საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის“ დოკუმენტის (№07-2/256; 01.10.2018) საბოლოო ვარიანტები და თანდართული მასალა
📋 განხილვის ეტაპები
ბიუროზე განხილული დოკუმენტი
📄 საქართველოს მთავრობის წარდგინება (113 KB)
📄 ამონაწერი სხდომის ოქმიდან (402 KB)
📄 საქართველოს კანონის პროექტი (1.6 MB)
📄 განმარტებითი ბარათი (142 KB)
📄 დოკუმენტი (1.3 MB)
📄 დანართი (516 KB)
📄 დანართი (129 KB)
📄 დანართი (106 KB)
📄 დანართი (456 KB)
📄 დანართი (460 KB)
📄 დანართი (1.9 MB)
📄 დანართი (576 KB)
📄 დანართი (402 KB)
📄 დანართი (983 KB)
📄 დანართი (437 KB)
📄 დანართი (503 KB)
📄 დანართი (2.0 MB)
📅 დამატებითი ინფორმაცია
ბიუროზე განხილვის თარიღი 2018-12-03
ბიუროს ნომერი 216
📜 ტექსტი
საქართველოს კანონის პროექტი
„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონის პროექტი
თბილისი
2018
პროექტი
საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2019 წლის
პროექტი
9,750,326.9
10,314,248.0
10,487,700.0
10,395,000.0
92,700.0
8,991,307.4
9,490,000.0
9,645,000.0
9,645,000.0
0.0
გრანტები
350,602.4
414,248.0
382,700.0
290,000.0
92,700.0
სხვა შემოსავლები
408,417.1
410,000.0
460,000.0
460,000.0
0.0
9,372,090.0
9,720,893.2
9,641,117.9
9,537,372.9
103,745.0
შრომის ანაზღაურება
1,385,370.0
1,413,619.1
1,470,663.7
1,470,043.7
620.0
საქონელი და მომსახურება
1,248,448.0
1,201,306.1
1,218,152.1
1,215,717.1
2,435.0
პროცენტი
476,606.7
550,038.0
624,041.0
624,041.0
0.0
სუბსიდიები
486,262.3
444,958.0
443,787.0
406,632.0
37,155.0
გრანტები
1,346,158.8
1,378,959.2
544,317.1
544,317.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,324,267.1
3,492,758.0
3,866,912.0
3,866,912.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,104,977.1
1,239,254.9
1,473,245.0
1,409,710.0
63,535.0
157,729.5
161,660.0
362,181.0
320,036.0
42,145.0
საოპერაციო სალდო
378,237.0
593,354.8
846,582.1
857,627.1
-11,045.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
874,149.5
1,568,529.8
2,082,313.1
1,154,998.1
927,315.0
ზრდა
971,755.5
1,628,529.8
2,152,313.1
1,224,998.1
927,315.0
კლება
97,606.0
60,000.0
70,000.0
70,000.0
0.0
მთლიანი სალდო
-495,912.5
-975,175.0
-1,235,731.0
-297,371.0
-938,360.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
640,305.1
251,493.0
16,440.0
-346,250.0
362,690.0
905,602.2
349,995.0
362,690.0
0.0
362,690.0
სესხები
309,672.5
266,800.0
362,690.0
0.0
362,690.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
595,929.7
83,195.0
0.0
0.0
0.0
265,297.2
98,502.0
346,250.0
346,250.0
0.0
შემოსავლები
გადასახადები
ხარჯები
მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
ზრდა
კლება
2017 წლის
ფაქტი
მათ შორის
2018 წლის
გეგმა
დასახელება
საბიუჯეტო დონორების
სახსრები დაფინანსება
2
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
მათ შორის
საბიუჯეტო დონორების
სახსრები დაფინანსება
ვალუტა და დეპოზიტები
146,170.4
18,502.0
226,250.0
226,250.0
0.0
სესხები
96,104.5
80,000.0
120,000.0
120,000.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
23,018.3
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,136,217.5
1,226,668.0
1,252,171.0
-48,879.0
1,301,050.0
1,651,605.2
1,986,750.0
2,186,050.0
885,000.0
1,301,050.0
399,493.9
400,000.0
500,000.0
500,000.0
0.0
399,493.9
400,000.0
500,000.0
500,000.0
0.0
1,252,111.3
1,586,750.0
1,686,050.0
385,000.0
1,301,050.0
1,252,111.3
1,586,750.0
1,686,050.0
385,000.0
1,301,050.0
515,387.7
760,082.0
933,879.0
933,879.0
0.0
61,334.9
35,082.0
40,079.0
40,079.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
აქციებისა
35,000.0
35,000.0
40,000.0
40,000.0
0.0
სესხები
2,080.0
82.0
79.0
79.0
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
24,254.9
0.0
0.0
0.0
0.0
454,052.7
725,000.0
893,800.0
893,800.0
0.0
სესხები
427,428.7
725,000.0
890,000.0
890,000.0
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
26,624.0
0.0
3,800.0
3,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
აქციებისა
საგარეო
სესხები
კლება
საშინაო
საგარეო
ბალანსი
3
მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
მათ შორის
საბიუჯეტო დონორების
სახსრები დაფინანსება
შემოსულობები
11,618,664.9
12,440,998.0
12,863,750.0
11,470,000.0
1,393,750.0
შემოსავლები
9,750,326.9
10,314,248.0
10,487,700.0
10,395,000.0
92,700.0
არაფინანსური აქტივების კლება
97,606.0
60,000.0
70,000.0
70,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
119,126.8
80,000.0
120,000.0
120,000.0
0.0
1,651,605.2
1,986,750.0
2,186,050.0
885,000.0
1,301,050.0
11,764,835.4
12,459,500.0
13,090,000.0
11,696,250.0
1,393,750.0
9,372,090.0
9,720,893.2
9,641,117.9
9,537,372.9
103,745.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
971,755.5
1,628,529.8
2,152,313.1
1,224,998.1
927,315.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
905,602.2
349,995.0
362,690.0
0.0
362,690.0
ვალდებულებების კლება
515,387.7
760,082.0
933,879.0
933,879.0
0.0
-146,170.4
-18,502.0
-226,250.0
-226,250.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
4
თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10 487 700.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
შემოსავლები
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
9,750,326.9
10,314,248.0
10,487,700.0
8,991,307.4
9,490,000.0
9,645,000.0
გრანტები
350,602.4
414,248.0
382,700.0
სხვა შემოსავლები
408,417.1
410,000.0
460,000.0
გადასახადები
მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9 645 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
გადასახადები
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
8,991,307.4
9,490,000.0
9,645,000.0
3,282,526.2
3,410,000.0
3,947,000.0
2,525,970.7
2,780,000.0
3,166,000.0
საშემოსავლო გადასახადი
2,525,970.7
2,780,000.0
3,166,000.0
გადასახადი საწარმოებიდან
756,555.5
630,000.0
781,000.0
მოგების გადასახადი
756,555.5
630,000.0
781,000.0
5,573,534.7
5,850,000.0
5,498,000.0
4,122,612.8
4,400,000.0
4,036,000.0
4,122,612.8
4,400,000.0
4,036,000.0
1,450,921.9
1,450,000.0
1,462,000.0
71,618.9
60,000.0
83,000.0
71,618.9
60,000.0
83,000.0
63,627.6
170,000.0
117,000.0
გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის
ღირებულების ნაზრდზე
ფიზიკური პირებიდან
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
აქციზი
გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ
ოპერაციებზე
იმპორტის გადასახადი
სხვა გადასახადები
5
მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 382 700.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
გრანტები
350,602.4
414,248.0
382,700.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
188,947.4
250,448.0
265,565.0
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
141,195.6
200,000.0
230,000.0
72,157.1
200,000.0
230,000.0
17,909.5
70,500.0
120,080.0
27,155.0
30,000.0
31,050.0
საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის
რეფორმის მხარდაჭერა (EU)
15,154.2
29,100.0
18,350.0
უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)
0.0
0.0
12,420.0
DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)
0.0
33,750.0
16,300.0
ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება
საქართველოში (EU)
0.0
0.0
13,200.0
11,938.5
0.0
0.0
0.0
26,300.0
0.0
0.0
10,350.0
18,600.0
69,038.5
0.0
0.0
ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის
გრანტები (სხვადასხვა დონორები)
69,038.5
0.0
0.0
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
47,751.8
50,448.0
35,565.0
13,004.5
2,100.0
5,000.0
საქართველოში საჯარო შენობების
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადიალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)
0.0
0.0
1,000.0
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და
ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)
0.0
0.0
1,000.0
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
0.0
2,100.0
3,000.0
თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
13,004.5
0.0
0.0
3,919.1
12,600.0
1,300.0
EU
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)
მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA)
(EU)
დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012
ნაწილი IV (EU)
რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II
(EU)
საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა
საქართველოში (EU)
სხვადასხვა დონორები
E5P
SIDA
6
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის
პროექტი (SIDA)
3,919.1
12,350.0
1,300.0
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი
(SIDA, EBRD)
0.0
250.0
0.0
1,094.9
1,223.0
1,345.0
1,094.9
1,223.0
1,345.0
1,534.9
2,200.0
3,600.0
1,534.9
2,200.0
3,600.0
18,429.6
27,650.0
19,750.0
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული
მართვის პროექტი (EU, KfW)
1,120.2
1,000.0
1,000.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიაგრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)
11,630.3
15,300.0
8,050.0
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU,
EIB, EBRD)
0.0
9,450.0
10,000.0
2,945.9
0.0
0.0
2,733.2
1,900.0
700.0
2,199.0
0.0
0.0
2,199.0
0.0
0.0
1,801.1
4,675.0
4,070.0
1,801.1
4,675.0
4,070.0
5,768.7
0.0
500.0
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი (EBRD)
5,280.4
0.0
500.0
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის
ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD)
488.3
0.0
0.0
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული
100,938.3
113,800.0
57,135.0
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
100,938.3
113,800.0
57,135.0
87,061.9
86,490.0
38,900.0
დასახელება
CNF
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)
WB-TF
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)
EU
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II
(EU, EIB)
EC
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა (EC, WB, KfW, EBRD)
GEF
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)
EBRD
MCC
7
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი (MCC)
87,061.9
86,490.0
38,900.0
13,437.1
23,485.0
15,495.0
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური
პროგრამა (II ფაზა) (KfW)
232.0
0.0
0.0
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია
დასავლეთ საქართველოში (KfW)
77.5
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა
კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა
საქართველო, ფაზა III) (KfW)
4,550.1
7,170.0
3,300.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
7,026.3
7,015.0
2,850.0
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
1,551.2
9,300.0
4,345.0
0.0
0.0
1,000.0
0.0
0.0
4,000.0
45.2
3,325.0
240.0
45.2
3,325.0
240.0
394.1
500.0
0.0
394.1
500.0
0.0
0.0
0.0
2,500.0
0.0
0.0
2,500.0
60,716.7
50,000.0
60,000.0
KfW
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
პროგრამა II (KfW)
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW)
ORIO
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
(ORIO)
ORET
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET,
EBRD)
EPTATF
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპებიდან/ა(ა)იპებიდან
მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 460 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
პროცენტები
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
408,417.1
410,000.0
460,000.0
141,778.8
151,000.0
171,000.0
57,811.2
73,000.0
85,000.0
8
დასახელება
დივიდენდები
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
66,356.1
61,000.0
66,000.0
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი
საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი
1,356.1
1,000.0
1,000.0
შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან
65,000.0
60,000.0
65,000.0
17,611.5
17,000.0
20,000.0
99,671.9
80,700.0
94,500.0
95,882.8
77,100.0
91,900.0
სალიცენზიო მოსაკრებელი
12,577.2
600.0
700.0
სანებართვო მოსაკრებელი
60,983.6
54,000.0
68,000.0
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი
1,757.9
1,800.0
1,800.0
სახელმწიფო ბაჟი
17,353.7
18,000.0
18,000.0
საკონსულო მოსაკრებელი
1,616.7
1,400.0
2,000.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
1,043.7
900.0
1,000.0
550.0
400.0
400.0
3,789.1
3,600.0
2,600.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
61.6
100.0
100.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
3,710.6
3,500.0
2,500.0
17.0
0.0
0.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
55,258.2
60,000.0
85,000.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
19,588.2
2,400.0
2,600.0
საშინაო წყაროებიდან
16,537.7
0.0
0.0
საგარეო წყაროებიდან
3,050.5
2,400.0
2,600.0
3,050.5
2,400.0
2,600.0
92,120.0
115,900.0
106,900.0
რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონლიდან და მომსახურებიდან
მიმდინარე
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
9
თავი III
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9 641 117.9 ათასი ლარის ოდენობით,
თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
მათ შორის
დასახელება
ხარჯები
2017 წლის
2018 წლის
2019 წლის
ფაქტი
გეგმა
პროექტი
საბიუჯეტო
დონორების
სახსრები
დაფინანსება
9,372,090.0
9,720,893.2
9,641,117.9
9,537,372.9
103,745.0
შრომის ანაზღაურება
1,385,370.0
1,413,619.1
1,470,663.7
1,470,043.7
620.0
საქონელი და მომსახურება
1,248,448.0
1,201,306.1
1,218,152.1
1,215,717.1
2,435.0
პროცენტი
476,606.7
550,038.0
624,041.0
624,041.0
0.0
სუბსიდიები
486,262.3
444,958.0
443,787.0
406,632.0
37,155.0
გრანტები
1,346,158.8
1,378,959.2
544,317.1
544,317.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,324,267.1
3,492,758.0
3,866,912.0
3,866,912.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,104,977.1
1,239,254.9
1,473,245.0
1,409,710.0
63,535.0
მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 082 313.1 ათასი
ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 152 313.1 ათასი
ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2018
წლის
გეგმა
2019
წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
სულ ჯამი
971,755.5
1,628,529.8
2,152,313.1
1,224,998.1
927,315.0
საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები
2,604.0
8,396.1
7,048.1
7,048.1
0.0
კოდი
01 00
მათ შორის
2017
წლის
ფაქტი
დასახელება
10
კოდი
02 00
04 00
დასახელება
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
მათ შორის
2017
წლის
ფაქტი
2018
წლის
გეგმა
2019
წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
104.9
198.0
100.0
100.0
0.0
337.0
470.0
590.0
590.0
0.0
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
391.7
100.0
668.0
668.0
0.0
06 00
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
2,085.2
986.0
15.0
15.0
0.0
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
381.7
100.0
100.0
100.0
0.0
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
461.3
83.0
555.0
555.0
0.0
09 00
საერთო სასამართლოები
5,240.2
9,455.0
13,012.0
13,012.0
0.0
61.4
55.0
1,655.0
1,655.0
0.0
12.6
5.0
5.0
5.0
0.0
1.4
5.0
5.0
5.0
0.0
3.8
10.0
10.0
10.0
0.0
3.1
6.0
3.0
3.0
0.0
3.8
3.0
3.0
3.0
0.0
5.3
5.0
0.0
0.0
0.0
10 00
11 00
12 00
13 00
14 00
15 00
16 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის,
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ფოთის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის,
ზესტაფონის, თერჯოლის,
სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის,
ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის,
ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა
და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის,
მცხეთისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის
მუნიციპალიტეტებში
11
კოდი
17 00
18 00
19 00
დასახელება
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის,
ახალციხის, ახალქალაქის,
ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი
წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის,
ქარელისა და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
მათ შორის
2017
წლის
ფაქტი
2018
წლის
გეგმა
2019
წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
7.0
4.0
4.0
4.0
0.0
23.2
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
2.0
2.0
0.0
20 00
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური
6,161.4
8,200.0
13,370.0
13,370.0
0.0
21 00
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
228.5
25.0
35.0
35.0
0.0
23 00
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
8,875.2
16,085.0
17,155.0
17,155.0
0.0
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
2,721.1
4,285.0
3,245.0
1,945.0
1,300.0
656,666.0
1,156,179.0
1,497,050.0
646,180.0
850,870.0
26,227.6
26,952.0
27,390.0
27,390.0
0.0
86,815.1
62,759.0
44,735.0
44,735.0
0.0
25 00
26 00
27 00
28 00
29 00
30 00
31 00
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
1,181.3
2,192.0
2,010.0
2,010.0
0.0
49,205.2
130,426.7
243,477.0
188,477.0
55,000.0
28,707.2
75,542.0
88,336.0
88,336.0
0.0
საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
14,867.1
14,789.0
23,676.0
18,956.0
4,720.0
12
კოდი
დასახელება
მათ შორის
2017
წლის
ფაქტი
2018
წლის
გეგმა
2019
წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
32 00
საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
62,092.7
93,884.0
157,199.0
141,774.0
15,425.0
33 00
საქართველოს პროკურატურა
1,742.1
2,025.0
2,970.0
2,970.0
0.0
35 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
50.5
5.0
12.0
12.0
0.0
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახური
212.3
0.0
55.0
55.0
0.0
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა
სახელმწიფო სამსახური
1,422.1
900.0
690.0
690.0
0.0
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
581.0
541.0
315.0
315.0
0.0
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
3,814.0
2,544.0
3,400.0
3,400.0
0.0
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატი
103.8
290.0
110.0
110.0
0.0
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
6,156.3
7,618.0
0.0
0.0
0.0
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
5.4
50.0
50.0
50.0
0.0
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის
ადმინისტრაცია
39.9
30.0
45.0
45.0
0.0
45 00
საქართველოს საპატრიარქო
1,825.4
1,535.0
883.0
883.0
0.0
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
0.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0
0.0
47 00
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური – საქსტატი
21.6
40.0
50.0
50.0
0.0
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია
37.4
0.0
95.0
95.0
0.0
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატა
5.6
10.0
10.0
10.0
0.0
50 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა
სახელმწიფო სააგენტო
2.8
15.0
10.0
10.0
0.0
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
216.2
222.0
165.0
165.0
0.0
55 00
საქართველოს ეროვნული
უშიშროების საბჭოს აპარატი
25.9
0.0
0.0
0.0
0.0
56 00
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის
სააგენტო
8.9
0.0
0.0
0.0
0.0
13
კოდი
დასახელება
მათ შორის
2017
წლის
ფაქტი
2018
წლის
გეგმა
2019
წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
57 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახური
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
60 00
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 70 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
2017 წლის
ფაქტი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების კლება
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
97,606.0
60,000.0
70,000.0
59,271.8
55,500.0
57,000.0
34.1
0.0
0.0
38,300.1
4,500.0
13,000.0
მიწა
5,306.4
3,000.0
3,000.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32,993.8
1,500.0
10,000.0
32,981.2
1,500.0
10,000.0
12.6
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
მატერიალური მარაგები
არაწარმოებული აქტივები
რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
სხვა დანაჩენი ბუნებრივი აქივები
მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
7
სულ
10,343,845.5
11,349,423.0
11,793,431.0
10,762,371.0
1,031,060.0
7.1
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1,868,980.6
2,116,380.4
1,504,882.9
1,504,882.9
0.0
14
კოდი
7.1.1
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.1.3
7.1.3
7.1.3.1
7.1.3.2
7.1.3.3
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.2
7.2.1
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
დასახელება
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის
უზრუნველყოფა, ფინანსური და
ფისკალური საქმიანობა, საგარეო
ურთიერთობები
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის
უზრუნველყოფა
ფინანსური და
ფისკალური საქმიანობა
საგარეო
ურთიერთობები
საერთო დანიშნულების
მომსახურება
საერთო საკადრო
მომსახურება
საერთო დანიშნულების
დაგეგმვა და სტატისტიკური
მომსახურება
საერთო დანიშნულების
სხვა მომსახურება
ვალთან დაკავშირებული
ოპერაციები
საერთო დანიშნულების
ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში
თავდაცვა
შეიარაღებული ძალები
საგარეო სამხედრო
დახმარება
გამოყენებითი კვლევები
თავდაცვის სფეროში
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
პოლიციის სამსახური და
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
324,882.5
389,527.2
167,810.4
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
403,030.8
403,030.8
0.0
167,083.0
171,475.0
171,475.0
0.0
31,719.1
87,947.2
87,655.8
87,655.8
0.0
125,353.0
134,497.0
143,900.0
143,900.0
0.0
35,070.8
31,155.0
33,415.0
33,415.0
0.0
1,410.7
1,400.0
1,600.0
1,600.0
0.0
7,772.0
8,500.0
10,000.0
10,000.0
0.0
25,888.2
21,255.0
21,815.0
21,815.0
0.0
476,557.2
570,000.0
644,000.0
644,000.0
0.0
941,817.4
1,048,000.0
380,600.0
380,600.0
0.0
90,652.6
77,698.2
43,837.1
43,837.1
0.0
782,538.0
808,814.0
903,090.0
848,090.0
55,000.0
162,396.3
338,818.0
400,660.0
345,660.0
55,000.0
38,422.5
40,445.0
42,750.0
42,750.0
0.0
28,878.0
28,322.0
33,530.0
33,530.0
0.0
552,841.2
401,229.0
426,150.0
426,150.0
0.0
974,729.1
1,042,448.0
1,136,730.0
1,136,730.0
0.0
494,336.6
534,648.0
588,200.0
588,200.0
0.0
15
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
64,717.0
81,700.0
117,190.6
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
97,290.0
97,290.0
0.0
131,480.0
140,470.0
140,470.0
0.0
130,581.5
138,600.0
141,245.0
141,245.0
0.0
167,903.4
156,020.0
169,525.0
169,525.0
0.0
სახელმწიფო დაცვა
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.6
სახანძრო-სამაშველო
სამსახური
სასამართლოები და
პროკურატურა
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებები
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საზოგადოებრივი
წესრიგისა და უსაფრთხოების
სფეროში
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
1,565,901.5
1,950,209.0
2,166,424.0
1,250,604.0
915,820.0
7.4.1
საერთო ეკონომიკური,
კომერციული და შრომით
რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა
175,205.4
66,520.0
78,245.0
78,245.0
0.0
7.4.1.1
საერთო ეკონომიკური
და კომერციული საქმიანობა
172,749.8
62,445.0
73,455.0
73,455.0
0.0
7.4.1.2
შრომით რესურსებთან
დაკავშირებული საქმიანობა
2,455.6
4,075.0
4,790.0
4,790.0
0.0
7.4.2
სოფლის მეურნეობა,
სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა
და მონადირეობა
207,166.8
188,481.0
286,004.0
261,864.0
24,140.0
7.4.2.1
სოფლის მეურნეობა
207,166.8
188,481.0
286,004.0
261,864.0
24,140.0
7.4.3
სათბობი და ენერგეტიკა
12,341.7
18,150.0
81,100.0
63,100.0
18,000.0
6,668.6
8,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
5,673.1
10,150.0
73,100.0
55,100.0
18,000.0
1,069.5
1,210.0
9,900.0
9,900.0
0.0
7.4.3.2
7.4.3.5
7.4.4
ნავთობი და ბუნებრივი
აირი
ელექტროენერგეტიკა
სამთომომპოვებელი და
გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
7.4.4.3
მშენებლობა
1,069.5
1,210.0
9,900.0
9,900.0
0.0
7.4.5
ტრანსპორტი
865,320.3
1,293,800.0
1,303,650.0
612,050.0
691,600.0
842,957.1
1,286,300.0
1,276,850.0
585,250.0
691,600.0
48.5
0.0
300.0
300.0
0.0
7.4.5.1
7.4.5.3
საავტომობილო
ტრანსპორტი და გზები
სარკინიგზო
ტრანსპორტი
7.4.5.4
საჰაერო ტრანსპორტი
4,659.0
6,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
7.4.5.5
მილსადენები და სხვა
სახის სატრანსპორტო
საშუალებები
17,655.7
1,500.0
500.0
500.0
0.0
16
კოდი
დასახელება
7.4.7
ეკონომიკის სხვა დარგები
7.4.7.1
ვაჭრობა, მარაგების
შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
7.4.7.3
7.4.7.4
7.4.9
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.6
7.6
7.6.2
ტურიზმი
მრავალმიზნობრივი
განვითარების პროექტი
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
გარემოს დაცვა
ნარჩენების შეგროვება,
გადამუშავება და განადგურება
ჩამდინარე წყლების
მართვა
გარემოს დაბინძურების
წინააღმდეგ ბრძოლა
ბიომრავალფეროვნებისა
და ლანდშაფტების დაცვა
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა გარემოს დაცვის
სფეროში
საბინაო-კომუნალური
მეურნეობა
კომუნალური მეურნეობის
განვითარება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
278,064.0
305,925.0
658.8
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
338,700.0
166,620.0
172,080.0
310.0
310.0
310.0
0.0
76,137.1
112,115.0
101,840.0
101,840.0
0.0
201,268.1
193,500.0
236,550.0
64,470.0
172,080.0
26,733.8
76,123.0
68,825.0
58,825.0
10,000.0
63,083.8
77,039.0
102,396.0
91,451.0
10,945.0
9,531.0
1,250.0
22,900.0
20,400.0
2,500.0
5,082.5
16,000.0
4,500.0
700.0
3,800.0
904.3
2,400.0
2,900.0
2,900.0
0.0
20,298.7
25,738.0
24,165.0
19,520.0
4,645.0
27,267.3
31,651.0
47,931.0
47,931.0
0.0
18,026.3
24,819.7
105,916.1
98,021.1
7,895.0
11,523.5
21,019.7
12,416.1
5,221.1
7,195.0
7.6.3
წყალმომარაგება
6,502.8
3,800.0
93,500.0
92,800.0
700.0
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
1,066,313.2
1,087,020.0
1,146,693.0
1,146,693.0
0.0
11,693.2
25,500.0
30,050.0
30,050.0
0.0
11,693.2
25,500.0
30,050.0
30,050.0
0.0
752,153.2
749,450.0
800,600.0
800,600.0
0.0
7.7.1
7.7.1.1
7.7.2
სამედიცინო პროდუქცია,
მოწყობილობები და აპარატები
ფარმაცევტული
პროდუქცია
ამბულატორიული
მომსახურება
7.7.2.1
ზოგადი პროფილის
ამბულატორიული მომსახურება
734,735.3
730,000.0
780,000.0
780,000.0
0.0
7.7.2.2
სპეციალიზირებული
ამბულატორიული მომსახურება
17,417.9
19,450.0
20,600.0
20,600.0
0.0
7.7.3
საავადმყოფოების
მომსახურება
173,730.0
167,401.0
166,281.0
166,281.0
0.0
17
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
7.7.3.1
ზოგადი პროფილის
საავადმყოფოების მომსახურება
6,144.4
6,540.0
7.7.3.2
სპეციალიზებული
საავადმყოფოების მომსახურება
163,682.3
7.7.3.3
7.7.4
7.7.6
7.8
7.8.1
7.8.2
სამედიცინო
ცენტრებისა და სამშობიარო
სახლების მომსახურება
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
დასვენება, კულტურა და
რელიგია
მომსახურება დასვენებისა
და სპორტის სფეროში
მომსახურება კულტურის
სფეროში
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
7,500.0
7,500.0
0.0
153,335.0
151,255.0
151,255.0
0.0
3,903.2
7,526.0
7,526.0
7,526.0
0.0
37,154.6
49,460.0
55,710.0
55,710.0
0.0
91,582.2
95,209.0
94,052.0
94,052.0
0.0
257,871.1
316,923.0
311,707.0
311,707.0
0.0
109,094.6
131,220.0
126,450.0
126,450.0
0.0
86,951.2
104,781.0
91,486.0
91,486.0
0.0
7.8.3
ტელერადიომაუწყებლობა
და საგამომცემლო საქმიანობა
47,571.8
53,522.0
59,200.0
59,200.0
0.0
7.8.4
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
962.0
962.0
962.0
962.0
0.0
7.8.6
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის
სფეროში
13,291.5
26,438.0
33,609.0
33,609.0
0.0
1,199,131.4
1,243,589.0
1,372,978.0
1,331,578.0
41,400.0
7.9
განათლება
7.9.1
სკოლამდელი აღზრდა
0.0
140.0
100.0
100.0
0.0
7.9.2
ზოგადი განათლება
587,381.7
611,880.0
659,474.0
659,474.0
0.0
7.9.2.3
საშუალო ზოგადი
განათლება
587,381.7
611,880.0
659,474.0
659,474.0
0.0
7.9.3
პროფესიული განათლება
36,407.9
46,195.0
53,530.0
53,530.0
0.0
7.9.4
უმაღლესი განათლება
140,507.2
153,727.0
174,365.0
174,365.0
0.0
7.9.4.1
7.9.4.2
7.9.5
7.9.6
უმაღლესი
პროფესიული განათლება
უმაღლესი აკადემიური
განათლება
უმაღლესისშემდგომი
განათლება
12,572.4
14,178.0
14,610.0
14,610.0
0.0
127,934.8
139,549.0
159,755.0
159,755.0
0.0
1,490.7
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
განათლების სფეროს
76,350.6
94,829.0
108,356.0
108,356.0
0.0
18
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
63,718.0
41,770.0
293,275.4
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
41,690.0
41,690.0
0.0
293,048.0
333,463.0
292,063.0
41,400.0
2,547,270.7
2,682,181.0
3,042,614.0
3,042,614.0
0.0
5,919.6
7,248.0
9,260.0
9,260.0
0.0
133.1
198.0
260.0
260.0
0.0
5,786.5
7,050.0
9,000.0
9,000.0
0.0
1,714,206.8
1,730,961.0
1,955,261.0
1,955,261.0
0.0
659,974.3
694,068.0
786,682.0
786,682.0
0.0
10,900.4
12,194.0
64,260.0
64,260.0
0.0
97,988.5
88,415.0
58,950.0
58,950.0
0.0
58,281.2
149,295.0
168,201.0
168,201.0
0.0
დამხმარე მომსახურება
7.9.7
7.9.8
7.10
7.10.1
7.10.1.1
7.10.1.2
7.10.2
7.10.4
7.10.6
7.10.7
7.10.9
გამოყენებითი კვლევები
განათლების სფეროში
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა განათლების
სფეროში
სოციალური დაცვა
ავადმყოფთა და
შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთა სოციალური დაცვა
ავადმყოფთა
სოციალური დაცვა
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
ხანდაზმულთა
სოციალური დაცვა
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა
სოციალური გაუცხოების
საკითხები, რომლებიც არ
ექვემდებარება კლასიფიკაციას
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა სოციალური დაცვის
სფეროში
19
თავი IV
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1,235,731.0) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 16,440.00 ათასი
ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 362,690.00 ათასი ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
905,602.2
349,995.0
362,690.0
სესხები
309,672.5
266,800.0
362,690.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
595,929.7
83,195.0
0.0
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 346,250.0 ათასი ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
ფინანსური აქტივების კლება
265,297.2
98,502.0
346,250.0
ვალუტა და დეპოზიტები
146,170.4
18,502.0
226,250.0
სესხები
96,104.5
80,000.0
120,000.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
23,018.3
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
20
1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,252,171.00 ათასი
ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 2,186,050.0 ათასი ლარის
ოდენობით:
ათას ლარებში
დასახელება
ვალდებულებების ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
სესხები
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
1,651,605.2
1,986,750.0
2,186,050.0
399,493.9
400,000.0
500,000.0
399,493.9
400,000.0
500,000.0
1,252,111.3
1,586,750.0
1,686,050.0
1,252,111.3
1,586,750.0
1,686,050.0
ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 500,000.00 ათასი ლარის
ოდენობით;
ბ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD)
მისაღები სახსრები – 105 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების
სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 75 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 60 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით;
ე) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის
საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 145 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს
მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1 301 050.0 ათასი ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
კრედიტები
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
957,779.4
1,236,750.0
1,301,050.0
56,858.7
-
-
-
-
9,500.0
-
-
9,000.0
21
დასახელება
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის
გაძლიერება (KfW)
საქართველოში საჯარო შენობების
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადიალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P)
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა (WB, EBRD, KfW, EC)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა
(ADB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
(EIB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი
(ADB, IBRD, WB)
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და
გვირაბის მშენებლობა (ADB)
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64
გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და
განვითარების პროექტი (EIB)
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB, WB)
აგროკრედიტი (EIB)
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU, EBRD)
ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (KfW, EBRD)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი
IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი
(WB)
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB)
საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (EIB, ADB)
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
-
-
4,500.0
-
-
3,000.0
45,611.9
32,000.0
11,100.0
-
52,450.0
63,550.0
-
52,450.0
96,850.0
8,515.7
800.0
30.0
28,693.4
18,650.0
10,000.0
-
43,175.0
122,275.0
6,047.6
11,750.0
6,730.0
-
36,250.0
48,700.0
58,521.9
37,600.0
59,500.0
7,895.0
6,400.0
8,800.0
-
41,600.0
45,600.0
-
10,000.0
-
10,528.4
12,150.0
15,000.0
-
-
13,500.0
43,060.4
16,000.0
4,000.0
1,356.8
2,500.0
1,500.0
19,354.0
25,250.0
13,100.0
-
17,350.0
-
-
7,600.0
-
22
დასახელება
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU,
EIB)
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის
პროექტი ა (IBRD)
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა
სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი
(ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II-გაზი)
(EBRD)
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის
ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების
პროექტი (ADB, KfW)
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების
მეორე პროექტი (WB)
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავიწითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)
ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD, SIDA)
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW)
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განახლების პროექტი (EIB)
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
13,327.1
8,700.0
4,000.0
988.5
10,000.0
10,000.0
104,173.9
121,000.0
122,700.0
86,446.8
111,550.0
52,300.0
49,752.0
73,900.0
55,225.0
-
-
20,000.0
473.2
-
-
-
52,450.0
48,850.0
-
7,000.0
4,800.0
-
-
75,000.0
49.1
23,700.0
9,200.0
2,141.9
-
-
48,692.0
24,475.0
4,000.0
10,950.0
12,800.0
2,300.0
5,120.7
-
-
-
17,350.0
-
4,888.3
20,300.0
-
-
550.0
1,000.0
-
-
5,000.0
-
800.0
8,000.0
23
დასახელება
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
პროექტი (EU, KfW)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების
მესამე პროექტი (WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის
კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა
(EIB)
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და
ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის
პროექტი (WB)
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა
II (KfW)
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD)
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი)
(WB)
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (AIIB, ADB)
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
68,605.2
59,000.0
59,650.0
742.2
7,000.0
15,000.0
30,910.7
20,000.0
32,000.0
8,343.8
24,000.0
24,000.0
13,740.7
10,100.0
9,690.0
-
2,400.0
-
9,302.9
10,000.0
18,400.0
-
16,400.0
-
11,006.1
1,000.0
-
-
10,000.0
1,500.0
36,706.9
1,600.0
1,600.0
4,508.6
35,000.0
20,000.0
-
4,000.0
3,000.0
-
-
1,000.0
12,332.8
-
-
137.1
4,200.0
2,700.0
-
-
9,000.0
4,084.3
10,000.0
8,500.0
37,967.8
56,000.0
56,000.0
6,863.7
35,500.0
15,400.0
99,079.5
22,000.0
55,000.0
24
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 933,879.0 ათასი ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2017 წლის
ფაქტი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
515,387.7
760,082.0
933,879.0
61,334.9
35,082.0
40,079.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
35,000.0
35,000.0
40,000.0
სესხები
2,080.0
82.0
79.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
24,254.9
0.0
0.0
454,052.7
725,000.0
893,800.0
სესხები
427,428.7
725,000.0
890,000.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
26,624.0
0.0
3,800.0
საშინაო
საგარეო
მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2019 წლის
ბოლოსთვის არაუმეტეს 19 787.2 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 15 387.2 მლნ
ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 4 400.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული
რედაქციით:
ათას ლარებში
კრედიტორი
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალის ზღვრული
მოცულობა
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
1
2
3
4
5
6
7
8
9
მსოფლიო ბანკი (WB)
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
ევროკავშირი (EU)
ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)
გარემოს დაცვის სკანდინავიური საფინანსო კორპორაცია (NEFCO)
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
1
2
3
ავსტრია
აზერბაიჯანი
თურქეთი
საპროგნოზო
ნაშთი
31.12.2019
15,387,170
10,749,234
5,109,880
85,438
424,339
3,285,314
1,597,293
174,388
1,500
68,082
3,000
2,642,011
49,008
17,827
34,330
25
საპროგნოზო
ნაშთი
31.12.2019
13,555
136,665
18,978
262
239
35,318
3,447
1,008,226
590,243
31,630
1,573
47,577
653,134
კრედიტორი
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ირანი
რუსეთი
სომხეთი
უზბეკეთი
უკრაინა
ყაზახეთი
ჩინეთი
გერმანია
იაპონია
კუვეიტი
ნიდერლანდები
ამერიკა
საფრანგეთი
სხვა საგარეო ვალდებულებები
1,330,550
1,330,550
4,517
4,517
660,857
ევრობონდები
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
გერმანია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)
საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა
1
4,400,000
ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო
ობლიგაცია
240,846
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
2
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
3
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
4
ისტორიული ვალი
5
სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა
152,000
567,295
2,767,534
672,325
19,787,170
შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.66 ლარი. სახელმწიფო ვალის
ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.
მუხლი
14.
„ეკონომიკური
თავისუფლების
შესახებ“
საქართველოს
ორგანული
კანონით
გათვალისწინებული ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი
„ეკონომიკური
თავისუფლების
შესახებ“
საქართველოს
ორგანული
კანონით
დადგენილი
ზღვრული
პარამეტრების გათვალისწინებით:
ა) 2019 წელს საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება
1 070.2 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მშპ-ის 2.4% შეადგენს (დადგენილი ზღვარი მშპ-ის 3%);
ბ) 2019 წლის ბოლოსათვის მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მშპ-ის 42.6%-ით
(დადგენილი ზღვარი 60%).
26
თავი V
სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ
ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი
დონეები) შემდეგი რედაქციით:
1
ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა მომავალშიც შეინარჩუნებს
საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და
ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო. საქართველოს ყველა მოქალაქე
კვლავაც იქნება დაცული სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული მაღალი ხარჯებისაგან.
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის მოდელები და მექანიზმები, რათა დასაქმებულმა ადამიანებმა მეტი წვლილი
შეიტანონ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში. განხორციელდება
პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. დაიხვეწება პირველადი ჯანდაცვის
სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა, რის
საფუძველზეც დაიზოგება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ გაწეული
დანახარჯები.დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის იქნება
პრიორიტეტული. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც
დაავადების წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად აღმოჩენასა და მისი
გართულების
თავიდან
აცილებაზე.გაგრძელდება
ჯანდაცვის
სპეციალიზებული
მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის
საშუალება მომავალშიც ექნება ყველა პაციენტს; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის
პროგრამის ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული
სერვისების დონეზე.განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა
ჯანმრთელობას - ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური)
სამედიცინო ცენტრების რეგიონალიზაციის გეგმა; გაგრძელდება აცრების ეროვნული
კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია და ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა
ჯანსაღი განვითარებისთვის აუცილებელი პრეპარატების მიწოდებით.საფუძველი ჩაეყრება
ონკოლოგიური
დაავადებების
მკურნალობის
თანამედროვე
და
მაღალეფექტიან
მეთოდებს.ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: დაიხვეწება
არსებული სტანდარტიზებული საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო პაკეტი; მომსახურების
ანაზღაურებისათვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების
და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს ამ პროგრამის ხარჯების უფრო
ეფექტიან და პროგნოზირებად გაწევას.მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის
განხორციელდება სისტემური რეფორმა, რომლის შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლად ჯგუფებს
გაეზრდებათ ხელმისაწვდომობა ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტებზე. ჯანდაცვის
სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება ადეკვატური სახელმწიფო
მონიტორინგის განხორციელების მეშვეობით, ასევე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის
საფუძველზე.ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის
დანერგვა,
რაც
მნიშვნელოვნად
შეუწყობს
ხელს
ჯანდაცვის
ხარისხის
გაუმჯობესებას.გამოწვევების შესაბამისი გახდება სალიცენზიო, სანებართვო და მაღალი რისკის
შემცველი ამბულატორიული სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი ტექნიკური
რეგლამენტის პირობები.ჯანდაცვის ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო
განათლების სისტემური რეფორმით, რაც უზრუნველყოფს მაღალი კომპეტენციის მქონე
სამედიცინო პერსონალის აღზრდას. დაიხვეწება სამედიცინო პერსონალის დიპლომისშემდგომი
განათლების სისტემა, რაც, ერთი მხრივ, გააუმჯობესებს პაციენტებისათვის წარმატებული
პრევენციული და სამკურნალო პროცესების შედეგებს, ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს
სამედიცინო დაწესებულებების დანახარჯებს.სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითად
პრინციპებს წარმოადგენს: სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური
დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების
მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემდგომი
27
გაუმჯობესების მიზნით, დაიხვეწება სოციალური დაცვის სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება
სისტემის ფუნქციონირება ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით იმგვარად, რომ
გამოირიცხოს სუბიექტური ფაქტორები, გამკაცრდება მონიტორინგის სისტემა.დაინერგება
დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც გახდება საპენსიო ასაკში
ღირსეული არსებობის გარანტია. დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას
დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.განხორციელდება შრომის
ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს
მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის. სახელმწიფო ინფორმაციულ დახმარებას გაუწევს
სამუშაოს მაძიებლებს პროფესიის არჩევის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით.
სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების ჩართულობას
პროფესიული გადამზადების პროცესში.
1.1
მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)
მოქალაქეთათვის
საქართველოს
კანონმდებლობით
გარანტირებული
სოციალურეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური
მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის,
ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ,
მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული,
სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და
დამხმარე საშუალებებით;
საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და
პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის,
სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი
რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი
ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული
სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული
მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის,
მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის
შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი
წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური
პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 %
ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის:
ექიმისთვის –
პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან
დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის)
მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50
% (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის,
სექსუალური
ძალადობის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო
მსხვერპლთა
სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა
და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
1.1.1
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01)
საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და
პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის,
სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების,
უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით
უზრუნველყოფა;
მოქალაქეთათვის
საქართველოს
კანონმდებლობით
გარანტირებული
სოციალურ-
28
ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.
1.1.2
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02
02)
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი
ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული
სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული
მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის,
მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების
შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების
უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში
რეგისტრირებული ოჯახებისათვის (სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე
და ცხოვრობენ 16 წლამდე ბავშვები) ყოველთვიური დახმარება (მ.შ. კვების ვაუჩერის
შემოღება).
1.1.3
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03)
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და
მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის
ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი
საზოგადოებაში ინტეგრაცია;
ქვეპროგრამის ფარგლებში მათ შორის გათვალისწინებულია შშმ ბავშვების და შშმ
პირების დღის ცენტრების დაფინანსების ზრდა თვეში 230 ლარიდან 290 ლარამდე,
ხოლო მძიმე და ღრმა შშმ ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსების ზრდა თვეში 378
ლარიდან 480 ლარამდე;
სათემო მომსახურების და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციართა, მათ შორის
ბავშვების, დღიური თანხის ზრდა 16 ლარიდან 20 ლარამდე, ხოლო შშმ ბავშვების მცირე
საოჯახო ტიპის სახლების და დამოუკიდებელი ცხოვრების მომსახურების ფარგლებში
ბენეფიციართა დღიური თანხის ზრდა 16 ლარიდან 30 ლარამდე;
მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსების ზრდა ნათესაური შშმ
პირების - თვეში 300 ლარიდან 375 ლარამდე, რეგულარული - თვეში 450 ლარიდან 500
ლარამდე და რეგულარული შშმ პირების - თვეში 600 ლარიდან 900 ლარამდე.
სულ ზრდა შეეხო 3700-მდე ბენეფიციარს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის
და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების
მხარდაჭერა და გაძლიერება.
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.
1.1.4
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04)
„მაღალმთიანი რეგიონების
განვითარების
შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში
მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20%-ის ოდენობით;
„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20%
ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე,
სახელმწიფოს
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო
დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის
ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის
(საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული
ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50% (არაუმეტეს მოხმარებული 100
29
კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება.
1.1.5
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05)
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის,
ძალადობის და სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა;
მსხვერპლთა (მათზე დამოკიდებულ პირებთან ერთად) დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა, სადღეღამისო და დღის მომსახურება და იურიდიული მხარდაჭერა,
ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციის, ეკონომიკური განვითარებისა და
დამოუკიდებლად ცხოვრების პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა;
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირებზე,
ხანდაზმულებზე
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებზე გრძელვადიანი ზრუნვა;
და
სახელმწიფო სოციალური სისტემის მეშვეობით ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ
პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სადღეღამისო მომსახურება და
მოვლა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური
ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერა.
1.2
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03)
მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;
გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური
ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და
საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების
(სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა
სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების
მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და
გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან
დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და
ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და
სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა:
ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით
გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა;
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით
უზრუნველყოფა;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული,
სტაციონარული და სათემო სერვისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული
პაციენტების
მკურნალობა
და
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
ბავშვთა
თირკმლის
ტერმინალური
უკმარისობით
ონკოჰემატოლოგიური
მომსახურება;
დაავადებული
პაციენტების
დიალიზით,
თირკმლის
ტრანსპლანტაციითა
და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის
მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე
პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების,
სამედიცინო
ტრანსპორტირებისა
და
სოფლად
ამბულატორიული
მომსახურების
უზრუნველყოფა;
ინდივიდუალური
რეფერალური
დახმარების
უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს
30
ვალდებულებებში ასახვა;
მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე
„ოკუპირებული
ტერიტორიების
შესახებ“
საქართველოს
კანონით
განსაზღვრული
მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში
საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების
დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის
გაზრდა.
1.2.1
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01)
მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული,
გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო,
ჰორმონო და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების
დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა,
საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა
სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და
პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო
დახმარებით უზრუნველყოფა.
1.2.2
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და
გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან
დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და
ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და
სკრინინგის ხელშეწყობა;
ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა:
ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით
C ჰეპატიტის ელიმინაციის
გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;
ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო
მომსახურებით უზრუნველყოფა.
1.2.2.1
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება
შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;
და
ამის
საშუალებით
ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი
(ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს
ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი
ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70
წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს
ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);
საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
მასშტაბით);
1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური
განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი
ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;
ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;
დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი, დღენაკლულთა სიბრმავის
პროფილაქტიკა;
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში
რეგისტრების დანერგვა-ადმინისტრირება.
1.2.2.2
საინფორმაციო
ელექტრონული
იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)
31
მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ
შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B
ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე სამედიცინო პერსონალის,
სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების
და საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) და
ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;
სპეციფიკური
(ბოტულიზმის,
დიფტერიის,
ტეტანუსის,
გველის
შხამის
საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების
სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;
ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;
გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;
ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და
ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და
გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან
რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;
წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის
სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ
ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის
წარმოება;
გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა;
„ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.
1.2.2.3
ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)
რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ
ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის
ფუნქციონირება;
მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე
ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება;
მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო,
ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი;
ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;
ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან
(ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას
უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური
სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და
ნოროვირუსულ ინფექციებზე;
გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე
ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ
გრიპზე რეაგირება.
1.2.2.4
უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04)
დონორული სისხლის კვლევა В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და
სიფილისზე;
ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მ.შ. სისხლის
დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში
32
მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც
ფლობს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული
სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას განაცხადებს ამ კომპონენტში
მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან)
დადგენილი წესის შესაბამისად;
სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის
ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მ.შ. "უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან"
დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების
კონფირმაციული კვლევა Cor-Ag მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში რომლებიც არ
წარმოადგენენ ამ პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლებს, მაგრამ ჩართულნი არიან
ხარისხის გარე კონტროლის ერთიან სისტემაში.
1.2.2.5
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის
სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05)
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში
აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა;
სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ: დასაქმებულთა
პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და
გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა
ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და
შეფასება; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა
კომპლექსისა
და
მავნე
ფაქტორების
ექსპოზიციის
დონის
შემცირების
რეკომენდაციების შემუშავება კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა
ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების
პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს
ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების
პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების
საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული
რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის
ფორმირება/განახლება.
1.2.2.6
ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)
ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა,
ამბულატორიული
მომსახურება
(ანტიტუბერკულოზური
უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ);
დაავადებულთა
პრეპარატებით
ლაბორატორიული მართვა;
ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების
თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;
ფარგლებში
დიაგნოსტიკური,
სენსიტიური
და
რეზისტენტული
ფორმების
მკურნალობა
(მ.შ.
მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და
მკურნალობის მონიტორინგი);
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი და
მეორე რიგის (სრული რაოდენობის არანაკლებ 50%) ანტიტუბერკულოზური
მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;
ტუბერკულოზით გამოწვეული
გავრცელების შემცირება.
1.2.2.7
ავადობის,
სიკვდილიანობის
და
ინფექციის
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07)
33
აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით
დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა
არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან);
აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;
აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა
მკურნალობა;
ამბულატორიული და სტაციონარული
აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული
ღირებულების არა უმეტეს 50%) მედიკამენტების შესყიდვა.
1.2.2.8
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08)
ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო
დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით:
ანტენატალური მეთვალყურეობა;
გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა;
ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი;
ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;
ფენილკეტონურიაზე,
ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.
1.2.2.9
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09)
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და
პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და
სამედიცინო მეთვალყურეობა;
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების
სტაციონარული მომსახურება.
1.2.2.10
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10)
ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს
მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;
ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების
ხელშეწყობა;
ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;
C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;
ფსიქიკური
პრევენცია;
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობა
და
ნივთიერება
დამოკიდებულების
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.
1.2.2.11
C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11)
სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის,
მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის
მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების
ჩატარების უზრუნველყოფა;
C
ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, რიბავირინი)
უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა.
34
1.2.3
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში
(პროგრამული კოდი 27 03 03)
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული
დახმარებით უზრუნველყოფა;
დიაბეტით
დაავადებული
უზრუნველყოფა;
პაციენტების
მკურნალობა
და
მედიკამენტებით
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;
თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით,
თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად
ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა;
რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;
თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
1.2.3.1
ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01)
მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;
ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
1.2.3.2
დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02)
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;
სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
დაავადებული
მოსახლეობის
სპეციფიკური
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების
პრევენცია.
1.2.3.3
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03)
18
წლამდე
ასაკის
ონკოჰემატოლოგიური
პაციენტების
ფინანსური
ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18
წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;
1.2.3.4
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04)
35
ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;
ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო
საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;
სადიალიზე
თირკმლის ტრანსპლანტაცია;
ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
1.2.3.5
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03
05)
ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა
სიმპტომური მკურნალობა;
სტაციონარული-პალიატიური
მზრუნველობა
და
ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
1.2.3.6
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06)
იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული
მომსახურება;
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;
ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით
დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მომსახურება;
იშვიათი
დაავადებების
მქონე
პაციენტების
სპეციფიკური
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
1.2.3.7
სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული
კოდი 27 03 03 07)
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;
სასწრაფო,
გადაუდებელი
სამედიცინო
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2.3.8
დახმარების
და
სამედიცინო
სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული
მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების
საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების
შესყიდვა);
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და
სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;
შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი
ფინანსური უზრუნველყოფა;
სამედიცინო
დაწესებულებების
დამატებითი
სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის
გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
1.2.3.9
რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09)
სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების
რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ
განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო
36
დახმარების გაწევა;
მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
1.2.3.10
თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი
27 03 03 10)
თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის
დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება
1.2.3.11
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 27 03 03 11)
გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა,
დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო
ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა;
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების
ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე.
1.2.4
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04)
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ
ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები
მოსახლეობისათვის
სამედიცინო
სერვისების
მიწოდების
უწყვეტობისა
და
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ამ მუნიციპალიტეტებისათვის
დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის
მომზადების საშუალებით;
პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.
1.3
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის
კოორდინაცია და კონტროლი;
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის
დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
ჯანმრთელობის დაცვის
ზედამხედველობა;
სისტემის
მარეგულირებელი
აქტების
მომზადება
და
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი;
სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე
ზედამხედველობა;
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი
სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის
დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;
საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის
შეუფერხებელი მიწოდება;
სერვისების
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური
ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-
37
პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;
საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
მართვა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
1.4
და
მიგრანტთა
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 27 04)
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობააღჭურვილობის
განახლება,
სამედიცინო
დაწესებულებებში
ნაგებობებისა
და
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
1.5
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის
დაღუპულ, უგზო - უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ
პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი
სამართლებრივი და სოციალურ -ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების
სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და
განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული
სათანადო პირობების შექმნა;
სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის
უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ
მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის
სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის
ხელშეწყობა;
საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების
მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში
პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება;
1.6
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05)
ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის
მომსახურებათა
განვითარება/განხორციელება,
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;
შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის
მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების
გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს
შექმნა;
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება,
შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების
ხელშეწყობა;
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ
პროფესიულ
სასწავლო-საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების მომზადება-გადამზადება, მათ
38
შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინებით.
1.7
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05)
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების
შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება;
სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის
უზრუნველყოფა;
საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და
ევაკუაციის ორგანიზება;
სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა
კონტროლი;
სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა.
1.8
სსიპ - საპენსიო სააგენტო (პროგრამული კოდი 21 00)
დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით,
როგორც ნდობითი ვალდებულების მქონე პირი, დაგროვებითი საპენსიო სქემის
მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად;
დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, დაგროვებითი საპენსიო სქემის
განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და
რეკომენდაციების მომზადება;
„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი
საპენსიო სქემის განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება.
1.9
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00)
საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური
დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო)
რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის მიმართვა
საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი
დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და
განხორციელება;
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და
მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და
დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირად ღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და
მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში;
ონკოლოგიური
დაავადებების
მქონე
მოზრდილთათვის
ძვირად
ღირებული
მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
2
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
საქართველოს სჭირდება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, საკმარისი საბრძოლო ძალის მქონე,
მოქნილი, მდგრადი და მობილური შეიარაღებული ძალები, რომლებიც თავსებადია ნატოს
საერთაშორისო
ოპერაციებში
მონაწილეობისთვის,
უზრუნველყოფს
სამოქალაქო
ხელისუფლების მხარდაჭერას სტიქიური და ტექნოგენური უბედურების დროს, ადეკვატურად
პასუხობს როგორც საზღვრებიდან მომდინარე თავდასხმის საფრთხეებს, ისე პირდაპირ
სამხედრო აგრესიას. არსებული უსაფრთხოების გამოწვევების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია
თავდაცვის სისტემის სრული ტრანსფორმაცია და ისეთი თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნა,
39
რომელიც ეკონომიკური და დიპლომატიური შეკავების ფაქტორებთან თანაფარდ სამხედრო
შესაძლებლობებს განავითარებს და ამგვარად, საკმარისი შეკავების ფაქტორის შექმნით,
საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას შეძლებს. ჩვენი ქვეყნის ნატოში
გაწევრიანებისკენ განუხრელი სწრაფვა სწორედ ამ მიზნის თანაზომიერია. ძლიერი და ეფექტიანი
თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს და
განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას, რომელიც გახდება ქვეყნის თავდაცვის ახლებური ხედვის
ცხოვრებაში გატარების სტრატეგიული გეგმა და საფუძვლად დაედება სამხედრო ძალების
ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის პროცესს. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება
დაეფუძნება სამხედრო სფეროში დღემდე არსებულ მიღწევებს, შეიარაღებულ ძალებში
მიმდინარე წარმატებულ პროგრამებს, ნატო-საქართველოს ერთობლივ პროექტებს, აგრეთვე
სამხედრო ძალების რეფორმირების პრინციპულად ახალ ხედვებს, რომლებიც განვითარდება
შემდეგი 5 მიმართულებით, ესენია:- სტრატეგია და მართვა - თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის
სისტემების ინტეგრირების ხარისხის გაზრდა რესურსების პრიორიტეტული მიმართულებებით
ეფექტიანად მიმართვის და გადანაწილების მიზნით;- ძალების ოპტიმიზაცია - სამხედრო
შესაძლებლობების დაბალანსებული ერთიანობის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის
უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას;- ძალების მზადყოფნა - კრიტიკულ ფაქტორებზე
ფოკუსირება სისტემური განვითარების მიმართულებით: პერსონალი, აღჭურვილობა,
განათლება- წვრთნები და მდგრადობა;- ინსტიტუციური რეფორმები - თავდაცვის სამინისტროს
მართვის მექანიზმების თანამიმდევრული დახვეწა შეიარაღებული ძალების ოპერატიული
მოთხოვნების ქმედითი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად;- საერთაშორისო ჩართულობა სამხედრო შესაძლებლობების, აგრეთვე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების ძალებთან
თავსებადობის
გაზრდის
მიზნით,
საერთაშორისო
პროგრამებსა
და
აქტივობებში
მონაწილეობა.სასჯელაღსრულების სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით:- სულ უფრო
მეტი მსჯავრდებულისთვის ხელმისაწვდომი გახდება პროფესიული განათლება; შესაძლებელი
გახდება უმაღლესი განათლების მიღება დაბალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში;
მსჯავრდებულთათვის შეიქმნება დასაქმების ახალი კერები; გაძლიერდება პატიმართა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე პირთა
სახე რეაბილიტაციის პროგრამები;- დაინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი
შინაპატიმრობა სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის, რომლის აღსრულების კონტროლი
განხორციელდება ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით; მოხდება შინაპატიმრობის
გამოყენება პირობით ვადამდე გათავისუფლების პროცესშიც;- დაინერგება ახალი არასაპატიმრო
აღკვეთის ღონისძიება - წინა სასამართლო პრობაცია, რაც საერთაშორისო სტანდარტებისა და
რეკომენდაციების შესაბამისად, მნიშვნელოვნად შეამცირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი
ბრალდებულების რაოდენობას;- გაგრძელდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ
მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია დაბალი, საშუალო, მომეტებული და მაღალი რისკის
კატეგორიებად, რაც ხელს შეუწყობს პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალურ
სუბკულტურასთან ეფექტიან ბრძოლას, მსჯავრდებულთა შორის ძალადობის მინიმუმამდე
შემცირებას და, საბოლოოდ, განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას;- შეიქმნება ახალი
პენიტენციური დაწესებულება, რომელიც გათავისუფლებისათვის მოამზადებს დაბალი და
საშუალო
რისკის
მქონე
მსჯავრდებულს;გაგრძელდება
სასჯელის
აღსრულება
ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად;- გაგრძელდება პენიტენციური დაწესებულებების
ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;- გაგრძელდება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის
გაძლიერებისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა. მუშაობა გაგრძელდება
პენიტენციური ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებისათვის;- გაუმჯობესდება
პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებული პროცედურები, დაიხვეწება უვადო
თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი; გაუმჯობესდება
ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის ასაკის გამო მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან
გათავისუფლების მექანიზმი.პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით,
დაიხვეწება პროკურორთა თანამდებობაზე დანიშვნის, დისციპლინური პასუხისმგებლობის,
გათავისუფლებისა და წახალისების (მათ შორის დაწინაურების) სისტემა. შემუშავდება
პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები.
გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები;შინაგან
საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საპოლიციო
საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება ანალიზზე დაფუძნებული
პოლიციის სისტემა.გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით,
გაიზრდება ტექნოლოგიების როლი საპოლიციო საქმიანობაში, რაც გააძლიერებს დანაშაულის
პრევენციის მიმართულებას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოძიების ხარისხსა და
40
განავითარებს
პოლიციის
შესაძლებლობებს.განხორციელდება
საგზაო
მოძრაობის
უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების
ამაღლებას მოემსახურება და შეამცირებს გზებზე უბედურ შემთხვევებს. ტექნოლოგიების
ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების
სფეროშიც.დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა, რაც
უზრუნველყოფს
სასაზღვრო
პოლიციის
მოდერნიზაციას,
სტანდარტიზაციასა
და
უნიფიკაციას.დასრულდება საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება,
რაც უზრუნველყოფს ქმედით კოორდინაციასა და სწრაფ რეაგირებას. განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმობა არალეგალურ მიგრაციას და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვას,
ამ კუთხით სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებასა და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის
ამაღლებას.გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან,
განსაკუთრებით კი ევროპოლთან. პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების
უზრუნველსაყოფად, ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა,
რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და
კვალიფიკაციას.გაგრძელდება მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი
მომსახურების უფრო მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ხარისხის ამაღლების,
აგრეთვე ამ სფეროს შემდგომი განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი
მომსახურების სახეების შეთავაზების მიზნით.უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და ქმედითი საქმიანობა.
2.1
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
(პროგრამული კოდი 30 01)
პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;
ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც
უზრუნველყოფს
დანაშაულის
პრევენციას,
დანაშაულზე
სწრაფ
რეაგირებას,
საზოგადოებრივ
უსაფრთხოებას,
მართლწესრიგს
და
ადმინისტრაციულ
სამართალდაღვევათა ფაქტების გამოვლენას;
ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით
შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა
მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე
გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა.
2.2
თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)
საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე
პოლიტიკის მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების
განსაზღვრა. ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის სამინისტროს
სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვაგანსაზღვრა;
ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების ჩატარება პარტნიორ
ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო);
თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების
მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების
კონტროლის და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება;
თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების
ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
2.3
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09)
ლოგისტიკური
უზრუნველყოფის
შესაძლებლობების
შენარჩუნება/გაუმჯობესება,
ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის
პროგრამისათვის (GDRP) საჭირო ლოგისტიკური ღონისძიებების განხორციელება;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების კომუნალური ხარჯების
უზრუნველყოფა;
41
2.4
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
(პროგრამული კოდი 26 02)
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების
მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების,
დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების
გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის
ღონისძიებების გატარება.
2.4.1
პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01)
პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;
პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;
პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი
ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა;
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია (მსჯავრდებულთა
შრომაში
და
პროფესიული/სახელობო,
სარეაბილიტაციო
სატრენინგო/საგანმანათლებლო
პროგრამებში
ჩართულობის
შესაძლებლობის
გაზრდით).
2.4.2
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02)
და
მსჯავრდებულთა
უზრუნველყოფა
სამკურნალწამლო
ბრალდებულთა
საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება
პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ.
2.4.3
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02
03)
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების მიზნით დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა
შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების
მიზნით.
2.5
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08)
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს თავდაცვის ძალების
მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად;
რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მიღება;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და
ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების
შესასრულებლად, საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების
განვითარება;
საქართველოს თავდაცვის ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის
შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება;
2.6
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01)
საქართველოს
კონსტიტუციური
წყობილების,
სუვერენიტეტის,
ტერიტორიული
მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა
და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან;
სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების
არაკონსტიტუციური,
ძალადობრივი
გზით
შეცვლის
გამოვლენა
და
დაცვის
უზრუნველყოფა;
ტერორიზმთან ბრძოლა;
42
სახელმწიფო
უსაფრთხოებისათვის
საფრთხის
შემცველი
ტრანსნაციონალური
ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
კორუფციის
თავიდან
განხორციელება;
აცილების,
გამოვლენისა
და
აღკვეთის
ღონისძიებების
სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით
სახელმწიფო
საიდუმლოების
დაცვის
უზრუნველყოფის
ღონისძიებათა
განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი.
2.7
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა
და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06)
სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების კოორდინირება;
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება;
საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და
საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებისა და სამოქალაქო
უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფა;
მატერიალური რეზერვების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება;ს
ახელმწიფო რეზერვების მარაგების შენახვა და მატერიალურ
გათვალისწინებული ოპერაციების წარმოების უზრუნველყოფა;
ფასეულობებთან
კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რეზერვების სისტემის
პასუხისმგებლობა და მისი შემდგომი განვითარების უზრუნველყოფა;
მდგომარეობაზე
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების უზრუნველყოფა და
განვითარება.
2.8
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02)
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში,
საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ
გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა
პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;
სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის
მიზნით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე;
საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;
ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის
კონტროლი.
2.9
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათი
ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის,
სამოქალაქო პირებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა (ამბულატორული,
სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანზერიზაცია);
დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და
რესოციალიზაციის
ღონისძიებების
გატარება,
ფიზიკური
რეაბილიტაციის
და
პროთეზირების პროგრამის განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო
მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა;
43
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო და სამოქალაქო
მოსამსახურეები) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა;
როლი
2
დონის
ჩამოყალიბება
და
აღჭურვილობით
თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება,
ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება,
აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო
აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და
მოთხოვნების შესაბამისად;
სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა.
2.10
პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)
მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი
საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი
განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;
სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების
გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება კადრების პროფესიული
გადამზადების მიზნით;
სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება;
თანამედროვე თავდაცვის ძალების ჩამოყალიბების მიზნით პროფესიული განვითარების
სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო
მოსამსახურეთათვის.
2.11
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06)
ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ „მტკიცე მხარდაჭერის
მისიასა“ (RSM) და „ნატოს რეაგირების ძალებში“ (NRF) მონაწილეობა.
ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა
და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის
ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალის
რესპუბლიკა - EUTM Mali) მონაწილეობა;
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების
მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში
მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის,
სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯების)
დაფინანსება და გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა,
ჯარისკაცების აღჭურვვილობის უზრუნველყოფა.
2.12
საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 33 00)
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და
საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის
გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება;
ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი
დევნის
განხორციელების
პროცესში;
ამ
სფეროში
სახელმწიფოს
პოზიტიური
ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და
უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;
ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების
დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება
44
და სისხლისსამართლებრივი დევნა;
პროკურატურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან
დაკავშირებული განმარტებების შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული
გადაცდომების კონკრეტიზაცია;
სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა
საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული
პროგრამების
დახვეწა,
პროკურორთა
დატვირთვის
ელექტრონული
მოდულის
იმპლემენტაცია;
პროკურატურის
საქმიანობის
გამჭვირვალობისა
და
საზოგადოების
წინაშე
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის
ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული
მექანიზმების სრულყოფა;
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;
დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის
ამაღლება და როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის (მათ შორის, „საზოგადოებრივი
პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში;
არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება;
არასრულწლოვნებთან
დაკავშირებული
სტატისტიკური
მონაცემების
სრულყოფა,
არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;
საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო
სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო
სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
ხელშეწყობა
პროკურატურის
თანამშრომელთა
პროფესიული
მომზადებისა
და
კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით;
თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების
დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი
ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.
2.13
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)
ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება,
საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა,
თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება
და აღდგენა;
მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი
ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია;
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის
განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება;
საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა
შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით.
2.14
ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)
თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე
განთავსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო
ქალაქების ფუნქციონალური ზონების განვითარება-რეაბილიტაცია;
ახალი სამხედრო
ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია;
2.15
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
45
დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10)
საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;
კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა
მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით
გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა;
ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის
ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს მიერ სარკინიგზო
ტრანსპორტის სფეროში აღებული ვალდებულების შესრულება, კანონმდებლობის
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოება;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად
აღებული ვალდებულების შესრულება რკინიგზის მგზავრთა უფლებებისა და
ვალდებულებების შესახებ ევროპის კომისიის რეგულაციის აღსრულება;
სარკინიგზო არაკომერციული მარშრუტების სუბსიდირება;
ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობისათვის.
2.16
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)
საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი,
კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის
დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება.
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის
არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით. პრევენციული ღონისძიებების გატარება
დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით.
საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და
პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა.
2.17
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 02)
უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური
საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების,
სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა
და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის
მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ
მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება;
„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო
უწყებებისა
უზრუნველყოფა;
და
დაწესებულებების
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური
სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.
2.18
გამტარი
პუნქტების
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური
წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება
46
(პროგრამული კოდი 30 03)
საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი
სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა
და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და კანონიერი ინტერესების
დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის
ამაღლება, ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი
საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;
კონტროლი კერძო დაცვით საქმიანობაზე;
ავტოპარკის მუდმივი განახლება;
ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.
2.19
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული
კოდი 29 04)
კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი
და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის სამინისტროში შემავალი
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარება თავდაცვის ძალების
მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად. კავშირგაბმულობის სერვისების,
ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფა. საინფორმაციო ტექნოლოგიების
მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა. ასევე
დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;
ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც
მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა
პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავებას
და დანერგვას.
2.20
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06)
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და
დანაშაულის პრევენცია
საქართველოში, მათ შორის დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკ
ჯგუფებთან მუშაობა და
დანაშაულის პირველად პრევენციასთან დაკავშირებული
ღონისძიებების განხორციელება;
დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით ბენეფიციარების
ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური
საჭიროებების გათვალისწინებით, მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
პრობლემების
მოგვარება;
შრომის
ბაზრის
მოთხოვნების
ადეკვატური
ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ
დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური
ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება
და მათი შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის
მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და
სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება;
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;
სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;
მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ - შინაპატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით.
47
3
რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საქართველოს რეგიონების განვითარების, საერთაშორისო
სატრანზიტო პროექტებში საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირებისა და ეკონომიკური
განვითარების სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.საქართველოს გეოგრაფიული
მდებარეობისა და სატვირთო გადაზიდვების მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, მთავრობის
4–პუნქტიანი გეგმის სივრცითი მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში, გაგრძელდება და სწრაფი
ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების
რეკონსტრუქცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება. ქვეყნის მასშტაბით
აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი შიდა
საავტომობილო გზები.საფუძველი ჩაეყარა საუკუნის პროექტს - ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის
მშენებლობას, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს
სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლებაზე, არამედ გაზრდის საქართველოს როლს რეგიონში და
აქცევს მას ლოგისტიკურ ჰაბად. მომავალში გაგრძელდება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის
პროექტის ხელშეწყობახარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით
მოსახლეობის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ მიზნის
მიღწევა ეტაპობრივად განხორციელდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020
წლისთვის, 24-საათიანი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 360 ათასი
ადამიანი. აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება–კანალიზაციის და გამწმენდი ნაგებობების
მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები მთელ რიგ ქალაქებსა და სოფლებში. განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა და უახლოეს მომავალში დასრულდება წყალმომარაგების სისტემების
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები პანკისის ხეობის, კასპისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების
საზღვრისპირა სოფლებში, რის შედეგადაც 20 ათასამდე ადამიანისათვის მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესდება სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი.ნარჩენების მართვა განხორციელდება
ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება
მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები; მოხდება არსებული ნაგავსაყრელების
ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა და ეტაპობრივი დახურვა;
ევროსტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყობა ახალი რეგიონალური სანიტარიული
ნაგავსაყრელები; დაინერგება ნარჩენების სეპარირების და გადამუშავების სისტემები.ქვეყნის
ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში აშენდება 8000-კილომეტრიანი ინფრასტრუქტურა, რის
შედეგადაც დამატებით 800 ათასი ადამიანი მიიღებს ინტერნეტს და ქვეყნის მოსახლეობის 90%ზე მეტს ექნება ინტერნეტთან წვდომა.საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის
უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის
ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი
შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მიწოდების წყაროებისა და
მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით.საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას
ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების მიზნით. გაგრძელდება ელექტრიფიკაციისა და
გამრიცხველიანების პროცესი, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი უშუქო სოფლებსა და
მაღალმთიან რეგიონებზე გაკეთდება.ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის
მიზნით იგეგმება:- იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება ადგილობრივი ენერგორესურსების
რაციონალური
ათვისების გზით;- ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების ხელშეწყობა;განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური
გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად;ტურიზმის განვითარება საქართველოს
მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ყოველწლიურად მზარდია ვიზიტორების ნაკადი და
ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის
მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის, შემდგომი
განვითარებისთვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:მოწესრიგდება და განვითარდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყობა კულტურულ
ძეგლებთან და სხვა ღირსშესანიშნაობებთან მისასვლელი გზები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის
სტიმულირებას;- გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ
ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამისად, მეტი შემოსავლის
მოზიდვას ქვეყანაში;- მოხდება დაცული ტერიტორიების გაფართოება და ეკოტურიზმის
ხელშეწყობა, რაც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა;- ხელი შეეწყობა ტურიზმის
სხვადასხვა ტიპის განვითარებას (მათ შორის, სამედიცინო, სპორტული, ღვინის და სხვ.);ტურიზმის პოლიტიკაში ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს
გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი
შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ სტაბილურ განაწილებას;- ზამთრის
48
კურორტების შემდგომი განვითარება მოხდება გააზრებული განვითარებისა და განაშენიანების
გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის
განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;- ხელი შეეწყობა სახელმწიფო და კერძო
სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და
მარკეტინგის კუთხით- აქტიურად გაგრძელდება რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განხორცილების ხელშეწყობა, რომელიც
შემუშავებულია თითოეული რეგიონისათვის. ასევე ხორციელდება „2015-2017 წლების
საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროგრამა“.
ზემოაღნიშნული მიდგომების
შესაბამისად, მთავრობა შეიმუშავებს მომდევნო, 2018-2020 წლების რეგიონალური განვითარების
პროგრამას, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის რეგიონების დაბალანსებული ეკონომიკური
ზრდის შემდგომი ხელშეწყობისკენ.- მთავრობა აგრეთვე გააგრძელებს მაღალმთიანი რეგიონების
სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდაჭერას, ადგილობრივი წარმოების განვითარების ხელშეწყობას,
მაღალმთიან დასახლებებში დემოგრაფიული ვითარების გაუმჯობესებაზე და იქ მცხოვრები
ადამიანების კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე ზრუნვას.
3.1
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02)
საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების
სისტემაში;
ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო
დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა;
სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება;
მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის
დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო
ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
3.1.1
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01)
საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის
განხორციელება,
საერთაშორისო
და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება
და მონიტორინგი.
3.1.2
საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02)
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია;
რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე,
მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და
რეაბილიტაცია,
რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია
და
განვითარება;
სტიქიური
მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება.
3.1.3
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)
აშენებული/რეაბილიტირებული ჩქაროსნული ავტომაგისტრალები, გაუმჯობესებული
ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო/ შეუფერხებელი გადაადგილება
საავტომობილო გზებზე.
3.2
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25
03)
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება
და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური
და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელება;
ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა;
ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელება;
49
სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოს საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი
ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო
სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების
გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი.
3.3
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04)
მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა,
გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის
24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა (კომპეტენციის ფარგლებში);
საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების
სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
ტურისტულ-დასასვენებელ
ცენტრებში
წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება (კომპეტენციის ფარგლებში).
3.4
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24
14)
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის
მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა
და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი
ქსელის მოწყობა.
3.4.1
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01)
აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2”
ხაზების დარეზერვირება);
აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება;
საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” სისტემის განახლება;
საქართველოს
ელექტროენერგეტიკული სექტორის
განვითარების
გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასება.
3.4.1.1
სცენარების
220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) (პროგრამული კოდი 24
14 01 01)
220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა;
საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” სისტემის განახლება;
აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2”
ხაზების დარეზერვირება);
აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება.
3.4.2
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული
კოდი 24 14 02)
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
მიმდინარე „ქსანი-სტეფანწმინდა" 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობის დასრულება და
ექსპლუატაციაში გაშვება;
50
მიმდინარე „ჯვარი-ხორგა" 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის
დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება.
3.4.2.1
500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული
კოდი 24 14 02 01)
500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა;
რუსეთი-საქართველო-სომხეთი-ირანის
რეალიზაცია;
არსებული
500
დარეზერვირება;
კვ
ძაბვის
სატრანზიტო
ხაზის
„კავკასიონის”
პოტენციალის
საიმედო
(საქართველო-რუსეთი)
მდ. თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება.
3.4.2.2
ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული კოდი 24
14 02 02)
აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის
ამაღლება („ეგრისი 1,2” ხაზების დარეზერვირება);
ბათუმის (აჭარა) რეგიონში ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების
საიმედოობის ამაღლება და არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის
გამოტანის საიმედოობის ამაღლება.
3.4.3
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი (პროგრამული კოდი 24 14
03)
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ
შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით
აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;
თავისუფალი
ინდუსტრიული
ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა;
ზონის
განვითარებისათვის
შესაბამისი
500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობის დაწყება;
„ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური" პროექტის განხორციელების დაწყება;
500კვ ერთჯაჭვა ე.გ.ხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო" მშენებლობის განხორციელება.
3.4.3.1
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 01)
500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ
„ზეკარი“) დარეზერვება;
ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და
საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ);
რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია:
ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის,
ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და
ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ
(სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველო-თურქეთს შორის სიმძლავრის
მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა;
ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება.
3.4.3.2
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)
(პროგრამული კოდი 24 14 03 02)
51
მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა;
მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადიდან სიმძლავრის
გამოტანა;
ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება.
3.4.3.3
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 03 03)
500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ
„ზეკარი“) დარეზერვება;
ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და
საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ); რუსეთიდან და ენგურის
კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და
მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და
ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ
(თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ).
საქართველო-თურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის
გაზრდა;
ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება.
3.4.3.4
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული
კოდი 24 14 03 04)
გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;
გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;
მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის
საიმედოობის ამაღლება;
ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;
ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება.
3.4.3.5
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 05)
კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;
კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება.
3.4.3.6
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 06)
ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და
საიმედოობა;
ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა.
3.5
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული
კოდი 25 07)
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში
მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
3.6
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე;
ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის
დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური-საინფორმაციო მასალის
მომზადება);
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
52
ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება;
პროექტ „Check in Georgia“-ს ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით ტურისტულად მნიშვნელოვანი
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა.
3.7
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
(პროგრამული კოდი 24 15)
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული
სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება;
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის
მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის მოხმარებული ელექტროენრიგიის
ღირებულების ნაწილობრივი ანაზღაურება.
3.8
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 25 05)
მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა
და დახურვა;
ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.
3.9
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი
(EBRD,EIB,EU) (პროგრამული კოდი 24 13)
ენგურჰესის რეაბილიტაცია;
მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე
არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია;
ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის
სამუშაოების ჩატარება.
3.10
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (პროგრამული კოდი 24
12)
საქართველოში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის
ქვეყანაში ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას;
შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს
რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
დახმარების გაწევა ფართოზოლოვან ინტერნეტში მათი ჩართვის მიზნით;
ინოვაციებზე ორიენტირებული მეწარმეობის ფორმირების ხელშეწყობა;
ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით.
3.11
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი 25 01)
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების
კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და
ანალიზი;
მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის
საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი
წინადადებების შემუშავება;
კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული
რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მათი
ეფექტიანობის შეფასება;
53
კომპეტენციის
ფარგლებში
სახელმწიფო
ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტების
კოორდინაცია;
რწმუნებულების–გუბერნატორების
მოხელეთა სწავლების საკითხების
მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, მათი
კვალიფიკაციის
ამაღლების
ღონისძიებების
უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა
და
კოორდინაცია;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე
სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების
განხორციელების დარგობრივი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად;
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის
განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საქართველოს
მთავრობის
გადაწყვეტილებით,
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი წესით და დადგენილ ფარგლებში როგორც საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა
სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი
ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ
პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სხვა
სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი მონიტორინგი;
კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის
წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა
განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია;
თავდაცვის
ძალების
სამობილიზაციო
გეგმის
შემუშავებაში
მონაწილეობა.
მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის
მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინაცია;
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების
გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა);
კომპეტენციის
ფარგლებში
სტიქიური
მოვლენების
შედეგების
ღონისძიებების
თაობაზე
წინადადებების
მომზადება,
განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა;
სალიკვიდაციო
ღონისძიებათა
სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების
შეთანხმება;
ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის,
მუნიციპალიტეტების სივრცითი
მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და
განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა;
ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიღების ხელშეწყობა და
ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი, სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა;
„საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი“-ს პროექტის გარდამავალი
დებულებებით განსაზღვრული კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება.
3.12
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების
ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11)
54
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში
მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის
ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.
3.13
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08)
საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და
საქართველოში დანერგვა;
დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური
კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და
განსახორციელებელი პროექტების ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა;
ქვეყნის
მასშტაბით
განვითარება.
3.14
ფართოზოლოვანი
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
ინფრასტრუქტურის
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)
ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს
კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და
რეგულაციები) დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის
სისტემის დანერგვით;
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების
ამაღლების ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწით;
დონის
განსაკუთრებული
მნიშვნელობის
ობიექტების
მშენებლობის
სახელმწიფო
ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და
სანებართვო პირობების კონტროლით.
3.15
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 17)
ბაქო-თბილისი-ყარსის
სარკინიგზო
მაგისტრალის
მშენებლობისათვის
მარაბდაახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაციის უზრუნველყოფა, რომელიც ხორციელდება ინდივიდუალურად კერძო
მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის
ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების გზით;
სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების
მშენებლობა.
4
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
განათლება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
დაგეგმილია
ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის განვითარება, რომელიც ბავშვების,
ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვისა და
პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად, უზრუნველყოფს ეროვნული და
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სიღრმისეულად გააზრებას, მათი სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლებას, რაც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისა და საზოგადოების განვითარების
საწინდარი იქნება. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, საქართველოს ხელისუფლება გეგმავს
განათლების სფეროს სისტემური ცვლილებების განხორციელებას, რათა განათლებისა და
მეცნიერების სისტემა გახდეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული, ეკონომიკური და სოციალური
განვითარების მყარი საფუძველი. უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი განათლება. განათლების
სისტემა იქნება ხარისხზე, ხელმისაწვდომობასა და ინკლუზიაზე ორიენტირებული. ქმედითი
ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ საქართველოს განათლების სისტემამ რეგიონში
ლიდერის პოზიციები დაიკავოს და რეგიონალურ საგანმანათლებლო
ცენტრად
გადაიქცეს.გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება და ახალი დაწესებულებების დაფუძნება.წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისთვის
მხარდაჭერილი იქნება სასკოლო მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირება როგორც საბავშვო ბაღების,
ისე სკოლების
ბაზაზე.ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო
55
ხელმისაწვდომობა კვლავ პრიორიტეტი იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება
თანასწორი, უსაფრთხო და ინკლუზიური, მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული
საგანმანათლებლო გარემოს განვითარება. ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად,
დაინერგება ავტორიზაციის ახალი, სწავლისა და სწავლების მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული
სტანდარტები.განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, შეიქმნება ახალი, თანამედროვე
მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმები,
პროგრამები და სახელმძღვანელოები, რომელთა დანერგვა I-VI კლასებში უკვე 2017-18 სასწავლო
წელს დაიწყება და შემდგომ ეტაპობრივად დაფარავს ზოგადი განათლების სამივე
საფეხურს.სკოლებში
დაინერგება
დიფერენცირებული
მიდგომები
ტექნიკური
და
საბუნებისმეტყველო,
საზოგადოებრივი
მეცნიერებების,
სახელოვნებო,
სახელობო
გაძლიერებული სწავლების მიმართულებით.განვითარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების
სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების
როლი.ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე. სახელმწიფო
უზრუნველყოფს მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი
პროფესიული განვითარების გზით. გაგრძელდება ანაზღაურების სისტემისა და სამოტივაციო
პაკეტების განვითარება.სწავლა-სწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების
მიზნით, 2017 წლიდან გაგრძელდება მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული
განვითარების მასშტაბური პროგრამების განხორციელებაა.თავისუფალი გაკვეთილები,
რომლებიც მოსწავლეების ინტერესებზე იქნება მორგებული, გახდება სასკოლო ცხოვრების
განუყოფელი ნაწილი. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მრავალფეროვან აქტივობებს
და პროექტებს, რომლებიც მათ დაეხმარება ანალიტიკური, კრეატიული, შემოქმედებითი და
ინოვაციური აზროვნების, გუნდური მუშაობის, ლიდერობისა და სამეწარმეო უნარების, ასევე
სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში, წაახალისებს ჯანსაღი ცხოვრების
წესსა და სპორტულ აქტივობებს.სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე
ტექნოლოგიების, აგრეთვე დისტანციური სწავლების როლი. მნიშვნელოვნად გაიზრდება
სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. მომზადდება მრავალფეროვანი
ელექტრონული რესურსები დამხმარე სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების
სახით, შეიქმნება ელექტრონული სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის
წარმომადგენლებისათვის დაინერგება დისტანციური სწავლების გაკვეთილები ქართულ ენაში,
საქართველოს გეოგრაფიასა და ისტორიაში.მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება სასკოლო
ინფრასტრუქტურის განვითარებაში უახლესი სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის, ახალი
სკოლების მშენებლობაში. 2017 წლიდან, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების
პარალელურად, გაგრძელდება ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის დაფინანსებით შერჩეული
100-მდე საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით
უზრუნველყოფა, რაც საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ 37 ათასზე მეტ მოსწავლეს
საერთაშორისო სტანდარტის სკოლებში სწავლის საშუალებას მისცემს, ასევე ევროკავშირისა და
ევროპის საბჭოს ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის ზოგიერთ
სკოლაში ჩატარდება სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე მიმართული
სამუშაოები. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მცირეკონტინგენტიანი, მაღალმთიანი და სოფლის
სკოლების გაძლიერების პროგრამების ამოქმედებას.პროფესიული განათლების სისტემაში
დაინერგება დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული, სწავლების მიდგომა საჯარო-კერძო
პარტნიორობის გზით. ამ მიდგომით, კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად სასწავლებელი
და დამსაქმებელი გაინაწილებენ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპეტენციებს. შესაბამისად,
სტუდენტები თეორიულ ცოდნას სასწავლებელში, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კი პარალელურად,
რეალურ სამუშაო გარემოში დამსაქმებლისგან მიიღებენ. პარალელურად გაგრძელდება მოქნილი
მოდულური სწავლების მიდგომის დანერგვა, რაც ახალგაზრდებს სრული მოდულური
პროგრამის, ზრდასრულებს კი ცალკეული მოდულების გავლის შესაძლებლობას სთავაზობს
შედარებით მოკლე დროში და სწავლის დასრულების შემდეგ გაძლიერებულ საწარმოო
პრაქტიკას გულისხმობს. შედეგად, გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი დასაქმებულების
კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი.შრომის ბაზრის კვლევის
საფუძველზე, სახელმწიფო განსაზღვრავს პროფესიული განათლების ცალკეულ პრიორიტეტულ
მიმართულებებს და უზრუნველყოფს დამსაქმებლების სრულფასოვან ჩართვას პროფესიული
პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, ასევე სტუდენტების შერჩევისა და შეფასების
პროცესებში.პროფესიული განათლება ფოკუსირებული იქნება როგორც მოზარდებისა და
ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. კერძო სექტორთან
თანამშრომლობით შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა. ამოქმედდება პროფესიული
მომზადება-გადამზადების
მრავალფეროვანი
პროგრამები.
პარალელურად,
შეიქმნება
56
პროფესიული განათლებიდან უმაღლეს განათლებაში გადასვლის მოქნილი მექანიზმები,
სისტემა გახდება უფრო ღია და ინკლუზიური.დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების
პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და კერძო სექტორის
გაძლიერების მიზნით, ასევე პრიორიტეტი იქნება სამეწარმეო განათლებაც. პროფესიის
დაუფლებასთან ერთად, სტუდენტები ისწავლიან მეწარმეობას. ამგვარად, მომზადდება მცოდნე
კადრი, რომელიც დასაქმების გარდა, შეძლებს სახელმწიფოს თუ ბიზნესსექტორის მიერ
გატარებულ სამეწარმეო საქმიანობის მხარდამჭერ ღონისძიებებში (კონკურსები, დაფინანსებები,
სტარტაპების
წახალისება)
მონაწილეობას
და
ბიზნესის
დაწყებას
საკუთარი
პროფესიით.ამოქმედდება ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის
უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო, რაც ხელს შეუწყობს
სტუდენტთა და დასაქმებულთა მობილობას და უწყვეტი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას;
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ხელი შეეწყობათ, რომ განახორციელონ
ერთობლივი პროგრამები ევროპულ და სხვა წარმატებულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით
და მოამზადონ კადრები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.განვითარდება
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და საჯარო-კერძო
პარტნიორობის ფორმატში გაფართოვდება არსებული გეოგრაფიული ქსელი.პროფესიული
განათლების მასწავლებლებისათვის ამოქმედდება პროფესიული განვითარების მწყობრი
სისტემა, წახალისებული იქნება მათი სასწავლო ვიზიტები საზღვარგარეთ. სახელფასო
პოლიტიკა
დაეფუძნება
ცოდნის,
გამოცდილებისა
და
მიღწეული
შედეგების
ანალიზს.დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელები,
რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე,
რაც ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის
გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული და შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იქნება
იდენტიფიცირებული.დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი
განათლების ხარისხის მართვის ეფექტიანი მოდელები; ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის
ახალი, შედეგებსა და განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტები და პროცედურები
ორიენტირებული იქნება ხარისხის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფაზე. პრიორიტეტი
მიენიჭება სწავლისა და მეცნიერული კვლევის ინტეგრაციას.დაინერგება ინტეგრირებული
საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების სისტემის
გაუმჯობესების მიზნით. უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის სახელმწიფო და კერძო
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამოქმედდება მასწავლებლის მომზადების
აკრედიტებული 60-კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ
დაფინანსდება და ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად სკოლებში ახალი კადრების
დასაქმებას.მხარდაჭერილი იქნება სპეციალური პროგრამები საქართველოში და საზღვარგარეთ
სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე წამყვანი
ქართველი
მეცნიერების
უმაღლესი
განათლების
სისტემაში
რეინტეგრაციის
მიზნით.სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში
თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას, მათ შორის, დისტანციური
განათლების კომპონენტის გაძლიერებას.სახელმწიფო ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლების
ინტერნაციონალიზაციას
და
საუკეთესო
საერთაშორისო
გამოცდილების
გაზიარებას.საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების მიზნით,
განხორციელდება უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში
პროექტი - „ისწავლე საქართველოში“. ქვეყნის ეკონომიკის,
მოზიდვის
მასშტაბური
სტრატეგიული
განვითარების
მოთხოვნებისა
და
საზოგადოების
საჭიროებების
გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიკაცია და
მათი გაძლიერების მხარდაჭერა.ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და
უნივერსიტეტებთან
სამეცნიერო
თანამშრომლობას
და
ერთობლივი
პროექტების
განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი
მეცნიერებისას - მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი
მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევარებთან ერთობლივი კვლევითი პროგრამების
განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა
მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით.
4.1
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო საგანმანათლებლო
სტანდარტების განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა საერთაშორისო გამოცდილებისა და
ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით;
57
ხარისხიანი და
უზრუნველყოფა.
ყველასათვის
თანაბრად
ხელმისაწვდომი
ზოგადი
განათლების
სწავლა-სწავლების პროცესში თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენების ხელშეწყობა;
არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, სასკოლო ინიციატივებისა და სხვა აქტივობების
წახალისება;
მასწავლებლებისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებული სხვა
პერსონალის მუდმივი პროფესიული განვითარება;
სკოლებში უსაფრთხო და ძალადობისგან თავისუფალი საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფისკენ მიმართული სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების
კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურება;
სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა სკოლამდელი და ზოგადი განათლების
საფეხურებზე;
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს
ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების
მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც
ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს
სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული
შესაძლებლობები;
განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული და წარჩინებული მოსწავლეების ხელშეწყობა.
4.1.1
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა, ზოგადი
განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა
და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით
განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის,
სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის,
ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო
და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად
შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები და ხარისხიანი და ყველასათვის
თანაბრად ხელმისაწვდომი გახადონ ზოგადი განათლება.
4.1.2
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02)
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგთა კვალიფიკაციის
ზრდის ხელშეწყობა, ზოგადი განათლების დაწესებულებაში დასაქმებული პირების,
ასევე პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და
კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება; ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული
საგნების
სწავლა-სწავლების
თანამედროვე
მიდგომების
დანერგვის,
ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა;
4.1.3
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03)
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო
გარემოს შექმნა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია;
სისხლის
სამართლის
რეფორმის
ფარგლებში
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი
იარაღების
ტარების,
ალკოჰოლური
და
ნარკოტიკული
საშუალებების
გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა;
ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების
58
თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა;
კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფის შექმნა გადაუდებელი ფსიქოლოგიური დახმარების
სერვისის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიწოდების მიზნით;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისათვის ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა.
4.1.4
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)
მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში
ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო
დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების
ორგანიზება.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სრული ზოგადი განათლების
საფეხურის წარჩინებით კურსდამთავრებულთა გამოვლენა და ოქროს ან ვერცხლის
მედლებით დაჯილდოვება.
4.1.5
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)
განსაკუთრებული
მათემატიკური
ნიჭით
დაჯილდოვებული
რესურსსკოლის
საჭირო
საყოფაცხოვრებო
ნივთებით,
მოსწავლეების
ხარისხიანი
საკვებით,
მედიკამენტებით და აღმზრდელების მომსახურებით უზრუნველყოფა.
4.1.6
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს
ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების
სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
4.1.7
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07)
აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სოციალური
და აკადემიური უნარებისა და სხვადასხვა განვითარების ხელშეწყობა;
ცხოვრების ჯანსაღი წესის, როგორც ფასეულობის განმტკიცება და შესაბამისი უნარჩვევების გამომუშავება;
შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარების,
შესაბამისი ფასეულობებისა და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
ადაპტაციის,
დამოუკიდებელი
განვითარების ხელშეწყობა;
მუშაობისა
და
სოციალური
მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმის ხელშეწყობა
ჩვევების განვითარება.
4.1.8
უნარ-ჩვევების
შესაბამისი უნარ-
ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლების და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)
გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის
ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.
4.1.9
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)
სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ბრალდებული და მსჯავრდებული
მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა განათლების
უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი
ბრალდებული/მსჯავრდებული
მოსწავლეების
საზოგადოებაში
რეინტეგრაციის
59
ხელშეწყობა;
4.1.10
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (პროგრამული
კოდი 32 02 10)
ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა, საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო
გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა მხარდამჭერი
აქტივობების განხორციელება;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა;
ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა.
4.1.11
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32
02 11)
დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და
მანძილი
სოფლებს
შორის
შესამჩნევია
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირებით
უზრუნველყოფა.
4.1.12
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (პროგრამული კოდი 32 02 12)
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი
უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით);
დამრიგებლების
წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება კომპიუტერული ტექნიკით;
4.1.13
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13)
ოკუპირებული
აფხაზეთის
ტერიტორიაზე
მცხოვრები
მოსწავლეებისათვის
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების
მიღების
შესაძლებლობის
გაზრდა,
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე
მათი
კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;
შესაბამის სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების უზრუნველყოფა;
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში
დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვან პირთათვის
ქართული ენის სწავლება, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის ხელშეწყობა;
მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის კონკურსების შეთავაზება;
კონკურსებში წარმატებული მოსწავლეების წახალისება;
მოსწავლეთათვის უსაფრთხო, ძალადობისაგან თავისუფალი და პოზიტიური
საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნვეყოფის ხელშეწყობა, საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლება ძალადობის გამომწვევი მიზეზების და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის
გზების შესახებ;
მოსწავლეებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცისა და დამკვიდრების
ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტში
მასობრივი ჩართვის სტიმულირება, სასკოლო სპორტის განვითარება.
4.1.14
ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 14)
უნარ-ჩვევების განვითარება განათლების შემდეგ საფეხურებზე წარმატების მიღწევის
მიზნით;
სკოლამდელი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის ზრდა;
განათლების სტანდარტის დანერგვა ბავშვის განვითარების ყველა ასაკობრივ ჯგუფში;
60
მშობლების ინფორმირებულობის ზრდა სკოლამდელი განათლების შესაძლებლობებზე;
ელექტრონული რესურსებისა და საგანმანათლებლო
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სისტემაში;
ინოვაციებისა
დანერგვა
სკოლებში
ინფორმაციულ
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
გამართული
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და WIFI უკაბელო კავშირის განვითარება;
ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების ინტერნეტ კავშირით
უზრუნველყოფა და სიჩქარის გაუმჯობესება.
4.2
უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
კურსდამთავრებულთათვის
სკოლის
გამოსაშვები გამოცდების, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის
გამოცდების ჩატარება;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და
საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის
მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო საგრანტო
გდაფინანსებით უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების
განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების მიზნით,
უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მასშტაბური
პროექტის - „ისწავლე საქართველოში“ განხორციელება;
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური
კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების,
კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური
პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა
4.2.1
გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის
გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების, საერთო სამაგისტრო და
მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება, ასევე პროფესიული ტესტირება;
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის
ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად
მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას;
საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
4.2.2
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება
(პროგრამული კოდი 32 04 02)
პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების
მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილებათა
დაკმაყოფილება;
სტუდენტთა
წახალისება;
სასწავლო
პროცესებში
აქტიურად
ჩართულობის
ხელშეწყობა
და
61
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების
განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
მასწავლებლობის მსურველთა პროფესიული მოღვაწეობისათვის მომზადება;
ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო
უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება;
ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების მიმართულებით სწავლის გასაგრძელებლად.
4.2.3
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)
საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის
პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი
განხორციელება და შესრულების კონტროლი. ქართულის, როგორც უცხო ენის,
სწავლების პროგრამა „ირბახის“ განხორციელება;
ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსებასა
და განახლებას;
ქართული ენის პოპულარიზაცია და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესების
ხელშეწყობა უცხოეთში;
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის
სტუდენტის
პირადობის
(ბინადრობის)
მოწმობის
საფუძველზე
რიგი
საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის
გაწევაზე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, სტუდენტური ცხოვრების
კვლევა.
4.2.4
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04)
საქართველოს ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის
მნიშვნელოვანი აკადემიური, სამეცნიერო და/ან ადმინისტრაციული ინიციატივების
განხორციელება და ადმინისტრაციული კადრების გადამზადება;
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა;
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური
კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების,
კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო
პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა;
აკადემიურ
უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე
საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში;
ხარისხის
ახალგაზრდულ
მიღების
საზღვარგარეთ
მიღებული
ცოდნის
სახელმწიფოში
მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა.
4.2.5
და
ხელშეწყობა,
რეალიზაცია
და
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების
მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05)
სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ფარგლებში ღონიძიებების
ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების უფლების
რეალიზაციას.
4.2.6
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04
06)
62
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტექნიკური მხარდაჭერა;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემის ხელშეწყობა.
4.3
ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07)
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების,
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო დაწესებულებების
მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,
ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭეურვა;
სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების დამონტაჟება და შშმ პირებისთვის
შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა
4.3.1
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 01)
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და
აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.
4.3.2
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 02)
საქართველოს
სხვადასხვა
რეგიონში
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით
არსებული
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ბაზაზე
ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და
აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით
ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი
ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.
4.3.3
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07
03)
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით
უზრუნველყოფა.
4.3.4
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 04)
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების
დაფინანსესება
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხა სახის ინვენტარით აღჭურვის
უზრუნველყოფის მიზნით.
4.3.5
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 05)
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების
ხელშეწყობა;
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების
განვითარება;
63
ინვენტარიზაცია
და
ინვენტარიზაციასთან
დაკავშირებული
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.
4.3.6
პროგრამული
კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
(პროგრამული კოდი 32 07 06)
კულტურის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია;
4.3.7
სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
(პროგრამული კოდი 32 07 07)
სპორტის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია;
სპორტული ფედერაციებისთვის და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის
გადასაცემად სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა;
4.4
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)
სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულებების
პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ინტელექტუალური
და
მატერიალური
აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე
მეცნიერთა და ახალგაზრდა
მკვლევართა კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
წახალისება;
სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო
ტექნოლოგიური კვლევების, საინოვაციო პოლიტიკის და საქართველოს შემსწავლელი
მეცნიერებების მიმართულებით კვლევების ხელშეწყობა;
„ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა.
4.4.1
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული
კოდი 32 05 01)
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზანია
კონკურსის წესით ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების
შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გზით გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო
კვლევების დაფინანსება, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი
მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის და ასევე საქართველოს შემსწავლელი
მეცნიერებების განვითარების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ქვეყანაში არსებული
სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარება, საერთაშორისო სამეცნიერო
თანამშრომლობის გაღრმავება, ქართული მეცნიერების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა
მეცნიერთა (პოსტ-დოქტორანტთა, დოქტორანტთა, მაგისტრანტთა) კვლევებისა და მათი
კარიერული განვითარების ხელშეწყობა.
4.4.2
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
საერთაშორისო
და
ადგილობრივი
სამეცნიერო
კონფერენციებისა და სემინარები გამართვა;
ფორუმების,
კონგრესების,
სამეცნიერო და პოპულარული გამოცემები;
კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური,
წყაროთმცოდნეობითი
და
ხელოვნებათმცოდნეობითი ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები; ბიბლიოგრაფიულსაენციკლოპედიო, საგამოფენო-საგანმანათლებლო მიმართულებების განვითარება;
საარქივო, საფონდო, სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო საქმისწარმოება;
64
ხელნაწერთა რესტავრაცია-კონსერვაცია;
ფონდების დიგიტალიზაცია;
ფუნდამენტური გამოკვლევების ჩატარება ბაქტერიოფაგიას, მიკრობიოლოგიასა და
ვირუსოლოგიაში;
ადამიანის და ცხოველების, ასევე, მცენარეების სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციის,
მათ შორის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული ბაქტერიული შტამებით
გამოწვეული ინფექციების ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლა;
ბაქტერიული შტამების - გამომწვევების კვლევა და ამ შტამების საწინააღმდეგოდ
სპეციფიური ფაგების გამოყოფა, მათი დეტალური შესწავლა და ფაგური პრეპარატების
შექმნა;
4.4.3
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა (პროგრამული
კოდი 32 05 03)
აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა;
სამეცნერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიის, აგროინჟინერიის, სასურსათო
ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის,
ეკონომიკის და სატყეო საქმის სამეცნიერო მიმართულებით;
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი
საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო
და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება.
4.4.4
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)
სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით
მეცნიერული კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო
პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების
გამომუშავება;
სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის
საჭირო ტექნიკური ხასიათის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების
შექმნა;
კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა.
4.4.5
მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05)
საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით
ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც
მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის
სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ
მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, განათლების,
მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოებას.
4.5
პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)
ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად, საქართველოს მოქალაქეების
ადგილობრივ
და
საერთაშორისო
შრომის
ბაზარზე
კონკურენტუნარიანობის
უზრუნველყოფა პროფესიული და ზოგადი უნარების განვითარების გზით;
პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის
ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლასა და შრომის
ბაზრის მოთხოვნების შესაბამის, ხარისხიან პროფესიულ განათლებაზე თანაბარ
ხელმისაწვდომობას;
65
განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიის, პროფესიული განათლების რეფორმის 2013–
2020 წლების
სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების განხორციელების
ხელშეწყობა;
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა
სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო
ადმინისტრირების მიმართულებით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ და სხვა
დაინტერესებულ პირთა პროფესიული ცოდნის და უნარების გაუმჯობესება.
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა
სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო
ადმინისტრირების მიმართულებით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ და სხვა
დაინტერესებულ პირთა პროფესიული ცოდნის და უნარების გაუმჯობესება.
4.5.1
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01)
პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, არსებული პროფესიული
საგანმანათლებლო ქსელის ფუნქციონირების, განვითარებისა და გაფართოების
ხელშეწყობა;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოდულური და დუალური პროგრამების
დანერგვის ხელშეწყობა
პროფესიულ სტუდენტთა სწავლების სახელმწიფო
დაფინანასების უზრუნველყოფა;
პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯაროკერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა;
პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა ინოვაციური
სასწავლო გარემოს და სამეწარმეო განათლების, სასწავლო ინფრასტრუქტურის
განვითარება;
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი მოდელისა
უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმების დანერგვა;
და
ხარისხის
ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და მოწყვლადი
ჯგუფებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო სერვისების
მიწოდება;
სკოლის მოსწავლეებისათვის პროფორიენტაციული სერვისის მიწოდება
პროფესიული განათლების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;
და
ზოგადი განათლების სასწავლო შედეგების პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრირების
ხელშეწყობა;
ზრდასრულთათვის
პროფესიული
მომზადება-გადამზადების
პროგრამების
განვითარება დაარაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების შექმნა.
4.5.2
მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 03 02)
პროფესიული მომზადების პროგრამების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში
მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში
განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით ვადამდე
გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული)
სხვადასხვა პროფესიის
დაუფლების ხელშეწყობა;
ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ
არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ
არასრულწლოვანთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა;
66
ბენეფიციართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა პროფესიული მომზადების გზით.
4.5.3
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03)
საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო
არსებული საკადრო დეფიციტის დაძლევა;
და
ადგილობრივი
მართვის
სფეროში
საქართველოს
მაღალმთიან
და
ეროვნული
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში
ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება.
4.6
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (პროგრამული კოდი 32 14)
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და თანამედროვე საბუნებისმეტყველო
ლაბორატორიებით აღჭურვა;
საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების
პედაგოგების,
დირექტორისა და პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის
ინტენსიური გადამზადება;
ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო
მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი
პოლიტიკის კურსის შემუშავება;
პროფესიული განათლების ხელშეწყობით შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი
კადრების მომზადება;
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში, ამერიკული
საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება.
4.7
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება, განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება;
სამინისტროს კომპეტენციის შესაბამისი სფეროს/დარგის/მიმართულების განვითარების
ხელშეწყობა, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; სამინისტროს სისტემაში შემავალი
სტრუქტურული ერთეულების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის
კოორდინაცია და კონტროლი;
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მართვის სისტემების განვითარების
ხელშეწყობა;
საგანმანათლებლო,
გაუმჯობესება;
სამეცნიერო,
კულტურისა
და
სპორტული
ინფრასტრუქტურის
განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემებისა და მონაცემთა ბაზების ფორმირება
საგანმანათლებლო
სისტემაში
ბიზნესს
პროცესების
ეფექტიანი
მართვისა
და
ინფორმაციული უზრუნველყოფისათვის.
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა;
დანერგვის
ხელშეწყობა,
სკოლამდელი
საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების
67
აქტიური ჩართვის ხელშეწყობა;
ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათლების მიღების, დასაქმებისა
და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა;
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის და მისი აღსრულების
ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავების, მონიტორინგის „კარგი მმართველობის“ პრინციპით
უზრუნველყოფა;
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვასა და ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი
გარემოს შექმნა.
4.8
ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06)
ზოგად
და
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
სსსმ
პირების
იდენტიფიცირება, , მათი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, შესაბამისი
გარემოს უზრუნველყოფა, შესაბამისი სერვისების შეთავაზება. ინდივიდუალურ
საჭიროებებზე მორგებული, ეფექტური და ეფექტიანი საგანმანათლებლო პროცესის
უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა, სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული,
უმცირესობების
წარმომადგენელი
დევნილი,
რეპატრირებული
და
ეროვნული
განსაკუთრებული
საჭიროებების,
საგანმანათლებლო
საჭიროების
მქონე
მოსწავლეების/სტუდენტები/პირების ინტეგრაცია და სოციალიზაცია, სათემო აქტივობების
დაგეგმვა და განხორციელება;
სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების
მქონე
მოსწავლის
ხელშეწყობისთვის საჯარო სკოლების დამატებითი დაფინანსება;
სწავლების
რესურსსკოლების
მოსწავლეების უზრუნველყოფა სრული სადღეღამისო ან დღის
მომსახურებით, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სსსმ მოსწავლეების
აკადემიური, ფუნქციური და სოციალური უნარების განვითარება;
ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის ადამიანური რესურსების განვითარება;
სოციალური მუშაკების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.
4.9
საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02)
საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და მათი საყოველთაო
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
მონაცემთა
ბაზების
შექმნა
და
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
საზღვარგარეთის
სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობის
ორგანიზება
წიგნთმცოდნეობის და ბიბლიოგრაფიის დარგებში;
საბიბლიოთეკო
ფონდების
ბიბლიოთეკათმცოდნეობის,
საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა;
საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება;
საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის
არქივის შექმნა;
68
ინტერნეტის გამოყენება საბიბლიოთეკო პროცესებსა და მკითხველთა მომსახურებაში;
ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებ-გვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა;
4.10
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და
მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 04)
პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და
გადამზადება;
სამინისტროს არქივში განთავსებული, საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი
უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვა როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობისთვის, ასევე პიროვნების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების
აღდგენის თვალსაზრისით;
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
4.11
სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 09)
სსიპ სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის
მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით;
სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების
და ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით საფეხურეობრივი განვითარების
სტრატეგიული გეგმის შემუშავება;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვა;
ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებისა
და პროფესიული შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობა;
ხარისხზე ორიენტირებული, ახალგაზრდის შემოქმედებით და სპორტულ უნარებზე
შემუშავების
გზით,
მორგებული,
დაფინანსების
მოქნილი
მოდელების
მაღალკვალიფიციური, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო და სასპორტო
დარგების სპეციალისტების აღზრდა;
თანამედროვე სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ხარისხიანი სწავლების პროცესის
უზრუნველსაყოფად სწავლებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით
სასწავლებლების აღჭურვა;
სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული
მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით
(კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები,
მასტერკლასები,
სპორტული ღონისძიებები);
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა.
4.12
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 48 00)
მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ
წინადადებების მომზადება;
ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების
წარდგენა;
69
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო
საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები;
მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა;
სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების
გამოცემა;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება
4.13
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების
გადამზადება (პროგრამული კოდი 26 04)
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში
მოქმედი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება,
ტრენინგების სრული ციკლის (ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი, დაგეგმვა, განხორციელება
და შეფასება) მართვის, აგრეთვე,
საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა
ორგანიზების საშუალებით;
საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის
საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებსა და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის
სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით;
სექტორის,
ასევე,
საბიუჯეტო
დაფინანსებზე
მყოფი
ორგანიზაციების
კერძო
წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტესტური დავალებების,
ტრენინგმოდულების, სასწავლო კურსებისა და პროგრამების შექმნა და მუდმივად
განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით;
ტრენინგები სპეციფიკითა და შინაარსით როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს
შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების
განვითარებას არა მარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ
წრეებშიც;
პენიტენციური და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადებაგადამზადების გზით, ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში
მიმდინარე რეფორმების, პენიტენციურ სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს
სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა.
4.14
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
(პროგრამული კოდი 09 02)
იუსტიციის მსმენელების (მოსამართლეობის კანდიდატების) პროფესიული სასწავლო
კურსის რეგულარული განხორციელება;
მოქმედი მოსამართლეების, მოსამართლის თანაშემწეების, სასამართლოს მენეჯერების და
სასამართლოს სისტემის სხვა მოხელეების პროფესიული გადამზადება რეგულარულად
ჩატარებული სასწავლო აქტივობების - ტრენინგების საშუალებით;
იურიდიული პროფესიის სხვა წარმომადგენელთათვის სასწავლო აქტივობების ორგანიზება.
4.15
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05)
ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის
საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული
სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე
მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით.
ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების
ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების
პროცესების ორგანიზების გზით.
70
ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან
დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით.
კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების
წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი,
სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება.
პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ
ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების
შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან
გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან
ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.
4.16
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული
კოდი 28 02)
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული
განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის სრულყოფა (თანამშრომლების
კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების
დახვეწა);
კომპეტენციის ფარგლებში კვლევითი/ანალიტიკური პროექტების განხორციელება;
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან,
აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გამდიდრება.
4.17
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03)
ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება
ევროპული სტანდარტების შესაბამისად;
სახელმწიფო ცერემონიების, ოფიციალური ღონისძიებების და სამხედრო აღლუმების
ჩატარებისას საჭირო სახელმწიფო სიმბოლოების და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, აგრეთვე
საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს
სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის
(უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა,
სათანადო რეკომენდაციებისა და დასკვნების გაცემა;
საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა;
ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა;
ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია;
ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და
მისი ფარგლების გარეთ) და ანალიზი;
სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური
ექსპერტიზის, აგრეთვე მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება.
4.18
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 16)
საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის
შესაბამისად უმაღლესი საზღვაო და მომიჯნავე დარგების კვალიფიციური კადრების
მომზადება;
71
სასწავლო პროცესის თანამედროვე
პროგრამებით უზრუნველყოფა;
მოთხოვნების
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ - ჩვევების
ჩამოყალიბება.
5
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს,
რომელიც ძლიერი კერძო სექტორის წინაპირობაა. შესაბამისად, თავისუფალი ბაზრის
პრინციპებზე დაყრდნობით, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ერთი მხრივ, მიმართული
იქნება კერძო სექტორის შემდგომი განვითარებისა და კერძო სექტორში არსებული პრობლემების
გადაჭრისკენ, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კერძო სექტორის გაძლიერებასა და სამუშაო
ადგილების გენერირებას, ხოლო, მეორე მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სასურველი
დონის მიღწევამდე, უზრუნველყოფს მოსახლეობის იმ ფენების მხარდაჭერას, რომლებიც ამას
ყველაზე მეტად საჭიროებენ.ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის მთავრობის ეკონომიკური
პოლიტიკის პრიორიტეტი. მთავრობა მიზნად ისახავს ისეთი მოდელის დანერგვას, რომლის
პირობებშიც, ეკონომიკური ზრდის პარალელურად, მცირდება სიღარიბე და უმუშევრობა
მოსახლეობაში. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკურ ეფექტიანობასთან ერთად,
იხელმძღვანელებს სოციალური უსაფრთხოებისა და სამართლიანობის პრინციპებით.
გრძელვადიანი სწრაფი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, მთავრობის ეკონომიკური
პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკის ფაქტორების მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის განვითარებაში.
მთავრობის მიერ შემუშავებული 4-პუნქტიანი გეგმა მიმართულია
ბიზნესის,
როგორც
ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებლის, განვითარებაზე, ადამიანური რესურსების
პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებაზე ქვეყნის განვითარებაში, ინფრასტრუქტურის სწრაფ
განვითარებასა და ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვაზე.მაკროეკონომიკური
სტაბილურობამთავრობის
ეკონომიკური
პოლიტიკა
ეფუძნება
მაკროეკონომიკური
სტაბილურობის, როგორც ეკონომიკური განვითარების ფუნდამენტის, პრინციპებისადმი
ერთგულებას.ფისკალური დისციპლინა, უმუშევრობის დაბალი დონე და ფასების
სტაბილურობა, მონეტარული პოლიტიკის დამოუკიდებლობა, მიმდინარე ანგარიშის
დეფიციტის თანდათანობითი შემცირება და ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნება
ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორებია.საქართველო არის
მცირე, ღია ეკონომიკის ქვეყანა. შესაბამისად, ის ვერ იქნება იზოლირებული რეგიონსა და
გლობალურ ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებისაგან. თუმცა, სტაბილური მაკროეკონომიკური
გარემო
მნიშვნელოვანია
ნეგატიური
საგარეო
შოკების
ზემოქმედების
შერბილებისათვის.მაკროეკონომიკური სტაბილურობისა და საბიუჯეტო პროცესის ეფექტიანად
წარმართვის მიზნით:- გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი პროცესი, რაც
მიმართული იქნება სახსრების გამოთავისუფლებასა და მათ გადანაწილებაზე პრიორიტეტული
მიმართულებებით. ამასთან, შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები და მომავალში
შეიზღუდება მათი ზრდა;- უზრუნველყოფილი იქნება პროგრამული ბიუჯეტის პრინციპების
სრულყოფა;- გაიზრდება ბიუჯეტის გამჭვირვალობა;- სახელმწიფო ვალი მთლიან შიდა
პროდუქტთან მიმართებით შენარჩუნდება იმ დონეზე, რომელიც ქვეყნის სტაბილურ საკრედიტო
რეიტინგსა და დადებით საინვესტიციო იმიჯს უზრუნველყოფს;- უზრუნველყოფილი იქნება
ფისკალური და მონეტარული
პოლიტიკის ეფექტიანი კოორდინაცია;- ქვეყნის
განვითარებისათვის აუცილებელი მასშტაბური პროექტების დაფინანსების მიზნით, ბიუჯეტის
შემოსავლების
მობილიზებისთვის,
გამოყენებული
იქნება
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული დროებითი ღონისძიებები; - ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა იქნება
ხელშეუხებელი;- ხელი შეეწყობა ლარით დაკრედიტების ზრდას.მთავრობის 4–პუნქტიანი
გეგმის შესაბამისად, გაუმჯობესდება საგადასახადო ადმინისტრირება. სასამართლოს
გადაწყვეტილების გარეშე ვეღარ მოხდება ბიზნესის ანგარიშების დაყადაღება. კომპანიების
საგადასახადო შემოწმების ვადა იქნება რეგლამენტირებული და გაუქმდება ეკონომიკური
დანაშაულისთვის წინასწარი პატიმრობის გამოყენება განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა.
აღნიშნული ნაბიჯები ბიზნესს მისცემს მეტ თავისუფლებას და გააჩენს განვითარების
დამატებით პოტენციალს ეკონომიკაში.ხელისუფლების მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ბიზნესის
დაწყების ხელშეწყობა. ქართულ სინამდვილეში მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც
ქვეყანაში გაჩნდა „სტარტაპების“ დაფინანსების ინსტრუმენტი. „სტარტაპების“ დაფინანსება
იქნება
სწრაფი
განვითარების
4-პუნქტიანი
გეგმის
ერთ-ერთი
მთავარი
72
მიმართულება.ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესების კუთხით, გაგრძელდება მეწარმეობის
ხელშეწყობის არსებული პროგრამები, მოხდება მათი ოპტიმიზაცია ეფექტიანობის გაზრდის
მიმართულებით.სახელმწიფოსა
და
ბიზნესს
შორის
ეფექტიანი
ურთიერთობების
ხელშეწყობისთვის შეიქმნება ერთიანი სივრცე „ბიზნესსახლი“, სადაც ყველა შესაბამისი
სახელმწიფო უწყება კერძო ბიზნესს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. შედეგად,
ბიზნესს შეუმცირდება სახელმწიფოსგან შესაბამისი მომსახურების მიღებისთვის საჭირო დრო
და რესურსები.ფართოდ დაინერგება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ინსტრუმენტი,
რაც მოგვცემს საშუალებას, თითოეული გადაწყვეტილების გავლენა ბიზნესზე იყოს წინასწარ
გაანალიზებული,
რითაც
ბიზნესს
დავიცავთ
შესაძლო
ნეგატიური
გავლენებისგან.კონკურენტული ბიზნესგარემოს ხელშეწყობისთვის, მოხდება სახელმწიფოს
ეტაპობრივად გამოსვლა ეკონომიკის იმ დარგებიდან, რომლებსაც აქვს დამოუკიდებლად
ფუნქციონირებისა და განვითარების პოტენციალი. გაძლიერდება ქვეყნის კონკურენტუნარიანი
დარგების სახელმწიფო მხარდაჭერა როგორც ადგილობრივი წარმოების ზრდის, ისე საექსპორტო
პოტენციალის
გაფართოების
მიმართულებითსაქართველოში
ეკონომიკური
ზრდის
სტიმულირებისთვის, ზოგადად ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების გარდა, საქართველოს მთავრობა
გეგმავს მასშტაბური რეფორმების განხორციელებას.კაპიტალის ბაზრის რეფორმა - ქვეყანაში
განვითარებული კაპიტალის ბაზრის არსებობა გულისხმობს, საბანკო დაკრედიტების
პარალელურად, კომპანიებისათვის გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების მოზიდვის ეფექტიან
შესაძლებლობას. ამით კაპიტალის ბაზარი ქმნის კონკურენტულ გარემოს არა მხოლოდ
დაკრედიტების, არამედ დანაზოგების ეფექტიანად გადანაწილების მიმართულებითაც. მეტიც,
თუ რაიმე მიზეზით საბანკო დაკრედიტება იზღუდება, ობლიგაციების ბაზარი შესაძლოა
ასრულებდეს დამბალანსებლის როლს. კაპიტალის ბაზრის ფუნქცია არა მხოლოდ
ბიზნესისათვის ფინანსური რესურსების მიწოდებაა, არამედ განვითარებული ბაზარი ქვეყნის
მოსახლეობის
დანაზოგების
განთავსების
დამატებითი
ინსტრუმენტიცაა.
შედეგად,
განვითარებული და გამჭვირვალე კაპიტალის ბაზარი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკონომიკურ
ზრდასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებასსაპენსიო რეფორმა - სახელმწიფო
გაატარებს საპენსიო რეფორმას, რომლის მიზანია კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე
გადასვლა. აღნიშნული რეფორმა კაპიტალის ბაზრის შედარებით ფართო რეფორმის
შემადგენელი კომპონენტია, რადგან იგი ხელს უწყობს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების
წარმოქმნას.მიწის რეფორმა - განხორციელდება სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია, რაც
გულისხმობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ქონების აღრიცხვასა და ერთიან ბაზაში
თავმოყრას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს სახელმწიფო აქტივების მართვა-განკარგვის პროცესს,
გამოუყენებელი აქტივების ბრუნვაში ჩართვას, ქვეყანაში მიწის კადასტრის სრულყოფასა და
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას.საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის
განვითარება - ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ფაქტორია საჯარო-კერძო პარტნიორობა. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი 4 წლის
განმავლობაში სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის თანამშრომლობით არაერთი მნიშვნელოვანი
პროექტი
განხორციელდა.
საჯარო-კერძო
პარტნიორობის
სისტემის
კიდევ
უფრო
გასაძლიერებლად, აუცილებელია შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწა.საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების, კერძოდ, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებით, ქართულ ეკონომიკაში შეიქმნა მნიშვნელოვანი
შესაძლებლობები
ექსპორტის
ზრდის,
ინვესტიციების
მოზიდვისა
და
ქვეყანაში
პროდუქტიულობის ზრდის კუთხით.ხელი მოეწერა შეთანხმებას
ევროპის თავისუფალი
ვაჭრობის ასოციაციასთან (EFTA), დასრულდა მოლაპარაკებები ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ამჟამად, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ჰონგ-კონგთან, ხოლო თურქეთთან მოლაპარაკებები
წარიმართება არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფართოების მიმართულებით.
გაგრძელდება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმების განვითარების
კუთხით მუშაობა. შედეგად, გაიზრდება ქართული პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალი და
საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებულობა.სართველოს მთავრობის პრიორიტეტია
საქართველოსა და უცხო ქვეყნების რეგიონებს შორის საქმიანი კავშირების დამყარების და
თანამშრომლობის გაფართოების პროცესის ხელშეწყობა, რათა მოხდეს მსოფლიოს ლიბერალურ
ბაზრებთან ქვეყნის ინტეგრაცია. ამ კუთხით, მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება
საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობების
ეკონომიკური
კომპონენტის გაძლიერებისა და კომერციული ატაშეების სისტემის დანერგვისკენ.
5.1
მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)
73
კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და
განვითარების
მთავარი
მამოძრავებელი ძალის, ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი
კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და
შეზღუდულია;
ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად მეწარმეობის (მათ
შორის, მცირე და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისათვის ფინანსების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური
კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა;
საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმის გამოყენებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის
ფინანსებზე წვდომობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. აღნიშნული უზრუნველყოფს ისეთი
სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებას, რომლებსაც
არსებული საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში არ გააჩნიათ საკმარისი უზრუნველყოფა
სესხის ასაღებად;
საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან
შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების
გაზრდა;
ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე
პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა;
თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს
განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების პროცესში მოსახლეობის
მონაწილეობას;
ექსპორტის ხელშეწყობისათვის ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და
მათი საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რაც მნიშვნელოვანია
უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობების დამყარებისათვის. კომპანიებისთვის
დახმარების გაწევა ბაზრის კვლევების კუთხით, რომლებიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის
დაგეგმვასა და მიზანმიმართულ განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებთან
რეგულარული კომუნიკაცია და მათთვის დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებით;
საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია მასშტაბური საერთაშორისო
მარკეტინგული კამპანიების წარმოებით და პროდუქციის/მომსახურების წარმოჩენით.
მეწარმეობის განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო
საწარმოების სათანადო ხელშეწყობა პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის
გაზრდისათვის;
საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი
ბაზრების იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა
და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა.
5.2
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული
კოდი 23 02)
გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული
სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების ოფისების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა.
გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო
სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება.
შემოწმების პროცედურებზე ელექტრონული კონტროლის გამარტივების მიზნით აუდიტის
პროცესის მართვის ელეტრონული სისტემის დანერგვა.
74
აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი კვალიფიკაციის ზრდა.
გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელის გაზრდისა და
საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივების მიზნით, საგადასახადო
კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება.
საქონლის გაფორმებასთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებულ ვალდებულებათა
შესრულების გამარტივება.
არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროდუქტების შექმნა, რომლებიც
უზრუნველყოფენ შემოსავლების სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას,
ინსტიტუციურ განვითარებასა და მდგრადობას.
საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ამაღლება, საბაჟო პროცედურების გამარტივება, საბაჟო
ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა.
საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის
მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული
ვალდებულებების შესრულება.
5.3
სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06)
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომხმარებელზე ორიენტირებული
ხარისხიანი სერვისების შეთავაზების გზით სახელმწიფო ქონების ეფექტური მართვაგანკარგვა;
სახელმწიფო საწარმოთა მართვა;
გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება;
სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და
სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა;
სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა;
სვანეთში, გუდაურსა და ბაკურიანში საბაგიროების და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და
ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ტურისტული სეზონის
გახანგრძლივებას, ქვეყნის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობას, რეგიონში ეკონომიკური
ფონის ამაღლებას მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის;
შავი ზღვის ტურიზმის ხელშეწყობა.
5.4
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01)
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის
პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია,
პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების
იდენტიფიცირება;
სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება;
ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების ანლიზი, შესაბამისი ანგარიშების მომზადება და
ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული რეფორმების შემუშავება და განხორციელება,
რომელშიც იგულისხმება თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა საინვესტიციო გარემოს
75
გაუმჯობესებისა და კერძო სექტორის განვითარებისთვის;
ეფექტიანი კოორდინაციით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და
შესაბამისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელება;
კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საჯარო-კერძო დიალოგის
პლატფორმის ფარგლებში კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა და აგრეთვე, კერძო
სექტორის განვითარების ხელშეწყობის და სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის
თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესების/შენარჩუნების/
ხელშეწყობის მიზნით სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესწავლა და ანალიზი, შესაბამისი კვლევების
განხორციელება და შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შემდგომი განვითარება;
ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოს, როგორც
საერთაშორისო
საინვესტიციო,
საკომუნიკაციო,
სატრანსპორტო,
ლოგისტიკური,
ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია,
რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო - სატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ
ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის ზრდას, უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების
დანერგვას და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი
მონაწილეობის ხელშეწყობას;
არსებული საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის
შემოღება;
ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო და
თანამედროვე ტექნოლოგიების
განვითარების, ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადობის ჩამოყალიბების
პროცესების დაჩქარება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეობის და
კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა. ევროპასა და აზიას შორის ფართოზოლოვანი
გლობალური ინერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარება;
საფოსტო სფეროს და საფოსტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ფოსტის
სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციების მსოფლიოს საფოსტო სტანდარტების შესაბამისი
უნივერსალური
საფოსტო
მომსახურებების
დანერგვა.
დანიშნული
საფოსტო
ოპერატორისთვის ერთიანი საფოსტო წესების დადგენა;
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის
პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება;
სავაჭრო
საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება;
მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის
საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების
ხელშეწყობა, რომელიც
უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების
გათვალისწინებით;
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის
ევროკავშირის
საკანონმდებლო
აქტებთან
და
საერთაშორისო
სამართლებრივ
ინსტრუმენტებთან დაახლოების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების (2018 წლის 31
დეკემბრიდან დირექტივა 2010/30/EU -ის მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება)
გატარება და აგრეთვე, დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად (Danish
International Development Agency) „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის
მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტზე მუშაობა, რომელიც ევროკავშირის დირექტივების
76
შესაბამისად ითვალისწინებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ
მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემის შემუშავებასა და დანერგვას;
ენერგიის
ქვეყნებს შორის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემების შექმნის, ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების, კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესებისა და საბაჟო
პროცედურების გამარტივების ხელშეწყობა;
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარების
ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და
მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას.
5.5
სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)
მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის
დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება,
მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური
რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება.
ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება,
სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების
მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით.
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება
სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული
საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად.
საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და სსიპ/ა(ა)იპ-ების ანგარიშების
სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა.
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო
პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ
შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების
კოორდინაცია, საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის
პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია).
საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების
მართვის გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად.
საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება სახელმწიფო
მხარჯავ
დაწესებულებებში,
ავტონომიურ
რესპუბლიკებსა
და
ბიუჯეტის
მუნიციპალიტეტებში.
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების მართვის
გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული
რეფორმების განხორციელებასა და შესაბამისი სტრატეგიული და სამართლებრივი
დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.
ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე
მდგარი ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური
რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური
რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა.
საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის
შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში
77
ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის
საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების
მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო
შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა.
5.6
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი
23 04)
სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა
საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. (მათ შორის: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული
სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის
მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება;
სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა
სამინისტროში;
ადამიანური
რესურსების
მართვის
სისტემის
მოდერნიზება,
ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის
ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება;
საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება,
დანერგვა და მხარდაჭერა; ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება,
ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების და სხვა
საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა).
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის
უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა.
ფინანსთა
სამინისტროსთვის
და
მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების,
კვლევა/ანალიზი/დანერგვა.
განვითარება,
ბიზნეს-უწყვეტობის
სხვა
დაინტერესებული
ორგანიზაციებისთვის
ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა.
5.7
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება;
სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება;
მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება;
დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური,
მატერიალურ-ტექნიკური
და
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური
რესურსებით
უზრუნველყოფა.
5.8
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)
ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება;
სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება;
ბიზნესსექტორში, აგრეთვე არაკომერციული
მოვლენებისა და პროცესების ანალიზი;
ორგანიზაციების
ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური
საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება;
სექტორში
კვლევის
მიმდინარე
ჩატარება
და
არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება;
სამაცივრო, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა;
შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება;
78
მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა;
საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების
(შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის
მაჩვენებლები და სხვა) მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების
მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე
განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
შინამეურნეობებსა
გამოყენება;
და
ბიზნესში
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
საწარმოთა ინოვაციური აქტივობების გამოკვლევა.
5.9
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 18)
საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ენერგეტიკის
სფეროში
თანამშრომლობის
შესახებ“
გაფორმებული
შეთანხმების
და
„სს
„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და ,,TURKISH ELECTRICITY
TRADING AND CONTRACTING CO.”-ს შორის გასაფორმებელი ოქმის პროექტის მოწონების
შესახებ“
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულების
საფუძველზე,
სს
„ელექტროენერგეტიკული
სისტემის
კომერციულ
ოპერატორსა“
და
თურქეთის
ელექტროენერგიით ვაჭრობისა და ხელშემკვრელ კომპანიას (TETAS) შორის გაფორმებული
ოქმის საფუძველზე, თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ
აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანების (1 000 000 000 კვტ.სთ ელექტროენერგიის)
დაბრუნება (2019 წლიდან მომდევნო 17 წლის მანძილზე ყოველწლიურად 50 მლნ კვტ.სთ
ელექტროენერგია).
5.10
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00)
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის
ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე
შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების
დაწესების დაუშვებლობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რაც
ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;
კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული
ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოს
მიერ
კონკურენციის
ან/და
არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების
დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას;
კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის,
არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
ქვეყანაში კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა.
5.11
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 38 00)
საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და
მათთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია;
საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო – ფინანსური ქმედების სპეციალური
79
ჯგუფის (FATF)
ჰარმონიზაცია;
–
სტანდარტებთან
და
ევროკავშირის
შესაბამის
დირექტივებთან
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის სფეროში
ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება.
5.12
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00)
მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა, ექსპორტ-იმპორტის ხელშეწყობა რეგიონულ
და საერთაშორისო ბაზრებში მათი ინტეგრაციის მიზნით;
სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნეს-გაერთიანებებთან
პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა;
ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების
ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით
და აგრეთვე, ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის
ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება;
ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა,
პარტნიორის მოძიება და პალატის ინტეგრაცია საერთაშორისო ბიზნეს გაერთიანებეში
ფინანსურ,
ადამიანურ
და
ბუნებრივ
რესურსებზე
რეგიონულ/საერთაშორისო
ხელმისაწვდომობის კუთხით;
ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა;
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
მეწარმე
სუბიექტების
ინტერესების
გათვალისწინებით,
გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და პალატის
ელექტრონული სერვისების დანერგვა;
შრომის ბაზრის
არსებული
სერვისების
ვებ-გვერდის მეშვეობით
მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა;
საქართველოს ბიზნეს-სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების
ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობო კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და
სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა;
„ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრების
სრულფასოვანი ამოქმედება, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA
შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში
საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი
სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო
თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების,
ფორუმებისა და პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და
საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით
საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება;
დუალური პროფესიული
ხელშეწყობა;
განათლების
პროგრამების
დანერგვისა
და
განვითარების
ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
80
საქართველოს კულტურული ფასეულობების წარდგენა და ხელოვანთა მონაწილეობის
ხელშეწყობა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში;
ღონისძიებათა გატარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს
ამაღლებას ქართული ხელოვნებისა და კულტურის მიმართ;
საერთაშორისო
ცნობადობის
ქართული კულტურის მოღვაწეთა და ქართული კულტურის განვითარებისთვის უცხო
ქვეყნის თვალსაჩინო მოღვაწეთა დამსახურებების სხვადასხვა ფორმით აღნიშვნა და
წახალისება;
კულტურისა და ბიზნესის პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება;
კავშირების დამყარება ხელოვნების დარგის წარმომადგენლების ინსტიტუციონალურ და
კერძო ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან კულტურის
სფეროში საინვესტიციო პროექტებით;
სხვადასხვა ქვეყნების კულტურის პალატებთან და შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებთან
პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა.
5.13
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული
კოდი 23 06)
აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგებაზე სანდოობის
ამაღლების მიზნით აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც
უზრუნველყოფს
აუდიტორული
მომსახურების
საერთაშორისო
სტანდარტებთან,
აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის
ნორმებთან და ევროდირექტივასთან შესაბამისობას.
ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26 ივნისის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების
წლიური ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და
დაკავშირებული
ანგარიშგებების
მოთხოვნების
გავრცელება
ანგარიშვალდებული
საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან დაახლოების (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და მმართველობითი
ინფორმაციის სანდოობის ზრდა სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების)
მიზნით.
5.14
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03)
გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის სფეროების სრულყოფისთვის ნორამტიული
ბაზების შემუშავება. გაზომვის ერთეულის აღწარმოება ეტალონების საშუალებით გაზომვათა ერთიანობის სისტემის განვითარება;
ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების (CIB) პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის DCFTA-ს ვალდებულებების შემდგომი
დანერგვისათვის“ ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების
დეპარტამენტში ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის
ზოგადი პრინციპების დანერგვა და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად
სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება;
საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტებად;
მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური
ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება.
81
5.15
ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 09)
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად
ღია საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადება შავი ზღვის შელფზე (შავი ზღვის პროექტი) და
ხმელეთის თვისუფალ ბლოკებზე;
ნავთობის გადამუშავების, ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის ტრანსპორტირების ან
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიის (საქმიანობის ლიცენზია) გაცემა;
ნავთობისა და გაზის სფეროში სტანდარტების შემუშავება;
ნავთობისა და გაზის სფეროში მონაცემებისა და ინფორმაციის ცენტრალური საინფორმაციო
ბანკის შექმნა და მართვა;
ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების
უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია.
5.16
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04)
შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით
რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების
შესაბამისად - შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების
შეთავაზება;
ევროპის აკრედიტაციის რეგიონული ორგანიზაციის - EA-ს მიერ აკრედიტაციის
საერთაშორისოდ აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აკრედიტაციის ახალი
მიმართულებების აღიარება. აკრედიტაციის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში
აღიარებისთვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების სრულად
განხორციელებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება.
6
ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალმა კანონმა შექმნა სათანადო სამართლებრივი საფუძვლები
საჯარო სამსახურის რეფორმის სისრულეში მოსაყვანად და „კარგი მმართველობის“ პრინციპების
დასანერგად. ეტაპობრივად ჩამოყალიბდება საჯარო სამსახურის კარიერული მოდელი,
რომელიც უზრუნველყოფს მოხელეთა სამსახურში აყვანასა და კარიერულ წინსვლას ობიექტური
კრიტერიუმების შესაბამისად.კვლავ გაგრძელდება პოლიტიკის დაგეგმვისა და მისი
მონიტორინგის ერთიანი სისტემის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რაც ეფუძნება გამჭვირვალე,
შედეგზე
ორიენტირებული,
საზოგადოების
ჩართულობის
პრინციპსა
და
ანგარიშვალდებულებაზე აგებული სისტემის ჩამოყალიბების იდეას. პოლიტიკის დაგეგმვისა და
მონიტორინგის ერთიანი სისტემა საფუძვლად დაედება გაეროს მდგრადი განვითარების
მიზნების ნაციონალურ დონეზე იმპლემენტაციას და მათ ინტეგრაციას ეროვნული დაგეგმვის
დოკუმენტებში.საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება აქტიური
მუშაობა საჯარო ფინანსების მართვის, ანგარიშვალდებულებისა და თვითმმართველობების
მმართველობითი შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით, რათა მიღწეულ იქნეს ამ რეფორმის
სრულმასშტაბიანი, წარმატებული განხორციელებასაქართველოს
მთავრობა ადამიანის
უფლებების დაცვის სტანდარტების
მუდმივ გაუმჯობესებას განახორციელებს ადამიანის
უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის პრინციპების შესაბამისად.სისხლის სამართლის
პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება სისხლის სამართლის
რეფორმა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით და საერთაშორისო სტანდარტებისა და
საუკეთესო
პრაქტიკის
გაზიარების
შესაბამისად.
სახელმწიფოს
მიერ
კვლავაც
უზრუნველყოფილი იქნება საკუთრების უფლების განუხრელი დაცვა. გაგრძელდება
სამართლიანობის აღდგენის პროცესი. კონსტიტუციის ფარგლებში და საერთაშორისო
ვალდებულებების შესაბამისად, ხელისუფლება გამოიყენებს ყველა სამართლებრივ მექანიზმს,
რათა
თითოეულ
ადამიანს
აღუდგეს
წინა
ხელისუფლების
მიერ
დარღვეული
უფლება.უზრუნველყოფილი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით გადადგმული
ნაბიჯების ქმედითი კოორდინაცია, სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფა,
ამ მიმართულებით განათლებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა,
82
ანტიკორუფციული მექანიზმების დანერგვა და გაძლიერება. დაინერგება ქონებრივი
მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს სრულყოფილ
მონიტორინგს,
კერძოდ,
დეკლარაციებში
წარმოდგენილი
ინფორმაციის
სისწორის
დადგენას.კიდევ უფრო დაიხვეწება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება
პირადი
ცხოვრების
ხელშეუხებლობის
მარეგულირებელი
კანონმდებლობა
და
ზედამხედველობის სისტემა. გაგრძელდება შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების
განვითარება,
რომლებიც
ოპერატიულ-სამძებრო
ღონისძიებათა
განხორციელებისას
უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას უფრო მაღალი სტანდარტით.
აღნიშნული ცვლილებები განხორციელდება იმგვარად, რომ დაცული იყოს გონივრული ბალანსი
პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და ქვეყნისა და ადამიანების უსაფრთხოების
ინტერესებს შორის. განხორციელდება ქმედითი ღონისძიებები პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების
ასამაღლებლად.გატარდება ქმედითი ღონისძიებები თანასწორობის უფლების რეალიზებისათვის
და ადამიანების ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად და
აღსაკვეთად.საქართველო, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით რეგიონის აღიარებული
ლიდერი და ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) თანათავმჯდომარე ქვეყანა, გააგრძელებს
მუშაობას იმისათვის, რომ კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახადოს თავისი მიღწევები
კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში. ამ მიზნით იგი კვლავაც მჭიდროდ ითანამშრომლებს
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD), GRECO-სთან და
სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.დაიხვეწება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
მარეგულირებელი ნორმები და შემუშავდება ახალი კანონი ინფორმაციის თავისუფლების
შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტებსა და სხვა ქვეყნების საუკეთესო
პრაქტიკასთან ქართული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესაბამისობას, ინფორმაციის
თავისუფლებაზე ცალკეულ აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ საკანონმდებლო აქტში
კონსოლიდირებას და არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრას. კიდევ უფრო
მოწესრიგდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის არსებული პრაქტიკა.
6.1
საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01)
საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება;
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს
კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;
მთავრობის
საქმიანობის
ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება;
კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის
სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა;
მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესების,
ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა;
ქვეყნის
მდგრადი
განვითარების
და
საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა;
მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა, ანგარიშვალდებულება;
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა;
საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა.
6.1.1
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (პროგრამული
კოდი 01 01 01)
საქართველოს მოსახლეობის მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის მინდობილი
ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა;
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა;
83
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე. წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების
პოლიტიკით და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით ქვეყნის დეოკუპაციის
მისაღწევად შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის
საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირება და მათთან შეერთება;
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მიღება და მისი შესრულების
საპარლამენტო კონტროლი;
საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ყოველწლიური
ანგარიშების მოსმენა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება;
საერთაშორისო საპარლამენტთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა სახელმწიფოთა
პარლამენტების წევრებთან აქტიური თანამშრომლობა;
საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება, ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესების გაღრმავება და
მათ დირექტივებთან ჰარმონიზაცია;
საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიებისა და გენდერული თანასწორობის
საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა.
6.1.2
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების
საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 02)
საქართველოს
კანონმდებლობის
თანახმად,
საქართველოს
პარლამენტის
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების
საქმიანობის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, აგრეთვე
მათი ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტისა და მისი ორგანოების საქმიანობაში
მონაწილეობის
მისაღებად,
კანონშემოქმედებითი
და
მაკონტროლებელი
(საზედამხედველო) საქმიანობის განსახორციელებლად.
6.1.3
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 01
03)
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და
მისი მოადგილეების, საქართველოს პარლამენტის წევრების, კომიტეტების,
საპარლამენტო ფრაქციების, უმრავლესობისა და უმცირესობის, საქართველოს
პარლამენტის
საგამოძიებო
და სხვა
დროებითი
კომისიების
საქმიანობის
ორგანიზაციული, სამართლებრივი, დოკუმენტური, საინფორმაციო, საფინანსო,
მატერიალურ-ტექნიკური
და
სოციალურ-საყოფაცხოვრებო
მომსახურების
უზრუნველყოფა;
საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომების მომზადება, კანონპროექტებით
უზრუნველყოფა და საკითხების განხილვისას გამოთქმული წინადადებებისა და
შენიშვნების აღრიცხვა;
საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ უფლებამოსილების განხორციელების
ხელშეწყობა;
საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით
გაშუქება და დოკუმენტების გამოქვეყნება;
საქართველოს პარლამენტისა და მისი აპარატის საქმიანობის თანამედროვე
ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნის, გამართული მუშაობის და განვითარების
84
უზრუნველყოფა;
საქართველოს პარლამენტის
უზრუნველყოფა;
ვებგვერდის
მართვა,
განვითარება
საქართველოს კანონმდებლობით საქართველოს პარლამენტის
მიკუთვნებული სხვა საკითხების გადაწყვეტის ხელშეწყობა.
6.3
და
ტექნიკური
გამგებლობისთვის
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 00)
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს
აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი
ნდობით;
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და
აუდიტორთა პროფესიული შესაძლებლობების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და
უნარებით;
გარე აუდიტის შესაძლებლობებისა და საკანონმდებლო მანდატის გაძლიერება;
მაღალხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობის შედეგად საჯარო ფინანსების მართვის
თვისობრივი გაუმჯობესება, კერძოდ, სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა
მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის
დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის
ზრდა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის გაძლიერება;
თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, მათ შორის, დიდ
მონაცემთა ანალიტიკის გაძლიერება;
პარლამენტთან თანამშრომლობის გაღრმავება;
შიდა კონტროლის სისტემისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გაუმჯობესება;
საერთაშორისო და დონორ პარტნიორ ორგანიზაციებთან პროფესიული თანამშრომლობის
გაღრმავება;
წლიური აუდიტორული გეგმის ფორმირებისას მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება;
სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.
6.4
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06
03)
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და
ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების
ჩატარება და გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების
უზრუნველყოფა.
6.5
საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01)
მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული
არჩევნების საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით ჩატარება და ყველა პირობის შექმნა,
რათა ამომრჩევლებმა და საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა სხვა მხარეებმა თავისუფლად
85
განახორციელონ საარჩევნო უფლება;
ინსტიტუციური
გაძლიერება:
საარჩევნო
ადმინისტრაციის
დამოუკიდებლობის,
პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის და
უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის
დამკვიდრება; დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა;
სამოქალაქო
და
ამომრჩევლის
განათლება:
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განხორციელებით
საარჩევნო
პროცესებში
სამოქალაქო
ჩართულობის
გაზრდა,
ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა;
საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით
მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, საქართველოს კანონმდებლობის
დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა;
საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული,
სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა.
6.6
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01)
ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება; საქართველოს
კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; ეროვნულ, ასევე,
საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო
წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი
საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის
შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტური უწყებათაშორისი
კოორდინაცია;
სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების
შესწავლა; სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო
ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების
მომზადება; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების
შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების
მომზადება;
საქართველოს
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
სამართალთან
დაახლოებისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოს ბოლო რედაქციის დამუშავება და
წარდგენა საქართველოს მთავრობისთვის;
სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში
კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და
გაერო-ს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ
დავებზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა.
ეროვნულ სასამართლოში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ
სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო ხელისუფლების დაწესებულებების
წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
კომპეტენციის გათვალისწინებით, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმომადგენლობა;
სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო
ხასიათის
(მრავალმილიონიანი
ან/და
საარბიტრაჟო
ინსტიტუტის
შემცველი)
ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა. ხელშეკრულების
პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების
კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება;
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს
საქმიანობის ადმინისტრირება, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული
სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის
შესახებ ანგარიშების მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება;
86
ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის
პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია, ეროვნული ანტიკორუფციული
სტრატეგიის ორ წელში ერთხელ განახლება, პროგრესის და შესრულების შეფასების
ანგარიშების მომზადება; ეროვნულ დონეზე „ღია მმართველობის პარტნიორობის“
საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმის − „ღია მმართველობა − საქართველოს“
ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერებაზე
ზრუნვა; გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის, ქალთა მიმართ და ოჯახში
ძალადობის აღმოფხვრის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის
ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების
შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის განსაზღვრა,
მისი განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე
ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე
სამთავრობო კომისიის საქმიანობის ორგანიზება.
6.7
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26
03)
ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე
გადაყვანილი დოკუმენტებით, საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის
ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული
აღრიცხვა, ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების
უზრუნველყოფა;
საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადაყვანა, რაც უზრუნველყოფს
დოკუმენტების დედნების დაუზიანებლად შენარჩუნებასა და ეროვნული მეხსიერების
დაცულობას, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ასლების
ხელმისაწვდომობას. ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება
რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვისა
და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის ახალი
შენობის მშენებლობა და აღჭურვა;
მოქალაქეზე ორიენტირებული სერვისების დანერგვისა და საარქივო დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული
სისტემის განახლება, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა და
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები,
რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება;
ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის
მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნული არქივის
დაკომპლექტების წყარო ორგანიზაციებიდან და ეროვნული საარქივო ფონდისადმი
სხვა
პირებიდან
ელექტრონული
მიკუთვნებული
დოკუმენტების
მფლობელი
დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვისა და არქივირების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა.
6.8
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00)
საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის
უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი)
მონიტორინგის განხორციელება;
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის
პრევენციისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;
მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და წარდგენა;
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე
წარდგენა;
87
ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადებების/საჩივრების მიღება,
განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების
შეფასება;
საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი
გაზრდა;
ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის,
სოციალური რეკლამის დამზადება და მასმედიით გავრცელება;
სამიზნე აუდიტორიისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;
საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიურად გამოცემა;
ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება,
სხვადასხვა პუბლიკაციის გამოცემა და გავრცელება;
ტოლერანტობის
კულტურის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
განვითარების
და
თანასწორუფლებიანი
გარემოს
უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;
ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული
ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და
წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისათვის წარდგენა;
საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმისა და
სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
განხორციელება რელიგიათა საბჭოს და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს მონაწილეობით;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა ცენტრსა და რეგიონებში;
არასრულწლოვანთა პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;
სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;
24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების სამზრუნველო
დაწესებულებიდან გასვლისთვის მომზადების ზედამხედველობა;
საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის სფეროში არსებული ეროვნული და
საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი, საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატში შემოსული, გენდერული თანასწორობის დარღვევასთან
დაკავშირებული
განცხადებების/საჩივრების
შესწავლა
და
შესაბამისი
დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;
საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედი
სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანოებისა და ორგანიზაციების საქმიანობისა და
გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტიანი სახელმწიფო პოლიტიკის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების
88
ადვოკატირება;
გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ მოთხოვნების
შესრულების მონიტორინგი;
ე. წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა
და მონიტორინგი;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება;
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში
თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგი.
6.9
შესახებ“
ადამიანის
საქართველოს
უფლებათა
და
კანონით
ძირითად
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00)
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ
შემთხვევებში, მათ შორის, სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის
გარკვეულ საქმეებზე, იურიდიული დახმარების გაწევა;
მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის ინფრასტრუქტურის განვითარება და
ახალი ოფისის გახსნა;
იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების და საკანონმდებლო
ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო
პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა;
იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
6.10
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი
26 07)
სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი
გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული
პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე
გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება. დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო
სერვისის ინტეგრაცია: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სსიპ - დაცვის
პოლიციის დეპარტამენტის, ენერგოკომპანიების, სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტოსა და
კერძო სექტორის სერვისები, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინა ხაზი.
იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის
სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში;
ინფრასტრუქტურული ხარვეზები აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის სახლის
მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას;
იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა
ერთეულში (ბოლნისი, ხაშური, ქარელი).
6.11
დიდ
ადმინისტრაციულ
ტერიტორიულ
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00)
პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ
აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ
აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ
ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა
სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს
მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან;
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
89
საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ
მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება,
ასევე, საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის
გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების
კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი;
სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
სათანადო გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა
კანონმდებლობის შესაბამისად;
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და
დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება
მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების
შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და
სემინარების ორგანიზება;
სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების
კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა
დამუშვებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე.
6.12
ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
სახელმწიფო
თუ
არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
კერძო
სექტორისა
და
მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და
უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით;
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
აუდიტის
განხორციელება;
ინფორმაციული
უსაფრთხოების შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება; კომპიუტერული ინციდენტების
აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა; კიბერუსაფრთხოების
საკითხების რეგულირება; ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ
კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა;
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია
სამი სახის აპარატურულ-პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს
სამთავრობო კარიბჭე“ - ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში
სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა; „მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და
ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებული სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისები,
რომლებზეც შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი
ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ამ ეტაპზე
ინტეგრირებული საკონტეინერო გადაზიდვები და სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების
ეტაპობრივად დამატება; ეროვნული სისტემის ინტეგრირება მსგავსი პროფილის
საერთაშორისო სისტემებთან;
ვებგვერდის
(data.gov.ge)
სრული
ბიზნესსექტორისთვის კრიტიკულად
ინფორმაცია ქვეყნდება;
მხარდაჭერა,
რომელზეც
სამოქალაქო
და
მნიშვნელოვანი საჯარო, სტრუქტურიზებული
ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“,
ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა. რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების,
რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი
სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია. რეესტრის სუბიექტის მიერ
მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების
შემუშავება და წარდგენა,
პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, პირველადი
მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით
90
მხარდაჭერა.
6.13
მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 08)
საქართველოს მთავრობის მიერ შერეჩეულ 12 საპილოტო არეალზე, საჯარო რეესტრის მიერ
პროაქტიულად მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის
დასრულება;
რეგისტრირებულ მონაცემებზე ხარისხის კონტროლის განხორციელება საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად;
მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის არსებული პოლიტიკისა და პროცედურების
ეფექტურობის შეფასება;
მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის რეგულაციების სამართლებრივი ანალიზი და ხარვეზების
გამოვლენა;
მიწის რეგისტრაციის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა და ამოქმედება;
მიწის რეგისტრაციის ელექტრონული პორტალის დანერგვა და ამოქმედება;
საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწაზე უფლებათა
სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
6.14
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (პროგრამული კოდი 35 00)
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის და ადამიანური რესურსების
წლიური გეგმის შემუშავების პროცესების კოორდინაცია, საჯარო სამსახურის
ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს
შეფასების და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის, აგრეთვე მოხელეთა
კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების ერთიანი სისტემის დანერგვა;
თანამდებობის
პირთა
ქონებრივი
მდგომარეობის
დეკლარაციების
გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის მონიტორინგი;
კანონით
საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება.
6.15
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 06 02)
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული
მხარეებისათვის;
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება;
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით
გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება.
6.16
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციები (პროგრამული კოდი 11 00 – 19 00)
სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოებთან
კოორდინაციით
თვითმმართველი
ერთეულების
განვითარების
სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება;
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების
წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება;
და
ტურისტული
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესისა
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგი.
6.17
და
პოტენციალის
ადგილობრივი
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 52 00)
91
სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა;
ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა და დამკვიდრება;
სახელმწიფო ენის ფლობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, შენახვა, სიტემური კვლევა და
განვითარება;
საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ენის როგორც უნიკალური
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და წარმოჩენა
7
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის
ხელშეწყობა
ხელისუფლება გააგრძელებს დევნილთა საცხოვრებელი ფართობებით უზრუნველყოფის
ეფექტიან პოლიტიკას. გაგრძელდება დევნილი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლების მშენებლობა, მოხდება ბინების შესყიდვა მენაშენეებისგან თბილისსა და სხვა დიდ
ქალაქებში, ასევე „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში მოხდება დევნილი ოჯახებისთვის
საცხოვრებელი სახლების შეძენა. 24 000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში აქვს
გადაცემული საცხოვრებელი ფართობი, აგრეთვე მათ მიერ შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებს საკუთრებაში გადაეცემათ საერთო სარგებლობის ფართობებიც (სხვენები,
სარდაფები და სხვ.). გაგრძელდება კერძო მესაკუთრეებისგან იმ საცხოვრებელი ფართობების
გამოსყიდვა, რომლებიც დევნილებს აქვთ დაკავებული. პარალელურად, მიმდინარეობს მუშაობა,
ერთი მხრივ, დონორებთან, ხოლო, მეორე მხრივ, ინვესტორებთან, რათა კერძო და საჯარო
პარტნიორობის ფარგლებში აშენდეს ახალი საცხოვრებლები დევნილებისთვის როგორც
ქალაქებში, ისე სოფლად. მნიშვნელოვნად გაძლიერდება მცირე სამეწარმეო საქმიანობისა და
დევნილთაკოოპერაციის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. გაგრძელდება ეკომიგრანტი
ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების დაკანონების პროცესი.
დაგეგმილია
ქვეყნის
მასშტაბით
1000-მდე
ეკომიგრანტი
ოჯახისთვის
სახლების
შეძენა.დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაძლიერდება სხვადასხვა
სოციალური პროგრამა. გაძლიერდება ხანდაზმულთა პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულება.
პრობლემების მქონე ოჯახებთან მიმართებით გაიზრდება სოციალური მუშაკის როლი.
7.1
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 06)
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;
ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის
პირობების გაუმჯობესება;
სხვადასხვა ღონისძიებების
ხელშეწყობის მიზნით.
7.1.1
განხორციელება
სოციალური და საცხოვრებელი
მესაკუთრეთა
უფლებების
აღდგენის
სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის
(პროგრამული კოდი 27 06 01)
ევროკავშირის ქვეყნებიდან და სხვა გეოგრაფიული არეალიდან დაბრუნებული
ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.
7.1.2
ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02)
განხორციელდება სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების
ეფექტიანი მართვა, დაზარალებული ოჯახებისთვის სამინისტროს მიერ 2012 წლამდე
შესყიდული სახლების კერძო საკუთრებაში გადაცემა;
ეკომიგრანტთათვის
საცხოვრებელი სახლების შეძენა.
7.1.3
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 06 03)
92
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის განხორციელება;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების, სოციალური და საცხოვრებელი
პირობების შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს: სავალალო მდგომარეობაში მყოფ
დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლას და შემდგომში
მათ რეაბილიტაციას;
ქართველი მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვას ქვეყნის მასშტაბით;
სახლების შესყიდვას და საკუთრებაში გადაცემას დევნილი ოჯახებისათვის სულადობის
მიხედვით;
ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ
კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის)
გამოსყიდვას კერძო მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემას;
ფულადი დახმარების გაწევას იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის
საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და აქვთ იპოთეკური ვალდებულება;
ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯის
დაფინანსებას;
საცხოვრებელი ფართობების დაქირავების მიზნით დევნილთა
ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებების გაწევას;
ოჯახებისთვის
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესების მიზნით დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი
სამუშაოების
ღირებულების
თანადაფინანსება
და
მათ
მიერ
შექმნილი
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.
7.2
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 25 06)
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი
საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური
ინტეგრაცია.
7.3
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00)
შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და კოორდინირება,
ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება,
სამშვიდობო
ინიციატივის
„ნაბიჯი
უკეთესი
მომავლისკენ“
განხორციელების
კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის
ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის
წახალისება, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე რეგისტრაციის და სამეწარმეო
საქმიანობაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის, გამყოფი ხაზების
გასწვრივ მომსახურების და ინფრასტრუქტურის
განვითარების, ახალი სერვისების
დანერგვის და ამოქმედების ხელშეწყობა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გარემოს დაცვის
ხელშეწყობა; ტერიტორიების მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მასალის და ტექნიკის, მცენარეთა მოვლის საშუალებების მიწოდების და სხვადასხვა
პარაზიტებთან/მწერებთან ბრძოლაში დახმარების ხელშეწყობა. საკოორდინაციო მექანიზმის
ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონტროლირებად
ტერიტორიაზე განათლების ყველა საფეხურისადმი წვდომის გამარტივების, განათლების
სისტემაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის ხელშეწყობა.
93
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ჩარიცხვის
გამარტივების
და
ახალი
შესაძლებლობების შექმნის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების
აღიარების გამარტივების, პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობის, აფხაზური ენის
დაცვის და განვითარების ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე
განათლების მიღებისა და საერთაშორისო საგანმანთლებლო პროგრამებში მონაწილეობის
ხელშეწყობა;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების სახელმწიფო პროგრამებისა და
სერვისებისადმი წვდომის გამარტივება და გაუმჯობესება, ჯანდაცვის სახელმწიფო
პროგრამებში
მონაწილეობის
შესაძლებლობების
გაზრდა,
ოკუპირებული
ტერიტორიებისთვის სხვადასხვა მედიკამენტებისა და სამედიცინო ტექნიკის მიწოდება.
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან, მათ შორის ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებიდან და საქართველოევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლიდან გამომდინარე ყველა სარგებლისა და
შესაძლებლობის შეთავაზება/გაზიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები
მოსახლეობისათვის, ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის საკითხებზე. ოკუპირებული
ტერიტორიების
მოსახლეობისათვის
საქართველოს
მოქალაქის
პასპორტის
ხელმისაწვდომობის და სამოქალაქო აქტების გაცემის გამარტივების ხელშეწყობა;
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება. ჟენევის
დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა;
გალში და ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების
მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა. საქართველოში და საზღვარგარეთ
გამართულ ღონისძიებებში, საერთაშორისო ფორუმებში და ფორმატებში მონაწილეობა,
პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის
საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზება;
გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების სახელმწიფო კომისიის თანათავმჯდომარეობა;
„სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 - 2020 წწ.
სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება; სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
ეფექტურად განხორციელების მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის
კოორდინირება; კომისიის ფარგლებში არსებული თემატური ჯგუფების მუშაობის
წარმართვა;
„სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ.
სამოქმედო გეგმის“ შუალედური შეფასების მომზადება და წარდგენა;
სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროცესში აქტიური კომუნიკაცია/თანამშრომლობა
როგორც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, ისე ეთნიკურ უმრავლესობასთან;
სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და
ამ მიზნით სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა;
ეთნიკური უმცირესობების მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
და არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა;
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის
და
პოპულარიზაციის,
კულტურული
მრავალფეროვნების წახალისების და თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა.
კონკრეტული კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინტერკულტურული პროექტების,
პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება;
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში
სახელმწიფო პროგრამებსა და სერვისებზე საინფორმაციო/ცნობიერების
კამპანიის გამართვა;
სხვადასხვა
ამაღლების
94
რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში
საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის
შემდგომ მიმდინარე პროცესების რეგულირება.
კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის შერიგების, დიალოგის და
კონტაქტების ხელშეწყობის მიზნით ნდობის, აღდგენისა და საერთო ინტერესებზე
დაფუძნებული პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა;
კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით კონფლიქტის შედეგად
წარმოქმნილ არასწორ/უარყოფით სტერეოტიპებთან და პროპაგანდასთან გამკლავების,
მავთულხლართებისა თუ სხვა ბარიერების, ასევე ხელოვნური დაშორიშორების შედეგად
ადამიანთა შორის ჩამოყალიბებული გაუცხოების აღმოფხვრა, გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს
მცხოვრები მოსახლეობის საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანება;
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების
პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და
სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების განვითარების
მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა;
ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება,
ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მათი
სრულფასოვანი ინტეგრაცია. მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
„ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენციით საქართველოს მიერ
აღებული ვალდებულების შესრულების ხელშეწყობა. სამოქალაქო თანასწორობისა და
ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული არაქართულენოვანი მედია საშუალებების, კერძოდ სომხურენოვანი
გაზეთის შპს „ვრასტანის“ და აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის შპს „გურჯისტანის“
მხარდაჭერა;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო
კომიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება.
1992-1993
წლების
შეიარაღებული
კონფლიქტთან
დაკავშირებული
აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკისა და დანარჩენ საქართველოში არსებული სამარხებიდან
ექსჰუმირებული ნეშტების ამოცნობის პროცესის ხელშეწყობა და გადმოსვენების
ღონისძიებების ორგანიზება;
8
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
ყოველწლიურად იზრდება კულტურის განვითარებისათვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი
დაფინანსება. ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების თანახმად, საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა და მთავრობამ დაამტკიცა „კულტურის სტრატეგია
2025“, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს კულტურის
სექტორში. საქართველო ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის პირველია,
რომელიც ევროკავშირის პროგრამის - „შემოქმედებითი ევროპის“ წევრი გახდა.დაიხვეწება
კულტურასა და ძეგლთა დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა; შემუშავდება
კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი, რომელიც შექმნის კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის სათანადო საკანონმდებლო საფუძვლებს; გაგრძელდება ალტერნატიული გზების ძიება
კულტურის სფეროს დაფინანსების მოძიებისთვის და
დივერსიფიკაციისთვის.გაიზრდება
კულტურის ხელმისაწვდომობა ფართო საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით რეგიონების
მოსახლეობისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისა და შშმ პირებისათვის; განხორციელდება
ინფრასტრუქტურული პროექტები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მემკვიდრეობის
მოსახლეობის ფართო
შესანარჩუნებლადა; მოხდება კულტურის პოპულარიზაცია
ფენებისათვის; ხელი შეეწყობა მედიისა და მაუწყებლის პოტენციალის გამოყენებას კულტურისა
და შემოქმედებითი სექტორის პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის;ხელი შეეწყობა
ქართული კულტურის ინტერნაციონალიზაციასა და ქვეყნის პოპულარიაზაციის მიზნით
ქართველი ხელოვანების მონაწილეობას მნიშენელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებში; ხელი
შეეწყობა კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავებას და თანამშორმლობით პროექტებს,
ინსტიტუციურ, ორგანიზაციულ და ინდივიდუალურ დონეზე;გაგრძელდება სახელოვნებო
95
განათლების
განვითარების
ხელშეწყობა,
დარგის
სპეციალისტების
კვალიფიკაციის
ამაღლება;უზრუნველყოფილი იქნება ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში.აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
ფეხბურთისა და რაგბის კომბინირებული მოედნები. რეგიონალურ ცენტრებში აშენდება
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი სპორტის სასახლეები; შეიქმნება სპორტული
ინფრასტრუქტურის მართვის ეფექტიანი მოდელი, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორის
თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული;მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება
საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილე სხვადასხვა დონის საფეხბურთო კლუბებისა და
პროგრამების ხელშეწყობა; ხელი შეეწყობა საფეხბურთო გუნდების კერძო საკუთრებაში
გადაცემას, ბავშვთა და ქალთა ფეხბურთის, ასევე ასაკობრივი გუნდების (მათ შორის, ნაკრების)
განვითარებას;ეროვნულ სპორტულ ფედერაციებთან კოორდინაციით, შემუშავდება სპორტული
ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რაც ქვეყნის პოპულარიზაციასთან ერთად, განაპირობებს
არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის
ეფექტიან
გამოყენებას;გაგრძელდება
ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის, არაფორმალური
საგანმანათლებლო პროგრამების, ჰობი-განათლებისა და რეკრეაციული პროექტების
დაფინანსების
კუთხით;
გაიზრდება
ადგილობრივი
თვითმმართველობების
როლი
ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით.
8.1
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (პროგრამული
კოდი 32 12)
ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო
სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები,
საერთაშორისო ტურნირები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, სასწავლო საწვრთნელო
შეკრებები).
საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარება; სპორტის სახეობების
პოპულარიზაცია და სპორტის ეროვნული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა.
მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა; „სპორტი ყველასათვის“
მოძრაობის განვითარება; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვა;
ოლიმპიური, პარალიმპიური, სურდლიმპიური,
მოძრაობების განვითარების ხელშეწყობა;
სპეციალური
ოლიმპიური
და სხვა
სპორტულ ორგანიზაციებში „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დანერგვის მიზნით,
დაგეგმვის ეტაპზე მონაწილეობა და სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის
მონიტორინგის განხორციელება.
საქართველოში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობა
და მასობრივი სპორტული ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზება. საერთაშორისო
მასშტაბით ქვეყნის ცნობადობის და იმიჯის ამაღლება, სპორტული ტურიზმის განვითარება;
საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საბაზისო
დაფინანსება. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების
ფინანსური სტიმულირება; საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე
კლუბების საპრიზო და პრემიალური ფონდის განკარგვა;
მასობრივი სახის საფეხბურთო ღონისძიებებისა და საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი
პროგრამების განხორციელება;
8.2
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 10)
სახელოვნებო დარგების განვითარების, სახელოვნებო ტრადიციების შენარჩუნებისა და
ხელოვნებაში უახლესი ტექნოლოგიების, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების,
ინოვაციური პროექტების მხარდაჭერა;
სამინისტროს მმართველობის
პროგრამების მხარდაჭერა;
სფეროში
შემავალი
სახელოვნებო
ორგანიზაციების
96
კულტურული დიპლომატიის ფარგლებში ქართული კულტურისა და ხელოვნების
ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა და საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში
ინტეგრირება;
ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო
კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება და თანამშრომლობა;
ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში
ეთნიკურ უმცირესობათა და შშმ პირთა ჩართულობის მხარდაჭერა;
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
განათლების
პოპულარიზაცია,
მოსწავლეებისა
სტუდენტების სწავლების ინოვაციური მეთოდების წახალისება და დანერგვა;
და
საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების
მხარდაჭერა; ადგილობრივი კულტურული მარშრუტების განვითარება, ახალი თემატური
კულტურული მარშრუტების ინიცირება და „ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტები“-ს
პროგრამაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის
ღონისძიებების ხელშეწყობა პოპულარიზაცია.
8.3
მაუწყებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 42 00)
საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, მათ შორის, საზოგადოებრივპოლიტიკური გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების მომზადება და მათი
გაშუქების უზრუნველყოფა.
8.4
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 32 13)
საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის, საქართველოს ეროვნული,
ოლიმპიური
და
ასაკობრივი
ნაკრებების
წევრებისთვის,
მწვრთნელებისთვის,
ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალისთვის და პერსპექტიული სპორტსმენებისთვის
ყოველთვიური სტიპენდიის გაცემა.
ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისთვის ყოველთვიური და ერთჯერადი
სოციალური დახმარებების გაცემა;
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში
ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა;
დასაქმებული
მწვრთნელებისთვის
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების, რუსთაველის პრემიის ლაურეატების და
ხელოვნების მუშაკთა სოციალური დახმარების გაცემა; დაცვა.
8.5
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული
კოდი 32 11)
„კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში
ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი
თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების
მოწესრიგების უზრუნველყოფა;
შესაბამისი ღონისძიებების
წარმოჩენის მიზნით;
განხორციელება
ეროვნული
უმცირესობათა
კულტურის
უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა;
საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების
შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, სამუზეუმო
ფონდების სისტემატიზაციისა და ხელმისაწვდომობის მიზნით, სამუზეუმი ფაეულობათა
97
ელექტრონული სისტემის egmc.gov.ge წარმოება-ადმინისტრირება, ღონისძიებების გატარება
მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის
სისტემის ჩამოყალიბება;
მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა;
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული
ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვაგანვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
UNESCO-ს „არამატერიალური
UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის“
კონვენციასთან
კანონმდებლობის
ჰარმონიზაციისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებების
განხორციელება,
საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით;
მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის;
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია,
დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება;
კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა;
კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის
ხელშეწყობა.
8.6
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (პროგრამული კოდი 45 01)
ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდისათვის
საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონში (მათ შორის, მაღალმთიან რეგიონებში) საქართველოს საპატრიარქოს
70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის
(სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები, დედათა და
და
მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა
პანსიონები,
ბავშვთა
სახლები,
ობოლ
სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული
კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება.
8.7
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 32
08)
სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;
სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა,
ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება,
არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და
კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის
ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური
პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა;
სოციალური მეწარმეობაში ჩართვის გზით ახალგაზრდული კავშირების გაძლიერების
ხელშეწყობა;
ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების
გადამზადება და სერტიფიცირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარჩვევების
განვითარება, მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზება;
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, ეთნიკური/ეროვნული უმცირესობებისა და სხვადასხვა
მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა
98
ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების
შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და
დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა,
ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის
პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა
მიმართულებით;
სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო
დონორებთან ურთიერთობების გაღრმავება;
ორგანიზაციებთან
და
საერთაშორისო
ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;
ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
8.8
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 50 00)
საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი
ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა;
რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ
რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება;
საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა, ტოტალიტარული
რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა.
9
საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
მშვიდობიანი და მდგრადი განვითარების საფუძველი უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და
კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა. ხელისუფლების მიზანია თანამედროვე, სტაბილური,
განვითარებული დემოკრატიის ევროპული სახელმწიფოს აღმშენებლობის პროცესის გაგრძელება
და მისი ხარისხობრივად უფრო მაღალ დონეზე აყვანა. ამ მიზნის მიღწევის საუკეთესო გზა
ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა;საქართველოს მთავრობის უმთავრესი
საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების
ურღვეობისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება, ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული
მთლიანობის აღდგენა, რაც მხოლოდ მშვიდობიანი გზით არის შესაძლებელი.პრევენციისათვის,
ისევე, როგორც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის
უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაციას.
გაგრძელდება მუშაობა საქართველოში დღეს არსებული ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმის
სადამკვირვებლო მისიის
მანდატის საქართველოს
ოკუპირებულ
ევროკავშირის
ტერიტორიებზე
სრულად
განხორციელების
ხელშესაწყობად.საქართველოს
მთავრობა
ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის ფარგლებში,
მიმართავს ძალისხმევას საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის საქართველოს ოკუპირებულ
რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებასა და
აღიარების შესაძლო რისკების პრევენციისკენ.კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების
პოლიტიკის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ომითა და საოკუპაციო
ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებასა და ნდობის აღდგენას, ომით დაშორიშორებულ
საზოგადოებებს შორის პირდაპირი დიალოგის და შერიგების პროცესის წახალისების, ნდობის
აღდგენისკენ მიმართული კონკრეტული პროექტების, კონფლიქტით დაზარალებული
მოსახლეობის ჰუმანიტარულ საჭიროებებზე რეაგირების, სახალხო დიპლომატიის და საერთო
ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით.საგარეო პოლიტიკის ერთერთი პრიორიტეტია საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო წარმოჩნდეს როგორც სტაბილური
და უსაფრთხო ქვეყანა, რომელიც დემოკრატიული განვითარებისა და წარმატებული
რეფორმების მხრივ რეგიონის ლიდერია. მსოფლიო მასშტაბით ქვეყნის პოზიტიური იმიჯის
ფორმირებისათვის იგეგმება საქართველოში გატარებული რეფორმებისა და მიღწევების
საზღვარგარეთ აქტიური პოპულარიზაცია და ამ მხრივ საზღვარგარეთის სხვადასხვა
ქვეყნებისთვის შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება. საქართველოს, როგორც უძველესი
ისტორიისა და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნად, წარმოჩენისათვის საჭიროა
აქტიური კულტურული დიპლომატიის წარმოება. მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება
99
საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობისაკენ.
განხორციელება ძალისხმევა როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატში, საერთაშორისო
კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარებისა და ერთობლივი
საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით. გაგრძელდება საქართველოსა და
უცხო ქვეყნების ქალაქებსა და რეგიონებს შორის კონტაქტების დამყარებისა და გაღრმავების
ხელშეწყობა. გაგრძელდება გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების
ორგანიზაციასთან (UNESCO) აქტიური თანამშრომლობის გზით საქართველოს კულტურული და
ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მსოფლიო
მემკვიდრეობის ძეგლების, როგორც ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი
ხელშემწყობი ფაქტორის, პოპულარიზაცია და ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის
ხელშეწყობა, ასევე გაგრძელდება თანამშრომლობა UNESCO–სთან საქართველოს მსოფლიო
მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული პრობლემატიკის მოგვარების ხელშეწყობის
მიზნით.ქვეყნისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის
ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, რაც, თავის მხრივ,
ხელს შეუწყობს დიასპორის ჩართულობას მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნის პოპულარიზაციისა და
საქართველოს პოზიტიური იმიჯის განმტკიცების საკითხში. მთავრობა აქტიურად იქნება
ჩართული იმ ცალკეული სოციალური საკითხების გადაჭრის პროცესში, რომლებიც აწუხებს
ქართულ
დიასპორას.
მაქსიმალურად
იქნება
უზრუნველყოფილი
დიასპორის
წარმომადგენლებისთვის ეფექტიანი იურიდიული და საკონსულტაციო მექანიზმის შეთავაზება
და ადგილზე დახმარება.საქართველოს მთავრობა კვლავ გააგრძელებს სტრატეგიულ
თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან როგორც საქართველოს მთავარ
მოკავშირესთან; საქართველოს მთავარი საგარეო-პოლიტიკური ამოცანების განხორციელების
თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი იქნება ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება
და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ორიენტაცია. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას
საქართველოში გატარებული რეფორმების შედეგების ევროპის ქვეყნებში სრულფასოვნად
წარმოჩენისა და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის
გაზრდის უზრუნველყოფის მიმართულებით. აღმოსავლეთის ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკურ,
სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მჭიდრო თანამშრომლობას უაღრესად დიდი
მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული აბრეშუმის
გზისა და ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანზიტო ფუნქციის მქონე
ქვეყნისთვის.მრავალმხრივი დიპლომატია - საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა
საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან აქტიური
თანამშრომლობა, მათ შორის, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების
წარმატების უზრუნველყოფის, ადამიანის უფლებათა განმტკიცების, რუსეთ-საქართველოს
კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების
როლის გაზრდის, ომით გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და
ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების
შექმნის მიმართულებებით. სტრატეგიული კომუნიკაცია - საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების
მიღწევისათვის აუცილებელია
აქტიური სტრატეგიული კომუნიკაცია მთავრობის მიერ
განხორციელებულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს ქვეყნის საგარეო კურსის მიმართ
მოსახლეობის მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნება. ციფრული დიპლომატიის მეშვეობით
გაგრძელდება მოქალაქეებთან პირდაპირი და უშუალო კონტაქტის დამყარება და მთავრობის
მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ქვეყნის შიდა და გარე აუდიტორიის
პროაქტიული ინფორმირება.გაგრძელდება სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა, რაც
ასოცირების შეთანხმების წარმატებით განხორციელების, ქვეყანაში ევროინტეგრაციის საკითხზე
საზოგადოებრივი აზრის შემდგომი კონსოლიდაციის, ასევე არსებული ცოდნისა და
გამოცდილების მობილიზების შესაძლებლობას იძლევა.
9.1
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01)
საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის
ხელშეწყობა; საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის მშვიდობიანი
მოგვარების პოლიტიკის განხორციელება;
ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით ევროკავშირთან თანამშრომლობის
ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენება;
ნატო-ში გაწევრიანებისათვის მოსამზადებლად
მუშაობა არსებული პოლიტიკური და
100
პრაქტიკული ინსტრუმენტების გამოყენებით;
აშშ–თან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის
კომისიის, ასევე, ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის და არსებული
მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში;
აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის,
ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერასა და
თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში;
ევროპის ქვეყნებთან როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი
განვითარება და ახალ საფეხურზე აყვანა;
რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობა და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის
გატარება;
აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და
კარიბის ზღვის
აუზის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება ორმხრივ და
მრავალმხრივ ფორმატებში;
საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაერო, ევროპის საბჭო, ეუთო) აქტიური ჩართულობა და
ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება;
პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული
ექსპორტისა და საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქვეყნის
სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის
პოპულარიზაცია, გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ
ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვა;
საზღვარგარეთ საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა,
ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;
დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების
უზრუნველყოფა;
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ
სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების
დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება.
9.1.1
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)
რუსეთ-საქართველოს
კონფლიქტის
მშვიდობიანი
მოგვარების
პროცესში
საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერისა და ქმედითი ჩართულობის ხელშეწყობა;
მუდმივი ინფორმირება ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარებისა და რუსეთის
უკანონო ნაბიჯების შესახებ;
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა
დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის
მობილიზება;
რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების მიზნით საერთაშორისო
თანამეგობრობასთან აქტიური თანამშროლობა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული
დაბრუნების ხელშეწყობა;
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ
საგნობრივი დისკუსიებისა და პროგრესის მიღწევის ხელშეწყობა;
საკითხებზე
101
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან თანამშრომლობა ადგილზე ვითარების
ესკალაციის პრევენციისა და მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით;
ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და
ურთიერთობების გაღრმავების პროცესში საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის
ხელშეწყობა;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების
პოლიტიკის შემდგომი განმტკიცება;
კონსულტაციების გამართვა გაეროს დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური
ურთიერთობების დასამყარებლად, არსებული საელჩოებიდან დიპლომატიური
გადაფარვის გაგრძელება და გაფართოება;
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის (Roadmap2EU) შემუშავების
დასრულება და მისი განხორციელების დაწყება;
ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის ეფექტიანი წარმართვა და გაღრმავება;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების
ახალი დღის წესრიგის (2017-2020) ეფექტიანი განხორციელების კოორდინაცია;
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება ორმხრივ და
მრავალმხრივ ფორმატებში;
უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული საკითხების შემდგომი მონიტორინგის
პროცესის გაგრძელება და აქტიური თანამშრომლობა ევროკომისიასთან და
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან;
ევროკავშირის დახმარების პროგრამების ეფექტიანი დაგეგმვა და განხორციელება;
ევროკავშირის ე.წ. თანამეგობრობის პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის
ეფექტიანობის გაზრდა და ევროკავშირის სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან
მაქსიმალური ინტეგრაცია;
საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესში
პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავება;
ალიანსთან
პრაქტიკული
და
2019 წლის ნატო-ს სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევრო-ატლანტიკური
ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება;
წლიური ეროვნული
წარმოჩენა;
პროგრამით
გათვალისწინებული
რეფორმების
სათანადოდ
ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა;
ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება;
აშშ-ის ადმინისტრაციასთან, როგორც უმაღლესი და მაღალი დონის პოლიტიკური
დიალოგის, ისე სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა მიმართულებით, მათ შორის
სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ
უფრო გაღრმავება; აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა; აშშ-ის მხარდაჭერის
გაძლიერება თანამშრომლობის მრავალმხრივ ფორმატებში;
მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის
ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომავალში
გაფორმების მიზნით;
102
აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან,
ასევე ბიზნეს წრეებთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით
ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა;
ევროპის ქვეყნებთან არსებული ურთიერთობების გაღრმავება პოლიტიკურ, სავაჭროეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
სფეროებში;
სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება თურქეთთან და აზერბაიჯანთან,
კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება
სომხეთთან; საქართველო-აზერბაიჯანის და საქართველო-სომხეთის სახელმწიფო
საზღვრის დელიმიტაციის საკითხზე მოლაპარაკებების წარმართვა პროცესის
განახლების მიზნით;
რუსეთის ფედერაციასთან, რაციონალური და დეესკალაციის პოლიტიკის ფარგლებში,
სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და ხალხთაშორისი კონტაქტების ხელშეწყობა;
რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე საფრთხეებზე დროული რეაგირება და
შესაძლებლობების ფარგლებში პრევენცია;
აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონტინენტის, ლათინური
ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა
ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში, მათ შორის რეგიონულ ორგანიზაციებთან;
საქართველოს მიმართ პოლიტიკური მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა; ტრადიციულ
პარტიონებთან არსებული ურთიერთობების განმტკიცება, სხვადასხვა სფეროში
თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გაფართოების ხელშეწყობა;
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო)
თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა
დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი
როლის გაძლიერების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში
საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის გაზრდის მიზნით
შესაბამისი საარჩევნო კამპანიების წარმოება;
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს თავმჯდომარეობისათვის (2019
წლის ნოემბერი-2020 წლის მაისი) მომზადება და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა;
ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტების
განხორციელება.
შეიარაღებაზე კონტროლის, განიარაღებისა და გაუვრცელებლობის საერთაშორისო
ფორმატებში
დიპლომატიური
ურთიერთობების
გაღრმავება;
თანამედროვე
გამოწვევებთან ბრძოლის მიმართულებით პარტნიორ სახელმწიფოებთან და
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურება;
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ორმხრივი ეკონომიკური
ურთიერთობების, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან
თანამშრომლობის გაღრმავება;
სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა და
ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და
სტიმულირება;
საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში. საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს
წარმოჩენის ხელშეწყობა;
ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში, მათ შორის გაერთიანებული ერების განათლების,
103
კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO), ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა
და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საერთაშორისო კულტურული და
ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარება და ერთობლივი საერთაშორისო
პროექტების, ასევე ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა; საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში მათი
აქტიურად ჩართვა.
საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის,
მათი რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით ერთობლივი პროექტების შემუშავების
ხელშეწყობა;
საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირება
და თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება;
საჭიროების მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და საპატიო
კონსულების ქსელის გაფართოება;
სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი
ურთიერთობების გაღრმავება;
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება საქართველოს მოქალაქეთათვის საზღვარგარეთ
თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოების მიზნით.
9.1.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02)
საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.
9.1.3
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
(პროგრამული კოდი 28 01 03)
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტების
თარგმნა/დამოწმება;
სათარგმნი მასალების რაოდენობის და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრების
სინქრონული თარგმნით მომსახურების გაზრდა; გასაფორმებელი კონტრაქტების
რაოდენობის გაზრდა;
თარჯიმანთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება;
მთარგმნელებისთვის
ჩატარება;
პერიოდულად
პრაქტიკული
სემინარების,
ტრეინინგების
მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა;
საქართველოს სამინისტროებისა და სახელმწიფო უწყებებისაგან, აგრეთვე სამინისტროს
სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან ინფორმაციის მიღება ხელშეკრულებებისა და
შეთანხმებების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა დადებულ უნდა იქნეს, ასევე
კონვენციებთან და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებთან მიერთების თაობაზე,
სავარაუდო დროისა და მოცულობის მითითებით ბიუროს მუშაობის კოორდინაციისა
და ძალების უკეთესად განაწილების მიზნით.
9.1.4
დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04)
თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების ერთობლივი ინტერესების
განხორციელება;
თანამემამულეებისათვის სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება დიასპორასთან დაკავშირებული საკითხების, წინადადებების,
პროექტების შემუშავებაში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა;
104
სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ორმხრივ სარგებლიანობაზე დაფუძნებულ
მდგრადი კავშირის ხელშეწყობა,
დიასპორისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების
განახლებადი ელექტრონული ბაზის შექმნა და სრულყოფა;
შესახებ
პერიოდულად
დიასპორულ ორგანიზაციებთან და დიასპორის წარმომადგენლებთან ეფექტიანი
კომუნიკაციის დამყარება;
დიასპორული ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა;
9.1.5
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე
საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული კოდი 28 01 05)
საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების უპირატესობის, სარგებლისა და
შესაძლებლობის წარმოჩენა ქვეყნის მოსახლეობისთვის მარტივად გასაგები, ობიექტური
ინფორმაციის
რეგულარული
მიწოდებით
და
მისი
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფით;
საერთო დასავლური ღირებულებების
ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
შესახებ
საქართველოს
მოსახლეობის
სახელმწიფოს
მიერ
მოსახლეობისთვის
ევროპული
და
ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის პროცესში გატარებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ
ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება;
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობაზე
ზეგავლენის პრევენციის და შემცირების მიზნით;
საზოგადოებაში ევროკავშირსა
მოლოდინის მართვა;
და
ნატოში
ანტიდასავლური პროპაგანდის
გაწევრებასთან
დაკავშირებული
დასახული მიზნების განხორციელებისთვის აქტიური თანამშრომლობა სხვადასხვა
სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებასთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, მედიასთან;
აქტიური კომუნიკაციის გაგრძელება საჯარო დისკუსიების, სემინარების, სამუშაო
შეხვედრების, საზაფხულო სკოლების, სასწავლო ვიზიტების და საინფორმაციო
ჯგუფებთან,
კამპანიების
მეშვეობით
ინფორმაციის
გამავრცელებელ
მოსწავლეებთან/სტუდენტებთან,
მასწავლებლებთან,
საჯარო
მოხელეებთან/ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, სასულიერო
პირებთან, მედიასთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან, გამყოფ ხაზებთან ახლოს მდებარე
სოფლების
მოსახლეობასთან,
სამხედრო
მოსამსახურეებთან,
ფერმერებთან/მეწარმეებთან და სხვა.
10
სოფლის მეურნეობა
მთავრობა
გააგრძელებს აქტიურ აგროპოლიტიკას, რომლის მიზანი იქნება მდგრადი
განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის
ამაღლება, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილური ზრდა, სასურსათო
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სურსათის უვნებლობა და სოფლის განვითარება.სასოფლოსამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა იქნება საქართველოს მთავრობის
აგროპოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულება. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა
კოოპერატივების შესაძლებლობების განვითარებაზე ორიენტირებული ღონისძიებების
განხორციელებას.სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდის რაციონალური მართვის, სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ბაზრის განვითარებისა და სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწების მიზნობრივი გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება
ღონისძიებები ფერმერთა რეესტრისა და მიწათსარგებლობის გეოინფორმაციული სისტემის
105
შექმნის მიმართულებით.მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დეგრადირებული ნიადაგების
გამოკვლევას და მათი ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების ღონისძიებებს.შემუშავდება
სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლად
ცხოვრების დონის ამაღლებასა და ეკონომიკური აქტიურობის ზრდაზე.სახელმწიფო ხელს
შეუწყობს მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიების დანერგვას - შემნახველი,
დამხარისხებელი,
შემფუთავი,
გადამმუშავებელი
და
სადისტრიბუციო
სექტორების
განვითარებას. ამით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული
ციკლის შემადგენელი კომპონენტების ინტეგრაცია.დაიხვეწება აგროდაზღვევის პროექტი, რაც
ხელს
შეუწყობს
ფერმერთა
ინტერესების
დაცვას.
გაიზრდება
მელიორირებული
(წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული) მიწების ფართობები. განვითარდება და
გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი (სადრენაჟე) სისტემები. დამტკიცდება
სატარიფო მეთოდოლოგია. ხელი შეეწყობა მორწყვის თანამედროვე სისტემების დანერგვას და
წყალმომხმარებელთა გაერთიანებების ჩამოყალიბებას.მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა
დარგში დასაქმებულთა ცოდნის ამაღლებას, აგრობიზნესზე ორიენტირებული სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობის განვითარებას და შესაბამისი ექსტენციის პაკეტების შემუშავებას.
ჩამოყალიბდება თანამედროვე ექსტენციის მოქნილი სისტემა.გაგრძელდება მუშაობა
ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებით.მნიშვნელოვანი პროექტები
განხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ხელმისაწვდომობის ასამაღლებლად.ქვეყნის
სასურსათო უსაფრთხოების მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად, განისაზღვრება ძირითადი
ინდიკატორები და შემუშავდება შესაბამისი მეთოდოლოგია.გაგრძელდება სურსათის/ცხოველის
საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში სახელმწიფო
კონტროლის ეფექტიანი, მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება და მისი შემდგომი
სრულყოფა.სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები
დაუახლოვდება
DCFTA-ის
გეგმით
გათვალისწინებულ
ევროკავშირის
შესაბამის
კანონმდებლობას, რაც
განხორციელდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით
განსაზღვრულ ვადებში. ეს უზრუნველყოფს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის,
მომხმარებელთა ინტერესების, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, აგრეთვე
მცენარეთა სიჯანსაღის დაცვას, შიდა ბაზარზე ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებას და
აგროსასურსათო პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რაც მნიშვნელოვან როლს
შეასრულებს ეკონომიკის განვითარებაში და ქვეყნის, როგორც საიმედო სავაჭრო პარტნიორის,
იმიჯის
დამკვიდრებაში.ქვეყანაში
ბიოაგრომეურნეობების
განვითარების
და
ასევე
კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის დამკვიდრების მიმართულებით
განხორციელდება
შესაბამისი
ღონისძიებები.გაუმჯობესდება
მონაცემთა
შეგროვების,
გავრცელებისა და გამოყენების კოორდინირებული სტატისტიკური სისტემა. დაიხვეწება
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა.მნიშვნელოვანი ყურადღება
დაეთმობა აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას ადგილობრივ და საერთაშორისო
ბაზრებზე.
10.1
ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი 31 05)
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის
რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების
ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების
რეაბილიტაცია;
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების
თანადაფინანსება.
10.1.1
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 31 05 01)
ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა
და ეფექტიანი განხორციელება.
10.1.2
შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02)
106
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის
რგოლების (საწარმოების) იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით
უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე
საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირი – სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს ამ
სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში
მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ისე უზრუნველყოფის
სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში (პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება
იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით
რეგისტრირებული იურიდიული პირი. სესხის (ლიზინგის) მიზანია სოფლის
მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოებების საბრუნავი და ძირითადი
საშუალებების დაფინანსება).
10.1.3
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 05 03)
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარების
მიზნით,
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის
ამაღლება;
სადაზღვევო კომპანიების მიერ ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და
რისკების შემცირების მიზნით სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევა, ხოლო
ააიპ პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსება,
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
10.1.4
დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04)
სანერგე მეურნეობების განვითარების და ბაღების ინტენსიური გაშენების ხელშეწყობა;
მრავალწლიანი კულტურების გაშენების (ბაღების) კომპონენტი: შესაძენი ნერგების
ღირებულების 70 %-ის და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის შეძენისა და მონტაჟის
ღირებულების 50 %-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 100 000 ლარისა ერთ
ბენეფიციარზე;
სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტი: სანერგე მეურნეობის მოწყობის
პროექტის (ბიზნეს-გეგმა) ღირებულების 50 %-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 150
000 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე.
10.1.5
ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05)
საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალურად
გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტიანი კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი
ხარისხის ჩაის (მათ შორის, ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის
ხარჯის
თანადაფინანსება
კომპანიებისა
და
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებისათვის;
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტიანი გამოყენების
ხელშეწყობა მათი ბიზნესოპერატორებისთვის იჯარით გადაცემით;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების
თანადაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
10.1.6
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება
(პროგრამული კოდი 31 05 06)
იმპორტის ჩამანაცვლებელი პროდუქციის წარმოების, აგრეთვე ადგილობრივი
სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი
გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა
თანამედროვე საწარმოო ხაზით/ტექნოლოგიებით .
10.1.7
ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 07)
ფერმათა/ფერმერთა ერთიანი რეესტრის სისტემას დარეგულირების მიზნით, სასოფლო-
107
სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირების ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა;
რაც შესაძლებლობას მისცემს სახელმწიფოს ფლობდეს სტატისტიკურ ინფორმაციას,
რომელიც გამოყენებული იქნება სამიზნე ჯგუფების სწორი შერჩევისათვის და მათთვის
სხვადასხვა
მასტიმულირებელი
პროექტების/პროგრამების
საჭიროებისამებრ
დაგეგმვისთვისა და განხორციელებისთვის.
10.1.8
იმერეთის აგროზონა (პროგრამული კოდი 31 05 08)
იმერეთის რეგიონში, 125ჰა მიწის ნაკვეთზე შეიქმნება სასათბურე კლასტერი. სასათბურე
კლასტერის ტერიტორიაზე გაშენდება სხვადასხვა ტიპის სასათბურე მეურნეობები
საერთო ფართით დაახლოებით 70-80ჰა, სადაც მოყვანილი იქნება ძირითადად
მწვანილი და სასათბურე ბოსტნეული. იმერეთის აგროზონის ტერიტორიაზე
დამოუკიდებელ სუბიექტად წარმოდგენილი იქნება საექსპორტო/კონსოლიდატორი
კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს სასათბურე კლასტერის ტერიტორიაზე მიღებული
მოსავლის შესყიდვას და შემდგომ საექსპორტოდ გამზადებას. სახელმწიფოს მიერ
მოხდება იმერეთის აგროზონის ტერიტორიის კეთილოწყობა და ტერიტორიაზე ყველა
საჭირო კომუნიკაციის (დენი, გაზი, წყალი, კანალიზაცია) მიყვანა. აღნიშნული
მოახდენს
საქართველოში
არსებული
მწვანილის
საექსპორტო
ბაზრის
დივერსიფიკაციას.
10.1.9
მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 09)
პროგრამის მიზანია საქართველოში არსებული (მათ შორის სახელმწიფო პროგრამების
საშუალებით გაშენებული) სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის ეფექტურად
აღება. რომლის ფარგლებში განხორციელდება: აგროტექნიკური ღონისძიებების
ჩატარება შესაბამისი აგროვადების დაცვით; სოფლის მეურნეობაში ახალი
ტექნოლოგიების დანერგვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღების)
მიმართულებით. პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდას სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები)
შესყიდვის საგრანტო თანადაფინანსების გზით. სააგენტოს საგრანტო თანადაფინანსების
მოცულობა შეადგენს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები) ღირებულების
არაუმეტეს 50%-ს არაუმეტეს 150,000 ლარისა. პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარია
საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე ან
საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული კომერციული იურიდიული
პირი (მათ შორის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი), რომელშიც სახელმწიფო არ
ფლობს წილს/პაის/აქციას;
10.1.10
ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 10)
ფინანსური დახმარების საშუალებით, ხარისხიან მარკეტინგულ სერვისებზე წვდომა.
პროდუქტებისთვის USP (Unique Sales Proposition) შექმნა;
სხვადასხვა ბაზრებზე (ლოკალური და საერთაშორისო) შესვლასა და სათანადო
პოზიციონირებაში დახმარება.
მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნა და აღნიშნულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.
სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა;
10.2
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 31 07)
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და
დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია
დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა;
და სამელიორაციო
სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება;
გრანტების გაცემა პირველადი წარმოების და აგრობიზნესის განვითარებისათვის;
მიწის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება.
10.2.1
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 31 07
108
01)
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია;
შესაბამისი
საინჟინრო
კვლევების,
ექსპერტიზის განხორციელება;
დაპროექტების,
ზედამხედველობისა
და
სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების,
მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე
საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად.
10.2.2
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული
კოდი 31 07 02)
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების
ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი
სადგურების ფუნქციონირებისათვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო
დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების
მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსება.
10.2.3
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (პროგრამული კოდი 31 07 03)
ზედა რუს მაგისტრალური არხის, ტბისი-კუმისის მაგისტრალური არხისა და ქვემო
სამგორის
მარჯვენა მაგისტრალური არხის სრული რეაბილიტაცია, (მოიცავს სათავე
ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი
არხებისა
და შიდა სამეურნეო ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაციას);
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური გაძლიერება და თანამდროვე
ტექნიკით აღჭურვა.
10.2.4
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი
(GEF, IFAD) (პროგრამული კოდი 31 07 04)
შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, -, ხურმა, დაფნა,
ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი, ყვავილები, კაკალი) ხელშეწყობა;
შერჩეულ კულტურებთან დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო
ქსელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მიწის აღდგენითი სამუშაოები (მაგ. ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ);
თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა;
ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის
მომზადება;
გაიცემა გრანტები, ორი მიმართულებით:
მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ
დოლარისეკვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და
პროდუქციის ხარისხის ამაღლება გაუმჯობესებული ტექნოლოგიებისა და მიდგომების
გამოყენებით;
მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის
ეკვივალენტი
ლარში),
რომლის
მიზანია
მოქმედი
საწარმოების
მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხისა და
მოცულობის გაუმჯობესების მიზნით.
10.2.5
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (პროგრამული კოდი 31 07 05)
ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური
109
არხის მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე
და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია.
10.3
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
(პროგრამული კოდი 31 02)
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი;
ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური, იძულებითი ღონისძიებებისა
და ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება ;
ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია;
მიმოქცევაში
კონტროლი;
არსებულ
ვეტერინარულ
პრეპარატებზე
სახელმწიფო
ვეტერინარული
ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობის
კონტროლი;
საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო
ღონისძიებების განხორციელება;
პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და
სამკურნალოების მონიტორინგი;
სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში
დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების და სასოფლოსამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა;
ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენის და მისი რიცხოვნობის
დაფიქსირება ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე
სპეციფიკური შესასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება
აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირების მიზნით, კერების
ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია.
10.4
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 31 03)
ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და
კონკურსების, გამოფენებისა და პრესტურების მოწყობა;
ადგილობრივი
დეგუსტაციების,
სპეციალიზებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის
შესახებ სტატიების მომზადება და მათი გამოქვეყნება;
სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის საჭირო
სხვა ღონისძიებების განხორციელება;
ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა
საქართველოს და საერთაშორისო ბაზრებზე;
ალკოჰოლიანი სასმელების სასერტიფიკაციო ნიმუშების ან/და სერტიფიცირებული
პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული
კვლევის ჩატარება;
მევენახეობის კადასტრის დანერგვა;
ვენახების ფართობების აღრიცხვა;
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწებისა და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის
და ამპელოგრაფიის მეთოდებით შესწავლის ხელშეწყობა და არქეოლოგიურ გათხრებში
110
თანამონაწილეობა წიპწების მოპოვებისათვის;
ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი
პირობების შესაბამისად.
10.5
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
(პროგრამული კოდი 31 04)
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების
ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების,
თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი
პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა;
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის
კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა;
ფრინველების,
ჯიშებისა და
მოძიება,
აღდგენა,
ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება;
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო
სტანდარტების შესამაბისად;
ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა;
სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება;
ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების
კვლევა-შემუშავება;
საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა
რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;
მეღვინეობის სამეცნიერო - კვლევითი მარანის მშენებლობა.
10.6
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31
06)
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით: მეფუტკრე სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები,
საწურები და სხვა). რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის
საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა;
ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა;
მაღალმთიან რეგიონებში:ხორცის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
განვითარება,კარტოფილის შესანახი სასაწყობე მეურნეობის და ხილის საშრობების მოწყობა;
ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის
ხელშეწყობა;
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;
კოოპერატივების ბრენდირება;
მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობა.
11
სასამართლო სისტემა
მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კიდევ უფრო გაძლიერდება ადამიანის
უფლებების დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმები.ძლიერი, კვალიფიციური და დამოუკიდებელი
111
სასამართლო არის ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი. მთავრობის მოქმედებები მიმართული
იქნება სასამართლო სისტემის ნდობის ამაღლებისკენ. მთავრობის პრიორიტეტია თითოეული
მოქალაქის
და
კერძო
სექტორის
რწმენის
ამაღლება
ქართული
მართლმსაჯულებისადმი.გაგრძელდება და დასრულდება მართლმსაჯულების სისტემის
რეფორმის მესამე ტალღა, რაც ბოლომდე მიიყვანს სასამართლო სისტემის რეფორმას როგორც
ინსტიტუციურ დონეზე სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ისე ცალკეული მოსამართლის
დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად. სასამართლოს რეფორმის
მესამე ეტაპის განხორციელების შედეგად დაიხვეწება მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის წესი
და დისციპლინური წარმოების პროცედურები; საქმეები განაწილდება შემთხვევითობის წესით,
ელექტრონული ფორმით. განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა.
მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფის
მიზნით, განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა. 2017 წლის პირველ
ნახევარში საქართველოს ერთ-ერთ დიდ სასამართლოში საპილოტე წესით დაინერგება საქმეთა
ელექტრონული განაწილების სისტემა. მიმდინარე წლის ზაფხულში სისხლის სამართლის
საპროცესო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე ნაფიც მსაჯულთა
სასამართლოების ტერიტორიული განსჯადობა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე გავრცელდება.
საერთო სასამართლოების სისტემაში შეიქმნება კომერციული კოლეგიები და პალატები,
რომლებიც სპეციალიზებული იქნება კომერციული და საგადასახადო საქმეების განხილვაზე რეფორმის შედეგად მკვეთრად გაიზრდება მართლმსაჯულების ხარისხი და სისწრაფე
კომერციულ და საგადასახადო დავებზე, საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმების
მეშვეობით ხელი შეეწყობა მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების ალტერნატიული
საშუალების, დამკვიდრებას და განვითარებას, რამაც მთლიანობაში ხელი უნდა შეუწყოს
საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის
ზრდასა და ეკონომიკის წინსვლას.
11.1
სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00 – 10 00)
სასამართლოთა შენობების სამშენებლო და სარემონტო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოების
ჩატარება;
ნაფიცი
მსაჯულებისა
და
მსაჯულობის
კანდიდატებისათვის
საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი ყველა ხარჯის ანაზღაურების უზრუნველყოფა, რომლებიც
დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან;
მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;
საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭვირვალობისა და
საჯაროობის პროცესის გაგრძელება.
11.2
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
(პროგრამული კოდი 46 00)
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კვალიფიციური ექსპერტების
მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი
დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
საერთაშორისოდ აღიარებული სამედიცინო კვლევის მეთოდების გამოყენება და ხარისხის
უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება.
ექსპერტიზის ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება.
ბიუროს მიერ მიწოდებული სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება.
12
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, გარემოს დაცვა, მისი მდგრადობის შენარჩუნება და
ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და საქართველოს
მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. მდგრადი და ჯანსაღი
გარემოს
უზრუნველსაყოფად
საქართველოს
მთავრობა
გააგრძელებს
რეფორმებს,
კერძოდ:საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების
შესახებ
შეთანხმების
მოთხოვნების
შესაბამისად, გაგრძელდება თანამედროვე გარემოსდაცვითი პრინციპებისა და სტანდარტების
ეტაპობრივი
დანერგვა.
საქართველო
გააგრძელებს
ორმხრივი
და
მრავალმხრივი
112
გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და მდგრადი განვითარების
მიზნების გარემოსდაცვითი მიმართულებების შესრულებას და მწვანე ეკონომიკის პრინციპების
ხელშეწყობას;თანამედროვე მიდგომების გათვალისწინებით გაუმჯობესდება გარემოსდაცვითი
მმართველობა;ჩამოყალიბდება გამჭვირვალე პროცედურებზე დაფუძნებული გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების სისტემა. დაიხვეწება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას
დაქვემდებარებული რისკების შემცველი საქმიანობების ჩამონათვალი. საპროექტო იდეის
შემუშავების საწყის ეტაპზევე შეფასდება დაგეგმილი საქმიანობის მიზანშეწონილობა, რაც
ინვესტორს დაიცავს ფუჭი ფინანსური დანახარჯებისგან. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
მოსახლეობის მონაწილეობა უფრო ეფექტიანი გახდება. ქვეყნის სივრცითი მოწყობისა და
ქალაქების განვითარების გეგმებს, აგრეთვე სხვადასხვა სექტორში მომზადებულ გეგმაპროგრამებს ჩაუტარდება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება, რაც საშუალებას მისცემს
ქვეყანას, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სექტორის განვითარების გეგმარებით პროცესში
გაითვალისწინოს ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის ასპექტები;გარემოს დაზიანების პრევენციისა
და აღმოფხვრის (კომპენსაციის) მიზნით ჩამოყალიბდება გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის
ეფექტიანი სისტემა;მოწესრიგდება სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლისა და მოპოვების
საკითხები, რათა სტიმულირებულ იქნეს ამ სფეროთი კერძო სექტორის მაქსიმალური
დაინტერესება; ლიცენზირების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ეკოლოგიური ასპექტები;
სახელმწიფო შეძლებს რესურსების ეფექტიანად გამოყენება-ათვისებას; დაინერგება ახალი
მარეგულირებელი ნორმები ბიომრავალფეროვნების დაცვა-შენარჩუნებისა და ბიოლოგიური
რესურსებით მდგრადი სარგებლობის მიზნით, მათ შორის, ნადირობისა და თევზჭერის
სფეროებში;სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების გაფართოებასა და
ეკოტურიზმის ხელშეწყობას;ტყის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვისა და ხელშეწყობის
მიზნით, დამკვიდრდება ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები, რაც
ხელს შეუწყობს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შენარჩუნებაგაუმჯობესებას;კლიმატის
ცვლილებით
განპირობებული
ბუნებრივი
კატასტორფების
საფრთხეების რისკების შემცირების მიზნით, გაფართოვდება ჰიდრომეტეოროლოგიური
დაკვირვების ქსელი, გაძლიერდება მოდელირების შესაძლებლობები და დაინერგება ადრეული
შეტყობინების ეროვნული სისტემა; კლიმატის ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმებით
აღებული ვალდებულებების შესაბამისად, გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები ქვეყანაში სათბურის
ეფექტის მქონე აირების გაფრქვევების შესამცირებლად; გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერის,
წყლისა და ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა. ატმოსფერული ჰაერის
ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, დადგინდება თხევადი საწვავის ხარისხობრივი ნორმები და
გაუმჯობესდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის აღრიცხვის
სისტემა;გაგრძელდება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემაზე გადასვლა,
რომელიც ეფუძნება სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს; გაუმჯობესდება ბირთვული და
რადიაციული უსაფრთხოების ხარისხი, შეიქმნება რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ახალი
სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის და გარემოს დაცვას რადიაციის შესაძლო
მავნე ზეგავლენისგან; გაუმჯობესდება ქიმიური ნივთიერებების მართვისა და კონტროლის
მექანიზმები;გაგრძელდება და გაფართოვდება გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები.
12.1
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 31 08)
სახელმწიფო
კონტროლის
სისტემის
სრულყოფა,
რომელიც
გარემოსდაცვითი
უზრუნველყოფს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში
კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და
ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას.
კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების
ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების
სათანადო დონის მიღწევა.
„გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის
შესახებ“
კანონის
აღსრულების
მიზნით:
რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თავიდან აცილებისთვის
განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების კონტროლი; გარემოზე მიყენებული
ზიანის შეფასება ევროპულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავებული კრიტერიუმების
მიხედვით; გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის/ან სანაცვლო ღონისძიებების
შესრულების კონტროლი.
113
ხე-ტყის კონტროლის გაუმჯობესება - ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ტრანსპორტირების
ფაქტების პრევენცია.
12.2
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01)
ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
რეფორმების განხორციელება;
აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა
განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება;
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;
2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების
შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია.
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და
ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და
მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა;
წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება,
სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების
დანერგვა;
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი
ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების განხორციელება.
12.2.1
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა (პროგრამული კოდი 31 01 01)
განვითარების პრიორიტეტულ
აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის
მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება;
2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების
შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის
შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის განვითარების
და სოფლის განვითარების
შესაბამისად სამოქმედო გეგმების შემუშავება.
სტრატეგიის
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობისა სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
განხორციელება.
12.2.2
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში
(პროგრამული კოდი 31 01 02)
რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში
სამინისტროს ხელშეწყობა;
სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება,
დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების
გაცემა;
ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება.
114
12.2.3
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 31 01 03)
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების მოწყობა, როგორც
ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში
სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო აქტივობების
განხორციელება.
12.2.4
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 04)
თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება მოპოვების
ზეგავლენის დადგენის მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების
დადგენის საშუალებას იძლევა.
შერჩეულ ცხოველთა სახეობების მონიტორინგი.
წყალმცურავი ფრინველების აღრიცხვა და მონაცემთა ანალიზი.
ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა სახეობების რესურსის წინასწარი
შეფასება.
საქართველოში გავრცელებული უცხო ინვაზიური სახეობებისა და ქვესახეობების
პოპულაციების მდგომარეობის შესწავლა.
შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება, ზურმუხტის ქსელის შერჩეული
საიტის მართვის გეგმების შემუშავება.
მტაცებლებისგან (მგელი,
უზრუნველყოფა;
12.2.5
ტურა,
დათვი)
მოსახლეობის
დაცვის
ღონისძიებების
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31
01 05)
ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს მდგომარეობის
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის მიზნით ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცანას მიმდებარედ
არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების
განხორციელება, კერძოდ: სარკოფაგების აშენება, არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია
და მათში არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენების განთავსება.
12.3
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 10)
ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბებისათვის სატყეო სექტორის განვითარების
სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციით
გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება;
სატყეო სფეროს საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა;
ტყის ეფექტიანი მართვის, ფიზიკური დაცვის და ეკოლოგიური მდგომარეობის
შენარჩუნების მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო
სააგენტოს ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების
უზრუნველყოფა;
ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის
ამაღლების უზრუნველყოფა;
სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანა ახალი ტყეკაფების
გამოყოფისა და ათვისების მიზნით;
ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება
დადგენილი წესით;
მერქნულ რესურსზე (მათ შორის, სათბობ შეშაზე) მოსახლეობის მოთხოვნილების
115
დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა;
ეროვნული სატყეო სააგენტოს მომსახურების სახეების განვითარება, მათ შორის,
მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხეტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით;
ხე-ტყის დამზადებისათვის შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო
ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის დროებით სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების
ტერიტორიებზე, ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა, წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ
ფართობებზე, ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების განხორციელება მათ შორის
წრაფმზარდი სახეობების პლანტაციების გაშენება, რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს
ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე
მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას;
ტყეების პათოლოგიური კვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებსა და
დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება;
აქტიურად
ხანძარსაშიში
სატყეო
უბნების
იდენტიფიცირება
და
შესაბამისი
ხანძარსაწინააღმდეგო, პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის,
ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, საინფორმაციო
დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და
ცეცხლსაქრობი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა;
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება, ტყის
მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო
ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა;
ტყის აღრიცხვის მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება და ინფორმაციის დამუშავების
თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ტყის გარე კონტურების
დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება ტყის ფონდის
ფრაგმენტაციის თავიდან ასაცილებლად.
12.4
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 09)
დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და
ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების
მიზნით;
დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების
დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა;
დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრის გავრცელების
საშიშროების აღკვეთა;
ტყის ინვენტარიზაცია ბუნებრივი რესურსების მადგრადი მართვის მიზნით; საქართველოში
დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების,
ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვა-დაინტერესების მიზნით დაცული
ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება;
ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა
თვითმყოფადი
ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის
და მის
შესანარჩუნებლად;
12.5
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 12)
სხვადასხვა
სამიზნე
ჯგუფებისთვის
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის
საჯაროობის
116
უზრუნველყოფა;
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის
ხელშეწყობის
უზრუნველყოფა
სათანადო
ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესების გზით;
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის ცნობიერების გაზრდა გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის მიმართულებით;
განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
მომზადების, გადამზადების, კანონმდებლობით გათვალისიწნებული სერტიფიცირებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;
კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების ჩატარება;
მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების
მიზნით ერთიანი მონაცემთა სისტემის შექმნა, განვითარება, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის
მიწოდების მოქნილი მექანიზმის შემუშავაბის უზრუნველყოფა.
12.6
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული კოდი
31 14)
საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც სტანდარტული, ასევე სპეციალიზებული
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების
ქსელის გაფართოება: რადარული და
აეროლოგიური დაკვირვებების აღდგენა, ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების
სრულყოფა;
ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი
სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების
შესახებ დროული და ეფექტური
გაფრთხილებების მომზადება და გავრცელება;
გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში
სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასების ანალიზისა და განზოგადების საფუძველზე
საინფორმაციო ბიულეტენის შედგენა; თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური
საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა, რომელიც
მომავალში იქნება ქალაქის დაგეგმარების და მდგრადი მართვის ერთ-ერთი საფუძველი;
მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი; გეოლოგიური აგეგმვა;
საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური
შეფასება
და
პროგნოზირება,
ბიოლოგიური
მონიტორინგი,
წყალსატევების
გარემოსდაცვითი
სტატუსის განსაზღვრა;
ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის
წინადადებების შემუშავება; თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული
სტატუსის შეფასება;
აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა'
გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების შესახებ სტატისტიკური
მონაცემების დამუშავება;
გარემოზე ზემოქმედების კუთხით წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად
დადგენა;
117
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული მხარეებისა და შესაბამისი
უწყებების მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ამ
საქმიანობის პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების შეფასება;
გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზისადმი
დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება;
ეფექტიანი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად გარემოზე ზემოქმედების
გამომწვევი ფაქტორების აღრიცხვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა.
ბათუმში
მეთევზეობისა და შავი
მრავალფუნქციური შენობის აშენება;
12.7
ზღვის
მონიტორინგის
ფუნქციონირებისთვის
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 31 13)
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო
პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის
განხორციელება;
რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური
ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი
რეესტრის განახლება და მისი წარმოება;
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა;
საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი;
ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური
ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და
სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება;
ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის
წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების
განხორციელების გზით.
12.8
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 11)
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი
ხემცენარეების გამოყვანა;
მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის,
მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და
კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის;
ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და
ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება;
საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების
ღონისძიებები;
118
54 05
თავი VI
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
11,764,835.4
12,459,500.0
13,090,000.0
11,696,250.0
92,700.0
1,301,050.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
116,757.0
113,613.0
112,072.0
112,072.0
0.0
0.0
ხარჯები
9,372,090.0
9,720,893.2
9,641,117.9
9,537,372.9
60,755.0
42,990.0
კოდი
00 00
დასახელება
სულ ჯამი
შრომის ანაზღაურება
01 00
1,385,370.0
1,413,619.1
1,470,663.7
1,470,043.7
620.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
971,755.5
1,628,529.8
2,152,313.1
1,224,998.1
31,945.0
895,370.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
905,602.2
349,995.0
362,690.0
0.0
0.0
362,690.0
ვალდებულებების კლება
515,387.7
760,082.0
933,879.0
933,879.0
0.0
0.0
59,223.5
62,131.0
64,736.0
64,736.0
0.0
0.0
1,331.0
1,126.0
1,126.0
1,126.0
0.0
0.0
საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
56,619.5
53,734.9
57,687.9
57,687.9
0.0
0.0
30,432.3
29,518.4
31,224.0
31,224.0
0.0
0.0
2,604.0
8,396.1
7,048.1
7,048.1
0.0
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობა
51,248.4
52,091.0
54,696.0
54,696.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
840.0
670.0
670.0
670.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
ხარჯები
49,696.0
46,699.9
49,952.9
49,952.9
0.0
0.0
24,935.5
24,228.0
25,298.0
25,298.0
0.0
0.0
1,552.4
5,391.1
4,743.1
4,743.1
0.0
0.0
0.0
16,886.7
18,530.4
18,530.4
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
385.0
385.0
385.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
16,886.7
18,530.4
18,530.4
0.0
0.0
0.0
15,043.0
15,353.1
15,353.1
0.0
0.0
0.0
6,787.8
6,934.5
6,934.5
0.0
0.0
0.0
6,787.8
6,934.5
6,934.5
0.0
0.0
51,248.4
28,416.5
29,231.1
29,231.1
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01 01
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და
საზედამხედველო საქმიანობა
შრომის ანაზღაურება
01 01 02
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრების ბიუროების
საქმიანობა
ხარჯები
01 01 03
საკანონმდებლო საქმიანობის
ადმინისტრაციული მხარდაჭერა
119
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
840.0
285.0
285.0
285.0
0.0
0.0
ხარჯები
49,696.0
23,025.4
24,488.0
24,488.0
0.0
0.0
24,935.5
9,185.0
9,944.9
9,944.9
0.0
0.0
1,552.4
5,391.1
4,743.1
4,743.1
0.0
0.0
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
7,525.4
9,590.0
9,590.0
9,590.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
476.0
441.0
441.0
441.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,477.3
6,590.0
7,290.0
7,290.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
0.0
0.0
449.7
450.0
450.0
450.0
0.0
0.0
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
445.0
445.0
445.0
0.0
0.0
286.0
286.0
286.0
286.0
0.0
0.0
3.5
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
13,194.6
9,800.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150.0
140.0
60.0
60.0
0.0
0.0
ხარჯები
13,087.7
9,602.0
5,900.0
5,900.0
0.0
0.0
4,622.4
4,692.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.9
198.0
100.0
100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
331.3
678.0
750.0
750.0
0.0
0.0
13.0
13.0
13.0
13.0
0.0
0.0
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
ხარჯები
331.3
678.0
750.0
750.0
0.0
0.0
291.3
630.0
547.0
547.0
0.0
0.0
17,940.4
15,822.0
16,800.0
16,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
227.0
227.0
227.0
227.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,599.2
15,352.0
16,210.0
16,210.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
შრომის ანაზღაურება
6,632.3
7,428.0
7,430.0
7,430.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337.0
470.0
590.0
590.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14,156.8
14,517.2
16,170.8
16,170.8
0.0
0.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
370.0
339.0
353.0
353.0
0.0
0.0
ხარჯები
13,740.3
14,417.2
15,502.8
15,502.8
0.0
0.0
11,516.1
11,969.2
12,697.3
12,697.3
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
391.7
100.0
668.0
668.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
24.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64,259.7
67,058.2
27,487.1
27,487.1
0.0
0.0
500.0
500.0
531.0
531.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
06 00
0.0
0.0
15.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
05 00
5,640.0
2,300.0
446.1
შრომის ანაზღაურება
04 00
5,640.0
2,300.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 00
5,004.4
3,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
02 00
5,210.8
1,048.1
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
62,155.5
66,072.2
27,472.1
27,472.1
0.0
0.0
26,220.7
26,898.5
9,819.4
9,819.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,085.2
986.0
15.0
15.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
19.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საარჩევნო გარემოს განვითარება
11,091.3
11,250.0
11,998.9
11,998.9
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
475.0
475.0
506.0
506.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,513.5
11,235.0
11,983.9
11,983.9
0.0
0.0
8,138.0
8,392.5
9,141.4
9,141.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
577.3
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
935.1
1,170.0
1,179.5
1,179.5
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ხარჯები
932.6
1,124.0
1,179.5
1,179.5
0.0
0.0
519.6
622.5
678.0
678.0
0.0
0.0
2.5
46.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14,236.4
14,535.0
14,308.7
14,308.7
0.0
0.0
14,236.4
14,535.0
14,308.7
14,308.7
0.0
0.0
37,997.0
40,103.2
0.0
0.0
0.0
0.0
36,473.0
39,178.2
0.0
0.0
0.0
0.0
17,563.0
17,883.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,505.5
925.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
18.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
4,057.5
4,150.0
4,150.0
4,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
109.0
73.0
73.0
73.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,675.8
4,050.0
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
2,691.7
2,762.0
2,762.0
2,762.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
381.7
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
7,567.3
8,400.0
9,500.0
9,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
184.0
184.0
196.0
196.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,106.0
8,317.0
8,945.0
8,945.0
0.0
0.0
4,839.4
5,525.0
6,385.0
6,385.0
0.0
0.0
461.3
83.0
555.0
555.0
0.0
0.0
58,951.2
71,150.0
77,750.0
77,750.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,963.0
1,658.0
1,739.0
1,739.0
0.0
0.0
ხარჯები
53,710.8
61,695.0
64,738.0
64,738.0
0.0
0.0
40,909.4
45,400.0
47,400.0
47,400.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
06 01
შრომის ანაზღაურება
06 02
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 03
პოლიტიკური პარტიებისა და
არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
ხარჯები
06 04
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
07 00
შრომის ანაზღაურება
08 00
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
საერთო სასამართლოები
შრომის ანაზღაურება
121
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის
განვითარება და ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
გრანტი
კრედიტი
5,240.2
9,455.0
13,012.0
13,012.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
57,426.1
69,530.0
75,880.0
75,880.0
0.0
0.0
1,925.0
1,620.0
1,701.0
1,701.0
0.0
0.0
60,210.0
62,958.0
62,958.0
0.0
0.0
46,750.0
46,750.0
0.0
0.0
5,223.6
9,320.0
12,922.0
12,922.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,525.2
1,620.0
1,870.0
1,870.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
38.0
38.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,508.5
1,485.0
1,780.0
1,780.0
0.0
0.0
681.0
650.0
650.0
650.0
0.0
0.0
16.6
135.0
90.0
90.0
0.0
0.0
2,558.0
3,750.0
6,050.0
6,050.0
0.0
0.0
80.0
93.0
93.0
93.0
0.0
0.0
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2,495.4
3,695.0
4,395.0
4,395.0
0.0
0.0
2,109.4
3,150.0
2,900.0
2,900.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.4
55.0
1,655.0
1,655.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
785.2
800.0
870.0
870.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,
სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
33.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ხარჯები
772.6
795.0
865.0
865.0
0.0
0.0
535.0
520.0
600.0
600.0
0.0
0.0
12.6
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
607.9
610.0
650.0
650.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
31.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
606.5
605.0
645.0
645.0
0.0
0.0
421.0
425.0
435.0
435.0
0.0
0.0
1.4
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 00
საბიუჯეტო
სახსრები
44,750.0
ვალდებულებების კლება
11 00
სულ ჯამი
52,202.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
2018 წლის
გეგმა
40,228.5
შრომის ანაზღაურება
09 02
2017 წლის
ფაქტი
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის,
სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
734.8
735.0
780.0
780.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
731.0
725.0
770.0
770.0
0.0
0.0
497.2
500.0
540.0
540.0
0.0
0.0
3.8
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
685.9
725.0
735.0
735.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
32.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ხარჯები
682.8
719.0
732.0
732.0
0.0
0.0
488.3
482.0
500.0
500.0
0.0
0.0
3.1
6.0
3.0
3.0
0.0
0.0
591.0
595.0
625.0
625.0
0.0
0.0
32.0
31.0
31.0
31.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღისა და ყვარლის
მუნიციპალიტეტებში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
587.2
592.0
622.0
622.0
0.0
0.0
425.0
450.0
450.0
0.0
0.0
3.8
3.0
3.0
3.0
0.0
0.0
582.6
585.0
620.0
620.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
31.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
576.9
580.0
620.0
620.0
0.0
0.0
428.7
425.0
460.0
460.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
525.4
595.0
610.0
610.0
0.0
0.0
32.0
31.0
25.0
25.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და
ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
შრომის ანაზღაურება
17 00
სულ ჯამი
428.1
შრომის ანაზღაურება
16 00
2018 წლის
გეგმა
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
518.4
591.0
606.0
606.0
0.0
0.0
371.8
425.0
440.0
440.0
0.0
0.0
123
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი
წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
კრედიტი
7.0
4.0
4.0
4.0
0.0
0.0
820.5
860.0
865.0
865.0
0.0
0.0
33.0
32.0
30.0
30.0
0.0
0.0
865.0
865.0
0.0
0.0
555.0
555.0
0.0
0.0
23.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
624.5
625.0
630.0
630.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
32.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ხარჯები
619.5
620.0
628.0
628.0
0.0
0.0
460.0
452.0
470.0
470.0
0.0
0.0
5.0
5.0
2.0
2.0
0.0
0.0
120,414.6
124,000.0
136,000.0
136,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,850.0
3,850.0
3,850.0
3,850.0
0.0
0.0
ხარჯები
114,222.3
115,800.0
122,630.0
122,630.0
0.0
0.0
76,101.2
77,000.0
83,000.0
83,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,161.4
8,200.0
13,370.0
13,370.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
30.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
109,611.8
109,075.0
119,920.0
119,920.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,850.0
3,452.0
3,452.0
3,452.0
0.0
0.0
ხარჯები
104,283.6
101,175.0
107,550.0
107,550.0
0.0
0.0
70,998.3
70,100.0
75,750.0
75,750.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,297.3
7,900.0
12,370.0
12,370.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
30.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,802.8
14,925.0
16,080.0
16,080.0
0.0
0.0
0.0
398.0
398.0
398.0
0.0
0.0
9,938.7
14,625.0
15,080.0
15,080.0
0.0
0.0
5,102.9
6,900.0
7,250.0
7,250.0
0.0
0.0
864.1
300.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,800.0
3,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
3,300.0
3,300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
გრანტი
860.0
შრომის ანაზღაურება
20 02
საბიუჯეტო
სახსრები
520.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 01
სულ ჯამი
797.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 00
2018 წლის
გეგმა
519.9
შრომის ანაზღაურება
19 00
2017 წლის
ფაქტი
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
1,834.1
1,900.0
2,965.0
2,965.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
36.0
46.0
46.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,605.6
1,875.0
2,930.0
2,930.0
0.0
0.0
699.9
700.0
1,165.0
1,165.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228.5
25.0
35.0
35.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
80,745.2
82,300.0
91,000.0
91,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,785.0
5,070.0
5,070.0
5,070.0
0.0
0.0
ხარჯები
71,249.2
66,215.0
73,845.0
73,845.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
23 00
შრომის ანაზღაურება
23 01
კრედიტი
49,365.0
47,505.0
47,505.0
0.0
0.0
16,085.0
17,155.0
17,155.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
620.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
18,846.1
20,275.0
22,120.0
22,120.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
396.0
368.0
337.0
337.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,507.9
17,510.0
18,410.0
18,410.0
0.0
0.0
8,241.7
8,800.0
8,900.0
8,900.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,042.3
2,765.0
3,710.0
3,710.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
295.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32,957.3
33,800.0
37,600.0
37,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,568.0
3,900.0
3,893.0
3,893.0
0.0
0.0
ხარჯები
28,765.9
22,800.0
26,600.0
26,600.0
0.0
0.0
შემოსავლების მობილიზება და
გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
27,100.0
21,800.0
16,600.0
16,600.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,866.4
11,000.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
325.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17,587.0
18,430.0
21,485.0
21,485.0
0.0
0.0
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
670.0
660.0
710.0
710.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,587.0
18,430.0
21,485.0
21,485.0
0.0
0.0
14,792.3
14,945.0
18,000.0
18,000.0
0.0
0.0
9,647.8
7,900.0
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99.0
99.0
87.0
87.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,690.8
5,655.0
5,530.0
5,530.0
0.0
0.0
2,696.6
2,700.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,957.1
2,245.0
2,370.0
2,370.0
0.0
0.0
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
940.9
895.0
895.0
895.0
0.0
0.0
22.0
22.0
22.0
22.0
0.0
0.0
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
23 05
გრანტი
8,875.2
შრომის ანაზღაურება
23 04
საბიუჯეტო
სახსრები
53,838.1
შრომის ანაზღაურება
23 03
სულ ჯამი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
23 02
2018 წლის
გეგმა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
931.5
820.0
820.0
820.0
0.0
0.0
368.1
370.0
375.0
375.0
0.0
0.0
9.5
75.0
75.0
75.0
0.0
0.0
766.1
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
21.0
21.0
21.0
0.0
0.0
ხარჯები
766.1
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
639.5
750.0
830.0
830.0
0.0
0.0
689,428.3
229,550.0
369,550.0
258,950.0
14,000.0
96,600.0
948.0
929.0
755.0
755.0
0.0
0.0
252,954.8
161,115.0
275,905.0
253,205.0
14,000.0
8,700.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობა
შრომის ანაზღაურება
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
14,740.8
15,715.0
15,965.0
15,965.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
2,721.1
4,285.0
3,245.0
1,945.0
0.0
1,300.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
433,752.3
64,150.0
86,600.0
0.0
0.0
86,600.0
0.1
0.0
3,800.0
3,800.0
0.0
0.0
28,330.1
21,455.0
23,430.0
23,430.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
389.0
325.0
248.0
248.0
0.0
0.0
ხარჯები
28,128.7
21,245.0
23,230.0
23,230.0
0.0
0.0
6,574.7
7,030.0
6,720.0
6,720.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201.2
210.0
200.0
200.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,069.5
1,210.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63.0
58.0
62.0
62.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,063.6
1,205.0
1,815.0
1,815.0
0.0
0.0
840.0
840.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
5.0
85.0
85.0
0.0
0.0
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის
სფეროს განვითარება
805.4
845.0
850.0
850.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
70.0
70.0
70.0
0.0
0.0
ხარჯები
580.6
645.0
690.0
690.0
0.0
0.0
517.7
525.0
525.0
525.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224.8
200.0
160.0
160.0
0.0
0.0
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და
განვითარება
140.0
140.0
140.0
140.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
16.0
16.0
0.0
0.0
ხარჯები
140.0
140.0
140.0
140.0
0.0
0.0
110.0
110.0
110.0
110.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
შრომის ანაზღაურება
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს
რეგულირება
შრომის ანაზღაურება
24 03
შრომის ანაზღაურება
24 04
შრომის ანაზღაურება
126
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
51,137.1
52,115.0
51,940.0
51,940.0
0.0
0.0
83.0
93.0
63.0
63.0
0.0
0.0
50,024.8
50,655.0
50,640.0
50,640.0
0.0
0.0
1,462.6
1,450.0
1,560.0
1,560.0
0.0
0.0
1,112.3
1,460.0
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ქონების მართვა
292,228.2
7,825.0
28,750.0
28,750.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
198.0
198.0
0.0
0.0
კოდი
24 05
დასახელება
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
ხარჯები
24 07
110,051.2
7,825.0
28,750.0
28,750.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,854.7
2,860.0
2,860.0
2,860.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
182,177.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39,348.4
41,680.0
52,940.0
52,940.0
0.0
0.0
35.0
89.0
59.0
59.0
0.0
0.0
39,286.4
41,650.0
52,890.0
52,890.0
0.0
0.0
1,039.8
2,000.0
1,860.0
1,860.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.0
30.0
50.0
50.0
0.0
0.0
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
6,050.1
5,020.0
4,820.0
4,820.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
30.0
10.0
10.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,956.7
4,000.0
4,670.0
4,670.0
0.0
0.0
მეწარმეობის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
24 08
შრომის ანაზღაურება
24 09
841.3
400.0
430.0
430.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
632.5
1,020.0
150.0
150.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
461.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
568.4
580.0
580.0
580.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
29.0
29.0
29.0
0.0
0.0
ხარჯები
568.4
580.0
580.0
580.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
4,659.0
6,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
4,659.0
6,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
6,668.6
8,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
6,668.6
8,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
988.5
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება
და მართვა
შრომის ანაზღაურება
24 10
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების დაფარვა და
ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
ხარჯები
24 11
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მოსახლეობისათვის
მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
24 12
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების
ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)
127
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ხარჯები
870.5
8,640.0
8,700.0
0.0
0.0
8,700.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.0
1,360.0
1,300.0
0.0
0.0
1,300.0
11,438.4
21,600.0
25,000.0
0.0
10,000.0
15,000.0
0.0
9,450.0
10,000.0
0.0
10,000.0
0.0
11,438.4
12,150.0
15,000.0
0.0
0.0
15,000.0
112,414.2
52,700.0
86,900.0
11,300.0
4,000.0
71,600.0
ხარჯები
2,738.2
700.0
15,300.0
11,300.0
4,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
109,676.0
52,000.0
71,600.0
0.0
0.0
71,600.0
38,820.7
19,700.0
13,000.0
3,000.0
0.0
10,000.0
კოდი
24 13
დასახელება
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
24 14 01
24 14 01
01
სასისტემო მნიშვნელობის
ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების
პროექტი
ხარჯები
539.2
700.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
38,281.5
19,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი"
მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)
38,281.5
19,000.0
13,000.0
3,000.0
0.0
10,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
38,281.5
19,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
539.2
700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
539.2
700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66,330.8
33,000.0
13,900.0
2,800.0
0.0
11,100.0
ხარჯები
2,199.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
64,131.8
33,000.0
11,100.0
0.0
0.0
11,100.0
500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა"
მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB)
36,000.2
25,000.0
6,000.0
1,300.0
0.0
4,700.0
0.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
36,000.2
25,000.0
4,700.0
0.0
0.0
4,700.0
30,330.7
8,000.0
7,900.0
1,500.0
0.0
6,400.0
ხარჯები
2,199.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28,131.7
8,000.0
6,400.0
0.0
0.0
6,400.0
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროქტი
7,262.6
0.0
60,000.0
5,500.0
4,000.0
50,500.0
0.0
0.0
9,500.0
5,500.0
4,000.0
0.0
7,262.6
0.0
50,500.0
0.0
0.0
50,500.0
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 01
02
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული
სექტორის განვითარების შეფასება (ADB,
IBRD, WB)
ხარჯები
24 14 02
24 14 02
01
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 02
02
24 14 03
ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა"
(EBRD, EC, KfW, WB)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
128
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
10,000.0
1,000.0
4,000.0
5,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
5,000.0
1,000.0
4,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
15,000.0
1,500.0
0.0
13,500.0
ხარჯები
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
13,500.0
0.0
0.0
13,500.0
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
0.0
0.0
10,000.0
1,000.0
0.0
9,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
0.0
0.0
5,000.0
500.0
0.0
4,500.0
ხარჯები
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
4,500.0
0.0
0.0
4,500.0
0.0
0.0
10,000.0
500.0
0.0
9,500.0
ხარჯები
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
9,500.0
0.0
0.0
9,500.0
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)
0.0
0.0
10,000.0
1,000.0
0.0
9,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
5,120.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,120.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,141.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,141.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
72,446.6
0.0
43,800.0
43,800.0
0.0
0.0
2,230.8
0.0
43,800.0
43,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
70,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
599.1
380.0
400.0
400.0
0.0
0.0
ხარჯები
450.5
380.0
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კოდი
24 14 03
01
24 14 03
02
24 14 03
03
24 14 03
04
24 14 03
05
24 14 03
06
24 14 03
07
დასახელება
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხეთორთუმი" (KfW)
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)
გურიის ელგადაცემის ხაზების
ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება
(KfW)
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 03
08
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 15
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და
ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება
ხარჯები
24 16
საზღვაო პროფესიული განათლების
ხელშეწყობა
129
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
24 17
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო
მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა- კომპენსაცია
48.5
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
48.5
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,800.0
3,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,800.0
3,800.0
0.0
0.0
60,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
488.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
488.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,355,746.4
1,825,200.0
2,000,000.0
980,620.0
20,650.0
998,730.0
385.0
391.0
339.0
339.0
0.0
0.0
473,976.6
482,071.0
357,750.0
334,440.0
8,650.0
14,660.0
ხარჯები
24 18
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში
აღიარებული ვალდებულებების
დაფარვასთან დაკავშირებული
ღონისძიებები
ვალდებულებების კლება
24 19
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის
მშენებლობისათვის ანაკლიის
ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული
მიწების გამოსყიდვა - კომპენსაცია
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 20
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის
ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება
(EBRD)
ხარჯები
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
25 01
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
7,916.1
10,180.0
11,365.0
11,365.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
656,666.0
1,156,179.0
1,497,050.0
646,180.0
12,000.0
838,870.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
211,588.7
186,950.0
145,200.0
0.0
0.0
145,200.0
ვალდებულებების კლება
13,515.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,228.7
8,680.0
8,900.0
8,900.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
169.0
165.0
150.0
150.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,181.7
8,601.0
8,830.0
8,830.0
0.0
0.0
3,119.2
4,563.0
5,385.0
5,385.0
0.0
0.0
47.0
79.0
70.0
70.0
0.0
0.0
873,826.2
1,310,820.0
1,302,050.0
613,450.0
8,050.0
680,550.0
216.0
226.0
189.0
189.0
0.0
0.0
203,890.2
164,720.0
120,420.0
108,810.0
50.0
11,560.0
4,797.0
5,617.0
5,980.0
5,980.0
0.0
0.0
656,471.1
1,146,100.0
1,181,630.0
504,640.0
8,000.0
668,990.0
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
2018 წლის
გეგმა
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130
2019 წლის პროექტი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ვალდებულებების კლება
13,465.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,625.8
7,620.0
8,200.0
8,200.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
216.0
226.0
189.0
189.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,282.3
7,370.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
4,797.0
5,617.0
5,980.0
5,980.0
0.0
0.0
343.5
250.0
200.0
200.0
0.0
0.0
405,979.2
503,200.0
481,000.0
399,400.0
0.0
81,600.0
კოდი
25 02 01
საავტომობილო გზების პროგრამების
მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02 02
25 02 03
25 03
საავტომობილო გზების მშენებლობა და
მოვლა-შენახვა
ხარჯები
105,668.8
95,250.0
95,800.0
89,700.0
0.0
6,100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
286,845.4
407,950.0
385,200.0
309,700.0
0.0
75,500.0
ვალდებულებების კლება
13,465.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
461,221.3
800,000.0
812,850.0
205,850.0
8,050.0
598,950.0
ხარჯები
91,939.1
62,100.0
16,620.0
11,110.0
50.0
5,460.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369,282.2
737,900.0
796,230.0
194,740.0
8,000.0
593,490.0
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
249,698.3
288,500.0
300,450.0
124,370.0
4,600.0
171,480.0
243,760.3
287,500.0
40,600.0
33,900.0
3,600.0
3,100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143.7
0.0
259,850.0
90,470.0
1,000.0
168,380.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,794.2
1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
184,304.8
196,000.0
226,200.0
93,500.0
4,500.0
128,200.0
11,585.3
19,800.0
95,000.0
92,500.0
2,500.0
0.0
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების
მშენებლობა
ხარჯები
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
3,000.0
1,000.0
2,000.0
0.0
172,719.4
176,200.0
128,200.0
0.0
0.0
128,200.0
42,606.0
11,000.0
39,900.0
20,400.0
2,500.0
17,000.0
ხარჯები
9,531.0
1,250.0
22,900.0
20,400.0
2,500.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
33,075.0
9,750.0
17,000.0
0.0
0.0
17,000.0
82.4
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
28.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
50.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,200.0
72,500.0
70,000.0
1,000.0
1,500.0
ხარჯები
0.0
200.0
70,000.0
70,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10,000.0
2,500.0
0.0
1,000.0
1,500.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
209,564.5
177,000.0
181,130.0
179,030.0
0.0
2,100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,752.0
5,212.0
5,098.0
5,098.0
0.0
0.0
ხარჯები
156,205.6
150,048.0
153,740.0
151,640.0
0.0
2,100.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05
25 06
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
იძულებით გადაადგილებული პირების
მხარდაჭერა
ხარჯები
25 07
26 00
ზოგადსაგანმანათლებლო
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და
რეაბილიტაცია
131
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
75,094.8
76,010.0
78,147.0
78,147.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,227.6
26,952.0
27,390.0
27,390.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
27,131.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
43,242.7
7,485.0
8,490.0
8,490.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის
ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
213.0
201.0
198.0
198.0
0.0
0.0
ხარჯები
15,580.1
7,418.0
8,420.0
8,420.0
0.0
0.0
3,856.4
3,910.0
4,800.0
4,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930.4
67.0
70.0
70.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,732.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
135,655.2
143,600.0
146,745.0
146,745.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,587.0
4,175.0
4,070.0
4,070.0
0.0
0.0
ხარჯები
114,258.9
119,600.0
121,745.0
121,745.0
0.0
0.0
60,411.8
61,730.0
62,335.0
62,335.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,002.6
24,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
393.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
109,972.6
114,600.0
116,245.0
116,245.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,587.0
4,175.0
4,070.0
4,070.0
0.0
0.0
ხარჯები
109,578.9
114,600.0
116,245.0
116,245.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
60,411.8
61,730.0
62,335.0
62,335.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
393.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,680.0
5,000.0
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
4,680.0
5,000.0
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
პენიტენციური სისტემის
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
21,002.6
24,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,002.6
24,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
7,194.4
7,450.0
7,450.0
7,450.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26 02
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
შრომის ანაზღაურება
26 02 01
26 02 02
პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
26 02 03
26 03
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვის და
დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
132
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
385.0
385.0
385.0
385.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,190.1
5,400.0
6,280.0
6,280.0
0.0
0.0
3,554.7
3,560.0
4,246.0
4,246.0
0.0
0.0
2,004.3
2,050.0
1,170.0
1,170.0
0.0
0.0
2,818.9
2,885.0
2,795.0
2,795.0
0.0
0.0
73.0
79.0
76.0
76.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული
პირების გადამზადება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
26 08
26 09
2,780.0
2,780.0
0.0
0.0
1,215.0
1,215.0
0.0
0.0
5.7
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
2,509.8
2,135.0
2,435.0
2,435.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,502.3
2,135.0
2,135.0
2,135.0
0.0
0.0
1,238.2
1,425.0
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.4
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის
სისტემის განვითარება და ყოფილ
პატიმართა რესოციალიზაცია
7,397.4
6,685.0
6,685.0
6,685.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
400.0
329.0
326.0
326.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,265.6
6,548.0
6,550.0
6,550.0
0.0
0.0
4,751.4
4,170.0
4,251.0
4,251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.5
137.0
135.0
135.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,866.3
4,170.0
4,430.0
4,430.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,569.9
3,757.0
3,730.0
3,730.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.5
413.0
700.0
700.0
0.0
0.0
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
1,732.3
2,000.0
2,100.0
0.0
0.0
2,100.0
ხარჯები
974.0
2,000.0
2,100.0
0.0
0.0
2,100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
758.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
649.5
590.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26 07
2,870.0
1,215.0
ელექტრონული მმართველობის
განვითარება
შრომის ანაზღაურება
26 06
2,813.1
1,083.4
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199.0
320.0
0.0
0.0
0.0
0.0
199.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
450.5
270.0
0.0
0.0
0.0
0.0
133
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
26 10
სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
3,935.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,290.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
645.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
562.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
562.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,548,393.4
3,623,270.0
3,968,400.0
3,968,400.0
0.0
0.0
3,469.0
2,876.0
2,667.0
2,667.0
0.0
0.0
3,460,267.8
3,560,511.0
3,923,665.0
3,923,665.0
0.0
0.0
37,469.3
32,650.0
33,210.0
33,210.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86,815.1
62,759.0
44,735.0
44,735.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1,310.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69,469.8
55,515.0
57,803.0
57,803.0
0.0
0.0
3,469.0
2,876.0
2,667.0
2,667.0
0.0
0.0
26 11
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
27 00
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
27 01
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
67,617.3
54,992.0
57,306.0
57,306.0
0.0
0.0
32,650.0
33,210.0
33,210.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,773.1
523.0
497.0
497.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
79.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17,487.5
16,200.0
11,850.0
11,850.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
306.0
306.0
237.0
237.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,181.1
16,070.0
11,755.0
11,755.0
0.0
0.0
7,890.9
8,266.0
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305.8
130.0
95.0
95.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,349.6
3,300.0
4,020.0
4,020.0
0.0
0.0
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
შრომის ანაზღაურება
27 01 02
სულ ჯამი
37,326.5
შრომის ანაზღაურება
27 01 01
2018 წლის
გეგმა
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174.0
174.0
174.0
174.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,347.6
3,275.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
2,358.0
2,435.0
2,930.0
2,930.0
0.0
0.0
2.0
25.0
20.0
20.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
15,264.4
10,400.0
11,258.0
11,258.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
312.0
311.0
306.0
306.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,818.6
10,362.0
11,228.0
11,228.0
0.0
0.0
5,867.7
3,150.0
3,508.0
3,508.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
417.6
38.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
28.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21,996.5
21,400.0
26,290.0
26,290.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,996.0
1,962.0
1,843.0
1,843.0
0.0
0.0
ხარჯები
21,153.9
21,100.0
25,970.0
25,970.0
0.0
0.0
16,538.1
16,403.0
18,976.0
18,976.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
841.1
300.0
320.0
320.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,986.9
1,030.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
574.0
37.0
37.0
37.0
0.0
0.0
კოდი
27 01 03
დასახელება
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
შრომის ანაზღაურება
27 01 04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების მართვა
შრომის ანაზღაურება
27 01 05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
6,817.9
1,025.0
1,088.0
1,088.0
0.0
0.0
3,408.1
806.0
806.0
806.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164.5
5.0
12.0
12.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,426.6
2,500.0
2,600.0
2,600.0
0.0
0.0
97.0
76.0
62.0
62.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
27 01 06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2,375.2
2,480.0
2,585.0
2,585.0
0.0
0.0
1,122.4
1,440.0
1,440.0
1,440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.7
20.0
15.0
15.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
12.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,958.3
685.0
685.0
685.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
8.0
8.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,923.0
680.0
680.0
680.0
0.0
0.0
141.3
150.0
150.0
150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
31.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,400,747.3
2,468,300.0
2,783,892.0
2,783,892.0
0.0
0.0
2,400,702.7
2,468,215.0
2,783,787.0
2,783,787.0
0.0
0.0
0.0
85.0
105.0
105.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
27 01 07
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
27 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
44.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,685,878.0
1,700,000.0
1,925,000.0
1,925,000.0
0.0
0.0
1,685,839.3
1,700,000.0
1,925,000.0
1,925,000.0
0.0
0.0
38.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
649,510.1
680,000.0
770,002.0
770,002.0
0.0
0.0
649,504.1
680,000.0
770,002.0
770,002.0
0.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23,449.1
28,200.0
35,890.0
35,890.0
0.0
0.0
23,449.1
28,200.0
35,890.0
35,890.0
0.0
0.0
41,910.2
55,000.0
46,500.0
46,500.0
0.0
0.0
41,910.2
55,000.0
46,500.0
46,500.0
0.0
0.0
0.0
5,100.0
6,500.0
6,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
5,015.0
6,395.0
6,395.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
85.0
105.0
105.0
0.0
0.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
964,119.5
983,370.0
1,044,565.0
1,044,565.0
0.0
0.0
952,365.8
983,349.0
1,044,332.0
1,044,332.0
0.0
0.0
142.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,568.6
21.0
233.0
233.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1,185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
709,694.4
704,000.0
754,000.0
754,000.0
0.0
0.0
709,694.4
704,000.0
754,000.0
754,000.0
0.0
0.0
96,089.6
98,470.0
89,400.0
89,400.0
0.0
0.0
85,106.4
98,470.0
89,300.0
89,300.0
0.0
0.0
142.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,053.8
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
929.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,425.2
1,900.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,425.2
1,900.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
იმუნიზაცია
17,926.8
22,400.0
22,400.0
22,400.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,673.9
22,400.0
22,300.0
22,300.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
252.9
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
1,551.7
1,700.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,551.7
1,700.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
27 02 01
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
27 02 02
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების
სოციალური დახმარება
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
27 02 03
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე
ზრუნვა
ხარჯები
27 02 04
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან
დასახლებაში
ხარჯები
27 02 05
27 03
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
27 03 01
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის
დაცვა
ხარჯები
27 03 02
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
27 03 02
01
27 03 02
02
27 03 02
03
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და
სკრინინგი
ეპიდზედამხედველობა
ხარჯები
136
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1,553.4
1,800.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,553.4
1,800.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
184.1
260.0
260.0
260.0
0.0
0.0
184.1
260.0
260.0
260.0
0.0
0.0
21,017.5
15,580.0
15,670.0
15,670.0
0.0
0.0
16,387.0
15,580.0
15,670.0
15,670.0
0.0
0.0
56.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,493.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
137.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
21,885.7
10,030.0
12,520.0
12,520.0
0.0
0.0
15,812.0
10,030.0
12,520.0
12,520.0
0.0
0.0
86.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,281.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
791.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,310.8
8,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,284.7
8,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა
მკურნალობა
5,207.8
9,200.0
12,150.0
12,150.0
0.0
0.0
5,207.8
9,200.0
12,150.0
12,150.0
0.0
0.0
198.0
1,100.0
2,100.0
2,100.0
0.0
0.0
198.0
1,100.0
2,100.0
2,100.0
0.0
0.0
9,513.1
16,000.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
9,513.1
16,000.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
11,315.6
10,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,315.6
10,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
157,939.8
180,100.0
200,365.0
200,365.0
0.0
0.0
157,347.1
180,079.0
200,232.0
200,232.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
341.4
21.0
133.0
133.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
251.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
15,793.5
21,000.0
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
15,793.5
21,000.0
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
10,478.6
13,000.0
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
კოდი
27 03 02
04
დასახელება
უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
27 03 02
05
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და
პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის
სფეროში არსებული ვალდებულებების
ხელშეწყობა
ხარჯები
27 03 02
06
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
27 03 02
07
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
27 03 02
08
27 03 02
09
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
ხარჯები
27 03 02
10
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
27 03 02
11
C ჰეპატიტის მართვა
ხარჯები
27 03 02
12
ინფექციური დაავადებების მართვა
ხარჯები
27 03 03
მოსახლეობისათვის სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ
სფეროებში
ხარჯები
27 03 03
01
ხარჯები
27 03 03
02
დიაბეტის მართვა
137
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
10,478.6
13,000.0
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
35,128.7
35,000.0
36,340.0
36,340.0
0.0
0.0
35,128.7
35,000.0
36,340.0
36,340.0
0.0
0.0
1,770.8
2,800.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
1,770.8
2,800.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
5,996.6
8,000.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
5,996.6
8,000.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
34,415.1
39,000.0
44,725.0
44,725.0
0.0
0.0
ხარჯები
33,823.2
38,979.0
44,592.0
44,592.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
341.4
21.0
133.0
133.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
250.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის ექიმი
25,041.2
26,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
25,040.9
26,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რეფერალური მომსახურება
23,800.8
22,300.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
23,800.3
22,300.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
827.8
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
827.8
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
2,686.7
10,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
2,686.7
10,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
126.5
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
ხარჯები
122.1
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
269.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
27 03 03
03
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური
მომსახურება
ხარჯები
27 03 03
04
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
27 03 03
05
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური
მზრუნველობა
ხარჯები
27 03 03
06
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა
ხარჯები
27 03 03
07
27 03 03
08
27 03 03
09
სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და
სამედიცინო ტრანსპორტირება
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
27 03 03
10
თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა
სამედიცინო შემოწმება
ხარჯები
27 03 03
11
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
27 03 04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო
განათლება
ხარჯები
27 03 05
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური
პროგრამა (II ფაზა) (KfW)
ხარჯები
95.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
138
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
20,639.7
25,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,627.6
22,500.0
6,100.0
6,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,012.1
2,500.0
13,900.0
13,900.0
0.0
0.0
შრომისა და დასაქმების სისტემის
რეფორმების პროგრამა
2,455.6
3,700.0
4,290.0
4,290.0
0.0
0.0
2,449.9
3,700.0
4,290.0
4,290.0
0.0
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
90,961.5
87,385.0
57,850.0
57,850.0
0.0
0.0
ხარჯები
25,504.5
27,755.0
27,850.0
27,850.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,455.7
59,630.0
30,000.0
30,000.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
589.9
650.0
650.0
650.0
0.0
0.0
589.9
650.0
650.0
650.0
0.0
0.0
3,101.7
4,090.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
3,101.7
4,090.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
87,269.8
82,645.0
52,700.0
52,700.0
0.0
0.0
ხარჯები
21,812.8
23,015.0
22,700.0
22,700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,455.7
59,630.0
30,000.0
30,000.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
119,367.0
120,950.0
136,500.0
136,500.0
0.0
0.0
835.0
835.0
784.0
784.0
0.0
0.0
118,130.8
118,758.0
134,490.0
134,490.0
0.0
0.0
კოდი
27 04
27 05
დასახელება
სამედიცინო დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 06
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობა
ვალდებულებების კლება
27 06 01
სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში
დაბრუნებული მიგრანტებისათვის
ხარჯები
27 06 02
ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა
ხარჯები
27 06 03
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა
და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება
ვალდებულებების კლება
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28 01
9,393.1
9,474.0
9,915.0
9,915.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,181.3
2,192.0
2,010.0
2,010.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
54.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
119,050.4
120,565.0
135,955.0
135,955.0
0.0
0.0
830.0
830.0
779.0
779.0
0.0
0.0
117,829.7
118,376.0
133,950.0
133,950.0
0.0
0.0
9,294.2
9,361.0
9,795.0
9,795.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,165.9
2,189.0
2,005.0
2,005.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
54.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
112,897.8
112,701.0
127,085.0
127,085.0
0.0
0.0
810.0
810.0
759.0
759.0
0.0
0.0
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28 01 01
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
139
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
111,677.7
111,517.0
126,085.0
126,085.0
0.0
0.0
8,929.0
8,995.0
9,400.0
9,400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,165.4
1,184.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
54.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,255.8
5,689.0
5,690.0
5,690.0
0.0
0.0
5,255.8
5,689.0
5,690.0
5,690.0
0.0
0.0
117.7
125.0
125.0
125.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
2.0
2.0
0.0
0.0
ხარჯები
117.7
125.0
125.0
125.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
51.0
51.0
60.0
60.0
0.0
0.0
დიასპორული პოლიტიკა
0.0
1,400.0
2,200.0
2,200.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
400.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
779.0
650.0
855.0
855.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28 01 02
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული
ფინანსური ვალდებულებების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
28 01 03
28 01 04
28 01 05
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის
თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
18.0
0.0
0.0
ხარჯები
778.5
645.0
850.0
850.0
0.0
0.0
314.2
315.0
335.0
335.0
0.0
0.0
0.5
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
316.6
385.0
545.0
545.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
301.1
382.0
540.0
540.0
0.0
0.0
99.0
113.0
120.0
120.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.4
3.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
770,019.6
802,000.0
875,000.0
820,000.0
0.0
55,000.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
შრომის ანაზღაურება
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42,251.0
41,992.0
41,896.0
41,896.0
0.0
0.0
ხარჯები
708,506.8
671,573.3
631,523.0
631,523.0
0.0
0.0
367,530.1
380,039.0
376,394.0
376,394.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,205.2
130,426.7
243,477.0
188,477.0
0.0
55,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,663.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
644.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
452,186.9
312,237.0
314,250.0
314,250.0
0.0
0.0
37,850.0
37,893.0
37,893.0
37,893.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
29 01
თავდაცვის მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
29 02
446,636.2
312,237.0
314,220.0
314,220.0
0.0
0.0
312,812.1
294,077.0
296,300.0
296,300.0
0.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38,561.3
43,452.0
46,860.0
46,860.0
0.0
0.0
1,849.0
1,668.0
1,670.0
1,670.0
0.0
0.0
პროფესიული სამხედრო განათლება
37,751.3
43,042.0
46,183.0
46,183.0
0.0
0.0
32,222.8
36,012.0
39,208.0
39,208.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
794.8
410.0
677.0
677.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
15.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51,919.9
54,600.0
55,450.0
55,450.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
547.0
544.0
446.0
446.0
0.0
0.0
ხარჯები
51,533.6
53,903.0
52,590.0
52,590.0
0.0
0.0
4,143.9
4,471.0
4,545.0
4,545.0
0.0
0.0
386.3
697.0
2,860.0
2,860.0
0.0
0.0
8,431.8
9,540.0
9,500.0
9,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.0
31.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,209.6
4,202.3
4,404.0
4,404.0
0.0
0.0
548.4
806.0
890.0
890.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,222.2
5,337.7
5,096.0
5,096.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
38,593.3
21,000.0
26,500.0
26,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,043.4
500.0
800.0
800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,549.9
20,500.0
25,700.0
25,700.0
0.0
0.0
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
38,422.5
40,445.0
42,750.0
42,750.0
0.0
0.0
38,422.5
40,445.0
41,195.0
41,195.0
0.0
0.0
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა
და კომპიუტერული სისტემები
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
663.7
765.0
765.0
765.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1,555.0
1,555.0
0.0
0.0
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო
მრეწველობის განვითარება
40,541.5
28,322.0
33,530.0
33,530.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,956.0
1,856.0
1,856.0
1,856.0
0.0
0.0
ხარჯები
27,654.8
27,279.0
27,590.0
27,590.0
0.0
0.0
17,018.0
18,548.0
8,016.0
8,016.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,223.2
1,043.0
5,940.0
5,940.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,663.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის შესაძლებლობების
შენარჩუნება/განვითარება
0.0
128,245.0
141,200.0
141,200.0
0.0
0.0
0.0
28,245.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
29 08
კრედიტი
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 07
გრანტი
628.9
შრომის ანაზღაურება
29 06
საბიუჯეტო
სახსრები
4,921.9
შრომის ანაზღაურება
29 05
სულ ჯამი
ვალდებულებების კლება
ხარჯები
29 04
2018 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29 03
2017 წლის
ფაქტი
ხარჯები
141
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
0.0
100,000.0
141,200.0
141,200.0
0.0
0.0
2,282.9
142,159.0
149,960.0
149,960.0
0.0
0.0
2,176.0
139,720.0
144,541.0
144,541.0
0.0
0.0
121.3
25,360.0
26,670.0
26,670.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.9
2,439.0
5,419.0
5,419.0
0.0
0.0
საქართველოს თავდაცვის ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
99,079.5
22,000.0
55,000.0
0.0
0.0
55,000.0
99,079.5
22,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55,000.0
0.0
0.0
55,000.0
611,528.8
652,230.0
741,600.0
741,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,013.0
29,871.0
29,418.0
29,418.0
0.0
0.0
ხარჯები
582,470.8
576,688.0
653,264.0
653,264.0
0.0
0.0
399,012.4
404,300.0
467,825.0
467,825.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,707.2
75,542.0
88,336.0
88,336.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
350.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
437,710.7
476,488.0
528,040.0
528,040.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 09
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
29 10
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი და
საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,855.0
19,855.0
19,854.0
19,854.0
0.0
0.0
ხარჯები
424,031.9
424,708.0
478,060.0
478,060.0
0.0
0.0
286,866.2
297,274.0
342,000.0
342,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,389.3
51,780.0
49,980.0
49,980.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
289.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
87,033.3
73,752.0
94,900.0
94,900.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,657.0
3,657.0
3,657.0
3,657.0
0.0
0.0
ხარჯები
75,739.6
71,132.0
86,900.0
86,900.0
0.0
0.0
54,209.0
50,876.0
64,000.0
64,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,293.6
2,620.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ
შორის, ქონების), დიპლომატიური
წარმომადგენლობების, ეროვნული
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
9,481.2
10,160.0
10,160.0
10,160.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,293.0
1,178.0
1,178.0
1,178.0
0.0
0.0
ხარჯები
9,425.2
10,110.0
10,110.0
10,110.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
30 02
შრომის ანაზღაურება
30 03
8,403.8
8,195.0
8,195.0
8,195.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
36.0
50.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
142
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
30 04
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო
ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
6,754.4
6,170.0
6,800.0
6,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150.0
124.0
121.0
121.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,292.5
5,784.0
6,500.0
6,500.0
0.0
0.0
2,739.6
2,825.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
425.6
386.0
300.0
300.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
36.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,168.5
3,650.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
35.0
35.0
35.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,164.5
3,650.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
630.0
630.0
630.0
630.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის
ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური
რეზერვების შექმნა და მართვა
65,380.7
82,010.0
97,600.0
97,600.0
0.0
0.0
5,022.0
5,022.0
4,573.0
4,573.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
30 05
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
30 06
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
61,817.1
61,304.0
67,594.0
67,594.0
0.0
0.0
44,500.0
50,200.0
50,200.0
0.0
0.0
3,558.7
20,706.0
30,006.0
30,006.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
368,068.7
274,765.0
338,900.0
312,215.0
8,955.0
17,730.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,262.0
3,568.0
3,467.0
3,467.0
0.0
0.0
ხარჯები
224,630.8
212,481.0
315,224.0
293,259.0
4,435.0
17,530.0
40,659.5
43,440.0
43,942.0
43,322.0
620.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,867.1
14,789.0
23,676.0
18,956.0
4,520.0
200.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
128,552.3
47,495.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16,930.6
18,006.0
17,772.0
17,772.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
31 01
სულ ჯამი
46,163.8
შრომის ანაზღაურება
31 00
2018 წლის
გეგმა
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროგრამა
143
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
571.0
521.0
454.0
454.0
0.0
0.0
ხარჯები
15,831.7
16,096.0
15,567.0
15,567.0
0.0
0.0
10,514.7
10,434.0
9,612.0
9,612.0
0.0
0.0
1,098.8
1,910.0
2,205.0
2,205.0
0.0
0.0
11,839.9
11,256.0
10,172.0
10,172.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
327.0
292.0
225.0
225.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,745.9
10,926.0
9,907.0
9,907.0
0.0
0.0
7,075.2
7,104.0
6,282.0
6,282.0
0.0
0.0
1,094.1
330.0
265.0
265.0
0.0
0.0
3,945.5
3,900.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
244.0
229.0
229.0
229.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 02
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
რეგიონებში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3,945.5
3,860.0
3,860.0
3,860.0
0.0
0.0
3,439.5
3,330.0
3,330.0
3,330.0
0.0
0.0
0.0
40.0
40.0
40.0
0.0
0.0
1,078.1
1,100.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
1,078.1
1,100.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
0.0
100.0
400.0
400.0
0.0
0.0
0.0
100.0
400.0
400.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
67.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
62.3
110.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.8
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
56,752.0
35,910.0
67,986.0
67,986.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
657.0
657.0
650.0
650.0
0.0
0.0
ხარჯები
53,985.0
35,601.0
67,646.0
67,646.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 03
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
31 01 04
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის
ღონისძიებები
ხარჯები
ხარჯები
31 01 05
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების
მართვის ღონისძიებები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 06
31 02
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების
ღონისძიებები
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
შრომის ანაზღაურება
31 03
8,147.9
8,160.0
8,063.0
8,063.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,767.0
309.0
340.0
340.0
0.0
0.0
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
24,357.6
25,060.0
13,830.0
13,830.0
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
0.0
0.0
24,185.1
25,020.0
13,730.0
13,730.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
144
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
844.3
845.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.8
40.0
100.0
100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
11.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,038.0
5,150.0
6,542.0
6,542.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
121.0
121.0
119.0
119.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,432.7
4,618.0
4,595.0
4,595.0
0.0
0.0
1,818.5
1,820.0
1,785.0
1,785.0
0.0
0.0
605.3
532.0
1,947.0
1,947.0
0.0
0.0
115,613.7
82,170.0
96,890.0
96,890.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145.0
145.0
139.0
139.0
0.0
0.0
ხარჯები
73,696.7
72,170.0
96,860.0
96,860.0
0.0
0.0
3,517.2
3,770.0
3,930.0
3,930.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
41,917.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23,536.4
4,270.0
5,090.0
5,090.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145.0
145.0
139.0
139.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,536.4
4,270.0
5,060.0
5,060.0
0.0
0.0
3,517.2
3,770.0
3,930.0
3,930.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31 05 02
შეღავათიანი აგროკრედიტები
48,480.2
45,000.0
49,000.0
49,000.0
0.0
0.0
48,480.2
45,000.0
49,000.0
49,000.0
0.0
0.0
31 05 03
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები
7,108.1
9,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
7,108.1
9,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
10,960.6
8,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,960.6
8,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
ქართული ჩაი
661.0
900.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
661.0
900.0
500.0
500.0
0.0
0.0
2,950.2
5,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
2,950.2
5,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
31 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
ერთიანი აგროპროექტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 05 01
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
ხარჯები
31 05 04
31 05 05
31 05 06
დანერგე მომავალი
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება
ხარჯები
31 05 07
ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი
ხარჯები
31 05 08
იმერეთის აგროზონა
31 05 09
მოსავლის ამღები ტექნიკის
თანადაფინანსების პროექტი
ხარჯები
145
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
21,917.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21,917.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,948.6
7,750.0
6,484.0
6,484.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0
30.0
29.0
29.0
0.0
0.0
ხარჯები
8,910.4
5,140.0
6,424.0
6,424.0
0.0
0.0
504.6
566.0
544.0
544.0
0.0
0.0
38.3
2,610.0
60.0
60.0
0.0
0.0
106,518.0
61,680.0
76,700.0
54,660.0
4,310.0
17,730.0
19,882.7
24,185.0
75,350.0
54,500.0
3,320.0
17,530.0
0.0
0.0
1,350.0
160.0
990.0
200.0
86,635.3
37,495.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66,700.0
0.0
36,000.0
36,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36,000.0
36,000.0
0.0
0.0
66,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13,000.0
13,000.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
13,000.0
13,000.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
17,639.8
23,250.0
11,000.0
0.0
0.0
11,000.0
1,438.6
2,550.0
10,800.0
0.0
0.0
10,800.0
0.0
0.0
200.0
0.0
0.0
200.0
16,201.2
20,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,752.8
18,670.0
12,050.0
1,250.0
4,070.0
6,730.0
5,444.1
8,635.0
10,900.0
1,090.0
3,080.0
6,730.0
0.0
0.0
1,150.0
160.0
990.0
0.0
3,308.7
10,035.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
31 05 10
ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის
პროექტი
ხარჯები
31 05 11
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და
ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 05 12
აგროკრედიტი (EIB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 07 01
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია
და ტექნიკის შეძენა
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 07 02
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის
მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია
ხარჯები
31 07 03
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების
გაუმჯობესება (WB)
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 07 04
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
146
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
425.3
6,760.0
650.0
410.0
240.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
650.0
410.0
240.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
425.3
6,760.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,050.1
10,891.0
20,670.0
20,670.0
0.0
0.0
კოდი
31 07 05
31 08
დასახელება
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია (ORIO)
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
391.0
411.0
870.0
870.0
0.0
0.0
ხარჯები
8,962.8
9,738.0
16,045.0
16,045.0
0.0
0.0
5,857.9
6,312.0
10,752.0
10,752.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,087.3
1,153.0
4,625.0
4,625.0
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
11,710.1
14,643.0
11,520.0
6,875.0
4,645.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
470.0
574.0
573.0
573.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,562.4
6,862.0
5,645.0
4,530.0
1,115.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31 09
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 10
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3,335.0
620.0
0.0
2,345.0
3,530.0
0.0
8,452.2
10,445.0
11,895.0
11,895.0
0.0
0.0
776.0
972.0
502.0
502.0
0.0
0.0
10,445.0
6,345.0
6,345.0
0.0
0.0
6,900.0
2,362.0
2,362.0
0.0
0.0
1,195.1
0.0
5,550.0
5,550.0
0.0
0.0
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
531.0
820.0
620.0
620.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
12.0
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
355.7
628.0
620.0
620.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
შრომის ანაზღაურება
163.9
150.0
150.0
150.0
0.0
0.0
175.3
192.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,928.3
985.0
4,641.0
4,641.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
41.0
41.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,408.1
735.0
4,561.0
4,561.0
0.0
0.0
329.0
305.0
1,151.0
1,151.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 13
3,955.0
5,875.0
7,250.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 12
3,533.0
7,781.0
5,564.0
შრომის ანაზღაურება
31 11
2,717.4
7,147.7
520.3
250.0
80.0
80.0
0.0
0.0
ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების დაცვა
904.3
900.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
24.0
28.0
28.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
867.5
888.0
986.0
986.0
0.0
0.0
518.5
490.0
638.0
638.0
0.0
0.0
36.7
12.0
14.0
14.0
0.0
0.0
147
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
334.2
355.0
2,350.0
2,350.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
34.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
299.6
355.0
850.0
850.0
0.0
0.0
161.5
155.0
0.0
0.0
0.0
0.0
34.5
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
1,397,210.7
1,461,270.0
1,508,500.0
1,469,600.0
38,900.0
0.0
9,982.0
8,474.0
8,263.0
8,263.0
0.0
0.0
1,292,676.0
1,347,086.0
1,351,301.0
1,327,826.0
23,475.0
0.0
80,825.7
81,401.0
81,440.0
81,440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,092.7
93,884.0
157,199.0
141,774.0
15,425.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
39,993.2
20,300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2,448.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55,727.1
38,990.0
35,159.0
35,159.0
0.0
0.0
972.0
852.0
785.0
785.0
0.0
0.0
კოდი
31 14
დასახელება
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება და პრევენცია
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 00
საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 01
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
54,962.4
37,670.0
32,319.0
32,319.0
0.0
0.0
15,040.9
15,467.0
15,432.0
15,432.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
742.2
1,320.0
2,840.0
2,840.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
22.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
660,908.9
702,605.0
750,460.0
750,460.0
0.0
0.0
259.0
125.0
111.0
111.0
0.0
0.0
660,647.7
701,050.0
732,971.0
732,971.0
0.0
0.0
2,457.1
2,182.0
2,182.0
2,182.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261.2
1,555.0
17,489.0
17,489.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
575,659.9
598,900.0
617,230.0
617,230.0
0.0
0.0
575,659.9
598,900.0
617,230.0
617,230.0
0.0
0.0
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობა
12,490.9
11,895.0
11,755.0
11,755.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35.0
35.0
25.0
25.0
0.0
0.0
12,427.0
11,875.0
11,730.0
11,730.0
0.0
0.0
638.9
650.0
650.0
650.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.9
20.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12,518.6
12,770.0
17,755.0
17,755.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
32 02
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 02 01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსება
ხარჯები
32 02 02
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 02 03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
148
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
224.0
90.0
86.0
86.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,321.3
12,760.0
17,645.0
17,645.0
0.0
0.0
1,818.3
1,532.0
1,532.0
1,532.0
0.0
0.0
197.3
10.0
110.0
110.0
0.0
0.0
12,518.6
12,770.0
2,496.0
2,496.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
224.0
90.0
86.0
86.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,321.3
12,760.0
2,386.0
2,386.0
0.0
0.0
1,818.3
1,532.0
1,532.0
1,532.0
0.0
0.0
197.3
10.0
110.0
110.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,259.0
15,259.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,259.0
15,259.0
0.0
0.0
633.1
730.0
730.0
730.0
0.0
0.0
633.1
730.0
730.0
730.0
0.0
0.0
204.3
240.0
240.0
240.0
0.0
0.0
204.3
240.0
240.0
240.0
0.0
0.0
9,308.1
22,980.0
19,000.0
19,000.0
0.0
0.0
9,308.1
22,980.0
19,000.0
19,000.0
0.0
0.0
2,462.7
2,800.0
1,650.0
1,650.0
0.0
0.0
2,462.7
2,800.0
1,650.0
1,650.0
0.0
0.0
3,134.8
3,140.0
4,140.0
4,140.0
0.0
0.0
3,134.8
3,140.0
4,140.0
4,140.0
0.0
0.0
173.7
210.0
210.0
210.0
0.0
0.0
173.7
210.0
210.0
210.0
0.0
0.0
414.4
630.0
435.0
435.0
0.0
0.0
ხარჯები
414.4
605.0
435.0
435.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17,009.4
20,100.0
22,500.0
22,500.0
0.0
0.0
17,009.4
20,100.0
22,500.0
22,500.0
0.0
0.0
24,005.3
23,000.0
27,920.0
27,920.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 03
01
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფის პროგრამის
ადმინისტრირება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 03
02
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02 04
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
32 02 05
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა
32 02 06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
32 02 07
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად
ხარჯები
32 02 08
ოკუპირებული რეგიონების
მასწავლებლების და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური
დახმარება
ხარჯები
32 02 09
ბრალდებული და მსჯავრდებული
პირებისათვის ზოგადი განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 02 10
32 02 11
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება
და დანერგვის ხელშეწყობა
საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02 12
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"
149
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
24,005.3
23,000.0
27,920.0
27,920.0
0.0
0.0
2,853.0
1,530.0
1,580.0
1,580.0
0.0
0.0
2,853.0
1,530.0
1,580.0
1,580.0
0.0
0.0
0.0
140.0
25,315.0
25,315.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
140.0
7,961.0
7,961.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
17,354.0
17,354.0
0.0
0.0
ელექტრონული სწავლება (eLearning)
0.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.6
1,540.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40.6
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31,574.8
41,355.0
48,690.0
48,690.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
127.0
113.0
11.0
11.0
0.0
0.0
ხარჯები
30,701.7
40,867.0
47,570.0
47,570.0
0.0
0.0
882.8
707.0
270.0
270.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
872.9
488.0
1,120.0
1,120.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28,927.8
38,870.0
46,300.0
46,300.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
108.0
102.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
28,138.9
38,467.0
45,200.0
45,200.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
32 02 13
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
32 02 14
ზოგადი განათლების რეფორმის
ხელშეწყობა
ხარჯები
32 02 15
ხარჯები
32 02 16
32 03
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
პროფესიული განათლება
შრომის ანაზღაურება
32 03 01
პროფესიული განათლების განვითარების
ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
32 03 02
613.4
437.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
788.7
403.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
192.8
185.0
185.0
185.0
0.0
0.0
192.8
185.0
185.0
185.0
0.0
0.0
2,454.2
2,300.0
2,205.0
2,205.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
11.0
11.0
11.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,370.0
2,215.0
2,185.0
2,185.0
0.0
0.0
269.4
270.0
270.0
270.0
0.0
0.0
84.2
85.0
20.0
20.0
0.0
0.0
135,865.4
148,505.0
168,960.0
168,960.0
0.0
0.0
მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი
პატიმრებისათვის პროფესიული
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 03 03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
უმაღლესი განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,492.0
1,320.0
1,314.0
1,314.0
0.0
0.0
ხარჯები
131,066.3
145,224.0
167,459.0
167,459.0
0.0
0.0
12,742.6
12,937.0
13,006.0
13,006.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
150
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,746.7
3,281.0
1,501.0
1,501.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
52.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,628.0
11,810.0
11,935.0
11,935.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
143.0
143.0
143.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,457.4
11,260.0
11,745.0
11,745.0
0.0
0.0
3,157.8
3,170.0
3,200.0
3,200.0
0.0
0.0
170.6
550.0
190.0
190.0
0.0
0.0
93,068.6
113,620.0
135,185.0
135,185.0
0.0
0.0
93,068.6
113,620.0
135,185.0
135,185.0
0.0
0.0
151.3
150.0
170.0
170.0
0.0
0.0
ხარჯები
151.3
140.0
170.0
170.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საზღვარგარეთ განათლების მიღების
ხელშეწყობა
6,771.4
6,910.0
6,910.0
6,910.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
11.0
11.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,732.9
6,900.0
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
298.6
350.0
381.0
381.0
0.0
0.0
38.6
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
24,246.1
16,015.0
14,560.0
14,560.0
0.0
0.0
კოდი
32 04 01
დასახელება
გამოცდების ორგანიზება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 02
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო
გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება
ხარჯები
32 04 03
32 04 04
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 05
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები
მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების
მიღების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 04 06
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,312.0
1,165.0
1,160.0
1,160.0
0.0
0.0
ხარჯები
19,656.1
13,304.0
13,259.0
13,259.0
0.0
0.0
9,286.2
9,417.0
9,425.0
9,425.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,537.5
2,711.0
1,301.0
1,301.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
52.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61,421.6
65,600.0
65,470.0
65,470.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
458.0
453.0
444.0
444.0
0.0
0.0
ხარჯები
58,031.0
62,733.0
65,333.0
65,333.0
0.0
0.0
4,463.2
4,382.0
4,415.0
4,415.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,053.3
2,867.0
137.0
137.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
337.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33,669.9
32,280.0
33,180.0
33,180.0
0.0
0.0
40.0
40.0
35.0
35.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
32 05 01
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
32,910.2
31,560.0
33,160.0
33,160.0
0.0
0.0
716.1
720.0
753.0
753.0
0.0
0.0
759.7
720.0
20.0
20.0
0.0
0.0
4,883.7
5,170.0
4,190.0
4,190.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
382.0
377.0
373.0
373.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,322.4
5,098.0
4,114.0
4,114.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05 02
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
შრომის ანაზღაურება
32 05 03
2,842.1
2,757.0
2,757.0
2,757.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.9
72.0
76.0
76.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
337.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,118.0
1,100.0
1,050.0
1,050.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
36.0
36.0
36.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,055.0
1,050.0
1,009.0
1,009.0
0.0
0.0
905.0
905.0
905.0
905.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.0
50.0
41.0
41.0
0.0
0.0
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
21,318.8
26,650.0
26,650.0
26,650.0
0.0
0.0
ხარჯები
19,312.1
24,625.0
26,650.0
26,650.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,006.7
2,025.0
0.0
0.0
0.0
0.0
431.3
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
431.3
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
4,785.4
5,135.0
17,710.0
17,710.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,733.8
5,110.0
17,515.0
17,515.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.6
25.0
195.0
195.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
133,001.5
91,204.0
135,500.0
135,500.0
0.0
0.0
საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
32 05 04
32 05 05
მეცნიერების პოპულარიზაცია
ხარჯები
32 06
32 07
32 07 01
32 07 02
ინკლუზიური განათლება
ხარჯები
51,954.1
17,705.0
33,045.0
33,045.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,942.5
73,499.0
102,455.0
102,455.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
35,104.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
67,509.6
60,000.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
31,944.4
12,105.0
14,500.0
14,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,565.3
47,895.0
65,500.0
65,500.0
0.0
0.0
პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
8,231.8
5,000.0
18,000.0
18,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,851.4
1,000.0
2,185.0
2,185.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,380.4
4,000.0
15,815.0
15,815.0
0.0
0.0
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
152
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
32 07 03
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
946.2
32 07 04
32 07 06
32 07 07
კრედიტი
1,000.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
407.2
200.0
200.0
200.0
0.0
0.0
800.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
უმაღლესი საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
13,999.3
3,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
13,999.3
3,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
245.3
2,000.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
245.3
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,600.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
კულტურაში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერა
0.0
3,904.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3,904.0
15,990.0
15,990.0
0.0
0.0
სპორტში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერა
42,069.3
16,300.0
11,300.0
11,300.0
0.0
0.0
506.5
1,000.0
11,150.0
11,150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,457.9
15,300.0
150.0
150.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
35,104.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,903.2
4,200.0
7,400.0
7,400.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63.0
50.0
48.0
48.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,885.1
4,012.0
7,390.0
7,390.0
0.0
0.0
735.9
770.0
770.0
770.0
0.0
0.0
18.1
188.0
10.0
10.0
0.0
0.0
სახელოვნებო და სასპორტო
დაწესებულებების ხელშეწყობა
6,413.3
6,670.0
6,670.0
6,670.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
867.0
817.0
802.0
802.0
0.0
0.0
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
6,396.9
6,561.0
6,629.0
6,629.0
0.0
0.0
4,407.0
4,419.0
4,416.0
4,416.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.4
109.0
41.0
41.0
0.0
0.0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
66,555.7
81,310.0
68,702.0
68,702.0
0.0
0.0
4,065.0
3,368.0
3,372.0
3,372.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
32 10
გრანტი
539.0
შრომის ანაზღაურება
32 09
საბიუჯეტო
სახსრები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
32 08
სულ ჯამი
ხარჯები
ხარჯები
32 07 05
2018 წლის
გეგმა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
61,456.4
74,181.0
61,648.0
61,648.0
0.0
0.0
31,122.0
31,425.0
31,839.0
31,839.0
0.0
0.0
153
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,063.8
7,129.0
7,054.0
7,054.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
35.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18,998.6
22,001.0
21,064.0
21,064.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,674.0
1,371.0
1,371.0
1,371.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,740.8
18,793.0
14,907.0
14,907.0
0.0
0.0
8,793.9
8,932.0
8,932.0
8,932.0
0.0
0.0
1,257.0
3,208.0
6,157.0
6,157.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
104,709.8
124,600.0
116,200.0
116,200.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
კოდი
32 11
დასახელება
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
32 12
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის
განვითარება და პოპულარიზაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
32 13
102,709.8
124,600.0
116,200.0
116,200.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
180.0
180.0
178.0
178.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,558.7
7,560.0
21,170.0
21,170.0
0.0
0.0
7,558.7
7,560.0
21,170.0
21,170.0
0.0
0.0
100,898.3
101,235.0
45,345.0
6,445.0
38,900.0
0.0
100,831.2
101,020.0
27,145.0
3,670.0
23,475.0
0.0
67.1
215.0
18,200.0
2,775.0
15,425.0
0.0
4,888.3
20,300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,888.3
20,300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს პროკურატურა
35,633.0
36,000.0
37,270.0
37,270.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
860.0
860.0
860.0
860.0
0.0
0.0
ხარჯები
33,890.9
33,975.0
34,300.0
34,300.0
0.0
0.0
24,875.7
25,310.0
25,310.0
25,310.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,742.1
2,025.0
2,970.0
2,970.0
0.0
0.0
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
13,484.4
13,500.0
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
13,484.4
13,500.0
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
1,411.8
1,400.0
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
36.0
36.0
36.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,360.2
1,395.0
1,588.0
1,588.0
0.0
0.0
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა
სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ხარჯები
32 14
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 15
33 00
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური
კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების
პროექტი (Unicredit Bank)
შრომის ანაზღაურება
34 00
ხარჯები
35 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
154
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
590.6
998.0
1,132.0
1,132.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.5
5.0
12.0
12.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,882.2
6,380.0
6,400.0
6,400.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
240.0
211.0
211.0
211.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,669.9
6,380.0
6,345.0
6,345.0
0.0
0.0
3,571.4
4,200.0
4,430.0
4,430.0
0.0
0.0
212.3
0.0
55.0
55.0
0.0
0.0
6,422.0
5,700.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
112.0
106.0
143.0
143.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,999.9
4,800.0
7,310.0
7,310.0
0.0
0.0
1,887.0
1,630.0
2,430.0
2,430.0
0.0
0.0
1,422.1
900.0
690.0
690.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
1,807.9
2,150.0
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
31.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,222.5
1,609.0
1,835.0
1,835.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 00
შრომის ანაზღაურება
39 00
973.1
1,200.0
1,420.0
1,420.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
581.0
541.0
315.0
315.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
254.6
260.0
260.0
260.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
7.0
0.0
0.0
ხარჯები
254.6
260.0
260.0
260.0
0.0
0.0
164.4
186.0
186.0
186.0
0.0
0.0
55,273.8
55,500.0
57,500.0
57,500.0
0.0
0.0
3,634.0
3,634.0
3,634.0
3,634.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის
ფონდი
შრომის ანაზღაურება
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
51,459.8
52,956.0
54,100.0
54,100.0
0.0
0.0
37,423.7
37,885.0
39,885.0
39,885.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,814.0
2,544.0
3,400.0
3,400.0
0.0
0.0
დასაცავ პირთა და ობიექტთა
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
47,454.2
48,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,550.0
3,550.0
3,550.0
3,550.0
0.0
0.0
ხარჯები
44,057.2
45,706.0
47,000.0
47,000.0
0.0
0.0
36,271.2
36,500.0
38,500.0
38,500.0
0.0
0.0
3,397.0
2,294.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
7,819.6
7,500.0
7,500.0
7,500.0
0.0
0.0
84.0
84.0
84.0
84.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
40 01
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
7,402.6
7,250.0
7,100.0
7,100.0
0.0
0.0
1,152.5
1,385.0
1,385.0
1,385.0
0.0
0.0
417.0
250.0
400.0
400.0
0.0
0.0
6,423.7
5,500.0
6,400.0
6,400.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123.0
123.0
123.0
123.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,317.3
5,210.0
6,290.0
6,290.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
შრომის ანაზღაურება
42 00
2,965.1
3,270.0
3,390.0
3,390.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.8
290.0
110.0
110.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46,572.8
52,522.0
58,200.0
58,200.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
184.0
184.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40,416.3
44,904.0
58,200.0
58,200.0
0.0
0.0
1,973.3
3,880.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,156.3
7,618.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
1,816.0
2,100.0
2,200.0
2,200.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,809.8
2,050.0
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
1,310.6
1,350.0
1,450.0
1,450.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
50.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,454.9
2,460.0
2,460.0
2,460.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
90.0
90.0
85.0
85.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,415.0
2,430.0
2,415.0
2,415.0
0.0
0.0
1,252.0
1,240.0
1,360.0
1,360.0
0.0
0.0
39.9
30.0
45.0
45.0
0.0
0.0
24,997.9
25,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
23,092.6
23,383.0
24,038.0
24,038.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,825.4
1,535.0
883.0
883.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
80.0
82.0
79.0
79.0
0.0
0.0
14,681.0
14,683.0
14,738.0
14,738.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,158.6
14,251.0
14,308.0
14,308.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
522.4
432.0
430.0
430.0
0.0
0.0
645.0
295.0
645.0
645.0
0.0
0.0
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 00
შრომის ანაზღაურება
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 00
45 01
45 02
საქართველოს საპატრიარქო
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის
გრანტი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრი
156
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ხარჯები
545.0
295.0
645.0
645.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,440.0
1,520.0
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.0
248.0
248.0
248.0
0.0
0.0
959.0
959.0
685.0
685.0
0.0
0.0
ხარჯები
580.0
580.0
615.0
615.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
379.0
379.0
70.0
70.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის
წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანისათვის გადასაცემი
გრანტი
261.0
261.0
261.0
261.0
0.0
0.0
ხარჯები
251.0
251.0
251.0
251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
437.0
447.0
870.0
870.0
0.0
0.0
ხარჯები
430.0
440.0
870.0
870.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
230.0
230.0
230.0
230.0
0.0
0.0
230.0
230.0
230.0
230.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
1,945.0
1,945.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
1,945.0
1,945.0
0.0
0.0
1,964.0
2,304.0
1,805.0
1,805.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,615.0
1,955.0
1,775.0
1,775.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.0
349.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
კოდი
45 03
45 04
45 05
45 06
45 07
დასახელება
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს
ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს
ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრი
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
45 09
45 10
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
157
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
290.0
308.0
326.0
326.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130.0
110.0
95.0
95.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
80.0
82.0
79.0
79.0
0.0
0.0
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
0.0
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
0.0
2,500.0
4,200.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
2,500.0
2,700.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური – საქსტატი
7,772.0
8,500.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
214.0
214.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,750.4
8,460.0
9,950.0
9,950.0
0.0
0.0
3,299.6
4,100.0
4,400.0
4,400.0
0.0
0.0
21.6
40.0
50.0
50.0
0.0
0.0
4,298.9
5,000.0
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
214.0
214.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,277.3
4,960.0
5,450.0
5,450.0
0.0
0.0
3,299.6
4,100.0
4,400.0
4,400.0
0.0
0.0
21.6
40.0
50.0
50.0
0.0
0.0
3,331.4
3,500.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
3,331.4
3,500.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
141.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
141.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,802.3
4,000.0
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
168.0
167.0
167.0
167.0
0.0
0.0
ხარჯები
45 12
45 13
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს
ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის
გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
ხარჯები
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
ხარჯები
47 00
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და
მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო
პროგრამა
47 03
მოსახლეობისა და საცხოვრისების
საყოველთაო აღწერა
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია
ხარჯები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
3,764.9
4,000.0
3,955.0
3,955.0
0.0
0.0
2,101.8
1,589.0
1,640.0
1,640.0
0.0
0.0
37.4
0.0
95.0
95.0
0.0
0.0
996.2
1,000.0
1,180.0
1,180.0
0.0
0.0
158
2019 წლის პროექტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
51.0
51.0
0.0
0.0
ხარჯები
990.6
990.0
1,170.0
1,170.0
0.0
0.0
669.2
700.0
770.0
770.0
0.0
0.0
5.6
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
5,222.6
5,330.0
5,330.0
5,330.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
22.0
22.0
22.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,219.8
5,315.0
5,320.0
5,320.0
0.0
0.0
529.4
550.0
588.0
588.0
0.0
0.0
2.8
15.0
10.0
10.0
0.0
0.0
1,838.1
2,000.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
53.0
53.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,621.9
1,778.0
2,635.0
2,635.0
0.0
0.0
1,278.9
1,370.0
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
216.2
222.0
165.0
165.0
0.0
0.0
3.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
15.0
14.0
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
3.0
400.0
435.0
435.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
2,016,794.9
2,585,176.7
2,251,376.1
2,110,291.1
10,195.0
130,890.0
ხარჯები
1,467,623.4
1,794,076.7
1,190,486.1
1,180,291.1
10,195.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
80,052.3
31,100.0
130,890.0
0.0
0.0
130,890.0
ვალდებულებების კლება
469,119.2
760,000.0
930,000.0
930,000.0
0.0
0.0
664,910.9
1,015,000.0
1,230,000.0
1,230,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
237,482.1
290,000.0
340,000.0
340,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
427,428.7
725,000.0
890,000.0
890,000.0
0.0
0.0
274,075.1
295,000.0
324,000.0
324,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
239,075.1
260,000.0
284,000.0
284,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
35,000.0
35,000.0
40,000.0
40,000.0
0.0
0.0
8,324.4
17,000.0
9,600.0
9,600.0
0.0
0.0
8,324.4
17,000.0
9,600.0
9,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 00
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
შრომის ანაზღაურება
53 00
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
ხარჯები
54 00
54 01
54 02
54 03
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან
გამომდინარე ვალდებულებები
ხარჯები
159
2019 წლის პროექტი
კოდი
54 04
დასახელება
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
54 04 01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
54 04 02
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
54 05
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდი
ხარჯები
54 06
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების
დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
54 07
საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
ხარჯები
54 08
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების
ფონდი
ხარჯები
54 09
საქართველოს სახელმწიფო
ჯილდოებისათვის დაწესებული
ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის
ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
54 10
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და
სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება
ხარჯები
54 11
დაგროვებითი საპენსიო სქემის
თანადაფინანსება
ხარჯები
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
941,967.4
768,000.0
80,600.0
80,600.0
0.0
0.0
941,817.4
768,000.0
80,600.0
80,600.0
0.0
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,500.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,500.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
933,467.4
760,000.0
72,600.0
72,600.0
0.0
0.0
933,317.4
760,000.0
72,600.0
72,600.0
0.0
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
6,690.5
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
6,690.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
260,000.0
280,000.0
280,000.0
0.0
0.0
0.0
260,000.0
280,000.0
280,000.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
51.2
200.0
200.0
200.0
0.0
0.0
51.2
200.0
200.0
200.0
0.0
0.0
598.5
757.0
670.0
670.0
0.0
0.0
598.5
757.0
670.0
670.0
0.0
0.0
0.0
80,000.0
90,000.0
90,000.0
0.0
0.0
0.0
80,000.0
90,000.0
90,000.0
0.0
0.0
160
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
54 12
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები
104,450.1
54,219.7
146,306.1
5,221.1
10,195.0
130,890.0
ხარჯები
24,547.8
23,119.7
15,416.1
5,221.1
10,195.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
79,902.3
31,100.0
130,890.0
0.0
0.0
130,890.0
19,275.1
19,415.0
23,550.0
2,300.0
2,850.0
18,400.0
ხარჯები
9,972.3
9,415.0
5,150.0
2,300.0
2,850.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
9,302.9
10,000.0
18,400.0
0.0
0.0
18,400.0
15,291.9
21,704.7
16,956.1
2,921.1
4,345.0
9,690.0
ხარჯები
1,551.2
11,604.7
7,266.1
2,921.1
4,345.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,740.7
10,100.0
9,690.0
0.0
0.0
9,690.0
0.0
4,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
0.0
4,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
0.0
9,100.0
7,800.0
0.0
3,000.0
4,800.0
ხარჯები
0.0
2,100.0
3,000.0
0.0
3,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7,000.0
4,800.0
0.0
0.0
4,800.0
0.0
0.0
75,000.0
0.0
0.0
75,000.0
0.0
0.0
75,000.0
0.0
0.0
75,000.0
0.0
0.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
ორმხრივი, რეგიონალური და
რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69,863.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
13,004.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
56,858.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54 12 01
54 12 02
54 12 03
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა
(EU, KfW)
KfW - ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
54 12 04
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
54 12 05
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II)
(EBRD)
54 12 06
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი
(EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
54 12 07
ხარჯები
54 12 08
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო
ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)
54 12 09
თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P,
EBRD)
ხარჯები
54 13
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო
ფონდი
ხარჯები
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
161
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
54 14
ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში
გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ
ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
55 00
საქართველოს ეროვნული უშიშროების
საბჭოს აპარატი
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 00
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
გრანტი
კრედიტი
15,726.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,726.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,892.5
1,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.0
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,866.6
1,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,338.9
1,340.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
87.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
78.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,164.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,161.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
983.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
197.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
195.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
106.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
108.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
108.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
502.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
501.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
329.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
ხარჯები
60 00
საბიუჯეტო
სახსრები
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 00
სულ ჯამი
8.9
შრომის ანაზღაურება
58 00
2018 წლის
გეგმა
46.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 00
2017 წლის
ფაქტი
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
162
თავი VII
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
მუხლი 17. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს
80 600.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
სპეციალური
ტრანსფერი
აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკა
8,000.0
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
50,460.0
460.0
50,000.0
აჟარის მუნიციპალიტეტი
1,108.0
30.0
1,078.0
8,000.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
0.0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
0.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
0.0
ქედის მუნიციპალიტეტი
0.0
შუახევის მუნიციპალიტეტი
0.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი
0.0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
135.0
135.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
160.0
160.0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
185.0
185.0
თელავის მუნიციპალიტეტი
285.0
285.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
220.0
220.0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
210.0
210.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
145.0
145.0
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
135.0
135.0
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
235.0
235.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
232.0
232.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2,050.0
150.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
170.0
170.0
1,900.0
163
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
128.0
128.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
145.0
145.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
240.0
240.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
160.0
160.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
187.0
187.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
190.0
190.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
138.0
138.0
ხონის მუნიციპალიტეტი
160.0
160.0
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
260.0
260.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
350.0
350.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი
147.0
147.0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
155.0
155.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
125.0
125.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
195.0
195.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
172.0
172.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
183.0
183.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
210.0
210.0
გორის მუნიციპალიტეტი
303.0
303.0
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,125.0
90.0
2,035.0
ერედვის მუნიციპალიტეტი
1,970.0
45.0
1,925.0
კასპის მუნიციპალიტეტი
175.0
175.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
213.0
213.0
თიღვის მუნიციპალიტეტი
1,566.0
30.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
225.0
225.0
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
500.0
500.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
305.0
305.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
260.0
260.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
130.0
130.0
სპეციალური
ტრანსფერი
1,536.0
164
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
217.0
217.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
250.0
250.0
წალკის მუნიციპალიტეტი
109.0
109.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
220.0
220.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
253.0
253.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
183.0
183.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
137.0
137.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
126.0
126.0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
215.0
215.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
270.0
270.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
190.0
190.0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
165.0
165.0
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
2,416.0
90.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
107.0
107.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
136.0
136.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
368.0
368.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
85.0
85.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
140.0
140.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
105.0
105.0
ონის მუნიციპალიტეტი
103.0
103.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
158.0
158.0
80,600.0
11,800.0
სულ
სპეციალური
ტრანსფერი
2,326.0
68,800.0
შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“,
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“,
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“,
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“,
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული
უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. გარდა ამ მუხლით გათვალისწინებული
დელეგირებული უფლებამოსილებებისა, 2019 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებისთვის
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების (25 07 - ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა და რეაბილიტაცია) და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირება (32 02 11 - საჯარო
სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა).
165
მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების წესი
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 71-ე და 1145-ე მუხლების შესაბამისად თითოეული მუნიციპალიტეტის
მიერ მისაღები დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული მაჩვენებლი განისაზღვროს ცხრილის
შესაბამისად:
მუნიციპალიტეტების დასახელება
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ქედის მუნიციპალიტეტი
შუახევის მუნიციპალიტეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
თელავის მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ვანის მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
ხონის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მესტიის მუნიციპალიტეტი
სენაკის მუნიციპალიტეტი
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
ხობის მუნიციპალიტეტი
გორის მუნიციპალიტეტი
კასპის მუნიციპალიტეტი
ქარელის მუნიციპალიტეტი
დამატებული ღირებულების
გადასახადის პროცენტული განაწილება
50.01%
5.07%
0.98%
0.68%
0.65%
0.03%
0.23%
0.70%
0.91%
0.15%
1.42%
0.93%
0.83%
0.40%
0.43%
3.48%
0.79%
0.38%
0.83%
0.54%
0.67%
0.93%
0.81%
0.74%
1.03%
0.52%
0.69%
0.36%
2.42%
0.57%
0.80%
0.35%
0.69%
0.55%
0.63%
0.34%
3.01%
0.60%
0.95%
166
მუნიციპალიტეტების დასახელება
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
დმანისის მუნიციპალიტეტი
თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
ონის მუნიციპალიტეტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
დამატებული ღირებულების
გადასახადის პროცენტული განაწილება
1.04%
2.28%
0.09%
0.20%
0.52%
0.53%
1.23%
0.15%
0.74%
1.41%
0.32%
0.45%
0.07%
0.07%
0.91%
0.10%
0.29%
0.51%
0.44%
0.44%
0.01%
0.73%
0.36%
0.39%
0.62%
167
თავი VIII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 19. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა
ამ კანონით დამტკიცებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების – „54 01 –
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „54 02 – საშინაო სახელმწიფო
ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „54 03 – საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე
ვალდებულებები“, „54 04 – ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები“, „54 09 – საქართველოს
სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური
უზრუნველყოფა“, „54 10 – საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა
ვალდებულებების თანადაფინანსება“ და „54 12 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები“ – საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრომ.
მუხლი 20. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების
მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 000.0
ათასი ლარის ოდენობით.
2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი 280 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში საქართველოს
მთავრობა ამტკიცებს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას“ და მისი განკარგვის წესს.
4. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროცედურების და კრიტერიუმების შესაბამისად
შერჩეული მუნიციპალური და რეგიონული პროექტების დასაფინანსებლად საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხა გამოიყოფა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ
თანადაფინანსების შემთხვევაში.
5. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით
და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
6. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს
საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ
ასიგნებებში.
7. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს საბიუჯეტო
ორგანიზაციების, აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი
ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ან საქართველოს მთავრობას
წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
მუხლი 21. დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება
ამ კანონით დამტკიცებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების – „54 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება“ პროგრამული კოდის ფარგლებში გათვალისწინებული
ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ,
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით.
168
მუხლი 22. დავალიანებების დაფარვა
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს
მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება,
რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23. სახელმწიფო ვალი
1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2019 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 230 000.0 ათასი ლარი:
ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 890 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 225 000.0 ათასი ლარი;
ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 665 000.0 ათასი ლარი;
ბ) პროცენტის გადახდა – 340 000 ათასი ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 57 720.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –194 800.0 ათასი ლარი;
ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების
მომსახურებისათვის – 87 480.0 ათასი ლარი.
2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და
დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის
შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით, განახორციელოს
საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი
პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის
მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის.
3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის
შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული
ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 35 350. 0 ათასი ლარით (დაზუსტდება
საქართველოს მთვრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე),
ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 40 000.0 ათასი ლარით.
4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის
შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს
მთავრობის მიერ 2018 წლის 15 მარტს გამოშვებული 280 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების
განახლება და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია
ბაზრის ოპერაციებისათვის.
5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების
ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 500 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და
სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო
ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო
ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის
შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით.
6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო
ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი.
ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების
წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის
გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 500 000.0 ათას ლარს.
მუხლი 24. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის განმკარგავ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა შრომის
ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად;
169
2. 2019 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის
მიზნებისათვის საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით.
3. 2019 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი
საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი
ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული
ასიგნებების ფარგლებში.
4. 2019 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი
დაწესებულებების მიერ, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მათთვის
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების
გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით
დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა.
5. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებების ფარგლებში, „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების გაზრდაზე არ
ვრცელდება ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვები.
მუხლი 25. ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რიცხოვნობის
შეზღუდვა
1. საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობის
საფუძველზე, დამხმარე ფუნქციების შესრულების მიზნით შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა
რიცხოვნობა განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად;
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა
რიცხოვნობასთან დაკავშირებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი სახელმწიფო ბიუჯეტის საჯარო
დაწესებულებებში დაიშვება საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით; მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში,
გარდა ქ. თბილისისა, განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმებით, ხოლო ქ. თბილისის
და ავტონომიური რესპუბლიკების საჯარო დაწესებულებებში განისაზღვრება შესაბამის აღმასრულებელ
ხელისუფლებასთან შეთანხმებით.
3. არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა
რიცხოვნობა საჭიროებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ ორგანოებთან შეთანხმებას იმ შემთხვევაში,
თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული
პირების რაოდენობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ ფაქტიურად დასაქმებულთა რიცხოვნობის 1%-ს,
ხოლო იმ ორგანიზაციებში სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას
საჭიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია;
მუხლი 26. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების
დაცვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და შეზღუდვები
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი
მაკრეკონომიკური პარამეტრების მაქსიმალური ზღვრების დაცვის მიზნით და ადგილობრივი
საფუძველზე
მინიჭებული
უფლებამოსილების
თვითმმართველობის
კოდექსის
1551-ე მუხლის
გათვალისწინებით:
ა) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით.
ბ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლით განსაზღვრული წესით წლიური ბიუჯეტის
დაზუსტებისას საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისათვის გათვალისწინებული გადასახდელების
მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს მთავრობასთან
შეთანხმებით, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ცვლილება დაკავშირებულია ამავე საინვესტიციო/კაპიტალური
პროექტის განხორციელებასთან.
გ) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია განსაზღვროს შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონის (CPV)
კოდების მიხედვით კლასიფიკატორის კოდები, რომელთა ფარგლებში შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება საქართველოს მთავრობის წინასწარ თანხმობას საჭიროებს.
170
დ) საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ კანონით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით,
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების
შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის და ამ ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე.
ე) საქართველოს სამინისტროებს მიეცეთ უფლება ამ მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
ტენდერებიდან წარმოქმნილი ეკონომია მიმართონ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით;
ვ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის „დ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების
საფუძველზე შესაძლებელია იმავე პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა ამ კანონით
გათვალისწინებულ
საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
გადასახდელებში,
საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 27. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო
დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა
„საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი ერთეულების
მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო
თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების
აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835
ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და
საკონსულო
დაწესებულებების
მიერ
მიღებული
საკონსულო
მოსაკრებლის,
დელეგირებული
უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა
და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და
დაწესებულებისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 28. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება
უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, ამ
კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს დაკრძალვასთან და სასაფლაოს
მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება.
მუხლი 29. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება
1. უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2018 წელს „ხარჯების“ და „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება,
რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობისა და
თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად,
განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
2. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით
განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე, სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს
თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები)
ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და აქვთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა.
მუხლი 30. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები
1. ამ კანონით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
171
სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ ღონისძიებებში გაგრძელდეს და, აუცილებლობის შემთხვევაში,
შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით.
თანაგადახდის წესს, ფორმასა და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.
2. ამ კანონით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამებისათვის − „მოსახლეობის სოციალური დაცვა“,
„მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა“, „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო
საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული ასიგნებების
ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების, ანგარიშსწორების წესებსა
და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა
რამ არ არის დადგენილი.
3. „მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო
კომპენსაცია.
4. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ოდენობა განისაზღვროს 200 ლარით.
5. „მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების“ ფარგლებში:
ა) გაიცეს „სოციალური პაკეტი“ „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილებით დამტკიცებული წესითა და პირობებით;
ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად;
გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის
№145 დადგენილებით გათვალისწინებული „სოციალური დახმარების პროგრამის განხორციელების ძირითადი
პრინციპები,
რეინტეგრაციის
შემწეობის
ოდენობა,
მინდობით
აღზრდის
ანაზღაურების
ოდენობა,
სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების ოდენობა, სოციალური დახმარების ოდენობის
გაანგარიშების, ღონისძიებათა დაფინანსებისა და ანგარიშსწორების, აგრეთვე საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა, ასევე ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირთა ყოველთვიური შემწეობის დაფინანსების წესი“ შესაბამისად.
დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების
გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე გასაცემი ყოველთვიური
შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით;
ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად
აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ
დადგენილი წესითა და პირობებით;
ვ)
დაფინანსდეს
დახმარება
შრომითი
მოვალეობის
შესრულებისას
დასაქმებულის
ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის საქართველოს მთავრობის
2013 წლის 1 მარტის №45 დადგენილებით დამტკიცებული წესითა და პირობებით;
ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან
დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება;
თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები.
6. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 2018 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის ის სახელმწიფო პროგრამები/მათი ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა
განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში
განსახორციელებელი 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით
გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით.
7. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ასიგნებების
ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის
პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2018 წლის შრომის,
172
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები,
რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
შესასრულებლად, და ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მიმწოდებლებთან, თუ საქართველოს
კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა განსაზღვრული; ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოთ საქართველოს
პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს.
8. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2018 წელს შესრულებული
სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან.
9. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2018 წელს გაცემული ვაუჩერები
(შესაბამისი ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო
პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში
დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს
მოსახლეობისათვის
სამედიცინო
დახმარების
გაწევის“
კომპონენტის
ფარგლებში
მიღებული
გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2018 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით შესაბამისი
პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან.
10. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „27 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში
ვაქცინების, შპრიცების, მალარიის სამკურნალო მედიკამენტებისა და ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობების შესყიდვა
განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინების,
შპრიცების, მალარიის სამკურნალო მედიკამენტების და ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობების შესყიდვა, რომელთა
შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად.
11. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „27 03 02 06 – ტუბერკულოზის მართვა“
ფარგლებში, მათ შორის „საქართველოში ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და
მკურნალობაზე
უნივერსალური
ხელმისაწვდომობის
მდგრადობის
პროგრამის“
(GEO-T-NCDC)
ღონისძიებებისათვის და პროგრამული კოდის „27 03 02 07 – აივ ინფექცია/შიდსის მართვა“ ფარგლებში, მათ
შორის „საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების
გაძლიერებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის პროგრამის“ (GEO-H-NCDC) ღონისძიებებისთვის
ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის შესყიდვა, მათ შორის, აივ ინფექცია/შიდსის და
ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შეძენა ამ კანონით
გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, გახორციელდეს აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზისა და
მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო
შესყიდვების მექანიზმისა და აგენტების, მათ შორის შესყიდვის ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით;
ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ
ხორციელდება აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური
ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის მექანიზმისა და აგენტების
საშუალებით, – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
12. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის 27 03 02 06 – „ტუბერკულოზის მართვა“
ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეები ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვაში
ხელშეწყობის მიზნით, ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვის შემთხვევაში,
ამბულატორიული მკურნალობის მთელი კურსის განმავლობაში იღებენ სოციალურ დახმარებას საქართველოს
მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სასწრაფო დახმარების ფუნქციონირებისათვის საჭირო
ღონისძიებები დაფინანსდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
14. დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის (სადაც დევნილი
სახელმწიფოს მიერ იქნა განსახლებული და რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში
დაფიქსირებული იყო, როგორც დევნილთა კომპაქტურად (ორგანიზებულად) განსახლების ობიექტი, ასევე
სადაც სამინისტრო ახორციელებდა ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების
ხარჯების (მათ შორის, ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების
მქონე პირთა მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის,
173
განსახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ანაზღაურებას)
ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება ერთ დევნილზე განისაზღვროს თვეში 2 ლარით. აღნიშნული
დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. ხელშეკრულების პირობებს
და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.
მუხლი 31. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება
1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი,
ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო,
აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების
სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის
მოხმარებაზე 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2019
წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ3-ის
(მაისსა და ოქტომბერში – 350 მ3-ის) ოდენობით. ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა, აღნიშნული
პერიოდების შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო თვეში, კერძოდ,
2018 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით
პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2019 წლის 16 მაისს, 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან
გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2020 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული
შეღავათი გაუქმდეს 2020 წლის 16 მაისს.
2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად
შეღავათით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ყოველი თვის დასაწყისში ასახოს შეღავათის
შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათი.
3. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი და მუნიციპალიტეტების
გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ აანაზღაუროს 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 მაისის
ჩათვლით და 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2019 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი,
ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები,
რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ)
მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის
და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად მოხმარებული
ბუნებრივი აირის ღირებულება.
მუხლი 32. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებები
2019 წლის განმავლობაში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი უფლებამოსილია ამ კანონით ადმინისტრაციისათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი
გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი დახმარებები.
მუხლი 33. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები
უფლება მიეცეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს,
პროგრამული კოდის 26 02 02 „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა“
ფარგლებში 2018 წელს მიღებული საქონლისა და მომსახურების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან.
174
მუხლი 34. საქართველოს
განსახორციელებელი ღონისძიებები
საერთო
სასამართლოების
ფუნქციონირებასთან
დაკავშირებით
ამ კანონის მე-16 მუხლით საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის განსაზღვრული მომუშავეთა
რიცხოვნობა არ ზღუდავს კანონით დადგენილი წესით საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეების და მათთან დაკავშირებული თანამშრომლების (თანაშემწე, რეფერენტი და სხვა) დანიშვნას.
მუხლი 35. ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებები
1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4
პუნქტით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს დაევალოთ მათ მიერ 2019 წელს
მობილიზებული კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი) შემოსავლების არანაკლებ 10%-ის მიმართვა
სახელმწიფო ბიუჯეტში.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესრულების მიზნით შესაბამისმა უწყებებმა სახელმწიფო ბიუჯეტში
თანხების მიმართვა განახორციელონ ყოველი კვარტლის ბოლო სამუშაო დღეს, გადარიცხვის დღისათვის
კვარტალში მიღებული შემოსავლის არანაკლებ 10%-ის ოდენობით.
3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დებულებები არ ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის მიერ მიღებულ გრანტებზე, ასევე იმ შემოსავლებზე, რომელსაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
იღებს კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს სისტემაში შემავალი სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული
პირისგან.
175
თავი IX
დასკვნითი დებულებანი
მუხლი 36. კანონის ამოქმედება
1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.
2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 2017 წლის 13
დეკემბრის კანონი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (საქართველოს
საკანონმდებლო
მაცნე
(www.matsne.gov.ge),
22.12.2017,
სარეგისტრაციო
კოდი:
190020010.05.001.018695).
საქართველოს პრეზიდენტი
ქუთაისი,
2018 წლის
N
გიორგი მარგველაშვილი
დეკემბერი
176
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი
„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ”
საქართველოს კანონის პროექტზე
ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი
საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლით დაკისრებული ვალდებულება;
ბ) კანონპროექტის მიზანი
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცება;
გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი
კანონპროექტის მიხედვით განისაზღვრება 2019 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და
გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლები. 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად ემსახურება
სამთავრობო პროგრამის - „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ შესრულებას,
რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სოციალური დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარება.
პროექტის ძირითადი პარამეტრების შემუშავებისას გათვალისწინებულია საერთაშორისო სავალუტო
ფონდთან არსებული პროგრამის (EFF-გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი) ძირითადი
პრინციპები, რაც გულისხმობს მიმდინარე ხარჯების ზრდის შეზღუდვას, საბიუჯეტო დეფიციტის
ეტაპობრივ შემცირებას და არსებული რესურსის მიმართვას ინფრასტრუქტურული პროექტების
დასაფინანსებლად. აღსანიშნავია რომ პროგრამის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების
შესრულებამ შესაძლებლობა მოგვცა სატრანზიტო და ტურისტული პროტენციალის გაზრდის მიზნით
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოგვეზიდა მნიშვნელოვანი რესურსები, რომელთა
ათვისება გათვალისწინებულია ჩვენს საშუალოვადიან ბიუჯეტში და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა
და მიმართულებების დოკუმენტში (2019-2022).
ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები
მთლიანი შიდა პროდუქტი
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის
ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში და მომავალი წლისთვის
სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები როგორც საქართველოს, ასევე
რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ. მიმდინარე წელს ეკონომიკაში მიმდინარე
ტენდენციებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვრცლად არის წარმოდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის
თანდართულ მასალებში (2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობა). აღსანიშნავია, 2018
წლის ბიუჯეტი დაგეგმილია ეკონომიკური ზრდის 4,5%-იან მაჩვენებელზე, თუმცა სტატისტიკის
სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 9 თვის მონაცემებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი
შეადგენს 4.9%-ს.
მიმდინარე წლის ოქტომბერში საქართველოში იმყოფებოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის
მისია, რომელთან ერთადაც გაანალიზებულ იქნა ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები საქართველოსა
და რეგიონის ქვეყნებში, რის შემდგომაც ფონდმა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2018 წელს გაზარდა
5,0%-მდე, ხოლო 2019 წლისთვის 4,6%-ით განსაზღვრა. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის
პროგნოზი გაზარდეს სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმაც.
მიუხედავად პოზიტიური ტენდენციებისა, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული ბიუჯეტის დაგეგმვა
განხორციელდეს შედარებით კონსერვატიულ პროგნოზებზე, ვინაიდან ზოგიერთ ჩვენს სავაჭრო
პარტნიორი ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციებმა შესაძლებელია უარყოფითი გავლენა
იქონიოს ჩვენს საგარეო მოთხოვნაზე, რაც რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება ჩვენი საქონლისა და
მომსახურების ექსპორტზე.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან, რომელმაც პროგრამის მიმოხილვა მიმდინარე წლის
ოქტომბერში დაასრულა შეთანხმდა ძირითადი პარამეტრები 2019 წლისათვის:
ეკონომიკური ზრდა - 4,5%;
მშპ-ს დეფლატორი - 3,5%;
ინფლაცია - 3,0%;
საბიუჯეტო დეფიციტი - 2,6%.
მომდევნო წლებში ეტაპობრივად იზრდება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი და 2020 წელს შეადგენს
5,0%-ს, 2021 წელს 5,5%-ს, ხოლო 2022 წელს 6,0%-ს.
მშპ-ის დეფლატორის პროგნოზი 2018 წელს შეადგენს 4.5%-ს, 2019 წელს 3,5%-ს, ხოლო მომდევნო
წლებში განსაზღვრულია 3,0%-ის ოდენობით. რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, აღნიშნული
პროგნოზირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიზნობრივი ინფლაციის ფარგლებში და
შეადგენს 3,0%-ს.
მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, იზრდება 2018 წლის ნომინალური მთლიანი
შიდა პროდუქტის მაჩვენებელიც და შეადგენს 41,5 მლრდ ლარს (ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დააზუსტა 2017 წლის მშპ, რომელიც
ნომინალურ გამოსახულებაში 37.8 მლრდ ლარი შეადგინა, ნაცვლად 38.0 მლრდ ლარისა. 2019 წლის
ნომინალური მშპ-ს
მოცულობა 44.9 მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2022 წლისთვის
პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 57,6 მლრდ ლარამდე.
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვერსიაში:
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა 12 863.8 მლნ ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო
სახსრების ნაწილში 11 470.0 მლნ ლარი (მეორე წარდგენასთან შედარებით იზრდება 18 მლნ ლარით),
საინვესტიციო გრანტების ნაწილში 92.7 მლნ ლარი (მეორე წარდგენასთან შედარებით მცირდება 3.8
მლნ ლარით), ხოლო საინვესტიციო კრედიტების ნაწილში 1 301.1 მლნ ლარი (მეორე წარდგენასთან
შედარებით მცირდება 119 მლნ ლარით).
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრება 13 090.0
მეორეწარდგენასთან შედარებით იზრდება 92.4 მლნ ლარით, მათ შორის:
მლნ
ლარით,
რაც
მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირების სოციალური დახმარების 20 ლარით გაზრდა 18 მლნ ლარი;
თბილისში ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის - 50 მლნ ლარ
სკოლების რეაბილიტაციისთვის დამატებით გათვალისწინებულია 30 მლნ ლარამდე
2
ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
როგორც მოგეხსენებათ 2018 წელს მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების გადაჭარბებით
შესრულება, შესაბამისად, განახლებული პროგნოზი შეადგენს 10 500,0 მლნ ლარს. 2018 წლის
განახლებული პროგნოზიდან არის გაანგარიშებული 2019 წლის მაჩვენებელიც, რომელიც მშპ-ს 25.0%ია და ნომინალურ გამოხატულებაში შეადგენს 11 280,0 მლნ ლარს, მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 416.0 მლნ ლარით, მათ
შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 3 166.0 მლნ ლარს, ხოლო ავტონომიური
რესპუბლიკების წილი 250,0 მლნ ლარს;
გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია რომ მიმდინარე წელს საშემოსავლო გადასახადი
გადაჭარბებით შესრულდება და მიაღწევს 3 200,0 მლნ ლარს. აღნიშნული მაჩვენებლის და 2019
წელს ნომინალური ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით არის გაანგარიშებული
საშემოსავლო გადასახადის 2019 წლის პროგნოზი, ასევე გათვალისწინებულია საპენსიო
რეფორმის და მიმდინარე წლის მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით საგადასახადო
კოდექსში შესული ცვლილების (1%-იანი გადასახადი მცირე ბიზნესისთვის) ეფექტი.
მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 781.0 მლნ ლარით;
გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია რომ მიმდინარე წელს მოგების გადასახადი
გადაჭარბებით შესრულდება და გადააჭარბებს 720,0 მლნ ლარს. აღნიშნული მაჩვენებლის და
2018 წელს ნომინალური ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით არის გაანგარიშებული
საშემოსავლო გადასახადის 2019 წლის პროგნოზი.
დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 982.0 მლნ
ლარით;
გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია რომ მიმდინარე წელს დღგ გადაჭარბებით შესრულდება
და მიაღწევს 4 500,0 მლნ ლარს. აღნიშნული მაჩვენებლის და 2019 წელს ნომინალური
ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით არის გაანგარიშებული დღგ-ს 2019 წლის პროგნოზი,
ასევე გათვალისწინებულია იმპორტის ზრდა 10,0%-მდე.
აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტთან ერთად საბიუჯეტო
კოდექსში და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში წარმოდგენილი ცვლილებების
მიხედვით, გათანაბრებითი ტრანსფერის და საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად
მუნიციპალიტეტებში მიიმართება დღგ-ს 19,0%, რისი გათვალისწინებითაც წინა წლებისგან
განსხვავებით დღგ-ს მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიმართება მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში,
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით გათვალისწინებული
ფორმულის მიხედვით.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით დღგ-ს მთლიანი მოცულობიდან სახელმწიფო
ბიუჯეტის წილი შეადგენს 4 036,0 მლნ ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტების წილი 946,0 მლნ
ლარს;
აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 462.0 მლნ ლარის ოდენობით;
იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 83.0 მლნ ლარით;
სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 117.0 მლნ ლარით;
ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 439 მლნ ლარით.
3
ამასთან, 2019 წელს აქტიურად გაგრძელდება წინა წლებში წარმოქმნილი ზედმეტად გადახდილი
გადასახადების (ძირითადად დღგ) დაბრუნების პროცესი და მოსალოდნელია რომ 2019 წელს
დაბრუნდება 400,0 მლნ ლარზე მეტი.
საბიუჯეტო დეფიციტი
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დეფიციტი (რომელიც ეყრდნობა GFSM 2001
კლასიფიკაციას) 2019 წელს ნაერთი ბიუჯეტისათვის შეადგენს მშპ-თან მიმართებაში 2.2%-ს,
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარლებში ფისკალური ჩარჩოს
ინდიკატორად გამოიყენება მოდიფიცირებული დეფიციტი, რომელიც GFSM 2001 კლასიფიკაციისგან
განსხვავებით ფინანსური აქტივებით განხორციელებულ ოპერაციებსაც განიხილავს, როგორც
დეფიციტის ფორმირების წყაროს. აღნიშნული მეთოდოლოგიის თანახმად, 2019 წლის დეფიციტი
განისაზღვრება მშპ-თან მიმართებაში 2.6%-ის ფარგლებში ხოლო 2020 წლიდან შემცირდება 2.5%-მდე.
ამასთან, აღსანიშნავია რომ დამატებით მიმდინარეობს მუშაობა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის
დახვეწასა და GFSM 2014 მეთოდოლოგიის შესაბამისად ჩამოყალიბებაზე, რომელიც უნდა
დასრულდეს მიმდინარე წლის ბოლომდე და ახალ კლასიფიკაციაში უფრო მკაფიოდ იქნება გაწერილი
რა შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი სახაზინო ოპერაციების ასახვა ფინასნური აქტივების ზრდის
მუხლში.
2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით პირველად მოხდა საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის
პარამეტრების განსაზღვრა, რაც ნაერთ ბიუჯეტთან ერთად ასევე ითვალისწინებს სახელმწიფო
ორგანოების მიერ დაფუძნებული სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული
შემოსავლებიდან განხორციელებული ოპერაციების შედეგებს. საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი
ბიუჯეტის უარყოფით მთლიანი სალდო პროგნოზირებულია 1 070.2 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 2.4%ია. IMF-თან არსებული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის მიხედვით
აღნიშნული დეფიციტი შეადგენს მშპ-ის 2.8%-ს.
მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების ტენდენციები
მიმდინარე ხარჯების ოპტიმიზაციის პროცესი კვლავ გრძელდება და პენსიების ზრდის,
სოციალურად დაუცველის ბავშვების დახმარებისა და შშმ პირების სოციალური დახმარებისათვის 300
მლნ ლარზე მეტის გამოყოფის მიუხედავად, შენარჩუნებულია მიმდინარე ხარჯების კლებადი
ტენდენცია, კერძოდ 2019 წელს განისაზღვრება მშპ-ის 23%-მდე, ხოლო 2022 წლისათვის შემცირდება
21.0%-ზე დაბალ ნიშნულზე.
პარალელურად მთავრობის საშუალოვადიან ჩარჩოში ინფრასტრუქტურული პროექტების
დაფინანსებაზე მისამართი სახსრების მობილიზება ხორციელდება და ნაერთი ბიუჯეტიდან ამ
მიმართულებით 8%-ზე მეტი მიიმართება. 2019 წელს კაპიტალური პროექტების დასაფინანსებლად
ნაერთი ბიუჯეტიდან 3,7 მლრდ ლარამდე მიიმართება.
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები
საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 12 863.8
მლნ ლარით განისაზღვრა. მათ შორის:
შემოსავლები - 10 487.7 მლნ ლარი (14.3 მლნ ლარით აღემატება ბიუჯეტის მეორე წარდგენის
ვერსიას);
4
საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის წინა წარდგენასთან შედარებით რჩება
უცვლელი და შეადგენს - 9 645.0 მლნ ლარი (მშპ-ს 21.4%), მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 166.0 მლნ
ლარით, რაც მშპ-ის 7.0 პროცენტს შეადგენს;
მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 781.0 მლნ
ლარით, რაც მშპ-ის 1.7 პროცენტია;
დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი
განისაზღვრა 4 036.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 9.0 პროცენტს შეადგენს;
აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 462.0 მლნ ლარის ოდენობით,
რაც მშპ-ის 3.3 პროცენტს შეადგენს;
იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 83.0 მლნ
ლარით, რაც მშპ-ის 0.2 პროცენტს შეადგენს;
სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 117.0 მლნ ლარით,
რაც მშპ-ის 0.3 პროცენტს შეადგენს.
გრანტები ბიუჯეტის წინა წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 14.2 მლნ ლარით და
შეადგენს - 382.7 მლნ ლარს, მათ შორის საბიუჯეტო გრანტები 230.0 მლნ ლარი,
საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტები 92.7 მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის
პროექტის 35-ე მუხლის შესაბამისად სსიპ-ების მიერ მიღებული შემოსავლებიდან
ბიუჯეტში გადმოსარიცხი გრანტები 60,0 მლნ ლარის ოდენობით;
სხვა შემოსავლები 460.0 მლნ ლარი.
არაფინანსური აქტივების კლების სახით მისაღები თანხების გეგმა განსაზღვრულია 70.0 მლნ
ლარის ოდენობით;
ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 120.0 მლნ ლარის ოდენობით;
ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა განსაზღვრულია 2 186.1 მლნ
ლარის ოდენობით (წინა წარდგენასთან შედარებით შემცირდა 119 მლნ ლარით), მათ შორის:
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 500,000.00
ათასი ლარის ოდენობით;
სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების
სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 105 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
საქართველოში
ენერგეტიკის
სექტორის
რეფორმის
პროგრამის
ფარგლებში
საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 75 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით;
ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები
სახსრები – 60 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის
რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 145 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით;
5
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ
საქართველოს
მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო,
შეღავათიანი კრედიტები − 1 301.1 მლნ ლარის ოდენობით.
ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ ბიუჯეტში სახელმწიფო ვალის დაფარვისთვის
გათვალისწინებულია 930,0 მლნ ლარი, სახელმწიფო ვალის წმინდა ზრდა შეადგენს 1 256,1 მლნ
ლარს.
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები)
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 13 090.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:
საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 11 696.2 მლნ ლარს, გრანტები - 92.7 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები 1301.1 მლნ ლარს. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მეორე წარდგენასთან შედარებით
ასიგნბები გაზრდილია 92.4 მლნ ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ზრდა შეადგენს
215.2 მლნ ლარამდე, ხოლო საინვესტიციო პროექტების დონორული დაფინანსების ნაწილში
შემცირებულია 122.8 მლნ ლარით.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა ბიუჯეტის მეორე წარდგენასთან შედარებით
იზრდება 219.6 მლნ ლარით და შეადგენს 9 641.1 მლნ ლარს, მათ შორის:
შრომის ანაზღაურება - 1 470.6 მლნ ლარი;
საქონელი და მომსახურება - 1 218.1 მლნ ლარი;
პროცენტი - 624.0 მლნ ლარი;
სუბსიდიები - 443.8 მლნ ლარი;
გრანტები - 544.3 მლნ ლარი;
აღნიშნული თანხიდან 280,0 მლნ ლარი გათვალისწინებულია რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდისთვის, 20,0 მლნ ლარი - მაღალმთიანი
დასახლებების განვითარების ფონდისთვის, 80,6 მლნ ლარი მუნიციპალიტეტების
მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერებისთვის, ხოლო 58,5 მლნ ლარი სსიპსაზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის.
სოციალური უზრუნველყოფა - 3 866.9 მლნ ლარი;
სხვა ხარჯები - 1 473.2 მლნ ლარი.
აღნიშნულ თანხაში 362.2 მლნ ლარამდე გათვალისწინებულია კაპიტალური
ხარჯებისთვის, ხოლო 1 111.1 მლნ ლარამდე მიმდინარე ხარჯებისთვის, რომელთა
შესახებაც დეტალური ინფორმაცია მოცემულია პროექტის თანდართულ მასალებში.
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებული ასიგნება შეადგენს 2 152.3 მლნ ლარი,
ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 362.7 მლნ ლარი;
არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლების გარდა, კაპიტალური ხარჯებისთვის
362.2 მლნ ლარი გათვალისწინებულია სხვა ხარჯების მუხლში, ხოლო 386,0 მლნ ლარამდე
გრანტების მუხლში, რისი გათვალისწინებითაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კაპიტალური
ხარჯების დასაფინანსებლად გამოყოფილი თანხა 2,9 მლრდ ლარს შეადგენს, რაც ბიუჯეტის
მთლიანი ასიგნებების 22,1%, ხოლო მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების მთლიანი მოცულობის
24%-ია.
ვალდებულებების კლება შეადგენს 933.9 მლნ ლარს, საიდანაც 893.8 მლნ ლარი მიმართული იქნება
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 40.1 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო
ვალდებულებების და დავალიანების დაფარვაზე.
6
წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს დაფინანსება 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მეორე ვერსიასთან
შედარებით იზრდება 31.4 მლნ ლარით და შეადგენს 3 968.4 მლნ ლარს (ბიუჯეტის მთლიანი
გადასახდელების 30.5%). სამინისტროს დაფინანსება 2018 წელთან შედარებით გაზრდილია 344.8
მლნ ლარით. ბიუჯეტის პროექტით სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნების ზრდა
გამოწვეულია ძირითადად:
სოციალური დაცვის პროგრამა იზრდება 20.2 მლნ ლარით, მათ შორის, 18.0 მლნ ლარი
გათვალისწინებულია მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების
სოციალური დახმარებების 20 ლარით გაზრდის დასაფინანსებლად; დღის ცენტრებში
მომსახურებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, სათემო ორგანიზაციებში მომსახურებით
უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა და მინდობით აღზრდის და მცირე საოჯახო ტიპის
სახლებში მომსახურებით უზრუნველყობის ქვეპროგრამების ასიგნებები იზრდება 2,2 მლნ
ლარით;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების ქვეპროგრამის ასიგნება წინა წარდგენასთან შედარებით იზრდება 10.0
მლნ ლარით და შეადგენს 52.7 მლნ ლარს;
შესაბამისად, სამინისტროს ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის - 2 783.9 მლნ ლარი, საიდანაც
1 925.0 მლნ ლარი მიიმართება მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის, რომლის
ფარგლებში გათვალისწინებულია პენსიის 20 ლარით ზრდა 2019 წლის პირველი
იანვრიდან;
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის - 1 044.6 მლნ ლარამდე; მათ შორის:
- მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამისთვის - 754.0 მლნ
-
ლარი;
იმუნიზაცია - 22.4 მლნ ლარი;
C ჰეპატიტის მართვის პროგრამა - 11.0 მლნ ლარი;
ტუბერკულოზის მართვა - 15.7 მლნ ლარამდე;
აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამა - 12.5 მლნ ლარზე მეტი;
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა - 12,2 მლნ ლარი (წინა წელთან
შედარებით გაზრდილია 3,0 მლნ ლარით);
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია - 36.3 მლნ ლარი;
ფსიქიკური ჯანმრთელობა - 24.0 მლნ ლარი (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია
3,0 მლნ ლარით);
დიაბეტის მართვა - 13.5 მლნ ლარი;
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება - 44.7 მლნ
ლარი;
სოფლის ექიმი - 26.0 მლნ ლარი;
რეფერალური მომსახურება - 20.0 მლნ ლარი;
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 20.0
მლნ ლარი (წინა წელთან შედარებით გაორმაგდა პროგრამის დაფინანსება) და სხვა;
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვისათვის - 20.0 მლნ ლარი;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფისათვის
ჯანდაცვის სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებულია 52,7 მლნ ლარი,
აღსანიშნავია,
რომ
ამავე
მიზნობრიობით
საცხოვრებელი
სახლების
მშენებლობისათვის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებულია 50,0 მლნ ლარი, შესაბამისად
7
დევნილთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი
ჯამური თანხა შეადგენს 102 მლნ ლარზე მეტს.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნება წინა წარდგენასთან
შედარებით გაზრდილია 35.0 მლნ ლარით და შეადგენს 2 მილიარდ ლარს, რაც 174.8 მლნ ლარით
აღემატება 2018 წლის მაჩვენებელს. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის - 1 302.1 მლნ ლარი, მათ შორის თანხები
მიიმართება შემდეგი საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციაზე:
- მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე
-
-
-
საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა - 135.0 მლნ ლარი;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაურირიკოთის მონაკვეთი – 60.0 მლნ ლარი;
რიკოთის გვირაბი - არგვეთის მონაკვეთი - 317,9 მლნ ლარი
სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთი - 72.0 მლნ ლარი;
ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა - 70.0 მლნ ლარი;
გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა - 58.5 მლნ ლარი;
ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლი - 54.0 მლნ ლარი;
ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია/მშენებლობა - 55.9 მლნ ლარამდე
(წინა წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 20.0 მლნ ლარით);
ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 60 მლნ ლარი;
გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა - 58.5 მლნ ლარი;
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა - 145.0
მლნ ლარი;
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო
გზის
ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია - 18.5
მლნ ლარი;
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა - ბაწარა - ახმეტის
მიმართულებით საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 15.0 მლნ
ლარი;
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - 30.0
მლნ ლარი (წინა წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 10.0 მლნ ლარით);
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა
- 11მლნ ლარი;
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 19 მლნ ლარი;
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია - 13.0 მლნ ლარი.
რეგიონული
და
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაციისათვის
გათვალისწინებულია 300.5 მლნ ლარამდე, მათ შორის:
- მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
-
-
- 80.0 მლნ ლარი;
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) - 70.0
მლნ ლარი;
რეგიონალური განვითარების პროექტი (კახეთი, იმერეთი, მცხეთა-მთიანეთი და
სამცხე-ჯავახეთი) - ჯამში 38.5 მლნ ლარი;
წინა ვერსიასთან შედარებით ბიუჯეტის პროექტს დაემატა მუნიციპალიტეტებში
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის 25 მლნ ლარი, ხოლო
პენიტენციური დაწესებულებების რეაბილიტაციისათვის 15 მილიონი ლარი;
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი 13.0 მლნ ლარი;
8
წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის
გათვალისწინებულია 226.2 მლნ ლარი, მათ შორის 2019 წელს განხორციელდება:
- რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები - 29.0
-
მლნ ლარი, მათ შორის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში წყლის
ხელოვნური რეზერვუარის მშენებლობა და სხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება;
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა - 160.0 მლნ ლარი, რომლის
ფარგლებშიც გათვალისწინებულია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მესტია, ანაკლია, ურეკი, ფოთი, ზუგდიდი, ჯვარი,
ჭიათურა, გუდაური, ბაკურიანი, ბოლნისი, მარნეული), ასევე ქუთაისის და
თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და აბაშის
მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია;
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერისთვის გათვალისწინებულია 50.0 მლნ
ლარი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის
სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
ჯანდაცვის სამინისტროში გათვალისწინებულ თანხასთან ერთად, დევნილთა
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე ჯამში მიიმართება 102.0 მლნ ლარზე
მეტი.
2019
წლიდან
მუნიციპალიტეტებში
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია ნაწილობრივ განხორციელდება საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ, რისთვისაც ბიუჯეტის პროექტით
გათვალისწინებულია 72.5 მლნ ლარი. ამასთან განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროს ასიგნებების ფარგლებში სკოლების რეაბილიტაციისათვის
გათვალისწინებულია 80 მლნ ლარი და ჯამურად ამ მიმართულებით დაიხარება 150 მლნ
ლარზე მეტი.
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება განისაზღვრება
1 508.5 მლნ ლარით (სამინისტროს დაფინანსება წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 47.2 მლნ
ლარზე მეტით მათ შორის გათვალისწინებულია:
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად - 750.5 მლნ ლარამდე (წინა
წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 10.8 მლნ ლარით), მათ შორის:
- ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - 617.2 მლნ ლარი;
- მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა - 11.7 მლნ ლარამდე;
- უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა - 17.7 მლნ ლარზე მეტი
(წინა წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 2.0 მლნ ლარით);
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - 19.0 მლნ ლარამდე;
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 22.5 მლნ ლარი
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" – 27.9 მლნ ლარზე მეტი და სხვა;
პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად - 48.7 მლნ ლარამდე;
უმაღლესი განათლების დასაფინანსებლად - 168.9 მლნ ლარზე მეტი;
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისთვის - 65.5 მლნ ლარი;
ინკლუზიური განათლების პროგრამის დასაფინანსებლად - 17.7 მლნ ლარზე მეტი;
სამინისტროს სისტემის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - 135.5 მლნ ლარზე მეტი,
მათ შორის:
- ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის
განვითარებისთვის - 80.0 მლნ ლარი
ამასთან საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს
ფარგლებში
გათვალისწინებულ
ასიგნებებთან
ერთად,
ჯამურად
სკოლების
მშენებლობა/რეაბილიტიაციაზე მიიმართება 150 მლნ ლარზე მეტი (2.5 ჯერ
აღემატება 2018 წლის მაჩვენებლს)
9
-
-
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარებისთვის -18.0 მლნ ლარი (მიმდინარე წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან
შედარებით გაზრდილია 2,6-ჯერ);
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
და
სამეცნიერო
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის - 5.0 მლნ ლარი;
კულტურაში
ინვესტიციებისა
და
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
მხარდაჭერისთვის - 16.0 მლნ ლარი;
სპორტში
ინვესტიციებისა
და
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
მხარდაჭერისთვის - 11.3 მლნ ლარი;
კულტურის განვითარების ხელშეწყობისთვის - 68.7 მლნ ლარზე მეტი (ბიუჯეტის
პროექტის წინა წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 1.3 მლნ ლარით), მათ შორის:
- ხელოვნების განვითარებისთვის - 55.9 მლნ ლარი;
- კულტურის ხელშეწყობისთვის - 12.8. მლნ ლარი;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფისთვის - 21.0
მლნ ლარზე მეტი;
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების და პოპულარიზაციის
დასაფინანსებლად - 116.2 მლნ ლარი (ბიუჯეტის პროექტის წინა წარდგენასთან
შედარებით გაზრდილია 7.0 მლნ ლარით);
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებებისთვის - 7.4 მლნ
ლარი (ბიუჯეტის პროექტის წინა წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 2.0 მლნ
ლარით);
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის
ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 21.2 მლნ ლარი, მათ შორის 13,0 მლნ ლარი
გათვალისწინებულია 2019 წლის განმავლობაში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში
მიღწეული წარმატებების შესაბამისად სპორტსმენთა, მწვრთნელთა და საექიმო
პერსონალის დაჯილდოებისთვის.
2018 წელთან შედარებით, საგანმანათლებლო პროგრამების და ფინანსება საბიუჯეტო სახსრების
ფარგლებში (დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების გამოკლებით) გაზრდილია 140,0
მლნ ლარამდე.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილი ასიგნება შეადგენს
338.9 მლნ ლარს. მიმდინარე წლის ასიგნებასთან შედარებით სამინისტროს ასიგნება გაზრდილია
64.2 მლნ ლარამდე, მათ შორის ბიუჯეტის პროექტის წინა წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია
6.6 მლნ ლარით. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობისთვის 67.9 მლნ ლარზე მეტი, საიდანაც აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი
ღონისძიებებისთვის გათვალისწინებულია 45.0 მლნ ლარი;
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარებისთვის - 13.8 მლნ ლარზე;
ერთიანი აგროპროექტის დასაფინანსებლად - 96.9 მლნ ლარამდე, მათ შორის:
- შეღავათიანი აგროკრედიტებისთვის - 49.0 მლნ ლარი;
- დანერგე მომავალის დასაფინანსებლად - 13.0 მლნ ლარი;
- სოფლის
მეურნეობის
პროდუქციის
გადამამუშავებელი
საწარმოების
თანადაფინანსებისთვის - 13.0 მლნ ლარი;
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობისთვის - 76.7 მლნ ლარი;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად 6.5 მლნ ლარამდე;
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობისთვის - 20.7 მლნ ლარამდე (ბიუჯეტის პროექტის
წინა წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 9.4 მლნ ლარით, მათ შორის 4.0 მლნ ლარამდე
გათვალისწინებულია სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის შეძენის მიზნით),
10
გათვალისწინებულია საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო
ცვლილებებიდან გამომდინარე საჭირო ხარჯები;
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბებისა და მართვისთვის - 11.5 მლნ ლარი;
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვისთვის - 11.9 მლნ ლარამდე;
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილი ასიგნება ბიუჯეტის
პროექტის მეორე წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 24.8 მლნ ლარით და შეადგენს 369.5 მლნ
ლარზე
მეტს,
მათ
შორის
მეწარმეობის
ხელშეწყობის
პროგრამის
ფარგლებში
გათვალისწინებულია საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის ამოქმედებისათვის 20 მლნ ლარი;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 91.0 მლნ ლარს;
იუსტიციის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 181.1 მლნ ლარზე მეტი, მცირდება 5 მლნ ლარამდე
თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ პენიტენციური დაწესებულებების მშენებლობის ხარჯები, 15
მლნ ლარამდე გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებებში;
საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გამოყოფილია 136.5 მლნ ლარი (გათვალისწინებულია მათ
შორის ახალი საელჩოების/საკონსულოების გახსნასთან დაკავშირებით - 4 მლნ ლარამდე);
თავდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 875.0 მლნ ლარი, მეორე წარდგენასთან შედარებით
იზრდება 5 მლნ ლარით;
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაერთიანდა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური და
გამოყოფილი ასიგნება შეადგენს 741.6 მლნ ლარს;
გათვალისწინებულია მიმდინარე წელს განხორციელებული, დაბალი რანგის პოლიციელთა
ხელფასების ზრდის (საშუალოდ 250 ლარით) სრული დაფინანსება, ასევე პირველი იანვრიდან
გათვალისწინებულია სასაზღვრო პოლიციაში დაბალი რანგის პოლიციელთა ხელფასების ზრდა
(საშუალოდ 250 ლარით), 5,5 მლნ ლარი გათვალისწინებულია მეხანძრეებისა და მაშველების
ხელფასების ზრდისთვის, ხოლო 30 მლნ ლარი სახანძრო მანქანების განახლებისათვის (წინა
წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 10 მლნ ლარი);
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 136.0 მლნ
ლარი;
6,0 მლნ ლარამდე გათვალისწინებულია დაბალი რანგის მოსამსახურეთა ხელფასების 250,0
ლარით ზრდისთვის, ასევე „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს
ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანხები
გათვალისწინებულია გეოლოკაციის რეალურ დროში განსაზღვრის სისტემის შექმნის
ნაწილობრივ დასაფინანსებლად;
საქართველოს პროკურატურისთვის გათვალისწინებულია 37.3 მლნ ლარი;
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 57.5
მლნ ლარი;
სახალხო დამცველის აპარატისთვის გათვალისწინებულია 6,4 მლნ ლარი;
იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 6,4 მლნ ლარი;
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის გათვალისწინებულია 2.8 მლნ
ლარი. ბიუჯეტის პროექტის წინა წარდგენასთან შედარებით ასიგნება გააზრდილია 800.0 ათასი
ლარით, რაც დაკავშირებულია მიმდინარე წელს განხორციელებული საკანონმდებლო
ცვლილებებთან, ინსპექტორის ფუნქციების გაზრდიდან გამომდინარე.
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების მთლიანი მოცულობა შეადგენს 2 251.4
მლნ ლარამდე, მათ შორის:
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 1 230.0 მლნ ლარი;
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 324.0 მლნ ლარი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 280.0 მლნ
ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების
თანახმად მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 20.0
მლნ ლარი;
11
მთავრობის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 50,0 მლნ ლარით;
დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 90.0 მლნ ლარით განისაზღვრა;
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელების ფარგლებში
გათვალისწინებულია 146.3 მლნ ლარი, მათ შორის:
o თბილისის ავტობუსების პროექტების დაფინანსება -75,0 მლნ ლარი;
o თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის დაფინანსება 20,0 მლნ ლარი;
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვრა 80.6 მლნ ლარით, ბიუჯეტის პროექტის წინა
წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 51.9 მლნ ლარით; მათ შორის, თბილისის
ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად გათვალისწინებულია დაახლოებით 50.0
მლნ ლარამდე. ტყიბულისათვის გათვალისწინებულია 1.9 მლნ ლარის გამოყოფა სპეციალური
ტრანსფერის სახით, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს
წარმოადგენს ქვანახშირის მაღარო, რომელთა დავაკშირებით შექმნილი ვითარებიდან
გამომდინარე საგადასახადო შემოსავლების და ბუნებრივი მოსაკრებლის შესრულება
გართულებელია და მუნიციპალიტეტი საჭიროებს დამატებით ფინანსურ რესურსს.
ამასთან, 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტთან ერთად, დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის
ფარგლებში წარმოდგენილია ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც იცვლება მუნიციპალიტეტების
დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტებისთვის აღარ იარსებებს გათანაბრებითი
ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მიღებული შემოსავლები
მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში, მათ ნაცვლად მუნიციპალიტეტების
დასაფინანსებლად მიიმართება დღგ-ს სახით მიღებული შემოსავლების 19,0%.
აღნიშნული ცვლილებების შემდეგ ეკონომიკის ზრდის პარალელურად მუდმივად მზარდი
იქნება მუნიციპალიტეტების საკუთარი შემოსავლები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მათ
დამოუკიდებლობას.
არსებული სისტემის შენარჩუნების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტების დაფინანსება
(საშემოსავლო გადასახადი და გათანაბრებითი ტრანსფერი) 2019 წელს იქნებოდა 900,6 მლნ ლარი
(ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მუნიციპალიტეტების გარდა), რაც 2018 წლის
მაჩვენებელზე 61,9 მლნ ლარით მეტია. დაფინანსების ახალი სისტემის მიხედვით აღნიშნული
მუნიციპალიტეტების დაფინანსება შეადგენს 946,6 მლნ ლარს, რაც 2018 წლის მოცულობაზე 107,9
მლნ ლარით მეტი, ხოლო ძველი სისტემით გაანგარიშებულ 2019 წლის მოცულობაზე 46,0 მლნ
ლარით მეტია.
მუნიციპალიტეტების დასახელება
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ქედის მუნიციპალიტეტი
შუახევის მუნიციპალიტეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
თელავის მუნიციპალიტეტი
დამატებული ღირებულების გადასახადის
განაწილება
დღგ-ის 19%-ის
დღგ-ის საორიენტაციო
განაწილება
მოცულობა
50.01%
473,415.2
5.07%
47,953.6
0.98%
9,304.0
0.68%
6,410.9
0.65%
6,110.3
0.03%
250.0
0.23%
2,170.0
0.70%
6,585.6
0.91%
8,609.1
0.15%
1,384.9
1.42%
13,435.3
12
მუნიციპალიტეტების დასახელება
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ვანის მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
ხონის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მესტიის მუნიციპალიტეტი
სენაკის მუნიციპალიტეტი
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
ხობის მუნიციპალიტეტი
გორის მუნიციპალიტეტი
კასპის მუნიციპალიტეტი
ქარელის მუნიციპალიტეტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
დმანისის მუნიციპალიტეტი
თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
დამატებული ღირებულების გადასახადის
განაწილება
დღგ-ის 19%-ის
დღგ-ის საორიენტაციო
განაწილება
მოცულობა
0.93%
8,841.3
0.83%
7,855.6
0.40%
3,769.4
0.43%
4,096.3
3.48%
32,935.3
0.79%
7,494.1
0.38%
3,602.8
0.83%
7,881.3
0.54%
5,071.1
0.67%
6,381.8
0.93%
8,787.3
0.81%
7,648.1
0.74%
7,007.6
1.03%
9,772.3
0.52%
4,947.8
0.69%
6,524.0
0.36%
3,398.5
2.42%
22,888.2
0.57%
5,388.6
0.80%
7,526.0
0.35%
3,346.4
0.69%
6,545.8
0.55%
5,195.0
0.63%
5,991.7
0.34%
3,250.0
3.01%
28,511.0
0.60%
5,682.5
0.95%
9,032.0
1.04%
9,863.5
2.28%
21,562.9
0.09%
875.0
0.20%
1,875.0
0.52%
4,939.0
0.53%
4,993.3
1.23%
11,629.8
0.15%
1,404.5
0.74%
6,980.8
1.41%
13,313.8
0.32%
3,021.8
0.45%
4,300.6
0.07%
662.5
0.07%
650.0
0.91%
8,638.8
0.10%
975.0
0.29%
2,788.4
13
მუნიციპალიტეტების დასახელება
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
ონის მუნიციპალიტეტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
სულ
დამატებული ღირებულების გადასახადის
განაწილება
დღგ-ის 19%-ის
დღგ-ის საორიენტაციო
განაწილება
მოცულობა
0.51%
4,823.6
0.44%
4,121.0
0.44%
4,131.3
0.01%
87.5
0.73%
6,931.4
0.36%
3,454.4
0.39%
3,715.5
0.62%
5,840.5
100.00%
946,580.0
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ
ჭრილში
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1 504.9 მლნ ლარი (მშპ-ს 3.4%);
თავდაცვა - 903.1 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.0%);
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 136.7 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.5%);
ეკონომიკური საქმიანობა - 2 166.4 მლნ ლარი (მშპ-ს 4.8%);
გარემოს დაცვა - 102.4 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.2%);
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 105.9 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.2%);
ჯანმრთელობის დაცვა - 1 146.7 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.6%);
დასვენება, კულტურა და რელიგია - 311.7 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.7%);
განათლება - 1 373.0 მლნ ლარი (მშპ-ს 3.1%);
სოციალური დაცვა - 3 042.6 მლნ ლარი (მშპ-ს 6.8%);
ბიუჯეტის პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:
ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი (2019-2022 წლები);
2015-2022 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (როგორც საბაზო, ასევე
ოპტიმიტური და პესიმისტური სცენარები). აღნიშნულ ინფორმაციაში 2019 წლის ბიუჯეტთან
ერთად პირველად იქნა წარმოდგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის ფისკალური
მაჩვენებლები;
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების განახლებული საშუალოვადიანი
პროგნოზების შედარება წინა პროგნოზებთან;
პროგრამული ბიუჯეტის დანართი;
კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;
ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი
ღონისძიებების შესახებ;
ინფორმაცია ფისკალური რისკების შესახებ, სადაც გაანალიზებულია მაკროეკონომიკური რისკები
და მათი შესაძლო გავლენა ბიუჯეტზე, ასევე უკვე წარმოდგენილია ინფორმაცია სახელმწიფო
კომპანიებზე და მათგან მომდინარე შესაძლო პირობით ვალდებულებებზე;
ინფორმაცია სახელმწიფო ვალის შესახებ;
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი (2019-2028 წლები);
ინფორმაცია ცენტრალური ბიუჯეტის შესახებ და ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტით
დაგეგმილი პროგრამების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ;
14
გასათვალისწინებელია, რომ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში პრაქტიკულად პირველა მოხდა
გენდერული ასპექტების ასახვა. 2015 წელს პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიაში
განხორციელებული ცვლილების თანახმად პროგრამული ბიუჯეტის დანართი ითვალისწინებს
ინდიკატორების წარმოდგენის შესაძლებლობას გენდერულ ჭრილში. გენდერული თანასწორობის
საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის მხარდასაჭერად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროექტის ფარგლებში 2018 წელს დაიწყო პროგრამული ბიუჯეტის გენდერულად მგრძნობიარე
ბიუჯეტირებით გაძლიერების პროცესი. პროექტის ფარგლებში შერჩეულ იქნა სამი საპილოტე
სამინისტრო (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო), რომელთაც განახორციელეს შერჩეული პროგრამების ანალიზი გენდერულ
ჭრილში და შერჩეული პროგრამების ინდიკატორები წარმოდგენილია გენდერული ასპექტების
გათვალისწინებით.
ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება:
ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო
_ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი
დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის;
ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე
_ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო
მაჩვენებლებს;
ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე
_ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი
დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის;
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება
_
ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც
ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება
_
ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის
ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი)
_
გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან
გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან
კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს.
15
გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან
დაკავშირებულ ვალდებულებებთან
კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში
წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს.
გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან
კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული
ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს.
დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც
მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში
წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებულ ძირითადი მაკროეკონომიკური
პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან.
დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის
შეფასება კანონპროექტის მიმართ
წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ;
დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი
კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი
კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა.
16
დოკუმენტი
საქართველოს მთავრობა
ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები
2019-2022 წლებისათვის
(გადამუშავებული ვარიანტი)
თბილისი
2018
თავი I
სამთავრობო პროგრამა
თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა
წინასიტყვაობა
2012 წლის შემდეგ რეალური და გეგმაზომიერი რეფორმების განხორციელებით საქართველოს
მთავრობის ძალისხმევა მიმართულია დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისკენ, რომელიც
ეფუძნება დემოკრატიის იმ უმთავრეს პრინციპებს,
თანასწორობა,
კანონის
უზენაესობა
და
როგორიცაა სამართლიანობა, თავისუფლება,
ადამიანის
უფლებების
პატივისცემა,
საკუთრების
ხელშეუხებლობა, თავისუფალი ბიზნესი, დამოუკიდებელი სასამართლო და მედია, არაპოლიტიზებული
პოლიცია, განათლებისა და სამედიცინო დახმარების მიღების თანაბარი შესაძლებლობები.
მთავრობა აგრძელებს თანამიმდევრულ მუშაობას კანონის უზენაესობის განმტკიცების მიზნით, რათა
სასამართლოს დამოუკიდებლობა და სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა კიდევ უფრო
დაუახლოვდეს
საუკეთესო
დამოუკიდებლობა
საქართველოს
და
ევროპულ
გამოხატვის
თითოეული
სტანდარტებს;
თავისუფლების
მოქალაქისათვის
უზრუნველყოფილი
ხელშეუხებლობა;
ხარისხიანი
იყოს
მედიის
გაღრმავდეს
მუშაობა
განათლებისა
და
ჯანდაცვის
ხელმისაწვდომობის კუთხით, გაუმჯობესდეს სახელმწიფო სოციალური პროგრამები; შეიქმნას ახალი
სამუშაო ადგილები და დაძლეულ იქნეს სიღარიბე.
პრიორიტეტულ მიმართულებად კვლავაც რჩება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაცია, დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი განვითარება და
გაძლიერება, დემოკრატიის მაღალ სტანდარტსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის ბალანსის შენარჩუნება,
განათლების სექტორის ფუნდამენტური რეფორმა, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა,
მეწარმეობისა და დამწყები ბიზნესის წახალისება, მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში ქვეყნის
ინტეგრირება, მცირე, მოქნილი და ეფექტიანი საჯარო სამსახური.
გამყარდება ქვეყნის უსაფრთხოება და საქართველოს რეგიონალური პოზიციები, გაგრძელდება
ძალისხმევა საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მიზნით და კიდევ უფრო
გაღრმავდება ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესები; საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგის
მთავარი თემა იქნება ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა და საერთაშორისო
თანამეგობრობის ჩართულობით ქვეყნის დეოკუპაციის მიღწევა. გაგრძელდება მუშაობა აფხაზებსა და
ოსებთან პირდაპირი დიალოგისა და შერიგების პროცესის დასაწყებად.
2
ქვეყნის განვითარების სამთავრობო ხედვა
2018-2020 წლებში საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას გრძელვადიან
პერიოდში ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.
ამ მიზნის მისაღწევად ქვეყნის განვითარების სამთავრობო ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:
ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანის სრულად განხორციელება და საქართველოს ევროპულ
და ევროატლანტიკურ სივრცეში შეუქცევადი ინტეგრაცია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია მნიშვნელოვანია ყველა სექტორში, მათ შორის ეკონომიკური
პოლიტიკა
და
საერთაშორისო
ვაჭრობა,
განათლების
სისტემის
რეფორმა,
ქვეყნის
ინსტიტუციონალური განვითარება და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება. ამ მიმართულებით
„ქართულ ოცნებას“ აქვს უდიდესი წარმატებები და ამ წარმატებას უფრო მეტად განმტკიცება და
გაღრმავება სჭირდება;
მთავრობა ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების
შედეგად, მივიღებთ ეკონომიკის ისეთ მოდელს, დავამკვიდრებთ ისეთ სამართლიანი თამაშის
წესებს, რომლებიც აისახება თითოეულ ოჯახზე, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეზე. ამის
შედეგად, დაიძლევა სიღარიბე და ეკონომიკური მდგომარეობის ჩამორჩენა დემოკრატიის მაღალ
სტანდარტთან შედარებით. ამავე
დროს, გაგრძელდება დემოკრატიული ინსტიტუტების
შემდგომი განვითარება და გაძლიერება;
მცირე მთავრობის კონცეფცია. ქვეყანას სჭირდება მცირე, მოქნილი და ეფექტიანი ბიუროკრატია სამთავრობო ინსტიტუტები, რომლებიც მოქმედებენ გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტით და
რომლებზეც ხორციელდება საზოგადოებრივი და ინსტიტუციონალური კონტროლი, მათ შორის,
ანტიკორუფციული კუთხით;
განათლება,
ახალგაზრდობა
და
ინოვაცია.
განათლებული,
მოტივირებული,
სამეწარმეო
სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ
მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც საქართველოს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური
ეკონომიკის მქონე ქვეყანათა შორის. შესაბამისად, განათლებაში ფუნდამენტურ რეფორმას და
მასშტაბურ ინვესტიციებს მიენიჭება უმთავრესი პრიორიტეტი.
ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, ყველა
ძალისხმევა
თუ
ინიციატივა
ორიენტირებული
იქნება
თითოეულ
ადამიანზე,
მისი
თავისუფლებისა და ღირსების დაცვაზე, მისთვის საკუთარ ქვეყანაში კეთილდღეობისა და
თვითრეალიზაციის ფართო შესაძლებლობების მიცემაზე.
აღნიშნულ პრინციპებზე დაყრდნობით განხორციელებული რეფორმების შედეგად, საქართველო გახდება
უალტერნატივო ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმების დასაბრუნებლად..
3
1.
საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება და თავდაცვა
1.1
საგარეო პოლიტიკა
მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიზანია ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანის
სრულად განხორციელება და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია.
ევროკავშირში
სრულფასოვანი
ინტეგრაციის
მიზნით,
მთავრობა
გამოიყენებს
ევროკავშირთან
თანამშრომლობის ყველა არსებულ მექანიზმს. ევროკავშირში ინტეგრაციის დღის წესრიგი დაეფუძნება
საგზაო რუკას, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ მიმართულებებსა და ძირითად პრიორიტეტებს და
ამგვარად უზრუნველყოფს ევროინტეგრაციის პროცესის მეტ სისტემურობას, თანამიმდევრულობას,
პროგნოზირებადობასა და გამჭვირვალობას.
საგზაო რუკის თანახმად, საქართველოს მთავრობა:
გააგრძელებს ასოცირების შეთანხმების ეფექტიან განხორციელებას, ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტის ჩათვლით, რომელიც საქართველო-ევროკავშირის
ურთიერთობების ძირითად სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს და ითვალისწინებს
მრავალი მიმართულებით მოდერნიზაციასა და ტრანსფორმაციას ევროპული სტანდარტების
შესაბამისად;
გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს ევროკავშირთან უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში
თანამშრომლობის გასაღრმავებლად;
გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს ევროკავშირთან სექტორული ინტეგრაციის კუთხით, რაც
ქვეყანას უფრო მეტად დააახლოებს ევროკავშირის სექტორულ ნორმებსა და პოლიტიკასთან;
განახორციელებს საკანონმდებლო თავსებადობის ანალიზს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვის მიზნით;
გააგრძელებს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში არსებული შესაძლებლობების ეფექტიან
გამოყენებას, მათ შორის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 20 შედეგი 2020 წლისთვის“ დოკუმენტით
გათვალისწინებული შედეგების განხორციელებას.
ამავე დროს, მთავრობა მოწოდებულია გააღრმაოს პოლიტიკური დიალოგი ევროკავშირსა და
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიზნების მისაღწევად; ასევე
უზრუნველყოს შენგენის სივრცის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ეფექტიანი ფუნქციონირება, რაც
ხალხთა შორის კონტაქტების გაღრმავების მიმართულებით ახალ შესაძლებლობებს ქმნის ჩვენი
მოქალაქეებისათვის.
ნატოში
სრულფასოვანი
ინტეგრაცია
საქართველოს
საგარეო
და
უსაფრთხოების
პოლიტიკის
უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და ერთ-ერთი უმთავრესი ხელშემწყობი ფაქტორია ქვეყნის უსაფრთხოების
განმტკიცებისა და სტაბილური განვითარებისთვის. საქართველო მიზანმიმართულად გააგრძელებს
ძალისხმევას, რათა განხორციელდეს 2008 წლის ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მოკავშირეების მიერ
4
მიღებული გადაწყვეტილება, რომ „საქართველო გახდება ნატოს წევრი“. საქართველო განაგრძობს ნატოში
ინტეგრაციის ძირითადი ინსტრუმენტების - წლიური ეროვნული პროგრამის, ნატო-საქართველოს
კომისიისა და ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ეფექტიანად გამოყენებას და წარმატებით
ახორციელებს დემოკრატიული განვითარებისა და თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებისკენ მიმართულ
რეფორმებს.
ალიანსში გაწევრიანებისათვის მოსამზადებლად გაგრძელდება მუშაობა არსებული პოლიტიკური და
პრაქტიკული ინსტრუმენტების გამოყენებით:
მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული ნატოსთან პოლიტიკური დიალოგის უმთავრესი ფორმატი
- ნატო-საქართველო კომისია;
პრაქტიკული თანამშრომლობის თვალსაზრისით, გაგრძელდება ნატო-საქართველოს არსებითი
პაკეტის ეფექტიანი განხორციელება, რომლის მიზანია ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების
განვითარება და ალიანსთან თავსებადობის ამაღლება, რაც დაეხმარება საქართველოს მოემზადოს
ალიანსში გაწევრიანებისთვის. ალიანსთან გაგრძელდება და გაღრმავდება თანამშრომლობა შავი
ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების მიმართულებით;
საქართველო კვლავ იქნება ალიანსის მნიშვნელოვანი პარტნიორი საერთაშორისო უსაფრთხოების
განმტკიცების საქმეში და გააგრძელებს გაძლიერებული შესაძლებლობების მქონე პარტნიორის
სტატუსით მინიჭებული შესაძლებლობების გამოყენებას, აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან.
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით წინსვლის უზრუნველსაყოფად,
ქართული მხარის აქტიური მუშაობის შედეგად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და პრაქტიკული
გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული 2018 წლის ბრიუსელის ნატოს სამიტზე. წარმატებით შესრულდა
ყველა ის ამოცანა, რაც საქართველოს მთავრობას ჰქონდა დასახული. კერძოდ, სამიტის ფარგლებში
საქართველომ
უმაღლესი
დონის
ფორმატის
შეხვედრაში
მიიღო
მონაწილეობა,
შავი
ზღვის
უსაფრთხოებაში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ პრაქტიკული გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული
და ასევე, საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი შესაბამისად იქნა ასახული ნატოს ღია კარის
პოლიტიკის კონტექსტში.
ამ გადაწყვეტილებების განხორციელება კიდევ უფრო დაახლოებს
საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებასთან.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიზნით, ქმედითი ნაბიჯების
პარალელურად,
უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია საქართველოს საერთაშორისოდ
აღიარებული საზღვრების ურღვეობისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება, ქვეყნის დეოკუპაცია და
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც მხოლოდ მშვიდობიანი გზით არის შესაძლებელი.
საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ძალისხმევას რუსეთის ფედერაციის მიერ ნაკისრი საერთაშორისო
ვალდებულებების, მათ შორის, ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული
ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულად შესრულების უზრუნველსაყოფად და ამ პროცესში
საერთაშორისო ჩართულობის გასაზრდელად.
5
საქართველო გააგრძელებს კონსტრუქციულ და აქტიურ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებებში, რომელიც წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ფორმატს ევროკავშირის, გაეროს, ეუთოს
თანათავმჯდომარეობითა და აშშ-ის მონაწილეობით საქართველოსა და რუსეთს შორის კონფლიქტიდან
მომდინარე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული პრობლემების გადასაჭრელად.
მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება ხელშესახები პროგრესის მიღწევისაკენ მოლაპარაკებების
დღის წესრიგის ისეთ მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის ფედერაციის მიერ ძალის არგამოყენების
ვალდებულების
დადასტურება
და
შესრულება,
ოკუპირებულ
რეგიონებში
უსაფრთხოების
საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა უსაფრთხო
და ღირსეული დაბრუნება.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაციას რუსეთსაქართველოს კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და აგრეთვე საქართველოს ოკუპირებულ
რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფისათვის. პარტნიორი
ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის შემდგომი მობილიზების მიზნით,
გაგრძელდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივი ინფორმირება საქართველოს ოკუპირებულ
რეგიონებში შექმნილი ვითარებისა და სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის
ნაბიჯების შესახებ. გაგრძელდება აქტიური მუშაობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის
უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების წვდომის უზრუნველსაყოფად.
პროაქტიულად გაგრძელდება მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სრულად განხორციელების უზრუნველსაყოფად.
საქართველოს
მთავრობა
კვლავაც
გააგრძელებს
აქტიურ
მუშაობას
საერთაშორისო
არენაზე
ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი განმტკიცების
მიზნით. გაგრძელდება აქტიური ძალისხმევა შესაძლო რისკების პრევენციისა და ცალკეულ უკანონო
შემთხვევებზე რეაგირებისათვის.
კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში, განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმობა ომითა და გამოყოფი ხაზებით დაშორებული მოსახლეობის შერიგებასა და ნდობის აღდგენას,
საქართველოს მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივის - „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“
განხორციელებას და კომუნიკაციას ომით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის პირდაპირი დიალოგისა და
შერიგების პროცესის ხელშეწყობის, ნდობის აღდგენისკენ მიმართული კონკრეტული პროექტების
განხორციელების, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისების, კონფლიქტით დაზარალებულ
მოსახლეობაზე ზრუნვის, მათ სოციალურ-ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ საჭიროებებზე რეაგირების,
სხვადასხვა სერვისის ხელმისაწვდომობის, განათლების შესაძლებლობების განვითარების, სახალხო
დიპლომატიისა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით.
საგარეო პოლიტიკის ფარგლებში დასახული მიზნების მისაღწევად გამოყენებული იქნება ორმხრივი და
მრავალმხრივი დიპლომატიის მექანიზმები.
6
ორმხრივი დიპლომატიის ფარგლებში:
გაგრძელდება და კიდევ უფრო გააქტიურდება სტრატეგიული თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ
შტატებთან როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან. კერძოდ, ჩვენი მიზანია:
აშშ-საქართველოს
სტრატეგიული
პარტნიორობის
ქარტიის
კომისიის
ფარგლებში
თანამშრომლობის გააქტიურება პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით;
აშშ-ის
წარმომადგენელთა
პალატასა
და
სენატში
არსებული
საქართველოს
მძლავრი
ორპარტიული მხარდაჭერის შენარჩუნება და გაზრდა საქართველოს თაობაზე მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებების, საკანონმდებლო აქტების, რეზოლუციების, განცხადებების მიღების გზით;
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში აშშ-სთან თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოს
თავდაცვითი
შესაძლებლობებისა
და
შეიარაღებული
ძალების
ინსტიტუციონალური
განვითარების მიზნით;
ორმხრივი სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების კუთხით მუშაობის გაგრძელება,
ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის (HLTID) ფორმატში, მათ შორის,
თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობის განხილვის მიზნით.
უმნიშვნელოვანესი იქნება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ორმხრივი პარტნიორობის სტრატეგიულ
დონეზე აყვანა და ტრადიციულად მოკავშირე ევროპულ ქვეყნებთან პარტნიორული ურთიერთობის
გაგრძელება და შემდგომი გაღრმავება.
გაგრძელდება რეგიონალური სტაბილურობის ხელშეწყობა და რეგიონში დაბალანსებული პოლიტიკის
გატარება.
რუსეთის ფედერაციასთან, რაციონალური და დეესკალაციის პოლიტიკის ფარგლებში, გაგრძელდება
სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და ხალხთაშორისი კონტაქტების ხელშეწყობა.
ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონტინენტის, ასევე ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის
რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ დონეზე გაღრმავდება პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და
სხვა სექტორული სახელშეკრულებო-სამართლებრივი ურთიერთობები.
აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა ორმხრივ და მრავალმხრივ
ფორმატებში.
კვლავ
გადაიდგმება
ნაბიჯები
ცენტრალური
და
სამხრეთ-აღმოსავლეთ
აზიის
სახელმწიფოებთან არსებული ურთიერთობების განმტკიცების, ასევე თანამშრომლობის მდგრადი
პოზიტიური დინამიკის განვითარების კუთხით.
მრავალმხრივი დიპლომატია
საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაერო, ეუთო,
ევროპის საბჭო) აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის
გატარება/პოზიციონირება, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ ფარგლებში არსებულ
7
ინსტიტუტებთან
აქტიური
თანამშრომლობა,
პირველ
რიგში,
ქვეყნის
შიგნით
მიმდინარე
დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის, ადამიანის უფლებათა განმტკიცების,
რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო
ორგანიზაციების ქმედითი ჩართულობის, ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის
საერთაშორისო მექანიზმების წვდომის უზრუნველყოფის, იძულებით ადგილნაცვალ პირთა თავიანთ
საცხოვრებელ ადგილებში ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნების ხელშეწყობის მიმართულებებით.
ასევე, გაგრძელდება აქტიური მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მოქალაქეების
წარმომადგენლობითობის გაზრდის კუთხით.
საქართველო კვლავაც გააგრძელებს მუშაობას საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში რუსეთსაქართველოს კონფლიქტის საკითხის აქტიურად შესანარჩუნებლად.
გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრობის პერიოდში (2016-2018), საქართველო მაქსიმალურად
გამოიყენებს ამ მნიშვნელოვან ფორმატს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა კუთხით
არსებულ მდგომარეობასა და მიმდინარე დარღვევებზე საბჭოს ყურადღების გასამახვილებლად, მათ
შორის, კონკრეტული ინიციატივების გზით.
2019-2020 წლებში საქართველო ხდება ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. მთავრობა მაქსიმალურ
ძალისხმევას მიმართავს თავმჯდომარეობის წარმატებით დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში.
გაგრძელდება რეგიონალური სახის თანამშრომლობის განვითარება დემოკრატიისა და ეკონომიკური
განვითარების ორგანიზაციის - სუამის ფარგლებში. გაგრძელდება ურთიერთობების განვითარება ისეთ
რეგიონალურ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა არაბული სახელმწიფოების ლიგა (League of Arab States)
სპარსეთის ყურის ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭო (GCC) და აფრიკის კავშირი (Afrcan Union).
გაღრმავდება აგრეთვე თანამშრომლობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერების ასოციაციასთან (ASEAN),
ფრანკოფონიის
საერთაშორისო
ორგანიზაციასთან
(OIF),
პორტუგალიურენოვანი
ქვეყნების
თანამეგობრობასთან (CPLP) და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების მისაღწევად აუცილებელია აქტიური სტრატეგიული კომუნიკაცია
მთავრობის მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რათა შენარჩუნებულ იქნეს ქვეყნის
საგარეო კურსის მიმართ მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერა.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნების
მიზნით:
გაგრძელდება მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენცია და
შემცირება ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებით, სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტიანი
იმპლემენტაციით, რაც არ გულისხმობს კონტრპროპაგანდის გამოყენებას;
განხორციელდება
აქტიური
საინფორმაციო
კამპანია,
რომლის
მიზანია
საქართველოს
მოსახლეობისთვის ზუსტი, ამომწურავი და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება ევროკავშირისა
და ნატოს, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული
გამოწვევებისა
და
შესაძლებლობების,
ასევე
ქვეყნის
მიერ
განხორციელებული
და
განსახორციელებელი რეფორმების თაობაზე;
8
გაგრძელდება
თანამშრომლობა
სამოქალაქო
სექტორთან
ერთობლივი
ძალისხმევის
კოორდინირებისათვის;
გაგრძელდება თანამშრომლობა სტრატეგიული კომუნიკაციის სტრუქტურულ ერთეულებთან
ევროკავშირსა და ნატოში და მათ წევრ სახელმწიფოებში,
საქართველოს, როგორც სტაბილური, თანამედროვე, დემოკრატიული და თვითმყოფადი კულტურის
მქონე ქვეყნის, იმიჯის გასამყარებლად, კიდევ უფრო გააქტიურდება კულტურული დიპლომატია.
განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება იმაზე, რომ საქართველო ევროპული კულტურული სივრცის
განუყოფელი ნაწილია და აქტიურად არის ჩართული თანამედროვე საერთაშორისო კულტურულ
პროცესებში.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ერთიანი, ძლიერი და სამშობლოსთან
მჭიდრო კავშირის მქონე დიასპორის განვითარების ხელშეწყობა. აღნიშნულის განსახორციელებლად
აუცილებელია
დიასპორასთან
ისეთი
მდგრადი
კავშირის
განვითარება,
რომელიც
თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს შესაძლებლობებზე ფართო წვდომას, საქართველოსათვის კი
სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიან განხორციელებას უზრუნველყოფს.
მთავრობა ხელს შეუწყობს თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების საერთო ინტერესების
განხორციელებას, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას,
დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვას, სახელმწიფო, არასამთავრობო,
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და თანამემამულეთა ადგილსამყოფელ ქვეყნებთან მჭიდრო
თანამშრომლობას.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში
დიასპორის ჩართულობას და უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში
ღირსეულად დაბრუნების ხელშეწყობას.
დაიწყება საქართველოს სახელმწიფოს საკუთრებაში 2016 წელს გადმოცემული ლევილის მამულის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
პროცესი,
მომავალში
მისი
ქართულ
კულტურულ
და
საგანმანათლებლო კერად ჩამოყალიბების მიზნით.
საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის
მიზნით:
გაფართოვდება საკონსულო საქმიანობის განხორციელების სამოქმედო არეალი;
გაგრძელდება
კვალიფიციური
მუშაობა სათანადო სტანდარტების შესაბამისად საკონსულოების აღჭურვის,
საკონსულო
მომსახურების
და
ოპერატიული
საკონსულო
დაცვის
უზრუნველსაყოფად;
გადაიდგმება ნაბიჯები საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების არეალის
გაფართოებისათვის, ასევე, საზღვარგარეთ კრიზისული და საგანგებო სიტუაციებისას უცხოეთში
მყოფი თანამოქალაქეების სწრაფად და ეფექტიანად დაცვის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი
მექანიზმების დანერგვის კუთხით.
9
1.2
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება
არსებული ჰიბრიდული გამოწვევებიდან გამომდინარე, საქართველოს სჭირდება მაღალი საბრძოლო
მზადყოფნის, ტერიტორიული თავდაცვისა და შეკავების ამოცანების განხორციელების მდგრადი
უნარებითა და შესაძლებლობებით აღჭურვილი, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ძალებთან სრულად
თავსებადი, მობილური, ეფექტიანი შეიარაღებული ძალები. სწორედ ასეთი შესაძლებლობების
შეიარაღებული ძალების არსებობა წარმოადგენს საფრთხის შეკავების ძირითად შემადგენელს.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების ძირითადი მისიაა ქვეყნის თავდაცვა, რომლის ფარგლებში
განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ტერიტორიული თავდაცვის უზრუნველყოფაზე. ამასთან ერთად,
გრძელდება ალიანსის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში
ტერორიზმთან ბრძოლისა და მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. ამავდროულად,
შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფს ქვეყნის შიგნით სტიქიური და ტექნოგენური კრიზისების დროს
სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას.
ამ ამოცანების შესასრულებლად, შემუშავებულია თავდაცვის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი
და ტრანსფორმაციის გეგმა, რომელიც 2020 წლამდე თავდაცვის სისტემის/შეიარაღებული ძალების
განვითარებისთვის მთელ რიგ ღონისძიებებს ითვალისწინებს. აღნიშნული სრულ თანხვედრაშია
ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის მიერ გატარებულ თავდაცვისა და შეკავების პოლიტიკასთან და
გულისხმობს ისეთი შესაძლებლობების მქონე თავდაცვის სისტემის არსებობას, რომლის ფარგლებშიც
მდგრადი და მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის მქონე შეიარაღებული ძალები, სხვა უწყებებთან მჭიდრო
კოორდინაციით, შეძლებენ საფრთხის შეკავების ამოცანის ეფექტიანად შესრულებას.
შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა ეროვნული თავდაცვის სისტემის განვითარების პროცესში
სწრაფად და ეფექტიანად განახორციელებს „ტოტალური თავდაცვის“ კონცეფციას, რაც გულისხმობს
როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო თავდაცვის, სოციალურ-ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული და
საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური სფეროების მიმართულებით შეთანხმებული გეგმების შემუშავებადამტკიცებას და უწყებათაშორისი, კოორდინირებული ნაბიჯების განხორციელებას. „ტოტალური
თავდაცვა“ წარმოადგენს როგორც შეიარაღებული ძალების, ისე ზოგადად საზოგადოების მდგრადობას
და მზაობას, წინააღმდეგობა გაუწიოს მოწინააღმდეგეს და ქვეყნის მთლიანი სამხედრო, ეკონომიკური და
ინტელექტუალური პოტენციალის გამოყენებით განახორციელოს ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებზე
ეფექტიანი რეაგირება.
აშშ-სთან, როგორც ძირითად სტრატეგიულ პარტნიორთან, ერთად, გაგრძელდება
საქართველოს
თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც, 2020 წლის
ჩათვლით, ტერიტორიული თავდაცვის პრინციპითა და მცირე ქვედანაყოფების ტაქტიკით მომზადდება
და აღიჭურვება შეიარაღებული ძალების ქვეითი ბატალიონები. ამ პროგრამას კრიტიკული მნიშვნელობა
აქვს
შეიარაღებული
ძალების
საბრძოლო
მზადყოფნის
ამაღლებისა
და
ინსტიტუციონალური
განვითარებისათვის.
სათანადო
ყურადღება
სპეციალური
დაეთმობა
დანიშნულების
საინჟინრო
ძალების,
შესაძლებლობების
საჰაერო
გაძლიერებას.
თავდაცვის,
გაგრძელდება
საჰაერო-სატრანსპორტო,
10
ჯავშანსაწინააღმდეგო, დაზვერვის, არტილერიის, მართვისა და კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და
კომპიუტერული
სისტემების
შესაძლებლობების,
კიბერუსაფრთხოებისა
და
სტრატეგიული
კომუნიკაციების სფეროების და ეროვნული გვარდიის შემდგომი რეფორმირება და ეფექტიან ძალად
ჩამოყალიბება.
თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით, გაგრძელდება სამხედრო განათლების სფეროს ოფიცერთა და სერჟანტთა მომზადების მნიშვნელოვანი სეგმენტების ინსტიტუციონალიზაცია და
ალიანსის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების
ერთობლივი ცენტრის (JTEC) შემდგომი განვითარება მნიშვნელოვნად გაზრდის თავდაცვის შეფასების
შესაძლებლობებს, ისევე, როგორც ხელს შეუწყობს ნატოს „პარტნიორობის თავსებადობის ინიციატივის“
(Partnership Interoperability Initiative) განხორციელებას. საერთო საჯარისო ცენტრის შემდგომი
განვითარების ფაზაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად განიხილება „საერთაშორისო მანევრის
კაპიტნის
საკარიერო
კურსის“
ჩამოყალიბება,
რაც
შესაძლებლობას
გვაძლევს
საქართველოს
შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებთან ერთად პარტნიორი ქვეყნების უმცროს ოფიცერთა
შემადგენლობაც
მოვამზადოთ.
ამასთან,
მოხდება
საბრძოლო
საწვრთნელი
ცენტრის
(CTC)
სრულფასოვანი გამართვა, საწყისი საბრძოლო მომზადებისა და დოქტრინების ცენტრების შემდგომი
განვითარება ნატოს სტანდარტების გათვალისწინებით.
ალიანსის გაძლიერებული მოწინავე ჩართულობის (Enhanced Forward Presence) გათვალისწინებით და ამ
კუთხით დეკლარირებული „ლოგისტიკის წლის“ ფარგლებში, გაგრძელდება თავდაცვის ლოგისტიკის
სფეროს ტრანსფორმაცია, რათა მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი ბრიგადების ტაქტიკური
ჯგუფების დროული და უწყვეტი ლოგისტიკური მხარდაჭერა.
ამასთან, განხორციელდება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით (SNGP) გათვალისწინებული
ინიციატივების იმპლემენტაცია, რომლის ფარგლებშიც, როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი
ფორმატების გამოყენებით, ალიანსისგან
სტანდარტი
და
თავსებადობის
მიღებული ეფექტიანი მხარდაჭერით მიიღწევა ნატოს
მაღალი
ხარისხი.
განსაკუთრებული
მნიშვნელობა
ენიჭება
კიბერუსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების სფეროების განვითარებას.
ტოტალური თავდაცვის პრინციპის გათვალისწინებით გაგრძელდება ტერიტორიული თავდაცვის
ამოცანის შესასრულებლად არსებული შესაძლებლობების განვითარება. აღნიშნული ითვალისწინებს
სამხედრო სარეზერვო ქვედანაყოფების მომზადებას, რომლის საპილოტე პროექტიც დაიწყება 2018 წელს.
ქვეყნის თავდაცვის უზრუნველყოფაში მოსახლეობის აქტიური ჩართულობის მიმართულებით,
გაგრძელდება სკოლებში საინფორმაციო კამპანია, რაც ახალგაზრდა თაობაში ქვეყნის თავდაცვის შესახებ
ცნობიერების ამაღლებას გულისხმობს. აღნიშნული ასევე ითვალისწინებს საკუთრივ ქვედანაყოფებისა
და სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებისა და დაწესებულებების მონახულებას.
საპილოტე პროექტის სახით მოხდება თავდაცვისა და სამხედრო საქმის შესახებ შემუშავებული არჩევითი
საგნის შეტანა შერჩეული სკოლების სასწავლო პროგრამაში. პროექტის წარმატებით განხორციელების
შემთხვევაში, მოხდება მისი ფართოდ დანერგვა.
11
ეროვნული თავდაცვის მოთხოვნებისა და განსაკუთრებით ტოტალური თავდაცვის პრინციპის
გათვალისწინებით,
კრიტიკულად
მნიშვნელოვანია
თავდაცვის
სფეროში
უწყებათაშორისი
თანამშრომლობისა და კოორდინირებული მოქმედების მაღალი ხარისხის მიღწევა. შესაბამისად:
გაგრძელდება ერთიანი სამთავრობო მიდგომის და კოორდინაციის მექანიზმების დახვეწის გზების ასახვა
როგორც კონცეპტუალურ დონეზე „ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის 2020-2030“ დოკუმენტის
დამტკიცებით, ისე მის საფუძველზე, უწყებრივ დონეზე დადგენილი აუცილებელი სამოქმედო გეგმების
(მზადყოფნის გეგმები) შემუშავება-დამტკიცებით.
თავდაცვის პოლიტიკის დაგეგმვა ხორციელდება როგორც ეროვნული, ისე უწყებრივი დონის
კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტების მეშვეობით. თავდაცვის შესაძლებლობების
განვითარების პროცესის ხელშეწყობისა და მეტი სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, თავდაცვის
სამინისტრო გადავა თავდაცვის გრძელვადიან დაგეგმვაზე. გრძელვადიანი დაგეგმვის პრინციპზე
გადასვლა ემსახურება თავდაცვის ამოცანებისთვის არსებული შეზღუდული რესურსების გაცილებით
ოპტიმალური გამოყენების მიზანს და დადგენილი პრიორიტეტების მიხედვით ფინანსური სახსრების
ეფექტიან განაწილებას. კერძოდ:
საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შესაბამისად, ჰარმონიზაციის პაკეტის
ფარგლებში ცვლილებები შევიდა თავდაცვის სფეროს მარეგულირებელ საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე სამართლებრივ აქტებში. ზემოაღნიშნული ითვალისწინებს
თავდაცვის
სამინისტროს სამოქალაქო ოფისისა და თავდაცვის ძალების (შეიარაღებული ძალების)
ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების მკაფიო გამიჯვნას, ისევე, როგორც ერთობლივი
ამოცანების განსაზღვრას;
უახლოეს მომავალში შემუშავდება და დამტკიცდება „ეროვნული თავდაცვის სტრატეგია - 20202030“, რომლითაც განისაზღვრება შეიარაღებული ძალების ხედვა ათწლიანი პერსპექტივით;
თავდაცვის
მიზნებისთვის
გამოყოფილი
ფინანსური
რესურსების
გადანაწილება
განხორციელდება „შეიარაღების სისტემების შესყიდვის სტრატეგია 2019-2025“-ისა და თავდაცვის
პროგრამების სახელმძღვანელოთი დადგენილი პრიორიტეტების მიხედვით. ამასთან, თავდაცვის
საჭიროებების შესაბამისად, თავდაცვის ბიუჯეტის მაჩვენებელი შენარჩუნდება ქვეყნის მთლიანი
შიდა პროდუქტის 2%-იან ნიშნულზე;
თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების კუთხით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთობლივ საერთაშორისო
სწავლებებს.
გადაიდგმება
ქმედითი
ნაბიჯები
სამხედრო-სამეცნიერო
კვლევების,
სამხედრო
მრეწველობის
განვითარებისა და მისი საექსპორტო პოტენციალის ზრდისთვის. აღნიშნულის ფარგლებში დაგეგმილია:
12
ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ქვედანაყოფების ეროვნული წარმოების აღჭურვილობით სრული დაკომპლექტება;
განხორციელდება ჯავშანმანქანა „დიდგორის“ შემდგომი დახვეწა და განვითარება
ისეთი
საბრძოლო და მხარდამჭერი ფუნქციების შესასრულებლად, როგორიცაა კავშირგაბმულობა,
სამედიცინო, სახანძრო, სადაზვერვო და საცეცხლე მხარდაჭერა (მობილური ნაღმტყორცნი);
დამატებით შემუშავდება ცეცხლის მართვის მოდული, შეიქმნება მიზნის იდენტიფიკაციის,
ჩაჭერისა და მიყოლის სტაბილიზებული სისტემა, უპილოტო ვერტმფრენის პლატფორმა, მძიმე
საბრძოლო მანქანა და სეტყვა-საწინააღმდეგო რაკეტა.
GDRP-ის მიმდინარეობის პარალელურად, ეტაპობრივად გაიზრდება მასში ჩართული ქვედანაყოფების
პირადი შემადგენლობის ანაზღაურება.
ამასთან,
გაგრძელდება
როგორც
სამხედრო-სამედიცინო
შესაძლებლობების
განვითარება,
ისე
შეიარაღებული ძალების, თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა, მათი ოჯახის წევრთა, ვეტერანთა,
დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სამედიცინო
მომსახურების/რეაბილიტაციის
ეფექტიანობის
ამაღლება
და
დაჭრილ/დაშავებულ
სამხედრო
მოსამსახურეთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებები.
გაგრძელდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გატარება და იმ ვალდებულებების შესრულება,
რომლებიც გამომდინარეობს საქართველოს 2016-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმიდან გაეროს
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების - „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ - მოთხოვნათა
თანახმად.
13
2.
ძირეული და ინოვაციური რეფორმები
მთავრობის ხედვა ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით ეფუძნება ახალ ინოვაციურ რეფორმებს
ყველა სექტორული მიმართულებით, რომელიც ორიენტირებულია:
ეკონომიკის
სტრუქტურულ
კონკურენტული
გაჯანსაღებაზე,
უპირატესობების
სრულად
პროდუქტიულობის
გამოყენებასა
და,
ზრდაზე,
შესაბამისად,
ქვეყნის
სიღარიბის
დაძლევაზე;
მოსახლეობის იმ ფენების მხარდაჭერაზე, რომლებიც ამას ყველაზე მეტად საჭიროებენ;
გარემოსდაცვით ღონისძიებებზე, ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებაზე.
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხედვა ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს, სადაც კერძო
სექტორი არის ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. მთავრობისათვის მაღალ ეკონომიკურ
ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანია მისი ხარისხობრივი მაჩვენებლებიც. მთავრობის ეკონომიკური
პოლიტიკა მიმართულია ქვეყნის ეკონომიკაში წლების განმავლობაში დაგროვილი სტრუქტურული
გამოწვევების საპასუხოდ. ასევე მიმართულია კერძო სექტორში, განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო
ბიზნესის, როგორც
ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებლის, განვითარებაზე, ადამიანური
რესურსების პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებასა და ეფექტიანობის ზრდაზე, ინფრასტრუქტურის
სწრაფ განვითარებასა და ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვაზე.
ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტი, რაც
გულისხმობს მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესში.
მთავრობა მიზნად ისახავს ისეთი მოდელის დანერგვას, რომლის პირობებშიც, ეკონომიკური ზრდის
პარალელურად, იზრდება ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა, მცირდება
უმუშევრობა და სიღარიბე.
მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული
იქნება ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, განსაკუთრებით კი, მაღალტექნოლოგიური
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე. ქვეყანაში შეიქმნება საინვესტიციო გარემო, რომელიც
მიმზიდველი იქნება ასეთი ტიპის ინვესტიციებისათვის.
გრძელვადიანი და მაღალი
ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, მთავრობის ეკონომიკური
პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკის ფაქტორების მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის განვითარებაში.
2.1
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა
მთავრობის
ეკონომიკური
პოლიტიკა
ეფუძნება
მაკროეკონომიკური
სტაბილურობის,
როგორც
ეკონომიკური განვითარების ფუნდამენტის, პრინციპებისადმი ერთგულებას.
ფისკალური დისციპლინა, უმუშევრობის დაბალი დონე, ვალის მდგრად დონეზე შენარჩუნება, ფასების
სტაბილურობა, მონეტარული პოლიტიკის დამოუკიდებლობა, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის
ეტაპობრივი შემცირება და ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყნის გრძელვადიანი
ეკონომიკური ზრდის საყრდენია.
14
ფისკალური ჩარჩო დაეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს:
▪
გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი პროცესი. გამოთავისუფლებული სახსრები
გადანაწილდება
პრიორიტეტულ
მიმართულებებზე,
მათ
შორის,
განათლებისა
და
ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე;
▪
შენარჩუნდება საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებელი;
▪
გაგრძელდება
სოციალური
გასაცემლების
ზრდა.
მოხდება
საპენსიო
რეფორმის
დაფინანსებისათვის საჭირო რესურსების მობილიზება;
▪
მთავრობის ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან შენარჩუნდება სტაბილურ დონეზე. ამასთან, ვალის
აღება განხორციელდება გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი საინვესტიციო
პროექტების დაფინანსებისათვის.
უნდა შენარჩუნდეს ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესების ტენდენცია. საქართველოს
მთავრობას აქვს ამბიციური მიზანი, მიაღწიოს საკრედიტო რეიტინგის საინვესტიციო დონეს (BBB-/Baa3),
რაც შესაძლებელს ხდის ქვეყანაში საერთაშორისო მსხვილი საინვესტიციო ფონდების ინვესტირების
განხორციელებას და უზრუნველყოფს იაფ ფინანსურ რესურსებზე წვდომას, მათ შორის კერძო
სექტორისათვის, ასევე ზრდის ქვეყნის მიმზიდველობას მაღალხარისხიანი პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციებისათვის. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, მთავრობა შეიმუშავებს საშუალოვადიან
სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას, რომელთან შესაბამისობაშიც იქნება მთავრობის მიერ მიღებული
ეკონომიკური გადაწყვეტილებები.
2.2
საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობა
ეფექტიანი ფისკალური პოლიტიკისათვის აუცილებელი წინაპირობაა საჯარო ფინანსების მართვის
ეფექტიანი და გამჭვირვალე სისტემის არსებობა. ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯების წარმატება
დასტურდება ქვეყნის მე-5 ადგილით ბოლო ღია ბიუჯეტის კვლევაში (Open Budget Index), საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასების და PEFA მეთოდოლოგიის თვითშეფასების
ანგარიშის თანახმად.
მიმდინარეობს მუშაობა შიდა ფინანსური კონტროლის და მართვის დანერგვის მიმართულებით, რაც
უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სწორი და ეფექტიანი მართვის სისტემების ჩამოყალიბებას
და ბიუჯეტის გამჭვირვალობას.
მდგრადი ფისკალური პოლიტიკის გასამყარებლად განახლდება ფისკალური წესების მარეგულირებელი
ნორმები და პროცედურები.
დაინერგება საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემა, რაც უზრუნველყოფს საინვესტიციო
პროექტების და მათზე მიმართული სახსრების მაქსიმალურ ეფექტურობასა და ეფექტიანობას.
გაგრძელდება აქტიური მუშაობა ფისკალური რისკების შეფასების, მათი გამოვლენისა და მართვის
მიმართულებით. გაძლიერდება არსებული პირობითი ვალდებულებების ანალიზი.
მთავრობა შეიმუშავებს მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგიას. ვალის მართვის პროცესი მიზნად
15
ისახავს საჭირო ფინანსების მოძიებას და ამ კუთხით ხარჯების მინიმიზაციას. ასევე ვალის მართვის
პრიორიტეტული
მიზანია
სახელმწიფო
ფასიანი
ქაღალდების
საშინაო
ბაზრის
განვითარება.
განვითარებული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარი ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კაპიტალის
ბაზრის განვითარებას.
2.3
დასაქმება
მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ორიენტირია მოსახლეობის დასაქმების
ხელშეწყობა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. უმუშევრობის მაღალი დონე ინკლუზიური
განვითარების მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია. შრომის ბაზარზე არსებული დისბალანსი და
დასაქმების სტრუქტურა, თავის მხრივ, აერთიანებს მრავალ პრობლემას, რომელთა დაძლევაც,
ეკონომიკური განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს.
დასაქმების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გასაუმჯობესებლად გატარდება განათლების
რეფორმა, რომლის საფუძველზეც მოხდება ადამიანური კაპიტალის განვითარება. ამასთან, ხელი
შეეწყობა პროფესიულ განვითარებას, რათა გაიზარდოს სამუშაო ძალის კონკურენტუნარიანობა და
შრომის ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი.
უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ზრდის მიმართულებით, ეფექტიანი ეკონომიკური
პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, განხორციელდება შრომის ბაზრის სიღრმისეული ანალიზი
როგორც
მიწოდების,
ისე
მოთხოვნის
მიმართულებით.
უზრუნველყოფილი
იქნება
მჭიდრო
კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის, რაც ხელს შეუწყობს შრომის ბაზრის
მოქნილობის ზრდას. სახელმწიფო ინფორმაციულ დახმარებას გაუწევს სამუშაოს მაძიებლებს პროფესიის
არჩევის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური
დამსაქმებლების ჩართულობას პროფესიული გადამზადების პროცესში.
2.4
ბიზნესგარემო
ბიზნესის კეთების სიმარტივის (Doing Business) რეიტინგში აღიარებული წარმატების ფონზე, როდესაც
ქვეყანას აქვს ელიტარული მე-9 ადგილი მსოფლიოში, მთავრობა განაგრძობს აქტიურ რეფორმებს
ბიზნესგარემოს შემდგომი გაუმჯობესებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობისათვის. კერძოდ:
▪
დაცული იქნება საკუთრების უფლების ხელშეუვალობის პრინციპი;
▪
მომზადდა და მოკლე ვადაში საზოგადოებას განსახილველად წარედგინება რეფორმის პროექტი
საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში კომერციული პალატების შექმნის შესახებ.
პალატები სპეციალიზებული იქნება კომერციული და საგადასახადო საქმეების განხილვაზე რეფორმის შედეგად მკვეთრად გაიზრდება მართლმსაჯულების ხარისხი და
სისწრაფე
კომერციულ და საგადასახადო დავებზე;
▪
საგადასახადო სისტემა განაგრძობს ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის წახალისებას.
კერძოდ, ქართული წარმოების ნატურალური რძე და რძის ნაწარმი სრულად გათავისუფლდება
16
დამატებული ღირებულების გადასახადისგან ჩათვლის უფლებით. დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით
გათავისუფლდება ფარმაცევტული საწარმოს მიერ წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქციის
მიწოდება.
ამით
საგრძნობლად
შემცირდება
იმპორტული
საქონლის
უპირატესობა
ადგილობრივის მიმართ;
▪
შეიქმნება სპეციალური საგადასახადო რეჟიმები, რომლებიც განსაკუთრებით მიმზიდველი იქნება
მულტინაციონალური
კომპანიებისათვის
საქართველოში
რეგიონალური
ოფისების
დაფუძნებისათვის;
▪
გადამხდელებს, რომელთაც აქტივობები არ უფიქსირდებათ, სრულად ჩამოეწერებათ 2013 წლის 1
იანვრამდე დარიცხული საგადასახადო დავალიანების თანხა;
▪
გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობის ევროკავშირის
დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით;
▪
შემუშავდება ახალი საგადასახადო და საბაჟო კოდექსები, რომლებიც უზრუნველყოფს უფრო
მარტივი და სამართლიანი წესების დამკვიდრებას;
▪
მოგების გადასახადის რეფორმის შედეგად, კერძო სექტორს 2020 წლამდე დარჩება დაახლოებით
ორი მილიარდი ლარი, რაც წაახალისებს ინვესტიციებს, დააჩქარებს ეკონომიკურ ზრდას და
შექმნის
ათიათასობით
სამუშაო
ადგილს.
მთავრობის
მიერ
ინიციირებულია
დღგ-ის
ზედმეტობების ავტომატური დაბრუნების რეფორმა. შედეგად, დაინერგება საგადასახადო
ზედმეტობების ავტომატური დაბრუნების რეჟიმი ადამიანური რესურსის ჩართულობის გარეშე,
რაც გააჯანსაღებს ბიზნესგარემოს. 2018-2020 წლებში ბიზნესს დაუბრუნდება 1,5 მლრდ ლარზე
მეტი. 2018 წლის მიმდინარე პერიოდში ბიზნესსექტორს უკვე დაუბრუნდა 200 მლნ ლარზე მეტი
თანხა, რაც, პრაქტიკულად, წინა წლის წლიურ მაჩვენებელს უთანაბრდება. საგადასახადო
ზედმეტობები 2020 წლის ბოლოსთვის სრულად იქნება გარდაქმნილი ლიკვიდურ აქტივებად;
▪
ფართოდ დაინერგება ციფრული და თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაც, ერთი მხრივ, საშუალებას
მისცემს ბიზნესსექტორს, ისარგებლოს თანამედროვე და ეფექტიანი მომსახურებით, ხოლო მეორე
მხრივ, უზრუნველყოფილი იყოს გადასახადებისგან თავის არიდების რისკების შემცირება და
სამართლიანი საგადასახადო ადმინისტრირება;
▪
ახალი ინოვაციური საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემები გულისხმობს ავტომატური
საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემის დანერგვას. დაგეგმილი რეფორმა მნიშვნელოვნად
შეამცირებს საგადასახადო ადმინისტრირების ტვირთს როგორც ბიზნესსუბიექტებისათვის, ისე
შემოსავლების სამსახურისათვის. ბლოკჩეინის ტექნოლოგიების განვითარება საშუალებას იძლევა
ეფექტიანად დაინერგოს აღნიშნული სისტემა;
▪
დაინერგება ერთიანი საგადასახადო დოკუმენტი, რაც კიდევ უფრო მეტად გაამარტივებს
საგადასახადო
ორგანოებთან
გადამხდელების
ურთიერთობას
და
გადასახადების
რეფორმები
მშენებლობის,
ადმინისტრირებას;
▪
თანამედროვე
მოთხოვნების
შესაბამისად,
გატარდება
ენერგოეფექტიანობის, ტრანსპორტის, წიაღის, ტურიზმისა და სხვა სფეროებში;
▪
ამოქმედდება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი ბაზრის ზედამხედველობის
სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ბაზარზე სამომხმარებლო და ინდუსტრიული უსაფრთხო
პროდუქტის განთავსებას.
17
▪
გაგრძელდება ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური საინვესტიციო პროექტების მხარდაჭერა;
▪
კიდევ უფრო დაიხვეწება და გაუმჯობესდება არსებული ონლაინსერვისები, შესაძლებელი
გახდება როგორც კომპანიის ელექტრონულად დარეგისტრირება, ისე არსებულ მონაცემებში
ცვლილებების ელექტრონულად განხორციელება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში
მიუსვლელად;
▪
არარეზიდენტ პირებს შესაძლებლობა გაუჩნდებათ საქართველოში განახორციელონ კომპანიების
ონლაინრეგისტრაცია. აღნიშნული პროცესი საშუალებას მისცემს უცხოელ პირებს გახდნენ
საქართველოს ელექტრონული რეზიდენტები საქართველოში ჩამოუსვლელად, ასევე გახსნან
ანგარიშები ქართულ ბანკებში და სრულად ისარგებლონ საქართველოში არსებული შეღავათიანი
საგადასახადო რეჟიმებით;
▪
მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად ხელს შეუწყობს სწრაფი უნაღდო ანგარიშსწორების სისტემის
დანერგვას. აღნიშნული სისტემა მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ეფექტიანობის და ეკონომიკური
ზრდის დაჩქარებისა და ფინანსური ინკლუზიურობის კუთხით, აგრეთვე იგი საგრძნობლად
გაამარტივებს ბიზნესის კეთებას. იმავდროულად, აღნიშნული სისტემა საშუალებას მისცემს
ეკონომიკური პოლიტიკის წარმმართველ ორგანოებს უფრო ეფექტიანად განახორციელონ
ეკონომიკური ზრდის სტიმულირების ღონისძიებები;
▪
გადახდისუუნარობის
საქმისწარმოებასთან
დაკავშირებული
პროცედურების
დასახვეწად
გატარდება გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმა. რეფორმა მოიცავს როგორც სამეწარმეო, ისე
სამოქალაქო გადახდისუუნარობას. გაჩნდება მეტი სტიმული საწარმოების რეაბილიტაციისათვის,
მეტი გარანტიები კრედიტორთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების უზრუნველსაყოფად;
▪
ფართოდ დაინერგება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ინსტრუმენტი, რაც მოგვცემს
საშუალებას,
თითოეული
გადაწყვეტილების
გავლენა
ეკონომიკაზე
იყოს
წინასწარ
გაანალიზებული შესაძლო ნეგატიური გავლენებისაგან თავის არიდების მიზნით.
▪
შემუშავდება „მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონის პროექტი, რომელშიც ასახული იქნება
ასოცირების შეთანხმებითა და მისი დანართებით გათვალისწინებული ევროკავშირის შესაბამისი
რეგულაციების მოთხოვნები, რითაც საქართველოს კორპორაციული სამართალი დაუახლოვდება
ევროკავშირის კანონმდებლობას;
▪
უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგის და თანმშრომლობის
გაღრმავება,
ინსტიტუციონალურ
დონეზე
პლატფორმის
აქტიური
ფუნქციონირება
და
რეგულარული და სტრუქტურირებული დიალოგის წარმოება. დიალოგის მექანიზმი ხელს
შეუწყობს კერძო სექტორსა და მთავრობას შორის ნდობის გაზრდას და პროგნოზირებადი გარემოს
ჩამოყალიბებას;
▪
კონკურენტული ბიზნესგარემოს ხელშეწყობისთვის მოხდება სახელმწიფოს ეტაპობრივად
გამოსვლა ეკონომიკის იმ დარგებიდან, რომლებსაც აქვთ დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისა და
განვითარების პოტენციალი. გაძლიერდება ქვეყნის კონკურენტუნარიანი დარგების სახელმწიფო
მხარდაჭერა როგორც ადგილობრივი წარმოების ზრდის, ისე საექსპორტო პოტენციალის
გაფართოების მიმართულებით.
▪
განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების სრული პოტენციალის უტილიზაციის მიზნით
დაინერგება რეფორმების მონიტორინგის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს რეფორმების
განხორციელების შემდგომ შეფასებას აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმების საშუალებით.
18
2.5
საერთაშორისო რეიტინგები
სისტემური რეფორმების წარმატებულმა და ეფექტიანად განხორციელებამ განაპირობა საქართველოს
პოზიციების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ავტორიტეტულ საერთაშორისო რეიტინგებში. ქვეყანამ
უკანასკნელ პერიოდში ისტორიულ გაუმჯობესებას მიაღწია ეკონომიკური თავისუფლების, ბიზნესის
კეთების,
კორუფციის
არარსებობის,
მიუკერძოებელი
სასამართლო
სისტემის,
მთავრობის
გამჭვირვალობისა და სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებების კუთხით. ყოველივე ეს პოზიტიურად
აისახება საქართველოს, როგორც რეფორმატორი ქვეყნის, იმიჯზე.
მთავრობის მიზანია საქართველო მოხვდეს ყველა ძირითადი ავტორიტეტული რეიტინგის ათეულში.
მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს რეფორმების ციკლს და საერთაშორისო რეიტინგებში ქვეყნის
პოზიციების გასაუმჯობესებლად შეიმუშავებს შესაბამის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას, რომლის
განხორციელებაც
ხელს
შეუწყობს
მთავრობის
პოლიტიკის
ეფექტიანობის
ზრდას
არაერთი
მიმართულებით და, შესაბამისად, უზრუნველყოფს საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდას და
მიღწეული შედეგების პოზიტიურ ასახვას საერთაშორისო რეიტინგებში.
ხელისუფლების ყველა ორგანო რეფორმების ინიციირების პროცესში შეაფასებს ცვლილებების შესაძლო
ეფექტებს საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციაზე და მხოლოდ შესაბამისი ანალიზის
საფუძველზეც იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული.
2.6
მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა
მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკით გაძლიერდება ღონისძიებები მცირე და საშუალო ბიზნესის
ხელშეწყობის მიმართულებით, რათა ის იქცეს ეკონომიკური ზრდისა და დასაქმების რეალურ
მამოძრავებელ ძალად.
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ახალი ინსტრუმენტების განვითარება, რომელთა მიზანიც ეკონომიკაში
არსებული საბაზრო ჩავარდნების აღმოფხვრაა. კერძოდ, ბიზნესისთვის არასაკმარისი უზრუნველყოფით
გამოწვეული შეზღუდვების შემცირება, რაც ხელს უშლის სიცოცხლისუნარიან ბიზნესს კრედიტის
აღებაში. აღნიშნული მიზნით, საფინანსო ინსტიტუტების აქტიური ჩართულობით და საერთაშორისო
საუკეთესო გამოცდილების გათვალისწინებით, შემუშავდება და დაინერგება საკრედიტო საგარანტიო
მექანიზმი და შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუმარტივებს ფინანსებზე
წვდომას მცირე და საშუალო ბიზნესს, ხელს შეუწყობს ეკონომიკის დამატებით დაკრედიტებას, მცირე
და საშუალო ზომის საწარმოებში ლიკვიდობის გაუმჯობესებას და რაც ყველაზე მთავარია, დასაქმების
ზრდას და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფას..
შესაბამისად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება „საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის
განვითარების სტრატეგიას (2016-2020 წლებისთვის)“ და შესაბამის სამოქმედო გეგმას, რომელიც მცირე
და საშუალო საწარმოების განვითარების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების
საპასუხო
ღონისძიებებს ითვალისწინებს. აღნიშნული სტრატეგიის ეფექტიანი განხორციელება ხელს შეუწყობს
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას, მათ ზრდასა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას,
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას.
19
„აწარმოე საქართველოში“ სააგენტო კვლავ აქტიურად გააგრძელებს ადგილობრივი წარმოების
განვითარების, ექსპორტის ხელშეწყობისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებებით მუშაობას.
ასევე აქტიურად გაგრძელდება საექსპორტო პოტენციალის მქონე კომპანიების მხარდაჭერა ექსპორტის
განვითარების მიმართულებით სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენების გზით.
მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით მნიშვნელოვნად შეეწყობა ხელი სექტორული და
ღირებულებათა ჯაჭვში შემავალი კომპანიების კლასტერების განვითარებას, რაც მნიშვნელოვნად
შეუწყობს ხელს ინოვაციების, ცოდნის და გამოცდილების გადადინებას, აამაღლებს მცირე და საშუალო
ბიზნესის პროდუქტიულობას და კონკურენტუნარიანობას. ღირებულების კომპლექსური ჯაჭვის
ფორმირება ასევე წარმოადგენს ექსპორტის დივერსიფიკაციის მნიშვნელოვან წინაპირობას.
მცირე და საშუალო მეწარმეების მხარდაჭერის მიზნით, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სააგენტოში გაგრძელდება ფინანსებთან წვდომის კომპონენტი - თანადაფინანსების გრანტების გაცემა.
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ახალი ინსტრუმენტების განვითარება, რომელთა მიზანიც ეკონომიკაში
არსებული საბაზრო ჩავარდნების აღმოფხვრაა, კერძოდ, ბიზნესისთვის არასაკმარისი უზრუნველყოფით
გამოწვეული შეზღუდვების შემცირება, რაც ხელს უშლის სიცოცხლისუნარიან ბიზნესს კრედიტის
აღებაში.
აღნიშნული კუთხით, საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმების განვითარება წარმოადგენს
ეკონომიკის დამატებითი დაკრედიტების ხელშეწყობის, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებლის
გენერირების, დასაქმების ხელშეწყობის, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში ლიკვიდობის
გაუმჯობესების და, რაც ყველაზე მთავარია, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვან
კომპონენტს.
საექსპორტო პოტენციალის სრულად უტილიზაციისთვის, კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობით
მოხდება ექსპორტის დაზღვევის მექანიზმების შემოღება, რომელიც საშუალებას მისცემს ექსპორტიორ
კომპანიებს განავითარონ წარმოება ახალი მიმართულებებით და აითვისონ ახალი საექსპორტო ბაზრები.
აღნიშნული მექანიზმების დანერგვა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ეკონომიკის დივერსიფიკაციას და
შესაბამისად გაზრდის ქვეყნის მდგრადობას საგარეო შოკებისადმი.
მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით, 1-ელი ივლისიდან ამოქმედდება მცირე ბიზნესისათვის
უპრეცედენტო მეგობრული დაბეგვრის შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმი, რაც გულისხმობს
მინიმალური საგადასახადო განაკვეთის დაწესებას მცირე მეწარმეებისათვის. მცირე ბიზნესისთვის
საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი შემცირდა ხუთჯერ - 5%-დან 1%-მდე. ასევე, ხუთჯერ გაიზარდა
მცირე ბიზნესის ერთობლივი შემოსავლის შეზღუდვის ნორმა - 100 000 ლარიდან 500 000 ლარამდე.
ცვლილება მნიშვნელოვანი სტიმული გახდება მცირე ბიზნესის განვითარებისათვის.
ეკონომიკური რეფორმები
2.6.1
კაპიტალის ბაზრის რეფორმა
ქვეყანაში განვითარებული კაპიტალის ბაზრის არსებობა გულისხმობს, საბანკო დაკრედიტების
პარალელურად, კომპანიებისათვის გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების მოზიდვის ეფექტიან
20
შესაძლებლობას. კაპიტალის ბაზარი ქმნის კონკურენტულ გარემოს არა მხოლოდ დაკრედიტების,
არამედ დანაზოგების ეფექტიანად გადანაწილების მიმართულებითაც. შედეგად, განვითარებული და
გამჭვირვალე კაპიტალის ბაზარი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდასა და მოსახლეობის
კეთილდღეობის ამაღლებას.
საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკების გათვალისწინებით, შემოღებულია კაპიტალის ბაზრის
ინსტრუმენტების საგადასახადო დაბეგვრის ახალი სისტემა, რომელიც გულისხმობს საგადასახადო
სისტემის უფრო მეტად ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებულობას, ასევე სხვადასხვა ფინანსური
ინსტრუმენტის თანაბარ პირობებში ჩაყენებას. საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული
ცვლილებების შესაბამისად, ფიზიკური პირები და არარეზიდენტები სრულად გათავისუფლდნენ
საშემოსავლო და მოგების გადასახადებისგან საქართველოში საჯარო შეთავაზების გზით და სავაჭროდ
დაშვებულია სასესხო და წილობრივი ფასიანი ქაღალდის მიწოდებით და სასესხო ფასიანი ქაღალდიდან
პროცენტის სახით მიღებულ შემოსავალზე.
ეროვნული ბანკმა და მთავრობამ, საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, შეიმუშავეს კაპიტალის
ბაზრის განვითარების სტრატეგია.
2.6.2
საპენსიო რეფორმა
სახელმწიფო გაატარებს საპენსიო რეფორმას, რომლის მიზანია კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე
გადასვლა. რეფორმის ამოცანაა მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება საპენსიო ასაკში, აგრეთვე
არსებული სოციალური სისტემის ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნება.
გარდა ამისა, კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემას აქვს ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი
მასტიმულირებელი ეფექტი, რაც ხელს შეუწყობს ადილობრივი კაპიტალის ბაზრის განვითარებას.
2.6.3
საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის განვითარება და სახელმწიფო ინვესტიციების მართვა
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია
საჯარო-კერძო თანამშრომლობა. აღნიშნული სისტემის ეფექტიანად გამოყენების მიზნით, მთავრობამ
შეიმუშავა და საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონი,
რომელიც 2018 წლის 1-ელი ივლისიდან შევიდა ძალაში.
იმ პირობებში, როდესაც მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვან ფინანსურ
რესურსებს მოითხოვს, თანამშრომლობის ეს ფორმა ხელს უწყობს ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვას,
ეფექტიანად მართული ფისკალური რისკების პირობებში.
2.6.4
პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა
პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემა მნიშვნელოვანია ქვეყანაში სოციალურად მდგრადი და
ეფექტიანი ეკონომიკური გარემოს შესაქმნელად. ჭარბვალიანობა სიღარიბის ერთ-ერთი ყველაზე
ფართოდ გავრცელებული წყაროა; იგი, ერთი მხრივ, ამცირებს მოსახლეობის განკარგვად შემოსავალს
ხოლო მეორე მხრივ, პირები, რომლებსაც შეექმნათ პრობლემები, ამოვარდნილი არიან აქტიური
ეკონომიკური ცხოვრებიდან. ხშირ შემთხვევაში, ეს არის მომხმარებლების დარღვეული უფლებების
შედეგი. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების დაბალი სტანდარტი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი
21
შემაფერხებელი
ფაქტორია.
ჭარბვალიანობა
მნიშვნელოვანი
პრობლემაა
მაკროეკონომიკური
სტაბილურობისათვის.
მთავრობის მიერ ინიციირებულმა რეფორმამ უნდა დაადგინოს პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების
მაღალი
სტანდარტი
ქვეყანაში.
შედეგად,
პასუხისმგებლიანი
დაკრედიტების
მექანიზმების
სრულყოფილი ფუნქციონირება მნიშვნელოვან პოზიტიურ გავლენას მოახდენს მაკროეკონომიკურ
სტაბილურობაზე, საკრედიტო რეიტინგებზე და ეკონომიკის სტრუქტურულ გაჯანსაღებაზე.
2.6.5
ლარიზაცია
ლარიზაციის პროცესის შემდგომი ხელშეწყობა და ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის ამაღლება
ეკონომიკის სტრუქტურული გაჯანსაღებისა და საგარეო მოწყვლადობის შემცირების მნიშვნელოვანი
კომპონენტია და, შესაბამისად, ეკონომიკური პოლიტიკის ფუნდამენტური მიმართულებაა. მაღალი
დოლარიზაციის პირობებში იზღუდება მასტიმულირებელი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარების
შესაძლებლობები, მცირდება მისი მოქნილობა და ეფექტიანობა. გარდა ამისა, დოლარიზაცია წარმოშობს
სავალუტო რისკს საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც დაუცველია გაცვლითი კურსის
მერყეობისაგან.
მთავრობის მიერ ინიციირებული ლარიზაციის კომპლექსური პროგრამა ეყრდნობა ბუნებრივი
ინსტრუმენტების განვითარებას, ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის ამაღლების, რისკების ადეკვატური
განაწილებისა და ეროვნული ვალუტის მიმზიდველობის ზრდისკენ მიმართულ მასტიმულირებელ
ღონისძიებებს. ლარიზაციის გეგმის ფარგლებში წარმატებით განხორციელებული ღონისძიებების შემდეგ
მნიშვნელოვანია მათი გაგრძელება, დოლარიზაციისგან გამოწვეული რისკების მინიმიზაცია და
ეროვნული ვალუტის მიმზიდველობის გზით ლარიზაციის შეუქცევადი პროცესის უზრუნველყოფა.
2.6.6
ხარისხობრივი და ტექნოლოგიების ტრანსფერზე ორიენტირებული პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვა
მიმზიდველი საინვესტიციო და ბიზნესგარემო ხელსაყრელ პირობებს ქმნის საქართველოში უცხოელი
ინვესტორების ოპერირებისათვის. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ამის
დასტურია. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს რეალურ სექტორში ხარისხობრივი
ინვესტიციების მოზიდვას, ინვესტიციების მაღალტექნოლოგიურ დარგებში განხორციელებას, ცოდნისა
და ტექნოლოგიების ტრანსფერს,
რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის პროდუქტიულობის დონეს და ხელს
შეუწყობს წმინდა ექსპორტით განპირობებული ეკონომიკური ზრდის აქსელერაციას.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა კაპიტალტევად
დარგებში
და
საქართველოში
მსხვილი
სამეწარმეო
ერთეულების
გადმოტანის
ხელშეწყობა.
მაღალტექნოლოგიური და ცოდნაზე დაფუძნებული სამეწარმეო სფეროს განვითარება კი, თავის მხრივ,
წარმოქმნის მოთხოვნას ცოდნაზე დაფუძნებულ მომსახურებებზე.
2.6.7
ინდუსტრიალიზაცია
ხარისხობრივი და ტექნოლოგიების ტრანსფერზე ორიენტირებული ინვესტიციების მოზიდვა ასევე
წარმოადგენს ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების მნიშვნელოვან ხელშემწყობ ფაქტორს. ქვეყნის
ინდუსტრიული
განვითარების
მიზნით
საქართველოს
მთავრობა
უზრუნველყოფს
შესაბამისი
22
სისტემური ანალიზის განხორციელებას ქვეყნის ფარდობითი უპირატესობების გამოსავლენად, რაც
საშუალებას მოგვცემს ინდუსტრიულ დარგებს შორის გამოვლენილი უპირატესობების შესაბამისად,
ხელი შევუწყოთ კონკურენტული უპირატესობის მქონე დარგების განვითარებას, რაც თავის მხრივ
განაპირობებს ეკონომიკის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, დივერსიფიკაციის ზრდას და ექსპორტზე
ორიენტირებულობას. ქვეყანაში ინდუსტრიული დარგების განვითარება ქმნის დასაქმების ახალ
შესაძლებლობებს, ხელს უწყობს ინკლუზიურობის ზრდას და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის
გაუმჯობესების გზით წარმოადგენს სიღარიბის შემცირების ფუნდამენტურ ფაქტორს.
2.7
საქართველო - რეგიონალური ჰაბი
ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის
მნიშვნელოვანია საქართველოს, როგორც
საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული,
ტექნოლოგიური, საგანმანათლებლო, ტურისტული და საფინანსო კვანძის (ჰაბის) ჩამოყალიბება, რაც
მოგვცემს როგორც ქვეყნის შიდა, ისე რეგიონალური პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენების
საშუალებას. ამით ხელი შეეწყობა ქვეყნის სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სექტორის ეროვნული
წარმოების კონკურენტუნარიანობისა და წარმადობის განვითარებას და ასევე ექსპორტის ზრდას, მეტი
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და
ინოვაციების
დანერგვასა
და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვან
მონაწილეობას.
საქართველოს საერთო სასამართლოებში ჩამოყალიბებულმა ე.წ არბიტრაჟის მხარდამჭერმა სასამართლო
სისტემამ 2017 წელს გზა გაუხსნა მოლაპარაკებებს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო
სასამართლოსთან (ICC). 2019 წლის დასაწყისში მოლაპარაკებები დასრულდება თანამშრომლობის
მემორანდუმის ხელმოწერით, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს საარბიტრაჟო წესით დავების
გადაწყვეტის რეგიონალურ ცენტრად ქცევას. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საქართველოს
სავაჭრო პალატასთან არსებული საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარებას.
საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს ძალისხმევა და უფრო მეტად
შეეწყოს ხელი
საქართველოს გავლით ენერგოდერეფნების განვითარებას, მათ შორის, ევროპულ ენერგობაზრებზე
პირდაპირი წვდომის მიმართულებით. აუცილებელია აქტიური მუშაობა საქართველოში გამავალ
სატრანსპორტო
დერეფანში
მეტი
საერთაშორისო
ტვირთების
მოზიდვისთვის,
ასევე
ახალი
სატრანსპორტო დერეფნების შექმნისა და გაფართოებისთვის.
საფუძველი ჩაეყარა ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობას, რომელიც არა მხოლოდ
მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლებაზე, არამედ
გაზრდის საქართველოს როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოგისტიკურ ჰაბად.
მოხდება
სატრანსპორტო
სისტემების
სრულყოფა
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, მულტიმოდალური და ინტერმოდალური გადაზიდვებისა და
ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების ხელშეწყობის გზით; მიმდინარეობს მუშაობა თბილისსა და
23
ქუთაისში თანამედროვე ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს
ლოგისტიკური სერვისების ერთ კლასტერში თავმოყრას და ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკური
პოტენციალის სრულად რეალიზებას. ასევე, ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრის მშენებლობა ბიძგს
მისცემს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ტერმინალის განვითარებას.
საქართველოს ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ერთიანი
სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბება და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება. ამ
მიმართულებით საქართველოს მთავრობამ უკვე გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები.
ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტის დასრულება მნიშვნელოვნად შეამცირებს აზიასა და
ევროპას შორის ტვირთების გადაზიდვისთვის საჭირო დროს, რაც ჩვენი ქვეყნის გავლით დამატებითი
ტვირთნაკადების მოზიდვის საწინდარია.
ტრანსპორტის სფეროს შემდგომი განვითარებისა და საქართველოს, როგორც რეგიონალური ჰაბის,
პოტენციალის სრულად ათვისებისთვის საქართველოს მთავრობა გაატარებს აქტიურ პოლიტიკას,
კერძოდ:
სატრანზიტო
დერეფნის
კონკურენტუნარიანობის
ასამაღლებლად
გაგრძელდება
საერთაშორისო
სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაცია და რეგიონალური თანამშრომლობის გაღრმავება. სხვადასხვა
ქვეყანასთან გრძელდება მოლაპარაკებები საქართველოს გავლით ახალი სატრანსპორტო დერეფნებისა და
მარშრუტების შექმნასა და მათ განვითარებასთან დაკავშირებით (მაგ., ტრანსკასპიური საერთაშორისო
სატრანსპორტო მარშრუტი, იგივე „შუა დერეფანი“, სპარსეთის ყურე-შავი ზღვის სატრანსპორტო
დერეფანი და სხვ.); ამასთან, 2017 წლის 15 ნოემბერს ხელმოწერილი „სატრანზიტო და სატრანსპორტო
თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება (ლაპის ლაზულის მარშრუტის შეთანხმება) ხელს შეუწყობს
მხარეების ტერიტორიებზე ტვირთისა და მგზავრების დაუბრკოლებელ გადაადგილებას, სატრანზიტო
გადაზიდვებთან დაკავშირებული აუცილებელი ადმინისტრაციული საკითხებისა და პროცედურების
ჰარმონიზაციას და გამარტივებას;
სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ხელი შეეწყობა „ღია ცის“ პოლიტიკის გატარებას, რაც უზრუნველყოფს
ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლას ქართულ ბაზარზე, ახალი პირდაპირი ავიამიმართულებების
განვითარებას და ფრენების დამატებას, ასევე ყოველწლიურად მგზავრთნაკადის მზარდი დინამიკის
შენარჩუნებას;
საქართველოს
სატრანზიტო
პოტენციალის
განსავითარებლად
ყველა
საზღვაო
ნავსადგურში
განხორციელდება სამთავრობო სერვისების გაციფროვნება და ერთი ონლაინპლატფორმის ქვეშ
გაერთიანება. ეს ხელს შეუწყობს ტვირთების გამტარუნარიანობის გაზრდას ნავსადგურებში;
მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ახალი აბრეშუმის გზის ფარგლებში ინკლუზიური,
კონკურენტული
და
ეფექტიანი
რეგიონალური
პროექტების
განხორციელებას
ტრანსპორტის,
კავშირგაბმულობისა და ენერგეტიკის მიმართულებით.
2.8
საგარეო სავაჭრო ურთიერთობები
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპია საერთაშორისო
ვაჭრობისადმი გახსნილობა. ამ მიმართულებით გვაქვს მნიშვნელოვანი წარმატებები. საქართველოევროკავშირის
ასოცირების
შეთანხმების
განუყოფელი
ნაწილის,
ღრმა
და
ყოვლისმომცველი
24
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ამოქმედებით, ქართულ ეკონომიკაში შეიქმნა მნიშვნელოვანი
შესაძლებლობები ექსპორტის ზრდის, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქვეყანაში პროდუქტიულობის
ზრდის კუთხით.
2018 წლის პირველი მაისიდან ამოქმედდა საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის
ასოციაციას (EFTA) შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. საქართველოსა და ჩინეთის
სახალხო რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ძალაში შევიდა 2018 წლის პირველ
იანვარიდან. 2018 წლის 28 ივნისს ხელი მოეწერა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონთან, ჰონკონგთან.
მიმდინარეობს
მოლაპარაკებები
საქართველოსა
და
თურქეთის რესპუბლიკას
შორის
სოფლის
მეურნეობის პროდუქტებზე ტარიფების შემდგომ ლიბერალიზაციასა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმებაში მომსახურებით ვაჭრობის ასახვის შესახებ. მომზადდა ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის
გაფორმების მიზანშეწონილობის ერთობლივი კვლევა. ამჟამად მიმდინარეობს მხარეთა შორის დიალოგი
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების
დაწყებასთან დაკავშირებით.
ისრაელთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევის შესახებ
მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2018 წლის 10 მაისს.
2018 წლის მაისში განხორციელდა ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმების მიზანშეწონილობის
კვლევა. 2018 წლის ივლისის თვეში დაგეგმილია დიდი ბრიტანეთის დელეგაციის ვიზიტი
საქართველოში, ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებაზე კონკრეტული
წინადადებების განხილვასთან დაკავშირებით.
მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ყურის არაბულ ქვეყნებთან (GCC) თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყების მიმართულებით. ამასთან, ექსპორტის განსავითარებლად
საქართველო კვლავაც განახორციელებს რეგიონში ვაჭრობის განვითარების პოლიტიკას და ხელს
შეუწყობს საქართველოს მეწარმეებს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ვაჭრობისას ხელოვნური ბარიერების
აღმოფხვრაში. დაინერგება
იქნება
კომერციული ატაშეების ინსტიტუტი, რომლის მთავარი ფუნქცია
საქართველოში არსებულ შესაბამის უწყებებთან სისტემური თანამშრომლობის გზით სამიზნე
ბაზრებზე ქართული პროდუქციის სავაჭრო პოტენციალის განვითარება და უცხოური პირდაპირი
ინვესტიციების მოზიდვა. ასევე ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით გაგრძელდება
ინვესტიციების დაცვისა და წახალისების შესახებ შეთანხმებების გაფორმება.
2.9
სივრცითი მოწყობა
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა
ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ცხოვრების ხარისხის
ამაღლების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. სივრცითი მოწყობის რეფორმის ფარგლებში მომზადდება
ქვეყნის, ავტონომიების და მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის კონცეფციები, სქემები და გეგმები,
ქალაქების, დაბებისა და სოფლების მიწათსარგებლობისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმები.
სივრცითი მოწყობის რეფორმა ხელს შეუწყობს ადამიანის საარსებო გარემოს სწორად დაგეგმვას,
ადამიანების, ეკონომიკის დარგების და ბიზნესის ინტერესების ჰარმონიულ
ურთიერთშეჯერებას,
ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის სწორად ათვისებას; საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებს, აგრეთვე
25
ქვეყნის რეგიონებს, შორის სატრანსპორტო ქსელის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად დაგეგმვას;
უზრუნველყოფს ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაძლიერებას და ახალი ბიზნეს
ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, განაპირა და მაღალმთიანი რეგიონების უკეთესად ინტეგრაციას
ქვეყნის ეკონომიკაში და ამ გზით მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. საქართველო
ეფექტიანად აითვისებს ქვეყნის განვითარების პოტენციალს და მსოფლიო რუკაზე გაძლიერდება
საქართველოს, როგორც საინვესტიციოდ მიმზიდველი, დაცული გარემოს და ტრანზიტული ჰაბის
მნიშვნელობა.
2.10
ინფრასტრუქტურული განვითარება
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
საქართველოს
რეგიონების
განვითარების,
საერთაშორისო
სატრანზიტო პროექტებში საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირებისა და ეკონომიკური განვითარების
სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.
საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და სატვირთო გადაზიდვების მზარდი დინამიკის
გათვალისწინებით,
გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების
მშენებლობა. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების
დამაკავშირებელი საავტომობილო გზები.
ეს პროექტი გააძლიერებს საქართველოს მნიშვნელობას რეგიონში და გაზრდის მისი, როგორც
ტრანზიტული ჰაბის, დატვირთვას. დასრულდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტობანის ძირითადი
ნაწილის მშენებლობა. შედეგად, საქართველოს საავტომობილო გზების ქსელი გახდება მიმზიდველი
სატრანზიტო გადაზიდვებისათვის, ხელი შეეწყობა ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას, განაპირა და
მაღალმთიან რეგიონებში სოფლის მეურნეობის აღორძინებასა და რეგიონების
ერთმანეთთან
დაკავშირებას.
ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით
მოსახლეობის უზრუნველყოფა
საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ მიზნის მიღწევა ეტაპობრივად განხორციელდება
მომდევნო
რამდენიმე
წლის
განმავლობაში.
2020
წლისთვის
24-საათიანი
წყალმომარაგებით
უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 400 ათასი ადამიანი.
აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება–კანალიზაციისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაციის პროექტები მთელ რიგ ქალაქებსა და სოფლებში, მათ შორის საზღვრისპირა სოფლებში.
ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად,
ქვეყნის მთელ
ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები.
ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში რეგიონებში დამატებით აშენდება მაღალსიჩქარიანი
ოპტიკური ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც ქვეყნის მოსახლეობის 85%-ზე მეტს ექნება მაგისტრალურ
ოპტიკურ-ბოჭკოვან ინტერნეტინფრასტრუქტურასთან წვდომა.
26
2.11
დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკა
2.11.1 ენერგეტიკა
საქართველოს
მთავრობის
ენერგეტიკული
პოლიტიკის
უმთავრესი
მიმართულებაა
ქვეყნის
ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ
ენერგორესურსებზე
დამოკიდებულების
ეტაპობრივი
შემცირება
ადგილობრივი
ენერგეტიკული
რესურსების ათვისების, მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით.
ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით:
ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნება კიდევ უფრო გამჭვირვალე
და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო;
გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი ენერგორესურსების რაციონალური ათვისების გზით
იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირების მიმართულებით;
განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური
გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად. გაზმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით,
უკვე დაწყებულია 210-280 მლნ კუბური მეტრის მოცულობის გაზსაცავის პროექტის განხორციელება;
დამატებითი
რესურსები
გამოიყოფა
რეგიონებში
მოსახლეობის
გაზიფიცირების
უზრუნველსაყოფად, რის შედეგადაც 2020 წლის ბოლოსთვის გაზმომარაგებაზე წვდომა ექნება 1,3
მლნ აბონენტს;
გააქტიურდება მუშაობა საქართველოს სატრანზიტო როლის გასაძლიერებლად, რათა ქვეყანა
უმოკლეს ვადებში გახდეს ენერგეტიკული სატრანზიტო და სავაჭრო ჰაბი. გაგრძელდება მუშაობა
საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტის შესაძლებლობების გაზრდის მიმართულებით;
დაიხვეწება და ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდება ენერგეტიკის სფეროს კანონმდებლობა;
„ასოცირების ხელშეკრულების“ ხელმოწერით და ამავე
დროს „ენერგეტიკული გაერთიანების“
წევრობით საქართველო კავკასიის რეგიონში ქმნის „ენერგეტიკული გაერთიანების“/ევროკავშირის
ენერგეტიკული კანონმდებლობის გადმოტანის პრეცედენტს;
ენერგეტიკის სექტორში განხორციელებული რეფორმების შედეგად მოხდება ენერგეტიკის შესახებ
ახალი
კანონის
დამტკიცება,
შეიქმნება
ელექტროენერგეტიკული
და
ბუნებრივი
გაზის
კონკურენტული ბაზარი, რეფორმების განხორციელების შედეგად კონკურენციის ხელშეწყობით
მოხდება მომხმარებლისათვის უწყვეტი, მაღალი ხარისხის და სამართლიანი ფასის ენერგიის
მიწოდება. ასევე მოხდება რეგულირებული და დერეგულირებული საქმიანობის გამიჯვნა.
სახელმწიფო ხელს შეუწყობს სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესს და ინოვაციების დანერგვას;
გაგრძელდება მუშაობა განახლებადი ენერგიის ათვისების კუთხით, ასევე, განხორციელდება
ენერგოეფექტიანი ღონისძიებები სხვადასხვა მიმართულებით.
ამ დროისთვის შემუშავებულია
ენერგოეფექტურობის პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმა, მიმდინარეობს მუშაობა განახლებადი
ენერგიის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაზე და მზადდება პირველადი საკანონმდებლო დოკუმენტაცია
როგორც განახლებადი ენერგიის, ასევე, ენერგოეფექტურობის მიმართულებით.
27
2.11.2 მშენებლობა
აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა მშენებლობის სფეროს მომწესრიგებელი მარეგულირებელი გარემოს
სრულყოფაზე. საქართველოს პარლამენტმა 2 მოსმენით მიიღო საქართველოს სივრცის დაგეგმარების,
არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი; „შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ“
კანონპროექტი უახლოეს მომავალში წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. ამ კანონპროექტის მიღება
წაახალისებს ენერგორესურსების რაციონალურ გამოყენებას და შენობების ენერგოეფექტიანობის
გაზრდას.
მიმდინარეობს მუშაობა
კანონქვემდებარე რეგულაციებზეც, რომლებიც მოაწესრიგებს მშენებლობის
ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების, მშენებლობის ორგანიზებისა და
უსაფრთხოების, არქიტექტორთა და ინჟინერ-მშენებელთა სერტიფიცირებისა და სხვა მნიშვნელოვან
საკითხებს. ასევე მუშავდება ტექნიკური რეგლამენტები სამშენებლო მასალის ხარისხის მიმართ
ძირითადი მოთხოვნების დადგენისა და ბაზარზე განთავსების კუთხით. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს
ქვეყანაში სამშენებლო კუთხით სტაბილური საინვესტიციო გარემოს შექმნას და საშუალებას მისცემს
სამშენებლო სექტორში დასაქმებულ პირებს, იმოქმედონ წინასწარ პროგნოზირებადი მკაფიო წესებით.
2.11.3 მწვანე ეკონომიკა
თანამედროვე პირობებში ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად საჭიროა ახალი ტიპის - მწვანე ზრდაზე
ორიენტირებული ეკონომიკური მოდელის დანერგვა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის
მოდერნიზაციას ახალი, მწვანე ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. ქვეყნის მდგრადი განვითარება
მხოლოდ კომპლექსური მიდგომით არის შესაძლებელი. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ
შორის,
ეკონომიკურად
მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებების
მიღება
ხდებოდეს
ეკონომიკური
მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად
საქართველოს მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას მწვანე ეკონომიკის განვითარების
მიმართულებით, ვინაიდან მწვანე ზრდის წახალისება გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს უწყობს
ბიზნესის მხრიდან დანახარჯების შემცირებას, ასევე ბიზნესის ახალი მიმართულებების განვითარებას.
მწვანე ეკონომიკის დანერგვის პროცესში საქართველოს მთავრობა კონკრეტული ინიციატივებით
წაახალისებს მწვანე ინვესტიციებს, ეკოლოგიურად სუფთა საკვების წარმოებას, მწვანე პროდუქციის
წარმოებას, სუფთა ტრანსპორტს, მდგრადი ეკოტურიზმისა და ეკოსისტემების სერვისების განვითარებას,
განახლებადი ენერგიის მოცულობის ზრდას, ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების გატარებას მათ შორის
ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, კლიმატგონივრული და რესურსეფექტური ტექნოლოგიების
დანერგვას,
ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობას,
მწვანე
ინოვაციური “start up”-ების დაარსების პოპულარიზაციას. საქართველოს მთავრობა მუშაობს მწვანე
ზრდის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებაზე, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო ორგანიზაციების
დახმარებით მომზადებულ მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტსა და ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მწვანე ზრდის დეკლარაციის პრინციპებს.
ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა კერძო სექტორთან რესურეფექტური ტექნოლოგიებისა და სუფთა
წარმოების
პოპულარიზაციისათვის
ტექნიკური
ტრენინგებითა
და
ექსპერტული
დახმარებით.
ენერგოეფექტიანობის კუთხით დამუშავების პროცესშია ენერგოეფექტიანობისა და საყოფაცხოვრებო
28
მოწყობილობების მარკირების მარეგულირებელი სისტემა. აღნიშნული მიზნების განხორციელების
პროცესში საქართველოს ექნება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერა.
2.11.4 გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა
გარემოს დაცვა, მისი მდგრადობის შენარჩუნება და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება,
სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პარალელურად, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს
და საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. საკითხი განსაკუთრებით
აქტუალურია კლიმატის ცვლილების მიმდინარე პროცესში. კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა ერთდროულად პასუხობს სამ ურთიერთგადამკვეთ გამოწვევას, კერძოდ
ესენია: სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და
კლიმატის ცვლილების შერბილების ხელშეწყობა. მთავრობა გააგრძელებს აქტიურ გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკას, რომლის მიზანიც იქნება მდგრადი და ჯანსაღი
გარემოს უზრუნველყოფა, ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება, მდგრადი განვითარების პრინციპებზე
დაყრდნობით აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მაღალხარისხიანი
პროდუქციის წარმოების სტაბილური ზრდა, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სურსათის
უვნებლობა და სოფლის განვითარება.
ვინაიდან გარემოს დაცვის სფეროს მართვა თითქმის ყველა სამთავრობო უწყების, არასამთავრობო და
ბიზნესსექტორის, სამეცნიერო წრეებისა და ზოგადად მთელი საზოგადოების აქტიური ჩართულობით
უნდა ხორციელდებოდეს, გარემოს დაცვის სფეროს კომპლექსური და მრავალსექტორული ხასიათის
გამო, ჩვენ ვგეგმავთ ქვეყანაში ეკოომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას. ეკოომბუდსმენის ინსტიტუტი
გახდება სექტორებს შორის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხების განხილვის პლატფორმა,
ისარგებლებს
მაღალი
ნდობით
როგორც
სამთავრობო
უწყებების,
ისე
ბიზნესსექტორისა
და
საზოგადოების მხრიდან და ის იქნება ერთგვარი გარანტ გარემოს დაცვის საკითხებზე მთავრობის,
საზოგადოებისა და ყველა დაინტერესებული მხარის აქტიური თანამშრომლობისთვის.
2017 წლიდან ძალაში შევიდა ავტომობილების იმპორტის აქციზის გადასახადით დაბეგვრის ახალი
სისტემა. განაკვეთები შემოღებულ იქნა არსებული ავტოპარკის განახლების მიზნით და გარემოსდაცვითი
პოლიტიკის გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს გარემოსთვის მავნე ავტომობილებისათვის უფრო
მძიმე
საგადასახადო
ტვირთის
დაწესებას.
ცვლილების
შედეგად,
წინა
წლებთან
შედარებით
გაახალგაზრდავდა ავტოპარკი და მნიშვნელოვნად გაიზარდა ჰიბრიდული და ელექტროძრავიანი
ავტომობილების იმპორტი. მთავრობა მომავალშიც სხვადასხვა საგადასახადო ინსტრუმენტებით
განაგრძობს ჰიბრიდული და ელექტროძრავიანი ავტომობილების სტიმულირებას ქვეყანაში.
სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებისა და
ეკონომიკური აქტიურობის ზრდის მიზნით განხორციელდება:
სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა;
დამატებული
ღირებულების
შემქმნელი
სრული
ციკლის
შემადგენელი
კომპონენტების
29
ინტეგრაციის მიზნით, სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსავლის შემნახველი, დამახარისხებელი,
შემფუთავი, გადამამუშავებელი და სადისტრიბუციო სექტორების განვითარებას, გაგრძელდება
აგროდაზღვევის პროექტი, ხელი შეეწყობა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ხელმისაწვდომობის
ამაღლებას;
გაიზრდება
მელიორირებული
(წყალუზრუნველყოფილი
და
დრენირებული)
მიწების
ფართობები. განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი
(სადრენაჟე) სისტემები. ხელი შეეწყობა მორწყვის თანამედროვე სისტემების დანერგვას და
წყალმომხმარებელთა გაერთიანებების ჩამოყალიბებას;
სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდის რაციონალური მართვის მიზნით, შეიქმნება ფერმერთა
რეესტრისა და მიწათსარგებლობის გეოინფორმაციული სისტემა;
განხორციელდება დეგრადირებული ნიადაგების კვლევა და მათი ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების ღონისძიებები;
შეიქმნება ქარსაფარი ზოლების მართვისა და გაშენების საკანონმდებლო ბაზა და დაიწყება
ქარსაფარი ზოლების გაშენება;
ჩამოყალიბდება თანამედროვე ექსტენციის მოქნილი სისტემა, გაგრძელდება და გაფართოვდება
გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისკენ
მიმართული ღონისძიებები.
გაგრძელდება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის
სფეროებში სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანი, მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება და მისი შემდგომი
სრულყოფა. სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები დაუახლოვდება
DCFTA-ის გეგმით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობას. ეს მათ შორის
უზრუნველყოფს შიდა
ბაზარზე ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებასა და აგროსასურსათო
პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რაც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეკონომიკის
განვითარებაში და ქვეყნის, როგორც საიმედო სავაჭრო პარტნიორის, იმიჯის დამკვიდრებაში.
დაინერგება გამჭვირვალე პროცედურებზე დაფუძნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემა.
საპროექტო იდეის შემუშავების საწყის ეტაპზევე შეფასდება დაგეგმილი საქმიანობის მიზანშეწონილობა,
რაც ინვესტორს დაიცავს ფუჭი ფინანსური დანახარჯებისგან. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
მოსახლეობის მონაწილეობა უფრო ეფექტიანი გახდება.
გარემოს
დაზიანების
პრევენციისა
და
აღმოფხვრის
(კომპენსაციის)
მიზნით
ჩამოყალიბდება
გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა.
დაინერგება ახალი მარეგულირებელი ნორმები ბიომრავალფეროვნების დაცვა-შენარჩუნებისა და
ბიოლოგიური რესურსებით მდგრადი სარგებლობის მიზნით. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაცული
ტერიტორიების გაფართოებასა და ეკოტურიზმის ხელშეწყობას. ტყის მდგრადი მართვის პრაქტიკის
დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით, დამკვიდრდება ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის
ეფექტიანი მექანიზმები, რაც ხელს შეუწყობს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების
შენარჩუნება-გაუმჯობესებას.
დაიხვეწება
ტყეზე
კონტროლის
მექანიზმები.
გარემოს
დაცვითი
პოლიტიკის გათვალისწინებით საგადასახდო შეღავათები დაწესდება ხეტყის იმპორტზე. კერძოდ,
ხეტყის იმპორტი გათავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან.
30
კლიმატის
ცვლილებით
განპირობებული
ბუნებრივი
კატასტროფების
საფრთხეების
რისკების
შემცირების მიზნით გაფართოვდება ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი, გაძლიერდება
მოდელირების შესაძლებლობები და დაინერგება ადრეული შეტყობინების ეროვნული სისტემა.
გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების
სისტემა, ასევე, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევისა და წყლის გამოყენების
აღრიცხვის სისტემები. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის დადგინდება გაფრქვევის ევროპული
ნორმები, გაუმჯობესდება თხევადი საწვავის ხარისხობრივი ნორმები, მსხვილ სამრეწველო ობიექტებს
დაუდგინდებათ გაფრქვევის თანამედროვე ევროპული ნორმები.
გაგრძელდება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემაზე გადასვლა, რომელიც ეფუძნება
წყლის რესურსების მდგრადი მართვისა და სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს.
გაუმჯობესდება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების ხარისხი, შეიქმნება რადიოაქტიური
ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობისა და გარემოს დაცვას
რადიაციის შესაძლო მავნე ზეგავლენისგან.
2.11.5 ტურიზმი
ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ყოველწლიურად მზარდია
ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები. ტურიზმი ქვეყნის
ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის,
შემდგომი განვითარებისათვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
მოწესრიგდება
და
განვითარდება
მცირე
ტურისტული
ინფრასტრუქტურა
და
საგზაო
ინფრასტრუქტურა , რაც ხელს შეუწყობს ტურისტულად მიმზიდველი ადგილის მისაწვდომობის
გაუმჯობესებას;
გააქტიურდება
მარკეტინგული
აქტივობები
მიზნობრივ
და
პოტენციურ
(მათ
შორის
მაღალმხარჯველ ევროპულ) ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს მეტი უცხოელი ტურისტისა და,
შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას ქვეყანაში;
გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები შიდა ბაზარზე, რაც ხელს შეუწყობს შიდა ტურიზმის
განვითარებას;
გაფართოვდება დაცული ტერიტორიები და ხელი შეეწყობა ეკოტურიზმს;
საქმიანი ტურიზმის განვითარების მიზნით, საკონვენციო ბიუროს საშუალებით მოხდება მეტი
მაღალმხარჯველი ტურისტის მოზიდვა საქართველოში, ასევე ამ მიმართულებით ინვესტიციების
წახალისება და ხელშეწყობა. ხელი შეეწყობა მულტიფუნქციური, თანამედროვე საერთაშორისო
სტანდარტების საკონგრესო და საგამოფენო ცენტრის შექმნას;
განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე: მოხდება
31
სფეროში
მომუშავე
პერსონალის
გადამზადება
მომსახურების
ხარისხის
საერთაშორისო
სტანდარტებამდე გაზრდის მიზნით; ხელი შეეწყობა ტურიზმის დარგში უმაღლესი და
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამებისა
და
დაწესებულებების
განვითარებას;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა აქტივობები
(სახანძრო უსაფრთხოების გამკაცრება, საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის მოწესრიგება და
სხვ.);
ტურიზმის პოლიტიკაში ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს
გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი
შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ სტაბილურ განაწილებას;
ზამთრის კურორტების შემდგომი განვითარება მოხდება გააზრებული განვითარებისა და
განაშენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების
ზაფხულის განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;
ხელი შეეწყობა სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას
ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და პოპულარიზაციის მიზნით.
2.12
რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ქვეყნის რეგიონების
განვითარება, მათ შორის უთანასწორობის აღმოფხვრა, ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი მომსახურების
მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა, რეგიონების როლის ზრდა ქვეყნის
ეკონომიკის განვითარებაში.
საქართველოს მთავრობას აქვს რეგიონული განვითარების სტრატეგიული ხედვა, რომელიც ეფუძნება
ევროკავშირის რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების გათანაბრების პოლიტიკის
მიდგომებს. ეს გულისხმობს ინტეგრირებულ, დარგთაშორის და ტერიტორიაზე მორგებულ დაგეგმვას
და შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელებას.
თვითმმართველობის სისტემის კიდევ უფრო გაძლიერებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდის
მიზნით შემუშავდება დეცენტრალიზაციის ახალი, 2018-2025 წლების სტრატეგიის დოკუმენტი.
რეფორმის მთავარი მიზანია სუბსიდიარობის პრინციპებზე დაყრდნობით თვითმმართველობის
უფლებამოსილებათა გაზრდა, ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი
და ინოვაციური სისტემების დანერგვა, თვითმმართველობის როლის გაზრდა ადგილობრივი ეკონომიკის
განვითარებაში და თვითმმართველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მატერიალური და ფინანსური
რესურსებით.
უზრუნველყოფილი იქნება რეგიონული განვითარების დაგეგმვის პროცესში ახალი მიდგომების
გამოყენება,
რომელიც
უზრუნველყოფს
რეგიონში
დარგთაშორისი
კომპლექსური
კავშირების
32
განვითარებასა და ადგილობრივ პირობებთან მაქსიმალურად მორგებული ეკონომიკური მოდელის
შემუშავებას.
2.13
ბუნებრივი რესურსების მართვა
ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის გაუმჯობესება შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას, მიიღოს
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებელი. მთავრობის მიზანია ყველა რესურსი მაქსიმალური
ეფექტიანობით იყოს გამოყენებული და იმავდროულად მოხდეს გარემოს დაცვით პრინციპებზე
დაყრდნობით რესურსების მდგრადი მართვა.
რესურსებით სარგებლობის სრულყოფილი სამართლებრივი ჩარჩოს ფორმირების მიმართულებით,
აღსანიშნავია რამდენიმე ფართომასშტაბიანი რეფორმა:
წიაღის სექტორის პოლიტიკის შემუშავება - დაგეგმილია საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად პოლიტიკისა და სტრატეგიის დოკუმენტების შემუშავება, რომელთა საფუძველზეც
რეფორმის მეორე ფაზაში, 2019 წელს შემუშავდება შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩო, ხოლო
რეფორმის დასკვნით ეტაპზე შემუშავდება რეკომენდაციები სექტორში ადამიანური რესურსების
გაძლიერებასთან დაკავშირებით;
სასარგებლო წიაღისეულის შესახებ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა/გაციფრებული
ანგარიშების გახსნა;
საბადოების დამუშავების თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვა;
მარაგების კომისიის რეფორმა;
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების გამოთვლის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა;
სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლის სტიმულირება.
3. მცირე მთავრობა
ქვეყნის მმართველობის ჩვენი ხედვა ეფუძნება მცირე და ამასთან ერთად ეფექტიანი, ოპერატიული და
მოქნილი მთავრობის კონცეფციას.
მცირე და მოქნილი მთავრობის კონცეფციის განსახორციელებლად გაგრძელდება სამთავრობო უწყებების
შემდგომი
გაერთიანება/ოპტიმიზაცია
და
მათ
შორის
ფუნქციების
გადანაწილება
დაგეგმილი
რეფორმების სწრაფად და ეფექტიანად განსახორციელებლად. მთავრობა ამზადებს უწყებების შემდგომ
ოპიტიმიზაციასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ წინადადებებს.
დეცენტრალიზაციის პროცესის პარალელურად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტრუქტურათა
ოპტიმიზაცია მუნიციპალიტეტების დონეზე და მთავრობა უზრუნველყოფს შესაბამისი წინადადებების
მომზადებას.
უწყებების ოპტიმიზაციასთან ერთად მაქსიმალურად შეიზღუდება ბიუროკრატიაზე გაწეული ხარჯებიც.
ფისკალურ მაჩვენებლებში მმართველობითი ხარჯები რეალურ გამოხატულებაში კლებად ტრენდს
შეინარჩუნებს, მათ შორის, შრომის
ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯი მთლიან შიდა პროდუქტთან
33
მიმართებით 3,9%-ის ფარგლებში იქნება. დაინერგება თანამედროვე მიდგომები საჯარო უწყებების შიდა
ადმინისტრირების
მიმართულებით.
მნიშვნელოვნად
შეიზღუდება
სახელმწიფო
ავტოპარკი
პერსონალური ავტომანქანების საგრძნობი შემცირების ხარჯზე.
ხელისუფლება განახორციელებს ქმედით და სამართლიან პოლიტიკას, რათა უზრუნველყოს საჯარო
მმართველობისა და პოლიტიკის სისტემის შემდგომი გაძლიერება და გამოწვევებზე ორიენტირებული
მოქნილი და ეფექტიანი საჯარო მმართველობის ჩამოყალიბება. უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი
პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა.
გაძლიერდება ადგილობრივი თვითმმართველობა. მცირე, მოქნილი და ეფექტიანი მუნიციპალური
მმართველობის ჩამოყალიბებასთან ერთად, გაიზრდება მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილება და
პასუხისმგებლობა
ფისკალური
დეცენტრალიზაციის
გზით.
მუნიციპალიტეტების
გაზრდილი
უფლებამოსილებისა და პასუხისმგებლობის შესაბამისი ფინანსური რესურსით უზრუნველსაყოფად
ეტაპობრივად გაიზრდება ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავლების ხვედრითი წილი ნაერთი
ბიუჯეტის შემოსავლებში.
შემუშავდება ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის, მათ
შორის ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის უზრუნველყოფის მექანიზმები.
ქვეყნის განვითარებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ელექტრონული მმართველობის განვითარება.
მთავრობის მიზანია, ერთი მხრივ, საჯარო უწყებებში შიდა პროცესების გაციფრულება მეტი
ეფექტიანობისთვის, ხოლო მეორე მხრივ, მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის გამარტივებული,
მომხმარებელზე ორიენტირებული და ხარისხიანი ელექტრონული სახელმწიფო სერვისების შეთავაზება.
ელექტრონული მმართველობისა და ციფრული ეკონომიკის უფრო ეფექტიანად განვითარების მიზნით
მთავრობა შეიმუშავებს განახლებულ ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკას, რომელიც მთელი
ქვეყანის საჯარო უწყებების მასშტაბით ცენტრალიზებულად იქნება კოორდინირებული. ამისათვის,
თანამედროვე ტენდენციებისა და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით
იგეგმება ერთიანი, ცენტრალიზებული საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნა.
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას სახელმწიფო სერვისების შექმნისა და
მიწოდების
ერთიან
პოლიტიკაზე,
რაც
ფიზიკურ
მომსახურებასთან
ერთად
უზრუნველყოფს
ონლაინმომსახურების დახვეწას, ახალი დამატებითი სახელმწიფო სერვისების
გაციფრულებას და საფასურის ოპტიმიზაციას. ასევე გაგრძელდება მუშაობა კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერის დამატებითი ინსტრუმენტების დანერგვაზე, რაც მნიშვნელოვნად
დააჩქარებს მომსახურების მიღების დროს და საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს დისტანციურად და
უსაფრთხოდ მიიღონ სახელმწიფო სერვისები.
სახელმწიფო ინსტიტუტებში დაინერგება გამჭირვალობის მაღალი სტანდარტები და შეიქმნება
საზოგადოებრივი კონტროლოს ქმედითი მექანიზმები.
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაინერგება ისეთი ევროპული მიდგომები, როგორიცაა კორუფციის
პრევენციის მექანიზმების იმპლემენტაცია და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება კორუფციულ
დანაშაულებებთან მიმართებით. უზრუნველყოფილი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით
გადადგმული ნაბიჯების ქმედითი კოორდინაცია და ამ მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოების
ჩართულობა.
34
2018 წლის ივლისში მთავრობა დაამტკიცებს ღია მმართველობა საქართველოს მეოთხე ეროვნულ
სამოქმედო გეგმას, რომლის განხორციელების შედეგად საქართველო კიდევ უფრო განიმტკიცებს თავის
რეპუტაციას როგორც ელექტრონული და ღია მმართველობის სფეროში რეგიონისა და მთელი მსოფლიოს
მასშტაბით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა.
4.
განათლება, მეცნიერება, კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა
4.1
განათლება, მეცნიერება და ახალგაზრდობა
საქართველოს მთავრობა თავისი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტის - განათლების მიმართულებით
განახორციელებს რეფორმის ახალ, კომპლექსურ და მრავალმხრივ ეტაპს. დაგეგმილია ისეთი
საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა, რომელიც მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისად,
ბავშვების, სტუდენტის, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით
აღჭურვისა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად, უზრუნველყოფს ეროვნული და
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სიღრმისეულად გააზრებას, მათი სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლებას, კონკურენტუნარიანობის გაზრდას, განათლებისა და მეცნიერების კავშირის გაძლიერებას.
ადამიანური კაპიტალის განვითარება განიხილება როგორც ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური და
საზოგადოებრივი წინსვლის უმთავრესი წინაპირობა.
აღნიშნული რეფორმის კომპლექსურობისა და
მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მისი წარმატებით განხორციელება საჭიროებს განათლებაზე
მიმართული რესურსების ზრდას. არსებული ხედვის თანახმად, მთავრობა გეგმავს ეტაპობრივად ამ
მიმართულებაზე გაწეული ხარჯების ზრდას და კერძო სექტორთან ერთად განათლების დაფინანსებას
მშპ-თან მიმართებაში ორნიშნა მაჩვენებლის ფარგლებში.
განათლების სისტემაში საგანმანათლებლო პროცესის ფოკუსი და, განათლების საფეხურის შესაბამისად,
მის ცენტრში იქნება განათლების მიმღები პირი (ბავშვი, მოზარდი, ახალგაზრდა და განათლების მიღების
ზრდასრული მსურველი) უზრუნველყოფილი იქნება მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის (LLL)
პრინციპის დაცვა. თავის მხრივ, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შეთავაზებული იქნება
უსაფრთხო,
ძალადობისაგან
თავისუფალი
და
კეთილგანწყობილი
სასწავლო
გარემო.
უზრუნველყოფილი იქნება საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება განათლების ყველა
საფეხურისათვის. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების პარალელურად, გაგრძელდება
ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში საგანმანათლებლო დაწესებულებების სრული
რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა, ევროკავშირისა და
ევროპის
საბჭოს
ბანკის
მიერ
დაფინანსებული
პროგრამის
ფარგლებში
დაიწყება
სკოლებში
ენერგოეფექტიანობის გაზრდაზე მიმართული სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
განათლების რეფორმა განხორციელდება განათლების სისტემის ყველა საფეხურზე: ადრეული და
სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება და
მეცნიერება.
სპორტისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და
ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს
35
თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქვეყნის
პოპულარიზაციასა და მის პოზიციონირებას საერთაშორისო ასპარეზზე, ე.წ. საიმიჯო ხასიათის
პროექტების შინაარსის გაფართოებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ, ხალხებს
შორის დაახლოვებასა და კულტურათაშორის დიალოგს.
ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს
განათლებაში და უფრო უკეთ იყოს პოზიციონირებული განათლება კულტურასა და სპორტში, რაც
უზრუნველყოფს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სისტემის
ლიდერობას რეგიონში და მის რეგიონალურ საგანმანათლებლო და კულტურულ
ცენტრად
ჩამოყალიბებას.
4.1.1
ადრეული და სკოლამდელი განათლება
განათლების
სკოლამდელი
სისტემის
ფუნდამენტური
სააღმზრდელო
რეფორმა
დაწესებულებები
სკოლამდელი
განათლების
რეფორმირდება
დონეზე
სკოლამდელი
იწყება.
განათლების
დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა,
რათა
მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების
მისაღებად მომზადებისთვის.
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების
უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი.
ეროვნულ დონეზე შეიქმნება სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების, განვითარებისა და მართვის
მოდელი და მექანიზმები.
გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით
ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების
მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის
პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
წინასასკოლო
ასაკის
მოზარდებისთვის
მხარდაჭერილი
იქნება
სასკოლო
მზაობის
ჯგუფების
ფუნქციონირება როგორც საბავშვო ბაღების, ისე სკოლების ბაზაზე.
4.1.2 ზოგადი განათლება
ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა პრიორიტეტი იქნება. ამ
მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება თანასწორი და ინკლუზიური, თანამედროვე მოთხოვნების
შესაბამისი ცოდნის, უნარების, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების ფორმირებასა და
მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სისტემის განვითარება, რათა თითოეული
კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი იყოს შრომის ბაზარზე
და ქვეყნის გრძელვადიანი
36
ეკონომიკური
და
საზოგადოებრივი
წინსვლის
ინტერესებს
პასუხობდეს.
ხარისხის
მაღალი
სტანდარტების მისაღწევად დაინერგება სკოლების და განათლების ხარისხის შეფასების ახალი
სტანდარტები და მექანიზმები. გაგრძელდება მუშაობა დაფინანსების ეფექტიანი მოდელის განვითარებადანერგვაზე.
ზოგადი განათლების სისტემის
დემოკრატიული
ორიენტირი იქნება მოსწავლეების მომავალი ცხოვრებისა და
საზოგადოების მშენებლობისთვის მომზადება.
ამ მიზნით სასწავლო პროცესში
დაინერგება ისეთი მეთოდოლოგიები და სტრატეგიები, რომელიც უზრუნველყოფს სააზროვნო,
შემოქმედებითი, ტექნოლოგიური
და შრომითი უნარების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაციას, როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ განათლებაში. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს
მოსწავლეთა მრავალფეროვან აქტივობებს და პროექტებს, რომლებიც მათ დაეხმარება ანალიტიკური,
შემოქმედებითი და ინოვაციური აზროვნების განვითარებაში, გუნდური მუშაობის, ლიდერობის,
სამეწარმეო, სახელოვნებო, სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში. სახელმწიფო
უზრუნველყოფს თითოეული პიროვნების თავისუფალი განვითარების, ნიჭისა და პიროვნული
შესაძლებლობების სრული რეალიზაციისა და განვითარებისთვის თანასწორი პირობების შექმნას,
განურჩევლად მისი ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიური მრწამსისა თუ საცხოვრებელი ადგილისა.
ეროვნული უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის მაღალ დონეზე სწავლების და ინტეგრაციის
ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება მიზნობრივი პროგრამები.
განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, გაგრძელდება ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი,
მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული ეროვნული
სასწავლო გეგმების, პროგრამების, შესაბამისი
სახელმძღვანელოების და სხვა საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა და დანერგვა. შეიცვლება საშუალო
საფეხურის მოწყობა და დაინერგება დიფერენცირებულ მიდგომებზე დაფუძნებული სასწავლო მოდელი
ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, სახელოვნებო და პროფესიული განათლების
გაძლიერების მიმართულებებით. სისტემის განვითარების
საერთაშორისო პრაქტიკის, მათ შორის
ფინური განათლების
მიზნით
გაგრძელდება
ელემენტების
საუკეთესო
ეროვნულ მოდელში
ინტეგრაცია.
კომპლექსური შეფასების
საფუძველზე განვითარდება როგორც დამამთავრებელი, ისე ერთიანი
ეროვნული გამოცდების სისტემა. საგამოცდო პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოყენება.
ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე და მათ ღირსეულ
ანაზღაურებაზე. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული განვითარების
მხარდაჭერას. უზრუნველყოფილი იქნება პედაგოგთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება და
პროფესიული ცოდნის ამაღლება, სწავლების თანამედროვე მეთოდებსა და ტექნოლოგიების გამოყენების
მიმართულებით გაძლიერება.
დაიგეგმება ახალი სახელფასო პოლიტიკა პედაგოგების პროფესიული მიღწევების შესაბამისად. სწავლასწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება სკოლის
დირექტორების, როგორც საგანმანათლებლო ლიდერების პროფესიული განვითარების
პროგრამები.
37
ხელშეწყობილი
იქნება
მშობელთა
განათლების
და
სკოლასთან
მათი
თანამშრომლობითი
ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე ორიენტირებული პროგრამები.
სკოლებში უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხო, ინკლუზიური და მულტიკულტურული გარემოს
შექმნა. განვითარდება ბულინგისა და ძალადობის პრევენციასა ორიენტირებული სერვისები და
პროგრამები.
მოსწავლეთა
ფიზიკური
და
ფსიქო-ემოციური
უსაფრთხოების
დაცვის
მიზნით
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა
მანდატურისა და ფსიქოლოგიური მომსახურების ხარისხის
გაუმჯობესებას,
და
მედია
წიგნიერებისა
ციფრული
მოქალაქეობის
პროგრამების
დანერგვას.
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ინკლუზიური განათლების ხარისხისა და მასშტაბების
გაძლიერებას და სპეციალური მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას.
ზოგადსაგანმანათლებლო
სისტემის
სწრაფი
განვითარებისთვის,
ტრადიციული
სწავლების
პარალელურად, ძალიან მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების და ინოვაციური სასწავლო სტრატეგიების
დანერგვა. სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება,
სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება ტექნოლოგიების გამოყენებისა და დისტანციური სწავლების
როლი. შეიქმნება მრავალფეროვანი ციფრული რესურსები და დამხმარე სასწავლო მასალები. იგეგმება
საერთაშორისოდ აღიარებული ელექტრონული სისტემების და ლაბორატორიების დანერგვა, რაც
მოსწავლეებში სივრცითი, ლოგიკური და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას შეუწყობს ხელს.
მოსწავლეების ხარისხიანი სახელმძღვანელოებით და საგანმანათლებლო რესურსებით უზრუნველყოფის
მიზნით გაგრძელდება მათი განვითარება-დახვეწის პროცესი,
ტექნიკური პარამეტრები შესაბამისობაში
როგორც შინაარსი, ასევე წონა და
იქნება მოსწავლეების ასაკობრივ განვითარებასა და
შესაძლებლობებთან.
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება სასკოლო საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებასა და ახალი სკოლების მშენებლობაში. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების
პარალელურად, გაგრძელდება ათასწლეულის
სრული
რეაბილიტაცია
და
გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში საჯარო სკოლების
საბუნებისმეტყველო
ლაბორატორიებით
უზრუნველყოფა,
ასევე
ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის რიგ
სკოლებში ჩატარდება სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე მიმართული სამუშაოები.
რაც ათასობით მოსწავლეს უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების სკოლებში სწავლის საშუალებას
მისცემს,
სოფლის მცირეკონტინგენტიანი და მაღალმთიანი სკოლების ინსტიტუციური განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო უზრუნველყოფს სპეციალური პროგრამების ამოქმედებას, შეიქმნება
მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ სკოლების სოფლის კულტურულ-საგანმანათლებლო
ცენტრებად ჩამოყალიბებას, რომელიც საბავშვო ბაღს, სკოლას, პროფესიულ კოლეჯს, ბიბლიოთეკას,
სპორტულ და შემოქმედებით კლუბებს გააერთიანებს.
ევროკავშირთან თანამშრომლობით, „საქართველოში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის“
პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების (საქართველო,
უკრაინა, მოლდოვა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელარუსი) საუკეთესო მოსწავლეები საქართველოში
მიიღებენ ევროპულ განათლებას.
38
4.1.3 პროფესიული განათლება
პროფესიული განათლების სისტემაში გაგრძელდება დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული,
სწავლების მიდგომის დანერგვა საჯარო-კერძო პარტნიორობის გზით. ამ მიდგომით, დამსაქმებლები
სრულფასოვნად ჩაერთვებიან პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, ასევე
სტუდენტების შერჩევისა და შეფასების პროცესებში. დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების
პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და კერძო სექტორის გაძლიერების
მიზნით, პრიორიტეტი იქნება სამეწარმეო განათლებაც.
სამეწარმეო ცნობიერების ამაღლება და
მეწარმეობის
სპეციალისტის
სწავლება
ხელს
შეუწყობს
იმგვარი
მომზადებას,რომელიც
საგანმანათლებლო სისტემაში მიღებული ცოდნითა და მეწარმეობის ხელშემწყობი მექანიზმების
გამოყენებით, თავად გახდება დამსაქმებელი.
გაძლიერდება ინოვაციური სწავლების მიდგომების
დანერგვა და დარგების შესაბამისად გაუმჯობესდება პროფესიული განათლების სტუდენტთა
ხელმისაწვდომობა ახალ ტექნოლოგიებზე. ინოვაციური ლაბორატორიებისა და ე.წ „ექსელენს
ცენტრების“ განვითარებით რეგიონებში შესაძლებელი იქნება კერძო კომპანიებისა და საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ურთიერთთანამშრომლობა, მათ შორის, მომავლის პროფესიების დანერგვის მიზნით.
პროფესიული განათლების ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად, მეტი ყურადღება დაეთმობა ახალი
სერვისების
განვითარებას
როგორც
მოზარდებისა
და
ახალგაზრდების,
ისე
ზრდასრულების
საგანმანათლებლო საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის. კერძო სექტორთან თანამშრომლობით
შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა. ამოქმედდება პროფესიული მომზადება-გადამზადების
მრავალფეროვანი პროგრამები.
ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის საფუძველზე, დაიწყება ზოგადი განათლების პროფესიულ
განათლებაში ინტეგრირების პროცესი. ამასთან, ჩამოყალიბდება უმაღლესი პროფესიული განათლების
დონე, რითაც ხელი შეეწყობა პროფესიული და უმაღლესი განათლების საფეხურებს შორის კავშირების
განვითარებას. დაინერგება წინმსწრები და არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმები,
პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე ამოქმედდება პროფესიული
განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების მწყობრი სისტემა, წახალისებული იქნება
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენება სწავლების პროცესში.
ამავდროულად განვითარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა
და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში მრავალფეროვანი გახდება პროფესიული განათლების
მიმწოდებელთა ქსელი. გაუმჯობესდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და გეოგრაფიული დაფარვა,
რათა უპასუხოს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა მზარდ მოთხოვნას.
აუცილებელია პროფესიული განათლების იმიჯის, მიმზიდველობის
პოპულარიზაცია.
რაც
განხორციელდება
სოციალური
გაუმჯობესება და ამ სფეროს
პარტნიორებისა
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების მხარდაჭერით, ასევე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებითა და პროფესიული
განათლების რეალური პერსპექტივების ჩვენებით.
39
4.1.4
უმაღლესი განათლება
დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის
ეფექტიანი მოდელები. ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის
სისტემის რეფორმა. უმაღლესი განათლების ხარისხის შეფასების მექანიზმები შესაბამისობაში მოვა
შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებთან. განხორციელდება განვითარებაზე ორიენტირებული
შეფასებები და ხელი შეეწყობა დაწესებულებების ინსტიტუციურ გაძლიერებას. ამოქმედდება ევროპის
საბჭოს სტანდარტებსა და რეკომენდაციებთან (ESG) თავსებადი ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის
სტანდარტები, რაც შედეგად მოგვცემს განვითარებაზე ორიენტირებულ ინსტიტუციებს და მკვეთრად
გაუმჯობესებული ხარისხის პროგრამებს, რომლებიც შრომის ბაზრის მოთხოვნებს დაუახლოვდება.
საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით, მხარდაჭერილი იქნება საერთაშორისო
პარტნიორობები, მათ შორის საერთაშორისო აკრედიტაციების მოპოვება და აღიარების მექანიზმების
განვითარება. პრიორიტეტი მიენიჭება სწავლისა და მეცნიერული კვლევის ინტეგრაციას.
შემუშავდება და დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელები,
რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც
ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან
არის დაკავშირებული. დაინერგება უნივერსიტეტების საბაზო დაფინანსების მოდელი, რომლის
ფარგლებშიც ხელი შეეწყობა უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მჭიდრო კავშირს.
დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა
მომზადების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით. სკოლებში ახალი და კვალიფიციური კადრების
მოზიდვის მიზნით უმაღლესდამთავრებულ პირთათვის გაგრძელდება მასწავლებლის მომზადების
აკრედიტებული
60-კრედიტიანი
საგანმანათლებლო
პროგრამა,
რომლებიც
სახელმწიფოს
მიერ
დაფინანსდება.
მხარდაჭერილი იქნება სპეციალური პროგრამები საქართველოში და საზღვარგარეთ სამეცნიეროკვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე წამყვანი ქართველი მეცნიერების
უმაღლესი განათლების სისტემაში რეინტეგრაციის მიზნით.
სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე
ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას, მათ შორის, დისტანციური განათლების
კომპონენტის გაძლიერებას.
საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირებისთვის, განხორციელდება
მიზნობრივი ღონისძიებები უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში
მოსაზიდად.
4.1.5
მეცნიერება
განხორციელდება მხარდამჭერი ღონისძიებები საქართველოს ძლიერ, რეგიონალურ სამეცნიერო
ცენტრად გადაქცევისთვის.
40
ქვეყნის ეკონომიკის, სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნებისა და საზოგადოების საჭიროებების
გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიკაცია და მათი
გაძლიერების მხარდაჭერა.
განხორციელდება ახალგაზრდების სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობის მხარდამჭერი ღონისძიებები,
დაფინანსდება პოსტდოქტორანტურის პროგრამები, ხელი შეეწყობა საერთაშორისო სამეცნიერო
გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას.
ხელი
შეეწყობა
საზღვარგარეთ
სამეცნიერო
ცენტრებსა
და
უნივერსიტეტებთან
სამეცნიერო
თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო
კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას - მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო
ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევარებთან ერთობლივი კვლევითი
პროგრამების განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა
მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით. გაძლიერდება თანამშრომლობა სხვადასხვა
სამეცნიერო ფონდებთან საზღვარგარეთ, დამატებითი დაფინანსების და ერთობლივი პროექტების
განხორციელების მიზნით. სახელმწიფო მხარს დაუჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევროპული
კვლევებისა და ტექნოლოგიების თანამშრომლობის ორგანიზაციაში (COST), ევროპის აკადემიაში
(Academia Europea).
გაძლიერდება
მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები. სახელმწიფო მხარს დაუჭერს
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში.
სახელმწიფო ხელს შეუწყობს საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის
შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერებას.
სახელმწიფო მხარს დაუჭერს ევროკომისიის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამის ,,Horizon-2020“-ის
ფარგლებში
თანამშრომლობას,
რაც
გამორჩეული
კვლევითი
და
ინოვაციური
იდეების
განსახორციელებლად, საერთაშორისო თანამშრომლობისა და დაფინანსების ახალ პერსპექტივებს
სთავაზობს ქართველ მეცნიერებს, კვლევაზე ორიენტირებულ ინდუსტრიებს, ინოვაციურ მცირე ზომის
საწარმოებს, ბიზნესმენებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს. სახელმწიფო მხარს დაუჭერს
ევროკომისიის მომდევნო ჩარჩო პროგრამის „Horizon Europe“-ის ფარგლებში ჩართულობას და აქტიურ
მონაწილეობას.
4.1.6
ახალგაზრდობის პოლიტიკა და ინოვაციები
მთავრობის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა
საზოგადოებრივ, კულტურულ და
პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში
თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და
კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების
შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ახალგაზრდული
საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას, ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებს შორის პარტნიორული
ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების განხორციელებას.
41
ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებისა და რესურსებთან წვდომის გაუმჯობესების მიზნით
უზრუნველყოფილი იქნება საინფორმაციო მხარდაჭერა.
გაგრძელდება სახელმწიფოს მხრიდან ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა, გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში მათი მონაწილეობისა და სამოქალაქო აქტივობების მხარდაჭერის მიმართულებით.
გაძლიერდება არაფორმალური განათლების, პროფესიული ორიენტაციის, დასაქმებისა და მობილობის
ხელშემწყობი პროგრამები და პროექტები.
ეკონომიკის განვითარებაში დამწყები მეწარმეების მიერ ინოვაციური მიდგომებისა და უახლესი
ტექნოლოგიების დანერგვის მოტივირება და ჯანსაღი ამბიციების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა
გრძელვადიანი ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისთვის საფუძვლის შექმნის წინაპირობაა. ამ
მიმართულებით სახელმწიფო პროგრამები მიზნად ისახავს ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე
დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარებას და ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნას.
ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების
მიმართულებით
სახელმწიფო
მხარდაჭერის
პროგრამები
ითვალისწინებს ფინანსებსა და ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას:
მსოფლიო
ბანკის
მხარდაჭერით
ფინანსებთან
წვდომის
კომპონენტი
გულისხმობს
თანადაფინანსების გრანტებს ახალგაზრდა სტარტაპებისთვის;
კერძო
სექტორის
ჩართულობით
გრძელდება
ბიზნესინკუბატორების/აქსელერატორების
პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს იდეიდან ბაზრამდე გასვლის პროცესში სახელმწიფო და
კერძო სექტორის მხარდაჭერას სხვადასხვა ტრენინგებით, მენტორშიფით და ინვესტირებით;
დაგეგმილია საერთაშორისო ბრენდების შემოყვანა საქართველოში სილიკონის ველიდან,
შვეიცარიიდან, გაერთიანებული სამეფოდან, რათა საქართველო გახდეს რეგიონალური ჰაბი
ინოვაციების ეკოსისტემით, მოიზიდოს სტარტაპები და ინვესტორები ახლო ქვეყნებიდან;
გაგრძელდება საკანონმდებლო მუშაობა სტარტაპებისთვის დაფინანსების ალტერნატიული
კერძო წყაროების განვითარების მიმართულებით;
საქართველოში
უნივერსიტეტების
ბაზაზე
მოეწყობა
პრეაქსელერატორები,
რომლებიც
უზრუნველყოფს სტუდენტებში იდეების გენერაციას, მათ დახვეწასა და სტარტაპპროდუქტებად
გარდაქმნას;
ხელი შეეწყობა მიკრო-, მცირე და საშუალო მეწარმეების ინტერნეტთან და ელექტრონული
კომერციის საერთაშორისო პლატფორმებზე წვდომის გაუმჯობესებას;
გაგრძელდება რეგიონებში ტექნოლოგიური პარკების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს
ახალგაზრდების მაქსიმალურ ჩართულობას ინოვაციების ეკოსისტემაში;
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამეცნიერო ინოვაციების განვითარებას და ამ
მიზნისთვის
საქართველოში
არსებულ
უნივერსიტეტებსა
და
სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებში ტექნოლოგიების მზაობის ანალიზს.
42
საქართველოში შეიქმნება საკანონმდებლო და ფინანსური წახალისების ინსტრუმენტი რათა
შეიქმნას ანჯელ და ვენჩურული კერძო საინვესტიციო ფონდები შემდგომი სტადია სტარტაპების
დასაფინანსებლად.
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო გაწევრიანდება საერთაშორისო ენჯელ
და ვენჩურულ ინვესტორთა ქსელებში, რათა ქართულ სტარტაპებს გზა გაეხსნას ენჯელ და
ვენჩურ ინვესტორებთან ევროპის, აშშ-ს და აზიის მასშტაბით
საქართველოში
მოხდება
მსხვილი
საერთაშორისო
ტექნოლოგიური
კომპანიების
წარმომადგენლობის შემოყვანა.
ქართული
სტარტაპების
საერთაშორისო
აქსელერატორებში/ინკუბატორებში
ჩართვის
მიზნისთვის შემუშავდება მხარდამჭერი პროგრამები.
ახალგაზრდა
მეწარმეთა
ხელშეწყობის
გარდა,
სახელმწიფო
პროგრამები
ხელს
შეუწყობს
ახალგაზრდობის სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს, მათ შორის, სამოქალაქო, კულტურული და სპორტული
მიმართულებით. გაიზრდება ახალგაზრდულ და მოსწავლეთა ბანაკებზე ხელმისაწვდომობა და
გაძლიერდება ამ პროექტის ფარგლებში ინტელექტუალური კომპონენტი. განსაკუთრებული ყურადღება
მიექცევა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო, სახელოვნებო და სპორტულ მიმართულებებს. გაგრძელდება
ჰობი-განათლებასა
და
რეკრეაციაზე
ფოკუსირებული
პროექტების
დაფინანსება.
მეცნიერების
პოპულარიზაციის მიზნით გააქტიურდება ზამთრისა და ზაფხულის სამეცნიერო სკოლების საქმიანობა,
საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრებში სასწავლო ტურები.
ადგილობრივ
თვითმმართველობებთან
თანამშრომლობით
გაუმჯობესდება
ახალგაზრდული
პოლიტიკის განსაზღვრისა და შესაბამისი ახალგაზრდული სერვისების შექმნის პროცესი. გაგრძელდება
ახალგაზრდული სამოქმედო გეგმების შემუშავება და ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების
მონაწილეობის მექანიზმებისა და მოდელების დანერგვა.
გაიზრდება ახალგაზრდული პროექტების მასშტაბები და არასამთავრობო სექტორის აქტიური
ჩართულობით მოხდება სამოქალაქო ჩართულობისა და სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა.
გაიზრდება მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი ახალგაზრდების ინკლუზიაზე ორიენტირებული
არაფორმალური განათლების პროგრამების მხარდაჭერა.
გაღრმავდება თანამშრომლობა ევროკავშირთან ახალგაზრდობის მობილობის, უნარების განვითარებისა
და პოლიტიკის რეფორმების მიმართულებებით ევროკავშირის “Erasmus +”-ის პროგრამის ფარგლებში,
ხოლო ევროკავშირის EU4Youth პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობა ორიენტირებული იქნება
ახალგაზრდული
მუშაკის
ინსტიტუტის
განვითარების,
მოხალისეობის
პოპულარიზებისა
და
ახალგაზრდებში დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებაზე.
43
4.2
კულტურა და სპორტი
სპორტისა და კულტურის მიმართულების ხელშეწყობა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და
ეკონომიკურ განვითარებას, ხელს უწყობს ქვეყნის პოპულარიზაციას, ე.წ. საიმიჯო ხასიათის
პროექტების შინაარსის გაფართოებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
ახალი სტრუქტურული და ფუნქციური ცვლილებების კვალდაკვალ მნიშვნელოვანია კულტურული და
სპორტული კალენდრების ერთმანეთთან ჰარმონიზაცია და კოორდინაცია, რაც საერთაშორისო
ასპარეზზე თანამიმდევრული და ეფექტიანი პოზიციონირებას საშუალებას მისცემს ქვეყანას და ხელს
შეუწყობს კულტურული დიპლომატიის, კულტურული და სპორტული ტურიზმის განვითარებას.
4.2.1
კულტურა
კულტურული მიმართულებით სახელმწიფო პროგრამები ძირითადად დაეფუძნება „კულტურის
სტრატეგია 2025-ს“, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს კულტურის
სექტორში.
მიმდინარეობს მუშაობა კულტურის მართვის ეფექტიან მოდელზე, მათ შორის, გაიზრდება ექსპერტთა და
პროფესიონალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებისა და კულტურის სხვადასხვა სფეროს
სტრატეგიების
შემუშავების
პროცესში.
გაგრძელდება
მუშაობა
კულტურის
დაფინანსების
დივერსიფიკაციისთვის.
დაიხვეწება
კულტურასა
და
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვასთან
დაკავშირებული
კანონმდებლობა; შემუშავდება კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის კოდექსი; მომზადდება
ახალი ნომინაციები კაცობრიობის არამატერიალური მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში
შესატანად და მოხდება მსოფლიო მემკვიდრეობის წინასწარული ნუსხის განახლება. გაგრძელდება
საზღვარგარეთ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა და ძეგლებზე საკონსერვაციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები. გაგრძელდება მუშაობა კულტურული მემკვიდრეობის მართვისა და
დაფინანსების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავებისთვის.
გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა ფართო საზოგადოებისათვის, ხელი შეეწყობა ეთნიკურ
უმცირესობათა კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებასა და შშმ პირთა შემოქმედებითი
უნარების განვითარებას.
ხელი შეეწყობა კულტურის სფეროს პოტენციალის სამეწარმეო და ტურიზმის მიმართულებით ათვისებას,
მათ შორის, კულტურული მარშრუტების, ტრადიციული რეწვის დარგებისა და არამატერიალური და
მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სხვა პოტენციალის ათვისებას, აგრეთვე შემოქმედებითი
რესურსების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის მდგრად გამოყენებას.
სახელმწიფო ხელს შეუწყობს შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისთვის საჭირო სივრცეების
და ელექტრონული პლატფორმების შექმნას;
44
კულტურული
დიპლომატიის
მეშვეობით
ხელი
შეეწყობა
ქართული
კულტურის
ინტერნაციონალიზაციასა და ქვეყნის პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე; ხელი შეეწყობა
საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებას, ხელოვანთა საერთაშორისო მობილობას
კულტურათაშორის დიალოგს, ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, ინსტიტუციონალურ,
ორგანიზაციულ და ინდივიდუალურ დონეზე.
შემუშავდება სახელოვნებო განათლების პოლიტიკა და სტრატეგიული განვითარების გეგმა, დაიწყება
მუშაობა სახელოვნებო განათლების მიმართულებით საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის
სრულყოფაზე, სახელოვნებო განათლების ფართო ხელმისაწვდომობის, განათლების ხარისხის და
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და სახელოვნებო განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის
შექმნის
მიმართულებით.
გაგრძელდება
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მოდერნიზება და ტექნიკური გადაიარაღება.
4.2.2
სპორტი
სახელმწიფო განახორციელებს ქმედით პოლიტიკას, პროფესიულ და მასობრივ სპორტში ჩაბმულ პირთა
რაოდენობის გასაზრდელად. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში
ბავშვებისა
და
მოზარდების
ხელმისაწვდომობა
და
ჩართვას.
მწვრთნელთა
უზრუნველყოფილი
პროფესიული
იქნება
გადამზადება;
სასპორტო
განათლების
გაგრძელდება
მაღალმთიან
დასახლებებში მომუშავე მწვრთნელთა მხარდაჭერა.
აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული მოედნები, დარბაზები და სპორტის
სასახლეები, ასევე მასობრივი სპორტული ობიექტები (გარე სავარჯიშო ტრენაჟორები, მინიმოედნები,
სარბენი და ველობილიკები); შეიქმნება სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის ქმედითი მოდელი,
რომელიც საჯარო და კერძო სექტორის ეფექტიან თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული.
გაიზრდება სასპორტო განათლების ხელმისაწვდომობის დონე და შეიქმნება დარგის პროფესიონალი
კადრებით მომარაგების მყარი საფუძვლები.
სპორტულ ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა უწყებებთან კოორდინაციით, შემუშავდება სპორტული
ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რაც ქვეყნის პოპულარიზაციასთან ერთად, განაპირობებს
ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვას. ამ მიზნით გაგრძელდება მუშაობა საერთაშორისო
სპორტული
ღონისძიებების
მასპინძლობის
მიმართულებით
და
შემუშავდება
საერთაშორისო
სპორტული ღონისძიებების გამართვის სტანდარტები.
შეიქმნება სპორტული დავების განხილვების ეფექტიანი სისტემა. დაინერგება სპორტსმენთა უფლებების
დაცვის და მათი გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართვის მოდელი. გაგრძელდება სპორტის სფეროში
არსებულ საერთაშორისო კონვენციებთან მიერთების, მათი რატიფიკაციისა და დანერგვის პროცესი.
45
5. ადამიანი და მასზე ზრუნვა
5.1 ადამიანის უფლებათა დაცვა, დემოკრატიული მმართველობა და კანონის უზენაესობა
ბოლო წლებში განხორციელებული რეფორმების შედეგად შეიქმნა და დაიხვეწა ადამიანის უფლებათა
დაცვის ინსტიტუციონალური მექანიზმები. მთავრობის პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცა ადამიანის
უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის ინტეგრირება სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისა და
კანონშემოქმედების პროცესში.
სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება
სისხლის სამართლის რეფორმა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით და საერთაშორისო სტანდარტებისა
და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების შესაბამისად. ხანგრძლივი მრავალმხრივი კონსულტაციების
შედეგად უწყებათაშორის ფორმატში 2018 წლის მაისში დამტკიცდა და პარლამენტს უახლოეს მომავალში
წარედგინება სისხლის სამართლის კოდექსში ფართომასშტაბიანი ცვლილებების პროექტი, რომლის
მიზანია სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაცია და სისხლის სამართლის კანონმდებლობის
შესაბამისობა ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებთან.
სისხლის
სამართლის
რეფორმის
პრიორიტეტებად
რჩება
დანაშაულის
თავიდან
აცილებაზე,
სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლოს ჩამოყალიბებაზე, სასამართლოს და მოსამართლის
როლის გაძლიერებაზე, სასჯელის ლიბერალიზაციაზე, დაზარალებულის უფლებების დაცვასა და
მსჯავრდებულის
რეაბილიტაციაზე
ორიენტირებული
სისხლის
სამართლის
პოლიტიკის
განხორციელება.
სასჯელაღსრულების სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით:
მომზადდება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი
გახდება ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სასამართლო პროცესში დისტანციურად (ტექნიკური
საშუალებების გამოყენებით) მონაწილეობა;
განხორციელდება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის საფუძველზეც
შესაძლებელი გახდება მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან ვადამდე გათავისუფლება
პენიტენციურ დაწესებულებაში ნამუშევარი დღეების პროპორციულად;
მსჯავრდებულთა დასაქმებისა და რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის მიზნით, სახელმწიფო ხელს
შეუწყობს კერძო ბიზნესს პენიტენციურ დაწესებულებებში სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით;
პენიტენციური დაწესებულებების მართვის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, გაგრძელდება დიდი
ზომის პენიტენციური დაწესებულებების გარდაქმნა შედარებით მცირე ზომის პენიტენციურ
დაწესებულებებად. ასევე, დაიწყება ახალი, მცირე ზომის, მაქსიმუმ 500 პატიმარზე გათვლილი
დაწესებულებების მშენებლობა;
მომზადდება საკანონდებლო ცვლილებები პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პრობლემების
მქონე
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
სამედიცინო
მომსახურების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით;
გაუმჯობესდება ბრალდებულთა უფლებრივი მდგომარეობა;
გაძლიერდება პატიმართა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა
დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის პროგრამები.
46
მთავრობა კვლავაც უზრუნველყოფს საკუთრების უფლების განუხრელ დაცვას, ისევე, როგორც ქონების
სანდო და უსაფრთხო სარეგისტრაციო პროცედურებს, მათ შორის, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის
გზით.
კიდევ უფრო დაიხვეწება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ზედამხედველობის სისტემა. გაგრძელდება
შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების განვითარება, რომლებიც ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებათა
განხორციელებისას უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას უფრო მაღალი
სტანდარტით. აღნიშნული ცვლილებები განხორციელდება ისე, რომ დაცული იყოს გონივრული ბალანსი
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და ქვეყნისა და ადამიანების უსაფრთხოების ინტერესებს შორის.
გატარდება ქმედითი ღონისძიებები თანასწორობის უფლების რეალიზებისათვის და ადამიანების
ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად და აღსაკვეთად.
უზრუნველყოფილი იქნება რწმენის თავისუფლების დაცვა ყველა რელიგიური გაერთიანებისა და
თითოეული ადამიანისთვის. მთავრობა ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში შემწყნარებლობის კულტურის
შემდგომ განვითარებას.
ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვისა და რეალიზების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება
სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და
2015-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის განხორციელება. საქართველოს ყველა მოქალაქეს, განურჩევლად ეთნიკური
წარმომავლობისა, ექნება შესაძლებლობა სრულფასოვნად ჩაერთოს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა
სფეროში, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, პოლიტიკურ და სამოქალაქო პროცესებში.
განსაკუთრებით პრიორიტეტული იქნება სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესება, შესაბამისად,
გაიზრდება სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების ეფექტიანობა.
კომპაქტურად
დასახლებულ
რეგიონებში
საზოგადოებრივ
მომსახურებაზე
ეთნიკური
ხელმისაწვდომობა.
უმცირესობებისთვის
განათლების
გაუმჯობესდება
სტრატეგიული
დოკუმენტის
შესაბამისად, გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ხარისხიან
განათლებაზე ხელმისაწვდომობა განათლების ყველა საფეხურზე. გაუმჯობესდება მედიასა და
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და, შესაბამისად, ეთნიკური უმცირესობების ერთიან საინფორმაციო
სივრცეში ჩართვა.
განხორციელდება
ქმედითი
ღონისძიებები
საზოგადოებრივი
ცხოვრების
ყველა
სფეროში,
განსაკუთრებით პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღების დონეზე,
გენდერული თანასწორობის დასაცავად. უზრუნველყოფილი იქნება სწრაფი და ქმედითი რეაგირება
გენდერული უთანასწორობისა და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის თითოეულ ფაქტზე.
გაგრძელდება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და მასთან ბრძოლისათვის
საკანონმდებლო
რეფორმის
განხორციელება.
სტამბულის
კონვენციის
ჩარჩო-სტანდარტებიდან
47
გამომდინარე,
გაუმჯობესდება
სამართლებრივი
დაცვა
ქალთა
და
მიმართ
და
ოჯახში
ფსიქო-სოციალური
ძალადობის
რეაბილიტაციის
მსხვერპლთათვის
პროგრამებისა
და
თავშესაფრის/კრიზისული ცენტრის ხელმისაწვდომობა. გაგრძელდება ქალთა მიმართ და ოჯახში
ძალადობის საკითხებზე ცნობიერებისა და შესაბამისი პირებისათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის
ზრუნვა.
დაცული იქნება შშმ პირთა უფლებები გონივრული მისადაგების პრინციპის საფუძველზე, მათი
საჭიროებების
გათვალისწინებით.
საზოგადოებრივ
და
პოლიტიკურ
ცხოვრებაში
შშმ
პირთა
სრულყოფილი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფო ხელს შეუწყობს შშმ პირთა დასაქმებას,
ასევე ინფრასტრუქტურის ადაპტირებას შშმ პირთა საჭიროებების გათვალისწინებით. მთავრობა ხელს
შეუწყობს საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებების, გადაადგილებისა და მოგზაურობის თანაბარ
ხელმისაწვდომობას შესაბამისი სტანდარტების შემუშავებისა და დანერგვის გზით. ჩვენი საზოგადოების
წევრი შშმ პირების მონაწილეობით უკვე მომზადებულია ახალი კანონპროექტი „შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“, რომელსაც ისინი მრავალი წელი ელოდნენ და
რომლითაც მოხდება გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“
სრულფასოვანი
იმპლემენტაცია
საქართველოს
კანონმდებლობაში.
ამით
შეიქმნება
მექანიზმი,
რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება შშმ პირთა უფლებების რეალიზება ჯანდაცვის, განათლების,
სამოქალაქო ინტეგრაციის, დასაქმების, სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური მიმართულებებით,
აგრეთვე საზოგადოებაში შშმ პირთა სრული ინტეგრაცია და მათთვის ყველა სახის მომსახურების
მისაწვდომობა.
მთავრობა დაგეგმავს შესაბამის ღონისძიებების საქართველოს პარლამეტის მიერ დამტკიცებული
„სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის სრულყოფილი იმპლემენტაციის მიზნით, მათ
შორის გამოიყოფა დამატებითი რესურსები სოციალური მუშაკების რაოდენობის ზრდასთან ერთად მათი
კვალიფიკაციისა ზრდისა და შესაბამისი ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად.
გაგრძელდება აქტიური ბრძოლა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ.
5.2
ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუციონალური მექანიზმები
მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში კიდევ უფრო გაძლიერდება ადამიანის უფლებების
დაცვის ინსტიტუციონალური მექანიზმები.
ძლიერი, კვალიფიციური და დამოუკიდებელი სასამართლო არის ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი.
მთავრობის მოქმედებები მიმართული იქნება სასამართლო სისტემის ნდობის ამაღლებისკენ. ჩვენი
პრიორიტეტია
თითოეული
მოქალაქის
და
კერძო
სექტორის
რწმენის
ამაღლება
ქართული
მართლმსაჯულებისადმი.
მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მეოთხე ეტაპზე ყურადღება გამახვილდება სასამართლოში
დაგროვილი და ჯერაც გადაუწყვეტელი საქმეების რაოდენობის შემცირებაზე, დისციპლინური
48
პასუხისმგებლობის
საფუძვლების
გადასინჯვაზე,
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
მუშაობის
პროცედურების გაუმჯობესებაზე.
ამასთან, პარლამენტს განსახილველად წარედგინება მრავალმხრივი კონსულტაციების შედეგად
მომზადებული კანონპროექტი „მედიაციის შესახებ“. ამ საკანონმდებლო და სხვა ინსტიტუციონალური
მექანიზმების მეშვეობით ხელი შეეწყობა მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების ალტერნატიული
საშუალების, დამკვიდრებას და განვითარებას. მედიაციის პროცესში სათანადოდ მომზადებული,
მიუკერძოებელი მესამე პირი დაეხმარება მოქალაქეებს და ბიზნესის წარმომადგენლებს სამოქალაქო
დავების ხანგრძლივი და ძვირადღირებული სასამართლო პროცესის გარეშე, ურთიერთშეთანხმებით,
სწრაფად და ეფექტიანად მოგვარებაში.
უზრუნველყოფილი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა.
პროკურატურა
კვლავაც
იმუშავებს
როგორც
საზოგადოების
ინტერესებსა
და
საჭიროებებზე
ორიენტირებული სისტემა, რაც ბრალდებულთა და პროცესის მონაწილე სხვა მხარეთა უფლებების
მაქსიმალურ დაცვას უზრუნველყოფს. დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში შემუშავდება ახალი
მიდგომები, დაიხვეწება და ევროპულ სტანდარტებს კიდევ უფრო დაუახლოვდება არსებული
საგამოძიებო და საპროკურორო პრაქტიკა. გაიზრდება საზოგადოების მონაწილეობა დანაშაულის
პრევენციის უზრუნველყოფის პროცესში. რიგითი პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის
მიზნით, დაიხვეწება პროკურორთა თანამდებობაზე დანიშვნის, დისციპლინური პასუხისმგებლობის,
გათავისუფლებისა და წახალისების (მათ შორის დაწინაურების) სისტემა. შემუშავდება პროკურორთა
საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა
გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები.
გაგრძელდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, რომლის შედეგადაც, 2018 წლის ივნისის
მდგომარეობით, სახელმწიფოს მიერ კერძო პირთათვის დაბრუნებულ იქნა 45 მლნ ლარის ღირებულების
2012 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში უკანონოდ ჩამორთმეული უძრავ-მოძრავი ქონება. კონსტიტუციის
ფარგლებში და საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად, ხელისუფლება გააგრძელებს ყველა
სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებას, რათა თითოეულ ადამიანს აღუდგეს წინა ხელისუფლების მიერ
დარღვეული
უფლებები.
ამ
მიზნით
გაგრძელდება
საქართველოს
მთავარი
პროკურატურის
ხელმძღვანელობით მიმდინარე ის საგამოძიებო პროცესი, რომლის შედეგადაც არაერთი 2012 წლამდე
გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი გადასინჯულ იქნა და შეიცვალა გამამართლებელი განაჩენით.
სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი სავარაუდო წამების/არასათანადო
მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიების ხელშეწყობის მიზნით, მიღებული
იქნება „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონი და ამით შეიქმნება ერთიანი,
დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან
მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ
ჩადენილი დანაშაულის მიუკერძოებელ და ეფექტიან გამოძიებაზე იქნება პასუხისმგებელი.
საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის უფრო ეფექტიანი და დახვეწილი სისტემისთვის
შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემდგომი განვითარების პროცესი დაეფუძნება სისტემური განახლების
49
კონცეფციას, რომელიც მოიცავს როგორც სტრუქტურულ გარდაქმნას, ისე საპოლიციო საქმიანობის
შინაარსობრივ ცვლილებებს და საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებას. ამ რეფორმების განხორციელება
უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციის მიმართულების გაძლიერებას, დანაშაულთან ბრძოლის,
მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინსტრუმენტების ეფექტიანობის ამაღლებას.
მთელი ქვეყნის მასშტაბით სტრუქტურული გარდაქმნა შეეხება კრიმინალურ პოლიციას. კერძოდ,
ეფექტიანობის ამაღლების მისაღწევად კრიმინალურ პოლიციაში მოხდება ოპერატიული, საგამოძიებო და
საუბნო
მიმართულებების
და
ფუნქციების
მკაფიოდ
გამიჯვნა.
საგამოძიებო
მიმართულებით
განხორციელდება არსებული გამომძიებლების კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი სპეციალიზაციის
უზრუნველყოფა. ამ მიზნით, შსს აკადემიის ბაზაზე მოხდება გამომძიებელთა საბაზისო კურსის დანერგვა
და სისტემაში მიღებისთვის აუცილებელი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების სტანდარტების ამაღლება.
გარდა ამისა, აკადემიაში დაინერგება გამომძიებელთა პროფესიული გადამზადების კურსი. არსებითად
განახლდება კრიმინალური პოლიციის საუბნო მიმართულება, იგი დაეფუძნება საზოგადოებაზე
ორიენტირებული პოლიციის კონცეფციას და შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების საპოლიციო
სერვისების შესაბამისი მართლწესრიგის ოფიცერთა დანაყოფები, რომელთა უმთავრესი ამოცანა იქნება
დანაშაულის პრევენციაზე მუშაობა.
რეფორმა შეეხება სასაზღვრო პოლიციას. გაგრძელდება საზღვრის მართვის რისკების ანალიზის ერთიანი
სისტემის განვითარება და მისი ინტეგრირება შესაბამის ანალიტიკურ სისტემაში. გაღრმავდება
საერთაშორისო პარტნიორებსა და დონორებთან უკვე არსებული წარმატებული თანამშრომლობა
სასაზღვრო
პოლიციის
ტექნიკური
გადაიარაღების,
აღჭურვისა
და
ადამიანური
რესურსების
გაძლიერების მიმართულებით. გააგრძელდება საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრის
განვითარება, ცენტრის როლისა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაძლიერების
მიზნით.
ქვეყანაში გაგრძელდება საპატრულო პოლიციის რეფორმის ახალი ეტაპი, რომელიც მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესებს როგორც საპოლიციო საქმიანობის ეფექტიანობას და გამჭვირვალობას, ისე მოახდენს
ადმინისტრაციული პროცესების გამარტივებას, საპოლიციო სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდას,
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასა და დანაყოფის სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას. ამ რეფორმის
ფარგლებში
განხორციელდება
სტანდარტული
მოქმედებების
პროცედურებისა
და
სამართალდარღვევების გამოკვეთის თანამედროვე საშუალებების დანერგვა. გაძლიერდება ქვეით
პატრულ
ინსპექტორთა
ინფრასტრუქტურით
კორპუსი
და
დატვირთულ
ამ
გზით
ამაღლდება
მიმართულებებზე
ტურისტული
უსაფრთხოებისა
და
და
გასართობი
მართლწესრიგის
სტანდარტები. მთავრობა ასევე გააგრძელებს ისეთი საპოლიციო ინსტრუმენტების განვითარებას,
როგორიცაა უკონტაქტო და ფარული პატრულირება, რაც აუცილებელია საგზაო უსაფრთხოების
სფეროში არსებული გამოწვევების დასაძლევად. გაგრძელდება საპოლიციო სერვისების მარტივად
ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა და საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრის კონცეფცია
დაინერგება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
მთავრობა განახორციელებს სისტემურ განახლებას ისეთი ფუძემდებლური პრინციპით, როგორიცაა
ადამიანის უფლებების დაცვა. ამ მიზნით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილია ადამიანის
უფლებების დაცვის დეპარტამენტი, რომლის მიზანია ისეთი დანაშაულის გამოძიების ხარისხის
50
ამაღლება, როგორიცაა ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა, სხვადასხვა დისკრიმინაციული
მოტივით ჩადენილი დანაშაული. აქტიურად გაგრძელდება დეპარტამენტის საქმიანობის გაძლიერება და
ადამიანის უფლებების დაცვის კომპონენტის განვითარება, რაც განხორციელდება დეპარტამენტის მიერ
შიდა და გარე მონიტორინგის სისტემების დანერგვით, რისკის შეფასების სისტემის დანერგვით,
სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის ზრდით.
მთავრობა იმუშავებს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის შემდგომ განვითარებაზე, გადადგამს ნაბიჯებს
თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ეროვნული
ვიდეოანალიტიკური სისტემის განვითარებისა და მისი საშუალებით დანაშაულის პრევენციისკენ
მიმართულ ქმედებებს. ამ მიმართულებით უკვე ხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები.
დაინერგება დანაშაულის პრევენციაზე მიმართული მიდგომები, მათ შორის ანალიზზე დაფუძნებული
საპოლიციო საქმიანობის მოდელი, რომელიც გულისხმობს ინფორმაციის მიღების თანამედროვე
საშუალებების
განვითარებას,
დანაშაულის
და
დამნაშავის
ანალიზის,
პროფილირებისა
და
რეკომენდაციების ანალიტიკური პროდუქტების შემუშავებას როგორც საოპერაციო, ისე სტრატეგიულ
დონეზე. აღნიშნული მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს დანაშაულთან ბრძოლის ღონისძიებებს და
შედეგებს.
ანალიზზე
დაფუძნებული
საპოლიციო
საქმიანობის
ფარგლებში
განხორციელდება
საპოლიციო რესურსების ოპტიმალური განაწილების შეფასების ისეთი საშუალებების დანერგვა,
როგორიცაა „E-Police” და ინციდენტების ინტერაქციული რუკა.
გაგრძელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამის განხორციელება, რომელიც ქვეითთა,
მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების გაუმჯობესებას მოემსახურება და შეამცირებს გზებზე
უბედურ შემთხვევებს. მნიშვნელოვნად გაიზრდება ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება საგზაო
მოძრაობის
ადმინისტრირების
სფეროში.
აღნიშნულის
უზრუნველსაყოფად,
გაგრძელდება
ახლადდანერგილი ქულათა დაგროვების სისტემის დახვეწა, მართვის მოწმობის ასაღებად საჭირო
გამოცდის პრაქტიკული კომპონენტის საქალაქო პირობებში ინტეგრირება და სხვ.
გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან. საქართველო აქტიურად
ითანამშრომლებს ევროპოლთან 2017 წელს გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე. მოხდება
ევროპოლის უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის დანერგვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რომლის
მეშვეობითაც უზრუნველყოფილი იქნება ოპერატიული ინფორმაციის გაცვლა. გარდა ამისა, მთავრობა
ევროპოლში მიავლენს მოკავშირე ოფიცერს. პარალელურად, გაძლიერდება ორმხრივი საპოლიციო
თანამშრომლობა,
გაფართოვდება
პოლიციის
ატაშეების
არსებული
ქსელი,
განსაკუთრებით
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში.
პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, ჩამოყალიბდება ადამიანური
რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ
კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას. პოლიციელთათვის გაუმჯობესდება სოციალური
დაცვის მექანიზმები და ეტაპობრივად გაიზრდება მათი ანაზღაურება. ამავე დროს, განხორციელდება
სამსახურში მიღების წესის გადახედვა და შსს აკადემია გარდაიქმნება არამხოლოდ სისტემაში მოხვედრის
ერთადერთ წყაროდ, არამედ მისი ძირითადი მანდატი იქნება პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
და სპეციალური პროგრამების განხორციელება, რაც მიიღწევა აკადემიაში უმაღლესი განათლების
51
კომპონენტის
გაუქმებითა
და
პროფესიული
საგანმანათლებლო
თანამშრომლობა
ევროკავშირის
პროგრამების
მიმართულების
გაძლიერებით.
ინტენსიურ
ფაზაში
გადავა
სისხლის
სამართლის
სფეროში
სამართლებრივი თანამშრომლობის სააგენტოსთან (ევროჯასტთან), რომელთანაც მოლაპარაკებები უკვე
დასრულებულია და შესაბამისი ხელშეკრულება უახლოეს მომავალში გაფორმდება.
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და ქმედითი
საქმიანობა.
გარანტირებული იქნება სახალხო დამცველის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა, მისი აქტიური
თანამშრომლობა საქართველოს პარლამენტსა და სხვა საჯარო სტრუქტურებთან.
საქართველოს ხელისუფლება შრომითი უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების მიმართულებებით
გააგრძელებს მუშაობას სათანადო საკანონმდებლო ბაზის პრაქტიკაში სრულყოფილად დასანერგად
შრომის უსაფრთხოებისა და სამუშაო ადგილებზე ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით, რაც იქნება
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტების შესაბამისი, მათ შორის, ევროკავშირის შესაბამის
დირექტივებთან.
საქართველოს მთავრობა
განახორციელებს ახლებულ მიდგომას ქმედითი და ეფექტიანი შრომის
ინსპექტირების მექანიზმის ჩამოსაყალიბებლად, რაც გულისხმობს შრომის ინსპექციის მანდატის
გაძლიერებას და გავრცელებას ეკონომიკის ყველა სექტორზე და შრომით ურთიერთობებზე. შრომის
ინსპექტირების მექანიზმის რეფორმირების პროცესი წარიმართება სოციალური პარტნიორების
ჩართულობის პირობებში.ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2012 წლის არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებამ საფუძველი ჩაუყარა სახელმწიფოს სოციალური
პასუხისმგებლობის პრინციპზე დაფუძნებულ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პოლიტიკას,
რომლის შემდგომი სრულყოფა საქართველოში თითოეული ადამიანის ღირსეულ ცხოვრებას და
კეთილდღეობას უზრუნველყოფს.
5.2.1
ჯანმრთელობის დაცვა
ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანდაცვის
პროგრამის ამოქმედებაა, რომელმაც სათავე დაუდო ყველა საქართველოს მოქალაქისათვის სამედიცინო
მომსახურებით უნივერსალურ მოცვას. სამედიცინო სერვისების მოხმარების საყოველთაო ჯანდაცვის
პროგრამის ფარგლებში, 2013 წლიდან უკვე დაფინანსდა 4 მლნ-ზე მეტი შემთხვევა.
მთავრობა მომავალშიც შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას, დაიხვეწება არსებული
საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო პაკეტი. საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავაც იქნება დაცული
სამედიცინო
მომსახურებასთან
დაკავშირებული
მაღალი
ხარჯებისაგან,
ამასთან,
საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
მოდელები
და
მექანიზმები,
რათა
დასაქმებულმა
ადამიანებმა
მეტი
წვლილი
შეიტანონ
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში.
52
დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის იქნება პრიორიტეტული.
დაავადებაზე
რეაგირების
რეჟიმიდან
აქცენტი
გადატანილი
იქნება
როგორც
პრევენციულ
ღონისძიებებზე, ისე დაავადების ადრეულ დიაგნოსტიკასა და მისი გართულების თავიდან აცილებაზე.
განხორციელდება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. კერძოდ, დაიხვეწება პირველადი
ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა,
რის საფუძველზეც დაიზოგება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ გაწეული დანახარჯები.
გაგრძელდება ჯანდაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება, C ჰეპატიტის
ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ექნება ყველა შესაბამისი
საჭიროების მქონე პაციენტს; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ხარისხი როგორც
სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას - ქვეყნის მასშტაბით უკვე
განხორციელდა დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების რეგიონალიზაცია და
მომავალში მოხდება მისი ინსტიტუციონალიზაცია; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით
ბავშვთა იმუნიზაცია; ორსულებისა და ბავშვების უზრუნველყოფა მომავალი თაობის ჯანსაღი
განვითარებისთვის აუცილებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდებით.
საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან
მეთოდებს.
ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება თანამედროვე, მსოფლიოში აპრობირებულ პრინციპებს:
მომსახურების ანაზღაურებისათვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული
ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს
პროგრამული ფინანსური
რესურსების უფრო ეფექტიანად გამოყენებას.
მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ამოქმედდა ქრონიკული დაავადებების
სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა მოსახლეობის სოციალურად
დაუცველი ფენისათვის. განხორციელდება პროგრამის არეალის გაფართოება,
რომლის შედეგადაც
მოსახლეობის მოწყვლად ჯგუფებს გაეზრდებათ ხელმისაწვდომობა ამბულატორიული მოხმარების
მედიკამენტებზე.
დაიწყება
ღონისძიებების
გატარება
პოლიფარმაციის
შემცირების
მიზნით,
გაგრძელდება ელექტრონული რეცეპტის სისტემის დანერგვა.
უზრუნველყოფილი იქნება ჯანდაცვის სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი, დაიხვეწება
საკანონმდებლო
ბაზა,
გაგრძელდება
სელექტიური
კონტრაქტირების
დანერგვის
პროცესი
და
გაძლიერდება სახელმწიფო მონიტორინგის სისტემა. დაინერგება ფარმაცევტული წარმოების კარგი
საწარმოო პრაქტიკის და დისტრიბუციის (GMP/GDP) სტანდარტები.
ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის დანერგვა, რაც
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას.
53
ჯანდაცვის ადამიანური რესურსების განვითარების უზრუნველსაყოფად განხორციელდება სამედიცინო
განათლების სისტემური რეფორმა დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განვითარების
სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს მაღალი კომპეტენციის მქონე სამედიცინო
პერსონალის მიერ ხარისხიანი სამედიცინო სერვისების მიწოდებას. აღნიშნული, ერთი მხრივ,
გააუმჯობესებს პაციენტებისათვის მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხს, ხოლო, მეორე
მხრივ, შეამცირებს სამედიცინო დაწესებულებების დანახარჯებს.
5.2.2
სოციალური დაცვა
მთავრობის შემდგომი მმართველობის სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს
წარმოადგენს: სიღატაკის შემცირება/პრევენცია, სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა,
სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა.
მთავრობა გააგრძელებს მიზნობრივ სოციალურ პროგრამებს მოწყვლადი ჯგუფების მატერიალური
მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით განხორციელდება
აღნიშნული პროგრამების მიზნობრიობის გაუმჯობესება და არსებული რესურსების უფრო სამართლიანი
გადანაწილება. ამ პროცესში შემოღებულ იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახების შრომისუნარიანი
წევრების დასაქმების წახალისებისა და ხელშეწყობის მექანიზმები.
გაფართოვდება
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა,
ხანდაზმულთა
და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ
მიმართული ღონისძიებები .
ხელისუფლება გაააქტიურებს დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის ეფექტიან
პოლიტიკას. გაგრძელდება დევნილი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების
მშენებლობა, ასევე „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში მოხდება დევნილი ოჯახებისთვის
საცხოვრებელი სახლების შეძენა. გაგრძელდება კერძო მესაკუთრეებისგან იმ საცხოვრებელი ფართების
გამოსყიდვა, რომლებიც დევნილებს აქვთ დაკავებული. დაიხურება ყველა ნგრევადი, სიცოცხლისათვის
საშიში ობიექტი, რომელზეც არსებობს შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა. გაძლიერდება სახელმწიფოს
მხრიდან დევნილებისთვის საარსებო წყაროებზე წვდომის, მცირე სამეწარმეო საქმიანობისა და
დევნილთა კოოპერაციის ხელშეწყობა.
გაგრძელდება ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის სახლების შეძენა ქვეყნის მასშტაბით, ასევე გასულ წლებში
გადაცემული საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის საკუთრებაში
რეგისტრაციის პროცესი.
გაგრძელდება ოჯახების მხარდამჭერი სერვისები და ბავშვთა კეთილდღეობისკენ მიმართული
ღონისძიებები, მათ შორის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიებები,
გაძლიერდება
მოსახლეობის
დაბერების
საკითხებზე
სახელმწიფო
პოლიტიკის
სხვადასხვა
მიმართულებები.
54
მოხდება
მეტად ჰუმანური მიდგომების დანერგვა ნარკოტიკების მოხმარებასთან მიმართებით.
გაგრძელდება ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქების მიზნით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა კვლევებზე,
ანალიზსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომების გათვალისწინებით.
სახელმწიფო
გააუმჯობესებს
სერვისების
ნარკოდამოკიდებული
პირებისათვის
მიზნობრივი
ჯანდაცვის
ხელმისაწვდომობასა და ხარისხს. პრევენციული და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებით, ასევე
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის გზით სახელმწიფო უზრუნველყოფს ნარკოტიკების
უკანონო მოხმარებაში ადამიანების, განსაკუთრებით, ახალგაზრდების ჩაბმის თავიდან არიდებას და
ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებას.
სახელმწიფო, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით,
შეიმუშავებს რეგულაციებს აზარტული თამაშების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის კუთხით,
განსაკუთრებით არასრულწლოვნებსა და დამოკიდებულ პირებთან მიმართებით. გამკაცრდება
სახელმწიფო
კონტროლი
რეგულაციების
შესრულებაზე.
გაძლიერდება
პრევენციული
საგანმანათლებლო კომპონენტი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოსახლეობის ფართო ფენების,
განსაკუთრებით ახალგაზრდების, აზარტულ თამაშებში ჩაბმა.
55
თავი II
ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ამოცანები
საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება
მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფისაკენ,
რომლის მისაღწევად ძირითადი
პრიორიტეტებია:
-
ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მომდევნო ეტაპზე ეკონომიკის მდგრადი და მაღალი ტემპით
ზრდა;
-
ინფლაციის დონის ერთნიშნა მაჩვენებლის შენარჩუნება;
-
უმუშევრობის დონის შემცირება;
-
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება;
საშუალოვადიანი მაკროეკონომკური პროგნოზები
ცხრილი1. ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ფაქტ.
ფაქტ.
ფაქტ.
მოსალ.
პროგნ.
პროგნ.
პროგნ.
პროგნ.
რეალური მშპ (ზრდის ტემპი)
2.9
2.8
4.8
5.0
4.5
5.0
5.5
6.0
ნომინალური მშპ (მლნ ლარი)
31,755.6
34,028.5
37,846.6
41,527.2
44,914.8
48,575.3
52,784.4
57,630.0
3766.6
3864.6
4046.8
4419.8
4497.1
4863.6
5285.0
5770.2
4.0
2.1
6.0
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
-12.1%
-12.8%
-8.8%
-10.1%
-7.9%
-7.2%
-6.4%
-5.6%
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი)
სამომხმარებლო
ფასების
ინდექსი
(საშუალო პერიოდის განმავლობაში)
მიმდინარე ანგარიში (პროცენტულად მშპთან)
მშპ
2018 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.0 პროცენტის ფარგლებშია მოსალოდნელი.
საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდა პოტენციური ზრდის ფარგლებში ჩამოყალიბდება და
2019-2022 წლებში დაახლოებით 4.5-6.0 პროცენტის ფარგლებში იქნება. 2022 წელს ნომინალური მთლიანი
შიდა პროდუქტი 57.9 მლრდ ლარამდე გაიზრდება, ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 2017 წელთან
შედარებით 5.3 ათასი ლარით მოიმატებს და 15 580 ლარს გაუტოლდება.
ფასები
საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რაც
ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარებისათვის არსებული დონისათვის ოპტიმალური ინფლაციის
განსაზღვრას და მის მიღწევას. 2018-2019 წლებისათვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3 პროცენტს
შეადგენს.
56
2019-2022 ინფლაციის პროგნოზირებული მაჩვენებელი 3.0 პროცენტის დონეზეა.
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
2017 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა მშპ-ს 8.8 პროცენტი შეადგინა. მიმდინარე
პროგნოზების შესაბამისად, 2018 წელს მოსალოდნელია მიმდინარე დეფიციტის ზრდა, ხოლო 2019-2022
წლებში ნავარაუდევია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირება.
მიმდინარე ძირითადი ეკონომიკური ტენდენციები
მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, 2018
წლის პირველი ცხრა თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ, წინა წლის შესაბამის
პერიოდთან 4.9 პროცენტი შეადგინა. 2018 წლის პირველი 6 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ
5.4
პროცენტი შეადგინა. აქედან, 2018 წლის I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5.2 პროცენტი, II
კვარტალში 5.6 პროცენტი შეადგინა, ხოლო წინასწარი მონაცემების მიხედვით 2018 წლის III კვარტლის
რეალური ზრდა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4,0 პროცენტით განისაზღვრა. 2018 წლის
პირველი ნახევრის მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 19 241 მლნ ლარით
განისაზღვრა.
ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი სტრუქტურა
2017 წლის მონაცემებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში:
მშენებლობა (13.5%), სასტუმროები და რესტორნები (10.7%), საფინანსო საქმიანობა (9.2%), ტრანსპორტი
(6.5%), ოპერაციები უძრავი ქონებით (8.3%), სამთომომპოვებითი და დამამუშავებელი მრეწველობა (5.8%),
კავშირგაბმულობა (5,4%), ვაჭრობა (4.6%) და სხვა.
2018 წლის პირველ ნახევარში ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი როლი საფინანსო
საქმიანობას, სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევას და ოპერაციები
უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევას უჭირავს. ეკონომიკის რეალური
ზრდის დარგობრივი სტრუქტურაში ყველაზე სწრაფად გაიზარდა საფინანსო საქმიანობა - 16.2
პროცენტით, სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა - 14.4 პროცენტით,
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა - 12.2 პროცენტით,
სამთომოპოვებითი და დამამუშავებელი მრეწველობა - 9.4 პროცენტით, ვაჭრობა - 7.9 პროცენტით და
სასტუმროები და რესტორნები 7.3 პროცენტით.
კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში
2017 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი ეჭირა კერძო სექტორს. 2017 წელს ბიზნეს
სექტორის ბრუნვის მოცულობა 19.4 პროცენტით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის
ღირებულება 19.6 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია 39.3
ათასი ადამიანით.
2018 წლის პირველ ნახევარში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 19.2 პროცენტით, ხოლო
საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 14.2 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში
დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია 25.2 ათასი ადამიანით.
57
უმუშევრობის დონე
2017 წელს უმუშევრობის დონე 2016 წელთან შედარებით 0.1 პროცენტული პუნქტით შემცირდა
და 13.9% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო წლების განმავლობაში
ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია.
ფასები
2017 წელს საშუალო წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 6.0 პროცენტი შეადგინა. ხოლო 2017 წლის
დეკემბერში 2016 წლის დეკემბერთან შედარებით ინფლაცია 6.7 პროცენტს შეადგენს.
2018 წლის ოქტომბერში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა წლის შესაბამის თვესთან
შედარებით (წლიური ინფლაცია) 2.3 პროცენტი შეადგინა.
წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ
ჯგუფებზე: ტრანსპორტი: ფასები გაიზარდა 6.5%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.86
პროცენტული პუნქტით აისახა; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 6.1%-ით, რაც 0.51
პროცენტული პუნქტით აისახა; საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 4.4%-ით,
რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.37 პროცენტული პუნქტით აისახა; ალკოჰოლური სასმელები,
თამბაქო: ფასები გაიზარდა 5.7%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.39 პროცენტული პუნქტით
აისახა.
ლარის გაცვლითი კურსი
2017 წელს ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 2.1 პროცენტით გამყარდა. ხოლო აღნიშნულ
პერიოდში ლარი ევროსთან მიმართებაში 11.1 პროცენტით გაუფასურდა. ლარის ნომინალური ეფექტური
გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების კურსებთან
მიმართებაში, გაუფასურდა 1.1 პროცენტით.
2018 წლის პირველი იანვრიდან მოყოლებული, 11 თვეში, ლარი აშშ დოლარის მიმართ 2.7
პროცენტით გაუფასურდა და მერყეობს 2.66-ის გარშემო, ხოლო ლარი ევროს მიმართ ამავე პერიოდში 3.0
პროცენტით გამყარდა. რაც შეეხება ნომინალურ ეფექტურ გაცვლით კურსს, რაც წარმოადგენს ლარის
საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, აღნიშნული მაჩვენებელი წლის
დასაწყისიდან 8.4
პროცენტით გამყარდა ნოემბრის ბოლოსთვის. გამყარებულია ასევე რეალური
ეფექტური გაცვლითი კურსიც და გამყარება ოქტომბრის მდგომარეობით 3.0 პროცენტს შეადგენს.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
2017 წელს საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა. 2017 წელს ნაერთი ბიუჯეტის
ფაქტიურმა საგადასახადო შემოსავლების ზრდამ წინა წელთან 11.3 პროცენტი შეადგინა, რაც ნომინალურ
გამოსახულებაში 992.9 მლნ ლარს შეადგენს.
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტენდენცია გრძელდება 2018 წელსაც. 2018 წლის 10 თვეში
წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საგადასახადო შემოსავლები 6.6% გაიზარდა, რაც
ნომინალურ გამოსახულებაში 487.8 მლნ ლარს შეადგენს.
58
საგარეო ვაჭრობა
2017 წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 687 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 13.6 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 2 731 მლნ. აშშ დოლარს (29.2% მეტი), ხოლო
იმპორტი 7 956 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (9.1% მეტი). 2017 წელს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 5 225
მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.
2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 306 მლნ
აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20.5 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი
2 751 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (24.5 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 7 555 მლნ აშშ დოლარს (19.2
პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4 804
მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.
2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში მთლიან საქონელბრუნვაში ევროკავშირის წილი 26.9 პროცენტს
შეადგენს. თურქეთის - 13.8 პროცენტს, რუსეთის - 11.0 პროცენტს, ჩინეთის - 8.8 პროცენტს, აზერბაიჯანის
- 8.1 პროცენტს.
მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 21.8 პროცენტს შეადგენს. აზერბაიჯანის - 14.0 პროცენტს,
რუსეთის - 12.8 პროცენტს, სომხეთის - 8.2 პროცენტს, ბულგარეთის - 7.6 პროცენტს, თურქეთის - 7.5
პროცენტს.
მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 28.7 პროცენტია. თურქეთის - 16.1 პროცენტი, რუსეთის
- 10.3 პროცენტი, ჩინეთის - 9.6 პროცენტი, აზერბაიჯანის - 6.0 პროცენტი.
სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე სპილენძის მადნები და
კონცენტრატებია 15.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: მსუბუქი ავტომობილები 11.5
პროცენტი, ფეროშენადნობები 11.0 პროცენტი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.7 პროცენტი და
მედიკამენტები დაფასოებული 4.4 პროცენტი.
იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია,
რომელსაც მთლიან იმპორტში 9.7 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდიან: მსუბუქი ავტომობილები
6.5 პროცენტი, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 4.5 პროცენტი, სამკურნალო საშუალებები
დაფასოებული 3.6 პროცენტი და ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები 2.8 პროცენტი.
2018 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის
ქვეყნებთან 2 770 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 18.6
პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 600 მლნ აშშ დოლარი იყო (11.1 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი
2 170 მლნ აშშ დოლარი (20.9 პროცენტით მეტი).
დსთ-ის ქვეყნებთან (რუსეთის გარეშე) საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში
2 384 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2017 წლის იანვარ-სექტემბერთან შედარებით 31.3 პროცენტით მეტი).
აქედან ექსპორტი 963 მლნ აშშ დოლარი (60.7პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 420 მლნ აშშ დოლარი
იყო (16.8 პროცენტით მეტი).
59
ფულადი გზავნილები
2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან
შედარებით 16.3 პროცენტით გაიზარდა და 1,104.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (154.4 მლნ აშშ დოლარით
მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაზრდილია იტალიიდან 23.8 პროცენტით და 134.3 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა (25.8 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან - 16.0 პროცენტით და 127.1 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა (17.6 მლნ აშშ დოლარით მეტი), თურქეთიდან - 27,7 პროცენტით და 114.0 მლნ აშშ
დოალრი შეადგინა (24.7 მლნ აშშ დოლარით მეტი).
ტურიზმი
2018 წლის იანვარ-სექტემბერში, საქართველოს 6 498 ათასი ვიზიტორი ეწვია (2017 წლის ცხრა თვის
მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 5 823 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ
მონაცემს 11.6 პროცენტით აღემატება.
ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 2 571.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 20.5 პროცენტით
(437.5 მლნ აშშ დოლარით მეტი) აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს.
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მაღალი დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ
მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენს. 2017 წელს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 8.8 პროცენტამდე
შემცირდა. საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება მიმდინარე
ანგარიშის დეფიციტის შემცირებისაკენ.
სახელმწიფო ვალი
მთავრობის ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში სტაბილურობით ხასიათდება და 2017
წელს მშპ-ს 44.2 პროცენტის დონეზეა. აქედან, საგარეო ვალი 34.9, ხოლო საშინაო ვალი 9.3 პროცენტია.
აღნიშნული მაჩვენებელი დაბალია ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ სახელმწიფო
ვალის დონესთან შედარებით (მშპ-ს 60%).
ფისკალური პოლიტიკა
გრძელვადიანი პერიოდისთვის მთავრობის სტრატეგიაა ფისკალური მდგომარეობის
გაუმჯობესება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნებას და
მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას;
2019-2022 წლებისთვის ფისკალური პოლიტიკის ამოცანებს წარმოადგენს:
ინვესტიციების მიმართვა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვისა და მოსახლეობის
დასაქმებისათვის, ამასთანავე ისეთი პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება როგორიცაა
საპენსიო უზრუნველყოფა, სოციალური სფერო, ჯანდაცვა, განათლება და სოფლის
მეურნეობა,;
ბიუჯეტის დეფიციტის ნიშნულის ისეთი მოცულობის ფარგლებში შენარჩუნება, რომელიც
ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობას;
60
სახელმწიფო ფინანსების მართვის შემდგომი სრულყოფა.
საქართველოს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები
2017 წელს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების სახით მობილიზებულია 10 921.2 მლნ ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.5%-ია (ცხრილი 2).
გადასახადების სახით მობილიზებულია 9 778.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.4
%-ია, ხოლო მშპ-თან მიმართებაში 25.7% შეადგინა. მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 918.9 მლნ ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 920.0 მლნ ლარი) 100.0%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ
7.7%-ია.
მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 756.6 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(740.0 მლნ ლარი) 102.2%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 2.0%-ია.
დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 4 122.6 მლნ ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 020.0 მლნ ლარი) 102.6%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ
10.8%-ია.
აქციზის სახით მობილიზებულია 1 450.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 435.0
მლნ ლარი) 101.1%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 3.8%-ია.
იმპორტის
გადასახადის
სახით
მობილიზებულია
71.6
მლნ
ლარი,
რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (65.0 მლნ ლარი) 110.2%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.2%ია.
ქონების გადასახადის სახით მობილიზებულია 394.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(410.0 მლნ ლარი) 96.3%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 1.0%-ია.
სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 63.6 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(150.0 მლნ ლარი) 42.4%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.2%-ია.
გრანტების სახით მობილიზებულია 353.8 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 91.9%-ია.
სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 788.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(740.0 მლნ ლარი) 106.5%-ია.
ცხრილი 2. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები
ათასი ლარი
დასახელება
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
10,865,000.0
9,740,000.0
10,921,173.9
9,778,948.3
56,173.9
38,948.3
100.5
100.4
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
დამატებული ღირებულების გადასახადი
აქციზი
2,920,000.0
740,000.0
4,020,000.0
1,435,000.0
2,918,865.4
756,555.5
4,122,612.8
1,450,921.9
-1,134.6
16,555.5
102,612.8
15,921.9
100.0
102.2
102.6
101.1
იმპორტის გადასახადი
65,000.0
71,618.9
6,618.9
110.2
ქონების გადასახადი
410,000.0
394,746.2
-15,253.8
96.3
სხვა გადასახადი
150,000.0
63,627.6
-86,372.4
42.4
შემოსავლები
გადასახადები
61
გრანტები
სხვა შემოსავლები
385,000.0
740,000.0
353,797.6
788,428.0
-31,202.4
48,428.0
91.9
106.5
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 229.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (185.0 მლნ ლარი) 124.0%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 109.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (70.0 მლნ ლარი) 156.7%-ია.
ვალდებულებების ზრდის ხარჯზე 2017 წელს მობილიზებულ იქნა 1 651.7 მლნ ლარი, რაც მთლიანი
შიდა პროდუქტის 4.3%-ს შეადგენს.
2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით
შემდეგნაირად გადანაწილდა:
სოციალური სფერო - 2 545.4 მლნ ლარი;
განათლება - 1 172.5 მლნ ლარი;
ჯანმრთელობის დაცვა - 1 066.3 მლნ ლარი;
ტრანსპორტი - 955.2 მლნ ლარი;
ენერგეტიკა - 12.3 მლნ ლარი;
დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 262.7 მლნ ლარი;
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 743.6 მლნ ლარი.
საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო
კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით
გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო
კომპენსაციებით. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით
გადარიცხულ იქნა 1 685.9 მლნ ლარი.
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის
მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა
და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან
დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ
პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი
კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი
მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად
აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ
მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან
დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი),
რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის
სტატუსი ფულადი დახმარების გაცემა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
62
დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 646.6
მლნ ლარი;
„მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში (სრულად
ამოქმედდა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან), რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე
საქართველოს მოსახლეობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა სამედიცინო
მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე, საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მოსახლეობის
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ
მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. პროგრამამ მოიცვა ასევე,
გეგმიურ- ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებები (გეგმიური ქირურგული
ოპერაციები მ.შ. კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები, ონკოლოგიურ პაციენტთა
მკურნალობა, მშობიარობა, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები და ა.შ.). სულ
ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 706.1 მლნ ლარი;
2016 წლის პირველი სექტემბრიდან ძალაში შევიდა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები, კერძოდ: მაღალმთიან
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით,
ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დაინიშნა დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის
ოდენობით. ასევე, დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი
მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში
დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით,
ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ
იქნა 41.9 მლნ ლარი;
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით განხორციელდა ქრონიკული დაავადებების
სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსდა გულსისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის
სამკურნალო და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების
შესყიდვა (2.7 მლნ ლარი);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (არსებულ უბნებში) შენობების, წყალმომარაგების
სისტემის, საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის, სანიაღვრე არხების, სასმელი წყლის
შიდაკომუნიკაციური ქსელების, გზებისა და შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ახალი
საცხოვრებელი უბნის მშენებლობაზე, ასევე საცხოვრებელი სახლებისა და ბინების
შეძენა/რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა 127.2 მლნ ლარი;
ქვეყნის მასშტაბით არსებული ორი ათასზე მეტი საჯარო და 240-მდე კერძო
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 575.7 მლნ ლარი;
უზრუნველყოფილ იქნა 1.2 ათასზე მეტი საჯარო სკოლის 71.0 ათასამდე მოსწავლის უფასო
ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ
ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია, ამ მიზნით მიიმართა 17.0 მლნ
ლარი;
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე
მიიმართა 116.4 მლნ ლარი (მათ შორის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხაზით 25.5 მლნ ლარი), ხოლო ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს პროექტის ფარგლებში - 100.9 მლნ
ლარი.
ქვეყნის მასშტაბით, სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სპორტული
ინფრასტრუქტურის განახლებაზე მიმართულ იქნა 42.1 მლნ ლარი.
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით
მიმართულ იქნა 70.0 მლნ ლარი, ხოლო საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად -123.9
მლნ ლარი;
63
სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის, წყალსაცავების მშენებლობის,
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექპლუატაციის, სამელიორაციო დანიშნულების
ტექნიკის, მანქანა მექანიზმების, მოწყობილობების, დანადგარებისა და სატრანსპორტო
საშუალებების შეძენის, ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა
106.5 მლნ ლარი;
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა
იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და
საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება,
დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. სულ გაცემულია 2 364 სესხი 276.3 მლნ ლარის
და 36 სესხი - 4.4 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით.
აზიური ფაროსანას პირველი და მეორე თაობის წინააღმდეგ ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მიიმართა 30.9 მლნ ლარი;
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი
მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ
იქნა 873.8 მლნ ლარი;
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 291.9 მლნ ლარი;
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის მიმართულ იქნა 184.3 მლნ
ლარი;
„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში
მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 162 ბენეფიციარ
კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებზე. აღნიშნულ
კომპანიებზე კომერციული ბანკებიდან დამტკიცებულმა სესხის მოცულობამ შეადგინა 197.9 მლნ
ლარი, ხოლო კომპანიების მხრიდან განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ
გადააჭარბა 392.9 მლნ ლარს;
სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართა 20.6 მლნ ლარზე მეტი;
„საბანკო კრედიტის/სესხის საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში კონვერსიისა და საქართველოს
მთავრობის მიერ სუბსიდირების განხორციელების სახელმწიფო პროგრამით“ ისარგებლა 5 614
ბენეფიციარმა. გალარებული სესხების პორტფელმა შეადგინა 78.6 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდა 15.7 მლნ ლარის სუბსიდირება;
საქართველოს 2018 წლის ნაერთი ბიუჯეტის მოსალოდნელი მაჩვენებლები
ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების მოცულობა 2018 წელს 11 624.0 მლნ ლარის დონეზეა
მოსალოდნელი, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 28.0%-ის დონეზე.
გადასახადების მოსალოდნელი მოცულობა განისაზღვრა 10 500.0 მლნ ლარით, ხოლო მისი წილი
მშპ-ის მიმართ 25.3%-ს შეადგენს. მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 3 230.0 მლნ ლარს.
მოგების გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 740.0 მლნ ლარს.
დამატებული ღირებულების გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 4 480.0 მლნ
ლარს.
აქციზის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 1 430.0 მლნ ლარს.
იმპორტის გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 76.0 მლნ ლარს.
ქონების გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 440.0 მლნ ლარს.
64
სხვა გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებლი 104.0 მლნ ლარს.
გრანტების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 319.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს მიმართ 0.8%-ს
შეადგენს;
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 805.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს მიმართ
1.9%-ს შეადგენს;
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა განისაზღვრა 220.0 მლნ
ლარით, რაც მშპ-ს 0.5%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებით მისაღები თანხების მოცულობა განისაზღვრა 75.0 მლნ ლარით,
რაც მშპ-ს 0.2%-ია.
ვალდებულებების ზრდის
პროდუქტის 3 .8%-ია.
მოცულობა განისაზღვრა 1 578.0 მლნ ლარით, რაც მთლიანი შიდა
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით 2018
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოსაყოფი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით
შემდეგნაირად გადანაწილდა:
სოციალური სფერო - 2 682.0 მლნ ლარი,
განათლება - 1 236.6 მლნ ლარი;
ჯანმრთელობის დაცვა - 1 087.0 მლნ ლარი;
ტრანსპორტი - 1 363.8 მლნ ლარი;
ენერგეტიკა - 18.2 მლნ ლარი;
დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 324.4 მლნ ლარი;
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 844.9 მლნ ლარი.
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილია 1 700.0 მლნ ლარი;
სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციართა სოციალური დახმარებებისთვის გამოყოფილია 680.0 მლნ
ლარი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის გათვალისწინებულია 983.4 მლნ ლარი, მათ შორის
საყოველთაო ჯანდაცვისათვის - 704.0 მლნ ლარი.
2018 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 1 310.8
მლნ ლარის მიმართვა;
რეგიონული
და
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის,
აგრეთვე
წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის და მყარი ნარჩენების მართვაზე მიიმართება
540.6 მლნ ლარი;
სხვადასხვა
რეგიონებში
ინფრასტრუქტურული პროექტების
დაფინანსების
მიზნით
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიიმართება 260.0 მლნ
ლარი, ხოლო მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია - 20.0
მლნ ლარი.
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობაზე მიმართული იქნება 41.7 მლნ ლარი;
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარებისათვის მიიმართება
61.7 მლნ ლარი, შეღავათიანი აგროკრედიტების გაცემის მიზნით - 45.0 მლნ ლარი, მევენახეობამეღვინეობის განვითარების მიზნით - 25.1 მლნ ლარი.
65
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
სახლების
მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის
გამოყოფილია 77.2 მლნ ლარზე მეტი;
კულტურასა და სპორტის სფეროში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდასაჭერად გათვალისწინებულია 20.2 მლნ ლარი;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის გათვალისწინებულია 52.1 მლნ ლარი;
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დასაფინანსებლად მიიმართება 598.9 მლნ ლარი.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე
მიიმართება 97.2 მლნ ლარი (მათ შორის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხაზით - 26.2
მლნ ლარი), ხოლო ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს პროექტის ფარგლებში - 101.0 მლნ ლარზე
მეტი.
საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად გამოყოფილია 74.3 მლნ ლარი;
სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართება 25.0 მლნ ლარი.
2018 წლის 9 თვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულება
მლნ ლარი
2018 წლის გეგმა
9 თვე ფაქტი
% შესრულება
11,470.0
8,674.3
75.6%
გადასახადები
10,260.0
7,697.2
75.0%
გრანტები
460.0
326.6
71.0%
სხვა შემოსავლები
750.0
650.4
75.1%
შემოსავლები
გადასახადების სახით მობილიზებულია 7 697.3 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის
(10 260.0 მლნ ლარი) 75.0%-ია.
გრანტების სახით მობილიზებულია 326.6 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (460.0
მლნ ლარი) 71.0%-ია.
სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 650.4 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის
(750.0 მლნ ლარი) 75.1%-ია.
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 126.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (150.0 მლნ ლარი) 84.1%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 45.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(70.0 მლნ ლარი) 64.7%-ია.
ვალდებულებების ზრდის შედეგად მობილიზებულმა თანხამ შეადგინა 810.9 მლნ ლარი, რაც წლიური
გეგმის 40.8%-ს შეადგენს, მათ შორის სახელმწიფო საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით
მიღებული სახსრები შეადგენს
243.9 მლნ ლარს (წლიური გეგმის 61.0%), საგარეო წყაროებიდან
მიღებული საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები 380.1 მლნ. ლარს (წლიური გეგმის
30,7%), ხოლო ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები 186.9 მლნ. ლარს (წლიური გეგმის 53.4%).
66
საქართველოს 2019-2022 წლების შემოსულობების პროგნოზი
საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას,
გათვალისწინებულ იქნა ფისკალურ სფეროში გასატარებელი ღონისძიებებიდან გამომდინარე
მოსალოდნელი ცვლილებები და მის მიერ გამოწვეული შესაძლო შედეგები. პროგნოზული გათვლებით,
2019 წლისთვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლის წილი მშპ-სთან 28.0%-ის,
ხოლო გადასახადების წილი 25.1%-ის დონეზე იქნება. 2020-2022 წლების ბიუჯეტის შემოსავლების
საპროგნოზო მაჩვენებელი მშპ-ს მიმართ საშუალოდ 27.1%, ხოლო საგადასახადო შემოსავლების წილი
საშუალოდ 24.6%-ის დონეზეა ნავარაუდევი.
2019 წელს ნაერთი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ
სავარაუდოდ 2.0%-ს გაუტოლდება, ხოლო არაფინანსური და ფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან
მისაღები თანხების მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში შესაბამისად 0.3 და 0.2 პროცენტი იქნება.
67
ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
2022 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2021 წლის პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2020 წლის პროგნოზი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
2019 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2018 წლის ახალი პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2017 წლის ფაქტი
10,921.1
9,750.3
2,117.2
11,624.0
10,514.0
2,040.0
12,577.7
10,552.7
2,430.8
13,402.0
11,262.0
2,490.0
14,250.0
12,060.0
2,590.0
15,340.0
12,930.0
2,860.0
გადასახადები
9,778.9
8,991.3
787.6
10,500.0
9,730.0
770.0
11,280.0
9,645.0
1,635.0
12,132.0
10,382.0
1,750.0
13,000.0
11,160.0
1,840.0
14,000.0
12,040.0
1,960.0
გრანტები
350.6
350.6
944.5
319.0
319.0
930.0
387.7
387.7
405.8
380.0
380.0
350.0
350.0
400.0
350.0
340.0
340.0
450.0
სხვა
შემოსავლები
791.6
408.4
385.1
805.0
465.0
340.0
910.0
520.0
390.0
890.0
500.0
390.0
900.0
500.0
400.0
1,000.0
550.0
450.0
ხარჯები
9,194.4
8,628.2
1,247.9
9,585.0
9,195.0
1,320.0
10,326.1
8,951.7
1,405.0
10,710.0
9,295.0
1,445.0
10,979.0
9,464.0
1,545.0
11,835.0
10,170.0
1,705.0
1,648.9
1,385.4
263.5
1,693.0
1,408.0
285.0
1,761.7
1,471.7
290.0
1,810.0
1,490.0
320.0
1,865.0
1,535.0
330.0
2,020.0
1,670.0
350.0
1,535.7
1,248.4
287.3
1,540.0
1,220.0
320.0
1,572.2
1,242.2
330.0
1,595.0
1,255.0
340.0
1,640.0
1,280.0
360.0
1,780.0
1,370.0
410.0
პროცენტი
481.5
476.6
9.2
560.0
550.0
10.0
639.0
624.0
15.0
650.0
640.0
10.0
645.0
635.0
10.0
710.0
700.0
10.0
სუბსიდიები
870.5
486.3
384.2
857.0
452.0
405.0
910.8
460.8
450.0
910.0
490.0
420.0
934.0
504.0
430.0
1,000.0
530.0
470.0
გრანტები
64.2
735.7
5.9
80.0
1,000.0
10.0
143.9
159.5
15.0
115.0
130.0
15.0
145.0
150.0
25.0
155.0
170.0
25.0
სოციალური
უზრუნველყოფა
3,544.0
3,324.3
219.7
3,725.0
3,495.0
230.0
4,117.4
3,867.4
250.0
4,410.0
4,150.0
260.0
4,500.0
4,200.0
300.0
4,840.0
4,500.0
340.0
სხვა ხარჯები
1,049.6
971.5
78.1
1,130.0
1,070.0
60.0
1,181.1
1,126.1
55.0
1,220.0
1,140.0
80.0
1,250.0
1,160.0
90.0
1,330.0
1,230.0
100.0
საოპერაციო
სალდო
1,726.7
1,122.1
869.3
2,039.0
1,319.0
720.0
2,251.6
1,601.0
1,025.8
2,692.0
1,967.0
1,045.0
3,271.0
2,596.0
1,045.0
3,505.0
2,760.0
1,155.0
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
2,084.4
1,642.3
706.8
2,395.5
1,683.5
712.0
3,221.6
2,836.8
760.0
3,710.0
3,080.0
950.0
4,300.0
3,620.0
1,050.0
4,660.0
3,920.0
1,150.0
ზრდა
2,313.8
1,739.9
838.6
2,615.5
1,813.5
802.0
3,371.6
2,906.8
840.0
3,840.0
3,160.0
1,000.0
4,430.0
3,700.0
1,100.0
4,790.0
4,000.0
1,200.0
კლება
229.4
97.6
131.8
220.0
130.0
90.0
150.0
70.0
80.0
130.0
80.0
50.0
130.0
80.0
50.0
130.0
80.0
50.0
მთლიანი სალდო
-357.7
-520.2
162.5
-356.5
-364.5
8.0
-970.0
-1,235.8
265.8
-1,018.0
-1,113.0
95.0
-1,029.0
-1,024.0
-5.0
-1,155.0
-1,160.0
5.0
დასახელება
შემოსავლები
შრომის
ანაზღაურება
საქონელი და
მომსახურება
68
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
30.0
340.0
325.0
40.0
598.5
362.7
275.8
622.0
532.0
130.0
410.0
410.0
40.0
450.0
440.0
50.0
336.3
346.3
0.0
90.0
95.0
10.0
144.0
149.0
10.0
110.0
115.0
10.0
1,232.2
1,252.2
10.0
1,550.0
1,550.0
25.0
1,295.0
1,285.0
35.0
1,495.0
1,485.0
35.0
2,186.1
2,186.1
40.0
2,400.0
2,400.0
40.0
3,410.0
3,400.0
50.0
2,460.0
2,450.0
50.0
1,686.1
1,686.1
1,900.0
1,900.0
2,900.0
2,900.0
1,950.0
1,950.0
40.0
500.0
500.0
40.0
500.0
500.0
40.0
510.0
500.0
50.0
510.0
500.0
50.0
39.0
953.9
933.9
30.0
850.0
850.0
15.0
2,115.0
2,115.0
15.0
965.0
965.0
15.0
893.8
893.8
805.0
805.0
2,070.0
2,070.0
920.0
920.0
39.0
60.1
40.1
30.0
45.0
45.0
15.0
45.0
45.0
15.0
45.0
45.0
15.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.0%
-0.4%
-2.6%
-3.3%
0.6%
-2.5%
-2.7%
0.1%
-2.5%
-2.5%
-0.1%
-2.5%
-2.5%
0.0%
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
261.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
266.0
ნაერთი ბიუჯეტი
120.0
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
437.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
532.0
458.5
464.5
9.0
1,050.0
905.6
224.5
784.8
654.8
170.0
255.5
265.2
9.4
326.3
190.3
161.0
ვალდებულების
ცვლილება
1,152.2
1,160.6
52.6
815.0
829.0
1.0
ზრდა
1,651.7
1,651.7
80.1
1,591.6
1,591.6
40.0
საგარეო
1,252.1
1,252.1
1,191.6
1,191.6
საშინაო
399.6
399.6
80.1
400.0
400.0
499.5
491.1
27.5
776.6
762.6
საგარეო
454.0
454.0
727.6
727.6
საშინაო
45.5
37.1
27.5
49.0
35.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.00
მოდიფიცირებული
დეფიციტი (IMF
პროგრამის
დეფინიცია)
-2.9%
-3.4%
0.0%
-2.3%
კლება
კლება
2022 წლის პროგნოზი
275.8
215.1
ზრდა
2021 წლის პროგნოზი
16.4
640.4
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
2020 წლის პროგნოზი
262.2
794.5
დასახელება
2019 წლის პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2018 წლის ახალი პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2017 წლის ფაქტი
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით:
ა) 2019 წელს საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 1 070.2 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მშპ-ის
2.4% შეადგენს (დადგენილი ზღვარი მშპ-ის 3%);
69
ბ) 2019 წლის ბოლოსათვის მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მშპ-ის 42.6%-ით (დადგენილი ზღვარი 60%).
70
თავი III
მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების და რიცხოვნობის ზღვრული
მოცულობები, მათ მიერ დაგეგმილი პროგრამები და მათი დაფინანსება
ათასი ლარი
მომუშავეთა
რიცხოვნობები
2019 წელი
2020 წელი
2021 წელი
2022 წელი
1,126.0
64,736.0
67,485.0
76,369.0
79,699.0
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
60.0
6,000.0
6,000.0
6,000.0
6,000.0
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
13.0
750.0
750.0
750.0
750.0
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
227.0
16,800.0
16,800.0
16,800.0
16,800.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
353.0
16,170.8
16,656.0
17,156.0
17,671.0
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
531.0
27,487.1
71,441.0
72,721.0
31,309.0
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
73.0
4,150.0
4,150.0
4,150.0
4,150.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
196.0
9,500.0
9,500.0
10,000.0
10,500.0
დასახელება
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
საერთო სასამართლოები
1,739.0
77,750.0
73,200.0
73,200.0
73,200.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
93.0
6,050.0
4,800.0
5,050.0
5,300.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
30.0
870.0
870.0
870.0
870.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
31.0
650.0
650.0
650.0
650.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
31.0
780.0
780.0
780.0
780.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
25.0
735.0
735.0
735.0
735.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
31.0
625.0
625.0
625.0
625.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
31.0
620.0
620.0
620.0
620.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
25.0
610.0
610.0
610.0
610.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
30.0
865.0
865.0
865.0
865.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის,
ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
30.0
630.0
630.0
630.0
630.0
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
3,850.0
136,000.0
136,000.0
136,000.0
131,000.0
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
50.0
3,800.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
46.0
2,965.0
2,965.0
2,965.0
2,965.0
5,070.0
91,000.0
91,000.0
91,000.0
91,000.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
71
მომუშავეთა
რიცხოვნობები
2019 წელი
2020 წელი
2021 წელი
2022 წელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
755.0
247,650.0
248,070.0
248,070.0
248,070.0
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
339.0
729,200.0
887,000.0
898,000.0
900,000.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
5,098.0
179,030.0
179,390.0
179,390.0
179,690.0
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
2,667.0
3,968,400.0
4,252,942.0
4,353,802.0
4,453,802.0
784.0
136,500.0
136,500.0
136,500.0
136,500.0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
41,896.0
820,000.0
881,400.0
958,700.0
1,058,000.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
29,418.0
741,600.0
741,600.0
741,600.0
741,600.0
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
3,467.0
309,865.0
306,385.0
312,595.0
317,478.0
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
8,263.0
1,463,155.0
1,562,692.0
1,626,392.0
1,698,279.0
860.0
37,270.0
37,270.0
37,270.0
37,270.0
0.0
13,500.0
15,000.0
16,500.0
18,000.0
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
36.0
1,600.0
1,600.0
1,600.0
1,600.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
211.0
6,400.0
6,500.0
6,500.0
6,800.0
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
143.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
31.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
7.0
260.0
260.0
260.0
260.0
3,634.0
57,500.0
57,500.0
57,500.0
57,500.0
123.0
6,400.0
6,400.0
6,750.0
7,100.0
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
0.0
58,200.0
63,210.0
68,360.0
74,290.0
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
43.0
2,200.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
85.0
2,460.0
2,460.0
2,460.0
2,460.0
საქართველოს საპატრიარქო
0.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
0.0
4,200.0
4,200.0
4,200.0
4,200.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური –
საქსტატი
214.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
167.0
4,050.0
4,050.0
4,050.0
4,050.0
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
51.0
1,180.0
1,180.0
1,180.0
1,180.0
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
22.0
5,330.0
5,330.0
5,330.0
5,330.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
53.0
2,800.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
14.0
500.0
500.0
500.0
500.0
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
დასახელება
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს პროკურატურა
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
72
საქართველოს სამინისტროების და ზოგიერთი მხარჯავი დაწესებულების ძირითადი მიმართულებები
2019-2022 წლებისათვის
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
საკანონმდებლო საქმიანობა
საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება;
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა
უფლებამოსილებების განხორციელება;
ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება;
კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა,
ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა;
მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესების, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ცხოვრების ხარისხის
ამაღლების ხელშეწყობა;
საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა;
მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა, ანგარიშვალდებულება;
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა;
საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა.
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და მათი საყოველთაო
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობის და
ბიბლიოგრაფიის დარგებში;
საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
73
საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა;
საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება;
საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა;
ინტერნეტის გამოყენება საბიბლიოთეკო პროცესებსა და მკითხველთა მომსახურებაში;
ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებ-გვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა;
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული
სტანდარტების შესაბამისად;
სახელმწიფო ცერემონიების, ოფიციალური ღონისძიებების და სამხედრო აღლუმების ჩატარებისას
საჭირო სახელმწიფო სიმბოლოების და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, აგრეთვე საქართველოს
სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და
სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის (უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და
გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდაციებისა და დასკვნების გაცემა;
საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა;
ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა;
ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია;
ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მისი
ფარგლების გარეთ) და ანალიზი;
სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზის,
აგრეთვე მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და კოორდინირება, ჩართულობის
სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება, სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი
უკეთესი მომავლისკენ“ განხორციელების კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი
კომისიის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობა, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისება, საქართველოს
კონტროლირებად ტერიტორიაზე რეგისტრაციის და სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართვის ახალი სტატუს74
ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის, გამყოფი ხაზების გასწვრივ მომსახურების და ინფრასტრუქტურის
განვითარების, ახალი სერვისების დანერგვის და ამოქმედების ხელშეწყობა. ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე გარემოს დაცვის ხელშეწყობა; ტერიტორიების მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მასალის და ტექნიკის, მცენარეთა მოვლის საშუალებების მიწოდების და სხვადასხვა
პარაზიტებთან/მწერებთან ბრძოლაში დახმარების ხელშეწყობა. საკოორდინაციო მექანიზმის
ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე
განათლების ყველა საფეხურისადმი წვდომის გამარტივების, განათლების სისტემაში ჩართვის ახალი
სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის ხელშეწყობა. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და
საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის გამარტივების
და ახალი შესაძლებლობების შექმნის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების აღიარების
გამარტივების, პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობის, აფხაზური ენის დაცვის და
განვითარების ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებისა და
საერთაშორისო საგანმანთლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისებისადმი
წვდომის გამარტივება და გაუმჯობესება, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის
შესაძლებლობების გაზრდა, ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის სხვადასხვა მედიკამენტებისა და
სამედიცინო ტექნიკის მიწოდება. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან, მათ
შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებიდან და
საქართველო-ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლიდან გამომდინარე ყველა სარგებლისა და
შესაძლებლობის შეთავაზება/გაზიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის,
ცნობიერების
ამაღლება
ევროინტეგრაციის
საკითხებზე.
ოკუპირებული
ტერიტორიების
მოსახლეობისათვის საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ხელმისაწვდომობის და სამოქალაქო აქტების
გაცემის გამარტივების ხელშეწყობა;
ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა; გალში და ერგნეთში გამართული
ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა.
საქართველოში და საზღვარგარეთ გამართულ ღონისძიებებში, საერთაშორისო ფორუმებში და
ფორმატებში მონაწილეობა, პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; შერიგებისა და ჩართულობის
პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზება;
გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების სახელმწიფო კომისიის თანა-თავმჯდომარეობა;
„სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 - 2020 წწ. სამოქმედო
გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება; სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტურად
განხორციელების მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის კოორდინირება; კომისიის
ფარგლებში არსებული თემატური ჯგუფების მუშაობის წარმართვა;
„სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო
გეგმის“ შუალედური შეფასების მომზადება და წარდგენა;
75
სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროცესში აქტიური კომუნიკაცია/თანამშრომლობა როგორც
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, ისე ეთნიკურ უმრავლესობასთან;
სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა;
ეთნიკური უმცირესობების მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და
არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და პოპულარიზაციის, კულტურული მრავალფეროვნების
წახალისების და თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა. კონკრეტული კულტურულსაგანმანათლებლო და ინტერკულტურული პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების
ხელშეწყობა/განხორციელება;
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სხვადასხვა სახელმწიფო
პროგრამებსა და სერვისებზე საინფორმაციო/ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გამართვა;
რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ მიმდინარე პროცესების
რეგულირება.
კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის დიალოგის, შერიგებისა და ნდობის აღდგენის
მიზნით, საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ორმხრივი პროექტებისა და ინიციატივების
განხორციელების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობების
კოორდინაცია, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მათი ჩართულობისა და საქმიანობის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება,
კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილ
არასწორ/უარყოფით სტერეოტიპებთან და პროპაგანდასთან გამკლავების, მავთულხლართებისა თუ სხვა
ბარიერების, ასევე ხელოვნური დაშორიშორების შედეგად ადამიანთა შორის ჩამოყალიბებული
გაუცხოების აღმოფხვრა, გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის საერთო ინტერესების
გარშემო გაერთიანება;
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულირიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების პროცესის
ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების განვითარების მიზნით მატერიალური
დახმარების გაცემა;
ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ეთნიკური
უმცირესობის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია.
მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის
შესახებ“ ჩარჩო კონვენციით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულების ხელშეწყობა.
სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო
76
გეგმით გათვალისწინებული არაქართულენოვანი მედია საშუალებების, კერძოდ სომხურენოვანი
გაზეთის შპს „ვრასტანის“ და აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის შპს „გურჯისტანის“ მხარდაჭერა;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტროსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის გაფორმებული
მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება. 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტთან
დაკავშირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და დანარჩენ საქართველოში არსებული
სამარხებიდან ექსჰუმირებული ნეშტების ამოცნობის პროცესის ხელშეწყობა და გადმოსვენების
ღონისძიებების ორგანიზება;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და
მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური
განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების
სისტემის ჩამოყალიბება.
ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს
ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და
ეფექტურად განაწილების მიზნით.
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური
ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების
შესაბამისად.
საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და სსიპ/ა(ა)იპ-ების ანგარიშების სახელმწიფო
ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
სრულად მოქცევა.
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის,
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული
ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო
პროექტების
მომზადება/განხორციელების
მეთოდოლოგიის
პილოტირება/სრულად
დანერგვის
კოორდინაცია).
77
საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების მართვის
გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად.
საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება სახელმწიფო ბიუჯეტის
მხარჯავ დაწესებულებებში, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებში.
ქვეყნის
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების
ხელშწყობის,
საჯარო
ფინანსების
მართვის
გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებასა და
შესაბამისი სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.
ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი
ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და
მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური
დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა.
საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი
გაუმჯობესების
და
ევროკავშირთან
ასოცირების
ხელშეკრულების
ფარგლებში
ევროკავშირის
დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის
უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება,
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო
რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა.
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული სერვისების
გაუმჯობესება, მომსახურების ოფისების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა.
გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება.
შემოწმების პროცედურებზე ელექტრონული კონტროლის გამარტივების მიზნით აუდიტის პროცესის
მართვის ელეტრონული სისტემის დანერგვა.
აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი კვალიფიკაციის ზრდა.
გადასახადის
გადამხდელთა
ნებაყოფლობითი
გადახდევინების
მაჩვენებელის
გაზრდისა
და
საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივების მიზნით, საგადასახადო კანონმდებლობის
სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება.
78
საქონლის გაფორმებასთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებულ ვალდებულებათა შესრულების
გამარტივება.
არსებული
პროგრამული
მოდულების
დახვეწა
და
ახალი
პროდუქტების
შექმნა,
რომლებიც
უზრუნველყოფენ შემოსავლების სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას, ინსტიტუციურ
განვითარებასა და მდგრადობას.
საბაჟო
კონტროლის
ეფექტურობის
ამაღლება,
საბაჟო
პროცედურების
გამარტივება,
საბაჟო
ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა.
საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება,
ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების
შესრულება.
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
საფინანსო
და
ეკონომიკურ
სფეროში
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლა,
ქვეყანაში
ჯანსაღი,
კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და
სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება.
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების
ფაქტების აღკვეთის მიზნით. პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის
მიზნით.
საქართველოსა
და
საზღვარგარეთის
ქვეყნებში
პერსონალის
შერჩევის
კრიტერიუმებისა
და
(PFMS)
სხვა
პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა.
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა
სახელმწიფო
ფინანსების
საინფორმაციოსაკომუნიკაციო
მართვის
(ელექტრონული)
ტექნოლოგიების
მდგრადობის,
სისტემის
უსაფრთხოების
და
და
საიმედო
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. (მათ შორის: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის
მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული
სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო
პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში; ადამიანური რესურსების მართვის
სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების
გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება;
საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და
მხარდაჭერა; ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება,
79
დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და
მხარდაჭერა).
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა
და ტექნიკური მხარდაჭერა.
ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი IT
პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა.
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა.
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა
ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების
განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების
საშუალებით.
ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი
კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით.
ფინანსთა
სამინისტროს
მიერ
ინიცირებული
რეფორმების
ხელშეწყობა
მათ
დანერგვასთან
დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით.
კერძო
სექტორის
განვითარების,
ასევე,
საბიუჯეტო
დაფინანსებზე
მყოფი
ორგანიზაციების
წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული
და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება.
პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და
სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის,
ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა
აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგებაზე სანდოობის ამაღლების მიზნით
აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული
მომსახურების
საერთაშორისო
სტანდარტებთან,
აუდიტორების
პროფესიული
განათლების
საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და ევროდირექტივასთან შესაბამისობას.
80
ფინანსური
და
მმართველობის
ანგარიშგებების
პორტალის
შექმნა
„2013
წლის
26
ივნისის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური
ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული
ანგარიშგებების მოთხოვნების გავრცელება ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან
დაახლოების
(ფინანსური
ანგარიშგების
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა, ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციის სანდოობის ზრდა სწორი ეკონომიკური
გადაწყვეტილებების მიღების) მიზნით.
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე
არსებული პროცესების ეფექტურად მართვა.
მოძრავი
ქონების
განკარგვის
გამჭირვალე,
კონკურენტული
და
გამარტივებული
პროცესების
უზრუნველყოფა.
სასაწყობე ტერიტორიის მოდერნიზაცია ქონების განთავსებისა და სათანადო დონეზე დაცულობის
მიზნით.
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ვებგვერდ eAuction.ge-ს მომხმარებელთათვის სერვისების
მიწოდებისა
და
ქონების
განკარგვის
პროცედურების
გამარტივების
მიზნით,
ვებ-გვერდის
მოდერნიზაციის კუთხით სხვადასხვა ქმედების განხორციელება, ახალი სერვისების დამატება.
მოსახლეობაში არსებული სერვისების შესახებ ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის
დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების
მონიტორინგი
და
შეფასება
დაინტერესებული
მხარეების
ჩართულობით,
ეკონომიკის
განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება;
სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება;
ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების ანლიზი, შესაბამისი ანგარიშების მომზადება და ეკონომიკურ
ზრდაზე ორიენტირებული რეფორმების შემუშავება და განხორციელება, რომელშიც იგულისხმება
81
თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და კერძო სექტორის
განვითარებისთვის;
ეფექტიანი კოორდინაციით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი
სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელება;
კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის
ფარგლებში კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა და აგრეთვე, კერძო სექტორის განვითარების
ხელშეწყობის და სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესების/შენარჩუნების/ ხელშეწყობის
მიზნით სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესწავლა და ანალიზი, შესაბამისი კვლევების განხორციელება და შრომის
ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შემდგომი განვითარება;
ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოს, როგორც საერთაშორისო
საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური,
ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო სატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის
ზრდას, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების
დანერგვას და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის
ხელშეწყობას;
არსებული საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შემოღება;
ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების,
ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადობის ჩამოყალიბების პროცესების დაჩქარება,
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეობის და კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა.
ევროპასა და აზიას შორის ფართოზოლოვანი გლობალური ინერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარება;
საფოსტო სფეროს და საფოსტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ფოსტის სფეროში
საერთაშორისო ორგანიზაციების მსოფლიოს საფოსტო სტანდარტების შესაბამისი უნივერსალური
საფოსტო მომსახურებების დანერგვა. დანიშნული საფოსტო ოპერატორისთვის ერთიანი საფოსტო
წესების დადგენა;
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან
ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება;
საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება;
მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო
ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, რომელიც
უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და
მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;
82
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის
საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოების მიზნით
შესაბამისი ღონისძიებების (2018 წლის 31 დეკემბრიდან დირექტივა 2010/30/EU -ის მოთხოვნების
შესრულების ვალდებულება) გატარება და აგრეთვე, დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან
ერთად (Danish International Development Agency) „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის
მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტზე მუშაობა, რომელიც ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად
ითვალისწინებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი
მარკირების სისტემის შემუშავებასა და დანერგვას;
ქვეყნებს შორის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემების შექმნის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების,
კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესებისა და საბაჟო პროცედურების გამარტივების
ხელშეწყობა;
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა,
რომელიც უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე
შენარჩუნებას.
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
ბაზარზე
განთავსებული
პროდუქტის
ზედამხედველობის
უზრუნველყოფა
საქართველოს
კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები)
დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვით;
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების დონის ამაღლების
ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწით;
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის
უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლით.
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება
გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის სფეროების სრულყოფისთვის ნორამტიული ბაზების
შემუშავება. გაზომვის ერთეულის აღწარმოება ეტალონების საშუალებით - გაზომვათა ერთიანობის
სისტემის განვითარება;
ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების (CIB) პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის - „საქართველოს
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის DCFTA-ს ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“ ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების
გატარება;
83
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში
ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა და
ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური
კომიტეტების ჩამოყალიბება;
საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტებად;
მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT)
ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და
ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად - შესაბამისობის
შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება;
ევროპის აკრედიტაციის რეგიონული ორგანიზაციის - EA-ს მიერ აკრედიტაციის საერთაშორისოდ
აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების აღიარება.
აკრედიტაციის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში აღიარებისთვის დასკვნითი ღონისძიებების
განხორციელება;
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების
პერიოდული
განხორციელებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება.
ტექნიკური
ინსპექტირების
სრულად
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე;
ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის
დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური-საინფორმაციო მასალის მომზადება);
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება;
პროექტ „Check in Georgia“-ს ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა.
ტურისტულად
მნიშვნელოვანი
სახელმწიფო ქონების მართვა
84
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომხმარებელზე ორიენტირებული ხარისხიანი
სერვისების შეთავაზების გზით სახელმწიფო ქონების ეფექტური მართვა-განკარგვა;
სახელმწიფო საწარმოთა მართვა;
გამოუყენებელი აქტივების
უზრუნველყოფა;
ეკონომიკურ
ბრუნვაში
ჩართვისა
და
მასზე
ხელმისაწვდომობის
სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების
მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება;
სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო
ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა;
სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა;
სვანეთში, გუდაურსა და ბაკურიანში საბაგიროების და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და
ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას,
ქვეყნის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობას, რეგიონში ეკონომიკური ფონის ამაღლებას მცირე და
საშუალო მეწარმეებისთვის;
შავი ზღვის ტურიზმის ხელშეწყობა.
მეწარმეობის განვითარება
კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის,
ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა და
იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები
სუსტი და შეზღუდულია;
ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად მეწარმეობის (მათ შორის, მცირე
და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა,
საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ზრდის
ხელშეწყობა;
საკრედიტო - საგარანტიო მექანიზმის გამოყენებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფინანსებზე
წვდომობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე
და საშუალო საწარმოების დაფინანსებას, რომლებსაც არსებული საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში არ
გააჩნიათ საკმარისი უზრუნველყოფა სესხის ასაღებად.
საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდა;
ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის
შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა;
85
თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც
უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობას;
ექსპორტის ხელშეწყობისათვის ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და მათი
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ
იმპორტიორებთან ურთიერთობების დამყარებისათვის. კომპანიებისთვის დახმარების გაწევა ბაზრის
კვლევების კუთხით, რომლებიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის დაგეგმვასა და მიზანმიმართულ
განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებთან რეგულარული კომუნიკაცია და მათთვის
დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებით;
საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული
კამპანიების წარმოებით და პროდუქციის/მომსახურების წარმოჩენით. მეწარმეობის განვითარების
წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების სათანადო ხელშეწყობა
პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის;
საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების
იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების
განხორციელებაში დახმარების გაწევა.
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
საქართველოში ინოვაციური
საქართველოში დანერგვა;
ეკოსისტემის
შექმნა,
უცხოური
გამოცდილების
გაზიარება
და
დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების
მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი
პროექტების ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა;
ქვეყნის მასშტაბით ფართოზოლოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება.
ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად ღია
საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადება შავი ზღვის შელფზე (შავი ზღვის პროექტი) და ხმელეთის
თვისუფალ ბლოკებზე;
ნავთობის გადამუშავების, ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის ტრანსპორტირების ან ბუნებრივი
გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიის (საქმიანობის ლიცენზია) გაცემა;
ნავთობისა და გაზის სფეროში სტანდარტების შემუშავება;
86
ნავთობისა და გაზის სფეროში მონაცემებისა და ინფორმაციის ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა
და მართვა;
ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის
ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია.
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და
ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;
კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“
პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების
შესრულების უზრუნველყოფა;
ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ხელმოწერილი
ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს მიერ სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში
აღებული ვალდებულების შესრულება, კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
ეტაპობრივი დაახლოება;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად აღებული
ვალდებულების შესრულება რკინიგზის მგზავრთა უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ ევროპის
კომისიის რეგულაციის აღსრულება;
სარკინიგზო არაკომერციული მარშრუტების სუბსიდირება;
ქვეყნის
მასშტაბით
ხელშეწყობისათვის.
მგზავრთა
საჰაერო
გადაყვანა
რეგიონში
ტურიზმის
განვითარების
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის
პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.
87
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)
საქართველოში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის
ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას;
შექმნა,
რომელიც
უზრუნველყოფს
ქვეყანაში
რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის დახმარების
გაწევა ფართოზოლოვან ინტერნეტში მათი ჩართვის მიზნით;
ინოვაციებზე ორიენტირებული მეწარმეობის ფორმირების ხელშეწყობა;
ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით.
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU)
ენგურჰესის რეაბილიტაცია;
მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის
მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია;
ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების
ჩატარება.
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის მეზობელ
ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა
სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის
მოწყობა.
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების
გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება;
88
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის მოხმარებული ელექტროენრიგიის ღირებულების ნაწილობრივი
ანაზღაურება.
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის შესაბამისად
უმაღლესი საზღვაო და მომიჯნავე დარგების კვალიფიციური კადრების მომზადება;
სასწავლო პროცესის
უზრუნველყოფა;
თანამედროვე
მოთხოვნების
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამებით
სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ - ჩვევების ჩამოყალიბება.
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია
ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა,
რომელიც ხორციელდება ინდივიდუალურად კერძო მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო თანხის
შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებების გატარების გზით;
სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობა.
ორმხრივი
ხელშეკრულებების
დაკავშირებული ღონისძიებები
ფარგლებში
აღიარებული
ვალდებულებების
დაფარვასთან
საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ენერგეტიკის სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ“ გაფორმებული შეთანხმების და „სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის
კომერციულ ოპერატორსა“ და ,,TURKISH ELECTRICITY TRADING AND CONTRACTING CO.”-ს შორის
გასაფორმებელი ოქმის პროექტის მოწონების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების
საფუძველზე, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და თურქეთის
ელექტროენერგიით ვაჭრობისა და ხელშემკვრელ კომპანიას (TETAS) შორის გაფორმებული ოქმის
საფუძველზე, თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული
ელექტროენერგიის დავალიანების (1 000 000 000 კვტ.სთ ელექტროენერგიის) დაბრუნება (2019 წლიდან
მომდევნო 17 წლის მანძილზე ყოველწლიურად 50 მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგია).
სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია
89
მიტოვებულ საბადოთა აღრიცხვა/პასპორტიზაცია;
მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, სასარგებლო წიაღისეულით
სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტების
მომზადება;
წიაღის სექტორის სტანდარტების და მეთოდოლოგიების შემუშავება და დანერგვა. შესაბამისი
მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ცვლილების მომზადება და წარდგენა ინიცირებისთვის.
საერთაშორისო გამოცდილების გაზირება/შესწავლა.
სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა
„საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’
(ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო
კანონმდებლობაში ასახვა;
საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების
განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი
დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება;
საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის ჩიკაგოს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა.
საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება
საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებების
უსაფრთხოების და უშიშროების უზრუნველყოფა;
და საქართველოს ნავსადგურების საზღვაო
სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებსა/კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება, საკუთარი ცნობადობის
გაზრდისა და საერთაშორისო დონეზე საზღვაო სფეროში არსებული ინოვაციების გაცნობის მიზნით;
საქართველოს, როგორც საზღვაო სახელმწიფოს, იმიჯის ამაღლების მიზნით საქართველოს
საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის (GIMF) ჩატარება, რომელიც წარმოაჩენს შავი ზღვის რეგიონში
მიმდინარე მოვლენებსა და იმ რეფორმებს, რომლებიც საქართველომ განახორციელა საზღვაო დარგში;
ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) აუდიტის წარმატებით გავლა და მეზღვაურთა
კვალიფიკაციის/კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების შენარჩუნება;
მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
გემების გრძელ მანძილზე იდენტიფიცირებისა და კვალის დადგენის სისტემის (LRIT) დანერგვა და EMSAს სისტემაზე მიერთება;
90
საქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის მოდიფიკაცია;
საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება;
0%-იანი დაკავების კოეფიციენტის მიღწევა ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე;
გემების მოძრაობის მომსახურებისა და გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის
ცენტრების (VTS) სრულყოფა თანამედროვე საერთაშორისო
სტანდარტებთან დაახლოების,
საერთაშორისო შეთანხმებების და ნაციონალური კანონების მოთხოვნების შესრულების მიზნით;
საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში/ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის,
ძებნა-გადარჩენის და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების
შესაბამისად.
სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება
სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება;
ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა;
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები)
გადამზადება;
თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა;
საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება;
დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება;
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
მენეჯერების მოსამზადებლად თანამედროვე ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობა.
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო
ნაოსნობის უზრუნველყოფა
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) თანამედროვე
სანავიგაციო საშუალებების და მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლებისა და განახლების
უზრუნველყოფა;
საქართველოს პორტებში გემების უსაფრთხო შესვლა-გამოსვლისთვის მატერიალური საზღვაო
სანავიგაციო ნიშნების პარალელურად ალტერნატიული, ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების
გამოსახულების
გადამცემი
სპეციალური
პროგრამული
სისტემის
უზრუნველყოფა
და
91
ადგილმდებარეობის განსაზღვრის ცდომილების დასაშვებ ცდომილებამდე დაყვანა სისტემური
კორექტირების საშუალებით;
სპეციალიზებული ჰიდროგრაფიული გემი-სახელოსნოს შესყიდვა;
უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი
სახეობისა და მასშტაბის განვითარება;
ანაკლიის პორტში უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფა, ზღვაზე მეტეოროლოგიური მონაცემების
მიწოდება და პორტის საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით მარკირება.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია,
აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი;
მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და
მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;
კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული
პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მათი ეფექტიანობის შეფასება;
კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულების–გუბერნატორების ადმინისტრაციების და
მუნიციპალიტეტების მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია;
მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, მათი კვალიფიკაციის
ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე სახელმწიფოს
მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების დარგობრივი
„ადგილობრივი
ზედამხედველობის
უზრუნველყოფა
საქართველოს
ორგანული
კანონის
თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად;
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის
განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და
დადგენილ ფარგლებში როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის
მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის,
92
რეაბილიტაციის და სხვა სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი
მონიტორინგი;
კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის წყლით
მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების
უზრუნველყოფა და კოორდინაცია;
თავდაცვის ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა. მუნიციპალიტეტების მიერ
მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში
გაწვევის კოორდინაცია;
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი
სადგურების მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკისა);
კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე
წინადადებების მომზადება, ღონისძიებათა განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა;
სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება;
ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების,
დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების
შემუშავების უზრუნველყოფა;
ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიღების ხელშეწყობა და ინვესტიციებისთვის
მიმზიდველი, სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა;
„საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი“-ს
დებულებებით განსაზღვრული კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება.
პროექტის
გარდამავალი
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში;
ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო
განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა;
დერეფნის
სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება;
მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და
გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების
ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
93
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან
დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა
დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება;
ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა;
ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელება;
სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოს საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური
დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან
დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება,
საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი.
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული,
ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების
რეჟიმით უზრუნველყოფა (კომპეტენციის ფარგლებში);
საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენარეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
ტურისტულ-დასასვენებელ
ცენტრებში წყალმომარაგების
განხორციელება (კომპეტენციის ფარგლებში).
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა;
ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
94
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი
საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება
ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება; საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების
სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო
უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და
საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტური
უწყებათაშორისი კოორდინაცია;
სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა;
სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების,
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის სამართალთან დაახლოებისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოს ბოლო რედაქციის
დამუშავება და წარდგენა საქართველოს მთავრობისთვის;
სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და
საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო
ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ დავებზე. სისხლის სამართლის
საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა. ეროვნულ სასამართლოში საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო
ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა − საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით, საერთაშორისო ორგანიზაციებში
წარმომადგენლობა;
სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის
(მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების
სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა. ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში
არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება;
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის
ადმინისტრირება, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო
გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, სისხლის
სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება; ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
95
შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია, ეროვნული
ანტიკორუფციული სტრატეგიის ორ წელში ერთხელ განახლება, პროგრესის და შესრულების შეფასების
ანგარიშების მომზადება; ეროვნულ დონეზე „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ საკოორდინაციოსაკონსულტაციო მექანიზმის − „ღია მმართველობა − საქართველოს“ ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერებაზე ზრუნვა;
გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის,
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების,
არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი
ბრძოლის პოლიტიკის განსაზღვრა, მისი განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის
უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე
სამთავრობო კომისიის საქმიანობის ორგანიზება.
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით,
საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი
ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი
საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის ღონისძიებების გატარება.
პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;
პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;
პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის
საჭირო საშუალებებით აღჭურვა;
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია (მსჯავრდებულთა შრომაში და
პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის
შესაძლებლობის გაზრდით).
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის
სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის
გარეთ.
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების
მიზნით დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შესაბამის მანქანა-დანადგარებით
მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით.
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და
დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
96
ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადაყვანილი
დოკუმენტებით, საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი
განახლება, დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და
შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა;
საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადაყვანა, რაც უზრუნველყოფს დოკუმენტების
დედნების დაუზიანებლად შენარჩუნებასა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობას, ეროვნული საარქივო
ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობას. ადგილობრივ არქივებში დაცული
დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო
დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული
არქივის ახალი შენობის მშენებლობა და აღჭურვა;
მოქალაქეზე ორიენტირებული სერვისების დანერგვისა და საარქივო დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემის განახლება, გენეალოგიური
მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების
(ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და
განვითარება;
ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნული არქივის დაკომპლექტების წყარო
ორგანიზაციებიდან და ეროვნული საარქივო ფონდისადმი მიკუთვნებული დოკუმენტების მფლობელი
სხვა პირებიდან ელექტრონული დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვისა და არქივირების
ავტომატიზებული სისტემის შექმნა.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების
გადამზადება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგების სრული ციკლის
(ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი, დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება) მართვის, აგრეთვე,
საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზების საშუალებით;
საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო
სამართლის სტანდარტებსა და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის
ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით;
კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულების, სასწავლო კურსებისა
და პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული
პროგრამების შეძენის გზით;
97
ტრენინგები სპეციფიკითა და შინაარსით როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს
მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არა მარტო საჯარო
სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც;
პენიტენციური და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით,
ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, პენიტენციურ
სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა
დაცვის ხელშეწყობა.
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის
ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი
ფანჯრის პრინციპით;
ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება; ინფორმაციული უსაფრთხოების
შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება; კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული
ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა; კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება; ინციდენტებზე
დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და
შედეგების მართვა;
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის
აპარატურულ-პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა;
„მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებული სხვადასხვა სახის
ელექტრონული სერვისები, რომლებზეც შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ
წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ამ ეტაპზე
ინტეგრირებული საკონტეინერო გადაზიდვები და სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების ეტაპობრივად
დამატება; ეროვნული სისტემის ინტეგრირება მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;
ვებგვერდის (data.gov.ge) სრული მხარდაჭერა, რომელზეც სამოქალაქო და ბიზნესსექტორისთვის
კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საჯარო, სტრუქტურიზებული ინფორმაცია ქვეყნდება;
ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური
ფუნქციონირების ხელშეწყობა. რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა
და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების
კოორდინაცია. რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის
შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება,
პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით
მხარდაჭერა.
98
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და დანაშაულის პრევენცია საქართველოში, მათ
შორის დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და
დანაშაულის პირველად პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება;
დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური
მდგომარეობის
გაუმჯობესება,
ყოფილი
პატიმრების
ინდივიდუალური
საჭიროებების
გათვალისწინებით, მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება; შრომის
ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და
პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური
ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი
შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი
ცნობიერების დონის ამაღლება;
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების
განვითარება;
სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;
მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ - შინაპატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება - ელექტრონული
მონიტორინგის სისტემის საშუალებით.
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება,
ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი
დანახარჯების შემცირება. დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის, ენერგოკომპანიების,
სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტოსა და კერძო სექტორის სერვისები, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინა
ხაზი. იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის
კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში;
ინფრასტრუქტურული ხარვეზები აღმოფხვრა, რაც ხელს
მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას;
შეუწყობს
იუსტიციის
სახლის
იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა დიდ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში (ბოლნისი,
ხაშური, ქარელი).
99
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
საქართველოს მთავრობის მიერ შერეჩეულ 12 საპილოტო არეალზე, საჯარო რეესტრის მიერ
პროაქტიულად მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის
დასრულება;
რეგისტრირებულ მონაცემებზე ხარისხის კონტროლის განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად;
მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის არსებული პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობის
შეფასება;
მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის რეგულაციების სამართლებრივი ანალიზი და ხარვეზების გამოვლენა;
მიწის რეგისტრაციის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა და ამოქმედება;
მიწის რეგისტრაციის ელექტრონული პორტალის დანერგვა და ამოქმედება;
საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწაზე უფლებათა სისტემური
რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება
სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა,
მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების
საშუალებით სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ
უზრუნველყოფას, ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას,
დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის
გატარებას, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას,
სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების
მართვას, ციფრული ტელეფონიის სერვისს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა
კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას და სხვ;
სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე
გადასვლის
მიზნით
შესაბამისი
კვლევების
ჩატარება
და
კონკრეტული
ინოვაციური
ბიზნესგადაწყვეტილებების მუშავება, რომლებიც მორგებული იქნება დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე.
ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება;
100
დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით ტექნოლოგიის
განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით.
ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის;
სერვისებზე გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისი საწარმოო შესაძლებლობების ზრდის მიზნით, სათავო
ოფისის მშენებლობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე (სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან ფინანსური რესურსების გაერთიანებით).
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, ახალი და ინოვაციური სერვისების დანერგვა და
აღნიშნული სერვისების ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა;
მრავალმოსახლე და მუნიციპალური ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში საზოგადოებრივი ცენტრების
აშენება, რაც საშუალებას მისცემს მოსახლეობას, სოფლიდან გაუსვლელად, მიიღოს როგორც სახელმწიფო
(სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს,
საქართველოს ეროვნული არქივის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და სხვა), ისე კერძო სექტორის
(საბანკო, სატელეკომუნიკაციო და სხვა) მომსახურება. ასევე, მუნიპიცალური სერვისების
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული
მმართველობის სისტემა (მმს) დანერგვა;
სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწის, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური
მონაცემების დაცვის ხელშეწყობის მიზნით, თითოეული მოქალაქის რეგისტრაციის მონაცემების
დაკავშირება ახალ მისამართებთან (ფორმირებული მობილური ჯგუფების მიერ საველე სამუშაოების
შედეგად თითოეულ მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა იდენტიფიცირება) და ამ მისამართების
გადატანა სააგენტოს საინფორმაციო სისტემაში; სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია და სააგენტოს
ბიზნესპროცესების უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
ახალი, ცენტრალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც ერთიან ჩარჩოში
მოაქცევს სააგენტოში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს და შექმნის უფრო თანამედროვე პლატფორმას.
სერვისებზე უფრო მაღალი ხელმისაწვდომობის და ახალ მოთხოვნილებებზე სწრაფი რეაგირების
მიზნით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და განვითარება;
შემდეგი სახელმწიფო სერვისები - ციფრული ხელმოწერა, ციფრული შტამპი, დროის აღნიშვნა, ერთიანი
ავთენტიფიკაციის სისტემა და სხვა - დანერგვა და გაუმჯობესება;
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარების მიზნით გაგრძელდება
კომისიის როგორც ანალიტიკური, ისე ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, განხორციელდება მიმდინარე
წლის მიგრაციის სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება,
შემუშავდება შემდგომი წლების სტრატეგიის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა.
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
101
ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი
წესით სამართლებრივი სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა; ნორმატიული აქტებისათვის
იურიდიული ძალის მინიჭების მიზნით მათი სრული ტექსტის პირველადი გამოქვეყნება ოფიციალურ
ვებგვერდზე (https://matsne.gov.ge);
ხელმისაწვდომი, დაცული, მუდმივად განახლებადი ოფიციალურ ვებგვერდის ადმინისტრირება, სადაც
მომხმარებელს შეუძლია, იხილოს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები,
საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი
თვითმმართველობის აქტები და საჯარო განცხადებები;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება და შემდგომ
ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის ქართულ ენაზე თარგმნა,
ხოლო საქართველოს კანონმდებლობის/კანონპროექტების − ინგლისურ ენაზე თარგმნა. „SDL Trados
Studio“-ს სერვერზე, რომელზეც განთავსებულია ტერმინოლოგიური ბაზა (TB) ახალი დამუშავებული
ტერმინების და არსებული გადამოწმებული ტერმინების მუდმივად განთავსება;
დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო
მიზნებისათვის სხვადასხვა ნორმატიული აქტის, წიგნისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური
ვერსიების გამოცემა.
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
უძრავ
ნივთებზე
უფლებათა,
საჯარო-სამართლებრივი
შეზღუდვის,
საგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა
და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის ფორმირება
და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნა და განვითარება. მონაცემების
გახსნილი, დეცენტრალიზებული, მაგრამ, ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც
ორიენტირებულია მრავალფუნქციურ მოხმარებასა და გაზიარებაზე. მაღალი ხარისხის ჰარმონიზებული
სივრცითი მონაცემების წარმოება და ხელმისაწვდომობა ვებპორტალის (გეოპორტალის) საშუალებით
სახელმწიფო უწყებების, ბიზნესსექტორის, აკადემიური წრეებისა და მოქალაქეებისთვის;
ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სანავიგაციო სისტემის მიმართ
შიდა და გარე მომხმარებლების არსებულ მოთხოვნებს და თავსებადი იქნება გლობალურ სანავიგაციო
სისტემებთან. მომხმარებლებისთვის ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირების გაადვილება, დახმარება
დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევაში მინიმალური დროის ან
მინიმალური მანძილის კრიტერიუმების გათვალისწინებით;
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული
იურიდიული პირების სარეგისტრაციო მასალათა დამუშავება, ბაზებში არსებული არაზუსტი
მონაცემების შესწორება და ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, რაც უზრუნველყოფს სარეგისტრაციო
დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, დისტანციური გადაწყვეტილებების მიღების
102
შესაძლებლობას.
მეწარმეთა
და
არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიულ
პირთა
დიგიტალიზებული საარქივო დოკუმენტაცია განთავსდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
ხელმისაწვდომი გახდება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის;
IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს არსებული ელექტრონული სერვისების
უწყვეტად და სწრაფად მიწოდებას, ასევე, სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის ინფრასტრუქტურის
გაფართოება;
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 1 100-მდე თანამშრომლის ცენტრალიზებულად
განთავსების და შესაბამისად ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით, სათავო ოფისის მშენებლობა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა
სააღსრულებო და არასააღსრულებო მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეთა კანონიერი ინტერესების
რეალიზება მხარეებს შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით;
სააღსრულებლო მომსახურებები − უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის
აღსრულება, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, სარჩელის უზრუნველყოფა და სხვა;
არასააღსრულებლო მომსახურებები − გამარტივებული წარმოება, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება,
კერძო აღმასრულებელთათვის ლიცენზიის გაცემა და მათთვის სააუქციონო მომსახურების გაწევა,
ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ მოთხოვნასთან დაკავშირებით
გამარტივებული წარმოება, მესამე პირების მომართვის საფუძველზე ქონების შეფასების მომსახურება,
ფაქტების კონსტატაცია;
სააღსრულებო მომსახურების, სააღსრულებო წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა და
გაუმჯობესება, „მოძიება-ყადაღა-ინკასო“ ტიპის ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმირება ბანკებთან,
რომელიც ჩაანაცვლებს მანამდე არსებულ ინფორმაციის ბეჭდური სახით მიმოცვლას. ელექტრონული
ინფორმაციის გაცვლა და ელექტრონულად საბანკო ანგარიშებზე შეზღუდვების გავრცელება და მოხსნა
სხვადასხვა საბანკო ანგარიშიდან, რაც უფრო გაამარტივებს მონაცემების მიმოცვლას;
დამოუკიდებელი
აღმასრულებლებით
დაკომპლექტებული
აღმასრულებელთა
პალატა;
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის ახალი სერვისების („სასყიდლიანი ხელშეკრულება“ და
„სესხის ხელშეკრულება“) დამატება;
აღსრულების პოლიციის საქმიანობის დახვეწა, უკანონო მფლობელობიდან საკუთრების გამოთხოვის
(გამოსახლება) და დემონტაჟის საქმეებზე სააღსრულებო წარმოების განხორციელება, გამოსახლებისა და
დემონტაჟის რეზონანსულ საქმეებში მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერების, სოციალური
მუშაკებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მუდმივი ხელმისაწვდომობა;
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისთვის სასროლეთის მოწყობა,
სადაც სწავლებას გაივლიან აღსრულების პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლები. დაყადაღებული
ავტომობილებისა და ნივთების სათანადო პირობებში განთავსების მიზნით, საჭიროებიდან გამომდინარე,
103
სხვადასხვა რეგიონში საწყობებისა და ავტოსადგომების აშენება და აღჭურვა ქ. რუსთავში, ქ. ფოთსა და ქ.
ახალციხეში.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და
კონტროლი;
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი;
სამკურნალო საშუალებების
ზედამხედველობა;
ხარისხზე,
მათ
მიმოქცევასა
და
ფარმაცევტულ
საქმიანობაზე
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;
სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა;
სადისტრიბუციო ჯაჭვის ადმინისტრაციული კონტროლის განხორციელება, რეალიზატორებისაგან
სამკურნალო საშუალებების ნიმუშის შესყიდვა და ლაბორატორიული კვლევა;
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო
ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი
გაცემის ორგანიზება;
საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი
მიწოდება;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური ხასიათის ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;
საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების მართვა;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა;
104
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ეკომიგრანტთა, მიგრანტთა სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეინტეგრაციის მიზნით, მიზნობრივი
პროექტების/პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.
ოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური
უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის
შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და
მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ
ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია
პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და
დამხმარე საშუალებებით;
საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა
სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის
მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა)
სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის
„სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა
შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის
შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი
მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის
ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირება;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“
მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების
დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის –
პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო
მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური
საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის,
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი
105
დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური
რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
მოსახლეობისთვის
ჯანმრთელობის
დაცვის
სერვისებზე
ფინანსური
და
გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის
საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;
გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური
ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის
სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო
ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის
ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და
პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით
უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის
პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის,
დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები
დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია,
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის
ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით
უზრუნველყოფა;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და
სათემო სერვისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის
ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა
და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის
მიზნით, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა
და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური
დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
106
დონორების მიერ დაფინანსებული
ვალდებულებებში ასახვა;
მიმდინარე
პროგრამების
ეტაპობრივად
სახელმწიფოს
მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“
საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ
საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო
მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის
გაზრდა.
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და
აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის
მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარება/ განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების
ამაღლება;
შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით
არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის
საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა;
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული
შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა;
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ
პროფესიულ
სასწავლო-საგანმანათლებლო
რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება;
დაწესებულებებში
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;
ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის
გაუმჯობესება;
სოციალური და საცხოვრებელი პირობების
107
სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება მესაკუთრეთა უფლებების აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის
განხორციელება;
ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა
არსებული მექანიზმის გამოყენება;
ნატო-ში გაწევრიანებისათვის მოსამზადებლად
ინსტრუმენტების გამოყენებით;
მუშაობა არსებული პოლიტიკური და პრაქტიკული
აშშ–თან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის,
ასევე, ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის და არსებული მრავალმხრივი
ფორმატების ფარგლებში;
აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ქვეყნის
ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერასა და თავდაცვისუნარიანობის
განმტკიცებაში;
ევროპის ქვეყნებთან როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება
და ახალ საფეხურზე აყვანა;
რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობა და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის გატარება;
აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის
აუზის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში;
საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაერო, ევროპის საბჭო, ეუთო) აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის
ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება;
პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ექსპორტისა და
საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის
განვითარება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია, გლობალურ ეკონომიკურ
პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვა;
საზღვარგარეთ საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციის
კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;
ხელშეწყობა,
ქართული
108
დიასპორის ერთიანობის,
უზრუნველყოფა;
სიძლიერისა
და
სამშობლოსთან
მჭიდრო
კავშირის
განვითარების
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში
შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის
გაუმჯობესება;
სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში
გატარებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის
მიწოდება;
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობაზე
პრევენციის და შემცირების მიზნით.
ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო
ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და
კვალიფიკაციის ამაღლება;
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის
ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);
კომპეტენციის ფარგლებში კვლევითი/ანალიტიკური პროექტების განხორციელება;
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და
ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გამდიდრება.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
თავდაცვის მართვა
საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკის
მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი
ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით
განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა;
ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების ჩატარება პარტნიორ ქვეყნებთან და
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო);
109
თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა,
თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის
ღონისძიებების განხორციელება;
თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება
და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
პროფესიული სამხედრო განათლება
მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო
და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი
სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;
სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების
ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით;
სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება;
თანამედროვე თავდაცვის ძალების ჩამოყალიბების მიზნით პროფესიული განვითარების სასწავლო
კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათი ოჯახის
წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის, სამოქალაქო
პირებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა (ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა,
სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანზერიზაცია);
დაჭრილი/დაშავებული
სამხედრო
მოსამსახურეების
საზოგადოებაში
რეინტეგრაციისა
და
რესოციალიზაციის ღონისძიებების გატარება, ფიზიკური რეაბილიტაციის და პროტეზირების პროგრამის
განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა
სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო და
მოსამსახურეები) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა;
სამოქალაქო
სამედიცინო მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი
სამედიცინო მარაგების შევსება, აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი
ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად;
სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა.
110
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები
კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და
მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარება თავდაცვის ძალების მართვისა და
კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად. კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო
მომსახურებას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და
წესების შემუშავება და დანერგვა;
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სერვისების
უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა. ასევე დამატებითი
სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;
ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც მოიცავს
ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული
ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავებას და დანერგვას.
ინფრასტრუქტურის განვითარება
თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული
ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ქალაქების ფუნქციონალური
ზონების განვითარება-რეაბილიტაცია; ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო
კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია;
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ „მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა“ (RSM)
და „ნატოს რეაგირების ძალებში“ (NRF) მონაწილეობა.
ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში
(ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალის რესპუბლიკა - EUTM Mali) მონაწილეობა;
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების
მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე
ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე
ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯების) დაფინანსება და გადასროლისწინა
მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა, ჯარისკაცების აღჭურვილობის უზრუნველყოფა.
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება
ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის
განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, თავდაცვის ძალებში არსებული
შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა;
111
მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის
ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია;
რიგი
დარგების
განვითარება,
ახალი
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების
მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება;
საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში
ექსპორტის გაზრდის მიზნით.
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/ განვითარება
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს თავდაცვის ძალების მზადყოფნა
შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად;
რეგიონული
და
საერთაშორისო
უსაფრთხოების
განმტკიცებაში
მონაწილეობის
მიღება;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული
სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად,
საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება;
საქართველოს თავდაცვის ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება,
მოდერნიზაცია და განვითარება;
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური
მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისათვის (GDRP) საჭირო
ლოგისტიკური ღონისძიებების განხორციელება;
საქართველოს თავდაცვის
უზრუნველყოფა;
სამინისტროსა
და
თავდაცვის
ძალების
კომუნალური
ხარჯების
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;
ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც
უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ
უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა ფაქტების
გამოვლენას;
112
ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის
მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი
დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის
გაზრდა.
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს
საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და
აღკვეთა;
სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის
მიზნით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე;
საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;
ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის
კონტროლი.
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების,
ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება
საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი სახსრებისა
და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და
სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა
მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება,
ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო
სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;
კონტროლი კერძო დაცვით საქმიანობაზე;
ავტოპარკის მუდმივი განახლება;
ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება,
საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
113
საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და
გადამზადება;
სამინისტროს არქივში განთავსებული, საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი
უმნიშვნელოვანესი
მასალების
დაცვა
როგორც
მომავალი
სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობისთვის, ასევე პიროვნების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების
აღდგენის თვალსაზრისით;
ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და
განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება;
სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის
უზრუნველყოფა;
საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის
ორგანიზება;
სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა
კონტროლი;
სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა.
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა
სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების კოორდინირება;
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება;
საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და
საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებისა და სამოქალაქო
უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფა.
114
მატერიალური რეზერვების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება;
ახელმწიფო
რეზერვების
მარაგების
შენახვა
და
მატერიალურ
ფასეულობებთან გათვალისწინებული ოპერაციების წარმოების უზრუნველყოფა;
კომპეტენციის
ფარგლებში
სახელმწიფო
რეზერვების
სისტემის
პასუხისმგებლობა და მისი შემდგომი განვითარების უზრუნველყოფა;
მდგომარეობაზე
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების უზრუნველყოფა და
განვითარება.
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა
სააგენტოს მიერ შეთავაზებული სერვისების გაფართოების და გაუმჯობესების გზით სააგენტოს
მიმართ ნდობის ხარისხის ამაღლება.
მომსახურების პროცესის შეუფერხებლად და თანამედროვე პირობებით მიწოდებისთვის,
სააგენტოს ინფარასტრუქტურის განახლება/რეაბილიტაცია.
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება
მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების უზრუნველყოფა;
საგანგებო სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენაზე
პასუხისმგებელი სუბიექტების დროულად და სწორად ჩართვა პროცესში;
გადაუდებელი დახმარების შეტყობინების მიღების და დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების
განხორციელება;
აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა
და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება;
115
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების
მართვა და ადმინისტრირება;
2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 20222026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია.
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ
შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების
საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა;
წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო
სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა;
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი
მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების განხორციელება.
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი;
ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური, იძულებითი
ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება ;
ღონისძიებებისა და
ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია;
მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი;
ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობის კონტროლი;
საკარანტინო და განსაკუთრებით
ღონისძიებების განხორციელება;
პესტიციდების/აგროქიმიკატების
სამკურნალოების მონიტორინგი;
საშიში
ხარისხის
მავნე
ორგანიზმების
კონტროლი
და
გავრცელების
ვეტერინარული
საწინააღმდეგო
აფთიაქებისა
და
სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში
დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების ლაბორატორიული კვლევა;
ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენის და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება
ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შესასხურებელი
116
ტექნიკის გამოყენებით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აზიური ფაროსანას პოპულაციის
რიცხოვნობის შემცირების მიზნით, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია.
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების,
გამოფენებისა და პრესტურების მოწყობა;
სპეციალიზებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ
სტატიების მომზადება და მათი გამოქვეყნება;
სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის საჭირო სხვა
ღონისძიებების განხორციელება;
ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა საქართველოს
და საერთაშორისო ბაზრებზე;
ალკოჰოლიანი სასმელების სასერტიფიკაციო ნიმუშების ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან
აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება;
მევენახეობის კადასტრის დანერგვა;
ვენახების ფართობების აღრიცხვა;
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწებისა და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის და
ამპელოგრაფიის მეთოდებით შესწავლის ხელშეწყობა და არქეოლოგიურ გათხრებში თანამონაწილეობა
წიპწების მოპოვებისათვის;
ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების
შესაბამისად.
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო -კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების
დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო
გუნდების შექმნა;
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია,
საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა;
ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება;
117
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების
შესამაბისად;
ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა;
სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება;
ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევაშემუშავება;
საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების
ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;
მეღვინეობის სამეცნიერო - კვლევითი მარანის მშენებლობა.
ერთიანი აგროპროექტი
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების
უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება.
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით: მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა). რძის
მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე
აღჭურვილობის გადაცემა;
ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა;
მაღალმთიან
რეგიონებში:ხორცის
მწარმოებელი
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარება,კარტოფილის შესანახი სასაწყობე მეურნეობის და ხილის საშრობების მოწყობა;
ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;
118
კოოპერატივების ბრენდირება;
მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობა.
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი
სისტემების რეაბილიტაცია;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია
ტექნიკით უზრუნველყოფა;
და სამელიორაციო დანიშნულების
სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება;
გრანტების გაცემა პირველადი წარმოების და აგრობიზნესის განვითარებისათვის;
მიწის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება.
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს
გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა
ჯეროვან შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის
პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას.
კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა.
„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ კანონის აღსრულების მიზნით: რეგულირების
ობიექტების მიერ გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თავიდან აცილებისთვის განხორციელებული
პრევენციული ღონისძიებების კონტროლი; გარემოზე მიყენებული ზიანის შეფასება ევროპულ
გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით; გარემოს პირვანდელ
მდგომარეობამდე აღდგენის/ან სანაცვლო ღონისძიებების შესრულების კონტროლი.
ხე-ტყის კონტროლის გაუმჯობესება - ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ტრანსპორტირების ფაქტების
პრევენცია.
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი
ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით;
119
დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და
მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა;
დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრის გავრცელების საშიშროების
აღკვეთა;
ტყის ინვენტარიზაცია ბუნებრივი რესურსების მადგრადი მართვის მიზნით; საქართველოში დაცული
ტერიტორიების პოპულარიზაციის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების, ეკოტურიზმის
განვითარების და ტურისტების მოზიდვა-დაინტერესების მიზნით დაცული ტერიტორიების სარეკლამო
და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება;
ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი
ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად;
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბებისათვის სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული
გეგმის შემუშავება და საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციით გათვალისწინებული ქმედებების
ეტაპობრივი განხორციელება;
სატყეო სფეროს საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა;
ტყის ეფექტიანი მართვის, ფიზიკური დაცვის და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციური
გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნველყოფა;
სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანა ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და
ათვისების მიზნით;
ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით;
მერქნულ რესურსზე (მათ შორის, სათბობ შეშაზე) მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების
უზრუნველყოფა;
ეროვნული სატყეო სააგენტოს მომსახურების სახეების განვითარება, მათ შორის, მოსახლეობისა და
საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხეტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით;
ხე-ტყის დამზადებისათვის შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების
განხორციელება;
120
ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის დროებით სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების
ტერიტორიებზე, ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა, წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე,
ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების განხორციელება მათ შორის წრაფმზარდი სახეობების
პლანტაციების გაშენება, რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ
სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას;
ტყეების პათოლოგიური კვლევების ჩატარება და დასკვნების
დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება;
საფუძველზე
მავნებლებსა
და
აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო,
პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და
მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება,
პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლსაქრობი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის
შეძენა;
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება, ტყის
მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების
დაგეგმვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა;
ტყის აღრიცხვის მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება და ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე
პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ტყის გარე კონტურების დაზუსტება და შესაბამისი
კარტოგრაფიული მასალის მომზადება ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან ასაცილებლად.
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი
ხემცენარეების გამოყვანა;
მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის,
მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო
მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის;
ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე
კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება;
საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები.
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის
პროგრამა
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა;
121
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის
უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით;
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის ცნობიერების გაზრდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მიმართულებით;
განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
განხორციელების კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
მომზადების, გადამზადების, კანონმდებლობით გათვალისიწნებული
კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;
სერტიფიცირებისა
და
კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების ჩატარება;
მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით
ერთიანი მონაცემთა სისტემის შექმნა, განვითარება, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური
ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის
შემუშავაბის უზრუნველყოფა.
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის
შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება;
რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების,
მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და
მისი წარმოება;
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა;
საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი;
ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების
არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე
რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება;
ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი
ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების
გზით.
122
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია
საქართველოს
ტერიტორიაზე,
როგორც
სტანდარტული,
ასევე
სპეციალიზებული
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების
ქსელის გაფართოება: რადარული და აეროლოგიური
დაკვირვებების აღდგენა, ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა;
ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი სტიქიური
ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება
და გავრცელება;
გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური
გეოლოგიური პროცესების შეფასების ანალიზისა და განზოგადების საფუძველზე საინფორმაციო
ბიულეტენის შედგენა;
თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის
შედგენა, რომელიც მომავალში იქნება ქალაქის დაგეგმარების და მდგრადი მართვის ერთ-ერთი
საფუძველი;
მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი;
გეოლოგიური აგეგმვა;
საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური შეფასება და
პროგნოზირება, ბიოლოგიური მონიტორინგი, წყალსატევების გარემოსდაცვითი
სტატუსის განსაზღვრა;
ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის წინადადებების
შემუშავება; თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება;
აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა;
გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების
დამუშავება;
გარემოზე ზემოქმედების კუთხით წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა;
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული მხარეებისა და შესაბამისი უწყებების
მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ამ საქმიანობის
პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების შეფასება;
123
გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებულ
საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება;
ეფექტიანი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად გარემოზე ზემოქმედების გამომწვევი
ფაქტორების აღრიცხვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა;
ბათუმში მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის ფუნქციონირებისთვის მრავალფუნქციური
შენობის აშენება.
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება,
განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება;
სამინისტროს კომპეტენციის შესაბამისი სფეროს/დარგის/მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა,
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მართვის სისტემების განვითარების ხელშეწყობა;
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კულტურისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
განათლების
სისტემაში
თანამედროვე
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემებისა და მონაცემთა ბაზების ფორმირება საგანმანათლებლო
სისტემაში ბიზნესს პროცესების ეფექტიანი მართვისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფისათვის.
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების
მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა;
საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიური
ჩართვის ხელშეწყობა;
ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათლების მიღების, დასაქმებისა და
პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა;
124
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის და მისი აღსრულების ეფექტიანი
მექანიზმების შემუშავების, მონიტორინგის „კარგი მმართველობის“ პრინციპით უზრუნველყოფა;
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა,
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
და
სწავლების
პროცესში
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვასა და ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა.
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტების
განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა საერთაშორისო გამოცდილებისა და ადგილობრივი კონტექსტის
გათვალისწინებით;
ხარისხიანი და ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების უზრუნველყოფა.
სწავლა-სწავლების პროცესში თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენების ხელშეწყობა;
არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, სასკოლო ინიციატივებისა და სხვა აქტივობების წახალისება;
მასწავლებლებისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებული სხვა პერსონალის
მუდმივი პროფესიული განვითარება;
სკოლებში უსაფრთხო და ძალადობისგან თავისუფალი საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფისკენ
მიმართული სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური
ფსიქო-სოციალური მომსახურება;
სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა სკოლამდელი და ზოგადი განათლების საფეხურებზე;
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი
ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო
სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ
დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის
შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები;
განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული და წარჩინებული მოსწავლეების ხელშეწყობა.
125
პროფესიული განათლება
ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად, საქართველოს მოქალაქეების ადგილობრივ
და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა პროფესიული და ზოგადი
უნარების განვითარების გზით;
პროფესიული
განათლებისა
და
მომზადების
ერთიანი,
ხარისხიანი
და
ეფექტიანი
სისტემის
ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლასა და შრომის ბაზრის
მოთხოვნების შესაბამის, ხარისხიან პროფესიულ განათლებაზე თანაბარ ხელმისაწვდომობას;
განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიის, პროფესიული განათლების რეფორმის 2013–2020 წლების
სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების განხორციელების ხელშეწყობა;
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა სახელმწიფო ენის
ცოდნის დონის ამაღლება და ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო ადმინისტრირების მიმართულებით
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული ცოდნის და
უნარების გაუმჯობესება.
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა სახელმწიფო ენის
ცოდნის დონის ამაღლება და ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო ადმინისტრირების მიმართულებით
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული ცოდნის და
უნარების გაუმჯობესება.
უმაღლესი განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
კურსდამთავრებულთათვის
სკოლის
გამოსაშვები
გამოცდების, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო
სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო
სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო საგრანტო გდაფინანსებით უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება,
განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
126
საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების მიზნით, უცხოელი
სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მასშტაბური პროექტის - „ისწავლე
საქართველოში“ განხორციელება;
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით,
სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის
ინტეგრაციის ხელშეწყობა
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულებების
ინტელექტუალური
და
მატერიალური
პოტენციალის
თანამშრომლობის,
სამეცნიერო
ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
აკადემიური
პერსონალის
მობილობისა
და
საერთაშორისო
ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე
მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა
კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;
სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური
კვლევების, საინოვაციო პოლიტიკის და საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულებით
კვლევების ხელშეწყობა;
„ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა.
ინკლუზიური განათლება
ზოგად და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სსსმ პირების იდენტიფიცირება, , მათი
განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა, შესაბამისი
სერვისების შეთავაზება. ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ეფექტური და ეფექტიანი
საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა, სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული, დევნილი,
რეპატრირებული და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი განსაკუთრებული საჭიროებების,
საგანმანათლებლო
საჭიროების
მქონე
მოსწავლეების/სტუდენტები/პირების
ინტეგრაცია
და
სოციალიზაცია, სათემო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება;
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების ხელშეწყობისთვის საჯარო
სკოლების დამატებითი დაფინანსება;
127
რესურსსკოლების
მოსწავლეების უზრუნველყოფა სრული სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით,
ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სსსმ მოსწავლეების აკადემიური, ფუნქციური და
სოციალური უნარების განვითარება;
ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის ადამიანური რესურსების განვითარება;
სოციალური მუშაკების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.
ინფრასტრუქტურის განვითარება
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი
საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირების,
ტერიტორიული
ორგანოების,
საგანმანათლებლო,
სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია,
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭეურვა;
სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების დამონტაჟება და შშმ პირებისთვის შესაბამისი
ინფრასტრუქტურა მოეწყობა
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;
სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და
ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური
განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება,
თავისუფალი
დროის
შინაარსიანად
და
ეფექტურად
ხარჯვის
ორგანიზება,
საქართველოს
ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და
სრულყოფა;
სოციალური მეწარმეობაში ჩართვის გზით ახალგაზრდული კავშირების გაძლიერების ხელშეწყობა;
ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და
სერტიფიცირება,
ახალგაზრდებში
მოხალისეობრივი
უნარჩვევების
განვითარება,
მოხალისეობის
კულტურის პოპულარიზება;
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ
განვითარებაზე ზრუნვა, ეთნიკური/ეროვნული უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის
მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად
პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და
128
ახალგაზრდების
შემეცნებით
შემოქმედებითი
და
დასვენება
გაჯანსაღების
ფართომასშტაბიანი
პროგრამების განხორციელება;
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი
ახალგაზრდების
ჩართვა
სხვადასხვა
ღონისძიებებში,
ცხოვრების
ჯანსაღი
წესის
პროპაგანდა,
ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;
სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დონორებთან
ურთიერთობების გაღრმავება;
ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;
ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
სსიპ სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის
შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით;
სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და
ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით საფეხურეობრივი განვითარების სტრატეგიული
გეგმის შემუშავება;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა
პროფესიული შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობა;
და
კომპეტენციების
განვითარებისა
და
ხარისხზე ორიენტირებული, ახალგაზრდის შემოქმედებით და სპორტულ უნარებზე მორგებული,
დაფინანსების მოქნილი მოდელების შემუშავების გზით,
მაღალკვალიფიციური, შრომის ბაზარზე
კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო და სასპორტო დარგების სპეციალისტების აღზრდა;
თანამედროვე სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ხარისხიანი სწავლების პროცესის
უზრუნველსაყოფად სწავლებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სასწავლებლების
აღჭურვა;
სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის
მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით (კონცერტები, გამოფენები,
სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები);
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა.
129
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
სახელოვნებო დარგების განვითარების, სახელოვნებო ტრადიციების შენარჩუნებისა და ხელოვნებაში
უახლესი ტექნოლოგიების, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, ინოვაციური პროექტების
მხარდაჭერა;
სამინისტროს
მხარდაჭერა;
მმართველობის
სფეროში
შემავალი
სახელოვნებო
ორგანიზაციების
პროგრამების
კულტურული დიპლომატიის ფარგლებში ქართული კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის
ამაღლების ხელშეწყობა და საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ინტეგრირება;
ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის
კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება და თანამშრომლობა;
გზით
საერთაშორისო
ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ
უმცირესობათა და შშმ პირთა ჩართულობის მხარდაჭერა;
სახელოვნებო-შემოქმედებითი განათლების პოპულარიზაცია,
სწავლების ინოვაციური მეთოდების წახალისება და დანერგვა;
მოსწავლეებისა
და
სტუდენტების
საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერა;
ადგილობრივი კულტურული მარშრუტების განვითარება, ახალი თემატური კულტურული
მარშრუტების ინიცირება და „ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტები“-ს პროგრამაში ინტეგრაციის
ხელშეწყობა;
კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და
ღონისძიებების ხელშეწყობა პოპულარიზაცია.
მისთვის
მიმზიდველი
გარემოს
შექმნისათვის
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
„კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყნის
სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე
სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების
უზრუნველყოფა;
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ეროვნული უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის მიზნით;
უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა;
საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა
და პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაციისა
და ხელმისაწვდომობის მიზნით, სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონული სისტემის egmc.gov.ge
130
წარმოება-ადმინისტრირება,
ღონისძიებების
გატარება
მუზეუმების
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება;
პოპულარიზაციისთვის,
მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა;
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების
დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო
სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით;
მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის;
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და
სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება;
კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა;
კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა.
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია
ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო სპორტულ
ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, საერთაშორისო ტურნირები,
მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, სასწავლო საწვრთნელო შეკრებები).
საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და
სპორტის ეროვნული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა.
მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა; „სპორტი ყველასათვის“ მოძრაობის
განვითარება; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვა;
ოლიმპიური, პარალიმპიური, სურდლიმპიური, სპეციალური ოლიმპიური და სხვა მოძრაობების
განვითარების ხელშეწყობა;
სპორტულ ორგანიზაციებში „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დანერგვის მიზნით, დაგეგმვის ეტაპზე
მონაწილეობა და სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება.
131
საქართველოში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობა და
მასობრივი სპორტული ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზება. საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნის
ცნობადობის და იმიჯის ამაღლება, სპორტული ტურიზმის განვითარება;
საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საბაზისო დაფინანსება.
საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების ფინანსური სტიმულირება;
საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საპრიზო და პრემიალური
ფონდის განკარგვა;
მასობრივი სახის საფეხბურთო ღონისძიებებისა და საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების
განხორციელება;
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები
საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და
ასაკობრივი
ნაკრებების
წევრებისთვის,
მწვრთნელებისთვის,
ადმინისტრაციული
და
საექიმო
პერსონალისთვის და პერსპექტიული სპორტსმენებისთვის ყოველთვიური სტიპენდიის გაცემა.
ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისთვის ყოველთვიური და ერთჯერადი სოციალური
დახმარებების გაცემა;
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ყოველთვიური
ფინანსური დახმარების გაცემა;
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების, რუსთაველის პრემიის ლაურეატების და ხელოვნების
მუშაკთა სოციალური დახმარების გაცემა; დაცვა.
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი
საჯარო
სკოლების
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
და
თანამედროვე
საბუნებისმეტყველო
ლაბორატორიებით აღჭურვა;
საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების პედაგოგების,
დირექტორისა და პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება;
ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების
შეგროვება, მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება;
132
პროფესიული განათლების ხელშეწყობით შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების
მომზადება;
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში,
ტექნოლოგიურ
და
საინჟინრო
დარგებში,
ამერიკული
საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების გაძლიერება.
საქართველოს პროკურატურა
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო
ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და
სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება;
ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის
განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის
გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების
რეკომენდაციების გათვალისწინება;
ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის
ფაქტებზე
ეფექტური
და
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისი
გამოძიება
და
სისხლისსამართლებრივი დევნა;
პროკურატურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან
დაკავშირებული განმარტებების შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების
კონკრეტიზაცია;
სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე
მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა
დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია;
პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების
უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა,
საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა;
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;
დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და
როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის (მათ შორის, „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით)
პროცესში;
არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან
დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული
გარემოს შექმნა;
133
საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების
სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი
იმპლემენტირებისა
და დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის
თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით;
თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის
მიზნით
პროკურატურისა
და
სხვა
საგამოძიებო
უწყებების/მიზნობრივი
ჯგუფების
წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს
აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა
პროფესიული შესაძლებლობების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;
გარე აუდიტის შესაძლებლობებისა და საკანონმდებლო მანდატის გაძლიერება;
მაღალხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობის შედეგად საჯარო ფინანსების მართვის თვისობრივი
გაუმჯობესება, კერძოდ, სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების
ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის გაძლიერება;
თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, მათ შორის, დიდი მოცულობის
მონაცემთა დამუშავებისა და ანალიზის უნარების გაძლიერება;
პარლამენტთან თანამშრომლობის გაღრმავება;
შიდა კონტროლის სისტემისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გაუმჯობესება;
საერთაშორისო და დონორ პარტნიორ ორგანიზაციებთან პროფესიული თანამშრომლობის გაღრმავება;
წლიური აუდიტორული გეგმის ფორმირებისას მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება.
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
(მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი)
სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საარჩევნო გარემოს განვითარება
134
მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების
საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით ჩატარება და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და
საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა სხვა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება;
ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და
სანდოობის განმტკიცება, ეფექტიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და
პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება; დემოკრატიული პროცესების
განვითარებაში წვლილის შეტანა;
სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო
პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის და ინფორმირებული
არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა;
საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, საქართველოს კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის
ხელშეწყობა;
საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი
და ტექნიკური უზრუნველყოფა.
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის;
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება;
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“
გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება.
საქართველოს
ორგანული
კანონით
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად
პოლიტიკური
პარტიებისა
და
არასამთავრობო
სექტორის
განვითარებისა
და
ჯანსაღი,
კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და
გრანტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა.
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
135
არჩევნების დაგეგმვა - სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფა;
არჩევნების ჩასატარებისათვის საჭირო ინვენტარის შესყიდვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა;
საარჩევნო პერიოდში საიმიჯო კამპანიის წარმოება;
ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორცილება;
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა;
გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის
მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის
მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;
ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და
შესაბამისი რეაგირება;
შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;
საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;
ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური
რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;
სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;
საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;
136
ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა
პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;
ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა;
უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;
ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების
გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება
და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;
მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო
ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა
საბჭოების ჩართულობით;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში;
არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;
სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;
24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა
სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;
საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო
აქტების
შესრულების
მონიტორინგი,
სახალხო
თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან
დამცველის
აპარატში
შემოსული
გენდერული
დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და
შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ
არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და
საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა
და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;
გაეროს
„შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
უფლებების
კონვენციით“
დადგენილი
მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;
ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და
მონიტორინგი;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
ფუნქციების შესრულება;
137
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში.
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება;
სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება;
მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება;
დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა.
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება, მომსახურებით
საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ მონაცემების მოპოვება;
სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ფასების საერთაშორისო
შედარების განხორციელება;
ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და
პროცესების ანალიზი;
ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის განხორციელება და საქართველოს
ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება;
არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება;
სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა;
საფინანსო საქმიანობთ დაკავებული საწარმოების და ლომბარდების საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური
ინფორმაციის შეგროვება;
138
საავტომობილო ტრანსპორტის ნატურალური მაჩვენებლების და ამავე დარგში ენერგორესურსების
საბოლოო მოხმარების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება;
შინამეურნეობებში ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება;
ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების სტატისტიკური გამოკვლევა;
შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება;
შრომის ბაზრისა და სამუშაო ძალის შესახებ დამატებითი მოდულების ერთჯერადი გამოკვლევა;
მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა;
საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება
და გავრცელება (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბის და
უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა);
საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება,
დამუშავება და გავრცელება, სასათბურე მეურნეობების კვლევა, ფერმერთა მთლიანი მარჟის გამოკვლევა;
საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე
განხორციელებული ვიზიტების, ასევე საქართველოს რეზიდენტების მიერ ქვეყნის გარეთ
განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებსა და ბიზნესში;
საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა.
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ბაზრის
ლიბერალიზაციის
ხელშეწყობისათვის
სახელმწიფო,
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის
ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაწესების დაუშვებლობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების
დაცვა, რაც
ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის
შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას;
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების
მინიჭების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას;
139
კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების
არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
საჯაროობის,
ობიექტურობის,
ქვეყანაში კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა.
სასამართლო სისტემა
სასამართლო შენობების სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება;
ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი
ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის
შესრულებასთან;
იუსტიციის მსმენელების (მოსამართლეობის
რეგულარული განხორციელება;
კანდიდატების)
პროფესიული
სასწავლო
კურსის
მოქმედი მოსამართლეების, მოსამართლის თანაშემწეების, სასამართლოს მენეჯერების და სასამართლოს
სისტემის სხვა მოხელეების პროფესიული გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული სასწავლო
აქტივობების - ტრენინგების საშუალებით;
იურიდიული პროფესიის სხვა წარმომადგენელთათვის სასწავლო აქტივობების ორგანიზება.
მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;
საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის
პროცესის გაგრძელება;
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა
და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ
პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან;
სახელმწიფოს
კონსტიტუციური
წყობილებისა
და
სახელმწიფო
ხელისუფლების
არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;
ტერორიზმთან ბრძოლა;
სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული
140
და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება
და მათი შესრულების კონტროლი.
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა
უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური
საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების,
სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და
სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება,
აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით
სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება;
„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო
უწყებებისა
უზრუნველყოფა;
და
დაწესებულებების
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური
სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციოტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ,
უგზო - უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების
სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და
სოციალურ -ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა
სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა,
მათი სოციალურეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა;
141
სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის
უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ
მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო
და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა;
საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ
ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული
სულისკვეთების გაღვივება;
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის
საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა;
რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და
რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება;
რელიგიის
სფეროში
განათლების
შესახებ
საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს
მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა.
საქართველოს საპატრიარქო
ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით საპატრიარქოს 70-ზე მეტი
საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის (სასულიერო აკადემიები და
სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები, დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და
ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება საქართველოს
სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში.
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება;
ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა;
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური
შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები;
142
მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა;
სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა;
ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა და დამკვიდრება;
სახელმწიფო ენის ფლობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, შენახვა, სიტემური კვლევა და განვითარება;
საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ენის როგორც უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვა და წარმოჩენა
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება;
სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა;
ევროდირექტივებთან (მათ შორის არასახელმწიფო საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით)
საქართველოს სადაზღვევო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია;
სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება.
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.
სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციები
სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოებთან კოორდინაციით თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და
პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება; ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების და
ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება; სამხედრო სავალდებულო
143
სამსახურში გაწვევის პროცესისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის
მონიტორინგი.
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
საქართველოს
თითქმის
მთელ
ტერიტორიაზე,
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილ
შემთხვევებში, მათ შორის, სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ
საქმეებზე, იურიდიული დახმარების გაწევა.
მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი ოფისის
გახსნა.
იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების და საკანონმდებლო ცვლილებების
გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების
უზრუნველყოფა.
იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის და ადამიანური რესურსების წლიური გეგმის
შემუშავების პროცესების კოორდინაცია, საჯარო სამსახურის ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა,
მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის,
აგრეთვე მოხელეთა კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების ერთიანი სისტემის დანერგვა.
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების კანონით გათვალისწინებული
სავალდებულო რაოდენობის მონიტორინგი.
საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება.
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით,
კვალიფიციური
ექსპერტების მეშვეობით
განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
საერთაშორისოდ
აღიარებული
სამედიცინო
კვლევის
მეთოდების
გამოყენება
და
ხარისხის
უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება.
144
ექსპერტიზის ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება. ბიუროს მიერ
მიწოდებული სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებულ
სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის
ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების
შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ
ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან;
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო
მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში
განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე, საჯარო და
კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი;
სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო
გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის
შესაბამისად;
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა
და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება;
სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის
სრულყოფის მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ
ნორმატიულ აქტებზე.
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
145
საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, როგორც ნდობითი
ვალდებულების მქონე პირი, დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების
ინტერესების შესაბამისად;
დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, დაგროვებითი საპენსიო სქემის
განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების
მომზადება;
„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის
განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება.
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების
რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და
პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს
მონაწილეობით;
სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე,
რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება;
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა სახელმწიფო და
მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის,
ასევე
ძვირადღირებული
სადიაგნოსტიკო
და
სამკურნალო
მომსახურება
საზღვარგარეთ
დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში;
ონკოლოგიური
დაავადებების
მქონე
მოზრდილი
მოსახლეობისათვის
მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის კომპონენტის უზრუნველყოფა.
ძვირადღირებული
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა
დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია;
საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო (FATF) სტანდარტებთან და ევროკავშირის შესაბამის
დირექტივებთან შემდგომი ჰარმონიზაციის მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება;
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების
ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
პრევენციის
სფეროში
146
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა, ექსპორტ-იმპორტის ხელშეწყობა რეგიონულ და
საერთაშორისო ბაზრებში მათი ინტეგრაციის მიზნით;
სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნეს-გაერთიანებებთან პარტნიორული
ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა;
ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული
და უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება;
ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა, პარტნიორის
მოძიება და პალატის ინტეგრაცია საერთაშორისო ბიზნეს გაერთიანებეში რეგიონულ/საერთაშორისო
ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით;
ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა;
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
შრომის ბაზრის გაუმჯობესების
მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი
სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა;
მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა;
საქართველოს ბიზნეს-სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის
მიზნით სამთავრობო კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან
არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა;
„ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრების სრულფასოვანი
ამოქმედება, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით
გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური
ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა
და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან
ადაპტაციის ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების,
ფორუმებისა და პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო
ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით საქართველოს
საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება;
147
დუალური პროფესიული განათლების პროგრამების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობა;
ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
საქართველოს კულტურული ფასეულობების წარდგენა და ხელოვანთა მონაწილეობის ხელშეწყობა
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში;
ღონისძიებათა გატარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებას ქართული
ხელოვნებისა და კულტურის მიმართ;
ქართული კულტურის მოღვაწეთა და ქართული კულტურის განვითარებისთვის უცხო ქვეყნის
თვალსაჩინო მოღვაწეთა დამსახურებების სხვადასხვა ფორმით აღნიშვნა და წახალისება;
კულტურისა და ბიზნესის პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება;
კავშირების დამყარება ხელოვნების დარგის წარმომადგენლების ინსტიტუციონალურ და კერძო
ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან კულტურის სფეროში
საინვესტიციო პროექტებით;
სხვადასხვა ქვეყნების კულტურის პალატებთან და შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებთან პარტნიორული
ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა.
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონიერების მონიტორინგი;
გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა
და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და
არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად
შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს
შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში;
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართულად
უზრუნველყოფა, განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
ფუნქციონირების
სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ
აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი
შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
148
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“
ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში
(გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, მცენარეთა ახალი ჯიში, ცხოველთა ახალი ჯიში,
სასაქონლო ნიშანი, ადგილწარმოშობის დასახელება, გეოგრაფიული აღნიშვნა, ინტეგრალური
მიკროსქემის ტოპოლოგია, მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებები, საავტორო და
მომიჯნავე უფლებები);
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების
სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის განვითარებისა და სრულყოფისათვის
კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელება,
პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და მათი განხორციელების ორგანიზება, საერთაშორისო
ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა
განსაზღვრა და საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულების ორგანიზება;
საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლების მოპოვების სამართლებრივი უზრუნველყოფის
მიზნით ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და მხატვრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის
განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმაციით
უზრუნველყოფა და სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე განაცხადის კანონმდებლობით დადგენილი წესით
ექსპერტიზა, შესაბამისი დოკუმენტების გაცემა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების
რეესტრების წარმოება;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებით განმცხადებლებისა და მესამე პირების
სააპელაციო საჩივრების განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება „საქპატენტთან“ არსებულ სააპელაციო
პალატაში;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებში
საქართველოს მონაწილეობის შესახებ წინადადებების მომზადება;
„საქპატენტის“ დებულებით გათვალისწინებული და კანონმდებლობიდან გამომდინარე ფუნქციების
შესრულების მიზნით, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე პროექტებისა და შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვასთან დაკავშირებით მასალების გამოქვეყნება, მათ
შორის საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის გამოცემა;
149
საერთაშორისო განაცხადებთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული კანონპროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების
პროექტების მომზადება;
საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების კომენტარების
მომზადება და გამოცემა;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზების შექმნა და
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
პატენტრწმუნებულთა ატესტაცია, რეგისტრაცია, მათი რეესტრის შექმნა და წარმოება;
და სხვა
საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების, მათი მემკვიდრეებისა
უფლებამონაცვლეების ქონებრივი უფლებების დაცვისათვის, კოლექტიურ საფუძველზე, მმართველი
ორგანიზაციების (საზოგადოებების) საქმიანობის ხელშეწყობა;
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა;
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულება,
საინფორმაციო და შემეცნებითი ბროშურებისა და სხვა მასალების გამოქვეყნება და გავრცელება;
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
150
მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და მათი დაფინანსება
ათასი ლარი
დასახელება
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
საკანონმდებლო საქმიანობა
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
64,736.0
67,485.0
76,369.0
79,699.0
54,696.0
57,431.0
66,302.0
69,617.0
9,590.0
9,590.0
9,590.0
9,590.0
450.0
464.0
477.0
492.0
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
6,000.0
6,000.0
6,000.0
6,000.0
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
750.0
750.0
750.0
750.0
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
16,800.0
16,800.0
16,800.0
16,800.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
16,370.8
16,906.0
17,446.0
18,001.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
15,830.8
16,306.0
16,795.0
17,299.0
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების
პროგრამა
540.0
600.0
651.0
702.0
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
27,487.1
71,441.0
72,721.0
31,309.0
11,998.9
14,000.0
14,500.0
16,000.0
1,179.5
1,450.0
1,500.0
1,600.0
14,308.7
14,308.8
14,308.8
13,709.0
-
41,682.2
42,412.2
-
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
4,150.0
4,150.0
4,150.0
4,150.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
9,500.0
9,500.0
10,000.0
10,500.0
საერთო სასამართლოები
77,980.0
73,430.0
73,430.0
73,430.0
76,080.0
71,580.0
71,580.0
71,580.0
საარჩევნო გარემოს განვითარება
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის
დაფინანსება
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
1,900.0
1,850.0
1,850.0
1,850.0
6,050.0
4,800.0
5,050.0
5,300.0
870.0
870.0
870.0
870.0
650.0
650.0
650.0
650.0
780.0
780.0
780.0
780.0
735.0
735.0
735.0
735.0
151
დასახელება
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის,
ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის
ამაღლება
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
სახელმწიფო ქონების მართვა
მეწარმეობის განვითარება
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
625.0
625.0
625.0
625.0
620.0
620.0
620.0
620.0
610.0
610.0
610.0
610.0
865.0
865.0
865.0
865.0
630.0
630.0
630.0
630.0
136,000.0
136,000.0
136,000.0
131,000.0
119,920.0
119,920.0
119,920.0
114,920.0
16,080.0
16,080.0
16,080.0
16,080.0
3,800.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
2,965.0
2,965.0
2,965.0
2,965.0
228,425.0
229,850.0
231,900.0
234,170.0
22,120.0
22,120.0
22,120.0
22,120.0
165,125.0
166,100.0
168,100.0
170,320.0
21,485.0
21,485.0
21,485.0
21,485.0
9,900.0
9,700.0
9,700.0
9,700.0
1,395.0
1,445.0
1,495.0
1,545.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
7,400.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
434,784.0
680,802.0
761,697.0
510,172.0
23,430.0
23,430.0
23,430.0
23,430.0
1,933.0
1,933.0
1,933.0
1,933.0
2,176.0
2,076.0
2,076.0
2,076.0
1,240.0
1,340.0
1,390.0
1,390.0
51,940.0
52,600.0
52,600.0
52,600.0
35,050.0
34,640.0
34,640.0
34,640.0
52,940.0
53,000.0
53,000.0
53,000.0
152
დასახელება
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და
ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის
პროექტი (IBRD)
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU)
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით
მომარაგების გაუმჯობესება
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის
მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა- კომპენსაცია
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული
ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული
ღონისძიებები
სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია
სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა
საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და
ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის
უზრუნველყოფა
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
9,880.0
10,880.0
10,880.0
10,880.0
1,040.0
1,040.0
1,040.0
1,040.0
26,000.0
26,000.0
26,000.0
26,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
10,000.0
40,000.0
40,000.0
-
25,000.0
31,590.0
31,565.0
-
86,900.0
296,000.0
376,700.0
196,100.0
43,800.0
43,800.0
43,800.0
43,800.0
7,400.0
7,545.0
7,600.0
7,900.0
300.0
-
-
-
3,800.0
3,800.0
3,800.0
3,800.0
10,806.0
10,528.0
10,543.0
10,583.0
5,238.0
4,800.0
4,900.0
5,000.0
8,922.0
9,000.0
9,000.0
9,200.0
15,000.0
15,000.0
15,000.0
15,000.0
3,989.0
3,800.0
3,800.0
3,800.0
2,073,300.0
2,692,000.0
3,427,300.0
3,862,300.0
8,900.0
9,400.0
9,400.0
9,400.0
1,302,050.0
1,950,000.0
2,600,000.0
3,000,000.0
373,750.0
226,000.0
195,100.0
212,000.0
226,200.0
255,000.0
285,000.0
315,000.0
39,900.0
111,600.0
187,800.0
155,900.0
50,000.0
70,000.0
80,000.0
100,000.0
153
დასახელება
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
და რეაბილიტაცია
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური
სისტემის ჩამოყალიბება
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა
და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება
და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების
განვითარება
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული
პირისათვის ხელმისაწვდომობა
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობა
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
72,500.0
70,000.0
70,000.0
70,000.0
377,276.0
346,200.0
343,750.0
339,720.0
8,490.0
8,490.0
8,490.0
8,490.0
146,745.0
147,105.0
147,105.0
147,005.0
10,750.0
9,650.0
9,650.0
9,650.0
4,795.0
4,775.0
4,775.0
5,175.0
2,895.0
2,735.0
2,735.0
2,735.0
10,066.0
9,466.0
9,466.0
9,466.0
23,220.0
17,130.0
17,430.0
17,430.0
2,100.0
-
-
-
3,325.0
4,000.0
4,200.0
4,600.0
66,935.0
63,995.0
63,995.0
59,215.0
60,630.0
48,754.0
45,754.0
45,754.0
1,950.0
1,900.0
1,950.0
2,000.0
35,375.0
28,200.0
28,200.0
28,200.0
3,969,500.0
4,254,142.0
4,355,002.0
4,455,102.0
58,903.0
60,850.0
60,850.0
60,950.0
2,783,892.0
3,056,700.0
3,125,000.0
3,210,000.0
1,044,565.0
1,047,242.0
1,079,802.0
1,094,802.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
4,290.0
4,300.0
4,300.0
4,300.0
57,850.0
65,050.0
65,050.0
65,050.0
137,010.0
137,030.0
137,040.0
137,060.0
136,455.0
136,475.0
136,485.0
136,505.0
555.0
555.0
555.0
555.0
154
დასახელება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
თავდაცვის მართვა
პროფესიული სამხედრო განათლება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და
კომპიუტერული სისტემები
ინფრასტრუქტურის განვითარება
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
891,100.0
952,530.0
1,029,830.0
1,129,130.0
314,250.0
315,000.0
320,000.0
330,000.0
47,190.0
47,330.0
50,330.0
55,330.0
63,750.0
64,300.0
69,300.0
77,300.0
9,500.0
9,500.0
9,500.0
9,500.0
26,500.0
31,000.0
41,000.0
46,500.0
42,750.0
44,300.0
44,300.0
44,300.0
41,000.0
42,500.0
45,500.0
57,500.0
141,200.0
163,000.0
194,000.0
223,000.0
149,960.0
180,600.0
200,900.0
230,700.0
55,000.0
55,000.0
55,000.0
55,000.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
939,060.0
934,233.0
934,338.0
931,488.0
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
528,040.0
528,040.0
528,040.0
528,040.0
94,900.0
94,900.0
94,900.0
94,900.0
134,410.0
134,410.0
134,410.0
134,410.0
7,159.0
6,900.0
6,900.0
6,900.0
4,170.0
4,170.0
4,170.0
4,170.0
97,738.0
97,800.0
97,800.0
97,800.0
60,451.0
56,921.0
57,026.0
54,176.0
12,192.0
11,092.0
11,092.0
11,092.0
392,945.0
425,824.0
433,681.0
395,389.0
17,772.0
17,340.0
17,440.0
15,745.0
76,573.0
76,972.0
77,291.0
68,600.0
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების),
დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება,
საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება,
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის
ხელმისაწვდომობა
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური
სისტემის ფუნქციონირება
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამა
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
155
დასახელება
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი
ღონისძიებების განხორციელება
ერთიანი აგროპროექტი
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება
და პრევენცია
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
პროფესიული განათლება
უმაღლესი განათლება
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ინკლუზიური განათლება
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები
სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება
და პოპულარიზაცია
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა
და ხელშეწყობის ღონისძიებები
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
14,880.0
14,125.0
14,430.0
14,245.0
6,542.0
6,150.0
6,150.0
6,150.0
96,990.0
91,600.0
96,000.0
85,000.0
6,484.0
6,800.0
5,500.0
19,200.0
76,700.0
122,717.0
121,614.0
87,054.0
20,670.0
21,700.0
22,000.0
22,000.0
20,520.0
15,422.0
16,322.0
17,222.0
36,633.0
36,375.0
39,900.0
43,300.0
1,570.0
1,570.0
1,570.0
1,570.0
4,741.0
3,953.0
3,964.0
4,103.0
1,020.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
11,850.0
9,950.0
10,350.0
10,050.0
1,868,119.0
1,918,856.0
1,991,556.0
2,071,866.0
38,403.0
43,100.0
43,300.0
44,000.0
754,335.0
823,000.0
853,000.0
895,000.0
68,038.0
69,000.0
70,000.0
78,000.0
482,060.0
483,000.0
492,000.0
500,000.0
67,319.0
72,000.0
74,000.0
75,000.0
17,710.0
18,500.0
18,500.0
18,500.0
135,500.0
150,000.0
180,000.0
200,000.0
7,707.0
8,000.0
8,500.0
9,000.0
7,186.0
7,200.0
7,200.0
7,290.0
78,810.0
75,300.0
75,300.0
75,300.0
28,256.0
28,256.0
28,256.0
28,256.0
116,280.0
120,330.0
120,330.0
120,350.0
21,170.0
21,170.0
21,170.0
21,170.0
156
დასახელება
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
45,345.0
-
-
-
საქართველოს პროკურატურა
37,270.0
37,270.0
37,270.0
37,270.0
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
13,500.0
15,000.0
16,500.0
18,000.0
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
1,600.0
1,600.0
1,600.0
1,600.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
6,400.0
6,500.0
6,500.0
6,800.0
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
8,400.0
8,400.0
8,400.0
8,400.0
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
2,150.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
260.0
260.0
260.0
260.0
58,600.0
58,650.0
58,700.0
58,700.0
50,000.0
50,000.0
50,000.0
50,000.0
7,500.0
7,500.0
7,500.0
7,500.0
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის
სააგენტო
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
საქართველოს საპატრიარქო
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ.
ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი
გრანტი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის
სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და
ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
1,100.0
1,150.0
1,200.0
1,200.0
6,400.0
6,400.0
6,750.0
7,100.0
119,100.0
130,344.0
138,226.0
152,847.0
2,200.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
2,460.0
2,460.0
2,460.0
2,460.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
14,738.0
14,738.0
14,738.0
14,738.0
645.0
645.0
645.0
645.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
685.0
685.0
685.0
685.0
261.0
261.0
261.0
261.0
870.0
870.0
870.0
870.0
230.0
230.0
230.0
230.0
1,945.0
1,945.0
1,945.0
1,945.0
1,805.0
1,805.0
1,805.0
1,805.0
100.0
100.0
100.0
100.0
800.0
800.0
800.0
800.0
157
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
500.0
500.0
500.0
500.0
653.0
653.0
653.0
653.0
22,205.0
22,200.0
22,200.0
22,200.0
10,250.0
10,250.0
10,250.0
10,250.0
5,750.0
5,750.0
5,750.0
5,750.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
4,522.0
4,490.0
4,490.0
4,490.0
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
1,330.0
1,330.0
1,330.0
1,330.0
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
5,330.0
5,330.0
5,330.0
5,330.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
დასახელება
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო
ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური –
საქსტატი
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
2,800.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
500.0
500.0
500.0
500.0
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
500.0
500.0
500.0
500.0
3,800.0
5,300.0
5,300.0
5,300.0
9,894.0
9,894.0
9,894.0
11,894.0
9,694.0
9,694.0
9,694.0
11,694.0
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
200.0
200.0
200.0
200.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
158
დანართი
დანართი #1.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(საბაზო სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
8.9%
2.9%
7.2%
2.8%
11.2%
4.8%
9.7%
5.0%
8.2%
4.5%
8.2%
5.0%
8.7%
5.5%
9.2%
6.0%
31755.6
13993.2
34028.5
14377.8
37846.6
15081.1
41527.2
16349.3
44914.8
16885.3
48575.3
18261.4
52784.4
19843.8
57630.0
21665.4
8550.9
3766.6
11957.2
4.0%
4.9%
5.9%
9146.4
3864.6
12865.5
2.1%
1.8%
4.2%
10152.0
4046.8
14447.2
6.0%
6.7%
6.1%
11139.3
4385.5
15763.1
3.5%
3.0%
4.5%
12047.9
4529.3
17576.5
3.0%
3.0%
3.5%
13029.9
4898.4
19291.4
3.0%
3.0%
3.0%
14158.9
5322.9
21351.6
3.0%
3.0%
3.0%
15458.7
5811.5
23400.3
3.0%
3.0%
3.0%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
9.7%
9.7%
8.9%
11.5%
11.3%
11.3%
9.0%
4.2%
7.4%
7.4%
6.0%
4.2%
7.4%
7.4%
12.3%
7.7%
7.6%
7.6%
6.2%
3.7%
7.2%
7.2%
5.9%
2.5%
7.7%
7.7%
7.9%
7.8%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
-13.1%
-23.9%
1.6%
-13.6%
-15.7%
-3.3%
1.0%
-5.4%
7.5%
-2.0%
-3.3%
3.3%
22.2%
24.0%
20.6%
10.1%
9.3%
13.3%
21.8%
22.9%
20.7%
21.3%
22.2%
18.2%
11.0%
12.6%
9.6%
6.5%
6.4%
7.0%
9.8%
11.1%
8.6%
8.9%
9.1%
8.4%
10.6%
11.5%
9.8%
9.6%
9.8%
8.8%
11.4%
11.9%
11.0%
10.3%
10.6%
9.2%
9.9%
19.3%
-2.5%
28.0%
20.2%
12.9%
8.1%
14.8%
29.4%
13.0%
18.7%
16.7%
10.4%
13.1%
15.1%
11.3%
13.9%
15.8%
12.6%
15.3%
17.1%
13.9%
16.7%
18.4%
2.4
5.5
2.1
5.2
2.1
4.5
1.9
4.2
1.8
4.0
1.7
3.7
1.6
3.4
1.5
3.2
2.70
1.16
2.53
1.03
2.69
1.23
2.83
1.27
2.90
1.32
2.96
1.38
3.04
1.43
3.11
1.49
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.5
2520.7
3.9
2756.4
3.9
3039.0
3.5
3342.9
3.6
3677.2
3.7
4044.9
3.7
4449.4
3.7
4938.8
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
19.1%
9.0%
19.6%
9.4%
16.7%
8.8%
15.7%
8.3%
14.7%
7.8%
13.7%
7.3%
12.7%
6.8%
11.7%
6.3%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
37.7%
37.8%
38.2%
38.0%
39.1%
39.7%
40.5%
40.6%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
28.2%
25.2%
25.2%
30.5%
24.9%
5.6%
3.3%
-1.2%
28.4%
25.8%
25.8%
31.0%
25.9%
5.1%
2.5%
-1.5%
28.9%
25.8%
25.8%
30.4%
24.3%
6.1%
4.6%
-0.9%
28.0%
25.3%
25.3%
29.4%
23.1%
6.3%
4.9%
-0.9%
28.0%
25.1%
25.1%
30.5%
23.0%
7.5%
5.0%
-2.2%
27.6%
25.0%
25.0%
30.0%
22.0%
7.9%
5.5%
-2.1%
27.0%
24.6%
24.6%
29.2%
20.8%
8.4%
6.2%
-1.9%
26.6%
24.3%
24.3%
28.8%
20.5%
8.3%
6.1%
-2.0%
-28.1%
-26.9%
-25.2%
-28.2%
-27.4%
-27.1%
-26.9%
-26.9%
-20.6%
-12.6%
-20.9%
-13.1%
-17.3%
-8.8%
-18.1%
-10.1%
-16.4%
-8.5%
-15.6%
-7.8%
-14.6%
-7.1%
-13.7%
-6.3%
41.3%
32.4%
69.7%
3.9%
114.8%
8.9%
146.3%
44.4%
35.1%
72.4%
3.6%
123.4%
9.3%
156.1%
44.2%
34.9%
66.9%
3.6%
120.9%
9.3%
153.2%
43.0%
33.5%
56.5%
4.3%
119.8%
9.4%
153.5%
42.6%
32.8%
53.8%
4.5%
117.1%
9.8%
152.1%
42.6%
32.6%
52.6%
3.7%
118.1%
10.0%
154.3%
41.6%
31.5%
50.1%
7.1%
116.9%
10.1%
154.2%
40.7%
30.7%
47.7%
3.4%
115.3%
10.0%
153.0%
6.1%
5.5%
6.3%
8.8%
9.8%
8.2%
16.5%
8.2%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
მთავრობის ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #1.2
ეროვნული ანგარიშები
(საბაზო სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
25572.0
2804.8
22767.2
11957.2
1776.4
10180.8
13990.9
7033.8
6957.2
19764.6
15962.6
3802.0
31755.6
-768.0
-174.3
-593.7
30987.5
2540.6
298.4
2242.2
33528.1
29675.2
11957.1
7956.1
1048.1
6908.0
4001.0
26617.8
3146.9
23470.9
12865.5
1729.0
11136.6
14735.6
6936.1
7799.5
20190.4
16093.4
4097.0
34028.5
-1670.0
-195.0
-1475.0
32358.4
2653.2
269.3
2383.9
35011.6
31013.8
12865.5
8393.9
851.0
7542.9
4471.6
27870.1
3184.7
24685.5
14447.2
2313.9
12133.3
19096.5
9119.4
9977.1
23567.3
18644.7
4922.6
37846.6
-2072.8
-237.5
-1835.3
35773.8
3196.6
322.5
2874.1
38970.4
34058.9
14447.2
11100.3
1726.8
9373.5
3346.9
31174.2
3233.0
27941.2
15763.1
2616.0
13147.1
23535.5
11347.5
12188.0
28945.5
23056.7
5888.8
41527.2
-2115.7
-290.0
-1825.7
39411.5
3328.6
239.0
3089.6
42740.2
37468.2
15763.1
11566.0
2039.0
9527.0
4197.0
32267.9
3334.0
28933.9
17576.5
3372.0
14204.5
27367.5
13380.4
13987.1
32297.1
25701.3
6595.8
44914.8
-2441.8
-340.0
-2101.8
42473.0
3540.8
244.0
3296.8
46013.7
40427.7
17576.5
13745.8
2252.0
11493.8
3830.7
34418.0
3405.0
31013.0
19291.4
3840.0
15451.4
30050.8
14867.1
15183.7
35184.8
28033.7
7151.1
48575.3
-2436.3
-300.0
-2136.3
46139.1
3781.9
265.0
3516.9
49921.0
43824.0
19291.4
15503.0
2692.0
12811.0
3788.4
36756.5
3505.0
33251.5
21351.6
4430.0
16921.6
33245.1
16580.8
16664.3
38568.8
30787.6
7781.2
52784.4
-2390.6
-285.0
-2105.6
50393.8
3973.8
205.0
3768.8
54367.7
47591.7
21351.6
17611.2
3271.0
14340.2
3740.4
39718.9
3800.0
35918.9
23400.3
4790.0
18610.3
37050.8
18561.0
18489.8
42540.0
34042.6
8497.4
57630.0
-2393.6
-340.0
-2053.6
55236.4
4242.2
185.0
4057.2
59478.6
52173.6
23400.3
19759.7
3505.0
16254.7
3640.7
2.9%
2.8%
4.8%
5.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
8550.9
3766.6
213.7%
5.9%
207.4%
4.0%
9146.4 10152.0 11139.3 12047.9 13029.9 14158.9 15458.7
3864.6 4046.8 4385.5 4529.3 4898.4 5322.9 5811.5
222.7% 236.2% 246.8% 255.5% 263.2% 271.0% 279.2%
4.2%
6.1%
4.5%
3.5%
3.0%
3.0%
3.0%
211.8% 224.6% 232.4% 239.4% 246.6% 254.0% 261.6%
2.1%
6.0%
3.5%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
211.4%
4.9%
215.3%
1.8%
229.8%
6.7%
236.7%
3.0%
243.8%
3.0%
251.1%
3.0%
258.6%
3.0%
266.4%
3.0%
19.1%
19.6%
16.7%
15.7%
14.7%
13.7%
12.7%
11.7%
9.0%
10.2%
9.4%
10.2%
8.8%
8.0%
8.3%
7.5%
7.8%
7.0%
7.3%
6.5%
6.8%
6.0%
6.3%
5.5%
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
12331.2
1352.5
10978.7
5765.9
856.6
4909.3
6547.0
3291.4
3255.6
9784.3
7902.1
1882.1
14859.9
-359.4
-81.6
-277.8
14500.5
1188.9
139.6
1049.2
15689.3
13886.4
5595.3
3723.0
490.4
3232.6
1872.3
12567.3
1485.8
11081.5
6074.3
816.3
5258.0
6618.2
3115.2
3503.0
9976.7
7952.2
2024.4
15283.2
-750.1
-87.6
-662.5
14533.2
1191.6
120.9
1070.7
15724.8
13929.2
5778.3
3769.9
382.2
3387.7
2008.3
12409.7
1418.0
10991.6
6432.9
1030.3
5402.6
8084.1
3860.5
4223.6
10905.1
8627.3
2277.8
16021.5
-877.5
-100.5
-776.9
15144.0
1353.2
136.5
1216.7
16497.3
14418.1
6115.9
4699.1
731.0
3968.0
1416.8
13411.7
1390.9
12020.8
6781.5
1125.5
5656.1
9534.3
4596.9
4937.4
12904.7
10279.3
2625.4
16822.9
-857.1
-117.5
-739.6
15965.8
1348.4
96.8
1251.6
17314.2
15178.5
6385.7
4685.4
826.0
3859.4
1700.2
13477.9
1392.6
12085.3
7341.5
1408.4
5933.1
10711.8
5237.2
5474.6
13951.3
11102.1
2849.2
17579.9
-955.7
-133.1
-822.7
16624.1
1385.9
95.5
1290.4
18010.0
15823.6
6879.5
5380.2
881.4
4498.7
1499.4
13957.2
1380.8
12576.4
7823.1
1557.2
6265.9
11419.5
5649.6
5769.9
14740.9
11744.9
2996.0
18458.9
-925.8
-114.0
-811.8
17533.1
1437.1
100.7
1336.4
18970.2
16653.3
7330.8
5891.2
1023.0
4868.2
1439.6
14471.4
1380.0
13091.5
8406.3
1744.1
6662.2
12265.3
6117.3
6148.1
15669.0
12507.8
3161.2
19474.1
-882.0
-105.1
-776.8
18592.2
1466.1
75.6
1390.5
20058.2
17558.3
7877.4
6497.4
1206.8
5290.6
1380.0
15182.3
1452.5
13729.8
8944.6
1830.9
7113.7
13271.3
6648.4
6622.9
16755.6
13408.7
3346.9
20642.6
-857.4
-121.8
-735.6
19785.2
1519.5
66.3
1453.2
21304.7
18688.1
8381.8
7077.7
1255.5
5822.3
1304.1
80.5%
8.8%
71.7%
37.7%
5.6%
32.1%
44.1%
22.1%
21.9%
62.2%
50.3%
12.0%
100.0%
-2.4%
-0.5%
-1.9%
97.6%
8.0%
0.9%
7.1%
105.6%
93.4%
37.7%
25.1%
3.3%
21.8%
12.6%
78.2%
9.2%
69.0%
37.8%
5.1%
32.7%
43.3%
20.4%
22.9%
59.3%
47.3%
12.0%
100.0%
-4.9%
-0.6%
-4.3%
95.1%
7.8%
0.8%
7.0%
102.9%
91.1%
37.8%
24.7%
2.5%
22.2%
13.1%
73.6%
8.4%
65.2%
38.2%
6.1%
32.1%
50.5%
24.1%
26.4%
62.3%
49.3%
13.0%
100.0%
-5.5%
-0.6%
-4.8%
94.5%
8.4%
0.9%
7.6%
103.0%
90.0%
38.2%
29.3%
4.6%
24.8%
8.8%
75.1%
7.8%
67.3%
38.0%
6.3%
31.7%
56.7%
27.3%
29.3%
69.7%
55.5%
14.2%
100.0%
-5.1%
-0.7%
-4.4%
94.9%
8.0%
0.6%
7.4%
102.9%
90.2%
38.0%
27.9%
4.9%
22.9%
10.1%
71.8%
7.4%
64.4%
39.1%
7.5%
31.6%
60.9%
29.8%
31.1%
71.9%
57.2%
14.7%
100.0%
-5.4%
-0.8%
-4.7%
94.6%
7.9%
0.5%
7.3%
102.4%
90.0%
39.1%
30.6%
5.0%
25.6%
8.5%
70.9%
7.0%
63.8%
39.7%
7.9%
31.8%
61.9%
30.6%
31.3%
72.4%
57.7%
14.7%
100.0%
-5.0%
-0.6%
-4.4%
95.0%
7.8%
0.5%
7.2%
102.8%
90.2%
39.7%
31.9%
5.5%
26.4%
7.8%
69.6%
6.6%
63.0%
40.5%
8.4%
32.1%
63.0%
31.4%
31.6%
73.1%
58.3%
14.7%
100.0%
-4.5%
-0.5%
-4.0%
95.5%
7.5%
0.4%
7.1%
103.0%
90.2%
40.5%
33.4%
6.2%
27.2%
7.1%
68.9%
6.6%
62.3%
40.6%
8.3%
32.3%
64.3%
32.2%
32.1%
73.8%
59.1%
14.7%
100.0%
-4.2%
-0.6%
-3.6%
95.8%
7.4%
0.3%
7.0%
103.2%
90.5%
40.6%
34.3%
6.1%
28.2%
6.3%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #1.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(საბაზო სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
(მლნ ლარი)
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,675.5 10,921.2 11,624.0 12,578.0 13,402.0 14,250.0 15,340.0
8,786.1 9,778.9 10,500.0 11,280.0 12,132.0 13,000.0 14,000.0
4,426.1 5,645.2 5,986.0 6,526.0 6,943.0 7,450.0 8,009.0
4,360.0 4,133.8 4,514.0 4,754.0 5,189.0 5,550.0 5,991.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
297.3
350.6
319.0
388.0
380.0
350.0
340.0
592.1
791.6
805.0
910.0
890.0
900.0 1,000.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7,915.1
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
989.0
8,824.5
1,752.9
1,394.0
402.9
195.0
207.9
756.1
28.0
3,393.7
1,097.0
9,194.3
1,648.9
1,535.7
481.5
237.5
244.0
906.7
28.1
3,543.9
1,049.5
9,585.0 10,326.0 10,710.0 10,979.0 11,835.0
1,693.0 1,762.0 1,810.0 1,865.0 2,020.0
1,540.0 1,572.0 1,595.0 1,640.0 1,780.0
560.0
639.0
650.0
645.0
710.0
290.0
340.0
300.0
285.0
340.0
270.0
299.0
350.0
360.0
370.0
857.0
911.0
910.0
934.0 1,000.0
80.0
144.0
115.0
145.0
155.0
3,725.0 4,117.0 4,410.0 4,500.0 4,840.0
1,130.0 1,181.0 1,220.0 1,250.0 1,330.0
საოპერაციო სალდო
1,048.1
851.0
1,726.8
2,039.0
2,252.0
2,692.0
3,271.0
3,505.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,361.8
1,729.0
-367.2
2,084.5
2,313.9
-229.4
2,396.0
2,616.0
-220.0
3,222.0
3,372.0
-150.0
3,710.0
3,840.0
-130.0
4,300.0
4,430.0
-130.0
4,660.0
4,790.0
-130.0
მთლიანი სალდო
-373.2
-510.8
-357.7
-357.0
-970.0 -1,018.0 -1,029.0 -1,155.0
447.1
506.2
-59.1
965.2
288.9
-35.0
323.9
0.0
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
477.9
559.1
-81.2
1,079.0
330.9
-35.0
365.9
0.0
748.1
1,080.6
-332.5
90.3
144.4
-54.1
884.8
994.5
-109.7
1,151.9
353.9
-35.0
388.9
0.0
798.1
1,252.1
-454.1
-90.5
-22.0
-68.5
610.0
685.0
-75.0
815.0
351.0
-35.0
386.0
0.0
464.0
1,192.0
-728.0
-152.0
-152.0
0.0
213.0
323.0
-110.0
1,232.0
440.0
-40.0
480.0
0.0
792.0
1,686.0
-894.0
49.0
49.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
200.0
310.0
290.0
410.0
-90.0
-100.0
1,550.0 1,295.0
455.0
465.0
-45.0
-45.0
500.0
510.0
0.0
0.0
1,095.0
830.0
1,900.0 2,900.0
-805.0 -2,070.0
332.0
-44.0
332.0
-44.0
0.0
0.0
0.0
0.0
280.0
390.0
-110.0
1,495.0
465.0
-45.0
510.0
0.0
1,030.0
1,950.0
-920.0
60.0
60.0
0.0
0.0
მემორანდუმის მუხლები
მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით)
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
-860.0 -1,025.1 -1,112.8
4295.5
4510.1
5091.9
240.0
222.9
275.6
163.2
140.5
180.9
76.8
82.4
94.6
2827.3
3170.7
3535.2
32.4%
35.1%
34.9%
69.7%
72.4%
66.9%
3.9%
3.6%
3.6%
-967.0 -1,183.0 -1,218.0 -1,339.0 -1,435.0
5235.8
5536.2
5947.9
6259.9
6647.1
400.8
463.9
415.4
885.3
473.7
286.6
336.1
302.6
778.2
345.9
114.2
127.8
112.8
107.1
127.8
3917.0
4400.0
4855.0
5320.0
5785.0
33.5%
32.8%
32.6%
31.5%
30.7%
56.5%
53.8%
52.6%
50.1%
47.7%
4.3%
4.5%
3.7%
7.1%
3.4%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
1.2%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%
1.0%
0.9%
0.9%
146.3%
156.1%
153.2%
153.5%
152.1%
154.3%
154.2%
153.0%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
6.1%
5.5%
6.3%
8.8%
9.8%
8.2%
16.5%
8.2%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
5.6%
5.0%
6.0%
8.3%
9.0%
7.6%
15.3%
7.6%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
1.8%
1.8%
2.1%
2.4%
2.5%
2.1%
1.8%
2.0%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
28.2%
25.2%
14.0%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.4%
25.8%
13.0%
12.8%
0.0%
0.9%
1.7%
28.9%
25.8%
14.9%
10.9%
0.0%
0.9%
2.1%
28.0%
25.3%
14.4%
10.9%
0.0%
0.8%
1.9%
28.0%
25.1%
14.5%
10.6%
0.0%
0.9%
2.0%
27.6%
25.0%
14.3%
10.7%
0.0%
0.8%
1.8%
27.0%
24.6%
14.1%
10.5%
0.0%
0.7%
1.7%
26.6%
24.3%
13.9%
10.4%
0.0%
0.6%
1.7%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
24.9%
5.0%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.1%
25.9%
5.2%
4.1%
1.2%
0.6%
0.6%
2.2%
0.1%
10.0%
3.2%
24.3%
4.4%
4.1%
1.3%
0.6%
0.6%
2.4%
0.1%
9.4%
2.8%
23.1%
4.1%
3.7%
1.3%
0.7%
0.7%
2.1%
0.2%
9.0%
2.7%
23.0%
3.9%
3.5%
1.4%
0.8%
0.7%
2.0%
0.3%
9.2%
2.6%
22.0%
3.7%
3.3%
1.3%
0.6%
0.7%
1.9%
0.2%
9.1%
2.5%
20.8%
3.5%
3.1%
1.2%
0.5%
0.7%
1.8%
0.3%
8.5%
2.4%
20.5%
3.5%
3.1%
1.2%
0.6%
0.6%
1.7%
0.3%
8.4%
2.3%
საოპერაციო სალდო
3.3%
2.5%
4.6%
4.9%
5.0%
5.5%
6.2%
6.1%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.5%
5.6%
-1.1%
4.0%
5.1%
-1.1%
5.5%
6.1%
-0.6%
5.8%
6.3%
-0.5%
7.2%
7.5%
-0.3%
7.6%
7.9%
-0.3%
8.1%
8.4%
-0.2%
8.1%
8.3%
-0.2%
მთლიანი სალდო
-1.2%
-1.5%
-0.9%
-0.9%
-2.2%
-2.1%
-1.9%
-2.0%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.2%
1.0%
-0.1%
1.1%
0.0%
2.2%
3.2%
-1.0%
0.3%
0.4%
-0.2%
2.3%
2.6%
-0.3%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
-0.2%
-0.1%
-0.2%
1.5%
1.6%
-0.2%
2.0%
0.8%
-0.1%
0.9%
0.0%
1.1%
2.9%
-1.8%
-0.4%
-0.4%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.2%
2.7%
1.0%
-0.1%
1.1%
0.0%
1.8%
3.8%
-2.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.4%
0.6%
-0.2%
3.2%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.3%
3.9%
-1.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.8%
-0.2%
2.5%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
1.6%
5.5%
-3.9%
-0.1%
-0.1%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.2%
2.6%
0.8%
-0.1%
0.9%
0.0%
1.8%
3.4%
-1.6%
0.1%
0.1%
0.0%
ბალანსი
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით)
-2.7%
-3.0%
-2.9%
-2.3%
-2.6%
-2.5%
-2.5%
-2.5%
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
დანართი #1.4
საგადასახდელო ბალანსი
(საბაზო სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
-1763.1
-3934.5
3099.5
-7034.0
1390.3
3065.7
-1675.4
-338.4
488.3
-826.8
-76.8
-750.0
1119.6
131.5
988.1
1584.7
298.0
1514.5
-227.8
178.4
0.0
-1889.4
-3869.2
2930.7
-6799.9
1564.4
3295.5
-1731.1
-705.6
557.8
-1263.5
-82.4
-1181.1
1121.1
113.8
1007.3
2125.1
316.1
1815.4
-6.4
-235.7
0.0
-1333.7
-3795.6
3633.9
-7429.5
2014.1
3975.7
-1961.5
-825.9
622.7
-1448.6
-94.6
-1354.0
1273.8
128.5
1145.3
1610.3
318.0
1019.1
273.2
-282.6
-6.0
-1652.4
-4609.9
4467.5
-9077.4
2480.0
4798.4
-2318.4
-833.0
655.2
-1488.2
-114.2
-1374.0
1310.5
94.1
1216.4
1956.3
182.7
1763.5
10.1
-303.9
0.0
-1440.1
-4631.9
5030.2
-9662.1
2778.7
5258.3
-2479.6
-918.0
659.8
-1577.8
-127.8
-1450.0
1331.1
91.7
1239.4
1774.4
297.7
1443.7
32.9
-334.3
0.0
-1424.2
-4949.9
5589.1
-10539.0
3019.8
5708.2
-2688.4
-915.9
695.3
-1611.2
-112.8
-1498.4
1421.8
99.6
1322.1
1791.9
411.7
1220.7
159.6
-367.7
0.0
-1406.2
-5340.9
6233.4
-11574.3
3339.5
6264.8
-2925.3
-898.7
735.7
-1634.4
-107.1
-1527.3
1493.9
77.1
1416.9
1810.7
312.0
1260.3
238.3
-404.5
0.0
-1368.7
-5820.1
6977.8
-12798.0
3756.5
6951.0
-3194.5
-899.9
781.6
-1681.4
-127.8
-1553.6
1594.8
69.5
1525.3
1858.1
387.2
1158.9
312.0
-489.4
0.0
-12.6%
-28.1%
22.1%
-50.3%
9.9%
21.9%
-12.0%
-2.4%
3.5%
-5.9%
-0.5%
-5.4%
8.0%
0.9%
7.1%
11.3%
2.1%
10.8%
-1.6%
1.3%
0.0%
-13.1%
-26.9%
20.4%
-47.3%
10.9%
22.9%
-12.0%
-4.9%
3.9%
-8.8%
-0.6%
-8.2%
7.8%
0.8%
7.0%
14.8%
2.2%
12.6%
0.0%
-1.6%
0.0%
-8.8%
-25.2%
24.1%
-49.3%
13.4%
26.4%
-13.0%
-5.5%
4.1%
-9.6%
-0.6%
-9.0%
8.4%
0.9%
7.6%
10.7%
2.1%
6.8%
1.8%
-1.9%
0.0%
-10.1%
-28.2%
27.3%
-55.5%
15.2%
29.3%
-14.2%
-5.1%
4.0%
-9.1%
-0.7%
-8.4%
8.0%
0.6%
7.4%
12.0%
1.1%
10.8%
0.1%
-1.9%
0.0%
-8.5%
-27.4%
29.8%
-57.2%
16.5%
31.1%
-14.7%
-5.4%
3.9%
-9.3%
-0.8%
-8.6%
7.9%
0.5%
7.3%
10.5%
1.8%
8.6%
0.2%
-2.0%
0.0%
-7.8%
-27.1%
30.6%
-57.7%
16.5%
31.3%
-14.7%
-5.0%
3.8%
-8.8%
-0.6%
-8.2%
7.8%
0.5%
7.2%
9.8%
2.3%
6.7%
0.9%
-2.0%
0.0%
-7.1%
-26.9%
31.4%
-58.3%
16.8%
31.6%
-14.7%
-4.5%
3.7%
-8.2%
-0.5%
-7.7%
7.5%
0.4%
7.1%
9.1%
1.6%
6.4%
1.2%
-2.0%
0.0%
-6.3%
-26.9%
32.2%
-59.1%
17.3%
32.1%
-14.7%
-4.2%
3.6%
-7.8%
-0.6%
-7.2%
7.4%
0.3%
7.0%
8.6%
1.8%
5.3%
1.4%
-2.3%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #1.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(საბაზო სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
1,218.3
9,090.0
7,871.7
12,125.7
751.9
15,832.6
-4,458.8
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,987.3
10,607.1
8,619.8
14,057.9
945.4
19,360.5
-6,248.0
16,045.2
6,505.5
2,383.2
4,122.3
9,539.7
1,970.4
12,132.0
10,161.5
16,445.8
940.5
22,352.3
-6,847.0
18,416.3
8,418.1
2,698.7
5,719.4
9,998.1
2,804.6
13,777.6
10,972.9
19,059.9
1,057.5
25,351.5
-7,349.1
21,864.5
9,821.0
3,024.9
6,796.2
12,043.5
3,606.2
15,492.3
11,886.0
21,127.4
968.5
27,822.4
-7,663.5
24,733.6
11,302.8
3,356.0
7,946.8
13,430.8
4,159.9
17,046.8
12,886.9
24,011.6
591.5
31,423.7
-8,003.5
28,171.6
13,090.0
3,728.4
9,361.7
15,081.6
4,602.0
18,757.4
14,155.4
27,875.3
590.5
35,657.8
-8,373.0
32,477.3
15,328.6
4,167.5
11,161.1
17,148.6
5,074.1
20,827.8
15,753.7
32,819.7
485.5
41,110.6
-8,776.4
37,893.8
18,148.9
4,687.0
13,462.0
19,744.8
2.38
5.51
66.7%
2.70
1.16
49.9%
2.12
5.23
69.8%
2.53
1.03
56.9%
2.06
4.50
63.6%
2.69
1.23
59.1%
1.90
4.23
63.9%
2.83
1.27
61.0%
1.82
3.97
62.8%
2.90
1.32
61.9%
1.72
3.71
61.7%
2.96
1.38
64.7%
1.63
3.44
60.6%
3.04
1.43
67.6%
1.52
3.18
59.5%
3.11
1.49
71.3%
42.3%
37.5%
36.8%
17.3%
3.3%
19.4%
22.0%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
63.1%
16.7%
9.5%
15.9%
25.7%
22.3%
40.1%
20.2%
12.9%
20.2%
9.0%
25.8%
-0.8%
14.4%
17.9%
17.0%
-0.5%
15.5%
9.6%
14.8%
29.4%
13.2%
38.7%
4.8%
42.3%
13.6%
8.0%
15.9%
12.4%
13.4%
7.3%
18.7%
16.7%
12.1%
18.8%
20.5%
28.6%
12.4%
8.3%
10.8%
-8.4%
9.7%
4.3%
13.1%
15.1%
10.9%
16.9%
11.5%
15.4%
10.0%
8.4%
13.7%
-38.9%
12.9%
4.4%
13.9%
15.8%
11.1%
17.8%
12.3%
10.6%
10.0%
9.8%
16.1%
-0.2%
13.5%
4.6%
15.3%
17.1%
11.8%
19.2%
13.7%
10.3%
11.0%
11.3%
17.7%
-17.8%
15.3%
4.8%
16.7%
18.4%
12.5%
20.6%
15.1%
3.8%
28.6%
24.8%
38.2%
2.4%
49.9%
-14.0%
42.0%
18.1%
6.2%
11.9%
23.9%
5.8%
31.2%
25.3%
41.3%
2.8%
56.9%
-18.4%
47.2%
19.1%
7.0%
12.1%
28.0%
5.2%
32.1%
26.8%
43.5%
2.5%
59.1%
-18.1%
48.7%
22.2%
7.1%
15.1%
26.4%
6.8%
33.2%
26.4%
45.9%
2.5%
61.0%
-17.7%
52.7%
23.6%
7.3%
16.4%
29.0%
8.0%
34.5%
26.5%
47.0%
2.2%
61.9%
-17.1%
55.1%
25.2%
7.5%
17.7%
29.9%
8.6%
35.1%
26.5%
49.4%
1.2%
64.7%
-16.5%
58.0%
26.9%
7.7%
19.3%
31.0%
8.7%
35.5%
26.8%
52.8%
1.1%
67.6%
-15.9%
61.5%
29.0%
7.9%
21.1%
32.5%
8.8%
36.1%
27.3%
56.9%
0.8%
71.3%
-15.2%
65.8%
31.5%
8.1%
23.4%
34.3%
(მლნ ლარი)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
დანართი #1.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(საბაზო სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
6,765.0
7,295.9
7,295.7
0.2
530.9
-432.5
-491.3
506.5
997.8
1,558.8
-1,500.0
6,332.5
2,999.3
2,766.3
566.9
7,121.7
7,878.3
7,877.6
0.7
756.6
-278.8
-498.6
477.1
975.8
1,731.9
-1,512.1
6,842.9
3,308.9
2,818.3
715.8
8,155.2
8,892.8
8,892.1
0.7
737.6
-421.3
-381.6
442.2
823.8
1,904.5
-1,944.2
7,733.9
3,739.5
3,159.5
834.9
9,081.3 10,094.5 11,203.8 12,537.4
9,782.0 10,760.2 11,836.2 13,138.2
9,781.3 10,759.4 11,835.3 13,137.2
0.8
0.8
0.9
1.0
700.7
665.7
632.4
600.8
-545.3
-592.3
-503.1
-348.4
-470.6
-847.6
-848.6
-953.6
402.2
357.2
312.2
267.2
872.8
1,204.8
1,160.8
1,220.8
1,959.3
2,386.4
2,582.3
2,957.2
-2,034.0 -2,131.2 -2,236.8 -2,352.0
8,536.0
9,502.2 10,700.8 12,189.0
4,169.6
4,671.4
5,268.3
5,980.9
3,507.1
3,890.1
4,332.7
4,845.7
859.3
940.7
1,099.7
1,362.4
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.5
2520.7
3.9
2756.4
3.9
3039.0
3.5
3342.9
3.6
3677.2
3.7
4044.9
3.7
4449.4
3.7
4938.8
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
22.7%
20.8%
20.9%
-94.8%
0.7%
-23.5%
40.0%
0.8%
16.9%
118.5%
61.7%
28.0%
19.8%
61.1%
-22.0%
5.3%
8.0%
8.0%
284.2%
42.5%
-35.5%
1.5%
-5.8%
-2.2%
11.1%
0.8%
8.1%
10.3%
1.9%
26.3%
14.5%
12.9%
12.9%
9.6%
-2.5%
51.1%
-23.5%
-7.3%
-15.6%
10.0%
28.6%
13.0%
13.0%
12.1%
16.6%
11.4%
10.0%
10.0%
8.2%
-5.0%
29.4%
23.3%
-9.0%
5.9%
2.9%
4.6%
10.4%
11.5%
11.0%
2.9%
11.2%
10.0%
10.0%
8.2%
-5.0%
8.6%
80.1%
-11.2%
38.0%
21.8%
4.8%
11.3%
12.0%
10.9%
9.5%
11.0%
10.0%
10.0%
8.7%
-5.0%
-15.1%
0.1%
-12.6%
-3.7%
8.2%
5.0%
12.6%
12.8%
11.4%
16.9%
11.9%
11.0%
11.0%
9.2%
-5.0%
-30.7%
12.4%
-14.4%
5.2%
14.5%
5.2%
13.9%
13.5%
11.8%
23.9%
17.4%
19.0%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.2%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
19.9%
21.4%
21.4%
0.0%
1.6%
-1.3%
-1.4%
1.5%
2.9%
4.6%
-4.4%
18.6%
8.8%
8.1%
1.7%
18.8%
20.8%
20.8%
0.0%
2.0%
-0.7%
-1.3%
1.3%
2.6%
4.6%
-4.0%
18.1%
8.7%
7.4%
1.9%
19.6%
21.4%
21.4%
0.0%
1.8%
-1.0%
-0.9%
1.1%
2.0%
4.6%
-4.7%
18.6%
9.0%
7.6%
2.0%
20.2%
21.8%
21.8%
0.0%
1.6%
-1.2%
-1.0%
0.9%
1.9%
4.4%
-4.5%
19.0%
9.3%
7.8%
1.9%
20.8%
22.2%
22.1%
0.0%
1.4%
-1.2%
-1.7%
0.7%
2.5%
4.9%
-4.4%
19.6%
9.6%
8.0%
1.9%
21.2%
22.4%
22.4%
0.0%
1.2%
-1.0%
-1.6%
0.6%
2.2%
4.9%
-4.2%
20.3%
10.0%
8.2%
2.1%
21.8%
22.8%
22.8%
0.0%
1.0%
-0.6%
-1.7%
0.5%
2.1%
5.1%
-4.1%
21.2%
10.4%
8.4%
2.4%
(მლნ ლარი)
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
დანართი #1.7
სახელწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი
(საბაზო სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
(მლნ ლარი)
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
9,809.5 10,597.7 11,854.4 12,518.0 13,527.0 14,352.0 15,205.0 16,295.0
8,010.9 8,786.1 9,778.9 10,500.0 11,280.0 12,132.0 13,000.0 14,000.0
4,445.5 4,426.1 5,645.2 5,986.0 6,526.0 6,943.0 7,450.0 8,009.0
3,565.4 4,360.0 4,133.8 4,514.0 4,754.0 5,189.0 5,550.0 5,991.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
331.7
301.3
296.2
252.0
339.0
325.0
295.0
285.0
1,466.9 1,510.3 1,779.3 1,766.0 1,908.0 1,895.0 1,910.0 2,010.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
8,687.5
1,982.5
1,494.7
329.9
174.3
155.6
709.6
21.1
3,049.3
1,100.4
საოპერაციო სალდო
1,122.0
993.8
1,846.1
2,100.0
2,306.0
2,733.0
3,303.0
3,537.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,560.1
1,915.4
-355.3
1,490.3
1,859.4
-369.1
2,066.0
2,327.5
-261.5
2,539.0
2,759.0
-220.0
3,376.0
3,526.0
-150.0
3,873.0
4,003.0
-130.0
4,453.0
4,583.0
-130.0
4,813.0
4,943.0
-130.0
მთლიანი სალდო
-438.1
-496.5
-219.9
-439.0 -1,070.0 -1,140.0 -1,150.0 -1,276.0
457.1
524.8
-67.7
967.2
290.0
-35.0
325.0
677.2
1,046.7
-369.5
72.0
469.1
559.2
-90.1
1,081.5
333.4
-35.0
368.4
748.1
1,080.6
-332.5
115.9
909.6
997.9
-88.3
1,151.9
353.8
-35.0
388.8
798.1
1,252.1
-454.0
22.4
603.0
685.0
-82.0
819.0
355.0
-35.0
390.0
464.0
1,192.0
-728.0
-223.0
213.0
323.0
-110.0
1,232.0
440.0
-40.0
480.0
792.0
1,686.0
-894.0
-51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
30.9%
25.2%
14.0%
11.2%
0.0%
1.0%
4.6%
31.1%
25.8%
13.0%
12.8%
0.0%
0.9%
4.4%
31.3%
25.8%
14.9%
10.9%
0.0%
0.8%
4.7%
30.1%
25.3%
14.4%
10.9%
0.0%
0.6%
4.3%
30.1%
25.1%
14.5%
10.6%
0.0%
0.8%
4.2%
29.5%
25.0%
14.3%
10.7%
0.0%
0.7%
3.9%
28.8%
24.6%
14.1%
10.5%
0.0%
0.6%
3.6%
28.3%
24.3%
13.9%
10.4%
0.0%
0.5%
3.5%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
27.4%
6.2%
4.7%
1.0%
0.5%
0.5%
2.2%
0.1%
9.6%
3.5%
28.2%
6.3%
4.9%
1.2%
0.6%
0.6%
2.1%
0.1%
10.0%
3.6%
26.4%
5.3%
4.9%
1.3%
0.6%
0.6%
2.3%
0.1%
9.4%
3.1%
25.1%
5.1%
4.5%
1.4%
0.7%
0.7%
2.1%
0.1%
9.0%
3.0%
25.0%
4.9%
4.4%
1.4%
0.8%
0.7%
2.0%
0.1%
9.2%
3.0%
23.9%
4.6%
4.1%
1.3%
0.6%
0.7%
1.9%
0.1%
9.1%
2.8%
22.5%
4.4%
3.9%
1.2%
0.5%
0.7%
1.8%
0.1%
8.5%
2.7%
22.1%
4.3%
3.8%
1.2%
0.6%
0.6%
1.7%
0.1%
8.4%
2.6%
საოპერაციო სალდო
3.5%
2.9%
4.9%
5.1%
5.1%
5.6%
6.3%
6.1%
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ბალანსი
9,603.9 10,008.3 10,418.0 11,221.0 11,619.0 11,902.0 12,758.0
2,141.0 2,023.3 2,104.0 2,199.0 2,256.0 2,315.0 2,470.0
1,680.8 1,848.0 1,857.0 1,959.0 1,985.0 2,035.0 2,175.0
402.9
481.5
563.0
639.0
650.0
645.0
710.0
195.0
237.5
290.0
340.0
300.0
285.0
340.0
207.9
244.0
273.0
299.0
350.0
360.0
370.0
716.2
874.5
864.0
915.0
914.0
938.0 1,004.0
29.7
40.8
33.0
56.0
26.0
56.0
66.0
3,406.3 3,555.4 3,734.0 4,127.0 4,420.0 4,510.0 4,850.0
1,227.0 1,184.8 1,263.0 1,326.0 1,368.0 1,403.0 1,483.0
200.0
310.0
290.0
410.0
-90.0
-100.0
1,550.0 1,295.0
455.0
465.0
-45.0
-45.0
500.0
510.0
1,095.0
830.0
1,900.0 2,900.0
-805.0 -2,070.0
210.0
-165.0
280.0
390.0
-110.0
1,495.0
465.0
-45.0
510.0
1,030.0
1,950.0
-920.0
-61.0
(პროცენტულად მშპ-სთან)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.9%
6.0%
-1.1%
4.4%
5.5%
-1.1%
5.5%
6.1%
-0.7%
6.1%
6.6%
-0.5%
7.5%
7.9%
-0.3%
8.0%
8.2%
-0.3%
8.4%
8.7%
-0.2%
8.4%
8.6%
-0.2%
მთლიანი სალდო
-1.4%
-1.5%
-0.6%
-1.1%
-2.4%
-2.3%
-2.2%
-2.2%
1.4%
1.7%
-0.2%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.2%
1.4%
1.6%
-0.3%
3.2%
1.0%
-0.1%
1.1%
2.2%
3.2%
-1.0%
0.3%
2.4%
2.6%
-0.2%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.1%
1.5%
1.6%
-0.2%
2.0%
0.9%
-0.1%
0.9%
1.1%
2.9%
-1.8%
-0.5%
0.5%
0.7%
-0.2%
2.7%
1.0%
-0.1%
1.1%
1.8%
3.8%
-2.0%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.2%
3.2%
0.9%
-0.1%
1.0%
2.3%
3.9%
-1.7%
0.4%
0.6%
0.8%
-0.2%
2.5%
0.9%
-0.1%
1.0%
1.6%
5.5%
-3.9%
-0.3%
0.5%
0.7%
-0.2%
2.6%
0.8%
-0.1%
0.9%
1.8%
3.4%
-1.6%
-0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ბალანსი
დანართი
ინფორმაცია
საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე საქართველოს პარლამენტისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
კვლავ მიზანშეწონილად მიიჩნევს
გათვალისწინებულია
ყურადღება გამახვილდეს იმ შენიშვნებზე და წინადადებებზე, რომლებიც
დაფიქსირდა
ბიუჯეტის
პროექტის
პირველი
ვარიანტის
მიმართ
ამ მომენტისთვის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ფისკალური
კომიტეტის დასკვნაში. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო
რისკების
საწარმოების
სახელმწიფო საწარმოების მაკონტროლებელი სამინისტროებისა და
ფინანსური
მდგომარეობის
შესახებ
ინფორმაცია
ანალიზის
დოკუმენტისთვის
ინფორმაციას
მოიპოვებს
წარმოდგენილი იყოს ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტში. შესაბამისად,
უწყებებისგან ოფიციალური კორესპონდენციით მოთხოვნის გზით.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ უნდა გამოძებნოს შესაძლებლობა
აღსანიშნავია, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
და მომავალ წლებში მაინც აღნიშნული მასალის მომზადების პროცესი
აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად I-III კატეგორიის
დაიწყოს შედარებით ადრე, ვიდრე ოქტომბრის ბოლოა და წარმოდგენილ
საწარმოები
იქნეს იგი არა საბოლოო, არამედ ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტთან
ზედამხედველობის სამსახურს წარუდგენენ კანონით დადგენილი
ერთად.
ფინანსურ ანგარიშგებას, მმართველობის ანგარიშგებას, სახელმწიფოს
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
მიმართ განხორციელებულ გადახდების შესახებ ანგარიშგებას და
კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნას
არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა.
არსებული
პრაქტიკით
სახელმწიფო
საწარმოების
უმეტესობა
მაქსიმალურად იყენებს კანონით დადგენილ ვადას და შესაბამისად
ფისკალური
რისკების
ინფორმაციის
ძირითადი
დოკუმენტის
ნაწილის
მომზადებისთვის
შეგროვება
საჭირო
ხორციელდება
1
ოქტომბრის შემდგომ პერიოდში, რაც თავის მხრივ შეუძლებელს ხდის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
პროექტის
პირველი
და
მეორე
წარდგენებისთვის.
სახელმწიფო საწარმოების მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში
ფისკალური რისკების ანალიზის განხორციელების მიზნით ფინანსური
ინფორმაციის
წარმოდგენა
არ
არის
დარეგულირებული
1
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
სამართლებრივი აქტით. ამასთან, სამინისტრო განაგრძობს მუშაობას
IMF-ის
ტექნიკური
მხარდაჭერის
მისიასთან,
სადაც
განიხილება
საკანონმდებლო/მარეგულირებელი ცვლილებების საჭიროება, რომლის
საბოლოო
მიზანი
იქნება
სახელმწიფო
საწარმოების
ფინანსური
შედეგების გაუმჯობესება და კონტროლის მექანიზმების დახვეწა,
მათგან მომდინარე ფისკალური რისკების დროული იდენტიფიცირება
და მართვა.
პენსიის ზრდა, ასაკობრივი პენსიის მიმღებთან, მკვეთრად გამოხატულ და
გათვალისწინებულია
0-18 წლამდე შშმ პირების გარდა, შეეხოს მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ
პირებსაც და გაეზარდოთ პენსია მინიმუმ იმავე ოდენობით რაც ასაკით
პენსიონერებს
18.0 მლნ ლარი გათვალისწინებულია მნიშვნელოვნად შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური დახმარებების 20 ლარით
გაზრდის დასაფინანსებლად.
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
„სოციალური
მუშაობის
გათვალისწინებული
შესახებ“
სერტიფიცირების
საქართველოს
გავლის
კანონით
შესაძლებლობის
პუნქტის
სამინისტროს დაფინანსება წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია
განათლების,
31.4 მლნ ლარით და შეადგენს 3 968.4 მლნ ლარს, რომლის ფარგლებში
უზრუნველყოფის მიზნით, ამავე კანონის 64-ე მუხლის მე-4
საფუძველზე
უნდა
განხორციელდეს
გათვალისწინებულია
საქართველოს
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსების
განხორციელდება სოციალური მუშაკების გადამზადება.
გაზრდა მიზნობრივი პროგრამებისთვის. სულ გადასამზადებელია 115
სოციალური
მუშაკი
და
უზრუნველსაყოფად
აღნიშნული
საქართველოს
სერტიფიცირების
განათლების,
პროგრამის
მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტი უნდა
გაიზარდოს 120 000 ლარით.
„სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-2
პუნქტის
საფუძველზე
რაოდენობა
საჭიროა
საქართველოს
გაიზარდოს
სოციალურ
საქართველოს
გათვალისწინებულია
მუშაკთა
ოკუპირებული
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაემატა
დაცვის სამინისტროში, რაც გულისხმობს 28 ახალი კადრის მიღებას და
შესაბამისი საშტატო ერთეულები და ასიგნებები.
რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტი
გაიზარდოს 400 000 ლარით.
სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის 2019 წლის დაფინანსება
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურს 2018 წელს 2017 წელთან
2
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
დამატებით გაიზარდოს 100 000 ლარით და გახდეს 6,5 მლნ ლარი.
შედარებით ასიგნებები გაეზარდა დაახლოებით 1.5 მლნ ლარით და
პარლამენტის მიერ 2018 წლის 30 მაისს მიღებული NN2388-IIს კანონის
განისაზღვრა 6.4 მლნ ლარით, თუმცა 11 თვის საკასო ათვისების
თანახმად, რომელიც 2019 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს, იზრდება
გათვალისწინებით (4.7 მლნ ლარი), მოსალოდნელია რომ მიმდინარე
იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატი. იურიდიული დახმარების
წელს სამსახური ვერ აითვისებს დაახლოებით 1 მლნ ლარს, რაც
შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად, უფასო
სრულიად საკმარისია სამსახურისთვის დაკისრებული ფუნქციების
იურიდიული
შესრულებისათვის.
დახმარება
გათვალისწინებულია
არასრულწლოვანი
არასრულწლოვანი
მოწმის
გარდა,
გამოსაკითხი
ასევე
პირისთვისაც.
ამასთან, განსახორციელებელი საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად,
უფასო
დახმარების
იურიდიული
დანიშვნის
საფუძვლებს
დაემატა
აღნიშნულიდან
გამომდინარე
ამ
ეტაპზე
სამსახურის ბიუჯეტის გაზრდის საჭიროება არ არსებობს. (აღნიშნული
საკითხი
განხილულ
იქნა
და
შეთანხმდა
კომიტეტის
სამუშაო
შეხვედრაზე).
შემთხვევები, როცა არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს ეძლევა
უფასო
იურიდიული
გადახდისუუნარობის
დახმარებით
გარდა,
სარგებლობის
ეს იქნება
ის
უფლება,
შემთხვევები,
და
როდესაც
არასრულწლოვანი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XIX
(„დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ“), XX („დანაშაული ჯანმრთელობის
წინააღმდეგ“),
XXII
(„დანაშაული
სქესობრივი
თავისუფლებისა
ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ”) თავებით და 1441
გათვალისწინებული
დანაშაულის
(„წამება“;
და
- 1443 მუხლებით
„წამების
მუქარა“;
„დამამაცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა“) საქმეზე გამოსაკითხი
პირი/მოწმეა.
სამსახურის
მანდატის
ზრდასთან
ერთად
გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური
დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის მიზნით, განიხილება
დაზარალებულ
პირთა
დაკითხვისას
მოძალადე
ბრალდებულის
სასამართლო სხდომის დარბაზიდან დროებით გაყვანის მექანიზმის
გამოყენებაც.
ასეთ
შემთხვევაში,
დაცვის
უფლების
შეუფერხებლად
განხორციელების მიზნით აუცილებელი იქნება დაკითხვის პროცესში
ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობა. იმის გათვალისწინებით, რომ
ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულების რაოდენობა მზარდი
ტენდენციით ხასიათდება, ასევე თუ იმასაც მივიღებთ მხედველობაში, რომ
ყველა ბრალდებულს არ ჰყავს ხელშეკრულების საფუძველზე აყვანილი
ადვოკატი,
უდავოდ
მოსალოდნელია
იურიდიული
დახმარების
სამსახურის დატვირთვის გაზრდა. შესაბამისად, აუცილებელია სსიპ
3
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
იურიდიული დახმარების სამსახურის 2019 წლის ბიუჯეტის დაფინანსების
გაზრდა აღნიშნული თანხით.
„ქალთა
მიმართ
ძალადობის
ან/და
ოჯახში
ძალადობის
აღკვეთის,
გათვალისწინებულია
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-10 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, „დამცავი ორდერი
აღნიშნული საკითხი დამატებით განხილულ იქნა კომიტეტთან და
შეიძლება
სამინისტროსთან ერთად და შეთანხმდა, რომ შესაბამისი თანხები
ითვალისწინებდეს
დამოკიდებულებისა
და
მოძალადის
ქცევის
მიერ
შეცვლაზე
ძალადობრივი
ორიენტირებული
სავალდებულო სწავლების კურსის გავლას“. აღნიშნული ჩანაწერი დღეის
დაფინანსდება
სამინისტროსთვის
გამოყოფილი
ასიგნებების
ფარგლებში.
მდგომარეობით პრაქტიკულად არ გამოიყენება, რადგანაც არ არსებობს
შესაბამისი ხანგრძლივობის კურსი და არ არის განსაზღვრული ამ კურსის
განმახორციელებელი უწყება. მიზანშეწონილია, რომ აღნიშნული კურსის
გავლა მოძალადისთვის იყოს სავალდებულო, რაც არსებით გარდატეხას
შეიტანს ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის
მოგვარების
საქმეში.
ძალადობრივი
გასათვალისწინებელია,
რომ
დამოკიდებულებისა
და
სავალდებულო
სწავლების
ორიენტირებული
მოძალადის
ქცევის
მიერ
შეცვლაზე
კურსის
გავლის
შესაძლებლობას კანონმდებლობა ითვალისწინებს არა მხოლოდ დამცავი
ორდერის გამოცემის, არამედ ოჯახური დანაშაულისთვის პირობითი
მსჯავრის
დანიშვნის
შემთხვევებშიც.
გათვალისწინებულია
ასევე
აღნიშნული
კურსის
გავლა
კოდექსით,
რომლის
118-ე
პატიმრობის
მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, „ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი პირის
რეაბილიტაციის
მიზნით,
ძალადობრივი
დამოკიდებულებისა
ორიენტირებული
სავალდებულო
კურსების
ორგანიზებას
სამსახურის
ორგანიზებით
ტარდება
და
ქცევის
სწავლების
კურსები.
აღნიშნული
უზრუნველყოფს
სახელმწიფო
სამსახური
შეცვლაზე
უწყებებთან და სხვა დაინტერესებულ და შესაბამის სფეროში საქმიანობის
გამოცდილების
მქონე
გათვალისწინებით,
ორგანიზაციებთან
რომ
თანამშრომლობით.“.
სასჯელაღსრულებისა
და
იმის
პრობაციის
სამინისტროს გაუქმების შემდეგ მოძალადეებისთვის და შესაბამისი
დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირებისთვის აღნიშნული კურსის
ჩატარების უფლებამოსილება სრულად გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს,
4
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს შესაბამისი ფინანსური და ადამიანური
რესურსი
დაკისრებული
ამოცანების
შესასრულებლად.
თუ
იმასაც
გავითვალისწინებთ, რომ ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის
და ოჯახური დანაშაულის ფაქტებს მზარდი დინამიკა ახასიათებს,
აუცილებელია
2019
წლის
სახელმწიფო
ბიუჯეტში
შესაბამისი
პროგრამული მიმართულების დაფინანსების გაზრდა 70 000 ლარით, რაც
საკმარისი თანხაა 100 ბენეფიციარისთვის აღნიშნული სავალდებულო
კურსის უზრუნველსაყოფად.
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
წარმოგიდგენთ
ჯანმრთელობის
დაცვისა
და
სოციალურ
საკითხთა
გათვალისწინებულია
კომიტეტის წინადადებას, რომელიც ითვალისწინებს ასაკით პენსიის
მიმღებთან, მკვეთრად გამოხატულ და 0-18 წლამდე შშმ პირების გარდა,
18.0 მლნ ლარი გათვალისწინებულია მნიშვნელოვნად შეზღუდული
მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირთა პენსიის გაზრდას მინიმუმ იმავე
შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური დახმარებების 20 ლარით
ოდენობით, რაც ასაკით პენსიონერებს.
გაზრდის დასაფინანსებლად.
5
ინფორმაცია საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტს დაემატება სახელმწიფო საწარმოებისა
ამ მომენტისთვის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ფისკალური
და
რისკების
PPP/PPA
ხელშეკრულებების
ფისკალური
რისკების
ანალიზი.
ანალიზის
დოკუმენტისთვის
ინფორმაციას
მოიპოვებს
მიზანშეწონილია, „ფისკალური სექტორის მაკროეკონომიკური რისკების
სახელმწიფო საწარმოების მაკონტროლებელი სამინისტროებისა და
ანალიზის” სრულყოფილი დოკუმენტი თან ახლდეს მომავალი წლის
უწყებებისგან ოფიციალური კორესპონდენციით მოთხოვნის გზით.
ბიუჯეტის კანონპროექტის მეორე წარდგენას.
აღსანიშნავია, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად I-III კატეგორიის
საწარმოები
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის
სამსახურს
წარუდგენენ
კანონით
დადგენილი
ფინანსურ ანგარიშგებას, მმართველობის ანგარიშგებას, სახელმწიფოს
მიმართ
განხორციელებულ
გადახდების
შესახებ
ანგარიშგებას
და
კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნას
არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა.
არსებული
პრაქტიკით
სახელმწიფო
საწარმოების
უმეტესობა
მაქსიმალურად იყენებს კანონით დადგენილ ვადას და შესაბამისად
ფისკალური
რისკების
ინფორმაციის
ძირითადი
დოკუმენტის
ნაწილის
მომზადებისთვის
შეგროვება
საჭირო
ხორციელდება
1
ოქტომბრის შემდგომ პერიოდში, რაც თავის მხრივ შეუძლებელს ხდის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
პროექტის
პირველი
და
მეორე
წარდგენებისთვის.
სახელმწიფო საწარმოების მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში
ფისკალური რისკების ანალიზის განხორციელების მიზნით ფინანსური
ინფორმაციის წარმოდგენა არ არის დარეგულირებული სამართლებრივი
აქტით. ამასთან, სამინისტრო განაგრძობს მუშაობას IMF-ის ტექნიკური
მხარდაჭერის
მისიასთან,
სადაც
განიხილება
საკანონმდებლო/მარეგულირებელი ცვლილებების საჭიროება, რომლის
საბოლოო
მიზანი
იქნება
სახელმწიფო
საწარმოების
ფინანსური
შედეგების გაუმჯობესება და კონტროლის მექანიზმების დახვეწა, მათგან
მომდინარე ფისკალური რისკების დროული იდენტიფიცირება და
6
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
მართვა.
საერთაშორისო
სახელმწიფო
სავალუტო
ვალის
ფონდის
ნაშთის
შეფასებით
„უსაფრთხო“
დონის
მნიშვნელოვანია
საქართველოში მთავრობის ვალის ზედა ზღვარს ადგენს ორგანული
(35-40%
კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“, რომლის მიხედვითაც
მშპ-თან
მიმართებაში) ფარგლებში შენარჩუნება. სავალუტო კურსის ცვლილება
ვალი არ უნდა აღემატებოდეს მშპ-ს 60 პროცენტს. რაც შეეხება
გავლენას ახდენს სახელმწიფო ვალის მოცულობაზე, რის შედეგადაც იგი
„საქართველო 2020“-ს, ეს არის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომლის
აჭარბებს
მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკისათვის ვალის ოპტიმალურ დონეს
საქართველოს
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების
სტრატეგია „საქართველო 2020“-ით დადგენილ 40%-იან ნიშნულს. თუმცა,
წარმოადგენს ვალის მოცულობა მშპ-ს 40 პროცენტამდე. 2015 წლიდან
სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელი
(მშპ-სთან მიმართებაში) ნარჩუნდება
ვალის მნიშვნელოვანი ზრდა მოხდა ვალუტის კურსის ცვლილების გამო
„ეკონომიკური
შესახებ“
(დაახლოებით
თავისუფლების
საქართველოს
ორგანული
კანონით განსაზღვრული 60%-იანი ლიმიტის ფარგლებში;
7
კონსოლიდაციის
პ.პ.),
რის
შემდეგაც
დაწყებულია
ფისკალური
პროცესი და საშუალოვადიან პერიოდში მთავრობის
ვალი ჩამოცდება მშპ-ს 40 პროცენტს.
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის ცვლილების
გასათვალისწინებელია, რომ მუნიციპალიტეტების მიერ აღებული ვალი,
პროექტში სრულად არ მოხდა IMF-ის რეკომენდაციების გათვალისწინება.
როგორც წესი წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადასესხებას და
კერძოდ, IMF-ის რეკომენდაციით, მთავრობის ვალი უნდა მოიცავდეს იმ
შესაბამისად
სახელმწიფო საწარმოების ვალს, რომლებიც კლასიფიცირდებიან როგორც
(კონსოლიდირებულია). სსიპების მიერ სესსხის აღებაც, ისევე როგორც
სამთავრობო
მუნიციპალიტეტების მიერ სესხის აღება, საჭიროებს საქართველოს
სექტორი.
მნიშვნელოვანია
დროულად
დასრულდეს
ასახულია
სახელმწიფო საწარმოების დაკლასიფიცირება და შესაბამისი საწარმოების
ფინანსთა
ვალდებულებები
მინიმალურია.
გათვალისწინებულ
იქნეს
მთავრობის
ვალის
მოცულობაში;
სამინისტროს
წარმოდგენილ
თანხმობას
მიუხედავად
იმისა,
ინფორმაციაში
და
მსგავსი
რომ
საქართველოს
ტიპი
სესხები
ფინანსთა
სამინისტრო ინფორმირებულია აღებული სესხის შესახებ, საქართველოს
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის პროექტით
ფინანსთა სამინისტრო გეგმავს შექმნას აღრიცხვისა და მონიტორინგის
მთავრობის
კერძო
სისტემა, თუმცა არსებული ინფორმაციით მსგავსი ტიპის სესხების ნაშთი
პარტნიორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე აღებული
მინიმალურია და მათი მოცულობა ვერ იქონიებს მნიშვნელოვან
ვალდებულებების
გავლენას მთავრობის ვალის მთლიან მაჩვენებელზე.
ვალის
ნაშთში
უნდა
მიმდინარე
შედიოდეს
ღირებულება.
„საჯარო
თუმცა,
და
ბიუჯეტის
კანონპროექტი აღნიშნულ მაჩვენებელს არ მოიცავს. სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის
შეფასებით,
მნიშვნელოვანია
გათვალისწინებულ იქნეს როგორც კანონის
დამტკიცების
შემდეგ
წარმოქნილი
ვალდებულებები,
გაფორმებული
რაც
ვალის
ნაშთში
მიღებამდე, ასევე კანონის
იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი
საწარმოებისა და სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული სხვა იურიდიული
ხელშეკრულებების
ფარგლებში
პირების სასესხო ვალდებულებებზე არ არის გაცემული სახელმწიფო
უზრუნველყოფს
აღნიშნული
გარანტია,
აღნიშნული
ვალდებულებები
ვერ
იქნება
ასახული
მიმართულებით არსებული ფისკალური რისკების სრულად წარმოდგენას.
სახელმწიფო ვალის პორტფელში.
მსოფლიო ბანკის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მონაცემთა ბაზაზე
ორგანული კანონის პროექტის თანახმად ვალის ლიმიტში ასევე ასახული
7
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
დაყრდნობით, 2018 წლისათვის საქართველოში არსებობს 7 ასეთი ტიპის
უნდა იყოს “საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ” საქართველოს
პროექტი (თბილისის აეროპორტი, გარდაბანი 1, გარდაბანი 2, ბათუმის
კანონის
პორტი, ანაკლიას პორტი, ბათუმის კონტეინერების ტერმინალი, ბათუმის
ფარგლებში აღებული ვალდებულებები. საერთაშორისო სავალუტო
აეროპორტი)
ფონდთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამის მეთოდოლოგიის
ამასთანავე, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის
შემუშვებაზე,
პროექტის
საფუძველზე, ამ ეტაპისთვის რაიმე ფინანსური ვალდებულება აღებული
მიხედვით,
მთავრობის
ვალში
უნდა
შედიოდეს
მუნიციპალიტეტებისა და სსიპ-ების ვალები. მნიშვნელოვანია, დროულად
საფუძველზე
თუმცა
გაფორმებული
აღსანიშნავია,
PPP
რომ
ხელშეკრულებების
აღნიშნული
კანონის
არ არის.
დაინერგოს აღნიშნული ვალდებულებების მონიტორინგის სისტემა და
წარმოდგენილ
იქნეს
მთავრობის
ვალის
შესახებ
სრულყოფილი
რაც შეეხება სახელმწიფო საწარმოებს, 2019 წლის განმავლობაში GFSM
2014 კლასიფიკაციის შესაბამისად იგეგმება სახელმწიფო საწარმოების
ინფორმაცია;
კლასიფიცირება მათი ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით, რათა სწორად
იქნეს განსაზღვრული სახელმწიფო საწარმოები წარმოადგენენ თუ არა
სამთავრობო სექტორს.
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის პროექტით
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანულ კანონში ცვლილების
შემოთავაზებული
ცვლილებების
მნიშვნელობიდან
გამომდინარე,
შეტანის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი ითვალისწინებს მკაფიო
მიზანშეწონილია,
ბიუჯეტის
კანონპროექტზე
თანდართულ
ვალდებულებას ფისკალური წესებით გათვალისწინებული პარამეტრები
დოკუმენტაციაში მოხდეს ინფორმაციის წარმოდგენა დაკორექტირებული
დაცული იქნეს როგორც გეგმიური, ისე ფაქტიური შესრულების
ფისკალური წესების (ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი და მთავრობის
მაჩვენებლებში. ამასთან საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში შესატანი
ვალის მშპ-თან ფარდობა) შესაბამისად;
ცვლილებების პროექტით განისაზღვრება, რომ წლიური ბიუჯეტის
კანონში, ასევე მისი შესრულების ანგარიშგებაში წარმოდგენილი უნდა
იქნეს ინფორმაცია ფისკალური წესებით განსაზღვრული პარამეტრების
შესახებ.
ზემოაღნიშნული
ცვლილებების
განსაზღვრული
ვალდებულებების
შესაბამისად არის წარმოდგენუილი ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტსა და
მის თანდართულ მასალებშიც.
მიზანშეწონილია,
ბიუჯეტის
კანონში
სრულყოფილად
იყოს
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული
მსხვილი
სახელმწიფო
პროგრამების
წარმოდგენილი ინდივიდუალური სსიპ/ა(ა)იპ-ის გეგმური შემოსავლები
პირები
და გადასახდელები მათი ფორმირების წყაროების მიხედვით. ბიუჯეტის
განმახორციელებლებს (მაგ: სახელმწიფო პენსიებისა და სოციალური
კანონპროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში მოცემულია ინფორმაცია
დახმარებების გაცემა - სსიპ სოციალური მომსახურების საგენტო;
სსიპ/ა(ა)იპ-ების
თუმცა,
არ
საკუთარი
არის
შემოსავლების/გადასახდელების
წარმოდგენილი
ინფორმაცია
შესახებ,
ინდივიდუალური
წარმოადგენენ
ინფრასტრუქტურული
მუნიციპალური
პროექტების
განვითარების
განხორციელება
ფონდი;
მეწარმეობის
-
სსიპ
-
ხელშეწყობის
8
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
სსიპ/ა(ა)იპ-ის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ჯამური
პროგრამა - სსიპ - აწარმოე საქართველოში და სხვა), სირთულეს
თანხების შესახებ;
წარმოადგენდა სსიპ-ების ოპერაციების სრულყოფილად წარმოდგენა
იმგვარად, რომ ერთის მხრივ სრულად ასახულიყო ყველა ოპერაცია,
ხოლო მეორეს მხრივ მსხვილი სახელმწიფო პროგრამების რესურსები არ
ჩათვლილიყო სსიპ-ების ოპერაციებად. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრების ნაწილში ზოგიერთი
მსხვილი პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ-თან მიმართებაში არ
ხდებოდა ასეთი პროგრამების გათვალისწინება. სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის მიერ არაერთხელ გამახვილებულა ყურადღება სსიპებთან
მიმართებაში
არაერთგვაროვან
პრაქტიკაზე.
აღნიშნულის
გათვალისწინებით მიზანშეწონილად ჩაითვალა სსიპების ოპერაციების
შესახებ
ინფორმაცია
წარმოდგენილი
იქნეს
კანონმდებლობით
ნებადართული შემოსავლების ნაწილში ინდივიდუალური ბალანსების
სახით, ხოლო ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ნაწილში
სსიპებს არ აქვთ შემოსავლები და ასიგნების ფარგლებში ახორციელებენ
პროგრამებს, ეს ნაწილი დაიფარება ცენტრალური ბიუჯეტის დანართის
ფარგლებში.
სახელმწიფო აუდიტის შენიშვნის გათვალისწინებით ცენტრალური
ბიუჯეტის
დანართში
ასახულია
პროგრამების/ქვეპროგრამების
განმახორციელებლები.
მნიშვნელოვანია,
ბიუჯეტის
„საშუალოვადიანი
პროგნოზების
კანონპროექტზე
შედარებითი
თანდართული
ანალიზი“
მოიცავდეს
საქართველოს
ფინანსთა
პროგნოზირებისთვის
იყენებს
სამინისტრო
მოდელს,
მაკროეკონომიკურ
რომელიც
წარმოადგენს
ინფორმაციას მაკროეკონომიკური პროგნოზების ცვლილების გამომწვევი
განტოლებათა სისტემას. მოდელს აქვს საწყისი და საბოლოო ცვლადები.
ეკონომიკური თუ ფისკალური ფაქტორების შესახებ.
საპროგნოზო პერიოდის გაანგარიშების გაკეთებამდე საჭიროა გასული
პერიოდის ფაქტიური სტატისტიკური მაჩვენებლებისა და საწყისი
მონაცემების შეტანა. მოდელით იანგარიშება საბოლოო ცლადების
საპროგნოზო მნიშვნელობები, რომლებზეც ბუნებრივია გავლენას ახდენს
საწყისი ცვლადების დაშვებები და გასული პერიოდის ფაქტიური
სტატისტიკური
მონაცემების
ცვლილება.
პროგნოზების
შედარების
დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სხვაობები წინა პერიდის პროგნოზებთან
9
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
გამოწვეულია
გასული
პერიოდის
საპროგნოზო
სტატისტიკური
მაჩვენებლების ფაქტიურისგან აცდენის და საწყისი მაჩენებლების
კორექტირების გამო. მაგალითად 2018 წლის ნომინალური მშპ-ს
საპროგნოზო მნიშვნელობაზე გავლენა იქონია იმან, რომ 2017 წლის მშპ,
ნაცვლად პროგნოზირებული 37,515.5 მლნ ლარისა, ფაქტიურად იყო
38,042.2 მლნ ლარი. თუმცა მიმდინარე წელს კვლავ დაზუსტდა 2017
წლის მშპ და შეადგენს 37,846.6 მლნ ლარს როგორც შესაბამის ცხრილშია
მოცემული, ცვლილება განიცადა 2018 წლის რეალური მშპ-ს ზრდისა და
მშპ-ს დეფლატორის მოსალოდნელმა მაჩვენებლებმაც. ბუნებრივია უნდა
შეცვლილიყო 2018 წლის ნომინალური მშპ-ს პროგნოზიც. როგორც
შესაბამის ცხრილშია მოცემული, ნომინალური მშპ-ს ახალი პროგნოზი
შეადგემს 41,527.2 მლნ ლარს. აღსანიშნავია რომ, 2017 წლის ფაქტიური
ნომინალური მშპ-ს გადახრა საპროგნოზო მნიშვნელობისგან მხოლოდ 0.9
პროცენტია, რაც მიუთითებს პროგნოზის საკმარისად მაღალ სიზუსტეზე.
მსგავსი პრონციპი ვრცელდება სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლების
პროგნოზებზეც, თუმცა კავშირები ყოველთვის არ არის ასეთი მარტივი.
ეკონომიკური მაჩვენებლები ზოგჯერ წარმოადგენენ სხვადასხვა საწისი
და საბოლოო ცლადების ფუნქციებს. წარმოდგენილ დოკუმენტში
მოცემულია ინფორმაცია, როგორც საწყისი ცვლადების, ისე საბოლოო
მაჩვენებლების ცვლილების შესახებ. თუ შენიშვნის ავტორებს სურვილი
აქვთ რომელიმე დამატებითი ინდიკატორის დოკუმენტში აისახოს,
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მზად არის გაითვალისწინოს იგი,
თუმცა მოთხოვნილი ინდიკატორი მოცემული უნდა იყოს სამინისტროს
მაკროეკონომიკური პროგნოზების ცხრილებში.
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში საქართველოს
მთავრობა ეტაპობრივად ახორცილებს მის მიერ წლიური ბიუჯეტის
კანონის პროექტის პაკეტში წარმოდგენილი ინფორმაციის სრულყოფას,
მათ
შორის,
მიმდინარე
წელს
გაძლიერდა
საშუალოვადიანი
პროგნოზების ანალიზის ნაწილი. ამ მიმართულებით მუშაობა კვლავაც
გაგრძელდება და სამომავლოდ გაღრმავდება შესაბამისი ანალიზის
მასშტაბიც და გაუმჯობესდება ხარისხიც.
10
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
მიზანშეწონილია, კანონპროექტზე თანდართული განმარტებითი ბარათი
საშუალოვადიან პერიოდში მშპ-ს 8%-ის მიმართვა ინფრატრუქტურული
მოიცავდეს ინფორმაციას ნაერთი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული
პროექტების დაფინანსებაზე წარმოადგენს არა რაიმე მეთოდოლოგიით
პროექტების დაფინანსებაზე მისამართი რესურსის მიზნობრივი ნიშნულის
გაანგარიშებულ
(საშუალოვადიან პერიოდში მშპ-ის 8%) გაანგარიშების მეთოდოლოგიის
პოლიტიკის (რომლის მიხედვით ხორციელდება მიმდინარე ხარჯების და
შესახებ. როგორც IMF-ის საჯარო ინვესტიციების მართვის ტექნიკურ
საბიუჯეტო
შეფასებაში (PIMA) აღინიშნა, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის
მაქსიმალურად მიმართვა კაპიტალური პროექტების დასაფინანსებლად)
და ანგარიშგების მეთოდოლოგია არ არის შესაბამისობაში უკეთესი
მიხედვით გაკეთებულ პროგნოზებს და რომლის ფარგლებშიც უნდა
პრაქტიკის მაგალითებთან, და მნიშვნელოვანია მისი საერთაშორისო
დაფინანსდეს ის დაგეგმილი პროექტები, რომლებმაც საბოლოოდ უნდა
სავალუტო ფონდის GFSM კლასიფიკაციასთან შესაბამისობაში მოყვანა;
უზრუნველყოს ქვეყნის ტურისტული და სატრანზიტო პოტენციალის
მაჩვენებელს,
დეფიციტის
არამედ
ეტაპობრივი
არსებული
შემცირება
და
ფისკალური
რესურსების
მაქსიმალური გამოყენება.
რაც შეეხება პროექტების შერჩევის მეთოდოლოგიას და არსებულ
პრაქტიკას, მისი გაუმჯობესების მიზნით ჩვენ საერთაშორისო სავალუტო
ფონდთან ერთად შევიმუშავეთ 2018-2021 წლების სამოქმედო გეგმა და
აღნიშნული გეგმის განხორციელებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
დაგეგმვის
და
მათი
განხორციელების მართვის პროცესი.
როგორც გასული წლების პრაქტიკამ აჩვენა, რიგ შემთხვევებში, საბიუჯეტო
გასათვალისწინებელია, რომ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
წლის
ღონისძიებების
მაგისტრალის
განხორციელებას და ავანსების სახით მომავალ წელს განსახორციელებელი
გამომდინარე
ღონისძიებების დაფინანსებას ან საქონლის/მომსახურების შესყიდვას, რაც
მნიშვნელოვანი ნაწილი მე-4 კვარტალშია გათვალისწინებული.
იწვევს წლის ბოლოს აუთვისებელი საბიუჯეტო რესურსების ჭარბ ხარჯვას.
იმ
ამასთან
მხარჯავი
ათვისებაში სხვადასხვა ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე
დაწესებულებების, ისე მაკოორდინირებელი უწყების მხრიდან ყურადღება
პროექტების ნაწილის განხორციელება გადაინაცვლებს 2019 და შემდეგ
ბოლოს
ადგილი
დაკავშირებით,
ჰქონდა
დაუგეგმავი
მნიშვნელოვანია,
როგორც
ფაქტის
რიკოთის
მონაკვეთის
ინფრასტრუქტურული
გათვალისწინებით,
რომ
მშენებლობის
დაწყებიდან
პროექტების
კაპიტალური
ხარჯის
პროექტების
გამახვილდეს წლის ბოლოს ასიგნებების მასშტაბური ათვისების თავიდან
წლებში, ასევე საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით სრულდება,
აცილებაზე. რეკომენდაცია არ ეხება კანონმდებლობით განსაზღვრული
ცვლილება შედის 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში და
საქმიანობის
მცირდება იმ პროექტების ასიგნებები, რომელთა ათვისება მიმდინარე
შესრულებისთვის
გათვალისწინებული
და
დამტკიცებული
ადმინისტრაციული
ხარჯებისთვის
დაგეგმილი ასიგნებების დეკემბრის თვეში ათვისებას.
ბიუჯეტით
წინასწარ
წელს ვერ ხორციელდება.
ზემოაღნიშნული ცვლილების შედეგად მიმდინარე წლის დეფიციტი მშპის
2,3%-მდე
მცირდება,
ნაცვლად
თავდპირველი
გეგმით
გათვალისწინებული 2.8%-ისა.
რაც შეეხება ზოგადად გასული თვეების ხარჯვის საშუალო მაჩვენებლის
11
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
შედარებას წლის ბოლო თვეებთან, ვფიქრობთ არასწორია, ვინაიდან ხშირ
შემთხვევებში სწორედ წლის ბოლოა ხელშეკრულებების მიხედვით
შესასრულებელი სამუშაოებისა და საქონლის მიწოდების და შესაბამისად
თანხის ანაზღაურების ვადად.
რაც შეეხება ავანსების გაცემას, არნიშნული წაემოადგენს როგორც
საქართველოს კანონმდებლობით, ისე საერთშორისო პრაქტიკით (მშ.
საერთშორისო
შესყიდვის
საფინანსო
წესების)
ინსტიტუტების
არსებულ
მექანიზმს,
მიერ
დამტკიცებული
რომელიც
გამოიყენება
თქითქმის ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორცილებისას,
შესაბამისად
ავანსების
გაცემა
ხორციელდება
როგორც
წლის
განმავლობაში, ასევე წლის ბოლო პერიოდშიც.
12
დანართი
საშუალოვადიანი პროგნოზების ურთიერთშედარება
წინამდებარე პროგნოზი, მომზადდა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის
შედგენის მიზნით და წარმოადგენს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონზე თანდართული და
2019 წლის ივლისის თვეში საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი პროგნოზის განახლებულ
ვარიანტს.
ახალი პროგნოზი შედარებულია გასული წლის ბიუჯეტის პროექტზე თანდართულ
ცხრილებთან. პროგნოზების განახლებისას განხორციელებული ცვლილებები გამოწვეულია
სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის უნიშვნელოვანესია ის, რომ პროგნოზებში გასული წლის
მოსალოდნელი მაჩვენებლის ნაცვლად მოცემულია მათი ფაქტიური მნიშვნელობები, რასაც
გავლენა აქვს მთელ საპროგნოზო პერიოდზე. თუმცა მიმდინარე ტენდენციების ანალიზის
საფუძველზე,
სხვადასხვა
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
კონსულტაციებისა
და
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიებთან მოლაპარაკების შედეგად მიზანშეწონილად
ჩაითვალა ძირითადი ვარაუდებისა და დაშვებების კორექტირებაც.
ცხრ.1. გვიჩვენებს ძირითადი ვარაუდებისა და დაშვებების ცვლილებებს. ცხრილებში
შეტანილია 2017 წლის ფაქტიური მაჩვენებლებიც, რათა უფრო ნათლად გამოჩნდეს 2017 წლის
ცხრ.1. ძ ით ით ადი ვარ აუდები და დაშვებები
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ფაქტიური
მონაცემების
დაზუსტებით
ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
რეალური მშპ-ს ზრდა , %
გამოწვეული ცვლილების ეფექტი. როგორც
წინა პოგნოზი
4.5%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
ახალი პროგნოზი
4.8%
5.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
ვხედავთ ცვლილებები განიცადა მშპ-ს
სხვაობა
0.3%
0.5%
-0.5%
-0.5%
-0.5%
მშპ-ს დეფლატორის პროცენტული ცვლილება
წინა პოგნოზი
5.5%
3.5%
3.0%
3.0%
3.0%
ზრდის
2018
წლის
მოსალოდნელმა
ახალი პროგნოზი
6.1%
4.5%
3.5%
3.0%
3.0%
3.0%
სხვაობა
0.6%
1.0%
0.5%
0.0%
0.0%
მაჩვენებელმა
და
2019-2021
წლების
საპროცენტოგანაკვეთი სესხენხე, %
წინა პოგნოზი
17.5%
15.5%
13.5%
11.5%
9.5%
ახალი პროგნოზი
საშუალოვადიანმა
პროგნოზმა.
ამასთან,
16.7%
15.7%
14.7%
13.7%
12.7%
11.7%
სხვაობა
-0.8%
0.2%
1.2%
2.2%
3.2%
საპროცენტოგანაკვეთი დეპოზიტებზე, %
დამატებულია
2022
წლის
პროგნოზი.
წინა პოგნოზი
8.4%
7.4%
6.4%
5.4%
4.4%
ახალი პროგნოზი
8.8%
8.3%
7.8%
7.3%
6.8%
6.3%
შეცვლილია ასევე, მშპ-ს დეფლატორის 2018
სხვაობა
0.4%
0.9%
1.4%
1.9%
2.4%
წლის მოსალოდნელი მაჩვენებელი და 2019 წლის პროგნოზი. ასევე, ცხრილიდან ჩანს, რომ
მონაცემების დაზუსტების გამო ცვლილებები განიცადა 2017 წლის მშპ-ს ზრდისა და მშპ-ს
დეფლატორის ფაქტიურმა მაჩვენებელმა. შედეგად, შეცვლილია 2017 წლის ნომინალური და
რეალური მშპ, რამაც ბუნებრივია, გავლენა იქონია მთელ საპროგნოზო პერიოდზე.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, როგორც ცნობილია, მაკროეკონომიკური
პროგნოზირებისთვის იყენებს მოდელს. საწყისი პერიოდის მონაცემების ცვლილება და საწყისი
ცხრ.2. ნ ომ ინ ალური მ შპ-ს ცვლილება
(მილიონი ლარი)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ცვლადების კორექტირება გავლენას ახდენს
ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
ნ ომ ინ ალურ ი მ შპ-ს წინ ა პრ ოგნ ოზი
37,515.5 40,575.8 43,882.8 47,685.2 52,062.7
0.0
საბოლოო
შედეგებზე,
რაც
ასახულია
ცვლილებები
სამომხმარებლო ხარჯები
1,144.9 2,843.5 2,398.0 2,844.0 3,375.9 39,718.9
მაკროეკონომიკურ პროგნოზებში.
მთავრობა
14.7
18.0
24.0
-5.0
-10.0 3,800.0
კერძო
1,130.3 2,825.5 2,374.0 2,849.0 3,385.9 35,918.9
ინვესტიციები
-127.5
-501.5
-522.6
-933.0 -1,414.1 23,400.3
ცხრ.2. გვიჩვენებს ნომინალური მშპ-ს
მთავრობა
238.9
26.0
332.0
310.0
250.0 4,790.0
კერძო
-366.5
-527.5
-854.6 -1,243.0 -1,664.1 18,610.3
ძველ
და
განახლებულ
პროგნოზებს.
ექსპორტი
94.7 2,752.5 4,481.7 4,655.4 4,850.8 37,050.8
საქონელი
-30.8 1,175.5 2,068.9 2,241.8 2,437.2 18,561.0
მომსახურება
ცხრილში მოცემულია როგორც საპროგნოზო
125.5 1,577.0 2,412.8 2,413.6 2,413.6 18,489.8
იმპორტი
781.0 4,143.2 5,325.1 5,676.3 6,091.0 42,540.0
საქონელი
380.0 3,196.1 4,085.7 4,351.9 4,670.8 34,042.6
მშპ-ს ცვლილება, ასევე მისი შემადგენელი
მომსახურება
401.0
947.1 1,239.4 1,324.3 1,420.2 8,497.4
ს ულ მ თ ლიან ი შიდა პრ ოდუქტის ცვლილება
331.1
951.4 1,032.0
890.1
721.7 57,630.0
ცალკეული კომპონენტის სხვაობები წინა
ნ ომ ინ ალურ ი მ შპ-ს ახალი პრ ოგნ ოზი
37,846.6 41,527.2 44,914.8 48,575.3 52,784.4 57,630.0
პროგნოზთან შედარებით. როგორც ვხედავთ, 2017 წლის ფაქტიური და 2018 წლის მოსალოდნელი
მშპ-ს გავლენით, უმნიშვნელოდ, მაგრამ გაზდილია ნომინალური მშპ-ს საშუალოვადიანი
პროგნოზები.
1
ცხრ . 3. რეალურ ი მ შპ-ს ცვლილება
რეალური მშპ-ს და მისი შემადგენელი
კომპონენტების ცვლილე-ბები მოცემულია
449.3 1,161.6
938.5 1,088.5 1,262.6 15,182.3
ცხრილში
3.
როგორც
ვხედავთ,
-0.6
0.7
3.0
-9.0
-10.9 1,452.5
450.0 1,160.9
935.4 1,097.5 1,273.6 13,729.8
-89.8
-251.2
-256.5
-419.9
-602.1 8,944.6
თავდაპირველი
მონაცემებისა
და
ვარაუდების
101.7
5.5
132.2
118.5
90.1 1,830.9
-191.5
-256.7
-388.8
-538.3
-692.2 7,113.7
ცვლილებ-ის
გამო,
2018-2019
წლების
-5.4
985.8 1,572.5 1,573.3 1,577.2 13,271.3
-34.9
412.9
720.0
754.6
793.3 6,648.4
29.6
572.9
852.5
818.7
783.8 6,622.9
საპროგნოზო რეალური მშპ ოდნავ აჭარბებს
303.8 1,763.2 2,198.8 2,271.3 2,361.0 16,755.6
129.7 1,357.7 1,683.6 1,737.5 1,806.3 13,408.7
თავდა-პირველ პროგნო-ზებს, ხოლო 2020174.1
405.5
515.2
533.7
554.7 3,346.9
50.4
133.0
55.6
-29.3
-123.3 20,642.6
2021 წლების რეალური მშპ-ს პროგნოზები
16,021.5 16,822.9 17,579.9 18,458.9 19,474.1 20,642.6
უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც ჩამორჩება მის თავდაპირველ საპროგნოზო მაჩვენებელს.
აღსანიშნავია, რომ არაერთგვაროვანი ტენდენცია აქვს რეალური მშპ-ს შემადგენელი
კომპონენტების ცვლილებას, კერძოდ, თავდაპირველ პროგნოზთან შედარებით იზრდება კერძო
რეალური სამომხმარებლო ხარჯები, ხოლო მცირდება საინვესტიციო ხარჯების მოცულობა.
ზრდადია რეალური ექსპორტიც და იმპორტიც. ქვემოთ უფრო დეტალურად იქნება განხილული
საგადასახდელო ბალანსის კომპონენტების ცვლილება უცხოურ ვალუტაში.
ცხრ . 4. ნ აერ თ ი ბიუჯეტი
მაკროეკონომიკური ინდიკატო-რების
(მილლიონი ლარი)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
შემ ოს ავლების ძ ველი პრ ო გნ ოზი
10,865.0 11,470.0 12,330.0 13,230.0 14,190.0
0.0
და ვარაუდების ცვლილება აისახება ნაერთი
ცვლილებები ს ულ
56.2
154.0
248.0
172.0
60.0 15,340.0
გადასახადები
38.9
240.0
80.0
32.0
-90.0 14,000.0
ბიუჯეტის საპროგ-ნოზო მაჩვენებლებზეც.
გრანტები
-34.4
-141.0
8.0
0.0
0.0
340.0
სხვა შემოსავლები
51.6
55.0
160.0
140.0
150.0 1,000.0
საპროგნოზო
ნაერთი
ბიუჯე-ტის
შემ ოს ავლების ახალი პრ ოგნ ო ზი
10,921.2 11,624.0 12,578.0 13,402.0 14,250.0 15,340.0
ხარ ჯები და არ ა ფ ინ ან ს ურ ი აქტივების ძ ველი პრ ო გნ ოზი
11,220.0 12,145.0 13,100.0 14,030.0 14,974.0
0.0
ცვლილებები ს ულ
288.3
56.0
598.0
520.0
435.0 16,625.0
მაჩვენებლების
ცვლილება
მოცემულია
ხარ ჯები
49.3
30.0
266.0
210.0
185.0 11,835.0
შრომის ანაზღაურება
-11.1
-17.0
2.0
-5.0
-5.0 2,020.0
ცხრილში 4. როგორც ვხედავთ ნაერთი
საქონელი და მომსახურება
25.7
35.0
22.0
0.0
-5.0 1,780.0
პროცენტი
-13.5
0.0
29.0
0.0
0.0
710.0
სუბსიდიები
71.7
2.0
31.0
0.0
0.0 1,000.0
ბიუჯეტის შემოსავლების განახლებული
გრანტები
-51.9
0.0
64.0
30.0
55.0
155.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.9
5.0
87.0
150.0
90.0 4,840.0
საპროგნო-ზო მაჩვენებლები გაზრდილია.
სხვა ხარჯები
14.5
5.0
31.0
35.0
50.0 1,330.0
არ აფ ინ ან ს ურ ი აქტივების ზრ და
238.9
26.0
332.0
310.0
250.0 4,790.0
საბიუ-ჯეტო შემოსავლების პროგნოზების
ხარ ჯები და არ ა ფ ინ ან ს ურ ი აქტივების ახალი პრ ოგნ ო ზი
11,508.3 12,201.0 13,698.0 14,550.0 15,409.0 16,625.0
ცვლილება
გამოწვეულია
ეკონომიკური
ზრდის პროგნოზის კორექტირებისგან და სხვა ფაქტორებისგან. კერძოდ, საწვავზე და თამბაქოზე
აქციზის განაკვეთის მატების შედეგად აქციზის წილი მთლიან საგადასახადო შემოსავლებში
გაზრდილია. რადგან აქციზით იბეგრება მოხმარებული რაოდენობა და არა ღირებულება, ამიტომ
აქციზის გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი არ იზდება ნომინალური მშპ-ს პროპორციულად.
იმის გათვალისწინებით, რომ არც აქციზური პროდუქციის მოხმარება იზრდება რეალური მშპ-ს
პროპორციულად, აქციზიდან მისაღები შემოსავლების ზრდა რეალური მშპ-ს ზრდაზე ნაკლებია.
მიუხედავად იმისა, რომ ნომინალური მშპ მცირედით აჭარბებს თავდაპირველ პროგნოზს, მშპ-ს
ზრდის კორექტირების გამო, საგადასახადო შემოსავლები, 2021 წლისთვის, თავდაპირველ
პროგნოზებზე მაინც ნაკლებია. ბიუჯეტის ხარჯების პროგნოზში ასახულია სახელმწიფოს
მაკროეკონომიკური პოლიტიკა. შემოსავლებისა და დაფინანსების წყაროების შესაბამისად,
შეცვლილია ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის პროგნოზებიც.
ცვლილებები განიცადა ქვეყნის საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების პროგნოზმაც.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, მომატებულია როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის საპროგნოზო
მაჩვენებლები, თუმცა იმპორტის მატება აჭარბებს ექსპორტის შესაბამის მაჩვენებელს, რასაც
გავლენა აქვს სავაჭრო ბალანსზეც. საპირისპირო დინამიკა აქვს მომსახურების ექსპორტისა და
იმპორტის საპროგნოზო მაჩვენებლებს, რაც საქონლით ვაჭრობის დეფიციტის ნაწილობრივ
კომპენსაციას ახდენს.
ცხრ. 5. ს აგადას ახდელო ბალან ს ი
მ ომ დინ არ ე ან გარ იში
2017
2018
2019
2020
2021
2022
გაზრდილია ფაქტორული შემოსავფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
(მლნ აშშ დოლარი)
მ იმ დინ არე ან გარიში ძ ველი პრ ოგნ ოზი
-1,526.7 -1,560.3 -1,582.6 -1,546.2 -1,442.8
0.0
ლების
საპროგნოზო
მაჩვენებლები.
ცვლილებები ს ულ
193.0
-92.1
142.5
122.0
36.7 -1,368.7
საქონელი
-149.8
-734.5
-510.3
-527.3
-551.6 -5,820.1
შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებ-ლებზე
საქონლის ექსპორტი
-26.2
398.7
505.6
539.0
576.0 6,977.8
საქონლის იმპორტი
123.6 1,133.2 1,015.9 1,066.3 1,127.6 12,798.0
მომსახურება
-117.9
212.3
291.5
242.4
183.6 3,756.5
გავლენა მოახდინა 2017 წლის პერიოდის
მომსახურების ექსპორტი
35.0
554.0
628.6
600.1
564.5 6,951.0
მომსახურების იმპორტი
152.9
341.7
337.1
357.7
380.9 3,194.5
ტენდენციებმა. მუხედავად იმისა, რომ
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
344.4
375.3
326.2
361.9
368.4
-899.9
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
116.4
54.8
35.1
44.9
36.3 1,594.8
მ იმ დინ არე ან გარიში ახალი პროგნ ოზი
-1,333.7 -1,652.4 -1,440.1 -1,424.2 -1,406.2 -1,368.7
უცხოელების
მიერ
ინვესტიციებიდან
რეალურ ი მ შპ-ს წინ ა პრ ოგნ ოზი
ცვლილებები
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
ს ულ მ თ ლიან ი შიდა პრ ოდუქტის ცვლილება
რეალურ ი მ შპ-ს ახალი პრ ოგნ ოზი
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
15,971.1 16,689.8 17,524.3 18,488.2 19,597.5
0.0
2
მიღებული შემოსავლების ნაწილი რეინვესტირების სახით უკან უბრუნდება საშინაო ეკონომიკას,
იგი მაინც აისახება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე და აუარესებს მას. თუ გავითვალისწინებთ,
რომ წმინდა მიმდინარე ტრანსფერების სახით ქვეყანაში შემოდინებული სახსრების პროგნოზი
მნიშვნელოვნად არ არის შეცვლილი, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციცი თავდაპირველ
პროგნოზთან შეარებით გაუარესებულია, თუმცა დეფიციტის ზრდა არ არის ისეთი, რომ
უარყოფითი გავლენა იქონიოს ქვეყნის
ცხრ. 6. დეპოზიტური კორ პორ აციების მ იმ ოხილვა
(მლნ ლარი)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
მაკროეკონომიკურ განვითარებაზე.
ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
ფართ ო ფ ული M3 ძ ველი პროგნ ოზი
18,559.8 21,083.8 24,115.4 27,918.6 32,713.0
0.0
კორექტირებულია
მონეტარული
ცვლილებები
წმინდა უცხოური აქტივები
112.1
597.2 1,011.7 1,287.2 1,602.2 5,074.1
მაჩვენებლების პროგნოზიც. 2017 წლის და
უცხოური აქტივები
616.8 1,107.5 1,551.4 1,707.8 1,879.8 20,827.8
უცხოური ვალდებულებები
504.8
510.3
539.7
420.6
277.6 15,753.7
საშინაო აქტივები
-255.6
183.5
-393.4 -1,034.2 -1,838.0 32,819.7
მიმდინარე
წლის
გასული
პერიოდის
მთავრობის წმინდა დავალიანება
-113.3
100.7
26.7
-175.3
-140.3
485.5
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
52.9
496.1
0.4
-432.1 -1,265.9 41,110.6
ტენდენციებიდან
გამომდინარე
სავარაუდოა,
სხვა მუხლები წმინდა
-195.2
-413.3
-420.5
-426.8
-431.8 -8,776.4
ფართ ო ფ ული M3
-143.5
780.8
618.3
253.0
-235.8 37,893.8
ფართ ო ფ ული M3 ახალი პროგნ ოზი
18,416.3 21,864.5 24,733.6 28,171.6 32,477.3 37,893.8
რომ 2018 წლის ფართო ფულის საპროგნოზო
მაჩვენებელი გადააჭარბებს მის თავდაპირველ მნიშვნელობას. 2018 წელს ფართო ფულის
პროგნოზი თავდაპირველ პროგნოზებზე მეტია, თუმცა 2021 წლისთვის ფართო ფული
თავდაპირველ პროგნოზებს 0.5%-ით ჩამორჩება. ცვლილებებია საბანკო სექტორის აქტივების
შემადგენლობაშიც. იმპორტის მატების გამო, საბანკო სისტემას დასჭირდება უცხოური აქტივების
ზრდა თავდაპირველ პროგნოზებზე მეტად, რის გამოც საბანკო სისტემას მოუწევს გაზარდოს
წმინდა უცხოური აქტივები. ფართო ფულის საერთო მოცულობის პროგნოზიდან გამომდინარე,
ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის მისაღწევად, საჭირო იქნება საშინაო აქტივების მართვა, რაც
მოხერხდება მხოლოდ ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანების ხარჯზე, თუმცა 2018-2020
წლებში საჭირო არ იქნება მსგავსი ღონისძიებების გატარება. ასევე, განახლებული პროგნოზის
პირობებში, კერძო სექტორის დავალიანების კორექტირება არ გამოიწვევს საკრედიტო ბაზრიდან
კერძო სექტორის რეპრესირებას და საბანკო სექტორი შეძლებს კერძო სექტორის დაკრედიტებას
ისე, რომ იგი უზრუნველყოფილი იქნება ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო ფინანსური
რესურსით.
3
დანართი
დანართი #1.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(პესიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
8.9%
2.9%
7.2%
2.8%
11.2%
4.8%
9.7%
5.0%
5.7%
3.3%
5.7%
3.8%
6.2%
4.3%
6.7%
4.8%
31755.6
13993.2
34028.5
14377.8
37846.6
15081.1
41527.2
16349.3
43884.2
16497.8
46371.8
17433.0
49236.4
18509.9
52528.5
19747.6
8550.9
3766.6
11957.2
4.0%
4.9%
5.9%
9146.4
3864.6
12865.5
2.1%
1.8%
4.2%
10152.0
4046.8
14447.2
6.0%
6.7%
6.1%
11139.3
4385.5
15763.1
3.5%
3.0%
4.5%
11771.5
4425.4
16969.5
1.8%
1.8%
2.3%
12438.8
4676.2
18072.6
1.8%
1.8%
1.8%
13207.2
4965.1
19432.2
1.8%
1.8%
1.8%
14090.2
5297.1
20665.0
1.8%
1.8%
1.8%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
9.7%
9.7%
8.9%
11.5%
11.3%
11.3%
9.0%
4.2%
7.4%
7.4%
6.0%
4.2%
5.4%
5.4%
10.5%
7.7%
5.4%
5.4%
4.5%
3.7%
5.0%
5.0%
4.1%
2.5%
5.5%
5.5%
6.1%
7.8%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
-13.1%
-23.9%
1.6%
-13.6%
-15.7%
-3.3%
1.0%
-5.4%
7.5%
-2.0%
-3.3%
3.3%
22.2%
24.0%
20.6%
10.1%
9.3%
13.3%
21.8%
22.9%
20.7%
21.3%
22.2%
18.2%
8.6%
10.5%
6.9%
3.2%
3.3%
2.9%
7.4%
9.1%
5.9%
5.5%
5.8%
4.3%
8.3%
9.5%
7.0%
6.2%
6.6%
4.7%
9.1%
9.9%
8.2%
6.9%
7.3%
5.1%
9.9%
19.3%
-2.5%
28.0%
20.2%
12.9%
8.1%
14.8%
29.4%
13.0%
18.7%
16.7%
5.0%
8.5%
10.7%
6.2%
9.2%
11.4%
7.5%
10.6%
12.7%
8.8%
11.9%
14.0%
2.4
5.5
2.1
5.2
2.1
4.5
1.9
4.2
1.9
4.0
1.8
3.8
1.7
3.6
1.6
3.4
2.70
1.16
2.53
1.03
2.69
1.23
2.83
1.27
2.92
1.34
3.00
1.40
3.09
1.47
3.18
1.54
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.5
2520.7
3.9
2756.4
3.9
3039.0
3.5
3342.9
3.6
3543.4
3.7
3791.5
3.7
4075.9
3.7
4381.5
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
19.1%
9.0%
19.6%
9.4%
16.7%
8.8%
15.7%
8.3%
14.7%
7.8%
13.7%
7.3%
12.7%
6.8%
11.7%
6.3%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
37.7%
37.8%
38.2%
38.0%
38.7%
39.0%
39.5%
39.3%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
28.2%
25.2%
25.2%
30.5%
24.9%
5.6%
3.3%
-1.2%
28.4%
25.8%
25.8%
31.0%
25.9%
5.1%
2.5%
-1.5%
28.9%
25.8%
25.8%
30.4%
24.3%
6.1%
4.6%
-0.9%
28.0%
25.3%
25.3%
29.4%
23.1%
6.3%
4.9%
-0.9%
28.2%
25.2%
25.2%
30.7%
23.5%
7.2%
4.6%
-2.2%
27.9%
25.2%
25.2%
30.4%
23.1%
7.3%
4.8%
-2.2%
27.4%
24.9%
24.9%
29.8%
22.3%
7.5%
5.1%
-2.1%
27.2%
24.6%
24.6%
29.6%
22.5%
7.1%
4.6%
-2.2%
-28.1%
-26.9%
-25.2%
-28.2%
-26.9%
-26.0%
-25.3%
-24.6%
-20.6%
-12.6%
-20.9%
-13.1%
-17.3%
-8.8%
-18.1%
-10.1%
-15.9%
-8.0%
-14.5%
-6.7%
-13.0%
-5.4%
-11.4%
-4.0%
41.3%
32.4%
69.7%
3.9%
114.8%
8.9%
146.3%
44.4%
35.1%
72.4%
3.6%
123.4%
9.3%
156.1%
44.2%
34.9%
66.9%
3.6%
120.9%
9.3%
153.2%
43.0%
33.5%
56.5%
4.3%
119.8%
9.4%
153.5%
43.6%
33.6%
55.0%
4.6%
119.1%
10.0%
154.7%
44.6%
34.1%
55.0%
3.8%
122.3%
10.5%
159.8%
44.6%
33.8%
53.5%
7.6%
123.3%
10.8%
162.7%
44.7%
33.7%
52.0%
3.7%
123.9%
11.0%
164.4%
6.1%
5.5%
6.3%
8.8%
10.0%
8.5%
17.4%
8.8%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
მთავრობის ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #1.2
ეროვნული ანგარიშები
(პესიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
25572.0
2804.8
22767.2
11957.2
1776.4
10180.8
13990.9
7033.8
6957.2
19764.6
15962.6
3802.0
31755.6
-768.0
-174.3
-593.7
30987.5
2540.6
298.4
2242.2
33528.1
29675.2
11957.1
7956.1
1048.1
6908.0
4001.0
26617.8
3146.9
23470.9
12865.5
1729.0
11136.6
14735.6
6936.1
7799.5
20190.4
16093.4
4097.0
34028.5
-1670.0
-195.0
-1475.0
32358.4
2653.2
269.3
2383.9
35011.6
31013.8
12865.5
8393.9
851.0
7542.9
4471.6
27870.1
3184.7
24685.5
14447.2
2313.9
12133.3
19096.5
9119.4
9977.1
23567.3
18644.7
4922.6
37846.6
-2072.8
-237.5
-1835.3
35773.8
3196.6
322.5
2874.1
38970.4
34058.9
14447.2
11100.3
1726.8
9373.5
3346.9
31174.2
3233.0
27941.2
15763.1
2616.0
13147.1
23535.5
11347.5
12188.0
28945.5
23056.7
5888.8
41527.2
-2115.7
-290.0
-1825.7
39411.5
3328.6
239.0
3089.6
42740.2
37468.2
15763.1
11566.0
2039.0
9527.0
4197.0
31419.1
3334.0
28085.1
16969.5
3158.0
13811.5
26776.1
13136.5
13639.6
31280.4
24934.8
6345.6
43884.2
-2482.1
-340.0
-2142.1
41402.1
3465.1
244.0
3221.1
44867.3
39495.3
16969.5
13448.2
2038.0
11410.2
3521.3
32538.9
3405.0
29133.9
18072.6
3376.0
14696.6
28769.7
14330.1
14439.6
33009.3
26389.8
6619.5
46371.8
-2507.1
-300.0
-2207.1
43864.7
3622.3
265.0
3357.3
47487.0
41854.0
18072.6
14948.2
2228.0
12720.2
3124.4
33711.2
3505.0
30206.2
19432.2
3687.0
15745.2
31148.2
15691.3
15456.9
35055.1
28124.4
6930.8
49236.4
-2483.4
-285.0
-2198.4
46752.9
3720.5
205.0
3515.5
50473.4
44440.4
19432.2
16762.3
2528.0
14234.3
2669.9
35351.6
3800.0
31551.6
20665.0
3724.0
16941.0
33976.0
17246.5
16729.4
37464.1
30180.7
7283.4
52528.5
-2497.5
-340.0
-2157.5
50031.0
3883.0
185.0
3698.0
53914.1
47675.1
20665.0
18562.4
2439.0
16123.4
2102.6
2.9%
2.8%
4.8%
5.0%
3.3%
3.8%
4.3%
4.8%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
8550.9
3766.6
213.7%
5.9%
207.4%
4.0%
9146.4 10152.0 11139.3 11771.5 12438.8 13207.2 14090.2
3864.6 4046.8 4385.5 4425.4 4676.2 4965.1 5297.1
222.7% 236.2% 246.8% 252.5% 257.1% 261.7% 266.4%
4.2%
6.1%
4.5%
2.3%
1.8%
1.8%
1.8%
211.8% 224.6% 232.4% 236.6% 240.9% 245.2% 249.6%
2.1%
6.0%
3.5%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
211.4%
4.9%
215.3%
1.8%
229.8%
6.7%
236.7%
3.0%
240.9%
1.8%
245.2%
1.8%
249.7%
1.8%
254.2%
1.8%
19.1%
19.6%
16.7%
15.7%
14.7%
13.7%
12.7%
11.7%
9.0%
10.2%
9.4%
10.2%
8.8%
8.0%
8.3%
7.5%
7.8%
7.0%
7.3%
6.5%
6.8%
6.0%
6.3%
5.5%
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
12331.2
1352.5
10978.7
5765.9
856.6
4909.3
6547.0
3291.4
3255.6
9784.3
7902.1
1882.1
14859.9
-359.4
-81.6
-277.8
14500.5
1188.9
139.6
1049.2
15689.3
13886.4
5595.3
3723.0
490.4
3232.6
1872.3
12567.3
1485.8
11081.5
6074.3
816.3
5258.0
6618.2
3115.2
3503.0
9976.7
7952.2
2024.4
15283.2
-750.1
-87.6
-662.5
14533.2
1191.6
120.9
1070.7
15724.8
13929.2
5778.3
3769.9
382.2
3387.7
2008.3
12409.7
1418.0
10991.6
6432.9
1030.3
5402.6
8084.1
3860.5
4223.6
10905.1
8627.3
2277.8
16021.5
-877.5
-100.5
-776.9
15144.0
1353.2
136.5
1216.7
16497.3
14418.1
6115.9
4699.1
731.0
3968.0
1416.8
13411.7
1390.9
12020.8
6781.5
1125.5
5656.1
9534.3
4596.9
4937.4
12904.7
10279.3
2625.4
16822.9
-857.1
-117.5
-739.6
15965.8
1348.4
96.8
1251.6
17314.2
15178.5
6385.7
4685.4
826.0
3859.4
1700.2
13278.1
1409.0
11869.1
7171.5
1334.6
5836.9
10603.2
5202.0
5401.2
13674.8
10900.7
2774.1
17378.0
-982.9
-134.6
-848.3
16395.1
1372.2
96.6
1275.6
17767.3
15640.0
6719.9
5325.4
807.0
4518.4
1394.4
13508.1
1413.5
12094.6
7502.6
1401.5
6101.1
11191.2
5574.3
5616.9
14163.6
11323.3
2840.3
18038.4
-975.2
-116.7
-858.5
17063.1
1409.1
103.1
1306.0
18472.2
16281.0
7030.1
5814.8
866.7
4948.1
1215.4
13747.3
1429.3
12318.0
7924.4
1503.6
6420.9
11902.2
5995.9
5906.3
14760.0
11841.8
2918.2
18814.0
-949.0
-108.9
-840.1
17865.1
1421.7
78.3
1343.3
19286.7
16981.4
7425.4
6405.1
966.0
5439.2
1020.2
14161.4
1522.2
12639.2
8278.1
1491.8
6786.4
12753.2
6473.7
6279.6
15475.7
12467.1
3008.6
19717.1
-937.4
-127.6
-809.8
18779.6
1457.5
69.4
1388.1
20237.2
17895.3
7756.8
6967.6
915.5
6052.1
789.2
80.5%
8.8%
71.7%
37.7%
5.6%
32.1%
44.1%
22.1%
21.9%
62.2%
50.3%
12.0%
100.0%
-2.4%
-0.5%
-1.9%
97.6%
8.0%
0.9%
7.1%
105.6%
93.4%
37.7%
25.1%
3.3%
21.8%
12.6%
78.2%
9.2%
69.0%
37.8%
5.1%
32.7%
43.3%
20.4%
22.9%
59.3%
47.3%
12.0%
100.0%
-4.9%
-0.6%
-4.3%
95.1%
7.8%
0.8%
7.0%
102.9%
91.1%
37.8%
24.7%
2.5%
22.2%
13.1%
73.6%
8.4%
65.2%
38.2%
6.1%
32.1%
50.5%
24.1%
26.4%
62.3%
49.3%
13.0%
100.0%
-5.5%
-0.6%
-4.8%
94.5%
8.4%
0.9%
7.6%
103.0%
90.0%
38.2%
29.3%
4.6%
24.8%
8.8%
75.1%
7.8%
67.3%
38.0%
6.3%
31.7%
56.7%
27.3%
29.3%
69.7%
55.5%
14.2%
100.0%
-5.1%
-0.7%
-4.4%
94.9%
8.0%
0.6%
7.4%
102.9%
90.2%
38.0%
27.9%
4.9%
22.9%
10.1%
71.6%
7.6%
64.0%
38.7%
7.2%
31.5%
61.0%
29.9%
31.1%
71.3%
56.8%
14.5%
100.0%
-5.7%
-0.8%
-4.9%
94.3%
7.9%
0.6%
7.3%
102.2%
90.0%
38.7%
30.6%
4.6%
26.0%
8.0%
70.2%
7.3%
62.8%
39.0%
7.3%
31.7%
62.0%
30.9%
31.1%
71.2%
56.9%
14.3%
100.0%
-5.4%
-0.6%
-4.8%
94.6%
7.8%
0.6%
7.2%
102.4%
90.3%
39.0%
32.2%
4.8%
27.4%
6.7%
68.5%
7.1%
61.3%
39.5%
7.5%
32.0%
63.3%
31.9%
31.4%
71.2%
57.1%
14.1%
100.0%
-5.0%
-0.6%
-4.5%
95.0%
7.6%
0.4%
7.1%
102.5%
90.3%
39.5%
34.0%
5.1%
28.9%
5.4%
67.3%
7.2%
60.1%
39.3%
7.1%
32.3%
64.7%
32.8%
31.8%
71.3%
57.5%
13.9%
100.0%
-4.8%
-0.6%
-4.1%
95.2%
7.4%
0.4%
7.0%
102.6%
90.8%
39.3%
35.3%
4.6%
30.7%
4.0%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #1.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(პესიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
(მლნ ლარი)
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,675.5 10,921.2 11,624.0 12,364.0 12,938.0 13,507.0 14,274.0
8,786.1 9,778.9 10,500.0 11,066.0 11,668.0 12,257.0 12,934.0
4,426.1 5,645.2 5,986.0 6,406.0 6,686.0 7,041.0 7,424.0
4,360.0 4,133.8 4,514.0 4,660.0 4,982.0 5,216.0 5,510.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
297.3
350.6
319.0
388.0
380.0
350.0
340.0
592.1
791.6
805.0
910.0
890.0
900.0 1,000.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7,915.1
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
989.0
8,824.5
1,752.9
1,394.0
402.9
195.0
207.9
756.1
28.0
3,393.7
1,097.0
9,194.3
1,648.9
1,535.7
481.5
237.5
244.0
906.7
28.1
3,543.9
1,049.5
9,585.0 10,326.0 10,710.0 10,979.0 11,835.0
1,693.0 1,762.0 1,810.0 1,865.0 2,020.0
1,540.0 1,572.0 1,595.0 1,640.0 1,780.0
560.0
639.0
650.0
645.0
710.0
290.0
340.0
300.0
285.0
340.0
270.0
299.0
350.0
360.0
370.0
857.0
911.0
910.0
934.0 1,000.0
80.0
144.0
115.0
145.0
155.0
3,725.0 4,117.0 4,410.0 4,500.0 4,840.0
1,130.0 1,181.0 1,220.0 1,250.0 1,330.0
საოპერაციო სალდო
1,048.1
851.0
1,726.8
2,039.0
2,038.0
2,228.0
2,528.0
2,439.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,361.8
1,729.0
-367.2
2,084.5
2,313.9
-229.4
2,396.0
2,616.0
-220.0
3,008.0
3,158.0
-150.0
3,246.0
3,376.0
-130.0
3,557.0
3,687.0
-130.0
3,594.0
3,724.0
-130.0
მთლიანი სალდო
-373.2
-510.8
-357.7
-357.0
-970.0 -1,018.0 -1,029.0 -1,155.0
447.1
506.2
-59.1
965.2
288.9
-35.0
323.9
0.0
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
477.9
559.1
-81.2
1,079.0
330.9
-35.0
365.9
0.0
748.1
1,080.6
-332.5
90.3
144.4
-54.1
884.8
994.5
-109.7
1,151.9
353.9
-35.0
388.9
0.0
798.1
1,252.1
-454.1
-90.5
-22.0
-68.5
610.0
685.0
-75.0
815.0
351.0
-35.0
386.0
0.0
464.0
1,192.0
-728.0
-152.0
-152.0
0.0
213.0
323.0
-110.0
1,232.0
440.0
-40.0
480.0
0.0
792.0
1,686.0
-894.0
49.0
49.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
200.0
310.0
290.0
410.0
-90.0
-100.0
1,550.0 1,295.0
455.0
465.0
-45.0
-45.0
500.0
510.0
0.0
0.0
1,095.0
830.0
1,900.0 2,900.0
-805.0 -2,070.0
332.0
-44.0
332.0
-44.0
0.0
0.0
0.0
0.0
280.0
390.0
-110.0
1,495.0
465.0
-45.0
510.0
0.0
1,030.0
1,950.0
-920.0
60.0
60.0
0.0
0.0
მემორანდუმის მუხლები
მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით)
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
-860.0 -1,025.1 -1,112.8
4295.5
4510.1
5091.9
240.0
222.9
275.6
163.2
140.5
180.9
76.8
82.4
94.6
2827.3
3170.7
3535.2
32.4%
35.1%
34.9%
69.7%
72.4%
66.9%
3.9%
3.6%
3.6%
-967.0 -1,183.0 -1,218.0 -1,339.0 -1,435.0
5235.8
5536.2
5947.9
6259.9
6647.1
400.8
463.9
415.4
885.3
473.7
286.6
336.1
302.6
778.2
345.9
114.2
127.8
112.8
107.1
127.8
3917.0
4400.0
4855.0
5320.0
5785.0
33.5%
33.6%
34.1%
33.8%
33.7%
56.5%
55.0%
55.0%
53.5%
52.0%
4.3%
4.6%
3.8%
7.6%
3.7%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
1.2%
1.3%
1.2%
1.2%
1.3%
1.0%
0.9%
1.0%
146.3%
156.1%
153.2%
153.5%
154.7%
159.8%
162.7%
164.4%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
6.1%
5.5%
6.3%
8.8%
10.0%
8.5%
17.4%
8.8%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
5.6%
5.0%
6.0%
8.3%
9.2%
7.8%
16.1%
8.1%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
1.8%
1.8%
2.1%
2.4%
2.5%
2.1%
1.9%
2.2%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
28.2%
25.2%
14.0%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.4%
25.8%
13.0%
12.8%
0.0%
0.9%
1.7%
28.9%
25.8%
14.9%
10.9%
0.0%
0.9%
2.1%
28.0%
25.3%
14.4%
10.9%
0.0%
0.8%
1.9%
28.2%
25.2%
14.6%
10.6%
0.0%
0.9%
2.1%
27.9%
25.2%
14.4%
10.7%
0.0%
0.8%
1.9%
27.4%
24.9%
14.3%
10.6%
0.0%
0.7%
1.8%
27.2%
24.6%
14.1%
10.5%
0.0%
0.6%
1.9%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
24.9%
5.0%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.1%
25.9%
5.2%
4.1%
1.2%
0.6%
0.6%
2.2%
0.1%
10.0%
3.2%
24.3%
4.4%
4.1%
1.3%
0.6%
0.6%
2.4%
0.1%
9.4%
2.8%
23.1%
4.1%
3.7%
1.3%
0.7%
0.7%
2.1%
0.2%
9.0%
2.7%
23.5%
4.0%
3.6%
1.5%
0.8%
0.7%
2.1%
0.3%
9.4%
2.7%
23.1%
3.9%
3.4%
1.4%
0.6%
0.8%
2.0%
0.2%
9.5%
2.6%
22.3%
3.8%
3.3%
1.3%
0.6%
0.7%
1.9%
0.3%
9.1%
2.5%
22.5%
3.8%
3.4%
1.4%
0.6%
0.7%
1.9%
0.3%
9.2%
2.5%
საოპერაციო სალდო
3.3%
2.5%
4.6%
4.9%
4.6%
4.8%
5.1%
4.6%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.5%
5.6%
-1.1%
4.0%
5.1%
-1.1%
5.5%
6.1%
-0.6%
5.8%
6.3%
-0.5%
6.9%
7.2%
-0.3%
7.0%
7.3%
-0.3%
7.2%
7.5%
-0.3%
6.8%
7.1%
-0.2%
მთლიანი სალდო
-1.2%
-1.5%
-0.9%
-0.9%
-2.2%
-2.2%
-2.1%
-2.2%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.2%
1.0%
-0.1%
1.1%
0.0%
2.2%
3.2%
-1.0%
0.3%
0.4%
-0.2%
2.3%
2.6%
-0.3%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
-0.2%
-0.1%
-0.2%
1.5%
1.6%
-0.2%
2.0%
0.8%
-0.1%
0.9%
0.0%
1.1%
2.9%
-1.8%
-0.4%
-0.4%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.3%
2.8%
1.0%
-0.1%
1.1%
0.0%
1.8%
3.8%
-2.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.4%
0.6%
-0.2%
3.3%
1.0%
-0.1%
1.1%
0.0%
2.4%
4.1%
-1.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.8%
-0.2%
2.6%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
1.7%
5.9%
-4.2%
-0.1%
-0.1%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.2%
2.8%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.0%
3.7%
-1.8%
0.1%
0.1%
0.0%
ბალანსი
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით)
-2.7%
-3.0%
-2.9%
-2.3%
-2.7%
-2.6%
-2.7%
-2.7%
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
დანართი #1.4
საგადასახდელო ბალანსი
(პესიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
-1763.1
-3934.5
3099.5
-7034.0
1390.3
3065.7
-1675.4
-338.4
488.3
-826.8
-76.8
-750.0
1119.6
131.5
988.1
1584.7
298.0
1514.5
-227.8
178.4
0.0
-1889.4
-3869.2
2930.7
-6799.9
1564.4
3295.5
-1731.1
-705.6
557.8
-1263.5
-82.4
-1181.1
1121.1
113.8
1007.3
2125.1
316.1
1815.4
-6.4
-235.7
0.0
-1333.7
-3795.6
3633.9
-7429.5
2014.1
3975.7
-1961.5
-825.9
622.7
-1448.6
-94.6
-1354.0
1273.8
128.5
1145.3
1610.3
318.0
1019.1
273.2
-282.6
-6.0
-1652.4
-4609.9
4467.5
-9077.4
2480.0
4798.4
-2318.4
-833.0
655.2
-1488.2
-114.2
-1374.0
1310.5
94.1
1216.4
1956.3
182.7
1763.5
10.1
-303.9
0.0
-1323.8
-4435.5
4938.5
-9374.0
2742.1
5127.7
-2385.6
-933.1
644.7
-1577.8
-127.8
-1450.0
1302.7
91.7
1210.9
1524.4
297.7
1366.9
-140.3
-200.6
0.0
-1174.6
-4533.7
5387.2
-9921.0
2939.9
5428.4
-2488.5
-942.5
663.8
-1606.3
-112.8
-1493.5
1361.8
99.6
1262.2
1422.6
411.7
1063.0
-52.0
-248.0
0.0
-1003.7
-4674.1
5899.0
-10573.1
3205.3
5810.9
-2605.6
-933.6
686.3
-1619.9
-107.1
-1512.7
1398.7
77.1
1321.6
1288.1
312.0
992.3
-16.2
-284.4
0.0
-790.4
-4862.5
6483.7
-11346.1
3551.1
6289.3
-2738.1
-938.9
712.4
-1651.3
-127.8
-1523.5
1459.8
69.5
1390.2
1096.1
387.2
674.3
34.6
-305.7
0.0
-12.6%
-28.1%
22.1%
-50.3%
9.9%
21.9%
-12.0%
-2.4%
3.5%
-5.9%
-0.5%
-5.4%
8.0%
0.9%
7.1%
11.3%
2.1%
10.8%
-1.6%
1.3%
0.0%
-13.1%
-26.9%
20.4%
-47.3%
10.9%
22.9%
-12.0%
-4.9%
3.9%
-8.8%
-0.6%
-8.2%
7.8%
0.8%
7.0%
14.8%
2.2%
12.6%
0.0%
-1.6%
0.0%
-8.8%
-25.2%
24.1%
-49.3%
13.4%
26.4%
-13.0%
-5.5%
4.1%
-9.6%
-0.6%
-9.0%
8.4%
0.9%
7.6%
10.7%
2.1%
6.8%
1.8%
-1.9%
0.0%
-10.1%
-28.2%
27.3%
-55.5%
15.2%
29.3%
-14.2%
-5.1%
4.0%
-9.1%
-0.7%
-8.4%
8.0%
0.6%
7.4%
12.0%
1.1%
10.8%
0.1%
-1.9%
0.0%
-8.0%
-26.9%
29.9%
-56.8%
16.6%
31.1%
-14.5%
-5.7%
3.9%
-9.6%
-0.8%
-8.8%
7.9%
0.6%
7.3%
9.2%
1.8%
8.3%
-0.9%
-1.2%
0.0%
-6.7%
-26.0%
30.9%
-56.9%
16.9%
31.1%
-14.3%
-5.4%
3.8%
-9.2%
-0.6%
-8.6%
7.8%
0.6%
7.2%
8.2%
2.4%
6.1%
-0.3%
-1.4%
0.0%
-5.4%
-25.3%
31.9%
-57.1%
17.3%
31.4%
-14.1%
-5.0%
3.7%
-8.8%
-0.6%
-8.2%
7.6%
0.4%
7.1%
7.0%
1.7%
5.4%
-0.1%
-1.5%
0.0%
-4.0%
-24.6%
32.8%
-57.5%
18.0%
31.8%
-13.9%
-4.8%
3.6%
-8.4%
-0.6%
-7.7%
7.4%
0.4%
7.0%
5.6%
2.0%
3.4%
0.2%
-1.5%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #1.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(პესიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
1,218.3
9,090.0
7,871.7
12,125.7
751.9
15,832.6
-4,458.8
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,987.3
10,607.1
8,619.8
14,057.9
945.4
19,360.5
-6,248.0
16,045.2
6,505.5
2,383.2
4,122.3
9,539.7
1,970.4
12,132.0
10,161.5
16,445.8
940.5
22,352.3
-6,847.0
18,416.3
8,418.1
2,698.7
5,719.4
9,998.1
2,804.6
13,777.6
10,972.9
19,059.9
1,057.5
25,351.5
-7,349.1
21,864.5
9,821.0
3,024.9
6,796.2
12,043.5
3,711.3
14,927.1
11,215.8
20,003.0
968.5
26,690.8
-7,656.3
23,714.3
10,875.1
3,268.0
7,607.1
12,839.3
4,509.4
15,975.6
11,466.1
21,390.1
591.5
28,779.5
-7,980.9
25,899.5
12,119.0
3,535.4
8,583.6
13,780.6
5,309.1
17,177.8
11,868.8
23,324.7
590.5
31,059.8
-8,325.6
28,633.8
13,657.2
3,848.4
9,808.8
14,976.6
6,030.1
18,470.5
12,440.4
26,013.7
485.5
34,221.5
-8,693.3
32,043.8
15,563.2
4,215.2
11,347.9
16,480.7
2.38
5.51
66.7%
2.70
1.16
49.9%
2.12
5.23
69.8%
2.53
1.03
56.9%
2.06
4.50
63.6%
2.69
1.23
59.1%
1.90
4.23
63.9%
2.83
1.27
61.0%
1.85
4.04
62.8%
2.92
1.34
60.8%
1.79
3.83
61.6%
3.00
1.40
62.1%
1.72
3.61
60.4%
3.09
1.47
63.1%
1.64
3.38
59.2%
3.18
1.54
65.1%
42.3%
37.5%
36.8%
17.3%
3.3%
19.4%
22.0%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
63.1%
16.7%
9.5%
15.9%
25.7%
22.3%
40.1%
20.2%
12.9%
20.2%
9.0%
25.8%
-0.8%
14.4%
17.9%
17.0%
-0.5%
15.5%
9.6%
14.8%
29.4%
13.2%
38.7%
4.8%
42.3%
13.6%
8.0%
15.9%
12.4%
13.4%
7.3%
18.7%
16.7%
12.1%
18.8%
20.5%
32.3%
8.3%
2.2%
4.9%
-8.4%
5.3%
4.2%
8.5%
10.7%
8.0%
11.9%
6.6%
21.5%
7.0%
2.2%
6.9%
-38.9%
7.8%
4.2%
9.2%
11.4%
8.2%
12.8%
7.3%
17.7%
7.5%
3.5%
9.0%
-0.2%
7.9%
4.3%
10.6%
12.7%
8.9%
14.3%
8.7%
13.6%
7.5%
4.8%
11.5%
-17.8%
10.2%
4.4%
11.9%
14.0%
9.5%
15.7%
10.0%
3.8%
28.6%
24.8%
38.2%
2.4%
49.9%
-14.0%
42.0%
18.1%
6.2%
11.9%
23.9%
5.8%
31.2%
25.3%
41.3%
2.8%
56.9%
-18.4%
47.2%
19.1%
7.0%
12.1%
28.0%
5.2%
32.1%
26.8%
43.5%
2.5%
59.1%
-18.1%
48.7%
22.2%
7.1%
15.1%
26.4%
6.8%
33.2%
26.4%
45.9%
2.5%
61.0%
-17.7%
52.7%
23.6%
7.3%
16.4%
29.0%
8.5%
34.0%
25.6%
45.6%
2.2%
60.8%
-17.4%
54.0%
24.8%
7.4%
17.3%
29.3%
9.7%
34.5%
24.7%
46.1%
1.3%
62.1%
-17.2%
55.9%
26.1%
7.6%
18.5%
29.7%
10.8%
34.9%
24.1%
47.4%
1.2%
63.1%
-16.9%
58.2%
27.7%
7.8%
19.9%
30.4%
11.5%
35.2%
23.7%
49.5%
0.9%
65.1%
-16.5%
61.0%
29.6%
8.0%
21.6%
31.4%
(მლნ ლარი)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
დანართი #1.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(პესიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
6,765.0
7,295.9
7,295.7
0.2
530.9
-432.5
-491.3
506.5
997.8
1,558.8
-1,500.0
6,332.5
2,999.3
2,766.3
566.9
7,121.7
7,878.3
7,877.6
0.7
756.6
-278.8
-498.6
477.1
975.8
1,731.9
-1,512.1
6,842.9
3,308.9
2,818.3
715.8
8,155.2
8,892.8
8,892.1
0.7
737.6
-421.3
-381.6
442.2
823.8
1,904.5
-1,944.2
7,733.9
3,739.5
3,159.5
834.9
8,725.6
9,420.5 10,210.2 11,055.0
9,426.3 10,086.2 10,842.6 11,655.8
9,425.6 10,085.4 10,841.8 11,654.9
0.8
0.8
0.9
0.9
700.7
665.7
632.4
600.8
-601.6
-794.4
-934.5
-964.2
-470.6
-847.6
-848.6
-953.6
402.2
357.2
312.2
267.2
872.8
1,204.8
1,160.8
1,220.8
1,901.0
2,177.9
2,137.3
2,317.7
-2,032.0 -2,124.7 -2,223.2 -2,328.2
8,124.0
8,626.1
9,275.7 10,090.8
4,051.6
4,410.8
4,834.1
5,333.5
3,426.6
3,713.6
4,041.5
4,416.8
645.8
501.7
400.2
340.6
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.5
2520.7
3.9
2756.4
3.9
3039.0
3.5
3342.9
3.6
3543.4
3.7
3791.5
3.7
4075.9
3.7
4381.5
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
22.7%
20.8%
20.9%
-94.8%
0.7%
-23.5%
40.0%
0.8%
16.9%
118.5%
61.7%
28.0%
19.8%
61.1%
-22.0%
5.3%
8.0%
8.0%
284.2%
42.5%
-35.5%
1.5%
-5.8%
-2.2%
11.1%
0.8%
8.1%
10.3%
1.9%
26.3%
14.5%
12.9%
12.9%
9.6%
-2.5%
51.1%
-23.5%
-7.3%
-15.6%
10.0%
28.6%
13.0%
13.0%
12.1%
16.6%
7.0%
6.0%
6.0%
5.7%
-5.0%
42.8%
23.3%
-9.0%
5.9%
-0.2%
4.5%
5.0%
8.3%
8.5%
-22.6%
8.0%
7.0%
7.0%
5.7%
-5.0%
32.1%
80.1%
-11.2%
38.0%
14.6%
4.6%
6.2%
8.9%
8.4%
-22.3%
8.4%
7.5%
7.5%
6.2%
-5.0%
17.6%
0.1%
-12.6%
-3.7%
-1.9%
4.6%
7.5%
9.6%
8.8%
-20.2%
8.3%
7.5%
7.5%
6.7%
-5.0%
3.2%
12.4%
-14.4%
5.2%
8.4%
4.7%
8.8%
10.3%
9.3%
-14.9%
17.4%
19.0%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.2%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
19.9%
21.4%
21.4%
0.0%
1.6%
-1.3%
-1.4%
1.5%
2.9%
4.6%
-4.4%
18.6%
8.8%
8.1%
1.7%
18.8%
20.8%
20.8%
0.0%
2.0%
-0.7%
-1.3%
1.3%
2.6%
4.6%
-4.0%
18.1%
8.7%
7.4%
1.9%
19.6%
21.4%
21.4%
0.0%
1.8%
-1.0%
-0.9%
1.1%
2.0%
4.6%
-4.7%
18.6%
9.0%
7.6%
2.0%
19.9%
21.5%
21.5%
0.0%
1.6%
-1.4%
-1.1%
0.9%
2.0%
4.3%
-4.6%
18.5%
9.2%
7.8%
1.5%
20.3%
21.8%
21.7%
0.0%
1.4%
-1.7%
-1.8%
0.8%
2.6%
4.7%
-4.6%
18.6%
9.5%
8.0%
1.1%
20.7%
22.0%
22.0%
0.0%
1.3%
-1.9%
-1.7%
0.6%
2.4%
4.3%
-4.5%
18.8%
9.8%
8.2%
0.8%
21.0%
22.2%
22.2%
0.0%
1.1%
-1.8%
-1.8%
0.5%
2.3%
4.4%
-4.4%
19.2%
10.2%
8.4%
0.6%
(მლნ ლარი)
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
დანართი
დანართი #1.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(ოპტიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
8.9%
2.9%
7.2%
2.8%
11.2%
4.8%
9.7%
5.0%
10.7%
5.7%
10.7%
6.2%
11.2%
6.7%
11.7%
7.2%
31755.6
13993.2
34028.5
14377.8
37846.6
15081.1
41527.2
16349.3
45957.3
17277.2
50856.5
19119.0
56543.0
21256.8
63159.9
23744.3
8550.9
3766.6
11957.2
4.0%
4.9%
5.9%
9146.4
3864.6
12865.5
2.1%
1.8%
4.2%
10152.0
4046.8
14447.2
6.0%
6.7%
6.1%
11139.3
4385.5
15763.1
3.5%
3.0%
4.5%
12327.6
4634.4
17977.0
4.2%
4.2%
4.7%
13641.8
5128.5
20076.7
4.2%
4.2%
4.2%
15167.1
5701.9
22602.0
4.2%
4.2%
4.2%
16942.0
6369.2
25213.5
4.2%
4.2%
4.2%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
9.7%
9.7%
8.9%
11.5%
11.3%
11.3%
9.0%
4.2%
7.4%
7.4%
6.0%
4.2%
9.5%
9.5%
12.3%
7.7%
9.7%
9.7%
6.2%
3.7%
9.3%
9.3%
5.9%
2.5%
9.9%
9.9%
7.9%
7.8%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
-13.1%
-23.9%
1.6%
-13.6%
-15.7%
-3.3%
1.0%
-5.4%
7.5%
-2.0%
-3.3%
3.3%
22.2%
24.0%
20.6%
10.1%
9.3%
13.3%
21.8%
22.9%
20.7%
21.3%
22.2%
18.2%
13.5%
14.7%
12.3%
10.0%
9.7%
11.1%
12.2%
13.2%
11.3%
12.4%
12.4%
12.6%
13.0%
13.6%
12.5%
13.1%
13.1%
13.0%
13.8%
14.0%
13.7%
13.8%
13.9%
13.4%
9.9%
19.3%
-2.5%
28.0%
20.2%
12.9%
8.1%
14.8%
29.4%
13.0%
18.7%
16.7%
16.1%
17.9%
19.6%
17.2%
18.7%
20.3%
18.8%
20.2%
21.6%
20.6%
21.6%
23.0%
2.4
5.5
2.1
5.2
2.1
4.5
1.9
4.2
1.8
3.9
1.7
3.6
1.5
3.3
1.4
3.0
2.70
1.16
2.53
1.03
2.69
1.23
2.83
1.27
2.87
1.31
2.91
1.34
2.94
1.38
2.97
1.40
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.5
2520.7
3.9
2756.4
3.9
3039.0
3.5
3342.9
3.6
3777.5
3.7
4306.3
3.7
4909.2
3.7
5596.5
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
19.1%
9.0%
19.6%
9.4%
16.7%
8.8%
15.7%
8.3%
14.7%
7.8%
13.7%
7.3%
12.7%
6.8%
11.7%
6.3%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
37.7%
37.8%
38.2%
38.0%
39.1%
39.5%
40.0%
39.9%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
28.2%
25.2%
25.2%
30.5%
24.9%
5.6%
3.3%
-1.2%
28.4%
25.8%
25.8%
31.0%
25.9%
5.1%
2.5%
-1.5%
28.9%
25.8%
25.8%
30.4%
24.3%
6.1%
4.6%
-0.9%
28.0%
25.3%
25.3%
29.4%
23.1%
6.3%
4.9%
-0.9%
27.8%
25.0%
25.0%
29.8%
22.5%
7.3%
5.4%
-1.6%
27.3%
24.8%
24.8%
28.6%
21.1%
7.6%
6.2%
-1.1%
26.6%
24.4%
24.4%
27.3%
19.4%
7.8%
7.2%
-0.4%
26.1%
24.0%
24.0%
26.3%
18.7%
7.6%
7.4%
0.0%
-28.1%
-26.9%
-25.2%
-28.2%
-28.0%
-28.2%
-28.6%
-29.1%
-20.6%
-12.6%
-20.9%
-13.1%
-17.3%
-8.8%
-18.1%
-10.1%
-16.9%
-9.0%
-16.6%
-8.9%
-16.3%
-8.8%
-16.1%
-8.7%
41.3%
32.4%
69.7%
3.9%
114.8%
8.9%
146.3%
44.4%
35.1%
72.4%
3.6%
123.4%
9.3%
156.1%
44.2%
34.9%
66.9%
3.6%
120.9%
9.3%
153.2%
43.0%
33.5%
56.5%
4.3%
119.8%
9.4%
153.5%
41.6%
32.0%
52.7%
4.4%
115.1%
9.6%
149.5%
40.7%
31.1%
50.4%
3.5%
114.0%
9.5%
148.9%
38.9%
29.4%
47.0%
6.6%
110.7%
9.4%
146.1%
37.2%
28.0%
43.8%
3.1%
107.2%
9.2%
142.3%
6.1%
5.5%
6.3%
8.8%
9.6%
8.0%
15.7%
7.6%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
მთავრობის ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #1.2
ეროვნული ანგარიშები
(ოპტიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
25572.0
2804.8
22767.2
11957.2
1776.4
10180.8
13990.9
7033.8
6957.2
19764.6
15962.6
3802.0
31755.6
-768.0
-174.3
-593.7
30987.5
2540.6
298.4
2242.2
33528.1
29675.2
11957.1
7956.1
1048.1
6908.0
4001.0
26617.8
3146.9
23470.9
12865.5
1729.0
11136.6
14735.6
6936.1
7799.5
20190.4
16093.4
4097.0
34028.5
-1670.0
-195.0
-1475.0
32358.4
2653.2
269.3
2383.9
35011.6
31013.8
12865.5
8393.9
851.0
7542.9
4471.6
27870.1
3184.7
24685.5
14447.2
2313.9
12133.3
19096.5
9119.4
9977.1
23567.3
18644.7
4922.6
37846.6
-2072.8
-237.5
-1835.3
35773.8
3196.6
322.5
2874.1
38970.4
34058.9
14447.2
11100.3
1726.8
9373.5
3346.9
31174.2
3233.0
27941.2
15763.1
2616.0
13147.1
23535.5
11347.5
12188.0
28945.5
23056.7
5888.8
41527.2
-2115.7
-290.0
-1825.7
39411.5
3328.6
239.0
3089.6
42740.2
37468.2
15763.1
11566.0
2039.0
9527.0
4197.0
33349.9
3334.0
30015.9
17977.0
3372.0
14605.0
27965.3
13625.9
14339.4
33334.9
26482.1
6852.8
45957.3
-2401.1
-340.0
-2061.1
43556.2
3617.3
244.0
3373.3
47173.5
41372.5
17977.0
13823.6
2467.0
11356.6
4153.5
36882.8
3405.0
33477.8
20076.7
3840.0
16236.7
31374.8
15417.7
15957.1
37477.7
29759.3
7718.4
50856.5
-2352.1
-300.0
-2052.1
48504.4
3947.0
265.0
3682.0
52451.4
45874.4
20076.7
15568.6
3172.0
12396.6
4508.1
40872.9
3505.0
37367.9
22602.0
4430.0
18172.0
35460.4
17509.7
17950.7
42392.3
33668.0
8724.3
56543.0
-2285.9
-285.0
-2000.9
54257.1
4242.2
205.0
4037.2
58499.3
50936.3
22602.0
17626.4
4058.0
13568.4
4975.7
45817.3
3800.0
42017.3
25213.5
4790.0
20423.5
40371.1
19958.9
20412.2
48242.1
38345.9
9896.2
63159.9
-2284.4
-340.0
-1944.4
60875.4
4631.5
185.0
4446.5
65506.9
57048.9
25213.5
19689.6
4658.0
15031.6
5523.9
2.9%
2.8%
4.8%
5.0%
5.7%
6.2%
6.7%
7.2%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
8550.9
3766.6
213.7%
5.9%
207.4%
4.0%
9146.4 10152.0 11139.3 12327.6 13641.8 15167.1 16942.0
3864.6 4046.8 4385.5 4634.4 5128.5 5701.9 6369.2
222.7% 236.2% 246.8% 258.5% 269.3% 280.6% 292.4%
4.2%
6.1%
4.5%
4.7%
4.2%
4.2%
4.2%
211.8% 224.6% 232.4% 242.2% 252.4% 263.0% 274.0%
2.1%
6.0%
3.5%
4.2%
4.2%
4.2%
4.2%
211.4%
4.9%
215.3%
1.8%
229.8%
6.7%
236.7%
3.0%
246.6%
4.2%
256.9%
4.2%
267.7%
4.2%
279.0%
4.2%
19.1%
19.6%
16.7%
15.7%
14.7%
13.7%
12.7%
11.7%
9.0%
10.2%
9.4%
10.2%
8.8%
8.0%
8.3%
7.5%
7.8%
7.0%
7.3%
6.5%
6.8%
6.0%
6.3%
5.5%
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
12331.2
1352.5
10978.7
5765.9
856.6
4909.3
6547.0
3291.4
3255.6
9784.3
7902.1
1882.1
14859.9
-359.4
-81.6
-277.8
14500.5
1188.9
139.6
1049.2
15689.3
13886.4
5595.3
3723.0
490.4
3232.6
1872.3
12567.3
1485.8
11081.5
6074.3
816.3
5258.0
6618.2
3115.2
3503.0
9976.7
7952.2
2024.4
15283.2
-750.1
-87.6
-662.5
14533.2
1191.6
120.9
1070.7
15724.8
13929.2
5778.3
3769.9
382.2
3387.7
2008.3
12409.7
1418.0
10991.6
6432.9
1030.3
5402.6
8084.1
3860.5
4223.6
10905.1
8627.3
2277.8
16021.5
-877.5
-100.5
-776.9
15144.0
1353.2
136.5
1216.7
16497.3
14418.1
6115.9
4699.1
731.0
3968.0
1416.8
13411.7
1390.9
12020.8
6781.5
1125.5
5656.1
9534.3
4596.9
4937.4
12904.7
10279.3
2625.4
16822.9
-857.1
-117.5
-739.6
15965.8
1348.4
96.8
1251.6
17314.2
15178.5
6385.7
4685.4
826.0
3859.4
1700.2
13769.4
1376.5
12392.9
7422.3
1392.2
6030.1
10820.3
5272.1
5548.2
14230.3
11304.9
2925.4
17781.8
-929.0
-131.6
-797.5
16852.7
1399.6
94.4
1305.2
18252.3
16007.8
6955.7
5348.6
954.5
4394.1
1607.1
14614.3
1349.2
13265.1
7955.1
1521.5
6433.5
11650.2
5725.0
5925.2
15335.3
12177.1
3158.3
18884.2
-873.4
-111.4
-762.0
18010.8
1465.6
98.4
1367.2
19476.5
17034.3
7454.9
5781.0
1177.8
4603.2
1674.0
15542.5
1332.8
14209.7
8594.7
1684.6
6910.2
12636.5
6239.7
6396.8
16624.3
13203.0
3421.3
20149.5
-814.6
-101.6
-713.0
19334.9
1511.7
73.1
1438.7
20846.6
18151.5
8054.4
6281.3
1446.1
4835.2
1773.1
16720.4
1386.8
15333.7
9201.3
1748.0
7453.3
13806.6
6825.8
6980.8
18128.2
14409.4
3718.8
21600.2
-781.3
-116.3
-665.0
20819.0
1583.9
63.3
1520.7
22402.9
19510.3
8622.8
6733.7
1593.0
5140.7
1889.1
80.5%
8.8%
71.7%
37.7%
5.6%
32.1%
44.1%
22.1%
21.9%
62.2%
50.3%
12.0%
100.0%
-2.4%
-0.5%
-1.9%
97.6%
8.0%
0.9%
7.1%
105.6%
93.4%
37.7%
25.1%
3.3%
21.8%
12.6%
78.2%
9.2%
69.0%
37.8%
5.1%
32.7%
43.3%
20.4%
22.9%
59.3%
47.3%
12.0%
100.0%
-4.9%
-0.6%
-4.3%
95.1%
7.8%
0.8%
7.0%
102.9%
91.1%
37.8%
24.7%
2.5%
22.2%
13.1%
73.6%
8.4%
65.2%
38.2%
6.1%
32.1%
50.5%
24.1%
26.4%
62.3%
49.3%
13.0%
100.0%
-5.5%
-0.6%
-4.8%
94.5%
8.4%
0.9%
7.6%
103.0%
90.0%
38.2%
29.3%
4.6%
24.8%
8.8%
75.1%
7.8%
67.3%
38.0%
6.3%
31.7%
56.7%
27.3%
29.3%
69.7%
55.5%
14.2%
100.0%
-5.1%
-0.7%
-4.4%
94.9%
8.0%
0.6%
7.4%
102.9%
90.2%
38.0%
27.9%
4.9%
22.9%
10.1%
72.6%
7.3%
65.3%
39.1%
7.3%
31.8%
60.9%
29.6%
31.2%
72.5%
57.6%
14.9%
100.0%
-5.2%
-0.7%
-4.5%
94.8%
7.9%
0.5%
7.3%
102.6%
90.0%
39.1%
30.1%
5.4%
24.7%
9.0%
72.5%
6.7%
65.8%
39.5%
7.6%
31.9%
61.7%
30.3%
31.4%
73.7%
58.5%
15.2%
100.0%
-4.6%
-0.6%
-4.0%
95.4%
7.8%
0.5%
7.2%
103.1%
90.2%
39.5%
30.6%
6.2%
24.4%
8.9%
72.3%
6.2%
66.1%
40.0%
7.8%
32.1%
62.7%
31.0%
31.7%
75.0%
59.5%
15.4%
100.0%
-4.0%
-0.5%
-3.5%
96.0%
7.5%
0.4%
7.1%
103.5%
90.1%
40.0%
31.2%
7.2%
24.0%
8.8%
72.5%
6.0%
66.5%
39.9%
7.6%
32.3%
63.9%
31.6%
32.3%
76.4%
60.7%
15.7%
100.0%
-3.6%
-0.5%
-3.1%
96.4%
7.3%
0.3%
7.0%
103.7%
90.3%
39.9%
31.2%
7.4%
23.8%
8.7%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #1.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(ოპტიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
(მლნ ლარი)
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,675.5 10,921.2 11,624.0 12,793.0 13,882.0 15,037.0 16,493.0
8,786.1 9,778.9 10,500.0 11,495.0 12,612.0 13,787.0 15,153.0
4,426.1 5,645.2 5,986.0 6,648.0 7,210.0 7,886.0 8,645.0
4,360.0 4,133.8 4,514.0 4,847.0 5,402.0 5,901.0 6,508.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
297.3
350.6
319.0
388.0
380.0
350.0
340.0
592.1
791.6
805.0
910.0
890.0
900.0 1,000.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
საანგარიშო პერიოდის ხარჯები
წინა წლების ვალდებულებები
7,915.1
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
989.0
956.9
32.1
8,824.5
1,752.9
1,394.0
402.9
195.0
207.9
756.1
28.0
3,393.7
1,097.0
1,065.6
31.4
9,194.3
1,648.9
1,535.7
481.5
237.5
244.0
906.7
28.1
3,543.9
1,049.5
1,015.8
33.6
9,585.0 10,326.0 10,710.0 10,979.0 11,835.0
1,693.0 1,762.0 1,810.0 1,865.0 2,020.0
1,540.0 1,572.0 1,595.0 1,640.0 1,780.0
560.0
639.0
650.0
645.0
710.0
290.0
340.0
300.0
285.0
340.0
270.0
299.0
350.0
360.0
370.0
857.0
911.0
910.0
934.0 1,000.0
80.0
144.0
115.0
145.0
155.0
3,725.0 4,117.0 4,410.0 4,500.0 4,840.0
1,130.0 1,181.0 1,220.0 1,250.0 1,330.0
1,095.0 1,146.0 1,185.0 1,215.0 1,295.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
საოპერაციო სალდო
1,048.1
851.0
1,726.8
2,039.0
2,467.0
3,172.0
4,058.0
4,658.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,361.8
1,729.0
-367.2
2,084.5
2,313.9
-229.4
2,396.0
2,616.0
-220.0
3,222.0
3,372.0
-150.0
3,710.0
3,840.0
-130.0
4,300.0
4,430.0
-130.0
4,660.0
4,790.0
-130.0
მთლიანი სალდო
-373.2
-510.8
-357.7
-357.0
-755.0
-538.0
-242.0
-2.0
447.1
506.2
-59.1
965.2
288.9
-35.0
323.9
0.0
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
477.9
559.1
-81.2
1,079.0
330.9
-35.0
365.9
0.0
748.1
1,080.6
-332.5
90.3
144.4
-54.1
884.8
994.5
-109.7
1,151.9
353.9
-35.0
388.9
0.0
798.1
1,252.1
-454.1
-90.5
-22.0
-68.5
610.0
685.0
-75.0
815.0
351.0
-35.0
386.0
0.0
464.0
1,192.0
-728.0
-152.0
-152.0
0.0
213.0
323.0
-110.0
1,232.0
440.0
-40.0
480.0
0.0
792.0
1,686.0
-894.0
264.0
264.0
0.0
200.0
310.0
290.0
410.0
-90.0
-100.0
1,550.0 1,295.0
455.0
465.0
-45.0
-45.0
500.0
510.0
0.0
0.0
1,095.0
830.0
1,900.0 2,900.0
-805.0 -2,070.0
812.0
743.0
812.0
743.0
0.0
0.0
280.0
390.0
-110.0
1,495.0
465.0
-45.0
510.0
0.0
1,030.0
1,950.0
-920.0
1,213.0
1,213.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-860.0 -1,025.1 -1,112.8
4295.5
4510.1
5091.9
240.0
222.9
275.6
163.2
140.5
180.9
76.8
82.4
94.6
2827.3
3170.7
3535.2
32.4%
35.1%
34.9%
69.7%
72.4%
66.9%
-967.0
5235.8
400.8
286.6
114.2
3917.0
33.5%
56.5%
-968.0
5536.2
463.9
336.1
127.8
4400.0
32.0%
52.7%
-738.0
5947.9
415.4
302.6
112.8
4855.0
31.1%
50.4%
-552.0
6259.9
885.3
778.2
107.1
5320.0
29.4%
47.0%
-282.0
6647.1
473.7
345.9
127.8
5785.0
28.0%
43.8%
4.3%
4.4%
3.5%
6.6%
3.1%
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
მემორანდუმის მუხლები
მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით)
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
3.9%
3.6%
3.6%
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
1.2%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%
1.0%
0.8%
0.8%
146.3%
156.1%
153.2%
153.5%
149.5%
148.9%
146.1%
142.3%
6.1%
5.5%
6.3%
8.8%
9.6%
8.0%
15.7%
7.6%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
5.6%
5.0%
6.0%
8.3%
9.0%
7.6%
15.3%
7.6%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
1.8%
1.8%
2.1%
2.4%
2.5%
2.1%
1.8%
2.0%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
28.2%
25.2%
14.0%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.4%
25.8%
13.0%
12.8%
0.0%
0.9%
1.7%
28.9%
25.8%
14.9%
10.9%
0.0%
0.9%
2.1%
28.0%
25.3%
14.4%
10.9%
0.0%
0.8%
1.9%
27.8%
25.0%
14.5%
10.5%
0.0%
0.8%
2.0%
27.3%
24.8%
14.2%
10.6%
0.0%
0.7%
1.8%
26.6%
24.4%
13.9%
10.4%
0.0%
0.6%
1.6%
26.1%
24.0%
13.7%
10.3%
0.0%
0.5%
1.6%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
საანგარიშო პერიოდის ხარჯები
წინა წლების ვალდებულებები
24.9%
5.0%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.1%
3.0%
0.1%
25.9%
5.2%
4.1%
1.2%
0.6%
0.6%
2.2%
0.1%
10.0%
3.2%
3.1%
0.1%
24.3%
4.4%
4.1%
1.3%
0.6%
0.6%
2.4%
0.1%
9.4%
2.8%
2.7%
0.1%
23.1%
4.1%
3.7%
1.3%
0.7%
0.7%
2.1%
0.2%
9.0%
2.7%
2.6%
0.1%
22.5%
3.8%
3.4%
1.4%
0.7%
0.7%
2.0%
0.3%
9.0%
2.6%
2.5%
0.1%
21.1%
3.6%
3.1%
1.3%
0.6%
0.7%
1.8%
0.2%
8.7%
2.4%
2.3%
0.1%
19.4%
3.3%
2.9%
1.1%
0.5%
0.6%
1.7%
0.3%
8.0%
2.2%
2.1%
0.1%
18.7%
3.2%
2.8%
1.1%
0.5%
0.6%
1.6%
0.2%
7.7%
2.1%
2.1%
0.1%
საოპერაციო სალდო
3.3%
2.5%
4.6%
4.9%
5.4%
6.2%
7.2%
7.4%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.5%
5.6%
-1.1%
4.0%
5.1%
-1.1%
5.5%
6.1%
-0.6%
5.8%
6.3%
-0.5%
7.0%
7.3%
-0.3%
7.3%
7.6%
-0.3%
7.6%
7.8%
-0.2%
7.4%
7.6%
-0.2%
მთლიანი სალდო
-1.2%
-1.5%
-0.9%
-0.9%
-1.6%
-1.1%
-0.4%
0.0%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.2%
1.0%
-0.1%
1.1%
0.0%
2.2%
3.2%
-1.0%
0.3%
0.4%
-0.2%
2.3%
2.6%
-0.3%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
-0.2%
-0.1%
-0.2%
1.5%
1.6%
-0.2%
2.0%
0.8%
-0.1%
0.9%
0.0%
1.1%
2.9%
-1.8%
-0.4%
-0.4%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.2%
2.7%
1.0%
-0.1%
1.0%
0.0%
1.7%
3.7%
-1.9%
0.6%
0.6%
0.0%
0.4%
0.6%
-0.2%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.2%
3.7%
-1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.2%
2.3%
0.8%
-0.1%
0.9%
0.0%
1.5%
5.1%
-3.7%
1.3%
1.3%
0.0%
0.4%
0.6%
-0.2%
2.4%
0.7%
-0.1%
0.8%
0.0%
1.6%
3.1%
-1.5%
1.9%
1.9%
0.0%
ბალანსი
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით)
-2.7%
-3.0%
-2.9%
-2.3%
-2.1%
-1.5%
-1.0%
-0.4%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
დანართი #1.4
საგადასახდელო ბალანსი
(ოპტიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
-1763.1
-3934.5
3099.5
-7034.0
1390.3
3065.7
-1675.4
-338.4
488.3
-826.8
-76.8
-750.0
1119.6
131.5
988.1
1584.7
298.0
1514.5
-227.8
178.4
0.0
-1889.4
-3869.2
2930.7
-6799.9
1564.4
3295.5
-1731.1
-705.6
557.8
-1263.5
-82.4
-1181.1
1121.1
113.8
1007.3
2125.1
316.1
1815.4
-6.4
-235.7
0.0
-1333.7
-3795.6
3633.9
-7429.5
2014.1
3975.7
-1961.5
-825.9
622.7
-1448.6
-94.6
-1354.0
1273.8
128.5
1145.3
1610.3
318.0
1019.1
273.2
-282.6
-6.0
-1652.4
-4609.9
4467.5
-9077.4
2480.0
4798.4
-2318.4
-833.0
655.2
-1488.2
-114.2
-1374.0
1310.5
94.1
1216.4
1956.3
182.7
1763.5
10.1
-303.9
0.0
-1561.5
-4833.2
5122.5
-9955.7
2814.5
5390.7
-2576.2
-902.7
675.1
-1577.8
-127.8
-1450.0
1359.9
91.7
1268.2
1996.0
297.7
1459.6
238.7
-434.6
0.0
-1694.8
-5391.6
5796.1
-11187.7
3097.2
5998.9
-2901.7
-884.3
728.0
-1612.2
-112.8
-1499.4
1483.8
99.6
1384.2
2223.6
411.7
1415.3
396.6
-528.8
0.0
-1870.6
-6074.5
6582.6
-12657.1
3468.5
6748.4
-3279.8
-859.4
788.1
-1647.5
-107.1
-1540.3
1594.8
77.1
1517.7
2473.4
312.0
1615.8
545.6
-602.9
0.0
-2076.7
-6912.4
7503.3
-14415.7
3953.4
7673.8
-3720.4
-858.8
856.6
-1715.4
-127.8
-1587.6
1741.2
69.5
1671.6
2763.9
387.2
1630.0
746.8
-687.3
0.0
-12.6%
-28.1%
22.1%
-50.3%
9.9%
21.9%
-12.0%
-2.4%
3.5%
-5.9%
-0.5%
-5.4%
8.0%
0.9%
7.1%
11.3%
2.1%
10.8%
-1.6%
1.3%
0.0%
-13.1%
-26.9%
20.4%
-47.3%
10.9%
22.9%
-12.0%
-4.9%
3.9%
-8.8%
-0.6%
-8.2%
7.8%
0.8%
7.0%
14.8%
2.2%
12.6%
0.0%
-1.6%
0.0%
-8.8%
-25.2%
24.1%
-49.3%
13.4%
26.4%
-13.0%
-5.5%
4.1%
-9.6%
-0.6%
-9.0%
8.4%
0.9%
7.6%
10.7%
2.1%
6.8%
1.8%
-1.9%
0.0%
-10.1%
-28.2%
27.3%
-55.5%
15.2%
29.3%
-14.2%
-5.1%
4.0%
-9.1%
-0.7%
-8.4%
8.0%
0.6%
7.4%
12.0%
1.1%
10.8%
0.1%
-1.9%
0.0%
-9.0%
-28.0%
29.6%
-57.6%
16.3%
31.2%
-14.9%
-5.2%
3.9%
-9.1%
-0.7%
-8.4%
7.9%
0.5%
7.3%
11.6%
1.7%
8.4%
1.4%
-2.5%
0.0%
-8.9%
-28.2%
30.3%
-58.5%
16.2%
31.4%
-15.2%
-4.6%
3.8%
-8.4%
-0.6%
-7.8%
7.8%
0.5%
7.2%
11.6%
2.2%
7.4%
2.1%
-2.8%
0.0%
-8.8%
-28.6%
31.0%
-59.5%
16.3%
31.7%
-15.4%
-4.0%
3.7%
-7.8%
-0.5%
-7.2%
7.5%
0.4%
7.1%
11.6%
1.5%
7.6%
2.6%
-2.8%
0.0%
-8.7%
-29.1%
31.6%
-60.7%
16.6%
32.3%
-15.7%
-3.6%
3.6%
-7.2%
-0.5%
-6.7%
7.3%
0.3%
7.0%
11.6%
1.6%
6.9%
3.1%
-2.9%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #1.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(ოპტიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
1,218.3
9,090.0
7,871.7
12,125.7
751.9
15,832.6
-4,458.8
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,987.3
10,607.1
8,619.8
14,057.9
945.4
19,360.5
-6,248.0
16,045.2
6,505.5
2,383.2
4,122.3
9,539.7
1,970.4
12,132.0
10,161.5
16,445.8
940.5
22,352.3
-6,847.0
18,416.3
8,418.1
2,698.7
5,719.4
9,998.1
2,804.6
13,777.6
10,972.9
19,059.9
1,057.5
25,351.5
-7,349.1
21,864.5
9,821.0
3,024.9
6,796.2
12,043.5
3,325.6
15,916.2
12,590.6
22,458.6
753.5
29,375.9
-7,670.8
25,784.3
11,742.1
3,445.4
8,296.7
14,042.2
3,677.3
18,152.3
14,475.0
26,936.2
-103.5
35,066.5
-8,026.8
30,613.5
14,126.4
3,929.5
10,196.9
16,487.0
3,829.6
20,702.5
16,872.8
32,954.1
-891.5
42,268.2
-8,422.6
36,783.7
17,181.9
4,509.0
12,673.0
19,601.8
3,671.4
23,611.0
19,939.6
41,054.6
-2,149.5
52,068.8
-8,864.7
44,726.0
21,127.2
5,205.2
15,922.0
23,598.8
2.38
5.51
66.7%
2.70
1.16
49.9%
2.12
5.23
69.8%
2.53
1.03
56.9%
2.06
4.50
63.6%
2.69
1.23
59.1%
1.90
4.23
63.9%
2.83
1.27
61.0%
1.78
3.91
62.9%
2.87
1.31
63.9%
1.66
3.60
61.8%
2.91
1.34
69.0%
1.54
3.29
60.7%
2.94
1.38
74.8%
1.41
2.99
59.7%
2.97
1.40
82.4%
42.3%
37.5%
36.8%
17.3%
3.3%
19.4%
22.0%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
63.1%
16.7%
9.5%
15.9%
25.7%
22.3%
40.1%
20.2%
12.9%
20.2%
9.0%
25.8%
-0.8%
14.4%
17.9%
17.0%
-0.5%
15.5%
9.6%
14.8%
29.4%
13.2%
38.7%
4.8%
42.3%
13.6%
8.0%
15.9%
12.4%
13.4%
7.3%
18.7%
16.7%
12.1%
18.8%
20.5%
18.6%
15.5%
14.7%
17.8%
-28.7%
15.9%
4.4%
17.9%
19.6%
13.9%
22.1%
16.6%
10.6%
14.0%
15.0%
19.9%
-113.7%
19.4%
4.6%
18.7%
20.3%
14.1%
22.9%
17.4%
4.1%
14.0%
16.6%
22.3%
-761.4%
20.5%
4.9%
20.2%
21.6%
14.7%
24.3%
18.9%
-4.1%
14.0%
18.2%
24.6%
-141.1%
23.2%
5.2%
21.6%
23.0%
15.4%
25.6%
20.4%
3.8%
28.6%
24.8%
38.2%
2.4%
49.9%
-14.0%
42.0%
18.1%
6.2%
11.9%
23.9%
5.8%
31.2%
25.3%
41.3%
2.8%
56.9%
-18.4%
47.2%
19.1%
7.0%
12.1%
28.0%
5.2%
32.1%
26.8%
43.5%
2.5%
59.1%
-18.1%
48.7%
22.2%
7.1%
15.1%
26.4%
6.8%
33.2%
26.4%
45.9%
2.5%
61.0%
-17.7%
52.7%
23.6%
7.3%
16.4%
29.0%
7.2%
34.6%
27.4%
48.9%
1.6%
63.9%
-16.7%
56.1%
25.6%
7.5%
18.1%
30.6%
7.2%
35.7%
28.5%
53.0%
-0.2%
69.0%
-15.8%
60.2%
27.8%
7.7%
20.1%
32.4%
6.8%
36.6%
29.8%
58.3%
-1.6%
74.8%
-14.9%
65.1%
30.4%
8.0%
22.4%
34.7%
5.8%
37.4%
31.6%
65.0%
-3.4%
82.4%
-14.0%
70.8%
33.5%
8.2%
25.2%
37.4%
(მლნ ლარი)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
დანართი #1.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(ოპტიმისტური სცენარი)
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
6,765.0
7,295.9
7,295.7
0.2
530.9
-432.5
-491.3
506.5
997.8
1,558.8
-1,500.0
6,332.5
2,999.3
2,766.3
566.9
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.5
2520.7
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
2022
პროგნ.
7,121.7
7,878.3
7,877.6
0.7
756.6
-278.8
-498.6
477.1
975.8
1,731.9
-1,512.1
6,842.9
3,308.9
2,818.3
715.8
8,155.2
9,348.1 10,789.9 12,427.0
8,892.8 10,048.8 11,455.6 13,059.4
8,892.1 10,048.0 11,454.7 13,058.4
0.7
0.8
0.9
1.0
737.6
700.7
665.7
632.4
-421.3
-370.4
-271.3
65.5
-381.6
-685.6 -1,542.6 -2,330.6
442.2
402.2
357.2
312.2
823.8
1,087.8
1,899.8
2,642.8
1,904.5
2,351.4
3,409.1
4,647.0
-1,944.2 -2,036.1 -2,137.8 -2,250.9
7,733.9
8,977.8 10,518.6 12,492.5
3,739.5
4,289.7
4,944.2
5,736.0
3,159.5
3,588.5
4,072.7
4,641.2
834.9
1,099.6
1,501.7
2,115.3
14,286.9
14,887.7
14,886.6
1.1
600.8
780.0
-3,588.6
267.2
3,855.8
6,745.9
-2,377.2
15,066.9
6,698.2
5,310.7
3,058.1
3.9
2756.4
3.9
3039.0
3.5
3342.9
3.6
3777.5
3.7
4306.3
3.7
4909.2
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
22.7%
20.8%
20.9%
-94.8%
0.7%
-23.5%
40.0%
0.8%
16.9%
118.5%
61.7%
28.0%
19.8%
61.1%
-22.0%
5.3%
8.0%
8.0%
284.2%
42.5%
-35.5%
1.5%
-5.8%
-2.2%
11.1%
0.8%
8.1%
10.3%
1.9%
26.3%
14.5%
12.9%
12.9%
9.6%
-2.5%
51.1%
-23.5%
-7.3%
-15.6%
10.0%
28.6%
13.0%
13.0%
12.1%
16.6%
14.6%
13.0%
13.0%
10.7%
-5.0%
-12.1%
79.7%
-9.0%
32.0%
23.5%
4.7%
16.1%
14.7%
13.6%
31.7%
15.4%
14.0%
14.0%
10.7%
-5.0%
-26.7%
125.0%
-11.2%
74.6%
45.0%
5.0%
17.2%
15.3%
13.5%
36.6%
15.2%
15.0%
14.0%
14.0%
14.0%
14.0%
11.2%
11.7%
-5.0%
-5.0%
-124.1% 1091.1%
51.1%
54.0%
-12.6%
-14.4%
39.1%
45.9%
36.3%
45.2%
5.3%
5.6%
18.8%
20.6%
16.0%
16.8%
14.0%
14.4%
40.9%
44.6%
17.4%
19.0%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.2%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
19.9%
21.4%
21.4%
0.0%
1.6%
-1.3%
-1.4%
1.5%
2.9%
4.6%
-4.4%
18.6%
8.8%
8.1%
1.7%
18.8%
20.8%
20.8%
0.0%
2.0%
-0.7%
-1.3%
1.3%
2.6%
4.6%
-4.0%
18.1%
8.7%
7.4%
1.9%
19.6%
21.4%
21.4%
0.0%
1.8%
-1.0%
-0.9%
1.1%
2.0%
4.6%
-4.7%
18.6%
9.0%
7.6%
2.0%
20.3%
21.9%
21.9%
0.0%
1.5%
-0.8%
-1.5%
0.9%
2.4%
5.1%
-4.4%
19.5%
9.3%
7.8%
2.4%
21.2%
22.5%
22.5%
0.0%
1.3%
-0.5%
-3.0%
0.7%
3.7%
6.7%
-4.2%
20.7%
9.7%
8.0%
3.0%
(მლნ ლარი)
3.7
5596.5
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
22.0%
23.1%
23.1%
0.0%
1.1%
0.1%
-4.1%
0.6%
4.7%
8.2%
-4.0%
22.1%
10.1%
8.2%
3.7%
22.6%
23.6%
23.6%
0.0%
1.0%
1.2%
-5.7%
0.4%
6.1%
10.7%
-3.8%
23.9%
10.6%
8.4%
4.8%
დანართი
სარჩევი
1. მაკროეკონომიკური რისკები
3
1.1. შესავალი
3
1.2. ეკონომიკური მიმოხილვა
3
1.3. წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი
9
1.4. მაკროეკონომიკური რისკ-ფაქტორები
10
1.5.
12
მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი
1.6. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენა ფისკალურ მდგომარეობაზე
13
2. სახელმწიფო საწარმოების ანალიზი
15
2.1. ზოგადი მიმოხილვა
15
2.2. ცენტრალურ მთავრობასა და სახელმწიფო საწარმოებს შორის ურთიერთობები
17
2.3. სახელმწიფო საწარმოების მიერ გადახდილი დივიდენდები
23
2.4. სესხები სახელმწიფო საწარმოებს შორის
23
2.5. არაფინანსური ტრანსფერები
23
2.6. კვაზი-ფისკალური აქტივობები
24
2.7. სახელმწიფო საწარმოთა სენსიტიურობის ანალიზი 7 ძირითადი საწარმოს მაგალითზე 25
2.8. სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური მაჩვენებლები
52
3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები
86
2
1. მაკროეკონომიკური რისკები
1.1. შესავალი
ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლებელია
მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ განვითარებაზე,
რომლებიც თავის მხრივ მოქმედებს ქვეყნის ფისკალურ მდგომარეობაზე. ამგვარი
მოვლენები წარმოადგენს ფისკალურ რისკებს. დოკუმენტის მიზანია გამოავლინოს
მაკროეკონომიკური რისკები და შეაფასოს მათი ფისკალური შედეგები, რათა წინასწარ
იყოს განსაზღვრული, როგორც ნეგატიური, ისე პოზიტიური გადახრების შემთხვევაში
ფისკალური პოლიტიკის პასუხები. მაკროეკონომიკური რისკების შეფასების პროცესში
გამოვლენილია ყველა ის შესაძლო დადებითი თუ უარყოფითი ეკონომიკური და
პოლიტიკური ფაქტორი, რომელსაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აზრით
გავლენა ექნება მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე.
გამოვლენილი რისკების ანალიზის საფუძველზე დოკუმენტში განხილულია
მაკროეკონომიკური განვითარების სამი სცენარი: საბაზისო, ოპტიმისტური და
პესიმისტური. საბაზისო
სცენარი
წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ
მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში
ყველაზე
მაღალია.
შესაბამისად,
აღნიშნული
სცენარის
საფუძველზე
ხდება
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. პესიმისტური სცენარი შექმნილია
ეკონომიკური განვითარების შეფერხების, ხოლო ოპტიმისტური - ეკონომიკური
განვითარების დაჩქარების შემთხვევისათვის. მაკროეკონომიკური რისკების ეფექტიანი
მართვისათვის მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას განსაზღვრული, თუ როგორი
ფისკალური პასუხები ექნება მთავრობას საბაზისო სცენარიდან გადახრის შემთხვევაში.
ამ მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტი შეიცავს ოპტიმისტურ და პესიმისტურ სცენარებზე
მთავრობის პოლიტიკის პასუხებს.
1.2. ეკონომიკური მიმოხილვა
1.2.1. მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა
2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის
რეალურმა ზრდამ 4.8 პროცენტი
შეადგინა. ხოლო ნომინალურ გამოსახულებაში 37,847 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც
11.2 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.
2017 წლიდან რეგიონში ეკონომიკური ზრდა სწრაფი ტემპებით ვითარდება და
ეკონომიკის მკვეთრ გაჯანსაღებას აქვს ადგილი. 2018 წლის პირველ ნახევარში,
წინასწარი მონაცემებით, ეკონომიკური ზრდა 5.4 პროცენტს შეადგენს.
3
1.2.2. ფასები
საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების
პოლიტიკას, რომელიც ითვალისწინებს ინფლაციის ზომიერი და პროგნოზირებადი
ტემპის განსაზღვრას და აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას, რაც აუცილებელი
ფაქტორია გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისთვის. საქართველოს პარლამენტის
2016 წლის დადგენილებით „საქართველოს 2017-2019 წლების ფულად-საკრედიტო და
სავალუტო
პოლიტიკის
ძირითადი
მიმართულებების
შესახებ“
ინფლაციის
მიზნობრივი მაჩვენებელი 2018 წლიდან 3 პროცენტს შეადგენს.
2018 წლის ოქტომბრის ინფლაციის დონემ წინა წლის შესაბამის თვესთან
შედარებით (წლიური ინფლაციის დონე) 2.3 პროცენტი შეადგინა. 2018 წლის ბოლოს
ინფლაციის გადახრა მიზნობრივი მაჩვენებლიდან მოსალოდნელი არ არის.
1.2.3. ლარის გაცვლითი კურსი
2018 წლის დასაწყისიდან ლარმა გამყარება დაიწყო და აშშ დოლართან
მიმართებაში 2.45 ნიშნულის ირგვლივ
დასტაბილურდა, თუმცა ქვეყნის გარშემო
შექმნილი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო (აშშ-ის მიერ თურქეთისათვის
დაწესებული სანქციები), 2018 წლის აგვისტოდან ლარის კურსი აშშ დოლართან
მიმართებაში გაუფასურდა და ნოემბრის მდგომარეობით 2.66-ის გარშემო მერყეობს.
მსგავსი ტენდენცია ფიქსირდება ევროსთან მიმართებაში, რომელიც საერთაშორისო
ბაზარზე, გასული წლისგან განსხვავებით, გაუფასურების ტენდენციით ხასიათდება.
2018 წლის 1 იანვრიდან მოყოლოებული, 11 თვეში, ლარი აშშ დოლარის მიმართ
2.7 პროცენტით გაუფასურდა, ხოლო ევროს მიმართ 3.0 პროცენტით გამყარდა.
ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი 8.4 პროცენტით გამყარდა. გამყარებულია
ასევე
რეალური
ეფექტური
გაცვლითი
კურსიც
და
გამყარება
ოქტომბრის
2018
შეინიშნება
მდგომარეობით 3.0 პროცენტს შეადგენს.
1.2.4. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში
სამეწარმეო
სექტორში
გასული
წლის
მსგავსად
წელს
მნიშვნელოვანი გააქტიურება. პროდუქციის გამოშვება ბიზნეს სექტორში წლის პირველ
ნახევარში გაიზარდა 14.2 პროცენტით, ხოლო დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა
25.2 ათასი ადამიანით. მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში
აშკარა წარმმართველი როლი ჰქონდა კერძო სექტორს. აღსანიშნავია, რომ მოგების
გადასახადის რეფორმის ეფექტი 2018 წელსაც მაღალია, რის გამოც პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციებში რეინვესტირების მაჩვენებელი 2018 წლის პირველი ორი
კვარტლის მონაცემებით 22.5 პროცენტით გაიზარდა გასული წლის იმავე პერიოდთან
შედარებით.
4
1.2.5. საგარეო ვაჭრობა
2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10,306
მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20.5 პროცენტით
მეტია; აქედან ექსპორტი 2,751 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (24.5%-ით მეტი), ხოლო
იმპორტი 7,555 მლნ. აშშ დოლარს (19.2%-ით მეტი).
საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი
თურქეთს უკავია, რომლის წილი 2018 წლის იანვარ-ოქტომბრის მონაცემებით
მთლიანი საქონელბრუნვის 13.8 პროცენტს შეადგენს. მას მოსდევს რუსეთი 11.0%,
ჩინეთი 8.8% და აზერბაიჯანი 8.1%-ული წილებით.
2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ
ევროკავშირის ქვეყნებთან 2,770 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 18.6 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 600 მლნ. აშშ დოლარი იყო
(11.1%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 2,170 მლნ. აშშ დოლარი (20.9%-ით მეტი).
დსთ-ის ქვეყნებთან (რუსეთის გარეშე) საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2018 წლის
იანვარ-ოქტომბერში 2,384 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2017 წლის ანალოგიურ
პერიოდთან შედარებით 31.3%-ით მეტი). აქედან ექსპორტი 963 მლნ. აშშ დოლარი
(60.7%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 1,420 მლნ. აშშ დოლარი (16.8%-ით პროცენტით
მეტი).
1.2.6. მიმდინარე ანგარიში
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მაღალი დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის
ერთ-ერთ მთავარ მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ
2017 წელს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 8.8 პროცენტი შეადგინა, რაც 4.2
პროცენტული პუნქტით მცირეა 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით.
აღნიშნულ გაუმჯობესებაში მთავარი წვლილი მომსახურების მუხლმა შეიტანა.
2018 წლის პირველ და მეორე კვარტალში დეფიციტმა 10.3 პროცენტი შეადგინა.
უნდა აღინიშნოს, რომ 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაუმჯობესებით
ხასიათდება მომსახურებისა და მეორადი შემოსავლების მუხლები. საშუალოვადიან
პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა და სტრუქტურული რეფორმები
მიმართულია ეკონომიკაში დანაზოგების ზრდისაკენ, რაც მიმდინარე ანგარიშის
დეფიციტის მდგრად დონემდე შემცირების საწინდარია.
5
1.2.7. საბიუჯეტო პოლიტიკა
მთავრობა მიჰყვება ფისკალური დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირების
პოლიტიკას საშუალოვადიან პერიოდში. კაპიტალური ხარჯების აქსელერაციის ფონზე
მიმდინარე ფისკალური კონსოლიდაციის შედეგად, 2018 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი1
მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.3 პროცენტამდე შემცირდება, ხოლო 2019 წლისთვის მშპს 2.6 პროცენტამდეა პროგნოზირებული. კონსოლიდაცია შენარჩუნებულ იქნება
მომდევნო წლებშიც და 2020 წლიდან საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტი
მშპ-ს 2.5 პროცენტამდე შემცირდება.
1.2.8. სახელმწიფო ვალი
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთავრობის ვალი მშპ-ს 44.2 პროცენტის
დონეზე დაფიქსირდა. აქედან, საგარეო ვალმა მშპ-ს 34.9, ხოლო საშინაო ვალმა 9.3
პროცენტი
შეადგინა.
აღნიშნული
მაჩვენებელი,
არ
აღემატება
ეკონომიკური
თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ დასაშვებ ნორმას (60% მშპ- სთან მიმართებაში).
გასულ პერიოდში ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად გაზარდა
ლარში გამოსახული სახელმწიფო საგარეო ვალის მოცულობა, თუმცა სახელმწიფო
ვალის
პორტფელი
ინარჩუნებს
ხელსაყრელ
ფინანსურ
პარამეტრებს
და
საშუალოვადიან პერიოდში არ მიაღწევს კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ასევე აჩვენებს
სახელმწიფო
ვალის
მდგრადობის
ანალიზის
შედეგები.
ამასთან,
საგარეო
მოწყვლადობის შესამცირებლად, გრძელვადიან პერიოდში მთავრობის პოლიტიკად
რჩება სახელმწიფო საშინაო ვალის წილის ზრდა.
1.2.9. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2017
წელს,
საქართველოში
განხორციელებული
პირდაპირი
უცხოური
ინვესტიციების მოცულობა 21 პროცენტით გაიზარდა და 1 894 მლნ აშშ დოლარი
შეადგინა.
2018 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 676 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 9.8
პროცენტით ნაკლებია 2017
წლის
შესაბამისი
პერიოდის
მაჩვენებელზე. უნდა
აღინიშნოს, რომ ეს შემცირება ერთჯერადი ფაქტორებითაა გამოწვეული და
უკავშირდება ცალკეული კომპანიების მესაკუთრეების ცვლილებას.
2018 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებით უმსხვილესი
პირდაპირი
ინვესტორი ქვეყნების პროცენტულ სტრუქტურაში პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი
1
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მეთოდოლოგიის
თანახმად.
6
(20.2%), ხოლო მეორე ადგილზე
გაერთიანებული სამეფო (19.3%)
იმყოფება.
აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს პირველ-მეორე ადგილებს აზერბაიჯანი (24.5%) და
თურქეთი (15.0%) ინაწილებდნენ, თუმცა ერთჯერადი ფაქტორების გამო, თურქეთში
პირდაპირი ინვესტიციების წმინდა გადინება (-8.8%) დაფიქსირდა.
რაც შეეხება ეკონომიკის სექტორებს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
მნიშვნელოვნად გაიზარდა ენერგეტიკისა და საფინანსო სექტორებში, ხოლო კლება
ფიქსირდება მშენებლობის სექტორში.
1.2.10. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა
2017 წლის 12 აპრილს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა
საბჭომ დაამტკიცა საქართველოსათვის ახალი, სამწლიანი პროგრამა 285 მლნ აშშ
დოლარის ოდენობით „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ (EFF) ფარგლებში.
ფონდი იზიარებს და მიესალმება საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ
პოლიტიკას, რომელიც ქვეყანაში მდგრად ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს.
მნიშვნელოვანია, რომ ახალი პროგრამა მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიან გეგმას
ეფუძნება. პროგრამის ფარგლებში სავალუტო ფონდი იქნება ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი
მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაში.
საერთაშორისო
ეკონომიკური
და
მაკროეკონომიკური
სავალუტო
ფონდის მიერ
სტრუქტურული
სტაბილურობის
მოწონებული
რეფორმები,
შენარჩუნება
და
იქნა
მთავრობის
რომელთა
მიზანია
ეკონომიკური
ზრდის
მხარდაჭერა.
2017 წლის ბიუჯეტი, ისევე როგორც მთავრობის საშუალოვადიან საბიუჯეტო
გეგმები წარმოადგენს თვისობრივად ტრანსფორმირებულ ფისკალურ პოლიტიკას,
რომელიც ითვალისწინებს:
ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას;
ეკონომიკური ზრდისათვის მეგობრული საგადასახადო სისტემის შექმნას;
საბიუჯეტო პროგრამების ეფექტიანობის ზრდას და;
ინვესტიციების ზრდას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში.
2017-2020 წლებში დასრულდება ქვეყნის საგზაო ინფრასტრუქტურის ხერხემალი,
რომელიც საშუალებას მოგვცემს სრულად გამოვიყენოთ ჩვენი ლოგისტიკური და
ტურისტული პოტენციალი. ინფრასტრუქტურის განვითარების უმნიშვნელოვანესი
შედეგი იქნება რეგიონებს შორის კავშირის გაუმჯობესება, რაც გაზრდის მათ
ჩართულობას ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში.
საერთაშორისო
სავალუტო
ფონდის
აღმასრულებელი
საბჭოს
მიერ
დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ განახორციელა და
7
განაგრძობს მთელ რიგ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომელიც დადებით გავლენას
ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე:
-
2017 წლის ივლისის თვეში დაფუძნდა სსიპ - „დეპოზიტების დაზღვევის
სააგენტო“. საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა მსოფლიო ბანკის
ხელშეწყობით და „დეპოზიტების ეფექტიანი დაზღვევის სისტემის“ ძირითად
პრინციპებზე დაყრდნობით დაინერგა, რომელიც დეპოზიტების დაზღვევის
საერთაშორისო
ასოციაციის
და
საბანკო
ზედამხედველობის
ბაზელის
კომიტეტის მიერაა შემუშავებული. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს დადგა
პირველი სადაზღვევო შემთხვევა, რომელსაც წარმატებით გაართვა თავი
სააგენტომ;
-
2018 წლის მაისის თვეში ძალაში შევიდა „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
შესახებ“
საქართველოს
კანონი,
რომელიც
ადგენს
საჯარო
და
კერძო
თანამშრომლობის სამართლებრივ საფუძვლებს, მათ შორის, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის
პროექტის
შემუშავებასა
და
განხორციელებასთან
დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებს. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
მიზნებს წარმოადგენს: პროექტების ეფექტიანობის ზრდა, კერძო დაფინანსების
მოზიდვა, საჯარო და კერძო სექტორებს შორის რისკების განაწილება, საჯარო
ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის ზრდა. 2018 წლის 5 სექტემბერს მთავრობის
N452 დადგენილებით დატმკიცდა სსიპ - „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს“
დებულება.
თანამშრომლობის
სააგენტო
შესახებ“
ახორციელებს
საქართველოს
„საჯარო
კანონით
და
კერძო
განსაზღვრულ
უფლებამოსილებებს, რაც ძირითადად გულისხმობს მოცემულ სფეროში
მაკოორდინირებელი
როლის
არადისკრიმინაციულობის,
ანგარიშვალდებულების
შესრულებას
მიუკერძოებლობის,
პრინციპების
დაცვით.
დამოუკიდებლობის,
გამჭვირვალობისა
საჯარო
და
და
კერძო
თანამშრომლობის ფარგლებში სახელმწიფო ვალდებულების ზედა ზღვარი
დგინდება სახელმწიფო ფინანსების მარეგულირებელი კანონმდებლობით,
რომლის
განსაზღვრის
და
სახელმწიფო
ფინანსების
მარეგულირებელ
კანონმდებლობაში 2018 წლის 31 დეკემბრამდე ასახვის მიზნით, წინადადებების
მომზადებას უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
-
2018 წლის ივლისის თვეში პარლამენტმა მიიღო საქართველოს კანონი
„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტი. აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტი წარმოადგენს
საპენსიო რეფორმის ნაწილს, რომლის მთავარი მიზანია საქართველოში
სოციალური
სისტემის
გაუმჯობესება.
დაგროვებითი
საპენსიო
სქემა
საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს გააკეთონ დანაზოგები წლების მანძილზე
გამომუშავებული ხელფასიდან მაქსიმალური ჩანაცვლების კოეფიციენტით.
აღსანიშნავია
საპენსიო
რეფორმის
პოზიტიური
გავლენა
ეკონომიკაზე,
8
საქართველო მიიღებს გაზრდილ წვდომას რესურსებზე, რომელიც თავის მხრივ
იქნება
წინგადადგმული
ნაბიჯი
კაპიტალის
ბაზრის
განვითარებისკენ.
დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის მექანიზმი გადაჭრის მთავარ გრძელვადიან
გამოწვევას - ღირსეული პენსიის უზრუნველყოფას საპენსიო ასაკს მიღწეული
მოსახლეობისთვის, განსხვავებით არსებული სისტემისგან, რომელსაც აქვს
მნიშვნელოვანი
ფისკალური
ნაკლოვანებები
მდგრადობის
სამართლიანობის,
კუთხით.
დაგროვებითი
ეფექტურობის
საპენსიო
და
სისტემა
ამოქმედდება 2019 წლის 1 იანვრიდან;
-
ამ მომენტისთვის შესაბამისი სამინისტროები და უწყებები საერთაშორისო
პარტნიორების
მაღალი
ჩართულობით
აქტიურად
მუშაობენ
გადახდისუუნარიონობის საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის, მიწის რეფორმის,
კაპიტალის ბაზრის რეფორმის, სადაზღვევო სისტემის რეფორმის, საჯარო
ფინანსების მართვის დახვეწის და სხვა მიმართულებებით.
1.3. წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი
1.3.1. რისკების მატერიალიზაციის ანალიზი
წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებულ
იქნა
5 პოზიტიური და
4 ნეგატიური
მაკროეკონომიკური რისკი. პოზიტიური რისკებიდან 2016 წელს განვლილ პერიოდში
რეალიზებულ იქნა ორი მათგანი:
სწრაფად გაიზარდა საგარეო მოთხოვნა. სავაჭრო პარტნიორმა ყვეყნებმა აჩვენეს მაღალი
ეკონომიკური ზრდა, რაც დადებითად აისახა ექსპორტსა და ფულად გზავნილებზე. ამ
ეტაპისათვის, საგარეო მოთხოვნის შოკი ამოწურულია და ეკონომიკა სტაბილურად
ჯანსაღად ვითარდება. როგორც 2017, ასევე 2018 წლის მოსალოდნელი ეკონომიკური ზრდა
პროგნოზირებულზე მაღლა ფიქსირდება, რისი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც სწრაფად მზარდი
საგარეო მოთხოვნაა.
მთავრობის
ლარიზაციის
ღონისძიებების
ეტაპობრივი
განორციელების
შედეგად
შემცირების ტენდენცია გამოიკვეთა დოლარიზაციაში. ფინანსური სექტორის სტაბილურობა
კვლავ მაღალ დონეზე ნარჩუნდება.
2017 წლის განვლილ პერიოდში იდენტიფიცირებული უარყოფითი რისკების ანალიზისას
უნდა აღინიშნოს, რომ სტაბილურად მწვავედ შენარჩუნდა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა
რეგიონში. თურქეთში ეკონომიკური პროცესები მიმიდნარეობს მაღალი ინფლაციისა და
ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე, რაც უარყოფითად აისახა საქართველო-თურქეთს
შორის სავაჭრო ბალანსზე და ლარის გაცვლით კურსზე.
დაგეგმილთან შედარებით არასკამრისი ტემპით განვითარდა ინფრასტრუქტურის
დაფინანსება, რამაც (საგადასახადო შემოსავლების მოსალოდნელზე მაღალ მობლიზებასთან
ერთად) გავლენა იქონია ფისკალურ დეფიციტზე შემცირების მიმართულებით.
ანგარიშში უარყოფით რისკად იყო იდენტიფიცირებული ფედერალური სარეზერვო
სისტემის მიერ პოლიტიკის განაკვთის ზრდა. 2018 წლის ინავრიდან მოყოლებული საპროცენტო
განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა, თუმცა რაიმე მნიშვნელოვანი რეზონანსი არ
9
მოჰყოლია.
1.3.2. პოლიტიკის პასუხების ანალიზი
როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური რისკების ფაქტორების რეალიზაციის გამო, 2018
წლის ეკონომიკური განვითარების დინამიკა ახლოსაა საბაზისო
სცენართან, თუმცა
ეკონომიკური ზრდა პროგნოზირებულთან შედარებით უფრო მაღალ, 5.0 პროცენტის დონეზეა
მოსალოდნელი.
მოვლენების
მოსალოდნელთან
შედარებით
უფრო
პოზიტიურად
განვითარების შემთხვევაში პოლიტიკის წინასწარგანზრახული პასუხების შესაბამისად,
შემცირდა ბიუჯეტის დეფიციტი და არ გაზრდილა მიმდინარე ხარჯები.
1.4. მაკროეკონომიკური რისკ-ფაქტორები
მაკროეკონომიკური
ფაქტორები,
რომელთაც
რისკების
იდენტიფიცირების
შესაძლოა
გავლენა
პროცესში
მოახდინონ
გამოვლენილია
ეკონომიკური
ის
განვითარების
დინამიკაზე.
1.4.1. პოზიტიური შოკები
გლობალური ეკონომიკური აქტოვობის ზრდა და სავაჭრო არეალის გაფართოება
თავისუფალი საგარეო ვაჭრობა ეხმარება ქვეყანას ეკონომიკური განვითარების დონით
დაუახლოვდეს სავაჭრო პარტნიორებს. საქართველოს გაფორმებული აქვს თავისუფალი
ვაჭრობის ხელშეკრულებები მსოფლიო სხვა მრავალ ყვეყანასთან. DCFTA-სა და ჩინეთთან
თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების მოსალოდნელზე სწრაფი რეალიზაცია გამოიწვევს
საქართველოს ეკონომიკის სწრაფ ზრდას.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა
საქართველოში მთლიანი შიდა ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ნაწილს უცხოური
პირდაპირი ინვესტივიები წარმოადგენს. უცხოური ინვესტიციები ერთ მხრივ ზრდის
პოტენციურ
შემოდინების
გამოშვებას,
ხოლო
მნიშვნელოვან
მეორე
წყაროს
მხრივ
წარმოადგენს
ეკონომიკისათვის.
ახალი
ტექნოლოგიების
შესაბამისად,
განვითარებადი
ქვეყნებისათვის უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკური ზდრის პოტენციალის მნიშვნელივანი
წყაროა. გასულ წელს სარეიტინგო სააგენტო Moody’s-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო
რეიტინგი Ba3 სტაბილურიდან დან Ba2 სტაბილურამდე, ხოლო Fitch-მა BB- სტაბილურიდან BBპოზიტიურამდე
გააუმჯობესა.
მნიშვნელოვანი
პროგრესია
აგრეთვე
ქვეყნის
საგარეო
მოწყვლადობების შემცირების მიმართულებითაც. სწრაფად მცირდება დოლარიზაციის
მაჩვენებელი, წარმატებით მიმდინარეობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა.
ყოველივე ზემოთაღნიშნული დადებითად აისახება ინვესტორთა მიერ ეკონომიკის ნდობაზე,
რაც ზრდის პირდაპირი უცხოური ინვესტივიების ზრდის ალბათობას.
დოლარიზაციის შემცირება
2017 წლიდან დაიწყო დე-დოლარიზაციის (ლარიზაციის) ღონისძიებების ამოქმედება, რის
შედეგადაც ლარიზაციის მაჩვენებელი 10 პროცენტულ პუნქტზე მეტად არის გაზრდილი.
10
გრძელდება ღონისძიებები ამ მიმართულებით. მაღალი დოლარიზაცია მიჩნეულია (ამას
ადასტურებს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სარეიტინგო სააგენტოების ანგარიშები)
საქართველოს
ეკონომიკის
ერთ-ერთ
უმთავრეს
სისუსტედ.
ლარიზაციის
ზრდა
(დოლარიზაციის შემცირება) შეამცირებს შოკების გადმოცემას საგარეო სექტორიდან, გაზრდის
მონეტარული
პოლიტიკის
უმნიშვნელოვანესია
მოქნილობასა
ეკონომიკური
და
ზრდისა
გააძლიერებს
გადაცემის
არხებს,
და
მერყეობით
გამოწვეული
ფასების
რაც
არაეფექტიანობის შემცირებისათვის.
საპენსიო რეფორმის შედეგად დანაზოგების უფრო მკვეთრი ზრდა
2018 წელს განხორციელდა საპენსიო სისტემის რეფორმა. არსებულ საბაზისო პენსიას
დაემატა მეორე სვეტი და შეიქმნა საპენსიო სააგენტო. საპენსიო სისტემის მეორე სვეტის
შემოღება გაზრდის ეკონომიკაში დანაზოგების დონეს, რაც ერთი მხრივ, შეამცირებს საგარეო
მოწყვლადობის ხარისხს, ხოლო მეორე მხრივ, გაზრდის პოტენციურ მშპ-ს. საპენსიო სისტემის
შედეგად დანაზოგების მოსალოდნელზე სწრაფი ზრდა დამატებით გამოიწვევს უფრო მაღალ და
სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდას.
ბიზნესისა და მომხმარებელთა ნდობის გაუმჯობესება
2017 წლიდან ეკონომიკა სწრაფი აღმავლობით ხასიათდება. პოზიტიური ტენდენციებია
გლობალური
მასშტაბითაც.
ბიზნესის
ხელშეწყობის
მიზნით
2018
წელს
გაგრძელდა
საგადასახადო რეფორმები. 500 ათასამდე წლიური ბრუნვის მქონე ბიზნესისათვის გამარტივდა
საგადსახადო სისტემასთან ურთიერთობა. აღნიშნული საწარმოები იბეგრებიან ბრუნვის 1%იანი გადასახადით. იგეგმება დღგ-ს ზედმეტობების ავტომატურ რეჟიმში დაბრუნება, ეს
ყოველივე პოზიტიურად აისახება ბიზნესის ნდობაზე, რაც პოტენციურად გამოიწვევს
ინვესტიციების წახალისებას და გაზრდის პოტენციურ გამოშვებას გრძელვადიან პერიოდში.
1.4.2. ნეგატიური შოკები:
გეოპოლიტიკური რისკი
მწვავედ ნარჩუნდება რეგიონში გეოპოლიტიკური ვითარება და დესტაბილიზაციის
რისკები, რაც ერთი მხირვ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ეკონომიკურ ურთიერთობებს, საგარეო
ვაჭრობასა და ეკონომიკურ ზრდას, ხოლო მეორე მხრივ მოქმედებს მოლოდინებზე.
რეგიონში გაუარესებული პოლიტიკური მდგომარეობის ფონზე დასავლეთი განაგრძობს
საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნებისათვის სანქციების დაწესებას.
შემცირებული
ეკონომიკური
აქტივობა
სავაჭრო
პარტნიორებში,
აგრეთვე
რეგიონში
გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამწვავება, აგრეთვე დესტაბილიზაციის მოლოდინების
გამძაფრება უარყოფითად აისახება საგარეო მოთხოვნასა და ეკონომიკურ ზრდაზე.
ინფრასტრუქტურული პროექტების არასაკმარისი აქსელერაცია
2019 წლის ბიუჯეტში, ისევე როგორც წინა 2 წლის ბიუჯეტებში ცენტრალურ როლს
ინფტრასტრუქტურის დაჩქარების პროგრამა თამაშობს. აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს
მსხვილი
ინფტრასტრუქტურული
პროექტების
განხორციელებას,
რაც
მრავალ
არაკონტროლირებად ფაქტორებთანაა დაკავშირებული. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხერხდა
დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დროული დასრულება და გამოყოფილი
11
თანხების ათვისება, უარყოფით გავლენას მოახდენს როგორც მიმდინარე, ასევე პოტენციურ
ეკონომიკურ ზრდაზე.
1.5.
მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი
მაკროეკონომიკური სცენარების ფორმირება ხდება სხვადასხვა, არაპროგნოზირებადი
მოვლენის მოხდენის შემთხვევაში საბიუჯეტო მაჩვენებლების დაგეგმილი მნიშვნელობიდან
გადახრის რაოდენობრივი შეფასების მიზნით, რათა შეფასდეს შემთხვევითი მოვლენებისადმი
ფისკალური სექტორის მდგრადობა. სცენარების ფორმირებისას ხდება იმ მაჩვენებლების
ცვლილებაზე დაკვირვება, რომლებსაც ბიუჯეტზე პირდაპირი გავლენა აქვს. ამასთან,
მნიშვნელოვანია ცვლილების სიდიდის რეალისტური შეფასება. მეტისმეტად მცირე ან
მეტისმეტად დიდმა სავარაუდო შოკმა, შესაძლოა მცდარი წარმოდგენა შექმნას მოსალოდნელი
რისკების
შესახებ.
შოკის
სიდიდის
განსაზღვრისთვის
აღებულია
„სტანდარტული
ცდომილების“ სტატისტიკური მაჩვენებელი, რადგან სწორედ ეს მაჩვენებელი გამოიყენება
ეკონომიკური მახასიათებლის ისტორიული რყევის სიდიდის შესაფასებლად. სტანდარტული
ცდომილება
გაანგარიშებულია
გასული
10
წლის
მონაცემების
მიხედვით,
რადგან
საერთაშორისო პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება 10 წლიანი პერიოდი.
ქვემოთ
მოყვანილ
ცხრილში
მოცემულია,
მნიშვნელოვანი
მაკროეკონომიკური
მაჩვენებლების მერყეობის ამსახველი სტატისტიკური მონაცემები.
ცხრილი 1.
ცვლადების დასახელება
10 წლის საშუალო
სტანდარტული ცდომილება
მშპ-ს ზრდა (%)
ინფლაცია (%)
საპროცენტო განაკვეთი (%)
4.5%
1.2%
4.5%
1.2%
3.1%
0.1%
სავალუტო კურსი (აშშ დოლარი-ლარი)
1.9
0.10
საბაზისო სცენარი
საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 4.5 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდისა და 3.0 პროცენტიანი
ინფლაციის დაშვებას. საბაზისო სცენარის მიხედვით 2019 წლისათვის დაგეგმილია 12,578 მლნ
ლარის შემოსავლის მობილიზება, საიდანაც 11,280 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო
შემოსავლები, საოპერაციო სალდო 2,252 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,222 მლნ
ლარი, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი (სსფ-თან შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით)
დაფიქსირდება 1,183 მლნ ლარის დონეზე.
პოზიტიური სცენარი
პოზიტიური სცენარი ეყრდნობა 2019 წელს ეკონომიკის 5.7 პროცენტით და ფასების დონის
4.2 პროცენტით ზრდის დაშვებას, რაც განაპირობებს საგადასახადო შემოსავლების და
შესაბამისად მთლიანი შემოსავლების ზრდას 96.6 მლნ ლარით საბაზისო სცენართან შედარებით.
პოზიტიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში მთავრობა არ გაზრდის მიმდინარე ხარჯებს.
შესაძლოა ნაწილობრივ გაიზრდოს კაპიტალური ხარჯები. ხოლო ჭარბი შემოსავლების
დარჩენილი ნაწილით შემცირდეს ბიუჯეტის დეფიციტი.
12
ნეგატიური სცენარი
აღნიშნული სცენარი ეყრდნობა ეკონომიკის 3.3 პროცენტიანი და ფასების 1.8 პროცენტიანი
ზრდის დაშვებას. ასეთ პირობებში, მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების კლება 96.6
მლნ ლარით. ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხი
იქნება: 2019 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის ნომინალური სიდიდის შენარჩუნება. ძირითადად,
შემცირდება არაფინანსური აქტივების ზრდა.
ცხრილი 2.
საბაზისო
პოზიტიური ნეგატიური
საბაზისო
მლნ ლარი
პოზიტიური ნეგატიური
% მშპ-თან
შემოსავლები
12 578,0
12 793,0
12 364,0
28,0%
27,8%
28,2%
ხარჯები
10 326,0
10 326,0
10 326,0
23,0%
22,5%
23,5%
საოპერაციო სალდო
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
2 252,0
2 467,0
2 038,0
5,0%
5,4%
4,6%
3 372,0
3 372,0
3 158,0
7,5%
7,3%
7,2%
დეფიციტი
დეფიციტი სსფ პროგრამით
-970,0
-1 183,0
-755,0
-968,0
-970,0
-1 183,0
-2,2%
-1,6%
-2,1%
-2,2%
-2,7%
-2,6%
1.6. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენა ფისკალურ მდგომარეობაზე
მაკროეკონომიკური რისკების ფისკალურ სექტორზე გავლენის შეფასება ეფუძნება მათი
ხარჯებზე, შემოსავლებზე და დეფიციტზე გავლენის სიდიდის განსაზღვრას. როგორც აღინიშნა
ფისკალურ სექტორზე მოქმედ ძირითად მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს წარმოადგენს:
ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი და საპროცენტო განაკვეთები და
საპროგნოზო მაჩვენებლიდან დადებითი და უარყოფითი გადახრის სიდიდე განსაზღვრულია
მათი ისტორიული მერყეობების მასშტაბების გათვალისწინებით. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში
მოცემულია, აღნიშნული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების საბაზისო მაჩვენებლიდან
გადახრის ფისკალურ სექტორზე გავლენის სიდიდე.
ცხრილი 3.ეკონომიკური ზრდა2; ინფლაცია3; საპროცენტო განაკვეთი4; ლარის გაცვლითი კურსი5.
გადახრა საბაზისოდან
ლარი (მლნ)
სცენარები
შემოსავლები
ხარჯები
% მშპ-თან
დეფიციტი დაფინასების შემოსავლები
ხარჯები
დეფიციტი დაფინასების
წყაროები
წყაროები
დადებითი
5,7%
105,6
105,6
0,2%
0,2%
უარყოფითი
3,3%
-105,6
-105,6
-0,2%
-0,2%
დადებითი
4,2%
96,6
55,2
41,5
0,2%
0,1%
0,1%
უარყოფითი
3 დადებითი
საპროცენტო განაკვეთი
უარყოფითი
დადებითი
4
სავალუტო კურსი
უარყოფითი
1,8%
3,4%
-96,6
-55,2
-29,7
-41,5
29,7
-0,2%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
0,1%
29,7
-18,6
18,6
-29,7
0,5
-0,5
0,1%
0,0%
0,0%
-0,1%
0,0%
0,0%
1
მშპ-ს ზრდა
2
ინფლაცია
3,8%
2,60
2,80
-18,1
18,1
-30,4
30,4
0,0%
0,0%
-0,1%
0,1%
ეკონომიკური ზრდის სცენარები გაანგარიშებულია როგორც 2018 წლის საპროგნოზო მაჩვებელს პლუს (მინუს)
2008-2017 წლების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ერთი სტანდარტული ცდომილება.
3 ინფლაციის მაჩვენებლისთვის აღებულია საპროგნოზო მაჩვენებელს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი
სტანდატრული ცდომილება;
4 ნომინალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის სახელმწიფო საშიანო და საგარეო ვალის საპროგნოზო
საპროცენტო ეფექტურ განაკვეთს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება;
5 ლარის საშუალო წლიური ნომინალური კურსის ზედა და ქვედა ზღვარი არის საპროგნოზო კურსს პლუს (მინუს)
ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება.
2
13
აღნიშნული ანალიზი აჩვენებს, რომ ფისკალურ სექტორზე მოქმედი მნიშვნელოვანი
პარამეტრებია ეკონომიკური ზრდა და ფასების საერთო დონე. ხოლო, საპროცენტო განაკვეთი
და გაცვლითი კურსი უმნიშვნელო გავლენას ახდენენ ფისკალური სექტორის მდგომარეობაზე,
რის გამოც მაკროეკონომიკური სცენარები გაანგარიშებულია მხოლოდ ეკონომიკური ზრდისა
და ინფლაციის შოკების გათვალისწინებით.
14
2. სახელმწიფო საწარმოების ანალიზი
2.1. ზოგადი მიმოხილვა
საქართველო სახელმწიფო საწარმოების ზედამხედველობისა და მენეჯმენტის გაძლიერების
პროცესშია, რომელშიც მნიშვნელოვანი აქცენტი აღნიშნული საწარმოებიდან მომავალი
ფისკალური რისკების შეფასებასა და რისკების მართვაზე კეთდება.
სახელმწიფო საწარმოები საქართველოში მოქმედებენ, როგორც სააქციო საზოგადოების, ისე
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახით და რეგულირდებიან მეწარმეთა
შესახებ საქართველოს კანონის და, ცალკეულ შემთხვევებში, სახელმწიფო ქონების შესახებ
კანონის შესაბამისად (კერძოდ, სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის შესაბამისად, ქონების
მართვის სააგენტო ახორციელებს იმ საწარმოების ქონების მართვის ხელშეწყობას, რომლებიც
დაფუძნებულია სახელმწიფოს მიერ ან/და რომლებშიც სახელმწიფო ფლობს გარკვეულ
წილს/აქციას).
კანონი ავალდებულებს კომპანიის ხელმძღვანელებს მოამზადონ კომპანიის
საქმიანობისა და მოგების სამომავლო განაწილების ყოველწლიური ანგარიში სამეთვალყურეო
საბჭოსათვის და აქციონერთა ყოველწლიურ სხდომაზე წარსადგენად.
სახელმწიფო საწარმოების ერთიანი რეესტრი მომზადდა სახელმწიფო სტრუქტურების,
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და სხვა ადმინისტრაციული წყაროების
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. რეესტრი მოიცავს ცენტრალური მთავრობისა
და ადგილობრივი მთავრობების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებს, რომლებიც
კლასიფიცირდებიან,
როგორც
ფისკალური
რისკების
ანალიზისთვის
მნიშვნელოვანი
საწარმოები. ასეთ საწარმოებად განხილულია: ა) ცენტრალური მთავრობის ყველა საწარმო; ბ)
მუნიციპალური საწარმოები, რომელშიც სახელმწიფოს წილი 25%-ზე მეტია და რომელთა
წლიური ბრუნვა აღემატება 200 ათას ლარს, ან გაცემული წლიური ხელფასები 15 ათას ლარს.
საქწარმოების აღნიშნულ მაჩვენებლებთან მიმარტებით შეფასებისათვისგამოყენებულ იქნა
სხვადასხვა ადმინისტრაციული წყაროებიდან მიღებული ფინანსური მონაცემები. აღნიშნული
მონაცემების საფუძველზე ამ საწარმოთათვის შეიქმნა 2017 წლის ფინანსური მონაცემების ბაზა.
ზემოთ
მითითებული
კრიტერიუმებიდან
გამომდინარე,
ფისკალური
რისკისთვის
მნიშვნელოვან საწარმოთა რიცხვმა შეადგინა 286 რომელიც მოიცავს რიგი საწარმოების 50
შვილობილ კომპანიას. ამდენად, ფინანსურ მონაცემების კონსოლიდების შედეგად ანალიზი
ეყრდნობა 236 სახელმწიფო საწარმოს მონაცემებს, ხოლო 50 შვილობილი კომპანიის მონაცემები
დამათებითი ინფორმაციის სახით არის წარმოდგენილი.
წარმოდგენილი 236 სახელმწიფო საწარმოდან 159 ცენტრალური ხელისუფლების, ხოლო 77
ადგილობრივი
ხელისუფლების
საკუთრებაშია.
159
ცენტრალური
ხელისუფლების
მფლობელობაში არსებული საწარმოდან 100-ში სახელმწიფო წილის 100 პროცენტს, 29-ში 50
პროცენტიდან 100 პროცენტამდე, ხოლო 30 საწარმოში 50 პროცენტზე ნაკლების მესაკუთრეა.
აღნიშნულ 159 საწარმოზე ზედამხედველობა შემდეგნაირად ნაწილდება:
111 საწარმო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მართვაში;
26 საწარმო - შექმნილი საპარტნიორო ფონდის წილობრივი მონაწილეობით;
15
3 საწარმო - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
მართვაში;
5 საწარმო - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მართვაში;
7 საწარმო - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მართვაში;
2 საწარმო - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მართვაში;
1 საწარმო - ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მართავში;
1 საწარმო - იუსტიციის სამინისტროს მართვაში;
3 საწარმო - იურიდიული პირების მართვაში
რაც შეეხება მუნიციპალიტეტების მფლობელობაში არსებულ სახელმწიფო საწარმოებს, 32
კომპანია არის თბილისისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში და მათი წილი
მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში არსებული საწარმოების მთლიანი ბრუნვის 94 პროცენტზე
მეტს შეადგენს. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.
ცხრილი 1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მუნიციპალური საწარმოების მონაცემები
მუნიციპალიტეტების მიხედვით
სტატისტიკის
ეროვნული
სტატისტიკის
ბიზნეს
რეგისტრის
ინფორმაციის
თანახმად,
სახელმწიფო საწარმოები 12 სხვადასხვა სექტორში ფუნქციონირებენ (ცხრილი 2). მათგან
ნახევარზე მეტი ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების, კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახურების გაწევის და უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის
მომსახურების გაწევის სფეროებში ოპერირებს. საწარმოთა ბრუნვის
31,4 პროცენტი
ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე, 40,6 პროცენტი ელექტროენერგიის, აირისა
და წყლის წარმოება და განაწილების, ხოლო 18 პროცენტი ვაჭრობის ოპერაციებზე მოდის.
16
ცხრილი 2. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების ანალიზი სექტორების მიხედვით
2.2. ცენტრალურ
მთავრობასა
და
სახელმწიფო
საწარმოებს
შორის
ურთიერთობები
2.2.1. ფინანსური ტრანსფერები
სახელმწიფო რიგ სახელმწიფო საწარმოებს უწევს ფინანსურ დახმარებას. ასეთი დახმარება,
როგორც წესი, წინასწარ განსაზღვრულია ბიუჯეტით და არ წარმოადგენს ფისკალურ რისკს.
ფინანსური ტრანსფერების მთლიანი ოდენობა და ბენეფიციართა რაოდენობა წლიდან წლამდე
განსხვავებულია. 2016 წელს პირდაპირი ფინანსური დახმარების მთლიანმა ოდენობამ 223 მლნ
ლარი შეადგინა (2015 წელს: 264 მლნ ლარი). ამ თანხიდან 209 მლნ ლარი განისაზღვრა, როგორც
კაპიტალდაბანდება და მთავარი ბენეფიციარები იყო შპს მელიორაცია, შპს საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია,
შპს მექანიზატორი, შპს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია და შპს აკურა. დახმარება გაცემულ
იქნა სარწყავი და წყლის სისტემების, მთის კურორტის და დაბალი წნევის გაზსადენების
17
განვითარების მიზნით. შპს საქართველოს მელიორაციას გამოეყო სუბსიდია 11.7 მლნ ლარის
ოდენობით, სარწყავი სისტემების მიწოდების უზრუნველყოფისათვის. სახელმწიფოს მიერ
სახელმწიფო საწარმოებისათვის გაწეული ფინანსური დახმარების დეტალური ინფორმაცია
გასული ოთხი წლის განმავლობაში მოცემულია ცხრილში 3.
ცხრილი 3. სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო საწარმოებისათვის გაწეული ფინანსური
დახმარება (ათასი ლარი)
2013
სუბსიდია
2014
კაპიტალდა
ბანდება
სუბსიდია
2015
კაპიტალდა
ბანდება
შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრი“
10,000
7,000
სუბსიდია
2016
კაპიტალდა
ბანდება
სუბსიდია
სესხი
კაპიტალდა
ბანდება
შპს „საქართველოს მელიორაცია “
48,600
36,100
49,500
შპს „სპორტმშენსერვისი“
11,500
16,000
9,000
12,919
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია “
შპს „საქართველოს გაზის
ტრანსპორტირების კომპანია “
შპს „მექანიზატორი“
13,000
26,000
12,466
1,500
1,000
21,000
შპს „საქაერონავიგაცია “
5,500
შ.პ.ს . მუნიციპალპროექტი
შპს „მთის კურორტების განვითარების
კომპანია “
შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების
კომპანია
სს „აკურა “
შპს თეთნულდი დეველოპმენტი
შპს „საქართველოს აეროპორტების
გაერთიანება “
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია “
შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია “
უცხ.საწ .ფილ. ღია სააქც საზოგ ალკე
სამშენებ სამრეწვ და სავაჭროს ფილ
662
6,420
2,962
13
4
11,380
33,152
9,730
20,000
2
25,500
26,984
4,800
3,126
12,545
41,874
20,000
34,000
3,500
11,700
5,000
24,567
19,000
21,000
5,000
1,881
6,570
1,320
3,704
22,000
12,500
15,367
15,445
17,438
0
7,000
26,580
55
36,700
5,743
სხვა
0
2,546
0
14,822
0
11,741
235
2,000
7,124
ს ულ
1 5 ,4 6 2
1 5 8 ,5 4 7
5 ,1 0 8
1 6 6 ,1 9 4
1 ,8 8 1
2 6 4 ,2 4 8
1 1 ,9 9 3
2 ,0 0 0
2 0 9 ,3 4 3
2017 (ათას ლარებში)
N
საწარმოს დასახელება
სუბსიდიები
კაპდაბანდება (აქციები
და სხვა კაპიტალი)
სულ
1
ა(ა)იპ კავკასიის რეგიონული
გარემოსდაცვითი ცენტრი
-
480
480
2
საქართველოს ეროვნული ბანკის
საკონვერტაციო ანგარიში (Egis Eau)
-
1,019
1,019
3
შპს 'სპორტმშენსერვისი"
-
25,105
4
სს "საქწყალპროექტი"
-
147
5
სს საპარტნიორო ფონდი
-
70,000
25,105
147
70,000
18
6
სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
-
28,540
28,540
7
უცხ.საწ.ფილ. ეჯის ო-ს საქართველოს
ფილიალი
-
198
198
8
უცხ.საწ.ფილ. ღია სააქც საზოგ ალკე
სამშენებ სამრეწვ და სავაჭროს ფილიალი
-
8,764
8,764
9
შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“
66
56,521
56,587
10
შპს "ალიანსი"
-
1,378
11
შპს "გეო"
-
16
12
შპს "მშენებელი-80"
-
5,644
1,378
16
5,644
13
შპს „საქართველოს გაზის
ტრანსპორტირების კომპანია“
-
70,000
70,000
14
შპს ენგურჰესი
-
910
15
შპს „მექანიზატორი“
0
41,917
910
41,917
16
შპს სამშენებლო კომპანია - მშენებელი
2011
-
10,819
10,819
17
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“
-
5,000
5,000
18
შპს „სპორტმშენსერვისი“
-
10,000
19
შპს დავიდ ოს
-
40
20
შპს Engineering Solutions
-
178
21
შპს ბლექ სი არენა ჯორჯია
14,945
7,092
22
შპს დელტა ინტერნეიშენალ
-
845
23
შპს თრიფლეი ტურიზმი
-
77
24
შპს ინოფაგი
-
55
25
შპს კნიკი
-
38
26
შპს ლაქსტოქ.ჯი
-
80
27
შპს ლინგველი
-
31
10,000
40
178
22,037
845
77
55
38
80
31
28
შპს მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანია
-
190
190
29
შპს „მთის კურორტების განვითარების
კომპანია“
800
70,265
71,065
30
შპს მიწის რეაბილიტაციის სააგენტო
-
1
1
31
შპს ოპტიო
-
42
32
შპს ორიენტი
-
105
33
შპს „პერსპექტივა“
-
60
42
105
60
34
შპს საქართველოს მელიორაცია
13,000
67,125
80,125
19
35
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“
-
20,000
20,000
36
შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრი“
4
120
124
37
შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიურო
-
20,000
20,000
38
შპს სტიქს
-
53
39
შპს ფავნი
-
46
40
შპს ჯეო კონსალტინგი
-
126
41
შპს ჯეოჰიდრო სერვისი
-
1,454
53
46
126
1,454
42
შპს „საქართველოს აეროპორტების
გაერთიანება“
2,768
71,700
74,468
43
სს საქართველოს სოფლის მეურნეობის
კორპორაცია
-
-
-
31,583
596,180
627,763
სულ
2.2.2. კაპიტალში შენატანები საბიუჯეტო სახსრებით
სახელმწიფო საწარმოებისთვის სახელმწიფო საბიუჯეტო რესურსებიდან სესხების გამოყოფა
არ ხდება6.
სახელმწიფო
საწარმოებში
2017
წლისთვის
კაპიტალში შენატანები
საბიუჯეტო ასიგნებებიდან
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კაპიტალში შენატანის
მნიშვნელოვანი
ზრდა
განპირობებულია
დაგეგმილი კაპიტალური პროექტებით. 2017
წელს
განხორციელებული
კაპიტალში
შენატანებიდან აღსანიშნავია:
-
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24
იანვრის
N1557
საპარტნიორო
გაიზარდა 9
განკარგულებით
ფონდის
სს
კაპიტალი
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2013
წელი
2014
წელი
2015
წელი
2016
წელი
2017
წელი
მილიონი ლარით, ხოლო
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 აგვისტოს N1847 განკარგულებით სს
საპარტნიორო ფონდის კაპიტალი გაიზარდა 1 მილიონი ლარით, აღნიშნული
განკარგულებები მოიცავდა სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ
თბილისის გარშემო ელექტროენერგიის ინფრასტრუქტურის გაძლიერების მიზნით,
6
გამონაკლისი დაშვებულ იქნა 2016 წელს, როცა ძლიერი წვიმების გამო დაზიანდა „ვარდნილჰეს-1“-ის კაშხალის სიღრმეული წყალსაშვი.
„ვარდნილჰეს-1“ კაშხალსა და წყალსატარ კონსტრუქციებზე ტექნიკური უსაფრთხოების შესაბამისი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დასასრულებლად დამატებითი თანხის გამოყოფის თაობაზე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციასთან. თუმცა, დაზიანებების
სასწრაფო წესით შეკეთების მიზნით, დონორი ორგანიზაციიდან დაფინანსების მიღებამდე, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთვის
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის №1342 განკარგულების
საფუძველზე „ენგურჰესს“ გამოეყო უპროცენტო სესხი 2 მლნ ლარის ოდენობით, „ვარდნილჰეს-1“ კაშხალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების
მიზნით. სესხის დაბრუნების ვადა განისაზღვრა 2016 წლის პირველ დეკემბრამდე და სესხის დაფარვა მოხდა ამ თარიღისათვის.
20
რაც მოიცავდა სოფელ ტაბახმელაში 220/110 და 35/10 კვ ქვესადგურების პროექტირებამშენებლობას
და
ქვესადგურის
არსებულ
ქსელთან
ინტეგრირების
მიზნით
განსახორციელებელი სამუშაოების დაფინანსებას. გარდა ამისა, სს საპარტნიორო
ფონდის კაპიტალი დამატებით გაიზარდა 60 მილიონი ლარით შემდგომში ანაკლიის
პორტის განვითარებაზე მიმართვის მიზნით;
-
შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს კაპიტალი გაიზარდა 20 მილიონი ლარით ქ.
თბილისში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შენობის და ბიზნესსახლის მშენებლობის მიზნით;
-
შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ კაპიტალი 2017 წელს გაიზარდა 74
მილიონი ლარით, რომელიც ძირითადად მიიმართა ქუთაისის ახალი ტერმინალის
მშენებლობაზე;
-
შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ კაპიტალში შენატანმა შეადგინა 70,3
მილიონი ლარი, საიდანაც დაახლოებით 51,2 მილიონი ლარი მიიმართა გუდაურის
სათხილამურე გზის კეთილმოწყობაზე, ხოლო 19,1 მილიონი - წარმოადგენს სუბსიდიას
სესხის მომსახურებისთვის;
-
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ კაპიტალში შენატანმა
შეადგინა 70 მილიონი ლარი, აღნიშნული თანხის მიზნობრიობას წარმოადგენს
სოფლების გაზიფიკაცია.
მიუხედავად 2017 წელს სახელმწიფო საწარმოების კაპიტალში შენატანების მოცულობების
მნიშვნელოვანი ზრდისა, აღნიშნულიდან მომდინარე ფისკალური რისკი არა არსებითია,
რადგან კაპიტალში შენატანები ძირითადად მიიმართება კაპიტალურ პროექტებზე და არა
საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებაზე.
2.2.3. კაპიტალში შენატანები დონორული სასესხო დაფინანსებით
ცენტრალური მთავრობა საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან მიღებული სესხებიდან
ახორციელებს
გადასესხებას
ინფრასტრუქტურის,
სასოფლო
ენერგეტიკის,
სამეურნეო
და
წყალმომარაგების,
სხვა
პროექტების
კომუნალური
დასაფინანსებლად.
გადასესხება ხდება იმავე პირობებით, რომლითაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო იღებს
ვალდებულებას კრედიტორის წინაშე და მათი აღრიცხვა ხორციელდება ცენტრალური
მთავრობის მთლიანი ვალის ნაწილში. ფისკალური რისკი შესაძლოა წარმოიქმნას იმ
შემთხვევაში, როდესაც მუნიციპალიტეტები და სახელმწიფო საწარმოები ვერ ახერხებენ სესხის
მომსახურებას და ცენტრალურმა მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს სესხი. გადახდილი თანხა
ამ შემთხვევაში ხდება სახელმწიფო საწარმოს ვალი ცენტრალური მთავრობის მიმართ. ამ
რისკის მართვა დარეგულირებულია ფინანსთა სამინისტროს მიერ გადასესხებისთვის
დამტკიცებული
მოთხოვნებით.
თითოეული
სესხის
დამტკიცება
ხდება
ფინანსთა
სამინისტროს მიერ, რომელიც აფასებს ვალის მდგრადობას.
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სულ საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან
ეკონომიკურ აგენტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში შეთანხმებული
თანხის მოცულობა ეროვნული ვალუტით შეადგენდა 4,518.1 მლნ ლარს, საიდანაც
21
ათვისებულია 2,668.6 მლნ ლარი. ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი შეადგენს 417,2 მლნ
ლარს, დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი 173.1 მლნ ლარს, ნაშთი - 2,249.0 მლნ
ლარს. სესხები ძირითადად გაიცა სახელმწიფო კომპანიებზე და მუნიციპალიტეტებზე.
გადასესხება განხორციელდა ცენტრალური მთავრობის 6 სახელმწიფო კომპანიაზე (სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“,
შპს
„საქართველოს
გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“ შპს „ენგურჰესი", შპს „ენერგოტრანსი", შპს "საქართველოს მყარი
ნარჩენების მართვის კომპანია", შპს „საქაერონავიგაცია“), რომელთა სასესხო ვალდებულება
ჯამური თანხის 84.9 პროცენტია (3,835.6 მლნ ლარი).
ფისკალური რისკების ანალიზისათვის საყურადღებოა სასესხო ვალდებულებების დაფარვის
მდგომარეობა, რადგან ფისკალური რისკი შესაძლოა წარმოიქმნას იმ შემთხვევაში, როდესაც
სახელმწიფო საწარმო ან მუნიციპალიტეტი ვერ მოახერხებს ვალის დაფარვას, ხოლო
ვალდებულებების მომსახურების ხარჯების გაწევა მოუწევს ცენტრალურ მთავრობას. ასეთი
მომენტი როგორც წესი არ დგება ცენტრალური მთავრობის წინაშე, რადგან კომპანიების მიერ
ვალის დაფარვის პრობლემის შექმნის შემთხვევაში ხდება კონკრეტულ კომპანიებზე
ვადადამდგარი ვალის რესტრუქტურიზაცია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის
სასესხო ვალდებულება 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 1,384.7 მლნ ლარი შეადგინა.
მთლიანი ვალდებულებიდან 575.2 მლნ ლარი წარმოადგენს შპს „ენერგოტრანსზე“ (სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემის“
შვილობილი
კომპანია)
რიცხულ
ვალდებულებას, ხოლო დანარჩენი თანხა წარმოადგენს თავად სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემის
ვალდებულებას.
შპს
„ენერგოტრანსის“
ვალდებულება
წარმოიშვა
კომპანიის მიერ შავი ზღვის გადამცემი ქსელის პროექტთან დაკავშირებული სესხის აღებით.
კერძოდ, კომპანიამ (KFW სესხის ფარგლებში) ვერ მოახდინა სასესხო ვალდებულების სრული
დაფარვა, ამიტომ 2014-2016 წლებში, მთავრობის განკარგულებების საფუძველზე, რამდენჯერმე
განხორციელდა ენერგოტრანსის ფინანსური ვალდებულებების გადავადება, ხოლო მთავრობის
2016 წლის 9 დეკემბრის №2520 განკარგულების საფუძველზე, 2016 წლის 30 დეკემბერს
გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემას“
შორის,
რომლის
შესაბამისად
შპს
„ენერგოტრანსი“ ფინანსთა სამინისტროს მიმართ არსებულ ფინანსურ ვალდებულებას - 213.8
მლნ ლარს მოემსახურება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 2018-2027 პერიოდში.
შპს „ენგურჰესზე“ ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციისთვის
სხვადასხვა წყაროებიდან გაცემულია ოთხი სესხი. ჯამური სასეხო ვალდებულება 2017 წლის
31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 168.0 მლნ ლარს. კომპანიას 2016 წლის განმავლობაში
ძირითადი თანხის გადახდის ვალდებულება არ ჰქონია, რადგან ძირითადი თანხის დაფარვის
ყველა თარიღი შესაბამისი მთავრობის განკარგულებით გადავადდა
2 წლით, 2015 წლის
ნოემბრიდან.
თანხის
2017
წლიდან
კვლავ
განხორციელდა
ძირითადი
გადახდის
ვალდებულების გადავადება 3 წლით. გადავადება განხორციელდა ორი ხელშეკრულების
ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი ორი ხელშეკრულების მომსახურება ხდება გრაფიკის
შესაბამისად. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის ძირითადი ვალის
გადახდილი ნაწილი ეროვნულ ვალუტაში შეადგენს 6,757.9-ს ათასს.
22
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაზე აზიის განვითარების ბანკის,
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის
საკრედიტო
რესურსებიდან
გადასესხებულია
თანხები
ურბანული
მომსახურების
გაუმჯობესების პროგრამებზე, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წყლის პროექტებზე და წყლის
ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტებზე. კომპანიას ძირითადი ვალის სახით გადახდილი
აქვს 5,373.4 ათასი ევროს ექვივალენტი ლარით. ვადაგადაცილებული დავალიანება არ
ფიქსირდება და გადახდა მიმდინარეობს გრაფიკის შესაბამისად. 2017 წლის დეკემბრის
ბოლოსათვის სასესხო ვალდებულება 655.1 მლნ ლარს შეადგენს.
სხვა სახელმწიფო საწარმოების მიერ ვალის მომსახურება მიმდინარეობს გაფორმებული
ხელშეკრულებებით განსაზღვრულ ვადებში და მიმდინარე ეტაპზე ფისკალური რისკი
წარმოქმნის საფრთხე არ არსებობს.
სახელმწიფოს მხრიდან საწარმოებისთვის გარანტიების გაცემა არ ხდება. ადგილი აქვს მხოლოდ
გარკვეულ შემთხვევებში ე.წ. კომფორტისა და მხარდაჭერის წერილების გაცემას, რომელიც
საკმაოდ ლიმიტირებულია. აღნიშნული წერილები არ გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან
ვალდებულებების მომსახურებას და შესაბამისად, აქედან მომდინარე ფისკალური რისკები არ
არსებობს.
2.3. სახელმწიფო საწარმოების მიერ გადახდილი დივიდენდები
2017 წელს, სახელმწიფო საწარმოებისგან მთავრობის სასარგებლოდ გადახდილმა დივიდენდებმა
0.3 მლნ ლარი შეადგინა. ბიუჯეტის შემოსავლების დივიდენდის სახით განსაზღვრული წყაროს
ასეთი ოდენობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ სახელმწიფო საწარმოების ნაწილს
საპარტნიორო ფონდი განკარგავს და მათგან მიღებულ დივიდენდებს ინვესტირებისთვის და
სესხის მომსახურებისთვის დამოუკიდებლად იყენებს. 2017 წელს საპარტნიორო ფონდისათვის
სს საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის მიერ გადახდილია 27.3 მლნ ლარი, სს
თელასის მიერ - 4.9 მლნ ლარი
2.4. სესხები სახელმწიფო საწარმოებს შორის
სახელმწიფო საწარმოებს შორის გადასესხება და მათ მიერ ერთობლივი სესხის აღება სხვადასხვა
პროექტების
დაფინანსებისათვის
ქმნის
მთავრობაზე
რისკის
გადატანის
საშიშროებას.
საქართველოში ასეთი სესხების პრაქტიკა არ არის გავრცელებული და 2017 წელს ასეთი ტიპის
სესხება სახელმწიფო კომპანიებს შორის არ მომხდარა.
2.5. არაფინანსური ტრანსფერები
ფინანსური ტრანსფერების გარდა, საქართველოს მთავრობასა და სახელმწიფო საწარმოებს
შორის ადგილი აქვს აქტივების ტრანსფერებსაც, მათ შორის გაზი, მიწა, დანადგარები,
23
ინვენტარი და სხვა ფიქსირებული აქტივები. ასეთი ტრანსფერები ძირითადად იმ მიზნით
ხორციელდება, რომ სახელმწიფო საწარმოები გახდნენ აქტივების მფლობელები და მათზე
დაკისრებული ფუნქციები და პროექტები, სრულად და უკეთესად განახორციელონ. ეს არ იწვევს
ფისკალურ რისკებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არაფინანსური ტრანსფერი განახორციელა საქართველოს რკინიგზამ,
როდესაც 86 მლნ ლარი საწყისი ღირებულების ქონება, 147 მლნ ლარად გადასცა საქართველოს
მთავრობას. წინასწარ გაიქვითა ის დანახარჯები, რაც მთავრობისგან მიღებული იყო 2012 წელს
და განსხვავება საწყისი ღირებულებასა და მთავრობის დანახარჯებს შორის წარმოადგენს
მთავრობის მიერ წვლილის შეტანას კაპიტალში არაფულადი სახით.
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ 14 მლნ ლარის გაზის და 10 მლნ ლარის
ქონებისა
და
აღჭურვილობის
განაწილება
მოახდინა
მთავრობაზე.
ეს
ტრანსფერები
აღიარებულია, როგორც გაუნაწილებელი მოგების განაწილება 3 მლნ ლარის ოდენობით და 21
მლნ ლარის საწესდებო კაპიტალის შემცირება.
2016 წელს ნავთობის და გაზის კორპორაციამ სახელმწიფო მომსახურების ბიუროსთვის 2012
წელს გაცემული სესხების მოთხოვნის უფლება გადასცა სახელმწიფოს (68.9 მლნ ლარი).
2016 წლის განმავლობაში, 7 მლნ ლარის ოდენობის აქტივები განაწილდა საპარტნიორო ფონდის
კომპანიების მიერ სახელმწიფოს კონტროლირებადი დაწესებულების მიმართ, რაც მათი
კაპიტალის ზრდად აისახა.
მთავრობამ გაანაწილა 163 მლნ ლარის ღირებულების აქტივები საპარტნიორო ფონდის
კომპანიებზე, მათი სააქციო კაპიტალის ზრდის სახით.
2017 წლისთვის საწარმოებისგან მოწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობითი არსებითი
არაფინანსური ტრანსფერი არ იკვეთება.
2.6. კვაზი-ფისკალური აქტივობები
კვაზი-ფისკალურია სახელმწიფო საწარმოების მიერ საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით
განხორციელებული ისეთი არაკომერციული აქტივობები, რომელთა შედეგად კომპანიები
განიცდიან ზარალს, ან იღებენ საბაზროსთან შედარებით ნაკლებ მოგებას. თუ ასეთ შემთხვევებში
არ ხდება სახელმწიფო კომპანიებისთვის სათანადო კომპენსაციების გაცემა, ეს ამცირებს მათ
მომგებიანობას და ზრდის მათთვის ფისკალური დახმარების გაწევის ან სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სხვა აქტივობის საჭიროებებს.
ასევე,
სახელმწიფო საწარმოების მიერ აქტივობების განხორციელება ისეთი პირობებით,
რომელიც მომხმარებლისთვის საბაზრო პირობებზე უკეთესია, კვაზი-ფისკალურ საქმიანობად
შეიძლება ჩაითვალოს. თუ სახელმწიფო საწარმო კონკურენციას უწევს კერძო საწარმოს, ეს მათ
არათანაბარ პირობებში აყენებს. ამასთან, ბაზრის ისეთი დეფორმირება - როდესაც სახელმწიფო
საწარმო საქონლისა ან მომსახურების მიწოდებას თვითღირებულებაზე დაბალი ფასით
ახორციელებს, რადგან მისთვის ხელმისაწვდომია იაფი რესურსები, იწვევს ეკონომიკაში
რესურსების არაეფექტიან განთავსებას და აფერხებს ეკონომიკურ განვითარებას.
ფისკალური გამჭვირვალობის კუთხით განხორციელებული რეფორმების გათვალისწინებით,
24
რომელიც საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის დახვეწას და ევროკავშირის სტანდარტებთან
დაახლოებას ითვალისწინებს, ამ ტიპის აქტივობებისთვის სახელმწიფო კომპანიებს უნდა
გაეწიოთ ბიუჯეტიდან შესაბამისი კომპენსაცია. ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო სახელმწიფო
საწარმოებიდან ინფორმაციის შეგროვება ამ ტიპის აქტივობების მიზანშეწონილობის შეფასების
და მათ გადასაწყვეტად სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით.
ცხრილი 4. კვაზი-ფისკალური აქტივობები (ათასი ლარი)
კომპანია
საქართველოს ნავთობისა და გაზის
1
კორპორაცია
საქმიანობის აღწერილობა
2013
2014
2015
2016
2017
237,250
326,060
401,829
591,932
429,541
475,854
14,462
17,259
16,677
18,374
19,487
25,489
349
2,545
გაზის რეალიზაცია
აფხაზეთის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მიწოდება
2 შპს „ენგურჰესი“
2012
აფხაზეთისათვის დამატებით შესყიდული ელენერგია
კოდორიჰესები
3 სს „საქართველოს რკინიგზა“
მგზავრთა გადაყვანა, კირქვის და ქვანახშირის გადაზიდვა
სპეციალური ტარიფებით
4 სს „საქრუსენერგო“
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების მანანაურის,
ცხუმალდის, ბავარისა და ხაჩეშის ელექტორფიცირების სამუშაოები
473
480
430
465
479
431
25,420
20,260
26,380
36,770
39,125
33,576
254
სულ
277,605
2.7. სახელმწიფო
საწარმოთა
სენსიტიურობის
364,059
445,316
ანალიზი
647,541
7
489,235
537,896
ძირითადი
საწარმოს მაგალითზე
შესავალი
ამ თავში მოცემულია 7 ძირითადი სახელმწიფო საწარმოს ფინანსური რისკების ანალიზი.
ამ თავში განხილულია ანალიზის მიზანი, ანალიზის განხორციელებისთვის საჭირო ძირითადი
დაშვებები და მოდელირებული მაკრო-ეკონომიკური სცენარები, ხოლო შემდეგ განხილულია
რისკების ანალიზის ძირითადი მიგნებები და დასკვნები. ამ თავის დანართებში დეტალურადაა
მოცემული საბაზისო სცენარის ფინანსური პროგნოზები და სცენარების ანალიზი შვიდი
საწარმოსთვის როგორც კონსოლიდირებულად, ასევე ცალ-ცალკე.
ანალიზში განხილული შვიდ საწარმოს წარმოადგენენ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ენგურჰესი;
საქართველოს რკინიგზა;
ნავთობისა და გაზის კორპორაცია;
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა;
მარაბდა-კარწახის რკინიგზა;
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია;
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია.
ეს სახელმწიფო საწარმოები შეირჩა მათი ფინანსური მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შვიდივე
მათგანის ჯამური ერთობლივი შემოსავალი შეადგენს ფისკალური რისკების ანალიზში
25
განხილულ სახელმწიფო საწარმოთა ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 40%-ს. მოცემულ
ანალიზში დაგეგმილი იყო ესკო-სა და გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის შეყვანაც, თუმცა,
აღნიშნული
კომპანიები
მოკლებულები
აღმოჩნდნენ
შესაძლებლობას
მოეწოდებინათ
ფინანსური პროგნოზები.
2.7.1. სცენარების ანალიზის მიზნები
სცენარების ანალიზის მიზანია წარმოადგინოს საქართველოს მთავრობის წინაშე მდგარი
ფისკალური რისკების ფინანსური შეფასება „ზედა დონეზე“ შემდგომი ხუთი წლისთვის,
რომლებიც მომდინარეობს რამდენიმე მსხვილი სახელმწიფო საწარმოდან. ძირითადი საკითხი,
რომელზეც ანალიზი მიმართულია არის გასცეს პასუხი „რა ფინანსური გავლენა ექნება
სახელმწიფო საწარმოებზე და მათ მფლობელზე - სახელმწიფოზე, მწვავე ეკონომიკურ შოკებს.
მოდელირებული შოკები მოიცავს მშპ-ს ზრდის, გაცვლითი კურსისა და საპროცენტო
განაკვეთების შოკებს.
ანალიზი განხორციელებულია ზედა-დონეზე და რისკების რაოდენობრივი გამოსახულების
დანიშნულებაა იყოს მიმანიშნებელი და არა ზუსტი, რადგან გარდაუვლად არსებობს
განუსაზღვრელობა
ფინანსურ
პროგნოზებთან
და
გარე
ფაქტორების
კომპანიებზე
ზემოქმედებასთან დაკავშირებით.
მოდელი მოიცავს სამ-წლიან ისტორიულ (2015-2017) და ხუთ-წლიან პრო-ფორმა (2018-2022)
ფინანსურ პროგნოზებს. ფინანსური უწყისები მოიცავს საანგარიშო პერიოდისთვის ზედა
დონის მოგება-ზარალის, ბალანსისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგებებს.
აღნიშნული
ფინანსური
ანგარიშგებებიდან
დაანგარიშებულია
ძირითადი
ფინანსური
კოეფიციენტები.
2.7.2. ეკონომიკური სცენარები
მოდელი განიხილავს საქართველოს მაკროეკონომიკური პერსპექტივის 6 სცენარს.
სცენარი 1 - საბაზისო სცენარი, ეყრდნობა თითოეული საწარმოს ფინანსურ პროგნოზებს
მიმდინარე და მომდევნო წლებისთვის (2018-2022);
სცენარი 2 - უშვებს მშპ-ს მწვავე შოკს, რაც შეადგენს 2019-2020 წლებისთვის მშპ-ს ზრდას
მხოლოდ 1.5% და 1.9%-ით შესაბამისად (საბაზისო სცენართან შედარებით, რომელიც
2019 წლისთვის ითვალისწინებს 4,6%-იან და 2020 წლისთვის 5%-იან ზრდას), სხვა
დაშვებების უცვლელად დარტოვების პირობებში;
სცენარი 3 - უშვებს გაცვლითი კურსის მწვავე შოკს ლარის სხვა ვალუტებთან 37%-ით
გაუფასურებით 2019 წლისთვის და შემდგომ ნაწილობრივი გაჯანსაღებით, სხვა
დაშვებების უცვლელად დატოვების პირობებში;
სცენარი 4 - უშვებს საპროცენტო განაკვეთის მწვავე შოკს, რაც გამოიხატება საპროცენტო
განაკვეთის 200 საბაზისო ერთეულით (2%-იანი ზრდით) ზრდით 2019 წელს და
26
შემდგომ პერიოდში გაზრდილი მაჩვენებლის შენარჩუნებით, სხვა დაშვებების
უცვლელად დატოვების პირობებში;
სცენარი 5 - უშვებს სამივე მაკროენომიკური ცვლადის შოკს ერთდროულად (მშპ,
გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთი), შოკების მაგნიტუდისა და ხანგრძლივობის
2-4 სცენარებში აღწერილის შესაბამისად;
სცენარი 6 - უშვებს სცენარი 2-ში აღწერილ მშპ-ს ზრდის შოკზე კიდევ უფრო მწვავე
შოკს, რაც გამოიხატება მშპ-ს ზრდის 5%-იანი შემცირებით 2019 წლისთვის (საბაზისო
სცენარში მშპ-ს 5%-იან ზრდასთან შედარებით), სხვა დაშვევების უცვლელად
დატოვების პირობებში.
2-5 სცენარებში დაშვებები ეყრდნობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოზე
შედგენილ ვალის მდგრადობის ანალიზს (DSA), ხოლო მე-6 სცენარში მოცემული დაშვება ფისკალური სტრეს-ტესტის ანალიზს.
DSA-ს სცენარები ეყრდნობა საქართველოს ეკონომიკის ისტორიულ სტატისტიკურ მონაცემებს
და შოკად იღებს ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ ყველაზე მწვავე რყევებს მშპ-ში,
გაცვლით კურსსა და საპროცენტო განაკვეთებში.
აუცილებელია ხაზი გაესვას, რომ 2-6 სცენარებში მოცემული დაშვებები არ წარმოადგენს IMF-ის
ხედვას საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პროგნოზების შესახებ მომავალ წლებში.
ნაცვლად ამისა, სცენარები იძლევა საშუალებას (საქართველოს უახლეს წარსულზე
დაყრდნობით), გამოისახოს ის შედეგები რაც შეიძლება დადგეს მწვავე შოკების ეკონომიკაზე
ზეგავლენის შედეგად. სცენარების მიზანია გაზომოს აღნიშნული მწვავე შოკების რეალიზების
შემთხვევაში გავლენა სახელმწიფო საწარმოებზე და მათ ფაქტიურ მფლობელზე სახელმწიფოზე.
ეკონომიკური
დაშვებების
რიცხობრივი
გამოსახულებები
IMF-ის
საქართველოსთვის
მომზადებული საბაზისო სცენარის პროგნოზების გათვალისწინებით მოცემულია ცხრილ 2-ში
ქვემოთ:
ცხრილი 5. საბაზისო სცენარის დაშვებები: IV თავის პროგნოზები
ს აბაზის ო ს ცენ არ ის დაშვებები
2018
2019
2020
2021
2022
მ შპ-ს რ ეალურ ი ზრ და
5.0%
4.6%
5.0%
5.2%
5.2%
გაცვლით ი კურ ს ი ლარ ი/დოლარ ი
2.53
2.62
2.58
2.55
2.55
ს აპრ ოცენ ტო გან აკვეთ ები
საპროცენტო განაკვეთები ლარში აღებულ
სესხებზე
საპროცენტო განაკვეთები უცხოურ ვალუტაში
აღებულ სესხებზე
8.1%
8.2%
8.6%
8.7%
8.9%
2.2%
2.0%
1.9%
1.6%
1.9%
საბაზისო სცენარში, როგორც მითითებულია ცხრილ 2-ში, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის
პროგნოზი შეადგენს დაახლოებით 5%-ს შემდეგი 5 წლისთვის, გაცვლითი კურსი და
საპროცენტო განაკვეთები უმნიშვნელოდ ვარირებენ და მეტ-ნაკლებად სტაბილურად რჩებიან
ერთ დონეზე.
27
ეკონომიკური დაშვებები ალტერნატიული სცენარებისთვის (სცენარები 2-6) მოცემულია
ქვემოთ, ცხრილ 3-ში:
ცხრილი 6. ალტერნატიული სცენარების მაკროეკონომიკური დაშვებები
DSA დაშვებები
2018
2019
2020
2021
2022
სცენარი 2 მ შპ-ს რ ეალურ ი ზრ და
5.0%
1.5%
1.9%
5.2%
5.2%
სცენარი 3 გაცვლით ი კურ ს ი ლარ ი/დოლარ ი
2.53
3.58
3.52
3.48
3.48
8.1%
10.2%
10.6%
10.7%
10.9%
2.2%
4.0%
3.9%
3.6%
3.9%
2021
8.0%
2022
8.7%
სცენარი 4 ს აპრ ოცენ ტო გან აკვეთ ები
საპროცენტო განაკვეთები ლარში აღებულ
სესხებზე
საპროცენტო განაკვეთები უცხოურ ვალუტაში
აღებულ სესხებზე
სცენარი 5 კომ ბინ ირ ებული - მ შპ-ს , გაცვლით ი კურ ს ის და ს აპრ ოცენ ტო გან აკვეთ ის შოკები
DSA დაშვებები
სცენარი 6 მშპ -ს რეალური ზრდა
2018
5.0%
2019
-5.0%
2020
6.8%
ფინანსური რისკების ანალიზი ეყრდნობა საშუალო-ვადიან (5 წლიან) მოდელს, რომელიც
იყენებს წლიურ მონაცემებს. მოცემული ანალიზის დანიშნულება არ არის გამოავლინოს ყველა
ფინანსური რისკი რომლის წინაშეც დგანან ანალიზში გამოყენებული საწარმოები. მაგალითად,
ანალიზი არ ახდენს ქვემოთ მოცემული რისკების გამოვლენას, მიუხედავად იმისა, რომ
ზოგიერთი ან ყველა საწარმო შეიძლება იდგეს ამ რისკების წინაშე:
საკრედიტო რისკები, რომლებიც წარმოქმნილია საწარმოს მომხმარებლების მიერ
მომსახურების საფასურის გადაუხდელობით, ან გვიანი გადახდებით;
სექტორისთვის დამახასიათებელი რისკები, როგორიცაა ბუნებრივი აირისა და
ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ფასების და მოცულობების ცვლილების
ზემოქმედება
ენგურჰესისთვის, ნავთობისა და გაზის კორპორაციისთვის და
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის.
ბაზრის წილის რისკები, როგორიცაა კონკურენტების მხრიდან ბაზრის წილის გაზრდა,
მაგალითად, ტრანსპორტირების ალტერნატიული ფორმების გაჩენამ შესაძლოა
შეამციროს საქართველოს რკინიგზისა და მარაბდა-კარწახის ტვირთის ბრუნვის
მოცულობები; და
მშენებლობასა და პროექტების მენეჯმენტთან დაკავშირებული რისკები, რომელიც
შესაძლოა იყოს ძირითადი ფინანსური რისკი ისეთი სახელმწიფო საწარმოებისათვის,
როგორიცაა სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია, საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია და მარაბდა-კარწახის რკინიგზა.
როგორც დამახასიათებელია ნებისმიერი მოდელისთვის, მოდელი არის იმდენად ზუსტი,
რამდენადაც მოდელისთვის გამოყენებული ძირითადი მონაცემები და დაშვებები. საწარმოების
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის აუდიტი არ განხორციელებულა.
28
2.7.3. ანალიზის შედეგები
2.7.4. საბაზისო სცენარის პროგნოზები
სცენარების
ანალიზის
შედეგების
წარდგენამდე,
ქვემოთ
მოცემულ
ცხრილ
4-ში
წარმოდგენილია საბაზისო სცენარის ნაერთი ფინანსური მაჩვენებლები შვიდივე საწარმოსთვის.
როგორც ცხრილი მიუთითებს:
-
-
-
2018 წლის გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების საპროგნოზო მოცულობა შეადგენს
267 მილიონ ლარს. საპროგნოზო წმინდა მოგება იკლებს 2019 წლისთვის (უმეტესწილად
შემცირებული ფინანსური შემოსავლებისა და გაზრდილი ცვეთის ხარჯების გამო
ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში და ფინანსური დანახარჯების ზრდით მარაბდაკარწახის რკინიგზაში) ხოლო შემდგომ სამ-წლიან პერიოდში მნიშვნელოვნად
იზრდება;
მოსალოდნელი კაპიტალის უკუგება (ROE) 2018 წლისთვის შეადგენს მხოლოდ 3%-ს,
რაც სახელმწიფო საწარმოების კაპიტალის ღირებულებაზე ნაკლებია. რაც შეეხება
აქტივების უკუგებას (ROA), აღნიშნული მაჩვენებელი იზრდება სტაბილურად 9%-მდე
2022 წლისთვის.
ვალდებულებების აქტივების ჯამურ მოცულობაზე შეფარდების კოეფიციენტი
სახელმწიფო საწარმოების მოცემული ჯგუფისთვის, მაღალია და შეადგენს 77%-ს 2018
წლისთვის, რაც შეეხება ამ მონაცემის ჩაშლას, შესამჩნევი ვარიაციაა საწარმოებს შორის,
მაგალითად ნავთობისა და გაზის კორპორაციისთვის შეადგენს დაახლოებით 44%-ს,
საქართველოს
რკინიგზისთვის
56%-ს,
საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემისა და მარაბდა-კარწახის რკინიგზისთვის კი ეს მაჩვენებელი 100%-ზე
მაღალია. როგორც წესი, ვალის აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტის მაღალი
მაჩვენებლის მქონე საწარმოებს მწირი შესაძლებლობები აქვთ გაუმკლავდნენ მწვავე
ეკონომიკურ შოკებს.
ცხრილი 7. ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები– საბაზისო სცენარი
საბაზისო სცენარი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი (IC)
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
267
132
298
514
700
2,021
2,207
2,425
2,883
2,758
13%
6%
12%
18%
25%
3%
4%
6%
7%
9%
77%
77%
75%
74%
73%
208.0
1.6
2.2
3.2
3.6
2.0
1.7
1.9
2.6
3.0
1.9
1.6
1.8
2.5
3.0
მოცემული შვიდი საწარმოს საბაზისო სცენარის ფინანსურ პროგნოზებზე სხვადასხვა
ეკონომიკური შოკების გავლენა აღწერილია ქვემოთ. მოცემულ მსჯელობაში აქცენტი კეთდება
ეკონომიკური
შოკების
სახელმწიფო
საწარმოების
3
ძირითად
ფინანსურ
მაჩვენებელზე/კოეფიციენტზე გავლენაზე:
გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების ნაერთი მაჩვენებელი;
29
სახელმწიფო საწარმოების ნაერთი წმინდა ღირებულება; და
საწარმოთა მოცემული ჯგუფის ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის
კოეფიციენტი.
დამატებით ფინანსურ საზომებზე ეკონომიკური შოკების ეფექტი საწარმოების როგორც ნაერთი
ასევე ინდივიდუალური მაჩვენებლებისთვის მოცემულია დანართებში.
2.7.5. დაბალი ზრდის სცენარი
დაბალი ეკონომიკური ზრდა ითვალისწინებს მშპ-ს ზრდას 1.5%-ით 2019 წლისთვის, ხოლო 2020
წლისთვის - 1.9%-ით. (საბაზისო სცენართან შედარებით, 2019 წელი - 4.6% და 2020 წელი - 5%).
საბაზისო სცენარის სხვა დაშვებები რჩება უცვლელი.
დაბალი ეკონომიკის ზრდის გავლენები ზემოთ აღწერილ საწარმოთა ნაერთ 3 ძირითად
ფინანსურ მაჩვენებელზე მოცემულია ქვემოთ გრაფიკი 1-3-ში. გავლენა არსებითია, თუმცა, არა
იმდენად დიდი, როგორიც გაცვლითი კურსის შოკის გავლენა, რომელიც აღწერილია შემდეგ
სცენარში.
გრაფიკი 1. საწარმოთა წმინდა მოგების კლება დაბალი ეკონომიკური ზრდის სცენარისთვის
მოცემულ სცენარში დაბალი
ეკონომიკური ზრდა ამცირებს
საწარმოთა დაგეგმილ წმინდა
მოგებას გადასახადების შემდეგ
დაახლოებით 25-30 მილიონი
ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელია რომ წმინდა
მოგება გაჯანსაღდება შემდგომ
წლებში.
გრაფიკი 2. სახელმწიფო საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირება დაბალი ეკონომიკური
ზრდის სცენარის პირობებში
დაბალი ეკონომიკური ზრდის
პირობებში
სახელმწიფო
საწარმოთა
წმინდა
ღირებულება
საბაზისო
სცენართან
შედარებით
მცირდება დაახლოებით 35
მილიონი ლარით.
წმინდა
ღირებულებით
გამოწვეული
დანაკარგი
მუდმივია.
30
გრაფიკი 3. სახელმწიფო საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობა დაბალი
ეკონომიკური ზრდის პირობებში
დაბალი ეკონომიკური ზრდის
პირობებში
ვალის
ჯამურ
აქტივებთან
თანაფარდობის
კოეფიციენტი
იზრდება
მხოლოდ მცირედით.
2.7.6. გაცვლითი კურისის შოკის სცენარი
გაცვლითი კურსის შოკის სცენარში ლარის გაუფასურება სხვა ვალუტების მიმართ 2019
წლისთვის შეადგენს 37%-ს, ხოლო მომავალ 3 წელში უმნიშვნელოდ ჯანსაღდება.
გაცვლითი კურსის შოკის გავლენა საწარმოთა ფინანსურ შედეგებზე და პოზიციებზე ძალიან
მნიშვნელოვანია, აღნიშნული ასახულია 4-6 გრაფიკებში ქვემოთ. ვინაიდან საწარმოებს 6500
მილიონ ლარამდე ვალი აქვთ და მათი უდიდესი წილი დენომინირებულია უცხოურ ვალუტაში
(ძირითადად დოლარსა და ევროში), გაცვლითი კურსის შოკის ნეგატიური ეფექტი ძალიან
დიდია. როდესაც ლარი უფასურდება, სესხების მომსახურების ხარჯებიც პროპორციულად
იზრდება.
ვინაიდან რამდენიმე საწარმო შემოსავალს იღებს უცხოურ ვალუტაში (მაგ. ნავთობისა და გაზის
კორპორაცია), გაცვლითი კურსის გაუფასურების ნეგატიური ეფექტი გარკვეულწილად
შერბილებულია.
გრაფიკი 4. საწარმოთა წმინდა მოგების შემცირება გაცვლითი სავალუტო კურსის შოკის
პირობებში
გაცვლითი
კურსის
შოკს
მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს
საწარმოთა წმინდა მოგებაზე
გადასახადების
შემდეგ.
აღნიშნული შოკის პირობებში
მოსალოდნელია, რომ წმინდა
მოგება გადასახადების შემდეგ
შემცირდება 2 150 მილიონი
ლარით. ასეთი მოცულობის
ეფექტი
გამოწვეულია
სახელმწიფო
საწარმოების
სესხების უცხოურ ვალუტაში
დენომინირებით.
31
სახელმწიფო
საწარმოების
გადასახადების შემდეგ წმინდა
მოგების
შემცირებული
მოცულობა შეადგენს მშპ-ს 5%ს.
გრაფიკი 5. საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირება გაცვლითი კურსის შოკის
პირობებში
გაცვლითი კურსის შოკი იწვევს
საწარმოთა
წმინდა
ღირებულების
შემცირებას
იგივე მოცულობით, რითაც
გადასახადების შემდეგ წმინდა
მოგების
და
შეადგენს
დაახლოებით 2 200 მილიონ
ლარს.
წმინდა
ღირებულების
შემცირების უდიდესი ნაწილი
წმინდა
მუდმივია.
ღირებულების
მაჩვენებლის
ნაწილობრივი გაუმჯობესება
მოსალოდნელია,
იქედან
გამომდინარე,
რომ
ნაგულისხმევია
ლარის
მცირედით
გაჯანსაღება
ძირითადი შოკის შემდეგ.
გრაფიკი 6. სახელმწიფო საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის ზრდა
გაცვლითი კურსის შოკის პირობებში
სახელმწიფო საწარმოთა ვალის
ჯამურ
აქტივებთან
თანაფარდობის კოეფიციენტი
გაცვლითი
კურსის
შოკის
რეალიზების
პირობებში
იზრდება დაახლოებით 20%ით.
საბაზისო სცენარში, ვალის
ჯამურ
აქტივებთან
თანაფარდობის კოეფიციენტის
საშუალო
მაჩვენებელი
სახელმწიფო საწარმოთათვის
შეადგენს
77%-ს
2019
წლისთვის. გაცვლითი კურსის
შოკი იწვევს ამ მაჩვენებლის
ზრდას 100%-მდე.
ვალის ზრდა შეადგენს მშპ-ს
5%-ს.
32
2.7.7. საპროცენტო განაკვეთის შოკის სცენარი
საპროცენტო განაკვეთის სცენარი გულისხმობს საპროცენტო განაკვეთის ზრდას 2%-ით 2019
წლისთვის და შემდგომ გაზრდილი მაჩვენებლის შენარჩუნებას, სხვა დაშვებების უცვლელად
დატოვების პირობებში.
საპროცენტო განაკვეთის შოკის გავლენა სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსურ მაჩვენებლებზე
ასახულია ქვემოთ, 7-9 გრაფიკებში. უარყოფითი შედეგი არსებითია, თუმცა, ახლოსაც ვერ
მიდის გაცვლითი კურსის შოკით გამოწვეულ შედეგებთან. ვინაიდან საწარმოთა უმეტეს ნაწილს
სესხების პორტფელის უდიდესი წილი აქვთ ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით,
საპროცენტო განაკვეთის ზრდის ნეგატიური ეფექტი გარკვეულწილად შერბილებულია და
შესაბამისად დაცულები არიან საპროცენტო განაკვეთების ზრდის რისკისგან.
გრაფიკი 7. საწარმოთა გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების კლება
განაკვეთის შოკის გამო
საპროცენტო
საპროცენტო განაკვეთის ზრდა
ამცირებს
საწარმოთა
დაგეგმილ წმინდა მოგებას
გადასახადების შემდეგ 24-33
მილიონი ლარით საანგარიშო
პერიოდის განმავლობაში.
გრაფიკი 8. საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირება საპროცენტო განაკვეთის შოკის გამო
საპროცენტო განაკვეთის შოკის
რეალიზების გამო საწარმოთა
ჯამური წმინდა ღირებულება
მცირდება დაახლოებით 73
მილიონი ლარით.
შოკის შედეგად გამოწვეული
დანაკარგი
წმინდა
ღირებულებაში მუდმივია.
33
გრაფიკი 9. საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის ზრდა საპროცენტო
განაკვეთის შოკის სცენარის გათვალისწინებით
საპროცენტო განაკვეთი შოკი
იწვევს
საწარმოთა
ვალის
ჯამურ
აქტივებთან
თანაფარდობის კოეფიციენტის
ზრდას უმნიშვნელოდ.
2.7.8. კომბინირებული შოკის სცენარი
კომბინირებული შოკის პირობებში, სამივე მაკროეკონომიკური ცვლადი (მშპ, გაცვლითი კურსი,
საპროცენტო განაკვეთები) ერთდროულად განიცდის შოკს, თითოეული შოკის დიაპაზონი და
ხანგრძლივობა იგივეა, რაც აღწერილია სცენარებში ზემოთ.
კომბინირებული შოკების გავლენა სახელმწიფო საწარმოების ფინანსურ მახასიათებლებზე და
პოზიციებზე ძალიან მნიშვნელოვანია, უმეტესწილად, როგორც უკვე ზემოთ აღვწერეთ,
გაცვლითი კურსის ცვლილების გამო. დამდგარი შედეგების დიაპაზონი ასახულია 10-12
გრაფიკებში ქვემოთ.
გრაფიკი 10. გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების კლება კომბინირებული შოკების
სცენარისთვის
დაბალი ეკონომიკური ზრდის,
ვალუტის გაუფასურების და
მაღალი
საპროცენტო
განაკვეთის
კომბინაციას
მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ
საწარმოთა წმინდა მოგებაზე.
კომბინირებული
შოკის
პირობებში დაგეგმილი წმინდა
მოგება გადასახადების შემდეგ
მცირდება დაახლოებით 2 200
მილიონი ლარით. აღნიშნული
კლება შეადგენს მშპ-ს 5%-ს.
34
გრაფიკი 11. საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირება კომბინირებული შოკის
სცენარისთვის
კომბინირებული
შოკის
სცენარის
პირობებში
საწარმოთა ჯამური წმინდა
ღირებულება
მცირდება
დაახლოებით 2 200 მილიონი
ლარით.
წმინდა
ღირებულების
დანაკარგის
ნაწილობრივი
გაჯანსაღება
შემდგომ
პერიოდში ლარის ეტაპობრივი
გამყარებით.
გრაფიკი 12. საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის ზრდა კომბინირებული შოკის
სცენარისთვის
კომბინირებული
შოკის
სცენარის
პირობებში საწარმოთა ვალის ჯამურ
აქტივებთან თანაფარდობის მაჩვენებელი
იზრდება დაახლოებით 22%-ით.
საბაზისო სცენარში, საწარმოთა ვალის
ჯამურ
აქტივებთან
თანაფარდობის
კოეფიციენტი შეადგენს 77%-ს 2019
წლისთვის.
კომბინირებული
ეკონომიკური
შოკი
იწვევს
ამ
მაჩვენებლის ზრდას 100%-მდე.
2.7.9. ეკონომიკური ზრდის უარყოფითი მაჩვენებლის სცენარი
ამ უკანასკნელ სცენარში აღვწერთ კიდევ უფრო მწვავე ეკონომიკური შოკის შედეგებს, რაც
გულისხმობს მშპ-ს შემცირებას 5%-ით 2019 წლისთვის გასულ წელთან შედარებით (საბაზისო
სცენართან შედარებით, რომელიც პროგნოზირებს მშპ-ს 5%-იან ზრდას), ხოლო შემდგომ 3
წელში კი მნიშვნელოვნად გაჯანსაღებას.
გრაფიკი 13. გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების შემცირება ეკონომიკური ზრდის
უარყოფითი მაჩვენებლის სცენარისთვის
35
ეკონომიკური
ზრდის
უარყოფითი
მაჩვენებლის
სცენარის
პირობებში
საწარმოთა წმინდა მოგება
გადასახადების
შემდეგ
მცირდება დაახლოებით 75
მილიონი ლარით.
გადასახადების შემდეგ წმინდა
მოგების
მაჩვენებლის
პროგნოზი
უმჯობესდება
შემდგომი წლებისთვის.
გრაფიკი 14. საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირება შემცირება ეკონომიკური ზრდის
უარყოფითი მაჩვენებლის სცენარისთვის Decline in net worth of the SOES in major economic
downturn scenario
ეკონომიკური
ზრდის
უარყოფითი
მაჩვენებლის
სცენარის
პირობებში
საწარმოთა
წმინდა
ღირებულება
მცირდება
დაახლოებით 50 მილიონი
ლარით.
წმინდა
ღირებულების
მაჩვენებელი
ეტაპობრივად
ჯანსაღდება შემდგომ წლებში.
გრაფიკი 15. საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის ზრდა ეკონომიკური
ზრდის უარყოფითი მაჩვენებლის სცენარისთვის
ეკონომიკურ
შოკს
მცირე
ეფექტი
აქვს
სახელმწიფო
საწარმოთა
ვალის
ჯამურ
აქტივებზე
თანაფარდობის
კოეფიციენტის მაჩვენებელზე.
2.7.10.დასკვნები
საბაზისო სცენარის ფინანსური პროგნოზების მიხედვით სახელმწიფო საწარმოთა მოცემული
ჯგუფი ამ მომენტისთვის ვერ აღწევს კაპიტალის ღირებულებას. მიუხედავად იმისა, რომ
36
საწარმოები გეგმავენ მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებას შემდგომი 5 წლისთვის,
მათი ვალების ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის (საშუალოდ 75%-ზე მეტი) მაღალი
მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ მათზე არსებით ზემოქმედებას ახდენენ ეკონომიკური შოკები.
მათი ჯამური ვალის - 6 500 მილიონი ლარის უმეტესი წილი მოდის უცხოურ ვალუტაში, რაც
ნიშნავს, რომ საწარმოები და მათი მფლობელი (სახელმწიფო) ვალუტის გაუფასურების შოკის
მიმართ დაუცველები არიან.
წარმოდგენილი ანალიზი ხაზს უსვამს, რომ სავალუტო კურსის რისკი ამ მომენტისთვის არის
უმნიშვნელოვანესი მაკროეკონომიკური რისკი, რომლის წინაშეც მოცემულ საწარმოთა ჯგუფი
დგას. საწარმოებიდან ყველაზე მცირეს - სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიას სესხი არ აქვს,
დანარჩენი მსხვილი საწარმოები კი მნიშვნელოვნად არიან დამოკიდებული გაცვლითი კურსის
ცვილებაზე. მოცემული ანალიზი მიუთითებს, რომ გაცვლითი კურსის შოკის გავლენა ძირითად
საწარმოებზე
ძალიან
დიდია.
ეკონომიკური
შოკების
გავლენა
საწარმოთა
ჯამური
მაჩვენებლების - გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების შემცირების, წმინდა ღირებულების
შემცირებისა და ვალის ზრდის კუთხით შეადგენს დაახლოებით 2 000 მილიონ ლარს და
კომპანიების ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტის ზრდა - დაახლოებით
20%-ს. გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების უარყოფითი ცვლილება შეადგენს საქართველოს
მშპ-ს დაახლოებით 5%-ს.
ანალიზი მიუთითებს, რომ სახელმწიფო საწარმოები გაცვლითი კურსისგან განსხვავებით
გაცილებით ნაკლებად რეაგირებენ ეკონომიკურ დაღმასვლებზე და გაზრდილ საპროცენტო
განაკვეთებზე. მიუხედავად ამისა, საპროცენტო განაკვეთის ზრდის შედეგი მაინც არსებითია და
შეადგენს 30 მილიონ ლარზე მეტს წმინდა მოგებაში. ასევე, ეკონომიკური დაღმასვლა,
საპროცენტო განაკვეთის ზრდა მოსალოდნელია რომ კომბინირებული იქნება ვალუტის
გაცვლითი კურსის გაუფასურებასთან, რაც საბოლოოდ გამოიწვევს დიდ ნეგატიურ ეფექტებს,
როგორც აღწერილია მოცემულ ანალიზში.
2.7.11.დანართები
დანართი 1: 7 საწარმოს ნაერთი ფინანსური რისკების ანალიზი
37
საბაზისო სცენარი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი (IC)
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
267
132
298
514
700
2,021
2,207
2,425
2,883
2,758
13%
6%
12%
18%
25%
3%
4%
6%
7%
9%
77%
77%
75%
74%
73%
208.0
1.6
2.2
3.2
3.6
2.0
1.7
1.9
2.6
3.0
1.9
1.6
1.8
2.5
3.0
2018
2019
2020
2021
2022
267
108
267
514
700
2,021
2,192
2,389
2,847
2,722
13%
5%
11%
18%
26%
3%
3%
5%
7%
9%
77%
77%
75%
74%
73%
208.0
1.5
2.1
3.2
3.6
2.0
1.7
1.8
2.5
3.0
1.9
1.6
1.8
2.4
2.9
2018
2019
2020
2021
2022
267
-2,026
681
878
1,079
შოკების ანალიზის სცენარები:
მშპ-ს ზრდის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი (IC)
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
გაცვლითი კურსის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი (IC)
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2,021
96
562
1,257
1,378
13%
-2113%
121%
70%
78%
3%
6%
9%
10%
12%
77%
99%
95%
90%
88%
208.0
0.2
4.8
4.7
4.1
2.0
1.9
2.5
3.6
4.5
1.9
1.8
2.4
3.5
4.4
38
საპრ ოცენტო განაკვეთის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი (IC)
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
კომბინირებული შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი (IC)
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
267
108
270
486
667
2,021
2,192
2,391
2,831
2,685
13%
5%
11%
17%
25%
3%
4%
6%
7%
9%
77%
77%
75%
74%
74%
208.0
1.5
2.0
2.8
3.2
2.0
1.7
1.9
2.5
2.9
1.9
1.6
1.8
2.4
2.8
2018
2019
2020
2021
2022
267
-2,081
617
840
1,035
2,021
40
465
1,136
1,229
13%
-5142%
133%
74%
84%
3%
6%
8%
10%
12%
77%
100%
95%
90%
89%
208.0
0.2
3.8
4.0
3.6
2.0
1.8
2.4
3.4
4.3
1.9
1.8
2.3
3.3
4.2
2018
2019
2020
2021
2022
267
56
315
549
751
2,021
2,158
2,387
2,868
2,776
13%
3%
13%
19%
27%
3%
3%
6%
8%
10%
77%
78%
75%
74%
73%
208.0
1.3
2.3
3.3
3.8
2.0
1.6
1.8
2.5
3.1
1.9
1.5
1.8
2.5
3.0
სტრეს ტესტის სცენარი:
მშპ -ს ზრდის უარყოფით ი მაჩვენებლის
შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
დანართი 2: ენგურჰესი
39
საბაზისო სცენარი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
5
-8
-17
-10
-8
170
162
145
136
128
3%
-5%
-11%
-7%
-6%
3%
2%
0%
2%
3%
53%
53%
53%
49%
48%
1.8
0.4
0.0
0.4
0.5
10.0
-150.0
-457.8
-574.0
-708.5
7.9
-154.6
-462.0
-578.0
-712.9
მშპ -ს ზრდის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
5
-9
-17
-10
-8
შოკების ანალიზის სცენარები:
170
161
144
134
126
3%
-5%
-12%
-7%
-6%
3%
1%
0%
2%
3%
53%
53%
53%
49%
48%
1.8
0.4
-0.1
0.4
0.5
10.0
-152.5
-462.6
-578.5
-713.5
7.9
-157.2
-466.8
-582.5
-717.9
გაცვლით ი კურსის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
5
-58
-21
-14
-13
საპროცენტო განაკვეთ ის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
170
112
91
77
65
3%
-52%
-23%
-18%
-19%
3%
2%
0%
2%
3%
53%
67%
70%
70%
72%
1.8
0.1
0.0
0.3
0.3
10.0
-150.0
-474.9
-605.7
-761.6
7.9
-154.6
-479.1
-609.7
-766.0
2018
2019
2020
2021
2022
5
-11
-20
-13
-11
170
159
138
125
114
3%
-7%
-15%
-10%
-9%
3%
2%
0%
2%
3%
53%
53%
54%
51%
51%
1.8
0.3
0.0
0.3
0.4
10.0
-162.2
-485.8
-611.8
-761.2
7.9
-166.9
-490.0
-615.8
-765.6
40
კომბინირებული შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
5
-62
-26
-18
-16
170
108
82
64
47
3%
-58%
-32%
-28%
-35%
3%
1%
0%
2%
3%
53%
68%
72%
74%
78%
1.8
0.1
0.0
0.3
0.3
10.0
-164.8
-511.8
-655.3
-831.5
7.9
-169.4
-516.0
-659.3
-835.9
2018
2019
2020
2021
2022
5
-10
-16
-9
-7
სტრეს ტესტის სცენარი:
მშპ -ს ზრდის უარყოფით ი მაჩვენებლის
შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
170
160
143
134
127
3%
-6%
-11%
-7%
-6%
3%
1%
0%
3%
3%
53%
53%
53%
49%
48%
1.8
0.3
0.0
0.4
0.5
10.0
-158.0
-465.6
-578.8
-710.5
7.9
-162.6
-469.8
-582.8
-714.9
2018
2019
2020
2021
2022
29
54
123
207
249
1,274
1,308
1,388
1,522
1,684
2%
4%
9%
14%
15%
3%
4%
6%
8%
9%
56%
56%
56%
55%
55%
1.6
1.8
3.1
4.2
4.6
1.7
1.3
2.1
3.5
5.3
1.6
1.3
2.0
3.5
5.2
2018
2019
2020
2021
2022
29
45
112
207
249
1,274
1,303
1,375
1,510
1,671
2%
3%
8%
14%
15%
3%
4%
6%
8%
9%
56%
56%
56%
55%
55%
1.6
1.6
2.9
4.2
4.6
1.7
1.3
1.9
3.4
5.1
1.6
1.2
1.9
3.3
5.0
დანართი 3: საქართველოს რკინიგზა
საბაზისო სცენარი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
შოკების ანალიზის სცენარები:
მშპ -ს ზრდის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
41
გაცვლით ი კურსის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
29
-323
313
427
482
1,274
950
1,154
1,431
1,745
2%
-34%
27%
30%
28%
3%
9%
11%
13%
13%
56%
69%
67%
65%
63%
1.6
0.5
7.6
7.6
6.8
1.7
1.9
3.9
7.6
12.3
1.6
1.8
3.8
7.6
12.2
საპროცენტო განაკვეთ ის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
29
52
121
205
247
1,274
1,307
1,386
1,519
1,679
2%
4%
9%
13%
15%
3%
4%
6%
8%
9%
56%
56%
56%
55%
55%
1.6
1.7
3.0
4.1
4.5
1.7
1.3
2.0
3.5
5.2
1.6
1.3
2.0
3.4
5.1
კომბინირებული შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
29
-339
295
424
479
1,274
934
1,126
1,402
1,713
2%
-36%
26%
30%
28%
3%
9%
10%
13%
13%
56%
70%
68%
65%
63%
1.6
0.4
6.9
7.3
6.5
1.7
1.8
3.7
7.4
11.9
1.6
1.8
3.6
7.3
11.8
2018
2019
2020
2021
2022
29
26
129
219
266
1,274
1,290
1,374
1,516
1,689
2%
2%
9%
14%
16%
3%
3%
6%
9%
9%
56%
56%
56%
55%
55%
1.6
1.4
3.1
4.4
4.8
1.7
1.2
1.9
3.5
5.3
1.6
1.1
1.9
3.4
5.2
სტრეს ტესტის სცენარი:
მშპ -ს ზრდის უარყოფით ი მაჩვენებლის
შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
42
დანართი 4: საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
საბაზისო სცენარი
წმინდა მოგება გადასახადების
შემდეგ (მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ
ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე
შეფარდება (D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის
კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
136
87
208
200
307
1,037
1,115
1,271
1,423
1,644
13%
8%
16%
14%
19%
7%
7%
11%
9%
12%
44%
45%
53%
57%
57%
-10.4
2.9
5.0
3.4
3.8
5.4
4.3
5.8
6.7
7.0
5.3
4.2
5.7
6.6
6.9
2018
2019
2020
2021
2022
136
79
195
200
308
1,037
1,110
1,258
1,410
1,631
13%
7%
16%
14%
19%
7%
6%
10%
9%
12%
44%
45%
53%
57%
57%
-10.4
2.7
4.8
3.4
3.8
5.4
4.2
5.6
6.6
6.9
5.3
4.1
5.6
6.5
6.8
შოკების ანალიზის სცენარები:
მშპ -ს ზრდის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების
შემდეგ (მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ
ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე
შეფარდება (D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის
კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
43
გაცვლით ი კურსის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების
შემდეგ (მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ
ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე
შეფარდება (D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის
კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
საპროცენტო განაკვეთ ის
შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების
შემდეგ (მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ
ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე
შეფარდება (D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის
კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
136
-27
345
342
502
1,037
1,032
1,277
1,521
1,869
13%
-3%
27%
22%
27%
7%
11%
16%
13%
15%
44%
50%
57%
59%
58%
-10.4
0.9
8.0
4.9
5.0
5.4
4.6
6.9
8.5
9.4
5.3
4.5
6.9
8.4
9.4
2018
2019
2020
2021
2022
136
87
205
195
300
1,037
1,115
1,270
1,418
1,635
13%
8%
16%
14%
18%
7%
7%
11%
9%
12%
44%
45%
53%
57%
57%
-10.4
2.9
4.7
3.2
3.6
5.4
4.3
5.8
6.6
6.9
5.3
4.2
5.7
6.6
6.9
44
კომბინირებული შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების
შემდეგ (მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ
ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე
შეფარდება (D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის
კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
136
-38
324
336
495
1,037
1,021
1,253
1,493
1,836
13%
-4%
26%
23%
27%
7%
11%
15%
13%
16%
44%
51%
57%
60%
58%
-10.4
0.8
7.1
4.6
4.7
5.4
4.6
6.7
8.3
9.2
5.3
4.5
6.7
8.2
9.2
2018
2019
2020
2021
2022
136
61
216
213
329
1,037
1,098
1,259
1,419
1,655
13%
6%
17%
15%
20%
7%
6%
11%
10%
12%
44%
45%
53%
57%
57%
-10.4
2.3
5.2
3.6
4.0
5.4
4.1
5.7
6.6
7.1
5.3
4.0
5.6
6.6
7.0
სტრეს ტესტის სცენარი:
მშპ -ს ზრდის უარყოფით ი
მაჩვენებლის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების
შემდეგ (მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ
ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე
შეფარდება (D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის
კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
დანართი 5: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
45
საბაზისო სცენარი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
2018
2019
2020
2021
2022
68
38
43
104
99
-111
-86
-59
9
74
nmf
nmf
-73%
1171%
135%
9%
7%
6%
8%
8%
109%
105%
102%
100%
98%
2.9
1.5
1.5
1.9
1.8
0.3
1.3
1.8
2.1
1.9
0.3
1.2
1.7
2.0
1.9
მშპ -ს ზრდის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
68
33
36
104
100
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
შოკების ანალიზის სცენარები:
-111
-90
-66
1
66
nmf
nmf
-55%
7486%
151%
9%
7%
6%
8%
8%
109%
105%
103%
100%
98%
2.9
1.5
1.4
1.9
1.8
0.3
1.3
1.7
2.0
1.9
0.3
1.2
1.7
2.0
1.8
გაცვლით ი კურსის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
68
-412
57
108
81
-111
-523
-486
-416
-363
nmf
nmf
-12%
-26%
-22%
9%
7%
6%
8%
8%
109%
128%
120%
115%
112%
2.9
0.2
1.8
2.0
1.6
0.3
1.3
1.7
2.0
1.8
0.3
1.2
1.7
1.9
1.7
საპროცენტო განაკვეთ ის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
68
26
35
93
87
-111
-94
-71
-11
46
nmf
nmf
-49%
-879%
189%
9%
7%
6%
8%
8%
109%
105%
103%
100%
98%
2.9
1.3
1.4
1.8
1.6
0.3
1.3
1.7
2.0
1.8
0.3
1.2
1.7
1.9
1.8
46
კომბინირებული შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
68
-429
41
95
67
-111
-540
-513
-451
-408
nmf
nmf
-8%
-21%
-16%
9%
7%
6%
8%
8%
109%
129%
121%
116%
114%
2.9
0.2
1.5
1.8
1.4
0.3
1.2
1.6
1.8
1.6
0.3
1.2
1.6
1.8
1.6
2018
2019
2020
2021
2022
68
21
46
112
110
სტრეს ტესტის სცენარი:
მშპ -ს ზრდის უარყოფით ი მაჩვენებლის
შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
-111
-97
-67
6
77
nmf
nmf
-69%
1962%
142%
9%
6%
6%
8%
8%
109%
105%
103%
100%
97%
2.9
1.3
1.5
2.0
1.9
0.3
1.2
1.7
2.1
1.9
0.3
1.2
1.7
2.0
1.9
2018
2019
2020
2021
2022
52
-5
n/a
n/a
n/a
-476
-481
n/a
n/a
n/a
nmf
nmf
n/a
n/a
n/a
0%
0%
n/a
n/a
n/a
137%
134%
n/a
n/a
n/a
0.1
128.3
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
დანართი 6: მარაბდა კარწახის რკინიგზა
საბაზისო სცენარი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
47
შოკების ანალიზის სცენარები:
მშპ -ს ზრდის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
52
-5
n/a
n/a
n/a
-476
-481
n/a
n/a
n/a
nmf
nmf
n/a
n/a
n/a
0%
0%
n/a
n/a
n/a
137%
134%
n/a
n/a
n/a
0.1
128.3
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
გაცვლით ი კურსის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
52
-831
n/a
n/a
n/a
-476
-1307
n/a
n/a
n/a
nmf
nmf
n/a
n/a
n/a
0%
0%
n/a
n/a
n/a
137%
192%
n/a
n/a
n/a
0.1
0.0
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
საპროცენტო განაკვეთ ის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
52
-5
n/a
n/a
n/a
-476
-481
n/a
n/a
n/a
nmf
nmf
n/a
n/a
n/a
0%
0%
n/a
n/a
n/a
137%
134%
n/a
n/a
n/a
0.1
128.3
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
კომბინირებული შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
52
-831
n/a
n/a
n/a
-476
-1307
n/a
n/a
n/a
nmf
nmf
n/a
n/a
n/a
0%
0%
n/a
n/a
n/a
137%
192%
n/a
n/a
n/a
0.1
0.0
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
48
სტრეს ტესტის სცენარი:
მშპ -ს ზრდის უარყოფით ი მაჩვენებლის
შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
52
-5
n/a
n/a
n/a
-476
-481
n/a
n/a
n/a
nmf
nmf
n/a
n/a
n/a
0%
0%
n/a
n/a
n/a
137%
134%
n/a
n/a
n/a
0.1
128.3
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
240.9
233.2
n/a
n/a
n/a
2018
2019
2020
2021
2022
-1
0
2
4
7
დანართი 7: სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია
საბაზისო სცენარი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
74
74
76
78
83
-1%
1%
3%
6%
8%
-1%
0%
2%
3%
4%
33%
38%
42%
45%
52%
6.0
23.2
-42.0
-23.1
-17.3
2.3
2.3
2.3
2.6
2.8
2.1
2.0
2.1
2.3
2.5
2018
2019
2020
2021
2022
-1
0
2
4
7
74
74
75
78
82
-1%
0%
3%
6%
8%
-1%
0%
2%
3%
4%
33%
38%
42%
45%
52%
6.0
12.9
-41.1
-25.0
-17.9
2.3
2.3
2.3
2.6
2.8
2.1
2.0
2.1
2.3
2.5
შოკების ანალიზის სცენარები
მშპ -ს ზრდის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
49
გაცვლით ი კურსის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
-1
0
2
4
7
74
74
75
78
83
-1%
0%
3%
6%
8%
-1%
0%
2%
3%
4%
33%
38%
42%
45%
52%
6.0
2.5
-30.2
-21.0
-17.3
2.3
2.3
2.3
2.6
2.8
2.1
2.0
2.1
2.3
2.5
საპროცენტო განაკვეთ ის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
-1
0
2
4
7
კომბინირებული შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
74
74
75
78
83
-1%
1%
3%
6%
8%
-1%
0%
2%
3%
4%
33%
38%
42%
45%
52%
6.0
16.7
-49.9
-24.2
-17.7
2.3
2.3
2.3
2.6
2.8
2.1
2.0
2.1
2.3
2.5
2018
2019
2020
2021
2022
-1
0
2
4
7
74
74
75
78
82
-1%
0%
3%
6%
8%
-1%
0%
2%
3%
4%
33%
38%
42%
45%
52%
6.0
1.4
-31.8
-23.4
-18.4
2.3
2.3
2.3
2.6
2.8
2.1
2.0
2.1
2.3
2.5
2018
2019
2020
2021
2022
-1
0
2
5
7
სტრეს ტესტის სცენარი
მშპ -ს ზრდის უარყოფით ი მაჩვენებლის
შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
74
74
75
78
83
-1%
0%
3%
6%
9%
-1%
0%
2%
3%
4%
33%
38%
42%
45%
52%
6.0
-9.0
-65.8
-26.8
-18.9
2.3
2.3
2.3
2.6
2.9
2.1
2.0
2.1
2.3
2.5
დანართი 8: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
50
საბაზისო სცენარი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
2018
2019
2020
2021
2022
-37
-34
-41
-47
-24
82
127
171
226
-400
-45%
-27%
-24%
-21%
nmf
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
92%
90%
89%
87%
-685%
-1.6
-2.2
-1.6
-1.4
0.0
2.0
2.1
2.0
1.6
nmf
2.0
2.0
1.9
1.4
nmf
მშპ -ს ზრდის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
-37
-34
-42
-47
-24
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
შოკების ანალიზის სცენარები
82
127
170
225
-401
-45%
-27%
-25%
-21%
nmf
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
92%
90%
89%
87%
-673%
-1.6
-2.2
-1.6
-1.4
0.0
2.0
2.1
2.0
1.6
nmf
2.0
2.0
1.9
1.4
nmf
გაცვლით ი კურსის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
-57
-361
-21
-36
-29
საპროცენტო განაკვეთ ის შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
62
-220
-156
-90
-721
-92%
nmf
nmf
nmf
nmf
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
94%
117%
110%
105%
-995%
-0.7
-0.1
6.6
-3.2
0.0
2.0
2.1
2.0
1.4
nmf
2.0
2.0
1.8
1.2
nmf
2018
2019
2020
2021
2022
-37
-37
-46
-53
-31
82
124
163
213
-419
-45%
-30%
-28%
-25%
nmf
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
92%
91%
89%
88%
-493%
-1.6
-1.7
-1.2
-1.1
0.0
2.0
2.1
1.9
1.4
nmf
2.0
2.0
1.8
1.2
nmf
51
კომბინირებული შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
2018
2019
2020
2021
2022
-57
-365
-28
-43
-37
62
-224
-166
-107
-745
-92%
nmf
nmf
nmf
nmf
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
94%
117%
111%
106%
-722%
-0.7
-0.1
-12.5
-1.8
0.0
2.0
2.1
1.9
1.2
nmf
2.0
2.0
1.7
1.0
nmf
2018
2019
2020
2021
2022
-37
-35
-41
-47
-24
სტრეს ტესტის სცენარი
მშპ -ს ზრდის უარყოფით ი მაჩვენებლის
შოკი
წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ
(მლნ ლარი)
წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი)
ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%)
ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%)
ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება
(D/(D+E)) (%)
პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი
მიმდინარე კოეფიციენტი (CR)
სწრაფი კოეფიციენტი (QR)
82
126
170
226
-400
-45%
-28%
-24%
-21%
nmf
-2%
-2%
-2%
-2%
0%
92%
90%
89%
87%
-676%
-1.6
-2.3
-1.6
-1.4
0.0
2.0
2.1
2.0
1.6
nmf
2.0
2.0
1.9
1.4
nmf
2.8. სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური მაჩვენებლები
სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის შეფასების მიზნით, საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა კითხვარები, რომლებიც დაეგზავნათ ცენტრალური და
მუნიციპალური
მთავრობის
საწარმოებს.
ცენტრალური
მთავრობის
საწარმოებისგან
მოთხოვნილ იქნა აუდირებული, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შედგენილი
ფინანსური ანგარიშგებები. გარდა ფინანსური ანგარიშგებისა, კომპანიებს ასევე ეთხოვათ სხვა
პირობითი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა სავარაუდო ფისკალური
რისკების შესაფასებლად. ფინანსური ანგარიშგებები წარმოადგინა 68 საწარმომ. ინფორმაცია
წარმოდგენილი აქვთ ყველა მსხვილ კომპანიას მათ შორის: სს საქართველოს რკინიგზა, შპს
საქართველოს
გაზის
ტრანსპორტირების
კომპანია,
სს
საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა, სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია და სხვა. აღნიშნული 68
საწარმოს ფინანსურ მაჩვენებლებს სახელმწიფო საწარმოების ჯამურ მოცულობაში მაღალი
პროცენტი უკავია. კერძოდ, მათი სრული ბრუნვა 2017 წელს შეადგენდა სახელმწიფო
საწარმოების (236) ბრუნვის 87.5 პროცენტს. ამასთან, ამ 68 საწარმოდან 65 არის ცენტრალური
მთავრობის საწარმო, რომელთა ჯამური ბრუნვა შესაბამისად ცენტრალური მთავრობის
52
საწარმოთა (116) ბრუნვის 99.6 პროცენტია. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე
გაკეთებული ანალიზის შედეგები ამგვარია:
2017 წელს აღნიშნული 68 კომპანიის მთლიანმა ვალდებულებებმა შეადგინა მთლიანი შიდა
პროდუქტის 18.3 პროცენტი. 2016 წელს ამავე 68 კომპანიის მთლიანი ვალდებულებების
ფარდობა მშპ-სთან 20,6 პროცენტი იყო7.
დიაგრამა 3. სახელმწიფო კომპანიების ვალდებულებების წილი მშპ-სთან
2017 წელს გასულ წელთან შედარებით
სახელმწიფო კომპანიებში ფიქსირდება მთლიანი
შემოსავლების საშუალოდ 10 პროცენტიანი ზრდა. დანახარჯების ზრდა შემოსავლების ზრდას
აღემატება და 12 პროცენტს შეადგენს. აგრეგირებულმა ზარალმა 2017 წლისათვის 562.1 მლნ
ლარი, ხოლო 2016 წელს - 434.7 მლნ ლარი შეადგინა შესაბამისად ზარალი გაიზარდა 127.4 მლნ
ლარით.
თუმცა აღსანიშნავია, რომ ზარალი გამოიწვია აუდიტორული კომპანიის მიერ აქტივების
ჩამოფასების
ოპერაციამ.
კონკრეტულად,
საქართველოს
რკინიგზის
შემთხვევაში
აუდიტორული კომპანია KPMG-ს მიერ ფუჭ აქტივად იქნა აღიარებული 382.6 მლნ ლარის 20102012 წლებში წარმოებული მშენებლობა, ხოლო საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის
შემთხვევაში 250.1 მლნ ლარის.
აღნიშნულზე კორექტირებით 2017 წლის შედეგებით წმინდა მოგება შეადგენს 70.6 მილიონ
ლარს, რაც წარმოადგენს 434.8 მილიონით გაუმჯობესებას 2016 წელთან შედარებით.
2017 წლის ზარალის მეტი წილი მოდის ისეთ კომპანიებზე, როგორიცაა საქართველოს
7
განსხვავებები 2017 წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზის მონაცემებთან
გამოწვეულია მოცვის ცვლილებით.
53
რკინიგზა, ენერგოტრანსი, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. ამასთან,
მარაბდა-კარწახის რკინიგზამ, 2017 წლის საანგარიშო წელი მოგებით დაასრულა, მიუხედავად
იმისა, რომ კომპანიას არ გააჩნია საოპერაციო შემოსავლები. აღნიშნული კომპანიების
ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაცია ქვემოთ დეტალურადაა განხილული.
აგრეგირებულ დონეზე 2017 წელს კომპანიების კაპიტალის უკუგება უარყოფითი იყო და
შეადგინა - -11%.
სახელმწიფო საწარმოების აქტივების ღირებულება 2017 წლისთვის შემცირდა 3%-ით, კაპიტალი
შემცირდა 7%-ით, ხოლო ვალდებულებები შემცირდა 0.4%-ით. აღსანიშნავია, რომ 2016
წლისთვის 2015 წელთან შედარებით ვალდებულებების ზრდამ 12% შეადგინა.
უნდა
აღინიშნოს, რომ შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ვალდებულებების წილი ანალიზში
განხილული 68 საწარმოს ჯამური ვალდებულებების 28%-ს შეადგენს. შესაბამისად, აღნიშნული
კომპანია დანარჩენი სახელმწიფო საწარმოების ჯამურ მაჩვენებელს ვალდებულებების და
ვალდებულებებთან დაკავშირებული კოეფიციენტების ნაწილში მნიშვნელოვნად აუარესებს.
სახელმწიფო საწარმოების ვალდებულებების კაპიტალთან ფარდობის კოეფიციენტი 2016 წლის
123 პროცენტიდან 2017 წელს 132 პროცენტამდე გაიზარდა. თუ ანალიზიდან ამოვიღებთ
მარაბდა-კარწახის რკინიგზის მაჩვენებელს, მაშინ აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 85%-ს,
რაც ნორმალური და მართვადია.
ცხრილი 1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 68 საწარმოს ჯამური ფინანსური შედეგები
(შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ჩათვლით)
68 საწარმოს ნაერთი
მაჩვენებელი
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის
შემდეგ
რენტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების
კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალანსის ფურცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდისუნარიანობა
2012
წელი
2013
წელი
2014
წელი
2015
წელი
2016
წელი
2017
წელი
1,983,172.1
2,090,639.6
2,259,622.4
2,738,563.4
3,161,586.4
3,468,187.4
1,796,140.4
2,068,644.0
2,298,360.0
3,494,488.8
3,608,885.7
4,025,331.0
151,485.3
-45,096.5
-61,067.2
-757,076.8
-441,242.8
-562,937.0
12%
5%
15%
6%
8%
11%
4%
21%
52%
4%
15%
3%
1%
10%
12%
-14%
91%
99%
102%
128%
114%
116%
2%
4%
0%
-1%
-1%
-1%
-6%
-14%
-3%
-8%
-5%
-11%
4,284,53
7.9
4,022,75
7.6
5,019,59
2.0
4,443,61
8.9
5,666,93
1.6
4,917,82
2.2
280%
280%
240%
5,590,76 5,676,48
4.4
4.4
6,267,29 6,997,84
3.1
1.4
235%
242%
5,285,11
5.7
6,973,08
5.4
207%
54
ვალდებულებები/კაპიტალ
ი
პროცენტის დაფარვა
94%
89%
87%
112%
123%
132%
399%
-101%
-70%
-574%
-303%
-391%
ცხრილი 2. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 67 საწარმოს ჯამური ფინანსური შედეგები
(შპს მარაბდა კარწახის რკინიგზის გარეშე)
2012
წელი
2013
წელი
2014
წელი
2015
წელი
2016
წელი
2017
წელი
1,982,840.1
2,090,316.1
2,250,801.4
2,738,291.3
3,118,821.3
3,296,270.3
1,744,129.4
2,018,754.4
2,201,449.0
3,161,863.4
3,360,782.5
3,861,855.2
203,164.3
4,469.6
27,022.8
-424,772.9
-235,904.7
-570,591.2
13%
5%
16%
7%
8%
9%
5%
22%
44%
5%
14%
6%
2%
6%
15%
-13%
88%
97%
98%
115%
108%
117%
3%
5%
0%
0%
0%
0%
-4%
-7%
-2%
-4%
-5%
-10%
4,224,45
8.9
3,276,62
3.6
5,011,28
9.0
3,581,85
2.0
5,748,86
9.1
3,825,98
6.5
6,004,94 6,295,99
0.9
8.1
4,683,32 5,092,85
4.4
4.2
5,893,25
5.8
5,016,61
2.2
224%
235%
204%
211%
222%
190%
78%
71%
67%
78%
81%
85%
574%
10%
33%
-338%
-162%
-419%
67 საწარმოს ნაერთი
მაჩვენებელი
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის
შემდეგ
რენტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების
კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალანსის ფურცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდისუნარიანობა
ვალდებულებები/კაპიტალ
ი
პროცენტის დაფარვა
68 სახელმწიფო კომპანია რამდენიმე კრიტერიუმის საფუძველზე სხვადასხვა რისკ-კატეგორიაში
განაწილდა. ის კომპანიები, რომელთაც უკვე მიიღეს ფინანსური დახმარება, მაღალი რისკის
კატეგორიაში მოხვდნენ. ასევე, კომპანიების რისკიანობა შეფასდა წმინდა ღირებულების, კერძოდ
კი სააქციო კაპიტალის მიხედვით. მაღალი რისკის კატეგორიაში მოიაზრა უარყოფითი
კაპიტალის მქონე საწარმოები (აღნიშნული კრიტერიუმი მხოლოდ ერთმა კომპანიამ ვერ
დააკმაყოფილა, რომელსაც უარყოფითი კაპიტალი უფიქსირდება); ამასთან, მაღალი რისკის
კატეგორიაში მოხვდნენ ის კომპანიები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ ქვემოთ ჩამოთვლილი
სამი კრიტერიუმიდან ორს ან სამივეს.
გადახდისუნარიანობა: განისაზღვრება მთლიანი ვალდებულებების აქტივებთან
55
მიმართების მაჩვენებლით (10 კომპანია ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმს, მათთვის
აღნიშნული ფარდობა ზღვრულ მაჩვენებელზე, 0.5-ზე მეტია);
მომგებიანობა: განისაზღვრება კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტით, ანუ
აფასებს თუ რამდენად მომგებიანია საწარმო. (59 კომპანია ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ
კრიტერიუმს, აქვს ზღვრულ, 10 პროცენტიან მაჩვენებელზე დაბალი კოეფიციენტი);
ლიკვიდურობა: განისაზღვრება მიმდინარე კოეფიციენტით, რომელიც აფასებს
მიმდინარე აქტივებისა და მიმდინარე ვალდებულებების ფარდობას. კრიტერიუმის ზღვრული
მაჩვენებელი შეადგენს 2-ს (16 კომპანია ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმს, მათთვის
აღნიშნული ფარდობის კოეფიციენტი ზღვრულ მაჩვენებელზე, 2-ზე დაბალია).
ანალიზის საფუძველზე სახელმწიფო კომპანიების 40.5 პროცენტი (29 კომპანია) შეფასდა მაღალრისკიანად და მათი მთლიანი ვალდებულებები 2017 წლის ბოლოსთვის შეადგენს 4,492 მლნ
ლარს (მშპ-ს 11,7 პროცენტს). აქედან მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ვალდებულებები 1,956 მლნ
ლარია. მის გარეშე მაღალრისკიანი კომპანიების ვალდებულება 2,536 მლნ ლარს ანუ მშპ-ს 6.7
პროცენტს შეადგენს. მარაბდა-კარწახის რკინიგზის სასესხო ხელშეკრულებაში საქართველოს
მთავრობას არ აქვს ვალდებულება აღებული მარაბდა-კარწახის ვალდებულებების მიმართ.
აღნიშნული მაღალ-რისკიანი კომპანიების ვალდებულებების (მარაბდა-კარწახის გარეშე) 50
პროცენტი
საქართველოს
ელექტროსისტემაზე,
ხოლო
27
პროცენტი
საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაზე მოდის.
ვალდებულებების მხრივ 10 უდიდეს კომპანიათა რიცხვში შემავალი მაღალრისკიანი
კომპანიების
ვალდებულებების
წილი
მთლიანად
მაღალრისკიანი
კომპანიების
ვალდებულებებში 98,8 პროცენტია.
საშუალო რისკის მქონე 28 კომპანიის ვალდებულებები მშპ-ს 4,5 პროცენტს შეადგენს ( 1,7 მლრდ
ლარი). აღნიშნულმა კომპანიებმა ვერ დააკმაყოფილეს ზემოაღნიშნული კრიტერიუმიდან ერთი.
იმ შემთხვევაში თუ ამ კომპანიების ფინანსური მდგომარეობა გაუარსდება, ისინი მაღალ რისკიან,
ხოლო გაუმჯობესების შემთხვევაში დაბალ რისკიან კატეგორიაში გადაინაცვლებენ.
იმ
შემთხვევაში,
თუ
სახელმწიფო
ზედამხედველობა ეკისრება
მუშაობას
კომპანიის
მიმართულებით.
მაჩვენებლები
ნეგატიურია,
მასზე
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს, რომელიც იწყებს
ლიკვიდაციის,
ამგვარი
კომპანიების
რეორგანიზაციის,
გადაწყვეტილებების
პრივატიზაციის
საფუძველზე,
სახელმწიფო
ან
შერწყმის
კომპანიების
რაოდენობა 2009- 2017 წლებში 1315-დან 106-მდე შემცირდა. გრძელვადიან პერიოდში ფინანსთა
სამინისტრო სხვა შესაბამის სამინისტროებთან ერთად იმუშავებს სახელმწიფო საკუთრებაში
მყოფი საწარმოების სამართლებრივი ბაზის რეფორმირების მიზნით, რათა შეძლოს ფისკალური
რისკების მართვის განმტკიცება.
საშუალო რისკის მქონე 28 კომპანიის ვალდებულებები მშპ-ს 4,5 პროცენტს შეადგენს ( 1,7 მლრდ
ლარი). აღნიშნულმა კომპანიებმა ვერ დააკმაყოფილეს ზემოაღნიშნული კრიტერიუმიდან ერთი.
იმ შემთხვევაში თუ ამ კომპანიების ფინანსური მდგომარეობა გაუარსდება, ისინი მაღალ რისკიან,
ხოლო გაუმჯობესების შემთხვევაში დაბალ რისკიან კატეგორიაში გადაინაცვლებენ.
56
იმ
შემთხვევაში,
თუ
სახელმწიფო
ზედამხედველობა ეკისრება
მუშაობას
კომპანიის
მიმართულებით.
მაჩვენებლები
ნეგატიურია,
მასზე
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს, რომელიც იწყებს
ლიკვიდაციის,
ამგვარი
კომპანიების
რეორგანიზაციის,
გადაწყვეტილებების
პრივატიზაციის
საფუძველზე,
ან
სახელმწიფო
შერწყმის
კომპანიების
რაოდენობა 2009- 2017 წლებში 1315-დან 106-მდე შემცირდა. გრძელვადიან პერიოდში ფინანსთა
სამინისტრო სხვა შესაბამის სამინისტროებთან ერთად იმუშავებს სახელმწიფო საკუთრებაში
მყოფი საწარმოების სამართლებრივი ბაზის რეფორმირების მიზნით, რათა შეძლოს ფისკალური
რისკების მართვის განმტკიცება.
რისკის რეიტინგი ანალიზში განხილული 12 საწარმოსთვის
2012
2013
2014
2015
2016
დასახელება
მარაბდა-კარწახი
2017
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
საპარტნიორო ფონდი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
რკინიგზა
სახელმწიფო ელექტრო
სისტემა
ენერგოტრანსი
საქართველოს ნავთობისა და
გაზის კორპორაცია
შპს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია
ენგურჰესი
ელექტროენერგეტიკული
სისტემის კომერციული
ოპერატორი
საქართველოს გაზის
ტრანსპორტირების კომპანია
სახელმწიფო სამშენებლო
კომპანია
მექანიზატორი
საშუალო
საშუალო
საშუალო
საშუალო
საშუალო
საშუალო
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
საშუალო
დაბალი
დაბალი
საშუალო
საშუალო
საშუალო
საშუალო
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
საშუალო
საშუალო
საშუალო
მაღალი
საშუალო
საშუალო
დაბალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
დიაგრამა 2. სახელმწიფო საწარმოების ვალდებულებები
57
2.8.1.
შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა
მარაბდა-კარწახის რკინიგზა ახორციელებს „აბრეშუმის გზის“ პროექტის საქართველოს
მონაკვეთის ბოლო ნაწილის მშენებლობას. პროექტის მიზანია ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით
აზიის დაკავშირება შუა აღმოსავლეთთან, ცენტრალურ აზიასთან და ევროპასთან. პროექტის
ამოქმედების შემდეგ, პროექტის ამოქმედების შემდეგ საწყის ეტაპზე საპროგნოზო ტვირთბრუნვა
შეადგენს 5 მილიონ ტონას, ხოლო მეორე ეტაპზე მოსალოდნელია ტვირთბრუნვის ზრდა 15
მილიონამდე.პროექტი მოიცავს როგორც 29.2 კმ. სიგრძის ახალი სალიანდაგო გზის დაგებას
საქართველოში, ასევე - არსებული 157 კმ სიგრძის ლიანდაის რეაბილიტაციას, ახალი
სადგურების აშენებას და სხვა ინფრასტრუქტურის განახლებას, - საბჭოთა კავშირის პერიოდის
სარკინიგზო გზა ჩანაცვლდება სტანდარტიზებული სარკინიგზო გზით, რომელიც გამოიყენება
ჩინეთსა და ევროპაში ვაგონების შეცვლისა და მგზავრობის დროის შესამცირებლად. 2015 წლის
დეკემბრის განმავლობაში, მარაბდა-ახალქალაქის მონაკვეთმა, ხოლო 2016 წლის განმავლობაში
მარაბდა-კარწახის მონაკვეთმა წარმატებით გაიარა გამოცდა და 2017 წელს სარკინიგზო
მონაკვეთმა დაიწყო მუშაობა საცდელ რეჟიმში, რომელსაც ახორციელებს მშენებელი.
მოსალოდნელია, რომ რკინიგზა სრულად ფუნქციონირებას დაიწყებს 2019 წლისთვის. პროექტი
ჯერ კიდევ განხორციელების ეტაპზეა, კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს
რკინიგზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, შესაბამისად,
კომპანიას არ გააჩნია საკუთარი საოპერაციო შემოსავლები, რაც მას ზარალიანს ხდის (თუმცა,
2017 წელი მოგებით დაასრულა კომპანიამ). ამასთან, ემატება ისიც, რომ კრედიტის აღება
განხორციელდა უცხოური ვალუტით, ხოლო გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ გაზარდა
ზარალის
მაჩვენებელი.
პროექტს
აფინანსებს
აზერბაიჯანული
მხარე,
აზერბაიჯანის
58
რესპუბლიკის მიერ გამოყოფილი სესხით. სესხის საერთო მოცულობა 775 მლნ აშშ დოლარს
შეადგენს და იგი გაცემულ იყო 2 ტრანშად: პირველი ტრანში - 200 მლნ აშშ დოლარი და წლიური
საპროცენტო განაკვეთი შეადგენდა 1 პროცენტს, ხოლო მეორე ტრანში - 575 მლნ აშშ დოლარი
წლიური
საპროცენტო
განაკვეთი
შეადგენს
5
პროცენტს.
საპროცენტო
განაკვეთი
კაპიტალიზირებულია. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი თანხიდან 133 მლნ
აშშ დოლარი გამოუყენებელ ნაშთად დარჩა (2016: 145 მლნ აშშ დოლარი). მოსალოდნელია, რომ
პროექტის საერთო ღირებულება არ გადააჭარბებს გამოყოფილ საკრედიტო თანხას და
დამატებითი ფინანსური დახმარების საჭიროება არ დადგება.
სესხის ძირი თანხის და მასზე დარიცხული პროცენტის გადახდა დაიწყება პროექტის
დასრულების შემდეგ და უნდა დაიფაროს 25 წლის განმავლობაში.
ხელშეკრულებების
ფარგლებში,
ვადა
შესაძლებელია
თუმცა დადებული
გაგრძელდეს.
დაფარვა
უნდა
განხორციელდეს ყოველ ნახევარ წელიწადში, "თავისუფალი ფულადი სახსრებიდან", რომელიც
დარჩება
ყველა საოპერაციო ხარჯის დაფარვის შემდეგ და განისაზღვრება პროექტის
საკოორდინაციო საბჭოს მიერ. საკოორდინაციო საბჭო შედგება ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების მინისტრის მოადგილის და აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელებისგან.
რკინიგზის ოპერირების სამომავლო დეტალები, მათ შორის მმართველობითი სტრუქტურა და
ტარიფები, ჯერ კიდევ მოლაპარაკების სტადიაზეა და უნდა შეთანხმდეს საქართველოსა და
აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის.
2017 წლის ბოლოსათვის კომპანიის ვალდებულებები 1,956 მლნ ლარს შეადგენს. კომპანია
გადახდისუუნაროა და მისი ვალდებულებები 608 მლნ ლარით აღემატება აქტივების
ღირებულებებს. ამასთან, მოსალოდნელია, რომ მშენებლობის ეტაპის დასრულების შემდეგ სხვა
კომპანია განაგრძობს რკინიგზის ოპერირებას და შესაბამისად აღნიშნული კომპანიას
გადაეწერება დაგროვილი ვალდებულებები..შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზის რეალიზებული
წმინდა ზარალი 2017 წლისათვის 691 მლნ ლარია. საგადასახადო სისტემაში განხორციელებული
მოგების გადასახადის რეფორმის გავლენა კომპანიის მაჩვენებელზე დიდი არ იყო და მისმა
საგადასახადო ხარჯმა 11.8 მლნ ლარი შეადგინა.
კომპანია კლასიფიცირებულია როგორც მაღალ-რისკიანი, რადგან მას მაღალი ვალდებულებების
ფონზე
არ გააჩნია საკუთარი შემოსავლები, ამასთან დადებული სასესხო ხელშეკრულების
თანახმად საქართველოს მთავრობის მხრიდან არ არის გაცემული გარანტიები და არ არის
დაფიქსირებული მთავრობის მხრიდან აღებული ვალდებულება. შესაბამისად, აღნიშნული
კომპანია არ წარმოადგენს ფისკალური რისკის წყაროს.
კომპანიის ფულადი სახსრები განთავსებულია აზერბაიჯანისა და საქართველოს ისეთ წამყვან
ბანკებში, რომელთა რეიტინგი სარეიტინგო სააგენტი Fitch-ის შეფასებით არის B. კომპანიას არ
აქვს მცურავი საპროცენტო განაკვეთის დავალიანება და, შესაბამისად, საპროცენტო განაკვეთის
ცვლილება არ მოახდენს გავლენას კომპანიაზე.
მარაბდა-კარწახის რკინიგზა დაფუძნებულია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს მიერ, სახელმწიფოს 100 პროცენტიანი წილით.
ცხრილი 5.1. მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა
(ლარი, პროცენტი)
59
შპს „მ არ აბდა-კარ წ ახის რ კინ იგზა“
2012 წელი
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზღაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
332.0
52,011.0
-51,679.0
323.5
49,889.6
-49,566.1
8,821.1
96,911.1
-88,090.0
272.1
332,625.4
-332,303.9
42,765.1
248,103.2
-205,338.1
171,917.1
163,475.8
7,654.2
#DIV/0!
15666%
-6%
-86%
-3%
-4%
#DIV/0!
15424%
-6%
-597%
2627%
94%
#DIV/0!
1099%
-9%
108%
-97%
243%
-65233%
122233%
-28%
80%
15615%
-25%
#DIV/0!
580%
-16%
33%
302%
-34%
#DIV/0!
95%
1%
-1%
60,079.0
746,134.0
8,303.0
861,766.9
-81,937.5
1,091,835.7
-414,176.5
1,583,968.7
-619,513.7
1,904,987.2
-608,140.1
1,956,473.1
4759%
4917%
3942%
1353%
2587%
2090%
1242%
-2009%
10379%
-7846%
-1333%
-1738%
-382%
-5341%
-307%
#DIV/0!
-322%
98%
2.8.2. სს საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უმსხვილესი
საწარმოების კონსოლიდაციით. სს საქართველოს საპარტნიორო ფონდი არის საინვესტიციო
ფონდი, რომელიც „მეწარმეთა შესახებ“ და „სს - საპარტნიორო ფონდის შესახებ“ საქართველოს
კანონების
შესაბამისად
ფუნქციონირებს.
სამეთვალყურეო
საბჭოს
ხელმძღვანელობს
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. სამეთვალყურეო საბჭო შედგება საქართველოს მთავრობის
წარმომადგენლებისგან და კერძო სექტორიდან მოწვეული პირებისგან. ფონდი ფლობს ისეთი
მსხვილი კომპანიების 100%-იან წილებს, როგორიცაა სს საქართველოს რკინიგზა, სს
საქართველოს
ნავთობისა
და
გაზის
კორპორაცია,
სს
საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა და სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი.
საპარტნიორო ფონდი ასევე ფლობს სს თელასის 24%-იან წილს.
ფონდის ძირითად ფუნქციებს შეადგენს ინვესტიციების მოზიდვა და ინვესტიციების
განხორციელება საქართველოში მოქმედ კერძო და სახელმწიფო კომპანიებში, სააქციო
კაპიტალისა და ვალის დაფინანსების და გარანტიის გზით. პრიორიტეტი ენიჭება ენერგეტიკის,
სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა და უძრავი ქონების სექტორებში განხორციელებულ
პროექტებს. 2015 წელს ფონდმა განახორციელა ინვესტიციები სამშენებლო მასალების და
თვითმფრინავების სათადარიგო ნაწილების წარმოების, ხილის ექსპორტის, მშენებლობისა და
სავაჭრო ცენტრების ლიზინგის პროექტების საწესდებო კაპიტალში. გაიცა სესხები სოფლის
მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურული სექტორების პროექტებზე. 2015 წელს, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საპარტნიორო ფონდს გადასცა
რამდენიმე საავადმყოფო, მოცემული დაწესებულებების გაერთიანების, კერძო დეველოპერების
მოზიდვისა და სახელმწიფოს საკუთრების სულ მცირე 50%-მდე შემცირების მიზნით.
2016 წელს ფონდმა განახორციელა 25 მლნ ლარის ინვესტიცია ენერგეტიკის, უძრავი ქონების და
სამეწარმეო სექტორის პროექტებზე.
საკუთარი საქმიანობის დასაფინანსებლად, საპარტნიორო ფონდმა 150 მლნ აშშ დოლარის სესხი
აიღო. სესხის დაფარვა დაიწყო 2017 წელს და გაგრძელდება 2020 წლის ჩათვლით. სესხის
მომსახურებისთვის საჭირო შემოსავლების ძირითად წყაროს ფონდისთვის წარმოადგენს
60
შვილობილი კომპანიებიდან მიღებული დივიდენდები. 2016 წელს, საქართველოს ნავთობისა და
გაზის კორპორაციამ გადაიხადა 12.7 მლნ ლარი დივიდენდი, ესკომ - 24 მლნ ლარი. 2015 წელს
გადახდილი დივიდენდი ჰქონდა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას (29 მლნ
ლარი).
საკმარისი დივიდენდების არ არსებობის შემთხვევაში, ფონდს მოეთხოვება საკუთარი
ინვესტიციების ლიკვიდაცია ან შვილობილი კომპანიებისგან სესხება. 2016 წელს საპარტნიორო
ფონდს მოუწია 6 მლნ ლარის სესხება საკუთარი კომპანიისგან, საქართველოს რკინიგზისაგან,
ვალის მომსახურების დასაფარად. საპარტნიორო ფონდი Fitch-ის მიერ შეფასებულია როგორც
BB- რეიტინგის მქონე კომპანია.
სარეიტინგო კომპანიის რეპორტები და საპარნტიორო ფონდის ფინანსური ანგარიშგება
ხელმისაწვდომია საჯაროდ.
2017 წელს მიღებული ზარალის (441 მლნ ლარი) ძირითადი მიზეზია ფონდის შვილობილ
საწარმოებში დაფიქსირებული უარყოფითი შედეგები. კერძოდ, სს „საქართველოს რკინიგზამ“
2017 წელი დაასრულა 354 მლნ ლარის ზარალით, რაც აუდიტური კომპანია „KPMG
საქართველოს“ მიხედვით, განპირობებულია ე.წ. „თბილისის შემოვლითი რკინიგზის“
პროექტთან. აგრეთვე, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ 2017 წელი დაასრულა
320 მლნ ლარის ზარალით, რაც აუდიტური კომპანია „KPMG საქართველოს“ მიხედვით,
განპირობებულია სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ შვილობილი კომპანია შპს
„ენერგოტრანსის“ წმინდა საოპერაციო ფულადი ნაკადები დაგეგმილზე მნიშვნელოვნად
ნაკლებობით.
ზემოაღნიშნული
„ძირითადად
განპირობებული
იყო
ელექტროენერგიის
ტრანზიტით გამოწვეული საბიუჯეტო ფულადი ნაკადების დეფიციტით“.
ცხრილი 5.2 საპარტნიორო ფონდის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი
ლარი, პროცენტი)
საპარტნიორო ფონდის ჯამი
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რენტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალანსის ფურცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდისუნარიანობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
1,365,724.8
1,134,420.7
193,911.2
1,349,719.3
1,252,323.8
59,371.7
1,465,071.4
1,289,016.8
156,121.5
1,855,648.8
2,018,227.4
-154,912.6
2,190,263.8
2,105,529.3
100,067.0
2,367,414.6
2,804,332.1
-441,517.5
19%
83%
4%
8%
-1%
10%
13%
93%
1%
2%
9%
3%
19%
88%
3%
6%
27%
57%
17%
109%
-3%
-6%
18%
4%
18%
96%
2%
4%
8%
33%
-12%
118%
-7%
-19%
2,341,264.5
2,714,330.5
2,450,525.9
2,775,814.1
2,631,023.1
2,964,133.6
2,627,794.5
3,546,754.2
2,765,218.8
3,899,550.6
2,301,109.1
3,881,691.9
187%
249%
171%
206%
196%
133%
116%
808%
113%
283%
113%
232%
135%
-146%
141%
80%
169%
-339%
61
2.8.3. სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა პასუხისმგებელია ელექტროენერგიის გადაცემასა
და დისპეჩერიზაციაზე, ახორციელებს მთლიანი ენერგოსისტემის ტექნიკურ კონტროლს, რათა
უზრუნველყოს ენერგიის უწყვეტი და საიმედო მიწოდება. საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა პასუხისმგებელია საქართველოს ფარგლებში, როგორც იმპორტირებული,
ასევე ექსპორტირებული ელექტროენერგიის გადაცემაზე. კომპანიას ჰყავს ორი შვილობილი
კომპანია: შპს ენერგოტრანსი, რომელიც პასუხისმგებელია თურქეთთან მაღალი ძაბვის
გადამცემი ხაზების ფუნქციონირებაზე, და სს ქარჩალ ენერჯი (Karcal Energy), რომელიც ხელს
უწყობს საქართველოსა და თურქეთს შორის ელექტროენერგიის გაცვლით ოპერაციებს. სს
საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა
სრულად
საპარტნიორო
ფონდის
მფლობელობაშია.
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა კანონის შესაბამისად ახორციელებს და გეგმავს
საქართველოში მთლიანი გადამცემი ქსელის განვითარებას. 10-წლიანი გადამცემი ქსელის
განვითარების გეგმა დამტკიცებულია მთავრობის მიერ. ქსელის გაძლიერებამ გააუმჯობესა
ენერგოუსაფრთხოება, რაც დასტურდება ავარიების სრულად ან ნაწილობრივი შემცირებით 2005 წელს 16 შემთხვევიდან 2015 წელს 4 შემთხვევამდე. ანალოგიურად, ტექნიკური დანაკარგები
გაუმჯობესდა 14.95 პროცენტიანი პიკიდან 2.14 პროცენტამდე. შავი ზღვის ელექტროგადამცემი
ქსელის (BSTN) პროექტი დასრულდა 2012 წელს, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა თურქეთის
მიმართულებით ელექტროენერგიის გადაცემის შესაძლებლობა. ახალი კაპიტალური პროექტები,
რაც ამჟამად მიმდინარეობს, საშუალებას მისცემს საქართველოს გაზარდოს რეგიონში
ენერგეტიკის სფეროში ვაჭრობის მასშტაბები და უზრუნველყოს ქვეყნის ელექტროსისტემის
კიდევ უფრო მეტი სტაბილურობა. ეს პროექტები მოიცავს:
-
ჯვარი-ხორგას
დამაკავშირებელ
პროექტს,
საქართველოს
ჩრდილო-დასავლეთით
რომლითაც
მდებარე
შესაძლებელი
გახდება
ჰიდროელექტროსადგურებიდან
ელექტროენერგიის გადაცემა დასავლეთ საქართველოსა და თურქეთში;
-
ყაზბეგის დამაკავშირებელ პროექტს, რომელიც შექმნის რუსეთის ქსელის 1100 მეგავატის
გადამცემ სიმძლავრესთან დამაკავშირებელ მეორე 500 კილოვატიან ხაზს.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის
მიერ დამტკიცებული
ახალი
სატარიფო
მეთოდოლოგიის
შესაბამისად,
საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემას გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის მომსახურებისათვის
ყოველწლიურად
უმტკიცდება
განახლებული
ფორმულით: კომპანიის საოპერაციო ხარჯი
ტარიფი.
ტარიფის
დაანგარიშება
ხდება
+ კომპანიის რეგულირებადი აქტივები *
WACC/სატარიფო წლის საპროგნოზო ელ. ენერგიის მოხმარებაზე. 2014-2017 სატარიფო
წლებისათვის WACC-ს ოდენობა განსაზღვრული იყო 13.54 პროცენტით, ხოლო 2018 წლიდან
მომდევნო სატარიფო პერიოდზე (3 წელი) მისი მაჩვენებელი იზრდება 16.4 პროცენტამდე, რაც
კომპანიას დამატებითი შემოსავლის მიღების საშუალებას აძლევს. ტარიფის ყოველწლიური
ცვლილება, რაც სავალუტო კურსის განახლებულ საპროგნოზო მაჩვენებლებს ეფუძნება,
სავალუტო რისკის შერბილების და კომპენსირების ერთ-ერთი მექანიზმია.
ახალი
სატარიფო
მეთოდოლოგიის
შემოღების
შემდგომ,
კომპანიის
შემოსავალი
ყოველწლიურად იზრდება. შესაბამისად, 2012- 2017 წლების პერიოდში კომპანიის საოპერაციო
შემოსავალი დაახლოებით 87 მლნ ლარით გაიზარდა, რაც პროცენტულ გამოსახულებაში 123%62
იან
ზრდას
შეადგენს.
საოპერაციო
შემოსავლის
ასეთი
ზრდა
კომპანიას
ფინანსური
მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა და მოგების გენერირების საშუალებას აძლევს, მაგრამ 2015-2017
წლებში, მიუხედავად კომპანიის მიერ გამომუშავებული საოპერაციო მოგებისა, ვალუტის
გაუფასურების
გამო,
გადაფასდა
მისი
უცხოური
ვალუტით
დენომინირებული
ვალდებულებულებები, რამაც 2015 წელს - 114 მლნ ლარი უარყოფითი წმინდა მოგება
განაპირობა, 2016 წელს - 80 მლნ ლარი, ხოლო 2017 წელს - 320 მლნ ლარი. 2017 წლის ფინანსური
ზარალი (320 მლნ ლარი) არსებითად გამოწვეულია შვილობილი კომპანია შპს „ენერგოტრანსის“
აქტივების ჩამოფასებით (250 მლნ. ლარი). საერთაშორისო ჯგუფის აუდიტორების მიერ
მიჩნეული იქნა კომპანიის აქტივების ჩამოფასების აუცილებლობა ტრანზიტიდან მისაღები
შემოსავლების შემცირების გამო, 400 კვ-იანი გადამცემი ხაზის დატვირთვის შემცირების ხარჯზე.
კომპანია თავისი საქმიანობის განსახორციელებლად ძირითადად დამოკიდებულია ნასესხებ
თანხებზე: თუ 2015 წლის ბოლოსთვის ვალდებულებების (991 მლნ ლარი) კაპიტალთან
თანაფარდობა 647 პროცენტი შეადგენდა, ხოლო 2016 წლის ბოლოსთვის ვალდებულებების
(1168 მლნ ლარი) კაპიტალთან თანაფარდობა - 1125 პროცენტს, 2017 წლის ბოლოსთვის
აღნიშნული მაჩვენებელი - -721%-ს შეადგენს, საწარმოს უარყოფითი კაპიტალი -177 მლნ ლარია
(2016 წელს დადებითი 103 მლნ ლარი). პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი შეადგენს:
-
2015 წელს - 537 პროცენტი;
-
2016 წელს - 402 პროცენტი;
-
2017 წელს: -1 505 პროცენტი.
აღნიშნული
მიუთითებს,
რომ
კომპანიის
საქმიანობის
შედეგები
საკმარისად
ვერ
უზრუნველყოფენ ფინანსური ხარჯების დაფარვას, რაც თავისთავად მაღალი რისკის
შემცველია.
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას გააჩნია მნიშვნელოვანი გრძელვადიანი
ვალდებულებები. მიუხედავად ფინანსური მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა, კომპანიის უნარი,
რომ მოემსახუროს ვალს, ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს. 2016 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით, კომპანიის რესტრუქტურიზებული დავალიანება შეადგენდა 66.4 მლნ ლარს,
რომელიც
შედგება
2006
წლამდე
წარმოქმნილი
ვალდებულებებისაგან,
აღნიშნული
ვალდებულების ნაწილში 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არსებული საბალანსო
ნაშთი შეადგენს 62,9 მლნ ლარს. ამასთან, 2018 წლის ბოლომდე მოხდება 15 მლნ ლარის
დაფარვა რეაბილიტაციის გეგმით გათვალისწინებული გრაფიკით, ხოლო დარჩენილი
ვალდებულება 2023 წლის ბოლოსთვის დაიფარება.
კომპანიას (ჯგუფში შემავალ კომპანიებთა ერთად) 2017 წლის ბოლოსთვის გააჩნია 1 054 მლნ
ლარის სასესხო ვალდებულება. საიდანაც
381,5 მლნ ლარი წარმოადგენს საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროდან გადმოსესხებას ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების
ბანკისგან (EBRD), ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან (EIB), გერმანიის რეკონსტრუქციის
საინვესტიციო ბანკისაგან (KfW), აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) და მსოფლიო ბანკისგან
მიღებული სესხებიდან, ხოლო 672,5 მლნ ლარი არის შპს „ენერგოტრანსზე“ (ელექტროსისტემის
შვილობილ კომპანია) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან (EBRD), ევროპის
საინვესტიციო ბანკისგან (EIB), გერმანიის რეკონსტრუქციის საინვესტიციო ბანკისაგან (KfW)
გადასესხებული სესხებიდან წარმოშობილი ვალდებულება.
63
ინფრასტრუქტურული საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად 2017 წლის ბოლო
მდგომარეობით კომპანიას მოზიდული აქვს 108 მლნ ლარის საგრანტო დაფინანსება (გრანტის
სახით
მიღებული
გრძელვადიანი
აქტივები)
სხვადასხვა
საერთაშორისო
საფინანსო
ინსტიტუტებიდან. ამასთან, მხოლოდ 2017 წლის განმავლობაში გრანტის სახით მოზიდულმა
სახსრებმა საინვესტიციო პროექტებზე 4,8 მლნ. ლარი შეადგინა. ეს თანხები არ ექვემდებარება
დაბრუნებას გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კომპანია არაჯეროვნად გამოიყენებს მიღებულ
ფულად სახსრებს ან მნიშვნელოვან საფრთხეს შეუქმნის პროექტის განხორციელებას, რაც
პრაქტიკულად გამორიცხულია.
კომპანიას ფულადი სახსრები განთავსებული აქვს ბანკში, რომელიც საკრედიტო სარეიტინგო
სააგენტო „Fitch“-ის მიერ B რეიტინგით არის შეფასებული. საპროცენტო რისკის გავლენა
კომპანიაზე უმნიშვნელოა, რადგან მისი ვალდებულებების საპროცენტო განაკვეთი არ არის
ცვალებადი.
ვალდებულებების კაპიტალთან შეფარდების მაჩვენებელი მაღალია და ხარჯების დაფარვის
კოეფიციენტი რჩება უარყოფითი.
ცხრილი 5.3. სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის კონსოლიდირებული (ჯგუფის
შვილობილ კომპანიებთან ერთად) ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი
ლარი, პროცენტი)
ს ს „ს აქარ თ ველოს ს ახელმ წიფ ო
ელექტრ ოს ის ტემ ა“
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
67,403.0
81,956.0
-10,741.0
78,715.0
136,240.0
-63,178.0
124,607.0
120,953.0
3,919.0
117,051.0
232,220.0
-114,052.0
132,826.0
204,599.0
-80,023.0
150,144.0
470,468.0
-320,364.0
-5%
122%
-1%
-4%
17%
66%
5%
173%
-6%
-29%
58%
-11%
-2%
97%
0%
2%
-6%
92%
17%
198%
-10%
-75%
13%
-12%
17%
154%
-6%
-77%
13%
130%
-145%
313%
-29%
181%
282,437.0
741,922.0
219,806.0
803,464.0
259,843.0
818,548.0
153,021.0
991,476.0
103,846.0
1,168,499.0
-177,450.0
1,278,990.0
38%
73%
53%
43%
48%
16%
263%
-234%
366%
-1282%
315%
19%
648%
-537%
1125%
-402%
-721%
-1505%
2.8.4. შპს ენერგოტრანსი
შპს ენერგოტრანსი (შემდეგში „კომპანია“)
დაარსდა
2002 წელს. 2009 წლიდან შპს
ენერგოტრანსის 100 % წილის მფლობელს წარმოადგენს სააქციო საზოგადოება “საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემა (“სსე”). კომპანიის საბოლოო მშობელი კომპანიაა სს
„საპარტნიორო ფონდი“.
შპს ,ენერგოტრანსის საქმიანობა რეგულირდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით,
მარეგულირებელი ორგანოსა და საქართველოს მთავრობის მიერ ზემოაღნიშნულ
64
კანონმდებლობის ფარგლებში გაცემული ნორმატიული აქტების საფუძველზე. მათ შორის
ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონით, საქართველოს
ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს #77 ბრძანებით ელექტროენერგიის
(სიმძლავრის) ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის #10
დადგენილებით ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ, ელექტრული ქსელების ხაზობრივი
ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილებით, საქართველოს მთავრობის 2009
წლის 24 მარტის #მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ
57 დადგენილებით. კომპანია ფლობს ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატს, ISO 9001.
შპს ენერგოტრანსის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ელექტროენერგიის გადაცემა,
ელექტროენერგიის ექსპორტის და ტრანზიტის განხორციელებას. შპს ენერგოტრანსი ფლობს:
500 კვ-ან ელექტროგადამცემ ხაზებს „ვარძია-ზეკარი“, 400კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზს
„მესხეთი“ და 500/44/220 კვ. ქვესადგურ ახალციხეს. ენერგოტრანსის მფლობელობაში
არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე საქართველოს ტერიტორიაზე 290 კმია. იგი მოცავს საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიასა და სამხრეთის მხრიდან
ერთმანეთთან აკავშირებს “გარდაბანი 500-სა“ და “დიდი ზესტაფონის“ ქვესადგურებს
ახალციხის 500/400/220 კვ ქვესაგურის გავლით. გარდა ზემოთ ხსენებულისა, ახალციხის
ქვესადგური, 400 კ.ვ ელექროგადამცემი ხაზის „მესხეთის“ მეშვეობით უკავშირდება თურქეთის
ქვესადგურ “ბორჩხას”. იგი თავისი მნიშვნელობით უნიკალურია კავკასიის რეგიონში, რადგან
პირველად აქ იქნა დამონტაჟებული მუდმივი დენის ჩანართი (HVDC). აღნიშნული პროექტი,
რომელიც „შავი ზღვის გადამცემი ქსელის მშენებლობის პროექტის“ სახელწოდებით არის
ცნობილი, დაფინანსებულ იქნა გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის (KFW),
ევროპის
საინვესტიციო ბანკი (EIB) და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის (EBRD) -ის
მიერ. პროექტის ღირებულება შეადგენდა 250 მილიონი ევროს ( მათ შორის, 25,000 ათასი ევროს
ოდენობით
წარმოადგენს
ახალი
ელექტროგადამცემი
ხაზების
მშენებლობასთან
დაკავშირებული „შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტის“ (BSTN) ფარგლებში
KfW-სგან მიღებულ ფინანსურ შენატანს. ფინანსური შენატანი არ ექვემდებარება ანაზღაურებას
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კომპანია არა ჯეროვნად გამოიყენებს მიღებულ ფულად
სახსრებს ან მნიშვნელოვან საფრთხეს შეუქმნის პროექტის განხორციელებას) რომელიც
დამატებით უზრუნველყოფს საქართველოს ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვას, როგორც
დამატებით 500 კვ-იანი კავშირის საშუალებით, აგრეთვე ქმნის ელექტროენერგიის ექსპორტის
შესაძლებლობას თურქეთის მიმართულებით. „შავი ზღვის გადამცემი ქსელის მშენებლობის
პროექტი“ დასრულდა 2013 წელს.
2013 წლიდან ელექტროგადამცემი ხაზების ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, კომპანიის
შემოსავლები
ყოველწლიურად
იზრდება,
თუმცა,
საექსპორტო
და
სატრანზიტო
შესაძლებლობების გამოყენება დაბალია და ამ აქტივობიდან მიღებული შემოსავალი არ არის
საკმარისი
კომპანიის
ხარჯების
და
ვალუტის
გაუფასურებით
მიღებული
ზარალის
დასაფარავად. გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ უარყოფითად იმოქმედა კომპანიის ფინანსურ
მდგომარეობაზე, რადგან მისი ვალდებულებები დენომინირებულია
უცხოური ვალუტაში,
განსაკუთრებით 2015-2017 წლებში. 2017 წელს კომპანიის ზარალმა შეადგიან 315 მილიონი,
2016 წელის - 33 მლნ ლარი, ხოლო 2015 წელის - 92.5 მლნ ლარი. საგადასახადო სისტემაში
განხორციელებული მოგების გადასახადის რეფორმის გავლენა კომპანიის მაჩვენებელზე დიდი
არ იყო და მისმა საგადასახადო სარგებელმა 1.6 მლნ ლარი შეადგინა.
2017 წლის 31 დეკემბერს შპს ენერგოტრანსის ხელმძღვანელობამ გამოავლინა ინდიკატორი, რომ
65
კომპანიის ძირითადი საშუალებები (ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეული) შესაძლოა
გაუფასურებული იყოს იმ მიზეზით, რომ 2017 წელს კომპანიის წმინდა საოპერაციო ფულადი
სახსრების შემოდინება დაგეგმილზე ნაკლები იყო, რაც ძირითადად გამოწვეული იყო
ელექტროენერგიის ტრანზიტიდან დაგეგმილი ფულადი ნაკადების ჩამორჩენით ფაქტობრივ
მონაცემებთან. ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის აღდგენადი ღირებულება
ეფუძნება მის გამოყენებით ღირებულებას, რომელიც განისაზღვრება ფულადი სახსრების
წარმომქმნელი ერთეულის ხანგრძლივად სარგებლობიდან გამომუშავებული მომავალი
ფულადი ნაკადების დისკონტირების გზით. შესაბამისად, ფულადი სახსრების წარმომქმნელი
ერთეულის საბალანსო ღირებულება აღმოჩნდა უფრო მაღალი, ვიდრე მისი აღდგენადი
ღირებულება და შესაბამისი გაუფასურების ზარალი 250,117 ათასი ლარის ოდენობით აღიარდა
გაუფასურების ზარალში 2017 წლის განმავლობაში, რომელიც პროპორციულად გადანაწილდა
ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე.
2017 წელს, ფულადი სახსრების დეფიციტის გამო, სახელშეკრულებო თანხები, რომელთა
გადახდის ვალდებულება კომპანიას საქართველოს მთავრობასთან დადებული ქვესასესხო
ხელშეკრულების (KfW) ფარგლებში ჰქონდა, დროულად არ იქნა დაფარული კომპანიის მიერ.
კომპანიამ ვერ მოახერხა სესხის რესტრუქტურიზაციის პირობების შეთანხმება საქართველოს
მთავრობასთან 2017 წლის განმავლობაში, შესაბამისად, კომპანიამ საქართველოს მთავრობისგან
ვერ მიიღო 2017 წელს ვადადამდგარი გადახდების გადავადებაზე ფორმალური თანხმობა.
სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა ქვესასესხო ხელშეკრულების (KfW) საფუძველზე
წარმოადგენს დეფოლტის შემთხვევას, რაც საქართველოს მთავრობას ანიჭებს უპირობო
უფლებას მოითხოვოს 276,166 ათასი ლარის ოდენობით (2017 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით) სესხებისა და კრედიტების დაუყოვნებლივ დაფარვა.
2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღნიშნული სესხი რეკლასიფიცირდა მიმდინარე
ვალდებულების მუხლში კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 2017 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით, ძირითადი საშუალებები 25,594 ათასი ლარის საბალანსო
ღირებულებით (2016 წელს: 50,404 ათასი ლარი), დაგირავებულია საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსგან მიღებული სესხებისა და კრედიტების უზრუნველყოფის სახით.
კომპანიის ფულადი სახსრები განთავსებულია სს „თი ბი სი ბანკში“ რომლის შეფასების
რეიტინგი Fitch-ის მიხედვით არის B.
ცხრილი 5.4. შპს ენერგოტრანსის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი
ლარი, პროცენტი)
66
შპს „ენერგოტრანსის“ 2012-2017 წლების მოგება და ფინანსური კოეფიციენტები
2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი
შემოსავალი
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
1,486
12,676
(9,852)
13,569
56,133
(49,533)
60,792
48,738
8,580
37,416
127,928
(92,468)
46,776
81,363
(32,965)
44,122
359,263
(315,141)
-663.0%
853.0%
-1.4%
-8.2%
813%
343%
-365.0%
413.7%
-7.1%
-69.5%
348%
-13%
14.1%
80.2%
1.3%
10.7%
-38%
162%
-247.1%
341.9%
-14.8%
535.8%
25%
-36%
-70.5%
173.9%
-5.6%
57.6%
342%
3111%
-549.0%
814.0%
-102.0%
84.0%
120,779
564,282
71,246
629,692
79,826
590,293
(17,257)
642,206
(57,222)
648,448
(374,495)
681,966
3.2%
6.3%
5.9%
3.7%
3.3%
5.0%
467.2%
#DIV/0!
883.8%
#DIV/0!
739.5%
50.3%
-3721.4%
-548.6%
-1133.2%
-212.2%
-182.0%
#DIV/0!
2.8.5. სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ისტორიულად პასუხისმგებელი იყო
ბიზნესის ოთხი საოპერაციო სეგმენტის მართვაზე, რაც მოიცავს: გაზის მიწოდება (გაზის
შესყიდვა და სოციალურ სექტორზე გაყიდვა), მილსადენების იჯარა (მოიცავს საიჯარო
შემოსავალს, რომელიც მიიღება შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისათვის”
იჯარით გაცემული გაზსადენიდან), ნავთობის მოპოვება (მოიცავს ნავთობის გაყიდვას
პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებებიდან), ნავთობის ტრანსპორტირება
(მოიცავს ნავთობის ტრანსპორტირებას დასავლეთ მარშრუტის საექსპორტო მილსადენით
საქართველოს ტერიტორიის გავლით). 2015 წლიდან კორპორაციის საქმიანობამ ასევე მოიცვა
ელექტროენერგიის წარმოება და მიწოდება. გაზის შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობები
ეფუძნება გაზის შესყიდვის ოთხ გრძელვადიან საკონტრაქტო შეთანხმებას, ძირითადად
ფიქსირებული ფასებითა და გრძელვადიანი მოქმედების სტრუქტურით. კორპორაციის თითქმის
მთელი შემოსავალი და ხარჯების დაახლოებით 85 პროცენტი უშუალოდ დენომინირებულია
აშშ დოლარში ან უკავშირდება აშშ დოლარს.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში დაიწყო
მნიშვნელოვანი პროექტის,
კორპორაცია
აგრეთვე
მეორე კომბინირებული თბოელექროსადგურისა მშენებლობა.
აპირებს
ინვესტიციის
განხორციელებას
მიწისქვეშა
გაზსაცავის
განვითარებაში, მშენებლობასა და ოპერირებაში. კორპორაციამ აგრეთვე განახორციელა
ინვესტიციები გორის ქარის ელექტროსადგურში.
2016 წელს, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ დააგროვა 78 მლნ ლარი მოგების
სახით, რაც მეტია ვიდრე 2015 წელს გენერირებული 31 მლნ ლარის მოგება, ხოლო 2017 წელს
კომპანიამ მიიღო 220 მლნ მოგება, რაც 142 მლნ ლარით მეტია 2016 წლის მაჩვენებელზე.
67
აღნიშნული ძირითადად გამოწვეულ იქნა გარდაბნის 230 მეგავატიანი კომბინირებული
თბოელექტროსადგურის 2015 წლის აგვისტოში ფუნქციონირებაში გაშვებამ (კორპორაცია
ფლობს გარდაბნის საკონტროლო პაკეტის 51 პროცენტს, ხოლო დარჩენილ 49 პროცენტს ფლობს
საპარტნიორო ფონდი). 2016 წელს გაცხადებულ და გადახდილ იქნა 27.3 მლნ ლარის
დივიდენდები, 2017 წელს - 77.1 მლნ ლარის დივიდენდები. კომპანიის ვალის მთლიან
აქტივებთან თანაფარდობა 2017 წელს შეადგენს 43 პროცენტს (2016 წელს - 50.7 პროცენტს), ხოლო
ვალდებულების მთლიან აქტივებთან თანაფარდობა 2017 წელს შეადგენს 45 პროცენტს (2016
წელს - 55 პროცენტი). გარდაბნის მეორე თბოელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შესვლის
შემდგომ, კორპორაციის საოპერაციო შემოსავლის ძირითადი წყარო იქნება ელექტროენერგიის
წარმოების და მიწოდების სეგმენტი. აღნიშნული სეგმენტი მნიშვნელოვნად გაზრდის
კორპორაციის შემოსავლებს (დაახლ. 350-400 მლნ ლარი ორივე თბოსადგურის ოპერირების
შემთხვევაში) და შესაბამისად გაიზრდება აგრეთვე კორპორაციის წმინდა მოგებაც.
კომპანიის
აქვს
გრძელვადიანი
სტრატეგიული
გეგმა,
სადაც
გაწერილია
ძირითადი
პრიორიტეტები. აღნიშნული გრძელვადიანი გეგმა პოზიტიურ გავლენას ახდენს კომპანიის
საქმიანობაზე და მართვაზე.
საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის დადებულია 60 წლიანი შეთანხმება,
რომელიც კომპანიას აძლევს უფლებას დაბალ ფასად შეიძინოს გაზი, და ასევე შეთანხმება ამ
გაზის გაყიდვის თაობაზე, რაც მნიშვნელოვნად არბილებს გაცვლითი კურსისა და გაზის ფასების
ცვლილების გავლენის რისკებს. თუმცა, კომპანია ასევე აწვდის გაზს კომერციულ სექტორს
საბაზრო ფასებით, რომელზეც გადააქვს გაზის ფასის ცვლილების გავლენის რისკი. ნავთობისა
და გაზის კორპორაცია, გაზმომარაგების გრძელვადიანი ხელშეკრულების საფუძველზე
ღებულობს გაზს რუსეთიდან. ეს ნავთობის ფასების მიმართ მგძნობიარეა, რადგან შესყიდვები
ნავთობის ფასებთან დაკავშირებულია, ხოლო გაყიდვები ფიქსირდება აშშ დოლარში. კომპანიის
მგრძნობელობა სავალუტო კურსის ცვლილებასთან დამოკიდებულია მის ვალდებულებებსა და
ხარჯებზე, რომელთა მოცულობის 85 პროცენტი დენომინირებულია აშშ დოლარში.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 2012 წლის მაისში გამოუშვა 250 მლნ აშშ
დოლარის ღირებულების ევროობლიგაციები, რომლის საკონტრაქტო ვადიანობა იწურებოდა
2017 წლის მაისში (კორპორაციამ მოახდინა აღნიშნული ობლიგაციების რეფინანსირება 2016
წლის აპრილში).
2016 წლის აპრილში, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ გამოუშვა, განათავსა და
დაარეგისტრირა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები. ამ
ტრანზაქციის შედეგად, კომპანიამ გამოუშვა 250 მლნ აშშ დოლარის სახელმწიფო ობლიგაციები
6.875 პროცენტით და 2021 წლის საკონტრაქტო ვადიანობით და გამოისყიდა განთავსებული
ობლიგაციების (2012 წელს გამოშვებული 250 მლნ აშშ დოლარი) 78.62 პროცენტი, 197 მლნ აშშ
დოლარი ნომინალური ღირებულებით. კომპანიას მინიჭებული აქვს საერთასორისო საკრედიტო
რეიტინგი. Fitch-ის შეფასებით კორპორაციის რეიტინგია BB-, ხოლო Standard and Poors-ის
შეფასებით - B+. სარეიტინგო კომპანიის ანგარიშები და პროსპექტუსი კომპანიის ობლიგაციების
გამოშვების შესახებ მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას კორპორაციის შესახებ.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიუროზე
2012 წლის 5 სექტემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ერთი წლის ვადით
გასცა 15 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო ამავე წლის 27 სექტემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების
68
საფუძველზე, ასევე 1 წლის ვადით - 13,5 მლნ აშშ დოლარი. ბიურომ სათანადო სახსრების არ
ქონის გამო შეთანხმებულ ვადებში ვერ შეძლო კორპორაციისთვის სასესხო ვალდებულების
დაბრუნება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კორპორაციასა და ბიუროს შორის 2014 წელს
გაფორმდა სესხის რესტრუქტურიზაციის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით თანხები უნდა
დაფარულიყო 2014-2017 წლებში. რესტრუქტურიზაციის ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს
„სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურომ“ გადაიხადა თანხის ნაწილი, ხოლო შემდგომში ვეღარ
მოახერხა
თანხების
დაფარვა.
კორპორაციასა
და
სახელმწიფოს
შორის,
რომელიც
წარმოდგენილი იყო სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ სახით, გაფორმდა
მოთხოვნებისა და უფლებების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულება. ხელშეკრულების თანახმად,
კორპორაციამ გადასცა სახელმწიფოს შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“ მიმართ 2016
წლის 12 ოქტომბრის მდგომარეობით არსებული დავალიანების მოთხოვნის უფლება. სააგენტოს
2016 წლის ბრძანების შესაბამისად ბიუროს კაპიტალში შეტანილ იქნა 28 მლნ აშშ დოლარის
მოთხოვნის უფლება, რომელიც ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის
მიხედვით შეადგენდა 68.9 მლნ ლარს.
კორპორაციის ფულადი სახსრების 100 პროცენტი განთავსებულია აქვს საქართველოში 4
სხვადასხვა ბანკში, რომელთა რეიტინგი Fitch-ის შეფასებით არის BB-. საპროცენტო რისკის
ზეგავლენა კორპორაციაზე უმნიშვნელოა, რადგან მისი ვალდებულებების დიდ წილს
ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი აქვს.
კონპანიის 100 პროცენტიანი წილის მფლობელია სს საპარტნიორო ფონდი.
მიმდინარე ეტაპზე კომპანია ახორციელებს შემდეგ პროექტებს:
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის „ნატახტარი-ლეხურას“ 31კმ-იანი
მონაკვეთის
13
კმ-იანი
სეგმენტის
გაფორმებულია
ტენდერში
სახელშეკრულებო
ღირებულებით
მშენებლობა.
გამარჯვებულ
3,657
მშენებლობაზე
კომპანია
ათას
ლარზე.
ხელშეკრულება
,,რაპიდენჯინერინგ”-თან,
მიმდინარე
მომენტისთვის
შესრულებულია სამუშაოების 55 პროცენტზე მეტი.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის „ქობულეთის განშტოების“ 45 კმიანი მონაკვეთის მშენებლობა. მშენებლობაზე ხელშეკრულება გაფორმებულია ტენდერში
გამარჯვებულ კომპანია ,,კომფორტმშენ XXI”-სთან, სახელშეკრულებო ღირებულებით
10,709 ათას ლარზე. მიმდინარე მომენტისთვის შესრულებულია სამუშაოების 95
პროცენტზე მეტი.
კახეთის მაგისტრალურ გაზსადენზე 67კმ სიგრძის მონაკვეთს ჩაუტარდა სექციური
ტესტირება ვარგისი მონაკვეთების დასადგენად. კვლევებზე დაყრდნობით დასრულდა
მილსადენის
დაზიანებული
სეგმენტების
აღდგენითი
სამუშაოები.
2019
წლის
გაზაფხულზე იგეგმება ხსენებული მონაკვეთის ექსპლუატაციაში მიღება.
2018 წლის ნოემბერში გაიხსნა მილების და ონკანების სახელმწიფო შესყიდვის ტენდერები
საერთო ღირებულებით 7,432 ათასი ლარი, შესასყიდი მასალები განკუთვნილია „ადიგენიგოდერძის“ 33 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობისთვის, რომელიც დაგეგმილია 2019 წელს.
ცხრილი 5.5 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კომპანიის ძირითადი ფინანსური
69
მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
ს ს „ს აქარ თ ველოს ნ ავთობის ა და გაზის
კორპორაცია“
2012 წელი
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რენტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან სის ფურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არიანობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
339 686,0
247 082,0
81 026,0
380 394,0
268 791,0
94 293,0
372 190,0
278 725,0
83 889,0
528 763,0
494 398,0
30 953,0
696 011,0
598 593,0
78 037,0
742 117,5
519 652,6
220 405,9
27%
73%
9%
20%
12%
9%
28%
71%
9%
17%
-2%
4%
26%
75%
7%
12%
42%
77%
18%
94%
2%
4%
32%
21%
23%
86%
5%
11%
7%
-13%
31%
70%
13%
24%
398 759,0
479 551,0
568 923,0
485 970,0
675 964,0
554 944,0
714 859,0
689 185,0
711 594,0
869 676,0
912 510,3
747 331,9
562%
930%
365%
507%
325%
645%
120%
#DIV/0!
85%
#DIV/0!
82%
#DIV/0!
96%
142%
122%
162%
82%
453%
2.8.6. შპს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
გაერთიანებული
წყალმომარაგების
წყალარინების
სერვისებით
კომპანია
მომსახურებას
უზრუნველყოფს
საქართველოს
წყალმომარაგებისა
მასშტაბით,
და
ურბანული
დასახლებებისთვის თბილისის, მცხეთის, საჩხერის, რუსთავისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის გარდა. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს შემდეგს: წყლის მოპოვება,
დამუშავებას და მიწოდება; წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელების პროექტირება,
მშენებლობა, მონტაჟს, შეკეთებასა და ექსპლუატაციას; წყალმომარაგების და წყალარინების
სისტემების შემადგენელი ელემენტების წარმოება და რეაბილიტაცია. 2016 წლის დეკემბრის
მდგომარეობით იგი ემსახურება 305,000-ზე მეტ საყოფაცხოვრებო და დაახლოებით 18,700
არასაყოფაცხოვრებო აბონენტს. კომპანია დაარსდა 2010 წელს მომსახურების ცენტრალიზების
მიზნით. კომპანიის აქციების 100 პროცენტს ფლობს სახელმწიფო და მართვა ხორციელდება
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მეშვეობით.
ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი რეალიზაციის პროცესშია და მოიცავს სატუმბი
სადგურების,
რეზერვუარების,
მილსადენების,
წყალმომარაგების
სისტემებისა
და
გამანაწილებელი ქსელების, ასევე ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობებისა და სადრენაჟე
სისტემების მშენებლობას. ეს პროექტები ფინანსდება აზიის განვითარების ბანკის, ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ გაწეული
შეღავათიანი
დაკრედიტების
მეშვეობით.
აღნიშული
ფონდები
შპს
„საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“-ს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გადასესხების
მექანიზმით მიეწოდება. კომპანიის მთლიანი ვალდებულებები 2016 წლის მონაცემებით 678.8
მლნ ლარია.
კომპანიის ზარალი 2016 წელს შეადგენდა 63 მლნ ლარს, რაც მნიშვნელოვნად გამოწვეული იყო
ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურებით. აღნიშნული მაჩვენებელი არსებითად არ შეცვლილა
2017 წლისთვისაც - საანგარიშო პერიოდის ზარალმა შეადგინა 64 მილიონი ლარი. კომპანია
70
დგამს ნაბიჯებს ხარჯების ოპტიმიზაციის კუთხით (მაგალითად ცვეტისა ამორტიზაციის გარეშე
საოპერაციო ხარჯებმა 2016 წლისთვის შეადგინეს 41 მილიონი ლარი, ხოლო 2017 წლისთვის - 35
მილიონი ლარი), თუმცა, აღნიშნული არ არის საკმარისი ნულოვანი მოგების მაჩვენებლის
მისაღწევად. ამავდროულად ყოველწლიურად ხდება სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობის
გაფართოება საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების გზით, რაც
არის ზრდისა და განვითარების წინაპირობა.
კომპანიის
უცხოური
ვალუტის
დენომინირებული
ვალდებულებების
გადაფასებისაგან
სავალუტო კურსის გაუფასურების გამო, სავალუტო ზარალი დაფიქსირდა 2015 და 2016 წლებში.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, კომპანიის დავალიანება 2016 წლის ბოლოსთვის 678 მლნ ლარს
შეადგენდა
და ფინანსთა სამინისტროს მიერ EBRD და EIB-სგან გადასესხების მექანიზმით
მიეწოდება, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2017 წლის ბოლოსთვის შეადგინა 679 მლნ ლარი.
კომპანიის სესხი დენომინირებულია უცხოურ ვალუტაში, შესაბამისად, კომპანია ვალუტის
გაუფასურების მიმართ განსაკუთრებულად მგრძნობიარეა და აღნიშნული წარმოადგენს
ფისკალური რისკის წყაროს.წყლის ტარიფები დაწესებულია საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის მიერ. დღემდე, ტარიფები დადგენილი იყო
წყლის ხარისხისა და დღიური მიწოდების ხელმისაწვდომობის საფუძველზე. ამ ეტაპზე არ
დასრულებულა
ტარიფების
გამოთვლა,
როგორც
განსაზღვრული
იყო
საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიის 2008 წლის 29
აგვისტოს №18 განკარგულებით. კომპანია 2017-2018 წლების აუდიტის განხორციელებისას
შეაფასებს მის ბალანსზე არსებულ აქტივებს, რაც მომავალში ტარიფების ერთ-ერთ ძირითად
განმსაზღვრელ კრიტერიუმად ჩაითვლება.
სხვა ფაქტორებთან ერთად, შემაფერხებელ ფაქტორებად მოიაზრება კომპანიის მასშტაბით
ინდივიდუალური
გამრიცხველიანება,
გამრიცხველიანების
პოლიტიკის
გაჭიანურება,
გამრიცხველიანებასთან დაკავშირებული დანაკარგების აღრიცხვიანობის დეფიციტი (როგორც
ქსელის, ასევე აბონენტების), და აქტივების აღრიცხვიანობის პრობლემები). მიმდინარე
ტარიფები არ შეესაბამება კომპანიის მიერ განხორციელებულ
დანახარჯებს, რაც აფერხებს
კომპანიის მომგებიანობის უზრუნველყოფას. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებული ტარიფი ეფუძნება ისტორიულ
საოპერაციო ხარჯებს, არსებული აქტივების ამორტიზაციასა და კაპიტალის უკუგებას. აქედან
გამომდინარე,
აღნიშნული
უზრუნველყოფის
არ
შესაძლებლობას.
იძლევა
გრძელვადიანი
თუმცა,
მიმდინარეობს
ფინანსური
ტარიფების
მდგრადობის
განმსაზღვრელი
მეთოდოლოგიის გადახედვა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად. გარდა ამისა,
ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის მრიცხველები, დაწესებულია ფიქსირებული ტარიფები.
კომპანია აფართოებს გამრიცხველიანების არეალს, რაც წყლის მიზნობრივი ხარჯვის საშუალებას
იძლევა.ხორციელდება სოციალური კამპანიები და ისტორიული დავალიანების ჩამოწერა, რაც
შემოსავლების
აკრეფის
გაუმჯობესების
საფუძველია.
კომპანია
ასევე
ახორციელებს
სამართლებრივ ქმედებებს იმ აბონენტებზე, რომლებთან გააჩნიათ დავალიანება კომპანიის
მიმართ. ამჟამად, საყოფაცხოვრებო მეურნეობებიდან გადასახადების მობილიზება დაახლოებით
86.7 პროცენტს, ხოლო არასაყოფაცხოვრებო მეურნეობებიდან 99.64 პროცენტს შეადგენს.
ამ ეტაპზე, დაფინანსების ყოველწლიური ასიგნებები, რაც გამოისახება გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიის კაპიტალში შენატანის სახით, მიიმართება ვალდებულებების
71
მომსახურებაზე. 2016 წელს, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში კაპიტალდაბანდებამ
36.7 მლნ ლარი შეადგინა (2015 წელს 27 მლნ ლარი), ხოლო 2017 წელს - 56,5 მილიონი ლარი (ამ
თანხიდან 19.7 მილიონი მიიმართა კაპიტალურ პროექტებზე)
ცხრილი
5.6.
გაერთიანებული
წყალმომარაგების
კომპანიის
ძირითადი
ფინანსური
მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)8
შპს „საქართველოს გაერ თ იანებული
წყალმომარაგების კომპანია“
2012 წელი
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რენტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალანსის ფურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდისუნარ იანობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
46 939,6
41 499,9
4 623,7
51 230,1
64 087,1
-12 857,0
44 875,9
67 286,7
-22 410,8
37 552,2
111 898,4
-74 346,2
37 262,2
100 526,7
-63 264,5
37 221,0
101 255,0
-64 034,0
1%
88%
1%
2%
9%
54%
-29%
125%
-3%
-7%
-12%
5%
-71%
150%
-4%
-12%
-16%
66%
-67%
298%
-12%
-58%
-1%
-10%
-74%
270%
-8%
-63%
0%
1%
-53%
272%
-7%
-26%
270 207,9
207 778,3
182 734,3
283 249,0
187 034,6
384 293,0
127 366,1
509 845,1
100 751,0
678 770,6
246 509,0
679 305,0
313%
167%
198%
202%
187%
284%
77%
32739%
155%
-399%
205%
-1545%
400%
-3257%
674%
-1198%
276%
#DIV/0!
2.8.7. შპს ენგურჰესი
შპს ენგურჰესის 100%-აინი წილის მფლობელია სახელმწიფო. კომპანიის მართვას ახორციელებს
საქართველოს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო.
კომპანია
პასუხისმგებელია ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის, ვარდნილჰესების კასკადისა და
აფხაზეთის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე,
კოდორის
ხეობაში
მდებარე
რამდენიმე მცირე ჰესის ფუნქციონირებისთვის.
ვარდნილჰესების კასკადი სრულად მდებარეობს აფხაზეთის ა/რ-ის ტერიტორიაზე, მან
ოპერირება დაიწყო 1971 წელს, შედგება 4 (ოთხი) ელექტროსადგურისგან და ამჟამად,
ფუნქციონირებს მხოლოდ ერთი – „ვარდნილი-I“, რომლის სიმძლავრეა 220 მგვტ. დანარჩენი 3
(სამი) ჰეს-ი 90-იან წლებში საომარი მოვლენების დროს გაძარცვულ იქნა და დარჩენილი
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები ამჟამად დაკონსერვებულია. ენგურჰესმა ოპერირება დაიწყო 1978
წელს და მისი დადგმული სიმძლავრე 1,300 მეგავატია. ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი
8
განსხვავებები 2016 წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზში ასახულ ფინანსურ
მაჩვენებლებსა და მიმდინარე ფინანსურ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია მონაცემებში მექანიკური
შეცდომის კორექტირებით კომპანიის ანგარიშგებაში
72
ერთობლივად ყოველწლიურად 4 მლრდ კვტ.სთ-ზე მეტ ელექტროენერგიას გამომიმუშავებენ,
რაც საქართველოს წლიური ელექტროენერგიის მოთხოვნების 35 პროცენტს შეადგენს.
ენგურჰესი ნაწილობრივ
აფხაზეთის ა/რ-ის ტერიტორიაზე მდებარეობს, საქართველოს
"ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" კანონისა და ელექტროენერგიის
(სიმძლავრის) ბაზრის წესების თანახმად,
კომპანიას აკისრია აფხაზეთის ტერიტორიაზე
ელექტორენერგიის მიწოდების ვალდებულება. ამასთან, კომპანია უსასყიდლოდ ამარაგებს
აფხაზეთის ტერიტორიას ელექტროენერგიით და არ ღებულობს შემოსავლებს. ამჟამად,
აფხაზეთის მოხმარება ენგურჰესის და ვარდნილჰესების კასკადის მიერ გამომუშავებული
ელექტროენერგიის დაახლოებით ნახევარს შეადგენს, თანაც მოთხოვნა ელექტროენერგიის
მიწოდებაზე წლიდან წლამდე საშუალოდ 5 პროცენტით იზრდება. განსაკუთრებით ზამთრის
თვეებში, როცა ელექტროენერგიაზე გაზრდილი
მოთხოვნა პიკს აღწევს, ხოლო მიწოდება
შეზღუდულია, აფხაზეთისთვის მისაწოდებელი ელექტროენერგიის მოცულობა აღემატება
ენგურჰესისა და ვარდნილჰესის მიერ წარმოებულ ელექტროენერგიას და კომპანიას ამ
მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად უწევს დამატებითი სიმძლავრის შეძენა.
ბოლო სამი წლის განმავლობაში კომპანია ზარალიანია და ზარალი 2017 წელს შეადგენდა 10 მლნ
ლარს, 2016 წელს შეადგენდა 7.3 მლნ ლარს (2015 წელს - 13.2 მლნ ლარს). ზარალის ერთ-ერთი
ფაქტორი ვალუტის გაუფასურებაა. კომპანიას გააჩნია დიდი ოდენობის ვალდებულებები
უცხოურ ვალუტაში. აფხაზეთში ელექტროენერგიის მზარდი მიწოდება ნიშნავს იმას, რომ
გასაყიდად დარჩენილი ელექტროენერგიის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი არ იქნება
საკმარისი კომპანიის საოპერაციო ხარჯების დასაფარად. ამასთან, ენგურჰესს არ აძლევს
დანახარჯების ჯვარედინი სუბსიდირების საშუალებას.
ენგურჰესისა და ვარდნილჰესის რეაბილიტაცია ფინანსირდება ფინანსთა სამინისტროს მიერ იმ
გადასესხებული თანხებით, რომელსაც სამინისტრო იღებს ენგურჰესისთვის EBRD და EIB-ისგან
სესხის სახით. კომპანიის კაპიტალის სტრუქტურაში ვალდებულების წილი 50%-ზე მეტია.
კომპანიის მიერ აკუმულირებული შემოსავლები არ იძლევა იმ ოდენობის მოგების მიღებას,
რომელიც საკმარისი იქნება ხარჯების დასაფარად. კომპანიისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
სესხის სახით თანხების გამოყოფა არ ხდება. გამონაკლისი დაშვებულ იქნა 2016 წელს, როცა
ძლიერი წვიმების გამო დაზიანდა „ვარდნილჰეს-1“-ის
კაშხალის სიღრმული წყალსაშვი.
„ვარდნილჰეს-1“ კაშხალსა და წყალსატარ კონსტრუქციებზე ტექნიკური უსაფრთხოების
შესაბამისი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასასრულებლად დამატებითი თანხის
გამოყოფის თაობაზე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციასთან. თუმცა,
დაზიანებების სასწრაფო წესით შეკეთების მიზნით, დონორი ორგანიზაციიდან დაფინანსების
73
მიღებამდე,
საქართველოს
ენერგეტიკის
სამინისტროსთვის
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის
№1342 განკარგულების საფუძველზე „ენგურჰესს“ გამოეყო უპროცენტო სესხი 2 მლნ ლარის
ოდენობით, „ვარდნილჰეს-1“ კაშხალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით.
სესხის დაბრუნების ვადა განისაზღვრა 2016 წლის პირველ დეკემბრამდე, რაც შესრულებულ
იქნა.
კომპანიის ელექტროენერგიის ტარიფი სხვა კომპანიებთან შედარებით რომლებიც ოპერირებენ
საქართველოს
ბაზარზე,
არის
მნიშვნელოვნად
დაბალი.
ფინანსური
მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით კომპანიამ 2016 და 2017 წლებში სემეკ-ში შეიტანა განაცხადი ტარიფის
გადაანგარიშების თაობაზე. სემეკ-ის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით, კომპანიას
აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულება შემოსავლებში
აღერიცხა, ხოლო ვინაიდან, კომპანია ვერ ღებულობს აღნიშნულიდან შემოსავლებს, მისი
მოთხოვნის მიუხედავად ხარჯვით ნაწილში შესაბამისი ხარჯი არ იქნა აღიარებული, რაც
მნიშვნელოვნად აუარესებს კომპანიის ფინანსურ პოზიციას.
ჰესების ექსპლუატაციის ხანგრძლივობის ვადა 80-დან 100 წლამდეა, იმ პირობით, რომ
აუცილებელი განახლებები ყოველ 20-25 წელიწადში უნდა განხორციელდეს. ამჟამად
მიმდინარეობს კომპანიის მიერ ორივე ჰესის რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია. ეს მოიცავს
ელექტრო, ჰიდროტექნიკური და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობების რეაბილიტაციას, მათ
შორის უსაფრთხოების გაუმჯობესებას, მდინარის სადერივაციო წყალშემკრები აუზის
გაწმენდას და მისი გამტარუნარიანობის გაზრდას, სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაციას,
მისასვლელი გზების მშენებლობას და წყალსაცავიდან ლამის ამოღებას.
კომპანიის ძირითადი საქმიანობაში მაღალია კვაზი ფისკალური აქტივობები, რომელიც
წარმოადგენს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მიწოდებას ანაზღაურების გარეშე.
აღნიშნული საქმიანობით მიღებული წმინდა ზარალი წელიწადში დაახლოებით 30 მლნ ლარს
შეადგენს.
ცხრილი 5.7. შპს „ენგურჰესის“ ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი,
პროცენტი)
74
შპს ენგურ ჰესი
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რენტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალანსის ფურცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდისუნარიანობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
39 969,8
42 765,7
-2 795,9
42 029,0
48 848,8
-6 819,8
60 956,6
49 878,5
11 078,2
46 768,1
59 930,0
-13 161,9
50 970,2
58 268,2
-7 298,0
58 334,4
68 370,3
-10 035,9
4%
107%
-1%
-1%
5%
14%
7%
116%
-2%
-4%
45%
2%
19%
82%
3%
6%
-23%
20%
0%
128%
-4%
-7%
9%
-3%
5%
114%
-2%
-4%
14%
17%
10%
117%
-3%
-6%
193 247,6
99 238,6
188 941,1
117 246,8
199 584,7
130 127,9
185 877,6
163 005,0
178 579,6
171 330,0
169 417,3
187 650,6
653%
1878%
155%
233%
86%
655%
51%
-156%
62%
-364%
65%
2678%
88%
-2639%
96%
-391%
111%
-387%
2.8.8. სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ (ესკო, ESCO) ასრულებს
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“
საქართველოს კანონითა და
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს N77 ბრძანებით დამტკიცებული
"ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესებით" განსაზღრულ ფუნქციებს, მათ შორის
ექსკლუზიურად ეწევა საბალანსო ელექტროენერგიით ვაჭრობას, ქვეყანაში სეზონური
საჭიროების მიხედვით ახორციელებს ელექტროენერგიის იმპორტსა და ექსპორტს.
2017 წლის განმავლობაში ესკოს მიერ გაყიდული (შესყიდული) საბალანსო ელექტროენერგიის
მოცულობამ ქსელში მთლიანი მიწოდების 20.2% პროცენტი შეადგინა. ესკოს მიერ რუსეთიდან,
აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგია ქვეყანაში მთლიანი
მიწოდების
12
პროცენტია,
საბალანსო
ელექტროენერგიაში
იმპორტირებული
ელექტროენერგიის წილმა 51 პროცენტი შეადგინა. ესკოს მიერ შესყიდული ელექტროენერგიის
35 პროცენტი ელექტროსადგურების (HPPs) მიერ წარმოებული ელექტროენერგიაა, 11% თბოელექტროსადგურების
(TPPs),
ხოლო
ქარის
ენერგია
მთლიანი
საბალანსო
ელექტროენერგიის 3 პროცენტია.
რეალიზებული საბალანსო ელექტროენერგიის 87,4 პროცენტი შეისყიდეს სადისტრიბუციო
კომპანიებმა, პირდაპირმა მომხმარებლებმა 11% შეისყიდეს, ხოლო დარჩენილი 1,6%
აფხაზეთზე მიწოდებული საბალანსო ელექტროენერგიაა.
ასევე, “ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და
“ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საბაზრო წესების“ შესაბამისად, კომპანია ახორციელებს
თბოელექტროსადგურებიდან გარანტირებული სიმძლავრის შესყიდვას, რეალიზაციას და
შესაბამის გადახდებს.
მოქმედი ბაზრის წესების შესაბამისად, საბალანსო ელექტროენერგიის, ასევე გარანტირებული
საბალანსო
სიმძლავრის ყიდვა-გაყიდვა ესკოსათვის არაა მომგებიანი საქმიანობა,
ელექტროენერგიის ფასი განისაზღვრება ამავე წესების შესაბამისად, საშუალო შეწონილი ფასის
გაანგარიშების პრინციპის საფუძველზე (მოგების კომპონენტის გარეშე). ესკოს მეშვეობით
ფაქტიურად ხორციელდება შეძენილი ელექტროენერგიის და გარანტირებული სიმძლავრის
75
ხარჯის იდენტური ოდენობით გადატანა მომხმარებელზე, რაც საშუალებას აძლევს სს
„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ სრულად მოახდინოს
შეძენილი ელექტროენერგიისა და გარანტირებული სიმძლავრის ხარჯების კომპენსირება.
კომპანია საბალანსო ელექტროენერგიისა და გარანტირებული სიმძლავრის ყიდვა-გაყიდვის
ოპერაციებში მოქმედებს როგორც პირდაპირი მყიდველი (არა როგორც აგენტი) და
ვალდებულია განახორციელოს გადახდები საბალანსო ელექტროენერგიის გამყიდველებისა და
გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების სასარგებლოდ იმის მიუხედავად, მიიღო თუ არა მან
მომხმარებლებიდან გაყიდული საბალანსო ელექტროენერგიისა და გარანტირებული
სიმძლავრის საფასური. შესაბამისად, მოცემული ანგარიშსწორების პროცესს, კერძოდ კი
მომხმარებელთა მხრიდან ელექტროენერგიისა და/ან გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის
გადაუხდელობის შემთხვევებს უკავშირდება კომპანიის საკრედიტო და ლიკვიდურობის
რისკის დონე.
კომპანიას თავისი მიმდინარე საქმიანობის ფარგლებში გააჩნია საკრედიტო რისკი. ეს არის
კომპანიის შესაძლო ფინანსური რისკი, თუ მომხმარებელი (ფინანსური ინსტრუმენტის
ხელშემკვრელი
მხარე)
არ
შეასრულებს
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ
ვალდებულებებს ესკოსათვის კუთვნილი თანხის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით.
საკრედიტო რისკი კომპანიას ძირითადად წარმოეშვება მიმდინარე სავაჭრო მოთხოვნებიდან.
კომპანია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიმართავს ღონისძიებებს ამ რისკების
ალბათობისა და საწარმოს ფინანსურ სტაბილურობაზე მათი გავლენის შემცირების მიზნით:
ყოველთვიურად დებიტორებისაგან მოსალოდნელი გადახდების შესახებ ინფორმაციის
შეგროვება, ანალიზი და შესაძლო პროგნოზი;
საწარმოებთან სისტემატიური, უშუალო პარტნიორული ურთიერთობა, არსებული
პრობლემების განხილვა შესაბამისი საწარმოების მენეჯმენტმენთან ერთად;
ფინანსური ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში პირგასამტეხლოს
დარიცხვა;
ექსპორტიორების მიმართ, რომლებიც არ არიან ლიცენზიანტები, როგორც წესი წინასწარი
საბანკო გარანტიების მექანიზმის გამოყენება;
ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში საბანკო გარანტიების მოთხოვნა
არსებულ და მომავალ საპროგნოზო გადასახდელებზე „ელექტროენერგიიის (სიმძლავრის)
ბაზრის წესების“ და სტანდარტული ხელშეკრულებების პირობების შესაბამისად;
წერილობითი
გაფრთხილებები
და
გაფრთხილებიდან
72
საათის
შემდეგ
ელექტროენერგიიის მიწოდების შეწყვეტის ან შეზღუდვის ღონისძიებების გამოყენება
(„ელექტროენერგიიის
(სიმძლავრის)
ბაზრის
წესების“
და
სტანდარტული
ხელშეკრულებების პირობების შესაბამისად;
სასამართლოში სარჩელის შეტანა თანხის იძულებით გადახდევინებაზე.
კომპანია მცირედ კაპიტალიზებულია. ვალი, რომელიც სრულად მოიცავს სავაჭრო
კრედიტორულ და მოკლევადიან ვალდებულებებს, შეადგენს მისი კაპიტალის დაახლოებით
210 პროცენტს.
ფინანსური რისკების მართვისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს ესკოს ლიკვიდურობას.
კომპანიას ფინანსური სახსრების სახით გააჩნია გაუნაწილებელი მოგება, რომელიც
საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებისას თამაშობს ბუფერულ როლს კონკრეტულ მომენტში
რესურსის არარსებობის პირობებში.
ამასთანავე, „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე
მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ესკო ვალდებულია შესაბამის პირთან გააფორმოს
76
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება (PPA) იმ პირობებით,
რომელზეც შეთანხმდა საქართველოს მთავრობა, ესკო და ინვესტორი. ესკო არ მონაწილეობს
ინვესტორთან გასაფორმებელ მემორანდუმში ფასის და შესასყიდი პერიოდის განსაზღვრის
პროცესში და მისი ვალდებულება მოიცავს ახლად აშენებული ელექტროსადგურებიდან
გამომუშავებული ელექტროენერგიის გარანტირებულად შესყიდვას, ძირითადად შემოდგომაზამთრის თვეებში, როცა ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარება მნიშვნელოვნად მეტია
საქართველოში გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობასთან შედარებით.
2017 წლის შედეგებით სულ გაფორმებული იყო 35 ასეთი ხელშეკრულება.
არსებითია ის გარემოება, რომ აღნიშნული ხელშეკრულებების მიხედვით, ამ სადგურებიდან
ესკოს მიერ ელექტროენერგიის შესყიდვის სქემა, ანგარიშსწორებისა და პასუხისმგებლობის
პირობები, უფლებები და ვალდებულებები (გარდა ელექტროენერგიის სავალდებულოდ
შესყიდვისა) მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე გენერაციის
სხვა ობიექტებიდან ელექტროენერგიის შესყიდვის პირობებისგან და კონკრეტულ მომენტებში
მსგავსი ტიპის პროექტებიდან მომდინარე ფისკალური რისკები მინიმალურია.
სავალუტო კურსის მიმართ სენსიტიურობის შემცირების მიზნით 2014 წლის ბოლოს ცვლიელბა
შევიდა „ელექტროენერგიიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესებში“, რომლის მიხედვითაც ესკოს მიერ
იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე წარმოქმნილი საკურსო სხვაობა აისახება რეალიზებული
საბალანსო ელექტროენერგიის ფასში, რამაც პრაქტიკულად მინიმუმამდე დაიყვანა კომპანიის
სავალუტო რისკი.
ფინანსური რისკების შეფასების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ 2017 წლის შედეგების
მიხედვით ესკო-ს არ გააჩნია ვალდებულებები საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ, არ აქვს
გაცემული გარანტიები ან საგარანტიო წერილები, არ ერიცხება ავანსად გადახდილი თანხები.
ამასთან, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ესკოს საქმიანობის სპეციფიკის
გათვალისწინებით მის
კომპეტენტიას არ განეკუთვნება გადაწყვეტილებების მიღება
განსახორციელებელი სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებულ ისეთ კარდინალურ თემებზე,
როგორიცაა საბალანსო ელექტროენერგიის და გარანტირებული სიმძლავრის შესასყიდი ან
გასაყიდი ფასების განსაზღვრა, მყიდველი და გამყიდველი საწარმოების შერჩევა,
ფასდათმობების განხილვა, გადასახდელების გადავადება და ასე შემდეგ. ეს საკითხები
რეგულირდება მოქმედი ნორმატიული აქტებით
(გარდა ექსპორტის ოპერაციებისა),
შესაბამისად არ წარმოადგენს ესკოს მენეჯერული გადაწყვეტილების საგანს, რაც თავის მხრივ
ამცირებს ასეთი გადაწყვეტილებებიდან მომდინარე რისკებს.
აღსანიშნავია, რომ კომპანიის წმინდა მოგებამ 2017 წელს 10 მლნ ლარს გადააჭარბა (2016 წელს
- 1.7 მლნ ლარი).
მოგების
მნიშვნელოვან
ნაწილს
წარმოადგენდა
ექსპორტირებული
2017
წელს
ელექტროენერგიის რეალიზაციიდან მიღებული მოგება, ასევე მოგების მაჩვენებლის ასეთი
ზრდა განაპირობა გასულ წლებში უიმედო ვალის სახით ჩამოწერილი თანხების აღდგენამ, რაც
გაკოტრების პროცესში მყოფი კომპანიის - „კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“ აქტივების
გაყიდვის შედეგად წლების მანძილზე დაგროვილი დავალიანების გადახდას უკავშირდება.
სს “ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ აქციათა 100 პროცენტიან
მფლობელს წარმოადგენს სს “საპარტნიორო ფონდი“. აქციები მთლიანად მართვის უფლებით,
შესაბამისი ხელშეკრულებით გადაცემული აქვს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს, რომელიც ახორციელებს წილის მფლობელის ძირითად უფლებამოვალეობებს.
კომპანიის ფულადი სახსრები განთავსებულია საქართველოს წამყვან ბანკში, რომლის
შეფასების რეიტინგი Fitch-ის მიხედვით არის B.
77
ცხრილი 5,8: ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის ძირითადი
ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის
კომერციული ოპერატორი“
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რენტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალანსის ფურცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდისუნარიანობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
173 004,2
171 492,6
1 450,3
118 032,2
117 126,9
909,0
142 549,1
141 316,8
1 219,3
230 713,5
232 496,8
-1 768,8
328 345,5
326 163,0
1 704,8
508 456,5
498 383,4
10 073,2
0%
99%
4%
31%
-32%
-32%
1%
99%
3%
16%
21%
21%
2%
99%
3%
18%
62%
65%
0%
101%
-3%
-35%
42%
40%
0%
99%
3%
25%
55%
53%
2%
98%
19%
60%
4 716,3
29 170,0
5 652,8
28 333,0
6 872,2
29 523,9
5 074,4
52 218,1
6 859,3
56 435,8
16 908,5
35 572,2
114%
118%
121%
108%
112%
147%
618%
501%
430%
1029%
823%
210%
2.8.9. შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ერთადერთი ლიცენზირებული
ბუნებრივი გაზის გადამზიდავი კომპანიაა საქართველოს ტერიტორიაზე. არსებული ლიცენზია
გაცემულია 2009 წლიდან უვადოდ. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს ბუნებრივი გაზის
ტრანსპორტირებას საქართველოს ტერიტორიაზე და რუსეთის ფედერაციიდან სომხეთის
რესპუბლიკაში ბუნებრივი გაზის ტრანზიტს. გარდა ამისა, მოთხოვნის შესაბამისად, კომპანია
ახორციელებს
ბუნებრივი
გაზის
მიწოდებასაც
(გასულ
პერიოდში,
2018
წლამდე,
ხორციელდებოდა ბუნებრივი გაზის მიწოდება სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაციაზეც’’).
აღნიშნული
საქმიანობის
განსახორციელებლად,
კომპანიას,
სს
„საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისაგან“ საოპერაციო იჯარით აქვს აღებული
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული მაგისტრალური გაზსადენების სისტემა და მასთან
დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა. საიჯარო ქირა 2017 წლის სექტემბრიდან ფიქსირებულია და
გამოსახულია ლარში (გასულ პერიოდში გამოსახული იყო აშშ დოლარში და დამოკიდებულია
იყო აღნიშნულ მაგისტრალში გატარებულ ბუნებრივი გაზის მოცულობაზე).
ბუნებრივი
გაზის
ტრანსპორტირების
ტარიფი
2017
წლიდან
ცვალებადია
და
იგი
დამოკიდებულია კომპანიის ოპერაციულ და კაპიტალურ დანახარჯებზე (ტრანსპორტირების
ტარიფი 2017 წლამდე იყო უცვლელი და სხვადასხვა მომხმარებლისათვის მოქმედებდა სამი
განსხვავებული ტარიფი, 2017 წლის 20 ივლისიდან მოქმედებს ერთიანი ტრანსპორტირების
ტარიფი და იგი ყოველწლიურად განახლებას ექვემდებარება). აღნიშნულ ტარიფს ადგენს და
არეგულირებს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული
კომისია (სემეკი). გასულ პერიოდში, ვინაიდან ქვეყნის შიგნით გაზის ტრანსპორტირება
ხორციელდებოდა ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო იჯარის გადასახადი განსაზღვრული იყო
დოლარში,
ვალუტის
კურსის
ცვლილება
გავლენას
ახდენდა
კომპანიის
ფინანსურ
78
მაჩვენებლებზე, აღნიშნული სავალუტო რისკი მიმდინარე პერიოდში აღარ არსებობს.
ამასთან,გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, კომპანიის ხარჯებისა და შემოსავლების სტრუქტურაში
გარკვეული საქმიანობა ხორციელდება აშშ დოლარში, კერძოდ ტრანზიტისა და გაზის
მიწოდების მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები და დანაკარგების შევსების მიზნით
განხორციელებული ხარჯი.
მიუხედავად იმისა, რომ სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია’’ პასუხისმგებელია
გაზსადენი
სისტემის
კაპიტალურ
ხარჯებზე,
დანარჩენ
ყველა
ხარჯს,
რომელიც
დაკავშირებულია სისტემის რემონტთან, მომსახურებასთან, დაცვასა და ექსპლუატაციასთან,
იღებს შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’.
2016 წელს კომპანიამ
2015 წელთან შედარებით (2015 წელი: ზარალი 44 მლნ-მდე ლარი)
მკვეთრად გააუმჯობესა ფინანსური მაჩვენებლები და მოგებამ შეადგინა 48 მლნ ლარი, ასევე,
მოგებით - 11 მლნ ლარით დაამთავრა 2017 წელი, რაც აისახა კაპიტალის უკუგების
გაუმჯობესებულ მაჩვენებელში, რომელის 2017 წელს 7 პროცენტს შეადგენს. გარდა ამისა,
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ვალდებულებების კაპიტალთან თანაფარდობის კოეფიციენტიც
და 88 პროცენტიდან 44 პროცენტამდე შემცირდა.
სოფლების გაზიფიცირების პროექტის ფარგლებში, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების
კომპანია“ მთავრობის დავალებით ახორციელებს დაბალი და საშუალო წნევის გაზის
მილსადენების (გაზგამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობას. მშენებლობა დაფინანსებულია
წარსულში საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს და ამჟამად საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ კომპანიის გაზრდილი საწესდებო კაპიტალით.
მშენებლობის დასრულების შემდეგ, აღნიშნული აქტივები გადაეცემა სახელმწიფოს მათი
საბალანსო ღირებულებით და შესაბამისად, შემცირდება კომპანიის საწესდებო კაპიტალი.
კომპანიის მომგებიანობამ გაუმჯობესდა მისი გადახდისუნარიანობა. ვალდებულებების
აქტივებთან
შეფარდების
კოეფიციენტი
98
პროცენტიდან
2016
წელს
შემცირდა
47
პროცენტამდე, ხოლო 2017 წელს - 30 პროცენტამდე. მიმდინარე პერიოდში, წარსულში
წარმოქმნილი ზარალისა და გადახდისუნარიანობის დაბალი მაჩვენებლის გამო, კომპანიის აქვს
წარმოქმნილი 40 მლნ ლარამდე დავალიანება სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაციის მიმართ’’ საიჯარო ქირის გადაუხდელობის გამო. ამჟამად საიჯარო ქირის
მიმდინარე ხარჯის გადახდას, კომპანია ყოველთვიურად ახორციელებს, ხოლო წინა პერიოდის
დავალიანებას კი რესტრუქტურიზაციის შედეგად ყოველწლიურად.
შპს „გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს სრულ მართვაშია.
ცხრილი 5.9: საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ძირითადი ფინანსური
მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
79
შპს „ს აქარ თ ველოს გაზის ტრ ან ს პორ ტირ ების
კომ პან ია“
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
155 560,1
129 957,6
22 100,5
151 152,0
133 347,0
16 452,0
188 670,0
201 457,0
-11 147,0
221 882,0
264 097,0
-43 785,0
169 418,0
118 029,0
48 401,0
182 220,0
170 739,0
11 481,0
15%
84%
33%
40%
-3%
3%
10%
88%
32%
35%
25%
51%
-8%
107%
-14%
-26%
18%
31%
-21%
119%
-44%
-1850%
-24%
-55%
28%
70%
45%
85%
8%
45%
-4%
94%
7%
10%
55 436,0
10 662,0
47 512,0
4 385,0
42 275,0
36 144,0
2 367,0
97 710,0
57 147,0
50 572,0
116 604,0
51 200,0
446%
787%
139%
71%
137%
443%
19%
#DIV/0!
9%
#DIV/0!
85%
#DIV/0!
4128%
#DIV/0!
88%
#DIV/0!
44%
#DIV/0!
2.8.10.შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ახორციელებს სამშენებლო პროექტებს, კერძოდ კი
სახელმწიფო
საავტომობილო
გზების,
ხიდებისა
და
გვირაბების
რეაბილიტაციას,
მოდერნიზაციასა და რეკონსტრუქციას, ასევე სხვა სამოქალაქო სამშენებლო სამუშაოებს, რაც
დაკავშირებულია სახელმწიფო პროექტებთან. კომპანია ასევე აწარმოებს სამშენებლო მასალებსა
და უზრუნველყოფს მომსახურებას პროფესიული აღჭურვილობის გამოყენებით. კომპანია
დაარსდა 2006 წელს საქართველოს მთავრობის სრული მფლობელობით და იმყოფება
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვაში.
ამ ეტაპზე მიმდინარე პროექტები მოიცავს გზების მშენებლობასა და რეაბილიტაციას.
მაგალითად, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (პროექტის ღირებულება - 7.8 მლნ ლარი - სამუშაოების 99%
დასრულებულია), სენაკი-ფოთი-სარფის საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის
საფარის აღდგენის, გზისა და სანაპირო ზოლის დაცვისა და გამაგრების სამუშაოები (პროექტის
ღირებულება - 58.4 მლნ ლარი), თეთნულდის სათხილამურო კურორტის მშენებლობა
(პროექტის ღირებულება - 15.5 მლნ ლარი - სამუშაოები დასრულებულია, პროექტი დაფინანსთა
საქართველოსა და საფრანგეთის მთავრობების მიერ), სოფელ რუხში საავადმყოფოს მშენებლობა
(პროექტის ღირებულება - 41.3 მლნ ლარი - დასკვნით ეტაპზე).
პროექტების უდიდესი ნაწილი კომპანიის მიერ ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტის
ასიგნებების ფარგლებში. ჩარიცხული თანხები ზრდის კომპანიის კაპიტალს. მშენებლობის
ხარჯები კაპიტალიზებულია და პროექტების დასრულების შემდეგ ხდება მათი ტრანსფერი
ექსპლუატაციაში გამშვები ერთეულისათვის, რაც ამცირებს შპს სახელმწიფო სამშენებლო
კომპანიის კაპიტალს. კომპანიის დავალიანება დაბალია და მთლიანი აქტივების მხოლოდ 22
პროცენტს შეადგენს.
კომპანიის ფუნქციონირება რეალურად ხორციელდება ერთგვარ „ჰიბრიდულ გარემოში“,
იგულისხმება, რომ მისი საქმიანობის მიზანია, როგორც ფინანსური მოგების მიღება
კონკრეტული
სამუშოებიდან,
სამუშაოების
შესრულება,
ისე
სახელმწიფო
რომელიც
ინტერესებიდან
სასარგებლო
და
გამომდინარე
ფინანსურად
ისეთი
მომგებიანია
80
სახელმწიფოსთვის.
აღნიშნული
მოცემულობის
მეტი
თვალსაჩინოებისთვის,
შეიძლება
მაგალითის სახით მოვიყვანოთ ე.წ. დევდორაკის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები.
აღნიშნული სამუშაოები, წმინდა ფინანსური თვალსაზრისით ჯამში არ იყო მომგებიანი
უშუალოდ კომპანიისთვის, მაგრამ იყო მომგებიანი მისი დამფუძნებლისთვის, რაც მთავარ
მიზანს წარმოადგენს ნებისმიერი კომპანიის დაფუძნებისთვის. ამ შემთხვევაში, დამფუძნებლის
სარგებელს წარმოადგენდა სტიქიის ლიკვიდაცია შემჭიდროვებულ ვადებში საბაზრო ფასებთან
შედარებით ნაკლები დანახარჯებითა და მაქსიმალური ეფექტურობით. 2017 წელს კომპანიის
რეალიზებული საოპერაციო ზარალი შეადგენდა 6 მლნ ლარს, ხოლო 2016 წელს 10 მლნ ლარს.
აღნიშნული
ზარალი
გარკვეულწილად
განპირობებულია
ორგანიზაციის
სააღრიცხვო
პოლიტიკით, კერძოდ: დროის ნებისმიერ მომენტში, კომპანიის მიერ გაწეული საოპერაციო
ხარჯების
და
შესაბამისი
შემოსავლების აღიარება
ხდებოდა
გარკვეული
სამშენებლო
პროცესის/ციკლის დასრულების შემდეგ, რაც დროში გაწელილი პროცესია (2018 წლის
საანგარიშო პერიოდისთვის აქცენტი კეთდება საანგარიშო პერიოდზე და არა სამშენებლო
პროცესზე). შემოსავლების და ხარჯების აღიარების პროცესი დამოკიდებულია თითოეულ
სამშენებლო ფაზის დასრულებისას შესრულებულ სამუშაოზე ექსპერტიზის ჩატარებასა და
მიმღები
სუბიექტის
მხრიდან
სამუშაოების
შესაბამისი
აღიარების/ავტორიზაციის
პროცედურაზე.
ფინანსურ შედეგებზე ასევე ნეგატიურად აისახება:
-
1)
სხვადასხვა
ნორმატიული,
საკანონმდებლო
აქტების
პირობები,
რომლებიც
ფაქტიურ/რეალურ ხარჯებს ამცირებენ ასაღიარებელი შემოსავლების დაანგარიშების
მიზნებისთვის;
-
2) მთავრობის განკარგულებით პროექტებზე გამოყოფილი თანხები (კაპიტალში
ჩადებული) არ აისახება მოგება-ზარალის უწყისში, შესაბამისად აღნიშნულ პროექტებზე
მისაკუთვნებელი ზედნადები ხარჯების თანხების წილი აწვება მთლიანად კომპანიის
საოპერაციო ზარალს (ხანგრძლივი პროცესი), მათი ობიექტურად მიკუთვნება,
დაანგარიშება დაკავშირებულია გარკვეულ სირთულეებთან. სამომავლოდ, დაგეგმილია
შესაბამისი
პროცედურის,
„დაშვებების“
შემუშავება,
რომლის
მიხედვითაც
განისაზღვრება ზედნადები ხარჯების მაქსიმალურად ობიექტურად განაწილება.
კომპანიის ხედვაა შეინარჩუნოს და განავითაროს მოწინავე პოზიციები თავის საქმიანობაში,
როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში საიმედო და მაღალი რეპუტაციის მქონე
კომპანიამ. კომპანიის მენეჯმენტი აქტიურად მუშაობს საოპერაციო საქმიანობის მაჩვენებლების
გაუმჯობესებაზე
მოდერნიზაციაზე,
და
მართვის
რათა
გაძლიერებაზე,
მაქსიმალურად
აღრიცხვის
დაუახლოვდეს
პოლიტიკის,
აღრიცხვის
პრინციპების
საერთაშორისოდ
აღიარებულ პრინციპებს.
გრძელვადიან პერსპექტივაში მიზანშეწონილია კომპანიის შემოსავლებში კერძო სექტორიდან
მოზიდული სახსრების წილი გაიზარდოს მის მიერ კერძო სექტორში განხორციელებული
პროექტების რაოდენობის ზრდით.
ცხრილი 5.10. სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების
მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
81
შპს „ს ახელმწიფო სამშენებლო კომ პანია“
2012 წელი
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რენტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალანსის ფურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდისუნარ იანობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
28 679,0
34 115,2
-4 598,1
25 446,0
29 865,4
-4 419,4
36 313,2
45 493,3
-9 180,1
21 771,9
28 234,1
-6 462,2
16 495,5
26 577,0
-10 081,6
20 369,0
26 207,7
-5 838,6
-20%
119%
-11%
-12%
-11%
-12%
-19%
117%
-7%
-9%
43%
52%
-26%
125%
-10%
-12%
-40%
-38%
-32%
130%
-6%
-7%
-24%
-6%
-62%
161%
-9%
-11%
23%
-1%
-29%
129%
-5%
-6%
37 979,9
4 983,0
50 719,6
12 600,1
79 398,5
10 179,7
92 413,5
8 541,9
91 674,3
14 583,6
93 987,0
27 126,0
583%
346%
680%
957%
610%
402%
13%
#DIV/0!
25%
#DIV/0!
13%
#DIV/0!
9%
#DIV/0!
16%
#DIV/0!
29%
-70857%
2.8.11.სს საქართველოს რკინიგზა
საქართველოს რკინიგზა არის ვერტიკალურად ინტეგრირებული სარკინიგზო კომპანია,
რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის მასშტაბით სარკინიგზო სისტემის ფუნქციონირებაზე.
საქართველოს
რკინიგზა
უზრუნველყოფს
სატვირთო
და
სამგზავრო
გადაზიდვების
მომსახურებას. მას ასევე აკისრია საქართველოს მასშტაბით სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის
შენარჩუნებისა და მშენებლობის ფუნქცია. საქართველოს რკინიგზა მთლიანად საპარტნიორო
ფონდის მფლობელობაშია.
2015 წელს საქართველოს რკინიგზის ზარალმა შეადგინა 65.5 მლნ ლარი ზარალი ძირითადად
განაპირობა ვალუტის კურსის ნეგატიურმე ცვლილებამ. კომპანიამ 2016 წელს მიიღო 65.1 მლნ
ლარის წმინდა მოგება.
კომპანიის
სატარიფო
პოლიტიკა
არ
ექვემდებარება
სახელმწიფო
რეგულირებას,
ხელისუფლებისგან მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება თავად განსაზღვროს იგი. მიუხედავად
იმისა, რომ ბიზნესის გარკვეულ სფეროებში დაწესებული ტარიფები განსაზღვრულია
საერთაშორისო სარკინიგზო ტრანზიტის ტარიფების შესახებ შეთანხმების საფუძველზე
საქართველოს რკინიგზას გააჩნია მოქნილობა ტარიფების დაწესებისას. რაც შეეხება სამგზავრო
ტარიფებს, ამ სეგმენტში ადგილი აქვს კონკურენციას ტრანსპორტირების სხვა საშუალებებთან.
საქართველოს რკინიგზის მიზანია, რომ ტარიფების ნებისმიერი დონით ზრდა ხდებოდეს
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების შესაბამისად. მომსახურების გაუმჯობესება, განრიგის
ოპტიმიზაცია,
მარკეტინგი
წარმოადგენს
სტრატეგიული
და
მაღალშემოსავლიან
ინიციატივების
მომხმარებლებზე
შემადგენელ
ნაწილს,
თარგეთირება
რაც
სამგზავრო
გადაზიდვების ბიზნესს მომგებიან საქმიანობად აქცევს.
2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოს რკინიგზის მიერ ადგილი ჰქონდა 141
მლნ ლარის ოდენობის სავაჭრო და სხვა აუნაზღაურებელი შემოსულობების ჩამოწერას,
რომლებიც
ძირითადად
წარმოიშვა
კომპანიისადმი
არსებული
ვადაგადაცილებული
დავალიანებებისგან. საქართველოს რკინიგზა მართავს საკუთარ საკრედიტო რისკებს სატვირთო
82
და მგზავრთა გადაზიდვების კომპანიებთან წინასწარი გადახდების მოთხოვნით.
მიმდინარე ეტაპზე, კომპანია ახორციელებს ორ მსხვილ კაპიტალურ საინვესტიციო პროექტს:
მოდერნიზაციის პროექტი -„ჩქარი რკინიგზა“
და თბილისის შემოვლითი რკინიგზის
მშენებლობა. 2016 წელს, მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 182 მლნ ლარი (2015 წელს 186 მლნ
ლარი) და 70 მლნ ლარი მანქანა-დანადგარებზე. მოდერნიზაციის პროექტი შექმნილია
ტრანსპორტირების შესაძლებლობის ამაღლებისა და მატარებლის სიჩქარის გაუმჯობესების
მიზნით,
რაც
მიიღწევა
თბილისსა
და
ბათუმს
შორის
(შავ
ზღვაზე)
სარკინიგზო
ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის გზით. შემოვლითი გზის პროექტი გულისხმობს
სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გადაადგილებას ისე, რომ აღარ ხდებოდეს სატვირთო და
სამგზავრო
მატარებლების
თბილისის
ცენტრის
გავლით
გადაადგილება.
2013
წლის
ოქტომბერში, თბილისის შემოვლითი გზის პროექტთან დაკავშირებული ყველა სამშენებლო
სამუშაო შეჩერდა. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის განკარგულების შესაბამისად, თბილისის
შემოვლითი რკინიგზის გაუმჯობესებულ პროექტზე შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება
უნდა მომხდარიო 4 თვის განმავლობაში, ხოლო პროექტის დასრულება განისაზღვრა
განკარგულების მიღებიდან არა უგვიანეს 22 თვის განმავლობაში. თუმცა, ამ საკითხე დისკუსია
არ დასრულებულა და კომპანიამ სამშენებლო კონტრაქტის ვადა გააგრძელა.
საქართველოს რკინიგზასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2012 წელს გაფორმებული
მემორანდუმი
ითვალისწინებდა
თბილისის
შემოვლითი
რკინიგზის
ფარგლებში
გამოსათავისუფლებელი მიწის ნაკვეთის გადაცემას სახელმწიფოსთვის, სახელმწიფოს მიერ
კომპანიისთვის 138 მლნ შვეიცარიული ფრანკის (ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში) დღგ-ს
გარეშე ანაზღაურების სანაცვლოდ. პროექტის დასრულების შემდეგ, ამავე მემორანდუმით
მხარეები
შეთანხმდნენ,
რომ
ასანაზღაურებელი
თანხის
კომპანიისათვის
მიცემა
განხორციელდებოდა კომპანიის წმინდა მოგების განაწილების შედეგად სახელმწიფო მიერ
მისაღები
დივიდენდებიდან.
კომპანიამ,
გაუნაწილებელი წმინდა მოგებიდან
2011
წლის
31
დეკემბრის
მდგომარეობით
დაადეკლარირა 138 მლნ შვეიცარიული ფრანკი.
მთავრობასთან შეთანხმების შემდეგ, 100 მლნ ლარი დივიდენდების სახით გადახდილ იქნა
სახელმწიფო
ბიუჯეტში.
გადასახდელი
თანხის
ნაწილი
დარჩა
რეინვესტირებისათვის
შემდგომში თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტისათვის, ხოლო 24 მლნ ლარი დასაფარი
დღგ-ს ხარჯი კომპანიას უნდა აუნაზღაუროს მთავრობამ.
კომპანიის ვალდებულებების თანაფარდობა მთლიან აქტივებთან 50 პროცენტი შეადგენს.
კომპანიას აქვს 50 მლნ ლარის ღირებულების დასაფარი სესხი (განაკვეთი: Libor + 1.25 პროცენტი,
ვადა: 2026 წ, ვალუტა: აშშ დოლარი), რომელიც გამოყენებული იყო სამგზავრო მატარებლების
შეძენის დასაფინანსებლად. სესხი უზრუნველყოფილია სამგზავრო მატარებლების 52 მლნ
ლარის ღირებულებით. კომპანიას გამოშვებული აქვს 500 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების
ევროობლიგაციები (კუპონი: 7.8 პროცენტი; საკონტრაქტო ვადიანობა: 2022 წ). მოცემული
ობლიგაციის გამოშვების შეთანხმება მოიცავს პუნქტს კონტროლის უფლების ცვლილებაზე
(მაგალითად, თუ სახელმწიფოს წილი დაეცემა 50 პროცენტზე ქვემოთ), გადახდილი
დივიდენდებისა და წმინდა მოგების თანაფარდობის 50 პროცენტამდე შეზღუდვას და წმინდა
ვალის საოპერაციო მოგებასთან (EBITDA - მოგება გადასახადების, პროცენტის, გადაფასების და
ამორტიზაციის შემდეგ) თანაფარდობის მაქსიმუმის 3.5-ზე დაწესებას . გარდა ამისა, არსებობს
ფინანსური ანგარიშგების მკაცრი მოთხოვნები, რომლებსაც კომპანია ასრულებს. ობლიგაციების
გამოშვების რეიტინგი Fitch-ის შეფასებით არის BB-, ხოლო S&P-ის შეფასებით კი - B+. მიმდინარე
83
ეტაპზე, ობლიგაციებით ვაჭრობა მიმდინარეობს დაახლოებით 5 პროცენტში, რაც საქართველოს
სუვერენული ფასიანი ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთს დაახლოებით 150 საბაზისო
პუნქტით აღემატება.
2015 წლის ივლისში, კომპანიამ გამოისყიდა 2010 წელს გამოშვებული, 250 მლნ დოლარის
ღირებულების ობლიგაციების დარჩენილი 28 მლნ დოლარის ობლიგაციები, რომელთა
საკონტრაქტო ვადიანობა ამოწურული იყო.
დივიდენდების გადახდა შეზღუდულია ევროობლიგაციების შეთანხმებით. 2015-2017 წლებში
დივიდენდების
გადახდა
არ
განხორციელებულა.
მთავრობასთან
შედგა
შეთანხმება
გადასახდელი დივიდენდების შემცირებაზე საქართველოს რკინიგზის მიერ რკინიგზის
სადგურის მახინჯაურიდან ბათუმში გადატანის ღირებულების ოდენობით.
რაც შეეხება 2017 წლის ფინანსურ შედეგებს, კომპანიის მოგება-ზარალში დაფიქსირდა ზარალი
354.1 მლნ ლარის ოდენობით. აუდიტორული კომპანიის დასკვნის მიხედვით აღნიშნული
ზარალი სრულად განპირობებულია კომპანიის აქტივების ღირებულების გადაფასებით,
აღნიშნულის
აუდიტორული
კომპანია
KPMG-ს
შეფასებით
გამოწვეულია
აქტივების
გაუფასურებით.
გადაფასებების შედეგად ჯამურმა ხარჯმა შეადგინა 382,6 მილიონი ლარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ
გადაფასების გარეშე კომპანიის მოგება დაბეგვრამდე შეადგენდა 29,2 მილიონ ლარს,
აღსანიშნავია, რომ 2016 წლისთვის იგივე მაჩვენებელი შეადგენდა 26,3 მილიონ ლარს.
ცხრილი 5.11: საქართველოს რკინიგზის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა
(ათასი ლარი, პროცენტი)
სს „საქართველოს რკინიგზა“
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რენტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალანსის ფურცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდისუნარიანობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
520 878,4
406 278,0
97 217,4
507 631,8
431 442,0
65 229,8
535 589,8
490 420,0
39 285,8
626 476,0
702 529,9
-65 498,9
563 220,0
536 952,7
65 126,3
516 792,0
870 244,0
-354 100,0
26%
78%
3%
6%
-3%
6%
22%
85%
2%
4%
6%
14%
26%
92%
1%
3%
17%
43%
33%
112%
-2%
-4%
-10%
-24%
33%
95%
2%
4%
-8%
62%
-59%
168%
-12%
-28%
1 530 800,2
1 300 744,6
1 569 127,0
1 316 100,0
1 562 751,0
1 405 630,0
1 471 210,0
1 622 707,0
1 599 276,0
1 626 407,0
1 244 848,0
1 617 389,0
250%
315%
224%
282%
219%
179%
85%
932%
84%
458%
90%
88%
110%
-110%
102%
123%
130%
-663%
84
2.8.12.შპს მექანიზატორი
შპს „მექანიზატორის“ 100%-იანი წილის მფლობელია სახელმწიფო.
შპს "მექანიზატორის" საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით
მომსახურება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელთა და ფერმერთა ინფორმაციით
უზრუნველყოფა, კონსულტაციების გაწევა, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა სასოფლოსამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში, ნიადაგის თესვისწინა და შემდგომი სამუშაოების
ჩატარება.
შპს „მექანიზატორი“ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მიწათმოსარგებლეებს სთავაზობს
მომსახურებას სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის საქმეში, კონსულტაციებს
უწევს: პესტიციდების, ჯიშიანი და მაღალხარისხოვანი თესლეულის, ახალი ტექნოლოგიების და
ახალი კულტურების დანერგვის შესახებ. შპს „მექანიზატორს“ აქვს შესაძლებლობა აგროვადებში,
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოემსახუროს მიწათმოსარგებლეებს, დროულად და
ხარისხიანად ჩაატაროს საგაზაფხულო, საშემოდგომო და მზრალად ხვნების სამუშაოები, ასევე
თესვის, ჰერბიციდებით ნათესების დამუშავების, კულტივაციის, ფარცხვის, მინერალური
სასუქების შეტანის და რაც მთავარია მოსავლის დროულად და უდანაკარგოდ აღების
სამუშაოები.
2012 წელს შპს მექანიზატორმა მთავრობისა და დამფუძნებლის შესაბამისი განკარგულებების
საფუძველზე განახორციელა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვა სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
პროექტის ფარგლებში გაფორმდა კონტრაქტები 6 მიმართულებით: 1) სამწლიანი სალიზინგო
ხელშეკრულება
ОАО
ПроМагролизинг-თან
(ბელორუსია);
2)
ტექნიკის
შესყიდვის
ხელშეკრულებები 5 სხვადასხვა კომპანიასთან (KHUN S.A საფრანგეთი; CNH U.K LTD დიდი
ბრიტანეთი; John Deer International GmbH შვეიცარია; Maschio Gaspardo S.p.A იტალია; CLAAS
Global Sales GmbH გერმანია).
მეორე პუნქტში მოხსენებული კონტრაქტების ავანსები დაფინანსებულ იქნა შპს მექანიზატორის
კაპიტალში ამავე მიზნობრიობით შემოსული თანხებიდან, ხოლო დანარჩენ ნაწილზე გაფორმდა
ხუთ-წლიანი საკრედიტო ხელშეკრულებები სს საქართველოს ბანკთან 15.6 მლნ აშშ დოლარის
და 23.9 მლნ ევროს ოდენობით. ასევე, გაიცა სამ-წლიანი საბანკო გარანტია 3.1 მლნ ევროს
ოდენობით. აღნიშნული საკრედიტო ხელშეკრულებების მომსახურების ხარჯები დაფინანსდა
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შპს მექანიზატორის კაპიტალში შემოტანის გზით, რამაც გაზარდა
კომპანიის კაპიტალი. ამ მიზნობრიობით, 2015 წელს კაპიტალში შეტანის გზით ბიუჯეტიდან 26
მლნ ლარის, ხოლო 2016 წელს 22 მლნ ლარის გამოყოფა განხორციელდა.
სს „საქართველოს ბანკის“ კრედიტის უზრუნველსაყოფად საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაციას გირაოს სახით მიმართული ჰქონდა 26.5 მლნ ლარის დეპოზიტი, ხოლო სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემულია კომფორტის წერილი. სესხის მომსახურების
ვადაგადაცილება არ დაფიქსირებულა. კომპანიის ვალდებულებების 2016 წლის ბოლოსათვის
შეადგენდა 24.6 მლნ ლარს. აღნიშნული ვალდებულება სრულად დაიფარა 2017 წელს.
2017 წელს კომპანიის ზარალი შეადგენდა 20.8 მლნ ლარს, 2016 წელს - 23.8 მლნ ლარს, ხოლო 2015
წელს 33.5 მლნ ლარს. შპს მექანიზატორის ზარალიანობის გამომწვევ მიზეზებში უმთავრესია
ძვირადღირებული საწარმოო სიმძლავრეების გამოყენება საოპერაციო საქმიანობაში. კერძოდ,
85
კომპანიის ყოველწლიურ ზარალში ყველაზე დიდ როლს თამაშობს ტექნიკის ცვეთის ხარჯი,
რომელმაც 2015 წელს 17.6 მლნ ლარი, ხოლო 2016 წელს 15.6 მლნ ლარი შეადგინა. ანალოგიური
მაჩვენებელი 2017 წელს 12 მლნ ლარით განისაზღვრა. აღნიშნული განპირობებულია თვით ამ
ტექნიკის მაღალი ღირებულებით. ასევე დიდი წილი უჭირავს ქონების გადასახადს, რაც
განპირობებულია სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, შენობა-ნაგებობების (13 რეგიონალური
სერვის-ცენტრი) და სხვა ძირითადი საშუალებების ღირებულებით. 2017 წლამდე კომპანიის
ზარალიანობაში განსაკუთრებული როლი ითამაშა სავალუტო რისკის რეალიზაციამ. როგორც
აღინიშნა, კომპანიის გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები წარმოდგენილი იყო აშშ
დოლარისა და ევროს სახით, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მათი დაფინანსების წყაროები
კომპანიაში შემოედინებოდა ლარში. თუმცა, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ეს ფაქტორი
მოხსნილია 2017 წლის ბოლოდან, რამდენადაც ამ დროისათვის ყველა ხსენებული სავალუტო
ფინანსური ვალდებულება დასრულებულია.
ცხრილი 5.12. შპს „მექანიზატორის“ ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი
ლარი, პროცენტი)
შპს „მ ექან იზატორ ი“
შემოსავლები
ხარჯები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზღაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნარ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
8,530.2
22,932.6
-14,402.4
28,264.9
43,265.6
-15,000.7
22,456.5
51,127.1
-28,670.7
20,379.1
53,912.0
-33,532.9
16,134.3
40,240.1
-24,105.7
7,008.6
27,804.6
-20,796.1
-140%
269%
-9%
-20%
231%
89%
-34%
153%
-6%
-8%
-21%
18%
-130%
228%
-14%
-20%
-9%
5%
-107%
265%
-18%
-23%
-21%
-25%
-139%
249%
-14%
-17%
-57%
-31%
-373%
397%
-10%
-11%
72,947.3
90,371.1
177,266.4
75,803.5
145,570.1
54,381.1
143,217.4
42,158.2
144,341.7
24,674.3
192,474.3
12,738.9
359%
4905%
587%
559%
397%
420%
124%
-1034%
43%
-295%
37%
-765%
29%
-998%
17%
-1200%
7%
-1873%
3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები
2018 წლის 4 მაისს ძალაში შევიდა „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს
კანონი, რომელიც ადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სამართლებრივ საფუძვლებს, მათ
შორის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებასა და განხორციელებასთან
დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებს, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პრინციპებს,
შესაბამის ინსტიტუციურ სისტემას, აგრეთვე საჯარო და კერძო თანამშრომლობასთან
დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.
სამართლებრივი ჩარჩო ნათლად განსაზღვრავს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ძირითად
პრიციპებს და იმ კრიტერიუმებს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს პროექტი, რათა ის
დაკვალიფიცირდეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობად და მოექცეს კანონპროექტით
გათვალისწინებულ რეგულირების სივრცეში. კანონის შესაბამისად ამგვარი პროექტების
86
ძირითადი პრინციპებია გამჭვირვალობა, განჭვრეტადობა, დისკრიმინაციის აკრძალვა,
ხარისხის თანაფარდობა, რისკების ოპტიმალური განაწილება, ფისკალური პასუხისმგებლობა,
გარემოს დაცვა და სოციალური მდგრადობა.
საჯარო და კერძო თანამშრომრომლობის კანონი განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა
სამინიტროს როლს, რომელიც მონაწილეობს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
განხორციელების თითქმის ყველა ეტაპზე და ახორციელებს შემდეგ შეფასებებს:
საჯარო ფინანსების ხელმისაწვდომობის შეფასება;
ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება;
ფისკალური რისკების შეფასება;
კომპეტენციის ფარგლებში სხვა სახის შეფასება.
შეფასებების საფუძველზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო წარუდგენს რეკომენდაციას
საქართველოს მთავრობას, ხელშეკრულების გაფორმების მიზანშეწონილობის შესახებ.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 5 სექტემბრის N452
დადგენილების შესაბამისად დამტკიცდა სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშროლობის სააგენტოს“
დებულება. სააგენტო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების
თითოეულ ეტაპზე წარმოადგენს მაკოორდინირებელ რგოლს. იგი უზრუნველყოფს მიმდინარე
და დასრულებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების მონაცემთა ბაზის შექმნასა
და მართვას. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს სააგენტოს თანამშრომლებით დაკომპლექტებით
პროცესი, შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“
საქართველოს კანონის 30-ე მუხლით განსაზღვრული მონაცემთა ბაზა შეიქმნება 2019 წლის
საანგარიშო პერიოდისთვის.
ამ ეტაპისათვის შესაძლო ფისკალური რისკის მატარებელი ძირითადი საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტები მიმდინარეობს ენერგეტიკის სექტორში, შესაბამისად ფისკალური
რისკების ანალიზის დოკუმენტში მოცემულია ენერგეტიკის სფეროში განხორციელებული და
დაგეგმილი პროექტების დეტალური ანალიზი.
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვების ხელშეკრულებები
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში, როგორც ენერგეტიკის სექტორში
ინვესტორების მოზიდვის საშუალება. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის
ხელშეკრულებები, რომელიც ფორმდება ელექტროენერგიის მწარმოებელ კომპანიასთან,
გრძელვადიანია და საქართველოში ადგილობრივი მოხმარებისა და საექსპორტო
ელექტროენერგიის წარმოების გაზრდას ითვალისწინებს. ელექტროენერგიის გარანტირებული
შესყიდვის ხელშეკრულებები გამოიყენება მთელ მსოფლიოში და მისი მიზანია კერძო
ინვესტორების და ბანკების მიერ ახალი ენერგო-პროექტების დაფინანსების გააქტიურება.
საქართველოში ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება ფორმდება
სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ კომპანიასთან „ელექტროენერგეტიკული სისტემის
კომერციული ოპერატორი“ (ესკო), რომლის პასუხისმგებლობაა ელექტროენერგიის მიწოდებამოთხოვნის დაბალანსება როგორც ბაზარზე და ელექტროენერგიის მწარმოებელ კერძო
კომპანიას შორის. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების ფარგლებში
კერძო კომპანიაზე გაიცემა მშენებლობის და ელექტროსადგურის ოპერირების ლიცენზია. ამის
სანაცვლოდ, ესკო იღებს ვალდებულებას შეისყიდოს ელექტროენერგიის კონკრეტული, წინასწარ
შეთანხმებული მოცულობა, წინასწარ შეთანხმებულ გარანტირებულ ფასად. ესკო, როგორც წესი,
შესყიდულ ელექტროენერგიას ყიდის
87
მიუხედავად იმისა, რომ ესკო-ს არ მოეთხოვება ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის
ხელშეკრულებების ასახვა მის ფინანსურ ანგარიშგებაში. ფინანსთა სამინისტროს მიერ
მიღებული ფისკალური გამჭვირვალობის სტანდარტები მოითხოვს ამ ხელშეკრულებებთან
დაკავშირებული პოტენციური ფისკალური ხარჯების და შესაბამისად ფისკალური რისკების
გასაჯაროებას. აღნიშნული მიზეზით და ასევე იმის გამო, რომ ევროკავშირის სტანდარტებთან
შესაბამისად ელექტროენერგიის ბაზრის ეტაპობრივმა დერეგულირებამ შესაძლოა ფისკალური
რისკები წარმოქმნას, ფინანსთა სამინისტრო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ გარანტირებული
შესყიდვის ხელშეკრულებების გასაჯაროება მოხდეს აღნიშნული სტანდარტის შესაბამისად.
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების ის პროექტები, რომლებიც
აკმაყოფილებენ შემდეგ კრიტერიუმებს ყოველწლიურად უნდა ექვემდებარებოდეს
გასაჯაროებას:
ა)
ელექტროენერგიის
გარანტირებული
შესყიდვის
ხელშეკრულება
ხელმოწერილია;
ბ)
მშენებლობაზე
ნებართვა
გაცემულია
და
გ)
პროექტის
განხორციელებისათვის ფინანსური სახსრები უზრუნველყოფილია.
ამჟამად მოქმედ საკანონმდებლო სისტემაში, გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებთან
დაკავშირებული
ფისკალური
რისკი
დაბალია.
თუმცა,
აღნიშნული
შეიძლება
დერეგულირებული ბაზრის პირობებში შეიცვალოს. ელექტროენერგიის ბაზრის ახალი
მოდელის ამოქმედება იგეგმება 2020 წლიდან; თუმცა, მთავრობა ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტად
განიხილავს გარდამავალი პერიოდისათვის საჯარო მიმწოდებელის ვალდებულების დაწესებას,
რათა შენარჩუნდეს რეგულირებული მიწოდება ბაზრის შეზღუდული სეგმენტისათვის; ამ
ვარიანტმა
შესაძლოა
შეამციროს
ელექტროენერგიის
გარანტირებული
შესყიდვის
ხელშეკრულების ფისკალური რისკი დერეგულირებულ ბაზარზე.
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული
ფისკალური რისკების მატერიალიზების ალბათობა დგება იმ შემთხვევაში, თუ
გარანტირებული შესყიდვის ფასი მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს რეგიონში, ხელმისაწვდენ
იმპორტზე არსებულ საბაზრო ფასებს.
დღესდღეობით მთავრობასთან გაფორმებულია 181 ურთიერთგაგების მემორანდუმი,
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის პირობების მქონე პროექტებზე, საიდანაც 29
პროექტი უკვე ოპერირებს (ინვესტიცია 1 211.87 მლნ აშშ დოლარი, დადგმული სიმძლავრე 572.45
მვტ), 24 მშენებლობის ან წინასაამშენებლო (ინვესტიცია 1.76 მლრდ აშშ დოლარი, დადგმული
სიმძლავრე 872.55 მვტ.), 29 ლიცენზიის მიღების (ინვესტიცია 2 376.13 მლნ აშშ დოლარი,
დადგმული სიმძლავრე 1 575.54 მვტ) და დანარჩენი 99 ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის
(ინვესტიცია 5.4 მლრდ აშშ დოლარი, დადგმული სიმძლავრე 3307.86 მეგავატი) ეტაპზეა. 8
პროექტის შემთხვევაში ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს ესკოს მიერ
მწარმოებელი კომპანიიდან ელექტროენერგიის წლიურ შესყიდვას, 10 პროექტისთვის - 8 თვის
განმავლობაში შესყიდვას, 4 პროექტისთვის - 3 თვის განმავლობაში შესყიდვას, 3
პროექტისთვის - ჯამური გამომუშავების 20%-ის შესყიდვას.
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების მემორანდუმებით
გათვალისწინებული შესყიდვის ხელშეკრულებების მოსალოდნელი ჯამური ნომინალური
ღირებულება 8,2 მილიარდი აშშ დოლარია, რომელიც გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმების
პერიოდზე ნაწილდება.
გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების მოსალოდნელი ჯამური მიმდინარე
ღირებულება შეფასებულია 3.3 მილიარდ აშშ დოლარად, რაც 2018 წლის საპროგნოზო მშპ-ს
19.9%-ს შეადგენს. ესკოს მოსალოდნელი წლიური გადახდების მაქსიმუმი 2024 წელს
ფიქსირდება, რომელიც შესაბამისი მშპ-ის 0,3 პროცენტს შეადგენს.
88
ფისკალურ სექტორზე გავლენის ანალიზისათვის მნიშვნელოვანია შეფასდეს გარანტირებული
შესყიიდვის ხელშეკრულებების ფისკალური ხარჯები და ფისკალური რისკები.
ფისკალური ხარჯი გამოითვლება გარანტირებული შესიდვის მოცულობების გამრავლებით
გარანტირებული შესყიდვის ფასსა და საპროგნოზო საბაზისო ფასს შორის სხვაობაზე9.
ფისკალური რისკი შეფასებულია ორი სცენარის მიხედვით.
რისკის სცენარი 1. ფისკალური რისკის გამოითვლება გარანტირებული შესიდვის
მოცულობების გამრავლებით გარანტირებული შესყიდვის ფასსა და 10 პროცენტით
შემცირებული საპროგნოზო საბაზისო ფასს შორის სხვაობაზე.
რისკის სცენარი 2. ფისკალური რისკის გამოითვლება გარანტირებული შესიდვის
მოცულობების გამრავლებით გარანტირებული შესყიდვის ფასსა და 30 პროცენტით
შემცირებული საპროგნოზო საბაზისო ფასს შორის სხვაობაზე.
ქვემოთ ცხრილში მოცემულია ფისკალური ხარჯისა და ფისკალური რისკების ჯამური
შეფასებები გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმებების სრულ პერიოდზე ჯამურად:
ცხრილი 6. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე
შესაძლო ფისკალური გავლენები გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმებების სრულ პერიოდზე
ჯამურად
ყველა
ტოპ-10
ტოპ-5
ტოპ-3
ფისკალური ხარჯი
მლნ. USD % მშპ-თან
394,86
2,6%
336,58
2,2%
334,91
2,2%
297,79
1,9%
რისკის სცენარი 1 (10%)
მლნ. USD % მშპ-თან
2 557,02
16,5%
2 512,25
16,3%
2 514,88
16,3%
2 436,62
15,8%
მიდინარე ღირებულება
რისკის სცენარი 2 (30%)
მლნ. USD % მშპ-თან
3 433,60
22,2%
3 243,04
21,0%
3 236,55
20,9%
3 088,87
20,0%
ცხრილი 7. მოსალოდნელი ნომინალური წლიური ფისკალური ხარჯი გრძელვადიან პერიოდში
წელი
მლნ USD
2019
6.05
2020
6.01
2021
10.53
2022
36.02
2023
26.66
2024
28.65
2025
31.72
2026
38.78
2027
47.12
9
საბაზისო საპროგნოზო ფასი გამოითვლება, გასული პერიოდში რეგიუონში არსებულ ფასებზე
დაყრდნობით;
89
2028
47.02
2029
46.85
2030
47.03
2031
45.28
2032
43.66
2033
43.37
2034
40.90
2035
40.10
2036
39.65
2037
37.53
2038
37.40
2039
37.40
2040
37.40
2041
37.40
2042
37.23
2043
37.22
2044
30.59
2045
30.46
2046
30.46
2047
30.46
2048
30.46
2049
30.46
2050
30.46
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების ფისკალური რისკების
შეფასება იმ დაშვებას ითვალისწინებს, რომ ესკოს ხარჯები არ არის ჯვარედინად
სუბსიდირებული შედარებით იაფი ელექტროენერგიის მწარმოებლებისგან. არსებული
მარეგულირებელი სისტემა კი გულისხმობს ამგვარ ჯვარედინ სუბსიდირებას, რაც
უზრუნველყოფს ესკოს დაბალ ფინანსურ რისკიანობას.
მთავრობა
ფისკალურ
რისკებს
ამსუბუქებს,
თუმცა
იმავდროულად
არსებული
ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის შესაბამისად ინვესტორების მიმართ აღებული ყველა
ვალდებულების ერთგული რჩება.
90
ინფორმაცია ზოგიერთი PPA პროექტის და იმ პროექტების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა
იდენტიფიცირდნენ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებად
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ 2018 წლის 4 მაისს ძალაში შევიდა „საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც ადგენს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის სამართლებრივ საფუძვლებს.
კანონით დადგენილია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმები:
ა) გრძელვადიანობა − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების მინიმალური ვადა
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით, მაგრამ არანაკლებ 5 წლით;
ბ) ღირებულება − 2020 წლის 1 ივლისამდე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის
ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 5 000 000 ლარისა, ხოლო 2020 წლის 1 ივლისიდან საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პროექტის ღირებულების მინიმალური ოდენობა განისაზღვრება
საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით;
გ) კერძო პარტნიორის მიერ საჯარო მომსახურების გაწევა ან საჯარო ინფრასტრუქტურის შექმნა
და მოვლა-პატრონობა ან/და ოპერირება და მოვლა-პატრონობა;
დ) საჯარო და კერძო პარტნიორებს შორის რისკების განაწილება;
ე) კერძო პარტნიორის მიერ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის სრული ან
ნაწილობრივი დაფინანსება.
ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია იმ პროექტების (ხელშეკრულებებს), რომლებიც საჯარო და
კერძო თანაშრომლობის კანონის ამოქმედებამდეა ხელმოწერილი და თავისი ბუნებიდან და
საქმიანობის შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლებელია იდენტიფიცირდნენ საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტებად.
ანაკლიის შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი პორტი
2016 წლის 3 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობასა და შპს „ანაკლიის განვითარების
კონსორციუმს“ შორის გაფორმდა ანაკლიის შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის,
ოპერირებისა და გადაცემის (BOT) საინვესტიციო ხელშეკრულება. ამასთან, ხელშეკრულება
ძალაში შევიდა 3 ნოემბერს, ანუ ე.წ. Signing Bonus გადახდის და წინასამშენებლო ბონდისა და
გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ.
ანაკლიის პორტის მშენებლობა/განვითარებისათვის დაგეგმილია 9 ფაზა. მე-9 ფაზაზე პორტის
გამტარუნარიანობა მიაღწევს 100 მილიონ ტონას, ამასთან, პორტის პირველი ფაზის წლიური
ტვირთბრუნვის მოცულობა განსაზღვრულია 8 მილიონი ტონით.
საინვესტიციო პროექტის სრული ღირებულება არ არის განსაზღვრული საინვესტიციო
ხელშეკრულებით. ინვესტორის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტებში სავარაუდო ინვესტიციების
მოცულობა განსაზღვრულია 2.5 მილიარდი აშშ დოლარით, აქედან კი დაახლოვებით 586
მილიონის ინვესტირება მოხდება პირველი ფაზის განმავლობაში.
ინვესტორს სხვადასხვა ვალდებულებები აქვს აღებული საინვესტიციო ხელშეკრულებით, მათ
შორის
ტვირთბრუნვასთან
დაკავშირებული,
კვლევების
ვადებში
წარმოდგენის
91
ვალდებულებები, ბონდებისა და გარანტიების, ასევე დაზღვევების წარმოდგენის და ა.შ. ანუ
ინვესტორის ძირითადი ვალდებულებები არის საკმაოდ მოცულობითი.
ამ ეტაპზე, სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარეობს საქმიანობა, მათ შორის:
-
ინვესტორსა და საკონტეინერო ტერმინალის პოტენციურ ოპერატორს - ამერიკულ კომპანია
SSA
Marine-ს
შორის
მოლაპარაკებები
მიმდინარეობს
საკონტეინერო
ტერმინალის
ოპერირების ხელშეკრულების პირობების თაობაზე;
-
მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან დაფინანსების
პირობების თაობაზე;
-
მომზადების პროცესშია პორტის დეტალური დიზაინი.
დღევანდელი მდგომარეობით ინვესტორს კომისიაზე განსახილველად წარმოდგენილი აქვს
რიგი საკითხები:
- გემის რეალურ დროში სიმულაციის კვლევა, რომლის მთავარი მიზანია, რომ დადგინდეს
არსებული ტალღმტეხისა და გეგმის პირობებში ნავსადგურში გემების მოძრაობა არის თუ არა
საკმარისად უსაფრთხო;
- ტალღების ზემოქმედების კვლევა, რომლის მთავარი მიზანია დადგინდეს არსებული
ტალღმტეხის პირობებში საკმარისად არის თუ არა ნავმისადგომები დაცული ტალღებისაგან.
სახელმწიფოს ძირითადი ვალდებულებები საინვესტიციო ხელშეკრულებითაა განსაზღვრული,
კერძოდ:
ინვესტორს გადასცეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და კერძო პირებისაგან
გამოსყიდული მიწები აღნაგობის ხელშეკრულებით (უკვე გადაცემულია მაღალი და
დაბალი პრიორიტეტის მიწები, 2019 წლის თებერვალში უნდა მოხდეს სხვა მიწების
გადაცემა);
მოხდეს საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მიყვანა პორტამდე არაუგვიანეს
პორტის ოპერირების დაწყებისა;
ამასთან, 2017 წლის განმავლობაში ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებული
საკითხების განმხილველი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდა ინვესტორის მიერ
წარმოდგენილი გენერალური გეგმის, წინასწარი დიზაინისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევების ძირითადი ნაწილის მოწონება. პორტის პირველი ფაზის (წლიური ტვირთბრუნვის
მოცულობა 8 მილიონი ტონა) მოსამზადებელი რიგის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო 2017
წლის 22 დეკემბერს, ხოლო საზღვაო ნაწილში სამუშაოები (ფსკერის დაღრმავება) 2018 წლის
სექტემბერში. საზღვაო ნაწილში მშენებლობა დაიწყება 2019 წლის განმავლობაში. ინვესტორის
მიერ დაგეგმილია ოპერირების დაწყება 2020 წლის ბოლოს. ხელმოწერიდან 52 წლის შემდეგ
მოხდება პორტის გადაცემა სახელმწიფოსთვის.
გარდაბანი 1
გარდაბანი 1 წარმოადგენს ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს
საქართველოს
ენერგობაზრის
სტაბილურობის
და
მდგრადობის
გაზრდას
ახალი
ელექტროგენერაციის ობიექტების მშენებლობით.
მთავრობა
სახელმწიფო
საწარმოსთან
კოოპერაციაში,
ამ
უკანასკნელის
მიერ
კერძო
ინვესტორებისგან მოპოვებული დაფინანსებით, იმპლემენტაციის ხელშეკრულების ფარგლებში
ახორციელებს გრძელვადიან ინფრასტრუქტურულ პროექტს და საკუთარ თავზე იღებს
92
განხორციელებული ინვესტიციების ვერ ამოღებისა და ამ პროექტთან დაკავშირებულ სხვა
რისკებს.
გარდაბანი 1-ის პროექტის განხორციელებისთვის დაფუძნდა ცალკე იურიდიული ერთეული
შპს
„გარდაბნის
თბოელექტროსადგური“,
რომელიც
ამჟამად წარმოადგენს
გარდაბნის
თბოელექტროსადგურის ოპერატორს.
გარდაბანი 1-ის პროექტი ითვალისწინებდა ქ. გარდაბანში 230 მგვ სიმძლავრის კომბინირებული
ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობას. პროექტის განხორციელების მიზნით სს
„საპარტნიორო ფონდი“-ს მიერ შეიქმნა შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური“. პროექტის
რეალიზაცია განახორციელა Calik Enerji San. Ve Tic. A.S-მა, ხოლო პროექტის დაფინანსება მოხდა
სს „ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ უცხოური ინვესტორებისგან მოპოვებული
ფინანსური სახსრებიდან.
გარდაბანი 1-ის იმპლემენტაციის ხელშეკრულება გაფორმდა შემდეგ მხარეებს შორის:
1. საქართველოს მთავრობა;
2. სს „საპარტნიორო ფონდი“;
3. სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“;
4. შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური“;
5. სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი.
საქართველოს მთავრობის ვალდებულებები:
შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგურის“ და თბოელექტროსადგურის გარანტირებული
სიმძლავრის წყაროდ აღიარების უზრუნველყოფა (ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში);
მარეგულირებლის (საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია) მიერ დადგენილი გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის შპს
„გარდაბნის თბოელექტროსადგურისთვის“ გადახდის მიზნით ესკო-სა და შპს „გარდაბნის
თბოელექტროსადგურს“ შორის გრძელვადიანი ხელშეკრულების გაფორმების უზრუნველყოფა;
ესკო-ს გაუქმების (ლიკვიდაციის, გაკოტრების, გარანტირებული სიმძლავრის გადასახადის
შეგროვების ფუნქციის გაუქმების) ან/და მისი ფუნქციების სხვა პირისთვის გადაცემის
შემთხვევაში, გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის გადახდის მიზნით უზრუნველყოს
ესკო-ზე დაკისრებული ვალდებულებების გადაცემა შესაბამისი პირისათვის, რომელიც ესკო-ზე
არანაკლებ გადახდისუნარიანია.
შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური“ -ს ვალდებულებები: 2016 წლის ბოლომდე
ქ.გარდაბანში 230 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის გაზზე მომუშავე კომბინირებული ციკლის
თბოელექტროსადგურის
მშენებლობის
დასრულების
და
ოპერირების
დაწყების
უზრუნველყოფა და საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემისთვის ელექტროენერგიის
მიწოდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ დროში.
ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2013 წლის 1 ოქტომბერს, ხოლო მშენებლობა დასრულდა 2015
წლის ივლისში, შემოსავლის გენერირება კი დაიწყო 2015 წლის სექტემბრიდან. ინვესტიციის
მოცულობა შეადგენს 213 მილიონი აშშ დოლარს.
გარდაბნის
კომბინირებული
ციკლის
თბოელექტროსადგურის
ექსპლუატაციის
ვადა
განისაზღვრა 25 წლით (გარანტირებული სიმძლავრის ოპერატორის სტატუსი მიენიჭა 2040
წლის
1
ოქტომბრამდე).
თბოელექტროსადგურის“
თბოელექტროსადგური
ბალანსზე
და
ასახულია
ხელშეკრულების
შპს
მიხედვით
„გარდაბნის
არ
არის
გათვალისწინებული აღნიშნული აქტივის სახელმწიფოზე გადაცემა.
93
გარდაბნის თბოელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული 1 კვტ ელექტროენერგიის
ფიქსირებული ტარიფი 2018 წლისთვის შეადგენს 8,012 თეთრს.
გარდაბანი 2
გარდაბანი 2 წარმოადგენს ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს
საქართველოს
ენერგობაზრის
სტაბილურობის
და
მდგრადობის
გაზრდას
ახალი
ელექტროგენერაციის ობიექტების მშენებლობით.
გარდაბანი 2-ის პროექტის განხორციელებისთვის სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაციის“
მიერ
თბოელექტროსადგური
დაფუძნდა
2“,
ცალკე
რომელიც
იურიდიული
ერთეული
თბოელექტროსადგურის
შპს
„გარდაბნის
მშენებლობის
შემდეგ
განახორციელებს ოპერირებას იმპლემენტაციის ხელშეკრულების პერიოდში.
გარდაბანი 2-ის პროექტი ითვალისწინებს ქ. გარდაბანში 230 მგვ სიმძლავრის კომბინირებული
ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობას. პროექტის განხორციელების მიზნით სს
„ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ დაარსდა შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“.
პროექტის რეალიზაციას ახორციელებს China Tianchen Engineering Corporation, ხოლო პროექტის
დაფინანსება მოხდა სს „ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ საკუთარი სახსრებიდან.
გარდაბანი 2-ის იმპლემენტაციის ხელშეკრულება გაფორმდა შემდეგ მხარეებს შორის:
1. საქართველოს მთავრობა;
2. შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“;
3. სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“;
4. სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი.
საქართველოს მთავრობის ვალდებულებები:
შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“-ის მიერ პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო
ნებართვების და ლიცენზიების დროულად გაცემის უზრუნველყოფა;
შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“-ის და თბოელექტროსადგურის მარეგულირებლის
(საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია)
მიერ გარანტირებული სიმძლავრის წყაროდ აღიარების უზრუნველყოფა (ხელშეკრულების
მოქმედების პერიოდში);
თბოელექტროსადგურისთვის
ოპერირებისთვის
საჭირო
ბუნებრივი
აირის
მიწოდების
უზრუნველყოფა ფიქსირებული ტარიფით - 143 აშშ დოლარი 1,000 კუბურ მეტრზე. აღნიშნული
ტარიფი უნდა მოქმედებდეს პროექტის გაშვებიდან 15 წლის განმავლობაში;
გარდაბანი 2-ის ოპერირების დაწყებიდან 15 წლის განმავლობაში უზრუნველყოს შპს
„გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“-ის მიერ 1,2 მილიარდი კვტ/სთ ელექტროენერგიის
გამომუშავების და მოხმარების მინიმალური ოდენობა, რომელიც ყოველწლიურად დგინდება
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ;
იმპლემენტაციის ხელშეკრულების/საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში ესკო-ს მიერ
შესასრულებელი ვალდებულებების შესრულების ზედამხედველობა;
ესკო-ს გაუქმების (ლიკვიდაციის, გაკოტრების, გარანტირებული სიმძლავრის გადასახადის
შეგროვების ფუნქციის გაუქმების) ან/და მისი ფუნქციების სხვა პირისთვის გადაცემის
შემთხვევაში, გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის გადახდის მიზნით უზრუნველყოს
ესკო-ზე დაკისრებული ვალდებულებების გადაცემა შესაბამისი პირისათვის, რომელიც ესკო-ზე
არანაკლებ გადახდისუნარიანია;
94
ესკო-ზე დაკისრებული ფუნქციების სხვა ორგანიზაციაზე გადაცემის შემთხვევაში მთავრობამ
უნდა უზრუნველყოს ესკო-სა და შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“-ს შორის არსებული
ხელშეკრულების ყველა უფლებების და ვალდებულებების გადაცემა ამ სხვა ორგანიზაციაზე.
იმპლემენტაციის ხელშეკრულების მიზნებისთვის, კანონმდებლობის ცვლილების შემთხვევაში,
რომლის
შედეგად
სს
„ნავთობისა
და
გაზის
კორპორაცია“-ს/
შპს
„გარდაბნის
თბოელექტროსადგური 2“-ს გაეზრდება ხარჯები ან დააწვება სხვა ფინანსური ტვირთი,
ზარალი, ვალდებულება ან ზიანი გარდაბანი 2-ის პროექტის მშენებლობა-ოპერირებასთან
დაკავშირებით მათ უფლება აქვთ მიმართონ მთავრობას ხელშეკრულებაში ცვლილების
შეტანასთან დაკავშირებით, რომ მათი ფინანსური მდგომარეობა შენარჩუნდეს იმ დონეზე რა
დონეზეც იქნებოდა კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელებამდე;
მთავრობის
მიერ
იმპლემენტაციის
ხელშეკრულების
ფარგლებში
ვალდებულებების
არასრულად ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში თუ სს „ნავთობისა და გაზის
კორპორაცია“-ს/ შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“-ს მიადგება ზარალი, მთავრობა
უზრუნველყოფს ამ ზარალის/ზიანის ანაზღაურებას ამ კომპანიებისთვის;
თუ სს „ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ წილი შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“-ში
მთავრობის
გადაწყვეტილებით
გადაეცემა
სხვა
კომპანიას,
მთავრობა
ვალდებულია
გადაუხადოს სს „ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“-ს ანაზღაურება, რომელიც საკმარისი
იქნებოდა გარდაბანი 2-ის პროექტიდან მინიმუმ 9,07% უკუგების მისაღებად.
შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“ -ს ვალდებულებები: 2019 წლის ბოლომდე
ქ.გარდაბანში 230 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის გაზზე მომუშავე კომბინირებული ციკლის
თბოელექტროსადგურის
მშენებლობის
დასრულების
და
ოპერირების
დაწყების
უზრუნველყოფა, რისთვისაც შპს „გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2“ ვალდებულია
მოიპოვოს მშენებლობის ნებართვა; აწარმოოს მშენებლობა ყველა საჭირო უსაფრთხოების
ნორმების
დაცვით;
უზრუნველყოს
წარმომადგენლების
თავისუფალი
კორპორაციასთან“
კოოპერაციაში
მთავრობისა
დაშვება
და
ობიექტზე;
მოახდინოს
ენერგეტიკის
სს
„ნავთობისა
ფინანსების
მოზიდვა
სამინისტროს
და
გაზის
პროექტის
განხორციელებისთვის და დაფინანსების პირობების შეთანხმება მოხდება საქართველოს
მთავრობასთან.
ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2016 წლის 28 სექტემბერს, ხოლო ექსპლოატაციაში შევა 2019
წლის მეოთხე კვარტალში; ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 170-180 მილიონი აშშ დოლარს.
გარდაბნის
კომბინირებული
განისაზღვრება
25
წლით.
ციკლის
თბოელექტროსადგურის
დაუმთავრებელი
მშენებლობა
ექსპლუატაციის
ასახულია
შპს
ვადა
„გარდაბნის
თბოელექტროსადგური 2“-ის ბალანსზე და მშენებლობის დასრულების შემდეგ არ ივარაუდება
მისი სახელმწიფოზე გადმოცემა.
გარდაბნის თბოელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული 1 კვტ ელექტროენერგიის
ფიქსირებული ტარიფი იმპლემენტაციის ხელშეკრულების მიხედვით შეადგენს 5,5 აშშ ცენტს,
ხოლო წლიური შესყიდვის მოცულობა შეადგენ 1,2 მილიარდ კვტ-ს. ამავე ხელშეკრულებით
ბუნებრივი აირის შესყიდვის ფასი შეადგენს 143 აშშ დოლარს 1000 კუბურ მეტრ გაზზე.
თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
პროექტი მოიცავს კერძო პარტნიორის, TAV ურბან საქართველოს მიერ თბილისის აეროპორტის
იჯარით აღებას, მის განვითარებას, საჭირო აღჭურვილობის შეძენასა და ნაგებობების აშენებას.
95
2027 წლამდე კერძო პარტნიორი განახორციელებს აეროპორტის მთლიანად მართვასა და მოვლაპატრონობას. 2027 წლიდან აეროპორტი მთლიანად უსასყიდლოდ გადავა საჯარო პარტნიორის
მფლობელობაში.
ხელშეკრულების მხარეებია TAV ურბან საქართველო და შპს საქართველოს აეროპორტების
გაერთიანება. TAV ურბან საქართველო პასუხს აგებს თბილისის აეროპორტის მართვასა და
განვითარებაზე, ხოლო შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას ევალება მასზე
ზედამხედველობა და მისი კომპეტენციის ფარგლებში მისი დახმარება.
მოქმედი ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2015 წლის 28 მაისს. პირველადი ხელშეკრულება,
რომელიც არსებული ხელშეკრულებით ჩანაცვლდა, ძალაში შევიდა 2005 წლის 6 სექტემბერს.
თბილისის
აეროპორტი
ფუნქციონირებდა
TAV-ის
მიერ
მასში
ინვესტიციის
განხორციელებამდე, თუმცა TAV-ის მიერ ახალი ტერმინალის აშენების დასრულება და მისი
ექსპლოატაციაში შესვლა მოხდა 2007 წლის თებერვალში.
„თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან დაკავშირებით მშენებლობის, ოპერირებისა და
გადაცემის ხელშეკრულების, ცვლილებებთან და შესწორებებთან ერთად“ ვადა განსაზღვრულია
12 წლით. აღნიშნული დოკუმენტის წინამორბედის, პირველადი ხელშეკრულების ვადა,
ცვლილებების შემდეგ, მოიცავდა 2005-2027 წლებს.
მოცემული ხელშეკრულების შემთხვევაში, პროექტის ღირებულება პირდაპირ განსაზღვრული
არ არის, თუმცა, TAV-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის გათვალისწინებით, პროექტის
ღირებულება
შეადგენს
არანაკლებ
261,529,213
ლარს,
რაც
ნამდვილად
შეესაბამება
ღირებულების მოთხოვნას.
განხორციელებული ინვესტიციები მოიცავს: ძველი ტერმინალისა და ახალი ტერმინალის
აშენებას, ავტოსადგომის მოწყობას, ასაფრენი ზოლის, სამიმოსვლო ბილიკისა და ბაქნის
რეაბილიტაციებს.
დასახელება
ძველი
ტავის
ინვესტიცია
UAG-ს
ბალანსზე
ისტორიული
ექსპლ.
ექსპლ.
დაგროვილი
ნარჩენი
შესვლა
ვადა
ცვეთა
31/12/2018
124,315,798
79,232,225
2007
40 წელი
9,603,906.09 69,628,319
ახალი ტერმინალი 65,880,385
59,719,615
2017
40 წელი
2,115,070
ტერმინალი
57,604,545
რაც შეეხება თბილისში განხორცილებულ ზემოთ აღნიშნულ დანარჩენ ინვესტიციებს, 2015-2017
წლების პერიოდში ტავის მიერ გაწეული ინვესტიცია შეადგენს დაახლოებით 71,333,030 ლარს.
მოცემულ შემთხვევაში, კერძო პარტნიორი ახორციელებს აეროპორტის შენობათა დიდი
ნაწილის აშენებას და მათ ოპერირებას, რაც ნამდვილად აკმაყოფილებს საჯარო მომსახურების
გაწევისა და საჯარო ინფრასტრუქტურის შექმნის, მოვლა-პატრონობისა და ოპერირების
კრიტერიუმს.
ხელშეკრულების თანახმად, ბიზნეს-რისკები მთლიანად ეკისრება კერძო პარტნიორს, თუმცა
საკანონმდებლო ან მთავრობის მოქმედებებიდან გამომდინარე რისკები - საჯარო პარტნიორს.
პროექტი მთლიანად ფინანსდება კერძო პარტნიორის მიერ.
ხელშეკრულებით
განსაზღვრულია
რამდენიმე
გარანტირებული
ტარიფი,
როგორიცაა
ავიაკომპანიებისათვის დადგენილი გადასახადები (მგზავრების გადასახადი, დაფრენის
ღირებულება). აეროპორტისა და მისი აქტივების გადაცემა განხორციელდება უსასყიდლოდ.
96
როგორც ცხრილშია მოცემული, შექმნილი აქტივების ექსპლოატაციის ვადად განსაზღვრულია
40 წელი. აქტივები აისახება საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ბალანსზე, ხოლო 2027
წლიდან ყველა აქტივის გადაცემა მოხდება საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებისათვის,
რათა, სურვილის შემთხვევაში, მან სრულყოფილად შეძლოს აეროპორტის ოპერირება ან
გადასცეს იგი სხვა ოპერატორს.
ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი
პროექტი მოიცავს კერძო პარტნიორის, TAV-ის მიერ შპს „ბათუმის აეროპორტის“ 100% წილის
მმართველობას, და, ამავდროულად, TAV-ის მიერ მართული შპს „ბათუმის აეროპორტის“ მიერ
ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის (როგორც უძრავი, ისე მოძრავი ქონების) იჯარით აღებას,
მის განვითარებას, საჭირო აღჭურვილობის შეძენასა და ნაგებობების აშენებას. 2027 წლამდე
კერძო პარტნიორი განახორციელებს აეროპორტის მთლიანად მართვასა და მოვლა-პატრონობას.
2027 წლიდან აეროპორტი (როგორც შპს „ბათუმის აეროპორტი“, ისე თავად აეროპორტის ქონება)
მთლიანად უსასყიდლოდ გადავა საჯარო პარტნიორის მფლობელობაში.
მოცემული პროექტი ხორციელდება ორი ძირითადი ხელშეკრულების საფუძველზე.
პირველი ხელშეკრულება დაიდო 2007 წლის 9 აგვისტოს, მხარეებს წარმოადგენენ TAV Batumi
Operations LLC და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, რომლის
თანახმადაც შპს „ბათუმის აეროპორტის“ 100% წილი სამართავად გადაეცა TAV Batumi
Operations LLC-ს (მასვე ევალება დაახლოებით 1.4 მილიონი ლარის ოდენობის დავალიანების
გადახდა, რომელიც ხელშეკრულების დადებისას გააჩნდა მას).
ხოლო მეორე იჯარის ხელშეკრულება დაიდო 2015 წლის 28 მაისს - შპს „ბათუმის აეროპორტსა“
და შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას“ შორის დადებული ქონების იჯარისა და
მართვის შესახებ ხელშეკრულება, რომლის თანახმად, შპს „ბათუმის აეროპორტი“ იღებს
იჯარით ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ქონებას. ორივე მათგანი ძალაშია 2027 წლის 10
აგვისტომდე.
პროექტის
ღირებულება
პირდაპირ
განსაზღვრული
არ
არის,
თუმცა,
TAV-ის
მიერ
განხორციელებული ინვესტიციის გათვალისწინებით, პროექტის ღირებულება შეადგენს
არანაკლებ 19,753,150 ლარს.
ხელშეკრულების თანახმად, ბიზნეს-რისკები მთლიანად ეკისრება კერძო პარტნიორს, თუმცა
საკანონმდებლო ან მთავრობის მოქმედებებიდან გამომდინარე რისკები - საჯარო პარტნიორს.
ინვესტიციის მოცულობა, შექმნილი აქტივის ღირებულება და ცვეთა
აეროპორტების
დასახელება
ისტორიული
გაერთიანების
ექსპლ.
ექსპლ.
დაგროვი
ნარჩენი
ღირებულება
აუდიტორის
შესვლა
ვადა
ლი ცვეთა 31/12/2018
შეფასება
ბათუმის აეროპ-ის
ტერმინალის შენობა
10,829,525
4,761,933
2007
32 წელი
533,237
4,228,695
360,984
175,274
2007
42 წელი
14,954
160,320
ბათუმის აეროპ-ის
სახანძრო
ტერმინალის შენობა
97
ბათუმის აეროპ-ის
ქვესადგურის შენობა
288,787
116,815
2007
42 წელი
9,966
106,849
72,197
50,492
2007
42 წელი
4,308
46,184
6,787,931
-
2007
11 წელი
-
-
დანადგ. ერთად
ბათუმის აეროპ-ის
საწყობის შენობა
ბათუმის
აეროპორტის ბაქანი
როგორც ცხრილშია მოცემული, შექმნილი აქტივების ექსპლოატაციის განსაზღვრული ვადა
განსხვავებულია აქტივების
მიხედვით და შეადგენს 11-დან 42 წლამდე ვადას. აქტივები
აისახება საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ბალანსზე, ხოლო 2027 წლიდან ყველა
აქტივის
გადაცემა
მოხდება
საქართველოს
აეროპორტების
გაერთიანებისათვის,
რათა,
სურვილის შემთხვევაში, მან სრულყოფილად შეძლოს აეროპორტის ოპერირება ან გადასცეს იგი
სხვა ოპერატორს. რაც შეეხება შპს „ბათუმის აეროპორტს“, მისი წილი დაუბრუნდება
სახელმწიფოს, კერძოდ კი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.
ხელშეკრულებით
განსაზღვრულია
რამდენიმე
გარანტირებული
ტარიფი,
როგორიცაა
ავიაკომპანიებისათვის დადგენილი გადასახადები (მგზავრების გადასახადი, დაფრენის
ღირებულება).აეროპორტისა და მისი აქტივების გადაცემა განხორციელდება უსასყიდლოდ.
მოცემულ შემთხვევაში, კერძო პარტნიორი ახორციელებს აეროპორტის შენობათა დიდი
ნაწილის აშენებას და მათ ოპერირებას, რაც ნამდვილად აკმაყოფილებს საჯარო მომსახურების
გაწევისა და საჯარო ინფრასტრუქტურის შექმნის, მოვლა-პატრონობისა და ოპერირების
კრიტერიუმს.
პროექტის ექსპლოატაციაში შესვლა განხორციელდა 2007 წლის 26 მაისს.
პროექტი მთლიანად ფინანსდება კერძო პარტნიორის მიერ.
6.3 შპს ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი
შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურთან“ გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულების საფუძველზე
შპს „ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი“ ოპერირებას უწევს „ბათუმის
საზღვაო ნავსადგურის“ #4; #5 და #6 ნავმისადგომებს, რომელიც თავის მხრივ 2006 წლის 11
აპრილის სახელმწიფომ უსასყიდლო უზურფრუქტის უფლებით, თავისი არსებობის მანძილზე,
გადასცა შპს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს (იგივე შპს „ბათუმის საზღვაო სავაჭრო
ნავსადგური“).
იჯარის მოქმედების ვადა განისაზღვრა 48 წლით 2007 წლიდან 2055 წლის ჩათვლით და შპს
„ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალს“ გადაეცა უფლება განავითაროს და
ოპერირება
გაუწიოს
„ბათუმის
საზღვაო
ნავსადგურში“
საბორნე
გადასასვლელს
და
საკონტეინერო ტერმინალს.
შპს „ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი“ წარმოადგენს ფილიპინური კომპანია
“ICTSI”-ს მიერ დაფუძნებულ კომპანიას საქართველოში. “ICTSI“ საერთაშორისო საკონტეინერო
ოპერატორია, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ფლობს ან ოპერირებას უწევს 30 -მდე
საკონტეინერო ტერმინალს.
98
შპს „ბათუმის საკონტეინერო ტერმინალი“ უკვე 11 წელია რაც საქართველოში ოპერირებს და
ყოველწლიურად აუმჯობესებს სერვისის ხარსიხსა და ტვირთბრუნვას.
2018 წლის მდგომარეობით ის ამუშავებს საქართველოს საკონტეინერო ბაზრის 20%-ს, ხოლო რაც
შეეხება საბორნე გადაზიდვებს - საქართველოს საბორნე გადაზიდვების 80%-ს უწევს
მომსახურებას.
„ICTSI’
საკუთარი
ინვესტიციებს
სახსრებით
ახორციელებს
„ბათუმის
საერთაშორისო
ყოველწლიურად,
რათა
საკონტეინერო
გაზარდოს
ტერმინალში“
ტვირთბრუნვა
და
კონკურენცია არა მხოლოდ საქართველოს პორტებთან, არამედ კონკურენცია გაუწიოს
მეზობელი სახელმწიფოების პორტებს, მოიზიდოს მეტი ტვირთი.
„ბათუმის
საერთაშორისო
საკონტეინერო
ტერმინალს“
სახელმწიფოსთან
პირდაპირი
ხელშეკრულებები არ აკავშირებს.
99
დანართი 1
სახელმწიფო საწარმოების შვილობილი კომპანიები
საწარმოს დასახელება
დამფუძნებელი
შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო”
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო”
შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო”
შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო”
წილი
1
2
3
4
5
შპს საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი
შპს ენერგოტრანსი
შპს საქსპეცტრანსი
შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია
შპს სპეც-კაპ სერვისი
100%
100%
100%
100%
100%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
შპს სამთომაშველი
შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო”
100%
სს სანატორიუმი რკინიგზელი
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
შპს „მოდის სახელობის ლიცეუმი“
შპს „დემეტრე 96“
100%
შპს "თამ - პოლიმერი"
შპს "თბილავიამშენი"
100%
შპს "თამ-ენერჯი"
შპს "თბილავიამშენი"
100%
შპს "თამ-კერა"
შპს "თბილავიამშენი"
100%
შპს საზღვაო ტექსერვისი
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
შპს „საქწიგნი“
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
შპს საქპრესა +"
სს „საქპრესა“
100%
შპს „ქუთაისის პრესის სახლი“
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
შპს „თეთნულდი დეველოპმენტი“
შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“
100%
შპს „ზუგდიდის პროფილაქტიკური დეზინფექციის განყოფილება“
შპს „დეზინფექციის დეზინსექციის დერატიზაციისა და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული
100%
შპს „ფოთი თიზ კომუნალური მართვა თზკ“
შპს „ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა“
100%
შპს ტექნიკური სპეციალისტების მომზადების ცენტრი
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
შპს კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
სს „ქართული ფილმი“
სს ”ქართული კინოს განვითარების ცენტრი”
100%
შპს ”საქ. საზღვაო სანაოსნო”
შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო”
100%
შპს „ქუთაისის სამხარეო ნარკოლოგიური ცენტრი"
შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი”
100%
შპს „ეროვნული ნაწარმის გაყიდვების სამსახური“
შპს „დემეტრე 96“
100%
შპს „ქართული ტრადიციები“
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
შპს საქართველოს სათბურების კომპანია
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
შპს „საქკოოპსერვისი“
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
შპს „ბოლნისის აგრობაზარი“
შპს „რეაბილიტაცია“
100%
შპს "ვარდნილჰესების კასკადი"
შპს "ენგურჰესი"
100%
შპს გარდაბნის თბოსადგური 2
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
100%
შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები
სს „საქართველოს რკინიგზა“
100%
შპს ჯიარ ქონების მართვა
სს „საქართველოს რკინიგზა“
100%
შპს ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი
სს „საქართველოს რკინიგზა“
100%
სს ჯორჯიან რეილვეი ქონსტრაქშენ
სს „საქართველოს რკინიგზა“
100%
შპს ჯორჯია ტრანზიტი
სს „საქართველოს რკინიგზა“
100%
შპს ჯიარ ტრანზიტი
სს „საქართველოს რკინიგზა“
100%
შპს ჯიარ ტრანს-შიფმენთი
სს „საქართველოს რკინიგზა“
100%
შპს ჯორჯიარ ტრანზიტ ლაინი
სს „საქართველოს რკინიგზა“
100%
შპს საქართველოს ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტის კომპანია
შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“
100%
შპს საქართველოს პროდუქტი
შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“
100%
შპს "თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო"
შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია"
100%
სს "უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი"
შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია"
100%
შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
შპს "კლინიკების
კლინიკაგანვითარების კომპანია"
100%
სს კარჩალ ენერჯი
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
100%
სს "თამ" თბილავიამშენი
შპს "თბილავიამშენი"
94%
შპს EXPRESS
სს საქართველოს ფოსტა
70%
შპს გარდაბნის თბოსადგური
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
51%
სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი
შპს „კმგ-სერვის საქართველო“(50%)
50%
შპს "ინტერ გლასს-საქართველო''
შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
40%
შპს კომპანია იმერეთმშენი-2000
შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო”
5%
დანართი 2
სახელმწიფო საწარმოები
საწარმოს დასახელება
1
სს
2
დამფუძნებელი
წილი
დარგი
ბრუნვა
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
534,546,870.8
საპარტნიორო ფონდი
100%
სს
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული
ოპერატორი
საპარტნიორო ფონდი
100%
3
4
სს
სს
თელასი
საქართველოს რკინიგზა
24%
100%
5
6
შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
თბილისის მუნიციპალიტეტი
საპარტნიორო ფონდი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
100%
თბილისის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საპარტნიორო ფონდი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
საპარტნიორო ფონდი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
49%
თბილისის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
7
სს
8
შპს საქართველოს ფოსტა
9
შპს საქაერონავიგაცია
10
შპს თბილსერვის ჯგუფი
11
შპს ენგურჰესი
12
13
შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
შპს კომპანია
14
15
შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია
შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა
16
17
სს
სს
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
აკურა
გეს "საქრუსენერგო"
18
შპს ბათუმის წყალი
19
20
21
შპს საქართველოს ლატარიის კომპანია
შპს სამშენებლო კომპანია - მშენებელი 2011
შპს "ლოპოტა"
22
23
შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია
ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის
შპს პრევენციის ცენტრი
24
25
შპს სანდასუფთავება
სს პანექსი
26
27
28
29
სს
შპს
ელმავალმშენებელი
მექანიზატორი
შპს საქართველოს მელიორაცია
შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი
30
შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი
31
შპს ჰერმესი
32
შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა
შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი
შპს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
33
34
100%
100%
100%
100%
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
100%
100%
მშენებლობა
სასტუმროები და რესტორნები
100%
70%
100%
38%
დამამუშავებელი მრეწველობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
მშენებლობა
სასტუმროები და რესტორნები
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
დამამუშავებელი მრეწველობა
50%
12%
დამამუშავებელი მრეწველობა
100%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
100%
100%
100%
100%
100%
35
შპს ბლექ სი არენა ჯორჯია
ლჯ და კომპანია - დასავლეთ საქართველოს
ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა
შპს ცენტრი
36
სს
37
შპს სპორტმშენსერვისი
38
შპს იჯიეს
39
შპს ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა
40
შპს ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
41
შპს სავაჭრო ცენტრი 2009
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
საპარტნიორო ფონდი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
50%
100%
100%
42
შპს
საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი
"იმერეთი გრინერი"
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
მშენებლობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
100%
100%
50%
10%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
დამამუშავებელი მრეწველობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
შპს ღვინის ლაბორატორია
44
თბილისის მუნიციპალიტეტი
45
შპს სპორტის სასახლე
ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო
მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური
შპს სასწავლო ცენტრი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
46
შპს საფეხბურთო კლუბი შუქურა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
საპარტნიორო ფონდი
33%
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
საპარტნიორო ფონდი
42%
100%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
3%
დამამუშავებელი მრეწველობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
48
49
სს
"ვანრიკ აგრო"
შპს ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა
სს
"აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები"
587
501,732,236.9
455,585,332.4
388,191,807.5
182,688,443.7
131,878,175.9
110,413,707.4
87,496,925.0
77,847,647.4
70,094,163.2
54,168,637.9
44,029,859.2
42,367,971.4
35,755,743.0
33,942,686.8
73
4,044
12,619
2
6,149
1,372
2,456
794
5,785
933
358
2,772
523
1,192
30,318,568.8
65
26,194,014.1
272
13,472,896.9
13,334,966.3
12,965,828.6
11,541,745.4
9,966,836.4
9,691,596.2
9,198,232.9
8,612,141.0
8,222,387.9
7,008,567.4
5,605,848.7
5,266,757.0
4,363,435.2
3,830,603.2
3,813,691.6
3,624,793.2
3,386,469.9
568
11
72
166
393
558
623
44
655
638
5,930
732
250
222
82
91
113
3,335,880.8
5%
43
47
დასაქმებულთა
რაოდენობა
185
3,288,495.6
2,938,607.3
2,825,455.3
2,772,773.5
2,767,221.0
2,592,624.7
2,481,536.7
1,506,987.4
1,446,714.0
33
103
47
20
204
62
52
20
42
1,437,262.5
50
შპს კომუნალური მეურნეობა
51
შპს ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
52
შპს შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი
53
შპს შატო ზეგაანი
მუნიციპალური საკუთრება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
54
შპს სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო
მუნიციპალური საკუთრება
100%
55
შპს მუშთაიდის კულტურისა და დასვენების პარკი
100%
56
შპს ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი
57
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
თბილისის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
58
შპს სერვისი-2007
მუნიციპალური საკუთრება
100%
59
შპს კასპის კეთილმოწყობა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
116
1,433,315.0
54
1,206,117.1
1,079,995.4
1,024,128.9
1,018,850.0
922,931.7
918,211.8
879,178.0
865,346.5
857,910.1
852,853.0
848,009.6
759,933.3
757,836.8
25
53
140
72
116
20
63
62
47
287
100
116
საწარმოს დასახელება
დამფუძნებელი
წილი
დარგი
60
თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
შპს სამსახური
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
თელავის მუნიციპალიტეტი
100%
61
შპს კომუნალური-1
მუნიციპალური საკუთრება
100%
62
მუნიციპალური საკუთრება
100%
63
შპს ქობულეთის წყალი
გარდაბანგანათების, კომუნალური განვითარებისა
შპს და კეთილმოწყობის სამსახური
მუნიციპალური საკუთრება
100%
64
შპს წყალთა სახეობის ცენტრი-ტონუსი
100%
65
შპს დემეტრე 96
თბილისის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
მშენებლობა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
100%
დამამუშავებელი მრეწველობა
66
შპს თბილავიამშენი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
67
შპს პერსპექტივა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
100%
68
69
სს ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი
შპს მცხეთის სოფწყალი
თბილისის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალური საკუთრება
92%
100%
70
შპს ავტოპარკინგი 2011
100%
71
შპს საყალიბე ქვიშები
თბილისის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
მშენებლობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
49%
სამთომოპოვებითი მრეწველობა
72
შპს ამბოლატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
73
შპს სენაკის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
74
შპს ბოლნისის მუნიციპალური ტრანსპორტის სამსახური მუნიციპალური საკუთრება
100%
75
შპს საჩხერის წყალკანალი
100%
76
77
შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიურო
შპს ჩოხატაურის საგზაო სამმართველო
მუნიციპალური საკუთრება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
მუნიციპალური საკუთრება
78
79
შპს კეთილმოწყობა
შპს მესტიის გზა
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
მუნიციპალური საკუთრება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
მუნიციპალური საკუთრება
100%
81
82
შპს მოედანი 2009
სენაკის სარაიონთაშორისო ფსიქონერვოლოგიური
შპს დისპანსერი
შპს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
მშენებლობა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
მშენებლობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
100%
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
83
შპს დელტა ინტერნეიშენალ
100%
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
84
შპს ქუთაისის მოზრდილთა N5 პოლიკლინიკა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
85
შპს ახალქალაქის სანდასუფთავება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
86
შპს ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური
თელავის მუნიციპალიტეტი
100%
მშენებლობა
87
შპს ქ.თბილისის N25-ე მოზრდილთა პოლიკლინიკა
თბილისის მუნიციპალიტეტი
100%
88
შპს მარნეულის სოფწყალი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
89
90
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალური საკუთრება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
30%
100%
91
სს ბათუმის ავტოსადგური
შპს ქობულეთის ტრანსრეგულირება
საქართველოს ნავთობისა და გაზის სერვისული
შპს კომპანია
92
შპს საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა
100%
93
შპს რეაბილიტაცია
მუნიციპალური საკუთრება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
94
შპს თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
95
შპს ვარდების რევოლუციის პარკი
100%
96
შპს თერმული წყლები
თბილისის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
97
შპს ილიას ბაღი
თბილისის მუნიციპალიტეტი
100%
98
შპს ჯი სი სი აი სერვისი
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
100%
99
შპს საქექსპერტიზა
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
100%
100
შპს საოჯახო მედიცინის ცენტრი - აფხაზეთი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
საპარტნიორო ფონდი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
100%
80
101
102
103
შპს
რუხის სავაჭრო ცენტრი
ადამ ბერიძის ნიადაგისა და სურსათის
შპს დიაგნოსტიკური ცენტრი ანასეული
შპს
,,მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანია"
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
104
შპს დინამო ბათუმი
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
105
შპს სენაკის დევნილთა პოლიკლინიკა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
106
107
შპს მობინადრე 2000
შპს Goderdzi Resorts
ფოთის მუნიციპალიტეტი
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
100%
მუნიციპალური საკუთრება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
5%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
დამამუშავებელი მრეწველობა
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
საპარტნიორო ფონდი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საპარტნიორო ფონდი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
108
სს
109
შპს ჭიათურის ავტოსადგური
110
112
შპს საფეხბურთო კლუბი სიონი (LTD Football Club Sioni)
აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური
შპს ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
შპს სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
113
შპს ნევრონი
111
114
შპს
ცეკავშირის ზუგდიდის სასურსათო კომბინატი
"კლინიკების განვითარების კომპანია"
115
116
შპს ანაკლიის განვითარების კონსორციული
შპს "წინანდლის მამულები"
117
შპს საკვების წარმოების კომპანია
118
შპს თბილისის N1 სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა
119
120
შპს უნიონი
შპს ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS
121
სს
ბიზნესცენტრი აგრომონტაჟი
51%
49%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
სასტუმროები და რესტორნები
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი0,01% (ოქროს აქცია)
სათვის მომსახურების გაწევა
46%
სასტუმროები და რესტორნები
63%
დამამუშავებელი მრეწველობა
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
მშენებლობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
20%
100%
59%
ბრუნვა
746,020.0
734,063.1
დასაქმებულთა
რაოდენობა
95
134
658,062.0
634,742.7
50
627,458.0
610,543.6
107
598,746.0
24
562,077.0
550,847.8
544,000.0
43
1
68
529,622.4
523,032.3
490,493.0
463,898.0
460,352.8
459,110.0
452,093.7
36
58
28
36
79
25
446,879.7
442,363.3
422,504.2
411,926.0
377,728.0
375,338.8
86
10
14
34
58
372,251.1
42
369,618.3
364,689.7
50
33
362,641.5
359,832.1
348,567.2
340,100.6
334,160.0
296,621.7
286,800.0
252,728.0
246,666.3
223,675.1
209,114.7
207,755.8
204,322.0
199,014.4
188,873.0
182,722.4
179,285.1
169,321.3
162,550.8
154,385.0
152,209.9
148,992.2
117,646.2
108,353.6
101,775.7
96,048.2
95,787.9
86,634.0
84,956.3
52
96
21
39
24
15
12
8
23
14
11
8
16
45
5
27
25
97
70
20
22
19
15
55
404
45
17
10
56,029.5
39,694.5
8
27,813.9
26,706.0
25,669.5
22,670.5
20,587.0
12
3
29
5
საწარმოს დასახელება
122
სს
123
შპს ჰიგიენა 2009
124
შპს
ხაშურის მინის ტარა
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
წილი
დარგი
23%
დამამუშავებელი მრეწველობა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
100%
100%
125
შპს სატისი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
126
შპს სარაგბო კლუბი ბათუმი
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
საპარტნიორო ფონდი
100%
მუნიციპალური საკუთრება
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საპარტნიორო ფონდი
100%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
15%
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
საფინანსო საქმიანობა
127
128
129
130
შპს
ქართული ბოსტნეული
დამფუძნებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი
შპს ხობი დასუფთავება და განათება
მედულა - ქიმიოთერაპიის და იმუნოთერაპიის
შპს კლინიკა
შპს "სტარტაპ საქართველო"
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
131
სს
საქპრესა
132
სს
სამტრედია 2002
90%
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
133
134
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
100%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
დამამუშავებელი მრეწველობა
135
შპს ზუგდიდაგროსერვისი
შპს გაზეთი აჭარა და ადჟარია
ქვემო ქართლის რეგიონალური სისხლის გადასხმის
შპს სადგური
100%
136
137
138
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი
შპს სოფლის წყალი
შპს გზა 2015
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
100%
დამამუშავებელი მრეწველობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
მშენებლობა
მშენებლობა
139
140
141
შპს ზუგდიდის ფარმაცია
შპს ქართული კვების კომპანია
შპს გარდაბნის სატრანსპორტო კომპანია
142
143
შპს საქნავთობპროდუქტი
ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის
შპს საწინააღმდეგო ცენტრი
144
დეზინფექციის, დეზინსექციის დერატიზაციისა და
სტერილიზაციის სპეციალიზირებული
შპს ეპიდზედამხედველობის ცენტრი
145
შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია
146
შპს დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი
ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და
შპს ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი
ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური
შპს საავადმყოფო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
მუნიციპალური საკუთრება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
100%
100%
100%
100%
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
სასტუმროები და რესტორნები
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
100%
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
150
შპს ქ. ბათუმის №1 პოლიკლინიკა
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა
შპს ზუგდიდის პოლიკლინიკა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
151
შპს სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური
თბილისის მუნიციპალიტეტი
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
152
შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი
ქ. თბილისის N3 სამკურნალო პროფილაქტიკური
შპს ცენტრი
ვ. სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა
შპს კლინიკური ჰოსპიტალი
თელავის მუნიციპალიტეტი
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
თბილისის მუნიციპალიტეტი
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
შპს გეგუთის პოლიკლინიკა
მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული
შპს გაერთიანება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
147
148
149
153
154
155
156
157
158
შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
სამედიცინო რეაბილიტაციის ამბულატორიული
შპს ცენტრი
159
შპს ახალგორის რაისაავადმყოფო
160
შპს ქურთის საავადმყოფო
161
შპს თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი
162
შპს თელავის ნარკოლოგიური ცენტრი
163
შპს მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკა
აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური
შპს ჯანმრთელობის ცენტრი
164
165
166
167
168
169
შპს რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
ო.ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და
ხანდაზმულთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო
შპს კლინიკური ცენტრი
ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა
სს ეროვნული ცენტრი
ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის
შპს ცენტრი
სს
ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
171
ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და
სს ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
მოზრდილთა და ბავშვთა პათოლოგიის
პათოლოგანატომიური სამეცნიერო-პრაქტიკული
შპს ცენტრი
172
შპს სამედიცინო ამბულატორია ფონიჭალა
173
შპს კეთილმოწყობა
174
სს
175
176
170
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
15%
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
17,301.1
12,258.2
9,975.0
9,884.4
7,800.0
დასაქმებულთა
რაოდენობა
18
10
11
31
160
1,927.3
1,239.0
59
420.8
0.1
24
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
18
30
17
89
38
6
0.0
0.0
0.0
0.0
4
7
16
1
0.0
0.0
8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
52
177
533
207
54
31
107
162
82
29
242
0.0
893
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29
27
72
16
13
20
148
0.0
0.0
397
0.0
0.0
807
155
0.0
100%
381
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
0.0
100%
25
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
0.0
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
მუნიციპალური საკუთრება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
შპს საფეხბურთო კლუბი მეშახტე
მუნიციპალური საკუთრება
100%
შპს ხელბურთის კლუბი ბათუმი
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
177
შპს სპორტული კომპლექსი - სამტრედია
მუნიციპალური საკუთრება
100%
178
შპს საკალათბურთო კლუბი ბათუმი - 2010
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
100%
179
შპს საფეხბურთო კლუბი არაგვი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ქართული კინოს განვითარების ცენტრი
ბრუნვა
100%
15
0.0
0.0
21
80
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47
23
40
23
24
საწარმოს დასახელება
დამფუძნებელი
წილი
დარგი
ბრუნვა
10%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
90%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
72%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
75%
სამთომოპოვებითი მრეწველობა
49%
დამამუშავებელი მრეწველობა
62%
დამამუშავებელი მრეწველობა
56%
დამამუშავებელი მრეწველობა
20%
დამამუშავებელი მრეწველობა
56%
დამამუშავებელი მრეწველობა
74%
50%
დამამუშავებელი მრეწველობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
46%
მშენებლობა
9%
მშენებლობა
8%
მშენებლობა
63%
მშენებლობა
60%
მშენებლობა
0.0
190
სს
191
შპს პროგრესი
192
სს
საქენერგოტექრემონტი
193
სს
ენერგორემმშენი
194
სს
შენობა-ნაგებობების მშენებელი
195
შპს მშენტექნიკოსი
196
შპს იუნიორმშენი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
197
სს
ჯვარის ნავთობპროდუქტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
56%
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
სს
ტყიბულის ნავთობპროდუქტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
51%
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
0.0
198
სს
ხობის ნავთობპროდუქტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
51%
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
0.0
199
შპს შანს ოილი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
0.0
200
საქართველო-ბელორუსიის სავაჭრო-ეკონომიკური
შპს სააგენტო
10%
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი
0.0
201
202
შპს ვარდისუბანი
70%
სასტუმროები და რესტორნები
203
სს
87%
სასტუმროები და რესტორნები
204
შპს შევარდენი
10%
სასტუმროები და რესტორნები
205
შპს დევები
66%
სასტუმროები და რესტორნები
206
შპს ავიაკომპანია აბავია
67%
საფინანსო საქმიანობა
207
სს
100%
208
შპს ბისტრო
209
შპს საქგეოსერვისი
210
შპს ქართული ბაზარი
211
შპს
ბოლნისი-2000
212
სს
ჯვარი-94
43%
საფინანსო საქმიანობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
213
შპს ახალგორის რაიონული პოლიკლინიკა
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
214
სს
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
215
შპს გურიის სამედიცინო ცენტრი
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
216
შპს მომავალი
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
217
სს
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
218
შპს კურორტ წყალტუბოს განვითარების კომპანია
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა
180
სს
ბროილერი
181
სს
თეკო
182
შპს კევრი
183
სს
საჩხერის საწარმოო კომბინატი
184
სს
დუღაბი
185
სს
რიონი
186
შპს ნინოწმინდის უბონი
187
შპს დეო-კლაკი
188
სს
189
შპს წნორის მანქანათმშენებელი ქარხანა -2003
მარმარილო
საქტრანსგაზმრეწვი
გუდაური
აგროინვესტი
კურორტი ახტალა
სენაკის რაიონული საავადმყოფო
219
სს
220
221
შპს გეო-ტეკი
სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტელერადიოკომპანია
შპს სამეგრელო
222
შპს რეგიონული ჰოსპიტალი
223
შპს ლოგოსი
224
შპს საშენი მასალები
225
შპს ანაკლია 2018
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
შპს
სს
შპს
შპს
შპს
შპს
შპს
შპს
შპს
შპს
საქართველოს ტუნგო და ეთერზეთი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
100%
25%
100%
100%
70%
100%
51%
64%
100%
100%
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
საქართველოს შავი ზღვის პორტი
ნენსკრა
ლაგოდეხის სავაჭრო ცენტრი
გლობალ ბრენდი
"საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული
განვითარების კომპანია"
"ლიკანის რეზიდენცია"
Gazelle Fund LP
Caucasus Clean Energy I, LLP
Georgian Natural Products LLC
"საპარტნიორო ფონდი-მწვანე განვითარება"
საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი
100%
100%
100%
100%
მშენებლობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
მშენებლობა
მშენებლობა
დამამუშავებელი მრეწველობა
საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო ფონდი
100%
100%
29%
10%
100%
100%
საფინანსო საქმიანობა
სასტუმროები და რესტორნები
საფინანსო საქმიანობა
საფინანსო საქმიანობა
საფინანსო საქმიანობა
სასტუმროები და რესტორნები
"კსჰ კავკასიან სუს ჰერითიჯ"
საპარტნიორო ფონდი
50%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა
100%
დასაქმებულთა
რაოდენობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27
19
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6
0.0
17
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8
0.0
3,001,387,744.0
61,126.0
დანართი 3
სს საპარტნიორო ფონდის მართვაში არსებული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებისა და მათ მიერ დაფუძნებული შვილობილი კომპანიები
№
საწარმოს დასახელება
პარტნიორის დასახელება (წილის მითითებით)
1
სს საქართველოს რკინიგზა
სს „საპარტნიორო ფონდი“(100%)
2
შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები
სს „საქართველოს რკინიგზა“(100%)
3
შპს ჯიარ ქონების მართვა
სს „საქართველოს რკინიგზა“ ( 100%)
4
შპს ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი
შპს ჯიარ ქონების მართვა (100%)
5
სს ჯორჯიან რეილვეი ქონსტრაქშენ
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
6
შპს ჯორჯია ტრანზიტი
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
7
შპს ჯიარ ტრანზიტი
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
8
შპს ჯიარ ტრანს-შიფმენთი
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
9
შპს ჯორჯიარ ტრანზიტ ლაინი
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
10
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
სს „საპატრინიორო ფონდი (100%)
11
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
12
შპს ენერგოტრანსი
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (100%)
13
სს კარჩალ ენერჯი
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (100%)
14
სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
15
სს თელასი
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (24%)
16
შპს საქართველოს შავი ზღვის პორტი
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
17
შპს თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
18
შპს საქართველოს ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტის კომპანია
შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ (100%)
19
შპს საქართველოს პროდუქტი
შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ (100%)
20
სს ნენსკრა
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
21
შპს ლაგოდეხის სავაჭრო ცენტრი
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
22
შპს გარდაბნის თბოსადგური
სს „საპარტნიორო ფონდი“(49%);
23
შპს გარდაბნის თბოსადგური 2
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (100%)
24
სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი
შპს „კმგ-სერვის საქართველო“(50%)
25
სს პანექსი
სს „საპარტნიორო ფონდი“(49%);
26
შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
27
შპს "თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო"
შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" (100%)
28
შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" (100%)
30
სს "უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი"
შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო
კლინიკა
სს "აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები"
31
სს "ვანრიკ აგრო"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (42%) ფიზიკური პირები ირაკლი და ვიქტორია ფარცვანია (58%)
32
შპს "იმერეთი გრინერი"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (49.9%), შპს "Georgian Fresh Holding B.V."
33
შპს რუხის სავაჭრო ცენტრი
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
34
შპს "სტარტაპ საქართველო"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
35
შპს გლობალ ბრენდი
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
36
შპს "საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანია"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
37
შპს "ლიკანის რეზიდენცია"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
38
Gazelle Fund LP
სს "საპარტნიორო ფონდი" (29.10%), სხვა საერთაშორისო აქციონერები (70.90%)
39
შპს "წინანდლის მამულები"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (45.51%%), შპს "წინანდლის სავანე" (სილქ როუდ ჯგუფი)(54.49%)
40
შპს "ლოპოტა"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (38%%), შპს "ლოპოტა ინვესთმენთი" (62%)
41
Caucasus Clean Energy I, LLP
სს "საპარტნიორო ფონდი" (10%), სხვა საერთაშორისო აქციონერები (90%)
42
Georgian Natural Products LLC
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
43
შპს "საპარტნიორო ფონდი-მწვანე განვითარება"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
44
შპს "კსჰ კავკასიან სუს ჰერითიჯ"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (50.10%), შპს "ნატივე ჯორჯიან" (49.90%)
29
შპს „აი-სი-ი-ეს ICES“ (51%)
შპს „აი-სი-ი-ეს ICES“ (51%)
შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" (100%)
სს "საპარტნიორო ფონდი" (33%), შპს პროექტი (33%), Elbit Systems Cyclone Ltd. (34%)
დანართი 4
სს საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო პროექტები
(მლნ აშშ დოლარში)
№
პროექტის დასახელება
1
ნენსკრა (280 მგვტ
ჰიდროელექტროსადგური)
2 ანაკლიის პორტი
პანექსი (სენდვიჩ პანელების
საწარმო)
სფერო
ფონდის ინვესტიცია
2015
2016
10.50
ენერგეტიკა
ინფრასტრუქტურა
2017
2018
8.50
ფონდის მთლიანი
ინვესტიცია
19.00
100.00
100.00
პარტნიორის
ინვესტიცია
171.00
გარე სესხი
პროექტის სრული
ღირებულება
640.00
830.00
რეგიონი
სამეგრ. ზემო სვანეთი
სამეგრ. ზემო სვანეთი
კომენტარი
მშენებლობა დასრულდება 2021 წელს
პროექტი შედგება რამოდენიმე ფაზისაგან, პირველი ეტაპის ჯამური ღირებულება არის 594
მლნ აშშ დოლარი, საიდანაც ფონდის სესხი 100 მლნ აშშ დოლარი, საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტების სესხი 284 მლნ აშშ დოლარი, კონსორციუმის კაპიტალი 60 მლნ აშშ დოლარი
და ოპერატორის ინვესტიცია 150 მლნ აშშ დოლარი. მიწების გამოსყიდვა პირდაპირ
სახელმწიფოს მიერ მოხდება.
საწარმო სატესტო რეჟიმში ამოქმედდა 2015 წლის ივლისში, ფონდის შენატანებით ხდება
იტალიური დანადგარების შეძენის გადავადებული გადახდები
წარმოება
1.00
0.35
0.35
1.70
2.40
2.00
6.10
ქვ. ქართლი
4 ვანრიკ აგრო- ლურჯი მოცვი
სოფ. მეურნეობა
0.40
0.70
0.10
1.20
3.30
1.00
5.50
გურია
5 რუხის სავაჭრო ცენტრი
ინფრასტრუქტურა
7.00
სამეგრ. ზემო სვანეთი
93.00
თბილისი
მშენებლობა დასრულდება 2018 წელს
2.80
იმერეთი
მშენებლობა დასრულდა 2016 წლის დეკემბერში
3
თვითმფრინავების ნაწილების
6
წარმოება
წარმოება (ELBIT)
სასტუმრო Best Western
7
ქუთაისი
უძრ. ქონება
8 სასტუმრო ლოპოტა
უძრ. ქონება
ჰუმანითი ჯორჯია 9
ფარმაცევტული ქარხანა
10 Radisson წინანდალი
წარმოება
უძრ. ქონება
7.00
40.00
0.90
4.40
7.00
4.00
44.00
24.00
0.50
1.40
1.40
5.40
5.40
8.40
7.20
21.00
კახეთი
ფინანსდება არსებული კომპლექსის გაფაროთოვება. მშენებლობა დასრულდება 2017 წლის
ბოლოს
9.30
თბილისი
უპირობო საბანკო განატიით უზრუნველყოფილი სესხი
10.00
10.00
29.50
კახეთი
4.90
0.50
25.00
საწარმოო ხაზი გაეშვა 2015 წლის ივნისში, 2016 წლის ოქტომბერში დასრულდა
დამატებითი პლანტაციის გაშენება. ფონდის დარჩენილი კაპ. შენატანები ხმარდება საბრუნავ
საშუალებებს
ცენტრი ფუნქციონირებს 2016 წლის თებერვლიდან
9.30
2.60
6.40
9.50
0.68
1.50
2.18
2.18
თბილისი
11 Gazell Fund
სხვადასხვა
12 სტარტაპ საქართველო
სხვადასხვა
სხვადასხვა
0.22
0.14
1.82
0.77
1.82
0.77
თბილისი
13 გლობალ ბრენდი
კლინიკების განვითარების
14
კომპანია
15 Caucasus Clean Energy
1.10
0.63
მშენებლობა დასრულდება 2019 წელს
ფონდის მიერ მოხდება Gazell -ის ფონდში ინვესტირება, რომელიც თავის მხრივ
დააფინანსებს სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტებს
ვენჩურული კაპიტალის საინვესტიციო კომპანია
თბილისი
ქართული ღვინის ექსპორტი ამერიკაში
სხვადასხვა
0.62
1.85
2.47
2.47
თბილისი
ფონდის მფლობელობაში არსებული კლინიკების მართვა
ენერგეტიკა
0.25
1.15
საინვესტიციო ფონდი ენერგეტიკის მიმართულებით
სოფ. მეურნეობა
1.40
1.50
თბილისი
16 იმერეთი გრინერი
1.40
1.50
იმერეთი
სათბური სამტრედიაში
0.29
0.48
0.48
თბილისი
საინვესტიციო კომპანია
2.00
სამცხე ჯავახეთი
11.55
211.13
0.50
1.50
საქართველოს დარგობრივი
17 და რეგიონული განვითარების სხვადასხვა
კომპანია
18
რომანოვების სასახლის
რეაბილიტაცია
ჯამი
0.19
2.00
სხვადასხვა
26.85
126.93
2.00
220.50
685.20
1,016.83
მიმდინარეობს პროექტირება
დანართი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი
2019-2028 წლებისთვის
ნოემბერი, 2018 წელი
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის ჩატარების მთავარი მიზანია, შეფასდეს მთავრობის
შესაძლებლობა მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. ვალის
მდგრადობის ანალიზი მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო გამჭვირვალობის და ეფექტური საჯარო
ფინანსების მართვის თვალსაზრისით. ანალიზი ეფუძნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF)
მეთოდოლოგიას და მოდიფიცირებულია ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე1.
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო რისკ ფაქტორების შეფასებას
და მათ გავლენას მთავრობის ვალის პორტფელზე, ეხმარება მთავრობას წინსწრებით მოახდინოს
შესაძლებელი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამოწვეული შედეგების იდენტიფიცირება და შეიმუშაოს
შესაბამისი სამოქმედო გეგმა.
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებულია
საბაზისო
და ალტერნატიული
(ნეგატიური) სცენარები და ამ სცენარებისთვის დაშვებები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ და
ფისკალურ ცვლადებზე - რეალური მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო
განაკვეთები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი და სხვა.
მოცემულ ანალიზში, საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ
ვარიანტს,
რომლის
მოხდენის
ალბათობაც
საშუალოვადიან
პერიოდში
ყველაზე
მაღალია.
შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა.
ალტერნატიულ სცენარებში, ხდება სხვადასხვა სიდიდის მაკროეკონომიკური და ფისკალური შოკების
(რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი2, რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი3, სახელმწიფო ბიუჯეტის
პირველადი ბალანსის შოკი4, ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი5, კომბინირებული შოკი6 და
პირობითი ვალდებულებების შოკი7) გათვალისწინებით სტრეს ტესტების ჩატარება და მათი გავლენის
შეფასება მთავრობის ვალის მდგრადობაზე.
1
მეთოდოლოგია მოცემული შემდეგ ბმულზე: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/070105.pdf
2 საბაზისო სცენარს გამოკლებული გასული 10 წლის მონაცემების 1 სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2019-
2020 წლებისთვის, ხოლო 2021-2028 წლებისთვის აღებულია საბაზისო სცენარი. მოცემულ სცენარში არ არის
გამოყენებული პერმანენტული შოკი, რადგან რეალური მშპ-ს ზრდის პერმანენტული შოკის პირობებში მთავრობის ვალი,
მსგავსად თითქმის ყველა სხვა ქვეყნის მთავრობის ვალისა, არის არასტაბილური. ამასთანავე, გრძელვადიან პერიოდში
ეკონომიკა იზრდება პოტენციური ზრდით. დღეის მდგომარეობით, არ არსებობს საფუძველი საქართველოს
გრძელვადიანი პოტენციური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირების. ამას ისიც ემატება, რომ დღევანდელ
საბაზისო სცენარში რეალური ეკონომიკური ზრდა არის პოტენციურ ზრდაზე ქვევით.
3 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 20192022 წლებისთვის.
4 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 20192022 წლებისთვის.
5 ლარის დოლართან ნომინალური გაცვლითი კურსის ერთჯერადი გაუფასურება 2019 წელს 30%-ით.
6 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის, რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპის და რეალური საპროცენტო
განაკვეთის საბაზისო სცენარიდან გადახრა 1 სტანდარტული გადახრით.
7 ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმების (PPA) ფარგლებში 30%-იანი ფისკალური რისკის
რეალიზება 2023-2025 წლების განამვლობაში (988 მლნ ლარი).
1
გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები საბაზისო სცენარისთვის
ცვლადები
10 წლის
სტანდარტული
საშუალო
გადახრა
-0.6
2019
2020
2021
2022
3.9
0.1
0.4
0.1
0.2
3.7
3.1
4.5
5.0
5.5
6.0
3.5
1.9
1.5
1.4
1.6
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საშუალო რეალური საპროცენტო
განაკვეთი მთავრობის ვალზე
(ნომინალურ განაკვეთს
გამოკლებული მშპ
დეფლატორი, %)
რეალური მშპ-ს ზრდა (%)
პირველადი დეფიციტი (%-ად
მშპ-თან)
ლარის ნომინალური გამყარება
პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ
ლარში)
გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები ალტერნატიული სცენარებისთვის
ცვლადები
10 წლის
სტანდარტული
საშუალო
გადახრა
-0.6
2019
2020
2021
2022
3.9
2.0
2.3
2.0
2.2
3.7
3.1
1.4
1.9
5.5
6.0
3.5
1.9
2.5
2.4
2.5
2.5
-30.0
0.0
0.0
0.0
საშუალო რეალური საპროცენტო
განაკვეთი მთავრობის ვალზე
(ნომინალურ განაკვეთს
გამოკლებული მშპ
დეფლატორი, %)
რეალური მშპ-ს ზრდა (%)
პირველადი დეფიციტი (%-ად
მშპ-თან)
ლარის ნომინალური გამყარება
პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ
ლარში)
მთავრობის ვალის მდგრადობის
ანალიზის შეფასებისას გამოყენებული
შოკების შედეგები
(იხ.დიაგრამები) იძლევა დამაკმაყოფილებელ სურათს. ყველა სცენარის მიხედვით, მთავრობის ვალი
მშპ-თან მიმართებაში იზრდება, მაგრამ სტაბილურად ინარჩუნებს კლებად ტენდენციას. აღსანიშნავია,
რომ არცერთი სცენარის შემთხვევაში მთავრობის ვალი, მშპ-თან მიმართებაში, არ აღწევს კრიტიკულ
ზღვარს8.
8
ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ მაჩვენებელს (60% მშპ-თან მიმართებაში).
2
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დიაგრამები (მთავრობის ვალი %-ად მშპ-თან)
62.0
58.0
54.0
50.0
46.0
42.0
38.0
34.0
30.0
26.0
რეალური
მშპ-ს ზრდის
შოკი
რეალური
საპროცენტო
განაკვეთის
შოკი
კრიტიკული
დონე
41.0
საბაზისო
სცენარი
კრიტიკული
დონე
მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი
38.1
საბაზისო
სცენარი
კომბინირებუ
ლი შოკი
კრიტიკული
დონე
საბაზისო
სცენარი
39.8
38.1
პირობითი
ვალდებულებ
ების შოკი
კრიტიკული
დონე
39.3
საბაზისო
სცენარი
38.1
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
50.0
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0
საბაზისო
სცენარი
ალბათური
შეფასება
2013
2015
-95%
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
3
40.7
38.1
საბაზისო
სცენარი
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
62.0
58.0
54.0
50.0
46.0
42.0
38.0
34.0
30.0
26.0
პირველადი
დეფიციტის
შოკი
43.7
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
62.0
58.0
54.0
50.0
46.0
42.0
38.0
34.0
30.0
26.0
38.1
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
კრიტიკული
დონე
ნომინალური
გაცვლითი
კურსის შოკი
40.2
საბაზისო
სცენარი
38.1
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
62.0
58.0
54.0
50.0
46.0
42.0
38.0
34.0
30.0
26.0
კრიტიკული
დონე
2017
-60%
2019
2021
-30%
+30%
2023
2025
+60%
2027
+95%
მთ ავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი, 2019-2028
(პროცენტულად მშპ-თ ან, თ უ სხვა არ არის მით ით ებული)
2012
2013
ფაქტი
2014 2015
2016
2017
2018
2019
2020
პროგნოზი
2021 2022 2023
2024
2025
2026
2027
2028
საბაზისო სცენარი*
1 მთ ავრობის ვალი
მათ შორის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული
32.6
27.6
33.9
27.2
35.4
26.8
41.3
32.5
44.4
35.1
44.2
34.9
43.0
33.5
42.6
32.8
42.6
32.6
41.6
31.5
40.7
30.7
40.2
29.9
39.7
29.1
39.2
28.4
38.8
27.7
38.5
27.1
38.1
26.4
2 ცვლილება მთავრობის ვალში
3 ვალის ზრდის იდენტიფიცირებული კომპონენტები (4+7+12)
4 პირველადი დეფიციტი
5 მთლიანი შემოსავლები და გრანტები
6 მთლიანი დანახარჯები (საპროცენტო ხარჯის გარეშე)
7 ვალის ავტომატური დინამიკა 1/
8 რეალური საპროცენტო განაკვეთის/რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 2/
9
რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია
10
რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია
11 გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია 3/
მნიშვნელი = 1+g+p+gp
12 ვალის ზრდის სხვა იდენტიფიცირებული კომპონენტები
13
პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება
14
პირობითი ვალდებულებები
15
სხვა
16 განსხვავება (2-3)
0.1
0.3
1.8
28.9
30.7
-1.1
-0.9
1.0
-1.9
-0.2
1.1
-0.5
-0.5
0.0
0.0
-0.2
1.4
1.5
1.7
27.7
29.4
1.5
0.2
1.2
-1.1
1.3
1.0
-1.7
-1.7
0.0
0.0
-0.2
1.5
2.7
2.4
27.9
30.2
0.1
-1.8
-0.4
-1.4
1.9
1.1
0.3
0.3
0.0
0.0
-1.3
5.9
7.3
2.7
28.2
30.9
5.3
-2.0
-1.0
-0.9
7.3
1.1
-0.7
-0.7
0.0
0.0
-1.4
3.1
3.1
2.9
28.4
31.3
1.1
-1.6
-0.5
-1.1
2.7
1.1
-0.8
-0.8
0.0
0.0
0.0
-0.2
-0.2
2.7
28.9
31.5
-2.1
-3.2
-1.3
-1.9
1.2
1.1
-0.8
-0.8
0.0
0.0
0.0
-1.2
-1.2
1.5
28.0
29.5
-1.8
-2.6
-0.6
-2.0
0.7
1.1
-0.9
-0.9
0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
1.5
28.0
29.5
-1.7
-1.8
0.0
-1.8
0.0
1.1
-0.2
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
27.6
29.0
-1.9
-1.9
0.1
-2.0
0.0
1.1
0.4
0.4
0.0
0.0
0.0
-0.9
-0.9
1.6
27.0
28.6
-2.2
-2.2
0.0
-2.2
0.0
1.1
-0.3
-0.3
0.0
0.0
0.0
-0.9
-0.9
1.5
26.6
28.1
-2.4
-2.3
0.0
-2.3
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.5
-0.5
1.5
26.6
28.1
-2.0
-2.0
0.0
-2.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.5
-0.5
1.5
26.6
28.2
-2.0
-2.0
0.0
-2.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
1.6
26.6
28.2
-2.0
-2.0
0.0
-2.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
1.6
26.6
28.2
-2.0
-2.0
0.0
-2.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
1.6
26.6
28.3
-2.0
-2.0
-0.1
-2.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
1.7
26.6
28.3
-2.0
-2.0
-0.1
-1.9
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
35.4
35.4
35.4
35.4
35.4
35.4
41.3
41.4
41.4
41.4
41.4
41.4
44.4
44.4
44.4
44.4
44.4
44.4
44.2
44.2
44.2
44.2
44.2
44.2
43.0
43.0
43.0
43.0
43.0
43.0
43.4
44.8
43.6
56.1
45.8
42.6
44.1
47.8
44.5
55.5
45.6
42.6
43.8
46.5
44.4
53.9
44.5
41.6
43.6
45.2
44.3
52.4
43.4
40.7
42.9
44.4
43.6
51.3
42.7
40.7
42.3
43.6
42.9
50.3
42.0
40.7
41.7
42.9
42.3
48.9
41.4
40.6
41.1
42.2
41.7
47.4
40.8
40.1
40.6
41.6
41.2
45.6
40.3
39.7
40.2
41.0
40.7
43.7
39.8
39.3
6.4
4.7
1.9
3.3
3.1
1.8
4.6
2.7
1.8
2.9
2.8
1.7
2.8
3.0
1.7
4.8
3.1
1.9
5.0
3.3
2.1
4.5
3.6
2.4
5.0
3.4
2.0
5.5
3.1
1.8
6.0
3.2
2.1
5.5
3.2
2.0
5.5
3.2
2.0
5.5
3.1
2.0
5.5
3.1
2.0
5.5
3.0
2.0
5.5
2.9
1.9
3.5
1.7
-0.6
0.6
0.6
1.2
3.8
1.7
4.8
0.6
-4.6
-0.7
-1.0
1.9
7.4
0.5
-6.9
3.8
-2.9
2.4
29.4
0.4
-22.7
5.9
-1.2
2.6
10.5
0.4
-9.5
4.2
-2.8
2.6
-2.1
0.4
2.1
6.1
-1.1
2.6
0.7
0.4
-0.7
4.5
0.1
2.6
0.4
0.4
-0.4
3.5
0.4
2.6
0.0
0.4
0.0
3.0
0.1
2.6
0.0
0.4
0.0
3.0
0.2
2.6
-0.4
0.4
0.4
3.0
0.2
2.6
0.0
0.4
0.0
3.0
0.2
2.6
0.0
0.4
0.0
3.0
0.1
2.6
0.0
0.4
0.0
3.0
0.1
2.6
0.0
0.4
0.0
3.0
0.0
2.6
0.0
0.4
0.0
3.0
-0.1
2.6
0.0
0.4
0.0
3.0
სცენარი 1. რეალური საპროცენტო განკვეთ ის შოკი
სცენარი 2. რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი
სცენარი 3. პირველადი დეფიციტის შოკი
სცენარი 4. ნომინალური გაცვლით ი კურსის შოკი
სცენარი 5. კომბინირებული შოკი
სცენარი 6. პირობით ი ვალდებულებების შოკი
ძირით ადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური დაშვებები
რეალური მშპ-ს ზრდა (%)
საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (%) 4/
საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალზე (%) 4/
საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (საშუალო ნომინალურ
საპროცენტო განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %)
გაცვლითი კურსი (ლარი ერთ აშშ დოლარში)
ლარის ნომინალური გაუფასურება (ლარი ერთ აშშ დოლარში)
გაცვლითი კურსი ( აშშ დოლარი ერთ ლარში)
ლარის ნომინალური გამყარება (აშშ დოლარი ერთ ლარში )
ინფლაცია (მშპ დეფლატორი, %)
1/ მიღებულია, როგორც [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) -ჯერ გასული პერიოდის ვალის თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-თან,
სადაც r = რეალური საპროცენტო განაკვეთი; p = მშპ-ს დეფლატორის ზრდის განაკვეთი; g = რეალური მშპ-ს ზრდა; a = უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მთავრობის ვალის წილი
მთლიან მთავრობის ვალში; და e = ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას (დათვლილია როგორც ლარის ღირებულების ზრდა აშშ დოლართან მიმართებაში)
2/ რეალური საპროცენტო განაკვეთის წვლილი მიღებულია მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც r - π (1+g) და რეალური ზრდის წვლილი მიღებულია როგორც -g.
3/ გაცვლითი კურსის კონტრიბუცია მიღებულია ასევე მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც ae(1+r).
4/ მიღებულია მთავრობის ვალის ნომინალური საპროცენტო ხარჯის გაყოფით გასული პერიოდის ვალის ნაშთზე
4
მთავრობის ვალის პროცენტული ცვლილება
მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი
პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება
გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია
რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია
რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია
პირველადი დეფიციტი
ცვლილება მთავრობის ვალში
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-2.0
-4.0
-6.0
5
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
დანართი
სახელმწიფო ვალი
სახელმწიფო ვალის ნაშთი 2018 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით შეადგენს 17,539.3 მილიონ
ლარს. მათ შორის საგარეო ვალის 13,789.3 მილიონ ლარს, ხოლო საშინაო ვალის ნაშთი 3,750.0 მილიონ
ლარს.
საგარეო ვალის ნაშთი, 13,789.3 მილიონი ლარი, მთლიანი სახელმწიფო ვალის 79%-ია. აღნიშნული
საკრედიტო
რესურსის
დიდი
ნაწილი
მიღებულია
მრავალმხრივი
და
ორმხრივი
დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების
დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება
გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 22.0
წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 8.8 წელს, ხოლო სახელმწიფო
საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 2.27%-ს.
სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2018 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით
საშინაო
21%
საგარეო
79%
მრავალმხრი
ვი
58%
საშუალო შეწონილი:
- საპროცენტო განაკვეთი 2.27%
- საკონტრაქტო ვადიანობა 22.0 წელი
- დარჩენილი ვადიანობა 8.8 წელი
ორმხრივი
13%
ევრობონდი 8%
2018 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 62% შედგება
ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს
სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების
ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ
დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 39% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება)
მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური
რესურსების დიდი წილის გამო.
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
სავალუტო სტრუქტურა
სხვა, 4%
ცვლადი
38%
USD 35%
ფიქსირებული
62%
EUR 22%
SDR 39%
1
სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2018 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით
კრედიტორი
კრედიტის
ნაშთი ათასი
ვალუტა
დოლარი
აშშ
ნაშთი ათასი ლარი
საპროცენტო
შეწონილი
განაკვეთი
განაკვეთი
31.10.2018
საპროცენტო
0.75%
2.00%
2.15%
0.118%
0.101%
0.004%
საპროცენტო
სახელმწიფო საგარეო ვალი
5 102 061
13 789 341
მრავალმხრივი კრედიტორები
3 752 830
10 142 774
805 758
256 908
9 462
2 177 722
694 346
25 573
Fixed
Fixed
Fixed
EURIBOR + Var. Spread
განვითარების საერთაშორისო
ასოციაცია(WB - IDA)
SDR
EUR
განვითარების საერთაშორისო
ასოციაცია(WB - IBRD)
სოფლის მეურნეობის განვითარების
საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
USD
SDR
104 334
281 983
180 626
47 828
115 638
164 892
32 336
9 737
31 065
14 860
45 375
18 724
23
120 000
19 123
6 534
488 178
129 266
312 534
445 654
87 393
26 316
83 959
40 161
122 635
50 605
61
324 324
51 683
17 659
4 596
12 423
LIBOR + Variable
Spread
Fixed
Fixed
(SDR LIBOR + IBRD
Variable Spread)/2
განაკვეთი
0.72%
0.015%
2.80%
3.00%
3.17%
3.20%
3.25%
3.33%
3.34%
3.47%
3.49%
3.55%
3.59%
3.63%
0.75%
2.00%
0.099%
0.028%
0.072%
0.103%
0.021%
0.006%
0.020%
0.010%
0.031%
0.013%
0.000%
0.085%
0.003%
0.003%
1.27%
0.001%
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF
EFF,NBG)
SDR
124 391
336 192
SDR Rate of Charge
1.99%
0.048%
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (SBA )
SDR
62 196
168 096
SDR Rate of Charge
1.99%
0.024%
ევროგაერთიანება (EU)
EUR
11 360
30 703
Fixed
0.52%
0.001%
14 768
39 914
Fixed
1.16%
0.003%
123 231
333 057
EURIBOR+ 1%
0.77%
0.019%
ევროპის რეკონსტრუქციის და
განვითარების ბანკი (EBRD)
EUR
SDR
ბანკი (AIIB)
ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB)
175 115
1.00%
0.013%
1 006 979
1.50%
0.110%
44 810
121 108
1.60%
0.014%
215 397
582 154
2.00%
0.084%
EURIBOR + Fixed
Spread
0.39%
0.002%
0.033%
0.039%
0.030%
0.024%
0.023%
0.024%
0.008%
0.003%
0.010%
0.002%
Fixed
EUR
30 316
81 934
USD
58 333
68 386
50 000
39 134
38 424
38 453
11 770
4 794
15 333
3 019
157 657
184 827
135 135
105 767
103 849
103 926
31 811
12 956
41 441
8 159
LIBOR + Fixed Spread
2.86%
2.91%
3.02%
3.10%
3.11%
3.14%
3.26%
3.29%
3.35%
3.49%
USD
12 029
32 511
LIBOR + Variable
Spread
3.70%
0.009%
EUR
9 488
22 720
11 360
26 385
22 720
96 561
5 680
25 642
61 406
30 703
71 310
61 406
260 975
15 352
0.86%
0.87%
1.65%
1.69%
1.94%
0.00%
0.01%
0.002%
0.004%
0.004%
0.009%
0.009%
0.000%
0.000%
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების
64 793
372 583
Fixed
EURIBOR+0.183%
EURIBOR+0.505%
2
კრედიტორი
კრედიტის
ნაშთი ათასი
ვალუტა
დოლარი
ორმხრივი კრედიტორები
აშშ
ნაშთი ათასი ლარი
22 720
73 525
14 592
52 333
3 408
61 406
198 716
39 438
141 441
9 211
847 326
2 290 068
საპროცენტო
შეწონილი
განაკვეთი
განაკვეთი
31.10.2018
საპროცენტო
EURIBOR + 0.75%
EURIBOR+0.75%
EURIBOR+0.81%
EURIBOR + 0.82%
EURIBOR + 0.858%
0.23%
0.47%
0.48%
0.54%
0.58%
0.001%
0.007%
0.001%
0.006%
0.000%
საპროცენტო
განაკვეთი
ავსტრია
EUR
19 858
53 671
Fixed
1.00%
0.004%
აზერბაიჯანი
USD
7 976
21 556
Fixed
3.00%
0.005%
თურქმენეთი
USD
211
570
Fixed
4.00%
0.000%
თურქეთი
USD
15 297
41 342
Fixed
3.13%
0.009%
ირანი
USD
6 155
16 634
Fixed
3.00%
0.004%
რუსეთი
USD
63 567
171 803
Fixed
4.00%
0.050%
სომხეთი
USD
9 023
24 386
Fixed
3.00%
0.005%
უზბეკეთი
USD
160
432
Fixed
3.00%
0.000%
უკრაინა
USD
146
395
Fixed
3.00%
0.000%
ყაზახეთი
USD
18 685
50 500
Fixed
4.00%
0.015%
ჩინეთი
CNY
1 723
4 658
Fixed
0.00%
0.000%
1 528
130 877
13 094
650
35 784
29 259
11 644
36 920
13 427
25 509
136 711
1 641
23 618
21 883
63
10 790
156
756
268
7 772
5 351
7 657
13 434
23 479
18 751
48 794
68 161
9 600
6 949
4 131
353 722
35 389
1 757
96 712
79 077
31 469
99 785
36 288
68 943
369 487
4 436
63 833
59 143
171
29 161
422
2 044
724
21 005
14 461
20 695
36 308
63 457
50 679
131 875
184 218
25 947
18 780
EURIBOR+ 0.3%
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
EURIBOR + 0.6%
EURIBOR + 1.8%
EURIBOR + 2.1%
0.05%
0.75%
1.65%
1.90%
2.00%
2.20%
4.20%
5.70%
6.68%
0.01%
0.65%
1.30%
1.40%
2.30%
2.50%
3.00%
4.20%
5.10%
1.50%
2.00%
2.25%
2.50%
0.17%
1.10%
1.27%
1.41%
0.33%
1.80%
2.10%
0.000%
0.019%
0.004%
0.000%
0.014%
0.013%
0.010%
0.041%
0.018%
0.000%
0.017%
0.000%
0.006%
0.010%
0.000%
0.006%
0.000%
0.001%
0.000%
0.003%
0.002%
0.004%
0.000%
0.005%
0.005%
0.013%
0.004%
0.003%
0.003%
500 000
1 351 350
500 000
1 351 350
Fixed
6.875%
0.674%
1 905
5 149
Fixed
1 905
5 149
Fixed
0.75%
0.000%
გერმანია (KfW)
EUR
იაპონია
JPY
კუვეიტი
KWD
ნიდერლანდები
EUR
აშშ
USD
საფრანგეთი
EUR
ფასიანი ქაღალდები
ევროობლიგაცია 2021
USD
გარანტირებული კრედიტები
გერმანია (KfW)
EUR
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი
2.27%
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი
საინვესტიციო კრედიტების ათვისებას 1,301,050.0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე ბიუჯეტის
მხარდამჭერი რესურსის სახით „სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის“ ფარგლებში საფრანგეთის
განვითარების სააგენტოდან (AFD) 105,000.0 ათასი ლარის, „საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის
3
რეფორმის პროგრამის“ ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) 75,000.0 ათასი
ლარის, „საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის“ ფარგლებში გერმანიის
რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) 145,000.0 ათასი ლარის და ევროკავშირის
„მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში (MFA) (EU) 60,000.0 ათასი ლარის ათვისებას.
სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2019
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 1,230,000 ათასი ლარი, საიდანაც 890,000
ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 340,000 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას:
სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2019 წლისათვის (პროგნოზი)
ათასი ლარი
კრედიტორები
ავსტრია
კუვეიტი
იაპონია
გერმანია
აშშ
სომხეთი
აზერბაიჯანი
ირანი
ყაზახეთი
ნიდერლანდები
რუსეთი
თურქეთი
თურქმენეთი
უკრაინა
უზბეკეთი
საფრანგეთი
ჩინეთი
IDA
IBRD
IFAD
EBRD
EIB
ADB
IMF
EU
CEB
AIIB
NEFCO
ევრობონდები
ვალების დაფარვა
პროცენტი
სულ 2019
890,000
3,600
5,000
13,500
69,400
6,300
4,000
3,000
2,400
11,500
600
26,700
5,600
600
100
100
72,100
1,100
268,100
35,100
3,000
41,500
26,400
158,200
132,300
-
340,000
400
900
4,600
19,700
1,200
700
600
500
6,400
100
6,400
1,300
10,600
9
10
6,800
30,400
85,400
900
4,100
7,200
57,300
1,900
600
600
100
91,500
1,230,000
4,000
5,900
18,100
89,100
7,500
4,700
3,600
2,900
17,900
700
33,100
6,900
11,200
109
110
78,900
1,100
298,500
120,500
3,900
45,600
33,600
215,500
134,200
600
600
100
91,500
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების
და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2018 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით
სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო
შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 7.1%, 12 თვიანზე 7.1%, 2 წლიანზე - 7.2%, 5
წლიანზე - 7.4%, 10 წლიანზე - 8.8%.
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალის ნაშთმა 2018 წლის 31
ოქტომბრის მდგომარეობით შეადგენა 3,077.7 მილიონი ლარი (სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების
4
დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 3,093.9 მლნ ლარი), აქედან 2,636.8 მილიონი ლარი წარმოადგენს
ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 440.8 მილიონი ლარი „სახელმწიფო ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში.
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე.წ. „ისტორიულ ვალს". „ისტორიული ვალის“ მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ
კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით
2018 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით
ათასი ლარი
სულ
3,093,868
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები
2,653,022
6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები
120,000.0
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები
440,000.0
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
745,000.0
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
995,502.0
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
352,520.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები
440,846
სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის
280,846.0
სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
160,000.0
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საშინაო ვალდებულებების
მოსალოდნელ კლებას 1,240,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების და
სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას - 1,200,000.0 ათასი ლარის ოდენობით და
სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ-ის მიმართ ვალი) – 40,000.0 ათასი ლარის
ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის
„საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
შეთანხმების შესაბამისად.
2019 წლის განმავლობაში სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება
განხორციელდება იმ მოცულობით, რომელიც სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პირველად ბაზარზე
არსებული განაკვეთების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ბიუჯეტში შემოსულ და დაფარულ
ძირითად თანხებს შორის სხვაობას არაუმეტეს 500,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2018 წლიდან, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრომ დაიწყო ე.წ. ბენჩმარკ ბონდების გამოშვება. აღნიშნული პოლიტიკის ხელშეწყობის
მიზნით, განიხილება დამატებით ახალი ინსტრუმენტის დანერგვა. რაც გულისხმობს, უკვე გამოშვებული
ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვის ოპერაციების განხორციელებას. 2019 წლის განმავლობაში,
დაგეგმილია ნაწილობრივი გამოსყიდვების ოპერაციების (Buyback Operations) დაწყება, რაც გავლენას
მოახდენს საშინაო ვალდებულებების ძირითადი თანხის დაფარვასა და მომსახურების ხარჯზე.
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტით განსაზღვრული საგარეო და საშინაო ვალის
პარამეტრები უზრუნველყოფენ სახელმწიფო ვალის მდგრადობის შენარჩუნებას საშუალო ვადიან
პერიოდში
5
სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის
კრედიტორი
საპროგნოზო
ნაშთი
31.12.2019
ათასი ლარი
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალის ზღვრული
მოცულობა
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
მსოფლიო ბანკი (WB)
1
15,387,170
10,749,234
5,109,880
2
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
85,438
3
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
424,339
4
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
3,285,314
5
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
1,597,293
6
ევროკავშირი (EU)
7
ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)
1,500
8
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)
68,082
9
გარემოს დაცვის სკანდინავიური საფინანსო კორპორაცია (NEFCO)
3,000
174,388
2,642,011
49,008
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
1
ავსტრია
2
აზერბაიჯანი
17,827
3
თურქეთი
34,330
4
ირანი
13,555
5
რუსეთი
136,665
6
სომხეთი
18,978
7
უზბეკეთი
262
8
უკრაინა
239
9
ყაზახეთი
35,318
10
ჩინეთი
3,447
11
გერმანია
1,008,226
12
იაპონია
590,243
13
კუვეიტი
31,630
14
ნიდერლანდები
1,573
15
ამერიკა
47,577
16
საფრანგეთი
653,134
1,330,550
სხვა საგარეო ვალდებულებები
1,330,550
ევრობონდები
4,517
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
4,517
გერმანია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)
საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა
1
660,857
4,400,000
ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო
ობლიგაცია
240,846
2
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
152,000
3
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
567,295
4
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
2,767,534
ისტორიული ვალი
5
სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა
19,787,170
672,325
შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.66 ლარი. სახელმწიფო ვალის ზღვრული
მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.
6
დანართი
ინფორმაცია 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესახებ
I. ცენტრალური ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
11,390,834.1
10,487,700.0
1,086,332.6
გადასახადები
9,645,000.0
9,645,000.0
0.0
გრანტები
298,304.5
382,700.0
98,803.0
სხვა შემოსავლები
1,447,529.6
460,000.0
987,529.6
10,496,495.9
9,641,117.9
1,038,576.5
შრომის ანაზღაურება
1,890,924.1
1,470,663.7
420,260.5
საქონელი და მომსახურება
1,589,918.8
1,218,152.1
371,766.8
პროცენტი
624,132.0
624,041.0
91.0
სუბსიდიები
443,787.0
443,787.0
0.0
გრანტები
456,453.6
544,317.1
95,335.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,876,020.0
3,866,912.0
9,108.0
სხვა ხარჯები
1,615,260.3
1,473,245.0
142,015.3
საოპერაციო სალდო
894,338.2
846,582.1
47,756.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,233,576.6
2,082,313.1
151,263.5
ზრდა
2,303,576.6
2,152,313.1
151,263.5
კლება
70,000.0
70,000.0
0.0
მთლიანი სალდო
-1,339,238.4
-1,235,731.0
-103,507.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-87,067.4
16,440.0
-103,507.4
ზრდა
377,690.0
362,690.0
15,000.0
377,690.0
362,690.0
15,000.0
0.0
0.0
0.0
464,757.4
346,250.0
118,507.4
დასახელება
შემოსავლები
ხარჯები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
ვალუტა და დეპოზიტები
332,307.4
226,250.0
106,057.4
სესხები
132,450.0
120,000.0
12,450.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
1,252,171.0
1,252,171.0
0.0
ზრდა
2,186,050.0
2,186,050.0
0.0
საშინაო
500,000.0
500,000.0
0.0
500,000.0
500,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,686,050.0
1,686,050.0
0.0
1,686,050.0
1,686,050.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
საგარეო
სესხები
1
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
კლება
933,879.0
933,879.0
0.0
საშინაო
40,079.0
40,079.0
0.0
40,000.0
40,000.0
0.0
სესხები
79.0
79.0
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
893,800.0
893,800.0
0.0
სესხები
890,000.0
890,000.0
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
3,800.0
3,800.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
ბალანსი
ათას ლარებში
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შემოსულობები
13,779,334.1
12,863,750.0
1,098,782.6
შემოსავლები
11,390,834.1
10,487,700.0
1,086,332.6
70,000.0
70,000.0
0.0
132,450.0
120,000.0
12,450.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების კლება
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის
გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
2,186,050.0
2,186,050.0
0.0
გადასახდელები
14,111,641.5
13,090,000.0
1,204,840.0
10,496,495.9
9,641,117.9
1,038,576.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
2,303,576.6
2,152,313.1
151,263.5
377,690.0
362,690.0
15,000.0
933,879.0
933,879.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-332,307.4
-226,250.0
-106,057.4
ხარჯები
2
II.
ცენტრალური ბიუჯეტის გადასახდელები
ათას ლარებში
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სულ ჯამი
14,111,641.5
13,090,000.0
1,204,840.0
ხარჯები
10,496,495.9
9,641,117.9
1,038,576.5
შრომის ანაზღაურება
1,890,924.1
1,470,663.7
420,260.5
საქონელი და მომსახურება
1,589,918.8
1,218,152.1
371,766.8
პროცენტი
624,132.0
624,041.0
91.0
სუბსიდიები
443,787.0
443,787.0
0.0
გრანტები
456,453.6
544,317.1
95,335.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,876,020.0
3,866,912.0
9,108.0
სხვა ხარჯები
1,615,260.3
1,473,245.0
142,015.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,303,576.6
2,152,313.1
151,263.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
377,690.0
362,690.0
15,000.0
ვალდებულებების კლება
933,879.0
933,879.0
0.0
64,736.0
64,736.0
0.0
57,687.9
57,687.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
31,224.0
31,224.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24,487.6
24,487.6
0.0
გრანტები
77.0
77.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
610.0
610.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,289.3
1,289.3
0.0
7,048.1
7,048.1
0.0
54,696.0
54,696.0
0.0
49,952.9
49,952.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,298.0
25,298.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
22,809.4
22,809.4
0.0
გრანტები
70.0
70.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
500.0
0.0
კოდი
00 00
01 00
დასახელება
საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
1,275.5
1,275.5
0.0
4,743.1
4,743.1
0.0
18,530.4
18,530.4
0.0
18,530.4
18,530.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
15,353.1
15,353.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,701.2
2,701.2
0.0
გრანტები
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
406.1
406.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
01
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი
და საზედამხედველო საქმიანობა
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
პარლამენტის აპარატი
საქართველოს
პარლამენტის აპარატი
3
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
6,934.5
6,934.5
0.0
6,934.5
6,934.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,934.5
6,934.5
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობის
ადმინისტრაციული მხარდაჭერა
29,231.1
29,231.1
0.0
24,488.0
24,488.0
0.0
კოდი
01 01
02
დასახელება
საპარლამენტო ფრაქციების და
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების
ბიუროების საქმიანობა
ხარჯები
01 01
03
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
9,944.9
9,944.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,173.7
13,173.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
500.0
0.0
სხვა ხარჯები
869.4
869.4
0.0
4,743.1
4,743.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
9,590.0
9,590.0
0.0
7,290.0
7,290.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,640.0
5,640.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,521.0
1,521.0
0.0
გრანტები
7.0
7.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
110.0
0.0
სხვა ხარჯები
12.0
12.0
0.0
2,300.0
2,300.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
450.0
450.0
0.0
445.0
445.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
286.0
286.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
157.2
157.2
0.0
სხვა ხარჯები
1.8
1.8
0.0
5.0
5.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
5,900.0
5,900.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,300.0
2,300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,425.0
3,425.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
120.0
120.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
ხარჯები
სხვა ხარჯები
03 00
55.0
55.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის
აპარატი
750.0
750.0
0.0
750.0
750.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
პარლამენტის აპარატი
საქართველოს
პარლამენტის აპარატი
საქართველოს
პარლამენტის ილია
ჭავჭავაძის სახელობის
ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს
პარლამენტთან არსებული
ჰერალდიკის სახელმწიფო
საბჭო
საქართველოს
პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
საქართველოს
ბიზნესომბუდსმენის
აპარატი
4
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
547.0
547.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
16,800.0
16,800.0
0.0
16,210.0
16,210.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,430.0
7,430.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,570.0
8,570.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
160.0
160.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
590.0
590.0
0.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
16,370.8
16,170.8
200.0
15,697.8
15,502.8
195.0
შრომის ანაზღაურება
12,838.3
12,697.3
141.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
04 00
დასახელება
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ხარჯები
05 00
ხარჯები
05 01
2,175.5
2,153.5
22.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
260.0
260.0
0.0
სხვა ხარჯები
419.0
387.0
32.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
673.0
668.0
5.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
აპარატი
15,830.8
15,830.8
0.0
15,162.8
15,162.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
12,466.3
12,466.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,049.5
2,049.5
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
255.0
255.0
0.0
სხვა ხარჯები
387.0
387.0
0.0
668.0
668.0
0.0
540.0
340.0
200.0
535.0
340.0
195.0
შრომის ანაზღაურება
372.0
231.0
141.0
საქონელი და მომსახურება
126.0
104.0
22.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
32.0
0.0
32.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
0.0
5.0
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
27,487.1
27,487.1
0.0
27,472.1
27,472.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,819.4
9,819.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,264.0
3,264.0
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02
საჯარო სექტორის აუდიტორთა
სერთიფიცირების პროგრამა
ხარჯები
06 00
ხარჯები
გრანტები
განმკარგავი
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
სახელმწიფო აუდიტის
სამსახური
სსიპ - საჯარო აუდიტის
ინსტიტუტი
5
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
32.0
32.0
0.0
14,351.7
14,351.7
0.0
15.0
15.0
0.0
11,998.9
11,998.9
0.0
11,983.9
11,983.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,141.4
9,141.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,767.5
2,767.5
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
15.0
15.0
0.0
1,179.5
1,179.5
0.0
1,179.5
1,179.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
678.0
678.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
496.5
496.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
14,308.7
14,308.7
0.0
14,308.7
14,308.7
0.0
14,308.7
14,308.7
0.0
9,539.2
9,539.2
0.0
9,539.2
9,539.2
0.0
9,539.2
9,539.2
0.0
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 02
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების
და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
06 03
პოლიტიკური პარტიებისა და
არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 03
01
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 03
02
პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის
განვითარება
4,769.6
4,769.6
0.0
4,769.6
4,769.6
0.0
4,769.6
4,769.6
0.0
4,150.0
4,150.0
0.0
4,050.0
4,050.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,762.0
2,762.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,140.0
1,140.0
0.0
გრანტები
3.0
3.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
140.0
140.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
სსიპ - საარჩევნო
სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი
საქართველოს
ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
სსიპ - საარჩევნო
სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი
საქართველოს
საკონსტიტუციო
სასამართლო
6
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
9,500.0
9,500.0
0.0
8,945.0
8,945.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,385.0
6,385.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,388.0
2,388.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
112.0
112.0
0.0
კოდი
08 00
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
555.0
555.0
0.0
77,980.0
77,750.0
230.0
64,913.0
64,738.0
175.0
შრომის ანაზღაურება
47,411.0
47,400.0
11.0
საქონელი და მომსახურება
15,328.0
15,225.0
103.0
სოციალური უზრუნველყოფა
820.0
820.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,354.0
1,293.0
61.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,067.0
13,012.0
55.0
საერთო სასამართლოების სისტემის
განვითარება და ხელშეწყობა
76,080.0
75,880.0
200.0
63,103.0
62,958.0
145.0
შრომის ანაზღაურება
46,750.0
46,750.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14,740.0
14,650.0
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
800.0
800.0
0.0
სხვა ხარჯები
813.0
758.0
55.0
12,977.0
12,922.0
55.0
საერთო სასამართლოები
ხარჯები
09 01
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
01
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო
სასამართლოების დეპარტამენტი
ხარჯები
2,844.0
200.0
2,969.0
2,824.0
145.0
შრომის ანაზღაურება
1,750.0
1,750.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,110.0
1,020.0
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
79.0
24.0
55.0
75.0
20.0
55.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
02
3,044.0
საერთო სასამართლოები
73,036.0
73,036.0
0.0
60,134.0
60,134.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
45,000.0
45,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,630.0
13,630.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
770.0
770.0
0.0
სხვა ხარჯები
734.0
734.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს უზენაესი
სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოსთან
არსებული სსიპ - საერთო
სასამართლოების
დეპარტამენტი
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოსთან
არსებული სსიპ - საერთო
სასამართლოების
დეპარტამენტი
7
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,902.0
12,902.0
0.0
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება
1,900.0
1,870.0
30.0
1,810.0
1,780.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
661.0
650.0
11.0
საქონელი და მომსახურება
588.0
575.0
13.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
541.0
535.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.0
90.0
0.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო
6,050.0
6,050.0
0.0
4,395.0
4,395.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,900.0
2,900.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,455.0
1,455.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
1,655.0
1,655.0
0.0
კოდი
09 02
დასახელება
ხარჯები
10 00
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის,
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
870.0
870.0
0.0
865.0
865.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
600.0
600.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
255.0
255.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებში
650.0
650.0
0.0
645.0
645.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
435.0
435.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
205.0
205.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის,
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის,
ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა
და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებში
8
კოდი
13 00
დასახელება
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის,
ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის,
საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
14 00
780.0
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
განმკარგავი
0.0
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია
ბაღდათის, ვანის,
ზესტაფონის, თერჯოლის,
სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის,
ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
770.0
770.0
0.0
540.0
540.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
225.0
225.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის,
ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და
ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
735.0
735.0
0.0
732.0
732.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
500.0
500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
230.0
230.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის,
მცხეთისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში
2.0
2.0
0.0
3.0
3.0
0.0
625.0
625.0
0.0
622.0
622.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
450.0
450.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
170.0
170.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 00
780.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
15 00
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის
მუნიციპალიტეტებში
620.0
620.0
0.0
620.0
620.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
460.0
460.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
153.0
153.0
0.0
ხარჯები
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღისა და
ყვარლის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის,
ონისა და ცაგერის
მუნიციპალიტეტებში
9
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
კოდი
17 00
დასახელება
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის,
ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
610.0
610.0
0.0
606.0
606.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
440.0
440.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
160.0
160.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
4.0
4.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,
დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის,
წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტში
865.0
865.0
0.0
865.0
865.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
555.0
555.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
300.0
300.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა
და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
630.0
630.0
0.0
628.0
628.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
470.0
470.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
155.0
155.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
2.0
2.0
0.0
136,000.0
136,000.0
0.0
122,630.0
122,630.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
83,000.0
83,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
33,990.0
33,990.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 00
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
850.0
850.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,790.0
4,790.0
0.0
13,370.0
13,370.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომისა
და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის,
დმანისის, თეთრი წყაროს,
მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია გორის,
კასპის, ქარელისა და
ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
10
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
განმკარგავი
119,920.0
119,920.0
0.0
საქართველოს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური
107,550.0
107,550.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
75,750.0
75,750.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
26,810.0
26,810.0
0.0
კოდი
დასახელება
20 01
სახელმწიფო უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
20 02
სოციალური უზრუნველყოფა
750.0
750.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,240.0
4,240.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,370.0
12,370.0
0.0
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის
უზრუნველყოფა
16,080.0
16,080.0
0.0
15,080.0
15,080.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,250.0
7,250.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,180.0
7,180.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
550.0
550.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
3,800.0
3,800.0
0.0
3,300.0
3,300.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,000.0
2,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,300.0
1,300.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500.0
500.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
ხარჯები
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
2,965.0
2,965.0
0.0
2,930.0
2,930.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,165.0
1,165.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,100.0
1,100.0
0.0
სუბსიდიები
120.0
120.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
135.0
135.0
0.0
სხვა ხარჯები
410.0
410.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.0
35.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
214,717.5
91,000.0
137,425.0
195,587.5
73,845.0
135,450.0
შრომის ანაზღაურება
112,384.0
47,505.0
64,879.0
საქონელი და მომსახურება
55,757.0
24,520.0
31,237.0
გრანტები
256.5
150.0
13,814.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,910.0
360.0
2,550.0
სხვა ხარჯები
24,280.0
1,310.0
22,970.0
19,130.0
17,155.0
1,975.0
ხარჯები
23 00
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს
ოპერატიულ-ტექნიკური
სააგენტო
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
შერიგებისა და
სამოქალაქო
თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
11
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
22,120.0
22,120.0
0.0
18,410.0
18,410.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,900.0
8,900.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,865.0
8,865.0
0.0
კოდი
23 01
დასახელება
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
ხარჯები
23 01
01
გრანტები
115.0
115.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
230.0
230.0
0.0
სხვა ხარჯები
300.0
300.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,710.0
3,710.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
19,125.0
19,125.0
0.0
15,415.0
15,415.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,800.0
6,800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,000.0
8,000.0
0.0
გრანტები
115.0
115.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
200.0
0.0
სხვა ხარჯები
300.0
300.0
0.0
3,710.0
3,710.0
0.0
665.0
665.0
0.0
665.0
665.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
665.0
665.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სახაზინო სამსახური
2,330.0
2,330.0
0.0
2,330.0
2,330.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,100.0
2,100.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
152,372.5
37,600.0
127,525.0
140,872.5
26,600.0
127,025.0
შრომის ანაზღაურება
77,894.0
16,600.0
61,294.0
საქონელი და მომსახურება
39,217.0
10,000.0
29,217.0
გრანტები
106.5
0.0
12,859.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,500.0
0.0
2,500.0
სხვა ხარჯები
21,155.0
0.0
21,155.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,500.0
11,000.0
500.0
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
21,485.0
21,485.0
0.0
21,485.0
21,485.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
18,000.0
18,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,400.0
2,400.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
85.0
85.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
02
სუვერენული რეიტინგი
ხარჯები
23 01
03
ხარჯები
23 02
შემოსავლების მობილიზება და
გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება
ხარჯები
23 03
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინიტროს სახაზინო
სამსახური
სსიპ - შემოსავლების
სამსახური
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს საგამოძიებო
სამსახური
12
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,000.0
1,000.0
0.0
9,700.0
7,900.0
2,000.0
6,855.0
5,530.0
1,525.0
შრომის ანაზღაურება
3,500.0
2,800.0
700.0
საქონელი და მომსახურება
2,710.0
2,685.0
25.0
გრანტები
0.0
0.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
სხვა ხარჯები
610.0
10.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,845.0
2,370.0
475.0
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
1,395.0
895.0
500.0
1,320.0
820.0
500.0
შრომის ანაზღაურება
560.0
375.0
185.0
საქონელი და მომსახურება
685.0
440.0
245.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
70.0
0.0
70.0
75.0
75.0
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
23 05
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობა
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
830.0
830.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
130.0
130.0
0.0
გრანტები
35.0
35.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
6,645.0
0.0
7,400.0
5,645.0
0.0
6,400.0
შრომის ანაზღაურება
2,700.0
0.0
2,700.0
საქონელი და მომსახურება
1,750.0
0.0
1,750.0
0.0
0.0
755.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
1,145.0
0.0
1,145.0
1,000.0
0.0
1,000.0
423,099.0
369,550.0
65,234.0
314,376.0
275,905.0
50,156.0
შრომის ანაზღაურება
34,481.0
15,965.0
18,516.0
საქონელი და მომსახურება
81,010.0
66,435.0
14,575.0
ხარჯები
23 07
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - საფინანსოანალიტიკური სამსახური
სსიპ - ფინანსთა
სამინისტროს აკადემია
ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის
ზედამხედველობის
სამსახური
სსიპ - საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტო
13
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სუბსიდიები
102,700.0
102,700.0
0.0
გრანტები
1,371.0
3,330.0
9,726.0
სოციალური უზრუნველყოფა
588.0
333.0
255.0
სხვა ხარჯები
94,226.0
87,142.0
7,084.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,323.0
3,245.0
15,078.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
86,600.0
86,600.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3,800.0
3,800.0
0.0
23,430.0
23,430.0
0.0
23,230.0
23,230.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,720.0
6,720.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15,100.0
15,100.0
0.0
გრანტები
1,230.0
1,230.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
130.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
200.0
200.0
0.0
კოდი
24 01
დასახელება
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 01
01
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
13,630.0
13,630.0
0.0
13,430.0
13,430.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,720.0
6,720.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,300.0
5,300.0
0.0
გრანტები
1,230.0
1,230.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
130.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
200.0
200.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 01
02
ქვეყნის ბრენდის განვითარების
ღონისძიებები
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,000.0
2,000.0
0.0
ელექტრონული კომუნიკაციების,
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და
საფოსტო კავშირის განვითარება
300.0
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
ხარჯები
24 01
03
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 01
04
მარკეტინგული და იურიდიული
კონსულტაციების ხარჯი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
7,000.0
7,000.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
14
კოდი
24 01
05
დასახელება
შრომის ბაზრის ანალიზი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს
რეგულირება
განმკარგავი
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
33.0
1,848.0
1,815.0
33.0
შრომის ანაზღაურება
1,415.0
1,400.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
413.0
400.0
13.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
5.0
5.0
85.0
85.0
0.0
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის
სფეროს განვითარება
2,046.0
850.0
1,326.0
1,876.0
690.0
1,316.0
შრომის ანაზღაურება
1,130.0
525.0
605.0
საქონელი და მომსახურება
470.0
50.0
420.0
გრანტები
0.0
0.0
130.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
სხვა ხარჯები
251.0
90.0
161.0
170.0
160.0
10.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და
განვითარება
1,140.0
140.0
1,100.0
1,125.0
140.0
1,085.0
შრომის ანაზღაურება
422.0
110.0
312.0
საქონელი და მომსახურება
548.0
30.0
518.0
გრანტები
0.0
0.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
სხვა ხარჯები
153.0
0.0
153.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
0.0
15.0
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
49,940.0
51,940.0
0.0
48,640.0
50,640.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,560.0
1,560.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
29,990.0
29,990.0
0.0
სუბსიდიები
17,000.0
17,000.0
0.0
გრანტები
0.0
2,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
ხარჯები
24 05
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 04
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,933.0
ხარჯები
24 03
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
ხარჯები
სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - აკრედიტაციის
ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის
ცენტრი
15
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
10.0
10.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
2,600.0
2,600.0
0.0
2,550.0
2,550.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,560.0
1,560.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
900.0
900.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
50.0
50.0
0.0
47,340.0
49,340.0
0.0
46,090.0
48,090.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
29,090.0
29,090.0
0.0
სუბსიდიები
17,000.0
17,000.0
0.0
გრანტები
0.0
2,000.0
0.0
1,250.0
1,250.0
0.0
34,650.0
28,750.0
6,300.0
34,500.0
28,750.0
6,150.0
შრომის ანაზღაურება
4,460.0
2,860.0
1,600.0
საქონელი და მომსახურება
8,135.0
4,905.0
3,230.0
სუბსიდიები
3,000.0
3,000.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
40.0
70.0
სხვა ხარჯები
18,795.0
17,945.0
850.0
150.0
0.0
150.0
9,645.0
3,745.0
6,300.0
9,495.0
3,745.0
6,150.0
შრომის ანაზღაურება
4,460.0
2,860.0
1,600.0
საქონელი და მომსახურება
4,030.0
800.0
3,230.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 05
01
სსიპ - ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 05
02
შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული
ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
01
სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება
ხარჯები
24 06
02
გრანტები
0.0
0.0
400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
40.0
70.0
სხვა ხარჯები
895.0
45.0
850.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
0.0
150.0
სახელმწიფო საპრივატიზაციო
ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების
ხარჯი
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაცია
სსიპ - საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაცია
სსიპ - სახელმწიფო
ქონების ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო
ქონების ეროვნული
სააგენტო
16
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
3,500.0
3,500.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
0.0
ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო
105.0
105.0
0.0
105.0
105.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
105.0
105.0
0.0
მთის კურორტების განვითარება
17,000.0
17,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
სუბსიდიები
3,000.0
3,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
900.0
900.0
0.0
52,940.0
52,940.0
0.0
52,890.0
52,890.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,860.0
1,860.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,800.0
11,800.0
0.0
სუბსიდიები
39,200.0
39,200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
50.0
50.0
0.0
3,940.0
3,940.0
0.0
3,890.0
3,890.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,860.0
1,860.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,000.0
2,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
50.0
50.0
0.0
49,000.0
49,000.0
0.0
49,000.0
49,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,800.0
9,800.0
0.0
სუბსიდიები
39,200.0
39,200.0
0.0
9,790.0
4,820.0
5,060.0
5,784.0
4,670.0
1,204.0
1,191.0
430.0
761.0
კოდი
24 06
03
დასახელება
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
24 06
04
ხარჯები
24 06
05
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 06
06
შავი ზღვის ტურიზმის ხელშეწყობა
ხარჯები
24 07
მეწარმეობის განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 07
01
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 07
02
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
სსიპ - სახელმწიფო
ქონების ეროვნული
სააგენტო
ა(ა)იპ - ინვესტორთა
საბჭოს სამდივნო
სსიპ - სახელმწიფო
ქონების ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო
ქონების ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - აწარმოე
საქართველოში
სსიპ - აწარმოე
საქართველოში
17
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
4,025.0
3,610.0
415.0
გრანტები
10.0
100.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
25.0
20.0
სხვა ხარჯები
513.0
505.0
8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,006.0
150.0
3,856.0
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
1,320.0
1,320.0
0.0
1,320.0
1,320.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
430.0
430.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
860.0
860.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
3,470.0
3,500.0
60.0
3,310.0
3,350.0
50.0
2,795.0
2,750.0
45.0
გრანტები
10.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
505.0
500.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.0
150.0
10.0
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარების
ხელშეწყობა (ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი)
5,000.0
0.0
5,000.0
1,154.0
0.0
1,154.0
შრომის ანაზღაურება
761.0
0.0
761.0
საქონელი და მომსახურება
370.0
0.0
370.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
3.0
3,846.0
0.0
3,846.0
1,040.0
580.0
460.0
1,025.0
580.0
445.0
შრომის ანაზღაურება
722.0
500.0
222.0
საქონელი და მომსახურება
285.0
70.0
215.0
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
24 08
01
ხარჯები
24 08
02
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 08
03
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 09
ნავთობის და გაზის სექტორის
რეგულირება და მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
12.0
7.0
5.0
15.0
0.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 10
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების დაფარვა და
ტრანსპორტირების ხარჯების
სუბსიდირება
ხარჯები
სუბსიდიები
26,000.0
26,000.0
0.0
26,000.0
26,000.0
0.0
24,000.0
24,000.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი
სსიპ - ნავთობისა და
გაზის სახელმწიფო
სააგენტო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
18
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
24 11
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული
ბუნებრივი აირის ღირებულების
ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
სუბსიდიები
24 12
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების
ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 13
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის
ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების
პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01 01
220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი"
მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
02
საქართველოს ელექტროგადამცემი
ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
02 01
500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა"
მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB)
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
2,000.0
2,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
8,700.0
8,700.0
0.0
8,700.0
8,700.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
15,000.0
15,000.0
0.0
86,900.0
86,900.0
0.0
15,300.0
15,300.0
0.0
15,300.0
15,300.0
0.0
71,600.0
71,600.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
13,900.0
13,900.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
11,100.0
11,100.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
19
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
02 02
ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა"
(EBRD, EC, KfW, WB)
1,300.0
1,300.0
0.0
4,700.0
4,700.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
6,400.0
6,400.0
0.0
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროქტი
60,000.0
60,000.0
0.0
9,500.0
9,500.0
0.0
9,500.0
9,500.0
0.0
50,500.0
50,500.0
0.0
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხეთორთუმი" (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
გურიის ელგადაცემის ხაზების
ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
03 05
0.0
1,500.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
03 04
1,300.0
1,500.0
სხვა ხარჯები
24 14
03 03
1,300.0
0.0
ხარჯები
24 14
03 02
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
7,900.0
სხვა ხარჯები
24 14
03 01
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
7,900.0
ხარჯები
24 14
03
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება
(KfW)
ხარჯები
10,000.0
10,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
15,000.0
15,000.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
13,500.0
13,500.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
500.0
500.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
20
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
03 06
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 15
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და
ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
500.0
500.0
0.0
9,500.0
9,500.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
43,800.0
0.0
43,800.0
43,800.0
0.0
სუბსიდიები
2,800.0
2,800.0
0.0
სხვა ხარჯები
41,000.0
41,000.0
0.0
საზღვაო პროფესიული განათლების
ხელშეწყობა
7,385.0
400.0
7,000.0
6,930.0
400.0
6,545.0
შრომის ანაზღაურება
3,310.0
0.0
3,310.0
საქონელი და მომსახურება
3,355.0
400.0
2,955.0
გრანტები
15.0
0.0
30.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 17
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
43,800.0
ხარჯები
24 16
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
250.0
0.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455.0
0.0
455.0
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო
მაგისტრალის მშენებლობისათვის
მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში
არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია
300.0
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
80.0
80.0
0.0
სხვა ხარჯები
220.0
220.0
0.0
ხარჯები
24 18
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში
აღიარებული ვალდებულებების
დაფარვასთან დაკავშირებული
ღონისძიებები
24 21
3,800.0
3,800.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3,800.0
3,800.0
0.0
სასარგებლო წიაღის მართვა და
კოორდინაცია
4,706.0
0.0
10,806.0
3,523.0
0.0
9,623.0
შრომის ანაზღაურება
2,017.0
0.0
2,017.0
საქონელი და მომსახურება
1,406.0
0.0
1,406.0
გრანტები
40.0
0.0
6,140.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
0.0
25.0
სხვა ხარჯები
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - სასწავლო
უნივერსიტეტი - ბათუმის
სახელმწიფო საზღვაო
აკადემია
სსიპ - სახელმწიფო
ქონების ეროვნული
სააგენტო
საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
სსიპ წიაღის ეროვნული
სააგენტო
21
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,183.0
0.0
1,183.0
4,768.0
0.0
5,238.0
4,725.0
0.0
5,195.0
შრომის ანაზღაურება
3,065.0
0.0
3,065.0
საქონელი და მომსახურება
1,112.0
0.0
1,112.0
გრანტები
0.0
0.0
470.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 22
სამოქალაქო ავიაციის სფეროს
რეგულირება და მართვა
ხარჯები
24 23
538.0
0.0
538.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.0
0.0
43.0
საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება,
მართვა და განვითარება
8,042.0
0.0
8,922.0
7,446.0
0.0
8,326.0
შრომის ანაზღაურება
3,561.0
0.0
3,561.0
საქონელი და მომსახურება
2,450.0
0.0
2,450.0
გრანტები
0.0
0.0
880.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
1,385.0
0.0
1,385.0
596.0
0.0
596.0
13,900.0
0.0
15,000.0
6,270.0
0.0
7,370.0
შრომის ანაზღაურება
1,700.0
0.0
1,700.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
0.0
1,000.0
გრანტები
6.0
0.0
1,106.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
3,514.0
0.0
3,514.0
7,630.0
0.0
7,630.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 24
სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება,
მართვა და განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 25
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო
წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე
(წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის
უზრუნველყოფა
3,589.0
0.0
3,989.0
2,464.0
0.0
2,864.0
შრომის ანაზღაურება
1,348.0
0.0
1,348.0
საქონელი და მომსახურება
841.0
0.0
841.0
გრანტები
70.0
0.0
470.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
0.0
25.0
სხვა ხარჯები
180.0
0.0
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,125.0
0.0
1,125.0
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
2,059,950.0
2,000,000.0
73,300.0
364,850.0
357,750.0
20,450.0
ხარჯები
25 00
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - სამოქალაქო
ავიაციის სააგენტო
სსიპ - საზღვაო
ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - სახმელეთო
ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
სახელმწიფო
ჰიდროგრაფიული
სამსახური
22
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
15,815.0
11,365.0
4,450.0
საქონელი და მომსახურება
102,730.0
101,230.0
1,500.0
სუბსიდიები
79,200.0
79,200.0
0.0
გრანტები
20,220.0
20,220.0
13,350.0
სოციალური უზრუნველყოფა
262.0
162.0
100.0
146,623.0
145,573.0
1,050.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,534,900.0
1,497,050.0
37,850.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
160,200.0
145,200.0
15,000.0
8,900.0
8,900.0
0.0
8,830.0
8,830.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,385.0
5,385.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,130.0
3,130.0
0.0
გრანტები
200.0
200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.0
62.0
0.0
სხვა ხარჯები
53.0
53.0
0.0
70.0
70.0
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
25 01
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 01
01
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს აპარატი
6,900.0
6,900.0
0.0
6,850.0
6,850.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,745.0
4,745.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,800.0
1,800.0
0.0
გრანტები
200.0
200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
55.0
55.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 01
02
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის
განვითარება
2,000.0
2,000.0
0.0
1,980.0
1,980.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
640.0
640.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,330.0
1,330.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
20.0
20.0
0.0
1,302,050.0
1,302,050.0
0.0
120,420.0
120,420.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,980.0
5,980.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
90,100.0
90,100.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების ღონისძიებები
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
სსიპ - ანაკლიის
ღრმაწყლოვანი
ნავსადგურის
განვითარების სააგენტო
23
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
25 02
01
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
320.0
320.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,181,630.0
1,181,630.0
0.0
საავტომობილო გზების პროგრამების
მართვა
8,200.0
8,200.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,980.0
5,980.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,800.0
1,800.0
0.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
100.0
100.0
0.0
200.0
200.0
0.0
481,000.0
481,000.0
0.0
95,800.0
95,800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
88,300.0
88,300.0
0.0
სუბსიდიები
7,300.0
7,300.0
0.0
საავტომობილო გზების მშენებლობა და
მოვლა-შენახვა
200.0
200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
385,200.0
385,200.0
0.0
საავტომობილო გზების პერიოდული
შეკეთება და რეაბილიტაცია
190,000.0
190,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190,000.0
190,000.0
0.0
70,000.0
70,000.0
0.0
70,000.0
70,000.0
0.0
70,000.0
70,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,000.0
3,000.0
0.0
ხარჯები
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,000.0
5,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
5,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
საავტომობილო გზების მიმდინარე
შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში
საქონელი და მომსახურება
საქონელი და მომსახურება
წინა წლებში შესრულებული საგზაო
სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის
გადახდა
ხარჯები
25 02
02 05
0.0
100.0
ხარჯები
25 02
02 04
23,900.0
20.0
სხვა ხარჯები
25 02
02 03
23,900.0
100.0
ხარჯები
25 02
02 02
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
02 01
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
ხარჯები
25 02
02
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ
და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი
სამუშაოები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
განმკარგავი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
24
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
300.0
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
300.0
300.0
0.0
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი
სამუშაოები
20,000.0
20,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000.0
20,000.0
0.0
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო
გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
30,000.0
30,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000.0
30,000.0
0.0
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალოხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის
მიმართულებით საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
15,000.0
15,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
15,000.0
0.0
19,000.0
19,000.0
0.0
კოდი
დასახელება
25 02
02 06
კრედიტებისა და გრანტების
მომსახურების ხარჯები
ხარჯები
25 02
02 07
25 02
02 08
25 02
02 09
25 02
02 10
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის
დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,000.0
19,000.0
0.0
25 02
02 11
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი
საავტომობილო გზის და რკინიგზის
მშენებლობა
11,000.0
11,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,000.0
11,000.0
0.0
25 02
02 12
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან
(კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის
მოწყობა
5,000.0
5,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
5,000.0
0.0
25 02
02 13
შიდასახელმწიფოებრივი და
ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი
(WB)
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
40,000.0
40,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,000.0
38,000.0
0.0
შიდასახელმწიფოებრივი გზების
აქტივების მართვის პროექტი (WB)
20,000.0
20,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
02 14
შიდასახელმწიფოებრივი და
ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი
(WB)
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
02 15
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
02 16
2,000.0
2,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,000.0
18,000.0
0.0
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის
საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის
მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
13,000.0
13,000.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
25
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
02 17
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
12,800.0
12,800.0
0.0
18,500.0
18,500.0
0.0
300.0
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
18,200.0
18,200.0
0.0
3,200.0
3,200.0
0.0
25 02
02 18
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა
(EBRD)
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,200.0
3,200.0
0.0
25 02
03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების
მშენებლობა
812,850.0
812,850.0
0.0
16,620.0
16,620.0
0.0
სუბსიდიები
16,600.0
16,600.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
796,230.0
796,230.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,000.0
59,000.0
0.0
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა
(ADB)
5,000.0
5,000.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
70,000.0
70,000.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
69,800.0
69,800.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 01
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო
მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური)
(WB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 02
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის
გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაურირიკოთი) (EIB, WB)
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 03
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 04
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB,
AIIB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
26
კოდი
დასახელება
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
25 02
03 05
ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო
გზის მეორე ზოლის მშენებლობა
54,000.0
54,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,000.0
54,000.0
0.0
25 02
03 06
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო
გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის
მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
72,000.0
72,000.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
71,500.0
71,500.0
0.0
55,850.0
55,850.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,650.0
54,650.0
0.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის ხევი უბისას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB)
80,000.0
80,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
78,000.0
78,000.0
0.0
120,000.0
120,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
118,000.0
118,000.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,500.0
58,500.0
0.0
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო
გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის
მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
58,500.0
58,500.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 07
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
(EIB, WB)
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 08
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 09
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის უბისა ძირულას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
(EIB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 10
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
(JICA)
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 11
ხარჯები
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,000.0
58,000.0
0.0
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის
საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის
მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და
გვირაბის მშენებლობა (ADB)
145,000.0
145,000.0
0.0
200.0
200.0
0.0
სუბსიდიები
25 02
03 12
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
27
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 13
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–
სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 14
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის
საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის
მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 15
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო
გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის
მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის
მშენებლობა (ADB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 16
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის
მშენებლობა (ADB, EIB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 17
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო
გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის
მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 18
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის
მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 19
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის
საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინისაგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
200.0
200.0
0.0
144,800.0
144,800.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
1,980.0
1,980.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის
საინვესტიციო ცენტრი
28
კოდი
25 03
დასახელება
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
ხარჯები
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
360,400.0
300,450.0
73,300.0
47,700.0
40,600.0
20,450.0
შრომის ანაზღაურება
4,450.0
0.0
4,450.0
საქონელი და მომსახურება
9,500.0
8,000.0
1,500.0
სუბსიდიები
4,900.0
4,900.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
13,350.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
28,750.0
27,700.0
1,050.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
297,700.0
259,850.0
37,850.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
0.0
15,000.0
25 03
01
საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდის მიერ
განსახორციელებელი პროექტები
25,000.0
25,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,000.0
25,000.0
0.0
25 03
02
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის
განვითარების საინვესტიციო პროგრამა
(ADB)
80,000.0
80,000.0
0.0
2,300.0
2,300.0
0.0
2,300.0
2,300.0
0.0
77,700.0
77,700.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
8,500.0
8,500.0
0.0
8,500.0
8,500.0
0.0
30,000.0
30,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,000.0
29,000.0
0.0
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების
პროექტი II (WB, WB-TF)
13,000.0
13,000.0
0.0
4,300.0
4,300.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03
03
რეგიონალური განვითარების პროექტი I
ნაწილი (კახეთი) (WB)
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03
04
რეგიონალური განვითარების პროექტი II
(იმერეთი) (WB)
25 03
05
რეგიონალური განვითარების პროექტი III
(მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი)
(WB)
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სუბსიდიები
25 03
06
ხარჯები
25 03
07
სუბსიდიები
1,600.0
1,600.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,700.0
2,700.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,700.0
8,700.0
0.0
საქართველოს ურბანული
რეკონსტრუქციის და განვითარების
პროექტი (EIB)
70,000.0
70,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70,000.0
70,000.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
29
კოდი
დასახელება
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
25 03
08
საქართველოს მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი
(EIB)
10,000.0
10,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
10,000.0
0.0
25 03
09
ჭიათურის საბაგირო გზების
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
პროექტი (Government of France)
500.0
500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500.0
500.0
0.0
25 03
10
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობარეაბილიტაცია
22,400.0
22,400.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,400.0
22,400.0
0.0
ტურისტული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
25,000.0
25,000.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,000.0
4,000.0
0.0
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
59,950.0
0.0
73,300.0
7,100.0
0.0
20,450.0
შრომის ანაზღაურება
4,450.0
0.0
4,450.0
საქონელი და მომსახურება
25 03
11
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 03
12
სივრცითი დაგეგმარება და ურბანული
განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
25 03
13
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03
14
25 03
15
საქართველოში საჯარო შენობების
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და
განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის
გამოყენება (E5P, NEFCO)
ხარჯები
25 04
1,500.0
0.0
1,500.0
გრანტები
0.0
0.0
13,350.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
1,050.0
0.0
1,050.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,850.0
0.0
37,850.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
0.0
15,000.0
226,200.0
226,200.0
0.0
95,000.0
95,000.0
0.0
სუბსიდიები
31,500.0
31,500.0
0.0
სხვა ხარჯები
63,500.0
63,500.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
30
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
128,200.0
128,200.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
5,500.0
5,500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,000.0
4,000.0
0.0
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი
მართვის პროექტი (SIDA)
1,500.0
1,500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
0.0
კოდი
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
01
ქობულეთის წყალარინების პროექტი
(EBRD, ORET)
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
02
25 04
03
25 04
04
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების
პროექტი II (EIB, EU)
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
პროგრამა (წყალმომარაგებისა და
წყალარინების სექტორი) (ADB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
05
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB,
EPTATF)
37,300.0
37,300.0
0.0
37,300.0
37,300.0
0.0
122,700.0
122,700.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
სუბსიდიები
2,500.0
2,500.0
0.0
სხვა ხარჯები
500.0
500.0
0.0
იმერეთის და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)
სხვა ხარჯები
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული
პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 04
08
0.0
3,000.0
ხარჯები
25 04
07
160,000.0
3,000.0
ხარჯები
25 04
06
160,000.0
რეგიონებში წყალმომარაგების
მხარდაჭერის ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
700.0
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
29,000.0
29,000.0
0.0
29,000.0
29,000.0
0.0
29,000.0
29,000.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
31
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
39,900.0
39,900.0
0.0
22,900.0
22,900.0
0.0
სუბსიდიები
18,900.0
18,900.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,000.0
4,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
კოდი
25 05
დასახელება
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05
01
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა
ხარჯები
სუბსიდიები
25 05
02
ქუთაისის მყარი ნარჩენების
ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU,
KfW)
16,400.0
16,400.0
0.0
16,400.0
16,400.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
სუბსიდიები
1,000.0
1,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,000.0
4,000.0
0.0
15,000.0
15,000.0
0.0
ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების
მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
1,000.0
1,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული
მართვის პროგრამა II (კახეთი,
სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)
ხარჯები
სუბსიდიები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05
05
0.0
20,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05
04
16,400.0
20,000.0
ხარჯები
25 05
03
16,400.0
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი
ხარჯები
სუბსიდიები
2,000.0
2,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
25 06
იძულებით გადაადგილებული პირების
მხარდაჭერა
25 06
01
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის
სოციალური და საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,000.0
50,000.0
0.0
25 07
ზოგადსაგანმანათლებლო
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და
რეაბილიტაცია
72,500.0
72,500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
32
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
70,000.0
70,000.0
0.0
გრანტები
20,000.0
20,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
50,000.0
50,000.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,500.0
2,500.0
0.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
350,429.0
181,130.0
196,146.0
297,682.0
153,740.0
170,789.0
შრომის ანაზღაურება
128,467.0
78,147.0
50,320.0
საქონელი და მომსახურება
140,620.0
70,834.0
69,786.0
გრანტები
231.0
148.0
26,930.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,560.0
1,465.0
2,095.0
სხვა ხარჯები
24,804.0
3,146.0
21,658.0
52,747.0
27,390.0
25,357.0
8,490.0
8,490.0
0.0
8,420.0
8,420.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,800.0
4,800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,090.0
3,090.0
0.0
გრანტები
130.0
130.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
300.0
300.0
0.0
70.0
70.0
0.0
146,745.0
146,745.0
0.0
121,745.0
121,745.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
62,335.0
62,335.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
55,500.0
55,500.0
0.0
10.0
10.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 07
01
საჯარო სკოლების მშენებლობარეაბილიტაცია
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 07
02
ზოგადსაგანმანათლებლო
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
გრანტები
25 07
03
26 00
თბილისის საჯარო სკოლების
რეაბილიტაციისა და
ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი
(CEB, E5P)
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის
ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
ხარჯები
გრანტები
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო
33
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
26 03
1,100.0
0.0
2,800.0
0.0
0.0
116,245.0
116,245.0
0.0
116,245.0
116,245.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
62,335.0
62,335.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50,000.0
50,000.0
0.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,100.0
1,100.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,800.0
2,800.0
0.0
5,500.0
5,500.0
0.0
5,500.0
5,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,500.0
5,500.0
0.0
პენიტენციური სისტემის
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
25,000.0
25,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,000.0
25,000.0
0.0
10,550.0
7,450.0
3,300.0
9,372.0
6,280.0
3,292.0
შრომის ანაზღაურება
4,645.0
4,246.0
399.0
საქონელი და მომსახურება
3,733.0
1,944.0
1,789.0
გრანტები
5.0
0.0
205.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.0
90.0
0.0
სხვა ხარჯები
899.0
0.0
899.0
1,178.0
1,170.0
8.0
4,690.0
2,795.0
2,000.0
4,652.0
2,780.0
1,977.0
შრომის ანაზღაურება
1,239.0
1,215.0
24.0
საქონელი და მომსახურება
3,294.0
1,554.0
1,740.0
პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
ეკვივალენტური სამედიცინო
მომსახურების უზრუნველყოფა
ეროვნული საარქივო ფონდის
დაცულობის, მომსახურების
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის
და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04
1,100.0
25,000.0
ხარჯები
26 02
03
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
2,800.0
ხარჯები
26 02
02
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
25,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
01
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
თანამშრომელთა და სხვა
დაინტერესებული პირების გადამზადება
ხარჯები
გრანტები
0.0
0.0
105.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.0
8.0
30.0
სხვა ხარჯები
81.0
3.0
78.0
38.0
15.0
23.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სპეციალური
პენიტენციური სამსახური
სპეციალური
პენიტენციური სამსახური
სპეციალური
პენიტენციური სამსახური
სსიპ - საქართველოს
ეროვნული არქივი
34
კოდი
დასახელება
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
26 04
01
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება
და სასწავლო ცენტრის განვითარება
3,690.0
1,795.0
2,000.0
3,662.0
1,790.0
1,977.0
შრომის ანაზღაურება
894.0
870.0
24.0
საქონელი და მომსახურება
2,660.0
920.0
1,740.0
გრანტები
0.0
0.0
105.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
78.0
0.0
78.0
28.0
5.0
23.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04
02
პენიტენციური და პრობაციის
სისტემისათვის თანამშრომელთა
მომზადება და პროფესიული განვითარება
1,000.0
1,000.0
0.0
990.0
990.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
345.0
345.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
634.0
634.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
10.0
10.0
0.0
2,895.0
2,435.0
460.0
2,443.0
2,135.0
308.0
შრომის ანაზღაურება
1,495.0
1,300.0
195.0
საქონელი და მომსახურება
921.0
811.0
110.0
გრანტები
10.0
8.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
ელექტრონული მმართველობის
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
26 06
2.0
1.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
452.0
300.0
152.0
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის
სისტემის განვითარება და ყოფილ
პატიმართა რესოციალიზაცია
9,806.0
6,685.0
3,381.0
9,569.0
6,550.0
3,279.0
შრომის ანაზღაურება
5,951.0
4,251.0
1,700.0
საქონელი და მომსახურება
2,907.0
2,115.0
792.0
გრანტები
10.0
0.0
270.0
სოციალური უზრუნველყოფა
152.0
152.0
0.0
სხვა ხარჯები
549.0
32.0
517.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
237.0
135.0
102.0
დანაშაულის პრევენციის პროგრამები
1,285.0
1,285.0
0.0
1,282.0
1,282.0
0.0
881.0
881.0
0.0
ხარჯები
26 06
01
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
იუსტიციის სასწავლო
ცენტრი
სსიპ - პენიტენციური და
პრობაციის სისტემის
მოსამსახურეთა
მომზადების ცენტრი
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო
სსიპ - დანაშაულის
პრევენციის ცენტრი
35
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
385.0
385.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
3.0
3.0
0.0
281.0
0.0
281.0
279.0
0.0
279.0
საქონელი და მომსახურება
262.0
0.0
262.0
სხვა ხარჯები
17.0
0.0
17.0
2.0
0.0
2.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 06
02
სოციალური საწარმო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 06
03
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
8,240.0
5,400.0
3,100.0
8,008.0
5,268.0
3,000.0
შრომის ანაზღაურება
5,070.0
3,370.0
1,700.0
საქონელი და მომსახურება
2,260.0
1,730.0
530.0
გრანტები
10.0
0.0
270.0
სოციალური უზრუნველყოფა
140.0
140.0
0.0
სხვა ხარჯები
528.0
28.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232.0
132.0
100.0
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
23,100.0
4,430.0
18,790.0
22,200.0
3,730.0
18,590.0
შრომის ანაზღაურება
11,000.0
0.0
11,000.0
საქონელი და მომსახურება
10,330.0
3,730.0
6,600.0
გრანტები
0.0
0.0
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
26 07
ხარჯები
სხვა ხარჯები
26 08
370.0
0.0
370.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900.0
700.0
200.0
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
2,100.0
2,100.0
0.0
2,100.0
2,100.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,090.0
2,090.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
3,245.0
0.0
3,325.0
2,950.0
0.0
3,030.0
შრომის ანაზღაურება
1,554.0
0.0
1,554.0
საქონელი და მომსახურება
915.0
0.0
915.0
ხარჯები
26 09
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
ხარჯები
გრანტები
0.0
0.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
0.0
30.0
განმკარგავი
ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი"
სსიპ - არასაპატიმრო
სასჯელთა აღსრულებისა
და პრობაციის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - იუსტიციის სახლი
სსიპ - საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
36
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
451.0
0.0
451.0
295.0
0.0
295.0
59,205.0
0.0
66,935.0
49,915.0
0.0
57,645.0
შრომის ანაზღაურება
10,000.0
0.0
10,000.0
საქონელი და მომსახურება
31,000.0
0.0
31,000.0
გრანტები
0.0
0.0
7,730.0
სოციალური უზრუნველყოფა
310.0
0.0
310.0
სხვა ხარჯები
8,605.0
0.0
8,605.0
9,290.0
0.0
9,290.0
55,880.0
0.0
60,630.0
43,220.0
0.0
47,970.0
შრომის ანაზღაურება
17,500.0
0.0
17,500.0
საქონელი და მომსახურება
18,500.0
0.0
18,500.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 10
სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 11
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
გრანტები
40.0
0.0
4,790.0
სოციალური უზრუნველყოფა
900.0
0.0
900.0
სხვა ხარჯები
6,280.0
0.0
6,280.0
12,660.0
0.0
12,660.0
1,780.0
0.0
1,950.0
1,653.0
0.0
1,823.0
შრომის ანაზღაურება
948.0
0.0
948.0
საქონელი და მომსახურება
632.0
0.0
632.0
გრანტები
0.0
0.0
170.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
0.0
40.0
სხვა ხარჯები
33.0
0.0
33.0
127.0
0.0
127.0
21,943.0
0.0
35,375.0
19,443.0
0.0
32,875.0
შრომის ანაზღაურება
7,000.0
0.0
7,000.0
საქონელი და მომსახურება
7,708.0
0.0
7,708.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 12
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია
და მთარგმნელობითი ცენტრის
განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 13
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს
მომსახურებათა ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
გრანტები
26.0
0.0
13,458.0
სოციალური უზრუნველყოფა
285.0
0.0
285.0
სხვა ხარჯები
4,424.0
0.0
4,424.0
2,500.0
0.0
2,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების
სააგენტო
სსიპ - საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე
სსიპ - აღსრულების
ეროვნული ბიურო
37
კოდი
დასახელება
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
27 00
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
3,969,500.0
3,968,400.0
1,100.0
3,924,729.0
3,923,665.0
1,064.0
შრომის ანაზღაურება
33,700.0
33,210.0
490.0
საქონელი და მომსახურება
119,884.0
119,343.0
541.0
გრანტები
2,493.0
2,493.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,728,785.0
3,728,785.0
0.0
სხვა ხარჯები
39,867.0
39,834.0
33.0
44,771.0
44,735.0
36.0
58,903.0
57,803.0
1,100.0
58,370.0
57,306.0
1,064.0
შრომის ანაზღაურება
33,700.0
33,210.0
490.0
საქონელი და მომსახურება
21,153.0
20,612.0
541.0
გრანტები
2,493.0
2,493.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
390.0
390.0
0.0
სხვა ხარჯები
634.0
601.0
33.0
533.0
497.0
36.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
01
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
11,850.0
11,850.0
0.0
11,755.0
11,755.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,400.0
5,400.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,765.0
3,765.0
0.0
გრანტები
2,440.0
2,440.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
110.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
95.0
95.0
0.0
4,020.0
4,020.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,930.0
2,930.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,043.0
1,043.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
12.0
12.0
0.0
20.0
20.0
0.0
2,705.0
2,705.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
02
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების
პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
02 01
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების
პროგრამა
განმკარგავი
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - სამედიცინო
საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო
38
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
2,685.0
2,685.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,285.0
2,285.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
380.0
380.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
20.0
20.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის
სახელმწიფო კონტროლი
1,215.0
1,215.0
0.0
1,215.0
1,215.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
645.0
645.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
563.0
563.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
02 02
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და
კონტროლი
ხარჯები
27 01
02 03
ხარჯები
27 01
03
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
11,958.0
11,258.0
700.0
11,918.0
11,228.0
690.0
შრომის ანაზღაურება
3,858.0
3,508.0
350.0
საქონელი და მომსახურება
7,862.0
7,550.0
312.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
78.0
50.0
28.0
40.0
30.0
10.0
26,330.0
26,290.0
40.0
26,010.0
25,970.0
40.0
შრომის ანაზღაურება
18,976.0
18,976.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების მართვა
ხარჯები
6,799.0
6,759.0
40.0
გრანტები
3.0
3.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
153.0
153.0
0.0
სხვა ხარჯები
79.0
79.0
0.0
320.0
320.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების მართვა
1,115.0
1,100.0
15.0
განმკარგავი
სსიპ - სამედიცინო
საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო
სსიპ - წამლის სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდი
39
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,102.0
1,088.0
14.0
შრომის ანაზღაურება
806.0
806.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
270.0
261.0
9.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
13.0
0.0
სხვა ხარჯები
13.0
8.0
5.0
13.0
12.0
1.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა
და გადაუდებელი დახმარების მართვა
ხარჯები
2,585.0
320.0
1,580.0
1,440.0
140.0
საქონელი და მომსახურება
1,289.0
1,109.0
180.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.0
24.0
0.0
სხვა ხარჯები
12.0
12.0
0.0
40.0
15.0
25.0
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
685.0
685.0
0.0
680.0
680.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
150.0
150.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
125.0
125.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
400.0
400.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2,783,892.0
2,783,892.0
0.0
2,783,787.0
2,783,787.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,226.0
10,226.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,767,797.0
2,767,797.0
0.0
5,764.0
5,764.0
0.0
105.0
105.0
0.0
1,925,000.0
1,925,000.0
0.0
1,925,000.0
1,925,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,925,000.0
1,925,000.0
0.0
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების
სოციალური დახმარება
770,002.0
770,002.0
0.0
770,002.0
770,002.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,000.0
3,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
767,002.0
767,002.0
0.0
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე
ზრუნვა
35,890.0
35,890.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 02
01
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
27 02
02
ხარჯები
27 02
03
345.0
2,905.0
ხარჯები
27 02
2,600.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
07
2,945.0
განმკარგავი
სსიპ - საგანგებო
სიტუაციების
კოორდინაციისა და
გადაუდებელი
დახმარების ცენტრი
სსიპ - საარსებო
წყაროებით
უზრუნველყოფის
სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
40
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
35,890.0
35,890.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
910.0
910.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29,265.0
29,265.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,715.0
5,715.0
0.0
46,500.0
46,500.0
0.0
46,500.0
46,500.0
0.0
46,500.0
46,500.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
27 02
04
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან
დასახლებაში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
27 02
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა
6,500.0
6,500.0
0.0
6,395.0
6,395.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,316.0
6,316.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
49.0
49.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.0
105.0
0.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
1,044,565.0
1,044,565.0
0.0
1,044,332.0
1,044,332.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
84,957.0
84,957.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
958,598.0
958,598.0
0.0
777.0
777.0
0.0
233.0
233.0
0.0
754,000.0
754,000.0
0.0
754,000.0
754,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,000.0
4,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
750,000.0
750,000.0
0.0
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
89,400.0
89,400.0
0.0
89,300.0
89,300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
41,549.0
41,549.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
47,751.0
47,751.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
ხარჯები
27 03
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
01
მოსახლეობის საყოველთაო
ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
27 03
02
ხარჯები
27 03
02 01
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და
სკრინინგი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
1,800.0
1,800.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
41
კოდი
27 03
02 02
დასახელება
ხარჯები
22,300.0
22,300.0
0.0
22,270.0
22,270.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
ეპიდზედამხედველობა
უსაფრთხო სისხლი
საქონელი და მომსახურება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა
და პროფესიულ დაავადებათა
ჯანმრთელობის სფეროში არსებული
ვალდებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
ტუბერკულოზის მართვა
1,700.0
1,700.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
260.0
260.0
0.0
260.0
260.0
0.0
260.0
260.0
0.0
15,670.0
15,670.0
0.0
15,670.0
15,670.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,600.0
2,600.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13,070.0
13,070.0
0.0
ხარჯები
27 03
02 07
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
0.0
ხარჯები
27 03
02 06
განმკარგავი
22,400.0
საქონელი და მომსახურება
27 03
02 05
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
22,400.0
ხარჯები
27 03
02 04
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
იმუნიზაცია
საქონელი და მომსახურება
27 03
02 03
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
12,520.0
12,520.0
0.0
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
42
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
12,520.0
12,520.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,415.0
6,415.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,105.0
6,105.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
27 03
02 08
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
154.0
154.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,846.0
7,846.0
0.0
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა
მკურნალობა
12,150.0
12,150.0
0.0
12,150.0
12,150.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,000.0
12,000.0
0.0
ხარჯები
27 03
02 09
ხარჯები
27 03
02 10
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 03
02 11
C ჰეპატიტის მართვა
ხარჯები
27 03
03
2,100.0
0.0
2,100.0
2,100.0
0.0
2,100.0
2,100.0
0.0
11,000.0
11,000.0
0.0
11,000.0
11,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,300.0
2,300.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8,700.0
8,700.0
0.0
200,365.0
200,365.0
0.0
200,232.0
200,232.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
38,668.0
38,668.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
160,847.0
160,847.0
0.0
717.0
717.0
0.0
133.0
133.0
0.0
24,000.0
24,000.0
0.0
მოსახლეობისათვის სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ
სფეროებში
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
03 01
2,100.0
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
განმკარგავი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
43
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
03 02
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
27 03
03 03
0.0
24,000.0
24,000.0
0.0
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13,300.0
13,300.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
36,340.0
36,340.0
0.0
36,340.0
36,340.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
36.0
36.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36,304.0
36,304.0
0.0
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური
მზრუნველობა
3,000.0
3,000.0
0.0
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური
მომსახურება
დიალიზი და თირკმლის
ტრანსპლანტაცია
3,000.0
3,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
286.0
286.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,714.0
2,714.0
0.0
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა
მკურნალობა
9,800.0
9,800.0
0.0
9,800.0
9,800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
216.0
216.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,584.0
9,584.0
0.0
ხარჯები
სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და
სამედიცინო ტრანსპორტირება
44,725.0
44,725.0
0.0
44,592.0
44,592.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
36,450.0
36,450.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,425.0
7,425.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
717.0
717.0
0.0
133.0
133.0
0.0
სოფლის ექიმი
26,000.0
26,000.0
0.0
ხარჯები
26,000.0
26,000.0
0.0
30.0
30.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
03 08
24,000.0
13,500.0
ხარჯები
27 03
03 07
24,000.0
200.0
ხარჯები
27 03
03 06
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
13,500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
03 05
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
27 03
03 04
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - საგანგებო
სიტუაციების
კოორდინაციისა და
გადაუდებელი
დახმარების ცენტრი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
44
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
25,970.0
25,970.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
450.0
450.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19,550.0
19,550.0
0.0
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
03 09
რეფერალური მომსახურება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
27 03
03 10
თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა
სამედიცინო შემოწმება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 03
03 11
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
27 03
04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო
განათლება
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
740.0
740.0
0.0
სხვა ხარჯები
60.0
60.0
0.0
ხარჯები
27 04
სამედიცინო დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 05
შრომისა და დასაქმების სისტემის
რეფორმების პროგრამა
20,000.0
20,000.0
0.0
6,100.0
6,100.0
0.0
48.0
48.0
0.0
6,052.0
6,052.0
0.0
13,900.0
13,900.0
0.0
4,290.0
4,290.0
0.0
4,290.0
4,290.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,150.0
2,150.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,140.0
2,140.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო;
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
45
კოდი
დასახელება
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
27 06
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობა
57,850.0
57,850.0
0.0
27,850.0
27,850.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
1,350.0
1,350.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,000.0
2,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
24,500.0
24,500.0
0.0
30,000.0
30,000.0
0.0
650.0
650.0
0.0
650.0
650.0
0.0
650.0
650.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,350.0
4,350.0
0.0
52,700.0
52,700.0
0.0
22,700.0
22,700.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 06
01
სარეინტეგრაციო დახმარება
საქართველოში დაბრუნებული
მიგრანტებისათვის
ხარჯები
სხვა ხარჯები
27 06
02
ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა
ხარჯები
27 06
03
განსახლების ადგილებში დევნილთა
შენახვა და მათი საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
2,000.0
2,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
19,500.0
19,500.0
0.0
30,000.0
30,000.0
0.0
137,010.0
136,500.0
510.0
134,995.0
134,490.0
505.0
შრომის ანაზღაურება
9,940.0
9,915.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
119,007.0
118,610.0
397.0
გრანტები
5,691.0
5,691.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
204.0
204.0
0.0
სხვა ხარჯები
153.0
70.0
83.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,015.0
2,010.0
5.0
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
136,455.0
135,955.0
500.0
134,445.0
133,950.0
495.0
შრომის ანაზღაურება
9,820.0
9,795.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
118,600.0
118,210.0
390.0
გრანტები
5,690.0
5,690.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
190.0
190.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
ხარჯები
28 01
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
01
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
145.0
65.0
80.0
2,010.0
2,005.0
5.0
127,085.0
127,085.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
46
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
126,085.0
126,085.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,400.0
9,400.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
116,445.0
116,445.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
180.0
180.0
0.0
სხვა ხარჯები
60.0
60.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
17,740.0
17,740.0
0.0
16,740.0
16,740.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,400.0
9,400.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,100.0
7,100.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
180.0
180.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
01 01
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს აპარატი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
28 01
01 02
60.0
60.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური დაწესებულებები
(წარმომადგენლობები)
109,345.0
109,345.0
0.0
109,345.0
109,345.0
0.0
109,345.0
109,345.0
0.0
5,690.0
5,690.0
0.0
5,690.0
5,690.0
0.0
5,690.0
5,690.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
28 01
02
საერთაშორისო ორგანიზაციებში
არსებული ფინანსური ვალდებულებების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები
28 01
03
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და
სხვა დოკუმენტების თარგმნა და
დამოწმება
625.0
125.0
500.0
620.0
125.0
495.0
შრომის ანაზღაურება
85.0
60.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
455.0
65.0
390.0
სხვა ხარჯები
80.0
0.0
80.0
5.0
0.0
5.0
2,200.0
2,200.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,200.0
1,200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში საქართველოს
ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების
ინფორმირება
855.0
855.0
0.0
850.0
850.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
335.0
335.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
500.0
500.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
04
დიასპორული პოლიტიკა
ხარჯები
28 01
05
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
საერთაშორისო
ხელშეკრულებათა
თარგმნის ბიურო
საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტრო
სსიპ - საინფორმაციო
ცენტრი ნატოსა და
ევროკავშირის შესახებ
47
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
10.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
550.0
540.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
120.0
120.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
407.0
400.0
7.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
14.0
0.0
სხვა ხარჯები
8.0
5.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
889,670.0
875,000.0
16,100.0
642,388.0
631,523.0
12,295.0
შრომის ანაზღაურება
380,747.0
376,394.0
4,353.0
საქონელი და მომსახურება
215,803.0
210,931.0
4,872.0
1.0
0.0
1,431.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24,758.0
24,633.0
125.0
სხვა ხარჯები
21,079.0
19,565.0
1,514.0
247,282.0
243,477.0
3,805.0
314,250.0
314,250.0
0.0
314,220.0
314,220.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
296,300.0
296,300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
17,920.0
17,920.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
30.0
0.0
პროფესიული სამხედრო განათლება
47,190.0
46,860.0
330.0
46,468.0
46,183.0
285.0
შრომის ანაზღაურება
39,208.0
39,208.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,590.0
6,305.0
285.0
სოციალური უზრუნველყოფა
240.0
240.0
0.0
სხვა ხარჯები
430.0
430.0
0.0
722.0
677.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
თავდაცვის მართვა
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 02
01
10.0
10.0
გრანტები
29 02
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
545.0
ხარჯები
29 01
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
555.0
ხარჯები
29 00
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
დაწყებითი სამხედრო მომზადება
3,820.0
3,590.0
230.0
3,490.0
3,290.0
200.0
შრომის ანაზღაურება
2,350.0
2,350.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,100.0
900.0
200.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ლევან
მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური
სასწავლო და კვლევითი
ინსტიტუტი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
სსიპ - გენერალ გიორგი
კვინიტაძის სახელობის
კადეტთა სამხედრო
ლიცეუმი
48
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 02
02
სამხედრო განათლება
0.0
10.0
10.0
0.0
330.0
300.0
30.0
14,030.0
85.0
შრომის ანაზღაურება
9,500.0
9,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,985.0
3,900.0
85.0
სოციალური უზრუნველყოფა
210.0
210.0
0.0
420.0
420.0
0.0
385.0
370.0
15.0
870.0
870.0
0.0
863.0
863.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
358.0
358.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
505.0
505.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
0.0
27,000.0
27,000.0
0.0
პროფესიული განვითარება
სპეციალისტების მომზადება და შეფასება
ხარჯები
27,000.0
27,000.0
0.0
27,000.0
27,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
62,920.0
55,450.0
8,300.0
60,060.0
52,590.0
8,300.0
შრომის ანაზღაურება
8,745.0
4,545.0
4,200.0
საქონელი და მომსახურება
8,074.0
4,955.0
3,119.0
0.0
0.0
830.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24,190.0
24,070.0
120.0
სხვა ხარჯები
19,051.0
19,020.0
31.0
2,860.0
2,860.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
სასწავლო კურსები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03
01
30.0
14,115.0
ხარჯები
29 03
30.0
100.0
სხვა ხარჯები
29 02
05
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
14,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 02
04
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
14,500.0
ხარჯები
29 02
03
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება
14,970.0
7,500.0
8,300.0
14,610.0
7,140.0
8,300.0
შრომის ანაზღაურება
8,745.0
4,545.0
4,200.0
საქონელი და მომსახურება
5,574.0
2,455.0
3,119.0
0.0
0.0
830.0
ხარჯები
გრანტები
განმკარგავი
სსიპ - დავით
აღმაშენებლის სახელობის
საქართველოს ეროვნული
თავდაცვის აკადემია
სსიპ - თავდაცვის
ინსტიტუციური
აღმშენებლობის სკოლა
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
სსიპ - გიორგი
აბრამიშვილის სახელობის
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი
49
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
0.0
23,950.0
23,950.0
0.0
23,950.0
23,950.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23,950.0
23,950.0
0.0
ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა
24,000.0
24,000.0
0.0
21,500.0
21,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,500.0
2,500.0
0.0
სხვა ხარჯები
19,000.0
19,000.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
9,500.0
9,500.0
0.0
4,404.0
4,404.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
890.0
890.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,506.0
3,506.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
მართვის, კონტროლის,
კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული
სისტემები
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,096.0
5,096.0
0.0
კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა
1,500.0
1,500.0
0.0
1,148.0
1,148.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
890.0
890.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
250.0
250.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
352.0
352.0
0.0
კავშირგაბმულობა და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
8,000.0
8,000.0
0.0
3,256.0
3,256.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,256.0
3,256.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,744.0
4,744.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
26,500.0
26,500.0
0.0
800.0
800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
800.0
800.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,700.0
25,700.0
0.0
ინფრასტრუქტურული პროექტები
15,500.0
15,500.0
0.0
800.0
800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
800.0
800.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,700.0
14,700.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
29 05
ხარჯები
29 05
01
120.0
31.0
ხარჯები
29 04
02
120.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 04
01
240.0
360.0
ხარჯები
29 04
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
51.0
ხარჯები
29 03
03
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
360.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03
02
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
სსიპ კიბერუსაფრთხოების
ბიურო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს
თავდაცვის სამინისტრო
50
კოდი
დასახელება
29 05
02
ინფრასტრუქტურული პროექტები (სსიპ
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი დელტა)
29 06
29 07
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,000.0
11,000.0
0.0
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
42,750.0
42,750.0
0.0
41,195.0
41,195.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
765.0
765.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40,430.0
40,430.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,555.0
1,555.0
0.0
41.195.0
41.195.0
0.0
41,195.0
41,195.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
765.0
765.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40,430.0
40,430.0
0.0
სამშვიდობო ოპერაცია და
გადასროლისწინა მომზადება
სამშვიდობო ოპერაციების
ქვედანაყოფების აღჭურვა
1,555.0
1,555.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,555.0
1,555.0
0.0
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო
მრეწველობის განვითარება
40,400.0
33,530.0
7,470.0
30,700.0
27,590.0
3,710.0
შრომის ანაზღაურება
8,169.0
8,016.0
153.0
საქონელი და მომსახურება
20,612.0
19,144.0
1,468.0
ხარჯები
გრანტები
1.0
0.0
601.0
სოციალური უზრუნველყოფა
320.0
315.0
5.0
სხვა ხარჯები
1,598.0
115.0
1,483.0
9,700.0
5,940.0
3,760.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 07
01
სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი დელტა
33,100.0
27,700.0
6,000.0
24,060.0
22,200.0
2,460.0
შრომის ანაზღაურება
3,811.0
3,811.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
29 07
02
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
11,000.0
ხარჯები
29 06
02
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
11,000.0
ხარჯები
29 06
01
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
18,769.0
17,989.0
780.0
გრანტები
0.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
300.0
300.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,180.0
100.0
1,080.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,040.0
5,500.0
3,540.0
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო
ინსტიტუტი
2,340.0
1,570.0
770.0
2,190.0
1,525.0
665.0
შრომის ანაზღაურება
1,360.0
1,230.0
130.0
საქონელი და მომსახურება
580.0
290.0
290.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - სახელმწიფო
სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი
"დელტა"
საქართველოს
თავდაცვის სამინისტრო,
სსიპ - სახელმწიფო
სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი
"დელტა"
სსიპ - სახელმწიფო
სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი
"დელტა"
სსიპ - გრიგოლ
წულუკიძის სამთო
ინსტიტუტი
51
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
29 07
03
5.0
5.0
0.0
240.0
45.0
105.0
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკატექნიკის ინსტიტუტი
1,300.0
1,000.0
300.0
1,175.0
915.0
260.0
შრომის ანაზღაურება
635.0
635.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
450.0
270.0
180.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.0
5.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125.0
85.0
40.0
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა
მექანიკის ინსტიტუტი
900.0
600.0
300.0
828.0
580.0
248.0
შრომის ანაზღაურება
520.0
505.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
229.0
75.0
154.0
გრანტები
1.0
0.0
1.0
სხვა ხარჯები
78.0
0.0
78.0
72.0
20.0
52.0
550.0
550.0
0.0
365.0
365.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
270.0
270.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
90.0
90.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
185.0
185.0
0.0
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის
მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის
ინსტიტუტი
1,570.0
1,470.0
100.0
1,497.0
1,420.0
77.0
შრომის ანაზღაურება
1,148.0
1,140.0
8.0
საქონელი და მომსახურება
334.0
270.0
64.0
ხარჯები
29 07
07
10.0
240.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 07
06
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
150.0
ხარჯები
29 07
05
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
29 07
04
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.0
50.0
23.0
სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის
ინსტიტუტი
640.0
640.0
0.0
585.0
585.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
425.0
425.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
160.0
160.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.0
55.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - სოხუმის ილია
ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის
ინსტიტუტი
სსიპ - რაფიელ დვალის
მანქანათა მექანიკის
ინსტიტუტი
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
სსიპ - ფერდინანდ
თავაძის მეტალურგიისა
და მასალათმცოდნეობის
ინსტიტუტი
სსიპ - მიკრო და ნანო
ელექტრონიკის
ინსტიტუტი
52
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
განმკარგავი
141,200.0
141,200.0
0.0
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
141,200.0
141,200.0
0.0
149,960.0
149,960.0
0.0
144,541.0
144,541.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26,670.0
26,670.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
117,871.0
117,871.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,419.0
5,419.0
0.0
136,850.0
136,850.0
0.0
132,986.0
132,986.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26,670.0
26,670.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
106,316.0
106,316.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,864.0
3,864.0
0.0
13,110.0
13,110.0
0.0
11,555.0
11,555.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,555.0
11,555.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,555.0
1,555.0
0.0
GDRP -ში მონაწილე ქვედანაყოფების
წვრთნა
11,555.0
11,555.0
0.0
11,555.0
11,555.0
0.0
11,555.0
11,555.0
0.0
კოდი
29 08
დასახელება
თავდაცვის შესაძლებლობების
შენარჩუნება/განვითარება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 09
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
29 09
01
ლოგისტიკური მხარდაჭერა
ხარჯები
29 09
02
საბრძოლო მზადყოფნის (GDRP)
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
29 09
02 01
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
29 09
02 02
GDRP -ში მონაწილე ქვედანაყოფების
აღჭურვა
1,555.0
1,555.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,555.0
1,555.0
0.0
29 10
საქართველოს თავდაცვის ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
55,000.0
55,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,000.0
55,000.0
0.0
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
917,360.0
741,600.0
197,460.0
812,841.0
653,264.0
181,277.0
შრომის ანაზღაურება
560,278.6
467,825.0
92,453.6
საქონელი და მომსახურება
174,946.0
149,233.0
25,713.0
გრანტები
150.0
120.0
21,730.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,701.0
8,601.0
2,100.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
30 01
66,765.4
27,485.0
39,280.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,519.0
88,336.0
16,183.0
საზოგადოებრივი წესრიგი და
საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
528,040.0
528,040.0
0.0
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს
თავდაცვის სამინისტრო
სსიპ - სახელმწიფო
სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი
"დელტა"
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტრო
53
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
478,060.0
478,060.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
342,000.0
342,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
დასახელება
ხარჯები
110,500.0
110,500.0
0.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,500.0
5,500.0
0.0
სხვა ხარჯები
20,000.0
20,000.0
0.0
49,980.0
49,980.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 02
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
94,900.0
94,900.0
0.0
86,900.0
86,900.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
64,000.0
64,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18,000.0
18,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,700.0
1,700.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
30 03
3,200.0
3,200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,000.0
8,000.0
0.0
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ
შორის, ქონების), დიპლომატიური
წარმომადგენლობების, ეროვნული
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
121,810.0
10,160.0
124,250.0
118,594.0
10,110.0
121,084.0
შრომის ანაზღაურება
81,165.0
8,195.0
72,970.0
საქონელი და მომსახურება
14,029.0
905.0
13,124.0
0.0
0.0
12,600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,800.0
300.0
1,500.0
სხვა ხარჯები
21,600.0
710.0
20,890.0
3,216.0
50.0
3,166.0
7,159.0
6,800.0
359.0
6,798.0
6,500.0
298.0
შრომის ანაზღაურება
2,800.0
2,800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,573.0
3,360.0
213.0
სოციალური უზრუნველყოფა
95.0
95.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 04
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო
ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.0
245.0
85.0
361.0
300.0
61.0
განმკარგავი
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულება
საქართველოს სასაზღვრო
პოლიცია
სსიპ - დაცვის პოლიციის
დეპარტამენტი
სსიპ - საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს აკადემია
54
კოდი
დასახელება
30 05
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
ჯანმრთელობის დაცვის
სამსახური
70.0
4,159.0
4,100.0
59.0
შრომის ანაზღაურება
630.0
630.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,439.0
3,380.0
59.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.0
85.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.0
0.0
11.0
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის
ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური
რეზერვების შექმნა და მართვა
97,738.0
97,600.0
138.0
67,732.0
67,594.0
138.0
შრომის ანაზღაურება
50,267.6
50,200.0
67.6
საქონელი და მომსახურება
13,088.0
13,088.0
0.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,001.0
1,001.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,315.4
3,245.0
70.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,006.0
30,006.0
0.0
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის
ამაღლება
97,290.0
97,290.0
0.0
67,290.0
67,290.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
50,000.0
50,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
13,000.0
13,000.0
0.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000.0
1,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,230.0
3,230.0
0.0
30,000.0
30,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 06
02
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
4,100.0
ხარჯები
30 06
01
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4,170.0
ხარჯები
30 06
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების
შექმნა და მართვა
448.0
310.0
138.0
442.0
304.0
138.0
შრომის ანაზღაურება
267.6
200.0
67.6
საქონელი და მომსახურება
88.0
88.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.4
15.0
70.4
6.0
6.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანგებო სიტუაციების
მართვის სამსახური
სსიპ - სახელმწიფო
რეზერვებისა და
სამოქალაქო
უსაფრთხოების
სერვისების სააგენტო
55
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
განმკარგავი
52,351.0
0.0
60,451.0
სსიპ - შსს მომსახურების
სააგენტო
40,031.0
0.0
48,131.0
შრომის ანაზღაურება
14,270.0
0.0
14,270.0
საქონელი და მომსახურება
8,401.0
0.0
8,401.0
გრანტები
30.0
0.0
8,130.0
სოციალური უზრუნველყოფა
400.0
0.0
400.0
სხვა ხარჯები
16,930.0
0.0
16,930.0
12,320.0
0.0
12,320.0
11,192.0
0.0
12,192.0
10,567.0
0.0
11,567.0
შრომის ანაზღაურება
5,146.0
0.0
5,146.0
საქონელი და მომსახურება
3,916.0
0.0
3,916.0
კოდი
30 07
დასახელება
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს
მომსახურების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისთვის
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 08
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების
ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება
ხარჯები
31 00
გრანტები
0.0
0.0
1,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
0.0
200.0
სხვა ხარჯები
1,305.0
0.0
1,305.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
625.0
0.0
625.0
საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
388,753.0
338,900.0
54,045.0
361,147.0
315,224.0
50,115.0
შრომის ანაზღაურება
59,438.0
43,942.0
15,496.0
საქონელი და მომსახურება
119,542.0
98,020.0
21,522.0
სუბსიდიები
87,750.0
87,750.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
990.0
950.0
4,232.0
სოციალური უზრუნველყოფა
700.0
558.0
142.0
სხვა ხარჯები
92,727.0
84,004.0
8,723.0
27,606.0
23,676.0
3,930.0
17,772.0
17,772.0
0.0
15,567.0
15,567.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,612.0
9,612.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,900.0
4,900.0
0.0
გრანტები
750.0
750.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
170.0
170.0
0.0
სხვა ხარჯები
135.0
135.0
0.0
2,205.0
2,205.0
0.0
10,172.0
10,172.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
სსიპ - 112
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
56
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
9,907.0
9,907.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,282.0
6,282.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,650.0
2,650.0
0.0
გრანტები
750.0
750.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
130.0
0.0
სხვა ხარჯები
95.0
95.0
0.0
265.0
265.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
3,860.0
3,860.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,330.0
3,330.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
450.0
450.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
75,777.0
67,986.0
8,587.0
75,182.0
67,646.0
8,332.0
შრომის ანაზღაურება
10,450.0
8,063.0
2,387.0
საქონელი და მომსახურება
62,300.0
59,069.0
3,231.0
გრანტები
130.0
130.0
796.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
70.0
10.0
სხვა ხარჯები
2,222.0
314.0
1,908.0
595.0
340.0
255.0
13,150.0
7,739.0
5,987.0
12,845.0
7,439.0
5,982.0
8,138.0
6,151.0
1,987.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
02
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
რეგიონებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
03
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 01
04
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის
ღონისძიებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 01
05
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების
მართვის ღონისძიებები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა
და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 02
01
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა
დაცვისა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა
და ადმინისტრირება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
57
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
3,119.0
1,018.0
2,101.0
გრანტები
130.0
130.0
576.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
40.0
10.0
სხვა ხარჯები
1,408.0
100.0
1,308.0
305.0
300.0
5.0
13,150.0
7,739.0
5,987.0
12,845.0
7,439.0
5,982.0
შრომის ანაზღაურება
8,138.0
6,151.0
1,987.0
საქონელი და მომსახურება
3,119.0
1,018.0
2,101.0
გრანტები
130.0
130.0
576.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
40.0
10.0
სხვა ხარჯები
1,408.0
100.0
1,308.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305.0
300.0
5.0
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო
კონტროლი
1,300.0
1,300.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,250.0
1,250.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
8,780.0
8,780.0
0.0
8,765.0
8,765.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,765.0
8,765.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
15.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
796.0
796.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
215.0
215.0
0.0
215.0
215.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
206.0
206.0
0.0
სხვა ხარჯები
9.0
9.0
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 02
01 01
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა
დაცვისა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა
და ადმინისტრირება (ხარჯები)
ხარჯები
31 02
02
ხარჯები
31 02
03
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და
იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია
ხარჯები
31 02
04
მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული
კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
31 02
05
სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი
ხარჯები
31 02
06
კვების პროდუქტების, ცხოველთა და
მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა
6,532.0
4,152.0
2,600.0
6,257.0
4,127.0
2,350.0
შრომის ანაზღაურება
2,312.0
1,912.0
400.0
საქონელი და მომსახურება
3,294.0
2,164.0
1,130.0
0.0
0.0
220.0
ხარჯები
გრანტები
განმკარგავი
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია
58
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
600.0
45,000.0
45,000.0
0.0
45,000.0
45,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
44,870.0
44,870.0
0.0
სხვა ხარჯები
130.0
130.0
0.0
14,880.0
13,830.0
1,050.0
14,730.0
13,730.0
1,000.0
შრომის ანაზღაურება
1,255.0
1,000.0
255.0
საქონელი და მომსახურება
12,620.0
12,250.0
370.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
15.0
15.0
აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ
გასატარებელი ღონისძიებები
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
765.0
405.0
360.0
150.0
100.0
50.0
2,730.0
1,680.0
1,050.0
2,640.0
1,640.0
1,000.0
შრომის ანაზღაურება
1,255.0
1,000.0
255.0
საქონელი და მომსახურება
930.0
560.0
370.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
15.0
15.0
სხვა ხარჯები
365.0
5.0
360.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.0
40.0
50.0
ღვინის ლაბორატორიული კვლევა
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
0.0
ქართული ღვინოპროდუქციის
პოპულარიზაციის ხელშეწყობის
ღონისძიებები
7,500.0
7,500.0
0.0
7,450.0
7,450.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,450.0
7,450.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
350.0
350.0
0.0
350.0
350.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
350.0
350.0
0.0
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები
750.0
750.0
0.0
750.0
750.0
0.0
350.0
350.0
0.0
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების
პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
31 03
04
მევენახეობის განვითარების
ღონისძიებები
ხარჯები
31 03
05
0.0
250.0
სხვა ხარჯები
31 03
03
30.0
21.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 03
02
30.0
25.0
ხარჯები
31 03
01
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
621.0
ხარჯები
31 03
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
275.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 02
07
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
განმკარგავი
სსიპ - სურსათის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
59
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
31 03
06
ქართული ვაზის წარმოშობის
პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 03
07
ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის
დასახელების სისტემის განვითარებისა და
ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
31 04
400.0
400.0
0.0
3,200.0
3,200.0
0.0
3,200.0
3,200.0
0.0
3,200.0
3,200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
190.0
190.0
0.0
190.0
190.0
0.0
10.0
10.0
0.0
სოფლის მეურნეობის დარგში
სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების
განხორციელება
6,542.0
6,542.0
0.0
4,595.0
4,595.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,785.0
1,785.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,750.0
2,750.0
0.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
0.0
1,947.0
1,947.0
0.0
2,992.0
2,992.0
0.0
2,982.0
2,982.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,785.0
1,785.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,137.0
1,137.0
0.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
0.0
10.0
10.0
0.0
600.0
600.0
0.0
570.0
570.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
570.0
570.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
30.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
900.0
900.0
0.0
სოფლის მეურნეობის დარგში
სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების
პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოში გავრცელებული შინაური
ცხოველების, ფრინველების, თევზების და
სამეურნეო-სასარგებლო მწერების
ადგილობრივი ჯიშების და
პოპულაციების აღდგენა-გაუმჯობესება
და გენეტიკური ბანკის შექმნა
ხარჯები
31 04
03
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 04
02
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
31 04
01
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი
კულტურების გენოფონდის შენარჩუნება,
მათი გაშენების, მოვლა-მოყვანის,
ბიოაგროწარმოების ინოვაციური
ტექნოლოგიების შემუშავება
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი
60
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
900.0
900.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,900.0
1,900.0
0.0
სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა
შენახვა-გადამუშავების მეთოდების
სამეცნიერო კვლევა
50.0
50.0
0.0
43.0
43.0
0.0
კოდი
31 04
04
დასახელება
ხარჯები
31 04
05
საქონელი და მომსახურება
43.0
43.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
0.0
საქართველოს მიწის ფონდის შესწავლა
ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების მიზნით
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
96,990.0
96,890.0
100.0
96,960.0
96,860.0
100.0
შრომის ანაზღაურება
3,930.0
3,930.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,388.0
3,350.0
38.0
სუბსიდიები
70,600.0
70,600.0
0.0
62.0
0.0
62.0
18,980.0
18,980.0
0.0
30.0
30.0
0.0
5,190.0
5,090.0
100.0
5,160.0
5,060.0
100.0
შრომის ანაზღაურება
3,930.0
3,930.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,138.0
1,100.0
38.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.0
0.0
62.0
სხვა ხარჯები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
49,000.0
49,000.0
0.0
49,000.0
49,000.0
0.0
50.0
50.0
0.0
48,950.0
48,950.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
სუბსიდიები
7,800.0
7,800.0
0.0
დანერგე მომავალი
13,000.0
13,000.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 05
ერთიანი აგროპროექტი
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
01
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
02
შეღავათიანი აგროკრედიტები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
31 05
03
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები
ხარჯები
31 05
04
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი
სსიპ - სოფლის
მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
61
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
სუბსიდიები
12,900.0
12,900.0
0.0
ქართული ჩაი
500.0
500.0
0.0
ხარჯები
500.0
500.0
0.0
კოდი
31 05
05
31 05
06
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
0.0
სუბსიდიები
450.0
450.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
50.0
50.0
0.0
12,950.0
12,950.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
1,000.0
0.0
სუბსიდიები
500.0
500.0
0.0
6,484.0
6,484.0
0.0
6,424.0
6,424.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
544.0
544.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
550.0
550.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,310.0
5,310.0
0.0
60.0
60.0
0.0
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
31 05
07
ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის
პროექტი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 05
08
იმერეთის აგროზონა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
09
მოსავლის ამღები ტექნიკის
თანადაფინანსების პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 05
10
ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის
პროექტი
ხარჯები
31 06
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
01
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებების პროგრამის
მართვა და ადმინისტრირება
984.0
984.0
0.0
განმკარგავი
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების სააგენტო
62
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
924.0
924.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
544.0
544.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
350.0
350.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
60.0
60.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
02
მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების მხარდაჭერა
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
300.0
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
სხვა ხარჯები
100.0
100.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 06
03
კოოპერატივებში საერთაშორისო
სტანდარტების დანერგვა და წარმოებული
პროდუქციის პოპულარიზაცია
ხარჯები
31 06
04
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
5,000.0
5,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
76,700.0
76,700.0
0.0
75,350.0
75,350.0
0.0
სუბსიდიები
17,000.0
17,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
58,350.0
58,350.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,350.0
1,350.0
0.0
სამელიორაციო სისტემების
რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა
36,000.0
36,000.0
0.0
36,000.0
36,000.0
0.0
36,000.0
36,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
11,000.0
11,000.0
0.0
10,800.0
10,800.0
0.0
10,800.0
10,800.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 07
სამელიორაციო სისტემების
მოდერნიზაცია და აგროსექტორის
განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
31 07
01
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 07
02
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის
მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
31 07
03
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების
გაუმჯობესება (WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების სააგენტო
სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების სააგენტო
სსიპ - სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების სააგენტო
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
63
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
200.0
0.0
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
12,050.0
12,050.0
0.0
10,900.0
10,900.0
0.0
10,900.0
10,900.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,150.0
1,150.0
0.0
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
6,250.0
6,250.0
0.0
5,100.0
5,100.0
0.0
5,100.0
5,100.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,150.0
1,150.0
0.0
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF,
IFAD)
5,800.0
5,800.0
0.0
5,800.0
5,800.0
0.0
5,800.0
5,800.0
0.0
650.0
650.0
0.0
650.0
650.0
0.0
650.0
650.0
0.0
20,670.0
20,670.0
0.0
16,045.0
16,045.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,752.0
10,752.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,905.0
4,905.0
0.0
კოდი
31 07
04
დასახელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 07
04 01
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 07
04 02
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 07
05
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია (ORIO)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 08
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
ხარჯები
31 09
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
318.0
318.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,625.0
4,625.0
0.0
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
19,720.0
11,520.0
9,000.0
12,603.0
5,645.0
7,758.0
შრომის ანაზღაურება
7,076.0
3,955.0
3,121.0
საქონელი და მომსახურება
3,925.0
1,435.0
2,490.0
სუბსიდიები
150.0
150.0
0.0
გრანტები
2.0
0.0
802.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,410.0
65.0
1,345.0
7,117.0
5,875.0
1,242.0
13,885.0
5,685.0
9,000.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 09
01
დაცული ტერიტორიების რეგულირება და
მართვა
განმკარგავი
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო
საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტი
სსიპ - დაცული
ტერიტორიების სააგენტო
64
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
11,198.0
4,240.0
7,758.0
შრომის ანაზღაურება
6,456.0
3,335.0
3,121.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
დასახელება
ხარჯები
31 09
02
3,290.0
800.0
2,490.0
გრანტები
2.0
0.0
802.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,410.0
65.0
1,345.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,687.0
1,445.0
1,242.0
დაცული ტერიტორიების დაცვა და
რესურსების მართვა
200.0
200.0
0.0
30.0
30.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
30.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170.0
170.0
0.0
300.0
300.0
0.0
200.0
200.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
დაცული ტერიტორიების განვითარება
(CNF)
1,470.0
1,470.0
0.0
850.0
850.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
620.0
620.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
230.0
230.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
620.0
620.0
0.0
3,865.0
3,865.0
0.0
325.0
325.0
0.0
ხარჯები
31 09
03
ეკოტურიზმის განვითარება და
საზოგადოებასთან ეფექტური
კომუნიკაცია
ხარჯები
31 09
04
ხარჯები
31 09
05
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის
პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს
(ეკორეგიონალური პროგრამა
საქართველო, (KfW)
ხარჯები
31 10
საქონელი და მომსახურება
175.0
175.0
0.0
სუბსიდიები
150.0
150.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,540.0
3,540.0
0.0
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
34,257.0
11,895.0
24,738.0
28,601.0
6,345.0
24,632.0
შრომის ანაზღაურება
6,911.0
2,362.0
4,549.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
16,710.0
3,773.0
12,937.0
გრანტები
0.0
0.0
2,376.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
110.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,870.0
100.0
4,770.0
5,656.0
5,550.0
106.0
13,747.0
5,795.0
10,328.0
13,291.0
5,445.0
10,222.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 10
01
ეროვნული სატყეო სააგენტოს
რეგულირება და მართვა
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - დაცული
ტერიტორიების სააგენტო
სსიპ - დაცული
ტერიტორიების სააგენტო
სსიპ - დაცული
ტერიტორიების სააგენტო
სსიპ - დაცული
ტერიტორიების სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
65
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
6,911.0
2,362.0
4,549.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
31 10
02
დასახელება
3,875.0
2,873.0
1,002.0
გრანტები
0.0
0.0
2,376.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
110.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,395.0
100.0
2,295.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
456.0
350.0
106.0
ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები
2,340.0
600.0
1,740.0
2,340.0
600.0
1,740.0
საქონელი და მომსახურება
2,340.0
600.0
1,740.0
ტყითსარგებლობის ღონისძიებები
17,320.0
5,300.0
12,020.0
12,120.0
100.0
12,020.0
9,645.0
100.0
9,545.0
ხარჯები
31 10
03
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
31 10
04
2,475.0
0.0
2,475.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,200.0
5,200.0
0.0
ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის
ღონისძიებები
850.0
200.0
650.0
850.0
200.0
650.0
850.0
200.0
650.0
1,550.0
620.0
950.0
1,450.0
620.0
850.0
შრომის ანაზღაურება
372.0
150.0
222.0
საქონელი და მომსახურება
1,008.0
470.0
538.0
გრანტები
0.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
70.0
0.0
70.0
100.0
0.0
100.0
980.0
270.0
710.0
930.0
270.0
660.0
შრომის ანაზღაურება
372.0
150.0
222.0
საქონელი და მომსახურება
508.0
120.0
388.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 11
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 11
01
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 11
02
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
0.0
50.0
საქართველოს ფლორისა და ფაუნის
იშვიათი სახეობების განახლება
570.0
350.0
240.0
520.0
350.0
190.0
საქონელი და მომსახურება
500.0
350.0
150.0
გრანტები
0.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
20.0
0.0
20.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული საშენი
მეურნეობა
სსიპ - ეროვნული საშენი
მეურნეობა
66
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
4,741.0
4,641.0
100.0
4,661.0
4,561.0
100.0
შრომის ანაზღაურება
1,151.0
1,151.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,450.0
3,400.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
55.0
5.0
50.0
80.0
80.0
0.0
3,941.0
3,841.0
100.0
3,861.0
3,761.0
100.0
შრომის ანაზღაურება
1,151.0
1,151.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,650.0
2,600.0
50.0
კოდი
31 12
დასახელება
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 12
01
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება,
საზოგადოებრივი ჩართულობა და
განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
31 12
02
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
55.0
5.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.0
80.0
0.0
გარემოსდაცვითი ელექტრონული
სისტემის დანერგვა
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
1,020.0
1,000.0
20.0
1,006.0
986.0
20.0
შრომის ანაზღაურება
638.0
638.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
360.0
340.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
14.0
14.0
0.0
11,650.0
2,350.0
9,500.0
7,973.0
850.0
7,323.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 13
ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების დაცვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 14
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება და პრევენცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
4,962.0
0.0
4,962.0
საქონელი და მომსახურება
2,676.0
828.0
1,848.0
გრანტები
38.0
0.0
238.0
სოციალური უზრუნველყოფა
74.0
19.0
55.0
სხვა ხარჯები
223.0
3.0
220.0
3,677.0
1,500.0
2,177.0
1,839,112.0
1,508,500.0
359,619.0
1,643,968.0
1,351,301.0
321,674.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 00
საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების ცენტრი
სსიპ - გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და
განათლების ცენტრი
სსიპ - ბირთვული და
რადიაციული
უსაფრთხოების სააგენტო
სსიპ - გარემოს ეროვნული
სააგენტო
67
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
226,455.0
81,440.0
145,015.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
დასახელება
252,961.0
106,663.0
146,298.0
პროცენტი
91.0
0.0
91.0
სუბსიდიები
144,270.0
144,270.0
0.0
გრანტები
29,324.0
57,417.0
914.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,088.0
5,799.0
1,289.0
სხვა ხარჯები
983,779.0
955,712.0
28,067.0
195,144.0
157,199.0
37,945.0
38,191.0
35,159.0
3,244.0
35,311.0
32,319.0
3,204.0
შრომის ანაზღაურება
16,481.0
15,432.0
1,049.0
საქონელი და მომსახურება
17,468.0
16,130.0
1,338.0
გრანტები
335.0
335.0
212.0
სოციალური უზრუნველყოფა
366.0
321.0
45.0
სხვა ხარჯები
661.0
101.0
560.0
2,880.0
2,840.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
01
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება
14,615.0
14,615.0
0.0
14,415.0
14,415.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,900.0
8,900.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,220.0
5,220.0
0.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
210.0
210.0
0.0
სხვა ხარჯები
75.0
75.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
200.0
0.0
განათლების სფეროში სამინისტროს
პოლიტიკის განხორციელების
ხელშეწყობა
5,845.0
5,845.0
0.0
5,820.0
5,820.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,117.0
4,117.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,644.0
1,644.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
51.0
51.0
0.0
სხვა ხარჯები
8.0
8.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
განათლების ხარისხის განვითარება და
მართვა
5,299.0
2,900.0
2,611.0
5,259.0
2,870.0
2,601.0
შრომის ანაზღაურება
1,544.0
695.0
849.0
საქონელი და მომსახურება
3,130.0
2,075.0
1,055.0
ხარჯები
32 01
02
ხარჯები
32 01
03
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრები
სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
68
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
65.0
65.0
212.0
სოციალური უზრუნველყოფა
65.0
30.0
35.0
სხვა ხარჯები
455.0
5.0
450.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.0
30.0
10.0
განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემა
10,492.0
9,859.0
633.0
7,907.0
7,304.0
603.0
შრომის ანაზღაურება
820.0
620.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
6,949.0
6,666.0
283.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
15.0
10.0
სხვა ხარჯები
113.0
3.0
110.0
2,585.0
2,555.0
30.0
კოდი
დასახელება
გრანტები
32 01
04
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
05
საერთაშორისო ურთიერთობების
მხარდაჭერა
310.0
310.0
0.0
310.0
310.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
0.0
გრანტები
260.0
260.0
0.0
ხარჯები
32 01
06
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო
1,630.0
1,630.0
0.0
1,600.0
1,600.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,100.0
1,100.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
475.0
475.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
30.0
0.0
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
754,335.0
750,460.0
3,875.0
736,845.0
732,971.0
3,874.0
შრომის ანაზღაურება
2,242.0
2,182.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
47,301.0
43,938.0
3,363.0
სუბსიდიები
820.0
820.0
0.0
გრანტები
16,050.0
16,050.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,351.0
4,350.0
1.0
სხვა ხარჯები
666,081.0
665,631.0
450.0
17,490.0
17,489.0
1.0
ხარჯები
32 02
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
617,230.0
617,230.0
0.0
617,230.0
617,230.0
0.0
617,230.0
617,230.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - განათლების
მართვის საინფორმაციო
სისტემა
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
69
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
15,553.0
11,755.0
3,798.0
15,528.0
11,730.0
3,798.0
შრომის ანაზღაურება
710.0
650.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
13,719.0
10,431.0
3,288.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,089.0
639.0
450.0
25.0
25.0
0.0
კოდი
32 02
02
დასახელება
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
02 01
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის
აპარატი
5,008.0
1,210.0
3,798.0
4,998.0
1,200.0
3,798.0
შრომის ანაზღაურება
710.0
650.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
3,821.0
533.0
3,288.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
457.0
7.0
450.0
10.0
10.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
02 02
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის
პროგრამები
9,945.0
9,945.0
0.0
9,930.0
9,930.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,298.0
9,298.0
0.0
სხვა ხარჯები
632.0
632.0
0.0
15.0
15.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
02 03
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს მხარდაჭერით
ინიცირებული მასწავლებელთა და
სკოლის დირექტორთა პროფესიული
განვითარების პროგრამა
600.0
600.0
0.0
600.0
600.0
0.0
600.0
600.0
0.0
17,832.0
17,755.0
77.0
17,721.0
17,645.0
76.0
შრომის ანაზღაურება
1,532.0
1,532.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15,120.0
15,045.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
201.0
200.0
1.0
სხვა ხარჯები
868.0
868.0
0.0
111.0
110.0
1.0
2,573.0
2,496.0
77.0
2,462.0
2,386.0
76.0
1,532.0
1,532.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
03 01
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფის პროგრამის
ადმინისტრირება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
70
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
893.0
818.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21.0
20.0
1.0
სხვა ხარჯები
16.0
16.0
0.0
111.0
110.0
1.0
15,259.0
15,259.0
0.0
15,259.0
15,259.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14,227.0
14,227.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
180.0
180.0
0.0
სხვა ხარჯები
852.0
852.0
0.0
730.0
730.0
0.0
730.0
730.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
480.0
480.0
0.0
სხვა ხარჯები
250.0
250.0
0.0
440.0
440.0
0.0
440.0
440.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
190.0
190.0
0.0
სხვა ხარჯები
250.0
250.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
03 02
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
04
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
ხარჯები
32 02
04 01
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
განკარგვა
ხარჯები
32 02
04 02
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადები სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
04 03
წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლები - სსიპ
– საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო
160.0
160.0
0.0
160.0
160.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
160.0
160.0
0.0
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
ხარჯები
32 02
05
ხარჯები
სუბსიდიები
32 02
05 01
სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის
ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - ვლადიმირ
კომაროვის თბილისის
ფიზიკა-მათემატიკის
№199 საჯარო სკოლა
71
კოდი
32 02
06
დასახელება
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
19,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
900.0
900.0
0.0
სხვა ხარჯები
18,100.0
18,100.0
0.0
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად
ოკუპირებული რეგიონების
მასწავლებლების და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური
დახმარება
სოციალური უზრუნველყოფა
ბრალდებული და მსჯავრდებული
პირებისათვის ზოგადი განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
0.0
1,650.0
1,650.0
0.0
1,650.0
1,650.0
0.0
4,140.0
4,140.0
0.0
4,140.0
4,140.0
0.0
4,140.0
4,140.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
150.0
150.0
0.0
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება
და დანერგვის ხელშეწყობა
საქონელი და მომსახურება
საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
ხარჯები
435.0
435.0
0.0
435.0
435.0
0.0
435.0
435.0
0.0
22,500.0
22,500.0
0.0
22,500.0
22,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,450.0
6,450.0
0.0
გრანტები
16,050.0
16,050.0
0.0
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02
13
1,650.0
210.0
ხარჯები
32 02
12
1,650.0
210.0
ხარჯები
32 02
11
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
19,000.0
ხარჯები
32 02
10
განმკარგავი
0.0
საქონელი და მომსახურება
32 02
09
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
19,000.0
ხარჯები
32 02
08
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
19,000.0
ხარჯები
32 02
07
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
27,920.0
27,920.0
0.0
27,920.0
27,920.0
0.0
27,920.0
27,920.0
0.0
1,580.0
1,580.0
0.0
1,580.0
1,580.0
0.0
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
72
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
526.0
526.0
0.0
სუბსიდიები
580.0
580.0
0.0
სხვა ხარჯები
474.0
474.0
0.0
კოდი
32 02
13 01
დასახელება
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა –
საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
განკარგვა
1,393.0
1,393.0
0.0
1,393.0
1,393.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
438.0
438.0
0.0
სუბსიდიები
580.0
580.0
0.0
სხვა ხარჯები
375.0
375.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
88.0
88.0
0.0
ხარჯები
32 02
13 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - სსიპ –
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული
ცენტრის განკარგვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
13 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტოს განკარგვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02
14
ზოგადი განათლების რეფორმის
ხელშეწყობა
ხარჯები
32 02
14 01
99.0
99.0
0.0
99.0
99.0
0.0
25,315.0
25,315.0
0.0
7,961.0
0.0
7,961.0
7,961.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,354.0
17,354.0
0.0
ზოგადი განათლების რეფორმის
ხელშეწყობა - საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს განკარგვა
19,354.0
19,354.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,000.0
2,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,354.0
17,354.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
საჯარო სკოლების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა - სსიპ - განათლების
მართვის საინფორმაციო სისტემის
განკარგვა
5,861.0
5,861.0
0.0
5,861.0
5,861.0
0.0
5,861.0
5,861.0
0.0
64,538.0
48,690.0
19,348.0
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 03
0.0
7,961.0
ხარჯები
32 02
14 03
99.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
32 02
14 02
99.0
პროფესიული განათლება
განმკარგავი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - განათლების
მართვის საინფორმაციო
სისტემა
73
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
47,570.0
15,588.0
270.0
270.0
0.0
17,464.0
2,095.0
15,369.0
16,185.0
0.0
გრანტები
0.0
3,500.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.0
15.0
2.0
25,722.0
25,505.0
217.0
4,880.0
1,120.0
3,760.0
პროფესიული განათლების განვითარების
ხელშეწყობა
62,117.0
46,300.0
19,317.0
57,257.0
45,200.0
15,557.0
საქონელი და მომსახურება
15,538.0
200.0
15,338.0
სუბსიდიები
16,000.0
16,000.0
0.0
გრანტები
0.0
3,500.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
25,717.0
25,500.0
217.0
4,860.0
1,100.0
3,760.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მსჯავრდებული პირებისათვის და
ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
185.0
185.0
0.0
185.0
185.0
0.0
185.0
185.0
0.0
2,236.0
2,205.0
31.0
2,216.0
2,185.0
31.0
შრომის ანაზღაურება
270.0
270.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,926.0
1,895.0
31.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
20.0
20.0
0.0
481,690.0
168,960.0
313,100.0
446,929.0
167,459.0
279,840.0
შრომის ანაზღაურება
153,266.0
13,006.0
140,260.0
საქონელი და მომსახურება
127,471.0
13,662.0
113,809.0
პროცენტი
91.0
0.0
91.0
სუბსიდიები
1,000.0
1,000.0
0.0
გრანტები
659.0
353.0
676.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,117.0
20.0
1,097.0
ხარჯები
სუბსიდიები
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
59,658.0
16,185.0
ხარჯები
32 03
03
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03
02
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
32 03
01
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
უმაღლესი განათლება
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო;
პროფესიული
საგნამანათლებლო
დაწესებულებები
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას
სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლა
74
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
163,325.0
139,418.0
23,907.0
34,761.0
1,501.0
33,260.0
16,295.0
11,935.0
4,710.0
16,015.0
11,745.0
4,620.0
შრომის ანაზღაურება
5,285.0
3,200.0
2,085.0
საქონელი და მომსახურება
9,755.0
8,190.0
1,565.0
გრანტები
340.0
330.0
360.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
10.0
10.0
სხვა ხარჯები
615.0
15.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
280.0
190.0
90.0
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის აპარატი
8,175.0
3,815.0
4,710.0
8,045.0
3,775.0
4,620.0
შრომის ანაზღაურება
5,285.0
3,200.0
2,085.0
საქონელი და მომსახურება
2,115.0
550.0
1,565.0
გრანტები
10.0
0.0
360.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
10.0
10.0
სხვა ხარჯები
615.0
15.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130.0
40.0
90.0
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის პროგრამები
8,120.0
8,120.0
0.0
7,970.0
7,970.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,640.0
7,640.0
0.0
გრანტები
330.0
330.0
0.0
150.0
150.0
0.0
135,185.0
135,185.0
0.0
135,185.0
135,185.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,000.0
2,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
133,185.0
133,185.0
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
01
გამოცდების ორგანიზება
ხარჯები
32 04
01 01
ხარჯები
32 04
01 02
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
02
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო
გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება
ხარჯები
32 04
02 01
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 02
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო
გრანტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
120,275.0
120,275.0
0.0
120,275.0
120,275.0
0.0
120,275.0
120,275.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული
ცენტრი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
75
კოდი
32 04
02 03
დასახელება
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 04
პროგრამა "ცოდნის კარი"
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 05
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში
დაზარალებული სტუდენტების სწავლის
დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 06
უმაღლეს საგანმანათლებლო
პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების
დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი
სურვილით აიღეს სამხედრო
სავალდებულო სამსახურის გავლის
ვალდებულება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 07
მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი
საგანმანათლებლო პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 08
ვისწავლოთ საქართველოში
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 04
03
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
განმკარგავი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
4,100.0
4,100.0
0.0
4,100.0
4,100.0
0.0
4,100.0
4,100.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
1,600.0
1,600.0
0.0
1,600.0
1,600.0
0.0
1,600.0
1,600.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
1,490.0
1,490.0
0.0
1,490.0
1,490.0
0.0
1,490.0
1,490.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
170.0
170.0
0.0
170.0
170.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
170.0
170.0
0.0
საზღვარგარეთ განათლების მიღების
ხელშეწყობა
6,910.0
6,910.0
0.0
6,900.0
6,900.0
0.0
ხარჯები
32 04
04
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
ხარჯები
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო;
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას
სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლა
სსიპ - განათლების
საერთაშორისო ცენტრი
76
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
381.0
381.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
501.0
501.0
0.0
გრანტები
8.0
8.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
6,000.0
6,000.0
0.0
10.0
10.0
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
05
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები
მოსახლეობის მიერ უმაღლესი
განათლების მიღების ხელშეწყობა
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
322,930.0
14,560.0
308,390.0
288,459.0
13,259.0
275,220.0
შრომის ანაზღაურება
147,600.0
9,425.0
138,175.0
საქონელი და მომსახურება
114,895.0
2,651.0
112,244.0
პროცენტი
91.0
0.0
91.0
სუბსიდიები
1,000.0
1,000.0
0.0
გრანტები
311.0
15.0
316.0
ხარჯები
32 04
06
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
1,087.0
0.0
1,087.0
სხვა ხარჯები
23,475.0
168.0
23,307.0
34,471.0
1,301.0
33,170.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
06 01
სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
4,636.0
3,025.0
1,611.0
4,531.0
2,980.0
1,551.0
შრომის ანაზღაურება
2,293.0
2,218.0
75.0
საქონელი და მომსახურება
2,153.0
747.0
1,406.0
გრანტები
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
70.0
0.0
70.0
105.0
45.0
60.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
06 02
სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
5,053.0
4,253.0
800.0
4,965.0
4,215.0
750.0
შრომის ანაზღაურება
3,905.0
3,555.0
350.0
საქონელი და მომსახურება
803.0
537.0
266.0
ხარჯები
გრანტები
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
242.0
123.0
119.0
88.0
38.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა
და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სსიპ - თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორია
77
კოდი
დასახელება
32 04
06 03
სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის
სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემია
2,802.0
3,330.0
შრომის ანაზღაურება
4,177.0
2,549.0
1,628.0
საქონელი და მომსახურება
1,867.0
223.0
1,644.0
სხვა ხარჯები
88.0
30.0
58.0
1,333.0
1,218.0
115.0
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი
2,200.0
1,300.0
900.0
2,185.0
1,300.0
885.0
შრომის ანაზღაურება
1,023.0
550.0
473.0
საქონელი და მომსახურება
1,001.0
748.0
253.0
გრანტები
1.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
0.0
8.0
სხვა ხარჯები
152.0
2.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
0.0
15.0
სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო
უნივერსიტეტი
1,650.0
400.0
1,250.0
1,642.0
400.0
1,242.0
შრომის ანაზღაურება
1,273.0
379.0
894.0
საქონელი და მომსახურება
334.0
11.0
323.0
სხვა ხარჯები
35.0
10.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
0.0
8.0
სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
220.0
210.0
10.0
220.0
210.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
174.0
174.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
41.0
33.0
8.0
სხვა ხარჯები
5.0
3.0
2.0
ხარჯები
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ხელშეწყობა –
საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
განკარგვა
1,352.0
1,352.0
0.0
1,352.0
1,352.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
352.0
352.0
0.0
სუბსიდიები
1,000.0
1,000.0
0.0
ხარჯები
32 04
06 08
სსიპ - თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემია
6,132.0
ხარჯები
32 04
06 07
განმკარგავი
3,445.0
ხარჯები
32 04
06 06
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
4,020.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
06 05
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
7,465.0
ხარჯები
32 04
06 04
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხარჯები
60,673.0
0.0
60,693.0
59,543.0
0.0
59,563.0
სსიპ - საქართველოს
ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი
სსიპ - ბათუმის
ხელოვნების სასწავლო
უნივერსიტეტი
სსიპ - ქ. ქუთაისის
სამუსიკო კოლეჯი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
78
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
28,450.0
0.0
28,450.0
საქონელი და მომსახურება
22,801.0
0.0
22,801.0
გრანტები
102.0
0.0
122.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
0.0
150.0
სხვა ხარჯები
8,040.0
0.0
8,040.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,130.0
0.0
1,130.0
სსიპ – საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი
52,283.0
0.0
52,283.0
49,802.0
0.0
49,802.0
შრომის ანაზღაურება
28,590.0
0.0
28,590.0
საქონელი და მომსახურება
17,381.0
0.0
17,381.0
პროცენტი
91.0
0.0
91.0
გრანტები
39.0
0.0
39.0
სოციალური უზრუნველყოფა
191.0
0.0
191.0
სხვა ხარჯები
3,510.0
0.0
3,510.0
2,481.0
0.0
2,481.0
87,655.0
0.0
87,655.0
68,315.0
0.0
68,315.0
შრომის ანაზღაურება
32,696.0
0.0
32,696.0
საქონელი და მომსახურება
29,633.0
0.0
29,633.0
გრანტები
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
372.0
0.0
372.0
სხვა ხარჯები
5,554.0
0.0
5,554.0
19,340.0
0.0
19,340.0
კოდი
32 04
06 09
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
06 10
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
06 11
სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
3,317.0
0.0
3,317.0
3,237.0
0.0
3,237.0
შრომის ანაზღაურება
1,739.0
0.0
1,739.0
საქონელი და მომსახურება
1,232.0
0.0
1,232.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
0.0
6.0
სხვა ხარჯები
260.0
0.0
260.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.0
0.0
80.0
სსიპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი
4,312.0
0.0
4,312.0
4,252.0
0.0
4,252.0
შრომის ანაზღაურება
2,775.0
0.0
2,775.0
საქონელი და მომსახურება
1,261.0
0.0
1,261.0
გრანტები
1.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
32 04
06 12
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი
სსიპ - თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი
სსიპ - იაკობ
გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სსიპ - გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი
79
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
0.0
60.0
სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
23,218.0
0.0
23,218.0
20,618.0
0.0
20,618.0
შრომის ანაზღაურება
10,950.0
0.0
10,950.0
საქონელი და მომსახურება
7,888.0
0.0
7,888.0
გრანტები
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
1,700.0
0.0
1,700.0
2,600.0
0.0
2,600.0
39,050.0
0.0
39,050.0
35,451.0
0.0
35,451.0
შრომის ანაზღაურება
14,140.0
0.0
14,140.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
32 04
06 13
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
06 14
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხარჯები
18,666.0
0.0
18,666.0
გრანტები
45.0
0.0
45.0
სოციალური უზრუნველყოფა
180.0
0.0
180.0
სხვა ხარჯები
2,420.0
0.0
2,420.0
3,599.0
0.0
3,599.0
6,447.0
0.0
6,447.0
6,047.0
0.0
6,047.0
შრომის ანაზღაურება
4,015.0
0.0
4,015.0
საქონელი და მომსახურება
1,832.0
0.0
1,832.0
სხვა ხარჯები
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400.0
0.0
400.0
სსიპ – სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
3,755.0
0.0
3,755.0
3,570.0
0.0
3,570.0
შრომის ანაზღაურება
2,055.0
0.0
2,055.0
საქონელი და მომსახურება
1,390.0
0.0
1,390.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
110.0
0.0
110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
185.0
0.0
185.0
სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
2,235.0
0.0
2,235.0
2,208.0
0.0
2,208.0
შრომის ანაზღაურება
845.0
0.0
845.0
საქონელი და მომსახურება
1,273.0
0.0
1,273.0
1.0
0.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
06 15
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ხარჯები
32 04
06 16
ხარჯები
32 04
06 17
ხარჯები
გრანტები
განმკარგავი
სსიპ - აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სსიპ - ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სსიპ - სოხუმის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სსიპ - შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი
80
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
89.0
0.0
89.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.0
0.0
27.0
სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
17,409.0
0.0
17,409.0
14,389.0
0.0
14,389.0
შრომის ანაზღაურება
8,500.0
0.0
8,500.0
საქონელი და მომსახურება
4,987.0
0.0
4,987.0
გრანტები
2.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
800.0
0.0
800.0
3,020.0
0.0
3,020.0
50,589.0
65,470.0
1,849.0
50,377.0
65,333.0
1,774.0
შრომის ანაზღაურება
4,685.0
4,415.0
270.0
საქონელი და მომსახურება
4,525.0
3,431.0
1,094.0
გრანტები
5,971.0
22,701.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
15.0
10.0
35,171.0
34,771.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.0
137.0
75.0
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
16,450.0
33,180.0
0.0
16,430.0
33,160.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
753.0
753.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,587.0
1,587.0
0.0
გრანტები
5,970.0
22,700.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
8,110.0
8,110.0
0.0
20.0
20.0
0.0
1,180.0
1,180.0
0.0
1,160.0
1,160.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
753.0
753.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
387.0
387.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
20.0
20.0
0.0
15,270.0
32,000.0
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
32 04
06 18
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 05
01
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
01 01
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
01 02
სსიპ –შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
პროგრამები და გრანტები
განმკარგავი
სსიპ - ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სსიპ – შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
სსიპ – შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
81
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
15,270.0
32,000.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
გრანტები
5,970.0
22,700.0
0.0
სხვა ხარჯები
8,100.0
8,100.0
0.0
5,889.0
4,190.0
1,699.0
5,748.0
4,114.0
1,634.0
შრომის ანაზღაურება
2,907.0
2,757.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
2,418.0
1,344.0
1,074.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
5.0
10.0
სხვა ხარჯები
408.0
8.0
400.0
141.0
76.0
65.0
2,200.0
1,670.0
530.0
2,130.0
1,630.0
500.0
შრომის ანაზღაურება
1,230.0
1,230.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
896.0
396.0
500.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
70.0
40.0
30.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 05
02
სამეცნიერო დაწესებულებების
პროგრამები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02 01
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02 01
01
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
1,670.0
1,670.0
0.0
1,630.0
1,630.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,230.0
1,230.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
396.0
396.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
40.0
40.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02 01
02
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
- სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები
530.0
0.0
530.0
500.0
0.0
500.0
საქონელი და მომსახურება
500.0
0.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
0.0
30.0
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
2,380.0
1,870.0
510.0
2,321.0
1,836.0
485.0
შრომის ანაზღაურება
1,191.0
1,191.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
922.0
637.0
285.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
203.0
3.0
200.0
59.0
34.0
25.0
ხარჯები
32 05
02 02
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - ივანე
ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტალური
ბიომედიცინის ცენტრი
სსიპ - ივანე
ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტალური
ბიომედიცინის ცენტრი
82
კოდი
32 05
02 02
01
დასახელება
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
სსიპ - კორნელი
კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი
1,836.0
1,836.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,191.0
1,191.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
637.0
637.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
34.0
34.0
0.0
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები
510.0
0.0
510.0
485.0
0.0
485.0
საქონელი და მომსახურება
285.0
0.0
285.0
სხვა ხარჯები
200.0
0.0
200.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის
ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
1,309.0
650.0
659.0
1,297.0
648.0
649.0
შრომის ანაზღაურება
486.0
336.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
600.0
311.0
289.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
201.0
1.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.0
2.0
10.0
საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა
1,200.0
1,050.0
150.0
ხარჯები
ხარჯები
1,149.0
1,009.0
140.0
შრომის ანაზღაურება
1,025.0
905.0
120.0
საქონელი და მომსახურება
120.0
100.0
20.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
51.0
41.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
04
განმკარგავი
0.0
ხარჯები
32 05
03
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,870.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02 03
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,870.0
ხარჯები
32 05
02 02
02
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
26,650.0
26,650.0
0.0
26,650.0
26,650.0
0.0
26,650.0
26,650.0
0.0
სსიპ - კორნელი
კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - გიორგი ელიავას
სახელეობის
ბაქტერიოფაგიის,
მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი
სსიპ - საქართველოს
სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
83
კოდი
32 05
05
დასახელება
მეცნიერების პოპულარიზაცია
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
17,710.0
17,710.0
0.0
17,515.0
17,515.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,453.0
1,453.0
0.0
სუბსიდიები
3,050.0
3,050.0
0.0
სხვა ხარჯები
13,012.0
13,012.0
0.0
195.0
195.0
0.0
ინკლუზიური განათლება
ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა
1,790.0
1,790.0
0.0
1,595.0
1,595.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,153.0
1,153.0
0.0
სხვა ხარჯები
442.0
442.0
0.0
195.0
195.0
0.0
3,050.0
3,050.0
0.0
3,050.0
3,050.0
0.0
3,050.0
3,050.0
0.0
704.0
704.0
0.0
704.0
704.0
0.0
704.0
704.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
273.0
273.0
0.0
273.0
273.0
0.0
273.0
273.0
0.0
306.0
306.0
0.0
306.0
306.0
0.0
306.0
306.0
0.0
587.0
587.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური
დაწესებულებების ხელშეწყობის
პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
სსიპ – ქალაქ თბილისის №200 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 02
სსიპ – ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 03
სსიპ – ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 04
სსიპ – ქალაქ თბილისის №202 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 05
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 06
02 01
განმკარგავი
0.0
ხარჯები
32 06
02
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
400.0
საქონელი და მომსახურება
32 06
01
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
400.0
ხარჯები
32 06
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ – ქალაქ თბილისის №203 საჯარო
სკოლა
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - ქალაქ თბილისის
თბილისის №200 საჯარო
სკოლა
სსიპ - ქალაქ ახალციხის
№7 საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ ჭიათურის
№12 საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ თბილისის
№202 საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ თბილისის
№203 საჯარო სკოლა
84
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 06
სსიპ – ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 07
სსიპ – ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 08
სსიპ – ქალაქ თბილისის №198 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
03
სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების
ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 06
04
ინკლუზიური განათლების
მხარდაჭერისათვის ადამიანური
რესურსების განვითარება
587.0
587.0
0.0
587.0
587.0
0.0
278.0
278.0
0.0
278.0
278.0
0.0
278.0
278.0
0.0
264.0
264.0
0.0
264.0
264.0
0.0
264.0
264.0
0.0
388.0
388.0
0.0
388.0
388.0
0.0
388.0
388.0
0.0
12,570.0
12,570.0
0.0
12,570.0
12,570.0
0.0
12,570.0
12,570.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
300.0
300.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
128,305.0
135,500.0
0.0
25,850.0
33,045.0
0.0
2,710.0
2,710.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
0.0
7,195.0
0.0
23,140.0
23,140.0
0.0
102,455.0
102,455.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
14,500.0
14,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,500.0
2,500.0
0.0
სხვა ხარჯები
12,000.0
12,000.0
0.0
65,500.0
65,500.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
300.0
ხარჯები
32 07
01
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
300.0
ხარჯები
32 07
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
16,005.0
18,000.0
0.0
190.0
2,185.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - ქალაქ ქუთაისის
№45 საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ სამტრედიის
№15 სკოლა
სსიპ - ქალაქ თბილისის
№198 საჯარო სკოლა
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
85
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
03
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
04
უმაღლესი საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
32 07
05
32 07
06
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
190.0
190.0
0.0
0.0
1,995.0
0.0
15,815.0
15,815.0
0.0
1,000.0
1,200.0
0.0
0.0
200.0
0.0
0.0
200.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,000.0
4,000.0
0.0
კულტურაში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერა
16,000.0
16,000.0
0.0
10.0
10.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,990.0
15,990.0
0.0
სპორტში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერა
11,300.0
11,300.0
0.0
11,150.0
11,150.0
0.0
10.0
10.0
0.0
11,140.0
11,140.0
0.0
150.0
150.0
0.0
7,707.0
7,400.0
307.0
7,623.0
7,390.0
233.0
შრომის ანაზღაურება
770.0
770.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,159.0
2,960.0
199.0
სუბსიდიები
2,900.0
2,900.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
789.0
755.0
34.0
84.0
10.0
74.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და
მოვლა-პატრონობის სისტემის
განვითარება
ხარჯები
32 07
07
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო
და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
86
კოდი
32 08
01
დასახელება
ახალგაზრდული პოლიტიკის
განვითარების პროგრამა
2,550.0
0.0
2,550.0
2,550.0
0.0
2,257.0
1,950.0
307.0
2,173.0
1,940.0
233.0
შრომის ანაზღაურება
770.0
770.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
609.0
410.0
199.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
789.0
755.0
34.0
84.0
10.0
74.0
ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ხელშეწყობა
სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და
ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
1,120.0
1,120.0
0.0
1,115.0
1,115.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
250.0
250.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
110.0
0.0
სხვა ხარჯები
755.0
755.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის
ეროვნული ცენტრი
1,137.0
830.0
307.0
1,058.0
825.0
233.0
შრომის ანაზღაურება
520.0
520.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
499.0
300.0
199.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
34.0
0.0
34.0
79.0
5.0
74.0
2,400.0
2,400.0
0.0
2,400.0
2,400.0
0.0
2,400.0
2,400.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
7,186.0
6,670.0
516.0
7,134.0
6,629.0
505.0
შრომის ანაზღაურება
4,730.0
4,416.0
314.0
საქონელი და მომსახურება
2,196.0
2,034.0
162.0
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პროგრამა "მომავლის ბანაკი"
ხარჯები
სუბსიდიები
32 08
04
პროგრამა "ახალგაზრდული ფესტივალი –
2018"
ხარჯები
სუბსიდიები
32 09
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
2,550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08
03
განმკარგავი
0.0
ხარჯები
32 08
02 02
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
2,550.0
საქონელი და მომსახურება
32 08
02 01
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2,550.0
ხარჯები
32 08
02
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სახელოვნებო და სასპორტო
დაწესებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
სსიპ - საქართველოს
ბავშვთა და
ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდი
სსიპ - ბავშვთა და
ახალგაზრდობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ბავშვთა და
ახალგაზრდობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ბავშვთა და
ახალგაზრდობის
ეროვნული ცენტრი
87
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
0.0
5.0
1.0
24.0
28.0
52.0
41.0
11.0
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის
ცენტრალური სამუსიკო სკოლის
"ნიჭიერთა ათწლედი"
1,474.0
1,460.0
14.0
1,474.0
1,460.0
14.0
შრომის ანაზღაურება
1,309.0
1,309.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
157.0
149.0
8.0
სხვა ხარჯები
8.0
2.0
6.0
2,410.0
2,350.0
60.0
2,376.0
2,316.0
60.0
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების
მზადების ეროვნული ცენტრი
შრომის ანაზღაურება
700.0
700.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,498.0
1,448.0
50.0
სუბსიდიები
150.0
150.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
25.0
15.0
10.0
34.0
34.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური
რეზერვების მზადების ეროვნული
ცენტრი
2,260.0
2,200.0
60.0
2,226.0
2,166.0
60.0
შრომის ანაზღაურება
700.0
700.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,498.0
1,448.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
25.0
15.0
10.0
34.0
34.0
0.0
ა(ა)იპ - ზევსი
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სუბსიდიები
32 09
03
150.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 09
02 02
150.0
52.0
ხარჯები
32 09
02 01
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სხვა ხარჯები
ხარჯები
32 09
02
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 09
01
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ.
თბილისის ცენტრალური სამუსიკო
სასწავლებელი
1,395.0
1,195.0
200.0
განმკარგავი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ქ.
თბილისის ზ.
ფალიაშვილის სახელობის
ცენტრალური სამუსიკო
სკოლის "ნიჭიერთა
ათწლედი"
სსიპ - საქართველოს
ოლიმპიური რეზერვების
მზადების ეროვნული
ცენტრი
ა(ა)იპ - ზევსი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ევგენი
მიქელაძის სახელობის ქ.
თბილისის ცენტრალური
სამუსიკო სასწავლებელი
88
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,392.0
1,195.0
197.0
შრომის ანაზღაურება
1,265.0
1,089.0
176.0
საქონელი და მომსახურება
124.0
105.0
19.0
სხვა ხარჯები
3.0
1.0
2.0
3.0
0.0
3.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 09
04
სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის
თბილისის საბალეტო ხელოვნების
სახელმწიფო სასწავლებელი
915.0
700.0
215.0
900.0
693.0
207.0
შრომის ანაზღაურება
647.0
523.0
124.0
საქონელი და მომსახურება
236.0
163.0
73.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
2.0
1.0
სხვა ხარჯები
14.0
5.0
9.0
15.0
7.0
8.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 09
05
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.
თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი
130.0
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
98.0
98.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
31.0
31.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
ხარჯები
32 09
06
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.
რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
212.0
212.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
28.0
28.0
0.0
ხარჯები
32 09
07
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება
თელავის ნიკო სულხანიშვილის
სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
258.0
245.0
13.0
258.0
245.0
13.0
შრომის ანაზღაურება
229.0
221.0
8.0
საქონელი და მომსახურება
29.0
24.0
5.0
ხარჯები
32 09
08
ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური
ხელოვნების განვითარების ცენტრი
ხარჯები
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის
სახელობის თბილისის
საბალეტო ხელოვნების
სახელმწიფო
სასწავლებელი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება ქ.
თბილისის სამხატვრო
სასწავლებელი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება ქ.
რუსთავის სამუსიკო
სასწავლებელი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება თელავის
ნიკო სულხანიშვილის
სახელობის სამუსიკო
სასწავლებელი
ა(ა)იპ - თანამედროვე
თეატრალური
ხელოვნების
განვითარების ცენტრი
89
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
166.0
166.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
74.0
0.0
კოდი
32 09
09
დასახელება
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.
სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის
სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
91.0
77.0
14.0
91.0
77.0
14.0
შრომის ანაზღაურება
73.0
67.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
17.0
10.0
7.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
32 09
10
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.
სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას
სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი
33.0
33.0
0.0
33.0
33.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31.0
31.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
2.0
0.0
78,810.0
68,702.0
10,108.0
71,456.0
61,648.0
9,808.0
შრომის ანაზღაურება
33,207.0
31,839.0
1,368.0
საქონელი და მომსახურება
19,922.0
12,856.0
7,066.0
გრანტები
307.0
281.0
26.0
სოციალური უზრუნველყოფა
108.0
53.0
55.0
სხვა ხარჯები
17,912.0
16,619.0
1,293.0
7,354.0
7,054.0
300.0
66,010.0
55,902.0
10,108.0
60,456.0
50,648.0
9,808.0
შრომის ანაზღაურება
33,207.0
31,839.0
1,368.0
საქონელი და მომსახურება
18,922.0
11,856.0
7,066.0
გრანტები
307.0
281.0
26.0
სოციალური უზრუნველყოფა
108.0
53.0
55.0
სხვა ხარჯები
7,912.0
6,619.0
1,293.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,554.0
5,254.0
300.0
სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და
ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
16,230.0
13,230.0
3,000.0
15,665.0
12,815.0
2,850.0
6,957.0
6,707.0
250.0
ხარჯები
32 10
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01
ხელოვნების განვითარება
ხარჯები
32 10
01 01
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება ქ.სოხუმის დიმიტრი
არაყიშვილის სახელობის
სამუსიკო სასწავლებელი
სსიპ – სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება ქ.სოხუმის ალექსანდრე
შერვაშიძე-ჩაჩბას
სახელობის სამხატვრო
სასწავლებელი
90
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
1,840.0
0.0
10.0
50.0
50.0
სხვა ხარჯები
700.0
0.0
700.0
565.0
415.0
150.0
სსიპ – ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის
სახელობის ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული სახელმწიფო თეატრის
ფუნქციონირების ხელშეწყობა
10,730.0
7,730.0
3,000.0
10,580.0
7,730.0
2,850.0
შრომის ანაზღაურება
6,957.0
6,707.0
250.0
საქონელი და მომსახურება
2,813.0
973.0
1,840.0
გრანტები
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
50.0
50.0
სხვა ხარჯები
700.0
0.0
700.0
150.0
0.0
150.0
საბალეტო ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობა
1,500.0
1,500.0
0.0
1,085.0
1,085.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,085.0
1,085.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
415.0
415.0
0.0
საოპერო ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
3,725.0
2,825.0
900.0
3,718.0
2,825.0
893.0
შრომის ანაზღაურება
2,782.0
2,680.0
102.0
საქონელი და მომსახურება
896.0
145.0
751.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
35.0
0.0
35.0
7.0
0.0
7.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01 03
6,058.0
10.0
ხარჯები
32 10
01 02
7,898.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01 01
03
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 10
01 01
02
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01 01
01
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
3,250.0
2,290.0
960.0
განმკარგავი
სსიპ - ქ. თბილისის
ზაქარია ფალიაშვილის
სახელობის ოპერისა და
ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ქ. თბილისის
ზაქარია ფალიაშვილის
სახელობის ოპერისა და
ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ქ. თბილისის
ზაქარია ფალიაშვილის
სახელობის ოპერისა და
ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - შოთა რუსთაველის
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - თბილისის კოტე
მარჯანიშვილის
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
91
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
3,183.0
2,261.0
922.0
შრომის ანაზღაურება
2,080.0
1,935.0
145.0
საქონელი და მომსახურება
968.0
326.0
642.0
გრანტები
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
120.0
0.0
120.0
67.0
29.0
38.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01 04
სსიპ – თბილისის მარიონეტების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
785.0
495.0
290.0
774.0
491.0
283.0
შრომის ანაზღაურება
533.0
455.0
78.0
საქონელი და მომსახურება
220.0
36.0
184.0
21.0
0.0
21.0
11.0
4.0
7.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01 05
სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის
მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
2,120.0
1,620.0
500.0
2,100.0
1,620.0
480.0
შრომის ანაზღაურება
1,566.0
1,566.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
473.0
54.0
419.0
გრანტები
1.0
0.0
1.0
სხვა ხარჯები
60.0
0.0
60.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01 06
სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის
სახელობის მუსიკალური კომედიისა და
დრამის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
5,802.0
5,597.0
205.0
1,285.0
1,080.0
205.0
შრომის ანაზღაურება
987.0
962.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
298.0
118.0
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,517.0
4,517.0
0.0
ხარჯები
32 10
01 07
სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო
რამიშვილის სახელობის ქართული
ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო
აკადემიური დასი
1,565.0
865.0
700.0
1,565.0
865.0
700.0
შრომის ანაზღაურება
1,035.0
835.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
480.0
30.0
450.0
სხვა ხარჯები
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - თბილისის
მარიონეტების
პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ნოდარ დუმბაძის
სახელობის მოზარდ
მაყურებელთა
პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - თბილისის ვასო
აბაშიძის სახელობის
მუსიკალური კომედიისა
და დრამის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ილიკო
სუხიშვილის და ნინო
რამიშვილის სახელობის
ქართული ნაციონალური
ბალეტის სახელმწიფო
აკადემიური დასი
92
კოდი
დასახელება
32 10
01 08
სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა
და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური
ანსამბლი "რუსთავი"
1,125.0
268.0
შრომის ანაზღაურება
1,173.0
1,046.0
127.0
საქონელი და მომსახურება
210.0
79.0
131.0
სხვა ხარჯები
10.0
0.0
10.0
22.0
0.0
22.0
სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა
და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური
ანსამბლი "ერისიონი"
1,085.0
925.0
160.0
1,078.0
925.0
153.0
შრომის ანაზღაურება
937.0
887.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
123.0
38.0
85.0
სხვა ხარჯები
18.0
0.0
18.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
0.0
7.0
სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის
სახელმწიფო ცენტრი
1,225.0
1,075.0
150.0
1,225.0
1,075.0
150.0
შრომის ანაზღაურება
705.0
675.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
520.0
400.0
120.0
სსიპ – საქართველოს ეროვნული
მუსიკალური ცენტრი
2,425.0
1,925.0
500.0
2,425.0
1,925.0
500.0
შრომის ანაზღაურება
1,767.0
1,647.0
120.0
საქონელი და მომსახურება
658.0
278.0
380.0
ხარჯები
სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის
მუსიკალურ–კულტურული ცენტრი
2,945.0
2,745.0
200.0
2,935.0
2,745.0
190.0
შრომის ანაზღაურება
2,471.0
2,429.0
42.0
საქონელი და მომსახურება
426.0
313.0
113.0
სხვა ხარჯები
38.0
3.0
35.0
10.0
0.0
10.0
7,545.0
7,545.0
0.0
7,361.0
7,361.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
441.0
441.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
735.0
735.0
0.0
გრანტები
281.0
281.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01 13
სსიპ - საქართველოს
ხალხური სიმღერისა და
ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი
"რუსთავი"
1,393.0
ხარჯები
32 10
01 12
განმკარგავი
290.0
ხარჯები
32 10
01 11
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,125.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01 10
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,415.0
ხარჯები
32 10
01 09
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის
ეროვნული ცენტრი
ხარჯები
სსიპ - საქართველოს
ხალხური სიმღერისა და
ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი
"ერისიონი"
სსიპ - საქართველოს
ფოლკლორის
სახელმწიფო ცენტრი
სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუსიკალური
ცენტრი
სსიპ - ჯ. კახიძის
სახელობის თბილისის
მუსიკალურკულტურული ცენტრი
სსიპ - საქართველოს
კინემატოგრაფიის
ეროვნული ცენტრი
93
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
32 10
01 14
2.0
0.0
5,902.0
0.0
184.0
0.0
სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი
263.0
230.0
33.0
263.0
230.0
33.0
შრომის ანაზღაურება
197.0
184.0
13.0
საქონელი და მომსახურება
66.0
46.0
20.0
სსიპ – მესხეთის (ახალციხის)
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
375.0
305.0
70.0
375.0
305.0
70.0
შრომის ანაზღაურება
208.0
208.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
165.0
97.0
68.0
სხვა ხარჯები
2.0
0.0
2.0
სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის
რუსული პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
1,740.0
1,090.0
650.0
1,710.0
1,090.0
620.0
შრომის ანაზღაურება
1,022.0
1,001.0
21.0
საქონელი და მომსახურება
588.0
89.0
499.0
სხვა ხარჯები
100.0
0.0
100.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის
კინომსახიობთა პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
1,290.0
1,120.0
170.0
1,290.0
1,120.0
170.0
შრომის ანაზღაურება
989.0
959.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
276.0
161.0
115.0
სხვა ხარჯები
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
32 10
01 18
2.0
184.0
ხარჯები
32 10
01 17
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
5,902.0
ხარჯები
32 10
01 16
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
32 10
01 15
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის
სახელობის თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
605.0
505.0
100.0
505.0
405.0
100.0
შრომის ანაზღაურება
389.0
389.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
96.0
16.0
80.0
სხვა ხარჯები
20.0
0.0
20.0
100.0
100.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - გორის ქალთა
კამერული გუნდი
სსიპ - მესხეთის
(ახალციხის)
პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ალ. გრიბოედოვის
სახელობის რუსული
პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - მიხეილ
თუმანიშვილის
სახელობის
კინომსახიობთა
პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ქ. თბილისის
გიორგი მიქელაძის
სახელობის თოჯინების
პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
94
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
განმკარგავი
155.0
135.0
20.0
სსიპ - ახალციხის
თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
155.0
135.0
20.0
შრომის ანაზღაურება
110.0
107.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
44.0
28.0
16.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
კოდი
32 10
01 19
დასახელება
სსიპ – ახალციხის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
ხარჯები
32 10
01 20
სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის
სახელობის სომხური პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
430.0
400.0
30.0
430.0
400.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
347.0
347.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
83.0
53.0
30.0
ხარჯები
32 10
01 21
სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის
თბილისის აზერბაიჯანული
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
ხარჯები
32 10
01 22
5.0
150.0
145.0
5.0
131.0
131.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19.0
14.0
5.0
სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის
სახელობის სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
420.0
405.0
15.0
420.0
405.0
15.0
შრომის ანაზღაურება
395.0
395.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
25.0
10.0
15.0
სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის,
განვითარებისა და პოპულარიზაციის
ცენტრი
220.0
140.0
80.0
216.0
140.0
76.0
შრომის ანაზღაურება
138.0
135.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
68.0
5.0
63.0
სხვა ხარჯები
10.0
0.0
10.0
4.0
0.0
4.0
295.0
275.0
20.0
295.0
275.0
20.0
შრომის ანაზღაურება
266.0
254.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
23.0
20.0
3.0
სხვა ხარჯები
6.0
1.0
5.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
01 24
145.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
32 10
01 23
150.0
სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული
ორკესტრი
ხარჯები
სსიპ - თბილისის პეტროს
ადამიანის სახელობის
სომხური პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ჰეიდარ ალიევის
სახელობის თბილისის
აზერბაიჯანული
პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ცხინვალის ივანე
მაჩაბლის სახელობის
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - კლასიკური
მუსიკის დაცვის,
განვითარებისა და
პოპულარიზაციის ცენტრი
სსიპ - თბილისის
სახლემწიფო კამერული
ორკესტრი
95
კოდი
32 10
01 25
დასახელება
სსიპ – ჩრდილების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი"
1.0
101.0
100.0
1.0
შრომის ანაზღაურება
97.0
97.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
3.0
1.0
660.0
410.0
250.0
650.0
405.0
245.0
შრომის ანაზღაურება
308.0
268.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
292.0
132.0
160.0
სხვა ხარჯები
50.0
5.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
5.0
5.0
სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული
ცენტრი
1,300.0
1,300.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
180.0
180.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
420.0
420.0
0.0
სხვა ხარჯები
700.0
700.0
0.0
200.0
160.0
40.0
200.0
160.0
40.0
შრომის ანაზღაურება
144.0
114.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
56.0
46.0
10.0
255.0
215.0
40.0
255.0
215.0
40.0
შრომის ანაზღაურება
178.0
178.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
77.0
37.0
40.0
სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო
400.0
370.0
30.0
400.0
370.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
142.0
142.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
257.0
227.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
0.0
სსიპ – მწერალთა სახლი
ხარჯები
32 10
01 28
სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური)
კულტურის ცენტრი
ხარჯები
32 10
01 29
სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი"
ხარჯები
32 10
01 30
ხარჯები
32 10
01 31
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
100.0
ხარჯები
32 10
01 27
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
101.0
ხარჯები
32 10
01 26
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის
სახელობის დმანისის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
22.0
20.0
2.0
22.0
20.0
2.0
შრომის ანაზღაურება
14.0
14.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8.0
6.0
2.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - ჩრდილების
პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
"აფხაზეთი"
სსიპ - მწერალთა სახლი
სსიპ - ქართული წიგნის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ჩერქეზული
(ადიღეური) კულტურის
ცენტრი
სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი"
სსიპ - შემოქმედებითი
საქართველო
სსიპ - ზინაიდა
კვერენჩხილაძის
სახელობის დმანისის
პროფესუილი
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
96
კოდი
32 10
01 32
დასახელება
სსიპ - ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
530.0
22.0
შრომის ანაზღაურება
357.0
349.0
8.0
საქონელი და მომსახურება
194.0
181.0
13.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
1,100.0
950.0
150.0
1,100.0
950.0
150.0
შრომის ანაზღაურება
708.0
703.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
368.0
247.0
121.0
სხვა ხარჯები
24.0
0.0
24.0
325.0
250.0
75.0
325.0
250.0
75.0
შრომის ანაზღაურება
244.0
234.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
81.0
16.0
65.0
სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
323.0
300.0
23.0
323.0
300.0
23.0
შრომის ანაზღაურება
223.0
223.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
99.0
77.0
22.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის
სახელობის ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
1,010.0
950.0
60.0
1,010.0
950.0
60.0
შრომის ანაზღაურება
877.0
877.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
133.0
73.0
60.0
სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
55.0
50.0
5.0
55.0
50.0
5.0
შრომის ანაზღაურება
34.0
30.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
21.0
20.0
1.0
ხარჯები
32 10
01 37
სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი
წერეთლის სახელობის
პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი`
552.0
ხარჯები
32 10
01 36
განმკარგავი
22.0
ხარჯები
32 10
01 35
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
530.0
ხარჯები
32 10
01 34
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
552.0
ხარჯები
32 10
01 33
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
ხარჯები
სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო
მესხიშვილის სახელობის
პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ
გოგებაშვილის სახელობის
თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ქ. ზესტაფონის
უშანგი ჩხეიძის
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ქუთაისის მელიტონ
ბალანჩივაძის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ქ. გურჯაანის
თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
97
კოდი
32 10
01 38
დასახელება
სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
500.0
200.0
შრომის ანაზღაურება
377.0
357.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
321.0
143.0
178.0
სხვა ხარჯები
2.0
0.0
2.0
სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
735.0
670.0
65.0
735.0
670.0
65.0
შრომის ანაზღაურება
350.0
350.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
385.0
320.0
65.0
სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
467.0
450.0
17.0
467.0
450.0
17.0
შრომის ანაზღაურება
300.0
300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
167.0
150.0
17.0
სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
180.0
160.0
20.0
180.0
160.0
20.0
შრომის ანაზღაურება
140.0
140.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
20.0
20.0
სსიპ - ბორჯომის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
115.0
105.0
10.0
115.0
105.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
88.0
88.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
26.0
17.0
9.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
32 10
01 43
სსიპ - ქ. თელავის ვაჟაფშაველას სახელობის
პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
700.0
ხარჯები
32 10
01 42
განმკარგავი
200.0
ხარჯები
32 10
01 41
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
500.0
ხარჯები
32 10
01 40
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
700.0
ხარჯები
32 10
01 39
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე
წუწუნავას სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
540.0
530.0
10.0
540.0
530.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
300.0
300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
240.0
230.0
10.0
ხარჯები
სსიპ - გორის გ. ერისთავის
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა
დადიანის სახელობის
პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი
ხორავას სახელობის
პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ბორჯომის
თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ქ. ოზურგეთის
ალექსანდრე წუწუნავას
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
98
კოდი
32 10
01 44
დასახელება
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
870.0
40.0
შრომის ანაზღაურება
520.0
520.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
375.0
342.0
33.0
სხვა ხარჯები
15.0
8.0
7.0
კულტურის ხელშეწყობა
12,800.0
12,800.0
0.0
11,000.0
11,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
1,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
10,000.0
10,000.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
28,256.0
21,064.0
7,192.0
21,675.0
14,907.0
6,768.0
შრომის ანაზღაურება
10,626.0
8,932.0
1,694.0
საქონელი და მომსახურება
9,002.0
5,172.0
3,830.0
გრანტები
2.0
2.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
93.0
15.0
78.0
1,952.0
786.0
1,166.0
6,581.0
6,157.0
424.0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობა
303.0
303.0
0.0
303.0
303.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
40.0
0.0
გრანტები
2.0
2.0
0.0
სხვა ხარჯები
261.0
261.0
0.0
13,158.0
8,966.0
4,192.0
12,756.0
8,881.0
3,875.0
შრომის ანაზღაურება
7,858.0
6,917.0
941.0
საქონელი და მომსახურება
4,174.0
1,947.0
2,227.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21.0
3.0
18.0
სხვა ხარჯები
703.0
14.0
689.0
402.0
85.0
317.0
8,030.0
5,830.0
2,200.0
7,760.0
5,780.0
1,980.0
ხარჯები
სამუზეუმო სისტემის ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 11
02 01
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან
გუნიას სახელობის
პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
910.0
ხარჯები
32 11
02
განმკარგავი
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 11
01
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
870.0
ხარჯები
32 11
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
910.0
ხარჯები
32 10
02
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ხარჯები
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
ეროვნული მუზეუმი
99
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
4,861.0
4,741.0
120.0
საქონელი და მომსახურება
2,668.0
1,031.0
1,637.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
3.0
8.0
სხვა ხარჯები
220.0
5.0
215.0
270.0
50.0
220.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 11
02 02
სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის,
კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო
მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე
380.0
320.0
60.0
359.0
320.0
39.0
შრომის ანაზღაურება
254.0
247.0
7.0
საქონელი და მომსახურება
104.0
73.0
31.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
21.0
0.0
21.0
66.0
60.0
6.0
66.0
60.0
6.0
შრომის ანაზღაურება
48.0
45.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
17.0
15.0
2.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
312.0
255.0
57.0
307.0
250.0
57.0
შრომის ანაზღაურება
213.0
204.0
9.0
საქონელი და მომსახურება
89.0
42.0
47.0
სხვა ხარჯები
5.0
4.0
1.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 11
02 03
სსიპ – ქართული ხალხური სიმღერისა და
საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 04
სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის
ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 11
02 05
სსიპ – საქართველოს ხალხური და
გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო
მუზეუმი
75.0
60.0
15.0
75.0
60.0
15.0
შრომის ანაზღაურება
46.0
46.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
27.0
14.0
13.0
სხვა ხარჯები
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
32 11
02 06
სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის
ქართული ხელოვნების ისტორიისა და
ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი
ცენტრი
ხარჯები
640.0
400.0
240.0
640.0
400.0
240.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
თეატრის, მუსიკის, კინოსა
და ქორეოგრაფიის
სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე
სსიპ - ქართული ხალხური
სიმღერისა და საკრავების
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - გიორგი ლეონიძის
სახელობის ქართული
ლიტერატურის
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - საქართველოს
ხალხური და
გამოყენებითი
ხელოვნების სახელმწიფო
მუზეუმი
სსიპ - გიორგი
ჩუბინაშვილის სახელობის
ქართული ხელოვნების
ისტორიისა და ძეგლთა
დაცვის ეროვნული
კვლევითი ცენტრი
100
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
374.0
334.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
165.0
65.0
100.0
სხვა ხარჯები
101.0
1.0
100.0
კოდი
32 11
02 07
დასახელება
სსიპ – დადიანების სასახლეთა
ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი
273.0
180.0
93.0
268.0
180.0
88.0
შრომის ანაზღაურება
192.0
162.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
71.0
18.0
53.0
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
89.0
80.0
9.0
89.0
80.0
9.0
შრომის ანაზღაურება
62.0
62.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24.0
16.0
8.0
სხვა ხარჯები
3.0
2.0
1.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 11
02 08
სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 09
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის
ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული
მუზეუმი
424.0
350.0
74.0
413.0
345.0
68.0
შრომის ანაზღაურება
301.0
263.0
38.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
82.0
28.0
სხვა ხარჯები
2.0
0.0
2.0
11.0
5.0
6.0
535.0
469.0
66.0
510.0
444.0
66.0
შრომის ანაზღაურება
224.0
209.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
285.0
235.0
50.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
სსიპ – ფოთის კოლხური კულტურის
მუზეუმი
83.0
80.0
3.0
83.0
80.0
3.0
შრომის ანაზღაურება
65.0
65.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18.0
15.0
3.0
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
16.0
16.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 11
02 10
სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 11
ხარჯები
32 11
02 12
სსიპ – დავით და გიორგი ერისთავების
სახლ-მუზეუმი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
სსიპ - დადიანების
სასახლეთა ისტორიულარქიტექტურული
მუზეუმი
სსიპ - აბრეშუმის
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - ნიკო
ბერძენიშვილის
სახელობის ქუთაისის
სახელმწიფო ისტორიული
მუზეუმი
სსიპ - თელავის
ისტორიული მუზეუმი
სსიპ - ფოთის კოლხური
კულტურის მუზეუმი
სსიპ - დავით და გიორგი
ერისთავების სახლმუზეუმი
101
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
9.0
9.0
0.0
სსიპ – ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
34.0
34.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11.0
11.0
0.0
62.0
55.0
7.0
62.0
55.0
7.0
შრომის ანაზღაურება
28.0
27.0
1.0
საქონელი და მომსახურება
33.0
28.0
5.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
118.0
95.0
23.0
118.0
95.0
23.0
შრომის ანაზღაურება
40.0
40.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
77.0
54.0
23.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
111.0
95.0
16.0
111.0
95.0
16.0
შრომის ანაზღაურება
77.0
70.0
7.0
საქონელი და მომსახურება
33.0
25.0
8.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
130.0
80.0
50.0
130.0
80.0
50.0
შრომის ანაზღაურება
56.0
52.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
28.0
46.0
სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
55.0
40.0
15.0
55.0
40.0
15.0
შრომის ანაზღაურება
28.0
28.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
25.0
12.0
13.0
სხვა ხარჯები
2.0
0.0
2.0
56.0
50.0
6.0
56.0
50.0
6.0
შრომის ანაზღაურება
36.0
34.0
2.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
16.0
4.0
სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი
70.0
40.0
30.0
კოდი
32 11
02 13
დასახელება
ხარჯები
32 11
02 14
სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 15
სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს
სახელმწიფო მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 16
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის
სახელმწიფო მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 17
სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 18
ხარჯები
32 11
02 19
სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების
სახლ-მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 20
განმკარგავი
სსიპ - ივანე მაჩაბლის
მუზეუმი
სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის
სახლ-მუზეუმი
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის
საგურამოს სახელმწიფო
მუზეუმი
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის
ყვარლის სახელმწიფო
მუზეუმი
სსიპ - აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - ვაჟა-ფშაველას
სახლ-მუზეუმი
სსიპ - გალაკტიონ და
ტიციან ტაბიძეების სახლმუზეუმი
სსიპ - იაკობ
გოგებაშვილის სახლმუზეუმი
102
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
70.0
40.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
50.0
39.0
11.0
საქონელი და მომსახურება
17.0
1.0
16.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
3.0
1,265.0
65.0
1,200.0
1,200.0
65.0
1,135.0
შრომის ანაზღაურება
644.0
0.0
644.0
საქონელი და მომსახურება
193.0
65.0
128.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
353.0
0.0
353.0
65.0
0.0
65.0
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
25.0
25.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
45.0
45.0
0.0
61.0
60.0
1.0
61.0
60.0
1.0
შრომის ანაზღაურება
54.0
54.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6.0
5.0
1.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
32 11
02 21
სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო
მუზეუმი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 11
02 22
სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის
ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 23
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
ხარჯები
32 11
02 24
სსიპ – დავით ბააზოვის სახელობის
საქართველოს ებრაელთა და ქართულებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის
მუზეუმი
134.0
115.0
19.0
134.0
115.0
19.0
შრომის ანაზღაურება
99.0
89.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
35.0
26.0
9.0
ხარჯები
32 11
02 25
სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის
აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
49.0
47.0
2.0
49.0
47.0
2.0
შრომის ანაზღაურება
31.0
31.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18.0
16.0
2.0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
14,795.0
11,795.0
3,000.0
8,616.0
5,723.0
2,893.0
შრომის ანაზღაურება
2,768.0
2,015.0
753.0
საქონელი და მომსახურება
4,788.0
3,185.0
1,603.0
ხარჯები
32 11
03
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - ი.ბ. სტალინის
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - მიხეილ შენგელიას
სახელობის ქართული
მედიცინის ისტორიის
მუზეუმი
სსიპ - სმირნოვების
მუზეუმი
სსიპ - დავით ბააზოვის
სახელობის საქართველოს
ებრაელთა და ქართულებრაულ ურთიერთობათა
ისტორიის მუზეუმი
სსიპ - მირზა ფათალი
ახუნდოვის
აზერბაიჯანული
კულტურის მუზეუმი
103
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 11
03 01
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო
60.0
988.0
511.0
477.0
6,179.0
6,072.0
107.0
2,763.0
2,893.0
შრომის ანაზღაურება
2,768.0
2,015.0
753.0
საქონელი და მომსახურება
2,328.0
725.0
1,603.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.0
12.0
60.0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ხელშეწყობა
488.0
11.0
477.0
139.0
32.0
107.0
9,000.0
9,000.0
0.0
2,960.0
2,960.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,460.0
2,460.0
0.0
სხვა ხარჯები
500.0
500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,040.0
6,040.0
0.0
მასობრივი და მაღალი მიღწევების
სპორტის განვითარება და
პოპულარიზაცია
115,280.0
116,200.0
80.0
115,280.0
116,200.0
80.0
178.0
178.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
290.0
222.0
68.0
სუბსიდიები
108,800.0
108,800.0
0.0
გრანტები
6,000.0
7,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
12.0
0.0
12.0
ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 12
03
12.0
5,656.0
ხარჯები
32 12
02
72.0
3,000.0
სხვა ხარჯები
32 12
01
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
2,795.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 12
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5,795.0
ხარჯები
32 11
03 02
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
6,700.0
6,700.0
0.0
6,700.0
6,700.0
0.0
6,700.0
6,700.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
104
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
32 12
04
სპორტულ სახეობათა განვითარება
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
სუბსიდიები
13,700.0
13,700.0
0.0
ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო
მხარდაჭრა
მასობრივი სპორტის განვითარება და
პოპულარიზაცია
ქვეყნის ტერიტორიაზე საერთაშორისო
სპორტული ღონისძიებების სახელმწიფო
მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
პარალიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 12
10
ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 12
11
0.0
13,900.0
სუბსიდიები
32 12
09
10,000.0
13,900.0
ხარჯები
32 12
08
10,000.0
0.0
სუბსიდიები
32 12
07
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
13,900.0
ხარჯები
32 12
06
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
13,900.0
ხარჯები
32 12
05
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
700.0
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
105
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
32 12
12
ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 12
13
ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 12
14
ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 12
15
მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 12
16
ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო
მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 12
17
სპორტის საწყლოსნო სახეობათა
სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 12
18
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის
განვითარების ფონდი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
32 13
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,300.0
1,300.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
5,500.0
5,500.0
0.0
5,500.0
5,500.0
0.0
5,500.0
5,500.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
900.0
900.0
0.0
900.0
900.0
0.0
900.0
900.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
36,280.0
37,200.0
80.0
36,280.0
37,200.0
80.0
178.0
178.0
0.0
90.0
22.0
68.0
სუბსიდიები
30,000.0
30,000.0
0.0
გრანტები
6,000.0
7,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
12.0
0.0
12.0
21,170.0
21,170.0
0.0
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა
სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის
ღონისძიებები
განმკარგავი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
ა(ა)იპ - ქართული
ფეხბურთის განვითარების
ფონდი
106
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
21,170.0
21,170.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000.0
1,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
20,170.0
20,170.0
0.0
კოდი
დასახელება
ხარჯები
32 13
01
ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 13
02
ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის
მუშაკთა სოციალური დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
32 13
03
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური
და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა,
მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და
საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ
სპორტსმენთა სტიპენდიები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 13
04
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის
სფეროში დასაქმებული
მწვრთნელებისათვის ფინანსური
დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
32 13
05
სახალხო არტისტების, სახალხო
მხატვრებისა და ლაურეატების
სტიპენდიები და სოციალური დახმარება
0.0
395.0
395.0
0.0
395.0
395.0
0.0
675.0
675.0
0.0
675.0
675.0
0.0
675.0
675.0
0.0
19,000.0
19,000.0
0.0
19,000.0
19,000.0
0.0
19,000.0
19,000.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
850.0
0.0
850.0
850.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
75.0
75.0
0.0
სხვა ხარჯები
775.0
775.0
0.0
45,345.0
45,345.0
0.0
27,145.0
27,145.0
0.0
სუბსიდიები
11,365.0
11,365.0
0.0
სხვა ხარჯები
15,780.0
15,780.0
0.0
18,200.0
18,200.0
0.0
37,270.0
37,270.0
0.0
34,300.0
34,300.0
0.0
25,310.0
25,310.0
0.0
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 00
395.0
850.0
ხარჯები
32 14
395.0
საქართველოს პროკურატურა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
სსიპ - ათასწლეულის
გამოწვევის ფონდი საქართველო (MCA GEORGIA)
საქართველოს
პროკურატურა
107
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
34 00
7,692.0
0.0
7.0
7.0
0.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,221.0
1,221.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,970.0
2,970.0
0.0
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
13,500.0
13,500.0
0.0
13,500.0
13,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,500.0
13,500.0
0.0
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
1,600.0
1,600.0
0.0
1,588.0
1,588.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,132.0
1,132.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
444.0
444.0
0.0
სხვა ხარჯები
12.0
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
6,400.0
6,400.0
0.0
6,345.0
6,345.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,430.0
4,430.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,835.0
1,835.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
55.0
55.0
0.0
სხვა ხარჯები
25.0
25.0
0.0
55.0
55.0
0.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
8,400.0
8,000.0
400.0
7,710.0
7,310.0
400.0
შრომის ანაზღაურება
2,520.0
2,430.0
90.0
საქონელი და მომსახურება
2,632.0
2,340.0
292.0
სუბსიდიები
410.0
410.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,700.0
1,700.0
0.0
სხვა ხარჯები
448.0
430.0
18.0
690.0
690.0
0.0
2,150.0
2,150.0
0.0
1,835.0
1,835.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,420.0
1,420.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
360.0
360.0
0.0
გრანტები
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
315.0
315.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 00
7,692.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 00
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
36 00
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
ხარჯები
35 00
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს დაზვერვის
სამსახური
სსიპ - საჯარო სამსახურის
ბიურო
სსიპ - იურიდიული
დახმარების სამსახური
სსიპ - ვეტერანების
საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური;
ა(ა)იპ სპორტული კლუბი
არმია
სსიპ – საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
108
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
260.0
260.0
0.0
260.0
260.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
186.0
186.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
74.0
0.0
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
58,600.0
57,500.0
1,100.0
55,128.5
54,100.0
1,028.5
შრომის ანაზღაურება
40,555.0
39,885.0
670.0
საქონელი და მომსახურება
12,491.6
12,360.0
131.6
კოდი
39 00
დასახელება
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის
ფონდი
ხარჯები
40 00
ხარჯები
40 01
სოციალური უზრუნველყოფა
535.0
525.0
10.0
სხვა ხარჯები
1,546.9
1,330.0
216.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,471.5
3,400.0
71.5
დასაცავ პირთა და ობიექტთა
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
50,000.0
50,000.0
0.0
47,000.0
47,000.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
38,500.0
38,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,800.0
6,800.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
500.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,200.0
1,200.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
7,500.0
7,500.0
0.0
7,100.0
7,100.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,385.0
1,385.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,560.0
5,560.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
სხვა ხარჯები
130.0
130.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400.0
400.0
0.0
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური
კავშირგაბმულობის სააგენტო
1,100.0
0.0
1,100.0
1,028.5
0.0
1,028.5
შრომის ანაზღაურება
670.0
0.0
670.0
საქონელი და მომსახურება
131.6
0.0
131.6
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
216.9
0.0
216.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.5
0.0
71.5
საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატი
6,400.0
6,400.0
0.0
6,290.0
6,290.0
0.0
3,390.0
3,390.0
0.0
ხარჯები
40 03
ხარჯები
41 00
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
ა(ა)იპ - საქართველოს
სოლიდარობის ფონდი
სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
სსიპ - საქართველოს
სახელმწიფო
უზრუნველყოფის
სააგენტო
სსიპ - სახელისუფლებო
სპეციალური კავშირების
სააგენტო
საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი
109
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
42 00
2,570.0
0.0
40.0
40.0
0.0
120.0
0.0
სხვა ხარჯები
170.0
170.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
110.0
0.0
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
60,900.0
58,200.0
60,900.0
52,640.0
58,200.0
52,640.0
შრომის ანაზღაურება
4,338.0
0.0
4,338.0
საქონელი და მომსახურება
44,700.0
0.0
44,700.0
გრანტები
0.0
58,200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
127.0
0.0
127.0
სხვა ხარჯები
3,475.0
0.0
3,475.0
8,260.0
0.0
8,260.0
60,900.0
58,200.0
60,900.0
52,640.0
58,200.0
52,640.0
შრომის ანაზღაურება
4,338.0
0.0
4,338.0
საქონელი და მომსახურება
44,700.0
0.0
44,700.0
გრანტები
0.0
58,200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
127.0
0.0
127.0
სხვა ხარჯები
3,475.0
0.0
3,475.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,260.0
0.0
8,260.0
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
51,970.0
49,470.0
51,970.0
46,970.0
49,470.0
46,970.0
შრომის ანაზღაურება
2,603.0
0.0
2,603.0
საქონელი და მომსახურება
41,000.0
0.0
41,000.0
გრანტები
0.0
49,470.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
97.0
0.0
97.0
სხვა ხარჯები
3,270.0
0.0
3,270.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
0.0
5,000.0
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის
აჭარის ტელევიზია და რადიო
8,930.0
8,730.0
8,930.0
5,670.0
8,730.0
5,670.0
შრომის ანაზღაურება
1,735.0
0.0
1,735.0
საქონელი და მომსახურება
3,700.0
0.0
3,700.0
გრანტები
0.0
8,730.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
205.0
0.0
205.0
3,260.0
0.0
3,260.0
2,200.0
2,200.0
0.0
2,150.0
2,150.0
0.0
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 00
2,570.0
120.0
ხარჯები
42 01
02
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 01
01
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
ხარჯები
42 01
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - საზოგადოებრივი
მაუწყებელი
სსიპ - საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზია და რადიო
სსიპ - კონკურენციის
სააგენტო
110
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
1,450.0
1,450.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
660.0
660.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
50.0
50.0
0.0
2,460.0
2,460.0
0.0
2,415.0
2,415.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,360.0
1,360.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
349.0
349.0
0.0
სუბსიდიები
340.0
340.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
250.0
250.0
0.0
სხვა ხარჯები
116.0
116.0
0.0
45.0
45.0
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 01
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
2,120.0
2,120.0
0.0
2,075.0
2,075.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,360.0
1,360.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
349.0
349.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
250.0
250.0
0.0
სხვა ხარჯები
116.0
116.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.0
45.0
0.0
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის
ანსამბლი "ნართები"
340.0
340.0
0.0
340.0
340.0
0.0
340.0
340.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
24,038.0
24,038.0
0.0
პროცენტი
41.0
41.0
0.0
სუბსიდიები
23,997.0
23,997.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
883.0
883.0
0.0
ვალდებულებების კლება
79.0
79.0
0.0
ხარჯები
44 02
ხარჯები
სუბსიდიები
45 00
საქართველოს საპატრიარქო
ხარჯები
45 01
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის
გრანტი
14,738.0
14,738.0
0.0
განმკარგავი
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულტერიტორიული
ერთეულის
ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
ა(ა)იპ ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის
ანსამბლი "ნართები"
საქართველოს
საპატრიარქოს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები,
111
კოდი
დასახელება
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
განმკარგავი
საქართველოს
საპატრიარქო
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 02
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 03
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 04
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს
ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს
ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატი
14,308.0
14,308.0
0.0
430.0
430.0
0.0
645.0
645.0
0.0
645.0
645.0
0.0
645.0
645.0
0.0
1,768.0
1,768.0
0.0
1,520.0
1,520.0
0.0
1,520.0
1,520.0
0.0
248.0
248.0
0.0
0.0
615.0
615.0
0.0
615.0
615.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.0
70.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის
წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანისათვის გადასაცემი
გრანტი
261.0
261.0
0.0
251.0
251.0
0.0
251.0
251.0
0.0
10.0
10.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 07
0.0
685.0
სუბსიდიები
45 06
14,308.0
685.0
ხარჯები
45 05
14,308.0
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
870.0
870.0
0.0
870.0
870.0
0.0
870.0
870.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა
სვიმონ კანანელის
სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრი
ა(ა)იპ - ბათუმისა და
ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო
ცენტრი
ა(ა)იპ - საქართველოს
საპატრიარქოს ჯავახეთის
ქ.ნინოწმინდის წმიდა
ნინოს ობოლ,უპატრონო
და
მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა პანსიონატი
ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანე
ა(ა)იპ - საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრი
წმინდა გიორგი
მთაწმინდელის
მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრი
112
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ –
ტბელ აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 10
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
230.0
0.0
1,945.0
1,945.0
0.0
1,945.0
1,945.0
0.0
1,945.0
1,945.0
0.0
1,805.0
1,805.0
0.0
1,775.0
1,775.0
0.0
1,775.0
1,775.0
0.0
30.0
30.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
500.0
500.0
0.0
326.0
326.0
0.0
პროცენტი
41.0
41.0
0.0
სუბსიდიები
285.0
285.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.0
95.0
0.0
ვალდებულებების კლება
79.0
79.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს
ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
სუბსიდიები
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს
ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
46 00
230.0
0.0
ხარჯები
45 13
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
100.0
სუბსიდიები
45 12
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
100.0
ხარჯები
45 11
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
20,405.0
4,200.0
18,005.0
18,905.0
2,700.0
18,005.0
შრომის ანაზღაურება
9,000.0
0.0
9,000.0
საქონელი და მომსახურება
7,750.0
2,700.0
5,050.0
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი
ა(ა)იპ - საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა
ტბელ აბუსერისძის
სახელობის სასწავლო
უნივერსიტეტი
ა(ა)იპ სმენადაქვეითებულ
ბავშვთა რეაბილიტაციისა
და ადაპტაციის ცენტრი
სრულიად საქართველოს
საპატრიარქო
ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და
კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრი
ა(ა)იპ - ფოთის
საგანმანათლებლო და
კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
სსიპ - ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
113
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
5.0
0.0
1,805.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
0.0
150.0
სხვა ხარჯები
2,000.0
0.0
2,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
0.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური – საქსტატი
10,250.0
10,000.0
250.0
10,200.0
9,950.0
250.0
შრომის ანაზღაურება
4,500.0
4,400.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
5,540.0
5,440.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.0
90.0
0.0
სხვა ხარჯები
70.0
20.0
50.0
50.0
50.0
0.0
5,750.0
5,500.0
250.0
5,700.0
5,450.0
250.0
შრომის ანაზღაურება
4,500.0
4,400.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
1,050.0
950.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
სხვა ხარჯები
70.0
20.0
50.0
50.0
50.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,490.0
4,490.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია
4,522.0
4,050.0
472.0
4,377.0
3,955.0
422.0
შრომის ანაზღაურება
1,640.0
1,640.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
578.0
295.0
283.0
კოდი
დასახელება
გრანტები
47 00
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და
მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო
პროგრამა
ხარჯები
48 00
ხარჯები
გრანტები
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
2,139.0
2,020.0
119.0
145.0
95.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატა
1,330.0
1,180.0
150.0
1,320.0
1,170.0
150.0
შრომის ანაზღაურება
832.9
770.0
62.9
საქონელი და მომსახურება
397.2
360.0
37.2
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
სსიპ - საქართველოს
სავაჭრო - სამრეწველო
პალატა;
ა(ა)იპ - საქართველოს
კულტურის პალატა
114
კოდი
დასახელება
გრანტები
5.0
0.0
50.0
10.0
10.0
0.0
5,330.0
5,330.0
0.0
5,320.0
5,320.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
588.0
588.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
218.0
218.0
0.0
სუბსიდიები
4,500.0
4,500.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
2,800.0
2,800.0
0.0
2,635.0
2,635.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,050.0
2,050.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
520.0
520.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
55.0
55.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
165.0
165.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
435.0
435.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
65.0
65.0
0.0
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის
ორგანო
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
2,251,376.1
2,251,376.1
0.0
1,190,486.1
1,190,486.1
0.0
პროცენტი
624,000.0
624,000.0
0.0
გრანტები
395,421.1
395,421.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90,000.0
90,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
81,065.0
81,065.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
130,890.0
130,890.0
0.0
ვალდებულებების კლება
930,000.0
930,000.0
0.0
1,230,000.0
1,230,000.0
0.0
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
ხარჯები
სუბსიდიები
საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელები
ხარჯები
54 01
0.0
10.0
ხარჯები
54 00
25.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 00
25.0
60.0
ხარჯები
52 00
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სხვა ხარჯები
ხარჯები
51 00
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 00
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
განმკარგავი
სსიპ - რელიგიის
საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
სსიპ - სახელმწიფო ენის
დეპარტამენტი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
115
კოდი
დასახელება
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
54 02
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
54 03
საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან
გამომდინარე ვალდებულებები
ხარჯები
გრანტები
54 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
54 04
01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
54 04
02
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
54 05
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
54 06
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების
დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
54 07
საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
ხარჯები
გრანტები
54 08
მაღალმთიანი დასახლებების
განვითარების ფონდი
ხარჯები
გრანტები
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
340,000.0
340,000.0
0.0
340,000.0
340,000.0
0.0
890,000.0
890,000.0
0.0
324,000.0
324,000.0
0.0
284,000.0
284,000.0
0.0
284,000.0
284,000.0
0.0
40,000.0
40,000.0
0.0
9,600.0
9,600.0
0.0
9,600.0
9,600.0
0.0
9,600.0
9,600.0
0.0
80,600.0
80,600.0
0.0
80,600.0
80,600.0
0.0
80,600.0
80,600.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
72,600.0
72,600.0
0.0
72,600.0
72,600.0
0.0
72,600.0
72,600.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
280,000.0
280,000.0
0.0
280,000.0
280,000.0
0.0
280,000.0
280,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
116
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
განმკარგავი
200.0
200.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
670.0
670.0
0.0
670.0
670.0
0.0
670.0
670.0
0.0
90,000.0
90,000.0
0.0
90,000.0
90,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90,000.0
90,000.0
0.0
დონორების მიერ დაფინანსებული
საერთო-სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები
146,306.1
146,306.1
0.0
15,416.1
15,416.1
0.0
გრანტები
5,221.1
5,221.1
0.0
სხვა ხარჯები
10,195.0
10,195.0
0.0
130,890.0
130,890.0
0.0
23,550.0
23,550.0
0.0
5,150.0
5,150.0
0.0
გრანტები
2,300.0
2,300.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,850.0
2,850.0
0.0
18,400.0
18,400.0
0.0
16,956.1
16,956.1
0.0
7,266.1
7,266.1
0.0
კოდი
54 09
დასახელება
საქართველოს სახელმწიფო
ჯილდოებისათვის დაწესებული
ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
54 10
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და
სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
54 11
დაგროვებითი საპენსიო სქემის
თანადაფინანსება
ხარჯები
54 12
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
54 12
01
ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
54 12
02
KfW - ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
ხარჯები
გრანტები
2,921.1
2,921.1
0.0
სხვა ხარჯები
4,345.0
4,345.0
0.0
9,690.0
9,690.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
7,800.0
7,800.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
4,800.0
4,800.0
0.0
75,000.0
75,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
54 12
03
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
54 12
04
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P,
EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
54 12
05
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა
II)
(EBRD)
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
117
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
75,000.0
75,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,000.0
20,000.0
0.0
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახური
3,320.0
0.0
3,800.0
3,281.0
0.0
3,761.0
შრომის ანაზღაურება
1,800.0
0.0
1,800.0
საქონელი და მომსახურება
666.0
0.0
666.0
გრანტები
60.0
0.0
540.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
0.0
8.0
სხვა ხარჯები
747.0
0.0
747.0
39.0
0.0
39.0
კოდი
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
54 12
06
57 00
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი
(EBRD)
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 00
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
9,694.0
0.0
9,894.0
9,260.0
0.0
9,460.0
შრომის ანაზღაურება
3,413.2
0.0
3,413.2
საქონელი და მომსახურება
2,502.8
0.0
2,502.8
ხარჯები
გრანტები
53.0
0.0
253.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.0
0.0
72.0
სხვა ხარჯები
3,219.0
0.0
3,219.0
434.0
0.0
434.0
9,494.0
0.0
9,694.0
9,068.0
0.0
9,268.0
შრომის ანაზღაურება
3,353.0
0.0
3,353.0
საქონელი და მომსახურება
2,376.0
0.0
2,376.0
გრანტები
50.0
0.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
0.0
70.0
სხვა ხარჯები
3,219.0
0.0
3,219.0
426.0
0.0
426.0
200.0
0.0
200.0
192.0
0.0
192.0
შრომის ანაზღაურება
60.2
0.0
60.2
საქონელი და მომსახურება
126.8
0.0
126.8
გრანტები
3.0
0.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
0.0
8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 01
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 02
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის
სამსახური
სსიპ - ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული
ცენტრი
"საქპატენტი";ა(ა)იპ ორიჯინ-საქართველო
სსიპ - ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული
ცენტრი "საქპატენტი";
ა(ა)იპ - ორიჯინსაქართველო
118
კოდი
დასახელება
2019 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
61 00
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
7,900.0
0.0
8,500.0
7,715.0
0.0
8,315.0
შრომის ანაზღაურება
4,636.8
0.0
4,636.8
საქონელი და მომსახურება
1,438.2
0.0
1,438.2
გრანტები
0.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
75.0
0.0
75.0
სხვა ხარჯები
1,565.0
0.0
1,565.0
185.0
0.0
185.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტო
119
საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები და მათ ფარგლებში დაგეგმილი
გადასახდელები
ათასი ლარი
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
დასახელება
სულ
შემოსულობები
1,098,782.6
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
987,529.6
გრანტები
98,803.0
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან
12,450.0
გადასახდელები
1,204,840.0
ხარჯები
1,038,576.6
შრომის ანაზღაურება
420,260.5
საქონელი და მომსახურება
371,766.8
პროცენტი
91.0
გრანტები
95,335.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,108.0
სხვა ხარჯები
142,015.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151,263.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
ნაშთის ცვლილება
-106,057.4
206350312 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
შემოსულობები
200.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
200.0
200.0
ხარჯები
195.0
შრომის ანაზღაურება
141.0
საქონელი და მომსახურება
22.0
სხვა ხარჯები
32.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
203860642 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
შემოსულობები
203.6
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
203.6
200.0
ხარჯები
145.0
საქონელი და მომსახურება
90.0
სხვა ხარჯები
55.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
55.0
3.6
205146493 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
120
დასახელება
შემოსულობები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
35.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
35.0
30.0
ხარჯები
30.0
შრომის ანაზღაურება
11.0
საქონელი და მომსახურება
13.0
სხვა ხარჯები
6.0
ნაშთის ცვლილება
5.0
204577813 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
შემოსულობები
2,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
2,000.0
2,000.0
ხარჯები
1,525.0
შრომის ანაზღაურება
700.0
საქონელი და მომსახურება
25.0
გრანტები
200.0
სხვა ხარჯები
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
475.0
205081249 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
შემოსულობები
7,570.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
7,570.0
7,400.0
ხარჯები
6,400.0
შრომის ანაზღაურება
2,700.0
საქონელი და მომსახურება
1,750.0
გრანტები
755.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
სხვა ხარჯები
1,145.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
ნაშთის ცვლილება
170.0
204525585 სსიპ - შემოსავლების სამსახური
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
127,525.0
127,525.0
127,525.0
127,025.0
შრომის ანაზღაურება
61,294.0
საქონელი და მომსახურება
29,217.0
გრანტები
12,859.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,500.0
სხვა ხარჯები
21,155.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500.0
121
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
206348987 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
შემოსულობები
500.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
500.0
500.0
ხარჯები
500.0
შრომის ანაზღაურება
185.0
საქონელი და მომსახურება
245.0
სხვა ხარჯები
70.0
245427337 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
შემოსულობები
7,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
7,000.0
7,000.0
ხარჯები
6,545.0
შრომის ანაზღაურება
3,310.0
საქონელი და მომსახურება
2,955.0
გრანტები
30.0
სხვა ხარჯები
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455.0
206349646 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
4,700.0
4,700.0
5,238.0
5,195.0
შრომის ანაზღაურება
3,065.0
საქონელი და მომსახურება
1,112.0
გრანტები
470.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
სხვა ხარჯები
538.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
43.0
-538.0
200169325 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,100.0
1,100.0
1,100.0
1,085.0
შრომის ანაზღაურება
312.0
საქონელი და მომსახურება
518.0
გრანტები
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
სხვა ხარჯები
153.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
122
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
202482571 სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
11,294.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
11,294.0
10,806.0
ხარჯები
9,623.0
შრომის ანაზღაურება
2,017.0
საქონელი და მომსახურება
1,406.0
გრანტები
6,140.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
სხვა ხარჯები
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,183.0
ნაშთის ცვლილება
488.0
200162224 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
1,200.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1,200.0
1,326.0
ხარჯები
1,316.0
შრომის ანაზღაურება
605.0
საქონელი და მომსახურება
420.0
გრანტები
130.0
სხვა ხარჯები
161.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
ნაშთის ცვლილება
-126.0
205005910 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
3,500.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
3,500.0
6,300.0
ხარჯები
6,150.0
შრომის ანაზღაურება
1,600.0
საქონელი და მომსახურება
3,230.0
გრანტები
400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
სხვა ხარჯები
850.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
ნაშთის ცვლილება
-2,800.0
404497790 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
900.0
900.0
5,000.0
1,154.0
761.0
123
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
370.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
სხვა ხარჯები
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,846.0
ნაშთის ცვლილება
-4,100.0
204582521 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
შემოსულობები
60.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
60.0
60.0
ხარჯები
50.0
საქონელი და მომსახურება
45.0
სხვა ხარჯები
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
206351749 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
შემოსულობები
460.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
460.0
460.0
ხარჯები
445.0
შრომის ანაზღაურება
222.0
საქონელი და მომსახურება
215.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
სხვა ხარჯები
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
205297935 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსულობები
11,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
11,000.0
15,000.0
ხარჯები
7,370.0
შრომის ანაზღაურება
1,700.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
გრანტები
1,106.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
სხვა ხარჯები
3,514.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
7,630.0
-4,000.0
202466991 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
33.0
33.0
33.0
33.0
15.0
124
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
13.0
სხვა ხარჯები
5.0
215082764 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
შემოსულობები
3,990.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
3,990.0
3,989.0
ხარჯები
2,864.0
შრომის ანაზღაურება
1,348.0
საქონელი და მომსახურება
841.0
გრანტები
470.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
სხვა ხარჯები
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
1,125.0
1.0
245631632 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსულობები
8,711.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
8,711.0
8,922.0
ხარჯები
8,326.0
შრომის ანაზღაურება
3,561.0
საქონელი და მომსახურება
2,450.0
გრანტები
880.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
სხვა ხარჯები
1,385.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
596.0
-211.0
206074193 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
შემოსულობები
24,566.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
10,116.0
გრანტები
2,000.0
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან
12,450.0
გადასახდელები
ხარჯები
73,300.0
20,450.0
შრომის ანაზღაურება
4,450.0
საქონელი და მომსახურება
1,500.0
გრანტები
13,350.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
სხვა ხარჯები
1,050.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,850.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
ნაშთის ცვლილება
-48,734.0
125
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
204423230 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
შემოსულობები
1,860.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1,860.0
2,000.0
ხარჯები
1,977.0
შრომის ანაზღაურება
24.0
საქონელი და მომსახურება
1,740.0
გრანტები
105.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
სხვა ხარჯები
78.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
23.0
-140.0
202238621 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
55,975.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
52,000.0
გრანტები
3,975.0
გადასახდელები
60,630.0
ხარჯები
47,970.0
შრომის ანაზღაურება
17,500.0
საქონელი და მომსახურება
18,500.0
გრანტები
4,790.0
სოციალური უზრუნველყოფა
900.0
სხვა ხარჯები
6,280.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
12,660.0
-4,655.0
204534502 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
2,500.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
2,500.0
3,100.0
ხარჯები
3,000.0
შრომის ანაზღაურება
1,700.0
საქონელი და მომსახურება
530.0
გრანტები
270.0
სხვა ხარჯები
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
100.0
-600.0
202307404 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
67,300.0
67,300.0
66,935.0
57,645.0
126
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
შრომის ანაზღაურება
10,000.0
საქონელი და მომსახურება
31,000.0
გრანტები
7,730.0
სოციალური უზრუნველყოფა
310.0
სხვა ხარჯები
8,605.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,290.0
ნაშთის ცვლილება
365.0
205263873 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
შემოსულობები
33,600.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
33,600.0
35,375.0
ხარჯები
32,875.0
შრომის ანაზღაურება
7,000.0
საქონელი და მომსახურება
7,708.0
გრანტები
13,458.0
სოციალური უზრუნველყოფა
285.0
სხვა ხარჯები
4,424.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,500.0
ნაშთის ცვლილება
-1,775.0
400149326 ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი"
შემოსულობები
281.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
281.0
281.0
ხარჯები
279.0
საქონელი და მომსახურება
262.0
სხვა ხარჯები
17.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
204580202 სსიპ - იუსტიციის სახლი
შემოსულობები
19,217.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
12,120.0
გრანტები
7,097.0
გადასახდელები
18,790.0
ხარჯები
18,590.0
შრომის ანაზღაურება
11,000.0
საქონელი და მომსახურება
6,600.0
გრანტები
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
სხვა ხარჯები
370.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
200.0
427.0
204577699 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
127
დასახელება
შემოსულობები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
200.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
200.0
460.0
ხარჯები
308.0
შრომის ანაზღაურება
195.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
გრანტები
2.0
სხვა ხარჯები
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152.0
ნაშთის ცვლილება
-260.0
203862622 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
შემოსულობები
1,850.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1,850.0
1,950.0
ხარჯები
1,823.0
შრომის ანაზღაურება
948.0
საქონელი და მომსახურება
632.0
გრანტები
170.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
სხვა ხარჯები
33.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.0
ნაშთის ცვლილება
-100.0
206350599 სსიპ - სმართ ლოჯიქი
შემოსულობები
2,890.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
2,890.0
3,325.0
ხარჯები
3,030.0
შრომის ანაზღაურება
1,554.0
საქონელი და მომსახურება
915.0
გრანტები
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
სხვა ხარჯები
451.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
295.0
-435.0
211358957 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,000.0
2,000.0
3,300.0
3,292.0
შრომის ანაზღაურება
399.0
საქონელი და მომსახურება
1,789.0
128
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
გრანტები
205.0
სხვა ხარჯები
899.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
8.0
-1,300.0
202178927 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
40.0
40.0
40.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
205307960 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
345.0
345.0
345.0
320.0
შრომის ანაზღაურება
140.0
საქონელი და მომსახურება
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
211324351 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
700.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
700.0
700.0
690.0
შრომის ანაზღაურება
350.0
საქონელი და მომსახურება
312.0
სხვა ხარჯები
28.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
205169592 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდი
შემოსულობები
15.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
15.0
15.0
14.0
საქონელი და მომსახურება
9.0
სხვა ხარჯები
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
204427753 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
550.0
550.0
500.0
495.0
129
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
შრომის ანაზღაურება
25.0
საქონელი და მომსახურება
390.0
სხვა ხარჯები
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
5.0
50.0
204579456 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური
სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი
შემოსულობები
10.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
10.0
10.0
ხარჯები
10.0
საქონელი და მომსახურება
7.0
სხვა ხარჯები
3.0
212922612 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
შემოსულობები
230.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
230.0
230.0
ხარჯები
200.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
218083222 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
შემოსულობები
100.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
100.0
100.0
ხარჯები
85.0
საქონელი და მომსახურება
85.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
204862256 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
280.0
280.0
300.0
248.0
შრომის ანაზღაურება
15.0
საქონელი და მომსახურება
154.0
გრანტები
1.0
სხვა ხარჯები
78.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
52.0
-20.0
211346444 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
100.0
100.0
130
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
გადასახდელები
100.0
ხარჯები
77.0
შრომის ანაზღაურება
8.0
საქონელი და მომსახურება
64.0
სხვა ხარჯები
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.0
204862247 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
შემოსულობები
770.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
770.0
770.0
ხარჯები
665.0
შრომის ანაზღაურება
130.0
საქონელი და მომსახურება
290.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
სხვა ხარჯები
240.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.0
202297335 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა"
შემოსულობები
6,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
6,000.0
6,000.0
ხარჯები
2,460.0
საქონელი და მომსახურება
780.0
გრანტები
600.0
სხვა ხარჯები
1,080.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,540.0
249250821 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
263.0
263.0
300.0
260.0
საქონელი და მომსახურება
180.0
სხვა ხარჯები
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
40.0
-37.0
218064699 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი
შემოსულობები
8,300.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
8,300.0
8,300.0
8,300.0
4,200.0
131
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
3,119.0
გრანტები
830.0
სოციალური უზრუნველყოფა
120.0
სხვა ხარჯები
31.0
205190513 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო
შემოსულობები
70,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
70,000.0
გადასახდელები
60,451.0
ხარჯები
48,131.0
შრომის ანაზღაურება
14,270.0
საქონელი და მომსახურება
8,401.0
გრანტები
8,130.0
სოციალური უზრუნველყოფა
400.0
სხვა ხარჯები
16,930.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,320.0
ნაშთის ცვლილება
9,549.0
204579429 სსიპ - 112
შემოსულობები
12,192.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
10,092.0
გრანტები
2,100.0
გადასახდელები
12,192.0
ხარჯები
11,567.0
შრომის ანაზღაურება
5,146.0
საქონელი და მომსახურება
3,916.0
გრანტები
1,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
სხვა ხარჯები
1,305.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
625.0
202191289 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
138.0
138.0
138.0
138.0
შრომის ანაზღაურება
67.6
სხვა ხარჯები
70.4
204473346 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
173.0
173.0
70.0
59.0
59.0
132
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
11.0
103.0
211350928 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
შემოსულობები
120,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
120,000.0
124,250.0
ხარჯები
121,084.0
შრომის ანაზღაურება
72,970.0
საქონელი და მომსახურება
13,124.0
გრანტები
12,600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,500.0
სხვა ხარჯები
20,890.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
3,166.0
-4,250.0
209467628 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
შემოსულობები
105.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
105.0
359.0
ხარჯები
298.0
საქონელი და მომსახურება
213.0
სხვა ხარჯები
85.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
61.0
-254.0
204446965 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,050.0
1,050.0
1,050.0
1,000.0
შრომის ანაზღაურება
255.0
საქონელი და მომსახურება
370.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
სხვა ხარჯები
360.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
205162802 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,600.0
2,600.0
2,600.0
2,350.0
შრომის ანაზღაურება
400.0
საქონელი და მომსახურება
1,130.0
გრანტები
220.0
133
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
სხვა ხარჯები
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.0
204578581 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
შემოსულობები
23,763.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
23,763.0
24,738.0
ხარჯები
24,632.0
შრომის ანაზღაურება
4,549.0
საქონელი და მომსახურება
12,937.0
გრანტები
2,376.0
სხვა ხარჯები
4,770.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
106.0
-975.0
205142200 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
6,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
6,000.0
5,987.0
ხარჯები
5,982.0
შრომის ანაზღაურება
1,987.0
საქონელი და მომსახურება
2,101.0
გრანტები
576.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
სხვა ხარჯები
1,308.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
5.0
13.0
206351730 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
გადასახდელები
100.0
ხარჯები
100.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
სხვა ხარჯები
50.0
ნაშთის ცვლილება
-100.0
404923785 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
გადასახდელები
100.0
ხარჯები
100.0
საქონელი და მომსახურება
38.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.0
ნაშთის ცვლილება
-100.0
226575024 სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
950.0
950.0
950.0
134
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
ხარჯები
850.0
შრომის ანაზღაურება
222.0
საქონელი და მომსახურება
538.0
გრანტები
20.0
სხვა ხარჯები
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
204911337 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
შემოსულობები
8,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
8,000.0
9,000.0
ხარჯები
7,758.0
შრომის ანაზღაურება
3,121.0
საქონელი და მომსახურება
2,490.0
გრანტები
802.0
სხვა ხარჯები
1,345.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
1,242.0
-1,000.0
204585564 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
შემოსულობები
100.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
100.0
20.0
ხარჯები
20.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
ნაშთის ცვლილება
80.0
204559691 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
9,440.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
1,695.0
გრანტები
7,745.0
გადასახდელები
9,500.0
ხარჯები
7,323.0
შრომის ანაზღაურება
4,962.0
საქონელი და მომსახურება
1,848.0
გრანტები
238.0
სოციალური უზრუნველყოფა
55.0
სხვა ხარჯები
220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
2,177.0
-60.0
215147268 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
3.0
3.0
3.0
135
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
ხარჯები
3.0
საქონელი და მომსახურება
3.0
205224700 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
6,207.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
6,207.0
6,447.0
ხარჯები
6,047.0
შრომის ანაზღაურება
4,015.0
საქონელი და მომსახურება
1,832.0
სხვა ხარჯები
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
400.0
-240.0
204390159 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
290.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
290.0
290.0
ხარჯები
283.0
შრომის ანაზღაურება
78.0
საქონელი და მომსახურება
184.0
სხვა ხარჯები
21.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
202058352 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
15.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
15.0
15.0
ხარჯები
15.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
218062646 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
33.0
33.0
33.0
33.0
შრომის ანაზღაურება
13.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
212698473 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
150.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
150.0
150.0
150.0
5.0
136
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
121.0
სხვა ხარჯები
24.0
230053820 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
23.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
23.0
23.0
ხარჯები
23.0
საქონელი და მომსახურება
22.0
სხვა ხარჯები
1.0
231169641 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
200.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
200.0
200.0
ხარჯები
200.0
შრომის ანაზღაურება
20.0
საქონელი და მომსახურება
178.0
სხვა ხარჯები
2.0
203838632 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
57.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
57.0
57.0
ხარჯები
57.0
შრომის ანაზღაურება
9.0
საქონელი და მომსახურება
47.0
სხვა ხარჯები
1.0
229726464 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
შემოსულობები
6.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
6.0
6.0
ხარჯები
6.0
შრომის ანაზღაურება
2.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
227770800 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი"
შემოსულობები
1,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1,000.0
1,000.0
ხარჯები
1,000.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
246954620 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
2,085.0
2,085.0
137
დასახელება
გადასახდელები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
2,305.0
ხარჯები
2,255.0
საქონელი და მომსახურება
2,255.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
ნაშთის ცვლილება
-220.0
204405296 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა
ისტორიის მუზეუმი
შემოსულობები
19.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
19.0
გადასახდელები
19.0
ხარჯები
19.0
შრომის ანაზღაურება
10.0
საქონელი და მომსახურება
9.0
224066980 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ოპიზარი"
შემოსულობები
1,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1,000.0
1,000.0
ხარჯები
1,000.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
202374251 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
675.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
675.0
3,798.0
ხარჯები
3,798.0
შრომის ანაზღაურება
60.0
საქონელი და მომსახურება
3,288.0
სხვა ხარჯები
450.0
ნაშთის ცვლილება
-3,123.0
211346925 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
შემოსულობები
150.0
გრანტები
150.0
გადასახდელები
150.0
ხარჯები
140.0
შრომის ანაზღაურება
120.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
239860147 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
20.0
20.0
20.0
20.0
138
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
20.0
209467851 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
60.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
60.0
60.0
ხარჯები
60.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
სხვა ხარჯები
10.0
204584315 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
შემოსულობები
1.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1.0
1.0
ხარჯები
1.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
249255345 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი
არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსულობები
14.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
14.0
14.0
ხარჯები
14.0
შრომის ანაზღაურება
6.0
საქონელი და მომსახურება
7.0
სხვა ხარჯები
1.0
212698482 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
50.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
50.0
60.0
ხარჯები
60.0
საქონელი და მომსახურება
60.0
ნაშთის ცვლილება
-10.0
203827573 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
650.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
650.0
650.0
ხარჯები
620.0
შრომის ანაზღაურება
21.0
საქონელი და მომსახურება
499.0
სხვა ხარჯები
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
204583842 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო
139
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
შემოსულობები
30.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
30.0
30.0
ხარჯები
30.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
239404337 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
50.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
50.0
50.0
ხარჯები
50.0
შრომის ანაზღაურება
4.0
საქონელი და მომსახურება
46.0
204496116 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ.
ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"
შემოსულობები
14.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
14.0
14.0
ხარჯები
14.0
საქონელი და მომსახურება
8.0
სხვა ხარჯები
6.0
205307407 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი"
შემოსულობები
40.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
40.0
40.0
ხარჯები
40.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
208183605 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "სპექტრი"
შემოსულობები
910.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
910.0
1,170.0
ხარჯები
1,170.0
საქონელი და მომსახურება
1,165.0
სხვა ხარჯები
5.0
ნაშთის ცვლილება
-260.0
204861970 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
38,450.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
37,000.0
გრანტები
1,450.0
გადასახდელები
39,050.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35,451.0
14,140.0
140
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
18,666.0
გრანტები
45.0
სოციალური უზრუნველყოფა
180.0
სხვა ხარჯები
2,420.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
3,599.0
-600.0
424066977 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
3,476.0
3,476.0
3,755.0
3,570.0
შრომის ანაზღაურება
2,055.0
საქონელი და მომსახურება
1,390.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
სხვა ხარჯები
110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
185.0
-279.0
202059495 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე
შემოსულობები
60.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
60.0
60.0
39.0
შრომის ანაზღაურება
7.0
საქონელი და მომსახურება
31.0
სხვა ხარჯები
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.0
205300057 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი
შემოსულობები
600.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
300.0
გრანტები
300.0
გადასახდელები
659.0
ხარჯები
649.0
შრომის ანაზღაურება
150.0
საქონელი და მომსახურება
289.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
სხვა ხარჯები
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
10.0
-59.0
202056531 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
100.0
141
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
100.0
100.0
ხარჯები
100.0
საქონელი და მომსახურება
80.0
სხვა ხარჯები
20.0
211368474 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
500.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
50.0
გრანტები
450.0
გადასახდელები
510.0
ხარჯები
485.0
საქონელი და მომსახურება
285.0
სხვა ხარჯები
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
25.0
-10.0
222934671 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
117.0
117.0
115.0
115.0
საქონელი და მომსახურება
114.0
სხვა ხარჯები
1.0
ნაშთის ცვლილება
2.0
237100070 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
10.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
10.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
202887386 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო
სასწავლებელი
შემოსულობები
215.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
215.0
215.0
207.0
შრომის ანაზღაურება
124.0
საქონელი და მომსახურება
73.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
სხვა ხარჯები
9.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
202055319 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი
142
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
შემოსულობები
200.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
200.0
200.0
ხარჯები
190.0
შრომის ანაზღაურება
42.0
საქონელი და მომსახურება
113.0
სხვა ხარჯები
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
219985194 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
17.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
17.0
17.0
ხარჯები
17.0
საქონელი და მომსახურება
17.0
205297007 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი
შემოსულობები
530.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
30.0
გრანტები
500.0
გადასახდელები
530.0
ხარჯები
500.0
საქონელი და მომსახურება
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
204397964 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
შემოსულობები
2.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
2.0
2.0
ხარჯები
2.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
211349192 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემოსულობები
52,283.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
51,902.0
გრანტები
381.0
გადასახდელები
52,283.0
ხარჯები
49,802.0
შრომის ანაზღაურება
28,590.0
საქონელი და მომსახურება
17,381.0
პროცენტი
91.0
გრანტები
39.0
სოციალური უზრუნველყოფა
191.0
სხვა ხარჯები
3,510.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,481.0
143
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
231288068 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი
შემოსულობები
66.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
66.0
66.0
ხარჯები
66.0
შრომის ანაზღაურება
15.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
სხვა ხარჯები
1.0
218076542 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
4,303.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
4,303.0
4,312.0
ხარჯები
4,252.0
შრომის ანაზღაურება
2,775.0
საქონელი და მომსახურება
1,261.0
გრანტები
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
სხვა ხარჯები
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
60.0
-9.0
218080190 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
შემოსულობები
30.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
30.0
30.0
ხარჯები
30.0
შრომის ანაზღაურება
11.0
საქონელი და მომსახურება
16.0
სხვა ხარჯები
3.0
201947705 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
960.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
960.0
960.0
ხარჯები
922.0
შრომის ანაზღაურება
145.0
საქონელი და მომსახურება
642.0
გრანტები
15.0
სხვა ხარჯები
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.0
229281158 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
შემოსულობები
15.0
144
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
15.0
გადასახდელები
15.0
ხარჯები
15.0
საქონელი და მომსახურება
13.0
სხვა ხარჯები
2.0
236067224 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
23.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
23.0
გადასახდელები
23.0
ხარჯები
23.0
საქონელი და მომსახურება
23.0
212704938 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
შემოსულობები
74.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
74.0
გადასახდელები
74.0
ხარჯები
68.0
შრომის ანაზღაურება
38.0
საქონელი და მომსახურება
28.0
სხვა ხარჯები
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
220407888 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
2,235.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
2,235.0
2,235.0
ხარჯები
2,208.0
შრომის ანაზღაურება
845.0
საქონელი და მომსახურება
1,273.0
გრანტები
1.0
სხვა ხარჯები
89.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.0
205296650 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
78.0
78.0
77.0
76.0
საქონელი და მომსახურება
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
ნაშთის ცვლილება
1.0
212700996 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
145
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
შემოსულობები
75.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
75.0
75.0
ხარჯები
75.0
შრომის ანაზღაურება
10.0
საქონელი და მომსახურება
65.0
206047286 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
30.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
30.0
30.0
ხარჯები
30.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
204935712 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
275.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
255.0
გრანტები
20.0
გადასახდელები
307.0
ხარჯები
233.0
საქონელი და მომსახურება
199.0
სხვა ხარჯები
34.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.0
ნაშთის ცვლილება
-32.0
204404439 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
6.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
6.0
6.0
ხარჯები
6.0
შრომის ანაზღაურება
3.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
სხვა ხარჯები
1.0
205299005 სსიპ - მწერალთა სახლი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
250.0
250.0
250.0
245.0
შრომის ანაზღაურება
40.0
საქონელი და მომსახურება
160.0
სხვა ხარჯები
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
205339944 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია"
146
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
შემოსულობები
420.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
420.0
გადასახდელები
393.0
ხარჯები
393.0
საქონელი და მომსახურება
385.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
სხვა ხარჯები
6.0
ნაშთის ცვლილება
27.0
202330566 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
2,228.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
2,228.0
გადასახდელები
2,611.0
ხარჯები
2,601.0
შრომის ანაზღაურება
849.0
საქონელი და მომსახურება
1,055.0
გრანტები
212.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
სხვა ხარჯები
450.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
ნაშთის ცვლილება
-383.0
245428158 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
18,908.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
16,315.0
გრანტები
2,593.0
გადასახდელები
17,409.0
ხარჯები
14,389.0
შრომის ანაზღაურება
8,500.0
საქონელი და მომსახურება
4,987.0
გრანტები
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
სხვა ხარჯები
800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
3,020.0
1,499.0
205296286 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
80.0
80.0
80.0
76.0
შრომის ანაზღაურება
3.0
საქონელი და მომსახურება
63.0
სხვა ხარჯები
10.0
147
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
216350829 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი"
შემოსულობები
595.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
595.0
1,406.0
ხარჯები
406.0
საქონელი და მომსახურება
406.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
ნაშთის ცვლილება
-811.0
201948928 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
205.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
205.0
205.0
ხარჯები
205.0
შრომის ანაზღაურება
25.0
საქონელი და მომსახურება
180.0
205065196 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი
შემოსულობები
500.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
500.0
500.0
ხარჯები
500.0
შრომის ანაზღაურება
120.0
საქონელი და მომსახურება
380.0
205296259 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
20.0
20.0
20.0
20.0
შრომის ანაზღაურება
12.0
საქონელი და მომსახურება
3.0
სხვა ხარჯები
5.0
202063989 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
500.0
500.0
500.0
480.0
საქონელი და მომსახურება
419.0
გრანტები
1.0
სხვა ხარჯები
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
148
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
204562311 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
3,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
3,000.0
3,000.0
ხარჯები
2,893.0
შრომის ანაზღაურება
753.0
საქონელი და მომსახურება
1,603.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
სხვა ხარჯები
477.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.0
237079497 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი"
შემოსულობები
800.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
800.0
782.0
ხარჯები
632.0
საქონელი და მომსახურება
632.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
ნაშთის ცვლილება
18.0
203851313 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი
შემოსულობები
150.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
150.0
150.0
150.0
შრომის ანაზღაურება
30.0
საქონელი და მომსახურება
120.0
227767253 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
5.0
5.0
5.0
5.0
შრომის ანაზღაურება
4.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
202050458 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის
სახელმწიფო აკადემიური დასი
შემოსულობები
700.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
700.0
700.0
700.0
შრომის ანაზღაურება
200.0
საქონელი და მომსახურება
450.0
სხვა ხარჯები
50.0
149
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
215101716 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი"
შემოსულობები
379.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
379.0
285.0
ხარჯები
258.0
საქონელი და მომსახურება
258.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.0
ნაშთის ცვლილება
94.0
235891512 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
ნაშთის ცვლილება
300.0
300.0
271.0
271.0
271.0
29.0
203851545 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
3,445.0
3,445.0
3,445.0
3,330.0
შრომის ანაზღაურება
1,628.0
საქონელი და მომსახურება
1,644.0
სხვა ხარჯები
58.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.0
203850813 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
800.0
800.0
800.0
750.0
შრომის ანაზღაურება
350.0
საქონელი და მომსახურება
266.0
გრანტები
15.0
სხვა ხარჯები
119.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
205304357 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
900.0
900.0
900.0
885.0
შრომის ანაზღაურება
473.0
საქონელი და მომსახურება
253.0
150
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
გრანტები
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
სხვა ხარჯები
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
231290206 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო
სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსულობები
13.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
13.0
13.0
ხარჯები
13.0
შრომის ანაზღაურება
8.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
212907513 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
შემოსულობები
10.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
10.0
10.0
ხარჯები
10.0
საქონელი და მომსახურება
8.0
სხვა ხარჯები
2.0
209467646 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი"
შემოსულობები
1,247.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1,247.0
1,535.0
ხარჯები
1,405.0
საქონელი და მომსახურება
1,385.0
სხვა ხარჯები
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
130.0
-288.0
204468664 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,200.0
2,200.0
2,200.0
1,980.0
შრომის ანაზღაურება
120.0
საქონელი და მომსახურება
1,637.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
სხვა ხარჯები
215.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220.0
205355499 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და
ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსულობები
69.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
69.0
151
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
გადასახდელები
69.0
ხარჯები
69.0
საქონელი და მომსახურება
69.0
405135786 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
შემოსულობები
80.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
80.0
80.0
ხარჯები
80.0
საქონელი და მომსახურება
68.0
სხვა ხარჯები
12.0
402019917 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
შემოსულობები
1,182.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1,182.0
1,185.0
ხარჯები
1,012.0
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
862.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
173.0
-3.0
236098851 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსულობები
396.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
396.0
332.0
ხარჯები
332.0
საქონელი და მომსახურება
ნაშთის ცვლილება
332.0
64.0
211328703 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
63,149.0
63,149.0
87,655.0
68,315.0
შრომის ანაზღაურება
32,696.0
საქონელი და მომსახურება
29,633.0
გრანტები
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
372.0
სხვა ხარჯები
5,554.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
19,340.0
-24,506.0
203840530 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
900.0
900.0
152
დასახელება
გადასახდელები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
900.0
ხარჯები
893.0
შრომის ანაზღაურება
102.0
საქონელი და მომსახურება
751.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
სხვა ხარჯები
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
245610398 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი"
შემოსულობები
750.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
750.0
513.0
ხარჯები
508.0
საქონელი და მომსახურება
505.0
სხვა ხარჯები
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
5.0
237.0
212852055 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
შემოსულობები
10.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
10.0
31.0
ხარჯები
31.0
საქონელი და მომსახურება
ნაშთის ცვლილება
31.0
-21.0
429322985 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
შემოსულობები
34.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
34.0
60.0
ხარჯები
60.0
საქონელი და მომსახურება
ნაშთის ცვლილება
60.0
-26.0
204454811 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
შემოსულობები
5.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
5.0
5.0
ხარჯები
5.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
211351071 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "იკაროსი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1,800.0
1,800.0
1,800.0
153
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
ხარჯები
1,735.0
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
1,732.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.0
228926400 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
2.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
2.0
2.0
ხარჯები
2.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
231287005 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟი"
შემოსულობები
500.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
500.0
2,368.0
ხარჯები
463.0
საქონელი და მომსახურება
463.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,905.0
ნაშთის ცვლილება
-1,868.0
202374340 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
9.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
9.0
9.0
ხარჯები
9.0
საქონელი და მომსახურება
8.0
სხვა ხარჯები
1.0
241582220 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
16.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
16.0
16.0
ხარჯები
16.0
შრომის ანაზღაურება
7.0
საქონელი და მომსახურება
8.0
სხვა ხარჯები
1.0
202198727 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
გადასახდელები
ხარჯები
4,710.0
4,620.0
შრომის ანაზღაურება
2,085.0
საქონელი და მომსახურება
1,565.0
გრანტები
360.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
154
დასახელება
სხვა ხარჯები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
90.0
-4,710.0
231187168 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
3,265.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
3,030.0
გრანტები
235.0
გადასახდელები
3,317.0
ხარჯები
3,237.0
შრომის ანაზღაურება
1,739.0
საქონელი და მომსახურება
1,232.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
სხვა ხარჯები
260.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
80.0
-52.0
217890192 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "განთიადი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
500.0
500.0
631.0
576.0
საქონელი და მომსახურება
576.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.0
ნაშთის ცვლილება
-131.0
203860964 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
15.0
15.0
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
13.0
სხვა ხარჯები
2.0
215593043 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი`
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
22.0
22.0
22.0
22.0
შრომის ანაზღაურება
8.0
საქონელი და მომსახურება
13.0
სხვა ხარჯები
1.0
203827485 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი
"ერისიონი"
შემოსულობები
130.0
155
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
130.0
160.0
ხარჯები
153.0
შრომის ანაზღაურება
50.0
საქონელი და მომსახურება
85.0
სხვა ხარჯები
18.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
7.0
-30.0
205300048 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
შემოსულობები
600.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
600.0
633.0
ხარჯები
603.0
შრომის ანაზღაურება
200.0
საქონელი და მომსახურება
283.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
სხვა ხარჯები
110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
30.0
-33.0
242728679 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა"
შემოსულობები
200.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
200.0
287.0
ხარჯები
277.0
საქონელი და მომსახურება
277.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
ნაშთის ცვლილება
-87.0
217890290 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,200.0
1,200.0
1,200.0
1,135.0
შრომის ანაზღაურება
644.0
საქონელი და მომსახურება
128.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
სხვა ხარჯები
353.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.0
204864548 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
55,480.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
50,023.0
გრანტები
5,457.0
156
დასახელება
გადასახდელები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
60,693.0
ხარჯები
59,563.0
შრომის ანაზღაურება
28,450.0
საქონელი და მომსახურება
22,801.0
გრანტები
122.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
სხვა ხარჯები
8,040.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
1,130.0
-5,213.0
226111668 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
10.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
10.0
გადასახდელები
10.0
ხარჯები
10.0
საქონელი და მომსახურება
9.0
სხვა ხარჯები
1.0
217881424 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
65.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
65.0
გადასახდელები
65.0
ხარჯები
65.0
საქონელი და მომსახურება
65.0
216297433 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი"
შემოსულობები
290.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
290.0
290.0
ხარჯები
268.0
შრომის ანაზღაურება
127.0
საქონელი და მომსახურება
131.0
სხვა ხარჯები
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.0
204571267 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი"
შემოსულობები
1.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1.0
1.0
ხარჯები
1.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
238751775 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
7.0
7.0
7.0
157
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
ხარჯები
7.0
შრომის ანაზღაურება
1.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
სხვა ხარჯები
1.0
204516648 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის
სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსულობები
200.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
200.0
200.0
ხარჯები
197.0
შრომის ანაზღაურება
176.0
საქონელი და მომსახურება
19.0
სხვა ხარჯები
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
202466232 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი
შემოსულობები
40.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
40.0
40.0
ხარჯები
40.0
შრომის ანაზღაურება
30.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
245628496 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
2,750.0
500.0
გრანტები
2,250.0
გადასახდელები
1,250.0
ხარჯები
1,242.0
შრომის ანაზღაურება
894.0
საქონელი და მომსახურება
323.0
სხვა ხარჯები
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
8.0
1,500.0
203860447 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევითი ცენტრი
შემოსულობები
240.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
240.0
240.0
240.0
შრომის ანაზღაურება
40.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
სხვა ხარჯები
100.0
215113552 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
158
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
შემოსულობები
40.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
40.0
40.0
ხარჯები
40.0
საქონელი და მომსახურება
33.0
სხვა ხარჯები
7.0
224072928 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
70.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
70.0
70.0
ხარჯები
70.0
საქონელი და მომსახურება
68.0
სხვა ხარჯები
2.0
212693049 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
21,560.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
20,760.0
გრანტები
800.0
გადასახდელები
23,218.0
ხარჯები
20,618.0
შრომის ანაზღაურება
10,950.0
საქონელი და მომსახურება
7,888.0
გრანტები
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
სხვა ხარჯები
1,700.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
2,600.0
-1,658.0
212682051 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
1,140.0
1,140.0
1,153.0
1,058.0
1,033.0
25.0
95.0
-13.0
202270452 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
170.0
170.0
170.0
170.0
30.0
159
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
115.0
სხვა ხარჯები
25.0
203851028 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,611.0
1,611.0
1,611.0
1,551.0
შრომის ანაზღაურება
75.0
საქონელი და მომსახურება
1,406.0
სხვა ხარჯები
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
203853954 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
3,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
3,000.0
3,000.0
2,850.0
შრომის ანაზღაურება
250.0
საქონელი და მომსახურება
1,840.0
გრანტები
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
სხვა ხარჯები
700.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
220371979 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
93.0
93.0
93.0
88.0
შრომის ანაზღაურება
30.0
საქონელი და მომსახურება
53.0
სხვა ხარჯები
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
200279448 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
550.0
550.0
657.0
562.0
საქონელი და მომსახურება
558.0
სხვა ხარჯები
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
95.0
-107.0
160
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
224069594 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
20.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
20.0
გადასახდელები
20.0
ხარჯები
20.0
შრომის ანაზღაურება
3.0
საქონელი და მომსახურება
16.0
სხვა ხარჯები
1.0
404438211 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია
გადასახდელები
400.0
ხარჯები
400.0
შრომის ანაზღაურება
90.0
საქონელი და მომსახურება
292.0
სხვა ხარჯები
18.0
ნაშთის ცვლილება
-400.0
204429494 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო
შემოსულობები
1,100.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
1,100.0
1,100.0
ხარჯები
1,028.5
შრომის ანაზღაურება
670.0
საქონელი და მომსახურება
131.6
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
სხვა ხარჯები
216.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.5
245675880 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო
შემოსულობები
8,930.0
გრანტები
8,930.0
გადასახდელები
8,930.0
ხარჯები
5,670.0
შრომის ანაზღაურება
1,735.0
საქონელი და მომსახურება
3,700.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
სხვა ხარჯები
205.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,260.0
204858163 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
შემოსულობები
51,970.0
გრანტები
51,970.0
გადასახდელები
51,970.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
46,970.0
2,603.0
161
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
საქონელი და მომსახურება
41,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
97.0
სხვა ხარჯები
3,270.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
204852089 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
შემოსულობები
18,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
18,000.0
18,005.0
ხარჯები
18,005.0
შრომის ანაზღაურება
9,000.0
საქონელი და მომსახურება
5,050.0
გრანტები
1,805.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
სხვა ხარჯები
2,000.0
ნაშთის ცვლილება
-5.0
212273868 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
შემოსულობები
250.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
250.0
250.0
ხარჯები
250.0
შრომის ანაზღაურება
100.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
სხვა ხარჯები
50.0
203851536 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
შემოსულობები
440.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
440.0
472.0
ხარჯები
422.0
საქონელი და მომსახურება
283.0
გრანტები
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
სხვა ხარჯები
119.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
50.0
-32.0
204852775 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
150.0
150.0
150.1
150.1
შრომის ანაზღაურება
62.9
საქონელი და მომსახურება
37.2
162
დასახელება
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
სხვა ხარჯები
50.0
ნაშთის ცვლილება
-0.1
205305025 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
შემოსულობები
4,800.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
4,800.0
3,800.0
ხარჯები
3,761.0
შრომის ანაზღაურება
1,800.0
საქონელი და მომსახურება
666.0
გრანტები
540.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
სხვა ხარჯები
747.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.0
ნაშთის ცვლილება
1,000.0
405127232 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
შემოსულობები
200.0
გრანტები
200.0
გადასახდელები
200.0
ხარჯები
192.0
შრომის ანაზღაურება
60.2
საქონელი და მომსახურება
126.8
გრანტები
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
203831363 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
შემოსულობები
12,200.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
12,000.0
გრანტები
200.0
გადასახდელები
9,694.0
ხარჯები
9,268.0
შრომის ანაზღაურება
3,353.0
საქონელი და მომსახურება
2,376.0
გრანტები
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
სხვა ხარჯები
3,219.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
426.0
2,506.0
204428510 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
6,000.0
6,000.0
8,500.0
163
დასახელება
ხარჯები
კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
8,315.0
შრომის ანაზღაურება
4,636.8
საქონელი და მომსახურება
1,438.2
გრანტები
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
75.0
სხვა ხარჯები
1,565.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
185.0
-2,500.0
164
დანართი
ინფორმაცია 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების
ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების
შესახებ
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
01 00
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
01 01
01
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და
საზედამხედველო საქმიანობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
01 01
03
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული
მხარდაჭერა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1,289.3
1,289.3
-
-
1,289.3
1,289.3
-
-
1,289.3
1,289.3
-
-
406.1
406.1
-
-
406.1
406.1
-
-
406.1
406.1
-
-
869.4
869.4
-
-
869.4
869.4
-
-
869.4
869.4
-
-
12.0
12.0
-
-
12.0
12.0
-
-
12.0
12.0
-
-
1.8
1.8
-
-
1.8
1.8
-
-
1.8
1.8
-
-
55.0
55.0
-
-
55.0
55.0
-
-
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
1
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
06 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
06 02
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
06 03
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის დაფინანსება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
55.0
55.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
387.0
387.0
-
-
387.0
387.0
-
-
387.0
387.0
-
-
14,351.7
14,351.7
-
-
14,351.7
14,351.7
-
-
14,351.7
14,351.7
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
14,308.7
14,308.7
-
-
14,308.7
14,308.7
-
-
14,308.7
14,308.7
-
-
140.0
140.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
2
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
09 00
საერთო სასამართლოები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება
და ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
09 01
01
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან
არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
09 01
02
საერთო სასამართლოები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
09 02
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
140.0
140.0
-
-
140.0
140.0
-
-
112.0
112.0
-
-
112.0
112.0
-
-
112.0
112.0
-
-
1,293.0
1,293.0
-
-
1,293.0
1,293.0
-
-
1,293.0
1,293.0
-
-
758.0
758.0
-
-
758.0
758.0
-
-
758.0
758.0
-
-
24.0
24.0
-
-
24.0
24.0
-
-
24.0
24.0
-
-
734.0
734.0
-
-
734.0
734.0
-
-
734.0
734.0
-
-
535.0
535.0
-
-
535.0
535.0
-
-
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, ნაფიცი მსაჯულების უზუნველყოფის ხარჯები
3
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის,
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და
ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებში
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის
მუნიციპალიტეტებში
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
535.0
535.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
4
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის,
ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს,
მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია
გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20 01
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20 02
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის
უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
4,790.0
4,790.0
-
-
4,790.0
4,790.0
-
-
4,790.0
4,790.0
-
-
4,240.0
4,240.0
-
-
4,240.0
4,240.0
-
-
4,240.0
4,240.0
-
-
550.0
550.0
-
-
550.0
550.0
-
-
550.0
550.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
5
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
22 01
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
22 02
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის მიერ განსახორციელებელი
პროგრამები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
23 00
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
23 01
01
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
410.0
410.0
-
-
410.0
410.0
-
-
410.0
410.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
400.0
400.0
-
-
400.0
400.0
-
-
400.0
400.0
-
-
1,310.0
1,310.0
-
-
1,310.0
1,310.0
-
-
1,310.0
1,310.0
-
-
300.0
300.0
-
-
300.0
300.0
-
-
300.0
300.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან ერთად საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ
დაკარგულ პირთა მოძებნისა და გადმოსვენების ხარჯები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
6
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 01
01
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 05
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
87,142.0
73,142.0
14,000.0
-
87,142.0
73,142.0
14,000.0
-
2,942.0
2,942.0
-
-
84,200.0
70,200.0
14,000.0
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
90.0
90.0
-
-
90.0
90.0
-
-
90.0
90.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
17,945.0
17,945.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
7
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 06
01
სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 06
05
მთის კურორტების განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 06
06
შავი ზღვის ტურიზმის ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 07
01
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 08
01
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
17,945.0
17,945.0
-
-
45.0
45.0
-
-
17,900.0
17,900.0
-
-
45.0
45.0
-
-
45.0
45.0
-
-
45.0
45.0
-
-
17,000.0
17,000.0
-
-
17,000.0
17,000.0
-
-
17,000.0
17,000.0
-
-
900.0
900.0
-
-
900.0
900.0
-
-
900.0
900.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
505.0
505.0
-
-
505.0
505.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
კობში ზვავების მართვის სისტემის შექმნის ხარჯი; 2023 წლის მსოფლიო
სათხილამურო და სნოუბორდის ფრისტაილის ჩემპიონატისათვის
მოსამზადებელი საპროექტო სამუშაოების ხარჯი;
ბლექსი - არენისათვის სხვადასხვა სისტემების შეძენა/განახლების
ხარჯები (გახმოვანების/განათების სისტემები, ლედ ეკრანები, ვიდეო
კამერები, სცენის კონსტრუქციები/რიგინგი და ტურნიკეტები)
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
8
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 08
02
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 09
ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და
მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 10
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების
სუბსიდირება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 13
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EBRD, EIB, EU)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
5.0
5.0
-
-
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
2,000.0
2,000.0
-
-
2,000.0
2,000.0
-
-
2,000.0
2,000.0
-
-
10,000.0
-
10,000.0
-
10,000.0
-
10,000.0
-
10,000.0
-
10,000.0
-
15,300.0
11,300.0
4,000.0
-
15,300.0
11,300.0
4,000.0
-
15,300.0
11,300.0
4,000.0
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, სააღსრულებო ხარჯი
ინოვაციური პროდუქტების პროტოტიპის შესაქმნელად, საზღვარგარეთ
სხვადასხვა სახის კონფერენციებზე, გამოფენებსა და ფორუმებზე
დასასწრებად ან საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზების საგრანტო
დაფინანსება (თითოეული გრანტის ოდენობა 5 000 ლარის ფარგლებში)
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენადაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
9
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
24 14
01 01
220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა
(ADB, IBRD, WB)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 14
02 01
500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა
(EBRD, EC, KfW, WB)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 14
02 02
ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD,
EC, KfW, WB)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 14
03
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროქტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 14
03 01
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი"
(KfW)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 14
03 02
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 14
03 03
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
3,000.0
3,000.0
-
-
3,000.0
3,000.0
-
-
3,000.0
3,000.0
-
-
1,300.0
1,300.0
-
-
1,300.0
1,300.0
-
-
1,300.0
1,300.0
-
-
1,500.0
1,500.0
-
-
1,500.0
1,500.0
-
-
1,500.0
1,500.0
-
-
9,500.0
5,500.0
4,000.0
-
9,500.0
5,500.0
4,000.0
-
9,500.0
5,500.0
4,000.0
-
5,000.0
1,000.0
4,000.0
-
5,000.0
1,000.0
4,000.0
-
5,000.0
1,000.0
4,000.0
-
1,500.0
1,500.0
-
-
1,500.0
1,500.0
-
-
1,500.0
1,500.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
10
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
24 14
03 04
გურიის ელგადაცემის ხაზების
ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 14
03 05
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 14
03 06
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 15
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი
აირით მომარაგების გაუმჯობესება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
24 17
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო
მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
41,000.0
41,000.0
-
-
41,000.0
41,000.0
-
-
41,000.0
41,000.0
-
-
220.0
220.0
-
-
220.0
220.0
-
-
220.0
220.0
-
-
145,573.0
142,873.0
2,700.0
-
145,573.0
142,873.0
2,700.0
-
373.0
373.0
-
-
145,200.0
142,500.0
2,700.0
-
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული
სოფლების გაზიფიცირება
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის
მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში
არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაციის ხარჯი
11
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
25 01
01
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 01
02
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის
განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 02
01 01
საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის აპარატი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 02
02 16
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის
ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 02
03 13
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–
სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 03
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
320.0
320.0
-
-
320.0
320.0
-
-
320.0
320.0
-
-
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
200.0
200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
27,700.0
25,000.0
2,700.0
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, დანადგარების
დაზღვევის ხარჯი
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
საკომისიოების თანხები
12
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 03
06
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II
(WB, WB-TF)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 03
11
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 04
04
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სექტორი) (ADB)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 04
05
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 04
06
იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
(KfW)
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
27,700.0
25,000.0
2,700.0
-
27,700.0
25,000.0
2,700.0
-
2,700.0
-
2,700.0
-
2,700.0
-
2,700.0
-
2,700.0
-
2,700.0
-
25,000.0
25,000.0
-
-
25,000.0
25,000.0
-
-
25,000.0
25,000.0
-
-
63,500.0
63,500.0
-
-
63,500.0
63,500.0
-
-
63,500.0
63,500.0
-
-
37,300.0
37,300.0
-
-
37,300.0
37,300.0
-
-
37,300.0
37,300.0
-
-
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
700.0
700.0
-
-
700.0
700.0
-
-
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
13
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 04
07
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერის ღონისძიებები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 05
02
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული
მართვის პროექტი (EU, KfW)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 07
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა და რეაბილიტაცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 07
01
საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა,
მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
700.0
700.0
-
-
25,000.0
25,000.0
-
-
25,000.0
25,000.0
-
-
25,000.0
25,000.0
-
-
4,000.0
4,000.0
-
-
4,000.0
4,000.0
-
-
4,000.0
4,000.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
-
50,000.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
-
50,000.0
-
-
3,146.0
3,136.0
-
10.0
3,146.0
3,136.0
-
10.0
3,146.0
3,136.0
-
10.0
300.0
300.0
-
-
300.0
300.0
-
-
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
ზოგიერთი საჯარო სკოლის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
14
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
26 02
01
პენიტენციური სისტემის მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული
პირების გადამზადება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
26 05
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
26 06
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის
განვითარება და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
26 06
01
დანაშაულის პრევენციის პროგრამები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
26 06
03
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
300.0
300.0
-
-
2,800.0
2,800.0
-
-
2,800.0
2,800.0
-
-
2,800.0
2,800.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
32.0
32.0
-
-
32.0
32.0
-
-
32.0
32.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
28.0
28.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, გასაცემი გრანტები
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები,
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხანგრძლივი პაემნებით
სარგებლობისათვის გასაწევი ხარჯის ასანაზღაურება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
15
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
26 08
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
27 01
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
27 01
01
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 01
02 01
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
სხვა ხარჯები
28.0
საბიუჯეტო
სახსრები
28.0
გრანტი
კრედიტი
-
-
28.0
28.0
-
-
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
39,834.0
39,834.0
-
-
39,834.0
39,834.0
-
-
12,762.0
12,762.0
-
-
27,072.0
27,072.0
-
-
601.0
601.0
-
-
601.0
601.0
-
-
501.0
501.0
-
-
100.0
100.0
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო
გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი; საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
16
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 01
02 03
02
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო
კონტროლი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 01
03
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის
მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 01
04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 01
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 01
06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 01
07
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
5.0
5.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
79.0
79.0
-
-
79.0
79.0
-
-
79.0
79.0
-
-
8.0
8.0
-
-
8.0
8.0
-
-
8.0
8.0
-
-
12.0
12.0
-
-
12.0
12.0
-
-
12.0
12.0
-
-
400.0
400.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი; საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი; საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, სააღსრულებო ხარჯი, სასამართლოებთან
დაკავშირებული ადმინისტრაციული მომსახურებების ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, სასამართლოებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული
მომსახურებების ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
17
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
27 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 02
03 01
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი
ოჯახების გადაუდებელი დახმარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 02
03 06
დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 02
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
400.0
400.0
-
-
300.0
300.0
-
-
100.0
100.0
-
-
5,764.0
5,764.0
-
-
5,764.0
5,764.0
-
-
5,764.0
5,764.0
-
-
215.0
215.0
-
-
215.0
215.0
-
-
215.0
215.0
-
-
5,500.0
5,500.0
-
-
5,500.0
5,500.0
-
-
5,500.0
5,500.0
-
-
49.0
49.0
-
-
49.0
49.0
-
-
49.0
49.0
-
-
777.0
777.0
-
-
777.0
777.0
-
-
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის
ხელშეწყობა და ჩარიცხული დევნილების ტრანსპორტირებით
უზრუნველყოფა; საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა
სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული
სოციალური პროექტების დაფინანსება.
სამიზნე ჯგუფებისათვის აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების
მიზნით გათვალისწინებული საყოფაცხოვრებო საქონლის შესყიდვის
ხარჯი
ელექტრო და მექანიკური ეტლების, საპროთეზო-ორთოპედიული
საშუალებების, სმენის აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა,
იმპლანტის მორგება-რეგულირება და ლოგოპედის მომსახურება.
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, ბენეფიციარებისათვის საზაფხულო კურორტზე
დასვენების ხარჯები
18
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
27 03
03
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 03
03 07
სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და
სამედიცინო ტრანსპორტირება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 03
04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 04
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
27 05
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების
პროგრამა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 05
01
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარება
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
717.0
717.0
-
-
717.0
717.0
-
-
717.0
717.0
-
-
717.0
717.0
-
-
60.0
60.0
-
-
60.0
60.0
-
-
60.0
60.0
-
-
6,052.0
6,052.0
-
-
6,052.0
6,052.0
-
-
430.0
430.0
-
-
5,622.0
5,622.0
-
-
2,140.0
2,140.0
-
-
2,140.0
2,140.0
-
-
2,140.0
2,140.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი -პროგრამის
ფარგლებში მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში
შერჩეული საექიმო სპეციალობების მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი
განათლების საფასურის ხარჯი
სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირების უწყვეტობის
უზრუნველსაყოფად საიჯარო გადასახადის გადახდა; ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი
საუნივერსიტეტო კლინიკის აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და
ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით)
19
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 05
03
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებაგადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 06
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
27 06
01
სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში
დაბრუნებული მიგრანტებისათვის
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 06
02
ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
50.0
50.0
-
-
2,090.0
2,090.0
-
-
2,090.0
2,090.0
-
-
2,090.0
2,090.0
-
-
24,500.0
24,500.0
-
-
24,500.0
24,500.0
-
-
3,150.0
3,150.0
-
-
21,350.0
21,350.0
-
-
650.0
650.0
-
-
650.0
650.0
-
-
650.0
650.0
-
-
4,350.0
4,350.0
-
-
4,350.0
4,350.0
-
-
რეალურ სამუშაო გარემოში ჩართული ბენეფიციარების სახელმწიფო
სტიპენდიით უზრუნველყოფის ხარჯი; შშმ და სსსმ პირთა დასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით, დამსაქმებლებთან შეთანხმების მიღწევის გზით,
ახალ ან არსებულ, მათ შორის, ადაპტირებულ თავისუფალ სამუშაო
ადგილებზე დასაქმებულ ბენეფიციართა შრომის ანაზღაურების
სუბსიდირების ხარჯი;
რეალურ სამუშაო გარემოში ორგანიზებული სწავლების (სტაჟირების)
პროცესში ჩართული სამუშაოს მაძიებლების სახელმწიფო სტიპენდიით
უზრუნველყოფის ხარჯი; მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების
მომზადების და გამოცემის, მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი
მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულებების გამოვლენა/რეგისტრაციის,
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ვაკანტური ან/და პერსპექტიული
სამუშაო ადგილების არსებობის შემთხვევაში, რეალურ სამუშაო გარემოში
სწავლების (სტაჟირების) ორგანიზების დაფინანსების ხარჯები
მიგრანტების სამედიცინო დახმარება და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, დროებითი
განთავსება; სოციალური პროექტების დაფინანსება; საზოგადოებრივი
ინფორმირებულობის პროექტების დაფინანსება; არასამთავრობო
ორგანიზაციების მიერ პროგრამის განხორციელების ადმინისტრაციული
ხარჯი
20
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
27 06
03
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და
მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
28 01
01
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
28 01
05
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე
საზოგადოების ინფორმირება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
-
-
-
-
4,350.0
4,350.0
-
-
19,500.0
19,500.0
-
-
19,500.0
19,500.0
-
-
2,500.0
2,500.0
-
-
17,000.0
17,000.0
-
-
70.0
70.0
-
-
70.0
70.0
-
-
70.0
70.0
-
-
60.0
60.0
-
-
60.0
60.0
-
-
60.0
60.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა.
დევნილთა ჩასახლების ადგილებში შექმნილი ამხანაგობების
თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; 20 ათასი ლარის ფარგლებში
ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც
იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ
აქვს იპოთეკური ვალდებულება;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთათვის რაიონებში
სახლების შეძენა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი
კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი
რეაბილიტაცია.
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, ID ბარათების დამზადება დიპლომატიური
კორპუსისთვის
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
21
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 02
პროფესიული სამხედრო განათლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 02
01
დაწყებითი სამხედრო მომზადება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 02
02
სამხედრო განათლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 03
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 03
01
სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5.0
საბიუჯეტო
სახსრები
5.0
გრანტი
კრედიტი
-
-
5.0
5.0
-
-
19,565.0
19,565.0
-
-
19,565.0
19,565.0
-
-
19,565.0
19,565.0
-
-
430.0
430.0
-
-
430.0
430.0
-
-
430.0
430.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
420.0
420.0
-
-
420.0
420.0
-
-
420.0
420.0
-
-
19,020.0
19,020.0
-
-
19,020.0
19,020.0
-
-
19,020.0
19,020.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, ქართული ენის
შესწავლელი კურსების დაფინანსება უცხოელი დიპლომატიური
კორპუსისთვის
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო სასწავლო
სტიპენდიების ხარჯი
შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
22
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
29 03
03
ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 07
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 07
01
სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი დელტა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 07
03
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის
ინსტიტუტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 07
05
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 07
06
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
19,000.0
19,000.0
-
-
19,000.0
19,000.0
-
-
19,000.0
19,000.0
-
-
115.0
115.0
-
-
115.0
115.0
-
-
115.0
115.0
-
-
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
27,485.0
27,485.0
-
-
27,485.0
27,485.0
-
-
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
23
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
30 02
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
30 03
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის,
ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების,
ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
30 04
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების
დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
30 05
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
27,485.0
27,485.0
-
-
-
-
-
-
20,000.0
20,000.0
-
-
20,000.0
20,000.0
-
-
20,000.0
20,000.0
-
-
-
-
-
-
3,200.0
3,200.0
-
-
3,200.0
3,200.0
-
-
3,200.0
3,200.0
-
-
710.0
710.0
-
-
710.0
710.0
-
-
710.0
710.0
-
-
245.0
245.0
-
-
245.0
245.0
-
-
245.0
245.0
-
-
85.0
85.0
-
-
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
24
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
30 06
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება,
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
30 06
01
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
30 06
02
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა
სხვა ხარჯები
31 00
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 01
01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 01
02
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის
მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
85.0
85.0
-
-
85.0
85.0
-
-
3,245.0
3,245.0
-
-
3,245.0
3,245.0
-
-
3,245.0
3,245.0
-
-
3,230.0
3,230.0
-
-
3,230.0
3,230.0
-
-
3,230.0
3,230.0
-
-
15.0
15.0
-
-
15.0
15.0
-
-
84,004.0
63,154.0
3,320.0
17,530.0
84,004.0
63,154.0
3,320.0
17,530.0
17,381.0
14,781.0
780.0
1,820.0
66,623.0
48,373.0
2,540.0
15,710.0
95.0
95.0
-
-
95.0
95.0
-
-
95.0
95.0
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
25
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 02
01
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის
მართვა და ადმინისტრირება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 02
02
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 02
04
მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული
კეთილსაიმედოობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 02
05
სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 02
06
კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა
დაავადებების დიაგნოსტიკა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
40.0
40.0
-
-
314.0
314.0
-
-
314.0
314.0
-
-
314.0
314.0
-
-
-
-
-
-
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
9.0
9.0
-
-
9.0
9.0
-
-
9.0
9.0
-
-
21.0
21.0
-
-
21.0
21.0
-
-
21.0
21.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
ნიმუშების შესყიდვა
ნიმუშების შესყიდვა
ნიმუშების შესყიდვა
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
26
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
31 02
07
აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი
ღონისძიებები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 03
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 03
01
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების
პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 03
05
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 05
ერთიანი აგროპროექტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 05
01
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
130.0
130.0
-
-
130.0
130.0
-
-
130.0
130.0
-
-
405.0
405.0
-
-
405.0
405.0
-
-
405.0
405.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
400.0
400.0
-
-
400.0
400.0
-
-
400.0
400.0
-
-
15.0
15.0
-
-
15.0
15.0
-
-
15.0
15.0
-
-
18,980.0
18,980.0
-
-
18,980.0
18,980.0
-
-
12,980.0
12,980.0
-
-
6,000.0
6,000.0
-
-
30.0
30.0
-
-
30.0
30.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
27
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 05
06
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 05
08
იმერეთის აგროზონა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 05
09
მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების
პროექტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 06
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 06
01
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებების პროგრამის მართვა
და ადმინისტრირება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 06
02
მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების მხარდაჭერა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
30.0
30.0
-
-
12,950.0
12,950.0
-
-
12,950.0
12,950.0
-
-
12,950.0
12,950.0
-
-
2,000.0
2,000.0
-
-
2,000.0
2,000.0
-
-
2,000.0
2,000.0
-
-
4,000.0
4,000.0
-
-
4,000.0
4,000.0
-
-
4,000.0
4,000.0
-
-
5,310.0
5,310.0
-
-
5,310.0
5,310.0
-
-
327.0
327.0
-
-
4,983.0
4,983.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
200.0
200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
165.0
165.0
-
-
სააღსრულებო ხარჯი, დანადგარების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება
იმერეთის აგროზონის (სასათბურე კლასტერები) ტერიტორიის
კეთილმოწყობის ხელშეწყობა
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები) შესყიდვის
თანადაფინანსება;
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
ფუტკრის სკების და ავზების შეძენა
28
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 06
03
კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის
პოპულარიზაცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 06
04
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 07
01
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და
ტექნიკის შეძენა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 07
03
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების
გაუმჯობესება (WB)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 07
04
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
35.0
35.0
-
-
ციბრუტების შეძენა
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
5,000.0
5,000.0
-
-
5,000.0
5,000.0
-
-
52.0
52.0
-
-
მეღვინეობის და რძის მწარმოებელი კოოპერატივებისათვის სხდასხვა
ინვენტარის შესყიდვა და მიმდინარე ხარჯის დაფინანსება
4,948.0
4,948.0
-
-
რძის და ხორბლის მწარმოებელი, ასევე მევენახეობის სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა (მათ შორის ინვენტარის შეძენა)
58,350.0
37,500.0
3,320.0
17,530.0
58,350.0
37,500.0
3,320.0
17,530.0
2,710.0
110.0
780.0
1,820.0
55,640.0
37,390.0
2,540.0
15,710.0
36,000.0
36,000.0
-
-
36,000.0
36,000.0
-
-
36,000.0
36,000.0
-
-
10,800.0
-
-
10,800.0
10,800.0
-
-
10,800.0
800.0
-
-
800.0
10,000.0
-
-
10,000.0
10,900.0
1,090.0
3,080.0
6,730.0
კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების (HACAP) დანერგვა;
კოოპერატივების ბრენდირება;
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციია/ტექნიკის შეძენა
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
29
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 07
04 01
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 07
04 02
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო
კომპონენტი (GEF, IFAD)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 07
05
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
(ORIO)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 08
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 09
01
დაცული ტერიტორიების რეგულირება და მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
10,900.0
1,090.0
3,080.0
6,730.0
1,910.0
110.0
780.0
1,020.0
8,990.0
980.0
2,300.0
5,710.0
5,100.0
1,090.0
430.0
3,580.0
5,100.0
1,090.0
430.0
3,580.0
1,060.0
110.0
430.0
520.0
4,040.0
980.0
-
3,060.0
5,800.0
-
2,650.0
3,150.0
5,800.0
-
2,650.0
3,150.0
850.0
-
350.0
500.0
4,950.0
-
2,300.0
2,650.0
650.0
410.0
240.0
-
650.0
410.0
240.0
-
650.0
410.0
240.0
-
318.0
318.0
-
-
318.0
318.0
-
-
318.0
318.0
-
-
65.0
65.0
-
-
65.0
65.0
-
-
65.0
65.0
-
-
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
30
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
31 10
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 12
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 13
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
დაცვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 14
01
სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 00
საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 01
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
955,712.0
939,932.0
15,780.0
-
955,712.0
939,932.0
15,780.0
-
924,146.0
908,366.0
15,780.0
-
31,566.0
31,566.0
-
-
101.0
101.0
-
-
101.0
101.0
-
-
101.0
101.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
31
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
32 01
01
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 01
02
განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის
განხორციელების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 01
03
განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 01
04
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 01
06
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 02
01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
75.0
75.0
-
-
75.0
75.0
-
-
75.0
75.0
-
-
8.0
8.0
-
-
8.0
8.0
-
-
8.0
8.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
665,631.0
665,631.0
-
-
665,631.0
665,631.0
-
-
651,816.0
651,816.0
-
-
13,815.0
13,815.0
-
-
617,230.0
617,230.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
32
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
02
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
02 01
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
02 02
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
03 01
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
617,230.0
617,230.0
-
-
617,230.0
617,230.0
-
-
639.0
639.0
-
-
639.0
639.0
-
-
639.0
639.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
632.0
632.0
-
-
632.0
632.0
-
-
632.0
632.0
-
-
868.0
868.0
-
-
868.0
868.0
-
-
868.0
868.0
-
-
16.0
16.0
-
-
16.0
16.0
-
-
16.0
16.0
-
-
მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის
დაზღვევა; მაგისტრანტების დაფინანსება, რომლებიც ერთი სასწავლო
წლის განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით ჩააბარეს
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; კონკურსით შერჩეული პედაგოგების
უცხოეთში დაფინანსების ხარჯი; საგრანტო პროექტების დაფინანსება
საქართველოში განხორციელებული რეფორმებისა და ინოვაციების
პოპულარიზაცია და საერთაშორისო საზოგადოებაში მათი
დამკვიდრების ხელშეწყობისა და განათლების სფეროში სწავლასწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
33
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
32 02
03 02
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
04
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
09
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის
ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02
12
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 02
13
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
852.0
852.0
-
-
852.0
852.0
-
-
852.0
852.0
-
-
250.0
250.0
-
-
250.0
250.0
-
-
250.0
250.0
-
-
18,100.0
18,100.0
-
-
18,100.0
18,100.0
-
-
18,100.0
18,100.0
-
-
150.0
150.0
-
-
150.0
150.0
-
-
150.0
150.0
-
-
27,920.0
27,920.0
-
-
27,920.0
27,920.0
-
-
14,105.0
14,105.0
-
-
13,815.0
13,815.0
-
-
474.0
474.0
-
-
474.0
474.0
-
-
474.0
474.0
-
-
მანდატურთა დაზღვევის ხარჯი; სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
პირველკლასელებისა, მათი დამრიგებლების და წარჩინებული
მოსწავლეების კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართულ ენაში
მომზადებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის
დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული
არასრულწლოვნებისათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის
34
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის
ჟურნალებით უზრუნველყოფა; სასკოლო ინიციატივების წახალისება
32 03
პროფესიული განათლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 03
01
პროფესიული განათლების განვითარების
ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 03
03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
უმაღლესი განათლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
01
გამოცდების ორგანიზება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
02
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და
ახალგაზრდების წახალისება
სხვა ხარჯები
25,505.0
25,505.0
-
-
25,505.0
25,505.0
-
-
25,505.0
25,505.0
-
-
-
-
-
-
25,500.0
25,500.0
-
-
25,500.0
25,500.0
-
-
25,500.0
25,500.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
139,418.0
139,418.0
-
-
139,418.0
139,418.0
-
-
139,418.0
139,418.0
-
-
15.0
15.0
-
-
15.0
15.0
-
-
15.0
15.0
-
-
133,185.0
133,185.0
-
-
133,185.0
133,185.0
-
-
მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი, პროფესიული სასწავლებლების მიერ
განსახორციელებელი პროგრამების დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
35
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
02 01
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
02 02
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
02 03
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
02 04
პროგრამა "ცოდნის კარი"
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
02 05
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში
დაზარალებული სტუდენტების სწავლის
დაფინანსება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
02 06
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება,
რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის
ვალდებულება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
133,185.0
133,185.0
-
-
120,275.0
120,275.0
-
-
120,275.0
120,275.0
-
-
120,275.0
120,275.0
-
-
4,500.0
4,500.0
-
-
4,500.0
4,500.0
-
-
4,500.0
4,500.0
-
-
4,100.0
4,100.0
-
-
4,100.0
4,100.0
-
-
4,100.0
4,100.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
1,600.0
1,600.0
-
-
1,600.0
1,600.0
-
-
1,600.0
1,600.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტების ხარჯი
სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი
უცხოელი სტუდენტების ხელშეწყობის ხარჯები
სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტების ხარჯი
სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი
36
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
32 04
02 07
მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი
საგანმანათლებლო პროგრამა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
04
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
05
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები
მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების
მიღების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04
06
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05
01
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05
01 01
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1,490.0
1,490.0
-
-
1,490.0
1,490.0
-
-
1,490.0
1,490.0
-
-
6,000.0
6,000.0
-
-
6,000.0
6,000.0
-
-
6,000.0
6,000.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
168.0
168.0
-
-
168.0
168.0
-
-
168.0
168.0
-
-
34,771.0
34,771.0
-
-
34,771.0
34,771.0
-
-
34,771.0
34,771.0
-
-
8,110.0
8,110.0
-
-
8,110.0
8,110.0
-
-
8,110.0
8,110.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, უცხო ქვეყნის
მოქალაქეებისათვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სწავლების ხელშეწყობა.
სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი
სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
37
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05
01 02
სსიპ –შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და
გრანტები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05
02
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05
02 01
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის ცენტრი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05
02 02
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05
02 03
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის
ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05
03
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
10.0
10.0
-
-
8,100.0
8,100.0
-
-
8,100.0
8,100.0
-
-
8,100.0
8,100.0
-
-
8.0
8.0
-
-
8.0
8.0
-
-
8.0
8.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების
დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
38
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
32 05
04
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 06
ინკლუზიური განათლება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 07
ინფრასტრუქტურის განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 07
01
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 07
07
სპორტში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 08
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
სხვა ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
26,650.0
26,650.0
-
-
26,650.0
26,650.0
-
-
26,650.0
26,650.0
-
-
13,012.0
13,012.0
-
-
13,012.0
13,012.0
-
-
13,012.0
13,012.0
-
-
23,140.0
23,140.0
-
-
23,140.0
23,140.0
-
-
11,200.0
11,200.0
-
-
11,940.0
11,940.0
-
-
12,000.0
12,000.0
-
-
12,000.0
12,000.0
-
-
10,500.0
10,500.0
-
-
1,500.0
1,500.0
-
-
11,140.0
11,140.0
-
-
11,140.0
11,140.0
-
-
700.0
700.0
-
-
10,440.0
10,440.0
-
-
755.0
755.0
-
-
755.0
755.0
-
-
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
შესაბამისი საჯარო სკოლების დაფინანსება, ინტეგრირებული კლასების
კუთხით
საჯარო სკოლების ინვენტარით აღჭურვა, მცირე სარეაბილიტაციო
სამუშაოების მიზნით სკოლების დაფინანსება
სპორტის სასახლეების აღჭურვილობის ხარჯი
სპორტის სასახლეების აღჭურვილობის ხარჯი, სპორტის
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
39
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 09
სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 10
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 10
01
ხელოვნების განვითარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 10
02
კულტურის ხელშეწყობა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 11
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
755.0
755.0
-
-
24.0
24.0
-
-
24.0
24.0
-
-
24.0
24.0
-
-
16,619.0
16,619.0
-
-
16,619.0
16,619.0
-
-
11,308.0
11,308.0
-
-
5,311.0
5,311.0
-
-
6,619.0
6,619.0
-
-
6,619.0
6,619.0
-
-
1,308.0
1,308.0
-
-
5,311.0
5,311.0
-
-
10,000.0
10,000.0
-
-
10,000.0
10,000.0
-
-
10,000.0
10,000.0
-
-
786.0
786.0
-
-
786.0
786.0
-
-
286.0
286.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
და ახალგაზრდული კავშირების მხარდასაჭერი პროექტების
დაფინანსების ხარჯი
სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის
ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები,
ფილმწარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯი
სხდასხვა ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
40
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 13
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური
დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 13
01
ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 13
03
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და
ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა,
ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და
პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 13
05
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და
ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური
დახმარება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 14
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
33 00
საქართველოს პროკურატურა
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
500.0
500.0
-
-
20,170.0
20,170.0
-
-
20,170.0
20,170.0
-
-
20,170.0
20,170.0
-
-
395.0
395.0
-
-
395.0
395.0
-
-
395.0
395.0
-
-
19,000.0
19,000.0
-
-
19,000.0
19,000.0
-
-
19,000.0
19,000.0
-
-
775.0
775.0
-
-
775.0
775.0
-
-
775.0
775.0
-
-
15,780.0
-
15,780.0
-
15,780.0
-
15,780.0
-
15,780.0
-
15,780.0
-
-
-
-
-
1,221.0
1,221.0
-
-
პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების
წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და
პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების
წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და
პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები და საპრიზო ადგილების
მოპოვებისათვის წახალისება
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების
სტიპენდიები და სოციალური დახმარება
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
41
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
37 01
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
37 02
ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი „არმია“
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
სხვა ხარჯები
1,221.0
საბიუჯეტო
სახსრები
1,221.0
გრანტი
კრედიტი
-
-
1,221.0
1,221.0
-
-
12.0
12.0
-
-
12.0
12.0
-
-
12.0
12.0
-
-
25.0
25.0
-
-
25.0
25.0
-
-
25.0
25.0
-
-
430.0
430.0
-
-
430.0
430.0
-
-
110.0
110.0
-
-
420.0
420.0
-
-
420.0
420.0
-
-
100.0
100.0
-
-
320.0
320.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპარტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები,
42
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
47 00
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
40.0
40.0
-
-
1,330.0
1,330.0
-
-
1,330.0
1,330.0
-
-
1,330.0
1,330.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
130.0
130.0
-
-
130.0
130.0
-
-
170.0
170.0
-
-
170.0
170.0
-
-
170.0
170.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
116.0
116.0
-
-
116.0
116.0
-
-
116.0
116.0
-
-
20.0
20.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის
დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, იჯარით აღებული შენობის
მიმდინარე რემონტი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
43
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
50 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
54 05
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
54 06
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
2,020.0
2,020.0
-
-
2,020.0
2,020.0
-
-
2,020.0
2,020.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
20,000.0
20,000.0
-
-
20,000.0
20,000.0
-
-
20,000.0
20,000.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
ახალგაზრდა მეცნიერთა სტიპენდიის, აკადემიკოსების და წევრ კორესპონდენტების წოდების დაფინანსება
შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სარეზერვო ფონდის თანხები
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის სახსრები
44
2019 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ჯამი
54 09
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
54 10
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა
ვალდებულებების თანადაფინანსება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
54 12
01
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU,
KfW)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
54 12
02
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
54 12
04
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
200.0
200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
670.0
670.0
-
-
670.0
670.0
-
-
670.0
670.0
-
-
2,850.0
-
2,850.0
-
2,850.0
-
2,850.0
-
2,850.0
-
2,850.0
-
4,345.0
-
4,345.0
-
4,345.0
-
4,345.0
-
-
-
-
-
4,345.0
-
4,345.0
-
3,000.0
-
3,000.0
-
3,000.0
-
3,000.0
-
3,000.0
-
3,000.0
-
სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი
პრემიები
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო
ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
45
დანართი
დანართი - ინფორმაცია კაპიტალურ პროექტებზე
ფაქტი 2017
წლის
ჩათვლით
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU)
68,558.6
21,600.0
25,000.0
31,590.0
31,565.0
0.0
178,313.6
24 14 01 01
220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)
106,562.7
19,000.0
13,000.0
16,100.0
4,800.0
0.0
159,462.7
24 14 02 01
500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW,
WB)
47,584.5
25,000.0
6,000.0
0.0
0.0
0.0
78,584.5
24 14 02 02
ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB)
117,147.2
8,000.0
7,900.0
0.0
0.0
0.0
133,047.2
კოდი
24 13
დასახელება
პროექტის
მთლიანი
თანხა
24 14 03 01
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW)
0.0
0.0
10,000.0
57,000.0
67,500.0
23,000.0
157,500.0
24 14 03 02
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური(EBRD)
0.0
0.0
15,000.0
80,000.0
117,500.0
91,000.0
303,500.0
24 14 03 03
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
0.0
0.0
10,000.0
45,500.0
61,500.0
28,500.0
145,500.0
24 14 03 04
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება
(KfW)
0.0
0.0
5,000.0
18,400.0
24,900.0
13,600.0
61,900.0
24 14 03 05
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
0.0
0.0
10,000.0
27,500.0
33,000.0
17,000.0
87,500.0
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)
0.0
0.0
10,000.0
51,500.0
67,500.0
23,000.0
152,000.0
115,050.6
0.0
43,800.0
43,800.0
43,800.0
43,800.0
290,250.6
1,409,247.9
125,000.0
190,000.0
200,000.0
210,000.0
220,000.0
2,354,247.9
43,130.3
19,000.0
20,000.0
22,000.0
23,000.0
25,000.0
152,130.3
1,678.8
25,000.0
30,000.0
40,000.0
60,000.0
50,000.0
206,678.8
3,077.4
20,000.0
15,000.0
52,000.0
55,000.0
60,000.0
205,077.4
2,358.6
25,000.0
19,000.0
30,000.0
25,000.0
20,000.0
121,358.6
0.0
11,000.0
11,000.0
75,000.0
75,000.0
90,000.0
262,000.0
0.0
10,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
20,000.0
135,623.0
16,000.0
3,000.0
3,000.0
500.0
0.0
158,123.0
117,198.7
25,000.0
40,000.0
0.0
0.0
0.0
182,198.7
24 14 03 06
24 15
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით
მომარაგების გაუმჯობესება
25 02 02 01
საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია
25 02 02 07
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
25 02 02 08
25 02 02 09
25 02 02 10
25 02 02 11
25 02 02 12
25 02 02 13
25 02 02 14
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციარეაბილიტაცია
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის
მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო
გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და
რკინიგზის მშენებლობა
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი)
სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი
(WB)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი
1
კოდი
დასახელება
პროექტის
მთლიანი
თანხა
ფაქტი 2017
წლის
ჩათვლით
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
4,739.6
35,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
99,739.6
3,049.2
30,000.0
13,000.0
35,000.0
35,000.0
23,000.0
139,049.2
8,182.0
45,000.0
18,500.0
32,500.0
38,000.0
0.0
142,182.0
137.1
5,000.0
3,200.0
4,800.0
0.0
0.0
13,137.1
170,697.2
20,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
195,697.2
56,342.3
80,000.0
60,000.0
155,000.0
128,000.0
0.0
479,342.3
(WB)
25 02 02 15
25 02 02 16
25 02 02 17
25 02 02 18
25 02 03 01
25 02 03 02
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაულიმოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა ზემო ოსიაური) (WB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB,
WB)
25 02 03 03
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
398,474.0
30,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
433,474.0
25 02 03 04
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
139,679.2
70,000.0
70,000.0
110,000.0
77,000.0
0.0
466,679.2
0.0
0.0
54,000.0
60,000.0
36,000.0
0.0
150,000.0
360,597.8
150,000.0
72,000.0
134,500.0
105,000.0
0.0
822,097.8
0.0
55,000.0
55,850.0
84,000.0
108,000.0
73,500.0
376,350.0
0.0
65,000.0
80,000.0
150,000.0
225,000.0
150,000.0
670,000.0
0.0
65,000.0
120,000.0
204,000.0
255,000.0
221,000.0
865,000.0
0.0
65,000.0
60,000.0
119,600.0
216,000.0
184,000.0
644,600.0
0.0
60,000.0
58,500.0
64,000.0
58,000.0
0.0
240,500.0
0.0
53,000.0
145,000.0
140,000.0
252,500.0
220,000.0
810,500.0
470,103.8
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
474,103.8
0.0
0.0
5,000.0
31,000.0
36,000.0
0.0
72,000.0
0.0
0.0
5,000.0
60,000.0
108,000.0
99,000.0
272,000.0
0.0
10,000.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0
11,500.0
25 02 03 05
25 02 03 06
25 02 03 07
25 02 03 08
25 02 03 09
25 02 03 10
25 02 03 11
25 02 03 12
25 02 03 13
25 02 03 14
25 02 03 15
25 02 03 16
ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის
მშენებლობა
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50
მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა
არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთიჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის
მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხეწნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB)
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB)
2
კოდი
25 02 03 17
25 02 03 18
25 02 03 19
25 03 02
დასახელება
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი)
საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის
მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50
ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო
პროგრამა (ADB)
პროექტის
მთლიანი
თანხა
ფაქტი 2017
წლის
ჩათვლით
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
0.0
25,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
30,000.0
0.0
25,000.0
4,000.0
0.0
0.0
0.0
29,000.0
0.0
25,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
30,000.0
418,716.8
70,000.0
80,000.0
70,000.0
0.0
0.0
638,716.8
25 03 03
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)
131,923.5
1,000.0
50.0
0.0
0.0
0.0
132,973.5
25 03 04
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)
68,377.9
12,500.0
8,500.0
0.0
0.0
0.0
89,377.9
18,969.8
30,000.0
30,000.0
0.0
0.0
0.0
78,969.8
42,309.6
10,000.0
13,000.0
0.0
0.0
0.0
65,309.6
92,345.3
45,000.0
70,000.0
0.0
0.0
0.0
207,345.3
0.0
1,000.0
10,000.0
89,000.0
133,100.0
150,000.0
383,100.0
43,244.5
1,500.0
500.0
0.0
0.0
0.0
45,244.5
0.0
32,500.0
22,400.0
0.0
0.0
0.0
54,900.0
0.0
0.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
100,000.0
25,000.0
60,000.0
4,000.0
0.0
0.0
0.0
89,000.0
25 03 05
25 03 06
25 03 07
25 03 08
25 03 09
25 03 10
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და
სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების
პროექტი (EIB)
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების
პროექტი (EIB)
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
პროექტი (Government of France)
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
25 03 11
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
25 03 13
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
25 04 01
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
25 04 02
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)
25 04 03
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
25 04 04
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
25 04 05
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
25 04 07
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის
ღონისძიებები
25 05 01
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა
25 05 02
25 05 03
8,270.6
3,000.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0
12,770.6
105,451.6
12,500.0
5,500.0
0.0
0.0
0.0
123,451.6
8,124.9
15,500.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0
25,124.9
425,306.0
150,000.0
160,000.0
158,400.0
143,700.0
155,000.0
1,192,406.0
52.7
3,000.0
3,000.0
36,600.0
81,300.0
100,000.0
223,952.7
30,264.8
12,000.0
25,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
97,264.8
0.0
0.0
16,400.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
76,400.0
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი
(EU, KfW)
4,438.2
10,000.0
20,000.0
22,600.0
0.0
0.0
57,038.2
ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
119.8
1,000.0
1,000.0
8,200.0
6,250.0
0.0
16,569.8
3
კოდი
25 05 04
25 05 05 01
25 06 01
დასახელება
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი,
სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი)
(EBRD)
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
პროექტის
მთლიანი
თანხა
ფაქტი 2017
წლის
ჩათვლით
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2022 წლის
პროგნოზი
0.0
0.0
2,000.0
60,800.0
161,550.0
135,900.0
360,250.0
5,280.4
0.0
500.0
0.0
0.0
0.0
5,780.4
0.0
0.0
50,000.0
70,000.0
80,000.0
100,000.0
300,000.0
25 07 01
საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
50,000.0
50,000.0
200,000.0
25 07 02
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტებში
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
80,000.0
26 02 03
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
127,525.4
24,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
251,525.4
27 04
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
194,338.7
25,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
299,338.7
31 06 04
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
3,237.4
5,000.0
5,000.0
4,700.0
3,500.0
16,200.0
37,637.4
31 07 01
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა
259,095.1
0.0
36,000.0
40,000.0
40,000.0
40,000.0
415,095.1
32 07
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, სახელოვნებო და სპორტული
ინფრასტრუქტურის განვითარება
712,081.4
89,204.0
131,500.0
145,000.0
173,000.0
193,000.0
1,443,785.4
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა
45,770.6
7,047.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
9,000.0
88,817.6
80,380.3
19,415.0
23,550.0
378.0
0.0
0.0
123,723.3
21,326.2
21,704.7
16,956.1
22,693.8
19,403.3
0.0
102,084.1
32 11 03 02
54 12 01
54 12 02
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW)
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
54 12 03
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
0.0
4,000.0
3,000.0
8,531.3
8,531.3
8,531.3
32,593.9
54 12 04
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
0.0
9,100.0
7,800.0
3,900.0
0.0
0.0
20,800.0
0.0
0.0
75,000.0
0.0
0.0
0.0
75,000.0
0.0
0.0
20,000.0
19,500.0
5,500.0
0.0
45,000.0
54 12 05
54 12 06
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II)
(EBRD)
თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი
(EBRD)
4
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 13
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 13 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი
(EBRD,EIB,EU)
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ენგურჰესის რეაბილიტაცია;
მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე
არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია;
ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის
სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ენგურჰესზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-საამშენებლო სამუშაოები
დეტალური ინფორმაცია
ენგურჰესის 15კმ სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაცია;
ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების რესტავრაცია;
ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია (EU-ს გრანტით დაფინანსება);
ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება;
მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე
არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია;
ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის
სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურები (ენგურჰესი,
ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტირებულია, გაყვანილია
საპროექტო სიმძლავრეზე, ამაღლებულია სადგურის საიმედოობა.
5
220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 01 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა;
საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” სისტემის განახლება;
აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2” ხაზების
დარეზერვირება);
აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2019 წლის ბოლოსთვის ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" დასრულებული მშენებლობა;
განხორციელების ეტაპზეა SCADA/EMS სისტემის პროექტი.
დეტალური ინფორმაცია
„ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის სრული სამუშაოების განხორციელება (I და II
ფაზა):
146 კმ-ის სიგრძის 220 კვტ-იანი ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;
220/110 კვ-იანი 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის და ამწევი ქვესადგურის
მშენებლობა/მონტაჟი;
417 ანძის ფუნდამენტის მოწყობა, ანძების მონტაჟი და ანძებთან მისასვლელი გზების
მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახლი 220 კვ. „ახალციხე - ბათუმი" ელექტოგადამცები ხაზი;
განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა.
6
500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 02 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა;
რუსეთი-საქართველო-სომხეთი-ირანის სატრანზიტო პოტენციალის საიმედო
რეალიზაცია;
არსებული 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვირება;
მდ. თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი სტეფანწმინდა“ მშენებლობა.
დეტალური ინფორმაცია
96 კმ-ის სიგრძის 500 კვტ-იანი ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;
500/110 კვ ტრანსფორმატორის მოტნაჟი (სიმძლავრე 250 მგვა) ქვესადგურ
„სტეფანწმინდაში";
251 ანძის ფუნდამენტის მოწყობა, ანძების მონტაჟი და ანძებთან მისასვლელი გზების
მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი სტეფანწმინდა“ მშენებლობა.
ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 02 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
7
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის
ამაღლება („ეგრისი 1,2” ხაზების დარეზერვირება);
ბათუმის (აჭარა) რეგიონში ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების
საიმედოობის ამაღლება და არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის
გამოტანის საიმედოობის ამაღლება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები;
220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა.
დეტალური ინფორმაცია
220 კვ-იანი ეელეტროგადამცემი ხაზის „ოდიში 1,2” მშენებლობა (სიგრძე 60 კმ);
500 კვ ეელეტროგადამცემი ხაზის „კავკასიონის“ შეჭრა/დაკავშირება ქ/ს „ჯვარი 500/220“ში (სიხრძე - 8 კმ);
500/220 კვ-ანი ქვესადგურის „ჯვარის” მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე - 500 მგვა);
180 მგვარ რეაქტორის მონტაჟი ქ/ს „ჯვარი 500“-ში;
220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური „ხორგას” მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე - 400 მგვა).
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები;
220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა.
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 03 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“)
დარეზერვება;
8
ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და
საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ);
რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია:
ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის
კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი
მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და
თურქეთისკენ). საქართველო-თურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და
საიმედოობის გაზრდა;
ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2019 წლის ბოლოს გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები და დაწყებული მშენებლობა.
დეტალური ინფორმაცია
500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხის" მშენებლობა (ხაზის სიგრძე - 160
კილომეტრი);
500კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება (500 კვ-იან ხაზის მისაერთებლად), 400 კვ
ეგხ-ის „ახალციხე-თორთუმის" მშენებლობა (ხაზის სიგრძე საზღვრამდე - 30 კილომეტრი);
500 კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება 400 კვ ეგხ „ახალიციხე-თორთუმის"
მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმის" დასრულებული
მშენებლობა.
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 03 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა;
9
მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადიდან სიმძლავრის
გამოტანა;
ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები
დეტალური ინფორმაცია
500 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი - ნენსკრა"-ს მშენებლობა;
110 კვ ორჯაჭვა „ნენსკრა-მესტია" ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, 500/220 /110 კვ
ქვესადგური „ნენსკრას" მშენებლიბა, 500კვ ეგხ-ის „კავკასიონი"-ს შეჭრა ქვესადგურ
„ნენსკრაში";
500 კვ ერთჯაჭვა „ლაჯანური - წყალტუბო“ ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;
220 კვ. ორჯაჭვა „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური“ ელექგროგადამცემი ხაზის
მშენებლობა;
220 კვ ქვესადგური „წყალტუბოს“ გაფართოება;
220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის მშენებლობა ლაჯანურის ქვესადგურიდან ლაჯანურის ჰესამდე.
სულ პროექტი ითვალისწინებს 220 კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზების
მშენებლობას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების დასრულებული მშენებლობა: „ჯვარი - ნენსკრა მესტია",
„ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში";
ახალი ქვერსადგური ,,ნენსკრას" დასრულებული მშენებლობა
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 03 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
10
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“)
დარეზერვება;
ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და
საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ); რუსეთიდან და ენგურის
კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი
შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის
სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის
კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველო-თურქეთს შორის
სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა;
ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები;
დეტალური ინფორმაცია
500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" მშენებლობა (სიგრძე -77 კმ);
500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა;
500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა.
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 03 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;
გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;
მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის
11
საიმედოობის ამაღლება;
ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;
ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები.
დეტალური ინფორმაცია
220კვ ეგხ „პალიასტომის" ორჯაჭვა ეგხ-ის შეჭრა ქს-ში „ოზურგეთი" (სიგრძე - 3 კმ);
110კვ ე.გ.ხაზის მშენებლობა „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" (სიგრძე - 74 კმ);
220/110კვ ქვესადგური „ოზურგეთის" მშენებლობა (სიმძლავრე - 250 მვა).
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" დასრულებული
მშენებლობა;
ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა.
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 03 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;
კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები.
დეტალური ინფორმაცია
110 კვ ეგხ „ახმეტა-თელავის" გაორჯაჭვიანება (220 კვ-ის გაბარიტებში);
110 კვ ეგხ „თელავი-წინანდალის", 110 კვ ეგხ „წინანდალი-მუკუზანის" და 110 კვ ეგხ
„მუკუზანი-გურჯაანის" გაორჯაჭვიანება;
12
ქვესადგურების რეკონსტრუცია (თელავი, გურჯაანი, ახმეტა, წინანდალი)
ქვესადგური ,,თელავის" გაფართოება 220 კვ ფრთით;
სულ პროექტი ითვალისწინებს 83 კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზების
მშენებლობა/რეაბილიტაციას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები;
კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება.
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 03 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და
საიმედოობა;
ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები
დეტალური ინფორმაცია
220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა
(სიგრძე - 88 კმ);
ლაჯანურში 500/220/110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის
დასრულებული მშენებლობა;
ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგურის დასრულებული მშენებლობა ლაჯანურში.
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
13
პროექტის პროგრამული კოდი
24 15
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 15 - მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული
სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება;
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის
მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის მოხმარებული ელექტროენრიგიის
ღირებულების ნაწილობრივი ანაზღაურება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2019 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 9 000 აბონენტი
დეტალური ინფორმაცია
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული სოფლების გაზსადენებით
დაქსელვა, დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის
მილების მონტაჟი და ასევე, ელექტროგადამცემი ხაზებისა და შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის მშნებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
2022 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 25 000-მდე
აბონენტი.
საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა
შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების
რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
14
საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული და რეაბილიტირებული ხიდები.
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი
გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად
რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც
მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან,
თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან
მისასვლელი საავტომობილო გზები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მისასვლელი საავტომობილო
გზები მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ
ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან.
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების მიზნით
ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად გამაგრებული ზღვის ნაპირები,
მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები.
დეტალური ინფორმაცია
პრევენციული ღონისძიებები განხორციელდება ზღვის ნაპირების, მდინარეების
კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
დაცული საავტომობილო გზები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობის
საცხოვრებელი სახლები და სხვა ნაგებობები, რომლებიც მდებარეობენ ზღვასთან და
მდინარეებთან.
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 08
15
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სარეკონსტრუქციო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო
გზაზე.
დეტალური ინფორმაცია
კურორტ აბასთუმანიდან უმოკლესი საავტომობილო გზა გადის, ბორჯომ-ხარაგაულის
ტყე-პარკის გავლით, კურორტ საირმისკენ, რომელიც იმერეთის რეგიონს აკავშირებს
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონთან. ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გამავალი
საავტომობილო გზის (ბაღდათი-აბასთუმანი) სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოებით დაკავშირებული იქნება იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და აჭარის
რეგიონები. შესაბამისად შემცირდება გადაადგილების დრო და ხარჯები, მოიმატებს
ტურისტული ნაკადი, რის შედეგადაც განვითარდება ტურისტული და საკურორტო
ინფრასტრუქტურა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარას
საავტომობილო გზის 60 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციით
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას.
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 09
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
აშენებული/რეკონსტრუირებული სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობაბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზა.
16
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის
ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზაზე.
დეტალური ინფორმაცია
ტურისტული ნაკადის ზრდის ფონზე, „საცხენოსნო მარშრუტებით“ თუშეთსა და მცხეთამთიანეთის რეგიონს (ხევსურეთი, ყაზბეგი) შორის გადაადგილდება მრავალი
ადგილობრივი, თუ უცხოელი ტურისტი. აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის შედეგად ორი ტურისტული რეგიონი მეტად მიმზიდველი გახდება
ვიზიტორებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ტურისტული
ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესებას. ამავე დროს, სავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, როგორც
სასაზღვრო რეგიონისათვის, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის
232 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო
გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება,
ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და
განვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 10
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
აშენებული/რეკონსტრუირებული ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
აშენებული/რეკონსტრუირებული ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზა,
შემცირებული დრო და მანძილი თბილისი - რაჭის მიმართულებით.
დეტალური ინფორმაცია
ზემო იმერეთის რეგიონი უმოკლესი მანძილით დაუკავშირდება რაჭის რეგიონს. ამასთან,
საკმაოდ შემცირდება თბილისი-რაჭის მიმართულებით გადაადგილების დრო და
მანძილი. ასევე, აღნიშნული მონაკვეთი ქუთაისი-ტყიბულის საავტომობილო გზის
ალტერნატიული მიმართულება იქნება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის 50 კმ-იანი მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე
17
ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ორი
რეგიონი უმოკლესი გზით დაუკავშირდება ერთმანეთს. ამასთან, ამაღლდება
ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება
ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 11
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის სამშენებლო
სამუშაოები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის სამშენებლო
სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
აღნიშნული საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მშენებლობის სამუშაოები ხელს
შეუწყობს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის დაჩქარებულ მშენებლობას. აღნიშნული გზა
და რკინიგზა შემდგომში გამოყენებული იქნება ტვირთბრუნვისათვის.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აშენებული 18 კმ-მდე საავტომობილო გზა და რკინიგზა; ადგილობრივი მოსახლეობის
ამაღლებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 12
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან
(კოპიტნარი).
18
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რკინიგზის სადგურსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს შორის (700 მ-მდე)
დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის (საგზაო ინფრასტრუქტურა, ავტოსადგომები,
გასაჩერებლები, დასასვენებლები, ექსკალატორები და სხვა) სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
რკინიგზის სადგურსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს შორის 700 მეტრამდე
დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის (საგზაო ინფრასტრუქტურა, ავტოსადგომები,
გასაჩერებლები, დასასვენებლები, ექსკალატორები და სხვა) მოწყობის ღონისძიებების
გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მოწყობილი/აშენებული რკინიგზის სადგურსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს
შორის (700 მ-მდე) დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურა (საგზაო ინფრასტრუქტურა,
ავტოსადგომები, გასაჩერებლები, დასასვენებლები, ექსკალატორები და სხვა).
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 13
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები, ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო
და შეუფერხებელი გადაადგილება.
დეტალური ინფორმაცია
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი
გადაადგილება.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)
19
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 14
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე
ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.
დეტალური ინფორმაცია
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი
გადაადგილება.
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 15
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე
ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.
დეტალური ინფორმაცია
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
20
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული საავტომობილო გზა; ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება.
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 16
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი(ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო
გზის კმ81-კმ110 ხულო–გოდერძის უღელტეხილი მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის
უღელტეხილი–ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის სამუშაოების
გაგრძელების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ბათუმი(ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81-კმ110 ხულო–გოდერძის
უღელტეხილი მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი–ზარზმის
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი)
და ლოტი II კმ110-კმ129 (გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთი)) მშენებლობის
განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის განახლება. ასევე,
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი)
მშენებლობის განხორციელების მიზნით განსახლების გეგმის განახლების ღონისძიებების
გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ხელს შეუწყობს
სამცხე–ჯავახეთისა და აჭარის რეგიონების ერთმანეთთან დაკავშირებას, ასევე სამთოსათხილამურო და სხვა ტურისტული სახეობების ინფრასტრუქტურის შემდგომ
განვითარებას და საერთო საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას.
21
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 17
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით შესაძლებელი იქნება (საჭიროების შემთხვევაში)
რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიული გზად
გამოყენება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა–
ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და
მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ
ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 18
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
22
პროექტის აღწერა და მიზანი
ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მდინარე დებედაზე ხიდის სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
აღნიშნული ხიდისა და რუსთავი-სადახლოს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
მშენებლობა უზრუნველყოფს სომხეთიდან და სომხეთის მიმართულებით მოძრავი
ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ დაკავშირებას აღმოსავლეთ-დასავლეთის და
ჩრდილოეთ-სამხრეთის სტრანზიტო კორიდორებთან, შესაბამისად ხელს შეუწყობს
რეგიონალური სატრანსპორტო ქსელის მდგრად და კონკურენტუნარიან განვითარებას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აშენებული ახალი სახიდე გადასასვლელი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ოთხ ზოლიან
პარამეტრებში.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-სოფ. აგარების კმ95-კმ121
მონაკვეთის განათება, ნატახტარი-რუისის კმ28-კმ95 მონაკვეთზე მოძრაობის
გაუმჯობესების სამუშაოები და საპროექტო მომსახურეობა (ჩუმათელეთი-ხევის
დეტალური პროექტირების მომზადება, თბილისი-ბაკურციხის, წნორი-ლაგოდეხის
საავტომობილო გზის Feasibility-ს და თბილისი-საგარეჯოს და საგარეჯო-ბაკურციხის
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რუსთავი-წითელი ხიდის და
რუსთავი-სადახლოს ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტის (Feasibility study) და
დეტალური პროექტირების, ჟინვალი–ლარსის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური
დოკუმენტის (Prefeasibility study), ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტის (Feasibility study)
და ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება, ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო
პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის
23
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე.
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი 14 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
24
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოები (ლოტი 2) და
განათების (ლოტი 1) ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო
პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები (ლოტი 2).
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში.
უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა
და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ.
ქობულეთის საკურორტო ზონას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში.
უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა
და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ.
ქობულეთის საკურორტო ზონას.
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
25
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის
ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის
ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. ახალი 14 კმ-იანი შემოვლითი
საავტომობილო გზა.
ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ქუთაისის შემოვლითი გზის მეორე ზოლის
მშენებლობას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო სამუშაოები 41 კმ-იან საავტომობილო გზაზე.
დეტალური ინფორმაცია
ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზაზე უსაფრთხოება წარმოადგენს ერთ-ერთ
ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას.აღნიშნული პრობლემის დასაძლევად საჭიროა
ღერძულა ხაზზე გადასწრების აკრძალვა. გადასწრების აკრძალვის ეფექტურობის
გაზრდის მიზნით, გამოყენებული უნდა იქნას ღერძულა ხაზის გამოცალკევების ისეთი
ფიზიკური ზომები, როგორიც არის გამყოფი ბეტონის ზღუდარი და დამატებით ორი
ზოლის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება. დღეის მდგომარეობით აღნიშნული
გზის მონაკვეთზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების
უზრუნველსაყოფად მოწყობილია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები და სხვა.
საავტომობილო მოძრაობა არის ცალმხრივი (სამტრედია-ზესტაფონის მიმართულებით)
რაც სატრანსპორტო ნაკადის სრული მონაცემების გაანალიზებისათვის არ არის მისაღები.
აღნიშნული გარემოება არ იძლევა შესაძლებლობას დონორ ორგანიზაციებთან
განხორციელდეს განხილვა დამატებითი ორი ზოლის მშენებლობის სამუშაოების
დასაფინსებლად.
26
ნეგატიური შედეგების შემცირების მიზნით აუცილებელია მაგისტრალის პროექტის
გაუმჯობესება საერთაშორისო ტვირთების და მგზავრთა ნაკადის უსაფრთხო და
კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფისათვის.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობის სამუშაობის ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მოდერნიზებული-აშენებული 51
კმ-იანი საავტომობილო გზა.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)
27
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140-კმ152 ჩუმათელეთი-ხევის
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების დაწყება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
საავტომობილო გზის კმ140-კმ152 ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთზე.
დეტალური ინფორმაცია
არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი
მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც მცირდება გამტარუნარიანობა; თბილისისენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 11კმ-იანი საავტომობილო გზა.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 08
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ153-კმ170 ხევი-უბისას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების დაწყება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საავტომობილო გზის თბილისი–სენაკი–
ლესელიძის კმ153-კმ170 ხევი-უბისას მონაკვეთზე.
დეტალური ინფორმაცია
არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი
28
მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შემცირებულია გამტარუნარიანობა;
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 15 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 09
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ171-კმ183 უბისა-ძირულას
მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოების დაწყება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საავტომობილო გზის თბილისი–სენაკი–
ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ171-კმ183 უბისა-ძირულას მონაკვეთზე.
დეტალური ინფორმაცია
არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი
მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შემცირებულია გამტარუნარიანობა;
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 10 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)
29
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 10
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ184-კმ200 ძირულა-არგვეთას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების დაწყება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
საავტომობილო გზის კმ184-კმ200 ძირულა-არგვეთას მონაკვეთზე.
დეტალური ინფორმაცია
არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი
მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შემცირებულია გამტარუნარიანობა;
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა-არგვეთას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 16 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 11
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის
ახალი გზის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო სამუშაოები სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64
გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთზე.
დეტალური ინფორმაცია
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის 14 კმ-იანი
30
მონაკვეთის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
14 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 12
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე
საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე
საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა.
დეტალური ინფორმაცია
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე 13,7 კმიანი საავტომობილო გზის და 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
13,7 კმ-იანი საავტომობილო გზის და 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა გაზრდის
საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 13
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
31
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის ზესტაფონი–ქუთაისის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის
სამუშაოებზე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამუშაოების ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო
პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება.
დეტალური ინფორმაცია
საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.
გათვალისწინებულია ქუთაისის შემოვლითი და ქუთაისი-სამტრედიის მიმართულებით
ახალი ორზოლიანი გზების მშენებლობა, ასევე ზესტაფონი-ქუთაისის მონაკვეთის
გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აშენებული-რეკოსტრუირებული
56,5 კმ-მდე საავტომობილო გზა და 39 ხიდი.
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 14
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის
მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო სამუშაოები თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის
ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთზე.
დეტალური ინფორმაცია
თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე–წნორის მონაკვეთის
მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა
32
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 15
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ110-კმ120 ბათუმი (ჭოროხი)-სარფის
მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული
პროცედურების დაწყება.
დეტალური ინფორმაცია
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ110-კმ120 ბათუმი (ჭოროხი)-სარფის
მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 16
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები ხიდზე და მისასვლელ გზებზე.
33
დეტალური ინფორმაცია
მდინარე რიონზე 500 მ-იანი ხიდის და ახალი 2 კმ-იანი მისასვლელი გზის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აღნიშნული ხიდის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო
კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას,
უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა
და უსაფრთხო მოძრაობა.
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა
(EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 17
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს თბილისი–წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი–წითელი ხიდის მონაკვეთის
მშენებლობას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული
პროცედურების დაწყება.
დეტალური ინფორმაცია
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის
კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის 32 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
36 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 18
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
34
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული
პროცედურების დაწყება.
დეტალური ინფორმაცია
ალგეთი-სადახლოს 29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია გაზრდის საქართველოს
საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 19
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს
მონაკვეთის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული
პროცედურების დაწყება.
დეტალური ინფორმაცია
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს 30
კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
30 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 02
35
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა, კერძოდ:
საგზაო ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის გზით.
ასევე, სანაპირო ზონების დაცვა შემდგომი ეროზიისაგან.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი).
ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი; რეაბილიტირებული ქ.
თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები); ქ. თბილისში
მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი. დეფექტებზე
პასუხისმგებლობის პერიოდი.
დეტალური ინფორმაცია
მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი);
ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი; რეაბილიტირებული ქ. თბილისის
მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები); ქ. თბილისში მარშალ
გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი).
რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და
ვენტილატორები); ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი
სატრანსპორტო კვანძი. გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და
სამგზავრო პირობები. დაცული და მოწყობილი ქ. ბათუმის სანაპირო ზოლი. გაზრდილი
ტურისტების რაოდენობა და ტურისტულ-დასასვენებელი პოტენციალი.
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
კახეთის რეგიონში ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან
36
დაკავშირებული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
დეტალური ინფორმაცია
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
(ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო) და იყალთოს ეკლესიის საკონსერვაციო
სამუშაოები (ფაზა 2); ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი და
ტერიტორია) (ფაზა 2); ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2);
ქვევრის სკოლა-სახელოსნოს მშენებლობა იყალთოში; კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ნინოწმინდა და დავით-გარეჯი) ფაზა 2; საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია სოფ. დართლოში - ფაზა 2; შენობების
რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფ. დართლოში - ფაზა 3; ახმეტის
მუნიციპალიტეტში, სოფელ ომალოში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების
მოწყობა; გურჯანიის მუნიციპალიტეტში, ყოვლადწმინდის მონასტერთან
წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები; გაზრდილი
ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული
მემკვიდრეობის ზონები.
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
იმერეთის რეგიონში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია, კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია
და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის
ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური
შესაძლებლობების გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეკონსტრუირებული ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი (ფაზა 3); რეაბილიტირებული: ქ.
წყალტუბოს შადრევნი; ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმამდე მისასვლელი 2.1 კმ-იანი
საავტომობილო გზა; ქ. წყალტუბოში, საწურბლიის მღვიმემდე მისასვლელი 1.3 კმ
საავტომობილო გზა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურა. ქ. ვანის არქეოლოგიური
37
მუზეუმისთვის შესყიდული ფურნიტურა; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების
კეთილმოწყობა (მოწამეთას მონასტერი); დასრულებულ პროექტებზე დეფექტებზე
პასუხისმგებლობის პერიოდი.
დეტალური ინფორმაცია
ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია (ფაზა 3); ქ. წყალტუბოში, შადრევნის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისთვის ფურნიტურის
შესყიდვა; ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმამდე მისასვლელი 2.1 კმ-იანი საავტომობილო
გზის რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (მოწამეთას
მონასტერი); ქალაქ წყალტუბოში, საწურბლიის მღვიმემდე მისასვლელი 1.3 კმ
საავტომობილო გზის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; დასრულებულ
პროექტებზე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები; გაზრდილი
ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული
მემკვიდრეობის ზონები.
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული
ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. მოცემული რეგიონების
ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული
ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების
გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 6.1 კმ; ობიექტი - 5. მიმდინარე
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 ობიექტზე. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა:
ობიექტი - 2. მიმდინარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3
ობიექტზე. შესყიდული მცხეთის მუზეუმის ექსპონატებისათვის ვიტრინები და
ფურნიტურა. მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
38
დეტალური ინფორმაცია
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: აბასთუმნის ობსერვატორიის, აბასთუმნის 18 ისტორიული
ხის სახლის, ბორჯომის მუზეუმის (კავალერიის შენობა) და სოფელ საროში დარბაზის
ტიპის სახლის რეაბილიტაცია. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ბაკურიანის
რეკრეაციულ პარკში, ფოკას და ზარზმის მონასტრებთან.
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი: მცხეთის ძველი კინოთეატრის (არქეოლოგიურ მუზეუმად
ადაპტაცია), დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული
მუზეუმის კომპლექსის (ფაზა 2), დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის შენობის, ზედაზენის
მონასტერთან მისასვლელი 6.1 კმ-იანი საავტომობილო გზის და ავტოსადგომის, 41
კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე სახლის (დუშეთის ისტორიული ქუჩების
ურბანული განახლება) რეაბილიტაცია. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
გუდაურში და დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის შენობასთან.
მცხეთის მუზეუმის ექსპონატებისათვის ვიტრინებისა და ფურნიტურის შესყიდვა.
დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები;
განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
რეგიონალური და მუნიციპალური საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების
სისტემების და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 4.5 კმ; ობიექტი - 1. აშენებული
წყალმომარაგების სისტემა. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის
პერიოდი. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის, სოფ. ეშტიის 4.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის
მშენებლობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. დასრულებულ
პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი პირობები და გაძლიერებული
39
ინსტიტუციური შესაძლებლობები.
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (მუნიციპალური საავტომობილო გზები, საჯარო
შენობები, წყალმომარაგება, წყალარინება და სხვა), ტურიზმი და საცხოვრებელი
პირობები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 27.9 კმ; ობიექტი - 5; წყალმომარაგების
სისტემა - 5.
აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; ობიექტი - 4. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები
2 ობიექტზე.
მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 1. დასრულებული
საზედამხედველო მომსახურეობა. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის
პერიოდი.
დეტალური ინფორმაცია
საჩხერის მუნიციპალიტეტში საირხის და ჭორვილას, ჩიხას და გორისას
ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების სისტემის, ქ. წნორის
წყალმომარაგების სისტემის, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ბოდბის წმ. ნინოს
მონასტერთან ინფრასტრუქტურის (გალავანი, მუზეუმი მაღაზია და ორდონიანი
ავტოსადგომი); ვანის, ზესტაფონის, ცაგერისა და ხონის მუნიციპალიტეტებში სკვერების,
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ღვანკითის წყალსადენის (II ფაზა), გორის
მუნიციპალიტეტის კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემის, თიანეთის
მუნიციპალიტეტის სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის ადგილობრივი მნიშვნელობის 7.3
კმ-იანი საავტომობილო გზის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში წალენჯიხა-ნაკიფუჩხოროწყუ-ლეწურწუმეს 2.9 კმ-იანი საავტომობილო გზის (II ფაზა), წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტში ლია-პალურის 6.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის, საჩხერის
მუნიციპალიტეტში ხვანი-ჭალოვანი-ლიჩის 11.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის და
მზიურის პარკის რეაბილიტაცია.
ბაკურიანის მრავალსართულიანი ავტოსადგომის, გურჯაანში და კასპში რეგიონალური
40
ინოვაციების ცენტრების, ქ. რუსთავში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის,
ბაკურიანის 2.7 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზის, ქ. ფოთში მრავალფუნქციური
სპორტული კომპლექსის და საცურაო აუზის მშენებლობა.
გორის მუნიციპალიტეტში ატენის სიონის მონასტერთან ტურისტული
ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
საზედამხედველო მომსახურება.
დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები. გაზრდილი
ტურისტული პოტენციალი.
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 08
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს მაშტაბით ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და
ამორტიზირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული: ობიექტი - 2; წყალმომარაგების სისტემა - 3. მიმდინარე
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1 ობიექტზე.
მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები 1 ობიექტზე. მოწყობილი ტურისტული
ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 1.
დეტალური ინფორმაცია
კასპის, ქარელის და საჩხერის მუნიციპალიტეტებში, კონფლიქტის პირა სოფლების
წყალმომარაგების სისტემის, ქ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდ. აჭყვის კალაპოტის,
ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფელ მოხეშის და სოფელ ზარზმის სკოლების
რეაბილიტაცია.
ქ. მარნეულში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა. ფარავნის ტბის სათავე ნაგებობასთან
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა და გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
41
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 09
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ჭიათურაში არსებული ძველი საბაგირო სადგურების და საბაგირო-სატრანსპორტო
სისტემების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული საბაგირო გზა 4 მიმართულებით და
დაწყებული დეფექტების პასუხისმგებლობის პერიოდი.
დეტალური ინფორმაცია
რეაბილიტაცია რევერსული ტიპის გონდოლებიანი საბაგირო გზა (მუხაძის ხაზი სიგრძით 640 მეტრი); აშენებული 3 რევერსული ტიპის გონდოლებიანი საბაგირო გზა
(პირველი მიმართულება სანატორიუმი - 862 მეტრი; მეორე მიმართულება ნაგუთი - 1081
მეტრი; მესამე მიმართულება ლეჟუბანი - 845 მეტრი).
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული საბაგირო გზა 4 მიმართულებით;
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები.
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 10
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობების რეაბილიტაცია და ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული
ცენტრის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
1. დასრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაწყებული დეფექტების
პასუხისმგებლობის პერიოდი.
2. მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, ლეონიძის ქ. N3-ში მდებარე საქართველოს საგარეო
42
საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის:
შენობის აღჭურვა თანამედროვე საინჟინრო სისტემებით და შენობის ფასადების
რეაბილიტაცია.
2. ქ. თბილისში ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში
არსებული შენობები და აშენებული ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი.
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 11
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 13
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
კობი-გუდაურის უღელტეხილზე დამონტაჟებული სამი გონდოლებიანი საბაგირო გზა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
აშენებული კობი-გუდაურის უღელტეხილზე სამ გონდოლებიანი საბაგირო გზა, საერთო
სიგრძით 7.2 კმ და დაწყებული დეფექტების პასუხისმგებლობის პერიოდი.
დეტალური ინფორმაცია
ორი მიმართულების საბაგირო ხაზის მშენებლობა შუალედური სადგურით. საბაგიროს
ხაზების ჯამური სიგრძე შეადგენს 7.2 კილომეტრს. ასვლის მაქსიმალური სიმაღლე - 540
მეტრი, სადგურები განთავსდება ზღვის დონიდან 1994 მეტრზე, 2534 მეტრზე, 2725
მეტრზე და 2967 მეტრზე. საბაგირო აღჭურვილი იქნება გადასახსნელ-დამჭერიანი 10
43
მგზავრიანი გონდოლებით. მგზავრთა გადაყვანის მაქსიმალური შესაძლებლობით - 2800
მგზავრი/საათში.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აშენებული ახალი 7.2 კმ-იანი საბაგირო (სათხილამურო) გზა; განვითარებული
ტურისტული ინფრასტრუქტურა და გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა.
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ქობულეთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის ლამის გაუწყლოვანების
სისტემის მონტაჟი.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის დამონტაჟებული ლამის გაუწყლოვანების
სისტემა.
დეტალური ინფორმაცია
ქ. ქობულეთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის ლამის გაუწყლოვანების
სისტემის მიწოდება და მონტაჟი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აშენებული 1 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა და გაუმჯობესებული საცხოვრებელი
პირობები.
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტებში წყალმომარაგების სისტემების განახლება და შესაბამისი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.
44
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
დეტალური ინფორმაცია
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. საქართველოს 23 ქალაქში
წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაობის განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა, გაუმჯობესებული სასმელი წყლის
ხარისხი და მიწოდების გრაფიკი.
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი.
დეტალური ინფორმაცია
ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აშენებული 2 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი
პირობები.
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება და
წყალარინების სისტემის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული სასმელი წყლის გრაფიკი და უზრუნველყოფილი წყალარინების
სისტემებით მომსახურება.
45
დეტალური ინფორმაცია
სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კერძოდ:
მშენებლობა: მესტიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ანაკლიის
წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ფოთის წყალმომარაგების სისტემა; მესტიის
წყლის გამწმენდი ნაგებობა, რეზერვუარები და გადამცემი ხაზი; ანაკლიის წყალარინების
გამწმენდი ნაგებობა; ურეკის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ურეკის
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემა; ფოთის
წყალარინების ქსელები; ზუგდიდის წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი
ნაგებობა; ჯვრის წყალმომარაგების სისტემა; ჭიათურაში წყალმომარაგების ქსელი;
გუდაურში წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ბაკურიანის სასმელი წყლის
სისტემის გაფართოება; ბოლნისის წყალარინების ქსელი; მარნეულის წყალმომარაგება და
წყალარინების ქსელი. მშენებლობა-რეაბილიტაცია: ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა;
ქ. თელავის სასმელი წლის სისტემა. რეაბილიტაცია: აბაშის მაგისტრალური მილსადენი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასმელი წყლით და წყალარინების
სისტემების სრულყოფილი მუშაობით.
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ქუთაისში დაგეგმილია წყალარინების ქსელებისა და წყალარინების გამწმენდი
ნაგებობის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
დეტალური ინფორმაცია
368 კმ სიგრძის წყალარინების ქსელის და 30 სატუმბი სადგურის მოწყობა. ასევე,
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, წარმადობით - 43 000 კმ3 დღე/ღამეში.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქ. ქუთაისში აშენებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა.
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 07
46
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, სასმელი
წყლის ხარისხის უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკის გაზრდა,
აბონენტთა გამრიცხველიანება, დანაკარგების შემცირება, გარემოსდაცვითი
სტანდარტების უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
აშენებული წყლის ხელოვნური რეზერვუარი; დასრულებული დეტალური საპროექტო
დოკუმენტაციები.
დეტალური ინფორმაცია
სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია,
გამრიცხველიანება, კერძოდ: გუდაურის წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მშენებლობა;
დაბა ადიგენის წყალმომრაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბახმაროს წყლისა და
წყალარინების პროექტი; ანასეულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის
საპროექტო მომსახურება; ქ. მარტვილის წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ქ. დმანისის წყალარინებისა და
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ბაკურიანიმიტარბის წყალარინების სისტემის პროექტირება; ქ. ცაგერის წყალარინებისა და
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ქ. ტყიბულის
წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება;
დაბა სურამი ამაღლების ქუჩის და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგება; ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში 100 000 მ3 მოცულობის წყლის ხელოვნური
რეზერვუარის წყლით შევსებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; დაბა
სურამი ამაღლების ქუჩის და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგება; ქ. ლანჩხუთის
წყალსადენის ქსელის გაფართოება (III ეტაპი); დაბა აგარის წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია; ქ. სენაკში, აღმაშენებლის ქუჩაზე წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა;
დაბა ბაკურიანში, დიდველის განაშენიანების ტერიტორიის წყალმომარაგება (II ეტაპი).
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი და გრაფიკი, გამრიცხველიანებული
აბონენტები.
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 05 01
47
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
არსებული ნაგავსაყრელი პოლიგონების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია, ეტაპობრივი
დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთი სადგურების მოწყობა, გარემოზე მავნე
ზემოქმედების შემცირება და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
კეთილმოწყობილი ნაგავსაყრელების და ნარჩენების გადამტვირთი სადგურების
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად
ოპერირებას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ჩატარდება ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობისა და ეტაპობრივად დახურვის სამუშაოები.
მათ ფარგლებში გაუმჯობესდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. კეთილმოწყობილ
ნაგავსაყრელზე რეგულარულად მიმდინარეობს შეტანილი ნარჩენების თვისობრივრაოდენობრივი აღრიცხვა, მათი სპეც-ტექნიკით დაპრესვა და საიზოლაციო ფენით
გადაფარვა. გაუმჯობესებული ოპერირების და ექსპლუატაციის შედეგად, ხელი ეწყობა
გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირებას და ეკოლოგიური მდგომარეობის
გაუმჯობესებას.
დეტალური ინფორმაცია
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
გადამუშავება-უტილიზაცია მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა). კომპანიის საკუთრებაში
გადმოცემული პოლიგონის სანიტარული წესებისა და ნორმების შესაბამისად მოწყობაექსპლუატაცია, საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და
შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და მათი ეტაპობრივი დახურვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება, გადამტვირთი
სადგურების მოწყობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა.
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 05 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
48
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
იმერეთში ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა, რომელიც
მოემსახურება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. ასევე,
გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და არსებული
ნაგავსაყრელის დახურვა.
დეტალური ინფორმაცია
საქართველო-გერმანიის ფინანსური თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს
"ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი", რომლის ფარგლებშიც
2015 წელს გაფორმდა ხელშეკრულებები პროექტის განმახორციელებელ (ERM GmbH) და
დამხმარე ღონისძიებების (PEM) საკონსულტაციო კომპანიებთან. შემუშავდა
ნაგავსაყრელის დიზაინი, მოპოვებული იქნა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და
სამშენებლო ნებართვები, მიმდინარეობს სახელშეკრულებო მოლაპარაკებები მშენებელ
კომპანიასთან (SADE-RIKO). სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ
განხორციელდება ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი ნაგავსაყრელის
მონიტორინგი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება, გადამტვირთი
სადგურების მოწყობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა.
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 05 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარეობს
"ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი". პროექტის მიზანია ქვემო ქართლის
ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება ქვემო ქართლის
5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი) და მოხდება
მათი აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ტერიტორიის კონცეპტუალური პროექტის მომზადება და გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების და სამშენებლო ნებართვების მოპოვება.
49
დეტალური ინფორმაცია
პროექტი მიმდინარეობს დანიურ საკონსულტაციო კომპანია COWI-ს მიერ 2014 წელს
მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის საფუძველზე. გაფორმდა
ხელშეკრულებები პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის სერვისებისა (HPC) და
კორპორაციული განვითარების, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობისა და
მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერის პროგრამის განმახორციელებელ (SEURECA)
კონსულტანტებთან. საპროექტო ტერიტორიის ცვლილებასთან დაკავშირებით,
განმახორციელებელმა კონსულტანტმა ჩაატარა ტერიტორიის კატეგორიზაციის მოკვლევა,
რომელიც წარედგინა ბანკს განსახილველად. მომავალი წლის პირველ ნახევარში დაიწყება
სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის სატენდერო პროცედურები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობა.
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 05 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტი ითვალისწინებს მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემის
დანერგვას კახეთსა და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონებში. პროექტი მოიცავს კახეთი
და სამეგრელოს რეგიონებში ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობას, მოქმედი
ძველი ნაგავსაყრელების დახურვას, ნარჩენების მოგროვების, ასევე ქუჩების
დასუფთავების სისტემის გაფართოებასა და გაუმჯობესებას, ნარჩენების გადაზიდვის
განახლებული სისტემის დანერგვას, კომპოსტირების საწარმოს მოწყობას და სეპარაციის
საპილოტე პროექტის გაშვებას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
აშენებული და ექსპლუატაციაში შესული ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელები და
დახურული ძველი ნაგავსაყრელები.
დეტალური ინფორმაცია
კახეთისა და სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონებში 2 ახალი რეგიონული
სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა, არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელების აშენება, გადამტვირთი
სადგურების მოწყობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა.
50
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 05 05 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტის ითვალისწინებს 146 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209
ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვას საქართველოს 66 მუნიციპალიტეტისათვის.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება და მყარი ნარჩენების სანიტარული
დამუშავების თაობაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.
დეტალური ინფორმაცია
პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეისყიდა
146 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209 ნაგავშემკრები კონტეინერი
საქართველოს 66 მუნიციპალიტეტისათვის, რომლის მოწოდება განხორციელდა
ეტაპობრივად. მოგვიანებით ცვლილებების საფუძველზე ორ მუნიციპალიტეტს
(თერჯოლა და მცხეთა) დამატებით ორი მანქანა მიეწოდა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
პროექტის პროგრამული კოდი
25 06 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 06 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება,
ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და
სოციალური ინტეგრაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
აშენებულ ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში გადაცემული ბინა 1000-მდე ოჯახს.
დეტალური ინფორმაცია
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა-
51
დევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
ახალი საცხოვრებელი კორპუსების (კომპლექსები) მშენებლობა თბილისსა და
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება,
ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და
სოციალური ინტეგრაცია.
საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 07 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 07 - ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
აშენებული 7 საჯარო სკოლა; რეაბილიტირებული 55 საჯარო სკოლა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო
სკოლები.
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში
პროექტის პროგრამული კოდი
25 07 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 07 - ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
პროექტის პროგრამული კოდი
26 02 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
52
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
26 02 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
პროგრამის განმახორციელებელი
სპეციალური პენიტენციური სამსახური
პროექტის აღწერა და მიზანი
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების მიზნით დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა
შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების
მიზნით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის
გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები.
დეტალური ინფორმაცია
კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება სისტემის დასავლეთ და აღმოსავლეთ
საქართველოში არსებულ დაწესებულებებში, გარე და შიდა პერიმეტრის მოწესრიგება,
უსაფრთხოების სისტემის და დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირებისათვის
საჭირო მანქანა - დანადგარების შეძენა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი დაწესებულებები და სრულყოფილია
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
პროექტის პროგრამული კოდი
27 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
27 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობანაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და ფუნქციონირების
ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.
53
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროექტის პროგრამული კოდი
31 06 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
31 06 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
რძის მწარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება;
მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება;
ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამა;
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა;
კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა.
დეტალური ინფორმაცია
6-მდე კოოპერატივისათვის რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარების (მცირე
ლაბორატორია, ხელოვნული განაყოფიერებისთვის საჭირო აღჭურვილობა, მათ
საკუთრებაში არსებული, როგორც მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ასევე წვრილფეხა
პირუტყვის რაოდენობის შესაბამისად ყველის სახარში და რძის გამაციებელი
დანადგარები, პასტერიზებული რძის ჩამოსასხმელი ნახევრადავტომატური დანადგარი,
საწარმოს აღჭურვილობა, საწველი აპარატები და სხვა) გადაცემა;
3-მდე კოოპერატივისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის
მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და
მოწყობილობების გადაცემა;
თანამედროვე ტიპის თაფლის საწარმოს აშენება და აღჭურვა მანქანა-დანადგარებით;
3 კოოპერატივისათვის ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოსთვის განკუთვნილი
აღჭურვილობის გადაცემა;
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა;
54
კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა.
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა
პროექტის პროგრამული კოდი
31 07 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
31 07 - სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია;
შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, დაპროექტების, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის
განხორციელება;
სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების,
მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე
საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით
უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
დეტალური ინფორმაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება:
შიდა ქართლის რეგიონი
გორის მუნიციპალიტეტი
55
ხურვალეთის სატუმბი სადგურის ელ. მოწყობილობების და მექანიკური სარწყავი
სისტემის რეაბილიტაცია;
ტირიფონის სარწყავი სისტემის, მაგისტრალური არხის მონაკვეთების და ავარიული
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია;
კასპის მუნიციპალიტეტი
ხვითის მექანიკური მორწყვის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია;
ქარელის მუნიციპალიტეტი
მდინარე მტკვრიდან სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის წყალაღების უზრუნველყოფის
ღონისძიებები;
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ზაკი-ხანდო-კოთელიას მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია;
კახეთის რეგიონი
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების (პკ 33+16-დან
პკ56+81-მდე ; პკ115+61-დან პკ 117+19-მდე და პკ120+89-დან პკ123+59-მდე), (I ეტაპი);
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემისგ-39 გამანაწილებლებლის რეაბილიტაცია;
გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ396+21- პკ 910+20)
დანალექისა და მცენარეულობისაგან გაწმენდა, მაგისტრალურ არხში წყლის საპროექტო
ხარჯის გატარების უზრუნველსაყოფად II რიგი);
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 394+38-დან პკ 910+20-მდე (II ეტაპი);
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია მდინარე ალაზანსა და ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხს შორის
ტერიტორიაზე (III რიგი);
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი);
56
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-22
გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის I რიგის გ-26
გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-2
გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
ქვემო ქართლის რეგიონი
დმანისის მუნიციპალიტეტი
იაყუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები;
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
იმირასანის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის და მასზე
არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია (II ეტაპი);
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის დაზიანებული მაგისტრალური არხის და
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია ( II ეტაპი);
აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური
კვანძების რეაბილიტაცია ( II ეტაპი);
ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია;
მდინარე ალგეთიდან ხრამ-არხის დამატებითი კვების (წყალმიწოდების) სისტემის
რეაბილიტაცია;
იმერეთი რეგიონი
საჩხერეს მუნიციპალიტეტი
ჭალა-ორღულის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის
რეაბილიტაცია;
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკუირი
ნაგებობების რეაბილიტაცია;
გურიის რეგიონი
57
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
დედაბერა-ნიგვზიანის მასივზე მ-3 კოლექტორის და მისი დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია;
დედაბერა-ნიგვზიანის მასივზე მ-4, კოლექტორის და მისი დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია;
მდ.ფიჩორის პკ 134+40-ზე ხიდის მოწყობა;
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი
სენაკის მუნიციპალიტეტი
ცივა-ტეხურას მასივზე სოფ. ახალსოფლის დამშრობი სისტემის (ნაწილი) და მ-5
მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია;
ცივა-ტეხურას მასივზე სოფ. ახალსოფლის დამშრობი სისტემის (ნაწილი) და მ-3
მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია;
ცივა-ტეხურას მასივზე სოფ. თეკლათის ტერიტორიაზე დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია;
ხობის მუნიციპალიტეტი
ხობი-უტორას მდინარეთაშორის მასივზე თორსა-დღვაბას და ხეთის ტერიტორიაზე
არსებული დამშრობი სისტემის და მ-1 მაგისტრალური არხის (პკ 0+00 -დან პკ 12+50-მდე,
პკ55+10-დან პკ 99+35-მდე და (პკ 100+50- დან პკ 115+50- მდე)) რეაბილიტაცია;
ხობი-უტორას მდინარეთაშორის მასივზე გურიფულას დამშრობი სისტემის და კ-2
კოლექტორის (L=2050 მ) რეაბილიტაცია;
რიონი-ხობის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ქარიატის დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია;
საჯიჯაო-ხიბულას მდინარეთაშორის მასივზე სოფ.-ხიბულას დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია;
ჭალადიდის მასივზე ქვემო ქვალონის (ხობი) და ზემო ჭალადიდის (სენაკი) დამშრობი
სისტემის რეაბილიტაცია;
ჭალადიდის მასივზე ახალსოფლის ტერიტორიაზე დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია
ჭალადიდის მასივზე სოფელ გაღმა ქარიატის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია;
აჭარის რეგიონი;
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ჩოლოქის მასივზე სმეკალოვსკის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (7070 გრძ. მ)
საქართველოს რეგიონებში:
58
აღსადგენი და ახლად მოსაწყობი მცირე და საშუალო მოცულობის წყალსაცავების
მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
სათავე ნაგებობების კეთილმოწყობა და სარწყავი სისტემების მაგისტრალური არხების
აღჭურვა მარეგულირებელი ფარებითა და წყალმზომებით.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, სახელოვნებო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროექტის პროგრამული კოდი
32 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
32 07 - ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული
ორგანოების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო
დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭეურვა;
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა
პროექტის პროგრამული კოდი
32 11 03 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
32 11 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და
ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და
რეაბილიტაცია;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება
59
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და
მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება;
ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია,
რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობის და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები.
დეტალური ინფორმაცია
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია (სვანური
კოშკების და მაჩუბების რეაბილიტაცია, ბებრის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
ატენის სიონის რეაბილიტაცია, ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური მუზეუმნაკრძალის რეაბილიტაცია, ტოლაანთსოფლის სკოლის შენობის რესტავრაციარეაბილიტაცია IV ეტაპი, ფიტარეთის ტაძრის მცირე რეაბილიტაცია, თბილისში მეტეხის
ეკლესიის რეაბილიტაცია, გეგუთის კომპლექსის რეაბილიტაცია, გელათის სამონასტრო
კომპლექსის რეაბილიტაცია, უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაცია, გორის
ციხის რეაბილიტაცია, უჯარმის ციხე-ქალაქის რეაბილიტაცია, სათხის რეაბილიტაცია,
თისელის დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაცია, წალენჯიხის მაცხოვრის
ფერისცვალების სახელობის ეკლესიის მოხატულობის კონსერვაცია, ბორჯომის
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის
მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევები, გრაკლიანი გორის არქეოლოგია,
დიდნაურის არქეოლოგია, გუდაბერტყას არქეოლოგია, ზიარის არქეოლოგია, ძალისის
არქეოლოგია და სხვა);
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
54 12 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
54 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების
სისტემის (გათვალისწინებულია წყლის სამარაგო რეზერვუარების მშენებლობა ჩაქვსა და
მახინჯაურში), ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის
(გათვალისწინებულია წყალარინების სატუმბი სადგურების მშენებლობა თამარისა და
ბარცხანის დასახლებაში) რეაბილიტაცია და გაფართოება;
60
მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო
წყალმომარაგება;
ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია;
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებულ უბნებში სასმელი წყლის უწყვეტად და დანაკარგების გარეშე
მიწოდება;
რეაბილიტირებულ უბნებში წყალარინების სისტემის გამართული მუშაობა;
დასრულებულია ჯავახიშვილის სანიაღვრე კოლექტორის (1.5 კმ) რეაბილიტაცია;
დაწყებულია სანიარვრე სატუმბი სადგურის მშენებლობა არდაგანის ტბის მიმდებარედ;
დაწყებულია გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის სანიღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია;
დასრულებულია A (400გრძ.მ) და B (1100 გრძ.მ) წყალარინების კოლექტორის
რეაბილიტაცია
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქ.ბათუმის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება მდგრადი ეკონომიკური და
ეკოლოგიური განვითარების და შემოსავლების შესაძლებლობების უზრუნველყოფის
გზით;
ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის
გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
54 12 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
54 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
გონიო-კვარიათის დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და
გაფართოება;
ჩაქვი-მახინჯაურის დასახლებაში კომპაქტური წყალარინების გამწმენდი სადგურების
მშენებლობა;
კახაბერი, ადლიის და აეროპორტის დასახლებაში წყალმომარაგების და წყალარინების
61
სისტემის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა;
ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გონიო-კვარიათის დასახლებაში დაწყებულია წყალმომარაგების სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2000 კბ.მ სასმელი წყლის რეზერვუარის, საწნეო ხაზის და
სადისტრიბუციო ქსელის მშენებელობა);
ხიმშიაშვილის, ინასარიძის, აღმაშენებლის ქუჩების და ახალი ბულვარის მიმდებარე
ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობის მიმდინარეობა
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო
წყალმომარაგება.
ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის
გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
54 12 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
54 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის დირექტივების შესაბამისი
სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას.
ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული
არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების კონსერვაცია
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მომზადებულია შემდეგი დოკუმენტები: პროექტის განხორციელების გეგმა, ბათუმისა და
ქობულეთის (დროებითი) ნაგავსაყრელების კვლევა, PIU-ს ჩამოყალიბება და გამყარება,
დეტალური პროექტი და სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება, შესყიდვებისა და
სატენდერო პაკეტის მომზადება, სამოქმედო და საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოს
62
მომზადება, კვარტალური ანგარიშები, დახურვის ზომების საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება ნებართვის აღების მიზნით, გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების
შეფასების ანგარიში (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით), გარემოსდაცვითი და
სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (EBRD-ს წესების მიხედვით);
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა;
ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული
არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების დახურვა
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
54 12 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
54 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ბათუმში მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფის მიზნით თანამედროვე სტანდარტების დიზელზე (euro 5) მომუშავე და
სრულად ელექტრო ავტობუსების შეძენა, მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის
პარკის განახლება/შევსება ახალი ადაპტირებული ავტობუსებით, რაც ხელს შეუწყობს
გარემოს დაცვასა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის გამართულ მუშაობას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ქ. ბათუმის მოსახლეობისათვის ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია ახალი,
ადაპტირებული და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრასპორტით გადაადგილება
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი, ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა
მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი.
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II)
(EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
54 12 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
63
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
54 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
დღეის მდგომარეობით ქალაქს ემსახურება 560 ერთეული ავტობუსი, რეზერვის სახით
მობილიზებულია 134 ერთეული. 560 ერთეული ხაზზე მომუშავე ავტობუსებიდან 120
ერთეული წარმოადგენს 2016-2017 წწ შეძენილ CNG ტიპის ბუნებრივ აირზე მომუშავე
ახალ ავტობუსს და რეზერვშია 24 ერთეული. შესაბამისად ჩასანაცვლებელი ავტობუსი
რეზერვის გათვალისწინებით შეადგენს 550 ერთეულს.
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე ევროპული სტანდარტების
ბუნებრივ აირზე მომუშავე CNG ტიპის მუნიციპალური ავტობუსების შესყიდვა, რომლის
მიზანია საქალაქო ტრატრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ავტობუსებით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ავტობუსების მოწოდება უნდა განხორციელდეს 2019 წლის ბოლომდე
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
განახლებული ავტოპარკი -150 ერთეული, 10 მეტრიანი, ევროპული სტანდარტების
მქონე, ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსი;
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება.
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
54 12 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
54 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტი ითვალისწინებს შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ოპერირების ოპტიმიზაციისა და
მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების სრულყოფას და მიზნად ისახავს ავტოპარკის
განახლებას, გადამტვირთი სადგურის მშენებლობა/რეაბილიტაციას და საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების ნაგავსაყრელის, ნაჟური წყლის (ლიჩეტის) სისტემის რეაბილიტაციას.
64
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
განახლებული ავტოპარკი და ნარჩენების გადაზიდვის თანამედროვე სიტემების დანერგვა
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების და გაუნვებელყოფის გაუმჯობესება,
გარემოზე ზემოქმედების რისკების შემცირება
65
დანართი
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები
ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ათას ლარებში
დასახელება
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
კოდი
27 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2,783,892.0
2,783,892.0
-
3,056,700.0
3,125,000.0
3,210,000.0
27 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
1,044,565.0
1,044,565.0
-
1,047,242.0
1,079,802.0
1,094,802.0
27 01
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
58,903.0
57,803.0
1,100.0
60,850.0
60,850.0
60,950.0
20,000.0
20,000.0
-
20,000.0
20,000.0
20,000.0
8,400.0
8,000.0
400.0
8,400.0
8,400.0
8,400.0
4,290.0
4,290.0
-
4,300.0
4,300.0
4,300.0
4,170.0
4,100.0
70.0
4,170.0
4,170.0
4,170.0
3,800.0
3,800.0
-
4,000.0
4,000.0
4,000.0
260.0
260.0
-
260.0
260.0
260.0
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
პროგრამების მართვა
27 04
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
27 05
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების
პროგრამა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
30 05
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
21 00
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
39 00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
სულ
3,928,280.0
3,926,710.0
1,570.0
4,205,922.0
4,306,782.0
4,406,882.0
1
მოსახლეობის სოციალური დაცვა (27 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
აღწერა და მიზანი
მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება,
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
(მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის
ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული,
სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;
საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების
(ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების,
უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“,
დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის,
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის
მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში
მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური
პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით,
ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო
მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს
მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო
მსხვერპლთა
სამართლებრივი
დაცვა,
სამედიცინო
მომსახურების
ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;
მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური
პრევენცია, რეინტეგრაცია;
მდგომარეობის
გაუმჯობესება,
დეინსტიტუციონალიზაცია,
მიტოვების
2
შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;
ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ
პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; განსაზღვრული საჭიროების მქონე
მოსახლეობა დაფარულია: მიზნობრივი სოციალური დახმარებით, სქესის მიხედვით: 8.2% (გარდა სოციალური პაკეტის
მიმღებების და პენსიონრებისა), ბავშვები: 36.5%, ქალები: 54.3%; სოციალური პაკეტი: 4.5%, საიდანაც 20.3% არიან ბავშვები, ხოლო
37.4% - ქალები, პენსიები 19.7% - ქალები 71%. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (1.3.1)) სულ 32.4%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ
პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; შენარჩუნებულია საჭიროების
მქონე მოსახლეობის დაფარვა მიზნობრივი ფულადი ტრანსფერებით არანაკლებ - 32%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული
ბენეფიციარების რაოდენობა - 10 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლისთვის ბენეფიციართა რაოდენობის დაახლოებით 20%-ით ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8%;
შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (27 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების
(ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების,
უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.
მოსალოდნელი
საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.
3
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება
დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 740 ათასამდე პირი, მათ შორის 30% მამაკაცი, 70% ქალი); „მოსახლეობის
კეთილდღეობის კვლევის“ მიხედვით პენსიის გავლენა უკიდურეს სიღარიბეზე - პენსიის გამოკლებით უკიდურესი სიღარიბე
საშუალოდ
2.43%-დან
გაიზრდებოდა
30.5%-მდე;
(http://unicef.ge/uploads/WMS_2013_geo.pdf;
http://unicef.ge/uploads/Welfare_Monitoring_Survey_Georgia-GEO_WEB.pdf; http://unicef.ge/uploads/WMS_brochure_unicef_geo_web.pdf
);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; შენარჩუნდება პენსიის გავლენის
მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება
დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 22 ათასამდე პირი, მათ შორის 80% მამაკაცი, 20% ქალი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (27 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი
ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის
შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის (სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და
4
ცხოვრობენ 16 წლამდე ბავშვები) ყოველთვიური დახმარება (მ.შ. კვების ვაუჩერის შემოღება).
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა
ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 450 000-მდე პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა
რაოდენობა 50%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 144 000-მდე ბავშვი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად
(მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 167 000 პირი, მათ შორის 62.4% მამაკაცი, 37.6% ქალი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან
შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები დაახლოებით 229 000 პირი, მათ შორის 50.5% მამაკაცი, 49.5% ქალი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სხვა სოციალური დახმარებების (რეინტეგრაციის
შემწეობა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში- სოციალური დახმარება,
ფულადი დახმარება ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, დახმარება შრომითი
მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ზიანის ანაზღაურებისთვის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) და გაცემა ხდება დროულად
(დაახლოებით - 39000 პირი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი (დაახლოებით 40000
პირი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები
მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება
5
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (27 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად
დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი
საზოგადოებაში ინტეგრაცია;
ქვეპროგრამის ფარგლებში მათ შორის გათვალისწინებულია შშმ ბავშვების და შშმ პირების დღის ცენტრების დაფინანსების ზრდა
თვეში 230 ლარიდან 290 ლარამდე, ხოლო მძიმე და ღრმა შშმ ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსების ზრდა თვეში 378 ლარიდან
480 ლარამდე;
სათემო მომსახურების და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციართა, მათ შორის ბავშვების, დღიური თანხის ზრდა 16
ლარიდან 20 ლარამდე, ხოლო შშმ ბავშვების მცირე საოჯახო ტიპის სახლების და დამოუკიდებელი ცხოვრების მომსახურების
ფარგლებში ბენეფიციართა დღიური თანხის ზრდა 16 ლარიდან 30 ლარამდე;
მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსების ზრდა ნათესაური შშმ პირების - თვეში 300 ლარიდან 375 ლარამდე,
რეგულარული - თვეში 450 ლარიდან 500 ლარამდე და რეგულარული შშმ პირების - თვეში 600 ლარიდან 900 ლარამდე.
სულ ზრდა შეეხო 3700-მდე ბენეფიციარს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის
ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება.
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 10 000 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8%;
შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა
2.
6
საბაზისო მაჩვენებელი - 24 საათიანი სერვისით უზრუნველყოფილია თვეში დაახლოებით 2200 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8%;
შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით დაფარულია თვეში დაახლოებით
3700 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით
ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8%;
შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს სტანდარტების მონიტორინგი ჩაუტარდა მონიტორინგის გეგმით განსაზღვრულ 73 სერვისს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი
(რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8 %;
შესაძლო რისკები - პროგრამაში ძირეული ცვლილებები
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (27 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების
დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20%-ის ოდენობით;
„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20% ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან
დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო
დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის
ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული
ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50% (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა)
ანაზღაურება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში
მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო
პერსონალი მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით.
7
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები
პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა
ხდება დროულად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირება
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (27 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის და სექსუალური ხასიათის
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა;
მსხვერპლთა (მათზე დამოკიდებულ პირებთან ერთად) დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სადღეღამისო და დღის
მომსახურება და იურიდიული მხარდაჭერა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციის, ეკონომიკური განვითარებისა და
დამოუკიდებლად ცხოვრების პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ხანდაზმულებზე და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებზე გრძელვადიანი ზრუნვა;
სახელმწიფო სოციალური სისტემის მეშვეობით ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა, სადღეღამისო მომსახურება და მოვლა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური
ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ
საქმიანობაში;
ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილი ფონდის ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე
საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა);
ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და სათემო ცხოვრებაში ჩართული ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების
ბენეფიციარები.
8
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი,
იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელი 2643 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5;
შესაძლო რისკები - შეთავაზებული სერვისების საჭიროების არქონა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით
აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი 15 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5;
შესაძლო რისკები - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი
რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარების 40 კულტურულ ღონისძიებაში
ჩართვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (27 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ
- სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი
აღწერა და მიზანი
მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა
პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების
უზრუნველყოფა;
გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო,
ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების
(სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი
9
რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული
დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა
პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და
ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი
გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა: ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით
გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა
სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით
უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა
ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით,
თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის
მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული
მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ
მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;
მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის
მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების
მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე - 13,3;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები
10
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე - 9.0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან
სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; ცოცხლადდაბადებულთა რაოდენობის შემცირება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების წილი - 99.9%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების არსებული წილის
შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.5%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3,5;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების
ორგანიზაციული ხარვეზები
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით:
გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო,
ჰორმონო და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული
ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით
უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა,
უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
1.
მიზნობრივი ჯგუფები
11
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე - 13,3;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3,5;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი - 99%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
აღწერა და მიზანი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა
პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და
ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები
დაავადებების, როგორებიცაა: ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები
ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო
და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;
ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა
ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;
სოციალურად
საშიში
დაავადებებით
ავადობის
შემცირება
და
ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვა;
C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.
12
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 13,1;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,5%;
შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან
სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 89,5;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი
მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ იპვ 3-90,1%, წწყ 1-94,6%, წწყ 2- 89,5%, დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 395%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდვა დაგეგმილი
მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის
ხელმისაწვდომობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“
ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის
„უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი
მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა
დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (27 03 02 01)
13
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
აღწერა და მიზანი
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;
ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 40-დან 70 წლის
ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი
ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ
ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);
საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით);
1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული
დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;
ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;
დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა;
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა-ადმინისტრირება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება;
საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის
(Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის
გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;
ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა;
სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესებული ადმინისტრირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
1.
14
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 20133;
საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 23467; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 7200; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 4800;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-3%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი-გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ
ბენეფიციართა რაოდენობა - 885; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 70;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის ზრდა- 15%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების
პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით შეადგენს - 99,8%, სერვისის ხელმისაწვდომობა
უზრუნველყოფილია ქ.თბილისში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელი შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და
დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური
ადამიანური რესურსის სიმწირე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 1278, მათ შორის: 77,9% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან 22,1%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური
ადამიანური რესურსების ნაკლებობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი - თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში
დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-2%;
15
შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები
იმუნიზაცია (27 03 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით
დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო
ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის
ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;
სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების
საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;
ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;
გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;
ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და
უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან
რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;
წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების
ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;
გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა;
„ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად
უზრუნველყოფის გზით;
მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.
შუალედური შედეგის
16
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდვა დაგეგმილი
მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ იპვ 3-90,1%, წწყ 1-94,6%, წწყ 2- 89,5%, დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 395%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდვა დაგეგმილი
მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის
ხელმისაწვდომობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“
ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის
„უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი
მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების დაგეგმილი რაოდენობის შესყიდვა 100%-ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქვეყნის მასშტაბით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის
მასშტაბით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე
ბაზრის მიმართ
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა - მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 26 927
ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით
განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;
17
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც
პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით
ეპიდზედამხედველობა (27 03 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო
სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;
მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების
განხორციელება;
მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების
პრევენცია და კონტროლი;
ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;
ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო
დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური
სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;
გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის
შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა;
იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფა და მონიტორინგი;
ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;
მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;
ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და გამოვლენის გაუმჯობესება;
18
მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება;
გრიპის ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების
100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე
ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდული დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%-ში; რაიონების 100% - ით
უზრუნველყოფა ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და
ლოჯისტიკის სერვისით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების
(საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 8, ყველა
კლინიკის ბაზაზე განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი
რეზისტენტობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული
დაფინანსების შეზღუდვის (კონტროლი, რევიზია, რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ
ინფექციებზე) დამყარებული ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და
ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებული ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე;
მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და
ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით;
19
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების
დაბალი დონის გამო)
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია
კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში)
უსაფრთხო სისხლი (27 03 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
აღწერა და მიზანი
დონორული სისხლის კვლევა В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე;
ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული
ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს
შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას
განაცხადებს ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის
შესაბამისად;
სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მ.შ. "უანგარო
დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა Cor-Ag მეთოდით, მ.შ.
იმ სისხლის ბანკებში რომლებიც არ წარმოადგენენ ამ პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლებს, მაგრამ ჩართულნი არიან
ხარისხის გარე კონტროლის ერთიან სისტემაში.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;
უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-
20
ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი 9 თვის მონაცემით - 26%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან
დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო
კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების
ხელშეწყობა (27 03 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების
ხელშეწყობა;
სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების
ჩატარება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ
პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების
ინვენტარიზაცია და შეფასება; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე
ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა
ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი
ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის,
პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში
არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო
რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.
შუალედური შედეგის
შეფასების
1.
21
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე
ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციების გადაცემაა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში;
დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემებისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა
მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემოწმებული საწარმოთა 90%-ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ში ადმინისტრაციასა და
დასაქმებულებისათვის სწავლების ჩატარება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და
კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში,
რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და
დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე
რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების
პრევენციაზე
ტუბერკულოზის მართვა (27 03 02 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
ტუბერკულოზის
ყველა
სავარაუდო
შემთხვევის
გამოკვლევა,
დაავადებულთა
ამბულატორიული
(ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ);
მომსახურება
ლაბორატორიული მართვა;
ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;
სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი
მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი);
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი და მეორე რიგის (სრული რაოდენობის
არანაკლებ 50%) ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;
ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;
22
ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;
შემცირებული ახალი შემთხვევები;
ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის
მედიკამენტებით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 89.5 (2017 წლის მონაცემი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე - 70,3 (2017 წლის მონაცემი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო
მაჩვენებელთან შედარებით 3%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის
საწინააღმდეგო მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია
ფულადი წახალისებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (27 03 02 07)
ქვეპროგრამის
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
23
განმახორციელებელი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
აღწერა და მიზანი
აივ-ინფექციის/შიდსის
გავრცელების
შეფერხება
და
აივ-ინფექციით/შიდსით
დაავადებულთათვის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან);
მკურნალობის
აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;
აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;
აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არა უმეტეს 50%) მედიკამენტების
შესყიდვა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;
ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;
შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა - (9 თვის
მონაცემით) 28 598 -ზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის
საფრთხე); B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა;
ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად
შესრულება (მაგალითად: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ)
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და
სტაციონარული მკურნალობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 % -ით უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციის/შიდსის
სამკურნალო მედიკამენტებით;
24
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (27 03 02 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
აღწერა და მიზანი
ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით:
ანტენატალური მეთვალყურეობა;
გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა;
ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;
ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;
ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვის ზრდა;
საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტი (4ან 8) - ანტენატალური ვიზიტების რაოდენობა (9 თვის მონაცემით) 125
500 შემთხვევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით;
25
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - არასრულად განხორციელებული ვიზიტები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალურ მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 90%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C
ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა
და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში 9 თვის მონაცემით 36.8 ათასზე მეტი ახალშობილის გამოკვლევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მუკოვისციდოზის სკრინინგზე გეოგრაფიულად არათანაბარი ხელმისაწვდომობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა 9 თვის მონაცემით ჩაუტარდა 22455 ათასზე მეტ
ახალშობილს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით ახალშობილთა მოცვის გაზრდა 5% წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და
კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმწირე
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით;
რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე 915 ორსულის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი
ოჯახების 6-23 თვის ასაკის 430 ბავშვის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით;
რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80%-ის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი
ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100%-ის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი
წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 02 09)
26
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი
ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი
ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა 9 თვის
მონაცემით - 590;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90%-ის უზრუნველყოფა სტაციონარული
დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - პროგრამაში ჩართვისთის არსებული ბარიერები (რიგითობა)
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა 9 თვის მონაცემით - 9500;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100%-ით უზრუნველყოფა ჩამანაცვლებელი
ფარმაცევტული პროდუქტით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტები 100%ით შესყიდულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული
მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში 9 თვის მონაცემით ჩაერთო 311 პაციენტი;
27
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ით უზრუნველყოფა სტაციონარული მომსახურებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობა
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (27 03 02 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
აღწერა და მიზანი
ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;
ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;
C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენცია;
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება;
თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა;
თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;
თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი;
თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა;
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის
მნიშვნელობის შესახებ;
ჯანმრთელობის საკითხებზე მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება; სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა;
28
ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი
კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი 4000-მდე დაწესებულებაში, მ.შ. 100
დაწესებულებაში - მეორადი კვამლის გაზომვა. თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი - 3000 სავაჭრო ობიექტში,
1000-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალების მონიტორინგი, რეკლამის მონიტორინგი თბილისსა და რეგიონულ ცენტრებში, ასევე,
აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებისთვის ჩატარებულია 70-ზე მეტი ტრენინგი თბილისსა და რეგიონებში,
სკოლის ექიმებისათვის, თბილისის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რაიონული ცენტრების წარმომადგენლებისათვის და
მედიის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა თემატიკაზე - 8 ტრენინგი.
საგანმანათლებლო მასალის ბეჭდვა: თამბაქოს სხვადასხვა თემატიკაზე - 14 000 ცალი ლიფლეტი (მათ შორის სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე), 7000 ცალი ფლაერი, სარეკომენდაციო ბროშურა - 7000 ცალი; ჯანსაღი კვების ხელშეწყობაზე - 40,000
ბროშურა, ალკოლჰოლის ჭარბი მოხმარების პრევენციაზე - 30,000 ბროშურა, ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობზე - 20 000 ცალი
ფლაერი, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე - 40 000 ცალი ბროშურა, C ჰეპატიტის პრევენციაზე 5 000 ცალი პოსტერი, 30 000 ცალი
ბუკლეტი და ფლაერი. კლიპები და ვიდეო ისტორიები: 1 საგანმანათლებლო ვიდეო-ისტორია, 1 ვიდეო ისტორია C ჰეპატიტის
თემატიკაზე; 1 კლიპი და 1 ვიდეო ისტორია ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემატიკაზე, 5 კლიპი - თამბაქოს თემატიკაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება თამბაქოს მავნებლობის თაობაზე მოსახლეობის და
გადაწყვეტილების მიმღები პირების განწყობების შესაცვლელად
C ჰეპატიტის მართვა (27 03 02 11)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
აღწერა და მიზანი
სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი
კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა; C ჰეპატიტის
სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;
პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;
C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.
29
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევა - C ჰეპატიტზე 2018 წლის 9 თვის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა
რაოდენობა - 638 042 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 18 249 (2.87%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 30% წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% -ის უზრუნველყოფა
დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით, (9 თვის მონაცენებით) პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები
ჩაუტარდა 17 600-ზე მეტ პირს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო
ფარმაცევტული პროდუქტით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან
მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ
პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (27 03 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი
აღწერა და მიზანი
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;
30
დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;
თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
დაავადებული
პაციენტების
დიალიზით,
თირკმლის
ტრანსპლანტაციითა
და
ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
სასწრაფო სამედიცინო
უზრუნველყოფა;
დახმარების,
სამედიცინო
ტრანსპორტირებისა
და
სოფლად
ამბულატორიული
მომსახურებით
რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;
თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა მომსახურების უზრუნველყოფა;
პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და
სტაციონარული მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი
ხელმისაწვდომობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
31
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა
ფსიქიკური ჯანმრთელობა (27 03 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;
ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა (9 თვის მონაცემებით) - 21.4 ათასზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური
ადამიანური რესურსების სიმცირე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით (9 თვის მონაცემებით) ისარგებლა 107-მა პირმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1 %;
შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით (9 თვის მონაცემებით)ისარგებლა
32
249 ბავშვმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები
უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური
ადამიანური რესურსების სიმცირე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში(9 თვის მონაცემებით) მომსახურება
გაეწია 488 პაციენტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური
ადამიანური რესურსების სიმცირე
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია (9 თვის მონაცემებით) 11 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი კადრების დეფიციტი
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა (9 თვის მონაცემებით) -4091;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა
დიაბეტის მართვა (27 03 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;
სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
33
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;
დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: 9 თვის მონაცემით
პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა 1434-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის
ფარგლებში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით (9 თვის მონაცემებით) ისარგებლა 3907ზე მეტმა პირმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის
ფარგლებში
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (27 03 03 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური
დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები.
34
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია
შესაბამისი პროგრამული სტაციონარულიდა ამბულატორიული მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო
რესურსის ნაკლებობა
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (27 03 03 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;
ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა
და მიწოდება;
თირკმლის ტრანსპლანტაცია;
ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა (9 თვის მონაცემებით) 3.1 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100%-ით მოცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა (9 თვის მონაცემებით) 102-მა პაციენტმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - დიალიზის სახის ცვლილება (პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა ჰემოდიალიზზე, თირკმლის
35
ტრანსპლანტაციის ჩატარება)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები
შესყიდულია დამიწოდება უზრუნველყოფილია სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე 100 %-ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის (9 თვის მონაცემებით) 15 შემთხვევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან
განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (27 03 03 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა (9 თვის
მონაცემებით) - 761;
36
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია უზრუნველყოფილია ამბულატორიულ
პალიატიურ მზრუნველობაზე ხელმისაწვდომობით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა (9 თვის
მონაცემებით) - 1 394;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური
მზრუნველობით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული
ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების
შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე ("შიში") ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 03 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სტაციონარული მომსახურება;
ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;
ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა.
37
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურება (9 თვის მონაცემებით) გაეწია 188 ბავშვს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან
ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება (9 თვის მონაცემებით) გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 446 ბავშვს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან
სტაციონარული მომსახურებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობა (9 თვის მონაცემებით) გაეწია 218 პაციენტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები
უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამით გათვალისწინებული იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (27 03 03 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების
ცენტრი
აღწერა და მიზანი
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;
38
სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო
დახმარებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარების ფარგლებში (9 თვის მონაცემებით) დაფიქსირებლია 13.4-ათასამდე გამოძახება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური
დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა
სამედიცინო დაწესებულების მიერ
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები
მოსახლეობისა) 100% უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი
მომსახურებით (9 თვის მონაცემებით) შესრულებული 612 700-ზე მეტი გამოძახება);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი
კატასტროფები
სოფლის ექიმი (27 03 03 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი
მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების
შესყიდვა);
39
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;
შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;
სოფლის მოსახლეობისათვის
ხელმისაწვდომობა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პირველადი
ჯანდაცვის
მომსახურებაზე
მოსახლეობის
გეოგრაფიული
და
ფინანსური
სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში) 1.1 (2016 წელი);
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3.5;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა
რეფერალური მომსახურება (27 03 03 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ
მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო
დახმარების გაწევა;
მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში (9 თვის მონაცემებით) დაფინანსებულ იქნა 11 ათასზე მეტი შემთხვევა;
40
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ
პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები
თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (27 03 03 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
თავდაცვის ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში (9 თვის მონაცემებით) ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 11.3 ათასამდე
წვევამდელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - (9 თვის მონაცემებით) ჩატარდა 753 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით
გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,5%;
შესაძლო რისკები - დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (27 03 03 11)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი
ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა;
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა
პროგრამის მოსარგებლეებზე.
41
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების მქონე ბენეფიციართა სამიზნე ჯგუფისათვის ძირითადი არაგადამდები დაავადებების
სამკურნალო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ოთხი ძირითადი ( გულსისხლძარღვთა, ფქოდი-ს, დიაბეტი მე-2 ტიპი, ფარისებური ჯირკვლის)
ქრონიკული დაავადების სამკურნალო მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით და განთავსებულია საცალო
რეალიზაციის ფარმაცევტულ ობიექტებში გეოგრაფული ხელმისაწვდომობის პრინციპის დაცვით; შესყიდვის პროცედურების
განხორციელება ორი დამატებითი მიმართულების (პარკინსონის დაავადება, ეპილეფსია) მედიკამენტების შესასყიდად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფებისა და
მიმართულებების გაფართოვება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (27 03 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და
საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ამ მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო
სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მომზადების საშუალებით;
პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრულ ტერიტორიებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა;
დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
ექიმთა შეფასების ინსტრუმენტის გაუმჯობესება;
ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
1.
42
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 11;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის მიმართ
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების (სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო ტესტები)
განახლების მაჩვენებელი - 2018 წელს განახლდება საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია და
სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 10 საექიმო სპეციალობაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი
საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (27 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ
- სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანთა
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; სსიპ - საგანგებო
სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი; სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;
სსიპ - წამლის სააგენტო
აღწერა და მიზანი
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
შემუშავება და განხორციელება;
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი;
სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა;
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;
43
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა,
დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;
საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და
მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა
მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;
საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა;
ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული,
ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება;
ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან;
უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;
საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და
ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა და დასაქმების ხელშეწყობა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
1.
44
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების
შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
პოლიტიკა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა;
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის
კმაყოფილება (კვლევა); ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის
მონიტორინგი
და
ანალიზი;
უზრუნველყოფილია
ქვეყანაში
კეთილსაიმედო
ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა;
ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით
საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი
განხორციელების ზედამხედველობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი
ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად
ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების
განხორციელება და მონიტორინგი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არაუმეტეს 15%-ისა;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება პროფილაქტიკური მედიცინის სარგებლის შესახებ; დაბალი ნდობა
პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ). ტესტ სისტემების
მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.:
დაგვიანება), თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის;
ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული
მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე
საჩივრების განხილვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,05%
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დევნილთა, ეკომიგრანტთა და დაბრუნებულ მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილებს, ეკომიგრანტებს და დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურ-ეკონომიკური
რეინტეგრაციის პროცესი
45
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი-400; სალიცენზიო/სანებართვო/ტექნიკური რეგლამენტით
გათვალისწინებული პირობების შემოწმება 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაცია-5000; ავტორიზებულ
აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე
ნებართვის გაცემა-200; ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემა 200; უმაღლესი და საშუალო
სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების
ლიცენზიების და ნებართვების გაცემა-120;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მოთხოვნების შემცირება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების მართვა; სასწრაფოსამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (740 ათასამდე
გამოძახება); თითოეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - არამიზნობრივი გამოძახებები
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმის დანერგვა, დასაქმების
ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორგანიზაცია-დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის
უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმის დანერგვა, დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა 10% -ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-5%
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (27 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება,
სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.
46
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის
მშენებლობა -100% სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვა სამედიცინო ტექნიკითა და სამედიცინო ავეჯით - 100%; სსიპ –
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის 16 ადმინისტრაციულტერიტორიულ ქვედანაყოფში ახალი ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის
აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 100%; „ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და
სამედიცინო ავეჯით - 100%; ,,უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის" აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით 100%; თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის ,,სისხლის ბანკების" რეაბილიტაცია/აღჭურვა - 100%; პირველადი ჯანდაცვის
ცენტრების აღჭურვა - 100%; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების აღჭურვა - 80%;
ბაკურიანსა და გუდაურში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრების (ემერჯენსი) მშენებლობა და აღჭურვა - 100%; სსიპ –
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის რეგიონალური ოფისების აღჭურვა
ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით - 100%; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება - 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -+10%;
შესაძლო რისკები - მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების
დარღვევით შესრულება
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (37 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ვეტერანების სახელმწიფო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია
ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის,
თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო - უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად
გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და
სოციალურ -ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის
სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული
სათანადო პირობების შექმნა;
სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში
47
დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი
პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა;
საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და
დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და
ვეტერანების სამშობლოსადმი თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, სამართლებრივი და
რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და
რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (27 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ
- სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება,
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;
შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით არსებული მდგომარეობის
შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს
შექმნა;
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და
სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა;
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს
მაძიებლების მომზადება-გადამზადება, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინებით.
48
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა;
განვითარების
პროგრამით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
შედეგად
ამაღლებულია შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების,
ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება;
მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტები;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პროფესიული
უნარ-ჩვევების
ამაღლება
და
მათი
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების
ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულების რაოდენობის 10%-ით
ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული
რეკომენდაციების რაოდენობა - 120;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 2019 წელს - 200,
2020 წელს - 250, 2021 წელს - 300, 2022 წელს - 350;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს
12-15%-ს;
შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, პროგრამით მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე რაოდენობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომზადებული შრომის
უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების რაოდენობა - 4;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული სტანდარტების რაოდენობა 2019 წელს - 4, 2020 წელს - 4, 2021 წელს - 4; 2022 წლის
ბოლოს სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებით სამართლებრივ ბაზაზე
მუშაობა დასრულებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს
12-15%-ს;
შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის
49
დაცვის სტანდარტების შემუშავების გადავადება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა - 60 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა
რაოდენობა - 70 %;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (30 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის
მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა
შემცირება;
სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;
საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება;
სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი;
სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა თანანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს სამსახურის ბაზაზე (არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით) მომართულ
კონტიგენტთა 100% უზურნველყოფილ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ: ექიმ-სპეციალისტებთან
განხორციელდა 81.3 ათასი ვიზიტი; სტომატოლოგიური მომსახურება გაეწია 6.7 ათას პაციენტს; განხორციელდა 4.2 ათასი
სხვადასხვა ულტრაბგერითი კვლევა; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 5.8 ათასი გამოკვლევა;
50
ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში განხორციელდა 18.7 ათასი პროცედურა; რენტგენოგრაფიულად გაშუქდა 12.7 ათასი პაციენტი;
ჩატარდა 456 ათასი სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევა; საინექციო კაბინეტში განხორციელდა 1.8 ათასი პროცედურა; მასაჟის
კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 5.0 ათასი სამკურნალო პროცედურა; სამხედრო-საექიმო კომისია გაიარა 5.6 ათასმა პირმა. სხვადასხვა
კლინიკებში (როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ) ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა გაეწია 2.3 ათას
პაციენტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - აღნიშნული მაჩვენებელი დამოკიდებულია მოსალოდნელ ავადობათა სიხშირესა და სახეობებზე
სსიპ - საპენსიო სააგენტო (21 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საპენსიო სააგენტო
აღწერა და მიზანი
დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, როგორც ნდობითი ვალდებულების მქონე
პირი, დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად;
დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, დაგროვებითი საპენსიო სქემის განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან
დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება;
„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის განხორციელება, მართვა
და ადმინისტრირება.
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (39 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი
პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის
მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე
რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების
51
ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირად ღირებული
დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში;
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირად ღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მობილიზება და 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური;
პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება;
ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია) იშვიათი;
დაავადებების, შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური;
ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად
52
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
528,040.0
528,040.0
-
528,040.0
528,040.0
528,040.0
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
29 01
თავდაცვის მართვა
314,250.0
314,250.0
-
315,000.0
320,000.0
330,000.0
29 09
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
149,960.0
149,960.0
-
180,600.0
200,900.0
230,700.0
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
146,745.0
146,745.0
-
147,105.0
147,105.0
147,005.0
26 02
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
29 08
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება
141,200.0
141,200.0
-
163,000.0
194,000.0
223,000.0
20 01
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
119,920.0
119,920.0
-
119,920.0
119,920.0
114,920.0
30 06
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება,
97,738.0
97,600.0
138.0
97,800.0
97,800.0
97,800.0
30 02
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
94,900.0
94,900.0
-
94,900.0
94,900.0
94,900.0
29 03
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
63,750.0
55,450.0
8,300.0
64,300.0
69,300.0
77,300.0
29 10
საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის
55,000.0
55,000.0
-
55,000.0
55,000.0
55,000.0
50,000.0
50,000.0
-
50,000.0
50,000.0
50,000.0
47,190.0
46,860.0
330.0
47,330.0
50,330.0
55,330.0
გაძლიერება (SG)
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
29 02
პროფესიული სამხედრო განათლება
29 06
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
42,750.0
42,750.0
-
44,300.0
44,300.0
44,300.0
33 00
საქართველოს პროკურატურა
37,270.0
37,270.0
-
37,270.0
37,270.0
37,270.0
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
41,000.0
33,530.0
7,470.0
42,500.0
45,500.0
57,500.0
26,500.0
26,500.0
-
31,000.0
41,000.0
46,500.0
26,000.0
26,000.0
-
26,000.0
26,000.0
26,000.0
29 07
განვითარება
29 05
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
24 10
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა
და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
21,485.0
21,485.0
-
21,485.0
21,485.0
21,485.0
20 02
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა
16,080.0
16,080.0
-
16,080.0
16,080.0
16,080.0
53
დასახელება
კოდი
34 00
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
30 03
დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
13,500.0
13,500.0
-
15,000.0
16,500.0
18,000.0
134,410.0
10,160.0
124,250.0
134,410.0
134,410.0
134,410.0
9,500.0
9,500.0
-
9,500.0
9,500.0
9,500.0
10,066.0
6,685.0
3,381.0
9,466.0
9,466.0
9,466.0
1,100.0
-
1,100.0
1,150.0
1,200.0
1,200.0
12,192.0
-
12,192.0
11,092.0
11,092.0
11,092.0
60,451.0
-
60,451.0
56,921.0
57,026.0
54,176.0
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების),
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება
29 04
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და
კომპიუტერული სისტემები
26 06
40 03
30 08
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის
განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის
სააგენტო
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური
სისტემის ფუნქციონირება
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
30 07
მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის
ხელმისაწვდომობა
სულ
2,260,997.0
2,043,385.0
217,612.0
2,319,169.0
2,398,124.0
2,490,974.0
54
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (30 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;
ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის
პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ
სამართალდაღვევათა ფაქტების გამოვლენას;
ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი
დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და
მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
უფრო ძლიერი დანაშაულის პრევენციული ღონისძიებები;
ამაღლებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი;
მაღლებული საგზაო უსაფრთხოების დონე;
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა;
დროებითი მოთავსების იზოლატორების სრულყოფილი ფუნქციონირება;
საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების განსათავსებლად - დროებითი განთავსების ცენტრის
სრულყოფილი ფუნქციონირება;
სამინისტროს რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;
სამინისტროს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
სამინისტროს განახლებული ავტოპარკი;
გაუმჯობესებული საზოგადოებრივი წესრიგის და დანაშაულთან ბრძოლის ხარისხი.
55
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში დანერგილია
მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი, რომელიც ორიენტირებულია საზოგადოების პრობლემების მოგვარებაზე, მათთან
თანამშრომლობაზე, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე, მართლწესრიგის დაცვაზე, ა. შ.
მართლწესრიგის ოფიცრების განაწილება ხდება თითოეულ ტერიტორიულ ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობის
მიხედვით დაახლოებით, 1 ოფიცერი 3000 მოსახლეზე. სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებს 240 მართლწესრიგის ოფიცერი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებს 365 მართლწესრიგის ოფიცერი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ზემოხსენებული ადამიანური რესურსის მოზიდვა, გადარჩევა, გადამზადება და ვაკანტურ პოზიციებზე
დანიშვნა დამოკიდებულია როგორც შიდა ორგანიზაციულ, ასევე, გარემო ფაქტორებზე. კერძოდ, რეკრუტირების პროცესში
მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა და ისეთი დაინტერესებული პირების მოზიდვა, რომლებიც შეესაბამებიან
მართლწესრიგის ოფიცრისთვის დადგენილ მოთხოვნებს, გააჩნიათ სათანადო პიროვნული მახასიათებლები და უნარები.
ამასთანავე, არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, საკმაოდ დიდია იმ პირების რიცხვი, რომლებიც წარმატებით ვერ ასრულებენ
მომზადების პროგრამას, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია შერჩეული პირების დიდმა ნაწილმა წარმატებით გაიაროს მოსამზადებელი
კურსი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციის UNICEF-ის დახმარებით ქ.რუსთავის პოლიციის შენობაში შექმნილი
ბავშვზე მორგებული სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა
ოთახებთან დაკავშირებულია დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულა შშმპ-სთვის, ხოლო იმავე სივრცეში
არსებული დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); დღეის მდგომარეობით
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების ინსტიტუტის
ფუნქციონირებისთვის შექმნილია შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის შენობაში მოწყობილი ბავშვის ინტერესზე მორგებული
სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა ოთახებთან
დაკავშირებულია დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულია შშმპ-სთვის, ხოლო იმავე სივრცეში არსებული
დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); მოწმისა და დაზარალებულის მინიმუმ 2
კოორდინატორის არსებობა ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - სარემონტო სამუშაოების შეფერხება. შესაბამისი კვალიფიკაციის/უნარების მქონე ადამიანურ რესურსის ვერ
მოძიება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პრევენციული და საგამოძიებო ღონისძიებების მეტი ეფექტიანობისთვის ქვეყნის მასშტაბით
ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში ჩართულია 1 500 ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერა, სახის ამომცნობი ანალიტიკური პროგრამული
უზრუნველყოფით აღჭურვილი 50 ვიდეოკამერა, ფუნქციონირებს სახის ამომცნობი ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფის
56
50 ლიცენზიაზე გათვლილი სერვერული უზრუნველყოფა, პროექტის „უსაფრთხო ქალაქი, უსაფრთხო რეგიონი, უსაფრთხო
ქვეყანა“ ფარგლებში მუნიციპალიტეტების მიერ შესყიდულია 1 837 ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერა, მოწყობილია 1 100 ზოგადი
ხედვის კამერაზე გათვლილი სერვერული უზრუნველყოფა, შესყიდულია Milestone ვიდეომენეჯმენტის სისტემის 1 100 ლიცენზია,
შესყიდულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი პროგრამული უზრუნველყოფის 1 800 ლიცენზია,
ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები უზრუნველყოფილია პროგრამული მხარდაჭერით, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელისთვის 2 094
წერტილის მოსაწყობად გაფორმებულია შესაბამისი იჯარის ხელშეკრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში სულ ჩართულია 2 100 ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერა,
მოწყობილი 3 100 ზოგადი ხედვის კამერაზე გათვლილი სერვერული ინფრასტრუქტურა, შესყიდული ავტოსატრანსპორტო
საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი პროგრამული უზრუნველყოფის 2 100 ლიცენზია, შესყიდული Milestone
ვიდეომენეჯმენტის სისტემის 3 100 ლიცენზია, ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები უზრუნველყოფილი პროგრამული
მხარდაჭერის მომსახურებით, მოწყობილი 2 094 წერტილისთვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 30 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (სომხეთი, ავსტრია, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი, ჩინეთი,
ეგვიპტე, ესტონეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ისრაელი, იტალია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, ლიტვა,
მალტა, მოლდოვა, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, ესპანეთი, შვედეთი, თურქეთი, უკრაინა, გაერთიანებული სამეფო, აშშ,
უზბეკეთი) ხელმოწერილია შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის
შესახებ; ევროპის 6 სახელმწიფოსთან (ესტონეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიტვა, მოლდოვა, რუმინეთი) ხელმოწერილია ერთობლივი
განცხადებები ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; გერმანიის 4 ფედერალური მიწის შესაბამის
სამინისტროებთან ხელმოწერილია მემორანდუმები თანამშრომლობის შესახებ; ევროკავშირთან და 7 პარტნიორ სახელმწიფოსთან
(ბელარუსი, დანია, ისლანდია, მოლდოვა, ნორვეგია, შვეიცარია, უკრაინა) ხელმოწერილია შეთანხმებები უნებართვოდ მცხოვრებ
პირთა რეადმისიის შესახებ, ევროკავშირის წევრ 10 სახელმწიფოსთან (ბულგარეთი, ესტონეთი, უნგრეთი, ავსტრია, ბელგია,
ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი, ლიტვა, სლოვაკეთი, გერმანია) ხელმოწერილი რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 8 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ჩეხეთი, ისლანდია, ლუქსემბურგი, ალბანეთი, სერბეთი,
ხორვატია, პორტუგალია, ინდოეთი) ხელმოწერილია შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; დამატებით ევროპის 2 სახელმწიფოსთან (უკრაინა, პოლონეთი) ხელმოწერილი ერთობლივი
განცხადებები ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; დამატებით გერმანიის 2 ფედერალური მიწის
(ჩრდილოეთ რაინ–ვესტფალია, ბავარია) შესაბამის სამინისტროებთან ხელმოწერილი მემორანდუმები თანამშრომლობის შესახებ;
დამატებით 4 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (აზერბაიჯანი, სერბეთი, ბოსნია–ჰერცოგოვინა, შრი–ლანკა) ხელმოწერილი
შეთანხმებები უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ, ევროკავშირის წევრ დამატებით 4 სახელმწიფოსთან (ლატვია,
პოლონეთი, ჩეხეთი, ესპანეთი) ხელმოწერილია რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები; ხელმოწერილია შეთანხმებები 3 პარტნიორ
სახელმწიფოსთან (ესპანეთი, უკრაინა, იტალია) მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარების სფეროში
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დროებითი მოთავსების იზოლატორების 83% შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან;
იზოლატორებში არსებული ინვენტარის 90% ვარგისია შემდგომი ექსპულატაციისთვის; დროებითი მოთავსების იზოლატორებში
მოთავსებული პირების 70%-ს სამედიცინო დახმარებას უწევენ ადგილზე დასაქმებული სამედიცინო მუშაკები, ხოლო 30%-სთვის
57
დახმარების გაწევა ხდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების მეშვეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული ბორჯომის (იზოლატორის მშენებლობა განხორციელდება ბორჯომის პოლიციის შენობის
მშენებლობის ფარგლებში), თბილისის, ახალციხის, ზუგდიდის იზოლატორები, ასევე, ადმინისტრაციული პატიმრებისთვის
აშენებულია თბილისის და სამტრედიის დაწესებულებები; გარემონტებულია სენაკის, ჭიათურის და ლანჩხუთის იზოლატორები,
ჩატარებულია მცირე კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოები მცხეთის, ზესტაფონის, მესტიის, თბილისის და ოზურგეთის
იზოლატორებში; იზოლატორების 100% სრულად აღჭურვილია საჭირო ინვენტარით; იზოლატორში მოთავსებული პირების 100%
უზრუნველყოფილია ადგილზე კვალიფიციური, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით (სამსახურში აყვანილია 80-ამდე
სამედიცინო მუშაკი)
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - თვითდაზიანებისკენ მიდრეკილი მიგრანტებისთვის გამოყოფილია ერთი ოთახი, ერთი ოთახი შშმ
პირისთვის. განთავსების ცენტრში განთავსებული 2 პირის მიერ წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში, ასევე 2 შშმ პირის განთავსების
შემთხვევაში ვერ ხდება სრულყოფილად შესაბამისი ინსტრუქციით გათვალისწინებული ღონისძიებების აღსრულება; განთავსების
ცენტრის სპორტული მოედანი აღჭურვილია კალათბურთის და ფრენბურთის ბადეებით. ცენტრის სპორტული მოედანი არ არის
აღჭურვილი სავარჯიშო ტრენაჟორებით, ეზოში სასეირნო ბილიკი არ არის გადახურული, ცუდ ამინდში ვერ ხერხდება ცენტრში
განთავსებულთა გასეირნება. ადმინისტრაციული შენობის ქალთა და მამაკაცთა ფლიგელებში დამონტაჟებულია საევაკუაციო კიბე,
საოჯახო ფლიგელში არ არის საევაკუაციო კიბე, ამიტომ საგანგებო სიტუაციების დროს ვერ მოხერხდება მიგრანტების დროული
ევაკუაცია ოპერატიული საჭიროებიდან გამომდინარე ცენტრის უსაფრთხოების სამსახური აღჭურვილია 12 რაციით, ამათგან 9
მწყობრიდან არის გამოსული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრი უზრუნველყოფილია დამატებით: დეესკალაციის - 1, თვითდაზიანებისკენ მიდრეკილი
მიგრანტებისთვის - 1 და შშმ პირებისთვის განკუთვნილი - 1 ოთახით; ცენტრის სპორტული მოედანი აღჭურვილია ფიზიკური
დატვირთვისთვის აუცილებელი ინვენტარით (სავარჯიშო ტრენაჟორებით), სასეირნო ბილიკზე მოწყობილი მსუბუქი
გადახურვით; მოეწყო საევაკუაციო კიბე; ცენტრის უსაფრთხოების სამსახურის აღჭურვილია 16 რაციით
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს ბალნსზე არსებული მდგომარეობით ირიცხება 307 ადმინისტრაციული შენობა, აქედან
მხოლოდ 20% აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებს სრულად. თუმცა მოსამსახურეთა სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად
აუცილებელია განხორციელდეს ახალი ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20%-ით რეაბილიტირებულია სამინისტროს ინფრასტრუქტურა. აშენებული 7 ახალი ობიექტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ასაშენებელი შენობებისთვის შესაბამისი მიწისნაკვეთების მოძიება; კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე
არსებულ შენობებზე მიყენებული ზიანი
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე საჭიროა სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
მუდმივი განახლება. არსებული მდგომარეობით თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია სამინისტროს
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 70%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50%-ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
58
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუთვალისწინებელი ოდენობით მწყობრიდან გამოსვლა
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე ერიცხება 4 808 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (მ.შ.
მსუბუქი - 2 743 ერთეული, მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) – 1 684 ერთეული, სამგზავრო - 120 ერთეული და სატვირთო - 261
ერთეული), საიდანაც გამოუსადეგარ მდგომარეობაშია 460 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (საერთო რაოდენობის 10%).
სამინისტროს მიერ მუდმივად მიმდინარეობს საპატრულო პოლიციისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტოს საშუალებების
განახლების პროცესი მაგალითად 2017 წელს შეძენილია - 176 ერთეული (შესყიდვა განხორცილედა სსიპ - მომსახურების
სააგენტოს მიერ) თანხით 9 159.0 ათასი ლარი, ხოლო 2018 წელს შეძენილია - 150 ერთეული (სამინისტროს მიერ) თანხით 8 400
ათასი ლარი, თუმცა სამინისტროს სფეციფიკის გათვალისწინებით აღნიშნული რაოდენობის და მოდიფიკაციის სატრანსპორტო
საშუალებების შეძენა ვერ უზრუნველყოფს სამინისტროს ავტოპარკის საჭიროებისამებრ განახლებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საპატრულო პოლიციისთვის შეძენილია - 600 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება (განახლდება
დაახლოებით 60%);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულების ზრდა
თავდაცვის მართვა (29 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკის მხარდასაჭერად თავდაცვის
სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის
სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა;
ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების
ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო);
ჩატარება
პარტნიორ
ქვეყნებთან
და
საერთაშორისო
თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და
უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება;
თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების
ამაღლების ხელშეწყობა;
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებული ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელება;
59
თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციური და სამხედრო შესაძლებლობების განვითარება;
პარტნიორ ქვეყნებში საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერის გაზრდა;
თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული პოლიტიკის შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს
თავდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებს და განაგრძობს თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესს. 2. 24 პარტნიორ ქვეყანასთან
მიმდინარეობს ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება. ნატოს-თან,
ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებით ხორციელდება თანამშრომლობა. დაგეგმილია თავდაცვისა
და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენციის ჩატარება. 3. თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის
შესახებ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხდება საზოგადოების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შესაბამისად
თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულებების შესრულება, თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი პოლიტიკისა და მიმართულებების
განსაზღვრა. 2. პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის
გაღრმავება და ახალ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმების შემუშავება-განხორციელება. 3. თავდაცვის
ტრანსფორმაციის პროცესის, რეფორმების, ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის, საერთაშორისო მისიებში
ქართველი მშვიდობისმყოფელების მონაწილეობის შესახებ საზოგადოების ჯეროვანი ინფორმირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1. დაბალი ალბათობა 2. ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის
გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ნაწილობრივ შესრულება. 3.10-15%;
შესაძლო რისკები - 1. კვალიფიციური პერსონალის შენარჩუნება/გადინება. 2. რეგიონული თუ ლოკალური პრობლემების გამო
საერთაშორისო თანამშრომლობის არაეფექტურად განხორციელება. 3. საზოგადოების ინფორმირებისას აუდიტორიის
დაინტერესების დეფიციტი
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (29 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა,
საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისათვის (GDRP) საჭირო ლოგისტიკური ღონისძიებების განხორციელება;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა;
60
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ქვედანაყოფების მობილურობის
შესაძლებლობების გაზრდა;
შენარჩუნება
(იგულისხმება
ავტო-ტექნიკის
მიმდინარე
რემონტი)
და
ლოგისტიკური
თავდაცვის ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების, უწყვეტი და დროული მომარაგების პროცესის ამაღლება;
თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის წარმატებით განხორციელება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1. 2018 წლიდან ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობაში ლოგისტიკური
უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია სტრუქტურული რეორგანიზაციები, ამ ეტაპზე
მიმდინარეობს საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია შეიარაღების საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკური ქონების
ბაზის, საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის, ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრი (დასავლეთი)
საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია. 2. თავდაცვის ძალები უზრუნველყოფილია საჭირო ლოგისტიკური
საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი
ჩატარებისათვის. 3. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების
მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. თავდაცვის საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკური ქონების ბაზის, შეიარაღებისა და ტექნიკის
სარემონტო ბაზის შენახვის ქვეგანყოფილების და ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) გაერთიანება. საბრძოლო მასალების
შენახვის ბაზის და ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) გაერთიანება. 2. შიდა ნორმატიული დოკუმენტებზე დაყრდნობით
საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. 3. ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ
დონეზე ჩატარებისათვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - 1. დაგეგმილი ღონისძიებების გარკვეული ვადით გადავადება სამუშაოთა დიდი მოცულობის გამო. 2.
ტენდერის პროცედურების გაჭიანურება (ჩაშლა, ახლიდან გამოცხადება და ა.შ.) ან/და მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების
პირობების დარღვევა (მატერიალური საშუალებების/მომსახურებების მოწოდების ვადების გადაწევა/დარღვევა)
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (26 02)
აღწერა და მიზანი
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის
ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის
რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის ღონისძიებების
გატარება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს
საქართველოს
კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და
სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების
61
შემუშავებითა და ღონისძიებების გატარებით საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემა ჩამოყალიბებულია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზისა
და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შემუშავდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების
პაკეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და
საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების
გათვალისწინებით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინება სისტემას არ შეუძლია სხვადასხვა ობიექტური
მიზეზების გამო. მათ შორის, რიგ შემთხვევებში, არარელევანტურობის, სხვა პრიორიტეტული მიმართულებებისა და
საჭიროებებიდან გამომდინარე;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (26 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სპეციალური პენიტენციური სამსახური
აღწერა და მიზანი
პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;
პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;
პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით
აღჭურვა;
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია (მსჯავრდებულთა შრომაში და პროფესიული/სახელობო,
სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის შესაძლებლობის გაზრდით).
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება გაუმჯობესებულია;
პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის,
კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით;
პენიტენციური სისტემა აღჭურვილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო
საშუალებებით;
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია.
62
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, ცვლილებები შესულია „პატიმრობის
კოდექსში" და სხვა კანონმდებლობაში. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის
შესახებ“ საქართველოს კანონში და სხვა კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო გაუქმდა და მისი ძირითადი ფუნქციები გადაეცა საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სისტემაში შემავალ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას − სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს, ხოლო
დარჩენილ ნაწილში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ჩაითვალა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტროს უფლებამონაცვლედ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ეფექტური მართვისა და ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად გამოწვეული ცვლილებები
შესულია პატიმრობის კოდექსში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და
სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა 100% სათვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო
უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და
სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა 100% სათვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო
უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი
პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა
და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა - 100 %-ის აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია სპეციალური უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და
აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო
მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა - 100 % -ის აღჭურვა;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით: •
განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო პროგრამები, სადაც დაფიქსირდა 1 600 მონაწილე; • ზოგადი
განათლების პროგრამაში დაფიქსირდა 110 მსჯავრდებულის მონაწილეობა, ხოლო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის
პროგრამით სარგებლობს 30 მსჯავრდებული; • ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო, რეკრეაციულ პროგრამებსა და ფსიქოსოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1 900 მონაწილე; • გაიმართა 200 სხვადასხვა დამხმარე პროგრამა (კულტურული
ღონისძიება, ინტელექტუალური და შემეცნებითი შეხვედრა, კონკურსი, სპორტული წვრთნა); • დასაქმების პროგრამებში ჩაბმულია
850 მსჯავრდებული. მსჯავრდებულები დასაქმებულები არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინი
63
კერებსა და საწარმოო საქმიანობაში (სამკერვალო და პურის საცხობი), ასევე ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების
შექმნა-რეალიზაცია);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - სარეაბილიტაციო პროცესში ჩართულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რაოდენობა
შენარჩუნებულია ან გაზრდილია; 2020 წელი - პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო
სწავლების პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური
გეგმის მიხედვით; 2021 წელი - პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების
პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის
მიხედვით; 2022 წელი - პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებში და
შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა (26 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სპეციალური პენიტენციური სამსახური
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული
სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ.
უზრუნველყოფილია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი
სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ; • მიმდინარეობდა პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო
სამსახურების მომარაგება მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და
რეაქტივებით; • ტუბერკულოზის პრევენციისა და ადრეული გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 55 000 სკრინინგი; • აივინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 4 500 სკრინინგი; • C და B ჰეპატიტებზე ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს
ჩაუტარდათ 5 000 სკრინინგი. С ჰეპატიტის ანტივირუსული მკურნალობის კურსში ჩაერთო 800 ბრალდებულ/მსჯავრდებული; •
სხვადასხვა პროფილის მოწველული ექიმ-სპეციალისტების მიერ, ბრალდებულ/ მსჯავრდებულებს გაეწიათ 33 000 კონსულტაცია.
ბრალდებულ/მსჯავრდებულებმა 4 000-ჯერ ისარგებლეს სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით სამოქალაქო სექტორის
კლინიკებში და 2 600-ჯერ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო
და სარეაბილიტაციო ცენტრში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი
სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო
64
მომსახურების მიწოდება პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (26 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სპეციალური პენიტენციური სამსახური
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით
დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან
მიახლოების მიზნით.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი დაწესებულებები
და სრულყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ
დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებული ყოფითი და
საცხოვრებელი პირობები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ
დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებული ყოფითი და
საცხოვრებელი პირობები
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (29 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს თავდაცვის ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო
65
აგრესიის შესაკავებლად;
რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მიღება;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით
განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი
შესაძლებლობების განვითარება;
საქართველოს თავდაცვის ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და
განვითარება;
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარებული თავდაცვითი შესაძლებლობები
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (20 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა
უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან;
სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით
შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;
ტერორიზმთან ბრძოლა;
სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლა;
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების
დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი.
66
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დროულად გამოვლენილი და თავიდან აცილებული უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კანონსაწინააღმდეგო
საქმიანობი;
პროგნოზირებული და პრევენცირებული სახელმწიფოსთვის მოსალოდნელი საფრთხეები.
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (30 06)
აღწერა და მიზანი
სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების კოორდინირება;
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება;
საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და საგანგებო სიტუაციის ზონაში
აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფა;
მატერიალური რეზერვების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება;ს
ახელმწიფო რეზერვების მარაგების შენახვა და მატერიალურ ფასეულობებთან
უზრუნველყოფა;
გათვალისწინებული ოპერაციების წარმოების
კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რეზერვების სისტემის მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობა და მისი შემდგომი
განვითარების უზრუნველყოფა;
სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების უზრუნველყოფა და განვითარება.
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (30 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და
საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო
ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;
სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელ
ტერიტორიაზე;
67
საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;
ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
განვითარებული საზღვრის მართვის, კონტროლის, დაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიები და ვიდეომეთვალყურების სისტემა;
რეაბილიტირებული სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული ინფრასტრუქტურა;
განვითარებული საჰაერო ფლოტის შესაძლებლობები;
რეაბილიტირებული სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული ტექნიკა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია არსებული 64 სექტორიდან 40
სექტორი და დაკომპლექტებულია ვიდეო-მეთვალყურების მოწყობილობებით 5 სექტორი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია სასაზღვრო
სექტორი 75% (48 სექტორი), შეძენილია 100 პერსონალური კომპიუტერი და 50 ფოტოხაფანგი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - სექტორების რთული გეოგრაფიული მდებარეობა აფერხებს საინფორმაცი ტექნოლოგიების განვითარებას
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული 64 სასაზღვრო სექტორიდან დღეის მდგმარეობით აშენებულია 19 (30%) (ასაშენებელია 16 (25%)
სასაზღვრო სექტორი), ხოლო 29 სექტორი (45%) საჭიროებს კაპიტალურ და მიმდინარე რემონტს, ინფრასტრუექტურის და
კომუნიკაციების მოწყობას. სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტს არგააჩნია შეიარაღების საწყობი,
დაზიანებულია საფრენი აპარატების ასაფრენი ზოლი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის N4 სამმართველოში (დედოფლისწყარო) აშენებულია სასაზღვრო სექტორი
,,ლეკისყურე“, ელექტროფიცირებულია N5 სამმართველო (ლაგოდეხი) სასაზღვრო სექტორი „შილდა" და N1 სამმართველო
(ბათუმი) სასაზღვრო სექტორზე ,,კირნათი“ მოწყობილია სეპტიკი, გაზიფიცირებულია N3 სამმართველო (წითელი ხიდი)
სასაზღვრო სექტორი ,,კასუმლო“. ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი ბლოკ-პოსტებს ,,ხობჩო" და ,,მარადიდი". აშენებულია
სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის შეიარაღების საწყობი. სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარ სამმართველოს ასაფრენ
ზოლს ჩაუტარდა გეოლოგიური კვლევა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - სასაზღვრო სექტორების რთული გეოგრაფიული მდებარეობა აფერხებს სამშენებლო პროექტებს
3.
68
საბაზისო მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარ სამმართველოს ბალანსზე
რიცხული საფრენი აპარატების უმეტესობა გამოსულია მწყობრიდან (საფრენოსნო ოპერაციებისათვის გამოსადეგია 3 საფრენი
აპარატი) ამოწურული აქვთ საფრენოსნო რესურსი, სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სატვირთო მაღალი გამავლობის
ავტოტრანსპორტი გამოსულია მწყობრიდან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მი-8 ტიპის ორ ვერტმფრენს ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი და მოდერნიზაცია. სახმელეთო
საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მაღალი გამავლობის სატვირთო ავტოტრანსპორტს ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული
სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის, სამოქალაქო პირებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა
(ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანზერიზაცია);
დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების
გატარება, ფიზიკური რეაბილიტაციის და პროთეზირების პროგრამის განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის ძალების
სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეები) და მათი ოჯახის
წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება,
აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და
მოთხოვნების შესაბამისად;
სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
პროფილაქტიკური ღონისძიებებით ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური სტატუსის შენარჩუნება და განმტკიცება,
შემცირებული ავადობის მაჩვენებლები და შრომისუნარიანობის ხანგრძლივობა. თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით,
ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი პაციენტები;
საქართველოს თავდაცვის ძალების მოთხოვნების შესაბამისად სოციალური და ფსიქოლოგიური ეფექტიანი მხარდაჭერაა;
69
სამხედრო ქვედანაყოფეების სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი შევსებული მარაგები;
თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობა და ინფრასტრუქტურა;
სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის გაუმჯობესება;
ქვედანაყოფებში სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექციადერატიზაციის ხარისხობრივი გაუმჯობესება;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს სტაციონარული მომსახურება გაეწევა 1,800-მდე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და
მათი ოჯახის წევრებს და 4,800-მდე საქართველოს მოქალაქეს. ხოლო ამბულატორული მომსახურება გაეწევა - 30,000-მდე
თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და მათი ოჯახის წევრებს, ასევე, 24,000-მდე საქართველოს მოქალაქეს. სამხედრო
მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ხორციელდება სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები. ასევე ხორციელდება
დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია,
რეინტეგრაცია/ რესოციალიზაცია, ადგილობრივ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულობის ხელშეწყობა.
ხორციელდება სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები; თავდაცვის ძალების
სამედიცინო ქვედანაყოფების ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით მომარაგება. სამხედრო მოსამსახურეების,
სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრები უზრუნველყოფილი არიან ჯანმრთელობის დაზღვევით; ქვედანაყოფებში
მიმდინარეობს სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექციადერატიზაციის სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების
დანერგვითა და გამოყენებით ავფადობის მაჩვენებლების შემცირება; მკურნალობის ხარისხის კონტროლისა და რეგულირების
მექანიზმების სრულყოფა; თავდაცვის ძალებში სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პროგრამების გაუმჯობესება და
არსებული საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე ახალი პროგრამების შემუშავება; ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის პირობების
გაუმჯობესება და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის;
თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით, სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი მარაგებით, სამედიცინო ავტოტექნიკით
უზრუნველყოფილი საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები; თავდაცვის ძალებში პრევენციული მედიცინის
განვითარება. სამხედრო საველე და ჰოსპიტალური მედიცინის განვითარება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - სამედიცინო ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა
პროფესიული სამხედრო განათლება (29 02)
70
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; სსიპ დავით
აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; სსიპ ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
აღწერა და მიზანი
მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების
განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;
სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და
კონფერენციების ჩატარება კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით;
სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება;
თანამედროვე თავდაცვის ძალების ჩამოყალიბების მიზნით პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის
გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფილი კადეტები;
უმაღლესი აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი სამხედრო განათლების მქონე კვალიფიციურ ოფიცერთა კადრები, რომლებსაც
ექნებათ სათანადო ცოდნა და უნარ-ჩვევები იმსახურონ საქართველოს თავდაცვის ძალებში;
ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორი;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული რეალობიდან გამომდინარე სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 56%,
მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 98%, მათ შორის 60% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის სრული ციკლის წარმართვა და
კადეტებისათვის წლიური სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა. მათთვის დაწყებითი სამხედრო მომზადების კურსის შესწავლა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - მისაღები კონტიგენტის დაბალი აქტივობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ლეიტენანტის წოდების
ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა (ბაკალავრიატი და ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი)
რაოდენობის თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის ძალების ოფიცრის შუალედური სამხედრო განათლების მქონე უფროს
ოფიცერთა განსაზღვრული რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის სისტემაში
და მოთხოვნისამებრ სახელმწიფოს ძალოვანი უწყებებისათვის თავდაცვის ანალიზის უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მე-2
საფეხურის მქონე მოსამსახურეთა რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის
სისტემაში შესაბამის უცხო ენებში მომზადებული მოსამსახურეების რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა
71
თანხვედრა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის
და აკადემიის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის თანხვედრა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - კვოტით განსაზღვრული მისაღები კონტინგენტის არასრული დაკომპლექტება; კვალიფიციური კადრების
გადინება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - თავდაცვის ინსტიტუციური სკოლა ახორციელებს ხუთ (გრძელვადიან) პროგრამას (1 - უსაფრთხოების
სექტორის საორიენტაციო პროგრამა; 2 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების მართვა; 3 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ანალიზის
პროგრამა; 4 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების სტრატეგიული მართვის პროგრამა; 5- ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი პროგრამა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ციკლის ჩამოყალიბება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა; სასწავლო პროცესის შეფერხება, ჩაშლა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტარდება გეგმით გათვალისწინებული სწავლებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეგმით გათვალისწინებული სწავლებების ჩატარება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - შერჩეული კანდიდატების ცვლილება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული
სასწავლო კურსები; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის (IPCP) ფარგლებში
გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ნატო-ს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამოქალაქო პერსონალი - 80 კურსი; სამხედრო პერსონალი - 242 კურსი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - შერჩეული კანდიდატების ცვლილება
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (29 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა
ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად
ნატოს ეგიდით წარმოებულ „მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა“ (RSM) და „ნატოს რეაგირების ძალებში“ (NRF) მონაწილეობა.
ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში
72
აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და
მალის რესპუბლიკა - EUTM Mali) მონაწილეობა;
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული
ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების,
იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯების) დაფინანსება და
გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა, ჯარისკაცების აღჭურვვილობის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
თავდაცვის ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა,
ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატოს
რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის მისიებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციებში,
ნატოს რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის მისიებში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საშუალო ალბათობa
საქართველოს პროკურატურა (33 00)
აღწერა და მიზანი
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის
განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს
შემუშავება;
ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ
სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და
უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;
ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა;
პროკურატურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან დაკავშირებული განმარტებების
შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია;
სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და
73
ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის
იმპლემენტაცია;
პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით
მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული
მექანიზმების სრულყოფა;
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;
დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და როლის გაზრდა
დანაშაულის პრევენციის (მათ შორის, „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში;
არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული
სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;
საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში
დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნველყოფის გზით;
თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა
და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების
განხორციელება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდა;
დანაშაულის (მათ შორის, არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე კომპეტენტური კადრები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე
გაიდლაინების შემუშავება (2018 წელს, საორიენტაციოდ, 5 რეკომენდაცია);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება
(საორიენტაციოდ, 2019 წლისთვის 4 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2020-2022 წლებში კიდევ 14 რეკომენდაციის გამოცემა);
74
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - საქმეების კომპლექსურობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით, პროკურორების საქმიანობაზე
ზედამხედველობის განხორციელებასთან დაკავშირებული სირთულეები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება (2018
წელს, საორიენტაციოდ, 500 ღონისძიება);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული
ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ, 2019 წლისთვის განხორციელდება 500 ღონისძიება, ხოლო 2020-2022 წლებში - 1 500
ღონისძიება);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაინტერესების და ჩართულობის დონე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის
მიზნით 2018 წელს, საორიენტაციოდ, 150 აქტივობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნველყოფის მიზნით 2019 წლისთვის, საორიენტაციოდ, 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2020-2022 წლებში,
საორიენტაციოდ - 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტრენერ-ექსპერტების დატვირთვა და დროის დეფიციტი. საქართველოს პროკურატურის
მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი მომსახურების
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ განკარგულების მიუღებლობა. აქტივობების მიმართ დონორი ორგანიზაციებისგან
დაინტერესების და ხელშეწყობის შემცირება
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (29 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
ს.ს.ი.პ. სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა"; ს.ს.ი.პ. გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
ს.ს.ი.პ. ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის
ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. ინსტიტუტი ოპტიკა; ს.ს.ი.პ. სოხუმის ილია ვეკუას
ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
აღწერა და მიზანი
ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების
მოდერნიზება და აღდგენა;
მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და
75
ოპტიმიზაცია;
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში
სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება;
საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის
მიზნით.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
განვითარებული სამხედრო მრეწველობა და ხარისხიანი სამეცნიერო კვლევები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო მრეწველობის განვითარება და მისი განვითარებისთვის აუცილებელი სამეცნიერო კვლევები,
შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში, სამეცნიერო კვლევა
სამთო ინჟინერიაში, სამეცნიერო კვლევა მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში, სამეცნიერო კვლევა მანქანათმშენებლობის
სფეროში, სამეცნიერო კვლევა მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში,
ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და სამეცნიერო კვლევა გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. პროდუქციის გამოშვება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - მაღალკვალიფიციურ მეცნიერთა კადრების გადინება
ინფრასტრუქტურის განვითარება (29 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა
აღწერა და მიზანი
თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის
შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ქალაქების ფუნქციონალური ზონების განვითარება-რეაბილიტაცია; ახალი
სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია;
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
თავდაცვის ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა. აღდგენილი და რეაბილიტირებული სამხედრო ქალაქების
ფუნქციონალური ზონები. (საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, საპარკო-სამეურნეო და საწვრთნელი
ინფრასტრუქტურა). სათანადოდ მოწყობილი საინჟინრო კომუნიკაციები და ქსელები.
თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების მიერ დაკისრებული მოვალეობების შესრულება ადეკვატურ
და ღირსეულ პირობებში
76
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლის ინფრასტრუქტურული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - წლიური გეგმების შემდგომ წლებზე გადავადება, დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილობრივ შესრულება
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების
ხარჯების სუბსიდირება (24 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;
კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა
სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა;
ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმების
შესაბამისად, საქართველოს მიერ სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში აღებული ვალდებულების შესრულება, კანონმდებლობის
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოება;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად აღებული ვალდებულების შესრულება
რკინიგზის მგზავრთა უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ ევროპის კომისიის რეგულაციის აღსრულება;
სარკინიგზო არაკომერციული მარშრუტების სუბსიდირება;
ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის.
77
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხი ამაღლებულია;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად აღებული ვალდებულები შესრულებულია;
რკინიგზის მგზავრთა უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ ევროპის კომისიის რეგულაცია აღსრულებულია;
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, ცნობადობა გაზრდილია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“
პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე
დადებითი დასკვნის გამოტანა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებული
საქართველოს კანონმდებლობა
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს
ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება.
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით.
პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით.
საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი
გამოცდილების შესწავლა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა;
ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა;
78
საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა,გატარებული პრევენციული
ღონისძიებების შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა. კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დანაშაულებრივი
ხელყოფისგან დაცვა; საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა; გამოძიების ხარისხის ამაღლება; საქართველოს მიმართ
ბიზნესინტერესების გაზრდა.; საგამოძიებო სამსახურის მწობრი სისტემის ჩამოყალიბება
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა (20 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო
უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით
საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის,
მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე
სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება;
„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების
განხორციელება;
სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა;
სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების
უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების გზით მოპოვებული ფაქტობრივი მონაცემები
საქმეზე;
სისხლის სამართლის
კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების და
ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელების გზით მოპოვებული ინფორმაცია უცხო ქვეყნის სპეციალური
სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფებისა და ცალკეული პირების სადაზვერვო ან/და ტერორისტული ქმედებების
შესახებ.
79
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის
და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა
გადაზიდვა-ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და
კანონიერი ინტერესების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება,
ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;
კონტროლი კერძო დაცვით საქმიანობაზე;
ავტოპარკის მუდმივი განახლება;
ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მეტად დახვეწილი და გამართული დაცვითი მომსახურება;
თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები;
თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილი ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და
ინკასაციის ჯგუფები, ასევე, დასაცავი ობიექტები;
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებული და აშენებული დეპარტამენტის ბალანზე რიცხული შენობანაგებობები;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ახორციელებს 15 618 ობიექტის დაცვას. აქედან,
საპოლიციო ძალით დაცულია 720 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით – 12 325 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალით და
ტექნიკური საშუალებებით ერთდროულად) ხორციელდება 267 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 256 ფიზიკური
პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 20 50 ერთეულს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის ზრდა 5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მზარდი კონკურენციის გამო დასაცავი ობიექტების რაოდენობის შემცირება, 2017 წლიდან საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 34-ე მუხლის ამოქმედებით არაკონკურენტუნარიან გარემოში ჩაყენება (საკუთარი
80
შემოსავლების 10 %-ის მიმართვა სახემწიფო ბიუჯეტში); აღნიშნული თანხის საგადასახადო მიზნებისათვის გამოუქვითავ ხარჯად
აღიარება. დაბალი სახელფასო ანაზღაურების გამო კვალიფიციური კადრების გადინება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღევანდელი მდგომარეობით AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურება უზრუნველყოფს
საქართველოს მასშტაბით 12000-ზე მეტი აბონენტის გამართულ მუშაობას, თანამედროვე ციფრული რადიოკავშირგაბმულობის
საშუალებებით უზრუნველყოფილია ქ.თბილისი და მისი შემოგარენი, აჭარის რეგიონი, ინკასაციის სამმართველო, მოძრავი
ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველო და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები. რეგიონებში არსებული
სიგნალების გადაცემის ქსელები საჭიროებენ ოპტიმიზაციას (დასაცავი ობიქტების რაოდენობის გაზრდიდან გამომდინარე),
აგრეთვე გასაახლებელია კომპიუტერული ტექნიკა თბილისსა და რეგინების ცენტრალური დაკვირვების პუნქტებზე, გასამართია
რეგიონებში მდებარე დაცვის ქვეშ მყოფი ობიექტებისთვის SMS სერვისი. დღევანდელი მდგომარეობით ჯამური ლიცენზიების
რაოდენობა (თბილისი და რეგიონები) შეადგენს 15500-ს. დეპარტამენტსა და რეგიონებში ტექნიკურად მოძველებულია
ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები, არ არსებობს გარე პერიმეტრის დაცვის სისტემები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონალურ დანაყოფებში 100%-ით განახლებული AES და SIS სისტემური და პროგრამული
მომსახურეობის უზრუნველყოფა, რეგიონალურ დანაყოფებში 100%-ით განახლებული სიგნალების მართვის პროგრამული
უზრუნველყოფა, რეგონალურ პულტებზე გააქტიურებული SMS სერვისი, გადაიარაღებული ქსელური და კომპიუტერული
ინფრასტრუქტურა (31 სპეციალიზირებული სადისპეჩერო სადგური კომპლექტში, 30 საჰაერო მიმართული სარელეო გადაცემის
ანტენა, 9 სპეცალიზირებული სერვერი და დამატებითი აქსუარები სისტემის გამართული მუშაობისათვის), ტექნიკური
საშუალებებით დაცვაში არსებული აბონენტების რაოდენობის გაზრდა 18000-მდე, განახლებული ციფრული რადიოსისტემებით
აღჭურვილი ყველა რეგიონალური დანაყოფი (საშუალოთ 90 ხელით სატარებელი რაცია, 30 სტაციონარი და 15 სიატი), 100%-ით
განახლებული ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები (ანალოგური სისტემების ციფრული სისტემებით ჩანაცვლება, პერიმეტრის
კონტროლის სისტემა). ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის ავტომობილებში 50 პლანშეტის დამონტაჟება, ოპერატიული
რეაგირების ჯგუფების მართვის პროგრამა (ინტეგრაცია არსებული ობიქტების მონიტორინგისა და GPS მონიტორინგის
სისტემებში);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - დაცვის ობიექტების რაოდენობის მკვეთრი ცვლილება, ახალი, ბაზარზე მეტად თანამედროვე სპეცტექნიკის
გამოჩენა და დამკვეთისგან მისი მოთხოვნა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხულია 337 მსუბუქი
ავტომობილი, 73 მაღალი გამავლობის, 11 სამგზავრო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი), 1 სატვირთო ავტომობილი, 109 დაჯავშნილი
მანქანა, 2 სპეცტექნიკა (ევაკუატორი). ზენორმატიული დატვირთვის გამო ინკასაციის მანქანები ხშირად გამოდის მწყობრიდან,
ასევე, ოპერატიული რეაგირების მანქანები მიეკუთვნება მაღალი რისკის ჯგუფს და ხდებიან ავტოსაგზაო შემთხვევის
მონაწილეები, შესაბამისად, ვარგისია ექსპლუატაციისათვის ინკასაციის მანქანების 82%, ხოლო ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის
მანქანების - 85%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისთვის შეძენილი 80 ერთეული
დაჯავშნილი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 74%-ით განახლება), შეძენილი ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და მოძრავი
81
ტვირთების დაცვა-გაცილებისათვის 50 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 47%-ით განახლება), შეძენილი
ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და დასაცავი ობიექტებისათვის 25 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა
(არსებული ბაზის 35%-ით განახლება);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობის ცვლილება, გაუთვალისწინებლად ავტომანქანების სრულად მწყობრიდან
გამოსვლა (ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად)
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე დღეის მდგომარეობით ირიცხება 57 შენობა-ნაგებობა,
რომელთაგან 34 შენობა აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებისთვის საჭირო მოთხოვნებს, ხოლო დარჩენილი 23 შენობა სარემონტოა
(მ.შ. 13 საჭიროებს კოსმეტიკურს, ხოლო 10 – კაპიტალურ რემონტს);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული 125 სამეთვალყურეო პულტის ოთახი, კახეთის რდპს გურჯაანი-ლაგოდეხი-ყვარლის
ქვეგანყოფილება, საგარეჯოს ქვეგანყოფილება, თელავის ქვეგანყოფილება, ქვემო ქართლის რდპს რუსთავის ქვეგანყოფილება, ქ.
თბილისის მე-4 და მე-5 განყოფილებები, აჭარის დპს ადმინისტრაციული შენობა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს
ადმინისტრაციული შენობა, იმერეთი-გურიის რდპს ადმინისტრაციული შენობა, სამცხე-ჯავახეთის რდპს ადმინისტრაციული
შენობა; ქ.თბილისის სამმართველოს კეთილმოწყობილი ეზო; აშენებული იმერეთი-გურიის რდპს საჩხერე-ჭიათურის
ქვეგანყოფილების შენობა; დასაცავი ობიექტებისათვის შეძენილი 40 ც. და გარემონტებელი 660 ც. დაცვის ჯიხური;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინე¬ბელი ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად დაუგეგმავი რემონტი, აღნიშნული პროექტების
შეცვლა
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (29 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო
კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის
გაღრმავება. თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარება თავდაცვის ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის
მხარდასაჭერად. კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფა. საინფორმაციო
ტექნოლოგიების მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა
და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა. ასევე დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;
82
ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების
მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო
სისტემების შემუშავებას და დანერგვას.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ნებისმიერი კიბერთავდასხმის საზიანო შედეგების მინიმუმამდე შემცირება და თავდასხმის შემთხვევაში ინფორმაციული და
კომუნიკაციების ტექნოლოგიების სისტემების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების სრული აღდგენა უმოკლეს დროში;
თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებში ინფორმაციული უსაფრთხოების
მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის შექმნა და არსებულის თავსებადობა თანამედროვე გამოწვევებთან და საერთაშორისო
სტანდარტებთან; უსაფრთხო კავშირისა და ინფორმაციის საიმედოობის შენარჩუნება ყველა დონეზე;
შეიარაღებაში არსებული კავშირგაბმულობის საშუალებების მუშაუნარიანობის/ ქმედითუნარიანობის აღდგენა; ინფორმაციის
მართვა და საერთო ოპერატიული სურათის მიღება ყველა დონეზე; უსაფრთხო რადიოკავშირის და ნავიგაციის უზრუნველყოფა
საერთო ოპერატიული სურათის მისაღებად. გაზრდილი მობილურობა და დაცული ინფორმაცია;
თავდაცვის სამინიტროს ყველა შესაბამისი ქვედანაყოფის ელექტრონული სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა; სერვისების
უწყვეტობის უზრუნველყოფა და მონაცემთა დაკარგვის რისკების შემცირება. ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა
პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუშავდება ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის მნიშვნელოვანი
ნაწილი. კიბერუსაფრთხოების ბიურო კომპლექტდება მაღალკვალიფიციური კადრებით. ასევე, ხორციელდება კომპიუტერული
უსაფრთხოების ინციდენტების პრევენცია, მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრა. მიმდინარეობს
მუშაობა თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი
ფუნქციონირებადი ქსელის შესაქმნელად. 2018 წელს მოხდება ERP სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის (HR) მოდულის და
სხვადასხვა შიდა უწყებრივი ელსერვისების რეალურ რეჟიმში გაშვება; დასრულდება თავდაცვის სამინისტროს ქსელისა და
სასერვერო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის თავსებადობა
საერთაშორისო სტანდარდებთან. ინსტიტუციონალური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მაღალკვალიფიციური კადრების
შენარჩუნება. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. თავდაცვის
სამინისტროს სისტემაში კიბერსაფრთხეების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. კიბერრეზერვისტთა შესაძლებლობების ამაღლება.
არსებული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების რესურსის აღდგენა-შენარჩუნება და საიმედოობის გაზრდა;
თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების არსებული ქსელის
შენარჩუნება; ქვედანაყოფების დაკომპლექტების არსებული დონის შენარჩუნება; უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის სისტემების
83
დანერგვა, განვითარებული ინფრასტრუქტურა; ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესები (Enterprise Resource Planning 3
მიმართულებით), საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის დოკუმენტების, წესების და სტანდარტების განვითარება, ახლის
შექმნა და დანერგვა. არსებული სერვისების უწყვეტობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა და კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება. თავდაცვის სისტემაში
არსებული კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ინფრასტრუქტურის მდგრადობა შესაბამის საფრთხეებთან.
დამოკიდებულება (პრობლემები) სერვისის/პროდუქციის მომწოდებლებზე; ტექნიკური და ტექნოლოგიური განვითარების მაღალი
ტემპის გამო არსებული სისტემების მოძველება
დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (26 06)
აღწერა და მიზანი
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და დანაშაულის პრევენცია საქართველოში, მათ შორის დანაშაულის
რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და
დანაშაულის პირველად პრევენციასთან
დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება;
დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება,
ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით, მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
პრობლემების მოგვარება; შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების
შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს
დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება,
არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის
განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება;
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; სარეაბილიტაციო პროგრამების
განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა; მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ - შინაპატიმრობის
სრულყოფილი აღსრულება - ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია;
დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია;
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; პრობაციონერების ჩართულობის
უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, დანაშაულის პრევენციისა და მათი რესოციალიზაციის
ხელშეწყობის მიზნით; ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინაპატიმრობის ეფექტურად აღსრულება.
საბოლოო შედეგის
84
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდება 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი
(მ.შ. 80% მამრობითი სქესის და 20% მდედრობითი სქესის);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დასაქმებული 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი (მ.შ. 80% მამრობითი
სქესის და 20% მდედრობითი სქესის);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 ბენეფიციარი;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების/მათი ოჯახის წევრების შესაბამისი უნარ-ჩვევების არქონა; დამსაქმებლების ნაკლებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ჩართული 5 900 უნიკალური მონაწილე, 2020 წელს − 6 000, 2021 წელს − 6 100, 2022 წელს − 6 200;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში 2018 წელს ჩართული 5800-მდე
უნიკალური მონაწილე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მსგავსი სერვისები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობების/პროექტების/ღონისძიებების 65 % არის
გენდერულად სენსიტიური;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს გენდერულად სენსიტიური პროექტების პროცენტული მაჩვენებელი - 70 %; 2020 წელს −
75%, 2021 80%, 2022 წელს − 85%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - განვითარდა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (მიმდინარეობს
მოსამზადებელი სამუშაოები ბათუმში, აჭარის პრობაციის ბიუროს ახალი შენობის მშენებლობისთვის, გარემონტდა კასპის ოფისი,
ვიდეოპაემნის სერვისი ფუნქციონირებს სრულფასოვნად); პრობაციონერები ჩართულები არიან სხვადასხვა სახის
სარეაბილიტაციო პროგრამებში, რაც ხელს უწყობს დანაშაულის პრევენციასა და მათ რესოციალიზაციას; სარეაბილიტაციო
პროგრამების სამმართველოს ფუნქციონირება მიმდინარეობს სრულფასოვნად; არასაპატიმრო სასჯელის სახე - შინაპატიმრობა
არასრულწლოვნებისა და სრულწლოვნების მიმართ ფუნქციონირებს გამართულად ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები განვითარებულია.
ვიდეოპაემნის სერვისი სრულფასოვნად ფუნქციონირებს პრობაციის ბიუროებში. სარეაბილიტაციო სამმართველო ფუნქციონირებს
სრულფასოვნად. პირობით მსჯავრდებულები საჭიროებისამებრ (რისკის დონის მიხედვით) ჩართულები არიან სარეაბილიტაციო
პროგრამებში. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
გაფართოებულია. შინაპატირობის სასჯელის აღსრულება დანერგილია სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - პრობაციონერთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის შემთხვევაში დატვირთვამ შეიძლება
გადააჭარბოს 150 საქმეს;
შესაძლო რისკები - პრობაციონერთა რაოდენობის ზრდა. პირობით მსჯავრდებულთა რეზისტენტულობა
85
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და
ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (30 07)
აღწერა და მიზანი
სააგენტოს მიერ შეთავაზებული სერვისების გაფართოების და გაუმჯობესების გზით სააგენტოს მიმართ ნდობის ხარისხის
ამაღლება;
მომსახურების პროცესის შეუფერხებლად და თანამედროვე პირობებით მიწოდებისთვის, სააგენტოს ინფარასტრუქტურის
განახლება/რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული, მოქნილი და მეტად ხელმისაწვდომი მომსახურება;
გაზრდილი და განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი;
სააგენტოს რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველდღიურ რეჟიმში სააგენტო შესაბამის მომსახურებას უწევს ასეულობით მოქალაქეს, რომელთაგანაც
100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების მხოლოდ 2,5%-მდე არის
მიღებული ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით
მიღებული მომსახურების მაჩვენებლის 10%-მდე გაზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ინტერნეტქსელის მწყობრიდან გამოსვლა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქალაქის პირობებში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდა - დღეის მდგომარეობით მართვის
მოწმობის გამოცდის ქალაქის რეალურ პირობებში (B - კატეგორია) ჩატარების მიზნით შეძენილია 70 მსუბუქი ავტომანქანა, მათ
შორის 28 ავტომატური კოლოფის მქონე. ვინაიდან ქალაქის პირობებში ავტომატური კოლოფის მქონე ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებზე გაცილებით გაუმარტივდებათ გამოცდების ჩაბარება, სავარაუდოდ მოთხოვნა გაცილებით გაიზრდება.
აღნიშნულიდან გამომდინარე 2019 წელს დასამატებელი იქნება ავტოსატრანსპორტო საშუალებები (15 ერთეული);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქალაქის და მოედნის პირობებში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისთვის საგამოცდო
ავტოპარკი განახლებულია 100%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნის არ არსებობა
3.
86
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით მართვის მოწმობის ყველა სხვა (გარდა B - კატეგორია) კატეგორიის პრაქტიკული
გამოცდის ჩაბარება ხდება მხოლოდ ქ. ქუთაისში და ქ. რუსთავში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. გორსა და ქ. ფოთში მოწყობილი/დამატებული ახალი საგამოცდო მოედნები და შეძენილი 16
ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება შესაბამისი აღჭურვილობით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნის არ არსებობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სააგენტოს ინფრასტრუქტურის 100% საჭიროებს რეაბილიტაციას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის 100% რეაბილიტირებულია
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ამბროლაურში არ ხორციელდება მოსახლეობისთვის სააგენტოს სერვისების
სრულყოფილად მიწოდება შენობის არარსებობის გამო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. ამბროლაურში აშენებული ახალი შენობა და მოწყობილი საგამოცდო მოედანი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა შენობებზე კლიმატური პირობების გამო ზიანის მიყენება
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (30 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - 112
აღწერა და მიზანი
მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების უზრუნველყოფა;
საგანგებო სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენაზე პასუხისმგებელი სუბიექტების დროულად
და სწორად ჩართვა პროცესში;
გადაუდებელი დახმარების შეტყობინების მიღების და დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული არსებული და დანერგილი ახალი სერვისები;
შესყიდული და დანერგილი გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერის პროგრამა;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ ,,112“ ორიენტირებულია მუდმივი პროგრესისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, რაც
87
დამოკიდებულია ახალი სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დანერგვაზე. დღეისათვის შსს სსიპ „112“-ში ლოკაციის დადგენა
შესაძლებელია ორი საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით: ფიქსირებული ტელეფონით, საიდანაც ყოველდიურად 18 074 ზარი
შემოდის, შემოსული შეტყობინებებიდან იქმნება საშუალოდ 5 200 საქმე სხვადასხვა სამსახურების რეაგირების შედეგად (სასწრაფო,
სახანძრო, პატრული, კრიმინალური, ევაკუატორი, ცხოველთა მონიტორინგი) საქართველოს მასშტაბით. 2017 წელს შეიქმნა
მობილური აპლიკაცია „112 საქართველო“ სადაც დღეის მდგომარეობით 11 922 მომხმარებელია რეგისტრირებული, საშუალოდ 22
427 შეტყობინება შემოდის ყოველთვიურად. მობილური აპლიკაციის შექმნიდან დღემდე შემოსულია 618 “SOS”, 902 “Chat” და 2 287
„SMS“ შეტყობინება. პროგრამა საჭიროებს იდენტიფიცირებული ხარვეზების საფუძველზე პროგრამულ გაუმჯობესებას. სსიპ „112“
ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებს, სთავაზობს SMS და ვიდეო ზარის სერვისს. წლის განმავლობაში ვიდეო ზარის
შეტყობინებებიდან სხვადასხვა სამსახურების მიერ რეაგირება მოხდა 160 საქმეზე სმენადაქვეითებული პირების დასახმარებლად.
2014 წელს სსიპ ,,112“- ში გაიხსნა ევაკუატორით მომსახურების სერვისის ცენტრი, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულის და
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შემთხვევებში ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების ევაკუაცია და დაცულ საჯარიმო
ავტოსადგომზე გადაყვანა, კერძო და იურიდიული პირების ევაკუატორით მომსახურება (ტრანსპორტირება და სადგომზე
გადაყვანა). საშუალოდ ყოველდღიურად ფიქსირდება ისეთი 80 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და 57 სისხლის
სამართალის დანაშაული სადაც საჭიროა ევაკუატორის გამოძახება და მომსახურება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული სერვისებით (გადაუდებელ შემთხვევათა სტატისტიკის აღმრიცხველი ერთიანი პროგრამა,
მობილური აპლიკაცია, ევაკუატორის სერვისით მომსახურება) მომსახურების ხარისხის შენარჩუნება და (გადაუდებელი
დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრთან კომუნიკაციის ახალი არხების (eCall, GPS Tracker და სხვა) დამატება ასევე
მობილური აპლიკაციის გახმოვანების მხედველობადაქვეითებული პირებისათვის) გაუმჯობესება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ცრუ ზარების განხორციელება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ-112-ის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის საქმეების პრიორიტეტიზაციის პრობლემა ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა აღნიშნული პრობლემის არსებობა საშუალებას არ იძლევა ობიექტურად მოხდეს გადაუდებელი
შემთხვევების პროირიტეტიზაცია. ყოველდღიურად საშუალოდ 2 184 მაღალი პრიორიტეტის, 1 087 საშუალო პრიორიტეტის და 1
093 დაბალი პრიორიტეტის საქმე იქმნება, თუმცა, მაღალია პრიორიტეტის განსაზღვრისას ცდომილების ალბათობა რასაც შედეგად
მოსდევს სასწრაფოს ბრიგადების არარაციონალური დატვირთვა, მაღალპრიორიტეტულ შემთხვევებში ზრდის რეაგირების დროს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერის პროგრამაზე გადასვლით შესაძლებელია არესებული
პრობლემების მოგვარება. ამისთვის, სსიპ-112-მა უნდა განახორიელოს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა და
დანერგვა. აღნიშნული პროგრამა (Proqa) პრიორიტეტებს განსაზღვრავს მაქსიმალური სიზუსტით, კერძოდ, პრიორიტეტის
განსაზღვრის ცდომილების ზღვარი 2%-მდე დაიწევს. შესაბამისად, მაღალპრიორიტეტული შემთხვევებზე რეაგირების დრო
შემცირდება. გარდა ამისა, პროგრამა ავტომატურად დააგენერირებს სიტუაციის შესაბამის პირველადი დახმარების ინსტრუქციებს,
რაც საშუალებას მისცემს გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერს ტელეფონის საშუალებით მოსაუბრეს გაუწიოს პირველადი
სამედიცინო და სხვა სახის გადაუდებელი კონსულტაცია
88
რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
25 02
25 03
25 04
24 14
25 07
24 05
24 15
25 05
24 13
24 12
25 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და
რეაბილიტაცია
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით
მომარაგების გაუმჯობესება
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU)
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი
(IBRD)
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
1,302,050.0
1,302,050.0
-
1,950,000.0
2,600,000.0
3,000,000.0
373,750.0
300,450.0
73,300.0
226,000.0
195,100.0
212,000.0
226,200.0
226,200.0
-
255,000.0
285,000.0
315,000.0
86,900.0
86,900.0
-
296,000.0
376,700.0
196,100.0
72,500.0
72,500.0
-
70,000.0
70,000.0
70,000.0
51,940.0
51,940.0
-
52,600.0
52,600.0
52,600.0
43,800.0
43,800.0
-
43,800.0
43,800.0
43,800.0
39,900.0
39,900.0
-
111,600.0
187,800.0
155,900.0
25,000.0
25,000.0
-
31,590.0
31,565.0
-
10,000.0
10,000.0
-
40,000.0
40,000.0
-
8,900.0
8,900.0
-
9,400.0
9,400.0
9,400.0
89
დასახელება
კოდი
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის
24 11
მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული
8,000.0
8,000.0
-
8,000.0
8,000.0
8,000.0
ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
9,880.0
4,820.0
5,060.0
10,880.0
10,880.0
10,880.0
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
1,933.0
1,900.0
33.0
1,933.0
1,933.0
1,933.0
300.0
300.0
-
-
-
-
3,989.0
-
3,989.0
3,800.0
3,800.0
3,800.0
5,238.0
-
5,238.0
4,800.0
4,900.0
5,000.0
15,000.0
-
15,000.0
15,000.0
15,000.0
15,000.0
8,922.0
-
8,922.0
9,000.0
9,000.0
9,200.0
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის
24 17
მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა- კომპენსაცია
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და
24 25
ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის
უზრუნველყოფა
24 22
24 24
24 23
სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა
სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და
განვითარება
საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება
სულ
2,294,202.0
2,182,660.0
111,542.0
3,139,403.0
3,945,478.0
4,108,613.0
90
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში;
ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო
სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა;
სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება;
მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო
ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი და მომხმარებლისთვის კომფორტული საავტომობილო გზები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 37 ქვეპროგრამის
ადმინისტრირება. აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,477,7 კმ; ხიდი - 293; გვირაბი - 2.
პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა 182 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა 6,000 კმ. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 96 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის
მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 87 ობიექტი. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 486,1 კმ; ხიდი - 2. შეძენილი 16
ერთეული სატრანსპორტო საშუალება. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების
მონაკვეთი). გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. საავტომობილო გზებზე დასრულებული
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია. განხორციელებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დაწყებული სამშენებლო
სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: 37 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად
განხორციელების ადმინისტრირება. მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 364 კმ; ხიდი - 51.
მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები:
საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; გვირაბი - 9 კმ. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების
სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი. განათებული ავტომაგისტრალი.
რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა
მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან
91
დაკავშირებული პროცედურები. ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ
ანაზღაურება. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო
და შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და
მონიტორინგი.
განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 37 ქვეპროგრამის
ადმინისტრირება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 37 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება
საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
აღწერა და მიზანი
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან,
ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული
შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და
პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების
უზრუნველყოფა. აშენებული, მოდერნიზებული/რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული/აღდგენილი ხიდები და განათებული ავტომაგისტრალი.
92
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,375.2 კმ; ხიდი - 207;
პერიოდული შეკეთება - 182 კმ; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; სანაპირო
ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 96 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი
სამუშაოები - 87 ობიექტი; ამორტიზირებული გზა: 486,1 კმ; ამორტიზირებული ხიდი: 1; შეძენილი 16 ერთეული სატრანსპორტო
საშუალება; განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი); გადარიცხული
დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; საავტომობილო გზაზე დასრულებული დეტალური საპროექტო
დოკუმენტაცია; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 345 კმ; ხიდი - 40; მიმდინარე
შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20
ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი; განათებული
ავტომაგისტრალი; მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის
მოვლა-შენახვა; გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება;
საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი
უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ
მდგომარეობაში შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
(საფინანსო ნაწილში)
აღწერა და მიზანი
აშენებული/რეაბილიტირებული ჩქაროსნული ავტომაგისტრალები, გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა
უსაფრთხო/ შეუფერხებელი გადაადგილება საავტომობილო გზებზე.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
რეკონსტრუირებული-მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი
ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი).
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 102,5 კმ; ხიდი - 86; გვირაბი - 2;
ამორტიზირებული ხიდი; მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტები; მომზადებული საპროექტო
დოკუმენტაცია; განხორციელებული გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული მიწების
შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები;
93
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 11; მიმდინარე
სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; გვირაბი - 9 კმ; დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან
დაკავშირებული პროცედურები; ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ
ანაზღაურება; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია
აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული
სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება;
ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა;
ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;
სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოს საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად
წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების
მომზადება და ანალიზი.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტებში განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა;
ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა;
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები მოსახლესობისთვის.
გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი.
94
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 1.3 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 5.
მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 50.1 კმ; ობიექტი - 12; წყალმომარაგების სისტემა - 8. მიმდინარე
სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1; ობიექტი - 7.
მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოები 1 ობიექტზე და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 1 ობიექტზე. მოწყობილი: სანაპირო ზოლი
- 700 მ. ასაშენებელი სატრანსპორტო კვანძი. დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 1. რეაბილიტირებული: ობიექტი
- 2. მომზადებული 3 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები.
მიმდინარე საზედამხედველო მომსახურეობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოები.
რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 44.6
კმ; ობიექტი -15; წყალმომარაგების სისტემა - 8. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ობიექტი - 5. მოწყობილი ტურისტული
ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 4. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3 ობიექტზე. რეკონსტრუირებული 1
ობიექტი. რესტავრირებული ობიექტები. მოწყობილი ობიექტი - 2. შესყიდული ვიტრინები და ფურნიტურები. მოწყობილი
კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი 6; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 3. დაწყებული
სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 5 სკოლაზე. მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო
გზა (მე-2 მონაკვეთი). ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი. რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო
(ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები). ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო
კვანძი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი; შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის
წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა (კომპეტენციის ფარგლებში);
საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია
(კომპეტენციის ფარგლებში);
მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
95
ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება (კომპეტენციის
ფარგლებში).
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით 24 საათიანი მომარაგება;
მოწესრიგებული წყალარინების სისტემები;
განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 23 ქალაქში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემა. ამორტიზირებული წყალარინების ქსელები
და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 3; რეზერვუარი - 2; წყლის გამწმენდი
ნაგებობა -1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: წყალარინების სისტემა - 1; წყლის მაგისტრალური სისტემა - 1; წყალმომარაგების
სისტემა - 3; წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1. გაფორმებული 12 სასესხო ხელშეკრულება სხვადასხვა დონორ
ორგანიზაციებთან; დასრულებული და გამოცხადებული ტენდერები. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია; გაფორმებული
ხელშეკრულებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 8; წყალარინების სისტემა - 9; წყალმომარაგების
სისტემა - 9. რეაბილიტირებული წყლის მაგისტრალური სისტემა - 1 . მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: წყალარინების
სისტემებზე; წყალარინების და წყლის გამწმენდ ნაგებობაზე. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები; დასრულებულ
პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (24 14)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების,
დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან
ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი
ქვესადგურების მშენებლობა;
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სისტემის მდგრადობა და გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი;
96
მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გაზრდილი გამტარუნარიანობა;
500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის”
(საქართველო-რუსეთი) დარეზერვება;
ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოების ამაღლება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ
რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ;
აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება;
პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების, მესტიის რეგიონის
ჰესების, მდ. თერგის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის
კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, აჭარა-გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის
კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროგადქამცემი ხაზების „ახალციხე-ბათუმი", „ქსანი-სტეფანწმინდა“, „ჯვარი-ხორგა“ - მიმდინარე
მშენებლობები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის დასრულება: 220 კვ. „ახალციხე- ბათუმი" - 2021 წ.;
500 კვ „ქსანი - სტეფანწმინდა“ - 2019 წ.; 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზები „ჯვარი-ხორგა" – 2019 წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% - განხორციელების ვადები;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის დასრულება: 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბოახალციხე" – 2022 წ; „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური" პროექტის დასწულება - 2022 წ; 500კვ ერთჯაჭვა ე.გ.ხ-ის „ჯვარიწყალტუბო" – 2022 წ; 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" - 2021წ; რეაბილიტირებული „ახმეტა - თელავი წინანდალი- მუკუზანი- გურჯაანის" კვანძი - 2021წ; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა ლაჯანური -ონი" – 2022 წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% - განხორციელების ვადები;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
97
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (24 14 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება);
აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება;
საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” სისტემის განახლება;
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების სცენარების გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული
შეფასება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა და განხორციელების ეტაპზე იქნება
SCADA/EMS სისტემის პროექტი;
საქართველოს ენერგეტიკული სექტორისა და მასთან დაკავშირებული გადამცემი ინფრასტრუქტურის განვითარების სხვადასხვა
სტრატეგიული სცენარისათვის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიში და რეკომენდაციები
სასურველი სცენარისთვის.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2019 წ.; SCADA/EMS სისტემის
განახლება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეულია კონსულტანტი, წარმოდგენილია ,,საწყისი ეტაპის ანგარიშის“ საბოლოო ვერსია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25% - ვადები;
შესაძლო რისკები - საბოლოო ანგარიშის შეთანხმების პროცედურები
220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) (24 14 01 01)
98
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა;
საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” სისტემის განახლება;
აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება);
აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
2019 წლის ბოლოსთვის ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" დასრულებული მშენებლობა;
განხორციელების ეტაპზეა SCADA/EMS სისტემის პროექტი.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ახლი 220 კვ. „ახალციხე - ბათუმი" ელექტოგადამცები ხაზი;
განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2019წ.; SCADA/EMS სისტემის
განახლება - 2020წ.; საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმის" 2 ფაზის - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახლი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2020; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2021წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
99
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (24 14 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგარდი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
მიმდინარე „ქსანი-სტეფანწმინდა" 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება;
მიმდინარე „ჯვარი-ხორგა" 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ენერგოსისტემის მდგრადობისა და კვების უსაფრთხოების ამაღლება, ავარიული სიტუაციების რისკების და ავარიული
გამორთვების რაოდენობის შემცირება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება, თურქეთსა და
საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ), რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ/სომხეთისკენ
ტრანზიტის უნარისა და საიმედოობის ამაღლება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 500კვ ელ.გადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების(შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს
ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2”
დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) (24 14 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა;
100
რუსეთი-საქართველო-სომხეთი-ირანის სატრანზიტო პოტენციალის საიმედო რეალიზაცია;
არსებული 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვირება;
მდ. თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდა“ მშენებლობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდა“ მშენებლობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 500კვ ელ.გადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ ქსანი - სტეფანწმინდა, ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) (24 14 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („ეგრისი 1,2” ხაზების
დარეზერვირება);
ბათუმის (აჭარა) რეგიონში ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება და არსებული პერსპექტიული
101
სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები;
220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები;
220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს
ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ დაკავშირება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” მშენებლობის
დასრულება, ტესტირების დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ ,,კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების(შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს
ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის- 220 კვ. ეგხ. “ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2”
დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი (24 14 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგარდი განვითარების სამინისტრო
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების,
დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან
102
ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი
ქვესადგურების მშენებლობა;
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა;
500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობის დაწყება;
„ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური" პროექტის განხორციელების დაწყება;
500კვ ერთჯაჭვა ე.გ.ხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო" მშენებლობის განხორციელება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება და რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;
კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;
კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;
ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა;
ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი ეგხ-ბი:
„ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის
დასრულება - 2021წ.; ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო", 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება
- 2021წ.; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება 2020წ.;ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2020წ.;
ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2021- 2022წწ.; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა
- ლაჯანური - ონი" – 2022წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში; ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ
103
500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) (24 14 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება;
ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ
(სომხეთისკენ);
რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების
ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი
მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველო-თურქეთს შორის
სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა;
ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
2019 წლის ბოლოს გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები და დაწყებული მშენებლობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმის" დასრულებული მშენებლობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო სატენდერო პროცესი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ - სამუშაოების 20%-ის შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და
ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაგარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო
თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაშიცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის
104
ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების
დემონტაჟის შემთხვევაში
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD) (24 14 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა;
მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადიდან სიმძლავრის გამოტანა;
ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების დასრულებული მშენებლობა: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია",
„ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში";
ახალი ქვერსადგური ,,ნენსკრას" დასრულებული მშენებლობა
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ. - ტენდერების დასრულება; 2020წ.- სამუშაოების 30%-ის შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში - ( 20202022წწ.)
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური"
და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა - 2019 წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები -
105
საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში - ( 20202022წწ.)
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (24 14 03 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება;
ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ
(სომხეთისკენ); რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი
შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და
ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველოთურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა;
ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები;
500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა;
500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების
განხორციელებაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების 20%-ის შესრულება - 2019წ.; სამუშაოების 40%-ის შესრულება - 2020წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
1.
საბაზისო მაჩვენებელი
განხორციელებაზე;
-
2018
წლის
ბოლოს
დასრულებული
სატენდერო
პროცედურები
სამშენებლო
სამუშაოების
106
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო"-ს, 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის
დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (24 14 03 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;
გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;
მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება;
ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება;
ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები.
110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" დასრულებული მშენებლობა;
ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების
განხორციელებაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების 20%-ის შესრულება - 2019წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
საბოლოო შედეგის
107
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების
განხორციელებაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაურის" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის
დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (24 14 03 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;
კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები.
ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები;
კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების
განხორციელებაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ. - სამუშაოების 20%-ის შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
1.
საბაზისო მაჩვენებელი
განხორციელებაზე;
-
2018
წლის
ბოლოს
დასრულებული
სატენდერო
პროცედურები
სამშენებლო
სამუშაოების
108
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული
ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (24 14 03 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა;
ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები
220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის დასრულებული მშენებლობა;
ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგურის დასრულებული მშენებლობა ლაჯანურში.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კონტრაქტის გაფორმება და დეტალურ დიზაინზე მუშაობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% - ვადა;
შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ახალი ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" - 2022 წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% - ვადა;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
109
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (25 07)
აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული სკოლა - 8 ერთეული; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები - 10 ერთეული საჯარო სკოლა;
სარეაბილიტაციო 55 ერთეული საჯარო სკოლა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული სკოლა - 7 ერთეული; სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება 55-მდე საჯარო სკოლაში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
აღწერა და მიზანი
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე;
ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია (მარშუტების
შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური-საინფორმაციო მასალის მომზადება);
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება;
პროექტ „Check in Georgia“-ს ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების
ორგანიზება და მხარდაჭერა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის
გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა;
საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში შესაბამისი მიზნით ჩამოსული ვიზიტორების
გაზრდილი რაოდენობა;
110
საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამაღლებული ცნობადობა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 10 თვის მდგომარეობით 7 507 517 საერთაშორისო მოგზაური დაფიქსირდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში მოხდება 2018 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 18%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (24 15)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და
ელექტროფიცირება;
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა,
მათ შორის მოხმარებული ელექტროენრიგიის ღირებულების ნაწილობრივი ანაზღაურება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
2019 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 9 000 აბონენტი
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
2022 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 25 000-მდე აბონენტი.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 126 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოსთვის გაზიფიცირებული 1 135 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების
განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 126 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლის ბოლოსთვის გაზიფიცირებული 1 151 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი;
111
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები;
შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (25 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო
ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა;
ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები;
საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება;
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი 31 ნაგავსაყრელი; დახურული 23 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი ნარჩენების 5
გადამტვირთი სადგური; ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მიმდინარე მშენებლობა; ნაგავსაყრელის ტერიტორიის მიმდინარე
კვლევა; პროექტის განმახორციელებელი და დამხმარე საკონსულტაციო კომპანიების შერჩევა; შესყიდული 146 ერთეული
კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა; 7209 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა
და დახურვის სამუშაოები. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: 12 ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოები;
ექსპლოატაციაში შესული ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და 5 გადამტვირთი სადგური; ნაგავსაყრელის მშენებლობის დაწყება;
შემუშავებული პოლიგონის დიზაინი; სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერი; საზოგადოების ამაღლებული
ცნობიერება მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) (24 13)
პროგრამის
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
112
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
ენგურჰესის რეაბილიტაცია;
მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და
ამწის რეაბილიტაცია;
ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ენგურჰესზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-საამშენებლო სამუშაოები
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურები (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური)
რეაბილიტირებულია, გაყვანილია საპროექტო სიმძლავრეზე, ამაღლებულია სადგურის საიმედოობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაფორმებულია ხელშეკრულებება, შედგენილია სამუშაო გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოები იწყება 2018 წელს და
ნავარაუდევია წლის ბოლომდე სამუშაოების დაახლოებით 30%-ის განხორციელება. მასშტაბების გამო სარეაბილიტაციო
სამუშაოები ჩატარდება ეტაპობრივად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი: 2019წ. - 30%; 2020წწ. – 30% და 2021წ. - 10%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3,6 მლრდ კვ/სთ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელ. ენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები;
შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები; აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და
მოწყობილობის შეტანის გართულება
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (24 12)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
საქართველოში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ინოვაციების ეკოსისტემის
113
განვითარებას;
რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეებისა და
ინტერნეტში მათი ჩართვის მიზნით;
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა ფართოზოლოვან
ინოვაციებზე ორიენტირებული მეწარმეობის ფორმირების ხელშეწყობა;
ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდება ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები;
გაიზრდება მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა;
ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება, გაიზრდება ინტერნეტიზაცია რეგიონებში და მაღალკვლიფიციური კადრების
რაოდენობა ინტერნეტ ტექნოლოგიებში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს 4 ინოვაციების ცენტრი (ხარაგაული, ბაღდადი, ჭოპორტი) და 1
რეგიონული ტექნოპარკი (ზუგდიდი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონებში 50 ინოვაციების ცენტრის და 8 რეგიონული ტექნოპარკის შექმნა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 80%;
შესაძლო რისკები - სათანადო ინფრასტრუქტურის დაბალი ხარისხობრივი მაჩვენებელი
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის
ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი;
მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური
გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;
კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების
114
განხორციელების კოორდინაცია და მათი ეფექტიანობის შეფასება;
კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულების–გუბერნატორების ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტების
მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია;
მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
„მაღალმთიანი
რეგიონების
განვითარების
შესახებ“
საქართველოს
კანონის
საფუძველზე
სახელმწიფოს
მიერ
მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების დარგობრივი ზედამხედველობის
უზრუნველყოფა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად;
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და
სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ ფარგლებში
როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა
სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის
და სხვა სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი მონიტორინგი;
კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა
და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია;
თავდაცვის ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა. მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო
აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინაცია;
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და
მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა);
კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების
მომზადება, ღონისძიებათა განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა;
სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება;
115
ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის,
მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა;
ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიღების ხელშეწყობა და ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი, სტაბილური
და უსაფრთხო გარემოს შექმნა;
„საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი“-ს პროექტის გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული
კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
რეგიონული განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის
დოკუმენტები;
შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი;
გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში;
სარეკრეაციო ტერიტორიაზე შეთანხმებული (მშენებლობის ნებართვა გაცემის I და II სტადიაზე) მიწის ნაკვეთის სამშენებლო
გამოყენების პირობების (გაპი) და არქიტექტურული პროექტები;
სივრცითი მოწყობისა და მიწათმოწყობის დაგეგმვის შემუშავებული დოკუმენტაცია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული
აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); 15 მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სერვისების ეფექტიანობის შეფასება;
ვებგვერდზე განთავსებული 10 ელექტრონული პუბლიკაცია; კვალიფიკაცია აიმაღლა 300-მა მოხელემ; 76 მუნიციპალიტეტს
გაწეული მეთოდოლოგიური დახმარება; თვითმმართველობის მოხელეთა სასწავლო პროგრამების რეესტრში რეგისტრირებული
105 სასწავლო პროგრამება; ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემით სწავლება გავლილი
აქვს 1500 მოხელეს. საკონტეინერო ტერმინალის ოპერატორთან, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და მშენებელ
კომპანიებთან შესაბამისი გაფორმებული ხელშეკრულებება. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II
სტადიაზე განხილულ იქნა 1013 პროექტი (გარდა თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა).
შემუშავებულია ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციები. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია: დასრულდა
პირველი და მეორე ეტაპის სამუშაოები - 4 მუნიციპალიტეტისათვის, 2 დასახლებისათვის და 28 სოფლისათვის;
116
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; შემუშავებული და
განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
განვითარებული ინფრასტრუქტურა. მისადგომი კედლის მშენებლობის დასრულება, ტალღმტეხი კედლის მშენებლობა და
სახმელეთო სამუშაოების დასრულება, მოწყობილობების დამონტაჟება. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის
გაცემის I დ ა II სტადიაზე 150 პროექტის განხილვა. ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის შემუშავება, 1
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმების შემუშავება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული
ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (24 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ
მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული
ბენეფიციარებისათვის.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 5700
აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის სუბსიდირება
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და საქართველოში დანერგვა;
დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება,
117
მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი პროექტების ადმინისტრაციული რესურსით
უზრუნველოფა;
ქვეყნის მასშტაბით ფართოზოლოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომერციული პოტენციალის მქონე პროდუქტები და მომსახურება;
ფორმირებული ინოვაციური ეკოსისტემა;
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით კვალიფიციური კადრების გაზრდილი რაოდენობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის დასაწყისისათვის ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობამ
შეადგიენა 25 000 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობა 2022 წლის ბოლოსათვის - 125
000 ერთეული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2017 წლებში სააგენტოს სხვადასხვა სერვისებით მოსარგებლე სტარტაპების რაოდენობა 150
ბენეფიციარს ითვლიდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამით ყოველწლიურად 120-მდე ბენეფიციარის დახმარება, 5 000
ლარამდე გრანტის ფარგლებში - ყოველწლიურად 100-მდე ბენეფიციარის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - განაცხადის რაოდენობის სიმცირე, კონკურსის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით ფუნციონირებს 2 ტექნოპარკი (თბილისი და ზუგდიდი) და 3 ინოვაციის ცენტრი
(ჭოპორტი, ხარაგაული და ბაღდათი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით გაიხსნება ახალი ცენტრი ან ჰაბი: 2019 წელს - 3 ერთეული; 2020 წელს - 2 ერთეული; 2021
წელს - 2 ერთეული; 2022 წელს - 2 ერთეული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02)
118
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის
ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული
ზედამხედველობის სისტემის დანერგვით;
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების დონის ამაღლების ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური
რეგლამენტების დახვეწით;
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი
მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლით.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ბაზარზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაახლოებულია ევროპის ქვეყნების საუკეთესო
პრაქტიკასთან;
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული ნორმატიული ბაზა, რომლის
საფუძველზე უკეთესად შეფასდება რისკის შემცველი ობიექტების მდგომარეობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შემუშავებულია 5 ტექნიკური რეგლამენტი ევროკავშირის ახალი
მიდგომის დირექტივების მიხედვით შემდეგ სფეროებში: ლიფტები; საბაგირო მოწყობილობები; წყლის ახალი გამაცხელებლები
(საქვაბე დანადგარები); მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა დამატებით 1 ახალი მიდგომის ტექნიკურ რეგლამენტში, რომელიც
არეგულირებს შემდეგ სფეროს: მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები (2019 წლის ბოლომდე); დამატებით 6 ახალი ტექნიკური
რეგლამენტის შემუშავება ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: სათამაშოები (2019 წლის
ბოლომდე); მოწყობილობა/მექანიზმები (2019 წლის ბოლომდე); პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები (2019 წლის ბოლომდე);
აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები (2019 წლის ბოლომდე); სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები (2019 წლის
ბოლომდე); ძაბვის გარკვეული ზღვრებში გამოსაყენებელი მოწყობილობები (2022 წლის ბოლომდე);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - პროფესიული კადრების ნაკლებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 1 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების
სფეროში; შემუშავებულია ცვლილებების პროექტი 3 ტექნიკური რეგლამენტისთვის, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს:
ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ; საამფეთქებლო სამუშაოები; ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო
გაზსავსები საკომპრესორო სადგურები;
119
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა 14 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს:
ნახშირის შახტები (2019 წლის ბოლომდე); ნავთობის ბაზები (2019 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო
ექსპლუატაციის შესახებ (2019 წლამდე); ავტოგასამართი სადგურები და ავტოგასამართი კომპლექსები (2019 წლის ბოლომდე); ამწე
მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლების
უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარი (2020 წლის ბოლომდე);
გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების (პროპან-ბუტანი) გაზსავსები სადგურების, პუნქტების, ბალონების საშუალედო
საწყობების, ავტომობილების გასამართი სადგურების, სარეზერვუარო, გაზბალონიანი დანადგარები (2020 წლის ბოლომდე);
მადნეული და არამადნეული საბადოები (2020 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური ნავთობსადენი (2021 წლის ბოლომდე);
ატრაქციონის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); იმ მიწისქვეშა ობიექტების მშენებლობის
(რეკონსტრუქციის) და ექსპლუატაციის შესახებ, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან
(2021 წლის ბოლომდე); საქვაბე დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); ესკალატორების
მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - პროფესიული კადრების ნაკლებობა
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (24 17)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა, რომელიც ხორციელდება ინდივიდუალურად კერძო
მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან
დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების გზით;
სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
დასრულდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მარაბდა-კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე
სამშენებლო დერეფანში მოქცეული კერძო საკუთრებაში არსებული ნაგებობებისა და მწვანე ნარგავების ფართობების გამიჯვნა,
შეფასება და სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცევა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებიდან გამოსყიდულია 1209,08 ჰა;
120
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში კერძო საკუთრებაში დარჩენილი ნაკვეთების გამოსყიდვა (დაახლოებით 60
ერთეული მიწის ნაკვეთი ფართობით - 13,30 ჰექტარი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - სირთულეები კერძო მესაკუთრეებთან მოლაპარაკების პროცესში
სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა (24 22)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
„საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA) შეთანხმების
გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა;
საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში
გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება;
საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის
შესაბამისობაში მოყვანა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ევროპულ მარეგულირებელ
კანონმდებლობა;
აქტებთან
ჩიკაგოს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან
ჰარმონიზებული
და
სტანდარტებთან
შესაბამისობაში
მოყვანილი
საავიაციო
დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების
გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს საავიაციო
კანონმდებლობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ICAO-სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლია 64,4 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 80%-მდე; 20202022 წლები - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 85%-მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2019 წელი - 5-10%;
შესაძლო რისკები - 2019 წელი - სტანდარტების დანერგვის ვადების დაუცველობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცერებულია 75 ევროპული რეგულაცია;
121
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2020 წლები - 3 ევრო რეგულაციის დანერგვა; 2021 წელი - 4 ევრო რეგულაციის დანერგვა; 2022
წელი - 5 ევრო რეგულაციის დანერგვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - რეგულაციების დანერგვის პროცესში რეგულაციების ცვლილება
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა
(24 25)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების
და მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლებისა და განახლების უზრუნველყოფა;
საქართველოს პორტებში გემების უსაფრთხო შესვლა-გამოსვლისთვის მატერიალური საზღვაო სანავიგაციო ნიშნების
პარალელურად ალტერნატიული, ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების გამოსახულების გადამცემი სპეციალური პროგრამული
სისტემის უზრუნველყოფა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის ცდომილების დასაშვებ ცდომილებამდე დაყვანა სისტემური
კორექტირების საშუალებით;
სპეციალიზებული ჰიდროგრაფიული გემი-სახელოსნოს შესყიდვა;
უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობისა და მასშტაბის
განვითარება;
ანაკლიის პორტში უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფა, ზღვაზე მეტეოროლოგიური მონაცემების მიწოდება და პორტის
საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით მარკირება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ამაღლებული ნაოსნობის უსაფრთხოების დონე (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლაგასვლა);
შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლების და ტერიტორიული ზღვის (წყლების) თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებები,
გაზრდილი წარმადობა, უსაფრთხო ნავიგაცია, საშიშროებების ოპერატიული იდენტიფიცირება და ლოკალიზაცია;
AIS ATON AND DGNSS პროექტის განხორციელების შედეგად ფოთისა და ბათუმის ტერიტორიაზე AIS-ის ტრანსმიტ-სადგურების
განთავსებით, მოხდება ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების ავტომატური იდენტიფიცირების სისტემის დანერგვა და ინტეგრაცია;
122
საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და რეზოლუციის შესაბამისად შექმნილი ნაოსნობის
უსაფრთხოების საჭიროების დამაკმაყოფილებელი საზღვაო ქაღალდისა და ელექტრონული ახალი რუქები. გამოცემული საზღვაო
პუბლიკაციები, რეკომენდირებული გზების, შუქურების ჩამონათვალის, ზღვის მოქცევის სიების შესახებ. საერთაშორისო რუქების
კატალოგში (MEDINTECHART) GE ლოგოთი გამოქვეყნებული და მომხმარებლამდე მიწოდებული საქართველოს საზღვაო რუქები;
გემების კაპიტნებისათვის გამარტივებული მანევრირება პორტის აკვატორიასა და მიმდებარე წყლებში. ანაკლიის პორტში გემების
უსაფრთხო მანევრირება (შესვლა, დგომა და გამოსვლა).
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებში განთავსებულია
სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებსაც ნაოსნობის უსაფრთხოების დონის ზრდადი მოთხოვნების და ამ
მიმართულებით მსოფლიოში დანერგილ სტადარტების შესაბამისად მუდმივად ესაჭიროება მოდერნიზაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების (მათი მაკომპლექტებელინაწილების და მოწყობილობების)
შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის სანავიგაციო ნიშნების
განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ---;
შესაძლო რისკები - --2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები)
ონლაინ–რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანაკლიის მონაკვეთიდან მეტეოროლოგიური მონაცემების რეალურ დროში მიღება; ანაკლიის
ღრმაწყლოვანი პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება ნავიგაციის დამხმარე საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ---;
შესაძლო რისკები - --3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული
რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუქების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის
რუქების წარმოება მსოფლიოში დანერგილი სტანდარტებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ---;
შესაძლო რისკები - --4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვაზე რთული მეტეოპირობების დროს საზღვაო მეტეო-სადგურების შეფერხებით მუშაობისას მეტეო
მონაცემების მისაღებად სამსახურს არ გააჩნია თანამედროვე ტექნოლოგებით აღჭურვილი ალტერნატიული სახმელეთო
მეტეოროლოგიური სადგური;
123
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად პორტების აღჭურვა ალტერნატიული მეტეოროლოგიური
სადგურებით. მეტეო პირობების შესახებ ინფორმაციის ოპერატიული მიწოდება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - --;
შესაძლო რისკები - --
სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (24 24)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
აღწერა და მიზანი
სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება;
ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა;
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება;
თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა;
საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება;
დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება;
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
მენეჯერების მოსამზადებლად თანამედროვე ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაზრდილი სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა/სამგზავრო გადაყვანების არეალი და უსაფრთხოების დონე;
ქვეყნის განახლებული ავტოპარკი;
განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
გაზრდილი კვალიფიციური მძღოლების/ტრანსპორტის მენეჯერების რაოდენობა და კონკურენტუნარიანი სატრანსპორტო
კომპანიების რიცხვი;
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ-ცენტრის არსებობა
124
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 75 000 ნებართვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - გაიცემა 80 000-მდე ნებართვა; 2020 წელი - გაიცემა 85 000-მდე ნებართვა; 2021 წელი გაიცემა 90 000-მდე ნებართვა; 2022 წელი - გაიცემა 91 000-მდე ნებართვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო
სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 25%-ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო
სტანდარტებთან 45% -ით; 2020 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო
სტანდარტებთან 55% -ით; 2021 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო
სტანდარტებთან 65% -ით; 2022 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო
სტანდარტებთან 70% -ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ინვესტორების დაბალი აქტივობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების
უსაფრთხოების მაჩვენებელი შეადგენს 25%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა
გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 30%-მდე; 2020 წელი - მაჩვენებელის გაზრდა 35%-მდე; 2021 წელი მაჩვენებელის გაზრდა 40%-მდე; 2022 წელი - მაჩვენებელის გაზრდა 45%-მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -;
შესაძლო რისკები - -
საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (24 23)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებების
უზრუნველყოფა;
და საქართველოს ნავსადგურების საზღვაო უსაფრთხოების და უშიშროების
125
სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებსა/კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება, საკუთარი ცნობადობის გაზრდისა და
საერთაშორისო დონეზე საზღვაო სფეროში არსებული ინოვაციების გაცნობის მიზნით;
საქართველოს, როგორც საზღვაო სახელმწიფოს, იმიჯის ამაღლების მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის
(GIMF) ჩატარება, რომელიც წარმოაჩენს შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და იმ რეფორმებს, რომლებიც საქართველომ
განახორციელა საზღვაო დარგში;
ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) აუდიტის წარმატებით გავლა და მეზღვაურთა კვალიფიკაციის/კომპეტენციის
დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების შენარჩუნება;
მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
გემების გრძელ მანძილზე იდენტიფიცირებისა და კვალის დადგენის სისტემის (LRIT) დანერგვა და EMSA-ს სისტემაზე მიერთება;
საქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის მოდიფიკაცია;
საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება;
0%-იანი დაკავების კოეფიციენტის მიღწევა ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე;
გემების მოძრაობის მომსახურებისა და გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ცენტრების (VTS)
სრულყოფა თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების, საერთაშორისო შეთანხმებების და ნაციონალური
კანონების მოთხოვნების შესრულების მიზნით;
საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში/ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნა-გადარჩენის და გარემოს
დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საზღვაო დროშის გაზრდილი ცნობადობა და საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრირებული გემები (0%-იანი დაკავებების
კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე);
დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტი - ISO 9001:2015 და 27001:2011;
საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა;
საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნა-გადარჩენის და
გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად;
126
საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის გაზრდილი იმიჯი საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული
გემები, PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის გაუმჯობესებული
პოზიციები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საზღვაო დროშა არ ირიცხება არცერთი ურთიერთგაგების მემორანდუმის სიაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საზღვაო დროშის პოზიციის გაუმჯობესება PARIS MOU და TOKYO MOU-ს დროშის
კატეგორიებში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში პოლიტიკური მდგომარეობა
127
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
დასახელება
კოდი
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
32 02
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
754,335.0
750,460.0
3,875.0
823,000.0
853,000.0
895,000.0
32 04
უმაღლესი განათლება
482,060.0
168,960.0
313,100.0
483,000.0
492,000.0
500,000.0
32 07
ინფრასტრუქტურის განვითარება
135,500.0
135,500.0
-
150,000.0
180,000.0
200,000.0
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
67,319.0
65,470.0
1,849.0
72,000.0
74,000.0
75,000.0
32 03
პროფესიული განათლება
68,038.0
48,690.0
19,348.0
69,000.0
70,000.0
78,000.0
32 14
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი
45,345.0
45,345.0
-
-
-
-
38,403.0
35,159.0
3,244.0
43,100.0
43,300.0
44,000.0
32 01
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
32 06
ინკლუზიური განათლება
17,710.0
17,710.0
-
18,500.0
18,500.0
18,500.0
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
9,590.0
9,590.0
-
9,590.0
9,590.0
9,590.0
7,159.0
6,800.0
359.0
6,900.0
6,900.0
6,900.0
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
30 04
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება,
საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
32 09
სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
7,186.0
6,670.0
516.0
7,200.0
7,200.0
7,290.0
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
4,522.0
4,050.0
472.0
4,490.0
4,490.0
4,490.0
4,795.0
2,795.0
2,000.0
4,775.0
4,775.0
5,175.0
1,900.0
1,870.0
30.0
1,850.0
1,850.0
1,850.0
26 04
09 02
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და
სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
128
დასახელება
კოდი
23 05
28 02
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
24 16
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
59 02
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
59 01
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
სულ
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
1,395.0
895.0
500.0
1,445.0
1,495.0
1,545.0
555.0
545.0
10.0
555.0
555.0
555.0
450.0
450.0
-
464.0
477.0
492.0
7,400.0
400.0
7,000.0
7,545.0
7,600.0
7,900.0
200.0
-
200.0
200.0
200.0
200.0
9,694.0
-
9,694.0
9,694.0
9,694.0
11,694.0
1,663,556.0
1,301,359.0
362,197.0
1,713,308.0
1,785,626.0
1,868,181.0
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (32 02)
129
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
აპარატი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი; საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტების განვითარება და
დანერგვის ხელშეწყობა საერთაშორისო გამოცდილებისა და ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით;
ხარისხიანი და ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების უზრუნველყოფა.
სწავლა-სწავლების პროცესში თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენების ხელშეწყობა;
არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, სასკოლო ინიციატივებისა და სხვა აქტივობების წახალისება;
მასწავლებლებისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებული სხვა პერსონალის მუდმივი პროფესიული
განვითარება;
სკოლებში უსაფრთხო და ძალადობისგან თავისუფალი საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფისკენ მიმართული სხვადასხვა
ღონისძიებების განხორციელება;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური
მომსახურება;
სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა სკოლამდელი და ზოგადი განათლების საფეხურებზე;
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე
კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში
(სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული
შესაძლებლობები;
განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული და წარჩინებული მოსწავლეების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სკოლამდელი განათლების ყველა დაწესებულებაში მიმდინარე სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესი აკმაყოფილებს
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების მოთხოვნებს.
განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმა დანერგილია ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში; სკოლები მუშაობენ
მათ მიერვე შედგენილი სასკოლო სასწავლო გეგმებით;
130
გაუმჯობესებულია მასწავლებლებისა
პროფესიული განვითარების დონე;
და
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
დასაქმებული
სხვა
პერსონალის
ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა-სწავლების პროცესი ითვალისწინებს სკოლის სპეციფიკას და
მორგებულია თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებს;
სკოლებში შექმნილია უსაფრთხო და ძალადობისგან თავისუფალი საგანმანათლებლო გარემო;
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების საფეხურებზე დანერგილია ბილინგვური განათლება;
ზოგადი განათლება თანაბრად ხელმისაწვდომია საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი პირისთვის.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყველა საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება და რიგი კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების მოსწავლეები უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის
სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, აზერბაიჯანული, რუსული და სომხურენოვანი
სკოლების/სექტორების სრულად უზრუნველყოფა საქართველოში შედგენილი სახელმძღვანელოებით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე მდგომარეობით სკოლაში დასაქმებულია 60.4% პრაქტიკოსი მასწავლებელი (34 769), 38.81 % უფროსი მასწავლებელი (22 331), 0.71 % - წამყვანი მასწავლებელი (406), 0.06% - მენტორი მასწავლებელი (34). ეტაპობრივად
მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფების ტრენინგების შემუშავება და განხორცილება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის
სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში. 2019-2022 წლებში შეცვლილია
მასწავლებლების გადანაწილება სტატუსების მიხედვით, შესაბამისად ხორცილედება მასწავლებლების ხელფასის ეტაპობრივი
ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების დაბალი მოტივაცია
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩართული არიან სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, 98 000-მდე
მოსწავლე მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და დამატებით სხვა კონკურსებისა და აქტივობების ორგანიზება
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების გაუმჯობესებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობისთვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
131
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 370 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების
დაცვას 487 საჯარო, 3 კერძო სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ფსიქოლოგიური მომსახურებით; 429 საჯარო
სკოლაში განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400 ერთეულით გაზრდილი საჯარო სკოლების რაოდენობა, სადაც მანდატური უზრუნველყოფს
წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას. დანარჩენ სკოლებში, სადაც ვერ ხერხდება მანდატურით მომსახურების უზრუნველყოფა,
გადამზადებულნი არიან სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სკოლებში წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით.
გაგრძელდება ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო
სკოლების სრული დაფარვა, სადაც განთავსებული იქნება ვიდეო სათვალთვალო კამერა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი; კვალიფიციული კადრების არარსებობა; არასრულწლოვანი
მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის უარი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაზე, საქართველოს ყველა რაიონში
ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის არარსებობა, რაიონებში კვალიფიციური კადრების არარსებობა
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე
გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული
მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე
მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა
ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები და
ხარისხიანი და ყველასათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი გახადონ ზოგადი განათლება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი დაფინანსებით;
მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე.
სქემით განსაზღვრული
უზრუნველყოფა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
შესაბამისი
სტატუსის
(უფროსი,
წამყვნი
და
მენტორი)
მქონე
მასწავლებლების
დანამატით
1.
132
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის
სრული განხორციელებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების 100% უზრუნველყოფილია
დანამატით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
აღწერა და მიზანი
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების აღმზრდელ-პედაგოგთა კვალიფიკაციის ზრდის ხელშეწყობა, ზოგადი განათლების
დაწესებულებაში დასაქმებული პირების, ასევე პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და
კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება; ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე
მიდგომების დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
განხორციელებულია პროფესიული სტანდარტების რევიზია, განახლებულია სტანდარტი და გატარებულია სტანდარტის
დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები;
„მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა წარმატებით
ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში;
გაზრდილია ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ცენტრის სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეპროგრამის ფარგლებში;
მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ფარგლებში უზრუნველყოფილია
კადრების კვლევა; კომპეტენციის ამაღლების მუდმივი შესაძლებლობა და კარიერული წინსვლა;
პედაგოგიური
განხორციელებულია მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა, ასევე პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგებისა და
დირექტორების პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი მრავალფეროვანი ღონისძიებები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში ასახულია მასწავლებელთა ზოგადი/გამჭოლი კომპეტენციები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტანდარტებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით თითოეული საგნისათვის შემუშავებულია
საჭიროებებზე მორგებული არანაკლებ ერთი მოდული;
133
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - - 3-5 %;
შესაძლო რისკები - პროგრამის საქმიანობაში მიმდინარე ცვლილებები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა
წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზარდია იმ მასწავლებელთა რაოდენობა, რომლებმაც სტატუსის ცვლილების
წარდგენაზე დადებითი პასუხი მიიღეს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო, მაღალმთაიან სკოლებში მოთხოვნის
შესაბამისად მივლენილია საგნის პედაგოგი, ასევე ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი/დამხმარე
მასწავლებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალმთიანი სკოლების 75%-ში და არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 90%-ში
წარმოდგენილია საგნის პედაგოგი, და ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი,
ადგილობრივი მასწავლებლების 20%-მა გაიუმჯობესა კომპეტენციებს პროფესიული უნარების მიმართულებით უცხოური ენების
მოხალისე მასწავლებლების რაოდენობა იზრდება 5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - აქტივობებში მონაწილეობის დაბალი მოტივაცია და აქტივობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 30% ს გავლილი აქვს
პედაგოგიური კურსი; ლიდერობის აკადემია 2-ის ტრენინგმოდულები გავლილი აქვს საჯარო სკოლების დირექტორთა და
ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (4170). ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგმოდულები გავლილი აქვს საჯარო
სკოლების დირექტორთა და ფასილიტატორთა (3744) 80%-ს. მასწავლებელთა მეორე ნაკადში რეგისტრირებული (9 546)
მასწავლებლიდან (მ.შ. არაქართულენოვანი სკოლებიდან) 80%-ს გავლილი აქვს ზოგადპროფესიული კურსის მეორე და მესამე
ტრენინგმოდულები, ასევე საგნობრივი ტრენინგმოდული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - - პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 40 % ს გავლილი აქვს
პედაგოგიური კურსი; შემუშავებულია ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში;ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგმოდულები 1 და 2
გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (426);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების აქტივობებში მონაწილეობის დაბალი
მოტივაცია და აქტივობა
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03)
134
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის
პოპულარიზაცია;
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ
ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების
პრევენცია და აღმოფხვრა;
ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და
უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა;
კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფის
დაწესებულებებში მიწოდების მიზნით;
შექმნა
გადაუდებელი
ფსიქოლოგიური
დახმარების
სერვისის
საგანმანათლებლო
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირებულია დარღვევების რაოდენობა;
გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ
შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება;
ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური
გარემო, დაცულია ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები;
დაუყოვნებელი და მოკლევადიანი ფსიქო-სოციალური დახმარება, რომელიც კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ პირს/პირებს ეხმარება
ბიოფსიოქოსოციალური ფუნქციონირების, წონასწორობის აღდგენაში და ამცირებს გრძელვადიანი ფსიქოლოგიური ტრავმის
ჩამოყალიბების რისკს;
გაზრდილია საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის მიმართ ნდობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 458 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 300
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 588 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 570
135
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%;
შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 7 ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეთათვის ფსიქოსოციალური მომსახურების გაწევას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და მათი უზრუნველყოფა
ფსიქოლოგიური მომსახურებით. კრიზისული სიტუაციისას გადაუდებელი ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისის მიწოდება
საგანმანათლებლო;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირდა დარღვევებისა და გაცდენილი გაკვეთილების
რაოდენობა, გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ
მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგანანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მანდატურია წარმოდგენი დარღვევათა რიცხვის,
შემცირების მაჩვენებელი მაღალია
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და
თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე
მათი წარმოჩენის მიზნით, ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება.
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სრული ზოგადი განათლების საფეხურის წარჩინებით კურსდამთავრებულთა
გამოვლენა და ოქროს ან ვერცხლის მედლებით დაჯილდოვება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
IX-XII კლასის მოსწავლეები მოტივირებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავონ
ცოდნა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში;
სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები;
გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები და უზრუნველყოფილია მათი
136
მონაწილეობა საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებში;
გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება;
წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (32 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის
თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა
აღწერა და მიზანი
განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოვებული რესურსსკოლის მოსწავლეების ხარისხიანი საკვებით, საჭირო
საყოფაცხოვრებო ნივთებით, მედიკამენტებით და აღმზრდელების მომსახურებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საბაზო და საშუალო საფეხურის განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი პროფილის
რესურსსკოლის პანსიონური მომსახურებით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის განსაკუთრებული
მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული 99 საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლე უზრუნველყოფილია პანსიონური
მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პანსიონური მომსახურების საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ნაკლები რაოდენობა
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
137
აღწერა და მიზანი
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების
მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების,
ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს
ომში დაღუპული მეომრების შვილები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში მოსწავლეებს გადაეცათ 5 173 600-ზე მეტი სახელმძღვანელო და 3 711 000-ზე მეტი
რვეული. განხორციელდა I - VI კლასების სახელმძღვანელოების გრიფირება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (32 02 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სოციალური და აკადემიური უნარებისა და სხვადასხვა
განვითარების ხელშეწყობა;
ცხოვრების ჯანსაღი წესის, როგორც ფასეულობის განმტკიცება და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და
დამოკიდებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
უნარ-ჩვევების განვითარების, შესაბამისი ფასეულობებისა
და
ადაპტაციის, დამოუკიდებელი მუშაობისა და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა;
მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმის ხელშეწყობა შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მოსწავლეების მიერ გავლილი აკადემიური/არააკადემიური პროგრამების მოკლე კურსის შედეგად შეძენილი უნარები და
გამოცდილება, რასაც გაუზიარებენ თავიანთ თანატოლებს სკოლებში დაბრუნების შემდეგ.
დაგეგმილი აქტივობები ხელს შეუწყობს მოსწავლეების ინტერესების ზრდას და აქტიურ ჩართვას ქვეყნის საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში.
138
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ იქნება არანკალებ 1 750 მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა, მშობლების / მეურვეების თანხმობის შემთხვევაში, მოსწავლე ( სამინისტროსთვის წინასწარი
შეტყობინების გარეშე) მაინც არ გამოცხადდეს საზაფხულო სკოლაში
ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლების და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებლებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.
ოკუპირებული რაიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების 851 მასწავლებელი და 250 ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნა ფინანსური დახმარებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ბრალდებული და მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების თანაბარი
ხელმისაწვდომობა
განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი
ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული
მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომია ზოგადი განათლების მომსახურება და სხვადასხვა აღმზრდელობითი საქმიანობებში
ჩართულობა;
139
ბრალდებული/მსჯავრდებული
მოსწავლეებისთვის
უზრუნველყოფილია
ზოგადი
განათლების
ცალკეული
კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო
პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში
მონაწილეობა;
ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული
მოსწავლეების 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (32 02 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების
გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა მხარდამჭერი
აქტივობების განხორციელება;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა;
ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი სტანდარტები და პროგრამები;
ჩატარებული მონიტორინგი, მიღებული შედეგების ანალიზი, მომზადებული რეკომენდაციები;
ჩატარებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება საბაზო და საშუალო საფეხურებზე;
შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები საბაზო და საშუალო საფეხურებისთვის;
შემუშავებულია რეკომენდაციები დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის შემდგომი გადამუშავებისთვის დანერგვის
140
მონიტორინგის შედეგად.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებულია საშუალო საფეხურის
ეროვნული სასწავლო გეგმის პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება განხორციელებულია დაწყებით საფეხურზე.
გაანალიზებულია მიღებული მონაცემები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია გამოკითხვა დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის
პროცესებთან დაკავშირებით, დამუშავებულია მონაცემები, გაკეთებულია ანალიზი; მომზადებულია მასწავლებლის, დირექტორის
კითხვარები საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით. მომზადებულია საბაზო
საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11)
აღწერა და მიზანი
დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია
მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის;
გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი
გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები;
მინიმუმამდე დაყვანილია გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელი
გადააჭარბებს 95 %-ს;
უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო
გადაადგილება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია საქართველოს 1 246 საჯარო
სკოლის 75 186 მოსწავლე;
141
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - მეტეოროლოგიური პირობები და უამინდობა; შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა; კონტრაქტორის მიერ
შეუსრულებელი მომსახურება
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (32 02 12)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით
(ნოუთბუქებით);
წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება კომპიუტერული ტექნიკით;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილნი არიან პორტაბელური
(ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით.
კომპიუტერებით
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული
მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 13)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს აპარატი
აღწერა და მიზანი
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა;
შესაბამის სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული
არასრულწლოვან პირთათვის ქართული ენის სწავლება, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
142
საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის ხელშეწყობა;
მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის კონკურსების შეთავაზება; კონკურსებში წარმატებული მოსწავლეების
წახალისება;
მოსწავლეთათვის უსაფრთხო, ძალადობისაგან თავისუფალი და პოზიტიური საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნვეყოფის
ხელშეწყობა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ძალადობის გამომწვევი მიზეზების და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის
გზების შესახებ;
მოსწავლეებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცისა და დამკვიდრების ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის
ფიზიკური აქტივობისა და სპორტში მასობრივი ჩართვის სტიმულირება, სასკოლო სპორტის განვითარება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ზოგადი განათლების მიღებით უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრის მაძიებელი და საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს
მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნები;
თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზრდება მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის
და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი;
გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა სასკოლო კონკურსებში ჩართულობის მოტივაციის გაზრდა და
ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებით;
მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების გამოვლენა და განვითარება;
ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების რაოდენობის შემცირება;
სასკოლო სპორტის განვითარება, მოსწავლეებისთვის სპორტულ აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობის გაზრდა, ცხოვრების
ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართული 30 000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის უზრუნველყოფილია ზოგადი
განათლების ხელშეწყობა;
143
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა
ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (32 02 14)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემა
აღწერა და მიზანი
უნარ-ჩვევების განვითარება განათლების შემდეგ საფეხურებზე წარმატების მიღწევის მიზნით;
სკოლამდელი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის ზრდა;
განათლების სტანდარტის დანერგვა ბავშვის განვითარების ყველა ასაკობრივ ჯგუფში;
მშობლების ინფორმირებულობის ზრდა სკოლამდელი განათლების შესაძლებლობებზე;
ელექტრონული რესურსებისა და საგანმანათლებლო ინოვაციებისა დანერგვა სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სისტემაში;
სკოლებში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და WIFI უკაბელო
კავშირის განვითარება;
ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა და სიჩქარის
გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საგანმანათლებლო სივრცეში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად გაუმჯობესებულია სასწავლო პროცესი,
უფრო მიმზიდველია მოსწავლეებისათვის და სწავლების მაღალი ხარისხის რეალურ წინაპირობას ქმნის;
იგი
საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გამართულად ფუნქციონირებს და გაუჯობესებულია
ინტერნეტკავშირი, რაც უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში ელექტრონული რესურსებისა და სერვისების
შეუფერხებელ
ხელმისაწვდომობას.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 105 საჯარო სკოლაში მოწყობილია ცენტალიზებულად მართვადი უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (5%), ხოლო 475
მცირეკონტოგენტიან სკოლაში მოქმედებს ლოკალური უსადენო (Wi-Fi) ქსელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300 საჯარო სკოლაში მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (14,4%),
144
ხოლო 475 მცირეკონტოგენტიან სკოლაში მოქმედებს ლოკალური უსადენო (Wi-Fi) ქსელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-7%;
შესაძლო რისკები - შემსრულებლის მიერ მომსახურების მოწოდების ვადების გადაცდომა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში.
მათგან ოპტიკური კავშირით და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობს სკოლების 40% (50 Mb); ხოლო დანარჩენ სკოლებში
სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით კავშირის სიჩქარე (1-2 Mb);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 45 % (30 Mb), ხოლო
დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდება კავშირის სიჩქარე
(2-5Mb);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - ოპტიკური კავშირების დანერგვის დაბალი ტემპი რეგიონებში. შესაბამისად, მიმწოდებელთა შეზღუდული
შესაძლებლობები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის პედაგოგები არ არიან აღჭურვილები პერსონალური კომპიუტერებით. მიზნობრივი მაჩვენებელი 150 საჯარო სკოლას გადაეცემა 4650 ნოუთბუქი (1-9 კლასის პედაგოგებისათვის)და 1307 პროექტორი სწავლა-სწავლების პროცესში
ტექნოლოგიების დანერგის მიზნით. ასევე 150 სკოლაში განხორციედება არსებული კომპიუტერული ლაბორატორიების განახლება
და 1204 კომპიუტერის განთავსება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7-9%
უმაღლესი განათლება (32 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აპარატი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი; სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
აღწერა და მიზანი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების, ერთიანი ეროვნული,
საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად
ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო საგრანტო
გდაფინანსებით უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში
145
თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების მიზნით, უცხოელი სტუდენტების საქართველოს
უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მასშტაბური პროექტის - „ისწავლე საქართველოში“ განხორციელება;
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო
პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ჩატარებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის
ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდები;
სკოლის
გამოსაშვები,
ერთიანი
განვითარდება გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი;
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სისტემების შემდგომი
სრულყოფა;
განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;
უმაღლესი განათლების ხარისხის ეტაპობრივი განვითარება;
საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის
ეტაპობრივი ფორმირება
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა
საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა
საგნის გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის გათანაბრება საერთაშორისო სტანდარტებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების
გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები
2.
146
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს დაფინანსდა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 33 000მდე ბაკალავრი, პრიორიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებზე დაფინანსდა 18 000-მდე სტუდენტი, სასწავლო სამაგისტრო
გრანტით დაფინანსდა 2 000-მდე მაგისტრანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მინიმუმ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსების ცვლილება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით უმაღლესი საგანმანათლენბლო პროგრამების
აკრედიტაცია
გამოცდების ორგანიზება (32 04 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი
გამოცდების, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება, ასევე პროფესიული ტესტირება;
ეროვნული
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი
სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას;
მფლობელ
ოდენობის
საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება;
საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება;
პროფესიული ტესტირებისა ჩატარება;
მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება;
საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
147
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოვეწლიურად სხადასხვა გამოცდებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება - 195
000, გამოცდებზე გამოცხადებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება - 173 000, რომელიც უზრუნველყოფილ იქნა საგამოცდო
სერვისით, ხოლო 135 000 -ს აღემატება იმ აპლიკანტების რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური ზღვარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოცდაზე დარეგისტრირებული და გამოცდაზე გამოცხადებულ აპლიკანტთა სრული დაფარვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების
გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები;
შესაძლო რისკები - გამოცდაზე დარეგისტრირებულთა და გამოცდაზე გამოცხადებულ პირთა სხვაობა
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და
გადამზადების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება;
სტუდენტთა სასწავლო პროცესებში აქტიურად ჩართულობის ხელშეწყობა და წახალისება;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში
თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
მასწავლებლობის მსურველთა პროფესიული მოღვაწეობისათვის მომზადება;
ამერიკული საგანმანათლებლო
ინსტიტუტების გაძლიერება;
პროგრამების
დანერგვა
და
საქართველოს
სახელმწიფო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების მიმართულებით სწავლის გასაგრძელებლად.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სახელმწიფო სასწავლო გრანტით უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა;
148
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით,
პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსებით უზრუნველყოფა;
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება;
საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის
ფორმირება;
ქართველი სტუდენტების განათლების ხარისხის ამაღლება კონკურენტული გარემოს ფორმირების ფონზე;
ამერიკული საბაკალავრო ხარისხების გაცემა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური მეცნიერებების სფეროში;
საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო
აკრედიტაცია;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშეწყობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით, მათ შორის სოციალური და
პირორიტეტული პროგრამების ფარგლებში უზრუნველყოფილია 35 000 - ზე მეტი სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტის სტატუსის შეჩერება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშშ-ის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფო
უნივერსიტეტებთან (თსუ, სტუ, ისუ) ერთად საქართველოში ახორციელებს ბაკალავრიატის ამერიკულ საგანმანათლებლო
პროგრამებს ელექტრულ ინჟინერიაში, კომპიუტერულ მეცნიერებაში, ქიმიაში (ბიოქიმიის განხრით), კომპიუტერულ ინჟინერიაში,
სამოქალაქო ინჟინერიასა და სამრეწველო ინჟინერიაში; სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 369 ქართველი და
უცხოელი სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სან დიეგოს საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარისცულ სტუდენტთა რაოდენობა გაზრდილია 50%-მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%
149
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (32 04 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის
სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
აღწერა და მიზანი
საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული
პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი. ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების
პროგრამა „ირბახის“ განხორციელება;
ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსებასა და განახლებას;
ქართული ენის პოპულარიზაცია და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესების ხელშეწყობა უცხოეთში;
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის სტუდენტის პირადობის (ბინადრობის)
მოწმობის საფუძველზე რიგი საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე
ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, სტუდენტური ცხოვრების კვლევა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დასრულებული სასწავლო მასალები განთავსდება ვებგვერდზე geofl.ge, რათა ისინი ხელმისაწვდომი გახდეს ქართული ენის
ნებისმიერი უცხოელი შემსწავლელისთვის;
მოხდება ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ; პროგრამა „ირბახის“ ფარგლებში უცხოეთის ცენტრებში
ენების ევროპული დღის (26 სექტემბერი) ღონისძიებებზე მოხდება განხორციელდება პროგრამა „ირბახის“ ფარგლებში ამ
დღისთვის მომზადებული მასალების წარმოდგენა და სასაჩუქრედ გადაცემა;
გაიზრდება ქართული ენის შესწავლის მოტივაცია და შესაბამისად, ქართული ენის შემსწავლელთა რაოდენობა;
ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება დამატებითი
სოციალური შეღავათები;
კვლევის შედეგად შესწავლილი იქნება სტუდენტთა პრობლემები და შემუშავდება სტუდენტური კმაყოფილების ინდექსი.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია სხვადასხვა სასწავლო მასალები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში ქართული ენის ფლობის დონეებზე სრულად შევსებული
ელექტრონული სახელმძღვანელოები
150
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 130 000-მდე სტუდენტს ჰქონდა
შესაძლებლობა ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - კვლევაში სტუდენტთა ჩართულობის პროცენტის განსაზღვრა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილების მაჩვენებელი წლის განმავლობაში;
შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსის შესახებ ინფორმაციის მართებულობის საიმედობა გამოკითხვის დროს
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (32 04 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
საქართველოს ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის მნიშვნელოვანი აკადემიური, სამეცნიერო
და/ან ადმინისტრაციული ინიციატივების განხორციელება და ადმინისტრაციული კადრების გადამზადება;
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა;
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო
პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა;
უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა, საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში;
საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საქართველოს და უცხო ქვეყნის ავტორიზებულ
აკადემიური/ადმინისტრაციული კადრები;
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
გადამზადებული
საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა.
151
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ
კურსებზე სასწავლებლად გაიცა 197 გრანტი; მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა კურსდამთავრებულთა 4
პროექტი, სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში უნგრეთის მთავრობის მიერ სხვადასხვა აკადემიურ
საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 63 მოქალაქეს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შესანრჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კონკურსანტთა დაბალი აქტივობა; დაბალი კონკურენტული გარემო
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა (32 04 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ფარგლებში ღონიძიებების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების უფლების
რეალიზაციას.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
უზრუნველოყოფილია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები პირებისთვის უმაღლესი განათლების
საფეხურზე ხარისხიან განათლებაზე წვდომა
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 04 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტექნიკური მხარდაჭერა;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სტუდენტზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოში პედაგოგიური ინოვაციების განვითარება;
სწავლების ყველა დონეზე სწავლას, სწავლებასა და კვლევას შორის მჭიდრო კავშირი;
152
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
გაუმჯობესება;
საქმისწარმოებისა
და სხვა
ადმინისტრაციული
ხასიათის
საქმიანობის
აკადემიური პერსონალის სწავლების კომპეტენციების გაუმჯობესება;
საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ბენეფიციარი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტეგრაცია და მათ
მიმართ ნდობის ამაღლება
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა; 2. უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების/დაწესებულებების მართვის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციები და სამოქმედო გეგმა
ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო
დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და
ტექნიკით აღჭეურვა;
სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების დამონტაჟება და შშმ პირებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობების შექმნის მიზნით საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა;
გახორციელდება კულტურისა და სპორტის სფეროში სხვადასხვა ობიექტების, როგორც ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, ასევე ახალი
ობიექტების მშენებლობა სრულყოფილი ინფრასტრუქტურით, ხელი შეეწყობა საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის აქტიურ
მონაწილეობას სფეროში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების
153
მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით
მომარაგება;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერს მიზნით
100- მდე აქტივობის ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
შესაძლო რისკები - ელექტრონული შესყიდვისას გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების გახანგრძლივება, მიმწოდებლის
მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - რვა ერთეულამდე გაიზრდა ახალ აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, დაიწყო 10 ახალი სკოლის
მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 ერთეულამდე გაიზრება თბილისში ახალ აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით. დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის,
სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (სახურავის შეკეთებას, გათბობის სისტემების მოწესრიგებას და სხვა) ჩაუტარდა 100-მდე
თბილისის საჯარო სკოლას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ან/და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დაახლოებით 200 -მდე საჯარო სკოლას;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
154
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 300 -მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; 459 საჯარო სკოლაში
განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 200-მდე საჯარო სკოლის სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვა. 215- მდე სკოლაში საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების განახლება, საჯარო სკოლების 90% უზრუნველყოფილია ვიდეოსათვალთვალო
კამერებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი
კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ორი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებითი ლოკაციების შექმნა მინიმუმ 5-6 მუნიციპალიტეტში ან/და სასწავლო ადგილების
დამატება არსებულ კოლეჯებში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ათამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (შენობებს)
155
ჩაუტარდათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების, სასადილოს და ეზოების
კეთილმოწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8 - მდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა 8-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 5-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა რეაბილიტაცია;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის
ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სამინისტროს სისტემაში შემავალი
ინფრასტრუქტურის განვითარება.
საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირებისა
და
ტერიტორიული
ორგანოების
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
156
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და
სხვადასხა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით.
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა;
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება;
ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის
სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.
შუალედური შედეგის
შეფასების
1.
157
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში განხორციელდა ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან
დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. ასევე თიანეთისა და ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტების 25-მდე საჯარო სკოლაში ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2018 წლის პერიოდში აშენებულ სკოლებზე)
ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (32 07 06)
აღწერა და მიზანი
კულტურის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების ინფრასტუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგება, მათი უსაფრთხო,
სრულყოფილი და ეფექტური ფუნქციონირებისთვის მომზადება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 4 მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 - მდე ობიექტის ტექნოლოგიური
აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 - მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 - მდე ობიექტის ტექნოლოგიური
აღჭურვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები
სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (32 07 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
სპორტის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია;
სპორტული ფედერაციებისთვის და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის გადასაცემად სპორტული ინვენტარის და
ეკიპირების შეძენა;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა;
158
გადამზადებული კვალიფიციური კადრები (მსაჯები, მწვრთნელები, სამედიცინო პერსონალი) გაუმჯობესებული მატერიალურტექნიკური ბაზა (ინვენტარი; ეკიპირება)
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება
ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება
ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 24 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად
ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად
ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 45 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;ჭიდაობის სახლი: სპორტული
მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრი (100 %);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 40 - მდე სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის
სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40 - მდე სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებისთვის სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 104 აქტივობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 104 აქტივობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - ელექტრონული შესყიდვისას გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების გახანგრძლივება, მიმწოდებლის
მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტრო; სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; სსიპ – შოთა
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებები
159
აღწერა და მიზანი
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
ხელშეწყობა, ასევე
მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის წახალისება;
სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების, საინოვაციო
პოლიტიკის და საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულებით კვლევების ხელშეწყობა;
„ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სამეცნიერო კვლევების, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა;
ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია;
მეცნიერების პოპულარიზაცია და ინტერნაციონალიზაცია;
მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების განვითარება;
სამეცნიერო ელექტრონულ ჟურნალთა მონაცემთა ბაზების პროდუქტების წვდომის უზრუნველყოფა ქართველ მეცნიერთა
საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირებისა და კვლევების ხარისხის გაზრდის მიზნით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული
საგრანტო პროექტების რაოდენობა. 2015-2017 წლებში გამარჯვებული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა აღემატება 1
600-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - რიგ სამეცნიერო (ქვე)მიმართულებებში მეცნიერთა არასაკმარისი რესურსი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სამეცნიერო-კვლევითი,
შემეცნებითი ღონისძიებები - კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები, გამოფენები - რომელშიც მონაწილეობა
მიიღეს საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების
წამყვანმა წარმომადგენლებმა; მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის, ფარგლებშიც გამართული ღონისძიებები რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ორგანიზება; საქართველოს და უცხოეთის
160
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების, სხვა დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობით არანაკლებ ორმოცი სამეცნიერო-კვლევითი, ინოვაციური და შემეცნებითი ღონისძიების ჩატარება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ELSEVIER-ის ბაზაში წარმოებულ ქართულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული ქართული სტატიების წლიური
რაოდენობა შეადგენს 25 ერთეულს, National Geographic-ის ჟურნალის მეშვეობით გავრცელებულია 25 გამორჩეული ხარისხის
სამეცნიერო კვლევის შედეგი; ELSEVIER ელექტრონულ ბაზებზე წვდომა აქვს კონსორციუმში გაერთიანებულ 21 ორგანიზაციას.
Thomson Reuters ელექტრონულ ბაზებზე წვდომის ხელსეწყობა. ბაზასთან წვდომის შესაძლებლობა აქვს 14 ორგანიზაციას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ყოველწლიური ზრდა მინიმუმ 10%. (გამოქვექნებული სტატიების და
სამცნიერო კვლებების წლიური რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევის შედეგების ნაკლებობა დაგეგმილთან შედარებით
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტროს აპარატი
აღწერა და მიზანი
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზანია კონკურსის წესით ღია, გამჭვირვალე და
თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გზით გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო
კვლევების დაფინანსება, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის და
ასევე საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების განვითარების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ქვეყანაში არსებული სამეცნიეროკვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარება, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავება, ქართული მეცნიერების
პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტ-დოქტორანტთა, დოქტორანტთა, მაგისტრანტთა) კვლევებისა და მათი
კარიერული განვითარების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია პუბლიკაციების საერთაშორისო
იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში;
რეფერირებად, რეცენზირებად,
ახალგაზრდა მეცნიერებს/გამომგონებლებს საშუალება ექნებათ მათი მიგნებები კომერციულად საინტერესო წინადადებებად
აქციონ;
161
გაიზრდება საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა პროგრამების რაოდენობა;
გაუმჯობესებულია სამეცნიერო - კვლევითი ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ღია/გაზიარებული წვდომა, ახალგაზრდა
მეცნიერთა საგანმანათლებლო კომპონენტი (ტრენინგი) და შესაბამისი მომსახურება/შენახვა/ფუნქციონირება;
ქართველ მეცნიერების საერთაშორისო კვლევებში ჩართვის შესაძლებლობა;
საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და
სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებებში 2016-2017 წლებში დაფინანსდა 826 პროექტი. საგრანტო
პროექტებში ჩართულია 800-ზე მეტი მეცნიერი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დაფინასებულია 320-ზე მეტი პროექტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - რიგ სამეცნიერო (ქვე)მიმართულებებში მეცნიერთა არასაკმარისი რესურსი, ფინანსური რესურსის სიმწირე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია 100 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა
მეცნიერთა პუბლიკაციები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოქვეყნებულია 120 პუბლიკაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო, ჟურნალებში პუბლიკაციების რაოდენობის აღნიშნული ტემპით ზრდის შეფერხება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 1-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი, საერთაშორისო პროგრამების რაოდენობა
შეადგენს 7-ს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - ბილატერალური პარტნიორობის ფარგლებში შესაძლო ორგანიზაციული და ფინანსური სირთულეები
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 05 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი
162
აღწერა და მიზანი
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა
მეცნიერთა ხელშეწყობა;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო ფორუმების, კონგრესების, კონფერენციებისა და სემინარები გამართვა;
სამეცნიერო და პოპულარული გამოცემები;
კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური, წყაროთმცოდნეობითი და ხელოვნებათმცოდნეობითი ფუნდამენტური
კვლევები; ბიბლიოგრაფიულ-საენციკლოპედიო, საგამოფენო-საგანმანათლებლო მიმართულებების განვითარება;
სამეცნიერო
საარქივო, საფონდო, სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო საქმისწარმოება;
ხელნაწერთა რესტავრაცია-კონსერვაცია;
ფონდების დიგიტალიზაცია;
ფუნდამენტური გამოკვლევების ჩატარება ბაქტერიოფაგიას, მიკრობიოლოგიასა და ვირუსოლოგიაში;
ადამიანის და ცხოველების, ასევე, მცენარეების სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციის, მათ შორის ანტიბიოტიკების მიმართ
რეზისტენტული ბაქტერიული შტამებით გამოწვეული ინფექციების ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლა;
ბაქტერიული შტამების - გამომწვევების კვლევა და ამ შტამების საწინააღმდეგოდ სპეციფიური ფაგების გამოყოფა, მათი
დეტალური შესწავლა და ფაგური პრეპარატების შექმნა;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში;
თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და უცხოეთში;
მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები;
კონკურენტული კვლევითი გარემო;
ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია;
163
მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა;
სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი
წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ;
საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება;
მაღალაქტიური, ეფექტური და სპეციფიური ბაქტერიოფაგების კოლექციის გამდიდრება, ახალი ფაგური პრეპარატების შექმნა და
მათი პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ საანგარიშო პერიოდში
გამოქვეყნდა 55 სტატია უცხოურ და 40 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 60 სამეცნიერო თეზისი
საერთაშორისო ფორუმებში და 10 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის;
ორგანიზება გაეწია და ჩატარდა სამი საერთაშორისო და ორი ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების ბაქტერიული გამომწევევების კვლევა, ამ
გამომწვევების, მათ შორის, ანტიბიოტიკო-რეზისტენტული ბაქტერიული შტამების მიმართ აქტიური ფაგების გამოყოფა, შერჩევა
და დეტალური დახასიათება. ინსტიტუტის მეცნიერ-თნამშომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციებში, წარადგინეს თეზისები. გამოქვეყნებული იქნა სამეცნიერო სტატიები, მათ შორის მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის
მქონე ჟურნალში. მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო საგრანტო კონკურსებში. ჩატარდა
საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, საერთაშორისო და ეროვნულ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსებში
საპროექტო განაცხადების წარდგენა, კვლევითი კონტრაქტების მოძიება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - გამარჯვებული საპროექტო განაცხადების სიმცირე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები; ორგანიზებული და ჩატარებული სხვადასხვა სამეცნიერო
კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები; საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით
შემუშავებულია ხელნაწერთა აღწერილობები, აღწერილობითი კატალოგები, ტექსტოლოგიურ-კოდიკოლოგიური კვლევების
სტანდარტები. სამუზეუმო მიმართულებით საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სტანდარტების დაცვით მოწყობილია საგამოფენო
ინფრასტრუქტურა - საგამოფენო დარბაზები;
164
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა (32 05 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აღწერა და მიზანი
აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა;
სამეცნერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიის, აგროინჟინერიის, სასურსათო ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის,
მეცხოველეობის და ვეტერინარიის, ეკონომიკის და სატყეო საქმის სამეცნიერო მიმართულებით;
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი
ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა
შესაბამისად.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადდა და გამოიცა პუბლიკაციები: „სსმმ აკადემიის 2018 წლის ანგარიში”, სახელმწიფო პროგრამული
რეკომენდაცია “მარცვალი”, აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული “მოამბე - ორი ტომი”, ოთხი სახელმძღვანელო, 15-მდე
მონოგაფია, 250-მდე სამეცნიერო სტატია, 20 რეკომენდაცია და 20 ბროშურა. აკადემიის მეცნიერ - თანამშრომლებმა მონაწილეობა
მიიღეს საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში - მომზადდა და გამოიცა კონფერენციის მასალები, ჩატარდა
9 სემინარი (მ.შ. 3 გამსვლელი) და 13 შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების,
ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით მეცნიერული კვლევების პრიორიტეტული
მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების
გამომუშავება;
165
სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის საჭირო ტექნიკური ხასიათის მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების შექმნა;
კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დაფინანსდება 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საქმიანობა (სამეცნიერო პროგრამა), რაც
ნიშნავს სამეცნიერო მიმართულებათა ფართო სპექტრის მხარდაჭერას;
გაიზრდება სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობა (პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ციტირების
ინდექსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ფორუმების ორგანიზება, მათში მონაწილეობა და
სხვ.);
სამეცნიერო კვლევებში ჩართულია ახალგაზრდები;
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება და მიუახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს;
გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ცნობადობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ;
გაძლიერდება კავშირები ეკონომიკის პრაქტიკულ საჭიროებებსა და შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო კვლევებს შორის.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულთა წლიური
სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების შედეგები. ანგარიშის თანხმად, უმაღლესი შეფასება მიიღო 28 სამეცნიერო კვლევითმა
ერთეულმა, დამაკმაყოფილებელი შეფასება - 13, უარყოფითი შეფასება 0, ხოლო არ შეფასდა 1 სამეცნიერო კვლევითი ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შეფასების 10%-ით გაუმჯობესებული
მაჩვენებლები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების ტექნიკური ხარვეზები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და დაფინანსდა
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების 43 პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება
166
მეცნიერების პოპულარიზაცია (32 05 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების
ფესტივალის ჩატარება,
რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის
სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო
საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოებას.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებსა და ფართო საზოგადოებაში;
გაიზრდება მეცნიერების მოტივაცია და მეცნიერების პროფესიის პრესტიჟი;
გაიზრდება ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1.ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა 150-მდე ღონისძიება, მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ორგანიზაციამ;
2.ფესტივალმა უმასპინძლა რამდენიმე ათასს სტუმარს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების, მონაწილე სუბიექტებისა და ვიზიტორების
რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 10%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მოწვეული სტუმრებისა და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ფესტივალის
ღონისძიებებში მონაწილეობის ინტერესის შემცირება
პროფესიული განათლება (32 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის
სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; პროფესიული
პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები
აღწერა და მიზანი
ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად, საქართველოს მოქალაქეების ადგილობრივ და საერთაშორისო
შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა პროფესიული და ზოგადი უნარების განვითარების გზით;
პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს
შეუწყობს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლასა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამის, ხარისხიან პროფესიულ
განათლებაზე თანაბარ ხელმისაწვდომობას;
167
განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიის, პროფესიული განათლების რეფორმის 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და შესაბამისი
სამოქმედო გეგმების განხორციელების ხელშეწყობა;
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და
ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო ადმინისტრირების მიმართულებით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ და სხვა
დაინტერესებულ პირთა პროფესიული ცოდნის და უნარების გაუმჯობესება.
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და
ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო ადმინისტრირების მიმართულებით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ და სხვა
დაინტერესებულ პირთა პროფესიული ცოდნის და უნარების გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაზრდილია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის;
გაზრდილია პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი;
პროფესიული კვალიფიკაციები ფორმირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა
და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დანერგილია სამუშაოზე დაფუძნებული/დუალური პროგრამები და
გაუმჯობესებულია სამეწარმეო სწავლება;
გაუმჯობესებულია სწავლა სწავლების ხარისხი;
უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მასწავლებლის უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების კავშირი განათლების სხვა საფეხურებთან;
გაუმჯობესებულია საჯარო-კერძო პარტნიორობა და გაზრდილია ერთობლივად განხორციელებული პროექტების მასშტაბი;
შექმნილია ზრდასრულთა განათლების სისტემა და ფორმალური/არაფორმალური განათლების აღიარების ეფექტური მექანიზმები;
განვითარებულია პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისი;
ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო
სკოლების ადმინისტრაციის თანამშრომლების და ქართული ენის სწავლებით დაინტერესებულმა სხვა პირების ქართული ენის
ცოდნის დონე ამაღლებულია.
168
შემცირებულია სახელმწიფო ენის არმცოდნეთა რაოდენობა; გაზრდილია ადგილობრივ დონეზე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში
დასაქმებულ კვალიფიციურ პირთა რაოდენობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი
წლიურად აღწევს 12 000-ს, მ.შ 240-ზე მეტი- შშმ/სსსმ პირი, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აღწევს 56%-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ
სტუდენტთა მაჩვენებელი გაიზრდება 20%-ით, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენს არანაკლებ 56%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ბენეფიციარების ნაკლები ინტერესი პროფესიული განათლების არსებული იმიჯის გამო;
სამუშაო ადგილების სიმცირე და კვალიფიკაციების არარელევანტურობა;
შესაძლო რისკები - საზოგადოების ნაკლები ინფორმირება და სტერეოტიპები; არსებული ქსელის გეოგრაფიული გაფართოების და
სამოსწავლო ადგილების გაზრდის შეფერხება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 70% -ზე მეტი არის დამსაქმებლის
მონაწილეობით შექმნილი მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 20 არის დუალური) პროგრამები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების 100% არის დამსაქმებლის
მონაწილეობით შექნილი მოდულური პროგრამები. დანერგილი დუალური პროგრამების რაოდენობა გაზრდილია 50%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კერძო სექტორის ნაკლებმა
ინტერესმა დუალური პროგრამების მიმართ, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების შეფერხებამ;
შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად რეფორმირებისადმი რეზისტენტობა
გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან, განსაკუთრებით დაწესებულებების ადმინისტრაციის დონეზე ფინანსური რესურსების
შემცირება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების
რაოდენობა შეადგენს 39-ს (11 ფილიალით), მათ შორის 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლებლების რაოდენობა გაზრდილია მინ 5 ახალი ლოკაციით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კერძო სექტორის ნაკლებმა
ინტერესმა და დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების შეფერხებამ;
შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი, სამშენებლო სამუშაოების გახანგრძლივება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო ენის შესწავლის მიმართულებით გადამზადებული პირების
რაოდენობა - 3,650;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8,350;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია
169
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროფესიული კოლეჯები; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი
აღწერა და მიზანი
პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის ფუნქციონირების,
განვითარებისა და გაფართოების ხელშეწყობა;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოდულური და დუალური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა
სტუდენტთა სწავლების სახელმწიფო დაფინანასების უზრუნველყოფა;
პროფესიულ
პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა;
პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა - ინოვაციური სასწავლო გარემოს და სამეწარმეო განათლების,
სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი მოდელისა და ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმების
დანერგვა;
ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული
საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდება;
სკოლის მოსწავლეებისათვის პროფორიენტაციული სერვისის მიწოდება და პროფესიული განათლების შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება;
ზოგადი განათლების სასწავლო შედეგების პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრირების ხელშეწყობა;
ზრდასრულთათვის პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების განვითარება დაარაფორმალური განათლების
აღიარების მექანიზმების შექმნა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებულია სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის გეოგრაფიული დაფარვა მათ შორის საჯარო-კერძო
პარტნიორობის ფორმატში და არსებულ ქსელში ყველა სამიზნე ჯგუფისათვის, უზრუნველყოფილია თანამედროვე სასწავლო
გარემო;
გაზრდილია
პროფესიულ
პროგრამებზე
ჩარიცხულ
სტუდენტთა
რაოდენობა
და
კურსდამთავრებულთა
170
დასაქმების/თვითდასაქმების მაჩვენებელი;
უზრუნველყოფილია მოდულური (დამსაქმებლების მონაწილეობით შექმნილი) საგანმანათლებლო პროგრამების სრული
დანერგვის მხარდაჭერა და გაზრდილია დანერგილი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა;
ხორციელდება პროფესიული განათლების საკომუნიკაციო სტრატეგია;
გაზრდილია კერძო სექტორთან პარტნიორობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის შემუშავებულია პროფესიული განვითარების ახალი მოდელი;
დანერგილია ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმები და უზრუნველყოფილია ინოვაციური და სამეწარმეო
სწავლების ხელშემწყობი მექანიზმები;
განვითარებულია მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო სერვისები;
გაზრდილია პროფესიული უნარების განვითარების კურსებში ჩართული მოსწავლეებისა და საჯარო სკოლების რაოდენობა;
შემუშავებულია ზოგადი განათლების პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრაციის მეთოდოლოგია;
შემუშავებულია ზრდასრულთა განათლების განვითარების კონცეფცია, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; შემუშავებულია
არაფორმალური განათლების აღიარების მეთოდოლოგია და მექანიზმები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა აღწევს 12
000-ს, მათ შორის პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 240-მდე შშმ/სსსმ პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 5%-ით
საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით პროფესიულ განათლებაში ჩართული შშმ/სსსმ პირების რაოდენობა გაზრდილია 10%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების ნაკლები ინტერესი; სასწავლო ადგილების არასაკმარისი რაოდენობა. არასაკმარისი სერვისები
ან/და არასათანადო ხარისხი და ხელმისაწვდომობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუშავდება პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის მოდელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფორმალიზებული და დანერგილია მასწავლებელთა მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და
171
კარიერული წინსვლის მოდელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის სისტემის დამტკიცების შეფერხება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით განხორციელებულია 300 პროექტი
(საპილოტე რეჟიმში);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებულია 300-ზე მეტი პროექტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სკოლების ნაკლები ინტერესი პროგრამაში ჩასართავად; არასაკმარისი რესურსები (ადამიანური, ფინანსური,
ინფრასტრუქტურული)
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 70% არის დამსაქმებლის მონაწილეობით
შექმნილი მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 20 არის დუალური) პროგრამები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების 100% არის დამსაქმებლის
მონაწილეობით შექნილი მოდულური პროგრამები დანერგილია წელიწადში მინიმუმ 2 დუალური პროგრამა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საშუალო;
შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად; რეფორმირებისადმი რეზისტენტობა
დაწესებულებების ადმინისტრაციის დონეზე; ფინანსური რესურსების შემცირება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუშავდება ზრდასრულთა განათლების ფორმალური სისტემა, ჩამოყალიბებულია პროფესიულ
განათლებაში ზოგადი განათლების ინტეგრირების საბოლოო მიდგომა და მომზადებულია მისი სისტემურად დანერგვის
საფუძველი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაწყებულია ყველა ასაკობრივ ჯგუფზე მორგებული მრავალფეროვანი პროგრამების განხორციელება;
შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად; პროცესების მართვისა და მონიტორინგის,
ხარისხის უზრუნველყოფის სუსტი მექანიზმები, პედაგოგების არასაკმარისი კომპეტენციები ზოგადი განათლების ინტეგრირების
საკითხში
მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი
აღწერა და მიზანი
პროფესიული მომზადების პროგრამების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით ვადამდე
172
გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა;
ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და
მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა;
ბენეფიციართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა პროფესიული მომზადების გზით.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მსჯავრდებულებისთვის, ისევე როგორც ყოფილი პატიმრების, მათი ოჯახის წევრების ან/და განრიდებულთათვის, სახელმწიფო
დაფინანსებით, ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადების პროგრამებში კურსებში) ჩართულია 1000-მდე ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი მსჯავრდებულთა/ყოფილ
პატიმართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მოტივაცია
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
აღწერა და მიზანი
საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო და ადგილობრივი მართვის სფეროში არსებული საკადრო დეფიციტის დაძლევა;
საქართველოს მაღალმთიან და ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა
ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო მოხელეები, შესაბამისად
ამაღლებულია მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დონე;
გადამზადებულია სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში საჯარო მოხელეები, სკოლის და ბაღის პედაგოგები და
სხვა დაინტერესებული პირები, რომლებმაც გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, ასევე დაეუფლენ დარგობრივი
მიმართულებების ლექსიკას.
შუალედური შედეგის
173
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 255;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 350;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - თვითმმართველობის და სხვა ადგილობრივი საბიუჯეტო ორგანიზაციების დაბალი დაინტერესება
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 250;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 8 000;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია 11 სასწავლო პროგრამა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 20 სასწავლო პროგრამა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულთა 25% კაცია, 75% ქალი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებულთა 35% კაცია, 65% ქალი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (32 14)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA)
აღწერა და მიზანი
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა;
საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების პედაგოგების,
პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება;
დირექტორისა და
ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი,
რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება;
პროფესიული განათლების ხელშეწყობით შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების მომზადება;
174
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების
დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები;
სკოლის მოსწავლეებისთვის გაუმჯბესებული სასწავლო გარემო;
გადამზადებული ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, მათემატიკის და ინგლისური ენის მასწავლებლები და
დატრენინგებული დირექტორები (ლიდერობის აკადემიის სამივე დონე);
უზრუნველყოფილია საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო შეფასებებში PISA, TIMSS, TALIS;
დანერგილია საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობისა პროგრამა;
განახლებულია პროფესიული განათლების სფეროში მომუშავე სასწავლებლების ინფრასტრუქტურა;
განხორცილებულია საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო
და ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო (ABET, ACS, WASC) აკრედუტაცია;
მომზადებულია STEM (საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური) სფეროს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა - 83 ბენეფიციარი მოსწავლეების რაოდენობა - 35 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა - 91 ბენეფიციარი მოსწავლეების რაოდენობა - 37
000;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების
არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება; სარეაბილიტაციო ბიუჯეტის დადგენილი ჭერის გამო ბოლო სარეაბილიტაციო
სეზონისთვის განსაზღვრული ბენეფიციარი სკოლების შემცირება სარეაბილიტაციო ბიუჯეტების შესაძლო ზრდის ხარჯზე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 21 000-ზე მეტი პედაგოგი გადამზადდება ზოგად პროფესიული უნარების კურსებსა და საგნობრივ
ტრენინგებში; ქართულენოვანი სკოლის დირექტორები დაასრულებენ ლიდერობის აკადემიის სამივე დონის ტრენინგებს; სკოლის
ბაზაზე არსებული ფასილიტატორები დაასრულებენ „ლიდერობის აკადემია 3-ს“; ჩატარდება საველე სამუშაოები და მთავარი
კვლევა ეროვნული და საერთაშირისო შეფასებებისთვის (PISA 2018, TALIS 2018, TIMSS 2019) ;
175
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეთნიკური უმცირესობების სკოლების 7-12 კლასების ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, მათემატიკის,
გეოგრაფიის და ინგლისური ენის პედაგოგები დაასრულებენ ზოგად პროფესიულ და საგნობრივ ტრენინგებს; ეთნიკური
უმცირესობის სკოლის დირექტორები დაასრულებენ ლიდერობის აკადემიის სამივე დონეს; მოხდება პროფესიული განვითარების
კურსების ელექტრონული ვერსიების შექმნა და პილოტირება; გამოქვეყნდება მე-9 კლასის ეროვნული შეფასების ანგარიში
მათემატიკაში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა, სხვადასხვა ტექნიკური მიზეზის გამო ვერ მოხერხდეს ყველა მასწავლებლის ტრენინგების
მოდულის ელექტრონულ ფორმატში გადატანა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულდება პროექტებით განსაზღვრული შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი ახალი
საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და არსებული პროგრამების განახლება (ჯამურად 42 საგანმანათლებლო და
სასერტიფიკატო პროგრამა), ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
გაუმჯობესება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული 10 საგრანტო
განაცხადის ფარგლებში, შემუშავდება ჯამში 42, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, პროფესიულ საგანმანათლებლო და
სასერთიფიკატო პროგრამა, რომელზეც კომპაქტის განმავლობაში ისწავლის 1,400-მდე სტუდენტი. 2015-2019 წლებში პროექტის
ფარგლებში სულ ჩატარდება სამი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის
განვითარებისთვის“;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება; წარმოდგენილი პროექტებში დაშვებული ხარვეზების არსებობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 500-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი სტუდენტი;
დასრულდება პარტნიორი ახალი სასწავლო კორპუსის კარკასის მშენებლობა თბილისში და პარალელურად, დაიწყება შენობის
სრული ინფრასტრუქტურული აღჭურვის (Fit-out) სამუშაოები, 4500 მ2-მდე ფართის; 67–მა ქართველმა პროფესორმა მიიღო
მონაწილეობა პროფესიული განვითარების პროგრამაში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალიფორნიის კამპუსში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე დამატებით ჩაირიცხება 400-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი
სტუდენტი; დასრულდება პარტნიორი ახალი სასწავლო კორპუსის აღჭურვის სამუშაოები; მინიმუმ 75 ქართველი პროფესორი
მიიღებს მონაწილეობას პროფესიული განვითარების პროგრამაში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალიფორნიის
კამპუსში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტების განსხვავებული შესაძლებლობები; ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32
01)
176
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ –
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
მონიტორინგი და შეფასება;
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება,
სამინისტროს კომპეტენციის შესაბამისი სფეროს/დარგის/მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, საკანონმდებლო ბაზის
სრულყოფა; სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების
საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მართვის სისტემების განვითარების ხელშეწყობა;
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კულტურისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემებისა და მონაცემთა ბაზების ფორმირება საგანმანათლებლო სისტემაში ბიზნესს
პროცესების ეფექტიანი მართვისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფისათვის.
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა;
საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიური ჩართვის ხელშეწყობა;
ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათლების მიღების, დასაქმებისა და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა;
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის და მისი აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავების,
მონიტორინგის „კარგი მმართველობის“ პრინციპით უზრუნველყოფა;
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვასა და ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა.
მოსალოდნელი
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში
177
საბოლოო შედეგი
განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის
გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა;
სისტემის
გაუმჯობესება
და
მიღებული
სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სრულყოფილი სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა;
განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით
საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების
გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა;
სკოლამდელი (ePreschol), ზოგადი (eSchool), პროფესიული (eVet) და უმაღლესი (eUni) განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემების განვითარების შედეგად საგანმანათლებლო
ბიზნეს პროცესების დიდი ნაწილი ავტომატიზირებულია,
გაუმჯობესებულია ადმინისტრირება და დოკუმენტბრუნვა.
შექმნილია ერთიანი უწყვეტი ინფორმაციული სივრცე, სადაც ხელმისაწვდომია შესაბამისი მონაცემები განათლების მართვის
ყველა დონეზე, მათ შორის საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინასების უზრუნველსაყოფად,
ახალგაზრდული საქმიანობის უწყვეტი მხარდაჭერა, მათ შორის შშმ პირების ინკლუზიაზე ორიენტირებული არაფორმალური
განათლების პროგრამების მხარდაჭერა;
არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობისა და განვითარებისთვის;
დაფინანსების,
ადმინისტრირების, ანგარიშგებისა და მონიტორინგის
მექანიზმების დახვეწა, საზოგადოების და სხვა
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავებასა და
მართვაში. მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შემუშავება, სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა მუშაობა: ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების,
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო
ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით; ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებაზე, დანერგვასა და დანერგვის
მონიტორინგზე, ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობაზე სკოლამდელ, ზოგად, პროფესიულ და უმაღლესი
განათლების საფეხურებზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი
2.
178
საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების პოლიტიკისა და სტრატეგიის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების კოორდინაცია
და ანგარიშგება. ზოგადი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სწავლა-სწავლების ხარისხისა და მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესება; ზოგად განათლებაზე
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ზოგადი განათლების მიმართულებით დამტკიცებული პროგრამებით მოცული
სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018-2019 სასწავლო წელს I-VI კლასის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ახალი გრიფირებული
სახელმძღვანელოებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გრიფირებული I-XII კლასის სახელმძღვანელოები/სერიები დაფარავს ზოგადი განათლების სამივე
საფეხურს
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული
პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა;
მიმდინარეობს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ეფექტური განხორციელება, რაც ხელს
უწყობს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მსჯავრდებულები, ყოფილი პატიმრები, ეთნიკური უმცირესობები, შშმპ, სსმპ
და სხვ.) შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობას (კურსდამთავრებულთა
დასაქმების მზარდი მაჩვენებელი და სისტემაში შემოსულ პირთა რაოდენობა); სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში 2017 წელს ჩაირიცხა 12 000-მდე პროფესიული სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ზრდა (მინიმუმ დამატებით 8
მუნიციპალიტეტში); სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის (მათ შორის ზრდასრულთა საჭიროებების შესაბამისი) მოქნილი
სასწავლო პროგრამების, მოდელებისა და სერვისების შექმნა/გაუმჯობესება; პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ჩარიცხულ პირთა რაოდენობის ყოველწლიური ზრდა -წელიწადში მინიმუმ 8 % საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში; შრომის
ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოდულური/დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა; პროფესიული
განათლების კავშირის გაუმჯობესება ზოგად და უმაღლეს განათლებასთან; პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და
მიმზიდველობის უზრუნველყოფა;
შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების სრულყოფა შესაბამის
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება; უმაღლესი განათლების მართვის სფეროში
ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვისა და დაფინანსების მოდელის სრულყოფა: მომდევნო
წლების განმავლობაში. გაგრძელდება უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების სქემაში სოციალური კომპონენტის
გაძლიერება და ბენეფიციართა წრის გაფართოება; რეგიონალურ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და რეგიონის
წარმომადგენელი ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა
6.
179
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებული სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების და სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოქმედი
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების დაფინანსება; დარეგისტრირებული კომერციული პროდუქტებისა და
პატენტების რაოდენობა; სამეცნიერო თანამდებობებზე ახალგაზრდა მეცნიერთა დასაქმების ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში მოქმედებს მასწავლებელთა შეფასების
ელექტრონული სისტემა, ელექტრონული ჟურნალის პილოტური ვერსია და სასკოლო სასწავლო რესურსების გრიფირებისა და
შეფასების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა. საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, მიმდინარეობს
პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eVet) ფორმირება. შემუშავებულია უმაღლესი განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის პლატფორმა. წარმოებულია განათლების ყველა დონის დაფინანსების და სხვა საგანმანათლებლო
საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია, საპროგნოზო მაჩვენებლები. ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და
სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდა საგანმანათლებლო მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფა; მონაცემთა
ანალიზის და პროგნოზისათვის დანერგილია თანამედროვე ელექტრონული საშუალებები
8.
საბაზისო
მაჩვენებელი
განათლების,
მეცნიერების,
კულტურის
და
სპორტის
პოლიტიკის
სფეროებში
შემუშავებული/დამტკიცებული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული/დამტკიცებულიგანათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკისადა
მეთოდოლოგიური/ სახელმძღვანელო დოკუმენტები; შესწავლილი და გაანალიზებული ეფექტური მართვის მოდელები;
ჩატარებული კვლევები და შექმნილი მონაცემთა ელექტრონული ბაზა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსის სიმცირე; მხარეთაშეუთანხმებლობა/შეთანხმების დარღვევა; შემსრულებლის მიერ
სახელშეკრულებლოპირობებისშეუსრულებლობა
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურის საჯარო დაფინანსების ალტერნატიული მოდელის საფუძველზე შემუშავებული
დაფინანსებისა და მმართველობის სისტემის რეფორმის პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მმართველობის სისტემის გაუმჯობესებით მიზნით ჩატარებული რეფორმები / ცვლილებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსის სიმცირე; მხარეთაშეუთანხმებლობა/შეთანხმების დარღვევა; შემსრულებლის მიერ
სახელშეკრულებლოპირობებისშეუსრულებლობა
ინკლუზიური განათლება (32 06)
180
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრი
აღწერა და მიზანი
ზოგად და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სსსმ პირების იდენტიფიცირება, , მათი განათლების ხარისხის
გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა, შესაბამისი სერვისების შეთავაზება. ინდივიდუალურ
საჭიროებებზე მორგებული, ეფექტური და ეფექტიანი საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა, სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული, დევნილი, რეპატრირებული და
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი განსაკუთრებული საჭიროებების, საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლეების/სტუდენტები/პირების ინტეგრაცია და სოციალიზაცია, სათემო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება;
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების ხელშეწყობისთვის საჯარო სკოლების დამატებითი
დაფინანსება;
რესურსსკოლების მოსწავლეების უზრუნველყოფა სრული სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, ასაკისა და შესაძლებლობების
გათვალისწინებით სსსმ მოსწავლეების აკადემიური, ფუნქციური და სოციალური უნარების განვითარება;
ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის ადამიანური რესურსების განვითარება;
სოციალური მუშაკების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემოს შექმნა და მხარდაჭერა;
სსსმ პირებისადმი მიმღებლობის ზრდა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;
რესურსსკოლების სააღმზრდელო ნაწილის მომსახურების უზრუნველყოფა;
სპეციალური მასწავლებლები და სსსმ მოსწავლეებთან მომუშავე მასწავლებლებმა აიმაღლეს კვალიფიკაცია ინკლუზიური
განათლების მიმართულებით.
გადამზადებული სოციალური მუშაკები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი მომართვის საფუძველზე ზოგადი და პროფესიული განათლების საფეხურზე სსსმ პირის
სტატუსის მისანიჭებლად შეფასებულია 7600 პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზოგადი და პროფესიული განათლების საფეხურზე შესაბამისი მომართვის საფუძველზე შეფასებულია
181
ყველა პირი, მათთვის უზრუნველყოფილია ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული განათლების პროცესი. ინკლუზიური
განათლების პროცესის მონიტორინგი მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში. განხორციელებულია ინკლუზიური განათლების
საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სსსმ მოსწავლეთა მკვეთრად გაზრდილი რაოდენობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 8 რესურსსკოლაში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით
ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან სრული სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 5 000-მდე მასწავლებელს გავლილი აქვს ცენტრის მიერ შეთავაზებული ტრენინგები ინკლუზიური
განათლების მიმართულებით სსსმ მოსწავლის საჭიროების გათვალისწინებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2 000-მდე მასწავლებელს ინკლუზიური განათლების მიმართულებით და 200-მდე სოციალურ მუშაკს
გავლილი აქვს ტრენინგები
საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა
აღწერა და მიზანი
საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და მათი საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობის და ბიბლიოგრაფიის დარგებში;
საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა;
საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება;
საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა;
ინტერნეტის გამოყენება საბიბლიოთეკო პროცესებსა და მკითხველთა მომსახურებაში;
182
ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებ-გვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა;
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული
ღონისძიებების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების
დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (30 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
აღწერა და მიზანი
პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება;
სამინისტროს არქივში განთავსებული, საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვა
როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის, ასევე პიროვნების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი
მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით;
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ეფექტიანი ფუნქციონირება;
სამინისტროსა და საქართველოს
პროფესიონალი კადრები;
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურისთვის
მომზადებული
და
გადამზადებული
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არქივი;
რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა
საბოლოო შედეგის
შეფასების
1.
183
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის მეორე ნახევარში აკადემიაში ამოქმედდა მართლწესრიგის ოფიცრების საბაზისო პროგრამა,
გამომძიებლის მომზადების საბაზისო პროგრამა, ოპერატიულ თანამშრომელთა მომზადების საბაზისო პროგრამა; ტურისტული
უსაფრთხოების ქვეით პატრულთა მომზადების საბაზისო პროგრამა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მართლწესრიგის ოფიცრების საბაზისო პროგრამაზე ჩარიცხული 200 კურსანტი (ჩარიცხული
სტუდენტების ზრდა 5%-ით, შესაძლებლობების ფარგლებში გენდერულად თანაბარი პროპორციით); გამომძიებლის მომზადების
საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხული 800 კურსანტი (ჩარიცხული სტუდენტების ზრდა 5%-ით, შესაძლებლობების ფარგლებში
გენდერულად თანაბარი პროპორციით); ოპერატიულ თანამშრომელთა მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხული 800
კურსანტი (ჩარიცხული სტუდენტების ზრდა 5%-ით, შესაძლებლობების ფარგლებში გენდერულად თანაბარი პროპორციით);
ტურისტული უსაფრთხოების ქვეით პატრულთა მომზადებისსაბაზისო პროგრამზე ჩარიცხული 160 კურსანტი(ჩარიცხული
სტუდენტების ზრდა 5%-ით, შესაძლებლობების ფარგლებში გენდერულად თანაბარი პროპორციით);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით აკადემიაში არსებულ სხვადასხვა კურსებზე მოთხოვნილების
შემცირება ან გაზრდა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიაში არ მოქმედებს გამომძიებელთა გადამზადების პროგრამა; კრიმინალური პოლიციის
თანამშრომელთა დაწინაურების კურსი (პრეტესტი); ოპერატიულ თანამშრომელთა გადამზადების კურსი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული 300 გამომძიებელი; გადამზადებული კრიმპოლის 300 თანამშრომელი (დაწინაურების
კურსი, პრეტესტი); გადამზადებული 300 ოპერატიული თანამშრომელი (შესაძლებლობების ფარგლებში გენდერულად თანაბარი
პროპორციით);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით აკადემიაში არსებულ სხვადასხვა კურსებზე მოთხოვნილების
შემცირება ან გაზრდა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად აკადემიაში არის 19 ტრეინინგ კურსი: დეტექტივ-გამომძიებლის სპეციალური პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა; დეტექტივ-გამომძიებლის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; ცენტრალური
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური
გადამზადების კურსი; პოლიციაში სამუშაოდ მისაღები და სამუშაოზე მიღებული წვევამდელების სპეციალური მომზადებისა და
პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის სპეციალური წოდების მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების პროგრამა;
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელი სპეციალიზირებული პოლიციელის მომზადების
პროგრამა; განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების გადამზადების ტრენინგი; განსაკუთრებულ
დავალებათა დეპარტამენტის მოსამსახურეთა გადამზადების ტრენინგი; ტრენინგი "ანალიტიკოსთა მომზადების სასწავლო
კურსი"; ტრენინგი "ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის თანამშრომლების გადამზადება"; ტრენინგი "ეფექტური მომსახურება";
დროებითი მოთავსების იზოლატორების თანამშრომელთა მომზადება-გადამზადების სასწავლო კურსი; ტრენინგი
"კიბერდანაშაულის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისა და ციფრული
მტკიცებულებების მოპოვება-დამუშავების სასწავლო კურსი"; რენინგი "მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის თეორიული
184
მომზადების კურსი"; ტრენინგი "სეკულარიზმი და რელიგიური ნეიტრალიტეტი"; ტრენინგი "საპოლიციო დანაყოფის მენეჯმენტი";
ტრენინგი "დაბრუნების ერთობლივი ოპერაციის ესკორტ-ოფიცრის კურსი"; ტრენინგი "ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის
ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი"; ტრენინგი "ToT - უსაფრთხოების ათი გაკვეთილი"; ელექტრონული ლექცია ქალთა მიმართ
და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ და გენდერულ თემაზე მოქმედი კანონმდებლობის შესახებ. პოლიციელთა კვალიფიკაციის
ამაღლებისთვის და ახალი გამოწვევების საპასუხოდ არ არის დანერგილი ახალი ტრეინინგები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 13 ახალი ტრეინინგის დამატება: ეფექტიანი კომუნიკაცია (ვერბალური არავერბალური); კომუნიკაცია
მოწყვლად ჯგუფებთან; კონფლიქტის მენეჯმენტი; სტრესის მართვა; მენეჯმენტი; ბრალდებულის და სავარაუდო ბრალდებულის
დაკითხვის თავისებურებები; მოწმე და დაზარალებულის დაკითვის თავისებურებები; არასრულწლოვნათა დაკითხვა გამოკითხვა;
ტრენინგი „შემთხვევის ადგილი დათვალიერება“; ტრენინგი „დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენი პირის გამოკითხვა“; ოპერატიული
ინფორმაციის შეფასება და მართვა; საგამოძიებო, ოპერატიული და საპოლიციო ღონისძიებების დაგეგმვისა და კონტროლის
ძირითადი პრინციპები; 353-ე და 353-ე პრიმა მუხლების გამოძიების თავისებურებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით ტრეინინგის რიცხოვნების შემცირება ან გაზრდა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს სასწავლო პროგრამების გადამუშავება/განახლება, რათა აქცენტი გაკეთდეს არა მხოლოდ
თეორიული ცოდნის, არამედ პრაქტიკული უნარების განვითარებაზე. ეს კი თავის მხრივ საჭიროებს შესაბამისი ინსტრუქტორების
გადამზადებას სწავლების ახალ მოდელზე გადასვლის მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 გადამზადებული ინსტრუქტორი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით ინსტრუქტორთა რიცხვის შემცირება ან გაზრდა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არქივში დაცული მასალების 50% დიგიტალიზებულია. მასალების დიდი ნაწილი
გაბნეულია სხვადასხვა სათავსოში. არ არსებობს საარქივო მასალების ელექტრონული ბაზა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასალების 90% რესტავრირებულია; მასალების 75% დიგიტალიზებულია; დაინტერესებული
მოქალაქეების 100% უზრუნველყოფილია მრავალმხრივი და მოხერხებული სერვისების მიწოდებით ელექტრონული ბაზის
მეშვეობით; შექმნილი საგნობრივ-თემატური და ანბანური საძიებო რელაციური სისტემები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 100%;
შესაძლო რისკები - შესაძლებელია არქივი გადაეცეს სხვა სახელმწიფო დაწესებულებას
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ განახლებას, რათა პასუხობდეს თანამედროვე
მოთხოვნებს. გასარემონტებელია სასწავლო აუდიტორიები, საცურაო აუზი, კიბის უჯრედები, სავარჯიშო დარბაზები, სარწყავ
სისტემას ესაჭიროება რეაბილიტაცია, მოსაწყობია შიდა ეზო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული საცურაო აუზი, გარემონტებული 3 სასწავლო აუდიტორია, გარემონტებული კიბის
უჯრედი, გარემონტებული 2 სავარჯიშო დარბაზი, რეაბილიტირებული სარწყავი სისტემა
7.
185
საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის მსმენელების 100% უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტიანი სასწავლო პროცესით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება
სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული სასწავლებლები; სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო
სასწავლებლები
აღწერა და მიზანი
სსიპ სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე
ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით;
სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების
უზრუნველყოფის მიზნით საფეხურეობრივი განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და
სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებისა და პროფესიული შესაძლებლობების
ზრდის ხელშეწყობა;
ხარისხზე ორიენტირებული, ახალგაზრდის შემოქმედებით და სპორტულ უნარებზე მორგებული, დაფინანსების მოქნილი
მოდელების შემუშავების გზით,
მაღალკვალიფიციური, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო და სასპორტო
დარგების სპეციალისტების აღზრდა;
თანამედროვე სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ხარისხიანი სწავლების
სწავლებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სასწავლებლების აღჭურვა;
პროცესის
უზრუნველსაყოფად
სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი,
შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები,
მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები);
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების
უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებულია და ხორციელდება განვითარების სტრატეგიული გეგმა.
186
განსაზღვრულია საგანმანათლებლო პროგრამების საბაკალავრო საფეხურზე განხორციელებისათვის, ერთეულ სტუდენტის
საჭიროებაზე გათვლილი სწავლის ღირებულება;
შემუშავებულია სახელოვნებო და საგანმანათლებლო სასწავლებლებში სწავლებაზე დაშვების წინაპირობად უნივერსიტეტების
მიერ შემოქმედებითი და სპორტული ტურის ჩატარების და შეფასების მექანიზმები.
დაფინანსების მოქნილი სისტემა მორგებულია ახალგაზრდის შემოქმედებითი და სასპორტო უნარების მაღალ მაჩვენებლებს.
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური სახელოვნებო და სასპორტო დარგის
სპეციალისტების კონკურენტუნარიანობა დასაქმების ბაზარზე.
გაზრდილია სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული პროგრამებისადმი ინტერესი.
საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის რაოდენობის შენარჩუნება საბაზისო მაჩვენებელის დონეზე;
სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო და პროფესიული სასწავლებლების მიღწევების განმტკიცება და
ღონისძიებების რაოდენობის შენარჩუნება საბაზისო მაჩვენებელის დონეზე;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა - 900-მდე (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები,
მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა - 1000-მდე (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები,
მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (48 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
აღწერა და მიზანი
მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება;
ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა;
187
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების
საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები;
მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა;
სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება (26 04)
აღწერა და მიზანი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სხვა
ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგების სრული ციკლის (ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი,
დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება) მართვის, აგრეთვე, საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზების
საშუალებით;
საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებსა და
ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით;
კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულების, სასწავლო კურსებისა და პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება,
მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით;
ტრენინგები სპეციფიკითა და შინაარსით როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და
კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების
განვითარებას არა მარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც;
პენიტენციური და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით, ქვეყანაში სისხლის
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, პენიტენციურ სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს
სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა
კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;
იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და
188
შერჩევის უზრუნველყოფა;
პენიტენციური და პრობაციის სისტემისათვის რეფორმების ეფექტურად განხორციელებისა და ახალი სტანდარტების დანერგვის
ხელშეწყობა, მაღალპროფესიული კადრების შერჩევა, მომზადება და გადამზადება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ტრენინგს გაივლის 5700 მსმენელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 მსმენელი; 2020 წელს - 5900 მსმენელი; 2021 წელს - 6000 მსმენელი;
2022 წელს - 6100 მსმენელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 2%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრების გადინება; სხვა სასწავლო ცენტრების მიერ გაწეული კონკურენციის შედეგად
მსმენელების რაოდენობის შემცირება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/-2%;
შესაძლო რისკები - საჯარო და კერძო სტრუქტურებში თანამდებობის დასაკავებლად გამოსაცხადებელი კონკურსების რაოდენობის
შემცირება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია 80 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან
კავშირში მყოფმა 1500 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 90%-მა;
გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგ დღე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ჩატარებულია 165 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და
სისტემასთან კავშირში მყოფმა 3300 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში
მონაწილეთა 90%-მა. გამომუშავებულია 30 500 კაც/ტრენინგ დღე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სასწავლო ღონისძიებებზე მსმენელთა მოვლინების შეფერხება; სისტემაში დასაქმების მსურველთა დაბალი
აქტივობა
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
აღწერა და მიზანი
იუსტიციის მსმენელების (მოსამართლეობის კანდიდატების) პროფესიული სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება;
189
მოქმედი მოსამართლეების, მოსამართლის თანაშემწეების, სასამართლოს მენეჯერების და სასამართლოს სისტემის სხვა
მოხელეების პროფესიული გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული სასწავლო აქტივობების - ტრენინგების საშუალებით;
იურიდიული პროფესიის სხვა წარმომადგენელთათვის სასწავლო აქტივობების ორგანიზება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;
მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის
(მოსამართლეობის
კანდიდატის)
მომზადება
85
გადამზადების
კურსი
შემდეგი
მიზნობრივი
ჯგუფებისთვის:
მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოხდება მინიმუმ 15 ახალი იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის)
მომზადება; წლის განმავლობაში ჩატარდება მინიმუმ გადამზადების 85 აქტივობა შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის:
მოსამართლეებისათვის; მოსამართლის თანაშემწეებისათვის; სასამართლოს მენეჯერებისათვის და სასამართლო სისტემის სხვა
თანამშრომლებისთვის; განხორციელდება მინიმუმ ორი „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი
კურსი“;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;
შესაძლო რისკები - წლის მანძილზე, საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად შესაძლოა საჭირო გახდეს დაგეგმილზე მეტი
ტრენინგის ჩატარება, რისი გათვალისწინებაც წინასწარ ვერ განხორციელდება
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის
განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე,
პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით.
ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში
პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით.
ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების
190
ორგანიზების საშუალებით.
კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის
ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება.
პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო
დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა
სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად
განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
. ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით;
2. ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად
შერჩეული კადრებით;
3. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში
დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით / ტრენინგებით;
4. საბიუჯეტო
და
კერძო
ორგანიზაციები
უზრუნველყოფილი
მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით;
არიან
საჯარო
ფინანსებთან
დაკავშირებული
5. საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო
გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ
ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით.
.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 1326 თანამშრომლის გადამზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის 5%-იანი ზრდა წინა
წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1,5%;
შესაძლო რისკები - ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი გადასამზადებელი თანამშრომლების
რაოდენობის შემცირება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის მინიმუმ 40 ტესტირების ჩატარება;
191
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის
2%- იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - კადრების გადინებისა და კონკურსების რაოდენობის შემცირება, შესაძლო ცვილელებები საჯარო
მოსამსახურეთა შერჩევის პროცესში
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ფარგლებში მინიმუმ 765 მსმენელის
გადამზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში გადამზადებულთა რაოდენობა დამოკიდებულია რეფორმების რაოდენობასა და
მასშტაბებზე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2018 წელს იგეგმება მინიმუმ 3377 დაინტერესებული
პირის (მათ შორის ფიზიკური პირების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების
წარმომადგენლების) გადამზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული ტრენინგების განხორციელება
დამოკიდებულია დაფინანსების წყაროებსა და შესყიდვების პროცედურებზე
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო
დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების ფარგლებში იგეგმება 458 მსმენელის
გადამზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო
დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობის 2%- იანი
ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტრენერთა დატვირთულობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს
განსახორციელებელ ღონისძიებათა რაოდენობის ცვლილება; ტრენინგების განხორციელება დამოკიდებულია საერთაშორისო და
უცხოური ინსტიტუციების გადაწყვეტილებებსა და დაფინანსების საშუალებებზე. სტუდენტური პროექტების განხორციელება
დამოკიდებულია აკადემიის საკმარის ფინანსურ რესურსებზე
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02)
192
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი
ინსტიტუტი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში
დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი
პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);
კომპეტენციის ფარგლებში კვლევითი/ანალიტიკური პროექტების განხორციელება;
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ
პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გამდიდრება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის განვითარება;
კვლევითი/ანალიტიკური პროდუქტების არსებობა;
სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - კვალიფიკაცია ამაღლებული 700 საჯარო მოხელე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე
თანამშრომლების და სხვა დაინტერესებული/ჩართული პირების რაოდენობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული 3 გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა,20 მოკლევადიანი სასწავლო კურსი/სემინარი, 12
საჯარო ლექცია და 4 უცხო ენის შემსწავლელი კურსი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიპლომატიური სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტში წლის განმავლობაში ჩატარებული
ღონისძიებების რაოდენობა
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში შექმნილი ანალიტიკური ნაშრომის რაოდენობა
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03)
193
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო
აღწერა და მიზანი
ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად;
სახელმწიფო ცერემონიების, ოფიციალური ღონისძიებების და სამხედრო აღლუმების ჩატარებისას საჭირო სახელმწიფო
სიმბოლოების და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების,
საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის (უნიფორმების) და ემბლემების
შექმნასა და გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდაციებისა და დასკვნების გაცემა;
საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა;
ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა;
ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია;
ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ) და ანალიზი;
სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზის, აგრეთვე მათი შექმნისა და
გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (24 16)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის შესაბამისად უმაღლესი საზღვაო და
მომიჯნავე დარგების კვალიფიციური კადრების მომზადება;
სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა;
სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ - ჩვევების ჩამოყალიბება.
მოსალოდნელი
საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები;
194
საბოლოო შედეგი
საკრუინგო კომპანიების გაზრდილი რიცხვი;
საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW
კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 584 კვალიფიციური კადრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 000 მომზადებული კვალიფიციური კადრი (ყოველწლიურად მომზადებული 2 500 კვალიფიციური
კადრი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა; ეკონომიკური კრიზისი საზღვაო ინდუსტრიის სფეროში
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო (59 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
აღწერა და მიზანი
საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა;
ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონებში პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების წარმოჩენა და მათი სამართლებრივი დაცვის ხელშეწყობა;
ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის გრძელვადიანი განვითარების გეგმების
ფორმირების ხელშეწყობა;
გეოგრაფიული აღნიშვნების გარშემო ფერმერთა და მწარმოებელთა გაერთიანებების შექმნაში მონაწილეობა და მათ საქმიანობაში
ბრენდინგის თანამედროვე ფორმების დამკვიდრების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოს რეგიონებში წარმოჩენილი და სამართლებრივად დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემისათვის ხელშეწყობა;
195
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივი დაცვის ხელშწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,1%;
შესაძლო რისკები - არსებულ რეალობასთან შეუსაბამო გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების შექმნა
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" (59 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
ფიზკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში (გამოგონება, სასარგებლო
მოდელი, დიზაინი, მცენარეთა ახალი ჯიში, ცხოველთა ახალი ჯიში, სასაქონლო ნიშანი, ადგილწარმოშობის დასახელება,
გეოგრაფიული აღნიშვნა, ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგია, მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებები,
საავტორო და მომიჯნავე უფლებები);
ინტელექტუალური
უზრუნველყოფა;
საკუთრების
ობიექტებზე
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
სამართლებრივი
ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის განვითარებისა და სრულყოფისათვის კონკრეტული ღონისძიებების
განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელება, პრიორიტეტულ მიმართულებათა
განსაზღვრა და მათი განხორციელების ორგანიზება, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან
თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულების ორგანიზება;
საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლების მოპოვების სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყნის
სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და მხატვრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს
შექმნის ხელშეწყობა;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმაციით უზრუნველყოფა და
სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე განაცხადის კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექსპერტიზა, შესაბამისი
დოკუმენტების გაცემა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრების წარმოება;
196
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებით განმცხადებლებისა და მესამე პირების სააპელაციო საჩივრების
განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება „საქპატენტთან“ არსებულ სააპელაციო პალატაში;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებში საქართველოს
მონაწილეობის შესახებ წინადადებების მომზადება;
„საქპატენტის“ დებულებით გათვალისწინებული და კანონმდებლობიდან გამომდინარე ფუნქციების შესრულების მიზნით,
ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე პროექტებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვასთან დაკავშირებით მასალების გამოქვეყნება, მათ შორის საქართველოს
სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის გამოცემა;
საერთაშორისო განაცხადებთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული კანონპროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება;
საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების კომენტარების მომზადება და გამოცემა;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზების შექმნა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
პატენტრწმუნებულთა ატესტაცია, რეგისტრაცია, მათი რეესტრის შექმნა და წარმოება;
საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების, მათი მემკვიდრეებისა და სხვა უფლებამონაცვლეების ქონებრივი უფლებების
დაცვისათვის, კოლექტიურ საფუძველზე, მმართველი ორგანიზაციების (საზოგადოებების) საქმიანობის ხელშეწყობა;
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა;
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულება, საინფორმაციო და შემეცნებითი
ბროშურებისა და სხვა მასალების გამოქვეყნება და გავრცელება;
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სამართლებრივად დაცული იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების უფლებები ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში.
197
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი
ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოგონების სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.1 %;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ გამოგონების უკანონოდ მითვისება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებით დამცავი დოკუმენტაციის გაცემა შესაბამისი
ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.1%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ სასარგებლო მოდელის უკანონოდ მითვისება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად გაცემა შესაბამისი
ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიზაინის სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.01%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ დიზაინის უკანონოდ მითვისება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად გაცემა
შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ სასაქონლო ნიშნების უკანონოდ მითვისება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან
დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.01%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის
უკანონოდ მითვისება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშრებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული
გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
198
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების უკანონო მითვისება
199
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
24 07
23 02
მეწარმეობის განვითარება
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
52,940.0
52,940.0
-
53,000.0
53,000.0
53,000.0
165,125.0
37,600.0
127,525.0
166,100.0
168,100.0
170,320.0
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
35,050.0
28,750.0
6,300.0
34,640.0
34,640.0
34,640.0
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
23,430.0
23,430.0
-
23,430.0
23,430.0
23,430.0
23 01
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
22,120.0
22,120.0
-
22,120.0
22,120.0
22,120.0
9,900.0
7,900.0
2,000.0
9,700.0
9,700.0
9,700.0
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
7,500.0
7,500.0
-
7,500.0
7,500.0
7,500.0
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
5,750.0
5,500.0
250.0
5,750.0
5,750.0
5,750.0
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
4,500.0
4,500.0
-
4,500.0
4,500.0
4,500.0
24 18
ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული
3,800.0
3,800.0
-
3,800.0
3,800.0
3,800.0
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული
ღონისძიებები
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
2,200.0
2,200.0
-
2,500.0
2,500.0
2,500.0
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
2,150.0
2,150.0
-
2,150.0
2,150.0
2,150.0
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
1,330.0
1,180.0
150.0
1,330.0
1,330.0
1,330.0
1,000.0
1,000.0
-
1,000.0
1,000.0
1,000.0
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
200
კოდი
დასახელება
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება
03 00
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
24 09
ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა
53 00
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
24 04
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
2,176.0
850.0
1,326.0
2,076.0
2,076.0
2,076.0
750.0
750.0
-
750.0
750.0
750.0
1,040.0
580.0
460.0
1,040.0
1,040.0
1,040.0
500.0
500.0
-
500.0
500.0
500.0
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
1,240.0
140.0
1,100.0
1,340.0
1,390.0
1,390.0
23 07
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
7,400.0
-
7,400.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
61 00
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
8,500.0
-
8,500.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
სულ
358,401.0
203,390.0
155,011.0
359,726.0
361,776.0
363,996.0
201
მეწარმეობის განვითარება (24 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის, ჩამოყალიბებისათვის
შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია;
ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად მეწარმეობის (მათ შორის, მცირე და საშუალო ბიზნესის)
განვითარება, კერძო სექტორისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და
გლობალური კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა;
საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმის გამოყენებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფინანსებზე წვდომობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობა. აღნიშნული უზრუნველყოფს ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებას,
რომლებსაც არსებული საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში არ გააჩნიათ საკმარისი უზრუნველყოფა სესხის ასაღებად;
საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად
მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდა;
ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა;
თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს
ეკონომიკური განვითარების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობას;
ექსპორტის ხელშეწყობისათვის ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და მათი საერთაშორისო გამოფენებში
მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობების დამყარებისათვის.
კომპანიებისთვის დახმარების გაწევა ბაზრის კვლევების კუთხით, რომლებიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის დაგეგმვასა და
მიზანმიმართულ განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებთან რეგულარული კომუნიკაცია და მათთვის
დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებით;
საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების წარმოებით და
პროდუქციის/მომსახურების წარმოჩენით. მეწარმეობის განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო
საწარმოების სათანადო ხელშეწყობა პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის;
202
საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების იდენტიფიცირება,
პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოება, გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი;
გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის დაფინანსებული იქნება 6000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკური
მხარდაჭერა გაწეული აქვს 16000-ზე მეტ ბენეფიციარს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანადაფინანსებული 7000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკურად მხარდაჭერილი 18000-მდე
ბენეფიციარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბიზნეს პროექტის განაცხადების სიმცირე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე
კომპანიების რაოდენობაა 100 ერთული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების
რაოდენობის ზრდა 140 ერთეულამდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მწარმოებელი კომპანიების დაბალი აქტივობა; არასტაბილური ეკონომიკური ვითარება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება ახალი 1000მდე სამუშაო ადგილი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეიქმნება ახალი 3600-მდე სამუშაო ადგილი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - ცვლილებები მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო;
სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების
ოფისების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა.
203
გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლება.
შემოწმების პროცედურებზე ელექტრონული კონტროლის გამარტივების მიზნით აუდიტის პროცესის მართვის ელეტრონული
სისტემის დანერგვა.
აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი კვალიფიკაციის ზრდა.
გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელის გაზრდისა და საგადასახადო ადმინისტრირების
პროცესის გამარტივების მიზნით, საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება.
საქონლის გაფორმებასთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებულ ვალდებულებათა შესრულების გამარტივება.
არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროდუქტების შექმნა, რომლებიც უზრუნველყოფენ შემოსავლების
სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას, ინსტიტუციურ განვითარებასა და მდგრადობას.
საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის
გაუმჯობესება/სრულყოფა.
ამაღლება,
საბაჟო
პროცედურების
გამარტივება,
საბაჟო
ადმინისტრირების
საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით
და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
-სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება საგადასახადო სფეროში.
-გადამხდელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი.
-საგადასახადო შემოწმებების სწრაფი და ხარისხიანი შესრულება.
-საგადასახადო ადმინიტრირების და საბაჟო კონტროლის პროცედურების გამარტივება.
-ინსტიტუციური განვითარება და მდგრადობა.
-ეფექტური საბაჟო კონტროლი.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა შეადგენს 20-ს; გადამხელებთან შედგა 10 საინფორმაციო
სახის შეხვედრა საბაჟო მიმართულით; მომსახურების ცენტრებში კონსულტაცია გაეწია 680 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო
სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 380 000 ზარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა შეადგენს 30-ს; გადამხდელებთან შედგა 18
204
საინფორმაციო სახის შეხვედრა საბაჟო მიმართულით მომსახურების ცენტრებში კონსულტაცია გაეწია 685 000 ვიზიტორს;
საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 500 000 ზარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ინიცირებულია 10 ელექტრონული სერვისი.შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე ავტომანქანების რაოდენობა
შეადგენს 2 ერთეულს. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა
შეადგენს 90%-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილია/განახლებულია დამატებით 18 ელექტრონული სერვისი, შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე
ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 7 ერთეულს. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი
დარბაზების რაოდენობა შეადგენს 100%-ს,;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური პრობლემები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 5 თვეს; დატრეინინგებული
აუდიტორების რაოდენობა შეადგენს 200 თანამშრომელს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 3 თვეს;დატრეინინგებული
აუდიტორების რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ 200 თანამშრომელს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კადრების შესაძლო გადინება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება (30%) გადასახადების ჭრილში დროულად
დეკლარირების %- ული მაჩვენებელი (60 %) ამოქმედებულია ავტოიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტი
დანერგილია (AEO);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება (100%) გადასახადების ჭრილში დროულად
დეკლარირების %- ული მაჩვენებელი (90 %) AEO სტატუსი აქვს 8 ოპერატორს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ზედმეტობის რეალობის გადამოწმების (შეფასების) მექანიზმი; საკანონმდებლო ჩარჩო
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბაზებში არსებული მონაცემების სისწორის მაჩვენებელი გაზრდილია 10 %-ით. შემთხვევითი შერჩევის
პრინციპით შერჩეული დეკლარაციების შემოწმება და არასწორი დეკლარირების %-ული წილი. საგადასახადო დანაკარგების
ანალიზი (TAX GAP) და დანაკარგის შემცირება. ხანდაზმული ნარჩენის ოდენობის შემცირება 5 %. 2019 წლის საქონლის გაშვების
შემდგომი გეგმა შემუშავებულია. ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ კონტროლის სასაზღვრო
ინსპექტირების 5 პუნქტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბაზებში არსებული მონაცემების სისწორის მაჩვენებელი გაზრდილია 65%-ით. შემთხვევითი შერჩევის
პრინციპით შერჩეული დეკლარაციების შემოწმება და არასწორი დეკლარირების %-ული წილი. საგადასახადო დანაკარგების
205
ანალიზი (TAX GAP) და დანაკარგის შემცირება. ხანდაზმული ნარჩენის ოდენობის შემცირება 25 %. 2022 წლის საქონლის გაშვების
შემდგომი გეგმა შემუშავებულია. ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ კონტროლის სასაზღვრო
ინსპექტირების პუნქტების რაოდენობა. მგზავრების შესახებ წინასწარი. ინფორმაციისა (Advance Passenger Information – API) და
მგზავრის პირადი მონაცემების ჩანაწერის (Passenger Name Record – PNR) სისტემების სრულად დანერგილია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%-15%;
შესაძლო რისკები - არასრულყოფილი მონაცემები. მშენებლობის პროცესში, გაუთვალისწინებელი ობიექტური შემაფერხებელი
გარემოებიები
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლისთვის განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ღონისძიებების პრაქტიკაში შესაბამის დონეზე იმპლემენტაციასთან
დაკავშირებით პრობლემების წარმოშობა
სახელმწიფო ქონების მართვა (24 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომხმარებელზე ორიენტირებული ხარისხიანი სერვისების შეთავაზების
გზით სახელმწიფო ქონების ეფექტური მართვა-განკარგვა;
სახელმწიფო საწარმოთა მართვა;
გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან
გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება;
სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო ქონების ერთიანი
მონაცემთა ბაზის შექმნა;
სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა;
206
სვანეთში, გუდაურსა და ბაკურიანში საბაგიროების და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც
უზრუნველყოფს ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას, ქვეყნის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობას, რეგიონში
ეკონომიკური ფონის ამაღლებას მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის;
შავი ზღვის ტურიზმის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სახელმწიფო საწარმოების კლასიფიკაციის და მათი ეფექტური მართვის/განკარგვის სწორი სტრატეგიის შემუშავება და
განხორციელება;
საქართველოში შექმნილია სათხილამურო კურორტები განვითარებული ინფრასტრუქტურით და მიმდინარეობს მათი
პოპულარიზაცია, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა შესრულდა 107.7%-ით (სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 64
622 815 ლარი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრივატიზების გეგმის შესრულება 100%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20 %;
შესაძლო რისკები - საპრივატიზებო ვალდებულების შეუსრულებლობა/არაკეთილსინდისიერი შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 123 საწარმო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად სახელმწიფოს მართვაში იქნება მხოლოდ
სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები (დაახლოებით 60 საწარმო);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - საწარმოს კაპიტალში არსებული ხარვეზები; საწარმოთა გაკოტრების პროცესში წარმოქმნილი სირთულეები,
პარტნიორებთან წარმოქმნილი სირთულეები
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის
წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება დაინტერესებული
მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება;
სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება;
207
ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების ანლიზი, შესაბამისი ანგარიშების მომზადება და ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული
რეფორმების შემუშავება და განხორციელება, რომელშიც იგულისხმება თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა საინვესტიციო
გარემოს გაუმჯობესებისა და კერძო სექტორის განვითარებისთვის;
ეფექტიანი კოორდინაციით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით
განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელება;
კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის ფარგლებში კერძო სექტორთან
აქტიური თანამშრომლობა და აგრეთვე, კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის და სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის
თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესების/შენარჩუნების/ ხელშეწყობის მიზნით სტრატეგიის და
შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
შრომის ბაზრის ტენდენციების შესწავლა და ანალიზი, შესაბამისი კვლევების განხორციელება და შრომის ბაზრის საინფორმაციო
სისტემის შემდგომი განვითარება;
ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოს, როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო,
სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია, რაც
უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო - სატრანზიტო
პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების
განვითარებას, ესქპორტის ზრდას, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და
ინოვაციების დანერგვას და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობას;
არსებული საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შემოღება;
ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების, ციფრული ეკონომიკისა და
საინფორმაციო საზოგადობის ჩამოყალიბების პროცესების დაჩქარება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეობის და
კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა. ევროპასა და აზიას შორის ფართოზოლოვანი გლობალური ინერნეტ
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
საფოსტო სფეროს და საფოსტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ფოსტის სფეროში საერთაშორისო
ორგანიზაციების მსოფლიოს საფოსტო სტანდარტების შესაბამისი უნივერსალური საფოსტო მომსახურებების დანერგვა.
დანიშნული საფოსტო ოპერატორისთვის ერთიანი საფოსტო წესების დადგენა;
208
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური
ურთიერთობების გაღრმავება;
საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება;
მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და
რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, რომელიც
უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან
და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების (2018 წლის 31
დეკემბრიდან დირექტივა 2010/30/EU -ის მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება) გატარება და აგრეთვე, დანიის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად (Danish International Development Agency) „ენერგოეფექტურობისა და
მდგარდი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტზე მუშაობა, რომელიც ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად
ითვალისწინებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემის შემუშავებასა
და დანერგვას;
ქვეყნებს შორის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემების შექმნის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, კონკურენტუნარიანი
გადაზიდვის ტარიფების დაწესებისა და საბაჟო პროცედურების გამარტივების ხელშეწყობა;
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს
ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო;
შემუშავებული ეკონომიკური რეფორმები მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის;
ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ხელსაყრელი და საიმედო ბიზნესგარემო;
გაუმჯობესებული საქართველოს სავაჭრო ბალანსი;
გაფორმებული სამთავრობათაშორისო შეთანხმებები, მოზიდული ტვირთნაკადები და ქვეყნის განვითარებული სატრანზიტო
პოტენციალი;
სამშენებლო სფეროში ევროპულ ნორმებთან დაახლოებული საქართველოს კანონმდებლობა;
209
შემუშავებული ევროდირექტივების შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტები/სტანდარტები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის მონაცემებით საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 38 042.2 მლნ ლარი შეადგინა. 2017
წელი - ეკონომიკური ზრდა 5% (ფაქტიური); 2018 წელი - 4.5% (გეგმიური). საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს
პოზიციები: მსოფლიო ბანკის „Doing Business 2018“ წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს მდგომარეობა 7 ადგილით
გაუმჯობესდა და 190 ქვეყანას შორის მე-9 პოზიცია დაიკავა (ნაცვლად მე-16 ადგილისა), ხოლო ქვეყნის სარეიტინგო ქულა 2.12
პუნქტით გაუმჯობესდა (79.92 ქულიდან 82.04 ქულამდე); საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის (Fraser
Institute) მიერ გამოქვეყნებულ 2017 წლის ანგარიშით, 2015 წელს საქართველო მსოფლიოს პირველ ათეულში შედის და მე-8
პოზიციაზეა. Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2018-ის მიხედვით, საქარველოს პოზიცია წინა წელთან
შედარებით 3 ადგილით შემცირდა და მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის მე-16 პოზიცია დაიკავა კვლავ „უმეტესად თავისუფალი“
სტატუსით, საქართველოს ქულა 0.2 პუნქტით გაუმჯობესდა (76.0 ქულიდან 76.2 ქულამდე 2018 წლის პირველი ივლისის
მდგომარეობით); მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2017-2018 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ („The
Global Competitiveness Index“) მიხედვით, საქართველოს რეიტინგი წინა წელთან შედარებით 8 პოზიციით შემცირდა და 67
ადგილზე (4,28-იანი ქულით) გადაინაცვლა 137 ქვეყანას შორის; „Transparency International“-ის მიერ 2018 წელს გამოქვეყნებული
ანგარიშის მიხედვით 2017 წელს „კორუფციის აღქმის ინდექსში“ („Corruption Perception Index“) საქართველოს რეიტინგი 2
ადგილით შემცირდა და 176 ქვეყანას შორის 44-ე ადგილიდან 46-ე ადგილზე გადმოინაცვლა (100-ქულიან შკალაზე 56 ქულით 2018
წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით);
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
სტაბილური
მაკროეკონომიკური
გარემოს
შენარჩუნება;
სამიზნე
მაჩვენებლების
შენარჩუნება/გაუმჯობესება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ეკონომიკის ზრდაზე ზეგავლენის მქონე საგარეო ფაქტორების გაუარესება, მათ შორის რეგიონსა და უმთავრეს
პარტნიორ ქვეყნებში არახელსაყრელი ეკონომიკური მდგომარეობა
სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება,
გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა,
ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება.
ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და
ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით.
210
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების
მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად.
საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და სსიპ/ა(ა)იპ-ების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა
სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა.
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და
აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების
მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად
დანერგვის კოორდინაცია).
საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის და
მეთოდოლოგიის შესაბამისად.
საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავ დაწესებულებებში,
ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებში.
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და ევროკავშირთან
ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი
სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებასა და შესაბამისი სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებაში
მონაწილეობის მიღება.
ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების
იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება,
ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა.
საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის
გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად
გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის
მობილიზების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
• სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა;
211
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
• სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა, წლიური ბიუჯეტი და ძირითადი ფისკალური
პარამეტრები შეესაბამება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ ზღვრულ
მოცულობებს;
• ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა;
• საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა;
• პროგრამული ბიუჯეტის შემდგომი გაუმჯობესება და მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან;
• საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა და საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება,
პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით;
• სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა;
• საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, რაც დასტურდება სხვადასხვა საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებებით.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება
მთლიან შიდა პროდუქტთან − 29.4%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება
მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 28.8% ფარგლებში;
შესაძლო რისკები - რისკები-რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 0.9%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 2% ფარგლებში;
შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მთავრობის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 43,2%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 41.0% ფარგლებში;
შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 82%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/გაუმჯობესება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არსებული დანერგილი პრაქტიკის მიუხედავად შესაძლებელია მაჩვენებელი არ
გაუმჯობესდეს მეთოდოლოგიური ცვლილების ან სხვა ქვეყნების მაღალი შეფასების გამო;
შესაძლო რისკები - შეფასების მეთოდოლოგიის გამკაცრება და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მაჩვენებლის მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით „BB-სტაბილური“
212
რეიტინგი აქვს მინიჭებული საქართველოს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-ის შეფასებით კი “Ba2 (რაც BB
ანალოგია) სტაბილური“;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის
მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სულ მცირე 5 საჯარო სექტორის ბუღალტრული
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - სტანდარტების დანერგვის სირთულე
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. (მათ შორის: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული
სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის
მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა
ფინანსთა სამინისტროში; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და
მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური
განახლება; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა;
ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების
და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა).
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
მხარდაჭერა.
ინფრასტრუქტურის
განვითარება,
ბიზნეს-უწყვეტობის
უზრუნველყოფა
და
ტექნიკური
ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული
სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა.
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური
ფუნქციონირება; მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.
213
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი
გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა და სახელმწიფოს წილობრივი
მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული მართვა; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი
ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული ფუნქციონალის დახვეწა-განვითარება მოდელირებისა და მონაცემთა ანალიზის ახალი
მექანიზმების შემუშავების გზით; სისტემის მოქმედების არეალის „გარეთ“ დარჩენილი საბიუჯეტო პროცესების ავტომატიზაცია
ახალი მოდულების დამატების გზით; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ
სისტემებთან ინტეგრაციის გაღრმავება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი
პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დოკუმენტებისა და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა და საბიუჯეტო
სახსრების მართვა. მხარჯავი დაწესებულებები ახდენენ სახელმწიფო ფულადი სახსრების ონლაინ რეჟიმში გადარიცხვას;
მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად გადასვლა; მიმდინარე
რეფორმების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი
პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიან სივრცეში თავმოყრილია სახელმწიფო სესხზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის
მონაცემები. უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური ინფორმაციის სრული სახით მიღება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვალების მართვის სფეროში არსებული საფინანსო სისტემების გაერთიანება, რაც ფინანსთა
სამინისტროს საშუალებას მისცემს სახელმწიფოს მიერ აღებულ საგარეო და საშინაო ვალზე არსებულ ყველა სახის ინფორმაციას
თავი მოუყაროს ერთიან ელექტრონულ სივრცეში. ამის შედეგად, მოხდება ინფორმაციის აღრიცხვისა და მართვის გამარტივება და
გაუმჯობესება, ხოლო ფინანსური მოდელირების ფუნქციონალის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის სხვადასხვა
ჭრილში დანახვა, რაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებას;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი
პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
4.
214
საბაზისო მაჩვენებელი - 300-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება სისტემის
მეშვეობით; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში; შერჩევის და შეფასების
მოდულების რეალიზება; მომხმარებლის მოდულის (Self-Service) დამატება; სხვა სისტემებთან (eDocument, eTreasury) ინტეგრირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 70 000-მდე ფიზიკური და 8 300-მდე იურიდიული პირი და 60-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია
ახორციელებს ელექტრონულ ვაჭრობას სისტემის მეშვეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული
მხარის მოთხოვნებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი
პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - 200-ზე სახელმწიფო ორგანიზაცია და 23.000-ზე მეტი მომხმარებელი შიდა და გარე მიმოწერას
ახორცილებს ელექტრონულად. შემუშავებულია სისტემის ახალი ვერსია და მხადაჭერილია მისი ფუნქციონალური განვითარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალობის შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან; სისტემის ახალი ვერსიის
დანერგვა ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში და განვითარება; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი
პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემას ჰყავს 3900-მდე მომხმარებელი, რომლებიც ახორცილებენ ინფორმაციის ელექტრონულად
დამუშავებას სხვადასხვა მიმართულებით (ხე-ტყის, სახერხი საამქროს, ატმოსფერული ჰაერი). მიმდინარეობს სისტემის ახალ
ტექნოლოგიაზე გადაწერა და ახალი ამოცანების დამუშავება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული
მხარის მოთხოვნებთან; თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; წყლის სახელმწიფო აღრიცხვის მართვისა
და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი და მხარდაჭერილია 40-მდე ვებგვერდი, პორტალი და/ან ელექტრონული სისტემა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებგვერდების და საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკური
დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან;
215
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; არაეფექტური
უწყებათაშორისი კოორდინაცია; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა. დანერგილია ITIL
სტანდარტის ცვლილებების მართვის სისტემა მაიკროსოფტის სისტემ- ცენტრის ტექნიკურ პლატფორმაზე. განხორციელდა
მონაცემთა შენახვის სისტემის მოცულობის და სიმძლავრის გაზრდა და დაინერგა მონაცემთა ბაზის ოპერირების ახალი
ტექნოლოგია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და სიმძლავრეების შესაბამისობა
კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან; ბიზნეს- პროცესები ხორციელდება ITIL სტანდარტების შესაბამისად;
დანერგილია უსაფრთხოების პოლიტიკა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - შესაძლო ლოგისტიკური სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
აღწერა და მიზანი
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება;
სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება;
მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება;
დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და საინფორმაციოტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
განხორციელდება კვლევების მართვა და მიიღება შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლები.
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და
სანდოობა
216
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება;
სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება;
ბიზნესსექტორში, აგრეთვე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზი;
ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური კვლევის ჩატარება და საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის
შემუშავება;
არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება;
სამაცივრო, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა;
შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება;
მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა;
საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები,
მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა) მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების
შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
შინამეურნეობებსა და ბიზნესში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება;
საწარმოთა ინოვაციური აქტივობების გამოკვლევა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა
ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები;
217
მიღებული იქნება მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები, მოსახლეობის ცხოვრების დონის და
(შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები)
მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმებისა და
უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემები, სამომხმარებლო
კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემები;
მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს
სოფლის მეურნეობის შესახებ.
მიღებულ იქნება მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადახვა სექტორში.
მიღებული იქნება სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების შესახებ.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; ერთობლივი
საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად;
სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა
ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (24 18)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“
გაფორმებული შეთანხმების და „სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და ,,TURKISH ELECTRICITY
TRADING AND CONTRACTING CO.”-ს შორის გასაფორმებელი ოქმის პროექტის მოწონების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
განკარგულების საფუძველზე, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და თურქეთის
ელექტროენერგიით ვაჭრობისა და ხელშემკვრელ კომპანიას (TETAS) შორის გაფორმებული ოქმის საფუძველზე, თურქეთის
რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანების (1 000 000 000 კვტ.სთ
ელექტროენერგიის) დაბრუნება (2019 წლიდან მომდევნო 17 წლის მანძილზე ყოველწლიურად 50 მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგია).
სახელმწიფო მიერ დაიფარება თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფარული დავალიანება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -;
შესაძლო რისკები - -
218
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
აღწერა და მიზანი
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების
დაწესების დაუშვებლობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რაც ითვალისწინებს: დომინირებული
მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და
შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების
მინიჭების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას;
კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
ქვეყანაში კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაცია,
თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში დაცული იქნება თანასწორუფლებიანობის პრინციპები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში მიმდინარეობდა 5 სასაქონლო ბაზრის მოკვლევა (საავტომობილო საწვავის (ბენზინი და
დიზელი), შპს „სიტროენ ჯორჯიას“, შპს „დიზაინ ჰაუსის“, სადაზღვევო კომპანია „უნისონის“ და შპს „დაზგას“), საიდანაც
დასრულდა 4 მოკვლევა; მიმდინარეობს საქონლის/მომსახურების 6 ბაზრის (სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის; ჩვილბავშვთა
კვების; ავტო დაზღვევის (CASCO); ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტების; ბენზინის, დიზელის და საავტომობილო გაზის;
თხილის) მონიტორინგი; მონაწილეობა იქნა მიღებული 8 სასამართლო დავაში სააგენტოს მიერ მიღებულ 7 გადაწყვეტილებასთან
დაკავშირებით; კონკურენციის სამართლის შესახებ საჯარო და კერძო სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით გაიმართა
7 სემინარი/კონფერენცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების და ბიზნეს-სუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით;
219
სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით ჩატარდა 4 ტრენინგი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის
ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში
თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, კერძოდ-ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი დაშვების
დათანადო პირობების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული,
სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების თანასწორუფლებიანობის დაცვა;
ეკონომიკურ აგენტთა შორის არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ
ეკონომიკური აგენტებისათვის კონკურენციის არამართზომიეი შემზღუდველი ექსკლუზიური უფლებების მინიჭების
დაუშვებლობა
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (38 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და მათთან დაკავშირებული სხვა
დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია;
საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო – ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) – სტანდარტებთან და
ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზაცია;
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის სფეროში ადგილობრივი და საერთაშორისო
თანამშრომლობის გაღრმავება.
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (49 00)
აღწერა და მიზანი
მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა, ექსპორტ-იმპორტის ხელშეწყობა რეგიონულ და საერთაშორისო ბაზრებში მათი
ინტეგრაციის მიზნით;
სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნეს-გაერთიანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების
დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა;
ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნესწრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის
ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება;
220
ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა, პარტნიორის მოძიება და პალატის
ინტეგრაცია საერთაშორისო ბიზნეს გაერთიანებეში რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე
ხელმისაწვდომობის კუთხით;
ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა;
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
პროექტებში მონაწილეობა;
შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო
მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და
პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა;
მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა;
საქართველოს ბიზნეს-სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობო
კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში
მონაწილეობა;
„ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრების სრულფასოვანი ამოქმედება, რომლის მიზანია
საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში
საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების
ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის
ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და პრეზენტაციების
გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების
გაცნობის მიზნით;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით საქართველოს საერთაშორისო
საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება;
დუალური პროფესიული განათლების პროგრამების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობა;
ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
221
საქართველოს კულტურული ფასეულობების წარდგენა და ხელოვანთა მონაწილეობის ხელშეწყობა სხვადასხვა კულტურულ
ღონისძიებებში;
ღონისძიებათა გატარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებას ქართული ხელოვნებისა და
კულტურის მიმართ;
ქართული კულტურის მოღვაწეთა და ქართული კულტურის განვითარებისთვის უცხო ქვეყნის თვალსაჩინო მოღვაწეთა
დამსახურებების სხვადასხვა ფორმით აღნიშვნა და წახალისება;
კულტურისა და ბიზნესის პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება;
კავშირების დამყარება ხელოვნების დარგის წარმომადგენლების ინსტიტუციონალურ და კერძო ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან,
რომლებიც დაინტერესებული არიან კულტურის სფეროში საინვესტიციო პროექტებით;
სხვადასხვა ქვეყნების კულტურის პალატებთან
დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
და შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებთან პარტნიორული ურთიერთობების
ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი
რიცხვი;
ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები
და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისასად
განხილვის შესაძლებლობა;
საქართველოს ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა
საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი;
მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და
ევროკავშირში საქართველოს კულტურული ინტეგრაცია, საქართველოსა და ევროკავშირს ქვეყნებს შორის შორის ორმხრივი
ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა ხელოვნებისა და კულტურის დარგში.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2016 წელს ჩატარდა 34 ბიზნეს-ფორუმი,
222
როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 300-ზე მეტმა
კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნესსუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ქართული კომპანიების მიერ ბიზნეს-კავშირების გაფართოვება და ბიზნესპარტნიორების რიცხვის გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, მათ შორის რეგიონში; ძირითადი ნედლეულის
ფასების ვარდნა საერთაშორისო ბაზარზე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურის პალატის და საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ
განხორციელებული ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები ხელოვნებისა და კულტურის კუთხით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურის პალატის და საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ
განხორციელებული ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები ხელოვნებისა და კულტურის კუთხით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, მათ შორის რეგიონში
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (23 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგებაზე სანდოობის ამაღლების მიზნით აუდიტის
ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული მომსახურების საერთაშორისო
სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და
ევროდირექტივასთან შესაბამისობას.
ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU
დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგებისა და დაკავშირებული ანგარიშგებების მოთხოვნების გავრცელება ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“
დირექტივასთან დაახლოების (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციის სანდოობის ზრდა სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების) მიზნით.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდა.
სუბიექტების ანგარიშგების ხელმისაწვდომობა
საინვესტიციო და საკრედიტო ურთიერთობების განვითარება
საგადასახადო ადმინისტრირების ეფექტურობის ამაღლება.
კაპიტალის ბაზრის განვითარება
223
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქართულ ენაზე ნათარგმნი, სამოქმედოდ შემოღებული და სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსებული: 1.
ხარისხის კონტროლის (ISQC), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS)
მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის განახლებული ვერსია; 2. პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code)
განახელებული ვერსია; 3. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) განახლებული ვერსია; 4. მცირე და
საშუალო საწარმოებისთვია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) სატრენინგო მოდულები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ქართულ ენაზე ნათარგმნი, სამოქმედოდ შემოღებული და სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსებული:
-ხარისხის კონტროლის (ISQC), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS)
მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის განახლებული ვერსია; -პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code)
განახელებული ვერსია; -ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვია
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) განახლებული ვერსიები; 2. 630 აუდიტორის და 320
აუდიტორული ფირმის მიერ გამოყენებული აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული
(ISRS) მომსახურეობების საერთაშორისო სტანდარტების და პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code); 3. 100 აუდიტორული
ფირმა, რომლებიც დანერგავენ ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC) შესაბამის ხარისხის კონტროლის
სისტემებს; 4. 3850 (სდპ, პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის) საწარმო, რომლებიც გამოიყენებენ შესაბამისი ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს და შეადგენენ შესაბამის ანგარიშგებებს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - 1. საწარმოების, აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების მიერ ქართულ ენაზე ნათარგნი საერთაშორისო
სტანდარტების გამოუყენებლობა; 2. სტანდარტებთან შეუსაბამო ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტორული დასკვნის
მომზადება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ზედამხედველობა და მონიტორინგი: 1. რეგისტრირებული
550 აუდიტორი და 280 აუდიტორული ფირმა; 2. სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.saras.gov.ge) განთავსებული რეგისტრირებული
550 აუდიტორის და 280 აუდიტორული ფირმის შესახებ სრული ინფორმაციის განთავსება; 3. 300 აუდიტორის და 200
აუდიტორული ფირმის მიმართ განხორციელებული მოკვლევა; 4. 25-მდე აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის
მონიტორინგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ზედამხედველობა და მონიტორინგი: 1.
რეგისტრირებული 630 აუდიტორი და 320 აუდიტორული ფირმა; 2. სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.saras.gov.ge) განთავსებული
რეგისტრირებული 630 აუდიტორის და 320 აუდიტორული ფირმის შესახებ სრული ინფორმაციის განთავსება; 3. 630 აუდიტორის
და 320 აუდიტორული ფირმის მიმართ განხორციელებული მოკვლევა; 4. 162-მდე აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის
სისტემის მონიტორინგი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - 1. შესაბამისი რაოდენობის აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების მიერ რეგისტრაციის შესახებ
განაცხადის არ გაკეთება; 2. სამსახურის პერსონალის კვალიფიკაცია და გამოუცდელობა
224
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული და განგრძობითი განათლება: 1. აღიარებული ორი პროფესიული სერტიფიცირების
პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 2. აღიარებული სამი განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 3. 550
აუდიტორის მიერ გავლილი აღიარებული განგრძობითი განათლების პროგრამა; 4. 100 სერტიფიცირებული ბუღალტერი; 5.
სამსახურის მიერ აღიარებული სწავლების, გამოცდის და სერტიფიცირების მიმწოდებელი ორი ინსტიტუციის მონიტორინგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული და განგრძობითი განათლება და მათი აღიარება: 1. აღიარებული სამი პროფესიული
სერტიფიცირების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 2. აღიარებული თვრამეტი განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათი
რეესტრში ასახვა; 3. 630 აუდიტორის მიერ გავლილი აღიარებული განგრძობითი განათლების პროგრამა; 4. 240 სერტიფიცირებული
ბუღალტერი; 5. სამსახურის მიერ აღიარებული სწავლების, გამოცდის და სერტიფიცირების მიმწოდებელი სამი ინსტიტუციის
მონიტორინგი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - 1. შესაბამისი რაოდენობის ასაღიარებელი პროგრამების და საგამოცდო პროცესების არარსებობა; 2.
სერტიფიცირებით დაინტერესებული პირების მიერ სასერტიფიკაციო გამოცდების ვერ ჩაბარება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1. ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (eservices.rs.ge | SARAS) სამსახურისთვის
წარმოდგენილი 500 საწარმოს ანგარიშგება; 2. ანგარიშგების ვებ-გვერდზე (www.reportal.ge) განთავსებული 500 ანგარიშგება; 3.
საერთაშორისო სტანდარტებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართულებით საწარმოთათვის ჩატარებული ცნობიერების
ამაღლების 20 პრეზენტაცია; 4. სამსახურის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული მეოთხე კატეგორიის (მიკრო)
საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი; 5. გამოცემული მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო; 6. 80
საწარმოს მიერ წარმოდგენილი მმართველობის ანგარიშგების გასაჯაროება ანგარიშგების პორტალზე (Reportal.ge);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (eservices.rs.ge | SARAS) სამსახურისთვის
წარმოდგენილი 79 200 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება; 2. ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (eservices.rs.ge |
SARAS) სამსახურისთვის წარმოდგენილი 800 საწარმოს მმართველობის ანგარიშგება; 3. ანგარიშგების ვებ-გვერდზე (reportal.ge)
განთავსებული 80 000 ანგარიშგება; 4. სამსახურის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული მეოთხე კატეგორიის (მიკრო)
საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი, რომელის მიხედვითაც 75 000 საწარმო მოამზადებს ფინანსურ
ანგარიშგებას და წარმოადგენს სამსახურში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - 1. საწარმოების მიერ ფინანსური ან მმართველობის ანგარიშგებების მოუმზადებლობა ან სამსახურისთვის
წარმოუდგენლობა; 2. ანგარიშგებების დამუშავების შეფერხება სამსახურის პერსონალის რაოდენობრივი სიმცირის გამო
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
225
აღწერა და მიზანი
გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის სფეროების სრულყოფისთვის ნორამტიული ბაზების შემუშავება. გაზომვის ერთეულის
აღწარმოება ეტალონების საშუალებით - გაზომვათა ერთიანობის სისტემის განვითარება;
ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების (CIB) პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის - „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის DCFTA-ს ვალდებულებების შემდგომი
დანერგვისათვის“ ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ISO 9001 სტანდარტის
შესაბამისად ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების
შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება;
საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტებად;
მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ეტალონების საშუალებით გაზომვათა ერთიანობის სისტემის განვითარება;
მომსახურების შეთავაზება ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად;
გაზრდილი ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებზე.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია სამი მეტროლოგიური
ლაბორატორია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის პრიორიტეტის შესაბამისად აღიარების მიღწევა დამატებით 2 სფეროში და უკვე აღიარებულ 1
სფეროში დიაპაზონის გაფართოება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების (BIPM, COOMET) მხრიდან აღიარების პროცესის ვადების
და პროცედურების შეცვლა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში აღჭურვილი და განახლებულია ლაბორატორიები შემდეგი 9
მიმართულებით: წნევა, ტენიანობა, სიგრძე, დიდი მასები, მცირე მოცულობა, რადიოფიზიკა, ნივთიერებათა ხარჯი (აირის
საწარმოო მრიცხველები), ფიზ-ქიმიური გაზომვები და რადიოფიზიკა(ხმაურის გაზომვები);
226
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს დაგეგმილია მეტროლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიების განახლება 1 მიმართულებით
(სავარაუდო მიმართულებაა მექანიკური გაზომვები);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა ვერ მოხერხდეს შესაბამისი აღჭურვილობის დროული შეძენა მომწოდებლის მოძიების სიძნელის
გამო (აღჭურვილობის ტექნიკური სპეციფიურობიდან გამომდინარე ზოგიერთი მოწყობილობა არ არის სერიული წარმოების და
საჭიროებს სპეციალურად დამზადებას)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის იანვრის მდგომარეობით სულ საქართველოს სტანდარტად მიღებულია 11 425 საერთაშორისო
და ევროპული სტანდარტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სულ დაგეგმილია 20 000 (2022 წლის ბოლოსათვის) საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის
მიღება საქართველოს სტანდარტად;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა შეიზღუდოს საერთაშორისო/ევროპულ სტანდარტების ბაზაზე ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო
ორგანიზაციებში წევრობის შეფერხებით ან ამავე ორგანიზაციების მიერ განხორციელდეს სტანდარტების გაუქმება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის იანვრის მდგომარეობით სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებულია 6 ტექნიკური
კომიტეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 3 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა
(2019-2022 წწ);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30 %;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა ვერ მოხერხდეს ტექნიკურ კომიტეტში მონაწილე ბიზნესის და საჯარო სექტორის
წარმომადგენლების შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონი პირების მოძიება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება (20192021)წწ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის გაჭიანურება პასუხისმგებელი უწყების მიერ
ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (24 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
227
აღწერა და მიზანი
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად ღია საერთაშორისო ტენდერის
გამოცხადება შავი ზღვის შელფზე (შავი ზღვის პროექტი) და ხმელეთის თვისუფალ ბლოკებზე;
ნავთობის გადამუშავების, ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის ტრანსპორტირების ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების
ლიცენზიის (საქმიანობის ლიცენზია) გაცემა;
ნავთობისა და გაზის სფეროში სტანდარტების შემუშავება;
ნავთობისა და გაზის სფეროში მონაცემებისა და ინფორმაციის ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა და მართვა;
ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ
2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისთვის გაცემული გენერალური ლიცენზიები;
ნავთობისა და გაზის გადამუშავებასა და ტრანსპორტირებისთვის გაცემული ლიცენზიები;
შექმნილი ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 24
გენერალური ლიცენზი; ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 4 და ტრანსპორტირების 1 ლიცენზია, დასრულებულია
ლიკვიდირებული ჭაბურღილების პროგრამა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად
გამოცხადებულ ტენდერში შავი ზღვის შელფზე გამოცხადებული ტენდერის დასრულება. დასრულებული მცირედებეტიანი
ჭაბურღილების პროგრამა. 2020 წელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის ახალი 3 გენერალური ლიცენზიის გაცემა;
ნავთობისა და გაზის გადამუშავების და ტრანსპორტირების ახალი 5 ლიცენზიის გაცემა. 2021 წელი - ნავთობისა და გაზის
რესურსებით სარგებლობის ახალი 2 გენერალური ლიცენზიის გაცემა. 2022 წელი - ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების
მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-12%;
შესაძლო რისკები - საქართველოში წარმოებული ნავთობპროდუქტების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან და
ნორმებთან. 2022 წელი - სატენდერო და იურიდიული პროცედურები
228
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით
სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად - შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი
მიმართულებების შეთავაზება;
ევროპის აკრედიტაციის რეგიონული ორგანიზაციის - EA-ს მიერ აკრედიტაციის საერთაშორისოდ აღიარებული სფეროების
შენარჩუნება და აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების აღიარება. აკრედიტაციის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში
აღიარებისთვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
ღონისძიებების გატარება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
პერიოდული
ტექნიკური
ინსპექტირების
სრულად
განხორციელებისათვის
საჭირო
აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის მიხედვით
შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია;
EA-სთან აქტიური თანამშრომლობითა და საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად აკრედიტაციის
ცენტრის მენეჯმენტის გაუმჯობესებული და განახლებლი სისტემა;
აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია აკრედიტაციის სქემა სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები
შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით - 2019წ.; ტესტირების და საკალიბრებელი ლაბორატორიების ISO/IEC 17025 სტანდარტის
ახალ ვერსიაზე გადასვლის დასრულებული სამუშაოები. აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება
საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით - 2020წ.; ISO 50001 და ISO 50003 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული
აკრედიტაციის სამუშაოები შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით - 2021წ; ISO 50001 და ISO 50003 სტანდარტის ახალ ვერსიაზე
გადასვლის დასრულებული სამუშაოები. აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება საერთაშორისო
სტანდარტების მიხედვით - 2022წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10% - 2019-2020წწ; 10-15% - 2021-2022წწ;
229
შესაძლო რისკები - სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები - 2019წ.;
დასაკალიბრებელი ლაბორატორიების მოუმზადებლობა ახალ სტანდარტზე გადასასვლელად - 2020წ.; სტანდარტების ქართულ
ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა.
სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები ან/და აკრედიტაციის მიღებაში
დაინტერესების უქონლობა - 2021-2022წწ
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს კანონმდებლობით რეგულირებად და ნებაყოფლობით
სფეროებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების შეთანხმების თანახმად მიღებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში
აკრედიტაციის განხორციელება - აკრედიტაციის განხორციელება მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი მიდგომის ტექნიკური
რეგლამენტების სფეროში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური რეგლამენტების მოქმედების შეჩერება, ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული წევრია
და მონაწილეობს მის მუშაობაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება EA-ს მხრიდან აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და ახალ სფეროებში აღიარების მიღება - 2019წ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და
EA-ს შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება. საქართველოს ეკონომიკის საჭიროებების მიხედვით,
საერთაშორისო ორგანიზაციის ILAC (International Laboratory Committee) ან/და IAF (International Accreditation Forum) წევრობის
დაკმაყოფილებული პირობები - 2020-2021წწ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის
ხელშეკრულება. EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასების ჩატარება და აღიარებული სფეროების შენარჩუნება 2022წწ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - EA-ს პროცედურების მკვეთრი ცვლილება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია „პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობა - ნაგებობების აღჭურვილობისა
და პერსონალის ტექნიკური კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე“ ტექნიკური რეგლამენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების
სრულად დანერგვის ღონისძიებების განხორციელება - 2019-2020წწ.; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე
დანერგილი სავალდებულო პერიოდული ტესტირების ღონისძიებების მონიტორინგი - 2021-2022წწ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - ცვლილება კანონმდებლობაში. ტესტირების გადავადება სხვადასხვა კატეგორიის ავტომობილებისთვის - 20192020წწ; ცვლილება კანონმდებლობაში - 2021-2022წწ
230
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა (23 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე არსებული პროცესების
ეფექტურად მართვა.
მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა.
სასაწყობე ტერიტორიის მოდერნიზაცია ქონების განთავსებისა და სათანადო დონეზე დაცულობის მიზნით.
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ვებგვერდ eAuction.ge-ს მომხმარებელთათვის სერვისების მიწოდებისა და ქონების
განკარგვის პროცედურების გამარტივების მიზნით, ვებ-გვერდის მოდერნიზაციის კუთხით სხვადასხვა ქმედების განხორციელება,
ახალი სერვისების დამატება. მოსახლეობაში არსებული სერვისების შესახებ ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა;
სერვისების განვითარება;
პირტალის ბრუნვის ზრდა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - eAuction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 86,0 ათასამდე მომხმარებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა რიცხვის 10%-15%-ით ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - მომხმარებელთა მხრიდან სერვისის გამოუყენებლობა/უსაფრთხოების დონის შემცირება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქონების მიღება-შეფასება-შენახვის განახლებული მოდელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და
გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (61 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
231
აღწერა და მიზანი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონიერების მონიტორინგი;
გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის
პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო
შესყიდვების მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში;
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, განვითარება და
მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან,
ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა;
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და
სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება;
მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ
სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა;
დაიხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა;
განმტკიცდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა გაუმჯობესებამ
მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის რისკები და ქვეყანას
მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; ბიზნესის ინტერესის ზრდაზე სახელმწიფო ტენდერების მიმართ მიგვანიშნებს
წლების მიხედვით სისტემაში რეგისტრირებულ შემსყიდველ ორგანიზაციათა და მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა,
აღნიშნული შედეგის მიღწევა შესაძლებელი გახდა სააგენტოს მიერ გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და სისტემის
მოდერნიზაციის ხარჯზე. ეს ყველაფერი, სხვა ფაქტორებთან ერთად, უახლოეს მომავალში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის
ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების სტაბილურ ხარჯვას და სახელმწიფო შესიდვებში
232
მეწარმეთა მუდმივ ჩართულობას; საჯარო ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ცოდნის
გაზიარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი; სახელმწიფო შესყიდვებთან
დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ამაღლების
შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; სახელმწიფო შესყიდვებში ახალი საშუალებებისა და მეთოდების
დანერგვა, მაგალითად: ორეტაპიანი ტენდერი, რომელიც საშუალებას იძლევა გამარჯვებული გამოვლინდეს ფასისა და ხარისხის
კრიტერიუმების ერთობლიობით, რის შედეგადაც ვიღებთ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან წინადადებას. დაინერგა
ელექტრონული ტენდერების ახალი მიმართულება, რომლის თანახმადაც აღარ არსებობს ვაჭრობის რაუნდები, ხოლო ყველაზე
დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის გარდა ყველა მონაცემი დაფარულია ტენდერში ხელშეკრულების დადებამდე. ტენდერის
აღნიშნულმა ფორმამ მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყო პრეტენდენტეს შორის, ასევე შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის
შესაძლო კორუფციული რისკების შემცირება და უზრუნველყო ტენდერში რეალური ფასის მქონე წინადადებების წარმოდგენა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და
არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (47 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღწერის მონაცემთა სიზუსტე და მათი გამოყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო
ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების,
მეწარმეებისა და მოქალაქეების მიერ
233
ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
01 01
საკანონმდებლო საქმიანობა
54,696.0
54,696.0
-
57,431.0
66,302.0
69,617.0
04 01
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
16,800.0
16,800.0
-
16,800.0
16,800.0
16,800.0
05 01
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
15,830.8
15,830.8
-
16,306.0
16,795.0
17,299.0
14,308.7
14,308.7
-
14,308.8
14,308.8
13,709.0
11,998.9
11,998.9
-
14,000.0
14,500.0
16,000.0
8,490.0
8,490.0
-
8,490.0
8,490.0
8,490.0
10,750.0
7,450.0
3,300.0
9,650.0
9,650.0
9,650.0
06 03
06 01
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის
დაფინანსება
საარჩევნო გარემოს განვითარება
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
26 01
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების
26 03
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
6,400.0
6,400.0
-
6,500.0
6,500.0
6,800.0
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
6,400.0
6,400.0
-
6,400.0
6,750.0
7,100.0
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
6,000.0
6,000.0
-
6,000.0
6,000.0
6,000.0
23,220.0
4,430.0
18,790.0
17,130.0
17,430.0
17,430.0
26 07
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
234
დასახელება
კოდი
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
44 00
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
2,800.0
2,800.0
-
3,000.0
3,000.0
3,000.0
2,460.0
2,460.0
-
2,460.0
2,460.0
2,460.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
26 05
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
2,895.0
2,435.0
460.0
2,735.0
2,735.0
2,735.0
26 08
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
2,100.0
2,100.0
-
-
-
-
35 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
1,600.0
1,600.0
-
1,600.0
1,600.0
1,600.0
1,179.5
1,179.5
-
1,450.0
1,500.0
1,600.0
870.0
870.0
-
870.0
870.0
870.0
865.0
865.0
-
865.0
865.0
865.0
780.0
780.0
-
780.0
780.0
780.0
735.0
735.0
-
735.0
735.0
735.0
650.0
650.0
-
650.0
650.0
650.0
06 02
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის,
11 00
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
18 00
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის,
13 00
ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის,
14 00
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
235
დასახელება
კოდი
19 00
15 00
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის,
ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
630.0
630.0
-
630.0
630.0
630.0
625.0
625.0
-
625.0
625.0
625.0
620.0
620.0
-
620.0
620.0
620.0
610.0
610.0
-
610.0
610.0
610.0
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის,
17 00
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
52 00
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
500.0
500.0
-
500.0
500.0
500.0
05 02
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების პროგრამა
540.0
340.0
200.0
600.0
651.0
702.0
60,630.0
-
60,630.0
48,754.0
45,754.0
45,754.0
66,935.0
-
66,935.0
63,995.0
63,995.0
59,215.0
3,325.0
-
3,325.0
4,000.0
4,200.0
4,600.0
26 11
26 10
26 09
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების
განვითარება
06 99
წინა პერიოდის პროგრამები და ღონისძიებები
-
-
-
-
-
-
26 99
წინა პერიოდის პროგრამები და ღონისძიებები
-
-
-
-
-
-
3,800.0
-
3,800.0
5,300.0
5,300.0
5,300.0
1,950.0
-
1,950.0
1,900.0
1,950.0
2,000.0
57 00
26 12
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი
ცენტრის განვითარება
236
დასახელება
კოდი
06 04
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
სულ
331,993.9
172,603.9
159,390.0
41,682.2
357,377.0
42,412.2
365,968.0
324,746.0
საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება;
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების
განხორციელება;
ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება;
კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში
პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა;
მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესების, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა;
საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა;
მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა, ანგარიშვალდებულება;
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა;
საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია
237
საბოლოო შედეგი
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (01 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს მოსახლეობის მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის მინდობილი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა;
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე. წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკით და
თანამეგობრობის ჩართულობით ქვეყნის დეოკუპაციის მისაღწევად შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
საერთაშორისო
საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა
უფლებამოსილებების განხორციელება;
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირება და მათთან შეერთება;
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მიღება და მისი შესრულების საპარლამენტო კონტროლი;
საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ყოველწლიური ანგარიშების მოსმენა და შესაბამისი
რეკომენდაციების მომზადება;
საერთაშორისო საპარლამენტთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა სახელმწიფოთა პარლამენტების წევრებთან აქტიური
თანამშრომლობა;
საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, ევროკავშირსა და ნატოსთან
ინტეგრაციის პროცესების გაღრმავება და მათ დირექტივებთან ჰარმონიზაცია;
საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიებისა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება, ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება, მოქალაქეთა მდგომარეობის
გაუმჯობესება, ქვეყნის მდგრადი განვითარება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება.
238
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (01 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად,
საქართველოს პარლამენტის
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, აგრეთვე მათი
ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტისა და მისი ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად, კანონშემოქმედებითი და
მაკონტროლებელი (საზედამხედველო) საქმიანობის განსახორციელებლად.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში
პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა.
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (01 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების, საქართველოს
პარლამენტის წევრების, კომიტეტების, საპარლამენტო ფრაქციების, უმრავლესობისა და უმცირესობის, საქართველოს პარლამენტის
საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი, დოკუმენტური, საინფორმაციო,
საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების უზრუნველყოფა;
საქართველოს პარლამენტის
პლენარული სხდომების მომზადება, კანონპროექტებით უზრუნველყოფა და საკითხების
განხილვისას გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა;
საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა;
საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გაშუქება და დოკუმენტების გამოქვეყნება;
საქართველოს პარლამენტისა და მისი აპარატის საქმიანობის თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნის,
გამართული მუშაობის და განვითარების უზრუნველყოფა;
საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდის მართვა, განვითარება და ტექნიკური უზრუნველყოფა;
საქართველოს კანონმდებლობით საქართველოს პარლამენტის გამგებლობისთვის მიკუთვნებული სხვა საკითხების გადაწყვეტის
239
ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა,
ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ
ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს
საზოგადოების მაღალი ნდობით;
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო
შესაძლებლობების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;
პრაქტიკის
გაცნობა
და
აუდიტორთა
პროფესიული
გარე აუდიტის შესაძლებლობებისა და საკანონმდებლო მანდატის გაძლიერება;
მაღალხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობის შედეგად საჯარო ფინანსების მართვის თვისობრივი გაუმჯობესება, კერძოდ,
სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების
მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის გაძლიერება;
თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, მათ შორის, დიდ მონაცემთა ანალიტიკის გაძლიერება;
პარლამენტთან თანამშრომლობის გაღრმავება;
შიდა კონტროლის სისტემისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გაუმჯობესება;
საერთაშორისო და დონორ პარტნიორ ორგანიზაციებთან პროფესიული თანამშრომლობის გაღრმავება;
წლიური აუდიტორული გეგმის ფორმირებისას მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება.
მოსალოდნელი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI)
240
საბოლოო შედეგი
შესაბამისად წარმართვა;
საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა.
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 03)
აღწერა და მიზანი
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა
და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა;
არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის ბიუჯეტით
განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა;
საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით ჩატარებული საგრანტო კონკურსები არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვის.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა
საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების საქართველოს კანონმდებლობის
დაცვით ჩატარება და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა სხვა მხარეებმა
თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება;
ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება,
ეფექტიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის
დამკვიდრება; დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა;
სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო
241
ჩართულობის გაზრდა, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა;
საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო
გარემოს შექმნა, საქართველოს კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა;
საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური
უზრუნველყოფა.
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოება; ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში
სახელმწიფო წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო
ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და
ეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია;
სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა; სხვადასხვა პრიორიტეტული
სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
პროექტების მომზადება; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო
და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის
სამართალთან დაახლოებისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოს ბოლო რედაქციის დამუშავება და წარდგენა საქართველოს
მთავრობისთვის;
სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე,
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და
ინდივიდუალურ დავებზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა. ეროვნულ სასამართლოში
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო
ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
კომპეტენციის გათვალისწინებით, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმომადგენლობა;
სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და
242
საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა. ხელშეკრულების
პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის
მომზადება;
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური
პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება; ანტიკორუფციული
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია,
ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ორ წელში ერთხელ განახლება, პროგრესის და შესრულების შეფასების ანგარიშების
მომზადება; ეროვნულ დონეზე „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმის − „ღია
მმართველობა − საქართველოს“ ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერებაზე ზრუნვა; გენდერული თანასწორობის
უზრუნველყოფის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის
იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან
დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის განსაზღვრა, მისი განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი;
ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის საქმიანობის
ორგანიზება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება;
საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების წარმატებით დასრულება;
ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის განმავლობაში ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქართველოს
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 58 აქტთან დაახლოება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის
186 აქტთან დაახლოება (2019 წელი − 79 აქტთან დაახლოება; 2020 წელი − 41 აქტთან დაახლოება; 2021 წელი − 36 აქტთან
დაახლოება; 2022 წელი − 30 აქტთან დაახლოება);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების არასაკმარისი ჩართულობა
2.
243
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის
სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს
/სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 27%-30%
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80% არის საქართველოსთვის
წარმატებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80% არის
საქართველოსთვის წარმატებული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - სასამართლოს მიერ დიდი რაოდენობის ერთგვაროვან საქმეებზე დარღვევის დადგენა; სასამართლოს მიერ
ისეთი თხოვნების დიდი რაოდენობით გამოგზავნა, რომლებიც მოითხოვს უწყებების მიერ კომპლექსური ღონისძიებების
გატარებას
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების უწყებათაშორისი კოორდინაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების სამოქმედო გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადაყვანილი დოკუმენტებით, საარქივო
ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, დოკუმენტების აღწერა და
ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა;
საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადაყვანა, რაც უზრუნველყოფს დოკუმენტების დედნების
დაუზიანებლად შენარჩუნებასა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობას, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების
ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობას. ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება
რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობებია
შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის ახალი შენობის მშენებლობა და აღჭურვა;
244
მოქალაქეზე ორიენტირებული სერვისების დანერგვისა და საარქივო დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით
მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემის განახლება, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა
და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული
კატალოგების შექმნა და განვითარება;
ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნული არქივის დაკომპლექტების წყარო ორგანიზაციებიდან და ეროვნული საარქივო ფონდისადმი
მიკუთვნებული დოკუმენტების მფლობელი სხვა პირებიდან ელექტრონული დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვისა და
არქივირების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული არქივის
დოკუმენტები;
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები;
შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ბოლოსათვის აშენებული/გარემონტებული და აღჭურვილი 5 არქივი, ცენტრალიზაციას
დაქვემდებარებული 42 ადგილობრივი არქივი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 1 არქივი (ახალქალაქი), 2020 წელს დასრულდება შიდა
ქართლის რეგიონული არქივის შენობის მშენებლობა და აღჭურვა, ასევე, ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 2 არქივი (კასპი და
ხაშური);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაგეგმილი პროექტის ვადის ცვლილება 2-3 თვე;
შესაძლო რისკები - სამშენებლო-სარემონტო და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შეფერხება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის დამატებით სერვისები: „მასალები საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ“, „ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფონდი“ და „ეროვნულ არქივში დაცული მასალა გერმანელების
შესახებ“. ასევე, სატესტო რეჟიმში გაეშვება მკვლევართა მომსახურების სისტემაში ცვლილებები და დამატებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება/გაუმჯობესება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 1 სერვისი;
შესაძლო რისკები - პროექტთა პრიორიტეტიზაციის ცვლილება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლომდე ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის ფარგლებში დასკანირდება 5 400
ათას დოკუმენტზე მეტი;
245
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადაყვანილ იქნება დამატებით 700 ათასი გვერდი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%-5%;
შესაძლო რისკები - მწყობრიდან გამოსული ძვირადღირებული სკანერული აპარატურის სწრაფად ჩაუნაცვლებლობა. სკანირების
ჯგუფში ადამიანური რესურსების მკვეთრი კლება
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (41 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმური
და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის რეკომენდაციების
შემუშავება;
მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და წარდგენა;
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;
ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადებების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;
საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;
ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის, სოციალური რეკლამის დამზადება
და მასმედიით გავრცელება;
სამიზნე აუდიტორიისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;
საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიურად გამოცემა;
ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციის გამოცემა და
გავრცელება;
246
ტოლერანტობის კულტურის განვითარების და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა; ეროვნული და რელიგიური
უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი,
ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისათვის
წარდგენა;
საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმისა და სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის განხორციელება რელიგიათა საბჭოს და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს მონაწილეობით;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა ცენტრსა და რეგიონებში;
არასრულწლოვანთა პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;
სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;
24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლისთვის მომზადების
ზედამხედველობა;
საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის სფეროში არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების
მონიტორინგი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული, გენდერული თანასწორობის დარღვევასთან
დაკავშირებული განცხადებების/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების
მომზადება;
საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო და არასახელმწიფო
ორგანოებისა და ორგანიზაციების საქმიანობისა და გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;
247
გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი;
ე. წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება;
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგი.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ადამიანის უფლებების დარღვევევის აღმოჩენა და დაფიქსირება;
საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია;
დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია;
რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის
პროცესის გაძლიერება;
სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის
ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა.
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლის
განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში;
დარღვეული
უფლებების
ფაქტებზე
საქართველოს
სახალხო
დამცველის
მიერ
გაცემული
რეკომენდაციების/წინადადებების/შუამდგომლობების რაოდენობა; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა
პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/
რაოდენობა.; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ
ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა; აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი
რაოდენობის მონიტორინგი
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (36 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის,
სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე, იურიდიული დახმარების გაწევა;
მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი ოფისის გახსნა;
248
იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში
დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა;
იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საადვოკატო
მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით.
უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი.
გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება სულ ცოტა 5%-ით
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - იუსტიციის სახლი
სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება,
პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ახალი
სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება.
დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სსიპ - დაცვის
პოლიციის დეპარტამენტის, ენერგოკომპანიების, სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტოსა და კერძო სექტორის სერვისები, ასევე,
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინა
ხაზი. იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი
დაინტერესებულ ქვეყნებში;
ინფრასტრუქტურული ხარვეზები აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების
შეუფერხებელ მიწოდებას;
იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა დიდ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში (ბოლნისი, ხაშური, ქარელი).
249
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი;
მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს მომხამრებელთა კმაყოფილების დონე, სავარაუდოდ, შეადგენს 86%-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შეადგენს 86-88%-ს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3.5%;
შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა. არასაკმარისი საკადრო რესურსი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა სავარაუდოდ, იქნება 20 000 მომხმარებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს − 22 000 მომხმარებელი 2020 წელს − 23 000 მომხმარებელი 2021 წელს − 23 000 მომხმარებელი
2022 წელს − 23 000 მომხმარებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (51 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის
კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს
მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო
და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან;
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების და
ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების
კონტროლი;
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე, საჯარო და კერძო
დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე,
მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი;
250
სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების არსებობის
შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის შესაბამისად;
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი
მოვლენების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება;
სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ
შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი;
ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ.
ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და
მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით;
ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება; ინფორმაციული უსაფრთხოების შეღწევადობის (მდგრადობის)
ტესტირება; კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა;
კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება; ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული
ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა;
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის აპარატურულპროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ - ელექტრონული სერვისების მეშვეობით
უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა; „მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ
რეალიზებული სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისები, რომლებზეც შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული პირის
უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ამ ეტაპზე
ინტეგრირებული საკონტეინერო გადაზიდვები და სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების ეტაპობრივად დამატება; ეროვნული
სისტემის ინტეგრირება მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;
251
ვებგვერდის (data.gov.ge) სრული მხარდაჭერა, რომელზეც სამოქალაქო და ბიზნესსექტორისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი
საჯარო, სტრუქტურიზებული ინფორმაცია ქვეყნდება;
ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი
სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია. რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და
ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, პირველადი
მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით;
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე დროული და ეფექტური რეაგირება;
ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჯამში მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებული 155 სერვისი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომია 2019 წელს 170 სერვისი, 2020 წელს − 185
სერვისი, 2021 წელს − 200 სერვისი, 2022 წელს − 215 სერვისი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სერვისიების ინტეგრაციის შეფერხება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 900 ინციდენტზე.
დაზარალებულ ორგანიზაციებს ინციდენტებზე მიეწოდათ ინფორმაცია სხვადასხვა რეკომენდაციის და რეაგირების გზების
მეთოდების შესახებ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორგანიზაციების საჭიროებიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად არანაკლებ 1000 ინციდენტზე
მოხდება რეაგირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების მხრიდან ვერ დაფიქსირდა კომპიუტერული
ინციდენტი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ღია მონაცემების პორტალზე (data.gov.ge) ატვირთული 690 მონაცემთა ცხრილი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 700 მონაცემთა ცხრილი, 2020 წელს − 740
მონაცემთა ცხრილი, 2021 წელს − 800 მონაცემთა ცხრილი, 2022 წელს − 840 მონაცემთა ცხრილი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
252
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრიდან არასაკმარისი ნება
მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (26 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
საქართველოს მთავრობის მიერ შერეჩეულ 12 საპილოტო არეალზე, საჯარო რეესტრის მიერ პროაქტიულად მოპოვებული
ინფორმაციის საფუძველზე, მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის დასრულება;
რეგისტრირებულ მონაცემებზე ხარისხის კონტროლის განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის არსებული პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობის შეფასება;
მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის რეგულაციების სამართლებრივი ანალიზი და ხარვეზების გამოვლენა;
მიწის რეგისტრაციის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა და ამოქმედება;
მიწის რეგისტრაციის ელექტრონული პორტალის დანერგვა და ამოქმედება;
საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული
სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება,
დასამტკიცებლად მთავრობისთვის წარდგენა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 12 საპილოტო არეალში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა
წარედგინება მთავრობას
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (35 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
253
აღწერა და მიზანი
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის და ადამიანური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესების
კოორდინაცია, საჯარო სამსახურის ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს
შეფასების და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის, აგრეთვე მოხელეთა კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების ერთიანი
სისტემის დანერგვა;
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის
მონიტორინგი;
საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება.
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
აღწერა და მიზანი
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის;
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება;
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის
ფუნქციების შესრულება.
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციები (11 00 – 19 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციები
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან
თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება;
კოორდინაციით
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების
მომზადება;
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის
254
მონიტორინგი.
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (52 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
აღწერა და მიზანი
სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა;
ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა და დამკვიდრება;
სახელმწიფო ენის ფლობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, შენახვა, სიტემური კვლევა და განვითარება;
საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ენის როგორც უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
წარმოჩენა
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების პროგრამა (05 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
აღწერა და მიზანი
სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საჯარო ფინანსების და აუდიტის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ინსტიტუციური
განვითარება.
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
აღწერა და მიზანი
უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და
255
არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და
სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების
რეესტრის ფორმირება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნა და განვითარება. მონაცემების გახსნილი,
დეცენტრალიზებული, მაგრამ, ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც ორიენტირებულია მრავალფუნქციურ
მოხმარებასა და გაზიარებაზე. მაღალი ხარისხის ჰარმონიზებული სივრცითი მონაცემების წარმოება და ხელმისაწვდომობა
ვებპორტალის (გეოპორტალის) საშუალებით სახელმწიფო უწყებების, ბიზნესსექტორის, აკადემიური წრეებისა და
მოქალაქეებისთვის;
ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სანავიგაციო სისტემის მიმართ შიდა და გარე
მომხმარებლების არსებულ მოთხოვნებს და თავსებადი იქნება გლობალურ სანავიგაციო სისტემებთან. მომხმარებლებისთვის
ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირების გაადვილება, დახმარება დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ოპტიმალური
მარშრუტის შერჩევაში მინიმალური დროის ან მინიმალური მანძილის კრიტერიუმების გათვალისწინებით;
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული პირების
სარეგისტრაციო მასალათა დამუშავება, ბაზებში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება და ციფრულ მატარებლებზე
გადატანა,
რაც
უზრუნველყოფს
სარეგისტრაციო
დოკუმენტაციაზე
ხელმისაწვდომობის
ზრდას,
დისტანციური
გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა
დიგიტალიზებული საარქივო დოკუმენტაცია განთავსდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომი გახდება
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის;
IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს არსებული ელექტრონული სერვისების უწყვეტად და სწრაფად
მიწოდებას, ასევე, სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის ინფრასტრუქტურის გაფართოება;
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 1 100-მდე თანამშრომლის ცენტრალიზებულად განთავსების და შესაბამისად
ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით, სათავო ოფისის მშენებლობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის მიმდებარე
ტერიტორიაზე.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა;
სარეგისტრაციო მასალების სისტემატიზაცია და ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 1.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 1.0
ვერსია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 2.0 ვერსია; ეროვნული
სანავიგაციო სისტემის 2.0 ვერსია; 2020 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 3.0 ვერსია; ეროვნული
სანავიგაციო სისტემის 3.0 ვერსია; 2021 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 4.0 ვერსია; ეროვნული
სანავიგაციო სისტემის 4.0 ვერსია; 2022 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 5.0 ვერსია; ეროვნული
256
სანავიგაციო სისტემის 5.0 ვერსია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ეროვნული სანავიგაციო სისტემისა და ეროვნული სივრცითი მონაცემების
ინფრასტრუქტურის კონკრეტული ვერსიების შემუშავების დროში გადავადება;
შესაძლო რისკები - პოლიტიკური მხარდაჭერის შესუსტება; საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ტექნიკური და
ფინანსური დახმარების შეწყვეტა; სხვადასხვა უწყების, როგორც ეროვნული სივრცითი ინფრასტრუქტურის სუბიექტების, მიერ
მათზე დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობების არასრულფასოვნად შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის არქივირებული იქნება 46 947 საქმე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს − დამატებით 18 150 საქმის დაარქივება; 2020 წელს − დამატებით 18 150 საქმის დაარქივება;
2021 წელს − დამატებით 18 150 საქმის დაარქივება; 2022 წელს დამატებით − 18 150 საქმის დაარქივება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - საკადრო რესურსის გადინება
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, ახალი და ინოვაციური სერვისების დანერგვა და აღნიშნული სერვისების
ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა.
მრავალმოსახლე და მუნიციპალური ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში საზოგადოებრივი ცენტრების აშენება, რაც საშუალებას
მისცემს მოსახლეობას, სოფლიდან გაუსვლელად, მიიღოს როგორც სახელმწიფო (სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული არქივის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და
სხვა), ისე კერძო სექტორის (საბანკო, სატელეკომუნიკაციო და სხვა) მომსახურება. ასევე, მუნიპიცალური სერვისების
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის სისტემა (მმს)
დანერგვა.
სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწის, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობის
მიზნით, თითოეული მოქალაქის რეგისტრაციის მონაცემების დაკავშირება ახალ მისამართებთან (ფორმირებული მობილური
ჯგუფების მიერ საველე სამუშაოების შედეგად თითოეულ მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა იდენტიფიცირება) და ამ
მისამართების გადატანა სააგენტოს საინფორმაციო სისტემაში;
სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია და სააგენტოს
ბიზნესპროცესების უსაფრთხოების დონის ამაღლება.
ახალი, ცენტრალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც ერთიან ჩარჩოში მოაქცევს სააგენტოში
მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს და შექმნის უფრო თანამედროვე პლატფორმას. სერვისებზე უფრო მაღალი ხელმისაწვდომობის
257
და ახალ მოთხოვნილებებზე სწრაფი რეაგირების მიზნით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და
განვითარება.
შემდეგი სახელმწიფო სერვისები - ციფრული ხელმოწერა, ციფრული შტამპი, დროის აღნიშვნა, ერთიანი ავთენტიფიკაციის
სისტემა და სხვა - დანერგვა და გაუმჯობესება;
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარების მიზნით გაგრძელდება კომისიის როგორც
ანალიტიკური, ისე ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, განხორციელდება მიმდინარე წლის მიგრაციის სტრატეგიისა და მისი
სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, შემუშავდება შემდგომი წლების სტრატეგიის დოკუმენტი და
სამოქმედო გეგმა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სააგენტოს სერვისების ხელმისაწვდომობა როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე;
ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის ფუნქციონირებს 66 საზოგადოებრივი ცენტრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ფუნქციონირებს 70 საზოგადოებრივი ცენტრი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1 საზოგადოებრივი ცენტრი;
შესაძლო რისკები - მზაობისა და შესაძლებლობების ნაკლებობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის დასრულდება 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წწ. სამოქმედო
გეგმის შეფასების პროცესი; დამტკიცდება მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2020 წლის სამოქმედო გეგმა; 2020 წელს − შემუშავდება და
დამტკიცდება 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2021 წლის სამოქმედო გეგმა; 2021 წელს − შემუშავდება და
დამტკიცდება 2022 წლის სამოქმედო გეგმა. 2022 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2023 წლის სამოქმედო გეგმა;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების ჩართულობის ნაკლებობა
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (26 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული
დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს გამართული
ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ უზრუნველყოფას, ელფოსტის
258
სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ
უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის
პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და
ინციდენტების მართვას, ციფრული ტელეფონიის სერვისს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული
ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას და სხვ;
სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი
კვლევების ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებების მუშავება, რომლებიც მორგებული იქნება
დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება;
დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით ტექნოლოგიის განვითარება როგორც
პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით. ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობა
დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის;
სერვისებზე გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისი საწარმოო შესაძლებლობების ზრდის მიზნით, სათავო ოფისის მშენებლობა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე (სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან
ფინანსური რესურსების გაერთიანებით).
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები
ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაწეულია 30 ორგანიზაციისთვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი − მომსახურება გაეწევა 40 ორგანიზაციას 2020 წელი − მომსახურება გაეწევა 45 ორგანიზაციას
2021 წელი − მომსახურება გაეწევა 50 ორგანიზაციას 2022 წელი − მომსახურება გაეწევა 55 ორგანიზაციას;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3 ორგანიზაცია;
შესაძლო რისკები - 1. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის ბიუჯეტის დეფიციტი 2. ბაზარზე კონკურენტი ორგანიზაციის
მიერ ფასების შემცირება (თვითღირებულებაზე ქვემოთ) 3. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკის მიდგომის
ცვლილება აუთსორსიდან საკუთარ IT ჯგუფზე გადასვლაზე
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 12)
პროგრამის
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
259
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამართლებრივი
სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა; ნორმატიული აქტებისათვის იურიდიული ძალის მინიჭების მიზნით მათი სრული
ტექსტის პირველადი გამოქვეყნება ოფიციალურ ვებგვერდზე (https://matsne.gov.ge);
ხელმისაწვდომი, დაცული, მუდმივად განახლებადი ოფიციალურ ვებგვერდის ადმინისტრირება, სადაც მომხმარებელს შეუძლია,
იხილოს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო
სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტები და საჯარო განცხადებები;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება და შემდგომ ანგარიშგებასთან
დაკავშირებული
ევროკავშირის
შესაბამისი
კანონმდებლობის
ქართულ
ენაზე
თარგმნა,
ხოლო
საქართველოს
კანონმდებლობის/კანონპროექტების − ინგლისურ ენაზე თარგმნა. „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე, რომელზეც განთავსებულია
ტერმინოლოგიური ბაზა (TB) ახალი დამუშავებული ტერმინების და არსებული გადამოწმებული ტერმინების მუდმივად
განთავსება;
დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო მიზნებისათვის
სხვადასხვა ნორმატიული აქტის, წიგნისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური ვერსიების გამოცემა.
სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ვებგვერდზე რეგისტრირებული იქნება 4 600 ავტორიზებული მომხმარებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში, ყოველწლიურად, ავტორიზებულ მომხმარებელთა 100 ერთეულით ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 30 მომხმარებელი;
შესაძლო რისკები - ახალი პროგრამული ფუნქციონალების დამატების შეფერხება
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (57 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება;
სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა;
ევროდირექტივებთან (მათ შორის არასახელმწიფო საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით)
საქართველოს სადაზღვევო
260
კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია;
სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება.
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია;
სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა;
კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია.
სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა;
კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სადაზღვევო ბაზრის გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და დახვეწა
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (06 04)
აღწერა და მიზანი
არჩევნების დაგეგმვა – სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
არჩევნების ჩატარებისათვის საჭირო ინვენტარის შესყიდვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა;
საარჩევნო პერიოდში საიმიჯო კამპანიის წარმოება;
261
ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა;
გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სამართლიანად შემდგარი არჩევნები;
საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია;
საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური მოხელეები:
არჩეული საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და განხილული
დავების რაოდენობა
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების
ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის დროს მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მოიცვა მედია
საშუალებების დაფარვის არეალმა
4.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით ცესკოს
კონტაქტ ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობა
5.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა
6.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო პროგრამების
რაოდენობა
7.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები
262
8.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის (ცესკო/ოლქები/უბანი) მოწყობა, საარჩევნო
ინვენტარის შესყიდვა/განახლება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
27 06
25 06
22 00
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობა
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
სულ
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
57,850.0
57,850.0
-
65,050.0
65,050.0
65,050.0
50,000.0
50,000.0
-
70,000.0
80,000.0
100,000.0
2,965.0
2,965.0
-
2,965.0
2,965.0
2,965.0
110,815.0
110,815.0
-
138,015.0
148,015.0
168,015.0
263
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (27 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;
ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება მესაკუთრეთა უფლებების აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;
ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა;
დევნილი მოსახლეობისთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა;
საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ვალდებულებები შესრულებულია, იდენტიფიცირებულია არაკონტროლირებად
ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეები და დაცულია მათი უფლებები;
დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელება;
ხორციელდება: ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა, დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, მიმდინარეობს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება შეუფერხებლად;
ეკომიგრანტები უზრუნველყოფილ იქნენ საცხოვრებელი სახლებით; დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი. განხორციელდება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურ-
264
ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი
სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (27 06 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
ევროკავშირის ქვეყნებიდან და სხვა გეოგრაფიული არეალიდან დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სხვადასხვა სახის სარეინტეგრაციო
მომსახურებების გაწევა, მათ შორის:
სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება, ასევე ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;
შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება;
პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;
საცხოვრისით დროებითი უზრუნველყოფა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 150 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სარგებლობს
სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა
ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (27 06 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
განხორციელდება სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა, დაზარალებული
ოჯახებისთვის სამინისტროს მიერ 2012 წლამდე შესყიდული სახლების კერძო საკუთრებაში გადაცემა; ეკომიგრანტთათვის
265
საცხოვრებელი სახლების შეძენა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 5000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება
ეკომიგრანტთა 120 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის
ოდენობით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 174-მდე ოჯახი;
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (27 06 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
აღწერა და მიზანი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს:
სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლას და შემდგომში მათ
რეაბილიტაციას;
ქართველი მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვას ქვეყნის მასშტაბით;
სახლების შესყიდვას და საკუთრებაში გადაცემას დევნილი ოჯახებისათვის სულადობის მიხედვით;
ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის) გამოსყიდვას კერძო მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში
გადაცემას;
ფულადი დახმარების გაწევას იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და აქვთ
იპოთეკური ვალდებულება;
ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას;
266
საცხოვრებელი ფართობების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი
დახმარებების გაწევას;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით დევნილთა საკუთრებაში
არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 4
ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 3 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და
შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;
შესაძლო რისკები - კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 300-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 1 000-მდე ოჯახს
საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 700-მდე ოჯახს
საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 100 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი
დახმარება; სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი
ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს განხორციელდა
გენდერული ასპექტების გათვალისწინება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა
ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა
საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს
გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება
4.
267
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის
დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული
ხარჯის დაფინანსება;
შესაძლო რისკები - ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში არსებულ
ობიექტებში (სულ 200 -მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში
არსებულ ობიექტებში (სულ 150-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (25 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
აღწერა და მიზანი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და
საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და
საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 1024-მდე ოჯახი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მდებარე ახალი საცხოვრებელი ბინებით
დაკმაყოფილებული დევნილთა 3760-მდე ოჯახი. მათ შორის, 2019 წელს საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 1000-მდე
ოჯახი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება (ჩაშლა), კონტრაქტით გათვალისწინებული
ვადების დარღვევით
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (22 00)
268
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის განხორციელება, სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ განხორციელების კოორდინირება,
ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა,
გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისება, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე რეგისტრაციის და სამეწარმეო
საქმიანობაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის, გამყოფი ხაზების გასწვრივ მომსახურების და
ინფრასტრუქტურის განვითარების, ახალი სერვისების დანერგვის და ამოქმედების ხელშეწყობა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
გარემოს დაცვის ხელშეწყობა; ტერიტორიების მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მასალის და ტექნიკის,
მცენარეთა მოვლის საშუალებების მიწოდების და სხვადასხვა პარაზიტებთან/მწერებთან ბრძოლაში დახმარების ხელშეწყობა.
საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე განათლების ყველა
საფეხურისადმი წვდომის გამარტივების, განათლების სისტემაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის
ხელშეწყობა. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ჩარიცხვის გამარტივების და ახალი შესაძლებლობების შექმნის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული
განათლების აღიარების გამარტივების, პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობის, აფხაზური ენის დაცვის და
განვითარების ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებისა და საერთაშორისო
საგანმანთლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისებისადმი წვდომის გამარტივება და
გაუმჯობესება, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობების გაზრდა, ოკუპირებული
ტერიტორიებისთვის სხვადასხვა მედიკამენტებისა და სამედიცინო ტექნიკის მიწოდება. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
შესახებ შეთანხმებიდან, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებიდან და
საქართველო-ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლიდან გამომდინარე ყველა სარგებლისა და შესაძლებლობის
შეთავაზება/გაზიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის, ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის
საკითხებზე. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობისათვის საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ხელმისაწვდომობის და
სამოქალაქო აქტების გაცემის გამარტივების ხელშეწყობა;
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება. ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის
ხელმძღვანელობა;
გალში და ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში
269
მონაწილეობა. საქართველოში და საზღვარგარეთ გამართულ ღონისძიებებში, საერთაშორისო ფორუმებში და ფორმატებში
მონაწილეობა, პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზება;
გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების სახელმწიფო კომისიის თანა-თავმჯდომარეობა;
„სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 - 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების
კოორდინირება; სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის
საქმიანობის კოორდინირება; კომისიის ფარგლებში არსებული თემატური ჯგუფების მუშაობის წარმართვა;
„სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ შუალედური
შეფასების მომზადება და წარდგენა;
სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროცესში აქტიური კომუნიკაცია/თანამშრომლობა როგორც ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენლებთან, ისე ეთნიკურ უმრავლესობასთან;
სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით სახელმწიფო ენის
სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა;
ეთნიკური უმცირესობების მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და არაქართულენოვანი ბეჭდვითი
მედიის ხელშეწყობა;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და პოპულარიზაციის, კულტურული მრავალფეროვნების წახალისების და
თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა. კონკრეტული კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინტერკულტურული
პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება;
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებსა და სერვისებზე
საინფორმაციო/ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გამართვა;
რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით
გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ მიმდინარე პროცესების რეგულირება;
კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის შერიგების, დიალოგის და კონტაქტების ხელშეწყობის მიზნით ნდობის,
აღდგენისა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა;
კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილ არასწორ/უარყოფით
სტერეოტიპებთან და პროპაგანდასთან გამკლავების, მავთულხლართებისა თუ სხვა ბარიერების, ასევე ხელოვნური
270
დაშორიშორების შედეგად ადამიანთა შორის ჩამოყალიბებული გაუცხოების აღმოფხვრა, გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები
მოსახლეობის საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანება;
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით
დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების
განვითარების მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა;
ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ეთნიკური უმცირესობის უფლებების
დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია. მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება. „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენციით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების
შესრულების ხელშეწყობა. სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული არაქართულენოვანი მედია საშუალებების, კერძოდ სომხურენოვანი გაზეთის შპს „ვრასტანის“ და
აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის შპს „გურჯისტანის“ მხარდაჭერა;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულების
შესრულება. 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტთან დაკავშირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და
დანარჩენ საქართველოში არსებული სამარხებიდან ექსჰუმირებული ნეშტების ამოცნობის პროცესის ხელშეწყობა და
გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება;
271
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
32 12
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და
პოპულარიზაცია
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
116,280.0
116,200.0
80.0
120,330.0
120,330.0
120,350.0
32 10
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
78,810.0
68,702.0
10,108.0
75,300.0
75,300.0
75,300.0
42 01
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
119,100.0
58,200.0
60,900.0
130,344.0
138,226.0
152,847.0
21,170.0
21,170.0
-
21,170.0
21,170.0
21,170.0
28,256.0
21,064.0
7,192.0
28,256.0
28,256.0
28,256.0
14,738.0
14,738.0
-
14,738.0
14,738.0
14,738.0
7,707.0
7,400.0
307.0
8,000.0
8,500.0
9,000.0
5,330.0
5,330.0
-
5,330.0
5,330.0
5,330.0
1,945.0
1,945.0
-
1,945.0
1,945.0
1,945.0
1,805.0
1,805.0
-
1,805.0
1,805.0
1,805.0
1,768.0
1,768.0
-
1,768.0
1,768.0
1,768.0
870.0
870.0
-
870.0
870.0
870.0
32 13
32 11
45 01
32 08
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და
ხელშეწყობის ღონისძიებები
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის
სრულყოფა
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები
50 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
45 08
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
45 09
45 03
45 06
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის
სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების
272
დასახელება
კოდი
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
ცენტრი
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
800.0
800.0
-
800.0
800.0
800.0
685.0
685.0
-
685.0
685.0
685.0
653.0
653.0
-
653.0
653.0
653.0
645.0
645.0
-
645.0
645.0
645.0
500.0
500.0
-
500.0
500.0
500.0
261.0
261.0
-
261.0
261.0
261.0
230.0
230.0
-
230.0
230.0
230.0
100.0
100.0
-
100.0
100.0
100.0
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის
45 04
წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა პანსიონატი
45 13
45 02
45 12
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის
სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო
ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე
45 05
ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი
გრანტი
45 07
45 10
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და
ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
სულ
401,653.0
323,066.0
78,587.0
413,730.0
422,112.0
437,253.0
273
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (32 12)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების
ფონდი
აღწერა და მიზანი
ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და
ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, საერთაშორისო ტურნირები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, სასწავლო საწვრთნელო
შეკრებები).
საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტის ეროვნული
სახეობების განვითარების ხელშეწყობა.
მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა; „სპორტი ყველასათვის“ მოძრაობის განვითარება; მასობრივი
სპორტული ღონისძიებების გამართვა;
ოლიმპიური, პარალიმპიური, სურდლიმპიური, სპეციალური ოლიმპიური და სხვა მოძრაობების განვითარების ხელშეწყობა;
სპორტულ ორგანიზაციებში „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დანერგვის მიზნით, დაგეგმვის ეტაპზე მონაწილეობა და
სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება.
საქართველოში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობა და მასობრივი სპორტული
ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზება. საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნის ცნობადობის და იმიჯის ამაღლება, სპორტული
ტურიზმის განვითარება;
საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საბაზისო დაფინანსება. საქართველოს ეროვნულ
ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების ფინანსური სტიმულირება; საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში
მონაწილე კლუბების საპრიზო და პრემიალური ფონდის განკარგვა;
მასობრივი სახის საფეხბურთო ღონისძიებებისა და საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელება;
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მაღალი მიღწევებისა და მასობრივ სპორტში ჩართული პირების გაზრდილი მაჩვენებელი;
მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები;
სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა;
რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულ პირთა რაოდენობის ზრდა;
274
ეროვნულ სპორტის სახეობებში ჩართულ პირთა რაოდენობის ზრდა;
სპორტში გამოვლენილი დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი;
საქართველოში გამართული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი მაჩვენებელი;
მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვის გაზრდილი მაჩვენებელი;
სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდილი მაჩვენებელი.
ჩამოყალიბებული ფეხბურთის საკლუბო სისტემა;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 28%. ჩატარებული 40-ზე
მეტი მასობრივი ღონისძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის 31%. 50 - ზე მეტი
ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - -მინიმუმ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-7%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80
საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების
100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად
275
ყოველწლიურად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების
ხელშემწყობი პროგრამების 130-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება
მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, მათ შორის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების,
ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების მომზადება და მათი გაშუქების უზრუნველყოფა.
უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების მიწოდება.
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები (32 13)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების
წევრებისთვის, მწვრთნელებისთვის, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალისთვის და პერსპექტიული სპორტსმენებისთვის
ყოველთვიური სტიპენდიის გაცემა.
ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისთვის ყოველთვიური და ერთჯერადი სოციალური დახმარებების გაცემა;
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა;
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების, რუსთაველის პრემიის ლაურეატების და ხელოვნების მუშაკთა სოციალური
დახმარების გაცემა; დაცვა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ფინანსურად უზრუნველყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონები, მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევით დაინტერესებული
ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები;
სოციალურად დაცული ვეტერანი სპორტსმენები, სპორტის მუშაკები, სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები, რუსთაველის
პრემიის ლაურეატები და ხელოვნების მუშაკები;
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები.
276
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 912 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს ყოველწლიურად 930 ბენეფიციარი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს 757 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს ყოველწლიურად 865 ბენეფიციარი
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (32 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტრო; საქართველოს მუზეუმები; სსიპ - საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
აღწერა და მიზანი
„კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის
საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს არსებული
პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების უზრუნველყოფა;
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ეროვნული უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის მიზნით;
უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა;
საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია,
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული ზომების
მიღება, სამუზეუმო ფონდების სისტემატიზაციისა და ხელმისაწვდომობის მიზნით, სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონული
სისტემის egmc.gov.ge წარმოება-ადმინისტრირება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება;
მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა;
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო
და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“
კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული
277
მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით;
მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის;
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის
მექანიზმების შემუშავება;
კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა;
კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაციის გაზრდა;
კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა,
სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონული სისტემაში
egmc.gov.ge აღრიცხული ექსპონატების გაზრდილი რაოდენობა, მუზეუმებში ვიზიტორთა და შემოსავლების გაზრდილი
რაოდენობა;
„კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული და განხორციელებული სამოქმედო გეგმები;
საზოგადაოების ცნობიერების ამაღლება ეროვნული უმცირესობათა კულტურის შესახებ;
უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება;
კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე
მასშტაბური ძეგლები; საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული ასახული მონაცემები
საინფორმაციო სივრცეში; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები;
გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე;
კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო, ვიზიტორებისა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა.
საბოლოო შედეგის
278
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონული სისტემაში egmc.gov.ge აღრიცხული 11 000-მდე ექსპონატი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონული სისტემაში egmc.gov.ge აღრიცხული 15 000-მდე
რეგისტრირებული ექსპონატი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი ტექნიკისა და პერსონალის უნარ-ჩვევების არქონა, ინტერნეტზე შეზღუდული წვდომა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით,
ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 70-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით,
ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7% (გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესში
გამოვლენილი ახალი გარემოებები, სავარაუდო;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ
გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 176 021-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 185 000-მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მუზეუმების საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
არქონა
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდისათვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (მათ შორის, მაღალმთიან
რეგიონებში) საქართველოს საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის
(სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები, დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი,
პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება.
279
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (32 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი;
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;
სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების
სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა
უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება,
საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და
სრულყოფა;
სოციალური მეწარმეობაში ჩართვის გზით ახალგაზრდული კავშირების გაძლიერების ხელშეწყობა;
ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და სერტიფიცირება,
ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარჩვევების განვითარება, მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზება;
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა,
ეთნიკური/ეროვნული უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის
ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის
ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი
პროგრამების განხორციელება;
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა
სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება
სხვადასხვა მიმართულებით;
სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობების გაღრმავება;
ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;
ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების განვითარება, საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან დასაქმებაზე გადასვლის
სისტემის განვითარება, ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, პროფესიული
შესაძლებლობების ზრდა.
280
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 48 550-მდე
ბენეფიციარმა, „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“ პროგრამაში ჩაერთო 989 ბენეფიციარი; პროგრამა „მომავლის ბანაკმა“
(ანაკლიასა და შაორში) უმასპინძლა 3 108 ახალგაზრდას; პროექტ „ნორჩ მაშველთა კლუბის“ აქტივობებში ჩაერთო 30 მოსწავლე;
„ახალგაზრდული ფესტივალი 2017“- ში ჩართული იყო - 3 065 პირდაპირი და 45 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. დაფინანსებული
ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების მხარდამჭერ 39 პროექტებში ჩართული იყო 5 300 პირდაპირი და 30 000-ზე მეტი
არაპირდაპირი ბენეფიციარი, დასაქმდა 32 ახალგაზრდა. სხვადასხვა პროექტებში ჩართული იყო 67 შშმ ახალგაზრდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა პროექტებში ჩართულია 220 000-მეტი ახალგაზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (50 00)
აღწერა და მიზანი
საქართველოში რელიგიის
მთავრობისათვის წარდგენა;
სფეროში
არსებული
მდგომარეობის
კვლევა
და
შესაბამისი
ინფორმაციის
საქართველოს
რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების
შემუშავება;
საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა, ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის
ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკის შექმნა და წარმოება;
უფლებამოსილი ორგანიზაციებისათვის რეკომენდაციების გაცემა რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების ნაგებობების
მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების
შენობად გარდაქმნის თაობაზე;
წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში
ტოლერანტული გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად;
რელიგიურ გაერთიანებათა შორის ინტერრელიგიური და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი
ღონისძიებების გატარება.
281
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (32 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტრო; სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ები
სახელოვნებო დარგების განვითარების, სახელოვნებო ტრადიციების შენარჩუნებისა და ხელოვნებაში უახლესი ტექნოლოგიების,
შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, ინოვაციური პროექტების მხარდაჭერა;
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელოვნებო ორგანიზაციების პროგრამების მხარდაჭერა;
კულტურული დიპლომატიის ფარგლებში ქართული კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა და
საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ინტეგრირება;
ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების
გაღრმავება და თანამშრომლობა;
ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა და შშმ პირთა
ჩართულობის მხარდაჭერა;
სახელოვნებო-შემოქმედებითი განათლების პოპულარიზაცია, მოსწავლეებისა და სტუდენტების სწავლების ინოვაციური
მეთოდების წახალისება და დანერგვა;
საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერა; ადგილობრივი კულტურული
მარშრუტების განვითარება, ახალი თემატური კულტურული მარშრუტების ინიცირება და „ევროპის საბჭოს კულტურული
მარშრუტები“-ს პროგრამაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ღონისძიებების ხელშეწყობა
პოპულარიზაცია.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ხელოვნების განვითარების დონის ამაღლება, ხელოვნებაში ახალი სახეების, ფორმების, გამომსახველობითი საშუალებების
წარმოჩენა, სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარის გამრავალფეროვნება და შევსება ახალი ნაწარმოებებით, საქართველოს
და მისი კულტურის შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ქართული მხარის მონაწილეობის ამაღლება
საერთაშორისო პროგრამებსა და ღონისძიებებში, საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების განმტკიცება ორმხრივ და
მრავალმხრივ ფორმატში, განხორციელებული პროექტებით საქართველოს კულტურის მოღვაწეთა პარტნიორების ზრდა და მათი
პროფესიონალიზმის ამაღლება, საქართველოში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, რეგიონებში კულტურის შესახებ
ცნობიერების ამაღლება, ტურისტული ნაკადის ზრდა;
282
რეგიონებში კულტურული ცხოვრების განვითარების ამაღლება, ადგილობრივი ინსტიტუციების, ორგანიზაციებისა და
კოლექტივების პოპულარიზაციის და ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში მათი ჩართულობის ამაღლება;
საქართველოს კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირება ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამის მიერ;
საერთაშორისო მასშტაბის კულტურულ ღონისძიებებში გაზრდილია ახალგაზრდა ხელოვანების მონაწილეობის მაჩვენებელი.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - წელიწადში აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო,
ლიტერატურული, ფესტივალები, გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო
ღონისძიებები, შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა, საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 7 690მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წელიწადში აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო,
ლიტერატურული, ფესტივალები, გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო
ღონისძიებები, შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა, საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 9 100მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, შესყიდვების პროცედურის უარყოფითი შედეგით
დასრულება
283
საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
ათას ლარებში
კოდი
28 01
დასახელება
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
სულ
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
136,455.0
136,455.0
135,955.0
135,955.0
500.0
500.0
136,475.0
136,475.0
136,485.0
136,485.0
136,505.0
136,505.0
284
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა;
თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის განხორციელება;
საერთაშორისო
ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენება;
ნატო-ში გაწევრიანებისათვის მოსამზადებლად
გამოყენებით;
მუშაობა არსებული პოლიტიკური და პრაქტიკული ინსტრუმენტების
აშშ–თან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის, ასევე, ვაჭრობასა და
ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის და არსებული მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში;
აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ქვეყნის ევროპული და
ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერასა და თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში;
ევროპის ქვეყნებთან როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება და ახალ საფეხურზე
აყვანა;
რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობა და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის გატარება;
აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის
თანამშრომლობის გაღრმავება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში;
აუზის ქვეყნებთან
საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაერო, ევროპის საბჭო, ეუთო) აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების
შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება;
პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ექსპორტისა და საქართველოში
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება, საქართველოს ტურისტული
პოტენციალის პოპულარიზაცია, გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის
ეკონომიკური ინტერესების დაცვა;
285
საზღვარგარეთ საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური
პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;
დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების უზრუნველყოფა;
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა,
მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება.
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო
რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერისა და
ქმედითი ჩართულობის ხელშეწყობა; მუდმივი ინფორმირება ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარებისა და რუსეთის
უკანონო ნაბიჯების შესახებ;
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით
საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის მობილიზება;
რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების მიზნით საერთაშორისო თანამეგობრობასთან აქტიური
თანამშროლობა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობა;
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე საგნობრივი დისკუსიებისა და პროგრესის მიღწევის
ხელშეწყობა;
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან თანამშრომლობა ადგილზე ვითარების ესკალაციის პრევენციისა და მოსახლეობის
პირობების გაუმჯობესების მიზნით;
ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავების პროცესში
საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა;
286
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი განმტკიცება;
კონსულტაციების გამართვა გაეროს დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დასამყარებლად, არსებული
საელჩოებიდან დიპლომატიური გადაფარვის გაგრძელება და გაფართოება;
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის (Roadmap2EU) შემუშავების დასრულება და მისი განხორციელების
დაწყება;
ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის ეფექტიანი წარმართვა და გაღრმავება;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების ახალი დღის წესრიგის (2017-2020) ეფექტიანი
განხორციელების კოორდინაცია;
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში;
უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული საკითხების შემდგომი მონიტორინგის
თანამშრომლობა ევროკომისიასთან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან;
პროცესის
გაგრძელება
და
აქტიური
ევროკავშირის დახმარების პროგრამების ეფექტიანი დაგეგმვა და განხორციელება;
ევროკავშირის ე.წ. თანამეგობრობის პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის ეფექტიანობის გაზრდა და ევროკავშირის
სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან მაქსიმალური ინტეგრაცია;
საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესში ალიანსთან პრაქტიკული და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავება;
2019 წლის ნატო-ს სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული
პროგრესის დაფიქსირება;
წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა;
ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური
პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება;
აშშ-ის ადმინისტრაციასთან, როგორც უმაღლესი და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის, ისე სტრატეგიული პარტნიორობის
ყველა მიმართულებით, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო
287
გაღრმავება; აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა; აშშ-ის მხარდაჭერის გაძლიერება თანამშრომლობის მრავალმხრივ
ფორმატებში;
მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის
შესახებ ხელშეკრულების მომავალში გაფორმების მიზნით;
აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს წრეებთან, მედიასთან,
არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა;
ევროპის ქვეყნებთან არსებული ურთიერთობების გაღრმავება პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის,
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში;
სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, კეთილმეზობლური და მეგობრული
ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება სომხეთთან; საქართველო-აზერბაიჯანის და საქართველო-სომხეთის სახელმწიფო
საზღვრის დელიმიტაციის საკითხზე მოლაპარაკებების წარმართვა პროცესის განახლების მიზნით;
რუსეთის ფედერაციასთან, რაციონალური და დეესკალაციის პოლიტიკის ფარგლებში, სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და
ხალხთაშორისი კონტაქტების ხელშეწყობა; რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე საფრთხეებზე დროული რეაგირება და
შესაძლებლობების ფარგლებში პრევენცია;
აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონტინენტის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის
რეგიონის ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში, მათ შორის რეგიონულ
ორგანიზაციებთან; საქართველოს მიმართ პოლიტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; ტრადიციულ პარტიონებთან არსებული
ურთიერთობების განმტკიცება, სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გაფართოების ხელშეწყობა;
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში
დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი
როლის გაძლიერების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და
წარმომადგენლობითობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კამპანიების წარმოება;
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს თავმჯდომარეობისათვის (2019 წლის ნოემბერი-2020 წლის მაისი)
მომზადება და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა; ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული
პროექტების განხორციელება.
შეიარაღებაზე
კონტროლის,
განიარაღებისა
და
გაუვრცელებლობის
საერთაშორისო
ფორმატებში
დიპლომატიური
288
ურთიერთობების გაღრმავება; თანამედროვე გამოწვევებთან ბრძოლის მიმართულებით პარტნიორ სახელმწიფოებთან და
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურება;
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
და ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გაღრმავება;
სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის ტურიზმის
განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება;
საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში.
საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენის ხელშეწყობა;
ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში, მათ შორის გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების
ორგანიზაციასთან (UNESCO), ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საერთაშორისო
კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარება და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების, ასევე ახალი
ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა; საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის საკითხებში მათი აქტიურად ჩართვა.
საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, მათი რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით
ერთობლივი პროექტების შემუშავების ხელშეწყობა;
საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირება და თანამედროვე ტექნოლოგიების და
ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება;
საჭიროების მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და საპატიო კონსულების ქსელის გაფართოება;
სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება;
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება საქართველოს მოქალაქეთათვის საზღვარგარეთ თავისუფალი გადაადგილების არეალის
გაფართოების მიზნით.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის უკანონო ქმედებებზე, ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე
ტერიტორიაზე უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე საერთაშორისო
თანამეგობრობის გაზრდილი ინფორმირებულობა;
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი
289
განცხადებების, დეკლარაციების, რეზოლუციების, გადაწყვეტილებების, აქტებისა და ანგარიშების მიღება;
საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12
აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების მიმართულებით;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემატიკის
აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე;
საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულებით პროექტების
განხორციელებაში;
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი
მხარდაჭერა;
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებლად ფუნქციონირება;
ევროკავშირთან თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავება;
ევროკავშირის სპეციალიზირებულ სააგენტოებში და ევროკავშირის მოქმედ პროგრამებში საქართველოს ჩართულობის გაზრდა;
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის ინსტიტუტების გამართული ფუნქციონირება;
ნატო-საქართველოს კომისიის საქმიანობაში პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაძლიერება; წლიური ეროვნული პროგრამის
წარმატებით განხორციელებით ნატო-ს სტანდარტებთან დაახლოვება,; ალიანსის მხრიდან წლიური ეროვნული პროგრამის
განხორციელების პოზიტიური შეფასების მიღება და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
„არსებით ღონისძიებათა პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების სისრულეში მოყვანის ხელშეწყობა და მისი ელემენტების
ეფექტური გამოყენება; საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება; ალიანსთან შავი ზღვის უსაფრთხოების
განმტკიცების კუთხით თანამშრომლობის გაღრმავება;
მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პოზიტიური გადაწყვეტილებების
290
ხელშეწყობა;
საქართველოს მხარდაჭერის ზრდა აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასევე, კვლევით, არასამთავრობო, ბიზნეს და მედია
წრეებში;
აშშ-ის მიერ პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების
შენარჩუნება ან/და ზრდა;
აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას
შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით;
ევროპული ქვეყნების მხრიდან საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ქვეყნის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფისა და მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მტკიცე მხარდაჭერა, ორმხრივი პოლიტიკური,
ეკონომიკური თანამშროლობის გაღრმავება;
რეგიონალური სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის ხელის შეწყობა; რეგიონში მსოფლიო მნიშვნელობის და რეგიონული
ეკონომიკური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა;
აუზის რეგიონის
აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის
ქვეყნებთან პოლიტიკური, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება, ხალხთა შორის კავშირების ხელშეწყობა, საქართველოს
ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის შენარჩუნება/განმტკიცება; საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე
მხარდაჭერის მოპოვება/გაზრდა; საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ცნობადობის ამაღლება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება;
საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა;
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, საექსპორტო შესაძლებლობების,
სატრანზიტო დერეფნების პოტენციალის, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი
პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების (მათ შორის, DCFTA, EFTA) შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლება;
საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის ხელშეწობა;
საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა.
იუნესკოსა და სხვა
საკონსულო მომსახურების ხარისხისა და მომსახურების გაუმჯობესება; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებისა
291
და კანონიერი ინეტერესების სწრაფად და ეფექტურად რეალიზება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და
ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებები, დეკლარაციები, რეზოლუციები, აქტები, გადაწყვეტილებები,
ანგარიშები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 42 რაუნდი (2017 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში ჟენევის მოლაპარაკებების 4 რაუნდის გამართვა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 5 ქვეყანას (2018
წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის შემცირება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი
შეფასების შემდგომი უზრუნველყოფა
5.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა.
აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის
ქარტიით გათვალისწინებული კომისიის სხდომები
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ორმხრივი ურთიერთობების კუთხით მაღალი დონის ვიზიტები, საქართველოს მხარდაჭერა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორმხრივი ურთიერთობების კუთხით მაღალი დონის ვიზიტების აქტიური დინამიკის შენარჩუნება,
პოლიტიკური კონსულტაციები, სტრატეგიული პარტნიორობის ფორმატების დაფუძნება და არსებულის ფარგლებში
თანამშრომლობის გაღრმავება, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია (2017 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების
რაოდენობის შენარჩუნება, გაზრდა
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02)
ქვეპროგრამის
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
292
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
მიზნით.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე;
პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში (აგრეთვე, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ
სხვადასხვა კონვენციაში, კომისიაში, ჯგუფში, ღონისძიებაში და ა. შ.) ქვეყნის ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად,
ყოველწლიური საწევრო შენატანები სრულად გადახდილია (2017 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების
შესრულება
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
აღწერა და მიზანი
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება;
სათარგმნი მასალების რაოდენობის და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრების სინქრონული თარგმნით მომსახურების გაზრდა;
გასაფორმებელი კონტრაქტების რაოდენობის გაზრდა;
თარჯიმანთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება;
მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება;
მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა;
საქართველოს სამინისტროებისა და სახელმწიფო უწყებებისაგან, აგრეთვე სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან
ინფორმაციის მიღება ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა დადებულ უნდა იქნეს, ასევე
კონვენციებთან და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებთან მიერთების თაობაზე, სავარაუდო დროისა და მოცულობის მითითებით
ბიუროს მუშაობის კოორდინაციისა და ძალების უკეთესად განაწილების მიზნით.
293
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
თარგმნის ხარისხის გაუმჯობესება - შემსრულებელთა კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების, თანამედროვე
განმარტებითი და ტექნიკური ლექსიკონების, საცნობარო და მეთოდური ლიტერატურის შეძენით (საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით).
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულებული საერთაშორისო
ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა-დამოწმების რაოდენობა (35 563 გვერდი), სინქრონული თარგმნის საათების
რაოდენობა (191 საათი) (2017 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათარგმნი მასალების რაოდენობის ზრდა
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროში შემოსული და ნათარგმნი დოკუმენტების კლასიფიკაციის მიხედვით დახარისხება და
დაარქივება
დიასპორული პოლიტიკა (28 01 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების ერთობლივი ინტერესების განხორციელება;
თანამემამულეებისათვის სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
დაკავშირებული საკითხების, წინადადებების, პროექტების შემუშავებაში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა;
დიასპორასთან
სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ორმხრივ სარგებლიანობაზე დაფუძნებულ მდგრადი კავშირის ხელშეწყობა,
დიასპორისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ პერიოდულად განახლებადი ელექტრონული ბაზის შექმნა და
სრულყოფა;
დიასპორულ ორგანიზაციებთან და დიასპორის წარმომადგენლებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დამყარება;
დიასპორული ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს ფართო შესაძლებლობებზე მაქსიმალურ წვდომა;
294
საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიანი გახორციელება;
თანამემამულეთა უფლებების რეალიზაცია, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება;
დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიასპორის კუთხით განხორციელებული პროექტები და ღონისძიებების მაღალი დინამიკა
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (28 01 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების უპირატესობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის წარმოჩენა ქვეყნის
მოსახლეობისთვის მარტივად გასაგები, ობიექტური ინფორმაციის რეგულარული მიწოდებით და მისი ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფით;
საერთო დასავლური ღირებულებების შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში გატარებული, მიმდინარე და
დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება;
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობაზე
მიზნით;
ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენციის და შემცირების
საზოგადოებაში ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებასთან დაკავშირებული მოლოდინის მართვა;
დასახული მიზნების განხორციელებისთვის აქტიური თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებასთან,
დიპლომატიურ კორპუსთან, მედიასთან;
აქტიური კომუნიკაციის გაგრძელება საჯარო დისკუსიების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების, საზაფხულო სკოლების, სასწავლო
საინფორმაციო
კამპანიების
მეშვეობით
ინფორმაციის
გამავრცელებელ
ჯგუფებთან,
ვიზიტების
და
მოსწავლეებთან/სტუდენტებთან, მასწავლებლებთან,
საჯარო მოხელეებთან/ადგილობრივი
ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან, სასულიერო პირებთან, მედიასთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან, გამყოფ ხაზებთან ახლოს მდებარე
295
სოფლების მოსახლეობასთან, სამხედრო მოსამსახურეებთან, ფერმერებთან/მეწარმეებთან და სხვა.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საქართველოს მოსახლეობის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ სწორი ინფორმირება
საქართველოს
ევროპული
და
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესისთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტებისა და
მიმართულებების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება
ქართული და ევროპული ღირებულებების იდენტობის წარმოჩენა;
ევროკავშირის, ნატოს, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ
ინფორმირებულობის გაზრდა;
საქართველოს მოსახლეობის
ანტიდასავლური პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გავრცელების შემცირება;
მოსახლეობის ინფორმირება საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის შესახებ.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ განხორციელებული 387
ღონისძიება, პირდაპირი კომუნიკაცია დამყარდა 27 630 მოქალაქესთან (2017 წელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად საქართველოს მოსახელობის ფართო
ფენების მოცვა
296
297
სოფლის მეურნეობა
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
31 05
31 07
31 02
31 03
31 04
31 06
ერთიანი აგროპროექტი
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის
განვითარების ხელშეწყობა
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობა
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი
ღონისძიებების განხორციელება
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
სულ
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
96,990.0
96,890.0
100.0
91,600.0
96,000.0
85,000.0
76,700.0
76,700.0
-
122,717.0
121,614.0
87,054.0
76,573.0
67,986.0
8,587.0
76,972.0
77,291.0
68,600.0
14,880.0
13,830.0
1,050.0
14,125.0
14,430.0
14,245.0
6,542.0
6,542.0
-
6,150.0
6,150.0
6,150.0
6,484.0
6,484.0
-
6,800.0
5,500.0
19,200.0
278,169.0
268,432.0
9,737.0
318,364.0
320,985.0
280,249.0
298
ერთიანი აგროპროექტი (31 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
ააიპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და
ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა;
სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა;
აგროდაზღვევის განვითარება;
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების ზრდა;
ჩაის წარმოების ზრდა;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს განხორციელდა 6 პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეღავათიანი აგროკრედიტებით დაფინანსებულ საწარმოებში 2022 წლისთვის 2018 წელთან
შედარებით 3,200-ზე მეტით გაიზრდება დასაქმებულთა რ-ბა, ხოლო 2019-2022 წლებში საწარმოების მიერ ჯამურად სახელმწიფო
ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები იქნება 610,000,000 ლარზე მეტი. აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში 2019-2022 წლებში
ჯამურად დაზღვეული ფართობი იქნება 110,000 ჰა-ზე მეტი, ხოლო დაზღვეული მოსავლის ღ-ბა - 800,000,000 ლარზე მეტი. 20192021 წლებში, დანერგე მომავლის პროექტის ფარგლებში გაშენებული იქნება დამატებით 3,560 ჰა ხეხილის ბაღები (მათ შორის 900
ჰა კენკროვანი კულტურების ქვეკომპონენტის ფარგლებში), 2022 წლის ბოლოს პროექტ „დანერგე მომავალი“-ს ფარგლებში
299
დაფინანსებული ხეხილის ბაღებში მივიღებთ 91,200 ტონა მოსავალს, რომლის სარეალიზაციო ღ-ბა შეადგენს 134,000,000 ლარზე
მეტს. თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში 2022 წლისთვის შეიქმნება 54 გადამამუშაველი საწარმო, რომელშიც შეიქმნება
ადგილობრივი და საექსპორტო ბაზრისთვის განკუთვნილი 17,800 ტონაზე მეტი მზა პროდუქცია, ხოლო შემნახველი საწარმოების
რ-ბა მიაღწევს 27-ს, რომელიც უზრუნველყოფს ყოველწლიურად განხორციელდეს 22,000 ტონაზე მეტი სხვადასხვა სახის სასოფლო
სამეურნეო პროდუქციის შენახვა/დასაწყობება და მათი ხელსაყრელ პერიოდში ბაზარზე მიწოდება. 2016-2017 წლების საქსტატის
მონაცემებით საშუალოდ ყოველწლიურად ჩაის წარმოება შეადგენდა 2,700 ტონა მზა პროდუქტს, ხოლო „ქართული ჩაის“
პროექტის განხორციელების შემდეგ საქართველოს მასშტაბით შეიქმნება 33 ახალი, თანამედროვე ტიპის ჩაის გადამამუშავებელი
საწარმო, რომელთა მეშვეობითაც 2022 წლისთვის 2016-17 წლების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით 47%-ით გაიზრდება ერთი
წლის მზა პროდუქციის წარმოება
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (31 05 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
აღწერა და მიზანი
ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტიანი განხორციელება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სააგენტოს მიერ დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი და ეფექტური მართვა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება
შეღავათიანი აგროკრედიტები (31 05 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების (საწარმოების) იაფი და
ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე
საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – სოფლის მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში
მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ისე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების
გამოსყიდვაში (პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს
კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი. სესხის (ლიზინგის) მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი და
გადამამუშავებელი წარმოებების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება).
300
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება, სოფლის მეურნეობის პირველადი
წარმოების გაფართოება, სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა,
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება, დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2018 წლებში შეიქმნა 139 ახალი და 880 არსებული საწარმო გადაიარაღდა; პროექტში მონაწილეობა
მიიღო 12 ბანკმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება 70-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (31 05 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარების მიზნით,
საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;
სასოფლო-სამეურნეო
სადაზღვევო კომპანიების მიერ ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირების მიზნით სასოფლოსამეურნეო კულტურების დაზღვევა, ხოლო ააიპ პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსება,
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;
ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2018 წლებში სულ გაიცემა 75,000 -მდე პოლისი და დაზღვეული მიწის ფართობია 65000 ჰა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაზღვეულ იქნება დაახლოებით 14,000 ჰა-მდე მიწის ფართობი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
დანერგე მომავალი (31 05 04)
301
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
აღწერა და მიზანი
სანერგე მეურნეობების განვითარების და ბაღების ინტენსიური გაშენების ხელშეწყობა;
მრავალწლიანი კულტურების გაშენების (ბაღების) კომპონენტი: შესაძენი ნერგების ღირებულების 70 %-ის და წვეთოვანი სარწყავი
სისტემის შეძენისა და მონტაჟის ღირებულების 50 %-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 100 000 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე;
სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტი: სანერგე მეურნეობის მოწყობის პროექტის (ბიზნეს-გეგმა) ღირებულების 50
%-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 150 000 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ხილის მოსავლის ზრდა; გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის ზრდა;
სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაშენდა 5 400 ჰა ახალი ხეხილის ბაღი და 2 სანერგე მეურნეობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაშენდება / დაკონტრაქტდება დამატებით 1 500 ჰა-მდე ახალი ბაღი და 1 სანერგე მეურნეობა;
გაშენდება კენკროვანი კულტურების 100 ჰა-ზე მეტი ბაღი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%- 20%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
ქართული ჩაი (31 05 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტიანი
კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის, ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება კომპანიებისა და
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის;
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნესოპერატორებისთვის
იჯარით გადაცემით;
302
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების თანადაფინანსება საქართველოს მთავრობის
მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაკონტრაქტებული სარეაბილიტაციო ჩაის პლანტაციები შეადგენს 1 000 ჰა-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5-მდე კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები; ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (31 05 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
იმპორტის ჩამანაცვლებელი პროდუქციის წარმოების, აგრეთვე ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა
თანამედროვე საწარმოო ხაზით/ტექნოლოგიებით .
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გადამამუშავებელ კომპონენტში პროექტის დაწყებიდან 2018 წლის ბოლომდე შეიქმნება 41
გადამამუშავებელი საწარმო (დამატებით 3 მიმდინარე პროექტი), ხოლო შემნახველი საწარმოების კომპონენტში 10 ახალი საწარმო
(დამატებით 4 მიმდინარე პროექტი). არანაკლებ 5 საწარმოში დაინერგება HACCP / ISO 22000 სტანდარტები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება დამატებით 15 გადამამუშავებელი/ შემნახველი საწარმოს მშენებლობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (31 05 07)
ქვეპროგრამის
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
303
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ფერმათა/ფერმერთა ერთიანი რეესტრის სისტემას დარეგულირების მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული
პირების ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა; რაც შესაძლებლობას მისცემს სახელმწიფოს ფლობდეს სტატისტიკურ
ინფორმაციას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამიზნე ჯგუფების სწორი შერჩევისათვის და მათთვის სხვადასხვა
მასტიმულირებელი პროექტების/პროგრამების საჭიროებისამებრ დაგეგმვისთვისა და განხორციელებისთვის.
შექმნილი ბაზა და ფერმერების მხრიდან უფრო მეტი ჩართულობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს შექმნილი ელექტრონული ბაზა ( 100,000 დარეგისტრრირებული ფერმერი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონულინ გვერდის შექმნა, სადაც დარეგისტრირებული ფერმერები შეძლებენ საქმიანობის
დინამიკის დანახვას და აგრეთვე შეძლებენ ცვლილებების შეტანა/რეგისტრაციას
იმერეთის აგროზონა (31 05 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
იმერეთის რეგიონში, 125ჰა მიწის ნაკვეთზე შეიქმნება სასათბურე კლასტერი. სასათბურე კლასტერის ტერიტორიაზე გაშენდება
სხვადასხვა ტიპის სასათბურე მეურნეობები საერთო ფართით დაახლოებით 70-80ჰა, სადაც მოყვანილი იქნება ძირითადად
მწვანილი და სასათბურე ბოსტნეული. იმერეთის აგროზონის ტერიტორიაზე დამოუკიდებელ სუბიექტად წარმოდგენილი იქნება
საექსპორტო/კონსოლიდატორი კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს სასათბურე კლასტერის ტერიტორიაზე მიღებული მოსავლის
შესყიდვას და შემდგომ საექსპორტოდ გამზადებას. სახელმწიფოს მიერ მოხდება იმერეთის აგროზონის ტერიტორიის
კეთილოწყობა და ტერიტორიაზე ყველა საჭირო კომუნიკაციის (დენი, გაზი, წყალი, კანალიზაცია) მიყვანა. აღნიშნული მოახდენს
საქართველოში არსებული მწვანილის საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიკაციას.
სასათბურე ბოსტნეულის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა, ახალ ბაზრებზე წვდომა, სასათბურე მეურნეობების მოდერნიზაცია
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლომდე პროექტირების დასრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტერიტორიის კომუნიკაციებით უზრუნველყოფა (დენი; წყალი; კანალიზაცია; გაზი)
304
მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი (31 05 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
პროგრამის მიზანია საქართველოში არსებული (მათ შორის სახელმწიფო პროგრამების საშუალებით გაშენებული) სასოფლოსამეურნეო კულტურების მოსავლის ეფექტურად აღება. რომლის ფარგლებში განხორციელდება: აგროტექნიკური ღონისძიებების
ჩატარება შესაბამისი აგროვადების დაცვით; სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის (მოსავლის ამღების) მიმართულებით. პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდას სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები) შესყიდვის საგრანტო თანადაფინანსების გზით.
სააგენტოს საგრანტო თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები) ღირებულების
არაუმეტეს 50%-ს არაუმეტეს 150,000 ლარისა. პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი ან
ინდივიდუალური მეწარმე ან საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული კომერციული იურიდიული პირი (მათ შორის
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი), რომელშიც სახელმწიფო არ ფლობს წილს/პაის/აქციას;
გაიზრდება მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-მდე მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსება
ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი (31 05 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
აღწერა და მიზანი
ფინანსური დახმარების საშუალებით, ხარისხიან მარკეტინგულ სერვისებზე წვდომა.
პროდუქტებისთვის USP (Unique Sales Proposition) შექმნა;
სხვადასხვა ბაზრებზე (ლოკალური და საერთაშორისო) შესვლასა და სათანადო პოზიციონირებაში დახმარება.
მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნა და აღნიშნულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემებისა და სტანდარტების დანერგვაში,
ადგილობრივ ბაზრებზე შესვლასა და დამკვიდრებაში, მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნასა (აღნიშნულ ინფორმაციაზე) და
მარკეტინგულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;
შუალედური შედეგის
შეფასების
1.
305
ინდიკატორები
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაახლოებით 10 (ათი) ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და
სტანდარტების დანერგვას და სერტიფიცირებას; 30 (ოცდაათი) ბენეფიციარი მოახდენს პროდუქციის/კომპანიის სრულ ბრენდინგს;
ჩატარდება 10 (ათი) დარგობრივი კვლევა
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (31 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის
სააგენტო“; შპს „საქართველოს მელიორაცია“
აღწერა და მიზანი
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა;
სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება;
გრანტების გაცემა პირველადი წარმოების და აგრობიზნესის განვითარებისათვის;
მიწის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 128,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 39,0 ათასი ჰექტარი ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 1,0 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით
უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 14.2 ათასი ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 5,0 ათასი ჰა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ღონისძიებების გატარების შედეგად: გაწმენდილი დაახლოებით 1.6 ათასი კილომეტრი
სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 21 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი
ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა) დაახლოებით 92 ერთეული;
დაახლოებით 235 ხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი
306
კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი დაახლოებით 2300 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან
შეცვლილი დაახლოებით 44 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი,
გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 400 ერთეული; დაახლოებით 2700 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის
რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები
და სხვა)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის გაიცემა სავარაუდოდ 150-მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე გრანტი კერძო
პირებისათვის და 10-მდე (75 000 აშშ დოლარი) მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 70 - მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოწყობილი 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 400-მდე გადამზადებული ფერმერი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300-მდე გადამზადებული ფერმერი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა
6.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5,000.00 ჰა მორწყული მიწა; 4,000.00 მომხმარებელი
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის (ORIO) პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა
და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ORIO (ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია) მაგისტრალური არხისა და მეორე რიგის
გამანაწილებელების დეტალური პროექტის შედგენა
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (31 07 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
307
აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, დაპროექტების, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის განხორციელება;
სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების
შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2018 წლის დასასრულს - დაახლოებით 128,0 ათასი ჰექტარი;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე
ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება
სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0ათ. ჰა მექანიკური სისტემებით.
დაშრობილი ფართობი 2018 წლის დასასრულს 39,0 ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის
პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე )
შესაძლებელი იქნება მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 , 0 ათას ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27.0 ათასი ჰა მექანიკური წესით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 3,2 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით
უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 12,7 ათასი ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 1,2 ათასი ჰა. ჭარბი წყლის მოცილება 10,5 ათასი ჰა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (31 07 02)
308
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური
ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირებისათვის მოსახმარი ელექტროენერგიის,
სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის
ღონისძიებების დაფინანსება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის მომსახურების შეუფერხებელი
მიწოდება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ღონისძიებების გატარების შედეგად: გაწმენდილი დაახლოებით- 1550 კილომეტრი სიგრძის
სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 21 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი
ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 92 ერთეული;
დაახლოებით 235 ხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი
კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ
ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა- მექანიზმების მოვლაპატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი
სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (31 07 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ზედა რუს მაგისტრალური არხის, ტბისი-კუმისის მაგისტრალური არხისა და ქვემო სამგორის
მარჯვენა მაგისტრალური არხის სრული რეაბილიტაცია, (მოიცავს სათავე
ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხებისა
და შიდა სამეურნეო ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაციას);
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური გაძლიერება და თანამდროვე
ტექნიკით აღჭურვა.
309
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სარწყავი წყლის მთლიანი მოცულობის მიწოდების ზრდა სამიზნე არეალში;
სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
გაუმჯობესებული საირიგაციო სერვისების მიმღები წყლის მომხმარებლების ზრდა;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5,000.00 ჰა მორწყული მიწა; 4,000.00 მომხმარებელი
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (31 07 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, -, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი, ყვავილები, კაკალი)
ხელშეწყობა;
შერჩეულ კულტურებთან დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მიწის აღდგენითი სამუშაოები (მაგ. ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ);
თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა;
ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადება;
გაიცემა გრანტები, ორი მიმართულებით:
მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის
ეკვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება გაუმჯობესებული
ტექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენებით;
მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის ეკვივალენტი
ლარში), რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხისა და
მოცულობის გაუმჯობესების მიზნით.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება;
310
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის
გაუმჯობესება;
სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის გაიცემა სავარაუდოდ 150 მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე გრანტი კერძო
პირებისათვის და 10 მდე (75 000 აშშ დოლარი) მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 70 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1350 ჰექტარზე გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 1000 ჰა ფართობი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, რწყვის სეზონი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოწყობილი 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 400 მდე გადამზადებული ფერმერი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300 მდე გადამზადებული ფერმერი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (31 07 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე რიგის
გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის
აღდგენა- რეაბილიტაცია.
311
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი მიწების
წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება, სამელიორაციო
ინფრასტრუქტურის განვითარება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის
შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ORIO (ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია) მაგისტრალური არხისა და მეორე რიგის
გამანაწილებელების დეტალური პროექტის შედგენა
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (31 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“; სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“
აღწერა და მიზანი
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი;
ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური, იძულებითი ღონისძიებებისა და ლაბორატორიული კვლევების
განხორციელება ;
ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია;
მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი;
ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობის კონტროლი;
საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება;
პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი;
სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა
საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა;
ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენის და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი ხაფანგების
საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შესასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით, შესაბამისი ღონისძიებების
312
გატარება აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირების მიზნით, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა;
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნება და სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის
პროდუქტების განთავსება;
განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება
კლიმატური პირობების გათვალისწინებით;
ბაზარზე უსაფრთხო ვეტ-პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლის შედეგად შემცირებულია სურსათის
ლაბორატორატორიული კვლევების შედეგად გამოვლენილი დარღვევები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეგმური სახელმწიფო კონტროლის 95%-ით შესრულება; ბაზარზე განთავსებული სურსათის
ლაბორატორიული კვლევის მიზნით დაგეგმილი ლაბორატორიული კვლევების არანაკლებ 100%-ის შესრულება;
ზედამხედველობა განხორციელდება შემთხვევათა 100%-ში სურსათის/ცხოველის საკვების განადგურებაზე, ბიზნესოპერატორის
მიერ სურსათის/ცხოველის საკვების ბაზარზე განთავსების აღკვეთაზე, ბაზრიდან და მომხმარებლისგან გამოთხოვაზე,
ბიზნესოპერატორის მიერ სააგენტოს მითითებების შესრულებაზე; 10%-ით შემცირდება ვადაგასული და მავნე სურსათის ბაზარზე
განთავსება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - ლაბორატორიების მხრიდან ტენდერის პირობების შეუსრულებლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 201 8 წელს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე
ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ საორიენტაციოდ დამუშავდება 30 000 ჰა. ვადაგასული და ფალსიფიცირებული
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთის მიზნით აღებული და ლაბორატორიულად შემოწმებული
იქნება დაახლოებით 350 ნიმუში; საკარანტინო მავნებლებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით აღებული და
ლაბორატორიულად გამოკვლეული იქნება მავნე ორგანიზმების 1000 ნიმუში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კალიების გავრცელების აღსაკვეთად შეიწამლება აღმოსავლეთ საქართველოში სავარაუდოდ 25 000 ჰა
ფართობი. ამერიკული თეთრი პეპლის, ბზის ალურას და სხვა მავნებლების წინააღმდეგ საორიენტაციოდ დამუშავდება 5000 ჰა.
ქვეყნის მასშტაბით. დამუშავებულ ფართობებზე ჩატარებული ღონისძიებების ეფექტურობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 80 % .
აღებული იქნება 350 ნიმუში რისკისშემცველი ქიმიკატებიდან ფალსიფიცირების პრევენციის მიზნით. ქვეყნის ტერიტორიის
ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის და საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით
გამოსაკვლევად აღებული იქნება მავნე ორგანიზმების 1000 ნიმუში;
313
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - მავნებლების განვითარებისათვის არახელსაყრელი კლიმატური პირობების დადგომისას (წაყინვები, ჭარბი
ტენი) მათი ბუნებრივი სიკვდილიანობის გამო შეიძლება შემცირდეს დაგეგმილი ღონისძიებების მასშტაბები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს განხორციელებული მასიური ვაქცინაციების შედეგად ქვეყანაში არ ფიქსირდება დაავადების
ეპიდაფეთქებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცხოველებში ენდემური დაავადებების გამოვლინების რაოდენობა; ეგზოტიკური დაავადებების
ქვეყანაში შემოჭრის რისკების მინიმიზება; მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვის და ღორების იდენტიფიკაციის საორიენტაციო
გეგმის არანაკლებ 70%-ით შესრულება და იდენტიფიცირებული ცხოველების არანაკლებ 80%-ის მონაცემეთა ბაზაში რეგისტრაცია,
ბრუცელოზზე ვაქცინირებული ცხოველების 100%-ის პასპორტიზაცია; დაავადების ფონური მაჩვენებლისა და ვაქცინაციის
დაჭიმულობის შესწავლის მიზნით დაგეგმილი ლაბორატორიული კვლევების არანაკლებ 90%-ის შესრულება; დაავადების
გამოვლინების შემთხვევების 100%-ში ცხოველთა იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია და სხვა ვეტ-სანიტარული ღონისძიებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში ეპიზოოტიური მდგომარეობის მკვეთრი ცვლილება ახალი ეგზოტიკური დაავადების დაფიქსირების
ან ენდემური დაავადების მასიური გამოვლინების შემთხვევაში. ცხოველთა სულადობის ცვლილება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდება გეგმიური ინსპექტირება არსებული კონტროლქვემდებარე ობიექტების არაუმეტეს 55%
-სა, (ვეტერინარული აფთიაქი, კლინიკა, ვეტპრეპარატების დამამზადებელი საწარმო, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ობიექტი,
ზოომაღაზია, კოსმეტიკური კაბინეტი). ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით განხორციელდება
ქვეყანაში რეგისტრირებული პრეპარატების არაუმეტეს 25 % შეძენა და ლაბორატორიული კვლევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება გეგმიური ინსპექტირება არსებული კონტროლქვემდებარე ობიექტების არაუმეტეს
55% -სა, (ვეტერინარული აფთიაქი, კლინიკა, ვეტპრეპარატების დამამზადებელი საწარმო, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის
ობიექტი, ზოომაღაზია, კოსმეტიკური კაბინეტი). ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით
განხორციელდება ქვეყანაში რეგისტრირებული პრეპარატების არაუმეტეს 25 % შეძენა და ლაბორატორიული კვლევა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მაღალი რისკის ზონებში განლაგდება ფერომონიანი 10 000 მდე
ფერომონიანი დამჭერი, რომელთა მონიტორინგს განახორციელებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
მონიტორიგნის შედეგები აისახება ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო სისტემაში და ხელმისაწვდომი იქნება ფართო
საზოგადოებისათვის. მონიტორინგის შედეგები ასევე გავრცელდება მას - მედიის საშუალებით. ინვაზიის ზონებში
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ტყის საფარს, რომელიც ასევე წარმოადგენს აზიური ფაროსანას გამოზამთრების არეალს.
ტყის მიმდებარე ზოლებში, გარე პერიმეტრზე განთავსდება 110 000 მდე, ე.წ. „მოიზიდე და მოკალი“ სადგური სპეციალური
ფერომონების გამოყენებით. ქიმიური დამუშავებისთვის გამოყენებული იქნება 150 მდე სამანქანო-სატრაქტორო შემასხურებელი
საშუალებები, საჭიროების შემთხვევაში - სპეციალიზირებული ტექნიკა და მსუბუქი საავიაციო ტექნიკა შესაბამისი გარემოს
დაცვითი ნორმებისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვით. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები მიზნად ისახავს საქართველოს
პირობებში აზიური ფაროსანას ბიოლოგიის შესწავლას, მისი ბიოლოგიური მტრების გამოვლენას, მათი გამოყენების
314
შესაძლებლობას და მიზანშეწონილობას, მონიტორინგისა და მცენარეთა დაცვის სხვადასხვა საშუალებების ეფექტიანიობის
შესწავლას. ამ მიზნით აღიჭურვება ანასეულში მდებარე ლაბორატორია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 000 ჰა ფართობის შეწამვლა
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (31 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენებისა და პრესტურების
მოწყობა;
სპეციალიზებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება და მათი
გამოქვეყნება;
სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განხორციელება;
ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა საქართველოს და საერთაშორისო
ბაზრებზე;
ალკოჰოლიანი სასმელების სასერტიფიკაციო ნიმუშების ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების
უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება;
მევენახეობის კადასტრის დანერგვა;
ვენახების ფართობების აღრიცხვა;
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწებისა და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით
შესწავლის ხელშეწყობა და არქეოლოგიურ გათხრებში თანამონაწილეობა წიპწების მოპოვებისათვის;
ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება და ექსპორტის ზრდა;
მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა;
315
სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა;
ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის
პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი სავარაუდოდ მიაღწევს 120.0-145.0 ათას აშშ
დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ სავარაუდოდ ჩაბარებულ იქნება 100.0-110.0 ათასი ტონა
ყურძენი. რთველის ფარგლებში მიღებული და გადამუშავებული იქნა 110,0-130.0 ათასი ტონა ყურძენი. კახეთის, ქართლის,
იმერეთს, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონში აღრიცხულ იქნება ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდა 8-10%-ით. ღვინისა და ალკოჰოლიანი
სასმელების არანაკლებ 68 გამოფენა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში; ქართული ღვინის 300- მდე დეგუსტაცია -პრეზენტაცია
საქართველოს ფარგლებს გარეთ; აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები - დედოფლისწყაროს, საგარეჯოს, ქართლის,
იმერეთის, გურიის, აჭარის და სამეგრელოს ადმინისტაციულ საზღვრების კადასტრის შედგენა. ადგილობრივ და საექსპორტო
ბაზარზე ფალსიფიცირებული და უხარისხო ღვინოპროდუქციის აღკვეთა. აღებული იქნება 3600 ნიმუში; მევენახეობის სფეროში
დასაქმებული პირების მიერ მიღებული შემოსავალი 1.0 მილიარდი ლარი. მარნეულის რაიონში „გადაჭრილ გორაზე“ ჩატარებული
არქეულოგიული კვლევები; განხორციელდება 40 ვაზის აბორიგენული ჯიშის და ველური ვაზის შესწავლა ამპელოგრაფიის და
მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და8სამეცნიერო პუბლიკაციის მომზადება;
ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებები და ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებული აღნიშვნები დაცულ იქნება
სტრატეგიულ ბაზრებზე, ასევე უზრუნვეყოფილი იქნება ახალი ადგილწარმოშობის დასახელებების გამოვლენისა და
რეგისტრაციის ღონისძიებები
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (31 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლების
ხელშეწყობა;
საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო
მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა;
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე
ნარგაობების შექმნა;
316
ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება;
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისად;
ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა;
სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება;
ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება;
საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის
შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;
მეღვინეობის სამეცნიერო - კვლევითი მარანის მშენებლობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების
ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის შესწავლა, მოშენება და მიკროსასელექციო ბირთვების შექმნა;
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის შესწავლილი და აპრობირებული თანამედროვე ტექნოლოგიები;
ახალი ჯიშებისა და ელიტური თესლის მიღება-წარმოება;
საერთაშორისო წესებით ამოქმედებული თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემა;
ნედლად შენახვის, შრობის და სწრაფი გაყინვის ოპტიმალური დადგენილი რეჟიმები;
შექმნილი ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგია;
რისკის შეფასების საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
კომერციულად სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების კვლევების ფარგლებში გამოცემული 12 სტატია, შემუშავებული 5
რეკომენდაცია, განახლებული 9 მონაცემთა ბაზა. სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე მომზადებული 3 დასკვნა /
317
რეკომენდაცია. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევის
ფარგლებში გამოცემული 52 სტატია, შემუშავებული 23 რეკომენდაცია, განახლებული 16 მონაცემთა ბაზა. შედგენილი ვაზის 100
ჯიშის ამპელოგრაფიული მონაცემთა ბაზა. შემუშავებული 1 რეკომენდაცია ჯიშ-საძირის კომბინაციების შესახებ. გაცემული 50
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიკატი. შემუშავებული თანამედროვე სამანქანო 7 ტექნოლოგია. სოფლის მეურნეობის
პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში შემუშავებული 4 რეკომენდაცია. შესწავლილი
ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა ფართობზე, თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული 1 რეკომენდაცია;
გამოცემული 5 სტატია. ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუქა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
კომერციულად სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების კვლევების ფარგლებში გამოცემული 14 სტატია, შემუშავებული 7
რეკომენდაცია, განახლებული 9 მონაცემთა ბაზა. სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე მომზადებული 3 დასკვნა /
რეკომენდაცია. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევის
ფარგლებში გამოცემული 59 სტატია, შემუშავებული 31 რეკომენდაცია, განახლებული 16 მონაცემთა ბაზა. შედგენილი ვაზის 130
ჯიშის ამპელოგრაფიული მონაცემთა ბაზა. შემუშავებული 3 რეკომენდაცია ჯიშ-საძირის კომბინაციების შესახებ. გაცემული 50
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიკატი. შემუშავებული თანამედროვე სამანქანო 7 ტექნოლოგია. სოფლის მეურნეობის
პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში შემუშავებული 5 რეკომენდაცია. შესწავლილი
ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა ფართობზე, თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული 1 რეკომენდაცია;
გამოცემული 5 სტატია. ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუქა. მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი
მარანის მშენებლობა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (31 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით: მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო
საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა). რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე
რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა;
ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა;
მაღალმთიან რეგიონებში:ხორცის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარება,კარტოფილის შესანახი
სასაწყობე მეურნეობის და ხილის საშრობების მოწყობა;
ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა;
318
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;
კოოპერატივების ბრენდირება;
მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა;
კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა;
ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონის ამაღლება კოოპერაციულ წარმოებაში;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლომდე 5 - მდე კოოპერატივს გადაეცემა 48 ადგილიანი მისაბმელი; 2 ადგილობრივი
გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა; 7- მდე კოოპერატივში დაინერგება სტანდარტიზაციის პროცესი; 7- მდე სავაჭრო ნიშნის
რეგისტრაცია-ბრენდირება;8 კოოპერატივს გადაეცემათ რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარები, 10 მდე კოოპერატივს გადაეცემა
თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანადანადგარები და მოწყობილობები. განხორციელდება თანამედროვე ტიპის თაფლის საწარმოს აშენება და აღჭურვა მანქანადანადგარებით; 3 კოოპერატივს გადაეცემა ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოსთვის განკუთვნილი აღჭურვილობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15-მდე მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისათვის საწარმო საშუალებების გადაცემა ; 2
ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა ; 10 კოოპერატივში დაინერგება სტანდარტიზაციის პროცესი; 10 სავაჭრო ნიშნის
რეგისტრაცია - ბრენდირება; 5 მდე კოოპერატივს გადაეცემათ რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარები, 4 მდე კოოპერატივს
გადაეცემა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო
მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობები. სავარაუდოდ 2 კოოპერატივს გადაეცემა ხორბლის წარმოებისათვის აუცილებელი
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და სათესლე მასალა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს კოოპერატივში გაწევრიანებულია 2653 ქალი და მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის გაზრდა 5-7%ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს რეგისტრირებულია 1108 კოოპერატივი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში კოოპერატივების რაოდენობა გაიზრდება 7%-ით;
319
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა
320
სასამართლო სისტემა
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
76,080.0
75,880.0
200.0
71,580.0
71,580.0
71,580.0
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
9,500.0
9,500.0
-
9,500.0
10,000.0
10,500.0
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
6,050.0
6,050.0
-
4,800.0
5,050.0
5,300.0
22,205.0
4,200.0
18,005.0
22,200.0
22,200.0
22,200.0
4,150.0
4,150.0
-
4,150.0
4,150.0
4,150.0
35,375.0
-
35,375.0
28,200.0
28,200.0
28,200.0
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
26 13
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა
პირისათვის ხელმისაწვდომობა
სულ
153,360.0
99,780.0
53,580.0
140,430.0
141,180.0
141,930.0
321
სასამართლო სისტემა (07 00 – 10 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო
სასამართლოების დეპარტამენტი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საქართველოს უზენაესი სასამართლო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სასამართლოთა შენობების სამშენებლო და სარემონტო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება;
ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიდატებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა ხარჯის
ანაზღაურების უზრუნველყოფა, რომლებიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან;
მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;
საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭვირვალობისა და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
1. საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
2. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება;
3. მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფა;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროცესი ხორციელდება ყოველწლიურად უწყვეტად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოხდება 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო
სამუშაოები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მიმწოდებელი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც
სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების მხრიდან ანაზღაურებისათვის საჭირო
დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა
3.
322
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა
უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და
გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
საერთაშორისოდ აღიარებული სამედიცინო კვლევის მეთოდების გამოყენება და ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის
განხორციელება.
ექსპერტიზის ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება. ბიუროს მიერ მიწოდებული
სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ISO17025 აკრედიტაციის შენარჩუნება.
მომსახურების სფეროს მუდმივი განვითარება.
კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება.
ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტე და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიღწეულია
მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით.
ISO17025-ის სტანდარტის
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული
პირისათვის ხელმისაწვდომობა (26 13)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
სააღსრულებო და არასააღსრულებო მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეთა კანონიერი ინტერესების რეალიზება მხარეებს
შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით;
323
სააღსრულებლო მომსახურებები − უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულება, უკანონო
მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, სარჩელის უზრუნველყოფა და სხვა; არასააღსრულებლო მომსახურებები − გამარტივებული
წარმოება, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება, კერძო აღმასრულებელთათვის ლიცენზიის გაცემა და მათთვის სააუქციონო
მომსახურების გაწევა, ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ მოთხოვნასთან დაკავშირებით გამარტივებული
წარმოება, მესამე პირების მომართვის საფუძველზე ქონების შეფასების მომსახურება, ფაქტების კონსტატაცია;
სააღსრულებო მომსახურების, სააღსრულებო წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა და გაუმჯობესება, „მოძიებაყადაღა-ინკასო“ ტიპის ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმირება ბანკებთან, რომელიც ჩაანაცვლებს მანამდე არსებულ
ინფორმაციის ბეჭდური სახით მიმოცვლას. ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა და ელექტრონულად საბანკო ანგარიშებზე
შეზღუდვების გავრცელება და მოხსნა სხვადასხვა საბანკო ანგარიშიდან, რაც უფრო გაამარტივებს მონაცემების მიმოცვლას;
დამოუკიდებელი
აღმასრულებლებით
დაკომპლექტებული
აღმასრულებელთა
პალატა;
გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის ახალი სერვისების („სასყიდლიანი ხელშეკრულება“ და „სესხის ხელშეკრულება“)
დამატება;
აღსრულების პოლიციის საქმიანობის დახვეწა, უკანონო მფლობელობიდან საკუთრების გამოთხოვის (გამოსახლება) და
დემონტაჟის საქმეებზე სააღსრულებო წარმოების განხორციელება, გამოსახლებისა და დემონტაჟის რეზონანსულ საქმეებში
მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერების, სოციალური მუშაკებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მუდმივი
ხელმისაწვდომობა;
აღსრულების ეროვნულ ბიუროს საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისთვის სასროლეთის მოწყობა, სადაც სწავლებას გაივლიან
აღსრულების პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლები. დაყადაღებული ავტომობილებისა და ნივთების სათანადო პირობებში
განთავსების მიზნით, საჭიროებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა რეგიონში საწყობებისა და ავტოსადგომების აშენება და აღჭურვა ქ.
რუსთავში, ქ. ფოთსა და ქ. ახალციხეში.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულებული საქმეები;
მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლისთვის აღსრულდება 60,000 საქმე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 1,500-ით მეტი საქმის აღსრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 700 საქმე;
შესაძლო რისკები - რთულად აღსასრულებელი საქმეების რაოდენობის მატება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს გამოსახლების საქმეების 80% დასრულებული იქნება მხარეთა შორის მორიგებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმეების 80% მორიგებით იქნა დასრულებული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - გამოსახლების საქმეებზე მხარეთა შეუთანხმებლობა
324
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
31 08
31 01
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამა
2019 წლის
მ.შ. საბიუჯეტო
მ.შ. საკუთარი
2020 წლის
2021 წლის
2022 წლის
პროექტი
სახსრები
სახსრები
პროგნოზი
პროგნოზი
პროგნოზი
20,670.0
20,670.0
-
21,700.0
22,000.0
22,000.0
17,772.0
17,772.0
-
17,340.0
17,440.0
15,745.0
31 10
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
36,633.0
11,895.0
24,738.0
36,375.0
39,900.0
43,300.0
31 09
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
20,520.0
11,520.0
9,000.0
15,422.0
16,322.0
17,222.0
4,741.0
4,641.0
100.0
3,953.0
3,964.0
4,103.0
11,850.0
2,350.0
9,500.0
9,950.0
10,350.0
10,050.0
1,020.0
1,000.0
20.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
1,570.0
620.0
950.0
1,570.0
1,570.0
1,570.0
10,806.0
-
10,806.0
10,528.0
10,543.0
10,583.0
31 12
31 14
31 13
31 11
24 21
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და
პრევენცია
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია
სულ
125,582.0
70,468.0
55,114.0
117,988.0
123,239.0
125,723.0
325
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (31 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და
ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას.
კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა.
„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ კანონის აღსრულების მიზნით: რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსთვის
მიყენებული ზიანის თავიდან აცილებისთვის განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების კონტროლი; გარემოზე
მიყენებული ზიანის შეფასება ევროპულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით; გარემოს
პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენის/ან სანაცვლო ღონისძიებების შესრულების კონტროლი.
ხე-ტყის კონტროლის გაუმჯობესება - ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ტრანსპორტირების ფაქტების პრევენცია.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი, შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო;
პირვანდელ ან პირვანდელთან მიახლოებულ მდგომარეობაში აღდგენილი დაზიანებული გარემო.
ხე-ტყის უკანონო ჭრით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული ოდენობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით, გარემოს დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით
უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 2018 წლის ბოლომდე სავარაუდოდ 3 მლნ ლარს მიაღწევს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით გარემოს დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით
უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი, საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს (2022
წლისათვის) ეს მაჩვენებელი არ გადააჭარბებს 2 მილიონ ლარს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (ავარიები, სტიქიური პროცესები) შემთხვევების შედეგად
გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მაჩვენებლის ზრდა. შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს
326
სამართალდარღვევათა ზრდა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამართალდამრღვევი ობიექტების 70% დადგენილ გონივრულ ვადებში ასრულებს გამოვლენილი
დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სამართალდამრღვევი ობიექტების 92-95%-ის მიერ დადგენილ
გონივრულ ვადებში შესრულებული გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრული ვალდებულებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სამართალდამრღვევ ობიექტთა მიერ
განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლომდე სავარაუდოდ ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები და
დათვალიერება) 2 500 ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეგმიურად შემოწმებული 50-ზე მეტი გარემოსდაცვით ნებართვას/ლიცენზიებს დაქვემდებარებული
ობიექტი; ინსპექტირებული (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება) 1 000-ზე მეტი რეგულირების ობიექტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (ავარიები, სტიქიური პროცესები) შემთხვევები. კადრების
დენადობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის მდგომარეობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, გარემოს პირვანდელ ან
პირვანდელთან მიახლოებულ მდგომარეობაში აღდგენის ვალდებულება სამართალდამრღვევებს არ გააჩნიათ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცებული გამასწორებელი ღონისძიებების გეგმის შესაბამისად 70%-ზე დაწყებულია
აღდგენის/ან სანაცვლო ღონისძიებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - დამრღვევის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა კლიმატური პირობების და სხვა მიზეზებით
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებული 3 ახალი ოფისის მშენებლობა (ამბროლაურში, ბათუმსა და ახალციხეში), დაწყებული
ზუგდიდის ოფისის მშენებლობა, სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 34 ეკიპაჟი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული 2 ახალი საოფისე შენობა ქ. ზუგდიდსა და ქ. ქუთაისში, 7%-ით განახლებული
ავტოპარკი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაძლოა ვერ დასრულდეს ქუთაისის ოფისის მშენებლობა;
შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება, კონტრაქტით გათვალისწინებული
პირობების შესრულება ვადების დარღვევით
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის მონაცემებით, გამოვლენილი 4 400-მდე სამართალდარღვევა, მათ შორის, ხე-ტყის უკანონო
ჭრისა და ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების 2 800-ზე მეტი ფაქტი;
327
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილი ტყის პატრულირების განმახორციელებელი სპეციალიზირებული დანაყოფები (ტყის
პატრულირების ეკიპაჟები). ყოველწლიურად 20%-ით შემცირებული უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყის მოცულობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სამართალდარღვევების შემთხვევების
ზრდა; კადრების დენადობა
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (31 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება;
აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და
პროგრამების შემუშავება;
შესაბამისი
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;
2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის
მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია.
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს
წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა;
წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ
შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა;
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის
ღონისძიებების განხორციელება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური შედეგების
მიღწევაზე.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
1.
328
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და
ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის
გადახდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილ იქნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი
პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; უზრუნველყოფილ იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების
საწევრო გადასახადის გადახდა
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობები - ბიზნესსექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულების
2022 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 2018 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება დაახლოებით 30%-ით
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აგრობიზნესის მთლიანი გამოშვების (მოიცავს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მთლიან გამოშვებას
და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქციის გამოშვებას) 2022 წლის საპროგნოზო
მაჩვენებელი 2018 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება დაახლოებით 20%-ით
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესრულებულია DCFTE-ით ფარგლებში ვეტერინარიის, სურსათის უვნებლობის და მცენარეთა დაცვის
მიმართულებით შესამუშავებელი რეგულაციების არანაკლებ 70%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესრულებულია DCFTE-ით ფარგლებში ვეტერინარიის, სურსათის უვნებლობის და მცენარეთა დაცვის
მიმართულებით შესამუშავებელი რეგულაციების არანაკლებ 90%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო აქტების მიღების გაჭიანურება და შესამუშავებელი დირექტივების არავალიდურობა
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (31 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის
პროგრამების შემუშავება;
განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და
შესაბამისი
2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის
მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის განვითარების და სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად სამოქმედო გეგმების შემუშავება.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;
329
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობისა სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი და
ეფექტური მართვა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების
შეუფერხებელი განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილ იქნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი
პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; უზრუნველყოფილ იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების
საწევრო გადასახადის გადახდა; უზრუნველყოფილია 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის
განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (31 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა;
სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის
შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა;
ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროგრამებზე
ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები.
და
ღონისძიებებზე,
ასევე
თანამედროვე
ტექნოლოგიებზე
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში
სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული
პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერები და სხვა
დაინტერესებული პირები
330
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (31 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში
განხორციელება.
გამოფენა-დეგუსტაციების მოწყობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.
სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო აქტივობების
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა;
აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს განხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენადეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების
მოწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაგეგმილი რამდენიმე (დაახლოებით 2-3) ღონისძიება ობიექტური მიზეზების
გათვალისწინებით შესაძლებელია გაუქმდეს;
შესაძლო რისკები - სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (31 01 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, რომელიც
რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა;
შერჩეულ ცხოველთა სახეობების მონიტორინგი;
წყალმცურავი ფრინველების აღრიცხვა და მონაცემთა ანალიზი;
ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა სახეობების რესურსის წინასწარი შეფასება;
331
საქართველოში გავრცელებული უცხო ინვაზიური სახეობებისა და ქვესახეობების პოპულაციების მდგომარეობის შესწავლა;
შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება, ზურმუხტის ქსელის შერჩეული საიტის მართვის გეგმების შემუშავება;
მტაცებლებისგან (მგელი, ტურა, დათვი) მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებების უზრუნველყოფა;
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და სამომავლო მონიტორინგის
ჩატარების პერიოდულობა. მომზადებული რუკები GIS ფორმატში;
გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველთა შერჩეული სახეობების შესახებ მოპოვებული საბაზისო მონაცემები;
წყალმცურავი ფრინველების შესახებ მოპოვებული მონაცემები.ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა შერჩეული
სახეობების განსაზღვრული ოდენობა;
შემუშავებულია ლაგოდეხის, ბაწარას და ვაშლოვანას საიტების მართვის გეგმა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეულია 58 ტერიტორია ზურმუხტის ქსელში ჩართვისთვის: მათგან 3 უკვე ჩართულია და 34
შესწავლილია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ ხუთი შესწავლილი ტერიტორია ზურმუხტის ქსელში ჩასართავად
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მართვის გეგმა არ არის შემუშავებული ზურმუხტის არცერთი ტერიტორიისათვის: 2018 წლის ბოლომდე
საქართველოში იქნება 37 ზურმუხტის ტერიტორია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მართვის გეგმა ზურმუხტის ქსელის 3 ტერიტორიისათვის (ლაგოდეხი, ბაწარა და ვაშლოვანი)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოჩივარდას რესურსი არ არის შეფასებული; შეუძლებელია ლიცენზიის გაცემა 50 000 გორგალზე მეტი
ოდენობის მოპოვების მიზნით. არსებობს მოთხოვნა 1 მლნ ყოჩივარდას გორგლის მოპოვების თაობაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დადგინდება სამომავლო მონიტორინგის გეგმა/რეკომენდაციები სამომავლო ქმედებების შესახებ. 2019
წელს დადგინდება ყოჩივარდას გორგლების მოპოვების კვოტა 2020 წლისათვის. ყოჩივარდას გორგლის მოპოვებისათვის
აუქციონით გაიყიდება ლიცენზია 1 მლნ გორგალზე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის ბაზარზე ჭარბი ოდენობით სომხეთიდან, იტალიიდან, ჩინეთიდან იმპორტირებული ზუთხი: 2016
წელს - 80,000 კგ თევზის ხორცი, 130 კგ ხიზილალა, ცოცხალი ზუთხის ექსპორტი საქართველოდან: 600 კგ იმპორტის ოდენობის
ყოველწლიურად ზრდა;
332
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეკონომიკური და სამეცნიერო დასაბუთებისთვის კლევის დასრულება; ზუთხის იმპორტის სულ მცირე
30%-ის ბუნებრივად ჩანაცვლებისთვის პირობების შექმნა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს განხორციელდა დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ
ტერიტორიაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება სამუშაოები საკვლევ ტერიტორიაზე დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობისა და
სიმჭიდროვის განსაზღვრისათვის
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები (31 01 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
აღწერა და მიზანი
ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს მდგომარეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ლენტეხის მუნიციპალიტეტში
სოფ. ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების განხორციელებ,.
კერძოდ: სარკოფაგების აშენება, არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია და მათში არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენების
განთავსება.
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
უსაფრთხოდ განთავსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები სოფელ ცანაში;
დარიშხანშემცველი ნარჩენების შემცირებული ზემოქმედება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცანას მიმდებარედ დიდი რაოდენობით (დაახლ. 50000 მ3)
არასათანადო კონტროლის ქვეშ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები სერიოზული რისკის ქვეშ აყენებს მიმდებარე
გარემოსა და დასახლებულ პუნქტებს. საბჭოთა პერიოდში 1930წ-დან ამ ტერიტორიაზე არსებული მადნის მომპოვებელი და
გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებდა და აწარმოებდა დარიშხანის ანჰიდრიდსა და მეტალურ დარიშხანს. საწარმომ
ფუნქციონირება შეწყვიტა 1990-იანი წლების დასაწყისში. ცანას სამივე ობიექტზე: ცანა1, ცანა 2 და ცანა 3 უბნებზე ნარჩენები
ინახება მეტალის კონტეინერებში ან ყოველგვარი კონტეინერის გარეშეა მიმობნეული მიწის ზედაპირზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცანა 1-ზე სარკოფაგის მშენებლობის დასრულებულია და ცანა 1/ ცანა 2 ობიექტებზე არსებული
დარიშხანშემცველი ნარჩენები განთავსებულია მასში (სულ: 11500 მ3); ცანა 1-ზე დასრულებულია მდინარის დამცავი/ეროზიის
მაკონტროლებელი კედლის მოდიფიკაცია; ცანა 1 და ცანა 2 ობიექტებზე ჩატარებულია რემედიაციის ღონისძიებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი შეფერხებები
333
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბებისათვის სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და
საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება;
სატყეო სფეროს საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა;
ტყის ეფექტიანი მართვის, ფიზიკური დაცვის და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის
შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება;
მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა;
სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანა ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით;
ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით;
მერქნულ რესურსზე (მათ შორის, სათბობ შეშაზე) მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა;
ეროვნული სატყეო სააგენტოს მომსახურების სახეების განვითარება, მათ შორის, მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების
ხეტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით;
ხე-ტყის დამზადებისათვის შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის დროებით სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე, ტყის დროებითი
სანერგეების მოწყობა, წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების
განხორციელება მათ შორის წრაფმზარდი სახეობების პლანტაციების გაშენება, რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე
ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას;
334
ტყეების პათოლოგიური კვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებსა და დაავადებებთან ბრძოლის
ღონისძიებების განხორციელება;
აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო, პროფილაქტიკური
ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების მოწყობა,
საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლსაქრობი
საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა;
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების
მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა;
ტყის აღრიცხვის მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება და ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით
უზრუნველყოფა, ტყის გარე კონტურების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება ტყის ფონდის
ფრაგმენტაციის თავიდან ასაცილებლად.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დაცული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება;
ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა;
აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები, გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები;
მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა;
განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი სატყეო
ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა;
სატყეო შემოსავლების და სატყეო სექტორის წილის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკაში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძებები განხორციელებულია 250 ჰა ფართობზე, ბუნებრივი განახლების
ხელშეწყობა- 70 ჰა ფართობზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნების თანახმად აღებული უპირობო
ვალდებულებიდან („ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი), რომ 2030 წლისათვის განახორციელოს ტყის გაშენებისა და
აღდგენის სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 1500 ჰა ფართობზე, ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 7500
335
ჰა, 2022 წლისათვის განახორციელოს ტყის გაშენებისა და აღდგენის სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 400ჰა-დან 475-ჰა-მდე
ფართობზე; ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 800ჰა-ზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, გახარების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი (65%-ზე ქვემოთ)
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს ფაქტიურ
მდგომარეობას. ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია მხოლოდ 7 სატყეო უბნისათვის 35 სატყეო უბნიდან, რაც
არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის 19,3%-ს შეადგენს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის. საერთო ჯამში
განახლებული ტყის მართვის გეგმა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის
დაახლოებით 48,5%-ზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - სამუშაოთა სპეციფიკაციის გათვალისწინებით მცირეა იმ ფირმების რაოდენობა, რომელიც მონაწილეობას
იღებენ ტენდერებში. დაბალი კონკურენტუნარიანი გარემო
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და
აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით;
დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის
მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა;
დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრის გავრცელების საშიშროების აღკვეთა;
ტყის ინვენტარიზაცია ბუნებრივი რესურსების მადგრადი მართვის მიზნით; საქართველოში დაცული ტერიტორიების
პოპულარიზაციის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვადაინტერესების მიზნით დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება;
ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი
კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად;
მოსალოდნელი
ისტორიულ-
დაცული და აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები;
336
საბოლოო შედეგი
აშენებული, მოწყობილი და რეაბილიტირებული
ინფრასტრუქტურა ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე;
ახალი,
თანამედროვე
სტანდარტების
შესაბამისი
ტურისტული
განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა;
განვითარებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა გარემოსდაცვით
აქტივობებში, მათი გაზრდილი შემოსავლები და გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაცულ ტერიტორიებზე უკანონო შეღწევების აღკვეთის პრევენციისათვის საჭიროა ხერგილებისა და
ბარიერების ეტაპობრივად მოწყობა, ასევე დაცულ ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების საშიშროების ლოკალიზების მიზნით
საჭიროა ტერიტორიული ადმინისტრაციები აღიჭურვოს შესაბამისი მობილური და სპეციფიკური ხანძარსაწინააღმდეგო
ინვენტარით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 12 დაცულ ტერიტორიაზე 30 ერთეული ხერგილისა და ბარიერის მოწყობა, დაცული ტერიტორიების
ადმინისტრაციების მობილური, სპეციფიკური ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით აღჭურვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია დაავადების გავრცელების ინტენსივობაზე;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით ან არაჯეროვნად შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე ტყის ინვენტარიზაცია და ტყის მართვის გეგმის შემუშავება;
უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ბორჯომ-ხარაგაულის, მტირალასა და ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე
არ მომხდარა ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეფასება. ზოგიერთ უბანზე წარსულში ჭრების შედეგად
ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი არადამაკმაყოფილებელია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია ტყის ინვენტარიზაცია და მომზადებულია ტყის მართვის გეგმები თბილისის
ეროვნული პარკებისთვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია სატენდერო პროცედურებში ამ მიმართულებით მომუშავე ბაზარზე
არსებული პირების ჩართულობაზე;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტაქსატორების სიმცირე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მავნებელ დაავადებათა გავრცელების კერების დადგენის მიზნით შეფასება და დეტალური კვლევა
რამდენიმე დაცულ ტერიტორიაზე, სავარაუდოდ ტყით დაფარული ფართობით 1 000 ჰა. ბზით დაფარული ტერიტორიები
საჭიროებს ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდების გამოყენებას (წელიწადში 3-ჯერადად), სავარაუდო ფართობით 120 ჰა. აჯამეთის
აღკვეთილში იმერული მუხის აღდგენის პროექტის ფარგლებში დარგული ნერგები საჭიროებს მოვლას, სავარაუდო 10 ჰა
ფართობი;
საბაზისო მაჩვენებელი - იგეგმება რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების შექმნა, რომლებიც სრულად
337
აღიჭურვება და იფუნქციონირებს სრულფასოვნად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2020 წლებში შექმნილი და მოწყობილი რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების
ადმინისტრაციები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებული მაჩვენებელი და ტყეების გაუმჯობესებული
სანიტარული მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 65 %-ზე; აჯამეთის აღკვეთილში აღდგენილი იმერული მუხა 10 ჰა
ფართობზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია დაავადების გავრცელების ინტენსივობაზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების დროში განვრცობა; ცვლილება დონორი ორგანიზაციის
პრიორიტეტებში; ადმინისტრაციის სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადამიანური და ფინანსური რესურსების
არასაკმარისი ოდენობა;
შესაძლო რისკები - მავნებელი მწერებისა და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების ინტენსივობა, სხვადასხვა ანტროპოგენური
ფაქტორების გამო ახალი (ინვაზიური) მავნებელი სახეობების გავრცელება საქართველოში. აქედან გამომდინარე, გაზრდილია ტყის
ეკოსისტემების მასიური ხმობის რისკი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით დაცული ტერიტორიების განვითარება (СNF) - ხორციელდება 10 დაცული
ტერიტორიის ადმინისტრაციებისთვის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება, 292-მდე თანამშრომელი უზრუნველყოფილია
სოციალური გარანტიებით, მოწყობილია მცირე ინფრასტრუქტურა ცალკეულ დაცულ ტერიტორიებზე;
საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების ნაწილზე განთავსებული სხვადასხვა საინფორმაციო მანიშნებლების უმეტესობა
მოძველებულია და საჭიროებს შეცვლა-განახლებას. ამასთანავე დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორების ტურისტულ ბილიკებზე
გადასაადგილებლად საჭიროა სხვადასხვა მიმართულების მაჩვენებლები. დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა მოზიდვის და
მათთვის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს პროდუქტების/სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისათვის აუცილებელია
სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანიების წარმოება (რეკლამა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ვებ გვერდებზე და ა.შ.);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა ინფორმირებისა და მათი უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით
დამზადებული და დამონტაჟებული 200 ერთეული საინფორმაციო, საინტერპრეტაციო და მიმართულების მანიშნებელი დაფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი დაცული ტერიტორიების 10 ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, სოციალური
გარანტიებით უზრუნველყოფილი 10 ადმინისტრაციის თანამშრომლები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - წინა წელთან შედარებით 5%;
შესაძლო რისკები - ცვლილებები დონორი ორგანიზაციის პრიორიტეტებში;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით ან/და არაჯეროვნად შესრულება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო
(ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო) (KFW) - ხორციელდება ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის
დაცული ტერიტორიების განვითარება: ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა მომსახურების ცენტრების
338
მშენებლობა, აღჭურვილობის და საჭირო ინვენტარის შესყიდვა, მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობა გაუმჯობესება, დაცული ტერიტორიების მართვის სისტემის გაუმჯობესება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (ხიდების შეკეთების, ტრადიციული
ხელსაქმის განვითარების ხელშეწყობა);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით ან/და არაჯეროვნად შესრულება
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (31 12)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განთლების ცენტრი
აღწერა და მიზანი
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა;
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით;
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის ცნობიერების გაზრდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით;
განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების
კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
მომზადების, გადამზადების, კანონმდებლობით გათვალისიწნებული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
ორგანიზების უზრუნველყოფა;
კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების ჩატარება;
მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით ერთიანი მონაცემთა სისტემის
შექმნა, განვითარება, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული
საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის შემუშავაბის უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი ცნობიერება გარემოს დაცვის და
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით.
სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვისა და
339
სოფლის მეურნეობის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები.
შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის საკითხებისადმი შეცვლილი ქცევა.
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართული საზოგადოება.
კოოპერაციულ საქმიანობაში ჩართული მეპაიეების და მმართველი რგოლების ცოდნისა და აქტივობის გაზრდა;
შექმნილი ერთიანი მონაცემთა სისტემა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2018 წლის ბოლომდე მოეწყობა 70მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიება, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი. მათ შორის 600-მდე მოსწავლე და
სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 70-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიების მოწყობა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი.
მათ შორის 600 მოსწავლე და სტუდენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაბალი ინტერესი და ჩართულობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2018 წლის განმავლობაში
ტრენინგებს გაივლის 200-ზე მეტი თანამშრომელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო შეხვედრებში/საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობას მიიღებს 400-ზე მეტი ადამიანი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ტრეინინგ/მოდულების მოსამზადებლად და ტრეინინგების ორგანიზებისათვის საჭირო კვალიფიციური
კადრების სიმცირე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, მოწყობილი 20-მდე თემატური შეხვედრა, მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და პოპულარიზაციის მიზნით.
ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 4-5 საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა).
სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე
პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია- საინფორმაციო ეკო და მედია
ტურები და პრეზენტაციები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, საინფორმაციო კამპანიების მომზადება და
უზრუნველყოფა. მოწყობილი 26-მდე თემატური შეხვედრა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა
340
გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 4-5
საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების
აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული საზოგადოების
ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია- საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღისთვის ღონისძიებების ორგანიზების თვალსაზრისით შექმნილი ხარვეზები;
საზოგადოების დაბალი ინტერესი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს გადამზადდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 1000 მეპაიე, გაიზრდება საქმიანობაში
ჩართული მეპაიეების ცოდნის დონე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული 300 მეპაიე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა, შექმნილი და განახლებული ერთიანი
გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განვითარებული/გაფართოებული ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (31 14)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც სტანდარტული, ასევე სპეციალიზებული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის
გაფართოება: რადარული და აეროლოგიური დაკვირვებების აღდგენა, ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა;
ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური
მოვლენების შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება და გავრცელება;
გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების
შეფასების ანალიზისა და განზოგადების საფუძველზე საინფორმაციო ბიულეტენის შედგენა;
თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა, რომელიც
მომავალში იქნება ქალაქის დაგეგმარების და მდგრადი მართვის ერთ-ერთი საფუძველი;
341
მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი;
გეოლოგიური აგეგმვა;
საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური შეფასება და პროგნოზირება, ბიოლოგიური
მონიტორინგი, წყალსატევების გარემოსდაცვითი
სტატუსის განსაზღვრა;
ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის წინადადებების შემუშავება; თევზებისა და
სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება;
აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა;
გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება;
გარემოზე ზემოქმედების კუთხით წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა;
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული მხარეებისა და შესაბამისი უწყებების მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ამ საქმიანობის პოტენციური ეკოლოგიური
საშიშროების შეფასება;
გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე
შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება;
ეფექტიანი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად გარემოზე ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორების აღრიცხვის
ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა;
ბათუმში მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის ფუნქციონირებისთვის მრავალფუნქციური შენობის აშენება.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების გაუმჯობესებული ხარისხი, თავიდან აცილებული /შერბილებული სტიქიური
ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენებით გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგები;
გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა;
გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები. მიწისქვეშა
342
მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროლოგეოლოგიური ქსელი;
გამოცემული საინფორმაციო ბიულეტენი, 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკების კომპლექტი, ელექტრონული ვერსიაში
გადაყვანილი გეოლოგიური ინფორმაცია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში;
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების დადგენილი ხარისხი; შეძენილი და დამონტაჟებული ატმოსფერული
ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები;
გამოკვლეული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრები და ასოცირებული ფაუნა;
ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევისა და მათი უბნების განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი და ამ სტატუსის შესახებ
ინფორმირებული მოსახლეობა; დამტკიცებული თევზჭერის კვოტები.
მიღებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების/დასკვნების/რეკომენდაციების მაღალი ხარისხი.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არასაკმარისი სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური
დაკვირვების პუნქტების (სადგურების, საგუშაგოების) რაოდენობა; ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოების
(აეროლოგიური დაკვირვებები) არწარმოება, რადარული მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით გაუშუქებელი დასავლეთ
საქართველოს ტერიტორია, დაბალი ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სივრცული და დროითი გარჩევადობა, ისტორიული
ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით;
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
გაფართოებული
სტანდარტული
ჰიდრომეტეოროლოგიური
დაკვირვებების
ქსელი(ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების და საგუშაგოების რაოდენობის გაზრდა ყოველწლიურად საშუალოდ 10-20
ერთეულით), გაფართოებული რადარული დაკვირვების ქსელი, გაფართოებული ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური
სამუშაოების, გაზრდილი ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების სივრცითი და დროითი გარჩევადობა, სრულყოფილი
მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მეტეოროლოგიური სადგურების შეძენაზე 10%; ჰიდროლოგიური სადგურების შეძენაზე
10%; აეროლოგიური კომპლექსების შეძენაზე 50%; ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოების კუთხით 20%.
ქაღალდის მატარებელზე არსებული ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის
კუთხით 10%;
შესაძლო რისკები - შესაძენი ხელსაწყო-დანადგარების ფასების შესაძლო გაძვირება; სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური
მოვლენების სიხშირის გაზრდის შემთხვევაში გეგმით გაუთვალისწინებელი ექსპედიციური სამუშაოების წამოების
აუცილებლობის შედეგად შრომითი რესურსების უკმარისობა; საქართველოს ტერიტორიაზე რთული (ძნელადპროგნოზირებადი)
ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების განვითარება, ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვრვების პუნქტების უკმარისობა;
ჰიდრომეტეოროლოგიურ ინფორმაციულ მომსახურებაზე მომხმარებლების მიერ მოთხოვნილი სამუშაოების მოცულობების
343
გაზრდის გამო შრომითი რესურსების უკმარისობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება დასახლებულ პუნქტებში - გეოლოგიური მონიტორინგი;
მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური
პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები
შესაბამისი რეკომენდაციებით; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში პირველადი სამოქმედო ინფორმაციის და გეოლოგიური
საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების
ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი - სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი 2018 წელს შეადგენს 51 ერთეულს; სახელმწიფო
გეოლოგიური რუკების შედგენა საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების პროგნოზირებისათვის, სახელმწიფო
უსაფრთხოების ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად დაწყებულია გეოლოგიური აგეგმვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს
სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; თბილისის ტერიტორიის
ფარგლებში დეტალიზებული სამოქმედო ინფორმაციის და გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა)
ზონირების რუკა, შესაბამისად გაზრდილი ინფორმაციის მასშტაბურობა; გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების არსებული
მონიტორინგული სადამკვირვებლო ქსელი; 100%-ით შესრულებული სახელმწიფო გეოლოგიური რუკის ყაზბეგის ფურცელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიის აქტიურობის ხარისხზე და
კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობაზე; გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა არის 166;
დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 50; ქ. რუსთავში ჰაერის
დაბინძურების კონტროლი აღწევს 100%-ს, ხოლო ზესტაფონში, ბათუმსა და ჭიათურაში - 50%-ს. ინდიკატორული გაზომვები
ტარდება საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის და
გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა 100%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 11%-ით გაზრდილი ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილები
(166 წერტილიდან 181 წერტილამდე); 16%-ით გაზრდილი ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის პუნქტი (50 დან 58
დასახლებულ პუნქტამდე), შეფასებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონე საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში;
ქალაქ ზესტაფონში, ბათუმსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელდებული 100%-იანი ატმოსფერული
ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების
მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებისადმი 100%-იანი შესაბამისობის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები, ან გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა.
ინდიკატორული გაზომვების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მილაკების დაზიანება/დაკარგვის გამო ან ტექნიკური
შეუსაბამობის მიზეზით
4.
344
საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის საკმარისი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე და შიგა წყალსატევებში არსებული
ბიოლოგიური მონიტორინგის სიხშირე და პუნქტების რაოდენობა, არ წარმოებს ბიოლოგიური მონიტორინგის ზოგიერთი
მნიშვნელოვანი პარამეტრის ანალიზი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის
ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის (წყლის ფრინველები, წავი, ნუტრია, წყლის ქვეწარმავლები, ამფიბიები და სხვა) კვლევა
და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო
სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - არ წარმოებს წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის
წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად,
მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევსა და მათი უბნებზე განსაზღვრული
გარემოსდაცვითი სტატუსი - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო
დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, ინფორმირებული მოსახლეობა სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების
გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების სიმცირე
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების
რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება სრულად მიმდინარეობს მხოლოდ ძირითად სარეწაო ობიექტების - სტავრიდისა
და ხონთქარას შემთხვევაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების
შეფასებული რესურსი და სარეწაო პროგნოზი - წარმოებული ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries
Policy (CFP)), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (GFCM) და შავი ზღვის კომისიის (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების
შებამისად, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქსპერტები მონაწილეობენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის განხილვის პროცესში,
ყოველწლიურად საშუალოდ გაიცემა 70-მდე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპერტების მიერ, სტრატეგიულ დოკუმენტებზე და გეგმებზე გაცემული გარემოსდაცვითი შეფასების
რეკომენდაციები. მიღებული გადაწყვეტილებების გაუმჯობესებული ხარისხი. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 80-მდე
დასკვნა;
345
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედების ვადის გადაწევა
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (31 13)
პროგრამის
განმახორციელებელი
აღწერა და მიზანი
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ
სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება;
რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი
ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება;
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა;
საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი;
ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის,
სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება;
ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის
მომზადება;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების გზით.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან;
რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა;
ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული რადიოაქტიური ნარჩენების
სამარხი და საცავი;
შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა;
346
მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო;
დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (გურია, აჭარა) მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე გაგრძელდება რადიაციის
ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი, სამცხე ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო
ქართლი, კახეთი, გრიგოლეთი, სამეგრელო, ტყიბული, ჭიათურა) განხორციელებული რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და
გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მონიტორინგისთვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმართაობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არსებობს დაცული მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების ცენტრალიზებული
საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, რომელიც მიმდინარე პერიოდისთვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი
დაცვითი სისტემით და აღჭურვილობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურულად გამართული, ფიზიკური დაცვის სისტემებით უზრუნველყოფილი
რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2 %;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური ხასიათის შეფერხებები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოების განხორციელებაში
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
აღწერა და მიზანი
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა;
მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა
ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის;
და
ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის
(სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება;
347
საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
შესაბამისი სახეობების დიდი რაოდენობით ნერგის გამოყვანა, რისი გაშენებითაც საბოლოოდ გადაიჭრება ერთი მხრივ სახნავსათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემები, ხოლო მეორე მხრივ თავიდან იქნება აცილებული სხვადასხვა სტიქიური
მოვლენები;
აქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობების დიდი რაოდენობით გამოყვანა, რაც უზრუნველყოფს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო
მოთხოვნების დაკმაყოფილებას კომპენსაცია/ჩანაცვლების მიზნით, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად მოაგვარებს მათი გარემოში
შემცირების პრობლემას;
ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების გამრავლება და ბუნებაში გაშვება,
რაც ხელს შეუწყობს მათი ბუნებრივ გარემოში გამრავლების საკითხს;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი ზოლების შექმნისათვის საჭირო
ოდენობით გამოყვანილი ნერგები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წინა წელს გამოყვანილი რაოდენობების 20%-თ ზრდა სახეობების მიხედვით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ადგილობრივი იშვიათი (მოწყვლადი) ორნიტოფაუნის და იქტიოფაუნის წარმომადგენელთა
გამრავლებული სახეობები და მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი გარემო-პირობები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების ყოველწლიური ზრდა (20-25%-თ), რაც შესაძლებელს გახდის
ადგილობრივი იშვიათი ორნიტოფაუნისა და იქტიოფაუნის წარმომადგენელთა სტატუსი გაუმჯობესდეს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - კაკალნაყოფიანების (ძირითადად ნამყენი კაკალი და ნუში) გამრავლების მიზნით, მყნობისათვის
საძირეებად გაშენებული პლანტაციები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წლისთვის მინიმუმ 50-50 ათასი ნუშისა და კაკლის სამყნობი მასალის (კვირტი) შემოტანა მათი
შემდგომი მყნობისათვის. ყოველწლიურად მეურნეობის მიერ გამოყვანილი ნამყენი ნერგის რაოდენობის 40-50%-თ ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ფლორის იშვიათი (მოწყვლადი) - 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი
ნერგები და შესრულებული სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები;
348
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ფლორის იშვიათი (მოწყვლადი) - 56 სახეობის მცენარეთა ყოველწლიურად მზარდი
ოდენობით გამოყვანილი ნერგები, შემდგომში მათი ბუნებრივ გარემოში გადატანით, რაც შესაძლებელს გახდის გაუმჯობესდეს
მათი სტატუსი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ)
სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია (24 21)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო
აღწერა და მიზანი
მიტოვებულ საბადოთა აღრიცხვა/პასპორტიზაცია;
მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ
წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტების მომზადება;
წიაღის სექტორის სტანდარტების და მეთოდოლოგიების შემუშავება და დანერგვა. შესაბამისი მარეგულირებელი სამართლებრივი
აქტების ცვლილების მომზადება და წარდგენა ინიცირებისთვის. საერთაშორისო გამოცდილების გაზირება/შესწავლა.
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების ბაზა და ამ
კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო;
მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ
წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები;
წიაღის სექტორის სრულყოფილი და გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა;
წიაღისეულის მარაგების გამოთვლის დანერგილი თანამედროვე სტანდარტები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის სალიცენზიოდ შერჩეული ობიექტებისათვის
მომზადებულია 1150 გეოსაინფორმაციო პაკეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით სასარგებლო წიაღისეულით
სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა; არასრული ტექნიკური უზრუნველყოფა
349
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაუმუშავებელი აციფრული გეოგრაფიული საფონდო მასალები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური
რესურსების ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა; არასრული ტექნიკური უზრუნველყოფა
350