის მეურნეობის სექტორში ჩართული ფერმერებისათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები;
• ქვეყანაში გაზრდილი ადგილობრივი თხილის წარმოება და მიღებული მაღალი ხარისხის პროდუქცია;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაზრდილია/გაუმჯობესებულია თხილის პირველადი წარმოების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა;
438
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელს ქულა დაერიცხა 61 418 უნიკალურ ბენეიციარს; 2024 – 63 221 უნიკალურ ბენეფიციარს (30.06.2024 მდგომარეობით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60 000-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 60 715.
10.1.19 მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 05 19)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მდგრადი მეფუტკრეობის დარგის ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულებები.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• მდგრადი მეფუტკრეობის დარგის ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით გაფორმებულია 123 ხელშეკრულება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 250-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 123 ხელშეკრულება;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე -
ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა.
10.1.20 ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან (პროგრამული კოდი 31 05 20)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო.
439
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ახალი სასათბურე მეურნეობების მოსაწყობად საჭირო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობით, სათბურში წარმოებული პროდუქციის მოცულობის
გაზრდა, მათ შორის არასეზონურ პერიოდში.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• ახალი სასათბურე მეურნეობების მოსაწყობად საჭირო ფინანსებზე გაზრილია ხელმისაწვდომობა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50-მდე;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 186.
10.2 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი: 31 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
• წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება;
• სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
• სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• გაზრდილია რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობი;
• რესურსები გამოყენებულია ეფექტურად და ეკონომიურად;
• გაუმჯობესებულია სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა;
• შეუფერხებელად მიეწოდებოდა მომხმარებლებს სარწყავი წყალი.
440
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი, დასაშრობი და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი მიწები;
საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადაყვანა 6 448 ჰა; მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 2 000 ჰა; გაწმენდილი სარწყავი
და სადრენაჟე არხები 1 724 კმ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადაყვანა 14 600 ჰა; მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 29 300 ჰა; მიწის
ფართობების დაშრობა 900 ჰა; მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება 260 ჰა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეგულარულ სარწყავში გადაყვანილია 1 907.0 ჰა; მიწების წყლით უზრუნველყოფის
გაუმჯობესება 10 757.0 ჰა; გაწმენდილია სარწყავი და სადრენაჟე არხები 1 537.7კმ;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოცემულია საშუალოვადიანი (4 წლიანი) პერიოდისთვის.
10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი: 31 06 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
• სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
• წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაზრდილია რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობი;
• გაუმჯობესებულია სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა;
• რესურსები გამოყენებულია ეფექტურად და ეკონომიურად.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
441
ინდიკატორის დასახელება - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი, დასაშრობი და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი მიწები;
საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადაყვანა 6 448 ჰა; მიწების წყლით უზრუნველყოფა 2 000 ჰა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადაყვანა 1 466 ჰა; მიწების წყლით უზრუნველყოფა 22 025 ჰა; დაშრობა - 397 ჰა; ჭარბი წყლის
მოცილება - 260 ჰა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეგულარულ სარწყავში გადაყვანა - 1 907 ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის
გაუმჯობესება - 10 757 ჰა;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2025 წლის
განმავლობაში განხორციელდა დაგეგმილი კაპიტალური პროექტების კორექტირება. ასევე, განხორციელების ვადების ცვლილება, შესაბამისად ვერ
იქნა მიღწეული მიზნობრივი მაჩვენებელი. პროექტების დასრულების ვადად განისაზღვრა 2026 წელი, თუმცა აღნიშნული უზრუნველყოფილი იქნება
2025 წელს გამოყოფილი ასიგნებებით.
10.2.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი: 31 06 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები;
• შეკეთებული სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაწმენდილი და მოწესრიგებულია სარწყავი და სადრენაჟე არხები;
• გარემონტებულია ჰიდროტექნიკური ნაგებობები;
• მოვლილია სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკა, სატრანსპორტო საშუალებები და სხვა მანქანა-მექანიზმები და გახანგრძლივებულია მათი
შენახვისა და სარგებლობის ვადა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
442
ინდიკატორის დასახელება - გაწმენდილი არხები, შეკეთებული/შეცვლილი
გარემონტებული/შეცვლილი სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულები;
მილსადენები
და
ჰიდროტექნიკური
ნაგებობები,
საბაზისო მაჩვენებელი - არხები 2 154.92 კმ; მილსადენი 76.76 კმ; ნაგებობა 144 ერთეული; სხვადასხვა 3 084 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არხები 2 260 კმ; მილსადენი 84.0 კმ; ნაგებობა 150 ერთეული; სხვადასხვა 3 340 ერთეული;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არხები 1 537.65 კმ; მილსადენი 46.0 კმ; ნაგებობა 131 ერთეული; სხვადასხვა 2 458
ერთეული;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - 2025 წლის
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაციის გეგმაში შევიდა ცვლილება და 41 განაცხადის დასრულების ვადად
განისაზღვრა 2026 წლის პირველი ნახევარი. აღნიშნული უზრუნველყოფილი იქნება 2025 წელს გამოყოფილი ასიგნებებით.
10.2.3 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) (პროგრამული კოდი 31 06 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• შერჩეულ სქემებზე გაუმჯობესებული ირიგაცია;
• გაუმჯობესებული საირიგაციო სერვისების მიწოდება;
• გაძლიერებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვა და მონიტორინგი.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• გაუმჯობესებულია ირიგაცია შერჩეულ სქემებზე;
• გაუმჯობესებულია საირიგაციო სერვისების მიწოდება;
• გაძლიერებულია სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვა და მონიტორინგი.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
443
ინდიკატორის დასახელება - მომზადებული სქემის დიზაინი, შერჩეული კომპანიები საირიგაციო სქემის რეაბილიტაციისათვის და
რეაბილიტირებული სქემები;
საბაზისო მაჩვენებელი - სარეაბილიტაციოდ სქემები შერჩეულია, საოპერაციო სახელმძღვანელო დამტკიცებულია, საპროექტო კომპანია
დაკონტრაქტებულია ორ სქემაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული დიზაინი - 4; შერჩეული კომპანია - 2 სქემისთვის; რეაბილიტირებული - 2 სქემა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო საპროექტო კომპანია შერჩეულია და დაკონტრაქტებულია. მომზადდა
საპროექტო/სატენდერო დოკუმენტაცია შავღელის სადრენაჟო მასივის რეაბილიტაციისა და ნარეკვავის წყალსაცავისთვის ამოსატუმბი
მოწყობილობის შეძენა-დამონტაჟებისთვის;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - საერთაშორისო
კომპანიამ, რომელიც მუშაობს შერჩეული საირიგაციო სისტემების დეტალურ დიზაინზე წარმოადგინა ე.წ. წინასწარი დიზაინები, რომლის განხილვაც
მიმდინარეობს. აღნიშნულიდან გამომდინარე პროექტის ფარგლებში შეფერხდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რესურსის ნაწილი (საბიუჯეტო
სახსრები) მიიმართა სხვა ქვეპროგრამების დასაფინანსებლასდ)
ინდიკატორის დასახელება - შერჩეულ სქემებზე, თანადაფინანსებაზე დაფუძნებული გაცემული გრანტები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 50-პირველადი გრანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 325-პირველადი გრანტი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საგრანტო ხელშეკრულება გაუფორმდა 442 ბენეფიციარს, მიზნობრივი გრანტით
დაფინანსდა 290 პირველადი მწარმოებელი;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - ვინაიდან
აუცილებელია ბენეფიციარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულება და შემდეგ დამატებით საველე მონიტორინგის
განხორციელება ვერ იქნა მიღწეული მიზნობრივი მაჩვენებლი (აღნიშნული პროცედურების დროში გაჭიანურების გამო).
10.2.4 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 06 04)
444
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მაგისტრალური არხის განახლება;
• კომბინირებული (ღია არხის და დახურული მილსადენის სისტემა) გამანაწილებელი ქსელის მშენებლობა;
• წყლის ნაკადების მონიტორინგისა და რეგულირების მიზნით საზედამხედველო კონტროლისა და მონაცემთა შეგროვების სისტემის
ჩამოყალიბება;
• ფერმერებისთვის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა სარწყავი და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ტექნოლოგიების მოდერნიზაციისა და
გაუმჯობესების მიზნით.
• ფერმერთა სწავლების ხელშეწყობა თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით;
• ზემო სამგორის საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია/მოდერნიზაცია.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• დაწყებულია ქვემო სამგორის მარცხენა მაგისტრალური და შიდა გამანაწილებელი ქსელის დეტალური დიზაინის მომზადება.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ქვემო სამგორის მარხცენა მაგისტრალური და შიდა სამეურნეო ქსელის დეტალური დიზაინის მომზადება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - გამომდინარე
იქიდან, რომ თავდაპირველად დაგეგმილი შესყიდვის ტიპი (საპროექტო და საზედამხედველო მომსახურებების ცალ-ცალკე შესყიდვა) შეიცვალა,
კერძოდ ეს ორი მომსახურება გაერთიანდა, საკონსულტაციო კომპანიის შერჩევა და დაკონტრაქტება ვერ განხორციელდა საანგარიშო პერიოდში.
პროექტში ჩართულმა მხარეებმა გადაწყვიტეს ორი ტენდერის გაერთიანება ერთიან შესყიდვად, რათა დიზაინში ჩართულ გუნდს ზედამხედველობაც
უფრო ეფექტურად განეხორციელებინა. აღნიშნული ცვლილება შეთანხმდა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, თუმცა საჭირო გახდა ბიუჯეტების
გადახედვა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგებთან სხვაობის გამო და დამატებითი დასაბუთებების წარმოდგენა. ტექნიკური დავალება
თანხმდებოდა MEPA-სა და შპს „საქართველოს მელიორაცია“-სთან, ხოლო საბოლოო თანხმობა ბანკისგან მიღებულ იქნა 2025 წლის სექტემბერში, რის
შემდეგაც ტენდერი გამოცხადდა ოქტომბერში.
445
ინდიკატორის დასახელება - ზემო სამგორის და შიდა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციისთვის საპროექტო ორგანიზაციის შერჩევა და
დაკონტრაქტება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - გამომდინარე
იქიდან, რომ თავდაპირველად დაგეგმილი შესყიდვის ტიპი (საპროექტო და საზედამხედველო მომსახურებების ცალ-ცალკე შესყიდვა) შეიცვალა,
კერძოდ, ეს ორი მომსახურება გაერთიანდა, საკონსულტაციო კომპანიის შერჩევა და დაკონტრაქტება ვერ განხორციელდა საანგარიშო პერიოდში.
პროექტში ჩართულმა მხარეებმა გადაწყვიტეს ორი ტენდერის გაერთიანება ერთიან შესყიდვად, რათა დიზაინში ჩართულ გუნდს ზედამხედველობაც
უფრო ეფექტურად განეხორციელებინა; აღნიშნული ცვლილება შეთანხმდა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, თუმცა საჭირო გახდა ბიუჯეტების
გადახედვა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგებთან სხვაობის გამო და დამატებითი დასაბუთებების წარმოდგენა. ტექნიკური დავალება
თანხმდებოდა MEPA-სა და შპს „საქართველოს მელიორაცია“-სთან, ხოლო საბოლოო თანხმობა ბანკისგან მიღებულ იქნა 2025 წლის სექტემბერში, რის
შემდეგაც ტენდერი გამოცხადდა ოქტომბერში.
10.2.4.1 კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) (პროგრამული კოდი 31 06 04 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• მოდერნიზებული კახეთის რეგიონში ქვემო სამგორის მარცხენა მაგისტრალური არხის სარწყავი სქემა.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - მშენებლობის დიზაინის და პროექტირების საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა;
446
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ;
ცდომილების მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში გუნდი არ დაკომპლექტებულა. დანიშნულია პროექტის მენეჯერი, რომელიც უხელმძღვანელებს
გუნდის მუშაობასა და პროცესების სრულფასოვან მართვას.
10.2.4.2 საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) (პროგრამული კოდი 31 06 04 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ზემო სამგორის რეაბილიტირებული საირიგაციო სისტემა;
• წყლის მომხმარებელთა ასოციაციების ხელშეწყობა.
მიღწეული შუალედური შედეგები
• 2025 წლის IV კვარტალში ჩატარდა ინტერესთა გამოკითხვა დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადებასა და საზედამხედველო (პირველადი
და მეორადი) მომსახურების შესყიდვაზე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ზემო სამგორის და შიდა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციისთვის საპროექტო ორგანიზაციის შერჩევა და
დაკონტრაქტება;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - გამომდინარე
იქიდან, რომ თავდაპირველად დაგეგმილი შესყიდვის ტიპი (საპროექტო და საზედამხედველო მომსახურებების ცალ-ცალკე შესყიდვა) შეიცვალა,
კერძოდ ეს ორი მომსახურება გაერთიანდა, საკონსულტაციო კომპანიის შერჩევა და დაკონტრაქტება ვერ განხორციელდა. პროექტში ჩართულმა
მხარეებმა გადაწყვიტეს ორი ტენდერის გაერთიანება ერთიან შესყიდვად, რათა დიზაინში ჩართულ გუნდს ზედამხედველობაც უფრო ეფექტურად
447
განეხორციელებინა; აღნიშნული ცვლილება შეთანხმდა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, თუმცა საჭირო გახდა ბიუჯეტების გადახედვა ტექნიკურეკონომიკური კვლევის შედეგებთან სხვაობის გამო და დამატებითი დასაბუთებების წარმოდგენა. ტექნიკური დავალება თანხმდებოდა MEPA-სა და
შპს „საქართველოს მელიორაცია“-სთან, ხოლო საბოლოო თანხმობა ბანკისგან მიღებულ იქნა 2025 წლის სექტემბერში, რის შემდეგაც ტენდერი
გამოცხადდა ოქტომბერში.
10.2.4.3 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (AFD) (პროგრამული კოდი 31 06 04 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• ზემო სამგორის რეაბილიტირებული საირიგაციო სისტემა;
მიღწეული შუალედური შედეგები
• 2025 წლის IV კვარტალში ჩატარდა ინტერესთა გამოკითხვა დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადებასა და საზედამხედველო (პირველადი
და მეორადი) მომსახურების შესყიდვაზე.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ზემო სამგორის რეაბილიტირებული საირიგაციო სისტემა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - გამომდინარე
იქიდან, რომ თავდაპირველად დაგეგმილი შესყიდვის ტიპი (საპროექტო და საზედამხედველო მომსახურებების ცალ-ცალკე შესყიდვა) შეიცვალა,
კერძოდ ეს ორი მომსახურება გაერთიანდა, საკონსულტაციო კომპანიის შერჩევა და დაკონტრაქტება ვერ განხორციელდა. პროექტში ჩართულმა
მხარეებმა გადაწყვიტეს ორი ტენდერის გაერთიანება ერთიან შესყიდვად, რათა დიზაინში ჩართულ გუნდს ზედამხედველობაც უფრო ეფექტურად
განეხორციელებინა; აღნიშნული ცვლილება შეთანხმდა ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, თუმცა საჭირო გახდა ბიუჯეტების გადახედვა ტექნიკურეკონომიკური კვლევის შედეგებთან სხვაობის გამო და დამატებითი დასაბუთებების წარმოდგენა. ტექნიკური დავალება თანხმდებოდა MEPA-სა და
448
შპს „საქართველოს მელიორაცია“-სთან, ხოლო საბოლოო თანხმობა ბანკისგან მიღებულ იქნა 2025 წლის სექტემბერში, რის შემდეგაც ტენდერი
გამოცხადდა ოქტომბერში.
10.2.4.4 მდგრადი და ინკლუზიური სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი (AFD) (პროგრამული კოდი 31 06 04 04)
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• წყლის რესურსების მართვის მდგრადობა და სარწყავების ეფექტიანობა ეროვნულ დონეზე, განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილების კონტექსტში.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ზემო-სამგორის რეგიონში სტიმულირებული სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 0;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - გუნდი
დაკომპლექტდა 2026 წლის იანვარში, შესაბამისად 2025 წელს არ ყოფილა ჩამორიცხული ტრანში.
10.3 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 31 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ქართული ღვინოპროდუქციის ექსპორტის ზრდა;
• მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა;
• სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა;
449
•
•
•
ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიოს
ბაზარზე;
ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების საერთაშორისო რეგისტრაციითა და ქართულ ღვინოსთან დაკავშრებული აღნიშვნების
უკანონო იმიტაციების წინააღმდეგ სამართლებრივი ინსტრუმენტების აღსრულებით, სტრატეგიულ ბაზრებზე ქართული ღვინის
მწარმოებლებისთვის კეთილსინდისიერი კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა;
ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმელების გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოვლენის, ასევე მწარმოებელთა ასოცირების
ხელშეწყობის გზით, მხარდაჭერილ იქნება საქართველოში გეოგრაფიული დასახელებების სისტემის განვითარების პროცესი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• დაცულია მომხმარებელი ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან;
• განსაზღვრულია ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშები;
• ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებულია ღონისძიებები;
• გაზრდილია ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების საერთაშორისო რეგისტრაციითა და ადგილწარმოშობის დასახელების
ღვინოების რაოდენობა;
• მხარდაჭერილია საქართველოში გეოგრაფიული დასახელებების სისტემის განვითარების პროცესი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ინსპექტირებები, სახელმწიფო კონტროლი და სახელმწიფო ზედამხედველობის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წელს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში დარეგისტრირებული ღვინის კომპანიების 10 %- ში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ღვინის კომპანიების 10%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ღვინის კომპანიების 10%-ში განხორციელდა ინსპექტირება.
ინდიკატორის დასახელება - ქართული ღვინოპროდუქციის ექსპორტის ზრდა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2023 წელთან შედარებით ზრდა - 5-8%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2024 წელთან შედარებით ზრდა - 5-8%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაჩვენებელი არ არის გაზრდილი;
450
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
ინდიკატორის დასახელება - მოწყობილი გამოფენებისა და დეგუსტაციების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოფენა - 14-მდე; დეგუსტაცია - 100-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოფენა - 20-მდე; დეგუსტაცია - 180-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამოფენა - 58-მდე; დეგუსტაცია - 322-მდე;
ინდიკატორის დასახელება - არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილ არტეფაქტებზე კვლევები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 20-მდე ვაზის აბორიგენულ ჯიშზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20-40 ვაზის აბორიგენულ ჯიშზე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 0;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
10.4 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი 31 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მავნე სურსათის წარმოებისა და სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა;
• შიდა სასურსათო ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირება და ექსპორტის ხელშეწყობა. ქვეყანაში ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის შენარჩუნება,
სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება;
• განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური
პირობების გათვალისწინებით;
• ვადაგასული და ფალსიფიცირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთა;
451
•
•
საქართველოს ბაზარზე არარეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და გამოსაყენებლად უვარგისი ვეტერინარული პრეპარატების
გამოვლენა და რეალიზაციის აღკვეთა;
ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგი, აზიური ფაროსანას გამოჩენისა და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი დამჭერების
საშუალებით, რის საფუძველზეც განხორციელდება თანამედროვე შემასხურებელი ტექნიკის გამოყენება მავნებლის პოპულაციის რიცხოვნობის
შესამცირებლად და კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაციისთვის.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• მავნე სურსათის წარმოებისა და სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციის ფაქტები შემცირებულია;
• უზრუნველყოფილია სასურსათო ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირება და ხორციელდება სააგენტოს მხრიდან ექსპორტის ხელშეწყობა.
შენარჩუნებულია ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა და უზრუნველყოფილია სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის
პროდუქტების განთავსება;
• განხორციელდა განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან (კალია, ამერიკული თეთრი პეპელა, ბზის ალურა) სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების დაცვა, რამაც უზრუნველყო მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით;
• განხორციელებულია ვადაგასული და ფალსიფიცირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების და საქართველოს ბაზარზე
არარეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და გამოსაყენებლად უვარგისი ვეტერინარული პრეპარატების სარეალიზაციო
ობიექტების ინსპექტირება და ნიმუშების აღება, რის საფუძველზეც შემცირებულია ვადაგასული პრეპარატებით ვაჭრობის ფაქტები;
• ჩატარებულია ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგი, აზიური ფაროსანას გამოჩენისა და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი
დამჭერების საშუალებით. მონიტორინგის შედეგად და თანამედროვე შემასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით განხორციელდა კერების
ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია; მიღწეულ იქნა მოსავალის შენარჩუნება და ეკონომიკური ზარალის თავიდან აცილება.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ინსპექტირების, კონტროლის, აღებული ნიმუშებისა და ზედამხედველობის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ინსპექტირება - 8 300; დოკუმენტური შემოწმება - 7 100; ნიმუში/სინჯი - 5 000; ზედამხედველობა - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინსპექტირება - 34 400; დოკუმენტური შემოწმება - 29 400; ნიმუში/სინჯი - 25 000 ; ზედამხედველობა - 100%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინსპექტირება - 9 200; დოკუმენტური შემოწმება - 8 097; ნიმუში/სინჯი - 7 442 ;
ზედამხედველობა - 100%;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
452
ინდიკატორის დასახელება - ვაქცინაციის რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - თურქული - 2 040 000; ჯილეხი - 999 600; ბრუცელოზი - 240 000; ცოფი - 300 000; ცხვრისა და თხის ყვავილი - 1 300 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თურქული - 10 940 000; ჯილეხი - 804 000; ბრუცელოზი - 240 000; ცოფი - 300 000; ცხვრისა და თხის ყვავილი - 600 000;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - თურქული - 931 473; ჯილეხი - 361 088; ბრუცელოზი - 255 816; ცოფი - 331 849; ცხვრისა და
თხის ყვავილი - 874 647;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
ინდიკატორის დასახელება - აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავებული ფართობი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 250 000 ჰა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 200 000 ჰა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 450 000 ჰა;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
10.5 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 31 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აღდგენილი და გაუმჯობესებული მეცხოველეობის ადგილობრივი ჯიშები, ამუშავებული ჯიშური
მიკვლევადობის სისტემა და სანაშენე საქმიანობა ფერმერულ მეურნეობებში;
• შექმნილი და შენარჩუნებული ადგილობრივი და ინტროდუცირებული ჯიშების ekhsitu და in situ კოლექციები;
453
•
შესწავლილი საქართველოს ნიადაგების მდგომარეობა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებით და მომზადებული რეკომენდაციები ნიადაგის
აღდგენისა და ნაყოფიერების კონტროლის განხორციელებისათვის;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• გაუმჯობესებულია მეცხოველეობის ადგილობრივი ჯიშები;
• კოლექციაში ჩართულია მრავალწლიანი კულტურების დაცული რაოდენობა;
• შესწავლილია საქართველოს ნიადაგების მდგომარეობა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებით და მომზადებულია შესაბამისი
რეკომენდაციები;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - მიკვლევადი ინდივიდების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 6 010;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 6 190;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 5 774;
ინდიკატორის დასახელება - კოლექციაში ჩართული მრავალწლიანი კულტურების დაცული რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 930;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 950;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 616;
ინდიკატორის დასახელება - შესწავლილი ნიადაგების რაოდენობა ჰა-ში;
საბაზისო მაჩვენებელი - 20 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20 000;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 30 000;
454
10.6 სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაბორატორიული მომსახურება (პროგრამული კოდი 31 14)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• განვითარებული ლაბორატორიული სექტორი;
• ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაძლიერების შედეგად ლაბორატორიულ მომსახურებაზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• ლაბორატორიაში განხორციელდა საკვლევად წარმოდგენილი ყველა გამოსაკვლევად ვარგისი ნიმუშის ოპტიმალურ ვადაში ზუსტი ტესტირება
ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, ვალიდური და აკრედიტებული მეთოდებით.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - დანერგილი ახალი მეთოდებისა და პარამეტრების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 15 მეთოდი; 7 პარამეტრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 12 მეთოდი; 5 პარამეტრი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 26 ახალი მეთოდი და პარამეტრი;
10.7 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 15)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
455
•
•
შექმნილი მიწის რესურსების მონაცემთა ერთიანი ბაზა, შედგენილი და პერიოდულად გამოქვეყნებული მიწის ბალანსის განახლებული
მონაცემები, აღრიცხვაში მოქცეული მიწის რესურსები;
ინვენტარიზებული და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• შექმნილია მიწის რესურსების მონაცემთა ერთიანი ბაზა, შედგენილია მიწის ბალანსის განახლებული მონაცემები, აღრიცხულია მიწის რესურსები;
• ნაწილობრივ ინვენტარიზებულია და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულია ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ინვენტარიზებული და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 6 989.59 ჰა-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 937.66 ჰა-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 6 045.59 ჰა;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
456
11. პრიორიტეტი – გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2025 წლის
ფაქტიური
დაფინანსება
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
31 13
გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება,
პრევენცია და მონიტორინგი
27 745,0
24 695,0
3 050,0
26 223,9
24 354,0
1 870,0
31 07
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
30 188,2
30 188,2
0,0
29 978,9
29 978,9
0,0
31 08
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
47 234,2
27 850,0
19 384,2
44 942,7
27 144,7
17 798,0
31 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროგრამა
22 620,3
22 620,3
0,0
24 958,9
24 958,9
0,0
31 09
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
82 489,4
23 489,4
59 000,0
67 825,2
24 067,5
43 757,7
31 12
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა,
დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა
6 317,7
6 144,1
173,6
5 858,5
5 756,3
102,3
31 11
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და
"განათლება მდგრადი განვითარებისთვის"
ხელშეწყობის პროგრამა
2 355,0
2 255,0
100,0
4 261,0
4 244,2
16,8
31 10
ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
3 762,4
2 862,4
900,0
3 455,9
2 844,0
612,0
სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია
ჯამი
13 750,1
236 462,4
0,0
140 104,4
13 750,1
96 357,9
7 479,9
214 985,0
0,0
143 348,4
7 479,9
71 636,6
24 26
457
11.1 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 31 13)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მაღალი გამართლებადობის ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზები. მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების
შესახებ გაფრთხილებების გაუმჯობესებული ეფექტურობა, ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის შეფასების
გაზრდილი სივრცითი გარჩევადობა;
• გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი მონიტორინგის საიმედო სისტემა;
• გამოცემული ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგებისა და
მომდევნო წლის პროგნოზით;
• მომზადებული ვიზუალური საინჟინრო - გეოლოგიური დასკვნები;
• გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები; განახლებული ქ.
თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების მონაცემთა ბაზა და ზონირების რუკა (მასშტაბი: 1:25 000) და მონიტორინგი;
• აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროლოგეოლოგიური ქსელი მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის; შედგენილი
1:200000 მასშტაბის სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების კომპლექტის ელექტრონული ვერსია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში;
• თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის, წყლის,
ნიადაგის და ატმოსფერული ნალექების სინჯების აღება, ლაბორატორიებში ჩატარდება ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზები დამაბინძურებელი
ნივთიერებების შემცველობის დასადგენად;
• შეძენილი და დამონტაჟებული იქნება ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები და ჩატარდება ინდიკატორული გაზომვები 25
დასახლებულ პუნქტში; აგრეთვე შეძენილ იქნება გარემოს მონიტორინგის თანამედროვე გამზომ-ანალიტიკური ხელსაწყოები;
• საქართველოს საზღვაო სივრცეში და შიგა წყალსატევებში გავრცელებული ძირითადი სარეწაო თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების
შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება - მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs), ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common
Fisheries Policy (CFP) და ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (FAO-GFCM) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესაბამისად - წარმოებს ყველა
სარეწაო ობიექტის მიხედვით, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით;
• შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური და ზღვის
ძუძუმწოვრების გამართული მონიტორინგის სისტემა - ყველა მნიშვნელოვან უბანზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი
პარამეტრის გაანალიზებით;
• შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოს მდგომარეობის შეფასება - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD)
და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად;
458
•
•
სოჭის გირჩით სარგებლობის ლიცენზიანტების მიერ წლიურად მოსაპოვებელი რესურსების ზუსტი რაოდენობის განსაზღვრა.გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიულ გარემოსდაცვით შეფასებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას გარემოსდაცვითი,
სოციალური და ეკონომიკური საკითხების თანაზომიერი გათვალისწინება და საზოგადოების ეფექტიანი მონაწილეობა;
გარემოზე ზემოქმედების, მათ შორის გარემოს დაბინძურების პრევენცია/შერბილება და კონტროლი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• გაუმჯობესებულია მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ გაფრთხილებების
ეფექტურობა, ასევე
გაზრდილია ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის შეფასების სივრცითი გარჩევადობა და სტანდარტული
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების პუნქტების რაოდენობა;
• შედგენილი იქნა 1170 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა; შეფასდა 85 ინფრასტრუქტურული ობიექტის, საინჟინრო ნაგებობის,
დაძაბული უბნის გეოდინამიკური და გეოეკოლოგიური მდგომარეობა; მომზადდა და გამოიცა ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური
ბიულეტენი - 2024 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2025 წლისათვის“; შენიშვნების და
საექსპერტო დასკვნების სახით შედგენილი იქნა 243 დოკუმენტი; მიმდინარეობდა ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი,
ქვათაცვენა და სხვა) მონიტორინგი და მონაცემთა GIS ბაზის განახლება; მომზადდა სვანეთის ნომენკლატურული ფურცლის (K-38-VII) 1:200 000
მასშტაბის სახელმწიფო გეოლოგიური რუკები, შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიშით;
• დამუშავდა მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის 2024 წლის მონაცემები და მომზადდა საინფორმაციო ბიულეტენი; ჰიდროგეოლოგიური
მონიტორინგის ფარგლებში, 74 წყალპუნქტიდან აღებული იქნა 681 სინჯი (147 - ქიმიური, 147 - მიკრობიოლოგიური, 158 - მძიმე მეტალების, 82ნავთობპროდუქტების და 147 პესტიციდების) ლაბორატორიული ანალიზებისთვის; განახლდა მიწისქვეშა წყლების ავტომატური/„ონლაინ“
მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფა; მიმდინარეობდა და გრძელდება მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგის ქსელის
ავტომატური სადგურებიდან მონაცემების მიღება-კონტროლი და დამუშავება ჰიდროგეოლოგიური ანგარიშის მოსამზადებლად;
• თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განხორციელდა საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის,
ნიადაგის, წყლისა და ატმოსფერული ნალექების სინჯების აღება, ლაბორატორიებში ტარდებოდა ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზები
დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის დასადგენად;
• ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი ჩატარდა ავტომატური სადგურების საშუალებით თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში,
მესტიაში, ზუგდიდში, თელავსა და ახალციხეში და ინდიკატორული გაზომვებით 32 დასახლებულ პუნქტში;
• მიმდინარეობდა მასალის დამუშავება
საქართველოს საზღვაო სივრცეში გავრცელებული ძირითადი სარეწაო თევზებისა და სხვა
ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასებისა და სარეწაო პროგნოზირების მიზნით - მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs), ევროკავშირის
საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის
(Common Fisheries Policy (CFP) და ხმელთაშუაზღვის
მეთევზეობის
კომისიის (FAO-GFCM)
მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესაბამისად;
• შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოს მდგომარეობის შეფასების მიზნით განხორციელდა ბიოლოგიური
მონიტორინგი - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD)
მოთხოვნათა შესაბამისად;
459
•
•
განხორციელდა სტრატეგიულ დოკუმენტებში გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ასპექტების ინტეგრირება,
მოსალოდნელი ზემოქმედების პრევენცია, შემცირება ან/და შერბილება;
განხორციელდა გარემოზე შეფასების ანგარიშების, საინჟინრო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის და გარემოსდაცვით სფეროში
კანონმდებლობის ხაზით მიღებული დოკუმენტების გეოლოგიური ნაწილის რეცენზირება, რის საფუძველზეც შენიშვნებისა და საექსპერტო
დასკვნების სახით შედგენილი იქნა 243 დოკუმენტი;
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - სტანდარტული მიწისპირა ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - მეტეოროლოგიური/აგრომეტეოროლოგიური - 175; ჰიდროლოგიური - 75;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტეოროლოგიური/აგრომეტეოროლოგიური - 220; ჰიდროლოგიური - 80;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 77;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან პერიოდს.
ინდიკატორის დასახელება - ზედაპირული წყლების რაოდენობა; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების
მონიტორინგი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 236; 60;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 237; 63;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 238; 65.
ინდიკატორის დასახელება - მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 70 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 78 ერთეული;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 74 ერთეული.
460
11.2 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 31 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი;
• შემცირებული გარემოსთვის მიყენებული ზიანი;
• შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• გაუმჯობესებულია გარემოს დაცვის ხარისხი;
• შექმნილია კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო;
• შემცირებულია გარემოსთვის მიყენებული ზიანი.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი;
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა 2024 წლის ბოლომდე 6 მლნ ლარს არ გადააჭარბებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2028 წლისათვის არაუმეტეს 3 მილიონი ლარისა; ყოველწლიურად 10-15%-მდე შემცირებული მაჩვენებელი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ზიანის დაანგარიშებული ოდენობა 4.1 მლნ ლარი;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან პერიოდს.
ინდიკატორის დასახელება - შემოწმებული და ინსპექტირებული რეგულირების ობიექტების რაოდენობა;
461
საბაზისო მაჩვენებელი - კომპლექსური შემოწმება 80-ზე მეტი; ინსპექტირებუა 2,000-ზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კომპლექსური შემოწმება - არანაკლებ 80; ინსპექტირებუა 2,000-ზე მეტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეგულირების ობიექტების 3 072 ინსპექტირება, 259 გემის ინსპექტირება;
ცდომილების მაჩვენებელი(%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან პერიოდს.
ინდიკატორის დასახელება - გარემოზე მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის ფაქტებზე დაწყებული შესაბამისი ღონისძიებები ზიანის აღმოფხვრის
მიზნით;
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოზე მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის ფაქტებზე დაწყებული შესაბამისი ღონისძიებები ზიანის აღმოფხვრის
მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის ფაქტების 70%-ზე დაწყებულია შესაბამისი ღონისძიებები ზიანის აღმოფხვრის
მიზნით;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ზიანის აღმოფხვრის მიზნით ღონისძიებები არ დაწყებულა;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე -
„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების შემთხვევები არ
გამოვლენილა.
11.3 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• განვითარებული დაცული ტერიტორიები, დაცული/აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები;
• გაძლიერებული და განვითარებული დაცული ტერიტორიების სისტემის დაცვის მექნიზმები, დაცული არსებული ინფრასტრუქტურა და
ბუნებრივი რესურსები;
462
•
დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის შედეგად სამიზნე ჯგუფების მიხედვთ გამართული საინფორმაციო შეხვედრები და
ეკოსაგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეთა ზრდის ტენდენცია, მომზადებული და გავრცელებული ეკოსაგანმანათლებლო მასალები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• განვითარებულია დაცული ტერიტორიები, დაცული/აღდგენილია ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები;
• გაძლიერებული და განვითარებულია დაცული ტერიტორიების სისტემის დაცვის მექნიზმები, დაცულია არსებული ინფრასტრუქტურა და
ბუნებრივი რესურსები;
დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის შედეგად სამიზნე ჯგუფების მიხედვით გამართულია საინფორმაციო შეხვედრები;
• გაზრდილია ეკოსაგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეთა რიცხოვნობა;
• მომზადებულია და გავრცელებულია ეკოსაგანმანათლებლო მასალები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - დაცული ტერიტორიების გაფართოვება საქრთველოს მთლიან ტერიტორიასთან მიმართებაში;
საბაზისო მაჩვენებელი - 13% ( 927 729 ჰა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 13.34 %;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
ინდიკატორის დასახელება - სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანიები;
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისა და ეკოსაგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩაერთო 73 668
დაინტერესებული პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20%-ით ამაღლებული საზოგადოებრივი ინფორმირებულობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აქტივობებში ჩართული იყო 76 437 მონაწილე;
463
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
11.4 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• არსებული სანდო სამეცნიერო ინფორმაცია ფრინველთა სახეობების პოპულაციების შესახებ;
• წითელი ნუსხის განახლების მიზნით არსებობს პრიორიტეტულ სახეობათა სია;
• ცენტრალიზებულად მართული ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• არსებობს სანდო სამეცნიერო ინფორმაცია ფრინველთა სახეობების პოპულაციების შესახებ;
• არსებობს პრიორიტეტულ სახეობათა სია წითელი ნუსხის განახლების მიზნით;
• ცენტრალიზებულად იმართება ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელება;
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია.
464
11.4.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 01 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• უზრუნველყოფილი გარემოს დაცვისა და
განხორციელება.
სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი
მიღწეული შუალედური შედეგი
• უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი
განხორციელება.
11.4.2 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• არსებული სანდო სამეცნიერო ინფორმაცია ფრინველთა სახეობების პოპულაციების შესახებ;
• წითელი ნუსხის განახლების მიზნით არსებობს პრიორიტეტულ სახეობათა სია;
• ინვაზიური სახეობების შესახებ სარწმუნო მონაცემები;
• თეთრყვავილას და ყოჩივარდას რესურსის შესახებ განახლებული მონაცემები.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• განხორციელებულია კვლევა ფრინველთა სახეობების პოპულაციის მდგომარეობის შეფასებისა და საკონსერვაციო სტატუსის განსაზღვრის
მიზნით;
• განხორციელებულია კვლევა მერქნიანი მცენარეების საკონსერვაციო სტატუსის განსაზღვრის მიზნით;
• წარმოდგენილია კვლევების ანგარიშები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
465
ინდიკატორის დასახელება - ფრინველთა სახეობების პოპულაციების რაოდენობა, რომლებზეც არსებობს სანდო მონაცემები;
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიაზე ფიქსირდება ფრინველთა მიგრირებადი/გადამფრენი და ადგილობრივი 400-მდე სახეობა.
ჩატარებულია კვლევა ფრინველთა სულ მცირე 41 სახეობის პოპულაციებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 10;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სულ ჩატარებულია კვლევა 69 სახეობისთვის;
11.4.3 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 31 01 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• შექმნილი და განვითარებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ელექტრონული სისტემები;
• გაზრდილი ინფორმაციული უსაფრთხოების დონე, ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივებული პროცესი;
• ცენტრალიზებულად მართული ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• განვითარებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ელექტრონული სისტემები;
• გაზრდილია ინფორმაციული უსაფრთხოების დონე, ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივებული პროცესი;
• ცენტრალიზებულად იმართება ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები.
დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების შექმნა/განახლება;
466
საბაზისო მაჩვენებელი - გამართულია IT ინფრასტრუქტურა; განხორციელებულია 51 სისტემის შექმნა/განახლება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაძლიერებული/განახლებული ინფრასტუქტურის 10%. შექმნილი/განახლებულია დამატებით 10 პროგრამული
უზრუნველყოფა;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაძლიერებულია/განახლებულია ინფრასტუქტურის 10%; შექმნილი/განახლებულია
დამატებით 49 პროგრამული უზრუნველყოფა;
ინდიკატორის დასახელება - პროგრამების უსაფრთხოების მიზნით შესყიდული პაკეტები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 7 ტიპის ლიცენზია 3 000-ზე მეტი მომხმარებლისთვის და ანტივირუსის პაკეტი - 34 000 ლიცენზია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10-მდე ტიპის ლიცენზია;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სისტემებისა და პროგრამების უსაფრთხოების მიზნით შესყიდულია 10 ტიპის ლიცენზია.
11.4.4 გარემოსდაცვითი პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
დაგეგმილი შუალედური შედეგები
• აღდგენილი და გაუმჯობესებული გარემოს მდგომარეობა.
მიღწეული შუალედური შედეგი
• დაწყებულია რუსთავის ჭალის ტყის განახლების პროექტი;
• შეძენილია ჭალის მუხა - 4000 ცალი; ჭალაფშატა - 2000 ცალი; პატარა თელა - 4000ცალი.
11.5 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 09)
467
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• შენარჩუნებული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება;
• გაზრდილი ბიზნესისა და მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა ხე-ტყის რესურსებზე;
• სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე ტყის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების
გაუმჯობესება.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• შენარჩუნებულია საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება;
• გაზრდილია ბიზნესისა და მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა ხე-ტყის რესურსებზე;
• გაუმჯობესებულია სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე ტყის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
მაჩვენებლები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - აღდგენილი ტყის ფართობი;
საბაზისო მაჩვენებელი - 6 353 ჰა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დახლოებით 2 000 ჰა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2 059.6 ჰა;
ინდიკატორის დასახელება - გამოყოფილი ხე-ტყის მოცულობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 450.0-600.0 ათ კბმ-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 800.0-2 400.0 ათ კბმ-მდე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 264.3 ათ კბმ;
468
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
ინდიკატორის დასახელება - სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის პროცენტული წილი, რომელზეც განახლებულია ტყის
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 41%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 85%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 50%;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
11.6 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა, დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა (პროგრამული კოდი 31 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო;
• დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები;
• რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა;
• ფიზიკური დაცვით უზრუნველყოფილი და რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით აღჭურვილი რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და
საცავი;
• შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა;
• დარიშხანშემცველი ნარჩენების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო;
• დარიშხანშემცველი ნარჩენებით დაბინძურებულ ლოკაციებზე შექმნილი ფიზიკური დაცვის კომპლექსური სისტემები;
• მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
469
•
•
•
•
•
•
•
•
მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცულია მოსახლეობა და გარემო;
დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცულია სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები (განხორციელებული 170 ბირთვული და რადიაციული
საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ინსპექტირება);
გაუმჯობესებულია რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის სისტემა;
ნარჩენების სამარხი და საცავი უზრუნველყოფილია ფიზიკური დაცვით და აღჭურვილია რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით;
შეფასებულია გარემოს რადიაციული მდგომარეობა;
მოსახლეობა და გარემო დაცულია დარიშხანშემცველი ნარჩენების მავნე ზემოქმედებისაგან;
დარიშხანშემცველი ნარჩენებით დაბინძურებულ ლოკაციებზე შექმნილია ფიზიკური დაცვის კომპლექსური სისტემები;
მოწესრიბებულია საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - ორგანიზაციების საქმიანობის შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობასთან;
საბაზისო მაჩვენებელი - 81%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 99%;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 90%;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
ინდიკატორის დასახელება - ფიზიკური დაცვით უზრუნველყოფილი დარიშხანშემცველი ნარჩენების განთავსების ლოკაციების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 4;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 (შენარჩუნებული მაჩვენებელი+ცანა 3-ის ტერიტორიაზე მოწყობილი დარშხანშემცველი სარკოფაგი);
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 4.
470
11.7 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“
ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• საზოგადოებაში გაზრდილი ცნობიერება და განათლების დონე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, საზოგადოების
გარემოსდაცვითი და აგრარული საკითხებისადმი შეცვლილი ქცევა არაფორმალური და არაოფიციალური საგანმანათლებლო პროგრამების
მეშვეობით, რომლებიც მოიცავს მდგრადი განვითარების საკითხებს;
• ინფორმირებული საზოგადოება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გაზრდილი ჩართულობა.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• საზოგადოებაში გაზრდილია ცნობიერება და განათლების დონე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნობის მიმართულებით. შეცვლილია
საზოგადოების ქცევა გარემოსდაცვითი და აგრარული საკითხებისადმი ფორმალური, არაფორმალური და არაოფიციალური საგანმანათლებლო
პროგრამების მეშვეობით, რომლებიც მოიცავს მდგრადი განვითარების საკითხებს;
•
საზოგადოება ინფორმირებულია და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პროცესში გაზრდილია მათი ჩართულობა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანიების, ტრენინგებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე დამსწრეთა
რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 5 - კამპანია; 20 გარემოსდაცვითი დღე; 1300 პირი (300-სამინისტროს თანამშრომელი; 1000 სხვა დაინტერესებული პირი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20 - კამპანია; 20 გარემოსდაცვითი დღე; 6 200 პირი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 5 - კამპანია; 22 გარემოსდაცვითი დღე 1 459 პირი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
471
ინდიკატორის დასახელება - შეხვედრებსა და დისკუსიებში მონაწილე პირთა და ლექცია-სემინარებზე დამსწრეთა რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - დისკუსიები - 2 100-მდე პირი; ლექცია-სემინარები - 700-მდე პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დისკუსიები - 10 700-მდე პირი; ლექცია-სემინარები - 2 800-მდე პირი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დისკუსიები - 3 212 პირი; ლექცია-სემინარები - 191 პირი;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
11.8 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• ხელოვნურად გამრავლებული ნაკადულის კალმახის ლიფსიტის მდინარეში გაშვებით, მოხდება ველურ ბუნებაში არსებული პოპულაციების
შევსება და ამით ველურ ბუნებაზე ზეწოლის შემცირება;
• აღდგენილი ჰაბიტატები და ხელშეწყობილი აღწარმოების ღონისძიებები;
• აღდგენილი და შენარჩუნებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ენდემური ქათმისებრთა ოჯახის სახეობები;
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• განხორციელებულია ველურ ბუნებაში არსებული პოპულაციების შევსება და ამით ველურ ბუნებაზე ზეწოლა შემცირებულია;
• აღდგენილია ჰაბიტატები და ხელშეწყობილი აღწარმოების ღონისძიებები;
• აღდგენილი და შენარჩუნებულია გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ენდემური ქათმისებრთა ოჯახის სახეობები.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
472
ინდიკატორის დასახელება - ბუნებაში იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების (კაკაბი, კოლხური ხოხობი, გნოლი, ხონთქრის ქათამი) რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - გაშვებული ხოხობი 800; კაკაბი 150; რეალიზებული იქნა 1 171 კოლხური ხოხობი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაორმაგებული რაოდენობა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაორმაგების მიზნით დასრულდა ქათმისნაირთა (ხოხობი, კაკაბი, გნოლი) ჩეკვა-ინკუბაცია;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
ინდიკატორის დასახელება - მთის მდინარეების დათევზიანების მიზნით გაშვებული ლიფსიტების რაოდენობა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 840 000 ლიფსიტი; რეალიზებული 243 000 ლიფსიტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 მლნ-ზე მეტი ლიფსიტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 816 000 ცალი კალმახის ქვირითი თვალის სტადიაზე;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიზნობრივი
მაჩვენებელი მოიცავს საშუალოვადიან (4 წლიან) პერიოდს.
11.9 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია (პროგრამული კოდი 24 26)
პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო;
•
•
გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები Prospectors & Developers Association (PDAC)-ის 93-ე ყოველწლიურ ღონისძიებაზე სამომავლო თანამშრომლობის
განხილვის მიზნით, სამთო, ლითონების, მინერალებისა და მდგრადი განვითარების სამთავრობათაშორისო ფორუმის (IGF) დირექტორთან და
ალბერტას გეოლოგიური სამსახურის დირექტორთან.
შვეიცარიაში (გლიონში) გამართულ წიაღისეულისა და ლითონების შესახებ არაფორმალურ შეხვედრაში, განხილული იქნა გაეროს
გარემოსდაცვითი ასამბლეის მიერ მიღებული 6/5 რეზოლუციის შესაბამისად, მთელ ღირებულებათა ჯაჭვში წიაღისეულისა და ლითონების
მდგრადი მართვის გათვალისწინების საკითხები. შეხვედრის ფარგლებში, მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებმა, ასევე იმსჯელეს გაეროს
გარემოსდაცითი პროგრამის საშუალოვადიანი სტრატეგიის (MTS) ფარგლებში მინერალებისა და ლითონების პროგრამული საქმიანობის
473
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
გათვალისწინების თაობაზე, რომელიც თანხვედრაში იქნება გაეროს გარემოსდაცვითი ასამბლეის რეზოლუციებთან და გაეროს გენერალური
მდივნის პანელის შედეგებთან.
სააგენტოს წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ყირგიზეთის რესპუბლიკაში CAREC-ის პროგრამის მაღალი რანგის თანამდებობის პირების
(Senior Officials’ Meeting) შეხვედრაში და მოხსენება გააკეთა საქართველოს ხედვაზე, საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე კრიტიკული მინერალების
მიმართულებით. შეხვედრის ფარგლებში, ასევე განხილული იქნა ADB-ის მხარდაჭერით სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობები.
სააგენტოს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს:
შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში, გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამისა (UNEP) და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის (WEF) მიერ ორგანიზებულ
დიალოგში - თემაზე: „როგორ უნდა იმუშაოს მინერალური ღირებულების ჯაჭვის გამჭვირვალობამ ადამიანებისა და პლანეტის
სასარგებლოდ“;
სამთო, მინერალების, ლითონების და მდგრადი განვითარების მთავრობათაშორისი ფორუმის 21-ე ყოველწლიურ გენერალურ შეხვედრაში,
რომლის ფარგლებშიც გაკეთდა პრეზენტაცია თემაზე - „სახელმწიფოს ხედვა კრიტიკულ ნედლეულთან მიმართებით, გლობალურ
კონტექსტში (შესაძლებლობები და გამოწვევები);
კენიის რესპუბლიკაში, ქალაქ ნაიროში გარემოსდაცვითი პროგრამის მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტის მეშვიდე ღია სამუშაო
შეხვედრებსა და გაეროს გარემოსდცვითი ასამბლეის მეშვიდე სესიაში, სადაც მიღებულ იქნა რეზოლუცია, რომელიც მიზნად ისახავს
მინერალებისა და ლითონების გარემოსდაცვითი კუთხით სათანადო მართვის მხარდაჭერის გაძლიერებას საერთაშორისო დონეზე;
IGF-ის (Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development- სამთო, წიაღისეულის, ლითონებისა და მდგრადი
განვითარების (მთავრობათაშორისი ფორუმი) მიერ ორგანიზებულ ვებინარზე, რომელიც ეხებოდა არალითონური წიაღისეულის მოპოვებაზე
გადასახადებისა და როიალტების დაგეგმვის გზებს, მიტოვებული საბადოების მართვას და მასთან დაკავშირებულ ინვენტარიზაციისა და
რისკის შეფასების ინსტრუმენტებს;
მომზადდა სალიცენზიოდ შემოსულ განცხადებებზე გეოსაინფორმაციო პაკეტი და ტოპოგრაფიული რუკა - 1 506 ობიექტზე, მათ შორის:
ლიცენზიისგან განთავისუფლების და ლიცენზიის ადგილმონაცვლეობის თაობაზე - 146 ობიექტზე;
მომზადდა/დაკორექტირდა სალიცენზიო განცხადების ტოპოგრაფიული რუკა - 109 ერთეული;
მომზადდა ინფორმაცია მიწის ნაკვეთების წიაღზე დამაგრება/არ დამაგრების შესახებ - 4 871 მიწის ნაკვეთი;
მოძიებულ იქნა ინფორმაცია გეოლოგიურ ფონდებში დაცული მასალების შესახებ - 35 ერთეული;
განხორციელდა გეოლოგიური რუკების რეფერენსირება - 920 ერთეული;
განხორციელდა წიაღით სარგებლობის ობიექტების დამუშავების პროექტების/ტექნოლოგიური სქემების დადგენილებასთან შესაბამისობის
შემოწმება - 138 ერთეული;
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე განხორციელდა 25 გეოლოგიური ანგარიშის განხილვა
და დამტკიცდა 18 ანგარიში;
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით შემოვიდა 1527 განაცხადი;
მომზადდა ფასიან მომსახურეობაზე შემოსულ განცხადებებზე პასუხები - 45 ერთეული;
474
•
•
•
•
სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების მიზნით, გამოცხადდა 272 სალიცენზიო ობიექტი, ჩატარდა 67 აუქციონი და
გაიცა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 428 ლიცენზია;
განხორციელდა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გადაცემა - 95 ერთეული;
სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მიერ გეგმიურად შემოწმდა 83 ლიცენზია, ხოლო არაგეგმიურად - 42 ლიცენზია. შემოწმებების
შედეგად 39 ლიცენზიაზე გამოვლინდა სალიცენზიო პირობების დარღვევა და შედგენილ იქნა 39 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი.
ამასთან, 9 ლიცენზიაზე გამოვლინდა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის კომპეტენციას დაქვემდებარებული დარღვევები და
მასალები გაეგზავნა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს. კამერალური შემოწმებების შედეგად, შედგა 135 ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი. ასევე, 2024 წლის მე-4 კვარტლის გეგმიური შემოწმების შედეგად, 2025 წლის პირველ კვარტალში შედგენილია
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 2 ოქმი. სულ სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მიერ, შედგენილია 176
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და გაგზავნილია/გაიგზავნება განსახილველად შესაბამის სასამართლოებში. სალიცენზიო
პირობების კონტროლის სამსახურის მიერ გამოვლენილი დარღვევების გამოსასწორებლად, ლიცენზიის მფლობელების მიმართ მომზადდა და
გაიგზავნა 128 ადმინისტრაციული მიწერილობა.
საანგარიშო პერიოდში მომზადდა სხვადასხვა სამართლებრივი/ნორმატიული აქტი.
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
• გაიზრდება აღურიცხავი მიტოვებული და არალიცემზირებული საბადოების შესახებ მოპოვებული ინფორმაცია;
• სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად სამართავად: სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული
ობიექტებისათვის, მათ შორის ლიცენზიისგან განთავისუფლების და ლიცენზიის ადგილმონაცვლეობის თაობაზე, მომზადებული
გეოსაინფორმაციო პაკეტები; აღმოფხვრილი სალიცენზიო პირობების დარღვევები ან ასეთის შეუძლებლობის შემთხვევაში - გაუქმებული
ლიცენზიები;
• გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების გეოინფორმაციული ბაზა და
ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო;
• წიაღის სექტორის სრულყოფილი და გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა;
• სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების მიზნით გაცემული ლიცენზიები.
მიღწეული საბოლოო შედეგები
• შეიქმნა გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული არქივი;
• შეივსო და განახლდა ქვეყნის მინერალური რესურსების ბაზა და გაუმჯობესდა საინვესტიციო გარემო;
• UNDP-ის მხარდაჭერით და წიაღის სექტორის სტრატეგიის დოკუმენტზე დაყრდნობით, განხორციელდა წიაღის კოდექსის სამუშაო ვერსიის
ნაწილობრივი გადამუშავება. ასევე, UNECE-თან თანამშრომლობით, განხორციელდა სააგენტოს თანამშრომლებისა და მარაგების კომისიის
წევრების ცნობიერების ამაღლება, სასარგებლო წიაღისეულის კლასიფიკაციისა და მარაგების შეფასების თანამედროვე სტანდარტებისა და
მეთოდოლოგიების დანერგვის მიზნით;
• გაიცა ლიცენზიები კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების მიზნით;
475
•
სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად მართვის მიზნით, 2025 წლის 13 ივნისამდე, აღმოფხვრილ იქნა გამოვლენილი სალიცენზიო
პირობების დარღვევის ფაქტები და გარკვეული ლიცენზიების ნაწილი გაუქმდა.
დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ინდიკატორის დასახელება - სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის სალიცენზიოდ შერჩეული ობიექტებისათვის, მათ შორის,
ლიცენზიისგან განთავისუფლების და ლიცენზიის ადგილმონაცვლეობის თაობაზე მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის 1 იანვრისათვის მომზადებულია 2029გეოსაინფორმაციო პაკეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - 1900 პაკეტი; 2026წ. - 1920 პაკეტი; 2027წ. - 1940 პაკეტი; 2028წ. - 1960 პაკეტი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, მომზადდა სასარგებლო
წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის 1 506 გეოსაინფორმაციო პაკეტი და ტოპოგრაფიული რუკა;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მინერალური
რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული
ობიექტებისათვის 394 ერთეულით ნაკლები (დაგეგმილზე 20.74%-ით ნაკლები) გეოსაინფორმაციო პაკეტი, სალიცენზიო ობიექტებზე განაცხადების
შემცირებული მოთხოვნიდან გამომდინარე.
ინდიკატორის დასახელება - სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების ლიცენზიის გაცემა;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის 1 იანვრისათვის გაიცა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 568 ლიცენზია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ. - 500 ლიცენზიის გაცემა; 2026წ. - 520 ლიცენზიის გაცემა; 2027წ; - 540 ლიცენზიის გაცემა; 2028წ. – 560 ლიცენზიის
გაცემა;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების მიზნით, გამოცხადდა
272 სალიცენზიო ობიექტი, ჩატარდა 67 აუქციონი და გაიცა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 428 ლიცენზია;
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - სასარგებლო
წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების მიზნით, გაიცა 72 ერთეულით ნაკლები (დაგეგმილზე 14,40%-ით ნაკლები) ლიცენზია,
ლიცენზიის მაძიებლების მიერ შემცირებული მოთხოვნიდან გამომდინარე.
476
ინდიკატორის დასახელება - სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად სამართავად შემოწმებული ლიცენზიები და განკარგულებები;
საბაზისო მაჩვენებელი - 2024 წლის 1 იანვრისათვის შემოწმებულია 376 ლიცენზია და განკარგულება (გეგმიურად - 240 და არაგეგმიურად - 136);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2025წ - 350 შემოწმებული ლიცენზია; 2026წ - 400 შემოწმებული ლიცენზია; 2027წ - 400 შემოწმებული ლიცენზია; 2028წ 450 შემოწმებული ლიცენზია;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად მართვის მიზნით, 2025 წლის 13 ივნისის
ჩათვლით პერიოდში, შემოწმდა 125 ლიცენზია და განკარგულება (გეგმიურად - 83 და არაგეგმიურად 42);
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად სააგენტოს გაუუქმდა აღნიშნული ფუნქცია, შესაბამისად ვერ იქნა მიღწეულ
დაგეგმილი მაჩვენებელი.
477
პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი ახალი პოლიტიკის მიმართულებები
მხარჯავი დაწესებულების
პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი
ახალი პოლიტიკის მიმართულება
დასახელება
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა,
შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
სამინისტრო
„მეწარმეობის განვითარება“ (პროგრამული კოდი - 24 07)
მეწარმეობის ხელშეწყობის ახალი პოლიტიკის მიმართულება
მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)
სოციალური დაცვის ახალი მიმართულება - უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ
პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული
კოდი - 27 03)
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება ორგანოთა ტრანსპლატაცია
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება სპინალურ-კუნთოვანი ატროფია
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგი
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტთა მკურნალობა
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობა
შრომისა და დასაქმების სისტემების
პროგრამა (პროგრამული კოდი - 27 05)
რეფორმების
478
მეწარმეობის ხელშეწყობის ახალი პოლიტიკის მიმართულება
მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში:
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ უნივერსალური ინდუსტრიული ნაწილის ფარგლებში, დადასტურდა 525 პროექტი
კრედიტის/ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (მათ შორის მოხდა 22 პროექტის რეფინანსირება, ხოლო 289 სესხზე გამოყენებულ იქნა
საკრედიტო-საგარანტიო სქემა). პროგრამის ფარგლებში ჯამურად დადასტურებული სესხების/ლიზინგის მოცულობამ შეადგინა 442.5 მლნ
ლარი (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში უნივერსალურ ინდუსტრიულ ნაწილში დადასტურდა 120 პროექტი (ჯამურმა
მოცულობამ შეადგინა 74.1 მლნ ლარი, ხოლო საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში დადასტურდა 63 პროექტი (სესხების (ჯამურმა
მოცულობამ შეადგინა 35.8 მლნ ლარი);
საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში სულ 398 სესხზე განხორციელდა საგარანტიო თანხების კომერციულ ბანკებში სააგენტოს
დეპოზიტებზე 58.7 მლნ ლარის ოდენობით განთავსება (2025 წელს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებით განხორციელდა 170 სესხზე
საგარანტიო თანხების განთავსება დეპოზიტებზე 26.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი
სახსრებით - 108 სესხზე 13.6 მლნ ლარის ოდენობით). საკრედიტო-საგარანტიო სქემის ფარგლებში ბენეფიციარებზე გაფორმებული
ხელშეკრულებების შესაბამისად, სსიპ-ის - აწარმოე საქართველოში საკუთარი შემოსულობების ანგარიშზე „სახელმწიფო პროგრამის
„საკრედიტო საგარანტიო სქემის” დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N163 დადგენილებით აღებული
ვალდებულების შესასრულებლად ჩარიცხული თანხებიდან, განხორციელდა საგარანტიო თანხების განთავსება დეპოზიტებზე 2022 წელს
დადასტურებულ 6 სესხზე 0.12 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით
დამტკიცებულ 2 სესხზე - 0.03 მლნ ლარი); 2023 წლის დამტკიცებულ 16 სესხზე - 1.45 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის
პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 11 სესხზე - 0.92 მლნ ლარი); 2024 წლის დამტკიცებულ 98 სესხზე - 17.6 მლნ
ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებით დამტკიცებულ 36 სესხზე - 5.2 მლნ ლარი)
და 2025 წლის დამტკიცებულ 278 სესხზე - 39.6 მლნ ლარის ოდენობით (მათ შორის მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი
სახსრებით დამტკიცებულ 108 სესხზე - 13.6 მლნ ლარი).
სოციალური დაცვის ახალი მიმართულება - უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა
2025 წელს უსახლკარო/მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახ(ებ)ის განსახლების პროგრამის ფარგლებში 363 ოჯახს
საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი სახლი.
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - ორგანოთა ტრანსპლანტაცია
479
2022 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებისათვის ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და ასევე,
ღვიძლის დაავადებების მქონე პირებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება (გარდა ქ. თბილისსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
რეგისტრირებული პირებისა);
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - სპინალურ-კუნთოვანი ატროფია
2022 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის
ფარგლებში სპინალურ-კუნთოვანი ატროფიის მქონე პაციენტთა შესაბამისი მედიკამენდით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგი
2022 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის (ავტომატური) სისტემით 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფა,
ჰიპერ და ჰიპო გლიკემიის თავიდან აცილების და დიაბეტის ეფექტურად მართვის მიზნით.
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ახალი მიმართულება - 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტთა
მკურნალობა
2023 წლიდან დაიწყო და გაგრძელდება 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის მკურნალობის დაფინანსება უცხოეთის
წამყვან კლინიკებში (ქვეყნის ფარგლებში უახლესი სტანდარტების მქონე პედიატრიული ონკოლოგიის ცენტრის შექმნამდე). უზრუნველყოფილი
იქნება 300-მდე ბავშვის დიაგნოსტიკური და სამკურნალო სერვისები, მათ მიეცემათ შესაძლებლობა მიიღონ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და
სრულფასოვანი სამედიცინო სერვისი.
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობა
შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის განხორციელების გზით მიმდინარეობს სოციალურად დაუცველი შრომისუნარიანი პირების საზოგადოებრივ
სამუშაოებზე დასაქმების ხელშეწყობა;
480
ინფორმაცია
ინფორმაცია 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ
თბილისი
2026
ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ
(ათას ლარებში)
კოდი
24 06 05
01
24 06 05
02*
24 06 05
04*
24 14 01
01
24 14 01
02
24 14 01
03
24 14 01
04
24 14 01
05
24 14 01
06
24 14 02
24 15
24 17 02
02
24 19
25 02 02
01
25 02 02
07
დასახელება
ფაქტი 2024
წლის
ჩათვლით
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
პროექტის
სავარაუდო
ღირებულება
(2029 წლის
ჩათვლით)
დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო
აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის მშენებლობა
49,500.0
110,000.0
110,000.0
110,000.0
თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა
2,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW)
153,799.5
12,565.9
13,565.9
11,195.4
271,649.5
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური (EBRD, EU-NIF, KfW)
18,053.4
8,204.9
8,204.9
8,304.7
147,553.4
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
123,227.8
11,094.2
11,094.2
6,485.2
174,477.8
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის
გაძლიერება (EU-NIF, KfW)
49,787.5
15,301.5
17,301.5
12,079.2
80,857.5
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW)
13,225.2
12,401.5
12,401.5
8,432.3
68,775.2
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW)
26,073.9
11,932.0
13,932.0
13,618.7
137,173.9
0.0
25,000.0
25,000.0
6,479.3
155,480.0
457,173.4
0.0
0.0
0.0
615,173.4
70,000.0
150,000.0
50,000.0
50,000.0
395,000.0
214,420.8
1,500.0
1,500.0
1,340.0
322,420.8
3,791,515.6
298,930.0
283,699.0
283,695.5
5,891,515.6
171,432.6
20,000.0
22,380.0
23,549.5
371,432.6
თელავის აეროპორტის ახალი ინფრასტრუქტურა
შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი
(WB)
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით
მომარაგების გაუმჯობესება
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა და
განვითარება
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)
საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და
რეაბილიტაცია
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
179,500.0
2
კოდი
დასახელება
25 02 02
08
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციარეაბილიტაცია
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait
Fund)
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაულიმოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB)
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი
(WB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი)
(EIB, WB)
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50
მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
(EIB, WB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი
არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და
გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)
25 02 02
09
25 02 02
10
25 02 02
11
25 02 03
01
25 02 03
02
25 02 03
03
25 02 03
04
25 02 03
05
25 02 03
06
25 02 03
07
25 02 03
08
25 02 03
09
25 02 03
10
25 02 03
11
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის
ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის
საგარეჯო-ბადიაურის მონაკვეთის მშენებლობა (WB)
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ხანდოფასანაურის შემოსავლელი და არშა-სტეფანწმინდა-გველეთის
მონაკვეთების მშენებლობა
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი
ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB)
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
პროექტის
სავარაუდო
ღირებულება
(2029 წლის
ჩათვლით)
183,218.8
37,000.0
24,690.0
24,690.0
243,218.8
174,818.4
35,000.0
58,399.0
58,432.8
243,251.2
139,505.0
37,500.0
28,960.0
28,955.6
199,505.0
123,531.9
0.0
300.0
298.6
123,831.0
597,978.5
41,182.0
83,532.0
83,457.6
683,436.1
908,687.2
154,500.0
116,080.0
116,071.0
1,158,687.2
508,729.0
74,145.0
81,625.0
81,595.2
610,324.2
676,965.2
20,000.0
21,845.0
29,345.4
706,310.6
1,109,530.5
175,180.0
212,145.0
214,000.5
1,534,330.5
35,746.9
16,138.0
16,018.0
19,745.1
60,746.9
492,682.4
17,100.0
11,335.0
11,330.2
529,682.4
123,837.3
76,000.0
80,455.0
82,361.0
253,837.3
1,067.5
70,000.0
63,260.0
63,253.0
236,067.5
16,670.7
12,575.0
2,876.0
2,872.3
616,670.7
17,484.0
31,305.0
4,265.0
4,259.9
457,484.0
ფაქტი 2024
წლის
ჩათვლით
3
კოდი
დასახელება
25 02 03
12
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა
(ADB)
25 02 03
13
25 02 03
14
25 02 03
15
25 02 03
16
25 02 03
17
25 03 01
25 03 02
25 03 03
25 03 04
25 03 05
01
25 03 06
25 03 07
25 03 08
25 03 09
25 03 11
25 04 01
25 04 02
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი
უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა
შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64
გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის
ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ
განსახორციელებელი პროექტები
განახლებული რეგიონების პროგრამა
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი
და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I
ფაზა) (ADB)
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების
პროგრამა (EBRD)
2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური
ფესტივალის მხარდამჭერი ღონისძიებები
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების
პროექტი (EIB)
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის
განვითარების პროგრამა (ADB)
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
პროექტის
სავარაუდო
ღირებულება
(2029 წლის
ჩათვლით)
0.0
62,000.0
61,000.0
60,986.8
895,000.0
576,456.4
9,890.0
12,035.0
12,310.3
598,766.7
900,912.2
14,225.0
25,571.0
34,472.0
937,384.2
1,089,200.4
36,885.0
49,645.0
49,623.7
1,142,824.1
341,456.4
5,765.0
5,160.0
5,150.0
351,606.4
97,409.0
655.0
910.0
1,672.0
99,081.0
462,440.9
67,274.0
50,753.0
50,752.9
1,387,440.9
712,738.6
22,501.0
29,924.0
29,922.7
752,661.3
227,615.9
8,300.0
5,471.0
5,510.4
261,615.9
222,708.1
5,000.0
3,328.5
3,323.7
229,108.1
215,584.3
33,250.0
36,663.0
38,728.6
264,284.3
20,049.3
300.0
182.0
714.8
20,964.1
47,404.3
1,000.0
3,836.0
3,835.3
51,239.6
86,605.6
0.0
241.0
240.6
86,846.2
314,725.4
0.0
9.0
8.6
314,734.0
593,302.5
0.0
11.5
11.4
593,313.9
1,361,211.7
23,950.0
29,450.0
29,447.9
1,399,309.6
29,867.4
5,590.0
5,506.0
5,977.7
57,367.4
ფაქტი 2024
წლის
ჩათვლით
4
კოდი
25 04 03
25 04 04
25 04 05
25 04 06
25 04 09
დასახელება
იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)
ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების
გაუმჯობესება (AFD, EU)
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის
ღონისძიებები
პროგრამა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი
ხელმისაწვდომობის შესახებ სტანდარტის შესაბამის (CLEAR)
წყალზე
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
პროექტის
სავარაუდო
ღირებულება
(2029 წლის
ჩათვლით)
48,766.9
119,185.0
119,028.0
126,215.0
567,466.9
96,343.5
60,640.0
59,585.0
59,534.4
238,843.5
6,346.4
3,925.0
1,440.0
1,414.2
330,846.4
1,355,581.1
450,000.0
459,285.0
459,285.0
2,425,581.1
0.0
0.0
210.0
209.9
880,000.0
ფაქტი 2024
წლის
ჩათვლით
25 05 02
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
21,436.8
15,000.0
14,517.1
19,946.7
45,383.5
25 05 03
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II
(კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)
41,498.9
30,000.0
26,110.2
14,316.7
171,498.9
საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
393,391.2
27,050.0
39,156.0
39,151.4
2,199,391.2
86,531.6
15,575.0
14,499.0
14,490.3
143,031.6
94,085.3
52,115.0
57,950.0
61,701.8
223,285.3
643.7
500.0
112.0
103.4
186,843.7
524.0
500.0
1,804.0
2,293.0
181,324.0
3,978.7
15,505.0
6,700.0
6,693.7
61,628.7
284,400.7
143,865.0
122,240.0
122,239.8
1,239,400.7
415,153.2
75,025.0
61,767.0
61,766.3
1,165,153.2
25 06 01
01
25 06 01
02
25 06 01
03
25 06 01
04 01
25 06 01
04 02
25 06 01
05
25 06 02
25 07
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და
ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB)
შენობებში მწვანე ინვესტიციების პროექტი (EBRD)
ენერგოეფექტურობის ღია პროგრამა (საჯარო შენობებში
ენერგოეფექტურობის პროგრამა) (KfW)
საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების
რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (E5P,
NEFCO)
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია
ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
25 08
01*
ქ. თბილისში ახალი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა
0.0
11,365.0
10,246.0
10,244.4
25 08 02
სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
0.0
0.0
648.0
644.7
793,500.0
5
ფაქტი 2024
წლის
ჩათვლით
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
პროექტის
სავარაუდო
ღირებულება
(2029 წლის
ჩათვლით)
კოდი
დასახელება
26 02 03
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
346,388.2
44,000.0
32,723.7
32,723.7
584,988.2
27 04 01
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
362,822.7
60,000.0
8,225.2
7,221.3
632,822.7
463,445.1
120,000.0
120,000.0
120,000.0
706,445.1
14.6
6,000.0
4,900.0
4,418.6
90,014.6
155.7
800.0
525.0
461.6
29,355.7
0.0
650.0
565.0
305.2
15,850.0
141,481.1
26,000.0
37,496.1
36,208.8
293,689.9
31 06 01
31 06 04
01
31 06 04
02
31 06 04
03
32 07 02
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის
შეძენა
კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების
პროექტი (ADB)
საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB)
საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების
ხელშეწყობის პროექტი (AFD)
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
32 07*
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარება*
1,824,682.5
316,415.0
317,387.8
291,454.2
32 10 02
პროფესიული განათლება 1 - სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
(KfW)
28,501.4
6,600.0
1,615.3
1,081.3
107,631.4
33 03 03
02
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა
150,090.5
30,103.0
29,725.9
27,627.7
308,858.5
57 14 01
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (E5P,EBRD,SIDA)
24,992.4
2,000.0
2,000.0
1,660.8
92,992.4
57 14 02
01
57 14 02
03
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)
39,044.9
15,000.0
16,434.6
14,212.7
53,257.6
თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტი (EBRD)
654.7
0.0
0.0
62.9
65,654.7
62,121.2
44,000.0
44,000.0
46,690.8
170,621.2
12,416.8
2,500.0
2,500.0
2,209.7
19,196.8
4,245.8
10,000.0
8,240.0
1,361.1
67,445.8
57 14 03
57 14 04
01 01
57 14 04
01 02
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების
პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი
თანაბარი განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)
57 14 05
მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)
3,744.6
11,000.0
7,579.9
4,525.7
140,434.6
57 14 08
ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW)
3,567.5
10,000.0
11,251.4
12,934.3
170,517.5
6
კოდი
57 14 09
02
57 14 10
57 14 11
დასახელება
თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (მოძრავი
შემადგენლობის განახლება) (AIIB)
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების
ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან
მიახლოება (ბათუმის საბავშვო ბაღები) (KfW)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)
2025 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2025 წლის
დაზუსტებული
გეგმა
2025 წლის
ფაქტი
პროექტის
სავარაუდო
ღირებულება
(2029 წლის
ჩათვლით)
0.0
50,000.0
58,500.0
57,478.9
465,000.0
4,134.6
5,000.0
5,000.0
4,857.8
18,134.6
262,131.1
19,000.0
19,428.7
24,439.6
357,631.1
ფაქტი 2024
წლის
ჩათვლით
შენიშვნა:
„24 06 05 02 თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა “ და „24 06 05 04 თელავის აეროპორტის ახალი ინფრასტრუქტურა“ პროექტები შემდგომ
წლებში განხორციელდება შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ მიერ;
„25 08 01 ქ. თბილისში ახალი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა“ - მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება პროექტის შეჩერების თაობაზე
„32 07 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება“ - საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით აღნიშნული
ორგანიზაციული კოდისათვის განსაზღვრული ასიგნებები გადანაწილდა საქართველოს ინფრასტრუქტურის, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის და საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროებს შორის განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებებიდან გამომდინარე.
შესაბამისად, შემდგომ წლებში აღნიშნულ პროგრამულ კოდში მითითებულია მხოლოდ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები
7
24 06 05 01 - დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის მშენებლობა
გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად ხორციელდება ქუთაისის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის სამშენებლო სამუშაოები.
24 06 05 02 - თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა პირველადი ბაზრის კვლევის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის
მიზნით ტენდერის გამოცხადება, რომელიც არ შედგა. განხორციელდა კერძო პირებისგან გამოსასყიდი მიწების იდენტიფიცირება.
გეგმით გათვალისწინებულმა დარჩენილმა სამუშაოებმა გადაიწია ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის ჩატარებამდე.
24 06 05 04 - თელავის აეროპორტის ახალი ინფრასტრუქტურა
გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად, თელავის აეროდრომის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის საჭიროებიდან
გამომდინარე, ანაზღაურებულია საკუთარი სახსრებით საინჟინრო საპროექტო, საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის და მუშაპროექტის კონსტრუქციული ნაწილის სამუშაოების ღირებულება;
განხორციელდა თელავის აეროპორტის ტერმინალის პროექტის ოპტიმიზაცია, საპროექტო დოკუმენტაციის დასრულების მიზნით
მიმდინარეობდა საექსპერტო დასკვნებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სრულყოფის პროცესი;
24 14 01 01 - 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW)
საანგარიშო პერიოდში დასრულდა მშენებლობის ნებართვის მოპოვების პროცედურები სრულად 500 კვ ეგხ-სთვის და 400 კვ ეგხ
ნაწილზე (AP 12-36), ხოლო 400 კვ ეგხ-ს პირველ სექციაზე (AP 1-12) კვლავ მიმდინარეობდა შესაბამისი პროცედურები.
კონტრაქტორს გადაეცა მშენებლობის ნებართვა და დასრულდა მოცდის პერიოდი;
400/500 ახალციხის ქვესადგურის გაფართოების პროექტის ფარგლებში შეჩერებული იყო სამშენებლო სამუშაოები კონტრაქტის
ღირებულების გაზრდის მოთხოვნის გამო;
საანგარიშო პერიოდში დასრულდა წყალტუბოს არსებული 220 კვ ქვესადგურის გაფართოების პროექტის მშენებლობის ეტაპი.
მზადდებოდა დოკუმენტები ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში წარსადგენად.
8
24 14 01 02 - ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, EU-NIF, KfW)
საანგარიშო პერიოდში დასრულდა დეტალური დიზაინის მომზადება პროექტის ყველა კომპონენტისთვის. მოპოვებულია 500 კვ
ეგხ-ის ლაჯანური-წყალტუბოს, ასევე 220 კვ ეგხ-ის ქს ლაჯანური-ლაჯანური ჰესი სამშენებლო ნებართვები. კონტრაქტორი
ამზადებოდა შესაბამის დოკუმენტებს გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესასრულებლად. დაწყებულია სამშენებლო
ნებართვისთვის საჭირო პროცედურები პროექტის 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ წყალტუბო-ლაჯანურის კომპონენტისთვის. საანგარიშო
პერიოდის ბოლოს ჩატარდა ანძების (51 NS,51 LA & 51 LC) მასალების საქარხნო ტესტირებები. დაწყებულია სამუშაოები
აღნიშნული მასალების საქართველოში გამოსაგზავნად.
24 14 01 03 - 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
ქვესადგურის საბოლოო ტესტირების ეტაპზე, ტრანსფორმატორის ერთ-ერთ ფაზაზე გამოვლინდა ხარვეზი, რის შედეგადაც
საჭირო გახდა აღნიშნული ფაზის დემონტაჟი და მოწყობილობის თურქეთში, მწარმოებლის ქარხანაში ტრანსპორტირება
შეცვლა/შეკეთების მიზნით. სათადარიგო ტრანსფორმატორის მეშვეობით წარმატებით ჩატარდა ქვესადგურის განმეორებითი
ტესტირება. საბოლოო ტესტირების შემდგომ გაიცა წყალტუბოს ახალ (500კვ) და არსებულ (220კვ) ქვესადგურებს შორის 220კვ
კავშირის (დაახლოებით 800 მ სიგრძის) დასრულების საბოლოო სერტიფიკატი.
2025 წლის განმავლობაში ელექტროგადამცემი ხაზის პირველი (ქვესადგური წყალტუბო - მარტვილი) და მესამე (მარტვილი ქვესადგური ჯვარი) ნაწილების ფარგლებში მიმდინარეობდა საველე და წინასამშენებლო სამუშაოები. ელექტროგადამცემი ხაზის
მეორე ნაწილის ფარგლებში გარემოზე ზეგავლენის შეფასების პროცესის მსვლელობისას გამოვლენილი დაბრკოლებებიდან
გამომდინარე გადაწყდა ალტერნატიული მარშრუტის შემუშავება. საანგარიშო წლის მეორე ნახევარში მიმდინარეობდა მეორე
ნაწილის ახალი მარშრუტის დადგენისა და დეტალური პროექტირების პროცესები.
სსე-მ და კონტრაქტორმა დაასრულეს მოლაპარაკება ხელშეკრულების ცვლილებაზე, რომელიც მოიცავდა მარშრუტის საპროექტო
საჭიროებებიდან გამომდინარე განხორციელებულ ცვლილებებს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ფასის კორექტირების
კომპონენტსა და პროექტის დასრულების ვადის გახანგრძლივებას. ცვლილების შედეგად კონტრაქტორს დაევალა ეგხ-ის
მარშრუტის შეცვლილი მეორე ნაწილის ახალი დიზაინის მომზადება, გახანგრძლივდა პროექტის დასრულების ვადა 2027 წლის
ოქტომბრის ბოლომდე და გაიზარდა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება.
ეგხ-ის კომპონენტის გეგმის შესრულებაში ჩამორჩენა განპირობებული იქნა ხაზის მეორე ნაწილის ფარგლებში წარმოქმნილი
შეფერხებებით და განმეორებითი მარშრუტის ცვლილების საჭიროებით, შედეგად დაყოვნდა სამშენებლო პროცესის დაწყება და
მასალის მოწოდება.
9
24 14 01 04 - გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW)
2025 წლის განმავლობაში ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა აქტიური სამშენებლო სამუშაოები
და სამშენებლო მასალების შემოტანის პროცედურები. დასრულდა როგორც 220 კვ ეგხ-ს, ასევე 110 კვ ეგხ-ს ხაზის 82%-ის
მშენებლობა. ოზურგეთის ქვესადგურის პროექტის ფარგლებში შეჩერებული იყო სამშენებლო სამუშაოები კონტრაქტის
ღირებულების გაზრდის მოთხოვნის გამო.
24 14 01 05 - კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW)
მიმდინარეობდა 110 კვ „სტორი-თელავი”-ს ეგხ-ის დეტალური პროექტირების მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც
წარდგენილ იქნა შესაბამის უწყებებში სამშენებლო და ტყით სარგებლობის ნებართვების მოპოვების მიზნით. ხაზის დაახლოებით
83%- ზე მოპოვებულია ნებართვები, დარჩენილ ნაწილზე კი მიმდინარეობს განსახლების პროცედურები.
24 14 01 06 - ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW)
220 კვ ხელედულა-ლაჯანური-ონის ელექტროგადამცემი ხაზის სამშენებლო ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარეობდა
წინასწარი
საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენა/შემოწმება/დადასტურების პროცედურები.
ლაჯანურის ქვესადგურის პროექტის ფარგლებში შეჩერებული იყო სამშენებლო სამუშაოები კონტრაქტის ღირებულების გაზრდის
მოთხოვნის გამო.
24 14 02 - შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი (WB)
მომზადდა და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან შეთანხმდა ხელშეკრულების პროექტი სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემასა“ (სსე) და საკონსულტაციო კომპანია CESI-ს შორის, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტისთვის ზღვის
ფსკერის კვლევის დიზაინის, შესყიდვისა და ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის თაობაზე. ვინაიდან,
ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცესი გაჭიანურდა სხვადასხვა დაინტრესებულ მხარეებთან ხელშეკრულების პროექტის
შეთანხმების პროცედურების გამო, ვერ გამოცხადდა ტენდერი ზღვის ფსკერის კვლევებზე.
10
საანგარიშო პერიოდში ბრიტანული საკონსულტაციო კომპანია Affric-ის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს ტრენინგი (ესწრებოდნენ
სსე-ის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროების, დაცული
ტერიტორიების და გარემოს ეროვნული სააგენტოების წარმომადგენლები), სადაც განხილულ იქნა წყალქვეშა კაბელების
მშენებლობასთან დაკავშირებული სოციალური და გარემოსდაცვითი რეგულაციები, გამოწვევები, რისკები, სამომავლო
ეკონომიკური ბენეფიტები და დაცვის მექანიზმები;
მსოფლიო ბანკის ფინანსებისა და შესყიდვების რეგულაციებში შეტანილ მნიშვნელოვან ცვლილებებთან დაკავშირებით გაიმართა
ტრენინგი, რომელსაც ესწრებოდნენ სსე-ს საერთაშორისო პროექტების ფინანსური მხარდაჭერის დეპარტამენტის თანამშრომლები.
24 15 - მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
საანგარიშო პერიოდში გაზიფიცირების სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობდა ქვეყნის მასშტაბით 123 დასახლებულ პუნქტში,
ხოლო საპროექტო სამუშაოები 176 დასახლებულ პუნქტში. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამშენებლო სამუშაოები
დასრულდა 37 დასახლებულ პუნქტში, რის შედეგადაც 5 858 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ
ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა. აღნიშნული სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდა 2024 წლიური საბიუჯეტო კანონიდან
გამოყოფილი ასიგნებებიდან. 2025 წელს ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 233 314 საყოფაცხოვრებო აბონენტი.
24 17 02 02 - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა და განვითარება
დასრულდა დეტალური დიზაინის მომზადების სამუშაოები საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ქვეკონტრაქტორის,
დიზაინერული კომპანია „როიალ ჰასკონინგ“-ის მიერ. ტალღმტეხელის სამუშაოებისთვის, ობიექტი მომარაგდა სხვადასხვა
ფრაქციის ქვებით, რომელთა რაოდენობაც (ადგილზე განთავსებული) სრული საპროექტო მოცულობის არანაკლებ 70% შეადგენს.
კონტრაქტორმა დაიწყო და ნაწილობრივ შემოიტანა ინერტული მასალა, რომელიც ქვიშის ჩანაცვლების სამუშაოებისთვის იქნება
გამოყენებული შემდგომ. ყველა საჭირო კომუნიკაციით მოეწყო და ფურნქციურად გაიმართა საოფისე სივრცეები
კონტრაქტორისთვის, ინჟინრისთვის და დამკვეთისთვის. მოეწყო გარე განათება, ვიდეო მეთვალყურეობა და პერიმეტრის
შემოღობვა. მოეწყო იქსბლოკების წარმოების პოლიგონები ამწეებით, ბეტონის წარმოების და ბეტონის ნარჩენის
გადასამუშავებელი ქარხნით. მოეწყო საგამოცდო ლაბორატორია. გარემოსდაცვითი პირობების გათვალისწინებით მოეწყო
სახიფათო ნარჩენების შემნახველი სივრცე. აშენდა სასაწყობე ტერიტორიები, დიზელის რეზერვუარი და ჭაბურღილები წყლის
მუდმივ რეჟიმში მისაღებად.
24 19 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)
11
საერთაშორისო საინჟინრო ზედამხედველობის ჯგუფის მიერ გაცემული რეკომენდაციებით ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკთან შეთანხმდა შესყიდვების გეგმის ცვლილება. კერძოდ, სამშენებლო სამუშაოების წინასწარ განსაზღვრული
ტენდერი გაიყო 3 ტენდერად: ენგურის კაშხლის სადაწნეო გვირაბის და ვარდნილჰესი ერთის წყალსატარი კონსტრუქციების
რეაბილიტაცია; ენგურის კაშხლის მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია (მ/შორის EBRD-ს მოთხოვნილი ბიომრავალფეროვნების
აღდგენის თემატიკა მდ. ენგურის ქვედა ნაწილში); ენგურის თაღოვანი კაშხლის რეაბილიტაცია და მისი მონიტორინგის
ინსტრუმენტაციის განახლება.
გაჩერებების შეზღუდულმა გრაფიკმა შესაძლო გახადა მხოლოდ გვირაბის ცირკულარის 9მ დიამეტრის მქონე 15კმ სიგრეძის
თითქმის სრული რეაბილიტაცია, ფსკერის გარემონტების გარეშე, ვინაიდან ფსკერის ამოჭრა-ჩაკერება წარმოადგენს ცალკე
განყენებულ ლოჯისტიკურ პრობლემას, რაც ვერ მოდის თანხვედრაში ცირკულარულ ბურღვა-ცემენტაციის პროგრამასთან.
ამიტომ, პროგრამის ფარგლებში იგეგმება სადაწნეო გვირაბის გაჩერება მისი საბოლოო რეაბილიტაციის მიზნით, რათა ფსკერიდან
არსებული ფილტრაცია მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი.
25 02 02 01 - საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია
მიმდინარეობდა საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და სახიდე
გადასასვლელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე, პერიოდული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა საავტომობილო გზებს.
25 02 02 07 - სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
მიმდინარეობდა ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, მდინარეების ადიდების შედეგად ჩამოშლილ საავტომობილო გზების და
ხიდების აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები, მდინარეების კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოები და ნაპირების გაბიონის
კედლებით გამაგრება.
25 02 02 08 - ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზის მონაკვეთებზე მიმდინარეობდა სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
და ზოგიერთ დასრულებულ მონაკვეთებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის
პერიოდი.
12
25 02 02 09 - ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია
(Kuwait Fund)
მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, საყრდენი კედლების და წყალგამტარი მილების მოწყობის
სამუშაოები და ფერდობების ექსკავაციის სამუშაოები.
25 02 02 10 - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი (ლოტი 1). ასევე, მიმდინარეობდა მიწის
ექსკავაციის სამუშაოები, საყრდენი კედლების და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები (ლოტი 2).
25 02 02 11 - შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 02 03 01 - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაურირიკოთი) (EIB, WB)
დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის
პერიოდი (ლოტი 2). ასევე, დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება (ლოტი 1 და ლოტი 2ა).
25 02 03 02 - სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილების და მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები, დასრულდა სუსტი
გრუნტების გამაგრების სამუშაოები (ლოტი 3). ასევე, მიმდინარეობდა სახიდე გადასასვლელის აღდგენითი სამუშაოები (ლოტი 1).
25 02 03 03 - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB,
WB)
დასრულდა საავტომობილო გზის მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარეობდა საავტომობილო
გზის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.
13
25 02 03 04 - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 02 03 05 - მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის
მშენებლობა (ADB, EBRD)
მიმდინარეობდა სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სამუშაოები და გვირაბების მოსახვის სამუშაოები. დასრულდა
გვირაბების გაჭრის სამუშაოები (ლოტი 1 და ლოტი 2).
25 02 03 06 - მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)
მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, სუსტი გრუნტების გამაგრების სამუშაოები და მთავარი სახიდე გადასასვლელის სამშენებლო
სამუშაოები.
25 02 03 07 - თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი (ლოტი 1; ლოტი 2).
25 02 03 08 - თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის მონაკვეთის მშენებლობა (WB)
მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები, კომუნიკაციების და სამელიორაციო სისტემების გადატანის სამუშაოები. ასევე,
მიმდინარეობდა ვერტიკალური დრენაჟების (PVD), რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილების და მიწისქვეშა გასასვლელების
მოწყობის სამუშაოები.
25 02 03 09 - მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ხანდო-ფასანაურის შემოსავლელი და არშა-სტეფანწმინდაგველეთის მონაკვეთების მშენებლობა
მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები და პირველი სახიდე გადასასვლელის ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები.
დასრულდა გვირაბის გაჭრის სამუშაოები.
25 02 03 10 - თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი
ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
14
მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები.
25 02 03 11 - ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)
მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები.
25 02 03 12 - სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის
მშენებლობა (ADB)
მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები.
25 02 03 13 - ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 02 03 14 - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 02 03 15 - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 02 03 16 - სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
მიმდინარეობდა სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სამუშაოები.
25 02 03 17 - თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 03 01 - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები:
15
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე, დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება და დასრულებულ პროექტებზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 03 02 - განახლებული რეგიონების პროგრამა
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციების მომზადება და სარეაბილიტაციო სამუშაოები (Design Build). ასევე, დასრულებულ პროექტებზე
მიმდინარეობდა ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 03 03 - რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
მიმდინარეობდა ურბანული განახლების სამუშაოები და ტურისტული ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე,
ინვენტარების და სხვადასხვა აღჭურვილობების შეძენა, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების
მომზადება, ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი, კულტურული მემკვიდრეობის და
ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია.
25 03 04 - რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF):
მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემების მოწყობის სამუშაოები და დასრულებულ პროექტებზე ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 03 05 01 - საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB)
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა
სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურება.
25 03 06 - ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)
დასრულდა დაბა ბაკურიანისთვის სპეცტექნიკის შეძენის პროცედურები. მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურება.
25 03 07 - 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მხარდამჭერი ღონისძიებები
16
დასრულდა წყალმომარაგების სისტემის და ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები.
25 03 08 - ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)
დასრულდა საკონსულტაციო მომსახურება (კორპორატიული განვითარების პროგრამა და სატრანსპორტო რეფორმის კვლევა).
25 03 09 - საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)
მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურება.
25 03 11 - მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
პროექტის ფარგლებში მიწის გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, განხორციელდა საკომპენსაციო თანხის ანაზღაურება.
25 04 01 - ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინრეობდა წყალმომარაგების სისტემების, წყალარინების სისტემების, ჭაბურღილების და ა.შ
სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.
25 04 02 - მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB)
მიმდინარეობდა მრიცხველების შეძენის პროცედურები და მოწყობის სამუშაოები.
25 04 03 - იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)
მიმდინარეოდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და დეტალური დიზაინის დოკუმენტის მომზადება.
ასევე, მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები (ლოტი 1; ლოტი 2).
25 04 04 - ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD, EU)
მიმდინარეობდა წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები (I ლოტი).
25 04 05 - ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები და სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურებები.
17
25 04 06 - რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინრეობდა წყალმომარაგების სისტემების, წყალარინების სისტემების, სასმელი წყლის
ჭაბურღილების და ა.შ სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება და დასრულებულ ობიექტებზე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული
დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 04 09 - პროგრამა ადგილობრივ დონეზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის შესახებ სტანდარტის შესაბამის (CLEAR) წყალზე
დაიწყო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება.
25 05 02 - ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
მიმდინარეობდა ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) სამშენებლო სამუშაოები;
სტრუქტურული ცვლილებებიდან გამომდინარე მიმდინარეობდა ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების
ობიექტის (ნაგავსაყრელი) პირობიანი მიღება-ჩაბარება. მოწოდებულია სპეცტექნიკა.
25 05 03 - მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მიმდინარეობდა ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის
(ნაგავსაყრელი) სამშენებლო სამუშაოები.
25 06 01 01 - საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე,
მიმდინარეობდა დასრულებულ ობიექტებზე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
25 06 01 02 - თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)
მიმდინარეობდა სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდის სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების
მომზადება.
18
25 06 01 03 - ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB)
მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები, საჯარო სკოლების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება და პროექტის
მართვასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურება.
25 06 01 04 01 - შენობებში მწვანე ინვესტიციების პროექტი (EBRD)
მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურება.
25 06 01 04 02 - ენერგოეფექტურობის ღია პროგრამა (საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის პროგრამა) (KfW)
მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურება (პროექტთან დაკავშირებული საპროექტო-საზედამხედველო);
მომზადდა 8 საჯარო სკოლის (პირველი კლასტერი) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის პირველადი ვერსია და 50
სკოლის ტექნიკური შეფასების ანგარიში (სკოლების მდგომარეობის დათვალიერების საფუძველზე).
25 06 01 05 - საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (E5P,
NEFCO)
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე,
მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება.
25 06 02 - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები და რეაბილიტაციამშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება (Design Build).
25 07 - ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტში
მიმდინარეობდა
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
და
შენებლობარეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება (Design Build).
19
25 08 01- ქ. თბილისში ახალი საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა:
მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურება, განსახლებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება და სატენდერო
პროცედურები.
25 08 02 - სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
სხვადასხვა
მუნიციპალიტეტში
მიმდინარეობდა
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების მომზადება.
და
შენებლობა-
26 02 03 - პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
დასრულებულია: პენიტენციური დაწესებულების საჭიროებისათვის ადამიანის სხეულის შესამოწმებელი 2 ცალი
რენტგენოსკანერის მონტაჟით და თანმდევი მომსახურებით შესყიდვა; 2 ცალი ბარგის შესამოწმებელი სკანერის მონტაჟი;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საჭიროებისათვის სხვადასხვა დასახელების ავეჯის და აპარატურის შესყიდვა/მონტაჟი;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი პენიტენციური დაწესებულების სარეჟიმო კორპუსში მსჯავრდებულთა
საცხოვრებელი საკნების გათბობა-გაგრილების სისტემის მიწოდება-მონტაჟის შესყიდვა; ოპერატიული დანიშნულების 20 ცალი
მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომობილის შესყიდვა; ერთი პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული შენობის
სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი დაწესებულების საჭიროებისათვის
სამზარეულო მოწყობილობების მოწოდება-მონტაჟის შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი პენიტენციური
დაწესებულების ტერიტორიაზე მშენებარე პენიტენციური დაწესებულების საჭიროებისათვის ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის
აპარატურის მიწოდება-მონტაჟის შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი პენიტენციური დაწესებულების
სარეზერვო ელექტრო მომარაგების ხაზის მოწყობის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადების სამუშაოების შესყიდვა;
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთ პენიტენციურ დაწესებულებაში მდებარე სასადილო შენობაში ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის აპარატურის მიწოდება-მონტაჟის შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი
პენიტენციური დაწესებულების საჭიროებისათვის ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის აპარატურის (სათადარიგოდ და მონტაჟით)
შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის ესკორტირებისა და სპეციალურ
ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს სარგებლობაში არსებული სპეციალური ავტომობილების საჭიროებისათვის სათადარიგო
ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის აპარატურის შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი პენიტენციური
დაწესებულების ტერიტორიაზე განთავსებულ სარეჟიმო შენობაში სამკერვალო ფართის მოწყობის
სამშენებლოსარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესყიდვა;
20
მიმდინარეობდა: ქალაქ რუსთავში ახალი მცირე ზომის პენიტენციური დაწესებულების პროექტირება/მშენებლობის და
აღჭურვის სამუშაოები; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ერთი პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციული
შენობის პირველი სართულის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის
ერთი პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე ახალი სამზარეულოს შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა გადასაყვანად განკუთვნილი სპეციალიზირებული სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა;
ერთი პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე განთავსებულ ფართში სამედიცინო დანიშნულების ნაწილის მოწყობის
სარეკონსტრუქციო სამუშაოები; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციურ დაწესებულებებში სამედიცინო
აპარატურისა და მოწყობილობების მიწოდება-მონტაჟი; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამი პენიტენციური
დაწესებულების საჭიროებისათვის ვიდეომეთვალყურეობის კედლის მონიტორების მიწოდება-მონტაჟის და სათადარიგო ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის აპარატურის შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციურ დაწესებულებებში
ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის საჭიროებისთვის უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) მონტაჟით შესყიდვა; სპეციალური
პენიტენციური სამსახურის პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემისათვის პერსონალური
კომპიუტერებისა და მონიტორების შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საჭიროებისათვის სხვადასხვა
დასახელების სპეციალური აღჭურვილობის (იარაღის და ა.შ.) შესყიდვა; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის
საჭიროებისათვის სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილის შესყიდვა.
27 04 01 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
„სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის“ კომპონენტის
ფარგლებში:
დასრულდა ცენტრის ქ. თბილისში, ეთერ ბოცვაძის N8-ში ერთსართულიანი შენობის სამშენებლო სამუშაოები;
კურორტ ბახმაროში სსიპ -საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფილიალის
მშენებლობის მიზნით შესყიდულ იქნა საჭირო არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტი;
დასრულდა 5 სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო-სასწავლო მანეკენების შესყიდვა;
ქ. ქარელში სსიპ-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის რაიონული სამსახურის
სამშენებლო სამუშაოები შეჩერებულია, ვინაიდან მიმწოდებელმა ვერ შეძლო სამუშაოების განხორციელება;
კახეთის გზატკეცილზე დაგეგმილი სასწრაფო დახმარების ოფისის შენობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტებისა და სამშენებლო/სარემონტო სამუშაობის შესყიდვის პროცედურები შეჩერებულია;
ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულებების კომპონენტის ფარგლებში:
დასრულდა: შპს ,,რუხის რესპუბლიკური საავადმყოფო“-ს საოპერაციო სივრცეში გათბობა-გაგრილების სისტემის
სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები; ქ. ქუთაისში ო.ჩხობაძის სახელობის მრავალპროფილური
სამედიცინო დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N29-ში მდებარე
შენობის დემონტაჟის სამუშაოები; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ წნორის და ლანჩხუთის დიალიზის
21
ცენტრებისთვის, სადიალიზე ხსნარების დასამზადებელი მიქსერების შესყიდვა; შპს „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის
სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის“ ბალანსზე არსებული 4 ცალი უწყვეტი კვების წყაროსთვის 168
ცალი აკუმულატორის, 4 ცალი აკუმულატორის გარე ტემპერატურის სენსორის, 8 ცალი ძალოვანი მოდულის
ვენტილატორის და 12 ჰაერის ფილტრის შესყიდვა. კლინიკის ბალანსზე არსებული ანგიოგრაფისათვის შესყიდული და
დამონტაჟებულია ახალი რენტდგენომილაკი; შპს „ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოსათვის“ 8
ერთეული დიალიზის აპარატისა და 2 ერთეული პორტატული უკუ ოსმოსის შესყიდვა;
ქ. ქუთაისისა და ქ. წალკის სამედიცინო დაწესებულებებისათვის შესყიდული იქნა სხვადასხვა სახის სამედიცინო ავეჯი და
სხვადასხვა სახის სამედიცინო ხელსაწყოები;
მიმდინარეობდა: ქ.თბილისში, შპს „აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
კლინიკის“ მე-7 სართულის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარში
არსებული შენობის დემონტაჟისა და ახალი ამბულატორიის სამშენებლო სამუშაოები;
სს „თ. ცერცვაძის სახელობის ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული
ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის შესყიდული იქნა სხვადასხვა სახის სამედიცინო მოწყობილობები;
მიუსაფართა დროებითი თავშესაფრების, ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების
საპროექტო/სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოებისა და აღჭურვილობის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში:
მიმდინარეობდა ქ. თბილისში მარუაშვილის ქ. N50-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე, „ფსიქიკური ჯანმრთელობის და
ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის“ და ჩანაცვლებითი თერაპიის შენობის/შენობების მშენებლობის მიზნით შესყიდული
არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის მომზადების სამუშაოები;
დაბა კოჯორში, ერისთავის ქ. N10 მისამართზე მდებარე, სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სარგებლობაში არსებული ორსართულიანი შენობის, მიმდებარე ტერიტორიისა
და დამხმარე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შესყიდვის ხელშეკრულება შეჩერებულია, ვინაიდან მიმწოდებელმა ვერ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები;
დასრულდა დაბა ბედიანში, სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტოს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 85.23.21.035) სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
დასრულდა დაბა ბედიანში, სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტოს სარგებლობაში არსებულ შენობაში საოჯახო ტექნიკის მიწოდება და მიმდინარეობს ავეჯის შესყიდვის
მომსახურება;
ს.ს. ,,საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანების ფუნქციონირებისათვის“ კომპონენტის ფარგლებში
დასრულდა შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე, დასრულდა მის ბალანსზე არსებული მაგნიტო რეზონანსული
ტომოგრაფის შეკეთების სამუშაოები, შესყიდულ იქნა 1 კომპლექტი მობილური C arm სისტემა;
22
დასრულდა ს.ს. ,,საჩხერის რაიონული საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანების“ შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის
მოწყობილობების შესყიდვისა და მასთან დაკავშირებული თანმდევი მომსახურებების შესრულების სამუშაოები. ასევე,
მიმდინარეობდა 5 ერთეული ჰიდრავლიკური ლიფტის ტექნიკური მომსახურების აღდგენა-შეკეთება-მონტაჟი. შესყიდული და
მიწოდებულია სუნთქვისა და ანესთეზიის აპარატები.
31 06 01 - სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში დასრულდა:
ფოთის N1 და N2 სატუმბ სადგურებზე ჩაძირული ტუმბოების შეძენა-მონტაჟი;
ილტოს სათავე ნაგებობაზე გამრეცხი ფარების ძრავებზე სიხშირული ინვენტორული გამშვებების მონტაჟი;
პატარა ფოთის (ჭალადიდი) N1 და პატარა ფოთის (ჭალადიდი) N2 სატუმბი სადგურებისთვის ჩაძირული Q=2871მ3/ს H=4.0მ
(55 კვტ- 380ვ) ტუმბოებისთვის სოფტ სტარტერის (მდორე გაშვება) შეძენა-მონტაჟი;
ჩოლოქის სატუმბ სადგურზე დიზელ გენერატორის შეძენა მონტაჟი;
მერეკრძელა-კაპროვანას სატუმბ სადგურზე, ჩაძირული ტუმბოებისთვის სიხშირული ინვენტორული გამშვებების შეძენამონტაჟი;
ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობაზე (მათხოჯი) დროებითი ღონისძიებების გატარება;
ბაკურციხის სატუმბი სადგურის სახურავის შეკეთება და ფილტრების შენობის გადახურვა;
მაშველის სარწყავ სისტემაზე წყალსარეგულაციო კვანძების (შემტბორავი და გამშვები ლითონის ფარებით) მოწყობა;
ხრამი-დებედას და მაშავერას სერვის ცენტრების საოფისე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;
იმირასანის სათავე ნაგებობის გარე ელ. მომარაგება;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის I რიგის გ-12-ის (პკ00+00-დან პკ20+00მდე; პკ36+00-დან
პკ 73+31-მდე) და მისი II რიგის გ-12-1, გ-12-1', გ-12-2, გ-12-5 და გ-12-6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-41 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-9 გამანაწილებელის და მისი მეორე რიგის გ-9-1 და
გ-9-6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია - პროექტირება-მშენებლობა (Design-Build);
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ მელაანთან მდებარე საუბნო სახლის გარე ელ. მომარაგება (ქოდალო);
„ლაკბეს“ წყალსაცავიდან წყლის დარეგულირების და ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალურ არხში
წყლის მიწოდების გაუმჯობესების ღონისძიებები (მილის მოწყობა) (Design-Build);
ახმეტის მუნიციპალიტეტში, ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ქვეშ, პკ 35+00-ზე არსებული რკინაბეტონის ორძაფიანი მილხიდის ღვარსაშვის რეაბილიტაცია - პროექტირება-მშენებლობა (Design-Build);
ზემო ალაზნის სათავე ნაგებობის ზედა ბიეფის დაზიანებული ფერდის რეაბილიტაცია (პკ 2+26.74÷პკ 2+46.74);
სოფელ მსხალგორში, „ბაისუბნის წყაროების არხის 114 გრძ.მ ავარიული, საპროექტო მონაკვეთის აღდგენარეაბილიტაციის, გადაუდებელი დროებითი ღონისძიების და საცალფეხო ხიდის მოწყობის“ პროექტირება-მშენებლობა
(Design-Build);
ლაგოდეხის მაგისტრალური არხის პკ 22+09-დან პკ 29+94 -მდე მონაკვეთის რეაბილიტაცია (IV ეტაპი);
23
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის კურტანაძეულის დიუკერის შესასვლელში ელ.მომარაგების მიყვანა;
დაბა წნორში მდებარე გ-112 გამანაწილებელზე არსებული ფარის ელ.ენერგიით მომარაგება;
იდლეთის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია-მოდერნიზაცია-აღჭურვის სამუშაოები (II ეტაპი) (design build);
რუისის სატუმბი სადგურის, ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გ-62 გამანაწილებლის მკვებავი, სადაწნეო მილსადენის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია - პროექტირება-მშენებლობა (Design-build);
ტაშისკარი-სალთვისის სერვის ცენტრის საოფისე შენობის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;
გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ თერგვისის და დიცის დამატებითი ფართობების წყალუზრუნველყოფისათვის „არბოდიცის სატუმბო სადგურის გაძლიერება, სადაწნეო მილსადენის შეცვლა და თერგვისის გამანაწილებლის მოწყობა“
პროექტირება-მშენებლობა (Design-build);
თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ70+48-დან პკ71+68-მდე მონაკვეთზე (სოფ. ლამისყანაში ეკლესიის
მიმდებარედ) ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები, პკ 29+77-დან პკ30+09-მდე არსებული აკვედუკის და პკ118+65ზე მოწყობილი წყალსაგდების რეაბილიტაცია;
ძევერა-შერთულის სათავე ნაგებობის გარე ელ. მომარაგება;
ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და შტო N1-ის უბნებზე ფილტრაციის საწინააღმდეგო
ღონისძიებები;
სოფელ გიორგიწმინდის სატუმბი სადგურის ტერიტორიაზე სამშენებლო მასალების საწყობის მოწყობა და დილისკა-პტენაჩუნჩხას სატუმბი სადგურის ტერიტორიაზე არსებული შენობის სამშენებლო მასალების საწყობად გადაკეთება;
სოფ. ქარიატას სარეაბილიტაციო სატუმბო სადგურის გარე ელ. მომარაგების მოწყობა
ქალაქ ხობში დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური საწყობის ტერიტორიაზე ღია სასაწყობე ტერიტორიის და შენობის
მოწყობა;
საგარეჯოს სერვის ცენტრში სასაწყობე შენობის და საქმიანი ეზოს კეთილმოწყობა;
ქობულეთის და რიონი-ჩოლოქის (ლანჩხუთი) სერვის ცენტრის და ჩოლოქის სატუმბო სადგური სამორიგეო შენობის
რეაბილიტაცია;
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა:
ფიროსმანის სატუმბ სადგურზე მდორე გაშვების კარადების შეძენა-მონტაჟი;
ხობის მუნიციპალიტეტში გაღმა ქარიატას მასივის დაშრობის ქსელის რეაბილიტაცია;
სოფელ ერისიმედის სადრენაჟო არხის ნატანისგან წმენდა და დამბის მოწყობა;
კოპიტნარის აეროპორტის ტერიტორიიდან გამომავალი არხი-2 კოლექტორის წმენდითი სამუშაოები და მილხიდის
მოწყობა;
ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების პკ 92+45-დან პკ 101+80-მდე, პკ104+70-დან პკ113+88მდე, პკ 117+80-დან პკ 123+83-მდე რეაბილიტაცია (IV რიგი);
მდ. მტკვრიდან მკვებავი ქეშალოს სატუმბი სადგურის შენობის შეკეთება/რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობის,
მდ. მტკვარში წყალაღების სარეგულაციო კვანძის მოწყობის და კოროზირებული შემწოვი და გამშვები მილსადენების,
ახალი მილსადენებით შეცვლის სამუშაოები;
24
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვემო მაგისტრალური არხის პკ113+75÷პკ160+05,5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
ქვემო ქართლის რეგიონის სერვის ცენტრების რეაბილიტაცია (ქვემო ქართლის რეგიონალური სამსახურის ავტოფარეხის
(ალგეთი) და მტკვარი-ჯანდარას ს/ც (გარდაბანი) და გარდაბნის სათავე წყალმიმღები ნაგებობის სახურავისა და სამორიგეო
შენობის კეთილმოწყობა;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის I რიგის გ-42 გამანაწილებლის პკ 0+00-დან პკ 95+00-მდე
და მისი II რიგის გ-42-1÷გ-42-12-ის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრაული არხის I რიგის გ-42 გამანაწლებლის II რიგის გ-42-9 ÷ გ-42-11
გამანაწილებლებზე ჰიდრანტების მოწყობა;
სოფ. ფიროსმანში არსებული ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სატუმბი სადგურის მოდერნიზაცია-აღჭურვა;
დალისმთის წყალსაცავის კაშხლის წყალსაგდები და საირიგაციო წყალგამშვები კოშკების, ელექტრო-მექანიკური
მოწყობილობების, კაშხლის ზედა ბიეფის მოპირკეთების დაზიანებული უბნის და
კაშხლის ინსტრუმენტული
მონიტორინგის სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების (პკ 38+36-დან პკ 74+25-მდე და პკ 117+81-დან პკ
177+54-მდე) და ძამის დიუკერის რეაბილიტაციის და პკ. 100+16-ზე, პკ. 135+25-ზე და პკ 264+28- ზე ავარიული წყალსაგდები
კვანძების მოწყობა;
ქარელის მუნიციპალიტეტში „სალთვისის სარწყავი სისტემის მთავარი გამანაწილებელი გ-2-1-ის (დვანის) დიუკერის
რეაბილიტაცია და ჟინვალის ტერიტორიაზე მდებარე მელიორაციის მილის გადატანა;
გაღმა ქარიატას მასივის დამშრობი სისტემის სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტირება-მშენებლობა
(Design-Build);
რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის მთისძირა არხის პკ 75+50 -ზე ხიდის მოწყობა;
ტაშისკარის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ 119+80-დან პკ125+02 და პკ 168+50-დან პკ176+40 მონაკვეთების
საპროექტო პარამეტრებში აღდგენა-რეაბილიტაცია;
საანგარიშო პერიოდში შეწყდა:
ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემის ალგეთის წყალსაცავის ჰიდროკვანძის წყალმიმღებ მილსადენზე, ელ. მექანიკური
მართვის ფოლადის ურდულების მოწყობა;
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის კისისხევის დიუკერის რეაბილიტაცია, პროექტირება-მშენებლობა (Design-Build);
ქვემო სამგორის სათავე ნაგებობის ზედა ბიეფის ტაფობის ნატანისგან წმენდა პროექტირება-მშენებლობა (Design-Build);
ზემო ალაზნის, ქვემო ალაზნის და ლაგოდეხი-ყვარელის სერვის ცენტრების საოფისე შენობების სარემონტოსარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;
კახეთის რეგიონის ზემო ალაზნის სერვის ცენტრის რეაბილიტაცია;
ფონიჭალაში ცენტრალური საწყობის ტერიტორიებზე, ღია სასაწყობე ტერიტორიის და შენობის მოწყობა;
შიდა ქართლის რეგიონის სერვის ცენტრების რეაბილიტაცია (საგურამო-მუხრანის ს/ც და საქმიანი ეზო, ტირიფონის ს/ც
და სამცხე-ჯავახეთის ს/ც);
ცხენისწყალი-ცივას, (აბაშა), რიობი-ხობის (ფოთი) და ხობი-ენგურის ( ხობი) სერვის ცენტრების რეაბილიტაცია;
25
მერეკძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობი სისტემის ახალი რაბრეგულატორის მოწყობის, პროექტირებამშენებლობა (Design-build);
წერეთლის არხის დიუკერის და აღმაშენებლის მაგისტრალური არხის წყალმიმღები კვანძის მკვებავი წყალმიმყვანი
არხისათვის, მდ. ხრამის მარცხენა ფერდის ნაპირდამცავი ღონისძიებების მოწყობა" (design build).
31 06 04 01 - კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB)
გრძელდებოდა სამუშაო გუნდის დაკომპლექტება. დაწყებულია ქვემო სამგორის მარცხენა მაგისტრალური და შიდა
გამანაწილებელი ქსელის დეტალური დიზაინის მომზადება. საანგარიშო პერიოდში დაქირავებული კომპანია DOLSAR-ის მიერ
შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები: მაგისტრალური არხის სატენდერო დოკუმენტაციისთვის დასრულდა გარემოს დაცვისა და
სოციალური საკითხების დოკუმენტის განახლება – გადაგზავნილია ADB-ში შესათანხმებლად; დაწყებულია მაგისტრალური
არხის პირველი მონაკვეთისთვის სამუშაოთა შესყიდვის დოკუმენტაციის მომზადება; დაწყებულია საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე არეალებისთვის.
31 06 04 02 - საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB)
მიმდინარეობდა მუშაობა საინჟინრო პროექტის მომზადებასა და საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვაზე;
31 06 04 03 - საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (AFD)
მიმდინარეობდა მუშაობა საინჟინრო პროექტის მომზადებასა და საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვაზე;
32 07 01 – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
მიმდინარეობდა 65 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები, მათ შორის 62 საჯარო სკოლაში სამშენებლო სამუშაოები
მიმდინარეობდა დიზაინ ბილდის კონცეფციით; დასრულდა საქართველოს რეგიონებში, დიზაინ ბილდის კონცეფციით
მიმდინარე 81 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 15
საჯარო სკოლაში; დასრულებულია 62 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 4 საჯარო სკოლაში (სსიპ კონდოლის საჯარო სკოლა, სსიპ - ზანათის საჯარო სკოლა, სსიპ - დუშეთის მეორე საჯარო სკოლა, სსიპ - საჩინოს N1 საჯარო
სკოლა) მოეწყო სასკოლო მზაობის კლასები;
26
საანგარიშო პერიოდში 328 საჯარო სკოლას გადაეცა 41 585 ერთეული მერხისა და სკამის კომპლექტი, ხოლო 124 საჯარო სკოლა
აღიჭურვა საოფისე ავეჯით; 117 საჯარო სკოლას გადაეცა 851 სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი (2024 წელს
შესყიდული), ასევე, საანგარიშო პერიოდში შესყიდული 2 000 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერიდან - 64
საჯარო სკოლას გადაეცა 455 სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი; 16 საჯარო სკოლას გადაეცა 26 ერთეული პრინტერი და
კარტრიჯი (2024 წლის შესყიდული), ასევე, საანგარიშო პერიოდში შესყიდული 600 ერთეული პრინტერისა და კარტრიჯის
კომპლექტიდან 98 ერთეული პრინტერი და კარტრიჯი გადაეცა 65 საჯარო სკოლას; საანგარიშო პერიოდში ვერტიკალური ფარდაჟალუზით აღიჭურვა 89 საჯარო სკოლა; ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობა/აღჭურვა განხორციელდა 50 საჯარო სკოლაში;
გაგრილების სისტემის ექსპლუატაციისას გამოვლენილი დაზიანებების შეკეთების სამუშაოები ჩატარდა 21 საჯარო
სკოლაში/საგამოცდო ცენტრში;
განხორციელდა დიდთოვლობით გამოწვეული სტიქიით დაზიანებული იმერეთის, გურიისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის 24
საჯარო სკოლის შენობის სახურავების თოვლისაგან გაწმენდითი სამუშაოები;
დაფინანსებულია 170 საჯარო სკოლა სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების, სპორტული დარბაზის მშენებლობის,
ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობის, ტექნიკისა და აღჭურვილობის შესყიდვის, სასკოლო მზაობის საკლასო ოთახების
მოწყობისა და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით; დაფინანსდა 24 საჯარო სკოლა სხვადასხვა
სახის (სკოლის შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგრადობის დადგენის, შენობის დემონტაჟის ნებართვის უფლების მოპოვების,
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაწეული მომსახურების
ანაზღაურების და სხვა) მომსახურების შესყიდვის მიზნით;
დაფინანსდა
60
მუნიციპალიტეტი
საჯარო
სკოლების
მცირე
ინფრასტრუქტურული
(მშენებლობის/რეაბილიტაციის/აღჭურვის) განხორციელების მიზნით და ამ მიზნით მიიმართა 78.3 მლნ ლარი.
სამუშაოების
32 07 02 – პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქალაქ ბოლნისში და ბორჯომში დასრულდა ახალი კოლეჯის სამშენებლო სამუშაოები; მიმდინარეობდა 2 პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულების (სსიპ - კოლეჯის „ბლექსი“ ფილიალის და გურჯაანის კულინარიული კოლეჯის) სამშენებლო
სამუშაოები; მიმდინარეობდა სსიპ - კოლეჯის „პრესტიჟი“ ტერიტორიაზე ახალი სასწავლო-სახელოსნო
კორპუსის
სამშენებლო/საპროექტო სამუშაოები;
4 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება (ქ. ბოლნისში მდებარე ახალაშენებული კოლეჯი, სსიპ - კოლეჯი „ახალი
ტალღა" (ქობულეთის ფილიალი), სსიპ - კოლეჯი ,,ერქვანი", სსიპ - კოლეჯი ,,იბერია'') აღიჭურვა 335 კომპლექტი სასკოლო
მერხითა და სკამით;
27
4 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება (სსიპ - კოლეჯი ,,ახალი ტალღა" (ქობულეთის და ხულოს ფილიალები), სსიპ
- კოლეჯი ,,მერმისი", სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი და სსიპ - კოლეჯი ,,ქართლი") აღიჭურვა საოფისე
ავეჯით;
დაფინანსდა 27 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ახალი შენობების მშენებლობის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელების, სხვადასხვა ტექნიკისა და აღჭურვილობის შესყიდვის მიზნით.
32 07 03 – სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
დასრულდა საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს შენობაში ზოგიერთი ოთახის
სარემონტო სამუშაოები და სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დაფინანსებული იქნა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, სასერვერო ოთახის გაგრილების სისტემის მოწყობის
მიზნით;
36 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი გადაეცა 9 საგანმანათლებლო რესურსცენტრს.
32 07 04 – უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
მშენებლობის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით დაფინანსდა 8
უმაღლესი/სამეცნიერო დაწესებულება (სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ - ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სსიპ - გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
33 03 03 02 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა
საანგარიშო პერიოდში, საპროექტო მომსახურებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვისათვის მომზადებულია 69
ტექნიკური დავალება, მათ შორის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებზე:
ოზაანის ამაღლების ეკლესია; შემოქმედის არქიტექტურული კომპლექსი; უბისის წმ. გიორგის სახელობის მონასტრის კომპლექსი;
გელათის სამონასტრო კომპლექსში არსებული, ხანძრის შედეგად დაზიანებული კელიები; ხაშმის კაწარეთის სამების ეკლესია;
კესელოს ციხის კომპლექსში მდებარე მეექვსე კოშკი; სლესის (მოქცევის) ციხე; ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის წყალსადენი;
სამთავროს სამონასტრო კომპლექსის დასავლეთით არსებული გალავანი, საყრდენი კედელი და სანიაღვრე არხი; გორის ციხის
28
დასავლეთ ნაწილი - „ცხრაკარა“ და ზედა გალავნის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი; გოგიჩაანთ ღელის ქვის დარბაზების
კომპლექსი ეკლესიით; ხევის სიონის ეკლესია; ბოჭორმის ციხე-სიმაგრე; პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის
არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსი; სოფ. მამის მაცხოვრის (მაცხვარას) სახელობის ეკლესია; სოფ. მამის მაცხოვრის
(მაცხვარას) სახელობის ეკლესია; მთავარანგელოზის (თარინგზელი) სახელობის ეკლესია; სოფელ ჩუკულში მდებარე
მთავარანგელოზის (თარინგზელი) სახელობის ეკლესია; ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი; სათხის ეკლესია; ბოლნისის სიონი;
ცაიშის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარი და სამრეკლო; ჭაქვინჯის ციხე; ნეკრესის
სამონასტრო კომპლექსი; პიტიახშთა არმაზისხევის კომპლექსი და სამეფო აკლდამა; არმაზციხე-ბაგინეთი; ბებრისციხე; მცხეთის
ჯვრის დიდი ტაძარი; თელავის ბატონის ციხის კარის ეკლესია; წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის საკათედრო
ტაძარი; წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის საკათედრო ტაძარი; სოსო ნიჟარაძის მაჩუბი; ლამარიას კომპლექსში
შემავალი ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია; სოფელ ნაკიფარში მდებარე წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია; სოფელ ჩაჟაშში
მდებარე კოშკი და თამარის (ლენკვერის) ციხე; გრაკლიანი გორა; სოფელ ერთაწმინდაში მდებარე წმინდა ევსტათეს სახელობის
ტაძარი; სოფელ მეტეხში მდებარე ღვთისმშობლის ტაძრის კომპლექსი; სოფელ ლამისყანაში მდებარე ორბელიანთა სასახლის
კომპლექსი; ყინწვისის წმ. ნიკოლოზის სახელობის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძარი; მწვანე ყვავილას კომპლექსში
შემავალი ციხე-კოშკი;
საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ
განსახორციელებელი გელათის სამონასტრო კომპლექსის სარესტავრაციო, სარეკონსტრუქციო და საკონსერვაციო სამუშაოები
საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა 30 პროექტი, მათ შორის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურული
მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებზე: ალავერდის კომპლექსში შემავალი ფეიქარხანის საზაფხულო რეზიდენცია; კესელოს ციხის
კომპლექსში მდებარე, მეექვსე კოშკი; ორბელიანთა სასახლის კომპლექსი (მე-2 ეტაპი); ოზაანის ამაღლების ეკლესია; გორის ციხის
ზედა გალავანი; იყალთოს საეკლესიო არქიტექტურული კომპლექსის ფერისცვალების გუმბათოვანი ეკლესიისა და აკადემიის
შენობა; თელავის ბატონის ციხის კარის ეკლესია; სოფელ ჩაჟაშში მდებარე კოშკი; თამარის (ლენკვერის) ციხე;
საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია 33 პროექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მათ შორის ეროვნული მნიშვნელობის
კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლებზე: ალავერდის კომპლექსში შემავალი სამრეკლო-კარიბჭე და
საეპისკოპოსო სასახლე; პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსი; უბისის წმ.
გიორგის სახელობის მონასტრის კომპლექსი; გრემის მთავარანგელოზის სახელობის ტაძარი; ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის
სამონასტრო კომპლექსი; ალავერდის წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტერი; წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების
საკათედრო ტაძარი; გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდებარე ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესია; ვარძიის კლდეში
ნაკვეთი კომპლექსი; სოფ. მუცოს ისტორიულ - არქიტექტურული კომპლექსში მდებარე შატილის N38 ციხე-სახლი; გრაკლიანის
არქეოლოგიური მუზეუმი; გერგეტის სამება;
57 14 01 - აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (E5P, EBRD, SIDA) - სანიტარული ნაგავსაყრელი პოლიგონის ექსპლუატაციისათვის
საჭირო სხვადასხვა ტექნიკური აღჭურვილობა 100%-ით დაკომპლექტებულია. ამასთან, 2025 წელს, ესპანურ საკონსულტაციო
29
კომპანია IDOM-თან გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც, კომპანია ვალდებულია მოამზადოს ნარჩენების მექანიკურბიოლოგიური დამუშავების ტექნოლოგიის (MBT), გადამტვირთი სადგურისა და კანონმდებლობასთან შეუსაბამო
ნაგავსაყრელების დახურვის დეტალურ დიზაინები, ასევე სამშენებლო სატენდერო მოთხოვნების სპეციფიკაციები და
უზრუნველყოს სამშენებლო საზედამხედველო ფუნქციების განხორიცელება. ასევე, 2025 წელს EBRD-ის წესების თანახმად,
გამოცხადდა საერთაშორისო ორეტაპიანი სამშენებლო ტენდერი მექანიკურ-ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტის მშენებელი
კომპანიის გამოსავლენად.
57 14 02 01 - თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) - პროექტის მეორე კომპონენტის (გადამტვირთი სადგურის
რეაბილიტაცია) ფარგლებში, კონტრაქტორი აქტიურად ახორციელებდა მდ. მტკვრის ნაპირსამაგრ და ფერდსამაგრ სამუშაოებს,
რომელზე მუშაობაც დასრულდა 2025 წლის პირველ ნახევარში. პარარელურად, მიმდინარეობდა უშუალოდ პროექტით
გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოებიც, რომელთა 90%-ის განხორციელებაც დასრულდა საანგარიშო წლის ბოლომდე.
პროექტის მესამე კომპონენტის (თბილისის დიდი ლილოს ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ნაჟური წყლების (ლიჩეტის) დამუშავების
სისტემის გაუმჯობესება) ფარგლებში, 2025 წლის III კვარტალში დასრულდა სამშენებლო ტენდერი და ხელშეკრულება გაფორმდა
შპს „კოლუმნა ჯეორჯიასთან“. სამშენებლო ობიექტზე კონტრაქტორმა დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები და სამშენებლო
ნებართვის მიღების პროცედურები.
57 14 02 03 - თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტი (EBRD) - საანგარიშო პერიოდში, მიმდინარეობდა საერთაშორისო
საკონსულტაციო და საზედამხედველო კომპანიის შესარჩევი ტენდერი, რომლის შეფასებაზეც მუშაობდა პროექტის ფარგლებში
დაქირავებული შესყიდვების ექსპერტი („Procurement Advisory“), შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ის შეფასების კომისიასთან ერთად.
გამოვლინდა გამარჯვებული საკონსულტაციო კომპანია - JV EPEM Engineering S.A., Safege (Suez Consulting), EPEM S.A., Forma 2.
2025 წლის მეოთხე კვარტალში დაიწყო სახელშეკრულებო მოლაპარაკებები და შემუშავებულ იქნა ხელშეკრულების სამუშაო
ვერსია.
57 14 03 - აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) - აჭარის დაბებსა და
მაღალმთიან სოფლებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კომუნალური ინფრასტრუქტურის პროექტირებისა და
განვითარების მიმართულებით 2025 წელს სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობდა საერთაშორისო ტენდერის შესაბამისად შპს
„გზა“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში.
56 13 04 01 01 - საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) დასრულდა დიღმის ჭალების რეაბილიტაციის სტრატეგიის შემუშავების პროექტი;
მიმდინარეობდა: ქ. თბილისის
სატრანსპორტო შიდა მეურნეობის კვლევის პროექტი; თბილისის მეტროსადგურების განახლების დეტალური დიზაინის
შემუშავების პროექტი და ქ. თბილისში ლონდონის პარკის სუპერბლოკის განვითარების დეტალური პროექტი.
30
56 13 04 01 02 - საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი თანაბარი განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია (ADB) - დასრულდა ქალაქ თბილისის შუქნიშნების მოწოდება-ინსტალაცია. შეწყდა დიღმის ჭალების
რეაბილიტაციის სამუშაოების საზედამხედველო კომპანიასთან გაფორმებული კონტარქტი.
57 14 05 - მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) - განხორციელდა მნიშვნელოვანი პროგრესი პროექტის სამი კომპონენტის: ITS
(გონიერი სატრანსპორტო სისტემა), EcoMobility (საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციების პროგრამა) და თანმდევი
ღონისძიებების მიმართულებით. ITS კომპონენტის ფარგლებში მომზადდა სატრანსპორტო ნაკადების მართვის კონტროლის
ცენტრის დეტალური დიზაინი და განხორციელდა ვიდეო კედლის განახლება. ადაპტირებული შუქნიშნების სისტემის პროექტის
ფარგლებში განხორციელდა სიგნალიზირებული გზაჯვარედინების ტოფოგრაფიული კვლევის შესყიდვა, რომელიც საფუძვლად
დაედო დეტალური დიზაინის დოკუმენტის მომზადებას. პარალელურად, შუქნიშნების პროექტზე ჩატარდა წინასწარი შეფასების
სატენდერო ეტაპი. EcoMobility-ს მიმართულებით მომზადდა ველო უბნის დეტალური დიზაინი.
57 14 08 - ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) - 2025 წელს გამოცხადდა ორი საერთაშორისო ტენდერი
ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციასა და ქ.ბათუმის შემოერთებული ტერიტორიების წყალმომარაგებისა
და წყალარინების ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე. პირველი ტენდერი გადავიდა შემდეგ ეტაპზე, ხოლო მეორე ტენდერი
წარუმატებელი აღმოჩნდა. 2025 წლის ნოემბერში გაფორმდა კონტრაქტი ჩაქვის წყლის გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციაზე.
წყალმომარაგების რეზერვუარის და წყალარინების სატუმბი სადგურის მშენებლობაზე გაფორმებული კონტრაქტის ფარგლებში
შესრულდა სამუშაოების 40 %.
57 14 09 02 - თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი - მოძრავი შემადგენლობის განახლება (AIIB) - 2025 წლის მდგომარეობით,
პროექტის კომპონენტის - თბილისის მეტროსთვის მოძრავი შემადგენლობის მიწოდება ფარგლებში, წარმატებით დასრულდა
საერთაშორისო ტენდერი თბილისის მეტროსთვის ახალი მოძრავი შემადგენლობის შესყიდვაზე. გაფორმდა ხელშეკრულება შპს
„GT Group“-თან, რომელიც ითვალისწინებს თბილისის მეტროსთვის 111 მეტროს ვაგონის მიწოდებას, კერძოდ: 14 ოთხვაგონიანი
და 11 ხუთვაგონიანი შემადგენლობის (სულ 25 მოძრავი შემადგენლობა). ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, 2025 წლის
განმავლობაში კონტრაქტორთან თანამშრომლობით მიმდინარეობდა მოძრავი შემადგენლობის დიზაინის მომზადების პროცესი.
57 14 10 - ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება
(ბათუმის საბავშვო ბაღები)
2025 წელს გაგრძელდა პირველი კლასტერის საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სამუშაოების მიმდინარეობისას
წამოიჭრა დამატებითი სამუშაოების საჭიროება და სარეკონსტრუქციო პროექტში შეტანილ იქნა ცვლილებები; ჯამში, 2025 წლის
შესრულებამ შეადგინა მთლიანი კონტრაქტის 60%. ასევე, მომზადდა მეორე ლოტის სატენდერო დოკუმენტაცია.
31
57 14 11- თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) - პროექტის ფარგლებში 2025 წლის 24 მარტს კონსორციუმთან - შპს
„გრავიტა“ და შპს „თბილ სახლი“ გაფორმდა ხელშეკრულება №1 ავტობაზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე. თბილისის
მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული სამშენებლო ნებართვის საფუძველზე დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
საანგარიშო წლის განმავლობაში განხორციელდა სამშენებლო მოედნის მოსამზადებელი სამუშაოები და დაიწყო რეაბილიტაციის
პირველი ფაზა. განხორციელდა ტერიტორიის მომზადებისა და დაგეგმარების სამუშაოები, ავტობუსების მოძრაობისა და
პარკირებისათვის განკუთვნილი ტერიტორიების ბეტონის საფარის, საინჟინრო კომუნიკაციების ნაწილის მოწყობა და
ინფრასტრუქტურის განახლება. ასევე დაიწყო საწვავგასამართი სადგურის ინფრასტრუქტურისა და ტექნიკური მომსახურების
ზონების რეაბილიტაცია.
პროექტის ფარგლებში კომპანია Steel International Trading Company LLC-თან გაფორმდა კონტრაქტი საქონლის მიწოდებისა და
სამუშაოების შესრულების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს №2 ავტობაზაზე ბუნებრივი აირის (CNG) შევსების
ინფრასტრუქტურის გაფართოებასა და შესაბამისი ტექნოლოგიური სისტემების მოწყობას.
საანგარიშო წლის განმავლობაში დაიწყო მოსამზადებელი
და საპროექტო სამუშაოები, მათ შორის ტექნიკური
გადაწყვეტილებების დეტალიზაცია, გაზმომარაგების სისტემასთან დაკავშირებული საინჟინრო გადაწყვეტილებების დამუშავება,
გაზგამანაწილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები.
32
ინფორმაცია
ინფორმაცია
„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ
მომზადებულ მოხსენებაში წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო პროცესში გათვალისწინების შესაძლებლობის
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 19 დეკემბრის N2162
განკარგულებით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ
რეკომენდაცია
1
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მიზანშეწონილია
სამინისტრომ
შეიმუშაოს
სახელმწიფოს
მიერ
გამოშვებული ფასიანი ქაღალდებით
მობილიზებული
საკრედიტო
რესურსის ერთგვაროვანი სააღრიცხვო
მიდგომა
მიდგომა,
შესაბამისისაერთაშორისო პრაქტიკის
გათვალისწინებით.
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწ
ინებული
განხორციე
ლების
ვადები
2026 წელი
პასუხისმგებე
ლი უწყება
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო
ინდიკატორი
2026 წლის იანვრიდან იგეგმება
საქართველოს მთავრობის ვალის
პორტფელის
აღრიცხვის
მეთოდოილოგიის
ცვლილება.
აღნიშნული
ცვლილება
თანხვედრაშია
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
(IMF-ის
მეთოდოლოგიასთან)
და
გულისხმობს ფასიანი ქაღალდების
შეფასებას საკონტრაქტო ილდის
გათვალისწინებით.
1
რეკომენდაციის გათვალისწინების
შესაძლებლობა
გათვალისწინებულია. 2026 წლის იანვრიდან
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრომ
დანერგა მთავრობის ვალის პორტფელის
აღრიცხვის
ახალი
მეთოდოილოგია.
აღნიშნული მეთოდოლოგია თანხვედრაშია
საერთაშორისო სტანდარტებთან (IMF-ის
მეთოდოლოგიასთან)
და
გულისხმობს
ფასიანი
ქაღალდების
შეფასებას
საკონტრაქტო ილდის გათვალისწინებით.
ინფორმაცია
ინფორმაცია
საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
00
ჯამური
119,150,000.00
162,341,206.48
-
43,191,206.48
2
ხარჯები
89,335,000.00
103,749,368.76
-
14,414,368.76
26,408.04
-
26,408.04
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,335,000.00
28,841,491.50
-
12,506,491.50
2.5
სუბსიდიები
67,437,500.00
67,510,464.91
-
72,964.91
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
34,504.28
-
34,504.28
2.8
სხვა ხარჯები
5,562,500.00
7,336,500.03
-
1,774,000.03
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,815,000.00
58,591,837.72
-
28,776,837.72
01 00
-
-
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
00
ჯამური
-
316,190.98
-
316,190.98
2
ხარჯები
-
316,190.98
-
316,190.98
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
312,316.46
-
312,316.46
2.8
სხვა ხარჯები
-
3,874.52
-
3,874.52
01 01
საკანონმდებლო საქმიანობა
00
ჯამური
-
229,768.74
-
229,768.74
2
ხარჯები
-
229,768.74
-
229,768.74
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
226,903.74
-
226,903.74
2.8
სხვა ხარჯები
-
2,865.00
-
2,865.00
01 01 03
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა
00
ჯამური
-
229,768.74
-
229,768.74
2
ხარჯები
-
229,768.74
-
229,768.74
-
226,903.74
-
226,903.74
2,865.00
-
2,865.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
00
ჯამური
-
86,078.85
-
86,078.85
2
ხარჯები
-
86,078.85
-
86,078.85
-
85,069.33
-
85,069.33
1,009.52
-
1,009.52
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
01 04
საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის
გაძლიერება
00
ჯამური
-
343.39
-
343.39
2
ხარჯები
-
343.39
-
343.39
-
343.39
-
343.39
2.2
საქონელი და მომსახურება
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
00
ჯამური
-
4,811.68
-
4,811.68
2
ხარჯები
-
4,811.68
-
4,811.68
2,115.65
-
2,115.65
-
2,696.03
-
2,696.03
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
03 00
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
00
ჯამური
-
346.63
-
346.63
2
ხარჯები
-
346.63
-
346.63
-
346.63
-
346.63
2.2
საქონელი და მომსახურება
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
00
ჯამური
-
210,661.43
-
210,661.43
2
ხარჯები
-
210,161.43
-
210,161.43
-
210,161.43
-
210,161.43
500.00
-
500.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
00
ჯამური
-
23,894.26
-
23,894.26
2
ხარჯები
-
23,894.26
-
23,894.26
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
22,459.13
-
22,459.13
2.8
სხვა ხარჯები
-
1,435.13
-
1,435.13
05 01
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
00
ჯამური
-
23,894.26
-
23,894.26
2
ხარჯები
-
23,894.26
-
23,894.26
-
22,459.13
-
22,459.13
1,435.13
-
1,435.13
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
00
ჯამური
-
69,239.30
-
69,239.30
2
ხარჯები
-
69,239.30
-
69,239.30
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
11,308.80
-
11,308.80
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
57,930.50
-
57,930.50
06 04
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
00
ჯამური
-
68,952.80
-
68,952.80
2
ხარჯები
-
68,952.80
-
68,952.80
11,308.80
-
11,308.80
-
57,644.00
-
57,644.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
00
ჯამური
-
854.31
-
854.31
2
ხარჯები
-
854.31
-
854.31
-
804.81
-
804.81
49.50
-
49.50
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
00
ჯამური
-
15,341.60
-
15,341.60
2
ხარჯები
-
15,341.60
-
15,341.60
54.54
-
54.54
-
15,287.06
-
15,287.06
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
09 00
საერთო სასამართლოები
00
ჯამური
-
643,564.71
-
643,564.71
2
ხარჯები
-
643,564.71
-
643,564.71
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
631,217.15
-
631,217.15
2.8
სხვა ხარჯები
-
12,347.56
-
12,347.56
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
643,564.71
-
643,564.71
2
ხარჯები
-
643,564.71
-
643,564.71
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
631,217.15
-
631,217.15
2.8
სხვა ხარჯები
-
12,347.56
-
12,347.56
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
00
ჯამური
-
764.70
-
764.70
2
ხარჯები
-
764.70
-
764.70
-
764.70
-
764.70
2.2
11 00
საქონელი და მომსახურება
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში
00
ჯამური
-
562.50
-
562.50
2
ხარჯები
-
562.50
-
562.50
-
562.50
-
562.50
2.2
საქონელი და მომსახურება
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,
დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
00
ჯამური
-
8,014.54
-
8,014.54
2
ხარჯები
-
8,014.54
-
8,014.54
-
8,014.54
-
8,014.54
2.2
საქონელი და მომსახურება
20 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
00
ჯამური
-
60,398.38
-
60,398.38
2
ხარჯები
-
41,231.68
-
41,231.68
-
41,231.68
-
41,231.68
2.2
საქონელი და მომსახურება
20 01
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
60,278.38
-
60,278.38
2
ხარჯები
-
41,111.68
-
41,111.68
-
41,111.68
-
41,111.68
2.2
საქონელი და მომსახურება
20 02
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
120.00
-
120.00
2
ხარჯები
-
120.00
-
120.00
-
120.00
-
120.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
21 00
საქართველოს პროკურატურა
00
ჯამური
-
414.61
-
414.61
2
ხარჯები
-
414.61
-
414.61
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
310.00
-
310.00
2.8
სხვა ხარჯები
-
104.61
-
104.61
-
479,738.45
-
479,738.45
23 00
00
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ჯამური
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
-
479,738.45
-
479,738.45
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
479,668.45
-
479,668.45
2.8
სხვა ხარჯები
-
70.00
-
70.00
23 01
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
-
00
ჯამური
-
98,458.85
-
98,458.85
2
ხარჯები
-
98,458.85
-
98,458.85
-
98,458.85
-
98,458.85
2.2
საქონელი და მომსახურება
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
00
ჯამური
-
380,498.51
-
380,498.51
2
ხარჯები
-
380,498.51
-
380,498.51
380,428.51
-
380,428.51
70.00
-
70.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
00
ჯამური
-
781.09
-
781.09
2
ხარჯები
-
781.09
-
781.09
781.09
-
781.09
2.2
24 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
00
ჯამური
67,437,500.00
68,188,803.33
-
549,310.27
2
ხარჯები
67,437,500.00
67,979,707.36
-
492,428.95
528,655.65
-
478,979.37
67,450,674.20
-
13,174.20
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.8
სხვა ხარჯები
-
377.51
-
275.38
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
209,095.97
-
56,881.32
24 01
67,437,500.00
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
00
ჯამური
-
44,732.00
-
44,732.00
2
ხარჯები
-
44,732.00
-
44,732.00
-
44,732.00
-
44,732.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
00
ჯამური
-
10,901.25
-
10,901.25
2
ხარჯები
-
10,901.25
-
10,901.25
10,650.87
-
10,650.87
250.38
-
250.38
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
24 04
ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების
ღონისძიებები
00
ჯამური
-
11,494.97
-
11,494.97
2
ხარჯები
-
11,494.97
-
11,494.97
11,494.97
-
11,494.97
2.2
საქონელი და მომსახურება
24 05
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
44,884.89
-
44,884.89
2
ხარჯები
-
44,884.89
-
44,884.89
-
44,884.89
-
44,884.89
2.2
საქონელი და მომსახურება
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
00
ჯამური
67,437,500.00
67,437,500.00
-
2
ხარჯები
67,437,500.00
67,437,500.00
-
67,437,500.00
67,437,500.00
-
2.5
სუბსიდიები
24 07
მეწარმეობის განვითარება
00
ჯამური
-
444,048.95
-
444,048.95
2
ხარჯები
-
387,167.63
-
387,167.63
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
373,968.43
-
373,968.43
2.5
სუბსიდიები
-
13,174.20
-
13,174.20
24 07 01
მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრაცია
00
ჯამური
-
9,130.78
-
9,130.78
2
ხარჯები
-
9,130.78
-
9,130.78
9,130.78
-
9,130.78
2.2
საქონელი და მომსახურება
24 07 02
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
434,918.17
-
434,918.17
2
ხარჯები
-
378,036.85
-
378,036.85
2.2
საქონელი და მომსახურება
364,837.65
-
364,837.65
2.5
სუბსიდიები
13,174.20
-
13,174.20
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
00
ჯამური
-
156,229.42
-
156,229.42
2
ხარჯები
-
4,014.77
-
4,014.77
-
4,014.77
-
4,014.77
2.2
საქონელი და მომსახურება
ორგანიზაც.
კოდი
31
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 09
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
-
152,214.65
-
152,214.65
ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა
00
ჯამური
-
1,503.41
-
1,503.41
2
ხარჯები
-
1,503.41
-
1,503.41
1,503.41
-
1,503.41
2.2
საქონელი და მომსახურება
24 12
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება
00
ჯამური
-
30,089.46
-
30,089.46
2
ხარჯები
-
30,089.46
-
30,089.46
30,089.46
-
30,089.46
2.2
საქონელი და მომსახურება
24 17
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება
00
ჯამური
-
4,743.18
-
4,743.18
2
ხარჯები
-
4,743.18
-
4,743.18
4,743.18
-
4,743.18
2.2
საქონელი და მომსახურება
24 20
კურორტების განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
493.04
-
493.04
2
ხარჯები
-
493.04
-
493.04
493.04
-
493.04
2.2
24 21
საქონელი და მომსახურება
სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება
00
ჯამური
-
2,182.76
-
2,182.76
2
ხარჯები
-
2,182.76
-
2,182.76
2,080.63
-
2,080.63
102.13
-
102.13
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
00
ჯამური
46,150,000.00
46,152,917.55
-
2,917.55
2
ხარჯები
16,335,000.00
16,342,846.55
-
7,846.55
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,335,000.00
16,342,846.55
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,815,000.00
29,810,071.00
25 01
7,846.55
4,929.00
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
00
ჯამური
-
2,487.10
-
2,487.10
2
ხარჯები
-
2,487.10
-
2,487.10
2,487.10
-
2,487.10
2.2
საქონელი და მომსახურება
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
00
ჯამური
46,150,000.00
46,150,430.45
-
430.45
2
ხარჯები
16,335,000.00
16,340,359.45
-
5,359.45
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,335,000.00
16,340,359.45
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,815,000.00
29,810,071.00
25 02 01
5,359.45
4,929.00
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
00
ჯამური
-
4,782.64
-
4,782.64
2
ხარჯები
-
4,782.64
-
4,782.64
-
4,782.64
-
4,782.64
2.2
საქონელი და მომსახურება
25 02 02
საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
00
ჯამური
46,150,000.00
46,145,647.81
2
ხარჯები
16,335,000.00
16,335,576.81
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,335,000.00
16,335,576.81
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,815,000.00
29,810,071.00
26 00
4,352.19
576.81
576.81
4,929.00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
00
ჯამური
146,441.62
190,520.48
-
44,078.86
2
ხარჯები
146,441.62
190,520.48
-
44,078.86
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
2,910.32
-
2,910.32
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
41,172.66
-
41,172.66
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა,
მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
00
ჯამური
146,441.62
148,231.00
-
1,789.38
2
ხარჯები
146,441.62
148,231.00
-
1,789.38
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
1,065.50
-
1,065.50
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
728.00
-
728.00
-
2,482.47
-
2,482.47
26 02
00
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბება
ჯამური
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
-
2,482.47
-
2,482.47
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
1,844.82
-
1,844.82
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
637.65
-
637.65
26 02 01
პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
00
ჯამური
-
2,482.47
-
2,482.47
2
ხარჯები
-
2,482.47
-
2,482.47
1,844.82
-
1,844.82
637.65
-
637.65
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
26 06
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ
პატიმართა რესოციალიზაცია
00
ჯამური
-
732.00
-
732.00
2
ხარჯები
-
732.00
-
732.00
-
732.00
-
732.00
2.2
26 07
საქონელი და მომსახურება
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
00
ჯამური
-
32,240.80
-
32,240.80
2
ხარჯები
-
32,240.80
-
32,240.80
32,240.80
-
32,240.80
2.2
საქონელი და მომსახურება
26 08
მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა
განვითარება/ხელმისაწვდომობა
00
ჯამური
-
6,834.21
-
6,834.21
2
ხარჯები
-
6,834.21
-
6,834.21
6,834.21
-
6,834.21
2.2
საქონელი და მომსახურება
27 00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
-
1,014,700.84
-
1,014,700.84
2
ხარჯები
-
922,048.70
-
922,048.70
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
4,649.55
-
4,649.55
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
774,577.05
-
774,577.05
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
24,046.68
-
24,046.68
2.8
სხვა ხარჯები
-
118,775.42
-
118,775.42
27 01
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
00
ჯამური
-
60,010.93
-
60,010.93
2
ხარჯები
-
60,010.93
-
60,010.93
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
4,649.55
-
4,649.55
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
50,951.08
-
50,951.08
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
2,079.65
-
2,079.65
2.8
სხვა ხარჯები
-
2,330.65
-
2,330.65
27 01 01
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
00
ჯამური
-
432.00
-
432.00
2
ხარჯები
-
432.00
-
432.00
432.00
-
432.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
27 01 02
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
00
ჯამური
-
9,753.58
-
9,753.58
2
ხარჯები
-
9,753.58
-
9,753.58
-
9,753.58
-
9,753.58
2.2
27 01 03
საქონელი და მომსახურება
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
00
ჯამური
-
40,308.55
-
40,308.55
2
ხარჯები
-
40,308.55
-
40,308.55
2.1
შრომის ანაზღაურება
4,649.55
-
4,649.55
2.2
საქონელი და მომსახურება
33,335.91
-
33,335.91
-
2,323.09
-
2,323.09
2.8
27 01 05
სხვა ხარჯები
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების მართვა
00
ჯამური
-
1,694.00
-
1,694.00
2
ხარჯები
-
1,694.00
-
1,694.00
1,694.00
-
1,694.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
27 01 06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების
მართვა
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
00
ჯამური
-
470.00
-
470.00
2
ხარჯები
-
470.00
-
470.00
470.00
-
470.00
2.2
27 01 07
საქონელი და მომსახურება
დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
2,079.65
-
2,079.65
2
ხარჯები
-
2,079.65
-
2,079.65
2,079.65
-
2,079.65
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
27 01 08
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა
00
ჯამური
-
1,666.00
-
1,666.00
2
ხარჯები
-
1,666.00
-
1,666.00
1,666.00
-
1,666.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
27 01 09
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა
00
ჯამური
-
2,836.81
-
2,836.81
2
ხარჯები
-
2,836.81
-
2,836.81
2,829.25
-
2,829.25
-
7.56
-
7.56
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
27 01 10
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა
00
ჯამური
-
62.00
-
62.00
2
ხარჯები
-
62.00
-
62.00
62.00
-
62.00
2.2
27 01 11
საქონელი და მომსახურება
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და
მართვა
00
ჯამური
-
348.34
-
348.34
2
ხარჯები
-
348.34
-
348.34
348.34
-
348.34
2.2
საქონელი და მომსახურება
27 01 12
შრომის პირობების ინსპექტირება
00
ჯამური
-
360.00
-
360.00
2
ხარჯები
-
360.00
-
360.00
360.00
-
360.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
27 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
00
ჯამური
-
2,744.54
-
2,744.54
2
ხარჯები
-
2,744.54
-
2,744.54
-
2,744.54
-
2,744.54
2.2
27 02 05
საქონელი და მომსახურება
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
2,744.54
-
2,744.54
2
ხარჯები
-
2,744.54
-
2,744.54
2,744.54
-
2,744.54
2.2
საქონელი და მომსახურება
27 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
00
ჯამური
-
696,439.09
-
696,439.09
2
ხარჯები
-
696,439.09
-
696,439.09
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
607,021.05
-
607,021.05
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
21,967.03
-
21,967.03
2.8
სხვა ხარჯები
-
67,451.01
-
67,451.01
27 03 02
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
00
ჯამური
-
643,653.49
-
643,653.49
2
ხარჯები
-
643,653.49
-
643,653.49
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
564,598.05
-
564,598.05
2.8
სხვა ხარჯები
-
67,435.44
-
67,435.44
27 03 02 06
ტუბერკულოზის მართვა
00
ჯამური
-
142,084.06
-
142,084.06
2
ხარჯები
-
142,084.06
-
142,084.06
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
125,555.11
-
125,555.11
2.8
სხვა ხარჯები
-
4,908.95
-
4,908.95
27 03 02 07
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
00
ჯამური
-
478,140.78
-
478,140.78
2
ხარჯები
-
478,140.78
-
478,140.78
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
415,614.29
-
415,614.29
2.8
სხვა ხარჯები
-
62,526.49
-
62,526.49
27 03 02 10
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
00
ჯამური
-
23,200.00
-
23,200.00
2
ხარჯები
-
23,200.00
-
23,200.00
23,200.00
-
23,200.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
27 03 02 11
ჰეპატიტის მართვა
00
ჯამური
-
228.65
-
228.65
2
ხარჯები
-
228.65
-
228.65
228.65
-
228.65
2.2
საქონელი და მომსახურება
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება
პრიორიტეტულ სფეროებში
27 03 03
00
ჯამური
-
52,785.60
-
52,785.60
2
ხარჯები
-
52,785.60
-
52,785.60
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
42,423.00
-
42,423.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
10,347.03
-
10,347.03
2.8
სხვა ხარჯები
-
15.57
-
15.57
27 03 03 07
პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
52,785.60
-
52,785.60
2
ხარჯები
-
52,785.60
-
52,785.60
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
42,423.00
-
42,423.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
10,347.03
-
10,347.03
2.8
სხვა ხარჯები
-
15.57
-
15.57
27 04
სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა
00
ჯამური
-
168,871.57
-
168,871.57
2
ხარჯები
-
76,219.43
-
76,219.43
-
76,219.43
-
76,219.43
2.2
საქონელი და მომსახურება
27 05
დასაქმების სისტემის რეფორმის პროგრამა
00
ჯამური
-
37,550.95
-
37,550.95
2
ხარჯები
-
37,550.95
-
37,550.95
-
37,550.95
-
37,550.95
2.2
27 06
საქონელი და მომსახურება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
49,083.76
-
49,083.76
2
ხარჯები
-
49,083.76
-
49,083.76
-
48,993.76
-
48,993.76
2.8
სხვა ხარჯები
27 06 05
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა
00
ჯამური
-
48,993.76
-
48,993.76
2
ხარჯები
-
48,993.76
-
48,993.76
48,993.76
-
48,993.76
2.8
სხვა ხარჯები
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
00
ჯამური
-
30,311.58
-
30,311.58
2
ხარჯები
-
30,311.58
-
30,311.58
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
181.17
-
181.17
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
30,130.41
-
30,130.41
28 01
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
00
ჯამური
-
30,311.58
-
30,311.58
2
ხარჯები
-
30,311.58
-
30,311.58
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
181.17
-
181.17
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
30,130.41
-
30,130.41
28 01 01
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
00
ჯამური
-
30,311.58
-
30,311.58
2
ხარჯები
-
30,311.58
-
30,311.58
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
181.17
-
181.17
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
30,130.41
-
30,130.41
28 01 01 01
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი
00
ჯამური
-
30,311.58
-
30,311.58
2
ხარჯები
-
30,311.58
-
30,311.58
181.17
-
181.17
30,130.41
-
30,130.41
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
-
39,700,657.83
-
39,700,657.83
2
ხარჯები
-
11,313,048.62
-
11,313,048.62
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
8,679,748.20
-
8,679,748.20
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
28,387,609.21
-
28,387,609.21
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
29 01
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
თავდაცვის მართვა
00
ჯამური
-
6,107.42
-
6,107.42
2
ხარჯები
-
4,690.42
-
4,690.42
4,690.42
-
4,690.42
2.2
საქონელი და მომსახურება
29 03
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
2,656,325.41
-
2,656,325.41
2
ხარჯები
-
2,656,325.41
-
2,656,325.41
-
23,024.99
-
23,024.99
2.2
29 04
საქონელი და მომსახურება
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული
სისტემები
00
ჯამური
-
68,689.65
-
68,689.65
2
ხარჯები
-
68,689.65
-
68,689.65
-
68,689.65
-
68,689.65
2.2
საქონელი და მომსახურება
29 05
ინფრასტრუქტურის განვითარება
00
ჯამური
-
8,154,056.36
-
8,154,056.36
2
ხარჯები
-
129,066.85
-
129,066.85
129,066.85
-
129,066.85
8,024,989.51
-
8,024,989.51
20,311,558.58
-
20,311,558.58
20,311,558.58
-
20,311,558.58
2.2
საქონელი და მომსახურება
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 07
თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება
00
ჯამური
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 08
-
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
8,503,920.41
-
8,503,920.41
2
ხარჯები
-
8,454,276.29
-
8,454,276.29
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
8,454,276.29
-
8,454,276.29
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
49,644.12
-
49,644.12
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
00
ჯამური
-
57,893.77
-
57,893.77
2
ხარჯები
-
57,893.77
-
57,893.77
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
53,966.48
-
53,966.48
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
2,000.00
-
2,000.00
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
00
ჯამური
-
56,005.02
-
56,005.02
2
ხარჯები
-
56,005.02
-
56,005.02
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
52,172.68
-
52,172.68
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
2,000.00
-
2,000.00
30 02
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
00
ჯამური
-
1,888.75
-
1,888.75
2
ხარჯები
-
1,888.75
-
1,888.75
-
1,793.80
-
1,793.80
2.2
საქონელი და მომსახურება
31 00
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
00
ჯამური
-
401,436.27
-
401,436.27
2
ხარჯები
-
392,253.17
-
392,253.17
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
292,389.71
-
292,389.71
2.8
სხვა ხარჯები
-
99,228.69
-
99,228.69
31 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
00
ჯამური
-
6,741.46
-
6,741.46
2
ხარჯები
-
6,741.46
-
6,741.46
-
6,741.46
-
6,741.46
2.2
31 01 01
საქონელი და მომსახურება
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
00
ჯამური
-
6,741.46
-
6,741.46
2
ხარჯები
-
6,741.46
-
6,741.46
6,741.46
-
6,741.46
2.2
31 02
საქონელი და მომსახურება
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობა
00
ჯამური
-
136,087.49
-
136,087.49
2
ხარჯები
-
136,087.49
-
136,087.49
-
136,087.49
-
136,087.49
-
5,311.88
-
5,311.88
2.2
საქონელი და მომსახურება
31 05
00
ერთიანი აგროპროექტი
ჯამური
ორგანიზაც.
კოდი
2
2.2
დასახელება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 05 01
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
-
5,311.88
-
5,311.88
-
5,311.88
-
5,311.88
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
00
ჯამური
-
5,311.88
-
5,311.88
2
ხარჯები
-
5,311.88
-
5,311.88
5,311.88
-
5,311.88
2.2
საქონელი და მომსახურება
31 06
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
00
ჯამური
-
98,717.90
-
98,717.90
2
ხარჯები
-
98,717.90
-
98,717.90
-
98,717.90
2.8
31 06 03
სხვა ხარჯები
საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის
პროექტი (WB)
00
ჯამური
-
98,517.90
-
98,517.90
2
ხარჯები
-
98,517.90
-
98,517.90
-
98,517.90
2.8
31 06 04
სხვა ხარჯები
საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამა
00
ჯამური
-
200.00
-
200.00
2
ხარჯები
-
200.00
-
200.00
-
200.00
2.8
სხვა ხარჯები
31 07
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
00
ჯამური
-
32,794.81
-
32,794.81
2
ხარჯები
-
32,794.81
-
32,794.81
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
31 08
32,642.16
-
152.65
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
00
ჯამური
-
7,195.30
-
7,195.30
2
ხარჯები
-
385.00
-
385.00
-
385.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
31 09
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
00
ჯამური
-
14,693.76
-
14,693.76
2
ხარჯები
-
14,693.76
-
14,693.76
-
14,058.99
-
14,058.99
2.2
31 10
საქონელი და მომსახურება
ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
00
ჯამური
-
529.04
-
529.04
2
ხარჯები
-
529.04
-
529.04
-
529.04
-
529.04
2.2
საქონელი და მომსახურება
31 11
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის"
ხელშეწყობის პროგრამა
00
ჯამური
-
1,081.79
-
1,081.79
2
ხარჯები
-
1,081.79
-
1,081.79
-
1,081.79
-
1,081.79
2.2
31 13
საქონელი და მომსახურება
გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და
მონიტორინგი
00
ჯამური
-
36,638.60
-
36,638.60
2
ხარჯები
-
34,265.80
-
34,265.80
34,265.80
-
34,265.80
2.2
31 14
საქონელი და მომსახურება
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაბორატორიული მომსახურება
00
ჯამური
-
58,786.69
-
58,786.69
2
ხარჯები
-
58,786.69
-
58,786.69
58,428.55
-
58,428.55
-
358.14
-
358.14
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
31 15
მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის
სახელმწიფო პროგრამა
00
ჯამური
-
2,614.55
-
2,614.55
2
ხარჯები
-
2,614.55
-
2,614.55
-
2,614.55
-
2,614.55
2.2
32 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის
სამინისტრო
00
ჯამური
-
74,947.48
-
74,947.48
2
ხარჯები
-
74,947.48
-
74,947.48
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
17,145.22
-
17,145.22
2.5
სუბსიდიები
-
56,093.57
-
56,093.57
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
1,634.00
-
1,634.00
2.8
სხვა ხარჯები
-
74.69
-
74.69
32 01
განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
00
ჯამური
-
5,697.07
-
5,697.07
2
ხარჯები
-
5,697.07
-
5,697.07
-
5,697.07
-
5,697.07
2.2
საქონელი და მომსახურება
32 02
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
00
ჯამური
-
4,559.04
-
4,559.04
2
ხარჯები
-
4,559.04
-
4,559.04
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
2,906.17
-
2,906.17
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
1,634.00
-
1,634.00
2.8
სხვა ხარჯები
-
18.87
-
18.87
32 02 03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
2,925.04
-
2,925.04
2
ხარჯები
-
2,925.04
-
2,925.04
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
2,906.17
-
2,906.17
2.8
სხვა ხარჯები
-
18.87
-
18.87
32 02 07
ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება
00
ჯამური
-
1,634.00
-
1,634.00
2
ხარჯები
-
1,634.00
-
1,634.00
1,634.00
-
1,634.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
32 03
პროფესიული განათლება
00
ჯამური
-
42,408.58
-
42,408.58
2
ხარჯები
-
42,408.58
-
42,408.58
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
398.36
-
398.36
2.5
სუბსიდიები
-
41,954.40
-
41,954.40
2.8
სხვა ხარჯები
-
55.82
-
55.82
32 03 01
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
42,010.22
-
42,010.22
2
ხარჯები
-
42,010.22
-
42,010.22
2.5
სუბსიდიები
-
41,954.40
-
41,954.40
2.8
სხვა ხარჯები
-
55.82
-
55.82
32 03 03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება
00
ჯამური
-
351.05
-
351.05
2
ხარჯები
-
351.05
-
351.05
351.05
-
351.05
2.2
საქონელი და მომსახურება
32 04
უმაღლესი განათლება
00
ჯამური
-
10,872.83
-
10,872.83
2
ხარჯები
-
10,872.83
-
10,872.83
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
1,682.78
-
1,682.78
2.5
სუბსიდიები
-
9,190.05
-
9,190.05
32 04 04
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
1,682.78
-
1,682.78
2
ხარჯები
-
1,682.78
-
1,682.78
1,682.78
-
1,682.78
2.2
32 04 05
საქონელი და მომსახურება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
9,190.05
-
9,190.05
2
ხარჯები
-
9,190.05
-
9,190.05
-
9,190.05
-
9,190.05
2.5
სუბსიდიები
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
5,947.56
-
5,947.56
2
ხარჯები
-
5,947.56
-
5,947.56
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
998.44
-
998.44
2.5
სუბსიდიები
-
4,949.12
-
4,949.12
32 05 02
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
00
ჯამური
-
998.44
-
998.44
2
ხარჯები
-
998.44
-
998.44
-
998.44
-
998.44
2.2
საქონელი და მომსახურება
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
32 05 04
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
4,949.12
-
4,949.12
2
ხარჯები
-
4,949.12
-
4,949.12
-
4,949.12
-
4,949.12
2.5
სუბსიდიები
32 07
ინფრასტრუქტურის განვითარება
00
ჯამური
-
1,060.00
-
1,060.00
2
ხარჯები
-
1,060.00
-
1,060.00
-
1,060.00
-
1,060.00
2.2
32 07 01
საქონელი და მომსახურება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
00
ჯამური
-
1,060.00
-
1,060.00
2
ხარჯები
-
1,060.00
-
1,060.00
1,060.00
-
1,060.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
32 08
ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
2.40
-
2.40
2
ხარჯები
-
2.40
-
2.40
2.40
-
2.40
2.2
საქონელი და მომსახურება
32 09
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q
(WB)
00
ჯამური
-
4,400.00
-
4,400.00
2
ხარჯები
-
4,400.00
-
4,400.00
4,400.00
-
4,400.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
33 00
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
00
ჯამური
-
70,546.43
-
2
ხარჯები
-
70,546.43
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
49,361.85
-
2.8
სხვა ხარჯები
-
17,984.61
-
33 01
კულტურის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
00
ჯამური
-
9,180.63
-
2
ხარჯები
-
9,180.63
-
-
9,180.63
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
33 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
49,895.30
-
2
ხარჯები
-
49,895.30
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
32,720.63
-
2.8
სხვა ხარჯები
-
17,174.67
-
33 03
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის
სრულყოფა
00
ჯამური
-
8,751.81
-
2
ხარჯები
-
8,751.81
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
4,741.90
-
2.8
სხვა ხარჯები
-
809.94
-
33 04
სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
127.97
-
2
ხარჯები
-
127.97
-
127.97
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
33 05
სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება
00
ჯამური
-
2,590.72
-
2
ხარჯები
-
2,590.72
-
2,590.72
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
34 00
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
00
ჯამური
-
341,097.87
-
341,097.87
2
ხარჯები
-
277,538.27
-
277,538.27
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
6,147.86
-
6,147.86
2.8
სხვა ხარჯები
-
271,390.41
-
271,390.41
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
63,559.60
-
63,559.60
34 01
საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
00
ჯამური
-
269,568.69
-
269,568.69
2
ხარჯები
-
269,568.69
-
269,568.69
269,568.69
-
269,568.69
2.8
34 04
სხვა ხარჯები
სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერა
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
00
ჯამური
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2025 წლის გეგმა
-
34 05
12 თვის გადახდა
დავალიანება
63,559.60
-
63,559.60
63,559.60
-
63,559.60
სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
7,969.58
-
7,969.58
2
ხარჯები
-
7,969.58
-
7,969.58
2.2
საქონელი და მომსახურება
6,147.86
-
6,147.86
2.8
სხვა ხარჯები
1,821.72
-
1,821.72
35 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
00
ჯამური
-
760.96
-
760.96
2
ხარჯები
-
760.96
-
760.96
760.96
-
760.96
2.2
საქონელი და მომსახურება
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
00
ჯამური
-
46,897.45
-
46,897.45
2
ხარჯები
-
46,897.45
-
46,897.45
46,848.73
-
46,848.73
48.72
-
48.72
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
00
ჯამური
-
5,941.86
-
5,941.86
2
ხარჯები
-
5,941.86
-
5,941.86
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
12.20
-
12.20
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
5,798.44
-
5,798.44
2.8
სხვა ხარჯები
-
131.22
-
131.22
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
00
ჯამური
-
26,460.07
-
26,460.07
2
ხარჯები
-
26,460.07
-
26,460.07
26,460.07
-
26,460.07
2.2
საქონელი და მომსახურება
39 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური
00
ჯამური
-
16,712.16
-
16,712.16
2
ხარჯები
-
16,712.16
-
16,712.16
16,634.56
-
16,634.56
77.60
-
77.60
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
00
ჯამური
-
15,311.75
-
15,311.75
2
ხარჯები
-
15,311.75
-
15,311.75
2.1
შრომის ანაზღაურება
-
48.55
-
48.55
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
15,263.20
-
15,263.20
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
15,311.75
-
15,311.75
2
ხარჯები
-
15,311.75
-
15,311.75
48.55
-
48.55
15,263.20
-
15,263.20
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
43 00
სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო
00
ჯამური
-
4,470.53
-
4,470.53
2
ხარჯები
-
4,470.53
-
4,470.53
4,470.53
-
4,470.53
2.2
საქონელი და მომსახურება
45 00
საქართველოს საპატრიარქო
00
ჯამური
-
3,697.14
-
3,697.14
2
ხარჯები
-
3,697.14
-
3,697.14
-
3,697.14
-
3,697.14
2.5
სუბსიდიები
45 01
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
00
ჯამური
-
3,697.14
-
3,697.14
2
ხარჯები
-
3,697.14
-
3,697.14
3,697.14
-
3,697.14
2.5
სუბსიდიები
47 00
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
00
ჯამური
-
9,026.00
-
9,026.00
2
ხარჯები
-
9,026.00
-
9,026.00
-
9,026.00
-
9,026.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
00
ჯამური
-
26.00
-
26.00
2
ხარჯები
-
26.00
-
26.00
26.00
-
26.00
2.2
47 03
საქონელი და მომსახურება
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
2025 წლის გეგმა
12 თვის გადახდა
დავალიანება
00
ჯამური
-
9,000.00
-
9,000.00
2
ხარჯები
-
9,000.00
-
9,000.00
9,000.00
-
9,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
00
ჯამური
-
5,433.82
-
5,433.82
2
ხარჯები
-
5,433.82
-
5,433.82
5,173.89
-
5,173.89
259.93
-
259.93
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
00
ჯამური
-
160.76
-
160.76
2
ხარჯები
-
160.76
-
160.76
-
160.76
-
160.76
2.2
საქონელი და მომსახურება
50 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
00
ჯამური
-
520.06
-
520.06
2
ხარჯები
-
520.06
-
520.06
520.06
-
520.06
2.2
საქონელი და მომსახურება
51 00
სპეციალური საგამოძიებო სამსახური
00
ჯამური
-
8,436.45
-
8,436.45
2
ხარჯები
-
8,436.45
-
8,436.45
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,247.62
-
2,247.62
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
6,188.83
-
6,188.83
55 00
სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო
00
ჯამური
-
66,330.17
-
66,330.17
2
ხარჯები
-
66,330.17
-
66,330.17
66,330.17
-
66,330.17
2.2
57 00
2
საქონელი და მომსახურება
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
ჯამური
5,416,058.38
4,030,531.99
1,385,526.39
ხარჯები
5,416,058.38
4,030,531.99
1,385,526.39
5,416,058.38
4,030,531.99
1,385,526.39
ჯამური
5,416,058.38
4,030,531.99
1,385,526.39
ხარჯები
5,416,058.38
4,030,531.99
1,385,526.39
5,416,058.38
4,030,531.99
1,385,526.39
2.8
სხვა ხარჯები
57 06
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
2
2.8
სხვა ხარჯები
58 00
2
2.2
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ჯამური
-
41,796.01
-
41,796.01
ხარჯები
-
41,796.01
-
41,796.01
41,796.01
-
41,796.01
საქონელი და მომსახურება
დანართი
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების
მატერიალიზაციის ანალიზი
აღნიშნული
დოკუმენტი
მოიცავს
2025
წლის
ბიუჯეტის
კანონზე
თანდართული
მაკროეკონომიკური რისკების მატერიალიზაციის ანალიზს. 2024 წლის დეკემბერში დამტკიცებულ
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონზე თანდართულ სცენარების ანალიზის დოკუმენტში
იდენტიფიცირებული იყო შემდეგი რისკ ფაქტორები:
ფულადი შემოდინების შემცირება
რეგიონული რისკების გაგრძელება
გლობალური ეკონომიკური აქტივობისა და სავაჭრო ბრუნვის შემცირება
აღნიშნული რისკების ანალიზი აჩვენებს, რომ იდენტიფიცირებული რისკებიდან 2 არ რეალიზდა,
1 კი მხოლოდ ნაწილობრივ რეალიზდა. რისკი, რომელიც არ რეალიზდა, ნეგატიურის ნაცვლად
პოზიტიური მიმართულებით აისახა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. აღნიშნული რისკების
მატერიალიზაციის შედეგებმა, სხვა ფაქტორებთან ერთად განაპირობა თავდაპირველი 6.0%-იანი
ზრდის ნაცვლად 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ტემპი.
ფულადი შემოდინების შემცირება
იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემიის დასრულებისა და რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ
მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი საქართველოში როგორც ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი, ასევე
გადმორიცხული ფულადი თანხები, მოსალოდნელი იყო, რომ მომდევნო წლებშიც, მათ შორის 2025
წელსაც ადგილი ექნებოდა აღნიშნული ფულადი შემოდინებების შემცირებას. აღსანიშნავია, რომ 2025
წელს ჩარიცხული ფულადი გზავნილების ოდენობა გაიზარდა 8.6%-ით, ხოლო ტურიზმიდან
შემოსავლები გაიზარდა 6.0%-ით. შესაბამისად, ფულადი გზავნილებისა და ტურიზმიდან მიღებული
შემოსავლების ზრდამ საბოლოოდ წმინდა ფულადი შემოდინებების ზრდა გამოიწვია დაახლოებით
552 მლნ აშშ დოლარით. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
გასულ წელს ფულად შემოდინებებთან დაკავშირებული რისკის მატერიალიზებას ადგილი არ ჰქონდა
და პირიქით, ქვეყნის წმინდა ფულადი შემოდინებები გაიზარდა.
რეგიონული რისკების გაგრძელება
აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტზე (2024 წლის დეკემბერი) თანდართული
სცენარების ანალიზის დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რეგიონული რისკები ეხებოდა როგორც
ეკონომიკური, ასევე - პოლიტიკური ხასიათის რისკებს და გამომწვევ მიზეზებად სახელდებოდა
როგორც ნავთობსა და ნედლეულზე ქვეყნების დამოკიდებულება, ასევე რუსეთის უკრაინაში შეჭრის
შედეგად რეგიონში არსებული პოლიტიკური პრობლემები და არამდგრადობა. აქვე აღნიშნული იყო,
რომ რუსეთის მიმართ დაწესებული სხვადასხვა ტიპის სანქციები რუსეთთან ეკონომიკურად
1
დაკავშირებულ ქვეყნებზეც მოახდენდა გავლენას. 2025 წელს კვლავ შენარჩუნებულია გასულ წელს
დაწყებული რეგიონული რისკები, რაც გულისხმობდა რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შედეგად
არსებულ გავლენებს მსოფლიოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე. როგორც 2025 წლის
ბიუჯეტის კანონის თანდართულ სცენარების დოკუმენტში იყო აღნიშნული, რეგიონში არსებული
ომისა და კვლავ მაღალი გაურკვევლობის გამო, ასევე ბოლო პერიოდში სომხეთსა და აზერბაიჯანს
შორის გამწვავებული მდგომარეობის გამო კიდევ უფრო მძიმდებოდა რეგიონული რისკების შესაძლო
ეფექტები, ვინაიდან აღნიშნული ბადებს კითხვებს ინვესტიციების განხორციელებასთან
დაკავშირებით და განწყობის გაუარესებას რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის, საქართველოს მიმართ.
2025 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები გაიზარდა 7.6 პროცენტით, 2024 წელს 18.6
პროცენტიანი შემცირების შემდეგ. სიტუაცია შენარჩუნებულია რუსეთის მიმართ დაწესებული
სანქციების მხრივ და კვლავ მაღალია გაურკვევლობა აღნიშნული რისკების მოგვარების მიმართ.
ამასთან, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა დაგეგმილთან შედარებით მაღალ ნიშნულზე
დაფიქსირდა და თავდაპირველი 6.0 პროცენტიანი ზრდის ნაცვლად პროგნოზი 7.2 პროცენტამდე
გაიზარდა, წინასწარი მონაცემებით კი ზრდამ 7.5 პროცენტი შეადგინა, ხოლო ინფლაცია მიზნობრივ
მაჩვენებელზე მაღალ, 3.9 პროცენტზე დაფიქსირდა. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონული
რისკები 2024 წელს ნაწილობრივ რეალიზდა.
გლობალური ეკონომიკური აქტივობისა და სავაჭრო ბრუნვის შემცირება
როგორც რისკების ანალიზში იყო ნავარაუდევი, 2024 წელს ნაკლებად იყო მოსალოდნელი
მსოფლიოში ეკონომიკის გაუმჯობესება საშუალოვადიან პერიოდში, მსოფლიოში მიმდინარე
პროცესებიდან გამომდინარე. მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელი შემცირების რისკის
რეალიზება დაკავშირებული იყო როგორც მოთხოვნის შემცირებასთან, ასევე - მიწოდების უარყოფით
შოკთან, რასაც შესაძლოა კვლავ გამოეწვია როგორც ფასების ზრდა, ასევე ეკონომიკური აქტივობის
შემცირება. ცენტრალური ბანკების მიერ საპროცენტო განაკვეთის ზრდის ან მაღალ ნიშნულზე
შენარჩუნების შემთხვევაში ასევე შემცირდებოდა ეკონომიკური აქტივობა. დოკუმენტში ასევე
აღნიშნული იყო მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები, რაც ზრდის მსოფლიო სავაჭრო ბრუნვის
ლიდერი
ქვეყნების მხრიდან ტარიფების შემოღებისა და საერთაშორისო ვაჭრობის სხვა
შემზღუდველი ღონისძიებების გატარების რისკებს. აღნიშნული კი საფრთხეს წარმოადგენს
საერთაშორისო ვაჭრობისთვის და საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური აქტივობის
შენელებას შესაძლოა გამოეწვია საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის შემცირებაც.
გამომდინარე იქედან, რომ რუსეთი და უკრაინა სოფლის მეურნეობის საქონლის ძირითადი
ექსპორტიორები არიან, მოსალოდნელი იყო, რომ მიმდინარე ომის გამო კვლავ გაზრდილიყო
სურსათზე გლობალური ფასები. უკრაინაში მიმდინარე ომის გამწვავების შემთხვევაში კი საკვებსა და
საწვავზე ფასების ზრდა გამოიწვევდა მიწოდების შეფერხებას. ამის მიუხედავად, 2023 წელს
დაფიქსირებული შემცირებული ექსპორტისა და იმპორტის შემდეგ, 2024-2025 წლებში ვაჭრობის
მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული.
გლობალური სავაჭრო ბრუნვის შემცირების რისკი არ რეალიზდა 2025 წელს. აღსანიშნავია, რომ
2020 წელს სავაჭრო ბრუნვის შემცირების შემდეგ მისი გაუმჯობესება დაიწყო მოსალოდნელზე უფრო
სწრაფი ტემპებით. 2025 წლის ოქტომბერში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გაკეთებული
2
შეფასებით, 2025 წელს მოსალოდნელი იყო მსოფლიო საქონლის ექსპორტის 3.7 პროცენტით გაზრდა,
ხოლო იმპორტის 3.2 პროცენტით გაზრდა, 2024 წლის ექსპორტის 3.0 პროცენტით და იმპორტის 2.5
პროცენტით გაზრდის შემდეგ.
გაეროს არსებული მონაცემებით, 2025 წელს მსოფლიოს მასშტაბით ვაჭრობა საშუალოდ 7
პროცენტით გაიზარდა, 2024 წლის 3.7 პროცენტიანი ზრდის შემდეგ. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ
მსოფლიო ვაჭრობის ზრდის პარალელურად
2025 წელს უფრო მეტად 8.4 პროცენტით არის
გაზრდილი საქართველოს სავაჭრო ბრუნვა: 2025 წელს საქონლის ექსპორტის ზრდა დაფიქსირდა 11.2
პროცენტზე, საქონლის იმპორტი გაზრდილია 10.2 პროცენტით (2024 წლის 7.8 და 8.2 პროცენტიანი
ზრდის შემდეგ).
აღსანიშნავია,
რომ
მიუხედავად
ზოგიერთ
ქვეყანაში
გაუარესებული
ეკონომიკური
მდგომარეობისა, ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელი შემცირების რისკი არ რეალიზდა 2025 წელს
და ძირითადად დაფიქსირდა ეკონომიკური ზრდა. ამასთან, 2024 წლის ბოლოს მსოფლიოში
მოსალოდნელი 3.2 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდა გამართლდა. ამასთან, განვითარებული
ქვეყნებისთვის პროგნოზი იყო 1.8 პროცენტიანი ზრდა, ხოლო განვითარებადი ქვეყნებისთვის - 4.2
პროცენტიანი ზრდა, 2025 წლის წელს კი დაფიქსირდა პროგნოზირებულთან ახლოს, განვითარებული
ქვეყნებისთვის 1.6 პროცენტი და განვითარებადი ქვეყნებისთვის 4.2 პროცენტი, რაც გაუმჯობესებულ
ეკონომიკურ აქტივობაზე მიუთითებს. რაც შეეხება საქართველოს, წინასწარი მონაცემებით, 2025 წელს
დაფიქსირდა 7.5 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდა, პროგნოზირებული 6.0 და შემდგომში 7.2
პროცენტის ნაცვლად, 2024 წლის 9.7 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდის შემდეგ.
შესაბამისად, შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეკონომიკური აქტივობის
დაკავშირებული რისკის რეალიზებასაც არ ჰქონია ადგილი 2025 წელს.
შემცირებასთან
ცხრილში მოცემულია 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტზე (2024 წლის დეკემბერი) თანდართული
სცენარების ანალიზის დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების რეალიზების მაჩვენებლები:
რისკები
ფულადი შემოდინების შემცირება
არ არის
ნაწილობრივ
რეალიზებული
რეალიზებულია
X
რეგიონული რისკების გაგრძელება
გლობალური ეკონომიკური აქტივობისა და
გლობალური სავაჭრო ბრუნვის შემცირება
რეალიზებულია
X
X
3
დანართი
მთავრობის ვალი
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად
განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში მთავრობის ვალის ნაშთი და საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული
ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების ჯამი 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
შეადგენს 35 954.4 მლნ ლარს.
ზემოხსენებული ჯამური ვალდებულება მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალს, გარდა საქართველოს
ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 35 808.2 მლნ ლარს, საბიუჯეტო
ორგანიზაციების სესხების არსებულ ნაშთს - 126.2 მლნ ლარს და საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული
ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულებას - 20.0 მლნ ლარს.
მთავრობის საგარეო ვალი
მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 24 231.3 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის ვალის
67%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და
ორმხრივი
დონორებისგან/პარტნიორებისგან
ქვეყნისათვის
პრიორიტეტული
ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელი
შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო
შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 21.7 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა
დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 8.4 წელს, ხოლო მთავრობის საგარეო ვალის საშუალო
შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 2.71%-ს.
მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
მრავალმხრივ
ი
საშინაო
33%
საგარეო
67%
52%
საშუალო შეწონილი:
- საპროცენტო განაკვეთი 2.71%
- საკონტრაქტო ვადიანობა 21.7 წელი
- დარჩენილი ვადიანობა 8.4 წელი
ორმხრივი
12%
ევრობონდი 4%
2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის 46%
შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს
უწყობს საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას
საპროცენტო განაკვეთების რყევებისგან.
საპროცენტო განაკვეთის
ტიპი
ფიქსირებული
45.7%
ცვლადი 54.3%
სავალუტო სტრუქტურა
SDR
9.8%
USD
20.6%
EUR
67.9%
სხვა
1.6%
მთავრობის საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2025 წლის 31 დეკემბმრის მდგომარეობით
კრედიტორი
ვალუტა
მთავრობის საგარეო
ვალი
მრავალმხრივი
კრედიტორები
განვითარების
საერთაშორისო
ასოციაცია(WB - IDA)
რეკონსტრუქციის და
განვითარების
საერთაშორისო ბანკი(WB IBRD)
სოფლის მეურნეობის
განვითარების
საერთაშორისო ფონდი
(IFAD)
საერთაშორისო
სავალუტო ფონდი (IMF
EFF,MOF)
SDR
ნაშთი აშშ დოლარი
ნაშთი ლარი
8 990 866
24 231 282
6 904 104
18 607 251
406 882
1 096 587
საპროცენტო
განაკვეთის
ტიპი
საპროცენტო
განაკვეთი
Fixed
1.27%
EUR
356 796
961 601
Fixed
3.10%
EUR
640 515
1 726 251
Euribor + VS
3.17%
USD
891 636
2 403 048
Ref.Rate + VS
5.11%
SDR
20 925
56 396
1.22%
SDR
1 782
4 803
EUR
14 757
39 771
Fixed
(Ref.Rate + IBRD
VS)/2
Euribor+VS
SDR
150 988
406 927
SDR Rate of
Charge
3.32%
ევროკავშირი (EU)
EUR
156 618
422 102
Fixed
0.38%
ევროპის
რეკონსტრუქციის და
განვითარების ბანკი
(EBRD)
EUR
230 729
621 838
Euribor + 1%
3.10%
EUR
4
10
Fixed
0.25%
SDR
304 738
821 299
Fixed
1.61%
GEL
25 304
68 198
Fixed
9.32%
EUR
489 319
1 318 765
Fixed
1.32%
EUR
1 362 787
3 672 847
Euribor + FS
2.88%
USD
USD
378 935
79 235
1 021 267
213 547
Ref.Rate + FS
Ref.Rate + VS
5.06%
5.89%
EUR
162 679
438 436
Euribor + VS
3.07%
EUR
EUR
EUR
EUR
12 707
3 708
766 448
441 894
34 247
9 994
2 065 655
1 190 947
Fixed
Euribor + VS
Fixed
Euribor + FS
2.17%
2.64%
1.99%
2.52%
EUR
4 718
12 715
Euribor + VS
4.07%
1 586 761
4 276 480
EUR
USD
EUR
EUR
JPY
KWD
9 728
211
403 231
177 008
112 515
7 202
26 218
569
1 086 748
477 055
303 238
19 410
Fixed
Fixed
Fixed
Euribor + FS
Fixed
Fixed
1.00%
4.00%
0.96%
2.78%
0.73%
2.68%
USD
3 996
10 771
Fixed
2.19%
EUR
EUR
531 711
341 159
1 433 014
919 458
Fixed
Euribor + FS
1.09%
2.74%
500 000
1 347 550
500 000
1 347 550
Fixed
2.75%
აზიის განვითარების
ბანკი (ADB)
აზიის
ინფრასტრუქტურის
განვითარების ბანკი (AIIB)
ევროსაბჭოს
განვითარების ბანკი (CEB)
ევროპის საინვესტიციო
ბანკი(EIB)
სკანდინავიური
გარემოსდაცვის
საფინანსო კორპორაცია
(NEFCO)
ორმხრივი
კრედიტორები
ავსტრია
თურქმენეთი
გერმანია (KfW)
იაპონია
ქუვეითი
ამერიკის შეერთებული
შტატები
საფრანგეთი
ფასიანი ქაღალდები
ევრობონდი
USD
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი
2.35%
3.49%
2.71%
2
მთავრობის საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 2025 წლის
განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 2 077 815.4 ათასი ლარი, მათ
შორის 1 359 110.6 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 718 704.8
ათასი ლარი - პროცენტის თანხას.
საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათასი ლარი
კრედიტორები
ვალების დაფარვა
პროცენტი
სულ
ავსტრია
5 294.7
293.0
5 587.6
ქუვეითი
4 944.3
644.1
5 588.4
იაპონია
19 286.0
2 481.6
21 767.6
გერმანია
265 343.2
29 930.0
295 273.3
აშშ
6 236.1
365.9
6 602.1
სომხეთი
2 799.7
64.5
2 864.1
აზერბაიჯანი
3 173.8
72.1
3 245.9
ირანი
2 315.0
52.7
2 367.7
ყაზახეთი
3 452.3
106.0
3 558.3
ნიდერლანდების სამეფო
72.3
2.3
74.5
რუსეთი
21 695.2
666.4
22 361.5
თურქეთი
6 179.9
154.2
6 334.1
საფრანგეთი
44 014.7
51 236.7
95 251.4
IDA
246 070.0
17 266.6
263 336.5
IBRD
105 460.3
223 106.7
328 567.0
IFAD
8 639.7
2 335.3
10 975.0
EBRD
99 019.6
27 109.6
126 129.2
EIB
55 830.4
75 815.1
131 645.6
ADB
351 339.6
200 440.4
551 780.0
IMF
90 585.1
17 415.3
108 000.3
EU
-
1 545.3
1 545.3
CEB
187.6
1 016.5
1 204.2
AIIB
15 435.6
28 506.8
43 942.4
NEFCO
1 735.6
512.5
2 248.1
-
37 565.0
37 565.0
1 359 110.6
718 704.8
2 077 815.4
ევრობონდი
სულ
მთავრობის საშინაო ვალი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 1 წლამდე ვადიანობის სახაზინო
ვალდებულებების და 1 წელზე მეტი ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება. 2025
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო
აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6
თვიანზე 8.1%, 12 თვიანზე 8.1%, 5 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 4.0 წელი) – 8.9%, 7 წლიანზე
(ნარჩენი ვადიანობა 5.6 წელი) – 9.3%, 7.9 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 7.5 წელი) – 9.6%, 10
წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 4.8 წელი) - 9.1%; 11 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 8.6 წელი) - 9.8%;
11.7 წლიანზე (ნარჩენი ვადიანობა 10.8 წელი) - 9.8%
2025 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 72 გამოშვების აუქციონი - 2 929.0
მლნ ლარის ნომინალური მოცულობით და 10 გაცვლის აუქციონი 507.9 მლნ ლარის
ნომინალური მოცულობით. მ.შ. სახაზინო ობლიგაციები - 2 359.0 ლარის ოდენობით სრულად
3
წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2025 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა პირველადი
დილერების საპილოტე პროგრამა 5 წლის და 10 წლის საწყისი ვადიანობის სახაზინო
ობლიგაციებზე.
Liability Management Operations (LMO) ფარგლებში 2023 წლის მეორე ნახევრიდან ტარდება
და 2025 წლის მეორე ნახევრიდან რეგულარულად გრძელდება გამოსყიდვის (Buy Back)
ოპერაციები, ხოლო 2024-2025 წლების განმავლობაში რეგულარულად ტარდება გაცვლის
(Switch) ოპერაციები. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 10 გაცვლის ოპერაცია საერთო
მოცულობით ნომინალში 500.0 მლნ ლარი და 5 გამოსყიდვის ოპერაცია საერთო მოცულობით
ნომინალში 200.0 მლნ ლარი.
მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთმა 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა
11 703.1 მლნ ლარი (ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 11 484.3 მლნ
ლარი და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 126.2 მლნ ლარი), აქედან
11 424.1 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების
ნაწილში, 152.8 მლნ ლარი - „ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში და
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 126.2 მლნ ლარი.
ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით და
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი
2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ათასი ლარი
სულ
11,610,523.4
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები
11 331 503.0
სახაზინო ვალდებულებები (1 წლამდე ვადის მქონე)
360,000.0
სახაზინო ობლიგაციები (1 წელზე მეტი ვადის მქონე)
10,971,503.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები
152,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
152,846.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი *
126,174.4
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები
126,049.6
* საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამთავრობო სექტორისათვის
მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოების სესხის სახით არსებული ვალი 2022 წლის დეკემბრიდან
2025 წლის განმავლობაში, საშინაო ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვისთვის
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა (პროგრამული კოდი 54 02) შეადგინა 953 443.5
ათასი ლარი. მათ შორის:
„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 40 000.0 ათასი ლარი;
„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 14 686.4 ათასი ლარი;
„ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 868.5 ათასი ლარი;
სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 29 729.9 ათასი ლარი;
სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 868 158.7 ათასი ლარი.
,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების
დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული
ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების
შესაბამისად 2025 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2024 წლის 15
მარტს გამოშვებული 40 846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების სრულად გადაფორმება სახელმწიფო
ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის.
4
საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით საშინაო ვალის
ზრდამ შეადგინა 3 412 000.7 ათასი ლარი, ხოლო კლებამ 1 809 904.3 ათასი ლარი;
გამოსყიდვის/გაცვლის
არა
საკასო
(LMO)
ოპერაციების
ფარგლებში
წმინდა
ზრდის
გათვალისწინებით (13 102.9 ათასი ლარი) 2025 წლის განმავლობაში საშინაო ვალის ნაშთის
წმინდა ზრდა შეადგენს 1 602 096.4 ათას ლარს.
მთავრობის ვალის ნაშთი 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
კრედიტორი
ნაშთი 31.12.2025
მდგომარეობით
ათასი ლარი
მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი
24 231 281.9
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
18 607 251.5
მსოფლიო ბანკი (WB)
6 187 487.0
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
100 969.6
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
406 926.9
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
621 848.1
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
6 902 376.0
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
3 256 602.4
ევროკავშირი (EU)
422 102.1
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)
651 982.9
ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)
44 241.1
სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO)
12 715.4
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
ავსტრია
თურქმენეთი
4 276 480.4
26 217.7
568.9
გერმანია
1 563 802.8
იაპონია
303 238.3
ქუვეითი
19 409.7
ამერიკის შეერთებული შტატები
10 770.8
საფრანგეთი
2 352 472.2
სხვა საგარეო ვალდებულებები
1 347 550.0
ევრობონდი
1 347 550.0
მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი
11 703 093.0
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალი
მ.შ. სამთავრობო სექტორისათვის მიკუთვნებული სახელმწიფო საწარმოები
სულ მთავრობის ვალის ნაშთი
152 846.0
338 793.6
11 085 279.0
126 174.4
126 049.6
35 934 374.9
შენიშვნა:
ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის
5
დანართი
2025 წლის მიზნობრივი გრანტების შესრულება
მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე
იურიდიული თარიღით
00
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
თარიღი (გეგმა): 01/01/2026
გეგმა
ხარჯი
თარიღი (ხარჯი): 01/01/2026
სხვაობა
შესრულება
ჯამური
00
ჯამური
145,946,611.97
85,111,933.19
60,834,678.78
2
ხარჯები
58.3%
130,838,630.56
78,053,510.49
52,785,120.07
59.7%
2.1
შრომის ანაზღაურება
8,170,292.53
6,782,699.91
1,387,592.62
83.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
61,226,328.41
32,487,093.78
28,739,234.63
53.1%
2.5
სუბსიდიები
18,060,028.25
8,311,112.96
9,748,915.29
46.0%
2.6
გრანტები
12,221,469.59
11,458,549.51
762,920.08
93.8%
2,165,570.79
2,153,936.27
11,634.52
99.5%
2,165,570.79
2,153,936.27
11,634.52
99.5%
3,703,303.10
3,659,821.90
43,481.20
98.8%
3,703,303.10
3,659,821.90
43,481.20
98.8%
6,352,595.70
5,644,791.34
707,804.36
88.9%
6,162,748.22
5,454,943.86
707,804.36
88.5%
6,162,748.22
5,454,943.86
707,804.36
88.5%
6,162,748.22
5,454,943.86
707,804.36
88.5%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
385,540.00
95,105.06
290,434.94
24.7%
30,774,971.78
18,918,949.27
11,856,022.51
61.5%
30,774,971.78
18,918,949.27
11,856,022.51
61.5%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
2.8.2.1
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
23,735,683.81
17,462,822.68
6,272,861.13
73.6%
2.8.2.2
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
7,039,287.97
1,456,126.59
5,583,161.38
20.7%
15,107,981.41
7,058,422.70
8,049,558.71
46.7%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
23 00
00
ჯამური
372,721.56
166,275.44
206,446.12
44.6%
2
ხარჯები
372,721.56
166,275.44
206,446.12
44.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
277,829.00
71,382.91
206,446.09
25.7%
2.6
გრანტები
94,892.56
94,892.53
0.03
100.0%
94,892.56
94,892.53
0.03
100.0%
94,892.56
94,892.53
0.03
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გვერდი 1 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
23 02
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
00
ჯამური
372,721.56
166,275.44
206,446.12
44.6%
2
ხარჯები
372,721.56
166,275.44
206,446.12
44.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
277,829.00
71,382.91
206,446.09
25.7%
2.6
გრანტები
94,892.56
94,892.53
0.03
100.0%
94,892.56
94,892.53
0.03
100.0%
94,892.56
94,892.53
0.03
100.0%
4,477,068.46
50.2%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
24 00
00
ჯამური
8,983,260.55
4,506,192.09
2
ხარჯები
8,280,260.55
4,130,897.29
4,149,363.26
49.9%
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,982,320.40
561,403.30
1,420,917.10
28.3%
2.5
სუბსიდიები
2,799,618.37
583,494.98
2,216,123.39
20.8%
2.6
გრანტები
505,793.94
441,788.64
64,005.30
87.3%
409,436.22
400,492.47
8,943.75
97.8%
409,436.22
400,492.47
8,943.75
97.8%
96,357.72
41,296.17
55,061.55
42.9%
96,357.72
41,296.17
55,061.55
42.9%
96,357.72
41,296.17
55,061.55
42.9%
96,357.72
41,296.17
55,061.55
42.9%
2,992,527.84
2,544,210.37
448,317.47
85.0%
2,992,527.84
2,544,210.37
448,317.47
85.0%
2,992,527.84
2,544,210.37
448,317.47
85.0%
703,000.00
375,294.80
327,705.20
53.4%
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მეწარმეობის განვითარება
24 07
00
ჯამური
3,546,304.66
715,513.86
2,830,790.80
20.2%
2
ხარჯები
3,515,304.66
705,553.86
2,809,750.80
20.1%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
929,971.41
174,247.46
755,723.95
18.7%
2,580,574.03
526,547.18
2,054,026.85
20.4%
4,759.22
4,759.22
0.00
100.0%
4,759.22
4,759.22
0.00
100.0%
4,759.22
4,759.22
0.00
100.0%
31,000.00
9,960.00
21,040.00
32.1%
20.2%
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
24 07 02
00
ჯამური
3,546,304.66
715,513.86
2,830,790.80
2
ხარჯები
3,515,304.66
705,553.86
2,809,750.80
20.1%
929,971.41
174,247.46
755,723.95
18.7%
2.2
საქონელი და მომსახურება
გვერდი 2 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.5
სუბსიდიები
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
31
დასახელება
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
2,580,574.03
526,547.18
2,054,026.85
20.4%
4,759.22
4,759.22
0.00
100.0%
4,759.22
4,759.22
0.00
100.0%
4,759.22
4,759.22
0.00
100.0%
31,000.00
9,960.00
21,040.00
32.1%
980,169.08
77.9%
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
24 08
00
ჯამური
4,442,808.68
3,462,639.60
2
ხარჯები
3,770,808.68
3,097,304.80
673,503.88
82.1%
1,024,299.84
364,107.97
660,191.87
35.5%
404,677.00
395,733.25
8,943.75
97.8%
404,677.00
395,733.25
8,943.75
97.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
404,677.00
395,733.25
8,943.75
97.8%
2,341,831.84
2,337,463.58
4,368.26
99.8%
2,341,831.84
2,337,463.58
4,368.26
99.8%
2,341,831.84
2,337,463.58
4,368.26
99.8%
672,000.00
365,334.80
306,665.20
54.4%
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
24 16
00
ჯამური
966,098.06
304,990.76
661,107.30
31.6%
2
ხარჯები
966,098.06
304,990.76
661,107.30
31.6%
2.5
სუბსიდიები
219,044.34
56,947.80
162,096.54
26.0%
2.6
გრანტები
96,357.72
41,296.17
55,061.55
42.9%
96,357.72
41,296.17
55,061.55
42.9%
96,357.72
41,296.17
55,061.55
42.9%
96,357.72
41,296.17
55,061.55
42.9%
96,357.72
41,296.17
55,061.55
42.9%
650,696.00
206,746.79
443,949.21
31.8%
650,696.00
206,746.79
443,949.21
31.8%
650,696.00
206,746.79
443,949.21
31.8%
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება
24 28
00
ჯამური
28,049.15
23,047.87
5,001.28
82.2%
2
ხარჯები
28,049.15
23,047.87
5,001.28
82.2%
28,049.15
23,047.87
5,001.28
82.2%
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
25 00
00
ჯამური
5,144,968.14
1,169,883.26
3,975,084.88
22.7%
2
ხარჯები
44,150.24
38,959.40
5,190.84
88.2%
გვერდი 3 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.2
31
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
44,150.24
38,959.40
5,190.84
88.2%
5,100,817.90
1,130,923.86
3,969,894.04
22.2%
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
25 02
00
ჯამური
5,144,968.14
1,169,883.26
3,975,084.88
22.7%
2
ხარჯები
44,150.24
38,959.40
5,190.84
88.2%
2.2
საქონელი და მომსახურება
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,150.24
38,959.40
5,190.84
88.2%
5,100,817.90
1,130,923.86
3,969,894.04
22.2%
საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
25 02 02
00
ჯამური
5,144,968.14
1,169,883.26
3,975,084.88
22.7%
2
ხარჯები
44,150.24
38,959.40
5,190.84
88.2%
44,150.24
38,959.40
5,190.84
88.2%
5,100,817.90
1,130,923.86
3,969,894.04
22.2%
2.2
საქონელი და მომსახურება
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
26 00
00
ჯამური
100,858.64
100,858.64
0.00
100.0%
2
ხარჯები
100,858.64
100,858.64
0.00
100.0%
100,858.64
100,858.64
0.00
100.0%
100,858.64
100,858.64
0.00
100.0%
2.6
2.6.2
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
100,858.64
100,858.64
0.00
100.0%
00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა
დაინტერესებული პირების გადამზადება
ჯამური
84,422.44
84,422.44
0.00
100.0%
2
ხარჯები
84,422.44
84,422.44
0.00
100.0%
84,422.44
84,422.44
0.00
100.0%
84,422.44
84,422.44
0.00
100.0%
84,422.44
84,422.44
0.00
100.0%
26 04
2.6
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
26 05
00
ჯამური
6,425.59
6,425.59
0.00
100.0%
2
ხარჯები
6,425.59
6,425.59
0.00
100.0%
6,425.59
6,425.59
0.00
100.0%
6,425.59
6,425.59
0.00
100.0%
6,425.59
6,425.59
0.00
100.0%
2.6
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
26 07
00
ჯამური
10,010.61
10,010.61
0.00
100.0%
2
ხარჯები
10,010.61
10,010.61
0.00
100.0%
10,010.61
10,010.61
0.00
100.0%
10,010.61
10,010.61
0.00
100.0%
10,010.61
10,010.61
0.00
100.0%
2.6
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გვერდი 4 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
27 00
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
46,322,100.61
26,863,882.13
19,458,218.48
2
ხარჯები
43,837,982.58
25,339,774.68
18,498,207.90
57.8%
2,903,063.43
428,814.39
87.1%
58.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,331,877.82
2.2
საქონელი და მომსახურება
23,428,461.06
15,848,556.39
7,579,904.67
67.6%
2.6
გრანტები
745,208.54
614,705.50
130,503.04
82.5%
285,170.99
273,536.47
11,634.52
95.9%
285,170.99
273,536.47
11,634.52
95.9%
30,037.55
28,437.03
1,600.52
94.7%
30,037.55
28,437.03
1,600.52
94.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
365,000.00
84,290.32
280,709.68
23.1%
15,967,435.16
5,889,159.04
10,078,276.12
36.9%
15,967,435.16
5,889,159.04
10,078,276.12
36.9%
2.8.2.1
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
8,938,147.19
4,437,782.45
4,500,364.74
49.6%
2.8.2.2
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
7,029,287.97
1,451,376.59
5,577,911.38
20.6%
2,484,118.03
1,524,107.45
960,010.58
61.4%
72.9%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
27 01
00
ჯამური
15,225,832.20
11,104,387.95
4,121,444.25
2
ხარჯები
14,586,714.17
10,665,338.79
3,921,375.38
73.1%
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,193,937.82
2,772,575.43
421,362.39
86.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,415,602.62
6,120,151.55
3,295,451.07
65.0%
2.6
გრანტები
737,752.54
607,249.50
130,503.04
82.3%
277,714.99
266,080.47
11,634.52
95.8%
277,714.99
266,080.47
11,634.52
95.8%
30,037.55
28,437.03
1,600.52
94.7%
30,037.55
28,437.03
1,600.52
94.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გვერდი 5 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
1,239,421.19
1,165,362.31
74,058.88
94.0%
1,239,421.19
1,165,362.31
74,058.88
94.0%
1,239,421.19
1,165,362.31
74,058.88
94.0%
639,118.03
439,049.16
200,068.87
68.7%
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
27 01 01
00
ჯამური
890.00
890.00
0.00
100.0%
2
ხარჯები
890.00
890.00
0.00
100.0%
890.00
890.00
0.00
100.0%
890.00
890.00
0.00
100.0%
890.00
890.00
0.00
100.0%
00
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის
მართვა
ჯამური
14,722,574.93
10,630,088.10
4,092,486.83
72.2%
2
ხარჯები
2.6
2.6.2
2.6.2.1
27 01 03
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
14,392,400.93
10,471,025.55
3,921,375.38
72.8%
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,193,937.82
2,772,575.43
421,362.39
86.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,222,179.38
5,926,728.31
3,295,451.07
64.3%
2.6
გრანტები
736,862.54
606,359.50
130,503.04
82.3%
277,714.99
266,080.47
11,634.52
95.8%
277,714.99
266,080.47
11,634.52
95.8%
29,147.55
27,547.03
1,600.52
94.5%
29,147.55
27,547.03
1,600.52
94.5%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
430,000.00
312,732.00
117,268.00
72.7%
1,239,421.19
1,165,362.31
74,058.88
94.0%
1,239,421.19
1,165,362.31
74,058.88
94.0%
1,239,421.19
1,165,362.31
74,058.88
94.0%
330,174.00
159,062.55
171,111.45
48.2%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების მართვა
27 01 05
00
ჯამური
479,751.27
450,793.85
28,957.42
94.0%
2
ხარჯები
170,807.24
170,807.24
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
170,807.24
170,807.24
0.00
100.0%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
308,944.03
279,986.61
28,957.42
90.6%
გვერდი 6 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
27 01 10
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა
00
ჯამური
22,616.00
22,616.00
0.00
100.0%
2
ხარჯები
22,616.00
22,616.00
0.00
100.0%
22,616.00
22,616.00
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
27 02
00
ჯამური
54,037.31
39,334.40
14,702.91
72.8%
2
ხარჯები
54,037.31
39,334.40
14,702.91
72.8%
54,037.31
39,334.40
14,702.91
72.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება
27 02 02
00
ჯამური
54,037.31
39,334.40
14,702.91
72.8%
2
ხარჯები
54,037.31
39,334.40
14,702.91
72.8%
54,037.31
39,334.40
14,702.91
72.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
27 03
00
ჯამური
31,042,231.10
15,720,159.78
15,322,071.32
50.6%
2
ხარჯები
29,197,231.10
14,635,101.49
14,562,129.61
50.1%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
137,940.00
130,488.00
7,452.00
94.6%
13,958,821.13
9,689,070.44
4,269,750.69
69.4%
7,456.00
7,456.00
0.00
100.0%
7,456.00
7,456.00
0.00
100.0%
7,456.00
7,456.00
0.00
100.0%
365,000.00
84,290.32
280,709.68
23.1%
14,728,013.97
4,723,796.73
10,004,217.24
32.1%
14,728,013.97
4,723,796.73
10,004,217.24
32.1%
2.8.2.1
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
7,698,726.00
3,272,420.14
4,426,305.86
42.5%
2.8.2.2
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
7,029,287.97
1,451,376.59
5,577,911.38
20.6%
1,845,000.00
1,085,058.29
759,941.71
58.8%
50.6%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
27 03 02
00
ჯამური
31,034,775.10
15,712,703.78
15,322,071.32
2
ხარჯები
29,189,775.10
14,627,645.49
14,562,129.61
50.1%
137,940.00
130,488.00
7,452.00
94.6%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
13,958,821.13
9,689,070.44
4,269,750.69
69.4%
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
365,000.00
84,290.32
280,709.68
23.1%
2.8
სხვა ხარჯები
14,728,013.97
4,723,796.73
10,004,217.24
32.1%
14,728,013.97
4,723,796.73
10,004,217.24
32.1%
7,698,726.00
3,272,420.14
4,426,305.86
42.5%
2.8.2
2.8.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
გვერდი 7 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.8.2.2
31
27 03 02 06
დასახელება
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
7,029,287.97
1,451,376.59
5,577,911.38
20.6%
1,845,000.00
1,085,058.29
759,941.71
58.8%
ტუბერკულოზის მართვა
00
ჯამური
12,030,576.96
6,310,850.20
5,719,726.76
52.5%
2
ხარჯები
10,685,576.96
5,414,825.10
5,270,751.86
50.7%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
42,000.00
41,268.00
732.00
98.3%
5,260,562.99
3,819,157.58
1,441,405.41
72.6%
245,000.00
72,273.15
172,726.85
29.5%
5,138,013.97
1,482,126.37
3,655,887.60
28.8%
5,138,013.97
1,482,126.37
3,655,887.60
28.8%
1,090,170.75
2,358,555.25
31.6%
2.8.2.1
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
3,448,726.00
2.8.2.2
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
1,689,287.97
391,955.62
1,297,332.35
23.2%
1,345,000.00
896,025.10
448,974.90
66.6%
31
27 03 02 07
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აივ ინფექციის/შიდსის მართვა
00
ჯამური
19,004,198.14
9,401,853.58
9,602,344.56
49.5%
2
ხარჯები
18,504,198.14
9,212,820.39
9,291,377.75
49.8%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
95,940.00
89,220.00
6,720.00
93.0%
8,698,258.14
5,869,912.86
2,828,345.28
67.5%
120,000.00
12,017.17
107,982.83
10.0%
9,590,000.00
3,241,670.36
6,348,329.64
33.8%
9,590,000.00
3,241,670.36
6,348,329.64
33.8%
2,182,249.39
2,067,750.61
51.3%
2.8.2.1
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
4,250,000.00
2.8.2.2
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
5,340,000.00
1,059,420.97
4,280,579.03
19.8%
500,000.00
189,033.19
310,966.81
37.8%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო კლინიკების მართვა
27 03 05
00
ჯამური
7,456.00
7,456.00
0.00
100.0%
2
ხარჯები
7,456.00
7,456.00
0.00
100.0%
7,456.00
7,456.00
0.00
100.0%
7,456.00
7,456.00
0.00
100.0%
7,456.00
7,456.00
0.00
100.0%
24.00
100.0%
2.6
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
28 00
00
ჯამური
755,112.11
755,088.11
2
ხარჯები
755,112.11
755,088.11
24.00
100.0%
4,024.00
4,000.00
24.00
99.4%
751,088.11
751,088.11
0.00
100.0%
751,088.11
751,088.11
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გვერდი 8 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.1.1
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
751,088.11
751,088.11
0.00
100.0%
24.00
100.0%
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
28 01
00
ჯამური
755,112.11
755,088.11
2
ხარჯები
755,112.11
755,088.11
24.00
100.0%
4,024.00
4,000.00
24.00
99.4%
751,088.11
751,088.11
0.00
100.0%
751,088.11
751,088.11
0.00
100.0%
751,088.11
751,088.11
0.00
100.0%
24.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის
თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება
28 01 05
00
ჯამური
755,112.11
755,088.11
2
ხარჯები
755,112.11
755,088.11
24.00
100.0%
4,024.00
4,000.00
24.00
99.4%
751,088.11
751,088.11
0.00
100.0%
751,088.11
751,088.11
0.00
100.0%
751,088.11
751,088.11
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
29 00
00
ჯამური
3,010,839.97
704,273.26
2,306,566.71
23.4%
2
ხარჯები
2,406,531.65
411,814.26
1,994,717.39
17.1%
2,190,092.76
195,375.37
1,994,717.39
8.9%
216,438.89
216,438.89
0.00
100.0%
216,438.89
216,438.89
0.00
100.0%
216,438.89
216,438.89
0.00
100.0%
604,308.32
292,459.00
311,849.32
48.4%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
თავდაცვის მართვა
29 01
00
ჯამური
2,794,401.08
487,834.37
2,306,566.71
17.5%
2
ხარჯები
2,190,092.76
195,375.37
1,994,717.39
8.9%
2,190,092.76
195,375.37
1,994,717.39
8.9%
604,308.32
292,459.00
311,849.32
48.4%
2.2
31
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება
29 06
00
ჯამური
216,438.89
216,438.89
0.00
100.0%
2
ხარჯები
216,438.89
216,438.89
0.00
100.0%
216,438.89
216,438.89
0.00
100.0%
216,438.89
216,438.89
0.00
100.0%
216,438.89
216,438.89
0.00
100.0%
2.6
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
30 00
00
ჯამური
8,695,675.40
3,492,738.06
5,202,937.34
40.2%
2
ხარჯები
8,488,850.60
3,362,317.49
5,126,533.11
39.6%
გვერდი 9 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.2
2.6
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
8,371,504.42
3,250,417.65
5,121,086.77
38.8%
30,332.02
29,747.53
584.49
98.1%
4,187.23
4,187.23
0.00
100.0%
4,187.23
4,187.23
0.00
100.0%
26,144.79
25,560.30
584.49
97.8%
26,144.79
25,560.30
584.49
97.8%
87,014.16
82,152.31
4,861.85
94.4%
87,014.16
82,152.31
4,861.85
94.4%
87,014.16
82,152.31
4,861.85
94.4%
206,824.80
130,420.57
76,404.23
63.1%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
ჯამური
8,555,577.75
3,352,640.41
5,202,937.34
39.2%
2
ხარჯები
8,348,752.95
3,222,219.84
5,126,533.11
38.6%
8,261,154.30
3,140,067.53
5,121,086.77
38.0%
30 01
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
584.49
0.0%
584.49
0.0%
584.49
0.0%
87,014.16
82,152.31
4,861.85
94.4%
87,014.16
82,152.31
4,861.85
94.4%
87,014.16
82,152.31
4,861.85
94.4%
206,824.80
130,420.57
76,404.23
63.1%
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური
რეზერვების შექმნა და მართვა
30 06
00
ჯამური
140,097.65
140,097.65
0.00
100.0%
2
ხარჯები
140,097.65
140,097.65
0.00
100.0%
110,350.12
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
110,350.12
2.6
გრანტები
29,747.53
29,747.53
0.00
100.0%
4,187.23
4,187.23
0.00
100.0%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
4,187.23
4,187.23
0.00
100.0%
25,560.30
25,560.30
0.00
100.0%
25,560.30
25,560.30
0.00
100.0%
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
31 00
00
ჯამური
30,494,147.28
17,543,713.65
12,950,433.63
57.5%
2
ხარჯები
27,315,790.25
15,802,075.35
11,513,714.90
57.8%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,849,265.00
1,906,406.75
942,858.25
66.9%
2.2
საქონელი და მომსახურება
15,279,438.28
7,208,615.19
8,070,823.09
47.2%
გვერდი 10 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.5
სუბსიდიები
3,761,612.00
1,582,157.02
2,179,454.98
42.1%
2.6
გრანტები
5,234,707.85
5,026,378.88
208,328.97
96.0%
2,474,935.47
2,455,067.35
19,868.12
99.2%
2,474,935.47
2,455,067.35
19,868.12
99.2%
2,759,772.38
2,571,311.53
188,460.85
93.2%
2,569,924.90
2,381,464.05
188,460.85
92.7%
2,569,924.90
2,381,464.05
188,460.85
92.7%
2,569,924.90
2,381,464.05
188,460.85
92.7%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
დასახელება
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
5,000.00
1,227.28
3,772.72
24.5%
185,767.12
77,290.23
108,476.89
41.6%
185,767.12
77,290.23
108,476.89
41.6%
2.8.2.1
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
175,767.12
72,540.23
103,226.89
41.3%
2.8.2.2
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
10,000.00
4,750.00
5,250.00
47.5%
3,178,357.03
1,741,638.30
1,436,718.73
54.8%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
31 01
00
ჯამური
4,050,006.00
3,377,821.81
672,184.19
83.4%
2
ხარჯები
3,885,690.97
3,213,506.78
672,184.19
82.7%
2.1
შრომის ანაზღაურება
69,778.28
67,281.40
2,496.88
96.4%
2.2
საქონელი და მომსახურება
968,938.61
299,591.18
669,347.43
30.9%
2.5
სუბსიდიები
86,612.00
86,272.12
339.88
99.6%
2.6
გრანტები
2,760,362.08
2,760,362.08
0.00
100.0%
2,229,339.70
2,229,339.70
0.00
100.0%
2,229,339.70
2,229,339.70
0.00
100.0%
531,022.38
531,022.38
0.00
100.0%
341,174.90
341,174.90
0.00
100.0%
341,174.90
341,174.90
0.00
100.0%
341,174.90
341,174.90
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
164,315.03
164,315.03
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გვერდი 11 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
31 01 01
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
00
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ჯამური
3,889,388.08
3,217,203.89
672,184.19
82.7%
2
ხარჯები
3,885,688.08
3,213,503.89
672,184.19
82.7%
2.1
შრომის ანაზღაურება
69,778.28
67,281.40
2,496.88
96.4%
2.2
საქონელი და მომსახურება
968,938.61
299,591.18
669,347.43
30.9%
2.5
სუბსიდიები
86,612.00
86,272.12
339.88
99.6%
2.6
გრანტები
2,760,359.19
2,760,359.19
0.00
100.0%
2,229,336.81
2,229,336.81
0.00
100.0%
2,229,336.81
2,229,336.81
0.00
100.0%
531,022.38
531,022.38
0.00
100.0%
341,174.90
341,174.90
0.00
100.0%
341,174.90
341,174.90
0.00
100.0%
341,174.90
341,174.90
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
189,847.48
189,847.48
0.00
100.0%
3,700.00
3,700.00
0.00
100.0%
160,617.92
160,617.92
0.00
100.0%
2.89
2.89
0.00
100.0%
2.89
2.89
0.00
100.0%
2.89
2.89
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
ჯამური
2
ხარჯები
31 01 03
2.6
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.89
2.89
0.00
100.0%
160,615.03
160,615.03
0.00
100.0%
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
31 02
00
ჯამური
5,535,976.39
3,471,129.27
2,064,847.12
62.7%
2
ხარჯები
4,785,976.39
2,917,424.27
1,868,552.12
61.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,257,009.27
1,565,476.55
1,691,532.72
48.1%
2.6
გრანტები
1,422,000.00
1,340,384.15
81,615.85
94.3%
1,422,000.00
1,340,384.15
81,615.85
94.3%
1,422,000.00
1,340,384.15
81,615.85
94.3%
1,422,000.00
1,340,384.15
81,615.85
94.3%
1,422,000.00
1,340,384.15
81,615.85
94.3%
106,967.12
11,563.57
95,403.55
10.8%
106,967.12
11,563.57
95,403.55
10.8%
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.8
2.8.2
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
გვერდი 12 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.8.2.1
დასახელება
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
106,967.12
11,563.57
95,403.55
10.8%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
750,000.00
553,705.00
196,295.00
73.8%
00
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების
განხორციელება
ჯამური
279,958.95
241,289.92
38,669.03
86.2%
2
ხარჯები
267,808.95
238,251.92
29,557.03
89.0%
31 04
2.2
საქონელი და მომსახურება
247,864.23
218,307.21
29,557.02
88.1%
2.6
გრანტები
19,944.72
19,944.71
0.01
100.0%
19,944.72
19,944.71
0.01
100.0%
19,944.72
19,944.71
0.01
100.0%
12,150.00
3,038.00
9,112.00
25.0%
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ერთიანი აგროპროექტი
31 05
00
ჯამური
6,935,541.41
2,475,213.75
4,460,327.66
35.7%
2
ხარჯები
6,927,541.41
2,467,477.35
4,460,064.06
35.6%
2.1
შრომის ანაზღაურება
321,459.80
135,174.87
186,284.93
42.1%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,849,972.52
782,891.21
2,067,081.31
27.5%
2.5
სუბსიდიები
3,675,000.00
1,495,884.90
2,179,115.10
40.7%
2.6
გრანტები
21,109.09
5,939.09
15,170.00
28.1%
21,109.09
5,939.09
15,170.00
28.1%
21,109.09
5,939.09
15,170.00
28.1%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
5,000.00
1,227.28
3,772.72
24.5%
2.8
სხვა ხარჯები
55,000.00
46,360.00
8,640.00
84.3%
2.8.2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
55,000.00
46,360.00
8,640.00
84.3%
2.8.2.1
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
45,000.00
41,610.00
3,390.00
92.5%
2.8.2.2
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
10,000.00
4,750.00
5,250.00
47.5%
8,000.00
7,736.40
263.60
96.7%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
31 05 01
00
ჯამური
6,935,541.41
2,475,213.75
4,460,327.66
35.7%
2
ხარჯები
6,927,541.41
2,467,477.35
4,460,064.06
35.6%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
321,459.80
135,174.87
186,284.93
42.1%
საქონელი და მომსახურება
2,849,972.52
782,891.21
2,067,081.31
27.5%
2.5
სუბსიდიები
3,675,000.00
1,495,884.90
2,179,115.10
40.7%
2.6
გრანტები
21,109.09
5,939.09
15,170.00
28.1%
21,109.09
5,939.09
15,170.00
28.1%
21,109.09
5,939.09
15,170.00
28.1%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
5,000.00
1,227.28
3,772.72
24.5%
2.8
სხვა ხარჯები
55,000.00
46,360.00
8,640.00
84.3%
გვერდი 13 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.8.2
დასახელება
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
55,000.00
46,360.00
8,640.00
84.3%
2.8.2.1
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
45,000.00
41,610.00
3,390.00
92.5%
2.8.2.2
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
10,000.00
4,750.00
5,250.00
47.5%
8,000.00
7,736.40
263.60
96.7%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
31 07
00
ჯამური
106,568.20
89,234.00
17,334.20
83.7%
2
ხარჯები
52,768.20
35,734.00
17,034.20
67.7%
2.2
საქონელი და მომსახურება
52,768.20
35,734.00
17,034.20
67.7%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,800.00
53,500.00
300.00
99.4%
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
31 08
00
ჯამური
2,887,516.98
1,652,442.44
1,235,074.54
57.2%
2
ხარჯები
2,031,713.98
1,079,339.73
952,374.25
53.1%
1,292,642.98
918,145.48
374,497.50
71.0%
143,327.59
573,443.41
20.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
716,771.00
2.8
სხვა ხარჯები
22,300.00
17,866.66
4,433.34
80.1%
22,300.00
17,866.66
4,433.34
80.1%
22,300.00
17,866.66
4,433.34
80.1%
855,803.00
573,102.71
282,700.29
67.0%
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
31 09
00
ჯამური
2,759,155.63
722,169.25
2,036,986.38
26.2%
2
ხარჯები
1,983,725.63
722,169.25
1,261,556.38
36.4%
1,983,725.63
722,169.25
1,261,556.38
36.4%
2.2
31
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
775,430.00
0.0%
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის"
ხელშეწყობის პროგრამა
31 11
00
ჯამური
3,489,393.28
2,300,220.40
1,189,172.88
65.9%
2
ხარჯები
3,474,393.28
2,300,220.40
1,174,172.88
66.2%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
88,383.94
88,383.35
0.59
100.0%
3,264,740.47
2,090,568.18
1,174,172.29
64.0%
119,768.87
119,768.87
0.00
100.0%
44,268.87
44,268.87
0.00
100.0%
44,268.87
44,268.87
0.00
100.0%
75,500.00
75,500.00
0.00
100.0%
75,500.00
75,500.00
0.00
100.0%
75,500.00
75,500.00
0.00
100.0%
გვერდი 14 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.3.1.1.2
2.8
2.8.2
2.8.2.1
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
75,500.00
75,500.00
0.00
100.0%
1,500.00
1,500.00
0.00
100.0%
1,500.00
1,500.00
0.00
100.0%
1,500.00
1,500.00
0.00
100.0%
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და
მონიტორინგი
ჯამური
2,539,578.44
1,628,898.89
910,679.55
64.1%
2
ხარჯები
1,995,719.44
1,242,657.73
753,061.71
62.3%
1,077,000.00
697,421.65
379,578.35
64.8%
389,661.10
368,785.25
51.4%
31 13
15,000.00
0.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
758,446.35
2.6
გრანტები
160,273.09
155,574.98
4,698.11
97.1%
160,273.09
155,574.98
4,698.11
97.1%
160,273.09
155,574.98
4,698.11
97.1%
543,859.00
386,241.16
157,617.84
71.0%
325,158.08
83.0%
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაბორატორიული მომსახურება
31 14
00
ჯამური
1,910,452.00
1,585,293.92
2
ხარჯები
1,910,452.00
1,585,293.92
325,158.08
83.0%
1,179,202.00
960,888.92
218,313.08
81.5%
731,250.00
624,405.00
106,845.00
85.4%
731,250.00
624,405.00
106,845.00
85.4%
731,250.00
624,405.00
106,845.00
85.4%
731,250.00
624,405.00
106,845.00
85.4%
731,250.00
624,405.00
106,845.00
85.4%
65.4%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
32 00
00
ჯამური
33,655,718.78
22,013,548.45
11,642,170.33
2
ხარჯები
30,859,668.66
20,180,283.01
10,679,385.65
65.4%
16,217.60
13,728.00
2,489.60
84.6%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,632,345.58
3,794,648.86
3,837,696.72
49.7%
2.5
სუბსიდიები
11,498,797.88
6,145,460.96
5,353,336.92
53.4%
2.6
გრანტები
3,704,852.10
3,345,669.78
359,182.32
90.3%
305,371.35
305,371.35
0.00
100.0%
305,371.35
305,371.35
0.00
100.0%
333,015.15
320,846.79
12,168.36
96.3%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
333,015.15
320,846.79
12,168.36
96.3%
3,066,465.60
2,719,451.64
347,013.96
88.7%
გვერდი 15 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
დასახელება
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
3,066,465.60
2,719,451.64
347,013.96
88.7%
3,066,465.60
2,719,451.64
347,013.96
88.7%
3,066,465.60
2,719,451.64
347,013.96
88.7%
15,540.00
9,587.46
5,952.54
61.7%
7,991,915.50
6,871,187.95
1,120,727.55
86.0%
7,991,915.50
6,871,187.95
1,120,727.55
86.0%
7,991,915.50
6,871,187.95
1,120,727.55
86.0%
2,796,050.12
1,833,265.44
962,784.68
65.6%
განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
32 01
00
ჯამური
672,624.31
485,819.22
186,805.09
72.2%
2
ხარჯები
2.2
2.7
672,624.31
485,819.22
186,805.09
72.2%
საქონელი და მომსახურება
665,084.31
478,294.26
186,790.05
71.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
7,540.00
7,524.96
15.04
99.8%
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
32 02
00
ჯამური
499,631.85
400,816.73
98,815.12
80.2%
2
ხარჯები
474,631.85
375,816.73
98,815.12
79.2%
2.2
საქონელი და მომსახურება
418,630.85
363,065.73
55,565.12
86.7%
2.8
სხვა ხარჯები
56,001.00
12,751.00
43,250.00
22.8%
56,001.00
12,751.00
43,250.00
22.8%
56,001.00
12,751.00
43,250.00
22.8%
25,000.00
25,000.00
0.00
100.0%
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
32 02 02
00
ჯამური
499,631.85
400,816.73
98,815.12
80.2%
2
ხარჯები
474,631.85
375,816.73
98,815.12
79.2%
2.2
საქონელი და მომსახურება
418,630.85
363,065.73
55,565.12
86.7%
2.8
სხვა ხარჯები
56,001.00
12,751.00
43,250.00
22.8%
56,001.00
12,751.00
43,250.00
22.8%
56,001.00
12,751.00
43,250.00
22.8%
25,000.00
25,000.00
0.00
100.0%
76.5%
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პროფესიული განათლება
32 03
00
ჯამური
2,135,563.19
1,633,288.69
502,274.50
2
ხარჯები
2,024,190.19
1,521,915.69
502,274.50
75.2%
16,217.60
13,728.00
2,489.60
84.6%
1,667,786.86
1,173,569.07
494,217.79
70.4%
17,709.00
17,709.00
0.00
100.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
გვერდი 16 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
31
დასახელება
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
322,476.73
316,909.62
5,567.11
98.3%
32,319.75
30,569.10
1,750.65
94.6%
32,319.75
30,569.10
1,750.65
94.6%
290,156.98
286,340.52
3,816.46
98.7%
290,156.98
286,340.52
3,816.46
98.7%
290,156.98
286,340.52
3,816.46
98.7%
290,156.98
286,340.52
3,816.46
98.7%
111,373.00
111,373.00
0.00
100.0%
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
32 03 01
00
ჯამური
365,470.42
300,361.45
65,108.97
82.2%
2
ხარჯები
254,097.42
188,988.45
65,108.97
74.4%
2.1
შრომის ანაზღაურება
16,217.60
13,728.00
2,489.60
84.6%
2.2
საქონელი და მომსახურება
232,560.07
169,940.70
62,619.37
73.1%
2.6
გრანტები
5,319.75
5,319.75
0.00
100.0%
5,319.75
5,319.75
0.00
100.0%
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,319.75
5,319.75
0.00
100.0%
111,373.00
111,373.00
0.00
100.0%
პროფესიული უნარების განვითარება
32 03 02
00
ჯამური
1,770,092.77
1,332,927.24
437,165.53
75.3%
2
ხარჯები
1,770,092.77
1,332,927.24
437,165.53
75.3%
1,435,226.79
1,003,628.37
431,598.42
69.9%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
17,709.00
17,709.00
0.00
100.0%
2.6
გრანტები
317,156.98
311,589.87
5,567.11
98.2%
27,000.00
25,249.35
1,750.65
93.5%
27,000.00
25,249.35
1,750.65
93.5%
290,156.98
286,340.52
3,816.46
98.7%
290,156.98
286,340.52
3,816.46
98.7%
290,156.98
286,340.52
3,816.46
98.7%
290,156.98
286,340.52
3,816.46
98.7%
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
უმაღლესი განათლება
32 04
00
ჯამური
25,534,991.29
17,557,400.97
7,977,590.32
68.8%
2
ხარჯები
23,003,967.17
15,956,902.67
7,047,064.50
69.4%
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,013,739.96
602,880.39
410,859.57
59.5%
2.5
სუბსიდიები
11,265,005.36
5,989,382.44
5,275,622.92
53.2%
2.6
გრანტები
3,039,147.35
2,738,405.56
300,741.79
90.1%
305,371.35
305,371.35
0.00
100.0%
305,371.35
305,371.35
0.00
100.0%
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გვერდი 17 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
281,482.69
სხვაობა
271,126.99
შესრულება
10,355.70
96.3%
281,482.69
271,126.99
10,355.70
96.3%
2,452,293.31
2,161,907.22
290,386.09
88.2%
2,452,293.31
2,161,907.22
290,386.09
88.2%
2,452,293.31
2,161,907.22
290,386.09
88.2%
2,452,293.31
2,161,907.22
290,386.09
88.2%
7,686,074.50
6,626,234.28
1,059,840.22
86.2%
7,686,074.50
6,626,234.28
1,059,840.22
86.2%
7,686,074.50
6,626,234.28
1,059,840.22
86.2%
2,531,024.12
1,600,498.30
930,525.82
63.2%
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა
32 04 05
00
ჯამური
25,534,991.29
17,557,400.97
7,977,590.32
68.8%
2
ხარჯები
23,003,967.17
15,956,902.67
7,047,064.50
69.4%
602,880.39
410,859.57
59.5%
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,013,739.96
2.5
სუბსიდიები
11,265,005.36
5,989,382.44
5,275,622.92
53.2%
2.6
გრანტები
3,039,147.35
2,738,405.56
300,741.79
90.1%
305,371.35
305,371.35
0.00
100.0%
305,371.35
305,371.35
0.00
100.0%
281,482.69
271,126.99
10,355.70
96.3%
281,482.69
271,126.99
10,355.70
96.3%
2,452,293.31
2,161,907.22
290,386.09
88.2%
2,452,293.31
2,161,907.22
290,386.09
88.2%
2,452,293.31
2,161,907.22
290,386.09
88.2%
2,452,293.31
2,161,907.22
290,386.09
88.2%
7,686,074.50
6,626,234.28
1,059,840.22
86.2%
7,686,074.50
6,626,234.28
1,059,840.22
86.2%
7,686,074.50
6,626,234.28
1,059,840.22
86.2%
2,531,024.12
1,600,498.30
930,525.82
63.2%
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32 05
00
ჯამური
4,408,694.62
1,613,524.40
2,795,170.22
36.6%
2
ხარჯები
4,286,971.62
1,524,060.26
2,762,911.36
35.6%
3,867,103.60
1,176,839.41
2,690,264.19
30.4%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
15,000.00
12,500.00
2,500.00
83.3%
2.6
გრანტები
343,228.02
290,354.60
52,873.42
84.6%
19,212.71
19,150.70
62.01
99.7%
19,212.71
19,150.70
62.01
99.7%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გვერდი 18 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
დასახელება
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
324,015.31
271,203.90
52,811.41
83.7%
324,015.31
271,203.90
52,811.41
83.7%
324,015.31
271,203.90
52,811.41
83.7%
324,015.31
271,203.90
52,811.41
83.7%
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
8,000.00
2,062.50
5,937.50
25.8%
2.8
სხვა ხარჯები
53,640.00
42,303.75
11,336.25
78.9%
53,640.00
42,303.75
11,336.25
78.9%
53,640.00
42,303.75
11,336.25
78.9%
121,723.00
89,464.14
32,258.86
73.5%
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32 05 01
00
ჯამური
3,567,325.67
904,804.87
2,662,520.80
25.4%
2
ხარჯები
3,517,325.67
886,876.12
2,630,449.55
25.2%
3,170,310.36
601,109.72
2,569,200.64
19.0%
12,500.00
2,500.00
83.3%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
15,000.00
2.6
გრანტები
324,015.31
271,203.90
52,811.41
83.7%
324,015.31
271,203.90
52,811.41
83.7%
324,015.31
271,203.90
52,811.41
83.7%
324,015.31
271,203.90
52,811.41
83.7%
324,015.31
271,203.90
52,811.41
83.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
8,000.00
2,062.50
5,937.50
25.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,000.00
17,928.75
32,071.25
35.9%
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.7
31
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
32 05 02
00
ჯამური
742,642.60
663,995.13
78,647.47
89.4%
2
ხარჯები
670,919.60
592,459.74
78,459.86
88.3%
2.2
საქონელი და მომსახურება
598,066.89
531,005.29
67,061.60
88.8%
2.6
გრანტები
19,212.71
19,150.70
62.01
99.7%
19,212.71
19,150.70
62.01
99.7%
19,212.71
19,150.70
62.01
99.7%
53,640.00
42,303.75
11,336.25
78.9%
53,640.00
42,303.75
11,336.25
78.9%
53,640.00
42,303.75
11,336.25
78.9%
71,723.00
71,535.39
187.61
99.7%
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მეცნიერების პოპულარიზაცია
32 05 05
00
ჯამური
98,726.35
44,724.40
54,001.95
45.3%
2
ხარჯები
98,726.35
44,724.40
54,001.95
45.3%
98,726.35
44,724.40
54,001.95
45.3%
2.2
საქონელი და მომსახურება
გვერდი 19 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
32 08
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
00
ჯამური
404,213.52
322,698.44
81,515.08
79.8%
2
ხარჯები
397,283.52
315,768.44
81,515.08
79.5%
2.5
სუბსიდიები
201,083.52
125,869.52
75,214.00
62.6%
2.8
სხვა ხარჯები
196,200.00
189,898.92
6,301.08
96.8%
196,200.00
189,898.92
6,301.08
96.8%
196,200.00
189,898.92
6,301.08
96.8%
6,930.00
6,930.00
0.00
100.0%
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს კულტურის სამინისტრო
33 00
00
ჯამური
2,931,608.50
2,786,229.30
145,379.20
95.0%
2
ხარჯები
2,897,880.50
2,756,678.31
141,202.19
95.1%
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
2.6
2.6.1
2.6.1.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
932.11
932.11
0.00
100.0%
საქონელი და მომსახურება
371,280.23
324,578.04
46,702.19
87.4%
გრანტები
504,464.16
504,464.16
0.00
100.0%
504,464.16
504,464.16
0.00
100.0%
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
504,464.16
504,464.16
0.00
100.0%
2,021,204.00
1,926,704.00
94,500.00
95.3%
2,021,204.00
1,926,704.00
94,500.00
95.3%
2,021,204.00
1,926,704.00
94,500.00
95.3%
33,728.00
29,550.99
4,177.01
87.6%
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
33 02
00
ჯამური
208,188.33
175,868.81
32,319.52
84.5%
2
ხარჯები
208,188.33
175,868.81
32,319.52
84.5%
208,188.33
175,868.81
32,319.52
84.5%
2.2
საქონელი და მომსახურება
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
33 03
00
ჯამური
731,443.46
712,883.78
18,559.68
97.5%
2
ხარჯები
697,715.46
683,332.79
14,382.67
97.9%
2.2
საქონელი და მომსახურება
156,847.30
142,464.63
14,382.67
90.8%
2.6
გრანტები
504,464.16
504,464.16
0.00
100.0%
504,464.16
504,464.16
0.00
100.0%
504,464.16
504,464.16
0.00
100.0%
36,404.00
36,404.00
0.00
100.0%
36,404.00
36,404.00
0.00
100.0%
36,404.00
36,404.00
0.00
100.0%
33,728.00
29,550.99
4,177.01
87.6%
2.6.1
2.6.1.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
33 04
დასახელება
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა
გვერდი 20 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
00
ჯამური
932.11
932.11
0.00
100.0%
2
ხარჯები
932.11
932.11
0.00
100.0%
932.11
932.11
0.00
100.0%
2.1
შრომის ანაზღაურება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება
33 05
00
ჯამური
6,244.60
6,244.60
0.00
100.0%
2
ხარჯები
6,244.60
6,244.60
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
6,244.60
6,244.60
0.00
100.0%
00
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები
და სოციალური დახმარება
ჯამური
1,984,800.00
1,890,300.00
94,500.00
95.2%
2
ხარჯები
1,984,800.00
1,890,300.00
94,500.00
95.2%
1,984,800.00
1,890,300.00
94,500.00
95.2%
1,984,800.00
1,890,300.00
94,500.00
95.2%
1,984,800.00
1,890,300.00
94,500.00
95.2%
300.57
100.0%
33 06
2.8
2.8.2
2.8.2.1
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
საქართველოს სპორტის სამინისტრო
34 00
00
ჯამური
1,270,814.55
1,270,513.98
2
ხარჯები
1,270,814.55
1,270,513.98
300.57
100.0%
25,814.55
25,513.98
300.57
98.8%
1,245,000.00
1,245,000.00
0.00
100.0%
1,245,000.00
1,245,000.00
0.00
100.0%
1,245,000.00
1,245,000.00
0.00
100.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები
34 03
00
ჯამური
1,245,000.00
1,245,000.00
0.00
100.0%
2
ხარჯები
1,245,000.00
1,245,000.00
0.00
100.0%
1,245,000.00
1,245,000.00
0.00
100.0%
1,245,000.00
1,245,000.00
0.00
100.0%
1,245,000.00
1,245,000.00
0.00
100.0%
2.8
2.8.2
2.8.2.1
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
34 05
00
ჯამური
25,814.55
25,513.98
300.57
98.8%
2
ხარჯები
25,814.55
25,513.98
300.57
98.8%
25,814.55
25,513.98
300.57
98.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
36 00
41 00
დასახელება
00
ჯამური
440,764.39
244,011.27
196,753.12
55.4%
2
ხარჯები
439,987.18
243,248.98
196,738.20
55.3%
439,987.18
243,248.98
196,738.20
55.3%
777.21
762.29
14.92
98.1%
2.2
საქონელი და მომსახურება
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
გვერდი 21 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
ჯამური
23,199.07
22,753.87
445.20
98.1%
2
ხარჯები
23,199.07
22,753.87
445.20
98.1%
13,647.00
445.20
96.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
14,092.20
2.6
გრანტები
9,106.87
9,106.87
0.00
100.0%
9,106.87
9,106.87
0.00
100.0%
9,106.87
9,106.87
0.00
100.0%
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების
ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი)
41 01
00
ჯამური
23,199.07
22,753.87
445.20
98.1%
2
ხარჯები
23,199.07
22,753.87
445.20
98.1%
13,647.00
445.20
96.8%
2.2
საქონელი და მომსახურება
14,092.20
2.6
გრანტები
9,106.87
9,106.87
0.00
100.0%
9,106.87
9,106.87
0.00
100.0%
9,106.87
9,106.87
0.00
100.0%
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
42 00
00
ჯამური
221,303.00
20,479.29
200,823.71
9.3%
2
ხარჯები
221,303.00
20,479.29
200,823.71
9.3%
221,303.00
20,479.29
200,823.71
9.3%
2.2
საქონელი და მომსახურება
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
42 01
00
ჯამური
221,303.00
20,479.29
200,823.71
9.3%
2
ხარჯები
221,303.00
20,479.29
200,823.71
9.3%
221,303.00
20,479.29
200,823.71
9.3%
2.2
საქონელი და მომსახურება
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
47 00
00
ჯამური
200,195.53
192,915.85
7,279.68
96.4%
2
ხარჯები
200,195.53
192,915.85
7,279.68
96.4%
2.2
საქონელი და მომსახურება
187,445.53
180,481.77
6,963.76
96.3%
2.6
გრანტები
12,750.00
12,434.08
315.92
97.5%
12,750.00
12,434.08
315.92
97.5%
12,750.00
12,434.08
315.92
97.5%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
47 02
00
ჯამური
200,195.53
192,915.85
7,279.68
96.4%
2
ხარჯები
200,195.53
192,915.85
7,279.68
96.4%
180,481.77
6,963.76
96.3%
2.2
საქონელი და მომსახურება
187,445.53
2.6
გრანტები
12,750.00
12,434.08
315.92
97.5%
12,750.00
12,434.08
315.92
97.5%
12,750.00
12,434.08
315.92
97.5%
234,829.96
231,585.44
3,244.52
98.6%
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
49 00
00
ჯამური
გვერდი 22 - 23 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
234,829.96
231,585.44
3,244.52
98.6%
230,036.13
226,791.62
3,244.51
98.6%
4,793.83
4,793.82
0.01
100.0%
4,793.83
4,793.82
0.01
100.0%
4,793.83
4,793.82
0.01
100.0%
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
58 00
00
ჯამური
2,696,389.01
2,635,537.69
60,851.32
97.7%
2
ხარჯები
2,696,389.01
2,635,537.69
60,851.32
97.7%
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,972,000.00
1,958,569.62
13,430.38
99.3%
2.2
საქონელი და მომსახურება
500,281.01
453,343.07
46,937.94
90.6%
2.8
სხვა ხარჯები
224,108.00
223,625.00
483.00
99.8%
224,108.00
223,625.00
483.00
99.8%
224,108.00
223,625.00
483.00
99.8%
2.8.2
2.8.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი
59 00
00
ჯამური
85,922.84
85,271.33
651.51
99.2%
2
ხარჯები
85,922.84
85,271.33
651.51
99.2%
25,650.96
271.88
99.0%
2.2
საქონელი და მომსახურება
25,922.84
2.8
სხვა ხარჯები
60,000.00
59,620.37
379.63
99.4%
60,000.00
59,620.37
379.63
99.4%
60,000.00
59,620.37
379.63
99.4%
2.8.2
2.8.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის
60 00
00
ჯამური
306,182.08
306,182.08
0.00
100.0%
2
ხარჯები
306,182.08
306,182.08
0.00
100.0%
306,182.08
306,182.08
0.00
100.0%
306,182.08
306,182.08
0.00
100.0%
306,182.08
306,182.08
0.00
100.0%
2.6
2.6.1
2.6.1.1
გრანტები
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
გვერდი 23 - 23 დან
დანართი
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები
მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები
თარიღი (ხარჯი): 01/01/2026
ორგანიზაც.
კოდი
სულ ხარჯი
მ,შ; გრანტი
მ,შ; კრედიტი
00
ჯამური
625,748,243.29
29,940,650.37
595,807,592.92
2
ხარჯები
46,705,593.24
27,746,773.09
18,958,820.15
2.2
საქონელი და მომსახურება
6,866,778.09
3,221,339.99
3,645,438.10
2.5
სუბსიდიები
9,349,555.64
3,940,340.65
5,409,214.99
2.6
გრანტები
13,882,881.95
10,922,224.05
2,960,657.90
2.8
სხვა ხარჯები
16,606,377.56
9,662,868.40
6,943,509.16
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
329,472,398.48
2,193,877.28
327,278,521.20
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
249,570,251.57
-
249,570,251.57
37,613,903.12
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
00
ჯამური
43,918,143.71
6,304,240.59
2
ხარჯები
14,132,924.59
6,304,240.59
7,828,684.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,620,845.37
2,271,484.34
1,349,361.03
2.8
სხვა ხარჯები
10,512,079.22
4,032,756.25
6,479,322.97
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,162,381.35
-
3,162,381.35
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
26,622,837.77
-
26,622,837.77
00
ჯამური
3,162,381.35
-
3,162,381.35
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,162,381.35
-
3,162,381.35
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
24 08 03
Log-In Georgia
00
ჯამური
3,162,381.35
-
3,162,381.35
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,162,381.35
-
3,162,381.35
00
ჯამური
3,162,381.35
-
3,162,381.35
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,162,381.35
-
3,162,381.35
00
ჯამური
1,349,361.03
-
1,349,361.03
2
ხარჯები
1,349,361.03
-
1,349,361.03
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,349,361.03
-
1,349,361.03
1,349,361.03
24 08 03 01
Log-in Georgia (WB)
24 12
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება
24 12 02
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და
ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB)
00
ჯამური
1,349,361.03
-
2
ხარჯები
1,349,361.03
-
1,349,361.03
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,349,361.03
-
1,349,361.03
00
ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის
რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF)
ჯამური
2,181,116.08
2,181,116.08
-
2
ხარჯები
2,181,116.08
2,181,116.08
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,181,116.08
2,181,116.08
-
31,762,159.26
24 13
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
00
ჯამური
35,794,915.51
4,032,756.25
2
ხარჯები
10,512,079.22
4,032,756.25
6,479,322.97
2.8
სხვა ხარჯები
10,512,079.22
4,032,756.25
6,479,322.97
ფინანსური აქტივების ზრდა
25,282,836.29
-
25,282,836.29
25,282,836.29
32
24 14 01
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი
00
ჯამური
29,315,592.54
4,032,756.25
2
ხარჯები
4,032,756.25
4,032,756.25
-
2.8
სხვა ხარჯები
4,032,756.25
4,032,756.25
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
25,282,836.29
-
25,282,836.29
4,027,414.64
24 14 01 01
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW)
00
ჯამური
4,531,543.34
504,128.70
2
ხარჯები
504,128.70
504,128.70
-
2.8
სხვა ხარჯები
504,128.70
504,128.70
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,027,414.64
-
4,027,414.64
00
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, EUNIF, KfW)
ჯამური
3,004,848.30
600,708.66
2,404,139.64
2
ხარჯები
600,708.66
600,708.66
-
2.8
სხვა ხარჯები
600,708.66
600,708.66
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,404,139.64
-
2,404,139.64
24 14 01 02
24 14 01 03
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
00
ჯამური
3,707,970.36
-
3,707,970.36
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,707,970.36
-
3,707,970.36
00
ჯამური
5,356,690.20
1,563,476.73
3,793,213.47
2
ხარჯები
1,563,476.73
1,563,476.73
-
2.8
სხვა ხარჯები
1,563,476.73
1,563,476.73
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,793,213.47
-
3,793,213.47
24 14 01 04
24 14 01 05
დასახელება
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW)
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
სულ ხარჯი
მ,შ; გრანტი
მ,შ; კრედიტი
00
ჯამური
4,095,824.09
282,727.13
2
ხარჯები
282,727.13
282,727.13
-
2.8
სხვა ხარჯები
282,727.13
282,727.13
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,813,096.96
-
3,813,096.96
7,537,001.22
24 14 01 06
3,813,096.96
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW)
00
ჯამური
8,618,716.25
1,081,715.03
2
ხარჯები
1,081,715.03
1,081,715.03
-
2.8
სხვა ხარჯები
1,081,715.03
1,081,715.03
-
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,537,001.22
-
7,537,001.22
6,479,322.97
32
24 14 02
შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი (WB)
00
ჯამური
6,479,322.97
-
2
ხარჯები
6,479,322.97
-
6,479,322.97
2.8
სხვა ხარჯები
6,479,322.97
-
6,479,322.97
00
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EBRD, EIB, EU)
ჯამური
1,340,001.48
-
1,340,001.48
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,340,001.48
-
1,340,001.48
00
ჯამური
90,368.26
90,368.26
-
2
ხარჯები
90,368.26
90,368.26
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
90,368.26
90,368.26
-
00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
ჯამური
419,526,771.60
3,350,554.32
416,176,217.28
2
ხარჯები
6,198,602.81
1,410,387.49
4,788,215.32
2.5
სუბსიდიები
6,198,602.81
1,410,387.49
4,788,215.32
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326,056,306.68
1,940,166.83
324,116,139.85
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
87,271,862.11
-
87,271,862.11
312,015,588.92
24 19
24 22
საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის ხელშეწყობა (KfW)
25 00
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
00
ჯამური
312,015,588.92
-
2
ხარჯები
2,969,716.17
-
2,969,716.17
2.5
სუბსიდიები
2,969,716.17
-
2,969,716.17
309,045,872.75
-
309,045,872.75
31
25 02 02
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
00
ჯამური
44,511.46
-
44,511.46
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,511.46
-
44,511.46
00
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
ჯამური
44,511.46
-
44,511.46
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,511.46
-
44,511.46
311,971,077.46
25 02 02 09
25 02 03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
00
ჯამური
311,971,077.46
-
2
ხარჯები
2,969,716.17
-
2,969,716.17
2.5
სუბსიდიები
2,969,716.17
-
2,969,716.17
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309,001,361.29
-
309,001,361.29
25 02 03 01
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის
გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)
00
ჯამური
2,801,354.88
-
2,801,354.88
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,801,354.88
-
2,801,354.88
00
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)
ჯამური
19,778,669.41
-
19,778,669.41
2
ხარჯები
35,295.25
-
35,295.25
2.5
სუბსიდიები
35,295.25
-
35,295.25
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,743,374.16
-
19,743,374.16
25 02 03 04
25 02 03 05
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის
მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)
00
ჯამური
159,821,986.86
-
159,821,986.86
2
ხარჯები
17,051.19
-
17,051.19
2.5
სუბსიდიები
17,051.19
-
17,051.19
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159,804,935.67
-
159,804,935.67
00
ჯამური
16,865,116.47
-
16,865,116.47
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,865,116.47
-
16,865,116.47
00
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის
მონაკვეთის მშენებლობა (WB)
ჯამური
80,649,582.05
-
80,649,582.05
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,649,582.05
-
80,649,582.05
00
ჯამური
7,005,513.83
-
7,005,513.83
2
ხარჯები
2,917,369.73
-
2,917,369.73
2.5
სუბსიდიები
2,917,369.73
-
2,917,369.73
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,088,144.10
-
4,088,144.10
00
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
ჯამური
23,626,406.46
-
23,626,406.46
25 02 03 06
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)
25 02 03 08
25 02 03 13
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
25 02 03 14
ორგანიზაც.
კოდი
სულ ხარჯი
მ,შ; კრედიტი
00
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის
მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)
ჯამური
1,422,447.50
-
1,422,447.50
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,422,447.50
-
1,422,447.50
00
ჯამური
9,272,539.17
-
9,272,539.17
2
ხარჯები
1,818,499.15
-
1,818,499.15
2.5
სუბსიდიები
1,818,499.15
-
1,818,499.15
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,454,040.02
-
7,454,040.02
00
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB)
ჯამური
40,465.61
-
40,465.61
2
ხარჯები
11,068.65
-
11,068.65
2.5
სუბსიდიები
11,068.65
-
11,068.65
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,396.96
-
29,396.96
8,699,060.43
25 03
23,626,406.46
მ,შ; გრანტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02 03 17
-
23,626,406.46
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
25 03 03
25 03 05
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა
00
ჯამური
8,699,060.43
-
2
ხარჯები
1,807,430.50
-
1,807,430.50
2.5
სუბსიდიები
1,807,430.50
-
1,807,430.50
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,891,629.93
-
6,891,629.93
8,689,605.18
25 03 05 01
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB)
00
ჯამური
8,689,605.18
-
2
ხარჯები
1,797,975.25
-
1,797,975.25
2.5
სუბსიდიები
1,797,975.25
-
1,797,975.25
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,891,629.93
-
6,891,629.93
9,455.25
25 03 05 02
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
00
ჯამური
9,455.25
-
2
ხარჯები
9,455.25
-
9,455.25
2.5
სუბსიდიები
9,455.25
-
9,455.25
25 03 06
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)
00
ჯამური
533,013.13
-
533,013.13
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
533,013.13
-
533,013.13
00
ჯამური
59,046,113.14
902,763.25
58,143,349.89
2
ხარჯები
902,763.25
902,763.25
-
2.5
სუბსიდიები
902,763.25
902,763.25
-
58,143,349.89
-
58,143,349.89
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
00
მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების
პროგრამა (ADB)
ჯამური
5,062,529.83
-
5,062,529.83
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,062,529.83
-
5,062,529.83
00
იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)
ჯამური
53,983,583.31
902,763.25
53,080,820.06
2
ხარჯები
902,763.25
902,763.25
-
2.5
სუბსიდიები
902,763.25
902,763.25
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
53,080,820.06
-
53,080,820.06
29,128,512.22
25 04 02
25 04 03
25 05
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
00
ჯამური
29,636,136.46
507,624.24
2
ხარჯები
507,624.24
507,624.24
-
2.5
სუბსიდიები
507,624.24
507,624.24
-
29,128,512.22
-
29,128,512.22
32
25 05 02
ფინანსური აქტივების ზრდა
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
00
ჯამური
17,429,623.12
-
17,429,623.12
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
17,429,623.12
-
17,429,623.12
00
ჯამური
7,771,469.18
-
7,771,469.18
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,771,469.18
-
7,771,469.18
00
ჯამური
9,658,153.94
-
9,658,153.94
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
9,658,153.94
-
9,658,153.94
00
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელოზემო სვანეთი) (KfW)
ჯამური
12,206,513.34
507,624.24
11,698,889.10
2
ხარჯები
507,624.24
507,624.24
-
2.5
სუბსიდიები
507,624.24
507,624.24
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,698,889.10
-
11,698,889.10
00
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელოზემო სვანეთი) (KfW)
ჯამური
1,777,406.06
307,718.50
1,469,687.56
2
ხარჯები
307,718.50
307,718.50
-
2.5
სუბსიდიები
307,718.50
307,718.50
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,469,687.56
-
1,469,687.56
25 05 02 01
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
25 05 02 02
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი - MEPA (EBRD, SIDA)
25 05 03
25 05 03 01
25 05 03 02
დასახელება
31
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელოზემო სვანეთი) - MEPA (KfW)
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
სულ ხარჯი
მ,შ; გრანტი
მ,შ; კრედიტი
00
ჯამური
10,429,107.28
199,905.74
2
ხარჯები
199,905.74
199,905.74
-
2.5
სუბსიდიები
199,905.74
199,905.74
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,229,201.54
-
10,229,201.54
00
ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ჯამური
9,556,393.91
1,940,166.83
7,616,227.08
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,556,393.91
1,940,166.83
7,616,227.08
25 06
25 06 01
10,229,201.54
საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
00
ჯამური
9,556,393.91
1,940,166.83
7,616,227.08
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,556,393.91
1,940,166.83
7,616,227.08
00
ჯამური
7,616,227.08
-
7,616,227.08
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,616,227.08
-
7,616,227.08
00
ჯამური
1,940,166.83
1,940,166.83
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,940,166.83
1,940,166.83
-
00
ენერგოეფექტურობის ღია პროგრამა (საჯარო შენობებში
ენერგოეფექტურობის პროგრამა) (KfW)
ჯამური
1,940,166.83
1,940,166.83
-
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,940,166.83
1,940,166.83
-
25 06 01 03
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB)
25 06 01 04
ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში
25 06 01 04 02
31 00
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
00
ჯამური
2,856,745.99
2,700,310.99
156,435.00
2
ხარჯები
2,603,035.54
2,446,600.54
156,435.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
439,589.40
439,589.40
-
2.5
სუბსიდიები
2,163,446.14
2,007,011.14
156,435.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
253,710.45
253,710.45
-
31 06
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
00
ჯამური
156,435.00
-
156,435.00
2
ხარჯები
156,435.00
-
156,435.00
2.5
სუბსიდიები
156,435.00
-
156,435.00
00
საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის
პროგრამა
ჯამური
156,435.00
-
156,435.00
2
ხარჯები
156,435.00
-
156,435.00
2.5
სუბსიდიები
156,435.00
-
156,435.00
31 06 04
31 06 04 02
საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB)
00
ჯამური
156,435.00
-
156,435.00
2
ხარჯები
156,435.00
-
156,435.00
2.5
სუბსიდიები
156,435.00
-
156,435.00
31 08
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
00
ჯამური
2,700,310.99
2,700,310.99
-
2
ხარჯები
2,446,600.54
2,446,600.54
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 08 06
439,589.40
439,589.40
2,007,011.14
2,007,011.14
-
253,710.45
253,710.45
-
ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება
საქართველოში (სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)
00
ჯამური
2,601,981.71
2,601,981.71
-
2
ხარჯები
2,348,271.26
2,348,271.26
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
439,589.40
439,589.40
1,908,681.86
1,908,681.86
-
253,710.45
253,710.45
-
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს
(ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW)
ჯამური
98,329.28
98,329.28
-
2
ხარჯები
98,329.28
98,329.28
-
2.5
სუბსიდიები
98,329.28
98,329.28
-
00
ჯამური
3,270,907.99
510,266.25
2,760,641.74
2
ხარჯები
3,270,907.99
510,266.25
2,760,641.74
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,806,343.32
510,266.25
2,296,077.07
2.5
სუბსიდიები
464,564.67
-
464,564.67
2,296,077.07
31 08 07
32 00
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
32 09
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB)
00
ჯამური
2,296,077.07
-
2
ხარჯები
2,296,077.07
-
2,296,077.07
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,296,077.07
-
2,296,077.07
00
ჯამური
510,266.25
510,266.25
-
2
ხარჯები
510,266.25
510,266.25
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
510,266.25
510,266.25
-
00
პროფესიული განათლება 1 - სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (KfW)
ჯამური
510,266.25
510,266.25
-
32 10
პროფესიული განათლების პროგრამა 1
32 10 02
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
სულ ხარჯი
მ,შ; გრანტი
მ,შ; კრედიტი
2
ხარჯები
510,266.25
510,266.25
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
510,266.25
510,266.25
-
00
თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების
პროგრამისთვის - პროექტი (ADB)
ჯამური
464,564.67
-
464,564.67
2
ხარჯები
464,564.67
-
464,564.67
2.5
სუბსიდიები
464,564.67
-
464,564.67
32 11
57 00
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
00
ჯამური
156,175,674.00
17,075,278.22
139,100,395.78
2
ხარჯები
20,500,122.31
17,075,278.22
3,424,844.09
2.5
სუბსიდიები
522,942.02
522,942.02
-
2.6
გრანტები
13,882,881.95
10,922,224.05
2,960,657.90
2.8
სხვა ხარჯები
6,094,298.34
5,630,112.15
464,186.19
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
135,675,551.69
-
135,675,551.69
00
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელები
ჯამური
156,175,674.00
17,075,278.22
139,100,395.78
2
ხარჯები
20,500,122.31
17,075,278.22
3,424,844.09
2.5
სუბსიდიები
522,942.02
522,942.02
-
2.6
გრანტები
13,882,881.95
10,922,224.05
2,960,657.90
6,094,298.34
5,630,112.15
464,186.19
135,675,551.69
-
135,675,551.69
57 14
2.8
სხვა ხარჯები
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14 01
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (E5P,EBRD,SIDA)
00
ჯამური
1,660,848.51
-
1,660,848.51
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,660,848.51
-
1,660,848.51
57 14 02
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა
00
ჯამური
12,166,210.50
-
12,166,210.50
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,166,210.50
-
12,166,210.50
00
ჯამური
12,103,351.25
-
12,103,351.25
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,103,351.25
-
12,103,351.25
00
ჯამური
62,859.25
-
62,859.25
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
62,859.25
-
62,859.25
00
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა,
საქართველო (EU, KfW)
ჯამური
46,690,759.56
9,749,628.20
36,941,131.36
2
ხარჯები
9,749,628.20
9,749,628.20
-
2.6
გრანტები
9,749,628.20
9,749,628.20
-
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
36,941,131.36
-
36,941,131.36
2,960,657.90
57 14 02 01
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)
57 14 02 03
თბილისის ნარჩენების გადამუშავების პროექტი (EBRD)
57 14 03
57 14 04
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა
00
ჯამური
2,960,657.90
-
2
ხარჯები
2,960,657.90
-
2,960,657.90
2.6
გრანტები
2,960,657.90
-
2,960,657.90
00
ჯამური
2,960,657.90
-
2,960,657.90
2
ხარჯები
2,960,657.90
-
2,960,657.90
2.6
გრანტები
2,960,657.90
-
2,960,657.90
1,839,223.60
57 14 04 01
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა
57 14 04 01 01
00
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)
ჯამური
1,839,223.60
-
2
ხარჯები
1,839,223.60
-
1,839,223.60
2.6
გრანტები
1,839,223.60
-
1,839,223.60
1,121,434.30
57 14 04 01 02
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროექტი თანაბარი
განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)
00
ჯამური
1,121,434.30
-
2
ხარჯები
1,121,434.30
-
1,121,434.30
2.6
გრანტები
1,121,434.30
-
1,121,434.30
2,994,709.11
57 14 05
მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)
00
ჯამური
3,517,651.13
522,942.02
2
ხარჯები
522,942.02
522,942.02
-
2.5
სუბსიდიები
522,942.02
522,942.02
-
2,994,709.11
-
2,994,709.11
32
57 14 06
ფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა
და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB)
00
ჯამური
464,186.19
-
464,186.19
2
ხარჯები
464,186.19
-
464,186.19
2.8
სხვა ხარჯები
464,186.19
-
464,186.19
00
ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება
საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)
ჯამური
1,172,595.85
1,172,595.85
-
2
ხარჯები
1,172,595.85
1,172,595.85
-
გრანტები
1,172,595.85
1,172,595.85
-
57 14 07
2.6
57 14 08
ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW)
00
ჯამური
11,682,915.91
772,350.85
10,910,565.06
2
ხარჯები
772,350.85
772,350.85
-
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
2.8
სხვა ხარჯები
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14 09
სულ ხარჯი
მ,შ; გრანტი
მ,შ; კრედიტი
772,350.85
772,350.85
-
10,910,565.06
-
10,910,565.06
თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი
00
ჯამური
48,991,204.69
-
48,991,204.69
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
48,991,204.69
-
48,991,204.69
00
თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (მოძრავი შემადგენლობის
განახლება) (AIIB)
ჯამური
48,991,204.69
-
48,991,204.69
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
48,991,204.69
-
48,991,204.69
00
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის
ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (ბათუმის საბავშვო
ბაღები) (KfW)
ჯამური
4,857,761.30
4,857,761.30
-
2
ხარჯები
4,857,761.30
4,857,761.30
-
სხვა ხარჯები
4,857,761.30
4,857,761.30
-
57 14 09 02
57 14 10
2.8
57 14 11
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)
00
ჯამური
22,010,882.46
-
22,010,882.46
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
22,010,882.46
-
22,010,882.46
დანართი
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები (ჯამური
მუხლებით) პირდაპირი ჩარიცხვებით
საინვესტიციო
იურიდიული თარიღით
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
00
დასახელება
ფორმა # E12
ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე
გეგმა
ხარჯი
თარიღი (გეგმა): 01/01/2026
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
თარიღი (ხარჯი): 01/01/2026
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
ჯამური
00
ჯამური
1,716,963,325.00
1,664,764,060.17
52,199,264.83
748,464,325.00
742,465,805.93
5,998,519.07
41,199,000.00
39,497,230.85
1,701,769.15
927,300,000.00
882,801,023.39
44,498,976.61
401,549,115.00
345,463,195.32
56,085,919.68
213,059,547.00
208,255,945.52
4,803,601.48
35,944,800.00
33,963,843.22
1,980,956.78
152,544,768.00
103,243,406.58
49,301,361.42
700,000.00
686,126.54
13,873.46
0.00
0.00
0.00
700,000.00
686,126.54
13,873.46
0.00
0.00
0.00
12,067,438.52
5,477,575.00
4,328,045.93
1,149,529.07
6,875,000.00
3,564,869.37
3,310,130.63
33,689,268.00
26,081,489.18
7,607,778.82
2
ხარჯები
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
46,041,843.00
33,974,404.48
2.5
სუბსიდიები
56,792,000.00
49,741,011.94
7,050,988.06
21,994,000.00
21,746,198.12
247,801.88
8,328,000.00
7,773,042.63
554,957.37
26,470,000.00
20,221,771.19
6,248,228.81
2.6
გრანტები
81,842,800.00
67,163,083.51
14,679,716.49
18,851,000.00
16,810,787.00
2,040,213.00
11,491,800.00
11,322,224.05
169,575.95
51,500,000.00
39,030,072.46
12,469,927.54
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 00
216,172,472.00
193,898,568.85
22,273,903.15
166,736,972.00
165,370,914.47
1,366,057.53
8,550,000.00
10,617,580.63
-2,067,580.63
40,885,500.00
17,910,073.75
22,975,426.25
1,013,109,210.00
1,030,591,072.07
-17,481,862.07
535,404,778.00
534,209,860.41
1,194,917.59
5,254,200.00
5,533,387.63
-279,187.63
472,450,232.00
490,847,824.03
-18,397,592.03
302,305,000.00
288,709,792.78
13,595,207.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
302,305,000.00
288,709,792.78
13,595,207.22
155,626,078.65
60,782,818.35
32,799,897.00
32,676,100.17
123,796.83
5,009,000.00
6,304,240.59
-1,295,240.59
178,600,000.00
116,645,737.89
61,954,262.11
32,164,429.20
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
00
ჯამური
216,408,897.00
2
ხარჯები
127,553,897.00
96,560,911.56
30,992,985.44
32,799,897.00
32,676,100.17
123,796.83
5,009,000.00
6,304,240.59
-1,295,240.59
89,745,000.00
57,580,570.80
2.2
საქონელი და მომსახურება
17,300,897.00
12,051,523.50
5,249,373.50
499,897.00
418,669.91
81,227.09
3,509,000.00
2,271,484.34
1,237,515.66
13,292,000.00
9,361,369.25
3,930,630.75
2.5
სუბსიდიები
17,450,000.00
13,234,281.90
4,215,718.10
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
15,950,000.00
11,776,851.64
4,173,148.36
2.6
გრანტები
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
2.8
სხვა ხარჯები
57,803,000.00
41,314,605.81
16,488,394.19
30,800,000.00
30,800,000.00
0.00
1,500,000.00
4,032,756.25
-2,532,756.25
25,503,000.00
6,481,849.56
19,021,150.44
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,155,000.00
32,442,329.32
10,712,670.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,155,000.00
32,442,329.32
10,712,670.68
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
45,700,000.00
26,622,837.77
19,077,162.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,700,000.00
26,622,837.77
19,077,162.23
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
00
ჯამური
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2
ხარჯები
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
24 06 05
საქართველოს აეროპორტების განვითარება
00
ჯამური
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2
ხარჯები
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
24 06 05 03 მწვანე და ინკლუზიური რეგიონული
კარიბჭის განვითარება - თბილისის
აეროპორტის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესებისთვის ჩასატარებელი კვლევები
(ქვესესხი I) (ADB)
00
ჯამური
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2
ხარჯები
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
24 07
მეწარმეობის განვითარება
00
ჯამური
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
2
ხარჯები
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
გვერდი 1 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2.5
სუბსიდიები
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
2.6
გრანტები
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
2.8
სხვა ხარჯები
3,000.00
2,526.59
473.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
2,526.59
473.41
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230,000.00
227,836.22
2,163.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
227,836.22
2,163.78
24 07 02
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
2
ხარჯები
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
2.5
სუბსიდიები
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
2.6
გრანტები
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
2.8
სხვა ხარჯები
3,000.00
2,526.59
473.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
2,526.59
473.41
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230,000.00
227,836.22
2,163.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
227,836.22
2,163.78
24 07 02 03 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო
ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის
პროექტი
00
ჯამური
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
2
ხარჯები
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
2.5
სუბსიდიები
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
2.6
გრანტები
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000.00
2,526.59
473.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
2,526.59
473.41
230,000.00
227,836.22
2,163.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
227,836.22
2,163.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
24 07 02 03 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო
01
ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის
პროექტი
00
ჯამური
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
2
ხარჯები
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
2.5
სუბსიდიები
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
2.6
გრანტები
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
2.8
სხვა ხარჯები
3,000.00
2,526.59
473.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
2,526.59
473.41
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230,000.00
227,836.22
2,163.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
227,836.22
2,163.78
24 07 02 03 მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების
01 01
დახმარებისა და კრიზისიდან გამოყვანის
პროექტი - პროგრამები (WB)
00
ჯამური
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
49,063,304.69
10,936,695.31
2
ხარჯები
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,770,000.00
48,835,468.47
10,934,531.53
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,767,000.00
7,577,551.43
2,189,448.57
2.5
სუბსიდიები
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
11,294,890.10
3,705,109.90
2.6
გრანტები
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
29,960,500.35
5,039,499.65
2.8
სხვა ხარჯები
3,000.00
2,526.59
473.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
2,526.59
473.41
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230,000.00
227,836.22
2,163.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
227,836.22
2,163.78
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
ჯამური
45,100,000.00
34,153,884.90
10,946,115.10
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
43,600,000.00
32,696,454.64
10,903,545.36
24 08
00
გვერდი 2 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2
ხარჯები
2,950,000.00
1,939,391.80
1,010,608.20
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
1,450,000.00
481,961.54
968,038.46
2.5
სუბსიდიები
2,450,000.00
1,939,391.80
510,608.20
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
950,000.00
481,961.54
468,038.46
2.8
სხვა ხარჯები
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,150,000.00
32,214,493.10
9,935,506.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,150,000.00
32,214,493.10
9,935,506.90
10,903,545.36
24 08 03
500,000.00
500,000.00
Log-In Georgia
00
ჯამური
45,100,000.00
34,153,884.90
10,946,115.10
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
43,600,000.00
32,696,454.64
2
ხარჯები
2,950,000.00
1,939,391.80
1,010,608.20
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
1,450,000.00
481,961.54
968,038.46
2.5
სუბსიდიები
2,450,000.00
1,939,391.80
510,608.20
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
950,000.00
481,961.54
468,038.46
2.8
სხვა ხარჯები
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,150,000.00
32,214,493.10
9,935,506.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,150,000.00
32,214,493.10
9,935,506.90
-1,598,886.52
500,000.00
500,000.00
24 08 03 01 Log-in Georgia (WB)
00
ჯამური
6,600,000.00
8,156,316.78
-1,556,316.78
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
5,100,000.00
6,698,886.52
2
ხარჯები
2,950,000.00
1,939,391.80
1,010,608.20
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
1,450,000.00
481,961.54
968,038.46
2.5
სუბსიდიები
2,450,000.00
1,939,391.80
510,608.20
1,500,000.00
1,457,430.26
42,569.74
0.00
0.00
0.00
950,000.00
481,961.54
468,038.46
2.8
სხვა ხარჯები
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,650,000.00
6,216,924.98
-2,566,924.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,650,000.00
6,216,924.98
-2,566,924.98
24 08 03 02 ბოჭკოვანი ქსელი საქართველოს
სოფლებისთვის (EIB)
00
ჯამური
38,500,000.00
25,997,568.12
12,502,431.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,500,000.00
25,997,568.12
12,502,431.88
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,500,000.00
25,997,568.12
12,502,431.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,500,000.00
25,997,568.12
12,502,431.88
31
24 12
500,000.00
500,000.00
სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი
განვითარება
00
ჯამური
3,744,000.00
2,146,590.84
1,597,409.16
444,000.00
362,773.02
81,226.98
0.00
0.00
0.00
3,300,000.00
1,783,817.82
1,516,182.18
2
ხარჯები
2,969,000.00
2,146,590.84
822,409.16
444,000.00
362,773.02
81,226.98
0.00
0.00
0.00
2,525,000.00
1,783,817.82
741,182.18
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,969,000.00
2,146,590.84
822,409.16
444,000.00
362,773.02
81,226.98
0.00
0.00
0.00
2,525,000.00
1,783,817.82
741,182.18
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
775,000.00
0.00
775,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
775,000.00
0.00
775,000.00
24 12 02
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების
საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და
ქალაქმშენებლობითი განვითარების
სააგენტოს კომპონენტი (ADB)
00
ჯამური
3,744,000.00
2,146,590.84
1,597,409.16
444,000.00
362,773.02
81,226.98
0.00
0.00
0.00
3,300,000.00
1,783,817.82
1,516,182.18
2
ხარჯები
2,969,000.00
2,146,590.84
822,409.16
444,000.00
362,773.02
81,226.98
0.00
0.00
0.00
2,525,000.00
1,783,817.82
741,182.18
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,969,000.00
2,146,590.84
822,409.16
444,000.00
362,773.02
81,226.98
0.00
0.00
0.00
2,525,000.00
1,783,817.82
741,182.18
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
775,000.00
0.00
775,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
775,000.00
0.00
775,000.00
00
ტექნიკური დახმარების პროექტი
საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის
რეფორმის პროგრამის (GESRP)
მხარდასაჭერად (EU-NIF)
ჯამური
2,534,000.00
2,181,116.08
352,883.92
0.00
0.00
0.00
2,534,000.00
2,181,116.08
352,883.92
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
2,534,000.00
2,181,116.08
352,883.92
0.00
0.00
0.00
2,534,000.00
2,181,116.08
352,883.92
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,534,000.00
2,181,116.08
352,883.92
0.00
0.00
0.00
2,534,000.00
2,181,116.08
352,883.92
0.00
0.00
0.00
24 13
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
00
ჯამური
101,500,000.00
66,594,915.51
34,905,084.49
30,800,000.00
30,800,000.00
0.00
1,500,000.00
4,032,756.25
-2,532,756.25
69,200,000.00
31,762,159.26
37,437,840.74
2
ხარჯები
57,300,000.00
41,312,079.22
15,987,920.78
30,800,000.00
30,800,000.00
0.00
1,500,000.00
4,032,756.25
-2,532,756.25
25,000,000.00
6,479,322.97
18,520,677.03
2.8
სხვა ხარჯები
57,300,000.00
41,312,079.22
15,987,920.78
30,800,000.00
30,800,000.00
0.00
1,500,000.00
4,032,756.25
-2,532,756.25
25,000,000.00
6,479,322.97
18,520,677.03
გვერდი 3 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
ფინანსური აქტივების ზრდა
44,200,000.00
25,282,836.29
18,917,163.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,200,000.00
25,282,836.29
18,917,163.71
00
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი
ჯამური
76,500,000.00
60,115,592.54
16,384,407.46
30,800,000.00
30,800,000.00
0.00
1,500,000.00
4,032,756.25
-2,532,756.25
44,200,000.00
25,282,836.29
18,917,163.71
2
ხარჯები
32,300,000.00
34,832,756.25
-2,532,756.25
30,800,000.00
30,800,000.00
0.00
1,500,000.00
4,032,756.25
-2,532,756.25
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
32,300,000.00
34,832,756.25
-2,532,756.25
30,800,000.00
30,800,000.00
0.00
1,500,000.00
4,032,756.25
-2,532,756.25
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
44,200,000.00
25,282,836.29
18,917,163.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,200,000.00
25,282,836.29
18,917,163.71
13,565,900.00
11,195,443.34
2,370,456.66
6,663,900.00
6,663,900.00
0.00
900,000.00
504,128.70
395,871.30
6,002,000.00
4,027,414.64
1,974,585.36
7,168,028.70
395,871.30
6,663,900.00
6,663,900.00
0.00
900,000.00
504,128.70
395,871.30
0.00
0.00
0.00
32
24 14 01
24 14 01 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი"
(EU-NIF, KfW)
00
ჯამური
2
ხარჯები
7,563,900.00
2.8
სხვა ხარჯები
7,563,900.00
7,168,028.70
395,871.30
6,663,900.00
6,663,900.00
0.00
900,000.00
504,128.70
395,871.30
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
6,002,000.00
4,027,414.64
1,974,585.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,002,000.00
4,027,414.64
1,974,585.36
24 14 01 02 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, EU-NIF, KfW)
00
ჯამური
8,204,900.00
8,304,748.30
-99,848.30
5,299,900.00
5,299,900.00
0.00
500,000.00
600,708.66
-100,708.66
2,405,000.00
2,404,139.64
860.36
0.00
2
ხარჯები
5,799,900.00
5,900,608.66
-100,708.66
5,299,900.00
5,299,900.00
0.00
500,000.00
600,708.66
-100,708.66
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,799,900.00
5,900,608.66
-100,708.66
5,299,900.00
5,299,900.00
0.00
500,000.00
600,708.66
-100,708.66
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,405,000.00
2,404,139.64
860.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,405,000.00
2,404,139.64
860.36
24 14 01 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
00
ჯამური
11,094,200.00
6,485,170.36
4,609,029.64
2,777,200.00
2,777,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,317,000.00
3,707,970.36
4,609,029.64
2
ხარჯები
2,777,200.00
2,777,200.00
0.00
2,777,200.00
2,777,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,777,200.00
2,777,200.00
0.00
2,777,200.00
2,777,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
8,317,000.00
3,707,970.36
4,609,029.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,317,000.00
3,707,970.36
4,609,029.64
24 14 01 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების
ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,
KfW)
00
ჯამური
17,301,500.00
12,079,190.20
5,222,309.80
6,722,500.00
6,722,500.00
0.00
0.00
1,563,476.73
-1,563,476.73
10,579,000.00
3,793,213.47
6,785,786.53
2
ხარჯები
6,722,500.00
8,285,976.73
-1,563,476.73
6,722,500.00
6,722,500.00
0.00
0.00
1,563,476.73
-1,563,476.73
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
6,722,500.00
8,285,976.73
-1,563,476.73
6,722,500.00
6,722,500.00
0.00
0.00
1,563,476.73
-1,563,476.73
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,579,000.00
3,793,213.47
6,785,786.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,579,000.00
3,793,213.47
6,785,786.53
12,401,500.00
8,432,324.09
3,969,175.91
4,336,500.00
4,336,500.00
0.00
100,000.00
282,727.13
-182,727.13
7,965,000.00
3,813,096.96
4,151,903.04
0.00
24 14 01 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EUNIF,KfW)
00
ჯამური
2
ხარჯები
4,436,500.00
4,619,227.13
-182,727.13
4,336,500.00
4,336,500.00
0.00
100,000.00
282,727.13
-182,727.13
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
4,436,500.00
4,619,227.13
-182,727.13
4,336,500.00
4,336,500.00
0.00
100,000.00
282,727.13
-182,727.13
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,965,000.00
3,813,096.96
4,151,903.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,965,000.00
3,813,096.96
4,151,903.04
24 14 01 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW)
00
ჯამური
13,932,000.00
13,618,716.25
313,283.75
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
1,081,715.03
-1,081,715.03
8,932,000.00
7,537,001.22
1,394,998.78
2
ხარჯები
5,000,000.00
6,081,715.03
-1,081,715.03
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
1,081,715.03
-1,081,715.03
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,000,000.00
6,081,715.03
-1,081,715.03
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
1,081,715.03
-1,081,715.03
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
8,932,000.00
7,537,001.22
1,394,998.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,932,000.00
7,537,001.22
1,394,998.78
24 14 02
შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი
ხაზის პროექტი (WB)
00
ჯამური
25,000,000.00
6,479,322.97
18,520,677.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
6,479,322.97
18,520,677.03
2
ხარჯები
25,000,000.00
6,479,322.97
18,520,677.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
6,479,322.97
18,520,677.03
გვერდი 4 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
2.8
24 19
დასახელება
სხვა ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
25,000,000.00
6,479,322.97
18,520,677.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
6,479,322.97
18,520,677.03
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EBRD, EIB, EU)
00
ჯამური
1,500,000.00
1,340,001.48
159,998.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
1,340,001.48
159,998.52
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,500,000.00
1,340,001.48
159,998.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
1,340,001.48
159,998.52
24 22
საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე
გადასვლის ხელშეწყობა (KfW)
00
ჯამური
1,030,897.00
146,265.15
884,631.85
55,897.00
55,896.89
0.11
975,000.00
90,368.26
884,631.74
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
1,030,897.00
146,265.15
884,631.85
55,897.00
55,896.89
0.11
975,000.00
90,368.26
884,631.74
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,030,897.00
146,265.15
884,631.85
55,897.00
55,896.89
0.11
975,000.00
90,368.26
884,631.74
0.00
0.00
0.00
-32,796,226.17
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
00
ჯამური
1,243,430,272.00
1,276,294,211.68
-32,863,939.68
677,940,272.00
677,608,602.73
331,669.27
9,740,000.00
10,139,382.78
-399,382.78
555,750,000.00
588,546,226.17
2
ხარჯები
160,853,772.00
158,290,846.13
2,562,925.87
145,445,772.00
145,223,836.78
221,935.22
5,328,000.00
5,243,089.47
84,910.53
10,080,000.00
7,823,919.88
2,256,080.12
2.5
სუბსიდიები
35,566,000.00
33,020,758.60
2,545,241.40
20,158,000.00
19,953,749.25
204,250.75
5,328,000.00
5,243,089.47
84,910.53
10,080,000.00
7,823,919.88
2,256,080.12
2.8
სხვა ხარჯები
125,287,772.00
125,270,087.53
17,684.47
125,287,772.00
125,270,087.53
17,684.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
957,471,500.00
991,591,962.23
-34,120,462.23
532,494,500.00
532,384,765.95
109,734.05
4,412,000.00
4,896,293.31
-484,293.31
420,565,000.00
454,310,902.97
-33,745,902.97
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
125,105,000.00
126,411,403.32
-1,306,403.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,105,000.00
126,411,403.32
-1,306,403.32
00
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ჯამური
860,821,000.00
885,610,070.23
-24,789,070.23
511,426,000.00
511,154,522.85
271,477.15
0.00
0.00
0.00
349,395,000.00
374,455,547.38
-25,060,547.38
2
ხარჯები
25,791,000.00
23,051,329.96
2,739,670.04
18,791,000.00
18,622,542.11
168,457.89
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
4,428,787.85
2,571,212.15
2.5
სუბსიდიები
25,756,000.00
23,026,215.96
2,729,784.04
18,756,000.00
18,597,428.11
158,571.89
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
4,428,787.85
2,571,212.15
2.8
სხვა ხარჯები
35,000.00
25,114.00
9,886.00
35,000.00
25,114.00
9,886.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
835,030,000.00
862,558,740.27
-27,528,740.27
492,635,000.00
492,531,980.74
103,019.26
0.00
0.00
0.00
342,395,000.00
370,026,759.53
-27,631,759.53
00
საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა
ჯამური
87,659,000.00
87,687,075.73
-28,075.73
87,659,000.00
87,642,564.27
16,435.73
0.00
0.00
0.00
0.00
44,511.46
-44,511.46
2
ხარჯები
265,000.00
253,678.67
11,321.33
265,000.00
253,678.67
11,321.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
230,000.00
228,564.67
1,435.33
230,000.00
228,564.67
1,435.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
25 02 02
35,000.00
25,114.00
9,886.00
35,000.00
25,114.00
9,886.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,394,000.00
87,433,397.06
-39,397.06
87,394,000.00
87,388,885.60
5,114.40
0.00
0.00
0.00
0.00
44,511.46
-44,511.46
25 02 02 09 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
00
ჯამური
58,399,000.00
58,432,823.79
-33,823.79
58,399,000.00
58,388,312.33
10,687.67
0.00
0.00
0.00
0.00
44,511.46
-44,511.46
2
ხარჯები
35,000.00
25,114.00
9,886.00
35,000.00
25,114.00
9,886.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
35,000.00
25,114.00
9,886.00
35,000.00
25,114.00
9,886.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,364,000.00
58,407,709.79
-43,709.79
58,364,000.00
58,363,198.33
801.67
0.00
0.00
0.00
0.00
44,511.46
-44,511.46
28,960,000.00
28,955,607.70
4,392.30
28,960,000.00
28,955,607.70
4,392.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 02 10 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
00
ჯამური
გვერდი 5 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2
ხარჯები
230,000.00
228,564.67
1,435.33
230,000.00
228,564.67
1,435.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
230,000.00
228,564.67
1,435.33
230,000.00
228,564.67
1,435.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,730,000.00
28,727,043.03
2,956.97
28,730,000.00
28,727,043.03
2,956.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 02 11 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების
მართვის პროექტი (WB)
00
ჯამური
300,000.00
298,644.24
1,355.76
300,000.00
298,644.24
1,355.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300,000.00
298,644.24
1,355.76
300,000.00
298,644.24
1,355.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
00
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების
მშენებლობა
ჯამური
773,162,000.00
797,922,994.50
-24,760,994.50
423,767,000.00
423,511,958.58
255,041.42
0.00
0.00
0.00
349,395,000.00
374,411,035.92
-25,016,035.92
2
ხარჯები
25,526,000.00
22,797,651.29
2,728,348.71
18,526,000.00
18,368,863.44
157,136.56
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
4,428,787.85
2,571,212.15
2.5
სუბსიდიები
25,526,000.00
22,797,651.29
2,728,348.71
18,526,000.00
18,368,863.44
157,136.56
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
4,428,787.85
2,571,212.15
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
747,636,000.00
775,125,343.21
-27,489,343.21
405,241,000.00
405,143,095.14
97,904.86
0.00
0.00
0.00
342,395,000.00
369,982,248.07
-27,587,248.07
25 02 03
25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების
პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)
00
ჯამური
83,532,000.00
83,457,600.70
74,399.30
77,530,000.00
77,457,700.24
72,299.76
0.00
0.00
0.00
6,002,000.00
5,999,900.46
2,099.54
2
ხარჯები
560,000.00
494,416.88
65,583.12
560,000.00
494,416.88
65,583.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
560,000.00
494,416.88
65,583.12
560,000.00
494,416.88
65,583.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,972,000.00
82,963,183.82
8,816.18
76,970,000.00
76,963,283.36
6,716.64
0.00
0.00
0.00
6,002,000.00
5,999,900.46
2,099.54
25 02 03 02 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო
გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU)
00
ჯამური
116,080,000.00
116,071,010.25
8,989.75
116,080,000.00
116,071,010.25
8,989.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
200,000.00
194,174.81
5,825.19
200,000.00
194,174.81
5,825.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
200,000.00
194,174.81
5,825.19
200,000.00
194,174.81
5,825.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115,880,000.00
115,876,835.44
3,164.56
115,880,000.00
115,876,835.44
3,164.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 03 03 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო
გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)
00
ჯამური
81,625,000.00
81,595,181.36
29,818.64
70,335,000.00
70,313,271.29
21,728.71
0.00
0.00
0.00
11,290,000.00
11,281,910.07
8,089.93
2
ხარჯები
240,000.00
219,195.86
20,804.14
240,000.00
219,195.86
20,804.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
240,000.00
219,195.86
20,804.14
240,000.00
219,195.86
20,804.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81,385,000.00
81,375,985.50
9,014.50
70,095,000.00
70,094,075.43
924.57
0.00
0.00
0.00
11,290,000.00
11,281,910.07
8,089.93
25 02 03 04 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო
გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)
00
ჯამური
21,845,000.00
29,345,418.06
-7,500,418.06
8,845,000.00
8,832,724.86
12,275.14
0.00
0.00
0.00
13,000,000.00
20,512,693.20
-7,512,693.20
2
ხარჯები
3,170,000.00
1,731,578.11
1,438,421.89
970,000.00
962,259.07
7,740.93
0.00
0.00
0.00
2,200,000.00
769,319.04
1,430,680.96
2.5
სუბსიდიები
3,170,000.00
1,731,578.11
1,438,421.89
970,000.00
962,259.07
7,740.93
0.00
0.00
0.00
2,200,000.00
769,319.04
1,430,680.96
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,675,000.00
27,613,839.95
-8,938,839.95
7,875,000.00
7,870,465.79
4,534.21
0.00
0.00
0.00
10,800,000.00
19,743,374.16
-8,943,374.16
25 02 03 05 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის
საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის
მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და
გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)
00
ჯამური
212,145,000.00
214,000,545.62
-1,855,545.62
54,065,000.00
54,046,319.19
18,680.81
0.00
0.00
0.00
158,080,000.00
159,954,226.43
-1,874,226.43
2
ხარჯები
1,210,000.00
347,092.84
862,907.16
210,000.00
205,786.59
4,213.41
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
141,306.25
858,693.75
გვერდი 6 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2.5
სუბსიდიები
1,210,000.00
347,092.84
862,907.16
210,000.00
205,786.59
4,213.41
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
141,306.25
858,693.75
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210,935,000.00
213,653,452.78
-2,718,452.78
53,855,000.00
53,840,532.60
14,467.40
0.00
0.00
0.00
157,080,000.00
159,812,920.18
-2,732,920.18
25 02 03 06 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა
(ADB)
00
ჯამური
16,018,000.00
19,745,116.46
-3,727,116.46
2,880,000.00
2,879,999.99
0.01
0.00
0.00
0.00
13,138,000.00
16,865,116.47
-3,727,116.47
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,018,000.00
19,745,116.46
-3,727,116.46
2,880,000.00
2,879,999.99
0.01
0.00
0.00
0.00
13,138,000.00
16,865,116.47
-3,727,116.47
31
25 02 03 08 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის
საავტომობილო გზის საგარეჯო-ბადიაურის
მონაკვეთის მშენებლობა (WB)
00
ჯამური
80,455,000.00
82,361,022.21
-1,906,022.21
940,000.00
874,496.29
65,503.71
0.00
0.00
0.00
79,515,000.00
81,486,525.92
-1,971,525.92
2
ხარჯები
1,620,000.00
1,396,441.48
223,558.52
820,000.00
795,648.65
24,351.35
0.00
0.00
0.00
800,000.00
600,792.83
199,207.17
2.5
სუბსიდიები
1,620,000.00
1,396,441.48
223,558.52
820,000.00
795,648.65
24,351.35
0.00
0.00
0.00
800,000.00
600,792.83
199,207.17
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,835,000.00
80,964,580.73
-2,129,580.73
120,000.00
78,847.64
41,152.36
0.00
0.00
0.00
78,715,000.00
80,885,733.09
-2,170,733.09
25 02 03 10 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო
გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის
მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
00
ჯამური
2,876,000.00
2,872,339.44
3,660.56
2,876,000.00
2,872,339.44
3,660.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
915,000.00
912,069.67
2,930.33
915,000.00
912,069.67
2,930.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
915,000.00
912,069.67
2,930.33
915,000.00
912,069.67
2,930.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,961,000.00
1,960,269.77
730.23
1,961,000.00
1,960,269.77
730.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 03 11 ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის
მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)
00
ჯამური
4,265,000.00
4,259,920.41
5,079.59
4,265,000.00
4,259,920.41
5,079.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
920,000.00
917,182.04
2,817.96
920,000.00
917,182.04
2,817.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
920,000.00
917,182.04
2,817.96
920,000.00
917,182.04
2,817.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,345,000.00
3,342,738.37
2,261.63
3,345,000.00
3,342,738.37
2,261.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 03 12 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის
ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი
საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB)
00
ჯამური
61,000,000.00
60,986,759.00
13,241.00
61,000,000.00
60,986,759.00
13,241.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,830,000.00
0.00
11,830,000.00
11,830,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
11,830,000.00
2.5
სუბსიდიები
11,830,000.00
11,830,000.00
0.00
11,830,000.00
11,830,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,170,000.00
49,156,759.00
13,241.00
49,170,000.00
49,156,759.00
13,241.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 03 13 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
00
ჯამური
12,035,000.00
12,310,308.63
-275,308.63
3,270,000.00
3,251,065.06
18,934.94
0.00
0.00
0.00
8,765,000.00
9,059,243.57
-294,243.57
2
ხარჯები
4,160,000.00
4,061,283.06
98,716.94
1,160,000.00
1,143,913.33
16,086.67
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
2,917,369.73
82,630.27
2.5
სუბსიდიები
4,160,000.00
4,061,283.06
98,716.94
1,160,000.00
1,143,913.33
16,086.67
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
2,917,369.73
82,630.27
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,875,000.00
8,249,025.57
-374,025.57
2,110,000.00
2,107,151.73
2,848.27
0.00
0.00
0.00
5,765,000.00
6,141,873.84
-376,873.84
25 02 03 14 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო
გზის ხევი უბისას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
00
ჯამური
25,571,000.00
34,472,020.31
-8,901,020.31
10,846,000.00
10,845,613.85
386.15
0.00
0.00
0.00
14,725,000.00
23,626,406.46
-8,901,406.46
2
ხარჯები
51,000.00
50,613.85
386.15
51,000.00
50,613.85
386.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
51,000.00
50,613.85
386.15
51,000.00
50,613.85
386.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
გვერდი 7 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
31
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
25,520,000.00
34,421,406.46
-8,901,406.46
10,795,000.00
10,795,000.00
გრანტები
გადახრა
გეგმა
0.00
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
0.00
0.00
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
0.00
14,725,000.00
23,626,406.46
-8,901,406.46
25 02 03 15 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო
გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)
00
ჯამური
49,645,000.00
49,623,713.33
21,286.67
9,235,000.00
9,229,077.54
5,922.46
0.00
0.00
0.00
40,410,000.00
40,394,635.79
15,364.21
2
ხარჯები
215,000.00
213,183.94
1,816.06
215,000.00
213,183.94
1,816.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
215,000.00
213,183.94
1,816.06
215,000.00
213,183.94
1,816.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,430,000.00
49,410,529.39
19,470.61
9,020,000.00
9,015,893.60
4,106.40
0.00
0.00
0.00
40,410,000.00
40,394,635.79
15,364.21
25 02 03 16 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის
კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის
მშენებლობა (EIB)
00
ჯამური
5,160,000.00
5,150,031.72
9,968.28
1,345,000.00
1,342,101.67
2,898.33
0.00
0.00
0.00
3,815,000.00
3,807,930.05
7,069.95
2
ხარჯები
385,000.00
382,815.73
2,184.27
385,000.00
382,815.73
2,184.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
385,000.00
382,815.73
2,184.27
385,000.00
382,815.73
2,184.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,775,000.00
4,767,215.99
7,784.01
960,000.00
959,285.94
714.06
0.00
0.00
0.00
3,815,000.00
3,807,930.05
7,069.95
25 02 03 17 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის
საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის
მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)
00
ჯამური
910,000.00
1,672,007.00
-762,007.00
255,000.00
249,559.50
5,440.50
0.00
0.00
0.00
655,000.00
1,422,447.50
-767,447.50
2
ხარჯები
50,000.00
47,603.02
2,396.98
50,000.00
47,603.02
2,396.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
50,000.00
47,603.02
2,396.98
50,000.00
47,603.02
2,396.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
860,000.00
1,624,403.98
-764,403.98
205,000.00
201,956.48
3,043.52
0.00
0.00
0.00
655,000.00
1,422,447.50
-767,447.50
-2,661,210.68
25 03
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
00
ჯამური
45,908,000.00
48,549,302.10
-2,641,302.10
15,158,000.00
15,138,091.42
19,908.58
0.00
0.00
0.00
30,750,000.00
33,411,210.68
2
ხარჯები
3,184,500.00
3,501,494.44
-316,994.44
1,004,500.00
988,510.28
15,989.72
0.00
0.00
0.00
2,180,000.00
2,512,984.16
-332,984.16
2.5
სუბსიდიები
3,173,000.00
3,490,087.44
-317,087.44
993,000.00
977,103.28
15,896.72
0.00
0.00
0.00
2,180,000.00
2,512,984.16
-332,984.16
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03 03
11,500.00
11,407.00
93.00
11,500.00
11,407.00
93.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,723,500.00
45,047,807.66
-2,324,307.66
14,153,500.00
14,149,581.14
3,918.86
0.00
0.00
0.00
28,570,000.00
30,898,226.52
-2,328,226.52
რეგიონალური განვითარების პროექტი III
(მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
00
ჯამური
5,471,000.00
5,510,448.04
-39,448.04
5,471,000.00
5,469,982.43
1,017.57
0.00
0.00
0.00
0.00
40,465.61
-40,465.61
2
ხარჯები
207,000.00
217,118.33
-10,118.33
207,000.00
206,049.68
950.32
0.00
0.00
0.00
0.00
11,068.65
-11,068.65
2.5
სუბსიდიები
207,000.00
217,118.33
-10,118.33
207,000.00
206,049.68
950.32
0.00
0.00
0.00
0.00
11,068.65
-11,068.65
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,264,000.00
5,293,329.71
-29,329.71
5,264,000.00
5,263,932.75
67.25
0.00
0.00
0.00
0.00
29,396.96
-29,396.96
00
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II
(WB, WB-TF)
ჯამური
3,328,500.00
3,323,713.83
4,786.17
3,328,500.00
3,323,713.83
4,786.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
180,000.00
178,692.47
1,307.53
180,000.00
178,692.47
1,307.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
31
25 03 04
180,000.00
178,692.47
1,307.53
180,000.00
178,692.47
1,307.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,148,500.00
3,145,021.36
3,478.64
3,148,500.00
3,145,021.36
3,478.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების
საინვესტიციო პროგრამა
ჯამური
36,665,000.00
38,739,768.68
-2,074,768.68
5,915,000.00
5,902,036.74
12,963.26
0.00
0.00
0.00
30,750,000.00
32,837,731.94
-2,087,731.94
2
ხარჯები
2,536,000.00
2,845,110.02
-309,110.02
356,000.00
343,194.51
12,805.49
0.00
0.00
0.00
2,180,000.00
2,501,915.51
-321,915.51
25 03 05
გვერდი 8 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2.5
სუბსიდიები
2,536,000.00
2,845,110.02
-309,110.02
356,000.00
343,194.51
12,805.49
0.00
0.00
0.00
2,180,000.00
2,501,915.51
-321,915.51
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,129,000.00
35,894,658.66
-1,765,658.66
5,559,000.00
5,558,842.23
157.77
0.00
0.00
0.00
28,570,000.00
30,335,816.43
-1,765,816.43
25 03 05 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების
საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB)
00
ჯამური
36,663,000.00
38,728,612.30
-2,065,612.30
5,913,000.00
5,900,335.61
12,664.39
0.00
0.00
0.00
30,750,000.00
32,828,276.69
-2,078,276.69
2
ხარჯები
2,534,000.00
2,833,953.64
-299,953.64
354,000.00
341,493.38
12,506.62
0.00
0.00
0.00
2,180,000.00
2,492,460.26
-312,460.26
2.5
სუბსიდიები
2,534,000.00
2,833,953.64
-299,953.64
354,000.00
341,493.38
12,506.62
0.00
0.00
0.00
2,180,000.00
2,492,460.26
-312,460.26
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,129,000.00
35,894,658.66
-1,765,658.66
5,559,000.00
5,558,842.23
157.77
0.00
0.00
0.00
28,570,000.00
30,335,816.43
-1,765,816.43
2,000.00
11,156.38
-9,156.38
2,000.00
1,701.13
298.87
0.00
0.00
0.00
0.00
9,455.25
-9,455.25
11,156.38
-9,156.38
2,000.00
1,701.13
298.87
0.00
0.00
0.00
0.00
9,455.25
-9,455.25
25 03 05 02 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
00
ჯამური
2
ხარჯები
2,000.00
2.5
სუბსიდიები
2,000.00
11,156.38
-9,156.38
2,000.00
1,701.13
298.87
0.00
0.00
0.00
0.00
9,455.25
-9,455.25
25 03 06
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების
გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)
00
ჯამური
182,000.00
714,797.93
-532,797.93
182,000.00
181,784.80
215.20
0.00
0.00
0.00
0.00
533,013.13
-533,013.13
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182,000.00
714,797.93
-532,797.93
182,000.00
181,784.80
215.20
0.00
0.00
0.00
0.00
533,013.13
-533,013.13
00
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
პროგრამა (EBRD)
ჯამური
241,000.00
240,551.07
448.93
241,000.00
240,551.07
448.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
241,000.00
240,551.07
448.93
241,000.00
240,551.07
448.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
241,000.00
240,551.07
448.93
241,000.00
240,551.07
448.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 03 08
25 03 09
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის
და განვითარების პროექტი (EIB)
00
ჯამური
9,000.00
8,615.55
384.45
9,000.00
8,615.55
384.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
9,000.00
8,615.55
384.45
9,000.00
8,615.55
384.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
9,000.00
8,615.55
384.45
9,000.00
8,615.55
384.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 03 11
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის
განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
00
ჯამური
11,500.00
11,407.00
93.00
11,500.00
11,407.00
93.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
11,500.00
11,407.00
93.00
11,500.00
11,407.00
93.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
11,500.00
11,407.00
93.00
11,500.00
11,407.00
93.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,677,891.10
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
00
ჯამური
215,009,000.00
222,589,214.74
-7,580,214.74
120,614,000.00
120,606,295.86
7,704.14
4,790,000.00
4,700,027.78
89,972.22
89,605,000.00
97,282,891.10
2
ხარჯები
125,404,000.00
125,306,323.64
97,676.36
120,614,000.00
120,606,295.86
7,704.14
4,790,000.00
4,700,027.78
89,972.22
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
4,790,000.00
4,700,027.78
89,972.22
0.00
0.00
0.00
4,790,000.00
4,700,027.78
89,972.22
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
120,614,000.00
120,606,295.86
7,704.14
120,614,000.00
120,606,295.86
7,704.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
89,605,000.00
97,282,891.10
-7,677,891.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,605,000.00
97,282,891.10
-7,677,891.10
25 04 01
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
პროგრამა (წყალმომარაგებისა და
წყალარინების სექტორი) (ADB)
00
ჯამური
29,450,000.00
29,447,919.15
2,080.85
29,450,000.00
29,447,919.15
2,080.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
29,450,000.00
29,447,919.15
2,080.85
29,450,000.00
29,447,919.15
2,080.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
29,450,000.00
29,447,919.15
2,080.85
29,450,000.00
29,447,919.15
2,080.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
გვერდი 9 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
25 04 02
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული
სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB)
00
ჯამური
5,506,000.00
5,977,741.17
-471,741.17
916,000.00
915,211.34
788.66
0.00
0.00
0.00
4,590,000.00
5,062,529.83
-472,529.83
2
ხარჯები
916,000.00
915,211.34
788.66
916,000.00
915,211.34
788.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
916,000.00
915,211.34
788.66
916,000.00
915,211.34
788.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,590,000.00
5,062,529.83
-472,529.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,590,000.00
5,062,529.83
-472,529.83
-7,222,820.06
25 04 03
იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება (KfW)
00
ჯამური
119,028,000.00
126,215,022.18
-7,187,022.18
72,235,000.00
72,231,438.87
3,561.13
935,000.00
902,763.25
32,236.75
45,858,000.00
53,080,820.06
2
ხარჯები
73,170,000.00
73,134,202.12
35,797.88
72,235,000.00
72,231,438.87
3,561.13
935,000.00
902,763.25
32,236.75
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
935,000.00
902,763.25
32,236.75
0.00
0.00
0.00
935,000.00
902,763.25
32,236.75
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
72,235,000.00
72,231,438.87
3,561.13
72,235,000.00
72,231,438.87
3,561.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
45,858,000.00
53,080,820.06
-7,222,820.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,858,000.00
53,080,820.06
-7,222,820.06
13,269.99
25 04 04
ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების
წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სისტემების გაუმჯობესება (AFD, EU)
00
ჯამური
59,585,000.00
59,534,369.57
50,630.43
17,785,000.00
17,784,806.23
193.77
3,310,000.00
3,272,833.33
37,166.67
38,490,000.00
38,476,730.01
2
ხარჯები
21,095,000.00
21,057,639.56
37,360.44
17,785,000.00
17,784,806.23
193.77
3,310,000.00
3,272,833.33
37,166.67
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
3,310,000.00
3,272,833.33
37,166.67
0.00
0.00
0.00
3,310,000.00
3,272,833.33
37,166.67
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
17,785,000.00
17,784,806.23
193.77
17,785,000.00
17,784,806.23
193.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
38,490,000.00
38,476,730.01
13,269.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,490,000.00
38,476,730.01
13,269.99
00
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB,
EPTATF)
ჯამური
1,440,000.00
1,414,162.67
25,837.33
228,000.00
226,920.27
1,079.73
545,000.00
524,431.20
20,568.80
667,000.00
662,811.20
4,188.80
2
ხარჯები
773,000.00
751,351.47
21,648.53
228,000.00
226,920.27
1,079.73
545,000.00
524,431.20
20,568.80
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
545,000.00
524,431.20
20,568.80
0.00
0.00
0.00
545,000.00
524,431.20
20,568.80
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
228,000.00
226,920.27
1,079.73
228,000.00
226,920.27
1,079.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
667,000.00
662,811.20
4,188.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
667,000.00
662,811.20
4,188.80
6,371,487.78
25 04 05
25 05
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
00
ჯამური
40,627,272.00
34,263,407.13
6,363,864.87
4,627,272.00
4,627,270.67
1.33
500,000.00
507,624.24
-7,624.24
35,500,000.00
29,128,512.22
2
ხარჯები
5,127,272.00
5,134,894.91
-7,622.91
4,627,272.00
4,627,270.67
1.33
500,000.00
507,624.24
-7,624.24
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
500,000.00
507,624.24
-7,624.24
0.00
0.00
0.00
500,000.00
507,624.24
-7,624.24
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
4,627,272.00
4,627,270.67
1.33
4,627,272.00
4,627,270.67
1.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
35,500,000.00
29,128,512.22
6,371,487.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,500,000.00
29,128,512.22
6,371,487.78
00
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD, SIDA)
ჯამური
14,517,072.00
19,946,694.86
-5,429,622.86
2,517,072.00
2,517,071.74
0.26
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
17,429,623.12
-5,429,623.12
2
ხარჯები
2,517,072.00
2,517,071.74
0.26
2,517,072.00
2,517,071.74
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,517,072.00
2,517,071.74
0.26
2,517,072.00
2,517,071.74
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,000,000.00
17,429,623.12
-5,429,623.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
17,429,623.12
-5,429,623.12
25 05 02
25 05 02 01 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD, SIDA)
00
ჯამური
8,676,039.00
8,675,507.98
531.02
904,039.00
904,038.80
0.20
0.00
0.00
0.00
7,772,000.00
7,771,469.18
530.82
2
ხარჯები
904,039.00
904,038.80
0.20
904,039.00
904,038.80
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
904,039.00
904,038.80
0.20
904,039.00
904,038.80
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
გვერდი 10 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
32
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
7,772,000.00
7,771,469.18
530.82
ხარჯი
0.00
გრანტები
გადახრა
0.00
გეგმა
0.00
ხარჯი
0.00
კრედიტები
გადახრა
0.00
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
0.00
7,772,000.00
7,771,469.18
530.82
25 05 02 02 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი MEPA (EBRD, SIDA)
00
ჯამური
5,841,033.00
11,271,186.88
-5,430,153.88
1,613,033.00
1,613,032.94
0.06
0.00
0.00
0.00
4,228,000.00
9,658,153.94
-5,430,153.94
2
ხარჯები
1,613,033.00
1,613,032.94
0.06
1,613,033.00
1,613,032.94
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,613,033.00
1,613,032.94
0.06
1,613,033.00
1,613,032.94
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,228,000.00
9,658,153.94
-5,430,153.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,228,000.00
9,658,153.94
-5,430,153.94
00
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო
სვანეთი) (KfW)
ჯამური
26,110,200.00
14,316,712.27
11,793,487.73
2,110,200.00
2,110,198.93
1.07
500,000.00
507,624.24
-7,624.24
23,500,000.00
11,698,889.10
11,801,110.90
2
ხარჯები
2,610,200.00
2,617,823.17
-7,623.17
2,110,200.00
2,110,198.93
1.07
500,000.00
507,624.24
-7,624.24
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
500,000.00
507,624.24
-7,624.24
0.00
0.00
0.00
500,000.00
507,624.24
-7,624.24
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,110,200.00
2,110,198.93
1.07
2,110,200.00
2,110,198.93
1.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
23,500,000.00
11,698,889.10
11,801,110.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,500,000.00
11,698,889.10
11,801,110.90
2,044,506.00
2,044,191.14
314.86
266,786.00
266,785.08
0.92
307,720.00
307,718.50
1.50
1,470,000.00
1,469,687.56
312.44
574,503.58
2.42
266,786.00
266,785.08
0.92
307,720.00
307,718.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
25 05 03
25 05 03 01 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო
სვანეთი) (KfW)
00
ჯამური
2
ხარჯები
574,506.00
2.5
სუბსიდიები
307,720.00
307,718.50
1.50
0.00
0.00
0.00
307,720.00
307,718.50
1.50
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
266,786.00
266,785.08
0.92
266,786.00
266,785.08
0.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,470,000.00
1,469,687.56
312.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,470,000.00
1,469,687.56
312.44
11,800,798.46
25 05 03 02 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო
სვანეთი) - MEPA (KfW)
00
ჯამური
24,065,694.00
12,272,521.13
11,793,172.87
1,843,414.00
1,843,413.85
0.15
192,280.00
199,905.74
-7,625.74
22,030,000.00
10,229,201.54
2
ხარჯები
2,035,694.00
2,043,319.59
-7,625.59
1,843,414.00
1,843,413.85
0.15
192,280.00
199,905.74
-7,625.74
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
192,280.00
199,905.74
-7,625.74
0.00
0.00
0.00
192,280.00
199,905.74
-7,625.74
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,843,414.00
1,843,413.85
0.15
1,843,414.00
1,843,413.85
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
22,030,000.00
10,229,201.54
11,800,798.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,030,000.00
10,229,201.54
11,800,798.46
25 06
ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია
00
ჯამური
81,065,000.00
85,282,217.48
-4,217,217.48
26,115,000.00
26,082,421.93
32,578.07
4,450,000.00
4,931,730.76
-481,730.76
50,500,000.00
54,268,064.79
-3,768,064.79
2
ხარჯები
1,347,000.00
1,296,803.18
50,196.82
409,000.00
379,217.86
29,782.14
38,000.00
35,437.45
2,562.55
900,000.00
882,147.87
17,852.13
2.5
სუბსიდიები
1,347,000.00
1,296,803.18
50,196.82
409,000.00
379,217.86
29,782.14
38,000.00
35,437.45
2,562.55
900,000.00
882,147.87
17,852.13
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,718,000.00
83,985,414.30
-4,267,414.30
25,706,000.00
25,703,204.07
2,795.93
4,412,000.00
4,896,293.31
-484,293.31
49,600,000.00
53,385,916.92
-3,785,916.92
25 06 01
საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
00
ჯამური
81,065,000.00
85,282,217.48
-4,217,217.48
26,115,000.00
26,082,421.93
32,578.07
4,450,000.00
4,931,730.76
-481,730.76
50,500,000.00
54,268,064.79
-3,768,064.79
2
ხარჯები
1,347,000.00
1,296,803.18
50,196.82
409,000.00
379,217.86
29,782.14
38,000.00
35,437.45
2,562.55
900,000.00
882,147.87
17,852.13
2.5
სუბსიდიები
1,347,000.00
1,296,803.18
50,196.82
409,000.00
379,217.86
29,782.14
38,000.00
35,437.45
2,562.55
900,000.00
882,147.87
17,852.13
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,718,000.00
83,985,414.30
-4,267,414.30
25,706,000.00
25,703,204.07
2,795.93
4,412,000.00
4,896,293.31
-484,293.31
49,600,000.00
53,385,916.92
-3,785,916.92
25 06 01 02 თბილისის საჯარო სკოლების
რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის
გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)
გვერდი 11 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
00
ჯამური
14,499,000.00
14,490,284.86
8,715.14
12,349,000.00
12,347,786.35
1,213.65
2,150,000.00
2,142,498.51
7,501.49
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
162,000.00
158,230.79
3,769.21
124,000.00
122,793.34
1,206.66
38,000.00
35,437.45
2,562.55
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162,000.00
158,230.79
3,769.21
124,000.00
122,793.34
1,206.66
38,000.00
35,437.45
2,562.55
0.00
0.00
0.00
14,337,000.00
14,332,054.07
4,945.93
12,225,000.00
12,224,993.01
6.99
2,112,000.00
2,107,061.06
4,938.94
0.00
0.00
0.00
25 06 01 03 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის
პროექტი - საქართველო I2Q (WB)
00
ჯამური
57,950,000.00
61,701,823.81
-3,751,823.81
12,270,000.00
12,250,530.88
19,469.12
0.00
0.00
0.00
45,680,000.00
49,451,292.93
-3,771,292.93
2
ხარჯები
1,140,000.00
1,102,683.55
37,316.45
240,000.00
220,535.68
19,464.32
0.00
0.00
0.00
900,000.00
882,147.87
17,852.13
2.5
სუბსიდიები
1,140,000.00
1,102,683.55
37,316.45
240,000.00
220,535.68
19,464.32
0.00
0.00
0.00
900,000.00
882,147.87
17,852.13
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,810,000.00
60,599,140.26
-3,789,140.26
12,030,000.00
12,029,995.20
4.80
0.00
0.00
0.00
44,780,000.00
48,569,145.06
-3,789,145.06
25 06 01 04 ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში
00
ჯამური
1,916,000.00
2,396,431.98
-480,431.98
466,000.00
456,265.15
9,734.85
1,450,000.00
1,940,166.83
-490,166.83
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
36,000.00
27,900.00
8,100.00
36,000.00
27,900.00
8,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
36,000.00
27,900.00
8,100.00
36,000.00
27,900.00
8,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,880,000.00
2,368,531.98
-488,531.98
430,000.00
428,365.15
1,634.85
1,450,000.00
1,940,166.83
-490,166.83
0.00
0.00
0.00
25 06 01 04 შენობებში მწვანე ინვესტიციების პროექტი
01
(EBRD)
00
ჯამური
112,000.00
103,432.71
8,567.29
112,000.00
103,432.71
8,567.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
34,000.00
26,100.00
7,900.00
34,000.00
26,100.00
7,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
34,000.00
26,100.00
7,900.00
34,000.00
26,100.00
7,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,000.00
77,332.71
667.29
78,000.00
77,332.71
667.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 06 01 04 ენერგოეფექტურობის ღია პროგრამა (საჯარო
02
შენობებში ენერგოეფექტურობის პროგრამა)
(KfW)
00
ჯამური
1,804,000.00
2,292,999.27
-488,999.27
354,000.00
352,832.44
1,167.56
1,450,000.00
1,940,166.83
-490,166.83
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
2,000.00
1,800.00
200.00
2,000.00
1,800.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
31
2,000.00
1,800.00
200.00
2,000.00
1,800.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,802,000.00
2,291,199.27
-489,199.27
352,000.00
351,032.44
967.56
1,450,000.00
1,940,166.83
-490,166.83
0.00
0.00
0.00
25 06 01 05 საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო
სკოლების რეაბილიტაცია და
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (E5P,
NEFCO)
00
ჯამური
6,700,000.00
6,693,676.83
6,323.17
1,030,000.00
1,027,839.55
2,160.45
850,000.00
849,065.42
934.58
4,820,000.00
4,816,771.86
3,228.14
7,988.84
1,011.16
9,000.00
7,988.84
1,011.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
9,000.00
2.5
სუბსიდიები
9,000.00
7,988.84
1,011.16
9,000.00
7,988.84
1,011.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,691,000.00
6,685,687.99
5,312.01
1,021,000.00
1,019,850.71
1,149.29
850,000.00
849,065.42
934.58
4,820,000.00
4,816,771.86
3,228.14
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
00
ჯამური
4,900,000.00
4,404,789.50
495,210.50
2,450,000.00
2,202,394.75
247,605.25
0.00
0.00
0.00
2,450,000.00
2,202,394.75
247,605.25
2
ხარჯები
4,900,000.00
4,404,789.50
495,210.50
2,450,000.00
2,202,394.75
247,605.25
0.00
0.00
0.00
2,450,000.00
2,202,394.75
247,605.25
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,899,000.00
4,404,234.97
494,765.03
2,449,500.00
2,202,117.49
247,382.51
0.00
0.00
0.00
2,449,500.00
2,202,117.48
247,382.52
2.8
სხვა ხარჯები
1,000.00
554.53
445.47
500.00
277.26
222.74
0.00
0.00
0.00
500.00
277.27
222.73
4,900,000.00
4,404,789.50
495,210.50
2,450,000.00
2,202,394.75
247,605.25
0.00
0.00
0.00
2,450,000.00
2,202,394.75
247,605.25
26 08
00
საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,
ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი)
(WB)
ჯამური
გვერდი 12 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2
ხარჯები
4,900,000.00
4,404,789.50
495,210.50
2,450,000.00
2,202,394.75
247,605.25
0.00
0.00
0.00
2,450,000.00
2,202,394.75
247,605.25
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,899,000.00
4,404,234.97
494,765.03
2,449,500.00
2,202,117.49
247,382.51
0.00
0.00
0.00
2,449,500.00
2,202,117.48
247,382.52
2.8
სხვა ხარჯები
1,000.00
554.53
445.47
500.00
277.26
222.74
0.00
0.00
0.00
500.00
277.27
222.73
00
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
ჯამური
1,570,456.00
648,708.36
921,747.64
570,456.00
568,463.00
1,993.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
80,245.36
919,754.64
2
ხარჯები
1,070,178.00
647,667.36
422,510.64
570,178.00
568,304.20
1,873.80
0.00
0.00
0.00
500,000.00
79,363.16
420,636.84
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,070,178.00
647,667.36
422,510.64
570,178.00
568,304.20
1,873.80
0.00
0.00
0.00
500,000.00
79,363.16
420,636.84
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500,278.00
1,041.00
499,237.00
278.00
158.80
119.20
0.00
0.00
0.00
500,000.00
882.20
499,117.80
27 00
27 04
სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო
და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
00
ჯამური
1,570,456.00
648,708.36
921,747.64
570,456.00
568,463.00
1,993.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
80,245.36
919,754.64
2
ხარჯები
1,070,178.00
647,667.36
422,510.64
570,178.00
568,304.20
1,873.80
0.00
0.00
0.00
500,000.00
79,363.16
420,636.84
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,070,178.00
647,667.36
422,510.64
570,178.00
568,304.20
1,873.80
0.00
0.00
0.00
500,000.00
79,363.16
420,636.84
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500,278.00
1,041.00
499,237.00
278.00
158.80
119.20
0.00
0.00
0.00
500,000.00
882.20
499,117.80
27 04 02
საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის
მხარდაჭერა (GUMIP რეპროგრამირება) (EIB)
00
ჯამური
1,570,456.00
648,708.36
921,747.64
570,456.00
568,463.00
1,993.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
80,245.36
919,754.64
647,667.36
422,510.64
570,178.00
568,304.20
1,873.80
0.00
0.00
0.00
500,000.00
79,363.16
420,636.84
2
ხარჯები
1,070,178.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,070,178.00
647,667.36
422,510.64
570,178.00
568,304.20
1,873.80
0.00
0.00
0.00
500,000.00
79,363.16
420,636.84
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500,278.00
1,041.00
499,237.00
278.00
158.80
119.20
0.00
0.00
0.00
500,000.00
882.20
499,117.80
00
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
ჯამური
43,053,700.00
35,646,708.01
7,406,991.99
13,653,700.00
12,073,202.07
1,580,497.93
7,050,000.00
5,468,063.01
1,581,936.99
22,350,000.00
18,105,442.93
4,244,557.07
2
ხარჯები
38,701,500.00
32,519,123.86
6,182,376.14
12,243,700.00
10,774,240.00
1,469,460.00
6,207,800.00
4,830,968.69
1,376,831.31
20,250,000.00
16,913,915.17
3,336,084.83
2.1
შრომის ანაზღაურება
700,000.00
686,126.54
13,873.46
0.00
0.00
0.00
700,000.00
686,126.54
13,873.46
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,875,000.00
1,072,078.67
802,921.33
409,000.00
288,959.89
120,040.11
1,466,000.00
783,118.78
682,881.22
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
2,336,000.00
2,498,464.75
-162,464.75
336,000.00
335,018.61
981.39
2,000,000.00
2,007,011.14
-7,011.14
0.00
156,435.00
-156,435.00
2.6
გრანტები
7,292,800.00
7,100,000.00
192,800.00
851,000.00
850,000.00
1,000.00
491,800.00
400,000.00
91,800.00
5,950,000.00
5,850,000.00
100,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
26,497,700.00
21,162,453.90
5,335,246.10
10,647,700.00
9,300,261.50
1,347,438.50
1,550,000.00
954,712.23
595,287.77
14,300,000.00
10,907,480.17
3,392,519.83
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,352,200.00
3,127,584.15
1,224,615.85
1,410,000.00
1,298,962.07
111,037.93
842,200.00
637,094.32
205,105.68
2,100,000.00
1,191,527.76
908,472.24
31 00
31 05
ერთიანი აგროპროექტი
00
ჯამური
12,307,700.00
10,465,147.50
1,842,552.50
3,157,700.00
2,785,482.94
372,217.06
1,900,000.00
1,507,047.17
392,952.83
7,250,000.00
6,172,617.39
1,077,382.61
2
ხარჯები
11,967,700.00
10,265,747.50
1,701,952.50
3,117,700.00
2,785,482.94
332,217.06
1,700,000.00
1,307,647.17
392,352.83
7,150,000.00
6,172,617.39
977,382.61
2.6
გრანტები
5,450,000.00
5,400,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
0.00
5,050,000.00
5,000,000.00
50,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
6,517,700.00
4,865,747.50
1,651,952.50
3,117,700.00
2,785,482.94
332,217.06
1,300,000.00
907,647.17
392,352.83
2,100,000.00
1,172,617.39
927,382.61
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340,000.00
199,400.00
140,600.00
40,000.00
0.00
40,000.00
200,000.00
199,400.00
600.00
100,000.00
0.00
100,000.00
31 05 15
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
12,307,700.00
10,465,147.50
1,842,552.50
3,157,700.00
2,785,482.94
372,217.06
1,900,000.00
1,507,047.17
392,952.83
7,250,000.00
6,172,617.39
1,077,382.61
2
ხარჯები
11,967,700.00
10,265,747.50
1,701,952.50
3,117,700.00
2,785,482.94
332,217.06
1,700,000.00
1,307,647.17
392,352.83
7,150,000.00
6,172,617.39
977,382.61
2.6
გრანტები
5,450,000.00
5,400,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
0.00
5,050,000.00
5,000,000.00
50,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
6,517,700.00
4,865,747.50
1,651,952.50
3,117,700.00
2,785,482.94
332,217.06
1,300,000.00
907,647.17
392,352.83
2,100,000.00
1,172,617.39
927,382.61
გვერდი 13 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
31
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
340,000.00
199,400.00
140,600.00
40,000.00
0.00
40,000.00
200,000.00
199,400.00
600.00
100,000.00
0.00
100,000.00
31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და
ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA)
00
ჯამური
12,307,700.00
10,465,147.50
1,842,552.50
3,157,700.00
2,785,482.94
372,217.06
1,900,000.00
1,507,047.17
392,952.83
7,250,000.00
6,172,617.39
1,077,382.61
2
ხარჯები
11,967,700.00
10,265,747.50
1,701,952.50
3,117,700.00
2,785,482.94
332,217.06
1,700,000.00
1,307,647.17
392,352.83
7,150,000.00
6,172,617.39
977,382.61
2.6
გრანტები
5,450,000.00
5,400,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
0.00
5,050,000.00
5,000,000.00
50,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
6,517,700.00
4,865,747.50
1,651,952.50
3,117,700.00
2,785,482.94
332,217.06
1,300,000.00
907,647.17
392,352.83
2,100,000.00
1,172,617.39
927,382.61
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340,000.00
199,400.00
140,600.00
40,000.00
0.00
40,000.00
200,000.00
199,400.00
600.00
100,000.00
0.00
100,000.00
31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და
01
ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)
00
ჯამური
9,870,000.00
8,027,497.75
1,842,502.25
720,000.00
347,833.19
372,166.81
1,900,000.00
1,507,047.17
392,952.83
7,250,000.00
6,172,617.39
1,077,382.61
2
ხარჯები
9,530,000.00
7,828,097.75
1,701,902.25
680,000.00
347,833.19
332,166.81
1,700,000.00
1,307,647.17
392,352.83
7,150,000.00
6,172,617.39
977,382.61
2.6
გრანტები
5,450,000.00
5,400,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
0.00
5,050,000.00
5,000,000.00
50,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
4,080,000.00
2,428,097.75
1,651,902.25
680,000.00
347,833.19
332,166.81
1,300,000.00
907,647.17
392,352.83
2,100,000.00
1,172,617.39
927,382.61
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340,000.00
199,400.00
140,600.00
40,000.00
0.00
40,000.00
200,000.00
199,400.00
600.00
100,000.00
0.00
100,000.00
31 05 15 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და
02
ბაზარზე წვდომის პროგრამის საგრანტო
კომპონენტი (DiMMA) (IFAD)
00
ჯამური
2,437,700.00
2,437,649.75
50.25
2,437,700.00
2,437,649.75
50.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
2,437,700.00
2,437,649.75
50.25
2,437,700.00
2,437,649.75
50.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,437,700.00
2,437,649.75
50.25
2,437,700.00
2,437,649.75
50.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31 06
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
00
ჯამური
24,836,000.00
20,489,131.86
4,346,868.14
9,586,000.00
8,556,306.32
1,029,693.68
150,000.00
0.00
150,000.00
15,100,000.00
11,932,825.54
3,167,174.46
2
ხარჯები
21,631,000.00
18,106,076.34
3,524,923.66
8,381,000.00
7,364,778.56
1,016,221.44
150,000.00
0.00
150,000.00
13,100,000.00
10,741,297.78
2,358,702.22
2.5
სუბსიდიები
156,435.00
-156,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156,435.00
-156,435.00
2.6
გრანტები
1,751,000.00
1,700,000.00
51,000.00
851,000.00
850,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
850,000.00
50,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
19,880,000.00
16,249,641.34
3,630,358.66
7,530,000.00
6,514,778.56
1,015,221.44
150,000.00
0.00
150,000.00
12,200,000.00
9,734,862.78
2,465,137.22
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,205,000.00
2,383,055.52
821,944.48
1,205,000.00
1,191,527.76
13,472.24
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,191,527.76
808,472.24
31 06 03
საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,
ირიგაციისა და მიწის პროექტი
00
ჯამური
18,696,000.00
15,303,708.03
3,392,291.97
8,496,000.00
7,651,853.91
844,146.09
0.00
0.00
0.00
10,200,000.00
7,651,854.12
2,548,145.88
2
ხარჯები
15,491,000.00
12,920,652.51
2,570,347.49
7,291,000.00
6,460,326.15
830,673.85
0.00
0.00
0.00
8,200,000.00
6,460,326.36
1,739,673.64
2.6
გრანტები
1,751,000.00
1,700,000.00
51,000.00
851,000.00
850,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
850,000.00
50,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
13,740,000.00
11,220,652.51
2,519,347.49
6,440,000.00
5,610,326.15
829,673.85
0.00
0.00
0.00
7,300,000.00
5,610,326.36
1,689,673.64
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,205,000.00
2,383,055.52
821,944.48
1,205,000.00
1,191,527.76
13,472.24
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,191,527.76
808,472.24
0.00
0.00
0.00
10,200,000.00
7,651,854.12
2,548,145.88
1,739,673.64
31 06 03 01 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,
ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB)
00
ჯამური
18,696,000.00
15,303,708.03
3,392,291.97
8,496,000.00
7,651,853.91
844,146.09
2
ხარჯები
15,491,000.00
12,920,652.51
2,570,347.49
7,291,000.00
6,460,326.15
830,673.85
0.00
0.00
0.00
8,200,000.00
6,460,326.36
2.6
გრანტები
1,751,000.00
1,700,000.00
51,000.00
851,000.00
850,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
850,000.00
50,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
13,740,000.00
11,220,652.51
2,519,347.49
6,440,000.00
5,610,326.15
829,673.85
0.00
0.00
0.00
7,300,000.00
5,610,326.36
1,689,673.64
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,205,000.00
2,383,055.52
821,944.48
1,205,000.00
1,191,527.76
13,472.24
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,191,527.76
808,472.24
გვერდი 14 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
31 06 04
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
00
ჯამური
6,140,000.00
5,185,423.83
954,576.17
1,090,000.00
904,452.41
185,547.59
150,000.00
0.00
150,000.00
4,900,000.00
4,280,971.42
2
ხარჯები
6,140,000.00
5,185,423.83
954,576.17
1,090,000.00
904,452.41
185,547.59
150,000.00
0.00
150,000.00
4,900,000.00
4,280,971.42
619,028.58
2.5
სუბსიდიები
156,435.00
-156,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156,435.00
-156,435.00
2.8
სხვა ხარჯები
6,140,000.00
5,028,988.83
1,111,011.17
1,090,000.00
904,452.41
185,547.59
150,000.00
0.00
150,000.00
4,900,000.00
4,124,536.42
775,463.58
619,028.58
31 06 04 01 კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის
განვითარების პროექტი (ADB)
00
ჯამური
4,900,000.00
4,418,636.80
481,363.20
900,000.00
796,553.56
103,446.44
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
3,622,083.24
377,916.76
2
ხარჯები
4,900,000.00
4,418,636.80
481,363.20
900,000.00
796,553.56
103,446.44
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
3,622,083.24
377,916.76
2.8
სხვა ხარჯები
4,900,000.00
4,418,636.80
481,363.20
900,000.00
796,553.56
103,446.44
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
3,622,083.24
377,916.76
525,000.00
461,611.01
63,388.99
75,000.00
53,949.42
21,050.58
0.00
0.00
0.00
450,000.00
407,661.59
42,338.41
525,000.00
461,611.01
63,388.99
75,000.00
53,949.42
21,050.58
0.00
0.00
0.00
450,000.00
407,661.59
42,338.41
156,435.00
-156,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156,435.00
-156,435.00
525,000.00
305,176.01
219,823.99
75,000.00
53,949.42
21,050.58
0.00
0.00
0.00
450,000.00
251,226.59
198,773.41
31 06 04 02 საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის
პროექტი (EIB)
00
ჯამური
2
ხარჯები
2.5
სუბსიდიები
2.8
სხვა ხარჯები
31 06 04 03 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (AFD)
00
ჯამური
565,000.00
305,176.02
259,823.98
115,000.00
53,949.43
61,050.57
0.00
0.00
0.00
450,000.00
251,226.59
198,773.41
2
ხარჯები
565,000.00
305,176.02
259,823.98
115,000.00
53,949.43
61,050.57
0.00
0.00
0.00
450,000.00
251,226.59
198,773.41
2.8
სხვა ხარჯები
565,000.00
305,176.02
259,823.98
115,000.00
53,949.43
61,050.57
0.00
0.00
0.00
450,000.00
251,226.59
198,773.41
31 06 04 04 მდგრადი და ინკლუზიური სარწყავი სოფლის
მეურნეობის განვითარების პროექტი (AFD)
00
ჯამური
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
00
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
ჯამური
5,910,000.00
4,692,428.65
1,217,571.35
910,000.00
731,412.81
178,587.19
5,000,000.00
3,961,015.84
1,038,984.16
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
5,102,800.00
4,147,300.02
955,499.98
745,000.00
623,978.50
121,021.50
4,357,800.00
3,523,321.52
834,478.48
0.00
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
700,000.00
686,126.54
13,873.46
0.00
0.00
0.00
700,000.00
686,126.54
13,873.46
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,875,000.00
1,072,078.67
802,921.33
409,000.00
288,959.89
120,040.11
1,466,000.00
783,118.78
682,881.22
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
2,336,000.00
2,342,029.75
-6,029.75
336,000.00
335,018.61
981.39
2,000,000.00
2,007,011.14
-7,011.14
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
91,800.00
91,800.00
0.00
0.00
0.00
91,800.00
91,800.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
100,000.00
47,065.06
52,934.94
0.00
0.00
0.00
100,000.00
47,065.06
52,934.94
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
807,200.00
545,128.63
262,071.37
165,000.00
107,434.31
57,565.69
642,200.00
437,694.32
204,505.68
0.00
0.00
0.00
31 08
31 08 05
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)
00
ჯამური
2,900,000.00
1,499,718.55
1,400,281.45
400,000.00
239,013.70
160,986.30
2,500,000.00
1,260,704.85
1,239,295.15
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
2,219,800.00
1,219,672.08
1,000,127.92
262,000.00
142,951.10
119,048.90
1,957,800.00
1,076,720.98
881,079.02
0.00
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
700,000.00
686,126.54
13,873.46
0.00
0.00
0.00
700,000.00
686,126.54
13,873.46
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,328,000.00
486,480.48
841,519.52
262,000.00
142,951.10
119,048.90
1,066,000.00
343,529.38
722,470.62
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
91,800.00
91,800.00
0.00
0.00
0.00
91,800.00
91,800.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
100,000.00
52,934.94
0.00
0.00
0.00
100,000.00
52,934.94
0.00
0.00
0.00
47,065.06
47,065.06
გვერდი 15 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
31
31 08 06
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
680,200.00
280,046.47
400,153.53
138,000.00
96,062.60
41,937.40
542,200.00
183,983.87
358,216.13
0.00
0.00
0.00
-84,380.82
510,000.00
492,399.11
17,600.89
2,500,000.00
2,601,981.71
-101,981.71
0.00
0.00
0.00
ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი
ადგილობრივი განვითარება საქართველოში
(სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს
კომპონენტი) (KfW)
00
ჯამური
3,010,000.00
3,094,380.82
2,883,000.00
2,829,298.66
53,701.34
483,000.00
481,027.40
1,972.60
2,400,000.00
2,348,271.26
51,728.74
0.00
0.00
0.00
547,000.00
585,598.19
-38,598.19
147,000.00
146,008.79
991.21
400,000.00
439,589.40
-39,589.40
0.00
0.00
0.00
2,336,000.00
2,243,700.47
92,299.53
336,000.00
335,018.61
981.39
2,000,000.00
1,908,681.86
91,318.14
0.00
0.00
0.00
127,000.00
265,082.16
-138,082.16
27,000.00
11,371.71
15,628.29
100,000.00
253,710.45
-153,710.45
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 08 07
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის
პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს
(ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო,
(KfW)
00
ჯამური
98,329.28
-98,329.28
0.00
0.00
0.00
98,329.28
-98,329.28
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
98,329.28
-98,329.28
0.00
0.00
0.00
98,329.28
-98,329.28
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
98,329.28
-98,329.28
0.00
0.00
0.00
98,329.28
-98,329.28
0.00
0.00
0.00
32 00
საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო
00
ჯამური
29,600,000.00
20,007,102.97
9,592,897.03
3,050,000.00
1,376,256.21
1,673,743.79
1,900,000.00
510,266.25
1,389,733.75
24,650,000.00
18,120,580.51
6,529,419.49
2
ხარჯები
21,969,768.00
16,578,947.60
5,390,820.40
1,550,000.00
850,282.62
699,717.38
1,900,000.00
510,266.25
1,389,733.75
18,519,768.00
15,218,398.73
3,301,369.27
2.2
საქონელი და მომსახურება
20,896,768.00
15,798,899.98
5,097,868.02
1,549,000.00
849,994.44
699,005.56
1,900,000.00
510,266.25
1,389,733.75
17,447,768.00
14,438,639.29
3,009,128.71
2.5
სუბსიდიები
440,000.00
464,564.67
-24,564.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440,000.00
464,564.67
-24,564.67
2.6
გრანტები
550,000.00
258,914.21
291,085.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
258,914.21
291,085.79
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 09
83,000.00
56,568.74
26,431.26
1,000.00
288.18
711.82
0.00
0.00
0.00
82,000.00
56,280.56
25,719.44
7,630,232.00
3,428,155.37
4,202,076.63
1,500,000.00
525,973.59
974,026.41
0.00
0.00
0.00
6,130,232.00
2,902,181.78
3,228,050.22
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის
პროექტი - საქართველო I2Q (WB)
00
ჯამური
15,500,000.00
13,143,722.49
2,356,277.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,500,000.00
13,143,722.49
2,356,277.51
2
ხარჯები
15,474,768.00
13,128,490.49
2,346,277.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,474,768.00
13,128,490.49
2,346,277.51
2.2
საქონელი და მომსახურება
14,847,768.00
12,816,692.80
2,031,075.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,847,768.00
12,816,692.80
2,031,075.20
2.6
გრანტები
550,000.00
258,914.21
291,085.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
258,914.21
291,085.79
2.8
სხვა ხარჯები
77,000.00
52,883.48
24,116.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,000.00
52,883.48
24,116.52
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,232.00
15,232.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,232.00
15,232.00
10,000.00
32 10
პროფესიული განათლების პროგრამა 1
00
ჯამური
6,600,000.00
1,134,084.26
5,465,915.74
1,550,000.00
623,818.01
926,181.99
1,900,000.00
510,266.25
1,389,733.75
3,150,000.00
0.00
3,150,000.00
2
ხარჯები
3,550,000.00
1,134,084.26
2,415,915.74
1,050,000.00
623,818.01
426,181.99
1,900,000.00
510,266.25
1,389,733.75
600,000.00
0.00
600,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,550,000.00
1,134,084.26
2,415,915.74
1,050,000.00
623,818.01
426,181.99
1,900,000.00
510,266.25
1,389,733.75
600,000.00
0.00
600,000.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,050,000.00
0.00
3,050,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
2,550,000.00
0.00
2,550,000.00
00
პროფესიული განათლება 1 - საქართველოს
განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტროს განკარგვა
(KfW)
ჯამური
4,984,743.00
52,828.95
4,931,914.05
844,010.00
52,828.95
791,181.05
1,040,733.00
0.00
1,040,733.00
3,100,000.00
0.00
3,100,000.00
2
ხარჯები
2,034,743.00
52,828.95
1,981,914.05
394,010.00
52,828.95
341,181.05
1,040,733.00
0.00
1,040,733.00
600,000.00
0.00
600,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,034,743.00
52,828.95
1,981,914.05
394,010.00
52,828.95
341,181.05
1,040,733.00
0.00
1,040,733.00
600,000.00
0.00
600,000.00
32 10 01
გვერდი 16 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,950,000.00
0.00
2,950,000.00
450,000.00
0.00
450,000.00
00
პროფესიული განათლება 1 - სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
(KfW)
ჯამური
1,615,257.00
1,081,255.31
534,001.69
705,990.00
570,989.06
135,000.94
859,267.00
2
ხარჯები
1,515,257.00
1,081,255.31
434,001.69
655,990.00
570,989.06
85,000.94
859,267.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,515,257.00
1,081,255.31
434,001.69
655,990.00
570,989.06
85,000.94
859,267.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,000.00
0.00
100,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
31
32 10 02
32 11
0.00
კრედიტები
გადახრა
0.00
გეგმა
ხარჯი
0.00
2,500,000.00
510,266.25
349,000.75
510,266.25
349,000.75
510,266.25
0.00
0.00
გადახრა
0.00
2,500,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
349,000.75
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების
სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB)
00
ჯამური
7,500,000.00
5,729,296.22
1,770,703.78
1,500,000.00
752,438.20
747,561.80
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
4,976,858.02
1,023,141.98
2
ხარჯები
2,945,000.00
2,316,372.85
628,627.15
500,000.00
226,464.61
273,535.39
0.00
0.00
0.00
2,445,000.00
2,089,908.24
355,091.76
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,499,000.00
1,848,122.92
650,877.08
499,000.00
226,176.43
272,823.57
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,621,946.49
378,053.51
2.5
სუბსიდიები
440,000.00
464,564.67
-24,564.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440,000.00
464,564.67
-24,564.67
2.8
სხვა ხარჯები
6,000.00
3,685.26
2,314.74
1,000.00
288.18
711.82
0.00
0.00
0.00
5,000.00
3,397.08
1,602.92
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,555,000.00
3,412,923.37
1,142,076.63
1,000,000.00
525,973.59
474,026.41
0.00
0.00
0.00
3,555,000.00
2,886,949.78
668,050.22
00
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ჯამური
178,000,000.00
172,136,461.00
5,863,539.00
18,000,000.00
15,960,787.00
2,039,213.00
17,500,000.00
17,075,278.22
424,721.78
142,500,000.00
139,100,395.78
3,399,604.22
7,575,155.91
57 00
2
ხარჯები
46,500,000.00
36,460,909.31
10,039,090.69
18,000,000.00
15,960,787.00
2,039,213.00
17,500,000.00
17,075,278.22
424,721.78
11,000,000.00
3,424,844.09
2.5
სუბსიდიები
1,000,000.00
522,942.02
477,057.98
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
522,942.02
477,057.98
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
39,000,000.00
29,843,668.95
9,156,331.05
18,000,000.00
15,960,787.00
2,039,213.00
11,000,000.00
10,922,224.05
77,775.95
10,000,000.00
2,960,657.90
7,039,342.10
2.8
სხვა ხარჯები
6,500,000.00
6,094,298.34
405,701.66
0.00
0.00
0.00
5,500,000.00
5,630,112.15
-130,112.15
1,000,000.00
464,186.19
535,813.81
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
131,500,000.00
135,675,551.69
-4,175,551.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,500,000.00
135,675,551.69
-4,175,551.69
00
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ჯამური
178,000,000.00
172,136,461.00
5,863,539.00
18,000,000.00
15,960,787.00
2,039,213.00
17,500,000.00
17,075,278.22
424,721.78
142,500,000.00
139,100,395.78
3,399,604.22
2
ხარჯები
46,500,000.00
36,460,909.31
10,039,090.69
18,000,000.00
15,960,787.00
2,039,213.00
17,500,000.00
17,075,278.22
424,721.78
11,000,000.00
3,424,844.09
7,575,155.91
2.5
სუბსიდიები
1,000,000.00
522,942.02
477,057.98
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
522,942.02
477,057.98
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
39,000,000.00
29,843,668.95
9,156,331.05
18,000,000.00
15,960,787.00
2,039,213.00
11,000,000.00
10,922,224.05
77,775.95
10,000,000.00
2,960,657.90
7,039,342.10
2.8
სხვა ხარჯები
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14
6,500,000.00
6,094,298.34
405,701.66
0.00
0.00
0.00
5,500,000.00
5,630,112.15
-130,112.15
1,000,000.00
464,186.19
535,813.81
131,500,000.00
135,675,551.69
-4,175,551.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,500,000.00
135,675,551.69
-4,175,551.69
00
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი
(E5P,EBRD,SIDA)
ჯამური
2,000,000.00
1,660,848.51
339,151.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,660,848.51
339,151.49
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,000,000.00
1,660,848.51
339,151.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,660,848.51
339,151.49
57 14 01
57 14 02
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა
00
ჯამური
16,500,000.00
14,340,960.50
2,159,039.50
3,500,000.00
2,174,750.00
1,325,250.00
0.00
0.00
0.00
13,000,000.00
12,166,210.50
833,789.50
2
ხარჯები
3,500,000.00
2,174,750.00
1,325,250.00
3,500,000.00
2,174,750.00
1,325,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
3,500,000.00
2,174,750.00
1,325,250.00
3,500,000.00
2,174,750.00
1,325,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,000,000.00
12,166,210.50
833,789.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000,000.00
12,166,210.50
833,789.50
57 14 02 01 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი (EBRD)
00
ჯამური
16,434,573.00
14,212,674.25
2,221,898.75
3,434,573.00
2,109,323.00
1,325,250.00
0.00
0.00
0.00
13,000,000.00
12,103,351.25
896,648.75
3,434,573.00
2,109,323.00
1,325,250.00
3,434,573.00
2,109,323.00
1,325,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
გვერდი 17 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2.6
გრანტები
3,434,573.00
2,109,323.00
1,325,250.00
3,434,573.00
2,109,323.00
1,325,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,000,000.00
12,103,351.25
896,648.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000,000.00
12,103,351.25
896,648.75
57 14 02 02 თბილისის მუნიციპალური მომსახურების
პროექტი (EBRD)
00
ჯამური
65,427.00
65,427.00
0.00
65,427.00
65,427.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
65,427.00
65,427.00
0.00
65,427.00
65,427.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
65,427.00
65,427.00
0.00
65,427.00
65,427.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57 14 02 03 თბილისის ნარჩენების გადამუშავების
პროექტი (EBRD)
00
ჯამური
62,859.25
-62,859.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,859.25
-62,859.25
ფინანსური აქტივების ზრდა
62,859.25
-62,859.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,859.25
-62,859.25
32
57 14 03
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და
წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU,
KfW)
00
ჯამური
44,000,000.00
46,690,759.56
-2,690,759.56
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
9,749,628.20
-749,628.20
35,000,000.00
36,941,131.36
-1,941,131.36
2
ხარჯები
9,000,000.00
9,749,628.20
-749,628.20
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
9,749,628.20
-749,628.20
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
9,000,000.00
9,749,628.20
-749,628.20
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
9,749,628.20
-749,628.20
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
35,000,000.00
36,941,131.36
-1,941,131.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000,000.00
36,941,131.36
-1,941,131.36
00
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების
საინვესტიციო პროგრამა
ჯამური
10,740,000.00
3,570,854.90
7,169,145.10
740,000.00
610,197.00
129,803.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
2,960,657.90
7,039,342.10
2
ხარჯები
10,740,000.00
3,570,854.90
7,169,145.10
740,000.00
610,197.00
129,803.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
2,960,657.90
7,039,342.10
2.6
გრანტები
10,740,000.00
3,570,854.90
7,169,145.10
740,000.00
610,197.00
129,803.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
2,960,657.90
7,039,342.10
57 14 04
57 14 04 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების
საინვესტიციო პროგრამა
00
ჯამური
10,740,000.00
3,570,854.90
7,169,145.10
740,000.00
610,197.00
129,803.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
2,960,657.90
7,039,342.10
2
ხარჯები
10,740,000.00
3,570,854.90
7,169,145.10
740,000.00
610,197.00
129,803.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
2,960,657.90
7,039,342.10
2.6
გრანტები
10,740,000.00
3,570,854.90
7,169,145.10
740,000.00
610,197.00
129,803.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
2,960,657.90
7,039,342.10
57 14 04 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების
01
საინვესტიციო პროგრამა - ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)
00
ჯამური
2,500,000.00
2,209,723.60
290,276.40
500,000.00
370,500.00
129,500.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,839,223.60
160,776.40
2
ხარჯები
2,500,000.00
2,209,723.60
290,276.40
500,000.00
370,500.00
129,500.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,839,223.60
160,776.40
2.6
გრანტები
2,500,000.00
2,209,723.60
290,276.40
500,000.00
370,500.00
129,500.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,839,223.60
160,776.40
57 14 04 01 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების
02
საინვესტიციო პროექტი თანაბარი
განვითარებისთვის - ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)
00
ჯამური
8,240,000.00
1,361,131.30
6,878,868.70
240,000.00
239,697.00
303.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
1,121,434.30
6,878,565.70
2
ხარჯები
8,240,000.00
1,361,131.30
6,878,868.70
240,000.00
239,697.00
303.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
1,121,434.30
6,878,565.70
2.6
გრანტები
8,240,000.00
1,361,131.30
6,878,868.70
240,000.00
239,697.00
303.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
1,121,434.30
6,878,565.70
2,005,290.89
57 14 05
მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)
00
ჯამური
7,579,931.00
4,525,742.13
3,054,188.87
1,579,931.00
1,008,091.00
571,840.00
1,000,000.00
522,942.02
477,057.98
5,000,000.00
2,994,709.11
2
ხარჯები
2,579,931.00
1,531,033.02
1,048,897.98
1,579,931.00
1,008,091.00
571,840.00
1,000,000.00
522,942.02
477,057.98
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,000,000.00
522,942.02
477,057.98
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
522,942.02
477,057.98
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
1,579,931.00
1,008,091.00
571,840.00
1,579,931.00
1,008,091.00
571,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,000,000.00
2,994,709.11
2,005,290.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
2,994,709.11
2,005,290.89
გვერდი 18 - 19 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
57 14 06
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
თანადაფინანსება
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო
ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის
პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი)
(WB)
00
ჯამური
1,000,000.00
464,186.19
535,813.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
464,186.19
535,813.81
2
ხარჯები
1,000,000.00
464,186.19
535,813.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
464,186.19
535,813.81
2.8
სხვა ხარჯები
1,000,000.00
464,186.19
535,813.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
464,186.19
535,813.81
57 14 07
ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი
ადგილობრივი განვითარება საქართველოში
(აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)
00
ჯამური
2,000,000.00
1,172,595.85
827,404.15
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,172,595.85
827,404.15
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
2,000,000.00
1,172,595.85
827,404.15
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,172,595.85
827,404.15
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
2,000,000.00
1,172,595.85
827,404.15
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,172,595.85
827,404.15
0.00
0.00
0.00
00
ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა
(ფაზა V) (KfW)
ჯამური
11,251,400.00
12,934,315.91
-1,682,915.91
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
500,000.00
772,350.85
-272,350.85
9,500,000.00
10,910,565.06
-1,410,565.06
57 14 08
2
ხარჯები
1,751,400.00
2,023,750.85
-272,350.85
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
500,000.00
772,350.85
-272,350.85
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 14 09
500,000.00
772,350.85
-272,350.85
0.00
0.00
0.00
500,000.00
772,350.85
-272,350.85
0.00
0.00
0.00
9,500,000.00
10,910,565.06
-1,410,565.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500,000.00
10,910,565.06
-1,410,565.06
თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი
00
ჯამური
58,500,000.00
57,478,884.69
1,021,115.31
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
48,991,204.69
1,008,795.31
2
ხარჯები
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
50,000,000.00
48,991,204.69
1,008,795.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
48,991,204.69
1,008,795.31
57 14 09 02 თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი
(მოძრავი შემადგენლობის განახლება) (AIIB)
00
ჯამური
58,500,000.00
57,478,884.69
1,021,115.31
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
48,991,204.69
1,008,795.31
2
ხარჯები
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
8,500,000.00
8,487,680.00
12,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
50,000,000.00
48,991,204.69
1,008,795.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
48,991,204.69
1,008,795.31
57 14 10
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და
შენობების ევროკავშირის
ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან
მიახლოება (ბათუმის საბავშვო ბაღები) (KfW)
00
ჯამური
5,000,000.00
4,857,761.30
142,238.70
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
4,857,761.30
142,238.70
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
5,000,000.00
4,857,761.30
142,238.70
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
4,857,761.30
142,238.70
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,000,000.00
4,857,761.30
142,238.70
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
4,857,761.30
142,238.70
0.00
0.00
0.00
00
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II)
(EBRD)
ჯამური
19,428,669.00
24,439,551.46
-5,010,882.46
2,428,669.00
2,428,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,000,000.00
22,010,882.46
-5,010,882.46
0.00
57 14 11
2
ხარჯები
2,428,669.00
2,428,669.00
0.00
2,428,669.00
2,428,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
2,428,669.00
2,428,669.00
0.00
2,428,669.00
2,428,669.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
17,000,000.00
22,010,882.46
-5,010,882.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,000,000.00
22,010,882.46
-5,010,882.46
გვერდი 19 - 19 დან
დანართი
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
პერიოდი: 01/01/2025 - 01/01/2026
სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების ჩათვლით
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
შპს მათემოტორსი ;
კრედიტორი
თანხა
100.00
თარიღი
13.01.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
შპს მათემოტორსი ;
100.00
13.01.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
პავლუშა ჭკადუა;
6,000.00
13.01.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გუგუშა ქარჩავა;
4,500.00
13.01.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიორგი გვარამია;
127,792.32
17.01.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 06 01-სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
შპს მათემოტორსი ;
1,059.80
21.01.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 07-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი;
შპს მათემოტორსი ;
150.00
21.01.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გოჩა მახარობლიძე;
21,000.00
21.01.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
ირინა გოგელაშვილი;
93.83
21.01.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
ირინა გოგელაშვილი;
93.82
21.01.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გაგა მეშველიანი;
5,000.00
21.01.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 05-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი;
ნოდარ სადრაძე;
100.00
21.01.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
კახი ამაღლობელი;
100.00
21.01.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
მარინა არსენიძე;
183.34
21.01.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 12-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
გურიის პოლიციის დეპარტამენტი;
ნოდარ სადრაძე;
447.00
21.01.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
გია ჯაჭვაძე;
1,451.24
21.01.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
დავით ცინცქილაძე;
1,550.00
21.01.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
სოფიო ჩაგანავა;
1,800.00
21.01.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
სოფიო ჩაგანავა;
4,000.00
21.01.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ელგუჯა მიმინოშვილი;
7,000.00
21.01.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიული ხინჩაგოვა;
2,000.00
28.01.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 05-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი;
ნოდარ სადრაძე;
200.00
28.01.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
388.40
03.02.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
409.00
03.02.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
409.00
03.02.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
584.96
03.02.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
600.00
03.02.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
608.00
03.02.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
608.00
03.02.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
694.80
03.02.2025
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
1,000.00
03.02.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
03.02.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
1,100.00
03.02.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,800.00
03.02.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
3,285.00
03.02.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
3,360.00
03.02.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
3,806.00
03.02.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
3,960.00
03.02.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
4,000.00
03.02.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
934.14
03.02.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
934.14
03.02.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი ნაცვლიშვილი;
15,136.00
07.02.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიორგი წაქაძე;
3,000.00
07.02.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
შპს ISTANBUL BAZAAR ;
6,000.00
07.02.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
შპს ISTANBUL BAZAAR ;
6,000.00
07.02.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
შპს მათემოტორსი ;
728.01
07.02.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ქართლოს კობახიძე;
5,000.00
24.02.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ზურაბ დათუკიშვილი;
35,000.00
24.02.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
დავით ბიძინაშვილი;
20,000.00
25.02.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
არჩილ შავიშვილი;
29,198.00
25.02.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ნინა ბერიძე;
90.00
04.03.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ციცინო ვეშაპიძე;
90.00
04.03.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
გრიშა ბექაური;
97.20
04.03.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ნანი მაჭარაშვილი;
180.00
04.03.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
04.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ნოდარ ზაქაიძე;
420.00
04.03.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ჯუმბერ ბარათაშვილი;
193.35
04.03.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
194.20
04.03.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
04.03.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
04.03.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
04.03.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
300.00
04.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
04.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
04.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
04.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
04.03.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
04.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
500.00
04.03.2025
25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
25 02 01-საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა;
ვასილ კუპრაშვილი;
527.10
04.03.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
04.03.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
04.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,642.50
04.03.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
04.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,903.00
04.03.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
04.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
2,000.00
04.03.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
კობა ნარიმანიძე;
7,000.00
25.03.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიორგი წაქაძე;
2,000.00
25.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
გიორგი გალუაშვილი;
346.24
25.03.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ზაზა საქუაშვილი;
5,000.00
25.03.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
შპს ელ + ;
251.31
25.03.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 08-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი;
მზია ხუციშვილი;
717.22
25.03.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.04.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.04.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
194.20
01.04.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
01.04.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
300.00
01.04.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
კრედიტორი
304.00
01.04.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
01.04.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
01.04.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
01.04.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
01.04.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
500.00
01.04.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
01.04.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
01.04.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,642.50
01.04.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
01.04.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,903.00
01.04.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
01.04.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
2,000.00
01.04.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ტომას ოიე;
37,733.14
01.04.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
01.04.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ტიგრან პეპანიან, - შორენა დიასამიძე;
69,555.00
24.04.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
02.05.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
500.00
02.05.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
194.20
02.05.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
02.05.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
02.05.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
02.05.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
02.05.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
02.05.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
300.00
02.05.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
02.05.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
02.05.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
1,903.00
02.05.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
თანხა
თარიღი
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
კრედიტორი
2,000.00
02.05.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
02.05.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
02.05.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
02.05.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
02.05.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
1,642.50
02.05.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
02.05.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ზაზა დავითაია;
50,000.00
20.05.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
194.20
02.06.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
02.06.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
02.06.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
02.06.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
300.00
02.06.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
02.06.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
02.06.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
02.06.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
02.06.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
02.06.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
02.06.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
500.00
02.06.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
02.06.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
02.06.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,642.50
02.06.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
02.06.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
თანხა
თარიღი
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
კრედიტორი
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
თანხა
თარიღი
1,903.00
02.06.2025
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
02.06.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
2,000.00
02.06.2025
25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
25 02 01-საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა;
ვასილ კუპრაშვილი;
527.10
02.06.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ნოდარ ზაქაიძე;
420.00
02.06.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ციცინო ვეშაპიძე;
90.00
02.06.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ნინა ბერიძე;
90.00
02.06.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
გრიშა ბექაური;
97.20
02.06.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ნანი მაჭარაშვილი;
180.00
02.06.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ჯუმბერ ბარათაშვილი;
193.35
02.06.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 03 02 01-ა(ა)იპ - პროფესიული უნარების სააგენტო;
შპს ტრანსკავკასიას ენერჯი ;
17,459.73
01.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
2,000.00
01.07.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
01.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,903.00
01.07.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
01.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,642.50
01.07.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
01.07.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
01.07.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
01.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
500.00
01.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
01.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
01.07.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
01.07.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
194.20
01.07.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.07.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.07.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
01.07.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
კრედიტორი
თანხა
300.00
თარიღი
01.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
01.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
01.07.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გოჩა ბაზარაშვილი;
89,416.98
08.07.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
თეიმურაზ ფხაკაძე;
500.00
09.07.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
თეიმურაზ ფხაკაძე;
1,800.00
09.07.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიორგი გვარამია;
3,107.41
09.07.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიორგი გვარამია;
1,500.00
09.07.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ვახტანგ მაისურაძე;
1,500.00
09.07.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
სს საქსათბობმშენი ;
25.00
15.07.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ჯიმშერი რუხაძე;
100.00
15.07.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
ალექსანდროს მელკონიიანი;
100.00
15.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
შპს მათემოტორსი ;
400.00
15.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 07-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი;
ალექსანდრე მთიულიშვილი;
489.80
15.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ოთარ ბოლქვაძე;
540.70
15.07.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
გალუსტ აბრაამიან;
600.00
15.07.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის ნანა გეგუჩაძე;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
15.07.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
გივი დავითური;
925.00
15.07.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
გივი დავითური;
925.00
15.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 14-რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის
დეპარტამენტი;
ტარიელი უგულავა;
1,210.41
15.07.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ანზორ გულუა;
1,257.95
15.07.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ელგუჯა ფოჩხუა;
2,540.00
15.07.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
შპს ილი ჯგუფი ;
2,884.00
15.07.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
რობერტი სუხაშვილი;
535.00
16.07.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
დარეჯან ნატმელაძე;
750.00
16.07.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
ავთანდილ დგებუაძე;
1,070.00
16.07.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
ოთარ სრესელი;
3,210.00
16.07.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
მაია ლაუგელ;
3,294.84
16.07.2025
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
გელა ნაჭყებია ;
12,400.08
16.07.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
ნუკრი ლეთოდიანი;
22,470.00
16.07.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
რობერტი სუხაშვილი;
29,037.66
16.07.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
ოთარ სრესელი;
77,626.22
16.07.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
სპს კოლხა -ლიანა ჭოჭუა ;
288,900.00
16.07.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
დავით ბიძინაშვილი;
55,000.00
01.08.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ტომას ოიე;
39,053.61
01.08.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
2,000.00
01.08.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
01.08.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,903.00
01.08.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
01.08.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,642.50
01.08.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
01.08.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
01.08.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
500.00
01.08.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
01.08.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
01.08.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
01.08.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
01.08.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
01.08.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
01.08.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
300.00
01.08.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
01.08.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.08.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.08.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
თანხა
თარიღი
194.20
01.08.2025
თემურ ტაბატაძე;
11,610.50
13.08.2025
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ალექსანდრე პატარაია;
20,000.00
18.08.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
მარინა მარუქაშვილი;
1,500.00
19.08.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
მარინა მარუქაშვილი;
1,500.00
19.08.2025
04 00-საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია;
04 01-საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია;
შპს ენერგო ინვესტი ;
1,400.00
20.08.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ნიკოლოზ გულიაშვილი;
92,880.00
21.08.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ნიკოლოზ გულიაშვილი;
287,280.87
21.08.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ლევან ძაგნიძე;
8,000.00
25.08.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
პავლუშა ჭკადუა;
4,500.00
25.08.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
მამუკა ჩხეტიანი;
3,400.00
25.08.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ალექსანდრე რაზმაძე;
10,000.00
25.08.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიორგი გოგოლაძე;
7,000.00
25.08.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ნინა ბერიძე;
90.00
01.09.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ციცინო ვეშაპიძე;
90.00
01.09.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
გრიშა ბექაური;
97.20
01.09.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ნანი მაჭარაშვილი;
180.00
01.09.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ჯუმბერ ბარათაშვილი;
193.35
01.09.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
194.20
01.09.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.09.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.09.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
01.09.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
300.00
01.09.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
01.09.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
01.09.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
01.09.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ნოდარ ზაქაიძე;
420.00
01.09.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
01.09.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
01.09.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
01.09.2025
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
კრედიტორი
500.00
01.09.2025
25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
25 02 01-საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა;
ვასილ კუპრაშვილი;
527.10
01.09.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
01.09.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
01.09.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
1,642.50
01.09.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
1,666.67
01.09.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
01.09.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,903.00
01.09.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
01.09.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
შპს ოპონენტი ;
2,500.00
01.09.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
შპს ოპონენტი ;
2,500.00
01.09.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
მერიკო ჟივიძე, - შოთა შიუკაშვილი;
100.00
02.09.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
მერაბ კარიჭაშვილი;
261.12
02.09.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
ნინო მინდიაშვილი;
1,070.00
02.09.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი უგულავა, - თამაზი ცაძიკიძე;
1,180.00
02.09.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
მარინე რურუა;
1,500.00
02.09.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
მარინე რურუა;
1,500.00
02.09.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
მათე ახალაია;
20,320.00
02.09.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
მათე ახალაია;
21,552.00
02.09.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
იაკობ კვინიკაძე;
45,000.00
12.09.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გრიგოლ წაქაძე;
35,500.00
12.09.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ბექა ბურდული;
67,500.00
12.09.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
მამუკა ნოზაძე;
52,000.00
12.09.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ვლადიმერ თაზიაშვილი;
17,500.00
12.09.2025
44 00-ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია;
44 01-ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია;
ირინა თედეევი;
61,919.31
19.09.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
194.20
02.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
02.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
02.10.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
02.10.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
300.00
02.10.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
თანხა
თარიღი
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
კრედიტორი
304.00
02.10.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
02.10.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
02.10.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
02.10.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
02.10.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
02.10.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
500.00
02.10.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
02.10.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
02.10.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
1,333.34
02.10.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
1,642.50
02.10.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
02.10.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,903.00
02.10.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
02.10.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ეკა ბექაური;
1,000.00
08.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ნუგზარი ბოჟაძე;
2,000.00
08.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
რამაზი გოგია;
2,000.00
08.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
რამაზი გოგია;
2,180.00
08.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიგი დავითაშვილი;
2,450.00
08.10.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი ჭანიძე;
7,000.00
08.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
მირიანი ჯაშიაშვილი;
8,553.00
08.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
მზია თომაშვილი;
9,500.00
08.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიგი დავითაშვილი;
10,852.00
08.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ზურაბ აბზიანიძე;
22,000.00
08.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
კაკო შუბითიძე;
32,140.00
08.10.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
იმან ისმაილოვი;
113,873.25
08.10.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
კახაბერ ჭიქინაშვილი;
107,556.60
10.10.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
შპს ნოვაცია- ;
2,500.00
17.10.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
შპს ნოვაცია- ;
2,500.00
17.10.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ჯონი ბაბილოძე;
80,904.00
17.10.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
გოგა ქელეხსაშვილი;
59,072.89
24.10.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
194.20
03.11.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
თანხა
თარიღი
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
კრედიტორი
204.50
03.11.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
03.11.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
03.11.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
300.00
03.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
03.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
03.11.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
03.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
03.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
467.07
03.11.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
03.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
500.00
03.11.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
03.11.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
03.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
1,333.34
03.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
1,642.50
03.11.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
03.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,903.00
03.11.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
03.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
შპს სუფთა სამყარო ;
13,810.50
05.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ნანა თოდუა, - კატო პაპასკირი;
9,000.00
05.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სოსო ცქიფურიშვილი;
2,370.00
05.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ფატმან კვარაცხელია;
180.00
05.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
შპს საინფორმაციო კომუნიკაციების სისტემები ;
5,050.00
05.11.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
გიული ფეხშველაშვილი;
1,926.00
05.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
კახაბერი სორდია;
142,368.73
11.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
გოჩა ჭაავა;
275.00
18.11.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
თანხა
თარიღი
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიორგი მარგველაშვილი;
2,000.00
18.11.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ელგუჯა ჩეჩელაშვილი;
1,150.00
18.11.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ელგუჯა ჩეჩელაშვილი;
700.00
18.11.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
მამუკა ნოზაძე;
3,000.00
18.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 02 01-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის
ცენტრალური აპარატი;
გოჩა ჭაავა;
40,418.16
18.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
გეგი მარგიანი, - გოგა მარგიანი;
130,625.00
18.11.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
სიმონ გაბრიელაშვილი;
30,000.00
18.11.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
შპს ავეჯის სახლი ელენე ;
235.00
18.11.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
შპს ავეჯის სახლი ელენე ;
235.00
18.11.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
ავთანდილ დგებუაძე;
650.00
18.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
დავითი შეყილაძე;
15,000.00
26.11.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
დენის კოროლევი;
378.32
26.11.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ნინა ბერიძე;
90.00
01.12.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ციცინო ვეშაპიძე;
90.00
01.12.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
გრიშა ბექაური;
97.20
01.12.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ნანი მაჭარაშვილი;
180.00
01.12.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ჯუმბერ ბარათაშვილი;
193.35
01.12.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
გიორგი დარისპანაშვილი;
194.20
01.12.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.12.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სანდრო საცერაძე;
204.50
01.12.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
01.12.2025
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო;
31 01 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა;
ასმათი მილოსერდოვა - ფსუტური;
300.00
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური
სამმართველო;
თალიკო თხელიძე;
304.00
01.12.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
346.40
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ნოდარ ზაქაიძე;
420.00
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
466.83
01.12.2025
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ელენა ბლაგოდარნაია, - თამარ გაგნიძე;
კრედიტორი
467.07
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
500.00
01.12.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
01.12.2025
25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
25 02 01-საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა;
ვასილ კუპრაშვილი;
527.10
01.12.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
თორნიკე გასვიანი;
550.00
01.12.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
900.00
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ლუკა ქარდავა, - ლიზი ქარდავა, - ანდრია
კემულარია;
1,333.34
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
1,642.50
01.12.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,680.00
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
1,903.00
01.12.2025
32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და
ახალგაზრდობის სამინისტრო;
32 01 01-განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის იზა გიგაური;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა;
1,980.00
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ნანა თოდუა, - კატო პაპასკირი;
3,000.00
01.12.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
ქეთევან ცინცაძე;
5,000.00
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ქეთევან ცინცაძე;
5,000.00
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
ტომას ოიე;
39,447.48
01.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 07-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი;
სპს ხოფერია და კომპანია ;
400.00
02.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
პაატა დედალამაზიშვილი;
1,500.00
02.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
ლუკა ბაქრაძე;
1,460.75
02.12.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
დიმიტრი ბატიაშვილი;
5,000.00
09.12.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
პაატა კიმოთიძე;
3,000.00
09.12.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
აკაკი წიკლაური;
600.00
23.12.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
მამუკა მაჭავარიანი ;
702.50
23.12.2025
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება;
მამუკა მაჭავარიანი ;
702.50
23.12.2025
27 00-საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
27 01 07-დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფა;
ილია ზუხბაია;
1,605.00
23.12.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
მანუჩარ ღლონტი;
2,500.00
23.12.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
შპს ილი ჯგუფი ;
3,534.62
23.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი ;
9,743.67
23.12.2025
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები;
01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და
საზედამხედველო საქმიანობა;
ომარ მეგრელიძე;
12,320.00
23.12.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
რამაზ უძილაური;
15,000.00
23.12.2025
ვართაზარ ეგიაზარიანი;
თანხა
თარიღი
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ჯუმბერ მელაძე;
19,527.35
23.12.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
აკაკი წიკლაური;
20,000.00
23.12.2025
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
29 01 01-თავდაცვის ორგანიზება და ხელშეწყობა;
ტრიფონ წიქარიშვილი;
20,400.00
23.12.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
ზურაბ გაბლიშვილი;
21,200.00
23.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
შპს დოკუტეკს ჯორჯია ;
22,000.00
23.12.2025
21 00-საქართველოს პროკურატურა;
21 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა;
გიორგი გაბლიშვილი;
22,012.00
23.12.2025
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება;
შპს მათემოტორსი ;
35,729.65
23.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
შპს სტერეო+ ;
126,788.00
23.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
შპს სტერეო+ ;
126,788.00
23.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
შპს სტერეო+ ;
269,579.83
23.12.2025
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;
შპს სტერეო+ ;
269,579.84
23.12.2025
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო;
ნათელა ცინცაძე, - ზაზა კუტიბაშვილი, ალექსანდრე კუტიბაშვილი;
125.00
26.12.2025
დანართი
2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
ფორმა # E11
ფუნქციონალურ ჭრილში
იურიდიული თარიღით
საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის
ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი
გრანტი;საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა;საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური
მხარდაჭერა;StopCoV ფონდი;ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების პროგრამა;სამოქალაქო ინიციატივების
მხარდაჭერა;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა
პატრონობის სისტემის განვითარება
პერიოდი (გეგმა): 12 თვე
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
თარიღი (გეგმა): 01/01/2026
წლიური ასიგნება
გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე
თარიღი (ხარჯი): 01/01/2026
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
ჯამური
00
ჯამური
26,126,320,320.00
25,912,205,639.74
25,996,523,798.78
129,796,521.22
2
ხარჯები
23,031,489,523.00
22,854,435,814.42
22,911,528,551.93
119,960,971.07
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,964,859,150.00
2,952,019,538.60
2,963,775,151.46
1,083,998.54
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,410,636,664.91
2,350,763,609.93
2,377,581,318.43
33,055,346.48
2.4
პროცენტი
1,634,027,000.00
1,632,175,277.95
1,632,175,277.95
1,851,722.05
2.5
სუბსიდიები
1,608,013,760.00
1,604,410,775.47
1,609,811,264.82
-1,797,504.82
2.6
გრანტები
2,139,906,480.00
54,098,722.71
2,079,783,067.17
2,085,807,757.29
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
2,153,936.27
2,165,570.79
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2,153,936.27
2,165,570.79
32,044,574.00
33,619,778.52
33,695,276.36
-1,650,702.36
32,044,574.00
33,619,778.52
33,695,276.36
-1,650,702.36
2,107,861,906.00
2,044,009,352.38
2,049,946,910.14
57,914,995.86
466,876,185.00
456,230,899.68
458,109,062.75
8,767,122.25
237,216,029.00
230,452,936.16
232,037,620.07
5,178,408.93
237,216,029.00
230,452,936.16
232,037,620.07
5,178,408.93
26,813,041.00
25,984,664.78
25,985,636.85
827,404.15
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
2,213,041.00
1,384,664.78
1,385,636.85
827,404.15
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.1.2.1.1
2.6.3.1.2.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური
ტრანსფერი
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
გვერდი 1 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
დასახელება
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
202,847,115.00
199,793,298.74
200,085,805.83
2,761,309.17
199,775,891.00
196,734,148.39
197,019,088.28
2,756,802.72
2.6.3.1.3.1.2
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
72,136,059.00
69,724,737.95
69,954,509.84
2,181,549.16
2.6.3.1.3.1.3
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი
92,700,000.00
92,662,270.00
92,691,270.00
8,730.00
2.6.3.1.3.1.4
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
34,939,832.00
34,347,140.44
34,373,308.44
566,523.56
3,071,224.00
3,059,150.35
3,066,717.55
4,506.45
1,640,985,721.00
1,587,778,452.70
1,591,837,847.39
49,147,873.61
72,784,842.00
63,529,739.26
64,873,005.59
7,911,836.41
72,784,842.00
63,529,739.26
64,873,005.59
7,911,836.41
1,568,200,879.00
1,524,248,713.44
1,526,964,841.80
41,236,037.20
1,568,191,279.00
1,524,239,113.44
1,526,955,241.80
41,236,037.20
2.6.3.1.3.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2.6.3.2.3.1.1
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
693,896,049.00
689,833,868.38
691,691,996.74
2,204,052.26
2.6.3.2.3.1.2
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი
732,759,000.00
728,949,358.35
729,807,358.35
2,951,641.65
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
141,536,230.00
105,455,886.71
105,455,886.71
36,080,343.29
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
2.6.3.2.3.2
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
8,718,526,545.00
8,705,828,841.69
8,706,582,343.52
11,944,201.48
2.8
სხვა ხარჯები
3,555,519,923.09
3,529,454,703.61
3,535,795,438.46
19,724,484.63
3,555,519,923.09
3,529,454,703.61
3,535,795,438.46
19,724,484.63
2,261,963,001.09
2,238,343,547.82
2,243,619,998.27
18,343,002.82
1,293,556,922.00
1,291,111,155.79
1,292,175,440.19
1,381,481.81
3,094,830,797.00
3,057,769,825.32
3,084,995,246.85
9,835,550.15
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მთლიანი ხარჯები
7
00
ჯამური
26,126,320,320.00
25,912,205,639.74
25,996,523,798.78
129,796,521.22
2
ხარჯები
23,031,489,523.00
22,854,435,814.42
22,911,528,551.93
119,960,971.07
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,964,859,150.00
2,952,019,538.60
2,963,775,151.46
1,083,998.54
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,410,636,664.91
2,350,763,609.93
2,377,581,318.43
33,055,346.48
გვერდი 2 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.4
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
პროცენტი
1,634,027,000.00
1,632,175,277.95
1,632,175,277.95
2.5
სუბსიდიები
1,608,013,760.00
1,604,410,775.47
1,609,811,264.82
-1,797,504.82
2.6
გრანტები
2,139,906,480.00
2,079,783,067.17
2,085,807,757.29
54,098,722.71
1,851,722.05
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
2,153,936.27
2,165,570.79
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2,153,936.27
2,165,570.79
32,044,574.00
33,619,778.52
33,695,276.36
-1,650,702.36
32,044,574.00
33,619,778.52
33,695,276.36
-1,650,702.36
2,107,861,906.00
2,044,009,352.38
2,049,946,910.14
57,914,995.86
466,876,185.00
456,230,899.68
458,109,062.75
8,767,122.25
237,216,029.00
230,452,936.16
232,037,620.07
5,178,408.93
237,216,029.00
230,452,936.16
232,037,620.07
5,178,408.93
26,813,041.00
25,984,664.78
25,985,636.85
827,404.15
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
2,213,041.00
1,384,664.78
1,385,636.85
827,404.15
202,847,115.00
199,793,298.74
200,085,805.83
2,761,309.17
199,775,891.00
196,734,148.39
197,019,088.28
2,756,802.72
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.1.2.1.1
2.6.3.1.2.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური
ტრანსფერი
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2.6.3.1.3.1.2
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
72,136,059.00
69,724,737.95
69,954,509.84
2,181,549.16
2.6.3.1.3.1.3
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი
92,700,000.00
92,662,270.00
92,691,270.00
8,730.00
2.6.3.1.3.1.4
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
34,939,832.00
34,347,140.44
34,373,308.44
566,523.56
3,071,224.00
3,059,150.35
3,066,717.55
4,506.45
1,640,985,721.00
1,587,778,452.70
1,591,837,847.39
49,147,873.61
72,784,842.00
63,529,739.26
64,873,005.59
7,911,836.41
72,784,842.00
63,529,739.26
64,873,005.59
7,911,836.41
1,568,200,879.00
1,524,248,713.44
1,526,964,841.80
41,236,037.20
1,568,191,279.00
1,524,239,113.44
1,526,955,241.80
41,236,037.20
2.6.3.1.3.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
გვერდი 3 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.2.3.1.1
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
693,896,049.00
689,833,868.38
691,691,996.74
2,204,052.26
2.6.3.2.3.1.2
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი
732,759,000.00
728,949,358.35
729,807,358.35
2,951,641.65
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
141,536,230.00
105,455,886.71
105,455,886.71
36,080,343.29
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
2.6.3.2.3.2
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
8,718,526,545.00
8,705,828,841.69
8,706,582,343.52
11,944,201.48
2.8
სხვა ხარჯები
3,555,519,923.09
3,529,454,703.61
3,535,795,438.46
19,724,484.63
3,555,519,923.09
3,529,454,703.61
3,535,795,438.46
19,724,484.63
2,261,963,001.09
2,238,343,547.82
2,243,619,998.27
18,343,002.82
1,293,556,922.00
1,291,111,155.79
1,292,175,440.19
1,381,481.81
3,094,830,797.00
3,057,769,825.32
3,084,995,246.85
9,835,550.15
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
7.1
00
ჯამური
4,007,080,723.38
3,919,933,676.63
3,938,398,566.04
68,682,157.34
2
ხარჯები
3,955,455,309.38
3,879,683,049.41
3,896,604,410.75
58,850,898.63
2.1
შრომის ანაზღაურება
281,160,725.00
270,164,056.91
276,761,944.81
4,398,780.19
2.2
საქონელი და მომსახურება
376,833,446.91
357,943,872.37
366,552,858.42
10,280,588.49
2.4
პროცენტი
1,634,000,000.00
1,632,148,277.95
1,632,148,277.95
1,851,722.05
2.5
სუბსიდიები
1,289,964.00
1,284,097.36
1,289,631.00
333.00
2.6
გრანტები
1,609,701,816.00
1,574,895,165.98
1,575,848,810.23
33,853,005.77
1,066,377.06
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
1,066,377.06
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1,066,377.06
1,066,377.06
16,578,500.00
14,832,128.34
14,865,770.75
1,712,729.25
16,578,500.00
14,832,128.34
14,865,770.75
1,712,729.25
1,593,123,316.00
1,558,996,660.58
1,559,916,662.42
33,206,653.58
151,159,932.00
150,857,317.00
150,912,485.00
247,447.00
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკურ ბიუჯეტს
გვერდი 4 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.2.1.1
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური
ტრანსფერი
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
125,883,232.00
125,580,617.00
125,635,785.00
247,447.00
125,883,232.00
125,580,617.00
125,635,785.00
247,447.00
2.6.3.1.3.1.2
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
1,500,000.00
1,268,500.00
1,268,500.00
231,500.00
2.6.3.1.3.1.3
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი
92,700,000.00
92,662,270.00
92,691,270.00
8,730.00
2.6.3.1.3.1.4
31,683,232.00
31,649,847.00
31,676,015.00
7,217.00
2.6.3.2
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
კაპიტალური
1,441,963,384.00
1,408,139,343.58
1,409,004,177.42
32,959,206.58
2.6.3.2.3
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
1,441,963,384.00
1,408,139,343.58
1,409,004,177.42
32,959,206.58
1,441,963,384.00
1,408,139,343.58
1,409,004,177.42
32,959,206.58
2.6.3.2.3.1
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2.6.3.2.3.1.1
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
671,930,564.00
669,828,335.23
669,835,169.07
2,095,394.93
2.6.3.2.3.1.2
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი
732,759,000.00
728,949,358.35
729,807,358.35
2,951,641.65
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სოციალური უზრუნველყოფა
37,273,820.00
9,361,650.00
9,361,650.00
27,912,170.00
10,245,149.00
9,865,483.35
10,179,600.44
65,548.56
42,224,208.47
33,382,095.49
33,823,287.90
8,400,920.57
42,224,208.47
33,382,095.49
33,823,287.90
8,400,920.57
42,224,208.47
33,382,095.49
33,823,287.90
8,400,920.57
51,625,414.00
40,250,627.22
41,794,155.29
9,831,258.71
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო
ურთიერთობები
7.1.1
00
ჯამური
530,467,860.00
493,416,191.59
505,248,233.80
25,219,626.20
2
ხარჯები
498,133,637.00
469,765,093.26
480,537,787.26
17,595,849.74
183,704,569.98
187,302,157.03
2,579,922.97
2.1
შრომის ანაზღაურება
189,882,080.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
268,638,665.91
254,643,623.85
261,391,095.38
7,247,570.53
2.5
სუბსიდიები
294,964.00
289,430.36
294,964.00
0.00
2.6
გრანტები
17,183,200.00
16,176,628.46
16,205,688.58
977,511.42
გვერდი 5 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
751,088.11
751,088.11
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
751,088.11
751,088.11
16,506,500.00
14,748,840.35
14,777,900.47
1,728,599.53
16,506,500.00
14,748,840.35
14,777,900.47
1,728,599.53
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
9,029,794.00
8,749,584.30
9,006,965.41
22,828.59
13,104,933.09
6,201,256.31
6,336,916.86
6,768,016.23
13,104,933.09
6,201,256.31
6,336,916.86
6,768,016.23
13,104,933.09
6,201,256.31
6,336,916.86
6,768,016.23
32,334,223.00
23,651,098.33
24,710,446.54
7,623,776.46
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
7.1.1.1
00
ჯამური
236,830,116.91
210,083,767.63
219,005,276.52
17,824,840.39
2
ხარჯები
211,432,503.91
193,025,678.37
200,974,489.04
10,458,014.87
111,319,883.93
114,690,132.63
2,579,881.37
2.1
შრომის ანაზღაურება
117,270,014.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
81,666,684.91
70,371,236.78
74,666,137.20
7,000,547.71
2.5
სუბსიდიები
294,964.00
289,430.36
294,964.00
0.00
2.6
გრანტები
1,169,700.00
1,082,808.25
1,104,592.56
65,107.44
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
493,000.00
406,108.25
427,892.56
65,107.44
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
493,000.00
406,108.25
427,892.56
65,107.44
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
676,700.00
676,700.00
676,700.00
0.00
7,475,794.00
7,255,473.68
7,452,965.41
22,828.59
3,555,347.00
2,706,845.37
2,765,697.24
789,649.76
3,555,347.00
2,706,845.37
2,765,697.24
789,649.76
3,555,347.00
2,706,845.37
2,765,697.24
789,649.76
25,397,613.00
17,058,089.26
18,030,787.48
7,366,825.52
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გვერდი 6 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
7.1.1.2
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
00
ჯამური
80,625,186.09
72,441,366.37
74,557,840.56
6,067,345.53
2
ხარჯები
76,343,186.09
68,436,086.15
70,465,913.53
5,877,272.56
2.1
შრომის ანაზღაურება
52,585,000.00
52,359,481.48
52,585,000.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
14,773,100.00
12,988,899.56
14,684,319.78
88,780.22
2.6
გრანტები
5,500.00
4,658.38
5,500.00
0.00
5,500.00
4,658.38
5,500.00
0.00
5,500.00
4,658.38
5,500.00
0.00
890,000.00
849,652.10
890,000.00
0.00
8,089,586.09
2,233,394.63
2,301,093.75
5,788,492.34
8,089,586.09
2,233,394.63
2,301,093.75
5,788,492.34
8,089,586.09
2,233,394.63
2,301,093.75
5,788,492.34
4,282,000.00
4,005,280.22
4,091,927.03
190,072.97
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგარეო ურთიერთობები
7.1.1.3
00
ჯამური
213,012,557.00
210,891,057.59
211,685,116.72
1,327,440.28
2
ხარჯები
210,357,947.00
208,303,328.74
209,097,384.69
1,260,562.31
2.1
შრომის ანაზღაურება
20,027,066.00
20,025,204.57
20,027,024.40
41.60
2.2
საქონელი და მომსახურება
172,198,881.00
171,283,487.51
172,040,638.40
158,242.60
2.6
გრანტები
16,008,000.00
15,089,161.83
15,095,596.02
912,403.98
751,088.11
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
751,088.11
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
751,088.11
751,088.11
16,008,000.00
14,338,073.72
14,344,507.91
1,663,492.09
16,008,000.00
14,338,073.72
14,344,507.91
1,663,492.09
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
664,000.00
644,458.52
664,000.00
0.00
1,460,000.00
1,261,016.31
1,270,125.87
189,874.13
1,460,000.00
1,261,016.31
1,270,125.87
189,874.13
1,460,000.00
1,261,016.31
1,270,125.87
189,874.13
2,654,610.00
2,587,728.85
2,587,732.03
66,877.97
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7.1.2
00
ჯამური
190,528.00
190,528.00
2
ხარჯები
190,528.00
190,528.00
190,528.00
190,528.00
190,528.00
190,528.00
2.8
2.8.2
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
გვერდი 7 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2.1
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
190,528.00
190,528.00
00
ჯამური
190,528.00
190,528.00
2
ხარჯები
190,528.00
190,528.00
190,528.00
190,528.00
190,528.00
190,528.00
190,528.00
190,528.00
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და
გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
7.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
საერთო დანიშნულების მომსახურება
7.1.3
00
ჯამური
74,011,809.00
73,094,427.69
73,445,499.30
566,309.70
2
ხარჯები
67,233,729.00
66,683,290.48
66,683,753.88
549,975.12
19,417,544.96
19,417,638.26
47,061.74
46,392,520.62
46,392,756.07
518,372.93
28,870.28
28,870.28
28,870.28
28,870.28
28,870.28
28,870.28
462,500.00
452,662.19
452,796.84
9,703.16
395,400.00
391,692.43
391,692.43
3,707.57
395,400.00
391,692.43
391,692.43
3,707.57
395,400.00
391,692.43
391,692.43
3,707.57
6,778,080.00
6,411,137.21
6,761,745.42
16,334.58
2.1
შრომის ანაზღაურება
19,464,700.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
46,911,129.00
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო საკადრო მომსახურება
7.1.3.1
00
ჯამური
359,939.00
359,717.68
359,717.68
221.32
2
ხარჯები
359,939.00
359,717.68
359,717.68
221.32
2.1
შრომის ანაზღაურება
282,100.00
282,043.70
282,043.70
56.30
2.2
საქონელი და მომსახურება
74,939.00
74,844.36
74,844.36
94.64
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,500.00
2,467.40
2,467.40
32.60
2.8
სხვა ხარჯები
400.00
362.22
362.22
37.78
400.00
362.22
362.22
37.78
400.00
362.22
362.22
37.78
ჯამური
28,000,000.00
27,449,777.35
27,449,777.35
550,222.65
ხარჯები
27,854,000.00
27,304,932.35
27,304,932.35
549,067.65
2.8.2
2.8.2.1
7.1.3.2
00
2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და
სტატისტიკური მომსახურება
გვერდი 8 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.1
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
შრომის ანაზღაურება
7,707,600.00
7,660,605.58
7,660,605.58
46,994.42
2.2
საქონელი და მომსახურება
19,874,400.00
19,371,818.30
19,371,818.30
502,581.70
2.6
გრანტები
12,434.08
12,434.08
12,434.08
12,434.08
12,434.08
12,434.08
240,000.00
230,331.72
230,331.72
9,668.28
32,000.00
29,742.67
29,742.67
2,257.33
32,000.00
29,742.67
29,742.67
2,257.33
32,000.00
29,742.67
29,742.67
2,257.33
146,000.00
144,845.00
144,845.00
1,155.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
7.1.3.3
00
ჯამური
45,651,870.00
45,284,932.66
45,636,004.27
15,865.73
2
ხარჯები
39,019,790.00
39,018,640.45
39,019,103.85
686.15
2.1
შრომის ანაზღაურება
11,475,000.00
11,474,895.68
11,474,988.98
11.02
2.2
საქონელი და მომსახურება
26,961,790.00
26,945,857.96
26,946,093.41
15,696.59
2.6
გრანტები
16,436.20
16,436.20
16,436.20
16,436.20
16,436.20
16,436.20
220,000.00
219,863.07
219,997.72
2.28
363,000.00
361,587.54
361,587.54
1,412.46
363,000.00
361,587.54
361,587.54
1,412.46
363,000.00
361,587.54
361,587.54
1,412.46
6,632,080.00
6,266,292.21
6,616,900.42
15,179.58
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7.1.4
00
ჯამური
5,986,000.00
5,968,652.33
5,980,857.89
5,142.11
2
ხარჯები
5,986,000.00
5,968,652.33
5,980,857.89
5,142.11
2,802,000.00
2,801,963.44
2,802,000.00
0.00
314,200.00
306,336.12
309,471.44
4,728.56
2,869,800.00
2,860,352.77
2,869,386.45
413.55
2,869,800.00
2,860,352.77
2,869,386.45
413.55
2,869,800.00
2,860,352.77
2,869,386.45
413.55
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7.1.6
00
ჯამური
1,639,416,058.38
1,636,178,809.94
1,636,178,809.94
3,237,248.44
2
ხარჯები
1,639,416,058.38
1,636,178,809.94
1,636,178,809.94
3,237,248.44
გვერდი 9 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.4
პროცენტი
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
დასახელება
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
1,634,000,000.00
1,632,148,277.95
1,632,148,277.95
1,851,722.05
5,416,058.38
4,030,531.99
4,030,531.99
1,385,526.39
5,416,058.38
4,030,531.99
4,030,531.99
1,385,526.39
5,416,058.38
4,030,531.99
4,030,531.99
1,385,526.39
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები
მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7.1.7
00
ჯამური
1,592,446,616.00
1,558,319,960.58
1,559,239,962.42
33,206,653.58
2
ხარჯები
1,592,446,616.00
1,558,319,960.58
1,559,239,962.42
33,206,653.58
1,592,446,616.00
1,558,319,960.58
1,559,239,962.42
33,206,653.58
1,592,446,616.00
1,558,319,960.58
1,559,239,962.42
33,206,653.58
150,483,232.00
150,180,617.00
150,235,785.00
247,447.00
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
24,600,000.00
24,600,000.00
24,600,000.00
0.00
125,883,232.00
125,580,617.00
125,635,785.00
247,447.00
125,883,232.00
125,580,617.00
125,635,785.00
247,447.00
2.6
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.1.2.1.1
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
გრანტები
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს - სპეციალური
ტრანსფერი
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2.6.3.1.3.1.2
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
1,500,000.00
1,268,500.00
1,268,500.00
231,500.00
2.6.3.1.3.1.3
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი
92,700,000.00
92,662,270.00
92,691,270.00
8,730.00
2.6.3.1.3.1.4
31,683,232.00
31,649,847.00
31,676,015.00
7,217.00
2.6.3.2
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
კაპიტალური
1,441,963,384.00
1,408,139,343.58
1,409,004,177.42
32,959,206.58
2.6.3.2.3
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
1,441,963,384.00
1,408,139,343.58
1,409,004,177.42
32,959,206.58
1,441,963,384.00
1,408,139,343.58
1,409,004,177.42
32,959,206.58
2.6.3.2.3.1
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2.6.3.2.3.1.1
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
671,930,564.00
669,828,335.23
669,835,169.07
2,095,394.93
2.6.3.2.3.1.2
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სპეციალური ტრანსფერი
732,759,000.00
728,949,358.35
729,807,358.35
2,951,641.65
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
37,273,820.00
9,361,650.00
9,361,650.00
27,912,170.00
გვერდი 10 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
7.1.8
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
00
ჯამური
164,561,852.00
152,955,634.50
158,305,202.69
2
ხარჯები
152,048,741.00
142,767,242.82
147,983,239.36
4,065,501.64
64,239,978.53
67,240,149.52
1,771,795.48
6,256,649.31
2.1
შრომის ანაზღაურება
69,011,945.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
60,969,452.00
56,601,391.78
58,459,535.53
2,509,916.47
2.5
სუბსიდიები
995,000.00
994,667.00
994,667.00
333.00
2.6
გრანტები
72,000.00
-302,288.95
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
369,706.66
374,288.95
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
315,288.95
315,288.95
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
315,288.95
315,288.95
72,000.00
54,417.71
59,000.00
13,000.00
72,000.00
54,417.71
59,000.00
13,000.00
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
752,855.00
663,236.86
719,838.19
33,016.81
20,247,489.00
19,898,261.99
20,194,760.17
52,728.83
20,247,489.00
19,898,261.99
20,194,760.17
52,728.83
20,247,489.00
19,898,261.99
20,194,760.17
52,728.83
12,513,111.00
10,188,391.68
10,321,963.33
2,191,147.67
თავდაცვა
7.2
00
ჯამური
1,835,023,378.00
1,835,645,031.18
1,836,378,208.64
-1,354,830.64
2
ხარჯები
1,319,305,934.00
1,319,641,368.71
1,320,360,176.17
-1,054,242.17
843,786,285.18
843,786,376.87
1,035.13
2.1
შრომის ანაზღაურება
843,787,412.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
409,709,183.00
409,872,271.58
410,556,735.27
-847,552.27
2.5
სუბსიდიები
830,000.00
830,000.00
830,000.00
0.00
2.6
გრანტები
1,100,771.00
1,317,209.12
1,317,209.12
-216,438.12
317,209.12
317,209.12
-216,438.12
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
100,771.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
100,771.00
317,209.12
317,209.12
-216,438.12
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
12,605,419.00
12,600,405.79
12,600,739.04
4,679.96
51,273,149.00
51,235,197.04
51,269,115.87
4,033.13
51,273,149.00
51,235,197.04
51,269,115.87
4,033.13
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.7
2.8
2.8.2
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
გვერდი 11 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2.1
31
დასახელება
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
51,273,149.00
51,235,197.04
51,269,115.87
4,033.13
515,717,444.00
516,003,662.47
516,018,032.47
-300,588.47
შეიარაღებული ძალები
7.2.1
00
ჯამური
1,573,870,384.00
1,574,358,032.87
1,575,030,622.00
-1,160,238.00
2
ხარჯები
1,090,145,495.00
1,090,340,698.42
1,091,001,936.55
-856,441.55
2.1
შრომის ანაზღაურება
766,022,585.00
766,022,464.37
766,022,556.05
28.95
2.2
საქონელი და მომსახურება
322,111,468.00
322,306,795.11
322,967,941.56
-856,473.56
2.6
გრანტები
1,007,486.00
1,007,485.25
1,007,485.25
0.75
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
7,486.00
7,485.25
7,485.25
0.75
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
7,486.00
7,485.25
7,485.25
0.75
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
314,658.00
314,657.37
314,657.37
0.63
689,298.00
689,296.32
689,296.32
1.68
689,298.00
689,296.32
689,296.32
1.68
689,298.00
689,296.32
689,296.32
1.68
483,724,889.00
484,017,334.45
484,028,685.45
-303,796.45
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7.2.4
00
ჯამური
64,768,101.00
64,980,014.17
64,984,517.52
-216,416.52
2
ხარჯები
52,453,043.00
52,667,339.81
52,669,464.16
-216,421.16
2.1
შრომის ანაზღაურება
13,856,151.00
13,856,146.32
13,856,146.32
4.68
2.2
საქონელი და მომსახურება
37,540,848.00
37,538,792.71
37,540,845.54
2.46
2.6
გრანტები
216,438.89
216,438.89
216,438.89
216,438.89
216,438.89
216,438.89
892,806.00
892,798.16
892,798.16
7.84
163,238.00
163,163.73
163,235.25
2.75
163,238.00
163,163.73
163,235.25
2.75
163,238.00
163,163.73
163,235.25
2.75
12,315,058.00
12,312,674.36
12,315,053.36
4.64
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გვერდი 12 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
7.2.5
00
2
დასახელება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
თავდაცვის სფეროში
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
ჯამური
196,384,893.00
196,306,984.14
196,363,069.12
21,823.88
ხარჯები
176,707,396.00
176,633,330.48
176,688,775.46
18,620.54
63,907,674.49
63,907,674.50
1,001.50
2.1
შრომის ანაზღაურება
63,908,676.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
50,056,867.00
50,026,683.76
50,047,948.17
8,918.83
2.5
სუბსიდიები
830,000.00
830,000.00
830,000.00
0.00
2.6
გრანტები
93,285.00
93,284.98
93,284.98
0.02
93,285.00
93,284.98
93,284.98
0.02
93,285.00
93,284.98
93,284.98
0.02
11,397,955.00
11,392,950.26
11,393,283.51
4,671.49
50,420,613.00
50,382,736.99
50,416,584.30
4,028.70
50,420,613.00
50,382,736.99
50,416,584.30
4,028.70
50,420,613.00
50,382,736.99
50,416,584.30
4,028.70
19,677,497.00
19,673,653.66
19,674,293.66
3,203.34
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
7.3
00
ჯამური
2,340,526,508.62
2,321,690,429.30
2,329,996,465.07
10,530,043.55
2
ხარჯები
2,103,464,541.62
2,091,947,165.54
2,100,047,652.93
3,416,888.69
1,487,693,197.00
1,482,719,556.65
1,485,792,260.53
1,900,936.47
533,812,987.00
530,981,189.40
534,806,833.96
-993,846.96
284,397.00
311,057.27
314,139.09
-29,742.09
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
4,187.23
4,187.23
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
4,187.23
4,187.23
284,397.00
306,870.04
309,951.86
-25,554.86
284,397.00
306,870.04
309,951.86
-25,554.86
24,195,708.00
24,134,620.64
24,191,814.30
3,893.70
57,478,252.62
53,800,741.58
54,942,605.05
2,535,647.57
57,478,252.62
53,800,741.58
54,942,605.05
2,535,647.57
57,478,252.62
53,800,741.58
54,942,605.05
2,535,647.57
237,061,967.00
229,743,263.76
229,948,812.14
7,113,154.86
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.3.1
00
ჯამური
1,273,070,007.00
1,276,270,910.71
1,277,173,016.64
-4,103,009.64
2
ხარჯები
1,144,080,004.00
1,147,150,626.73
1,148,052,725.66
-3,972,721.66
გვერდი 13 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.1
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
შრომის ანაზღაურება
900,659,404.00
900,620,078.84
900,643,765.42
15,638.58
2.2
საქონელი და მომსახურება
194,942,120.00
197,974,428.91
198,848,565.45
-3,906,445.45
2.6
გრანტები
126,806.00
126,805.46
126,805.46
0.54
126,806.00
126,805.46
126,805.46
0.54
126,806.00
126,805.46
126,805.46
0.54
14,490,831.00
14,488,746.04
14,490,817.15
13.85
33,860,843.00
33,940,567.48
33,942,772.18
-81,929.18
33,860,843.00
33,940,567.48
33,942,772.18
-81,929.18
33,860,843.00
33,940,567.48
33,942,772.18
-81,929.18
128,990,003.00
129,120,283.98
129,120,290.98
-130,287.98
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
7.3.2
00
ჯამური
133,086,640.00
133,226,735.15
133,226,737.21
-140,097.21
2
ხარჯები
131,765,276.00
131,905,371.26
131,905,373.32
-140,097.32
101,683,565.50
101,683,566.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
101,683,566.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
23,257,417.00
23,367,766.60
23,367,767.12
-110,350.12
2.6
გრანტები
66,041.00
95,788.20
95,788.20
-29,747.20
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
4,187.23
4,187.23
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
4,187.23
4,187.23
66,041.00
91,600.97
91,600.97
-25,559.97
66,041.00
91,600.97
91,600.97
-25,559.97
2,138,252.00
2,138,250.96
2,138,252.00
0.00
4,620,000.00
4,620,000.00
4,620,000.00
0.00
4,620,000.00
4,620,000.00
4,620,000.00
0.00
4,620,000.00
4,620,000.00
4,620,000.00
0.00
1,321,364.00
1,321,363.89
1,321,363.89
0.11
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სასამართლოები და პროკურატურა
7.3.3
00
ჯამური
260,285,420.00
248,804,640.30
253,781,543.24
6,503,876.76
2
ხარჯები
248,369,420.00
241,228,774.43
246,033,918.71
2,335,501.29
2.1
შრომის ანაზღაურება
184,897,127.00
183,505,270.54
184,828,156.13
68,970.87
2.2
საქონელი და მომსახურება
55,023,700.00
50,770,180.14
53,074,966.63
1,948,733.37
2.6
გრანტები
12,000.00
8,983.16
12,000.00
0.00
12,000.00
8,983.16
12,000.00
0.00
12,000.00
8,983.16
12,000.00
0.00
2,962,643.00
2,923,803.09
2,959,243.15
3,399.85
2.6.2
2.6.2.1
2.7
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
გვერდი 14 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
5,473,950.00
4,020,537.50
5,159,552.80
314,397.20
5,473,950.00
4,020,537.50
5,159,552.80
314,397.20
5,473,950.00
4,020,537.50
5,159,552.80
314,397.20
11,916,000.00
7,575,865.87
7,747,624.53
4,168,375.47
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7.3.4
00
ჯამური
281,209,400.00
278,939,517.65
278,965,695.69
2,243,704.31
2
ხარჯები
248,485,700.00
246,215,854.59
246,242,032.63
2,243,667.37
2.1
შრომის ანაზღაურება
129,310,000.00
129,303,357.72
129,310,000.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
108,870,400.00
108,851,843.88
108,870,399.20
0.80
2.6
გრანტები
15,300.00
15,235.02
15,300.00
0.00
15,300.00
15,235.02
15,300.00
0.00
15,300.00
15,235.02
15,300.00
0.00
3,420,000.00
3,419,090.99
3,420,000.00
0.00
6,870,000.00
4,626,326.98
4,626,333.43
2,243,666.57
6,870,000.00
4,626,326.98
4,626,333.43
2,243,666.57
6,870,000.00
4,626,326.98
4,626,333.43
2,243,666.57
32,723,700.00
32,723,663.06
32,723,663.06
36.94
ჯამური
392,875,041.62
384,448,625.49
386,849,472.29
6,025,569.33
ხარჯები
330,764,141.62
325,446,538.53
327,813,602.61
2,950,539.01
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
7.3.6
00
2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების
სფეროში
2.1
შრომის ანაზღაურება
171,143,100.00
167,607,284.05
169,326,772.98
1,816,327.02
2.2
საქონელი და მომსახურება
151,719,350.00
150,016,969.87
150,645,135.56
1,074,214.44
2.6
გრანტები
64,250.00
64,245.43
64,245.43
4.57
64,250.00
64,245.43
64,245.43
4.57
64,250.00
64,245.43
64,245.43
4.57
1,183,982.00
1,164,729.56
1,183,502.00
480.00
6,653,459.62
6,593,309.62
6,593,946.64
59,512.98
6,653,459.62
6,593,309.62
6,593,946.64
59,512.98
6,653,459.62
6,593,309.62
6,593,946.64
59,512.98
62,110,900.00
59,002,086.96
59,035,869.68
3,075,030.32
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ეკონომიკური საქმიანობა
7.4
00
ჯამური
3,683,875,343.00
3,655,222,208.30
3,677,532,612.08
6,342,730.92
2
ხარჯები
2,168,825,652.00
2,121,888,823.53
2,130,978,739.02
37,846,912.98
გვერდი 15 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.1
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
შრომის ანაზღაურება
93,282,932.00
92,625,666.07
93,247,430.41
35,501.59
2.2
საქონელი და მომსახურება
406,244,660.00
398,359,916.69
401,889,505.48
4,355,154.52
2.5
სუბსიდიები
847,887,138.00
841,785,065.49
844,467,430.16
3,419,707.84
2.6
გრანტები
140,659,532.00
130,132,063.20
130,267,877.17
10,391,654.83
3,077,578.90
3,104,082.02
-436,150.02
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2,667,932.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
2,667,932.00
3,077,578.90
3,104,082.02
-436,150.02
137,991,600.00
127,054,484.30
127,163,795.15
10,827,804.85
99,288,000.00
96,045,216.13
96,154,526.98
3,133,473.02
97,288,000.00
94,205,992.53
94,315,303.38
2,972,696.62
97,288,000.00
94,205,992.53
94,315,303.38
2,972,696.62
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
38,703,600.00
31,009,268.17
31,009,268.17
7,694,331.83
7,360,000.00
7,258,389.27
7,258,389.27
101,610.73
7,360,000.00
7,258,389.27
7,258,389.27
101,610.73
31,343,600.00
23,750,878.90
23,750,878.90
7,592,721.10
31,343,600.00
23,750,878.90
23,750,878.90
7,592,721.10
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.4
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2.6.3.2.3.1.1
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
10,095,000.00
10,094,807.60
10,094,807.60
192.40
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სოციალური უზრუნველყოფა
21,248,600.00
13,656,071.30
13,656,071.30
7,592,528.70
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,710,600.00
98,634,308.40
98,686,076.96
24,523.04
582,040,790.00
560,351,803.68
562,420,418.84
19,620,371.16
582,040,790.00
560,351,803.68
562,420,418.84
19,620,371.16
98,531,890.00
76,779,301.69
78,604,501.13
19,927,388.87
483,508,900.00
483,572,501.99
483,815,917.71
-307,017.71
1,515,049,691.00
1,533,333,384.77
1,546,553,873.06
-31,504,182.06
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით
რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7.4.1
00
ჯამური
381,467,098.00
370,321,116.91
370,719,154.09
10,747,943.91
2
ხარჯები
380,366,645.00
369,223,522.88
369,621,560.06
10,745,084.94
გვერდი 16 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.1
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
წლიური ასიგნება
19,014,760.00
გადახდა
წლიური ვალდებულება
18,953,672.47
წლის რესურსი
18,953,681.17
61,078.83
2.2
საქონელი და მომსახურება
50,110,908.00
47,792,566.15
48,188,952.78
1,921,955.22
2.5
სუბსიდიები
105,494,300.00
102,315,657.37
102,315,692.30
3,178,607.70
2.6
გრანტები
99,138,332.00
94,097,237.53
94,097,237.54
5,041,094.46
1,856,034.15
1,856,034.16
-5,702.16
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1,850,332.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1,850,332.00
1,856,034.15
1,856,034.16
-5,702.16
97,288,000.00
92,241,203.38
92,241,203.38
5,046,796.62
97,288,000.00
92,241,203.38
92,241,203.38
5,046,796.62
97,288,000.00
92,241,203.38
92,241,203.38
5,046,796.62
97,288,000.00
92,241,203.38
92,241,203.38
5,046,796.62
96,933,665.00
96,928,543.08
96,930,046.77
3,618.23
9,674,680.00
9,135,846.28
9,135,949.50
538,730.50
9,674,680.00
9,135,846.28
9,135,949.50
538,730.50
8,174,680.00
7,635,846.28
7,635,949.50
538,730.50
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
1,100,453.00
1,097,594.03
1,097,594.03
2,858.97
ჯამური
263,601,680.00
252,551,097.45
252,882,790.64
10,718,889.36
ხარჯები
263,028,891.00
251,981,166.99
252,312,860.18
10,716,030.82
13,152,834.00
13,091,747.34
13,091,756.04
61,077.96
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.4.1.1
00
2
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო ეკონომიკური და კომერციული
საქმიანობა
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
42,314,057.00
40,088,663.21
40,420,070.84
1,893,986.16
2.5
სუბსიდიები
105,494,300.00
102,315,657.37
102,315,692.30
3,178,607.70
2.6
გრანტები
99,135,800.00
94,094,706.30
94,094,706.31
5,041,093.69
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1,847,800.00
1,853,502.92
1,853,502.93
-5,702.93
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1,847,800.00
1,853,502.92
1,853,502.93
-5,702.93
97,288,000.00
92,241,203.38
92,241,203.38
5,046,796.62
97,288,000.00
92,241,203.38
92,241,203.38
5,046,796.62
97,288,000.00
92,241,203.38
92,241,203.38
5,046,796.62
97,288,000.00
92,241,203.38
92,241,203.38
5,046,796.62
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.7
2.8
2.8.2
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
295,200.00
292,517.25
292,663.95
2,536.05
2,636,700.00
2,097,875.52
2,097,970.74
538,729.26
2,636,700.00
2,097,875.52
2,097,970.74
538,729.26
გვერდი 17 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.4.1.2
00
2
დასახელება
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
1,136,700.00
597,875.52
597,970.74
538,729.26
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
572,789.00
569,930.46
569,930.46
2,858.54
ჯამური
117,865,418.00
117,770,019.46
117,836,363.45
29,054.55
ხარჯები
117,337,754.00
117,242,355.89
117,308,699.88
29,054.12
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა
2.1
შრომის ანაზღაურება
5,861,926.00
5,861,925.13
5,861,925.13
0.87
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,796,851.00
7,703,902.94
7,768,881.94
27,969.06
2.6
გრანტები
2,532.00
2,531.23
2,531.23
0.77
2,532.00
2,531.23
2,531.23
0.77
2,532.00
2,531.23
2,531.23
0.77
96,638,465.00
96,636,025.83
96,637,382.82
1,082.18
7,037,980.00
7,037,970.76
7,037,978.76
1.24
7,037,980.00
7,037,970.76
7,037,978.76
1.24
7,037,980.00
7,037,970.76
7,037,978.76
1.24
527,664.00
527,663.57
527,663.57
0.43
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
7.4.2
00
ჯამური
945,135,301.00
941,577,990.49
948,134,143.10
-2,998,842.10
2
ხარჯები
927,349,451.00
924,801,467.73
930,881,324.72
-3,531,873.72
2.1
შრომის ანაზღაურება
42,723,840.00
42,824,929.98
42,892,411.56
-168,571.56
2.2
საქონელი და მომსახურება
101,012,023.00
101,923,288.96
103,491,511.03
-2,479,488.03
2.5
სუბსიდიები
588,859,738.00
589,636,600.12
591,950,272.30
-3,090,534.30
2.6
გრანტები
7,958,500.00
9,840,373.44
9,957,428.08
-1,998,928.08
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
757,500.00
775,584.29
783,328.08
-25,828.08
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
757,500.00
775,584.29
783,328.08
-25,828.08
7,201,000.00
9,064,789.15
9,174,100.00
-1,973,100.00
1,964,789.15
2,074,100.00
1,964,789.15
2,074,100.00
1,964,789.15
2,074,100.00
7,201,000.00
7,100,000.00
7,100,000.00
101,000.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
2.6.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
7,201,000.00
7,100,000.00
7,100,000.00
101,000.00
2.6.3.2.1.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
7,201,000.00
7,100,000.00
7,100,000.00
101,000.00
გვერდი 18 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
940,000.00
916,354.85
935,615.27
4,384.73
185,855,350.00
179,659,920.38
181,654,086.48
4,201,263.52
185,855,350.00
179,659,920.38
181,654,086.48
4,201,263.52
38,146,450.00
33,298,975.99
35,049,726.37
3,096,723.63
147,708,900.00
146,360,944.39
146,604,360.11
1,104,539.89
17,785,850.00
16,776,522.76
17,252,818.38
533,031.62
სოფლის მეურნეობა
7.4.2.1
00
ჯამური
945,135,301.00
941,577,990.49
948,134,143.10
-2,998,842.10
2
ხარჯები
927,349,451.00
924,801,467.73
930,881,324.72
-3,531,873.72
42,824,929.98
42,892,411.56
-168,571.56
2.1
შრომის ანაზღაურება
42,723,840.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
101,012,023.00
101,923,288.96
103,491,511.03
-2,479,488.03
2.5
სუბსიდიები
588,859,738.00
589,636,600.12
591,950,272.30
-3,090,534.30
2.6
გრანტები
7,958,500.00
9,840,373.44
9,957,428.08
-1,998,928.08
775,584.29
783,328.08
-25,828.08
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
757,500.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
757,500.00
775,584.29
783,328.08
-25,828.08
7,201,000.00
9,064,789.15
9,174,100.00
-1,973,100.00
1,964,789.15
2,074,100.00
1,964,789.15
2,074,100.00
1,964,789.15
2,074,100.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
7,201,000.00
7,100,000.00
7,100,000.00
101,000.00
2.6.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
7,201,000.00
7,100,000.00
7,100,000.00
101,000.00
2.6.3.2.1.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
7,201,000.00
7,100,000.00
7,100,000.00
101,000.00
940,000.00
916,354.85
935,615.27
4,384.73
185,855,350.00
179,659,920.38
181,654,086.48
4,201,263.52
185,855,350.00
179,659,920.38
181,654,086.48
4,201,263.52
38,146,450.00
33,298,975.99
35,049,726.37
3,096,723.63
147,708,900.00
146,360,944.39
146,604,360.11
1,104,539.89
17,785,850.00
16,776,522.76
17,252,818.38
533,031.62
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სათბობი და ენერგეტიკა
7.4.3
00
ჯამური
80,888,048.00
64,404,965.89
64,404,965.89
16,483,082.11
2
ხარჯები
80,888,048.00
64,404,965.89
64,404,965.89
16,483,082.11
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,534,000.00
2,181,116.08
2,181,116.08
352,883.92
2.8
სხვა ხარჯები
78,354,048.00
62,223,849.81
62,223,849.81
16,130,198.19
გვერდი 19 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
78,354,048.00
62,223,849.81
62,223,849.81
16,130,198.19
41,054,048.00
23,012,292.21
23,012,292.21
18,041,755.79
37,300,000.00
39,211,557.60
39,211,557.60
-1,911,557.60
00
ჯამური
12,862,048.00
12,862,047.17
12,862,047.17
0.83
2
ხარჯები
12,862,048.00
12,862,047.17
12,862,047.17
0.83
12,862,048.00
12,862,047.17
12,862,047.17
0.83
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
12,862,048.00
12,862,047.17
12,862,047.17
0.83
12,862,048.00
12,862,047.17
12,862,047.17
0.83
00
ჯამური
68,026,000.00
51,542,918.72
51,542,918.72
16,483,081.28
2
ხარჯები
68,026,000.00
51,542,918.72
51,542,918.72
16,483,081.28
2,181,116.08
2,181,116.08
352,883.92
2.8.2.1
2.8.2.2
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
7.4.3.2
2.8
2.8.2
2.8.2.1
სხვა ხარჯები
ელექტროენერგეტიკა
7.4.3.5
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,534,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
65,492,000.00
49,361,802.64
49,361,802.64
16,130,197.36
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
65,492,000.00
49,361,802.64
49,361,802.64
16,130,197.36
28,192,000.00
10,150,245.04
10,150,245.04
18,041,754.96
37,300,000.00
39,211,557.60
39,211,557.60
-1,911,557.60
00
ჯამური
4,642,600.00
4,409,279.06
4,579,281.60
63,318.40
2
ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი
მრეწველობა, მშენებლობა
7.4.4
4,536,600.00
4,304,281.38
4,474,283.92
62,316.08
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,762,900.00
2,759,777.79
2,762,739.01
160.99
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,659,700.00
1,477,049.87
1,625,845.66
33,854.34
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
75,000.00
53,197.96
70,889.36
4,110.64
2.8
სხვა ხარჯები
39,000.00
14,255.76
14,809.89
24,190.11
39,000.00
14,255.76
14,809.89
24,190.11
39,000.00
14,255.76
14,809.89
24,190.11
106,000.00
104,997.68
104,997.68
1,002.32
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მშენებლობა
7.4.4.3
00
ჯამური
4,642,600.00
4,409,279.06
4,579,281.60
63,318.40
2
ხარჯები
4,536,600.00
4,304,281.38
4,474,283.92
62,316.08
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,762,900.00
2,759,777.79
2,762,739.01
160.99
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,659,700.00
1,477,049.87
1,625,845.66
33,854.34
გვერდი 20 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
სოციალური უზრუნველყოფა
75,000.00
53,197.96
70,889.36
4,110.64
სხვა ხარჯები
39,000.00
14,255.76
14,809.89
24,190.11
39,000.00
14,255.76
14,809.89
24,190.11
39,000.00
14,255.76
14,809.89
24,190.11
106,000.00
104,997.68
104,997.68
1,002.32
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ტრანსპორტი
7.4.5
00
ჯამური
1,752,001,660.00
1,775,635,648.68
1,776,031,474.63
-24,029,814.63
2
ხარჯები
504,517,660.00
500,650,545.77
500,946,915.00
3,570,745.00
1,014,405.00
1,014,394.06
1,014,398.00
7.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
163,885,555.00
163,847,141.12
163,899,276.21
-13,721.21
2.5
სუბსიდიები
41,201,600.00
37,994,733.77
38,232,442.59
2,969,157.41
2.6
გრანტები
12,508,600.00
11,924,440.00
11,924,440.00
584,160.00
12,508,600.00
11,924,440.00
11,924,440.00
584,160.00
12,508,600.00
11,924,440.00
11,924,440.00
584,160.00
12,508,600.00
11,924,440.00
11,924,440.00
584,160.00
12,508,600.00
11,924,440.00
11,924,440.00
584,160.00
12,508,600.00
11,924,440.00
11,924,440.00
584,160.00
285,907,500.00
285,869,836.82
285,876,358.20
31,141.80
285,907,500.00
285,869,836.82
285,876,358.20
31,141.80
907,500.00
869,836.82
876,358.20
31,141.80
285,000,000.00
285,000,000.00
285,000,000.00
0.00
1,247,484,000.00
1,274,985,102.91
1,275,084,559.63
-27,600,559.63
2.6.3
2.6.3.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1.3
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
კაპიტალური
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7.4.5.1
00
ჯამური
1,442,048,655.00
1,465,727,418.00
1,466,107,542.54
-24,058,887.54
2
ხარჯები
194,584,655.00
190,745,922.59
191,026,590.41
3,558,064.59
2.2
საქონელი და მომსახურება
163,408,555.00
163,367,420.36
163,403,960.11
4,594.89
2.5
სუბსიდიები
26,756,000.00
23,549,157.98
23,786,866.80
2,969,133.20
2.6
გრანტები
4,008,600.00
3,436,760.00
3,436,760.00
571,840.00
4,008,600.00
3,436,760.00
3,436,760.00
571,840.00
4,008,600.00
3,436,760.00
3,436,760.00
571,840.00
4,008,600.00
3,436,760.00
3,436,760.00
571,840.00
4,008,600.00
3,436,760.00
3,436,760.00
571,840.00
2.6.3
2.6.3.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
კაპიტალური
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
გვერდი 21 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.2.3.1.3
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
4,008,600.00
3,436,760.00
3,436,760.00
571,840.00
411,500.00
392,584.25
399,003.50
12,496.50
411,500.00
392,584.25
399,003.50
12,496.50
411,500.00
392,584.25
399,003.50
12,496.50
1,247,464,000.00
1,274,981,495.41
1,275,080,952.13
-27,616,952.13
საზღვაო ტრანსპორტი
7.4.5.2
00
ჯამური
150,000,000.00
150,023,047.87
150,023,047.87
-23,047.87
2
ხარჯები
150,000,000.00
150,023,047.87
150,023,047.87
-23,047.87
23,047.87
23,047.87
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
0.00
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
0.00
00
ჯამური
10,014,405.00
9,964,236.88
9,979,938.29
34,466.71
2
ხარჯები
9,994,405.00
9,960,629.38
9,976,330.79
18,074.21
1,014,405.00
1,014,394.06
1,014,398.00
7.00
477,000.00
456,672.89
472,268.23
4,731.77
8,500,000.00
8,487,680.00
8,487,680.00
12,320.00
8,500,000.00
8,487,680.00
8,487,680.00
12,320.00
8,500,000.00
8,487,680.00
8,487,680.00
12,320.00
8,500,000.00
8,487,680.00
8,487,680.00
12,320.00
8,500,000.00
8,487,680.00
8,487,680.00
12,320.00
8,500,000.00
8,487,680.00
8,487,680.00
12,320.00
3,000.00
1,882.43
1,984.56
1,015.44
3,000.00
1,882.43
1,984.56
1,015.44
3,000.00
1,882.43
1,984.56
1,015.44
20,000.00
3,607.50
3,607.50
16,392.50
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.2
სარკინიგზო ტრანსპორტი
7.4.5.3
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.3
2.6.3.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1.3
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
კაპიტალური
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საჰაერო ტრანსპორტი
7.4.5.4
00
ჯამური
149,938,600.00
149,920,945.93
149,920,945.93
17,654.07
2
ხარჯები
149,938,600.00
149,920,945.93
149,920,945.93
17,654.07
2.5
სუბსიდიები
14,445,600.00
14,445,575.79
14,445,575.79
24.21
2.8
სხვა ხარჯები
135,493,000.00
135,475,370.14
135,475,370.14
17,629.86
გვერდი 22 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
135,493,000.00
135,475,370.14
135,475,370.14
17,629.86
493,000.00
475,370.14
475,370.14
17,629.86
135,000,000.00
135,000,000.00
135,000,000.00
0.00
00
ჯამური
283,280,961.00
277,835,646.02
278,058,904.99
5,222,056.01
2
ხარჯები
111,593,673.00
103,844,831.63
104,058,222.60
7,535,450.40
2.8.2.1
2.8.2.2
ეკონომიკის სხვა დარგები
7.4.7
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,775,521.00
3,773,848.27
3,775,519.17
1.83
2.2
საქონელი და მომსახურება
43,730,350.00
42,845,783.51
43,036,622.06
693,727.94
2.5
სუბსიდიები
26,760,000.00
27,076,601.34
27,097,482.86
-337,482.86
2.6
გრანტები
20,994,000.00
13,824,051.77
13,824,051.77
7,169,948.23
20,994,000.00
13,824,051.77
13,824,051.77
7,169,948.23
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
18,994,000.00
11,984,828.17
11,984,828.17
7,009,171.83
159,000.00
158,389.27
158,389.27
610.73
159,000.00
158,389.27
158,389.27
610.73
18,835,000.00
11,826,438.90
11,826,438.90
7,008,561.10
18,835,000.00
11,826,438.90
11,826,438.90
7,008,561.10
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.4
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2.6.3.2.3.1.1
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
10,095,000.00
10,094,807.60
10,094,807.60
192.40
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სოციალური უზრუნველყოფა
8,740,000.00
1,731,631.30
1,731,631.30
7,008,368.70
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.4.7.1
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162,090.00
157,708.19
157,708.19
4,381.81
16,171,712.00
16,166,838.55
16,166,838.55
4,873.45
16,171,712.00
16,166,838.55
16,166,838.55
4,873.45
4,671,712.00
4,666,838.55
4,666,838.55
4,873.45
11,500,000.00
11,500,000.00
11,500,000.00
0.00
171,687,288.00
173,990,814.39
174,000,682.39
-2,313,394.39
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და
დასაწყობება
გვერდი 23 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
ჯამური
10,249,380.00
10,249,039.08
10,249,039.08
340.92
2
ხარჯები
2,680,592.00
2,680,251.08
2,680,251.08
340.92
1,320,718.17
1,320,718.17
1.83
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,320,720.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,278,070.00
1,278,069.58
1,278,069.58
0.42
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
29,090.00
29,090.00
29,090.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
52,712.00
52,373.33
52,373.33
338.67
52,712.00
52,373.33
52,373.33
338.67
52,712.00
52,373.33
52,373.33
338.67
7,568,788.00
7,568,788.00
7,568,788.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ტურიზმი
7.4.7.3
00
ჯამური
135,718,081.00
134,802,247.14
134,994,756.59
723,324.41
2
ხარჯები
71,607,081.00
70,711,523.47
70,904,032.92
703,048.08
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,454,801.00
2,453,130.10
2,454,801.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
42,452,280.00
41,567,713.93
41,758,552.48
693,727.52
2.5
სუბსიდიები
15,052,000.00
15,051,514.00
15,051,514.00
486.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,000.00
128,618.19
128,618.19
4,381.81
11,515,000.00
11,510,547.25
11,510,547.25
4,452.75
11,515,000.00
11,510,547.25
11,510,547.25
4,452.75
15,000.00
10,547.25
10,547.25
4,452.75
11,500,000.00
11,500,000.00
11,500,000.00
0.00
64,111,000.00
64,090,723.67
64,090,723.67
20,276.33
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი
7.4.7.4
00
ჯამური
137,313,500.00
132,784,359.80
132,815,109.32
4,498,390.68
2
ხარჯები
37,306,000.00
30,453,057.08
30,473,938.60
6,832,061.40
2.5
სუბსიდიები
11,708,000.00
12,025,087.34
12,045,968.86
-337,968.86
2.6
გრანტები
20,994,000.00
13,824,051.77
13,824,051.77
7,169,948.23
20,994,000.00
13,824,051.77
13,824,051.77
7,169,948.23
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
2,000,000.00
1,839,223.60
1,839,223.60
160,776.40
18,994,000.00
11,984,828.17
11,984,828.17
7,009,171.83
159,000.00
158,389.27
158,389.27
610.73
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.4
2.6.3.2
2.6.3.2.1
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გვერდი 24 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
დასახელება
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
159,000.00
158,389.27
158,389.27
610.73
18,835,000.00
11,826,438.90
11,826,438.90
7,008,561.10
18,835,000.00
11,826,438.90
11,826,438.90
7,008,561.10
2.6.3.2.3.1.1
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
10,095,000.00
10,094,807.60
10,094,807.60
192.40
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სხვა ხარჯები
8,740,000.00
1,731,631.30
1,731,631.30
7,008,368.70
4,604,000.00
4,603,917.97
4,603,917.97
82.03
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,604,000.00
4,603,917.97
4,603,917.97
82.03
4,604,000.00
4,603,917.97
4,603,917.97
82.03
100,007,500.00
102,331,302.72
102,341,170.72
-2,333,670.72
ჯამური
236,459,675.00
221,037,561.25
235,604,687.78
854,987.22
ხარჯები
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
7.4.9
00
2
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკის სფეროში
159,573,575.00
154,659,208.25
156,591,466.83
2,982,108.17
2.1
შრომის ანაზღაურება
23,991,506.00
23,299,043.50
23,848,681.50
142,824.50
2.2
საქონელი და მომსახურება
43,312,124.00
38,292,971.00
39,466,181.66
3,845,942.34
2.5
სუბსიდიები
85,571,500.00
84,761,472.89
84,871,540.11
699,959.89
2.6
გრანტები
60,100.00
445,960.46
464,719.78
-404,619.78
60,100.00
445,960.46
464,719.78
-404,619.78
60,100.00
445,960.46
464,719.78
-404,619.78
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
599,845.00
578,504.32
591,817.37
8,027.63
6,038,500.00
7,281,256.08
7,348,526.41
-1,310,026.41
6,038,500.00
7,281,256.08
7,348,526.41
-1,310,026.41
5,538,500.00
7,281,256.08
7,348,526.41
-1,810,026.41
500,000.00
500,000.00
76,886,100.00
66,378,353.00
79,013,220.95
-2,127,120.95
გარემოს დაცვა
7.5
00
ჯამური
226,912,473.00
229,774,778.88
234,038,417.72
-7,125,944.72
2
ხარჯები
178,602,373.00
181,954,681.15
184,310,489.36
-5,708,116.36
2.1
შრომის ანაზღაურება
44,663,276.00
46,342,001.43
46,632,603.47
-1,969,327.47
2.2
საქონელი და მომსახურება
40,180,432.00
41,342,529.02
42,781,996.48
-2,601,564.48
2.5
სუბსიდიები
63,896,365.00
63,889,450.19
64,453,543.28
-557,178.28
2.6
გრანტები
8,764,800.00
9,437,088.21
9,442,017.30
-677,217.30
გვერდი 25 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
149,800.00
2,479,031.47
2,483,960.56
-2,334,160.56
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
149,800.00
2,479,031.47
2,483,960.56
-2,334,160.56
8,615,000.00
6,958,056.74
6,958,056.74
1,656,943.26
4,215,000.00
3,693,459.26
3,693,459.26
521,540.74
105,000.00
416,674.90
416,674.90
-311,674.90
105,000.00
416,674.90
416,674.90
-311,674.90
2,000,000.00
1,172,595.85
1,172,595.85
827,404.15
2,000,000.00
1,172,595.85
1,172,595.85
827,404.15
2,110,000.00
2,104,188.51
2,104,188.51
5,811.49
2,110,000.00
2,104,188.51
2,104,188.51
5,811.49
2,110,000.00
2,104,188.51
2,104,188.51
5,811.49
4,400,000.00
3,264,597.48
3,264,597.48
1,135,402.52
189,847.48
189,847.48
189,847.48
189,847.48
4,400,000.00
3,074,750.00
3,074,750.00
1,325,250.00
4,400,000.00
3,074,750.00
3,074,750.00
1,325,250.00
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
2.6.3.2.3.1.1
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
900,000.00
900,000.00
900,000.00
0.00
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სოციალური უზრუნველყოფა
3,500,000.00
2,174,750.00
2,174,750.00
1,325,250.00
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.5.1
00
2
2.5
745,000.00
707,580.56
735,000.00
10,000.00
20,352,500.00
20,236,031.74
20,265,328.83
87,171.17
20,352,500.00
20,236,031.74
20,265,328.83
87,171.17
1,624,500.00
1,509,112.80
1,537,329.95
87,170.05
18,728,000.00
18,726,918.94
18,727,998.88
1.12
48,310,100.00
47,820,097.73
49,727,928.36
-1,417,828.36
ჯამური
83,015,365.00
81,697,737.91
81,697,738.12
1,317,626.88
ხარჯები
83,015,365.00
81,697,737.91
81,697,738.12
1,317,626.88
61,015,365.00
61,022,989.24
61,022,989.24
-7,624.24
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და
განადგურება
სუბსიდიები
გვერდი 26 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6
2.6.3
2.6.3.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1.3
2.8
2.8.2
2.8.2.2
დასახელება
გრანტები
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
კაპიტალური
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
3,500,000.00
2,174,750.00
2,174,750.00
1,325,250.00
3,500,000.00
2,174,750.00
2,174,750.00
1,325,250.00
3,500,000.00
2,174,750.00
2,174,750.00
1,325,250.00
3,500,000.00
2,174,750.00
2,174,750.00
1,325,250.00
3,500,000.00
2,174,750.00
2,174,750.00
1,325,250.00
3,500,000.00
2,174,750.00
2,174,750.00
1,325,250.00
18,500,000.00
18,499,998.67
18,499,998.88
1.12
18,500,000.00
18,499,998.67
18,499,998.88
1.12
18,500,000.00
18,499,998.67
18,499,998.88
1.12
ჩამდინარე წყლების მართვა
7.5.2
00
ჯამური
773,000.00
751,351.47
753,000.00
20,000.00
2
ხარჯები
773,000.00
751,351.47
753,000.00
20,000.00
2.5
სუბსიდიები
545,000.00
524,431.20
525,000.00
20,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
228,000.00
226,920.27
228,000.00
0.00
228,000.00
226,920.27
228,000.00
0.00
228,000.00
226,920.27
228,000.00
0.00
2.8.2
2.8.2.2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7.5.3
00
ჯამური
1,793,000.00
1,758,366.70
1,763,433.69
29,566.31
2
ხარჯები
1,793,000.00
1,758,366.70
1,763,433.69
29,566.31
2.1
შრომის ანაზღაურება
981,000.00
978,456.82
978,696.82
2,303.18
2.2
საქონელი და მომსახურება
794,000.00
762,289.21
767,116.19
26,883.81
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
11,000.00
10,620.67
10,620.68
379.32
11,000.00
10,620.67
10,620.68
379.32
11,000.00
10,620.67
10,620.68
379.32
-662,936.12
2.8.2
2.8.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7.5.4
00
ჯამური
55,501,817.00
54,542,884.23
56,164,753.12
2
ხარჯები
40,811,817.00
40,234,459.65
41,648,947.08
-837,130.08
15,020,006.52
15,138,385.80
-1,022,300.80
2.1
შრომის ანაზღაურება
14,116,085.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
19,431,932.00
18,905,539.36
19,611,300.96
-179,368.96
2.5
სუბსიდიები
2,336,000.00
2,342,029.75
2,905,554.04
-569,554.04
2.6
გრანტები
4,201,800.00
3,276,784.36
3,276,784.36
925,015.64
გვერდი 27 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.2
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
91,800.00
91,800.00
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
91,800.00
91,800.00
მიმდინარე
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
4,110,000.00
3,276,784.36
3,276,784.36
833,215.64
4,110,000.00
3,276,784.36
3,276,784.36
833,215.64
2,000,000.00
1,172,595.85
1,172,595.85
827,404.15
2,000,000.00
1,172,595.85
1,172,595.85
827,404.15
2,110,000.00
2,104,188.51
2,104,188.51
5,811.49
2,110,000.00
2,104,188.51
2,104,188.51
5,811.49
2,110,000.00
2,104,188.51
2,104,188.51
5,811.49
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
150,000.00
149,913.28
150,000.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
576,000.00
540,186.38
566,921.92
9,078.08
576,000.00
540,186.38
566,921.92
9,078.08
576,000.00
540,186.38
566,921.92
9,078.08
14,690,000.00
14,308,424.58
14,515,806.04
174,193.96
ჯამური
85,829,291.00
91,024,438.57
93,659,492.79
-7,830,201.79
ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
7.5.6
00
2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს
დაცვის სფეროში
52,209,191.00
57,512,765.42
58,447,370.47
-6,238,179.47
2.1
შრომის ანაზღაურება
29,566,191.00
30,343,538.09
30,515,520.85
-949,329.85
2.2
საქონელი და მომსახურება
19,954,500.00
21,674,700.45
22,403,579.33
-2,449,079.33
2.6
გრანტები
1,063,000.00
3,985,553.85
3,990,482.94
-2,927,482.94
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
58,000.00
2,479,031.47
2,483,960.56
-2,425,960.56
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
58,000.00
2,479,031.47
2,483,960.56
-2,425,960.56
1,005,000.00
1,506,522.38
1,506,522.38
-501,522.38
105,000.00
416,674.90
416,674.90
-311,674.90
105,000.00
416,674.90
416,674.90
-311,674.90
105,000.00
416,674.90
416,674.90
-311,674.90
900,000.00
1,089,847.48
1,089,847.48
-189,847.48
189,847.48
189,847.48
189,847.48
189,847.48
900,000.00
900,000.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
900,000.00
გვერდი 28 - 49 დან
0.00
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1.1
დასახელება
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
900,000.00
900,000.00
900,000.00
0.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
0.00
588,000.00
550,667.28
578,000.00
10,000.00
1,037,500.00
958,305.75
959,787.35
77,712.65
1,037,500.00
958,305.75
959,787.35
77,712.65
1,037,500.00
958,305.75
959,787.35
77,712.65
33,620,100.00
33,511,673.15
35,212,122.32
-1,592,022.32
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
7.6
00
ჯამური
794,896,820.00
795,842,634.32
795,851,562.30
-954,742.30
2
ხარჯები
794,896,820.00
795,842,634.32
795,851,562.30
-954,742.30
2.5
სუბსიდიები
204,264,420.00
204,195,016.58
204,197,183.25
67,236.75
2.6
გრანტები
10,251,400.00
11,001,028.20
11,001,028.20
-749,628.20
10,251,400.00
11,001,028.20
11,001,028.20
-749,628.20
10,251,400.00
11,001,028.20
11,001,028.20
-749,628.20
10,251,400.00
11,001,028.20
11,001,028.20
-749,628.20
10,251,400.00
11,001,028.20
11,001,028.20
-749,628.20
10,251,400.00
11,001,028.20
11,001,028.20
-749,628.20
580,381,000.00
580,646,589.54
580,653,350.85
-272,350.85
580,381,000.00
580,646,589.54
580,653,350.85
-272,350.85
580,381,000.00
580,646,589.54
580,653,350.85
-272,350.85
2.6.3
2.6.3.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1.3
2.8
2.8.2
2.8.2.2
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
კაპიტალური
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7.6.2
00
ჯამური
1,751,400.00
2,023,750.85
2,023,750.85
-272,350.85
2
ხარჯები
1,751,400.00
2,023,750.85
2,023,750.85
-272,350.85
1,251,400.00
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
1,251,400.00
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
1,251,400.00
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
1,251,400.00
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
1,251,400.00
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
1,251,400.00
1,251,400.00
1,251,400.00
0.00
500,000.00
772,350.85
772,350.85
-272,350.85
2.6
2.6.3
2.6.3.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1.3
2.8
გრანტები
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
კაპიტალური
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სხვა ხარჯები
გვერდი 29 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2
2.8.2.2
დასახელება
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
500,000.00
772,350.85
772,350.85
-272,350.85
500,000.00
772,350.85
772,350.85
-272,350.85
წყალმომარაგება
7.6.3
00
ჯამური
793,145,420.00
793,818,883.47
793,827,811.45
-682,391.45
2
ხარჯები
793,145,420.00
793,818,883.47
793,827,811.45
-682,391.45
2.5
სუბსიდიები
204,264,420.00
204,195,016.58
204,197,183.25
67,236.75
2.6
გრანტები
9,000,000.00
9,749,628.20
9,749,628.20
-749,628.20
9,000,000.00
9,749,628.20
9,749,628.20
-749,628.20
9,000,000.00
9,749,628.20
9,749,628.20
-749,628.20
9,000,000.00
9,749,628.20
9,749,628.20
-749,628.20
9,000,000.00
9,749,628.20
9,749,628.20
-749,628.20
9,000,000.00
9,749,628.20
9,749,628.20
-749,628.20
579,881,000.00
579,874,238.69
579,881,000.00
0.00
579,881,000.00
579,874,238.69
579,881,000.00
0.00
579,881,000.00
579,874,238.69
579,881,000.00
0.00
2.6.3
2.6.3.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1.3
2.8
2.8.2
2.8.2.2
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
კაპიტალური
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
ჯანმრთელობის დაცვა
7.7
00
ჯამური
2,220,839,072.00
2,242,454,465.88
2,248,836,559.51
-27,997,487.51
2
ხარჯები
2,188,431,106.00
2,211,786,771.92
2,216,254,680.98
-27,823,574.98
2.1
შრომის ანაზღაურება
24,527,180.00
27,428,125.72
27,606,908.63
-3,079,728.63
2.2
საქონელი და მომსახურება
277,321,506.00
291,685,937.32
293,798,217.14
-16,476,711.14
2.6
გრანტები
32,627,960.00
32,843,236.68
32,973,739.72
-345,779.72
285,170.99
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
273,536.47
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
273,536.47
285,170.99
8,610.00
36,148.90
37,749.42
-29,139.42
8,610.00
36,148.90
37,749.42
-29,139.42
32,619,350.00
32,533,551.31
32,650,819.31
-31,469.31
24,982,350.00
24,896,551.31
25,013,819.31
-31,469.31
9,652,262.00
9,964,994.00
10,082,262.00
-430,000.00
9,652,262.00
9,964,994.00
10,082,262.00
-430,000.00
15,330,088.00
14,931,557.31
14,931,557.31
398,530.69
15,330,088.00
14,931,557.31
14,931,557.31
398,530.69
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
გვერდი 30 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.3.1.2
2.6.3.1.3.1.4
2.6.3.2
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
14,073,488.00
14,073,487.47
14,073,487.47
0.53
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
კაპიტალური
1,256,600.00
858,069.84
858,069.84
398,530.16
7,637,000.00
7,637,000.00
7,637,000.00
0.00
2.6.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
7,637,000.00
7,637,000.00
7,637,000.00
0.00
2.6.3.2.1.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
7,637,000.00
7,637,000.00
7,637,000.00
0.00
1,809,800,336.00
1,809,864,328.43
1,809,994,670.68
-194,334.68
44,154,124.00
49,965,143.77
51,881,144.81
-7,727,020.81
44,154,124.00
49,965,143.77
51,881,144.81
-7,727,020.81
44,154,124.00
48,513,767.18
49,870,432.20
-5,716,308.20
1,451,376.59
2,010,712.61
32,407,966.00
30,667,693.96
32,581,878.53
-173,912.53
ჯამური
3,414,278.00
3,413,530.57
3,414,276.57
1.43
ხარჯები
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.7.1
00
2
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და
აპარატები
3,414,278.00
3,413,530.57
3,414,276.57
1.43
2.2
საქონელი და მომსახურება
216,541.00
215,794.02
216,540.02
0.98
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3,197,737.00
3,197,736.55
3,197,736.55
0.45
ფარმაცევტული პროდუქცია
7.7.1.1
00
ჯამური
3,414,278.00
3,413,530.57
3,414,276.57
1.43
2
ხარჯები
3,414,278.00
3,413,530.57
3,414,276.57
1.43
2.2
საქონელი და მომსახურება
216,541.00
215,794.02
216,540.02
0.98
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3,197,737.00
3,197,736.55
3,197,736.55
0.45
ამბულატორიული მომსახურება
7.7.2
00
ჯამური
1,593,562,013.00
1,592,333,566.84
1,593,276,735.71
285,277.29
2
ხარჯები
1,572,333,027.00
1,572,043,291.23
1,572,262,596.98
70,430.02
1,348,025.00
1,348,022.83
1,348,022.83
2.17
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
59,713,506.00
59,446,283.92
59,643,639.49
69,866.51
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,504,647,632.00
1,504,631,885.58
1,504,647,626.20
5.80
2.8
სხვა ხარჯები
6,623,864.00
6,617,098.90
6,623,308.46
555.54
6,623,864.00
6,617,098.90
6,623,308.46
555.54
6,623,864.00
6,617,098.90
6,623,308.46
555.54
21,228,986.00
20,290,275.61
21,014,138.73
214,847.27
2.8.2
2.8.2.1
31
7.7.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული
მომსახურება
გვერდი 31 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
ჯამური
1,552,553,671.00
1,551,325,915.83
1,552,268,984.70
2
ხარჯები
1,531,331,585.00
1,531,042,536.94
1,531,261,742.69
69,842.31
52,824,308.87
53,021,664.44
69,841.56
284,686.30
2.2
საქონელი და მომსახურება
53,091,506.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,477,455,755.00
1,477,440,114.38
1,477,455,755.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
784,324.00
778,113.69
784,323.25
0.75
784,324.00
778,113.69
784,323.25
0.75
784,324.00
778,113.69
784,323.25
0.75
21,222,086.00
20,283,378.89
21,007,242.01
214,843.99
ჯამური
41,008,342.00
41,007,651.01
41,007,751.01
590.99
ხარჯები
41,001,442.00
41,000,754.29
41,000,854.29
587.71
1,348,025.00
1,348,022.83
1,348,022.83
2.17
2.8.2
2.8.2.1
31
7.7.2.2
00
2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სპეციალიზებული ამბულატორიული
მომსახურება
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
6,622,000.00
6,621,975.05
6,621,975.05
24.95
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
27,191,877.00
27,191,771.20
27,191,871.20
5.80
2.8
სხვა ხარჯები
5,839,540.00
5,838,985.21
5,838,985.21
554.79
5,839,540.00
5,838,985.21
5,838,985.21
554.79
5,839,540.00
5,838,985.21
5,838,985.21
554.79
6,900.00
6,896.72
6,896.72
3.28
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საავადმყოფოების მომსახურება
7.7.3
00
ჯამური
391,531,533.00
407,210,366.99
410,749,546.98
-19,218,013.98
2
ხარჯები
391,436,593.00
406,030,653.70
409,552,179.50
-18,115,586.50
2.1
შრომის ანაზღაურება
130,488.00
130,488.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
164,477,733.00
174,139,107.49
175,743,984.10
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
220,298,703.00
220,379,231.61
220,493,132.98
-194,429.98
2.8
სხვა ხარჯები
6,660,157.00
11,381,826.60
13,184,574.42
-6,524,417.42
6,660,157.00
11,381,826.60
13,184,574.42
-6,524,417.42
6,660,157.00
9,930,450.01
11,173,861.81
-4,513,704.81
1,451,376.59
2,010,712.61
94,940.00
1,179,713.29
1,197,367.48
-1,102,427.48
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-11,266,251.10
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
7.7.3.2
00
ჯამური
383,198,891.00
398,877,725.92
402,416,905.91
-19,218,014.91
2
ხარჯები
383,103,951.00
397,698,012.63
401,219,538.43
-18,115,587.43
130,488.00
130,488.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
გვერდი 32 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.2
საქონელი და მომსახურება
164,396,733.00
174,058,107.49
175,662,984.10
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
212,047,061.00
212,127,590.54
212,241,491.91
-194,430.91
2.8
სხვა ხარჯები
6,660,157.00
11,381,826.60
13,184,574.42
-6,524,417.42
6,660,157.00
11,381,826.60
13,184,574.42
-6,524,417.42
6,660,157.00
9,930,450.01
11,173,861.81
-4,513,704.81
1,451,376.59
2,010,712.61
94,940.00
1,179,713.29
1,197,367.48
-1,102,427.48
ჯამური
8,332,642.00
8,332,641.07
8,332,641.07
0.93
ხარჯები
8,332,642.00
8,332,641.07
8,332,641.07
0.93
81,000.00
81,000.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.7.3.3
00
2
დასახელება
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო
სახლების მომსახურება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
-11,266,251.10
2.2
საქონელი და მომსახურება
81,000.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
8,251,642.00
8,251,641.07
8,251,641.07
0.93
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
7.7.4
00
ჯამური
142,147,008.00
142,090,577.66
142,142,978.51
4,029.49
2
ხარჯები
142,105,308.00
142,048,886.83
142,101,287.68
4,020.32
3,493,953.00
3,493,954.03
0.97
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,493,955.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,564,760.00
16,509,122.53
16,560,756.44
4,003.56
2.6
გრანტები
14,073,488.00
14,073,487.47
14,073,487.47
0.53
14,073,488.00
14,073,487.47
14,073,487.47
0.53
14,073,488.00
14,073,487.47
14,073,487.47
0.53
14,073,488.00
14,073,487.47
14,073,487.47
0.53
14,073,488.00
14,073,487.47
14,073,487.47
0.53
14,073,488.00
14,073,487.47
14,073,487.47
0.53
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.2
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
81,020,262.00
81,020,126.93
81,020,248.68
13.32
2.8
სხვა ხარჯები
26,952,843.00
26,952,196.90
26,952,841.06
1.94
26,952,843.00
26,952,196.90
26,952,841.06
1.94
26,952,843.00
26,952,196.90
26,952,841.06
1.94
41,700.00
41,690.83
41,690.83
9.17
90,184,240.00
97,406,423.82
99,253,021.74
-9,068,781.74
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7.7.6
00
ჯამური
გვერდი 33 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
79,141,900.00
88,250,409.59
88,924,340.25
-9,782,440.25
2.1
შრომის ანაზღაურება
19,685,200.00
22,455,661.89
22,634,443.77
-2,949,243.77
2.2
საქონელი და მომსახურება
36,348,966.00
41,375,629.36
41,633,297.09
-5,284,331.09
2.6
გრანტები
18,554,472.00
18,769,749.21
18,900,252.25
-345,780.25
285,170.99
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
273,536.47
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
273,536.47
285,170.99
8,610.00
36,148.90
37,749.42
-29,139.42
8,610.00
36,148.90
37,749.42
-29,139.42
18,545,862.00
18,460,063.84
18,577,331.84
-31,469.84
10,908,862.00
10,823,063.84
10,940,331.84
-31,469.84
9,652,262.00
9,964,994.00
10,082,262.00
-430,000.00
9,652,262.00
9,964,994.00
10,082,262.00
-430,000.00
1,256,600.00
858,069.84
858,069.84
398,530.16
1,256,600.00
858,069.84
858,069.84
398,530.16
1,256,600.00
858,069.84
858,069.84
398,530.16
7,637,000.00
7,637,000.00
7,637,000.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.4
2.6.3.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
კაპიტალური
2.6.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
7,637,000.00
7,637,000.00
7,637,000.00
0.00
2.6.3.2.1.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
7,637,000.00
7,637,000.00
7,637,000.00
0.00
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
636,002.00
635,347.76
635,926.27
75.73
3,917,260.00
5,014,021.37
5,120,420.87
-1,203,160.87
3,917,260.00
5,014,021.37
5,120,420.87
-1,203,160.87
3,917,260.00
5,014,021.37
5,120,420.87
-1,203,160.87
11,042,340.00
9,156,014.23
10,328,681.49
713,658.51
დასვენება, კულტურა და რელიგია
7.8
00
ჯამური
709,851,518.00
702,635,699.97
707,090,534.49
2,760,983.51
2
ხარჯები
654,718,380.00
651,846,546.00
653,598,280.76
1,120,099.24
79,438,016.00
79,088,136.70
79,118,120.72
319,895.28
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
57,874,532.00
56,713,373.30
57,336,651.00
537,881.00
2.5
სუბსიდიები
355,093,046.00
353,123,449.72
354,184,610.92
908,435.08
2.6
გრანტები
106,587,926.00
-476,518.56
107,051,620.67
107,064,444.56
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
504,464.16
504,464.16
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
504,464.16
504,464.16
გვერდი 34 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.2
2.6.3.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.2
დასახელება
1,099,940.05
3,856.95
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1,103,797.00
1,099,330.93
1,099,940.05
3,856.95
105,484,129.00
105,447,825.58
105,460,040.35
24,088.65
105,474,529.00
105,438,225.58
105,450,440.35
24,088.65
102,214,627.00
102,191,369.30
102,195,044.80
19,582.20
102,214,627.00
102,191,369.30
102,195,044.80
19,582.20
196,158.00
195,185.93
196,158.00
0.00
196,158.00
195,185.93
196,158.00
0.00
3,063,744.00
3,051,670.35
3,059,237.55
4,506.45
3,063,744.00
3,051,670.35
3,059,237.55
4,506.45
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
362,588.00
357,905.57
358,516.59
4,071.41
55,362,272.00
55,512,060.04
55,535,936.97
-173,664.97
55,362,272.00
55,512,060.04
55,535,936.97
-173,664.97
4,747,726.00
4,900,767.84
4,921,455.37
-173,729.37
50,614,546.00
50,611,292.20
50,614,481.60
64.40
55,133,138.00
50,789,153.97
53,492,253.73
1,640,884.27
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
კაპიტალური
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
სხვა ხარჯები
31
წლის რესურსი
1,099,330.93
2.8
2.8.2.2
წლიური ვალდებულება
1,103,797.00
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8.2.1
გადახდა
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
2.8.2
წლიური ასიგნება
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7.8.1
00
ჯამური
302,619,516.00
301,483,619.27
302,228,088.49
391,427.51
2
ხარჯები
301,441,346.00
300,380,369.11
301,098,457.91
342,888.09
2.1
შრომის ანაზღაურება
6,839,154.00
6,515,947.20
6,523,078.00
316,076.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
6,801,254.00
6,751,197.07
6,813,551.02
-12,297.02
2.5
სუბსიდიები
273,095,755.00
272,241,489.84
272,863,586.21
232,168.79
2.6
გრანტები
3,211,237.00
3,200,316.62
3,211,236.33
0.67
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
79,284.00
78,806.15
79,283.33
0.67
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
79,284.00
78,806.15
79,283.33
0.67
3,131,953.00
3,121,510.47
3,131,953.00
0.00
2.6.3
გვერდი 35 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.2
დასახელება
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
3,131,953.00
3,121,510.47
3,131,953.00
0.00
514,953.00
512,040.50
514,953.00
0.00
514,953.00
512,040.50
514,953.00
0.00
2,617,000.00
2,609,469.97
2,617,000.00
0.00
2,617,000.00
2,609,469.97
2,617,000.00
0.00
77,646.00
77,186.62
77,645.17
0.83
11,416,300.00
11,594,231.76
11,609,361.18
-193,061.18
11,416,300.00
11,594,231.76
11,609,361.18
-193,061.18
1,158,921.00
1,338,605.13
1,352,002.87
-193,081.87
10,257,379.00
10,255,626.63
10,257,358.31
20.69
1,178,170.00
1,103,250.16
1,129,630.58
48,539.42
მომსახურება კულტურის სფეროში
7.8.2
00
ჯამური
212,886,932.00
208,187,082.18
210,970,253.69
1,916,678.31
2
ხარჯები
180,136,310.00
179,128,373.75
179,402,763.56
733,546.44
2.1
შრომის ანაზღაურება
66,979,650.00
66,969,266.42
66,975,830.72
3,819.28
2.2
საქონელი და მომსახურება
44,319,098.00
43,597,619.23
43,806,971.52
512,126.48
2.5
სუბსიდიები
54,802,493.00
54,078,557.97
54,126,227.16
676,265.84
2.6
გრანტები
1,596,189.00
2,074,035.85
2,075,940.03
-479,751.03
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
504,464.16
504,464.16
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
504,464.16
504,464.16
434,013.00
433,256.58
433,388.52
624.48
434,013.00
433,256.58
433,388.52
624.48
1,162,176.00
1,136,315.11
1,138,087.35
24,088.65
1,152,576.00
1,126,715.11
1,128,487.35
24,088.65
509,674.00
489,328.80
490,091.80
19,582.20
509,674.00
489,328.80
490,091.80
19,582.20
196,158.00
195,185.93
196,158.00
0.00
196,158.00
195,185.93
196,158.00
0.00
446,744.00
442,200.38
442,237.55
4,506.45
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
2.6.3.1.3
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გვერდი 36 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.3.2
2.6.3.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.2
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
4,506.45
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
185,544.00
183,321.08
183,473.42
2,070.58
12,253,336.00
12,225,573.20
12,234,320.71
19,015.29
12,253,336.00
12,225,573.20
12,234,320.71
19,015.29
3,538,969.00
3,512,707.63
3,519,997.42
18,971.58
8,714,367.00
8,712,865.57
8,714,323.29
43.71
32,750,622.00
29,058,708.43
31,567,490.13
1,183,131.87
ჯამური
102,179,613.00
102,200,092.10
102,200,120.71
-20,507.71
ხარჯები
102,179,613.00
102,200,092.10
102,200,120.71
-20,507.71
20,479.29
20,507.89
კაპიტალური
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
სხვა ხარჯები
31
7.8.3
00
2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო
საქმიანობა
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.6
გრანტები
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
7.8.4
00
2
წლის რესურსი
442,237.55
2.8
2.8.2.2
წლიური ვალდებულება
442,200.38
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8.2.1
გადახდა
446,744.00
2.7
2.8.2
წლიური ასიგნება
989,613.00
989,612.81
989,612.82
0.18
101,190,000.00
101,190,000.00
101,190,000.00
0.00
101,190,000.00
101,190,000.00
101,190,000.00
0.00
101,190,000.00
101,190,000.00
101,190,000.00
0.00
101,190,000.00
101,190,000.00
101,190,000.00
0.00
101,190,000.00
101,190,000.00
101,190,000.00
0.00
ჯამური
1,739,925.00
1,739,915.46
1,739,924.73
0.27
ხარჯები
1,036,185.00
1,036,175.46
1,036,184.73
0.27
1,036,185.00
1,036,175.46
1,036,184.73
0.27
703,740.00
703,740.00
703,740.00
0.00
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7.8.6
00
ჯამური
90,425,532.00
89,024,990.96
89,952,146.87
473,385.13
2
ხარჯები
69,924,926.00
69,101,535.58
69,860,753.85
64,172.15
2.1
შრომის ანაზღაურება
5,619,212.00
5,602,923.08
5,619,212.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
6,754,180.00
6,344,077.71
6,695,620.57
58,559.43
გვერდი 37 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.5
სუბსიდიები
25,169,000.00
24,777,613.64
25,169,000.00
0.00
2.6
გრანტები
590,500.00
587,268.20
587,268.20
3,231.80
590,500.00
587,268.20
587,268.20
3,231.80
590,500.00
587,268.20
587,268.20
3,231.80
99,398.00
97,397.87
97,398.00
2,000.00
31,692,636.00
31,692,255.08
31,692,255.08
380.92
31,692,636.00
31,692,255.08
31,692,255.08
380.92
49,836.00
49,455.08
49,455.08
380.92
31,642,800.00
31,642,800.00
31,642,800.00
0.00
20,500,606.00
19,923,455.38
20,091,393.02
409,212.98
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
დასახელება
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
განათლება
7.9
00
ჯამური
3,135,186,186.00
3,045,888,254.30
3,064,721,056.59
70,465,129.41
2
ხარჯები
2,638,363,207.00
2,579,631,925.93
2,592,824,714.84
45,538,492.16
2.1
შრომის ანაზღაურება
69,343,816.00
68,909,744.73
69,872,995.60
-529,179.60
2.2
საქონელი და მომსახურება
255,134,312.00
210,353,670.63
216,137,427.67
38,996,884.33
2.4
პროცენტი
27,000.00
27,000.00
27,000.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
134,151,827.00
138,702,777.10
139,787,867.05
-5,636,040.05
2.6
გრანტები
225,574,262.00
208,442,287.99
213,226,182.05
12,348,079.95
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
305,371.35
305,371.35
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
305,371.35
305,371.35
10,734,202.00
11,054,041.17
11,059,172.93
-324,970.93
10,734,202.00
11,054,041.17
11,059,172.93
-324,970.93
214,840,060.00
197,082,875.47
201,861,637.77
12,978,422.23
76,819,323.00
70,365,260.20
71,949,461.65
4,869,861.35
26,279,440.00
21,997,205.43
23,351,634.99
2,927,805.01
26,279,440.00
21,997,205.43
23,351,634.99
2,927,805.01
16,883.00
16,883.00
16,883.00
0.00
16,883.00
16,883.00
16,883.00
0.00
50,523,000.00
48,351,171.77
48,580,943.66
1,942,056.34
50,515,520.00
48,343,691.77
48,573,463.66
1,942,056.34
50,515,520.00
48,343,691.77
48,573,463.66
1,942,056.34
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
გვერდი 38 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.3.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
7,480.00
7,480.00
7,480.00
0.00
138,020,737.00
126,717,615.27
129,912,176.12
8,108,560.88
57,787,842.00
48,444,502.51
49,787,768.84
8,000,073.16
57,787,842.00
48,444,502.51
49,787,768.84
8,000,073.16
80,232,895.00
78,273,112.76
80,124,407.28
108,487.72
80,232,895.00
78,273,112.76
80,124,407.28
108,487.72
2.6.3.2.3.1.1
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
10,970,485.00
9,010,725.55
10,862,020.07
108,464.93
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სოციალური უზრუნველყოფა
69,262,410.00
69,262,387.21
69,262,387.21
22.79
7,974,234.00
7,799,336.36
7,948,540.81
25,693.19
1,946,157,756.00
1,945,397,109.12
1,945,824,701.66
333,054.34
1,946,157,756.00
1,945,397,109.12
1,945,824,701.66
333,054.34
1,899,685,520.00
1,902,882,873.45
1,903,310,465.99
-3,624,945.99
46,472,236.00
42,514,235.67
42,514,235.67
3,958,000.33
496,822,979.00
466,256,328.37
471,896,341.75
24,926,637.25
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სკოლამდელი აღზრდა
7.9.1
00
ჯამური
122,896,423.00
122,592,630.54
122,596,918.01
299,504.99
2
ხარჯები
1,600,423.00
1,296,630.54
1,300,918.01
299,504.99
350,040.15
354,327.62
299,345.38
2.2
საქონელი და მომსახურება
653,673.00
2.5
სუბსიდიები
944,000.00
943,840.39
943,840.39
159.61
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,750.00
2,750.00
2,750.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121,296,000.00
121,296,000.00
121,296,000.00
0.00
ზოგადი განათლება
7.9.2
00
ჯამური
1,917,465,192.00
1,852,545,669.70
1,853,731,176.81
63,734,015.19
2
ხარჯები
1,859,029,933.00
1,815,282,139.70
1,815,884,546.81
43,145,386.19
2.2
საქონელი და მომსახურება
79,397,483.00
45,033,950.24
45,122,324.80
34,275,158.20
2.5
სუბსიდიები
48,800,732.00
48,714,933.95
48,758,373.85
42,358.15
2.6
გრანტები
48,423,755.00
45,773,063.59
46,114,249.37
2,309,505.63
894.48
894.48
0.52
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
895.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
895.00
894.48
894.48
0.52
48,422,860.00
45,772,169.11
46,113,354.89
2,309,505.11
48,422,860.00
45,772,169.11
46,113,354.89
2,309,505.11
2.6.3
2.6.3.1
მიმდინარე
გვერდი 39 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.2
დასახელება
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
3,122,860.00
2,602,437.34
2,755,411.23
367,448.77
3,122,860.00
2,602,437.34
2,755,411.23
367,448.77
45,300,000.00
43,169,731.77
43,357,943.66
1,942,056.34
45,300,000.00
43,169,731.77
43,357,943.66
1,942,056.34
45,300,000.00
43,169,731.77
43,357,943.66
1,942,056.34
5,330,840.00
5,213,806.78
5,330,840.00
0.00
1,677,077,123.00
1,670,546,385.14
1,670,558,758.79
6,518,364.21
1,677,077,123.00
1,670,546,385.14
1,670,558,758.79
6,518,364.21
1,630,727,123.00
1,628,154,385.14
1,628,166,758.79
2,560,364.21
46,350,000.00
42,392,000.00
42,392,000.00
3,958,000.00
58,435,259.00
37,263,530.00
37,846,630.00
20,588,629.00
საშუალო ზოგადი განათლება
7.9.2.3
00
ჯამური
1,917,465,192.00
1,852,545,669.70
1,853,731,176.81
63,734,015.19
2
ხარჯები
1,859,029,933.00
1,815,282,139.70
1,815,884,546.81
43,145,386.19
2.2
საქონელი და მომსახურება
79,397,483.00
45,033,950.24
45,122,324.80
34,275,158.20
2.5
სუბსიდიები
48,800,732.00
48,714,933.95
48,758,373.85
42,358.15
2.6
გრანტები
48,423,755.00
45,773,063.59
46,114,249.37
2,309,505.63
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
895.00
894.48
894.48
0.52
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
895.00
894.48
894.48
0.52
48,422,860.00
45,772,169.11
46,113,354.89
2,309,505.11
48,422,860.00
45,772,169.11
46,113,354.89
2,309,505.11
3,122,860.00
2,602,437.34
2,755,411.23
367,448.77
3,122,860.00
2,602,437.34
2,755,411.23
367,448.77
45,300,000.00
43,169,731.77
43,357,943.66
1,942,056.34
45,300,000.00
43,169,731.77
43,357,943.66
1,942,056.34
45,300,000.00
43,169,731.77
43,357,943.66
1,942,056.34
5,330,840.00
5,213,806.78
5,330,840.00
0.00
1,677,077,123.00
1,670,546,385.14
1,670,558,758.79
6,518,364.21
1,677,077,123.00
1,670,546,385.14
1,670,558,758.79
6,518,364.21
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.2
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
გვერდი 40 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2.1
2.8.2.2
31
დასახელება
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
1,630,727,123.00
1,628,154,385.14
1,628,166,758.79
2,560,364.21
46,350,000.00
42,392,000.00
42,392,000.00
3,958,000.00
58,435,259.00
37,263,530.00
37,846,630.00
20,588,629.00
პროფესიული განათლება
7.9.3
00
ჯამური
157,306,346.00
156,651,514.34
157,998,457.08
-692,111.08
2
ხარჯები
154,679,879.00
153,980,029.36
155,326,658.00
-646,779.00
9,165,676.00
8,292,363.82
8,663,847.05
501,828.95
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,059,480.00
9,774,404.39
10,322,002.83
-1,262,522.83
2.5
სუბსიდიები
27,429,104.00
26,846,583.55
27,153,867.66
275,236.34
2.6
გრანტები
4,126,876.00
4,336,975.56
4,416,263.08
-289,387.08
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
38,440.00
68,005.10
69,007.51
-30,567.51
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
38,440.00
68,005.10
69,007.51
-30,567.51
4,088,436.00
4,268,970.46
4,347,255.57
-258,819.57
3,218,800.00
3,449,394.46
3,477,619.57
-258,819.57
3,201,917.00
3,432,511.46
3,460,736.57
-258,819.57
3,201,917.00
3,432,511.46
3,460,736.57
-258,819.57
16,883.00
16,883.00
16,883.00
0.00
16,883.00
16,883.00
16,883.00
0.00
869,636.00
819,576.00
869,636.00
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.2
2.6.3.2
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
კაპიტალური
2.6.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
869,636.00
819,576.00
869,636.00
0.00
2.6.3.2.1.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
869,636.00
819,576.00
869,636.00
0.00
207,632.00
192,848.56
207,632.00
0.00
104,691,111.00
104,536,853.48
104,563,045.38
128,065.62
104,691,111.00
104,536,853.48
104,563,045.38
128,065.62
104,690,551.00
104,536,293.48
104,562,485.38
128,065.62
560.00
560.00
560.00
0.00
2,626,467.00
2,671,484.98
2,671,799.08
-45,332.08
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი განათლება
7.9.4
00
ჯამური
171,981,179.00
186,323,479.15
187,535,531.21
-15,554,352.21
2
ხარჯები
171,270,657.00
184,014,462.85
185,222,794.07
-13,952,137.07
2.1
შრომის ანაზღაურება
17,796,505.00
17,796,286.06
17,796,374.11
130.89
2.2
საქონელი და მომსახურება
8,795,785.00
9,369,012.33
9,618,641.80
-822,856.80
2.5
სუბსიდიები
7,889,026.00
13,343,574.84
13,944,846.10
-6,055,820.10
გვერდი 41 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6
დასახელება
გრანტები
წლიური ასიგნება
4,859,591.00
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
5,574,422.55
5,633,551.07
-773,960.07
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
305,371.35
305,371.35
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
305,371.35
305,371.35
10,113.00
281,239.81
283,138.31
-273,025.31
10,113.00
281,239.81
283,138.31
-273,025.31
4,849,478.00
4,987,811.39
5,045,041.41
-195,563.41
4,118,518.00
4,285,603.19
4,314,131.41
-195,613.41
4,118,518.00
4,285,603.19
4,314,131.41
-195,613.41
4,118,518.00
4,285,603.19
4,314,131.41
-195,613.41
730,960.00
702,208.20
730,910.00
50.00
702,208.20
730,910.00
50.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
2.6.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
730,960.00
2.6.3.2.1.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
730,960.00
702,208.20
730,910.00
50.00
151,400.00
151,399.00
151,399.24
0.76
131,778,350.00
137,779,768.07
138,077,981.75
-6,299,631.75
131,778,350.00
137,779,768.07
138,077,981.75
-6,299,631.75
131,763,280.00
137,764,698.07
138,062,911.75
-6,299,631.75
15,070.00
15,070.00
15,070.00
0.00
710,522.00
2,309,016.30
2,312,737.14
-1,602,215.14
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7.9.4.2
00
ჯამური
171,981,179.00
186,323,479.15
187,535,531.21
-15,554,352.21
2
ხარჯები
171,270,657.00
184,014,462.85
185,222,794.07
-13,952,137.07
2.1
შრომის ანაზღაურება
17,796,505.00
17,796,286.06
17,796,374.11
130.89
2.2
საქონელი და მომსახურება
8,795,785.00
9,369,012.33
9,618,641.80
-822,856.80
2.5
სუბსიდიები
7,889,026.00
13,343,574.84
13,944,846.10
-6,055,820.10
2.6
გრანტები
4,859,591.00
-773,960.07
5,574,422.55
5,633,551.07
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
305,371.35
305,371.35
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
305,371.35
305,371.35
10,113.00
281,239.81
283,138.31
-273,025.31
10,113.00
281,239.81
283,138.31
-273,025.31
4,849,478.00
4,987,811.39
5,045,041.41
-195,563.41
4,118,518.00
4,285,603.19
4,314,131.41
-195,613.41
4,118,518.00
4,285,603.19
4,314,131.41
-195,613.41
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გვერდი 42 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
4,118,518.00
4,285,603.19
4,314,131.41
-195,613.41
730,960.00
702,208.20
730,910.00
50.00
2.6.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
730,960.00
702,208.20
730,910.00
50.00
2.6.3.2.1.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
730,960.00
702,208.20
730,910.00
50.00
151,400.00
151,399.00
151,399.24
0.76
131,778,350.00
137,779,768.07
138,077,981.75
-6,299,631.75
131,778,350.00
137,779,768.07
138,077,981.75
-6,299,631.75
131,763,280.00
137,764,698.07
138,062,911.75
-6,299,631.75
15,070.00
15,070.00
15,070.00
0.00
710,522.00
2,309,016.30
2,312,737.14
-1,602,215.14
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7.9.5
00
ჯამური
111,625.00
2,747,162.69
2,766,200.00
-2,654,575.00
2
ხარჯები
111,625.00
2,747,162.69
2,766,200.00
-2,654,575.00
1,958,569.62
1,972,000.00
453,343.07
458,700.00
111,625.00
335,250.00
335,500.00
-223,875.00
111,625.00
335,250.00
335,500.00
-223,875.00
111,625.00
335,250.00
335,500.00
-223,875.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7.9.6
00
ჯამური
469,383,541.00
438,082,178.25
449,328,481.33
20,055,059.67
2
ხარჯები
285,606,277.00
263,440,952.14
270,237,823.14
15,368,453.86
2.1
შრომის ანაზღაურება
17,293,890.00
16,480,861.26
16,777,321.62
516,568.38
2.2
საქონელი და მომსახურება
112,960,488.00
107,234,563.35
109,395,273.17
3,565,214.83
2.5
სუბსიდიები
28,551.00
28,380.13
28,550.84
0.16
2.6
გრანტები
145,477,392.00
130,103,245.62
134,368,563.05
11,108,828.95
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
996,290.00
995,874.84
995,972.15
317.85
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
996,290.00
995,874.84
995,972.15
317.85
144,481,102.00
129,107,370.78
133,372,590.90
11,108,511.10
9,998,295.00
5,845,968.40
6,998,294.78
3,000,000.22
4,782,775.00
672,008.40
1,782,774.78
3,000,000.22
4,782,775.00
672,008.40
1,782,774.78
3,000,000.22
5,215,520.00
5,173,960.00
5,215,520.00
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.3
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გვერდი 43 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.2
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1
დასახელება
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
კაპიტალური
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
5,215,520.00
5,173,960.00
5,215,520.00
0.00
5,215,520.00
5,173,960.00
5,215,520.00
0.00
134,482,807.00
123,261,402.38
126,374,296.12
8,108,510.88
54,249,912.00
44,988,289.62
46,249,888.84
8,000,023.16
54,249,912.00
44,988,289.62
46,249,888.84
8,000,023.16
80,232,895.00
78,273,112.76
80,124,407.28
108,487.72
80,232,895.00
78,273,112.76
80,124,407.28
108,487.72
2.6.3.2.3.1.1
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს -კაპიტალური ტრანსფერი
10,970,485.00
9,010,725.55
10,862,020.07
108,464.93
2.6.3.2.3.1.3
კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - სხვა
სოციალური უზრუნველყოფა
69,262,410.00
69,262,387.21
69,262,387.21
22.79
1,668,514.00
1,649,727.11
1,655,315.57
13,198.43
8,177,442.00
7,944,174.67
8,012,798.89
164,643.11
8,177,442.00
7,944,174.67
8,012,798.89
164,643.11
8,070,836.00
7,837,569.00
7,906,193.22
164,642.78
106,606.00
106,605.67
106,605.67
0.33
183,777,264.00
174,641,226.11
179,090,658.19
4,686,605.81
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7.9.7
00
ჯამური
82,705,671.00
82,494,714.95
82,809,023.90
-103,352.90
2
ხარჯები
82,426,006.00
82,125,752.89
82,440,061.84
-14,055.84
8,224,180.00
8,218,912.21
8,219,188.15
4,991.85
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
8,543,324.00
8,241,804.10
8,388,657.36
154,666.64
2.5
სუბსიდიები
30,077,697.00
29,908,440.59
30,024,468.30
53,228.70
2.6
გრანტები
11,493,518.00
11,670,205.95
11,707,023.44
-213,505.44
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
723,100.00
660,332.43
660,394.44
62,705.56
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
723,100.00
660,332.43
660,394.44
62,705.56
10,770,418.00
11,009,873.52
11,046,629.00
-276,211.00
10,510,850.00
10,753,210.83
10,787,061.00
-276,211.00
10,503,370.00
10,745,730.83
10,779,581.00
-276,211.00
10,503,370.00
10,745,730.83
10,779,581.00
-276,211.00
7,480.00
7,480.00
7,480.00
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.1.3
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გვერდი 44 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1.3.2
2.6.3.2
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
კაპიტალური
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
7,480.00
7,480.00
7,480.00
0.00
259,568.00
256,662.69
259,568.00
0.00
2.6.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
259,568.00
256,662.69
259,568.00
0.00
2.6.3.2.1.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
259,568.00
256,662.69
259,568.00
0.00
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
7.9.8
00
2
72,287.00
72,387.97
74,503.18
-2,216.18
24,015,000.00
24,014,002.07
24,026,221.41
-11,221.41
24,015,000.00
24,014,002.07
24,026,221.41
-11,221.41
24,015,000.00
24,014,002.07
24,026,221.41
-11,221.41
279,665.00
368,962.06
368,962.06
-89,297.06
ჯამური
213,336,209.00
204,450,904.68
207,955,268.25
5,380,940.75
ხარჯები
83,638,407.00
76,744,795.76
79,645,712.97
3,992,694.03
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში
2.1
შრომის ანაზღაურება
16,863,565.00
16,162,751.76
16,444,264.67
419,300.33
2.2
საქონელი და მომსახურება
35,724,079.00
29,896,553.00
32,477,500.09
3,246,578.91
2.4
პროცენტი
27,000.00
27,000.00
27,000.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
18,982,717.00
18,917,023.65
18,933,919.91
48,797.09
2.6
გრანტები
11,193,130.00
10,984,374.72
10,986,532.04
206,597.96
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
8,965,364.00
9,047,694.51
9,049,766.04
-84,402.04
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
8,965,364.00
9,047,694.51
9,049,766.04
-84,402.04
2,227,766.00
1,936,680.21
1,936,766.00
291,000.00
550,000.00
258,914.21
259,000.00
291,000.00
550,000.00
258,914.21
259,000.00
291,000.00
550,000.00
258,914.21
259,000.00
291,000.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.1
2.6.3.1.1.2
2.6.3.2
მიმდინარე
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის
სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
კაპიტალური
1,677,766.00
1,677,766.00
1,677,766.00
0.00
2.6.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
1,677,766.00
1,677,766.00
1,677,766.00
0.00
2.6.3.2.1.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური
ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
1,677,766.00
1,677,766.00
1,677,766.00
0.00
540,811.00
516,416.94
526,100.82
14,710.18
307,105.00
240,675.69
250,395.44
56,709.56
307,105.00
240,675.69
250,395.44
56,709.56
307,105.00
240,675.69
250,395.44
56,709.56
129,697,802.00
127,706,108.92
128,309,555.28
1,388,246.72
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
7.10
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოციალური დაცვა
გვერდი 45 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
ჯამური
7,172,128,298.00
7,163,118,460.98
7,163,679,816.34
8,448,481.66
2
ხარჯები
7,029,426,200.00
7,020,212,847.91
7,020,697,844.82
8,728,355.18
40,955,965.21
40,956,510.42
6,085.58
2.1
შრომის ანაზღაურება
40,962,596.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
53,525,606.00
53,510,849.62
53,721,093.01
-195,487.01
2.5
სუბსიდიები
601,000.00
600,919.03
600,999.16
0.84
2.6
გრანტები
4,353,616.00
4,352,309.85
4,352,309.85
1,306.15
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
416,565.00
417,439.65
417,439.65
-874.65
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
416,565.00
417,439.65
417,439.65
-874.65
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
6,753,887,511.00
6,741,864,872.59
6,741,887,384.70
12,000,126.30
176,095,871.00
178,927,931.61
179,179,547.68
-3,083,676.68
176,095,871.00
178,927,931.61
179,179,547.68
-3,083,676.68
62,243,631.00
65,339,690.75
65,340,804.81
-3,097,173.81
113,852,240.00
113,588,240.86
113,838,742.87
13,497.13
142,702,098.00
142,905,613.07
142,981,971.52
-279,873.52
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.2
მიმდინარე
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7.10.1
00
ჯამური
36,928,895.00
36,928,893.08
36,928,893.08
1.92
2
ხარჯები
36,928,895.00
36,928,893.08
36,928,893.08
1.92
2.2
საქონელი და მომსახურება
518,310.00
518,310.00
518,310.00
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
28,177,256.00
28,177,254.68
28,177,254.68
1.32
2.8
სხვა ხარჯები
8,233,329.00
8,233,328.40
8,233,328.40
0.60
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
8,233,329.00
8,233,328.40
8,233,328.40
0.60
8,233,329.00
8,233,328.40
8,233,328.40
0.60
00
ჯამური
3,743,652.00
3,743,651.78
3,743,651.78
0.22
2
ხარჯები
3,743,652.00
3,743,651.78
3,743,651.78
0.22
57,510.00
57,510.00
57,510.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
7.10.1.1
2.2
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
საქონელი და მომსახურება
გვერდი 46 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.7
7.10.1.2
00
2
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
3,686,142.00
3,686,141.78
3,686,141.78
0.22
ჯამური
33,185,243.00
33,185,241.30
33,185,241.30
1.70
ხარჯები
33,185,243.00
33,185,241.30
33,185,241.30
1.70
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
2.2
საქონელი და მომსახურება
460,800.00
460,800.00
460,800.00
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
24,491,114.00
24,491,112.90
24,491,112.90
1.10
2.8
სხვა ხარჯები
8,233,329.00
8,233,328.40
8,233,328.40
0.60
8,233,329.00
8,233,328.40
8,233,328.40
0.60
8,233,329.00
8,233,328.40
8,233,328.40
0.60
2.8.2
2.8.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7.10.2
00
ჯამური
4,555,999,297.00
4,555,999,285.96
4,555,999,286.71
10.29
2
ხარჯები
4,555,989,297.00
4,555,989,296.02
4,555,989,296.77
0.23
15,056,450.00
15,056,450.00
15,056,450.00
0.00
251,000.00
251,000.00
251,000.00
0.00
4,539,621,901.00
4,539,621,900.25
4,539,621,901.00
0.00
1,059,946.00
1,059,945.77
1,059,945.77
0.23
1,059,946.00
1,059,945.77
1,059,945.77
0.23
1,059,946.00
1,059,945.77
1,059,945.77
0.23
10,000.00
9,989.94
9,989.94
10.06
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7.10.4
00
ჯამური
1,649,606,999.00
1,649,646,158.31
1,649,646,287.72
-39,288.72
2
ხარჯები
1,649,606,999.00
1,649,646,158.31
1,649,646,287.72
-39,288.72
6,825,789.00
6,865,122.59
6,865,122.59
-39,333.59
350,000.00
349,919.03
349,999.16
0.84
1,642,355,157.00
1,642,355,066.49
1,642,355,115.77
41.23
76,053.00
76,050.20
76,050.20
2.80
76,053.00
76,050.20
76,050.20
2.80
76,053.00
76,050.20
76,050.20
2.80
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7.10.6
00
ჯამური
48,606,330.00
48,605,387.57
48,606,322.57
7.43
2
ხარჯები
48,606,330.00
48,605,387.57
48,606,322.57
7.43
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,030,695.00
2,029,753.52
2,030,688.52
6.48
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
28,368,330.00
28,368,329.05
28,368,329.05
0.95
2.8
სხვა ხარჯები
18,207,305.00
18,207,305.00
18,207,305.00
0.00
გვერდი 47 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
18,207,305.00
18,207,305.00
18,207,305.00
0.00
18,207,305.00
18,207,305.00
18,207,305.00
0.00
00
ჯამური
259,430,826.00
259,493,022.25
259,856,968.28
-426,142.28
2
ხარჯები
119,956,521.00
119,815,096.29
120,102,683.87
-146,162.87
2.8.2.2
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც
არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
7.10.7
2.1
შრომის ანაზღაურება
12,106,433.00
12,106,432.37
12,106,432.37
0.63
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,426,052.00
3,474,426.48
3,586,542.52
-160,490.52
2.6
გრანტები
900.00
884.96
884.96
15.04
900.00
884.96
884.96
15.04
900.00
884.96
884.96
15.04
6,689,900.00
6,669,859.03
6,689,900.00
0.00
97,733,236.00
97,563,493.45
97,718,924.02
14,311.98
97,733,236.00
97,563,493.45
97,718,924.02
14,311.98
3,306,086.00
3,305,261.05
3,305,267.19
818.81
94,427,150.00
94,258,232.40
94,413,656.83
13,493.17
139,474,305.00
139,677,925.96
139,754,284.41
-279,979.41
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
7.10.9
00
ჯამური
621,555,951.00
612,445,713.81
612,642,057.98
8,913,893.02
2
ხარჯები
618,338,158.00
609,228,016.64
609,424,360.81
8,913,797.19
2.1
შრომის ანაზღაურება
28,856,163.00
28,849,532.84
28,850,078.05
6,084.95
2.2
საქონელი და მომსახურება
25,668,310.00
25,566,787.03
25,663,979.38
4,330.62
2.6
გრანტები
4,352,716.00
4,351,424.89
4,351,424.89
1,291.11
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
415,665.00
416,554.69
416,554.69
-889.69
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
415,665.00
416,554.69
416,554.69
-889.69
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
3,937,051.00
3,934,870.20
3,934,870.20
2,180.80
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.3
2.6.3.1.3.1
2.6.3.1.3.1.2
მიმდინარე
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს - მიზნობრივი ტრანსფერი
გვერდი 48 - 49 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
დასახელება
წლიური ასიგნება
გადახდა
წლიური ვალდებულება
წლის რესურსი
სოციალური უზრუნველყოფა
508,674,967.00
496,672,463.09
496,674,884.20
12,000,082.80
სხვა ხარჯები
50,786,002.00
53,787,808.79
53,883,994.29
-3,097,992.29
50,786,002.00
53,787,808.79
53,883,994.29
-3,097,992.29
49,568,217.00
52,665,105.33
52,666,213.25
-3,097,996.25
1,217,785.00
1,122,703.46
1,217,781.04
3.96
3,217,793.00
3,217,697.17
3,217,697.17
95.83
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული
კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ
არის კლასიფიცირებული
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გვერდი 49 - 49 დან
განხილვის განრიგი
2-7010/26
01-06-2026
საქართველოს პარლამენტის აპარატის
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსს
ბატონ ალექსანდრე ტაბატაძეს
ბატონო ალექსანდრე,
გიგზავნით:
1.
საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში, საპარლამენტო ფრაქციებსა
და საპარლამენტო პოლიტიკურ ჯგუფებში საქართველოს მთავრობის
მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესრულების
წლიური
ანგარიშისა“
(№1-5150/26,
29.05.2026)
და
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
წლიური ანგარიშის შესახებ“
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
მოხსენების (№1-5150/26, 29.05.2026) განხილვის განრიგის პროექტს;
2.
საქართველოს
პარლამენტის
კომიტეტებში
„ძირითადი
მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების
ძირითადი
მიმართულებების შესახებ" ინფორმაციის (№1-5152/26,
29.05.2026) განხილვის განრიგის პროექტს.
გთხოვთ, მისცეთ შესაბამისი მსვლელობა.
დანართი:
8 ფურცელზე
პატივისცემით,
კომიტეტის თავმჯდომარე
პაატა კვიჟინაძე
თბილისი 0118, რუსთაველის გამზ. № 8 საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679, ელ-ფოსტა contact@parliament.ge
პროექტი
საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში, საპარლამენტო ფრაქციებსა და საპარლამენტო
პოლიტიკურ ჯგუფებში საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2025
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშისა“ (№1-5150/26, 29.05.2026) და
„საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენების (№1-5150/26, 29.05.2026) განხილვის განრიგი
(2026 წლის 2-8 ივნისი)
პარლამენტის კომიტეტი
თავმჯდომარე
დაესწრებიან
პროექტის განხილვის
თარიღი
ადგილი
და დრო
2 ივნისი
კულტურის კომიტეტი
გიორგი გაბუნია
დიასპორის კომიტეტი
ირაკლი ზარქუა
ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტი
ლევან მახაშვილი
რეგიონული პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის
კომიტეტი
ირაკლი ქადაგიშვილი
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს
მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს
მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე
12:00
13:30
ჟიული შარტავას
სახელობის
დარბაზი, A
კორპუსი,
ოთახი 307
კომიტეტის
სათათბირო ოთახი
N439 (C კორპუსი,
IV სართ)
პარლამენტის კომიტეტი
თავმჯდომარე
დაესწრებიან
პროექტის განხილვის
თარიღი
ადგილი
და დრო
3 ივნისი
საპარლამენტო
პოლიტიკური ჯგუფი
„ევროპელი
სოციალისტები“
განათლების, მეცნიერებისა
და ახალგაზრდულ საქმეთა
კომიტეტი
სოფლის მეურნეობის
კომიტეტი
ვლადიმერ ბოჟაძე
მარიამ ლაშხი
გელა სამხარაული
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს
მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს
მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე
11:30
კორპუსი C, სართ.
III, ოთახი 341
12:30
კომიტეტის
სათათბირო ოთახი
N239 (C კორპუსი,
II სართ)
13:00
კონსტიტუციის
დარბაზი (A
კორპუსი, III სართ.
ოთახი 304)
5 ივნისი
გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების
კომიტეტი
ჯანმრთელობის დაცვისა და
სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი
მაია ბითაძე
ზაზა ლომინაძე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს
მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს
12:00
13:00
ილია ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
კომიტეტის
სათათბირო ოთახი
N638 (C კორპუსი,
VI სართული)
პარლამენტის კომიტეტი
თავმჯდომარე
დაესწრებიან
პროექტის განხილვის
თარიღი
ადგილი
და დრო
მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე
სპორტის კომიტეტი
ვიქტორ სანიკიძე
ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და სამოქალაქო
ინტეგრაციის კომიტეტი
რატი იონათამიშვილი
ფრაქცია „ქართული
ოცნება“
ირაკლი კირცხალია
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს
მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს
მინისტრი ან მინისტრის
მოადგილე
14:00
15:00
პირველი
რესპუბლიკის
სახელობის
დარბაზი
ჟიული შარტავას
სახელობის
დარბაზი, A
კორპუსი,
ოთახი 307
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
8 ივნისი
ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტი
შოთა ბერეკაშვილი
თავდაცვისა და
უსაფრთხოების კომიტეტი
ალექსანდრე ტაბატაძე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს
მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი
11:00
კომიტეტის
სათათბირო ოთახი
N616 (C კორპუსი,
VI სართული)
12:00
კომიტეტის
სათათბირო ოთახი
პარლამენტის კომიტეტი
თავმჯდომარე
დაესწრებიან
დარგობრივი სამინისტროს
მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელი სხდომა
8 ივნისი 13.30 საათი, ი. ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი
პროექტის განხილვის
თარიღი
ადგილი
და დრო
N534 (C კორპუსი,
V სართული)