„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“

ანგარიში მიღებულია
ინიცირების თარიღი
25.05.2020
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/473/9
წყარო

📋 განხილვის ეტაპები

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
სხდომაზე განსახილველი პროექტი
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

🏛️ კომიტეტები

  • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2020-05-27
ბიუროს ნომერი 351

📜 ტექსტი

მიმოხილვა
საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა თბილისი 2020 თავი I 2019 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 10,540,400.0 9,645,000.0 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 10,540,400.0 9,645,000.0 2019 წლის ფაქტიური შესრულება 10,675,037.7 9,665,567.7 390,400.0 505,000.0 9,999,052.9 1,469,483.7 1,246,432.1 624,041.0 390,400.0 505,000.0 9,944,658.2 1,451,992.0 1,289,683.6 611,319.7 489,635.3 519,834.8 9,975,521.8 1,454,734.0 1,301,914.5 604,496.0 125.4% 102.9% 100.3% 100.2% 100.9% 98.9% 435,087.0 787,932.1 472,638.6 797,752.4 489,689.6 798,308.9 103.6% 100.1% 628,816.1 616,879.7 615,740.1 99.8% სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მათ შორის სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ცვლილება ზრდა კლება 3,886,912.0 1,549,165.0 3,946,818.0 1,374,453.8 3,946,606.1 1,379,772.7 100.0% 100.4% 335,031.0 305,581.6 289,535.4 94.7% 541,347.1 2,057,593.1 2,137,593.1 80,000.0 595,741.8 2,107,289.9 2,187,289.9 80,000.0 699,515.9 2,162,897.2 2,256,128.1 93,231.0 117.4% 102.6% 103.1% 116.5% მთლიანი სალდო ფინასური აქტივების ცვლილება ზრდა სესხები კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები -1,516,246.0 -267,200.0 209,390.0 209,390.0 476,590.0 356,590.0 120,000.0 -1,511,548.1 -259,695.0 216,895.0 216,895.0 476,590.0 356,590.0 120,000.0 -1,463,381.3 -87,144.9 278,880.5 278,880.5 366,025.4 217,496.4 148,528.7 96.8% 33.6% 128.6% 128.6% 76.8% 61.0% 123.8% სხვა დებიტორული დავალიანებები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 1,249,046.0 2,216,125.0 900,000.0 900,000.0 0.0 0.0 1,251,853.1 2,216,125.0 900,000.0 900,000.0 0.0 0.3 1,376,236.4 2,335,394.8 948,771.5 948,771.2 0.3 109.9% 105.4% 105.4% 105.4% 1,316,125.0 0.0 1,316,125.0 1,316,125.0 0.0 1,316,125.0 1,386,623.3 0.2 1,386,623.1 დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები მათ შორის კაპიტალური საგარეო ვალუტა და დეპოზიტები სესხები შესრულება %-ში 101.3% 100.2% 105.4% 105.4% 2 დასახელება კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო სესხები ბალანსი 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 967,079.0 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 964,271.9 2019 წლის ფაქტიური შესრულება 959,158.5 967,079.0 40,000.0 79.0 0.0 0.0 0.0 42,165.1 40,000.0 2,165.1 922,106.8 922,106.8 0.0 42,165.1 40,000.0 2,165.1 916,993.4 916,993.4 0.0 შესრულება %-ში 99.5% 100.0% 100.0% 100.0% 99.4% 99.4% *შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 2 288 035.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 339 264.0 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 948 771.2 ათასი ლარი. ათას ლარებში დასახელება შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 12,956,525.0 10,540,400.0 80,000.0 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 12,956,525.0 10,540,400.0 80,000.0 2019 წლის ფაქტიური შესრულება 13,252,192.6 10,675,037.7 93,231.0 120,000.0 120,000.0 148,529.1 123.8% 2,216,125.0 13,313,115.0 2,216,125.0 13,313,115.0 2,335,394.8 13,469,689.0 105.4% 101.2% 9,999,052.9 2,137,593.1 9,944,658.2 2,187,289.9 9,975,521.8 2,256,128.1 100.3% 103.1% 209,390.0 216,895.0 278,880.5 128.6% 967,079.0 -356,590.0 964,271.9 -356,590.0 959,158.5 -217,496.4 99.5% 61.0% შესრულება %-ში 102.3% 101.3% 116.5% 3 თავი II 2019 წლის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა 2019 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წელთან შედარებით 5.1 პროცენტი შეადგინა. პირველ კვარტალში - 5.0%, მეორე კვარტალში - 4.6%, მესამე კვარტალში - 5.8%, ხოლო მეოთხე კვარტალში - 5.1%. 2019 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 50 002.2 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 12.1 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 13 428.9 ლარს (4 763.5 აშშ დოლარი) შეადგენს. 2019 წლის მონაცემებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: ინფორმაცია და კომუნიკაცია (15.2%), პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები (14.4%), ხელოვნება, გართობა, დასვენება (14.3%), ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები (9.6%), ადმინასტრიციული და დამხმარე მომსახურების გაწევის საქმიანობები (9.4%), განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები (8.9%), საბითუმო და საცალო ვაჭრობა (8.8%). აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს საქსტატმა ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალი მეთოდოლოგია დანერგა. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალ სტანდარტებზე (SNA 2008) გადასვლა გულისხმობს მთლიანი შიდა პროდუქტისა (მშპ) და მთელი რიგი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაანგარიშებას ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. ახალ მეთოდოლოგიაზე გადასვლამ ეროვნულ ანგარიშებში მთელი რიგი ცვლილებები განაპირობა, რაც ერთის მხრივ უკავშირდება ახალი სტანდარტის შესაბამისად სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა გაანგარიშებას, ხოლო მეორეს მხრივ მონაცემთა წყაროს არსებით გაუმჯობესებას, დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბების შეფასებისა და ადმინისტრაციულ მონაცემთა დამუშავების თვალსაზრისით. ყოველივე ზემოთქმულმა გამოიწვია მშპ-ის და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატების საერთო დონის ზრდა. ამასთან, წინა პერიოდის მაჩვენებლებთან ჰარმონიზების მიზნით, განხორციელდა წინა ისტორიული მწკრივის გადაანგარიშება. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში 2019 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი კვლავ კერძო სექტორს ეჭირა. 2019 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 27.0 პროცენტით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 14.4 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია 29.4 ათასი ადამიანით (აღნიშნული მონაცემები მოცემულია საქსტატის, ბიზნეს სექტორის 2018-2019 წლების კვარტალური კვლევების მიხედვით). ფასები 2019 წელს წლიური ინფლაციის დონე 7.0 პროცენტით განისაზღვრა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 4.9 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 12.3 პროცენტით, რაც 3.78 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 15.6 პროცენტით, რაც 1.03 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; დასვენება, გართობა და კულტურა: ფასები გაიზარდა 6.9 პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 0.4 პროცენტული პუნქტი შეიტანა; ტრანსპორტი: ფასები გაიზარდა 2.9 პროცენტით, რაც 0.35 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; სასტუმროები, კაფეები და 4 რესტორნები: ფასები მომატებულია 7.9 პროცენტით, რაც 0.34 პროცენტული პუნქტით მთლიანი ინდექსის ზრდაში. გაცვლითი კურსი 2019 წელს ლარი გაუფასურდა აშშ დოლართან მიმართებაში. 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 7.1 პროცენტით გაუფასურდა და 2.87 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გაუფასურდა 7.9 პროცენტით. მონეტარული აგრეგატები 2019 წლის დეკემბერში 2018 წლის დეკემბერთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 16.7 პროცენტით გაიზარდა და 24 643.7 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 18.4 პროცენტით გაიზარდა და 11 576.2 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა. 2019 წელს, წინა წელთან შედარებით დოლარიზაციის კოეფიციენტი 1.0 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 61.1 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში 1.2 პროცენტული პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 55.5 პროცენტი შეადგინა. საგარეო სექტორი 2019 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 12 831.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.7 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 3 765.4 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (12.2 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 9 065.5 მლნ აშშ დოლარს (0.8 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წელს 5 300.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 2019 წელს მთლიან საქონელბრუნვაში ევროკავშირის წილი 24.4 პროცენტს შეადგენს. თურქეთის - 14.1 პროცენტს, რუსეთის - 11.5 პროცენტს, ჩინეთის - 8.5 პროცენტს, აზერბაიჯანის - 8.2 პროცენტს. მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 21.8 პროცენტს შეადგენს. აზერბაიჯანის - 13.2 პროცენტს, რუსეთის - 13.2 პროცენტს, სომხეთის - 10.9 პროცენტს, უკრაინის - 6.5 პროცენტს, ჩინეთს - 6.0 პროცენტს. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 25.6 პროცენტია. თურქეთის - 17.8 პროცენტი, რუსეთის - 10.8 პროცენტი, ჩინეთის - 9.5 პროცენტი, აზერბაიჯანის - 6.2 პროცენტი. სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია 18.2 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 17.3 პროცენტი, ფეროშენადნობები 8.0 პროცენტი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.9 პროცენტი და მედიკამენტები დაფასოებული 4.6 პროცენტი. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.4 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდიან: მსუბუქი ავტომობილები 7.2 პროცენტი, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 6.7 პროცენტი, მედიკამენტები დაფასოებული 3.9 პროცენტი და ნავთობის აირები 3.6 პროცენტი. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში ექსპორტის 12.2%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (42.0%-იანი ზრდა), კაკალმა (25.0%-იანი ზრდა) რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (901.7%-იანი ზრდა), ნარჩენებმა და ძვირფასი ლითონების ჯართმა (61.3%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ეთილის სპირტმა (80.6%-იანი კლება), ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (78.0%-იანი კლება), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (45.0%-იანი ზრდა). 5 იმპორტის 7.6%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (18.1%-იანი კლება), ტურბორეაქტიულმა ძრავებმა (99.4%-იანი კლება), ჩასატვირთი მანქანები და მოწყობილობები (56.5%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (47.7%-იანი ზრდა), სხვადასხვა მექანიზმებმა (1010.9%-იანი ზრდა), ავტობუსებმა და სამარშრუტო ავტომობილებმა (577.8%-იანი ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 13.3%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (43.0%-იანი კლება), ელექტროენერგიამ (72.7-იანი კლება), ციანიდებმა (65.7%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ნახევარფაბრიკატებმა (28.0%-იანი ზრდა), ქალის კოსტუმებმა და კომპლექტებმა (132.4%-იანი ზრდა), სინთეზურმა კაუჩუკმა (633.4%-იანი ზრდა). იმპორტის 9.6%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (388.7%-იანი ზრდა), სამკურნალო საშუალებებმა (38.8%-იანი ზრდა), ავტობუსებმა და სამარშრუტო ავტომობილებმა (381.5%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (48.7%-იანი კლება), შავი ლითონის მილებმა (12.7%-იანი კლება), თამბაქოს შემცვლელებმა (84.4%-იანი კლება). რუსეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 13.9%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ღვინოებმა (16.3%-იანი ზრდა), ეთილის სპირტმა (61.9%-იანი ზრდა), მინერალურმა და მტკნარმა წყლებმა (20.7%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (10.9%-იანი კლება), ავტონაწილებმა (100.0%-იანი კლება), ნარჩენება და ძვირფასი ლითონების ჯართმა (100.0%-იანი კლება). იმპორტის 4.5%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობის აირებმა (207.1%-იანი ზრდა), ელექტროენერგიამ (169.1%-იანი ზრდა), ბოცებმა და ბოთლებმა (59.7%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა სიგარეტებმა (73.5%-იანი კლება), ქვანახშირმა (17.5%იანი კლება), ცოცხალმა ცხვრებმა და თხებმა (83.9%-იანი კლება). ფულადი გზავნილები 2019 წელს, წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წელთან შედარებით 10.8 პროცენტით გაიზარდა და 1 495.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (146.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა იტალიიდან 24.4 პროცენტით და 235.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (46.1 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან - 13.2 პროცენტით და 182.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (21.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი), აშშ-დან - 12.0 პროცენტით და 173.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (18.6 მლნ აშშ დოლარით მეტი, ისრაელიდან - 8.0 პროცენტით და 158.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (11.7 მლნ აშშ დოლარით მეტი). შემცირდა: რუსეთიდან 4.5 პროცენტით და 350.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (16.5 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები), თურქეთიდან - 25.7 პროცენტით და 60.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (21.0 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები). ტურიზმი 2019 წელს, საქართველოს 9 358 ათასი ვიზიტორი ეწვია (2018 წლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 8 680 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს 7.8 პროცენტით აღემატება (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 3 269 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 1.4 პროცენტით (46.6 მლნ აშშ დოლარით) აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). 6 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელს, წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 0.2 პროცენტით გაიზარდა და 1 267.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს გაერთიანებული სამეფო (247.8 მლნ აშშ დოლარი), თურქეთი (236.5 მლნ აშშ დოლარი) და აშშ (99.0 მლნ აშშ დოლარი) წარმოადგენს. ყველაზე დიდი უცხოური ინვესტიციები საფინანსო სექტორში (261.8 მლნ აშშ დოლარი), ენერგეტიკაში (193.9 მლნ აშშ დოლარი) და სასტუმროები და რესტორნებში (157.5 მლნ აშშ დოლარი) განხორციელდა. ინფორმაცია საქართველოს 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 12 705 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 12 907 343.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.6%. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 11 310 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 11 417 838.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.0%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 460 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 493 096.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 107.2%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 935 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 996 408.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.6%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 206 026.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (160 000.0 ათასი ლარი) 128.8%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 125 623.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (100 000.0 ათასი ლარი) 125.6%-ია. 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა 12,705,000.0 ფაქტი 12,907,343.5 +/202,343.5 გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი 11,310,000.0 3,400,000.0 855,000.0 5,024,000.0 11,417,838.8 3,482,793.8 866,288.9 5,239,020.7 107,838.8 82,793.8 11,288.9 215,020.7 101.0 102.4 101.3 104.3 აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები 1,287,000.0 75,000.0 462,000.0 207,000.0 460,000.0 935,000.0 1,506,675.8 79,073.8 474,318.1 -230,332.3 493,096.3 996,408.3 219,675.8 4,073.8 12,318.1 -437,332.3 33,096.3 61,408.3 117.1 105.4 102.7 -111.3 107.2 106.6 შემოსავლები % 101.6 7 ინფორმაცია საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 10 540 400.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ 10 675 037.7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.3%. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 10,540,400.0 10,675,037.7 134,637.7 101.3 გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები 9,645,000.0 390,400.0 505,000.0 9,665,567.7 489,635.3 519,834.8 20,567.7 99,235.3 14,834.8 100.2 125.4 102.9 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 645 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 9 665 567.7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.2%. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია: • საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 200 254.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 150 000.0 ათასი ლარი) 101.6%-ია. • მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 866 288.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (855 000.0 ათასი ლარი) 101.3%-ია. • დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 4 243 606.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 071 000.0 ათასი ლარი) 104.2%-ია. • აქციზის სახით მობილიზებულია 1 506 675.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 287 000.0 ათასი ლარი) 117.1%-ია. • იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 79 073.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (75 000.0 ათასი ლარი) 105.4%-ია. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადი გეგმა ფაქტი +/- % 9,645,000.0 9,665,567.7 20,567.7 100.2 3,150,000.0 855,000.0 4,071,000.0 1,287,000.0 75,000.0 3,200,254.7 866,288.9 4,243,606.7 1,506,675.8 79,073.8 50,254.7 11,288.9 172,606.7 219,675.8 4,073.8 101.6 101.3 104.2 117.1 105.4 207,000.0 -230,332.3 -437,332.3 -111.3 8 გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 390 400.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 489 635.3 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 69 360.3 ათასი ლარი), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 125.4%. ათასი ლარი დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი გრანტები 489,635.3 ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 219,543.2 საინვესტიციო გრანტები 113,161.2 SDC 3,378.0 GEF 4,361.3 EU 10,109.1 E5P 912.5 SIDA 5,745.6 MCC 68,037.7 KfW 19,137.8 CNF 1,479.1 ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები 87,570.6 მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან 69,360.3 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 505 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 519 834.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.9%. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია: • საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 211 739.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (196 000.0 ათასი ლარი) 108.0%-ია. აქედან, ▪ პროცენტები - 107 558.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (95 000.0 ათასილარი) 113.2%-ს შეადგენს. ▪ დივიდენდები - 80 430.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (81 000.0 ათას ლარი) 99.3%-ს შეადგენს. ▪ რენტის სახით მობილიზებულია 23 750.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (20 000.0 ათასი ლარი) 118.8%-ია. • საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 95 437.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (96 700.0 ათასი ლარი) 98.7%-ია. აქედან, ▪ ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 92 308.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (93 600.0 ათასი ლარი) 98.6%-ია. მათ შორის: - სალიცენზიო მოსაკრებელი - 203.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (300.0 ათასი ლარი) 67.7%-ია; - სანებართვო მოსაკრებელი - 65 063.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (68 000.0 ათასი ლარი) 95.7%-ია. - სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 3 265.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 200.0 ათასი ლარი) 102.0%-ია; - სახელმწიფო ბაჟი - 20 756.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (19 000.0 ათასი ლარი) 109.2%-ია; - საკონსულო მოსაკრებელი - 1 602.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 600.0 ათასი ლარი) 100.1%-ია; 9 - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 843.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 000.0 ათასი ლარი) 84.3%-ია. - სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 574.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (500.0 ათასი ლარი) 115.0%-ია. ▪ არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 3 129.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 100.0 ათასი ლარი) 100.9%-ია. მათ შორის: - საქონლის რეალიზაციიდან - 24.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100.0 ათასი ლარი) 24.9%-ია; - მომსახურების გაწევიდან - 3 087.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 000.0 ათასი ლარი) 102.9%-ია; - სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან მომსახურებიდან მობილიზებულია 16.8 ათასი ლარი . • სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 98 139.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (95 000.0 ათასი ლარი) 103.3%-ია. • ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა მობილიზებულია 114 519.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (117 300.0 ათასი ლარი) 97.6%-ია. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება სხვა შემოსავლები გეგმა 505,000.0 ფაქტი 519,834.8 +/14,834.8 % 102.9 196,000.0 95,000.0 81,000.0 20,000.0 96,700.0 211,739.0 107,558.2 80,430.0 23,750.8 95,437.6 15,739.0 12,558.2 -570.0 3,750.8 -1,262.4 108.0 113.2 99.3 118.8 98.7 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სალიცენზიო მოსაკრებლები სანებართვო მოსაკრებლები 93,600.0 92,308.3 -1,291.7 98.6 300.0 68,000.0 203.2 65,063.3 -96.8 -2,936.7 67.7 95.7 სარეგისტრაციო მოსაკრებლები სახელმწიფო ბაჟი საკონსულო მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3,200.0 19,000.0 1,600.0 1,000.0 3,265.3 20,756.3 1,602.0 843.38 65.3 1,756.3 2.0 -156.6 102.0 109.2 100.1 84.3 500.0 3,100.0 574.8 3,129.3 74.8 29.3 115.0 100.9 100.0 3,000.0 24.9 3,087.6 16.8 -75.1 87.6 16.8 24.9 102.9 95,000.0 117,300.0 98,139.2 114,519.0 3,139.2 -2,781.0 103.3 97.6 117,300.0 114,519.0 -2,781.0 97.6 შემოსავლები საკუთრებიდან პროცენტები დივიდენდები რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 10 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 93 231.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (80 000.0 ათასი ლარი) 116.5%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 148 529.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (120 000.0 ათასი ლარი) 123.8%-ია. 11 თავი III სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 2019 წლის განმავლობაში „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება შეტანილი იქნა ერთხელ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები თავდაპირველ ბიუჯეტთან შედარებით გაიზარდა 223 115.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 13 313 115.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 13 469 689.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 101.2%-ია. საქართველოს 2011-2019 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური გეგმა წლიური ფაქტი ფაქტი/ გეგმა% 100.9% 100.8% 16000000 99.9% 14000000 100.4% 101.2% 99.2% 102.0% 100.0% 98.5% 12000000 98.0% 10000000 96.0% 96.5% 8000000 94.0% 92.6% 6000000 92.0% 8,091,500.0 7,806,801.8 8,748,500.0 8,104,217.6 9,080,000.0 9,009,812.2 9,620,000.0 9,703,127.1 10,297,950.0 10,292,234.1 11,720,475.0 11,764,835.4 12,491,100.0 12,590,181.6 13,313,115.0 13,469,689.0 2000000 7,569,732.2 7,459,279.5 4000000 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 0 90.0% 88.0% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 9 999 052.9 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9 944 658.2 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 99.5%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 9 975 521.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.3%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 2 137 593.1 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2 187 289.9 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 102.3%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 256 128.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 103.1%-ია. 12 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 209 390.0 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 216 895.0 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 103.6%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 278 880.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 128.6%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 967 079.0 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 964 271.9 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 99.7%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 959 158.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.5%-ია. 2019 წლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 74.1% ვალდებულების კლება 7.1% ფინანსური აქტივების ზრდა 2.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.7% გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: • საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით 2019 წლის იანვრიდან პენსიის ოდნეობა გაიზარდა და შეადგინა 200 ლარი, შესაბამისად, გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 1 938.2 მლნ ლარი; • მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების 13 • • • • • • ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი ფულადი დახმარების გაცემა. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების სოციალური პაკეტის 20 ლარით ზრდა, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და 16 წლამდე ბავშვები ცხოვრობენ, ბავშვის დახმარება გახუთმაგდა და შეადგინა 50 ლარი, სადაც, მუნიციპალიტეტების ნაწილში 20 ლარი (არსებული 10 ლარის ჩათვლით) გაიცემა ფულადი სახით, ხოლო 30 ლარი - „ბავშვის კვების ვაუჩერის“ სახით. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 738.8 მლნ ლარი; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატის სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 52.8 მლნ ლარი; „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება; გეგმური ქირურგია, მ.შ. კარდიოქირურგიისა და ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგია; ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა - ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 824.9 მლნ ლარი; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად მიმდინარეობდა მოსახლეობის უზრუნველყოფა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით. ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსდა გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკულ დაავადებათა, ასევე, დიაბეტის (ტიპი 2), პარკინსონისა და ეპილეფსიის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა; სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 7 895 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 558 ოჯახს საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე); მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა, რომლის ფარგლებშიც კერძო საკუთრებაში ბინა გადაეცა 812 ოჯახს, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 1 050 საცხოვრებელი სახლი. დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა თბილისში (592 ბინა). მიმდინარეობდა ზოგიერთი ობიექტის სარემონტო/სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელვადიანი საცხოვრებლით ახალაშენებულ კორპუსებში დაკმაყოფილდა 1 047 ოჯახი; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარეობდა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 6 მრავალბინიანი კორპუსის (420 ბინა), ასევე ორი მრავალბინიანი კორპუსის (140 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ქ. მცხეთაში - 2 რვასართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (120 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ქ. ქუთაისში - 3 14 • • • • • • • • • • • შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) და 2 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (320 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ქ. ზუგდიდში - 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (360 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა (IV ეტაპი), 2 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (240 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა, 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (360 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა (III ეტაპი); „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდა. მიმდინარე წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა ოდენობამ 960.4 ათასი შეადგინა (კერძო ორგანიზაციებიდან - 737.8 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 222.6 ათასი მონაწილე). მონაწილე კერძო ორგანიზაციების რაოდენობამ 61.1 ათასს კომპანიას გადააჭარბა. აღნიშნული პერიოდისათვის, საპენსიო აქტივების ღირებულებამ (დეკლარირებული + სარგებელი) 508 მლნ ლარზე მეტია; ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 ათასზე მეტი საჯარო და ორასზე მეტი კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 710.4 მლნ ლარი; 1 504 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 588 საჯარო, 3 კერძო სკოლაში და 2 პროფესიულ სასწავლებელში. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ უზრუნველყოფილი იქნა თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 203 საჯარო სკოლის დაახლოებით 14 759 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია. ასევე, დაფინანსდა 57 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით; ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 19.1 მლნ ლარი; საზოგადოებრივი/პროფესიული და პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილნი იქნენ დაფინანსებით, ამ მიზნით მიიმართა 41.2 მლნ ლარი; სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა 125.5 მლნ ლარზე მეტი; „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის“ მიზნით დაფინანსდა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამ მიზნით მიიმართა 25.3 მლნ ლარი; დასრულდა 2 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა, 107 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი და 2 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 121 საჯარო სკოლას გადაეცა 1.1 ათასზე მეტი სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი, 47 საჯარო სკოლა (მათ შორის 6 ახალაშენებული) აღიჭურვა ავეჯით, 273 საჯარო სკოლას გადაეცა 2.9 ათასზე მეტი სასკოლო დაფის კომპლექტი, 329 საჯარო სკოლაში მოეწყო სველი წერტილი, გადაიხურა 94 საჯარო სკოლა, 62 საჯარო სკოლაში მოეწყო ახალი გათბობის სისტემა, 74 საჯარო სკოლაში შეიცვალა კარ-ფანჯარა, რეაბილიტირებულია 59 საჯარო სკოლის სპორტ-დარბაზი, 38 საჯარო სკოლაში მოეწყო ახალი ელექტრო-სისტემები. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით დაფინანსდა 2 საჯარო სკოლა/პანსიონი, ხოლო „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დასრულდა კახეთის, გურიის, იმერეთის, სამეგრელოზემო სვანეთის და აჭარის რეგიონების 33 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 25 საჯარო სკოლა აღიჭურვა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით, ასევე თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით. დაფინანსდა 5 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება, სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვის მიზნით; 15 • • • • • • • • • • • მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში. განხორციელდა სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება როგორც ქვეყნის, ასევე უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში; ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას; სპორტის 50-მდე სახეობაში დაფინანსდა 349 ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 502 სასწავლო საწვრთნელი შეკრება, მონაწილეობა იქნა მიღებული 434 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 448 ოქროს, 356 ვერცხლის და 418 ბრინჯაოს მედალი; საქართველომ უმასპინძლა მნიშვნელოვან საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებს: ძიუდოს თბილისის გრან-პრი; ძალოსნობის ევროპის ჩემპიონატი; წყალბურთის 17 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი; ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატი ვეტერანებს შორის; ჭადრაკის ევროპის გუნდური ჩემპიონატი; კრივში დ. კვაჭაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი; მასობრივი სპორტული ღონისძიება „მსოფლიო რბენა“ (Wings For Life) და სხვა; საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021წწ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსდა 80 საფეხბურთო კლუბი (საბაზო დაფინანსება); „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა ოლიმპიურ ჩემპიონებზე, სპორტსმენებზე, მწვრთნელებზე და საექიმო პერსონალზე. ასევე, სტიპენდია გაიცა საქართველოს სახალხო არტისტებზე, სახალხო მხატვრებზე და რუსთაველის პრემიის ლაურეატებზე, სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფილია ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დახმარებით უზრუნველყოფილ იქნა 25 მუნიციპალიტეტში მომუშავე სპორტის 25 სახეობის 340-მდე მწვრთნელი; ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 მაისამდე და 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2019 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 8.2 მლნ ლარის ოდენობით (მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობა - 14.33 მლნ მ3); საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, საირიგაციო და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა 83.6 მლნ ლარი; „შეღავათიანი აგროკრედიტების“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 6 076 სესხი 432.9 მლნ ლარის ოდენობით. სულ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 71.3 მლნ ლარი; „დანერგე მომავალის“ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია დაახლოებით 2 099 ჰა-ზე გასაშენებელი 303 ბაღის პროექტი. აღნიშნულის დაფინანსების მიზნით მიიმართა 15.6 მლნ ლარი; ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნების, სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსების, განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან 16 • • • • • • • • • • სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვის და მოსავლის შენარჩუნების, ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძიებების განხორციელების, ლაბორატორიული კვლევების, აზიური ფაროსანას გავრცელების არეალის დადგენისა და შეწამვლითი ღონისძებების განხორციელების მიზნით მიიმართა 66.5 მლნ ლარი; „გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის“ ფარგლებში გარემოსდაცვითი მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით განხორციელებული იქნა რეგულირების ობიექტების (ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მფლობელი სუბიექტების, გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების) 2 884 ინსპექტირება (არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება-შესწავლა); დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 1 199 ათასი ვიზიტორი, მათ შორის 612.0 ათასი უცხოელი, რაც 16%-ით აღემატება 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელს; საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით: საქართველო წარმოდგენილ იქნა 29 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაზე; მოეწყო 131 პრეს და გაცნობითი ტური მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებიდან მოწვეული ჟურნალისტებისა და ტურ ოპერატორებისათვის; განხორციელდა მარკეტინგული კამპანია „Bloomberg TV Pan Europe“-სა და „Bloomberg TV UK“-ზე, 20 კვირიანი სატელევიზიო სარეკლამო კამპანია CNN-ზე და აგრეთვე, ინტერნეტ კამპანია „National Geographic“-ზე (აშშ, გერმანია, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჰოლანდია, ბელგია, ლატვია, ჩეხეთი, ესტონეთი, ლიტვა, იტალია, ესპანეთი, პოლონეთი) და სხვა; საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ეწვია 9 358.0 ათასი საერთაშორისო მოგზაური, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 7.8%-ით; სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს გადაეცა 105 უძრავი ქონება, ხოლო 1 462 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს; სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1 783 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს; სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულებები 144 ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (ინდუსტრიული ნაწილი - 85 კომპანია; სასტუმროს ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულება - 59 კომპანია), რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა აღემატება 288 მლნ ლარს, ხოლო კომერციული ბანკების და სალიზინგო კომპანიების მიერ დამტკიცებული სესხების ჯამური მოცულობა - 166 მლნ ლარს. აღნიშნული ბენეფიციარებიდან საბანკო სესხის კომპონენტით ისარგებლა 117 ბენეფიციარმა, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - 27 ბენეფიციარმა. ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში პროგრამის 12 ბენეფიციარ კომპანიას აუნაზღაურდა გაწეული მომსახურების ხარჯი 92.0 ათასი ლარის ოდენობით. ამასთან, პროგრამის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 9 ბენეფიციარისთვის 4.0 მლნ ლარის ჯამური ღირებულების უძრავი ქონების გადაცემა; მიმდინარეობდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები და საანგარიშო პერიოდში ჯამში 14 963 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება; საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში; საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 1 387.7 მლნ ლარი, მათ შორის: 17 ✓ საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა - 651.6 მლნ ლარი (მათ შორის: საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 363.8 ათასი ლარი, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 79.2 მლნ ლარი); ✓ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 736.1 მლნ ლარი. • სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დახარჯულ იქნა 360.8 მლნ ლარი, მათ შორის: ✓ მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამაზე - 61.2 მლნ ლარი; ✓ რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) პროექტზე - 22.5 მლნ ლარი; ✓ რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) – 18.9 მლნ ლარი; ✓ რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II – 15.8 მლნ ლარი; ✓ საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი - 64.2 მლნ ლარი; ✓ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 2.8 მლნ ლარი; ✓ მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 2.2 მლნ ლარი; ✓ წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II – 8.5 მლნ ლარი; ✓ იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 70.3 მლნ ლარი. ✓ საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 36.8 მლნ ლარი; • წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში: ✓ დასრულდა ქ. ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობდა წყალტუბოს და თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ქ. ქუთაისში მიმდინარეობდა „მუხნარის“ და „ახალი აღმოსავლეთის“ რეზერვუარების, „მუხნარის“, „საქუსლიის“ და „ქვიტირის“ სატუმბი სადგურების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასრულდა „ბაშის“ რეზერვუარის და „ინგირის“ სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები; ✓ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, დასრულდა აბონენტების გამრიცხველიანება, სასმელის წყლის სათავე ნაგებობის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ✓ მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ახალსოფლის, ნორიოს და მარტყოფის წყალმომარაგების ქსელის (I ეტაპი) სამშენებლო სამუშაოები (სათავე ნაგებობის, საქლორატოროს და მაგისტრალური წყალსადენის მოწყობა); ✓ მიმდინარეობდა ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოების სამშენებლო სამუშაოები (III ეტაპი); ✓ დასრულდა კურორტ აბასთუმნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ✓ მიმდინარეობდა დაბა აგარის, დაბა ადიგენისა და ვალეს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია; წყალმომარაგების ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 338.9 მლნ ლარი. • ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2019 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 15 მარტს გამოშვებული 280,846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 240,846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 7.100% 18 საპროცენტო განაკვეთით და 40,000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც: ➢ 10,000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 7.375%; ➢ 8,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.375%; ➢ 12,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.375%; ➢ 10,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.375%. • • • • • ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2019 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2014 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; 2019 წლის 15 ივნისს განხორციელდა 2015 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 12,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; 2019 წლის 15 სექტემბერს განხორციელდა 2016 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; 2019 წლის 15 დეკემბერს განხორციელდა 2016 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 8,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; 2019 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 53 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,340,000.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები ემიტირებული 1,410,000.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 1,365,853.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობება ჩრდილოეთ მაკედონიასთან. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 19 პოლიტიკური პარტია; ჩატარდა 2019 წლის 19 მაისის შუალედური/რიგგარეშე და 27 ოქტომბრის საკრებულოების შუალედური არჩევნები. სულ არჩევნებზე მიიმართა 4.7 მლნ ლარამდე. საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 123 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 158.6 ათასი ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 451 992.0 ათასი ლარის ოდენობით (დამტკიცებული გეგმის 98.8%), ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 454 734.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.2%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 10.8%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 1 289 683.6 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1 301 914.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100.9%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 9.7%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: _ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება - 242 223.1 ათასი ლარი; _ მივლინებები - 80 815.0 ათასი ლარი; 19 _ _ _ _ _ _ _ _ ოფისის ხარჯები - 198 550.3 ათასი ლარი; წარმომადგენლობითი ხარჯები - 22 560.6 ათასი ლარი; კვების ხარჯები - 67 676.6 ათასი ლარი; სამედიცინო ხარჯები - 82 570.4 ათასი ლარი; რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 28 845.8 ათასი ლარი; ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 140 026.8 ათასი ლარი; სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 26 603.8 ათასი ლარი; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 412 042.3 ათასი ლარი. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 611 319.7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 604 496.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.9%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.5%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 323 849.8 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 280 619.7 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 472 638.6 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 489 689.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 103.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.6%-ს შეადგენს. სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა: ✓ მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 121 139.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.7%-ს შეადგენს; ✓ ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 92 922.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს; ✓ მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 31 894.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.3%-ს შეადგენს; ✓ წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - ჯამურად მიიმართა 27 567.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; ✓ რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ჯამურად მიიმართა 26 073.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.5%-ს შეადგენს; ✓ მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - ჯამურად მიიმართა 22 241.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.6%-ს შეადგენს; „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 798 308.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (797 752.4 ათასი ლარი) 100.1%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.9%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 946 606.1 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (3 946 818.0 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 39.6%-ა, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 29.3%-ს შეადგენს. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა: ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი 20 ✓ მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 937 467.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; ✓ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 824 822.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; ✓ მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 738 795.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; ✓ პროგრამები: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 196 681.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.1%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 374 453.8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 379 772.7 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 100.4%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.8%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 10.2%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა: ✓ სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 763 477.8 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 709 965.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; ✓ სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 124 489.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; ✓ წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - ჯამურად მიიმართა 57 546.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89.2%-ს შეადგენს; ✓ მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება აღნიშნული მიზნით მიიმართა 44 677.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; ✓ სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 36 000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; ✓ კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ჯამურად მიიმართა 32 968.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 113.9%-ს შეადგენს; ✓ იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა - ჯამურად მიიმართა 29 448.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 107.6%-ს შეადგენს. 2019 წლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) 21 სოციალური უზრუნველყოფა 39.6% სხვა ხარჯები 13.8% გრანტები 8.0% შრომის ანაზღაურება საქონელი და 14.6% მომსახურება 13.1% სუბსიდიები 4.9% პროცენტი 6.1% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 2018-2019 წლების ფაქტიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 3,400,000.0 2019/2018 2019 წლის ფაქტიური შესრულება 450.0% 383.3% 3,000,000.0 2,800,000.0 2,698,981.5 2,600,000.0 1,499,779.8 114.6% 300.0% 150.0% 100.0% 119.4% 321,336.1 350,342.9 200,000.0 1,255,940.8 1,233,931.5 1,141,617.9 91.7% 108.1% 105.6% 97,205.5 400,000.0 154.5% 123.1% 25,357.3 74.1% 350.0% 200.0% 59,554.4 600,000.0 110.5% 800,667.3 800,000.0 1,008,742.2 1,000,000.0 1,077,122.7 1,200,000.0 724,298.9 1,400,000.0 1,173,469.0 1,667,581.6 1,600,000.0 400.0% 250.0% 91,999.9 1,800,000.0 1,239,476.0 2,000,000.0 1,775,871.0 2,250,450.3 2,200,000.0 2,185,589.2 2,400,000.0 3,094,083.0 3,200,000.0 50.0% 0.0 0.0% 701* 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება: 22 • საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 687 183.9 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 667 581.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 98.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 13.6%. მათ შორის: ✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 364 858.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (373 790.1 ათასი ლარი) 97.6%-ია; ✓ საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 53 735.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (49 530.6 ათასი ლარი) 108.5%-ია; ✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 608 139.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (616 641.3 ათასი ლარი) 98.6%-ია; ✓ საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 590 458.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (596 963.8 ათასი ლარი) 98.9%-ია; ✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 50 388.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (50 258.1 ათასი ლარი) 100.3%-ია. • თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 812 811.8 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 800 667.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 98.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 6.5%. მათ შორის: ✓ შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 341 824.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (356 878.2 ათასი ლარი) 95.8%; ✓ საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 43 567.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (43 572.2 ათასი ლარი) 100.0%; ✓ თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 37 698.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (37 550.7ათასი ლარი) 100.4%-ს შეადგენს; ✓ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 377 576.7 ათასი ლარი, რაც წლიური მაჩვენებლის (374 810.8 ათასი ლარი) 100.7%-ია. • საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 240 805.1 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 239 476.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.1%. მათ შორის: ✓ პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 668 388.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (666 021.4 ათასი ლარი) 100.4%; ✓ სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 99 528.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (99 658.6 ათასი ლარი) 99.9%; ✓ სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 134 393.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (136 682.0 ათასი ლარი) 98.3%-ს შეადგენს; ✓ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 137 807.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (138 524.6 ათასი ლარი) 99.5%-ს შეადგენს; ✓ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 199 358.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (199 918.4 ათასი ლარი) 99.7%-ს შეადგენს. • ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 107 761.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 185 589.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 103.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 17.9%. მათ შორის: 23 ✓ საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 70 129.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (72 606.8 ათასი ლარი) 96.6%; ✓ სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 308 555.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (300 758.6 ათასი ლარი) 102.6%-ს შეადგენს; ✓ სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 61 201.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (61 219.3 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს; ✓ სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 2 088.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (2 158.0 ათასი ლარი) 96.8%; ✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 1 380 920.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 316 963.0 ათასი ლარი) 104.9%; ✓ ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 309 377.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (299 343.9 ათასი ლარი) 103.4%; ✓ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 53 317.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (54 711.5 ათასი ლარი) 97.5%-ს შეადგენს. • გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 87 917.9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 91 999.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 104.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.8%. მათ შორის: ✓ ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 19 774.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (18 481.5 ათასი ლარი) 107.0%-ს შეადგენს; ✓ ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 6 516.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (5 389.0 ათასი ლარი) 120.9%-ს შეადგენს; ✓ გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 1 042.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (953.3 ათასი ლარი) 109.4%-ს შეადგენს; ✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 23 188.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (23 542.3 ათასი ლარი) 98.5%-ს შეადგენს; ✓ გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 41 477.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (39 551.8 ათასი ლარი) 104.9%-ს შეადგენს. • საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 103 301.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 97 205.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 94.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.8%. მათ შორის: ✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 9 472.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (8 484.2 ათასი ლარი) 111.6%-ს შეადგენს; ✓ წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 87 733.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (94 817.3 ათასი ლარი) 92.5%-ს შეადგენს. • ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 197 697.3 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 233 931.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 103.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.1%. მათ შორის: ✓ სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 13 288.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (13 307.2 ათასი ლარი) 99.9%; ✓ ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 876 413.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (876 528.3 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს; ✓ საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 202 549.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (173 313.8 ათასი ლარი) 116.9%; ✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 54 395.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (54 600.5 ათასი ლარი) 99.6%-ს შეადგენს; 24 ✓ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 87 285.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (79 947.4 ათასი ლარი) 109.2%-ს შეადგენს. • დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 320 555.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 321 336.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 100.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.6%. მათ შორის: ✓ დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 134 744.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (132 207.0 ათასი ლარი) 101.9%; ✓ კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 104 612.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (100 302.5 ათასი ლარი) 104.3%-ს შეადგენს; ✓ ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 59 744.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (59 200.0 ათასი ლარი) 100.9%-ს შეადგენს; ✓ რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 945.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (946.0 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს; ✓ დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 21 289.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (27 900.4 ათასი ლარი) 76.3%-ს შეადგენს. • განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 485 237.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1 499 779.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 101.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 12.3%. მათ შორის: ✓ სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 66.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (67.1 ათასი ლარი) 99.8%-ს შეადგენს; ✓ ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 744 872.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (744 937.4 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს; ✓ პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 48 757.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (48 793.0 ათასი ლარი) 99.9%; ✓ უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 174 087.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (165 052.5 ათასი ლარი) 105.5%-ს შეადგენს; ✓ უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 2 130.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 651.6 ათასი ლარი) 129.0%-ს შეადგენს; ✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 128 979.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (128 830.4 ათასი ლარი) 100.1%-ს შეადგენს; ✓ განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 65 931.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (65 282.8 ათასი ლარი) 101.0%-ს შეადგენს; ✓ განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 334 953.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (330 623.3 ათასი ლარი) 101.3%-ს შეადგენს. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში 25 თავდაცვა 6.5% საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 10.1% საერთო დანიშნულების სახ. მომსახურება 13.6% ეკონომიკური საქმიანობა 17.9% სოციალური დაცვა 25.3% გარემოს დაცვა 0.8% განათლება 12.3% დასვენება, კულტურა და ჯანმრთელობის დაცვა რელიგია 10.1% 2.6% საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 0.8% • სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 3 088 675.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 094 083.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 100.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 25.3%. მათ შორის: ✓ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 8 414.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (8 445.3 ათასი ლარი) 99.6%; ✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 972 099.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 972 100.2 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს; ✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 755 091.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (755 149.1 ათასი ლარი) 100.0%; ✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 84 502.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (84 780.2 ათასი ლარი) 99.7%; ✓ სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 76 355.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (70 096.1 ათასი ლარი) 108.9%; ✓ სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 197 619.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (198 104.7 ათასი ლარი) 99.8%ს შეადგენს. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 50 000.0 ათასი ლარით. ამასთან, „ საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 21 ნოემბრის N2375 განკარგულების თანახმად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 2 000.0 ათასი ლარით, ხოლო „საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 24 დეკემბრის N2685 განკარგულების თანახმად - 5 000.0 ათასი ლარით. 2019 წლის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 57 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი 26 ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 56 314.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 54 596.5 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 1,287,600.0 1,287,600.0 1,244,389.9 43,210.1 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N775 05.04.19. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეუფერხებელ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული და შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის შრომის ანაზღაურების ხარჯების დაფინანსება 1,287,600.0 1,287,600.0 1,244,389.9 43,210.1 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 4,088,896.2 4,088,896.2 4,074,305.0 14,591.2 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N64 25.01.19. საქართველოს მთავრობის ცალკეული უწყებების აშშ-ის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის უკეთ წარმართვის, საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის, საქართველოში აშშ-ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისა და ქვეყნის საერთაშორისო და რეგიონული პოზიციონირების საკითხებზე ხელშეწყობის მიზნით აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად 3,717,096.2 3,717,096.2 3,703,349.1 13,747.1 ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის ლიკვიდაციის შედეგად გათავისუფლებულ თანამშრომელთა საკომპენსაციო თანხების გაცემის მიზნით 211,800.0 211,800.0 211,800.0 0.0 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება 160,000.0 160,000.0 159,155.9 844.1 4,466,910.0 4,466,910.0 4,416,203.8 50,706.3 4,466,910.0 4,466,910.0 4,416,203.8 50,706.3 6,653,806.0 6,653,806.0 6,594,802.5 59,003.5 6,653,806.0 6,653,806.0 6,594,802.5 59,003.5 16,840,532.4 16,651,849.1 16,651,633.3 215.8 საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განხორციელების მიზნით, იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, შესაბამისი საარბიტრაჟო და სასამართლო ხარჯების, მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტების საარბიტრაჟო და სასამართლო პროცესში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კომპლექსურ საქმეებზე დავების საწარმოებლად იურიდიული მომსახურების შეყიდვის, საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების უცხო ქვეყანაში არამართლზომიერად გადაადგილებისა და დაკავების საქმეების უცხო ქვეყანაში წარმოებისა და ბავშვების საქართველოში დაბრუნების, საქართველოს მოქალაქეების ჰუმანიტარული საჭიროების უზრუნველყოფის მიზნით, აგრეთვე აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებული სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და საქართველოს კანონმდებლობით მათთან დაკავშირებული გადასახადების დასაფინანსებლად 16,840,532.4 16,651,849.1 16,651,633.3 215.8 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 4,431,428.0 4,431,428.0 4,410,714.9 20,713.1 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N446 28.02.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2636 18.12.19. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს მთავრობის განკარგულება N707 02.04.19. 2019 წლის 19 მაისს საქართველოს პარლამენტის შუალედური, მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე, საკრებულოების შუალედური არჩევნებისა და 2019 წლის 27 ოქტომბერს გასამართი საკრებულოების შუალედური არჩევნების დაფინანსების მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N487 14.03.19. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და HILL AND KNOWLTON STRATEGIES, LLC -ს შორის გასაფორმებელი საკონსულტაციო და მედიამომსახურების შესყიდვის მიზნით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N310 15.02.19. 27 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საიდუმლო 293,210.0 293,210.0 293,210.0 0.0 საინფორმაციო პორტალის - EURACTIV.COM-ის მომსახურების შესყიდვის მიზნით 239,265.0 239,265.0 239,265.0 0.0 დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საელჩოსა და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობისათვის საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში შეძენილი საოფისე შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების, უსაფრთხოების სისტემით აღჭურვისა და საელჩოს გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო საოფისე ინვენტარისა და ავეჯის შეძენის მიზნით 613,800.0 613,800.0 613,800.0 0.0 2019 წლის 11-12 ივლისს, ქ. ბათუმში, რიგით მე-16 საერთაშორისო კონფერენციის - „საქართველოს ევროპული გზა“ მაღალ დონეზე ორგანიზებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით 706,435.0 706,435.0 706,435.0 0.0 2019 წლის ოქტომბერში ნატოს დღეების ჩატარებასთნ დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით 900,000.0 900,000.0 891,589.5 8,410.6 ევროპის საბჭოს ბიუჯეტში ნებაყოფლობითი შენატანის განხორციელების მიზნით 1,595,000.0 1,595,000.0 1,595,000.0 0.0 საქართველოსათვის ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსის გადმოცემასთან დაკავშირებით გასატარებელი საინფორმაციო კამპანიისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით 83,718.0 83,718.0 71,415.5 12,302.5 460,000.0 459,697.0 459,696.4 0.6 460,000.0 459,697.0 459,696.4 0.6 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 5,000,000.0 5,000,000.0 4,998,990.0 1,010.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებზე „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ და „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებული ფულადი ჯილდოს გაცემის მიზნით 5,000,000.0 5,000,000.0 4,998,990.0 1,010.0 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 3,250,000.0 3,250,000.0 3,219,281.1 30,718.9 3,250,000.0 3,250,000.0 3,219,281.1 30,718.9 866,394.0 866,394.0 785,357.0 81,037.0 250,000.0 250,000.0 197,522.3 52,477.7 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N07-ს 28.03.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N774 05.04.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1322 10.06.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1591 10.07.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2144 10.10.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2375 21.11.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2406 21.11.19. თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1115 17.05.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2685 24.12.19. ქ. თბილისსა და საქართველოს ხუთ სხვადასხვა ქალაქში ფიცის დადების განსახორციელებელი ცერემონიალის გადაღებასა და გაშუქებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების უზრუნველყოფა საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციის, საქართველოს, როგორც ქვეყნის წარმოჩენისა და საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ღვინის შესახებ მთავრობის ცნობადობის ამაღლების მიზნით, 2019 წელს, ქ. ტოკიოში განკარგულება გასამართი ქართული ღვინის ისტორიისადმი მიძღვნილი N463 11.03.19. „საქართველო - ღვინის სამშობლო“ - პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციის, მთავრობის საქართველოს, როგორც ქვეყნის წარმოჩენისა და საკასო ხარჯი გადახრა 28 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი განკარგულება N463 11.03.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N767 05.04.19. აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა 63,394.0 63,394.0 57,493.2 5,900.8 553,000.0 553,000.0 530,341.5 22,658.5 822,009.5 332,048.6 332,029.8 18.7 822,009.5 332,048.6 332,029.8 18.7 6,411,610.0 6,411,610.0 5,673,980.8 737,629.3 საიდუმლო 3,611,610.0 3,611,610.0 3,607,903.4 3,706.6 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ობიექტის (ქ. თბილისი, ათონელის ქ. N25) აუცილებელი კეთილმოწყობისათვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით 2,800,000.0 2,800,000.0 2,066,077.4 733,922.6 141,600.0 141,600.0 141,600.0 0.0 141,600.0 141,600.0 141,600.0 0.0 600,000.0 600,000.0 599,709.5 290.6 600,000.0 600,000.0 599,709.5 290.6 993,800.0 993,800.0 993,800.0 0.0 800,000.0 800,000.0 800,000.0 0.0 თანხის გაცემის მიზანი საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ღვინის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, 2019 წელს, ქ. ტოკიოში გასამართი ქართული ღვინის ისტორიისადმი მიძღვნილი „საქართველო - ღვინის სამშობლო“ - პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღის - 9 აპრილის აღნიშვნასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1028 03.05.19. საქართველოს ყოვლაწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაულის - 12 მაისის აღნიშვნის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულება N209 11.02.19. საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, იურიდიული კომპანიებისა და სისხლის სამართლის დარგის სპეციალისტებისაგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, სათანადო ცოდნის მქონე ექსპერტების მიერ საქართველოსა და უცხო სახელმწიფოს საექსპერტო დაწესებულებებში შესაბამისი კვლევების ჩატარების, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ჩამორთმევას დაქვემდებარებული ქონების მოძიებაში დახმარებისა და შესაბამისი კონსულტაციის გაწევის, აგრეთვე აღნიშნული პირების ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯებისა და ზემოაღნიშნულ ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების დასაფინანსებლად საქართველოს პროკურატურა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს მთავრობის განკარგულება N09-ს 04.04.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1439 19.06.19. საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1028 03.05.19. საქართველოს ყოვლაწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაულის - 12 მაისის აღნიშვნის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსების მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1947 11.09.19. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის დაკისრებული დამატებითი ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსებისათვის საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2313 07.11.19. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს 2019 წელს მიმდინარე ხარჯების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით საკასო ხარჯი გადახრა 29 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2682 23.12.19. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ს უ ლ აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა 193,800.0 193,800.0 193,800.0 0.0 56,314,586.1 55,635,638.9 54,596,494.0 1,039,144.9 საკასო ხარჯი გადახრა * შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.12.2019 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 410 000.0 ათასი ლარით. ამასთან, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის №11-ს განკარგულების საფუძველზე ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 16 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 426 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 425 220.9 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 412 262.5 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 27,000,000.0 27,000,000.0 20,000,000.0 7,000,000.0 27,000,000.0 27,000,000.0 20,000,000.0 7,000,000.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 5,461,720.0 5,461,720.0 5,097,573.4 364,146.6 საიდუმლო 161,720.0 161,720.0 0.0 161,720.0 საქართველოს რეგიონებში იუსტიციის სახლის ფილიალებისა და საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობის დაფინანსების მიზნით 5,300,000.0 5,300,000.0 5,097,573.4 202,426.6 392,759,156.0 390,110,877.0 387,164,932.8 2,945,944.2 270,000,000.0 269,850,000.0 268,629,930.7 1,220,069.3 თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა დდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს ზოგიერთი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამთავრობის რებილიტაცია-მშენებლობასთან და წყალმომარაგების განკარგულება სისტემებთან დაკავშირებული ღონისძიებების N2718 27.12.19. დაფინანსების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულება N11-ს 19.04.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2170 17.10.19. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2577 31.12.18. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 30 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N45 22.01.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N193 08.02.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N215 12.02.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N336 26.02.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N350 27.02.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N554 15.03.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N557 15.03.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N558 15.03.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N773 05.04.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N808 11.04.19. საქართველოს მთავრობის აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 40,466,000.0 40,466,000.0 40,465,996.0 4.0 ზუგდიდის მუნიციპალური ავტოპარკის განახლების მიზნით, სესხის გამოყოფა 3,500,000.0 3,500,000.0 3,500,000.0 0.0 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 7,865,000.0 7,800,000.0 7,516,352.0 283,648.0 2017-2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 2,315,000.0 2,000,000.0 1,763,885.0 236,115.0 4,805,550.0 4,300,000.0 4,236,958.0 63,042.0 22,978,110.0 22,700,000.0 22,397,976.4 302,023.6 16,959,846.0 16,300,000.0 15,942,337.6 357,662.4 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 2,060,000.0 2,000,000.0 1,981,591.0 18,409.0 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 725,000.0 700,000.0 665,211.2 34,788.9 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ამფითეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით 1,203,900.0 1,203,000.0 1,183,948.0 19,052.0 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 1,103,500.0 1,010,000.0 1,009,439.0 561.0 თანხის გაცემის მიზანი დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სხვადასხვა ობიექტების რეაბილიტაციისათვის, ასევე ბოტანიკური ბაღის ტბისა და სარწყავი სისტემის წყალმომარაგებისათვის „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის N120 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის N50 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად 31 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი განკარგულება N986 25.04.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1308 06.06.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1355 13.06.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1506 02.07.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1507 02.07.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1635 16.07.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1733 01.08.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1804 15.08.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2010 20.09.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2169 17.10.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2279 31.10.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2320 08.11.19. აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 2,675,000.0 2,675,000.0 2,650,419.0 24,581.0 2019 წლის მაისში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 700,000.0 700,000.0 700,000.0 0.0 2018 წლის ივნისში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 980,000.0 974,627.0 974,627.0 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტის ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის მიზნით 3,852,250.0 3,852,250.0 3,852,250.0 0.0 სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 3,460,000.0 3,430,000.0 3,415,464.0 14,536.0 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 1,650,000.0 1,200,000.0 1,128,000.0 72,000.0 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 1,400,000.0 1,400,000.0 1,400,000.0 0.0 2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 1,380,000.0 1,370,000.0 1,360,275.0 9,725.0 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 1,100,000.0 1,100,000.0 1,011,301.0 88,699.0 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 1,380,000.0 1,380,000.0 1,178,972.0 201,028.0 2019 წლის 15 აგვისტოს მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზიანებული ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის აღდგენითი სამუშაოების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით 200,000.0 200,000.0 200,000.0 0.0 425,220,876.0 422,572,597.0 412,262,506.3 10,310,090.7 თანხის გაცემის მიზანი სულ ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში სოფლის ინფრასტრუქტურის (საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა, სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყალმოვარდნების, წყალდიდობებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების პრევენცია და ლიკვიდაცია, მრავალბინიანი კორპუსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, გარე განათება) განვითარების მიზნით მიიმართა 241.0 მლნ ლარამდე. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 32 „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 20 000.0 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 18 322.4 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს მუნიციპალიტეტებთან ერთად ელექტროენერგიის მთავრობის გარეშე არსებული დასახლებებისათვის მზის განკარგულება პანელების შეძენა N751 04.04.19. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების, მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის და რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებისათვის; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მთავრობის ბაზაზე მთის ფაკულტეტის შექმნისა და შესაბამისი განკარგულება პროგრამის მოსამზადებლად; სკოლა პანსიონატების N751 04.04.19. რეაბილიტაციისათვის; საქართველოს მთავრობის განკარგულება N751 04.04.19. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N815 12.04.19. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმრთველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების“ შესაბამისად ს უ ლ ნორმატიული აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 2,960,100.0 2,960,100.0 2,960,100.0 0.0 2,960,100.0 2,960,100.0 2,960,100.0 0.0 4,540,000.0 4,540,000.0 2,977,396.8 1,562,603.2 4,540,000.0 4,540,000.0 2,977,396.8 1,562,603.2 700,000.0 700,000.0 680,623.9 19,376.1 700,000.0 700,000.0 680,623.9 19,376.1 11,799,900.0 11,760,000.0 11,704,288.0 55,712.0 11,799,900.0 11,760,000.0 11,704,288.0 55,712.0 20,000,000.0 19,960,100.0 18,322,408.7 1,637,691.3 ხარჯი გადახრა წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 2019 წელს წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 59 557.6 ათასი ლარი. მათ შორის: ✓ საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 4 888.6 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 1 210.2 ათასი ლარი; 33 ✓ წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 15 350.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 15 347.2 ათასი ლარი); ✓ წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 651.9 ათასი ლარი (ათვისება 100%), ხოლო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს - 35 000.0 ათასი ლარი (ათვისება 100%); ✓ წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 3 669.9 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 1 824.5 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 1 845.4 ათასი ლარი. სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1 240 843.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 99.3%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 323 849.8 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 916 993.4 ათასი ლარი. ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 916 993.4 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები – 685 441.1 ათასი ლარი, მათ შორის: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 276 861.4 ათასი ლარი; აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 167 917.1 ათასი ლარი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 137 057.0 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 37 951.9 ათასი ლარი; რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 36 833.0 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 25 705.7 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 3 114.9 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები – 231 552.3 ათასი ლარი, მათ შორის: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ საფრანგეთი - 72 726.3 ათასი ლარი; გერმანია - 69 978.9 ათასი ლარი; რუსეთი - 28 200.0 ათასი ლარი; იაპონია – 14 959.2 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 12 137.6 ათასი ლარი; აშშ - 6 871.4 ათასი ლარი; თურქეთი - 5 941.0 ათასი ლარი; 34 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ქუვეითი - 5 335.4 ათასი ლარი; სომხეთი - 4 249.0 ათასი ლარი; ავსტრია - 3 633.4 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 3 140.3 ათასი ლარი; ირანი - 2 541.4 ათასი ლარი; ჩინეთი - 1 006.7 ათასი ლარი; ნიდერლანდები - 604.1 ათასი ლარი; უზბეკეთი - 119.0 ათასი ლარი; უკრაინა - 108.7 ათასი ლარი. ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 323 849.8 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები 170 446.3 ათასი ლარი, მათ შორის: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 79 022.7 ათასი ლარი; აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 46 605.2 ათასი ლარი; მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 30 234.4 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 6 326.5 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 3 935.5 ათასი ლარი; საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 2 044.0 ათასი ლარი; ევროკავშირი (EU) - 1 239.9 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 993.1 ათასი ლარი; სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 42.1 ათასი ლარი; ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) – 2.9 ათასი ლარი. ორმხრივი კრედიტორები – 56 146.3 ათასი ლარი, მათ შორის: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ გერმანია - 24 859.3 ათასი ლარი; საფრანგეთი - 6 934.5 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 6 795.5 ათასი ლარი; რუსეთი - 6 686.3 ათასი ლარი; იაპონია – 5 028.6 ათასი ლარი; თურქეთი - 1 321.6 ათასი ლარი; აშშ - 1 304.6 ათასი ლარი; ქუვეითი - 844.9 ათასი ლარი; სომხეთი - 704.4 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 632.4 ათასი ლარი; ირანი - 484.5 ათასი ლარი; ავსტრია - 424.0 ათასი ლარი; ნიდერლანდები- 104.7 ათასი ლარი; უზბეკეთი - 11.0 ათასი ლარი; უკრაინა - 10.1 ათასი ლარი. სხვა საგარეო ვალდებულებების მომსახურება (ევრობონდები) - საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 97 257.2 ათასი ლარი, აღნიშნული თანხა მოხმარდა სახელმწიფოს მიერ 2011 წელს გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების, ევრობონდების მომსახურებას. (ათასი ლარი) 35 კრედიტორები ვალების დაფარვა სულ 2019 პროცენტი სულ 916,993.4 323,849.8 1,240,843.2 ავსტრია 3,633.4 424.0 4,057.3 კუვეიტი 5,335.4 844.9 6,180.3 იაპონია 14,959.2 5,028.6 19,987.8 გერმანია 69,978.9 24,859.3 94,838.2 აშშ 6,871.4 1,304.6 8,176.1 სომხეთი 4,249.0 704.4 4,953.4 აზერბაიჯანი 3,140.3 632.4 3,772.7 ირანი 2,541.4 484.5 3,025.9 ყაზახეთი 12,137.6 6,795.5 18,933.0 ნიდერლანდები 604.1 104.7 708.8 რუსეთი 28,200.0 6,686.3 34,886.3 თურქეთი 5,941.0 1,321.6 7,262.6 უკრაინა 108.7 10.1 118.7 უზბეკეთი 119.0 11.0 130.0 საფრანგეთი 72,726.3 6,934.5 79,660.8 ჩინეთი 1,006.7 - 1,006.7 IDA 276,861.4 30,234.4 307,095.8 IBRD 36,833.0 79,022.7 115,855.8 IFAD 3,114.9 993.1 4,108.0 EBRD 37,951.9 3,935.5 41,887.4 EIB 25,705.7 6,326.5 32,032.3 ADB 167,917.1 46,605.2 214,522.3 IMF 137,057.0 2,044.0 139,101.0 EU - 1,239.9 1,239.9 CEB - 2.9 2.9 NEFCO - 42.1 42.1 ევრობონდები - 97,257.2 97,257.2 სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2019 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 320 619.7 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 280 619.7 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 40 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს: ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 40,000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 15 557.5 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 17 921.7 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 40 725.1 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 206 415.4 ათასი ლარი. 36 სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდში (ნომინალური ღირებულებით 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 5.98% 5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 24.79% 6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 16.67% 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 23.08% 2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 29.49% სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდში (სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე. წ. "ისტორიულ ვალს") სახაზინო ობლიგაციები 72.37% საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 0.16% ობლიგაცია სებ-სთვის 5.78% ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 3.65% სახაზინო ვალდებულებები 18.04% სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 596 184.7 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც გადარიცხულია 590 458.9.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ✓ მიზნობრივი ტრანსფერი - 11 800.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 11 764.1 ათასი ლარი; ✓ სპეციალური ტრანსფერი - 209 591.2 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 207 533.3 ათასი ლარი; ✓ კაპიტალური ტრანსფერი - 374 793.5 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 371 161.6 ათასი ლარი. 37 საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 000.0 ათასი ლარი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 40 466.0 ათასი ლარი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 352 293.2 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 346 698.9 ათასი ლარი. საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 11 799.9 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 11 704.3 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის N193 განკარგულებით „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სესხის გამოყოფის შესახებ“ „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალური ავტოპარკის განახლების მიზნით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით გამოეყო 3 500.0 ლარი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 7 ნოემბრის N2313 განკარგულებით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 800.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 23 დეკემბრის N2682 განკარგულებით საჩხერის, წალენჯიხის, დუშეთის და ონის მუნიციპალიტეტებს, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 193.8 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებითი ფინანსური დახმარების სახით: ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 თებერვლის N332 განკარგულების საფუძველზე შუახევის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 000.0 ათასი, ხოლო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს - 2 500.0 ათასი ლარი, რომლებიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხები დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის N334 განკარგულების საფუძველზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 500.0 ათასი, ხოლო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს - 1 000.0 ათასი ლარი, რომლებიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხები დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის N340 განკარგულების საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 900.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხა დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის N496 განკარგულების საფუძველზე ქედის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 800.0 ათასი ლარი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხა დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; 38 ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 მარტის N659 განკარგულების საფუძველზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 3 400.0 ათასი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტს - 550.0 ათასი ლარი, სენაკის მუნიციპალიტეტს - 850.0 ათასი ლარი, ხოლო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს 750.0 ათასი ლარი, რომლებიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხებიდაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის N838 განკარგულების საფუძველზე ახმეტის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 550.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხა დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის N840 განკარგულების საფუძველზე ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 170.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხა დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 აპრილის N1004 განკარგულების საფუძველზე ახალციხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 200.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხა დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 მაისის N1244 განკარგულების საფუძველზე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს გამოეყო 200.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხა დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 მაისის N1248 განკარგულების საფუძველზე ვანის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 200.0 ათასი, სამტრედისს მუნიციპალიტეტს - 300.0 ათასი ლარი, წალკის მუნიციპალიტეტს - 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს - 450.0 ათასი ლარი, რომლებიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხები დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში; ✓ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის N1276 განკარგულების საფუძველზე სიღნაღის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 350.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია. განკარგულების პირობების თანახმად, თანხა დაბრუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტში. ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა კაპიტალური ტრანსფერი 62.9% სპეციალური ტრანსფერი 35.1% მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 2.0% საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი 39 დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი 49,324.7 48,354.3 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 6,143.2 6,019.4 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 8,107.4 8,027.3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 4,029.5 3,982.1 თელავის მუნიციპალიტეტი 7,428.7 7,219.5 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 7,836.6 7,452.6 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 5,552.3 5,532.1 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 5,016.4 4,984.0 კახეთის მხარე ყვარელის მუნიციპალიტეტი 5,210.6 5,137.3 69,046.7 68,485.7 ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 8,916.3 8,888.7 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 6,198.3 6,175.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 3,773.2 3,734.9 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 6,356.6 6,264.5 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 4,764.3 4,744.8 ვანის მუნიციპალიტეტი 4,117.4 4,107.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 4,698.4 4,659.4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 4,829.2 4,827.7 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 5,160.5 5,102.3 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 12,610.2 12,585.8 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,705.3 4,492.2 ხონის მუნიციპალიტეტი 2,916.9 2,903.2 სამეგრელო - ზემო სვანეთის მხარე 60,657.5 59,529.4 იმერეთის მხარე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 4,812.8 4,812.8 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 20,319.0 19,667.4 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,535.5 5,386.2 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 4,203.2 4,191.5 მესტიის მუნიციპალიტეტი 2,918.9 2,918.9 სენაკის მუნიციპალიტეტი 6,517.5 6,400.1 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5,240.7 5,230.7 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 5,020.4 4,980.7 ხობის მუნიციპალიტეტი 6,089.5 5,941.1 30,852.1 30,701.7 გორის მუნიციპალიტეტი 13,216.0 13,101.9 ქარელის მუნიციპალიტეტი 6,346.6 6,327.3 კასპის მუნიციპალიტეტი 5,199.4 5,197.4 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 6,090.1 6,075.1 შიდა ქართლის მხარე ქვემო ქართლის მხარე 45,143.8 44,361.1 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 11,682.2 11,678.7 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 6,569.1 6,549.3 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 7,099.7 6,966.1 დმანისის მუნიციპალიტეტი 4,290.1 4,263.4 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,323.7 5,302.9 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,678.9 6,135.4 წალკის მუნიციპალიტეტი 3,500.0 3,465.3 40 დასახელება გურიის მხარე წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი 24,689.2 24,285.1 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 7,215.5 7,113.2 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 12,719.9 12,426.2 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 4,753.8 4,745.7 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 28,527.8 28,099.6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 5,613.5 5,451.1 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,165.2 3,055.1 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 3,581.2 3,546.4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 4,591.8 4,537.1 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 7,569.1 7,550.5 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 4,007.2 3,959.3 23,544.2 22,773.7 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 6,660.7 6,434.6 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,570.6 5,377.7 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 8,811.8 8,704.3 მცხეთა-მთიანეთის მხარე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 2,501.0 2,257.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 20,507.1 20,108.2 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 5,669.5 5,647.3 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 4,027.1 3,984.8 ონის მუნიციპალიტეტი 5,835.6 5,803.1 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,974.9 4,673.1 352,293.2 346,698.9 ჯამი *შენიშვნა: „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი 4,214.0 4,214.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 706.0 706.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 520.0 520.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 256.0 256.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 478.0 478.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 930.0 930.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 658.0 658.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 340.0 340.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 326.0 326.0 კახეთის მხარე იმერეთის მხარე 7,168.0 7,168.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 812.0 812.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 532.0 532.0 41 დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 704.0 704.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 346.0 346.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 570.0 570.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 822.0 822.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 690.0 690.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 660.0 660.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 672.0 672.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 890.0 890.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 470.0 470.0 სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე 6,624.0 6,624.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 948.0 948.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 500.0 500.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 990.0 990.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 1,574.0 1,574.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 738.0 738.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 446.0 446.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 644.0 644.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 784.0 784.0 4,348.0 4,348.0 გორის მუნიციპალიტეტი 1,630.0 1,630.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 940.0 940.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 934.0 934.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 844.0 844.0 4,770.0 4,770.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 724.0 724.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 662.0 662.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 686.0 686.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 894.0 894.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,232.0 1,232.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 572.0 572.0 2,552.0 2,552.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 748.0 748.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,074.0 1,074.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 730.0 730.0 3,386.0 3,386.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 456.0 456.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 648.0 648.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 304.0 304.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 922.0 922.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 612.0 612.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 444.0 444.0 4,848.0 4,848.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 2,812.0 2,812.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 848.0 848.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 836.0 836.0 შიდა ქართლის მხარე ქვემო ქართლის მხარე გურიის მხარე სამცხე-ჯავახეთის მხარე მცხეთა-მთიანეთის მხარე 42 დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 352.0 352.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 2,556.0 2,556.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 734.0 734.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 594.0 594.0 ონის მუნიციპალიტეტი 608.0 608.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 620.0 620.0 40,466.0 40,466.0 ჯამი მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 1,344.6 1,317.1 თელავის მუნიციპალიტეტი 336.3 329.4 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 370.7 370.7 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 696.5 696.5 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 212.6 199.2 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 469.9 455.8 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 2,013.0 2,013.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 245.1 243.4 მესტიის მუნიციპალიტეტი 481.0 481.0 გორის მუნიციპალიტეტი 441.8 428.9 ქარელის მუნიციპალიტეტი 530.4 530.4 კასპის მუნიციპალიტეტი 742.5 742.5 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 269.0 269.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 78.3 78.2 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 653.3 653.3 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 450.0 449.9 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 827.3 825.4 ონის მუნიციპალიტეტი 1,224.8 1,224.8 ცაგერის მუნიციპალიტეტი ჯამი 412.8 395.6 11,799.9 11,704.3 ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში ათასი ლარი 43 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი აფხაზეთის ა.რ. 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 აჟარა 1,108.0 1,108.0 30.0 30.0 1,078.0 1,078.0 0.0 0.0 აჭარა 8,731.9 8,731.9 0.0 0.0 4,800.0 4,800.0 3,931.9 3,931.9 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 3,931.9 3,931.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3,931.9 3,931.9 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ქედის მუნიციპალიტეტი 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 თვითმმართველი ქალაქი თბილისი 150,460.0 150,460.0 460.0 460.0 150,000.0 150,000.0 0.0 0.0 კახეთის მხარე 57,065.3 56,060.5 1,475.0 1,475.0 3,250.0 2,950.8 52,340.3 51,634.7 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 6,984.2 6,860.4 135.0 135.0 700.0 700.0 6,149.2 6,025.4 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 10,132.0 10,024.5 160.0 160.0 0.0 0.0 9,972.0 9,864.5 4,470.5 4,423.1 185.0 185.0 0.0 0.0 4,285.5 4,238.1 თელავის მუნიციპალიტეტი 8,528.0 8,311.9 285.0 285.0 0.0 0.0 8,243.0 8,026.9 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 8,986.6 8,602.6 220.0 220.0 1,550.0 1,256.2 7,216.6 7,126.5 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 6,420.3 6,400.1 210.0 210.0 0.0 0.0 6,210.3 6,190.1 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 5,872.1 5,839.7 145.0 145.0 0.0 0.0 5,727.1 5,694.7 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 5,671.6 5,598.3 135.0 135.0 1,000.0 994.7 4,536.6 4,468.6 84,794.6 84,189.0 2,135.0 2,119.6 7,421.3 7,296.5 75,238.3 74,772.9 ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 9,151.3 9,123.7 235.0 235.0 160.0 132.4 8,756.3 8,756.3 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 7,938.8 7,915.5 232.0 232.0 1,020.0 998.2 6,686.8 6,685.3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 6,567.8 6,516.1 150.0 150.0 2,203.5 2,203.5 4,214.3 4,162.6 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 7,230.6 7,138.5 170.0 170.0 290.0 274.8 6,770.6 6,693.7 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5,708.2 5,674.6 128.0 128.0 400.0 398.7 5,180.2 5,147.9 ვანის მუნიციპალიტეტი 4,832.4 4,822.3 145.0 145.0 165.0 165.0 4,522.4 4,512.3 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 5,760.4 5,721.4 240.0 240.0 30.0 21.6 5,490.4 5,459.8 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 5,679.2 5,677.7 160.0 160.0 40.0 39.9 5,479.2 5,477.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 6,907.5 6,833.9 187.0 171.6 1,040.0 1,016.8 5,680.5 5,645.5 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 15,493.0 15,468.6 190.0 190.0 1,047.8 1,024.1 14,255.2 14,254.5 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 5,978.4 5,763.6 138.0 138.0 995.0 991.7 4,845.4 4,634.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი იმერეთის მხარე ხონის მუნიციპალიტეტი 3,546.9 3,533.2 160.0 160.0 30.0 29.9 3,356.9 3,343.3 სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე 66,136.0 65,007.9 1,797.0 1,797.0 6,580.3 6,270.9 57,758.7 56,940.0 თვითმმართველი ქალაქი ფოთი 5,072.8 5,072.8 260.0 260.0 0.0 0.0 4,812.8 4,812.8 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 18,117.0 17,465.4 350.0 350.0 1,758.9 1,708.9 16,008.1 15,406.5 აბაშის მუნიციპალიტეტი 6,182.5 6,033.2 147.0 147.0 930.0 840.7 5,105.5 5,045.5 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,348.2 5,336.5 155.0 155.0 70.0 69.1 5,123.2 5,112.4 მესტიის მუნიციპალიტეტი 5,098.9 5,098.9 125.0 125.0 0.0 0.0 4,973.9 4,973.9 სენაკის მუნიციპალიტეტი 7,450.5 7,333.1 195.0 195.0 1,410.0 1,314.7 5,845.5 5,823.4 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5,858.7 5,848.7 172.0 172.0 1,045.0 1,045.0 4,641.7 4,631.7 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 5,923.8 5,884.1 183.0 183.0 776.4 776.4 4,964.4 4,924.7 44 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება ხობის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის მხარე სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი 7,083.5 6,935.1 210.0 210.0 590.0 516.1 6,283.5 6,209.0 5,496.0 5,496.0 37,183.8 37,020.6 43,760.8 43,597.6 1,081.0 1,081.0 გორის მუნიციპალიტეტი 15,590.8 15,463.8 303.0 303.0 0.0 0.0 15,287.8 15,160.8 ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,970.0 1,970.0 45.0 45.0 1,925.0 1,925.0 0.0 0.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,125.0 2,125.0 90.0 90.0 2,035.0 2,035.0 0.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 8,030.1 8,010.7 213.0 213.0 0.0 0.0 7,817.1 7,797.7 კასპის მუნიციპალიტეტი 7,050.9 7,049.0 175.0 175.0 0.0 0.0 6,875.9 6,874.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,566.0 1,566.0 30.0 30.0 1,536.0 1,536.0 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 7,428.1 7,413.1 225.0 225.0 0.0 0.0 7,203.1 7,188.1 ქვემო ქართლის მხარე 51,684.8 50,902.1 1,771.0 1,771.0 1,640.0 1,095.7 48,273.8 48,035.4 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 12,182.2 12,178.7 500.0 500.0 0.0 0.0 11,682.2 11,678.7 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 7,598.1 7,578.3 305.0 305.0 0.0 0.0 7,293.1 7,273.3 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 8,021.7 7,888.1 260.0 260.0 0.0 0.0 7,761.7 7,628.1 დმანისის მუნიციპალიტეტი 5,106.1 5,079.4 130.0 130.0 440.0 417.7 4,536.1 4,531.7 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,434.7 6,413.9 217.0 217.0 0.0 0.0 6,217.7 6,196.9 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 8,160.9 7,617.4 250.0 250.0 1,200.0 678.0 6,710.9 6,689.4 წალკის მუნიციპალიტეტი 4,181.0 4,146.3 109.0 109.0 0.0 0.0 4,072.0 4,037.3 28,775.4 28,371.3 656.0 656.0 6,345.0 6,076.2 21,774.4 21,639.2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 8,183.5 8,081.2 220.0 220.0 2,110.0 2,052.1 5,853.5 5,809.1 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 14,046.9 13,753.2 253.0 253.0 2,860.0 2,654.8 10,933.9 10,845.4 გურიის მხარე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 6,545.1 6,536.9 183.0 183.0 1,375.0 1,369.2 4,987.1 4,984.7 37,570.2 37,142.0 1,103.0 1,103.0 5,865.0 5,652.1 30,602.2 30,386.9 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 6,259.5 6,097.1 190.0 190.0 800.0 709.5 5,269.5 5,197.6 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,950.2 3,840.1 137.0 137.0 465.0 362.3 3,348.2 3,340.8 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 4,911.2 4,876.4 126.0 126.0 900.0 900.0 3,885.2 3,850.4 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5,728.8 5,674.1 215.0 215.0 150.0 130.3 5,363.8 5,328.8 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 12,104.4 12,085.9 270.0 270.0 3,550.0 3,550.0 8,284.4 8,265.9 სამცხე-ჯავახეთის მხარე ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 4,616.2 4,568.3 165.0 165.0 0.0 0.0 4,451.2 4,403.3 32,009.0 31,238.4 786.0 786.0 5,110.8 5,069.3 26,112.2 25,383.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,416.0 2,416.0 90.0 90.0 2,326.0 2,326.0 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 10,084.5 9,858.3 107.0 107.0 524.8 516.9 9,452.7 9,234.4 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 6,554.6 6,361.7 136.0 136.0 1,480.0 1,479.1 4,938.6 4,746.6 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 10,015.8 9,908.3 368.0 368.0 780.0 747.3 8,867.8 8,793.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 2,938.0 2,694.0 85.0 85.0 0.0 0.0 2,853.0 2,609.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 26,088.8 25,650.3 506.0 485.5 4,004.8 3,747.8 21,578.0 21,417.1 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 7,370.8 7,335.4 140.0 128.7 800.0 781.5 6,430.8 6,425.1 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 4,726.1 4,683.8 105.0 105.0 1,010.0 1,010.0 3,611.1 3,568.8 ონის მუნიციპალიტეტი 7,826.3 7,785.3 103.0 94.6 1,979.8 1,956.2 5,743.5 5,734.4 მცხეთა-მთიანეთის მხარე ცაგერის მუნიციპალიტეტი ჯამი 6,165.7 5,845.9 158.0 157.2 215.0 0.0 5,792.7 5,688.7 596,184.714 590,458.939 11,800.000 11,764.060 209,591.200 207,533.284 374,793.514 371,161.595 45 2019 წელს, დეცენტრალიზაციის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმების ფარგლებში, პირველად განხორციალდა განათლების სფეროში რიგ უფლებამოსილებათა ნაწილობრივი გადაცემა შესაბამისი ფინანსური რესუსთან ერთად. კერძოდ, მუნიციპალიტეტებმა 2019 წელს დამატებით მიიღეს: • 39 990.0 ათასი ლარი - ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტის ფარგლებში, კაპიტალური ტრანსფერის სახით. • 20 628.3 ათასი ლარი - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტის უზრუნველოფისათვის, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ფარგლებში. 46 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2019 წლის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა (-1 463 381.3) ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა (-87 144.9) ათასი ლარის ოდენობით. 2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 278 880.5 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა სესხები 2019 წლის ფაქტიური შესრულება 216,895.0 278,880.5 216,895.0 278,880.5 3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 366 025.4 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების კლება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტიური შესრულება 476,590.0 366,025.4 ვალუტა და დეპოზიტები 356,590.0 217,496.4 სესხები 120,000.0 148,528.7 0.0 0.3 სხვა დებიტორული დავალიანებები *ვალუტა და დეპოზიტებში 217 496.4 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის გამოყენებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 661 208.0 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2020 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვრა 443 711.6 ათასი ლარით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 1 376 236.4 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 2 335 394.8 ათასი ლარი, მათ შორის: ➢ 948 771.2 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა; ➢ 0.3 ათასი ლარი - სხვა კრედიტორული დავალიანებები; ➢ 977 611.6 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები; 46 ➢ 409 011.5 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები; ➢ 0.2 ათასი ლარი - ვალუტა და დეპოზიტები. ათას ლარებში ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო ვალუტა და დეპოზიტები სესხები 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტიური შესრულება 2,216,125.0 2,335,394.8 900,000.0 948,771.5 900,000.0 948,771.2 0.0 0.3 1,316,125.0 1,386,623.3 0.0 0.2 1,316,125.0 1,386,623.1 ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები AFD საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 409,011.5 409,011.5* საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები WB 977,611.6 149,828.6 NEFCO 954.7 IFAD 8,911.2 EIB 198,108.4 EBRD 68,336.0 CEB 329.6 AIIB 33,140.9 ADB 469,956.0 კუვეიტი 1,271.5 საფრანგეთი 1,453.2 იაპონია 1,541.5 გერმანია 43,779.9 სულ კრედიტები 1,386,623.1 *შენიშვნა: ბიუჯეტის მხარდამჭერ კრედიტებში ასახულია „სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის“ ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს (AFD) მიერ ჩამორიცხული 35.0 მილიონი ევრო. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ 2019 წელს „საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის“ ფარგლებში რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) მიერ განხორციელდა დამატებით 60.0 მლნ ევროს ჩამორიცხვა, რომელიც დაკონვერტირდა 2020 წელს, შესაბამისად აღნიშნული თანხა არ შედის 2019 წლის ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების ანგარიშგებაში და ასახული იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2020 წლის ანგარიშგებებში. 2019 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 53 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2 340 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები ემიტირებული 1 410 000.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 1 365 853.0 ათასი ლარის 47 მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 16.6% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 23.1% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 29.5% იყო 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 24.8% იყო 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 6.0% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 2 288 035.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 339 264.0 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 948 771.2 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის დაგეგმილ მაჩვენებელთან შედარებით 105.4%-ია. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2019 წლის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება ათას ლარებში თვე სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ცვლილება იანვარი 153,026.6 199,603.8 -46,577.2 თებერვალი 128,112.2 56,842.8 71,269.4 მარტი 127,637.9 109,262.0 18,376.0 აპრილი 175,731.6 168,230.4 7,501.2 მაისი 168,748.4 56,603.9 112,144.6 ივნისი 169,567.3 56,593.5 112,973.8 ივლისი 199,238.8 268,046.0 -68,807.1 აგვისტო 168,091.6 56,837.3 111,254.3 სექტემბერი 165,476.8 57,617.3 107,859.5 ოქტომბერი 289,093.7 57,655.7 231,438.0 ნოემბერი 257,187.9 137,345.3 119,842.6 დეკემბერი 286,122.3 114,626.2 171,496.1 სულ 2,288,035.2 1,339,264.0 948,771.2 3. ვალდებულებების კლება 959 158.5 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ათას ლარებში ვალდებულებების კლება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტიური შესრულება 964,271.9 959,158.5 42,165.1 42,165.1 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 სესხები 2,165.1 2,165.1 922,106.8 916,993.4 922,106.8 916,993.4 საშინაო საგარეო სესხები 48 საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 20 622.7 მლნ ლარი, მათ შორის: ➢ სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 4 159.2 მლნ ლარს, მათ შორის: ✓ ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 240.8 მლნ ლარი; ✓ სხვადასხვა ვადის მქონე ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 152.0 მლნ ლარი; ✓ ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 751.6 მლნ ლარი; ✓ ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 3 014.8 მლნ ლარი; ➢ სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 16 463.5 მლნ ლარს. ათას ლარებში კრედიტორი ნაშთი 31.12.2019 მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 16,463,504.7 მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 15,749,709.5 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 11,262,297.1 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,374,189.5 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 94,446.7 0.0 377,210.3 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 3,583,828.9 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,628,976.6 ევროკავშირი (EU) 121,961.0 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 76,470.7 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 2,893.4 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 2,319.9 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 3,048,746.1 ავსტრია 53,853.7 აზერბაიჯანი 19,210.7 თურქმენეთი 605.3 თურქეთი 36,995.1 ირანი 14,607.1 რუსეთი 147,275.0 სომხეთი 20,451.6 უზბეკეთი 282.1 უკრაინა 257.6 ყაზახეთი 38,059.6 49 კრედიტორი ჩინეთი ნაშთი 31.12.2019 მდგომარეობით 3,694.1 გერმანია 1,076,423.2 იაპონია 608,766.3 კუვეიტი 26,228.1 ნიდერლანდები 1,704.0 ამერიკა 51,271.2 საფრანგეთი 949,061.5 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,433,850.0 ევრობონდები 1,433,850.0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 4,816.3 გერმანია 4,816.3 საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 713,795.2 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 713,795.2 სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 4,159,225.1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 240,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 751,593.9 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 3,014,785.2 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 20,622,729.8 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2019 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.7%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 1 297.4 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.6 %-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 60%-ს. საანგარიშო პერიოდის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 39.8%.1 1 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 50 თავი V საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1.1. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ✓ სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი • მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით; • საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; • სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, • „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება; • ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 51 1.1.1 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01) • საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. 2019 წლის იანვრიდან პენსიის ოდენობა გაიზარდა და შეადგინა 200 ლარი, შესაბამისად, გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობები; • სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა იანვარში 745.5 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში – 746.8 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 747.9 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 747.9 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 750.3 ათასზე მეტი პირი, ივნისში – 752.2 ათასზე მეტი პირი, ივლისში – 754.2 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში – 756.5 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში – 758.5 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში- 760.0 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში-761.0 ათასზე მეტი პირი და დეკემბერში- 762 ათასზე მეტი პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაცია იანვარ - მარტში ყოველთვიურად გაიცა 22.0 ათასზე მეტ პირზე, აპრილ-მაისში - 22.1 ათასზე მეტ პირზე, ხოლო ივნისი-დეკემბერში - 22.2 ათასზე მეტ პირზე. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 1 938.2 მლნ ლარი. 1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02) • • • • • საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 442.1 ათასზე მეტი, თებერვალში – 446.1 ათასზე მეტი, მარტში – 451.1 ათასზე მეტი, აპრილში – 458.5 ათასზე მეტი, მაისში – 467.2 ათასზე მეტი, ივნისში – 457.6 ათასზე მეტი, ივლისში – 455.5 ათასზე მეტი, აგვისტოში – 433.5 ათასზე მეტი, სექტემბერში – 428.6 ათასზე მეტი, ოქტომბერში - 422.9 ათასზე მეტი, ნოემბერში - 416.3 ათასზე მეტი, ხოლო დეკემბერში - 427.3 ათასზე მეტი; ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება გაეწია იანვარში 1 053 პირს, თებერვალში - 978 პირს, მარტში – 1 151 პირს, აპრილში – 994 პირს, მაისში – 1 001 პირს, ივნისში – 1 134 პირს, ივლისში – 1 140 პირს, აგვისტოში – 1 333 პირს, სექტემბერში – 1 042 პირს, ოქტომბერში _ 1 303 პირს, ნოემბერში - 1 230 პირს, ხოლო დეკემბერში - 1 250 პირს; დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვარში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 221.6 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში - 229.4 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 226.9 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 226.0 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 223.5 ათასზე მეტი პირი, ივნისში – 226.2 ათასზე მეტი პირი, ივლისში – 226.7 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში – 227.0 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში – 228.9 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში – 230.1 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში – 230.2 ათასზე მეტი პირი, ხოლო დეკემბერში – 228.9 ათასზე მეტი პირი; რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 470 ბავშვზე, თებერვალში – 471 ბავშვზე, მარტში – 464 ბავშვზე, აპრილში – 470 ბავშვზე, მაისში – 466 ბავშვზე, ივნისში – 461 ბავშვზე, ივლისში – 464 ბავშვზე, აგვისტოში – 463 ბავშვზე, სექტემბერში – 459 ბავშვზე, ოქტომბერში – 491 ბავშვზე, ნოემბერში – 489 ბავშვზე, ხოლო დეკემბერში – 485 ბავშვზე; სოციალური პაკეტი იანვრის თვეში გაიცა 165.1 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 164.8 ათასზე მეტ პირზე, მარტში - 164.8 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 164.9 ათასზე მეტ პირზე, მაისში - 164.7 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში - 166.7 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში - 168.4 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 169.7 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 170.2 ათასზე მეტ პირზე, ოქტონბერში - 170.6 ათასზე მეტ პირზე, ნოემბერში - 171.2 ათასზე მეტ პირზე, ხოლო დეკემბერში - 171.7 ათასზე მეტ პირზე; 52 • • • • • • საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა - 24.8 ათასზე მეტი, თებერვალში – 24.7 ათასზე მეტი, მარტში – 24.5 ათასზე მეტი, აპრილში – 24.4 ათასზე მეტი, მაისში – 24.3 ათასზე მეტი, ხოლო ივნისში – 24.2 ათასზე მეტი, ივლისში – 24.1 ათასზე მეტი, აგვისტოში – 24.1 ათასზე მეტი, სექტემბერში – 24.0 ათასზე მეტი, ოქტომბერში – 24.0 ათასზე მეტი, ნოემბერში – 23.9 ათასზე მეტი, ხოლო დეკემბერში – 23.8 ათასზე მეტი; „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული წესით განსაზღვრული სოციალური დახმარება იანვარში მიიღო 898-მა პირმა, თებერვალში - 891 პირმა, მარტში - 887 პირმა, აპრილში - 879 პირმა, მაისში - 873 პირმა, ივნისში - 872 პირმა, ივლისში - 869 პირმა, აგვისტოში - 864 პირმა, სექტემბერში - 858 პირმა, ოქტომბერში - 854 პირმა, ნოემბერში - 849 პირმა, ხოლო დეკემბერში - 844 პირმა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, ფულადი სოციალური დახმარება მიიღო იანვარში - 11 966 პირმა, თებერვალში - 11 963 პირმა, მარტში - 11 989 პირმა, აპრილში - 11 924 პირმა, მაისში - 11 909 პირმა, ივნისში - 11 884 პირმა, ივლისში - 11 769 პირმა, აგვისტოში - 11 805 პირმა, სექტემბერში - 11 719 პირმა, ოქტომბერში - 11 606 პირმა, ნოემბერში - 11 635 პირმა, ხოლო დეკემბერში - 11 585 პირმა; საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 მარტის N517 დადგენილებით დამკიცებული “მრავალშვილიანი მშობლის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის წესისა და პირობების“ თანახმად, 2019 წლის ივლისიდან ხორციელდება მრავალშვილიანი მშობლების ელექტროენერგიის სუბსიდირება. კერძოდ, იმ ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და მინიჭებული სარეიტინგი ქულა ნაკლებია 300 000-ზე. ოთხშვილიანი ოჯახებისთვის დახმარების ოდენობა შეადგენს 20 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო ბავშვზე დამატებით 10 ლარს. 2019 წლის ივლისში დახმარება მიიღო - 185 ოჯახმა, აგვისტოში - 340 ოჯახმა, სექტემბერში - 498 ოჯახმა, ოქტომბერში - 565 ოჯახმა, ნოემბერში - 750 ოჯახმა, ხოლო დეკემბერში - 897 ოჯახმა. „მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დამატებითი სოციალური გარანტიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული ყოველთვიური სოციალური დახმარება გაიცა იანვარში - 486 პირზე, თებერვალში - 460 პირზე, მარტში - 450 პირზე, აპრილში - 432 პირზე, მაისში 422 პირზე, ივნისში - 409 პირზე, ივლისში - 401 პირზე, აგვისტოში - 393 პირზე, სექტემბერში - 387 პირზე, ოქტომბერში - 382 პირზე, ნოემბერში - 369 პირზე, ხოლო დეკემბერში - 354 პირზე; „9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 74-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად მეორე მსოფლიო ომის მონაწილემ (300 პირი) მიიღო ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით, ხოლო ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგულმა (209 პირი) - 300 ლარის ოდენობით. სულ მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამაზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 798.9 მლნ ლარი. 1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03) • საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია: „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში, იანვარში - 967 ბენეფიციარს (ხელოვნური კვების ვაუჩერი), თებერვალში - 1 144 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი - 986), მარტში - 1 132 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი - 984), აპრილში - 1 052 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი - 975), მაისში - 1 330 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი - 982), ივნისში - 1 243 (ხელოვნური კვების ვაუჩერი), ივლისში - 1 306 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი 53 • • • • - 1 176), აგვისტოში - 1 409 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი - 1 149), სექტემბერში - 1 216 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი - 1 071), ოქტომბერში - 1 405 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი - 1 015), ნოემბერში - 1 204 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი - 982), დეკემბერში - 1 015 (მათ შორის ხელოვნური კვების ვაუჩერი - 972); „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში - 1 261 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 240, მარტში - 1 293, აპრილში - 1 342, მაისში - 1 436, ივნისში - 1 437, ივლისში - 1 234, აგვისტოში - 1 035, სექტემბერში - 1 390 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 336 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 309 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 1 403 ბენეფიციარს; „ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში - 87, თებერვალში - 568, მარტში - 787, აპრილში - 891, მაისში - 1 054, ივნისში - 1 075, ივლისში - 884, აგვისტოში - 199, სექტემბერში - 1 198 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1214, ნოემბერში - 1097, დეკემბერში - 955 ბენეფიციარს; „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში - 1 721 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 766, მარტში - 1 790, აპრილში - 1 801, მაისში - 1 814, ივნისში - 1 809, ივლისში - 1 727, აგვისტოში - 1 280, სექტემბერში - 1 582 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 832, ნოემბერში - 1 820, დეკემბერში - 1 839 ბენეფიციარს, მათ შორის: ✓ მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში - 447, თებერვალში - 468, მარტში - 481, აპრილში - 485, მაისში - 508, ივნისში - 503, ივლისში - 445,აგვისტოში - 215, სექტემბერში - 404, ოქტომბერში - 483, ნოემბერში - 474, დეკემბერში - 483; ✓ შშმ ბავშვების შემთვხვევაში: იანვარში - 684, თებერვალში - 689, მარტში - 699, აპრილში - 702, მაისში - 691, ივნისში - 687, ივლისში - 661, აგვისტოში - 521, სექტემბერში - 633, ოქტომბერში 696, ნოემბერში - 692, დეკემბერში - 695; ✓ 18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში - 546, თებერვალში - 563, მარტში - 566, აპრილში - 569, მაისში - 569, ივნისში - 573, ივლისში - 577, აგვისტოში - 544, სექტემბერში - 531, ოქტომბერში - 612, ნოემბერში - 612, დეკემბერში - 617; ✓ მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში - 44, თებერვალში - 46, მარტში - 44, აპრილში - 45, მაისში - 46, ივნისში - 46, ივლისში - 44, აგვისტოში მომსახურება არ განხორციელებულა, სექტემბერში - 14, ოქტომბერში - 41, ნოემბერში - 42, დეკემბერში - 44; „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში გათვალისწინებულ მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 78, თებერვალში - 169, მარტში 195, აპრილში - 360, მაისში - 777, ივნისში- 427, ივლისში - 495, აგვისტოში - 164, სექტემბერში - 479, ოქტომბერში - 386, ნოემბერში - 264, დეკემბერში - 120, მათ შორის: ✓ სავარძელ–ეტლებით (მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 24, თებერვალში - 35, მარტში 32, აპრილში - 23, მაისში - 81, ივნისში - 67, ივლისში - 76, აგვისტოში - 42, სექტემბერში - 32, ოქტომბერში - 50, ნოემბერში - 23, დეკემბერში - 14; ✓ სავარძელ–ეტლებით (ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტიის ფარგლებში თებერვალში - 35, მარტში - 10, აპრილში - 23, მაისში - 31, ივნისში - 4, ივლისში - 22, აგვისტოში - 16, სექტემბერში - არ გაცემულა, ოქტომბერში - 9, ნოემბერში არ გაცემულა, დეკემბერში - 8; ✓ საპროთეზო–ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 42, თებერვალში - 95, მარტში-99, აპრილში - 113, მაისში 156, ივნისში - 104, ივლისში - 114, აგვისტოში - 65, სექტემბერში - 142, ოქტომბერში - 80, ნოემბერში - 91, დეკემბერში - 52; ✓ ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 4, თებერვალში - 4, მარტში - 8, აპრილში - 5, 54 მაისში - 23, ივნისში არ გაცემულა, ივლისში - 7, აგვისტოში - 4, სექტემბერში - 3, ოქტომბერში - 9, ნოემბერში - 9, დეკემბერში - 8; ✓ სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: აპრილში - 141, მაისში - 382, ივნისში - 205, ივლისში 242, აგვისტოში - 8, სექტემბერში - 291, ოქტომბერში - 137, ნოემბერში - 90, დეკემბერში - 4; ✓ კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 8 (მხოლოდ მორგება, რეგულირება და ლოგოპედი), მარტში - 46 (მხოლოდ მორგება, რეგულირება და ლოგოპედი), აპრილში - 55 (მორგება, რეგულირება, ლოგოპედი და 13 იმპლანტი), მაისში - 39 (მორგება, რეგულირება, ლოგოპედი და 9 იმპლანტი), ივნისში - 30 (მორგება, რეგულირება, ლოგოპედი და 3 იმპლანტი), ივლისში - 3, აგვისტოში - არ გაცემულა, სექტემბერში - 43 (მორგება, რეგულირება, ლოგოპედი და 8 იმპლანტი), ოქტომბერში - 45 (მხოლოდ მორგება, რეგულირება და ლოგოპედი), ნოემბერში - 50 (მხოლოდ მორგება, რეგულირება და ლოგოპედი), დეკემბერში - 34 (მხოლოდ მორგება, რეგულირება და ლოგოპედი); ✓ ყრუ და სმენისარმქონე შშმ პირთა ვიდეო კონფერენციის ფუნქციის მქონე ტექნიკური საშუალებით (სმარტფონი) უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ მაისში შეადგინა 65, ივნისში - 17, ივლისში - არ გაცემულა, აგვისტოში - 13, სექტემბერში - 4, ოქტომბერში - 6, ნოემბერში - 1, დეკემბერში - არ გაცემულა; • „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 325 ბენეფიციარს, თებერვალში - 332, მარტში - 328, აპრილში - 324, მაისში - 330, ივნისში - 334, ივლისში - 315, აგვისტოში - 322, სექტემბერში - 319 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 307, ნოემბერში - 302, დეკემბერში - 305; • „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 272 ბენეფიციარს, თებერვალში - 275, მარტში - 274, აპრილში - 272, მაისში - 275, ივნისში - 279, ივლისში - 281, აგვისტოში 288, სექტემბერში - 289 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 288, ნოემბერში - 289, დეკემბერში - 299; • „ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში – 143 ბენეფიციარს, თებერვალში – 145, მარტში - 120, აპრილში - 124, მაისში - 122, ივნისში-145, ივლისში - 312, აგვისტოში - 286, სექტემბერში - 310 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 331, ნოემბერში - 287, დეკემბერში - 328 შემთხვევა; • „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 69 ბენეფიციარს, თებერვალში - 71, მარტში - 78, აპრილში - 69, მაისში - 73, ივნისში - 67, ივლისში - 73, აგვისტოში - 71, სექტემბერში - 70 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 67, ნოემბერში - 71, დეკემბერში - 67; • „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 147 ბენეფიციარს, თებერვალში - 147, მარტში - 143, აპრილში - 145, მაისში - 141, ივნისში - 177, ივლისში - 133, აგვისტოში - 122, სექტემბერში - 130 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 144, ნოემბერში - 145, დეკემბერში - 143; • „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში - 1 458 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 461, მარტში - 1 476, აპრილში- 1 518, მაისში 1 527, ივნისში - 1 556, ივლისში - 1 544, აგვისტოში - 1 576, სექტემბერში - 1 576 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 587, ნოემბერში - 1 577, დეკემბერში - 1 556; • „ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: მარტში - 10 ბენეფიციარს, აპრილში - 6, მაისში - 18, ივნისში - 17, ივლისში - 14, აგვისტოში - 1, სექტემბერში - 6 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 6, ნოემბერში - მომსახურება არ განხორციელდება, დეკემბერში - 8; • „მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარ-დეკემბერში მომსახურება გაეწია 14 -14 ბენეფიციარს; • „განვითარების მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარ-თებერვალში მომსახურება გაეწია 47-47 55 ბენეფიციარს, მარტი-მაისში - 46 - 46, ივნისში - 45, ივლისში - 45, აგვისტოში - 47, სექტემბერში - 49 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 49, ნოემბერში - 48, დეკემბერში - 49. 1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04) პროგრამის ფარგლებში: • სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა პენსიის დანამატი იანვარში მიიღო 68.8 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალში - 69.1 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში - 69. 2 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში - 69.3 ათასზე მეტმა პირმა, მაისში - 69.4 ათასამდე პირმა, ივნისში - 69.6 ათასზე მეტმა პირმა, ივლისში - 69.8 ათასამდე პირმა, აგვისტოში - 70.0 ათასზე მეტმა პირმა, სექტემბერში - 70. 2 ათასზე მეტმა პირმა, ოქტომბერში 70.3 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში - 70.3 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში - 70.4 ათასზე მეტმა პირმა; • სოციალური პაკეტის დანამატი იანვარში მიიღო 13.3 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალში - 13.3 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში - 13.4 ათასამდე პირმა, აპრილში - 13.4 ათასზე მეტ პირზე, მაისში - 13.4 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში - 13.5 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში - 13.6 ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში - 13.7 ათასამდე პირმა, სექტემბერში - 13.7 ათასამდე პირმა, ხოლო ოქტომბერში, ნოემბერში და დეკემბერში თვეში 13.7 ათასზე მეტმა პირმა; • ელექტროენერგიის შეღავათი გავრცელდა იანვარში 75.8 ათასზე მეტ აბონენტზე, თებერვალში - 51.4 ათასზე მეტ აბონენტზე, მარტში - 75.7 ათასზე მეტ აბონენტზე, აპრილში - 77.5 ათასზე მეტ აბონენტზე, მაისში - 79.7 ათასზე მეტ აბონენტზე, ივნისში - 80.2 ათასზე მეტ აბონენტზე, ივლისში- 80.3 ათასზე მეტ აბონენტზე, აგვისტოში - 80. 6 ათასზე მეტ აბონენტზე, სექტემბერში - 81. 3 ათასზე მეტ აბონენტზე, ოქტომბერში - 81.2 ათასზე მეტ აბონენტზე, ნოემბერში - 81.3 ათასზე მეტ აბონენტზე, ხოლო დეკემბერში - 88.2 ათასზე მეტ აბონენტზე; • სამედიცინო პერსონალის დანამატი იანვარში მიიღო 1 532 ექიმმა და ექთანმა, თებერვალში - 928 ექიმმა და ექთანმა, მარტში - 1 534 ექიმმა და ექთანმა, აპრილში - 1 533 ექიმმა და ექთანმა, მაისში - 1 540 ექიმმა და ექთანმა, ივნისში - 1 536 ექიმმა და ექთანმა, ივლისში- 1 542 ექიმმა და ექთანმა, აგვისტოში- 1 555 ექიმმა და ექთანმა, სექტემბერში- 1 557 ექიმმა და ექთანმა, ოქტომბერში და ნოემბერში - 1 570 ექიმმა და ექთანმა, ხოლო დეკემბერში - 1 564 ექიმმა და ექთანმა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 52.8 მლნ ლარი. 1.1.5. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05) • • ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე სახელმწიფო ფონდის ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა სულ 25 პირმა (15 მდედრ. 10 მამრ. სქესის); ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე: ✓ ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა სულ 1 455-მა პირმა (1112 მდედრ. და 343 მამრ. სქესის); ✓ სახელმწიფო ფონდის თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა სულ 411 - მა ბენეფიციარმა (სრულწლოვანი მსხვერპლი/დაზარალებული - 173 (168 მდედრ. და 5 მამრ. სქესის), არასრულწლოვანი მსხვერპლი/დაზარალებული - 41 (34 მდედრ. და 7 მამრ. სქესის); მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული არასრულწლოვანი პირი - 197 (100 მდედრ. და 97 მამრ. სქესის); ✓ სახელმწიფო ფონდის კრიზისული ცენტრების მომსახურებით ისარგებლა სულ 242-მა ბენეფიციარმა, მათ შორის, სრულწლოვანი მსხვერპლი/დაზარალებული - 118 (116 მდედრ. და 2 მამრ. სქესის); არასრულწლოვანი მსხვერპლი/დაზარალებული - 31 (22 მდედრ. და 9 მამრ. სქესის); მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული პირი - 57 (32 მდედრ. და 25 მამრ. 56 • • • • • • • • • სქესის), ასევე, სრულწლოვანი სავარაუდო მსხვერპლი - 26 (23 მდედრ. და 3 მამრ. სქესის), სავარაუდო მსხვერპლზე დამოკიდებული არასრულწლოვანი პირი - 10 (7 მდედრ. და 3 მამრ. სქესის); დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 27 განცხადება; განქორწინებასთან/საალიმენტო მოთხოვნებთან/ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან დაკავშირებით მომზადდა 26 სარჩელი; შემაკავებელი ორდერის გასაჩივრების 7 შემთხვევაში განხორციელდა მსხვერპლის ინტერესების დაცვა; დამცავი ორდერის გამოცემის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრების 3 შემთხვევაში განხორციელდა ბენეფიციარის ინტერესების დაცვა; პირის/ბენეფიციარის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის და მხარდამჭერის დანიშვნის მოთხოვნით წარდგენილ იქნა 11 განცხადება; ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით მომზადდა 2 სასარჩელო განცხადება; სამართალდამცავ და სასამართლო ორგანოებში წარმომადგენლობა განხორციელდა 8 სისხლის სამართლის საქმეზე; კოჯრის, ძევრის, მარტყოფის და დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატებში ჩატარდა სულ 94 კულტურული ღონისძიება (კონცერტი, პოეზიის დღე, ექსკურსია და ა.შ.). აქედან, კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლში - 42, ძევრის შშმპ პანსიონატში - 16, დუშეთის შშმპ პანსიონატში - 20, მარტყოფის შშმპ პანსიონატში - 16 კულტურული ღონისძიება; თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლიდან სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი 22 ბენეფიციარი გადაყვანილ იქნა ალტერნატიულ ფორმებში. 1.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ✓ სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; ✓ სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი. • • • მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, 57 • • • სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა; მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე, „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. 1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01) პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 832.0 ათასამდე შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების - 333.0 ათასამდე შემთხვევა, კარდიოქირურგიის - 3.0 ათასზე მეტი, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 40.7 ათასზე მეტი, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების 3.0 ათასზე მეტი, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 67.9 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 7.2 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ქირურგიული მომსახურება (გარდა კარდიოქირურგიისა) – 111.0 ათასზე მეტი, ინფექციური დაავადებების მართვა - 41.6 ათასზე მეტი შემთხვევა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 824.9 მლნ ლარი. 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02) მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა: ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა. 58 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01) • • • • • • • „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 57.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, მათ შორის, ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 24.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) – 18.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 5.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 8.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 215 ბენეფიციარს და კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით - 21 ბენეფიციარს; საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებულ სკრინინგის პილოტის კომპონენტში კვლევა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა 653 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი 84.8%), ხოლო საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 52 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი 62.7%); „1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 1061 ბავშვს (ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 1061, ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 1396, ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 107); „ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სულ კონსულტირებული იქნა 2738 პაციენტი, პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი ჩაუტარდა - 2738 პაციენტს, მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი - 2312 პაციენტს, 1790-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 1512-ს - ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 1988-ს ეპილეპტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა. „დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტის“ კომპონენტის ფარგლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 842 ბენეფიციარს; დაფიქსირდა განმეორებითი კვლევის 2326 შემთხვევა. „სისხლში ტყვიის შემცველობის ბიომონიტორინგის“ კომპონენტის ფარგლებში: MICS კვლევაში იდენტიფიცირებული ტყვიის მომატებული კონცენტრაციის მქონე 679 ბავშვიდან 559 ბავშვს (82.3%) ჩაუტარდა განმეორებითი კვლევა გრაფიტული აბსორბციის ატომური სპექტრომეტრული მეთოდით. გამოკვლეული 559 ბავშვიდან 350-ს (62,6%) აღმოაჩნდა ტყვია 5 მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით და ესაჭიროება შემდგომი მეთვალყურეობა. ამასთან, გამოკვლეული 559 ბავშვიდან 122-ს (21,8%) აღმოაჩნდა ტყვია 10 მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით და ასევე საჭიროა გარემოს შესწავლაც; გრაფიტული აბსორბციის ატომური სპექტრომეტრული მეთოდით გამოკვლეული იქნა MICS კვლევაში იდენტიფიცირებული ტყვიის მომატებული კონცენტრაციის მქონე 559 ბავშვის 836 ოჯახის წევრი (ბავშვები). გამოკვლეული 836 ბავშვიდან 493-ს (58,9%) კვლავ აღმოაჩნდა ტყვია 5 მკგ/დლ-ზე მეტი მოცულობით და ესაჭიროება შემდგომი მეთვალყურეობა და 245-ს (29,3%) აღმოაჩნდა ტყვია 10 მკგ/დლზე მეტი მოცულობით, აქ ასევე საჭიროა გარემოს შესწავლაც. 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02) • რუტინული ვაქცინაციის კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სულ ჩატარებულია: ✓ ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო + 1 წლამდე ასაკი) 46 115 აცრა, დაიხარჯა 129 916 დოზა ბცჟ ვაქცინა, ვაქცინის დანაკარგის კოეფიციენტია - 2.82; ✓ ჰეპატიტი B საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო) 49 394 აცრა, დაიხარჯა 55 697 დოზა ჰეპატიტი B მონოვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია - 1.13; ✓ პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (15 წლამდე ასაკი) 112 942 აცრა, დაიხარჯა 194 413 დოზა ბოპ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია - 1.67; ✓ ჰექსა ვაქცინით (2 თვე – 2 წლამდე ბავშვები) 136 020 აცრა, დაიხარჯა 137 134 დოზა დყტ+ჰეპB+ჰიბ +იპვ, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია - 1.01; ✓ დიფთერია-ყივანახველა-ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–4 წელი) ჩატარებულია 45 054 აცრა – დაიხარჯა 75 472 დოზა დყტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია - 1.68; 59 • • • • • ✓ დიფთერია - ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–6 წელი) ჩატარებულია 61 078 აცრა– დაიხარჯა 90 269 დოზა დტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია - 1.48; ✓ ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 47 390 აცრა, დაიხარჯა 65 534 დოზა ტდ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია - 1.38; ✓ წითელა- წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი) ჩატარებულია 272 989 აცრა, დაიხარჯა 286 989 დოზა წწყ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.05. გეგმიურად ჩატარებულია 107 799 აცრა, წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარებულია სულ 165 190 აცრა, მათ შორის: მოსახლეობა - 113 825, თავდაცვის სამინისტრო 10 000 და პენიტენციალური დაწესებულება - 2 000; ✓ როტა ინფექციის საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 76 900 აცრა, დაიხარჯა 77 579 დოზა როტა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია - 1.01; ✓ პნევმოკოკის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) ჩატარებულია - 125 023 აცრა; დაიხარჯა 147 225 დოზა პკვ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.18; ✓ ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ ქ. თბილისში, ქუთაისში და აჭარის ა/რ-ში ჩატარებულია 22 504 აცრა, რაზედაც გაიხარჯა 25 410 დოზა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელი - 1.13. სპეციფიკური შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში: ✓ დაიხარჯა დიფთერიის საწინააღმდეგო შრატის 7 კომპლექტი. აღინიშნა დიფთერიის 1 საეჭვო, შემდგომში უკუგდებული შემთხვევა; ✓ ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) დაიხარჯა 19 ფლაკონი, დაფიქსირდა ტეტანუსის ერთი შემთხვევა; ✓ გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი დაიხარჯა 39 ფლაკონი; ✓ ანტიბოტულინური შრატი გახარჯულია: A ტიპი – 11, B ტიპი – 11, E ტიპი - 11 კომპლექტი, დაფიქსირებულია 11 შემთხვევა; ✓ ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა დაიხარჯა 405 დოზა, აცრა ჩაუტარდა 405 ბენეფიციარს. ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში: ✓ ანტირაბიული იმუნოგლობულინი მოხმარდა 9 668 ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 28 145 ფლაკონი; ✓ ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა 56 645 ბენეფიციარს, გაიხარჯა 216 596 დოზა ვაქცინა; აღინიშნა ცოფით დაავადების ერთი შემთხვევა. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში: საანგარიშო პერიოდში, სულ შესყიდულ იქნა 103 000 დოზა ვაქცინა, აცრა ჩაუტარდა 96 250 ბენეფიციარს (ვაქცინის ხარჯვის კოეფიციენტია - 1). განხორციელდა საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი 100 000 დოზა სანოფი პასტერის წარმოების ოთხკომპონენტიანი ვაქცინის შესყიდვა. სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების, შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე. 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03) • მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის გაუმჯობესების კომპონენტის ფარგლებში: 60 • • • • • • • • • განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული (ლუგარის ცენტრში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებიდან შემოსული) კვლევების (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) შედეგების გადამოწმება ცენტრის ლუგარის ლაბორატორიაში, ასევე, პრეპარატების ხარისხის კონტროლი. სულ შემოსულია 274 პრეპარატი, მათგან არცერთი არ აღმოჩნდა დადებითი; ასევე, ჩატარდა მალარიაზე საეჭვო 67 პაციენტის (ლუგარის ცენტრში სამედიცინო დაწესებულებებიდან შემოსული) სისხლის ლაბორატორიული კვლევა მალარიაზე, სულ შემოსულია 335 პრეპარატი, მათგან 3 აღმოჩნდა დადებითი (P.ovale; P.falciparum). საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის 3 შემთხვევა (ტროპიკული), სამივე მათგანი იყო საქართველოს მოქალაქე, მათგან ორი იმყოფებოდა კოტ-დ’ივუარის რესპუბლიკაში, ხოლო ერთი სიერა-ლეონეში. არც ერთი შემთხვევა ლეტალურად არ დასრულებულა. არ დაფიქსირებულა არცერთი მალარიის ადგილობრივი შემთხვევა; მალარიოგენულ ტერიტორიებზე მოფუნქციონირე 13 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრის მიერ, მალარიაზე საეჭვო 1453 პირს ჩაუტარდა სისხლის სქელი წვეთის სკრინინგი (წლიური სამიზნე მაჩვენებლის 93%); 2019 წლის მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების, ინსექტიციდით დასამუშავებული ტერიტორიაა (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) 9 580.0 მ2, აქედან საანგარიშგებო პერიოდში დამუშავდა 8 141.9 ათასი კვ.მ; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის კომოპნენტის ფარგლებში ჩატარდა 449 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, რაც დასახული მიზნის 34%–ს შეადგენს; ვირუსული დიარეების კვლევის კომპონენტის ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ 0-5 წლის ბავშვთა 216 შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევა, რაც დაგეგმილის 90%–ს შეადგენს; WHO პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 40 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ადენოვირუსსა და ნოროვირუსზე დადებითი შედეგი არ გამოვლენილა; გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნებისა და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირების კომპონენტის ფარგლებში ლაბორატორიულად გამოკვლეულ იქნა საყრდენი ბაზებიდან მოწოდებული 625 კლინიკური ნიმუში (გრიპი, გრიპისმაგვარი დაავადებები, მძიმე მწვავე რესპირაციული დაავადებები), მათგან 168 შემთხვევაში დადასტურდა გრიპის ვირუსი (ყველა შემთხვევაში იდენტიფიცირდა A ტიპის გრიპის ვირუსი, (17 შემთხვევაში გამოვლინდა A/H3; 151 შემთხვევაში -A/H1p); გამოკვლეული იქნა „მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს„ მიერ მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექციის განსაზღვრების შესაბამისი ნიშნების მქონე 375 პაციენტი. ლაბორატორიულად დადასტურებული გრიპის შემთხვევების რაოდენობაა 104. 102 შემთხვევაში იდენტიფიცირებულია A ტიპის გრიპის ვირუსი. (90 – A/H1p; 12 – A/H3), ხოლო 2 შემთხვევაში დაფიქსირდა B ტიპის გრიპის ვირუსი. 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04) • პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 89.1 ათასამდე დონაცია, მათგან 52.0 ათასზე მეტი იყო კადრის (რეგულარული) დონორი, 8.2 ათასზე მეტი - ნათესავი და 29.0 ათასამდე - უანგარო დონორი. დონორის სისხლის ნიმუშების კვლევისას გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 68 შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო - 398, B ჰეპატიტზე - 528, ხოლო სიფილისზე კვლევისას - 484 სავარაუდო შემთხვევა. 61 1.2.2.5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05) • საწარმოებში დასაქმებულ პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით 4 ობიექტზე ჩატარდა ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური კვლევები; • საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში განხორციელდა რიგი ღონისძიებები აღებული ვალდებულებების ხელშესაწყობად, მათ შორის: ✓ ჩატარდა ჰიგიენური კვლევები; ტყვიის გამომყენებელი საწარმოების ინვენტარიზაციის მიზნით მოძიებულ იქნა საწარმოები, რომლებიც ტყვიის წარმოება - გადამუშავებით არიან დაკავებული; აღნიშნული ტექნოლოგიური პროცესების წინასწარი ჰიგიენური შეფასებით გამოვლენილილ იქნა ტყვიასთან კონტაქტში მომუშავეთა ჯანმრთელობაზე მოქმედი პროფესიული რისკის ფაქტორები; ✓ მომზადებულ იქნა გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის NEHAP2-ის შესაბამისად 2018-2019 წლის შესრულებული სამუშაოების და მიმდინარე ღონისძიებების გეგმა; ✓ ტყვიის პრობლემასთან დაკავშირებით მომზადდა შესაბამისი სამოქმედო ღონისძიებების/საინფორმაციო პაკეტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებებს; СDC-ის, ჯანმოს და UNEP-ის რეკომენდაციებს და გაიდლაინებს. მომზადდა რეკომენდაციები ბავშვებში ტყვიით ექსპოზიციის შემთხვევების მართვის შესახებ, ბავშვებში ტყვიის ექსპოზიციის მართვის პროექტის სამუშაო ვერსია/მთავრობის დადგენილების პროექტი, ტყვიის სახელმწიფო პროგრამის სამუშაო ვერსია და ინსტრუქცია ცხელი ხაზის ოპერატორებისათვის; ითარგმნა „ტყვიის კომუნიკაციის სტრატეგია“ და MICS კვლევის ფარგლებში შექმნილი სხვადასხვა დოკუმენტები; ✓ მონიტორინგის ჯგუფი ჩართული იყო ტყვიის ბიომონიტორინგთან დაკავშირებულ აქტივობებში და აქტიურად აწარმოებდა სამუშაოებს მოსახლეობის გამოკითხვისათვის ტყვიის კითხვარის გამოყენებით (კერძოდ, ჯგუფის თითოეული წევრის მიერ გამოკითხულ იქნა 300მდე მონაწილე სატელეფონო ინტერვიუს მეშვეობით); ✓ ჩატარებული იქნა სამუშაოები სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის არსებული რედაქციის ხარვეზების შესაფასებლად და მიმდინარეობდა ტექნიკური რეგლამენტის ახალ რედაქციაზე მუშაობა; ევროკავშირის Twinning-ის პროექტის ექსპერტების ჩართულობით განხორციელდა საბანაო წყლების ტექნიკური რეგალამენტის პროექტის გადამუშავება და მიმდინარეობდა სამუშაოები პროექტის შეთანხმებისათვის კომპეტენტურ სახელმწიფო უწყებებთან. 1.2.2.6 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06) • საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 41.6 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 25.0 ათასზე მეტ პაციენტს; • სტაციონარული მომსახურება გაეწია 1 991 პირს და დაფიქსირდა 73.0 ათასზე მეტი შემთხვევა; • ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა: ✓ ბაქტერიოსკოპული კვლევა -21 682; ✓ სადიაგნოსტიკო კვლევა - 5 684; ✓ ქიმიოკონტროლი - 15 998; ✓ ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევა - 14 068; ✓ ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 2 821; ✓ ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 945; ✓ GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა - 10 657; ✓ FAST სტრატეგიის ფარგლებში GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა - 3 181; ✓ ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის კვლევა - 1 475; 62 • • • • ✓ განხორციელდა 5 273 ამანათის ტრანსპორტირება. პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 2 096 ტბ პაციენტი მეორე რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში - 295 ტბ. პაციენტი; 476-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის. 1 896-მა სენსიტიურმა პაციენტმა მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის მიიღო ფულადი წახალისება გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამიდან. 1.2.2.7 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07) • დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურების 62.5 ათასზე მეტი შემთხვევა. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 4.9 ათასზე მეტმა პირმა; • ქვეყნის მასშტაბით აივ ინფექციაზე ჩატარდა 441 119 სკრინინგული გამოკვლევა (მათ შორის აჭარის პილოტი), მათგან გამოვლინდა 1133 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 649. ასევე, ჩატარდა 38 890 ტესტის წინა და 38 431 ტესტის შემდგომი კონსულტაცია და 715 კონფირმაციული კვლევა იმუნობლოტინგის მეთოდით და 74 კონფირმაციული კვლევა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რექციის (პჯრ) მეთოდით; ჯამში კონფირმაციით დადასტურდა 649 შემთხვევა (მათ შორის, იმუნობლოტინგით დადასტურდა - 641, ხოლო პჯრ მეთოდით - 8 შემთხვევა). • აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა ჩაუტარდა 4 079 შიდსით დაავადებულ პაციენტს, ხოლო მეორე რიგის მედიკამენტებით მკურნალობა - 809 პაციენტს; • დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურების 623 შემთხვევა. სტაციონარული მკურნალობით ისარგებლა 453-მა ბენეფიციარმა. 1.2.2.8 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08) • „B“ ჰეპატიტზე სკრინინგული კვლევით გამოკვლეულ იქნა 42 501 ორსული, აქედან გამოვლინდა 550 სკრინინგით დადებითი შემთხვევა (მათ შორის, კონფირმაციით დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაა - 526); • სიფილისზე სკრინინგული კვლევით გამოკვლეულ იქნა 42 504 ორსული, მათ შორის ანტისხეულებზე დადებითი შედეგი დაფიქსირდა 112 სისხლის ნიმუშში (საიდანაც, კონფირმაციით დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაა - 32, 46 - ორსულზე მიმდინარეობდა მიდევნება) მკურნალობა დაასრულა 15მა ბენეფიციარმა); • აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 42 296 ორსულს, აქედან სავარაუდო დადებითი შემთხვევების რაოდენობაა - 58 (მათ შორის 10 ახალი შემთხვევა), აქედან უარყოფითი შედეგი გამოვლინდა 5 შემთხვევაში, დადასტურდა 5 შემთხვევა, შვიდი ორსული (ადრე დადასტურებული) იმყოფება მკურნალობის ქვეშ; • C ჰეპატიტზე 2019 წლის იანვარი-დეკემბრის პერიოდში, სულ გამოკვლეულ იქნა 42 452 ორსული, გამოვლინდა 352 საეჭვო შემთხვევა, მათგან კონფირმაცია ჩაუტარდა 145 ბენეფიციარს, აქედან ინფექცია დადასტურდა 123 შემთხვევაში, მათგან მკურნალობაში ჩასართველად დიაგნოსტიკური კვლევა ჩაიტარა 101-მა ბენეფიციარმა, მკურნალობა დაიწყო 81-მა პაციენტმა; • ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეულ იქნა 47 646 ახალშობილი. გამოვლენილ იქნა ექსუდაციური ოტიტის - 3 შემთხვევა, ატრეზიის - 4 შემთხვევა, ევსტაქიტის - 3 შემთხვევა, IV ხარისხის სმენაჩლუნგობის - 8 შემთხვევა; III ხარისხის სმენაჩლუნგობის - 3 შემთხვევა, II ხარისხის სმენაჩლუნგობის - 4 შემთხვევა. • ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 220.5 ათასზე მეტი შემთხვევა; • გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის 4 014 შემთხვევა; 63 • ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 48.4 ათასამდე ბენეფიციარი. • სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის დროს კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 87 ბენეფიციარს, დაფიქსირდა 125 შემთხვევა. 1.2.2.9 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09) • ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 12.3 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 1 184 პაციენტმა; • ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 457-მა პირმა; • N2 და N8 პენიტენიურ დაწესებულებებში ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 1 008 პირს, დაფიქსირდა 48.4 ათასზე მეტი შემთხვევა. 1.2.2.10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10) • განხორციელდა რიგი ღონისძიებები შემდეგი მიმართულებებით: თამბაქოს მოხმარების კონტროლის ღონისძიებები; ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება; ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. • განახლდა თამბაქოს კონტროლის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. 1.2.2.11 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11) • დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 21.9 ათასზე მეტმა პირმა; • C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში, აღნიშნული და სხვა პროგრამებით C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 1 179.3 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 21 413 (1.82%). მათ შორის: ✓ C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში: ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 13.7 ათასზე მეტი ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 443 (3.22%); ამბულატორიული დაწესებულებების მიერ - 541.2 ათასზე მეტი ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 11 153 (2.06%); ✓ იუსტიციის სახლების მიერ - 64.7 ათასზე მეტი ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 1 548 (2,39%); ✓ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამით - 42.4 ათასზე მეტი ორსული, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 352 (0.83%). აქედან კონფირმაცია ჩატარდა 145 შემთხვევაში დადასტურდა 123; ✓ „უსაფრთხო სისხლის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემებით - 91.6 ათასზე მეტი დონორი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 451 (0.49%) კონფირმაცია ჩატარდა 363 შემთხვევაში, დადასტურდა 183; • სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 433.0 ათასზე მეტ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს, მათ შორის საეჭვო დადებითი შედეგი გამოვლინდა 7 625 შემთხვევაში (1.76%). 64 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01) • • • • • • სათემო ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 23.3 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა; ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 89 ბენეფიციარს; ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფარგლებში მომსახურება გაიარა 324-მა ბენეფიციარმა; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია განხორციელდა 585 ბენეფიციართან; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლა 930-მა ბენეფიციარმა; ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა - 5.4 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა; • ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 104 ბენეფიციარს. 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02) • შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 1 140 ბენეფიციარმა, ხოლო სპეციალიზებული აბულატორიული დახმარების კომპონენტით - 5.0 ათასამდე ბენეფიციარმა. 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03) • პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების 8.2 ათასზე მეტი შემთხვევა. პროგრამით ისარგებლა 111-მა ბენეფიციარმა. 1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04) • პროგრამის ფარგლებში ჩართული იყო 3.3 ათასზე მეტი პაციენტი; სულ დაფიქსირდა ჰემოდიალიზის 395.1 ათასზე მეტი შემთხვევა (3 421 ბენეფიციარი), პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის 839 შემთხვევა (100 ბენეფიციარი); • დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა. 65 1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05) • ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა. 18.6 ათასამდე შემთხვევა, 826 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება; • ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 39.0 ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 2 160 პაციენტს. 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06) • ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 195 ბავშვს, ხოლო სტაციონარული მომსახურება იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 609 ბავშვს (1 028 შემთხვევა); • ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 259 პაციენტს, დაფიქსირდა 3 212 შემთხვევა. 1.2.3.7 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 27 03 03 07) • • • • • ცენტრის მართვაში არსებული 219 ბრიგადის მეშვეობით განხორციელდა 760 ათასამდე გამოძახების შესრულება (ქალაქ ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების გამოძახებათა რაოდენობის ჩათვლით); სამთო-სათხილამურო სეზონთან დაკავშირებით დაბა გუდაურში დაემატა 2 ბრიგადა, 3 ბრიგადა ბაკურიანში, 1 ბრიგადა - მესტიაში, 1 ბრიგადა - კურორტ გოდერძიში; ხოლო ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით მოხდა ქობულეთში - 2 ბრიგადის, ჩოხატაურში (ბახმარო)-1 ბრიგადის, ყაზბეგში (გუდაური)-1 ბრიგადის, ბორჯომში (ბაკურიანი) - 1 ბრიგადის და ფოთში (ურეკი) 1 ბრიგადის დამატება; პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში მოხდა თითო-თითო ბრიგადით (ექიმი, ექთანი) უზრუნველყოფა ანაკლიისა და შაორის ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ტერიტორიასა და სოფელ მანავის მომავლის ბანაკებში; ახმეტის მუნიციპალიტეტის თუშეთის თემის ტერიტორიაზე, სოფელ ომალოში, მყოფი პირების უზრუნველყოფისთვის მოხდა 1 ბრიგადის დამატება; ასევე „Check in Georgia“-ს მხარდაჭერით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანაკლიაში მუსიკალურ ფესტივალ „Anaklia ECHO WAVE“-ის სამოქმედო ტერიტორიაზე იმყოფებოდა 1 დამატებით ბრიგადა (ექიმი, ექთანი, მძღოლი) და დამატებით 2 ექიმი და 2 ექთანი (ამბულატორია); ცენტრის მართვაში არსებულ, ეროვნულ სასწავლო ცენტრში გადამზადება გაიარა 1 689 თანამშრომელმა, საიდანაც გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობამ 546, ექთნების 561, ხოლო მძღოლების 582 პირი შეადგინა. ასევე, პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გადამზადდა 13 პარამედიკოსი და ნახევარი კურსი გაიარა 24-მა პარამედიკოსმა. სამედიცინო ტრანსპორტირება-რეფერალური დახმარების კომპონენტის ფარგლებში შესრულდა 17.5 ათასზე მეტი გამოძახება. 1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 27 03 03 08) • სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული 66 გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა). ასევე გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის; • პროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული იყო 1 224 ექიმი (1 ექიმის ვაკანსია - კახეთში, 1 ექიმის ვაკანსია - აჭარის ა/რ-ში, 1 ექიმის ვაკანსია - გურიაში, 1 ექიმის ვაკანსია - რაჭა-ლეჩხუმი ზემო სვანეთში) და 1 460 ექთანი (3 ვაკანსია სამცხე-ჯავახეთში). • სულ პროვაიდერების ჩათვლით დაკონტრაქტებულია 1 293 ექიმი და 1 554 ექთანი. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულ იქნა 25.9 მლნ ლარი. 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09) • პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 16.0 ათასზე მეტი შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 12.9 ათასზე მეტ პაციენტს. 1.2.3.10 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 10) • პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 15.0 ათასზე მეტი წვევამდელი. მათ შორის, ამბულატორიული კომპონენტით ისარგებლა 15.2 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა, ხოლო დამატებითი კვლევების კომპონენტით - 1 399 პირმა. 1.2.3.11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 11) • პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდა გულ–სისხლძარღვთა სისტემის ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა და ფილტვის ქრონიკული დაავადებების, ასევე ეპილეფიისა და პარკინსონის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა. ქვეყნის მასშტაბით, მედიკამენტებით უზრუნველყოფილია 127.6 ათასი ბენეფიციარი. 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04) • განხორციელდა „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიებისა და მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობების მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი განათლების დაფინანსება. აღნიშნულ კომპონენტში ჩართულია 5 მაძიებელი; • დაფინანსებულ იქნა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში 100 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე საექიმო სპეციალობის 3 მაძიებელი. • პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში („პათოლოგიური ანატომია (კლინიკური პათოლოგია)“, „ფსიქიატრია“, „ფთიზიატრია-პულმონოლოგია“, „ბავშვთა ფთიზიატრია-პულმონოლოგია“) საექიმო სპეციალობის 20 მაძიებელი დაფინანსდა; • განხორციელდა ტესტ-კითხვარების გადამუშავება და ბაზების განახლება, როგორც ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის (პროფილით „მედიცინა“ და 67 „სტომატოლოგია“), ასევე 20-მდე საექიმო სპეციალობებში (მათ შორის „ალერგოლოგია-იმუნოლოგია“, „ინფექციური სნეულებები“, „ფთიზიატრია-პულმონოლოგია“, „გასტროენტეროლოგია“, „ნეფროლოგია“ და სხვა); • განხორციელდა სოფლის ექიმების გადამზადება გავრცელებული ქრონიკული დაავადებების მართვის მიმართულებით შპს „საოჯახო მედიცინის ეროვნულმა სასწავლო ცენტრის“ მიერ 644 სოფლის ექიმის (გურია, იმერეთი, კახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთსა და სამცხე-ჯავახეთში), ასევე სსიპ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ 610-ის (აჭარა, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ქვემო ქართლი). 1.3. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ✓ სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო; ✓ სსიპ - წამლის სააგენტო; ✓ სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; ✓ სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; ✓ სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი; ✓ სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო; ✓ სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 1.3.1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 01) • ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; • ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება. 1.3.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 01 02) • მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი; • მოქალაქეებიდან და სხვადასხვა უწყებებიდან შემოსულმა კორესპონდენციამ შეადგინა - 1 011, მათ შორის, 247 - პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის შესასწავლად; • პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 750 საკითხის შესწავლა/განხილვა. 18 სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა სახელმწიფო პროგრამების გეგმიური და 16 დაწესებულებაში - არაგეგმიური რევიზია. 233 სამედიცინო დაწესებულებაში ჩატარდა სანებართვო/სალიცენზიო/ტექნიკური რეგლამენტის პირობების/ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების შემოწმება; 68 • ჩატარდა 676 სასამართლო პროცესი (მათ შორის: სასარჩელო წარმოება - 142, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმის განხილვა - 534). მეწარმის შემოწმების თაობაზე შუამდგომლობა განხორციელდა 237 შემთხვევაში. სააგენტოს მიერ შედგენილ რევიზიის აქტებთან დაკავშირებით განხილულ იქნა 36 ადმინისტრაციული საჩივარი; • საანგარიშო პერიოდში სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 37 სამედიცინო დაწესებულებაზე. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარი ეთქვა 10 სამედიცინო დაწესებულებას; • წარმოდგენილ იქნა 606 შეტყობინება ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებების მიერ მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების განხორციელების თაობაზე; • განხილულ იქნა 204 სააკრედიტაციო განაცხადი, მათ შორის, 86 ინტელექტუალური რესურსის ცვლილების შესახებ. განხორციელდა 47 სააკრედიტაციო ვიზიტი, ადგილზე შესწავლილ იქნა 224 დაწესებულება, მათ შორის, 186 აფილირებული დაწესებულება. • პროფესიული განვითარების საბჭოს სხდომებზე განხილულ იქნა 189 საკითხი. • 35 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია დიპლომისშემდგომ მზადებაზე 56 სარეზიდენტო პროგრამაში. 7 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია 8 სუბსპეციალობის პროგრამაში და 6 გადამზადების პროგრამაში. 14 აკრედიტებულ სასწავლებელში/დაწესებულებაში განხორციელდა კვოტის ცვლილება 26 სარეზიდენტო პროგრამაში. 4 სასწავლებელს/დაწესებულებას უარი ეთქვა აკრედიტაციის მინიჭებაზე 1 სარეზიდენტო პროგრამაში; • უგამოცდოდ, სახელმწიფო სერტიფიკატი მიენიჭა 82 ექიმს. სუბსპეციალობაში დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება მიენიჭა 379 სპეციალისტს; • აკრედიტაცია მიენიჭა უწყვეტი სამედიცინო განათლების 113 და სუბსპეციალობის 1 პროგრამას (მათ შორის, კონფერენციას); • „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში შშმპ სტატუსის მინიჭების მართლზომიერება შემოწმდა 75 დაწესებულებაში. განმეორებით გამოკვლევაზე გადაიგზავნა 588 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. გადამოწმებაზე არ გამოცხადდა 56 შშმ პირი. სტატუსი არ დაუდგინდა 12 შშმ პირს. სტატუსი შეეცვალა 7 შშმ პირს. სტატუსი დაუდასტურდა 513 შშმ პირს; • მომზადდა და გაიცა 440 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, მათ შორის ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტზე - 29; ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე - 122; პრეკურსორების იმპორტზე - 280; ფსიქოტროპული ნივთიერებების ექსპორტზე - 9; 137 ფარმაცევტულ დაწესებულებაზე გაიცა სააგენტოს უფროსის მიერ დამოწმებული სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების საგნობრივ-რაოდენობრივი აღრიცხვის ჟურნალი; „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალური ბრუნვის სფეროში ანგარიშგების მოთხოვნის შეუსრულებლობისათვის 299 დაწესებულებაზე გაიგზავნა საჯარიმო ქვითრები; ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის, პირველი ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოდან გატანის მიზნით, გაიცა 371 დოკუმენტი, „პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განმახორციელებელ პირთა რეესტრში“ დარეგისტრიდა 14 იურიდიული პირი; • ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე გაიცა 42 სანებართვო მოწმობა; • შეტყობინების საფუძველზე, რეალიზაციის უფლება მიეცა 472 აფთიაქს (აფთიაქი „სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი“ - 371; საბითუმო რეალიზაცია - 81; საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტი - 20); • გაუქმდა 48 ფარმაცევტული დაწესებულება (ფარმაცევტული წარმოება - 9, ავტორიზებული აფთიაქი 37, II ჯგუფის აფთიაქი - 2), მათ შორის, ინსპექტირების საფუძველზე - 1 ფარმაცევტული დაწესებულება, 1 II ჯგუფის აფთიაქი და 10 აფთიაქი; • შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 280-მა ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ (აფთიაქი „სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი“ - 235; საბითუმო რეალიზაცია - 35, საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტი - 6, დამოუკიდებელი სამედიცინო განათლების მქონე სუბიექტი ფიზიკური პირი - 3; ფარმაცევტული განათლების მქონე პერსონალი - 1); 69 • ნებართვის გაცემაზე უარი ეთქვა 15 მაძიებელს (ფარმაცევტული წარმოება - 9; ფარმაცევტულ წარმოებას საქმიანობის დამატებაზე - 6); • სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტზე გაცემულია 152 ნებართვა; • აღიარებითი რეჟიმით დარეგისტრირდა: ფარმაცევტული პროდუქტები - 164; სტომატოლოგიური მასალები - 120; სადიაგნოსტიკო საშუალებები - 278. უარი ეთქვა აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე 23 ფარმაცევტულ პროდუქტს, 3 სადიაგნოსტიკო საშუალებას და 2 სტომატოლოგიურ მასალას; • ეროვნული რეჟიმით დარეგისტრირდა: ინოვაციური პროდუქტები - 39; ფარმაცევტული პროდუქტები 622; პარასამკურნალო საშუალება - 7; იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1; სტომატოლოგიური მასალები - 18; სადიაგნოსტიკო საშუალებები - 34; სისხლის პრეპარატები - 20; კომპლემენტარული (ჰომეოპათიური) სამკურნალო საშუალებები - 22; ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი - 5; • უარი ეთქვა ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაციაზე: ინოვაციური პროდუქტი - 14; ფარმაცევტული პროდუქტები - 66; პარასამკურნალო საშუალებები - 4; სადიაგნოსტიკო საშუალება - 2; სტომატოლოგიური მასალა - 1; იმუნობიოლოგიური პრეპარატი - 1; კომპლემენტარული (ჰომეოპათიური) სამკურნალო საშუალებები - 1; ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი - 12; • გაკეთდა შეტყობინება განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანაზე: ფარმაცევტული პროდუქტები - 770; სტომატოლოგიური მასალები - 1249. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა– მარკირებით შემოტანის შეტყობინებას: ფარმაცევტული პროდუქტები - 79; სტომატოლოგიური მასალები - 46; სადიაგნოსტიკო საშუალება - 1; • განხორციელდა ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის 494 ღონისძიება, მათ შორის 414 შემთხვევაში გამოვლენილი სამართალდარღვევების შედეგად შედგა 414 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი; • ფარმაცევტულ დაწესებულებებში განხორციელებული შერჩევითი კონტროლის განხორციელების შედეგად შეძენილი იქნა 176 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი; • სამკურნალო საშუალებების ლაბორატორიული კონტროლის მიზნით, სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის ეროვნული ექსპერტიზის ბიუროში გადაგზავნილ იქნა 43 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი, ხოლო უცხოურ ლაბორატორიაში - 10 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი. 1.3.3 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 03) • მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; • მიმდინარეობდა ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა; • განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; • მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა. 1.3.4 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 04) • მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარებისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების განახლება და კომპეტენციის ფარგლებში მართვა; • სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება; 70 • C ჰეპატიტის მართვის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზება. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართა წრის გაფართოებასთან დაკავშირებით გაიზარდა შესასყიდი მედიკამენტების ჩამონათვალი, რის გამოც აქტიურად მიმდინარეობდა ბაზრის კვლევისა და შესყიდვებისათვის აუცილებელი თანმდევი პროცესები; • ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის წარმართვა და კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება; • განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და განხორციელების მონიტორინგი. 1.3.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 05) • მიმდინარეობდა ხარისხის სტანდარტებისა და შესაბამისი ინდიკატორების შემუშავების პროცესი როგორც ფონდის გრძელვადიანი ზრუნვის სერვისებისათვის, ისე ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მომსახურებისათვის. სახელმძღვანელო დოკუმენტი ორიენტირებულია ფონდის მიერ სერვისების მიწოდების სახელმწიფო და შიდა მინიმალურ სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე, ბენეფიციარების კეთილდღეობაზე, მაღალი სტანდარტებით ზრუნვის ჩარჩოს განვითარებაზე; • სოციალური მუშაობის სახელმძღვანელოს დაემატა შემდეგი კომპონენტი: ემოციების მართვა შშმ პირებისთვის და კომფლიქტების მართვა შშმ პირებს შორის. 1.3.6 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01 06) • მიმდინარეობდა მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა); • ცენტრის რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიმდინარეობდა მიღებული და შესრულებული გამოძახებების აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება და ყოველდღიური ანალიზი; • განხორციელდა ცენტრის საკუთრებაში არსებული, ეროვნულ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე შექმნილი პირველადი გადაუდებელი დახმარების გადასამზადებელი კურსის ორგანიზება ცენტრის მართვაში არსებული სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. გადამზადება გაიარა 1 689 - მა თანამშრომელმა, საიდანაც გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობამ - 546, ექთნების - 561, ხოლო მძღოლების - 582 ერთეული შეადგინა; • ცენტრის რაიონულ სამსახურებში საკადრო დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმამდელი, პრეჰოსპიტალური, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სპეციალისტი-პარამედიკოსის სპეციალიზაციის კურსის ფარგლებში გადამზადების პროცესში ჩაერთო 13 პარამედიკოსი. 1.3.7 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 07) • გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან USAID პროექტი „ზრდა საქართველოში.“ აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში მოეწყობა 240 კვ.მ ფართობის სასათბურე მეურნეობები იმ დევნილი ოჯახებისათვის, რომლებსაც მიწის რესურსი გააჩნიათ. საანგარიშო პერიოდში, გამოცხადდა განაცხადების მიღება აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში. სულ შემოსულია 75 განაცხადი. კომისიური წესით დასაფინანსებლად შეირჩა 15 პროექტი; 71 • დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის მიზნით, შემოვიდა და განხილულ იქნა სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის მსურველთა 167 განაცხადი. დაკმაყოფილდა 154 მოთხოვნა, ხოლო უარი ეთქვა 13 განმცხადებელს; • დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შემოვიდა 115 განაცხადი. საანგარიშო პერიოდში განმცხადებლებთან განხორციელდა პირველადი საველე მონიტორინგი. ბენეფიციართა შერჩევის კომისიის მიერ შეირჩა 50 გამარჯვებული. • განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შემოვიდა 50 განაცხადი. ბენეფიციართა შერჩევის კომისიის მიერ შეირჩა 14 გამარჯვებული; • დაიწყო ორი საინფორმაციო კამპანია, რომელთა ფარგლებშიც ჩატარდა 20 საინფორმაციო შეხვედრა დედაქალაქსა და რეგიონებში. სააგენტომ დაასრულა მუშაობა საინფორმაციო კამპანიის მზადებაზე, რომელიც მოხალისეთა ჩართულობით ხორციელდება. დაიბეჭდა 6 000 ცალი ბროშურა, 2 000 ცალი ფლაერი და 200 ცალი ანგარიში. 1.3.8 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 08) • განხილულ იქნა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიღების მიზნით 1994 განცხადება, რომელთაგან კომისიური წესით დასაფინანსებლად შეირჩა და ფინანსური დახმარება გაეწია 1382 დევნილ ოჯახს; • დროებითი განსახლების მიზნით, საცხოვრებლის დაქირავების ხარჯების ასანაზღაურებლად შემოვიდა და განხილულ იქნა 207 განცხადება. კომისიური წესით დასაფინანსებლად შეირჩა 9 განცხადება და ცხრავე დევნილ ოჯახს გაეწია ბინის დაქირავებისათვის ფინანსური დახმარება; • დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის ადმინისტრაციის ხარჯის ოდენობის დადგენის მიზნით 20 ობიექტზე განხორციელდა მონიტორინგი დევნილთა სულადობის დასაზუსტებლად; • დევნილთა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, გაფორმდა უძრავი ქონების ნასყიდობის 128 ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი და ასევე, 139 ოჯახს საკუთრებაში დაუკანონდა ბინა. 1.4. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 27 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო • სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ კუთვნილი, სპეციალიზებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანებისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურა, ასევე ცენტრის ახალი ოფისებისათვის საოფისე ავეჯი და 12 ერთეული სპეციალიზებული მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა. ქ. ხაშურის, ქ. სამტრედიის, ბაღდათისა და ვანის რაიონულ განყოფილებებში ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, ასევე, განხორციელდა ქ. ლანჩხუთის რაიონული სამსახურის ეზოს კეთილმოწყობისა და ქ. ფოთის რაიონული სამსახურის ტექნიკური სათავსოს მოწყობის სამუშაოები; • საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებისათვის განხორციელდა სამედიცინო მოწყობილობების შესყიდვა; ✓ შპს „ნიქოზის ამბულატორიისთვის“ ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატის შესყიდვა; ✓ სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის კომპიუტერული ტომოგრაფის შესყიდვა. 72 • შესყიდულ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სარეზერვო გარე ელექტრომომარაგების ხაზის მოწყობის სამუშაოები; • შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის” მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურის/მოწყობილობები და სარემონტო სამუშაოები (მათ შორის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი სტეფანწმინდის კლინიკაში; ხოლო რკინის კონსტრუქციების ნარჩენების შესანახი ოთახის მოწყობის სამუშაოებ ქ. წალკის, ქ. ცაგერის, დაბა ხარაგაულისა და დაბა თიანეთის საავადმყოფოებში). ასევე განხორციელდა სამედიცინო დაწესებულებების (ბაკურიანი და ამბროლაური) ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამედიცინო აპარატურისა და მოწყობილობების შესყიდვა; • დაბა აბასთუმანში ფილტვის დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის განხორციელდა სამედიცინო და სარეაბილიტაციო აპარატურისა და ინვენტარის შესყიდვა; • განხორციელდა სამინისტროს ორ სერვერულ ცენტრს შორის ორი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირის მოწყობის, ინსტალაციის და ინტერნეტმომსახურებით უზრუნველყოფის შესყიდვა; • განხორციელდა შპს ,,აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის" ბედიანის კლინიკაში გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა და სურამის კლინიკის სარემონტო სამუშაოები. 1.5 სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ✓ ა(ა)იპ სპორტული კლუბი „არმია“ • ვეტერანთა ღვაწლის, დამსახურებისა და პატივისცემის გამოხატვის მიზნით, ასი წლის და ას წელს გადაცილებულ ვეტერანებს, დაბადების დღესთან დაკავშირებით გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები; • საბრძოლო დიდების ძეგლები, მემორიალური კომპლექსები და საძმო სასაფლაოები შემკობილ იქნა ყვავილებით და გვირგვინებით; • გაიმართა ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანთა 16 წლამდე შვილებისა და შვილიშვილების ნახატების კონკურსი. კონკურსში გამარჯვებულთა ნახატებით გაფორმდა სამსახურის ბრენდირებული კლანედარი; • სამსახურის ორგანიზებით, უწყების ბენეფიციართათვის ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით უფასო სამედიცინო გამოკვლევები. საერთაშორისო ორგანიზაციამ „საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის“ შშმ პირებს გადასცეს ეტლები და ჩაატარეს უფასო სამედიცინო გამოკვლევები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში; • ვეტერანთა მსოფლიო ფედერაციის (WVF) მიწვევით, მიღებულ იქნა მონაწილეობა ვეტერანთა მსოფლიო კონგრესში (საფრანგეთში, ქ. პარიზი). კონგრესი მიეძღვნა მსოფლიოს გლობალურ უსაფრთხოებაში ვეტერანების როლს და იმ გამოწვევებს, რომლებიც მსოფლიო მასშტაბით ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანდაცვის წინაშე დგას; • ჩატარდა შეხვედრა უკრაინის ვეტერანთა საქმეების მინისტრთან და მის მოადგილესთან, შეხვედრაზე მხარეებმა გააფორმეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც ორი ქვეყნის უწყებებს შორის ურთიერთობებს კიდევ უფრო გააღრმავებს. დაიგეგმება ერთობლივი პროექტები. • ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლებმა, „ვეტერანთა საერთაშორისო ფორუმის მიწვევით“ უკრაინის დედაქალაქ კიევში ვეტერანების საერთაშორისო ფორუმში მიიღეს მონაწილეობა. მხარეთა შორის მოხდა გამოცდილებების გაზიარება; 73 • „ამერიკის მეგობართა კლუბის“ ინიციატივით გაიმართა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ბრძოლის ველზე დაცემულ მებრძოლთა ოჯახის წევრებთან შეხვედრა, მათ შვილებს კი სამსახურის მიერ საჩუქრები გადაეცათ; • სამსახურისა და ფონდ „ალილოს“ მხარდაჭერით ვეტერანების შვილები წაყვანილ იქნენ უკრაინაში დასასვენებლად და იქაური თანატოლების _ ვეტერანთა შვილების გასაცნობად; • სამსახურისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსებით შიდა ქართლში მცხოვრები შშმპ ომის ვეტერანები რეაბილიტაციის მიზნით იმყოფებოდნენ დაბა ურეკში; • აფხაზეთის ომის ვეტერან ქალბატონს დაუფინანსდა ქ. ბუქარესტში შოტოკან კარატეს მე-10 მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯები, სადაც დაიკავა მე-3 საპრიზო ადგილი; • გაიმართა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები ამპუტანტ ფეხბურთელთა მონაწილეობით. ასევე, ა(ა)იპ „ახალგაზრდული მედია-კავშირის“ და სამსახურის ორგანიზებით ბორჯომის რაიონის სოფელ ჩითახევში მოეწყო შშმ პირთა ადაპტირებული ბანაკი, სადაც ჩატარდა ფართომაშტაბიანი ღონისძიება სხვადასხვა სპორტის სახეობაში და 200-მდე შშმ პირმა მიიღო მონაწილეობა; • გამოიცა ჟურნალი „ვეტერანი“, რომელშიც ასახულია ვეტერანთა ისტორიები; • 3 029 ბენეფიციარს დაუფინანსდა სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო დაზღვევით. 514 გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარება 500 ლარის ოდენობით. ასევე, 1071 ბენეფიციარს გაეწია შუამდგომლობა სხვადასხვა რაიონის მუნიციპალიტეტებში ვეტერანების საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით; • საანგარიშო პერიოდში ვეტერანის სტატუსი მიენიჭა 2 124 პირს, ხოლო ვეტერანის სტატუსის მაძიებელთა საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის და საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპვის ფაქტის დამდგენი კომისიის მიერ განხილულია 116 პირის დოკუმენტი; • იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 1 000 ბენეფიციარს საქართველოს მასშტაბით, შეხვედრები იმართებოდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში სამსახურის წარმომადგენლების მიერ; • დასრულდა მმართველობის სფეროში მყოფი შპს ვ. სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა კლინიკური ჰოსპიტალის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ქ. თბილისი კედიას ქ. N7), მიმდინარეობდა შენობის აღჭურვა საჭირო ინვენტარით. • საბრძოლო მოქმედებებში გამოჩენილი გმირობისა და მამაცობისთვის, სახელმწიფო ჯილდოთი დაჯილდოვდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების 24 მონაწილე (სიკვდილის შემდეგ), კერძოდ: ✓ 1 მებრძოლი - ეროვნული გმირის ორდენით; ✓ 4 მებრძოლი - ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენით; ✓ 5 მებრძოლი - ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის ორდენით; ✓ 8 მებრძოლი - ვახტანგ გორგასლის III ხარისხის ორდენით; ✓ 6 მებრძოლი - მედლით ,,მხედრული მამაცობისათვის“; • ა(ა)იპ სპორტული კლუბმა „არმია“ იასპარეზა ეროვნულ ჩემპიონატში, გამართა 8 მატჩი, რომელთაგან 6 მოგებით დაასრულა; „ა“ ლიგის პერსპექტიულმა მამოთამაშეებმა მონაწილეობა მიიღეს ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებში უმაღლესი ლიგის გუნდთან ერთად; გუნდების განვითარების მიზნით გაწერილი განრიგის თანახმად, მწვრთნელების და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ მორაგბეებმა გაიარეს წვრთნები; შეიქმნა საჭირო მედიკამენტების ბაზა. • გაიმართა საქართველოს ჩემპიონატი პირველ ლიგაში და გამართული 12 მატჩიდან ათი გუნდის მოგებით დასრულდა; • „ა“ და „ბ“ ლიგის ასაკობრივი გუნდების ჩემპიონატში საქართველოს პირველობისთვის ჭაბუკთა „ა“ ლიგის გუნდმა გამართა 5 მატჩი, რომელთაგანაც 2 მოგებით დაასრულა და დაიკავა მე-11 ადგილი, ხოლო ჭაბუკთა „ბ“ ლიგის გუნდმა გამართა 5 მატჩი, რომელთაგანაც 2 მოგებით დაასრულა და დაიკავა მე-14 ადგილი; • სექტემბრიდან დაიწყო ჭაბუკთა ,,ბ“ ლიგის ჩემპიონატი, გამართული 8 მატჩიდან 2 კლუბის მოგებით დასრულდა; 74 • გუნდების განვითარების მიზნით გაწერილი განრიგის თანახმად, მწვრთნელების და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ მორაგბეებმა გაიარეს წვრთნები; 1.6 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; • დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში (www.worknet.gov.ge) ვებპორტალზე რეგისტრაცია გაიარა 110.3 ათასამდე სამუშაოს მაძიებელმა. 915-მა დამსაქმებელმა დაარეგისტრირა 10 403 თავისუფალი სამუშაო ადგილი; • შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობის მიზნით, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა რაიონულ განყოფილებაში სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური და ჯგუფური ზოგადი კონსულტირებები: ✓ ჯგუფურ კონსულტირებაში მონაწილეობა მიიღო 1 793 - მა სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: ქალი - 1 112, ახალგაზრდა - 564, იძულებით გადაადგილებული პირი - 122, შშმ პირი - 53; ✓ ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 14 992-მა სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: ქალი - 6 872, ახალგაზრდა - 3 020, იძულებით გადაადგილებული პირი - 1 797, შშმ პირი - 302; • საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 499 მაძიებელი, მათ შორის 22 შშმ პირი; • სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტების მიერ კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული კონსულტირების მომსახურებები ჩატარდა თბილისსა და საქართველოს ექვს რეგიონში (შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთამთიანეთი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა): ✓ ინდივიდუალური პროფესიული კონსულტირება ჯამში გაეწია 327 ბენეფიციარს მათ შორის: ქალი -168, ახალგაზრდა - 141, იძულებით გადაადგილებული პირი - 9; ✓ ჯგუფური პროფესიული კონსულტირება გაეწია 31 ბენეფიციარს. მათ შორის: ქალი - 20 . • დამსაქმებელთან შეხვედრის შედეგად მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა მოიძიეს 167 ვაკანსია შშმ პირთათვის. მხარდაჭერითი მომსახურება გაეწია 211 შშმ პირს (თბილისი - 82, რეგიონი 129), მათ შორის ქალი - 92, ახალგაზრდა - 63. აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში დასაქმდა 33 შშმ პირი; • ჩატარდა 10 დასაქმების ფორუმი, ფორუმებში მონაწილეობა მიიღო სულ 280-მა დამსაქმებელმა და 1 567მა სამუშაოს მაძიებელმა; ფორუმების შედეგად დასაქმებულია 83 სამუშაოს მაძიებელი მათ შორის 19 შშმ პირი; • დასაქმების კონსულტანტების მხარდაჭერით, სუბსიდირების კომპონენტში ჩაერთო 3 დამსაქმებელი და 3 ბენეფიციარი. მათ შორის 2 შშმ პირი. (თბილისი- 1, გურია- 2). დასაქმდა 3 სამუშაოს მაძიებელი მათ შორის 2 შშმ პირი; • შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით, თვისებრივი კვლევის უზრუნველსაყოფად დამტკიცდა მეთოდური სახელმძღვანელო. სამხარეო ცენტრების პასუხისმგებელმა პირებმა, განახორციელეს საველე სამუშაოები. ქვეყნის მასშტაბით გამოიკითხა 305 დამსაქმებელი, საიდანაც 284 ინტერვიუ ჩაითვალა ვარგისად; • შრომის პირობების ინსპექტირების პროგრამის ფარგლებში შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კუთხით ქვეყნის მასშტაბით შემოწმდა 758 ობიექტი, განხორციელდა 1 575 ინსპექტირება და რეინსპექტირება, დარღვევების სრულ გამოსწორებამდე. ხოლო შრომის პირობების კუთხით სამშენებლო ობიექტებზე ინსპექტირება 75 • • • • • • • • • განხორციელდა 152 ობიექტზე, ამავე რაოდენობის ობიექტზე განხორციელდა განმეორებითი ინსპექტირება; იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის წესის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით შემოწმდა 127 ობიექტი; ხოლო შრომითი უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით შემოწმდა 19 კომპანიის 107 ობიექტი, საწარმოო უბედური შემთხვევის მოკვლევისთვის განხორციელდა 35 ინსპექტირება; შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის სასამართლოს (სამუშაო პროცესების/სამუშაო უბნის შეჩერებისა და ინსპექტირების განხორციელების მოთხოვნით) შუამდგომლობით მიემართა 117-ჯერ, რომელთაგან 92 ობიექტს, სამუშაო პროცესი შეუჩერდა, უსაფრთხოების ნორმების კრიტიკული დარღვევის გამო 20 ობიექტზე მომხდარი უბედური შემთხვევის მიზეზით; „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის“ განხორციელების მიზნით სამინისტროს მომართა 18-მა ორგანიზაციამ, აქედან რეგისტრაცია გაიარა 14-მა. მონაცემთა ბაზაში 5 026 სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტია; ადგილობრივ და საერთაშორისო უწყებებთან თანამშრომლობის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა 5 მემორანდუმი; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით დეპარტამენტმა მოამზადა 6 ნორმატიული აქტის პროექტი და განახორციელა ცვლილება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებულ პროგრამაში; პროგრამის ფარგლებში - „კერძო სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში“ (PSD TVET SC) მხარდაჭერით, შეიქმნა მობილური აპლიკაცია „მშენებლობის უსაფრთხოება“, რომელიც გერმანული „BG BAUSTEINE” ვერსიის ქართული ანალოგია, რომელიც მიზნად ისახავს მშენებლობაზე უსაფრთხოების კულტურის ხელშეწყობას. აპლიკაცია სრულიად უფასოდ ხელმისაწვდომია IOS და Android სისტემის მქონე სმარტფონებისთვის; დასასრულს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით 8 ანიმაციური სასწავლო ვიდეოს შემუშავება დაიწყო, რომელიც განთავსდება აღნიშნულ აპლიკაციაში; უზრუნველყოფილ იქნა 35 ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ორგანიზება, რომლითაც დამსაქმებლებს, დასაქმებულებს და სხვა დაინტერესებულ 4 400-მდე პირს მიეწოდა ინფორმაცია საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ; სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდა ქალაქ თბილისში და 11 მუნიციპალურ ერთეულში ორ ეტაპად. დარეგისტრირდა სულ 2 763 სამუშაოს მაძიებელი: ✓ პირველ ეტაპზე პროგრამაში მიმწოდებლად ჩართული იყო 30 პროფესიული სასწავლებელი (6 სახელმწიფო კოლეჯი, 25 - კერძო). რეგისტრაციის პროცესი გაიარა 1 610 -მა სამუშაოს მაძიებელმა. სასწავლო პოცესში 31 მოთხოვნად პროფესიაზე ჩაერთო 1 420 ბენეფიციარი, აქედან, თბილისი-695, მუნიციპალიტეტი - 725. პროგრამაში ჩართულია 98 იძულებით გადაადგილებული პირი, 255 სოციალურად დაუცველი პირი, 10 ყოფილი პატიმარი, 7 პრობაციონერი და 48 შშმ პირი; აღნიშნული სასწავლო კურსი დაასრულა 1 254 სამუშაოს მაძიებელმა (თბილისში - 610, რეგიონებში - 644) მათ შორის: ახალგაზრდა - 556, ქალი - 920, სოციალურად დაუცველი - 225, დევნილი - 80, შშმ პირი - 43, ყოფილი პატიმარი - 7 (მათ შორის პრევენციის ცენტრის ბენეფიციარები - 5), პრობაციონერი - 6. ✓ მეორე ეტაპზე პროგრამაში მიმწოდებლად ჩართული იყო 23 პროფესიული სასწავლებელი (6 სახელმწიფო კოლეჯი, 17 - კერძო). რეგისტრაციის პროცესი გაიარა 1 153 -მა სამუშაოს მაძიებელმა. პროგრამაში ჩაერთო- 1 037 მოსარგებლე, აქედან თბილისი 507, მუნიციპალიტეტი - 530, პროგრამაში ჩართული იყო 109 იძულებით გადაადგილებული პირი, 228 სოციალურად დაუცველი პირი, 8 ყოფილი პატიმარი, 2 პრობაციონერი და 55 შშმ პირი; ✓ ორივე ეტაპზე პროგრამაში ცაერთო 2 457 მოსარგებლე და სრული კურსი დაასრულა 2 101-მა სამუშაოს მაძიებელმა, მათო შორის ქალი 1471 და რეგიონი-1 073. 76 • 2019 წლის იანვარში გამოვლინდა 2018 წლის პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის კურსდამთავრებულთა მონიტორინგის შედეგები, რომლის მიხედვითაც დამატებით დასაქმებულია 319 სამუშაოს მაძიებელი; • პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის კურსდამთავრებულთა მონიტორინგის შედეგად დასაქმდა 436 სამუშაოს მაძიებელი. მათ შორის 16 შშმ პირი; • პროგრამის სტაჟირების კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად დარეგისტრირდა 25 ორგანიზაცია (თბილისი -5 დამსაქმებელი, რეგიონებში - 20), სტაჟიორად დარეგისტრირდა 98 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის: ქალი - 75, ახალგაზრდა - 48, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი - 12, იძულებით გადაადგილებული პირი - 7. პროგრამაში ჩართული სტაჟიორებიდან, პროგრამის ფარგლებში დასაქმდა 42 მოსარგებლე. მათ შორის, ქალი - 33, ახალგაზრდა - 16, სოციალურად დაუცველი - 7, შშმ პირი - 6, დევნილი - 4. 1.7 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • • • სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაჭრილი ან/და დაზიანებული მოსამსახურეების მკურნალობა და მათი ჯანმრთელობის რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებები, აგრეთვე სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურება; ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირების მიზნით განხორციელდა ბენეფიციართა (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა) დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება; საანგარიშო პერიოდში დადგენილი წესით ჩატარებულ იქნა სამხედრო-საექიმო კომისიები; 1.8 სსიპ – საპენსიო სააგენტო (პროგრამული კოდი 21 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • • • სსიპ – საპენსიო სააგენტო საანგარიშო პერიოდი საპენსიო სააგენტოში დამატებით მოეწყო და ტექნიკურად აღიჭურვა მონაწილეთა მომსახურების სივრცე და „ქოლ-ცენტრი“; შემუშავდა დაგროვებით საპენსიო სქემის ანალიზის, რისკების შეფასების, დაგროვებითი საპენსიო სქემის განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვები და რეკომენდაციები; დაიდო ხელშეკრულებები კომერციულ ბანკებთან და გაიხსნა საპენსიო სააგენტოს ნომინალური მფლობელობის მიმდინარე ანგარიშები; აიწყო ელექტრონული კავშირი სახელმწიფო ხაზინასა და სააგენტოს საპენსიო შენატანების ელექტრონულ სისტემას შორის; 77 • • • • • • • • სააგენტომ უზრუნველყო ბუღალტრების ტრენინგების ორგანიზება და გამართვა. სულ თბილისში ჩატარდა 43 ტრენინგი, ხოლო რეგიონებში 17. დატრენინგდა დაახლოებით 1 500 ბუღალტერი; სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ გაიმართა შეხვედრები მოსახლეობასთან, არასამთავრობო, სამთავრობო, მედიის, კერძო სექტორების წარმომადგენლებთან და ადგილობრივი აზრის ლიდერებთან საქართველოს მასშტაბით. სულ ჩატარდა 68 მაშტაბური შეხვედრა. ტელევიზიისა და რადიო საშუალებით სააგენტოს ხელმძღვანელების მიერ განახორციელდა 218-ზე მეტი გამოსვლა. ასევე, დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის სიკეთეების შესახებ ონლაინ და ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნდა 1 341 პუბლიკაცია. მომზადდა და გავრცელდა სოციალური მედიით, ტელევიზიით და რადიო სადგურების მეშვეობით 3 ანიმაციური, 3 ვიდეო და 6 აუდიო რგოლი. დამზადდა და ვებგვერდების და სოციალური მედიის საშუალებით გავრცელდა 10-ზე მეტი საინფორმაციო პოსტერი. განახლდა საპენსიო სააგენტოს ვებ-გვერდი და მასზე ყოველდღიურად ქვეყნდება მიმდინარე სიახლეები და აქტივობები; სსიპ - საპენსიო სააგენტოსა და სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის შესაბამისად სოციალური მომსახურების სააგენტოს 69 ტერიტორიულ ერთეულში შესაძლებელია საპენსიო სააგენტოს მიერ კანონით გათვალისწინებულ სხვადასხვა პროცესის შეუფერხებელ რეჟიმში წარმართვა; საპენსიო სააგენტომ შესაბამის 69 ლოკაციაზე ჩაატარა აუცილებელი ტრენინგები; სააგენტოს მიერ შემუშავდა ინსტრუქციები/წესები, რომლებიც დაგროვებით პენსიის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დეტალურად არეგულირებს და განსაზღვრავს დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეთა უფლებებს და იმ პროცედურებს, რომლებიც უნდა იქნას დაცული ასეთი უფლებების რეალიზების მიზნით; მიმდინარეობდა ინტენსიური თანამშრომლობა და კონსულტაციები საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ექსპერტებთან, მათ შორის, საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს, აზიის განვითარების ბანკის, მსოფლიო ბანკის, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტებთან; განხორციელდა საინვესტიციო საბჭოს წევრების შერჩევა-დამტკიცება; შემუშავდა საპენსიო ფონდის აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) შესაბამისი სისტემა და რეპორტების ფორმატები, რომლებიც დაექვემდებარებიან დიდი ოთხეულიდან ერთერთი აუდიტორული კომპანიის აუდიტს წელიწადში ერთხელ; „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდა. მიმდინარე წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა ოდენობამ 960.4 ათასი შეადგინა (კერძო ორგანიზაციებიდან - 737.8 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 222.6 ათასი მონაწილე). მონაწილე კერძო ორგანიზაციების რაოდენობამ 61.1 ათასს კომპანიას გადააჭარბა. აღნიშნული პერიოდისათვის, საპენსიო აქტივების ღირებულებამ (დეკლარირებული + სარგებელი) 508 მლნ ლარზე მეტი შეადგინა. 1.9 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი • სოლიდარობის ფონდმა ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია ონკოლოგიური და სისხლმბადი სისტემის დაავადების მქონე 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდას და ბავშვს (ახალი შემთხვევა - 92). სულ დაფინანსდა 655 სამედიცინო სერვისი; 78 • განხორციელდა ძვირადღირებული სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურება საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში, ასევე ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსების 89 შემთხვევა; • განხორციელდა 400-ზე მეტი საჯარო უწყების 100 000-ზე მეტი თანამშრომლის ყოველთვიური ინდივიდუალური დონაცია, 78 თანამშრომლობითი მემორანდუმის ფარგლებში საჯარო და კერძო სექტორში ინოვაციური დაფინანსების ინიციტივების გააქტიურება, 15 საქველმოქმედო შემოქმედებითი პროგრამა, ასევე ინდივიდუალური ინიციატივის ფარგლებში დონაციები. 2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი (პროგრამული კოდი 30 01) და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები. • • • • • • • • • საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა კონკურსი მართლწესრიგის ოფიცრის 420 ვაკანტურ პოზიციაზე, განხორცილდა 2 302 აპლიკაციის გადარჩევა, ტესტირებაზე გაიგზავნა 1 819 აპლიკანტი, 726 კანდიდატი ტესტირების ეტაპიდან გადავიდა გასაუბრების ეტაპზე (გასაუბრება გაიარა - 166-მა); თბილისის ვაკე-საბურთალოს და ძველი თბილისის რაიონულ სამმართველოში ჩაეშვა საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის საპილოტე პროექტი, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა შესაბამისი საშტატო ერთეულები. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში დანიშნული მართლწესრიგის ოფიცრების საერთო რაოდენობამ შედაგინა 224 ერთეული; საზოგადოებრივი წესრიგის და დანაშაულთან ბრძოლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მიმდინარეობდა მუშაობა ანალიზზე დაფუძნებულ საპოლიციო საქმიანობაზე: ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის 6 სამმართველოსა და შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის 7 სამმართველოში დაინიშნა 16 ანალიტიკოსი, განისაზღვრა ტერიტორიულ ერთეულებში მომუშავე ანალიტიკოსების საქმიანობის წესი (ფუნქცია-მოვალეობები); სისტემური განახლების ფარგლებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან მიმდინარეობდა მუშაობა ერთიანი მართვის სისტემის (E-Police) ინციდენტებზე პირველადი რეაგირების მოდულზე, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის განხორციელება (ILP), პრევენციული საქმიანობის ეფექტიანობის მატება, ინციდენტებზე რეაგირების ოპერატიულობის მონიტორინგი, დანაყოფების პირადი შემადგენლობის მუშაობის შეფასება. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ერთიანი მართვის სისტემის (E-Police) დისპეჩერიზაციის კუთხით განვითარება. აღნიშნული მოიცავდა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფების, ტერიტორიული ორგანოებისა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირების სამორიგეო/დისპეჩერიზაციის სამსახურების საოპერაციო პროცესების ოპტიმიზაციას; საანგარიშო პერიოდში განახლდა ინტერაქტიური რუკის (maps.pol.ge) განვითარების პროცესი; საქართველოს მასშტაბით ჯამურად ამოქმედდა 1 605 ნომრის ამომცნობი ე.წ. „ჭკვიანი ვიდეოკამერა“; ქვეყინს მასშტაბით 2 220 წერტილზე განხორციელდა ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელის მოწყობა; მოეწყო 2 200 ზოგადი ხედვის კამერაზე გათვლილი სერვერული ინფრასტრუქტურა; შეძენილ იქნა ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი პროგრამული უზრუნველყოფის 1 800 ლიცენზია, Milstone ვიდეომენეჯმენტის სისტემის 2 200 ლიცენზია, მენეჯმენტის (Milestone XProtect Corporate 2018 R3) პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები თანმდევი მომსახურებით (ტექნიკური მხარდაჭერა და ტრეინინგი) - 1100 ერთეული; ვიდეო მენეჯმენტ პროგამა მაილსტოუნის ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის საჭირო სერვერული ტექნიკა (სერვერული 79 • • • • • • • • ინფრასტრუქტურა და შემნახველი მასივი) - 7 ერთეული, 144 ერთეული მყარი დისკი, 40 ერთეული კაბელი; განახორციელდა საგზაო უსაფრთხოების კამპანია „მეტი სიცოცხლისთვის“, რომლის მეშვეობით ხდებოდა საზოგადოების ინფორმირება კამპანიასთან დაკავშირებული სიახლეებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საგზაო უსაფრთხოების კუთხით გატარებული რეფორმების შესახებ; საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სპეციალურად გადამზადებულმა თანამშრომლებმა უზრუნველყვეს საგზაო უსაფრთხოების გაკვეთილების ჩატარება თბილისსა და რეგიონებში. ჩატარდა საჯარო სკოლების დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის 4 გაკვეთილი (3 გაკვეთილი თბილისში და ერთი გაკვეთილი დაბა ფასანაურში); კრიმინალური პოლიციის რეფორმების შედეგის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების, მათი ცნობიერებისა და ნდობის ამაღლების მიზნით, შეძენილ იქნა Investigation Discovery-ის ოფიციალური ლიცენზია, შეიქმნა ფართო საზოგადოებაზე გათვლილი კრიმინალური დოკუმენტალური ტელეგადაცემა „პოლიციის ფაილები“. მოხდა 13 სერიის გადაღება, რომელიც განთავსდა „ტელეიმედის“ ეთერში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ Facebook გვერდზე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს Youtube არხზე. პოლიციასა და მოსახლეობას შორის ნდობის გამყარების მიზნით, განხორციელდა სოციალური აქტივობა, მართლწესრიგის ოფიცრებმა ჩაატარეს გაცნობითი შეხვედრები თბილისის ვაკესაბურთალოსა და ძველი თბილისის ტერიტორიაზე მდებარე 48 საჯარო სკოლაში. საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის (GCSD) პროექტის „საზოგადოებასა და პოლიციას შორის ნდობის ამაღლება“ მხარდაჭერით ჩატარდა შეხვედრები თბილისის 7 უმაღლეს სასწავლებელსა და ვაკე-საბურთალოს რაიონის 11 საჯარო სკოლაში (27 სკოლიდან); მართლწესრიგის ოფიცერებმა მონაწილეობა მიიღეს მასშტაბურ ახალგაზრდულ ფორუმში „YouthSpeak Forum'19" (გაეროსა და ახალგაზრდული ორგანიზაცია "AIESEC"-ის ერთობლივი პროექტი), რომლის ფარგლებში ჩატარდა მართლწესრიგის ოფიცრების საქმიანობის შესახებ სემინარი, გაცნობითი ვიზიტები „112“– სა და საექსპერტო – კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტში (მონაწილეობდა 20 ახალგაზრდა); საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, აქტიურად მიმდინარეობდა საინფორმაციო კამპანია კრიმინალთან ბრძოლის მიმართულებით, რაც გულისხმობს ინფორმაციის გავრცელებას სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხების საშუალებით (საინფორმაციო სააგენტოები, ტელევიზია, რადიო, სოციალური ქსელი და ა.შ.); საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმაციის მიწოდების მიზნით განხორციელდა საინფორმაციო მასალების (ვიდეომასალა, ბრიფინგები) მომზადება და გავრცელება ტელევიზიის, ონლაინ საინფორმაციო სააგენტოების, სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელის საშუალებით; დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: ✓ ხელი მოეწერა კატარის სახელმწიფოსთან შეთანხმებას სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; ✓ კიევში გაიმართულ კიბერუსაფრთხოების შესახებ სუამ–ის სამუშაო ჯგუფის რიგით მე–8 სხდომაზე განიხილულ იქნა „დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის სუამ–ის წევრ სახელმწიფოთა შორის კიბერუსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ მემორანდუმის პროექტი; ✓ შსს-ს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ქ. დუბაიში სპეცდანიშნულების რაზმებს შორის გამართულ საერთაშორისო ტურნირში და საერთო ჩათვლაში დაიკავეს მე–6 საპატიო ადგილი; ✓ ისრაელის სახელმწიფოში გაიმართა ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის II შეხვედრა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ისრაელის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროსთან საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება: ორგანიზებულ დანაშაულთან, არალეგალურ 80 • • • მიგრაციასთან, დოკუმენტების უსაფრთხოებასთან, კიბერდანაშაულთან ბრძოლის, ასევე, საზღვრის მართვისა და ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის პატრულირების სფეროში; ✓ პეკინში (ჩინეთი) გაიმართა ოფიციალური მოლაპარაკებები ქართულ და ჩინურ მხარეებს შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ შეთანხმებაზე; ✓ მონტენეგროს და ყაზახეთის რესპუბლიკის წარმომადგენლობასთან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები რეადმისიის და მიგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტებთან დაკავშირებით; ✓ თბილისში საქართველოს და საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ხელი მოეწერა „ოპერატიული საპოლიციო თანამშრომლობის გაძლიერების და საფრანგეთში მივლენილი ქართველი პოლიციელების მიღების შესახებ“ ადმინისტრაციულ შეთანხმებას; ✓ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საფრანგეთის თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების გენერალური მდივნის მოადგილის შეხვედრაზე განხილულ იქნა საკითხი კიბერსივრცესა და შავი ზღვის აუზში უსაფრთხოების კუთხით არსებული გამოწვევების და საფრთხეების შესახებ; ✓ გაერთიანებული სამეფოს დანაშაულთან ბრძოლის სააგენტოს (NCA) დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის, საინფორმაციო - ანალიტიკური დეპარტამენტისა და ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ პირებთან; ✓ შედგა შსს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და შსს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის წარმომადგენელთა ვიზიტი ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; ✓ გაფორმდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კონფერენციის „საქართველოს ევროპული გზა“ ფარგლებში სამი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ხელშეკრულება: შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ და „საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ”, ოქმი „საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე“; ✓ ხელმოწერილი ადმინისტრაციული შეთანხმებისა და საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში, საფრანგეთში წარიგზავნა სამინისტროს 3 თანამშრომელი; ✓ ხელი მოეწერა „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და შვეიცარიის პოლიციისა და იუსტიციის ფედერალურ დეპარტამენტს შორის მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ ერთობლივ განცხადებას; ✓ საფრანგეთში გამართულ საქართველოსა და საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე განხილეს საკითხი სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერებასა და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის გამოწვევების საპასუხოდ ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვაზე; სამედიცინო პუნქტები გაიხსნა მარნეულის, ქობულეთის, სამტრედიის და წალკის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, სადაც ჯამში დასაქმდა 6 ექიმი; განხორციელდა ბაღდათის, ლანჩხუთის, სიღნაღის, სენაკისა და ჭიათურის დროებითი მოთავსების იზოლატორში სამედიცინო პუნქტების კეთილმოწყობა; დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არსებული სამედიცინო პუნქტები აღიჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და ავეჯით. საჭირო ინვენტარი დამატებით გადაეცათ დროებითი მოთავსების იზოლატორებსაც; 81 • • • • • • • • მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებულ მიგრანტებს სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში 22 - ჯერ გაეწიათ სამედიცინო მომსახურება, ასევე, განხორციელდა განთავსებისა და თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრების უზრუნველყოფა სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტებით; განხორციელდა 104 უცხოელის მათი წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება, მათ შორის შს სამინისტროს მიერ, კანონმდებლობის შესაბამისად, 6 უცხოელისთვის განხორციელდა სამგზავრო ავიაბილეთების შეძენა, მათი წარმოშობის ქვეყანში იძულებით დაბრუნების მიზნით; დამონტაჟდა ვიდეო - სამეთვალყურეო სისტემები პოლიციის განყოფილებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში; საანგარიშო პერიოდში შსს საექსპერტო - კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის მიერ შეძენილ იქნა „დნმ“ ექსპერტიზის დანერგვისთვის საჭირო ლაბორატორიული ტექნიკა (ინსტალაციით) და აღჭურვილობა, ასევე, სხვადასხვა სახარჯი მასალები და ტრენინგის მომსახურება; შეძენილ იქნა პორტატული ნარკოტესტერები, ნარკოტესტერების შესანახი სპეციალური ყუთები და სპეციალური საბეჭდი ხელსაწყოები, ასევე, სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერების 700 კომპლექტი (სისტემური ბლოკები, მონიტორები, კლავიატურები, მაუსები); ახალი და არსებული შენობებისთვის შეძენილია საოფისე ინვენტარი და სხვა ავეჯი; ოპერატიული დანიშნულების დანაყოფებისთვის შეძენილ იქნა 380 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. საპატრულო ეკიპაჟებისთვის - 100 ერთეული და სხვა ოპერატიული დანაყოფებისათვის - 280 ერთეული); საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და გრძელდება: ✓ ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ძიბახევში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შსს ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები; ✓ გურჯაანში, ნონეშვილის გამზირი N6-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის, დროებითი მოთავსების იზოლატორის შენობის, ძაღლების ვოლიერის შენობის, დამხმარე შენობა-ნაგებობის მშენებლობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები; ✓ თბილისში, ავჭალის ქუჩა N17-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე შსს დროებითი მოთავსების იზოლატორისთვის დამხმარე შენობა-ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები, ასევე, თბილისში ქერჩის ქ. N6-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები; ✓ რუსთავში, XX მიკრო/რაიონს, XXI მიკრო/რაიონსა და ლეონიძის ქუჩას შორის მიმდებარედ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები, ✓ ბათუმში, ადლიას ქ. N112-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტ სართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ზუგდიდში ბენდელიანის ქ. N35-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა; ✓ ქუთაისში ნიკეას ქ. N19 (ნაკვეთი N1-1) მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა; ✓ ჩხოროწყუში, შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო-სამაშველო შენობის, სავარჯიშო კოშკურის სამშენებლო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები; 82 ✓ ახმეტის რაიონის სოფელ ომალოში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ვაჩიანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები; ✓ რუსთავში, XII მ/რაიონის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე შსს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულების, სარემონტო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშოები; ✓ სიღნაღში, ბარათაშვილის ქუჩა N1 ა-ში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში კახიანის ქუჩა N14ში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, გ. აბაშიძის ქუჩა N14-ში, ქ. სენაკში ტაბიძის ქუჩა N1-ში, ქ. ლანჩხუთში ჟორდანიას ქუჩა N124 ა-ში, ქ. ოზურგეთში, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა N3-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორების სარემონტო სამუშაოებისა და ოზურგეთში ი. ჭავჭავაძის ქუჩა N3-ში მდებარე, შსს ადმინისტრაციული შენობის მიშენების სამუშაოები; ✓ დაბა აბასთუმანში, რუსთაველის ქ. N30-ის მიმდებარედ განთავსებულ მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძროსამაშველო შენობის სამშენებლო სამუშაოები; ✓ წალენჯიხაში, თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო-სამაშველო შენობის სამშენებლო, სავარჯიშო კოშკურის სამშენებლო და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები; ✓ თბილისში გულუას ქ. N10-ში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის მე-4 სართულზე სარემონტო სამუშაოები; ✓ ფოთში მშვიდობის ქ. N8-ში განთავსებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები; ✓ ზუგდიდის რ/ნ სოფ. ანაკლიაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო და წყალზე სამაშველო შენობების სამშენებლო სამუშაოები; ქალაქ მარტვილში მდებარე მიწის ნაკვეთზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო-სამაშველო შენობის სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ახალქალაქში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N5/1-ში და N5-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობა N06/2-ის სარემონტო სამუშაოები; 2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; • • • შემუშავდა და გამოიცა დოკუმენტი „მინისტის დირექტივები 2019“, რომელიც წარმოადგენს თავდაცვის სამინისტროს, გენერალური შტაბისა და დაქვემდებარებული ქვედანაყოფების სახელმძღვანელო დოკუმენტს და ასახავს მოკლევადიანი დაგეგმვის ღონისძიებებს 2019 წლისთვის განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად; დასრულდა ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის პროექტის შემუშავება; უწყებათაშორისი სამუშაო ფორმატის ფარგლებში შემუშავდა ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა 2019-2020 წლების. თავდაცვის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში თავდაცვის სექტორში კორუფციის პრევენციის მიმართულებით განისაზღვრა ახალი პრიორიტეტები და ღონისძიებები. დოკუმენტი წარედგინა მთავრობას დასამტკიცებლად; 83 • • • • • • • • • • • • • • • იუსტიციის სამინისტროს ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს ორგანიზებით, უწყებათაშორის ფორმატში შემუშავდა ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა 2019-2020 წწ; ქ. ბათუმში ჩატარდა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების (GDSC) რიგით მე-13 კონფერენცია; ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და შესაძლებლობების განვითარების მიზნით აშშ-ის თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტოს (DTRA) მხარდაჭერით საინჟინრო ბატალიონის ტერიტორიაზე, ჩატარდა რადიაციულ, ქიმიური და ბიოლოგიური (რქბ) სწრაფი რეაგირების ასეულისთვის განკუთვნილი კურსი „CIWMD HAZMAT Tech Course”. გაიმართა უწყებათაშორისი სწავლება (Table Top exercise); მიმდინარეობდა ტაქტიკური და ეროვნულ-სტრატეგიული დონეების დამაკავშირებელი ოპერატიული დონის უწყებათაშორისი სწავლება „დიდგორი 2020-ის“ დაგეგმვის პროცესი; მომზადდა „ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2019 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ მიხედვით თავდაცვის სამინისტროს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების 2019 წლის ანგარიში; ვერიფიკაციის მიმართულებით საანაგარიშო პერიოდში განხორციელდა 21 ღონისძიება საქართველოში და საზღვარგარეთ; ევროკავშირთან და ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა მაღალი დონის ვიზიტები საქარველოში და საზღვარგარეთ; საქართველოს თავდაცვის ძალებში „ორგანიზაციული კლიმატის კვლევის“ პროექტის ფარგლებში მომზადდა საკომუნიკაციო სამოქმედო გეგმა; პროექტ ერთი დღე ჯარში - ვაზიანის IV მექანიზებულ ბრიგადაში, პირველი კლასიკური გიმნაზიის მოსწავლეებისთვის ღონისძიება „ერთი დღე ჯარში“ გაიმართა. სამხედრო ბაზაზე გამგზავრებამდე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში ბავშვებმა ნატო-საქართველოს ურთიერთობებისა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია მიიღეს; განხორციელდა პროექტ „ჩვენი ჯარის“ მესამე ეტაპი. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა საქართველოს 300-მდე საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს პრეზენტაციები ჩაუტარეს საქართველოს სამხედრო ისტორიის, საქართველოს თავდაცვის ძალების მიზნებისა და ამოცანების, სამხედრო სამსახურის სახეების, საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობის, ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციისა და თანამედროვე გამოწვევების შესახებ; თავდაცვის ძალების დღის აღსანიშნავად მომზადდა 16 ვიდეო რგოლი (პროექტი „მადლობა სამსახურისთვის“); შემუშავდა მედია გეგმა და სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებით გაშუქდა საერთაშორისო სწავლება „Agile Spirit 2019“; ჩატარდა მედია სწავლება „ღირსეული პასუხი 2019“, რომელიც განკუთვნილია მედიის წარმომადგენლებისათვის. კონსულტაციები გაეწია სასკოლო სახელმძღვანელოს „თავდაცვა და უსაფრთხოება“ შემუშავების პროცესს; საანგარიშო პერიოდში პირველად მომზადდა უწყებრივი გაზეთის „ქართული ჯარი“ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი ნომერი. 84 2.3 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; • • • განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული პროცედურები, გაფორმდა ხელშეკრულებები (საწვავსაპოხი მასალები, სანივთე ქონება და აღჭურვილობა, სამეურნეო საქონელი, ტექნიკური და სხვადასხვა მომსახურებები, ნაგვისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და სხვა), ქვედანაყოფების ლოჯისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა, წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარება, ჩაფხუტებით და ჟავშანჯილეტებით ქვედანაყოფის აღჭურვა.; საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) წარმატებით განხორციელებისათვის შეძენილ იქნა საჭირო მატერიალური საშუალებები; მიმდინარეობდა თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით. 2.4 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • სპეციალური პენიტენციური სამსახური პენიტენციური სისტემის სრულყოფისათვის და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით გრძელდებოდა ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან. 2.4.1 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • • • • • სპეციალური პენიტენციური სამსახური პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით განახლდა რიგი პროფესიული და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამებისა, სადაც დაფიქსირდა 1092 მონაწილე, მათ შორის, 305 ქალი და 84 არასრულწლოვანი (რეაბილიტაციის პროგრამებში ჩართული ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რაოდენობების გამოთვლისას შეკრებილია ყველა ჩატარებულ პროგრამა/ტრენინგსა და ღონისძიებაში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა); ზოგადი განათლების პროგრამაში დაფიქსირდა 109 მსჯავრდებულის მონაწილეობა, ხოლო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობს 57 მსჯავრდებული; ფსიქოსოციალურ სარეაბილიტაციო და ფსიქოსოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1 238 მონაწილე, მათ შორის, 315 რასრულწლოვანი და 136 ქალი მსჯავრდებული; გაიმართა 102 სხვადასხვა სპორტული, კულტურული, ინტელექტუალური, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიება, სადაც დაფიქსირდა 1010 მონაწილე, მათ შორის, 421 არასრულწლოვანი და 123 ქალი; დასაქმების პროგრამებში ჩაბმულია 938 მსჯავრდებული, მათ შორის, 94 ქალი, რომლებიც დასაქმებულნი არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, სამზარეულოში, სისტემის ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიებში, დასაქმების მინიკერებსა და საწარმოო საქმიანობაში 85 • • • (სამკერვალო და პურის საცხობი), ასევე, ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შექმნარეალიზაცია); პენიტენციურ სისტემაში გაუმჯობესებული იქნა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულჰიგიენური ნორმების დაცვით. დაინერგა უფასო საკვების სისტემა − პენიტენციური დაწესებულების მორიგე თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით, ხოლო ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლები იღებენ მშრალ საკვებს. ასევე, შენარჩუნებული იქნა წვევამდელთა მომზადების განყოფილებას დაქვემდებარებული სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა კვებითი უზრუნველყოფა; პენიტენციური დეპარტამენტის, პენიტენციური დაწესებულებების, მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის, სამედიცინო დეპარტამენტის პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა 100% უზრუნველყოფილი იქნა სამედიცინო დაზღვევით მათი სოციალური დაცულობის გაუმჯობესების მიზნით; ესკორტირების ოფიცრებისა და გარე დაცვის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებისთვის შეძენილი იქნა 900 ცალი სპეციალური უნიფორმა, 1 800 ცალი უნიფორმა პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომელთათვის და თანამშრომელთათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შესაქმნელად - 15 ერთეული პერსონალური დოზიმეტრი. 2.4.2 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (26 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • • • • • სპეციალური პენიტენციური სამსახური მიმდინარეობდა პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო პუნქტების/ნაწილების მომარაგება მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით; ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 56 300 სკრინინგი(მათ შორის, 2 020 ქალი და 329 არასრულწლოვანი). „DOTS“ და „DOTS+“ მკურნალობის პროგრამაში ახალჩართულთა რაოდენობამ შეადგინა 42 ერთეული (მათ შორის, ქალ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 1 შემთხვევა, ხოლო არასრულწლოვანთა ჩართვის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა); აივ-ინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 6 648 სკრინინგი (მათ შორის, ქალი−285, არასრულწლოვანი− 41). დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია. აივინფექცია/შიდსის ანტირეტროვირუსული მკურნალობის პროგრამაში ახალი პაციენტის ჩართვის 5 შემთხვევა დაფიქსირდა; C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს ჩაუტარდათ 5 470 სკრინინგი. მკურნალობის კურსში ჩაერთო 687 ბრალდებულ/მსჯავრდებული (მათ შორის, 7 ქალი. არასრულწლოვანთა მკურნალობაში ჩართვის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა); სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების მიერ ბრალდებულებს/ მსჯავრდებულებს გაეწიათ 46 328 კონსულტაცია. ბრალდებულ/მსჯავრდებულებმა 5 043-ჯერ ისარგებლეს სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში, ხოლო 2 951-ჯერ− ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში. 86 2.4.3 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • სპეციალური პენიტენციური სამსახური პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის სრულყოფისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი დაწესებულებების შექმნის მიზნით: ✓ შემუშავდა ინფრასტრუქტურის სტანდარტი, რომელიც გათვალისწინებულია თითოეული ახალი პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის პროექტში (პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 700 პირს); ✓ 6 პენიტენციური დაწესებულების ბუფერულ ზონებში განხორციელდა უსაფრთხოების სისტემის მიწოდება-მონტაჟის და პენიტენციური დეპარტამენტის, 5 პენიტენციური დაწესებულებისა და სპეციალიზებული ავტომობილების ვიდეოსამეთვალყურეო აპარატურის შესყიდვა; ✓ განხორციელდა ახალი დაწესებულების ასაშენებლად განკუთვნილი ტერიტორიის მოსწორების და შემოღობვის და ერთი პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიის შემოღობვის და სათვალთვალო კოშკურების მოწყობის სამუშაოები, სხვადასხვა სახის 63 ერთეული დეტექტორის და ციფრული რადიოსადგურების შესყიდვა; ✓ განხორციელდა ესკორტირების ოფიცრებისათვის ერთი მიკროავტობუსის შესყიდვა, 1 დაწესებულების პერიმეტრის დაცვისა და კონტროლის სისტემის მიწოდება და მონტაჟი, 21 ცალი ბარგის სკანერის მოწოდება და დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისათვის აუცილებელი ამწე მანქანის შესყიდვა; ✓ ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველო უზრუნველყოფილი იქნა 44 ერთეული სპეციალიზებულად გადაკეთებული ესკორტირებისა და 2 ერთეული სპეციალიზებული სამედიცინო დანიშნულების ავტომანქანით, რომლებიც აღიჭურვა ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის აპარატურით; ✓ სისტემის ყველა არსებული პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე განლაგებულ შენობანაგებობებში ჩატარდა და მიმდინარეობდა სხვადასხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები (საჩხრეკი ოთახების, მოკლევადიანი შეხვედრების სივრცის და ანტივანდალური ოთახების მოწყობა და სხვა), ასევე, ერთი დაწესებულების სარეჟიმო შენობაში საშხაპეების კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობდა 2 დაწესებულების ვიდეოსამეთვალყურეო აპარატურის მიწოდება და მონტაჟი, პენიტენციური დაწესებულებების ბუფერულ ზონებში კონტროლის განხორციელების მიზნით 20 კვადროციკლის შესყიდვა, 2 პენიტენციურ დაწესებულებაში 10 სასეირნო სივრცის შენობის, მინი სპორტული მოედნის და მიწისზედა დახურული ტიპის გალერეის მოწყობის სამუშაოები და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და პენიტენციური დაწესებულებების საჭიროებისათვის ქსელური მოწყობილობების შესყიდვა. 2.5 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; • საქართველოს თავდაცვის ძალების საბრძოლო მხარდაჭერის შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა და პროგრამით გათვალისწინებული გეგმების განხორციელების მიზნით მიმდინარეობდა შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 87 2.7 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ • • • • • • • • სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური; სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო. დაახლოებით 53 000 ბუნებრივ, ტექნოგენურ და სხვა საგანგებო სიტუაციაზე განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება, მათ შორის იყო ხანძრები/აფეთქებები/აფეთქების საფრთხეები, ავარიები ქიმიურად საშიში ნივთიერებების გაჟონვით ან გაჟონვის საშიშროებით, ავარიები ელექტროენერგეტიკულ სისტემებში, შენობების/ნაგებობების/ქანების მოულოდნელი ჩამოქცევა, სახიფათო გეოფიზიკური და გეოლოგიური მოვლენები, სამთო და წყალზე სამაშველო ღონისძიებები და სხვა; სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ობიექტების გეგმიური სახანძროტექნიკური შემოწმების ჩატარების მიზნით, დამტკიცდა სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის ობიექტების ნუსხისა და ამ ობიექტების შემოწმების 2019 წლის გეგმა რეგიონების მიხედვით; ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობისა და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების შემოწმება, სამშენებლო პროექტების განხილვა და მშენებლობის შესაბამისი ნებართვების, შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გაცემა. კერძოდ: განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობისა და სასიცოცხლო მნიშვნელობის დაახლოებით 3 000 ობიექტის შემოწმება; ამოქმედდა ცხელი ხაზი, სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით; დასრულდა მუშაობა ინციდენტების აღრიცხვისა და ოპერაციების მართვის ელექტრონულ სისტემაზე (eFris), რომელიც საპილოტე რეჟიმში ჩაირთო სახანძრო-სამაშველო ძალების ოპერატიული მართვის სამმართველოსა და თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს ვაკესაბურთალოს სამმართველოში შემავალ სამ განყოფილებაში. სისტემის მომხმარებელთა (დისპეტჩერების) მიერ საანგარიშო პერიოდში წარმოებდა სისტემის ტესტირება და შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები. ასევე, პარალელურად აღმოიფხვრა გამოვლენილი ხარვეზები და უზუსტობები; ინტერაქტიული რუკის (maps.es.gov.ge) ფუნქციონალური და ინფორმაციული განვითარების მიზნით, რუკაზე დატანილი იქნა ინფორმაცია თბილისში, იმერეთსა და გურიაში არსებული ჰიდრანტების შესახებ, ასევე საქართველოს მასშტაბით სახანძრო სამაშველო განყოფილებებისა და სკოლების შესახებ. საანგარიშო პერიოდში ხერციელდებოდა 40-მდე სახანძრო მანქანის ონალინ თრექინგი (ემატება ეტაპობრივად), დამატებულია ახალი ფუნქცია რითაც შესაძლებელია მარშრუტის შედგენა ორ წერტილს შორის. საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და გრძედება ტექნიკური სამუშაოები ბუნებრივი საფრთხეების შრეების ინტეგრაციის მიზნით; სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის ელექტრონული სისტემის (eFss) ჩამოყალიბებისთვის დაპროექტდა მონაცემთა ბაზის არქიტექტურა, შეიქმნა შესაბამისი ცხრილები, რელაციები და სხვა საჭირო ობიექტები. შემუშავდა სერვისების, აპლიკაციის ბიზნეს ლოგიკისა და მომხმარებლის ინტერფეისი. სამსახურის ზედამხედველობის თანამშრომლებს eFss-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით ჩაუტარდათ შესაბამისი ტრენინგები ასევე საანაგრიშო პერიოდში დაიწყო და მიმდინარეობდა სისტემის პილოტირება; საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიერ გამოყენებულ ბაზებში ინფორმაციის მიმოცვლისა და მუდმივი განახლების მიზნით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს და სამსახურის მიერ საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურსა და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის პროექტი; 88 • • • • • • • • • • • • • • • • • შემუშავდა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში მოხალისეობის განვითარების კონცეფცია. მოხალისეობის მსურველთა რეგისტრაციის მიზნით, შეიქმნა შესაბამისი პორტალი Volunteers.ge და განისაზღვრა რეგისტრაციის ფორმა. აღნიშნული ფორმის მეშვეობით, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, შეავსოს აპლიკაცია და შესაბამისი ეტაპების გავლის შემდეგ გახდეს მოხალისეთა ეროვნული სიის წევრი. საგანგებო სიტუაციების კლასიფიკაციის ევროკავშირის INSPIRE დირექტივის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, UNDP-ის ადგილობრივ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავდა ბუნებრივი საგანგებო სიტუაციების კლასიფიკატორის პროექტი; საანაგრიშო პერიოდში შეძენილ იქნა 31 ახალი სახანძრო-სამაშველო ავტომანქანა; შეძენილია 4 000 წყვილი მეხანძრე-მაშველის სპეციალიზირებული ფეხსაცმელი და 4 000 წყვილი მეხანძრე-მაშველის ზაფხულის ყოველდღიური ფორმა; საანგარიშო პერიოდში, შეძენილ იქნა საზღვაო მაშველების უნიფორმა და სპეციალიზირებული ფეხსაცმელი, ასევე, წყალზე სამაშველო აღჭურვილობის ის ნაწილი, რომელიც აუცილებელი იყო საზღვაო სეზონის გასახსნელად; დასრულდა წინა წლებში დაწყებული და დაკონსერვებული ქ. ზუგდიდის სახანძრო-სამაშველო ობიექტის მშენებლობა; საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და მიმდინარეობდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ქ. ბორჯომის, ჩოხატაურისა და ქ. სიღნაღის სახანძროსამაშველო ობიექტების მშენებლობა; მეხანძრე-მაშველთათვის ნორმალური სამუშაო გარემოს შემქნის მიზნით, თბილისში 15 სახანძროსამაშველო ობიექტზე განხორციელდა სამზარეულოების კაპიტალური რემონტი; დასრულდა 10 ერთეული ზღვის სამაშველო კოშკურის მშენებლობა; ტყის ხანძრებთან ბრძოლისა და მათი ფართო მასშტაბებზე გავრცელების ხელის შეშლის მიზნით, შეძენილ იქნა შვეულმფრენისათვის განკუთვნილი 4 ერთეული წყლის მზიდი კალათი; განხორციელდა წყალდიდოებების და წყალმოვარდნების შედეგების ლიკვიდაციისათვის საჭირო ჭუჭყიანი წყლის საქაჩი პომპების შესყიდვა; ხანძრის ლიკვიდაციის დროს სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილ იქნა მაიზოლირებელი შეკუმშული ჰაერის აპარატები და პანორამული ნიღბები; სამომავლო თანამშრომლობისა და პარტნიორობის მიზნით, შეხვედრები გაიმართა ესტონეთის, ჩეხეთის და შვედეთის განვითრების თანამშრომლობის წარმომადგენლებთან, ასევე იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (JICA) და USAID-ის წარმომადგენლებთან; სამსახურის კოორდინაციით, თბილისში გერმანიის ტექნიკური დახმარების ფედერალური სამსახურის (THW) ინსტრუქტორების მიერ ჩატარდა სწავლება განსაკუთრებულ სიტუაციებზე რეაგირების მთავარი სამმართველოს ბაზაზე საერთაშორისო საძიებო სამაშველო მრჩეველთა ჯგუფის INSARAG-ის კლასიფიკაციის მისაღებად INSARAG-სათვის შერჩეული მაშველებისა და ინსტრუქტორებისთვის. სწავლების მიზანი იყო საქართველოს INSARAG-ის ჯგუფის პირველი შეფასება, რომლის საფუძველზეც გაიწერა მომავალი წლის განმავლობაში ჩასატარებელი სწავლებებისა და ტრენინგების განრიგები. სწავლების დროს მოეწყო სიმულაცია ნანგრევებში მოყოლილ ადამიანთა გამოყვანაზე; გერმანიის ტექნიკური დახმარების ფედერალური სამსახურის (THW) ექსპერტების მიერ განხორციელდა K9 შემფასებელი მისია, რაც გულისხმობს საძიებო-სამაშველო ძაღლების შეფასებასა და მათი შემდგომი განვითარებისათვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევას; სახვითი ხელოვნების მუზეუმში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ეგიდით გაიმართა რიგით მეორე სამოქალაქო უსაფრთხოების სექტორის დონორთა საკოორდინაციო კონფერენცია. კონფერენციის მიზანი იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი, გამართული სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოში; სასწავლო პროექტის ,,საგანგებო სიტუაციები და მათი მართვა" ფარგლებში თბილისის 82-ე საჯარო სკოლაში პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის ჩატარდა სემინარი; 89 • • • სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმით განსაზღვრულ ვალდებულებათა ფარგლებში, აშშ-ის შეიარაღებული ძალების ევროპის სარდლობა და აშშ-თან ორმხრივი თანამშრომლობის ოფისის თანაორგანიზატორობით ჩატარდა უწყებათშორისი თანამშრომლობის განვითარებისა და საგანგებო მართვის უწყებრივი გეგმების შემუშავების საკითხებზე შეფასებითი სემინარი; უკრაინაში ოპერატიულ ტრენინგ ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სამაშველო კურსზე გადამზადდა სამსახურის 10 მეხანძრე-მაშველი, ასევე ბუქარესტში, რუმინეთში, ჩატარებულ „კატასტროფების დროს დახმარების აღმოჩენა CSDP კონტექსტში“ სწავლებაში მონაწილეობა მიიღო სამსახურის ორმა მოსამსახურემ; საანგარიშო პერიოდში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მოსამსახურეებმა მონაწილეობა მიიღეს: ➢ ბუქარესტში ნატო-ს კრიზისების მართვის სასწავლო კურსში; ➢ ჟენევაში გაერო-ს ჰუმანიტარულ საქმეთა კოორდინაციის ოფისის (OCHA) ორგანიზებით გამართულ „ჰუმანიტარული კავშირების და პარტნიორობის კვირეულში“ (HNPW); ➢ ერევანში ევროკომისიის სამოქალაქო დაცვისა და ჰუმანიტარული დახმარების ოპერაციების გენერალური დირექტორატის (DG-ECHO) მიერ დაფინანსებული პროგრამა „დიპეკოს" (DIPECHO) V ფაზის შემაჯამებელ ღონისძიებაში; ➢ სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში ორგანიზებულ ოპერატიული მართვის კურსში (გერმანია/ ნოიჰაუზენი); ➢ ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების პრევენციის, მზადყოფნის და მათზე რეაგირების პროგრამის შემაჯამებელ კონფერენციაში; ➢ ბათუმში საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვების” და არასამთავრობო ორგანიზაციების „ბრიჯ-ინოვაცია და განვითარებისა“ და „შავი ზღვის ეკო აკადემიის“ ორგანიზებით გამართულ „მედეგობის ფორუმში“; ➢ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის, აშშ-ის შეიარაღებული ძალების ევროპის სარდლობისა და აშშ-თან ორმხრივი თანამშრომლობის ოფისის ორგანიზებით ჩატარებულ სამუშაო შეხვედრებში - თემაზე „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემა და ეროვნული ვარჯიშების ხელშეწყობის პროგრამა“; ➢ სამოქალაქო თავდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICDO) აღმასრულებელი საბჭოს 52-ე სესიაში; ➢ უკრაინაში „სუამის“ საგანგებო სიტუაციების სამუშაო ჯგუფის მე–20 სხდომაში; ➢ რევენში (შვედეთი) სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროს პერსონალის მართვის კურსში; ➢ ლისაბონში გამართულ სრულმასშტაბიან სწავლებაში - „CASCADE'19"; ➢ ჟენევაში გაეროს კატასტროფის რისკის შემცირების ოფისის (UNDRR) ორგანიზებით გამართულ „კატასტროფის რისკის შემცირების გლობალური პლატფორმის“ მე-6 სესიაში; ➢ კიევში გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ორგანიზებით გამართულ ტრეინინგში „სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით კატასტროფების შედეგად დამდგარი პირდაპირი ზარალის დათვლა სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობისა და სატყეო სექტორში სენდაის სამოქმედო ჩარჩო-პროგრამის და მდგრადი განვითარების მიზნების მონიტორინგის ჩარჩოს ფარგლებში“; ➢ დუბლინში გამართულ ოპერატიულ მართვის კურსში; ➢ მალაიზიის ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამის (MTCP) და მალაიზიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ქ. კუალა-ლუმპურში, მალაიზია, ქბრბ - პირველად მორეაგირეთა ტრენინგ პროგრამის სასწავლო კურსში; ➢ იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (JICA) ორგანიზებით სამაშველო ტექნიკის ტრენინგ კურსში; ➢ ჩინეთში პოლიციელებისა და მეხანძრეების საერთაშორისო შეჯიბრში; 90 ➢ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია NATO-ს სამოქალაქო საგანგებო სიტუაციების დაგეგმვის კომიტეტის ორგანიზებით ბად-ნოიენარ-არვაილერი, გერმანია ქბრბ მორეაგირეების ტრენერების საერთაშორისო კურსში; ➢ იაპონიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (JICA) მიერ კიტაკიუშუში, იაპონია ხანძრების მართვის და კატასტროფების რისკების შემცირების კურსში; ➢ კვიპროსის სამოქალაქო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გამართულ კურსში სახელწოდებით უპილოტო საფრენი აპარატები (დრონები) საგანგებო სიტუაციების მართვაში; ➢ ბელგრადში, სერბეთში, საძიებო-სამაშველო სემინარში; ➢ ვარშავაში, „ადამიანური რესურსების სისტემის მენეჯმენტის გაძლიერება საჯარო სამსახურებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნებისათვის“ მიმდინარე კურსში; ➢ ლიმასოლში, კვიპროსი, შეფასების მისიის კურსში; ➢ ისპრა, იტალიის სამოქალაქო უსაფრთხოების დეპარტამენტის ერთობლივი ოპერაციების ცენტრში; ➢ ბაქოში, აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტისა (DoE) და ბირთვული კონტრაბანდის აღმოჩენისა და გაუვრცელებლობის სამსახურის (NSDD) ორგანიზებით სამუშაო შეხვედრაში ქბრბ საკითხებთან დაკავშირებით; ➢ ანტალიაში, თურქეთი, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ორგანიზებით ტყის ხანძრების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში; ➢ ტერნოპოლში, უკრაინა უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ტერნოპოლის ოლქის სამმართველოს ორგანიზებით სამუშაო შეხვედრაში; • • • • • წლის განმავლობაში გაფორმდა 600-მდე ხელშეკრულება სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში არსებული სერვისების გაწევის მიზნით, საიდანაც უკვე შესრულებულია 566 ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები. აღნიშნული ხელშეკრულებები მოიცავდა ისეთი მომსახურების გაწევას როგორიცაა: სახანძრო უსაფრთხოების ზომების შემუშავება, სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე სპეციალისტის ტექნიკური კონსულტაციების გაწევა და სხვადასხვა ობიექტების სახანძრო უსაფრთხოების სფეროს მარეგულირებელ ნორმებთან, ტექნიკურ რეგლამენტებთან ან/და სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა და შესაბამისი წინადადებების მომზადება; გაიმართა შეხვედრა NATO-ს სამეკავშირო ოფისის საქართველოს წარმომადგენლობაში. განხილულ იქნა საკითხები საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სისტემის რეორგანიზაციის და თანამედროვე გამოწვევებთან მისი ადაპტაციის აუცილებლობის შესახებ და საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევის მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით; მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოების ფარგლებში უიმედო დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების დადგენილი წესით ბალანსიდან მოხსნისა და ჩამოწერის თაობაზე; მიმდინარეობდა გეგმიური და საკონტროლო შემოწმებების მოსამზადებელი სამუშაოები სახელმწიფო რეზერვში რიცხული იმ მატერიალური ფასეულობებისა, რომლებიც ჩაწყობილია სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და უწყებებში; მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ახალი ნომენკლატურის შესამუშავებლად. 2.8 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის სამმართველოების მიერ სახელმწიფო საზღვარზე გამოვლენილი და აღკვეთილი იქნა 91 • • • • • • • • • შემდეგი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები: კონტრაბანდის - 3 ფაქტი (დაკავებულია 2 პირი), ნარკოდანაშაულის 1 ფაქტი, უკანონო თევზჭერის 1 ფაქტი, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების 1 ფაქტი, ქრთამის მიცემის 1 ფაქტი, ყალბი დოკუმენტებით საზღვრის გადაკვეთის 11 ფაქტი (დაკავებულია 8 პირი), საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში დახმარების და მიგრანტის საზღვარზე გადაყვანის მცდელობის 4 ფაქტი (დაკავებულია 5 პირი), ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის წესების დარღვევის 2 ფაქტი; სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის 195 ფაქტზე დაკავებულია 170 პირი, ხოლო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის 31 ფაქტზე დაკავებულია 38 პირი; სასაზღვრო ზონასა / ზოლში გამოვლენილია სასაზღვრო წესების დარღვევის 460 ფაქტი; სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დანაყოფების მიერ საზღვაო სივრცეში გამოვლინდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 355 ფაქტი. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის სასარგებლოდ ამოღებული თანხის ოდენობამ შეადგინა დაახლოებით 1 160 000 ლარი; საანგარიშო პერიოდში სასაზღვრო პოლიციის დანაყოფებმა მონაწილეობა მიიღეს 56 სამაშველო ოპერაციაში (საზღვაო სივრცეში - 54, ხმელეთზე -2); ავიაციის მთავარმა სამმართველომ შეასრულა 242 დავალება (ნაფრენმა დრომ შეადგინა 765 საათი და 40 წუთი); სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მცურავი საშუალებების ზღვაში ყოფნის საერთო დრომ შეადგინა – 21 511 საათი და 40 წუთი; სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ოპერაციების მართვის მთავარი სამმართველოს სანაპირო დაცვის სადგურების მიერ გაცილებულ იქნა ტერიტორიულ წყლებსა და მიმდებარე ზონაში გადაადგილებული - 6 915 მცურავი საშუალება, შემოწმდა - 439 არასამხედრო გემი. საქართველოს საზღვაო სივრცის აფხაზეთის ოკუპირებულ მონაკვეთზე გამოვლენილ იქნა „ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის წესების“ დარღვევის 99 ფაქტი; ჩატარდა საავარიო - სამძებრო სამაშველო ოპერაციები; სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეებმა საანგარიშო პერიოდში გაიარეს სასწავლო კურსები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ; 2.9 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი; ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; • • მიმდინარეობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა, პენსიონერთა და მათი ოჯახის წევრთა, დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდებოდა მათი ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; მოსამსახურეების საბაზისო სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; ტარდებოდა პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი, ასევე შასაბამისი ღონისძიებები ეფექტურობის ამაღლების მიზნით; თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის მიერ გაწეულ იქნა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება, კერძოდ ამბულატორული მომსახურება - 44 084 პაციენტი, ხოლო სტაციონალური მომსახურება - 11 726 პაციენტი; 92 • • • • • საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და კომპანია „Otto Bock HealthCare GmbH“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საგარანტიო საპროთეზო მომსახურეობა გაეწია 16 დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს; მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო სამსახურში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსი გაიარა საქართველოს თავდაცვის ძალების 192 დაჭრილმა და დაშავებულმა სამხედრო მოსამსახურემ და 11 ოჯახის წევრმა (ჯამში 203 ადამიანი). აღნიშნული კურსი ასევე გაიარა უკრაინის სამხედრო ძალების 62 სამხედრო მოსამსახურემ და 10 ოჯახის წევრმა (ჯამში 72 ადამიანი); საანგარიშო პერიოდში სამხედრო სამსახურში, სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სამინისტროს სისტემის ქვედანაყოფებში მისაღები კანდიდატების, მისიაში წამსვლელი, მისიიდან დაბრუნებული პირადი შემადგენლობის ფსიქოლოგიური შერჩევა/მონიტორინგი, ფსიქოგანათლება, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, სუიციდის პრევენციის ფარგლებში ფსიქოლოგიური შემოწმება განხორციელდა 6 345 პირთან; სამედიცინო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დახმარება გაეწია - 273 სამხედრო და 79 სამოქალაქო მოსამსახურეს; კონტრაქტის დახმარებით უზრუნველყოფილია თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის 2 166 მოსამსახურე; მძიმე და ნაკლებად მძიმე ტრამვების ანაზღაურება მიიღო შესაბამისად 31-მა მოსამსახურემ; შვილის შეძენასთან დაკავშირებული დახმარება გაიცა 1 518 მოსამსახურეზე; მინისტრის ინდივიდუალური აქტით დახმარება კი მიიღო 81 მოსამსახურემ და 489 სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრმა; კალიფორნიაში ჩატარდა „საზღვაო ქვეითთა თამაშებში“, სადაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 12 დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებით დაკომპლექტებულმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა და მოიპოვა 38 მედალი (20 ოქრო, 10 ვერცხლი, 8 ბრინჯაო). 2.10 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ • • • სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა; საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; საანგარიშო პერიოდში ლიცეუმი დაამთავრა 62 კადეტმა. ერთიან ეროვნული გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 62-მა კადეტმა. აქედან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა გააგრძელა 62 კადეტმა, მათ შორის 28-მ თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, ერთი ჩაირიცხა აშშ-ის თავდაცვის აკადემიაში, ხოლო 33 სხვა უმაღლეს სასწავლებელში. განხორციელდა ახალი ნაკადის მიღება. მიღებული იქნა 126 კადეტი, მათ შორის 25 გოგო; გაერთიანებული სამსახურების სამეფოს ინსტიტუტთან (RUSI) გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, მომზადდა თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამის „ომის ტრანსფორმაცია ჰიბრიდული და ასიმეტრიული ომების“ მოდულის სასწავლო პროგრამა; ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ჩატარდა მრავალეროვნული კომბინირებული ბრიგადის დონის საშტაბო სწავლება რუკის გამოყენებით - MAPEX, რომელშიც მონაწილეობდა ლიეტუვის თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კურსის 47 წარმომადგენელი და საქართველოს თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის 50 წარმომადგენელი; 93 • • • • • • • • • • • • • დასრულდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი. კურსი წარმატებით დაასრულა 19-მა სამხედრო მოსამსახურემ და გადანაწილდნენ თავდაცვის ძალების სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით სპეციალიზაციის კურსებზე; განხორციელდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის რიგით მერვე საზეიმო გამოშვება. სასწავლო კურსი დაასრულა და შესაბამისი დიპლომი გადაეცა 57 მსმენელს; ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის სამმა მოსამსახურემ მონაწილეობა მიიღო ნატო-საქართველოს წრთვნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში (JTEC) მრავალეროვნული სამეთაურო-საშტაბო სწავლების „NATO-GEO EX19” საკვანძო თანამდებობებზე; ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაზაზე მოეწყო ტაქტიკური სასწავლო მოედანი ათეულის დონის სამხედრო ქვედანაყოფის სიმულაციური სწავლებისათვის; თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ორგანიზებით ჩატარდა 60 ღონისძიება (სასწავლო კურსები, ტრენინგები, ლექციები, სემინარები და დისკუსია); წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობაში ჩატარდა სასწავლო კურსები (390 კურსი/სწავლება). მომზადდა 11 568 სამხედრო მოსამსახურე; პროფესიული განვითარების პროგრამაში ქვეყნის გარეთ განხორციელდა 108 ვიზიტი, ხოლო ქვეყნის შიგნით - 123 ვიზიტი, როგორც სამხედრო ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთა მონაწილეობით; ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერებმა მონწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სახის აკადემიურ, სამხედრო, კულტურულ, სპორტულ და საველე სტაჟირების ღონისძიებებში საფრანგეთის სენ-სირის სამხედრო სკოლაში, ლატვიის თავდაცვის აკადემიაში, ლიეტუვის სამხედრო აკადემიაში,იტალიის ჰუმანიტარული სამართლის საერთაშორისო ინსტიტუტში, რუმინეთის სახმელეთო ძალების აკადემიაში, აშშ-ს სამხედრო აკადემიაში (ვესტ პოინტი) და თურქეთის სამხედრო აკადემიაში; განხორციელდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის იუნკერთა მეხუთე გამოშვების ცერემონიალი. კურსი წარმატებით დაასრულა 74-მა სამხედრო მოსამსახურემ და გადანაწილდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით სპეციალიზაციის კურსებზე; დასრულდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი. კურსი წარმატებით დაასრულა 19-მა სამხედრო მოსამსახურემ და გადანაწილდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო სააღრიცხვო სპეციალობების მიხედვით სპეციალიზაციის კურსებზე; განხორციელდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის რიგით მერვე საზეიმო გამოშვება. სასწავლო კურსი დაასრულა და შესაბამისი დიპლომი გადაეცა 57 მსმენელს; ჩატარდა რიგით მეხუთე კადეტთა საერთაშორისო კვირეული, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 14 სხვადასხვა ქვეყნის 16 უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებელის 55-მა მონაწილემ; გადაკეთდა და მოეწყო ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ერთიანი შეიარაღების საცავი. უსაფრთხოების გასაზრდელად განხორციელდა მისი ტექნიკური საშუალებებით გაწყობა. აგრეთვე განხორციელდა სასადილოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; 2.11 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ✓ სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა"; • ავღანეთში „მტკიცე მხარდაჭერის მისიის“ (RSM, QRF) ფარგლებში გერმანიის კონტინგენტის შემადგენლობაში მყოფი მე-2 ბრიგადის სადაზვერვო ასეული 2019 წლის იანვარში როტაციის წესით 94 • • • • • ჩაანაცვლა 1-ლი ბრიგადის ნაკრებმა ასეულმა, რომელიც თავის მხრივ 2019 წლის ივლისში როტაციის წესით, ჩანაცვლდა მე-3 ბრიგადის ნაკრებმა ასეულით; ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის (RSM) ფარგლებში, ამერიკის კონტინგენტის შემადგენლობაში მყოფი მე-2 ბრიგადის 22 ბატალიონი (გადასროლა: 2018 წლის ოქტობერიდან) 2019 წლის აპრილში, როტაციის წესით, ჩაანაცვლა მე-4 ბრიგადის 43-ე ბატალიონმა, რომელიც თავის მხრივ 2019 წლის ნოემბერში როტაციის წესით, ჩანაცვლდა 1-ლი ბრიგადის მე-12 ბატალიონით; ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის (RSM) ფარგლებში, ამერიკის კონტინგენტის შემადგენლობაში მონაწილეობდა მე-4 ბრიგადის ნაკრები ასეული (გადასროლა: 2018 წლის ოქტომბრიდან), რომელიც 2019 წლის აპრილში, როტაციის წესით ჩანაცვლდა მე-3 ბრიგადის ნაკრების ასეულით. 2019 წლის ნოემბერში მე-3 ბრიგადის ნაკრების ასეული ჩაანაცვლა მე-2 ბრიგადის ნაკრების ასეულმა. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM RCA) 2018 წლის ივლისიდან იმყოფებოდა ეროვნული გვარდიის ნაკრები ოცეული, რომელიც 2019 წლის მარტში ეროვნული გვარდიის სხვა ნაკრები ოცეულით ჩანაცვლდა. საერთაშორისო სამშვიდობო მისიების შეუფერხებელი როტაციისა და მომზადებისათვის მიმდინარეობდა შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული პროცედურები, გაფორმდა ხელშეკრულებები, რომლებიც ითვალისწინებს სანივთე ქონების და აღჭურვილობის შესყიდვას; საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით მიმდინარეობდა თავდაცვის სამინისტროსთვის ჯავშანჩაფხუტების, ჯავშანჟილეტების და სხვა სამხედრო მნიშვნელობის პროდუქციით უზრუნველყოფა. 2.12 საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 33 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • • • საქართველოს პროკურატურა სასჯელს განრიდებულ იქნა 2 336 პირი, მათ შორის: 437 არასრულწლოვანი (14-დან 18 წლამდე ასაკის პირი), 18-დან 21 წლამდე ასაკის 360 პირი და 1 839 სრულწლოვანი (21 წლიდან ზემოთ ასაკის) პირი. მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურით ისარგებლა 8 348 მოქალაქემ, მათ შორის: დაზარალებული - 2 916 (35%), მოწმე - 2 778 (33%), არასრულწლოვანი დაზარალებული - 104 (1%), არასრულწლოვანი მოწმე - 168 (2%), ბრალდებული (მისი ოჯახის წევრი/ადვოკატი) - 563 (7%), განმცხადებელი - 1 355 (16%), სხვა პირი- 464 (6%); დამუშავდა 2018 წლის მონაცემები, რომელთა საფუძველზეც დაიწერა: ✓ არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის შედეგები და გამოწვევები; ✓ სრულწლოვანთა განრიდება; ✓ დევნადაწყებულ არასრულწლოვანთა ანალიზი; ✓ გამამართლებელი განაჩენები; ✓ განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი განმეორებითი დანაშაულის კვლევა; ✓ განრიდებულ არასრულწლოვანთა ზოგადი მახასიათებლების კვლევა; ✓ უცხოელთა მიერ და უცხოელთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულების ანალიზი; ✓ ძალადობრივი დანაშაულების ანალიზი, პარალელური ფინანსური გამოძიების ანალიზი; ✓ სატრანსპორტო საშუალებების საიდენტიფიკაციო VIN ნომრების ან სარეგისტრაციო დოკუმენტების გაყალბების ფაქტზე დაწყებულ საქმეთა ანალიზი; სწრაფი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების განხორციელების, პროკურორთა და სასამართლოს რესურსის დაზოგვის მიზნით, შემუშავდა რეკომენდაცია ოჯახში ძალადობის საქმეებზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ, რომელშიც დეტალურად გაიწერა აღნიშნული დანაშაულის საქმეებზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების წინაპირობები. რეკომენდაცია შესასრულებლად 95 • • • • • • გაეგზავნა პროკურატურის ყველა შესაბამის სტრუქტურულ დანაყოფს. ზემოაღნიშნული რეკომენდაციის შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტი შემოსული ყოველდღიური ინფორმაციების გაანალიზებისა და საქმეთა შესწავლის შედეგად; ოჯახში ძალადობის რეკომენდაციის შევსების მიზნით, მომზადდა მცირე რეკომენდაცია „ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე შემაკავებელი ორდერების მონიტორინგის განხორციელების თაობაზე“. რეკომენდაციის საფუძველზე პროკურატურა მუდმივ რეჟიმში უწევს მონიტორინგს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილ თანამშრომელთა მიერ შემაკავებელი ორდერების გამოცემას და გამოძიების დაწყებას. შემუშავდა ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მონიტორინგის განხორციელების მეთოდოლოგია. მონიტორინგის პროცესში იდენტიფიცირებული საკითხები გათვალისწინებული იქნა სპეციალიზაციის ტრენინგ მოდულში, ასევე, მონიტორინგის შედეგები საფუძვლად დაედო „სისხლის სამართლის კოდექსის 111 და 1261 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულებზე გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განხორციელების შესახებ“ არსებული რეკომენდაცის განახლებას; დანაშაულის პრევენციის და საზოგადოების სამართალშეგნების დონის და ცნობიერების ამაღლების ამაღლების მიზნით, საერთო ჯამში ჩატარებულია 102 ღონისძიება (საქართველოს ყველა რეგიონში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სკოლის მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან, ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის, ნარკოტიკული დანაშაულის და ტრეფიკინგის თაობაზე); ქალთა უფლებების კვირეულის ფარგლებში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით, საქართველოს 8 ქალაქში გაიმართა ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საინფორმაციო შეხვედრები; ევროპის საბჭოს ცნობიერების ამაღლების კამპანიის „მე ვირჩევ თანასწორობას“ ფარგლებში სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა 7 საინფორმაციო შეხვედრა; საქართველოს მთავრობის გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში, საქართველოს პროკურატურის ორგანიზებით საერთო ჯამში ჩატარდა 24 საინფორმაციო შეხვედრა; პროკურატურის თანამშრომლების პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და არსებული საჭიროების გათვალისწინებით, განხორციელდა სასწავლო ღონისძიებები სხვადასხვა მიმართულებით: ✓ ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის თემაზე პროკურორებისა და გამომძიებლების მოსამზადებლად ჩატარდა 2 სპეციალიზაციის კურსი; ✓ ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, სპეციალიზებული პროკურორებისა და სისტემის გამომძიებლებისთვის HELP-ის პლატფორმის გამოყენებით განხორციელდა დისტანციური სასწავლო კურსი; ✓ ევროპის საბჭოს მხრადაჭერით, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მულტისექტორული კოორდინაციის მნიშვნელობის თემაზე განხორციელდა 2 სასწავლო ღონისძიება, რომელშიც ჩართული იყვნენ როგორც სახელმწიფო უწყებები, ასევე სერვისის განმახორციელებელი ორგანიზაციები; ✓ ერთიანი პრაქტიკის დანერგვის მიზნით განხორციელდა მოსამართლეთა და პროკურორთა ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა, ხოლო შეხვედრის შემდგომ იდენტიფიცირებული საკითხების ირგვლივ დამატებით განხორციელდა 2 ტრენინგი, რომელსაც საერთაშორისო ექსპერტი უძღვებოდა. სწავლება ევროპის საბჭოს მხრადაჭერით განხორციელდა; ✓ ნაფიც მსაჯულთა განსჯადობის არეალის გაფართოების პარალელურად, მიმდინარეობდა პროკურორების გადამზადების პროცესი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო უნარების თემაზე. განხორციელდა 2 ტრენინგი (აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტთან (DOJ) თანამშრომლობით); ✓ არასრულწლოვანი მოწმის/დაზარალებულის/ბრალდებულის გამოკითხვის/დაკითხვის პროტოკოლის თემაზე პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების ჩართულობით განხორციელდა 1 ტრენინგი, რომელიც წარიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების ბავშვის ჯანმრთელობისა და ადამიანის განვითარების 96 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ეროვნული ინსტიტუტის (NICHD) მიერ შემუშავებული გამოკითხვა-დაკითხვის მეთოდოლოგიის მიხედვით; მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მხარდაჭერით განხორციელდა ტრენინგი ტრეფიკინგის, კერძოდ, ბავშვთა მათხოვრობისა და ექსპლუატაციის სხვა ფორმების თაობაზე, რომელშიც პროკურორებისა და მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების გარდა, სხვა უწყებების წარმომადგენლებიც იღებდნენ მონაწილეობას; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის თემაზე განხორციელდა 2 სასწავლო ვიზიტი ჰოლანდიაში და აშშ-ში, სადაც ქართველი პროკურორები ადგილზე გაეცნენ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემას და საუკეთესო პრაქტიკას; დასრულდა ევროპის საბჭოს HELP-ის დისტანციური სწავლების პლატფორმის გამოყენებით ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სასწავლო კურსი; არასრულწლოვანთა სამართლებრივ და ფსიქო-სოციალურ საკითხებზე, ასევე, განრიდებამედიაციის საკითხებსა და დაზარალებული/მოწმე/კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვის გამოკითხვა/დაკითხვის თემებზე დამატებით ჩატარდა 4 სასწავლო ღონისძიება; ნარკოტიკებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე პროკურორებმა გაიარეს 3 ეტაპიანი სწავლება. მოწვეულმა საერთაშორისო ექსპერტებმა მონაწილეებთან განიხილეს: მტკიცებულებათა მოპოვების, ნარკოტიკებით ვაჭრობის გამოძიებისა და სისხლისამართლებრივი დევნის, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების, კონტროლირებადი მიწოდების, ფარული აგენტის გამოყენების, საერთაშორისო თანამშრომლობის, უკანონოდ მოპოვებული ქონების მოძიებისა და ჩამორთმევის საკითხები. ასევე, დიდი ყურადღება დაეთმო კრიპტოვალუტის, როგორც ფულის გათეთრების წყაროს გამოყენებასა და ინტერნეტით ნარკოტიკების ვაჭრობასთან დაკავშირებული გამოწვევების განხილვას. სწავლების მეორე ეტაპი ორიენტირებული იყო ტრენერის უნარების გაუმჯობესებაზე, წარმატებულმა კანდიდატებმა მონაწილეობა მიიღეს ესპანეთში დაგეგმილ სასწავლო ვიზიტში და ადგილზე გაეცნენ ნარკოდანაშაულის თემაზე ესპანეთის წარმატებულ გამოცდილებას; ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე ჩატარდა ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს არსებულ გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის გზებზე. დამატებით ამ მიმართულებით განხორციელდა 3 სასწავლო ვიზიტი უკრაინაში, ინდოეთსა და ესპანეთში; ,,ევროკავშირის მოქმედება ნარკოტიკებისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ“ (EU-ACT) თანამშრომლობით, ფულის გათეთრებისა და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულის თემაზე განხორციელდა ერთობლივი ტრენინგი. სწავლებას პროკურორებთან და პროკურატურის გამომძიებლებთან ერთად, თბილისის საქალაქო სასამართლოს, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურისა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წარმომადგენლები დაესწრნენ; აშშ-ს საელჩოს მხარდაჭერით, ტერორიზმის თემაზე ჩატარდა 8 სასწავლო ღონისძიება (მათ შორის 3 სასწავლო ვიზიტი), რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები გაეცნენ კონტრტერორისტული გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი დევნის, ბიოტერორიზმის გამოძიების, ტერორიზმის დაფინანსების და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს; საქართველოს პროკურატურის მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერების 6 ჯგუფისთვის განხორციელდა სწავლების მეორე ეტაპი ორგანიზაციის მართვის თემაზე. პროექტი მიზნად ისახავს მმართველორგოლის შესაძლებლობების გაძლიერებას, ერთიანი სისტემის დანერგვას, რაც საბოლოოდ თანამშრომელთა შრომის ნაყოფიერებასა და უწყების ეფექტიან საქმიანობაზე აისახება; პროკურატურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, დამატებით განხორციელდა ტრენინგები და სასწავლო ვიზიტები შემდეგი მიმართულებებით: 97 ტრეფიკინგი, კორუფცია, კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, არჩევნებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა, საჯარო მოხელეთა კეთილსინდისიერება, სამართლის ადმინისტრირება, კომუნიკაციისა და ქცევის ეტიკეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურებისას და ა.შ.; ✓ ახალი და კვალიფიციური კადრების მოძიების მიზნით, ჩატარდა სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის 4 ეტაპი. კონკურსზე განაცხადი სულ 1214 პირმა შემოიტანა, საიდანაც აპლიკაციების გადარჩევის შედეგად 1129 კანდიდატი შეირჩა. წარმატებული კანდიდატებისათვის ჩატარდა ორ ეტაპიანი ტესტირება. I ეტაპზე (პროფესიული ტესტირება) გამოცხადდა 680 პირი, ხოლო მეორე ეტაპზე (ტესტირება ზოგად უნარებში) – 97 კანდიდატი. გასაუბრების ეტაპზე 79 კანდიდატი გადავიდა. ამ ეტაპზე საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში სტაჟირებასგადის 37 სტაჟიორი,რომლებმაც დანიშვნამდე 2 თვიანი მოსამზადებელი კურსები გაიარეს; ✓ საქართველოს პროკურატურამ, სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლებისა და სტუდენტური ორგანიზაციების მომართვის საფუძველზე, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების 12 ჯგუფს (450-ზე მეტი მონაწილე) უმასპინძლა; ✓ საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებისათვის, შიდა რესურსის გამოყენებითა და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სულ განხორციელდა 145 სასწავლო ღონისძიება, რომელშიც 1 300-ზე მეტი მსმენელი მონაწილეობდა. 2.13 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ • • სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა"; სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი; სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი; სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა; სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 15 სეტყვა საწინააღმდეგო სისტემის დანადგარის კაპიტალური რემონტი (ნაწილების შეკეთება და მათი მოდერნიზაცია), ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების მართვის ცენტრი მოყვანილ იქნა სრულ მზადყოფნაში, დამუშავებულ იქნა 174 სეტყვა საშიში ზონა დასაცავი რეგიონის რვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მოხდა მეტეო რადარის გეგმიური შემოწმება, სხვადასხვა ტექნიკური მიზეზით გამოწვეული მომსახურეობა ჩაუტარდა 192 დანადგარს, გაიხარჯა 4 426 ცალი სეტყვასაწინააღმდეგო რაკეტა; მიმდინარეობდა: ორი ერთეული ექსპერიმენტალური კატეგორიის Exec 162F ტიპის ვერთმფრენის აწყობა; მუშაობა მსუბუქი LH Aviation ტიპის ორ ადგილიანი კომპოზიტური თვითმფრინავის დიზაინის და პროტოტიპის გაკეთებაზე; მუშაობა „სუ-25“ ტიპის თვითმფრინავსა და „მი-24“ ტიპის შვეულმფრენის სარემოტო სამუშაოები; მუშაობა ინდონეზიის მარჯვენა საჭიანი 2 ერთეული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანა „დიდგორი“ მედევაკზე; მუშაობა საუდის არაბეთის სახმელეთო ჯარებისთვის 45 ერთეული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანის დამზადებაზე, მუშაობა 15 ერთეული GENA 120 მმ-იანი ნაღმმტყორცნის დამზადებაზე და ერთი ერთეული ჰიდრავლიკური გადმოსადგმელიანი 120მმ-იანი ნაღმტყორცმით აღჭურვილი მანქანაზე (მისი ავტომატიზირებული ცეცხლის მართვის სისტემით აღჭურვის ჩათვლით); მუშაობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მექანიკური ლიფტის საცდელ-ექპერიმენტალურ პროტოტიპზე; 98 • • • • • • • მუშაობა Rozenbauer-სა და დელტას მიერ სახანძრო სამაშველო მანქანების 2 პროტოტიპის შექმნაზე; საფრენი აპარატების შალითების შესაკეთებლად საჭირო თარგები და ეტალონების დამზადება; მუშაობა 18 სპეციალური კონტეინერის დაჯავშნაზე; ერთობლივი საგამოცდო პროცედურების ჩატარების მიზნით თავდაცვის სამინისტროსთვის მომზადებულ იქნა სასწავლო ხელყუმბარები; აბუდაბიში ჩატარდა საერთაშორისო სამხედრო გამოფენა IDEX, სადაც წარმოდგენილი იყო დელტას პროდუქცია; დაწყებულია ფონიჭალის სადემილიტარიზაციო ბაზის ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზაციის შედეგად მიღებული ჯართისაგან გათავისუფლების სამუშაოები, ფონიჭალის სადემილიტარიზაციო ბაზისა და მიმდებარე ტერიტორიის შესწავლა, მათ შორის არქიტექტორული სამუშაოების გატარება და უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით ზღვრული დასაშვები მანძილების დადგენა; დასრულდა პროექტით გათვალისწინებული საბრძოლო მასალების აფეთქებით განადგურების სამუშოები ვაზიანის პოლიგონზე, აფეთქების შედეგად ჩატარდა მოედნის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდითი სამუშაოები; საუტილიზაციო და სადემილიტარიზაციო ბაზების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა სხვადასხვა კალიბრის გასროლების საუტილიზაციო დანადგარი; „ენკენი ფილმს ფფ 9“-ს დაკვეთით Fast and Furious 9-სთვის დამზადდა 2 ერთეული დიდგორი მეომარი და 1 დიდგორის მეომარის მოდული, ასევე მიმდინარეობდა მუშაობა „სუ-25“-ის სიმულატორის დამზადებაზე, „სტროიპროექტის“ დაკვეთით მიმდინარეობდა არგენტინისათვის ორი ერთეული სეტყვის დანადგარის შექმნაზე მუშაობა; მიმდინარეობდა სამეცნიერო კვლევები სახვადასხვა სფეროში: გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში, მანქანათმშენებლობის სფეროში, გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში, მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში; 2.14 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ✓ სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა"; • ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და უზრუნველყოფის კუთხით სარემონტო/სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა 82 ობიექტზე, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა 99 ობიექტზე, ხოლო სამშენებლო სამუშაოები - 35 ობიექტზე. 2.15 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • მიმდინარეობდა სამუშაოები საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობის, ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების, აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფის, ჩრდილოატლანტიკური 99 • ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწოფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფის მიმართულებით; განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის. 2.16 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური • • • • საანგარიშო პერიოდში ხელი მოეწერა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურსა და იტალიის რესპუბლიკის ფინანსურ გვარდიას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ორმხრივ თანამშრომლობას ითვალისწინებს. აღნიშნული მემორანდუმი ხელს უწყობს ეკონომიკური დანაშაულის აღმოფხვრას, ვინაიდან იტალიის რესპუბლიკის ფინანსურ გვარდიას გააჩნია დიდი გამოცდილება საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილ დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით. განხორციელდა სამსახურის დელეგაციის ვიზიტი ლიეტუვას რესპუბლიკაში-ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში ლიეტუვას რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დანაშაულის საგამოძიებო სამსახურთან ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების მიზნით, აგრეთვე, სამსახურის თანამშრომლები მიწვეულ იყვნენ ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში, ევროპის პოლიციის სამსახურის (ევროპოლი) მიერ „ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ოპერატიული ქსელის“ ყოველწლიურ შეხვედრაზე. სამსახურის თანამშრომლებმა განახორციელეს ვიზიტი ბელორუსის რესპუბლიკის საგამოძიებო დეპარტამენტში საფინანსო-ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულის მეთოდების, გადასახადების თავიდან აცილების, აქციზს დაქვემდებარებული პროდუქციის უკანონო ბრუნვის და დღგ-ს დაუსაბუთებელი დაბრუნების სქემის თავიდან აცილების საკითხებთან დაკავშირებით პრობლემების გადაჭრის ერთობლივი გზების ძიების მიზნით. საგამოძიებო სამსახურის მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები ემსახურება იმას, რომ შედეგად ქვეყანაში იკლოს ეკონომიკურ დანაშაულთა რიცხვმა, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების შედეგად გამოვლენილ იქნას შედარებით ნაკლები სამართალდარღვევები, ასევე შემცირდეს იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებულ იქნება აღკვეთის ღონისძიება. 2.18 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • • • სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი. საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, ეროვნული საგანძურისა და სხვადასხვა ობიექტების დაცვითი მომსახურებით უზრუნველყოფა; საანგარიშო პერიოდში ობიექტებზე შექმნილი სიტუაციებიდან გამომდინარე ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების მიერ განხორციელდა 196 580 გასვლა; მიმდინარეობდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, არაგაბარიტული და სახიფათო მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ასევე, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა (ინკასაცია); 100 • • • განხორციელდა 5 101 თანამშრომელზე (პირველ ეტაპზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის) შრომის ანაზღაურების ზრდა, თითოეულზე 125 ლარით; განხორციელდა საბუღალტრო პროგრამის პროგრამულ-საკონსულტაციო უზრუნველყოფის მომსახურება, არსებულ საბილინგო პროგრამაში მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის მოდულის დამატება, რომელიც უზრუნველყოფს ბილინგის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლების, საკონტაქტო ინფორმაციის მიხედვით შეტყობინებების გაგზავნას პერიოდულად და ინდივიდუალურად; განხორციელდა ერთიანი სერვის ცენტრის პროგრამული უზრუნველყოფა „Security Front Desc“-ით, ელექტრონული სისტემით შესაძლებელი გახდა: დეპარტამენტში მიღებული განცხადებების რეგისტრაცია; წინასწარ განსაზღვრული შაბლონების შესაბამისად დოკუმენტის მომზადება და მოძრაობა დოკუმენტბრუნვის სისტემაში eflow, ასევე დოკუმენტბრუნვის სისტემიდან eflow შედეგების ავტომატური ასახვა; ახალი ტიპის განცხადებებისათვის შაბლონების შექმნა; პროცესების ორგანიზებისათვის საბეჭდი ფორმების, რეპორტებისა და საექსპორტო ცხრილების მომზადება; 2.19 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები კოდი 29 04) (პროგრამული პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო; ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; • • • • • • განხორციელდა ორგანიზაციული რესურსების მართვის სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის მოდულის, ასევე თავდაცვის სამინისტროს ქსელის მონიტორინგისა და მართვის ერთიანი სისტემის დანერგვა; კიბერუსაფრთხოების ბიუროში დაინერგა ინციდენტების აღრიცხვის, მართვის და ანალიზის ავტომატიზებული ინფორმაციული სისტემები, ასევე „მავნე კოდის ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმა“, (Malware information sharing platform) რომლის მიზანს წარმოადგენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან ინფორმაციის მიმოცვლა; კავშირგაბმულობის საშუალებებით აღიჭურვა „საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა წვრთნის (GDRP-T)“ პროგრამაში ჩართული 9 ქვეითი ბატალიონი; იდენტიფიცირებული ინციდენტებიდან გაომდინარე CSIRT-ის ანალიტიკოსების მიერ მოხდა შესაბამისი ღონისძიებების გატარება თავდაცვის ძალების შესაბამის დანაყოფებში; მიმდინარეობდა სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრ ,,დელტა“-ში ინტეგრირებული ქსელების მანქანის აწყობა (7 ერთეული); ბიუროს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ღონისძიებებში, მათ შორის: ✓ ნატოს CWIX წვრთნის მთავარ დაგეგმვის კონფერენციაში, დანიის სამეფოში; ✓ ლიეტუვას ეროვნული თავდაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სწავლების „Amber Mist”ის დაგეგმვის კონფერენციაში; ✓ ნატოს კოოპერაციული კიბერთავდაცვის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ კიბერსწავლება „Locked Shield 2019”-ში, ქ. ვილნიუსში; ✓ ნატოს კიბერსავარჯიშო „Cyber Coalition 2019”-ს მთავარი დაგეგმვის კონფერენციაში, ქ. პოდგორიცაში; ✓ ნატოს გონივრული თავდაცვის პროექტის „მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის მრავალეროვნული პლატფორმის“ და „კიბერთავდაცვის განათლებისა და ტრენინგ მრავალეროვნული პროგრამის“ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში ქ. ბრიუსელში. 101 2.20 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ • • • • • • სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი; სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ფარგლებში, შევიდა 174 მომართვა. პროგრამაში ჩართული იყო 482 ბენეფიციარი, მათ შორის, 44 ქალი. დასაქმდა 3 ბენეფიციარი. სარეაბილიტაციო კურსის გავლის შედეგად 7 ბენეფიციარი დასაქმდა დამოუკიდებლად. იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, დაფინანსდა 35 ბენეფიციარის მცირე ბიზნესიდეა. პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, 5-მა ბენეფიციარმა წამოიწყო მცირე ბიზნესი; ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის გაცნობის მიზნით პროგრამის სოციალური მუშაკები პენიტენციურ დაწესებულებებში შეხვდნენ 449 პატიმარს; ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლა 23მა ბენეფიციარმა; ფსიქოლოგის მომსახურება მიიღო 16-მა ბენეფიციარმა, მათ შორის, პროექტის ფსიქოლოგის მომსახურებით ისარგებლა 13-მა ბენეფიციარმა, ხოლო სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების ფსიქოლოგიური მომსახურება მიიღო 3-მა ბენეფიციარმა; იურიდიული მომსახურება მიიღო 37-მა ბენეფიციარმა, მათ შორის, პროექტის იურისტის იურიდიული კონსულტაციით ისარგებლა 33-მა ბენეფიციარმა; ხოლო სხვა მხარდამჭერი და კონტრაქტორი ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება მიიღო 4-მა ბენეფიციარმა; პროგრამის ცხელ ხაზზე განხორციელდა 189 ზარი; სპორტულ/კულტურულ/გამაჯანსაღებელ აქტივობებში ჩაერთო 41 მონაწილე; უფასო სამგზავრო ბარათი დაუმზადდა 40 ბენეფიციარს; პირადობის დამადასტურებელი ID ბარათი დაუმზადდა 3 ბენეფიციარს; თავშესაფრით უზრუნველყოფა მიიღო 1-მა ბენეფიციარმა; ერთჯერადი ფულადი დახმარებით ისარგებლა 1-მა ბენეფიციარმა; საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფილი იქნა 1 ბენეფიციარი; დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის მიმართულებით, საქართველოს მასშტაბით განხორციელებულ პროექტებში სულ 1034 უნიკალური მონაწილე ჩაერთო, მათ შორის, 992 ახალგაზრდა (10-დან 21 წლამდე) და 42 პედაგოგი: ✓ „ორი თაობა“ - სკოლის მოსწავლეების მოხალისეობრივ ჩართულობა თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის საქმიანობაში. ჩაერთო 113 მონაწილე, მათ შორის, განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს 100 ბენეფიციარი; ✓ „მოხალისე“ - ტრენინგკურსის გავლის შემდეგ 14-დან 21 წლამდე ახალგაზრდების მოხალისეობრივი ჩართულობა იუსტიციის სახლების საქმიანობაში. ჩაერთო 141 უნიკალური მონაწილე; ✓ „სასწავლო ვიზიტი საქართველოს ეროვნულ არქივში“ - 50 ახალგაზრდა ეწვია ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონს, საცავებსა და ლაბორატორიებს თბილისში, ქუთაისსა და ზუგდიდში; ✓ „იმიტირებული ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესი“ - ჩატარდა თბილისში, ქუთაისსა და თელავში. გაიმართა 16 იმიტირებული სასამართლო პროცესი, ჩაერთო 322 უნიკალური მონაწილე; ✓ „ახალგაზრდების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“ - ჩაერთო 75 ბავშვი; ✓ „ბულინგის პრევენცია სკოლებში“ - ტრენინგი თემაზე „პიროვნული მრავალფეროვნება“ მოსწავლეებთან, პედაგოგებსა და მშობლებთან. ჩატარებულ შეხვედრებს სკოლის 95 მოსწავლე და 42 პედაგოგი დაესწრო; ✓ „მოხალისეობა და სამოქალაქო აქტივიზმი“ - ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი კულტურისა და აქტიური მოქალაქეობის პოპულარიზაცია. ჩატარდა მესტიასა და ზუგდიდში, დაესწრო 188 უნიკალური მონაწილე; 102 ✓ „ცხოვრების ჯანსაღი წესი“ -ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. შეხვედრები ჩატარდა თბილისში, დაესწრო 50 უნიკალური მონაწილე. • დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის მიმართულებით სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“ მოემსახურა 1043 არასრულწლოვანს (მათ შორის, 623 გოგო, 420 ბიჭი). განხორციელდა შემდეგი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები: ✓ „სასიცოცხლო უნარების განვითარება მოზარდებში“ - 12-დან 18 წლამდე მოზარდების მომზადება დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის სხვადასხვა სასიცოცხლო უნარის განვითარების გზით. ჩართული იყო 33 ბენეფიციარი (16 გოგო, 17 ბიჭი); ✓ „გოგონათა კლუბი თბილისში“ - 14-დან 18 წლამდე გოგონებში ცხოვრებისათვის საჭირო უნარჩვევების განვითარება, რაც მომავალში დაეხმარება მათ ჯანსაღ, ძლიერ პიროვნებებად ჩამოყალიბებაში. ჩართული იყო 20 გოგო; ✓ „ახალგაზრდული კლუბი − ბიჭები“ - 12-დან 18 წლამდე ბიჭების გაძლიერებისკენ მიმართული აქტივობები, რომლებიც ეხმარება მათ საკუთარ თავში ახალი რესურსებისა და ენერგიის აღმოჩენაში. ჩართული იყო 10 ბიჭი; ✓ „კულტურულ-შემეცნებითი ტური თბილისში“ - განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „CIDA“-ს ფინანსური მხარდაჭერით, გასვლითი ტურს თბილისის ძველ, ისტორიულ ნაწილში გიდის თანხლებით. ბენეფიციარებმა მოისმინეს ისტორიები სხვადასხვა შენობა-ნაგებობის შესახებ, მიიღეს ინფორმაცია XIX-XX სს. თბილისში არებული კულტურისა და ტრადიციების შესახებ, დაათვალიერეს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი და სახვითი ხელოვნების მუზეუმი. ჩართული იყო 51 ბენეფიციარი (24 გოგო, 27 ბიჭი); ✓ ვიზიტები თეატრსა და კინოში − ჩატარდა სამი ვიზიტი თეატრსა და კინოში (პანტომიმის თეატრი, რუსთაველის თეატრი, მუსკომედია). ღონისძიებას დაესწრო 21 ბენეფიციარი (16 გოგო, 5 ბიჭი); ✓ „ლიტერატურული მასტერკლასი მანანა ბეგიაშვილთან“ - ხორციელდებებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „CIDA“-ს მხარდაჭერით. შედგა 3 შეხვედრა, დაესწრო 34 ბენეფიციარი (24 გოგო, 10 ბიჭი); ✓ შეხვედრა მწერალთან - არასამთავრობო ორგანიზაცია „CIDA“-ს მხარდაჭერით. მწერალი ლუკა ბაქანიძე შეხვდა 14 ბენეფიციარს (12 გოგო, 2 ბიჭი); ✓ „ბავშვთა უფლებები“ - თბილისში მოქმედი მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ბენეფიციარებისთვის საკუთარი უფლებების შესახებ ცოდნის დონის ამაღლება. ესწრებოდა 16 ბენეფიციარი (10 გოგო, 6 ბიჭი); ✓ სოციალური მუშაკის შეფასება/კონსულტაცია - ინდივიდუალური მომსახურება მიიღო 20-მა ბენეფიციარმა (9 გოგო, 11 ბიჭი); ✓ ფსიქოლოგის შეფასება/კონსულტირება - ინდივიდუალური მომსახურება მიიღო 24-მა ბენეფიციარმა (7 გოგო, 17 ბიჭი). ✓ შეხვედრა მოსწავლეებთან კიბერბულინგის საკითხზე - სკოლის მოსწავლეებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება ბულინგის კონკრეტული ფორმის, კერძოდ, კიბერბულინგის შესახებ, ბავშვებისთვის მისგან თავდაცვის სწავლება. ჩატარდა საჯარო სკოლებში, მონაწილეობა მიიღო 655მა ბავშვმა (401 გოგო, 254 ბიჭი); ✓ ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში, ჩატარდა შეხვედრები თბილისში, მცხეთაში, გურიასა და სამცხე ჯავახეთში - ბავშვებს გააცნეს ინფორმაცია კიბერუსაფრთხოების თაობაზე და გაუზიარეს რჩევები ინტერნეტის უსაფრთხო მოხმარების თაობაზე. ჩართული იყო 145 ბავშვი (84 გოგო, 61 ბიჭი). • განრიდებულ იქნა 797 პირი, რომელთაგან 408-ის მიმართ გამოყენებულია მედიაციის კომპონენტი. ჩატარდა 328 მედიაციის კონფერენცია; • მედიაციის ხარისხის კონტროლის მექანიზმთან დაკავშირებით მედიაციის სახლში შედგა სამუშაო შეხვედრა გაერო-ს ბავშვთა ფონდის მიერ მოწვეულ ჩრდილოირლანდიელ ექსპერტთან. დეტალურად განიხილეს განრიდების პროგრამების მექანიზმი, განხორციელებული რეფორმები და პროგრამის შედეგები; გაერო-ს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერითა და მოწვეული ექსპერტის ჩართულობით გაიმართა 103 • • • • • • • • • • სამუშაო შეხვედრები საქართველოს პროკურატურასთან სსიპ -არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით, მონაწილეობდნენ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში ჩართული პროფესიონალები, პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები და გამომძიებლები. არასრულწლოვანთა თემაზე მომუშავე პროფესიონალებმა ინფორმაცია მიიღეს აღდგენითი მართლმსაჯულების, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სტანდარტების, განახლებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ფორმების, განრიდების მექანიზმის, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესისა და ინდივიდუალური მიდგომების შესახებ. შეხვედრების უმთავრეს მიზანს განრიდების პროგრამების ფარგლებში არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება, პროგრამის შედეგების გაცნობა და უწყებათაშორისი საკოორდინაციო მექანიზმის გაუმჯობესება წარმოადგენდა; გამოცხადდა ახალი საგრანტო პროგრამა „ყოფილ პატიმართათვის, პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთათვის, №2 და №11 პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფ არასრულწლოვან მსჯავრდებულთათვის ტატუს მოშორება“; მიმდინარეობდა პროგრამა „SKYE“-ს (ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა) შეფასებისთვის საჭირო აქტივობები. ადაპტირებული კითხვარის გამოყენებით მიმდინარეობდა ახალგაზრდების გამოკითხვის მეორე ეტაპი, ჩატარდა საქართველოს 6 ქალაქში/მუნიციპალიტეტში (თბილისი, ბათუმი, თელავი, ლაგოდეხი, რუსთავი, გორი). გამოკითხულია 275 რესპონდენტი; დასრულდა „შრომის ბაზრის კვლევა“, გაანალიზდა არსებული კვლევები და შედგა შეხვედრები ცენტრის სპეციალისტებთან (სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, იურისტი). კვლევა ფოკუსირებული იყო შემდეგი თემების შესწავლაზე: ყოფილი პატიმრების დასაქმებასთან დაკავშირებული კვლევების საერთაშორისო გამოცდილება, საქართველოს შრომის ბაზრის შესახებ ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყაროები, ყოფილი პატიმრების დასაქმების/შრომითი რეაბილიტაციის ძირითადი გამოწვევები. მომზადდა ანგარიში, რომელშიც ასახულია ლიტერატურის/კვლევის შედეგების სისტემური მიმოხილვის პროცესში გამოკვეთილი ძირითადი მიგნებები. განხორციელდა ცენტრის ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის სამმართველოს ბენეფიციარებისთვის ინგლისური ენის კურსების პროგრამა,რომელიც 9 ბენეფიციარმა წარმატებით დაასრულა; მომსახურების პლატფორმის განახლებისა და მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით განახლდა პერმანენტული შეხვედრები მომსახურების მიმწოდებელ 12 ორგანიზაციასთან ქალაქ ბათუმში; მიმდინარეობდა მომსახურების პლატფორმაში ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის შეყვანა/განახლება 10 სამედიცინო მომსახურების შესახებ; განახლდა მუშაობა ახალი მომსახურების პლატფორმის შექმნაზე; შინაპატიმრობა არასრულწლოვნებისა და სრულწლოვნების მიმართ ეფექტურად განხორციელდა ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით; ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩაერთო 914, პროფესიული გადამზადებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებში − 32, საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში − 43 და დასაქმდა 56 პირობითი მსჯავრდებული; ვადაზე ადრე კომისიურად 4 259 პრობაციონერს მოეხსნა პირობითი მსჯავრი და გაუუქმდა ნასამართლობა, ხოლო 415-ს აღუდგა ჩამორთმეული უფლებები; ფსიქოსოციალური მომსახურება მიიღო 138-მა ყოფილმა მსჯავრდებულმა, პროფესიული გადამზადება გაიარა 53-მა ყოფილმა მსჯავრდებულმა, საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში ჩაერთო 41 ყოფილი მსჯავრდებული და დასაქმდა 52 ყოფილი მსჯავრდებული; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ბენეფიციარ მსჯავრდებულთა და, ასევე, ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერისა და გაუმჯობესების მიზნით გაფორმდა სამმხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმი დამოკიდებულების მქონე პირების მხარდაჭერა, ნარკოტიკების მოხმარებისა და მასთან დაკავშირებული სირთულეების დაძლევაზე მიმართული პრევენციული და სარეაბილიტაციო 104 • ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებასა და დანაშაულის პრევენციას; კანონთან კონფლიქტში მყოფი და რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვნებისათვის სოციალურპედაგოგიური და ფსიქოლოგიური მომსახურების მიწოდების, დანაშაულის პრევენციისა და აღდგენითი მართლმსაჯულების მიზნების განხორციელებისთვის სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსა და ა(ა)იპ „დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯიას“ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც ორიენტირებული იყო ერთობლივი ახალგაზრდული საგანმანათლებლო და სოციალური ღონისძიებებისა თუ პროგრამების განხორციელებით რთული ქცევის არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციაზე, მათ რესოციალიზაციასა და თავისუფალი დროის საინტერესოდ და ნაყოფიერად გატარების ხელშეწყობაზე. 3. რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. • • • • • • • საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება; ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების და საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა; საქართველოს საგზაო ქსელის საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში ინტეგრირება; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და სახიდე გადასასვლელების, მუნიციპალიტეტებთან, საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. ასევე, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით, სამუშაოების ჩატარება; ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრება; საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. • • შემუშავებულ იქნა საქართველოს კანონების, საქართველოს მთავრობის დადგენილებების და საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები; კომპეტენციის ფარგლებში, განხილულ იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები; 105 • • კომპეტენციის ფარგლებში, მიმდინარეობდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიეროტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; კომპეტენციის ფარგლებში, მიმდინარეობდა 30 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებების მონიტორინგი და მართვა. 3.1.2 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. • • • • • • „საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაციის“ ღონისძიების ფარგლებში: ✓ მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 65 გარდამავალ ობიექტზე (2018-2019 წლები), საიდანაც დასრულდა 43 ობიექტი, ხოლო 4 ობიექტზე შეწყდა ხელშეკრულება; ✓ 2019 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 85 ახალ ობიექტზე გაფორმდა ხელშეკრულებები, საიდანაც საანგარიში პერიოდში დასრულდა 26 ობიექტი; ✓ მიმდინარეობდა საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე პერიოდული შეკეთების სამუშაოები და ასევე, ახალი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა, ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების რეაბილიტაცია; ✓ რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 306.1 კმ, ხიდი - 34. პერიოდული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 381.6 კმ საავტომობილო გზას. „საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა: ✓ მიმდინარეობდა 2019 წლის გეგმით გათვალისწინებული შეკეთების სამუშაოები საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე; ✓ მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის, საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის, ხელოვნური ნაგებობების, სადრენაჟო სისტემების, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების, საავტომობილო გზის კუთვნილების კეთილმოწყობის სამუშაოები; ✓ 6 000 კმ-მდე საავტომობილო გზებზე მიმდინარეობდა ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები. „სხვა ხარჯები“ ქვეპროგრამის ფარგლებში: ✓ მიმდინარეობდა ელექტროენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებული და ხიდების გამოკვლევა/გამოცდის ხარჯების ანაზღაურება. „წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში: ✓ მიმდინარეობდა კონტრაქტორი ორგანიზაციებისთვის წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების ანაზღაურება. „სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებული სამუშაოების“ ფარგლებში: ✓ მდასრულდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები 2 გარდამავალ ობიექტზე (2018-2019 წლები); ✓ 2019 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 18 ახალ ობიექტზე მიმდინარეობდა სამუშაოები, საიდანაც დასრულდა 14 ობიექტი. „სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების“ ფარგლებში: ✓ დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები 9 გარდამავალ ობიექტზე (2018-2019 წლები); 106 • • • • • ✓ 2019 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 38 ახალ ობიექტზე მიმდინარეობდა სამუშაოები, საიდანაც დასრულდა 16 ობიექტი. „ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის“ ფარგლებში: ✓ საავტომობილო გზის 3.2 კმ-იან მონაკვეთზე მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოების ფარგლებში, წყალთაშუა-კაკასხიდის კმ1-კმ10 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, ხელოვნური ნაგებობების და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა (მოწყობილია 9.7 კმ საავტომობილო გზა), ხოლო კაკასხიდიზეკარის კმ1-კმ10 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა; ✓ ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ფარგლებში, საავტომობილო გზის კმ75-კმ84 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები; ✓ ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ფარგლებში, კაკასხიდი-ზეკარის კმ10კმ17 საავტომობილო გზის მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები; ✓ ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის კმ81-კმ87 მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გაფორმდა ხელშეკრულება; ✓ კაკასხიდი-ზეკარის საავტომობილო გზის კმ26-კმ33 მონაკვეთის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გაფორმდა ხელშეკრულება. „სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის“ ფარგლებში: ✓ საავტომობილო გზის 3.9 კმ-იან მონაკვეთზე (ჯუთა-როშკა კმ15+230+3.9 კმ) მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო საავტომობილო გზის 7.7 კმ-იან მონაკვეთზე (კარკუჩა-ჯუთა კმ7+520-კმ15+230) შეწყდა ხელშეკრულება; ✓ ბარისახო-შატილის (7 ლოტზე) საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობდა სარეკონსტრუქციოსამშენებლო სამუშაოები. „ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამშენებლობის“ ფარგლებში: ✓ საავტომობილო გზის 5.7 კმ-იან მონაკვეთის მშენებლობაზე შეწყდა ხელშეკრულება; ✓ საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუმთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის კმ5.537-კმ10.556 და კმ40.9კმ48.6 მონაკვეთებზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები; ✓ საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუმთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის კმ10.556-კმ22.6, კმ22.6-კმ29.5 და კმ29.5-კმ40.9 მონაკვეთების რეკონსტრუქცია-მშენებლობაზე მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები. „ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; „შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტის (WB)“ ფარგლებში: ✓ ადგილობრივი მნიშვნელობის ნატანები-შრომა-ურეკის აღდგენილ საავტომობილო გზის კმ1-კმ18 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ კახეთის რეგიონში, 117 კმ საავტომობილო გზაზე („PBC“ ობიექტი) მიმდინარეობდა მოვლაშენახვის სამუშაოები; ✓ ქვემო ქართლის (ლოტი 1), სამეგრელო-ზემო სვანეთის (ლოტი 2), იმერეთის, გურიის რეგიონებში და თბილისი (გლდანი) - თიანეთის საავტომობილო გზაზე დასრულებულ მცირე მასშტაბის საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 107 • „შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტის (WB)“ ფარგლებში მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის კმ50-კმ70 (ლოტი1) მონაკვეთზე, დასრულდა კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: საგზაო ნიშნების, ზღუდარების მოწყობა და ა.შ. დასრულებულ სამუშაოებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის (გურჯაანის შემოვლითი) საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები (მიწის სამუშოები, წყალგამტარი მილების მოწყობა და განსახლების პროცედურები); ✓ ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ6-კმ15 მონაკვეთზე (რეაბილიტირებული 10 კმ საავტომობილო გზა) მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელიოსიაურის კმ25, წინარეხი-ქვათახევი კმ1-კმ4.5 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2019 წელს რეაბილიტირებული 2.14 კმ საავტომობილო გზა, სულ რეაბილიტირებული 4.5 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი (პანტიანი) - მანგლისის საავტომობილო გზის კმ23-კმ32 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშოები (რეაბილიტირებული 10.16 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის კმ62-კმ68 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 6.3 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თეთრი წყარო-დაღეთი-ტოპანი-ბოლნისის საავტომობილო გზის კმ16-კმ20.5 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 5.52 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გუმათი-ხირსა-ენამთა-სამთაწყარო-საბათლოს საავტომობილო გზის კმ8-კმ15 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 8 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარნეული-თეთრი წყარო-წალკა საავტომობილო გზის კმ42-კმ47 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 6.8 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარნეული-თეთრი წყარო-წალკა საავტომობილო გზის კმ0-კმ5.9 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშოები (რეაბილიტირებული 5.7 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არხილოსკალო-სამთაწყარო საავტომობილო გზის კმ0-კმ6 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 6 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეტეხი-ქვემო გომი-ნათლისმცემლის მონასტერის საავტომობილო გზის კმ1-კმ5.5 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 108 • • • (რეაბილიტირებული 5.73 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გუფთა-ონის საავტომობილო გზის კმ54-კმ63 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 10 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სადახლო-წოფი-ახკეპის საავტომობილო გზის კმ3-კმ8 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 6.3 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წალენჯიხა-ჯვარი-ჯვარზენის საავტომობილო გზის კმ8კმ12 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 5.4 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებების ფარგლებში იმერეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში, მიმდინარეობდა ხელოვნური ნაგებობების, ტროტუარებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები. „შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)“ შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში: ✓ ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ16+00-კმ25.5 მონაკვეთზე (ლოტი 1) მოწყობილი 2 კმ საავტომობილო გზა, კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყვეტილი ხელშეკრულება; ✓ ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ25.5-კმ32 მონაკვეთზე (ლოტი 2) მოწყობილი 2 კმ საავტომობილო გზა, კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყვეტილი ხელშეკრულება; ✓ თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის საავტომობილო გზის კმ1-კმ30 მონაკვეთზე, მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილების, საყრდენი კედლებისა და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილი 18 კმ საავტომობილო გზა); ✓ ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის კმ1+00-კმ14+600 მონაკვეთზე (ლოტი 1), დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 4 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის კმ14+600-კმ25+800 მონაკვეთზე (ლოტი 2), დასრულდა კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: საგზაო ნიშნების, ზღუდარების მოწყობა და ა.შ.; ✓ ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის საავტომობილო გზის კმ12.4-კმ22.5 მონაკვეთზე, მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილებისა და საყრდენი კედლებისა და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილი 2 კმ საავტომობილო გზა). „ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქციის (Kuwait Fund)“ ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები, ასევე სამობილიზაციო და მოსამზადებელი სამუშაოები; „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის (ADB)“ ფარგლებში: საავტომობილო გზის კმ0-კმ24.6 მონაკვეთზე (ლოტი 1) მიმდინარეობდა: ✓ მიწის ექსკავაციისა და საყრდენი რკინა-ბეტონის, გაბიონის და „ლეგოს“ ტიპის ბლოკების კედლების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ კომუნიკაციების გადაადგილების (გაზისა და წყლის მილები, ელექტრო ხაზები) სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილების მშენებლობა; 109 • ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ განსახლების პროცედურები. საავტომობილო გზის კმ24.6-კმ50 მონაკვეთზე (ლოტი 2) მიმდინარეობდა: ✓ მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; ✓ წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ განსახლების პროცედურები. „მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და განხილვა-შეთანხმების პროცედურები. 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. • • „აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)“ ღონისძიების ფარგლებში: ✓ თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ნატახტარი-რუისის მონაკვეთზე დასრულებულ გარემოს გაუმჯობესების სამუშაოებზე, დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის გასწვრივ (ეტაპი 2) მოწყობილ ხრეშოვან გზებზე, დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ დასრულდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის აგარა-ზემო ოსიაური კმ114-121 მონაკვეთის განათება და მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტის (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)“ ფარგლებში: თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ5+800 მონაკვეთი (ლოტი 1): ✓ მიმდინარეობდა მცენარეული ფენის მოხსნის და დასაწყობების სამუშაოები, მიწის ექსკავაციის და მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; ✓ დასრულდა რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ დასრულდა 8 ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების ბურღვისა და ბეტონირების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი ფილის (როსტვერკები), განაპირა და შუალედური ბურჯების და რიგელების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობდა წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების წარმოებისა და მონტაჟის სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობა მალის ნაშენის რკინა-ბეტონის გამაერთიანებელი ფილის მოწყობის სამუშაოები, ელექტროგადამცემი ხაზების გადალაგების სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობდა მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება, კერძოდ: მიწის ექსკავაციის, სადრენაჟე სისტემების და რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობდა ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 2.5 კმ საავტომობილო გზა); 110 • • • ✓ მიმდინარეობდა გამყოფი ზოლის შემოფარგვლა „ნიუ-ჯერსი“-ს ტიპის სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტებით. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ5+800-კმ14+050 მონაკვეთი (ლოტი 2): ✓ კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყვეტილი ხელშეკულება (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა); ✓ ახალი კონტრაქტორის შერჩევისა და პროექტის შემდგომი გაგრძელების მიზნით, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციასთან. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ5+800-კმ7+700 მონაკვეთი (ლოტი 2ა): ✓ კმ5+800-კმ14+050 მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ, შემუშავდა მოძრაობის ორგანიზების სქემა და 1.9 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობაზე გაფორმდა ხელშეკრულება; ✓ მიმდინარეობდა სამობილიზაციო და მოსამზადებელი სამუშაოები, კერძოდ: ტრასის-აღდგენა დაკვალვა, სამშენებლო ტექნიკის ობიექტზე მობილიზება. „ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)“ ღონისძიების ფარგლებში: ✓ ქობულეთის ახალ შემოვლითი გზის 18 კმ-იან მონაკვეთზე (ლოტი 2), მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ ქობულეთის ახალ შემოვლითი გზის 18 კმ-იან მონაკვეთზე (ლოტი 2), დასრულდა გარე განათების მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები და დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ ქობულეთის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის 12.4 კმ-იან მონაკვეთზე (ლოტი 1), დასრულდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. „ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)“ ღონისძიების ფარგლებში დასრულდა მე-5 გვირაბის (545 მეტრი) გაჭრის სამუშაოები და მიმდინარეობდა: ✓ განსახლების პროცედურები; ✓ ხეების მოჭრისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ განთვისების ზოლის ფარგლებში არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის სამუშაოები; ✓ წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ქვის სვეტების საშუალებით სუსტი გრუნტების გამაგრების სამუშაოები; ✓ 11 ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების ბურღვისა და ბეტონირების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი ფილის (როსტვერკები), განაპირა და შუალედური ბურჯების და რიგელების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ხიდების მალის ნაშენისათვის წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების დამზადებისა და მონტაჟის სამუშაოები; ✓ მე-5 გვირაბის მუდმივი მოკეთების (ბეტონირების) სამუშაოები; ✓ მე-3 და მე-4 გვირაბების გაჭრის სამუშაოები. „ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა“ ღონისძიების ფარგლებში: საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ6+000 მონაკვეთზე (ლოტი 1) მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოსაწყობად მიწის ექსკავაციისა და ყრილის მოწყობის სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების გამაერთიანებელი ფილის (როსტვერკი), განაპირა და შუალედური ბურჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 1 კმ საავტომობილო გზა). საავტომობილო გზის კმ6+000-კმ13+400 მონაკვეთზე (ლოტი 2) მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოსაწყობად მიწის ექსკავაციისა და ყრილის მოწყობის სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; 111 • ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი ფილის (როსტვერკი), განაპირა და შუალედური ბურჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების დამზადებისა და მონტაჟის სამუშაოები; ✓ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 4 კმ საავტომობილო გზა). საავტომობილო გზის კმ13+400-კმ30+000 მონაკვეთზე (ლოტი 3) დასრულდა გზაგამტარების მალის ნაშენისათვის წინასწარდაძაბული კოჭების დამზადება და ობიექტზე ტრანსპორტირება და მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოსაწყობად მიწის ექსკავაციისა და ყრილის მოწყობის სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ 2 ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯებისა და განაპირა ბურჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 9 კმ საავტომობილო გზა). საავტომობილო გზის კმ30+000-კმ41+354 მონაკვეთზე (ლოტი 4) დასრულდა 2 ხიდზე რკინაბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი რკინა-ბეტონის ფილის (როსტვერკი), განაპირა და შუალედური ბურჯებისა და რიგელების მოწყობის სამუშაოები, ასევე აღნიშნულ მონაკვეთზე მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოსაწყობად მიწის ექსკავაციისა და ყრილის მოწყობის სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ 2 ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი რკინაბეტონის ფილის (როსტვერკი), განაპირა და შუალედური ბურჯებისა და რიგელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების დამზადება და ობიექტზე ტრანსპორტირება; ✓ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 3 კმ საავტომობილო გზა). „სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)“ ღონისძიების ფარგლებში: სამტრედია-გრიგოლეთის კმ0-კმ11.5 მონაკვეთზე (ლოტი 1) მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების ბურღვისა და ბეტონირების სამუშაოები; ✓ წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ხიდების მალის ნაშენის კონსტრუქციისათვის წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების დამზადებისა და მონტაჟის სამუშაოები. სამტრედია-გრიგოლეთის კმ11.5-კმ30 მონაკვეთზე (ლოტი 2) მიმდინარეობდა: ✓ მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; ✓ საგზაო სამოსის კონსტრუქციის, საფუძვლის ქვედა ფენის, საფუძვლის და ასფალტობეტონის საფარის ქვედა და ზედა ფენების მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 15 კმ საავტომობილო გზა, კერძოდ: 2019 წელს მოეწყო 8 კმ საავტომობილო გზა); ✓ „ნიუ-ჯერსი“-ს ტიპის სპეცპროფილის პარაპეტების მოწყობის სამუშაოები; ✓ მიწისქვეშა გასასვლელებზე ჯდენებით გამოწვეული დაზიანების აღმოფხვა; ✓ ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ საგზაო ნიშნების (ინდივიდუალური და სტანდარტული) მოწყობის სამუშაოები. სამტრედია-გრიგოლეთის კმ30-კმ42 მონაკვეთი (ლოტი 3): ✓ კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა); ✓ დასრულდა სატენდერო პროცედურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციების მომზადება; ✓ მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები. 112 • • • • • • • სამტრედია-გრიგოლეთის კმ42-კმ51.6 მონაკვეთზე (ლოტი 4) მიმდინარეობდა: ✓ მიწის ვაკისის, ბეტონის და გრუნტის არხების მოწყობის სამუშაოები; ✓ მიწისქვეშა გასასვლელებზე ჯდენებით გამოწვეული დაზიანებების აღმოფხვა. „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)“ ღონისძიების ფარგლებში დასრულდა სატენდერო პროცედურები. გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან. მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, ასევე განსახლების პროცედურები; „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა: ✓ მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; ✓ განთვისების ზოლის ფარგლებში ხეების მოჭრისა და დასაწყობების სამუშაოები, არსებული შენობანაგებობების დემონტაჟი; ✓ საყრდენი რკინა-ბეტონის კედლების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნისა და დასაწყობების, მიწის ექსკავაციის სამუშაოები; ✓ ხიდის ბურჯებისათვის ფუნდამენტების მშენებლობა და გვირაბების პორტალების გამაგრების სამუშაოები; ✓ გვირაბის გაჭრის სამუშაოები; ✓ განსახლების პროცედურები. „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა: ✓ მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; ✓ განთვისების ზოლის ფარგლებში ხეების მოჭრისა და დასაწყობების სამუშაოები, არსებული შენობანაგებობების დემონტაჟი; ✓ საყრდენი რკინა-ბეტონის კედლების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნისა და დასაწყობების, მიწის ექსკავაციის სამუშაოები; ✓ ხიდის ბურჯებისათვის ფუნდამენტების მშენებლობა და გვირაბების პორტალების გამაგრების სამუშაოები; ✓ გვირაბის გაჭრის სამუშაოები; ✓ განსახლების პროცედურები. „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები, ასევე დასრულდა სატენდერო პროცედურები და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება; „სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა: ✓ მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, ასევე განსახლების პროცედურები; ✓ სუსტი გრუნტების გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები (წინასწარდამზადებული ვერტიკალური დრენაჟებისა და ქვის სვეტების საშუალებით). „მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)“ ღონისძიების ფარგლებში: ✓ დასრულდა სატენდერო პროცედურები და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება (ლოტი 1 და ლოტი 2); ✓ მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, ასევე განსახლების პროცედურები. „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)“ ღონისძიების ფარგლებში: 113 ✓ ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ15.2 მონაკვეთზე დასრულებულ სამშენებლო სამუშაოებზე დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; დასრულდა ჭიშურას ფერდის გამაგრებითი სამუშაოები. 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03); პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • მიმდინარეობდა 2019 წლამდე პერიოდში დაწყებული პროექტების და ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რომლებიც ემსახურებოდა საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა მუნიციპალური და კულტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციას. ასევე, მიმდინარეობდა საგზაო ინფრასტრუქტურის, წყალმომარაგების, წყალარინების, ნაპირსამაგრი, კულტურული, ტურისტული, საყოფაცხოვრებო და სხვა ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას. 3.2.1 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი - 25 03 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • • • • • • მიმდინარეობდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენის, სოფელ შრომისა და სოფელ ზემოქვემო ნაშორვრის ქუჩებისა და საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ თელაში, სოფ. ბაისუბანში, სოფ. კართუბანში 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); დასრულდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 3 ქუჩის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და მიმდინარეობდა აღნიშნული ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. თელავის ისტორიულ ბორცვებს შორის ტურისტული მარშრუტისა და მასზე გამავალი საზოგადოებრივ-სარეკრეაციო სივრცეების მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ქ. ყვარელში აღმაშენებლის ქუჩაზე მიმდინარეობდა სტადიონის (უეფას მეორე კატეგორიის დონე) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფ. ხორნაბუჯში 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე გაფორმდა ხელშეკრულება; გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობდა სოფელ ველისციხიდან სოფელ კაკაბეთამდე (ცენტრალურ მაგისტრალამდე სოფელ ჭერემის გავლით) საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის და მდინარე ჭერემის ხევზე 2 ახალი სახიდე გადასასვლელის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; 114 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • დასრულდა ქ. გურჯაანის სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზადება და დაიწყო სოფელ ველისციხის ურბანული განახლების პროექტირება; დაიწყო ქ. გორში და ქ. გურჯაანში კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის სამშენებლო სამუშაოები; დასრულდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭკარის განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზადება; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმაში, დასრულდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ციხე-ქალაქ უჯარმის მიმდებარედ არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის წყალარინების სისტემის მოწყობა; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში დასრულდა ადგილობრივი მნიშვნელობის 1.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და წყალარინების სისტემის მოწყობა; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში, დასრულდა შვაბების ქუჩაზე XIX საუკუნის გერმანული მხატვრულ-არქიტექტურული ღირებულების ეკლესიის, საცხოვრებელი სახლებისა და სასაფლაოს აღდგენა-რესტავრაცია; დასრულდა ნაფეტვრებიდან-წყლულეთამდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში 110 ბავშვზე გათვლილი და სოფელ კუმისში 90 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოები; დასრულდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ბროწეულას დასახლებაში მდინარე ლოჭინზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ქ. რუსთავში სპორტული კომპლექსის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ქ. რუსთავში დასრულდა „მშვიდობის“ ქუჩის (600 მეტრი) რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა ქვემო ქართლის რეგიონში 17 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; კასპის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სტადიონის და სპორტ-სკოლის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა ქ. გორის „ახალბაღის“ პარკის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა შიდა ქართლის რეგიონში, ლტოლვილთა დასახლებაში, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში, დასრულდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილების შენობის მშენებლობა; დუშეთის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა როშკა-არხოტის უღელტეხილი-სოფელ ამღას საავტომობილო გზის მონაკვეთისა და სოფლების ახიელი-ჭიმღას დამაკავშირებელი 28 კმ-იანი გრუნტის გზის გაყვანა; დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გუდამაყრიდან სოფელ ბოსლამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, დასრულდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე სატენდერო პროცედურები; მცხეთის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა სოფელ ნაფეტვრებიდან სოფელ ქვემო წყლულეთამდე მისასვლელი 13.8 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისთვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება და სოფელ ლისი-სოფელ მუხათწყაროს დამაკავშირებელი ცენტრალური 6.9 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მცხეთის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა სოფელ წეროვანთან და სოფლის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია; 115 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • დასრულდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დაბა სტეფანწმინდის ცენტრალური უბნის რესტავრაციარეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ქანდაში, სოფელ ბიწმენდაში, სოფელ აღდგომიანთკარში და სოფელ ვაზიანში 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა მცხეთა-მთიანეთის და შიდა ქართლის რეგიონში 10 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა შიდა ქართლის რეგიონში, ლტოლვილთა დასახლებაში, შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ქ. მცხეთის გენერალური გეგმის შედგენის სამუშაოები; დასრულდა ზესტაფონის და ბაღდათის სოფლების ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის და სოფ. ობჩა-როდინაულის შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის, მდინარე ყვირილაზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაბაკევში 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); ქ. ტყიბულში დაიწყო 50 ბავშვზე გათვლილი მე-4 საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); ქ. ზესტაფონში, დასრულდა აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის და ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა იმერეთის რეგიონში 14 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ქ. ქუთაისის 4 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ქ. ქუთაისში მიმდინარეობდა რიონის სანაპიროს ურბანული განახლების გეგმის შემუშავება; დასრულდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მათ შორის აღნიშნულ ძეგლამდე მისასვლელი 600 მ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; დასრულდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხუმის საავტომობილო გზის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ქ. ონში მიმდინარეობდა მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ახალი შენობის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); დასრულდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზადება; 116 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბასთუმანში სადგურისა და ღია ავტოსადგომის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები; დასრულდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ფარავნის ტბის ჯებირისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დაბა ბაკურიანში, მიმდინარეობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილების შენობის სამშენებლო სამუშაოები; დასრულდა დაბა ბაკურიანში მრავალფუნქციური ყინულის მოედნის ტექნიკურ-ეკონუმიკური დასაბუთებისა და კონცეპტუალური პროექტის მოსამზადებლად შესაბამისი მომსახურების შესყიდვა; დასრულდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანის შემოვლით საავტომობილო გზასთან მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა მიტარბის საბაგირომდე მისასვლელი 2.7 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და „დიდველზე“ ავტოსადგომის გაფართოების სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. ახალციხეში სპორტული კომპლექსის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 10 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კურორტ ბახმაროში, დასრულდა გარე ელექტრომომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში, მიმდინარეობდა ბულვარის მოწყობის სამუშაოები; დასრულდა ქ. ოზურგეთში, 2 მცირე სკვერისა და დასასვენებელი პარკის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ქ. ოზურგეთში მიმდინარეობდა ჭანტურიას ქუჩა N1-ში მდებარე ისტორიული მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულდა დაბა ბახმაროში, მცირე სკვერისა და დასასვენებელი პარკის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კურორტ ბახმაროს ტერიტორიაზე გამრიცხველიანება, ელექტრომომარაგების კუთხით (ფაზა 2); მიმდინარეობდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აცანაში 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა გურიის 9 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ხობის მუნიციპალიტეტში ქარიატის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გამოღმა ქარიატის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ქ. ზუგდიდში ოლიმპიური საცურაო აუზის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ახალაბასთუმანი-რუხის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ქ. ზუგდიდში საფეხბურთო სტადიონის (უეფას მესამე კატეგორიის დონე) სამშენებლო სამუშაოები (ფაზა2); მიმდინარეობდა ქ. ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრისა და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); 117 • • • • • • • • • • • • • • • • • მესტიის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილების შენობების სამშენებლო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. მესტიის მუნიციპალიტეტში, დაბა მესტიის ლაღამის უბანში და უშგულის თემის სოფლებში არსებული სვანური კოშკების რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის შიდა საუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ანაკლიის 110 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და სოფ. ჯუმში 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა საჩხერისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში სოფელ ლიჩიდან სოფელ ნადაბურამდე საავტომობილო გზისა და მასზე არსებული 2 სახიდე გადასვლელის რეაბილიტაციისათვის და მდინარე ძირულაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ქ. გორში ისტორიული „სამეფო“-ს ქუჩის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფლების ფახულანი-ჭალეს საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ქ. ფოთში საფეხბურთო სტადიონის (უეფას მესამე კატეგორიის დონე) სამშენებლო სამუშაოები და სათადარიგო სტადიონის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); დაიწყო მარტვილის მუნიციპალიტეტში დიდიჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მამულის უბანში სოფელ ონოღიაშის და სოფელ ქვედა ხუნწში 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტში ჯიხას ქუჩა N5-ში 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); დაიწყო მესტიის მუნიციპალიტეტში ბეჩოს თემის სოფელ მაზერში, მულახის თემის სოფელ ჭოლაში, დაბა მესტიის N2 საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 8 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დასრულდა ქობულეთის ნაპირდაცვისა და დარჩენილი 1 300 მ-იანი სანაპირო ზოლის მოწყობა; ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა ქობულეთის ნაპირდაცვისა და ბულვარის მოწყობის სამუშაოები (ფაზა 2); დასრულდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭყვის კალაპოტის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით გამოყოფილ მიწის ნაკვეთებზე, დასრულდა საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების მომზადებისათვის მომსახურების შესყიდვა; დასრულდა ქ. გორში, ქ. გურჯაანში და ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილში კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობისათვის საჭირო საბოლოო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; 118 • • • მიმდინარეობდა ქ. რუსთავში, ქ. ზუგდიდში და ქ. ქუთაისში კომპანიონ ცხოველთა რეგიონალური თავშესაფრის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 75, 100 და 180 ბავშვზე გათვლილი საბაშვო ბაღების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ქალაქ თბილისში, დასრულდა ლეონიძის ქუჩის N3-ში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია. 3.2.2 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) (პროგრამული კოდი - 25 03 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • • • • • • • • მიმდინარეობდა თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) 3.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაცია (II მონაკვეთი); ქ. ბათუმში, მიმდინარეობდა ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა 1 750 მ-ზე და სანაპირო ზოლის აღდგენა; ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირისა და მარჯვენა სანაპიროს გადაკვეთაზე „ვეფხის და მოყმის“ ძეგლთან სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობაზე და მშენებლობის ზედამხედველობაზე შეწყდა სატენდერო პროცედურები; დასრულდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდსაცდელი ლაბორატორიის საოფისე ფართის რეაბილიტაცია; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდსაცდელი ლაბორატორიისთვის მიმდინარეობდა აღჭურვილობის, ტექნიკის, ინვენტარის შეძენა და სარგებლობაში გადაცემა; დასრულდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდსაცდელი ლაბორატორიისთვის ავეჯის შეძენა და სარგებლობაში გადაცემა; მიმდინარეობდა ქ. თბილისის მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ლოტი 1 და ლოტი 2); მიმდინარეობდა თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის მომზადება; აზიის განვითარების ბანკის საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო, ადმინისტრაციული, სესხის მომსახურების, ზედამხედველობისა და აუდიტორული ხარჯების დაფინანსება. 3.2.3 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • რესტავრირებულ-რეაბილიტირებულ დავით გარეჯის ლავრის მონასტერში არსებულ საყრდენ კედლებზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 3.2.4 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 04) 119 პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • • • • • • • • • • • დასრულდა ქალაქ ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია (ფაზა 3); დასრულდა ქალაქ ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის 2.7 კმ რეაბილიტაცია და მიმდებარედ ინფრასტრუქტურის მოწყობა; დასრულდა ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის საგამოფენო ვიტრინების, ავეჯის და სანათების, ლაბორატორიული აღჭურვილობის, კომპიუტერული, სხვა ტექნიკის და აღჭურვილობის მიწოდებამონტაჟი; დასრულდა გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის სამუშაოები, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა გელათის მონასტერთან მისასვლელი 100 მ-იანი საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულდა „მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა; დასრულდა ქ. წყალტუბოში, საწურბლიას მღვიმემდე მისასვლელი 1.4 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; დასრულდა ქ. წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა კაცხის სვეტთან კელიების და მომსახურების შენობის მშენებლობა; „რეგიონალური განვითარების პროექტი II“-ის ფარგლებში განსახორციელებელ სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა ზედამხედველობის მომსახურება; დასრულდა კახეთის და იმერეთის რეგიონებისთვის ტურიზმის მარკეტინგის და პრომოუშენის, ონლაინ დაფარვის საკონსულტაციო მომსახურება; დასრულდა იმერეთის რეგიონში ტურისტული სექტორის შეფასებისა და მონიტორინგის საკონსულტაციო მომსახურება; 3.2.5 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • • • • რეაბილიტირებულ დარიალის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ავტოსადგომზე და მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელ 0.5 კმ-იან საავტომობილო გზაზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის მიზნით, მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; დაბა სტეფანწმინდაში რეაბილიტირებულ ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; რეაბილიტირებულ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გერგეთში მისასვლელ 1.8 კმ-იან საავტომობილო გზაზე და გერგეთის სამებასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზაზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; მიმდინარეობდა ზედაზნის მონასტერთან მისასვლელი 6.1 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ავტოსადგომისა და ეკლესიამდე მისასვლელი ბილიკის მოწყობის სამუშაოები; 120 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლების სამუშაოები; დაბა სტეფანწმინდაში ალ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან (ფაზა 2) დაკავშირებით, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე სატენდერო პროცედურები; მცხეთის ურბანულ განაშენიანებასთან (მათ შორის ჯვრის მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა) და სარეკრეაციო პარკის მოწყობასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე სატენდერო პროცედურები; ზაქაგორას და თრუსოს დაცული ტერიტორიების კონსერვაცია-რესტავრაციასთან დაკავშირებით, დასრულდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე და ზედამხედველობის მომსახურებაზე სატენდერო პროცედურები; მცხეთის მუზეუმის მუზეოგრაფიის, მართვის გეგმისა და საგამოფენო სივრცის დიზაინის მოსამზადებლად, მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურებაზე სატენდერო პროცედურები; მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მიმდინარეობდა მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის ბიზნესის დაწყება/განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება; მცხეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა შპს „სევსამორა“-სთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, გარე განათების და გაზმომარაგების მოწყობა; მიმდინარეობდა მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქციისათვის (იუნესკოს რეკომენდაციების შესაბამისად) საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დაბა აბასთუმანში მიმდინარეობდა აბასთუმნის ისტორიული 18 ხის სახლის რეაბილიტაცია; აბასთუმანში მიმდინარეობდა ასტროფიზიკური ობსერვატორიის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა აბასთუმნის ურბანული განახლებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება; ზარზმის სამონასტრო კომპლექსზე გადაუდებელი სარესტავრაციო სამუშაოებთან და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე სატენდერო პროცედურები; მიმდინარეობდა ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობისა და საავტომბილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა 2); მიმდინარეობდა ბაკურიანის რეკრეაციული პარკის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბორჯომის კავალერიის შენობის რესტავრაციისათვის და მუზეუმად ადაპტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და მიმდინარეობდა ბორჯომის კავალერიის შენობის სარესტავრაციო და მუზეუმად ადაპტაციასთან დაკავშირებულ სამუშაოებზე სატენდერო პროცედურები; რეაბილიტირებული ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი 7.7 კმ საავტომობილო გზა; დასრულდა საფარას მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებაზე, ხერთვისის ციხის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, ვარძიის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე საბოლოო ანგარიშსწორებები; თბილისის ეროვნული პარკის განახლებასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა კონკურსანტების ფინანსური და ტექნიკურ წინადადებების შეფასება; მიმდინარეობდა მიტარბის და კოხტას დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის, დიდველის ინფრასტრუქტურის და ავტოსადგომის მოწყობისათვის, გუდაურის ახალ საბაგიროსთან 121 • • მისასვლელი საავტომობილო გზის, ავტოსადგომის და ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; „რეგიონალური განვითარების პროექტი III“-ის ფარგლებში განსახორციელებელ სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა ზედამხედველობის მომსახურება; მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო, ადმინისტრაციული, სხვადასხვა საკონსულტაციო ხარჯების დაფინანსება. 3.2.6 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) (პროგრამული კოდი - 25 03 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • • • • • • • • • • • დასრულდა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია; დაბა მესტიაში, დასრულდა ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა გარდაბნის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის (რეზერვუარები, მილსადენები 52.1 კმ, საქლორატორო, სატუმბო სადგური, ჭები და სხვა) მოწყობა; მიმდინარეობდა ქალაქ ხაშურის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიის 4.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა შპს „ვარციხის მარანთან“ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; დასრულდა შპს „ჯიველი“-თვის ელექტროენერგიის მიწოდებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში, დასრულდა შპს „კარდანახი 1888“-თვის ჭაბურღილის მოწყობა; ყვარლის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა სს „მეგობრობის მარანთან“ მისასვლელი 1.4 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა და ინტერნეტით უზრუნველყოფა; თელავის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა „ვილა იყალთო ჰორეკა“-ს მარანთან მისასვლელი 250 მ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და გაზმომარაგების სისტემის მოწყობა; საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, მიმდინარეობდა ტექნიკური დახმარება, კერძოდ: პროექტების მართვაზე, სივრცით დაგეგმარებაზე, აქტივების მართვაზე და ძირითად კაპიტალდაბანდებების დაგეგმვაზე, ფისკალური დისციპლინისა და ანგარიშგების სისტემის გაუმჯობესებაზე; მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო, ადმინისტრაციული, აუდიტორული ხარჯების დაფინანსება. 3.2.7 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) (პროგრამული კოდი 25 03 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 122 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ქ. ოზურგეთში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, მიმდინარე წლის პირველ კვალტალში დასრულდა საავტომობილო გზებზე საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსების სამუშაოები; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ნარუჯა-ლაითურის 7.3 კმ-იანი საავტომობილო გზის და დაბა ლაითურის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. რუსთავში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, დასრულდა ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის მოედნამდე ცენტრალური საავტომობილო გზის დახაზვა და საგზაო მონიშვნების განთავსების სამუშაოები; ქ. თელავში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, დასრულდა საგზაო ნიშნების მოწყობა; თელავის მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებულ „უსახელო ხევ“-ზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წნორში მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში რეაბილიტირებულ 1.6 კმ-იან საუბნო საავტომობილო გზებზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; ქ. გურჯაანში მიმდინარეობდა რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა; მიმდინარეობდა გურჯაანის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. ლაგოდეხში რეაბილიტირებულ ვაშლოვანის ქუჩაზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაქირში რეაბილიტირებულ საავტომობილო გზაზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ბოდბის წმინდა ნინოს დედათა მონასტერთან მიმდინარეობდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა წმინდა ნინოს წყაროსთან მისასვლელი 3 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულდა ბაკურიანის 2.3 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზის პროექტირება და მშენებლობა; ქ. ახალციხეში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, დასრულდა საგზაო ნიშნების და მონიშვნების განთავსების სამუშაოები; დასრულდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში რეაბილიტირებულ წყალსადენზე საბოლოო ანგარიშსწორებები; ქ. გორში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, დასრულდა საგზაო ნიშნების მოწყობა; გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლებში დასრულდა 18 ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები; ქ. კასპში მიმდინარეობდა რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა; გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა; გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში მიმდინარეობდა სიონის ტაძრის სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები; თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებულ ღვანკითის წყალსადენის ქსელზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ღვანკითის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა 2); საჩხერის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა ჩიხის და გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; საჩხერის მუნიციპალიტეტში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, მოწყობილ საგზაო ნიშნებზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ხვანის გადასახვევიდან სოფელ ლიჩის ცენტრამდე რეაბილიტირებულ 11.5 კმ-იან საავტომობილო გზაზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; 123 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • დასრულდა საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები; საჩხერის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულში რეაბილიტირებულ 15 კმ-იან საავტომობილო გზაზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; მიმდინარეობდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულის და სოფელ ობჩის დამაკავშირებელი 5.2 კმ-იან საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა II); მიმდინარეობდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის 9.7 კმ-იან საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა II); მიმდინარეობდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. ღორეშა-ბაზალეთის 10.6 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლების წინსოფელი-ჭილოვანის დამაკავშირებელი 5.7 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სენაკის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სოფელ გოლასყურის 7.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ პალურის 6.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასრულდა წალენჯიხა-ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწუს 3 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (II ფაზა); ხობის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა „თუთარჩელა“-ს შენობაში მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის მოწყობის სამუშაოები; ხობის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა შუა ხორგა-გამოღმა შუა ხორგა-ქარიატას 7.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. ფოთში მიმდინარეობდა მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსისა და საცურაო აუზის მშენებლობა; ქ. ფოთში აშენებულ მშვიდობის ქუჩის სანიაღვრე სატუმბ სადგურზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორებები; მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სერგიეთში რეკონსტრუირებულ საფეხბურთო სკოლის ხელოვნურსაფარიან მოედანზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; თიანეთის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ ნადოკრა-ხევსურთსოფელის 7.4 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; დაბა სტეფანწმინდაში რეკონსტრუირებულ სპორტულ კომპლექსზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; მცხეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სოფ. ქსანის 5.6 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მცხეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა ნაფეტვრები-მუხაწყაროს 20.8 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; თიანეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სოფ. ღულელები-ნაქალაქარის 9.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. თბილისში „მზიურის“ ტერიტორიაზე აშენებულ მდინარე ვერეს ნაპირსამაგრ საყრდენ კედელზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ქ. თბილისში მიმდინარეობდა „მზიურის პარკი“-ს დიზაინის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები; „საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის“ ფარგლებში განსახორციელებელ სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა ზედამხედველობის მომსახურება. 124 3.2.8 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) (პროგრამული კოდი - 25 03 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • ჭიათურის მუნიციპალიტეტში „მუხაძის“ ხაზის საბაგირო გზის რეაბილიტაციის მიზნით, მიმდინარეობდა გონდოლების და სხვა საჭირო ტექნიკის მიწოდება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა არსებული ძველი საბაგირო სადგურებისა და საბაგირო-სატრანსპორტო სისტემების სადემონტაჟო და ახალი რევერსიული გონდოლებიანი საბაგიროს სამონტაჟო სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოები. 3.2.9 სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • დასრულდა ქ. თბილისში, ლეონიძის ქუჩა N3-ში მდებარე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია. 3.2.10 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • მიმდინარეობდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობში ავტოპარკინგის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოკაში, მიმდინარეობდა ფარავნის ტბის ჯებირისა და წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერთან ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები; 3.2.11 სივრცითი დაგეგმარება და ურბანული განვითარება (პროგრამული კოდი - 25 03 12) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი. • ჩატარდა დასახლებათა ტერიტორიების (გარდა სარეკრეაციო, აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიებისა) გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს 51 სხდომა. აღნიშნულ სხდომებზე განხილულ იქნა 1,013 პროექტი (გუდაურის, ბაკურიანის, ბახმაროსა და ურეკის სარეკრეაციო ტერიტორიებზე ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტები, არქიტექტურული 125 • • • • • • • • • პროექტები და ა.შ), საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განაშენიანების რეგულირების გეგმები, განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ2 კოეფიციენტი) მატებისა და ფუნქციური ზონის ცვლილების საკითხები; გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე განხილული და დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 6 პროექტი და 7 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება; ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე განხილული და დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 15 პროექტი და 11 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება. ასევე, დამტკიცებული თემატური გეგმის 2 პროექტი; დამტკიცდა დიდი მიტარბის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე 10 000 კვ/მ არეალის თემატური გეგმის პროექტის დამტკიცების პროცედურები; ურეკის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე განხილული და დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 1 პროექტი და 1 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება; ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიაზე განხილული და დამტკიცებული 2 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება; მიმდინარეობდა კურორტ ლებარდეს ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავება (III ეტაპი); დასრულდა და სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციას გადაეცა კურორტების ფასანაურის, სურამისა და გრიგოლეთის სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტები; დაიწყო ქ. ზუგდიდის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავება (II ეტაპი); დაიწყო დაბა სურამის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავება (II ეტაპი). 3.2.12 მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • აშენებულ კობი-გუდაურის 7.2 კმ-იან საბაგირო გზაზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება. 3.2.13 სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (პროგრამული კოდი - 25 03 14) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • • • ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა გორისციხისა და სოფელი არშის საჯარო სკოლების შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა; მიმდინარეობდა ქ. ზუგდიდის N16 საბავშვო ბაღისა და ქ. ზუგდიდის საკრებულოს შენობაში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა; მიმდინარეობდა ქ. რუსთავის N32 საბავშვო ბაგა-ბაღისა და ცენტრალური არქივის, სოფელ ქვემო ბოლნისის N1 საჯარო სკოლის ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა; ქ. ახალქალაქში მიმდინარეობდა ილია ჭავჭავაძის სახელობის N3 საჯარო სკოლის და დიდი არაკალის საჯარო სკოლის შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა; 126 • • • ქ. ახალციხეში მიმდინარეობდა პირველი საბავშვო ბაგა-ბაღის, მე-3 საბავშვო ბაგა-ბაღის, მე-5 საბავშვო ბაგა-ბაღის, მე-6 საბავშვო ბაგა-ბაღისა და მე-7 საჯარო სკოლის შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის დიზაინი და მშენებლობა; მიმდინარეობდა თბილისის პირველი ექსპერიმენტალური საჯარო სკოლის, N200 საჯარო სკოლის და N55 საჯარო სკოლის შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა; მიმდინარეობდა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს და სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა. 3.2.14 სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (პროგრამული კოდი - 25 03 16) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი. • • დასრულდა „შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიასთან“ დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის N871 განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება; დასრულდა „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 ივლისის N1668 განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება, კერძოდ: მუნიციპალიტეტების მიერ 207 მზის პანელის შეძენის დაფინანსება. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; ✓ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. • მიმდინარეობდა 2019 წლამდე პერიოდში დაწყებული პროექტების და ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რომლებიც ემსახურებოდა საქართველოს რეგიონებში საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგების, წყალარინების და მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციას, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას. 3.3.1 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) (პროგრამული კოდი - 25 04 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. დასრულდა ქობულეთის წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე ლამის გაუწყლოვანების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები. 127 3.3.2 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) (პროგრამული კოდი - 25 04 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • • დასრულდა ქ. ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ახმეტის, ტყიბულის, საგარეჯოს, ხობის, ლაგოდეხის, სენაკის, ქარელის, ქ. თელავში - სოფელ კურდღელაურის, ქ. დუშეთის (II ფაზა), წალკის და ბოლნისის (II ფაზა), ლიკანისა და წაღვერის (II ფაზა) რეაბილიტირებულ წყალსადენის და წყალმომარაგების სისტემებზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორებები; დასრულებულ პროექტებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 3.3.3 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) (პროგრამული კოდი - 25 04 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • მიმდინარეობდა წყალტუბოს და თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები; წყალტუბოს და თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობაზე მიმდინარეობდა ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება. 3.3.4 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა წყალარინების სექტორი) (ADB) (პროგრამული კოდი - 25 04 04) (წყალმომარაგებისა და პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. • • • • პროექტი ABA-01 ფარგლებში (აბაშის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა მთავარი გადამცემი ხაზის სამშენებლო სამუშაოები (16.2 კმ-დან გაყვანილია 15.7 კმ ხაზი). დასრულდა ქალაქის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა (მოეწყო 22 კმ-მდე ქსელი), 200 სახლის და 443 ბინის დაერთება, 34 სახანძრო ონკანის მონტაჟი და ბინების გამრიცხველიანება; პროექტი REG-01 ფარგლებში, დასრულებულ სექცია 4-ზე დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; პროექტი REG-02 ფარგლებში, მიმდინარეობდა ანაკლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მოვლაშენახვის პროცედურები. მესტიაში აშენებულ წყლის გამწმენდ ნაგებობაზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ასევე, მიმდინარეობდა ტექნიკის და ტუმბოების ტესტირება; პროექტი URE-01 ფარგლებში (ურეკის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა 70 კმ-იანი წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალმომარაგების 1 და წყალარინების 31 სატუმბი სადგურის, 2 ახალი რეზერვუარის და 7 ჭაბურღილის მშენებლობა, მდინარე ნატანების ნაპირზე მიმდინარეობდა 128 • • • • • • • • • • ქვის გაბიონების მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; პროექტი URE-02 ფარგლებში (ურეკის მუნიციპალიტეტი), დასრულებულ წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე მიმდინარეობდა მოვლა-შენახვის პერიოდი და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; პროექტი KUT-01 ფარგლებში (II ფაზა), ქ. ქუთაისში მიმდინარეობდა „მუხნარი“-ს და „ახალი აღმოსავლეთი“-ს რეზერვუარების, „მუხნარი“-ს, „საქუსლიის“ და „ქვიტირი“-ს სატუმბი სადგურების სამშენებლო სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა წყალმომარაგების ქსელის (302.9 კმ-დან მოეწყო 294.3 კმ), მაგისტრალური მილსადენის (19 კმ-დან მოეწყო 18 კმ), ასფალტობეტონის საფარის (188 148 მ2-დან მოეწყო 165 570 მ2) მოწყობის სამუშაოები და წყლის მრიცხველების სამონტაჟო სამუშაოები (24 000 ერთეული მრიცხველიდან დამონტაჟდა 21 856 ერთეული მრიცხველი); პროექტი ZUG-01 ფარგლებში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა „ბაში“-ს რეზერვუარის და „ინგირი“-ს სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები. მოეწყო 268 კმ წყალმომარაგების ქსელი და 13.7 კმ მაგისტრალური მილსადენი. მიმდინარეობდა მრიცხველის ყუთების სამონტაჟო (18 200 ერთეული მრიცხველის ყუთიდან დამონტაჟდა 4 600 ერთეული მრიცხველის ყუთი) და წყალმომარაგების ქსელზე სახლების დაერთების სამუშაოები (20 000 სახლიდან დასრულდა 13 691 სახლის დაერთება); ანაკლიის წყალარინების და წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში, მოეწყო 13 კმ წყალარინების ქსელი და 1 კმ წყალმომარაგების ქსელი. მიმდინარეობდა წყალარინების ქსელზე სახლების დაერთების სამუშაოები (571 სახლიდან დასრულდა 503 სახლის დაერთება); პროექტი ZUG-02 ფარგლებში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა არსებული 57.5 კმ-იანი წყალარინების ქსელის და ახალი 190 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან 39 კმ ქსელის გამოკვლევა (CCTV). ასევე, დასრულდა არსებული 55 კმ-იანი წყალარინების მილების გაწმენდა, 189 987 მ2 ასფალტობეტონის საფარის და 5 611 წყალარინების ჭის მოწყობა. მიმდინარეობდა წყალარინების ქსელების მოწყობის სამუშაოები (135 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 116 კმ ქსელი); პროექტი POT-01 ფარგლებში (ფოთის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა წყალარინების სისტემის (156.5 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 20 კმ ქსელი) მოწყობის სამუშაოები, არსებული წყალარინების მილებისა (13.45 კმ წყალარინების მილებიდან გაიწმინდა 11.64 კმ წყალარინების მილი) და სათვალთვალო ჭების გაწმენდა (270 სათვალთვალო ჭიდან გაიწმინდა 252 სათვალთვალო ჭა), არსებული წყალარინების ქსელის გამოკვლევა (CCTV) (14.2 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან დასრულდა 11.64 კმ ქსელის გამოკვლევა); პროექტი POT-02 ფარგლებში (ფოთის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა 1 854 ქვის კოლონის მოწყობის სამუშაოები (ნიადაგის გაუმჯობესების მიზნით). მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მიმღები სატუმბო სადგურის, აერაციის ავზების, აერობული ქვიშის დამჭერის, პირველადი სალექარი ავზის, საბოლოო სალექარის, ლამის გაუწყლოვანების ნაგებობის და ა.შ. სამშენებლო სამუშაოები; პროექტი JVARI-01 ფარგლებში, ჯვარში დასრულდა 47.48 კმ წყალმომარაგების ქსელის და 8 ჭაბურღილის მოწყობა, სატუმბი სადგურის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. რეზერვუარზე მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები; პროექტი REG-03a ფარგლებში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მიმღები სატუმბო სადგურის, აერაციის ავზების, აერობული ქვიშის დამჭერის, პირველადი სალექარი ავზის, პირველადი ლამის სატუმბო სადგურის, საბოლოო სალექარის, ჭარბი ლამის ცირკულაციის სატუმბო სადგურის, საკომპრესოროს, გასული წყლის ხარჯმზომი ჭის და ა.შ. სამშენებლო სამუშაოები; OFFICE-01 ფარგლებში, მიმდინარეობდა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ სათაო ოფისის სამშენებლო სამუშაოები (დასრულდა XIII სართულის სამშენებლო სამუშაოები); 129 • • • • • • პროექტი CHI-01 ფარგლებში (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა 16 კმ-იანი წყალმომარაგების მაგისტრალური მილსადენის და 80 კმ-იანი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა, 2 ახალი რეზერვუარის მშენებლობა და 7 ახალი ჭაბურღილის მოწყობა. მიმდინარეობდა 6 არსებული რეზერვუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მრიცხველების სამონტაჟო სამუშაოები (7 700 ერთეული მრიცხველიდან დამონტაჟდა 5 545 ერთეული მრიცხველი); პროექტი GUD-02 ფარგლებში (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი), გუდაურში მიმდინარეობდა წყალარინების ქსელის მოწყობის (37 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 1.8 კმ ქსელი) და 500 მ3ის რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები; პროექტი GUD-03 ფარგლებში (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი), გუდაურში წყალარინების 5 გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; პროექტი MAR-01 ფარგლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის (188 კმ-იანი წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელიდან მოეწყო 61 კმ ქსელი) და წყალარინების ქსელის (125 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 9 კმ ქსელი) მოწყობის სამუშაოები. ასევე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა შემკრები კოლექტორის (22 კმ-იანი შემკრები კოლექტორის მილიდან მოეწყო 1.9 კმ მილი) და რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები; პროექტი MAR-02 ფარგლებში (მარნეულის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამობილიზაციო სამუშაოები; პროექტი MES-03 ფარგლებში (მესტიის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამობილიზაციო სამუშაოები. 3.3.5 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) (პროგრამული კოდი - 25 04 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. • „კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოსა და ტურიზმისათვის იმერეთისა და ყაზბეგის რეგიონში“ პროექტის ფარგლებში, საკონსულტაციო კომპანიამ წარმოადგინა იმერეთის (სამტრედიის, ვანის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტები) და ყაზბეგის რეგიონების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის პირველადი, კონცეპტუალური და საბოლოო ანგარიშები. მიმდინარეობდა პროექტის ანგარიშის ანგარიშის განხილვა/შეთანხმება. 3.3.6 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 04 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. 130 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • შეწყდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე (I ეტაპი) გაფორმებული ხელშეკრულება; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, დასრულდა აბონენტების გამრიცხველიანება, სასმელის წყლის სათავე ნაგებობის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ახალციხის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა 2 ახალი რეზერვუარის მშენებლობა; მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ახალსოფლის, ნორიოს და მარტყოფის წყალმომარაგების ქსელის (I ეტაპი) სამშენებლო სამუშაოები (სათავე ნაგებობის, საქლორატოროს შენობის და მაგისტრალური წყალსადენის მოწყობა); დასრულდა თერჯოლის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ამასთან, დასრულდა შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მოეწყო დროებითი არხი, დროებითი საავტომობილო გზა და გაბიონების გადაბმა; მიმდინარეობდა ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოების სამშენებლო სამუშაოები (III ეტაპი), კერზოდ: 800 მ-იანი ფოლადის მაგისტრალური მილსადენიდან მოეწყო 798 მ მილსადენი, ხოლო 15 700 მ-იანი გამანაწილებელი ქსელიდან მოეწყო 10 850 გრძ. მეტრი ქსელი; მიმდინარეობდა დაბა აგარის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; დასრულდა კურორტ აბასთუმნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (I ეტაპი), კერძოდ: მოეწყო წყალსადენის 8 019 გრძ. მ-იანი მაგისტრალური ქსელი, წყალსადენის 106 მ-იანი გამანაწილებელი ქსელი და 36.5 მ-იანი გაბიონი. ასევე, აშენდა ახალი რეზერვუარი და წყლის გამწმენდი ნაგებობა. რეაბილიტირებული არსებული რეზერვუარი და საშიბერო კამერა; მიმდინარეობდა დაბა ადიგენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, კერძოდ: წყალსადენის 19 657 გრძ. მ-იანი გამანაწილებელი ქსელიდან მოეწყო 14 089 გრძ. მეტრი; ქ. სენაკში, დასრულდა დ. აღმაშენებლის ქუჩის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, კერძოდ: მოეწყო 4 070 გრძ. მეტრი წყალსადენის ქსელი და აშენდა სატუმბი სადგური; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფ. გუდაურში 99 300 მ3 მოცულობის წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მშენებლობისათვის და სოფელ ფანშეტში გარე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები; ქ. კასპში, მიმდინარეობდა „ქეჩარუხის“ სასმელი წყლის რეზერვუარის და მეწყერული მოვლენების შედეგად ფერდობის გამაგრებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ვალეს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; დასრულდა ქ. ოზურგეთის ანასეულის უბნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: წყალსადენის გამანაწილებელი 10 984 მ-იანი ქსელიდან მოეწყო 8 110 მ ქსელი; ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთში, დასრულდა სასმელ-სამეურნეო წყლის ჭაბურღილის სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მოეწყო 1 ჭაბურღილი; შეწყდა დაბა სურამში, ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის დასახლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება; მიმდინარეობდა ქ. ახალციხეში, ახალციხელის, ბაღინაშვილისა და ჭყონდიდელის ქუჩების წყალარინების სისტემის მოწყობის სამუშაოები; მიმდინარეობდა ხობის მრავალბინიანი (კორპუსები) და კერძო სახლების ინდივიდუალური გამრიცხველიანება; მიმდინარეობდა ქ. წყალტუბოს წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ("მიწაწითელას" სატუმბო სადგური) მკვებავი ალტერნატიული სარეზერვო 6 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოები; 131 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა ქ. სიღნაღში "ნასომხარის" სათავეზე სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. ოზურგეთში, მერაბ კოსტავას ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: წყალარინების 2 692 მ-იანი ქსელიდან მოეწყო 1 200 მ ქსელი და კანალიზაციის ანაკრები რკინაბეტონის 34 ერთეული ჭიდან მოეწყო 18 ერთეული ჭა; მიმდინარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული (ამორტიზირებული) წყალმომარაგების ქსელის გადატანის სამშენებლო სამუშაოები; მიმდინარეობდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ძველი ანაგის წყალმომარაგების სისტემის პროექტირება-სამშენებლო სამუშაოები; მიმდნიარეობდა კურორტ აბასთუმნის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები (II ეტაპი) და არაზინდოს დასახლების წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. ლანჩხუთში, დუმბაძის, ჩხაიძის და ბარათაშვილის ქუჩების წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: მოეწყო წყალსადენის 191 გრძ. მ-იანი მაგისტრალური ქსელი, წყალსადენის 2 925 მ-იანი გამანაწილებელი ქსელიდან მოეწყო 2 070 მ ქსელი; მიმდინარეობდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. გვიშტიბში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მშენებარე 8 კორპუსის წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები; მიმდინარეობდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ვაკიჯვარი, ბახვი და ცხემლისხიდი) წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. ახალციხეში, თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე ნაკვეთებიდან არსებული წყალსადენის ქსელის გადატანის სამუშაოები და ურაველის მაგისტრალური მილდენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი მაღლაკის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. მარნეულში, იაღლუჯის დასახლებაში 31 ბენეფიციარისთვის წყალსადენის და წყალარინების გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები; დასრულდა კურორტ აბასთუმნის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისათვის და არაზინდოს დასახლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ხაშურის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა დაბა ხარაგაულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა დმანისის მუნიციპალიტეტის 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციამშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი მატანის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა დაბა ლენტეხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა დაბა ფასანაურის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციამშენებლობისთვის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ყვარლის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციამშენებლობისთვის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; 132 • • • • • • • • • • დასრულდა დუშეთისა და დაბა ჟინვალის წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციამშენებლობისთვის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ქ. მარტვილის წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციამშენებლობისთვის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ქ. ცაგერის და 2 სოფლის (ქვედა ცაგერი და ჭალისთავი) წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანის წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუღანლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა კურორტ ბახმაროს წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისყურისა და საქადაგიანოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის (ქვემო აკეთი, ჭანჭათი, წიაღობანი, ღრმაღელე, ჯურუყვეთი) წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ცხემლისხიდის, დვაბზუსა და მშვიდობაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ურთას, ცაიშისა და ცაცხვის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის არსებული დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განახლება/კორექტირება. 3.3.7 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 04 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. მიმდინარეობდა შესრულება. 8 სასესხო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • დასრულდა 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდას" მშენებლობა; 133 • მიმდინარეობდა: ✓ 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა; ✓ Scada/EMS პროგრამის განახლება; ✓ „ჯვარი-ხორგას" ეგს-ის ახალი ტენდერის ფარგლებში მშენებელი კონტრაქტორის შერჩევა; ✓ რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში ტენდერი მშენებელი კონტრაქტორების გამოსავლენად; 3.4.1 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • • SCADA/EMS პროექტის ფარგლებში 2019 წელს მოხდა FAT ტესტის წარმატებით ჩატარება და აღნიშნული პროექტისათვის საჭირო მოწყობილობების მიწოდება; „220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)“ - ფიზიკური პროგრესის კუთხით, პროექტის I ფაზის ფარგლებში გადატანილ იქნა მონაკვეთი N274ა - N279 ანძებს შორის და ასევე, ჩატარდა სტაბილიზაციის სამუშაოები განსაზღვრულ კრიტიკულ ლოკაციებზე. ხაზი ხელახლა იქნა დაყენებული ძაბვის ქვეშ 2019 წლის ბოლოს. 3.4.1.1 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • • SCADA/EMS პროექტის ფარგლებში 2019 წელს მოხდა FAT ტესტის წარმატებით ჩატარება და აღნიშნული პროექტისათვის საჭირო მოწყობილობების მიწოდება; ფიზიკური პროგრესის კუთხით, პროექტის I ფაზის ფარგლებში გადატანილ იქნა მონაკვეთი N274ა N279 ანძებს შორის და ასევე, ჩატარდა სტაბილიზაციის სამუშაოები განსაზღვრულ კრიტიკულ ლოკაციებზე. ხაზი ხელახლა იქნა დაყენებული ძაბვის ქვეშ 2019 წლის ბოლოს. 3.4.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • • „ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB)” პროექტის ფარგლებში განხორციელდა აშენებული ანძების საყრდენების ლოკაციების დაზუსტება/ გადამოწმება. განსახლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობდა არსებული შეფასებების (მრავალწლიანი ნარგავები, შენობა - ნაგებობები) განახლება. EBRD-თან შეთანხმებით ხელმეორედ გამოცხადდა ტენდერი დარჩენილი სამუშაოების განხორციელებაზე და მიმდინარეობდა სატენდერო წინადადებების შეფასება. დასრულდა „500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა. მიმდინარეობდა ხაზის ტესტირება, განხორციელდა სატესტო რეჟიმში ჩართვა და 9 ანძის ლოკაციაზე არსებული კრიტიკული ხარვეზების აღმოფხვრა. 134 3.4.2.1 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • დასრულდა „500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა. მიმდინარეობდა ხაზის ტესტირება, განხორციელდა სატესტო რეჟიმში ჩართვა და 9 ანძის ლოკაციაზე არსებული კრიტიკული ხარვეზების აღმოფხვრა. 3.4.2.2 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • „ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB)” პროექტის ფარგლებში განხორციელდა აშენებული ანძების საყრდენების ლოკაციების დაზუსტება/ გადამოწმება. განსახლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობდა არსებული შეფასებების (მრავალწლიანი ნარგავები, შენობა - ნაგებობები) განახლება. EBRD-თან შეთანხმებით ხელმეორედ გამოცხადდა ტენდერი დარჩენილი სამუშაოების განხორციელებაზე და მიმდინარეობდა სატენდერო წინადადებების შეფასება. 3.4.3 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი (პროგრამული კოდი 24 14 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • მიმდინარეობდა საერთაშორისო ტენდერთან დაკავშირებული სამუშაოები. 3.4.3.2 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD) (პროგრამული კოდი 24 14 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • მიმდინარეობდა საერთაშორისო ტენდერთან დაკავშირებული სამუშაოები (გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა მოხდება 2020 წელს); 3.5 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 07) 135 პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებში საჯარო სკოლების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სარეაბილიტაციო სამუშაოები, „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერების ჩარიცხვა მუნიციპალიტეტებზე. 3.5.1 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 07 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • • • • • • • • დასრულდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმის საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) რეაბილიტაცია; ადიგენის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სოფელ მოხეში (150 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ ღორთუბანში (60 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ ბენარში (150 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ბოლაჯურში (150 მოსწავლეზე გათვლილი) საჯარო სკოლების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორგორაში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუნჩხაში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭარაქში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორლოვკში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთისკარში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ კაბალში საჯარო სკოლის (300 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ საქობოში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოსიაურში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ დუისში (შერწყმული წინუბანი) საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); 136 • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ენაგეთში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ საღრაშენში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ჯვარაში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა სოფელ ქვემო ბოლნისში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოფში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ შულავერში საჯარო სკოლის (450 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ კასუმლოში საჯარო სკოლის (450 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ კურტლიარში საჯარო სკოლის (300 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ ჯანდარში საჯარო სკოლის (300 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ ხულდარში საჯარო სკოლის (240 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ჩანახჩში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა წალკის მუნიციპალიტეტის ქ. წალკაში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ იმერში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთში საჯარო სკოლის (240 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საზანოში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ჩხარში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ტყიბულში №2 საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფელ წყალტუბოში საჯარო სკოლის (240 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ გეგუთში საჯარო სკოლის (240 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჩხეთურში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ რგანში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ოთარაშენში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ წინარეხში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ქვემო გომში 137 • • • • • • • • • • • საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერკეთში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი), დაბა ნასაკირალის საჯარო სკოლის (600 მოსწავლეზე გათვლილი) და დაბა ურეკში საჯარო სკოლის (450 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიწმენდში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაცხოვრისკარში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ წაჩხურში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბუმეს თემში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯგალში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი), ნაკიფუს თემში N1 საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და წალენჯიხის N4 საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქვალონში საჯარო სკოლის (300 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). 3.5.2 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) (პროგრამული კოდი - 25 07 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • მიმდინარეობდა N181-ე და N43-ე თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; 138 • • • ქ. თბილისის N114-ე საჯარო სკოლისთვის, მიმდინარეობდა ახალი შენობის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ქ. თბილისის N36-ე, N165-ე და N169-ე საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციასთან და ენერგოეფექტურობის გაზრდისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; 5 სკოლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციების მომზადება. 3.5.3 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - მუნიციპალიტეტები (პროგრამული კოდი - 25 07 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი. • დასრულდა „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერების ჩარიცხვა მუნიციპალიტეტებზე. 3.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია • • • • • • მოეწყო 131 პრეს და გაცნობითი ტური, სადაც მონაწილეობა მიიღეს მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებიდან მოწვეულმა ჟურნალისტებმა და ტუროპერატორებმა (525 პრესის წარმომადგენელი და 124 ტუროპერატორი); „გაიცანი საქართველო“ პროექტის ფარგლებში გაიმართა: პრეს-ტურები ქართველი ჟურნალისტების მონაწილეობით გუდაურსა და ყაზბეგში, სამცხე ჯავახეთში, შიდა ქართლსა და გურიაში და აგრეთვე, მედია ტურნირი სვანეთში; „Discount Week“-ფასდაკლებების კვირეულის ფარგლებში განხორციელდა პრეს-ტური ბათუმში და აჭარის მაღალმთიან რეგიონში; „საიმედო ტურის“ ფარგლებში ქართველი ჟურნალისტების მონაწილეობით გაიმართა 8 პრეს-ტური კახეთისა და აჭარის რეგიონებში, გუდაურში, ყაზბეგში, გურიაში, თელავში, სამცხე-ჯავახეთსა და შიდა ქართლში და აგრეთვე, ვარძიის სათავგადასავლო ტურნირი და ლუდის ფესტივალი თბილისში, ღონისძიება „ბორჯომობა 2019“ და მოლაშქრეთა ფესტივალი ლაგოდეხის ეროვნულ პარკში. ჩატარდა გასტრო-ტური სამეგრელოში და 4 ინფო-ტური კერძო კომპანიებისათვის ზემო აჭარაში, გურიაში, შიდა და ქვემო ქართლში; ქართული სამზარეულოს პოპულარიზაციის, გასტრო-ტურიზმის განვითარებისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩართული მეწარმეების მხარდაჭერის მიზნით, გაიმართა: „გურჯაანის ღვინის ფესტივალი“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 200-ზე მეტმა მეღვინემ და მეწარმემ, სოფ. რუხში „ხაჭაპურის ფესტივალი“ და ქ. თბილისში - საერთაშორისო გასტრონომიული ფესტივალი „Bocuse d'Or Georgia“; საქართველო წარმოდგენილ იქნა 29 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაზე: „New York Times Travel Show“; FITUR (ქ. მადრიდი); „Ferien-Messe“ (ქ. ვენა); EMITT (ქ. სტამბული); Balttour (ქ. რიგა); Vakantiebeurs (ქ. უტრეხტი); MATKA (ქ. ჰელსინკი); IMTM (ქ. თელ-ავივი); „ITB Berlin“ (ქ. ბერლინი); UITT (ქ. კიევი); „Partiamo, Swiss Tourism Festival Locarno’19“ (ქ. ლოკარნო); AITF (ქ. ბაქო); „COTTM 2019“ 139 • • • • • • • • • • (ქ. პეკინი); ATM (ქ. დუბაი); „IMEX Frankfurt“ (ქ. ფრანკფურტი); GTF (ქ. თბილისი); „Expo Batumi Travel /Expo Med Batumi“ (ქ. ბათუმი); Asta Global Convention 2019 და Adventure Travel Trade Association 2019 (ATTA); „Top Resa 2019“ (ქ. პარიზი); TTG Rimini 2019 (ქ. რიმინი); „IBTM Barcelona 2019“; „Stockholm Food and Wine Festival 2019“; „JATA 2019“ (ქ. ოსაკა); „London Ski and Snowboard Festival 2019“; „Goexpo Winter 2019 (Helsinki)“; „WTM London 2019“; „World Winter Sports Expo 2019“ (ქ. ლონდონი); „Beijing, TT Warsaw 2019“; განხორციელდა მარკეტინგული კამპანია, რომლის ფარგლებშიც „Bloomberg TV Pan Europe“-სა და „Bloomberg TV UK“-ზე განთავსდა 30 წამიანი საპრომოციო ვიდეორგოლი „Emotions are Georgia“. გარდა ამისა, Bloomberg-ზე განხორციელდა ზამთრის სეზონის სარეკლამო კამპანია, რომლის სამიზნე ბაზრებს წარმოადგენდა ახლო აღმოსავლეთი, ევროპის ქვეყნები და ამერიკის შეერთებული შტატები; მოეწყო 20 კვირიანი (10 ივნისი - 9 დეკემბერი) სატელევიზიო სარეკლამო კამპანია CNN-ზე, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობდა საქართველოს ზაფხულის და ზამთრის სეზონის საპრომოციო 30 წამიანი ვიდეო-რგოლის გაშვება (ჯამში გაეშვება 363-ჯერ) და აგრეთვე, ინტერნეტ კამპანია „National Geographic“-ზე (16 სექტემბრიდან – 20 დეკემბერი; ქვეყნები - აშშ, გერმანია, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჰოლანდია, ბელგია, ლატვია, ჩეხეთი, ესტონეთი, ლიტვა, იტალია, ესპანეთი, პოლონეთი); განხორციელდა ბეჭდური კამპანიები ვიზეარის და კატარის ავიახაზების საბორტე ჟურნალებში და ამერიკულ ჟურნალში „Conde Nast Traveler“ (ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პლათფორმა მოგზაურობის მოყვარულთათვის) და აგრეთვე, ინტეგრირებული მარკეტინგული კამპანია ბალტიისპირეთის ქვეყნებში (ლატვია, ლიეტუვა, ესტონეთი, გერმანია, ისრაელი, საუდის არაბეთი და პოლონეთი); ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებისათვის გაიმართა ტურისტული კონფერენცია „მასპინძელი“. სამუზეუმო ქსელის მიერ ჩატარდა გაცნობითი ტური „ილუზიების მუზეუმში“, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, რამოდენიმე მარანსა და სასტუმროში. ჩატარდა საინფორმაციო ტური გიდებისთვის და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებისთვის; „USAID G4G“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს პარლამენტში და ტურიზმის კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან გაიმართა ბრიტანელი ექსპერტის შეხვედრები ტურიზმის სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს განახლების პროცესთან დაკავშირებით; გაიმართა სამუშაო შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნების (საქართველო, საფრანგეთი, იტალია, ავსტრია, გერმანია, ლიტვა, უკრაინა, რუსეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, უნგრეთი, ესტონეტი და ბელორუსი) ტურ-ოპერატორებთან და აგრეთვე, საქმიანი შეხვედრები სხვადასხვა დელეგაციებთან (ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA), GIZ, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, Booking.com, USAID-ის პროექტი „ZRDA“), ბრიტანელ ექსპერტებთან ტურიზმის სფეროში არსებული მიმართულების მიხედვით, უზბეკეთის ტურ-ოპერატორებთან, კორეულ მსხვილ ტურისტულ კომპანიებთან („Jstar Solution“ და „Hanjin Travel“), იაპონური ტურისტული სააგენტოების ასოციაციის წევრებთან და სხვა; USAID-ის პროექტ „ZRDA“-ს დახმარებით განახლდა ზოგიერთი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ქ. გორი, ქ. ბორჯომი, ქ. ახალციხე და ქ. ზუგდიდი), ხოლო ქ. მარნეულში აშენდა ახალი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ჯიხური; გაიმართა სახელმძღვანელოს „შემომყვანი ტურიზმი ბიზნესის დასაგეგმად“ პრეზენტაციები ქ. გორში, ქ.ბორჯომში, ქ. ახალციხესა და ქ.ზუგდიდში; გაიმართა საქართველო-ბელარუსის, საქართველო-ბულგარეთის, საქართველო-ყაზახეთის და საქართველო-სომხეთის ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიების სხდომები, სადაც დასახულ იქნა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები ეკონომიკის აქტუალურ სფეროებში (მათ შორის ტურიზმის); ხელი მოეწერა „ურთიერთგაგების მემორანდუმს ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და მალდივების რესპუბლიკის 140 • • • • • • • • • • • • • ტურიზმის სამინისტროს შორის" და „საქართველოსა და პორტუგალიის რესპუბლიკას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმებას; მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ზაგრებში გამართულ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (მტო) ევროპის რეგიონული კომისიის რიგით 64-ე შეხვედრაში (შეჯამდა ევროპის რეგიონში მტო-ს მიერ განხორციელებული პროექტები და ღონისძიებები, განხილულ იქნა ტურიზმის მსოფლიო ტენდენციები, გაიმართა სემინარი ინოვაციების შესახებ (გამომსვლელები - Google, Amadeus, ICCA, Niantic და სხვები) და ა.შ.), საერთაშორისო ფორუმში „CAMCA Regional Forum: Shared Interests, Shared Aspirations“ და ქ. კიშინოვში გამართულ ბიზნეს კვირეულში „Moldova Business Week 2019“; მიმდინარეობდა ადმინისტრაციის ბაზაში არსებული ყველა შემომყვანი და გამყვანი ტურისტული კომპანიების, ავიაკომპანიების, კვების და განთავსების ობიექტების ინფორმირება (ყოველკვირეულად) ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შესახებ და აგრეთვე, ტურიზმის სფეროში არსებული სიახლეების (გამოფენები, ტრენინგები, ფესტივალები და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები) შესახებ. გარდა ამისა, აღნიშნულ ბაზაში დარეგისტრირებულ ყველა ტურისტულ კომპანიასთან ჩატარდა გამოკითხვა ტურიზმის სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირებით; გაიმართა შეხვედრა ტურისტული კომპანიების, ავიაკომპანიების, სასტუმროების და კვების ობიექტების წარმომადგენლებთან, გიდებთან, საიტზე-www.airbnb.com რეგისტრირებული აპარტამენტების მესაკუთრეებთან და საოჯახო სასტუმროების მფლობელებთან. ღონისძიებაზე განხილულ იქნა ტურიზმის სფეროში არსებული პრობლემები, მათი მოგვარებისა და თანამშრომლობის გაუმჯობესების საკითხები. გარდა ამისა, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა უზბეკეთის ტუროპერატორებთან, რომელსაც ესწრებოდნენ ადმინისტრაციის ბაზაში რეგისტრირებული ტურისტული კომპანიები და ასევე, შეხვედრა შემომყვან ტურისტულ კომპანიებისა და სადაზღვეო კომპანიების წარმომადგენლებთან, სადაც განხილულ იქნა ევროკავშირის დირექტივით გათვალისწინებული ტუროპერატორების დაზღვევის საკითხები; ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს „სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციასა და არგენტინის რესპუბლიკის ტურიზმის სახელმწიფო სამდივნოს შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ", რომელიც ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას; მიმდინარეობდა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების საქმიანობის მონიტორინგი და აღნიშნული ცენტრები უზრუნველყოფილ იქნა სარეკლამო მასალებით. განახლდა საინფორმაციო ბაზაში არსებული ტურისტული კომპანიების და კვების ობიექტების ნუსხა; ჩატარდა საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია თემაზე „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“; მონაწილეობა იქნა მიღებული ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით ქ. მადრიდში გამართულ ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების სხდომაში; საქართველოში გაიმართა გიდების ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის (World Federation of Tourist Guides Associations – WFTGA) მე-18 საერთაშორისო კონგრესი; ქ. თბილისში ჩატარდა მოქმედი ტურისტული კომპანიების კვლევა სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობით; ტურიზმის სფეროში კადრების მომზადებისა (სასტუმრო, სარესტორნო და კულინარიული ბიზნესის სპეციალისტების) და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს კომპანია „მაკინერნი ჰოსპიტალი ინტერნეშენალ ჯორჯიასთან“ საერთაშორისო კოლეჯის დაფუძნების თაობაზე; სამედიცინო ტურიზმის საბჭოსთან ხელი მოეწერა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმს სამედიცინო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; გაიმართა რიგით მეხუთე დაჯილდოების ცერემონიალი „Welcome to Georgia! National Tourism Awards“; „Welcome to Georgia!“ ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების ფარგლებში ჩატარდა ტურიზმისა და მასპინძლობის მე-4 კონფერენცია; 141 • • • • • • • • • • ყოველთვიურად მინდინარეობდა საზღვრის კვეთის, განთავსების საშუალებებისა და საავიაციო ბაზრის, დაცული ტერიტორიების და მუზეუმების სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, პრეზენტაციის/ანგარიშის მომზადება, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებგვერდზე. მიმდინარეობდა მნიშვნელოვანი ტენდენციების გამოქვეყნება სტატიების სახით; საკონვენციო და საგამოფენო ბიურომ უმასპინძლა კონგრესების ორგანიზატორ კომპანია „QnA International“-ის წარმომადგენლებს და აგრეთვე, საქმიანი ტურიზმის სფეროში მოღვაწე წამყვანი ორგანიზაციის „Ovation Global“-ის სტრატეგიული პარტნიორობის დირექტორს, რომელიც ვიზიტის ფარგლებში გაეცნო საქართველოს პოტენციალს საქმიანი ტურიზმის თვალსაზრისით და გამართა „workshop“-ი ბიუროს წევრი ორგანიზაციებისათვის. საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოტენციალის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით გაიმართა ღონისძიებები ქ. ელ-ქუვეითში, ქ. ალმაათაში, ქ. პარიზში, ქ. ტაშკენტში, ქ. კიევში, ქ. ბაქოში, ქ. სინგაპურში, საუდის არაბეთის ქ. რიადში, ომანის ქ. მასკატში, ქ. ვარშავაში და ქ. ბარსელონაში; საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში გაიზარდა შესაბამისი მიზნით ქვეყანაში ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობა. პირველად საქმიანი ტურიზმის ისტორიაში, საქართველოში გაიმართა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციისა (UNWTO) და საერთაშორისო კონგრესებისა და კონვენციების ასოციაციის (ICCA) ერთობლივი ღონისძიება „მასტერკლასი შეხვედრების ინდუსტრიაში“; საკონვენციო და საგამოფენო ბიურომ მონაწილეობა მიიღო: მედია ჰოლდინგ „Profi Travel“-ის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში „Profi.Travel Digital Day“, სადაც გაეცნო ტურისტულ სფეროში არსებულ თანამედროვე ტენდენციებს და დაამყარა საქმიანი ურთიერთობები მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან; ღონისძიებაში „MICE Arabia & Luxury Travel Congress“-ში, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები 30-ზე მეტ ადგილობრივ საქმიანი ტურიზმის სფეროში მოღვაწე კომპანიის წარმომადგენელთან საქართველოს საერთაშორისო დონეზე წარმოჩენის მიზნით; ქ. ფრანკფურტში გამართულ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში „IMEX 2019“; ღონისძიებაში „MICE Connection 2019“ და B2B ფორმატის ღონისძიებაში „M&I FORUMS“; საერთაშორისო კონგრესებისა და კონვენციების ასოციაცია ICCA-ს ყოველწლიურ კონგრესში ამერიკის შეერთებული შტატების ქ. ჰიუსტონში; სამედიცინო ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით: ქ. თბილისში გაიმართა კონფერენცია თემაზე „„რადიომეტრის“ ლაბორატორიული ინსტრუმენტების როლი თანამედროვე დიაგნოსტიკაში”; ჩატარდა მსოფლიო ექიმთა ასოციაციის 70-ე, საიუბილეო, გენერალური ასამბლეა და საბჭოს სხდომა; გაიმართა ვორკშოპი თემაზე „ჯანდაცვის მოქნილი სისტემის მშენებლობა უზბეკეთში, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში“, რომელცას დაესწრო 100-მდე დელეგატი 9 ქვეყნიდან; ცხელი ხაზის, Viber-ის, „Online Chat“-ისა და სოციალური ქსელის „Facebook“-ის მეშვეობით 24 საათიან რეჟიმში ხორციელდებოდა ტურისტების ზარებისა და შეტყობინებების მონიტორინგი, ანალიზი და მათზე სწრაფი რეაგირება. მიმდინარეობდა პრობლემების პორტალზე ატვირტულ სხვადასხვა სახის მნიშვნელოვან პრობლემებზე ეფექტური და სწრაფი რეაგირება; მიმდინარეობდა ყოველდღიური აქტიური მუშაობა სოცილაური მედიის სამოქმედო პლატფორმაზე, რომლის მეშვეობით ხდება სხვადასხვა სახის საინტერესო ინფორმაციისა და აგრეთვე, ტოპ პოზიტიური და ტოპ ნეგატიური გამოხმაურებების მოძიება საქართველოს შესახებ; დაიგეგმა და გაშუქდა ქართველი და ბულგარელი ჟურნალისტების პრეს-ტურები საქართველოს სხვადასახვა რეგიონში. გარდა ამისა, მიმდინარეობდა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შეხვედრების (მედია მიმართულებით) ორგანიზება და გაშუქება; გადამზადდა 1550 ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანი; ღვინის გზის განახლების პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდა მანიშნებლები მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონების ახალი მარნებისთვის და მიმდინარეობდა შესაბამისა სამუშაოები კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო ქართლში; 142 • • • • გამოცხადდა ტენდერი ქ. გორში 4 ახალი საინფორმაციო მანათობელი ორმხრივი კონსტრუქციისა და 8 ბანერის სამონტაჟო სამუშაოების შესასყიდად. განხორციელდა თბილისში არსებული 20 საინფორმაციო მანათობელი კონსტრუქციის ტექნიკური მომსახურება; განხორციელდა 3 ინდივიდუალური და 1 ქსელური ბილიკის მონიშვნა პანკისის ხეობაში (საერთო სიგრძე - 45 კმ). ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლში დასრულდა სამთო-საფეხმავლო 8 ინდივიდუალური და 2 ქსელური ბილიკის მონიშვნის სამუშაოები; საქართევლოს რამოდენიმე ტერიტორიისათვის (შაორის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქვემო ქართლსა და დმანისის მუნიციპალიტეტში ორ ტერიტორიაზე) მომზადდა ტურისტული მოსასვენებელი ადგილის მოსაწყობად ინფრასტრუქტურული პროექტები/ხარჯთაღრიცხვები და მიმდინარეობდა აღნიშნული პროექტების განხორცილებასთან დაკავშირებული სამუშაოები; მოკვლეულ იქნა ჭუბერის, ნაკრისა და ხაიშის თემის და აგრეთვე, მესტია-მულახი-ადიშის ბილიკები. კვლევაზე დაყრდნობით მომზადდა პროექტი და მიმდინარეობდა სამუშაოები ბილიკების მონიშვნის სამუშაოების შესასყიდად. 3.7 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • • • • დამტკიცდა საქართველოს რეგიონების გაზიფიცირების სამწლიანი გეგმა (2019-2021წწ); მიმდინარეობდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები; დასრულდა მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჰეშკილსა და ხალდეში ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა; „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, განხორციელდა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირისა და ასევე, მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება. 3.8 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; ✓ შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“. • მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მართვა, მუნიციპალიტეტებისათვის მყარი ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება და საზოგადოებისათვის ცნობიერების ამაღლება მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე. 143 3.8.1 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა (EU, KfW) (პროგრამული კოდი - 25 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“. • • • • დასრულდა ქ. წნორის, ქ. დედოფლისწყაროს, ქ. ოზურგეთის, ქ. ახალციხეს, ქ. ქუთაისის, ქ. ამბროლაურის, ქ. ონის, ქ. ნინოწმინდას და ქ. საგარეჯოს ნაგავსაყრელების რეაბილიტაციაკეთილმოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ქ. ხაშურისა, ქ. სამტრედიის, ქ. ახალციხის, ქ. დედოფლისწყაროს, ქ. წნორის, ქ. ამბროლაურის, ქ. ოზურგეთის, ქ. ლანჩხუთის, ქ. გორის, ქ. ქუთაისის, ქ. ნინოწმინდას, ქ. ზუგდიდის და ქ. თელავის ნაგავსაყრელების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობის სამუშაოები; დასრულდა ქ. ლანჩხუთის, ქ. წალკის და დაბა მანგლისის ნაგავსაყრელების ღობეების მოწყობარეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. რუსთავის ნაგავსაყრელზე აირის ჩირაღდნული წვის სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები. 3.8.2 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) (პროგრამული კოდი - 25 05 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“. • • • დასრულდა ნაგავსაყრელის მშენებლობასთან დაკავშირებული მოსამზადებელი სამუშაოები (Desktop Works); მიმდინარეობდა ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ნაგავსაყელის ასაშენებელი ტერიტორიის შერჩევის (Site selection) პროცედურები და პროექტის სამომავლო გზამკვლევის (Project Roadmap) ანგარიშების მომზადება. 3.8.3 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) (პროგრამული კოდი - 25 05 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“. • • მიმდინარეობდა ახალი რეგიონალური ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის საჭირო კონცეპტუალური დიზაინის სამუშაოები და საკონსულტაციო მომსახურეობა; დონორ ორგანიზაციასთან (EBRD) მიღწეულ იქნა შეთანხმება პროექტის სახელშეკრულებო ცვლილებებთან დაკავშირებით. 144 3.8.4 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) (პროგრამული კოდი - 25 05 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; • მიმდინარეობდა ახალი რეგიონალური ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის საჭირო კონცეპტუალური დიზაინის სამუშაოები და საკონსულტაციო მომსახურეობა. 3.8.5 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (პროგრამული კოდი - 25 05 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • • მუნიციპალიტეტებში დასრულდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე; მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებისათვის მყარი ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება. 3.9 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD (პროგრამული კოდი 24 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • • • • „ენგურისა და ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტის“ ფარგლებში, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად გაფორმდა ოთხი ძირითადი კონტრაქტი: „სამშენებლო სამუშაოები ენგურის სადაწნეო გვირაბზე და სხვა სამშნებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები“; „ენგურის წყალსაცავის ლამისგან გაწმენდა“; „ელექტრომექანიკური და ჰიდრომექანიკური სამუშაოები“ და „ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია“; დაიწყო კონტრაქტით გათვალისწინებული გეგმიური სამუშაოების განხორციელება, კერძოდ: ენგურჰესის 15კმ სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაციის მოსამზადებელი სამუშაოები; ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების რესტავრაციისთვის ამწისა და სამართავი მექანიზმების საინჟინრო დიზაინის დამზადება; დასრულდა ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება; დაიწყო მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარებისა და მათი ამწე მექანიზმების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის სამუშაოებისათვის მომზადება. 3.10 ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 12) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 145 • • • • • • • • • • • თანაბარი სოციალური და ეკონომიკური პირობებისა და შესაძლებლობების შექმნის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაიცა ინტერნტში ჩართვის 891 ვაუჩერი; საქართველოს 35 რეგიონალურ მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ტრენინგები ადგილობრივი მეწარმეებისთვის ელექტრონულ წიგნიერებაში, რომელსაც ჯამში დაესწრო 800 მეწარმე; განხორციელდა აქსელერატორის პროგრამის ტექნიკური დავალების შესადგენად საჭირო ბაზრის კვლევა. გამოცხადდა ინტერესთა გამოხატვა გლობალური აქსელერატორის პროგრამის პროვაიდერი კომპანიის შერჩევაზე. ინტერესთა გამოხატვის შედეგად შემოსული 14 კომპანიიდან, შესყიდვების კრიტერიუმები დააკმაყოფილა მხოლოდ ორმა კომპანიამ და მიმდინარეობდა ტექნიკური წინადადებების შეფასება; შემუშავდა ტექნიკური დავალება ტრენინგ-პროვაიდერისთვის, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 3 000 სპეციალისტის დატრენინგება ICT-ის მიმართულებით. მოეწყო შეხვედრები ადგილობრივ და საერთაშორისო ტრენინგ-პროვაიდერებთან მათთვის პროგრამის გაცნობის მიზნით; საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტის ფარგლებში საკონსულტაციო მომსახურება სტარტაპ და ინოვაციური თანადაფინანსების პროგრამების ციფრული მარკეტინგული კამპანიის განხორციელების ხელშესაწყობად ხელშეკრულება გაფორმდა შპს „ინფინიტი ადს“-თან, რომელმაც განახორციელა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სტარტაპ და ინოვაციური თანადაფინანსების პროგრამების ციფრული მარკეტინგული კამპანია (100 000 ლარიანი სტარტაპ გრანტების მხარდასაჭერი 50-დღიანი რაუნდი); განხორციელდა ერთიანი მონაცემთა ბაზის ფორმირება ინტერნეტის განვითარებისთვის, რეგიონალური ცენტრების და გრანტის კომპონენტისთვის; ქ. ბათუმში ქართულ-ამერიკულ სკოლაში ჩატარდა რეგიონალური ბუთქემფი „ინოვაციების და ტექნოლოგიების ბანაკი“ (100 მონაწილე); ყვარელის სასწავლო ცენტრში, ჩატარდა ინოვაციური სტარტაპების ბანაკი სტუდენტებისთვის. ბანაკში საქართველოს ყველა რეგიონის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 30 სტუდენტი მონაწილეობდა, რომლებიც ბიზნესის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული ინჟინერიის პროგრამებიდან შეირჩნენ; 100 ათას ლარიანი თანადაფინანსების გრანტების მეორე რაუნდის ფარგლებში დაჯილდოვდა და დაკონტრაქტდა 39 სტარტაპი. გამოცხადდა და დაიხურა 650 ათას ლარიანი თანადაფინანსების გრანტების პირველი, მეორე და მესამე რაუნდები. გამარჯვებულად გამოვლინდა 7 კომპანია, საიდანაც 4 გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულებები; განხორციელდა 100 000 ლარიანი გრანტების მე-2 რაუნდის გამარჯვებული სტარტაპების მენტორინგის პროგრამა საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, რომელსაც ახორციელებს STARTUP WISE GUYS და CIVITTA. 3.11 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის (პროგრამული კოდი 25 01) განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო. • განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით, საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ 146 • • • • • • • • • • • • • მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული იქნა 808 ინფრასტრუქტურული პროექტი, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების სისტემების, საბავშვო ბაღების და ა.შ. რეაბილიტაცია. შემუშავებული იქნა საკანონმდებლო აქტი 177, საქართველოს მთავრობის დადგენილების 76 და საქართველოს მთავრობის განკარგულების 265 პროექტი; განხილულ იქნა 50 სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულება/მემორანდუმი; ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური გაძლიერებისა და მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად შემუშავდა წინადადებები; სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა სექტორებსა და დარგებში მიმდინარეობდა დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა და კოორდინაცია; საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველყოფის მიზნით, დაიგეგმა და განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები; კომპეტენციის ფარგლებში მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის ხელშეწყობა; მიმდინარეობდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო- ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; მიმდინარეობდა საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა; განხორციელდა საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის ღონისძიებების კოორდინაცია; მიმდინარეობდა საქართველოში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობასთან, მართვასთან და დახურვასთან, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობასთან და მართვასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრა და გადაწყვეტილებების მიღება; უფლებამოსილების ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, განხორციელდა საჭირო ღონისძიებების ხელშეწყობა; შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ და სახელმწიფოს შორის 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმდინარეობდა ინვესტორის მიერ განხორციელებული აქტივობების მონიტორინგი და პროექტის ხელშეწყობის სხვადასხვა ღონისძიება; ჩატარდა ანაკლიის საკითხების განმხილველი კომისიის 5 სხდომა, რომელზეც განხილულ იქნა ინვესტორის მიერ წარმოდგენილი კვლევა და საინვესტიციო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაწევის საკითხი. 3.12 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • განხორციელდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 მაისამდე და 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2019 წლის 1 დეკემბრამდე 147 პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 8.2 მლნ ლარის ოდენობით (მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობა - 14.33 მლნ მ3). 3.13 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ✓ ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი • • • • • • • • • • • • მცირე გრნტების პროგრამის ფარგლებში 393 საპროექტო განაცხადიდან დაფინანსდა 103 განაცხადი (პროტოტიპირება - 189; სამგზავრო - 150 და ღონისძიების ორგანიზება - 54); ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროგრამის (TTPP) ფარგლებში დაიწყო განაცხადების მიღება კვლევითი ინსტიტუტებიდან მათ მიერ განხორციელებული პროექტების შესარჩევად, შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით. პროექტის ფარგლებში მიღებული 74 განაცხადიდან 60-მა პროექტმა დააკმაყოფილა პირველადი მოთხოვნები და მიმდინარეობდა მათი განხილვა. შეირჩა 13 პროექტი, საიდანაც 2019 წელს განვითარდა 6 პროექტის კომერციალიზაციის გეგმა და მიიღო ფინანსური მხარდაჭერა; სააგენტოს ორგანიზებითა და მასაჩუსეტსის ტექნიკური ინსტიტუტის (MIT) მხარდაჭერით ტექნოპარკის ბაზაზე MIT-ის სტუდენტების მიერ ჩატარდა ტრენინგი არდუინოს მიმართულებით და აგრეთვე, ტრენინგი პროდუქტის დიზაინისა და წარმოების მიმართულებით, რომელსაც დაესწრნენ როგორც თბილისის, ასევე რეგიონების ფაბლაბების წარმომადგენლები; მოწვეული სპეციალისტების მიერ ჩატარდა ტრენინგები შემდეგი მიმართულებებით: „როგორ შევქმნათ ინოვაციური პროდუქტი”, „Ebay&Etsy - საერთაშიროსო ონლაინ პლატფორმები“, „საგამომგონებლო ამოცანების ამოხსნის თეორია“, „2D გრაფიკა - Corel Draw“. დაიწყო „3D გრაფიკის ტრენინგი Fusion 360“ და „Arduino უფროსებისთვის“ ტრენინგის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ტექნოპარკში გაიმართა დასკვნითი მეიქათონი; საქართველოს ტექნოპარკების და ინოვაციების ცენტრების წარმომადგენლებს ჩაუტარდა TOT ტრენინგები შემდეგი მიმართულებებით: Lego&LittleBits, CorelDraw, Tinckercad და 3D ბეჭდვა). პროფსასწავლებლების წარმომადგენლებს ჩაუტარდა ტრენინგი დანადგარების მიმართულებით; გაიმართა 2 საჯარო ღონისძიება: „Fab Talks with MIT students” და „FabTalks - ზვიად ციკოლია”; FAB სკოლის მიმართულებით ჩატარდა ტრენინგები: Little Bits, Arduino, Lego Robotics, 3D მოდელირება (Tinkercad) და ახალი საბავშვო ტრენინგები (Snap circuits, mBlock). გარდა ამისა, ჩატარდა FAB სკოლის საინფორმაციო შეხვედრები; ბათუმში ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს პარტნიორობით ჩატარდა STEM ფესტივალი, სადაც დამსწრე მოსწავლეებმა მიიღეს ინფორმაცია ფაბლაბში მიმდინარე საბავშვო პროექტების შესახებ და გაეცნენ ლაბორატორიაში არსებული დანადგარების შესაძლებლობებს; ტექნოპარკის ფაბლაბმა მონაწილეობა მიიღო პროფესიული განათლების ქართულ-გერმანულ დღეებში (წარმოდგენილი იყო საბავშვო ტრენინგებითა და 3D პრინტერით);. ფაბლაბის ორგანიზებით ჩატარდა „Hardware Hackathon“, რომლის ფარგლებში 10-მა გუნდმა მიიღო კონკრეტული გამოწვევები, მოიფიქრა ამ პრობლემების გადაჭრის გზები და შექმნა მაღალტექნოლოგიური პროდუქტები; ფაბლაბმა უმასპინძლა პროექტ „სტარტაპ ანბანის" ბავშვებს; დაიწყო „შექმენი ინოვაციური პროდუქტი ფაბლაბში”’ პროექტის განხორციელება, რომლის პირველ ეტაპზე შერჩეულ გუნდებს ჩაუტარდა საკონსულტაციო შეხვედრები შემდეგი მიმართულებებით: ბაზრის კვლევა და მომხმარებელთა ანალიზი, იდეიდან ფიზიკურ პროდუქტამდე, საწარმოო დიზაინი, Crowdfunding, გაყიდვები და მარკეტინგი; 148 • • • • • • • • • • • • • საქართველოში მეწარმეობის ეკოსისტემის შეფასების მიზნით სააგენტომ მიიღო მონაწიელობა კითხვარში „Entrepreneurship Ecosystem in Tbilisi and Batumi“; კომპეტენციის ფარგლებში მომზადდა „საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში 2019-2023 წლების“ სტრატეგიაში შესატანი ნარატივი; დასრულდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ევროპის ეკონომიკური კომისიის UNECE ინოვაციური პოლიტიკის ხედვის (innovation policy outlook) ახალი ინდიკატორების შემუშავების საპილოტე ფაზა საქართველოში და პარალელურად მიმდინარეობდა მუშაობა ქვეყნის ინოვაციური მდგრადობის მიმოხილვაზე; გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად მომზადდა „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს გენდერული აუდიტის“ პროექტი. გარდა ამისა, კომპეტენციის ფარგლებში მომზადდა ანგარიში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით და სააგენტო ანგარიშით წარსდგა ღონისძიებაზე „ქალები ინოვაციებში“; თანადაფინანსების გრანტების პროექტის პარალელურად საერთაშორისო ურთიერთბების დეპარტამენტმა აწარმოა მოლაპარაკებები გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN women) პროგრამაში მონაწილე ქალთა გაძლიერების მიმართულებით. შემუშავდა პროგრამა და 8 სტარტაპი გაემგზავრება ევროპაში სასწავლო ვიზიტით; მონაწილეობა იქნა მიღებული ხორვატიაში (ზაგრები) „World Business Angel Investors Forum“-ის (WBAF) მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში, რომლის ფარგლებში გაიმართა სხვადასხვა შეხვედრები გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ინოვაციების მხარდამჭერ მექანიზმებსა და კანონმდებლობის მიმართულებით; გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ინოვაციური პოლიტიკის დეპარტამენტთან ერთად საერთაშორისო ურთიერთბების დეპარტამენტი ჩაერთო ორი პროექტის განხორციელებაში („ინოვაციური პოლიტიკის მიმოხილვა რეგიონში“ და „ინოვაციური მდგრადი განვითარების კვლევა“); სააგენტოს ტექნოპარკმა უმასპინძლა: ბელარუსის დელეგაციას, რომლის ფარგლებშიც მხარეებმა განიხილეს სხვადასხვა მიმართულებები (საკანონმდებლო მიმართულებით გამოცდილების გაზიარება, მაღალტექნოლოგიური IT კომპანიების საქართველოში შემოსვლის საკითხი და ქართული სტარტაპების ბელარუსიის ბაზარზე დამკვიდრების შესაძლებლობა); დიდი ბრიტანეთის სამხედრო სწავლების სამეფო კოლეჯის კურსის მონაწილეებს, რომელთა მიზანი იყო უსაფრთხოების კუთხით რეგიონში ვითარების, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის შენარჩუნებისა და გაძლიერების პროცესის შესწავლა და სტრატეგიულ დონეზე შეფასება; ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) პროგრამის ფარგლებში მაღალი რანგის დელეგაციას ავღანეთიდან; იტალიის საელჩოს მხარდაჭერით, სააგენტოსა და COTEC შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, გაიმართა სემინარი თემაზე „FROM IDEAS TO INDUSTRY“ და დაჯილდოვების ცერემონია გამარჯვებული სტუდენტებისათვის პროექტში „STEM Study Visit to Italy“; სააგენტოს წარმომადგენლება და ბენეფიციარმა სტარტაპებმა მონაწილეობა მიიღეს Startup Grind-ის ყოველწლიურ ღონისძიებაზე, რომლის ფარგლებშიც სტარტაპმა 900 000 აშშ დოლარის ინვესტიცია მოიპოვა; საქართველო-უზბეკეთს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში ხელი მოეწერა მემორანდუმს სააგენტოსა და პარნტიორ სააგენტოს შორის, რომელიც ითვალისწინებს სტარტაპების უზბეკეთის ბაზარზე დაშვების გამარტივებასა და საერთო რეგიონალური პროექტების ინიცირებას; მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ტაშკენტში გამართულ რეიგონალური ფორუმის პანელის „Is Digital Transformation happening among CAMCA” მუშაობაში. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები, მიღწეული შეთანხმებების საფუძვლად მომზადდა მემორანდუმის პროექტი; ქ. ანკარის ბილქენთის სახელობის უნივერსიტეტის ტექნოპარკ CYBERPARK-ის წარმომადგენლებისა და სტარტაპების ვიზიტის ფარგლებში საქართველოში თურქეთის საელჩოსა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართა B2B ბიზნეს ფორუმი. თბილისის 149 • • • • • • • • • • • • • • ტექნოპარკმა უმასპინძლა ზემოხსენებულ დელეგაციას და გააცნო ქვეყანაში არსებული შესაძლებლობები ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით; მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ნიუ-დელიში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) ორგანიზებით გამართულ გლობალურ ინოვაციის ინდექსის (GII) პრეზენტაციაში, სადაც გამოცხადდა გლობალური ინოვაციური ინდექსი. პირველად ინოვაციების გლობალური ინდექსის რეიტინგის ისტორიაში საქართველო მოხვდა ტოპ 50-თ ქვეყანას შორის; სააგენტოსა და უზბეკეთის IT ტექნოლოგიურ პარკს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი რეგიონალური სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელების მიზნით; სააგენტოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამას (USAID Economic Security Program) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ღონისძიებების სტიმულირებას და ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობას; მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ბერლინში გამართულ ყოველწლიურ მაღალი რანგის ფესტივალში „Creative Bureaucracy“, რომლის მიზანია ინოვაციების პოლიტიკის სახელმწიფო ორგანოების დაკავშირება, ინოვაციების სახელმწიფო მართვის ეფექტური გეგმის შემუშავება, საუკეთესო მაგალითების გაზიარება და ქვეყნის პოპულარიზება ინოვაციების ეკოსისტემებში; ქ. ბერლინში გამართულ ყოველწლიურ მაღალი რანგის ფესტივალზე „Creative Bureaucracy“, რომლის მიზანია ინოვაციების პოლიტიკის სახელმწიფო ორგანოების დაკავშირება, ინოვაციების სახელმწიფო მართვის ეფექტური გეგმის შემუშავება და საუკეთესო მაგალითების გაზიარება, სააგენტომ მიირო კრეატიული ბიუროკრატის, ანუ ეფექტური ინოვაციების პოლიტიკის მმართველის სტატუსი; გაიმართა ტურიზმის სფეროს ტექნოლოგიურ სტარტაპთა (tourisntech) სასწავლო ვიზიტი ქ. ვენაში, ხოლო აშშ-ში - თანადაფინანსების გრანტების ბენეფიციარი სტარტაპების (high-tech) ვიზიტი; ყვარელში ჩატარდა თანადაფინასების გრანტების ყველა გამარჯვებული სტარტაპისთვის ტრენინგი (Customer Development, Customer discovery), რომელიც ორგანიზებული იყო EFSE ევროპული ფონდის მიერ; ინოვაციების სააგენტოს, პოლონეთის ტექნოლოგიური მეწარმეობის გაერთიანებისა (PT) და პოლონეთის საინვესტიციო და ვაჭრობის სააგენტოს (PAIH) ორგანიზებით თბილისის ტექნოპარკში ჩატარდა „საერთაშორისო ტექნოლოგიური სამიტი“; ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ @workfromgeorgia-სთან ერთად წამოიწყო ახალი კამპანია - ციფრული ნომადების (digital nomads) მოზიდვა საქართველოში. შემუშავდა პროექტის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა; თბილისის ტექნოპარკში გაიმართა „თანამშრომლობა მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის“ პროგრამის პრეზენტაცია „Czech-UNDP“. პროგრამის მიზანია ჩეხეთის ექსპერტიზის და ინოვაციური გადაწყვეტილებების წარდგენა SDG-ის (Sustainable Development Goals) განვითარებადი ქვეყნებისათვის; „ღვინის ქარხანაში'' თბილისის ღამის ეკონომიკის განვითარების პროექტისა და „Tbilisi Startup Bureau“ს ორგანიზებით გაიმართა „Night Lab Tbilisi“-ის პირველი ღონისძიება (ჰაკათონი) და აგრეთვე, „Startup Grind Tbilisi“-ის ორი ღონისძიება; „მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია“ - საქართველოში გაიმართა ტექნოლოგიების პირველი ფესტივალი „სილიკონ ველი“ (ქ. თბილისი); სტარტაპ ბიუროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში თბილისის ტექნოპარკში გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიებები (ყოველთვიურად იმართება ერთ-ერთი ჩამოთვლილი ღონისძიებებიდან: PowerPoint Karaoke • Tbilisi, Fuckup Night Tbilisi, Pecha Kucha Tbilisi, Producttank Tbilisi); ტრენინგ კომპანია ჯეოლაბთან ერთად სააგენტოს მხარდაჭერით/ორგანიზებით თბილისის ტექნოპარკში გაიმართა „IT დასაქმების ფორუმი“; 150 • • • • • • • • • • • • • • • • • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის გაიმართა საჯარო ლექცია თემაზე „ინოვაციების როლი თანამედროვე ეკონომიკაში“; ტექნოპარკში ჩატარდა კრეათონი „არასაბანკო სერვისების ციფრული პლატფორმა", გაიმართა „Google Hash Code“-ის ღონისძიება და „Cardano Blockchain Tbilisi”; სააგენტომ დაიწყო პრე-აქსელერატორის პროგრამის განხორციელება და ევროპის ბაზარზე ლიდერი სტარტაპ აქსელერატორი კომპანიების მიერ („STARTUP WISE GUYS“ და CIVITTA) ჩატარდა ტრენინგები; თბილისის ტექნოპარკში ჩატარდა ღონისძიება „DevFest“, რომელსაც დაესწრო 800-ზე მეტი დარეგისტრირებული პირი; ტექნოპარკის ფაბლაბის ორგანიზებით დაიწყო FAB სკოლის გასვლითი საინფორმაციო შეხვედრები; ინოვაციების და ტექნოლოგიების საააგენტოს მხარდაჭერით/ორგანიზებით ჩატარდა მორიგი ღონისძიება „Fuck up Night Tbilisi“; „Tbilisi Startup Bureau“-ს, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და ბილაინის მხარდაჭერით საქართველო შეუერთდა „Future Agro Challenge“-ს. ჩატარდა ქართული ნაციონალური ჩემპიონატი თბილისის ტექნოპარკში; სააგენტომ ახალი ტექნოლოგიების ლაბორატორიასთან GeoLab-თან ერთად, თბილისსა და რეგიონებში დაიწყო „IT გადამზადების კურსი გრაფიკულ დიზაინში“ ახალი პროგრამის განხორციელება; ტექნოპარკში გაიმართა ინოვაციის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაზრდის (IICI) პროექტის პრეზენტაცია, რომელსაც ახორციელებს მსოფლიო ბანკი და ევროკავშირი; მსოფლიო ბანკის მხარდაჭრით დაიწყო სტარტაპერების თანადაფინანსების 650.0 ათას ლარიანი ინოვაციური საგრანტო პროგრამის განხორციელება; მიმდინარე წლის 29 მაისს ოფიციალურად გაიხსნა გლობალური სტარტაპ ფონდი; მონაწილეობა იქნა მიღებული ლონდონში გამართულ „Startup Grind“-ის კონფერენციაში. სააგენტოს წარმომადგენელმა მომხსენებლის სტატუსით მიიღეს მონაწილეობა პანელურ დისკუსიაში; ჩატარდა: რეგიონალური ბუთქემფი „ინოვაციების და ტექნოლოგიების ბანაკი“ (100 მონაწილე საქართველოს ყველა რეგიონიდან); გრაფიკული დიზაინის კურსები (ჭოპორტი, ხარაგაული, ბათუმი, თბილისი და ზუგდიდი); კახეთში გაყიდვების ტრეინინგი სააგენტოს ბენეფიციარი სტარტაპებისთვის, ცნობიერებისა და სტარტაპ საზოგადოების უკეთესი ფორმირების მიზნით; ჩატარდა 100 000 ლარიანი გრანტების გამარჯვებულების შეხვედრა წინა წლის გამარჯვებულებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით; ტექნოპარკის ბაზაზე ჩატარდა 128 ღონისძიება ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგაენტოს ორგანიზებითა და თანაორგანიზებით, რომელსაც დაესწრო 5500 -მდე ადამიანი; მიმდინარეობდა მუშაობა: მსოფლიო ბანკის მიერ ეროვნული ფართოზოლოვანი განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის სარეკომენდაციო დოკუმენტაციის ტექნიკურ რედაქტირებაზე; საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან ერთად ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის მოდიფიცირების შესაძლებლობაზე, ოპერატორთა სუბსიდირების მოდელზე და ალტერნატიული მოდელის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; ევროკომისიის 2014 წლის „მაღალი სიჩქარის ფართოზოლოვან ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების გზამკვლევის“ მიხედვით, მიმდინარეობდა მუშაობა ინვესტირების პირველ მოდელზე (ლიეტუვური „რეინი“). 3.14 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 151 • • • • • მიმდინარეობდა მუშაობა საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფაზე, კერძოდ: ✓ ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, რომელიც ვრცელდება 4 სამშენებლო პროდუქტზე (არმატურა, ცემენტი, ელექტრო კაბელი და პლასტმასის მილი); ✓ მიღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის დადგენილებები: „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რომლიც ითვალისწინებს მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურების გამარტივებას და ასევე, მე-IV კლასის შენობა-ნაგებობების (ეხება მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებს) მშენებლობის ნებართვაზე მთლიანად პასუხისმგებლობის მუნიციპალიტეტზე გადაცემას; „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რომლის მიხედვით პროდუქტის იმპორტის საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციამდე სავალდებულო ხდება სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება; „განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (გარდა რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“; ✓ ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების/რეგულაციების შესაბამისად შემუშავდა 6 ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი შემდეგ სფეროებში: „სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ“; „მანქანა-დანადგარების შესახებ“; „პერსონალური დაცვის მოწყობილობების შესახებ“; „პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში მომუშავე მოწყობილობების და დამცავი სისიტემების შესახებ“, „სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების შესახებ“ და „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ“; ✓ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს შექმნასთან დაკავშირებული ინსტიტუციონალური რეფორმის შედეგად ცვლილებები შევიდა 15 ნორმატიულ აქტში. დამტკიცდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს დებულება; ✓ მიღებულ იქნა „სსიპ – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი“; დაიწყო ევროკავშირის დახმარების „ტვინინგი“-ს პროექტის „ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის განსავითარებლად“ განხორციელება. აღნიშნულის ფარგლებში ევროკავშირის ექსპერტების მიერ ჩატარდა ტრენინგები ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივებთან დაკავშირებით და მენეჯმენტის შესახებ ტრენინგი სააგენტოს მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლებისათვის. გარდა ამისა, ტრენინგები ჩატარდა შემდეგი სფეროების ევროდირექტივებთან დაკავშირებთ: მანქანა-დანადგარები, სათამაშოების უსაფრთხოება; სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები; პერსონალური დაცვის მოწყობილობები და აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები; ევროკავშირის ექსპერტების დახმარებით სააგენტოს თანამშრომლებისათვის ზედამხედველობის უნარების განსავითარებლად ჩატარდა საპილოტე ზედამხედველობა დაბალი ძაბვის ელექტრო მოწყობილობებთან დაკავშირებით; ევროკავშირის ექსპერტებისა და სააგენტოს თანამშრომლების მიერ „სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვების ეკონომიკური ოპერატორებისათვის გასაცნობად და ამ სფეროში, ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებლად ჩატარდა სემინარები თბილისსა და რეგიონებში (ბათუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი და წინანდალი). გარდა აღნიშნულისა, ამავე მიზნით სემინარები ჩატარდა ზემოაღნიშნულ ევროდირექტივებთან/რეგულაციებთან დაახლოებულ ახალ სფეროებში (თბილისი, ბათუმი და ქუთაისი). პრაქტიკაში სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის, მომხმარებლებისგან საჩივრების მიღების, რეგისტრაციის და მათზე რეაგირების სისტემის გაცნობის მიზნით, 152 • განხორციელდა სააგენტოს თანამშრომლების სასწავლო მივლინებები უცხოეთში (დიდი ბრიტანეთი, ჩრ. ირლანდია და ლიეტუვა); მშენებლობისა და ტექნიკური უსაფრთხოების კუთხით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ✓ გაიცა მე-V კლასის განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების მშენებლობის 94 ნებართვა (მათ შორის 50 ნებართვა ელექტრონული ფორმით); ✓ ადმინისტრაციულ წარმოებაში მიღებულ იქნა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდან გადმოგზავნილი მე-IV კლასის 65 სამშენებლო ობიექტი; ✓ სამშენებლო ადმინისტრაციული წარმოება განხორციელდა 313 ობიექტზე, მათ შორის 134 ელექტრონულად; ✓ მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა განხორციელდა 200 ობიექტზე, ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 46 ობიექტი და არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო დაჯარიმდა 115 ობიექტი; • ელექტრონული ფორმით გაცემულ იქნა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების 36 ნებართვა; • შემოწმებულ იქნა 292 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი (194 ინდუსტრიული და 82 სამთო ობიექტი) და 16 იარაღის მაღაზია; • დოკუმენტურად შემოწმებულ იქნა 894 ობიექტი ინსპექტირების ორგანოების მასალების მიხედვით (816 ინდუსტრიული და 78 სამთო ობიექტი); • დოკუმენტურად შემოწმებულ იქნა 894 ობიექტი ინსპექტირების ორგანოების მასალების მიხედვით (816 ინდუსტრიული და 78 სამთო ობიექტი); ✓ დაჯარიმდა 190 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი; ✓ შემოწმდა შემოსავლების სამსახურის საბაჟოს 7 გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან შემოსული 5139 ტიპის პროდუქტის ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელთაგან 4998 ტიპის სამშენებლო პროდუქტი შედიოდა სააგენტოს ზედამხედველობის სფეროში (არმატურა, ელექტროკაბელი, პლასტმასის მილი და ცემენტი); ✓ ინსპექტირება ჩაუტარდა 20 ეკონომიკური ოპერატორის 71 სამშენებლო პროდუქტს; ✓ საქართველოს ბაზარზე დაშვებულ იქნა 4063 ტიპის სამშენებლო პროდუქტი; გეოინფორმაციულ სისტემებში აისახა 400 ობიექტის მონაცემები და განახლდა ზოგიერთი უკვე ასახული ობიექტების მონაცემები. 3.15 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 17) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო • მიმდინარეობდა ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობისთვის საჭირო და სარკინიგზო დერეფანში მდებარე მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის და მიწის გამოსყიდვისა და კომპენსაციის სახელმძღვანელოს შემუშავებისათვის საჭირო შემდეგი სამუშაოები: ✓ 136 მიწის ნაკვეთზე მომზადდა ტექნიკური და იურიდიული ბაზა ნასყიდობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად; ✓ 31 მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში; ✓ 15 პრობლემურ მიწის ნაკვეთზე განხორციელდა იურიდიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის მოწესრიგება; 153 ✓ 61 მიწის ნაკვეთზე გაფორმდა და დამოწმდა ნასყიდობის ხელშეკრულება და ასევე, განხორციელდა საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე (სახელმწიფოზე); ✓ 73 მიწის ნაკვეთზე მომზადდა ინდივიდუალური საკომპენსაციო შეთავაზება. 4. განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება 4.1 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; • • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები სრულად იყვნენ უზრუნველყოფილი ფინანსური რესურსებით; მასწავლებლების, დირექტორების, პროფესიული განათლების მასწავლებლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და სწავლა-სწავლების პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად განხორციელდა სხვადასხვა პროფესიული ტრეინინგები, სტაჟირება, კურსები; ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში სკოლაში დასაქმებულ საპენსიო ასაკს მიღწეულ პრაქტიკოს მასწავლებლებს, რომელთაც შრომითი ხელშეკრულება შეწყვეტეს სკოლასთან, გადაეცათ ფულადი ჯილდო; პროგრამის „ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა“ ფარგლებში განხორციელდა ინტერვენციები შემდეგი მიამრთულებით: სწავლა-სწავლების კონსტრუქტივისტულ პრინციპებზე ორიენტირებული სასკოლო კურიკულუმების განვითარება, ტექნოლოგიების სწავლა-სწავლების პროცესში ინტეგრირება, სკოლებში სასწავლო პროცესის მხარდაჭერაზე ორიენტირებული მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და მხარდაჭერაზე ორიენტირებული შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება. დასრულდა VII კლასის სახელმძღვანელოების/სერიების გრიფირება. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ყველა საჯარო სკოლისმოსწავლე უზრუნველყოფილი იყო სასკოლო სახელმძღვანელოთი და რვეულით. მოსწავლეებისათვის ექსტრაკულიკულარული აქტივობების დანერგვით, საინტერესო და სახალისო სასწავლო გარემოს შექმნისა და სკოლების გაძლიერების მიზნით განხორციელდა პროგრამა ,,სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა“ სპორტის, კულტურა-ხელოვნების და ინტელექტუალურშემეცნებითი მიმართულებით; პროგრამის „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“ ფარგლებში განხორციელდა მოსწავლეთა საზაფხულო სკოლა/ბანაკები შემდეგი მიმართულებით: ქართული და ინგლისური ენების სწავლება, სამეცნიერო, შრომითი უნარების განვითარება, ხელოვნების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერება; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეები და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სასკოლო სახელმძღვანელოებით; • • • • • • 154 • • • • • • • • • • მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, მიმდინარეობდა სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულებისათვის ხელმისაწვდომი იყო ზოგადი განათლების მიღება, ჰქონდათ შესაძლებლობა ექსტერნატის ფორმით სასკოლო გამოცდების ჩაბარების და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის; უზრუნველყოფილ იქნა იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირება სკოლებში, რომლებიც ისეთ დასახლებულ პუნქტებში ცხოვრობენ, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია; განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილ იყვნენ საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით; საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილ იქნა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისათვის უზრუნველყოფილ იქნა ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა/სტუდენტთა ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო გარემო და ფსიქოლოგიური პრობლემებისა და ქცევითი დარღვევების მქონე პირების, მათი ოჯახის წევრებისა და მასწავლებლებისათვის შესაბამისი მომსახურება; უზრუნველყოფილია გალის რაიონის პედაგოგების გადამზადება და აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადება; კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგები და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი არიან ფინანსური დახმარებით; დაწყებითი კლასის მოსწავლეები, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან პორტაბელური კომპიუტერებით. 4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. • • დაფინანსებული იქნა ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 086 საჯარო და 227 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა. განათლების რეფორმის ფარგლებში საპენსიო ასაკს მიღწეული 6 450 მასწავლებლმა, რომლებმაც ნებაყოფლობითი არჩევანის საფუძველზე პროფესიიდან გასვლა გადაწყვიტეს, საანგარიშო პერიოდში მიიღეს ერთჯერად ფულად ჯილდო - ორი წლის ჯამური ხელფასის ოდენობით. ამ მიზნით მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 55.2 მლნ -ზე მეტი. 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი: 155 ✓ სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. • • • • • • • • ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის, მიზნობრივი საგანმანათლებლო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კომპეტენციების დადასტურების ტესტირებისათვის სხვადასხვა შინაარსობრივი და საგნობრივი მიმართულებით 47 დასახელების ტრენინგ მოდული გაიარა 33 280 მასწავლებელმა, სულ ჩატარდა 1 724 ტრენინგი. მასწავლებლის ეროვნული სკოლაში ჩაირიცხა 1 758 მსმენელი, სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულების და აგრეთვე, მომიჯნავე საგნებში მომზადება/გადამზადება წარმატებით გაიარა 1 522 მსმენელმა. ,,არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის 175 არაქართულენოვან საჯარო სკოლაში საკადრო დეფიციტის შესავსებად მივლენილი იყო 283 მასწავლებელი ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით (121 კონსულტანტ-მასწავლებელი, 85 დამხმარე მასწავლებელი და 77 ორენოვანი დამხმარე მასწავლებელი). არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლებისთვის შეთავაზებულ ქართული ენის შემსწავლელ კურსში ჩართული იყო 306 მსმენელი. ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლებისთვის ჩატარდა საგნის სწავლების მეთოდური კურსი და გადამზადდა 531 მსმენელი. დასაბეჭდად მომზადდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი „ქართული ენა“ (I-VI დონეები) სახელმძღვანელო; „ასწავლე საქართველოსთვის" პროგრამაში ჩართული იყო სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფის 185 კონსულტანტ-მასწავლებელი საქართველოს 10 რეგიონის, 31 მუნიციპალიტეტის, 101 სკოლაში, ხოლო 2019 წლის საგაზაფხულო სემესტრისათვის პროგრამა მოიცვა საგნობრივი ჯგუფის 176 კონსულტანტმასწავლებელი, 10 რეგიონი, 28 მუნიციპალიტეტი და 90 სკოლა, საპილოტე რეჟიმში განხორციელდა ინგლისური ენის დისტანციური სწავლება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2 სკოლაში (მთისუბანი და პანტნარი); „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, ჩართულია 44 მოხალისე მასწავლებელი (19 ინგლისურენოვანი, 3 ფრანგულენოვანი, 3 იტალიურენოვანი, 1 გერმანულენოვანი და 18 ჩინურენოვანი) და 108 ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებელი. მოხალისე მასწავლებლები განაწილებულნი იქნენ საქართველოს 8 რეგიონის 64 სკოლაში და 3 პროფესიულ სასწავლებელში. ჩატარდა ტრეინინგები თემაზე: „რესურსების შექმნა/გამოყენება“, ,,წერის სწავლება და შეფასება“, ,,განმავითარებელი შეფასება“, ,,გუნდური მუშაობა და დიფერენცირებული სწავლება“, რომელსაც დაესწრო 36 უცხოენოვანი და 46 ადგილობრივი მასწავლებელი. მოხალისე და ადგილობრივი უცხოური ენის მასწავლებლების მიერ მიღებული გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები საქართველოს 8 რეგიონში, რომელსაც დაესწრო 156 საჯარო სკოლის 217 უცხოური ენის მასწავლებელი. შეიქმნა ახალი მოდული „ინტერკულტურული კომუნიკაცია“; მოხალისე მასწავლებლების დახმარებით 430 მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ კონკურსში, მათ შორის ესეების კონკურსში, საგანმანათლებლო პროექტების კონკურსში და საერთაშორისო კონკურსში. აღნიშნულ კონკურსებში გაიმარჯვეს 35-მა მოსწავლემ, 4-მა სკოლამ და ერთმა პროფესიულმა სასწავლებელმა. გარე დაკვირვების ფარგლებში შეფასდა 4 880 კვლევა, გარე დაკვირვებაზე დარეგისტრირდა 6 788 მასწავლებელი და 64 გარე დამკვირვებელი გადანაწილდა შესაბამისად 6 788 ვიზიტზე, სულ განხორციელდა 2 832 გარე დაკვირვება. ,,მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაცია“ ქვეპროგრამის ფარგლებში „საჯარო სკოლის 2019 წლის საუკეთესო დირექტორის“ კონკურსში გამოვლინდა წლის საუკეთესო დირექტორი, ასევე წლის საუკეთესი მასწავლებლის ჯილდო მიენიჭა ქართული ენისა და ლიტერატურის, ბუნებისმეტყველების, ბიოლოგიის, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული და ქართული, როგორც მეორე ენების მასწავლებლებს. საქართველოს დამსახურებული მასწავლებლის წოდება მიენიჭა 69 მასწავლებელს, ციფრული მოქალაქეობის შესახებ სწავლების დასანერგად, კიბერცნობიერებისა და კრიტიკული 156 • • • • • • • • აზროვნების თემაზე სახელმძღვანელოს „Hello Ruby” საფუძველზე, გადამზადება გაიარა 114-მა ტრენერმა; „ინფორმაციულ-საკომუნუკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ტრენინგები გაიარეს მასწავლებლებმა შემდეგი მიმართულებებით: ისტ პრაქტიკოსი პედაგოგის კურსი - 375 პედაგოგი, Microsoft Scratch – 14, სწავლება ციფრული მოქალაქეობის შესახებ 679, Microsoft office 365 – 962 პედაგოგი, გუგლ-დედამიწა - 114, ედმოდო - ვირტუალური საკლასო ოთახი - 341 და ინტელი - პროექტებით სწავლება - 596. ამასთან, ქართული ენის დისტანციური სკოლის ფარგლებში მოსწავლეთა რაოდენობა გაიზარდა 386 მონაწილემდე, ქვეყნებისა 31 - მდე, ხოლო ჩატარებული გაკვეთილები - 4 522-მდე. ,,სკოლამდელი აღზრდისა და განათლება” ქვეპროგრამის ფარგლებში ,,აღმზრდელ-პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგმოდულით’’ გადამზადდა 45 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი/მეთოდისტი. მომზადდა „აღმზრდელ-პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ-მოდული” და ,,აღმზრდელ-პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგმოდულის ტრენერთა ტრენინგი.’’ შეიქმნა ბაზა დასაქმებული აღმზრდელებისა, რომლებიც აკმაყოფილებენ აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებულ განათლებისა და სტაჟის მოთხოვნებს. მოდიფიცირებულია ,,სასკოლო მზაობის პროგრამის ტრენინგმოდული’’, ,,საპილოტე სკოლამდელი დაწესებულება’’ ფარგლებში ქალაქ თბილისის ორ საპილოტე სკოლამდელ დაწესებულებაში სასკოლო მზაობის პროგრამა-თ.ა.მ.ა.შ.ი-ის ეფექტიანი განხორციელების მხარდაჭერა. გადამზადდა ორი სკოლამდელი დაწესებულების 40 წარმომადგენელი. საქართველოს მასშტაბით 5 საპილოტე სკოლაში (3 თბილისის და 2 რეგიონის) მოქმედებს რეალურვირტუალური ფიზიკის ლაბორატორია და გადამზადდა ხუთივე სკოლის 10 ფიზიკის მასწავლებელი, ამავე სკოლებში იქმნება საბუნებისმეტყველო კლუბები. პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს საბუნებისმეტყველო კლუბი „ჩხირკედელა" და მისსავე ბაზაზე არსებული ფიზიკის ლაბორატორია. მომზადდა 24 მასწავლებელი, რომელიც 24 სკოლაში შექმნის STEM კლუბ „ჩხირკედელას“. პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ახალი ტიპის ინტერაქტიული საბუნებისმეტყველო სასწავლო სამეცნიერო თამაშების ტურნირი. პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებმა გაიარეს ტრენინგები 5 ძირითადი მიმართულებით. მათ შორის პედაგოგიური კურსი გაიარა 2 066-მა მასწავლებელმა; ინდივიდუალური კონსულტირება კომპეტენციებზე დაფუძნებულ შეფასებაში - 68 მასწავლებელმა; საწარმოში ტრენინგები, დასანერგი მოდულური პროგრამების მიმართულებით - 112-მა; ტრენინგ-მოდული „პროფესიულ მასწავლებელთა სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარება“ - 200-მდე მასწავლებელმა; ტრენინგ-კურსი - ,,მოდულური სწავლების საკითხები დამწყები მასწავლებლებისათვის“ - 63-მა მასწავლებელმა. ,,მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის” ფარგლებში ჩატარდა მასწავლებელთა პროფესული განვითარების ტრენინგები: მოდული 1 – „მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს მახასიათებლები“ და მოდული 3 – „სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა და მზაობა პროფესიული განვითარებისთვის“ - გადამზადდა 594 მასწავლებელი; ჩატარდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგები სასკოლო ლაბორატორიების გამოყენება ფიზიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში - გადამზადდა 24 მასწავლებელი. 127 საჯარო სკოლას (დირექტორი, მნე) გაეწია კონსულტირება სკოლის მოვლა-პატრონობის სისტემის მიმართულებით, მომზადდა სკოლების ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობისა და ოპერირების გეგმები; ინტერნეტგაზეთ „mastsavlebeli.ge”-ზე გამოქვეყნდა 890 სტატია. ვებგვერდზე წაკითხული სტატიების რაოდენობამ მიაღწია 10,562,941-ს. მომზადდა, გამოიცა და ყველა საჯარო სკოლას და საგანმანათლებლო რესურსცენტრს მიეწოდა ჟურნალ „მასწავლებლის“ 6 ნომერი, 1 სპეციალური ნომერი, სადაც დაიბეჭდა კონკურსის „საუკეთესო მოთხრობა მასწავლებლისთვის“ ფარგლებში შერჩეული 10 საუკეთესო მოთხრობა და მასწავლებლის ბიბლიოთეკის 2 წიგნი. 157 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 504 მანდატური, 588 საჯარო და 3 კერძო სკოლაში, ასევე 2 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უზრუნველყოფდა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის მოსამზადებელი კურსის ფარგლებში გადამზადდა 449 მანდატურობის კანდიდატი; საპილოტე რეჟიმში ჩატარდა საკალათბურთო ტურნირი „მანდატურის თასი-2019“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო თბილისისა და ბათუმის 37 საჯარო სკოლის 340-მა მოსწავლემ, 76-მა მანდატურმა და 37- მა სპორტის პედაგოგმა; საკალათბურთო ტურნირში „მანდატურის თასი“ მონაწილეობა მიიღო თბილისისა და კახეთის რეგიონის 48 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა. საერთო ჯამში, პროექტში ჩართულია 480 მოსწავლე, 96 მანდატური და 48 სპორტის პედაგოგი. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის საქმის წარმოებაში დანერგილ სიახლეებთან დაკავშირებით, ელექტრონულ-საინფორმაციო ბაზაში erofficers.emis.ge მუშაობის, ბავშვთა რეფერირების პროცედურებისა და ელექტრონულ-საინფორმაციო პროგრამაში დანერგილი სიახლეების გაცნობის მიზნით, ტრენინგები ჩაუტარდათ ქალაქ თბილისის, აჭარა-გურიის, სამეგრელოზემო სვანეთის, იმერეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის და მცხეთამთიანეთის მოქმედ მანდატურებს. სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურისა და აშშ-ის სკოლის მანდატურთა ეროვნული ასოციაციის (NASRO) მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში, ამერიკული მხარის მოწვევით, ქართულმა დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო უსაფრთხო სკოლის 29-ე საერთაშორისო კონფერენციაში. შეიქმნა მოქმედი მანდატურებისთვის გადამზადების სპეციალური დისტანციური სწავლების კურსი, რომლის ფარგლებშიც გადამზადება გაიარა 350-მა მოქმედმა მანდატურმა; საქართველოს მასშტაბით არსებულ 6 საზაფხულო ბანაკში, 310-მა მანდატურმა უზრუნველყო მოსწავლეთა უსაფრთხოება; 1 551 საჯარო სკოლის უფლებამოსილ პირებს გადაეცათ მეტალოდეტექტორები; სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრებში (თბილისი, ქუთაისი, თელავი, ბათუმი, ფოთი, გორი, რუსთავი, ახალციხე, ზუგდიდი) შემოვიდა 3 434 ახალი შემთხვევა, მათ შორის 2 877 გადმომისამართდა სკოლიდან, ხოლო 557 ბენეფიციარმა თავისი სურვილით მიმართა ცენტრს შესაბამისი სერვისის მისაღებად. გაგრძელდა ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევა იმ 642 ბენეფიციარისთვის, რომლებთანაც მუშაობა დაწყებული იყო გასულ პერიოდში; ბენეფიციართა საჭიროებიდან გამომდინარე, ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის მიერ შესაბამის უწყებებში გადამისამართდა 365 ბენეფიციარი; ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის თანამშრომლების მიერ სხვადასხვა სკოლაში განხორციელდა 384 ვიზიტი და ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის წარმომადგნელები დაესწრნენ ბავშვის/მოზარდის დაკითხვა/გამოკითხვის 57 პროცესს; „ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია“ პროგრამის ფარგლებში 20 სკოლაში ჩატარდა ტრეინინგი, რომელსაც დაესწრო 549 მონაწილე; 158 ● ● ● იმ საჯარო სკოლებში, სადაც არ არის წარმოდგენილი საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური, უსაფრთხო და პოზიტიური სასკოლო გარემოს უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობდა უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების შესაბამისი ტრენინგ-მოდულით გადამზადება. ტრეინინგები გაიარა კახეთის - 153, ქვემო ქართლის - 191, მცხეთა-მთიანეთის - 78, შიდა ქართლის - 142, იმერეთის - 274, სამცხე-ჯავახეთის - 151, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის - 39, სამეგრელო - ზემო სვანეთის - 166, გურიის - 73, აჭარის - 152 საჯარო სკოლის წარმომადგენელმა. სულ გადამზადდა 1 419 უფლებამოსილი პირი. ბულინგის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოსწავლეებთან ჩატარდა შეხვედრები 44 საჯარო სკოლაში; სკოლების მოწვევების საფუძველზე, 31 საჯარო სკოლაში განხორციელდა სკოლის მოსწავლეებთან და მათ მშობლებთან საგანმანათლებლო და საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები. 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; • • • • • „ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2018-2019 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების მეორე და მესამე ტურები. გამოვლინდა მესამე ტურის 112 გამარჯვებული მოსწავლე, რომლებიც დაჯილდოვდნენ დიპლომებით და ფასიანი საჩუქრებით. ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდა ასევე პირველი და მეორე ტურის მდგომარეობით რეგიონში საუკეთესო 207 მოსწავლე. ასევე, წამახალისებელი სიგელებით დაჯილდოვდა 600-ზე მეტი მოსწავლე და 29 სკოლა. ჩატარდა 2019-2020 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების პირველი ტური, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 25 777 მოსწავლემ; ინფორმატიკის ოლიმპიადა ჩატარდა 3 ასაკობრივ ჯგუფში და გამოვლინდა სამეულები და ათეულის 9 გამარჯვებული მოსწავლე რომლებიც დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკისა და აქსესუარების სასაჩუქრე ბარათებითა და დიპლომებით; „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების“ ქვეპროგრამების ფარგლებში შესარჩევი ტურების შედეგად დაკომპლექტდა საქართველოს 5 ნაკრები გუნდი (ფიზიკაში, ქიმიაში, მათემატიკაში, ინფორმატიკასა და ბიოლოგიაში), რომლებმაც გაიარეს შესაბამისი მომზადება და მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ოლიმპიადებში. მოიპოვეს ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლის და 15 ბრინჯაოს მედალი და 2 წამახალისებელი სიგელი. სასკოლო/ეროვნული გუნდების რეგიონალურ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილეობის მიზნით დაფინანსდა 10 განაცხადი, შედეგად რეგიონალურ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მოპოვებულ იქნა 4 ოქროს, 11 ვერცხლის და 13 ბრინჯაოს მედალი და 6 წამახალისებელი სიგელი; „წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოვლინდა 2018-2019 სასწავლო წლის 4 272 მედალოსანი მოსწავლე; 2016-2017 და 2017-2018 სასწავლო წლებისთვის წარმატებული მოსწავლეებისთვის გადასაცემად შესყიდული და რესურსცენტრებისთვის მიწოდებულია 2 642 ოქროსა და 1 061 ვერცხლის მედალი. 159 4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05) საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის ბაზაზე დამატებითი მომსახურების სახით პროგრამის ბენეფიციარებს უწყვეტად მიეწოდებოდათ პანსიონური მომსახურება, რომელიც ხელს უწყობდა სასწავლო პროცესში სკოლის მიერ შემუშავებული გაძლიერებული სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელებას, სკოლის მოსწავლეებისათვის საჭირო მატერიალურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას. 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06) პროგრამის განმახორციელებელი: • • • • ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; საჯარო სკოლების მოსწავლეების უზრუნველსაყოფად დარიგებულია 4 109 974 ერთეული სახელმძღვანელო და რვეული, ასევე 254 729 ერთეული VIII-XII კლასის გრიფმინიჭებული, VII-XII კლასის 56 837 ერთეული არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების შესაბამისი საგნებისა და კლასების ბილინგვური, 110 457 ერთეული პირველი კლასის დედა ენისა და I-XII კლასების 2 956 965 ერთეული გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელო და რვეულები, I-VI კლასებისა (ქართული როგორც მეორე ენა) და VII კლასის 730 986 ერთეული სასკოლო სახელმძღვანელო; სსიპ - ქალაქ თბილისის N202 და სსიპ - ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლებს გადაეცათ 529 ბრაილის შრიფტითა და 5 რელიეფურად დაბეჭდილი სახელმძღვანელო; განხორციელდა სახელმძღვანელოებისა და რვეულების რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე თარგმნა, ნათარგმნია 90 მასწავლებლის წიგნი, 27 მოსწავლის რვეული და 138 მოსწავლის წიგნი; საანგარისო პერიოდში დასრულდა VII კლასის სახელმძღვანელოებისა და დაწყებითი საფეხურის ზოგიერთი სახელმძღვანელოების/სერიების გრიფირება. შედეგად გრიფი მიენიჭა 34 სახელმძღვანელოს სერიას 13 საგანში. 4.1.7 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07) პროგრამის განმახორციელებელი: • • ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; მოსწავლეებისათვის ჩატარდა: „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში“, „სამეცნიერო საზაფხულო სკოლა საქართველოში“, ,,შრომითი უნარების განვითარების საზაფხულო სკოლა“, ,,საზაფხულო ეკოსკოლა“, ,,ქართული ენის საზაფხულო სკოლა “ და ,,ხელოვნების საზაფხულო სკოლა”. „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა დიდ ბრიტანეთში“ პროგრამის ფარგლებში შერჩეული 21 მოსწავლე გაემგზავრა დიდი ბრიტანეთში, ქალაქ ჰეისტინგის ბაქსვუდის სკოლაში ორი კვირით. „სამეცნიერო საზაფხულო სკოლის“ მონაწილე მოსწავლეებიდან შეირჩა 20 საუკეთესო მოსწავლე, საიდანაც 10 გაემგზავრა სამეცნიერო სკოლაში (საგანმანათლებლო ექსკურსიაზე) შვეიცარიაში CERNში (ბირთვული კვლევის ცენტრი)“, ხოლო 10 -სამეცნიერო ექსკურსიაზე პოლონეთში. 160 4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08) და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი ✓ განხორციელდა კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება. 4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი. • • • • • • • • 2018-2019 სასწავლო წლის მანძილძე 61 ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლისათვის უზრუნველყოფილი იქნა უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა; XII კლასის მოსწავლეების მიერ კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30%სა და მეტი გაცდენის გამო, ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო და წარმატებით ჩააბარა 2-მა არასრულწლოვანმა ბრალდებულმა მოსწავლემ; ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამის/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდაზე დარეგისტრირდა 12 ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი და ყველა მათგანმა წარმატებით დაძლია შესაბამისი კლასის გამოცდა; 2018-2019 სასწავლო წელს საშუალო საფეხური დაძლია 9 არასრულწლოვანმა მსჯავრდებულმა/ბრალდებულმა პირმა, ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 7 ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი, აქედან 4 ჩაირიცხა შესაბამის უნივერსიტეტში. განხორციელდა მონიტორინგი პენიტენციური დეპარტამენტის N11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში და ქ. ქუთაისის N2 პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 7 ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი, მათგან 4-მა პირმა დაძლია გამოცდა და ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; სსიპ - ქალაქ თბილისის N123 საჯარო სკოლამ შრომითი ხელშეკრულება გააფორმა 7 პედაგოგთან N5 პენიტენციურ დაწესებულებაში ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის მიზნით. ქალაქ ქუთაისის N2 პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფი ერთი ბენეფიციარისათვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების სერვისის მიწოდება. 4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი. 161 • • • • • მიმდინარეობდა ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება: საგნობრივი სასწავლო გეგმების რევიზია, სხვადასხვა მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება. გადამუშავდა და დამტკიცდა საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა. 2018-2019 სასწავლო წლიდან ქართულენოვან სექტორებზე, ხოლო 2019-2020 სასწავლო წლიდან არაქართულენოვან სექტორებზე დაიწყო დაწყებითი საფეხურის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა; 2019-2020 სასწავლო წლიდან ქართულენოვანი სექტორების საბაზო საფეხურის მე-7 კლასში დაიწყო განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა; საანგარიშო პერიოდში გრიფი მიენიჭა საბაზო საფეხურის მე-7 კლასის სახელმძღვანელოებს. ამჟამად გამოცხადებულია გრიფირება მე-8 კლასის საგნების სახელმძღვანელოების შესარჩევად; სამინისტრომ სსსმ მოსწავლეთა განათლების ხელშეწყობის მიზნით შეიმუშავა: ალტერნატიული სასწავლო გეგმა მძიმე და მრავლობითი გონებრივი დარღვევების მქონე მოსწავლეებისთვის; სენსორული სასწავლო გეგმა გონებრივი და ფიზიკური განვითარების უმძიმესი და მრავლობითი დარღვევების მქონე მოსწავლეებისთვის; ჟესტური ენის სტანდარტი ყრუ და სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის; გაფართოებული სასწავლო გეგმა სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის. ქართულ-ესტონური პროექტის ფარგლებში, გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით, განხორციელდა ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერის პროგრამა დაწყებითი საფეხურისთვის. პროგრამა განხორციელდა 15 საპილოტე სკოლაში. მოხდა სკოლის მენეჯმენტის და დაწყებითი საფეხურის პედაგოგების გადამზადება, როგორც საგნობრივ პროგრამებში, ასევე ICT ტექნოლოგიების ინტეგრირებაში სასწავლო პროცესში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა მეთოდური გზამკვლევი; ასევე განხორციელდა პროექტი, რომელშიც მონაწილეობდა ხუთი არაქართულენოვანი სკოლა. 4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; • • 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში უზრუნველყოფილი იქნა თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 203 საჯარო სკოლის 14 759 მოსწავლის, ხოლო 2019-2020 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში - 200 საჯარო სკოლის 12 919 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია; დაფინანსდა 57 მუნიციპალიტეტი, საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. 4.1.12 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ (პროგრამული კოდი 32 02 12) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო • საქართველოს საჯარო სკოლების პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის გადასაცემად შესყიდულ იქნა 55 000 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი, მ.შ გადაცემულ იქნა 49 436 ცალი - პირველკლასელი მოსწავლეებისათვის და 2 534 ცალი - დამრიგებლებისათვის. განხორციელდა წარჩინებული მოსწავლეებისთვის 2 156 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერის შეძენა; 162 4.1.13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; • • • • • • ქართული ენის შემსწავლელი კურსით უზურნველყოფილი იყო 98 თავშესაფრის მაძიებელი და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირი. მათგან, მეცადინეობებზე გამოუცხადებლობის გამო, სტატუსი შეუჩერდა 28 პირს. აღნიშნულ ბენეფიციარებს ემსახურებოდა 8 პედაგოგი. წლის განმავლობაში ბენეფიციართა რაოდენობის ცვლილებების შესაბამისად, პედაგოგების რაოდენობა შემცირდა ოთხამდე. მიგრაციის დეპარტამენტში მოთავსებული 8 ბენეფიციარისთვის უზრუნველყოფილ იქნა ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა. ,,ზოგადი განათლების პოპულარიზაციის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა პირველი და მეორე ეტაპის კონკურსები, რომელშიც ჩართული იყო 935 საჯარო და 50 კერძო სკოლა. პირველ ეტაპში მ ონაწილეობა მიიღო 21 297-მა მოსწავლემ და 2 912 მოსწავლე გადავიდა მეორე ეტაპზე, ფინალურ ტურში მონაწილეობა მიიღო 77-მა მოსწავლემ და გამოვლინდა 3 გამარჯვებული, რომლებიც დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკის სასაჩუქრე ვაუჩერებით. ჩემპიონატის მეორე პერიოდში ჩართული იყო 582 საჯარო და 35 კერძო სკოლის 12 203 მოსწავლე, მათგან შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 1 579 მოსწავლე, ფინალურ ეტაპზე კი 21 მოსწავლე. დარიგდა 39 174 ერთეული გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალი და საჯარო და კერძო სკოლებისათვის გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერის „112“-ის არამიზნობრივად გამოყენების პრევენციის მიზნით 591 819 ერთეული წიგნის სანიშნე. „სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მთის სტატუსის მქონე 30 საპილოტე სკოლის 60-მა წარმომადგენელმა 7 დღიანი ტრენინგი გაიარა პროექტების მართვის უნარებში, რის საფუძველზეც ამ სკოლებმა სამინისტროში დასაფინანსებლად წარმოადგინეს თითო პროექტი/ინიციატივა. დაფინანსდა სხვადასხვა მიმართულების 28 პროექტი. ასევე დაფინანსდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 6 სკოლის VII-X კლასის მოსწავლეებისთვის არაფორმალური განათლების წრეები მათემატიკის, წიგნიერებისა და ხელოვნების მიმართულებებით. წრეებში ჩართული იყო 51 მოსწავლე და 11 მასწავლებელი. აღნიშნული აქტივობები შესაბამისობაშია „საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმათან“ საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების X-XII კლასის მოსწავლეებისათვის ჩატარდა ესეების კონკურსი, რომელიც ეძღვნებოდა დამფუძნებელი კრების 1919 წლის 12 მარტის პირველი სხდომის 100 წლის იუბილეს. აგრეთვე, IX-XII კლასის მოსწავლეთათვის ჩატარდა ესეების კონკურსი „მომავლის ევროპელი” - “Imagining the European of the future?”, გზამკვლევების კონკურსი „მინდა გაგაცნო საქართველო“, პოსტერების კონკურსი სახელწოდებით „არა ბულინგს“ და კომიქსების კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის თემაზე. კონკურსებში თითოეული მიმართულებით გამოვლინდა I, II, III ადგილზე გასული ნამუშევრები და ჟიურის ნომინაციები, რომელთა ავტორები დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკისა და აქსესუარების სასაჩუქრე ბარათებითა და დიპლომებით; პირველ სამ ადგილას გასულ 31 მოსწავლეს და 4 მოსწავლეთა ჯგუფს გადაეცა კომპიუტერული ტექნიკის 35 სასაჩუქრე ბარათი. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადების მიზნით, ოკუპირებული გალის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების აბიტურიენტებსა და მასწავლებლებს უსასყიდლოდ გადაეცა 90 ცალი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჟურნალი. გალის რაიონის პედაგოგების საგნობრივი წვრთნის მიზნით, ზუგდიდში დატრეინინგდა 45 მასწავლებელი; „გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით სკოლა-პანსიონების დაფინანსება“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ბარისახოს, მაღაროსკარისა 163 • • და შატილის) საჯარო სკოლების 25 ბენეფიციარი უზრუნველყოფილია სკოლის პანსიონური მომსახურებით; ,,სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში თბილისის საჯარო სკოლების 12 000-ზე მეტმა მოსწავლემ და 650 მასწავლებელმა მონაწილეობა მიიღო მუზეუმების (ს. ჯანაშიას საქართველოს ისტორიის მუზეუმი, დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა და გიორგი ჩიტაიას ქართული ყოფის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ) სასწავლო ტურებში; საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შესაძლებლობა მიეცათ დასწრებოდნენ სპექტაკლებს (22 სპექტაკლი თბილისის, ქუთაისის, ზესტაფონის, ზუგდიდის, ოზურგეთის, რუსთავის, გორის, თელავის აკადემიურ თეატრებში), გაცნობოდნენ სცენის მიღმა მიმდინარე პროცესებს და სპექტაკლების შემდეგ გასაუბრებოდნენ მსახიობებს. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართული იყო 9 280 მონაწილე. გარდა ამისა, ოზურგეთის, ქუთაისისა და თელავის სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრებთან თანამშრომლობით ორგანიზებულ იქნა მოსწავლეების დასწრება 8 კლასიკური მუსიკისა და ჯაზის საღამოებზე. აქტივობაში დაახლოებით 8 000 მონაწილე (მოსწავლე, მასწავლებელი) ჩაერთო. ,,ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ოზურგეთში გაიმართა 17 სპორტული შეჯიბრი, სპორტის 7 სახეობაში. დასკვნითი და სუპერ თამაშებში მონაწილეობა მიიღო 192-მა მოსწავლემ და 32-მა მასწავლებელმა, გამოვლინდნენ გამაჯვებული გუნდები. 4.1.14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 14) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; • • • • • „ახალი სკოლის მოდელი“ ქვეპროგრამა ფარგლებში დაგეგმილი რიგი აქტივობები განხორციელდა საქართველოს 11 რეგიონის (თბილისი, აჭარა, გურია, იმერეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭალეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი) 166 საჯარო სკოლაში დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასებში. ბენეფიციარები - 34 414 მოსწავლე და 3 096 მასწავლებელი. 2019-2020 სასწავლო წელს მონიტორინგის განხორციელება დაიწყო 15 სკოლამდელ საჯარო დაწესებულებაში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩატარდა 3 დღიანი ვორქშოფები საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში დასაქმებული სკოლამდელი განათლების სპეციალისტებისათვის. IV კლასის მოსწავლეთა მიღწევების შეფასების მიზნით, სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა ტესტირება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 67 სკოლის 4 702 მოსწავლემ; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ უზრუნველყო ხელშეკრულების გაფორმება 3 083 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერის, 78 ერთეული დამტენი მოწყობილობის (ლეპტოპის კარადა), 1 234 ერთეული პროექტორის და მოსწავლეთა 13 080 ერთეული სადიაგნოსტიკო ტესტის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვაზე (დარიგებულია 1 374 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი, 77 ერთეული დამტენი მოწყობილობა (ლეპტოპის კარადა), 166 საჯარო სკოლას გადაეცა 522 ერთეული პროექტორი, 98 საჯარო სკოლას გადაეცა 13 038 ერთეული მოსწავლეთა სადიაგნოსტიკო ტესტი); ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში ჩართული საჯარო სკოლების (ჯამში 166 საჯარო სკოლა) კომპიუტერებში ჩაიწერა შესაბამისი პროგრამები, ასევე რადიო კავშირის მქონე სკოლებში მოხდა ინტერნეტ კავშირის ხარისხის გაუმჯობესება, Wi-Fi ქსელი მოეწყო 300-ზე მეტ სკოლაში და მოხდა ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფა; 164 • • • • • ,,ახალი სკოლის მოდელის” ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მანდატურების პროგრამული უზრუნველყოფის (Erofficers) პორტალის ინტეგრაცია ელ. ჟურნალის სისტემაში, შემუშავდა ელექტრონული ჟურნალის სისტემის ფუნქციონალი და შეიქმნა ვებ და მობილური აპლიკაციები. გადამზადდა 127 ექსპერტი, რომლებმაც ჩაატარეს რეფორმის 166 სკოლის მასწავლებლების ტრენინგი. შეიქმნა ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსი, რომელიც დაწყებითი საფეხურის მე-3 და მე-4 კლასის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს დაეხმარება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების სწავლა/სწავლებაში, 19 პარტნიორთან გაფორმდა მემორანდუმი და ელექტრონული ბიბლიოთეკის (EL.GE) ვებ-პორტალზე ატვირთულ იქნა 21 600-ზე მეტი საგანმანათლებლო და შემეცნებითი რესურსი. სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მიზნით, მოხდა კადრების/ექსპერტების რეკრუტი და ჯგუფების დაკომპლექტება. გადამზადდა 550 კურიკულუმის განვითარებისა და დანერგვის, ტექნოლოგიების განვითარების, საგანმანათლებლო ლიდერობის განვითარების ექსპერტი და მათი თანაშემწე; შეიქმნა 2 სატრენინგო მოდული: „ქოუჩინგის ცნება და საბაზისო უნარები“ და „სკოლის მართვა და ლიდერობა“; შეიქმნა სასწავლო პროცესის მართვის რესურსები და ინსტრუმენტები ლიდერობის მიმართულებით; „დისტანციური სწავლების“ პროგრამის ფარგლებში დაინერგა და განხორციელდა დისტანციური სწავლება სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით. პირველ ეტაპზე მოხდა იმ სკოლების იდენტიფიცირება, სადაც მცირერიცხოვანი კლასებია (კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა არ აღემატება ექვსს) და შეუვსებელი დარჩა მასწავლებლის ვაკანსიები. დისტანციური სწავლების პროგრამის შედეგად სხვადასხვა საგნის სწავლება შეუფერხებლად მიმდინარეობდა26 სკოლაში და შევსებულია 30-ზე მეტი ვაკანსია. 4.2 უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი; • • • • • • ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, მასწავლებლის საგნის გამოცდები და პროფესიულ სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები; სახელმწიფო სასწავლო და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტების მფლობელი სტუდენტები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სწავლის დაფინანსებით, წარჩინებულმა სტუდენტებმა მიიღეს სტიპენდიები; პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების, დოქტორანტურისა და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასურით და/ან სტიპენდიით/საყოფაცხოვრებო ხარჯებისათვის საჭირო თანხით უზრუნველყოფილია პროგრამის ბენეფიციარები; საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლება დაუფინანსდათ სხვადასხა სოციალური კატეგორიის მქონე სტუდენტებსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს; „ვისწავლოთ საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში საქართველომ მონაწილეობა მიიღო ქალაქ ვაშინგტონში ჩატარებულ განათლების საერთაშორისო გამოფენაში - NAFSA 2019 Annual Conference and Expo. ქვეპროგრამის ,,უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარება და ინტერნაციონალიზაციის“ ფარგლებში განხორციელდა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი და 165 • • • • • ავტორიზაციის სტანდარტებთან მიმართებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების განმავითარებელი შეფასება. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში ჩართული პირების პროფესიული განვითარების მიზნით შეიქმნა დამხმარე სახელმძღვანელო, ჩატარდა ღონისძიებები უმაღლესი განათლების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით. მომზადდა დარგობრივი მახასიათებლების პროექტები არქიტექტურის, ტურიზმის და სამართლის მიმართულებით. დამტკიცდა ქართულ ენაში მომზადების დარგობრივი მახასიათებელი. „ევროსტუდენტის ეროვნული პროექტის“ ფარგლებში კვლევის მეშვიდე ტალღაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებმა, მოხდა მონაცემთა პირველადი გადამუშავება და ევროსტუდენტის საერთაშორისო ონლაინ ბაზაში ატვირთვა. სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი უნივერსიტეტების საერთაშორისო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებს; ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების მიზნით, შეიქმნა ახალი პროგრამა ვებ-გვერდისთვის ,,ქართული როგორც უცხო ენა“ (geofl.ge). გვერდის ახალ ფორმატზე განთავსდა სასწავლო მეთოდური და ქართული ენის პოპულარიზაციის ხელშემწყობი მასალები უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობისა და სტუდენტთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები ინფორმირებულნი იყვნენ შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციით. 4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ● ● ● ● ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში განხორციელდა სატესტო დავალებების აპრობაცია, საგამოცდო ტესტების მომზადება, გამსწორებელთა ტრეინინგი, საგამოცდო ცენტრების მოძიება, ადმინისტრატორების, კოორდინატორების, თანაშემწეების, მეთვალყურეების, კურატორების და საგამოცდო პროცესში მონაწილე სხვა პირების შერჩევა. ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და სწავლის უფლება მოიპოვა 28 740 აბიტურიენტმა, საგრანტო დაფინანსება მოიპოვა 6 546 სტუდენტმა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე დარეგისტრირდა - 11 665 აპლიკანტი, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ფარგლებში რეგისტრაცია გაიარა - 4 536 სტუდენტმა და პრაქტიკოს მასწავლებელთა საგნის გამოცდების ფარგლებში დარეგისტრირდა - 31 444 მასწავლებელი, გრანტი გაიუმჯობესა 266-მა მაგისტრანტმა სტუდენტმა და 3 705 -მა ბაკალავრიატის სტუდენტმა; პროფესიული ტესტირების ფარგლებში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები, გამოცდაზე დარეგისტრირდა 15 783 აპლიკანტი, ტესტირებაზე გავიდა 10 979 მსურველი და სწავლის უფლება მოიპოვა 7 929-მა პირმა; პრაქტიკოს მასწავლებელთა საგნის გამოცდების ფარგლებში განხორციელდა გამოცდის დაგეგმვა, საცდელი ტესტირების ჩატარება, მასწავლებლების კანდიდატების ბაზების ფორმირება, საგამოცდო ტესტების მომზადება, გამსწორებლებთა ტრეინინგი, საგამოცდო ცენტრების მოძიება, ადმინისტრატორების, კოორდინატორების, თანაშემწეების, კურატორების და საგამოცდო პროცესში მონაწილე სხვა პირების შერჩევა, გამოცდის პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდა 31 444.00 მასწავლებელი, გამოცდაზე გამოცხადდა 87%, გამოცდის მეორე ეტაპზე დარეგისტრირდა 26 215 მასწავლებელი, რომლის 92% გამოცხადდა გამოცდაზე. დასრულდა PISA 2018 ძირითადი კვლევის მონაცემთა ანალიზი. კვლევაში მონაწილეობდა საქართველოს 323 სკოლის 7 901 მოსწავლე, გამოქვეყნდა კვლევის ეროვნული შედეგები და მომზადდა შესაბამისი პრეზენტაცია, ხელი მოეწერა საერთაშორისო ხელშეკრულებას OECD-თან PISA 2021 166 ● ● ● ● კვლევის ციკლში მონაწილეობის მისაღებად, დასრულდა PISA 2018 ეროვნულ ანგარიშზე მუშაობა, PISA 2021 საპილოტე კვლევისათვის მზადება და PISA 2021 ციკლისათვის დავალებების გასწორების სახელმძღვანელოს თარგმნა, კვლევის ინსტრუმენტების დასაბეჭდათ შესაბამისი მასალების შესყიდვა. ჩატარდა მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების საერთასორისო კვლევის Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) - TIMSS 2019 და eTIMSS 2019 ძირითადი კვლევა, TIMSS 2019-ის კვლევის მასალამ (ბუკლეტები, კითხვარები და ელექტრონული მასალა) გაიარა საერთაშორისო ვერიფიკაცია, დასრულდა სკოლის IT სპეციალისტების იდენტიფიცირება და ელექტრონული ტიმსის საცდელი ვერსიის შემოწმება სკოლებში, TIMSS 2019-ის ციკლის კვლევის მასალების (მე-4 და მე-8 კლასის კითხვარებისა და სკოლის კოორდინატორის სახელმძღვანელოს) მომზადება, ბეჭვდა და დახარისხება, გამართულია TIMSS 2019 ელექტრონული ალტერნატივის (eTIMSS) ონლაინ სისტემა და eTIMSS ტესტური დავალებების ბაზა, ჩატარდა TIMSS 2019-ის ციკლის ძირითადი კვლევა საქართველოს 233 სკოლაში, სადაც მონაწილეობა მიიღო 233 სკოლის დირექტორმა, 5 609 მეოთხე კლასელმა და 5 335 მერვეკლასელმა მოსწავლემ, 5 609 მშობელმა, 416 მეოთხე კლასის და 1 264 მერვე კლასის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელმა; შეგროვდა მონაცემები, მომზადდა მონაცემთა ბაზა, გაწმენდილი მონაცემთა ბაზა გაეგზავნა IEA-ს დამუშავებისათვის. საერთაშორისო პარტნიორების (IEA) ნებართვის მოპოვების შედეგად მომზადდა TIMSS 2011 და TIMSS 2015 ციკლების დასაჯაროებული დავალებების ქართული, ვერიფიცირებული ვერსიების კრებული. ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებლებთან აღნიშნული სასწავლო რესურსის გამოყენების შესახებ. კრებულის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. დასრულდა წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა PIRLS 2016 კვლევის ანგარიშის აღწერით ნაწილზე მუშაობა, ჩატარდა კვლევის თვისებრივი ნაწილიც (ფოკუს ჯგუფები მასწავლებლებსა და მოსწავლეებთან); დაიწყო თვისებრივი ნაწილის ანგარიშის მზადება, ხელი მოეწერა საერთაშორისო ხელშეკრულებას IEA-თან PIRLS 2021 კვლევის ციკლში მონაწილეობის მისაღებად, მიმდინარეობდა PIRLS 2021 საპილოტე კვლევისათვის მზადება. საერთაშორისო პარტნიორების (IEA) ნებართვის მოპოვების შედეგად მომზადდა PIRLS 2011 და PIRLS 2016 ციკლების დასაჯაროებული დავალებების ქართული, ვერიფიცირებული ვერსიების კრებული. ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებლებთან აღნიშნული სასწავლო რესურსის გამოყენების შესახებ. სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო გამოკითხვის Teaching and Learning International Survey (TALIS) ფარგლებში დასრულდა ინსტრუმენტების რედაქტირება სამ ენაზე (ქართული, აზერბაიჯანული და რუსული). დაიბეჭდა დირექტორებისა და მასწავლებლებისთვის ინსტრუმენტები, რომელიც განთავსდა ინტერნეტ პლატფორმაზე. პროექტის ფარგლებში შეირჩა და გადამზადდა 334 კოორდინატორი. დასრულდა ძირითადი კვლევის ადმინისტრირება და დასრულდა მონაცემების შეტანა, მონაცემები გაეგზავნა საერთაშორისო კონსორციუმს. დასრულებულია მონაცემთა გაწმენდა; TALIS-ის ძირითად კვლევაში მონაწილეობდა საშუალო საფეხურის 3 101 მასწავლებელი და 192 სკოლის დირექტორი. კვლევის მიმდინარეობის დროს ასევე გამოიკითხნენ მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო კვლევაში ჩართული სკოლების 1 923 მასწავლებლი და 136 სკოლის დირექტორი (PISA LINK); დასრულდა TALIS 2018 ძირითადი კვლევის მონაცემების დამუშავება; დასრულდა ეროვნულ ანგარიშზე მუშაობა. დასრულდა სახელმწიფო შეფასება მათემატიკაში, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეობა მიიღო 226 სკოლის 3 438 მეცხრე კლასელმა მოსწავლემ, წრფივი იერარქიული მოდელირების (HLM) გამოყენებით შექმნილია მედიაცია-მოდერაციის თეორიული მოდელი, იმ ძირითადი ფაქტორების შესახებ, რომლებიც მოსწავლის (მათემატიკის) საგნისადმი დამოკიდებულებებზე და საგანში მიღწევებზე მოქმედებენ (Bookmarking -ის მეთოდის გამოყენებით), დასრულებულია მათემატიკის შინაარსისა და კოგნიტური სფეროების შეფასების ინსტრუმენტებში მოყვანილი დავალებების/დებულებების სირთულის დონეების მიხედვით გრადაცია, დასრულებულია შეგროვებული მონაცემების კვლევითი/აღმოჩენითი და დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზი, ზემოხსენებული თეორიული 167 ● ● ● ● ● მოდელის მისადაგების (fit) მიზნით და ემპირიულ დონეზე გამოვლენილია ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომლებიც მოსწავლის (მათემატიკის) საგნისადმი დამოკიდებულებებზე და საგანში მიღწევებზე მოქმედებენ, გამოყოფილ და დადასტურებულ ფაქტორებზე დაყრდნობით შექმინილია HLM მოდელი და ჩატარებულია მონაცემების პირველადი ძირითადი ანალიზი, დასრულებული და გამოქვეყნებულია კვლევის ანგარიში და დასრულდა ენობრივი რედაქტირება. სახელმწიფო შეფასება ქართულში, როგორც მეორე ენა (მე-7 კლასი) კლევაში მონაწილეობა მიიღო ყველა იმ სკოლამ, რომლებშიც ქართული ისწავლება, როგორც მეორე ენა. შეფასებაში მონაწილეობდა 259 სკოლის 4 142 მოსწავლე, დასრულდა ანგარიშზე მუშაობა, დასრულდა და გამოქვეყნდა ეროვნული ანგარიში, ჩატარდა რამდენიმე საინფორმაციო შეხვედრა განათლების, კულტურის, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ჩატარდა პრეზენტაცია დარგის ექსპერტებისათვის. სკოლების შიდა შეფასებისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში მომზადდა მე-4 და მე-6 კლასებში განმავითარებელი სახელმწიფო შეფასების კურსები, შეირჩა პლათფორმა დასრულდა სკოლის შეფასების ონლაინ კურსისთვის, დასრულდა მუშაობა სკოლის შეფასების პროცედურების ონლაინ კურსზე, მიმდინარეობდა მუშაობა მე-4 და მე-6 კლასებში განმავითარებელი სახელმწიფო შეფასების საპილოტე ვერსიაზე. საერთაშორისო ექსპერტის დახმარებით ცენტრის ფსიქომეტრიკოსებმა გაიარეს ტრენინგი, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნა ის ახალი მეთოდები, რომელიც გამოიყენება გამოცდების შედეგების შეფასებისას; კემბრიჯის შეფასების ცენტრის ექსპერტის მიერ განხორციელდა ტესტის აუდიტი, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა გარკვეული მიდგომები ტესტის შედგენისას; შეიცვალა საგამოცდო მოდელი, რომელიც ეფუძნებოდა კვლევასა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას. 4.2.2 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ● ● ● ● ● ● ● სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტების მფლობელი სტუდენტები, ასევე გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტები უზრუნველყოფილი იყვნენ სწავლის დაფინანსებით. ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სტიპენდია 150 ლარის ოდენობით, 2018-2019 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში გამოეყო 2 578 სტუდენტს, 2019-2020 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში - 2 987 სტუდენტს; „დიმიტრი გულიას და კოსტა ხეთაგუროვის“ სახელობის სტიპენდიები 2018-2019 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში თვეში 300 ლარის ოდენობით გაიცა 2 სტუდენტზე, ხოლო 2019-2020 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში 4 სტუდენტზე; დაფინანსდა 8 სტუდენტი, რომლებმაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების შემდეგ, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე განაგრძეს სწავლა საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; ,,გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსება” პროგრამის ფარგლებში 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში დაფინანსდა 1 626 სტუდენტი; ,,მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის“ ფარგლებში 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში დაფინანსდა 535 სტუდენტი; ,,ცოდნის კარი” პროგრამის ფარგლებში სწავლა დაუფინანსდა და სტიპენდია გაიცა საქართველოში მყოფ 57 უცხოელ სტუდენტზე. სწავლის საფასურით და/ან სახელმწიფო სტიპენდიით დაფინანსდა 4 168 ● ● ● ● სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, 1 ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოქალაქე, 2 ჩეხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე და 1 უნგრეთის მოქალაქე. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება მოიპოვა უცხო ქვეყნის 37 მოქალაქემ, ხოლო მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულმა - უცხო ქვეყნის 7მა მოქალაქემ, რომლებიც შესაბამისი გამოცდების შედეგებით ჩაირიცხნენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მოიპოვა სხვადასხვა კატეგორიის 1 395 ბაკალავრის და 85 მაგისტრატურის სტუდენტმა; პროგრამა „ვისწავლოთ საქართველოში“, ქვეპროგრამის „განათლების საერთაშორისო გამოფენა“ ფარგლებში საქართველომ მონაწილეობა მიიღო განათლების საერთაშორისო გამოფენაში - NAFSA 2019 Annual Conference and Expo, რომელიც ქალაქ ვაშინგტონში გაიმართა. გამოფენაში მონაწილეობა მიიღო 5 სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა. ქვეპროგრამის ,,უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარება და ინტერნაციონალიზაცია“ ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესის განხორციელება და ავტორიზაციის სტანდარტებთან მიმართებით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების განმავითარებელი შეფასება. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში ჩართული პირების პროფესიული განვითარების მიზნით შეიქმნა დამხმარე სახელმძღვანელო და ჩატარდა ტრეინინგები. 4.2.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ✓ სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა • • • • • ,,სტუდენტური ბარათების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები უზრუნველყოფილი იყვნენ 100-მდე საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციით. კომპანიების მიერ სტუდენტებისთვის შემოთავაზებული სერვისებით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცა 135 000-მდე სტუდენტს. განხორციელდა განმარტებითი-თარგმნითი-აუდიო სასწავლო ლექსიკონის შესრულებული მასალის რევიზია. დასრულდა ლექსიკონის C1 დონე. ტექსტურად დაიწერა: შემსწავლელის გრამატიკა (ნაწილი I); A2+ დონის ინტერაქციული სავარჯიშოები; ზოგადი ხასიათის ონლაინ სავარჯიშოები ენის ფლობის A1 დონისთვის. განახლდა „აღმართის“ A1 და A2 დონეების სახელმძღვანელოები. ენების ევროპული დღისთვის მომზადდა და დაიბეჭდა გერმანელი ავტორის ორენოვანი ბროშურა „ქართული ენა უცხოელის თვალით“; განახლდა და დაიბეჭდა ბროშურები: „ქართული ენა“ და „რატომ უნდა ვისწავლო ქართული ენა“, პოსტერები: „ქართული ანბანი“ და „ვისწავლოთ ქართული ენა“. დისკებზე ჩაიწერა მუსიკალური ვიდეოკლიპი „ქართული ანბანი“. ჩატარდა კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობა, რომელიც ითვალისწინებდა დუზჯეს (თურქეთი) უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულების 10 წარჩინებული სტუდენტის ჩამოყვანას საქართველოში 6 დღით. შეიქმნა ახალი პროგრამა ვებგვერდისთვის ,,ქართული როგორც უცხო ენა“ (geofl.ge). გვერდის ახალ ფორმატზე განთავსებულია სასწავლო მეთოდური და ქართული ენის პოპულარიზაციის ხელშემწყობი მასალები (63 ერთეული). დასრულდა აზერბაიჯანული სასკოლო სახელმძღვანელოების ქართული თარგმანების რედაქტირება და მასალა გაიგზავნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის განათლების სამინისტროში; 169 • „ევროსტუდენტის ეროვნული პროექტის“ ფარგლებში განხორციელდა ევროსტუდენტის საერთაშორისო კვლევის ბირთვი კითხვარის ადაპტაცია და კვლევის მეშვიდე ტალღისთვის მორგება. მომზადდა კვლევის ინსტრუმენტები ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენაზე; განხორციელდა კვლევის ადმინისტრირება. სულ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 7000-ზე მეტმა სტუდენტმა; 4.2.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი • • • • • • • • „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში (Stipendium Hungaricum) 2019-2020“ ფარგლებში კონკურსის წესით გამოვლინდა 49 გამარჯვებული კონკურსანტი, მათგან დაფინანსდა საქართველოს 42 მოქალაქე. „აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2019-2020“ და ,,სასტიპენდიო პროგრამა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020“ – 5-5 გამარჯვებული. სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2019-2020 სასწავლო წლისათვის კონკურსის წესით დაფინანსდა საქართველოს 8 მოქალაქე. აგრეთვე, შესაბამისი მაღალი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე დაფინანსება გაუგრძელდათ 2018 წელს შესაბამისი მიმართულების ორ წლიან სამაგისტრო პროგრამაზე დაფინანსებულ 4 სტიპენდიატს. საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის ფარგლებში 2019-2020 სასწავლო წლისათვის საზღვარგარეთ, არაუმეტეს 3 თვის ხანგრძლივობის კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაზე დასწრების მიზნით კონკურსის წესით დაფინანსდა საქართველოს 9 მოქალაქე. საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამის ფარგლებში 2019-2020 სასწავლო წლისათვის კონკურსის წესით საზღვარგარეთ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მიზნით დაფინანსდა საქართველოს 6 მოქალაქე. აგრეთვე, შესაბამისი მაღალი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე დაფინანსება გაუგრძელდათ 2018 წელს/გასულ წლებში შესაბამისი მიმართულების სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მიზნით დაფინანსებულ 5 სტიპენდიატს. ფულბრაიტის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს და აშშ-ს მთავრობებს შორის 2016 წელს გაფორმებული განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე, 2019-2020 სასწავლო წლისათვის აშშ-ს წამყვან უნივერსიტეტებში სწავლის მიზნით დაფინანსდა საქართველოს 11 მოქალაქე. საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში 2019-2020 სასწავლო წლისათვის კონკურსის წესით საზღვარგარეთ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მიზნით დაფინანსდა საქართველოს 39 მოქალაქე, მაღალი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის დაფინანსება გაუგრძელდათ 2018 წელს ერთ წელზე მეტი ხანგრძლივობის აკადემიურ პროგრამაზე ჩარიცხულ სტიპენდიატებს: მაგისტრატურის საფეხურზე - 20 სტუდენტს. საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში 2019-2020 სასწავლო წლისათვის კონკურსის წესით საზღვარგარეთ სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის მიზნით დაფინანსდა საქართველოს 1 მოქალაქე. აგრეთვე, შესაბამისი მაღალი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე დაფინანსება გაუგრძელდათ 2018 წელს/გასულ წლებში სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის მიზნით დაფინანსებულ 10 სტიპენდიატს. 170 4.2.5 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო • პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნა 139 ბენეფიციარის სწავლა სკოლის შემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამაზე; • სწავლა დაუფინანსდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ორ სტუდენტს. 4.2.6 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 04 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ✓ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტექნიკური მხარდაჭერა ისეთი სპეციფიური ამოცანების გადასაჭრელად, როგორებიცაა: • • • • • • • • • • • მართვის სისტემის დახვეწა და განვითარება; ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაცია; უმაღლესი განათლების დაფინანსების მექანიზმების დახვეწა; უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; უმაღლესი განათლების ხარისხისა და სამეცნიერო პოტენციალის ამაღლება; მატერიალური ბაზის რეაბილიტაცია და მათი აღჭურვა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გავრცელება; სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემა; კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ალტერნატიული ფორმების ამოქმედება; სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკისადმი საზოგადოების ინფორმირებულობისა და მხარდაჭერის ამაღლება. 4.3 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. • • • • • დასრულდა ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა და რიგი საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია; რიგი საჯარო სკოლები აღიჭურვა სასკოლო ავეჯითა და ინვენტარით; სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის დაფინანსდა 2 საჯარო სკოლა (პანსიონი); განხორციელდა პროფესიული სასწავლებლების შენობების სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დაფინანსება გადაეცა 9 პროფესიულ სასწავლებელს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვისთვის; 171 • • • • • • 14 პროფესიულ სასწავლებელს გადაეცა სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერები; განხორციელდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საგანმანათლებლო რესურსცენტრების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შენობების რეაბილიტაცია, დაფინანსდა რიგი სსიპები სხვადსხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით; დაფინანსება გადაეცა 5 უმაღლეს სასწავლებელს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვისთვის; განხორციელდა სამინისტროს სისტემაში შემავალი იურიდიული პირებისა და რესურსცენტრების, სხვადასხვა ობიექტების რეაბილიტაცია/მშენებლობა; განხორცილლდა სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო დაწესებულებების და კულტურის მიმართულებით რიგი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მოდერნიზება და ტექნიკური გადაიარაღება; განხორციელდა რიგი ფედერაციების დაფინანსება სპორტული ინვენტარის შესყიდვის მიზით, ინფრასტრუქტურის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის მომსახურების შესყიდვა, ასევე რიგ ობიექტებზე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. პროგრამით განხორციელებული საქმიანობა პასუხობს: SDG-ის 4.ა ამოცანას გლობალური ამოცანა 4.ა ბავშვებზე და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე ორიენტირებული და გენდერულად მგრძნობიარე სასწავლო დაწესებულებების მშენებლობა და განახლება, ყველასათვის უსაფრთხო, არაძალადობრივი, ინკლუზიური და ეფექტიანი სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა 4.3.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. • • დასრულდა 2 ახალი საჯარო სკოლის (სსიპ - ქალაქ თბილისის N220 საჯარო სკოლა და სსიპ - ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის საჯარო სკოლის) მშენებლობა, ასევე მულტიფუნქციური საგანმანათლებლო კომპლექსი - ,,ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი“-ს ფარგლებში ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა; დასრულებულია 30 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო და 2 საჯარო სკოლის (ქალაქ ზესტაფონის №1 საჯარო სკოლა და ქალაქ ოზურგეთის N1 საჯარო სკოლა ) სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულებულია 8 საჯარო სკოლის სასმელი წყლით წყალმომარაგების მიზნით ჭაბურღილების, სამარაგო რეზერვუარების და წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის პროექტის მომზადება, ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლის სრული რესტავრაცია/რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება და ახალი განათლებისა და მენციერების ქალაქის გაზიფიცირების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება დაფინანსდა 107 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა (გათბობის სარეაბილიტაციო, გაზიფიცირება, ელ ენერგიის გაზრდა) და 5 საჯარო სკოლა სამედიცინო ოთახის აღჭურვისა და კონდიციონერის შეძენისთვის და 50 საჯარო სკოლა ბიოლოგიური გამწმენდი საშუალებების ტექნიკური მომსახურების (ბიოტალები) შესყიდვისთვის; 172 • • • • • • „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში 33 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის დაფინანსდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატილისა და ბარისახოს საჯარო სკოლები (პანსიონები); 121 საჯარო სკოლისთვის შესყიდული და გადაცემულია 1 121 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი და მოთხოვნის შესაბამისად 37 საჯარო სკოლა აღიჭურვა ავეჯით; შესყიდულია 3 000 ერთეული სასკოლო დაფის კომპლექტი, რომელთაგან 273 საჯარო სკოლაში დარიგებულია 2 952 ერთეული; 6 ახალაშენებული საჯარო სკოლისთვის (სსიპ ქალაქ მარნეულის N1 საჯარო სკოლა, სსიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა, სსიპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ წვირმის საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ ტყიბულის N7 საჯარო სკოლა, სსიპ - სოსო ღვინიაშვილის სახელობის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო კაჭრეთის საჯარო სკოლა, სსიპ ქალაქ თბილისის N2 საჯარო სკოლა) შეძენილია და გადაცემული სხვდასხვა ტიპის სასკოლო ავეჯი; 6 საჯარო სკოლისთვის (მულტიფუნქციური საჯარო სკოლა, სოფელ ზარზმის საჯარო სკოლა, თბილისის N23, N214; N54 საჯარო სკოლები და სოფელ ჟებოტას საჯარო სკოლა) შეძენილია სასკოლო ავეჯი, რომელთაგან გადაცემულია 4 საჯარო სკოლისთვის; ხელშეკრულების ფარგლებში შესყიდული 2 400 ცალი სასკოლო მერხი და სკამი მიწოდებულია მულტიფუნქციური საჯარო სკოლისთვის და ქალაქ ოზურგეთის საჯარო სკოლისთვის. 4.3.2 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. • • • • დასრულდა სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსის“ ძირითადი კორპუსის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ბორჯომის პროფესიული სასწავლებლის პროექტირება; დაფინანსდა 9 პროფესიული სასწავლებელი (სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“; სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ფაზისი“; სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი; სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიები“; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“; სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“) სხვადასხვა სახის საპროექტო, სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მიზნით; დასრულდა კასპის პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის სამუშაოები და გაფორმდა ხელშეკრულება 2 ახალი პროფესიული სასწავლებლის, წყალტუბოს და პროფესიული სასწავლებელი“ მოდუსის“ მარნეულის ფილიალის სამშენებლო სამუშაოებზე. შეძენილია 311 ცალი სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი, რომელიც გადაეცა 14 პროფესიულ სასწავლებელს. 4.3.3 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 03) 173 პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. • • • • დასრულდა 8 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის (ვანის, თერჯოლის, ლანჩხუთის, ოზურგეთის, სამტრედიის, ფოთის, წყალტუბოსა და ზესტაფონის) ნაწილობრივი და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაციული 2 შენობის რეაბილიტაცია და სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის“ ნაწილობრივი რეაბილიტაცია; გაფორმდა ხელშეკრულება 2 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის (ლანჩხუთი და თერჯოლა) ავეჯის შესასყიდად; 57 საგანმანათლებლო რესურცენტრს გადაეცა 102 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი; დაფინანსდა სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა და სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, სხვადსხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით. 4.3.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. • დაფინანსდა 5 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება (სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვის მიზნით. 4.3.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. • • • • დაფინანსდა 38 საჯარო სკოლა, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვის მიზნით; ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის განხორციელების მიზნით, ტრეინინგზე დასწრებისათვის დაფინანსდა 121 საჯარო სკოლა; დაფინანსებულია 12 საჯარო სკოლა პროგრამის გათბობის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით. გაფორმებულია ხელშეკრულება პროგრამული უზრუნველყოფა „მნეს“ ტექნიკურ და პროგრამულ მხარდაჭერაზე მომსახურების შესყიდვის მიზნით. 174 4.3.6 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 32 07 06) • პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით, განხორციელდა: ✓ სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შენობაში (რიქსოსი) საფონდო-საგამოფენო სივრცეების სარეაბილიტაციო-სარემონტო სამუშაოები, სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შ. ამირანაშვილის სახელობის შენობა-ნაგებობებიდან არქეოლოგიური მასალის გადასატანად ნასტაკისის არქეოლოგიური და სამეცნიერო კვლევითი ბაზის საცავის გათბობა-გაგრილების, ვენტილაციის რეაბილიტაცია (ქსანი), სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ს. ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის ეზოს ფილების სამშენებლო-ჰიდროსაიზოლაციო სარემონტო სამუშაოები და შენობის გათბობა-ვენტილაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი; ✓ სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსის მანსარდში კინო სტუდიის ფართის რემონტი და მე-2 სასწავლო კორპუსის კინო-ტელე ფაკულტეტისთვის ტექნიკის, დანადგარების და აუდიო-ვიდეო აპარატურის შესყიდვა; ✓ სსიპ თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის სარემონტოსარეაბილიტაციო სამუშაოები და ტექნოლოგიური აღჭურვა; ✓ სსიპ ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის შენობის დამატებითი კონსტურქციულ-გამაგრებითი სამუშაოები; ✓ სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ცენტრალური ადმინისტრაციული კორპუსის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ცენტრალური სასწავლო კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი; ✓ სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ტექნოლოგიური პროექტი და დარბაზის მოწყობა; ✓ სსიპ თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ელექტროენერგიით მომარაგებისთვის სიმძლავრეზე დამატებითი ტარიფის ღირებულების ანაზღაურება, თეატრის შენობის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟის, საძირკვლის გამაგრების, ფოიეებში დეკორატიული არშიების მოწყობისა და მაყურებელთა დარბაზის შეღებვის სამუშაოების და დიზაინ-პროექტის შესყიდვა, სადურგლო შენობის საპროექტო სამუშაოები, ჩასაშენებელი ხელსაბანების და მისი აქსესუარების შესყიდვა, მრავალფუნქციური ჭაღის ღირებულების ნაწილის ანაზღაურება, თეატრის ეზოს სანიაღვრე, საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება, პერიმეტრის კეთილმოწყობა; ✓ სსიპ ქ. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სცენის განათების მართვის პულტის და თოვლის საფრქვევი აპარატის შეძენა; ✓ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი-ხელოვნების სასახლის შიდა კანალიზაციის მილების შეცვლა, ფუნდამენტის გამაგრება და ეზოს ჭიშკრის შეკეთება. ✓ სსიპ დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის წყალკანალიზაციის მიერთების მოსაკრებელის ანაზღაურება; ✓ სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიური ანსამბლის "რუსთავის" შენობის შესასვლელისთვის 2 ტურნიკეტის შესყიდვა/მონტაჟი. ✓ სსიპ ქ. თბილისის გ. მიქელაძის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის შენობის ფუნდამენტისა და კედლების დამატებითი საიზოლაციო სამუშაოები, შენობის გარე პერიმეტრზე ღობის მოწყობა, ავტომატური მართვის წყლის საქაჩი ძრავის შეძენა, სსიპ ლ. სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ ჩატარებული ექსპერტიზების საფასურის ანაზღაურება; 175 • ✓ სსიპ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის საძირკვლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ✓ სსიპ თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის შენობის სარეაბილიტაციოდ საჭირო საპროექტო-საკვლევაძიებო სამუშაოები (I ეტაპი). სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გრაკლიანის მუზეუმის საექსპოზიციო სივრცის მოწყობა და ტექნიკური აღჭურვა, ახალშენის ისტორიული ნამოსახლარის წინასაპროექტო საკვლევაძიებო სამუშაოები; ✓ სსიპ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელის ეზოს რეაბილიტაცია არსებული შენობა-ნაგებობებით. მომზადდა: სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო პროექტი; სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის „რუსთავის“ შენობის სარეაბილიტაციო-საპროექტო დოკუმენტაცია და ფიზიკური სამუშაოების შესასყიდად საჭირო სატენდერო წინადადებები, სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის შენობის ფასადის სარეაბილიტაციო და სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის „ერისიონი“ შენობის სარეაბილიტაციო პროექტი. 4.3.7 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 32 07 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო • • დაფინანსდა 12 ფედერაცია ინვენტარის შეძენის მიზნით; წყალბურთში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატთან დაკავშირებით, ქ. თბილისში, „ახალი დიღმის“ ტერიტორიაზე არსებულ „ოლიმპიურ აუზზე“ ჩაგარდა შესაბამისი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები; შესყიდულ იქნა ინფრასტრუქტურის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიისა და მოქმედო გეგმის შემუშავების მომსახურება. 4.4. მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; ✓ სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ✓ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები • მეცნიერების სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებისა და პოპულარიზაციის ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევებისათვის გაიცა სამეცნიერო გრანტები; მიზნით, 176 • • • • • ჩატარდა საგრანტო კონკურსები ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისებისა და ხელშეწყობის მიზნით; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესების გაღრმავების მიზნით ჩატარდა ერთობლივი საგრანტო კონკურსები და კვლევითი პროგრამები; ორგანიზებულია და ჩატარებულია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვადასხვა ღონისძიებები; შემუშავებულია სხვადასხვა სამეცნიერო წინადადებები, გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ნაშრომები, გამოცემულია სხვადასხვა სამეცნიერო ენციკლოპედია და ჟურნალები; ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენის, სამეცნიერო კვლევების და ინოვაციების პოპულარიზაციის, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით ჩატარდა „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2019“. 4.4.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი ● ● ● ● ● ● ● ,,გამოყენებითი კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტი, გამოვლინდა და დაფინანსდა 2019 წლის კონკურსის გამარჯვებული 4 პროექტი. ,,ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები“ ფარგლებში დაფინანსდა 2014 წლის კონკურსის გამარჯვებული 3 პროექტი, 2016 წლის კონკურსის გამარჯვებული 72 პროექტი, 2017 წლის კონკურსის გამარჯვებული 86 პროექტი და 2018 წლის კონკურსში გამარჯვებული 80 პროექტი; „ერთობლივი კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი; „საგრანტო კონკურსი საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2017 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტი და 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 6 პროექტი; სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 3 პროექტი და ფონდისა და ევროპული უნივერსიტეტების ერთობლივ კონკურსში გამარჯვებულია 2 პროექტი; „მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტები: ინდივიდუალური (მობილობის) გრანტებში გამარჯვებული 15 პროექტი და ინსტიტუციურ (საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები) გრანტებში გამარჯვებული 8 პროექტი; 2019 წლის საგრანტო კონკურში გამარჯვებული პროექტები: ინდივიდუალური (მობილობის) გრანტებში გამარჯვებული 73 პროექტი და ინსტიტუციურ (საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები) გრანტებში გამარჯვებული 19 პროექტი; ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტის“ პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტი, 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული - 21 და 2018 წლის კონკურსში გამარჯვებული 33 პროექტი; გამოვლინდა და დაფინანსდა 2019 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 33 ახალგაზრდა მეცნიერს. 177 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● „მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2018 წლის კონკურსში გამარჯვებული 21 მაგისტრანტი და 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 5 პროექტი; „სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 10 პროექტი, 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 22 პროექტი, 2018 წლის კონკურსში გამარჯვებული 52 პროექტი და 2019 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული 56 პროექტი; „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2019 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტი; „საკონფერენციო გრანტების კონკურსი“ ფარგლებში დაფინანსდა 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 1 პროექტი; „სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის (VW) ფონდის ერთობლივი საგრანტო კონკურსის“ ფარგლებში დაფინანსდა 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდა და დაფინანსდა 2019 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 5 პროექტი; საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში გამოვლინდა და დაფინანსდა 2019 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 2 პროექტი. ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდა სახელობითი სტიპენდიის 7 მფლობელი, რომლებიც 1 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მიიღებენ ფონდიდან სტიპენდიას. მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდა და დაფინანსდა 2019 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 11 პროექტი, ხოლო საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში - 2019 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 24 პროექტი. მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსში „ლეონარდო და ვინჩი“ –გამოვლინდა 2019 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსში „ლეონარდო და ვინჩი“ გამარჯვებულები. გრან-პრის მფლობელი პროექტის ავტორები სასწავლო-შემეცნებითი ტურით საზღვარგარეთ გაემგზავრებიან, ხოლო საპრიზო ადგილებზე გასული პროექტების ავტორები (9 მოსწავლე) დაჯილდოვდნენ ფულადი ჯილდოთი. დაფინანსდა 2018 წლის გრან-პრის მფლობელი 3 მოსწავლის სასწავლო-შემეცნებითი ტური ლონდონში. ერთობლივი კონკურსი ევროპული და რეგიონალური თანამშრომლობის ფარგლებში - დაფინანსდა CNR იტალიის კვლევების ეროვნულ საბჭოსთან შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის ერთობლივ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 1 პროექტი, 2017 წლის თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK) და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტი, საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა (CNRS) და ფონდის 2015, 2016 და 2017 წლების ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსები - „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტის“ (The International Scientific Cooperation Project - PICS) გამარჯვებული 3 პროექტი, გერმანიის იულიხის (JÜLICH) კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული ერთობლივი საგრანტო კონკურსებში (2016-2019 წწ) გამარჯვებული 7 ახალგაზრდა მეცნიერი და უკრაინაში მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრთან (STCU) 2017 წლის ერთობლივ კონკურსში გამარჯვებული 6 პროექტი; გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა და ფონდის ერთობლივი “Rustaveli-DAAD”-ის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 2019 წლის კონკურსში გამარჯვებული 25 ახალგაზრდა მეცნიერი; 178 ● ● „მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ ფარგლებში დაფინანსდა 2019 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 10 პროექტი; სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის (JÜLICH) კვლევითი ცენტრის მიზნობრივი პროგრამა SMART|EDM_lab ფარგლებში დაფინანსდა SMART|EDM ლაბორატორია. ევროპის ბირთვული კვლევების ორგანიზაციასა (CERN) და საქართველოს მონაწილეობით, ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით გადახდილია ევროპის ბირთვული კვლევების ორგანიზაცის (CERN) CMS კოლაბორაციაში საქართველოს მონაწილეობის გადასახადი. ასევე, ELSEVIER BV-ის ბაზებზე წვდომის გადასახადი, ევროპის ბირთვული კვლევების ორგანიზაციის (CERN), ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტის-JINR DUBNA; ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის „ჰორიზონტი 2020“-ისა და „Euroscience“ ევროპელ მკვლევართა არაკომერციული ასოციაციის საწევრო გადასახადები, პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსდა 4 საგრანტო პროექტი; 4.4.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; ✓ სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; • • • • სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა 46 სტატია უცხოურ და 37 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, 57 სამეცნიერო თეზისი უცხოეთში ჩატარებულ საერთაშორისო ფორუმებში და 125 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის მიზნით და 10 თეზისი საქართველოში ჩატარებული სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის; სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის; ორგანიზება გაეწია და ჩატარდა ოთხი საერთაშორისო და ორი ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენცია; ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩატარდა ერთი ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სკოლა. ჩატარდა ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა 1 კონფერენცია. გამოქვეყნდა ერთი მონოგრაფია უცხოეთში, 2 სახელმძღვანელო საქართველოში, 2 სამეცნიერო კრებული საქართველოში და 1 წიგნი საქართველოში. დაიბეჭდა 5 კონფერენციის პროგრამა და 5 თეზისების კრებული. არასამთავრობო ორგანიზაციასთან „გარემო და მეცნიერება" თანამშრომლობით ჩატარდა ახალგაზრდული სემინარი „ახალგაზრდა თაობის როლი მეცნიერების განვითარებაში", სემინარში მონაწილეობა მიიღო თბილისის 61-ე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალას საჯარო სკოლამ და ვაზიანის №1 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა, სემინარების ციკლი „უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი“, მე4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი და ახალგაზრდა მეცნიერთა სკოლა „თავის ტვინი და ნეიროპლასტიურობა: მოლეკულური და სტრუქტურული ასპექტები“. ჩატარდა ევროპის ქვეყნების ინოვაციური რეოლოგიისადმი მიძღვნილი სხდომა, რომელიც გაიმართა ევროპული საერთაშორისო კონფერენციის (AECR2019) ფარგლებში. ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრსა და სხვადასხვა ინსიტუტებს/ორგანიზაციებს შორის. ასევე, ევროპულ და ამერიკულ ორგანიზაციებთან მოხდა შეთანხმების მიღწევა ერთობლივი პროექტების განხორციელების თაობაზე; ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა პროექტის “Vejini Life Science” პრეზენტაცია, რომლის ფარგლებში ჩატარდა სხვადასხვა შეხვედრები/ღონისძიებები, ჩატარდა მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი და ახალგაზრდა მეცნიერთა სკოლა „თავის ტვინი და ნეიროპლასტიურობა: მოლეკულური და სტრუქტურული ასპექტები“.ცენტრის მიერ განხორციელდა ქართულ ენაზე შედგენილი 179 • • • • • სახელმძღვანელოს მასალების წარდგენა/განხილვა რადიაციულ დაცვაში ევროპის ტრენინგის და განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებულ – რადიაციული დაცვის ტრენინგების ოპტიმიზაციის საკითხებზე ევროპის მე–8 ვორკშოპში, ცენტრი გაწევრიანდა EUTERP-ში. ,,მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი 2019"-ის ფარგლებში ქალაქ ქუთაისში, თელავში, ზუგდიდში და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთის სკოლაში სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრმა წარმოადგინა სახალისო ექსპერიმენტები; ქალაქ ქუთაისში სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა მრგვალი მაგიდა - „ერთობლივი სამეცნიერო საქმიანობის შედეგები და სამომავლო პერსპექტივები“; ქალაქ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები”, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში, ივანე ბერიტაშვილის მუზეუმში ჩატარდა გამოფენა – კონკურსი „ბავშვის თვალით დანახული მეცნიერების სამყარო“ და სკოლის შეხვედრა საქართველოს ფიზიოლოგთა IV საერთაშორისო ყრილობის უცხოელ სტუმრებთან.; ,,მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი 2019"-ის ფარგლებში ჩატარდა საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოების IV საერთაშორისო ყრილობა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ქართველმა და უცხოელმა მეცნიერებმა, წაკითხული იქნა 63 ზეპირი მოხსენება, მათ შორის, 16 უცხოელმა მეცნიერებმა წაიკითხეს; მოეწყო ახალი დოკუმენტური ფილმის „ეპიზოდები ივანე ბერიტაშვილის ცხოვრებიდან“ პრემიერა. ,,მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი 2019"-ის ფარგლებში ჩატარდა საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის (GAMS) მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა: თანამედროვე მიდგომები.“ სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ გამოყოფილ იქნა ბაქტერიოფაგები ადამიანისა და ცხოველთა ინფექციური დაავადებების გამომწვევ ანტიბიოტიკო-რეზისტენტული ბაქტერიული შტამების წინააღმდეგ. ასევე, მოხდა რამდენიმე ბაქტერიოფაგის დეტალური ბიოლოგიური და მოლეკულურ ბიოლოგიური შესწავლა. მეცნიერებმა მონაწილეობა მიიღეს და წარადგინეს სამეცნიერო კვლევის შედეგები რამოდენიმე საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმსა და კონფერენციაზე. ინსტიტუტის მეცნიერებმა მიიღეს სამეცნიერო საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობა და მიიღეს საგრანტო დაფინანსება. ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლების ასევე მონაწილეობენ შეკვეთილ სამეცნიერო კვლევებში. ჩატარდა რიგით მეორე საზაფხულო სკოლა „ფაგის გენომისა და ბაქტერიოფაგების კვლევის მეთოდების შესწავლის“ შესახებ. ინსტიტუტმა მონაწილეობა მიიღო „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალში - 2019“, კერძოდ, ევროპის აკადემიასა და საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაციასთან ერთად ჩაატარა საერთაშორისო კონფერენცია „მიკრობები და მათი ვირუსები“. გამოქვეყნდა 14 სამეცნიერო სტატია, მათ შორის მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში. საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებზე წარმოდგენილია თეზისები, ზეპირი მოხსენებები, პოსტერები, საგრანტო პროექტების ანგარიშები. მომზადებულია ასევე რამოდენიმე საპროექტო განაცხადი. სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 22 საკვლევი თემის მიხედვით ჩატარდა კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური კვლევა, 19 საკვლევი თემის მიმართულებით წყაროთმცოდნეობითი კვლევები, 4 საკვლევი თემის მიხედვით - ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევები. განხორციელდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული დაუმუშავებელი არქივების დამუშავება, ძველი სტანდარტების მიხედვით დამუშავებული არქივების თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გადამუშავება, ახალ საფონდო შემოსულობათა აღრიცხვა-კლასიფიკაცია, ფონდების სისტემატიზაციაკატალოგიზაცია, ახალი ფონდებით შევსება, სხვადასვა ტიპის ელექტრონული კატალოგების მომზადება, მკითხველთა მომსახურება, სამეცნიერო ბიბლიოგრაფიის, ტერმინოლოგიისა და საცნობარო ლიტერატურის დამუშავება. სამკითხველო დარბაზის და აბონენტის მომსახურება, წიგნადი ფონდის ბრუნვა, მკითხველთა აღრიცხვა, ბშა-ს მომსახურება; ელ. მეტრეველისა და ივ. ჯავახიშვილის მემორიალური კაბინეტების წიგნადი ფონდების ბარათების საერთო კატალოგში ასახვა. 180 • განხორციელდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო პროგრამებში, მასალის პოპულარიზაცია, შემეცნებით-საგანმანათლებლო და საგამოფენო პროგრამების განხორციელება, ცენტრში დაცული ხელნაწერების, საარქივო მასალის, ისტორიული დოკუმენტების, საბიბლიოთეკო წიგნების დაცვის მიზნით მათი დიგიტალური ვერსიების დამზადება, ასევე, მათი დაცვის და შენახვის მიზნით საკონსერვაციო და სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელება. ფონდების და ფონდსაცავების მონიტორინგი, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების შედეგების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა, საკვანძო პრობლემურ საკითხებზე ფართო სამეცნიერო დისკუსიების ორგანიზება, ცენტრის და ზოგადად საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოების უცხოელ მეცნიერებთან საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებზე კონტაქტების დამყარება და სამეცნიერო ერთობლივი პროექტების განხორციელება, გამოცდილების გაზიარება. 4.4.3 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03) პროგრამის განმახორციელებელი: • ✓ სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. ✓ ჩატარდა აკადემიის საერთო კრებები, პრეზიდიუმის სხდომები, ადგილობრივი სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციები, ორი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, დარგობრივი სამეცნიერო განყოფილებების სხდომები, სემინარები და მრგვალი მაგიდები (მ.შ. გასვლითი) ,აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომები, განხორციელდა საგამომცემლო საქმიანობა. 4.4.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; • პროგრამის „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა“ ფარგლებში დაფინანსდა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში შემავალი დამოუკიდებელ სამეცნიეროკვლევითი ერთეულის 43 პროექტი. 4.4.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო • • „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019“-მა მოიცვა 6 ქალაქი და ჩატარდა 300-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება: კონფერენციები, გამოფენები, უახლესი სამეცნიერო გამოცემებისა და პროექტების პრეზენტაციები, სამეცნიერო-პოპულარული ლექცია-სემინარები, ტრენინგები, ვორკშოპები, ღია კარის დღეები, 5 სამეცნიერო პიკნიკი (თბილისში, თელავში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში) და სხვა; ფესტივალში მონაწილეობდა 49 ორგანიზაცია: უნივერსიტეტები, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია და სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაცია; 181 • მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებს სულ დაესწრო 10 000-მდე პირი, საბავშვო ღონისძიებებს დაესწრო 1000 -მდე მოსწავლე; 4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ • • • • საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები მიმდინარეობდა პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; ხორციელდებოდა პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები; გაიზარდა პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით ჩატარდა ტრენინგები. 4.5.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; ✓ პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები • • საზოგადოებრივი/პროფესიული და პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილნი იქნენ ვაუჩერული, პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით. ავტორიზაცია გაიარა 25 პროფესიულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ, მათ შორის 14-მა საჯარომ და 11-მა კერძო დაწესებულებამ. სახელმწიფო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა 157 პროფესიული პროგრამა დაიმატა, მათ შორის საჯარო დაწესებულებამ - 88 პროგრამა, კერძო დაწესებულებამ - 69. სახელმწიფო და კერძო პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩაირიცხა და სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსება მიიღო 8 129 სტუდენტმა. „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარება“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, მე-8 და მე9 კლასის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული აქტივობების განხორციელების მიზნით ჩატარდა კონკურსი, რომელზეც ავტორიზებულმა პროფესიულმა საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელმა დაწესებულებებმა პარტნიორ სკოლასთან თანამშრომლობით მოამზადეს და წარმოადგინეს საკონკურსო პროექტები. სულ დაფინანსდა 182 • • • • • • • • • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების 590 განაცხადი, ხოლო სასერტიფიკატო კურსის ფარგლებში შეირჩა და დაფინანსდა 40 განაცხადი. განხორციელდა პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამები მშენებლობის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ტურიზმის, მომსახურების, წარმოებისა და გადამუშავების მიმართულებით. პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლება მოიპოვა 7- მა იურიდიულმა პირმა 26 პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამაზე, ხოლო უფლება დაიდასტურა 17-მა იურიდიულმა პირმა 82 პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამაზე, ჯამში სახელმწიფო დაფინანსებით მომზადებისა და გადამზადების პროგრამა გაიარა 600 მსმენელმა. შეიქმნა პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების ელექტრონული სისტემა. ,,მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა’’ ქვეპროგრამის ფარგლებში დანერგილია 116 დასახელების 646 მოდულური, მათ შორის 30 დასახელების 61 დუალური პროგრამა. მომზადდა ფორმალური განათლების აღიარების წესის პროექტის საბოლოო ვერსია, რომლითაც შესაძლებელი გახდება ერთი საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების სხვა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგებთან თავსებადობა. დასრულდა მოსამზადებელი სამუშაოები ინტეგრირებული პროგრამების (ზოგადი+პროფესიული) დანერგვის მიმართულებით. შემუშავდა თვითშეფასების ანგარიშის ფორმის განახლებული ვერსია და მასთან ერთად წარმოსადგენი რაოდენობრივი მაჩვენებლების ცხრილი. ჩატარდა ტრენინგების ციკლი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირებთან, მასში მონაწილეობა მიიღო 96-მა პირმა. ,,პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების ხარისხის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის” ფარგლებში პროფესიული მომზადების/გადამზადების განხორციელების უფლების დადასტურების მიზნით ცენტრს მომართა 17-მა პროფესიულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ (სულ წარმოდგენილია 91 პროგრამა, აქედან 69 პროფესიული მომზადების, 22 პროფესიული გადამზადების) განხორციელების უფლება დადასტურებულია 82 პროგრამაზე. წლის ბოლოს პროფესიული მომზადების/გადამზადების განხორციელების უფლების დადასტურების მიზნით შემოსული განაცხადების მიხედვით დარეგისტრირებულ მსმენელთა რაოდენობა იყო 700. მომზადება/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების მიზნით, ელექტრონული სისტემის საშუალებით რეგისტრაცია გაიარა 14 იურიდიულმა პირმა (38 მომზადება/გადამზადების პროგრამა) საიდანაც 8 იურიდიულ პირს (27 პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამა) საბჭოს მიერ მიეცა პროგრამების განხორციელების უფლება. ,,პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების ელექტრონული სისტემის შექმნის და დანერგვის ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიქმნა პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების სისტემა (TVET) და მომზადდა ორგანიზაციის რეგისტრაციის (რეესტრთან API, + დომეინში ჩასმა), USER მენეჯმენტის/როლების/უფლებების/ხედვების, დაწესებულებების, ინსტრუქტორის/პერსონალის, საგანმანათლებლო პროგრამების, მიღების გამოცხადებისა და მსმენელების მოდულები; გაგრძელდა მუშაობა ახალი ლოკაციების განვითარების მიზნით (ახალქალაქი, ბორჯომი, მარნეული, წყალტუბო, ხაშური, ჩოხატაური, გორაბერეჟოული, კასპი, შუახევი), დასრულების ეტაპზეა სამშენებლო სამუშაოები კასპსა და შუახევში, სტუდენტები პირველად მიიღო ხულოს ფილიალმა. მიმდინარეობდა ა(ა)იპ კოლეჯის „პრესტიჟის“ სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დასრულდა სსიპ კოლეჯის „მოდუსის“ სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოდულური პროგრამების მინიმალური ტექნიკური აღჭურვილობის სტანდარტების საფუძველზე, პრაქტიკული სწავლების გაუმჯობესებისათვის კოლეჯებმა შეიძინეს მოდულური პროგრამების დანერგვისათვის საჭირო აღჭურვილობა და ხელსაწყოები. 183 • • • • • • • • • დაწყებულია საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარების პროცესი. საანგარიშო პერიოდში დაიწყო მუშაობა ზუგდიდში კომპანია M2-თან თანამშრომლობით, სტუმარ-მასპინძლობის კოლეჯის განვითარების მიმართულებით. საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის არსებული შეთანხმების ფარგლებში ხელმოწერილ იქნა სასესხო შეთანხმება „პროფესიული მომზადების პროგრამა l“-ის განხორციელების მიზნით, რაც ითვალისწინებს მშენებლობისა და ლოგისტიკის მიმართულებით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი „ექსელენს ცენტრის“ მშენებლობასა და აღჭურვას. დაიწყო პროქტი „მასწავლებელთა ხარისხის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში“, რომლის ფარგლებშიც უკვე გადაიხედა პროფესიული განათლების მასწავლებელთა სტანდარტის პირველადი ვერსია. 2019 წლიდან სისტემაში დანერგილი ყველა პროგრამა არის მოდულური, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა დანერგილი პროგრამა მოიცავს მეწარმეობის მოდულს, როგორც სავალდებულო კომპონენტს. განხორციელდა OECD-ის მიერ ქვეყნის შეფასება „SME Policy Index - 2020“-ის ფარგლებში. შეფასების შედეგების თანახმად, მეწარმეობის სწავლების კომპონენტი 2016 წელთან შედარებით 2.70-დან 4.24 ნიშნულამდეა გაუმჯობესებული. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელშიც სწავლობენ სსსმ და შშმ სტუდენტები, უზრუნველყოფილია ინდივიდუალური საჭიროების შესაბამისი პროფესიული/ადამიანური და მატერიალური მხარდაჭერით. ნებისმიერი სტუდენტისათვის, ხელმისაწვდომია სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი 4 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები სენაკისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში სტუდენტური საერთო საცხოვრებლების მოწყობის მიზნით. „დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში განხორციელდა სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო კოლეჯებში ჩარიცხული დევნილთა მხარდაჭერა ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურების ან საცხოვრებელი ფართის ქირის დაფარვის მიზნით. ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის დაფინანსებით და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით დაიწყო პროექტი „მასწავლებელთა ხარისხის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში“, რომლის ფარგლებშიც გადაიხედა პროფესიული განათლების მასწავლებელთა სტანდარტის პირველადი ვერსია. პროგრამით განხორციელებული საქმიანობა პასუხობს: SDG-ის 4.3 და 4.4 ამოცანებს: გლობალური ამოცანა 4.3: - 2030 წლისთვის ყველა ქალისა და მამაკაცისათვის ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ტექნიკური, პროფესიული და საშუალო და უმაღლესი განათლების, მათ შორის საუნივერსიტეტო განათლების, უზრუნველყოფა. საქართველოს მისადაგებული ამოცანა: 4.3 2030 წლისთვის ყველა ქალისა და მამაკაცისათვის ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, მათ შორის საუნივერსიტეტო განათლების, უზრუნველყოფა. გლობალური ამოცანა 4.4: - 2030 წლისთვის იმ ახალგაზრდებისა და ზრდასრული ადამიანების რაოდენობის მნიშვნელოვნად გაზრდა, რომელთაც აქვთ დასაქმებისთვის, ღირსეული სამუშაოსთვის და მეწარმეობისთვის შესაფერისი უნარები, მათ შორის ტექნიკური და პროფესიული უნარები. 4.5.2 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 03 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ✓ პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; 184 • • პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობითი მსჯავრდებულებისთვის, პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის მიზნით დაფინანსდა 2 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება, ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ იქნა 64 პირი, პროგრამა დაასრულა 48 პირმა. 2019 წელს, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში განთავსებული მსჯავრდებულებისათვის, პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის მიზნით დაფინანსდა 9 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება, ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულ იქნა 800-მდე პირი, პროგრამა დაასრულა 690 პირმა. 4.5.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა. • მომზადდა სახელმძღვანელო „საკომუნიკაციო ქართული“, პროგრამის დასრულებასთან დაკავშირებით 10 რეგიონულ სასწავლო ცენტრში ჩატარდა საბოლოო გამოცდები (ტესტირებაგასაუბრება). • ,,სახელმწიფო ენის სწავლების“ პროგრამის ფარგლებში, სკოლის 10 რეგიონულ სასწავლო ცენტრში (ქვემო-ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი) სწავლა დაასრულა 2018 წელს ჩარიცხულმა (84 ჯგუფი) ეროვნული უმცირესობის 1 342-მა და 2019 წელს ჩარიცხულმა (162 ჯგუფი) 2 206-მა წარმომადგენელმა. შეიქმნა 276 სასწავლო მობილური ჯგუფი მათგან 207 - მობილური ჯგუფი შედგა 4 ქალაქში, 66 სოფელსა და 7 სამხედრო ბაზაზე. სულ ჩაირიცხა - ეროვნული უმცირესობის 3 545 წარმომადგენელი; • „სახელმწიფო ენის სწავლების“ პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების გაცნობის, პედაგოგთათვის ტრენინგის ჩატარებისა და პედაგოგთა შეფასების მიზნით გაიმართა 2-დღიანი სამუშაო შეხვედრა ქუთაისში 60 პედაგოგისა და 10 ადმინისტრატორის მონაწილეობით; • სახელმწიფო ენას A1 და A2 დონეზე დაეუფლა/ეუფლება 85 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელთაც მინიჭებული აქვთ საქართველოს ტერიტორიაზე ლეგალურად ცხოვრების უფლება, მათ შორის: უკრაინის, სირიის, ეგვიპტის, ერაყის, ირანის, საუდის არაბეთის, იემენისა და სომალის მოქალაქეები; • საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში ,,სახელმწიფო ენის სწავლების“ პროგრამით A1 დონეზე ალგეთის, ვაზიანის, ოსიაურის, ხცისის, კოჯრის, ორხევისა და ვარციხის სამხედრო ბაზაზე ჩაირიცხა და სწავლების კურსი გაიარა 541-მა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელმა რეკრუტმა; • სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლისა და world vision international-ის თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა პროექტი „სახელმწიფო ენის სწავლება უცხოელებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის“, A1 დონის ჯგუფში ჩაირიცხა დროებითი თავშესაფრის მქონე 122 პირი • ,,საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის“ ფარგლებში შემუშავდა და განხორციელდა ტრენინგ-კურსი „საქართველოს საჯარო სკოლების ოპერირება და მოვლაპატრონობა“, სადაც სწავლება გაიარა და სერტიფიკატი აიღო 283 პირმა (საქართველოს საჯარო სკოლების დირექტორები, მნეები, საგანმანათლებლო რესურსცენტრების წარმომადგენლები და მუნიციპალიტეტების მერიის წარმომადგენლები); • მომზადდა და აკრედიტაცია გაიარა პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამებმა: „მოხელის მენეჯერული უნარები“ და „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება“. აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში სწავლება გაიარა და 185 სერტიფიკატი აიღო 82-მა საჯარო მოხელემ (33-მა მოხელის მენეჯერული უნარები და 49-მ პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება); • მოკლევადიანი სასწავლო კურსების - „ადამიანური რესურსების მართვა“, „ფინანსური აუდიტის სფერო“ და „სახელმწიფო შესყიდვები“ ფარგლებში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში სწავლება გაიარა და სერტიფიკატი აიღო 11-მა საჯარო მოხელემ; კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამის განხორციელების არეალს დაემატა ახალი ლოკაცია - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ორი სასწავლო ჯგუფი ჩამოყალიბდა ბოლნისის პირველი საჯარო სკოლისა და დაბა კაზრეთის სკოლის ბაზებზე, პროგრამით ისარგებლა საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულმა 66-მა პირმა; • მომზადდა და დაიბეჭდა პროგრამების კატალოგები, საინფორმაციო ბუკლეტები და სხვა პიარ მასალები; • სახელმწიფო ენის პოპულარიზების მიზნით მომზადდა სკოლის წარმატებულ მსმენელთა შესახებ ფილმი; • ჩატარდა დედაენის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული, გაიმართა კონფერენცია - "სახელმწიფო ენა სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის საქართველოში", ესეების კონკურსი თემაზე „ქართული - ჩემი სახელმწიფო ენა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის 30-მა მსმენელმა, კალიგრაფიის კონკურსში გამოვლინდა 7 გამარჯვებული, რომელთაც გადაეცათ სერტიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები ახალქალაქში, ,,დედაენის დღესთან" დაკავშირებით, კულტურის სახლის კედელზე გაიხსნა „დედა ენის" პანო; • სკოლამ მონაწილოება მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. გამოიფინა სკოლის მიერ გამოშვებული სახელმძღვანელოები, აუდიო დისკები "ისწავლე ქართული აუდიო გაკვეთილებით", საინფორმაციო ბუკლეტები, კალიგრაფიის კონკურსის გამარჯვებულმა ჩაატარა მასტერკლასი. 4.6 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (პროგრამული კოდი 32 14) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო (MCA - GEORGIA) • • • • • • დასრულდა კახეთის, გურიის, იმერეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის და აჭარის რეგიონების 33 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მომზადდა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს ფარგლებში განხორციელებული სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის კომპონენტის საბოლოო ანგარიში, სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის საინიციატივო ფონდის სახელმძღვანელოს ცვლილება; განხორციელდა პროგრამული უზრუნველყოფა „მნეს“ მცირე მოდიფიკაცია, განხორციელდა „მნეს“ და სსიპ განათლების საინფორმაციო მართვის სისტემაში არსებული განათლების გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის (GIS) დაკავშირება და სკოლებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მონაცემები (ინვენტარიზაცია და მდგომარეობის შეფასება) დატანილ იქნა ციფრულ რუკაზე; 25 საჯარო სკოლა აღიჭურვა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით, ასევე თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით; ლიდერობის აკადემია 3-ის ფარგლებში, ჩატარდა ტრენინგები ქართულენოვანი საჯარო სკოლის დირექტორებისა და სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების ფასილიტატორებისთვის, რომელიც გაიარა 321-მა მონაწილემ; ტრეინინგები ჩატარდა სასკოლო ლაბორატორიების გამოყენების უსაფრთხოების საკითხებზე და გადამზადდა 132 მასწავლებელი; 186 • • • • • • • • • • • • • • • • ჩატარდა საპილოტე ონლაინ კურსები სამი საგნობრივი მიმათულებით: მათემატიკა, გეოგრაფია და ინგლისური, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 15-მა მასწავლებელმა; დასრულდა მუშაობა ონლაინ ფასილიტატორების პროფესიული განვითარების კურსზე. ჩატარდა ონლაინ ვებინარების სერია საკლასო შეფასებაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკასა და ქიმიაში; ჩატარდა მასწავლებელთა პროფესული განვითარების ტრენინგები ზოგადპროფესიული უნარების მიმართულებით: მოდული 1 - ,,მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს მახასიათებლები“ და მოდული 3 - ,,სასწავლო პროცესის პოზიტიური მართვა და მზაობა პროფესიული განვითარებისთვის“, გადამზადდა 594 მასწავლებელი; ჩატარდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგები სასკოლო ლაბორატორიების გამოყენებაში ფიზიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში, გადამზადდა 24 მასწავლებელი; პროექტის „ვირტუალური ლაბორატორიების შექმნა“ ფარგლებში შეიქმნა ქიმიის, ფიზიკისა და ბიოლოგიის 27 ლაბორატორია; მომზადდა ჟურნალ „სკოლის მართვის“ მესამე და მეოთხე გამოცემები. 127 საჯარო სკოლას (დირექტორი, მნე) გაეწია კონსულტირება სკოლის მოვლა-პატრონობის სისტემის მიხედვით. სამუშაო შეხვედრები ასევე ჩატარდა 45 რესურს-ცენტრსა და 41 მუნიციპალიტეტში. შედეგად, მომზადდა და სისტემური უზრუნველყოფის პროგრამაში აიტვირთა საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის და ოპერირების გეგმები. მომზადდა მათემატიკის სახელმწიფო შეფასების ეროვნული ანგარიში; მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების საერთასორისო კვლევის Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS 2019 ) ფარგლებში ჩატარდა ძირითადი კვლევა; კვლევის მასალამ (ბუკლეტები, კითხვარები და ელექტრონული ტიმსის მასალა) გაიარა საერთაშორისო ვერიფიკაცია, დასრულებულია TIMSS 2019-ის კვლევის შერჩევა და მომზადებულია მონაცემთა ბაზა. საერთაშორისო შეფასება PISA 2018-ის მიმართულებით: დასრულებულია კვლევის ფარგლებში შესასრულებელი ყველა დავალება (სისტემურ დონეზე არსებული განათლების პოლიტიკის შესახებ რელევანტური ინფორმაცია და შესაბამისი მონაცემების შეგროვება); წიგნიერების საერთაშორისო კვლევის (PIRLS/ePIRLS 2016) ფარგლებში მომზადდა ანგარიში და მიმდინარეობდა ენობრივი რედაქტირება. მომზადებულია PIRLS 2011-2016 ციკლების გამოქვეყნებული დავალებების კრებული შესაბამისი შეფასების რუბრიკებითა და სწორი პასუხების დანართით; სახელმწიფო შეფასება მათემატიკაში (მე-9 კლასი) ფარგლებში დასრულდა კვლევის ანგარიში და მიმდინარეობდა ენობრივი რედაქტირება, ხოლო სახელმწიფო შეფასება ქართული, როგორც მეორე ენის (მე-7 კლასი) ფარგლებში დასრულდა ანგარიშის რედაქტირება, დაკაბადონება და დიზაინის მზადება; „სკოლის თვითშეფასება განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში მომზადდა „სკოლის ქეისები“ საპილოტე პროექტში მონაწილე თითოეული სკოლისათვის; დასრულდა პროექტის განხორციელების კვლევა და მომზადდა კვლევის შემაჯამებელი ანგარიში. დასრულდა მუშაობა სკოლის შეფასების პროცედურების ონლაინ კურსზე; „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და განახლდა შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიების, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის სექტორებში. დასრულდა მცირე საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული 10 პროექტის განხორციელება; შემუშავდა შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი 38 ახალი კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლო და 13 სასერტიფიკატო პროგრამა; პროფესიული განათლების განმახორციელებელი 10 საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის შესყიდულია სასწავლო ლაბორატორიები და მასალები. შემუშავდა ახალი სახელმძღვანელოები და სხვა დამხმარე მასალები, გადამზადდა 473 პედაგოგი, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი; 187 • • • • • • • • • • • შემუშავდა შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი 38 ახალი კონკურენტუნარიანი საგანმანათლებლო და 13 სასერტიფიკატო პროგრამა, რომლებზეც ჩაირიცხა 1 935 სტუდენტი; შეიქმნა „პროფესიული განათლების განვითარების პრიორიტეტები“ დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც მოიცავს სამოქმედო გეგმას და რეკომენდაციებს, პროფესიული განათლების შემდგომი მოდერნიზაციისა და განვითარების შესახებ საქართველოში; კერძო სექტორის ჩართულობის ხელშეწყობას პროფესიულ განათლებაში მიმართულებით შეიქმნა საჯარო-კერძო პარტნიორობის კონცეფცია პროფესიული განათლებისთვის, დარგობრივი საბჭოების მდგრადი განვითარების კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა; 2019-2020 სასწავლო წლისთვის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაირიცხა 138 სტუდენტი (ხუთი მიღების შედეგად სწავლობს 563 სტუდენტი, მათ შორის 19 უცხოელი). 55 კურსდამთვრებულს საზეიმო ვითარებაში გადაეცათ საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ამერიკული საბაკალავრო დიპლომი: კომპიუტერული ინჟინერიის, ელექტრული ინჟინერიის და ქიმია/ბიოქიმიის დარგში; საკონსულტაციო ჯგუფის ABET Foundation-ის მიერ განხორციელდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს პარტნიორ უნივერსიტეტებში მიმდინარე საინჟინრო პროგრამების ABET აკრედიტაციისთვის მზაობის შეფასება, ABET Foundation-ის საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ მომზადებული ანგარიშის შესაბამისად, პარტნიორმა უნივერსიტეტებმა მოამზადეს ABET აკრედიტაციის მზაობის ანგარიშები. პარტნიორი სახელმწიფო უნივერსიტეტების 86-მა პროფესორმა საქართველოდან, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიარა პროფესიული განვითარებისა და გადამზადების პროგრამა; SDSU საქართველოსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა ახალი ტექნოლოგიური კორპუსი, რომელშიც განთავსდა საერთაშორისო სტანდარტების ელექტრული ინჟინერიისა და სამშენებლო ინჟინერიის ლაბორატორიები, საკლასო ოთახები და სამუშაო სივრცეები, დასრულდა შენობის სრული აღჭურვა; სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა საქართველოში მოაწყო დამამთავრებელი კურსის სტუდენტების ინოვაციური პროექტებისა და კვლევითი ნაშრომების გამოფენა; ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის ფარგლებში ფინალურ ეტაპზე წარმოდგენილი იყო 13 გუნდის ინოვაციური პროექტი და გამარჯვებული გახდა მოსწავლეთა გუნდი პროექტით „ბარნის სმარტ ლაბირინთი“, მე-2 ადგილზე გავიდა პროექტი „მოძრაობის სკანერი“ და მე-3 ადგილზე -პროექტი „ესკულაპე“. გამარჯვებულმა გუნდებმა მონაწილეობას მიიღეს NASA-ს კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებში. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, გამარჯვებული გუნდები, სხვა ფინალისტებთან ერთად, ჩაერთნენ ცნობიერების ასამაღლებელ კამპანიაში. ჩატარდა კონკურსი „ბიზნესი გენდერული თანასწორობისთვის“, რომელშიც გამოვლინდა 3 გამარჯვებული კომპანია. 4.7 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; 188 • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილ იქნა განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობებით; საერთაშორისო სივრცეში ქვეყნის ცნობადობის ამაღლების, მისი საერთაშორისო პოპულარიზაციის, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების, საერთაშორისო პლატფორმებში სფეროს ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენისა და გაზრდის მიზნით მოხდა საწევრო გადასახადის გადახდა 7 ორგანიზაციაში/პროგრამაში; გაფორმდა საერთაშორისო 8 ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა (გრძელდება) შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები 20 ქვეყანასთან / ორგანიზაციასთან. სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრმა მოიპოვა უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის (ENQA) სრული წევრის სტატუსი და დარეგისტრირდა განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების ევროპულ რეესტრში (EQAR); ცენტრის მიერ განხორციელდა ღონისძიებები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებისა და პროცედურების განვითარების მიმართულებით. მოხდა აკრედიტაციის მაძიებელი დაწესებულებების, ასევე, მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება ESG 2015-თან თავსებადი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაცია/ავტორიზაციის სტანდარტებითა და პროცედურების შესაბამისად. ასევე, ჩატარდა სამუშაოები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის განვითარების მიმართულებით. ცენტრის მიერ პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის არსებული მექანიზმების განვითარების მიზნით შემუშავდა და დასამტკიცებლად წარდგენილია ავტორიზაციის ახალი სტანდარტებისა და ავტორიზაციის დებულების ცვლილების პროექტები. პროფესიული (eVet) განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის განვითარების მიზნით, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან თანამშრომლობით განხორციელდა e-vet.emis.geზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტების, მოდულებისა და მატერიალური რესურსის ასახვა. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენელბისთვის, შემუშავდა 8 ტრენინგ მოდული; მომზადდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ექსპერტთა ტრეინინგ მოდულები, ჩატარდა 50 ტრენინგი, რომელსაც დაესწრო ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 350 ექსპერტი, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის მინიჭებასთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა 225 გადაწყვეტილება; ჩატარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 26 სხდომა, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 72 სხდომა, სააპელაციო საბჭოს 15 სხდომა და მიღებული იქნა 224 გადაწყვეტილება, საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურების თაობაზე განხილულ იქნა წარმოდგენილი განცხადებები და მიღებულ იქნა 4 704 დადებითი და 496 უარყოფითი გადაწყვეტილება; საქართველოში გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების ლეგალიზაციასა და აპოსტილით დამოწმებასთან დაკავშირებით, განხილულ იქნა სულ 15 222 დოკუმენტი. ცენტრში შემოვიდა 183 განცხადება უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნით; მომზადდა დაახლოებით 500 ცნობა უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის შესახებ; ლიკვიდირებულ ან საგანმანათლებლო საქმიანობაშეწყვეტილ დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე მომზადდა 353 გადაწყვეტილება (მიღებულ იქნა 248 დადებითი და 105 უარყოფითი გადაწყვეტილება); 189 • • • • • • • • • • • ლტოლვილებისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების - დევნილების მიერ მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე მომზადდა 36 გადაწყვეტილება (მიღებულ იქნა 19 დადებითი და 17 უარყოფითი გადაწყვეტილება); შემოსული განცხადებების საფუძველზე ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად მომზადდა უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე 9200 გადაწყვეტილება (მათ შორის - 41 უარი); ლიცენზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული პირების მიერ მიღებული უმაღლესი განათლების სახელმწიფო აღიარების თაობაზე მომზადდა 21 გადაწყვეტილება, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების თაობაზე მომზადდა 15 გადაწყვეტილება; განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების ენობრივი სისწორის შემოწმების მიზნით, ენობრივად შეთანხმებულია 101 ფორმა, დამზადდა და გაიცა 89 დიპლომი; ცენტრში წარმოდგენილი იქნა 12 საავტორიზაციო და 270 სააკრედიტაციო განაცხადი, რომელიც შეფასდა ESG-სთან თავსებადი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისად. განხორციელდა 13 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება ESG-სთან თავსებადი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისად და 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება ESG-სთან თავსებადი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისად. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში, პროფესიული მომზადების/გადამზადების განხორციელების უფლების დადასტურების მიზნით ცენტრს მომართა 17-მა პროფესიულმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ, განხორციელების უფლება დადასტურებულია 82 პროგრამაზე; შემუშავდა პროგრამული უზრუნველყოფები: უმაღლესი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემების (eUni და UniGgrants) ფარგლებში განხორციელდა მონაცემების მიგრაცია არსებული ბაზიდან ახალ სისტემაში, მომზადდა ახალი მოდულები, შემუშავდა სკოლების საშტატო განრიგის ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემა; თანამშრომლების შეფასების სისტემა (HR.MES.GOV.GE); სასამართლო პროცესების მართვის სისტემა (lawsuits); შემუშავდა და დღეისათვის იმყოფება დანერგვისა და ტესტირების რეჟიმში აუდიტის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა (violations.emis.ge) და ატესტატების მართვის საინფორმაციო სისტემა; განვითარდა არსებული პროგრამული უზრუნველყოფების, სკოლების ვაკანსიების (teacherjobs.ge) საიტის ფუნქციონალში დაემატა/განახლდა სხვადასხვა მოდულები. განხორციელდა სასწავლო რესურსების (el.ge) ავტომატიზირების საიტის განვითარება და ახალი მოთხოვნების შესაბამისად პირველკლასელთა რეგისტრაციის საიტის განვითარება; განახლდა მანდატურების მართვის საინფორმაციო სისტემის (erofficers.emis.ge) ფუნქციონალი. განხორციელდა სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში (Eschool) ახალი პროგრამული მოდულების შემუშავება/განვითარება: მომზადდა სახელმძღვანელოების არჩევის მოდული 2019-2020 სასწავლო წლისთვის; შეიქმნა საპენსიო ჯილდოების სერვისი; მედალოსნების ადმინისტრირების მოდული; გაკვეთილების განრიგში ხანგრძლივობის სერვისი; საგნების მოდული შეიცვალა ახალი ნორმების მიხედვით; განვითარდა სამეურნეო საბჭოს არჩევნების მოდული; სახელმძღვანელოების ვარგისიანობის შეფასებისა და მასწავლებლის გარე დაკვირვების მოდულები; შეიქმნა პროფესიული განათლების სისტემა (NEW-eVET ) რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა სხვადასხვა მოდულები. განხორციელდა ცვლილებები, დაიხვეწა არსებული და დაემატა ახალი მოდულები პროფესიული განათლების არსებულ სისტემას OLD-eVET-ს, აგრეთვე, პროფესიული განათლების სტუდენტთა რეგისტრაციის (vet.emis.ge) სისტემას; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ უზრუნველყო 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირება, განხილული იქნა 5 519 მობილობის მსურველი პირის განაცხადი და 4 189 სტუდენტზე გაიცა შესაბამისი დასკვნა; 190 • • • • განხორციელდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტთა მიერ მოპოვებული სახელმწიფო დაფინანსების ადმინისტრირების პროცესის ავტომატიზაცია და სატესტო რეჟიმში პირველად განხორციელდა სახელმწიფო დაფინანსების ავტომატური დათვლა 32 414 სტუდენტზე; განხორციელდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოება. საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ასახული იქნა ავტორიზაციის საბჭოს 26 და აკრედიტაციის საბჭოს 109 გადაწყვეტილება. დაწესებულებების მოთხოვნის საფუძველზე განახლდა 14 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ ინფორმაცია; 2019-2020 სასწავლო წლის მიღებისათვის დადასტურდა 45 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 509 სამაგისტრო პროგრამა; უზრუნველყოფილი იქნა 2019-2020 სასწავლო წლისათვის 18 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დადასტურება და დაფინანსების მინიჭების ხელშეწყობის მიზნით დამუშავდა აღნიშნულ პროგრამებზე 739 ჩარიცხული პირის მონაცემები; 4.8 ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; • • • • • • • • • • თბილისისა და რეგიონის საჯარო, ასევე კერძო სკოლები უზრუნველყოფილი იქნა მულტიდისციპლინური გუნდის მომსახურებით. შეიქმნა მულტიდისციპლინური გუნდის მართვის ელექტრონული პროგრამა; პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში სწავლის გაგრძელების მიზნით ჩაირიცხა მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ იდენტიფიცირებული სსსმ 247 პირი. განხორციელდა სსსმ პირთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობა. ალტერნატიული პროფესიული ტესტირების შედეგად, საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 73 პირი; მომზადდა 15 პროფესიული პროგრამის/პროფესიის ანალიზი და შემუშავდა აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოყენებისა და მომზადების გზამკვლევი, მომზადდა უნივერსალური დიზაინის პრინციპებზე დაფუძნებული, პროფესიების გასაცნობი 10 ვიდეო რგოლი. მომზადდა სსსმ პირების პროფესიული ტესტირების პროცედურის კალენდარი. შემოდგომის მიღებაზე ალტერნატიული ტესტირების საფუძვლად პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სსსმ 174 პირი ჩაირიცხა. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული ტესტირების პროცედურის გაუმჯობესების მიზნით, შევიდა ცვლილებები პროფესიული ტესტირების მარეგულირებელ დოკუმენტში. ასევე, შემუშავდა სსსმ აპლიკანტების შეფასების დასკვნის ახალი ფორმა; ჩატარდა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინკლუზიური პროფესიული განათლების მიმდინარეობის გეგმიური მონიტორინგი/პროფესიული სუპერვიზია; სსიპ - ქალაქ თბილისის №64 საჯარო სკოლაში სენსორული (სმენა) დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის, სსიპ - ქალაქ თბილისის №166 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის №72 საჯარო სკოლაში, სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის №41 საჯარო სკოლაში, სსიპ - თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში, სსიპ - ქალაქ ბათუმის №13 საჯარო სკოლაში, სსიპ - დიმიტრი უზნაძის სახელობის ქალაქ თბილისის №22 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის №61 საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის №132 საჯარო სკოლასა და სსიპ - ქალაქ რუსთავის №21 საჯარო სკოლაში აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეებისათვის, სსიპ - ქალაქ თბილისის №214 საჯარო 191 • • • • • • • • სკოლაში საშუალო, მძიმე ინტელექტუალური და მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის ფუნქციონირებდა ინტეგრირებული კლასები; გაიხსნა ახალი ინტეგრირებული კლასისსიპ - ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში; აღნიშნული მომსახურებით ისარგებლა 140-მდე მოსწავლემ. უზრუნველყოფილი იქნა სსიპ - ქალაქ თბილისის №147 საჯარო სკოლის მიერ ქრონიკული დაავადების მქონე ჰოსპიტალიზირებული ბავშვებისათვის საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდება. საჯარო სკოლებიდან შემოსული საპროექტო განაცხადების შეფასების მიზნით შეიქმნა კომისია. სულ შემოვიდა 27 საპროექტო განაცხადი, დაფინანსდა 18 პროექტი, კერძოდ: 7 რესურსსკოლა, 2 დუშეთის სკოლა-პანსიონი, 6 სკოლის პროექტი ბოშებისთვის და 3 სკოლის პროექტი მესხებისთვის, ჩატარდა შემაჯემებელი კონფერენცია. რესურსსკოლებისთვის მომზადდა 14 დღიანი რაციონის მენიუ, ჩანაცვლებისა და განფასების ცხრილები; დასრულდა მუშაობა „სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების მონიტორინგი“ სახელმწიფო პროგრამაზე. გონებრივი და ფიზიკური განვითარების უმძიმესი და მრავლობითი ასევე აუტიზმის სპექტრის მძიმე დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის შემუშავდა სენსორული სასწავლო გეგმა, შემუშავდა სპეციალური კლასის მოდელი და სტანდარტი, სკოლის სსსმ მოსწავლეებთან მომუშავე ფსიქოლოგის სტანდარტი, რესურსსკოლების მოდელის, სააღმზრდელო მომსახურებისა და აღმზრდელის სტანდარტი, პერსონალური ასისტენტის სტანდარტი, სმენის დარღვევის მქონე/ყრუ მოსწავლეებისთვის დაწყებითი საფეხურის ჟესტური ენის სტანდარტი, 6 თვიდან 6 წლამდე ბავშვის განვითარების მდგომარეობის შესაფასებელი ტესტის ადაპტირებული, სტანდარტიზირებული ვერსია. განხორციელდა სსსმ მოსწავლეებისთვის, მათი მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის დამხმარე საგანმანათლებლო რესურსების ბეჭდვა. კერძოდ, დაიბეჭდა ქართული ენისა და მათემატიკის განმავითარებელი სავარჯიშოების კრებულები. განხორციელდა ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის ყველა საგნის ძირითადი ტერმინოლოგიის შესაბამისი ჟესტების ანალიზი და 1000 ახალი ჟესტის შექმნა, შემუშავდა მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის გაფართოებული სასწავლო გეგმისა და მობილობისა და სივრცეში ორიენტაციის სტანდარტი და პროგრამა. განხორციელდა სკოლებში დასაქმებული 2000-მდე მასწავლებლებისა და 400-მდე სპეცმასწავლებლებისთვის ინკლუზიური განათლების მიმართულებით პროფესიული განვითარების პროგრამების უზრუნველყოფა, 10 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომლებისთვის ინკლუზიური განათლების მიმართულებით პროფესიული განვითარების პროგრამების უზრუნველყოფა; ინკლუზიური განათლების განხორციელებისთვის საჭირო სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტისთვის (90-მდე სოციალური მუშაკისთვის) შესაბამისი ინფორმაციული/სასერტიფიკატო პროგრამების უზრუნველყოფა. 4.9 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა • საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ შეიძინა ექსკლუზიური და უნიკალური ხელნაწერები, მასალები და არქივები. აგრეთვე ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემა SIERRA-ს ფუნქციონირებისათვის და შემდგომი მოდერნიზაციისათვის შეძენილ იქნა ერთწლიანი პროგრამული მხარდაჭერა, სისტემის უახლესი ვერსია (ძველი ვერსია - SIERRA 2.4.0, უახლესი ვერსიაა 4.2), ცირკულაციის ფუნქციონირებისათვის ახალი მოდული „Ckeck in to Deposit Collections“ ლიცენზიისა და მხარდაჭერის ჩათვლით. 192 • • • • • ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ წინა წლების მსგავსად გამოსცა ჟურნალების „საქართველოს ბიბლიოთეკის“ და „ველური ბუნების“ მორიგი ნომრები. ასევე გამოცემისა და ბეჭდვის პროცესშია ისეთი წიგნები როგორებიცაა: „დამფუძნებელი კრება“ (7 ტომეული), „სახელმწიფო ხელმძღვანელები“, ქართველი პოეტები საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში და სხვა. ეროვნული ბიბლიოთეკა აქტიურად თანამშრომლობდა საერთაშორისო საბიბლიოთეკო საზოგადოებასთან, არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი. ბიბლიოთეკაში უწყვეტად მიმდინარეობდა წიგნადი ფონდების გაციფრულების პროცესი. ბიბლიოთეკაში უზრუნველყოფილია ინტერნეტზე თავისუფალი ხელმისაწვდომობა. აქ ინტენსიურად მიმდინარეობს როგორც ტექნიკის ჩანაცვლება და მოდერნიზება, ასევე ახალი კომპიუტერული დარბაზების შექმნა. 2019 წლის მაისში სრულად განახლდა ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებგვერდი. ბიბლიოთეკის თანამშრომლების აქტიური კომუნიკაციისა და ორგანიზების წყალობით მოხერხდა საბჭოთა კავშირიდან აშშ-ში ემიგრირებული ქართველების ალექსანდრე მანველიშვილისა და ვალერი ჭალიძის არქივების საქართველოში ჩამოტანა. დასრულდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის VI კორპუსის ექვსსართულიან საცავში კლიმატკონტროლის სისტემის მონტაჟი და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის პირველ კორპუსში (გუდიაშვილის ქ. 5), ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების რეგისტრაციის ცენტრისთვის ახალი სივრცის რემონტი. აღნიშნული სივრცის გახსნით ერთმანეთისაგან გაიმიჯნა მკითხველის მომსახურებისა და ფონდების დამუშავების პროცესი, რაც ხელს შეუწყობს ბიბლიოთეკის საქმიანობას და კომფორტულ გარემოს შეუქმნის მომხმარებელს. დაიწყო I კორპუსის წიგნსაცავის სარემონტო სამუშაოები, III კორპუსის საკონფერენციო დარბაზის სარემონტო სამუშაოები და ქუთაისის კორპუსის სტელაჟებით აღჭურვის პროცესი. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ, ასევე შეიძინა 10 სართულიან მთავარ წიგნსაცავში, გათბობაგაგრილება-ვენტილაციის პროექტი, რომლის დამონტაჟებაც 2020 წელს იგეგმება. 4.10 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია. სააგანრიშო პერიოდში განხორციელდა სპეციალური პროფესიული პროგრამების ბაზაზე სამინისტროში მისაღები და მოქმედი თანამშრომლების მომზადება/გადამზადება; განხორციელდა საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება; საანგარიშო პერიოდში განხორცილედა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში განთავსებული მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის, ისე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა და მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენისათვის; განხორციელდა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; განახლდა მატერიალურტექნიკური ბაზა. 4.11 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 09) პროგრამის განმახორციელებელი: 193 ✓ სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული სასწავლებლები; ✓ სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები • დაფინანსდა 11 სკოლისგარეშე სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების ხელშეწყობისა და სტუდენტთა/მოსწავლეთა ზრდადაოსტატების მიზნით 4.12 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 48 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია • • • • მომზადდა და გამოქვეყნდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2018 წლის ანგარიში და 2018 წელს საქართველოში უცხოური დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინასებული სამეცნიეროკვლევითი პროექტების შედეგების ანალიტიკური მიმოხილვა; გამოიცა: ენციკლოპედია „საქართველოს“ მე-IV ტომი; ჟურნალ „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბის“ 2019 წლის 4 ტომი; „მაცნეს“ ისტორიის არქეოლოგიის ეთნოლოგიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის სერიისა და „მაცნეს“ ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების სერიის ორი ნომერი და აგრეთვე, სამეცნიერო-კვლევითი ლიტერატურა (16 სამეცნიერო გამოკვლევა მეცნიერების სხვადასხვა დარგში); გამოსაცემად მომზადდა ენციკლოპედია „საქართველოსა“ და „ქართული კულტურის ძეგლთა აღწერილობის“ მორიგი ტომები; აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს ეგიდით ჩატარდა ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია. გარდა ამისა, გაიმართა ფიზიკოსთა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ტოპოლოგიის პრობლემებს. 4.13 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება (პროგრამული კოდი 26 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ✓ სსიპ - პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი • • ჩატარდა სოციალური უნარების, იურიდიული, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების და ფინანსური ტრენინგები, სადაც ჩართული იყო სხვადასხვა სამსახურის/ორგანიზაციის 6 640 წარმომადგენელი; პროექტების მართვის სამსახურის მიერ განხორციელდა: ✓ ზამთრის საერთაშორისო სამართლის სკოლა − „ევროპული და საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართალი“; ✓ „გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე“; ✓ ესეების კონკურსი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ; ✓ დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტი; ✓ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნული შეჯიბრი; 194 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ • • • • • საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის ეროვნული შეჯიბრი; საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის საზაფხულო სკოლა; სასწავლო და კულტურული ვიზიტი ყვარლის სასწავლო ცენტრში; წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღე; ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესი; ხელოვნების ნამუშევრების კონკურსი ტრეფიკინგის თემაზე; ინოვაციური და მოქნილი ელექტრონული სასწავლო პროგრამა; საჯარო ლექცია თემაზე „ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა და გაერო-ს მდგრადი განვითარების მიზნები“. ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის სერვისით ისარგებლეს როგორც იუსტიციის სამინისტროს, ისე მისი მმართველობის სფეროში მოქმედმა უწყებებმა და კერძო თუ საჯარო დაწესებულებებმა. საერთო ჯამში, ტესტირება გაიარა 10 381-მა პირმა; ტესტის შექმნის სამსახურმა შეასრულა 151 აქტივობა, რისთვისაც შემუშავდა 1 113 ტესტური დავალება; შემოწმდა და განახლდა 1 763 ტესტური დავალება; შეფასდა პროფესიული წერითი დავალების მონაწილე 556 პირისა და ქართული ენის ტესტირების მონაწილე 2 517 პირის ნაშრომი; ტესტური დავალებების შექმნასა და შემოწმებაზე, ასევე, აპლიკანტთა წერითი ნაშრომების შეფასებაზე იმუშავა შესაბამისი სფეროს 21-მა ექსპერტმა; ყვარელში განხორციელდა 66 პროექტი, რომლებშიც მონაწილეობდა 2 103 პირი; განხორციელდა 93 სასწავლო ღონისძიება/ტრენინგი. აღნიშნულ ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 1 900-მა წარმომადგენელმა (მათ შორის, პენიტენციური დაწესებულებების 1001-მა წარმომადგენელმა); მომზადების ცენტრში ჩატარდა 4 988 კაც/ტრენინგ/დღე. 4.14 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. • • • გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის ჩატარდა 49 ტრეინინგი, ხოლო სასამართლოს სხვა მოსამსახურეთათვის -54 ტრენინგი; განხორციელდა ერთი დისტანციური სწავლების კურსი Moodle პროგრამის გამოყენებით, რომელიც წარმატებით დაასრულა ოცმა სასამართლოს მოხელემ; 2019 წლის მარტში სსიპ - იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლა დაიწყო იუსტიციის მსმენელთა მე-14 ჯგუფმა. ჯგუფში ჩაირიცხა 20 მსმენელი, 7-მა მსმენელმა დაასრულა 6 თვიანი სწავლება, ხოლო 13 მსმენელი იმყოფება სტაჟირების ეტაპზე; ხოლო 2019 წლის 2 დეკემბერს სსიპ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლა დაიწყო იუსტიციის მსმენელთა XV ჯგუფმა. ჯგუფში ჩაირიცხა 20 მსმენელი. 20-ვე მსმენელი იმყოფება თეორიული სწავლების ეტაპზე; 4.15 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა თემაზე ჩატარდა 49 ტრენინგ კურსი, რომელსაც დაესწრო 2 163 მსმენელი. 195 • • • • • ფინანსთა სამინისტროს რეფორმების ხელშეწყობა ტრენინგების უზრუნველყოფით: ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმის ფარგლებში აკადემიამ განახორციელა 2 დასასხელების ტრენინგ კურსი. გადამზადდა 148 მსმენელი. ახალი კადრების შერჩევის ხელშეწყობა პროფესიული ტესტირებების ორგანიზების გზით ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დეპარტამენტების სხვადასხვა ვაკანტურ პოზიციაზე 518 კანდიდატი, 23 ტესტირება: სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების ვაკანტურ პოზიციაზე 1214 კანდიდატი, 12 ტესტირება. დაინტერესებული პირებისთვის (მათ შორის, ფიზიკური პირებისთვის, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის) კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა თემაზე ჩატარდა 67 დასახელების სასწავლო და ტრენინგ კურსი, რომელსაც დაესწრო 4 333 მსმენელი. საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებისა და სასწავლო კურსების განხორციელების მიზნით 21 სხვადასხვა თემაზე ჩატარდა სასწავლო და ტრენინგ კურსი და დაესწრო 654 მსმენელი. 4.16 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი • • • ლევან მიქელაძის სახელობის ინსტიტუტში განხორციელდა 2 გრძელვადიანი კურსი, 19 მოკლე სასწავლო კურსი, 25 ლექცია (მათ შორის 12 საჯარო), 3 კომერციული კურსი, 1 კონფერენცია, 2 მრგვალი მაგიდა, 1 რეგიონული სიმპოზიუმი, 4 უცხო ენის (ესპანური, ფრანგული, თურქული, გერმანული) შემსწავლელი კურსი, ქართული ენის კურსი უცხოელი დიპლომატებისთვის და პროგრამა ,,საქართველოს შესახებ“; საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი 5 უცხო ქვეყნის დიპლომატიურ ინსტიტუტთან; დიპლომატებისა და სხვა საჯარო მოხელეების მომზადების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებისა და განვითარების მიზნით გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი 2 ადგილობრივ ორგანიზაციასთან. 4.17 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო • • სიმბოლოები (გერბი, დროშა) დამტკიცებულია და ფუნქციონირებს 4 თვითმმართველ ქალაქსა და 62 მუნიციპალიტეტში, სიმბოლიკის გარეშე დარჩენილია დედაქალაქი თბილისი და თელავისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტები. მიმდინარეობდა მუშაობა და კონსულტაციები როგორც ქ. თბილისის საკრებულოსთან და მერიასთან ასევე, თელავისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოებთან. საქართველოს პარლამენტის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით, იურიდიული და საპროცედურო 196 • • • • • • კომიტეტებთან ერთობლივი მუშაობით საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ორ კანონპროექტზე მუშაობა, ამ კანონების მიღებით შეიქმნა ისეთი ერთიანი სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც მაქსიმალურად შესაძლებელს ხდის დარეგულირდეს დღესდღეობით არსებული რიგი ხარვეზები და შეუსაბამობები სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შექმნასთან, დამტკიცებასთან და გამოყენებასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოში შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა ,,საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებთან ერთად სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების აღმართვის, გამოფენისა და გამოსახვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილება. აღნიშნული დაეხმარება სახელმწიფო ორგანიზაციებს, უწყებებს, აგრეთვე კერძო სტრუქტურებსაც სახელმწიფო სიმბოლოების აღმართვის პროტოკოლური ღონისძიებების განხორციელებაში, მოაწესრიგებს და ხელს შეუწყობს ერთიანი სახელმწიფო ჰერალდიკური მიმართულების ჩამოყალიბებას, როგორც ტერიტორიულ თვითმმართველ ორგანოებში, ისე სახელმწიფო უწყებებში. საანგარიშო პერიოდში 2 მუნიციპალიტეტში (გარდაბანი, რუსთავი) გამოიფინა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ შექმნილი და დამტკიცებული საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოები, მათ შორის ავტონომიური რესპუბლიკის, თვითმმართველი ორგანოების სიმბოლოები (გერბი, დროშა), სახელმწიფო და უწყებრივი ჯილდოები, უნიფორმები, ფულადი ნიშნები და სხვა ინსიგნიები. მესტიაში ჩატარდა მეორე ეროვნული კონფერენცია თემაზე: ,,სახელმწიფოს ჰერალდიკური პოლიტიკა და საერთაშორისო გამოცდილება“, სადაც გაიმართა 2019 წელს გამოცემული ალმანახი ,,ჰეროლდი"-ს მერვე ნომრის პრეზენტაცია. პოპულარიზაციის მიზნით გამოიცა ბროშურა (ტრიპლეტი) მუნიციპალიტეტების მიერ დამტკიცებული სიმბოლოების (გერბი, დროშა) შესახებ: ,,საქართველოს მუნიციპალიტეტების გერბები და დროშები". აღნიშნული ლიტერატურა პოპულარული და მოთხოვნადია როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთის ჰერალდიკურ და ვექსილოლოგიურ ორგანიზაციებში. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების მე-100 წლისთავთან დაკავშირებით, საქართველოს სახელმწიფო გერბსა და საქართველოს სახელმწიფო დროშას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. დასრულდა ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს ოფიციალური ვებ-გვერდის www.heraldika.ge პროექტზე მუშაობა. საანგარიშო პერიოდში ჰერალდიკის საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში გაცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები, სახელმწიფო მნიშვნელობის უწყებრივი და თვითმმართველობის სიმბოლოების, უნიფორმისა და ატრიბუტიკის, განმასხვავებელი ნიშნების პროექტებზე. სულ შემოსულია 55 და გასულია 85 წერილი. 4.18 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 16) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია • • ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში, ავტორიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად: ჩატარდა აკადემიის ძირითადი კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ხანძარსაწინააღმდეგო, ელექტროობის, ინტერნეტქსელის და გათბობის სისტემების მონტაჟი); გარემონტდა სამანქანე განყოფილება, რომლის სასწავლო ლაბორატორიები აღიჭურვა ძალოვანი დანადგარებითა და სხვადასხვა სასწავლო მოწყობილობით; განანახლდა აკადემიის ბიბლიოთეკის წიგნების ფონდი და სასწავლო ლაბორატორიებში კომპიუტერული ტექნიკა; წარმატებით განხორციელდა აკადემიის მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერთიფიცირების ცენტრში არსებული დინამიური პოზიციონირების (DP) საწვრთნელი ცენტრის (სიმულატორის, საწვრთნელი, სასწავლო პროგრამები და სხვა) სავალდებულო რეაკრედიტაცია; 197 • • • • საზღვაო აკადემიის ბალანსზე რიცხულ სასწავლო გემ „CADET“-ს ჩაუტარდა ყოველწლიური ტექდათვალიერება და უსაფრთხოების მოწყობილობების ტესტირება-შეფასება. „Transas Ukraine Limited“-ის მიერ განხორციელდა გემის სამანქანე განყოფილებისა და ხიდურის სიმულატორების პროგრამული უზრუნველყოფის სინქრონიზება; აკადემიის საწვრთნელი ცენტრი მოთხოვნების შესაბამისად აღიჭურვა ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით; მეზღვაურთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და საზღვაო სფეროში მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად დაინერგა საწვრთნელ ცენტრში არსებული CBTS ელექტრონული სწავლების ტრენინგ კურსი „მეზღვაურთა წვრთნის, სერთიფიცირებისა და ვახტაზე დგომის შესახებ"; მეზღვაურთა სერტიფიცირების, წვრთნისა და ვახტაზე დგომის შესახებ საერთაშორისო კონვენციისა (STCW) და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, შესყიდულ იქნა საწვრთნელი აუზის მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; 5. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება 5.1 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - აწარმოე საქართველოში • • • • სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულებები 144 ბენეფიციარ კომპანიასთან. კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (ინდუსტრიული ნაწილი - 85 კომპანია; სასტუმროს ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულება - 59 კომპანია), რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა აღემატება 288 მლნ ლარს, ხოლო კომერციული ბანკების და სალიზინგო კომპანიების მიერ დამტკიცებული სესხების ჯამური მოცულობა - 166 მლნ ლარზე მეტს. აღნიშნული ბენეფიციარებიდან საბანკო სესხის კომპონენტით ისარგებლა 117-მა ბენეფიციარმა, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - 27-მა ბენეფიციარმა. ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში პროგრამის 12 ბენეფიციარ კომპანიას აუნაზღაურდა გაწეული მომსახურების ხარჯი 92 ათასი ლარის ოდენობით; გაიმართა შეხვედრა „უმასპინძლე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარ კომპანიებს შორის. ჩატარდა შეხვედრა სამშენებლო სექტორში ჩართულ ბენეფიციარებთან, სადაც განხილულ იქნა ამ სექტორში არსებული პრობლემები და სამომავლო შესაძლებლობები. გარდა ამისა, გაიმართა სექტორული შეხვედრა სასტუმრო ინდუსტრიის ბენეფიციარებთან სფეროში არსებული გამოწვევებისა და კერძო სექტორის საჭიროებების იდენტიფიცირების მიზნით და განხილულ იქნა რეგიონებში სასტუმრო ინდუსტრიის შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებული ინიციატივები; GIZ-ის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგნელებთან და მისი ხელშეწყობით 22 ქართული კომპანიის წარმომადგენელმა გაიარა 20 დღიანი მენეჯერთა გადამზადების კურსები გერმანიაში. შემუშავდა და მთავრობის მიერ დამტკიცდა თანადაფინანსების მექანიზმი მცირე და საოჯახო სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობისთვის; „გადაიღე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში: ✓ პროგრამის პორტფელს დაემატა 13 პროექტი, რომელთა კვალიფიციური ხარჯის ოდენობა აღემატება 55.7 მლნ ლარს, ხოლო დროებით დასაქმებულთა რიცხვია 10 452; ✓ მიმდინარეობდა მუშაობა ე.წ „ინდუსტრიულ ლუქბუქზე“, სადაც ასახული იქნება საქართველოში არსებული საპროდიუსერო კომპანიებისა და ასევე, ზოგადად კინოინდუსტრიაში არსებული 198 • • • • • • • • • ვითარების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა გადასაღებ ლოკაციებსა და ე.წ. „Cash rebate“ მექანიზმზე მოცემულ საინფორმაციო მასალასთან ერთად; „თანადაფინანსების მექანიზმი მცირე და საოჯახო სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობისთვის“ პროგრამისფარგლებში ჯამში დაფინანსდა 170 ბენეფიციარი, რომელთა თანადაფინანების თანხამ შეადგინა 577.5 ათასი ლარი; „აწარმოე უკეთესი მომავლის“ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია 14 ბიზნეს პროექტი, რომელთა თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 285.8 ათასი ლარი; ქვეყნის საწარმოო-საექსპორტო პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით, სააგენტოს ორგანიზებითა და მხარდაჭერით 168 კომპანიამ მონაწილეობა მიიღო 16 საერთაშორისო ღონისძიებაში (13 გამოფენა და 3 ღონისძიება); საკვები და სასმელი პროდუქტების მიმართულებით, სააგენტოს ორგანიზებითა და თანადაფინანსებით ქართულმა კომპანიებმა მონაწილეობა მიიღეს შემდეგ საერთაშორისო გამოფენებში: „Gulfood 2019” (დუბაი), „IFE LONDON”, „„Import Goods Fair” ” (სეული), „Women Wine Expo Event” (როტერდამი), „ANUGA” (კიოლნი), „FOOD INGREDIENTS” (პარიზი). ჩინეთის უმსხვილეს საერთაშორისო გამოფენაზე „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO – CIIE“ სექტორების შესაბამისად წარდგენილ იქნა ექსპორტზე ორიენტირებული 33 ქართული კომპანია და ამასთანავე, ქვეყნის პოპულარიზაციისა და დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი იყო 6 სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების საინფორმაციო სტენდი; სააგენტოს მხარდაჭერით ბავშვის ტანსაცმლის მწარმოებელი 2 ქართული კომპანია წარმოდგენილ იქნა საგამოფენო ღონისძიებაზე „Play Time Paris”, ხოლო 3 ადგილობრივი ტყავის აქსესუარების მწარმოებელი კომპანია - საერთაშორისო გამოფენაზე „APLF Leather & Materials“(ჰონგ-კონგი). სააგენტომ ხელი შეუწყო ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ჩვენებას „Paris Fashion Week“-ის თანმდევ ღონისძიებაზე (წარმოდგენილი იყო 32 დიზაინერი). ქ. ტოკიოში გამართულ ტანსაცმლის საერთაშორისო გამოფენაში „FASHION WORLD TOKYO 2019” სააგენტოს თანადაფინანსებით მონაწილეობა მიიღო 8 ქართველმა დიზაინერმა, მაისურის მწარმოებელმა 2-მა კომპანიამ და ეროვნული სამოსის მწარმოებელმა კომპანიამ, ხოლო იტალიაში ბავშვის ტანსაცმლის საერთაშორისო გამოფენაში „PITTI IMMAGINE BIMBO” - 4-მა ქართულმა კომპანიამ; სათამაშოების მიმართულებით ორგანიზება გაეწია 5 ქართული კომპანიების მონაწილეობას სათამაშოების მწარმოებელი კომპანიების საერთაშორისო გამოფენაზე „Spielwarenmesse“ (ქ. ნიუნბერგი). სააგენტომ ასევე უზრუნველყო (ორგანიზება, თანადაფინანსება) 4 ადგილობრივი კომპანიის მონაწილეობა PASSAGEN გამოფენაზე ქ. კიოლნში, რომელიც ავეჯის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიებაა; საგანმანათლებლო კუთხით სააგენტოს ინიციატივით 2-ჯერ განხორციელდა ექსპორტის მენეჯერების სასერტიფიკატო კურსის პროგრამა (დაესწრო 65 პირი) და აგრეთვე, დაიწყო „განავითარე შენი ბიზნესი“ ახალი პროგრამის განხორციელდა, რომლის ფარგლებში ჩატარდა 2 მასტერკლასი (დაესწრო 200-ზე მეტი მსმენელი); სააგენტოს ინიციატივით და USAID-ის პროგრამის „მმართველობა განვითარებისთვის“ (Governing for Growth (G4G) in Georgia) მხარდაჭერით შეიქმნა ანიმირებული ონლაინ კურსი ექსპორტის საბაზისო საკითხებზე; ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით გაიმართა შეხვედრები და კონსულტაცია გაეწია (ინფორმაციის მიწოდება სტატისტიკის, კანონმდებლობის, გადასახადებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ, შუამდგომლობა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და კერძო ორგანიზაციებთან) 500-მდე პოტენციურ ინვესტორსა და ბიზნეს-დელეგაციას (შეხვედრები ასევე მოიცავდა „aftercare“-ის მიმართულებას). გარდა ამისა, საინვესტიციო მიმართულებით ორგანიზება გაუკეთდა 12 როუდშოუს და საერთაშორისო ღონისძიებას ესპანეთში, კორეაში, იაპონიაში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, გერმანიასა და გაერთიანებულ სამეფოში, სადაც გაიმართა შეხვედრები პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით; 199 • • • • • განხორციელდა პრიორიტეტული სექტორებიდან 3000-მდე კომპანიის პროფილის შესწავლა, რის შედეგადაც შეირჩა 250-მდე პოტენციური ინვესტორი კომპანია; „Bloomberg Media“-სთან ერთად განხორციელდა საერთაშორისო საიმიჯო საინვესტიციო კამპანია „Pleasure Doing Business in Georgia“ საერთაშორისო დონეზე საქართველოს, როგორც მიმზიდველი საინვესტიციო და ბიზნესის კეთების ადგილმდებარეობის, წარმოჩენის მიზნით. სარეკლამო კამპანიის მედია მიქსი მოიცავდას სატელევიზიო, ინტერნეტ და ციფრულ რეკლამას Bloomberg-ის მედია პლატფორმებზე; 2019 წელს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან (IFC) ერთად გაკეთდა 40-მდე სექტორის დეტალური შეფასება, რის საფუძველზეც შეირჩა პრიორიტეტული სექტორები პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI მოზიდვის მიმართულებით და აგრეთვე, მომზადდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის 2020-2021 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; მონაწილეობა იქნა მიღებული რამდენიმე საერთაშორისო ღონისძიებაში (აზიის ფინანსური ფორუმი ჰონგ-კონგში, საქართველოს პრეზენტაციის დღე ალმერიის სავაჭრო პალატაში (ესპანეთი), სემინარი ინვესტიციების წახალისების შესახებ სუამ-ის წევრ ქვეყნებსა და იაპონიასთან თანამშრომლობის ფარგლებში (იაპონია) და ა.შ.), სადაც გაკეთდა პრეზენტაციები საქართვლოს საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ და გაიმართა შეხვედრები ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატით დაინტერესებულ კომპანიებთან. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სააგენტოს მომსახურების ცენტრი გასცემდა კონსულტაციებს სააგენტოს პროგრამებით გათვალისწინებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. დაინტერესებულ პირებს აქტიურად მიეწოდებოდა ინფორმაცია მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელების ფაზების შესახებ. 5.2 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - შემოსავლების სამსახური • • • • • 2019 წლის განმავლობაში უბნის ოფიცერთა მიერ საგადასახადო დარღვევების პრევენციის მიზნით შედგენილ იქნა 21 776 საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოფხვრის ვადის განსაზღვრის აქტი. გაფრთხილებული ობიექტებიდან სამართალდარღვევის გამოსწორების გადამოწმების შედეგად შედგენილ იქნა 121 სამართალდარღვევის ოქმი. 2019 წელს ახლად დარეგისტრირებულ 45 897 ორგანიზაციას მათი საქმიანობის საწყის ეტაპზე, უბნის ოფიცრების მიერ ადგილზე გასვლით, ტელეფონით და სხვა საკომუნიკაციო არხების საშუალებით გაეწიათ საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაცია. 2019 წლის განმავლობაში 13 273 გადამხდელთან განხორციელდა ვადაგასული ან/და შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურება (ადგილზე გასვლით - 4 365, ავტომატურად - 8 908), რითაც გადამხდელს საშუალება მიეცა ბალანსიდან ჩამოწეროს უვარგისი, გაფუჭებული საქონელი და თავიდან აირიდონ ამ საქონლის დაბეგვრით გამოწვეული ზედმეტი საგადასახადო ტვირთი. 2019 წლის განმავლობაში 113 919 გადასახადის გადამხდელის ობიექტებში განთავსდა შესაბამისი უბნის ოფიცრის და სექტორის უფროსის რეკვიზიტები, რაც გადასახადის გადამხდელს ეხმარება საჭიროების შემთხვევაში დროულად დაუკავშირდეს და მიიღოს დახმარება უბნის საგადასახადო ოფიცრისაგან. PRIVE სერვისით მოსარგებლეებთან საკანონმდებლო ცვლილებების, სიახლეების, აგრეთვე, კომპანიებში მიმდინარე საგადასახადო და საბაჟო საკითხების განხილვის მიზნით 111 შეხვედრა გაიმართა; 200 • • • • • • • • • • • • • • • • PRIVE სერვისით მოსარგებლეებზე გაცემულია 21 900 სარეკომენდაციო ხასიათის განმარტება (მატერიალური/ელქტრონული, სატელეფონო), 2 027 სხვადასხვა სახის ცნობა და ინფორმაცია; საანგარიშო პერიოდში საკონტროლო-სალარო აპარატების სახელმწიფო რეესტრში შეტანილ იქნა 6 მოდელის აპარატი; მეწარმე სუბიექტებთან 7377 სხვადასხვა სახის საგადასახადო ვალდებულების შეხსენებითი შეტყობინებაა გაგზავნილი; 2019 წელს მომსახურების სერვის ცენტრებში ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 775 693; 2019 წელს RS.GE-ზე რეგისტრირებულ იქნა 308 637 განცხადება, ხოლო სერვისცენტრების მიერ მიღებული და დამუშავებული იქნა გადამხდელთა მიერ წარმოდგენილი 167 007 ელექტრონული განაცხადი; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მიღებული იქნა 351 447 ზარი და გადასახადის გადამხდელებს კვალიფიციური კონსულტაცია გაეწიათ როგორც საგადასახადო, ისე საბაჟო კანონმდებლობის საკითხებზე და პროცედურებზე, ასევე შემოსავლების სამსახურში მიმდინარე აქტივობებზე; საგადასახადო ვებპორტალის მომხმარებლად დისტანციურად რეგისტრაციის მიზნით საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ განხორციელდა ვიდეოაქტივაციის 1 176 პროცედურა; 2019 წელს, პირადი საგადასახადო მრჩევლის სერვისით 300-მდე გადასახადის გადამხდელი სარგებლობდა, რომლებიც მათთვის სასურველ დროსა და ადგილზე, ასევე დისტანციურად (ტელეფონით, ვიდეოთვალით, ელ. ფოსტით) იღებდნენ საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენებასა და პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებულ მომსახურებას; 2019 წელს მოძრავი სერვის ცენტრი RS CAR მოემსახურა 8 764 მეწარმე სუბიექტს. RS CAR-ის საშუალებით გადასახადის გადამხდელებს აქვთ შესაძლებლობა, მათთვის მოსახერხებელ ადგილას, დასახლებული პუნქტიდან გაუსვლელად, დროულად მიიღონ სხვადასხვა სახის სერვისი. აღნიშნული სერვისით მომსახურების მიწოდება ყოველთვიურად ხორციელდება 30-36 დისლოკაციაზე, იქ სადაც არ არის შემოსავლების სამსახურის მომსახურების სერვის ცენტრები და წარმომადგენლობები, მათ შორის მაღალმთიან რაიონებში. 2019 წელს საგადასახადო კანონმდებლობის განმარტებასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევის მიზნით, ელექტრონულ ფოსტაზე (www.info@rs.ge) შემოსული 20 376 წერილი, აქედან 12 429 წერილზე გადამხდელს გაეგზავნა პასუხი; 2019 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, განახლდა www.rs.ge-ზე „ხშირად დასმული შეკითხვების“ გვერდი; ,,გადავიხადოთ გადასახადი უკეთესი მომავლისათვის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შეხვედრები თბილისის 68 საჯარო სკოლაში. ტრენინგებს დაესწრო დაახლოებით 2000 მოსწავლე; შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებული საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარდა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პრეზენტაცია; მიმდინარეობდა მუშაობა პროექტზე „სასაქონლო კოდით საქონლის ძიების და ნებართვების გაცემის ერთიანი ელექტრონული სისტემა“, რომელიც გულისხმობს საძიებო სისტემის განახლებულ ინტერფეისს, ნებართვის/სერტიფიკატის გამცემი ყველა უწყების ჩართვას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, საძიებო სისტემასთან ერთიანი ელექტრონული სისტემის დაკავშირებას. შედეგად გადასახადის გადამხდელს საშუალება ექნება საბაჟო ორგანოში მისვლის გარეშე: ელექტრონულად მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია - კონკრეტულ საქონელზე მოქმედი გადასახდელების განაკვეთების, არასატარიფო ღონისძიებების, სანებართვო მოსაკრებლების, წარსადგენი დოკუმენტაციის და სხვა. ელექტრონულად წარადგინოს ნებართვის/სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია და ერთი ფანჯრის პრინციპით მიიღოს ნებართვა/სერტიფიკატი შესაბამისი უფლებამოსილი უწყებიდან. 201 • • • • • • • • • შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სისტემიდანვე მოითხოვოს ნებისმიერი სახის ნებართვა/სერტიფიკატი, რომლის გაცემასაც ახორციელებენ სხვა სტრუქტურები. ინიცირებულია გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში რიგის ონლაინ დაჯავშნის ფუნქციის მოდერნიზება. შედეგად, დეკლარანტს საშუალება ექნება სამუშაო ადგილიდან გაუსვლელად შემოსავლების სამსახურის ვებ-პორტალზე მიმდინარე რეჟიმში მიიღოს ინფორმაცია გეზში არსებული რიგის მდგომარეობაზე და ბილეთი აიღო დროის იმ მონაკვეთში, როდესაც რიგის მომლოდინეთა რაოდენობა ნაკლებია. აღნიშნული სერვისი მნიშვნელოვნად დაზოგავს გადასახადის გადამხდელის დროს, უზრუნველყოფს ბიზნესისთვის კომფორტული გარემოს შექმნას და ხელს შეუწყობს გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში რიგების განტვირთვას. მიმდინარეობდა მუშაობა პროექტზე, რომელიც მგზავრს საშუალებას მისცემს საბაჟო გამშვებ პუნქტებში დამონტაჟებული სენსორული ეკრანით აღჭურვილი სპეციალური აპარატების საშუალებით მისთვის სასურველ ენაზე ელექტრონულად შეავსოს ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაცია, ასევე გამოიძახოს და ელექტრონულად დაადასტუროს სავაჭრო ობიექტების მიერ გაცემული დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითარი („Tax Free”). აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანია როგორც საზღვარზე საბაჟო პროცედურების გამარტივების, ასევე მათი გაციფრულების თვალსაზრისით. შედეგად, მგზავრი თავისუფლდება ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაციის მატერიალური ფორმის შევსებისაგან, ასევე tax-free სპეციალური ქვითრის მატერიალური ფორმის წარდგენისაგან. მომხმარებლისთვის მარტივად აღქმადი აპლიკაცია უზრუნველყოფს შესაბამისი პროცედურების გამარტივებას და მათ განსახორციელებლად საჭირო დროის შემცირებას. მიმდინარე ეტაპზე სპეციალური აპარატებით აღიჭურვა 8 საბაჟო გამშვები პუნქტი და მიმდინარეობდა ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაციის ტესტირების რეჟიმი. ინიცირებულია პროექტი, რომელიც გადასახადის გადამხდელებს და ფიზიკურ პირებს შესაძლებლობას მისცემს კანონმდებლობით დადგენილი თანხის საბანკო გადახდის აპარატების საშუალებით გადახდის შედეგად, დამოუკიდებლად გაიხანგრძლივონ სატრანსპორტო საშუალების დეკლარირების ვადა. შედეგად, მნიშვნელოვნად მარტივდება აღნიშნული საბაჟო პროცედურა, ასევე დაიზოგება საბაჟო ფორმალობისათვის საჭირო დრო. იზრდება „ლიცენზიების, ნებართვებისა და სერტიფიკატების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში“ ჩართულ უწყებათა რაოდენობა, დაემატა სსიპ - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. მიმდინარეობდა მუშაობა „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ (CITES) ნებართვის დამატების მიმართულებით. ამჟამად, სისტემაში ერთიანდება 7 სახელმწიფო უწყება და მათ მიერ გაცემული ლიცენზია/ნებართვა/სერტიფიკატები შემოსავლების სამსახურისათვის ხელმისაწვდომია მიმდინარე რეჟიმში. მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად პერიოდულად ხორციელდებოდა საქონლის გაფორმების პროცესში მონაწილე გადასახადის გადამხდელთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების სმს გამოკითხვა გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში წინა დღეს გაწეული მომსახურების შესაფასებლად; გადამხდელთა ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების წახალისების, ინფორმირებულობის და შემეცნების დონის ამაღლების მიზნით: გაიმართა საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრები საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილე პირებთან; საბაჟო დეპარტამენტი აქტიურად მონაწილეობდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით დაგეგმილ შეხვედრებში; სამსახური აქტიურად იყო ჩართული პროექტში „ჩვენ ვიხდით გადასახადებს და ვქმნით უსაფრთხო მომავალს“. განხორციელდა საინფორმაციო ბროშურების განახლება საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად. მიმდინარეობდა მუშაობა საერთაშორისოდ აღიარებული დოკუმენტის - ATA წიგნაკის დანერგვის მიმართულებით, რომლითაც ხორციელდება სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე დროებითი შემოტანისათვის განკუთვნილი საქონლის გადაადგილება და ამასთანავე, შესაბამისი გარანტიით უზრუნველყოფილია აღნიშნულ საქონელზე წარმოშობილი/წარმოსაშობი საბაჟო ვალდებულებები. 202 • • • • • • • • • საბაჟო პროცედურების გამარტივების მიზნით განხორციელდა რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, მათ შორის: მომზადდა „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება და სხვა კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტები, რომლითაც არსებითად შეიცვალა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე 4 დასახელების სამშენებლო პროდუქტის (ცემენტი, ელექტრო კაბელები, არმატურა, პლასტმასის მილები) შემოტანისა და იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის წესი. მიმდინარეობდა გაფორმების ეკონომიკური ზონა ,,თბილისის“ და ,,აეროპორტის“ ტექნოლოგიურპროცედურული სქემების შემუშავება; მიმდინარეობდა ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ეროვნული საკონტროლო ნუსხის განახლება ევროკავშირის (EU) 2018/1922 რეგულაციის მიხედვით. დასრულდა მუშაობა საქართველოს ექსპორტის კონტროლის სისტემის სახელმძღვანელოზე, რომლის მიზანია ქიმიურ ბიოლოგიურ რადიაციულ და ბირთვულ (ქბრბ) სფეროებთან დაკავშირებული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის საექსპორტო კონტროლის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. სახელმძღვანელო განკუთვნილია საგარეო-ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართული პირებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება სტრატეგიული საქონლით ვაჭრობის კონტროლს, მეცნიერებისთვის და მკვლევარებისთვის, რომელთა სპეციალიზაციის და შესწავლის სფეროს წარმოადგენს ექსპორტის კონტროლს დაქვემდებარებული ტექნოლოგიები და პროგრამული უზრუნველყოფა. ინიცირებულია მეზობელ ქვეყნებთან (აზერბაიჯანი, თურქეთი, სომხეთი) საბაჟო მონაცემების ელექტრონულად გაცვლის ახალი პროექტები. გრძელდება მუშაობა სატრანზიტო სისტემის (CAREC Advanced transit System – CATS) და საბაჟო ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის (Customs Information Common Exchange - ICE) საპილოტე პროექტის განხორციელების მიმართულებით. ერთიანი სატრანზიტო სისტემის ფარგლებში, წევრი ქვეყნების (საქართველო, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი) ეკონომიკური ოპერატორები ისარგებლებენ როგორც ერთიანი ელექტრონული სატრანზიტო სისტემით, ასევე გარანტიებისა და ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ერთიანი მექანიზმით, რაც გაამარტივებს ტრანზიტის პროცედურებს და ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის საერთაშორისო ვაჭრობას. მხარეებს შორის გაიმართა სამუშაო შეხვედრები პროექტის რიგ დეტალებზე პოზიციების შეჯერების მიზნით. სამსახური აქტიურად მონაწილეობდა ავიარეისებით გადაადგილებული მგზავრების შესახებ წინასწარი ინფორმაციის მოწოდების სისტემის დანერგვის პროცესში (API PNR). პროექტი გულისხმობს სამგზავრო დოკუმენტაციის მონაცემების და მგზავრის გადაადგილების შესახებ ინფორმაციის ყველა ძირითად ასპექტის წინასწარ რეჟიმში ხელმისაწვდომობას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს რისკების მართვის შესაძლებლობებს. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, ტექნიკური შესაძლებლობებისა და ღირებულების გათვალისწინებით შერჩეულ იქნა პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებელი ჰოლანდიური კომპანია. დაფინანსებას უზრუნველყოფს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. მიმდინარეობდა მუშაობა eTIR კომპიუტერიზაციის პროექტზე, რომელიც გულისხმობს საქართველოს, აზერბაიჯანსა და ირანს შორის TIR გადაზიდვებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლას. პროექტის მიზანია TIR რისკების მართვის მიზნით დამატებითი ინტერნეტ ინსტრუმენტების დანერგვის ხელშეწყობა. ხელმოწერილია მემორანდუმი შემოსავლების სამსახურს, საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტის კავშირს - IRU და საქართველოს საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტის გადამზიდავთა ასოციაციას - GIRCA შორის, ამასთან სატესტო რეჟიმში განხორციელდა TIR ინფორმაციის ელექტრონული გაცვლა საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტის კავშირთან. მიმდინარეობდა პროგრამულ ტექნიკური სამუშაოები. მიმდინარეობდა რისკის შემცველი ტვირთების GPS ლუქებით მონიტორინგის დისტანციური სისტემის დანერგვა, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების მონიტორინგს ელექტრონული ლუქების საშუალებით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის მიერ შეძენილია შესაბამისი სპეციფიკაციების მქონე 132 GPS ლუქი, ხოლო შემოსავლების სამსახურმა 203 • • • • • • • • • • • პირდაპირი შესყიდვის წესით შეიძინა ანდროიდის ოპერაციულ სისტემაზე მომუშავე 60 ერთეული ლუქის გამხსნელი მოწყობილობა. მოლაპარაკებების შედეგად ტვირთების მონიტორინგის დისტანციური სისტემის პროგრამულ უზრუნველყოფის გადმოცემას უზრუნველყოფს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. წარმატებით დასრულდა ჩეხეთის განვითარების სააგენტოსთან კინოლოგიის განვითარების მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის 2 წლიანი პროექტი, რომლის ფარგლებში: 2 ეტაპად განხორციელდა ჩეხეთიდან ჩამოყვანილი 9 სამსახურებრივი ძაღლის წრთვნა ჩეხი ინსტრუქტორების ჩართულობით; ძაღლების შერჩევისა და წრთვნის ფარგლებში განხორციელდა საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი ჩეხეთში; განხორციელდა პრაქტიკული ვარჯიშები კინოლოგიის სამმართველოს სტაჟიორებთან. 2019 წელს სადახლოსა და ლაგოდეხში გაიხსნა 2 ახალი სპეციალური ავტოსადგომი ,,ტირ-პარკი“, შედეგად, მოცემულ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით საერთო ჯამში ოპერირებს 12 ერთეული სპეციალური ავტოსადგომი. აღრიცხვიანობის გაუმჯობესების, კონტროლის პროცედურების ეფექტურობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით, შემუშავდა და ინიცირებულ იქნა ახალი პროგრამული მოდულები. განხორციელდა ცვლილებები არსებულ პროგრამულ მოდულებში. დასრულდა ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის (AEO) სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავება. „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ (CTC)“ და „ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის (SAD)“ კონვენციებთან მიერთებისა და „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის (NCTS)“ იმპლემენტაციის მიზნით, მიმდინარეობს ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების დაძმობილების პროექტი. 2019 წლის განმავლობაში პროექტის განმახორციელებლად შერჩეული იქნა ფინეთის, პოლონეთის და ლატვიის ქვეყნებისაგან შემდგარი კონსორციუმი; დასრულდა სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი „სადახლო“-ს მშენებლობა. ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტი აღჭურვილია ევროპული სტანდარტების უნიკალური აპარატურით და განკუთვნილია ვეტერინარული, სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული კონტროლისთვის. საბაჟო გამშვები პუნქტი „კარწახის“ ტერიტორიაზე დასრულდა ცოცხალი ცხოველების კონტროლისათვის აუცილებელი შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, რომელიც ნაწილობრივ აღჭურვილია სათანადო ინვენტარით. საბაჟო გამშვები პუნქტების „წითელი ხიდის“ მიმდებარედ არსებულ სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტზე დასრულდა ცხოველთა სადგომი კონსტრუქციის მოწყობა. ტვინინგის პროექტის ფარგლებში შემოსავლების სამსხურის მხრიდან თოთოეულ კომპონენტზე ნომინირებულ იქნა კომპონენტ ლიდერი. გაიმართა პროექტის მმართველი კომიტეტის ორი სხდომა. ექსპერტები მუშაობდნენ სამი მიმართულებით: საკანონმდებვლო ბაზის ანალიზი; IT სისტემების შესწავლა; სამსახურის ადამიანური და ინსტიტუციონალური რესურსების განვითარება და ცნობადობის ამაღლება. დღევანდელი მდგომარეობით განხორციელდა არსებული საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი. მომზადებულია კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზის დოკუმენტი. განხორციელდა IT სისტემების ანალიზის პირველი ეტაპი - მომზადდა შესაბამისი ანგარიში. ექსპერტებმა განიხილეს და წარმოადგინეს რეკომენდაციები სამსახურში განსახორციელებელი სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ. კანონმდებლობის სრულყოფისა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავების მიზნით შეიქმნა დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნების პროგრამა, რომლის მიხედვითაც დღგ-ის დეკლარაციებით წარმოშობილი ზედმეტობის 90% ავტომატურად უბრუნდება გადასახადის გადამხდელს, ასევე შემუშავდა დროული დეკლარირების კრიტერიუმები დეკლარირების დროული და სრული წარმოდგენის უზრუნველყოფის ფარგლებში. სსიპ - შემოსავლების სამსახურმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის საფუძველზე, შეიმუშავა ,,საგადასახადო ვალდებულებების ნებაყოფლობითი შესრულების სტრატეგია“, რომლის მიზანია აამაღლოს გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელი. 204 • • • • • აღნიშნული სტრატეგიის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს კანონმორჩილი გადასახადის გადამხდელებისთვის დეკლარირების პროცესის გამარტივება. პროექტის ფარგლებში წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიებების შედეგად ხდებოდა მოქმედი საგადასახადო დეკლარაციების ფორმების შესწავლა და მასში არსებული ხარვეზების გაანალიზება. მოცემულ ეტაპზე პრიორიტეტს წარმოადგენს ყოველთვიური მოგების და გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციების სრულყოფა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდა სტრატეგიით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება. კერძოდ, შემუშავდა ყოველთვიური მოგების გადასახადის დეკლარაციის ახალი ლოგიკური კონტროლის მექანიზმები. გადასახადის გადამხდელის მხრიდან დეკლარირების პროცესში მექანიკური შეცდომების დაშვების ალბათობის შემცირების მიზნით მომზადდა გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის და საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელებული განაცემების შესახებ ინფორმაციის გაერთიანების პროექტი. განხორციელდა პროექტის სამართლებრივი უზრუნველყოფა. საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და საგადასახადო და საქართველოს საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებისაგან თავის არიდების გამოვლენის და შესაბამისი რეაგირების ფარგლებში, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწას, ახალი პროდუქტების შექმნას და ანალიტიკური საინფორმაციო ბაზების განვითარებას, აღნიშნული მიმართულებით დაიგეგმა მონაცემთა დამუშავების და ანალიზის სისტემის შექმნა. დამტკიცდა მონაცემთა დამუშავების და ანალიზის სისტემის პროექტი, პროექტის განმახორციელებელი სამუშაო და ჩართული ჯგუფები, ასევე, პროექტის სამოქმედო გეგმა. ნაწილობრივ განისაზღვრა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, გაანალიზდა ძირითადი ბიზნეს პროცესები, ჩამოყალიბდა მონაცემთა საწყობის არქიტექტურის კონცეფცია და ამასთან განხორციელდა მონაცემთა ტრანსფორმაციის და საწყობის მოდელის მოწყობა; სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილების გაზიარებით და ქვეყნის ფარგლებში არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე, შემუშავდა კონცეფცია საგადასახადო დანაკარგის დადგენის ალტერნატიულ მიდგომაზე და ამ ეტაპზე ხორციელდება აღნიშნული მიდგომების შესწავლა და მორგება საქართველოს მაგალითზე. მიმდინარეობდა აუდიტის საქმისწარმოების სისტემის დანერგვა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს საგადასახადო შემოწმების მთლიანი პროცესის ზედამხედველობა განხორციელდეს ელექტრონულად. აუდიტის თანამშრომელს შესაძლებლობა ექნება ჩასატარებელი შემოწმების ყველა ეტაპი (დაგეგმვიდან დასრულებამდე) ასახოს პროგრამულად და ელექტრონული წვდომა ქონდეს ყველა იმ დოკუმენტთან (საკანონმდებლო აქტები, დავების გადაწყვეტილება, აუდიტის დასკვნა და სხვა.), რომელიც საჭიროა მიმდინარე აუდიტის პროცესში. გაიზარდა დასრულებული საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობა; აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 3-6 თვეს; „დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატური დაბრუნების სისტემა (Automated VAT System)“ პროექტის ფარგლებში სამსახურში შეიქმნა შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფები, რომლებიც შეისწავლიან დღგ-ის დეკლარაციებს. დაიწერა დეკლარაციების შესწავლის და რისკზე რეაგირების მეთოდოლოგიის დოკუმენტი. განხორციელდა თანამშრომელთა გადამზადება და ამოქმედდა დღგ-ის ავტომატური დაბრუნების პროგრამა. 5.3 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო • გამოცხადდა 1 897 აუქციონი, შედგა 1107 აუქციონი, ჩაიშალა 566 და შეწყდა - 20 აუქციონი; 205 • • • • • • • • • • • • • • • ქ. თბილისში სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდა 853 ობიექტი, ხოლო რეგიონულ მომსახურების ცენტრებში - 6 092 ობიექტი; საქმიანობის სრულყოფის მიზნით მიმდინარეობდა სამუშაოები სახელმწიფო ქონების მართვის სისტემის ერთიანი ელექტრონული პორტალის შექმნა/დანერგვაზე; მიმდინარეობდა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების რაოდენობის ოპტიმიზაციის პროცესი. საწარმოების მინიმიზაციის მიმართულებით დასრულდა 4 გაკოტრების საქმისწარმოება, განხორციელდა 9 საწარმოს შერწყმა მართვის უფლებით გადაცემულია 1 საწარმო. დასრულდა 1 საწარმოს პრივატიზების პროცესი. განხორციელდა 15 კონტრაჰენტის გათავისუფლება დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან; მიწის მიკუთვნებისა და საკუთრების ზედდების თაობაზე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული 1672 საკითხზე; 105 უძრავი ქონება გადაეცა სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, ხოლო 1 462 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს. ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიეცა თანხმობა 460 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად რეგისტრაციაზე; სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1783 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს; „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 9 ბენეფიციარისთვის 4 მლნ ლარის ჯამური ღირებულების უძრავი ქონების გადაცემა; უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობის/დაცვის ღონისძიებები; მიმდინარეობდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების დაფინანსება (ანაზღაურებულია 460 ამზომველის მიერ შესრულებული 279 684 აზომვითი ნახაზის მომზადების საფასური). სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის პროექტის ფარგლებში აღმოჩენილი ქონებიდან სახელმწიფო ქონებად დარეგისტრირდა 61 147 ერთეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომლის საერთო ფართობი შეადგენს 369 674 ჰა-ს; გაფორმდა ხელშეკრულება და დაიწყო კობის სასრიალო არეალში (გუდაური) საზვავე სისტემების მოწყობის სამუშაოები; ბაკურიანის 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გამოცხადდა კონკურსი ხელოვნური ტბების, გათოვლიანებისა და სასრიალო ტრასების პროექტირებისათვის; შავი ზღვის ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით 2019 წლის სეზონის განმავლობაში საკონცერტო დარბაზ ,,ბლექ სი არენა“-ზე გაიმართა 8 ღონისძიება; ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალის გაფართოების პროექტის ფარგლებში დასრულდა მზიდი კონსტრუქციების, ფასადის, სახურავის მოწყობის სამუშაოები და ინტერიერის მოწყობის სამუშაოებზე სატენდერო პროცედურა. 5.4 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • განხორციელდა სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და მომზადდა ყოველთვიური ანგარიშები, რომელიც მოიცავს: მთლიანი შიდა პროდუქტის ანალიზს, საგარეო სექტორის მიმოხილვას, ბიზნეს სექტორის მიმოხილვას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ტურიზმის სექტორის ანალიზს, ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი და შემაფერხებელი ფაქტორების შეფასებას; 206 • • • • • • • • • • • • • • • მომზადდა: რეგიონის ქვეყნების და მათი საქართველოს ეკონომიკაზე ზეგავლენის შეფასების ამსახველი ანგარიშები, დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორის ანალიზი, მშენებლობის სექტორის ანალიზი (განხორციელდა საბანკო რეგულაციების გავლენის შეფასება მშენებლობის სექტორსა და ეკონომიკურ ზრდაზე), ეკონომიკური რისკების დოკუმენტი და განხორციელდა რუსეთსა და საქართველოს შორის ფრენების აკრძალვის გავლენის შეფასება ეკონომიკურ ზრდასა და მიმდინარე ანგარიშზე; განხორციელდა საქართველოს კანონის პროექტის „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ განხილვები დაინტერესებულ მხარეებთან; საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში კომერციულ ბანკებსა და სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულებები; მიმდინარეობდა მუშაობა ლიზინგის და ფაქტორინგის მარეგულირებელი ჩარჩო კანონმდებლობის შემუშავებაზე, რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა ლიზინგის და ფაქტორინგის კანონის პროექტის პირველადი ვერსია; მიმდინარეობდა მუშაობა სასარგებლო წიაღისეულის ეფექტიანი მართვის რეფორმაზე. რეფორმის პირველი ფაზის ფარგლებში შემუშავებულ იქნა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის განხილვაც განხორციელდა დაინტერესებულ მხარეებთან; მიმდინარეობდა ინტერაქციული ვებ-პორტალის „Reforms. Economy.ge” კონტენტის სრულყოფა; ქ. ბრიუსელში გაიმართა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების ქვეკომიტეტის მეოთხე სხდომა, სადაც განხილულ იქნა ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების სფეროში საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა და სხვა აქტუალური საკითხები; განხორციელდა ეკონომიკური ზრდის ინკლუზიურობის მიმართულებით შესაბამისი ტენდენციების ანალიზი და მომზადდა შესაბამისი პრეზენტაცია; მიმდინარეობდა მუშაობა ახალ პოტენციურ რეფორმებსა და ინიციატივებზე; საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის (PAR) ფარგლებში მომზადდა „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის“ იმპლემენტაციის შეფასების დოკუმენტი; განხორციელდა მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების“ რეიტინგის ინდიკატორებზე კითხვარების შევსება და შევსებული კითხვარები გადაეგზავნა მსოფლიო ბანკის „Doing Business” გუნდს. გარდა ამისა, ქვეყნის შეფასების კუთხით OECD-ის მიერ დაწყებული „SME Policy Index 2019“ კვლევის ფარგლებში შეივსო კითხვარები და მიეწოდა OECD-ს; განახლდა ბროშურა „საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში - 2012-2019 წლები“, რომელშიც თემატურად არის მოცემული საქართველოს გაუმჯობესებული პოზიციები და შეფასებები სხვადასხვა რეიტინგებში. ბროშურას მიემატა „Bertelsmann Stifung“-ის „ბერტელსმანის ტრანსფორამციის ინდექსის“ ინდიკატორები/კომპონენტები ბროშურაში ასახული თემატიკის მიხედვით. მომზადდა პრეზენტაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე „საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში 2012-2019 წლები“, რომელშიც თემატურად შეფასდა საქართველოს პოზიციები რეიტინგების ინდიკატორებსა/კომპონენტებში და მოხდა საქართველოს და სხვა ქვეყნების პოზიციების შედარება; შესწავლილ იქნა Fraser Institute-ის „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების“ რეიტინგის 2019 წლის წინასწარი შეფასება და ორგანიზაციას მიეწოდა რიგ კომპონენტებში დაზუსტებული ინფორმაცია რეიტინგში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესების მიზნით; სიღრმისეულად დამუშავდა Bertelsmann Stifung-ის „ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის ინდექსის“ მეთოდოლოგია და შესწავლილ იქნა რეიტინგის შეფასების წყაროები; მომზადდა ინფორმაცია: Bertelsmann Stifung-ის „ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის ინდექსის“ რეიტინგების თაობაზე. შეფასდა საქართველოს პოზიციები ინდექსის ინდიკატორების და კომპონენტების მიხედვით; მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტის (WJP) „კანონის უზენაესობის ინდექსის“ რეიტინგის თაობაზე; Heritage Foundation-ის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ და Transparency International-ის „კორუფციის აღქმის ინდექსის“ რეიტინგების თაობაზე; მსოფლიოს ბიზნეს სკოლის (INSEAD) „გლობალური ინოვაციის ინდექსის“ რეიტინგის თაობაზე. აღნიშნული 207 • • • • • • • • • • • • ინფორმაციის საფუძველზე შეფასდა საქართველოს პოზიციები რეიტინგის ინდიკატორებსა და კომპონენტებში; მომზადდა პრეზენტაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე „Heritage Foundation“-ის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ და „Transparency International“-ის „კორუფციის აღქმის ინდექსის“ რეიტინგებზე; განახლდა პრეს-რელიზები ქართულ და ინგლისურ ენაზე საქართველოს პოზიციების შესახებ საერთაშორისო რეიტინგებში; მომზადდა ეკონომიკური შეფასებები, შენიშვნები და წინადადებები სხვადასხვა ნორმატიული აქტების პროექტებზე; საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის იმპლემენტაციის მონიტორინგის მიზნით შესაბამისი ფორმატით შემუშავდა 2019 წლის სამოქმედო გეგმა და სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში; გაიმართა „კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს“ შეხვედრები, რომლის ფარგლებშიც წარმოდგენილი იქნა პრეზენტაციები: საკრედიტო-საგარანტიო სქემის თაობაზე; ბიზნეს რეესტრის ელექტრონული სერვისების დანერგვის შესახებ; ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის რეფორმის, ტელეკომუნიკაციის სფეროს რეფორმის საჯარო-კერძო თანამშრომლობის შესახებ; ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორის რეფორმის, სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების სერვისების შესახებ; ხორბლისა და ფქვილის სექტორში არსებული მდგომარეობის შესახებ და საქართველოს სოფლის განვითარების საზოგადოებრივი ქსელის თაობაზე; მომზადდა ინფორმაცია „არაფორმალურიდან ფორმალურ ეკონომიკაზე გადასვლის შესახებ“ N204 რეკომენდაციის შესაბამისად სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. გარდა ამისა, მომზადდა ტურიზმის განვითარების კონცეფციის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ხარჯ-სარგებლის ანალიზი და კარგი საწარმოო პრაქტიკის (GMP) დანერგვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი; მომზადდა შენიშვნები ბრიტანეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების პროექტთან დაკავშირებით (VI კარი - OTHER COOPERATION POLICIES) და აგრეთვე, UNIDO-ს პროგრამის პროექტზე „Country Programming Framework for Inclusive and Sustainable Industrial Development Georgia 2018-2022”; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარედგინა პოზიცია სხვადასხვა სასესხო და საგრანტო ხელშეკრულებებთან/ოქმებთან დაკავშირებით; გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით მიმდინარეობდა მუშაობა მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის დოკუმენტის პროექტზე, მისი საბოლოო სახით ჩამოყალიბების მიზნით. ასევე, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციებთან მწვანე ზრდის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე; დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად (Danish International Development Agency) მიმდინარეობდა მუშაობა პროექტზე „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირის დირექტივების გათვალისწინებით შემუშავდება და დაინერგება საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემა; საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცდა საქართველოს კანონი „ენერგო ეტიკეტირების შესახებ“; დაიწყო EU4ENVIRONMENT-ის პროგრამის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნისთვის (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა) დახმარების აღმოჩენას მათი ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კუთხით. გაიმართა სამუშაო შეხვედრა EU4ENVIRONMENT-ის პროგრამის ერთ-ერთი განმახორციელებელი ორგანიზაციის მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან, სადაც განხილულ იქნა პროგრამის ის ღონისძიებები, რომელთა განხორციელებაც იგეგმება მსოფლიო ბანკთან ერთად. გარდა ამისა, ქ. ბრიუსელში გამართულ ასამბლეის ფარგლებში შედგა სამუშაო შეხვედრები და კონსულტაციები EU4ENVIRONMENT-ის 208 • • • • • • • • • • პროგრამის განმახორციელებელ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების მაქსიმალური სარგებლით გამოყენების მიზნით; „კლიმატის ცვლილებისადმი მედეგი ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები ორგანიზაცია TBSC Consulting-თან, რომელიც GIZ-ის დაკვეთით აწარმოებს კვლევას მონაცემებზე წვდომასთან და ეკონომიკიური მოდელირების შესაძლებლობებზე საქართველოში; „პოლიტიკის შემუშავების რჩევები კლიმატის მიმართ მედეგი ეკონომიკური განვითარებისათვის" (CRED) პროგრამის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს პროექტის კომპონენტის გახსნითი სემინარი, რომელიც ერთობლივად იყო ორგანიზებული საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmBH)) მიერ; „გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე ორწლიანი განახლებული ანგარიშის შემუშავება“ განხორცილების ფარგლებში მომზადებულ იქნა მეორე ორწლიანი განახლებული ანგარიში წინადადებისა და შენიშვნების წარდგენის მიზნით; ბიომრავალფეროვნების ეროვნული სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (NBSAP) გათვალისწინებული მიზნების შესრულების და ბიომრავალფეროვნების გლობალური (Aichi targets) მიზნების მიღწევისადმი კონტრიბუციის შეფასების მიზნით, მონაწილეობა იქნა მიღებული ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციისთვის (CBD) წარსადგენ მეექვსე ეროვნული ანგარიშის მომზადებაში; მონაწილეობა იქნა მიღებული UNIDO-ს მიერ ორგანიზებულ ტრეინინგში „ფაქტებზე დაფუძნებული ინდუსტრიული პოლიტიკის შექმნა“ და სემინარ-დისკუსიაში თემაზე „ნებაყოფლობითი შეთანხმება სამრეწველო სექტორთან - ევროკავშირის გამოცდილება ენერგო ეფექტიანობის სფეროში“; მომზადდა 2019 წლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ვრცელი ანალიზი და ვრცელი ანალიზი საქართველოს პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების გამოყენების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით; 2019 წელს გამოჩნდა ქართული პროდუქციისთვის ახალი საექსპორტო ბაზრები: მ/რ პირუტყვის ხორცი-ნიდერლანდები, ჰონგ კონგი, თურქმენეთი; ყველი - ისრაელი, სინგაპური, ა/გ საამიროები, უზბეკეთი; ციტრუსი - ჩეხეთი, ისრაელი, ყატარი, სინგაპური, სლოვენია; ღვინო - ანგოლა, ბაჰრეინი, ბურუნდი, ჩილე, ინდონეზია, ახალი ზელანდია, პორტუგალია, სამხრეთი აფრიკა; მინერალური წყალი - ავსტრია, ბურუნდი, ერაყი, ომანი; თხილი - ურუგვაი, ინდოეთი; თევზის ფქვილი - ფილიპინები, აზერბაიჯანი; ვაშლი - ავღანეთი, ლატვია, მოლდოვა, პაკისტანი; კურკოვანი ხილი - ირანი, ერაყი, მალაიზია, მოლდოვა, სლოვენია; მანგანუმის ოქსიდები - ინდონეზია, რუმინეთი, სინგაპური, უზბეკეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი; პლასტმასის ტარა - ბანგლადეში, ჩინეთი, ესტონეთი, საბერძნეთი, სერბეთი, სამხრეთი აფრიკა, ტაჯიკეთი; საკვოიაჟები და ჩემოდნები - ბანგლადეში, ბულგარეთი, ჩადი, ჩინეთი, ეკვადორი, საბერძნეთი, ერაყი, ქუვეითი, ლატვია, ნიგერი, სლოვენია, სამხრეთი აფრიკა და ა.შ; ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ ქვეყნებში: ბულგარეთი (10%); გაერთიანებული სამეფო (104%); გერმანია (5%); ირლანდია (110%); კვიპროსი (51%); ლატვია (5%), რუმინეთი (208%), საბერძნეთი (20%), უნგრეთი (11%), ჩეხეთი (12%); ბელარუსი (55%); თურქმენეთი (52%); რუსეთი (14%); მოლდოვა (165%); სომხეთი (48%); ტაჯიკეთი (34%); უზბეკეთი (11%); უკრაინა (40%); ყირგიზეთი (153%); ა.გ. საამიროები (43%); ბრაზილია (10-ჯერ); ვიეტნამი (14%); ისრაელი (55%); კენია (220%), სინგაპური (10%), ტანზანია (36%), ქუვეითი (214%); მომზადდა ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც განთავსდა კომენტარებისათვის ვებგვერდზე dcfta.gov.ge და მიეწოდა განსახილველად საკონსულტაციო საბჭოს (TAG); მომზადდა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების (DCFTA) 2018 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმისa და აგრეთვე, 2019 წლის პირველი და მეორე კვარტლების შესრულების ანგარიშები; 209 • • • • • • • • • • • • • • ძალაში შევიდა საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულს ჰონგ-კონგს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ გაფორმებული შეთანხმება; მიმდინარეობდა საქართველოსა და ისრაელს შორის თავისუფალი ვაჭრობის მიზანშეწონილობის კვლევა; მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ბრიუსელში ჩატარებულ საქართველო-ევროკავშირის ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების ქვეკომიტეტის რიგით მეექვსე შეხვედრაში; 2019 წელს ხელი მოეწერა და საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის „საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმებას“, რომელიც ასევე მოიცავს თავისუფალ სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას; მომზადდა პრიორიტეტული სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების საიმპორტო ბაზრების ანალიზი იმ პროდუქციის გამოვლენის მიზნით, რომლის ექსპორტის ზრდა/შეთავაზება შესაძლებელია საქართველოს მხრიდან; ქ. თბილისში გაიმართა მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი „კანადასა და საქართველოს შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტზე და „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტთან დაკავშირებით; ხელი მოეწერა შეთანხმებას „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ (ქ.სეული) და ურთიერთგაგების მემორანდუმს „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების კომერციის დეპარტამენტს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოებისთვის თანამშრომლობის შესახებ“ (ქ. ვაშინგტონი); ხელმოსაწერად მომზადდა „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ ოქმი; გაიმართა: საქართველო-ბელარუსის (ქ. თბილისი), საქართველო-ბულგარეთის (ქ. სოფია), საქართველო-ყაზახეთის (ქ. ნურ-სულთანი), საქართველო-სომხეთის (ქ. ერევანი) და საქართველოსერბეთის (ქ. თბილისი) ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიების სხდომები; აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის (EWG) მორიგი შეხვედრა (ქ. ვაშინგტონი); აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის პლენარული სესიის მორიგი სხდომა (ქ. ვაშინგტონი); მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ვაშინგტონში გამართულ მე-3 ყოველწლიურ აშშ-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის კონფერენციაში; ინიცირებულ იქნა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურებისთვის შემდეგი საერთაშორისო შეთანხმებების პროექტები: „შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“, „ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საზღვაო ტრანსპორტის შესახებ“, „იტალიის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ“ და „საქართველოს მთავრობასა და ნორვეგიის სამეფოს მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ”; „სატვირთო მარკის შესახებ 1966 წლის საერთაშორისო კონვენციასთან დაკავშირებული 1988 წლის პროტოკოლი“; ამოქმედდა „ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და მათი ბარგის შესახებ“ ათენის კონვენციის 2002 წლის ოქმი და 1974 წლის ათენის კონვენციისა და მისი 1976 წლის ოქმის დენონსაცია; გაფორმდა საქართველოსა და ტაჯიკეთის საავიაციო ხელისფლებას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი; დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები: „საქართველოს მთავრობასა და სერბეთის რესპუბლიკას მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების“ პროექტზე; „საქართველოს მთავრობასა და ტაილანდის სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების“ 210 • • • • • • • • • პროექტზე; პროცედურების მეორე წრე „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების“ პროექტზე და სხვა; ხელი მოეწერა: „საქართველოს მთავრობასა და საუდის არაბეთის სამეფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას“; „ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ ოქმს“; „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ შეთანხმებას“; სრულად ამოქმედდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, რის შედეგადაც სავალდებულო ინსპექტირებას დაექვემდებარა საქართველოში რეგისტრირებული ყველა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალება; მონაწილეობა იქნა მიღებული: ქ. ვარშავაში გამართულ „პირდაპირი საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლის კონვენციის“ პროექტის ტექსტის მიღების საერთაშორისო კონფერენციის მე-6 სესიაში; ქ. მინსკში გამართულ საქართველო-ბელარუსის სატრანსპორტო მიმოსვლის სამუშაო ჯგუფის სხდომაში და ქ. ბუქარესტში გამართულ კასპიის ზღვა - შავი ზღვის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის ექსპერტთა მორიგ შეხვედრაში; მიმდინარეობდა შემდეგი ევროკოდების თარგმნა/რედაქტირების, ფორმულების, ნახაზების და ცხრილების შესწორების სამუშაოები: ✓ ევროკოდი 6 - ქვის/აგურის წყობის კონსტრუქციების დაპროექტება (ნაწილი 1-1: ზოგადი წესები დაარმატურებული და დაუარმატურებელი ქვის/აგურის წყობისთვის - ფორმულების, ნახაზების და ცხრილების შესწორება, დოკუმენტების გაერთიანება; ნაწილი 1-2: ზოგადი წესები ცეცხლმედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება; ნაწილი 2: საპროექტო გადაწყვეტილებები, მასალების შერჩევა და ქვის/აგურის წყობის კონსტრუქციების აგება; ნაწილი 3: გაანგარიშების გამარტივებული მეთოდები დაუარმატურებელი ქვის/აგურის წყობის კონსტრუქციებისათვის); ✓ ევროკოდი 9 - ალუმინის კონსტრუქციების დაპროექტება (ნაწილი 1-1: ზოგადი კონსტრუქციული წესები; ნაწილი 1-2: ცეცხლმედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება; ნაწილი 1-3: დაღლილობისადმი მგრძნობიარე კონსტრუქციები; ნაწილი 1-4: ცივნაგლინი კონსტრუქციული ფენილი; ნაწილი 1-5: ცივნაგლინი კონსტრუქციული ფენილი); შემუშავდა „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების, ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და შენობა-ნაგებობის მოწყობის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ პროექტი და „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში შესატანი ცვლილებები; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების, მშენებლობის განხორციელების ეტაპების, არსებული შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების, ტექნოლოგიური ნაწილების საექსპერტო სამუშაოების ჩასატარებლად შეთანხმდა 54 კანდიდატი; შემუშავდა და ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებები „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ და „სანებართვო დოკუმენტაციის საექსპერტო შეფასებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების დროებითი წესის შესახებ“; ენერგეტიკული გაერთიანების და EU4Energy-ის მხარდაჭერით/დახმარებით შემუშავდა: „შენობების ენერგოეფექტიანობის გამოთვლის ეროვნული მეთოდოლოგიისა“ და „მინიმალური ენერგეტიკული მახასიათებლების მოთხოვნები შენობებისათვის - სპეციფიკური (ნაწილობრივი) მოთხოვნების“ პროექტები; „შენობებში გათბობისა და გაგრილების სიტემების ინსპექტირების წესი“ და „დამოუკიდებელი ექსპერტებისთვის შენობების სერტიფიცირების პროგრამა“. დაიწყო მუშაობა „შენობების ენერგოეფექტურობის სერტიფიცირების“ პროექტზე; ქართულ ენაზე ითარგმნა აშშ-ს ეროვნული სტანდარტი ICC A117.1-2017 - ,,მისაწვდომი და გამოყენებადი შენობები და მოწყობილობები“; 211 • • • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა მუშაობა ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან ელექტრონული კომუნიკაციების და ფოსტის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების მიზნით მისაღებ საკანონმდებლო აქტების პროექტებზე; ევროკავშირის „ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის“ პროექტის HDM/EU4Digital-ის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის ექსპერტების მიერ შემუშავებული საქართველოს ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების გეგმის რეკომენდაციების საფუძველზე, მომზადდა „საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020–2025 წლების ეროვნული სტრატეგიის და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი; დასრულდა მუშაობა „ფოსტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის დახვეწაზე და აღნიშნული პროექტიდან გამომდინარე „დანიშნული საფოსტო ოპერატორის დანიშვნისათვის ღია კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შემუშავებაზე“ და „საქართველოს საფოსტო წესების შემუშავებაზე“; ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კაშირის (ITU) საექსპერტო ტექნიკური დახმარებით და ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით მიმდინარეობდა მუშაობა „ონლაინ უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიასა და მისი განხორციელების გეგმაზე“, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენების და ინტერნეტ სივრცეში მავნე ზეგავლენისგან დასაცავად (განსაკუთრებით არასრულწლოვნების) განსახორციელებელ ღონისძიებებს; სამინისტროსა და ინტერნეტ საზოგადოების (ISOC) ორგანიზებით საქართველოში პირველად აღინიშნა უსაფრთხო ინტერნეტის საერთაშორისო დღე, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიებები ყველა დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური ჩართულობით; ინტერნეტ საზოგადოების (ISOC) და საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის ჩართულობით მიმდინარეობდა ფშავ-ხევსურეთის და გუდამაყრის სათემო ინტერნეტიზაციის პროექტის განხორციელება; მსოფლიო ბანკთან ერთად დაიწყო მუშაობა ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი ციფრული სატრანზიტო ჰაბის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო მონაცემთა მიმოცვლის ზრდას საქართველოში და საფუძველს ჩაუყრის ადგილობრივი ICT შესაძლებლობების განვითარებას; განხილულ იქნა საქართველოს მთავრობის 60 საინვესტიციო წინადადება ენერგეტიკის მიმართულებით, საიდან 55 პროექტზე დაიწერა დადებითი დასკვნა და 4 პროექტზე მიმდინარეობდა მუშაობა; გაფორმდა 12 ხელშეკრულება ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის და შემდგომში მშენებლობის მიზნით და აგრეთვე, 1 ხელშეკრულება მზის ელექტროსადგურის ტექნიკურეკონომიკური შესწავლისათვის; მშენებლობისა და ლიცენზირების ეტაპზე გადავიდა 8 ჰიდროელექტროსადგური, რომლებთანაც გაფორმდა სამშენებლო ფაზის ხელშეკრულება; ექსპლუატაციაში შევიდა 5 ჰიდროელექტროსადგური, ჯამური დადგმული სიმძლავრით 56,57 მგვტ (მათ შორის: „მესტიაჭალა ჰესი 2“ - 30 მგვტ, „მესტიაჭალა ჰესი 1“ - 20 მგვტ, „ავანი ჰესი“ - 3.5 მგვტ, „არაგვი ჰესი 2“ - 1.95 მგვტ და „ორო ჰესი“ - 1.1 მგვტ). დასრულდა 230 მგვტ სიმძლავრის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა და გაიშვა ტესტირების რეჟიმში; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მიერ“, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით, შემუშავებულ იქნა საქართველოს რეგიონების გაზიფიცირების გეგმა 2019-2021 წლებისათვის, რომელიც დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის განკარგულებით; დამტკიცდა „საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა 2019-2029“; ამოქმედდა ევროკავშირის 2009/28/EC დირექტივის შესაბამისად მომზადებული „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ საქართველოს კანონი; მიმდინარეობდა ელექტროენერგიისა და გაზის ბალანსების ყოველთვიური ანალიზი; ევროკავშირის EU/2012/27/EU დირექტივის შესაბამისად მომზადებული კანონის პროექტი „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ წარედგინა საქართველოს პარლამენტს განსახილველად; 212 • • • • • • • • • • • • • • მომზადებულ იქნა: დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) ტექნიკური დახმარების ფარგლებში „ენერგიის მომხმარებელი პროდუქტის ეკოდიზაინის შესახებ“ კანონის პროექტი ევროკავშირის 2009/125/EC დირექტივის შესაბამისად; ნორვეგიის მთავრობის, ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატის მხარდაჭერის ფარგლებში „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ კანონის პროექტი ევროკავშირის 2009/28/EC დირექტივის შესაბამისად; დამტკიცდა „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონი; შემუშავდა ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების წესები; დასრულდა „ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ განახლება და მიმდინარეობდა კანონის პროექტის მომზადება; დამტკიცდა UNDP-ის საგრანტო დახმარების ფარგლებში მომზადებული „განახლებადი ენერგიების განვითარების ხელშეწყობის სამოქმედო გეგმა 2019-2020“; დანიის მთავრობის მხარდაჭერით მიმდინარებდა „ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი ენერგეტიკის ხელშეწყობის“ პროგრამის ყველა კომპონენტისა და ქვეკომპონენტის აქტიური განხორციელება; „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ელექტროენერგიის ბაზრის ეტაპობრივი გახსნის პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით, დამტკიცდა ელექტროენერგიის პირდაპირი მომხმარებლისათვის სავალდებულო კრიტერიუმები და ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების ცვლილება; „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში შემუშავებულ იქნა ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსების ინსტრუმენტები, რომლის ფარგლებშიც საქართველომ წარადგინა „შავი ზღვის წყალქვეშა გადამცემი ხაზის“ პროექტი; „ტრანს-კასპიური მილსადენისა“ და „თეთრი ნაკადის“ პროექტები წარდგენილ იქნა „ენერგეტიკულ გაერთიანებაში“ პრიორიტეტული პროექტების სტატუსების მოსაპოვებლად; „სამხრეთ-კავკასიური მილსადენის“ გაფართოების პროექტისადმი მხარდაჭერა დასრულდა წარმატებით. აღნიშნული პროექტი გაზრდის საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხარისხს და მილსადენის გამტარიანობას; „ენერგეტიკული ქარტიის“ ფარგლებში გრძელდება თანამშრომლობა ტრანზიტისა და ვაჭრობის მიმართულებით; ნორვეგიის სამეფოს დედაქალაქ ოსლოში მონაწილეობა იქნა მიღებული სასწავლო ტურში თემაზე „შემოსავლების განაწილება და საგადასახადო სქემები ჰიდროენერგეტიკაში“. ნორვეგიული პროექტის მხარდაჭერის ფარგლებში ჩატარდება კვლევა საქართველოს ენერგოსექტორისთვის შემოსავლის განაწილების ყველაზე მისაღები სქემის იდენტიფიცირების მიზნით; დონორ ორგანიზაციებთან წარმატებული თანამშრომლობის შედეგად, გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკსა (KfW) და სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ შორის ხელი მოეწერა „სამგორის სამხრეთი თაღის საბადოზე მიწისქვეშა გაზსაცავის მოწყობის თაობაზე“ სასესხო ხელშეკრულებას; ენერგეტიკის სექტროში რეფომრების ხელშეწყობის მიზნით გაფორმდა: საქართველოსა და KfW-ს შორის ექსპერტთა მომსახურების შესახებ საგრანტო ხელშეკრულება; საქართველოსა და KfW-ს დაფინანსების შესახებ შეთანხმება, რომელიც მიზნად ისახავს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მხარდაჭერას „ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამის“ განსახორციელებლად; საქართველოს, საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა (AFD) და ფრანგულ კომპანია EDF-ს შორის სამმხრივი ხელშეკრულება პარტნიორობის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც საფრანგეთის განვითარების სააგენტომ ტექნიკური პარტნიორისთვის გამოყო გრანტი (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ დახმარების გაწევა) გენერაციის გრძელვადიანი დაგეგმვის განსახორციელებლად; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საკონსულტაციო ფირმა „BLUBERRIES GmbH“-ის შორის საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულება; 213 • • • • • • • გაიმართა შეხვედრები დაინტერესებულ პირებთან საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების განხორციელებასთან დაკავშირებით. შეხვედრები შედგა როგორც ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლებთან, ასევე უცხოურ ორგანიზაციებთან; მომზადდა: 2018 წლის შრომის ბაზრის ანალიზის ყოველწლიური ანგარიში ქართულ და ინგლისურ ენებზე; ტურიზმის ინდუსტრიაში შრომის ბაზარის საჭიროებათა კვლევის 2018 ანგარიში ინგლისურ ენაზე; 2019 წლის შრომის ბაზრის ანალიზის ანგარიში ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რომელიც განთავსებულია შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე (LMIS.GOV.GE); განახლდა შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდი და აგრეთვე, აღნიშნული სისტემისათვის მომზადდა ვიდეო რგოლი (ტექნიკური დავალების მიხედვით ვიდეო რგოლის კადრების დეტალური გრაფიკული ჩანახატები); შემუშავდა მეთოდოლოგია და დაიწყო კვლევის „შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა მშენებლობის სექტორში“ განხორციელება; დაიწყო „საწარმოებში არსებული დასაქმების პოლიტიკის კვლევის“ განხორციელება, მომზადდა ფოკუს ჯგუფების სადისკუსიო გეგმა და მიმდინარეობდა შეხვედრები; მომზადდა შენიშვნები და მოსაზრებები საქართველოს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის 2019-2023 წლების ეროვნული სტრატეგიის პროექტზე; საქართველოს 9 რეგიონში (სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, მცხეთა-მთიანეთი, გურია, ქვემო ქართლი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, შიდა ქართლი) მოძიებულ იქნა ინფორმაცია საინვესტიციო პროექტების შესახებ. შედეგად გამოირჩა 25 საინვესტიციო პროექტი შემდეგი სექტორებიდან - კვების მრეწველობა, წარმოება, ტურიზმი და ბალნეოლოგიური კურორტების განვითარება. ჩამოყალიბდა რეგიონული საინვესტიციო პროექტების ბაზა. 5.5 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ✓ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური • • • • • 2019-2022 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტს დაემატა ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან და ავტონომიური რესპუბლიკებიდან მიღებული ინფორმაცია და მომზადდა დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი, რომელიც ინფორმაციის სახით წარედგინა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს. ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2019-2022 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი) განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. მომზადდა და საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა დადგენილება „2020-2023 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“. შემუშავებულია დანართების ფორმები, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადების მიზნით ეტაპობრივად ხდებოდა ინფორმაციის წარდგენა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში. მომზადდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში საქართველოს პარლამენტს წარედგინა საქართველოს 2018 წლის წლიური და საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის I კვარტლის, 6 და 9 თვის შესრულების ანგარიშები. ბიუჯეტის შესრულების შესაბამისი ანგარიშები რედაქტირებად ფორმატში განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვე-გვერდზე. შემუშავდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში დამტკიცდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა. მომზადდა 2019 წლის საბიუჯეტო კალენდარი, როგორც სახელმწიფო, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 214 • • • • • • • ბიუჯეტებისთვის. საბიუჯეტო კალენდარი განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. საანგარიშო პერიოდში მომზადდა, საქართველოს პარლამენტს წარედგინა და დამტკიცებულ იქნა „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი და „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტები. ორივე კანონი რედაქტირებად ფორმატში განთავსებულია სამინისტროს ვებ-გვერდზე. ასევე, მომზადდა და ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე 2020-2023 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD) დოკუმენტის პირველადი და გადამუშავებული ვარიანტები. მომზადდა ინფორმაცია საშუალოვადიანი პროგნოზების პარამეტრებისგან გადახრის გამომწვევი მიზეზების თაობაზე. აღნიშნული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე. განახლდა ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით შედგენის მეთოდოლოგია. საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონთან დაკავშირებით მომზადდა მოქალაქის გზამკვლევი და მოკლე ბროშურა, რომლებიც განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. როგორც სახელმწიფო, ისე ადგილობრივ დონეზე საინვესტიციო პროექტების მართვის პროცესის გაუმჯობესების და რეფორმის დამერგვის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა ცვლილება „საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში. ცვლილების შედეგად განახლებული გზამკვლევი ვრცელდება ყველა ახალ საინვესტიციო/კაპიტალურ პროექტზე, რომლის ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 5.0 მლნ ლარს დაფინანსების წყაროს მიუხედავად, მათ შორის დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე. გზამკვლევით ზუსტდება და ნათლად არის განსაზღვრული საინვესტიციო პროექტების სასიცოცხლო ციკლის თითოეულ ეტაპზე საინვესტიციო პროექტების ინიციატორი და განმახორციელებელი მხარჯავი დაწესებულებების, ასევე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს როლები და პასუხისმგებლობები. ამასთან, განახლდა ფინანსთა სამინისტროში მოქმედი საინვესტიციო პროექტების შეფასების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი და დამტკიცდა სამუშაო ჯგუფის დებულება. ფინანსთა სამინისტროს მიერ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, მხარჯავი დაწესებულებისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან აქტიური შეხვედრების და კონსულტაციების შედეგად მომზადდა „საინვესტიციო პროექტების მართვის დანერგვის რეფორმის ფარგლებში საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შერჩევის პილოტური ანალიზი“, შეფასდა საინვესტიციო პროექტი საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევისა და მეთოდოლოგიით გათვალისწინებულიმოთხოვნების შესაბამისად. აღნიშნული დოკუმენტი დანართის სახით თან ერთვის 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს და რედაქტირებად ფორმატში ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ- გვერდზე. 2019 წელს პილოტურ რეჟიმში შემუშავდა ბიუჯეტის გამჭვირვალობის და ჩართულობის სისტემა (eBTPS – Budget Transparency and Participation System), რომელიც მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას საკუთარი აზრი გამოხატონ ბიუჯეტის დაგეგმვის მიმართულებით, მიიღონ ინფორმაცია საბიუჯეტო პროცესზე და აქტიურად ჩაერთონ იმ ძირითადი პრიორიტეტების დადგენაში, რომლის დაფინანსებაც უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. სისტემა (e-BTPS) შეშვეობით მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ დაგეგმონ სახელმწიფო ბიუჯეტი, როგორც მხარჯავი ორგანიზაციების, ასევე ქვეყნის ძირითადი პრიორიტეტების მიხედვით. სისტემის მეშვეობით მოქალაქეები ასევე მიიღებენ უკუკავშირს მათ მიერ დაგეგმილი პრიორიტეტების/ორგანიზაციების ბიუჯეტების სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინების შესაძლებლობის თაობაზე. აღნიშნული პორტალის პრეზენტაცია გაიმართა 2019 წლის დეკემბერში. 215 • • • • • • • • 2018-2021 წლების საჯარო ფინანსების მართვის სტრატეგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების სათანადოდ განხორციელების და სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების შეფასების (PEFA) ანგარიშით გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით, ფინანსთა სამინისტროს მიერ 27 მუნიციპალიტეტთან (ქ. ქუთაისი, ქ. რუსთავი, მარნეული, გარდაბანი, ზესტაფონი, ხაშური, გურჯაანი, მცხეთა, წყალტუბო, საგარეჯო, სამტრედია, ქ. ფოთი, ლანჩხუთი, ახალქალაქი, მარტვილი, ლაგოდეხი, თერჯოლა, ქარელი, ხობი, კასპი, სენაკი, ონი, დუშეთი, ყაზბეგი, დედოფლისწყარო, სიღნაღი, ბორჯომი) გაფორმდა მემორანდუმები, რომელიც ითვალისწინებს 20202022 წლებში მუნიციპალიტეტების მიერ კონკრეტული ამოცანების და სამიზნე მაჩვენებლების შესრულებიდან გამომდინარე, დამატებით კაპიტალური გრანტის მიღებას. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფის მიზნით, განხორციელდა ღონისძიებები რეფორმის ირგვლივ ცნობიერების გაზრდის თვალსაზრისით; სამინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების მასშტაბით შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდა შიდა აუდიტის საქმიანობის ხარისხის გარე შეფასებები, ტრენინგები, პილოტური აუდიტორული შემოწმებები და შემუშავდა მეთოდოლოგიური დოკუმენტები; დაიწყო მუშაობა შიდა აუდიტორთა ეროვნული სერტიფიცირების პროგრამაზე; ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის (FMC) სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის, დონორი და მხარდამჭერი ორგანიზაციების დახმარებით, საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, მიმდინარეობდა მუშაობა სისტემის არსებული მდგომარეობის შეფასებისა და მისი დანერგვის სამოქმედოო გეგმების შემუშავების მიმართულებით. საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებულ იქნა „მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგია 2019-2021 წლებისათვის“, რომელიც გამოქვეყნებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. სახელმწიფო ვალის მონაცემების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე დადგენილი პერიოდულობით ხდებოდა შემდეგი ინფორმაციის განთავსება: სახელმწიფო ვალის სტატისტიკური ბიულეტენის, სახელმწიფო ვალის მდგომარეობის, საგარეო წყაროებიდან დაფინანსებული პროექტების და მიზნობრივი გრანტების შესახებ, საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების შესახებ. საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა მოლაპარაკებები დონორებთან/განვითარების პარტნიორებთან განსაზღვრული პრიორიტეტული საინვესტიციო პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსების მიზნით შეღავათიანი ფინანსური რესურსის მისაღებად. თითოეული სესხის ფინანსური პარამეტრების შერჩევა ხდება ისე, რომ მაქსიმალურად იქნას შენარჩუნებული მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის ხელსაყრელი მაჩვენებლები. 2019 წლის განმავლობაში გაფორმდა 50 ხელშეკრულება, მათ შორის: 17 სასესხო, 5 საგრანტო, 2 ქვესასესხო და 26 სხვა სახის. 2019 წლის განმავლობაში ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვის ელექტრონულ ბაზაში, „სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების შესაბამისად, დარეგისტრირდა სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მისაღები 232 ფულადი გრანტი/მიზნობრივი დაფინანსება. 2019 წლის განმავლობაში ჩატარდა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 53 აუქციონი, გამოშვებული იყო 2,340.0 მლნ ლარის მოცულობის სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები. 2019 წლის ემისიის კალენდარი, ისევე როგორც 2018 წლის, შედგენილი იყო ემისიის თითოეული ვადიანობის თვის კონკრეტულ კვირაზე მიბმით. 2019 წელსაც გაგრძელდა საშინაო ბაზარზე ე. წ. ბენჩმარკ ბონდების გამოშვება და ხდება მისი მოცულობის ეტაპობრივად ზრდაც. ბენჩმარკ ბონდების სპეციფიკიდან - მთელი ემისიის ერთიანი დაფარვიდან გამომდინარე და ასევე ვალდებულებების მართვის ოპერაციების (LMO) დანერგვის ფარგლებში დღის წესრიგში დადგა გამოსყიდვის ოპერაციების დანერგვა. 2019 წლის მეოთხე კვარტალში წარმატებით განხორციელდა 2020 წლის იანვარში დასაფარი ფასაინი ქაღალდების ნაწილის გამოსყიდვა, რამაც კონკრეტულ თვეში არსებული დაფარვის პიკი შეამცირა. აღნიშნული ინსტრუმენტის რეგულარულად გამოყენება იგეგმება მომდევნო წლებშიც, რითიც მოხდება ფასიანი ქაღალდების მომსახურების გრაფიკის გათანაბრება. 216 • • • • • • • • • • • • საანგარიშო პერიოდში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ, საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად, წარმატებით დაასრულა 2017 წლის 12 აპრილს სსფ-ს მიერ საქართველოსთვის დამტკიცებული „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ (EFF) პროგრამის მეხუთე მიმოხილვა. EFF პროგრამა ერთი წლით გახანგრძლივდა. 2019 წელს დამტკიცდა საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის განახლებული დოკუმენტი. შესაბამისად მომზადდა 2019 წლის სამოქმედო გეგმაც. მომზადდა 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში, რომელიც 2019 წელს გამოქვეყნდა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. საგადასახადო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით მომზადდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შესახებ“ კანონპროექტი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ახალ ინიციატივას. 2006 წლის 28 ნოემბრის საბჭოს 2006/112/EC დირექტივასთან დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) საერთო სისტემის შესახებ კანონმდებლობის აპროქსიმაციის ფარგლებში მომზადდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტი. პარაფირებულ იქნა ჰონგ კონგთან შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმების პროექტი. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) დასაბეგრი ბაზის შემცირების და მოგების გადატანის (BEPS) პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მრავალმხრივი საგადასახადო ინსტრუმენტი (MLI) და აღნიშნულ დოკუმენტთან დაკავშირებით საქართველოს დათქმებისა და პოზიციების შესახებ დოკუმენტის ეფექტური იმპლემენტაციის მიზნით, მიმდინარეობდა სინთეზური ტექსტების მომზადება. დასრულდა საქართველოს კანონმდებლობაში BEPS-ის მე-13 ღონისძიებით გათვალისწინებული ქვეყნების მიხედვით ანგარიშგების დანერგვის მიზნით შემუშავებული ცვლილებების პროექტის განხილვა. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა კანონი ,,საქართველოს საბაჟო კოდექსი“. ამასთან, ცვლილება განხორციელდა 30-მდე საკანონმდებლო აქტში, რაც ახალი საბაჟო კოდექსის ამოქმედებით იყო გამოწვეული. ამოქმედდა ევროკავშირის ექსპერტების და შემოსავლების სამსახურის აქტიური ჩართულობით შემუშავებული საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქცია. მიმდინარეობდა საქართველოს საბაჟო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფაზე მუშაობა, ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობასთან მაქსიმალური ჰარმონიზაციის მიზნით და შესაბამისი ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება. ფისკალური გადაწყვეტილებების ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, 2019 წლის განმავლობაში მუდმივად ხორციელდებოდა სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის (PFMS) დახვეწა, ბიზნეს-პროცესების გამარტივება და არსებული საინფორმაციო სისტემის მოდერნიზება. საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების (IPSAS) დანერგვის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, 2019 წელს დასანერგი სტანდარტების ანალიზის საფუძველზე, ასევე, საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციაში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით მომზადდა და დამტკიცდა აღრიცხვის და ანგარიშგების ბრძანების პროექტი, რომლის შესაბამისად 2019 წლის ფინანსურ ანგარიშგებებს მოამზადებენ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფო ორგანიზაციები. IMF- ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში განხორციელდა აღრიცხვის და ანგარიშგების ინსტრუქციის ჩანაწერების IPSAS სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის ანალიზი და მომზადდა რეკომენდაციები IPSAS სტანდარტების დანერგვის ხელშესაწყობად. ასევე, IPSAS სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით შემუშავდა დარიცხვის მეთოდზე 217 • • • • • დაფუძნებული ერთიანი ანგარიშთა გეგმის პროექტი და IPSAS სტანდარტების გამოყენების ინსტრუქციის პროექტი. აღნიშნული ინსტრუქციების გამოყენება გათვალისწინებულია როგორც ორგანიზაციების, ასევე, სახაზინო ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების მიზნებისათვის 2020 წლის 1 იანვრიდან. გარდა ამისა, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების ფინანსური ანგარიშგების დანერგილი IPSAS სტანდარტების საფუძველზე მომზადდა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის, რომელიც ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, განთავსებულია სახაზინო სამსახურის ვებ-გვერდზე. თვითმმართველ ერთეულებში IPSAS სტანდარტების დანერგვის ხელშესაწყობად, სახაზინო სამსახურსა და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციას შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, ჩატარდა IPSAS სტანდარტებთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრები/სემინარები როგორც აღრიცხვის რეფორმის ფარგლებში შერჩეული საპილოტე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებისათვის, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბუღალტრებისათვის. გარდა ამისა, GIZ-ის დაფინანსებით, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასთან თანამშრომლობით მოეწყო სამუშაო შეხვედრები საპილოტე მუნიციპალიტეტების ბუღალტრებისათვის, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) შესაბამისად შემუშავებულ აღრიცხვის და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის სწავლებასა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასთან დაკავშირებით. ასევე, ჩატარდა ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბუღალტრებისთვის აღრიცხვის და ანგარიშგების ზოგად საკითხებთან დაკავშირებით. საჯარო ფინანსების წარმატებული რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფო ხაზინა ახორციელებს ფულადი სახსრების განთავსებას კომერციულ ბანკებში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული „სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრების განთავსების წესის“ შესაბამისად. ფულადი სახსრების ეფექტური პროგნოზირებისა და მართვის მიზნებისათვის, განხორციელდა ფულადი სახსრების ნაშთების, შემოსულობებისა და გადასახდელების შესახებ სხვადასხვა რეპორტების მომზადება/დახვეწა; კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში მომზადდა 2019 წლის შესაბამისი თვეების ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება; ფუნქციონალურად დაიხვეწა ფულადი სახსრების განთავსებისათვის საჭირო ხაზინის ელექტრონული სისტემის მოდული, რომელიც ლიკვიდობის მართვის პროცესის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ კომპონენტს წარმოადგენს. გარდა ამისა, წლის განმავლობაში შედგა სამუშაო შეხვედრები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურისა და კომპანია ბლუმბერგის წარმომადგენლებს შორის, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ინფორმაციის გაზიარება ფინანსური ბაზრების, ინსტიტუტებისა და ინსტრუმენტების შესახებ. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ხაზინამ ბლუმბერგის სისტემაში გამართა სულ 66 აუქციონი. 2019 წლის განმავლობაში მუდმივად ხორციელდებოდა ბიუჯეტების აღრიცხვა-ანგარიშგებების წარმოების დახვეწა და სრულყოფა. დღეისათვის სახელმწიფო ხაზინა აწარმოებს სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული სსიპ- ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილებისაღრიცხვას, ანგარიშგებას და ანგარიშსწორებას, სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის და სახელმწიფო ხაზინის სხვა სალარე და სავალუტო ანგარიშების მართვას, ოპერირებას და აღრიცხვას, ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხების დაბრუნებას, აღრიცხვას და ანგარიშგებას, სახელმწიფო ხაზინის მიერ კომერციულ ბანკებში განთავსებული თანხების აღრიცხვას, მართვას და ანგარიშგებას და სხვა. ყოველდღიურ საქმიანობასთან ერთად მუდმივად ხდება აღრიცხვისა და ანგარიშსწორების პროცესის საოპერაციო ციკლის სრულყოფა და ოპერატიულობის გაუმჯობესება, ანგარიშგებების ფორმების დახვეწა და ახალი, უფრო ინფორმატიული ანალიტიკური ფორმების შემუშავება. მოხდა მაკროეკონომიკური პროგნოზების გადახედვა და განახლება. 218 • • • • • ყოველთვიურად მზადდება და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე თავსდება ანალიტიკური და ინფორმაციული მასალა ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების და სტაბილურობის ამსახველი მაჩვენებლების შესახებ. მომზადდა ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების და სტაბილურობის ამსახველი მაჩვენებლების შესახებ სათანადო ანალიტიკური და ინფორმაციული მასალა (ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდა, მშპ-ს გეპი, ინფლაცია, საგარეო ვაჭრობა, მონეტარული მაჩვენებლები, საგადასახდელო ბალანსი და სხვა). მიმდინარეობდა ბიუჯეტის შემოსულობების მონიტორინგი, მზადდებოდა ყოველთვიური და ყოველდღიური ინფორმაციები გადასახადების, სხვა შემოსავლების, ფინანსური და არაფინანსური აქტივების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. მიმდინარეობდა მუშაობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტების (SDDS) მიხედვით, სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის და ცენტრალური ხელისუფლების ვალების მონაცემების მიღება-დამუშავებაზე და გავრცელებაზე. მიმდინარეობდა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია, კერძოდ კი საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების: „FITCH“, „S&P“ და „MOODY’S“ მისიების საქართველოში ყოფნის პერიოდში მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და მათთვის ინფორმაციის მოგროვების კოორდინაცია. მათ მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშების შესწავლა და საკრეიდიტო რეიტინგების შენარჩუნება/გაუმჯობესებისთვის რეკომენდაციის შემუშავება. 5.6 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური • • • eBudget - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა: დასრულდა და რეალურ გარემოში დაინერგა ბიუჯეტისა და ხაზინის ელექტრონულ სისტემებს შორის გადასახდელების გეგმების, ბლოკირებების, რესურსების მიმოცვლის და ვალიდაციის ოპტიმიზირებული მექანიზმები. ასევე, ბიუჯეტის და ხაზინის ელექტრონული სისტემების შემოსულობების კლასიფიკატორის უნიფიკაციის, ბიუჯეტისა და ვალების მართვის ელექტრონული სისტემების ინტეგრაციის და რიგი სხვა ამოცანები. eTreasury - სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა: სისტემას დაემატა 10 ახალი ფუნქციონალი (დაგროვებითი საპენსიო სქემის ხაზინის ორგანიზაციის თანამშრომლის სტატუსის დადგენა და ხაზინის და საპენსიო სააგენტოს ბაზის მონაცემების ავტომატური სინქრონიზაცია, ხაზინის სისტემიდან საპენსიო ფონდიდან თანხის მობრუნების განაცხადის გაგზავნა, საპენსიო სააგენტოდან თანხების მობრუნების ავტომატიზირებული პროცესი, ხაზინის თანამშრომლის საპენსიო სქემაში ნებაყოფლობითი დაწევრიანების განაცხადის გაგზავნა და სხვა). შეიცვალა გრანტების გადარიცხვების ვალიდაციის სქემა, ვალდებულების ფორმა, ხელშეკრულების და ვალდებულების დეტალების ვალიდაციები, შემოსავლების კლასიფიკატორების ბუღალტრულ ოპერაციებთან კავშირები, SWIFT ტრანზაქციების დამუშავების ფუნქციონალი, შესყიდვების სააგენტოდან მონაცემების მიღების და მიღებული მონაცემების დამუშავების ლოგიკა. ხაზინის ელექტრონულ სერვისებს დაემატა ახალი მეთოდები, ხოლო საფინანსო უწყების პორტალს და ხაზინის მოდულს დაემატა ანგარიშგებები. მოხდა მხარჯავების პორტალის და ხაზინის მოდულების ოპტიმიზაცია. eDMS – სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა: რეალურ გარემოში დაინერგა ვალების მართვისა და ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემების ინტეგრაციის ამოცანა. გადაკეთდა რიგი ანგარიშგების დოკუმენტები გამოსყიდული ფასიანი ქაღალდების ასახვის მიზნით. გამკაცრდა სისტემაში მუშაობის უსაფრთხოების მექანიზმები და დასრულდა რიგი სხვა ამოცანები. 219 • • • • • • • eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა: შემუშავდა და სისტემას დაემატა 10-ზე მეტი ახალი ფუნქციონალი, მოდული და ანგარიშგება. დასრულდა საინტეგრაციო სერვისების პირველი ეტაპი და მსვლელობა მიეცა შემდგომი ეტაპის ამოცანებს (ტექნიკური დავალება ანგარიშგების კონსტრუქტორისთვის). eDocument - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა: მომზადდა და დაინერგა სისტემის 3 განახლება, რომლების ფარგლებშიც შესრულდა 14 ამოცანა (შტრიხკოდის QR ფორმატზე გადასვლა, DES სისტემიდან დოკუმენტის რეგისტრაციის ინფორმაციის მიღება, კვალიფიციური ქსელური შტამპით დოკუმენტის დადასტურების რეალიზაცია - HSM მოწყობილობების მხარდაჭერა, დოკუმენტების ავტომატური რეგისტრაცია, ფაქსიმილეს დატანა დანართებზე, დოკუმენტების სხვა სისტემებში ექსპორტი და სხვა). ჩატარდა 2010-2018 წლის ფაილების არქივაცია და NAS (QNAP) საცავში გატანა. შემუშავდა „მომსახურების დონის შესახებ“ (SLA) დოკუმენტი. მხარდაჭერილია სისტემისა და მისი სერვისების ფუნქციონალები და წარმადობა. eAuction - ელექტრონული აუქციონი: განხორციელდა 51 ფუნქციონალური ელემენტის ოპტიმიზაცია და რეალურ გარემოში განთავსდა სისტემის 36 კომპონენტი. სისტემას დაემატა ანგარიშგების სხვადასხვა ახალი ფორმები (დადასტურებული ლოტების ავტომატურად გამოქვეყნება, ქვითრის ბეჭდვა და სხვა). სისტემის მობილურ აპლიკაციას დაემატა ორი ახალი ფუნქციონალი: ლოტების რეგისტრაცია და ელექტრონული მაღაზია eShop. შეიცვალა ავტორიზაციის მეთოდი (დიჯიპასი ჩანაცვლდა მობილურ ტელეფონზე გაგზავნილი სმს შეტყობინებით). გაფართოვდა ძიების ფუნქციონალი. ჩატარდა სისტემის შიდა სერვისების ოპტიმიზაციის და განახლების სამუშაოები. ფინანსთა სამინისტროს ICT ინფრასტრუქტურის მდგრადობის უზრუნველყოფა: ჩატარდა QNAP სტორიჯის ინსტალაცია მონტაჟი მონაცემთა ორივე ცენტრში. მაღალი მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, მონაცემთა საცავი დაერთდა 2 დამოუკიდებელ ბირთვზე, განახლდა სისტემა და მოხდა მისი ინტეგრაცია არსებულ ინფრასტრუქტურაში. განახორციელდა ტესტირებები ქსელის მდგრადობასა და წარმადობაზე სხვადასხვა კონფიგურაციების პირობებში. ჩატარდა მონაცემთა ბაზების (Oracle და SQL ) სერვერების სტრუქტურის განვითარება და დახვეწა. ოპტიმიზაცია ჩაუტარდა, მონაცემი შეიკუშა და წლების მიხედვით დაიყო eDocument-ის და eTreasury სისტემის ბაზებისთვის. დაინერგა ორაკლის მონაცემთა ბაზების მონიტორინგისა და მართვის საშუალებები (Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c), რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელი ხდება, როგორც მოსალოდნელი ინციდენტების დიდი ნაწილის პრევენცია, აგრეთვე წარმოქმნილი პრობლემების მოკვლევა და ანალიზი. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკვეთით, ხორციელდებოდა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემის (IMS) ხუთი პროექტი. შემუშავებული, განთავსებული და მხარდაჭერილია 10-ზე მეტი სხვადასხვა ვებ-გვერდი, პორტალი და/ან ონლაინ პლატფორმა. ჩატარდა შემდეგი ტრენინგების, სემინარების და კონსულტაციების ციკლი: საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა (eDocument) - 21 ორგანიზაცია, 278 მომხმარებელი; ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა (eHRMS) – 84 ორგანიზაცია, 111 მომხმარებელი. სულ 389 მომხმარებელი. 5.7 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი • განხორციელდა: სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; სტატისტიკური და მეთოდოლოგიური სტანდარტების შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება; სამსახურის მართვის, სტატისტიკური კვლევებისათვის საჭირო საკადრო, 220 ფინანსური, მატერიალურ - ტექნიკური და ინფორმაციულ - ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა. 5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ✓ ეროვნული ანგარიშების სისტემის წარმოებისათვის საჭირო ფორმატით დამუშავდა ინფორმაციის შიდა და გარე წყაროებიდან მოზიდული მონაცემები და მონაცემთა ბაზები, ფორმირებული და გავრცელებული იქნა საბოლოო გამომავალი ცხრილები; ✓ განისაზღვრა 2019 წლის წლიური ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება, შუალედური მოხმარება და მთლიანი შიდა პროდუქტი. გაანგარიშდა მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით მიმდინარე ფასებში, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის (NACE Rev. 1.1) სექციების მიხედვით. ასევე განხორციელდა მუდმივ ფასებში შეფასებული მთლიანი შიდა პროდუქტისა და მისი რეალური ზრდის ინდექსების გაანგარიშება; ✓ გაანგარიშებულ იქნა ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები მიმდინარე ფასებში, მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და შემოსავლების მეთოდით მიმდინარე ფასებში, სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა, მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები. ასევე გაანგარიშდა ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები და გამოქვეყნდა ყოველთვიური ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები. გამოქვეყნდა სტატისტიკური პუბლიკაციის „საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2017“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ელექტრონული ვერსია. გაანგარიშებულ იქნა კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2017 წელი, დაზუსტებული); ✓ ჩატარდა შუალედური მოხმარების სტრუქტურის დეტალური გამოკვლევა შემდეგ ინსტიტუციურ სექტორებში: ფინანსური და არაფინანსური კორპორაციები, სახელმწიფო მმართველობის ორგანოები, შინამეურნეობის მომსახურე არაკომერციული ორგანიზაციები (შმაკო); ✓ ჩატარდა გამოკვლევა შინამეურნეობებში სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის, პროდუქციის გადამუშავების და მშენებლობის შუალედური მოხმარების სტატისტიკური გამოკვლევის მიზნით; ✓ დაიწყო დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევის ყოველთვიური განხორციელება სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში, რომელიც დასრულდება 2020 წლის 1 ივლისს; ✓ განხორციელდა ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალ მეთოდოლოგიაზე (SNA 2008) გადასვლა, მთლიანი შიდა პროდუქტისა (მშპ) ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატების გაანგარიშება ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. გადაანგარიშდა და გამოქვეყნდა შემდეგი სახის მონაცემები: დინამიკური მწკრივები 2010 წლის I კვარტალიდან 2019 წლის III კვარტალის ჩათვლით პერიოდში - მთლიანი გამოშვება, შუალედური მოხმარება და მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით მიმდინარე ფასებში, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის (NACE rev.2) სექციების მიხედვით, მთლიანი შიდა პროდუქტი მუდმივ ფასებში, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ინდექსები, ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები 2010 წლის I კვარტალიდან 2019 წლის III კვარტალის ჩათვლით პერიოდში, მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და შემოსავლების მეთოდით მიმდინარე ფასებში, მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები, რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში, რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკური მწკრივები 2010 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით. მრეწველობის პროდუქციის ინდექსის დინამიკური მწკრივები 2010 წლის I კვარტლიდან 2019 წლის Ш კვარტალის ჩათვლით; 221 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ მომზადდა ცხრილები სტატისტიკური პუბლიკაცია „კვარტალური ბიულეტინი, 2019 III“ -თვის და „სტატისტიკური წელიწდეული, 2019“ -თვის; განახლდა: სამომხმარებლო კალათის შემადგენლობა და წონები, მწარმოებელთა (ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, ექსპორტის ფასების ინდექსი, მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი და მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე) და იმპორტის ფასების ინდექსების წონები. განხორციელდა სამომხმარებლო, მწარმოებელთა (ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, ექსპორტის ფასების ინდექსი, მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი და მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე) და იმპორტის ფასების ინდექსების ყოველთვიური გაანგარიშება; განახლდა ორგანიზაციების შერჩევის ჩარჩო მშენებლობის ღირებულების ინდექსისთვის, განხორციელდა მშენებლობის ღირებულების ინდექსის მონაცემების გაანგარიშება; ჩატარდა ორი საპილოტე გამოკვლევა (ყოველთვიური): მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა ტვირთის დასაწყობებისა და შენახვის მომსახურებაზე და მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა სატელეკომუნიკაციო მომსახურებაზე; შეიქმნა ახალი სტატისტიკური პროდუქტი - ფასების კალეიდოსკოპი. განხორციელდა მდგრადი განვითარების მიზნებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი მაჩვენებლის - სურსათის ფასების ანომალიების ინდიკატორის (Indicator of Food Price Anomalies – IFPA) გაანგარიშება, მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე მეთოდის - web-scraping-ის დანერგვა და განვითარება, საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის გაანგარიშების მიზნით; განხორციელდა საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ გამოკვლევის საველე სამუშაოები. გაანგარიშდა მონაცემები საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ. დამუშავდა და გავრცელდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მდგომარეობის სტატისტიკა ინტეგრირებულ ფორმატში, დამუშავდა მონაცემები საგარეო ვაჭრობის შესახებ. მომზადდა სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018“, ელექტრონული ვერსია, ქართულ და ინგლისურ ენებზე; განხორციელდა საწარმოთა გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა და ანალიზი. ასევე სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკვლევის, ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი. ასევე ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების სტატისტიკური გამოკვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები, მეთოდოლოგიური სამუშაოების ჩათვლით, ასევე, განხორციელდა აღნიშნული გამოკვლევის სქემების შედგენა (მეპინგი) და შედგენილი სქემების კომპიუტერში ჩაწერა; გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი; განხორციელდა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების გამოკვლევის მონაცემთა შეგროვება, კომპიუტერული დამუშავება და ანალიზი. ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და მის საფუძველზე ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზაცია, ასევე ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან და შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე. ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა და ანალიზი; არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა და ანალიზი; ჩატარდა სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი; მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და დამთავრებული მშენებლობის შესახებ მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი; არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი; საწარმოებში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, 222 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი; საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი, საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი, საფოსტოსაკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი; ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებელთა შეგროვება და დამუშავება. მომზადდა პუბლიკაციები „ბიზნეს სექტორი საქართველოში-2019“ და „საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი-2019“, ქართულ და ინგლისურ ენებზე; ჩატარდა უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკური გამოკვლევის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება ლოგიკური კონტროლის ჩათვლით, ანალიზი და გავრცელება, განხორციელდა გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკური გამოკვლევის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება ლოგიკური კონტროლის ჩათვლით და ანალიზი. განხორციელდა ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკური გამოკვლევის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება ლოგიკური კონტროლის ჩათვლით, ანალიზი და გავრცელება; გამოქვეყნდა 2018 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემები. დასრულდა გარე მიგრაციის მონაცემების დამუშავება, გამოქვეყნდა 2018 წლის ემიგრანტების და იმიგრანტების რიცხოვნობის განაწილება სხვადასხვა ჭრილში. დასრულდა 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოსახლეობის რიცხოვნობის გაანგარიშება. გამოქვეყნდა მოსახლეობის რიცხოვნობა სხვადასხვა ჭრილში. დასრულდა 2018 წლის გარდაცვალების მიზეზების შესახებ ინდივიდუალური მონაცემთა ბაზების კოდირება და დამუშავება-ანალიზი, გამოქვეყნდა გარდაცვლილთა რიცხოვნობის განაწილება გარდაცვალების ძირითადი მიზეზების მიხედვით. განხორციელდა დემოგრაფიული მონაცემების (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება და განქორწინება) კომპიუტერული დამუშავება-ანალიზი. გამოქვეყნდა ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (წინასწარი მონაცემები). გამოქვეყნდა ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2018 წლის ანგარიშის (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ელექტრონული ვერსია. გამოქვეყნდა სტატისტიკური პუბლიკაციის „დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2019“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ელექტრონული ვერსია. შეიქმნა ახალი სტატისტიკური პროდუქტი - დემოგრაფიული პორტალი; დასრულდა შრომის სტატისტიკური გამოკვლევის მონაცემების შეგროვება, მოზიდული მასალის კომპიუტერში ჩაწერა, პირველადი მონაცემების ლოგიკური და არითმეტიკული კონტროლი და მონაცემთა ბაზის გაწმენდა. ასევე, არასამეწარმეო და სამეწარმეო სფეროს გამოკვლევების მონაცემთა ბაზების გაერთიანება და ფორმირება. დასრულდა შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, განხორციელდა მონაცემების კომპიუტერში ჩაწერა, ლოგიკური და არითმეტიკული კონტროლი და კოდირება. ასევე, ჩატარდა მონაცემთა ბაზის გაწმენდის სამუშაოები. საქსტატის ვებგვერდზე გავრცელდა ცხოვრების დონის სტატისტიკის მაჩვენებლები. ჩატარდა შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევის საველე სამუშაოები ასევე, განხორციელდა მონაცემების კომპიუტერში ჩაწერა, ლოგიკური და არითმეტიკული კონტროლი, კოდირება და მონაცემთა ბაზის გაწმენდის სამუშაოები. საქსტატის ვებგვერდზე გავრცელდა გამოკვლევის მაჩვენებლები. დასრულდა სამუშაო ძალის გამოკვლევის საველე სამუშაოები; ჩატარდა სასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევის საველე სამუშაოები. ჩატარდა აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევის საველე სამუშაოები. ჩატარდა გამოკვლევის მონაცემთა ბაზის გაწმენდისა და ჰარმონიზაციის სამუშაოები და დამუშავდა მონაცემები; მომზადდა სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2018“. მომზადდა მეცხოველეობის სტატისტიკის მაჩვენებლები. ასევე, მონაცემები საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების შესახებ. მომზადდა მონაცემები სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ. გამოქვეყნდა აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები. აღნიშნული ინფორმაცია განთავსდა საქსტატის ვებგვერდზე. ჩატარდა წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, დამუშავდა მონაცემები და მაჩვენებლები განთავსდა საქსტატის ვებგვერდზე. 223 გაანგარიშდა და საქსტატის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) 2 ახალი გარემოსდაცვითი მაჩვენებელი. 5.9 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 18) ვალდებულებების დაფარვასთან პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო • მომზადებულ იქნა შეთანხმების პროექტი „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ 2015 წლის 9 აპრილს ხელმოწერილ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“, რომელიც ოფიციალური არხებით მიეწოდება თურქეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შესათანხმებლად. 5.10 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - კონკურენციის სააგენტო • • • • • სააგენტოში მიმდინარეობდა 2 ბაზრის მოკვლევა და საქონლის/მომსახურების 7 ბაზრის მონიტორინგი; მონაწილეობა იქნა მიღებული 9 სასამართლო დავაში სააგენტოს მიერ მიღებულ 8 გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით; კონკურენციის სამართლის შესახებ საჯარო და კერძო სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, გაიმართა 22 სემინარი/კონფერენცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების და ბიზნეს-სუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით; სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით ჩატარდა 3 4 ტრენინგი; სააგენტოში მიმდინარეობდა 6 განცხადება/საჩივრის მატერიალური დასაშვებობის საკითხის შესწავლა მოკვლევის დაწყების მიზანშეწონილობის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. 5.11 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 38 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური • კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით, სამსახურში შემოსული ინფორმაციის ანალიზის და სამსახურის მიერ მოძიებული სხვა ინფორმაციის დამუშავების შედეგად, გამოვლინდა და „ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების სავარაუდო შემთხვევებზე 128 საქმე გადაეცათ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს; • ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიზნებისთვის ფინანსური სისტემის გამოყენების აღკვეთის თაობაზე ევროკავშირის (მეოთხე) დირექტივისა (Directive (EU) 2015/849 of the European 224 Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council) და ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციების მოთხოვნებთან საქართველოს კანონმდებლობის აპროქსიმაციის მიზნით, სამსახურის მიერ მომზადდა და საქართველოს პარლამენტის მიერ 2019 წლის 30 ოქტომბერს მიღებულ იქნა „ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონი; • სსაქართველოს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცებულ იქნა საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ანგარიში და სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტი მომზადდა FATF-ის სტანდარტების შესაბამისად და სხვა სახელმწიფოთა საუკეთესო გამოცდილების გათვალისწინებით. ანგარიშის მიზანია საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების ანალიზი, მათი შეფასება; ქვეყანაში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკებზე საჯარო და კერძო სექტორის ცნობიერების ამაღლება; • სამსახურის ორგანიზებით და კოორდინაციით, საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ეროვნული სისტემის მეხუთე რაუნდის შეფასების ფარგლებში, საქართველოში იმყოფებოდა ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტის (Moneyval) საშემფასებლო მისია. მისიის ვიზიტის მიზანი იყო საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მექანიზმების ეფექტურობისა და ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებთან მათი შესაბამისობის შემოწმება. 5.12 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა • • • • • • • თბილისში საქართველო-სერბეთის ბიზნეს-ფორუმი გაიმართა; გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ასოციაციასთან სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის; ქ. ქუთაისში გაიმართა მეწარმეებთან შეხვედრა თემაზე: „IV კატეგორიის საწარმოებისათვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“; ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, ქ. გუანჯოუში 21-ე საუკუნის საზღვაო აბრეშუმის გზის საერთაშორისო გამოფენა და ბიზნეს-ფორუმი ჩატარდა. საქართველოდან გამოფენაში 15 ქართულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა; ასევე, სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატას გუანდუნის პროვინციის, ქ. გუანჯოუს იუექსიუს რაიონის ოფიციალური დელეგაცია ესტუმრა; საჯარო-კერძო დიალოგის ფორმატში გაიმართა შეხვედრა სახელმწიფოს შესყიდვების სააგენტოსა და კერძო სექტორს შორის; გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში“ შესახებ, რომლის ფარგლებშიც 2019 წლის შემოდგომაზე ჩატარდა ტრენინგი და საქართველოს რეგიონებში მეწარმეებთან გაიმართა ინფორმაციული შეხვედრები; საქართველოს კულტურის პალატის ორგანიზატორობით და მხარდაჭერით ჩატარდა: ✓ თელავში - ქართული თეატრის დღე და თელავის თეატრის მსახიობის, ვანო იანტბელიძის 65 წლის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა, ანსამბლის ,,წინანდალი“ 35 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო თეატრში, ნიკო სულხანიშვილის სახელობის მუსიკალური სასწავლებლის წინ სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა, საქართველოს დამსახურებული დირიჟორის, კომპოზიტორის, საგუნდო 225 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ მუსიკის პედაგოგის, თელავის საპატიო მოქალაქის, ღირსების ორდენის კავალერის, პავლე დემურიშვილის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის წინ (თანაორგანიზატორი); ქუთაისი არენა - სტეფანეს და ბენდის კონცერტი იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდების მონაწილეობით; ბათუმი - ცნობილი ქორეოგრაფის თენგიზ ჩიჩუას საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა; საქართველოს სახალხო არტისტის, სახელგანთქმულ ქართველ მომღერლისა და პედაგოგის, თენგიზ ზაალიშვილის 90 წლის იუბილე და თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის წინ მისი სახელობის ვარსკვლავის გახსნა (თანაორგანიზატორი); ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმში რეზო ესაძის გამოფენა და კინოთეატრ „რუსთაველი“-ს წინ რეზო ესაძის სახელობის ვარსკვლავის გახსნა; კომპოზიტორის, დირიჟორის, თბილისის ბიგ-ბენდის სამხატვრო ხელმძღვანელის გივი გაჩეჩილაძის 80 წლის იუბილე და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა (თანაორგანიზატორი); ლელა და ეთერ თათარაიძეების შემოქმედებითი საღამო და მათი სახელობის ვარსკვლავის გახსნა(საღამო ლელა და ეთერ თათარაიძეების შემოქმედებითი დებიუტის 40 წლისთავს დაემთხვა); ფოლკლორის ეროვნული პრემიის, რესპუბლიკური და მსოფლიო ფესტივალების ლაურეატის, ღირსების ორდენის კავალერის, ქართული ხალხური ცეკვის მკვლევარის, პედაგოგისა და ქორეოგრაფის, ქორეოგრაფიულ ანსამბლ „როკვას“ სამხატვრო ხელმძღვანელისა და მთავარი ქორეოგრაფის უჩა დვალიშვილის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა; ტრიბიუტ-ჯგუფი ABBA MANIA საქველმოქმედო კონცერტი „ერთად ავაშენოთ კეთილსოფელი“; BEL SUONO - საფორტეპიანო ტრიოს კონცერტი; საქართველოს დამსახურებული ლოტბარის, მომღერლისა და ფოლკლორისტის ანდრო სიმაშვილის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის წინ; სერბი მუსიკოსისა და კომპოზიტორის გორან ბრეგოვიჩის კონცერტი ბათუმის ჩოგბურთის კორტებზე; ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა საერთაშორისო ფესტივალის „ნანი“-ს დაფუძნება და კონცერტი ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსების მონაწილეობით თბილისის მოსწავლეახალგაზრდობის სასახლეში (პარტნიორი და თანაორგანიზატორი); მსოფლიოს პირველი მევიოლინის დევიდ გერეტის და მისი ბენდის ახალი შოუ პროგრამა “UNLIMITED” თბილისის სპორტის სასახლეში; დიდი ქართველი საოპერო მომღერლის, ტენორის, ალექსანდრე ხომერიკის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა ბათუმის საზაფხულო კონოთეატრის შენობის წინ თანაორგანიზატორი; თბილისის ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში - ვოკალური ანსამბლი „ფორტე“ - 30 წელი სცენაზე - საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა - ორგანიზატორი; ყოველწლიური ფესტივალი „ჭაჭა“ თელავში - ორგანიზატორი და განმახორცილებელი ტურიზმის განვითარების ასოციაციასთან ერთად. კონკურსში მონაწილეობდა კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტის საუკეთესო ფერმერების და 13 კომპანიის საუკეთესო ჭაჭის 50-მდე სახეობა. საუკეთესო ჭაჭის მწარმოებელი ფერმერები და კომპანიები დაჯილდოვდნენ ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლებით; მარტვილის ქორეოგრაფიული ანსამბლ „კოლხიდას“ საიუბილეო კონცერტი და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა მარტვილის კულტურის სახლში - თანაორგანიზატორი; 226 ✓ ამბროლაური - საქართველოს დამსახურებული დირიჟორის, ლოტბარის, მომღერლისა და პედაგოგის ნათელა გოგშელიძის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა ამბროლაურის კულტურის ცენტრში - თანაორგანიზატორი; ✓ თბილისის ზ. ფალიშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის წამყვანი სოლისტი-ბარიტონის, მრავალი პრემიის და ჯილდოს მფლობელის, ელდარ გეწაძის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა თბილისის ოპერისა და ბალეტის შენობის წინ თანაორგანიზატორი; ✓ თელავის თეატრის დამსახურებული მსახიობების, მრავალი ჯილდოსა და პრემიის მფლობელების ზურაბ ლომიძისა და ნინო კურტანიძის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავების გახსნა - თანაორგანიზატორი; ✓ გორის თეატრის დამსახურებული მსახიობის, მრავალი ჯილდოსა და პრემიის მფლობელის ლევან ოზგებაშვილის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა (თანაორგანიზატორი); ✓ ბათუმი - საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის, მრავალი ჯილდოს და პრემიის მფლობელის, ბათუმის საპატიო მოქალაქის, ქორეოგრაფ თეიმურაზ ბოლქვაძის საიუბილეო საღამო და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა ბათუმის საზაფხულო კონოთეატრის შენობის წინ თანაორგანიზატორი; ✓ თბილისის ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში საქართველოს დამსახურებული არტისტის, ღირსების ორდენის კავალერის, ხელოვნების ქურუმის მფლობელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის რამინ და მაია მიქაბერიძეების საიუბილეო კონცერტი და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა - თანაორგანიზატორი; ✓ თბილისის ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში BEL SUONO - საფორტეპიანო ტრიოს კონცერტი - ორგანიზატორი; ✓ საქართველოს კულტურის პალატის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია საქართველოს კულტურის პალატის ოფიციალურ ვებგვერდზე: http://georgianculture.com/. 5.13 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი კოდი 23 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური • • • ქართულ ენაზე ითარგმნა და სამოქმედოდ იქნა შემოღებული: ხარისხის კონტროლის (ISQC1), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის 2018 წლის გამოცემა; პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) 2018 წლის გამოცემა; ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) 2019 წლის გამოცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის” (G4G)-ის ფარგლებში ითარგმნა მსს ფასს სტანდარტის სასწავლო მოდულები დასაჯაროდ ხელმისაწვდომი გახდა, ასევე ამავე პროექტის ფარგლებში მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა დასრულდა, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 30 ინგლისურენოვანი და 58 ქართულენოვანი ტრენერი. აღნიშნული თრენერებიდან ხუთმა ჩაატარა 5 საპილოტე ჯგუფის ტრენინგი. მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის მხარდაჭერით, ქართულ ენაზე ითარგმნა აუდიტის სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორული ფირმებისთვის. 227 • • • • • • • • • • • საანგარიშო პერიოდში დაიწყო 37 აუდიტორული ფირმისა და 4 ინდივიდუალურად საქმიანობის გამხორციელებელი აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი. შემუშავდა და გამოქვეყნდა ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის მიმართულებების დოკუმენტი. გაიმართა სამი სემინარი აუდიტორებისათვის თემაზე „აუდიტის სტანდარტები და მათ მიღმა“. გაიმართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დაძმობილების (Twinning) პროექტის „ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში“ ოფიციალური გახსნის ღონისძიება, რომელზეც მოწვეული იყვნენ წარმომადგენლები როგორც ბიზნეს სექტორიდან, აგრეთვე სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებიდან და დიპლომატიური კორპუსიდან. აღიარებულ იქნა სამი პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა და სამი განგროძობითი განათლების პროგრამა და განხორცილედა მათი მონიტორინგი. ანგარიშგების წარდგენის სისტემისთვის შემუშავდა ტექნიკური დავალება და აწყობილია სისტემის პირველადი ვერსია. აღსრულების მექანიზმის შემუშავებისა და მხარეებთან ეფექტური კომუნიკაციის განხორციელების მიზნით შემუშავდა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელიც წარედგინა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს. შემუშავდა საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო. მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ ოთხი ღონისძიება თემაზე „რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ/ანგარიშგების წარდგენის ახალი სისტემის პრეზენტაცია“; შემუშავდა და სამოქმედოდ იქნა შემოღებული მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი. ანგარიშგებების წარდგენის სისტემის მეშვეობით წარდგენილ იქნა 26 139 ანგარიშგება, მათ შორის საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებმა წარადგინეს 102 ანგარიშგება, პირველი კატეგორიის საწარმოებმა წარადგინეს 112 ანგარიშგება, მეორე კატეგორიის საწარმოებმა წარადგინეს 441 ანგარიშგება, მესამე კატეგორიის საწარმოებმა წარადგინეს 3 331 ანგარიშგება, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებმა წარადგინეს 22 153 ანგარიშგება იმის მიუხედავად, რომ 2019 წელს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად გათავისუფლდნენ ანგარიშგების წარდგენისგან. ხარისხობრივად შემოწმდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების 99 ფინანსური ანგარიშგება, პირველი კატეგორიის საწარმოების 105 ფინანსური ანგარიშგება, მეორე კატეგორიის საწარმოების 404 ფინანსური ანგარიშგება და მესამე კატეგორიის საწარმოების 3 006 ფინანსური ანგარიშგება. 5.14 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო • • დასრულდა ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროექტის (CIB) მესამე ეტაპის პირველი ნაწილი - თვინინგ პროექტი „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველო-ევროკავშირს შორის DCFTA ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“. დაიწყო აღნიშნული პროექტის მეორე ნაწილის ე.წ. „Framework Contract“–ის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს (GEOSTM) მხარდაჭერა საინფორმაციო მენეჯმენტის სისტემებში“ განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობდა საინფორმაციო მენეჯმენტის სისტემების ძირითადი პროცესების იდენტიფიცირება, პროცესების დეტალური სქემების შემუშავება და შეთანხმება მათი შემდგომი დანერგვისათვის; მეტროლოგიის ინსტიტუტში დანერგილი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ISO/IEC 17025 მოთხოვნების შესაბამისად ჩატარდა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ფუნციონირებისა და ეფექტურობის ყოველწლიური ანალიზი/მიმოხილვა მენეჯმენტის მხრიდან. მომზადდა სტანდარტის 228 • • • • • • • • • ISO/IEC 17025:2017 ახალ ვერსიაზე გადასვლის გეგმა, რომელიც გაიგზავნა მეტროლოგიის რეგიონალურ ორგანიზაციის (COOMET) ხარისხის ტექნიკურ კომიტეტში, რაც ერთ-ერთი სავალდებულო პირობაა საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნებისათვის; მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონურ განყოფილებებში მიმდინარეობდა ეტალონების მზადყოფნასთან და შენახვასთან დაკავშირებული მუდმივი მეტროლოგიური სამუშაოები, მათ შორის ეტალონებისა და სხვა გაზომვის საშუალებების დაკალიბრება, მათი შუალედური შემოწმებები, საერთაშორისო და ორმხრივ შედარებებში მონაწილეობა; სააგენტომ TWINNING პროექტის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ცნობადობის ამაღლების სემინარი ადგილობრივი მეწარმეებისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის. სემინარის ფარგლებში სააგენტოს მეტროლლგიიის ინსტიტუტისა და სტანდარტების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა დამსწრეებს გააცნეს DCFTA ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში საქართველოს ვალდებულებები და ბენეფიტები, ასევე სააგენტოს მიღწევები, განვითარებული სერვისები, გამოწვევები. სემინარზე საკუთარი ქვეყნების გამოცდილება დამსწრეებს გაუზიარეს ლიტველმა, ლატვიელმა და დანიელმა ექსპერტებმა; ჩატარდა სტანდარტების ელექტრონული გაყიდვების ახალი პლატფორმის (URL https://sst.geostm.gov.ge/) პრეზენტაცია. აღნიშნული პლატფორმის საშუალებით ყველა დაინტერესებული პირისათვის გამარტივდა სტანდარტების შეძენის პროცესი და შესაძლებელი გახდა სტანდარტების სათანადოდ დაცული ელექტრონული ვერსიის მიწოდება; სააგენტომ უმასპინძლა ღია კარის დღეს. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში ბიზნესის, აკადემიური და სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ სააგენტოს სერვისებს და სააგენტოს ექსპერტებისაგან მიიღეს თეორიული და პრაქტიკული ინფორმაცია სხვადასხვა სფეროების მიხედვით; გაიმართა პრეზენტაცია თემაზე „გეომეტრიული გაზომვების ეტალონური განყოფილების შესაძლებლობები სამშენებლო სფეროში გამოყენებადი გაზომვის საშუალებათა დაკალიბრებაში“. გაიმართა „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა ევროკავშირი - საქართველოს DCFTA მოთხოვნების შემდგომი იმპლემენტაციის მიზნით“ TWINING პროექტის დასრულების კონფერენცია; სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური განყოფილებების აღჭურვილობის ბაზის გაუმჯობესების მიზნით შეძენილ იქნა შემდეგი ხელსაწყოები: რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის განყოფილებისათვის - მაღალი სიზუსტის და ფართო დიაპაზონის მქონე ხელსაწყოები (გენერატორი, პრეციზიული ციფრული მულტიმეტრი, სიხშირმზომი); ტემპერატურისა და ტენიანობის განყოფილებისათვის - მაღალი სიზუსტის ციფრული ტემპერატურული კალიბრატორი (თერმოსტატი); წნევის ლაბორატორიისათვის - ციფრული მანომეტრი; ფიზ-ქიმიური ეტალონური განყოფილებისათვის - სტანდარტული ნიმუშები საერთაშორისო შედარებაში მონაწილეობისას ხარისხის უზრუნველსაყოფად; სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური განყოფილებების ეტალონებისა და გაზომვის საშუალებების მიკვლევადობის უზრუნველყოფის მიზნით მომზადდა შესაბამისი დოკუმენტაცია და აღნიშნული ხელსაწყოები გაიგზავნა დასაკალიბრებლად კიევის, ხარკოვის, ჩეხეთისა და ბელორუსის მეტროლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტებში; მონაწილეობა იქნა მიღებული: ზომისა და წონის საერთასორისო ბიუროს და მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციების გაერთიანებული კომიტეტის შეხვედრაში (ქ. პარიზი); მერტოლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის COOMET-ის კომიტეტის სხდომაში (გენერალურ ასამბლეაში) და სემინარში (ქ. დრეზდენი); სტანდარტიზაციის ევროპული ორგანიზაციების (CEN-CENELEC, ETSI) გენერალურ ანსამბლეაში (ქ. ბუქარესტი); რუსეთის ფიზიკო-ტექნიკური და რადიოტექნიკური გაზომვების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში VNIIFTRI, მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის COOMET-ის ფარგლებში მიმდინარე ტემპერატურის ერთეულის ეტალონების ვერცხლისწყლის სამმაგ წერტილში საკვანძო შედარებების (704/RU/16) ტექნიკური პროტოკოლით გათვალისწინებულ გაზომვებში; სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) ტექნიკური კომიტეტის (ISO TC 301) სამუშაო შეხვედრასა და საერთაშორისო კონფერენციაში „ISO 50001 Energy 229 • • • • • • • • • • • Management Systems (EnMS)” (ქ. ვენა) და ISO-ს სემინარში „ISO Marketing and Communication“ (ქ. ტაშკენტი); მონაწილეობა იქნა მიღებული ჩინეთში (ქ. ქინგდაოში) გამართულ სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) სემინარში „IT Services for User Administrators (MBUAs)“ და COOMET-ის ტექნიკური კომიტეტების სხდომებში (TC 1.5 „სიგრძე და კუთხე” და 1.9 „მაიონებელი გამოსხივება და რადიოაქტიურობა“); „Framework Contract“-ის („საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს (GEOSTM) მხარდაჭერა საინფორმაციო მენეჯმენტის სისტემებში“) ფარგლებში სააგენტოს თანამშრომლებისთვის ჩატარდა სწავლებები საინფორმაციო მენეჯმენტის სისტემის დანერგვისათვის; სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონური განყოფილების მიერ მომზადდა და წარედგინა გეგმიური ანგარიში ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს (ლიცენზიების პირობების შესაბამისად); რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონურმა განყოფილებამ მომსახურება გაუწია დამკვეთებს აზერბაიჯანიდან (დაკალიბრდა 37 ხელსაწყო); მიმდინარეობდა რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონური განყოფილების დაკალიბრებისა და გაზომვის შესაძლებლობების (CMC) ჩანაწერების აღიარების პროცედურები დოზიმეტრიის სფეროში. სხვადასხვა რეგიონალური მეტროლოგიის ორგანიზაციების ტექნიკური ექსპერტების მიერ მოხდა აღნიშნული CMC ჩანაწერების განხილვა, მიღებულია დადებითი შეფასება და მიმდინარეობდა CMC ჩანაწერების BIPM მონაცემთა ბაზაში გამოქვეყნების სამუშაოები; დაიწყო CMC ჩანაწერების აღიარების პროცედურები შემდეგ მიმართულებებში: წნევა, მცირე მოცულობა, ტენიანობა, სიგრძე, ტემპერატურა, ელექტრობა; სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის გეომეტრიული გაზომვების ეტალონური განყოფილების მიერ შემუშვდა შემდეგი დაკალიბრების პროცედურები: 01LP-5.4-23 „ოპტიკური ნიველირების დაკალიბრების პროცედურა“, 01LP-5.4-24 „ინდიკატორული შიგსაზომების დაკალიბრების პროცედურა“ და 01LP-5.4-25 „125 მმ-დან 500 მმ-დე ნომინალური სიგრძის კიდურა საზომების დაკალიბრების პროცედურა“; სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ელექტრობის ეტალონური განყოფილება მონაწილეობდა და ასრულებდა პილოტი (წამყვანი) ინსტიტუტის ფუნქციას რეგიონალური მეტროლოგიის ორგანიზაციის COOMET-ის შედარებაში „ელექტრული წინაღობის ეტალონური ზომების 100 ომი და 100 კომი საერთაშორისო შედარებები“. ასევე მონაწილეობდა ელექტრული სიმძლავრის ერთეულის ეროვნული ეტალონების საკვანძო შედარებებში და დენის ტრანსფორმატორების დამატებით შედარებებში; სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის ეტალონური განყოფილების მიერ ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდა ხმაურმზომების დაკალიბრების პროცედურის ახალი ვერსია; Twinning პროექტის ფარგლებში სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური ლაბორატორის წარმომადგენლებისათვის ევროპელი ექსპერტების მიერ ჩატარდა სემინარები/ტრეინინგები და სასწავლო ვიზიტები შემდეგი მიმართულებებით: ტრენინგი-სემინარი „სტანდარტის ისო/იეკ 17025 ახალი მოთხოვნების განხილვა-გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადი შესაბამისობაზე“ და „სტანდარტული ნიმუშების მწარმოებლის კომპეტენტურობის ზოგადი მოთხოვნები“; პრაქტიკული და თეორიული სწავლება ISO 61672-3 მიხედვით ხმაურმზომების დაკალიბრებასთან დაკავშირებით; მიკროფონების დაკალიბრება „ჩანაცვლების მეთოდით“, აკუსტიკური კალიბრატორების დაკალიბრება და ოპტიკური სიმძლავრისა და ენერგიის მზომების დაკალიბრება და ლუქსმეტრების დაკალიბრება; „Strengthening the Quality Infrastructure in the Countries of the Southern Caucasus" პროექტის ფარგლებში ტრენინგი-სემინარი „სტანდარტის ISO 17043 განხილვა“; „Strengthening the Quality Infrastructure in the Countries of the Southern Caucasus" პროექტის ფარგლებში, PTB-ს ექსპერტების მიერ, ელექტრობის ეტალონურ განყოფილებაში ჩატარდა ავტომატური გაზომვებისა და საინფორმაციო სისტესმის აღდგენა-გამართვის სამუშაოები; 230 • • • • • • • • • მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური განყოფილებები მონაწილეობდნენ საერთაშორისო შედარებებში (COOMET-ის პროექებში): „ელექტრული წინაღობის ეტალონური ზომების 100 ომი და 100 კომი საერთაშორისო შედარებები“ (მონაწილეობდა 11 ქვეყანა, განყოფილება ასრულებს წამყვანის (პილოტის) როლს); „დენის ტრანსფორმატორების გაზომვების დამატებითი შედარებები“; „ელექტრული სიმძლავრის ერთეულის ეროვნული ეტალონების საკვანძო შედარებები“; გეომეტრიის ეტალონურმა განყოფილებამ განახორციელა საანგარიშო დოკუმენტაციის მომზადება და მისი შეთანხმება ННЦ „Институт метрологии“-სთან (ქ. ხარკოვი), რომელიც ეხებოდა ეტალონების ორმხრივ შედარებას COOMET-ის ეგიდით მიმდინარე თემაზე „სიგრძის კიდურა საზომების ეტალონების ორმხრივი შედარება სიგრძეთა დიაპაზონში 0,5 მმ-დან 100 მმ-მდე“; გეომეტრიული გაზომვების ეტალონური განყოფილება მონაწილეობდა მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის COOMET-ის დამატებით შედარებებში: 742/UA/18: „სიგრძის კიდურა საზომების ეტალონების შედარება სიგრძეთა დიაპაზონში 0,5 მმ-დან 100 მმ-მდე“; სახელმწიფო ეროვნული ეტალონების რეესტრში შეტანილ იქნა „სიგრძის A-ტიპის კიდურა საზომების ეტალონური ნაკრები გაზომვათა დიაპაზონში (0,5 ÷ 100) მმ"; დამუშავდა და გაიმართა ლუქსმეტრების საკალიბრებელი ხაზი, რითაც შესაძლებელი გახდა დამკვეთებისათვის აღნიშნული მიმართულებით მომსახურების შეთავაზება; საანგარიშო პერიოდში სულ დარეგისტრირდა და დამტკიცდა 26 ერთეული გაზომვის საშუალების ტიპი; ჩატარდა 162 953 გაზომვის საშუალების პირველადი დამოწმების აღიარება (3 688 ელექტრო მრიცხველი; 103 106 აირის მრიცხველი; 56 159 წყლის მრიცხველი); საერთაშორისო/ევროპულ სტანდარტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დამტკიცდა 2019 წლის საქართველოს სტანდარტების პროგრამა (პირველი ნაწილი) და ტექნიკური კომიტეტების გადაწყვეტილების საფუძველზე განისაზღვრა ქართულ ენაზე 2019 წლის განმავლობაში „იდენტური თარგმნის“ მეთოდით მისაღები სტანდარტების სია; დაიწყო საქართველოს სტანდარტების რეესტრის აქტუალიზაციის (განახლების) პროცესი; ✓ სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 1) „ელექტროტექნიკა“ წევრების გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა შემდეგი ევროპული სტანდარტის ქართულენოვანი ვერსიები: სსტ ენ 50575:2014 „ძალური, საკონტროლო და საკომუნიკაციო კაბელები“; სსტ ენ 50575:2014/A1 „ძალური, საკონტროლო და საკომუნიკაციო კაბელები“; ✓ სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 2) „მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“ წევრების გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა საერთაშორისო სტანდარტის ქართულენოვანი ვერსიები: სსტ ისო/იეკ 17021-1:2015/2019 „შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას - ნაწილი 1: მოთხოვნები“; ისო/იეკ 17021-5:2014/2019, ისო/იეკ 17021-6:2014/2019 და ისო/იეკ 17021-7:2014 („შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას“ - ნაწილი 5: კომპეტენციის მოთხოვნები აქტივების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერტიფიკაციის“; ნაწილი 6: კომპეტენციის მოთხოვნები ბიზნესის უწყვეტობის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერტიფიკაციის; ნაწილი 7: კომპეტენციის მოთხოვნები საგზაო მოძრაობის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერტიფიკაციის“; სსტ ისო/იეკ ტს 1702111:2018/2019 „შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას - ნაწილი 11: კომპეტენციის მოთხოვნები მენეჯმენტის სისტემების წარმოების მენეჯმენტის (FM) აუდიტისა და სერტიფიცირებისათვის“; სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 3) „სასურსათო პროდუქტები“ წევრების გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტის ქართულენოვანი ვერსიები: 231 • • • ✓ სსტ ისო 6579-1:2017/2019 „სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - Salmonella-ს გამოვლენის, რაოდენობრივი განსაზღვრისა და სეროტიპირების ჰორიზონტალური მეთოდი - ნაწილი 1: Salmonella spp.-ს გამოვლენა“; ✓ სსტ ისო 6579-2:2012/2019 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია - Salmonella-ს გამოვლენის, რაოდენობრივი განსაზღვრისა და სეროტიპირების ჰორიზონტალური მეთოდინაწილი 2: რაოდენობის განსაზღვრა უმცირესი უალბათესი რიცხვის მეთოდით“; ✓ სსტ ისო/ტრ 6579-3:2014/2019 „სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - Salmonella-ს გამოვლენის, რაოდენობრივი განსაზღვრისა და სეროტიპირების ჰორიზონტალური მეთოდი - ნაწილი 3: Salmonella spp.-ს სეროტიპირების სახელმძღვანელო მითითებები“; ✓ სსტ ისო 6887-1:2017/2019 „სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - საკვლევი ნიმუშების, საწყისი სუსპენზიისა და ათჯერადი განზავებების მომზადება მიკრობიოლოგიური გამოკვლევისათვის ნაწილი 1: საწყისი სუსპენზიისა და ათჯერადი განზავებების მომზადების ზოგადი წესები“; ✓ სსტ ისო 6887-6:2013/2019 „სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია - საკვლევი ნიმუშების, საწყისი სუსპენზიისა და ათჯერადი განზავებების მომზადება მიკრობიოლოგიური გამოკვლევებისათვის - ნაწილი 6: სპეციალური წესები პირველადი პროდუქციიდან აღებული ნიმუშების მოსამზადებლად“; ✓ სსტ 85:2019 „წყლები ნატურალური მინერალური. საერთო ტექნიკური პირობები“; სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 4) „ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ წევრების გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტის ქართულენოვანი ვერსიები: ✓ სსტ ისო 17679:2016/2019 „ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები - გამაჯანსაღებელი სპა - მომსახურების მოთხოვნები“; ✓ სსტ ისო 20611:2018/2019 „სათავგადასავლო ტურიზმი - მდგრადი განვითარების საუკეთესო გამოცდილება - მოთხოვნები და რეკომენდაციები“; ✓ სსტ ისო 21426:2018/2019 „ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები - სამედიცინო სპა მომსახურების მოთხოვნები“; სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 5) „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები" წევრების გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტის ქართულენოვანი ვერსიები: ✓ სსტ ენ 10204:2004/2019 „ლითონის პროდუქტები - შემოწმების დოკუმენტების ტიპები”; ✓ სსტ ენ 10080:2005/2019 „ბეტონის საარმატურო რკინა - შედუღებადი საარმატურო რკინა - ზოგადი მიმოხილვა”; ✓ სსტ ენ 196-7:2007/2019 „ცემენტის გამოცდის მეთოდები - ნაწილი 7: ცემენტის სინჯების აღებისა და მომზადების მეთოდები”; ✓ სსტ ენ 197-1:2011/2019 „ცემენტი - ნაწილი 1: შემადგენლობა, სპეციფიკაციები და შესაბამისობის კრიტერიუმები ჩვეულებრივი ცემენტისათვის”. სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 6) „ბუნებრივი გაზი” წევრების გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტის ქართულენოვანი ვერსიები: ✓ სსტ ენ 16348:2013/2019 „გაზის ინფრასტრუქტურა - უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემები (SMS) გაზგამანაწილებელი ქსელის ინფრასტრუქტურისათვის და მილსადენის ინტეგრირებული მენეჯმენტის სისტემა (PIMS) გაზმანაწილებელი ქსელის მილსადენისათვის. ფუნქციური მოთხოვნები”; ✓ სსტ ენ 12007-1:2012/2019 „გაზის ინფრასტრუქტურა - მილსადენები მაქსიმალური მუშა წნევით 16 ბარამდე ჩათვლით. ნაწილი 1: ზოგადი ფუნქციური მოთხოვნები”; ✓ სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 7) „ენერგოეფექტურობა“ წევრების გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა სსტ ისო 50001:2018 232 • • • „ენერგიის მენეჯმენტის სისტემები მოთხოვნები სახელმძღვანელოსთან ერთად გამოყენებისათვის”; საქართველოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO/TBT) ეროვნული საინფორმაციო ცენტრის მიერ საქართველოში მოქმედ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში, მათი კომპეტენციის შესაბამისად, ინფორმაციისათვის დაიგზავნა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების პროექტების შესახებ 327 ნოტიფიკაცია; სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ დარეგისტრირდა სულ 2034 სტანდარტი, საიდანაც: სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) – 47; სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი) - 1685; სსტ იეკ (საერთაშორისო სტანდარტი) - 279; სსტ ისო (ქართულენოვანი) -14; სსტ ენ (ქართულენოვანი) – 8; საქართველოს სტანდარტი (ეროვნული)-1; სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ გაიცა სულ 381 სტანდარტი, საიდანაც: სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) - 106; გოსტ (სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი) – 11; სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი) 101; სსტ იეკ (საერთაშორისო სტანდარტი) - 7; სსტ (ეროვნული) - 9; სსტ ისო (ქართულენოვანი) - 123; სსტ ენ (ქართულენოვანი) – 7; ასტმ (ტესტირებისა და მასალების ამერიკის საზოგადოების სტანდარტი) - 17. 5.15 ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო • • • მიმდინარეობდა მუშაობა: „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში და ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების ეროვნულ მარეგულირებელ წესებში შესატან ცვლილებებზე და აგრეთვე, ტექნიკურ რეგლამენტზე, რომლითაც დადგინდება ნავთობისა და გაზის ოპერაციების შესრულებისთვის განკუთვნილი მიწის მინაკუთვნის ნორმები; დამტკიცდა: შპს „Schlumberger Rustaveli Oil Company”-ის განაცხადი თელეთი №44, თელეთი №24, სამგორი №120 ჭაბურღილების ახალი ჰორიზონტის ათვისებაზე; შპს „ვესტ გალფ პეტროლეუმის საინჟინრო კომპანიის გარემოზე შეფასების ანგარიში V სალიცენზიო ბლოკზე; შპს „ჯორჯია ქოალიშენ ენერჯი ლიმიტედის სკოპინგის ანაგარიშები VIA და VIB ბლოკებზე; შპს „ ბლოკ ენერჯის“ სკოპინგის ანგარიში XIF სალიცენზიო ბლოკზე; შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანის“ ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 1000 მ3 2 ახალი რეზერვუარის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში; კომპანიების „Georgia Oil & Gas Limited“-ის და „Georgia New Ventures Inc“-ის განაცხადები დასავლეთ რუსთავის №16ა ჭაბურღილზე ჩირაღდანზე გაზის დაწვასა და დასავლეთ რუსთავის N38 ჭაბურღილზე მეორე ლულის ბურღვაზე; ჭაბურღილი 51 (Z) მეორე ლულის ბურღვა (ფაქტიური/საპროექტო 2056 მ - 2700/1990) ინტერვალი 1000-2700/1990, საპროექტო ჰორ. : შუა ეოცენი. ნინოწმინდის ნავთობის კომპანიის განაცხადები №97 ჭაბურღილში ნარჩენების ჩაჭირხვნაზე და №16 ჭაბურღილის მნიშვნელოვან კაპიტალურ რემონტზე; სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ სამგორის სამხრეთ თაღის მიწისქვეშა გაზსაცავის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სკოპინგის ანგარიში; შპს „ბლოკ ეფერეითინგ კომპანის“ განაცხადი XIF სალიცენზიო ბლოკზე საველე გეოფიზიკური ოპერაციების ჩატარებაზე ნებართვის მისაღებად; გამოცხადდა ღია საერთშორისო ტენდერი ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად XIH სალიცენზიო ბლოკზე; 233 • • • • • • მიმდინარეობდა გეოლოგიური და გეოფიზიკური მასალების სისტემატიზაცია/აციფვრა და ლიცენზიანტების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგების ფორმების ანალიზი, სისტემატიზაცია და ინფორმაციის კონტროლი; გრძელდება ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მიმდინარეობის ინსპექტირება ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის კუთხით და აგრეთვე, კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი დამტკიცებული სამუშაო გეგმის მიხედვით; მონაწილეობა იქნა მიღებული ლონდონში გამართულ „ნავთობით დაბინძურების კომპენსაციის საერთაშორისო ფონდის“ ასამბლეის აღმასრულებელი კომიტეტის მუშაობაში; ხელი მოეწერა ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს „OMV PERTOM“-თან დასავლეთ საქართველოს ნახსირწყალბადების პოტენციალის შესწავლის თობაზე; კომპანიებმა „ExxonMobil"-მა, „TOTAL”-მა და „OMV PETROM”-მა გამართეს პრეზენტაციები ნავთობისა და გაზის პოტენციალის შესწავლასთან დაკავშირებით. სააგენტოსთან გაფორმებული მემორანდუმების მიხედვით, არსებული გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცემების შესწავლის დასრულების შედეგად მათ წარმოადგინეს ანგარიში და ინტეგრირებული მონაცემთა ბაზა; ბათუმში AAPG ეგიდითა და სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართა რეგიონული კონფერენცია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საქართველოს ნახშირწყალბადების რესურსების პოტენციალი და მათი ათვისების პერსპექტივები. 5.16 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი • • • • • აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა შესაბამისად გაიცა 65 აკრედიტაციის მოწმობა, მათ შორის: ინსპექტირების ორგანო - 29 (სამშენებლო სფეროს ინსპექტირების ორგანო - 11; დაკანონებული გამზომი საშუალებების დამამოწმებელი პირი - 4; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ინსპექტირების ორგანო - 2; აირბალონიანი ინსპექტირების ორგანო - 8; სხვა ინსპექტირების ორგანო 4); საგამოცდო ლაბორატორია - 29; სამედიცინო ლაბორატორია - 3; პერსონალის სერთიფიკაციის ორგანო - 2; საკალიბრებელი ლაბორატორია - 1; საკვალიფიკაციო ტესტირების მიმწოდებელი - 1; დამატებით სფეროში აკრედიტაცია გაიარა 70-მა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა, მათ შორის: სამშენებლო სფეროს ინსპექტირების ორგანო - 13; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ინსპექტირების ორგანო - 18; აირბალონიანი ინსპექტირების ორგანო - 8; სხვა ინსპექტირების ორგანო - 2; საგამოცდო ლაბორატორია - 26; სამედიცინო ლაბორატორია - 2; პერსონალის სერთიფიკაციის ორგანო - 1; აკრედიტაციის წესებისა და პროცედურების დარღვევის გამო, აკრედიტაცია შეუჩერდა ან/და აკრედიტაციის სფერო შუმცირდა 25 შესაბამისობის შემფასებელ პირს, მათ შორის: სამშენებლო სფეროს ინსპექტირების ორგანო - 10; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ინსპექტირების ორგანო - 3; სხვა ინსპექტირების ორგანო - 2; საგამოცდო ლაბორატორია - 6; პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანო - 2; საკალიბრებელი ლაბორატორია - 1; მენეჯმენტის სერტიფიკაციის ორგანო - 1; არაგეგმიური შეფასება ჩაუტარდა 7 ორგანიზაციას (საგამოცდო ლაბორატორია - 4; ინსპექტირების ორგანო - 2; სამედიცინო ლაბორატორია - 1); აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად გეგმური მონიტორინგი გაიარა 175 აკრედიტირებულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა, მათ შორის: ინსპექტირების ორგანო - 89; საგამოცდო ლაბორატორია - 73; საკალიბრებელი ლაბორატორია - 4; პერსონალის სერთიფიკაციის ორგანო - 3; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო - 5 და სამედიცინო ლაბორატორია - 1; 234 • • • • • • • • • • • • საქართველოს შესაბამისი რეგიონების მიხედვით ასამოქმედებელი ინსპექტირების ცენტრების ტესტირების ხაზების რაოდენობის, სახეობებისა და გეოგრაფიული განაწილების შესაბამისად, ქვეყნის მასშტაბით აკრედიტირებულ იქნა 26 პერიოდული ინსპექტირების ცენტრი 51 ტესტირების ხაზით, საიდანაც 3 მობილური ხაზია; გაიმართა შეხვედრა აკრედიტირებული პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების წარმომადგენლებთან, რომლის მიზანს წარმოადგენდა მთავრობის მიერ დამტკიცებული „ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობანაგებობების, აღჭურვილობისა და პერსონალის ტექნიკური კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნების“ და „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ ტექნიკურ რეგლამენტებში შესული ცვლილებების გაცნობა; ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური ინსპექტორების პროცესის გაუმჯობესებისთვის მომზადდა ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნის კონცეფცია; გერმანული პროექტის PTB-ის ფარგლებში, აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებლებისათვის და აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების წარმომადგენლებისათვის განხორციელდა ტრეინინგები შემდეგი სტანდარტების მიხედვით: ISO/IEC 17025:2017- რისკების შეფასება; ISO/IEC 17065:2012 - პროდუქტის სერტიფიკაციის პროცესი და მიუკერძოებლობის რისკები; ისო/იეკ 17020:2012 - A,B,C ტიპის ინსპექტირების ორგანოების კლასიფიკაცია და ISO/IEC 17043 ტესტირების შედეგების მეთოდების გამოთვლა; მონაწილეობა იქნა მიღებული თურქეთის სტანდარტების ინსტიტუტის (TSI) მიერ ორგანიზებულ სემინარში თემაზე „სხვადასხვა ტიპის ინსპექტირების ორგანოები ISO/IEC 17020 სტანდარტის შესაბამისად და სტანდარტიზაციის განვითარება; აკრედიტაციის ცენტრის მიერ განხორციელდა ტრეინინგები აკრედიტაციის შემფასებლებისათვის, აკრედიტირებული პირებისა და აკრედიტაციით დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებისათვის; EA (European Cooperation for Accreditation)-ს მიერ განხორციელდა აკრედიტაციის ცენტრის შეფასება, აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტირებული სამედიცინო ლაბორატორიების აღიარებისათვის. ამავე კომიტეტის ფარგლებში განხორციელდება 2018 წელს EA-ს მიერ აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასების შედეგების განხილვა 2017 წელს აღიარებული სფეროების შენარჩუნების მიზნით; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების თანახმად, აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ EA-ს ყოველწლიური ლაბორატორიული, ინსპექტირების, მრავალმხრივი შეთანხმებისა და სერტიფიკაციის ტექნიკური კომიტეტების და EA-ს გენერალური ასამბლეის მუშაობაში; განხორციელდა აკრედიტაციის წესებისა და პროცედურების შესაბამისობაში მოყვანა ევროპული აკრედიტაციის ფორუმის (European Cooperation for Accreditation) რეკომენდაციებთან; DCFTA-ს 2019 წლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, აკრედიტაციის ცენტრში დაინერგა აკრედიტაციის სქემები ენერგო მენეჯმენტსა და ეკოლოგიის მენეჯმენტში, საერთაშორისო სტანდარტების ISO/IEC 50003 -ს და ISO/IEC 14001-ის შესაბამისად. სქემების მომზადების მიზნით განხორციელდა შესაბამისი სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიების შეძენა აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებლებისათვის. დაინერგა ახალი სსტ/ისო/იეკ 17025:2017/2018 სტანდარტი. საუკეთესო გამოცდილებაზე დაყრდნობით დადგინდა გარდამავალი პერიოდი 2020 წლის 1 დეკემბრამდე. ჩატარდა ტრენინგები და გამოცდილების გაზიარების შეხვედრები თანამშრომლებისათვის; მომზადდა წინადადებები ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ასოცირების განხორციელების მხარდაჭერა“ ფარგლებში აკრედიტაციის ცენტრში განსახორციელებელი აქტივობების შესახებ და მიმდინარეობდა შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება. 5.17 სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო (პროგრამული კოდი 53 00) 235 პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო • • • • • • • • საანგარიშო პერიოდში გამართულ იქნა შეხვედრები (250-ზე მეტი შეხვედრა) როგორც სახელმწიფო უწყებებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და კომპანიებთან, უცხო ქვეყნის დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან, ასევე, საერთაშორისო და ადგილობრივ ინვესტორებთან და მათ წარმომადგენლებთან, მოეწყო რამდენიმე ვიდეო კონფერენცია საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან (ვარშავა, ლონდონი, ჟენევა, მანილა). სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა შეხვედრა საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს და LTD Geoholding წარმომადგენლებს შორის, რომელზეც ინვესტორებმა წარმოადგინეს პოტენციური ინფრასტრუქტურული პროექტი (650 მლნ აშშ დოლარი) და გააცნეს მისი დეტალები ყველა დაინტერესებულ მხარეს; საანგარიშო პერიოდში, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ განიხილა ქარის ელექტროსადგურის ოთხი პროექტი და მოამზადა შესაბამისი რეკომენდაცია/პასუხი. ამჟამად, მიმდინარეობდა მუშაობა ენერგეტიკის სფეროს 14 პროექტზე და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ერთ პროექტზე; დაიწყო მოლაპარაკებები EBRD-თან ახალი ტექნიკური დახმარების პროგრამებთან დაკავშირებით. ახალი პროექტების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია საქართველოს პოზიციის გაუმჯობესება საერთაშორისო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის რეიტინგებში (EBRD, WB), ასევე საქართველოს უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში გრძელვადიანი ტრენინგების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების/კურიკულუმების შემუშავება და დანერგვა. გარდა ამისა, EBRD-სთან არსებული TA პროექტის ფარგლებში, დაიგეგმა ექსპერტების მიერ მაღალი ხარისხის PPP ბროშურის/პრეზენტაციის მომზადება, რომელიც მიეწოდება ყველა დაინტერესებულ ინვესტორს და გადაეცემა საქართველოს დიპლომატიურ მისიებს; მოლაპარაკებები გაიმართა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქართველოში საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამის The APMG Public-Private Partnerships Certification Program სასწავლო კურსის ჩატარების თაობაზე, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში მაღალი დონის PPP პროფესიონალების მომზადებას; სააგენტოს აქტიური ჩართულობით, USAID-ის ენერგოპროექტმა დაასრულა მუშაობა საქართველოში განახლებადი ენერგიის სექტორში საინვესტიციო პროექტების ყოვლისმომცველ გზამკვლევზე, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ყველა დაინტერესებულ პირს დეტალურად გაეცნოს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ახალ პროცედურებს და შესაბამის საკანონმდებლო რეგულაციებს; მოლაპარაკებების შედეგად, სააგენტო არჩეული იქნა, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ეგიდით შექმნილი საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის წევრად. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მიმდინარეობდა მუშაობა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ინოვაციური შეფასების მეთოდოლოგიაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს „ადამიანზე ორიენტირებული“ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDG) თანხვედრაში მყოფი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების იდენტიფიცირებისა და განხორციელების პროცესს; 2019 წლის მაისში გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) ორგანიზებით, ქ. ჟენევაში გაიმართა საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) მე-4 ყოველწლიური საერთაშორისო ფორუმი სახელწოდებით „The Last Mile: Promoting People-first PPPs for the UN 2030 Agenda for Sustainable Development”, რომლის მიზანს წარმოადგენდა საჯარო-კერძო პარტნიორობის პროექტების და მიდგომების განხილვა 2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნების ჭრილში. სააგენტოს წარმომადგენელმა ყურადღება გაამახვილა „People First PPP“ კონცეფციის მნიშვნელობაზე და შესაბამისი მეთოდოლოგიური რეკომენდაციების საქართველოში დანერგვის შესაძლებლობებზე. აღინიშნა, რომ სააგენტო, სპეციალურად შექმნილი საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, აქტიურად გააგრძელებს თანამშრომლობას UNECE-სთან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 236 პროექტების შეფასების ინოვაციური მეთოდოლოგიის შემუშავების პროცესში. ფორუმის ფარგლებში, ორმხრივი შეხვედრები გაიმართა UNECE-ს შესაბამისი სექციის წარმომადგენლებთან, ასევე, შეხვედრები გაიმართა საერთაშორისო საინვესტიციო ორგანიზაციებისა (მათ შორის, მსოფლიო ბანკის, აფრიკის განვითარების ბანკი და ა.შ.) და რეგიონში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან, რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები. აგრეთვე, ვიზიტის ფარგლებში, გაიმართა შეხვედრა ერთ-ერთი უმსხვილესი კანადური საინვესტიციო ჯგუფის - სკაიპაუერ გლობალის (SkyPower Global) დამფუძნებელთან და პრეზიდენტთან. შეხვედრაზე განხილულ იქნა საქართველოს საინვესტიციო, ინსტიტუციური და მარეგულირებელი გარემო და განახლებადი ენერგიის დარგში ინვესტიციების განხორციელების პოტენციალი. ინვესტორის მხრიდან გამოითქვა მზაობა უფრო დეტალურად შეისწავლოს ქვეყნის ენერგოპოტენციალი და განიხილოს ინვესტირების შესაძლებლობები; • მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა ევროკავშირის და გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიასთან (UNECE) საქართველოში რეგიონული მასშტაბის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პლატფორმის ჩამოყალიბებაზე. პირველ ეტაპზე, მოეწყო კონფერენცია, რომელზეც დაიგეგმა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ორგანიზაციების ხელმძღვანელების მოწვევა ბალტიისპირეთის რეგიონის, ცენტრალური აზიის, აღმოსავლეთ ევროპისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან. კონფერენციის მიზანს წაროადგენდა გაეროს მიერ შემუშავებული ე.წ. People first Public Private Partnership (PfPPP) კონცეფციის დეტალური გაცნობა და ამ პრინციპის დანერგვის ხელშეწყობა, რეგიონის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება; • სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო ქ. ალბენაში (ბულგარეთი) ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ და ევროპის კომისიის, ფრანს ზაიდელის ფონდის, ავსტრიის მთავრობის და ცენტრალური ევროპის ინიციატივის მხარდაჭერით დაგეგმილ ღონისძიებაში, რომელიც ეძღვნებოდა საჯარო პოლიტიკის გამოწვევებს ევროპაში და რეგიონში; • თბილისში, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა მაღალი დონის კონფერენცია და სემინარი სახელწოდებით - „საჯარო და კერძო თანამშრომლობა საქართველოში“. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოში წარმოდგენილი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებმა (მსოფლიო ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, გაეროს განვითარების პროგრამა, ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში). ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის ხელმძღვანელები და მათი წარმომადგენლები, ასევე, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ინვესტორები და მათი პარტნიორი ორგანიზაციები. საერთო ჯამში მონაწილეობდა 200-ზე მეტი ადამიანი. კონფერენციაზე მონაწილეებსა და დამსწრე აუდიტორიას მიეწოდა ინფორმაცია საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის რეფორმის მიზნების, მოსალოდნელი შედეგების, ტექნიკური მოთხოვნების და არსებული და დაგეგმილი პროექტების შესახებ. კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა. ღონისძიების მეორე ნაწილი, პრაქტიკული სემინარი, განკუთვნილი იყო მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის, მუნიციპალიტეტებისა და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის და მოიცავდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონმდებლობასთან, პროცედურებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებთან დაკავშირებულ თემებს. მონაწილეებმა მოამზადეს და შეაფასეს პროექტის კონცეფციის ბარათი და გაეცნენ სხვა მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს, რომლებიც აუცილებელია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების წარმატებით განხორციელებისათვის. სემინარს ესწრებოდა 80-მდე ადამიანი. სემინარი, ასევე, მიზნად ისახავდა საფუძველი ჩაეყარა საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროფესიული ჯგუფის შექმნისთვის. ღონისძიების ფარგლებში გაიამართა მოლაპარაკებები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქართველოში საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამის (The APMG Public-Private Partnerships Certification Program) სასწავლო კურსის ჩატარებასთან დაკავშირებით, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის აღნიშნულ პროფესიონალთა გუნდის შესაძლებლობებსა და ხარისხს; 237 • კორეის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. სეულში გამართულ „პირველ კორეა-საქართველოს სემინარში“, რომელიც შეეხებოდა საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურებში ინვესტიციების განხორციელებას და საჯარო და კერძო თანაშრომლობის სპეციფიკას. ასევე, ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა კორეის ერთ-ერთ უდიდეს ენერგო კომპანიის (კორეის ჰიდრო და ატომური ენერგიის კორპორაცია) აღმასრულებელ ვიცე-პრეზიდენტთან. შეხვედრის ფარგლებში მხარეები შეთანხმდნენ მოქმედების კონკრეტულ გეგმაზე. კორეაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, სააგენტოს ინიციატივით დაიგეგმა და განხორციელდა შეხვედრა მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან, კორეის განვითარების ინსტიტუტთან არსებულ კორეის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ხელმძღვანელთან. მიღწეულ იქნა შეთანხმება და დაიწყო მუშაობა საქართველოს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსა და კორეის განვითარების ინსტიტუტს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება კონკრეტული ღონისძიებები, როგორც ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობების გასაღრმავებლად, გამოცდილების გასაზიარებლად და ასევე, პროექტების შეფასებისა და განხორციელების მეთოდოლოგიის გაუმჯობესების მიმართულებით; • სააგენტოს აქტიური ჩართულობით მიმდინარეობდა პროექტების შეფასების მეთოდოლოგიების შემუშავება საქართველოს ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით; • სააგენტომ, აზიის განვითარების ბანკთან ერთად, მუშაობა დაიწყო მსოფლიოში აღიარებული პროექტების მართვის SOURCE პლატფორმის დანერგვაზე, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოში PPP პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაზე სრულად გადასვლას. სისტემა საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ მხარეებს (საჯარო სექტორი, ინვესტორები და ა.შ.) ისარგებლონ მოქნილი მექანიზმით, რომელიც ამარტივებს მონაცემების შეყვანას, ანალიზსა და გაცვლას. ამასთან, პლატფორმაში თავმოყრილია მრავალი ინოვაციური პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის ჰარმონიზაციასა და ინტეგრაციას. აღნიშნული პლატფორმის დანერგვა ხელს შეუწყობს სააგენტოს ბიზნესპროცესების სრულ დიგიტალიზაციას; • მიმდინარეობდა საქართველოში არსებული PPP პროექტების საერთო საინფორმაციო ბაზის შექმნაზე მუშაობა. მომავალში, შესაძლოა, განხორციელდეს აღნიშნული ბაზის ინტეგრირება SOURCE პლატფორმასთან; • სააგენტოს ინიციატივით, სახელმწიფო აპარატში ჩამოყალიბდა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროფესიონალთა მუდმივმოქმედი საკოორდინაციო ჯგუფი, რომლის მიზანია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის საკითხებთან დაკავშირებით სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის ინფორმაციის გაცვლა და კოორდინაციის ქმედითი მექანიზმის ჩამოყალიბება. აღნიშნულ ჯგუფში განისაზღვრა ორი დონე: 1. სტრატეგიული დონე, რომელიც დაკომპლექტებულია მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეებით და პასუხისმგებელია სწორედ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაზე; 2. ტექნიკური დონე, რომელიც დაკომპლექტებულია უფლებამოსილი ორგანოების თანამშრომლებით და პასუხისმგებელია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესაძლო პროექტების იდენტიფიცირებაზე ან/და უკვე წარმოდგენილი ინიციატივების განხილვაზე, ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადებაზე, ანალიზსა და განხორციელების მონიტორინგზე; • სააგენტოს მიერ დაგროვებული გამოცდილების გათვალისწინებით, შეიქმნა პროექტის ახალი კონცეფციის ბარათი (PCN), რომელიც, პროექტის საწყის ეტაპზე, ამარტივებს აუცილებელი ინფორმაციის კონსოლიდაციას, სხვადასხვა უწყების მიერ პროექტის ანალიზს და შემდგომი რეკომენდაციის მომზადების პროცესს; • გრძელდებოდა მუშაობა სააგენტოს სტრატეგიის შექმნასა და ასევე, შიდა სამართლებრივი ბაზის გამართვის საკითხზე. ADB-ის მხარდაჭერით მიმდინარეობდა სააგენტოს ვებგვერდის შექმნაზე მუშაობა, ასევე, მუდმივი კონსულტაციები აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფთან საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროცესის გაუმჯობესებისა და განვითარების მიზნით. სააგენტომ, სპეციალური კითხვარის შევსების მეშვეობით, მონაწილეობა მიიღო გლობალურ ინიციატივაში სახელწოდებით „Benchmarking Infrastructure“ კვლევაში. კითხვარით ფასდება PPP პროექტების განხორციელების პროცესის მარეგულირებელი 238 • • • • • • საკანონმდებლო ჩარჩოს ხარისხი (სააგენტოს კვლევაში ჩართვის შედეგად მოსალოდნელია მსოფლიო ბანკის რეიტინგში საქართველოს მიენიჭოს უკეთესი ქულა და გაუმჯობესდეს საერთაშორისო რეიტინგი); სააგენტომ აქტიური მონაწილეობა მიიღო ენერგეტიკული სექტორის PPP პროექტებისთვის ჩატარებულ ტრენინგში, რომელსაც ADB-ს საერთაშორისო ექსპერტები უძღვებოდნენ. სწავლება მიეძღვნა საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების განახლებული და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებული ხელშეკრულების მომზადების საკითხებს; ყაზახეთში გამართული ფორუმის ფარგლებში, სააგენტომ ხელი მოაწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელშიც შეთანხმების მხარეებს ასევე წარმოადგენენ ტაჯიკეთის, უზბეკეთის, ყაზახეთისა და ყირგიზეთის საჯარო და კერძო თანამშრომლობაზე პასუხისმგებელი ორგანოები. მემორანდუმის მიზანია საჯარო და კერძო პარტნიორობის მიმართულებით ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, პროფესიონალიზმის ამაღლება და შესაძლებლობების გაძლიერება, ასევე ეკონომიკის სფეროში თანამშრომლობის გაფართოება. ქართული მხარის ინიციატივით, მოეწყო რამდენიმე ორმხრივი შეხვედრა, საჯარო და კერძო პარტნიორობის ორგანიზაციების პირველ პირებთან. გარდა ამისა, შეხვედრები გაიმართა აზიის განვითარების ბანკის, კორეის განვითარების ინსტიტუტის, ნიდერლანდების ინსფრასტრუქტურისა და წყალმომარაგების მართვის სამინისტროს, საკონსულტაციო კომპანიების Ernst & Young-ის, 4IP Group-ისა და PricewaterhouseCoopers-ის, ტრანსნაციონალური კომპანიის Veolia-სა და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან; სამხრეთ კორეაში, აზიის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პრაქტიკოსთა ქსელმა (APN) გამართა კონფერენცია სახელწოდებით „ინფრასტრუქტურის დაფინანსება მდგრადი და ინკლუზიური განვითარებისათვის“, რომელზეც საქართველოს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოც იყო მიწვეული. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა კორეის განვითარების ინსტიტუტის (Korea Development Institute) ბაზაზე არსებულ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ცენტრთან (PIMAC). შეთანხმება გულისხმობს თანამშრომლობას ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების, სამუშაო შეხვედრების მოწყობის, კონსულტაციების გამართვისა და ტექნიკური დახმარების გაწევის მიმართულებით; თბილისში, USAID-ის ენერგეტიკის პროგრამის ეგიდით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით, გაიმართა განახლებადი ენერგიის შესახებ სამიტი, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ენერგეტიკის სექტორით დაინტერესებული პირები, ფინანსური ინსტიტუტების ხელმძღვანელები და განახლებადი ენერგიის დეველოპერები/ინვესტორები ესწრებოდნენ. სამიტის მონაწილეებმა მიმოიხილეს საქართველოში განახლებადი ენერგიის ბაზრის პოტენციალი, მათ შორის, ქარისა და მზის ენერგიის პროექტების შესაძლებლობები, იმსჯელეს მზისა და ქარის ენერგიის ახალ ტექნოლოგიებზე, კონკურენტუნარიან ბაზარზე, განახლებადი ენერგიით ვაჭრობის საკითხებზე; ჰააგაში გაიმართა კონფერენცია, რომელიც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის საკითხებს მიეძღვნა. ღონისძიების ორგანიზატორი იყო ნიდერლანდების სამეფოს ფინანსთა სამინისტროს ელექტორატის პროგრამა (Constituency Program), რომლის მიზანია სხვა ქვეყნების ფინანსთა სამინისტროებისა და მათთან აფილირებული საჯარო ორგანიზაციებისათვის დახმარების გაწევა ეკონომიკისა და საჯარო სექტორის რეფორმირების, განსაკუთრებით კი - საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებით. სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეულ დელეგატებს საშუალება ჰქონდათ მიეღოთ ინფორმაცია ნიდერლანდების სამეფოში განხორციელებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების წარმატებული მაგალითების შესახებ. ღონისძიების განმავლობაში მონაწილეებმა იმსჯელეს ისეთ საკითხებზე როგორებიცაა: ხარისხის ფასთან თანაფარდობის მეთოდოლოგია, კერძო პარტნიორის შერჩევა, პროექტის განხორციელების რისკები, საკანონმდებლო ჩარჩო, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სისტემის განვითარების გზები. ვიზიტის ბოლოს მონაწილეებს მიეცათ შესაძლებლობა ადგილზე მოენახულებინათ ნიდერლანდების სამეფოში განხორციელებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის წარმატებული პროექტები. 239 5.18 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი (პროგრამული კოდი 03 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი • • • • • • • • • • • • 2019 წელს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში 305 საქმე დარეგისტრირდა; მეწარმეების მომართვის საფუძველზე ბიზნესომბუდსმენის აპარატმა ბიზნესის ინტერესების მხარდასაჭერად 83 შუამდგომლობა, 32 რეკომენდაცია და 32 სამართლებრივი დასკვნა გააგზავნა და ამ პერიოდში დასრულებული საქმეების 68%-ში სახელმწიფო უწყებებმა ბიზნესომბუდსმენის პოზიცია სრულად ან ნაწილობრივ გაითვალისწინეს; 2019 წელს საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში ბიზნესის წარმომადგენლებთან გაიმართა 1063 შეხვედრა; ბიზნესომბუდსმენის მონაწილეობით ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოში 41 კომპანიის საქმე განიხილეს და მათ 83%-ში (34 საქმე) ბიზნესომბუდსმენის აპარატის პოზიცია ფინანსთა სამინისტრომ სრულად ან ნაწილობრივ გაითვალისწინა; ძალაში შევიდა „საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება და ბიზნესომბუდსმენი უფლებამოსილი გახდა საერთო სასამართლოების სისტემაში მიმდინარე ადმინისტრაციულ დავებშიც შეასრულოს სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) ფუნქცია. სასამართლოს მეგობრის ფუნქციის განვრცობა საერთო სასამართლოების სისტემაში საშუალებას გვაძლევს ბიზნესომბუდსმენის დასკვნის დახმარებით გავაძლიეროთ ბიზნესის პოზიციები სახელმწიფო უწყებებთან სასამართლო დავებში; ადგილობრივ ხელისუფლებებსა და ბიზნეს სექტორს შორის კომუნიკაციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ბიზნესომბუდსმენის აპარატის ჩართულობით რეგიონული ბიზნეს ფორუმები გაიმართა წყალტუბოში, თელავსა და თბილისში; ბიზნესომბუდსმენის აპარატმა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატამ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით მედიაციისა და არბიტრაჟის უპირატესობების შესახებ რეგიონული შეხვედრების სერია ჩაატარეს. ადგილობრივ ბიზნესთან შეხვედრები გაიმართა ქუთაისში, ფოთში, ახალციხესა და თელავში; ბიზნესომბუდსმენის აპარატმა საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატასთან, საქართველო-შვეიცარიის ბიზნეს ასოციაციასთან და ევროპულ ბიზნეს ასოციაციასთან თანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა; საქართველოს ბიზნესომბუდსმენმა მონაწილეობა მიიღო ინვესტიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობის შესაძლებლობების გაძლიერების შესახებ მსოფლიო ბანკის და ევროკომისიის ერთობლივ ღონისძიებაში, მალაიზიაში დედაქალაქ კუალა ლუმპურში. საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, სადაც მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით დაინერგა ბიზნესომბუდსმენის ელექტრონული პორტალი; საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებულ 2019-2020 წლების ეროვნულ ანტიკორუფციულ სამოქმედო გეგმაში იღებს ლიდერის როლს ბიზნესის კეთილსინდისიერების მიმართულებით; საქართველოს ბიზნესომბუდსმენმა ირაკლი ლექვინაძემ ანტიკორუფციული და კეთილსინდისიერების კვირეულის ფარგლებში, პარიზში OECD - ის სათავო ოფისში, პარიზში მონაწილეობა მიიღო კეთილსინდისიერების მრგვალი მაგიდის ფორმატში გამართულ სესიებში, სადაც სამუშაო ფორმატში გაეცნო აღმოსავლეთ აზიისა და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას ბიზნესის კეთილსინდისიერების მიმართულებით; ბიზნესომბუდსმენის აპარატის და სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA) ორგანიზებით, შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით, საერთაშორისო ბიზნეს კონფერენცია - „ხელშემწყობი 240 • • • • გარემოს შექმნა მდგრადი ბიზნესისთვის აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში“ გაიმართა. კონფერენცია მიზნად ისახავდა ბიზნესის უფლებების დაცვის საერთაშორისო მექანიზმებზე მსჯელობის, ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობის და ბიზნეს სექტორის განვითარებისთვის კორპორაციული პასუხისმგებლობის მნიშვნელობაზე მსჯელობისთვის ყოველწლიურ საერთაშორისო სადისკუსიო პლატფორმის შექმნა; ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საერთაშორისო ურთიერთობების დონეზე კოლეგა ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადავიდა და ალბანეთის, პოლონეთის, ყაზახეთისა და უზბეკეთის ბიზნესომბუდსმენების ოფისებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმების მიხედვით, ფართოვდება საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატის საქმიანობის არეალი და ძლიერდება აპარატის როლი უცხოურ ბაზრებზე ქართული ბიზნესების დაცვის მიმართულებით. ბიზნესომბუდსმენის აპარატი აგრძელებს საერთაშორისო მიმართულებით კოლეგა ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას და დაგეგმილია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება თურქეთის უკრაინისა და ყირგიზეთის ბიზნესომბუსდსმენების ოფისებთან; ბიზნესომბუდსსმენი აპარატი მონაწილეობას იღებს სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA) მიერ ბიზნესსა და მთავრობას შორის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავებასა და შექმნაში; აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური უსაფრთხოების პროექტთან თანამშრომლობით მუშაობა დაიწყო ბიზნესომბუდმენის აპარატის საკომუნკაციო სტრატეგიის შემუშავებაზე. ასევე, აპარატში რეგულირების შეფასების გავლენის (RIA) მიმართულების დანერგვაზე; საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციასთან (ILO) ერთად მუშაობა დაიწყო კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სადემონსტრაციო პროგრამაზე, რომელიც ბიზნესომბუდსმენის აპარატის მიერ თბილისსა და რეგიოებში კერძო სექტორს მიეწოდება. 6. ინსტიტუციური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01) 6.1.1 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტის აპარატი • • • საანგარიშო პერიოდში გაიმართა 67 პლენარული სხდომა, მათ შორის, 3 რიგგარეშე. მიღებულ იქნა 402 კანონი. მათგან 175 კანონის პროექტი ინიცირებული იყო პარლამენტის შესაბამისი სუბიექტების მიერ, ხოლო 227 კანონის პროექტი − საქართველოს მთავრობის მიერ. მიღებულ იქნა 1241 დადგენილება, მათ შორის, 71 − საკადრო საკითხებზე, 61 − საერთაშორისო ხელშეკრულების, შეთანხმების, მემორანდუმის, კონვენციის რატიფიცირების თაობაზე, 1 − კონვენციის ოქმის დენონსირების შესახებ და 1 რეზოლუცია. 2019 წლის განმავლობაში კომიტეტებმა ჩაატარეს 477 კომიტეტის სხდომა, განიხილეს 244 ხელშეკრულება და 1822 კანონპროექტი, წარმოებაში მიიღეს 17730 წერილი/განცხადება, გამართეს 220 შეხვედრა მოქალაქეებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შესაბამისი დარგის წარმომადგენლებთან, შექმნეს 122 სამუშაო ჯგუფი, მიიღეს და განიხილეს 137 საკანონმდებლო წინადადება. 2019 წელს მინისტრის საათის ფარგლებში პარლამენტში მოუსმინეს 10 მინისტრს, ინტერპელაციის წესით კი მოწვეული იყვნენ პრემიერ-მინისტრი, ორი მინისტრი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 241 • • • • თავმჯდომარე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიში. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 154-ე მუხლის შესაბამისად, 2019 წელს პლენარულ სხდომაზე შედგა მთავრობის ორი წევრის, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისა და სახალხო დამცველის მოსმენა. ამასთანავე, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წარედგინა პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ცხრა ორგანოს 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშები. 2019 წლის განმავლობაში პარლამენტის საზედამხედველო საქმიანობის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის წევრებმა წერილობითი კითხვის წესით შესაბამის უწყებებს გაუგზავნეს 925 სადეპუტატო შეკითხვა, რომელთაგან წერილობითი პასუხი გაეცა 83%-ს. საანგარიშო პერიოდში შეიქმნა 12 თემატური მოკვლევის ჯგუფი, რომლებიც მუშაობდნენ შრომის უსაფრთხოების, სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის, სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მიმდინარეობის, დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის საკითხების, მუნიციპალური ნარჩენების სფეროში არსებული მდგომარეობის, სახელმწიფო ეკონომიკურ პროგრამებში ქალთა მონაწილეობის, სახელმწიფო უწყებებში არსებული სამოქალაქო ჩართულობის ინსტრუმენტების და პრაქტიკების და სხვა საკითხებზე. გაგრძელდა საერთაშორისო პარტნიორებთან კავშირების გამყარება. ამ კონტექსტში დამტკიცდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ხელშეკრულება. მათ შორის აღსანიშნავია „საქართველოსა და ევროჯასტს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება და „საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება“. აგრეთვე, სერბეთის ეროვნულ ასამბლეასთან ხელი მოეწერა პარტნიორობის ხელშეკრულებას. პარლამენტის მუდმივმოქმედმა დელეგაციებმა მონაწილეობა მიიღეს 62 საპარლამენტო ასამბლეაში, საქართველოს პარლამენტმა უმასპინძლა 21 ოფიციალურ დელეგაციას, მათ შორის, ექვსი ქვეყნის პარლამენტის სპიკერს და ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიას. გაიმართა 308 შეხვედრა საერთაშორისო პარტნიორებთან. პირველად ჩატარდა პოლონეთ-საქართველოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა. 6.1.2 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტის აპარატი; • • • ფრაქციები გამოხატავდნენ საკუთარ პოლიტიკური კურსს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით; მონაწილეობას იღებდნენ პარლამენტისა და მისი ორგანოების საქმიანობის სრულყოფაში; გამოხატავდნენ ფრაქციის შეჯერებულ აზრს პარლამენტის უმთავრესი ფუნქციის – კანონშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების შესრულებისას. მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროები უზრუნველყოფენ ამომრჩევლებთან მუშაობის ორგანიზების, აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოების საქმიანობაში და ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში პარლამენტის წევრის მონაწილეობას. საანგარიშო პერიოდში მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროებმა მიიღეს 8606 მოქალაქის წერილობითი განცხადება, 31447 ზეპირი მომართვა დააფიქსირეს, რეაგირებული განცხადებების რაოდენობამ 35501 შეადგინა და 3388 საჯარო შეხვედრა შედგა ამომრჩევლებთან. 242 6.1.3 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტის აპარატი • • • • • 2019 წელს საქართველოს ღონისძიებები: პარლამენტში განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული ✓ შენობის სრული ადაპტირების მიზნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირებისთვის მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. პარლამენტის შენობა მობილობისა და მხედველობის შეზღუდვის მქონე პირთათვის სრულად ხელმისაწვდომი გახდა; ✓ გარემონტდა და ტექნიკურად აღიჭურვა მოქალაქეთა მისაღები. სივრცე სრულად ადაპტირებულია მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებთან. ✓ მოწესრიგდა პარლამენტის სხდომათა დარბაზის დამხმარე ინფრასტრუქტურა; ✓ დასრულდა პარლამენტის შენობის „C“ კორპუსის გამაგრებითი სამუშაოები (II ეტაპი); გარემონტდა და მოეწყო პარლამენტის შენობის „A“ კორპუსის მესამე სართული, სადაც მოეწყო საკონფერენციო და მაღალი დონის ინდივიდუალური შეხვედრების დარბაზები; გარემონტდა და სარდაფის სივრცეში მოეწყო სასაწყობო მეურნეობა (450 მ2); ✓ დასრულდა საქართველოს პარლამენტარიზმის მუზეუმის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები; ✓ მოეწყო სრულფასოვანი საგამომცემლო სახლი (სტამბა); ✓ პარლამენტის ინტერნეტპორტალზე გააქტიურდა „Cloudflare“-ის დაცვის სისტემა, რომელმაც უზრუნველყო სისტემის მასშტაბური კიბერშეტევისგან დაცვა. პარლამენტის სასწავლო ცენტრში განხორციელდა 6-თვიანი სტაჟირების პროგრამა. სტაჟირების პროგრამის 39 კურსდამთავრებულიდან 10 პარლამენტის აპარატში დასაქმდა. 2019 წლის სექტემბრიდან მოქმედებს საქართველოს პარლამენტის დისტანციური სწავლების პლატფორმა. დისტანციური სასწავლო კურსი გაიარა პარლამენტის აპარატის 115-მა თანამშრომელმა. პარლამენტის აპარატში ასევე შემუშავდა დისტანციური სტაჟირების პროგრამა, რომელიც 2020 წელს დაინერგება. 6თვიანი გადამზადების კურსის გავლის შედეგად შეიქმნა პარლამენტის ტრენერთა შიდა გუნდი (26 შიდა ტრენერი), ჩატარდა 78 ტრენინგი, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო პარლამენტის აპარატის 490მა თანამშრომელმა. 2019 წელს მიმდინარეობდა ღია პარლამენტის მესამე, 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება. აღნიშნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2019 წელს დაფუძნდა მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრი; გაუმჯობესდა პარლამენტის მობილური აპლიკაცია; პარლამენტის ვებგვერდზე განთავსდა დამატებითი ინფორმაცია; შემუშავდა საქართველოს პარლამენტის სტრატეგია „მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების ხელშეწყობა საქართველოში“ 2019−2030 წლებისათვის, ორწლიანი სამოქმედო გეგმა მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებისა და მონიტორინგისთვის და სხვა. ღია პარლამენტის გეგმის შედგენისა და შესრულების პროცესში პარლამენტს მჭიდრო კავშირი ჰქონდა ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის წევრ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან. პარლამენტის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებისა და პარტნიორებთან საპარლამენტო კავშირების გამყარების მიზნით მჭიდრო ურთიერთობები დამყარდა პარტნიორ პარლამენტებთან. ამ მხრივ საქართველოს პარლამენტის აპარატი 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე თავმჯდომარეობდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების აპარატების უფროსების ქსელს, რომლის ფარგლებშიც 243 • • • გაიმართა 11 ღონისძიება, მათ შორის, ზამთრისა და ზაფხულის აკადემიები პარლამენტების აპარატების თანამშრომლების მონაწილეობით. საქართველოს პარლამენტის აპარატის ინიციატივით ქ. თბილისში გაიმართა შავი ზღვის აუზის ნატოს წევრი და ასპირანტი ქვეყნების პარლამენტების აპარატების უფროსების სამუშაო შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც შეთანხმდნენ შავი ზღვის რეგიონის აკადემიის დაფუძნებაზე; თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადავიდა სტრატეგიული პარტნიორობა გერმანიის ბუნდესტაგის, ლიეტუვას, ლატვიისა და ესტონეთის პარლამენტების აპარატებთან; ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ პარლამენტის აპარატის თანამშრომლების პროფესიონალიზმის ასამაღლებლად გრძელდება წარმატებული თანამშრომლობა ევროპულ პარლამენტთან, ნატო-სთან, ღია სამყაროს ლიდერთა ცენტრთან და სხვა ორგანიზაციებთან. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პარლამენტში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოვიდა 335 განცხადება (მათ შორის, მოქალაქეთა 200 განცხადება), რომლებზედაც ოფიციალური პასუხები და შესაბამისი მასალა გაეგზავნათ ადრესატებს. 2019 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით საქართველოს პარლამენტის აპარატის საქმისწარმოების მიმართულებით რეგისტრირებულია 72152 დოკუმენტი, კერძოდ: შემოსული − 26457, შიდა მიმოწერა − 23786, გასული − 14608, სამართლებრივი აქტი − 7301. ეს მონაცემი 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით დაახლოებით 9300 დოკუმენტით მეტია. 6.3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი • • • • • • • • • 2019 წლის აუდიტორული საქმიანობის გეგმა განისაზღვრა 86 აუდიტით, მათ შორის: 16 ფინანსური, 46 შესაბამისობის და 24 ეფექტიანობის აუდიტი; 2019 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა აუდიტორული საქმიანობის გეგმის შესაბამისად ჩაატარა 16 ფინანსური, 41 შესაბამისობისა და 15 ეფექტიანობის აუდიტი, მათ შორის 2 IT აუდიტი; 2019 წლის განმავლობაში, საქართველოს პარლამენტმა განიხილა 13 აუდიტის ანგარიში; სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაიწყო სისტემური, უწყებათაშორისი აუდიტების ჩატარება. 2019 წელს ჩატარდა 3 მსგავსი ტიპის შესაბამისობის აუდიტი; გაანალიზდა 2015-2018 წლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა. მიღებული შედეგები აისახა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშში; 2019 წელს ჩატარებული აუდიტების 90% მიმდინარეობდა აუდიტის მართვის სისტემის (AMS) გამოყენებით; მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ“ მთავრობის ანგარიშზე და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში. გაიმართა მოხსენების და ანგარიშის საკომიტეტო და პლენარული განხილვები; მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, ასევე, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ“ მთავრობის ანგარიშზე; მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის სამივე წარდგენაზე; 244 • • • • • • • • • • • მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებით 2016-2017 წლებში განხორციელებული აუდიტების შესახებ; სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ აუდიტის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაციების ეფექტიანი მონიტორინგის მექანიზმის ჩამოყალიბების მიზნით, USAID GGI-ის მხარდაჭერით შემუშავდა რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა. ქ.თბილისში სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შესწავლის და პრაქტიკული ცოდნის ამაღლების მიზნით 49 პირისთვის ჩატარდა ტრენინგი; კრიპტოვალუტების წარმოშობის და მისგან მიღებული შემოსავლის კონტროლის შესახებ ტრენინგი ჩატარდა პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის; განხორციელდა აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლების მოპოვების მსურველ პირთა სერტიფიცირება. სასერტიფიკაციო გამოცდის გავლის სურვილი გამოთქვა სულ 108 მონაწილემ, საიდანაც 43 - მა გამოცდა ჩააბარა წარმატებით. საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში სტუდენტებისთვის დასრულდა სამთვიანი საჯარო სექტორის აუდიტორთა სასერტიფიკაციო პროგრამა, სადაც მონაწილეობა მიიღო 29 სტუდენტმა; AMS -ში ეფექტიანობის აუდიტის მოდულის გაცნობის ტრენინგში მონაწილეოიბა მიიღო 26 - მა თანამშრომელმა, ხოლო შესაბამისობის აუდიტის მოდულის გაცნობაში - 29 თანამშრომელმა; დასრულდა მონაცემთა ანალიზის კომპიუტერული პროგრამის IDEA -ს გაცნობისა და ინფორმაციის დამუშავების ტრენინგი სადაც მონაწილეობა მიიღო 12-მა თანამშრომელმა; ჩატარდა ტრენინგი მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და პრეზენტაციების უნარების განვითარებისა და ანალიზის ეფექტურად წარმოსადგენად, სადაც მონაწილეობა მიიღო 46-მა თანამშრომელმა; მუნიციპალიტეტების შიდა აუდიტისთვის ჩატარდა შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის ძირითადი პრინციპებისა და საერთაშორისო სტანდარტების გაზიარების მიზნით ტრენინგი, სადაც მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების 61 პირმა. USAID-ის და დემოკრატიული მმართელობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში ხელშეწყობით ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი ორი საბაზისო სქემით: ABC და OMPA/TSDR, აუდიტორიის მართვას - მონაწილეებთან ურთიერთობის ეფექტურ სტრატეგიებს, მონაწილეობა მიიღო 11-მა თანამშრომელმა. 6.4 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ✓ სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. • • „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 19 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია და ასევე, მათ მიერ კვლევების, სწავლების, კონფერენციების, მივლინებების, რეგიონული და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო განათლების პროექტების განხორციელების მიზნით; გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსდა 47 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 39 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია შემდეგ მიმართულებაზე: ამომრჩეველთა განათლება საარჩევნო და სამოქალაქო კულტურის განვითარებისთვის. 245 6.5 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია • • • • გაიმართა საქართველოს პირველი არჩევნების 100 წლისთავისათვის მიძღვნილი ღონისძიება; ჩატარდა საარჩევნო ადმინისტრაციების მეცხრე ყოველწლიური შეხვედრა; ცესკოს თანამშრომლები დააკვირდნენ არჩევნებს სხვადასხვა ქვეყნებში, ასევე, მიიღეს მონაწილეობა სამუშაო შეხვედრებში და სასწავლო პროგრამებში; შეჯამდა ცესკოს 2019 წლის საქმიანობა, დამტკიცდა 2020-2023 წლების სტრატეგიული გეგმა და 2020 წლის სამოქმედო გეგმა. 6.6 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო • • • • სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს მიერ განახლდა სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს 2019 წლის სტრატეგია და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა, მომზადდა 2018 წლის პროგრესის ანგარიში და 2018 წლის მონიტორინგის ჩარჩოები. აღნიშნული დოკუმენტი დამტკიცდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საბჭოს 31-ე სხდომაზე. საბოლოო კონსულტაციები გაიმართა პასუხისმგებელ უწყებებთან, არასრულწლოვანთა რეფერირების საკანონმდებლო პაკეტში აისახა საბოლოო ცვლილებები და ცვლილებათა პროექტი მთავრობას წარედგინა განსახილველად. შემუშავდა პირობით ვადამდე გათავისუფლების ახალი კონცეფცია, საზოგადოებრივი დაცვის უწყებათაშორისი მექანიზმისა (MAPPA) და მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისთვის მომზადების კონცეფციები; მეუღლის/პარტნიორის მიმართ ძალადობის რისკის შეფასების (SPAPRA) ინსტრუმენტი; მომზადდა საქართველოში არასრულწლოვანთა მცირე ზომის დაწესებულებების მოწყობის თაობაზე კონცეფცია; პენიტენციურ დაწესებულებებსა და პრობაციის ბიუროებში ბენეფიციარების, თანამშრომლებისა და სტუმრებისთვის უსაფრთხოებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავდა გეგმა/კონცეფცია პენიტენციური დაწესებულებების ტერიტორიაზე დრონების გადაფრენის შემთხვევების შესამცირებლად; მომზადდა ქცევისა და პროფესიული ეთიკის ახალი კოდექსის პროექტი, რომელიც ეყრდნობა ევროპულ სტანდარტებს; ასევე, გეგმის პროექტი შესაბამის სამუშაო ჯგუფთან თანამშრომლობით არასრულწლოვნებთან მიმართებით ოჯახის ფარგლებში მეგობრული და მხარდამჭერი გარემოს შექმნის მიზნით; შემუშავდა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებულ პირთა წახალისებისა და ძალადობის აღმოფხვრის და ორგანიზებული დანაშაულის ზეგავლენის შემცირების კონცეფცია, მსჯავრდებულთა რისკისა და საჭიროების შეფასებისა და სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის წესის შესახებ ბრძანების პროექტი, ინსტრუქციები და შესაბამისი დანართები; ასევე, კრიზისული სიტუაციების მართვის გეგმა/კონცეფცია №11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებისთვის; 246 • • • • • ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ მომზადდა და ანტიკორუფციულ საბჭოს დასამტკიცებლად წარედგინა ანტიკორუფციული სტრატეგია და 2019-2020 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა, სადაც აისახა 2017-2018 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შეფასების ანგარიშის შედეგებით შეუსრულებელი მნიშვნელოვანი აქტივობები, საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები (OECD-ACN, GRECO), საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებები; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში სექტორული საბიუჯეტო დახმარების შესახებ № ENI/2015/037-832 ფინანსური შეთანხმების (შემდგომში − „ფინანსური შეთანხმება“) №4.2.2 ინდიკატორით, „საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე საჯარო დაწესებულებების მიერ გაცემული ინფორმაციის პროცენტულობა 2018 წელს მეტია 2016 წელთან შედარებით“. იუსტიციის სამინისტროს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულების მიზნით სამინისტრომ გამოითხოვა, შეაგროვა და გააანალიზა საჯარო დაწესებულებებიდან 2016 და 2018 წლებში ინფორმაციის გამოთხოვის სტატისტიკა და გამოთხოვილი ინფორმაციის ძირითადი თემატიკა; შემუშავდა და წერილობითი პროცედურის გამოყენებით დამტკიცდა კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგია; ევროპის საბჭოში საქართველოს წარმომადგენლობასა და „GRECO“-ს სამდივნოსთან თანამშრომლობით, „GRECO“-ს საერთაშორისო კონფერენციის გამართვის მიზნით საქართველოს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტობის ფარგლებში ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ მოამზადა კონფერენციის კონცეფცია და უწევდა შესაბამის კოორდინაციას; მომზადდა ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის შექმნის, შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების ელექტრონული სისტემის კონცეფცია; მომზადდა მოსაზრებები და დასკვნები რიგი საკანონმდებლო ინიციატივების და კანონპროექტების შესახებ, კერძოდ: ✓ „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე; ✓ საგამოძიებო და საპროკურორო ფუნქციების გამიჯვნის კონცეფციის შესახებ; ✓ „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით; ✓ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებულ საკანონმდებლო პაკეტზე სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ; ✓ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებულ საკანონმდებლო პაკეტზე ელექტრონული სამაჯურების შესახებ; ✓ „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ქორწინების რეგისტრაციისას გვარის შეცვლის პროცედურის გამკაცრების თაობაზე დამატებითი ცვლილებების შეტანის თაობაზე; ✓ საქართველოს კანონის პროექტზე „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; ✓ საქართველოს კანონის − „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ − პროექტთან დაკავშირებით; ✓ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რეფორმის ფარგლებში საგამოძიებო და საპროკურორო უფლებამოსილების გამიჯვნასთან დაკავშირებით; ✓ „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (პროექტი) დაკავშირებით; ✓ შრომის კოდექსში შრომითი ურთიერთობის დეფინიციის ცვლილებების შესახებ; ✓ საკანონმდებლო ინიციატივაზე ნეპოტიზმის შესახებ; ✓ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის პროექტთან დაკავშირებით; ✓ „იძულებითი შრომის შესახებ“ №29 კონვენციის ოქმის რატიფიცირების თაობაზე; ✓ „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში“ 3442-ე მუხლის დამატების და 1433-ე მუხლში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომლითაც დასჯადი ხდება პირის მიერ ფინანსური ან სხვა 247 • • • • მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონოდ დარჩენისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა/ორგანიზება; ✓ „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“ 137-ე−141-ე მუხლების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის თაობაზე; ✓ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანისა და „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 დეკემბრის №390 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მთავრობის დადგენილების პროექტები და განმარტებითი ბარათები; მომზადდა რამდენიმე სამართლებრივი კვლევა, კერძოდ: ✓ სახელმწიფოთა პრაქტიკის შედარებით-სამართლებრივი კვლევა არჩევნების პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგის შესახებ; ✓ სახელმწიფოთა პრაქტიკის კვლევა მსჯავრდებულთა შეწყალების მექანიზმის შესახებ; ✓ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მექანიზმები ნიდერლანდების სამეფოში; ✓ კანონმდებლობაში კორუფციული რისკების შეფასების მექანიზმი; ✓ საჯარო სამსახურში კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფა; ✓ საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებით; ✓ ფინანსური მონიტორინგის განმახორციელებელი სამსახურების შედარებით-სამართლებრივი კვლევა; ✓ კორუფციული რისკების შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევა. მომზადდა რამდენიმე ანგარიში: ✓ „Group of States Against Corruption (GRECO)“-ის მიერ საქართველოს შეფასების მეოთხე რაუნდის რეკომენდაციების შესაბამისობის ანგარიში და წარედგინა „GRECO“-ს სამდივნოს; ✓ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის (OECD-ACN) მონიტორინგის მეოთხე რაუნდის ფარგლებში ორგანიზაციის მიერ საქართველოსთვის გაცემული რეკომენდაციების შესრულების პროგრესის შესახებ ანგარიში; ✓ „სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ“ საერთაშორისო პაქტის შესრულების შესახებ მორიგი მე-5 პერიოდული ანგარიშის ფარგლებში რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ინფორმაცია; ✓ „NATO“-ს წლიური ეროვნული პროგრამის შესრულების შუალედური და წლიური (2019) ანგარიშები ანგარიში, ასევე 2020 წლის სამოქმედო გეგმა. განხორციელდა კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ყოველწლიური გეგმით განსაზღვრული და სხვა სახის სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა, ასევე, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული ყველა საკანონმდებლო აქტის პროექტის, საქართველოს მთავრობისა და სხვა ცალკეული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის სამართლებრივი ექსპერტიზა და არსებითი დახმარება გაეწია სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით ცალკეული საკანონმდებლო აქტის, საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტებისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების პროექტების შესწორების, მათი შინაარსის თაობაზე რეკომენდაციების მიწოდებისა და სამართლებრივი კონსულტაციების სახით; საქმიანობა წარიმართა შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით: ✓ მოქმედი კანონმდებლობის გაუმჯობესებისა და მასში ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნების ასახვის მიზნით გაგრძელდა მუშაობა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტსა და გამომდინარე კანონპროექტებზე; ✓ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკაში არსებული პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით საქართველოს მთავრობისათვის „ელექტრონული მთავრობის“ პროგრამით 248 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ განსახილველად წარდგენილი იქნა „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის ახალი პროექტი; მიღებული იქნა მედიაციის სფეროს განვითარებისა და მედიაციის საკანონმდებლო რეგულირების მიზნით კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში შემუშავებული „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები; მიმდინარეობდა მუშაობა აღსრულების კოდექსის ახალ პროექტზე, ამ სფეროს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების მიზნით; მიწაზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის ხელშეწყობის მიზნით, აგრეთვე, უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის აუცილებლობიდან გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ და „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“ საქართველოს კანონებში შესატანი ცვლილებები; მიღებულ იქნა იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი საკანონდებლო პაკეტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების – „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოსა“ და „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ − გაერთიანების, აგრეთვე, სხვა ღონისძიებების განხორციელების გზით 2018 წლის ზაფხულში გატარებული სამთავრობო რეფორმის კვალდაკვალ სამთავრობო დაწესებულებათა მართვის ოპტიმიზაციის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. გარდა ამისა, ცვლილებები ითვალისწინებდა ამ გაერთიანების შედეგად შექმნილი სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოსთვის“ რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა სოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ფუნქციის მინიჭებას და 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთა რეფერირების სრულყოფილი, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე მორგებული მექანიზმის დამტკიცებისათვის სათანადო საკანონმდებლო საფუძვლის შექმნას; წარდგენილი იქნა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ კანონმდებლობის სრულყოფისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ 2006 წლის კონვენციის იმპლემენტაციის მიზნით; მიმდინარეობდა მუშაობა იუსტიციის მინისტრის მიერ გამოსაცემი პენიტენციური და პრობაციის სფეროს მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების კანონთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისათვის; გაიმართა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების (JFS) (თავისუფლება, მართლმსაჯულება, უსაფრთხოება) ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელშიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტი ასრულებდა იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლის სამდივნოს ფუნქციას; დარედაქტირდა „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის პროექტზე თანდართული, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის ცხრილები, ასევე, მათში ასახულ იქნა ევროკავშირის კანონმდებლობის ქართული თარგმანი; ევროკავშირის სამართლის წყაროებთან დაახლოების მიზნით გაცემული იქნა 25 დასკვნა საკანონმდებლო აქტების და 34 დასკვნა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ; განხილულიქნა, „ერთიმხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ შესრულების 2018 წლის ანგარიში და 2019 წლის სამოქმედო გეგმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის 249 • წარდგენილ იქნა მოსაზრებების საბოლოო ვერსია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით; ✓ დარედაქტირდა დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული „ქართული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების სახელმძღვანელო“ და წარედგინა საქართველოს მთავრობას; ✓ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მთავრობის პოზიციის წარდგენის მიზნით დამუშავდა 84 საქმე (60 საქმეზე გაიგზავნა 61 კომპლექსური დოკუმენტი); ✓ წამების წინააღმდეგ გაერო-ს კომიტეტში (CAT) გაიგზავნა მთავრობის პოზიცია 1 საქმეზე, გაერო-ს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში (CEDAW) − 1 საქმეზე და გაერო-ს ბავშვთა უფლებების კომიტეტში (CRC) – 1 საქმეზე; ✓ სტრასბურგის სასამართლომ მიუღებლად გამოაცხადა/განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამორიცხა 1390 ინდივიდუალური საჩივარი, ხოლო 1 საქმეზე დავა არსებითად საქართველოს სასარგებლოდ დასრულდა; ✓ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება ე.წ. დეპორტირებულების საქმეზე („საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (I)“), რომლის მიხედვითაც, საქართველომ რუსეთს დავა კომპენსაციის ნაწილშიც მოუგო. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რუსეთი ვალდებულია, საქართველოს, როგორც მოსარჩელე მხარეს, ჩაურიცხოს 10 მილიონი ევროს ოდენობის მორალური კომპენსაცია იმ დაზარალებულთათვის გადასაცემად, რომლებიც 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთის ფედერაციიდან მასობრივი დეპორტაციისა და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევების მსხვერპლნი გახდნენ; ✓ საქართველოს პარლამენტს წარედგინა კომპლექსური ანგარიშები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო ორგანოების მიერ საქართველოს მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების თაობაზე. ანგარიშები ეხებოდა როგორც ინდივიდუალურ ღონისძიებებს − დადგენილი დარღვევების შედეგების მაქსიმალურად გამოსწორებას მომჩივანთათვის, ისე კომპლექსურ ზოგად ღონისძიებებს, რათა მომავალში აღმოიფხვრას მსგავსი დარღვევები და საქართველოს მოქალაქეებსა და საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს დარღვეული უფლებების აღდგენის შესაძლებლობა ჰქონდეთ ეროვნულ დონეზე; ✓ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში გაიგზავნა სამოქმედო გეგმა/ანგარიში ევროპული სასამართლოს მიერ განხილულ 14 საქმეზე. დოკუმენტი მოიცავდა საქმეთა აღსრულების ფარგლებში გატარებულ ღონისძიებებს; საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული აღსრულების ღონისძიებების საფუძველზე, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო საბოლოო რეზოლუცია და აღსრულებულად გამოაცხადა საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი 6 საქმე; ✓ მიმდინარეობდა თანამშრომლობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან (შემდგომში − ჰააგის სასამართლო) და კოორდინაცია გაეწია მასთან სხვა სახელმწიფო ორგანოების შეთანხმებულ მოქმედებას. ჰააგის სასამართლოს I წინასასამართლო პალატის 2016 წლის 27 იანვრის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისს მიეცა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ფარგლებში ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების გამოძიების უფლებამოსილება. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, განხორციელდა შესაბამისი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები სასამართლოს მიერ მოწოდებული თხოვნების შესრულებისა და გამოძიების ეფექტიანად წარმართვის მიზნით; ✓ ხელი მოეწერა შეთანხმებას „საქართველოს მთავრობასა და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სასჯელების აღსრულების სასამართლოსთან თანამშრომლობის კონტექსტში, შეთანხმების გაფორმება ხელს უწყობს სასამართლოსთან ეფექტიანი თანამშრომლობის სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნას და აძლიერებს საქართველოს როლს საერთაშორისო მართლმსაჯულების ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველყოფაში; მიმდინარეობდა ორმხრივი საინვესტიციო და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებების შემუშავებისა და მოლაპარაკებების პროცესი: 250 • • • • • • • • • • ✓ კანადასთან ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ტექსტის შემუშავებისა და მოლაპარაკებების პროცესი; ✓ უნგრეთთან ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების მოლაპარაკებების პროცესი; ✓ დიდ ბრიტანეთთან გასაფორმებელი ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების ტექსტის მოლაპარაკებების პროცესი; ✓ კორეის რესპუბლიკასთან გასაფორმებელი ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების ტექსტზე. სამართლებრივი ექსპერტიზა ჩაუტარდა რიგ ხელშეკრულებების პროექტებს როგორც საერთაშორისო საჯარო, ასევე კერძო სამართლის მიმართულებით; სამართლებრივი ურთიერთდახმარების სფეროში მოქმედი ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში, სამოქალაქო საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენის მიზნით საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა შემდეგი საერთაშორისო შეთანხმებების პროექტები: ✓ „ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის სამოქალაქო საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ“; ✓ „სასჯელის შემდგომი მოხდის მიზნით მსჯავრდებულთა გადაცემის თაობაზე შეთანხმება ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის“; ✓ „სასჯელის შემდგომი მოხდის მიზნით მსჯავრდებულთა გადაცემის თაობაზე შეთანხმება ერაყის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის“. „ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“ ჰააგის 1980 წლის კონვენციის ფარგლებში წარმოებაშია 10 საქმე: საბერძნეთის რესპუბლიკა (1 საქმე), თურქეთის რესპუბლიკა (1 საქმე), საფრანგეთის რესპუბლიკა (2 საქმე), ნიდერლანდების სამეფო (1 საქმე), ერაყის რესპუბლიკა (1 საქმე), უკრაინა (2 საქმე), ბელარუსის რესპუბლიკა (1 საქმე) და კვიპროსის რესპუბლიკა (1 საქმე); „მშობლის პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა დაცვის ზომების შესრულებასთან დაკავშირებით იურისდიქციის, გამოსაყენებელი სამართლის, აღიარების, შესრულებისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ჰააგის 1996 წლის კონვენციის ფარგლებში წარმოებაშია 6 საქმე (რუსეთის ფედერაცია (3 მიმდინარე საქმე), დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო (1 მიმდინარე საქმე), თურქეთის რესპუბლიკა (1 საქმე) და ჩეხეთის რესპუბლიკა (1 საქმე). სასჯელის შემდგომი მოხდის მიზნით უცხო სახელმწიფოში გადაყვანილ იქნა 5 პირი, ხოლო საქართველოში ჩამოყვანილ იქნა 1 პირი. განხორციელდა 78 ძებნილი პირის ექსტრადიცია (საქართველოდან უცხო ქვეყანას გადაეცა 63 ძებნილი პირი; უცხო ქვეყნიდან საქართველოში ექსტრადირებულ იქნა 15 ძებნილი პირი); საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის ფარგლებში მომზადდა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის 2019-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი; მომზადდა ანგარიში წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის 32-ე საერთაშორისო კონფერენციაზე აღებული ნებაყოფლობითი ვალდებულებების (Pledges) შესრულების შესახებ; დამტკიცდა 2019-2020 წლების ნარკომანიასთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმა და მომზადდა ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის სადამფუძნებლო დოკუმენტების საბოლოო პროექტები შემდგომი დამტკიცების მიზნით; მომზადდა წამებასთან ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში და დამტკიცდა წამებასთან ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა; შეიქმნა ტრეფიკინგის საქმეებთან დაკავშირებული ერთიანი მონაცემთა ბაზა; მომზადდა ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან) ბრძოლის 2017-2018 წლების შესრულების ორწლიანი ანგარიში; მიგრაციის სამთავრობო კომისიას წარედგინა მიგრაციის სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის მე4 კვარტლის შესრულების და 2019 წლის სამოქმედო გეგმის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშები; მიგრაციის 2019 წლის პროფილის შემუშავებისა და მიგრაციის 2016-2020 წლების სტრატეგიის შუალედური შეფასებისთვის მომზადდა ინფორმაცია; ასევე, საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის საქართველოს 251 • • • • • კანონსა და ტრეფიკინგთან ბრძოლის საბჭოს მიერ 2014 წელს დამტკიცებულ ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის/დაზარალებულთათვის კომპენსაციის გაცემის წესში; შემუშავდა ცვლილებები ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საბჭოს ფარგლებში მოქმედო მუდმივმოქმედი ჯგუფის წესში, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ერთიანი სტანდარტებისა და წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებასა და ტრეფიკინგის საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში. ცვლილებები დაამტკიცა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელმა საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭომ 2019 წლის 24 დეკემბრის სხდომაზე; გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის სამდივნომ გააანალიზა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონპროექტი და კანონპროექტის ავტორს − ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, წარუდგინა საკუთარი მოსაზრებები აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მომზადდა კომენტარები გაერო-ს კონტრტერორიზმის აღმასრულებელი დირექტორატის (CTED) ანგარიშზე; ასევე, ტერორიზმთან/მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებზე („MONEYVAL“-ის კომიტეტის სამდივნოს მიერ მოწოდებული შეფასების ტექნიკური ანგარიში, რისკების შეფასების ეროვნული დოკუმენტი); მომზადდა ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ აღნიშნულ პერიოდში განხორციელებული საქმიანობების შესახებ; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში მომზადდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2019 სამოქმედო გეგმა და მისი შესრულების შუალედური ანგარიში; 2020 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტი; გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში მომზადდა ინფორმაცია/შენიშვნები/კომენტარები/ანგარიში 6 სხვადასხვა დოკუმენტზე (ადამიანის უფლებების დაცვის 2018-2020 წლების ეროვნული სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 12.6 და 12.9 მიზნებით გათვალისწინებული ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით აქტივობების შესრულების თაობაზე; სექსუალური შევიწროების მომწესრიგებელ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტებთან დაკავშირებით; ბავშვის უფლებების დაცვის კოდექსის პროექტზე; გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების − „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ − 2018-2020 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების თაობაზე; სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით ძალადობისა და დისკრიმინაციისაგან დაცვის საკითხებზე (SOGI) გაერო-ს დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე; ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2018 წლის შესრულების ანგარიში; სტატისტიკური ინფორმაცია მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის მოთხოვნით მომართვიანობისა და სტატუსის დადგენის თაობაზე; „დამცავი, შემაკავებელი და იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის ორდერებით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და პირობების შესრულების ზედამხედველობის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების პროექტთან დაკავშირებით); კოორდინაცია გაეწია პენიტენციური და პრობაციის/დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების მხარდამჭერ შემდეგ პროექტებს: 1) ევროკავშირის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტი „პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერა“, 2) ევროპის საბჭოს პროექტი „საქართველოში მსჯავრებულთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება“ (დასრულდა 2019 წლის ივნისში), 3) ამერიკის შეერთებული შტატების ნარკოტიკებისა და სამართალდაცვითი საკითხების ბიუროს სასჯელაღსრულების და პრობაციის განვითარების პროგრამა; 252 • • • • • შემუშავდა პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგია და 20192020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი, რომელიც დამტკიცდა 2019 წლის თებერვალში; გაიმართა კონფერენციები, სადაც ფართო აუდიტორიას წარედგინა პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების 2019-2020 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ჩატარდა სოციალური მუშაობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „სოციალური მუშაობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში − გზა მსჯავრდებულთა ცხოვრების ცვლილებისა და დანაშაულის შემცირებისკენ“. მომზადდა პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიში; შედგა თანამშრომლობა პარტნიორ დონორ ორგანიზაციებთან პენიტენციური სისტემის მიმდინარე საჭიროებებს მორგებული აქტივობების/ღონისძიებების განხორციელებისათვის; კომპეტენციის ფარგლებში, წარდგენილ იქნა შენიშვნები/წინადადებები შემუშავებულ სტრატეგიულ თუ თემატურ დოკუმენტებზე (პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის განახლებული დოკუმენტი; პენიტენციურ სისტემაში ფსიქიკური ჯანდაცვის განვითარების სტრატეგია). 6.7 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი • • საარქივო მომსახურება შეუფერხებლად მიეწოდებოდა მოქალაქეებს, სხვადასხვა სახელმწიფო და კომერციულ ორგანიზაციას, მათ შორის: ✓ „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით პასუხის სახით გაიგზავნა 73 106 წერილზე მეტი; ✓ მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე დარეგისტრირდა და მომზადდა 25 823 სოციალურუფლებრივი ხასიათის საარქივო ცნობა; ✓ უნიკალური საარქივო მასალების გაცნობის მიზნით მკვლევართა დარბაზში იმუშავა 2 758-მა მკვლევარმა (მათ შორის, 129 უცხოელმა). განახლებულ კინოთეატრში მოეწყო შემდეგი ჩვენებები: ✓ ელდარ შენგელაიას „ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი“. ჩვენება მოეწყო რეჟისორის იუბილის აღსანიშნავად; ✓ 9 მოკლემეტრაჟიანი ქართული მულტფილმი („წუნა და წრუწუნა“; „ბომბორა სწავლას იწყებს“; „სახლობანა“; „საზამთრო“; „თერძი ბესო“; „ხელმარჯვე ოსტატის საჩუქარი“; „ყარყატის შვილობილი“; „მძლეთამძლე“; „სანუკვარი ოცნება“ (1989 წელი) (პროექტი „რე-ანიმაცია“ ქართული მულტიპლიკაციური ფილმების ციფრულ მატარებელზე გადატანა, რესტავრაცია და კინოთეატრში ჩვენება − განხორციელდა ეროვნული არქივისა და კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ თანამშრომლობით); ✓ ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილის დოკუმენტური ფილმი „გამჭვირვალე სამყარო“, კინოფესტივალ „CineDoc Tbilisi“-ს ფარგლებში; ✓ დოკუმენტური ტრილოგიის „გზა შინისაკენ“ ორი ფილმი − „აკაკი ბაქრაძის თვალსაზრისი“ და „მერაბ მამარდაშვილის თვალსაზრისი“. ჩვენება მოეწყო 9 აპრილის ტრაგედიასთან დაკავშირებით; ✓ რეტროსპექტივა „ფრანგული კინო: ახალი ტალღა, ახალი თაობა“; 253 • • • • • ✓ დოკუმენტური ფილმი „კართაგენი უნდა დაინგრეს!“. ჩვენება გაიმართა მერაბ კოსტავას საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით; ✓ ელდარ შენგელაიას მხატვრული ფილმი „კავკასიური ტრიო“, პრემიერა; ✓ არქივების საერთაშორისო კვირეულთან დაკავშირებით ქართული ანიმაციური ფილმების სეანსები. საგამოფენო პავილიონში გაიხსნა გამოფენები: ✓ „ადგილობრივი თვითმმართველობა 100 წლის წინ“ გერმანია-საქართველოს ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში, გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით; ✓ „100 წელი ლიეტუვის წარმომადგენლობიდან ამიერკავკასიაში“ - საქართველოში ლიეტუვის საელჩოს, სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივისა და ლიეტუვის ცენტრალური სახელმწიფო არქივის ორგანიზებით; ✓ „საქართველოს დამფუძნებელი კრება − 100“ - საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომის ჩატარებიდან 100 წლის იუბილის ფარგლებში; ✓ მერაბ აბრამიშვილის ნამუშევრების გამოფენა; ✓ „ივანე დვალის ფოტომატიანე“ - ფოტოფესტივალ „ქოლგის“ ფარგლებში; ✓ „ღმრთისმშობლის წილხვედრი საქართველო“ - ღმრთისმშობლის წილხვდომილობის დღესთან დაკავშირებით; ✓ „მერაბ კოსტავა – 80“ - მერაბ კოსტავას საიუბილეო ღონისძიებების ფარგლებში; ✓ „სარგის კაკაბაძე“, საქართველოში სახელმწიფო არქივის ერთ-ერთი დამფუძნებლის, სარგის კაკაბაძის გამოფენა არქივების საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა; ✓ ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი გამოფენა; ✓ პოლონეთში,ვარშავის საჯარო ბიბლიოთეკაში გამოფენა „საქართველოს პირველი რესპუბლიკა; ✓ გამოფენა „ჟანდარმერია კავკასიაში“; ✓ ქუთაისის ცენტრალურ არქივში გამოფენა „ქუთაისი – დემოკრატიული საქართველოს წიაღში“; ✓ გამოფენა „საქართველოს მწვერვალები“. ეროვნული არქივის პროექტ „ხელნაწერთა ანალიტიკური კატალოგის“ ფარგლებში, ახალი სტანდარტით 300 ხელნაწერი იქნა აღწერილი; ეროვნული არქივის საქმიანობისა და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მომზადდა166 სატელევიზიო სიუჟეტი;296 ინტერნეტსტატია;35 საგაზეთო პუბლიკაცია;51 რადიოგადაცემა.გამოიცა წიგნები:„ესტატე მირიანაშვილის მოგონებები“;„საისტორიო ცენტრალური არქივის მეგზური“;„ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის“ მეორე ტომი;„ვახტანგ ღამბაშიძის მოგონებები“;„ნოე რამიშვილი“;„UNESCO-ში შესული ქართული ხელნაწერები“; „საქართველოს პირველი რესპუბლიკა“;„წმინდა გიორგის ცხოვრება“; „ჩვენი არქივი − ჩვენი საუნჯე“ და მიმდინარეობდა მუშაობა ბეჭდურ გამოცემებზე: „წმინდა გიორგის ილუსტრირებული ცხოვრება“; „თედო ხოშტარიას მოგონებები“; დავით გორგაძის „მოგზაურობა ჯოჯოხეთში“; „საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალები“; მიმდინარეობდა ქაღალდისფუძიანი, კინო, ფოტო, აუდიო და ვიდეომასალის გაციფრულება, რათა ხშირი გამოყენებით არ დაზიანდეს საარქივო დოკუმენტის დედანი და შენარჩუნდეს მისი პირველადი სახე. ციფრულ მატარებლებზე გადატანილ იქნა ეროვნული საარქივო ფონდის წერილობითი დოკუმენტი − 900 ათას გვერდზე მეტი; 647 ერთეული ფოტოდოკუმენტი; 297 ერთეული კინოდოკუმენტი; 249 ერთეული ფონოდოკუმენტი; შეძენილ იქნა განსაკუთრებული საარქივო ღირებულების მქონე 154 ერთეული ფოტოდოკუმენტი − კადრები ქართული კინოფილმებიდან, გადასაღები მოედნებიდან; მსახიობების, რეჟისორების, ოპერატორებისა და მხატვრების პორტრეტები და ჯგუფური ფოტოები (XX ს); ორლაი დე კრავას, ედუარდ ვესტლის, ვლადიმირ ბარაკანოვისა და პ. ვლადიმიროვის XIX საუკუნეში გადაღებული 4 ფოტო; 1990-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები; 14 ერთეული (548 ჩანაწერი) ფონოდოკუმენტი − სხვადასხვა ეთნომუსიკოლოგისა და მკვლევრის ექსპედიციების დროს შეგროვებული ფოლკლორული ნიმუშები. დოკუმენტების ქრონოლოგიური ჩარჩოა 1951-1990-იანი წლები; 31 ერთეული (ნომერი) 254 • • • • ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ − ნომრებში მე-20 საუკუნის დასაწყისის კულტურული ცხოვრებაა ასახული; სახელმწიფო შენახვაზე მიღებულია: ✓ 27 636 ერთეული მმართველობითი დოკუმენტების საქმე; ✓ 2 998 ერთეული პირადი შემადგენლობის საქმე; ✓ 6 503 ერთეული სამეცნიერო-ტექნიკური საქმე; ✓ 1 335 ერთეული ფოტოდოკუმენტი; ✓ 312 ერთეული ფონოდოკუმენტი; ✓ 6 ერთეული კინოდოკუმენტი. სამეცნიერო-ტექნიკურად მოწესრიგდა აღუწერელ მდგომარეობაში მიღებული 2 900-ზე მეტი მმართველობითი საქმე და 7 400-ზე მეტი კინოფოტოფონოდოკუმენტი, აგრეთვე, 700-ზე მეტი პირადი შემადგენლობის საქმე; ახალი ანაწერები შედგა 15 172 მმართველობით, 4 297 პირადი შემადგენლობის საქმესა და 8 500-ზე მეტ აუდიოვიზუალურ დოკუმენტზე; დამუშავდა სახელშეკრულებო საწყისებზე 18 545 მუდმივად შესანახი ერთეული; რესტავრაცია-აღდგენა ჩაუტარდა 12 522 ფურცელს, 2 ფოტოალბომს (304 ფოტოპოზიტივს), 1 კინოაფიშას, 69 გაზეთს, 75 ტექნიკურ (საპროექტო) ნახაზს; განახლდა ეროვნული არქივის ვებგვერდი, შეიქმნა „ჟანდარმერიის კატალოგი“; მიღებულ იქნა ახალი პროექტი შიდა ქართლის რეგიონული არქივის შენობის მშენებლობისა და აღჭურვისათვის. 6.8. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 41 00) პროგრამის განმახორციელებელი ✓ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი • • • • • • • • • საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალიზებული ცენტრებისა (ბავშვის უფლებათა ცენტრი, ტოლერანტობის ცენტრი) და საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარადჭერა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის, სოციალური რეკლამის სხვადასხვა ტელევიზიის ეთერითა და სოციალური ქსელების მეშვეობით გავრცელება და სამიზნე აუდიტორიისათვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადებების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; ცხელი ხაზის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი; 6.9 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00) 255 პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური • • • • • • • • • • 2019 წლის პირველი იანვრიდან, გაფართოვდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატი და სისხლის სამართლის საქმეებზე არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XIX, XX და XXII თავებითა და 1441−1443 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულებზე უზრუნველყოფილია იურიდიული დახმარებით, მიუხედავად მისი გადახდისუნარიანობისა. სამსახური ასევე ჩართული იქნება საქართველოს კანონით „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებულ შემთხვევებში, რომელიც 2020 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდება. საქართველოს კანონი „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ 2019 წლის სექტემბერში იქნა მიღებული. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურმა წარმოებაში მიიღო 18 044 საქმე. აქედან 13 967 საქმე განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს, 3 134 საქმე - სამოქალაქო სამართლის სფეროს, 943 საქმე - ადმინისტრაციულ სამართალს. გაწეულ იქნა 35 834 კონსულტაცია, შედგენილ იქნა 2159 სამართლებრივი დოკუმენტი. ქ. ბორჯომში, ევროკავშირის და გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით გაიმართა შეხვედრა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საქმეებზე იურიდიული დახმარების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმთან დაკავშირებით. მასში, გაეროს ბავშვთა ორგანიზაციის წარმომადგნელებთან ერთად, მონაწილეობდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის ყველა იურიდიული დახმარების ბიუროდან ადვოკატი და ადმინისტრაციის თანამშრომლები. სამსახურმა, აშშ-ს კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროექტის (PROLoG) მხარდაჭერით, მოამზადა სასწავლო ცენტრის კონცეფცია. ქ. ქუთაისში მოეწყო სამუშაო შეხვედრა სისხლის სამართლის სფეროში მომუშავე პროფესიონალებთან (მოსამართლე, პროკურორი, ადვოკატი). შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შეეხო დანაშაულის პროვოცირების აკრძალვისა და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის თავისებურებებს. უფასო სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით წეროვნის დევნილთა დასახლებაში, ონლაინ–კონსულტაციის ოთახის პრეზენტაცია გაიმართა. სსიპ - იურიდიული დახამრების სამსახურის საკონსულტაციო ცენტრები გაიხსნა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ შუახევსა და ცაგერში. ოზურგეთში კი სამსახურის საკონსულტაციო ცენტრი გაფართოვდა და გაიხსნა გურიის-ოზურგეთის იურიდიული დახმარების ბიურო, რომელიც რეგიონის მასშტაბით მოწყვლადი მოსახლეობისთვის საადვოკატო წარმომადგენლობას, სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენას და იურიდიულ კონსულტაციას განახორციელებს. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ჩაერთო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ ორგანიზებულ, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ კამპანიაში, რომლის მთავარი თემა იყო „გაითავისე თანასწორობა, აშენე ჭკვიანურად, გამოიყენე ინოვაცია ცვლილებებისთვის“. გენდერული ძალადობის საწინააღმდეგო ვიდეორგოლი ორი კვირის განმავლობაში განთავსდა „ტელეკომპანია პირველის“ ეთერში. საზოგადოებრივმა ადვოკატებმა მონაწილეობა მიიღეს სატელევიზიო გადაცემებში. სამსახურმა წამოიწყო საინფორმაციო კამპანიის ახალი პროექტი „გაიგე მეტი მიგრაციის შესახებ“, რომლის შესახებაც შეიქმნა სპეციალური პრეზენტაცია და წარედგინა ადგილობრივ მოსახლეობას რეგიონებში გამართულ გასვლითი კონსულტაციებისას. ჩეხეთში, გერმანიაში, იტალიასა და ესპანეთში, საქართველოს საელჩოების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებზე, ქართველი ემიგრანტებისთვის წარდგენილი იყო სამსახურის პროექტი - „დისტანციური სამართლებრივი დახმარება ემიგრანტებისთვის“. 256 • • • • • • • • • საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, სსიპ ადვოკატთა ასოციაციაში, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტებში განიხილეს და მოიწონეს „სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ გაწეული იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული დახმარების ხარისხის შეფასების სისტემის“ განახლებული კონცეფცია. იურიდიულ კომიტეტში ასევე მოისმინეს სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის 2018 წლის ანგარიში. სამსახური ჩაერთო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელის მოვალეობის შემსრულებელმა სამხრეთ კავკასიაში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო) სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს ახალი ოფისების აღჭურვისათვის კომპიუტერული ტექნიკა გადმოსცა. სამსახურის თანამშრომლებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდა 20 ტრენინგი. სამსახურის ბიუროებმა და ადმინისტრაციამ, განახორციელეს 117 გასვლითი შეხვედრა. იურიდიული დახმარების სამსახურსა და ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის ცენტრს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის თანახმად, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის ცენტრი უსასყიდლოდ მიაწვდის იურიდიული დახმარების სამსახურს საჭიროს ცნობებსა და ინფორმაციას. მემორანდუმები ასევე გაფორმდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ქუთაისის უნივერსიტეტთან, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტთან, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტთან. ამიერიდან უნივერსიტეტის სტუდენტებს საშუალება ექნებათ პრაქტიკულ სასწავლო კურსი გაიარონ იურიდიული დახმარების ზუგდიდის ბიუროებში. იურიდიული დახმარების სამსახური აქტიურად ჩაერთო ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღდეგ მიმართულ გლობალურ კამპანიაში, რომლის ფარგლებში მომზადდა პრეზენტაცია, ბიუროებმა გამართეს 19 შეხვედრა სხვადასხვა რეგიონში, დარიგდა სპეციალურად დაბეჭდილი თემატური ტრიპლეტები. სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ „ადამიანის უფლებათა ფესტივალში“, ჩატარდა ვიქტორინა უფასო სამართლებრივი დახმარების საკითხებზე. გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. იურიდიული დახმარების სამსახურის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა თემატიკის სატელევიზიო და რადიო გადაცემებში, მომზადდა სტატიები პრესისთვის. რამდენიმე გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით, საზოგადოებრივი ადვოკატების კომენტარები ინტენსიურად ვრცელდებოდა ელექტრონული და ბეჭდვითი მედიის საშუალებით. სულ მომზადდა 61 მედიაპროდუქტი. 6.10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - იუსტიციის სახლი • • დასრულდა 2018 წლის „მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევა“, გამოიკითხა 2 300 მომხმარებელი. კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს ყველა ფილიალის მომხმარებლებმა, რომელთაც ისარგებლეს სსიპ იუსტიციის სახლის მომსახურებით ბოლო 3 თვის განმავლობაში (გათვალისწინებულია არაქართულენოვანი მომხმარებლის აზრიც). კვლევის მაჩვენებელი, 2017 წლის მსგავსად, შეადგენდა 88%-ს, რაც დადებითად აისახება ორგანიზაციის იმიჯზე, ვინაიდან ნარჩუნდება მომხმარებლების კეთილგანწყობა; სსიპ - იუსტიციის სახლში პროცესების აღწერის, არსებული ნაკლოვანებების გამოვლენისა და მათი აღმოფხვრის, აგრეთვე, სისტემის სტანდარტიზებულად და გამართულად მუშაობის ხელშეწყობის 257 • • • • • • • • • • • • • • • • მიზნით ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის ერთიანი შეფასების სისტემის (CAF) ფარგლებში დასრულდა თვითშეფასების პროცესი. გამოვლინდა 13 სწრაფად მოგვარებადი და 10 გრძელვადიან პერსპექტივაში გასაუმჯობესებელი საკითხი; გაეშვა და წარმატებით ფუნქციონირებს ფილიალებში გამოვლენილი ხარვეზების მაქსიმალურად მოკლე დროში და მარტივად დაფიქსირების, მათი აღმოფხვრის, პრევენციის ზომების გატარების, ანგარიშებისა და ანალიზის მომზადების მიზნით შექმნილი ინციდენტის რეგისტრაციის პორტალი; რიგის მართვის ელექტრონულ სისტემას დაემატა ელექტრონული რიგის ნომრის შექმნის ფუნქცია, რაც საშუალებას იძლევა, საჭიროების შემთხვევაში (მაგ., გავიდა მომხმარებლის რიგის ნომერი, საჭიროა პროცესში სივრცის კოორდინატორის ჩართულობა და ა.შ.), მომხმარებლის საკონსულტაციო სივრცეში გადამისამართების გარეშე შეიქმნას ელექტრონული ნომერი, ხოლო რიგის ნომრის რეკვიზიტები (სივრცე, რიგის ნომერი) გადაეგზავნოს მოკლე ტექსტური შეტყობინებით; გარდა ამისა, აღნიშნულ სისტემაში დაინერგა სსიპ - იუსტიციის სახლის ოფიციალური ვებგვერდიდან და, მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში, სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით თბილისის იუსტიციის სახლში ვიზიტის დაჯავშნის სერვისი; ასევე, შეიქმნა რიგის მართვის ელექტრონული პროგრამის აუდიოჩაწერისა და შეფასების მოდული; პროექტ „მომხმარებლის ხმის“ ფარგლებში დამუშავდა სსიპ - იუსტიციის სახლის ფილიალებიდან და სატელეფონო ცენტრიდან შემოსული 1726 მომხმარებლის უკუკავშირის საფუძველზე შევსებული აპლიკაცია; იუსტიციის სახლის ფილიალებში დასაქმებულ პირთა მომსახურების ხარისხის მონიტორინგისა და გაუმჯობესების მიზნით დასრულდა 2019 წლის იდუმალი მომხმარებლის კვლევის I ტალღა. მიმდინარეობდა II ტალღა; 2018 წელს ჩატარებული იდუმალი მომხმარებლის კვლევის შედეგების გაცნობის მიზნით განხორციელდა ინდივიდუალური შეხვედრები სსიპ - იუსტიციის სახლის ფილიალის თანამშრომლებთან. მიღებული უკუკავშირის საფუძველზე მომზადდა ანგარიში; ჩატარდა სხვადასხვა სახის ტრენინგი სტაჟიორებისათვის, სატელეფონო ცენტრის, ფილიალების და ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის; სტუდენტებისა და მოტივირებული ახალგაზრდების მოზიდვის მიზნით იუსტიციის სახლსა და კავკასიის უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. მემორანდუმი საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, გაიარონ სასწავლო პრაქტიკა იუსტიციის სახლის ფილიალებში. სსიპ - იუსტიციის სახლმა უმასპინძლა სხვადასხვა ქვეყნის 110 დელეგაციას (1363 დელეგატი). ჩატარდა ტურები იუსტიციის სახლის მომსახურების სივრცეში, რა დროსაც მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ, გასცნობოდნენ იუსტიციის სახლის კონცეფციასა და დანერგილ ინოვაციებს; იუსტიციის სახლის, როგორც ბრენდის, ცნობადობის გაზრდის მიზნით შეიქმნა და შესყიდულ იქნა ბრენდირებული პროდუქცია; ამუშავდა იუსტიციის სახლის ვებგვერდი განახლებული დიზაინით; 9 აპრილისთვის იუსტიციის სახლის მიერ სოციალურ ქსელში განხორციელდა საინფორმაციო კამპანია; მოეწყო საინფორმაციო-შემეცნებითი ღონისძიება ბავშვების მონაწილეობით; მიმდინარეობდა უკვე დანერგილი სახელმწიფო და კერძო სექტორის სერვისების, ასევე, „ჯასთ კაფესა“ და „ჯასთ დრაივის“ ონლაინ კამპანია სოციალური ქსელის საშუალებით; პირველი ივლისიდან პირადობის ელექტრონული მოწმობების გაცემასთან დაკავშირებით დაიგეგმა და მიმდინარეობდა საკომუნიკაციო-საინფორმაციო კამპანია; იუსტიციის სახლის აქტივობებთან დაკავშირებით მომზადდა 70-მდე საინფორმაციო ბანერი ონლაინ მედიისთვის; იუსტიციის სახლის წინა ხაზის საშუალებით გრძელდებოდა ევროპაში უვიზო მიმოსვლის საინფორმაციო კამპანია ბეჭდური მასალის დარიგების გზით; განახლდა თბილისის იუსტიციის სახლში მცირემხედველი პირებისთვის განთავსებული სანავიგაციო ტაქტილური რუკა, დამზადდა და განთავსდა მოქალაქეთა უკეთესი ნავიგაციისთვის განკუთვნილი სპეციალური მანიშნებლები; 258 • • • • • • დასრულდა ხონის და ბოლნისის იუსტიციის სახლის მშენებლობა და აღჭურვა; განხორციელდა ქარელის იუსტიციის სახლის შენობის კარკასის მოწყობისა და გადახურვის სამუშაოები. დასრულებულია შენობის შიდა კედლების მოპირკეთების სამუშაოები. ასევე, ნაწილობრივ განხორციელდა ფასადის მოპირკეთებისა და საინჟინრო კომუნიკაციების სამონტაჟო სამუშაოები; დასრულდა გარდაბნის იუსტიციის სახლის ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები, მიმდინარეობდა იატაკის ფილის მოწყობის სამუშაოები; განხორციელდა წყალტუბოს იუსტიციის სახლის მშენებლობისთვის პროექტით გათვალისწინებული სადემონტაჟო სამუშაოები და მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ, მისაშენებელი შენობის საძირკვლოვანი ფუნდამენტის მოწყობის სამუშაოები; დასრულდა სამტრედიის იუსტიციის სახლის სამშენებლო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობის დემონტაჟის სამუშაოები, მიმდინარეობდა სამშენებლო-საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება/დაექსპერტება; სსიპ - იუსტიციის სახლის ინფრასტრუქტურული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად ჩატარდა მთელი რიგი სამუშაოები. 6.11 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური (პროგრამული კოდი 51 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური • ინსპექტორის სამსახურის მიერ კონსულტაცია გაეწია საჯარო და კერძო დაწესებულებებს და ფიზიკურ პირებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კერძოდ, საანგარიშო პერიოდში გაიცა 3 000 კონსულტაცია; • განხორციელდა სამსახურის ქვემდებარობას მიკუთვნებული 69 სისხლის სამართლის დანაშაულის გამოძიება; • განხილულ იქნა და რეაგირება განხორციელდა 124 მოქალაქის განცხადებაზე; ჩატარდა 156 ორგანიზაციის შემოწმება (ინსპექტირება); • განცხადებების განხილვისა და ინსპექტირებების განხორციელების შედეგად გამოვლინდა 141 სამართალდარღვევის ფაქტი, 65 შემთხვევაში მოხდა ჯარიმის დაკისრება, 68 ფაქტზე მოხდა გაფრთხილების შეფარდება, 9 სამართალდარღვევაზე პასუხისმგებლობის დაკისრება ვერ მოხდა ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო, 1 შემთხვევაში დანაშაულის ნიშნების არსებობის გამო ან შემდგომი რეაგირებისათვის საქმე გადაეცა უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოს. დამატებით, საჯარო და კერძო ორგანიზაციებს, სხვა მონაცემთა დამმუშვებლებს და უფლებამოსილ პირებს მიეცათ 195 დავალება და რეკომენდაცია; • სამსახურმა შეისწავლა სხვადასხვა სამართლებრივი სფეროს მარეგულიერებელი ნორმატიული აქტის პროექტები და მოამზადა 71 სამართლებრივი დასკვნა; • საქართველოს პარლამენტს წარედგინა საკანონმდებლო ინიციატივა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან და მის თანმდევ ცვლილებებთან დაკავშირებით; • ჩატარდა საქართველოს სახელით დასადები 22 საერთაშორისო შეთანხმების ექსპერტიზა და მომზადდა შესაბამისი დასკვნები/რეკომენდაციები; • განხილულ იქნა სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა გადაცემის ნებართვის მიღების თაობაზე 14 განაცხადი; • პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე სამსახურის მიერ ჩატარდა 30-ზე მეტი ტრენინგი/საინფორმაციო შეხვედრა 600-ზე მეტი საჯარო მოსამსახურის, კერძო სექტორის წარმომადგენლის და სხვა დაინტერესებული პირის მონაწილეობით. 259 6.12 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო ✓ დაკორექტირდა და დასრულდა მოქალაქის პორტალის მეშვეობით სადაზღვევო კომპანია „ალდაგის“ საზღვარგარეთ წამსვლელთათვის დაზღვევის შეძენის სერვისის აღწერის ტექნიკური დოკუმენტი. მიმდინარეობდა მუშაობა აღნიშნული სერვისის მოქალაქის პორტალზე (my.gov.ge) ტექნიკური ინტეგრაციის კუთხით; ✓ დასრულდა მუშაობა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან (სემეკი) ერთად სერვისის − „ქსელური სამუშაოების განხორციელებაზე თანხმობა“ − ბიზნესანალიზის და ტექნიკური აღწერის დოკუმენტის შექმნაზე. მიმდინარეობდა მუშაობა აღნიშნული სერვისის მოქალაქის პორტალზე (my.gov.ge) ტექნიკური ინტეგრაციის კუთხით. ✓ გაეშვა და ხელმისაწვდომია მომხმარებლებისთვის ბიზნესომბუდსმენის სერვისები: ბიზნესომბუდსმენისთვის განაცხადის გაგზავნის და განაცხადის გაგზავნის სერვისში ელექტრონული ხელმოწერის ინტეგრაცია. განახლდა შესაბამისი დოკუმენტაცია; ✓ აღიწერა სსიპ - აწარმოე საქართველოს 3 სერვისი; მიმდინარეობდა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 5 სერვისის ტექნიკური აღწერის დოკუმენტაციაზე მუშაობა და 2 სერვისის ტექნიკური ინტეგრაციის პროცესი მოქალაქის პორტალზე (my.gov.ge); ✓ დასრულდა მუშაობა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 7 სერვისის ბიზნესანალიზისა და ტექნიკური აღწერის დოკუმენტის შექმნაზე, მომზადდა და ორგანიზაციას გადაეცა 4 სერვისის სატესტო რეჟიმი, 3 სერვისზე გაგრძელდა ტექნიკური ინტეგრაციის სამუშაოები; ✓ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსთან დეკლარირების სისტემაში დამატებების/ცვლილებების შეტანის კუთხით მიმდინარეობდა მუშაობა აღწერის დოკუმენტის შექმნაზე და სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსა და საქართველოს პარლამენტის აპარატთან ერთად − დეკლარირების სისტემასა და პარლამენტის ვებგვერდს შორის ინფორმაციის/დეკლარაციების მიწოდების კუთხით ტექნიკური აღწერის მომზადებაზე; ✓ მიმდინარეობდა კომპანია „არდის“ სამოგზაურო დაზღვევის ტექნიკური აღწერა მისი შემდგომ მოქალაქის პორტალზე (my.gov.ge) ინტეგრაციის მიზნით; ✓ განხორციელდა ტექნიკური სამუშაოები მხედველობადაქვეითებული მომხმარებლებისათვის მოქალაქის პორტალზე (my.gov.ge) ადაპტაციის მიზნით; ✓ მოქალაქის პორტალზე (my.gov.ge) დაემატა შემდეგი სერვისი: სსიპ - იუსტიციის სახლის მიერ სხვადასხვა მომსახურების ფარგლებში გასაცემი ელექტრონული დოკუმენტების მიწოდება my.gov.ge-ს მეშვეობით, სერვისის მომხმარებლებისათვის პორტალზე ხელმისაწვდომია სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსა და სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მომზადებული მათთვის განკუთვნილი დოკუმენტი; ✓ მოქალაქის პორტალზე (my.gov.ge) გაიშვა სერვისი „სამუშაო სივრცე (ლიცენზიანტები)“. სერვისი განკუთვნილია იურიდიული პირებისთვის (ლიცენზიანტებისათვის), რომლებსაც არ გააჩნიათ შიდა საქმის და კანცელარიის სისტემები; ✓ სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან ერთად მიმდინარეობდა მუშაობა ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემაში (მომხმარებლის ავთენტიფიკაცია სახელითა და პაროლით) ინტეგრაციის აღმწერი დოკუმენტის შექმნაზე; ✓ სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამეწარმეო რეესტრის 21 სერვისიდან რეალიზებული იყო 20 სერვისი. დასრულდა მუშაობა 21-ე ელექტრონული კრებების მოწვევის სერვისზე და გაეშვა მოქალაქის პორტალზე; 260 ✓ დასრულდა სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს 2 სერვისის ტექნიკური სამუშაოები და გაეშვა მოქალაქის პორტალზე; ✓ სსიპ - იუსტიციის სახლის სისტემას დაემატა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 9 სერვისი; ✓ სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს სერვისში შესულია დამატება/ცვლილება და ხელმისაწვდომია მომხმარებლისთვის მოქალაქის პორტალზე (my.gov.ge); ✓ მთავრობის ადმინისტრაციასა და „GIZ“-თან ერთად დასრულდა სამუშაოები მდგრადი განვითარების გეგმების მონიტორინგის სისტემის (SDG Toolkit) ტექნიკური რეალიზაციის კუთხით, „რეგულირების ზეგავლენის შეფასება საქართველოში“ − RIA/CoP პორტალის ტექნიკური აღწერის დოკუმენტის შექმნის კუთხით და მიმდინარეობდა ტექნიკური რეალიზაცია; ✓ სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს საიტზე წიგნების ფასდაკლების მოდულის შესამუშავებლად მომზადდა ტექნიკური დოკუმენტაცია, განხორციელდა მოდულის ტექნიკური რეალიზაცია და ხელმისაწვდომია მომხმარებლისთვის; ✓ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და „GIZ“-ის დაფინანსებით მიმდინარეობდა მუშაობა ასოცირების შეთანხმების მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში დამატებების/ცვლილებების აღმწერი დოკუმენტის შექმნაზედა დამატებების ტექნიკური რეალიზაციის პროცესი; ✓ დასრულდა მუშაობა სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტოსა და სსიპ - იუსტიციის სახლის 2 სერვისის ტექნიკური აღწერის დოკუმენტის შექმნაზე; ✓ სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს საიტზე განახლდა სერტიფიცირებული ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერებისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილებაზე ავტორიზებული ორგანიზაციების სიები; ✓ შპს „ISSP Georgia“-მ გაიარა „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ავტორიზაცია და მიენიჭა ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილება; ✓ ჩატარდა ინფორმაციული სისტემების აუდიტი იუსტიციის სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესა და სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში; ✓ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) რეაგირება მოახდინა საქართველოს კიბერსივრცეში დაფიქსირებულ 531 ინციდენტზე; ✓ განახლდა და მოდიფიცირებულ იქნა ვებგვერდებზე კიბერუსაფრთხოების ინციდენტების პროგრამა „Malspider“, რომელიც ყველა სამთავრობო საიტს „დაათვალიერებს“, ამოკრებს საჭირო მონაცემებს და შეადარებს უკვე არსებულ ბაზას, რომელიც შეიცავს მავნე ჩანაწერებს; ✓ განახლდა „Honeypot“ სერვისი, სადაც არსებულ მენეჯმენტის სისტემას (MHN) დაემატა რამდენიმე ე.წ. სენსორი. დაინერგა „OWASP“-ის „Honeypot“ მენეჯმენტის სისტემა, რომელიც FTP, HTTP, SSH და ICS/SCADA პროტოკოლებზე საეჭვო ქმედებებს დააფიქსირებს; ✓ სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) განახორციელა სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შიდა და გარე ქსელის სისუსტეთა სკანირება და სააგენტოში არსებული მარშრუტიზატორების უსაფრთხო კონფიგურაციის შემოწმება, რის შედეგადაც მომზადდა ანგარიშები სისუსტეების შესახებ და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციები; ✓ ჩატარდა შეღწევადობის ტესტირება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისა (ყოფილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის) და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის კუთვნილ ვებგვერდებზე, რის შედეგადაც შეიქმნა დეტალური ანგარიში ვებგვერდებში აღმოჩენილი სისუსტეების შესახებ და ვებგვერდების მფლობელ ორგანიზაციებს მიეცათ რეკომენდაციები პრობლემების აღმოსაფხვრელად; ✓ შემუშავდა სქემა, რომლის მიხედვითაც,აღნიშნული ტიპის ინციდენტებზე ინფორმაცია მიიღება კომერციული ბანკებიდან და შემდეგ იგზავნება ინტერნეტსერვისის პროვაიდერებთან, რის შემდეგაც ეს უკანასკნელნი თავიანთი კუთვნილი DNS სერვერებიდან ბლოკავენ ფიშინგბმულებს; 261 ✓ ჩატარდა რიგით მეოთხე კიბეროლიმპიადა „CyberCube 2019“.მონაწილეობდა 42 გუნდი 120-მდე მონაწილით. გუნდები დაკომპლექტებული იყო საქართველოს უნივერსიტეტების სტუდენტებისა და სკოლების მოსწავლეებით როგორც თბილისიდან, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან; ✓ არაკომერციულ ორგანიზაცია „OWASP“-თან და „საქართველოს უნივერსიტეტთან“ ერთად ჩაატარა კიბერ ჰაკათონი,რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 8 გუნდმა. წარმოდგენილ იქნა 5 პროექტი; ✓ საქართველოს კიბერუსაფრთხოების რიგით მესამე სტრატეგიის შემუშავების პროცესის ფარგლებში გაიმართა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან; მომზადდა დოკუმენტის პირველადი სამუშაო ვერსია და მიმდინარეობდა შენიშვნებისა და კომენტარების განხილვა მისი სრულყოფის მიზნით. 6.13 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო • • • • • დასრულდა პროექტით გათვალისწინებული ყველა სამუშაო (საველე სამუშაოები, მონაცემების საჯარო გამოცხადება, მონაცემების გადამოწმება, წარმოდგენილი განცხადებების განხილვა). იდენტიფიცირებულია 45 ათასზე მეტი მიწის ნაკვეთი და დამუშავების პროცესშია 55 ათასზე მეტი განაცხადი. სარეგისტრაციო წარმოებების ფარგლებში რეგისტრირებულია 54 ათასამდე მიწის ნაკვეთი; დასრულდა მუშაობა მიწის რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ვერსიაზე (სტრატეგიაში ასახულია როგორც სამართლებრივი მიმართულებით საჭირო ქმედებები, ისე საამზომველო საქმიანობის ტექნიკური და ტექნოლოგიური პირობების გაუმჯობესებისთვის საჭირო პირობები). საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულიიქნა პროექტის ფარგლებში მომზადებული შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. განხილულ იქნა პროექტის შეფასების საბოლოო ანგარიში (ანგარიშში მოცემულია ქვეყნის მასშტაბით მიწის სისტემური რეგისტრაციის განსახორციელებლად საჭირო რესურსების (ადამიანური, მატერიალური, ტექნიკური, ფინანსური) საორიენტაციო რაოდენობა); დასრულდა ქვეყნის საკადასტრო ბლოკებად დაყოფის პროცესი, რაც მოიცავს ყველა სარეგისტრაციო სექტორის დაყოფას საკადასტრო ბლოკებად (მცირე სარეგისტრაციო ერთეული). ყოველივე ეს საჭიროა შემდგომში მიწის რეგისტრაციის ეროვნული პროგრამის განხორციელების ხელშესაწყობად. ამ დროისთვის იდენტიფიცირებულია 175 ათასზე მეტი საკადასტრო ბლოკი; შემუშავდა კომპიუტერული პროგრამა სისტემური რეგისტრაციის ავტომატიზაციისა და სტანდარტიზაციის მიზნით, რაც იძლევა საველე მონაცემების დამუშავების, საკუთრების შესახებ ინფორმაციის მოძიების, მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებული ინფორმაციის, საკადასტრო გეგმებისა და სარეგისტრაციო ბლოკების ავტომატიზებული არქივირების საშუალებას. ამ პროგრამას შეუძლია გეგმების, ცვლილებებისა და ზედდების, მიწის ნაკვეთებისა და სარეგისტრაციო ბლოკების გეგმების ნაბეჭდი ასლების მომზადება; შეიქმნა ვებპორტალი ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესებისა და რეგისტრაციის პროცესის შესახებ კომპლექსური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. ვებპორტალზე წარმოდგენილია რეგულარულად განახლებადი ინფორმაცია პროექტის სტატუსის, შედეგების, მოკვლეული მონაცემებისა და ჩატარებული საჯარო გამოცხადებების შესახებ. პორტალი საზოგადოების ინფორმირების, პროქტისა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს პოპულარიზაციის ეფექტური ინსტრუმენტია. 262 6.15 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ • • სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი ჩატარდა სასწავლო კურსი საარჩევნო სამართლის დარგში საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო 8 დაწესებულებაში; ჩატარდა სასწავლო პროგრამები „ტრენერის პროფესიული უნარების განვითარება“, „ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი“, „არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი“, საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები, „პროექტის იმპლემენტაციის ფაზები, მონიტორინგი და ანგარიშგება“ და „არასამთავრობო ორგანიზაციების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარება“. 6.17 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 52 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი • • • • • • • • • მომზადდა სახელმწიფო ენის პოლიტიკის სტრატეგიის კონცეფციის (სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა) სამუშაო ვერსია; შეიქმნა თბილისის რამდენიმე ქუჩის, ბათუმისა და სამცხე-ჯავახეთის გარე წარწერების ანალიტიკური ბაზა; მომზადდა რეკომენდაციები გეოგრაფიულ სახელთა სწორი დაწერილობისათვისა და ახალქალაქისა და ნინოწმინდის გეოგრაფიულ სახელთა ისტორიულად გამართლებული სახელწოდებების შესახებ; მომზადდა თბილისისა და მისი შემოგარენის სამისამართო წარწერების ქართული და ინგლისური სწორი დაწერილობისა და შემოკლებების სარეკომენდაციო ბაზა; მომზადდა და ექსპერტთა საბჭოზე დამტკიცდა ინგლისური, ჩინური, იაპონური, აზერბაიჯანული, სომხური, რუსული, სპარსული და არაბული ენებიდან ქართულად ტრანსლიტერაციის წესები; შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ქართული სალიტერატურო ენის განახლებული ნორმების მოსამზადებლად; გამოიცა „კონკურენციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი“; ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ეროვნულ უმცირესობათა საკითხების უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობისა და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამონაწილეობით გამართა 2 სემინარი; დეპარტამენტის თანამონაწილეობით ჩატარდა 6 სამეცნიერო კონფერენცია ქართული ენის აქტუალურ საკითხებზე. 6.18 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ✓ სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. 263 • • ჩატარდა 2019 წლის 19 მაისის შუალედური/რიგგარეშე და 27 ოქტომბრის საკრებულოების შუალედური არჩევნები. ჩატარდა საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგები, განხორციელდა არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა დაფინანსება; 2019 წლის არჩევნებზე სულ მიიმართა 4.7 მლნ ლარამდე. 6.19 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება (პროგრამული კოდი 01 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი • საქართველოს საპარლამენტო სუბიექტებისა და პარლამენტის აპარატის მიმართვებზე/შეკითხვებზე პასუხებისა და მათთან დაკავშირებული საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადების უზრუნველყოფის, ასევე საქართველოს პარლამენტის კანონშემოქმედებით პროცესში, კონტროლის განხორციელებასა და პოლიტიკის აღსრულებაში დახმარების გაწევის მიზნით შეიქმნა სსიპ „საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი“; 7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 7.1 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; ✓ სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო • საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარებით უზრუნველყოფა, ასევე ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; • სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება მესაკუთრეთა უფლებების აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით. 7.1.1 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (პროგრამული კოდი 27 06 01) • პროგრამის განხორციელების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საანგარიშო პერიოდში გამოაცხადა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების საგრანტო კონკურსი, გამოავლინა შესაბამისი გამარჯვებულები და მათთან გააფორმა ხელშეკრულებები. ხელშეკრულების თანახმად, გამარჯვებული ორგანიზაციები - საქართევლოში დაბრუნებულ მიგრანტთათვის განახორციელებენ შემდეგ სერვისებს: ✓ სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება; ✓ ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაცია; 264 ✓ შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით საშემოსავლო პროექტების დაფინანსება; ✓ სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა; ✓ საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა; ✓ პროფესიული სწავლების დაფინანსება. 7.1.2 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02) • სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისათვის შეძენილ იქნა 164 საცხოვრებელი სახლი. 7.1.3 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 06 03) • „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2018-2019 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთა 812 ოჯახს კერძო საკუთრებაში გადაეცა ბინა; • დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით: ✓ განხორციელდა დევნილთა ელექტროენერგიის, გარე განსახლების ობიექტებში და ახალაშენებულ საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის, წყლის, კორპუსებში სანიაღვრე და სავენტილაციო სისტემების მიერთება-მოწყობის და სახურავის გადახურვის სამუშაოები; ✓ ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 1 050 საცხოვრებელი სახლი (თბილისი - 646, იმერეთის რეგიონი - 61, სამეგრელოს რეგიონი - 343). • ქ. თბილისის მერიასთან და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 62 ობიექტს; • სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 7 895 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 558 ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება დროებითი საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე); • დასრულდა მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა: ✓ ქ. თბილისი, ვარკეთილ ორსა და ვაზისუბნის საცხოვრებელს შორის მდებარე კორპუსი - ნაკვეთი 14/140 - 260 ბინა; ✓ ქ. თბილისი, შოთა ნადირაშვილის ქუჩა (ყოფ: თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის) მდებარე კორპუსებში - 249 ერთოთახიანი ბინა; ✓ ქ. გორი, დანიელ ჭონქაძის ქუჩა, N 1ბ - 38 ბინა; ✓ ქ.ხაშური, რუსთაველის ქუჩა N44-25 ბინა; ✓ ქ.მარნეული, 26 მაისის ქუჩა N66-20 ბინა • მიმდინარეობდა: ქ. თბილისში, წყალსადენის ქ. N7-ში მდებარე, დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; გორის რაიონში მდებარე დევნილთა ჩასახლებებში არსებული საცხოვრებელი ფართების იატაკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. თბილისში, კონსტიტუციის ქ. N6, ჩუბინაშვილის ქ. N52, თვალჭრელიძის მე-3 შესახვევი N7-ში, 265 ბორჯომის ქ. N8/10-ში სახურავის რეაბილიტაცია; დ. აღმაშენებლის გამზ. N21-ში რბილი და ქანობიანი სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია; ქ. სამტრედიაში, ვაჟა-ფშაველას ქ. N25-ში სახურავისა და წყალ/კანალიზაციის რეაბილიტაცია; ერედვისა და ქურთის მუნიციპალიტეტებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის, გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში გადაცემული კოტეჯების იატაკების აღდგენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; • მიმდინარეობდა ქ. თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება; • ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 20 ობიექტზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულების გაფორმება ადმინისტრაციული ხარჯების დასაფინანსებლად; • გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, განხორციელდა ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა; • გრძელვადიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 2 097 ოჯახი, მათ შორის ახალაშენებულ კორპუსებში 1 047 ოჯახი (ქ.თბილისი- 739, ქ. ბათუმი - 164, ქ. მცხეთა - 120; ქ. ქუთაისი - 3, მარნეული - 6, ხაშური 14), ხოლო ქ. ზესტაფონში მდებარე ყოფილ კომპატქურ რეაბილიტირებულ შენობაში 1 ოჯახი. 7.1.4 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 27 06 05) • საქართველოში საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის მიზნით, ჯანმრთელობისა და საქართველოს სოციალური ოკუპირებული დაცვის ტერიტორიებიდან სამინისტრომ საანგარიშო საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციის საგრანტო კონკურსი, დევნილთა, პერიოდში შრომის, გამოაცხადა გამოავლინა შესაბამისი გამარჯვებული და მასთან გააფორმა ხელშეკრულება. პროგრამა ითვალისწინებს ქართული ენის კურსს, სოციალურ -კულტურული ცნობიერების ამაღლებას, სამოქალაქო განათლების კუთხით ცნობიერების ჩამოყალიბებასა და საკონსულტაციო სერვისის შექმნას; • პროგრამის ფარგლებში ისარგებლა 93-მა ბენეფიციარმა. 7.2 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი - 25 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. • იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის, მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობდა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, კერძოდ: ✓ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში მიმდინარეობდა 6 მრავალბინიანი კორპუსის (420 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ✓ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში გაგრძელდა N7 და N8 მრავალბინიანი კორპუსის (140 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ქ. მცხეთაში მიმდინარეობდა 2 რვასართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (120 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; 266 ✓ ქ. ქუთაისში, შერვაშიძის ქუჩა N53-ში მიმდინარეობდა 3 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ქ. ქუთაისში, შერვაშიძის ქუჩა N53-ში დაიწყო 2 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (320 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქუჩა N7-ში მიმდინარეობდა 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (360 ბინა) სამშენებლობა სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა (IV ეტაპი); ✓ ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქუჩა N7-ში მიმდინარეობდა 2 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (240 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა; ✓ ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქუჩა N7-ში მიმდინარეობდა 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (360 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა (III ეტაპი). 7.3 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი • • • • • • • მომზადდა და სახელმწიფო უწყებათაშორის კომისიას, ასევე, სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულ უმცირესობათა საბჭოს წარედგინა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში და 2019 წლის სამოქმედო გეგმა; გაიმართა პანკისის ხეობის განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, მომზადდა სტრატეგიული განვითარების პროგრამის 2019-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია; ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების განვითარება/გაძლიერებისა და სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა სამოქალაქო საზოგადოებასთან საკონსულტაციო საბჭო; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით პანკისელი პედაგოგებისთვის გაიმართა სასწავლო ვიზიტი ბრიუსელში (პედაგოგთა 20 კაციანი ჯგუფი). პროექტს ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია ევროკავშირის დელეგაციამ საქართველოში; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის საელჩოსთან და სსიპ - ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრთან ერთად პანკისის ხეობის რამდენიმე სოფელში დაიგეგმა და ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: ➢ ბირკიანის საჯარო სკოლაში ჩატარდა ღია გაკვეთილი „ევროპა ჩემს გაკვეთილზე“; ➢ დუისში გაიმართა შეხვედრა პედაგოგებთან, რომლებიც ქ. ბრიუსელში სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდნენ; ➢ პანკისის ხეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, ხეობაში მცხოვრები ქალებისათვის ჩატარდა სასწავლო კურსი „როგორ დავიწყოთ და განვავითაროთ ბიზნესი“ (14 მონაწილე); გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის (UN Women) მხარდაჭერით დაფინანსდა11 საუკეთესო ბიზნეს გეგმა; გამოცხადდა „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით“ (1+4 პროგრამით) მოსარგებლე პირებისათვის სტაჟირების პროგრამა და გაიმართა პრეზენტაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში; ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით არაქართულენოვანი სკოლებისათვის გამოცხადდა კონკურსი „მე ვწერ ქართულად“; 267 • • • • • • • • • • • • • განათლების სფეროში არსებული სიახლეების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა არაქართულენოვანი სკოლის მოსწავლეებთან, მათ შორის დმანისის, ლაგოდეხის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში; საქართველოს გაეროს ასოციაციისა და „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის“ (CCIIR) მხარდაჭერით განხორციელდა პროექტი ,,ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა“, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა 66 შეხვედრა ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების 13 მუნიციპალიტეტის 71 სოფელში; ეთნიკური უმცირესობების არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეებმა სამცხე-ჯავახეთიდან (ნინოწმინდა, ახალქალაქი), ქვემო ქართლიდან (მარნეული) და კახეთის რეგიონიდან (პანკისის ხეობა) მონაწილეობა მიიღეს დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემიაში განხორციელებულ ღონისძიებებში; მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოფის მოსწავლეებისათვის (12 მოსწავლე, 3 პედაგოგი) დაიგეგმა და განხორციელდა კულტურულ-შემეცნებითი ტური თბილისში;; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მარნეულსა და ახალქალაქში განხორციელდა მრავალფეროვანი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა კონცერტი, მოეწყო საბავშვო სივრცეები/გამოფენები; პროექტის „ერთი ცის ქვეშ - კულტურათა დიალოგის ფარგლებში“ ლაგოდეხში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების მონაწილეობით ჩატარდა კლასიკური მუსიკის კონცერტი; დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში გაიმართა სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პროექტის „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების“ შემაჯამებელი ღონისძიება სადაც მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები; გაიმართა „1+4 სტაჟირების პროგრამის“ კვლევის პრეზენტაცია, რომელსაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და პროგრამაში ჩართული სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ; განხორციელდა პროექტის „ეთნიკურ უმცირესობათა შორის უმაღლესი და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა“ შედეგების პრეზენტაცია; ჩატარდა სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის ფარგლებში არსებული თემატური ჯგუფის სხდომა - „მცირერიცხოვანი და მოწყვლადი ეთნიკური უმცირესობების მხარდაჭერა“. შეხვედრაზე ექსპერტების, სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მონაწილეობით განხილულ იქნა გამოწვევები და შესაძლებლობები, მოსაზრებები, წინადადებები და რეკომენდაციები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვისა და ზოგადად, სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესს; ,,ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის“ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიის შედეგად (2018-2019 წლებში) 19-მა ახალგაზრდა ტრენერმა 21 მუნიციპალიტეტის 147 სოფელში ჩაატარა 217 შეხვედრა, რომელსაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი დაესწრო (5 300 - ზე მეტი ბენეფიციარი); ქ. რუსთავში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასთან არსებული საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს რეგიონში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, თემის ლიდერებმა, საგანმანათლებლო სფეროს, თვითმმართველობის და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა; ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის (ფოკა, ვლადიმეროვკა, ტამბოვკა), დმანისის მუნიციპალიტეტის (განთიადი, ჯავახი და შინდლარი) და მარნეულის მუნიციპალიტეტის (წერეთელი, თამარისი, ყიზილაჯლო და წითელისოფელი) სოფლებში მოსახლეობის საჭიროებების იდენტიფიცირების მიზნით გაიმართა შეხვდრები; 268 • • • • • • • • • • • • • • • პანკისის ხეობის სოფელ დუისში ადგილობრივ მოსახლეობასთან გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა, სადაც მათ მიეწოდათ ინფორმაცია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ პანკისის ხეობაში მარკირებული რვა ახალი ტურისტული საფეხმავლო ბილიკების შესახებ; ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო კონვენციის (FCNM) ფარგლებში წარმოდგენილი მრჩეველთა კომიტეტის დასკვნა საქართველოზე ითარგმნა ქართულ ენაზე და განთავსდა აპარატის ვებ-გვერდზე;. მომზადდა და ევროპის საბჭოს წარედგინა საქართველოს მთავრობის კომენტარები აღნიშნულ დასკვნაზე; მომზადდა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის შუალედური შეფასების დოკუმენტი; მიმდინარეობდა ყოველკვირეული სომხურენოვანი/აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთების „ვრასტანი“ / „გურჯისტანი“ გამოცემა; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, სადაც განხილულ იქნა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის პოლიტიკის საკითხები; სხვადასხვა საერთაშორისო მექანიზმების ფარგლებში მომზადდა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარედგინა ადამიანის უფლებათა დაცვის ანგარიშები; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - კაბალში, უზუნთალასა და ყარაჯალაში გამართულ შეხვედრებზე მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია სამოქალაქო ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობების შესახებ. ასევე, იდენტიფიცირებულ იქნა ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები; მარნეულისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან გაიმართა შეხვედრები, სადაც განხილულ იქნა სამშვიდო პოლიტიკასა და სამოქალაქო ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჩატარდა საინფორმაციო კამპანია სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისების შესახებ. ოთხი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 11 შეხვედრის ფარგლებში მიეწოდა ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის, განათლების, ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის და სხვა სახელმწიფო პროგრამების/პროექტების შესახებ; ახმეტის მუნიციპალური სერვისში „ქალთა ოთახი“ ჩატარდა ნონა ხანგოშვილის წიგნის „პანკისი და ქისტები“ პრეზენტაცია; ჩატარდა მრავალეთნიკური ხელოვნების ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ - კულტურათა დიალოგი“; შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იურიდიული დახმარების სამსახურსა და სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობით, სოფელ იორმუღანლოსა და სადახლოში მოსახლეობასთან გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები გენდერული თანასწორობის, ადრეული ქორწინების, ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების საკითხებზე; ტოლერანტობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით გაიმართა ოფიციალური მიღება, რომელსაც საქართველოს მთავრობის, ადგილობრივი თვითმმართველობების, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები დაესწრნენ; მიღების ფარგლებში დაჯილდოვდნენ „ჩვენი მრავალფეროვნება ჩვენი სიმდიდრეა“ ფოტო და მედია კონკურსის გამარჯვებულები; თელავში ჩატარდა ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა, სადაც წარმოდგენილი იყო 2019 წლის განმავლობაში განხორციელებული საქმიანობა, სამომავლო გეგმები და არსებული გამოწვევები; პროექტების „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“ და „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში გადამზადდნენ ახალგაზრდები, რომლებმაც წლის განმავლობაში ჩაატარეს შეხვედრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. კერძოდ: 269 • • • • • ➢ „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების“ პროექტის ფარგლებში 39 მუნიციპალიტეტის 152 სოფელში ჩატარდა 179 ტრენინგი და 3 376 ბენეფიციარს მიეწოდა ინფორმაცია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესიდან მომდინარე სარგებლის შესახებ; ➢ „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა“ პროექტის ფარგლებში 23 მუნიციპალიტეტის 177 სოფელში ჩატარდა 172 შეხვედრა და 2752 ბენეფიციარს მიეწოდა ინფორმაცია განათლების მიმართულებით არსებული შესაძლებლობების შესახებ; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამართულ კონფერენციებსა და შეხვედრებში; ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების ფარგლებში მომზადდა და წარდგენილ იქნა ეთნიკური უმცირესობების დაცვისა და ინტეგრაციის კუთხით განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშები; 2019 წლის საანგარიშო პერიოდში დაიწყო ახალი სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ განხორციელება. კერძოდ: ➢ დასრულდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტებში ცვლილებების შეტანის პროცესი. ჯამში, ცვლილება განხორციელდა 8 აქტში და მიღებულ იქნა 5 ახალი სამართლებრივი აქტი; ➢ სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ამოქმედდა სამშვიდობო ინიციატივით გათვალისწინებული ახალი უპრეცედენტო საგრანტო პროგრამა „აწარმოე უკეთესი მომავლისთვის“, რომელიც ითვალისწინებს გამყოფი ხაზის გასწვრივ სავაჭრო-ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობას და ამ მიზნით გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის ინდივიდუალური და ერთობლივი წარმოებისა და პარტნიორული პროექტების მხარდაჭერას; ➢ საპარტნიორო ფონდთან და სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან ერთად, შეიქმნა სამშვიდობო ინიციატივით გათვალისწინებული მეორე ფინანსური ინსტრუმენტი „მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის“. ➢ ამოქმედდა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი აბიტურიენტების მომზადების პროგრამა; ნდობის აღდგენის პროექტის ფარგლებში ევროპის საბჭომ, სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან თანამშრომლობით, განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები: ➢ ქართველი და აფხაზი განათლების სპეციალისტების სასწავლო ვიზიტი უელსში; ➢ ქართველი და აფხაზი არქივის სპეციალისტების შეხვედრა პარიზში და რომში, მეორე მსოფლიო ომის დროს გარდაცვლილი აფხაზების შესახებ ერთობლივი პუბლიკაციის მომზადების მიზნით; ➢ ქართველი და აფხაზი ექიმების (ფთიზიატრია) ტრენინგი პარიზში და ფრანგი ექიმების ვიზიტი საქართველოში, მათ შორის აფხაზეთის რეგიონში; ➢ ნარკომანიის პრევენციის თემაზე ქართველი და აფხაზი ექიმის ტრენინგი ნიდერლანდებში და ისრაელში; ➢ აფხაზური ენის ქართველი და აფხაზი სპეციალისტების შეხვედრა სტამბოლში შემდგომი ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვის მიზნით; ➢ ქართველი და აფხაზი ფსიქოლოგების ტრენინგი სტამბოლში, ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის დახმარების მეთოდების საკითხზე; ➢ ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტების ტრენინგი სტამბოლში ქალთა მიმართ ძალადობის თემების გაშუქების საკითხებზე. საანგარიშო პერიოდში აფხაზეთის რეგიონს მიეწოდა: ➢ საჭირო სამედიცინო საშუალებები, მათ შორის იმუნიზაციის ვაქცინები, წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინა, დიაბეტის, ტუბერკულოზისა და შიდსის საწინააღმდეგო 270 • • • • • • • მედიკამენტები, ასევე ანტი-რაბიული ვაქცინა, რომელთა ღირებულებამ მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა; ➢ აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო პრეპარატები და ვეტერინარული ვაქცინები; მიმდინარეობდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოსახლეობის უფასო სამედიცინო მომსახურება სახელმწიფო რეფერალური პროგრამის ფარგლებში. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში შემოვიდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების 1 481 განცხადება საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან სამედიცინო დახმარების შუამდგომლობის თაობაზე; ბრიუსელში ჩატარდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მეხუთე სხდომა, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენდა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება. ასოცირების საბჭომ ხაზგასმით აღნიშნა გამყოფ ხაზებზე ხალხთაშორისი კონტაქტებისა და ნდობის აღდგენისკენ მიმართული ზომების მზარდი მხარდაჭერის მნიშვნელობა. ასოცირების საბჭომ მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივისადმი „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ". სტრასბურგში გაიმართა ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის მორიგი სხდომა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად განიხილებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ გამოწვევები და საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა. ევროპარლამენტარებმა მხარდაჭერა გამოხატეს საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივისადმი „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ". თბილისში ჩატარდა: საქართველოსა და აშშ-ის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა; ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე საქართველო-ევროკავშირის დიალოგის რიგით მე-12 შეხვედრა; საქართველო-ევროკავშირის უსაფრთხოების სტრატეგიული დიალოგის რიგით მე-3 შეხვედრა. შეხვედრების დროს კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ" მხარდაჭერა. საანგარიშო პერიოდში გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 47-ე, 48-ე, 49-ე და 50-ე რაუნდი. სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხელმძღვანელობდა მეორე ჰუმანიტარულ სამუშაო ჯგუფს. ქართველი მონაწილეების მხრიდან დღის წესრიგში იქნა დაყენებული იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნების, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების უფლებრივი და ჰუმანიტარული მდგომარეობის, ჰუმანიტარული ვიზიტების, საკუთარ სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე წვდომის, გადასასვლელების დაკეტვის, გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველყოფის, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების, უკანონო დაკავებების, საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობის და ადამიანის უფლებათა დარღვევის მთელი რიგი საკითხები. ქართული მხარე მთელი სიმწვავით აყენებდა ახალგორის რაიონის მიმართულებით გადასასვლელის გახსნისა და ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხს; საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) ხუთი შეხვედრა, სადაც განიხილებოდა სხვადასხვა ინციდენტები და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ განხორციელებისათვის 2018-2020 წლების ეროვნული სამთავრობო გეგმის ფარგლებში გორში, ფახულანში, და ხურჩაში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კონფლიქტით დაზარალებული თემის წარმომადგენლებთან ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების შესახებ. სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს მიაწოდეს ინფორმაცია ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში განხილული უსაფრთოხებისა და ჰუმანიტარული საკითხების ირგვლივ. დისკუსიის დროს კი შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს გამყოფ ხაზებთან უსაფრთხოების კუთხით არსებულ პრობლემებზე, ცხელი ხაზის მუშაობაზე, ახალ სამშვიდობო ინიციატივებზე, გადაადგილების თავისუფლებასა და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის ფაქტებზე, სასმელი და 271 • • • • • • • • • • სარწყავი წყლის უზრუნველყოფის საკითხებზე, ახალგაზრდების პრობლემებზე, გალის რაიონში არსებულ მდგომარეობაზე; გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ განხორციელებისათვის 2018-2020 წლების ეროვნული სამთავრობო გეგმის ფარგლებში ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასთან თანამშროლობით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით დაიგეგმა პროექტი „სასწავლო კურსი - როგორ დავგეგმოთ და განვავითაროთ ბიზნესი“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით; საანგარიშო პერიოდში ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული რეგულარული დიალოგის ფარგლებში ჩატარდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მონაწილეების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, კონფლიქტებისა და ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ასევე კონფლიქტებისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ექპერტების ჩართულობით. შეხვედრაზე განიხილეს აღნიშნულ ფორმატში არსებული ორი სამუშაო ჯგუფის მუშაობა, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები, ასევე ის ჰუმანიტარული საკითხები, რომელიც გამყოფ ხაზთან და ოკოუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს ეხება; სოფელ ჯვარში გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან ჩატარდა საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრა ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის, ასევე ზუგდიდის იურიდიული დახმარების სამსახურის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის ეროვნული კვლევის შედეგებზე, ძალადობის ფორმების სამართლებრივ ჩარჩოზე და ძალადობის ფაქტების მონიტორინგზე; გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის ფარგლებში განხორციელდა ცალკეული სოციალური და ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, საოჯახო მეურნეობების განვითარების და მათი პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფის მიზნით გაიცა ფინანსური დახმარება 77 ოჯახზე. განხორციელდა 170-მდე გენეტიკური საექსპერტო მომსახურება, კერძოდ 1992-1993 წლებში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახის წევრებისა და ბიოლოგიური ნათესავების ბიოლოგიური ნიმუშების გენეტიკური გამოკვლევა-პროფილირება; დაიგეგმა და განხორციელდა 75 უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირის 209 პოტენციურ დონორთან დაკავშირება/ვიზიტი, მიმდინარეობდა მათი ბიოლოგიური ნიმუშების პროფილირება; იდენტიფიცირებულ იქნა და ოჯახებს გადაეცა 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგული 12 პირის ნეშტი. განხორციელდა ამოცნობილი პირების გადმოსვენება, მათი ოჯახის წევრების ინფორმირება და მათთან შეთანხმებით ნეშტების გადაცემის, სამოქალაქო პანაშვიდის და სამხედრო პატივით დაკრძალვის ცერემონიალის დაგეგმვა, დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვის კოორდინირება. იდენტიფიცირებულ პირთა ნაწილი, ოჯახების სურვილით და მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით, გადასვენებულ და დაკრძალულ იქნა სხვადასხვა რეგიონებში. იდენტიფიცირებულ პირთა ოჯახებს გაეწიათ ფინანსური დახმარება; დაფიქსირდა 40-მდე ახალი მომართვა შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოჯახის წევრის მოძიებასთან დაკავშირებით; შეიქმნა შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების მოძიებისა და გადმოსვენების უწყებათაშორისი კომისია; 272 • • • • • • • სტამბოლში გაიმართა 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირებთან დაკავშირებული ქართულ-აფხაზური საკოორდინაციო მექანიზმის მეცამეტე და სამედიცინო-ანთროპოლოგიური ექსპერტიზის სამუშაო ჯგუფის მეთხუთმეტე შეხვედრა, რომელსაც თავმჯდომარეობდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი; სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის თაოსნობით გამართულ უწყებათაშორის შეხვედრებში განხილულ იქნა უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ბედისა და ადგილსამყოფლის გარკვევის მიმართულებით სხვადასხვა უწყებების მონაწილეობით განხორციელებული საქმიანობა, ძირითადი გამოწვევები და სამომავლო გეგმები; უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიებასთან დაკავშირებით, მხარეებს შორის გამოცდილების გაზიარების მიზნით, შეხვედრა გაიმართა უკრაინის წარმომადგენელთან ჰუმანიტარულ საკითხებზე სამმხრივ საკონტაქტო ჯგუფში. ასევე, არაერთი შეხვედრა გაიმართა უცხოელ ექსპერტებთან, რომლებიც საქართველოს 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის შეარაღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესის გასაცნობად სტუმრობდნენ; უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა სამარხების მოძიების და არსებული ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით გაიმართა შეხვედრები ბათუმსა და ზუგდიდში; სხვადასხვა უწყებებისთვის მომზადდა ანგარიში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის შესახებ; შეთანხმდა და დაიგეგმა 50-მდე სამარხის გახსნა, როგორც ამჟამად ოკუპირებულ ისე კონტროლირებად ტერიტორიაზე; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კოორდინირებით სამტრედიაში, კომახურის სასაფლაოდან განხორციელდა 3 ნეშტის ექსჰუმირება; 8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 8.1 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 12) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი • • • „სპორტული ორგანიზაციების მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში სპორტის 50-მდე სახეობაში დაფინანსდა 349 ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 502 სასწავლო - საწვრთნელი შეკრება, მონაწილეობა იქნა მიღებული 434 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 448 ოქროს, 356 ვერცხლის და 418 ბრინჯაოს, ჯამში 1 222 მედალი. სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში საქართველომ უმასპინძლა 12 მნიშვნელოვან საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებს: ძიუდოს თბილისის გრან-პრი; ძალოსნობის ევროპის ჩემპიონატი; წყალბურთის 17 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი; ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატი ვეტერანებს შორის; ჭადრაკის ევროპის გუნდური ჩემპიონატი; კრივში დ. კვაჭაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი; მასობრივი სპორტული ღონისძიება „მსოფლიო რბენა“ (Wings For Life); მკლავჭიდში 2020 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საწევრო გადასახადის პირველი ეტაპი და წინასწარი მონიტორინგის ხარჯები; 273 • • • • • • • კალათბურთში 2021 წლის ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მასპინძლობის სალიცენზიო ხარჯები; ჩოგბურთში საქართველოში დაგეგმილი საერთაშორისო ტურნირები; კრივში ევროპის ჭაბუკთა ჩემპიონატი; ევროპის ასაკობრივი ჩემპიონატი გოგონებს შორის. განხორციელდა მასობრივ სპორტული ღონისძიებები, რომელშიც 20-ზე მეტ სპორტის სახეობაში რამდენიმე ათეული ათასი პირი მონაწილეობდა: სპორტის საერთაშორისო; საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე - 26 მაისი და ევროპის სპორტის კვირეული; „სპორტი მშვიდობისა და განვითარებისათვის“ გაეროს მიერ დაწესებული დღის წარმატებით განხორციელებისათვის საქართველო ნომინირებულ იქნა 8 საუკეთესო ქვეყანას შორის. საანგარიშო პერიოდში ევროპის სპორტის კვირეული გაიმართა ქალაქ თბილისსა და საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტში. ღონისძიების გამართვაში მხარდაჭერის მიზნით, ჩართულ მუნიციპალიტეტებს გადაეცათ სასაჩუქრე მცირე სპორტული ინვენტარი, რომელიც სამინისტრომ ევროკავშირისაგან მოიპოვა. გაიმართა 12 მასობრივ სპორტული ღონისძიება სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისათვის. დასრულდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელშიც 100 000-ზე მეტი სკოლის მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. ევროკავშირის მხარდაჭერის ინსტრუმენტის, ტაიექსის გამოყენების ფარგლებში, განახორციელდა ექსპერტთა ვიზიტი წარმატებული ევროპული გამოცდილების გაზიარებისა და საექსპერტო მხარდაჭერის მიღების მიზნით, მასობრივი სპორტის განვითარების ფარგლებში. გაგრძელდა სპორტის სფეროში არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის მართვის ერთიანი სისტემის განვითარება. ამ ფარგლებში ვებ-გვერდზე უკვე ასახულია 20 ათასამდე პირველადი და 100 ათასამდე მეტა მონაცემი. 8.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ✓ სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ები • • წიგნისა და ლიტერატურის მიმართულებით ჩატარდა 3 კონკურსი, გაიმართა თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი და თბილისის მე-5 საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, მწერალთა სახლში გაიმართა 49 ღონისძიება, ჩატარდა კონკურსი „ლიტერატურული და საბავშვო პერიოდული ჟურნალის გამოცემის ხელშეწყობაზე“ და გაიმარჯვა სამმა ლიტერატურულმა („არილი“, „ახალი საუნჯე“, „ცისკარი 1852“) და ორმა საბავშვო ჟურნალმა („დილა“, „შოკოლიტი“) ჟურნალმა; სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი წარსდგა ლონდონის და ლაიფციგის წიგნის ბაზრობებზე ეროვნული სტენდებით, ჩატარდა „ი. გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო ლიტერატურული პრემია“, გამოიცა 8 დასახელების თანამედროვე ქართველი მწერლების ნაწარმოებები, საქართველო განახლებული სტენდით წარსდგა ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე, გამოიცა 6 საიუბილეო წიგნი და ჩატარდა 2 საიუბილეო საღამო. პროფესიული თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობის მიმართულებით ჩატარდა კონკურსი „საუკეთესო თარგმნილი პიესა - 2019“ გამოვლინდა 3 საუკეთესო თარგმნილი პიესა და „ახალი ქართული პიესა“, რეგიონების პროფესიულ სახელმწიფო თეატრებში დაიდგა 9 ახალი სპექტაკლი, 3-მა რეგიონულმა თეატრმა გამართა საერთაშორისო საგასტროლო ტურნე, კონკურსის „საქართველოს პროფესიული თეატრების შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა“ ფარგლებში განხორციელდა 26 პროექტი და მის ფარგლებში სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანულმა სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა დადგა 2 ახალი სპექტაკლი, გამოიცა „თეატრი და ცხოვრება“ ჟურნალის ოთხი ნომერი, სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დაიდგა სპექტაკლი „მატყუარა“, პროფესიული 274 • • • • • სახელმწიფო თეატრების ხელშეწყობის მიმართულებით თეატრებში გაიმართა 7450-ზე მეტი სპექტაკლი, შედგა 12 პრემიერა, 10 გასვლითი სპექტაკლი რეგიონებში, 2 გასტროლი საზღვარგარეთ, ერთი საქველმოქმედო ღონისძიება და სხვ. ქართული პროფესიული მუსიკალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით დაფინანსდა 7 კონკურსი, ჩატარდა ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“, ჯანსუღ კახიძის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური, კამერული მუსიკის, ბათუმი-თბილისის საერთაშორისო „ღამის სერენადები“ და თელავის საერთაშორისო ფესტივალები, თბილისის ბაროკოს მუსიკის ფესტივალი, თბილისის საერთაშორისოო ფესტივალი -„საახალწლო მუსიკალური შეხვედრები“ , გაიმართა კლასიკური მუსიკის კონცერტები ალტერნატიულ სივრცეში ,გამოიცა ჟურნალ „მუსიკის“- 4 ნომერი, 5 სახელმწიფო სიმფონიურ ორკესტრი აღიჭურვა ახალი ინსტრუმენტებით და შესაბამისი აქსესუარებით, ჩატარდა კონკურსი „პროფესიული მუსიკალური ხელოვნების განვითარება და სტიმულირება”, რომელშიც გაიმარჯვა 6 პროექტმა, შეიქმნა ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის "დაისი" დიგიტალური ვერსია და გამოიცა ოთარ თაქთაქიშვილის ოპერის "მთვარის მოტაცება" კლავირი და პარტიტურის ელექტრონული ვერსია . ქართული კინოს ხელშეწყობის მიმართულებით განხორციელდა დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი "Cinedoki“; „საბავშვო ფილმების ფესტივალი „ოქროს პეპელა“, კანის რიგით 72 საერთაშორისო კინოფესტივალზე „კან-კლასიკი“-ს გაიმართა ელდარ შენგელაიასა და თამაზ მელიავას ფილმის „თეთრი ქარავანი ჩვენება; დასრულდა 2 სრულმეტრაჟიანი (ს/მ) და 5 მოკლემეტრაჟიანი (მ/მ) ფილმის გადაღება; კონკურსის გზით დაფინანსდა 4 სრულმეტრაჟიანი (ს/მ) მხატვრული ფილმი; ჩატარდა ქართული ფილმების რეტროსპექტივა ქ. ბრიუსელში, კინოცენტრი წარსდგა „ბერლინალეზე“, მოეწყო რეჟისორ რეზო ესაძის ნამუშევრების (ფერწერა და გრაფიკა) გამოფენა, რუსეთის სახელმწიფო ფილმსაცავიდან - ,,გოსფილმოფონდიდან” საქართველოს დაუბრუნდა 17 ქართული ფილმი· განხორციელდა შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტი „კინო სკოლაში“; ხელი შეეწყო მხატვრული ფილმის „შინდისი“ ოსკარზე და ოქროს გლობუსზე წარდგენის სარეკლამო კამპანიას; გაიმართა - ბათუმის საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი BIAFF, სოფელ ნიქოზში შედგა ანიმაციური ფილმების მეცხრე საერთაშორისო ფესტივალი „ნიქოზი“, დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალი „სინედოკი“, საბავშვო ფილმების ფესტივალი „ოქროს პეპელა“; ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „ექო თოფუზი“, კინო და ტელეოპერატორების საერთაშორისო კინოფესტივალი "ოქროს თვალი", ქრისტიანული ფილმების ფესტივალი- "წმინდა ანდრიას ჯვარი", თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი; სახვითი ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით გაიმართა ვიზუალური ხელოვნების საერთაშორისო ფორუმი „არტისტერიუმი გზაზე“, კონკურსში „სახვითი ხელოვნების სფეროში წიგნი-ალბომების გამოცემის ხელშეწყობა“ გაიმარჯვა 8 პროექტმა, ასევე კონკურსში „თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ხელშეწყობა თბილისსა და რეგიონებში“ გაიმარჯვა 12 პროექტმა; განხორციელდა სსიპ -საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პროექტი ,,თანამედროვე ხელოვნების გალერეა" და პროექტი „ახალი ტექნოლოგიები სამუზეუმო საქმიანობაში“, მიმდინარეობდა „არტ ვილა და გარიყულა“, „ძმები ზდანევიჩების სახელობის თანამედოვე საერთასორისო ფესტივალის Fest I Nova “ მოსამზადებელი სამუშაოები. კულტურული მრავალფეროვნების მიმართულებით ჩატარდა კონკურსები: ,,უსაზღვრო შესაძლებლობები“ (პირველი და მეორე ეტაპი) და „ეთნიკურ უმცირესობათა თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა“, გაიმარჯვა 9-9 პროექტმა. კონკურსში „ხელოვნება გამყოფი ხაზების გარეშე“ გაიმარჯვა ერთმა პროექტმა; კონკურსში „მაღალმთიანი რეგიონებისათვის კულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობა“, გამოვლინდა 3 გამარჯვებული პროექტი; განხორციელდა პროექტი „ცოცხალი წიგნები -2019“ (I და II ეტაპი), სსიპ ილიკო სუხიშვილისა და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიუფო აკადემიური დასის პროექტი „კულტურული მრავალფეროვნების საერთაშორისო 275 • • • • • • • • დღისადმი (21 მაისი) მიძღვნილი ღონისძიება“, მუზეუმი ,,მრავალფეროვანი საქართველო", ,,ჩვენ შეგვიძლია“, ,,შემოქმედებითი უნარების მქონე უსინათლოთა ინტეგრირების ხელშეწყობის პოექტი“; ექსპერიმენტული კონკურსების, საიუბილეო და საფესტივალო ღონისძიებების ხელშეწყობის მიმართულებით ჩატარდა 1 კონკურსი „ხელოვნებაში ექსპერიმენტული ინოვაციური პროექტების ხელშეწყობა, გაიმარჯვა 5 პროექტმა; საიუბილეო და სხვა მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის ფარგლებში დაფინანსდა 19 პროექტი, მათ შორის საიუბილეო ღონისძიებები (საიუბილეო საღამოები, გამოცემები, კონცერტები) რეზო ესაძე 85; მაყვალა გონაშვილის საიუბილეო საღამო; ინოლა გურგულია - 90 საიუბილეო საღამო და დისკის პრეზენტაცია; სპექტაკლი „ბედი ქართლისა“; 60 წელი ქართულ პოეზიაში - რეზო ამაშუკელი; საიუბილეო ალბომი - „თამარ სხირტლაძე“; ირაკლი კვირიკაძე ავტობიოგრაფიული რომანი - „ფელინის ლოყა“; იაკობ ტრიპოლსკი ჩემი ცხოვრების დაფანტული ფურცლები; თეატრალური იმერეთი - 2019; „ვაჩუქოთ ერთმანეთს ტიტები“; ბესიკ ხარანაულის ახალი წიგნი „დიდი სმა“; მანანა მენაბდის 70 წლის საიუბილეო კონცერტი - „შენ ფანჯარაში დამინახავ“; რობერტ სტურუას საიუბილეო ალბომი; ნაცნობი და უცნობი ყაზბეგი; საიუბილეო ალბომი „ნანი ჩიქვინიძე“; გამოფენა - „იმპრესიონიზმი ძაფებში“; ბახმარო სანსეტ ფესტი ალტერნატიული მუსიკის ფესტივალი; „თემურ წიკლაური და მეგობრები“; „ჯადოსნური მთა/შოვი“; გაიმართა ეკა კვალიაშვილის შემოქმედებითი საღამო. დაფინანსდა ვახტანგ ღამბაშიძის ალბომი - 115 წელი ხელნაწერიდან გამოცემამდე; წინანდლის პრემია 2019; ვოკალური ჯგუფი ალილო 20 (საიუბილეო საღამო); ზ. ფალიაშვილის ოპერა დაისის დადგმის ხელშეწყობა; „შოთა ნიშნიანიძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებულის გამოცემა"; დათო ევგენიძე საიუბილეო კონცერტები ბათუმსა და თბილისში; „ტრადიცია და გლობალიზაცია; გ. ჩოხელის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი „ერთგულება“; ნათელა არველაძე 80 - „რეჟიმები და რეჟისორები“ საერთაშორისო ფესტივალების ფარგლებში დაფინანსდა 6 ფესტივალი, განხორციელდა თბილისის საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი, გორის კომედიის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი და რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი. ქართული ფოლკლორის ხელშეწყობის მიმართულებით ფოლკლორის ცენტრმა ჩაატარა კონკურსი ,,შენი ფოლკლორული იდეა", ჩატარდა ფესტივალი „არტ გენი“, ახალციხეში, რაბათის ციხეში, გაიმართა ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების საერთაშორისო ფესტივალი, საღამო ,,ჩვენებურების სიმღერა ინეგოლიდან"; სალოტბარო სკოლების ფესტივალი ,,მომავლის ხმები"; ,,ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი - საქართველო", გამოიცა „ქართული ტრადიციული საგალობლების ანთოლოგიის“ 5 ტომი, მოეწყო ქართული ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა თბილისსა და მილანში, ქ. ახალციხეში გაიმართა ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების საერთაშორისო ფესტივალი, ფოლკლორულმა ანსამბლებმა გამართეს 178 კონცერტი; შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობისთვის განხორციელდა კონკურსები: „თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალების ხელშეწყობა“- დაფინანსდა 12 პროერქტი; პროფესიულ განვითარებასა და მათი წარმოებული პროდუქტის ინტერნაციონალიზაციის მიზნით დაფინანსდა 10 ხელოვანი: კონკურსში „შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება“ დაფინანსდა 3 პროექტი; ასევე საერთაშორისო ფესტივალი გამოფენები ბიენალეს მიმართულებით განხორციელდა ვენეციის 58-ე ბიენალეს პროექტი და ქართული გამოფენა, ხორციელდება პროექტი „ტრადიციული ქართული ქსოვილის აღდგენა-წარმოება“; კულტურის პოპულარიზაციის მიმართულებით განხორციელდა 10 პროექტი, მათ შორის: „ქართული კულტურის დღეები“, გასტროლები, საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა (6 პროექტი); საერთაშორისო ფესტივალების ხელშეწყობის მიმართულებით პრაღის 2019 წლის კვადრიენალზე საქართველო წარმოდგენილი იყო ეროვნული პავილიონით: პროექტით „გახსნილი წრე“ და სტუდენტური პავილიონი პროექტით - „მედეა/მედია“, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება, როგორც საუკეთესო პროექტმა სტუდენტურ სექციაში. სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობის მიმართულებით „მოსწავლეების, სტუდენტების, პედაგოგების პროფესიული განვითარებისა და ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში 276 • • მონაწილეობის ხელშეწყობა" ფარგლებში დაფინანსდა 58 ბენეფიციარი (აშშ - 28, ისრაელი - 7, საფრანგეთი - 11, პოლონეთი - 2, იტალია - 4, გერმანია - 3, შვეიცარია - 3; მიმდინარეობდა ა(ა)იპ თეატრალური კოსტუმებისა და აქსესუარების პროფესიული სკოლის პროექტის „თეატრალური კოსტუმი - აქსესუარის კონცეფცია და რეალიზაცია“; „ხელოვნება განათლებისათვის - მცირე გრანტების კონკურსი სახელოვნებო განათლებაში“ დაფინანსდა 6 პროექტი; „რეგიონებში სახელოვნებო კონკურსებისა და ფესტივალების ხელშეწყობა“ დაფინანსდა 5 პროექტი; „ორიენტირი“ - კულტურისა და ხელოვნების სფეროში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა“ დაფინანსდა 5 პროექტი; „კულტურული მარშრუტების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 2 კონკურსი „კულტურული მარშრუტების განვითარების ხელშეწყობა“ - და „კულტურული მარშრუტების გამოვლენა და ხელშეწყობა“გამარჯვებულია 4 - 4 პროექტი; საქართველოს კულტურული მარშრუტების ლოგო დარეგისტრირდა სსიპ „საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში საქპატენტში“, მოეწყო გასვლითი საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები საქართველოს რეგიონებში; ,,კულტურის ინტერნაციონლიზაციის ხელშწყობა-საქართველო ევროპაში/ევროპა საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში ევროპასთან, სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ფონდებთან ურთიერთანამშრომლობით კულტურული პროგრამების განხორციელებისა და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავების მიზნით საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ განხორციელდა შემდეგი პროექტები/ღონისძიებები: ✓ „სსიპ ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის პროექტი „თბილისის სიმფონიური ორკესტრის“ მონაწილეობა პოლონეთში საქართველო-პოლონეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ კონცერტებში; ✓ შვედეთში ა(ა)იპ-მა „ანსამბლი დები გოგოჭურები“ პროექტი „ქართული ტრადიციული მუსიკის წარდგენა სტოკჰოლმის ადრეული მუსიკის ფესტივალზე“; ✓ ესპანეთში, საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავის აღნიშვნის ფარგლებში სსიპ ანსამბლ „ბასიანის“ 2 კონცერტი; ✓ იტალიაში, „ქართული კინოს დღეები რომში“, ღონისძიება სახელწოდებით „იტალიური ნეორეალიზმი ქართულ კინოში“ და მიხეილ ხერგიანის გარდაცვალებიდან 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ✓ ბელარუსში, ქ. მინსკში ევროპული თამაშების ფარგლებში ქართულ დღეზე მოეწყო ინტერაქტიული გამოფენა „დაწერე ქართულად“, პანტომიმის თეატრის და მიმების პერფორმანსი და სსიპ ანსამბლ „რუსთავის“ კონცერტი; ✓ ნიდერლანდებში და ბელარუსში ნინო ქათამაძისა და მისი ბენდის კონცერტი; ✓ ქ. თბილისში: ჯაზის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საფრანგეთის ერთ-ერთი ცნობილი ჯაზბენდის „Irakli Louis Ambassadors" კონცერტი; კულტურის საერთაშორისო ფორუმი; თბილისის საფორტეპიანო ფესტივალი „Tbilisi Piano Fest-Classic Open Air“; ✓ თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ბაზრობის „Tbilisi Art Fair“(TAF) ფარგლებში სს „გამოფენის ცენტრის” საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტისა და საქართველოში იტალიის საელჩოს ერთობლივი პროექტი „Hotel Europa #3 Their past, your Present, Our Future"; ✓ წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე „ნახატის ენა-ქართული და ლიეტუველი ილუსტრატორების ერთობლივი გამოფენა"; ✓ სსიპ-საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და საქართველოში იტალიის რესპუბლიკის საელჩოს ერთობლივი საგამოფენო პროექტი „Immagica“; ✓ მომზადდა და დაიდგა უკრაინელი ავანგარდისტი რეჟისორის ა. ჟოლდაკის სპექტაკლი „დედოფალი ლირი“; ✓ პროექტი „სალონური ოპერა საქართველოს რეგიონებში“ ; ✓ ვერდის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში: ფესტივალის გახსნა ოპერის „ბალ-მასკარადის“ პრემიერით თბილისის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრში, „ბლექ სი 277 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ არენაზე“ ოპერა „აიდას“ პრემიერა (Arena di Verona-ს პროდუქცია) და გალა კონცერტი ქართველი და უცხოელი ვარსკვლავების მონაწილეობით; საქართველოს ეროვნული გალერეაში ტრიესტის ძველი ხელოვნების გალერეაში დაცული არაჩვეულებრივი ნამუშევრების ექსპოზიცია „ფერთა გამა-ფერი ტინტორეტოდან კანალეტომდე“; უკრაინაში, ქ. მირგოროდში დავით გურამიშვილის მუზეუმის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტი ანსამბლის “ქართული ხმები” მონაწილეობით; პროექტი „კულტურათა კავშირი-საქართველოსა და ევროპის შემოქმედებითი მომავლის განვითარება”; შპს „Studia N”-ის პროექტი „ADAMI Media Prize-ქართულ ევროპული ტანდემი: ადამი მედია პრიზის პროგრამა კულტურული მრავალფეროვნებისთვის”; პროექტი „კულტურათა კავშირი-საქართველოსა და ევროპის შემოქმედებითი მომავლის განვითარება”; 8.4 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 32 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო • • • • • „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიებით უზრუნველყოფილინი არიან სპორტსმენები, მწვრთნელები და საექიმო პერსონალი; სტიპენდიებით უზრუნველყოფილია სპორტსმენები, მწვრთნელები და საექიმო პერსონალი; „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფილნი იქნენ ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები; „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დახმარებით უზრუნველყოფილია 25 მუნიციპალიტეტში მომუშავე სპორტის 25 სახეობის მწვრთნელები; სტიპენდიებით უზრუნველყოფილია საქართველოს სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვარები და რუსთაველის პრემიის ლაურეატები; სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფილია ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწეები. 8.5 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 32 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ✓ საქართველოს მუზეუმები; ✓ სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო • განხორციელდა სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმის, სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმის, სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმის კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვა. საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემის (egmc.gov.ge) შენახვა, სსიპ – დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის კომპლექსში შემავალი ნიკო 278 • • • • • • • • • • დადიანის სასახლეში ექსპოზიციის მოწყობა, აქციის „ღამე მუზეუმში“ ფარგლებში 14 მუზეუმში განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიება. ევროკავშირის ქვეყნებიდან მოწვეული ექსპერტების მიერ საერთაშორისო ტრენინგი „კულტურული მემკვიდრეობის მართვა კრიზისულ სიტუაციებში“. სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროექტის საქართველოს მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშთა რესტავრაციაკონსერვაცია. მუზეუმების პოპულარიზაციისა და სამუზეუმო ცხოვრებაში საზოგადოების ჩართულობის გააქტიურების მიზნით, მოეწყო გამოცემების პრეზენტაციები, შეხვედრები, გამოფენები, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ჩატარდა ტრენინგები მუზეუმის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების მიზნით. მუზეუმების საერთაშორისო დღის ფარგლებში, 121 მუზეუმში გაიმართა ყოველწლიური აქცია „ღამე მუზეუმში“ (ღონისძიებების რაოდენობა - 466) და მხოლოდ ერთი ღამის განმავლობაში ღონისძიებებს დაესწრო 125 300 ვიზიტორი. მიმდინარეობდა სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინებით შემუშავდა და დაინერგა საგანმანათლებლო პროგრამები. მიმდინარეობდა მუშაობა ახალი ექსპოზიციის მოწყობაზე ბოლნისის ახალ სამუზეუმო სივრცეში და სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმში. სამუზეუმო კოლექციების აღრიცხვის ელექტრონულ სისტემაში ჩატარდა შესაბამისი სამუშაოები ექსპონატების აღრიცხვა-სისტემატიზაციაზე (სისტემაში აღრიცხულია 26 000 - ზე მეტი ექსპონატი). ქვეპროგრამის ფარგლებში მუზეუმების მიერ განხორციელდა დაახლოებით 1000 აქტივობა (გამოფენები, ახალი ექსპოზიციები, საჯარო ლექციები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ექსპედიციები და სხვა); მომზადდა 68 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია; დასრულდა 2019 წელს დაგეგმილი 73 ძეგლის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია, კოსერვაცია და არქეოლოგიური შესწავლა; პოლონეთთან თანამშრომლობის ფარგლებში მომზადდა განახლებული იდეა-კონცეფცია მცხეთის ახალი არქეოლოგიური მუზეუმის ექსპოზიციის მოსაწყობად; ვისბიში (VISBY) გაიმართა კულტურული მარშრუტების ევროპული ინსტიტუტის (EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES) ,,კულტურული მარშრუტების მე-7 ტრეინინგ აკადემია“, სადაც ეროვნული სააგენტო წარსდგა ,,პრეისტორიული კლდის მხატვრობის ნაშთების“ მარშრუტის სახელით. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები, ტრენინგები და სემინარები იმ ჯგუფებთან, რომლებმაც გაიარეს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ“ იუნესკოს ტრენინგი; მომზადდა მასალები „ლურჯი ფარი - საქართველოს ეროვნული კომიტეტი“-სთვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტების, დევნილ მოსახლეობაში მათი სიცოცხლისუნარიანობისა და შენარჩუნების საფრთხეების შესახებ; მომზადდა სააღრიცხვო ბარათი მესტვირეობის ტრადიციაზე რაჭაში; საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის რეკომენდაციით 115 ობიექტს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი, მათ შორის აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებულ 20 ძეგლს, ხოლო ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრისათვის რეკომენდაცია გაეწია 96 ძეგლს (მათ შორის საკულტო და არქეოლოგიურ ძეგლებს, გიორგი ლეონიძის, გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების, იაკობ გოგებაშვილის და ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმებს, ციციშვილების ციხე-კომპლექსს.). საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტების ადგილზე შესწავლისა და ფოტოფიქსაციიის მიზნით განხორციელდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტების და 279 • • • • • • • • • ძეგლების ინვენტარიზაცია/მონიტორინგი (სულ 300 ძეგლი/ობიექტი), მათ შორისაა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგოლათის დაფარვითი ინვენტარიზაცია (56 სახლით); განხორციელდა მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებულ ობიექტებზე – სააღრიცხვო ბარათების შედგენა და მომზადება (სულ 80 სააღრიცხვო ბარათი); მუდმივ რეჟიმში გრძელდება გეოსაინფორმაციო სისტემის მონაცემთა ბაზის შევსება/განახლების პროცესი. გის კომპლექსურ მონაცემთა ბაზაში განთავსებულია ინფორმაცია 20 700 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე/ობიექტზე, 3 354 კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავ ობიექტზე, 11 ზოგად დამცავ ზონაზე, 13 კედლის მხატვრობის პასპორტი, 21 მუზეუმსა და მუზეუმ-ნაკრძალზე; კულტურული მემკვიდრეობის საცავის მონაცეთა ბაზაში აიტვირთა 248 ძეგლის/ობიექტის სააღრიცხვო ბარათი/პასპორტი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რეესტრში დაემატა 131 ძეგლი, კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალური ძეგლების რეესტრში დაემატა მონაცემები 8 ელემენტზე; განხორციელდა კვეტერას ტაძრის გუმბათის, გრემის მთავარი ტაძრის გუმბათის და აბანოს, ხორნაბუჯის ციხის, გორის ციხის და ატენის წეროსხევის მონასტრის კვადროკოპტერის საშუალებით გადაღება, მიღებული მასალების დამუშავება და დამუშავებული მასალების ფაილ სერვერებზე განთავსება; „კულტურული მემკვიდრეობა ბავშვებს“ პროგრამის ფარგლებში ქ. ნიქოზიაში ქართული სათვისტომოს წევრი ბავშვებისათვის ჩატარდა 4 გაკვეთილი: „ფიროსმანი“, „ძველი ქართული კედლის მხატვრობა“, „ძველი ქართული ხელნაწერები“ და „დამწერლობა ქართული“, ქ. ტალინში, მიკკელის მუზეუმში ჩატარდა 4 გაკვეთილი; ტალინში გაიხსნა ეროვნული სააგენტოს მირზაანის მუზეუმში დაცული ფიროსმანის სრული კოლექციის გამოფენა. გამოფენის გახსნითი ღონისძიებების ფარგლებში მოეწყო საჯარო ლექციები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, პრეს-კონფერენციები, საგანამანთლებლო გაკვეთილები ბავშვებისათვის და სხვა. ამასთან, ესტონეთის ხელოვნების მუზეუმის Mikkel Art Museum-ში გამოფენამდე მოსამზადებელი (საკონსერვაციო) სამუშაოები ჩაუტარდა ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმში დაცულ ნიკო ფიროსმანაშვილის ორ ნამუშევარს - „დათვი თავისი ბელებით“ და „მუშა სოსო“. 2019 წელს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დროშასა და გერბს, რომელიც დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში, ასევე მოძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცულ ,,დავითნის“ (ვახტანგ VI-ის სტამბა, გამოცემის წელი - 1709). ღვთისმშობლის წილხვედრობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მუზეუმებსა და მუზუმ-ნაკრძალებში სხვადასხვა გაიმართა კულტურული ღონისძიებები; საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მოიპოვა გრანტი ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმის შესასვლელი ნაგებობის მშენებლობაზე ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ ENPARD II პროგრამის „HEKS-EPER“-ის ფარგლებში. 8.7 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდები 32 08 და 32 16) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო (სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის, სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ახალგაზრდობის დეპარტამენტის უფლებამონაცვლე) 280 • • • • • • • • • • • • • „მომავლის ბანაკი“ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ანაკლიასა და შაორში ბანაკების ინფრასტრუქტურის სარემონტო სამუშაოები; „ახალგაზრდა ლიდერები 2019“ პროექტის ფარგლებში შეირჩა 48 ტრენერი და 198 ახალი ლიდერი, ასევე 200-მდე სერტიფიცირებული ლიდერი, რომლებიც გადანაწილდნენ სხვადასხვა ბანაკებში; ,,ანაკლიის მომავლის ბანაკმა“ უმასპინძლა საქართველოს ყველა რეგიონის საჯარო სკოლების 14-დან 18 წლის წარჩინებულ 2 814 მოსწავლეს, რომლებიც ჩათული იყვნენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო, სპორტულ და კულტურულ აქტივობებში. ,,შაორის მომავლის ბანაკმა“ უმასპინძლა უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს საქართველოს ყველა რეგიონიდან. ასევე, უცხოელ ახალგაზრდებსა და პროექტ „ახალგაზრდა ხელოვანის“ ბენეფიციარებს (სულ 926 ბენეფიციარი), ბანაკის ძირითად თემად განსაზღვრული იყო „მოხალისეობა“. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან პარტნიორობით გაიმართა ღონისძიებები „სპორტულშემეცნებითი საზაფხულო ბანაკი მანავში“, სადაც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონებისა და მცირეკონტინგენტიანი საჯარო სკოლების 1 044-მა მოსწავლემ და „რობოტექნიკის საზაფხულო ბანაკი ქუთაისში“, სადაც მონაწილეობა მიიღო საჯარო სკოლის 13-დან 18-წლამდე 1 312მა მოსწავლემ. პროექტები მიზნად ისახავდა მოსწავლეებში მეცნიერების, ტექნოლოგიის, ინჟინერიის, მათემატიკის, რობოტექნიკისა და თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევების (უპილოტო საფრენი აპარატების (დრონების), ვირტუალური რეალობა და ა.შ.) პოპულარიზაციას და მოზარდთა სოციალიზაციის გაზრდას, რეკრეაციული, საგანმანათლებლო - შემეცნებითი, სპორტული და კულტურული აქტივობების საშუალებით. ,,ნორჩ მაშველთა კლუბი“ პროექტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 35-მა საჯარო სკოლის მოსწავლემ. აქტივობები მოიცავდა პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგებს, სახანძრო სამაშველო სპორტულ ვარჯიშებსა და კულტურულ-შემოქმედებით აქტივობებს. ტრენინგების გავლის შემდგომ, გადამზადებულმა 7-7-მა მოსწავლემ აზერბაიჯანსა და ბელორუსიაში საერთაშორისო ტურნირებში მიიღეს მონაწილეობა და მოიპოვეს სხვადასხვა ჯილდოები. „თავგადასავალი 2019“ პროექტის ფარგლებში მოეწყო ბანაკი, აბაშის მუნიციპალიტეტში, წყემის ნაკრძალის ტერიტორიაზე, სადაც მონაწილეობა მიიღო 500-მდე ბენეფიციარმა მსოფლიო სკაუტური მეთოდის გამოყენებით, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის მიზნით. „ევროპული სკოლის საზაფხულო ბანაკი საქართველოში 2018-2020“ ფარგლებში ორგანიზებულ ბანაკში მონაწილეობდა14-დან 18 წლის 100 ახალგაზრდა, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, მოლდოვა, უკრაინა და საქართველო) და ევროკავშირის წევრი 6 ქვეყნიდან (ბულგარეთი, ჩეხეთი, ლატვია, პოლონეთი, ირლანდია და დიდი ბრიტანეთი); მიმდინარეობდა მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ნარკოტიკების მოხმარებისა და სხვა პრობლემური ქცევების რისკ და დამცავი ფაქტორების შესწავლა თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში, გამოიკითხა 4 000-მდე რესპოდენტი; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დღის ცენტრისა და ინდივიდუალურად მოვარჯიშე ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ესარგებლათ სპორტული დარბაზის მომსახურებით, ასევე მათი მონაწილეობით ჩატარდა ინკლუზიური სახალისო სპორტული თამაშები, რომელიც მიეძღვნა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს და მასში ჩართული იყო 75 ბენეფიციარი; სოციალურად დაუცველი და იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდები ჩართულნი იყვნენ უშუსა და ხრიდოლის უფასო წრეებში; „სახელობო წრეების“ ფარგლებში ფუნქციონირებდა ტიხრული მინანქრის, თექისა და ქსოვის წრეები, სადაც ჩართული იყო 100 ბენეფიციარი; „Cync სივრცე“ პროექტის ფარგლებში ითარგმნა და გამოიცა წიგნი „ყალბი ახალი ამბები“, რომლიც მედია წიგნიერების კომპონენტისთვის იქნება გამოყნებული, ზაფხულის პერიოდში გაიმართა 2 დღიანი საგანმანათლებლო ციკლები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 310-მა თბილისის საჯარო სკოლების მოსწავლემ; 281 • • „Cync ქსელი“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა გაერთანებული სამუშაო შეხვედრა საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული სამსახურებისა და საგანმანათლებლო რესურცენტრების წარმომადგენლებთან, შეხვედრას დაესწრო 90 პირი, განხორციელდა პროექტები: „სპორტი ბარირების გარეშე“ და „ახალგაზრდა ხელოვანი“. „სპორტი ბარიერების გარეშე“ აქტივობის ფარგლებში მასობრივი სპორტის მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს რეგიონებში ჩატარდა მუნიციპალური ჩემპიონატები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 2 100-მა პირდაპირმა და 110 000-მდე არაპირდაპირმა ბენეფიციარმა; რეგიონალური ტურნირის გამარჯვებული გუნდები გაემგზავრნენ მანავის მომავლის ბანაკში, სადაც გაიმართა საქართველოს ფინალი და გამოვლინდა 880 პირველი და მეორე ადგილის მფლობელი პირი. მონაწილეებს გადაეცათ ფასიანი საჩუქრები, მედლები და თასები. „ახალგაზრდა ხელოვანი“ აქტივობის ფარგლებში ჩატარდა რეგიონული ეტაპები და გამოვლინდნენ ფინალისტები (622 ახალგაზრდა), რომელთაგან შერჩეულმა 132 მონაწილემ შაორის ბანაკში შექმნეს საბოლოო ნაშრომები (მოთხრობებისა და ნახატების სახით). საგუნდო მიმართულებაში რეგიონულ და მუნიციპალურ ეტაპზე მონაწილეობა მიიღო 4 000-მა ახალგაზრდამ და კონკურსის საფინალო ეტაპზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში დაჯილდოვდნენ გამორჩეული გუნდები, რომელთაგან 132 რჩეული მოანაწილე დაისვენებს შაორის ბანაკში. ბანაკში ჩაუტარდათ მასტერკლასები, და დაჯილდოვდნენ სერტიფიკატებით; საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნულ კომისიასა და ცენტრს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობდა პროექტის „კომპეტენციის გაძლიერება და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის და აქტიური მოქალაქეობისთვის“ განხორციელება. ითარგმნა სახელმძღვანელო „Fit for life“, შერჩეული სამიზნე მუნიციპალიტეტებიდან (ლაგოდეხი, რუსთავი და გორი) ბენეფიციარებმა გაიარეს ტრენინგები და დაგეგმეს პროექტები. 9. საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია 9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ✓ საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები); ✓ სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების თარგმნის ბიურო; ✓ სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. • • • • • მიმდინარეობდა მუშაობა ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობის, ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის, საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფორმატში მუშაობის, ეკონომიკური დიპლომატიის, ადგილსამყოფელ ქვეყნებში საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციისა და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების შესახებ ინფორმირების მიმართულებით; მიმდინარეობდა მუშაობა საზღვარგარეთ ქართულ დიასპორასთან მუშაობისა და საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით; გაიმართა მრავალი მნიშვნელოვანი მაღალი დონის ოფიციალური, თუ სამუშაო ორმხრივი ვიზიტები აშშ-ის, ევროპის, მეზობელი, ახლო აღმოსავლეთის და აზიის ქვეყნებში; მონაწილეობა იქნა მიღებული ევროკავშირის, ნატოს, გაეროს, ეუთოს, ევროსაბჭოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში გამართულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებაში; გაიმართა მრავალი პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ღონისძიება. 282 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; ✓ საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები. • • • • • • • • წარმომადგენლობები და საკონსულო აქტიურად ხდებოდა ორმხრივი და მრავლამხრივი ფორმატების გამოყენება, რათა რუსეთსაქართველოს კონფლიქტისა და ოკუპირებული ტერიტორიების თემა მუდმივად ყოფილიყო განხილვის საგანი. საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაეროში, ეუთოში, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე) გაკეთდა საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები და მიღებულ იქნა მხარდამჭერი რეზოლუციები. მიმდინარეობდა მუშაობა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით და საქართველო-ევროკავშირს შორის ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით, ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ფორმალური ინსტიტუციების სხდომებზე ზოგადად დადებითად იქნა შეფასებული საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. დასრულდა მუშაობა ისეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტზე, როგორიცაა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა, შემუშავდა და ბრიუსელს განსახილველად გადაეცა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მომავალთან დაკავშირებული საქართველოს მთავრობის წინადადებები. საქართველო, ასევე, აქტიურად მონაწილეობდა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებში. ნატო-ში გაწევრიანება წარმოადგენდა სამინისტროსა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების საქმიანობის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს. გაიმართა მაღალი დონის ორმხრივი ვიზიტები, ქ.ბათუმში გაიმართა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს (NAC) მეხუთე ვიზიტი, სხვადასხვა დონეზე ჩატარდა ნატო-საქართველოს კომისიის 18 სხდომა. ნატო-ს 21 წევრი ქვეყნისა და 3 პარტნიორი ქვეყნის მონაწილეობით, საქართველოში ჩატარდა ნატო-საქართველოს სამხედრო სწავლება. მოკავშირეებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოს მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) ფარგლებში შემუშავებული რეფორმათა გეგმა. აქტიურად მიმდინარეობდა საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობები ამერიკის, ევროპის, მეზობელი რეგიონის, ახლო აღმოსავლეთის, აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან. ტრადიციულად მჭიდროდ და დინამიურად განვითარდა თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, 2019 წელს, ზედიზედ მესამედ, გაკეთდა მნიშვნელოვანი ჩანაწერი აშშ-ის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტში (Consolidated Appropriations Act), რომლის თანახმად აშშ-ის დაფინანსებით ვერ ისარგებლებენ იმ ქვეყნების მთავრობები, რომლებმაც აღიარეს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობა. ორმხრივი ურთიერთობების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო, ასევე, გერმანიის ფედერალური პრეზიდენტის, ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტი საქართველოში, ასევე, საფრანგეთთან შექმნილი დიმიტრი ამილახვრის სახელობის ქართულ-ფრანგული დიალოგის ფორმატი. ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარების მიზნით საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი მხრავალმხრივ ფორმატებში. ამ კუთხით განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს მიერ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობის ოფიციალურად გადმობარება საფრანგეთისგან, საქართველოს ხელახალი არჩევა ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მმართველი კომიტეტის წევრად. საქართველო, ასევე, გახდა ჟენევაში მოქმედი, წამების მსხვერპლთა დახმარებისათვის გაეროს ნებაყოფლობითი ფონდის მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე. აქტიურად მიმდინარეობდა საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. თბილისში ჩატარდა „აბრეშუმის გზის“ მესამე ფორუმი, რომელსაც მსოფლიოს სხადასხვა ქვეყნებიდან 283 • • • • და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან წარმომადგენლობითი დელეგაციები დაესწრნენ. სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარდა მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, აშშ-ში, იტალიაში, შვედეთში, ესპანეთში, საბერძნეთში, პოლონეთში, ნიდერლანდებში, ჩინეთში და კორეის რესპუბლიკაში. ხუთი ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია დაიგეგმა სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით, რომლის განხორციელებაშიც აქტიურად ჩაერთნენ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები საზღვარგარეთ. ამ მიმართულებებით ქართველმა დიპლომატებმა ჩაატარეს მრავალი საკომუნიკაციო ღონისძიება, რომელთა აუდიტორიამაც, საერთო ჯამში, 85 ათას ადამიანს გადააჭარბა. გაფართოვდა იმ ქვეყნების არეალი, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ უვიზოდ გადაადგილება, გაიზარდა საზღვარგარეთ საქართველოს საპატიო კონსულების რაოდენობა, შემუშავდა საზღვარგარეთ კრიზისულ სიტუაციებში მოქმედების წესი და მოხდა საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო თანამდებობის პირების გადამზადება; სატელეფონო კონსულტაცია გაეწია 33 176 მოქალაქეს, ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული მეილების რაოდენობამ შეადგინა 13 034, საკონსულო ლეგალიზაციის განხორციელების მიზნით წარმოდგენილ იქნა 4 916 დოკუმენტი. საზღვარგარეთიდან გადმოსვენებულია 535 საქართველის მოქალაქე. მიმდინარეობდა მუშაობა 29 მეზღვაურის საკონსულო დაცვის კუთხით, საიდანაც დასრულდა 26 მეზღვაურის საქმე. 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო • საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში. 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო • ბიურომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით, თარგმნა და დაამოწმა 23 484 გვერდი და განხორციელდა 543 საათი სინქრონული თარგმნით მომსახურება. 9.1.4 დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 284 • • • • • • • • • • ქართული საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შექმნილი ქართული ენის სპეციალური სამსაფეხურიანი სახელმძღვანელოების კომპლექტი გადაეცა 27 ქვეყანაში მოქმედ 81 საკვირაო სკოლას და 11 ქართული ენის შემსწავლელ კურსს; საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით შეიქმნა დიასპორაზე მიმართული პროექტების დაფინანსების მექანიზმი. სამინისტრომ, ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, წინასწარ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად, კონკურსის წესით, დააფინანსა საქართველოს მოქალაქეების მიერ წარმოდგენილ პროექტები; წარმატებით მიმდინარეობდა პროგრამის, „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ განხორციელება. ახალგაზრდა ელჩების შერჩევა მოხდა ღია კონკურსის საფუძველზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული 15 ქვეყნიდან; სახელმწიფოს მიერ დიასპორის წარმომადგენლების ღვაწლისა და სამშობლოს განვითარებაში შეტანილი წვლილის დაფასების მიზნით, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამართა რიგით მეორე ღონისძიება სახელწოდებით -„დიასპორის წარმომადგენელთა განსაკუთრებული ღვაწლის აღიარება”, გამოვლინდა 11 გამარჯვებული 6 ნომინაციაში; საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით, ქართული დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი ფორუმი - „ძლიერი დიასპორა ერთიანი საქართველოსთვის“ გაიმართა. ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 400-მდე სტუმარმა; გრძელდებოდა პროგრამის „მომავლის ბანაკი“ განხორციელება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 14დან 18 წლამდე ასაკის 127-მა მოზარდმა საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნებიდან; უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ერთმანეთთან და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის უზრუნველყოფის მიზნით სატესტო რეჟიმში ამუშავდა დიასპორული ვებ-პორტალი: www.gda.ge; გაიმართა თანამემამულის სტატუსის განმსაზღვრელი კომისიის 17 სხდომა. თანამემამულის სტატუსი მიენიჭა 446 პირს მიენიჭა, ხოლო უარყოფითი პასუხი გაიცა 412 საქმეზე; ლევილის მამული რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით ჩატარებული იქნა სხვადასხვა სახის ტექნიკური და დენდროლოგიური სამუშაოები; განხორციელდა დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ საინფორმაციო - ანალიტიკური ბაზის ინფორმაციის სრულყოფა და განახლება. შეკრებილი მონაცემებით, საზღვარგარეთის 35 ქვეყანაში 279 ქართული დიასპორული გაერთიანება მოქმედებს; ქართული საკვირაო სკოლა - 85, კურსები - 11, ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები / ჯგუფები - 121. 9.1.5 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული კოდი 28 01 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ • ცენტრის ორგანიზებითა და მხარდაჭერით მიმდინარეობდა მუშაობა ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისთვის საქართველოს მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად დაიგეგმა და გაიმართა 760 შეხვედრა/ღონისძიება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, მათ შორის საჯარო დისკუსიები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები, საზაფხულო სკოლები, სასწავლო ვიზიტები და საინფორმაციო კამპანიები. შეხვედრების ძირითადი თემები გახლდათ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი, უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა ევროკავშირის/შენგენის ზონის ქვეყნებში, საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირთან თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები და გააქტიურებული ანტიდასავლური პროპაგანდის ფონზე სწორი ინფორმაციის მიწოდება. ცენტრმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით გამართა ევროპის დღეები და ნატოს კვირეული, რომელთა ფარგლებშიც გაიმართა ღონისძიებები საქართველოს მასშტაბით. 285 10. სოფლის მეურნეობა 10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • • • • სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავება და შენახვა-რეალიზაცია რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება. 10.1.1 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 31 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტიანი განხორციელება. 10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი: 31 05 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ოთხი ფინანსური პროდუქტის (საბრუნავი საშუალებების კომპონენტისათვის - 8%; ძირითადი საშუალებების კომპონენტი - 11%; შეღავათიანი აგროლიზინგის კომპონენტი - 12%; სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ - 10%, სესხის გაცემიდან 24 თვის მანძილზე) კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსება; • საანგარიშო პერიოდში ბანკების მიერ გაცემულია 432.9 მლნ ლარის 6 076 სესხი. სააგენტოს თანადაფინანსებამ შეადგინა 71.3 მლნ ლარი; 10.1.3 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი: 31 05 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო 286 • პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გაიცა 16 473 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულებამ შეადგინა 114.5 მლნ ლარი, სააგენტოს პრემიის წილმა შეადგინა 5.9 მლნ ლარი. დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა - 13 852 ჰა. 10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი: 31 05 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • პროგრამის „დანერგე მომავლი“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 2 099 ჰა-ზე 303 ბაღის პროექტი და 1.45 ჰა-ზე 1 სანერგე მეურნეობის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 13.5 მლნ ლარით; • კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 197 განაცხადი. გაშენებული/დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 68.44 ჰა-ს. სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობამ შეადგინა 2.5 მლნ ლარი. 10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი: 31 05 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (იმერეთი, გურია). პროგრამის ცნობადობის ამაღლების მიზნით მომზადდა რეპორტაჟები, როგორც პროგრამაში ჩართული, ასევე პოტენციური ბენეფიციარების და პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ; • საანგარიშო პერიოდში ხელშეკრულება გაუფორმდა 5 ბენეფიციარს, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 59 ჰექტარს, თანადაფინანსების მოცულობა 96.5 ათას ლარს, დამატებით 8 კოოპერატივს გადაეცა ჩაის პირველადი დამუშავებისთვის საჭირო მანქანა-დანადგარები. 10.1 6 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი: 31 05 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • საანგარიშო პერიოდში დამტკიცდა 6 პროექტი გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში, ჯამური ღირებულება შეადგენს 7 797.8 ათას ლარს, საიდანაც თანადაფინანსების მოცულობა - 3 205.7 ათასი ლარი. შემნახველ საწარმოთა კომპონენტში დამტკიცდა 19 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 22 052.6 ათასი ლარი, საიდანაც თანადაფინანსების მოცულობაა - 9 976.2 ათასი ლარი. 10.1.7 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 07) 287 პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • საანგარიშო პერიოდში დარეგისტრირდა 15 541 ფერმერი/ფერმერული მეურნეობა 10.1.8 იმერეთის აგროზონა (პროგრამული კოდი: 31 05 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • იმერეთის აგროზონის ტერიტორიის მოწყობის მიზნით, მიმდინარეობდა სხვადასხვა პროცედურები საპროექტო სამუშაოების შესასყიდად; • კონკურსის შედეგად გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია, რომელიც წარმოადგენს „იმერეთის აგროზონის" (სასათბურე კლასტერის) კონცეფციას. 10.1.9 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა 102 ხელშეკრულება, ჯამური თანხით - 14 307.0 ათასი ლარი, საიდანაც თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 6 676.9 ათასი ლარი. 10.1.10 ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • ტექნიკური დახმარების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში საერთაშორისო სტანდარტის ISO 22000:2005-ის დანერგვის მიზნით გაფორმდა ორი ახალი ხელშეკრულება. 10.2 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი: 31 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ✓ შპს „საქართველოს მელიორაცია“; ✓ ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • მიმდინარეობდა: სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; პირველადი 288 წარმოების და აგრობიზნესის განვითარებისათვის გრანტების გაცემა; მიწის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება. 10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი: 31 07 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ✓ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ • განხორციელდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია. შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ჩატარება. სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად; • საირიგაციო სისტემებზე, კაპიტალური ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდებოდა 58 პროექტი, აქედან დასრულდა 26 ობიექტი; დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 14 ობიექტზე, დასრულდა 6 ობიექტი. 10.2.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი: 31 07 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ✓ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ • საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურებისა და სხვა ჰიდროკვანძების ფუნქციონირებისთვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების და კომპანიის მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება. 10.2.3 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (პროგრამული კოდი: 31 07 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო • სიონისა და ალეგეთის წყალსაცავების კაშხლებზე მონიტორინგისა და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვისთვის შეირჩა და კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოები დაიწყო ორგანიზაციამ („Temelsu“); • სემეკთან შეთანხმების შედეგად, შემუშავდა „წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ“ კანონპროექტის საბოლოო ვერსია, მოხდა კანონის რატიფიცირება; 289 • განხორციელდა შპს „საქართველოს მელიორაციის" აღჭურვა სხვადასხვა თანამედროვე ტქნიკით. კერძოდ, შესყიდულ იქნა: 25 ერთ ავტომობილი (Renault Duster); 140 ერთეული ვიდეო რეგისტრატორი; სპეც ტანსაცმელი; 5 ერთ როუტერი; 2 ერთეული პლოტერი; მშიფრავი ხელსაწყობები და თერმული პრინტერები; ფოტოაპარატები და პროექტორები; კომპიუტერები, ლეპტოპები და ტაბლეტები. ასევე, მოხდა 310 GPA ნავიგატორების შესყიდვა და მელიორაციისთვის გადაცემა; • სამიზნე რეგიონებში წყალომხმარებელი ორგანიზაციების შესაქმნელად ჩატარდა საკონსულტაიო შეხვედრები, რომლებსაც ესწრებოდნენ ადგილობრივი ფერმერები, ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები და წყალმომხარებელთა ორგანიზაციების დამხარე ერთეული წარმომადგენელი. 10.2.4 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (პროგრამული კოდი: 31 07 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • ირიგაციის კომპონენტის ფარგლებში მიმდინარეობდა სამი საირიგაციო სისტემის შედა ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ქვემო ალაზანის სარწყავი სისტემის (კახეთი, გურჯაანი) გ-32 და გ-35 გამანაწილებელი არხების და სალთვისის სარწყავი სისტემის (შიდა ქართლი, გორი) ორი გამანაწილებელი არხებისა (ალტერნეტიული და ძლევიჯვარი) და შიდა ქსელის. ასევე, დაიწყო და მიმდინარეობდა დმანისის მუნიციპალიტეტში იაკუბლოს წყალსაცავის რეაბილიტაცია; • დასრულდა მცირე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები შემდეგ ობიექტებზე: გზის მშენებლობა სოფელ ახალსოფელში (ხობი), გზის რეაბილიტაცია სოფელ საქაშეთში (გორი), გზის რეაბილიტაცია სოფელ ქიწნისში (გორი), გზის და ხიდის რეაბილიტაცია სოფელ ბრეძაში (ქარელი); • ლანშაფტის აღდგენის კომპონენტის ფარგლებში სახნავი მიწის ფართობზე ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნების მიზნით გაშენდა ქარსაფარი ზოლები გორის, ქარელისა და კახეთის მუნიციპალიტეტებში, სულ 38 ობიექტი. შედეგად, დაცულია 2 165 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა, რისგანაც სარგებელი მიიღეს შინამეურნეობებმა; • მოეწყო ბიო თაფლის წარმოების ორი სადემონსტრაციო ნაკვეთი ყაზბეგისა და ონის მუნიციპალიტეტებში. ასევე, ვერმიკომპოსტის სადემონსტრაციო ნაკვეთი ახმეტის მუნიციპალიტეტში. სულ, პროექტის ფარგლებში, მომზადდა 17 სადემონტრაციო ნაკვეთი, რომლებზეც თეორიული და პრაქტიკული სწავლება გაიარა 660-მა ფერმერმა, მათ შორის 192-მა ქალმა. • ჩატარდა რვა ე.წ. „გაცვლითი ვიზიტი“, ერთი რეგიონის ფერმერები სტუმრობენ სხვა რეგიონში არსებულ სადემოსტრაციო ნეკვეთებს, ადგილზე ეცნობოდნენ რეგიონისთვის დამახასიათებელ ტრადიციულ და თანამედროვე მიდგომებს, იღებდნენ პრაქტიკულ რჩევებს ნაკვეთის მფლობელებისგან. თითოეულ ვიზიტში მონაწილეობდა 10-15 ფერმერი. • საგრანტო კომპონენის ფარგლებში გაიცა თანადაფინანსებაზე დაფუძნებული გრანტები (მათ შორის, 113 ფერმერი (27 ქალი), 6 კოოპერატივი და ხუთი შპს), ორი მიმართულებით: 124 მცირე გრანტი პირველადი წარმოებისათვის, რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება გაუმჯობესებული ტექნოლოგიების გამოყენებით და 4 მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისთვის, რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება. • საგრანტო კომპონენტის ნაწილში - პირველადი წარმოების კომპონენტში დამტკიცდა 151 განაცხადი, თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 3.5 მლნ ლარამნდე. გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტში დამტკიცდა 5 განაცხადი, თანადაფინანსების მოცულობით 0.8 მლნ ლარი; • სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამის - „ახალგაზრდა მეწარმე“ ფარგლებში გაფორმდა 100 ხელშეკრულება, თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 3.5 მლნ ლარამდე, ხოლო 290 ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 8.8 მლნ ლარი (თანადაფინანსება ხორციელდება საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტსა და თვითმმართველ ქალაქში, შემდეგი თვითმმართველი ქალაქების გარდა: ქ. თბილისი, ქ. რუსთავი, ქ. ქუთაისი, ქ. ფოთი, ქ. ბათუმი); 10.3 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი: 31 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“ ✓ სსიპ „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ • განხორციელდა სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი: 16 350 ინსპექტირება, 8 075 დოკუმენტური შემოწმება, მონიტორინგის საფუძველზე - 5 158 ნიმუშის აღება და 976 ზედამხედველობა. სახელმწიფო კონტროლი ძირითადად განხორციელდა ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაოებში, რძისა და რძის პროდუქტების, ხორცისა და ხორცპროდუქტების, თევზისა და თევზპროდუქტების, ნახევარფაბრიკატების, პურისა და პურფუნთუშეულის საწარმოებში, საზოგადოებრივი კვების (რესტორანი, მზა კერძები, საშაურმე, სწრაფი კვება) ობიექტებში, საბავშვო ბაგა-ბაღის სამზარეულოსა და სკოლის ბუფეტებში, საკონდიტროებში, სასურსათო მაღაზიებსა და მარკეტებში და სურსათის მწარმოებელ სხვა პროფილის ბიზნესოპერატორებთან. „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი“-ს შესაბამისად სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას გამოვლინდა 4 674 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; • ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით დაავადებებზე (თურქული, ჯილეხი, ბრუცელიოზი, ტუბერკულიოზი, ცოფი, მსხვილფეხა პირუტყვის ნოდულარული დერმატიტი, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი, ცხვრისა და თხის ყვავილი) პროფილაქტიკური/იძულებითი ვაქცინაციის და შესაბამისი კვლევების სამოქმედო გეგმების შემუშავება და ნაწილობრივ განხორციელება, კერძოდ: ✓ თურქულის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია წინასწარი მონაცემებით ჩაუტარდა 884.9 ათას სულ მსხვილფეხა და 1 281.8 ათას სულ წვრილფეხა პირუტყვს; ✓ ჯილეხის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია წინასწარი მონაცემებით ჩაუტარდა 1,057.2 ათას მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვს ასევე ცხენს; ✓ ცოფის დაავადებაზე პროფილაქტიკური მიზნით, წინასწარი მონაცემებით ვაქცინირებულია 261.0 ათას სული შინაური ხორცისმჭამელი ცხოველი; ✓ ნოდულარული დერმატიტის საწინააღმდეგოდ წინასწარი მონაცემებით ვაქცინირებულია 476.9 ათასი სული მსხვილფეხა პირუტყვი; ✓ ტუბერკულოზზე გამოკვლეულია 10.0 ათასი სული მსხვილფეხა პირუტყვი; ✓ წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის საწინააღმდეგოდ წინასწარი მონაცემებით ვაქცინაცია/რევაქცინაცია ჩაუტარდა 283.8 ათას სულ წვრილფეხა პირუტყვს; ✓ ბრუცელოზის დაავადებასთან ბრძოლის გრძელვადიანი სრატეგიის მიხედვით ვაქცინირებულია 210.8 ათასი სული მსხვილფეხა და 251.6 ათასი სული წვრილფეხა პირუტყვი; ✓ ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების საწინააღმდეგოდ რისკის ზონებში დამუშავდა 4.3 ათასი სული მსხვილფეხა პირუტყვი; ✓ ცხვრისა და თხის ყვავილის საწინააღმდეგოდ რისკის ზონებში ვაქცინირებულია 166.3 ათასი სული წვრილფეხა პირუტყვი; • მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია, მათ შორის იდენტიფიცირებულია 424.4 ათასი მსხვილფეხა და 367.4 ათასი წვრილფეხა პირუტყვი და 2.2 ათასი სული ღორი, ასევე 291 • • • • • • იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში სულ დარეგისტრირებულ იქნა 356,.9 ათასი მსხვილფეხა პირუტყვი, 305.1 ათასი წვრილფეხა პრუტყვი და 1.6 ათასი ღორი. აღნიშნულ ბაზაში ასევე დარეგისტრირებულია 32.7 ათასი სადგომი. აგროქიმიკატების და პესტიციდების ლაბორატორიული კვლევებისათვის სააგენტოს უფლებამოსილი პირების მიერ აღებული იქნა 360 ნიმუში. კოღოების საწინააღმდეგოდ დამუშავება ჩატარდა ყვარლის, ლაგოდეხის, გურჯაანის, დედოფლიწყაროს და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში. სულ კოღოების წინააღმდეგ დამუშავდა 6.4 ათასი ჰექტარი, როგორც „თერმული ნისლის“ ტექნოლოგიით ასევე სამანქანე აგრეგატების მეშვეობით; კალიების საწინააღმდეგოდ დამუშავდა 31.9 ათასი ჰექტარი; ამერიკული თეთრი პეპელას (I და II თაობის) საწინააღმდეგოდ კახეთის რეგიონში ,,თერმული ნისლის ტექნოლოგიით" დამუშავდა სულ 2.5 ათასი ჰექტარი; მიმდინარეობდა გეგმით გათვალისწინებული ვეტერინარული ობიექტების 399 გეგმური და 25 არაგეგმური ინსპექტირება. განხორციელდა 29 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა. ცოცხალ ცხოველებში ვეტერინარული პრეპარატების ნარჩენების და სხვა დამაბინძურებლების ლაბორატორიული კვლევის მიზნით 325 ცხოველიდან აღებული და ლაბორატორიაში გამოკვლეული იქნა ბიოლოგიური სითხეებისა და ქსოვილების 750 ნიმუში; აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების მიზნით სააგენტომ შეისყიდა სხვადასხვა მატერიალური ფასეულობები, მათ შორის: დელტამეტრინის შემცველი ინსექტიციდი - 385.0 ათასი ლიტრი, ბიფეტრინის შემცველი ინსექტიციდი -110.0 ათასი ლიტრი, აზიური ფაროსანას ფერომონი 250.0 ათასი ცალი, მომზადდა ტრენინგების გეგმა და მასალები. აზიური ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებებში ჩართული იყო 250-მდე ერთეული სპეცტექნიკა. დასავლეთ საქართველოში 27 მუნიციპალიტეტის 430 სოფელში დამუშავებულია 437.3 ათასი ჰექტრი ფართობი. მაღალი წარმადობის გენერატორით დამუშავებულია 8.0 ათასი ჰექტარი. 10.4 მევენახეობა - მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი: 31 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო • ღვინის ლაბორატორიული კვლევის ფარგლებში საექსპორტო პროდუქციის ინსპექტირება განხორციელდა 166 ღვინის კომპანიაში, საიდანაც აღებული 750-მდე ნიმუშიდან, სერტიფიკატის გაცემაზე 22 შემთხვევაში დაფიქსირდა უარი; • სახელმწიფო კონტროლისა და სახელმწიფო ზედახმედველობის ფარგლებში შემოწმება ჩატარდა 36 კომპანიაში, საიდანაც აღებულ იყო 1 050-მდე ნიმუში; • აღმოჩენილ იყო გარკვეული სახის დარღვევები, რაზეც განხორციელდა კანონით განსაზღვრული მოქმედებები. ყველა დანარჩენი აღებული ნიმუში შეესაბამებოდა დადგენილ მოთხოვნებს; • მოეწყო ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 20 გამოფენა მსოფლიოს 12 ქვეყანაში, გაიმართა 200-მდე დეგუსტაცია - პრეზენტაცია და 4 ღვინის ფესტივალი; • საქართველოდან მსოფლიოს 53 ქვეყანაში 93.5 მლნ-მდე ბოთლი (0,75 ლ) ღვინოა ექსპორტირებული, რაც 2018 წლის რაოდენობას 8%-ით აღემატება და დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება 238.0 მლნ აშშ დოლარს აღწევს, რაც 2018 წლის ანალოგიურ მონაცემზე 17%-ით მეტია; • მსოფლიოს 25 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 31.6 მლნ ბოთლი (0,5 ლ) ბრენდი, რაც 58%-ით აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა 68.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (ზრდა 67%); 292 • მსოფლიოს 28 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 624.3 ათასი ბოთლი (0,5 ლ) ჭაჭა, ექსპორტის ზრდამ 48% შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 1,7 მლნ აშშ დოლარს აღწევს (ზრდა 38%); • მთლიანად ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, საბრენდე სპირტისა და ჩამოსასხმელი ბრენდის ექსპორტის შედეგად მიღებულია 354.4 მლნ აშშ დოლარი, რაც 15.6%-ით აღემატება გასული წლის (306.5 მლნ აშშ დოლარს) ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. მ.შ ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 300 მლნ ლარზე მეტი; • ისრაელში, ვეისმანის ინსტიტუტის D-REAMS ლაბორატორიაში გაიგზავნა რვა არქეოლოგიური ნიმუში, მცენარეული ნაშთები წიპწებისა და მერქნის სახით - C14 მეთოდით დათარიღებისათვის. • საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ადგილწარმოშობის დასახელებების რეესტრში დარეგისტრირდა ღვინო „ბოლნისი“. 10.5 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი: 31 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი • განხორციელდა კვლევითი სამუშაოები შინაური მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენა - გაუმჯობესების მიზნით. შინაური პირუტყვი გამოკვლეულ იქნა დაავადებებზე; • განხორციელდა სურსათისმიერი საფრთხეების ექსპოზიციის შეფასება საქართველოს მოსახლეობაზე; • განხორციელდა კვლევითი სამუშაოები მრავალწლოვანი კულტურების მიმართულებით. გაშენდა ვაშლის, ატმის და გოჯიბერის ახალი საკოლექციო ბაღები; • განხორციელდა კვლევები ერთწლოვანი კულტურების მიმართულებით, შემდგომი კვლევებისთვის დაითესა სხვადასხვა ჯიშის მცენარე; • მიმდინარეობდა ბიოლოგიური აგროწარმოების ხელშეწყობა; • საქართველოს ნიადაგების საერთო მდგომარეობის შესწავლის ფარგლებში მომზადდა ნიმუშების ასაღები ადგილების ბადე და შებამისი რუკა; • განხორციელდა ნიადაგის კვლევის სამი წლის შედეგების შეჯამება და სტატისტიკური დამუშავება. მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდა ანგარიში და სათანდო რეკომენდაცია; • მიმდინარეობდა ოსმოსური გაუწყლოების მეთოდის გამოყენებით შრობის პროცესი; • განხორციელდა ანალიზური კვლევა ხილის წვენებში და ვაშლის ღვინის საკვლევ ნიმუშებში ზოგიერთ ქიმიურ და ფიტოქიმიურ მაჩვენებელზე; • ვაზის 100 სხვადასხვა ჯიშიდან შეგროვილია დნმ-ის საექსტრაქციო მასალა, დნმ გამოყოფილ იქნა ვაზის 30 ჯიშიდან, რომლებზეც ჩატარდა PCR რეაქციები, მოხდა მათი ოპტიმიზაცია ვაზის მიკროსატელიტური დნმ-ის მარკერების (პრაიმერები) გამოყენებით და განხორციელდა ვაზის 10 ჯიშის 70 PCR პროდუქტის სინთეზი; • მიღებულია ჩაის ბუჩქების მძიმედ სასხლავი აგრეგატი როტაციული სამუშაო ორგანოთი • დამზადებულია ლობიოს საჭრელი აპარატის საცდელი ნიმუში; • დადგინდა ნედლად შენახვის, შრობის და სწრაფი გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმები; • შექმნილია ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგია; • მიმდინარეობდა აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა; 293 • ჩატარებულია სურსათისმიერ პათოგენებში ბეტალაქტამაზების მაკოდირებელი გენების საწყისი სტატისტიკური ანალიზები; • გაშენდა ვაშლის, ატმის და გოჯი ბერის ახალი საკოლექციო ბაღები; • ჩატარდა ექსპედიციები ხეხილის ადგილობრივი ჯიშების მოძიებისა და გამრავლების მიზნით; • გამრავლდა ატმის და ქლიავის თესლით ნამრავლი და ვეგეტატიური საძირეები; • მომზადდა სათესლე მასალები (სიმინდი, სოიო, მუხუდო, სელი) და შედგენილია ბიოპრეპარატების გამოყენების სქემა თითოეული კულტურისათვის; • შემუშავდა თხილისა და სხვა კაკლოვნების დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები და გამოვლინდა შედარებით გამძლე ჯიშები; • ჯიღაურას ბაზაზე გაშენდა ექსპერიმენტული ინტენსიური ქარსაფარი; • შემუშავდა შაქრის გამოყენების გარეშე კომპოტის, მურაბის, ნექტარის და სიროფის ტექნოლოგია; • საქართველოს ნიადაგების საერთო მდგომარეობის შესწავლის ფარგლებში მომზადდა ნიმუშების ასაღები ადგილების ბადე და შებამისი რუკა; • გამოკვლეულია ნიადაგი 20 ათასი ჰა ს/ს დანიშნულების ფართობზე; • შედგენილია ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის რუკა; • განახლდა ნიადაგის ელექტრონული მონაცემთა ბაზა. 10.6 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი: 31 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ჩატარდა ხუთი საინფორმაციო შეხვედრა; • სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურის მხრიდან გეგმიური კამერალური მონიტორინგი ჩაუტარდა 122 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს, ასევე ჩატარდა ერთი გასვლითი არაგეგემური მონიტორინგი; • განხორციელდა ცვლილება „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ და ,,რძის მწარმოებელი სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს დადგენილებებში; • გორის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბერბუკში დასრულდა თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს სამშენებლო სამუშაოები, განხორციელდა გაზის გამანაწილებლის გარე და შიდა ქსელის მოწყობა. CIP რეცხვის აღჭურვილობის დამონტაჟების შედეგად საწარმო მზადაა ნედლეულის მისაღებად და საწარმოო პროცესის დასაწყებად; • დასრულდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შუაფხოში რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა. შეძენილია მცირეფასიანი ავეჯი და დასრულდა საწარმოო პროცესისათვის აუცილებელი აღჭურვილობების მონტაჟი. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სააგენტოს რეორგანიზაცია შერწყმის პროცესი ა(ა)იპ „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთან“ რამაც რიგ შემთხვევებში განაპირობა პროექტების შეფერხება. ბიუჯეტის პროგრამული კოდები გაიყო ორ ნაწილად და პროექტების განმახორციელებელი გახდა ერთდროულად ორივე სააგენტო. 11. სასამართლო სისტემა 294 11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00 – 10 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; ✓ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი; ✓ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო; ✓ საქართველოს უზენაესი სასამართლო. • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გასაუმჯობესებლად; საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ორი საკვალიფიკაციო გამოცდა, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა წარმატებით ოცდაათმა გამოსაცდელმა ჩააბარა: თვრამეტმა - სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით და თორმეტმა - სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით; „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 794 მუხლის საფუძველზე უვადოდ დაინიშნა 45 მოსამართლე. ამავე პერიოდში უვადოდ გამწესების მიზნით, შუალედურად შეფასდა 33 მოსამართლე. ამასთან, საბოლოო შეფასების შედეგად, უვადოდ გამწესდა საერთო სასამართლოების 9 მოსამართლე; იუსტიციის უმაღლეს საკოლაში ჩატარდა იუსტიციის მსმენელთა შესარჩევი 2 კონკურსი, სკოლაში ჩაირიცხა 40 მსმენელი; 118 ნაფიცი მსაჯული და 670 ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატები უზრუნველყოფილ იქნენ კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; დასრულდა ქუთაისის სააპელაციო და რუსთავის სასამართლოს წყალგაყვანილობის სარემონტო სამუშაოები; დასრულდა ქუთაისის სააპელაციო, თბილისის საქალაქო, ოზურგეთის, გორისა და ხაშურის რაიონული და ჭიათურის მაგისტრატი სასამართლოს სარემონტო სამუშაოები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განხორციელდა ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები, დამონტაჟდა ახალი გენერატორი; დასრულდა საერთო სასამართლოების (ლილოს) არქივის სამშენებლო სამუშაოები, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ლიფტის შახტის მშენებლობისა და ლიფტის მონტაჟის და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს საბადრაგოების მიშენებისა და შიდა ინტერიერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; საანგარიშო პერიოდში საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის მიზნით გაფორმდა ხელშეკრულებები: ფოთის საქალაქო, ბოლნისის, ახალქალაქის რაიონული, ვანის, წალენჯიხისა და წალკის მაგისტრატი სასამართლოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე; მინდინარეობდა სამუშაოები: თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შენობაში კომპიუტერული ქსელის მოწყობის და ვანის მაგისტრატი სასამართლოს შენობის სრული სარემონტო-სარეკონსტრუქციო. ასევე, ქუთაისის სააპელაციო, თბილისისა და ქუთაისის საქალაქო, საჩხერის, ხაშურის, ახალციხის, გურჯაანის, მცხეთისა და გორის რაიონული, ტყიბულის, ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლოების სახანძრო სიგნალიზაციისა და უსაფრთხოების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოებზე; თბილისის საქალაქო სასამართლოსში მოეწყო რიგის მარეგულირებელი სისტემა; 11 სასამართლოს (თბილისისა და რუსთავის საქალაქო, სამტრედიის, გორისა და ხაშურის რაიონული, ვანის, ხონის, აბაშის, ქარელის, გა;რდაბნისა და მარნეულის მაგისტრატი სასამართლოებისთვის) და საერთო სასამართლოების არქივის შენობაში უსაფრთხოების მიზნით დამონტაჟდა ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები; შეიქმნა სასამართლო გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემის მოდული; 295 • საერთო სასამართლოების ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური (IT) ინფრასრტუქტურის გაძლიერებისა და უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით შეძენილ იქნა 3 ცალი ბლეიდ ტიპის სერვერი და 2 ცალი დისკური რეზერვირების სისტემა. შეძენილ იქნა Checkpoint ფაერვოლის კლასტერისთვის მწარმოებლის გარანტია, სერვისი და მხარდაჭერა (ერთ წლიანი ლიცენზია), ვებ გვერდის კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების wildcard ტიპის (SSL/TLS) სერტიფიკატი, სისტემური და ქსელური ინფრასტურქტურის მონიტორინგის, ვიზუალიზაციისა და ანალიტიკის პროგრამა, ინციდენტების მართვისა და ტექნიკის აღრიცხვის ცენტრალიზებული მენეჯმენტის სისტემა და ანტივირუსული პროგრამის სამ წლიანი ლიცენზია. 11.2 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო • • • • • • • სსიპ - სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ უფასო მომსახურებით მოამზადა 26 000-მდე დასკვნა, ხოლო ფასიანი მომსახურებით - 67 000-მდე დასკვნა. მომსახურება გაეწია და გაცემულ იქნა ცნობა 15 000-მდე პირზე. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერით და საქართველოს ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით, თბილისში გაიმართა ყოველწლიური კონფერენცია „Georgian IT Inovations“, სადაც სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული ექსპერტიზის დეპარტამენტი დააჯილდოვეს, როგორც ავტორები ყველაზე წარმატებული IT ინოვაციის, გამოხატული ბიზნეს პროცესის გამარტივებაში. ააიპ „ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) მიერ, საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის შესახებ, 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით (100%) დასახელდა და სპეციალური სიგელით დაჯილდოვდა. მიმდინარეობდა საექსპერტო კვლევები ოთხ სამშენებლო პროდუქტზე (ცემენტი, არმატურა, ელექტროკაბელები, პლასტმასის მილები). ბიუროს ქიმიურ-ნარკოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის ნივთიერებათა, მასალათა, ნაკეთობათა და მცენარეთა ექსპერტიზის სამმართველომ საერთაშორისო ტესტირებაში მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნულ ლაბორატორიათშორის ტესტირებაში მონაწილეობდა მსოფლიოს 46 წამყვანი ლაბორატორია. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ქიმიურ-ნარკოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის სამმართველომ მონაწილეობა მიიღო სამკურნალო საშუალებების ხარისხისა და ჯანდაცვის ევროპული დირექტორიატის (European Directorate for The Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), STRASBOURG) ) მიერ ორგანიზებულ პროფესიულ ტესტირებაში. მონაწილეობა საუკეთესო შედეგით - Z-score=0.2 - აღინიშნა სამკურნალო საშუალებების ხარისხისა და ჯანდაცვის ევროპული დირექტორიატის (EDQM, STRASBOURG) მიერ. 2019 წლის პრიორიტეტებისა და ღონისძიებების შესრულების მიზნით, ეტაპობრივად მოხდა ინფრასტრუქტურული პროექტების, საინფორმაციო-ტექნოლოგიური სერვისებისა და სხვადასხვა საექსპერტო კვლევითი მიმართულების ფარგლებში საჭირო ლაბორატორიული და სხვა სახის ტექნიკააღჭურვილობის შეძენა. 296 12. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა 12.1 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი: 31 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი • 2019 წელს განხორციელდა რეგულირების ობიექტების (ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მფლობელი სუბიექტების, გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების) 2 884 ინსპექტირება (არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება-შესწავლა), მათ შორის 258 - საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების ინსპექტირება გარემოსდაცვითი მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით; • ინსპექტირებისა და პატრულირების შედეგად, გამოვლინდა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 10 553 ფაქტი, მათ შორის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის - 9 795 ფაქტი, სისხლის სამართლის - 758 ფაქტი. სამართალდამრღვევებზე დაკისრებულმა ჯარიმამ შეადგინა 2 887.6 ათასი ლარი, გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის შედეგად, გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა ოდენობამ შეადგინა 7 619.2 ათასი ლარი; • „ცხელ ხაზზე“ - 153 შემოვიდა 3 259 შეტყობინება გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის თაობაზე, რაზედაც დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა რეაგირება და კანონმდებლობით დადგენილი ზომების გატარება; • საავტომობილო ბენზინისა და დიზელის საწვავის ხარისხის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით, განხორციელდა 188 ავტოგასამართი სადგურის რეზერვუარებიდან დიზელის საწვავის 270 ერთეული სინჯის აღების პროცედურები და ლაბორატორიული კვლევები; • პლასტიკის ან/და ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოებისას კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების დადგენის მიზნით, 2019 წელს განხორციელდა 36 ობიექტის ინსპექტირება და შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევები; • „ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, განხორციელდა 20 შემოწმება, ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებში დათესილი ან/და სასაწყობო მეურნეობებში ნიმუშების აღებისა და მათში ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სახეობების იდენტიფიცირების მიზნით; • გარემოსდაცვით მოთხოვნათა შესრულების ხელშეწყობის, სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით, დეპარტამენტის მიერ მიმდინარეობდა მუშაობა ელექტრონული სისტემების შესამუშავებლად; • შეძენილ იქნა 65 ერთეული სპეცდანიშნულების მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი ახლადშექმნილი სწრაფი რეაგირების ეკიპაჟებისთვის და იგივე რაოდენობით ავტომობილის ციმციმა; • დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩატარდა ტრენინგები. სხვადასხვა მიმართულებით გადამზადდა 274 თანამშრომელი, მათ შორის 150 - გარემოსდაცვით პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომელი; • ინსპექტირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილებების თანამშრომელთათვის შეძენილ იქნა უნიფორმები, ასევე ნაწილობრივ განახლდა უნიფორმები არსებული თანამშრომლებისთვის; • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განმსაზღვრელი საბჭოს გადაწყვეტილებით დეპარტამენტს გადმოეცა: 2 ერთეული მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალება ბაგი Maverick Trail 800 DPS, 27 ერთეული ვიდეორეგისტრატორი, 52 ერთეული სამხრე ვიდეოკამერა და 63 ერთეული ხელის ფარანი; 297 • 2019 წლის ნოემბერში დეპარტამენტსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) შორის გაფორმდა ადგილობრივი საგრანტო ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში დაიგეგმა გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილებებში კონკურსის შედეგად აყვანილი 300-მდე ახალი თანამშრომლის გადამზადება რეგიონებსა და ქ. თბილისში. 2019 წელს, მოსამზადებელ ეტაპზე, გაიწია ტრეინინგების ორგანიზებისთვის საჭირო ხარჯები. (შეძენილ იქნა სხვადასხვა საქონელი: პროექტორი, პრინტერი, გარე მყარი დისკები, ფლეშმეხსიერების ბარათები და ა.შ). 12.2 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო • აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება; • აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; • ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია; • გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; • მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგიდან დაბინძურების წყაროების და მათი გაფრქვევების ინვენტარიზაციის თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვით; • თეთრყვავილას შერჩეული პოპულაციების შესახებ საბაზისო ინფორმაციის მოძიება რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დასადგენად. 12.2.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი: 31 01 01) ქეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; • მიმდინარეობდა საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიისა და 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტზე მუშაობა; • 2017-2021 წლების გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასების ფარგლებში მომზადდა 2017-2018 წლების მონიტორინგის ანგარიში; • საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის ფარგლებში მიმდინარეობდა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის განახლება; • ნარჩენების მართვის ელექტრონულ სისტემაში მიმდინარეობდა: სახიფათო ნარჩენების ტრასპორტირების ფორმების შევსება/წარდგენა. კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმების, რეგისტრაციას დაქვემდებარებული საქმიანობის შესახებ განაცხადების, ნარჩენების აღრიცხვაანგარიშგების წლიური ფორმების (მათ შორის წლიურ ანგარიშები წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის, ნაგავსაყრელზე ნარჩენების განთავსების, ნარჩენების შეგროვების და დამუშავების 298 • • • • • • • • • • შესახებ) შეთანხმება და წარდგენა; მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან ერთად მიმდინარეობდა: პეტის ბოთლების შეგროვების დეპოზიტური სისტემის შექმნა და დანერგვა (მოსახლეობის მოტივაცია, დაინტერესება ბოთლების შეგროვება/ჩაბარებაზე კომპანიების გაზრდილი ინტერესი რეციკლირებაზე); ქაღალდისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოებისა და იმპორტის სტიმულირება. „ნარჩენების მართვის“ კოდექსის შესაბამისად შემუშავდა მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები: „შეფუთვისა და შესაფუთი მასალის ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“, „ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“, „ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“, „გამოყენებული საბურავების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“, „ნარჩენი ზეთების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ და „ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მართვის შესახებ“; მომზადდა „ბიოდეგრადირებადი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის“ პირველადი სამუშაო ვერსია; ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს (CZDA) მხარდაჭერით მიმდინარეობდა პროექტი „ქიმიური ნივთიერებების მდგრადი მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება“, რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა „ქიმიური ნივთიერებებისა და ნარევების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის პირველადი სამუშაო ვერსია (დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად ჩატარდა მისი განხილვა); მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების განხორციელებისათვის მიმდინარეობდა მწარმოებელთა რეესტრის ელექტრონული ბაზის შექმნა; GEF/UNIDO პროექტის - „პოლიქლორირებული ბიფენილებისგან თავისუფალი ელექტრომომარაგება საქართველოში“ ფარგლებში მიმდინარეობდა საქართველოს ელექტროგამანაწილებელ სისტემაში ძველ ელექტრო ტრანსფორმატორებსა და სხვა ხელსაწყოებში არსებული პოლიქლორირებული ბიფენილების შემცველი ზეთების ინვენტარიზაცია, პროექტის ფარგლებში კახეთში და ქვემო ქართლში ჩატარდა ტრენინგები ელექტროგამანაწილებელი კომპანიების და პროექტში ჩართული დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლების მონაწილეობით; შემუშავდა და საქართველოს მთავრობას წარედგინა „ნარჩენების იმპორტის ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ“ კანონპროექტის ახალი რედაქცია; ევროკავშირის პროექტის „ტექნიკური დახმარება საქართველოში ნარჩენების სისტემების სრულყოფისათვის“ ფარგლებში შემუშავდა კანონის პროექტის „მოპოვებითი მრეწველობის (წიაღისეულის) ნარჩენების შესახებ“ სამუშაო ვერსია; მიმდინარეობდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები „ვერცხლისწყლის შესახებ“ მინამატას კონვენციის რატიფიკაციისათვის; ნარჩენების მართვის გეგმები შემუშავებული და დამტკიცებულია ყველა მუნიციპალტეტის მიერ. 12.2.2 სოფლის მეურნეობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი: 31 01 02) ქეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო. • მიმდინარეობდა სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება. 299 12.2.3 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი: 31 01 03) ქეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო • ქ. ბერლინში გამართულ სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენაზე „მწვანე კვირეული“ წარმოდგენილი იყო ცხრამეტი ქართული კომპანიის პროდუქცია; • ქ. ლიონში გამართულ საერთაშორისო კულინარიულ გამოფენაზე „Sirha 2019“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრთან „საქპატენტი“, სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოსთან, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, საქართველოს კულინარიის ფედერაციასა და კვების დაწესებულების ბიზნეს საკონსულტაციო სააგენტოსთან „გასტრონავტი“ ერთად მონაწილეობდა კულინარიულ გამოფენაში „Sirha 2019“; • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო ქ. ბერლინში, საერთაშორისო გამოფენაზე „FRUIT LOGISTICA“, სადაც წარმოდგენილი იყო 5 ქართული კომპანია; • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო იტალიაში დაგეგმილ სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ტურიზმის ყოველწლიურ გამოფენაზე „TIPICITA 2019“; • საერთაშორისო გამოფენაზე „Caspian Agro 2019-ზე“ მონაწილეობა მიიღო 11-მა ქართულმა კომპანიამ; • ქ. რიგაში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო ყოველწლიურ საერთაშორისო გამოფენაში „Riga Food 2019“, სადაც 14 სხვადასხვა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა; • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო ქ. მონრეალში დაგეგმილი მეფუტკრეობის 46-ე საერთაშორისო გამოფენა-კონგრესში „Apimondia 2019”. სამინისტროს ორგანიზებით, გამოფენაზე მოეწყო ქართული კუთხე და წარმოდგენილ იქნა სამი კომპანიის პროდუქცია; • ქ. ბერლინში საქართველოს საელჩოს მიერ დაგეგმილ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებისათვის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უზრუნველყო აგროსასურსათო პროდუქციის მიწოდება; • ქ. ბათუმში ჩატარდა თევზისა და ზღვის პროდუქტების საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც გაიმართა ზღვის პროდუქტების დეგუსტაცია; • ქ. თბილისის მთაწმინდის პარკში და გურიაში საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობისა სამინისტროსა და სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მხარდაჭერით ჩატარდა ჩაის და თაფლის ფესტივალი, წარმოდგენილი იყო 15-მდე ჩაის მწარმოებელი და იმპორტიორი კომპანიის პროდუქცია; • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი საზეიმო ღონისძიებების ფარგლებში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირზე მოწყობილ სტენდზე ორი განსხვავებული კუთხე - მწვანე სივრცე და ღვინის კუთხე წარმოადგინა. ასევე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში, სამინისტროს სტენდები წარმოდგენილი იყო ოზურგეთში და ახალციხეში. სტენდებზე წარმოდგენილი იყო საქართველოს კონკრეტული რეგიონებისთვის დამახასიათებელი და გამორჩეული პროდუქცია - ღვინო, ყველი, ჩაი, თაფლი და სხვა. ასევე, გაიმართა შემეცნებითი ლექცია-სემინარები და ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა; • შიდა ქართლში, გორის მუნიციპალიტეტში (უფლისციხე), სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა აგროსაინვესტიციო ბიზნესფორუმი. ფორუმს დაესწრო 230 მოწვეული სტუმარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. ფორუმის მონაწილეები გაეცნენ რეგიონის აგროსაინვესტიციო პოტენციალს და გამართეს შეხვედრები ადგილობრივ მეწარმეებთა; 300 • გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ახტალის პარკში სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარდა ქართული ყველისა და კულინარიის ფესტივალი. აღნიშნულ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ქართული ყველის მწარმოებელმა 50-მდე კომპანიამ და ფერმერულმა მეურნეობებმა საქართველოს ყველა რეგიონიდან, ასევე 14 ღვინის კომპანიამ, ასევე ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო ქართველი და უცხოელი შეფმზარეულების მიერ თანამედროვე ტექნოლოგიებით მომზადებული კერძები და მასტერკლასები. ფესტივალის დასკვნით ეტაპზე გაიმართა Bocuse D’Or-ის ფინალისტების კულინარიული შოუ; • ექსპო ჯორჯიაში ჩატარდა Bocuse D’Or-ის შესარჩევი კულინარული კონკურსი. აღნიშნულ კონკურსში გამარჯვებული შეფები გადავლენ კონკურსის შემდეგ ეტაპზე; • გამოფენა „სოფლის მეურნეობის, კვების მრეწველობის, გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიები“, რომელიც ჩატარდა ექსპო ჯორჯიაში. აღნიშნული გამოფენის ფარგლებში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით მოეწყო სტენდი, სადაც წარმოდგენილი იყო სამინისტროს მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ინფორმაცია. გამოფენას დაესწრო 800 მდე ფერმერი საქართველოს ყველა რეგიონიდან. 12.2.4 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი: 31 01 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო • პროგრამის ფარგლებში ტენდერში გამარჯვებულმა ორგანიზაციამ განახორციელა ყოჩივარდას პოპულაციების საველე კვლევა; • ტენდერში გამარჯვებულმა ორგანიზაციებმა განახორციელეს ზურმუხტის ქსელში ჩართვის მიზნით შერჩეული ტერიტორიების კვლევა. 12.2.5 ნარჩენებისა და ქიმიური მართვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი: 31 01 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო • ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დარიშხანშემხველი ნარჩენების უსაფრთხოდ განთავსების მიზნით, ცანა 1 და ცანა 2 ობიექტებზე დარიშხანის ნარჩენების სარკოფაგის მოწყობისათვის ტენდერის შედეგად შერჩეულ კომპანიასთან შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი იქნა შესაბამისი სკოპინგის განცხადება და სამინისტროს მიერ დაწყებულ იქნა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული შესაბამისი პროცედურები. სამინისტროს მიერ გაცემული სკოპინგის დასკვნის მოთხოვნათა შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა სამშენებლო ობიექტზე დამატებით დიდი მოცულობის კვლევების ჩატარება, რომლის განხორციელება და შესასწავლი ინფორმაციის დამუშავება, კანონმდებლობის შესაბამისად, სავალდებულოა აისახოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დეპარტამენტის ანგარიშში, რომელიც დაკავშირებულია დროის ხანგრძლივ პერიოდთან. აღნიშნულიდან გამომდინარე და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს მაღალმთიან რეგიონში, სადაც შემოდგომისა და ზამთრის პერიოდში მკაცრი კლიმატური პირობებია, გამოიკვეთა ის გარემოება, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში (2019 წლის 20 დეკემბერი) სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ვეღარ განხორციელდებოდა. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება და 301 შესაბამისად, შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონთან“ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შეწყდა 2019 წლის 2 სექტემბრიდან. ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, სამინისტროს მიერ ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არსებული ცანა-1 და ცანა-2 ის ტერიტორიაზე დარიშხანშემცველი ნარჩენების უსაფრთხო განთავსების მიზნით სარკოფაგის მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ მიმწოდებელთან ხელშეკრულება აღარ გაფორმდა და აღნიშნული ტენდერი შეწყდა. 12.3 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი: 31 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო • სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის და მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის სრულყოფა-განვითარებისათვის; • მომზადდა საქართველოს კანონპროექტები: „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“; • გამოიცა სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები; • მიმდინარეობდა სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სატყეო უბნების ფართობების და საზღვრების დაზუსტება, სამცველოების ელექტრონული Shp-ფაილების მომზადება; • მომზადდა ინფორმაცია (სატაქსაციო აღწერა) სახელმწიფო ტყის ფონდის ფართობების შესახებ: ✓ 2 676 ჰა ფართობზე - სასოფლო სამეურნეო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით ტყითსარგებლობისათვის; ✓ 5 882 ჰა ფართობზე - წიაღით სარგებლობის განხორციელებისთვის (აქედან ტყის ფონდშია 2 270.15 ჰა.); ✓ 1 350.4 ათ. მ2 ფართობზე - სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის მიზნით (ახალი ობიექტების მშენებლობა); • ტყის ფონდის ტერიტორიაზე სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის მიზნით, განხორციელდა ტყის ფონდიდან ამოსარიცხი ფართობების შესწავლა და გაიცა თანხმობა - 6 940.2 ათ. მ2 ფართობზე; • ტყის ფონდიდან ამორიცხვაზე უარი გაცემულია 6 536.8 ათ მ2 ფართობზე; • ტერიტორიული სატყეო სამსახურების თანამშრომლებმა გამოავლინეს 737 სამართალდარღვევის ფაქტი, მათ შორის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის - 381 ფაქტი, სისხლის სამართლის - 64 ფაქტი, ხოლო 292 ფაქტზე დაიწერა საველე აქტი და გადაიგზავნა სამართალდამცავ ორგანოებში სამართალდამრღვევის გამოსავლენად. უკანონოდ მოპოვებული რესურსის მოცულობამ შეადგინა 6.8 ათ. მ3, გარემოზე მიყენებულმა ზიანის ოდენობამ შეადგინა 580.8 ათ. ლარი; • ტერიტორიულმა სატყეო სამსახურებმა დახურეს 185 ტყეკაფი, ხოლო 2 წლის ვადის გასვლის გამო გააუქმეს - 2 617 ტყეკაფი; • ხე-ტყის დამზადების ბილეთებით გაცემულია 385.4 ათ. მ3 ხე-ტყე, ხოლო წარმოშობის დოკუმენტების მიხედვით, ფაქტობრივად გაცემულია 360.7 ათ. მ3. მერქნული რესურსი; • სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობის უფლება მიენიჭა 93 სუბიექტს; • გადაუდებელი აუცილებლობით (ხანძრით, სტიქიური უბედურებით ან/და სხვა ფორსმაჟორული გარემოებით) გამოწვეულ შემთხვევებთან დაკავშირებით გამოიყო 1 1.3 ათ. მ3 მრგვალი ხე-ტყე (მორი); 302 • გრძელვადიანი დანიშნულებით ტყითსარგებლობასთან დაკავშირებით განხილულ იქნა 82 განცხადება, აქედან, 21 განმცხადებელს უარი ეთქვა გრძელვადიანი დანიშნულებით ტყითსარგებლობის უფლების მოპოვებაზე, ხოლო საქმისწარმოება მიმდინარეობდა 61 საქმეზე; • ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებების დაგეგმვა, საგაზაფხულო და საშემოდგომო სამუშაოები (მ.შ. ტყის აღდგენა-განახლების, სანერგეების მოწყობის, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის, პლანტაციების გაშენებისა და მოვლის) განხორციელდა 8 რეგიონში 296.2 ჰა ფართობზე. მიმდინარეობდა მავნებლებთან ბრძოლის, ასევე, ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა; • მიმდინარეობდა სატყეო სამეურნეო გზების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველსაყოფად საველე სამუშაოები რეგიონების მიხედვით; დაპროექტდა ტყეკაფამდე მისასვლელი სატყეო-სამეურნეო გზები. ფაქტობრივად მოწყობილია - 13.2 კმ, რეაბილიტირებულია97.3 კმ; სულ 110.5 კმ. გზა; • სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდში დამზადდა 85.0 ათასი მ3 მერქნული რესურსი. აქედან, სააგენტოს მიერ განხორციელებული სპეციალური ჭრის ფარგლებში - 69.6 ათასი მ3 (მ.შ. შეშა17.3 ათ. მ3 , სამასალე- 52.3 ათ. მ3), ხოლო სანიტარული ჭრის ფარგლებში - 15.4 ათ. მ3 მერქნული რესურსი (მ.შ. შეშა- 2,0 ათ. მ3 , სამასალე- 13,4 ათ. მ3); აუქციონის მეშვეობით სტატუსით „გაყიდული“ იქნა 55.0 ათ. მ3 მერქნული რესურსი; აუქციონის საბოლოო ფასმა შეადგინა 9 475.0 ათასი ლარი; გაფორმებული იქნა სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება 73.3 ათასი მ3 მერქნული რესურსის დამზადების მიზნით; • სკოლებსა და საბიუჯეტო ორგანიზაციებთან, მათი საშეშე რესურსით უზრუნველყოფის მიზნით გაფორმებული იქნა ხელშეკრულებები პირდაპირი მიყიდვის წესით და რეალიზებული იქნა 37.7 ათასი მ3 საშეშე მერქნული რესურსი; • სანიტარული ჭრით დამზადებული და ასევე, სპეცსარგებლობით სააგენტოსთვის გადმოცემული რესურსის რეალიზაციიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში მიიმართა 833.5 ათასი ლარი; • შეძენილია 1 ერთეული ბულდოზერი; შეძენილია 10 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა (პიკაპი), მათ შორის 4 ერთეული მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში; შეძენილია 6 ერთეული მაღალი გამავლობის სატვირთო ავტომანქანა, მათ შორის 4 ერთეული-მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში; • საქმიანი ეზოების მოწყობის მიზნით, განხორციელდა მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია. მიმდინარეობდა 17 „საქმიანი ეზოების“ მოწყობის (მ.შ. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო) სამუშაოები, აქედან, სამცხე-ჯავახეთში რეგიონში - 5, მცხეთა - მთიანეთში - 6, კახეთში - 5 „საქმიანი ეზოს“ მოწყობის სამუშოები. გარდა ამისა, მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში: ზესტაფონში -1 „საქმიანი ეზოს“; • მიმდინარეობდა ინვენტარიზაციების სამუშაოები: ✓ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში გადამზადდა 15 ახალგაზრდა მეტყევესპეციალისტი. მათ გაუფორმდათ შრომითი ხელშეკრულებები ტყის აღრიცხვის საველე სამუშაოების განხორციელების უზრუნველსაყოფად; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 21 116 ჰა ფართობზე განხორციელდა ტყის აღრიცხვის-ინვენტარიზაციის მოსამზადებელი სამუშაოების პირველი ეტაპი (კარტოგრაფიული მასალა, ორთოფოტო სურათების დეშიფრირება და დაკვარტალება, შეიქმნა შესაბამისი Shp-ფაილები) და დასრულდა ტყის აღრიცხვის მეორე ეტაპი - საველე სამუშაოები. ✓ GIZ-ის ტექნიკური მხარდაჭერით განხორციელდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის ინვენტარიზაციის სამუშაოების პირველი ეტაპი 55 492 ჰექტარზე; ✓ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ განხორციელდა ლენტეხის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის სამუშოების პირველი ეტაპი; ✓ დამტკიცდა ლანჩხუთის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა 11 254 ჰექტარ ფართობზე (სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლიდან); 303 • GIZ-ის მხარდაჭერით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის და ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტის თანამშრომლების ჩართულობით, მიმდინარეობდა ტყეთმოწყობის და FIMS-ის შემადგენელი კომპონენტების სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება; • სააგენტო აქტიურად მონაწილეობდა სხვადასხვა პროგრამების, საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების განხორციელების, აგრეთვე მათი შემუშავების პროცესებში; ასევე, სააგენტომ განახორციელა საინფრომაციო კამპანიები და უზრუნველყო საზოგადოებასთან ურთიერთობა ტყის მდგრადი მართვის საკითხებთან დაკავშირებით; • საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის, ასოცირების შეთანხმების განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, ტყის მდგრადი მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისა და ტყის მართვის საკითხები ცალკე ღონისძიებად/აქტივობად აისახა სოფლის განვითარების 20182020 წწ. სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმაში. მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად, მომზადდა პერიოდული ანგარიშები და პროგრამის ფარგლებში სააგენტო მონაწილეობდა სამუშაო შეხვედრებში. 12.4 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი: 31 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო • 2019 წლის მდგომარეობით საქართველოში (IUCN-ის კრიტერიუმების მიხედვით) 5 სხვადასხვა კატეგორიის 87 დაცული ტერიტორიაა, კერძოდ: 14 სახელმწიფო ნაკრძალი, 12 ეროვნული პარკი, 40 ბუნების ძეგლი, 20 აღკვეთილი და 1 დაცული ლანდშაფტი; • 2019 წლის მდგომარეობით დაცული ტერიტორიების საერთო ფართობი შეადგენს 666 107 ჰა–ს, ქვეყნის ტერიტორიის 9.56%-ს, (2018 წელს დაცული ტერიტორიების ფართობი 665 355 ჰა, ქვეყნის ტერიტორიის 9.55% ოყო); • ეკოსაგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩაერთო 77.0 ათასამდე ადამიანი, მათ შორის: 66.9 ათასამდე მოსწავლე, 4.0 ათასამდე სტუდენტი, 6.1 ათასი პედაგოგი; • გაფართოვდა ყაზბეგისა (69 518 ჰა) და ალგეთის ეროვნული პარკები (1 946 ჰა); • შეიქმნა ახალი დაცული ტერიტორია - პონტოს მუხის აღკვეთილი - 443 ჰა; • საანგარიშო პერიოდში გარემოსდაცვითი ცნობიერებს ამაღლების კამპანიებში მონაწილეობა მიიღო 9 740-მა ადამიანმა, გარემოს დაცვისა და დაცული ტერიტორიების თემატიკით ჩატარდა 839 ლექციასემინარი, მოეწყო 63 კვირეული, 126 მწვანე აქცია, 2 098 ეკოტური, 195 დასუფთავების აქცია, ადგილობრივ მოსახლეობასთან გაიმართა 635 საინფორმაციო შეხვედრა; • საანგარიშო პერიოდში საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 1 199.0 ათასი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით (1 108.5 ათასი ვიზიტორი) 8% - ით არის გაზრდილი. ვიზიტორთა შორის 49% ქართველია (587.0 ათასი ვიზიტორი), ხოლო 51% უცხოელი (612.0 ათასი ვიზიტორი). 2018 წლის მონაცემებთან შედარებით ქართველი ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია 1%-ით, ხოლო უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია 16%-ით; • საანგარიშო პერიოდში ეკოტურისტული სერვისებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 9 320.2 ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (8 436.1 ათასი ლარი) შედარებით 11%-ით არის გაზრდილი; • ფიტოსანიტარული კვლევის საფუძველზე ფერომონები განთავსდა 8 დაცულ ტერიტორიაზე, სულ დაახლოებით 200 ჰექტარ ფართობზე; • დამტკიცდა ქობულეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯემტის გეგმა და კოლხეთის ეროვნული პარკის და კაცობურის აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმა; • აჯამეთის აღკვეთილში ტყის (იმერული და ქართული მუხის) აღდგენის მიზნით მოეწყო სანერგე 56 ჰექტარ ფართობზე; 304 • ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე 2013 წლიდან წარმატებით მიმდინარეობს ჯეირნის რეინტროდუქციის პროექტი. დღეისათვის, ტერიტორიაზე 140-მდე ჯეირანია (ქურციკი); • მინდინარეობდა თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე არსებული ტყის ინვევტარიზაცია. • ოცივე ადმინისტრაციის ტერიტორიაზე განხორციელდა ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი; • მოეწყო ახალი ეკოტურისტული ინფრასტუქტურა და რეაბილიტირებულ იქნა არსებული ადმინისტრაციული და ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა. 12.5 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 12) და გარემოსდაცვითი განათლების პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი • ცენტრის მიერ ჩატრებულ გარემოსდაცვითი და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განათლებისა და ცნობიერების დონის ასამაღლებელ ღონისძიებებში, ასევე საჯარო განხილვებში/დისკუსიებში, საინფორმაციო და სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო 6 246-მა პირმა; • დასრულდა მუშაობა დოკუმენტზე „განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“ - ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა (2020-2024). სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსიის გაცნობისა და განხილვის მიზნით გაიმართა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები; • გარემოსდაცვითი და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გამართული ტრენინგები გაიარა 2 375-მა მონაწილემ, მათ შორის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული - 330 მონაწილე, ხოლო დაინტერესებული საზოგადოება - 2 045 მონაწილე; • სკოლამდელი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის მიზნით ცენტრმა ტრენინგი ჩაუტარა 1145 მეთოდისტსა და აღმზრდელ-პედაგოგს; • ცენტრმა შეიმუაშავა ტრენინგმოდული: „გარემოსდაცვითი საკითხების სწავლება დაწყებითი საფეხურის საგნებში" და ტრენინგები ჩაუტარდათ "ახალი სკოლის მოდელის" პროექტის მონაწილე კურიკულუმის ექსპერტებს (93 პირი); • ტრენინგი „გარემოსდაცვითი დემოკრატია - ადამიანის უფლებები და ვალდებულებები (ორჰუსის კონვენცია)“ ჩაუტარდათ სახელმწიფო, ადგილობრივი არასამთავრობო და მედიასექტორის წარმომადგენლებს (475 პირი); • სასწავლო კურსი „გარემოსდაცვითი მმართველი“ წარმატებით გაიარა 72-მა მონაწილემ; • სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს სხვადასხვა მხარის კოოპერატივების წარმომადგენლებისათვის გაიმართა ტრენინგები (სულ 250 მონაწილე); • საანგარიშო პერიოდში სერტიფიცირება წარმატებით გაიარა მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების 39-მა ტექნიკოსმა; • გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით გაიმართა 35 ლექცია-სემინარი, რომელიც მოისმინა 1 402-მ ა პირმა, მათ შორის: 1 354-მა მოსწავლემ, 31-მა პედაგოგმა და 17-მა სტუდენტმა; • სხვადასხვა ღონისძიებით (საინფორმაციო შეხვედრებით, ლექციებით, კონკურსებით და სხვა) აღინიშნა შემდეგი დღეები: დედამიწის საათი 2019, დედამიწის დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, გარემოს დაცვის დღე, ბიომრავალფეროვნების დაცვის საერთაშორისო დღე, ბავშვათა დაცვის დღე, მტკვრის დაცვის დღე, გაუდაბნოებასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის დღე, ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღე, დღე ავტომობილის გარეშე. მეტყევის დღეს კი გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია. გარემოსდაცვითი 305 • • • • • • • • • • • • განათლების კვირეულის ფარგლებში გაიმართა გარემოსდაცვითი თემატიკის ლექცია-სემინარები სკოლის მოსწავლეებისთვის; 2014-2017 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენებისთვის მომზადდა ე.წ. მწვანე თავები (ბიომრავალფეროვნება, ტყის რესურსები, თევზჭერა და ნადირობა); ცენტრის ორგანიზებით პროექტის „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის მე-6 ეროვნული ანგარიშის შემუშავების ხელშეწყობის” ფარგლებში გაიმართა 13 სამუშაო შეხვედრა; განახლდა და მომზადდა სატყეო სექტორის კომუნიკაციის სტრატეგიისა (FSCS) და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. გაიმართა სამუშაო შეხვედრები, საკოორდინაციო შეხვედრა, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები გარემოსდაცვით თემებზე მომუშავე მედიის წარმომამდგენლებთნ, მომზადდა და სოციალურ ქსელში განთავსდა საინფორმაციო ბანერები, მომზადდა რადიოგადაცემა “მწვანე ეთერი” რადიო იმედზე (16 გადაცემა); პროექტის “მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის გაფართოება და კლიმატთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოყენება საქართველოში” ფარგლებში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები მუნიციპალიტეტებისა და მედიის წარმომადგენლებთან, ასევე გაიმართა სათემო ფორუმი. (300-მდე მონაწილე); გაიმართა კანონპროექტების: „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“, „სამრეწველო ემისიების შესახებ“, „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ და „2014-2017 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების” პროექტის საჯარო განხილვები (150 -მდე პირი); ბიომრავალფეროვენებისა და მტაცებლებისგან მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები ხვადასხვა მუნიციპალიტეტში (541 პირი); ზუგდიდის, ცაგერისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში ზურმუხტის ქსელში შემავალი ტერიტორიების ‘სამეგრელო 2-ის’, ‘რაჭა-ლეჩხუმისა’ და ‘სვანეთი-რაჭის’ მართვის გეგმების შემუშავების საკითხებთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები (72 პირი); მომზადდა 11 ვიდეორგოლი: „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის პოლიტიკის შესახებ“; „შეამცირე ჰაერის დაბინძურება საკუთარი ქმედებით“; განხორციელდა საქართველოს მასშტაბით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ არსებული ინფორმაციის ელექტრონიზაცია და თავმოყრა, ასევე ავტომატური სადგურების მეშვეობით დაფიქსირებული ჰაერის ხარისხის მაჩვენებლების გაერთიანება და მონიტორინგის ერთიანი, ელექტრონული, საჯაროდ ხელმისაწვდომი სისტემის შექმნა; ერთიანი გარემოსდაცვითი ინფორამციისა და ცოდნის მართვის სისტემაში ახალი მონაცემების ინტეგრაცია; შეიქმნა სოფლის განვითარების სტრატეგიის სახელმწიფო უწყებათა მონიტორინგის სისტემა; მიმდინარეობდა ფაროსანასთან ბრძოლის შტაბის პროგრამა და მონიტორინგის საიტის განახლება, ასევე დაქვემდებარებული ორგანიზაციების საინფორმაციო ვებ-გვერდის პორტალი და ადმინისტრირების საიტი, სხვადასხვა პორტალის საინფორმაციო ვებ-გვერდების ადმინისტრირების პანელის პროექტების მოდულების ატვირთვა. 12.6 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული კოდი: 31 14) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო • პროგრამის ფარგლებში დამონტაჟდა და ამოქმედდა 6 ერთეული მეტეოროლოგიური (თბილისი/ვარკეთილი და ყაზბეგი/მაღალმთიანი, გურჯაანი; ბახმარო; წალკა; ყვარელი;) და 6 306 • • • • • • • • • • • • • • • • • ერთეული ჰიდროლოგიური, წყლის დონის მზომი სადგური (მდ.თეთრი არაგვი/ფასანაური, მდ. სუფსა - ხიდმაღალა; მდ. ალაზანი - ბირკიანი; მდ. იორი - თიანეთი; მდ. ოცხე - აბასთუმანი; მდ. ღები - რაჭა). დღეღამურ რეჟიმში წარმოებდა ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების მონაცემების და სინოპტიკური პროდუქციის შეკრება და გავრცელება. მათ შორის, 16 ერთეული მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემები, მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მონაცემთა გაცვლის გლობალური ქსელის მეშვეობით ოპერატიულად გავრცელდა საერთაშორისო დონეზე; ყოველდღიურად დგებოდა ამინდის და ჰიდროლოგიური მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი პროგნოზები და საჭიროების შემთხვევაში გაფრთხილებები მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ; მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან ერთად შემუშავდა ჰიდრომეტეოროლოგიის სფეროს განვითარების საგზაო რუკა; სლოვაკეთის განვითარების სააგენტოს პროექტის ფარგლებში, ამინდის პროგნოზის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დაინერგა სატელიტური და რადარული მეტეოროლოგიური ინფორმაციის ინტეგრირებული სისტემა; რეგულარულად წარმოებდა ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების მიმდინარე და ისტორიულ ქაღალდის მატარებელზე არსებული მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის, მონაცემთა ხარისხის კონტროლის და მონაცემთა ბაზების შევსების სამუშაოები; რეგულარულად წარმოებდა ექსპედიციური ჰიდრომეტრული სამუშაოები. ჰიდროლოგიური დაკვირვების პუნქტებზე 201-ჯერ გაიზომა წყლის ხარჯები; მზადდებოდა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს და მასმედიის საშუალებებს მიეწოდებოდა გაფრთხილებები საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ. საანგარიშო პერიოდში გაიცა 150 გაფრთხილება, მათ შორის საქართველოს სამხედრო გზაზე 60 გაფრთხილება გუდაურიკობის მონაკვეთზე მოსალოდნელი თოვლის ზვავების შესახებ; საქართველოს ძირითადი მდინარეების: ენგურის, აჭარისწყალის, რიონის, სუფსის, მტკვრის, არაგვის, ქციას, ალაზნის, ხანისწყლის და მათი შენაკადების აუზების ზემო წელში და ქვეყნის 8 უღელტეხილის მიმდებარე ტერიტორიებზე (16 მარშუტზე) ჩატარდა თოვლის საფარის აგეგმვის ექსპედიციური სამუშაოები; კლიმატის მწვანე ფონდის პროექტის ფარგლებში, მდინარე ნატანები, კინტრიში და სუფსის აუზებში ჩატარდა დიდი მოცულობის ჰიდრომეტრული და გეოდეზიური სამუშაოები. აგრეთვე აღნიშნულ მდინარეთა აუზებში ჩატარდა თოვლის ზვავების რისკების გამოვლენის სამუშაოები; ცენტრალური კავკასიონის გამყინვარების მყინვარებზე: გერგეთი, დევდორაკი, ჭალაათი და ლეხზირი განხორციელდა გლაციოლოგიური ექსპედიციები; გლაციოლოგიური კვლევები ჩატარდა მდ. ენგურის და თერგის აუზების მყინვარებზე; გაეროს განვითარების პროგრამასა და გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შორის შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე პროექტის „კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში მდინარეების სუფსა, ნატანებისა და კინტრიშის აუზების ფარგლებში განხორციელდა კამერალური და საველე სამუშაოები. დამუშავდა ისტორიული მონაცემები, მდინარეებზე გადაღებულ იქნა ჯამში 736 განივი კვეთი, გამოვლინდა 46 ზვასაშიში უბანი. შეიქმნა დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური გეოლოგიური ჯგუფი; გამოიცა ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი „საქართველოში 2018 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2019 წლისთვის“; გამოიცა გეოლოგიური ანგარიში - ქ. თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება; გამოიცა ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების (დარაიონება) რუკა; 307 • სტიქიური გეოლოგიური (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავ-ქვათაცვენა და სხვა) პროცესების შეფასების მიზნით საქართველოს ყველა მხარეში განხორციელდა ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგი შეფასებულია 1 089 დასახლებული პუნქტი; • მხარეების მუნიციპალიტეტებიდან და ცალკეული მოქალაქეებისგან შემოსული წერილების საფუძველზე, სტიქიური პროცესების გააქტიურებასთან დაკავშირებით შედგენილი იქნა 200 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა; • გეოლოგიური სტიქიის ექსტრემალური გააქტიურების შედეგად შეფასებულია 453 დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები 814 მოსახლის (კომლი) საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის, საცხოვრებელი სახლის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური მდგომარეობა, სტიქიური გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული საშიშროების რისკის განსაზღვრით და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები გადაუდებელი ღონისძიებების გატარების მიზნით; • პროექტის „კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“ (GCF, UNDP/SDC) ფარგლებში 2019 წელს 3 მდინარის აუზისთვის (სუფსა, ნატანები, კინტრიში) განხორციელდა საფონდო (ისტორიული) გეოლოგიური მონაცემების დამუშავება, საველე გეოლოგიური კვლევები სტიქიური გეოლოგიური პროცესების იდენტიფიცირების მიზნით და მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიმდინარეობდა მონაცემების დამუშავება; • განხორციელდა ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები და სხვადასხვა უწყებებიდან შემოსული წერილების საფუძველზე მომზადდა 47 დასკვნა, სადაც შეფასებულია ინფრასტრუქტურული ობიექტების, საინჟინრო ნაგებობების, დაძაბული უბნების გეოდინამიკური და გეოეკოლოგიური მდგომარეობა; • განხორციელდა გზშ ანგარიშების, საინჟინრო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის და გარემოსდაცვით სფეროში კანონმდებლობის ხაზით მიღებული დოკუმენტების გეოლოგიური ნაწილის რეცენზირება, რის საფუძველზეც შენიშვნების, საექსპერტო დასკვნების, კომენტარების და სხვა სახით შედგენილი იქნა 189 დოკუმენტი; • ხელშეკრულების საფუძველზე (ფასიანი მომსახურება) ჩატარდა მიწის ნაკვეთების საკონსულტაციო გეოლოგიური კვლევები და მომზადდა 70 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა; • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს „ცხელი ხაზით“ და 112-ით შემოსული იყო 67 ინფორმაცია, მოწოდებული ინფორმაციით სააგენტოს გეოლოგები ფორს-მაჟორულ ვითარებაში ახდენენ სიტუაციის შეფასებას და ადგილზე სახავენ გადაუდებელ პალიატიურ ღონისძიებებს, ხოლო შემდეგ სათანადო დასკვნებს უგზავნიან შესაბამის ორგანოებს; • რუსთავის და ლაგოდეხის ფურცლის (კახეთის მხარე) ფარგლებში განხორციელდა საფონდო (ისტორიული) გეოლოგიური მონაცემების დამუშავება და საველე გეოლოგიური კვლევები; • მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლის მონიტორინგის ქსელის გაფართოების მიზნით, მოეწყო 1 ახალი ავტომატური სადგური ახმეტის მუნიციპალიტეტში; • გამოიცა საინფორმაციო ჰიდროგეოლოგიური ბიულეტენები: • მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლის მონიტორინგის ქსელის 56 წყალპუნქტიდან აღებულ იქნა 300 სინჯი (106 ქიმიური, 99 ბაქტერიოლოგიური, 37 მძიმე მეტალების, 58 პესტიციდებისა და ნავთობპროდუქტების ანალიზისთვის); • მიმდინარეობდა მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგის ქსელის 56 წყალპუნქტიდან (50 ჭაბურღილი და 6 წყარო) ავტომატურ რეჟიმში მონაცემების მიღება-კონტროლი, მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის ჭაბურღილების ინსპექტირება და ტექნიკურ-პროფილაქტიკური სამუშაოები. • მიმდინარეობდა გარემოს დაბინძურების დონის შეფასებისათვის ზედაპირული წყლების და ნალექების ყოველთვიური ბიულეტენების „მოკლე მიმოხილვა საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ“ მომზადება; • გარემოს დაბინძურების დონის შეფასებისათვის აღებული იქნა ზედაპირული წყლების 725 სინჯი, ნალექების 30 სინჯი, ნიადაგის 195 სინჯი, მიწისქვეშა წყლების 53 სინჯი,. ჩატარდა ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზები. მომზადდა ყოველთვიური ბიულეტენები „მოკლე მიმოხილვა 308 • • • • • • • • • • საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ".მომზადდა წელიწდეული 2018 წლის რადიაციული ფონის შესახებ და წელიწდეული საქართველოს ტერიტორიაზე ნიადაგების დაბინძურების შესახებ; მიმდინარეობდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის განხორციელება ქალაქებში თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზესტაფონი და რუსთავი. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ახალი სადგურის ამოქმედება ქალაქ რუსთავში და ქალაქ თბილისში „ილიას ბაღში“,ინდიკატორული გაზომვები ჩატარდა საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში, მომზადდა ყოველთვიური ბიულეტენები „მოკლე მიმოხილვა საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ“, წელიწდეული 2018 წლის რადიაციული ფონის შესახებ და წელიწდეული საქართველოს ტერიტორიაზე ნიფაგების დაბინძურების შესახებ; განხორციელდა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ბიოლოგიური მონიტორინგი ყოველთვიური დაკვირვების ოთხ მუდმივ სადგურზე (სარფი, ბათუმი, ბათუმის პორტი, მწვანე კონცხი); სულ აღებული და გაანალიზებული იქნა 192 წყლის ნიმუში; განისაზღვრა წყლის ზოგიერთი სანიტარულბაქტერიოლოგიური და ჰიდრობიოლოგიური მაჩვენებლები, შესწავლილ იქნა ზღვის პლანქტონური თანასაზოგადოებები, მათი რიცხოვნობა და სეზონური დინამიკა; განხორციელდა კლდოვანი და ფსკერული ჰაბიტატების მონიტორინგი სულ აღებული და გაანალიზებული იქნა 18 მაკროფიტის და 18 მაკროზოობენთოსის სინჯი; მომზადდა 2018 წლის წლიური ანგარიში და 2019 წლის კვარტალური ბიულეტენები, განისაზღვრა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გარემოს მდგომარეობის სტატუსი; მომზადდა შავი ზღვის გამორიყული ვეშაპისნაირების აღრიცხვის ფორმა. თითოეული გამორიყვის შემთხვევა ასახულია აღნიშნულ ფორმაში. მომზადდა საინფორმაციო ბუკლეტი გამორიყული ზღვის ძუძუმწოვრების შესახებ; საქართველოს საზღვაო სივრცეში ძირითადი სარეწაო თევზების მარაგების შეფასების მიზნით განხორციელდა 4 ექსპედიცია, რომლის დროს ჩატარდა თევზჭერა ბენთო–პელაგიური ტრალის გამოყენებით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად (თევზჭერის და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი) განსაზღვრულ ყველა ფსკერული ტრალის გამოყენების ზონაში, სხვადასხვა სიღრმით იარუსზე; განხორციელდა შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს ძირითადი სარეწაო ობიექტების პოპულაციური ანალიზი - სამრეწველო თევზჭერის მარაგების შეფასებისა და კვოტების განსაზღვრის მიზნით; მიმდინარეობდა თევზის სარეალიზაციო პუნქტების და თევზის გადმოცლის ადგილების მონიტორინგი, იქთიოლოგიური მასალის შეგროვება და მისი დამუშავება; შეგროვდა საქართველოს საზღვაო სივრცეში ძირითადი სარეწაო თევზების ჭერასთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაცია; მომზადდა რეკომენდაცია საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს 2019-2020 წლების სარეწაო სეზონის სამრეწველო თევზჭერის კვოტების შესახებ. 12.7 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 31 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო • პროგრამის ფარგლებში სააგენტოსა და შვედეთის რადიაციულ მარეგულირებელ ორგანოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში დაწყებულია დაბა ანასეულთან (გურია) მდებარე ტერიტორიაზე არსებული ყოფილი ჩაისა და სუბტროპიკული მცენარეების კვლევითი ინსტიტუტის ტერიტორიის რადიოლოგიური კვლევების მეორე ფაზა; • ევროკავშირისა და შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს პროექტი - „რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა საქართველოში“. პროექტი მიზნად 309 • • • • ისახავს საქართველოში არსებული რადიოაქტიური ნარჩენების ერთად თავმოყრას და შემდგომ მათი უსაფრთხოების კონტროლს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სიტუაციური ანალიზი, რადიაციული ნარჩენების საცავის შენობის პროექტირება და მშენებლობა; შვედეთის საერთაშორისო ორგანიზაციის “Sida” და შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების ცენტრის მხარდაჭერით დაიწყო ახალი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს შესაძლებლობების გაუმჯობესებას რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ორგანიზებაში; აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტის მხარდაჭერით საქართველოში ჩატარდა ორი ტრეინინგი რადიოაქტიური მასალების ტრანსპორტირების და ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განხორციელების ადგილის დაცულობის საკითხებზე; აშშ ენერგეტიკის დეპარატმენტის მიერ საქართველოსთვის მოწოდებული იქნა რადიოაქტიური ნარჩენების გადასაზადი ავტომობილი, რომლის ოფიციალური გადაცემა შედგა მაისის დასაწყისში; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის რეგულირებისა და კონტროლის მიზნით განხორციელდა შემდეგი ქმედებები: ✓ ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობაზე გაიცა 80 ლიცენზია, გაუქმდა 25 ლიცენზია; ✓ ლიცენზიის მფლობელ 142 ობიექტს მიეცა ლიცენზიის ფარგლებში საქმიანობის გაფართოების უფლება; ✓ ლიცენზიის ფარგლებში გაიცა 70 ნებართვა მაიონებელი გამოსხივების წყაროების იმპორტექსპორტსა და შეძენა-გადაცემაზე; ✓ განხორციელდა 77 გეგმური, 45 არაგეგმური და 4 წინასალიცენზიო ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ინსპექტირება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისობის დადგენის მიზნით. გამოვლენილ დარღვევებზე შედგა 42 სამართალდარღვევის ოქმი; ✓ განხორციელდა რეაგირება 20 რადიაციულ ინციდენტზე. 12.8 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო • სკოლა-პლანტაციებიდან ქოთნებში გადაირგო სხვადასხვა სახეობის 8 000 ცალი ნერგი, ხოლო 3 ლიტრიანი ქოთნებიდან 10 და 18.5 ლიტრიან ქოთნებში გადაირგო 1 500 ცალი კვიპაროსის ნერგი და სხვადასხვა სახეობის 4 870 ცალი ნერგი. 3 000 კვ.მეტრზე გაშენდა ვერხვის პლანტაცია. გაშენდა კავკასიური ცაცხვის და კავკასიური ფიჭვის სკოლები 1 700 კვ.მეტრზე. სკოლა პლანტაციაში (0.64 ჰა-ზე) გადაირგო 3 200 ცალი სხვადასხვა სახეობის ნერგი. გაიმარგლა ნამყენი ნუში და მოხდა მათი ფორმირება; • დამზადდა 534.5 კგ (აკაკის, კვიდოს, პანტის, მაჟალოს, ფშატის, ჩვ.იფანის, მინდვრის ნეკერჩხლის და ჭალის მუხის) თესლი. კონტეინერბში დაითესა 56 000 ცალი ფოთლოვანი და წიწვოვანი სხვადასხვა სახეობის თესლი. ღია გრუნტში გაშენდა სანერგეები 2 500 კვ. მეტრზ;. • ჩაუტარდათ მოვლითი სამუშაოები კონტეინერებში, ქოთნებში და ღია გრუნტში არსებულ ნერგებს (გამარგვლა, სასუქის შეტანა, შეწამვლა); • გაკეთდა ახალი სარწყავი სისტემა და შეკეთდა მეურნეობაში არსებული სარწყავი სისტემა. გასუფთავდა სანერგეებში და სკოლებში მისასვლელი გზები. დეკორატიულ სკვერში მოეწყო გაზონი 360 გძ. მეტრზე; • ქ. თბილისის მერიას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე გადაეცა დიდი დიღმის ქედზე ას პროცენტიანი გახარებით გაშენებული 6 000 ძირი საპნის ხისა და 2 550 ცალი ნუშისაგან შემდგარი 310 • • • • • • ახალგაზრდა ტყე. მთაწმინდის ფერდობზე ჩატარდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სატყეო საკულტურო სამუშაოები (გამოთიბვა, შეწამვლა, ჯამების მოწყობა, სასუქის შეტანა და მორწყვა); სააგენტოს მიერ რეალიზებული იქნა 116 306 ცალი ნერგი, რომლის ღირებულებამ მომსახურებით შეადგინა 403 781 ლარი; კოლხური ბზის კალამი ჩაირგო ქოთნებში. კონტეინერებში დაითესა ,,წითელი ნუსხის" სხვადასხვა სახეობის 9 900 ცალი თესლი, 2000 ცალი საღსაღაჯის კონტეინერული ნერგი გადაირგო 1 ლიტრიან ქოთნებში; ნაკადულის კალმახის საშენში ქვირითობის პერიოდის დასრულებასთან დაკავშირებით განთავსდა 2 დამატებითი აუზი. მოწესრიგებულია ტბორები და გადაყვანილია ნაკადულის კალმახის მწარმოებლები. ტბორებიდან ბეტონის აუზებში გადაყვანილი იქნა აღმოსავლეთის და დასავლეთის ყველა პოპულაცია. მოხდა ორი სიგრძის აუზის დამონტაჟება საინკუბაციო შენობაში. საინკუბაციო შენობიდან წლევანდელი მოზარდი აღმოსავლეთის პოპულაციის კალმახი გადაყვანილია 2 მეტრიან სპეციალურ აუზში. საინკუბაციო შენობა მომზადდა საქვირითო პერიოდისთვის. აღებულია ქვირითი როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ პოპულაციის ნაკადულის კალმახიდან. დაახლოებით 150 000მდე ერთეული. აღებული ქვირითი განთავსებულია საინკუბაციო შენობაში, მომავალი თაობის მიღების მიზნით. საშენში არსებულ კალმახს ჩაუტარდათ სადეზინფექციო სამუშაოები. ჩატარდა აერომონოზის და ანტი პარაზიტული სადეზინფექციო მკურნალობა. ივნისის თვეში მოხდა აღმოსავლეთ პოპულაციის (მტკვრის აუზი) ნაკადულის კალმახით მდინარე ალგეთის გათევზიანება (გაშვებულ იქნა 375 ცალი მეორე წლის მოზარდი). ასევე მოხდა მდინარე რიცეულას და მდინარე ხეთედურის გათევზიანება (10 000 ნაკადულის კალმახის ლიფიტი). ხოლო შაორის ტბაში გაშვებულია 600 ერთეული დასავლეთის პოპულაციის ნაკადულის კალმახი. ორნიტოფერმაში გაკეთდა 87 ახალი ვოლიერი ხოხობისა და კაკბის დასაბინავებლად. შეკეთდა ძველი ვოლიერები. მოხდა ფრინველების ოჯახებად დაყოფა. საინკუბატორო საამქროს ჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები და მოხდა მისი დეზინფექცია. გაკეთდა ხონთქრის ქათმის ვოლიერი თავისი აუზით. ვოლიერებში გადაყვანილი იქნა ხოხობი და კაკაბი. ფრინველი დამუშავდა პროფილაქტიკურად. შეგროვდა და ინკუბატორში ჩაეწყო 5 935 ცალი კვერცხი, გამოიჩეკა და გამოზრდაზე დაისვა 1 910 ფრთა ფრინველი; ხობში ნოჯიხევის ტერიტორიაზე 2 040 გრძ.მეტრი ქარსაფარი ზოლი გაიწმინდა ეკალბარდებისგან და ჯაგებისგან. ტერიტორიაზე განხორციელდა 3.5 ჰა ფართობის დადისკვა და დაფრეზვა. დაითესა აბაშის ყვითელი სიმინდის თესლი. განხორციელდა სარეველების საწინააღმდეგო ჰერბიციდის მოსხურება და სიმინდის გამოხშირვა. სიმინდის ყანებიდან აღებული და დაბინავებული იქნა მოსავალი. მოეწყო სახოხბე ვოლიერი, რომელიც საჭიროებს საბოლოო დასრულებულ კონდიციამდე მიყვანას. მომზადდა 20 ცალი სახოხბე გალია და ვოლიერის გარე პერიმეტრზე ინერტული მასალით მოეწყო 3მ სიგანის სამანქანე გზა; საქართველოს ,,წითელ ნუსხაში შეტანილ მცენარეთა" გარემოდან ამოღების საკომპენსაციო საფასურიდან შემოსავალმა შეადგინა 304.0 ათასი ლარი. 311 თავი VI 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ათასი ლარი 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი სულ ჯამი 13,313,115.0 13,313,115.0 13,469,689.0 ხარჯები 9,999,052.9 9,944,658.2 9,975,521.8 შრომის ანაზღაურება 1,469,483.7 1,451,992.0 1,454,734.0 საქონელი და მომსახურება 1,246,432.1 1,289,683.6 1,301,914.5 პროცენტი 624,041.0 611,319.7 604,496.0 სუბსიდიები 435,087.0 472,638.6 489,689.6 გრანტები 787,932.1 797,752.4 798,308.9 სოციალური უზრუნველყოფა 3,886,912.0 3,946,818.0 3,946,606.1 სხვა ხარჯები კოდი 00 00 01 00 დასახელება 1,549,165.0 1,374,453.8 1,379,772.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,137,593.1 2,187,289.9 2,256,128.1 ფინანსური აქტივების ზრდა 209,390.0 216,895.0 278,880.5 ვალდებულებების კლება 967,079.0 964,271.9 959,158.5 64,736.0 64,736.0 63,804.8 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები 57,687.9 56,887.9 56,113.3 შრომის ანაზღაურება 31,224.0 30,269.0 30,061.2 საქონელი და მომსახურება 24,487.6 25,012.6 24,551.4 გრანტები 77.0 77.0 73.8 სოციალური უზრუნველყოფა 610.0 1,040.0 971.8 სხვა ხარჯები 1,289.3 489.3 455.0 7,048.1 7,848.1 7,691.5 54,696.0 54,446.0 54,000.5 49,952.9 48,792.9 48,348.9 შრომის ანაზღაურება 25,298.0 24,158.0 24,117.7 საქონელი და მომსახურება 22,809.4 23,179.4 22,862.1 გრანტები 70.0 70.0 69.4 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 910.0 853.3 სხვა ხარჯები 1,275.5 475.5 446.4 4,743.1 5,653.1 5,651.5 18,530.4 17,270.4 17,195.7 18,530.4 17,270.4 17,195.7 შრომის ანაზღაურება 15,353.1 14,573.1 14,548.8 საქონელი და მომსახურება 2,701.2 2,441.2 2,408.4 გრანტები 70.0 70.0 69.4 სხვა ხარჯები 406.1 186.1 169.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 312 კოდი დასახელება 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 6,934.5 6,704.5 6,689.9 6,934.5 6,704.5 6,689.9 6,934.5 6,704.5 6,689.9 29,231.1 30,471.1 30,114.9 24,488.0 24,818.0 24,463.3 შრომის ანაზღაურება 9,944.9 9,584.9 9,569.0 საქონელი და მომსახურება 13,173.7 14,033.7 13,763.7 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 910.0 853.3 სხვა ხარჯები 869.4 289.4 277.3 4,743.1 5,653.1 5,651.5 9,590.0 9,590.0 9,331.5 7,290.0 7,400.0 7,293.4 შრომის ანაზღაურება 5,640.0 5,625.0 5,620.3 საქონელი და მომსახურება 1,521.0 1,631.0 1,542.4 გრანტები 7.0 7.0 4.4 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 125.0 118.5 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 7.8 2,300.0 2,190.0 2,038.2 450.0 450.0 432.5 445.0 445.0 430.7 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 285.1 საქონელი და მომსახურება 157.2 157.2 144.8 სხვა ხარჯები 1.8 1.8 0.8 5.0 5.0 1.8 0.0 250.0 40.3 0.0 250.0 40.3 შრომის ანაზღაურება 0.0 200.0 38.1 საქონელი და მომსახურება 0.0 45.0 2.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 5.0 0.0 8,200.0 9,487.6 8,532.2 8,100.0 9,149.6 8,201.9 შრომის ანაზღაურება 2,520.0 2,590.0 2,589.8 საქონელი და მომსახურება 5,405.0 5,914.8 4,978.3 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 589.8 589.8 სხვა ხარჯები 55.0 55.0 43.9 100.0 338.0 330.3 750.0 750.0 730.9 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 04 პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 313 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 750.0 748.5 729.6 შრომის ანაზღაურება 547.0 529.0 524.4 საქონელი და მომსახურება 200.0 215.8 203.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 1.5 სხვა ხარჯები 0.0 0.7 0.7 0.0 1.5 1.3 16,800.0 20,888.9 20,746.8 16,210.0 20,735.6 20,595.3 შრომის ანაზღაურება 7,430.0 8,166.5 8,164.0 საქონელი და მომსახურება 8,570.0 12,041.7 11,904.5 გრანტები 0.0 74.3 74.3 სოციალური უზრუნველყოფა 160.0 407.0 406.9 სხვა ხარჯები 50.0 46.1 45.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 590.0 153.3 151.4 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16,170.8 16,170.8 15,925.4 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 ხარჯები 15,502.8 15,042.8 14,862.5 შრომის ანაზღაურება 12,697.3 12,197.3 11,935.7 საქონელი და მომსახურება 2,153.5 2,293.5 2,397.7 გრანტები 5.0 15.0 7.5 სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 260.0 252.9 სხვა ხარჯები 387.0 277.0 268.6 668.0 1,128.0 1,063.0 27,687.1 32,154.0 31,762.5 27,672.1 32,078.9 31,687.5 შრომის ანაზღაურება 10,019.4 12,807.6 12,780.0 საქონელი და მომსახურება 3,264.0 3,979.8 3,735.5 გრანტები 5.0 6.0 7.1 სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 83.2 80.8 14,351.7 15,202.4 15,084.2 15.0 75.1 75.0 11,998.9 11,982.7 11,772.8 11,983.9 11,908.6 11,698.9 შრომის ანაზღაურება 9,141.4 9,079.4 9,062.0 საქონელი და მომსახურება 2,767.5 2,702.1 2,519.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები გრანტები 5.0 6.0 5.8 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 81.2 80.8 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 30.9 15.0 74.1 74.0 1,179.5 1,159.6 1,091.3 1,179.5 1,159.6 1,091.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 314 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 678.0 658.1 656.0 საქონელი და მომსახურება 496.5 496.5 433.6 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 1.7 14,308.7 14,308.7 14,225.8 14,308.7 14,308.7 14,225.8 14,308.7 14,308.7 14,225.8 200.0 4,702.9 4,672.5 200.0 4,701.9 4,671.5 შრომის ანაზღაურება 200.0 3,070.1 3,062.1 საქონელი და მომსახურება 0.0 781.2 782.5 გრანტები 0.0 0.0 1.2 სხვა ხარჯები 0.0 850.6 825.7 0.0 1.0 1.0 4,150.0 4,150.0 3,866.3 4,050.0 4,050.0 3,829.6 შრომის ანაზღაურება 2,762.0 2,762.0 2,754.0 საქონელი და მომსახურება 1,140.0 1,112.5 937.3 3.0 3.0 3.0 კოდი 06 03 დასახელება პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები გრანტები 08 00 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 47.5 44.7 სხვა ხარჯები 140.0 125.0 90.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 36.7 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 9,500.0 9,500.0 9,428.8 8,945.0 8,533.6 8,463.0 შრომის ანაზღაურება 6,385.0 6,011.0 6,010.7 საქონელი და მომსახურება 2,388.0 2,316.0 2,245.8 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 120.0 120.0 სხვა ხარჯები 112.0 86.6 86.6 555.0 966.4 965.8 77,750.0 74,300.0 72,617.6 64,738.0 66,063.5 65,390.5 შრომის ანაზღაურება 47,400.0 48,210.0 48,039.2 საქონელი და მომსახურება 15,225.0 15,845.0 15,478.1 სოციალური უზრუნველყოფა 820.0 1,005.5 988.2 სხვა ხარჯები 1,293.0 1,003.0 885.0 13,012.0 8,236.5 7,227.1 75,880.0 72,430.0 70,927.5 62,958.0 64,353.5 63,845.6 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები 315 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 46,750.0 47,568.0 47,434.5 საქონელი და მომსახურება 14,650.0 15,270.0 14,943.2 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 977.5 961.2 სხვა ხარჯები 758.0 538.0 506.8 12,922.0 8,076.5 7,081.9 1,870.0 1,870.0 1,690.1 1,780.0 1,710.0 1,544.9 შრომის ანაზღაურება 650.0 642.0 604.7 საქონელი და მომსახურება 575.0 575.0 534.9 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 28.0 27.1 სხვა ხარჯები 535.0 465.0 378.2 90.0 160.0 145.2 6,050.0 4,500.0 4,277.8 4,395.0 4,455.0 4,244.1 შრომის ანაზღაურება 2,900.0 2,844.0 2,733.0 საქონელი და მომსახურება 1,455.0 1,514.0 1,422.1 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 76.0 69.1 სხვა ხარჯები 20.0 21.0 19.9 1,655.0 45.0 33.7 870.0 870.0 867.4 865.0 865.0 863.4 შრომის ანაზღაურება 600.0 591.6 591.6 საქონელი და მომსახურება 255.0 269.0 268.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 3.0 2.1 სხვა ხარჯები 5.0 1.4 1.1 5.0 5.0 4.0 650.0 650.0 636.7 645.0 645.0 632.5 შრომის ანაზღაურება 435.0 408.9 407.8 საქონელი და მომსახურება 205.0 221.8 211.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 14.1 13.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.2 0.0 5.0 5.0 4.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 316 კოდი დასახელება 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 780.0 780.0 778.3 770.0 774.3 772.6 შრომის ანაზღაურება 540.0 536.0 535.1 საქონელი და მომსახურება 225.0 235.8 234.9 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 2.5 2.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 5.7 5.7 735.0 735.0 705.7 732.0 731.3 702.2 შრომის ანაზღაურება 500.0 494.3 473.2 საქონელი და მომსახურება 230.0 235.0 228.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 1.1 3.0 3.7 3.5 625.0 625.0 624.6 622.0 618.5 618.1 შრომის ანაზღაურება 450.0 435.6 435.5 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.5 170.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 11.3 11.3 სხვა ხარჯები 2.0 1.1 1.1 3.0 6.5 6.5 620.0 620.0 610.5 620.0 615.0 605.7 შრომის ანაზღაურება 460.0 443.8 438.9 საქონელი და მომსახურება 153.0 160.2 157.4 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 8.9 7.5 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 1.9 0.0 5.1 4.8 610.0 610.0 609.0 606.0 606.3 605.3 ხარჯები 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 317 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 440.0 425.6 425.6 საქონელი და მომსახურება 160.0 177.1 176.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 1.2 1.2 სხვა ხარჯები 4.0 2.4 2.4 4.0 3.7 3.7 865.0 865.0 845.9 865.0 857.7 838.6 შრომის ანაზღაურება 555.0 555.0 545.4 საქონელი და მომსახურება 300.0 293.2 284.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 2.6 2.4 სხვა ხარჯები 5.0 6.9 6.8 0.0 7.3 7.3 630.0 630.0 629.4 628.0 628.7 628.1 შრომის ანაზღაურება 470.0 443.0 443.0 საქონელი და მომსახურება 155.0 179.3 178.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 1.0 1.0 სხვა ხარჯები 3.0 5.4 5.4 2.0 1.3 1.3 136,000.0 136,000.0 135,919.9 122,630.0 122,673.0 122,593.3 შრომის ანაზღაურება 83,000.0 82,579.4 82,577.9 საქონელი და მომსახურება 33,990.0 35,122.9 35,050.9 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 814.8 814.5 სხვა ხარჯები 4,790.0 4,156.0 4,150.1 13,370.0 13,327.0 13,326.6 119,920.0 115,050.0 114,971.1 107,550.0 105,603.0 105,524.2 შრომის ანაზღაურება 75,750.0 74,880.0 74,878.5 საქონელი და მომსახურება 26,810.0 26,429.0 26,357.8 სოციალური უზრუნველყოფა 750.0 675.0 674.7 სხვა ხარჯები 4,240.0 3,619.0 3,613.2 12,370.0 9,447.0 9,446.9 16,080.0 20,950.0 20,948.8 15,080.0 17,070.0 17,069.1 7,250.0 7,699.4 7,699.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 318 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი საქონელი და მომსახურება 7,180.0 8,693.9 8,693.1 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 139.8 139.7 სხვა ხარჯები 550.0 537.0 536.9 1,000.0 3,880.0 3,879.8 3,800.0 3,800.0 3,792.9 3,300.0 3,375.5 3,368.4 შრომის ანაზღაურება 2,000.0 1,935.6 1,935.4 საქონელი და მომსახურება 1,300.0 1,401.6 1,396.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 38.3 37.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 424.6 424.5 2,965.0 2,965.0 2,744.6 2,930.0 2,844.0 2,625.5 შრომის ანაზღაურება 1,165.0 1,164.0 1,075.2 საქონელი და მომსახურება 1,100.0 988.0 891.4 სუბსიდიები 120.0 120.0 120.0 გრანტები 0.0 350.0 350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 135.0 162.0 161.7 სხვა ხარჯები 410.0 60.0 27.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 121.0 119.2 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 91,000.0 91,000.0 86,059.0 73,845.0 73,915.0 72,336.0 შრომის ანაზღაურება 47,505.0 47,341.3 47,522.1 საქონელი და მომსახურება 24,520.0 24,616.0 23,082.8 გრანტები 150.0 153.3 152.0 სოციალური უზრუნველყოფა 360.0 494.4 405.1 სხვა ხარჯები 1,310.0 1,310.0 1,173.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,155.0 17,085.0 13,723.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 22,120.0 22,966.1 21,624.8 18,410.0 19,256.1 18,399.1 შრომის ანაზღაურება 8,900.0 8,452.0 8,369.8 საქონელი და მომსახურება 8,865.0 10,169.8 9,544.1 გრანტები 115.0 116.3 115.6 სოციალური უზრუნველყოფა 230.0 218.0 136.5 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 233.0 3,710.0 3,710.0 3,225.7 37,600.0 37,070.0 33,845.4 26,600.0 26,070.0 25,310.0 შრომის ანაზღაურება 16,600.0 17,460.0 17,459.9 საქონელი და მომსახურება 10,000.0 8,610.0 7,850.1 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო ხარჯები 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 ხარჯები 23 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 319 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000.0 11,000.0 8,535.4 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 21,485.0 21,185.0 20,935.1 21,485.0 21,185.0 20,935.1 შრომის ანაზღაურება 18,000.0 17,655.0 17,649.4 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 2,219.2 კოდი 23 03 დასახელება ხარჯები 23 04 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 130.0 128.6 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 937.9 7,900.0 7,780.0 7,486.0 5,530.0 5,410.0 5,549.6 შრომის ანაზღაურება 2,800.0 2,620.0 2,909.1 საქონელი და მომსახურება 2,685.0 2,685.0 2,544.5 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 95.0 93.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 3.0 2,370.0 2,370.0 1,936.4 895.0 998.9 1,193.6 820.0 993.9 1,168.0 შრომის ანაზღაურება 375.0 348.8 348.8 საქონელი და მომსახურება 440.0 611.2 785.9 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 33.9 33.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 5.0 25.5 1,000.0 1,000.0 974.1 1,000.0 1,000.0 974.1 შრომის ანაზღაურება 830.0 805.5 785.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 140.0 139.0 გრანტები 35.0 37.0 36.4 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 17.5 13.7 253,050.0 249,703.8 260,409.4 238,705.0 238,133.8 225,268.1 შრომის ანაზღაურება 15,965.0 14,464.7 14,350.5 საქონელი და მომსახურება 63,235.0 61,590.1 58,651.7 სუბსიდიები 89,700.0 63,787.4 62,890.4 გრანტები 3,330.0 9,916.0 9,895.3 სოციალური უზრუნველყოფა 333.0 403.6 397.1 სხვა ხარჯები ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 66,142.0 87,971.9 79,083.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,245.0 1,970.0 2,973.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,100.0 9,600.0 32,167.4 320 კოდი დასახელება 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 20,230.0 21,243.0 20,906.3 20,030.0 21,123.5 20,786.8 შრომის ანაზღაურება 6,720.0 5,763.3 5,763.3 საქონელი და მომსახურება 11,900.0 13,389.6 13,052.9 გრანტები 1,230.0 1,805.9 1,805.9 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 136.4 136.4 სხვა ხარჯები 50.0 28.3 28.3 200.0 119.5 119.5 1,900.0 1,710.0 1,643.2 1,815.0 1,625.0 1,558.3 შრომის ანაზღაურება 1,400.0 1,158.3 1,150.1 საქონელი და მომსახურება 400.0 443.9 386.4 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 16.7 16.6 სხვა ხარჯები 5.0 6.1 5.2 85.0 85.0 84.9 850.0 850.0 850.0 690.0 690.0 690.0 შრომის ანაზღაურება 525.0 525.0 525.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 25.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 90.0 160.0 160.0 160.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 შრომის ანაზღაურება 110.0 110.0 110.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 30.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 51,940.0 51,465.2 50,645.8 50,640.0 50,636.4 49,881.5 შრომის ანაზღაურება 1,560.0 1,540.0 1,539.7 საქონელი და მომსახურება 29,990.0 28,386.6 27,651.9 სუბსიდიები 17,000.0 12,493.4 12,493.4 გრანტები 2,000.0 8,100.0 8,080.3 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 112.4 112.2 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები 24 05 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 10.0 3.9 3.9 1,300.0 828.8 764.3 28,750.0 37,478.4 28,714.0 28,750.0 37,478.4 28,714.0 2,860.0 2,860.0 2,860.0 321 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი საქონელი და მომსახურება 4,905.0 4,919.6 4,893.3 სუბსიდიები 3,000.0 3,000.0 3,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 40.0 17,945.0 26,658.7 17,920.7 52,940.0 44,517.0 42,434.2 52,890.0 44,451.0 42,368.2 შრომის ანაზღაურება 1,860.0 1,707.0 1,609.5 საქონელი და მომსახურება 11,800.0 9,892.0 8,804.4 სუბსიდიები 39,200.0 32,787.0 31,894.2 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 53.0 49.2 სხვა ხარჯები 10.0 12.0 11.0 50.0 66.0 65.9 4,820.0 4,772.5 4,068.7 4,670.0 4,578.8 3,887.5 შრომის ანაზღაურება 430.0 307.2 299.0 საქონელი და მომსახურება 3,610.0 3,748.4 3,131.1 სუბსიდიები 0.0 160.0 147.9 გრანტები 100.0 10.2 9.1 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 07 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 11.0 8.7 სხვა ხარჯები 505.0 342.0 291.8 150.0 193.7 181.1 580.0 580.0 570.4 580.0 580.0 570.4 შრომის ანაზღაურება 500.0 493.9 493.9 საქონელი და მომსახურება 70.0 70.0 67.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 9.1 9.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.5 13,000.0 7,527.0 7,527.0 13,000.0 7,527.0 7,527.0 სუბსიდიები 11,000.0 5,864.0 5,864.0 სხვა ხარჯები 2,000.0 1,663.0 1,663.0 8,000.0 8,156.8 8,156.8 8,000.0 8,156.8 8,156.8 8,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სუბსიდიები 322 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 0.0 8,156.8 8,156.8 10,000.0 10,000.0 9,723.5 8,700.0 9,483.0 9,427.2 8,700.0 9,483.0 9,427.2 1,300.0 517.0 296.3 500.0 500.0 17,301.5 500.0 500.0 17,301.5 14,900.0 15,294.2 21,046.7 4,300.0 6,194.2 6,180.7 4,300.0 6,194.2 6,180.7 10,600.0 9,100.0 14,866.0 6,000.0 7,894.2 10,454.2 3,000.0 4,894.2 4,880.7 3,000.0 4,894.2 4,880.7 3,000.0 3,000.0 5,573.4 6,000.0 6,000.0 8,573.4 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 5,573.4 0.0 1,894.2 1,880.7 0.0 1,894.2 1,880.7 0.0 1,894.2 1,880.7 7,400.0 7,400.0 10,084.9 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 6,100.0 6,100.0 8,784.9 6,000.0 6,000.0 9,341.6 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 4,700.0 4,700.0 8,041.6 1,400.0 1,400.0 743.3 323 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 1,400.0 1,400.0 743.3 1,500.0 0.0 507.6 1,500.0 0.0 507.6 1,500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 0.0 0.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 0.0 0.0 507.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 507.6 43,800.0 44,677.8 44,677.8 43,800.0 44,677.8 44,677.8 სუბსიდიები 2,800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 41,000.0 44,677.8 44,677.8 400.0 400.0 492.8 400.0 400.0 463.7 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 400.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 63.7 0.0 0.0 29.2 300.0 392.0 238.1 300.0 392.0 238.1 საქონელი და მომსახურება 80.0 260.0 184.8 სხვა ხარჯები 220.0 132.0 53.3 0.0 0.0 1,272.7 0.0 0.0 1,272.7 2,000,000.0 2,013,960.1 2,121,193.2 357,800.0 306,423.2 301,530.8 კოდი დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 02 24 14 03 03 24 15 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური(EBRD) მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 17 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია ხარჯები 24 26 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 10,865.0 9,374.4 9,366.9 საქონელი და მომსახურება 106,730.0 103,597.0 103,490.3 სუბსიდიები 75,700.0 79,213.8 81,486.0 გრანტები 33,220.0 43,150.1 43,150.1 სოციალური უზრუნველყოფა 162.0 267.6 266.5 131,123.0 70,820.3 63,771.0 სხვა ხარჯები 324 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,476,300.0 1,536,132.0 1,618,395.4 ფინანსური აქტივების ზრდა 165,900.0 171,405.0 201,267.1 8,400.0 8,743.0 8,650.6 8,330.0 8,585.0 8,494.6 შრომის ანაზღაურება 4,885.0 4,119.4 4,114.6 საქონელი და მომსახურება 3,130.0 4,157.0 4,073.1 გრანტები 200.0 200.0 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 82.6 82.6 სხვა ხარჯები 53.0 26.0 24.3 70.0 158.0 156.0 1,302,050.0 1,323,210.0 1,395,841.2 125,920.0 117,366.8 118,431.5 შრომის ანაზღაურება 5,980.0 5,255.0 5,252.3 საქონელი და მომსახურება 95,600.0 98,992.0 98,971.9 სუბსიდიები 23,900.0 12,202.5 13,337.2 გრანტები 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 185.0 183.9 სხვა ხარჯები 320.0 732.3 686.3 1,176,130.0 1,205,843.2 1,277,409.7 8,200.0 8,200.0 8,185.4 8,000.0 7,498.0 7,483.6 შრომის ანაზღაურება 5,980.0 5,255.0 5,252.3 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,991.0 1,983.3 კოდი 25 01 დასახელება რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები გრანტები 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 185.0 183.9 სხვა ხარჯები 100.0 67.0 64.1 200.0 702.0 701.8 588,200.0 652,391.3 651,581.1 101,300.0 100,713.0 100,588.3 საქონელი და მომსახურება 93,800.0 97,001.0 96,988.6 სუბსიდიები 7,300.0 3,422.0 3,336.1 სხვა ხარჯები 200.0 290.0 263.6 486,900.0 551,678.3 550,992.8 705,650.0 662,618.7 736,074.7 16,620.0 9,155.8 10,359.6 სუბსიდიები 16,600.0 8,780.5 10,001.1 სხვა ხარჯები 20.0 375.3 358.5 689,030.0 653,462.9 725,715.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 325 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 258,200.0 244,110.8 253,899.4 40,600.0 29,717.4 29,580.9 საქონელი და მომსახურება 8,000.0 448.0 445.4 სუბსიდიები 4,900.0 26,206.3 26,073.2 გრანტები 0.0 2,960.1 2,960.1 27,700.0 103.0 102.2 217,600.0 214,370.5 224,296.1 0.0 23.0 22.4 262,425.0 270,743.3 294,169.7 92,000.0 92,118.5 85,113.7 სუბსიდიები 29,000.0 27,571.5 27,567.3 სხვა ხარჯები 63,000.0 64,547.0 57,546.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 8,087.8 9,136.1 ფინანსური აქტივების ზრდა 165,425.0 170,537.0 199,920.0 19,425.0 19,326.5 21,099.3 18,950.0 18,481.5 19,774.7 სუბსიდიები 17,900.0 13,069.5 14,362.8 სხვა ხარჯები 1,050.0 5,412.0 5,411.9 475.0 845.0 1,324.7 66,500.0 70,599.0 70,321.3 0.0 20.0 13.4 0.0 20.0 13.4 66,500.0 70,579.0 70,307.8 83,000.0 77,227.5 77,211.8 72,000.0 40,134.0 40,122.2 სუბსიდიები 0.0 144.0 132.2 გრანტები 33,000.0 39,990.0 39,990.0 სხვა ხარჯები 39,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000.0 37,093.5 37,089.6 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 191,130.0 213,895.4 216,832.9 163,740.0 178,608.7 180,614.8 შრომის ანაზღაურება 78,147.0 71,606.9 71,505.4 საქონელი და მომსახურება 80,834.0 100,843.0 103,044.1 გრანტები 148.0 145.8 145.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1,465.0 2,138.8 2,132.6 სხვა ხარჯები 3,146.0 3,874.2 3,786.8 27,390.0 35,286.8 36,218.1 კოდი 25 03 დასახელება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ხარჯები 26 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 326 კოდი დასახელება 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 18,490.0 35,993.4 35,827.0 18,420.0 34,717.9 34,560.2 შრომის ანაზღაურება 4,800.0 3,912.9 3,899.5 საქონელი და მომსახურება 13,090.0 29,733.3 29,605.5 გრანტები 130.0 127.0 125.8 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 155.0 152.8 სხვა ხარჯები 300.0 789.7 776.6 70.0 1,275.6 1,266.9 146,745.0 144,424.6 143,706.3 121,745.0 122,912.9 122,568.9 შრომის ანაზღაურება 62,335.0 58,245.0 58,225.8 საქონელი და მომსახურება 55,500.0 60,017.1 59,755.4 გრანტები 10.0 10.8 10.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.0 1,700.0 1,699.4 სხვა ხარჯები 2,800.0 2,940.0 2,877.7 25,000.0 21,511.7 21,137.5 116,245.0 117,012.9 116,669.6 116,245.0 117,012.9 116,669.6 შრომის ანაზღაურება 62,335.0 58,245.0 58,225.8 საქონელი და მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 26 02 02 50,000.0 54,117.1 53,856.0 გრანტები 10.0 10.8 10.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.0 1,700.0 1,699.4 სხვა ხარჯები 2,800.0 2,940.0 2,877.7 5,500.0 5,900.0 5,899.3 5,500.0 5,900.0 5,899.3 5,500.0 5,900.0 5,899.3 25,000.0 21,511.7 21,137.5 25,000.0 21,511.7 21,137.5 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა 327 კოდი დასახელება 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 7,450.0 6,222.1 6,079.0 6,280.0 6,128.3 5,993.1 შრომის ანაზღაურება 4,246.0 4,246.0 4,245.6 საქონელი და მომსახურება 1,944.0 1,792.3 1,657.5 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 90.0 90.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,170.0 93.8 85.9 2,795.0 2,212.0 2,232.6 2,780.0 2,207.0 2,228.7 შრომის ანაზღაურება 1,215.0 1,045.3 1,044.6 საქონელი და მომსახურება 1,554.0 1,155.9 1,179.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 4.0 3.3 სხვა ხარჯები 3.0 1.8 1.8 15.0 5.0 3.9 2,435.0 1,883.3 2,542.3 2,135.0 1,883.3 2,455.0 შრომის ანაზღაურება 1,300.0 475.9 475.8 საქონელი და მომსახურება 811.0 1,383.4 1,956.2 გრანტები 8.0 8.0 8.3 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 14.7 ხარჯები 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 300.0 0.0 87.3 6,685.0 5,955.0 5,845.6 6,550.0 5,829.3 5,720.4 შრომის ანაზღაურება 4,251.0 3,681.8 3,614.0 საქონელი და მომსახურება 2,115.0 1,841.0 1,810.7 სოციალური უზრუნველყოფა 152.0 174.8 171.0 სხვა ხარჯები 32.0 131.7 124.8 135.0 125.7 125.2 4,430.0 6,830.0 6,862.8 3,730.0 2,830.0 3,052.0 საქონელი და მომსახურება 3,730.0 2,830.0 3,052.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 700.0 4,000.0 3,810.8 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,100.0 2,100.0 1,403.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 26 08 328 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 2,100.0 2,100.0 1,403.2 საქონელი და მომსახურება 2,090.0 2,090.0 1,397.2 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 5.9 0.0 3,500.0 7,296.9 0.0 0.0 2,371.2 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 2,371.0 გრანტები 0.0 0.0 0.2 0.0 3,500.0 4,925.7 0.0 4,775.0 5,037.2 0.0 0.0 262.2 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 259.6 გრანტები 0.0 0.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 1.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4,775.0 4,775.0 3,978,400.0 4,013,400.0 4,055,432.2 3,930,965.0 3,967,480.8 4,001,402.0 შრომის ანაზღაურება 33,210.0 31,186.1 34,277.4 საქონელი და მომსახურება კოდი დასახელება ხარჯები 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები 119,343.0 115,659.5 122,996.4 სუბსიდიები 0.0 930.0 10,111.1 გრანტები 2,493.0 3,050.1 3,086.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,728,785.0 3,779,229.2 3,779,356.5 სხვა ხარჯები 47,134.0 37,426.0 51,573.9 47,435.0 45,919.2 54,030.2 57,803.0 56,005.9 63,943.7 57,306.0 54,827.8 62,296.1 შრომის ანაზღაურება 33,210.0 31,186.1 34,092.5 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 20,612.0 19,217.2 23,676.2 სუბსიდიები 0.0 230.0 230.0 გრანტები 2,493.0 3,031.2 3,067.9 სოციალური უზრუნველყოფა 390.0 887.9 877.0 სხვა ხარჯები 601.0 275.4 352.5 497.0 1,178.1 1,647.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 329 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 11,850.0 12,311.6 12,277.5 11,755.0 12,211.3 12,177.2 შრომის ანაზღაურება 5,400.0 4,557.1 4,555.8 საქონელი და მომსახურება 3,765.0 4,015.5 3,951.2 სუბსიდიები 0.0 230.0 230.0 გრანტები 2,440.0 2,985.3 3,017.9 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 396.5 395.3 სხვა ხარჯები 40.0 26.9 26.9 95.0 100.3 100.3 4,020.0 3,903.5 3,870.3 4,000.0 3,810.4 3,777.3 შრომის ანაზღაურება 2,930.0 2,362.9 2,362.8 საქონელი და მომსახურება 1,043.0 1,332.8 1,304.1 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 107.3 103.0 სხვა ხარჯები 12.0 7.4 7.4 20.0 93.1 93.0 11,258.0 11,138.8 19,126.4 11,228.0 10,485.8 18,009.7 შრომის ანაზღაურება 3,508.0 3,644.7 6,860.6 საქონელი და მომსახურება 7,550.0 6,781.5 11,002.8 გრანტები 50.0 5.9 5.9 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 28.3 28.1 სხვა ხარჯები 50.0 25.4 112.3 30.0 653.0 1,116.7 26,290.0 24,308.3 24,032.3 25,970.0 23,994.5 23,715.3 შრომის ანაზღაურება 18,976.0 18,033.0 17,797.7 საქონელი და მომსახურება 6,759.0 5,570.6 5,523.9 გრანტები 3.0 40.0 44.1 სოციალური უზრუნველყოფა 153.0 294.7 294.6 სხვა ხარჯები 79.0 56.2 55.1 320.0 313.8 316.9 1,100.0 964.5 1,409.3 1,088.0 962.5 1,395.0 კოდი 27 01 01 დასახელება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები 330 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 806.0 751.2 750.6 საქონელი და მომსახურება 261.0 177.1 611.9 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 29.2 28.2 სხვა ხარჯები 8.0 5.0 4.3 12.0 2.0 14.4 2,600.0 2,599.1 2,494.0 2,585.0 2,584.1 2,488.5 შრომის ანაზღაურება 1,440.0 1,440.0 1,368.0 საქონელი და მომსახურება 1,109.0 1,116.6 1,094.8 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 20.0 19.0 სხვა ხარჯები 12.0 7.5 6.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 5.5 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 685.0 332.0 332.0 680.0 332.0 332.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 107.3 107.3 საქონელი და მომსახურება 125.0 84.1 84.1 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 6.8 6.8 სხვა ხარჯები 400.0 133.7 133.7 5.0 0.0 0.0 0.0 448.1 401.9 0.0 447.2 401.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 289.8 289.6 საქონელი და მომსახურება 0.0 139.1 103.5 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 5.0 1.9 სხვა ხარჯები 0.0 13.3 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.9 0.9 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,783,892.0 2,770,633.5 2,770,422.0 2,783,787.0 2,770,520.2 2,770,309.4 10,226.0 9,520.8 9,386.5 0.0 18.9 18.8 2,767,797.0 2,754,995.5 2,754,950.8 5,764.0 5,984.9 5,953.4 105.0 113.3 112.5 1,925,000.0 1,938,212.1 1,938,211.5 1,925,000.0 1,938,212.1 1,938,211.5 0.0 18.9 18.8 1,925,000.0 1,937,467.8 1,937,467.3 0.0 725.4 725.3 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 27 01 07 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 08 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 331 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 770,002.0 741,307.1 741,286.1 770,002.0 741,307.1 741,286.1 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 2,453.2 2,439.9 სოციალური უზრუნველყოფა 767,002.0 738,802.6 738,795.0 0.0 51.3 51.2 35,890.0 31,860.0 31,792.6 35,890.0 31,860.0 31,792.6 საქონელი და მომსახურება 910.0 810.4 810.4 სოციალური უზრუნველყოფა 29,265.0 25,880.3 25,843.9 სხვა ხარჯები 5,715.0 5,169.3 5,138.3 46,500.0 52,794.7 52,794.6 46,500.0 52,794.7 52,794.6 46,500.0 52,794.7 52,794.6 6,500.0 6,459.6 6,337.2 6,395.0 6,346.2 6,224.7 საქონელი და მომსახურება 6,316.0 6,257.3 6,136.2 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 50.0 50.0 სხვა ხარჯები 49.0 39.0 38.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 113.3 112.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,044,565.0 1,107,793.3 1,136,849.5 1,044,332.0 1,107,587.9 1,132,126.0 კოდი 27 02 02 დასახელება მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები სხვა ხარჯები 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 184.9 84,957.0 84,649.0 87,580.4 0.0 0.0 9,181.1 958,598.0 1,021,317.2 1,021,503.8 777.0 1,621.7 13,675.8 233.0 205.4 4,723.5 754,000.0 828,706.2 828,674.4 754,000.0 828,706.2 828,674.4 საქონელი და მომსახურება 4,000.0 3,813.6 3,787.5 სოციალური უზრუნველყოფა 750,000.0 824,828.0 824,822.4 0.0 64.6 64.4 89,400.0 80,241.7 109,783.4 89,300.0 80,169.0 105,186.4 0.0 0.0 184.9 41,549.0 39,456.4 42,817.4 0.0 0.0 9,181.1 საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები სხვა ხარჯები 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 332 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 47,751.0 40,438.0 40,659.6 0.0 274.6 12,343.5 100.0 72.7 4,597.0 1,800.0 1,888.0 1,864.7 1,800.0 1,888.0 1,864.7 1,800.0 1,818.4 1,795.1 0.0 69.6 69.6 იმუნიზაცია 22,400.0 22,565.8 22,555.9 ხარჯები 22,300.0 22,510.8 22,501.3 22,270.0 22,460.8 22,452.2 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 50.0 49.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 55.0 54.6 1,700.0 1,737.0 1,702.9 1,700.0 1,737.0 1,702.9 1,700.0 1,737.0 1,702.9 1,800.0 1,986.0 1,970.2 1,800.0 1,986.0 1,970.2 1,800.0 1,986.0 1,970.2 260.0 235.5 234.9 260.0 235.5 234.9 260.0 235.5 234.9 15,670.0 13,061.1 29,432.8 15,670.0 13,061.1 26,661.6 0.0 0.0 61.8 2,600.0 2,438.1 5,028.0 0.0 0.0 1,794.4 13,070.0 10,623.0 10,835.7 0.0 0.0 8,941.7 0.0 0.0 2,771.2 12,520.0 11,471.8 24,749.0 12,520.0 11,471.8 22,995.5 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 27 03 02 02 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 0.0 0.0 123.1 6,415.0 5,211.3 6,088.2 0.0 0.0 7,386.7 6,105.0 6,260.5 6,270.3 0.0 0.0 3,127.2 333 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,753.5 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 8,000.0 7,278.2 7,274.8 8,000.0 7,278.2 7,274.8 საქონელი და მომსახურება 154.0 104.3 100.8 სოციალური უზრუნველყოფა 7,846.0 7,174.0 7,174.0 12,150.0 10,842.2 10,842.2 12,150.0 10,842.2 10,842.2 საქონელი და მომსახურება 150.0 156.0 156.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,000.0 10,686.2 10,686.2 2,100.0 2,008.5 1,995.5 2,100.0 1,990.8 1,977.8 2,100.0 1,785.8 1,772.8 0.0 205.0 205.0 0.0 17.7 17.7 11,000.0 7,167.5 7,160.5 11,000.0 7,167.5 7,160.5 საქონელი და მომსახურება 2,300.0 1,523.2 1,516.2 სოციალური უზრუნველყოფა 8,700.0 5,644.3 5,644.3 200,365.0 198,191.4 197,776.7 200,232.0 198,058.7 197,650.1 საქონელი და მომსახურება 38,668.0 40,769.9 40,399.1 სოციალური უზრუნველყოფა 160,847.0 156,051.2 156,021.8 717.0 1,237.6 1,229.3 133.0 132.7 126.6 24,000.0 23,842.1 23,842.1 24,000.0 23,842.1 23,842.1 24,000.0 23,842.1 23,842.1 13,500.0 13,865.0 13,865.0 13,500.0 13,865.0 13,865.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 204.0 204.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13,300.0 13,661.0 13,661.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 36,340.0 39,327.7 39,322.0 36,340.0 39,327.7 39,322.0 კოდი 27 03 02 08 დასახელება ხარჯები 27 03 02 09 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 334 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 36.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36,304.0 39,291.7 39,286.0 3,000.0 3,783.3 3,783.0 3,000.0 3,783.3 3,783.0 საქონელი და მომსახურება 286.0 288.1 288.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2,714.0 3,495.1 3,494.8 9,800.0 9,531.8 9,531.8 9,800.0 9,531.8 9,531.8 კოდი 27 03 03 05 დასახელება ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 03 07 საქონელი და მომსახურება 216.0 228.7 228.7 სოციალური უზრუნველყოფა 9,584.0 9,303.1 9,303.1 44,725.0 45,099.1 44,718.9 44,592.0 44,990.0 44,616.0 საქონელი და მომსახურება 36,450.0 39,139.9 38,769.1 სოციალური უზრუნველყოფა 7,425.0 5,311.6 5,309.4 სხვა ხარჯები 717.0 538.5 537.4 133.0 109.1 103.0 სოფლის ექიმი 26,000.0 25,878.9 25,860.6 ხარჯები 26,000.0 25,878.9 25,860.6 საქონელი და მომსახურება 30.0 100.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,970.0 25,079.8 25,068.7 0.0 699.1 691.9 20,000.0 27,000.0 26,999.7 20,000.0 27,000.0 26,999.7 20,000.0 27,000.0 26,999.7 1,000.0 649.3 649.3 1,000.0 649.3 649.3 1,000.0 649.3 649.3 20,000.0 7,214.2 7,204.3 20,000.0 7,190.6 7,180.7 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 სხვა ხარჯები 27 03 03 09 რეფერალური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 10 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 04 საქონელი და მომსახურება 450.0 123.9 123.8 სოციალური უზრუნველყოფა 19,550.0 7,066.8 7,056.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 23.6 23.6 800.0 654.0 615.1 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 335 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 800.0 654.0 615.1 საქონელი და მომსახურება 740.0 609.0 576.4 სხვა ხარჯები 60.0 45.0 38.7 20,000.0 6,798.6 6,247.6 6,100.0 754.7 713.6 საქონელი და მომსახურება 48.0 382.0 374.0 სხვა ხარჯები 6,052.0 372.7 339.6 13,900.0 6,044.0 5,534.0 4,290.0 3,037.1 3,023.0 4,290.0 3,021.6 3,007.6 საქონელი და მომსახურება 2,150.0 1,188.6 1,176.9 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 28.6 26.3 2,140.0 1,804.4 1,804.3 0.0 15.5 15.5 67,850.0 69,131.6 74,946.4 35,150.0 30,768.7 32,949.3 1,350.0 701.9 802.5 კოდი დასახელება ხარჯები 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 0.0 700.0 700.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 1,998.6 სხვა ხარჯები 31,800.0 27,366.9 29,448.2 32,700.0 38,362.9 41,997.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 სუბსიდიები 0.0 650.0 650.0 სხვა ხარჯები 650.0 0.0 0.0 4,500.0 4,156.7 4,107.0 4,500.0 4,156.7 4,107.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 105.2 56.7 სხვა ხარჯები 4,350.0 4,051.5 4,050.3 62,700.0 64,032.3 63,841.9 30,000.0 25,678.9 25,488.5 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 564.7 413.1 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 1,998.6 სხვა ხარჯები 26,800.0 23,114.2 23,076.8 32,700.0 38,353.4 38,353.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები 27 06 03 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 336 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 0.0 82.0 79.9 0.0 82.0 79.9 საქონელი და მომსახურება 0.0 32.0 29.9 სუბსიდიები 0.0 50.0 50.0 0.0 210.7 6,267.6 0.0 201.2 2,623.9 კოდი 27 06 05 დასახელება საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები 27 06 06 ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 302.9 სხვა ხარჯები 0.0 201.2 2,321.1 0.0 9.5 3,643.7 143,500.0 147,931.4 148,256.7 141,490.0 146,476.4 146,761.9 შრომის ანაზღაურება 9,915.0 9,786.0 9,720.2 საქონელი და მომსახურება 125,610.0 127,763.4 127,983.8 გრანტები 5,691.0 7,579.2 7,578.8 სოციალური უზრუნველყოფა 204.0 205.0 202.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 28 01 70.0 1,142.7 1,276.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,010.0 1,455.1 1,494.8 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 142,955.0 147,060.4 147,370.9 140,950.0 145,610.4 145,880.9 შრომის ანაზღაურება 9,795.0 9,666.0 9,600.2 საქონელი და მომსახურება 125,210.0 127,029.4 127,234.2 გრანტები 5,690.0 7,578.2 7,578.2 სოციალური უზრუნველყოფა 190.0 199.0 196.5 სხვა ხარჯები 65.0 1,137.7 1,271.9 2,005.0 1,450.1 1,490.0 134,085.0 137,129.6 136,923.3 133,085.0 135,968.5 135,763.9 შრომის ანაზღაურება 9,400.0 9,271.0 9,262.7 საქონელი და მომსახურება 123,445.0 125,950.3 125,758.3 გრანტები 0.0 293.2 293.2 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 189.0 187.5 სხვა ხარჯები 60.0 265.0 262.2 1,000.0 1,161.1 1,159.4 5,690.0 7,285.0 7,285.0 5,690.0 7,285.0 7,285.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები 337 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 5,690.0 7,285.0 7,285.0 125.0 128.8 128.7 125.0 128.8 128.7 შრომის ანაზღაურება 60.0 60.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 68.8 68.7 2,200.0 1,504.1 1,497.8 1,200.0 1,220.1 1,220.0 1,200.0 352.3 352.3 0.0 867.7 867.7 1,000.0 284.0 277.8 855.0 1,013.0 1,536.1 850.0 1,008.0 1,483.3 შრომის ანაზღაურება 335.0 335.0 277.5 საქონელი და მომსახურება 500.0 658.0 1,054.8 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 9.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 142.0 5.0 5.0 52.8 545.0 871.0 885.8 540.0 866.0 881.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 120.0 120.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 734.0 749.7 გრანტები 1.0 1.0 0.6 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 6.0 5.8 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 4.7 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 835,000.0 835,459.7 822,882.7 631,523.0 644,477.6 646,874.6 შრომის ანაზღაურება 376,394.0 370,364.8 370,313.1 საქონელი და მომსახურება 210,931.0 226,741.3 229,168.4 0.0 76.4 81.5 სოციალური უზრუნველყოფა 24,633.0 27,749.9 27,747.5 სხვა ხარჯები 19,565.0 19,545.1 19,564.2 203,477.0 190,982.1 176,008.1 314,250.0 313,818.5 316,394.2 314,220.0 313,818.5 316,366.3 296,300.0 292,221.5 292,183.7 კოდი დასახელება გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები 29 00 ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 338 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 17,920.0 21,131.0 23,711.2 გრანტები 0.0 12.5 19.4 სხვა ხარჯები 0.0 453.5 452.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 0.0 27.9 პროფესიული სამხედრო განათლება 46,860.0 46,952.2 46,789.6 46,183.0 46,069.8 45,907.2 შრომის ანაზღაურება 39,208.0 39,305.6 39,300.5 საქონელი და მომსახურება 6,305.0 5,960.9 5,803.9 სოციალური უზრუნველყოფა 240.0 473.2 472.8 სხვა ხარჯები 430.0 330.3 330.0 677.0 882.4 882.4 55,450.0 55,923.0 55,829.2 52,590.0 54,081.2 53,989.2 4,545.0 4,310.0 4,308.8 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 29 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 4,955.0 4,340.6 4,251.6 სოციალური უზრუნველყოფა 24,070.0 26,828.0 26,826.5 სხვა ხარჯები 19,020.0 18,602.6 18,602.3 2,860.0 1,841.8 1,840.0 9,500.0 9,064.9 9,048.1 4,404.0 3,430.1 3,418.4 შრომის ანაზღაურება 890.0 673.6 673.6 საქონელი და მომსახურება 3,506.0 2,679.6 2,670.3 გრანტები 0.0 63.0 61.2 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 13.0 12.5 სხვა ხარჯები 0.0 0.9 0.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,096.0 5,634.8 5,629.7 ინფრასტრუქტურის განვითარება 26,500.0 34,785.6 34,785.6 800.0 1,037.9 1,037.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 05 ხარჯები 29 06 საქონელი და მომსახურება 800.0 1,037.9 1,037.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,700.0 33,747.7 33,747.6 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 42,750.0 43,572.2 43,567.4 41,195.0 41,749.2 41,746.9 შრომის ანაზღაურება 765.0 701.2 701.2 საქონელი და მომსახურება 40,430.0 41,048.0 41,045.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,555.0 1,823.0 1,820.5 33,530.0 37,550.7 37,698.9 27,590.0 30,119.9 30,260.2 8,016.0 5,847.8 5,845.6 ხარჯები 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 339 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 19,144.0 23,693.6 23,808.3 გრანტები 0.0 0.9 0.9 სოციალური უზრუნველყოფა 315.0 435.8 435.7 სხვა ხარჯები 115.0 141.9 169.7 5,940.0 7,430.7 7,438.7 141,200.0 110,837.3 110,837.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141,200.0 110,837.3 110,837.3 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 149,960.0 159,722.7 159,699.8 144,541.0 154,170.9 154,148.5 შრომის ანაზღაურება 26,670.0 27,305.2 27,299.8 საქონელი და მომსახურება 117,871.0 126,849.7 126,839.4 0.0 16.0 9.3 5,419.0 5,551.8 5,551.3 15,000.0 23,232.6 8,232.6 15,000.0 23,232.6 8,232.6 766,600.0 771,600.0 774,400.3 658,264.0 662,974.9 665,591.5 შრომის ანაზღაურება 467,825.0 471,572.2 471,502.2 საქონელი და მომსახურება 154,233.0 154,349.4 157,082.0 120.0 110.5 110.5 სოციალური უზრუნველყოფა 8,601.0 12,315.3 12,295.7 სხვა ხარჯები 27,485.0 24,627.4 24,601.1 108,336.0 108,625.1 108,808.7 553,040.0 548,611.8 551,143.7 483,060.0 483,551.8 486,001.3 შრომის ანაზღაურება 342,000.0 347,142.7 347,109.8 საქონელი და მომსახურება 115,500.0 110,464.6 112,898.0 გრანტები 60.0 52.3 52.3 სოციალური უზრუნველყოფა 5,500.0 8,341.5 8,330.2 სხვა ხარჯები 20,000.0 17,550.8 17,611.0 69,980.0 65,060.0 65,142.3 94,900.0 102,392.7 102,650.3 86,900.0 90,494.1 90,695.6 შრომის ანაზღაურება 64,000.0 63,942.9 63,935.3 საქონელი და მომსახურება 18,000.0 21,457.5 21,667.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1,700.0 1,985.9 1,985.3 სხვა ხარჯები 3,200.0 3,107.8 3,107.8 8,000.0 11,898.6 11,954.7 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 29 09 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 10 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 340 კოდი დასახელება 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 10,160.0 9,602.8 9,487.4 10,110.0 9,542.8 9,427.7 შრომის ანაზღაურება 8,195.0 8,004.3 7,996.7 საქონელი და მომსახურება 905.0 724.0 661.3 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 185.8 180.8 სხვა ხარჯები 710.0 628.8 588.8 50.0 60.0 59.8 6,800.0 6,672.3 7,030.8 6,500.0 6,262.3 6,573.4 შრომის ანაზღაურება 2,800.0 2,592.8 2,590.3 საქონელი და მომსახურება 3,360.0 3,374.0 3,709.6 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 120.5 119.4 სხვა ხარჯები 245.0 175.0 154.2 300.0 410.0 457.4 4,100.0 4,295.0 4,230.2 4,100.0 4,291.3 4,226.5 შრომის ანაზღაურება 630.0 667.6 667.5 საქონელი და მომსახურება 3,380.0 3,495.3 3,436.5 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 43.4 42.4 სხვა ხარჯები 85.0 85.0 80.2 0.0 3.7 3.7 97,600.0 100,025.4 99,857.9 67,594.0 68,832.6 68,667.0 შრომის ანაზღაურება 50,200.0 49,222.0 49,202.6 საქონელი და მომსახურება 13,088.0 14,834.0 14,709.4 გრანტები 60.0 58.3 58.3 სოციალური უზრუნველყოფა 1,001.0 1,638.4 1,637.6 სხვა ხარჯები 3,245.0 3,080.0 3,059.1 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები 341 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 30,006.0 31,192.8 31,190.9 340,100.0 347,890.0 358,044.8 322,094.0 325,122.3 334,220.6 შრომის ანაზღაურება 42,842.0 41,894.5 42,673.1 საქონელი და მომსახურება 97,120.0 88,758.4 91,102.0 სუბსიდიები 95,550.0 110,816.1 110,775.6 გრანტები 950.0 974.5 8,255.4 სოციალური უზრუნველყოფა 558.0 860.3 786.8 სხვა ხარჯები 85,074.0 81,818.5 80,627.8 18,006.0 22,767.7 23,824.2 16,072.0 15,586.7 15,592.4 15,567.0 15,081.7 15,563.6 შრომის ანაზღაურება 9,612.0 8,986.5 8,985.7 საქონელი და მომსახურება 4,900.0 5,122.7 5,656.4 გრანტები 750.0 694.0 693.9 სოციალური უზრუნველყოფა 170.0 206.5 165.3 სხვა ხარჯები 135.0 72.0 62.2 505.0 505.0 28.8 10,172.0 9,754.8 9,497.9 9,907.0 9,289.8 9,477.4 შრომის ანაზღაურება 6,282.0 5,688.0 5,695.9 საქონელი და მომსახურება 2,650.0 2,721.8 2,940.2 გრანტები 750.0 694.0 693.9 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 135.0 99.2 სხვა ხარჯები 95.0 51.0 48.1 265.0 465.0 20.5 3,900.0 3,838.8 3,748.0 3,860.0 3,798.8 3,739.7 შრომის ანაზღაურება 3,330.0 3,298.5 3,289.7 საქონელი და მომსახურება 450.0 407.8 369.8 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 71.5 66.1 სხვა ხარჯები 40.0 21.0 14.1 40.0 40.0 8.3 1,400.0 1,678.1 1,650.6 1,400.0 1,678.1 1,650.6 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 342 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 1,400.0 1,678.1 1,650.6 400.0 315.0 695.9 400.0 315.0 695.9 400.0 315.0 695.9 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 67,586.0 60,518.6 66,491.5 67,246.0 59,808.5 63,702.0 შრომის ანაზღაურება 8,063.0 8,155.0 8,154.9 საქონელი და მომსახურება 58,669.0 50,862.0 52,394.4 გრანტები 130.0 210.0 823.1 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 123.0 111.2 სხვა ხარჯები 314.0 458.5 2,218.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 340.0 710.1 2,789.6 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 13,830.0 17,145.8 16,868.8 13,730.0 16,793.3 16,520.1 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 31 01 04 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 05 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 03 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,000.0 1,083.0 1,083.0 საქონელი და მომსახურება 12,250.0 12,850.2 12,595.6 სუბსიდიები 0.0 659.2 659.2 გრანტები 60.0 60.0 57.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 14.9 სხვა ხარჯები 405.0 2,125.9 2,110.4 100.0 352.5 348.8 5,492.0 5,526.3 5,670.2 4,595.0 4,607.6 4,767.6 შრომის ანაზღაურება 1,785.0 1,795.0 1,794.5 საქონელი და მომსახურება 2,750.0 2,708.6 2,873.4 გრანტები 10.0 10.5 10.4 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 68.4 64.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები სხვა ხარჯები 15.0 25.1 25.0 897.0 918.7 902.6 104,190.0 117,935.5 117,563.8 104,160.0 117,591.4 117,220.7 შრომის ანაზღაურება 3,930.0 3,810.0 3,781.1 საქონელი და მომსახურება 2,850.0 1,886.2 1,832.1 სუბსიდიები 78,400.0 92,962.4 92,922.0 სხვა ხარჯები 18,980.0 18,932.8 18,685.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები 343 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 30.0 344.1 343.1 5,090.0 5,365.5 5,296.9 5,060.0 5,335.5 5,267.8 შრომის ანაზღაურება 3,930.0 3,810.0 3,781.1 საქონელი და მომსახურება 1,100.0 1,489.7 1,454.3 სხვა ხარჯები 30.0 35.8 32.4 30.0 30.0 29.1 56,800.0 71,257.0 71,257.0 56,800.0 71,257.0 71,257.0 50.0 0.0 0.0 56,750.0 71,257.0 71,257.0 8,000.0 5,910.0 5,908.9 8,000.0 5,910.0 5,908.9 საქონელი და მომსახურება 200.0 80.0 79.7 სუბსიდიები 7,800.0 5,830.0 5,829.2 დანერგე მომავალი 13,000.0 15,623.0 15,613.5 13,000.0 15,623.0 15,613.5 საქონელი და მომსახურება 100.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 12,900.0 15,623.0 15,613.5 ქართული ჩაი 500.0 472.0 471.0 ხარჯები 500.0 157.9 157.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 450.0 157.9 157.0 0.0 314.1 314.1 13,000.0 10,220.0 9,976.2 13,000.0 10,220.0 9,976.2 50.0 0.0 0.0 12,950.0 10,220.0 9,976.2 300.0 175.0 156.8 300.0 175.0 156.8 300.0 175.0 156.8 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 4,000.0 6,677.0 6,676.9 4,000.0 6,677.0 6,676.9 4,000.0 6,677.0 6,676.9 1,500.0 236.0 206.7 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხარჯები 31 05 04 ხარჯები 31 05 05 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 08 იმერეთის აგროზონა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 09 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 10 ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი 344 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 1,500.0 236.0 206.7 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 141.5 141.3 სუბსიდიები 500.0 94.5 65.4 6,484.0 3,175.7 2,095.6 6,424.0 2,447.8 1,544.2 შრომის ანაზღაურება 544.0 438.0 438.0 საქონელი და მომსახურება 550.0 368.2 263.8 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 37.4 34.1 სხვა ხარჯები 5,310.0 1,604.2 808.3 60.0 727.9 551.3 77,900.0 79,085.0 83,565.8 76,550.0 75,245.0 79,998.8 სუბსიდიები 17,000.0 17,000.0 17,000.0 გრანტები 0.0 0.0 6,621.4 59,550.0 58,245.0 56,377.4 1,350.0 3,840.0 3,567.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0 11,000.0 7,870.0 7,571.8 10,800.0 6,250.0 6,022.9 10,800.0 6,250.0 6,022.9 200.0 1,620.0 1,548.9 13,250.0 17,975.0 22,994.0 12,100.0 15,755.0 20,975.9 კოდი დასახელება ხარჯები 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 31 07 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 04 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 05 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 0.0 0.0 6,621.4 12,100.0 15,755.0 14,354.5 1,150.0 2,220.0 2,018.1 650.0 240.0 0.0 345 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 650.0 240.0 0.0 650.0 240.0 0.0 19,020.0 18,008.8 17,831.6 14,815.0 14,343.8 14,170.4 შრომის ანაზღაურება 9,652.0 8,842.0 8,784.8 საქონელი და მომსახურება 4,905.0 5,143.8 5,046.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 180.0 169.9 სხვა ხარჯები 188.0 178.0 169.7 4,205.0 3,665.0 3,661.3 11,520.0 11,561.5 11,028.9 5,645.0 6,002.7 6,007.1 შრომის ანაზღაურება 3,955.0 3,822.5 4,107.6 საქონელი და მომსახურება 1,435.0 1,880.7 1,600.4 სუბსიდიები 150.0 194.5 194.4 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 39.9 სხვა ხარჯები 65.0 65.0 64.8 5,875.0 5,558.8 5,021.8 10,395.0 11,315.8 11,117.3 6,345.0 7,755.8 7,683.2 შრომის ანაზღაურება 2,362.0 3,292.0 3,292.0 საქონელი და მომსახურება 3,773.0 4,253.8 4,164.2 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 08 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები გრანტები 0.0 0.0 18.3 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 110.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 98.7 4,050.0 3,560.0 3,434.1 620.0 1,200.5 1,117.0 620.0 650.5 625.6 შრომის ანაზღაურება 150.0 181.0 181.0 საქონელი და მომსახურება 470.0 469.5 444.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 550.0 491.4 4,641.0 4,536.3 5,120.0 4,561.0 3,001.3 3,621.8 შრომის ანაზღაურება 1,151.0 929.0 975.4 საქონელი და მომსახურება 3,400.0 2,010.3 2,557.6 გრანტები 0.0 0.0 30.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 57.0 55.2 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 2.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 31 12 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 346 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 80.0 1,535.0 1,498.2 1,000.0 953.3 1,042.7 986.0 952.7 1,042.2 შრომის ანაზღაურება 638.0 560.5 603.6 საქონელი და მომსახურება 340.0 384.2 433.9 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 2.9 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 1.7 14.0 0.6 0.5 1,350.0 1,340.2 2,939.0 850.0 840.2 1,753.4 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 491.6 საქონელი და მომსახურება 828.0 818.2 1,239.5 გრანტები 0.0 0.0 0.4 სოციალური უზრუნველყოფა 19.0 19.0 19.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 2.9 500.0 500.0 1,185.6 1,639,500.0 1,636,066.4 1,650,104.1 1,457,301.0 1,459,438.1 1,477,729.6 შრომის ანაზღაურება 81,440.0 78,888.8 79,170.3 საქონელი და მომსახურება 106,663.0 118,617.1 118,985.8 სუბსიდიები 144,270.0 187,757.5 194,542.3 გრანტები 57,417.0 65,312.2 66,449.1 სოციალური უზრუნველყოფა 5,799.0 6,430.9 6,425.2 1,061,712.0 1,002,431.6 1,012,157.0 182,199.0 174,660.8 170,406.9 0.0 1,967.6 1,967.6 35,159.0 34,636.9 34,531.5 32,319.0 31,909.9 31,831.1 შრომის ანაზღაურება 15,432.0 13,695.4 13,687.4 საქონელი და მომსახურება 16,130.0 17,473.2 17,157.0 გრანტები 335.0 317.5 567.4 სოციალური უზრუნველყოფა 321.0 363.6 362.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 01 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 101.0 60.2 56.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,840.0 2,727.0 2,700.3 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 845,460.0 855,164.8 855,334.7 827,971.0 841,226.3 841,397.7 ხარჯები 347 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 2,182.0 1,865.8 1,864.4 საქონელი და მომსახურება 43,938.0 48,421.3 48,704.8 სუბსიდიები 820.0 1,533.2 1,518.3 გრანტები 16,050.0 21,115.0 21,057.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 4,350.0 4,776.7 4,775.3 სხვა ხარჯები 760,631.0 763,514.4 763,477.8 17,489.0 13,938.5 13,937.1 712,230.0 710,398.5 710,365.2 712,230.0 710,398.5 710,365.2 სუბსიდიები 0.0 400.0 400.0 სხვა ხარჯები 712,230.0 709,998.5 709,965.2 11,755.0 12,129.1 12,400.3 11,730.0 12,064.6 12,335.9 შრომის ანაზღაურება 650.0 429.8 428.9 საქონელი და მომსახურება 10,431.0 11,504.7 11,771.2 გრანტები 0.0 49.0 53.8 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 20.6 20.6 სხვა ხარჯები 639.0 60.5 61.4 25.0 64.5 64.5 17,755.0 17,027.3 17,101.1 17,645.0 16,837.6 16,912.9 შრომის ანაზღაურება 1,532.0 1,436.0 1,435.5 საქონელი და მომსახურება 15,045.0 14,349.6 14,428.2 გრანტები 0.0 0.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 559.0 557.7 სხვა ხარჯები 868.0 493.0 489.5 110.0 189.7 188.2 2,496.0 2,546.6 2,542.3 2,386.0 2,356.9 2,354.0 შრომის ანაზღაურება 1,532.0 1,436.0 1,435.5 საქონელი და მომსახურება 818.0 862.9 861.8 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 32.0 31.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 16.0 26.0 24.9 110.0 189.7 188.2 15,259.0 14,480.8 14,558.9 15,259.0 14,480.8 14,558.9 14,227.0 13,486.7 13,566.4 0.0 0.0 2.0 348 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 527.0 525.9 სხვა ხარჯები 852.0 467.0 464.6 730.0 691.6 689.1 730.0 691.6 689.1 საქონელი და მომსახურება 480.0 358.1 356.5 სუბსიდიები 0.0 108.6 107.9 გრანტები 0.0 1.0 0.9 სხვა ხარჯები 250.0 223.8 223.8 240.0 232.1 232.1 240.0 232.1 232.1 240.0 232.1 232.1 19,000.0 23,484.3 23,459.8 19,000.0 23,484.3 23,459.8 საქონელი და მომსახურება 900.0 3,095.5 3,071.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 8.6 8.6 18,100.0 20,380.1 20,380.1 1,650.0 1,466.5 1,465.8 1,650.0 1,466.5 1,465.8 1,650.0 1,060.9 1,060.2 სუბსიდიები 0.0 200.3 200.3 გრანტები 0.0 205.4 205.3 4,140.0 4,188.5 4,188.5 4,140.0 4,188.5 4,188.5 4,140.0 4,188.5 4,188.5 210.0 216.5 211.7 210.0 216.5 211.7 კოდი 32 02 04 დასახელება წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 საქონელი და მომსახურება 60.0 72.0 72.0 სუბსიდიები 0.0 117.2 112.3 სხვა ხარჯები 150.0 27.4 27.4 435.0 324.4 324.4 435.0 324.4 324.4 435.0 324.4 324.4 22,500.0 27,693.0 27,613.0 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 349 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 22,500.0 27,693.0 27,613.0 6,450.0 6,997.7 6,982.3 სუბსიდიები 0.0 2.4 2.4 გრანტები 16,050.0 20,692.9 20,628.3 27,920.0 32,133.2 32,133.2 27,920.0 32,133.2 32,133.2 27,920.0 32,133.2 32,133.2 1,580.0 1,340.5 1,329.4 1,580.0 1,340.5 1,329.4 საქონელი და მომსახურება 526.0 530.1 529.0 სუბსიდიები 580.0 472.5 463.3 გრანტები 0.0 141.5 141.5 სხვა ხარჯები 474.0 196.3 195.6 25,315.0 23,839.4 23,821.1 7,961.0 10,155.1 10,136.7 7,961.0 10,128.2 10,109.8 0.0 25.2 25.2 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 12 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები 0.0 1.7 1.7 17,354.0 13,684.4 13,684.4 48,690.0 43,592.2 43,570.5 47,570.0 42,471.8 42,467.1 შრომის ანაზღაურება 270.0 231.4 310.5 საქონელი და მომსახურება 2,095.0 2,770.5 2,956.4 სუბსიდიები 16,185.0 16,138.1 15,882.5 გრანტები 3,500.0 4,356.6 4,350.6 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 28.6 28.6 25,505.0 18,946.4 18,938.5 1,120.0 1,120.5 1,103.4 46,300.0 41,081.1 41,052.7 45,200.0 39,973.0 39,961.7 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 79.1 საქონელი და მომსახურება 200.0 723.8 900.2 სუბსიდიები 16,000.0 15,947.8 15,695.0 გრანტები 3,500.0 4,356.6 4,350.6 0.0 0.1 0.1 25,500.0 18,944.7 18,936.7 1,100.0 1,108.1 1,091.0 185.0 190.3 187.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 350 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 185.0 190.3 187.5 185.0 190.3 187.5 2,205.0 2,320.8 2,330.3 2,185.0 2,308.4 2,317.9 შრომის ანაზღაურება 270.0 231.4 231.4 საქონელი და მომსახურება 1,895.0 2,046.7 2,056.2 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 28.5 28.5 სხვა ხარჯები 5.0 1.8 1.8 20.0 12.4 12.4 168,960.0 161,441.9 170,096.6 167,459.0 159,679.5 166,809.3 შრომის ანაზღაურება 13,006.0 12,884.7 12,884.3 საქონელი და მომსახურება 13,662.0 13,042.1 13,483.4 სუბსიდიები 1,000.0 1,678.7 6,112.2 გრანტები 353.0 993.6 1,413.6 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 უმაღლესი განათლება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 54.2 54.2 139,418.0 131,026.2 132,861.5 1,501.0 1,762.4 3,287.3 11,935.0 13,436.8 13,417.8 11,745.0 13,058.7 13,039.8 შრომის ანაზღაურება 3,200.0 3,169.0 3,169.0 საქონელი და მომსახურება 8,190.0 8,972.9 8,959.1 გრანტები 330.0 860.8 856.7 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 41.0 41.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 378.0 135,185.0 125,557.0 125,541.5 135,185.0 125,557.0 125,541.5 2,000.0 937.0 933.7 0.0 112.9 112.9 0.0 5.9 5.9 124,501.2 124,489.0 170.0 228.4 210.4 170.0 228.4 210.4 საქონელი და მომსახურება 170.0 228.1 210.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.3 0.3 6,910.0 7,318.8 7,312.3 6,900.0 7,315.1 7,308.5 381.0 291.8 291.8 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 04 15.0 378.0 133,185.0 სხვა ხარჯები 32 04 03 15.0 190.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 351 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი საქონელი და მომსახურება 501.0 581.7 575.7 სუბსიდიები 0.0 146.4 146.4 გრანტები 8.0 8.6 8.4 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 5.8 5.8 სხვა ხარჯები 6,000.0 6,280.8 6,280.4 10.0 3.7 3.7 200.0 132.7 132.7 200.0 130.9 130.9 150.0 12.4 12.4 სუბსიდიები 0.0 55.5 55.5 სხვა ხარჯები 50.0 63.0 63.0 0.0 1.8 1.8 14,560.0 14,768.2 23,482.0 13,259.0 13,389.4 20,578.2 შრომის ანაზღაურება 9,425.0 9,423.9 9,423.5 საქონელი და მომსახურება 2,651.0 2,310.0 2,792.5 სუბსიდიები 1,000.0 1,476.8 5,910.4 გრანტები 15.0 11.2 435.5 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 1.1 1.1 სხვა ხარჯები 168.0 166.3 2,015.2 1,301.0 1,378.8 2,903.8 65,470.0 63,291.1 64,100.1 65,333.0 59,325.6 60,143.5 შრომის ანაზღაურება 4,415.0 4,363.2 4,462.5 საქონელი და მომსახურება 3,431.0 4,073.1 4,151.6 სუბსიდიები 0.0 22,555.2 22,241.3 გრანტები 22,701.0 20,654.0 21,197.9 15.0 51.1 50.2 34,771.0 7,629.1 8,039.9 137.0 3,965.5 3,956.6 33,180.0 31,706.8 32,661.6 33,160.0 30,753.6 31,707.9 შრომის ანაზღაურება 753.0 745.0 744.4 საქონელი და მომსახურება 1,587.0 2,384.8 2,393.6 გრანტები 22,700.0 20,412.4 20,956.9 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 24.8 24.2 სხვა ხარჯები 8,110.0 7,186.7 7,588.9 20.0 953.2 953.7 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 06 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 352 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 4,190.0 4,429.8 4,623.9 4,114.0 4,351.7 4,533.8 შრომის ანაზღაურება 2,757.0 2,718.9 2,818.9 საქონელი და მომსახურება 1,344.0 1,397.2 1,467.0 სუბსიდიები 0.0 207.7 207.5 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 20.6 20.4 სხვა ხარჯები 8.0 7.3 20.2 76.0 78.0 90.1 1,050.0 1,104.6 1,104.6 1,009.0 1,063.9 1,063.9 შრომის ანაზღაურება 905.0 899.3 899.3 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.4 100.4 გრანტები 1.0 10.5 10.5 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 5.7 5.7 სხვა ხარჯები 3.0 48.0 48.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.0 40.7 40.7 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 26,650.0 25,680.1 25,340.0 26,650.0 22,786.5 22,468.0 0.0 22,347.4 22,033.8 კოდი 32 05 02 დასახელება სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 04 ხარჯები სუბსიდიები გრანტები 0.0 52.0 51.3 26,650.0 387.1 382.8 0.0 2,893.5 2,872.1 400.0 369.9 369.9 400.0 369.9 369.9 საქონელი და მომსახურება 400.0 190.7 190.7 გრანტები 0.0 179.2 179.2 17,710.0 19,158.9 19,087.7 17,515.0 19,087.9 19,016.7 საქონელი და მომსახურება 1,453.0 1,561.4 1,528.5 სუბსიდიები 3,050.0 3,482.4 3,449.3 0.0 38.2 38.2 13,012.0 14,005.9 14,000.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 195.0 71.0 71.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 135,500.0 118,584.3 111,466.7 33,045.0 31,527.1 24,729.8 2,710.0 4,061.5 4,036.1 სუბსიდიები 0.0 313.2 312.0 გრანტები 7,195.0 12,879.6 12,876.7 0.0 1.1 1.1 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 32 07 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 353 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 23,140.0 14,271.7 7,504.0 102,455.0 87,057.3 86,736.8 80,000.0 76,997.0 76,670.2 14,500.0 7,143.5 7,136.4 2,500.0 3,785.4 3,778.4 სუბსიდიები 0.0 119.9 119.9 გრანტები 0.0 550.0 550.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 1.1 1.1 12,000.0 2,687.1 2,687.1 65,500.0 69,853.6 69,533.8 18,000.0 9,545.8 9,537.9 2,185.0 4,192.0 4,184.6 საქონელი და მომსახურება 190.0 183.8 178.0 გრანტები 1,995.0 4,008.2 4,006.6 15,815.0 5,353.8 5,353.3 1,200.0 1,063.1 1,063.0 200.0 110.9 110.8 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.5 0.5 გრანტები 200.0 110.3 110.3 1,000.0 952.2 952.1 5,000.0 8,211.0 8,209.8 5,000.0 8,211.0 8,209.8 5,000.0 8,211.0 8,209.8 4,000.0 1,217.5 1,205.0 0.0 1,217.5 1,205.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 12.5 0.0 სუბსიდიები 0.0 33.6 33.6 სხვა ხარჯები 0.0 1,171.4 1,171.4 4,000.0 0.0 0.0 16,000.0 10,138.9 10,138.8 10.0 79.2 79.2 10.0 79.2 79.2 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 03 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 06 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 354 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 15,990.0 10,059.7 10,059.7 11,300.0 11,411.0 4,642.0 11,150.0 10,573.0 3,804.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 159.7 158.5 სხვა ხარჯები 11,140.0 10,413.2 3,645.5 150.0 838.0 838.0 7,400.0 3,044.5 3,824.3 7,390.0 3,034.6 3,814.4 შრომის ანაზღაურება 770.0 402.0 407.4 საქონელი და მომსახურება 2,960.0 348.6 536.0 სუბსიდიები 2,900.0 2,014.7 2,089.1 გრანტები 0.0 207.1 207.1 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 16.6 16.6 სხვა ხარჯები 755.0 45.6 558.4 10.0 9.9 9.9 6,670.0 6,492.3 6,368.2 6,629.0 6,372.1 6,261.9 შრომის ანაზღაურება 4,416.0 4,414.5 4,414.1 საქონელი და მომსახურება 2,034.0 1,827.1 1,719.2 სუბსიდიები 150.0 109.8 109.8 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 7.9 7.4 სხვა ხარჯები 24.0 12.8 11.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.0 120.3 106.3 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 68,702.0 74,438.0 74,508.6 61,648.0 64,394.4 64,415.7 შრომის ანაზღაურება 31,839.0 31,648.7 31,681.2 საქონელი და მომსახურება 12,856.0 18,215.1 18,277.0 სუბსიდიები 0.0 7,092.4 7,017.4 გრანტები 281.0 936.2 942.7 სოციალური უზრუნველყოფა 53.0 160.6 159.2 16,619.0 6,341.4 6,338.2 7,054.0 8,076.1 8,125.4 0.0 1,967.6 1,967.6 21,064.0 26,221.5 26,430.6 14,907.0 16,207.0 16,387.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 07 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 32 10 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 11 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები 355 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება 8,932.0 8,876.4 8,982.6 საქონელი და მომსახურება 5,172.0 5,657.6 5,736.8 სუბსიდიები 0.0 7.0 7.0 გრანტები 2.0 1.1 1.1 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 44.7 44.3 სხვა ხარჯები 786.0 1,620.1 1,615.2 6,157.0 10,014.6 10,043.7 116,200.0 124,566.2 126,809.7 116,200.0 124,566.2 126,809.7 შრომის ანაზღაურება 178.0 159.0 158.7 საქონელი და მომსახურება 222.0 124.6 106.7 სუბსიდიები 108,800.0 120,321.2 121,139.0 გრანტები 7,000.0 3,815.1 3,834.8 0.0 146.2 1,570.5 32,170.0 29,816.5 33,847.2 32,170.0 29,816.5 33,847.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000.0 879.0 878.6 სხვა ხარჯები 31,170.0 28,937.5 32,968.7 70,345.0 73,247.4 77,385.1 27,145.0 27,482.1 37,074.5 სუბსიდიები 11,365.0 11,702.1 13,189.4 სხვა ხარჯები 15,780.0 15,780.0 23,885.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,200.0 45,765.3 40,310.6 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 0.0 2,369.7 2,006.0 0.0 2,337.2 1,987.3 შრომის ანაზღაურება 0.0 347.7 317.3 საქონელი და მომსახურება 0.0 1,041.0 592.4 სუბსიდიები 0.0 809.4 738.3 გრანტები 0.0 36.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 8.8 8.8 სხვა ხარჯები 0.0 93.9 330.5 0.0 32.4 18.6 0.0 0.0 736.6 0.0 0.0 736.6 0.0 0.0 736.6 37,270.0 37,602.0 37,385.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 12 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 32 13 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი ხარჯები 32 16 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 18 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები 33 00 საქართველოს პროკურატურა 356 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 34,300.0 34,632.0 34,453.9 შრომის ანაზღაურება 25,310.0 24,679.5 24,668.0 საქონელი და მომსახურება 7,692.0 8,384.0 8,252.9 გრანტები 7.0 7.0 6.1 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 480.5 478.2 სხვა ხარჯები 1,221.0 1,081.0 1,048.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,970.0 2,970.0 2,932.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 13,500.0 13,499.9 13,500.0 13,500.0 13,499.9 საქონელი და მომსახურება 13,500.0 13,500.0 13,499.9 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 1,600.0 1,760.3 1,588.0 1,580.6 1,736.8 შრომის ანაზღაურება 1,132.0 1,093.0 1,016.8 საქონელი და მომსახურება 444.0 431.2 675.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 44.4 41.5 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 3.2 12.0 19.4 23.6 6,400.0 6,400.0 6,388.0 6,345.0 6,240.0 6,229.5 შრომის ანაზღაურება 4,430.0 4,082.5 4,079.2 საქონელი და მომსახურება 1,835.0 2,070.0 2,066.8 სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 69.5 67.2 სხვა ხარჯები 25.0 18.0 16.3 55.0 160.0 158.5 8,000.0 8,000.0 7,948.3 7,310.0 7,376.1 7,332.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 2,145.0 2,132.7 საქონელი და მომსახურება 2,340.0 2,361.0 2,339.0 სუბსიდიები 410.0 640.1 640.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1,700.0 125.0 122.0 სხვა ხარჯები 430.0 2,105.0 2,098.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 690.0 479.9 472.3 ვალდებულებების კლება 0.0 144.0 144.0 2,150.0 2,150.0 2,082.5 1,835.0 1,993.1 1,946.5 შრომის ანაზღაურება 1,420.0 1,336.0 1,323.0 საქონელი და მომსახურება 360.0 570.1 557.8 გრანტები 15.0 15.0 9.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 32.0 28.8 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 27.1 კოდი დასახელება ხარჯები 34 00 ხარჯები 35 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები 357 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 315.0 157.0 136.0 260.0 260.0 254.1 260.0 255.1 249.2 შრომის ანაზღაურება 186.0 176.7 176.6 საქონელი და მომსახურება 74.0 69.1 63.3 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 9.3 9.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.0 4.9 58,300.0 64,711.6 63,887.4 54,900.0 55,342.9 55,247.5 შრომის ანაზღაურება 39,885.0 39,697.4 39,697.3 საქონელი და მომსახურება 13,160.0 13,900.2 13,808.3 სოციალური უზრუნველყოფა 525.0 512.3 511.5 სხვა ხარჯები 1,330.0 1,233.0 1,230.4 3,400.0 9,368.7 8,639.9 50,000.0 49,991.4 49,943.6 47,000.0 47,000.0 46,952.6 შრომის ანაზღაურება 38,500.0 38,500.0 38,500.0 საქონელი და მომსახურება 6,800.0 6,917.0 6,871.7 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 499.2 სხვა ხარჯები 1,200.0 1,083.0 1,081.7 3,000.0 2,991.4 2,991.0 8,300.0 14,711.6 13,935.1 7,900.0 8,342.9 8,294.9 შრომის ანაზღაურება 1,385.0 1,197.4 1,197.4 საქონელი და მომსახურება 6,360.0 6,983.2 6,936.6 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 12.3 12.3 სხვა ხარჯები 130.0 150.0 148.6 400.0 6,368.7 5,640.3 0.0 8.6 8.6 0.0 8.6 8.6 6,400.0 6,400.0 7,555.9 6,290.0 6,290.0 7,555.3 შრომის ანაზღაურება 3,390.0 3,260.0 3,043.4 საქონელი და მომსახურება 2,570.0 2,370.0 3,847.5 გრანტები 40.0 40.0 43.9 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 150.0 160.2 სხვა ხარჯები 170.0 470.0 460.2 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 358 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.5 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 58,200.0 58,200.0 58,744.3 58,200.0 58,200.0 58,623.1 0.0 0.0 423.1 58,200.0 58,200.0 58,200.0 0.0 0.0 121.2 2,200.0 2,200.0 2,010.1 2,150.0 2,150.0 1,986.1 შრომის ანაზღაურება 1,450.0 1,450.0 1,406.4 საქონელი და მომსახურება 660.0 648.6 534.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 41.4 41.2 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 4.4 50.0 50.0 24.0 2,460.0 2,460.0 2,437.8 2,415.0 2,445.0 2,424.8 შრომის ანაზღაურება 1,360.0 1,352.0 1,351.1 საქონელი და მომსახურება 349.0 354.0 345.9 სუბსიდიები 340.0 340.0 340.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 277.0 276.1 სხვა ხარჯები 116.0 122.0 111.7 45.0 15.0 13.0 25,000.0 25,141.6 25,115.9 24,038.0 24,074.5 24,058.8 პროცენტი 41.0 26.5 26.5 სუბსიდიები 23,997.0 24,048.0 24,032.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 883.0 1,013.6 1,003.6 ვალდებულებების კლება 79.0 53.5 53.5 14,738.0 14,879.6 14,854.2 14,308.0 14,329.0 14,313.6 14,308.0 14,329.0 14,313.6 430.0 550.6 540.6 645.0 645.0 644.9 645.0 645.0 644.9 645.0 645.0 644.9 1,768.0 1,768.0 1,768.0 კოდი 42 00 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 359 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – ბათუმის წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ბაგა - ბაღი სტუდია სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციისათვის 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 248.0 248.0 248.0 685.0 685.0 685.0 615.0 615.0 615.0 615.0 615.0 615.0 70.0 70.0 70.0 261.0 261.0 261.0 251.0 251.0 251.0 251.0 251.0 251.0 10.0 10.0 10.0 870.0 870.0 870.0 870.0 870.0 870.0 870.0 870.0 870.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 1,945.0 1,945.0 1,944.9 1,945.0 1,945.0 1,944.9 1,945.0 1,945.0 1,944.9 1,805.0 1,805.0 1,805.0 1,775.0 1,775.0 1,775.0 1,775.0 1,775.0 1,775.0 30.0 30.0 30.0 100.0 100.0 100.0 360 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 500.0 500.0 500.0 326.0 341.5 341.5 41.0 26.5 26.5 315.0 315.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.0 105.0 105.0 ვალდებულებების კლება 79.0 53.5 53.5 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 8,700.0 8,700.0 8,695.0 3,700.0 5,500.0 5,496.7 საქონელი და მომსახურება 3,700.0 5,500.0 5,496.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 3,200.0 3,198.3 10,000.0 10,000.0 10,213.7 9,950.0 9,920.0 10,134.3 შრომის ანაზღაურება 4,400.0 4,383.0 4,374.3 საქონელი და მომსახურება 5,440.0 5,327.0 5,483.7 გრანტები 0.0 0.0 72.3 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 195.0 193.6 სხვა ხარჯები 20.0 15.0 10.4 50.0 80.0 79.3 5,500.0 5,778.0 5,720.6 5,450.0 5,728.0 5,670.7 შრომის ანაზღაურება 4,400.0 4,383.0 4,374.3 საქონელი და მომსახურება 950.0 1,145.0 1,101.3 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 185.0 184.7 სხვა ხარჯები 20.0 15.0 10.4 50.0 50.0 49.9 4,500.0 4,222.0 4,493.1 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 100.0 285.0 ხარჯები 47 01 2019 წლის ფაქტი სუბსიდიები სუბსიდიები 47 00 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა პროცენტი ხარჯები 46 00 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 361 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 4,500.0 4,192.0 4,463.6 4,490.0 4,182.0 4,382.4 გრანტები 0.0 0.0 72.3 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 8.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 30.0 29.5 4,050.0 4,050.0 3,886.9 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები 3,955.0 3,963.1 3,800.2 შრომის ანაზღაურება 1,640.0 1,640.0 1,620.5 საქონელი და მომსახურება 295.0 303.1 280.2 სხვა ხარჯები 2,020.0 2,020.0 1,899.5 95.0 86.9 86.8 1,180.0 1,180.0 1,159.1 1,170.0 1,170.0 1,149.4 შრომის ანაზღაურება 770.0 770.0 773.5 საქონელი და მომსახურება 360.0 360.0 351.4 გრანტები 25.0 25.0 14.4 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.2 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 9.9 10.0 10.0 9.7 5,330.0 5,330.0 5,246.0 5,320.0 5,320.0 5,241.2 შრომის ანაზღაურება 588.0 588.0 541.0 საქონელი და მომსახურება 218.0 218.0 196.2 სუბსიდიები 4,500.0 4,500.0 4,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 2.4 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 4.8 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 4,400.0 5,000.0 4,667.0 3,735.0 3,150.8 2,830.5 შრომის ანაზღაურება 2,050.0 2,032.5 1,899.7 საქონელი და მომსახურება 1,620.0 1,017.1 850.0 გრანტები 0.0 4.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 72.5 71.2 სხვა ხარჯები 10.0 24.0 9.6 665.0 1,849.2 1,836.4 500.0 500.0 481.3 500.0 500.0 481.3 შრომის ანაზღაურება 435.0 427.6 413.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 64.2 60.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 7.4 7.4 სხვა ხარჯები 0.0 0.8 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები 51 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები 362 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 500.0 500.0 264.9 500.0 486.1 252.0 სუბსიდიები 500.0 485.9 251.8 სხვა ხარჯები 0.0 0.3 0.2 0.0 13.9 12.9 2,437,491.1 2,342,535.6 2,331,413.7 1,438,101.1 1,344,538.7 1,328,974.3 0.0 0.8 0.8 პროცენტი 624,000.0 611,293.2 604,469.5 გრანტები 626,036.1 608,467.3 600,541.5 სოციალური უზრუნველყოფა 110,000.0 110,000.0 110,000.0 სხვა ხარჯები 78,065.0 14,777.5 13,962.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 32,390.0 35,890.0 45,446.0 ვალდებულებების კლება 967,000.0 962,106.8 956,993.4 1,273,000.0 1,249,400.0 1,240,843.2 346,000.0 327,293.2 323,849.8 346,000.0 327,293.2 323,849.8 927,000.0 922,106.8 916,993.4 318,000.0 324,000.0 320,619.7 278,000.0 284,000.0 280,619.7 278,000.0 284,000.0 280,619.7 40,000.0 40,000.0 40,000.0 10,215.0 10,215.0 10,083.4 10,215.0 10,215.0 10,083.4 0.0 0.8 0.8 10,215.0 10,214.2 10,082.6 180,600.0 596,996.5 593,958.9 180,600.0 593,496.5 590,458.9 180,600.0 593,496.5 590,458.9 0.0 3,500.0 3,500.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 კოდი 53 00 დასახელება სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 54 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 54 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 54 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 54 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 363 კოდი დასახელება გრანტები 54 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 54 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 54 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები 54 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები 54 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 54 10 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 54 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 54 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები გრანტები 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 8,000.0 8,000.0 8,000.0 172,600.0 588,996.5 585,958.9 172,600.0 585,496.5 582,458.9 172,600.0 585,496.5 582,458.9 0.0 3,500.0 3,500.0 50,000.0 1,364.4 0.0 50,000.0 1,364.4 0.0 50,000.0 1,364.4 0.0 20,000.0 5,348.1 3,669.9 20,000.0 5,348.1 3,669.9 20,000.0 5,348.1 3,669.9 410,000.0 3,427.4 0.0 410,000.0 3,427.4 0.0 410,000.0 3,427.4 0.0 20,000.0 39.9 0.0 20,000.0 39.9 0.0 20,000.0 39.9 0.0 200.0 200.0 158.6 200.0 200.0 158.6 200.0 200.0 158.6 670.0 670.0 661.5 670.0 670.0 661.5 670.0 670.0 661.5 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 44,806.1 40,874.2 51,418.5 12,416.1 8,484.2 9,472.4 5,221.1 1,289.2 0.0 364 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი 7,195.0 7,195.0 9,472.4 32,390.0 32,390.0 41,946.0 21,050.0 18,750.0 27,094.5 7,650.0 5,350.0 7,982.3 გრანტები 2,300.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,350.0 5,350.0 7,982.3 13,400.0 13,400.0 19,112.2 19,456.1 17,824.2 17,639.2 4,766.1 3,134.2 1,490.2 გრანტები 2,921.1 1,289.2 0.0 სხვა ხარჯები 1,845.0 1,845.0 1,490.2 14,690.0 14,690.0 16,149.0 3,000.0 3,000.0 3,997.8 3,000.0 3,000.0 3,997.8 1,300.0 1,300.0 2,191.4 1,300.0 1,300.0 2,191.4 0.0 0.0 495.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 495.6 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.0 0.0 517.7 0.0 0.0 517.7 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 339.5 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 92.1 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 86.2 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 06 60 00 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ხარჯები 365 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 64 736.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 63 804.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 650.6 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 70000 60000 62,131.0 61,154.2 64,736.0 63,804.8 50000 40000 30000 20000 10000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 12.1%, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 9 487.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 8 532.2 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 996.8 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 16000 14000 12000 13,777.4 13,529.0 10000 8000 9,487.6 8,532.2 6000 4000 2000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.1% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 3.9%. 366 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 750.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 730.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 168.5 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 800 700 750.0 730.9 600 500 574.0 562.4 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.2%. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 888.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 20 746.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 596.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 25000 20000 20,598.0 20,150.7 20,888.9 20,746.8 15000 10000 5000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.7%. 367 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 16 170.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 15 925.4 ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 801.9 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 18000 16000 14000 16,170.8 14,517.2 12000 15,925.4 14,123.5 10000 8000 6000 4000 2000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.3% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 6.7%. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 32 154.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 31 762.5 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 45 452.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 90000 80000 70000 79,041.5 77,214.5 60000 50000 40000 30000 20000 32,154.0 31,762.5 10000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%, 368 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 150.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 3 866.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16.8 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 4,150.0 4,150.0 3,866.3 3,849.5 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.9%, საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 9 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 9 428.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ათასი 1 121.0 ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 10000 9000 8000 9,500.0 8,400.0 9,428.8 8,307.8 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.2%. 369 საერთო სასამართლოები საერთო სასამართლოებისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 74 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 72 617.6 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 771.9 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 80000 70000 60000 74,300.0 68,050.0 72,617.6 66,845.7 50000 40000 30000 20000 10000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 90.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.0%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 4 277.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 821.3 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 5000 4500 4,500.0 4000 3500 3000 4,277.8 3,850.0 3,456.5 2500 2000 1500 1000 500 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%. 370 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში აბაშის, ზუგდიდის, მუნიციპალიტეტებსა და მარტვილის, ქალაქ მესტიის, ფოთის სენაკის, ჩხოროწყუს, მუნიციპალიტეტში წალენჯიხის, სახელმწიფო ხობის რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 870.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 867.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 81.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1000 900 800 700 870.0 800.0 867.4 786.2 600 500 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.5% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 650.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 636.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 29.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 500 650.0 610.0 607.5 636.7 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.7% 371 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 780.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 778.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 50.4 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 900 800 700 735.0 780.0 778.3 727.9 600 500 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.7% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 735.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 705.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.5 ათასი ლარით მეტია. 372 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 800 700 725.0 695.2 735.0 705.7 600 500 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.5% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 625.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 624.6 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 30.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 595.0 594.6 625.0 624.6 500 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 1.0% 373 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 620.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 610.5 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 27.8 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 500 585.0 582.7 620.0 610.5 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 610.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 609.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 72.4 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 610.0 595.0 500 609.0 536.6 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. 374 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2019 წელს დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 865.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 845.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1000 900 800 860.0 832.9 865.0 845.9 700 600 500 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.9%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 630.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 629.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 625.0 592.4 630.0 629.4 500 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. 375 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 136 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 135 919.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7 028.4 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 160000 140000 120000 128,970.0 128,891.5 136,000.0 135,919.9 100000 80000 60000 40000 20000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.8%. სსიპ - საპენსიო სააგენტო სსიპ - საპენსიო სააგენტოსათვის 2019 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 3 792.9 ათასი ლარი,რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 415.7 ათასი ლარით მეტია. 4000 3500 3,800.0 3,792.9 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება 3000 2500 2000 1500 1000 500 398.3 377.2 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 0 სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.2%. 376 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 965.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 744.6 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 553.5 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3500 3000 2,965.0 2,744.6 2500 2,471.4 2000 2,191.1 1500 1000 500 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 4.3% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 91 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 86 059.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9 678.6 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 100000 90000 80000 70000 91,000.0 82,329.7 86,059.0 76,380.4 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 84.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 15.9%. 377 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 249 703.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 260 409.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 33 967.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300000 250000 249,703.8 200000 231,164.9 260,409.4 226,442.4 150000 100000 50000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.5%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით -1.1%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.4%. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 013 960.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 121 193.2 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 452 416.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500000 2000000 2,013,960.1 1500000 1,592,200.4 2,121,193.2 1,668,777.2 1000000 500000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 14.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 76.3%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.5%. 378 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 213 895.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 216 832.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16 516.7 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250000 200000 196,796.0 200,316.2 213,895.4 216,832.9 150000 100000 50000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.7%. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 013 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 055 432.2 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 366 969.8 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500000 4000000 3500000 4,013,400.0 3,663,987.5 4,055,432.2 3,688,462.4 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%. 379 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 147 931.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 148 256.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 549.6 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 160000 140000 143,757.4 143,707.1 147,931.4 148,256.7 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.0%. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 835 459.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 822 882.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 8 145.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 900000 800000 700000 808,259.6 814,737.7 835,459.7 822,882.7 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 78.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 21.4%. 380 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 771 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 774 400.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 83 870.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 900000 800000 771,600.0 700000 689,739.2 600000 774,400.3 690,530.2 500000 400000 300000 200000 100000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 85.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 14.1%. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა - 347 890.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 358 044.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 95 035.6 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400000 350000 347,890.0 300000 250000 271,424.1 358,044.8 263,009.2 200000 150000 100000 50000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.7%. 381 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 636 066.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 650 104.1 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 138 323.8 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1800000 1600000 1400000 1,636,066.4 1,490,851.0 1,650,104.1 1,511,780.3 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.3%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.1%. საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 37 602.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 37 385.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 804.7 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 40000 35000 36,925.8 36,581.2 37,602.0 37,385.9 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 92.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.8%. 382 საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 13 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 13 499.9 ათასი ლარი, 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 8.7 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 16000 14000 12000 13,500.0 13,491.2 13,500.0 13,499.9 10000 8000 6000 4000 2000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 760.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 277.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2000 1800 1,760.3 1600 1,600.0 1400 1200 1,400.0 1,483.2 1000 800 600 400 200 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%. 383 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 6 388.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 040.3 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 7000 6000 6,380.0 5000 6,400.0 6,388.0 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება 5,347.7 4000 3000 2000 1000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 97.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.5%. სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 8 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 7 948.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 291.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 9000 8000 8,000.0 7000 7,948.3 6000 5000 5,700.0 5,657.3 4000 3000 2000 1000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.25%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის 5.94%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 1.81%. 384 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 2 150.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 2 082.5 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 459.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500 2000 2,150.0 1500 2,150.0 2,082.5 1,623.5 1000 500 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 6.5%. ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 260.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 254.1 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17.1 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300 250 260.0 260.0 254.1 237.0 200 150 100 50 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.9%. 385 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 64 711.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 63 887.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 113.9 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 70000 60000 59,821.5 59,773.5 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 64,711.6 63,887.4 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება 50000 40000 30000 20000 10000 0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 13.5%. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 7 555.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 180.3 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 8000 7000 7,555.9 7,375.6 6000 6,014.8 6,400.0 5000 4000 3000 2000 1000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.99%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.01%. 386 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 58 200.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 58 744.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 619.7 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 70000 60000 58,744.3 58,200.0 50000 53,056.4 53,124.6 40000 30000 20000 10000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%. სსიპ – კონკურენციის სააგენტო სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 200.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 010.1 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 148.6 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500 2000 2,200.0 2,100.0 2,010.1 1,861.5 1500 1000 500 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.2%. 387 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 460.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 2 437.8 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.2 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2500 2,460.0 2,460.0 2,431.6 2,437.8 2000 1500 1000 500 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%,ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%. საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 141.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 25 115.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 419.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 30000 25000 25,537.9 25,535.4 25,141.6 25,115.9 20000 15000 10000 5000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.0%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.2%. 388 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 700.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 8 695.0 ათასი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 495.3 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 10000 9000 8000 8,700.0 8,695.0 7000 6000 5000 4000 3000 4,200.0 4,199.7 2000 1000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 63.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 36.8%. სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 003.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 10 213.7 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 885.0 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 12000 10000 10,000.0 8000 10,213.7 9,328.7 8,500.0 6000 4000 2000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%. 389 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 4 050.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 3 886.9 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 90.5 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 3500 4,050.0 4,000.0 3,886.9 3,796.4 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.2%. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 180.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 159.1 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 197.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1200 1000 1,308.9 1,356.8 1,180.0 1,159.1 800 600 400 200 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%. 390 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2019 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 330.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 5 246.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 65.9 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 6000 5000 5,330.0 5,180.1 5,330.0 5,246.0 4000 3000 2000 1000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 000.0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 4 667.0 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 786.6 ათასი ლარით მეტია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 6000 5000 5,000.0 4,667.0 4000 3000 2000 2,000.0 1,880.4 1000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 60.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 39.3%. 391 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2019 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 481.3 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2018-2019 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 600 500 500.0 492.6 500.0 481.3 400 300 200 100 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 500.0 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 264.9 ათასი ლარი. სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.9%. სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტისათვის 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2019 წელს მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 517.7 ათასი ლარი. 392 ინფორმაცია მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებსა და დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის შესახებ 01 04 - პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს პარლამენტის მუშაობის ეფექტიანობისა და ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – პარლამენტის კვლევითი ცენტრი, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის - საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების, პროცესისა და ვადების დაცვით პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის რეორგანიზაცია დასრულდა წლის ბოლოს, რამაც გავლენა იქონია ცენტრის საშტატო ნუსხის დაკომპლექტებაზე 06 04 - არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით; 20 02 - ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია ზოგიერთი ღონისძიებების განსახორციელებლად ასიგნებების გაზრდით სხვა პროგრამული კოდის ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 23 05 - საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 24 06 - სახელმწიფო ქონების მართვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შიდა სარემონტო სამუშაოების (ძველი და ახალი ტერმინალი) ნაწილობრივ შესასრულებლად (შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებისათვის“ თანხის გადასაცემათ) და აგრეთვე, ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ოფისის ქირის (ნოემბერდეკემბერი) დასაფარად ასიგნებების გაზრდით, საანგარიშო წლის ბოლოს სხვა პროგრამული კოდის ასიგნებებში წარმოქმნილი რესურსის ხარჯზე. ხოლო დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა - შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებისათვის“ გადასაცემი თანხის გადარიცხვა ვერ მოესწრო; 24 10 - ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საანგარიშო წლის ბოლოს წარმოქმნილი რესურსის მიმართვით ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის შიდა სარემონტო სამუშაოების (ძველი და ახალი ტერმინალი) ნაწილობრივ დასაფინანსებლად, „წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის“ ასიგნებებში გადატანით (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 დეკემბრის N2660 განკარგულების შესრულების მიზნით, „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის“ პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების ნაწილობრივ დასაფარად), ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში (რუხისა და რიყის) გაზიფიცირების სამუშაოების დასაფინანსებლად და აგრეთვე, ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქიკარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების გამოსასყიდად; 24 13 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 393 24 14 01 01 - 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა გამოწვეულია დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 24 14 01 02 - საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით („საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საკონსულტაციო კომპანია Joint Venture of Stucky Ltd., Stucky Caucasus Ltd., SEEC Ltd.-ს შორის გასაფორმებელი საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულების ცვლილების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის N786 განკარგულების საფუძველზე) ასიგნებების გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდის ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 24 14 02 01 - 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 24 14 02 02 - ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ხაზის მშენებელი კომპანია „Jyoty Structures Ltd“ გამოცხადდა გაკოტრებულად და საჭირო გახდა ახალი ტენდერის ჩატარება. 2019 წლის 20 ივლისს სსე-სა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან შეთანხმებით ხელმეორედ გამოცხადდა ტენდერი პროექტის ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების განხორციელებაზე; 24 14 03 02 - ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD) - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია არსებული რესურსის მიმართვით „24 14 01 02 - საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB)“ პროგრამული კოდის ასიგნების გასაზრდელად საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. აღნიშნული რესურსი წარმოიქმნა პროექტების მომზადების პროცესში ტექნიკური პირობების შეცვლის გამო, რამაც გამოიწვია გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების და სატენდერო დოკუმენტების განახლება, დონორებთან შესაბამისი მოლაპარაკება/სატენდერო დოკუმენტების შეთანხმება და სამშენებლო კონტრაქტების ხელმოწერის ვადის გადაწევა 2020 წლისათვის. 24 14 03 03 - 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 24 16 - საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 24 17 - ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების გამოსასყიდად ასიგნებების გაზრდით, „24 10 - ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება“ პროგრამული კოდის ასიგნების შემცირების ხარჯზე. ხოლო დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ შეფერხდა მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის პროცედურებთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევის ხელშეკრულების გაფორმება. აღნიშნულიდან 394 გამომდინარე, დაგეგმილზე გვიან დაიწყო შეთავაზებების დარიგება და მოლაპარაკებების განხორციელება კერძო მესაკუთრეებთან; 24 26 - სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 26 01 - სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით; 26 05 - ელექტრონული მმართველობის განვითარება - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 26 07 - იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს რეგიონებში იუსტიციის სახლის ფილიალებისა და საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობის დაფინანსების მიზნით; 26 08 - მიწის ბაზრის განვითარება (WB) - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საერთაშორისო კონსულტანტის შრომის ანაზღაურების გადარიცხვებზე მსოფლიო ბანკის მხრიდან თანხმობის მიღების გადავადებით, ასევე, დაფინანსების სრული მექანიზმის ამოქმედების ვადის გადაწევით; 26 10 - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია ახალი საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობის დაფინანსებისთვის სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე ასიგნებების გაზრდით და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების გამოყოფით, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 26 11 - სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია სათავო ოფისის მშენებლობისა და სერვერული ინფრასტრუქტურის სანახი სისტემების შესყიდვისთვის სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე ასიგნებების გაზრდით; 27 01 03 - დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 27 01 05 - სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 27 01 07 - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა და 27 01 08 - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ 395 გარემოებებით, რომ „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ ზოგიერთ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების გადანაწილებასთან/განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 10 ოქტომბრის N487 დადგენილების საფუძველზე, იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ეკომიგრანტებთან დაკავშირებული ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების ეფექტიანი მართვის მიზნით, შეიქმნა სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, რომელიც განისაზღვრა სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს უფლებამონაცვლედ და ასიგნებები მიმართულ იქნა ზემოაღნიშნული სსიპ-ის პროგრამულ კოდზე (27 01 08); 27 03 02 06 – ტუბერკულოზის მართვა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 27 03 02 07 – აივ ინფექციის/შიდსის მართვა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 27 03 02 11 - C ჰეპატიტის მართვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ 2019 წლის 1 აგვისტომდე პაციენტების დიაგნოსტიკის ფარგლებში ჩატარებული კვლევები ხორციელდებოდა თანაგადახდის პრინციპით, რამაც გავლენა იქონია მიმართვიანობაზე (2019 წლის 1 აგვისტოს შემდეგ - თანადაფინანსების გარეშე). ასევე, კანონმდებლობის შესაბამისად დაწესებულებებს შესრულებული სამუშაოების წარმოდგენა შეუძლიათ სამი საანგარიშგებო თვის ვადაში. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად; 27 03 03 09 - რეფერალური მომსახურება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ პროგრამის ფარგლებში წინა წელს აღებული ვალდებულებების ნაწილი ანაზღაურდა 2019 წელს და საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად შექმნილი კომისიის მიერ მოხდა ინდივიდუალური საკითხების მზარდი მომართვიანობის განხილვა, რაც შესაბამისად, იწვევს ხარჯების ზრდას. აღნიშნული გავლენა იქონია პროგრამის ასიგნებების გაზრდაზე სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 27 03 03 10 - თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწვევების დროს წვევამდელთა რაოდენობით, რომელიც განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებებით („სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის N12 დადგენილება და „სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აგვისტოს N360 დადგენილება) შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად; 27 03 03 11 - ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად ასიგნებების გადანაწილებით; 27 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ შესყიდვების წინ ჩატარებული ბაზრის კვლევის მიხედვით განსაზღვრული სავარაუდო ღირებულება ხშირ შემთხვევაში ნაკლები იყო პროგრამით განსაზღვრულ ასიგნებებზე. ამასთან არ შედგა ზოგიერთი კომპონენტის ფარგლებში გამოცხადებული 396 ტენდერი. გარდა აღნიშნულისა, პროგრამით გათვალისწინებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება განხორციელდა ნაწილობრივ (12 ერთეული სპეციალიზებული მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა), ხოლო 15 ერთეული მაღალი გამავლობის რეანიმობილის, 4 ერთეული საშუალო გამავლობის რეანიმობილის და 45 ერთეული სპეციალიზირებული მაღალი გამავლობის (მინივენის ტიპი) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა განხორციელდა კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში. კონსოლიდერებული ტენდერის ფარგლებში გამარჯვებულ მიმწოდებლებთან ანგარიშწორება მოხდა 2020 წელს. შესაბამისად, პროგრამის გეგმა დაზუსტდა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად რესურსი მიიმართა „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის“ პროგრამაში; 27 06 05 - საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქარველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქციები და უფლებამოსილებანი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით გადაეცა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. 27 06 06 - ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) --დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს შორის გაფორმებული თანამშრომლობის ხელშეკრულების ,,ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის" ფარგლებში განხორციელებული ნებისმიერი სერვისის, პროდუქტის ან/ და სამუშაოს დამატებული ღირებულების გადასახადი და სხვა სახელმწიფო გადასახდელები სრულად უნდა დაიფაროს სამინისტროს მიერ. ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის - დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 28 01 04 - დიასპორული პოლიტიკა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N2668 განკარგულებით, რომლითაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიეცა თანხმობა აღნიშნული ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების შემცირების ხარჯზე დაეფინანსებინა სხვა ღონისძიებები (საზღავრგარეთ საქართველოს გარდაცვლილ მოქალაქეთა საქართველოში გადმოსვენებისათვის საჭირო ხარჯებისა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების დეკემბრის თვეში გასაწევი ხარჯების დაფინანსება); 28 01 05 - საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 28 02 - მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში - სსხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის განპირობებულია წლის განმავლობაში სსიპ - ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდის ასიგნებების შემცირების ხარჯზე, რითაც განხორციელდა ინსტიტუტის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება (მ.შ. ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურების გაცემა); 397 29 05 - ინფრასტრუქტურის განვითარება - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად ასიგნებების გადანაწილებით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 29 10 - საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) - საკრედიტო ხელშეკრულების პროექტის მომზადების და რატიფიცირების პერიოდი გახანგრძლივდა. შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში განხორცილდა როგორც გეგმის დაზუსტება, ასევე აღნიშნული გეგმით გათვალისწინებული ასიგნებების ათვისება; 31 01 04 - ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 31 01 05 – ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები - პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სკოპინგის დასკვნის შედეგად გამოიკვეთა, რომ საჭირო იყო სამშენებლო ობიექტზე დამატებით დიდი მოცულობის კვლევების ჩატარება (ვინაიდან ამ ობიექტზე მსგავსი სამუშაოები არასდროს ყოფილა ჩატარებული), რომლის განხორციელება და შესასწავლი ინფორმაციის დამუშავება დაკავშირებული იყო დროის ხანგრძლივ პერიოდთან. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ვეღარ განხორციელდა 2019 წელს, შესაბამისად აღნიშნული ასიგნებები გამოყებებულ იქნა სხვა პროგრამების დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 05 07 - ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ელექტრონული გვერდის შექმნა, სადაც დარეგისტრირებული ფერმერები შეძლებდნენ საქმიანობის დინამიკის დანახვას და აგრეთვე ცვლილებების შეტანა/რეგისტრაციას, თუმცა საიტის სპეციფიკაციიდან გამომდინარე ვერ მოხდა მოდულის ინტეგრირება, შესაბამისად ასიგნებები, საჭიროებიდან გამომდინარე გადატანილ იქნა სხვა პროგრამულ კოდში; 31 05 09 - მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი - ბენეფიციარების მხრიდან პროგრამის ფარგლებში გატარებული ღონისძიებების მიმართ გამოჩენილი მაღალი ინტერესის და ჩართულობის შედეგად საჭირო გახდა გაზრდილიყო თავდაპირველად გამოყოფილი ბიუჯეტის მოცულობა (სხვა პროგრამული კოდების შემცირების ხარჯზე), რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 05 10 - ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი - 2019 წელს სააგენტოში მიმდინარე რეორგანიზაციის პარალელურად, საჭირო გახდა „ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტისათვის“ ფუნქციონირების ახალი ფორმატისა და შესაბამისი პროცედურების გაწერა, რაც პირდაპირ დაკავშირებლი იყო სააგენტოს რეორგანიზაციის გრაფიკთან. აქედან გამომდინერე, საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხერხდა: 10 საწარმოში სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა; 30 საწარმოს სრული ბრენდირება და 10 დარგობრივი კვლევის ჩატარება, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 06 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები - 2019 წელს რეორგანიზაციის შედეგად სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციების ნაწილი გადაეცა ა(ა)იპ ,,სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“, რისთვისაც განხორციელდა შესაბამისი პროცედურები და ასიგნებების დიდი ნაწილი გადავიდა მის განკარგვაში. აღნიშნული პროცედურების გამო პროგრამა განხორციელდა შეფერხებებით, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის. ხოლო, დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ საბიუჯეტო სახსრებში შესულია მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებები, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილ ღონისძიებებში 398 ბენეფიციარების აქტივობა იყო დაბალი, ასევე ხშირი იყო შემთხვევები როცა ჩართული ბენეფიციარების მხრიდან არ ხდებოდა პროექტის ფარგლებში წინასწარ გაწერილი პირობების სრულყოფილად შესრულება, რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენდა ბენეფიციარების შემდგომ დაფინანსებაზე (ტრანშების შემდეგი ეტაპი); 31 07 04 - სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) – პროექტის ფარგლებში: ქ. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში დამატებით შიდა სასოფლო 1.3 კმ გზის მოწყობა/რეაბილიტაციის და საგრანტო პროცედურებში ჩართული საგრანტო ოფიცრების საკონსულტაციო მომსახურების დაფინანსების, მიმდინარე საკონსულტაციო ხელშეკრულებების (პროექტის ფარგლებში დაქირავებული კონსულტანტების ხარჯები) ანაზღაურების, მორწყვის სეზონამდე, გაზრდილი მოცულობით სარწყავი სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების და იაკუბლოს წყალსაცავის რეაბილიტაციის დაფინანსების მიზნით გაიზარდა ასიგნებები, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის. ხოლო დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 31 07 05 - ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) – ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტომ (RVO) 2019 წლის აპრილში წერილობით აცნობა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომ ორიოს საგრანტო პროგრამის დაფინანსება აღარ იქნება ხელმისაწვდომი „ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის“ განხორციელების (დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადება/სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია) ფაზისთვის. აღნიშნულის გათვალისწინებით საჭიროებიდან გამომდინარე დაზუსტდა ბიუჯეტი, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ, დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებელს შორის. 31 11 - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა - კრწანისის ტყე-პარკის აღდგენის ღონისძიებების ფარგლებში ოფისის მშენებლობის, სრული გეოდეზიური რუკის შექმნის, ხემცენარეთა ინვენტარიზაციისა და ტერიტორიის პირველადი შეღობვისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსების მიზნით, ასევე ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოჯიხევში არსებულ საშენ მეურნეობაში მცირე ზომის საოფისე ფართის (პანელური კოტეჯი), საინკუბატორო სავოლიერო ნაგებობებში ელექტროქსელის შეყვანის და საირიგაციო ქსელის მოწყობის, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეჟბადინის განსაახლებელ მეურნეობაში საირიგაციო სისტემის და ღობის მოწყობის, სამეურნეო მუშაკთა მცირე ზომის საოფისე ფართის სამშენებლო სამუშაოების, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კრწანისის ტყე-პარკის სრული საირიგაციო ქსელის მოსაწყობად შიდა განათების სისტემის უზრუნველყოფის, მზის პანელებისგან შემდგარი სოლარი სადგურის პროექტირების) დაფინანსების მიზნით ასიგნებები გაიზარდა სხვა პროგრამული კოდების შემცირების ხარჯზე, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 14 - გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით. 32 04 03 - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჩართულია ევროსტუდენტის საერთაშორისო შედარებით კვლევაში, რომელიც 2018 წელს ხორციელდებოდა პროგრამის ,,ვისწავლოთ საქართველოში" ფარგლებში, ხოლო 2019 წელს დაგეგმილი კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩაითვალა კვლევითი სამუშაოს განხორციელება პროგრამის ,,უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა" ფარგლებში, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 32 04 05 - ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა - ბენეფიციართა მომზადებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის 399 შემდგომ სწავლის საფასურით დაფინანსება განხორციელებულ იქნა ქვეპროგრამიდან „ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა“ (პროგრამული კოდი 32 04 02 09), რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 32 04 06 - გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით. 32 07 02 - პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ახალი პროფესიული სასწავლებლების დაფუძნებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა ახალი ლოკაციების შერჩევა. მიწების რეგისტრაციის პროცესი შეფერხდა, რამაც გამოიწვია ცდომილების მაჩვენებელი პროფესიული სასწავლებლების ინდიკატორში. შესაბამისად, აუთვისებელი რესურსი გადანაწილდა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელებისთვის და ასევე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების თანახმად მიიმართა „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის“ პროგრამის განხორციელებისათვის. 32 07 04 - უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 8 ნოემბრის N289 დადგენილებით შექმნილი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსების გამოყოფის საკითხების შემსწავლელი უწყებათაშორისი კომისიის მიღებული რეკომენდაციების შესრულების მიზნით გაიზარდა პროგრამული კოდის ასიგნებები. 32 07 05 - საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება - მეორე საპილოტე ფაზის 39 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო და PO1, PO2, PO3 სკოლების დეფექტების გამოსასწორებელი სამუშაოებისათვის ორჯერ გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით. შესაბამისად ასიგნებები, საჭიროებიდან გამომდინარე გადატანილ იქნა სხვა პროგრამულ კოდში; 32 07 06 - კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა - საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი გარკვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ვერ განხორციელდა ჩაშლილი ტენდერებიდან გამომდინარე. შესაბამისად აუთვისებელი რესურსი გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტულ პროგრამაზე. 32 07 07 - სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია, პროგრამის ფარგლებში 2019 წლის 31 დეკემბერს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და შპს „სპორტმშენსერვისს“ შორის გაფორმდა N 1389 ხელშეკრულება კალათბურთში 2021 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ქ. თბილისის ქვეჯგუფის შეხვედრების გამართვისთვის მათ საკუთრებაში არსებული „ახალი ოლიმპიური სასახლის“ მოსაწყობად გასაწევი ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსებისთვის. სამინისტროს მოძიებულ იქნა შესაბამისი რესურსი, რომელიც შპს „სპორტმშენსერვისს “ უნდა მიეღო კაპიტალური ტრანსფერის სახით. საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში დარეგისტრირებულ იქნა ზემოთ აღნიშნული ხელშეკრულება, თუმცა აღნიშნული თანხის გადარიცხვა წლის ბოლომდე ვერ მოესწრო; 32 08 - ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები და 32 16 - სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტო - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში შეიქმნა სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო, რომელიც განისაზღვრა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სტრუქტურული 400 ერთეულის - ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების − ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდისა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის უფლებამონაცვლედ. შესაბამისად, აღნიშნული პროგრამული კოდისათვის გამოყოფილი ასიგნებები გადატანილ იქნა პროგრამულ კოდზე „სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო“ (პროგრამული კოდი 32 16). ამასთან, 32 08 პროგრამული კოდის დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით, ხოლო პროგრამული კოდის 32 16 - სააგენტოს პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა პროგრამული ნაწილის განახლება და რამოდენიმე პროექტზე ვერ მოესწრო ტენდერის გამოცხადება. 32 18 - ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა გამოწვეულია დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 40 02 - სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით; 40 03 - სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია ზოგიერთი ღონისძიებების განსახორციელებლად ასიგნებების გაზრდით სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 41 00 - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია აპარატისათვის საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხული მიზნობრივი გრანტების ათვისებით; 53 00 – კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია იმით, რომ წლის განმავლობაში შტატების სრულად დაკომპლექტება ვერ მოხერხდა; 60 00 - სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი - სხვაობა დამტკიცებულ, დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხული მიზნობრივი გრანტების ათვისებით; 401 თავი VII საქართველოს 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები და სსიპ/ა(ა)იპის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 2019 წლის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 11,689,743.0 10,675,037.7 1,191,280.3 გადასახადები 9,665,567.7 9,665,567.7 0.0 გრანტები 429,989.3 489,635.3 116,497.3 სხვა შემოსავლები 1,594,186.0 519,834.8 1,074,783.0 10,837,904.2 9,975,521.8 1,038,957.4 შრომის ანაზღაურება 1,857,055.8 1,454,734.0 402,321.9 საქონელი და მომსახურება 1,718,669.3 1,301,914.5 416,754.7 პროცენტი 607,028.3 604,496.0 2,532.3 სუბსიდიები 496,136.2 489,689.6 6,446.5 გრანტები 691,797.7 798,308.9 70,063.9 592,801.2 615,740.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,960,281.4 3,946,606.1 13,675.3 სხვა ხარჯები 1,506,935.5 1,379,772.7 127,162.9 მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 293,964.4 289,535.4 4,429.0 საოპერაციო სალდო 851,838.8 699,515.9 152,322.9 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,261,077.2 2,162,897.2 98,180.0 ზრდა 2,354,334.77 2,256,128.15 98,206.62 კლება 93,257.57 93,230.96 26.61 მთლიანი სალდო -1,409,238.4 -1,463,381.3 54,142.9 ფინანსური აქტივების ცვლილება -28,878.9 -87,144.9 58,266.0 ზრდა 368,437.1 278,880.5 89,556.6 კლება 397,316.0 366,025.4 31,290.6 1,380,359.6 1,376,236.4 4,123.2 2,341,447.9 2,335,394.8 6,053.1 საშინაო 954,824.6 948,771.5 6,053.1 საგარეო 1,386,623.3 1,386,623.3 0.0 დასახელება შემოსავლები ხარჯები მ.შ. კაპიტალური ვალდებულებების ცვლილება ზრდა 402 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 961,088.4 959,158.5 1,929.9 საშინაო 44,095.0 42,165.1 1,929.9 საგარეო 916,993.4 916,993.4 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება კლება ბალანსი ათას ლარებში 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსულობები 14,304,281.3 13,252,192.6 1,228,663.8 შემოსავლები 11,689,743.0 10,675,037.7 1,191,280.3 არაფინანსური აქტივების კლება 93,257.6 93,231.0 26.6 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 179,832.8 148,529.1 31,303.7 ვალდებულებების ზრდა 2,341,447.9 2,335,394.8 6,053.1 14,472,730.6 13,469,689.0 1,179,616.7 ხარჯები 10,837,904.2 9,975,521.8 1,038,957.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,354,334.8 2,256,128.1 98,206.6 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 319,403.3 278,880.5 40,522.7 ვალდებულებების კლება 961,088.4 959,158.5 1,929.9 -168,449.3 -217,496.4 49,047.0 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება *შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში 403 ათას ლარებში 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სულ ჯამი 14,472,730.6 13,469,689.0 1,179,616.7 ხარჯები 10,837,904.2 9,975,521.8 1,038,957.4 შრომის ანაზღაურება 1,857,055.8 1,454,734.0 402,321.9 საქონელი და მომსახურება 1,718,669.3 1,301,914.5 416,754.7 პროცენტი 607,028.3 604,496.0 2,532.3 სუბსიდიები 496,136.2 489,689.6 6,446.5 გრანტები 691,797.7 798,308.9 70,063.9 სოციალური უზრუნველყოფა 3,960,281.4 3,946,606.1 13,675.3 სხვა ხარჯები 1,506,935.5 1,379,772.7 127,162.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,354,334.8 2,256,128.1 98,206.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 319,403.3 278,880.5 40,522.7 ვალდებულებების კლება 961,088.4 959,158.5 1,929.9 63,804.8 63,804.8 0.0 56,113.3 56,113.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 30,061.2 30,061.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 24,551.4 24,551.4 0.0 გრანტები 73.8 73.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 971.8 971.8 0.0 სხვა ხარჯები 455.0 455.0 0.0 7,691.5 7,691.5 0.0 54,000.5 54,000.5 0.0 48,348.9 48,348.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,117.7 24,117.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,862.1 22,862.1 0.0 გრანტები 69.4 69.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 853.3 853.3 0.0 სხვა ხარჯები 446.4 446.4 0.0 5,651.5 5,651.5 0.0 17,195.7 17,195.7 0.0 17,195.7 17,195.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,548.8 14,548.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,408.4 2,408.4 0.0 გრანტები 69.4 69.4 0.0 სხვა ხარჯები 169.1 169.1 0.0 6,689.9 6,689.9 0.0 კოდი 00 00 01 00 დასახელება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 404 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 6,689.9 6,689.9 0.0 6,689.9 6,689.9 0.0 30,114.9 30,114.9 0.0 24,463.3 24,463.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,569.0 9,569.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,763.7 13,763.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 853.3 853.3 0.0 სხვა ხარჯები 277.3 277.3 0.0 5,651.5 5,651.5 0.0 9,331.5 9,331.5 0.0 7,293.4 7,293.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,620.3 5,620.3 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები 1,542.4 1,542.4 0.0 გრანტები 4.4 4.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 118.5 118.5 0.0 სხვა ხარჯები 7.8 7.8 0.0 2,038.2 2,038.2 0.0 432.5 432.5 0.0 430.7 430.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 285.1 285.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 144.8 144.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0 1.8 1.8 0.0 40.3 40.3 0.0 40.3 40.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 38.1 38.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.2 2.2 0.0 8,532.2 8,532.2 0.0 8,201.9 8,201.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,589.8 2,589.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,978.3 4,978.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 589.8 589.8 0.0 სხვა ხარჯები 43.9 43.9 0.0 330.3 330.3 0.0 730.9 730.9 0.0 729.6 729.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 04 პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 405 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 524.4 524.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 203.1 203.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 1.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 1.3 1.3 0.0 20,746.8 20,746.8 0.0 20,595.3 20,595.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,164.0 8,164.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,904.5 11,904.5 0.0 გრანტები 74.3 74.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 406.9 406.9 0.0 სხვა ხარჯები 45.7 45.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151.4 151.4 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16,030.3 15,925.4 104.8 14,967.3 14,862.5 104.8 შრომის ანაზღაურება 12,000.0 11,935.7 64.2 საქონელი და მომსახურება 2,413.3 2,397.7 15.6 გრანტები 7.5 7.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 252.9 252.9 0.0 სხვა ხარჯები 293.6 268.6 25.0 1,063.0 1,063.0 0.1 31,762.5 31,762.5 0.0 31,687.5 31,687.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,780.0 12,780.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები 3,735.5 3,735.5 0.0 გრანტები 7.1 7.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.8 80.8 0.0 15,084.2 15,084.2 0.0 75.0 75.0 0.0 11,772.8 11,772.8 0.0 11,698.9 11,698.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,062.0 9,062.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,519.4 2,519.4 0.0 გრანტები 5.8 5.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.8 80.8 0.0 სხვა ხარჯები 30.9 30.9 0.0 74.0 74.0 0.0 1,091.3 1,091.3 0.0 1,091.3 1,091.3 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 406 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 656.0 656.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 433.6 433.6 0.0 სხვა ხარჯები 1.7 1.7 0.0 14,225.8 14,225.8 0.0 14,225.8 14,225.8 0.0 14,225.8 14,225.8 0.0 4,672.5 4,672.5 0.0 4,671.5 4,671.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,062.1 3,062.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 782.5 782.5 0.0 კოდი 06 03 დასახელება პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები გრანტები 1.2 1.2 0.0 სხვა ხარჯები 825.7 825.7 0.0 1.0 1.0 0.0 3,866.3 3,866.3 0.0 3,829.6 3,829.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,754.0 2,754.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 937.3 937.3 0.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 44.7 44.7 0.0 სხვა ხარჯები 90.5 90.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.7 36.7 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 9,428.8 9,428.8 0.0 8,463.0 8,463.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,010.7 6,010.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,245.8 2,245.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 სხვა ხარჯები 86.6 86.6 0.0 965.8 965.8 0.0 72,815.5 72,617.6 197.9 65,519.8 65,390.5 129.3 შრომის ანაზღაურება 48,040.5 48,039.2 1.3 საქონელი და მომსახურება 15,576.3 15,478.1 98.2 სოციალური უზრუნველყოფა 988.2 988.2 0.0 სხვა ხარჯები 914.8 885.0 29.8 7,295.7 7,227.1 68.7 71,108.4 70,927.5 180.8 63,959.8 63,845.6 114.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 08 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები 407 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 47,434.5 47,434.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 15,030.7 14,943.2 87.5 სოციალური უზრუნველყოფა 961.2 961.2 0.0 სხვა ხარჯები 533.5 506.8 26.7 7,148.5 7,081.9 66.6 1,707.2 1,690.1 17.1 1,560.0 1,544.9 15.0 შრომის ანაზღაურება 606.0 604.7 1.3 საქონელი და მომსახურება 545.6 534.9 10.7 სოციალური უზრუნველყოფა 27.1 27.1 0.0 სხვა ხარჯები 381.3 378.2 3.1 147.2 145.2 2.0 4,277.8 4,277.8 0.0 4,244.1 4,244.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,733.0 2,733.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,422.1 1,422.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 69.1 69.1 0.0 სხვა ხარჯები 19.9 19.9 0.0 33.7 33.7 0.0 867.4 867.4 0.0 863.4 863.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 591.6 591.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 268.7 268.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.1 2.1 0.0 სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0 4.0 4.0 0.0 636.7 636.7 0.0 632.5 632.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 407.8 407.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 211.7 211.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.2 4.2 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 408 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 778.3 778.3 0.0 772.6 772.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 535.1 535.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 234.9 234.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 2.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 5.7 0.0 705.7 705.7 0.0 702.2 702.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 473.2 473.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 228.0 228.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0 3.5 3.5 0.0 624.6 624.6 0.0 618.1 618.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 435.5 435.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.2 170.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.3 11.3 0.0 სხვა ხარჯები 1.1 1.1 0.0 6.5 6.5 0.0 610.5 610.5 0.0 605.7 605.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 438.9 438.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 157.4 157.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.5 7.5 0.0 სხვა ხარჯები 1.9 1.9 0.0 4.8 4.8 0.0 ხარჯები 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 409 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 609.0 609.0 0.0 605.3 605.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 425.6 425.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 176.1 176.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 1.2 0.0 სხვა ხარჯები 2.4 2.4 0.0 3.7 3.7 0.0 845.9 845.9 0.0 838.6 838.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 545.4 545.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 284.0 284.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.4 0.0 სხვა ხარჯები 6.8 6.8 0.0 7.3 7.3 0.0 629.4 629.4 0.0 628.1 628.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 443.0 443.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 178.7 178.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.4 5.4 0.0 1.3 1.3 0.0 136,293.9 135,919.9 374.0 122,967.2 122,593.3 374.0 შრომის ანაზღაურება 82,577.9 82,577.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 35,371.6 35,050.9 320.7 სოციალური უზრუნველყოფა 814.5 814.5 0.0 სხვა ხარჯები 4,203.3 4,150.1 53.2 13,326.6 13,326.6 0.0 114,971.1 114,971.1 0.0 105,524.2 105,524.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 74,878.5 74,878.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 26,357.8 26,357.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 674.7 674.7 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 410 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,613.2 3,613.2 0.0 9,446.9 9,446.9 0.0 21,322.8 20,948.8 374.0 17,443.0 17,069.1 374.0 შრომის ანაზღაურება 7,699.3 7,699.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,013.8 8,693.1 320.7 სოციალური უზრუნველყოფა 139.7 139.7 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო ხარჯები 22 00 53.2 0.0 3,792.9 3,792.9 0.0 3,368.4 3,368.4 0.0 1,935.4 1,935.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,396.0 1,396.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37.0 37.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 424.5 424.5 0.0 2,744.6 2,744.6 0.0 2,625.5 2,625.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,075.2 1,075.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 891.4 891.4 0.0 სუბსიდიები 120.0 120.0 0.0 გრანტები 350.0 350.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 161.7 161.7 0.0 სხვა ხარჯები 27.1 27.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119.2 119.2 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 221,866.0 86,059.0 135,807.0 205,703.3 72,336.0 133,367.4 შრომის ანაზღაურება 113,712.0 47,522.1 66,189.9 საქონელი და მომსახურება 53,723.0 23,082.8 30,640.2 გრანტები 14,807.6 152.0 14,655.6 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 01 536.9 3,879.8 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 23 00 590.1 3,879.8 სოციალური უზრუნველყოფა 3,324.0 405.1 2,918.9 სხვა ხარჯები 20,136.6 1,173.8 18,962.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,162.7 13,723.0 2,439.7 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 21,624.8 21,624.8 0.0 18,399.1 18,399.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,369.8 8,369.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,544.1 9,544.1 0.0 გრანტები 115.6 115.6 0.0 ხარჯები 411 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 136.5 136.5 0.0 სხვა ხარჯები 233.0 233.0 0.0 3,225.7 3,225.7 0.0 160,392.2 33,845.4 126,546.8 150,469.6 25,310.0 125,159.6 შრომის ანაზღაურება 80,339.6 17,459.9 62,879.7 საქონელი და მომსახურება 36,247.1 7,850.1 28,397.0 გრანტები 13,479.7 0.0 13,479.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,836.2 0.0 2,836.2 სხვა ხარჯები 17,566.9 0.0 17,566.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,922.6 8,535.4 1,387.2 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 20,935.1 20,935.1 0.0 20,935.1 20,935.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,649.4 17,649.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,219.2 2,219.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 128.6 128.6 0.0 სხვა ხარჯები 937.9 937.9 0.0 9,138.1 7,486.0 1,652.1 6,710.4 5,549.6 1,160.8 შრომის ანაზღაურება 3,341.5 2,909.1 432.4 საქონელი და მომსახურება 2,748.0 2,544.5 203.5 გრანტები 360.8 0.0 360.8 სოციალური უზრუნველყოფა 93.0 93.0 0.0 სხვა ხარჯები 167.0 3.0 164.1 2,427.7 1,936.4 491.3 1,868.4 1,193.6 674.8 1,842.8 1,168.0 674.8 შრომის ანაზღაურება 551.8 348.8 203.0 საქონელი და მომსახურება 1,204.2 785.9 418.3 სოციალური უზრუნველყოფა 33.3 33.3 0.0 სხვა ხარჯები 53.5 0.0 53.5 25.5 25.5 0.0 974.1 974.1 0.0 974.1 974.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 785.0 785.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 139.0 139.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 412 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 36.4 36.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.7 13.7 0.0 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 6,933.4 0.0 6,933.4 6,372.2 0.0 6,372.2 შრომის ანაზღაურება 2,674.8 0.0 2,674.8 საქონელი და მომსახურება 1,621.4 0.0 1,621.4 გრანტები 815.0 0.0 815.0 სოციალური უზრუნველყოფა 82.7 0.0 82.7 სხვა ხარჯები 1,178.3 0.0 1,178.3 561.1 0.0 561.1 316,935.3 260,409.4 56,525.8 277,912.0 225,268.1 52,643.9 შრომის ანაზღაურება 32,034.4 14,350.5 17,683.9 საქონელი და მომსახურება 73,386.2 58,651.7 14,734.5 სუბსიდიები 62,890.4 62,890.4 0.0 გრანტები 23,127.6 9,895.3 13,232.3 სოციალური უზრუნველყოფა 728.5 397.1 331.4 სხვა ხარჯები 85,744.9 79,083.2 6,661.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,855.8 2,973.9 3,881.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 32,167.4 32,167.4 0.0 20,906.3 20,906.3 0.0 20,786.8 20,786.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,763.3 5,763.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,052.9 13,052.9 0.0 გრანტები 1,805.9 1,805.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 136.4 136.4 0.0 სხვა ხარჯები 28.3 28.3 0.0 119.5 119.5 0.0 1,663.6 1,643.2 20.5 1,568.6 1,558.3 10.3 შრომის ანაზღაურება 1,150.1 1,150.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 391.4 386.4 4.9 სოციალური უზრუნველყოფა 16.6 16.6 0.0 სხვა ხარჯები 10.6 5.2 5.4 95.0 84.9 10.2 2,117.1 850.0 1,267.1 1,949.3 690.0 1,259.3 კოდი 23 07 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები 413 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,063.1 525.0 538.1 საქონელი და მომსახურება 505.9 50.0 455.9 გრანტები 124.7 0.0 124.7 სოციალური უზრუნველყოფა 25.8 25.0 0.8 სხვა ხარჯები 229.9 90.0 139.9 167.7 160.0 7.7 1,643.3 140.0 1,503.3 1,623.4 140.0 1,483.4 შრომის ანაზღაურება 327.2 110.0 217.2 საქონელი და მომსახურება 554.6 30.0 524.6 გრანტები 362.1 0.0 362.1 სოციალური უზრუნველყოფა 7.1 0.0 7.1 სხვა ხარჯები 372.4 0.0 372.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 0.0 20.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 51,486.6 50,645.8 840.8 50,722.3 49,881.5 840.8 შრომის ანაზღაურება 1,539.7 1,539.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 28,492.7 27,651.9 840.8 სუბსიდიები 12,493.4 12,493.4 0.0 გრანტები 8,080.3 8,080.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 112.2 112.2 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები 24 05 ხარჯები სხვა ხარჯები 3.9 3.9 0.0 764.3 764.3 0.0 37,326.3 28,714.0 8,612.4 37,221.6 28,714.0 8,507.6 შრომის ანაზღაურება 4,420.0 2,860.0 1,560.0 საქონელი და მომსახურება 9,108.1 4,893.3 4,214.8 სუბსიდიები 3,000.0 3,000.0 0.0 გრანტები 821.6 0.0 821.6 სოციალური უზრუნველყოფა 177.4 40.0 137.4 სხვა ხარჯები 19,694.5 17,920.7 1,773.8 104.8 0.0 104.8 42,434.2 42,434.2 0.0 42,368.2 42,368.2 0.0 1,609.5 1,609.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 8,804.4 8,804.4 0.0 სუბსიდიები 31,894.2 31,894.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.2 49.2 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 65.9 65.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 414 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 5,339.9 4,068.7 1,271.2 5,155.3 3,887.5 1,267.7 შრომის ანაზღაურება 900.6 299.0 601.6 საქონელი და მომსახურება 3,350.4 3,131.1 219.4 სუბსიდიები 147.9 147.9 0.0 გრანტები 203.6 9.1 194.5 სოციალური უზრუნველყოფა 13.1 8.7 4.4 სხვა ხარჯები 539.7 291.8 247.9 184.6 181.1 3.5 1,012.6 570.4 442.2 1,006.1 570.4 435.7 შრომის ანაზღაურება 715.9 493.9 222.0 საქონელი და მომსახურება 273.8 67.0 206.8 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 9.0 3.0 სხვა ხარჯები 4.4 0.5 3.8 6.5 0.0 6.5 7,527.0 7,527.0 0.0 7,527.0 7,527.0 0.0 სუბსიდიები 5,864.0 5,864.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,663.0 1,663.0 0.0 8,156.8 8,156.8 0.0 8,156.8 8,156.8 0.0 8,156.8 8,156.8 0.0 9,723.5 9,723.5 0.0 9,427.2 9,427.2 0.0 9,427.2 9,427.2 0.0 296.3 296.3 0.0 17,301.5 17,301.5 0.0 17,301.5 17,301.5 0.0 კოდი 24 08 დასახელება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ფინანსური აქტივების ზრდა 415 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 21,046.7 21,046.7 0.0 6,180.7 6,180.7 0.0 6,180.7 6,180.7 0.0 14,866.0 14,866.0 0.0 10,454.2 10,454.2 0.0 4,880.7 4,880.7 0.0 4,880.7 4,880.7 0.0 5,573.4 5,573.4 0.0 8,573.4 8,573.4 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 5,573.4 5,573.4 0.0 1,880.7 1,880.7 0.0 1,880.7 1,880.7 0.0 1,880.7 1,880.7 0.0 10,084.9 10,084.9 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 8,784.9 8,784.9 0.0 9,341.6 9,341.6 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 8,041.6 8,041.6 0.0 743.3 743.3 0.0 743.3 743.3 0.0 507.6 507.6 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 507.6 507.6 0.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 507.6 507.6 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 507.6 507.6 0.0 44,677.8 44,677.8 0.0 44,677.8 44,677.8 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 24 14 03 03 24 15 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები 416 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 44,677.8 44,677.8 0.0 7,609.7 492.8 7,116.9 6,653.3 463.7 6,189.6 შრომის ანაზღაურება 3,310.0 0.0 3,310.0 საქონელი და მომსახურება 3,147.0 400.0 2,747.0 სუბსიდიები 63.7 63.7 0.0 გრანტები 21.4 0.0 21.4 სხვა ხარჯები 111.1 0.0 111.1 956.4 29.2 927.2 238.1 238.1 0.0 238.1 238.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 184.8 184.8 0.0 სხვა ხარჯები 53.3 53.3 0.0 11,597.2 0.0 11,597.2 10,919.8 0.0 10,919.8 შრომის ანაზღაურება 1,590.7 0.0 1,590.7 საქონელი და მომსახურება 971.0 0.0 971.0 გრანტები 8,318.0 0.0 8,318.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.9 0.0 23.9 სხვა ხარჯები 16.3 0.0 16.3 677.4 0.0 677.4 5,308.7 0.0 5,308.7 5,290.4 0.0 5,290.4 შრომის ანაზღაურება 2,984.2 0.0 2,984.2 საქონელი და მომსახურება 1,191.7 0.0 1,191.7 გრანტები 534.8 0.0 534.8 სხვა ხარჯები 579.6 0.0 579.6 18.4 0.0 18.4 8,372.0 0.0 8,372.0 7,705.2 0.0 7,705.2 შრომის ანაზღაურება 3,507.0 0.0 3,507.0 საქონელი და მომსახურება 1,409.5 0.0 1,409.5 გრანტები 1,170.7 0.0 1,170.7 სოციალური უზრუნველყოფა 85.8 0.0 85.8 სხვა ხარჯები 1,532.2 0.0 1,532.2 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 17 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია ხარჯები 24 21 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 22 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 23 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები 417 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 666.8 0.0 666.8 6,317.0 0.0 6,317.0 5,937.6 0.0 5,937.6 შრომის ანაზღაურება 1,777.4 0.0 1,777.4 საქონელი და მომსახურება 1,254.6 0.0 1,254.6 გრანტები 1,143.0 0.0 1,143.0 სოციალური უზრუნველყოფა 47.1 0.0 47.1 სხვა ხარჯები 1,715.5 0.0 1,715.5 379.4 0.0 379.4 3,856.6 0.0 3,856.6 2,796.5 0.0 2,796.5 შრომის ანაზღაურება 1,375.9 0.0 1,375.9 საქონელი და მომსახურება 693.4 0.0 693.4 გრანტები 541.5 0.0 541.5 სოციალური უზრუნველყოფა 22.0 0.0 22.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 24 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 25 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 163.7 0.0 163.7 1,060.1 0.0 1,060.1 1,272.7 1,272.7 0.0 1,272.7 1,272.7 0.0 2,175,482.1 2,121,193.2 54,288.9 310,858.6 301,530.8 9,327.7 შრომის ანაზღაურება 11,969.0 9,366.9 2,602.0 საქონელი და მომსახურება 105,630.8 103,490.3 2,140.6 პროცენტი 2,090.3 0.0 2,090.3 სუბსიდიები 81,486.0 81,486.0 0.0 გრანტები 45,150.1 43,150.1 2,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 452.0 266.5 185.5 სხვა ხარჯები 64,080.4 63,771.0 309.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,620,903.8 1,618,395.4 2,508.4 ფინანსური აქტივების ზრდა 241,789.8 201,267.1 40,522.7 ვალდებულებების კლება 1,929.9 0.0 1,929.9 8,650.6 8,650.6 0.0 8,494.6 8,494.6 0.0 4,114.6 4,114.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 26 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 418 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 4,073.1 4,073.1 0.0 გრანტები 200.0 200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 82.6 82.6 0.0 სხვა ხარჯები 24.3 24.3 0.0 156.0 156.0 0.0 1,395,841.2 1,395,841.2 0.0 118,431.5 118,431.5 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,252.3 5,252.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 98,971.9 98,971.9 0.0 სუბსიდიები 13,337.2 13,337.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 183.9 183.9 0.0 სხვა ხარჯები 686.3 686.3 0.0 1,277,409.7 1,277,409.7 0.0 8,185.4 8,185.4 0.0 7,483.6 7,483.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,252.3 5,252.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,983.3 1,983.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 183.9 183.9 0.0 სხვა ხარჯები 64.1 64.1 0.0 701.8 701.8 0.0 651,581.1 651,581.1 0.0 100,588.3 100,588.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 96,988.6 96,988.6 0.0 სუბსიდიები 3,336.1 3,336.1 0.0 სხვა ხარჯები 263.6 263.6 0.0 550,992.8 550,992.8 0.0 736,074.7 736,074.7 0.0 10,359.6 10,359.6 0.0 სუბსიდიები 10,001.1 10,001.1 0.0 სხვა ხარჯები 358.5 358.5 0.0 725,715.2 725,715.2 0.0 308,188.2 253,899.4 54,288.9 38,908.6 29,580.9 9,327.7 შრომის ანაზღაურება 2,602.0 0.0 2,602.0 საქონელი და მომსახურება 2,585.9 445.4 2,140.6 პროცენტი 2,090.3 0.0 2,090.3 სუბსიდიები 26,073.2 26,073.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები 419 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 4,960.1 2,960.1 2,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 185.5 0.0 185.5 სხვა ხარჯები 411.5 102.2 309.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226,804.5 224,296.1 2,508.4 ფინანსური აქტივების ზრდა 40,545.2 22.4 40,522.7 ვალდებულებების კლება 1,929.9 0.0 1,929.9 294,169.7 294,169.7 0.0 კოდი 25 04 დასახელება წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები 25 05 85,113.7 85,113.7 0.0 სუბსიდიები 27,567.3 27,567.3 0.0 სხვა ხარჯები 57,546.4 57,546.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,136.1 9,136.1 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 199,920.0 199,920.0 0.0 21,099.3 21,099.3 0.0 19,774.7 19,774.7 0.0 სუბსიდიები 14,362.8 14,362.8 0.0 სხვა ხარჯები 5,411.9 5,411.9 0.0 1,324.7 1,324.7 0.0 70,321.3 70,321.3 0.0 13.4 13.4 0.0 13.4 13.4 0.0 70,307.8 70,307.8 0.0 77,211.8 77,211.8 0.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ხარჯები 26 00 40,122.2 40,122.2 0.0 სუბსიდიები 132.2 132.2 0.0 გრანტები 39,990.0 39,990.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,089.6 37,089.6 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 423,527.2 216,832.9 206,694.3 355,287.0 180,614.8 174,672.2 შრომის ანაზღაურება 115,045.1 71,505.4 43,539.8 საქონელი და მომსახურება 182,771.6 103,044.1 79,727.5 გრანტები 33,320.5 145.9 33,174.6 სოციალური უზრუნველყოფა 5,113.7 2,132.6 2,981.1 სხვა ხარჯები 19,036.1 3,786.8 15,249.2 68,240.1 36,218.1 32,022.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 420 კოდი 26 01 დასახელება სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები 35,827.0 0.0 34,560.2 0.0 3,899.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,605.5 29,605.5 0.0 გრანტები 125.8 125.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 152.8 152.8 0.0 სხვა ხარჯები 776.6 776.6 0.0 1,266.9 1,266.9 0.0 143,706.3 143,706.3 0.0 122,568.9 122,568.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 58,225.8 58,225.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 59,755.4 59,755.4 0.0 გრანტები 10.6 10.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,699.4 1,699.4 0.0 სხვა ხარჯები 2,877.7 2,877.7 0.0 21,137.5 21,137.5 0.0 116,669.6 116,669.6 0.0 116,669.6 116,669.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 58,225.8 58,225.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 53,856.0 53,856.0 0.0 გრანტები 10.6 10.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,699.4 1,699.4 0.0 სხვა ხარჯები 2,877.7 2,877.7 0.0 5,899.3 5,899.3 0.0 5,899.3 5,899.3 0.0 5,899.3 5,899.3 0.0 21,137.5 21,137.5 0.0 21,137.5 21,137.5 0.0 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 35,827.0 3,899.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 34,560.2 ხარჯები 26 02 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა 421 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 10,991.6 6,079.0 4,912.6 10,867.4 5,993.1 4,874.3 შრომის ანაზღაურება 4,699.1 4,245.6 453.4 საქონელი და მომსახურება 3,240.8 1,657.5 1,583.3 გრანტები 2,286.7 0.0 2,286.7 სოციალური უზრუნველყოფა 156.8 90.0 66.9 სხვა ხარჯები 483.9 0.0 483.9 124.2 85.9 38.3 4,147.9 2,232.6 1,915.3 4,138.3 2,228.7 1,909.6 შრომის ანაზღაურება 1,044.6 1,044.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,694.0 1,179.0 1,515.1 გრანტები 358.5 0.0 358.5 სოციალური უზრუნველყოფა 33.1 3.3 29.8 სხვა ხარჯები 8.0 1.8 6.2 9.6 3.9 5.7 3,558.9 2,542.3 1,016.7 3,471.7 2,455.0 1,016.7 შრომის ანაზღაურება 1,264.3 475.8 788.5 საქონელი და მომსახურება 2,170.3 1,956.2 214.0 გრანტები 9.5 8.3 1.2 სოციალური უზრუნველყოფა 26.9 14.7 12.2 კოდი 26 03 დასახელება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 0.7 0.0 0.7 87.3 87.3 0.0 8,648.7 5,845.6 2,803.1 7,983.7 5,720.4 2,263.3 შრომის ანაზღაურება 4,654.3 3,614.0 1,040.3 საქონელი და მომსახურება 2,589.9 1,810.7 779.2 გრანტები 178.8 0.0 178.8 სოციალური უზრუნველყოფა 185.0 171.0 14.0 სხვა ხარჯები 375.7 124.8 250.9 665.0 125.2 539.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 422 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 32,807.1 6,862.8 25,944.3 24,372.8 3,052.0 21,320.8 შრომის ანაზღაურება 10,433.2 0.0 10,433.2 საქონელი და მომსახურება 12,745.7 3,052.0 9,693.7 გრანტები 177.5 0.0 177.5 სოციალური უზრუნველყოფა 939.6 0.0 939.6 სხვა ხარჯები 76.9 0.0 76.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,434.3 3,810.8 4,623.5 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 1,403.2 1,403.2 0.0 1,403.2 1,403.2 0.0 1,397.2 1,397.2 0.0 5.9 5.9 0.0 3,192.6 0.0 3,192.6 2,869.3 0.0 2,869.3 შრომის ანაზღაურება 1,406.7 0.0 1,406.7 საქონელი და მომსახურება 873.3 0.0 873.3 გრანტები 169.3 0.0 169.3 სოციალური უზრუნველყოფა 5.2 0.0 5.2 სხვა ხარჯები 414.7 0.0 414.7 323.3 0.0 323.3 75,710.0 7,296.9 68,413.0 61,231.2 2,371.2 58,860.0 შრომის ანაზღაურება 8,305.4 0.0 8,305.4 საქონელი და მომსახურება 38,540.2 2,371.0 36,169.1 გრანტები 8,333.0 0.2 8,332.8 სოციალური უზრუნველყოფა 362.2 0.0 362.2 სხვა ხარჯები 5,690.5 0.0 5,690.5 14,478.8 4,925.7 9,553.1 66,757.6 5,037.2 61,720.4 45,671.5 262.2 45,409.3 კოდი 26 07 დასახელება იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 26 08 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 26 09 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 14,150.4 0.0 14,150.4 საქონელი და მომსახურება 20,254.4 259.6 19,994.8 გრანტები 4,931.0 1.0 4,930.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,165.0 1.5 1,163.5 სხვა ხარჯები 5,170.6 0.0 5,170.6 21,086.2 4,775.0 16,311.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 423 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,779.2 0.0 1,779.2 1,604.1 0.0 1,604.1 შრომის ანაზღაურება 777.8 0.0 777.8 საქონელი და მომსახურება 612.3 0.0 612.3 გრანტები 179.8 0.0 179.8 სოციალური უზრუნველყოფა 30.7 0.0 30.7 სხვა ხარჯები 3.5 0.0 3.5 175.1 0.0 175.1 34,997.1 0.0 34,997.1 34,545.0 0.0 34,545.0 შრომის ანაზღაურება 6,184.1 0.0 6,184.1 საქონელი და მომსახურება 8,292.7 0.0 8,292.7 გრანტები 16,559.9 0.0 16,559.9 სოციალური უზრუნველყოფა 357.1 0.0 357.1 სხვა ხარჯები 3,151.2 0.0 3,151.2 452.1 0.0 452.1 4,056,391.5 4,055,432.2 959.3 4,002,299.6 4,001,402.0 897.6 შრომის ანაზღაურება 34,539.4 34,277.4 262.0 საქონელი და მომსახურება 123,445.0 122,996.4 448.6 სუბსიდიები 10,111.1 10,111.1 0.0 გრანტები 3,198.1 3,086.7 111.4 სოციალური უზრუნველყოფა 3,779,387.1 3,779,356.5 30.5 სხვა ხარჯები 51,618.9 51,573.9 45.0 54,091.9 54,030.2 61.7 64,844.7 63,943.7 900.9 63,135.3 62,296.1 839.2 შრომის ანაზღაურება 34,354.5 34,092.5 262.0 საქონელი და მომსახურება 24,066.5 23,676.2 390.3 სუბსიდიები 230.0 230.0 0.0 გრანტები 3,179.3 3,067.9 111.4 სოციალური უზრუნველყოფა 907.5 877.0 30.5 კოდი 26 12 დასახელება ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 13 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 424 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 397.5 352.5 45.0 1,709.4 1,647.6 61.7 12,277.5 12,277.5 0.0 12,177.2 12,177.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,555.8 4,555.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,951.2 3,951.2 0.0 სუბსიდიები 230.0 230.0 0.0 გრანტები 3,017.9 3,017.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 395.3 395.3 0.0 სხვა ხარჯები 26.9 26.9 0.0 100.3 100.3 0.0 3,870.3 3,870.3 0.0 3,777.3 3,777.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,362.8 2,362.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,304.1 1,304.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 103.0 103.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 7.4 7.4 0.0 93.0 93.0 0.0 19,558.4 19,126.4 432.0 18,439.5 18,009.7 429.8 შრომის ანაზღაურება 7,090.4 6,860.6 229.8 საქონელი და მომსახურება 11,201.6 11,002.8 198.8 გრანტები 5.9 5.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 28.1 28.1 0.0 სხვა ხარჯები 113.5 112.3 1.2 1,118.9 1,116.7 2.2 24,216.0 24,032.3 183.8 23,899.1 23,715.3 183.8 შრომის ანაზღაურება 17,829.9 17,797.7 32.2 საქონელი და მომსახურება 5,531.9 5,523.9 8.0 გრანტები 155.5 44.1 111.4 სოციალური უზრუნველყოფა 325.1 294.6 30.5 სხვა ხარჯები 56.7 55.1 1.6 316.9 316.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 425 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,428.9 1,409.3 19.6 1,414.6 1,395.0 19.6 შრომის ანაზღაურება 750.6 750.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 628.2 611.9 16.3 სოციალური უზრუნველყოფა 28.2 28.2 0.0 კოდი 27 01 05 დასახელება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 7.6 4.3 3.3 14.4 14.4 0.0 2,759.7 2,494.0 265.6 2,694.7 2,488.5 206.1 შრომის ანაზღაურება 1,368.0 1,368.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,261.9 1,094.8 167.1 სოციალური უზრუნველყოფა 19.0 19.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.8 6.8 39.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.0 5.5 59.5 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 332.0 332.0 0.0 332.0 332.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 107.3 107.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 84.1 84.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 27 01 07 ხარჯები 27 01 08 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 6.8 0.0 სხვა ხარჯები 133.7 133.7 0.0 401.9 401.9 0.0 401.0 401.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 289.6 289.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 103.5 103.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 1.9 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 0.9 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,770,422.0 2,770,422.0 0.0 2,770,309.4 2,770,309.4 0.0 9,386.5 9,386.5 0.0 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები 18.8 18.8 0.0 2,754,950.8 2,754,950.8 0.0 5,953.4 5,953.4 0.0 112.5 112.5 0.0 1,938,211.5 1,938,211.5 0.0 1,938,211.5 1,938,211.5 0.0 426 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 18.8 18.8 0.0 1,937,467.3 1,937,467.3 0.0 725.3 725.3 0.0 741,286.1 741,286.1 0.0 741,286.1 741,286.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,439.9 2,439.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 738,795.0 738,795.0 0.0 51.2 51.2 0.0 31,792.6 31,792.6 0.0 31,792.6 31,792.6 0.0 კოდი დასახელება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები სხვა ხარჯები 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები 27 02 04 საქონელი და მომსახურება 810.4 810.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,843.9 25,843.9 0.0 სხვა ხარჯები 5,138.3 5,138.3 0.0 52,794.6 52,794.6 0.0 52,794.6 52,794.6 0.0 52,794.6 52,794.6 0.0 6,337.2 6,337.2 0.0 6,224.7 6,224.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,136.2 6,136.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 38.5 38.5 0.0 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.5 112.5 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,136,907.9 1,136,849.5 58.4 1,132,184.4 1,132,126.0 58.4 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 184.9 184.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 87,638.7 87,580.4 58.4 სუბსიდიები 9,181.1 9,181.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,021,503.8 1,021,503.8 0.0 სხვა ხარჯები 13,675.8 13,675.8 0.0 4,723.5 4,723.5 0.0 828,674.4 828,674.4 0.0 828,674.4 828,674.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,787.5 3,787.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 824,822.4 824,822.4 0.0 64.4 64.4 0.0 109,783.4 109,783.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები სხვა ხარჯები 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 427 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 105,186.4 105,186.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 184.9 184.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 42,817.4 42,817.4 0.0 სუბსიდიები 9,181.1 9,181.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40,659.6 40,659.6 0.0 სხვა ხარჯები 12,343.5 12,343.5 0.0 4,597.0 4,597.0 0.0 1,864.7 1,864.7 0.0 1,864.7 1,864.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,795.1 1,795.1 0.0 სხვა ხარჯები 69.6 69.6 0.0 იმუნიზაცია 22,555.9 22,555.9 0.0 ხარჯები 22,501.3 22,501.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,452.2 22,452.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 49.1 49.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.6 54.6 0.0 1,702.9 1,702.9 0.0 1,702.9 1,702.9 0.0 1,702.9 1,702.9 0.0 1,970.2 1,970.2 0.0 1,970.2 1,970.2 0.0 1,970.2 1,970.2 0.0 234.9 234.9 0.0 234.9 234.9 0.0 234.9 234.9 0.0 29,432.8 29,432.8 0.0 26,661.6 26,661.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 61.8 61.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,028.0 5,028.0 0.0 სუბსიდიები 1,794.4 1,794.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,835.7 10,835.7 0.0 სხვა ხარჯები 8,941.7 8,941.7 0.0 2,771.2 2,771.2 0.0 24,749.0 24,749.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები 27 03 02 02 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 428 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 22,995.5 22,995.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 123.1 123.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,088.2 6,088.2 0.0 სუბსიდიები 7,386.7 7,386.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,270.3 6,270.3 0.0 სხვა ხარჯები 3,127.2 3,127.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,753.5 1,753.5 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 7,274.8 7,274.8 0.0 7,274.8 7,274.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.8 100.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,174.0 7,174.0 0.0 10,842.2 10,842.2 0.0 10,842.2 10,842.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 156.0 156.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,686.2 10,686.2 0.0 1,995.5 1,995.5 0.0 1,977.8 1,977.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,772.8 1,772.8 0.0 სხვა ხარჯები 205.0 205.0 0.0 17.7 17.7 0.0 7,160.5 7,160.5 0.0 7,160.5 7,160.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,516.2 1,516.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,644.3 5,644.3 0.0 197,835.1 197,776.7 58.4 197,708.5 197,650.1 58.4 საქონელი და მომსახურება 40,457.4 40,399.1 58.4 სოციალური უზრუნველყოფა 156,021.8 156,021.8 0.0 სხვა ხარჯები 1,229.3 1,229.3 0.0 126.6 126.6 0.0 23,842.1 23,842.1 0.0 23,842.1 23,842.1 0.0 23,842.1 23,842.1 0.0 13,865.0 13,865.0 0.0 13,865.0 13,865.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 27 03 02 08 ხარჯები 27 03 02 09 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 429 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 204.0 204.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13,661.0 13,661.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 39,322.0 39,322.0 0.0 39,322.0 39,322.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39,286.0 39,286.0 0.0 3,783.0 3,783.0 0.0 3,783.0 3,783.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 288.1 288.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,494.8 3,494.8 0.0 9,531.8 9,531.8 0.0 9,531.8 9,531.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 228.7 228.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,303.1 9,303.1 0.0 44,777.3 44,718.9 58.4 44,674.4 44,616.0 58.4 საქონელი და მომსახურება 38,827.5 38,769.1 58.4 სოციალური უზრუნველყოფა 5,309.4 5,309.4 0.0 სხვა ხარჯები 537.4 537.4 0.0 103.0 103.0 0.0 სოფლის ექიმი 25,860.6 25,860.6 0.0 ხარჯები 25,860.6 25,860.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,068.7 25,068.7 0.0 სხვა ხარჯები 691.9 691.9 0.0 26,999.7 26,999.7 0.0 26,999.7 26,999.7 0.0 26,999.7 26,999.7 0.0 649.3 649.3 0.0 კოდი 27 03 03 03 დასახელება ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 03 07 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 27 03 03 09 რეფერალური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 10 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 430 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 649.3 649.3 0.0 649.3 649.3 0.0 7,204.3 7,204.3 0.0 7,180.7 7,180.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 123.8 123.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,056.9 7,056.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.6 23.6 0.0 615.1 615.1 0.0 615.1 615.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 576.4 576.4 0.0 სხვა ხარჯები 38.7 38.7 0.0 6,247.6 6,247.6 0.0 713.6 713.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 374.0 374.0 0.0 სხვა ხარჯები 339.6 339.6 0.0 5,534.0 5,534.0 0.0 3,023.0 3,023.0 0.0 3,007.6 3,007.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,176.9 1,176.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26.3 26.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,804.3 1,804.3 0.0 15.5 15.5 0.0 74,946.4 74,946.4 0.0 32,949.3 32,949.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 802.5 802.5 0.0 სუბსიდიები 700.0 700.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,998.6 1,998.6 0.0 სხვა ხარჯები 29,448.2 29,448.2 0.0 41,997.0 41,997.0 0.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 0.0 4,107.0 4,107.0 0.0 4,107.0 4,107.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები სუბსიდიები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები 431 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 56.7 56.7 0.0 სხვა ხარჯები 4,050.3 4,050.3 0.0 63,841.9 63,841.9 0.0 25,488.5 25,488.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 413.1 413.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,998.6 1,998.6 0.0 სხვა ხარჯები 23,076.8 23,076.8 0.0 38,353.3 38,353.3 0.0 79.9 79.9 0.0 79.9 79.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 29.9 29.9 0.0 სუბსიდიები 50.0 50.0 0.0 6,267.6 6,267.6 0.0 კოდი 27 06 03 დასახელება განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 05 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები 27 06 06 ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) ხარჯები 2,623.9 2,623.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 302.9 302.9 0.0 სხვა ხარჯები 2,321.1 2,321.1 0.0 3,643.7 3,643.7 0.0 148,951.3 148,256.7 694.6 147,456.5 146,761.9 694.6 შრომის ანაზღაურება 9,741.8 9,720.2 21.5 საქონელი და მომსახურება 128,556.7 127,983.8 572.9 გრანტები 7,578.8 7,578.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 202.3 202.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,377.0 1,276.8 100.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,494.8 1,494.8 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 148,042.1 147,370.9 671.1 146,552.0 145,880.9 671.1 შრომის ანაზღაურება 9,617.6 9,600.2 17.3 საქონელი და მომსახურება 127,788.9 127,234.2 554.8 გრანტები 7,578.2 7,578.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 196.5 196.5 0.0 სხვა ხარჯები 1,370.9 1,271.9 99.0 1,490.0 1,490.0 0.0 136,923.3 136,923.3 0.0 135,763.9 135,763.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 28 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 432 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 9,262.7 9,262.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 125,758.3 125,758.3 0.0 გრანტები 293.2 293.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 187.5 187.5 0.0 სხვა ხარჯები 262.2 262.2 0.0 1,159.4 1,159.4 0.0 7,285.0 7,285.0 0.0 7,285.0 7,285.0 0.0 7,285.0 7,285.0 0.0 799.9 128.7 671.1 799.9 128.7 671.1 შრომის ანაზღაურება 77.3 60.0 17.3 საქონელი და მომსახურება 623.5 68.7 554.8 სხვა ხარჯები 99.0 0.0 99.0 1,497.8 1,497.8 0.0 1,220.0 1,220.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 352.3 352.3 0.0 სხვა ხარჯები 867.7 867.7 0.0 277.8 277.8 0.0 1,536.1 1,536.1 0.0 1,483.3 1,483.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 277.5 277.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,054.8 1,054.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 სხვა ხარჯები 142.0 142.0 0.0 52.8 52.8 0.0 909.2 885.8 23.4 904.5 881.0 23.4 შრომის ანაზღაურება 124.2 120.0 4.2 საქონელი და მომსახურება 767.8 749.7 18.1 გრანტები 0.6 0.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.8 5.8 0.0 სხვა ხარჯები 6.1 5.0 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.7 4.7 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 835,567.6 822,882.7 12,684.9 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები 29 00 433 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 658,833.5 646,874.6 11,958.9 შრომის ანაზღაურება 375,168.3 370,313.1 4,855.2 საქონელი და მომსახურება 234,575.1 229,168.4 5,406.8 გრანტები 1,274.4 81.5 1,192.9 სოციალური უზრუნველყოფა 27,799.0 27,747.5 51.5 სხვა ხარჯები 20,016.6 19,564.2 452.5 176,734.2 176,008.1 726.1 316,394.2 316,394.2 0.0 316,366.3 316,366.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 292,183.7 292,183.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 23,711.2 23,711.2 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 გრანტები 19.4 19.4 0.0 სხვა ხარჯები 452.1 452.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.9 27.9 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 47,358.5 46,789.6 568.9 46,438.7 45,907.2 531.5 შრომის ანაზღაურება 39,306.4 39,300.5 5.9 საქონელი და მომსახურება 6,319.8 5,803.9 516.0 სოციალური უზრუნველყოფა 472.8 472.8 0.0 სხვა ხარჯები 339.7 330.0 9.7 919.9 882.4 37.4 65,718.8 55,829.2 9,889.6 63,702.9 53,989.2 9,713.6 შრომის ანაზღაურება 9,105.4 4,308.8 4,796.6 საქონელი და მომსახურება 7,897.6 4,251.6 3,646.0 გრანტები 1,105.0 0.0 1,105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26,876.6 26,826.5 50.1 სხვა ხარჯები 18,718.3 18,602.3 116.0 2,016.0 1,840.0 176.0 9,048.1 9,048.1 0.0 3,418.4 3,418.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 673.6 673.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,670.3 2,670.3 0.0 გრანტები 61.2 61.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.5 12.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,629.7 5,629.7 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 34,785.6 34,785.6 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 05 434 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,037.9 1,037.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,037.9 1,037.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,747.6 33,747.6 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 43,567.4 43,567.4 0.0 41,746.9 41,746.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 701.2 701.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 41,045.7 41,045.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,820.5 1,820.5 0.0 39,925.3 37,698.9 2,226.4 31,973.9 30,260.2 1,713.7 შრომის ანაზღაურება 5,898.4 5,845.6 52.8 საქონელი და მომსახურება 25,053.1 23,808.3 1,244.8 კოდი დასახელება ხარჯები 29 06 ხარჯები 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები გრანტები 88.8 0.9 87.9 სოციალური უზრუნველყოფა 437.1 435.7 1.5 სხვა ხარჯები 496.5 169.7 326.8 7,951.3 7,438.7 512.6 110,837.3 110,837.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,837.3 110,837.3 0.0 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 159,699.8 159,699.8 0.0 154,148.5 154,148.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 27,299.8 27,299.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 126,839.4 126,839.4 0.0 9.3 9.3 0.0 5,551.3 5,551.3 0.0 8,232.6 8,232.6 0.0 8,232.6 8,232.6 0.0 989,394.7 774,400.3 214,994.4 870,400.7 665,591.5 204,809.2 შრომის ანაზღაურება 561,633.7 471,502.2 90,131.5 საქონელი და მომსახურება 206,587.6 157,082.0 49,505.6 გრანტები 26,073.1 110.5 25,962.6 სოციალური უზრუნველყოფა 14,783.9 12,295.7 2,488.2 სხვა ხარჯები 61,322.4 24,601.1 36,721.3 118,994.0 108,808.7 10,185.2 551,143.7 551,143.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 29 09 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 10 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 435 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 486,001.3 486,001.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 347,109.8 347,109.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 112,898.0 112,898.0 0.0 გრანტები 52.3 52.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,330.2 8,330.2 0.0 სხვა ხარჯები 17,611.0 17,611.0 0.0 65,142.3 65,142.3 0.0 102,650.3 102,650.3 0.0 90,695.6 90,695.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 63,935.3 63,935.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,667.2 21,667.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,985.3 1,985.3 0.0 სხვა ხარჯები 3,107.8 3,107.8 0.0 11,954.7 11,954.7 0.0 132,581.8 9,487.4 123,094.4 130,817.4 9,427.7 121,389.8 შრომის ანაზღაურება 80,543.3 7,996.7 72,546.6 საქონელი და მომსახურება 14,097.2 661.3 13,435.9 გრანტები 13,074.8 0.0 13,074.8 სოციალური უზრუნველყოფა 2,139.1 180.8 1,958.3 სხვა ხარჯები 20,963.1 588.8 20,374.3 1,764.4 59.8 1,704.6 7,281.1 7,030.8 250.3 6,766.5 6,573.4 193.1 შრომის ანაზღაურება 2,590.3 2,590.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,873.5 3,709.6 164.0 სოციალური უზრუნველყოფა 119.4 119.4 0.0 სხვა ხარჯები 183.3 154.2 29.1 514.6 457.4 57.2 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 436 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 4,543.2 4,230.2 312.9 ხარჯები 4,537.4 4,226.5 310.9 შრომის ანაზღაურება 667.5 667.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,719.3 3,436.5 282.8 სოციალური უზრუნველყოფა 70.4 42.4 28.1 სხვა ხარჯები 80.2 80.2 0.0 5.7 3.7 2.1 100,170.4 99,857.9 312.6 68,956.3 68,667.0 289.3 შრომის ანაზღაურება 49,273.5 49,202.6 70.9 საქონელი და მომსახურება 14,856.3 14,709.4 146.9 გრანტები 58.3 58.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,637.6 1,637.6 0.0 სხვა ხარჯები 3,130.6 3,059.1 71.5 31,214.2 31,190.9 23.3 79,570.6 0.0 79,570.6 72,019.3 0.0 72,019.3 შრომის ანაზღაურება 12,969.3 0.0 12,969.3 საქონელი და მომსახურება 31,410.7 0.0 31,410.7 გრანტები 11,830.7 0.0 11,830.7 სოციალური უზრუნველყოფა 273.7 0.0 273.7 სხვა ხარჯები 15,534.9 0.0 15,534.9 7,551.4 0.0 7,551.4 11,453.6 0.0 11,453.6 10,606.9 0.0 10,606.9 შრომის ანაზღაურება 4,544.8 0.0 4,544.8 საქონელი და მომსახურება 4,065.3 0.0 4,065.3 გრანტები 1,057.1 0.0 1,057.1 სოციალური უზრუნველყოფა 228.2 0.0 228.2 სხვა ხარჯები 711.5 0.0 711.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 08 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები 437 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 846.7 0.0 846.7 408,118.2 358,044.8 50,073.4 382,085.5 334,220.6 47,864.9 შრომის ანაზღაურება 57,134.4 42,673.1 14,461.4 საქონელი და მომსახურება 108,320.8 91,102.0 17,218.8 სუბსიდიები 110,782.0 110,775.6 6.3 გრანტები 12,496.4 8,255.4 4,241.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 1,113.4 786.8 326.6 სხვა ხარჯები 92,238.5 80,627.8 11,610.7 26,032.8 23,824.2 2,208.6 15,592.4 15,592.4 0.0 15,563.6 15,563.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,985.7 8,985.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,656.4 5,656.4 0.0 გრანტები 693.9 693.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 165.3 165.3 0.0 სხვა ხარჯები 62.2 62.2 0.0 28.8 28.8 0.0 9,497.9 9,497.9 0.0 9,477.4 9,477.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,695.9 5,695.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,940.2 2,940.2 0.0 გრანტები 693.9 693.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 99.2 99.2 0.0 სხვა ხარჯები 48.1 48.1 0.0 20.5 20.5 0.0 3,748.0 3,748.0 0.0 3,739.7 3,739.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,289.7 3,289.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 369.8 369.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 66.1 66.1 0.0 სხვა ხარჯები 14.1 14.1 0.0 8.3 8.3 0.0 1,650.6 1,650.6 0.0 1,650.6 1,650.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 438 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,650.6 1,650.6 0.0 695.9 695.9 0.0 695.9 695.9 0.0 695.9 695.9 0.0 74,222.9 66,491.5 7,731.4 71,358.7 63,702.0 7,656.7 შრომის ანაზღაურება 10,502.2 8,154.9 2,347.3 საქონელი და მომსახურება 55,603.1 52,394.4 3,208.8 გრანტები 1,681.4 823.1 858.3 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 31 01 04 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 03 სოციალური უზრუნველყოფა 157.4 111.2 46.2 სხვა ხარჯები 3,414.5 2,218.4 1,196.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,864.2 2,789.6 74.6 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 18,148.4 16,868.8 1,279.6 17,730.0 16,520.1 1,209.9 შრომის ანაზღაურება 1,338.0 1,083.0 255.0 საქონელი და მომსახურება 13,066.5 12,595.6 470.9 სუბსიდიები 659.2 659.2 0.0 გრანტები 223.4 57.0 166.3 სოციალური უზრუნველყოფა 29.8 14.9 14.9 სხვა ხარჯები 2,413.2 2,110.4 302.9 418.4 348.8 69.7 5,934.1 5,670.2 263.9 5,000.9 4,767.6 233.2 შრომის ანაზღაურება 1,794.5 1,794.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,963.2 2,873.4 89.8 გრანტები 10.4 10.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 64.3 64.3 0.0 სხვა ხარჯები 168.5 25.0 143.4 933.3 902.6 30.7 118,544.7 117,563.8 980.9 118,200.9 117,220.7 980.2 3,800.7 3,781.1 19.6 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,897.2 1,832.1 65.2 სუბსიდიები 92,928.4 92,922.0 6.3 გრანტები 14.5 0.0 14.5 სოციალური უზრუნველყოფა 178.3 0.0 178.3 სხვა ხარჯები 19,381.7 18,685.5 696.3 439 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 343.8 343.1 0.7 5,582.9 5,296.9 286.0 5,553.1 5,267.8 285.3 შრომის ანაზღაურება 3,800.7 3,781.1 19.6 საქონელი და მომსახურება 1,519.4 1,454.3 65.2 სუბსიდიები 6.3 0.0 6.3 გრანტები 14.5 0.0 14.5 სოციალური უზრუნველყოფა 178.3 0.0 178.3 სხვა ხარჯები 33.8 32.4 1.4 29.7 29.1 0.7 71,257.0 71,257.0 0.0 71,257.0 71,257.0 0.0 71,257.0 71,257.0 0.0 5,908.9 5,908.9 0.0 5,908.9 5,908.9 0.0 79.7 79.7 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები სუბსიდიები 31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 04 სუბსიდიები 5,829.2 5,829.2 0.0 დანერგე მომავალი 15,613.5 15,613.5 0.0 15,613.5 15,613.5 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 31 05 05 15,613.5 15,613.5 0.0 ქართული ჩაი 471.0 471.0 0.0 ხარჯები 157.0 157.0 0.0 157.0 157.0 0.0 314.1 314.1 0.0 10,671.1 9,976.2 694.9 10,671.1 9,976.2 694.9 10,671.1 9,976.2 694.9 156.8 156.8 0.0 156.8 156.8 0.0 156.8 156.8 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 6,676.9 6,676.9 0.0 6,676.9 6,676.9 0.0 6,676.9 6,676.9 0.0 206.7 206.7 0.0 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 08 იმერეთის აგროზონა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 09 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 10 ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი 440 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 206.7 206.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 141.3 141.3 0.0 სუბსიდიები 65.4 65.4 0.0 2,095.6 2,095.6 0.0 1,544.2 1,544.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 438.0 438.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 263.8 263.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.1 34.1 0.0 სხვა ხარჯები 808.3 808.3 0.0 551.3 551.3 0.0 87,053.3 83,565.8 3,487.5 83,486.3 79,998.8 3,487.5 სუბსიდიები 17,000.0 17,000.0 0.0 გრანტები 6,621.4 6,621.4 0.0 სხვა ხარჯები 59,864.9 56,377.4 3,487.5 3,567.0 3,567.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 7,571.8 7,571.8 0.0 6,022.9 6,022.9 0.0 6,022.9 6,022.9 0.0 1,548.9 1,548.9 0.0 26,481.5 22,994.0 3,487.5 24,463.4 20,975.9 3,487.5 გრანტები 6,621.4 6,621.4 0.0 სხვა ხარჯები 17,842.0 14,354.5 3,487.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,018.1 2,018.1 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 17,831.6 17,831.6 0.0 14,170.4 14,170.4 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 31 07 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 04 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები 31 08 ხარჯები 441 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 8,784.8 8,784.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,046.0 5,046.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 169.9 169.9 0.0 სხვა ხარჯები 169.7 169.7 0.0 3,661.3 3,661.3 0.0 22,627.9 11,028.9 11,599.0 16,325.7 6,007.1 10,318.6 შრომის ანაზღაურება 7,919.9 4,107.6 3,812.4 საქონელი და მომსახურება 4,672.1 1,600.4 3,071.7 სუბსიდიები 194.4 194.4 0.0 გრანტები 1,231.2 0.0 1,231.2 სოციალური უზრუნველყოფა 64.8 39.9 24.9 სხვა ხარჯები 2,243.3 64.8 2,178.5 6,302.2 5,021.8 1,280.5 27,922.4 11,117.3 16,805.1 24,344.8 7,683.2 16,661.6 შრომის ანაზღაურება 6,867.1 3,292.0 3,575.1 საქონელი და მომსახურება 12,164.8 4,164.2 8,000.6 გრანტები 1,730.8 18.3 1,712.5 სოციალური უზრუნველყოფა 131.0 110.0 21.0 სხვა ხარჯები 3,451.1 98.7 3,352.4 3,577.6 3,434.1 143.4 2,014.9 1,117.0 897.9 1,491.7 625.6 866.1 შრომის ანაზღაურება 403.0 181.0 222.0 საქონელი და მომსახურება 965.7 444.6 521.1 სოციალური უზრუნველყოფა 7.5 0.0 7.5 სხვა ხარჯები 115.5 0.0 115.5 523.2 491.4 31.8 5,159.4 5,120.0 39.3 3,661.1 3,621.8 39.3 შრომის ანაზღაურება 975.4 975.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,594.4 2,557.6 36.8 გრანტები 30.7 30.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.2 55.2 0.0 სხვა ხარჯები 5.4 2.8 2.5 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 12 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 442 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,498.2 1,498.2 0.0 1,093.5 1,042.7 50.7 1,093.0 1,042.2 50.7 შრომის ანაზღაურება 603.6 603.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 484.7 433.9 50.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.9 2.9 0.0 სხვა ხარჯები 1.7 1.7 0.0 0.5 0.5 0.0 9,877.1 2,939.0 6,938.1 8,114.3 1,753.4 6,360.9 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,721.6 491.6 4,230.0 საქონელი და მომსახურება 2,942.8 1,239.5 1,703.3 გრანტები 258.7 0.4 258.3 სოციალური უზრუნველყოფა 52.8 19.0 33.8 სხვა ხარჯები 138.4 2.9 135.5 1,762.8 1,185.6 577.2 2,020,364.0 1,650,104.1 370,259.9 1,812,368.5 1,477,729.6 334,638.9 შრომის ანაზღაურება 221,669.5 79,170.3 142,499.2 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები 275,450.2 118,985.8 156,464.4 პროცენტი 56.3 0.0 56.3 სუბსიდიები 200,187.8 194,542.3 5,645.6 გრანტები 67,745.8 66,449.1 1,296.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,740.1 6,425.2 1,314.9 1,039,518.8 1,012,157.0 27,361.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 206,027.9 170,406.9 35,621.0 ვალდებულებების კლება 1,967.6 1,967.6 0.0 37,692.8 34,531.5 3,161.4 34,979.1 31,831.1 3,148.0 შრომის ანაზღაურება 14,476.9 13,687.4 789.5 საქონელი და მომსახურება 18,568.1 17,157.0 1,411.1 გრანტები 851.7 567.4 284.3 სოციალური უზრუნველყოფა 396.6 362.7 33.8 სხვა ხარჯები 685.9 56.6 629.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,713.7 2,700.3 13.4 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 857,330.4 855,334.7 1,995.6 სხვა ხარჯები 32 01 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 32 02 443 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 843,291.2 841,397.7 1,893.6 შრომის ანაზღაურება 1,899.1 1,864.4 34.7 საქონელი და მომსახურება 50,160.3 48,704.8 1,455.5 სუბსიდიები 1,518.3 1,518.3 0.0 გრანტები 21,057.5 21,057.0 0.5 სოციალური უზრუნველყოფა 4,775.3 4,775.3 0.0 სხვა ხარჯები 763,880.7 763,477.8 402.9 14,039.1 13,937.1 102.1 710,365.2 710,365.2 0.0 710,365.2 710,365.2 0.0 სუბსიდიები 400.0 400.0 0.0 სხვა ხარჯები 709,965.2 709,965.2 0.0 14,327.3 12,400.3 1,927.0 14,169.6 12,335.9 1,833.8 შრომის ანაზღაურება 463.6 428.9 34.7 საქონელი და მომსახურება 13,167.1 11,771.2 1,395.8 გრანტები 54.3 53.8 0.5 სოციალური უზრუნველყოფა 20.6 20.6 0.0 სხვა ხარჯები 464.1 61.4 402.8 157.7 64.5 93.2 17,169.8 17,101.1 68.7 16,972.7 16,912.9 59.8 შრომის ანაზღაურება 1,435.5 1,435.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,487.9 14,428.2 59.7 გრანტები 2.0 2.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 557.7 557.7 0.0 სხვა ხარჯები 489.6 489.5 0.2 197.1 188.2 8.8 2,610.9 2,542.3 68.7 2,413.9 2,354.0 59.8 შრომის ანაზღაურება 1,435.5 1,435.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 921.4 861.8 59.7 სოციალური უზრუნველყოფა 31.8 31.8 0.0 სხვა ხარჯები 25.1 24.9 0.2 197.1 188.2 8.8 14,558.9 14,558.9 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 444 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 14,558.9 14,558.9 0.0 13,566.4 13,566.4 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 525.9 525.9 0.0 სხვა ხარჯები 464.6 464.6 0.0 689.1 689.1 0.0 689.1 689.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 356.5 356.5 0.0 სუბსიდიები 107.9 107.9 0.0 გრანტები 0.9 0.9 0.0 სხვა ხარჯები 223.8 223.8 0.0 232.1 232.1 0.0 232.1 232.1 0.0 232.1 232.1 0.0 23,459.8 23,459.8 0.0 23,459.8 23,459.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,071.1 3,071.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.6 8.6 0.0 20,380.1 20,380.1 0.0 1,465.8 1,465.8 0.0 1,465.8 1,465.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,060.2 1,060.2 0.0 სუბსიდიები 200.3 200.3 0.0 გრანტები 205.3 205.3 0.0 4,188.5 4,188.5 0.0 4,188.5 4,188.5 0.0 4,188.5 4,188.5 0.0 211.7 211.7 0.0 211.7 211.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 72.0 72.0 0.0 სუბსიდიები 112.3 112.3 0.0 სხვა ხარჯები 27.4 27.4 0.0 324.4 324.4 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ხარჯები 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 445 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 324.4 324.4 0.0 324.4 324.4 0.0 27,613.0 27,613.0 0.0 27,613.0 27,613.0 0.0 6,982.3 6,982.3 0.0 სუბსიდიები 2.4 2.4 0.0 გრანტები 20,628.3 20,628.3 0.0 32,133.2 32,133.2 0.0 32,133.2 32,133.2 0.0 32,133.2 32,133.2 0.0 1,329.4 1,329.4 0.0 1,329.4 1,329.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 529.0 529.0 0.0 სუბსიდიები 463.3 463.3 0.0 გრანტები 141.5 141.5 0.0 სხვა ხარჯები 195.6 195.6 0.0 23,821.1 23,821.1 0.0 10,136.7 10,136.7 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 12 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 10,109.8 10,109.8 0.0 გრანტები 25.2 25.2 0.0 სხვა ხარჯები 1.7 1.7 0.0 13,684.4 13,684.4 0.0 60,487.1 43,570.5 16,916.6 54,520.6 42,467.1 12,053.5 შრომის ანაზღაურება 525.9 310.5 215.5 საქონელი და მომსახურება 14,654.1 2,956.4 11,697.7 სუბსიდიები 15,882.5 15,882.5 0.0 გრანტები 4,350.6 4,350.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.3 28.6 0.7 19,078.1 18,938.5 139.6 5,966.5 1,103.4 4,863.1 57,813.0 41,052.7 16,760.3 51,858.9 39,961.7 11,897.2 შრომის ანაზღაურება 294.5 79.1 215.5 საქონელი და მომსახურება 12,464.3 900.2 11,564.1 სუბსიდიები 15,695.0 15,695.0 0.0 გრანტები 4,350.6 4,350.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 446 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.8 0.1 0.7 19,053.6 18,936.7 116.9 5,954.1 1,091.0 4,863.1 187.5 187.5 0.0 187.5 187.5 0.0 187.5 187.5 0.0 2,486.6 2,330.3 156.4 2,474.2 2,317.9 156.4 შრომის ანაზღაურება 231.4 231.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,189.9 2,056.2 133.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28.5 28.5 0.0 სხვა ხარჯები 24.4 1.8 22.7 12.4 12.4 0.0 476,902.2 170,096.6 306,805.6 447,153.0 166,809.3 280,343.7 შრომის ანაზღაურება 148,787.5 12,884.3 135,903.2 საქონელი და მომსახურება 134,104.1 13,483.4 120,620.7 სუბსიდიები 6,259.5 6,112.2 147.3 გრანტები 2,061.2 1,413.6 647.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,239.4 54.2 1,185.2 სხვა ხარჯები 154,701.3 132,861.5 21,839.8 29,749.2 3,287.3 26,461.9 18,152.6 13,417.8 4,734.8 17,740.0 13,039.8 4,700.2 შრომის ანაზღაურება 5,184.9 3,169.0 2,015.9 საქონელი და მომსახურება 11,021.7 8,959.1 2,062.6 გრანტები 1,234.3 856.7 377.6 სოციალური უზრუნველყოფა 59.6 41.0 18.6 სხვა ხარჯები 239.5 14.0 225.5 412.6 378.0 34.6 125,541.5 125,541.5 0.0 125,541.5 125,541.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 933.7 933.7 0.0 გრანტები 112.9 112.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.9 5.9 0.0 124,489.0 124,489.0 0.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები სუბსიდიები 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 უმაღლესი განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები სხვა ხარჯები 447 კოდი 32 04 03 დასახელება უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 04 210.4 210.4 0.0 210.4 0.0 210.1 210.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.3 0.0 7,312.3 7,312.3 0.0 7,308.5 7,308.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 291.8 291.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 575.7 575.7 0.0 სუბსიდიები 146.4 146.4 0.0 გრანტები 8.4 8.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.8 5.8 0.0 6,280.4 6,280.4 0.0 3.7 3.7 0.0 132.7 132.7 0.0 130.9 130.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.4 12.4 0.0 სუბსიდიები 55.5 55.5 0.0 სხვა ხარჯები 63.0 63.0 0.0 1.8 1.8 0.0 325,552.8 23,482.0 302,070.8 296,221.7 20,578.2 275,643.5 შრომის ანაზღაურება 143,310.8 9,423.5 133,887.3 საქონელი და მომსახურება 121,350.6 2,792.5 118,558.1 სუბსიდიები 6,057.7 5,910.4 147.3 გრანტები 705.5 435.5 270.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,167.7 1.1 1,166.6 სხვა ხარჯები 23,629.5 2,015.2 21,614.3 29,331.1 2,903.8 26,427.3 67,164.1 64,100.1 3,064.0 62,557.6 60,143.5 2,414.1 შრომის ანაზღაურება 4,894.8 4,462.5 432.3 საქონელი და მომსახურება 5,051.2 4,151.6 899.6 სუბსიდიები 22,241.3 22,241.3 0.0 გრანტები 21,260.3 21,197.9 62.4 სოციალური უზრუნველყოფა 51.3 50.2 1.1 სხვა ხარჯები 9,058.6 8,039.9 1,018.7 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 210.4 სხვა ხარჯები 32 04 06 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 04 05 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 448 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,606.5 3,956.6 650.0 33,506.5 32,661.6 844.9 32,093.7 31,707.9 385.8 შრომის ანაზღაურება 744.4 744.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,430.1 2,393.6 36.5 გრანტები 21,018.2 20,956.9 61.3 სოციალური უზრუნველყოფა 24.2 24.2 0.0 სხვა ხარჯები 7,876.9 7,588.9 288.0 1,412.7 953.7 459.1 6,800.0 4,623.9 2,176.1 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები 6,519.0 4,533.8 1,985.2 შრომის ანაზღაურება 3,251.2 2,818.9 432.3 საქონელი და მომსახურება 2,292.1 1,467.0 825.2 სუბსიდიები 207.5 207.5 0.0 გრანტები 1.1 0.0 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 21.4 20.4 1.1 სხვა ხარჯები 745.6 20.2 725.5 281.0 90.1 190.9 1,147.7 1,104.6 43.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 04 1,107.0 1,063.9 43.1 შრომის ანაზღაურება 899.3 899.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 138.3 100.4 37.9 გრანტები 10.5 10.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.7 5.7 0.0 სხვა ხარჯები 53.2 48.0 5.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.7 40.7 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 25,340.0 25,340.0 0.0 22,468.0 22,468.0 0.0 სუბსიდიები 22,033.8 22,033.8 0.0 გრანტები 51.3 51.3 0.0 სხვა ხარჯები 382.8 382.8 0.0 2,872.1 2,872.1 0.0 369.9 369.9 0.0 369.9 369.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 190.7 190.7 0.0 გრანტები 179.2 179.2 0.0 19,087.7 19,087.7 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება 449 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 19,016.7 19,016.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,528.5 1,528.5 0.0 სუბსიდიები 3,449.3 3,449.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.2 38.2 0.0 14,000.7 14,000.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.0 71.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 111,466.7 111,466.7 0.0 24,729.8 24,729.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,036.1 4,036.1 0.0 სუბსიდიები 312.0 312.0 0.0 გრანტები 12,876.7 12,876.7 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 07 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 1.1 0.0 7,504.0 7,504.0 0.0 86,736.8 86,736.8 0.0 76,670.2 76,670.2 0.0 7,136.4 7,136.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,778.4 3,778.4 0.0 სუბსიდიები 119.9 119.9 0.0 გრანტები 550.0 550.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 1.1 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 2,687.1 2,687.1 0.0 69,533.8 69,533.8 0.0 9,537.9 9,537.9 0.0 4,184.6 4,184.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 178.0 178.0 0.0 გრანტები 4,006.6 4,006.6 0.0 5,353.3 5,353.3 0.0 1,063.0 1,063.0 0.0 110.8 110.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.5 0.5 0.0 გრანტები 110.3 110.3 0.0 952.1 952.1 0.0 8,209.8 8,209.8 0.0 8,209.8 8,209.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 03 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 450 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 8,209.8 8,209.8 0.0 1,205.0 1,205.0 0.0 1,205.0 1,205.0 0.0 სუბსიდიები 33.6 33.6 0.0 სხვა ხარჯები 1,171.4 1,171.4 0.0 10,138.8 10,138.8 0.0 79.2 79.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 79.2 79.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,059.7 10,059.7 0.0 4,642.0 4,642.0 0.0 3,804.0 3,804.0 0.0 სუბსიდიები 158.5 158.5 0.0 სხვა ხარჯები 3,645.5 3,645.5 0.0 838.0 838.0 0.0 3,969.2 3,824.3 144.9 3,950.9 3,814.4 136.5 შრომის ანაზღაურება 407.4 407.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 643.8 536.0 107.8 სუბსიდიები 2,089.1 2,089.1 0.0 გრანტები 207.1 207.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 16.6 16.6 0.0 სხვა ხარჯები 587.0 558.4 28.6 18.3 9.9 8.4 6,993.2 6,368.2 625.0 6,879.1 6,261.9 617.2 შრომის ანაზღაურება 4,792.8 4,414.1 378.8 საქონელი და მომსახურება 1,927.4 1,719.2 208.2 სუბსიდიები 109.8 109.8 0.0 კოდი დასახელება გრანტები 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები 32 07 06 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები 32 07 07 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 32 10 სოციალური უზრუნველყოფა 7.4 7.4 0.0 სხვა ხარჯები 41.6 11.4 30.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.1 106.3 7.8 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 99,273.5 74,508.6 24,764.8 86,521.6 64,415.7 22,105.9 შრომის ანაზღაურება 33,703.3 31,681.2 2,022.1 საქონელი და მომსახურება 31,510.9 18,277.0 13,233.9 ხარჯები 451 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები პროცენტი 56.3 0.0 56.3 სუბსიდიები 12,515.7 7,017.4 5,498.3 გრანტები 1,230.0 942.7 287.2 სოციალური უზრუნველყოფა 167.1 159.2 7.9 სხვა ხარჯები 7,338.5 6,338.2 1,000.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,784.3 8,125.4 2,658.9 ვალდებულებების კლება 1,967.6 1,967.6 0.0 38,415.5 26,430.6 11,984.9 27,517.7 16,387.0 11,130.7 შრომის ანაზღაურება 11,347.6 8,982.6 2,365.1 საქონელი და მომსახურება 12,464.7 5,736.8 6,728.0 სუბსიდიები 7.0 7.0 0.0 გრანტები 15.9 1.1 14.8 სოციალური უზრუნველყოფა 130.6 44.3 86.3 სხვა ხარჯები 3,551.8 1,615.2 1,936.6 10,897.9 10,043.7 854.2 126,861.7 126,809.7 52.0 126,860.5 126,809.7 50.8 შრომის ანაზღაურება 158.7 158.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 149.7 106.7 43.0 სუბსიდიები 121,139.0 121,139.0 0.0 გრანტები 3,834.8 3,834.8 0.0 სხვა ხარჯები 1,578.3 1,570.5 7.8 1.2 0.0 1.2 33,847.2 33,847.2 0.0 კოდი 32 11 დასახელება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 12 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 13 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 32 14 33,847.2 33,847.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 878.6 878.6 0.0 სხვა ხარჯები 32,968.7 32,968.7 0.0 77,385.1 77,385.1 0.0 37,074.5 37,074.5 0.0 სუბსიდიები 13,189.4 13,189.4 0.0 სხვა ხარჯები 23,885.1 23,885.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,310.6 40,310.6 0.0 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 2,061.5 2,006.0 55.5 2,042.8 1,987.3 55.5 317.3 317.3 0.0 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი ხარჯები 32 16 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 452 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 622.1 592.4 29.7 სუბსიდიები 738.3 738.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.8 8.8 0.0 სხვა ხარჯები 356.3 330.5 25.8 18.6 18.6 0.0 689.5 0.0 689.5 689.5 0.0 689.5 შრომის ანაზღაურება 358.0 0.0 358.0 საქონელი და მომსახურება 29.2 0.0 29.2 სხვა ხარჯები 302.3 0.0 302.3 736.6 736.6 0.0 736.6 736.6 0.0 736.6 736.6 0.0 37,385.9 37,385.9 0.0 34,453.9 34,453.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,668.0 24,668.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,252.9 8,252.9 0.0 გრანტები 6.1 6.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 478.2 478.2 0.0 სხვა ხარჯები 1,048.7 1,048.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,932.0 2,932.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,499.9 13,499.9 0.0 13,499.9 13,499.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,499.9 13,499.9 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,760.3 1,760.3 0.0 1,736.8 1,736.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,016.8 1,016.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 675.2 675.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.5 41.5 0.0 სხვა ხარჯები 3.2 3.2 0.0 23.6 23.6 0.0 6,388.0 6,388.0 0.0 6,229.5 6,229.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,079.2 4,079.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,066.8 2,066.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 67.2 67.2 0.0 სხვა ხარჯები 16.3 16.3 0.0 158.5 158.5 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 17 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ხარჯები 32 18 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები 33 00 საქართველოს პროკურატურა ხარჯები 34 00 ხარჯები 35 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 453 კოდი 37 00 დასახელება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები 38 00 8,009.0 7,948.3 60.8 7,332.0 49.8 2,132.7 2,132.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,381.4 2,339.0 42.4 პროცენტი 2.7 0.0 2.7 სუბსიდიები 640.1 640.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 123.0 122.0 1.0 სხვა ხარჯები 2,101.9 2,098.2 3.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 483.3 472.3 11.0 ვალდებულებების კლება 144.0 144.0 0.0 2,082.5 2,082.5 0.0 1,946.5 1,946.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,323.0 1,323.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 557.8 557.8 0.0 გრანტები 9.8 9.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 28.8 28.8 0.0 სხვა ხარჯები 27.1 27.1 0.0 136.0 136.0 0.0 2,592.8 254.1 2,338.8 2,587.9 249.2 2,338.8 შრომის ანაზღაურება 176.6 176.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 63.8 63.3 0.6 სოციალური უზრუნველყოფა 2,344.6 9.3 2,335.3 2.9 0.0 2.9 4.9 4.9 0.0 65,137.4 63,887.4 1,250.0 56,466.4 55,247.5 1,218.9 შრომის ანაზღაურება 40,340.6 39,697.3 643.3 საქონელი და მომსახურება 14,223.5 13,808.3 415.2 სოციალური უზრუნველყოფა 520.6 511.5 9.1 სხვა ხარჯები 1,381.7 1,230.4 151.4 8,670.9 8,639.9 31.0 49,943.6 49,943.6 0.0 46,952.6 46,952.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 38,500.0 38,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,871.7 6,871.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 499.2 499.2 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 7,381.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 39 00 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 454 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,081.7 1,081.7 0.0 2,991.0 2,991.0 0.0 14,178.9 13,935.1 243.8 8,538.6 8,294.9 243.8 შრომის ანაზღაურება 1,197.4 1,197.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,180.4 6,936.6 243.8 სოციალური უზრუნველყოფა 12.3 12.3 0.0 სხვა ხარჯები 148.6 148.6 0.0 5,640.3 5,640.3 0.0 1,014.8 8.6 1,006.2 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო ხარჯები 975.2 0.0 975.2 შრომის ანაზღაურება 643.3 0.0 643.3 საქონელი და მომსახურება 171.5 0.0 171.5 სოციალური უზრუნველყოფა 9.1 0.0 9.1 სხვა ხარჯები 151.4 0.0 151.4 39.6 8.6 31.0 7,555.9 7,555.9 0.0 7,555.3 7,555.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,043.4 3,043.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,847.5 3,847.5 0.0 გრანტები 43.9 43.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 160.2 160.2 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 460.2 460.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 0.5 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 122,083.8 58,744.3 63,339.5 115,128.9 58,623.1 56,505.8 შრომის ანაზღაურება 2,195.6 0.0 2,195.6 საქონელი და მომსახურება 51,446.9 423.1 51,023.8 პროცენტი 383.0 0.0 383.0 გრანტები 58,200.0 58,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 296.7 0.0 296.7 სხვა ხარჯები 2,606.6 0.0 2,606.6 6,954.9 121.2 6,833.7 2,010.1 2,010.1 0.0 1,986.1 1,986.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,406.4 1,406.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 534.0 534.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.2 41.2 0.0 სხვა ხარჯები 4.4 4.4 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ხარჯები 455 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 24.0 24.0 0.0 2,592.0 2,437.8 154.2 2,579.0 2,424.8 154.2 შრომის ანაზღაურება 1,438.3 1,351.1 87.2 საქონელი და მომსახურება 412.9 345.9 67.1 სუბსიდიები 340.0 340.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 276.1 276.1 0.0 სხვა ხარჯები 111.7 111.7 0.0 13.0 13.0 0.0 2,097.8 2,097.8 0.0 2,084.8 2,084.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,351.1 1,351.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 345.9 345.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 276.1 276.1 0.0 სხვა ხარჯები 111.7 111.7 0.0 13.0 13.0 0.0 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 154.2 0.0 154.2 154.2 0.0 154.2 შრომის ანაზღაურება 87.2 0.0 87.2 საქონელი და მომსახურება 67.1 0.0 67.1 25,115.9 25,115.9 0.0 24,058.8 24,058.8 0.0 პროცენტი 26.5 26.5 0.0 სუბსიდიები 24,032.3 24,032.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,003.6 1,003.6 0.0 ვალდებულებების კლება 53.5 53.5 0.0 14,854.2 14,854.2 0.0 14,313.6 14,313.6 0.0 14,313.6 14,313.6 0.0 540.6 540.6 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 01 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 02 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" ხარჯები სუბსიდიები 44 03 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი ხარჯები 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 456 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 644.9 644.9 0.0 644.9 644.9 0.0 644.9 644.9 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 248.0 248.0 0.0 685.0 685.0 0.0 615.0 615.0 0.0 615.0 615.0 0.0 70.0 70.0 0.0 261.0 261.0 0.0 251.0 251.0 0.0 251.0 251.0 0.0 10.0 10.0 0.0 870.0 870.0 0.0 870.0 870.0 0.0 870.0 870.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 1,944.9 1,944.9 0.0 1,944.9 1,944.9 0.0 1,944.9 1,944.9 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 457 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,805.0 1,805.0 0.0 1,775.0 1,775.0 0.0 1,775.0 1,775.0 0.0 30.0 30.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 500.0 500.0 0.0 341.5 341.5 0.0 პროცენტი 26.5 26.5 0.0 სუბსიდიები 315.0 315.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 105.0 0.0 ვალდებულებების კლება 53.5 53.5 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 24,392.3 8,695.0 15,697.3 20,192.5 5,496.7 14,695.8 შრომის ანაზღაურება 8,922.7 0.0 8,922.7 საქონელი და მომსახურება 8,443.3 5,496.7 2,946.6 გრანტები 321.6 0.0 321.6 სოციალური უზრუნველყოფა 85.6 0.0 85.6 სხვა ხარჯები 2,419.3 0.0 2,419.3 4,199.8 3,198.3 1,001.5 10,517.7 10,213.7 304.1 10,435.3 10,134.3 300.9 შრომის ანაზღაურება 4,374.3 4,374.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,770.6 5,483.7 286.9 ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – ბათუმის წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ბაგა - ბაღი სტუდია სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციისათვის ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები 458 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 72.3 72.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 193.6 193.6 0.0 სხვა ხარჯები 24.4 10.4 14.0 82.5 79.3 3.1 6,024.6 5,720.6 304.1 5,971.7 5,670.7 300.9 შრომის ანაზღაურება 4,374.3 4,374.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,388.2 1,101.3 286.9 სოციალური უზრუნველყოფა 184.7 184.7 0.0 სხვა ხარჯები 24.4 10.4 14.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 53.0 49.9 3.1 4,493.1 4,493.1 0.0 4,463.6 4,463.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,382.4 4,382.4 0.0 გრანტები 72.3 72.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.9 8.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.5 29.5 0.0 4,447.8 3,886.9 560.9 4,288.6 3,800.2 488.5 შრომის ანაზღაურება 1,793.6 1,620.5 173.2 საქონელი და მომსახურება 515.7 280.2 235.5 გრანტები 7.2 0.0 7.2 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 0.0 1.2 1,970.9 1,899.5 71.3 159.2 86.8 72.4 1,545.4 1,159.1 386.3 1,528.5 1,149.4 379.2 შრომის ანაზღაურება 818.5 773.5 45.0 საქონელი და მომსახურება 655.6 351.4 304.2 გრანტები 14.4 14.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 0.2 0.0 სხვა ხარჯები 39.8 9.9 30.0 16.9 9.7 7.2 5,246.0 5,246.0 0.0 5,241.2 5,241.2 0.0 541.0 541.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 196.2 196.2 0.0 სუბსიდიები 4,500.0 4,500.0 0.0 2.4 2.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 459 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1.6 1.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 4.8 0.0 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 4,667.0 4,667.0 0.0 2,830.5 2,830.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,899.7 1,899.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 850.0 850.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 71.2 71.2 0.0 სხვა ხარჯები 9.6 9.6 0.0 1,836.4 1,836.4 0.0 499.1 481.3 17.9 499.1 481.3 17.9 შრომის ანაზღაურება 413.0 413.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 72.6 60.7 11.9 სოციალური უზრუნველყოფა 7.4 7.4 0.0 სხვა ხარჯები 6.2 0.2 6.0 264.9 264.9 0.0 252.0 252.0 0.0 სუბსიდიები 251.8 251.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 12.9 12.9 0.0 2,331,413.7 2,331,413.7 0.0 1,328,974.3 1,328,974.3 0.0 0.8 0.8 0.0 პროცენტი 604,469.5 604,469.5 0.0 გრანტები 600,541.5 600,541.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110,000.0 110,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,962.5 13,962.5 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 45,446.0 45,446.0 0.0 ვალდებულებების კლება 956,993.4 956,993.4 0.0 1,240,843.2 1,240,843.2 0.0 323,849.8 323,849.8 0.0 323,849.8 323,849.8 0.0 916,993.4 916,993.4 0.0 320,619.7 320,619.7 0.0 280,619.7 280,619.7 0.0 280,619.7 280,619.7 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 51 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები 53 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 54 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 54 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი 460 კოდი დასახელება ვალდებულებების კლება 54 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 54 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 54 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 54 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 54 10 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 54 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 40,000.0 40,000.0 0.0 10,083.4 10,083.4 0.0 10,083.4 10,083.4 0.0 0.8 0.8 0.0 10,082.6 10,082.6 0.0 593,958.9 593,958.9 0.0 590,458.9 590,458.9 0.0 590,458.9 590,458.9 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 585,958.9 585,958.9 0.0 582,458.9 582,458.9 0.0 582,458.9 582,458.9 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,669.9 3,669.9 0.0 3,669.9 3,669.9 0.0 3,669.9 3,669.9 0.0 158.6 158.6 0.0 158.6 158.6 0.0 158.6 158.6 0.0 661.5 661.5 0.0 661.5 661.5 0.0 661.5 661.5 0.0 110,000.0 110,000.0 0.0 110,000.0 110,000.0 0.0 110,000.0 110,000.0 0.0 461 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 51,418.5 51,418.5 0.0 9,472.4 9,472.4 0.0 9,472.4 9,472.4 0.0 41,946.0 41,946.0 0.0 27,094.5 27,094.5 0.0 7,982.3 7,982.3 0.0 7,982.3 7,982.3 0.0 19,112.2 19,112.2 0.0 17,639.2 17,639.2 0.0 1,490.2 1,490.2 0.0 1,490.2 1,490.2 0.0 16,149.0 16,149.0 0.0 3,997.8 3,997.8 0.0 3,997.8 3,997.8 0.0 2,191.4 2,191.4 0.0 2,191.4 2,191.4 0.0 495.6 495.6 0.0 495.6 495.6 0.0 871.3 0.0 871.3 608.1 0.0 608.1 შრომის ანაზღაურება 267.2 0.0 267.2 საქონელი და მომსახურება 335.4 0.0 335.4 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.0 0.5 263.2 0.0 263.2 3,784.9 0.0 3,784.9 3,700.0 0.0 3,700.0 შრომის ანაზღაურება 1,553.0 0.0 1,553.0 საქონელი და მომსახურება 574.0 0.0 574.0 გრანტები 562.4 0.0 562.4 სოციალური უზრუნველყოფა 12.5 0.0 12.5 სხვა ხარჯები 998.2 0.0 998.2 84.9 0.0 84.9 კოდი 54 12 დასახელება დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 54 12 06 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 462 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 8,598.9 0.0 8,598.9 8,424.4 0.0 8,424.4 შრომის ანაზღაურება 3,366.0 0.0 3,366.0 საქონელი და მომსახურება 1,639.8 0.0 1,639.8 სუბსიდიები 812.0 0.0 812.0 გრანტები 188.6 0.0 188.6 სოციალური უზრუნველყოფა 201.8 0.0 201.8 სხვა ხარჯები 2,216.2 0.0 2,216.2 174.5 0.0 174.5 8,524.3 0.0 8,524.3 8,349.8 0.0 8,349.8 შრომის ანაზღაურება 3,312.8 0.0 3,312.8 საქონელი და მომსახურება 1,625.9 0.0 1,625.9 სუბსიდიები 812.0 0.0 812.0 გრანტები 181.1 0.0 181.1 სოციალური უზრუნველყოფა 201.8 0.0 201.8 სხვა ხარჯები 2,216.2 0.0 2,216.2 174.5 0.0 174.5 74.7 0.0 74.7 კოდი 59 00 დასახელება სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 01 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 02 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო ხარჯები 60 00 74.7 0.0 74.7 შრომის ანაზღაურება 53.2 0.0 53.2 საქონელი და მომსახურება 13.9 0.0 13.9 გრანტები 7.5 0.0 7.5 517.7 517.7 0.0 517.7 517.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 339.5 339.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.1 92.1 0.0 სხვა ხარჯები 86.2 86.2 0.0 6,277.8 0.0 6,277.8 6,277.1 0.0 6,277.1 შრომის ანაზღაურება 2,756.8 0.0 2,756.8 საქონელი და მომსახურება 1,559.6 0.0 1,559.6 გრანტები 802.0 0.0 802.0 სოციალური უზრუნველყოფა 98.3 0.0 98.3 სხვა ხარჯები 1,060.4 0.0 1,060.4 0.7 0.0 0.7 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი ხარჯები 61 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 463 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების ნაერთი ბალანსი ათასი ლარი შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,925,144.8 გრანტები 120,055.3 სხვა შემოსავლები 1,805,089.5 დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება 26.6 ფინანსური აქტივების კლება 31,290.6 ვალდებულებების ზრდა 6,053.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 160,934 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 114,573 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები 46,361 1,756,525.4 შრომის ანაზღაურება 970,328.7 საქონელი და მომსახურება 506,144.1 პროცენტი 2,532.3 სუბსიდიები 7,108.7 გრანტები 70,063.9 სოციალური უზრუნველყოფა 19,536.1 სხვა ხარჯები 180,811.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109,238.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 40,522.7 ვალდებულებების კლება 1,929.9 შემოსულობები 1,962,528.2 შემოსავლები 1,925,144.8 არაფინანსური აქტივების კლება 26.6 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 31,303.7 ვალდებულებების ზრდა 6,053.1 გადასახდელები 1,908,216.7 ხარჯები 1,756,525.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109,238.6 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 40,522.7 ვალდებულებების კლება 1,929.9 ნაშთის ცვლილება 54,311.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 433,163.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 487,475.0 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 210.3 210.3 104.8 შრომის ანაზღაურება 64.2 საქონელი და მომსახურება 15.6 464 დასახელება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 შემოსულობები 210.3 შემოსავლები 210.3 გადასახდელები 104.8 ხარჯები 104.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 ნაშთის ცვლილება 105.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 105.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 21 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 ნაშთის ცვლილება 0.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 31 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსავლები 385.0 სხვა შემოსავლები 385.0 ხარჯები 114.2 საქონელი და მომსახურება 87.5 სხვა ხარჯები 26.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.6 შემოსულობები 385.0 შემოსავლები 385.0 გადასახდელები 180.8 ხარჯები 114.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.6 ნაშთის ცვლილება 204.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 496.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 700.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 89 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა შემოსავლები 33.9 465 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 33.9 15.0 შრომის ანაზღაურება 1.3 საქონელი და მომსახურება 10.7 სხვა ხარჯები 3.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 შემოსულობები 33.9 შემოსავლები 33.9 გადასახდელები 17.1 ხარჯები 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 ნაშთის ცვლილება 16.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 38.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 55.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 74 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41 სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსავლები 685.4 სხვა შემოსავლები 685.4 ხარჯები 374.0 საქონელი და მომსახურება 320.7 სხვა ხარჯები 53.2 შემოსულობები 685.4 შემოსავლები 685.4 გადასახდელები 374.0 ხარჯები 374.0 ნაშთის ცვლილება 311.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 200.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 512.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 430 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 334 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 96 სსიპ - საპენსიო სააგენტო შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 ნაშთის ცვლილება 0.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 69 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 466 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 350.0 დასახელება გრანტები 350.0 შემოსულობები 350.0 შემოსავლები 350.0 ნაშთის ცვლილება 350.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 350.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსავლები 133,472.3 სხვა შემოსავლები 133,472.3 ხარჯები 125,159.6 შრომის ანაზღაურება 62,879.7 საქონელი და მომსახურება 28,397.0 გრანტები 13,479.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,836.2 სხვა ხარჯები 17,566.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,387.2 შემოსულობები 133,472.3 შემოსავლები 133,472.3 გადასახდელები 126,546.8 ხარჯები 125,159.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,387.2 ნაშთის ცვლილება 6,925.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,983.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10,909.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,115 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,719 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 396 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 804.0 804.0 674.8 შრომის ანაზღაურება 203.0 საქონელი და მომსახურება 418.3 სხვა ხარჯები 53.5 შემოსულობები 804.0 შემოსავლები 804.0 გადასახდელები 674.8 ხარჯები 674.8 ნაშთის ცვლილება 129.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 222.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 352.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 82 467 დასახელება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 22 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსავლები 3,529.6 სხვა შემოსავლები 3,529.6 ხარჯები 1,160.8 შრომის ანაზღაურება 432.4 საქონელი და მომსახურება 203.5 გრანტები 360.8 სხვა ხარჯები 164.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 491.3 შემოსულობები 3,529.6 შემოსავლები 3,529.6 გადასახდელები 1,652.1 ხარჯები 1,160.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 491.3 ნაშთის ცვლილება 1,877.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,264.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,141.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 98 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები 8,088.0 სხვა შემოსავლები 8,088.0 ხარჯები 6,372.2 შრომის ანაზღაურება 2,674.8 საქონელი და მომსახურება 1,621.4 გრანტები 815.0 სოციალური უზრუნველყოფა 82.7 სხვა ხარჯები 1,178.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 561.1 შემოსულობები 8,088.0 შემოსავლები 8,088.0 გადასახდელები 6,933.4 ხარჯები 6,372.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 561.1 ნაშთის ცვლილება 1,154.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,657.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,811.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 163 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი 468 დასახელება შემოსავლები სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,945.0 1,945.0 ხარჯები 1,002.2 შრომის ანაზღაურება 601.6 საქონელი და მომსახურება 201.0 გრანტები 194.5 სოციალური უზრუნველყოფა 4.4 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 1,945.0 შემოსავლები 1,945.0 გადასახდელები 1,002.2 ხარჯები 1,002.2 ნაშთის ცვლილება 942.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 21,365.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22,307.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 15 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები 416.6 სხვა შემოსავლები 416.6 ხარჯები 435.7 შრომის ანაზღაურება 222.0 საქონელი და მომსახურება 206.8 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 სხვა ხარჯები 3.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 შემოსულობები 416.6 შემოსავლები 416.6 გადასახდელები 442.2 ხარჯები 435.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 ნაშთის ცვლილება -25.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 282.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 257.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 36 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 11,345.9 11,345.9 5,937.6 შრომის ანაზღაურება 1,777.4 საქონელი და მომსახურება 1,254.6 469 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,143.0 სოციალური უზრუნველყოფა 47.1 სხვა ხარჯები 1,715.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.4 შემოსულობები 11,345.9 შემოსავლები 11,345.9 გადასახდელები 6,317.0 ხარჯები 5,937.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.4 ნაშთის ცვლილება 5,028.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,145.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15,174.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 86 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 52 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები 8,587.5 სხვა შემოსავლები 8,587.5 ხარჯები 7,705.2 შრომის ანაზღაურება 3,507.0 საქონელი და მომსახურება 1,409.5 გრანტები 1,170.7 სოციალური უზრუნველყოფა 85.8 სხვა ხარჯები 1,532.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 666.8 შემოსულობები 8,587.5 შემოსავლები 8,587.5 გადასახდელები 8,372.0 ხარჯები 7,705.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 666.8 ნაშთის ცვლილება 215.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,868.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,084.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 126 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 112 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 62.3 62.3 10.3 4.9 5.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 შემოსულობები 62.3 470 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 62.3 გადასახდელები 20.5 დასახელება ხარჯები 10.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 ნაშთის ცვლილება 41.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 48.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 90.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 59 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსავლები 4,639.4 სხვა შემოსავლები 4,639.4 ხარჯები 2,796.5 შრომის ანაზღაურება 1,375.9 საქონელი და მომსახურება 693.4 გრანტები 541.5 სოციალური უზრუნველყოფა 22.0 სხვა ხარჯები 163.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,060.1 შემოსულობები 4,639.4 შემოსავლები 4,639.4 გადასახდელები 3,856.6 ხარჯები 2,796.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,060.1 ნაშთის ცვლილება 782.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,369.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,152.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 84 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 30.1 30.1 265.6 საქონელი და მომსახურება 18.4 სხვა ხარჯები 247.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 შემოსულობები 30.1 შემოსავლები 30.1 გადასახდელები 269.0 ხარჯები 265.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 ნაშთის ცვლილება -238.9 471 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 259.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 21.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 37 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსავლები 8,384.0 გრანტები 1,223.6 სხვა შემოსავლები 7,160.4 ხარჯები 6,189.6 შრომის ანაზღაურება 3,310.0 საქონელი და მომსახურება 2,747.0 გრანტები 21.4 სხვა ხარჯები 111.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 927.2 შემოსულობები 8,384.0 შემოსავლები 8,384.0 გადასახდელები 7,116.9 ხარჯები 6,189.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 927.2 ნაშთის ცვლილება 1,267.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 129.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,397.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 460 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 222 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 238 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8,212.7 8,212.7 8,507.6 შრომის ანაზღაურება 1,560.0 საქონელი და მომსახურება 4,214.8 გრანტები 821.6 სოციალური უზრუნველყოფა 137.4 სხვა ხარჯები 1,773.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.8 შემოსულობები 8,212.7 შემოსავლები 8,212.7 გადასახდელები 8,612.4 ხარჯები 8,507.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.8 ნაშთის ცვლილება -399.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15,058.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14,658.5 472 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 273 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 198 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 75 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 1,249.7 სხვა შემოსავლები 1,249.7 ხარჯები 1,259.3 შრომის ანაზღაურება 538.1 საქონელი და მომსახურება 455.9 გრანტები 124.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 სხვა ხარჯები 139.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.7 შემოსულობები 1,249.7 შემოსავლები 1,249.7 გადასახდელები 1,267.1 ხარჯები 1,259.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.7 ნაშთის ცვლილება -17.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 223.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 206.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 80 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 62 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2,098.9 2,098.9 1,483.4 შრომის ანაზღაურება 217.2 საქონელი და მომსახურება 524.6 გრანტები 362.1 სოციალური უზრუნველყოფა 7.1 სხვა ხარჯები 372.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 შემოსულობები 2,098.9 შემოსავლები 2,098.9 გადასახდელები 1,503.3 ხარჯები 1,483.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 ნაშთის ცვლილება 595.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,016.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,611.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 83 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 473 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 70 სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 13,567.9 სხვა შემოსავლები 13,567.9 ხარჯები 10,919.8 შრომის ანაზღაურება 1,590.7 საქონელი და მომსახურება 971.0 გრანტები 8,318.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.9 სხვა ხარჯები 16.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 677.4 შემოსულობები 13,567.9 შემოსავლები 13,567.9 გადასახდელები 11,597.2 ხარჯები 10,919.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 677.4 ნაშთის ცვლილება 1,970.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7,684.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9,654.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 87 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხარჯები 840.8 საქონელი და მომსახურება 840.8 გადასახდელები 840.8 ხარჯები 840.8 ნაშთის ცვლილება -840.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,514.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 674.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 115 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 52 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 5,312.6 5,312.6 5,290.4 შრომის ანაზღაურება 2,984.2 საქონელი და მომსახურება 1,191.7 გრანტები 534.8 სხვა ხარჯები 579.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.4 შემოსულობები 5,312.6 შემოსავლები 5,312.6 474 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 5,308.7 ხარჯები 5,290.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.4 ნაშთის ცვლილება 3.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 728.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 732.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 82 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსავლები 21,994.9 გრანტები 4,390.6 სხვა შემოსავლები 17,604.3 ფინანსური აქტივების კლება 31,294.0 ხარჯები 9,327.7 შრომის ანაზღაურება 2,602.0 საქონელი და მომსახურება 2,140.6 პროცენტი 2,090.3 გრანტები 2,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 185.5 სხვა ხარჯები 309.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,508.4 ფინანსური აქტივების ზრდა 40,522.7 ვალდებულებების კლება 1,929.9 შემოსულობები 53,288.9 შემოსავლები 21,994.9 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 31,294.0 გადასახდელები 54,288.9 ხარჯები 9,327.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,508.4 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 40,522.7 ვალდებულებების კლება 1,929.9 ნაშთის ცვლილება -1,000.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 120,990.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 119,990.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 158 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 101 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57 ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი" შემოსავლები 13.6 გრანტები 13.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.6 37.2 32.3 475 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 4.0 სხვა ხარჯები 0.9 შემოსულობები 13.6 შემოსავლები 13.6 გადასახდელები 37.2 ხარჯები 37.2 ნაშთის ცვლილება -23.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 24.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 11 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსავლები 25,862.1 გრანტები 13,269.2 სხვა შემოსავლები 12,592.9 ხარჯები 21,320.8 შრომის ანაზღაურება 10,433.2 საქონელი და მომსახურება 9,693.7 გრანტები 177.5 სოციალური უზრუნველყოფა 939.6 სხვა ხარჯები 76.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,623.5 შემოსულობები 25,862.1 შემოსავლები 25,862.1 გადასახდელები 25,944.3 ხარჯები 21,320.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,623.5 ნაშთის ცვლილება -82.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 91.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 993 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 859 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 134 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 61,733.9 61,733.9 58,860.0 შრომის ანაზღაურება 8,305.4 საქონელი და მომსახურება 36,169.1 გრანტები 8,332.8 სოციალური უზრუნველყოფა 362.2 სხვა ხარჯები 5,690.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,553.1 შემოსულობები 61,733.9 476 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 61,733.9 გადასახდელები 68,413.0 დასახელება ხარჯები 58,860.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,553.1 ნაშთის ცვლილება -6,679.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,820.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 141.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,271 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 501 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 770 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შემოსავლები 887.6 გრანტები 691.2 სხვა შემოსავლები 196.4 ხარჯები 1,016.7 შრომის ანაზღაურება 788.5 საქონელი და მომსახურება 214.0 გრანტები 1.2 სოციალური უზრუნველყოფა 12.2 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 887.6 შემოსავლები 887.6 გადასახდელები 1,016.7 ხარჯები 1,016.7 ნაშთის ცვლილება -129.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 271.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 142.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 51 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,953.3 1,953.3 1,604.1 შრომის ანაზღაურება 777.8 საქონელი და მომსახურება 612.3 გრანტები 179.8 სოციალური უზრუნველყოფა 30.7 სხვა ხარჯები 3.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175.1 შემოსულობები 1,953.3 შემოსავლები 1,953.3 გადასახდელები 1,779.2 ხარჯები 1,604.1 477 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 175.1 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 174.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 152.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 326.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 60 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 სსიპ - სმართ ლოჯიქი შემოსავლები 3,430.8 სხვა შემოსავლები 3,430.8 ხარჯები 2,869.3 შრომის ანაზღაურება 1,406.7 საქონელი და მომსახურება 873.3 გრანტები 169.3 სოციალური უზრუნველყოფა 5.2 სხვა ხარჯები 414.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 323.3 შემოსულობები 3,430.8 შემოსავლები 3,430.8 გადასახდელები 3,192.6 ხარჯები 2,869.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 323.3 ნაშთის ცვლილება 238.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 934.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,173.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 51 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2,146.4 2,146.4 1,909.6 საქონელი და მომსახურება 1,515.1 გრანტები 358.5 სოციალური უზრუნველყოფა 29.8 სხვა ხარჯები 6.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 შემოსულობები 2,146.4 შემოსავლები 2,146.4 გადასახდელები 1,915.3 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,909.6 5.7 ნაშთის ცვლილება 231.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 688.8 478 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 919.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 143 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 43 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 100 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 3,468.9 სხვა შემოსავლები 3,468.9 ხარჯები 2,213.1 შრომის ანაზღაურება 1,040.3 საქონელი და მომსახურება 747.0 გრანტები 165.8 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 250.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 539.8 შემოსულობები 3,468.9 შემოსავლები 3,468.9 გადასახდელები 2,752.9 ხარჯები 2,213.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 539.8 ნაშთის ცვლილება 716.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,278.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,994.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 288 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 232 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 53,629.9 გრანტები 3,485.0 სხვა შემოსავლები 50,144.9 ხარჯები 45,409.3 შრომის ანაზღაურება 14,150.4 საქონელი და მომსახურება 19,994.8 გრანტები 4,930.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,163.5 სხვა ხარჯები 5,170.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,311.2 შემოსულობები 53,629.9 შემოსავლები 53,629.9 გადასახდელები 61,720.4 ხარჯები 45,409.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,311.2 ნაშთის ცვლილება -8,090.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9,555.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,465.3 479 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,388 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 772 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 616 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსავლები 33,390.0 სხვა შემოსავლები 33,390.0 ხარჯები 34,545.0 შრომის ანაზღაურება 6,184.1 საქონელი და მომსახურება 8,292.7 გრანტები 16,559.9 სოციალური უზრუნველყოფა 357.1 სხვა ხარჯები 3,151.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 452.1 შემოსულობები 33,390.0 შემოსავლები 33,390.0 გადასახდელები 34,997.1 ხარჯები 34,545.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 452.1 ნაშთის ცვლილება -1,607.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5,383.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,776.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 534 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 321 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 213 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,232.2 3,232.2 4,874.3 შრომის ანაზღაურება 453.4 საქონელი და მომსახურება 1,583.3 გრანტები 2,286.7 სოციალური უზრუნველყოფა 66.9 სხვა ხარჯები 483.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.3 შემოსულობები 3,232.2 შემოსავლები 3,232.2 გადასახდელები 4,912.6 ხარჯები 4,874.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.3 ნაშთის ცვლილება -1,680.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,122.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 442.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 446 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 360 480 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 86 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი შემოსავლები 13.0 გრანტები 13.0 ხარჯები 13.0 გრანტები 13.0 შემოსულობები 13.0 შემოსავლები 13.0 გადასახდელები 13.0 ხარჯები 13.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 41 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსავლები 451.2 სხვა შემოსავლები 451.2 ხარჯები 264.5 საქონელი და მომსახურება 225.5 სხვა ხარჯები 39.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.5 შემოსულობები 451.2 შემოსავლები 451.2 გადასახდელები 324.0 ხარჯები 264.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.5 ნაშთის ცვლილება 127.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 774.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 901.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 89 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44 სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები 86.5 86.5 შემოსულობები 86.5 შემოსავლები 86.5 ნაშთის ცვლილება 86.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 86.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 177 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 116 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 24.9 24.9 481 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 19.6 საქონელი და მომსახურება 16.3 სხვა ხარჯები 3.3 შემოსულობები 24.9 შემოსავლები 24.9 გადასახდელები 19.6 ხარჯები 19.6 ნაშთის ცვლილება 5.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 40.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 45.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 532 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 501 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1,132.2 1,132.2 ფინანსური აქტივების კლება 9.8 ხარჯები 183.8 შრომის ანაზღაურება 32.2 საქონელი და მომსახურება 8.0 გრანტები 111.4 სოციალური უზრუნველყოფა 30.5 სხვა ხარჯები 1.6 შემოსულობები 1,142.0 შემოსავლები 1,132.2 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები 9.8 183.8 183.8 ნაშთის ცვლილება 958.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 455.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,414.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,918 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,629 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 289 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 737.4 გრანტები 18.3 სხვა შემოსავლები 719.1 ხარჯები 429.8 შრომის ანაზღაურება 229.8 საქონელი და მომსახურება 198.8 სხვა ხარჯები 1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 შემოსულობები 737.4 482 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 737.4 გადასახდელები 432.0 დასახელება ხარჯები 429.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 ნაშთის ცვლილება 305.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 503.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 809.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 492 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 302 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 190 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შემოსავლები 8.7 სხვა შემოსავლები 8.7 შემოსულობები 8.7 შემოსავლები 8.7 ნაშთის ცვლილება 8.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 19 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი შემოსავლები 29.9 გრანტები 5.8 სხვა შემოსავლები 24.1 ხარჯები 23.4 შრომის ანაზღაურება 4.2 საქონელი და მომსახურება 18.1 სხვა ხარჯები 1.1 შემოსულობები 29.9 შემოსავლები 29.9 გადასახდელები 23.4 ხარჯები 23.4 ნაშთის ცვლილება 6.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 35 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 751.9 751.9 671.1 483 დასახელება შრომის ანაზღაურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 17.3 საქონელი და მომსახურება 554.8 სხვა ხარჯები 99.0 შემოსულობები 751.9 შემოსავლები 751.9 გადასახდელები 671.1 ხარჯები 671.1 ნაშთის ცვლილება 80.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 84.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 165.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 47 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსავლები 73.5 გრანტები 43.6 სხვა შემოსავლები 29.9 ხარჯები 137.9 შრომის ანაზღაურება 19.1 საქონელი და მომსახურება 68.4 სხვა ხარჯები 50.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 შემოსულობები 73.5 შემოსავლები 73.5 გადასახდელები 167.9 ხარჯები 137.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 ნაშთის ცვლილება -94.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 171.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 77.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 144 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 129 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსავლები 416.5 გრანტები 336.4 სხვა შემოსავლები 80.0 ხარჯები 319.8 შრომის ანაზღაურება 32.2 საქონელი და მომსახურება 158.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 სხვა ხარჯები 128.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.3 შემოსულობები 416.5 484 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 416.5 გადასახდელები 375.1 დასახელება ხარჯები 319.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.3 ნაშთის ცვლილება 41.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 136.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 178.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 133 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ხარჯები 32.3 საქონელი და მომსახურება 25.1 სხვა ხარჯები 7.2 გადასახდელები 32.3 ხარჯები 32.3 ნაშთის ცვლილება -32.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 140.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 108.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 56 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსავლები 924.3 სხვა შემოსავლები 924.3 ხარჯები 1,007.2 საქონელი და მომსახურება 904.0 გრანტები 87.9 სხვა ხარჯები 15.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 314.2 შემოსულობები 924.3 შემოსავლები 924.3 გადასახდელები 1,321.4 ხარჯები 1,007.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 314.2 ნაშთის ცვლილება -397.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,697.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,300.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,763 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 168 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,595 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 135.8 გრანტები 134.8 485 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1.0 109.9 შრომის ანაზღაურება 0.7 საქონელი და მომსახურება 31.8 სხვა ხარჯები 77.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 შემოსულობები 135.8 შემოსავლები 135.8 გადასახდელები 113.3 ხარჯები 109.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 ნაშთის ცვლილება 22.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 17.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 40.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 119 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსავლები 10,531.2 სხვა შემოსავლები 10,531.2 ხარჯები 9,713.6 შრომის ანაზღაურება 4,796.6 საქონელი და მომსახურება 3,646.0 გრანტები 1,105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.1 სხვა ხარჯები 116.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.0 შემოსულობები 10,531.2 შემოსავლები 10,531.2 გადასახდელები 9,889.6 ხარჯები 9,713.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.0 ნაშთის ცვლილება 641.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 945.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,586.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 640 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 420 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 220 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 3.2 3.2 3.2 3.2 -3.2 486 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 145.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 142.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 36 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსავლები 440.4 გრანტები 207.1 სხვა შემოსავლები 233.3 ხარჯები 422.1 შრომის ანაზღაურება 5.9 საქონელი და მომსახურება 415.4 სხვა ხარჯები 0.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.2 შემოსულობები 440.4 შემოსავლები 440.4 გადასახდელები 456.3 ხარჯები 422.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.2 ნაშთის ცვლილება -15.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 69.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 53.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 486 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 477 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსავლები 72.0 გრანტები 34.1 სხვა შემოსავლები 38.0 ხარჯები 109.4 საქონელი და მომსახურება 100.6 სხვა ხარჯები 8.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 შემოსულობები 72.0 შემოსავლები 72.0 გადასახდელები 112.6 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.4 3.2 ნაშთის ცვლილება -40.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 78.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 37.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 985 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 913 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72 487 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი დასახელება შემოსავლები 58.6 გრანტები 56.5 სხვა შემოსავლები 2.1 ხარჯები 103.4 შრომის ანაზღაურება 0.8 საქონელი და მომსახურება 54.3 სხვა ხარჯები 48.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.8 შემოსულობები 58.6 შემოსავლები 58.6 გადასახდელები 213.2 ხარჯები 103.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.8 ნაშთის ცვლილება -154.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 299.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 145.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 80 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19 ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი შემოსავლები 200.6 გრანტები 200.5 სხვა შემოსავლები 0.1 ხარჯები 200.6 შრომის ანაზღაურება 150.0 საქონელი და მომსახურება 50.6 შემოსულობები 200.6 შემოსავლები 200.6 გადასახდელები 200.6 ხარჯები 200.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 25 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 129,406.2 129,406.2 121,189.2 შრომის ანაზღაურება 72,396.6 საქონელი და მომსახურება 13,385.3 გრანტები 13,074.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1,958.3 სხვა ხარჯები 20,374.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,704.6 შემოსულობები 129,406.2 488 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 129,406.2 გადასახდელები 122,893.8 დასახელება ხარჯები 121,189.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,704.6 ნაშთის ცვლილება 6,512.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10,295.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16,807.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 9,717 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9,551 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 166 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 216.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 216.4 193.1 საქონელი და მომსახურება 164.0 სხვა ხარჯები 29.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.2 შემოსულობები 216.4 შემოსავლები 216.4 გადასახდელები 250.3 ხარჯები 193.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.2 ნაშთის ცვლილება -33.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 383.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 349.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 260 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 151 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსავლები 420.6 გრანტები 200.0 სხვა შემოსავლები 220.6 ხარჯები 310.9 საქონელი და მომსახურება 282.8 სოციალური უზრუნველყოფა 28.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 შემოსულობები 420.6 შემოსავლები 420.6 გადასახდელები 312.9 ხარჯები 310.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 ნაშთის ცვლილება 107.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 107.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 215.2 489 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 108 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები 97,630.1 სხვა შემოსავლები 97,630.1 ხარჯები 71,472.7 შრომის ანაზღაურება 12,945.0 საქონელი და მომსახურება 30,888.4 გრანტები 11,830.7 სოციალური უზრუნველყოფა 273.7 სხვა ხარჯები 15,534.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,551.4 შემოსულობები 97,630.1 შემოსავლები 97,630.1 გადასახდელები 79,024.1 ხარჯები 71,472.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,551.4 ნაშთის ცვლილება 18,606.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 19,538.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 38,144.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 700 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 595 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105 ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი "MIA FORCE" შემოსავლები 364.6 გრანტები 155.0 სხვა შემოსავლები 209.6 არაფინანსური აქტივების კლება 14.0 ხარჯები 546.5 შრომის ანაზღაურება 24.2 საქონელი და მომსახურება 522.3 შემოსულობები 378.6 შემოსავლები 364.6 არაფინანსური აქტივების კლება 14.0 გადასახდელები 546.5 ხარჯები 546.5 ნაშთის ცვლილება -167.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 176.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 2 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - 112 შემოსავლები 12,439.5 490 დასახელება გრანტები სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,873.8 10,565.6 ხარჯები 10,606.9 შრომის ანაზღაურება 4,544.8 საქონელი და მომსახურება 4,065.3 გრანტები 1,057.1 სოციალური უზრუნველყოფა 228.2 სხვა ხარჯები 711.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 846.7 შემოსულობები 12,439.5 შემოსავლები 12,439.5 გადასახდელები 11,453.6 ხარჯები 10,606.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 846.7 ნაშთის ცვლილება 985.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 875.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,860.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 443 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 286 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 157 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსავლები 724.2 გრანტები 306.5 სხვა შემოსავლები 417.7 ფინანსური აქტივების კლება -0.2 ხარჯები 289.3 შრომის ანაზღაურება 70.9 საქონელი და მომსახურება 146.9 სხვა ხარჯები 71.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.3 შემოსულობები 724.2 შემოსავლები 724.2 გადასახდელები 312.6 ხარჯები 289.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.3 ნაშთის ცვლილება 411.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 419.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 830.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 18 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 861.2 გრანტები 100.0 491 დასახელება სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 761.2 ხარჯები 866.1 შრომის ანაზღაურება 222.0 საქონელი და მომსახურება 521.1 სოციალური უზრუნველყოფა 7.5 სხვა ხარჯები 115.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.8 შემოსულობები 861.2 შემოსავლები 861.2 გადასახდელები 897.9 ხარჯები 866.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.8 ნაშთის ცვლილება -36.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 98.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 62.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 69 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსავლები 16,985.5 სხვა შემოსავლები 16,985.5 ხარჯები 16,661.6 შრომის ანაზღაურება 3,575.1 საქონელი და მომსახურება 8,000.6 გრანტები 1,712.5 სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 სხვა ხარჯები 3,352.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 143.4 შემოსულობები 16,985.5 შემოსავლები 16,985.5 გადასახდელები 16,805.1 ხარჯები 16,661.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 143.4 ნაშთის ცვლილება 180.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,792.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,973.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 945 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 482 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 463 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია შემოსავლები 2,128.4 გრანტები 87.5 სხვა შემოსავლები 2,040.8 ხარჯები 1,584.5 492 დასახელება შრომის ანაზღაურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 384.2 საქონელი და მომსახურება 713.3 გრანტები 202.3 სოციალური უზრუნველყოფა 23.3 სხვა ხარჯები 261.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.9 შემოსულობები 2,128.4 შემოსავლები 2,128.4 გადასახდელები 1,654.4 ხარჯები 1,584.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.9 ნაშთის ცვლილება 473.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 920.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,394.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 165 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 140 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 9,153.9 გრანტები 7,012.3 სხვა შემოსავლები 2,141.6 ხარჯები 6,360.9 შრომის ანაზღაურება 4,230.0 საქონელი და მომსახურება 1,703.3 გრანტები 258.3 სოციალური უზრუნველყოფა 33.8 სხვა ხარჯები 135.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 577.2 შემოსულობები 9,153.9 შემოსავლები 9,153.9 გადასახდელები 6,938.1 ხარჯები 6,360.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 577.2 ნაშთის ცვლილება 2,215.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,055.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,271.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 325 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 244 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 81 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 11,217.1 11,217.1 10,318.6 3,812.4 493 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 3,071.7 გრანტები 1,231.2 სოციალური უზრუნველყოფა 24.9 სხვა ხარჯები 2,178.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,280.5 შემოსულობები 11,217.1 შემოსავლები 11,217.1 გადასახდელები 11,599.0 ხარჯები 10,318.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,280.5 ნაშთის ცვლილება -381.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,835.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,453.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 661 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 538 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსავლები 66.2 სხვა შემოსავლები 66.2 ხარჯები 50.7 საქონელი და მომსახურება 50.7 შემოსულობები 66.2 შემოსავლები 66.2 გადასახდელები 50.7 ხარჯები 50.7 ნაშთის ცვლილება 15.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 18.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 33.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 28 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 277.7 გრანტები 272.7 სხვა შემოსავლები 4.9 ხარჯები 233.2 საქონელი და მომსახურება 89.8 სხვა ხარჯები 143.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.7 შემოსულობები 277.7 შემოსავლები 277.7 გადასახდელები 263.9 ხარჯები 233.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.7 494 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 13.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 59.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 73.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 317 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 118 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 199 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 1,671.3 სხვა შემოსავლები 1,671.3 ხარჯები 1,209.9 შრომის ანაზღაურება 255.0 საქონელი და მომსახურება 470.9 გრანტები 166.3 სოციალური უზრუნველყოფა 14.9 სხვა ხარჯები 302.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.7 შემოსულობები 1,671.3 შემოსავლები 1,671.3 გადასახდელები 1,279.6 ხარჯები 1,209.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69.7 ნაშთის ცვლილება 391.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 534.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 926.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 210 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 161 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსავლები 52.1 სხვა შემოსავლები 52.1 ხარჯები 39.3 საქონელი და მომსახურება 36.8 სხვა ხარჯები 2.5 შემოსულობები 52.1 შემოსავლები 52.1 გადასახდელები 39.3 ხარჯები 39.3 ნაშთის ცვლილება 12.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 138.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 151.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 81 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო 495 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 6,766.3 გრანტები 6,621.4 სხვა შემოსავლები 144.9 დასახელება ხარჯები 4,467.7 შრომის ანაზღაურება 19.6 საქონელი და მომსახურება 65.2 სუბსიდიები 6.3 გრანტები 14.5 სოციალური უზრუნველყოფა 178.3 სხვა ხარჯები 4,183.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 შემოსულობები 6,766.3 შემოსავლები 6,766.3 გადასახდელები 4,468.4 ხარჯები 4,467.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 ნაშთის ცვლილება 2,298.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,037.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,335.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 395 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 346 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 5,959.8 გრანტები 619.9 სხვა შემოსავლები 5,339.8 ხარჯები 6,072.2 შრომის ანაზღაურება 1,963.1 საქონელი და მომსახურება 2,495.4 გრანტები 656.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.9 სხვა ხარჯები 934.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.7 შემოსულობები 5,959.8 შემოსავლები 5,959.8 გადასახდელები 6,076.9 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,072.2 4.7 ნაშთის ცვლილება -117.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,808.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,691.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,409 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 493 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 916 496 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია დასახელება შემოსავლები 3,134.3 გრანტები 90.6 სხვა შემოსავლები 3,043.7 ხარჯები 3,083.9 შრომის ანაზღაურება 1,073.0 საქონელი და მომსახურება 1,894.8 სოციალური უზრუნველყოფა 28.3 სხვა ხარჯები 87.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174.3 შემოსულობები 3,134.3 შემოსავლები 3,134.3 გადასახდელები 3,258.2 ხარჯები 3,083.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174.3 ნაშთის ცვლილება -123.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 418.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 294.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 578 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 273 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 305 სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 73.1 სხვა შემოსავლები ხარჯები 73.1 5.5 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 4.8 0.6 შემოსულობები 73.1 შემოსავლები 73.1 გადასახდელები 5.5 ხარჯები 5.5 ნაშთის ცვლილება 67.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 67.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 104 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 82 დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,181.4 გრანტები 4.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,176.6 6,531.0 შრომის ანაზღაურება 4,887.1 საქონელი და მომსახურება 713.1 სოციალური უზრუნველყოფა 47.2 497 დასახელება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 883.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 436.1 შემოსულობები 7,181.4 შემოსავლები 7,181.4 გადასახდელები 6,967.1 ხარჯები 6,531.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 436.1 ნაშთის ცვლილება 214.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,204.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,418.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 678 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 564 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 114 თელავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 10,414.0 გრანტები 9.0 სხვა შემოსავლები 10,405.0 ხარჯები 10,198.0 შრომის ანაზღაურება 8,050.1 საქონელი და მომსახურება 1,030.6 სოციალური უზრუნველყოფა 87.3 სხვა ხარჯები 1,030.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.4 შემოსულობები 10,414.0 შემოსავლები 10,414.0 გადასახდელები 10,272.4 ხარჯები 10,198.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.4 ნაშთის ცვლილება 141.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 378.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 519.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,117 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 970 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 147 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსავლები 1,188.8 გრანტები 99.3 სხვა შემოსავლები 1,089.4 ხარჯები 952.3 შრომის ანაზღაურება 373.1 საქონელი და მომსახურება 458.5 გრანტები 3.2 სხვა ხარჯები 117.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.9 498 შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1,188.8 შემოსავლები 1,188.8 გადასახდელები 1,040.2 დასახელება ხარჯები 952.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.9 ნაშთის ცვლილება 148.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 473.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 621.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 537 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 415 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122 ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 11,852.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 11,852.4 11,575.4 შრომის ანაზღაურება 9,870.8 საქონელი და მომსახურება 1,058.6 სოციალური უზრუნველყოფა 112.5 სხვა ხარჯები 533.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.6 შემოსულობები 11,852.4 შემოსავლები 11,852.4 გადასახდელები 11,702.0 ხარჯები 11,575.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.6 ნაშთის ცვლილება 150.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 539.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 690.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,613 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,450 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 163 ხონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 5,648.5 5,648.5 5,532.2 შრომის ანაზღაურება 4,348.8 საქონელი და მომსახურება 618.4 სოციალური უზრუნველყოფა 34.3 სხვა ხარჯები 530.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.1 შემოსულობები 5,648.5 შემოსავლები 5,648.5 გადასახდელები 5,584.3 ხარჯები 5,532.2 499 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 52.1 ნაშთის ცვლილება 64.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 216.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 281.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 717 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 609 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 108 გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 21,875.0 გრანტები 40.5 სხვა შემოსავლები 21,834.5 ხარჯები 21,574.6 შრომის ანაზღაურება 18,848.8 საქონელი და მომსახურება 2,346.9 სოციალური უზრუნველყოფა 235.2 სხვა ხარჯები 143.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.8 შემოსულობები 21,875.0 შემოსავლები 21,875.0 გადასახდელები 21,646.4 ხარჯები 21,574.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.8 ნაშთის ცვლილება 228.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,456.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,684.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,579 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,259 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 320 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 6.1 6.1 ფინანსური აქტივების კლება -4.7 ხარჯები 1.5 საქონელი და მომსახურება 1.4 შემოსულობები 6.1 შემოსავლები 6.1 გადასახდელები 1.5 ხარჯები 1.5 ნაშთის ცვლილება 4.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1 500 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები დასახელება შემოსავლები 6,102.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 6,102.3 5,916.9 შრომის ანაზღაურება 4,699.3 საქონელი და მომსახურება 663.1 სოციალური უზრუნველყოფა 48.5 სხვა ხარჯები 506.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 შემოსულობები 6,102.3 შემოსავლები 6,102.3 გადასახდელები 5,931.4 ხარჯები 5,916.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 ნაშთის ცვლილება 170.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 228.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 399.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 720 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 610 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 110 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 626.0 626.0 792.2 შრომის ანაზღაურება 111.2 საქონელი და მომსახურება 579.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 100.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.6 შემოსულობები 626.0 შემოსავლები 626.0 გადასახდელები 813.8 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 792.2 21.6 ნაშთის ცვლილება -187.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 264.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 76.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 150 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.4 0.4 0.4 501 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 0.3 0.1 შემოსულობები 0.4 შემოსავლები 0.4 გადასახდელები 0.4 ხარჯები 0.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 71 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 ა(ა)იპ - კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსავლები 999.8 გრანტები 882.6 სხვა შემოსავლები 117.2 ხარჯები 129.1 საქონელი და მომსახურება 129.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.2 შემოსულობები 999.8 შემოსავლები 999.8 გადასახდელები 176.2 ხარჯები 129.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.2 ნაშთის ცვლილება 823.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,914.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,738.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 53 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 68.4 გრანტები 3.6 სხვა შემოსავლები 64.8 ხარჯები 60.1 შრომის ანაზღაურება 12.1 საქონელი და მომსახურება 48.1 შემოსულობები 68.4 შემოსავლები 68.4 გადასახდელები 60.1 ხარჯები 60.1 ნაშთის ცვლილება 8.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 15 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 502 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები თიანეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები დასახელება შემოსავლები 3,460.0 სხვა შემოსავლები 3,460.0 ხარჯები 3,428.7 შრომის ანაზღაურება 2,456.0 საქონელი და მომსახურება 676.7 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 სხვა ხარჯები 284.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.0 შემოსულობები 3,460.0 შემოსავლები 3,460.0 გადასახდელები 3,442.7 ხარჯები 3,428.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.0 ნაშთის ცვლილება 17.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 237.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 255.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 370 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 298 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 11.2 სხვა შემოსავლები 11.2 ხარჯები 11.5 შრომის ანაზღაურება 5.6 საქონელი და მომსახურება 5.1 სხვა ხარჯები 0.8 შემოსულობები 11.2 შემოსავლები 11.2 გადასახდელები 11.5 ხარჯები 11.5 ნაშთის ცვლილება -0.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 25 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6 ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 250.5 250.5 194.5 საქონელი და მომსახურება 194.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.5 შემოსულობები 250.5 503 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 250.5 გადასახდელები 229.0 დასახელება ხარჯები 194.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.5 ნაშთის ცვლილება 21.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 193.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 215.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 53 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26 კასპის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,915.1 გრანტები 57.0 სხვა შემოსავლები 7,858.1 ხარჯები 7,575.6 შრომის ანაზღაურება 6,098.5 საქონელი და მომსახურება 772.3 სოციალური უზრუნველყოფა 83.4 სხვა ხარჯები 621.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.0 შემოსულობები 7,915.1 შემოსავლები 7,915.1 გადასახდელები 7,701.6 ხარჯები 7,575.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.0 ნაშთის ცვლილება 213.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,822.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,036.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 843 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 715 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 128 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 5,029.8 5,029.8 4,700.2 შრომის ანაზღაურება 2,015.9 საქონელი და მომსახურება 2,062.6 გრანტები 377.6 სოციალური უზრუნველყოფა 18.6 სხვა ხარჯები 225.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.6 შემოსულობები 5,029.8 შემოსავლები 5,029.8 გადასახდელები 4,734.8 504 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 4,700.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.6 ნაშთის ცვლილება 295.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 276.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 571.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,641 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,500 ქალაქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 31,393.5 გრანტები 318.7 სხვა შემოსავლები 31,074.8 ხარჯები 30,607.9 შრომის ანაზღაურება 23,492.3 საქონელი და მომსახურება 5,507.9 სოციალური უზრუნველყოფა 84.7 სხვა ხარჯები 1,522.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.8 შემოსულობები 31,393.5 შემოსავლები 31,393.5 გადასახდელები 30,716.6 ხარჯები 30,607.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.8 ნაშთის ცვლილება 676.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,673.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,350.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,736 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,337 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 399 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 3,409.3 გრანტები 652.6 სხვა შემოსავლები 2,756.8 ხარჯები 2,606.4 შრომის ანაზღაურება 1,477.1 საქონელი და მომსახურება 1,058.9 გრანტები 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 სხვა ხარჯები 64.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 475.3 შემოსულობები 3,409.3 შემოსავლები 3,409.3 გადასახდელები 3,081.6 ხარჯები 2,606.4 505 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 475.3 ნაშთის ცვლილება 327.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 856.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,184.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 291 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 164 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 127 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი შემოსავლები 136.8 სხვა შემოსავლები 136.8 ხარჯები 81.5 საქონელი და მომსახურება 81.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 შემოსულობები 136.8 შემოსავლები 136.8 გადასახდელები 85.4 ხარჯები 81.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 ნაშთის ცვლილება 51.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 51.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 33 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 232.2 სხვა შემოსავლები 232.2 ხარჯები 216.1 შრომის ანაზღაურება 201.1 საქონელი და მომსახურება 13.0 სხვა ხარჯები 1.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 შემოსულობები 232.2 შემოსავლები 232.2 გადასახდელები 221.7 ხარჯები 216.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 ნაშთის ცვლილება 10.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 59.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 70.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 309 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 293 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 506 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 50.8 საქონელი და მომსახურება 43.0 სხვა ხარჯები 7.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 გადასახდელები 52.0 ხარჯები 50.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 ნაშთის ცვლილება -52.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 52.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 7 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები 1.3 სხვა შემოსავლები 1.3 ხარჯები 1.1 საქონელი და მომსახურება 1.1 შემოსულობები 1.3 შემოსავლები 1.3 გადასახდელები 1.1 ხარჯები 1.1 ნაშთის ცვლილება 0.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 43 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 სსიპ - კოლეჯი "მერმისი" შემოსავლები 1,635.0 გრანტები 44.3 სხვა შემოსავლები 1,590.7 ხარჯები 985.3 საქონელი და მომსახურება 984.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 სხვა ხარჯები 0.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.5 შემოსულობები 1,635.0 შემოსავლები 1,635.0 გადასახდელები 1,092.9 ხარჯები 985.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.5 ნაშთის ცვლილება 542.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 689.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,231.2 507 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 114 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსავლები 4,011.2 გრანტები 486.2 სხვა შემოსავლები 3,525.0 ფინანსური აქტივების კლება ხარჯები 5.0 4,833.4 შრომის ანაზღაურება 378.9 საქონელი და მომსახურება 3,841.7 გრანტები 11.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 სხვა ხარჯები 599.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.4 შემოსულობები 4,011.2 შემოსავლები 4,011.2 გადასახდელები 4,885.8 ხარჯები 4,833.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.4 ნაშთის ცვლილება -874.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,110.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,235.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 934 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 700 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 234 ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,891.0 7,891.0 7,614.5 შრომის ანაზღაურება 5,977.5 საქონელი და მომსახურება 824.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.7 სხვა ხარჯები 737.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.6 შემოსულობები 7,891.0 შემოსავლები 7,891.0 გადასახდელები 7,692.1 ხარჯები 7,614.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.6 ნაშთის ცვლილება 198.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 329.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 528.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,004 508 დასახელება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 877 127 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი შემოსავლები 4.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 4.0 3.1 საქონელი და მომსახურება 3.1 შემოსულობები 4.0 შემოსავლები 4.0 გადასახდელები 3.1 ხარჯები 3.1 ნაშთის ცვლილება 0.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,331.7 გრანტები 47.1 სხვა შემოსავლები 1,284.6 ხარჯები 1,144.3 შრომის ანაზღაურება 686.2 საქონელი და მომსახურება 354.7 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 სხვა ხარჯები 95.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.5 შემოსულობები 1,331.7 შემოსავლები 1,331.7 გადასახდელები 1,233.9 ხარჯები 1,144.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.5 ნაშთის ცვლილება 97.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 662.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 760.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 210 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 55 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 155 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 15.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 15.9 15.9 12.1 509 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 3.8 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 15.9 შემოსავლები 15.9 გადასახდელები 15.9 ხარჯები 15.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 40 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" შემოსავლები 8.6 გრანტები 7.9 სხვა შემოსავლები 0.8 ხარჯები 6.8 შრომის ანაზღაურება 3.8 საქონელი და მომსახურება 3.1 შემოსულობები 8.6 შემოსავლები 8.6 გადასახდელები 6.8 ხარჯები 6.8 ნაშთის ცვლილება 1.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 22 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1 ყაზბეგის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 1,721.0 გრანტები 12.0 სხვა შემოსავლები 1,709.0 ხარჯები 1,673.0 შრომის ანაზღაურება 1,099.0 საქონელი და მომსახურება 267.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 სხვა ხარჯები 293.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 შემოსულობები 1,721.0 შემოსავლები 1,721.0 გადასახდელები 1,680.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,673.0 7.0 ნაშთის ცვლილება 41.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 86.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 127.7 510 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 170 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 135 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 ვანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,906.4 გრანტები 16.9 სხვა შემოსავლები 6,889.5 ხარჯები 6,484.3 შრომის ანაზღაურება 5,000.3 საქონელი და მომსახურება 631.3 სოციალური უზრუნველყოფა 60.9 სხვა ხარჯები 791.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159.1 შემოსულობები 6,906.4 შემოსავლები 6,906.4 გადასახდელები 6,643.4 ხარჯები 6,484.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159.1 ნაშთის ცვლილება 263.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 577.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 840.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 766 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 661 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,074.5 გრანტები 769.3 სხვა შემოსავლები 305.2 ხარჯები 1,172.0 შრომის ანაზღაურება 771.2 საქონელი და მომსახურება 381.4 სხვა ხარჯები 19.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 767.3 შემოსულობები 1,074.5 შემოსავლები 1,074.5 გადასახდელები 1,939.3 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,172.0 767.3 ნაშთის ცვლილება -864.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 873.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 282 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 172 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 110 511 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 297.2 დასახელება გრანტები 288.0 სხვა შემოსავლები 9.1 ხარჯები 264.6 შრომის ანაზღაურება 22.3 საქონელი და მომსახურება 112.8 გრანტები 1.6 სხვა ხარჯები 127.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 შემოსულობები 297.2 შემოსავლები 297.2 გადასახდელები 265.9 ხარჯები 264.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 ნაშთის ცვლილება 31.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 114.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 145.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 78 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 156.0 გრანტები 102.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 54.0 106.6 შრომის ანაზღაურება 45.7 საქონელი და მომსახურება 60.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 შემოსულობები 156.0 შემოსავლები 156.0 გადასახდელები 107.1 ხარჯები 106.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 ნაშთის ცვლილება 48.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 15.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 64.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 54 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 ბოლნისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები 10,789.8 10,789.8 512 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 10,547.4 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,850.9 საქონელი და მომსახურება 1,085.0 სოციალური უზრუნველყოფა 96.4 სხვა ხარჯები 1,515.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.1 შემოსულობები 10,789.8 შემოსავლები 10,789.8 გადასახდელები 10,590.4 ხარჯები 10,547.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.1 ნაშთის ცვლილება 199.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 851.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,051.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,179 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 996 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 183 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 18,549.5 გრანტები 396.1 სხვა შემოსავლები 18,153.4 ხარჯები 17,223.1 შრომის ანაზღაურება 8,977.1 საქონელი და მომსახურება 7,150.7 გრანტები 15.5 სოციალური უზრუნველყოფა 44.7 სხვა ხარჯები 1,035.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,264.5 შემოსულობები 18,549.5 შემოსავლები 18,549.5 გადასახდელები 18,487.6 ხარჯები 17,223.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,264.5 ნაშთის ცვლილება 61.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,196.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,258.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,631 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 675 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 956 სსიპ - კოლეჯი "იბერია" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,287.2 6.3 1,280.9 780.8 513 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 769.2 11.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 646.8 შემოსულობები 1,287.2 შემოსავლები 1,287.2 გადასახდელები 1,427.6 ხარჯები 780.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 646.8 ნაშთის ცვლილება -140.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,974.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,834.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 140 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 75 ჩოხატაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,860.7 გრანტები 10.6 სხვა შემოსავლები 6,850.1 ხარჯები 6,610.7 შრომის ანაზღაურება 5,169.3 საქონელი და მომსახურება 787.7 სოციალური უზრუნველყოფა 64.0 სხვა ხარჯები 589.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.9 შემოსულობები 6,860.7 შემოსავლები 6,860.7 გადასახდელები 6,671.6 ხარჯები 6,610.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.9 ნაშთის ცვლილება 189.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 486.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 675.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 830 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 681 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 149 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 158.6 გრანტები 7.0 სხვა შემოსავლები 151.6 ხარჯები 147.4 შრომის ანაზღაურება 35.6 საქონელი და მომსახურება 94.6 გრანტები 0.4 სხვა ხარჯები 16.8 514 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 3.7 შემოსულობები 158.6 შემოსავლები 158.6 გადასახდელები 151.2 ხარჯები 147.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 ნაშთის ცვლილება 7.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 12.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 20.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 156 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 87 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 69 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,412.1 გრანტები 26.8 სხვა შემოსავლები 1,385.3 ხარჯები 1,348.5 შრომის ანაზღაურება 74.3 საქონელი და მომსახურება 1,222.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 სხვა ხარჯები 50.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.8 შემოსულობები 1,412.1 შემოსავლები 1,412.1 გადასახდელები 1,475.2 ხარჯები 1,348.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.8 ნაშთის ცვლილება -63.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 505.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 442.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 350 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 145 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 205 ჩხოროწყუს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,707.9 გრანტები 61.7 სხვა შემოსავლები 5,646.2 ხარჯები 5,527.4 შრომის ანაზღაურება 4,593.9 საქონელი და მომსახურება 914.6 სოციალური უზრუნველყოფა 11.3 სხვა ხარჯები 7.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.9 შემოსულობები 5,707.9 515 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 5,707.9 გადასახდელები 5,538.3 დასახელება ხარჯები 5,527.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.9 ნაშთის ცვლილება 169.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 92.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 262.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 699 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 628 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი შემოსავლები 1.0 სხვა შემოსავლები 1.0 ფინანსური აქტივების კლება -5.0 შემოსულობები 1.0 შემოსავლები 1.0 ნაშთის ცვლილება 1.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 160.7 გრანტები 38.5 სხვა შემოსავლები 122.2 ხარჯები 157.1 შრომის ანაზღაურება 12.7 საქონელი და მომსახურება 144.0 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 160.7 შემოსავლები 160.7 გადასახდელები 157.1 ხარჯები 157.1 ნაშთის ცვლილება 3.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 84 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 54 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 71.1 გრანტები -5.2 სხვა შემოსავლები 76.3 516 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 67.5 შრომის ანაზღაურება 10.7 საქონელი და მომსახურება 52.5 სხვა ხარჯები 4.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.5 შემოსულობები 71.1 შემოსავლები 71.1 გადასახდელები 87.0 ხარჯები 67.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.5 ნაშთის ცვლილება -15.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 36.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 20.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 38 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,882.1 სხვა შემოსავლები 4,882.1 ხარჯები 5,013.0 შრომის ანაზღაურება 3,950.0 საქონელი და მომსახურება 479.8 სოციალური უზრუნველყოფა 62.3 სხვა ხარჯები 520.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.1 შემოსულობები 4,882.1 შემოსავლები 4,882.1 გადასახდელები 5,071.1 ხარჯები 5,013.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.1 ნაშთის ცვლილება -189.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 527.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 338.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 533 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 449 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 13.0 13.0 13.0 13.0 შემოსულობები 13.0 შემოსავლები 13.0 გადასახდელები 13.0 517 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 13.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 63 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 საჩხერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 9,305.0 სხვა შემოსავლები 9,305.0 ხარჯები 9,159.2 შრომის ანაზღაურება 7,253.0 საქონელი და მომსახურება 1,314.2 სოციალური უზრუნველყოფა 78.0 სხვა ხარჯები 514.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.0 შემოსულობები 9,305.0 შემოსავლები 9,305.0 გადასახდელები 9,225.2 ხარჯები 9,159.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.0 ნაშთის ცვლილება 79.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 460.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 540.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,118 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 918 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 200 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსავლები 59.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 59.4 59.5 შრომის ანაზღაურება 56.8 საქონელი და მომსახურება 2.7 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 59.4 შემოსავლები 59.4 გადასახდელები 59.5 ხარჯები 59.5 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 28 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 8,981.5 გრანტები 19.2 518 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 8,962.3 8,739.6 შრომის ანაზღაურება 7,009.8 საქონელი და მომსახურება 920.3 სოციალური უზრუნველყოფა 61.6 სხვა ხარჯები 747.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 800.2 შემოსულობები 8,981.5 შემოსავლები 8,981.5 გადასახდელები 9,539.8 ხარჯები 8,739.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 800.2 ნაშთის ცვლილება -558.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,923.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,365.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,042 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 900 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 142 ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 11,567.9 11,567.9 11,640.8 შრომის ანაზღაურება 9,396.4 საქონელი და მომსახურება 1,185.3 სოციალური უზრუნველყოფა 19.3 სხვა ხარჯები 1,039.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 395.9 შემოსულობები 11,567.9 შემოსავლები 11,567.9 გადასახდელები 12,036.7 ხარჯები 11,640.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 395.9 ნაშთის ცვლილება -468.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,021.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 552.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,307 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,143 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 164 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსავლები 356.2 გრანტები 19.7 სხვა შემოსავლები 336.5 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 351.7 66.1 519 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 252.6 სხვა ხარჯები 33.0 შემოსულობები 356.2 შემოსავლები 356.2 გადასახდელები 351.7 ხარჯები 351.7 ნაშთის ცვლილება 4.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 9.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 86 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 6,281.8 გრანტები 740.1 სხვა შემოსავლები 5,541.7 ხარჯები 5,764.4 შრომის ანაზღაურება 4,002.8 საქონელი და მომსახურება 1,687.9 სხვა ხარჯები 73.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 593.1 შემოსულობები 6,281.8 შემოსავლები 6,281.8 გადასახდელები 6,357.5 ხარჯები 5,764.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 593.1 ნაშთის ცვლილება -75.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,298.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,223.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 440 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 379 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 488.1 488.1 473.3 შრომის ანაზღაურება 113.3 საქონელი და მომსახურება 325.8 სხვა ხარჯები 34.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 168.7 შემოსულობები 488.1 შემოსავლები 488.1 გადასახდელები 642.0 ხარჯები 473.3 520 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 168.7 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -153.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 256.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 102.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 60 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - კოლეჯი "ლაკადა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 411.7 411.7 169.6 169.5 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.3 შემოსულობები 411.7 შემოსავლები 411.7 გადასახდელები 183.9 ხარჯები 169.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.3 ნაშთის ცვლილება 227.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,891.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,119.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 33 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 10,553.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 10,553.8 10,430.3 შრომის ანაზღაურება 8,111.5 საქონელი და მომსახურება 1,435.1 სოციალური უზრუნველყოფა 132.3 სხვა ხარჯები 751.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.1 შემოსულობები 10,553.8 შემოსავლები 10,553.8 გადასახდელები 10,494.4 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,430.3 64.1 ნაშთის ცვლილება 59.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 339.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 398.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 967 521 დასახელება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 824 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 143 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 2,052.6 სხვა შემოსავლები 2,052.6 ხარჯები 1,507.6 შრომის ანაზღაურება 879.6 საქონელი და მომსახურება 242.7 სხვა ხარჯები 385.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 443.4 შემოსულობები 2,052.6 შემოსავლები 2,052.6 გადასახდელები 1,951.0 ხარჯები 1,507.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 443.4 ნაშთის ცვლილება 101.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,257.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,358.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 52 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 17,977.9 გრანტები 668.4 სხვა შემოსავლები 17,309.5 ხარჯები 17,270.0 შრომის ანაზღაურება 13,928.5 საქონელი და მომსახურება 1,951.6 სოციალური უზრუნველყოფა 161.0 სხვა ხარჯები 1,228.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.2 შემოსულობები 17,977.9 შემოსავლები 17,977.9 გადასახდელები 17,341.2 ხარჯები 17,270.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 71.2 636.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 546.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,183.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,174 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,882 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 292 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 61,299.2 522 დასახელება გრანტები სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 10,881.5 50,417.7 ხარჯები 59,981.8 შრომის ანაზღაურება 26,228.5 საქონელი და მომსახურება 26,704.4 სუბსიდიები 107.4 გრანტები 182.3 სოციალური უზრუნველყოფა 169.1 სხვა ხარჯები 6,590.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,414.8 შემოსულობები 61,299.2 შემოსავლები 61,299.2 გადასახდელები 64,396.5 ხარჯები 59,981.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,414.8 ნაშთის ცვლილება -3,097.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 8,972.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,875.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 5,460 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,990 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,470 რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 17,510.6 გრანტები 2.5 სხვა შემოსავლები 17,508.1 ხარჯები 17,443.8 შრომის ანაზღაურება 14,228.0 საქონელი და მომსახურება 2,144.4 სოციალური უზრუნველყოფა 74.7 სხვა ხარჯები 996.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.5 შემოსულობები 17,510.6 შემოსავლები 17,510.6 გადასახდელები 17,488.3 ხარჯები 17,443.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.5 ნაშთის ცვლილება 22.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 632.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 654.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,739 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,498 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 241 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსავლები 717.9 523 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 717.9 440.5 შრომის ანაზღაურება 200.0 საქონელი და მომსახურება 117.1 სოციალური უზრუნველყოფა 11.2 სხვა ხარჯები 112.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.4 შემოსულობები 717.9 შემოსავლები 717.9 გადასახდელები 453.9 ხარჯები 440.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.4 ნაშთის ცვლილება 264.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 512.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 776.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 553 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 532 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 2,360.8 გრანტები 29.3 სხვა შემოსავლები 2,331.6 ვალდებულებების ზრდა 2,113.8 ხარჯები 4,148.0 შრომის ანაზღაურება 287.8 საქონელი და მომსახურება 3,397.3 პროცენტი 56.3 გრანტები 8.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 სხვა ხარჯები 398.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335.9 შემოსულობები 4,474.6 შემოსავლები 2,360.8 ვალდებულებების ზრდა 2,113.8 გადასახდელები 4,483.8 ხარჯები 4,148.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335.9 ნაშთის ცვლილება -9.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 38.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 29.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 645 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 469 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 176 ა(ა)იპ - ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება 524 დასახელება შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1.3 სხვა შემოსავლები 1.3 შემოსულობები 1.3 შემოსავლები 1.3 ნაშთის ცვლილება 1.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.6 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსავლები 151.6 გრანტები 9.8 სხვა შემოსავლები 141.9 ხარჯები 120.7 შრომის ანაზღაურება 33.4 საქონელი და მომსახურება 54.8 სხვა ხარჯები 32.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 შემოსულობები 151.6 შემოსავლები 151.6 გადასახდელები 124.1 ხარჯები 120.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 ნაშთის ცვლილება 27.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 73.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 101.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 40 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 97.9 გრანტები 14.0 სხვა შემოსავლები 84.0 ხარჯები 97.1 შრომის ანაზღაურება 12.6 საქონელი და მომსახურება 83.9 სხვა ხარჯები 0.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 შემოსულობები 97.9 შემოსავლები 97.9 გადასახდელები 97.8 ხარჯები 97.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 ნაშთის ცვლილება 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 84 525 დასახელება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 56 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28 ცაგერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,542.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 5,542.8 5,298.1 შრომის ანაზღაურება 3,991.1 საქონელი და მომსახურება 682.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.5 სხვა ხარჯები 582.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 132.3 შემოსულობები 5,542.8 შემოსავლები 5,542.8 გადასახდელები 5,430.4 ხარჯები 5,298.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 132.3 ნაშთის ცვლილება 112.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 441.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 553.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 521 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 464 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსავლები 314.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 314.4 398.3 შრომის ანაზღაურება 154.0 საქონელი და მომსახურება 225.2 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 სხვა ხარჯები 17.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 314.4 შემოსავლები 314.4 გადასახდელები 399.8 ხარჯები 398.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება -85.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 106.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 21.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 110 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 88 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22 ჭიათურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 11,094.0 526 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 32.0 სხვა შემოსავლები 11,062.0 ხარჯები 10,697.0 შრომის ანაზღაურება 8,404.0 საქონელი და მომსახურება 1,145.0 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 სხვა ხარჯები 1,053.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290.0 შემოსულობები 11,094.0 შემოსავლები 11,094.0 გადასახდელები 10,987.0 ხარჯები 10,697.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290.0 ნაშთის ცვლილება 107.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 837.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 944.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,251 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,053 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 198 ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 13,162.1 გრანტები 415.9 სხვა შემოსავლები 12,746.2 ხარჯები 13,011.2 შრომის ანაზღაურება 9,879.2 საქონელი და მომსახურება 1,697.4 სოციალური უზრუნველყოფა 29.9 სხვა ხარჯები 1,404.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.9 შემოსულობები 13,162.1 შემოსავლები 13,162.1 გადასახდელები 13,156.1 ხარჯები 13,011.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.9 ნაშთის ცვლილება 6.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 859.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 865.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,564 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,344 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 220 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 14.1 გრანტები 3.5 სხვა შემოსავლები 10.6 527 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 9.3 საქონელი და მომსახურება 9.1 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 14.1 შემოსავლები 14.1 გადასახდელები 9.3 ხარჯები 9.3 ნაშთის ცვლილება 4.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 24 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსავლები 74.4 გრანტები 58.0 სხვა შემოსავლები 16.4 ხარჯები 54.3 შრომის ანაზღაურება 9.2 საქონელი და მომსახურება 44.9 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 შემოსულობები 74.4 შემოსავლები 74.4 გადასახდელები 54.3 ხარჯები 54.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 ნაშთის ცვლილება 20.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 20.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 72 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 ძველი თბილისის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 27,452.8 გრანტები 342.8 სხვა შემოსავლები 27,110.0 ხარჯები 27,984.3 შრომის ანაზღაურება 21,554.0 საქონელი და მომსახურება 5,177.3 სოციალური უზრუნველყოფა 311.1 სხვა ხარჯები 941.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 751.1 შემოსულობები 27,452.8 528 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 27,452.8 გადასახდელები 28,735.4 დასახელება ხარჯები 27,984.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 751.1 ნაშთის ცვლილება -1,282.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,183.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,900.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,492 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,188 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 304 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 72.0 გრანტები 35.0 სხვა შემოსავლები 37.0 ხარჯები 70.1 შრომის ანაზღაურება 9.9 საქონელი და მომსახურება 56.0 სხვა ხარჯები 4.3 შემოსულობები 72.0 შემოსავლები 72.0 გადასახდელები 70.1 ხარჯები 70.1 ნაშთის ცვლილება 1.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 88 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი შემოსავლები 0.7 სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.7 0.7 საქონელი და მომსახურება 0.7 შემოსულობები 0.7 შემოსავლები 0.7 გადასახდელები 0.7 ხარჯები 0.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 15 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,519.8 5,519.8 5,406.9 4,103.7 529 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 794.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.6 სხვა ხარჯები 463.6 შემოსულობები 5,519.8 შემოსავლები 5,519.8 გადასახდელები 5,406.9 ხარჯები 5,406.9 ნაშთის ცვლილება 112.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 124.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 237.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 780 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 652 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 128 სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსავლები 560.9 გრანტები 31.2 სხვა შემოსავლები 529.7 ხარჯები 339.4 საქონელი და მომსახურება 339.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 შემოსულობები 560.9 შემოსავლები 560.9 გადასახდელები 342.1 ხარჯები 339.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 ნაშთის ცვლილება 218.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 770.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 989.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 87 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 62 წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,625.1 გრანტები 13.7 სხვა შემოსავლები 7,611.4 ხარჯები 7,938.2 შრომის ანაზღაურება 6,006.8 საქონელი და მომსახურება 1,385.9 სოციალური უზრუნველყოფა 63.3 სხვა ხარჯები 482.2 შემოსულობები 7,625.1 შემოსავლები 7,625.1 გადასახდელები 7,938.2 530 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 7,938.2 ნაშთის ცვლილება -313.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,890.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,577.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 981 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 866 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 115 ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 9,271.2 გრანტები 67.7 სხვა შემოსავლები 9,203.5 ხარჯები 9,035.2 შრომის ანაზღაურება 7,552.7 საქონელი და მომსახურება 919.4 სოციალური უზრუნველყოფა 87.1 სხვა ხარჯები 476.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102.8 შემოსულობები 9,271.2 შემოსავლები 9,271.2 გადასახდელები 9,138.0 ხარჯები 9,035.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102.8 ნაშთის ცვლილება 133.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 766.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 899.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,151 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 972 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 179 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 34.9 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 14.9 ხარჯები 36.1 შრომის ანაზღაურება 9.5 საქონელი და მომსახურება 25.5 სხვა ხარჯები 1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 34.9 შემოსავლები 34.9 გადასახდელები 38.5 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.1 2.4 ნაშთის ცვლილება -3.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7.2 531 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 25 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემოსავლები 559.4 გრანტები 559.4 ხარჯები 385.8 საქონელი და მომსახურება 36.5 გრანტები 61.3 სხვა ხარჯები 288.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 459.1 შემოსულობები 559.4 შემოსავლები 559.4 გადასახდელები 844.9 ხარჯები 385.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 459.1 ნაშთის ცვლილება -285.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 285.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 69 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 152.8 152.8 ფინანსური აქტივების კლება 14.1 ხარჯები 138.1 შრომის ანაზღაურება 0.1 საქონელი და მომსახურება 112.2 სხვა ხარჯები 25.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 შემოსულობები 152.8 შემოსავლები 152.8 გადასახდელები 141.6 ხარჯები 138.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 ნაშთის ცვლილება 11.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 50 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 74.3 532 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 1.7 სხვა შემოსავლები 72.6 ხარჯები 84.4 საქონელი და მომსახურება 64.4 სხვა ხარჯები 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.4 შემოსულობები 74.3 შემოსავლები 74.3 გადასახდელები 225.8 ხარჯები 84.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.4 ნაშთის ცვლილება -151.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,368.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,216.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 58 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 336.8 გრანტები 254.8 სხვა შემოსავლები 82.0 ხარჯები 377.5 შრომის ანაზღაურება 4.9 საქონელი და მომსახურება 170.9 სხვა ხარჯები 201.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 შემოსულობები 336.8 შემოსავლები 336.8 გადასახდელები 381.3 ხარჯები 377.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 ნაშთის ცვლილება -44.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 217.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 172.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 143 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 111 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32 სსიპ - კოლეჯი "ერქვანი" შემოსავლები 105.4 გრანტები 75.7 სხვა შემოსავლები 29.6 ხარჯები 22.2 საქონელი და მომსახურება 22.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 533 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 72.5 შემოსულობები 105.4 შემოსავლები 105.4 გადასახდელები 94.7 ხარჯები 22.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.5 ნაშთის ცვლილება 10.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 26 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 ბაღდათის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,205.3 გრანტები 620.7 სხვა შემოსავლები 5,584.6 ხარჯები 5,409.6 შრომის ანაზღაურება 4,116.9 საქონელი და მომსახურება 561.9 სოციალური უზრუნველყოფა 43.3 სხვა ხარჯები 687.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.2 შემოსულობები 6,205.3 შემოსავლები 6,205.3 გადასახდელები 5,427.8 ხარჯები 5,409.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.2 ნაშთის ცვლილება 777.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 695.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,472.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 577 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 481 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 96 ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,528.0 გრანტები 0.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 5,527.6 5,222.2 შრომის ანაზღაურება 4,189.6 საქონელი და მომსახურება 552.6 სოციალური უზრუნველყოფა 41.0 სხვა ხარჯები 439.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 583.4 შემოსულობები 5,528.0 534 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 5,528.0 გადასახდელები 5,805.6 დასახელება ხარჯები 5,222.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 583.4 ნაშთის ცვლილება -277.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,790.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,512.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 596 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 498 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98 წყალტუბოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები გრანტები 10,116.8 6.4 სხვა შემოსავლები ხარჯები 10,110.4 10,140.4 შრომის ანაზღაურება 7,820.5 საქონელი და მომსახურება 1,081.7 სოციალური უზრუნველყოფა 82.8 სხვა ხარჯები 1,155.4 შემოსულობები 10,116.8 შემოსავლები 10,116.8 გადასახდელები 10,140.4 ხარჯები 10,140.4 ნაშთის ცვლილება -23.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 673.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 650.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,077 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 924 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 153 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 182.4 182.4 183.7 შრომის ანაზღაურება 106.5 საქონელი და მომსახურება 71.3 სხვა ხარჯები 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 შემოსულობები 182.4 შემოსავლები 182.4 გადასახდელები 185.9 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.7 2.2 ნაშთის ცვლილება -3.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 989.2 535 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 985.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 91 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 19.1 გრანტები 4.6 სხვა შემოსავლები 14.5 ხარჯები 19.8 საქონელი და მომსახურება 19.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 შემოსულობები 19.1 შემოსავლები 19.1 გადასახდელები 23.0 ხარჯები 19.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 ნაშთის ცვლილება -3.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 10.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 54 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსავლები 552.8 გრანტები 519.2 სხვა შემოსავლები 33.7 ხარჯები 515.4 საქონელი და მომსახურება 278.3 გრანტები 1.1 სხვა ხარჯები 236.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 169.1 შემოსულობები 552.8 შემოსავლები 552.8 გადასახდელები 684.5 ხარჯები 515.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 169.1 ნაშთის ცვლილება -131.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 343.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 211.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 223 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 198 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 ხაშურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 10,787.6 536 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 21.0 სხვა შემოსავლები 10,766.6 ხარჯები 10,697.2 შრომის ანაზღაურება 8,965.5 საქონელი და მომსახურება 1,076.8 სოციალური უზრუნველყოფა 111.5 სხვა ხარჯები 543.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 157.2 შემოსულობები 10,787.6 შემოსავლები 10,787.6 გადასახდელები 10,854.4 ხარჯები 10,697.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 157.2 ნაშთის ცვლილება -66.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 433.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 367.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,144 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 968 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 176 ნინოწმინდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 10,365.0 გრანტები 6.0 სხვა შემოსავლები 10,359.1 ხარჯები 10,379.1 შრომის ანაზღაურება 7,891.5 საქონელი და მომსახურება 1,199.6 სოციალური უზრუნველყოფა 81.1 სხვა ხარჯები 1,206.9 შემოსულობები 10,365.0 შემოსავლები 10,365.0 გადასახდელები 10,379.1 ხარჯები 10,379.1 ნაშთის ცვლილება -14.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,102.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,088.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,337 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,287 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსავლები 547.8 გრანტები 119.9 სხვა შემოსავლები 427.9 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 572.6 39.4 537 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 470.1 63.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 შემოსულობები 547.8 შემოსავლები 547.8 გადასახდელები 574.6 ხარჯები 572.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 ნაშთის ცვლილება -26.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 476.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 449.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 302 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 20.9 სხვა შემოსავლები 20.9 ხარჯები 15.7 შრომის ანაზღაურება 7.9 საქონელი და მომსახურება 7.5 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 20.9 შემოსავლები 20.9 გადასახდელები 15.7 ხარჯები 15.7 ნაშთის ცვლილება 5.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 17 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 850.8 850.8 456.2 საქონელი და მომსახურება 456.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.9 შემოსულობები 850.8 შემოსავლები 850.8 გადასახდელები 471.1 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 456.2 14.9 ნაშთის ცვლილება 379.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 943.7 538 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,323.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 84 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 1,235.3 გრანტები 10.0 სხვა შემოსავლები 1,225.3 ხარჯები 1,833.8 შრომის ანაზღაურება 34.7 საქონელი და მომსახურება 1,395.8 გრანტები 0.5 სხვა ხარჯები 402.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93.2 შემოსულობები 1,235.3 შემოსავლები 1,235.3 გადასახდელები 1,927.0 ხარჯები 1,833.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93.2 ნაშთის ცვლილება -691.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 818.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 126.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,549 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,524 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია შემოსავლები 43.1 გრანტები 41.9 სხვა შემოსავლები 1.2 ხარჯები 43.1 საქონელი და მომსახურება 37.9 სხვა ხარჯები 5.2 შემოსულობები 43.1 შემოსავლები 43.1 გადასახდელები 43.1 ხარჯები 43.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 40 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 13,802.8 8.3 13,794.5 13,772.4 539 დასახელება შრომის ანაზღაურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 10,760.3 საქონელი და მომსახურება 1,596.5 სოციალური უზრუნველყოფა 53.4 სხვა ხარჯები 1,362.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.5 შემოსულობები 13,802.8 შემოსავლები 13,802.8 გადასახდელები 13,820.9 ხარჯები 13,772.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.5 ნაშთის ცვლილება -18.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 750.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 732.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,417 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,226 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 191 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 10.5 სხვა შემოსავლები 10.5 ხარჯები 8.6 საქონელი და მომსახურება 8.6 შემოსულობები 10.5 შემოსავლები 10.5 გადასახდელები 8.6 ხარჯები 8.6 ნაშთის ცვლილება 1.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 42 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 77.2 77.2 50.2 შრომის ანაზღაურება 38.7 საქონელი და მომსახურება 10.8 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 77.2 შემოსავლები 77.2 გადასახდელები 50.2 ხარჯები 50.2 ნაშთის ცვლილება 27.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 55.4 540 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 82.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 58 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი შემოსავლები 0.7 სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.7 0.8 საქონელი და მომსახურება 0.7 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 0.7 შემოსავლები 0.7 გადასახდელები 0.8 ხარჯები 0.8 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 10 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 8.5 სხვა შემოსავლები ხარჯები 8.5 8.5 შრომის ანაზღაურება 3.4 საქონელი და მომსახურება 4.6 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 8.5 შემოსავლები 8.5 გადასახდელები 8.5 ხარჯები 8.5 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 37 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 22,293.6 22,293.6 21,931.9 შრომის ანაზღაურება 19,712.3 საქონელი და მომსახურება 1,810.5 სოციალური უზრუნველყოფა 81.7 სხვა ხარჯები 327.2 541 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 607.8 შემოსულობები 22,293.6 შემოსავლები 22,293.6 გადასახდელები 22,539.7 ხარჯები 21,931.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 607.8 ნაშთის ცვლილება -246.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,137.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,891.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,003 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,585 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 418 აბაშის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 5,576.0 5,576.0 5,417.0 შრომის ანაზღაურება 4,276.0 საქონელი და მომსახურება 529.6 სოციალური უზრუნველყოფა 13.4 სხვა ხარჯები 598.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.1 შემოსულობები 5,576.0 შემოსავლები 5,576.0 გადასახდელები 5,456.1 ხარჯები 5,417.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.1 ნაშთის ცვლილება 119.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 145.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 265.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 657 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 560 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 97 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსავლები 52.3 გრანტები 37.9 სხვა შემოსავლები 14.4 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 49.4 42.9 სხვა ხარჯები 6.5 შემოსულობები 52.3 შემოსავლები 52.3 გადასახდელები 49.4 ხარჯები 49.4 542 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 2.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 966.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 969.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 84 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 ქალაქ თბილისის ისანი-სამგორის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 39,877.8 სხვა შემოსავლები 39,877.8 ხარჯები 39,435.0 შრომის ანაზღაურება 31,151.4 საქონელი და მომსახურება 6,077.5 სოციალური უზრუნველყოფა 536.1 სხვა ხარჯები 1,670.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 284.8 შემოსულობები 39,877.8 შემოსავლები 39,877.8 გადასახდელები 39,719.7 ხარჯები 39,435.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 284.8 ნაშთის ცვლილება 158.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,202.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,360.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,698 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,084 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 614 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 71.1 71.1 55.5 საქონელი და მომსახურება 29.7 სხვა ხარჯები 25.8 შემოსულობები 71.1 შემოსავლები 71.1 გადასახდელები 55.5 ხარჯები 55.5 ნაშთის ცვლილება 15.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 92 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 113.5 გრანტები 60.0 543 დასახელება სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 53.5 ხარჯები 101.2 საქონელი და მომსახურება 99.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 სხვა ხარჯები 0.6 შემოსულობები 113.5 შემოსავლები 113.5 გადასახდელები 101.2 ხარჯები 101.2 ნაშთის ცვლილება 12.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 261 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 224 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37 წალკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 8,296.9 სხვა შემოსავლები 8,296.9 ხარჯები 7,926.4 შრომის ანაზღაურება 6,245.9 საქონელი და მომსახურება 989.6 სოციალური უზრუნველყოფა 83.8 სხვა ხარჯები 607.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 242.7 შემოსულობები 8,296.9 შემოსავლები 8,296.9 გადასახდელები 8,169.1 ხარჯები 7,926.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 242.7 ნაშთის ცვლილება 127.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 676.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 803.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 732 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 589 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 143 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსავლები 203.1 გრანტები 67.0 სხვა შემოსავლები 136.1 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 156.4 133.7 სხვა ხარჯები 22.7 შემოსულობები 203.1 შემოსავლები 203.1 544 დასახელება გადასახდელები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 156.4 156.4 ნაშთის ცვლილება 46.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 35.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 82.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 133 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 221.7 221.7 182.4 182.4 შემოსულობები 221.7 შემოსავლები 221.7 გადასახდელები 182.4 ხარჯები 182.4 ნაშთის ცვლილება 39.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 53.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 92.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 21 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 9.6 შრომის ანაზღაურება 5.2 საქონელი და მომსახურება 4.4 გადასახდელები ხარჯები 9.6 9.6 ნაშთის ცვლილება -9.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 22.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 29 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 0.2 0.2 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 ნაშთის ცვლილება 0.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 23 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 545 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 5 მცხეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 9,194.1 გრანტები 7.4 სხვა შემოსავლები 9,186.6 ხარჯები 8,964.2 შრომის ანაზღაურება 7,071.6 საქონელი და მომსახურება 1,123.1 სოციალური უზრუნველყოფა 103.4 სხვა ხარჯები 666.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.3 შემოსულობები 9,194.1 შემოსავლები 9,194.1 გადასახდელები 9,012.5 ხარჯები 8,964.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.3 ნაშთის ცვლილება 181.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 470.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 651.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 976 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 816 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 160 მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,341.6 სხვა შემოსავლები 6,341.6 ხარჯები 6,447.5 შრომის ანაზღაურება 3,942.1 საქონელი და მომსახურება 641.8 სოციალური უზრუნველყოფა 79.8 სხვა ხარჯები 1,783.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.8 შემოსულობები 6,341.6 შემოსავლები 6,341.6 გადასახდელები 6,494.3 ხარჯები 6,447.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.8 ნაშთის ცვლილება -152.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,480.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,328.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 607 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 524 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 83 ა(ა)იპ - კოლეჯი "იკაროსი" შემოსავლები 1,335.1 546 დასახელება გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 319.8 1,015.3 1,059.4 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 1,046.6 12.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.9 შემოსულობები 1,335.1 შემოსავლები 1,335.1 გადასახდელები 1,230.3 ხარჯები 1,059.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.9 ნაშთის ცვლილება 104.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 170.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 274.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 106 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71 ახალქალაქის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 17,394.8 გრანტები 4.6 სხვა შემოსავლები ხარჯები 17,390.2 16,362.4 შრომის ანაზღაურება 12,184.8 საქონელი და მომსახურება 1,774.3 სოციალური უზრუნველყოფა 196.1 სხვა ხარჯები 2,207.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,641.5 შემოსულობები 17,394.8 შემოსავლები 17,394.8 გადასახდელები 18,003.9 ხარჯები 16,362.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,641.5 ნაშთის ცვლილება -609.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,407.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,798.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,787 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,503 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 284 ლანჩხუთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,873.7 გრანტები 23.7 სხვა შემოსავლები 6,850.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 6,491.5 5,290.6 547 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 600.5 სოციალური უზრუნველყოფა 93.6 სხვა ხარჯები 506.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 შემოსულობები 6,873.7 შემოსავლები 6,873.7 გადასახდელები 6,500.4 ხარჯები 6,491.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 ნაშთის ცვლილება 373.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 151.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 524.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 913 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 761 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 152 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 1.6 სხვა შემოსავლები 1.6 ხარჯები 1.6 საქონელი და მომსახურება 1.6 შემოსულობები 1.6 შემოსავლები 1.6 გადასახდელები 1.6 ხარჯები 1.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 15 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსავლები 730.6 გრანტები 69.5 სხვა შემოსავლები 661.1 ხარჯები 498.1 შრომის ანაზღაურება 162.0 საქონელი და მომსახურება 295.7 სხვა ხარჯები 40.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.3 შემოსულობები 730.6 შემოსავლები 730.6 გადასახდელები 647.4 ხარჯები 498.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.3 ნაშთის ცვლილება 83.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 235.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 318.4 548 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 71 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46 ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" შემოსავლები 183.7 გრანტები 14.0 სხვა შემოსავლები 169.7 ხარჯები 181.9 შრომის ანაზღაურება 37.8 საქონელი და მომსახურება 144.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 308.6 შემოსულობები 183.7 შემოსავლები 183.7 გადასახდელები 490.5 ხარჯები 181.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 308.6 ნაშთის ცვლილება -306.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 364.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 57.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 62 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი შემოსავლები 380.5 სხვა შემოსავლები ხარჯები 380.5 316.6 შრომის ანაზღაურება 2.6 საქონელი და მომსახურება 309.0 სხვა ხარჯები 5.0 შემოსულობები 380.5 შემოსავლები 380.5 გადასახდელები 316.6 ხარჯები 316.6 ნაშთის ცვლილება 64.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 68.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 84 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 66 სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 5,962.7 5.2 5,957.5 5,794.0 549 დასახელება შრომის ანაზღაურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 4,641.6 საქონელი და მომსახურება 564.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.9 სხვა ხარჯები 567.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 შემოსულობები 5,962.7 შემოსავლები 5,962.7 გადასახდელები 5,825.7 ხარჯები 5,794.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 ნაშთის ცვლილება 137.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 121.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 258.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 796 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 695 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 101 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსავლები 1,141.5 გრანტები 205.5 სხვა შემოსავლები 936.0 ხარჯები 1,092.3 შრომის ანაზღაურება 427.5 საქონელი და მომსახურება 376.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.1 სხვა ხარჯები 287.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.0 შემოსულობები 1,141.5 შემოსავლები 1,141.5 გადასახდელები 1,110.3 ხარჯები 1,092.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.0 ნაშთის ცვლილება 31.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 353.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 384.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 93 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსავლები 214.0 გრანტები 32.0 სხვა შემოსავლები 182.0 ხარჯები 210.9 შრომის ანაზღაურება 81.7 საქონელი და მომსახურება 128.5 550 დასახელება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 0.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 შემოსულობები 214.0 შემოსავლები 214.0 გადასახდელები 214.4 ხარჯები 210.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 ნაშთის ცვლილება -0.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 24 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო შემოსავლები 8,330.4 გრანტები 8,330.3 სხვა შემოსავლები 0.1 ხარჯები 8,150.2 საქონელი და მომსახურება 2,389.4 სუბსიდიები 5,498.3 გრანტები 262.2 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.0 შემოსულობები 8,330.4 შემოსავლები 8,330.4 გადასახდელები 8,251.2 ხარჯები 8,150.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.0 ნაშთის ცვლილება 79.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 23.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 102.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 25 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 42.1 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 22.1 ხარჯები 39.3 შრომის ანაზღაურება 6.9 საქონელი და მომსახურება 32.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 შემოსულობები 42.1 შემოსავლები 42.1 551 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 39.9 ხარჯები 39.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 ნაშთის ცვლილება 2.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 29 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 8,814.2 გრანტები 12.3 სხვა შემოსავლები 8,801.8 ხარჯები 8,403.8 შრომის ანაზღაურება 6,712.9 საქონელი და მომსახურება 781.5 სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 სხვა ხარჯები 902.6 შემოსულობები 8,814.2 შემოსავლები 8,814.2 გადასახდელები 8,403.8 ხარჯები 8,403.8 ნაშთის ცვლილება 410.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 257.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 667.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,239 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,084 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 155 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე შემოსავლები 334.4 გრანტები 118.2 სხვა შემოსავლები 216.2 ფინანსური აქტივების კლება 6.8 ხარჯები 247.6 შრომის ანაზღაურება 49.1 საქონელი და მომსახურება 120.0 სხვა ხარჯები 78.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.0 შემოსულობები 334.4 შემოსავლები 334.4 გადასახდელები 298.6 ხარჯები 247.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.0 ნაშთის ცვლილება 35.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 57.7 552 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 93.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 65 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 თეთრიწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,470.6 გრანტები 2.2 სხვა შემოსავლები 6,468.4 ხარჯები 6,377.5 შრომის ანაზღაურება 4,578.8 საქონელი და მომსახურება 1,106.2 სოციალური უზრუნველყოფა 24.5 სხვა ხარჯები 668.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.2 შემოსულობები 6,470.6 შემოსავლები 6,470.6 გადასახდელები 6,416.7 ხარჯები 6,377.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.2 ნაშთის ცვლილება 53.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 609.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 663.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 688 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 562 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 126 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსავლები 75,726.5 გრანტები 138.6 სხვა შემოსავლები 75,587.9 ხარჯები 64,288.6 შრომის ანაზღაურება 33,047.9 საქონელი და მომსახურება 25,593.8 სუბსიდიები 22.5 გრანტები 23.9 სოციალური უზრუნველყოფა 317.5 სხვა ხარჯები 5,283.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,236.6 შემოსულობები 75,726.5 შემოსავლები 75,726.5 გადასახდელები 74,525.2 ხარჯები 64,288.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,236.6 ნაშთის ცვლილება 1,201.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,993.2 553 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,194.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,972 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,834 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,138 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 839.1 სხვა შემოსავლები 839.1 ხარჯები 913.1 შრომის ანაზღაურება 70.6 საქონელი და მომსახურება 833.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1.7 სხვა ხარჯები 7.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 შემოსულობები 839.1 შემოსავლები 839.1 გადასახდელები 916.4 ხარჯები 913.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.3 ნაშთის ცვლილება -77.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 156.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 79.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 343 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 273 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70 სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" შემოსავლები 737.0 გრანტები 70.2 სხვა შემოსავლები 666.8 ხარჯები 452.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 451.6 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.3 შემოსულობები 737.0 შემოსავლები 737.0 გადასახდელები 471.3 ხარჯები 452.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.3 ნაშთის ცვლილება 265.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 278.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 544.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 110 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 83 ონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები 554 დასახელება შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 2,362.4 გრანტები 156.2 სხვა შემოსავლები 2,206.2 ხარჯები 2,202.3 შრომის ანაზღაურება 1,498.0 საქონელი და მომსახურება 292.9 სოციალური უზრუნველყოფა 14.7 სხვა ხარჯები 396.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 შემოსულობები 2,362.4 შემოსავლები 2,362.4 გადასახდელები 2,206.8 ხარჯები 2,202.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 ნაშთის ცვლილება 155.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 103.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 259.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 178 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 148 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი შემოსავლები 1,231.9 გრანტები 506.0 სხვა შემოსავლები 725.9 ხარჯები 288.9 საქონელი და მომსახურება 288.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 315.4 შემოსულობები 1,231.9 შემოსავლები 1,231.9 გადასახდელები 604.3 ხარჯები 288.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 315.4 ნაშთის ცვლილება 627.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4,131.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,759.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 223 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 176 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 8.2 8.2 4.5 4.5 8.2 555 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 8.2 გადასახდელები 4.5 დასახელება ხარჯები 4.5 ნაშთის ცვლილება 3.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 29 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი" შემოსავლები 1,170.0 გრანტები 59.0 სხვა შემოსავლები 1,111.0 ხარჯები 943.6 საქონელი და მომსახურება 937.3 სხვა ხარჯები 6.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 შემოსულობები 1,170.0 შემოსავლები 1,170.0 გადასახდელები 946.1 ხარჯები 943.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.5 ნაშთის ცვლილება 223.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 188.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 412.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 90 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 42,996.0 გრანტები 3,541.1 სხვა შემოსავლები 39,454.9 ხარჯები 37,602.7 შრომის ანაზღაურება 15,465.6 საქონელი და მომსახურება 19,118.9 გრანტები 32.4 სოციალური უზრუნველყოფა 179.6 სხვა ხარჯები 2,806.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,953.0 შემოსულობები 42,996.0 შემოსავლები 42,996.0 გადასახდელები 41,555.7 ხარჯები 37,602.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,953.0 ნაშთის ცვლილება 1,440.3 556 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 22,119.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23,559.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,789 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 664 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,125 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 3,148.1 გრანტები 87.2 სხვა შემოსავლები 3,060.9 ხარჯები 3,183.7 შრომის ანაზღაურება 1,706.9 საქონელი და მომსახურება 1,153.1 სოციალური უზრუნველყოფა 7.3 სხვა ხარჯები 316.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330.2 შემოსულობები 3,148.1 შემოსავლები 3,148.1 გადასახდელები 3,513.9 ხარჯები 3,183.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330.2 ნაშთის ცვლილება -365.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,557.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,191.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 288 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 148 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 140 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 6,938.7 6,938.7 689.5 შრომის ანაზღაურება 358.0 საქონელი და მომსახურება 29.2 სხვა ხარჯები 302.3 შემოსულობები 6,938.7 შემოსავლები 6,938.7 გადასახდელები 689.5 ხარჯები 689.5 ნაშთის ცვლილება 6,249.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,249.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 21 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 888.9 გრანტები 6.4 557 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 882.4 816.3 შრომის ანაზღაურება 174.3 საქონელი და მომსახურება 535.5 გრანტები 16.4 სოციალური უზრუნველყოფა 2.3 სხვა ხარჯები 87.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.8 შემოსულობები 888.9 შემოსავლები 888.9 გადასახდელები 993.2 ხარჯები 816.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176.8 ნაშთის ცვლილება -104.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 182.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 77.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 251 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 189 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 62 საგარეჯოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 9,384.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 9,384.2 8,946.3 შრომის ანაზღაურება 7,057.3 საქონელი და მომსახურება 952.8 სოციალური უზრუნველყოფა 72.4 სხვა ხარჯები 863.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.9 შემოსულობები 9,384.2 შემოსავლები 9,384.2 გადასახდელები 9,065.2 ხარჯები 8,946.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.9 ნაშთის ცვლილება 319.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 574.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 893.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,004 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 876 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 128 ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,296.3 4,296.3 3,918.9 2,907.0 558 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 567.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28.7 სხვა ხარჯები 415.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.5 შემოსულობები 4,296.3 შემოსავლები 4,296.3 გადასახდელები 3,935.4 ხარჯები 3,918.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.5 ნაშთის ცვლილება 361.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 896.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,257.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 435 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 360 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 75 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 79.1 გრანტები 42.0 სხვა შემოსავლები 37.1 ხარჯები 74.7 შრომის ანაზღაურება 13.1 საქონელი და მომსახურება 61.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 შემოსულობები 79.1 შემოსავლები 79.1 გადასახდელები 79.1 ხარჯები 74.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 18 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 33.1 გრანტები 3.1 სხვა შემოსავლები 30.0 ხარჯები 25.5 შრომის ანაზღაურება 0.5 საქონელი და მომსახურება 24.2 სხვა ხარჯები 0.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 შემოსულობები 33.1 შემოსავლები 33.1 გადასახდელები 30.4 ხარჯები 25.5 559 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 4.9 ნაშთის ცვლილება 2.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 55 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 3,988.3 გრანტები 2,105.6 სხვა შემოსავლები 1,882.8 ხარჯები 1,757.2 შრომის ანაზღაურება 819.6 საქონელი და მომსახურება 905.3 გრანტები 0.9 სხვა ხარჯები 31.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 296.8 შემოსულობები 3,988.3 შემოსავლები 3,988.3 გადასახდელები 2,053.9 ხარჯები 1,757.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 296.8 ნაშთის ცვლილება 1,934.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 631.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,565.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 225 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 127 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 4.6 4.6 6.8 საქონელი და მომსახურება 6.8 შემოსულობები 4.6 შემოსავლები 4.6 გადასახდელები 6.8 ხარჯები 6.8 ნაშთის ცვლილება -2.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 11 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 560 დასახელება შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 160.3 160.3 155.7 საქონელი და მომსახურება 155.4 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 160.3 შემოსავლები 160.3 გადასახდელები 155.7 ხარჯები 155.7 ნაშთის ცვლილება 4.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 96 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 ქალაქ დუშეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8,859.8 8,859.8 8,655.5 შრომის ანაზღაურება 6,649.2 საქონელი და მომსახურება 1,033.3 სოციალური უზრუნველყოფა 68.7 სხვა ხარჯები 904.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 შემოსულობები 8,859.8 შემოსავლები 8,859.8 გადასახდელები 8,656.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,655.5 0.6 ნაშთის ცვლილება 203.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,041.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,245.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 791 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 636 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 155 ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი - ს.კ. თსუ" შემოსავლები 684.2 გრანტები 150.0 სხვა შემოსავლები 534.2 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 650.7 650.7 შემოსულობები 684.2 შემოსავლები 684.2 გადასახდელები 650.7 561 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 650.7 ნაშთის ცვლილება 33.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 34.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 26 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსავლები 71.6 გრანტები -3.2 სხვა შემოსავლები 74.8 ხარჯები 59.8 საქონელი და მომსახურება 59.7 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.8 შემოსულობები 71.6 შემოსავლები 71.6 გადასახდელები 68.7 ხარჯები 59.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.8 ნაშთის ცვლილება 2.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 20.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,657 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 79 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,578 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 29.9 29.9 25.0 შრომის ანაზღაურება 4.6 საქონელი და მომსახურება 20.1 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 319.5 შემოსულობები 29.9 შემოსავლები 29.9 გადასახდელები 344.5 ხარჯები 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 319.5 ნაშთის ცვლილება -314.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 351.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 36.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 52 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39 562 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 13 ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 24,565.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 24,565.0 24,455.5 შრომის ანაზღაურება 20,933.0 საქონელი და მომსახურება 2,690.0 სოციალური უზრუნველყოფა 141.7 სხვა ხარჯები 690.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230.0 შემოსულობები 24,565.0 შემოსავლები 24,565.0 გადასახდელები 24,685.5 ხარჯები 24,455.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230.0 ნაშთის ცვლილება -120.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,120.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 999.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,183 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,857 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 326 დედოფლისწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,718.2 გრანტები 26.0 სხვა შემოსავლები 4,692.2 ხარჯები 4,564.5 შრომის ანაზღაურება 3,553.4 საქონელი და მომსახურება 415.9 სოციალური უზრუნველყოფა 32.8 სხვა ხარჯები 562.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.5 შემოსულობები 4,718.2 შემოსავლები 4,718.2 გადასახდელები 4,580.0 ხარჯები 4,564.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.5 ნაშთის ცვლილება 138.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 122.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 261.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 546 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 461 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85 ადიგენის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,043.8 563 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 427.1 სხვა შემოსავლები 6,616.7 ხარჯები 6,314.8 შრომის ანაზღაურება 5,052.0 საქონელი და მომსახურება 704.9 სოციალური უზრუნველყოფა 60.5 სხვა ხარჯები 497.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 720.7 შემოსულობები 7,043.8 შემოსავლები 7,043.8 გადასახდელები 7,035.4 ხარჯები 6,314.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 720.7 ნაშთის ცვლილება 8.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 774.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 782.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 672 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 555 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 3.4 სხვა შემოსავლები 3.4 ფინანსური აქტივების კლება -2.1 ხარჯები 2.0 შრომის ანაზღაურება 0.8 საქონელი და მომსახურება 0.8 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 3.4 შემოსავლები 3.4 გადასახდელები 2.0 ხარჯები 2.0 ნაშთის ცვლილება 1.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 9 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1 სსიპ - მწერალთა სახლი (ძველი) შემოსავლები 177.7 გრანტები 12.0 სხვა შემოსავლები 165.7 ფინანსური აქტივების კლება -14.1 ხარჯები 162.4 შრომის ანაზღაურება 8.8 564 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 129.6 სხვა ხარჯები 24.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 შემოსულობები 177.7 შემოსავლები 177.7 გადასახდელები 168.9 ხარჯები 162.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 ნაშთის ცვლილება 8.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 34 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 3,051.8 სხვა შემოსავლები 3,051.8 ხარჯები 2,707.5 შრომის ანაზღაურება 589.5 საქონელი და მომსახურება 1,294.0 გრანტები 284.3 სოციალური უზრუნველყოფა 22.6 სხვა ხარჯები 517.1 შემოსულობები 3,051.8 შემოსავლები 3,051.8 გადასახდელები 2,707.5 ხარჯები 2,707.5 ნაშთის ცვლილება 344.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 100.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 444.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 374 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 325 სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსავლები 738.4 გრანტები 58.7 სხვა შემოსავლები 679.7 ხარჯები 591.9 შრომის ანაზღაურება 3.1 საქონელი და მომსახურება 588.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 166.4 შემოსულობები 738.4 შემოსავლები 738.4 გადასახდელები 758.2 565 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 591.9 166.4 ნაშთის ცვლილება -19.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 229.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 209.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 68 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51 ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,252.6 სხვა შემოსავლები 6,252.6 ხარჯები 6,136.9 შრომის ანაზღაურება 4,733.3 საქონელი და მომსახურება 840.7 სოციალური უზრუნველყოფა 50.5 სხვა ხარჯები 512.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.7 შემოსულობები 6,252.6 შემოსავლები 6,252.6 გადასახდელები 6,155.6 ხარჯები 6,136.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.7 ნაშთის ცვლილება 97.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 129.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 225.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 728 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 612 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 116 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 557.4 557.4 588.7 შრომის ანაზღაურება 193.7 საქონელი და მომსახურება 341.8 სხვა ხარჯები 53.2 შემოსულობები 557.4 შემოსავლები 557.4 გადასახდელები 588.7 ხარჯები 588.7 ნაშთის ცვლილება -31.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 332.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 300.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 136 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 107 566 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 29 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი შემოსავლები 73.2 გრანტები 41.0 სხვა შემოსავლები 32.2 ხარჯები 74.7 შრომის ანაზღაურება 13.5 საქონელი და მომსახურება 57.6 სხვა ხარჯები 3.6 შემოსულობები 73.2 შემოსავლები 73.2 გადასახდელები 74.7 ხარჯები 74.7 ნაშთის ცვლილება -1.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 24.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 37 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 156.2 სხვა შემოსავლები 156.2 ფინანსური აქტივების კლება -13.0 ხარჯები 136.5 საქონელი და მომსახურება 107.8 სხვა ხარჯები 28.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 შემოსულობები 156.2 შემოსავლები 156.2 გადასახდელები 144.9 ხარჯები 136.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 ნაშთის ცვლილება 11.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 125 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 94 სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი" შემოსავლები 446.8 გრანტები 55.1 სხვა შემოსავლები 391.7 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 287.8 10.0 567 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 260.1 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 17.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,174.5 შემოსულობები 446.8 შემოსავლები 446.8 გადასახდელები 1,462.3 ხარჯები 287.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,174.5 ნაშთის ცვლილება -1,015.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 3,622.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,607.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 90 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 306.9 სხვა შემოსავლები 306.9 ხარჯები 287.8 შრომის ანაზღაურება 60.4 საქონელი და მომსახურება 227.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,161.0 შემოსულობები 306.9 შემოსავლები 306.9 გადასახდელები 1,448.9 ხარჯები 287.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,161.0 ნაშთის ცვლილება -1,142.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,140.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,998.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 108 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 93 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი" შემოსავლები 1,122.0 გრანტები 465.2 სხვა შემოსავლები 656.8 ხარჯები 294.4 საქონელი და მომსახურება 294.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224.8 შემოსულობები 1,122.0 შემოსავლები 1,122.0 გადასახდელები 519.2 ხარჯები 294.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224.8 568 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები დასახელება ნაშთის ცვლილება 602.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 469.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,072.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 83 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51 სსიპ - კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსავლები 294.8 გრანტები 15.0 სხვა შემოსავლები 279.8 ხარჯები 284.1 საქონელი და მომსახურება 284.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.0 შემოსულობები 294.8 შემოსავლები 294.8 გადასახდელები 362.1 ხარჯები 284.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.0 ნაშთის ცვლილება -67.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 115.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 47.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 40 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 ა(ა)იპ - ზევსი შემოსავლები 118.3 სხვა შემოსავლები 118.3 ხარჯები 88.5 შრომის ანაზღაურება 16.7 საქონელი და მომსახურება 57.3 სხვა ხარჯები 14.5 შემოსულობები 118.3 შემოსავლები 118.3 გადასახდელები 88.5 ხარჯები 88.5 ნაშთის ცვლილება 29.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 5.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 35.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 15 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 21,274.9 გრანტები 2,424.3 569 დასახელება სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 18,850.5 ხარჯები 17,056.0 შრომის ანაზღაურება 9,302.2 საქონელი და მომსახურება 6,419.8 გრანტები 1.4 სოციალური უზრუნველყოფა 64.4 სხვა ხარჯები 1,268.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,373.1 შემოსულობები 21,274.9 შემოსავლები 21,274.9 გადასახდელები 19,429.1 ხარჯები 17,056.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,373.1 ნაშთის ცვლილება 1,845.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,118.7 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,964.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,237 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 701 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,536 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსავლები 71.1 სხვა შემოსავლები 71.1 ხარჯები 60.0 შრომის ანაზღაურება 11.3 საქონელი და მომსახურება 38.8 სხვა ხარჯები 10.0 შემოსულობები 71.1 შემოსავლები 71.1 გადასახდელები 60.0 ხარჯები 60.0 ნაშთის ცვლილება 11.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 136.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 147.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 18.9 18.9 17.4 17.4 შემოსულობები 18.9 შემოსავლები 18.9 გადასახდელები 17.4 570 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 17.4 ნაშთის ცვლილება 1.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 8.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 44 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32 ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,167.7 გრანტები 2.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,165.4 6,861.9 შრომის ანაზღაურება 5,171.7 საქონელი და მომსახურება 684.8 სოციალური უზრუნველყოფა 74.1 სხვა ხარჯები 931.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.8 შემოსულობები 7,167.7 შემოსავლები 7,167.7 გადასახდელები 7,045.7 ხარჯები 6,861.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.8 ნაშთის ცვლილება 122.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,012.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,134.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 732 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 609 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123 სენაკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 6,041.7 6,041.7 5,889.8 შრომის ანაზღაურება 4,601.8 საქონელი და მომსახურება 589.3 სოციალური უზრუნველყოფა 41.0 სხვა ხარჯები 657.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 189.0 შემოსულობები 6,041.7 შემოსავლები 6,041.7 გადასახდელები 6,078.7 ხარჯები 5,889.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 189.0 ნაშთის ცვლილება -37.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 284.9 571 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 247.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 686 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 568 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 118 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსავლები 385.2 გრანტები 327.7 სხვა შემოსავლები 57.5 ხარჯები 377.4 შრომის ანაზღაურება 22.4 საქონელი და მომსახურება 337.3 სხვა ხარჯები 17.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.5 შემოსულობები 385.2 შემოსავლები 385.2 გადასახდელები 556.9 ხარჯები 377.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.5 ნაშთის ცვლილება -171.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 188.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 119 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59 სამტრედიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 9,731.4 9,731.4 9,446.5 შრომის ანაზღაურება 7,483.6 საქონელი და მომსახურება 907.2 სოციალური უზრუნველყოფა 76.4 სხვა ხარჯები 979.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.6 შემოსულობები 9,731.4 შემოსავლები 9,731.4 გადასახდელები 9,662.1 ხარჯები 9,446.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.6 ნაშთის ცვლილება 69.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 734.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 803.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,114 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 937 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 177 572 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი დასახელება შემოსავლები 4.2 სხვა შემოსავლები 4.2 ხარჯები 4.2 შრომის ანაზღაურება 3.5 საქონელი და მომსახურება 0.7 შემოსულობები 4.2 შემოსავლები 4.2 გადასახდელები 4.2 ხარჯები 4.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 15 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსავლები 1,246.7 სხვა შემოსავლები 1,246.7 ხარჯები 1,255.4 შრომის ანაზღაურება 236.0 საქონელი და მომსახურება 1,002.9 სხვა ხარჯები 16.5 შემოსულობები 1,246.7 შემოსავლები 1,246.7 გადასახდელები 1,255.4 ხარჯები 1,255.4 ნაშთის ცვლილება -8.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 26.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 100 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 128.2 128.2 112.2 შრომის ანაზღაურება 49.3 საქონელი და მომსახურება 29.7 სოციალური უზრუნველყოფა 15.2 სხვა ხარჯები 17.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 შემოსულობები 128.2 შემოსავლები 128.2 გადასახდელები 116.2 ხარჯები 112.2 573 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 4.0 ნაშთის ცვლილება 12.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 39.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 51.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 37 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 3,231.0 გრანტები 54.8 სხვა შემოსავლები 3,176.2 ხარჯები 3,374.3 შრომის ანაზღაურება 2,308.6 საქონელი და მომსახურება 909.1 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 სხვა ხარჯები 142.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156.7 შემოსულობები 3,231.0 შემოსავლები 3,231.0 გადასახდელები 3,531.1 ხარჯები 3,374.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156.7 ნაშთის ცვლილება -300.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 441.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 141.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 341 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 207 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 134 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 30.4 30.4 34.6 შრომის ანაზღაურება 12.3 საქონელი და მომსახურება 16.7 სხვა ხარჯები 5.7 შემოსულობები 30.4 შემოსავლები 30.4 გადასახდელები 34.6 ხარჯები 34.6 ნაშთის ცვლილება -4.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 13.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 13 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 574 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 3 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 766.7 გრანტები 27.0 სხვა შემოსავლები 739.7 ხარჯები 734.2 შრომის ანაზღაურება 159.1 საქონელი და მომსახურება 521.9 გრანტები 0.1 სხვა ხარჯები 53.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.5 შემოსულობები 766.7 შემოსავლები 766.7 გადასახდელები 747.7 ხარჯები 734.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.5 ნაშთის ცვლილება 19.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 67.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 86.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 292 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 203 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 3,705.4 გრანტები 27.1 სხვა შემოსავლები 3,678.2 ხარჯები 3,691.5 შრომის ანაზღაურება 881.0 საქონელი და მომსახურება 2,057.1 გრანტები 1.4 სოციალური უზრუნველყოფა 69.9 სხვა ხარჯები 682.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 269.4 შემოსულობები 3,705.4 შემოსავლები 3,705.4 გადასახდელები 3,960.9 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,691.5 269.4 ნაშთის ცვლილება -255.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 762.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 507.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 411 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 241 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 170 575 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები თერჯოლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები დასახელება შემოსავლები 6,940.8 გრანტები 19.1 სხვა შემოსავლები 6,921.7 ხარჯები 7,101.9 შრომის ანაზღაურება 5,626.7 საქონელი და მომსახურება 845.3 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 სხვა ხარჯები 585.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 შემოსულობები 6,940.8 შემოსავლები 6,940.8 გადასახდელები 7,112.9 ხარჯები 7,101.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 ნაშთის ცვლილება -172.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 602.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 430.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 816 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 695 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121 ა(ა)იპ - კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსავლები 3,369.5 გრანტები 2,831.5 სხვა შემოსავლები 538.0 ხარჯები 327.5 საქონელი და მომსახურება 323.1 სხვა ხარჯები 4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 998.5 შემოსულობები 3,369.5 შემოსავლები 3,369.5 გადასახდელები 1,326.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 327.5 998.5 ნაშთის ცვლილება 2,043.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2,456.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,499.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 57 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 88.3 გრანტები 80.5 სხვა შემოსავლები 7.8 576 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 78.5 საქონელი და მომსახურება 76.3 სხვა ხარჯები 2.2 შემოსულობები 88.3 შემოსავლები 88.3 გადასახდელები 78.5 ხარჯები 78.5 ნაშთის ცვლილება 9.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 57 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი შემოსავლები 0.2 სხვა შემოსავლები 0.2 ხარჯები 0.2 საქონელი და მომსახურება 0.2 შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 გადასახდელები 0.2 ხარჯები 0.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსავლები 51,676.2 გრანტები 2,610.4 სხვა შემოსავლები 49,065.8 ხარჯები 54,453.8 შრომის ანაზღაურება 27,573.7 საქონელი და მომსახურება 22,910.1 გრანტები 9.4 სოციალური უზრუნველყოფა 327.4 სხვა ხარჯები 3,633.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,087.4 შემოსულობები 51,676.2 შემოსავლები 51,676.2 გადასახდელები 55,541.3 ხარჯები 54,453.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,087.4 ნაშთის ცვლილება -3,865.0 577 დასახელება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 3,955.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 90.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,324 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,399 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 925 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 299.7 გრანტები 189.0 სხვა შემოსავლები 110.8 ხარჯები 335.4 შრომის ანაზღაურება 3.5 საქონელი და მომსახურება 325.3 სხვა ხარჯები 6.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.1 შემოსულობები 299.7 შემოსავლები 299.7 გადასახდელები 344.5 ხარჯები 335.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.1 ნაშთის ცვლილება -44.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 50.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 179 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84 ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,150.9 გრანტები 48.5 სხვა შემოსავლები 5,102.4 ხარჯები 5,045.6 შრომის ანაზღაურება 3,871.7 საქონელი და მომსახურება 621.1 სოციალური უზრუნველყოფა 39.6 სხვა ხარჯები 513.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.9 შემოსულობები 5,150.9 შემოსავლები 5,150.9 გადასახდელები 5,060.5 ხარჯები 5,045.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.9 ნაშთის ცვლილება 90.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 84.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 175.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 557 578 დასახელება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 471 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 86 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 13.0 გრანტები 3.1 სხვა შემოსავლები 10.0 ხარჯები 13.0 შრომის ანაზღაურება 1.2 საქონელი და მომსახურება 11.5 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 13.0 შემოსავლები 13.0 გადასახდელები 13.0 ხარჯები 13.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 42 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 ლენტეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 2,812.7 გრანტები 3.8 სხვა შემოსავლები 2,809.0 ხარჯები 2,800.9 შრომის ანაზღაურება 1,835.8 საქონელი და მომსახურება 449.4 სოციალური უზრუნველყოფა 17.1 სხვა ხარჯები 498.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 შემოსულობები 2,812.7 შემოსავლები 2,812.7 გადასახდელები 2,808.9 ხარჯები 2,800.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 8.0 3.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 7.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 280 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 218 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 62 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3.0 3.0 2.4 შრომის ანაზღაურება 1.2 საქონელი და მომსახურება 1.2 579 შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 3.0 შემოსავლები 3.0 გადასახდელები 2.4 დასახელება ხარჯები 2.4 ნაშთის ცვლილება 0.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 10 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6 ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 40,034.3 სხვა შემოსავლები 40,034.3 ხარჯები 39,396.0 შრომის ანაზღაურება 33,932.3 საქონელი და მომსახურება 4,837.5 სოციალური უზრუნველყოფა 488.2 სხვა ხარჯები 138.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138.1 შემოსულობები 40,034.3 შემოსავლები 40,034.3 გადასახდელები 39,534.1 ხარჯები 39,396.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138.1 ნაშთის ცვლილება 500.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,569.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,070.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,741 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,199 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 542 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 6.1 6.1 6.2 საქონელი და მომსახურება 6.1 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 6.1 შემოსავლები 6.1 გადასახდელები 6.2 ხარჯები 6.2 ნაშთის ცვლილება -0.1 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 580 დასახელება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 7 5 სსიპ - კოლეჯი "აისი" შემოსავლები 2,197.8 გრანტები 861.2 სხვა შემოსავლები 1,336.6 ხარჯები 1,012.2 საქონელი და მომსახურება 1,007.5 სხვა ხარჯები 4.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201.8 შემოსულობები 2,197.8 შემოსავლები 2,197.8 გადასახდელები 1,214.0 ხარჯები 1,012.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201.8 ნაშთის ცვლილება 983.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 269.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,253.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 198 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122 ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,160.3 გრანტები 3.5 სხვა შემოსავლები 6,156.8 ხარჯები 5,820.2 შრომის ანაზღაურება 4,223.0 საქონელი და მომსახურება 880.8 სოციალური უზრუნველყოფა 74.6 სხვა ხარჯები 641.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.7 შემოსულობები 6,160.3 შემოსავლები 6,160.3 გადასახდელები 5,895.9 ხარჯები 5,820.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.7 ნაშთის ცვლილება 264.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 653.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 917.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 658 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 542 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 116 სსიპ - კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსავლები 3,450.9 581 დასახელება გრანტები სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 544.3 2,906.6 ხარჯები 2,000.4 საქონელი და მომსახურება 1,987.5 სხვა ხარჯები 12.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.8 შემოსულობები 3,450.9 შემოსავლები 3,450.9 გადასახდელები 2,109.2 ხარჯები 2,000.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.8 ნაშთის ცვლილება 1,341.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,260.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,602.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 156 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 83 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შემოსავლები -2.5 სხვა შემოსავლები -2.5 შემოსულობები -2.5 შემოსავლები -2.5 ნაშთის ცვლილება -2.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 2.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 339 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 182 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 157 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 9.6 9.6 2.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 1.4 შემოსულობები 9.6 შემოსავლები 9.6 გადასახდელები 2.4 ხარჯები 2.4 ნაშთის ცვლილება 7.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 174 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70 582 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია შემოსავლები 40.0 სხვა შემოსავლები 40.0 არაფინანსური აქტივების კლება 12.6 ხარჯები 47.4 საქონელი და მომსახურება 42.4 პროცენტი 2.7 სხვა ხარჯები 2.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 შემოსულობები 52.6 შემოსავლები 40.0 არაფინანსური აქტივების კლება 12.6 გადასახდელები 58.4 ხარჯები 47.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 ნაშთის ცვლილება -5.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 48 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსავლები 2,413.6 სხვა შემოსავლები 2,413.6 ხარჯები 2,338.8 საქონელი და მომსახურება 0.6 სოციალური უზრუნველყოფა 2,335.3 სხვა ხარჯები 2.9 შემოსულობები 2,413.6 შემოსავლები 2,413.6 გადასახდელები 2,338.8 ხარჯები 2,338.8 ნაშთის ცვლილება 74.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 18.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 93.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 10 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 360.4 360.4 243.8 243.8 360.4 583 შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 360.4 გადასახდელები 243.8 დასახელება ხარჯები 243.8 ნაშთის ცვლილება 116.7 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 117.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 87 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსავლები 1,004.4 სხვა შემოსავლები 1,004.4 ხარჯები 975.2 შრომის ანაზღაურება 643.3 საქონელი და მომსახურება 171.5 სოციალური უზრუნველყოფა 9.1 სხვა ხარჯები 151.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.0 შემოსულობები 1,004.4 შემოსავლები 1,004.4 გადასახდელები 1,006.2 ხარჯები 975.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.0 ნაშთის ცვლილება -1.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 69.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 67.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 42 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსავლები 8,970.9 გრანტები 8,730.0 სხვა შემოსავლები 240.9 ხარჯები 7,506.1 შრომის ანაზღაურება 1,638.6 საქონელი და მომსახურება 5,566.5 სოციალური უზრუნველყოფა 91.5 სხვა ხარჯები 209.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 714.8 შემოსულობები 8,970.9 შემოსავლები 8,970.9 გადასახდელები 8,221.0 ხარჯები 7,506.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 714.8 584 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 749.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 23.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 773.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 322 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 250 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსავლები 52,412.3 გრანტები 49,470.0 სხვა შემოსავლები 2,942.3 ვალდებულებების ზრდა 3,447.3 ხარჯები 48,999.6 შრომის ანაზღაურება 557.0 საქონელი და მომსახურება 45,457.3 პროცენტი 383.0 სოციალური უზრუნველყოფა 205.2 სხვა ხარჯები 2,397.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,118.8 შემოსულობები 55,859.6 შემოსავლები 52,412.3 ვალდებულებების ზრდა 3,447.3 გადასახდელები 55,118.5 ხარჯები 48,999.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,118.8 ნაშთის ცვლილება 741.2 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,062.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,803.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,297 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,175 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნება 51 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 43 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" შემოსავლები სხვა შემოსავლები 6.5 6.5 შემოსულობები 6.5 შემოსავლები 6.5 ნაშთის ცვლილება 6.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 4.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 64 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64 585 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი შემოსავლები 152.4 გრანტები 137.4 სხვა შემოსავლები 15.0 ხარჯები 154.2 შრომის ანაზღაურება 87.2 საქონელი და მომსახურება 67.1 შემოსულობები 152.4 შემოსავლები 152.4 გადასახდელები 154.2 ხარჯები 154.2 ნაშთის ცვლილება -1.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 2 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსავლები 15,726.3 სხვა შემოსავლები 15,726.3 ვალდებულებების ზრდა 492.0 ხარჯები 14,695.8 შრომის ანაზღაურება 8,922.7 საქონელი და მომსახურება 2,946.6 გრანტები 321.6 სოციალური უზრუნველყოფა 85.6 სხვა ხარჯები 2,419.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,001.5 შემოსულობები 16,218.3 შემოსავლები 15,726.3 ვალდებულებების ზრდა 492.0 გადასახდელები 15,697.3 ხარჯები 14,695.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,001.5 ნაშთის ცვლილება 521.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 921.9 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,443.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 449 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 315 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 134 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 365.3 365.3 300.9 საქონელი და მომსახურება 286.9 სხვა ხარჯები 14.0 586 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 3.1 შემოსულობები 365.3 შემოსავლები 365.3 გადასახდელები 304.1 ხარჯები 300.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.1 ნაშთის ცვლილება 61.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 78.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 139.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 788 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 207 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 581 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსავლები 464.6 გრანტები 50.0 სხვა შემოსავლები 414.6 ხარჯები 488.5 შრომის ანაზღაურება 173.2 საქონელი და მომსახურება 235.5 გრანტები 7.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 სხვა ხარჯები 71.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.4 შემოსულობები 464.6 შემოსავლები 464.6 გადასახდელები 560.9 ხარჯები 488.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.4 ნაშთის ცვლილება -96.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 194.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 98.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 198 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 167 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 448.9 448.9 372.4 შრომის ანაზღაურება 45.0 საქონელი და მომსახურება 297.4 სხვა ხარჯები 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.2 შემოსულობები 448.9 შემოსავლები 448.9 587 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 379.6 ხარჯები 372.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.2 ნაშთის ცვლილება 69.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 340.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 409.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 34 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატა შემოსავლები 7.0 სხვა შემოსავლები 7.0 ხარჯები 6.8 საქონელი და მომსახურება 6.8 შემოსულობები 7.0 შემოსავლები 7.0 გადასახდელები 6.8 ხარჯები 6.8 ნაშთის ცვლილება 0.2 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 10 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი შემოსავლები 17.9 გრანტები 17.9 ხარჯები 17.9 საქონელი და მომსახურება 11.9 სხვა ხარჯები 6.0 შემოსულობები 17.9 შემოსავლები 17.9 გადასახდელები 17.9 ხარჯები 17.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 16 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 871.3 871.3 608.1 შრომის ანაზღაურება 267.2 საქონელი და მომსახურება 335.4 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 0.5 588 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 263.2 შემოსულობები 871.3 შემოსავლები 871.3 გადასახდელები 871.3 ხარჯები 608.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 263.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსავლები 5,098.9 სხვა შემოსავლები 5,098.9 ხარჯები 3,700.0 შრომის ანაზღაურება 1,553.0 საქონელი და მომსახურება 574.0 გრანტები 562.4 სოციალური უზრუნველყოფა 12.5 სხვა ხარჯები 998.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.9 შემოსულობები 5,098.9 შემოსავლები 5,098.9 გადასახდელები 3,784.9 ხარჯები 3,700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.9 ნაშთის ცვლილება 1,314.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 1,483.1 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,797.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 50 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსავლები 74.7 გრანტები 74.7 ხარჯები 74.7 შრომის ანაზღაურება 53.2 საქონელი და მომსახურება 13.9 გრანტები 7.5 შემოსულობები 74.7 შემოსავლები 74.7 გადასახდელები 74.7 ხარჯები 74.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 4 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 589 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" დასახელება შემოსავლები 8,424.5 სხვა შემოსავლები 8,424.5 ხარჯები 8,349.8 შრომის ანაზღაურება 3,312.8 საქონელი და მომსახურება 1,625.9 სუბსიდიები 812.0 გრანტები 181.1 სოციალური უზრუნველყოფა 201.8 სხვა ხარჯები 2,216.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174.5 შემოსულობები 8,424.5 შემოსავლები 8,424.5 გადასახდელები 8,524.3 ხარჯები 8,349.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 174.5 ნაშთის ცვლილება -99.8 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 734.4 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 634.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 126 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 99 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსავლები 7,925.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,925.0 6,277.1 შრომის ანაზღაურება 2,756.8 საქონელი და მომსახურება 1,559.6 გრანტები 802.0 სოციალური უზრუნველყოფა 98.3 სხვა ხარჯები 1,060.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 შემოსულობები 7,925.0 შემოსავლები 7,925.0 გადასახდელები 6,277.8 ხარჯები 6,277.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 ნაშთის ცვლილება 1,647.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,546.0 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8,193.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 157 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 ბათუმის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები 590 დასახელება შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 23,052.3 23,052.3 22,858.9 შრომის ანაზღაურება 18,043.0 საქონელი და მომსახურება 2,751.7 სუბსიდიები 207.9 სოციალური უზრუნველყოფა 180.7 სხვა ხარჯები 1,675.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136.9 შემოსულობები 23,052.3 შემოსავლები 23,052.3 გადასახდელები 22,995.8 ხარჯები 22,858.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136.9 ნაშთის ცვლილება 56.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 720.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 776.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,987 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,718 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 269 ქედის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,990.6 სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,990.6 7,971.8 შრომის ანაზღაურება 5,896.0 საქონელი და მომსახურება 1,065.9 სუბსიდიები 168.6 სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 სხვა ხარჯები 836.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 237.7 შემოსულობები 7,990.6 შემოსავლები 7,990.6 გადასახდელები 8,209.5 ხარჯები 7,971.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 237.7 ნაშთის ცვლილება -218.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 441.3 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 222.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 869 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 742 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 127 ქობულეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 13,615.6 გრანტები 18.3 591 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 13,597.3 13,223.4 შრომის ანაზღაურება 10,287.1 საქონელი და მომსახურება 1,796.3 სოციალური უზრუნველყოფა 104.1 სხვა ხარჯები 1,035.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.3 შემოსულობები 13,615.6 შემოსავლები 13,615.6 გადასახდელები 13,294.7 ხარჯები 13,223.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.3 ნაშთის ცვლილება 320.9 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 643.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 964.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,441 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,208 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 233 შუახევის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 10,203.1 სხვა შემოსავლები ხარჯები 10,203.1 9,734.2 შრომის ანაზღაურება 7,031.9 საქონელი და მომსახურება 1,653.1 სოციალური უზრუნველყოფა 92.5 სხვა ხარჯები 956.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 181.5 შემოსულობები 10,203.1 შემოსავლები 10,203.1 გადასახდელები 9,915.7 ხარჯები 9,734.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 181.5 ნაშთის ცვლილება 287.4 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 589.5 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 876.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,083 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 864 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 219 ხულოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 12,271.7 12,271.7 11,760.5 შრომის ანაზღაურება 8,851.5 საქონელი და მომსახურება 1,776.0 592 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 26.6 1,106.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 223.7 შემოსულობები 12,271.7 შემოსავლები 12,271.7 გადასახდელები 11,984.2 ხარჯები 11,760.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 223.7 ნაშთის ცვლილება 287.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 429.6 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 717.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,394 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,089 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 305 ხელვაჩაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 11,629.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 11,629.8 11,411.2 შრომის ანაზღაურება 8,364.2 საქონელი და მომსახურება 1,482.1 სუბსიდიები 285.6 სოციალური უზრუნველყოფა 121.7 სხვა ხარჯები 1,157.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.6 შემოსულობები 11,629.8 შემოსავლები 11,629.8 გადასახდელები 11,518.8 ხარჯები 11,411.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.6 ნაშთის ცვლილება 111.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 350.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 461.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,425 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,230 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 195 ზემო აფხაზეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 3,512.4 გრანტები 41.6 სხვა შემოსავლები 3,470.8 ხარჯები 3,413.6 შრომის ანაზღაურება 3,039.8 საქონელი და მომსახურება 354.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.5 სხვა ხარჯები 0.3 593 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 10.2 შემოსულობები 3,512.4 შემოსავლები 3,512.4 გადასახდელები 3,423.8 ხარჯები 3,413.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.2 ნაშთის ცვლილება 88.6 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 173.8 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 262.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 426 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 376 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50 შენიშვნა: შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად. მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები. ასევე, ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. 594
დანართი
ზოგადი ინფორმაცია 2019 წელს საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ1 ეკონომიკური ზრდა 2019 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წელთან შედარებით 5.1 პროცენტი შეადგინა. 2019 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 50 002.2 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 12.1 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 13 428.9 ლარს (4 763.5 აშშ დოლარი) შეადგენს. 7.0% 5.8% 6.0% 5.0% 5.0% 5.1% 4.6% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ. 2019 წლის მონაცემებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: • ინფორმაცია და კომუნიკაცია (15.2%); • პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები (14.4%); • • ხელოვნება, გართობა, დასვენება (14.3%); ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები (9.6%); • ადმინასტრიციული და დამხმარე მომსახურების გაწევის საქმიანობები (9.4%); • განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები (8.9%); • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა (8.8%). აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დანერგა ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის (SNA 2008) ახალი მეთოდოლოგია. შესაბამისად გადაანაგრიშდა მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) და მთელი რიგი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. ახალ მეთოდოლოგიაზე 1 „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში“ ასახავს მაჩვენებლებს, რომელიც მოიცავს „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით დამტკიცებული მონაცემების შესრულებას (თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული). შესაბამისად აგრეგირებული მაჩვენებლები არ მოიცავს (თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ინფორმაციას მუნიციპალიტეტების და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრების შესრულების თაობაზე, ასევე ინფორმაციას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული არასაბიუჯეტო (საკუთარი) შემოსავლების შესახებ, გარდა იმ თავებისა და მუხლებისა სადაც საუბარია ნაერთი ბიუჯეტის, ცენტრალური ბიუჯეტის და სსიპები/ააიპების ბიუჯეტების მონაცემებზე. მონაცემებში ასახულია სახელმწიფოს მიერ აღებული გრანტები და კრედიტები, როგორც სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშზეა ჩამორიცხული, ასევე ე.წ. პირდაპირი გადახდის გზით ანაზღაურებული სახსრები, მონაცემები მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტის საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიღებული მიზნობრივი გრანტებს/დაფინანსებას (ე.წ. რეესტრის გრანტები). 1 გადასვლამ ეროვნულ ანგარიშებში მთელი რიგი ცვლილებები განაპირობა, რაც ერთის მხრივ უკავშირდება ახალი სტანდარტის შესაბამისად სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა გაანგარიშებას, ხოლო მეორეს მხრივ მონაცემთა წყაროს არსებით გაუმჯობესებას, დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბების შეფასებისა და ადმინისტრაციულ მონაცემთა დამუშავების თვალსაზრისით. ყოველივე ზემოაღნიშნულმა გამოიწვია მშპ-ის და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატების საერთო დონის ზრდა. ამასთან, წინა პერიოდის მაჩვენებლებთან ჰარმონიზების მიზნით, განხორციელდა წინა პერიოდის მაჩვენებლების გადაანგარიშება. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს საქსტატმა ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალი მეთოდოლოგია დანერგა. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალ სტანდარტებზე (SNA 2008) გადასვლა გულისხმობს მთლიანი შიდა პროდუქტისა (მშპ) და მთელი რიგი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაანგარიშებას, ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. ახალ მეთოდოლოგიაზე გადასვლამ ეროვნულ ანგარიშებში მთელი რიგი ცვლილებები განაპირობა, რაც ერთის მხრივ უკავშირდება ახალი სტანდარტის შესაბამისად სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა გაანგარიშებას, ხოლო მეორეს მხრივ მონაცემთა წყაროს არსებით გაუმჯობესებას, დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბების შეფასებისა და ადმინისტრაციულ მონაცემთა დამუშავების თვალსაზრისით. ყოველივე ზემოთქმულმა გამოიწვია მშპ-ის და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატების საერთო დონის ზრდა. ამასთან, წინა პერიოდის მაჩვენებლებთან ჰარმონიზების მიზნით, განხორციელდა წინა ისტორიული მწკრივის გადაანგარიშება. მშპ-ს რეალური ზრდა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით 20.0% 2018 2019 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 2019 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი კვლავ კერძო სექტორს ეჭირა. 2019 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 27.0 პროცენტით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 14.4 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 2 გაზრდილია 29.4 ათასი ადამიანით (აღნიშნული მონაცემები მოცემულია საქსტატის, ბიზნეს სექტორის 2018-2019 წლების კვარტალური კვლევების მიხედვით). ჯანდაცვა და ხელოვნება, გართობა შინამეურნეობებისსოფლის მეურნეობა სოციალური და დასვენება სხვა სახის საქმიანობები სამთომოპოვებითი 3,112.2 განათლება მომსახურების 1,406.4 მომსახურება 38.6 მრეწველობა 7% 1,953.2 საქმიანობები 3% 0% 510.1 370.5 1,881.2 5% 1% 1% 4% სახელმწიფო დამამუშავებელი მმართველობა მრეწველობა 2,939.4 4,396.4 7% 10% ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 614.6 1% პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 1,262.2 3% ენერგიის მიწოდება 1,022.8 2% წყალმომარაგება 326.7 1% მშენებლობა 3,726.3 9% უძრავი ქონება 5,001.2 12% საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 2,335.7 5% ინფორმაცია და კომუნიკაცია 1,283.3 3% განთავსება და საკვების მიწოდების საქმიანობები 2,072.1 5% ტრანსპორტი და დასაწყობება 2,823.5 7% საბითუმო და საცალო ვაჭრობა 6,243.1 14% ინფლაცია 2019 წელს წლიური ინფლაციის დონე 7.0 პროცენტით განისაზღვრა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 4.9 პროცენტის დონეზეა. 3 წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: • სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 12.3 პროცენტით, რაც 3.78 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; • ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 15.6 პროცენტით, რაც 1.03 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; • დასვენება, გართობა და კულტურა: ფასები გაიზარდა 6.9 პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 0.4 პროცენტული პუნქტი შეიტანა; • ტრანსპორტი: ფასები გაიზარდა 2.9 პროცენტით, რაც 0.35 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; • სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები: ფასები გაიზარდა 7.9 პროცენტით, რაც 0.34 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; ლარის გაცვლითი კურსი 2019 წელს ლარი გაუფასურდა აშშ დოლართან მიმართებაში. 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 7.1 პროცენტით გაუფასურდა და 2.87 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გაუფასურდა 7.9 პროცენტით. საგარეო სექტორი 2019 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 12 831.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.7 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 3 765.4 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (12.2 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 9 065.5 მლნ აშშ დოლარს (0.8 პროცენტით ნაკლები). 2019 წელს მთლიან საქონელბრუნვაში ევროკავშირის წილი 24.4 პროცენტს შეადგენს. თურქეთის - 14.1 პროცენტს, რუსეთის - 11.5 პროცენტს, ჩინეთის - 8.5 პროცენტს, აზერბაიჯანის - 8.2 პროცენტს. მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 21.8 პროცენტს შეადგენს. აზერბაიჯანის - 13.2 პროცენტს, რუსეთის - 13.2 პროცენტს, სომხეთის - 10.9 პროცენტს, უკრაინის - 6.5 პროცენტს, ჩინეთს - 6.0 პროცენტს. 4 მთლიანი ექსპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით სხვა დანარჩენი ქვეყნები 730.5 19% ევროკავშირი 819.3 22% აშშ 131.8 4% რუსეთი 497.1 13% თურქეთი 202.4 5% ჩინეთი 227.6 6% უკრაინა 244.5 7% აზერბაიჯანი 497.1 13% სომხეთი 411.5 11% სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია 18.2 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 17.3 პროცენტი, ფეროშენადნობები 8.0 პროცენტი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.9 პროცენტი და მედიკამენტები დაფასოებული 4.6 პროცენტი. მთლიანი ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით დანარჩენი საქონელი 1231.4 33% მსუბუქი ავტომობილები 683.2 18% პილენძის მადნები 651.6 17% თხილი 66.7 2% ოქრო 72.8 2% აზოტოვანი სასუქები 94.8 სპირტიანი 2% სასმელები 129.3 3% ფეროშენადნობები 303.0 8% მინერალური და მედიკამენტები მტკნარი წყლები დაფასოებული 133.6 172.5 4% 5% ღვინო 222.9 6% 5 მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 25.6 პროცენტია. თურქეთის - 17.8 პროცენტი, რუსეთის - 10.8 პროცენტი, ჩინეთის - 9.5 პროცენტი, აზერბაიჯანის - 6.2 პროცენტი. მთლიანი იმპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით სხვა დანარცენი ქვეყნები 1673.9 18% სომხეთი 267.5 3% ევროკავშირი 2316.5 26% აშშ 389.7 4% უკრაინა 415.5 5% თურქეთი 1614.1 18% აზერბაიჯანი 556.6 6% ჩინეთი 858.5 9% რუსეთი 975.9 11% იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.4 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდიან: მსუბუქი ავტომობილები 7.2 პროცენტი, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 6.7 პროცენტი, მედიკამენტები დაფასოებული 3.9 პროცენტი და ნავთობის აირები 3.6 პროცენტი. მთლიანი იმპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 757.0 8% მსუბუქი ავტომობილები 666.2 7% მადნები და კონცენტრატები სპილენძის 603.7 მედიკამენტები 7% 355.4 4% ნავთობის აირები 325.9 სატელეფონო 4% აპარატები 212.0 2% დანარჩენი საქონელი 5768.8 64% ახალი საბურავები ელექტროენერგია 90.9 78.3 1% 1% სიგარები 104.8 1% ხორბალი 105.1 1% 6 ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში: ექსპორტის 12.1%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა, კაკალმა და მადნებმა და ძვირფასი ლითონების კონცენტრატებმა. ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია: • მადნები და სპილენძის კონცენტრატები (462.0 მლნ აშშ დოლარი, 42.0%-იანი ზრდა); • კაკალმა (44.3 მლნ აშშ დოლარი, 21.6%-იანი ზრდა); • სასუქებმა (37.0 მლნ აშშ დოლარი, 19.0%-იანი კლება). იმპორტის 7.6%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა, სხვადასხვა მანქანებმა და მექანიზმებმა და ავტობუსებმა და სამარშრუტო ავტომობილებმა. ძირითადი საიმპორტო პროდუქტებია: • ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (291.7 მლნ აშშ დოლარი, 18.1%-იანი კლება); • სამკურნალო საშუალებები (193.0 მლნ აშშ დოლარი, 5.1%-იანი კლება); • მსუბუქი ავტომობილები (111.7 მლნ აშშ დოლარი, 47.7%-იანი ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში: ექსპორტის 13.3%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფოლადის ნახევარფაბრიკატებმა, ქალის ტანსაცმელმა და სინთეზურმა კაუჩუკმა. ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია: • • ტრიკოტაჟის ნაწარმი (37.9 მლნ აშშ დოლარი, 6.6%-იანი კლება); ფოლადის ნახევარფაბრიკატები (28.9 მლნ აშშ დოლარი, 28.0%-იანი ზრდა); • ფეროშენადნობები (18.5 მლნ აშშ დოლარი, 43.1%-იანი კლება). იმპორტის 9.6%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა, სამკურნალო საშუალებებმა და ავტობუსებმა და სამარშრუტო ავტომობილებმა. ძირითადი საიმპორტო პროდუქტებია: • • სამკურნალო საშუალებები (83.7 მლნ აშშ დოლარი, 38.8%-იანი ზრდა); მსუბუქი ავტომობილები (54.1 მლნ აშშ დოლარი, 15.4%-იანი ზრდა); • ლითონის მილები და პროფილები (42.8 მლნ აშშ დოლარი, 12.7%-იანი კლება). რუსეთთან ვაჭრობაში: ექსპორტის 13.8%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ყურძნის ნატურალურმა ღვინოებმა, ეთილის სპირტმა და მინერალურმა და მტკნარმა წყლებმა. ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია: • ყურძნის ნატურალური ღვინოები (133.3 მლნ აშშ დოლარი, 16.3%-იანი ზრდა); • ფეროშენადნობები (114.5 მლნ აშშ დოლარი, 10.9%-იანი კლება); • მინერალური და მტკნარი წყლები (60.6 მლნ აშშ დოლარი, 20.7%-იანი ზრდა). იმპორტის 4.5%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობის აირებმა, ელექტროენერგიამ და მინის ჭურჭელმა. ძირითადი საიმპორტო პროდუქტებია: • ნავთობი და ნავთობპროდუქტები (199.9 მლნ აშშ დოლარი, 0.7%-იანი ზრდა); • ხორბალი და მესლინი (90.7 მლნ აშშ დოლარი, 5.3%-იანი კლება); • ნავთობის აირები (41.8 მლნ აშშ დოლარი, 207.1%-იანი ზრდა). 7 ტურიზმი 2019 წელს, საქართველოს 9 358 ათასი ვიზიტორი ეწვია (2018 წლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 8 680 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს 7.8 პროცენტით აღემატება (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). ვიზიტორთა რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია: • აზერბაიჯანი (1.53 მლნ კაცი, 7.2%-იანი ზრდა); • რუსეთი (1.47 მლნ კაცი, 4.8%-იანი ზრდა); • სომხეთი (1.37 მლნ კაცი, 7.6%-იანი ზრდა); • თურქეთი (1.16 მლნ კაცი, 5.3%-იანი ზრდა); • ევროკავშირი (0.48 მლნ კაცი, 25.9%-იანი ზრდა); • უკრაინა (0.21 მლნ კაცი, 17.3%-იანი ზრდა); ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 3 269 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 1.4 პროცენტით (46.6 მლნ აშშ დოლარით) აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ფულადი გზავნილები 2019 წელს, წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წელთან შედარებით 10.8 პროცენტით გაიზარდა და 1 495.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (146.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია: • იტალია (235.0 მლნ აშშ დოლარი, 24.4%-იანი ზრდა); • საბერძნეთი (182.5 მლნ აშშ დოლარი, 13.2%-იანი ზრდა); • აშშ (173.6 მლნ აშშ დოლარი, 12.0%-იანი ზრდა); • ისრაელი (158.3 მლნ აშშ დოლარი, 8.0%-იანი ზრდა); • გერმანია (45.8 მლნ აშშ დოლარი, 22.6%-იანი ზრდა); • რუსეთის ფედერაცია (350.3 მლნ აშშ დოლარი, 4.5%-იანი კლება); • თურქეთი (60.7 მლნ აშშ დოლარი, 25.7%-იანი კლება); დანარჩენი ქვეყნები (289.8 მლნ აშშ დოლარი, 40.2%-იანი ზრდა). პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელს, წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 0.2 პროცენტით გაიზარდა და 1 267.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს გაერთიანებული სამეფო (247.8 მლნ აშშ დოლარი), თურქეთი (236.5 მლნ აშშ დოლარი) და აშშ (99.0 მლნ აშშ დოლარი) წარმოადგენს. ყველაზე დიდი უცხოური ინვესტიციები საფინანსო სექტორში (261.8 მლნ აშშ დოლარი), ენერგეტიკაში (193.9 მლნ აშშ დოლარი) და სასტუმროები და რესტორნებში (157.5 მლნ აშშ დოლარი) განხორციელდა. 8 ნაერთი ბიუჯეტი 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 12 705 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 12 907 343.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.6%. ✓ გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 11 310 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 11 417 838.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.0%. საგადასახადო შემოსავლებთან ერთად მნიშვნელოვანია ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების მაჩვებნებელიც. 2019 წელთს დარბუნდა 2018 წლის მაჩვენებლის 118% და შეადგინა 615.0 მლნ ლარი. ✓ გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 460 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 493 096.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 107.2%. ✓ სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 935 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 996 408.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.6%. 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა 12,705,000.0 11,310,000.0 3,400,000.0 855,000.0 5,024,000.0 1,287,000.0 75,000.0 462,000.0 207,000.0 460,000.0 935,000.0 ფაქტი 12,907,343.5 11,417,838.8 3,482,793.8 866,288.9 5,239,020.7 1,506,675.8 79,073.8 474,318.1 -230,332.3 493,096.3 996,408.3 +/202,343.5 107,838.8 82,793.8 11,288.9 215,020.7 219,675.8 4,073.8 12,318.1 -437,332.3 33,096.3 61,408.3 % 101.6 101.0 102.4 101.3 104.3 117.1 105.4 102.7 -111.3 107.2 106.6 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 206 026.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (160 000.0 ათასი ლარი) 128.8%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 125 623.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (100 000.0 ათასი ლარი) 125.6%-ია. 2019 წელს გაგრძელდა ფისკალური კონსოლიდაცია და რესურსების მობილიზება განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად: ✓ ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯები მშპ-თან მიმართებაში შემცირდა 21.0%-მდე (2018 წელს 21.3% შეადგინა, 2017 წელს 22.6%), მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიმართული სახსრები შემცირდა მშპ-ის 3.6%-მდე (2018 წელს 3.8% შეადგინა, 2017 წელს 4.0%); 9 ✓ საინვესტიციო-ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად მიმართული სახსრები მშპ-თან მიმართებაში გაიზარდა 8.4%-მდე (2018 წელს მშპ-ის 8.1% მიიმართა, 2017 წელს მშპ-ის 8.1%) კაპიტალური ხარჯების ნაწილში გასათვალისწინებელია, რომ 2019 წლის მოხდა გადასვლა GFSM 2014 სტანდარტზე და სახელმწიფო საწარმოების კაპიტალში შენატანების რეკლასიფიცირება განხორციელდა შინაარსიდან გამომდინარე მიმდინარე ან კაპიტალურ ხარჯებში. გასათვალისწინებელია, რომ მშპ-თან მიმართებაში, როგორც მიმდინარე, ისე კაპიტალური ხარჯების შემცირება 2019 და წინა წლებში, წინა ანგარიშგებებთან შედარებით გამოწვეულია მშპ-ის ბაზის ცვლილებით, სტატისტიკის სამსახურის მიერ განახორციელებული მეთოდოლოგიის განხლებიდან გამომდინარე. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტმა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული კლასიფიკაციის თანახმად (GFSM 2014) მშპ-თან მიმართებაში 2.7% შეადგინა, ხოლო „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულმა სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტმა 2.59% შეადგინა. (ორგანული კანონის თანახმად განსაზღვრული ლიმიტი მშპ-ის 3%2). იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მსხვილი საინვესტიციო პროეტების ნაწილი სახელმწიფო საწარმოების მეშვეობით ხორციელდება და წინა წლებში შესაბამისი სახსრები ასახული იყო ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარგლებში, ფონდი იყენებს გამოთვლის მოდიფიცირებულ მეთოდს GFSM 2001 კლასიფიკაციის მიხედვით, რაც გულისხმობს წმინდა დაკრედიტების გატარებას დეფიციტში (ხაზს ზემოთ). აღნიშნული მეთოდოლოგიით 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტმა 2.04% შეადგინა. სახელმწიფო ვალი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 20 622.7 მლნ ლარი, მათ შორის: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 4 159.2 მლნ ლარს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 16 463.5 მლნ ლარს. ამასთან, დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვალის შესახებ ინფორმაციაში. ფისკალური წესები „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესაბამისობა „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით: 2 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონში 2018 წლის დეკემებრში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად დაზუსტდა ფისკალურ წესებთან დაკავშირებული მთელი რიგი დებულებები. სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი განმარტებული საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით და მოიცავს როგორც ნაერთი ბიუჯეტის, ასევე სსიპები/ააიპების მიერ კანონმდებლობით ნებდართული შემოსავლების (ე.წ. საკუთარი შემოსავლების) ფარგლებში განხორციელებულ ოპერაციებსაც. 10 • 2019 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 1 297.4 მლნ ლარით, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.6%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%). • 2019 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 39.8%-ით (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).3 მაკროეკონომიკური დაშვებების შედარება 2019 წლის ბიუჯეტის კანონი 2019 წლის ბიუჯეტის კანონი (თავდაპირველი) (ცვლილება) რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი (%) 4.5% 4.5% 5.1% ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (USD) 44,915 4,529 44,858 4,265 50,002 4,764 მშპ დეფლატორი, %-ული ცვლილება 3.5% 4.5% 6.6% მაჩვენებელი 2019 წლის ფაქტი 2019 წელს ეკონომიკური ზრდის ტემპი 5.1%-ის დონეზე დაფიქსირდა და 0.6 პროცენტული პუნქტით გადააჭარბა პროგნოზს. მიუხედავად წლის პირველ ნახევარში დაფიქსირებული დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდისა (4.8%), რეალური მშპ-ს ზრდის წლიური პროგნოზი არ შეცვლილა, რაც აიხსნება ზაფხულში განვითარებული ნეგატიური საგარეო შოკებით ტურიზმის სექტორში, რასაც სხვა ფაქტორებით გამოწვეული ზრდის ტემპი უნდა დაეკომპენსირებინა (ოქტომბრის მიმოხილვაში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უცვლელად, 4.6%-ის დონეზე, დატოვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც). მიუხედავად ამისა, 2019 წლის მეორე ნახევარში საგარეო მოთხოვნა ნავარაუდევზე სწრაფად გაიზარდა, რაც აისახა საქართველოს ეკონომიკაზეც და III და IV კვარტლებში ეკონომიკურმა ზრდის ტემპმა, შესაბამისად, 5.8% და 5.1% შეადგინა. ნომინალური მშპ 50 002.2 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა და 11.3%-ით გადააჭარბა პროგნოზირებულ მნიშვნელობას (44,858 მლნ ლარი). აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დანერგა ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის (SNA 2008) ახალი მეთოდოლოგია. შესაბამისად გადაანაგრიშდა მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) და მთელი რიგი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. ახალ მეთოდოლოგიაზე გადასვლამ ეროვნულ ანგარიშებში მთელი რიგი ცვლილებები განაპირობა, რაც ერთის მხრივ უკავშირდება ახალი სტანდარტის შესაბამისად სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა გაანგარიშებას, ხოლო მეორეს მხრივ მონაცემთა წყაროს არსებით გაუმჯობესებას, დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბების შეფასებისა და ადმინისტრაციულ მონაცემთა დამუშავების თვალსაზრისით. ყოველივე ზემოაღნიშნულმა გამოიწვია მშპ-ის და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატების საერთო დონის ზრდა. ამასთან, წინა პერიოდის მაჩვენებლებთან გადაანგარიშება. ჰარმონიზების მიზნით, განხორციელდა წინა პერიოდის მაჩვენებლების 3 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 11 ფისკალური პროგნოზების და ფაქტების ურთიერთშედარება (ნაერთი ბიუჯეტი) შემოსავლები მ.შ გადასახადები პირველი დამტკიცებუ ლი გეგმა ბოლო დამტკიცებული გეგმა ფაქტი შესრულების % ბოლო დამტკიცებუ ლ გეგმასპირველი დამტკიცებუ ლი გეგმა 12,578.0 12,705.0 12,907.3 101.6% 127.0 202.3 329.3 ფაქტს-ბოლო დამტკიცებუ ლი გეგმა ფაქტს-პირველი დამტკიცებული გეგმა 11,280.0 11,310.0 11,417.8 101.0% 30.0 107.8 137.8 ხარჯები 10,326.0 10,432.0 10,519.4 100.8% 106.0 87.4 193.4 საოპერაციო სალდო 2,252.0 2,273.0 2,387.9 105.1% 21.0 114.9 135.9 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,222.0 3,320.0 3,740.5 112.7% 98.0 420.5 518.5 ზრდა 3,372.0 3,480.0 3,946.5 113.4% 108.0 466.5 574.5 კლება 150.0 160.0 206.0 128.8% 10.0 46.0 56.0 მთლიანი სალდო -970.0 -1,047.0 -1,352.6 129.2% -77.0 -305.6 -382.6 ფინანსური აქტივების ცვლილება 213.0 130.0 111.4 85.7% -83.0 -18.6 -101.6 ზრდა 323.0 230.0 237.0 103.0% -93.0 7.0 -86.0 კლება 110.0 100.0 125.6 125.6% -10.0 25.6 15.6 1,232.0 1,239.0 1,367.2 110.3% 7.0 128.2 135.2 ზრდა 2,166.0 2,206.0 2,338.9 106.0% 40.0 132.9 172.9 კლება 934.0 967.0 971.7 100.5% 33.0 4.7 37.7 49.0 62.0 -96.7 -156.0% 13.0 -158.7 -145.7 44,914.8 44,857.6 50,002.2 ვალდებულების ცვლილება ნაშთის ცვლილება მშპ (ნომინალი) მლნ ლარი დეფიციტი -2.16% -2.33% -2.71% შემოსულობები 15,004.0 15,171.0 15,577.9 გადასახდელები 14,955.0 15,109.0 15,674.6 -1,183.0 -1,177.0 -1,021.6 -2.63% -2.62% -2.04% მოდიფიცირებული დეფიციტი (IMF) მოდიფიცირებული დეფიციტი (IMF) % მშპ-სთან მოდიფიცირებული დეფიციტის (Augmented) გამოთვლის წესი გაწერილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარგლებში (დოკუმენტი საჯაროა). GFSM 2001 კლასიფიკაციით გათვალისწინებული დეფიციტისაგან მოდიფიცირებული დეფიციტი განსხვავდება იმით, რომ 12 ფინანსური აქტივებით ოპერაციებიც ტარდება „ხაზს ზემოთ“ და მონაწილეობას იღებს დეფიციტის ფორმირებაში. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ანგარიშგება წარმოებს დაბრუნების ქვეანგარიშის გარეშე, ხოლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამა ტრადიციულად ითვალისწინებს ამ ქვეანგარიშზე არსებული ნაშთის ცვლილებას. GFSM 2001 კლასიფიკაციის თანხმად, 2019 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 1 352.6 მლნ (2,71%) ლარს შეადგენს. ფინანსური აქტივების ოპერაციების (111.4 მლნ) და დაბრუნების ქვენგარიშის (442.4 მლნ) გავლენის ასახვის შედეგად მოდიფიცირებული დეფიციტი შეადგენს 1021,5 მლნ ლარს (მშპ-ის 2,04%). დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის და ადმინისტრირების გაუმჯობესების შედეგად გადაჭარბებით შესრულდა საგადასახადო შემოსავლები. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების გეგმიური მაჩვენებელი გაიზრდა 300.0 მლნ ლარით და განახლებული პროგნოზი შეადგინა 11 310.0 მლნ ლარი. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების თავდაპირველი პროგნოზი შეადგენდა 12 578.0 მლნ ლარს მათ შორის გადასახადები 11 280.0 მლნ ლარი, გრანტები 388.0 მლნ ლარი და სხვა შემოსავლები 910.0 მლნ ლარი. საბიუჯეტო შემოსავლების თავდაპირველი პროგნოზის გაანგარიშებები ეფუძნებოდა ეკონომიკური ზრდის, ინფლაციისა და სხვა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების თავდაპირველ პროგნოზებს, დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებს და გადასახადების ადმინისტრირების მოსალოდნელ გაუმჯობესებას. 2019 წლის ბიუჯეტის კანონის ცვლილებისას მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ცვლილების გათვალისწინებით მოხდა შემოსავლების კორექტირებაც, რომელიც განისაზღვრა 12 705.0 მლნ ლარით, მათ შორის გადასახადები 11 310.0 მლნ ლარი, გრანტები 460.0 მლნ ლარი და სხვა შემოსავლები 935.0 მლნ ლარი. შემოსავლების კორექტირებისას მაკროეკონომიკური ინდიკატორების გარდა გათვალისწირებული იყო შემოსავლების მობილიზების მიმდინარე ტენდეციები და სხვა ფაქტორები. 2019 წლის ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 12 907.3 მლნ ლარი, ხოლო გადასახადების 11 417.8 მლნ ლარი, რაც თავდაპირველ პროგნოზთან მიმართებაში შესაბამისად 102.6 და 101.2 პროცენტს შეადგენს. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ 2019 წელს გადასახდელებისათვის დაბრუნებულმა საგადასახადო ზედმეტობამ 615 მლნ ლარს გადააჭარბა (2019 წელს 521 მლნ ლარი შეადგინა). 13 2019 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის შესრულება /ათასი ლარი/ პირველადი გეგმა ბოლო გეგმა ფაქტი შესრულების % 13 527,0 13 707,2 13 953,0 27,9% 11 280,0 11 310,8 11 417,8 22,8% ხარჯები 11 221,0 11 379,5 11 433,9 22,9% საოპერაციო სალდო 2 306,0 2 327,7 2 519,2 5,0% არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 376,0 3 474,4 3 816,5 7,6% ზრდა 3 526,0 3 634,5 4 022,6 8,0% კლება 150,0 160,1 206,1 0,4% მთლიანი სალდო -1 070,0 -1 146,7 -1 297,4 -2,6% ფინანსური აქტივების ცვლილება 213,0 130,3 122,5 0,2% ზრდა 323,0 230,3 277,5 0,6% კლება 110,0 100,0 155,0 0,3% 1 232,0 1 239,1 1 373,2 2,7% ზრდა 2 166,0 2 206,1 2 345,0 4,7% კლება 934,0 967,0 971,7 1,9% -51,0 -37,9 -46,6 -0,1% მშპ (ნომინალი) მლნ ლარი 44 914,8 44 857,6 50 002,2 დეფიციტი -2,38% -2,56% -2,59% შემოსულობები 15 953,0 16 173,4 16 659,2 გადასახდელები 16 004,0 16 211,3 16 705,8 მოდიფიცირებული დეფიციტი (IMF) -1 283,0 -1 277,0 -977,4 მოდიფიცირებული დეფიციტი (IMF) % მშპ-სთან -2,86% -2,85% -1,95% შემოსავლები მ.შ გადასახადები ვალდებულების ცვლილება ნაშთის ცვლილება 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი შესრულდა როგორც შემოსულობების, ისე გადასახდელების თვალსაზრისით. სახელწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებამ 101.2% შეადგინა, რაც ასევე მაღალი მაჩვენებელია. 14 ინფორმაცია საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 10 540 400.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ 10 675 037.7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.3%. ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა 10,540,400.0 9,645,000.0 390,400.0 505,000.0 ფაქტი 10,675,037.7 9,665,567.7 489,635.3 519,834.8 +/134,637.7 20,567.7 99,235.3 14,834.8 % 101.3 100.2 125.4 102.9 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 645 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 9 665 567.7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.2%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 390 400.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 489 635.3 ათასი ლარი ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 125.4%. მათ შორის: • • • • 219 543.2 ათასი ლარი მობილიზებული იქნა ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების სახით; 113 161.2 ათასი ლარი მიღებული იქნა საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში; 87 570.6 ათასი ლარი ხაზინის ანგარიშზე რიცხული ე.წ. რეესტრის გრანტების ფარგლებში; 69 360.3 ათასი ლარი - სსიპ(ებ)-ის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 505 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 519 834.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.9%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 93 231.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (80 000.0 ათასი ლარი) 116.5%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 148 529.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (120 000.0 ათასი ლარი) 123.8%-ია. სახელმწიფო ვალის აღება და დაფარვა ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 2 335 394.8 ათასი ლარი, მათ შორის: ➢ 948 771.2 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა; ➢ 977 611.6 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები; ➢ 409 011.5 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები; სხვა ვალის მომსახურება და დაფარვა 2019 წლის მანძილზე სახელმწიფოს მიერ ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა 1 561.5 მლნ ლარი, მათ შორის: ➢ საგარეო ვალდებულებები - 1 240.8 მლნ ლარი 15 ✓ მომსახურება - 323.8 მლნ ლარი; ✓ დაფარვა - 917.0 მლნ ლარი; ➢ საშინაო ვალდებულებები - 320.6 მლნ ლარი; ✓ მომსახურება - 280.6 მლნ ლარი; ✓ დაფარვა - 40.0 მლნ ლარი; საგარეო ვალის აღება ათას ლარებში საანგარიშო პერიოდის ფაქტი ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები დასახელება AFD 409,011.5 საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 977,611.6 WB 409,011.5 149,828.6 NEFCO 954.7 IFAD 8,911.2 EIB 198,108.4 EBRD 68,336.0 CEB 329.6 AIIB 33,140.9 ADB 469,956.0 კუვეიტი 1,271.5 საფრანგეთი 1,453.2 იაპონია 1,541.5 გერმანია სულ კრედიტები 43,779.9 1,386,623.1 საშინაო ფასიანი ქაღალდები 2019 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 53 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2 340 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან სახაზინო ობლიგაციები - 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე ობლიგაციები სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. ამავე პერიოდში დაიფარა 1 365 853.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: • 16.6% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები; • 23.1% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები; • 29.5% იყო 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები; • 24.8% იყო 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები; • 6.0% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 2 288 035.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 339 264.0 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების წმინდა ზრდამ შეადგინა 948 771.2 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილი მაჩვენებელის 105.4%-ია. 16 2019 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 2019 წლის განმავლობაში „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება შეტანილი იქნა ერთხელ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები თავდაპირველ ბიუჯეტთან შედარებით გაიზარდა 223 115.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 13 313 115.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 13 469 689.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 101.2%-ია. წლიური გეგმა წლიური ფაქტი ფაქტი/ გეგმა% 16000000 100.9% 100.8% 101.2% 102.0% 100.4% 99.9% 14000000 99.2% 100.0% 98.5% 12000000 98.0% 10000000 96.0% 96.5% 8000000 94.0% 92.6% 6000000 92.0% 8,091,500.0 7,806,801.8 8,748,500.0 8,104,217.6 9,080,000.0 9,009,812.2 9,620,000.0 9,703,127.1 10,297,950.0 10,292,234.1 11,720,475.0 11,764,835.4 12,491,100.0 12,590,181.6 13,313,115.0 13,469,689.0 2000000 7,569,732.2 7,459,279.5 4000000 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 0 90.0% 88.0% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 9 999 052.9 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9 944 658.2 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 99.5%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 9 975 521.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.3%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 2 137 593.1 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2 187 289.9 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 102.3%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 256 128.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 103.1%-ია. 17 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 209 390.0 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 216 895.0 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 103.6%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 278 880.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 128.6%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 967 079.0 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 964 271.9 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 99.7%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 959 158.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.5%-ია. 2019 წლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 74.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.7% ვალდებულების კლება 7.1% ფინანსური აქტივების ზრდა 2.1% 18 სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 451 992.0 ათასი ლარის ოდენობით (დამტკიცებული გეგმის 98.8%), ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 454 734.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.2%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 10.8%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 1 289 683.6 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1 301 914.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100.9%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 9.7%-ს შეადგენს. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 611 319.7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 604 496.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.9%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.5%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 323 849.8 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 280 619.7 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 472 638.6 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 489 689.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 103.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.6%-ს შეადგენს. „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 798 308.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (797 752.4 ათასი ლარი) 100.1%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 5.9%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 946 606.1 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (3 946 818.0 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 39.6%-ა, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 29.3%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 374 453.8 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 379 772.7 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 100.4%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.8%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 10.2%-ს შეადგენს. 19 2019 წლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 39.6% სხვა ხარჯები 13.8% გრანტები 8.0% შრომის ანაზღაურება 14.6% სუბსიდიები 4.9% პროცენტი 6.1% საქონელი და მომსახურება 13.1% ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 50 000.0 ათასი ლარით. ამასთან, „ საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 21 ნოემბრის N2375 განკარგულების თანახმად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 2 000.0 ათასი ლარით, ხოლო „საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 24 დეკემბრის N2685 განკარგულების თანახმად - 5 000.0 ათასი ლარით. 2019 წლის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 57 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 56 314.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 54 596.5 ათასი ლარი. 20 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 410 000.0 ათასი ლარით. ამასთან, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 აპრილის №11-ს განკარგულების საფუძველზე ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 16 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 426 000.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 425 220.9 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 412 262.5 ათასი ლარი. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 20 000.0 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 18 322.4 ათასი ლარი. ინფორმაცია 2019 წელს სახელმწიფო ხაზინაში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ მლნ ლარი დასახელება 01.01.2019 01.01.2020 სულ 2,059.7 2,578.9 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი 661.2 443.7 ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების ქვეანგარიში 76.1 518.5 სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი 414.9 616.5 მიზნობრივი გრანტები 21.7 26.4 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი 120.1 37.3 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები 370.4 491.2 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული სსიპ-ების და ააიპ-ების ნაშთი 395.3 445.4 21 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით ათასი ლარი დასახელება 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი შესრულება % სულ ჯამი 13,313,115.0 13,313,115.0 13,469,689.0 101.2% სამინისტროები 10,238,280.0 10,320,906.9 10,493,615.3 101.7% 91,000.0 91,000.0 86,059.0 94.6% 253,050.0 249,703.8 260,409.4 104.3% 2,000,000.0 2,013,960.1 2,121,193.2 105.3% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 191,130.0 213,895.4 216,832.9 101.4% საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 3,978,400.0 4,013,400.0 4,055,432.2 101.0% საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 143,500.0 147,931.4 148,256.7 100.2% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 835,000.0 835,459.7 822,882.7 98.5% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 766,600.0 771,600.0 774,400.3 100.4% 340,100.0 347,890.0 358,044.8 102.9% 1,639,500.0 1,636,066.4 1,650,104.1 100.9% 3,074,835.0 2,992,208.1 2,976,073.6 99.5% საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 64,736.0 64,736.0 63,804.8 98.6% საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 8,200.0 9,487.6 8,532.2 89.9% საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 750.0 750.0 730.9 97.5% საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 16,800.0 20,888.9 20,746.8 99.3% სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16,170.8 16,170.8 15,925.4 98.5% საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 27,687.1 32,154.0 31,762.5 98.8% საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,150.0 4,150.0 3,866.3 93.2% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სხვა უწყებები საქართველოს უზენაესი სასამართლო 9,500.0 9,500.0 9,428.8 99.3% საერთო სასამართლოები 77,750.0 74,300.0 72,617.6 97.7% საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6,050.0 4,500.0 4,277.8 95.1% 870.0 870.0 867.4 99.7% 650.0 650.0 636.7 98.0% 780.0 780.0 778.3 99.8% 735.0 735.0 705.7 96.0% სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 22 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი შესრულება % 625.0 625.0 624.6 99.9% 620.0 620.0 610.5 98.5% 610.0 610.0 609.0 99.8% 865.0 865.0 845.9 97.8% 630.0 630.0 629.4 99.9% 136,000.0 136,000.0 135,919.9 99.9% სსიპ - საპენსიო სააგენტო 3,800.0 3,800.0 3,792.9 99.8% შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,965.0 2,965.0 2,744.6 92.6% საქართველოს პროკურატურა 37,270.0 37,602.0 37,385.9 99.4% საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 13,500.0 13,499.9 100.0% სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 1,600.0 1,760.3 110.0% სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 6,400.0 6,400.0 6,388.0 99.8% სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 8,000.0 8,000.0 7,948.3 99.4% სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 2,082.5 96.9% ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 260.0 254.1 97.7% საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 58,300.0 64,711.6 63,887.4 98.7% დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,400.0 6,400.0 7,555.9 118.1% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 58,200.0 58,200.0 58,744.3 100.9% სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,200.0 2,200.0 2,010.1 91.4% ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2,460.0 2,460.0 2,437.8 99.1% საქართველოს საპატრიარქო 25,000.0 25,141.6 25,115.9 99.9% სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 8,700.0 8,700.0 8,695.0 99.9% 10,000.0 10,000.0 10,213.7 102.1% 4,050.0 4,050.0 3,886.9 96.0% საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,180.0 1,180.0 1,159.1 98.2% სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 5,330.0 5,246.0 98.4% სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 4,400.0 5,000.0 4,667.0 93.3% სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 500.0 500.0 481.3 96.3% კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო 500.0 500.0 264.9 53.0% 23 დასახელება სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები სხვა დანარჩენი ხარჯები 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის ფაქტი შესრულება % 0.0 0.0 517.7 #DIV/0! 2,437,491.1 2,342,535.6 2,331,413.7 99.5% 1,273,000.0 1,249,400.0 1,240,843.2 99.3% 318,000.0 324,000.0 320,619.7 99.0% 180,600.0 596,996.5 593,958.9 99.5% 44,806.1 40,874.2 51,418.5 125.8% 621,085.0 131,264.8 124,573.4 94.9% 24 დანართი ინფორმაცია „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ მომზადებულ მოხსენებაში წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო პროცესში გათვალისწინების შესაძლებლობის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის N111 განკარგულებით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ რეკომენდაცია განხორციელების ვადები პასუხისმგებელი უწყება ინდიკატორი შესრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მაკროეკონომიკური პროგნოზების გაუმჯობესებისა და მაკროეკონომიკური ინდიკატორების ფისკალურ პარამეტრებზე ფაქტობრივი გავლენის შეფასების მიზნით, მიზანშეწონილია, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავდეს: · სხვადასხვა წლებში განსაზღვრული მაკროეკონომიკური პროგნოზების რეალისტურობის შეფასებასა და ფაქტობრივი მაჩვენებლებიდან გადახრების გამომწვევი მიზეზების დეტალურ ანალიზს; · ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე განსაზღვრული რისკების მატერიალიზაციისა და მათ საპასუხოდ განხორციელებული პოლიტიკის პასუხების ანალიზს. მიმდინარე 2020-2021 წლები საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშში ასახული შესაბამისი ინფორმაცია. ანგარიში განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე თანდართული ფისკალური რისკების დოკუმენტი, რომელიც წარედგინება საქართველოს პარლამენტში მოიცავს შესაბამის ინფორმაციას. ინფორმაცია განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია მაკროეკონომიკური პროგნოზების შედარების და გადახრების შესახებ. https://mof.ge/images/File/biujeti-12tve2018/2018%20angariSze%20mokle%20informacia%20dakoreqtirebuli.d ocx ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციას გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი საანგარიშო პერიოდებისთვის, რაც მოიცავს რისკების რეალიზაციის ნეგატიური შედეგების თავიდან აცილების ან მინიმიზაციის რეკომენდაციებს. ამასთან, უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვნად დაიხვეწა რისკების იდენტიფიკაციის, ანალიზის და რეპორტინგის მექანიზმები, შემდგომ ეტაპს წარმოადგენს ფისკალური რისკების მართვის ეფექტური მექანიზმების დანერგვა, რომელზეც მუშაობის დაწყება დაგეგმილია 2020 წლიდან, რაც თავის მხრივ დაფარავს საბიუჯეტო პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე განსაზღვრული რისკების მატერიალიზაციისა 1 რეკომენდაცია განხორციელების ვადები პასუხისმგებელი უწყება ინდიკატორი სამინისტროს გვერდზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით, სამთავრობო სექტორის ვალის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის წარდგენისა და მთავრობის ვალის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, ფინანსთა სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს: · მთავრობის ვალში მუნიციპალიტეტებისა და სსიპ-ების ვალდებულებების ასახვა; · ვალის წესის გაანგარიშებისას მთავრობის ვალის ნაშთთან ერთად „საჯარო და კერძო პარტნიორობის შესახებ“ კანონის საფუძველზე აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულებით გათვალისწინება; · სახელმწიფო საწარმოების დაკლასიფიცირება სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის საწარმოებად; · სამთავრობო სექტორში მოხვედრილი საწარმოების ვალდებულებების ასახვა მთავრობის ვალის მოცულობაში; · ისტორიულ ვალში შემავალი კომპონენტების დაფარვის შესაბამისი კრიტერიუმების/ პროცედურების განსაზღვრა. მიმდინარე 2020 წელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო შესრულება ვებ- შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი თანდართული დანართებით, რომელიც წარედგინება საქართველოს პარლამენტს და განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე. და მათ საპასუხოდ განხორციელებული პოლიტიკის პასუხების ანალიზს. სახელმწიფო ვალის მონაცემებში ასახულია სსიპ-ების ვალდებულებები. საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონზე თანდართულ დოკუმენტში "მთავრობის ვალი მდგრადობის ანალიზი 2020-2029 წლებისათვის" გათვალისწინებილია საჯარო და კერძო პარტნიორობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება, სულ 693.2 მლნ ლარი. რაც შეეხება სახელმწიფო საწარმოების დაკლასიფიცირებას სახელმწიფო კორპორაციების და სახელმწიფო მმართველობის სექტორებად (public corporation, general government), საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს აღნიშნულ საკითხზე, მომზადებულია საწარმოთა პირველადი შეფასება და მათი ეფექტურ ძირითად მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე, რაც ასახულია ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტში. კლასიფიცირების პროცესი დასრულდება 2020 წლის მარტის ბოლოს, ამასთან, მიღებული შედეგი არ იქნება არსებითად განსხვავებული ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტში მოცემული წინასწარი შეფასებისგან. კლასიფიცირების პროცესის დასრულებისთანავე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დაიწყებს სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკური მაჩვენებლების კორექტირებაზე მუშაობას, რომელიც საბოლოო ასახვას პოვებს 2021 სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში. ამასთან, მიმდინარეობს მუშაობა სახელმწიფო ვალის შესახებ საქართველოს კანონში შესაბამისი ცვლილებების ასახვისთვის; „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტით აღიარებული სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა განხილვის, გადაჭრისა და რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 15 2 რეკომენდაცია მიზანშეწონილია, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის სსიპ/ა(ა)იპ-ების ნაერთი ბალანსის დოკუმენტში წარმოდგენილი იყოს ინფორმაცია ინდივიდუალური სსიპ/ა(ა)იპ-ის მიერ მიღებული შემოსავლებისა და გაწეული ხარჯების შესახებ, მათი ფორმირების წყაროების მიხედვით; შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციის საფუძველზე, ფინანსთა სამინისტრომ უზრუნველყოს სსიპ/ა(ა)იპ-ების ნაერთი ბალანსის დოკუმენტში ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ოდენობების შესახებ დასაქმების ტიპების მიხედვით ინფორმაციის წარმოდგენა, რაც შესაძლებელს გახდის სხვადასხვა ფუნქციის მქონე თანამშრომლების რაოდენობების კანონმდებლობით განსაზღვრულ ლიმიტებთან შესაბამისობის ანგარიშგებას. განხორციელების ვადები პასუხისმგებელი უწყება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ინდიკატორი შესრულება ნოემბრის №108 დადგენილებით შექმნილია საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა შემსწავლელი სახელმწიფო კომისია რომელიც, იმ პირთა მიმართ, რომლებიც განეკუთვნებიან „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად აღიარებულ სავალო კატეგორიებს, შეიმუშავებს სახელმწიფო საშინაო ვალის ანაზღაურების მექანიზმთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს და გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგენს საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს პარლამენტს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სათანადო გადაწყვეტილების მიღებამდე, ვერ განხორციელდება „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით აღიარებული სავალო ვალდებულებების შესრულება. სსიპ/ა(ა)იპ-ების შესახებ ფინანსური ინფორმაციის აღრიცხვა ხორციელდება ერთიანი მიდგომით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები შესაბამის ბიუჯეტებში. სრული ინფორმაცია მათ შორის, როგორც სსიპ/ა(ა)იპ-ების, ასევე, მათ მიერ განხორციელებული პროგრამების/ პროექტების შესახებ ასახულია ბიუჯეტის შესრულების VII თავში.ამასთან, რაც შეეხება შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების აღრიცხვისა და ანგარიშგების საკითხს, გასათვალისწინებელია რომ კანონმდებლობით დადგენილია და დარეგულირებულია შრომით ხელშეკრულებებით დასაქმებულ პირთა ზღვრული მოცულობები, შეთანხმება ხორციელდება საქართველოს მთავრობასთან. ლიმიტები განსაზღვრულია ცალ-ცალკე დამხმარე და არამუდმივი ამოცანების შემსრულებელი პირებისათვის. შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დასაქმების პერიოდიც ცვალებადია. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებისათვის რთულია სრულყოფილი სურათის წარმოდგენა, წლის კონკრეტული მონაკვეთში რამდენად შეესაბამება დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და ანაზღაურება დადგენილ ზღვრებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აგრძელებს მუშაობას საჯარო ფინანსების მართვის მექანიზმების სრულყოფისათვის, მათ შორის ელექტრონული სისტემების შემდგომი დახვეწის მიმართულებით, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს დასაქმებულთა ბაზების ფორმირება და კონტროლი განხორციელდეს მეტად ეფექტური მექანიზმებით. 3 რეკომენდაცია მიზანშეწონილია, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშზე თანდართული დოკუმენტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ, ასევე მოიცავდეს განახლებულ ინფორმაციას გასულ პერიოდებში გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ. განხორციელების ვადები 2021 წელი პასუხისმგებელი უწყება ინდიკატორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო შესაბამისი პასუხისმგებელი უწყებები 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, რომელიც წარედგინება საქართველოს პარლამენტს, მოიცავს შესაბამის ინფორმაციას. აღნიშნული განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე შესრულება გათვალისწინებული იქნება 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მომზადების დროს. 4 მთავრობის ვალი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად მთავრობის ვალის ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 19 915.7 მლნ ლარს, მათ შორის „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალი, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 19 908.9 მლნ ლარს და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი - 6.8 მლნ ლარს. ამასთან, მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 15 749.7 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის ვალის 79%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 21.9 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 8.4 წელს, ხოლო მთავრობის საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 1.98%-ს. მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საშინაო 21% მრავალმხრივ ი 57% საგარეო 79% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 1.98% - საკონტრაქტო ვადიანობა 21.9 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 8.4 წელი ორმხრივი 15% ევრობონდი 7% 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის 55% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. საგარეო ვალის 31% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. სავალუტო სტრუქტურა საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სხვა 4% USD 34% ცვლადი 45% EUR 32% SDR 31% • ფიქსირებული 55% შენიშნა: ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია; მთავრობის საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0.750% 2.000% 2.150% 0.640% 0.910% 2.500% 2.580% 2.610% 2.670% 2.700% 2.740% 2.790% 2.880% 2.900% 2.970% 3.040% 3.050% 0.097% 0.088% 0.004% 0.012% 0.000% 0.078% 0.063% 0.034% 0.004% 0.022% 0.015% 0.009% 0.011% 0.079% 0.065% 0.015% 0.004% Fixed 0.750% 0.003% Fixed 2.000% 0.004% 12 041 (SDR LIBOR + IBRD Variable Spread)/2 1.120% 0.001% 11 192 32 095 Fixed 0.519% 0.001% 14 549 41 724 Fixed 1.163% 0.003% 16 788 48 142 Fixed 1.250% 0.004% 131 538 377 210 EURIBOR+ 1% 0.869% 0.021% ნაშთი ათასი ლარი სახელმწიფო საგარეო ვალი 5 492 105 15 749 710 მრავალმხრივი კრედიტორები 3 927 293 11 262 297 713 417 241 009 9 154 105 027 425 171 958 133 278 72 142 9 211 45 551 30 635 18 332 21 514 148 828 120 000 26 937 6 623 2 045 865 691 141 26 252 301 187 1 220 493 125 382 201 206 882 26 414 130 626 87 851 52 570 61 697 426 794 344 124 77 248 18 993 18 326 52 554 10 410 29 852 4 199 განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IDA) კრედიტის ვალუტა საპროცენტო განაკვეთი 31.12.2019 ნაშთი ათასი აშშ დოლარი კრედიტორი SDR EUR განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IBRD) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) ევროგაერთიანება (EU) ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD) USD საპროცენტო განაკვეთი Fixed Fixed Fixed EURIBOR + Var. Spread LIBOR + Variable Spread SDR EUR EUR SDR 62 232 178 464 1.000% 0.011% 355 974 1 020 828 1.500% 0.097% 39 294 112 684 1.600% 0.011% 229 869 659 196 2.000% 0.084% EURIBOR + Fixed Spread 0.381% 0.011% 0.021% 0.006% 0.028% 0.035% 0.006% 0.022% 0.024% 0.018% 0.011% 0.020% Fixed EUR 159 916 458 592 USD 50 000 13 333 59 576 73 773 12 654 45 512 50 000 36 723 22 541 38 323 143 385 38 236 170 847 211 560 36 288 130 514 143 385 105 312 64 641 109 898 LIBOR + Fixed Spread 2.337% 2.412% 2.585% 2.603% 2.610% 2.624% 2.682% 2.737% 2.753% 2.803% აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი (AIIB) USD 26 666 76 471 LIBOR + Variable Spread 3.450% 0.017% ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) EUR 1 009 2 893 Euribor + Variable Spread 0.114% 0.000% EUR 9 347 22 384 11 192 25 994 22 384 187 464 83 939 22 384 50 364 66 854 13 187 10 678 38 515 3 358 26 805 64 190 32 095 74 544 64 190 537 591 240 713 64 190 144 427 191 716 37 818 30 620 110 450 9 629 0.856% 0.867% 1.652% 1.693% 1.937% 0.000% 0.027% 0.152% 0.327% 0.392% 0.401% 0.461% 0.471% 0.505% 0.001% 0.004% 0.003% 0.008% 0.008% 0.000% 0.000% 0.001% 0.003% 0.005% 0.001% 0.001% 0.003% 0.000% 809 2 320 2.000% 0.000% აზიის განვითარების ბანკი (ADB) ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) EUR Fixed EURIBOR+FS Euribor+VS 2 კრედიტორი კრედიტის ვალუტა ორმხრივი კრედიტორები ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღალდები ევროობლიგაცია 2021 USD გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) EUR საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო განაკვეთი 31.12.2019 ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი 1 063 133 3 048 746 18 779 6 699 211 12 901 5 094 51 356 7 132 98 90 13 272 1 288 1 672 121 992 123 468 19 258 554 30 850 25 783 13 631 27 980 10 176 26 777 138 977 1 454 24 840 20 236 750 8 396 136 458 153 7 014 4 586 6 126 13 302 22 608 17 826 32 190 67 151 67 151 39 172 67 151 1 660 2 738 53 854 19 211 605 36 995 14 607 147 275 20 452 282 258 38 060 3 694 4 796 349 836 354 068 55 226 1 587 88 468 73 937 39 089 80 238 29 181 76 787 398 545 4 170 71 233 58 031 2 150 24 078 390 1 314 439 20 114 13 152 17 567 38 145 64 832 51 118 92 310 192 570 192 570 112 333 192 570 4 760 7 853 500 000 1 433 850 500 000 1 433 850 Fixed 6.875% 1 680 4 816 Fixed 0.000% 1 680 4 816 Fixed 0.750% შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0.000% Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR+ 0.3% EURIBOR+ 0.75% Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR + 0.6% EURIBOR + 0.6% EURIBOR + 0.6% EURIBOR + 0.6% EURIBOR + 1.8% EURIBOR + 2.1% 1.000% 3.000% 4.000% 3.125% 3.000% 4.000% 3.000% 3.000% 3.000% 4.000% 0.000% 0.000% 0.420% 0.750% 1.650% 1.900% 2.000% 2.200% 4.200% 5.703% 6.683% 0.010% 0.650% 1.300% 1.400% 2.300% 2.500% 3.000% 4.200% 5.100% 1.500% 2.000% 2.250% 2.500% 0.170% 1.100% 1.270% 1.410% 0.194% 0.250% 0.265% 0.601% 1.800% 2.100% 0.003% 0.004% 0.000% 0.007% 0.003% 0.037% 0.004% 0.000% 0.000% 0.010% 0.000% 0.000% 0.009% 0.017% 0.006% 0.000% 0.011% 0.010% 0.010% 0.029% 0.012% 0.000% 0.016% 0.000% 0.006% 0.008% 0.000% 0.005% 0.000% 0.000% 0.000% 0.003% 0.002% 0.003% 0.000% 0.005% 0.004% 0.008% 0.002% 0.003% 0.002% 0.007% 0.001% 0.001% 0.000% საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0.626% 0.000% 1.98% საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 1 240 843.2 ათასი ლარი, მათ შორის 916 993.4 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 323 849.8 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას. 3 საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა სულ 2019 პროცენტი ავსტრია 3633.4 424.0 4057.3 კუვეიტი 5335.4 844.9 6180.3 იაპონია 14959.2 5028.6 19987.8 გერმანია 69978.9 24859.3 94838.2 აშშ 6871.4 1304.6 8176.1 სომხეთი 4249.0 704.4 4953.4 აზერბაიჯანი 3140.3 632.4 3772.7 ირანი 2541.4 484.5 3025.9 ყაზახეთი 12137.6 6795.5 18933.0 ნიდერლანდები 604.1 104.7 708.8 რუსეთი 28200.0 6686.3 34886.3 თურქეთი 5941.0 1321.6 7262.6 უკრაინა 108.7 10.1 118.7 უზბეკეთი 119.0 11.0 130.0 საფრანგეთი 72726.3 6934.5 79660.8 ჩინეთი 1006.7 0.0 1006.7 IDA 276861.4 30234.4 307095.8 IBRD 36833.0 79022.7 115855.8 IFAD 3114.9 993.1 4108.0 EBRD 37951.9 3935.5 41887.4 EIB 25705.7 6326.5 32032.3 ADB 167917.1 46605.2 214522.3 IMF 137057.0 2044.0 139101.0 EU 0.0 1239.9 1239.9 CEB 0.0 2.9 2.9 NEFCO 0.0 42.1 42.1 ევრობონდები სულ 0.0 97257.2 97257.2 916 993.4 323 849.8 1 240 843.2 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 8.8%, 12 თვიანზე 9.2%, 2 წლიანზე - 9.4%, 5 წლიანზე - 9.4%, 10 წლიანზე - 9.8%. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთმა 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა 4 166.0 მლნ ლარი (ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 4 200.0 მლნ ლარი და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 6.8 მლნ ლარი), აქედან 3 766.4 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, 392.8 მლნ ლარი - „ობლიგაცია სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 6.8 მლნ ლარი. 4 ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 4 206 787.2 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3 807 169.0 259 000.0 540 000.0 1 043 151.0 1 472 498.0 492 520.0 392 846.0 240 846.0 152 000.0 6 772.2 6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები სხვა ფასიანი ქაღალდები ობლიგაცია სებ-სთვის ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ შეადგინა 2 288 035.2 ათასი ლარი, ძირითადი თანხის დაფარვამ კი 1 339 264.0 ათასი ლარი. შესაბამისად, ვალდებულებების ზრდა 948 771.2 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ძირითადი თანხის დაფარვა (სებ-ის მიმართ ვალი) 40 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. მთავრობის ვალის ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კრედიტორი ათასი ლარი ნაშთი 31.12.2019 მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 15 749 709.5 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 11 262 297.1 მსოფლიო ბანკი (WB) 5 374 189.5 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 94 446.7 0.0 377 210.3 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 3 583 828.9 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1 628 976.6 ევროკავშირი (EU) 121 961.0 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 76 470.7 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 2 893.4 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 2 319.9 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 3 048 746.1 ავსტრია 53 853.7 აზერბაიჯანი 19 210.7 თურქმენეთი 605.3 5 კრედიტორი ნაშთი 31.12.2019 მდგომარეობით თურქეთი 36 995.1 ირანი 14 607.1 რუსეთი 147 275.0 სომხეთი 20 451.6 უზბეკეთი 282.1 უკრაინა 257.6 ყაზახეთი 38 059.6 ჩინეთი 3 694.1 გერმანია 1 076 423.2 იაპონია 608 766.3 კუვეიტი 26 228.1 ნიდერლანდები 1 704.0 ამერიკა 51 271.2 საფრანგეთი 949 061.5 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1 433 850.0 ევრობონდები 1 433 850.0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 4 816.3 გერმანია 4 816.3 მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი 4 165 997.3 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 240 846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152 000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 751 593.9 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალი სულ მთავრობის ვალის ნაშთი 3 014 785.2 6 772.2 19 915 706.9 შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის 6 ინფორმაცია 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ თბილისი 2020 ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ (ათას ლარებში) კოდი 24 13 24 14 01 01 24 14 02 01 24 14 02 02 24 14 03 02 24 14 03 03 24 15 25 02 02 01 25 02 02 07 25 02 02 08 25 02 02 09 25 02 02 10 25 02 02 11 25 02 02 12 25 02 02 13 25 02 02 14 25 02 02 15 25 02 02 16 25 02 02 17 25 02 02 18 25 02 03 01 25 02 03 02 დასახელება ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD) 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობაბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით 2019 წლის გეგმა 2019 წლის დაზუსტ. გეგმა 2019 წლის ფაქტი მომდევნო წლები (20202023) 71,146.9 500.0 500.0 17,301.5 101,000.0 123,350.4 6,000.0 6,000.0 8,573.4 20,900.0 59,990.0 6,000.0 6,000.0 9,341.6 0.0 122,223.5 1,400.0 1,400.0 743.3 5,000.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 210,200.0 0.0 0.0 0.0 507.6 160,000.0 115,050.6 43,800.0 44,677.8 44,677.8 282,800.0 1,595,710.0 271,700.0 363,830.7 363,829.8 1,246,000.0 65,958.5 20,000.0 14,816.0 14,816.0 93,000.0 11,818.3 31,000.0 26,315.0 26,282.1 180,000.0 8,087.5 15,000.0 11,860.0 11,852.6 206,000.0 7,445.4 28,000.0 32,235.0 32,222.5 71,000.0 0.0 11,000.0 3,775.0 3,773.0 264,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 1,700.0 158,671.0 3,000.0 2,370.5 2,357.7 1,500.0 144,350.8 47,330.0 51,765.0 51,543.8 14,000.0 31,623.0 24,000.0 9,844.6 9,812.5 45,000.0 5,999.9 12,300.0 4,185.0 3,875.1 108,000.0 20,220.3 19,270.0 22,165.0 22,008.2 73,200.0 137.6 800.0 1,358.5 1,356.6 4,900.0 193,121.2 5,000.0 18,535.5 18,468.6 500.0 113,333.1 46,600.0 79,788.0 79,553.4 370,000.0 2 კოდი 25 02 03 03 25 02 03 04 25 02 03 05 25 02 03 06 25 02 03 07 25 02 03 08 25 02 03 09 25 02 03 10 25 02 03 11 25 02 03 12 25 02 03 13 25 02 03 14 25 02 03 15 25 02 03 16 25 02 03 17 25 02 03 18 25 02 03 19 25 03 02 25 03 03 25 03 04 ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით 2019 წლის გეგმა 2019 წლის დაზუსტ. გეგმა 2019 წლის ფაქტი მომდევნო წლები (20202023) ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 447,657.5 6,600.0 28,273.0 28,259.4 0.0 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 169,951.4 50,500.0 73,574.0 71,788.5 130,000.0 40,117.5 74,500.0 61,676.0 61,675.3 60,000.0 413,348.9 59,350.0 81,012.7 80,942.5 340,000.0 5,713.8 55,850.0 73,637.0 72,492.9 250,000.0 153,383.7 25,450.0 29,820.0 29,734.3 440,000.0 239,230.0 26,400.0 22,211.9 21,952.9 450,000.0 14,228.7 21,400.0 3,318.3 3,302.4 620,000.0 55,876.5 35,800.0 17,392.0 17,262.4 105,000.0 0.0 270,700.0 171,515.3 248,823.9 843,000.0 477,927.4 2,000.0 1,865.0 1,818.2 150.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 110,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 305,500.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 41,000.0 35.7 5,000.0 0.0 0.0 301,000.0 0.0 4,000.0 0.0 0.0 241,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 251,000.0 477,341.5 62,000.0 55,025.0 61,174.3 27,000.0 133,852.4 50.0 23.0 22.8 0.0 73,957.1 15,000.0 19,549.0 22,529.4 0.0 დასახელება ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB, WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB) მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB) თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 3 კოდი 25 03 05 25 03 06 25 03 07 25 03 08 25 03 09 25 03 10 25 03 11 25 03 13 25 04 01 25 04 02 25 04 03 25 04 04 25 04 07 25 05 01 25 05 02 25 05 03 25 05 04 25 05 05 01 25 06 01 დასახელება რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 25 07 01 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 25 07 02, 25 07 04 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 26 02 03 27 04 31 06 04 31 07 01 ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით 2019 წლის გეგმა 2019 წლის დაზუსტ. გეგმა 2019 წლის ფაქტი მომდევნო წლები (20202023) 39,807.0 21,300.0 18,288.0 18,853.4 89,000.0 54,860.6 13,000.0 15,821.0 15,759.2 19,600.0 150,747.8 57,000.0 64,185.7 64,173.0 95,000.0 0.0 2,200.0 0.0 0.0 84,000.0 46,215.8 500.0 136.3 315.1 0.0 9,997.5 20,950.0 2,541.0 2,540.9 1,000.0 0.0 25,000.0 2,776.8 2,776.6 96,000.0 80,384.3 4,000.0 2,154.5 2,154.4 0.0 8,270.6 2,750.0 360.0 3,040.3 300.0 125,642.3 5,500.0 8,592.3 8,489.2 0.0 17,062.5 3,500.0 5,389.0 6,516.7 500.0 577,545.2 195,975.0 196,359.7 223,081.2 551,001.0 43,969.1 25,000.0 32,000.0 25,000.0 143,000.0 0.0 16,400.0 16,400.0 16,400.0 81,100.0 12,289.8 2,050.0 1,871.0 2,517.4 72,703.0 183.4 475.0 845.0 847.6 14,536.0 1,046.5 0.0 0.0 1,251.6 103,662.0 5,299.3 500.0 210.5 82.6 100.0 5,922.0 66,500.0 70,599.0 70,321.3 255,000.0 0.0 48,500.0 36,825.0 36,825.0 250,000.0 0.0 33,000.0 39,990.0 39,990.0 160,000.0 151,517.5 25,000.0 21,511.7 21,137.5 99,500.0 217,639.6 20,000.0 6,798.6 6,247.6 100,000.0 10,100.4 5,000.0 255.5 252.7 0.0 259,095.1 36,000.0 36,000.0 36,000.0 266,200.0 4 ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით 2019 წლის გეგმა 2019 წლის დაზუსტ. გეგმა 2019 წლის ფაქტი მომდევნო წლები (20202023) საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 785,148.6 104,200.0 95,816.9 95,480.8 1,464,300.0 32 07 07 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა 4,564.2 11,300.0 11,411.0 4,642.0 0.0 32 11 03 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა 56,502.5 9,000.0 14,215.2 14,198.8 46,632.0 100,139.6 21,050.0 18,750.0 27,094.5 2,450.0 38,180.5 19,456.1 17,824.2 17,639.2 91,047.4 კოდი დასახელება 32 07 01 32 07 05 54 12 01 54 12 02 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 54 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 0.0 3,000.0 3,000.0 3,997.8 19,334.0 54 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 8,749.3 1,300.0 1,300.0 2,191.4 8,440.0 54 12 06 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 0.0 0.0 0.0 495.6 42,080.0 5 24 13 01 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) პროექტის ფარგლებში გაფორმებული კონტრაქტების შესაბამისად, დაიწყო ყველა სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. შესრულებულია სამუშაოების 5 %. 24 14 01 01 - 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის საერთო ჯამური პროგრესი შეადგენს 85.29%. პროექტის ფარგლებში დასრულებულია I ფაზის (II სეგმენტი, ბათუმი-შუახევის 52.4კმ-იანი მონაკვეთი) მშენებლობა. პირობითი დასრულების სერტიფიკატი (Conditional Completion Certificate) გაიცა 2017 წლის 19 დეკემბერს. მიმდინარეობდა პროექტის II ფაზის (I სეგმენტი, შუახევი-ახალციხის 94.5კმ-იანი მონაკვეთი) მშენებლობა (II ფაზის საერთო პროგრესი - საშუალოდ 73%). ადიგენი-ბეშუმის 40 კმ-იანი მონაკვეთი (სხალთის) დასრულდება ახალი კონტრაქტორის მიერ, რაც გამოიწვევს დასრულების ვადის გახანგძლივებას. პროექტის დასრულება იგეგმება 2021 წელს. 2019 წლის განმავლობაში წარმატებულად მიმდინარეობდა Scada/EMS განახლება, ჩატარდა FAT ტესტი, მოწოდებულია მასალების 90%. პროექტის დასრულება იგეგმება 2020 წლის პირველ ნახევარში. 24 14 02 01 - 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ხაზის მშენებლობა დასრულებულია. 2019 წლის 5 სექტემბერს მოხდა ხაზის ტესტირება და სატესტო რეჟიმში ჩართვა. დარჩენილია რიგი სამუშაოები, როგორიცაა ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები, ფერდობების სტაბილიზაცია და ა.შ. 2019 წლის ბოლოს კონტრაქტორის მიერ ხორციელდებოდა 9 ანძის ლოკაციაზე არსებული კრიტიკული ხარვეზების აღმოფხვრასთან დაკავშირებული სამუშაოები. 24 14 02 02 - ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) 2019 წლის 20 ივლისს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან (EBRD) შეთანხმებით ხელმეორედ გამოცხადდა ტენდერი დარჩენილი სამუშაოების განხორციელებაზე. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 20 სექტემბერი. სატენდერო პაკეტი მოთხოვნის საფუძველზე გადაეცა 22 კომპანიას. 2019 წლის 20 სექტემბერს სატენდერო წინადადება წარმოადგინა მხოლოდ სამმა კომპანიამ. სატენდერო წინადადებების მოქმედების ვადა მოთხოვნის საფუძველზე გაგრძელებულია მხოლოდ ორი კომპანიის მიერ. შესაბამისად, საკონსულტაციო კომპანია „ფიხტნერის“ და სატენდერო კომისიის მიერ ხორციელდება ამ ორი კომპანიის შეფასება და შეფასების ოქმი შესათანხმებლად წარედგინება EBRD-ს. 24 14 03 02 - ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD) მიმდინარეობს საერთაშორისო ტენდერი პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისათვის კომპანიის გამოსავლენად. გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა უნდა მოხდეს 2020 წელს. 6 24 14 03 03 - 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) მიმდინარეობს საერთაშორისო ტენდერი პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისათვის კომპანიის გამოსავლენად. გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა უნდა მოხდეს 2020 წელს. 24 15 - მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 2019 წელს გრძელდებოდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. 2019 წლის ბოლოსთვის ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია სულ 1 140 963 აბონენტი (მათ შორის 2019 წელს - 14 963 აბონენტი). 2022 წლის ბოლოსთვის გაზიფიცირებული იქნება სულ 1 151 000 აბონენტი. 25 02 02 01 საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია • „საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაციის“ ღონისძიების ფარგლებში: ✓ მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 65 გარდამავალ ობიექტზე (2018-2019 წლები), საიდანაც დასრულდა 43 ობიექტი, ხოლო 4 ობიექტზე შეწყდა ხელშეკრულება; ✓ 2019 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 85 ახალ ობიექტზე გაფორმდა ხელშეკრულებები, საიდანაც საანგარიში პერიოდში დასრულდა 26 ობიექტი; ✓ მიმდინარეობდა საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე პერიოდული შეკეთების სამუშაოები და ასევე, ახალი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა, ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების რეაბილიტაცია; ✓ რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 306.1 კმ, ხიდი - 34. პერიოდული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 381.6 კმ საავტომობილო გზას. 25 02 02 07 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები • „სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების“ ფარგლებში: ✓ დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები 9 გარდამავალ ობიექტზე (2018-2019 წლები); ✓ 2019 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 38 ახალ ობიექტზე მიმდინარეობდა სამუშაოები, საიდანაც დასრულდა 16 ობიექტი. 25 02 02 08 ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია • „ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის“ ფარგლებში: ✓ საავტომობილო გზის 3.2 კმ-იან მონაკვეთზე მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოების ფარგლებში, წყალთაშუა-კაკასხიდის კმ1-კმ10 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, ხელოვნური ნაგებობების და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა (მოწყობილია 9.7 კმ საავტომობილო გზა), ხოლო კაკასხიდი- 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ზეკარის კმ1-კმ10 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა; ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ფარგლებში, საავტომობილო გზის კმ75-კმ84 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები; ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ფარგლებში, კაკასხიდი-ზეკარის კმ10კმ17 საავტომობილო გზის მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები; ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის კმ81-კმ87 მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გაფორმდა ხელშეკრულება; კაკასხიდი-ზეკარის საავტომობილო გზის კმ26-კმ33 მონაკვეთის სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გაფორმდა ხელშეკრულება. 25 02 02 09 სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა • „სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის“ ფარგლებში: ✓ საავტომობილო გზის 3.9 კმ-იან მონაკვეთზე (ჯუთა-როშკა კმ15+230+3.9 კმ) მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო საავტომობილო გზის 7.7 კმ-იან მონაკვეთზე (კარკუჩა-ჯუთა კმ7+520-კმ15+230) შეწყდა ხელშეკრულება; ✓ ბარისახო-შატილის (7 ლოტზე) საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობდა სარეკონსტრუქციოსამშენებლო სამუშაოები. 25 02 02 10 ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამშენებლობა • „ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამშენებლობის“ ფარგლებში: ✓ საავტომობილო გზის 5.7 კმ-იან მონაკვეთის მშენებლობაზე შეწყდა ხელშეკრულება; ✓ საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუმთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის კმ5.537-კმ10.556 და კმ40.9კმ48.6 მონაკვეთებზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები; ✓ საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუმთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის კმ10.556-კმ22.6, კმ22.6კმ29.5 და კმ29.5-კმ40.9 მონაკვეთების რეკონსტრუქცია-მშენებლობაზე მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები. 25 02 02 11 ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა • „ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; 8 25 02 02 13 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) • „შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტის (WB)“ ფარგლებში: ✓ ადგილობრივი მნიშვნელობის ნატანები-შრომა-ურეკის აღდგენილ საავტომობილო გზის კმ1-კმ18 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ კახეთის რეგიონში, 117 კმ საავტომობილო გზაზე („PBC“ ობიექტი) მიმდინარეობდა მოვლაშენახვის სამუშაოები; ✓ ქვემო ქართლის (ლოტი 1), სამეგრელო-ზემო სვანეთის (ლოტი 2), იმერეთის, გურიის რეგიონებში და თბილისი (გლდანი) - თიანეთის საავტომობილო გზაზე დასრულებულ მცირე მასშტაბის საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) • „შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტის (WB)“ ფარგლებში მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის კმ50-კმ70 (ლოტი1) მონაკვეთზე, დასრულდა კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: საგზაო ნიშნების, ზღუდარების მოწყობა და ა.შ. დასრულებულ სამუშაოებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის (გურჯაანის შემოვლითი) საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები (მიწის სამუშოები, წყალგამტარი მილების მოწყობა და განსახლების პროცედურები); ✓ ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ6-კმ15 მონაკვეთზე (რეაბილიტირებული 10 კმ საავტომობილო გზა) მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელიოსიაურის კმ25, წინარეხი-ქვათახევი კმ1-კმ4.5 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2019 წელს რეაბილიტირებული 2.14 კმ საავტომობილო გზა, სულ რეაბილიტირებული 4.5 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი (პანტიანი) - მანგლისის საავტომობილო გზის კმ23-კმ32 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშოები (რეაბილიტირებული 10.16 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის კმ62-კმ68 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 6.3 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თეთრი წყარო-დაღეთი-ტოპანი-ბოლნისის საავტომობილო გზის კმ16-კმ20.5 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 5.52 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; 9 ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გუმათი-ხირსა-ენამთა-სამთაწყარო-საბათლოს საავტომობილო გზის კმ8-კმ15 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 8 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარნეული-თეთრი წყარო-წალკა საავტომობილო გზის კმ42-კმ47 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 6.8 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არხილოსკალო-სამთაწყარო საავტომობილო გზის კმ0კმ6 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 6 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარნეული-თეთრი წყარო-წალკა საავტომობილო გზის კმ0-კმ5.9 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშოები (რეაბილიტირებული 5.7 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეტეხი-ქვემო გომი-ნათლისმცემლის მონასტერის საავტომობილო გზის კმ1-კმ5.5 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 5.73 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გუფთა-ონის საავტომობილო გზის კმ54-კმ63 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 10 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სადახლო-წოფი-ახკეპის საავტომობილო გზის კმ3-კმ8 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 6.3 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წალენჯიხა-ჯვარი-ჯვარზენის საავტომობილო გზის კმ8კმ12 მონაკვეთზე, დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 5.4 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებების ფარგლებში იმერეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში, მიმდინარეობდა ხელოვნური ნაგებობების, ტროტუარებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები. 25 02 02 15 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) • „შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)“ შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში: ✓ ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ16+00-კმ25.5 მონაკვეთზე (ლოტი 1) მოწყობილი 2 კმ საავტომობილო გზა, კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყვეტილი ხელშეკრულება; ✓ ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ25.5-კმ32 მონაკვეთზე (ლოტი 2) მოწყობილი 2 კმ საავტომობილო გზა, კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყვეტილი ხელშეკრულება; 10 ✓ თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის საავტომობილო გზის კმ1-კმ30 მონაკვეთზე, მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილების, საყრდენი კედლებისა და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილი 18 კმ საავტომობილო გზა); ✓ ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის კმ1+00-კმ14+600 მონაკვეთზე (ლოტი 1), დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რეაბილიტირებული 4 კმ საავტომობილო გზა). დასრულებულ სამუშაოებზე დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის კმ14+600-კმ25+800 მონაკვეთზე (ლოტი 2), დასრულდა კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: საგზაო ნიშნების, ზღუდარების მოწყობა და ა.შ.; ✓ ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის საავტომობილო გზის კმ12.4-კმ22.5 მონაკვეთზე, მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილებისა და საყრდენი კედლებისა და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილი 2 კმ საავტომობილო გზა). 25 02 02 16 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) • „ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქციის (Kuwait Fund)“ ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები, ასევე სამობილიზაციო და მოსამზადებელი სამუშაოები; 25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) • „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის (ADB)“ ფარგლებში: საავტომობილო გზის კმ0-კმ24.6 მონაკვეთზე (ლოტი 1) მიმდინარეობდა: ✓ მიწის ექსკავაციისა და საყრდენი რკინა-ბეტონის, გაბიონის და „ლეგოს“ ტიპის ბლოკების კედლების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ კომუნიკაციების გადაადგილების (გაზისა და წყლის მილები, ელექტრო ხაზები) სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილების მშენებლობა; ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ განსახლების პროცედურები. საავტომობილო გზის კმ24.6-კმ50 მონაკვეთზე (ლოტი 2) მიმდინარეობდა: ✓ მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; ✓ წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ განსახლების პროცედურები. 25 02 02 18 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) • „მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)“ ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და განხილვა-შეთანხმების პროცედურები. 11 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) • „აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)“ ღონისძიების ფარგლებში: ✓ თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ნატახტარი-რუისის მონაკვეთზე დასრულებულ გარემოს გაუმჯობესების სამუშაოებზე, დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის გასწვრივ (ეტაპი 2) მოწყობილ ხრეშოვან გზებზე, დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ დასრულდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის აგარა-ზემო ოსიაური კმ114-121 მონაკვეთის განათება და მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) • „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტის (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)“ ფარგლებში: თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ5+800 მონაკვეთი (ლოტი 1): ✓ მიმდინარეობდა მცენარეული ფენის მოხსნის და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობდა მიწის ექსკავაციის და მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; ✓ დასრულდა რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ დასრულდა 8 ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების ბურღვისა და ბეტონირების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი ფილის (როსტვერკები), განაპირა და შუალედური ბურჯების და რიგელების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობდა წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების წარმოებისა და მონტაჟის სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობა მალის ნაშენის რკინა-ბეტონის გამაერთიანებელი ფილის მოწყობის სამუშაოები, ელექტროგადამცემი ხაზების გადალაგების სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობდა მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება, კერძოდ: მიწის ექსკავაციის, სადრენაჟე სისტემების და რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ მიმდინარეობდა ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 2.5 კმ საავტომობილო გზა); ✓ მიმდინარეობდა გამყოფი ზოლის შემოფარგვლა „ნიუ-ჯერსი“-ს ტიპის სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტებით. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ5+800-კმ14+050 მონაკვეთი (ლოტი 2): ✓ კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყვეტილი ხელშეკულება (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა); ✓ ახალი კონტრაქტორის შერჩევისა და პროექტის შემდგომი გაგრძელების მიზნით, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციასთან. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ5+800-კმ7+700 მონაკვეთი (ლოტი 2ა): 12 ✓ კმ5+800-კმ14+050 მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ, შემუშავდა მოძრაობის ორგანიზების სქემა და 1.9 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობაზე გაფორმდა ხელშეკრულება; ✓ მიმდინარეობდა სამობილიზაციო და მოსამზადებელი სამუშაოები, კერძოდ: ტრასის-აღდგენა დაკვალვა, სამშენებლო ტექნიკის ობიექტზე მობილიზება. 25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) • „ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)“ ღონისძიების ფარგლებში: ✓ ქობულეთის ახალ შემოვლითი გზის 18 კმ-იან მონაკვეთზე (ლოტი 2), მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ ქობულეთის ახალ შემოვლითი გზის 18 კმ-იან მონაკვეთზე (ლოტი 2), დასრულდა გარე განათების მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები და დაიწყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ ქობულეთის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის 12.4 კმ-იან მონაკვეთზე (ლოტი 1), დასრულდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) • „ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)“ ღონისძიების ფარგლებში დასრულდა მე-5 გვირაბის (545 მეტრი) გაჭრის სამუშაოები და მიმდინარეობდა: ✓ განსახლების პროცედურები; ✓ ხეების მოჭრისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ განთვისების ზოლის ფარგლებში არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის სამუშაოები; ✓ წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ქვის სვეტების საშუალებით სუსტი გრუნტების გამაგრების სამუშაოები; ✓ 11 ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების ბურღვისა და ბეტონირების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი ფილის (როსტვერკები), განაპირა და შუალედური ბურჯების და რიგელების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ხიდების მალის ნაშენისათვის წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების დამზადებისა და მონტაჟის სამუშაოები; ✓ მე-5 გვირაბის მუდმივი მოკეთების (ბეტონირების) სამუშაოები; ✓ მე-3 და მე-4 გვირაბების გაჭრის სამუშაოები. 25 02 03 05 ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა • „ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა“ ღონისძიების ფარგლებში: საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ6+000 მონაკვეთზე (ლოტი 1) მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოსაწყობად მიწის ექსკავაციისა და ყრილის მოწყობის სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების გამაერთიანებელი ფილის (როსტვერკი), განაპირა და შუალედური ბურჯების მოწყობის სამუშაოები; 13 ✓ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 1 კმ საავტომობილო გზა). საავტომობილო გზის კმ6+000-კმ13+400 მონაკვეთზე (ლოტი 2) მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოსაწყობად მიწის ექსკავაციისა და ყრილის მოწყობის სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი ფილის (როსტვერკი), განაპირა და შუალედური ბურჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების დამზადებისა და მონტაჟის სამუშაოები; ✓ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 4 კმ საავტომობილო გზა). საავტომობილო გზის კმ13+400-კმ30+000 მონაკვეთზე (ლოტი 3) დასრულდა გზაგამტარების მალის ნაშენისათვის წინასწარდაძაბული კოჭების დამზადება და ობიექტზე ტრანსპორტირება და მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოსაწყობად მიწის ექსკავაციისა და ყრილის მოწყობის სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ 2 ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯებისა და განაპირა ბურჯების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 9 კმ საავტომობილო გზა). საავტომობილო გზის კმ30+000-კმ41+354 მონაკვეთზე (ლოტი 4) დასრულდა 2 ხიდზე რკინაბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი რკინა-ბეტონის ფილის (როსტვერკი), განაპირა და შუალედური ბურჯებისა და რიგელების მოწყობის სამუშაოები, ასევე აღნიშნულ მონაკვეთზე მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოსაწყობად მიწის ექსკავაციისა და ყრილის მოწყობის სამუშაოები; ✓ რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ 2 ხიდზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების, ხიმინჯების გამაერთიანებელი რკინაბეტონის ფილის (როსტვერკი), განაპირა და შუალედური ბურჯებისა და რიგელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების დამზადება და ობიექტზე ტრანსპორტირება; ✓ ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 3 კმ საავტომობილო გზა). 25 02 03 06 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) • „სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)“ ღონისძიების ფარგლებში: სამტრედია-გრიგოლეთის კმ0-კმ11.5 მონაკვეთზე (ლოტი 1) მიმდინარეობდა: ✓ მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; ✓ მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; ✓ ხიდებზე რკინა-ბეტონის ნაბურღნატენი ხიმინჯების ბურღვისა და ბეტონირების სამუშაოები; ✓ წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები; ✓ ხიდების მალის ნაშენის კონსტრუქციისათვის წინასწარდაძაბული რკინა-ბეტონის კოჭების დამზადებისა და მონტაჟის სამუშაოები. სამტრედია-გრიგოლეთის კმ11.5-კმ30 მონაკვეთზე (ლოტი 2) მიმდინარეობდა: ✓ მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; 14 ✓ საგზაო სამოსის კონსტრუქციის, საფუძვლის ქვედა ფენის, საფუძვლის და ასფალტობეტონის საფარის ქვედა და ზედა ფენების მოწყობის სამუშაოები (მოწყობილია 15 კმ საავტომობილო გზა, კერძოდ: 2019 წელს მოეწყო 8 კმ საავტომობილო გზა); ✓ „ნიუ-ჯერსი“-ს ტიპის სპეცპროფილის პარაპეტების მოწყობის სამუშაოები; ✓ მიწისქვეშა გასასვლელებზე ჯდენებით გამოწვეული დაზიანების აღმოფხვა; ✓ ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების მოწყობის სამუშაოები; ✓ საგზაო ნიშნების (ინდივიდუალური და სტანდარტული) მოწყობის სამუშაოები. სამტრედია-გრიგოლეთის კმ30-კმ42 მონაკვეთი (ლოტი 3): ✓ კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა); ✓ დასრულდა სატენდერო პროცედურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციების მომზადება; ✓ მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები. სამტრედია-გრიგოლეთის კმ42-კმ51.6 მონაკვეთზე (ლოტი 4) მიმდინარეობდა: ✓ მიწის ვაკისის, ბეტონის და გრუნტის არხების მოწყობის სამუშაოები; ✓ მიწისქვეშა გასასვლელებზე ჯდენებით გამოწვეული დაზიანებების აღმოფხვა. 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) • „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)“ ღონისძიების ფარგლებში დასრულდა სატენდერო პროცედურები. გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან. მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, ასევე განსახლების პროცედურები; 25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) • „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა: ✓ მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; ✓ განთვისების ზოლის ფარგლებში ხეების მოჭრისა და დასაწყობების სამუშაოები, არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი; ✓ საყრდენი რკინა-ბეტონის კედლების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნისა და დასაწყობების, მიწის ექსკავაციის სამუშაოები; ✓ ხიდის ბურჯებისათვის ფუნდამენტების მშენებლობა და გვირაბების პორტალების გამაგრების სამუშაოები; ✓ გვირაბის გაჭრის სამუშაოები; ✓ განსახლების პროცედურები. 25 02 03 09 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) • „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა: 15 ✓ მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; ✓ განთვისების ზოლის ფარგლებში ხეების მოჭრისა და დასაწყობების სამუშაოები, არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი; ✓ საყრდენი რკინა-ბეტონის კედლების სამშენებლო სამუშაოები; ✓ ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნისა და დასაწყობების, მიწის ექსკავაციის სამუშაოები; ✓ ხიდის ბურჯებისათვის ფუნდამენტების მშენებლობა და გვირაბების პორტალების გამაგრების სამუშაოები; ✓ გვირაბის გაჭრის სამუშაოები; ✓ განსახლების პროცედურები. 25 02 03 10 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) • „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები, ასევე დასრულდა სატენდერო პროცედურები და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება; 25 02 03 11 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) • „სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა: ✓ მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, ასევე განსახლების პროცედურები; ✓ სუსტი გრუნტების გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები (წინასწარდამზადებული ვერტიკალური დრენაჟებისა და ქვის სვეტების საშუალებით). 25 02 03 12 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) • „მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)“ ღონისძიების ფარგლებში: ✓ დასრულდა სატენდერო პროცედურები და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება (ლოტი 1 და ლოტი 2); ✓ მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, ასევე განსახლების პროცედურები. 25 02 03 13 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) • „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)“ ღონისძიების ფარგლებში: 16 ✓ ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ15.2 მონაკვეთზე დასრულებულ სამშენებლო სამუშაოებზე დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ✓ დასრულდა ჭიშურას ფერდის გამაგრებითი სამუშაოები. 25 03 02 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) • • • • • • • • • მიმდინარეობდა თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) 3.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაცია (II მონაკვეთი); ქ. ბათუმში, მიმდინარეობდა ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა 1 750 მ-ზე და სანაპირო ზოლის აღდგენა; ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირისა და მარჯვენა სანაპიროს გადაკვეთაზე „ვეფხის და მოყმის“ ძეგლთან სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობაზე და მშენებლობის ზედამხედველობაზე შეწყდა სატენდერო პროცედურები; დასრულდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდსაცდელი ლაბორატორიის საოფისე ფართის რეაბილიტაცია; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდსაცდელი ლაბორატორიისთვის მიმდინარეობდა აღჭურვილობის, ტექნიკის, ინვენტარის შეძენა და სარგებლობაში გადაცემა; დასრულდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდსაცდელი ლაბორატორიისთვის ავეჯის შეძენა და სარგებლობაში გადაცემა; მიმდინარეობდა ქ. თბილისის მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ლოტი 1 და ლოტი 2); მიმდინარეობდა თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის მომზადება; აზიის განვითარების ბანკის საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო, ადმინისტრაციული, სესხის მომსახურების, ზედამხედველობისა და აუდიტორული ხარჯების დაფინანსება. 25 03 03 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) • რესტავრირებულ-რეაბილიტირებულ დავით გარეჯის ლავრის მონასტერში არსებულ საყრდენ კედლებზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 25 03 04 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) • • • დასრულდა ქალაქ ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია (ფაზა 3), მუზეუმამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის 2.7 კმ რეაბილიტაცია და მიმდებარედ ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ასევე, მუზეუმისათვის საგამოფენო ვიტრინების, ავეჯის და სანათების, ლაბორატორიული აღჭურვილობის, კომპიუტერული, სხვა ტექნიკის და აღჭურვილობის მიწოდება-მონტაჟი; დასრულდა გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის სამუშაოები, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა გელათის მონასტერთან მისასვლელი 100 მ-იანი საავტომობილო გზის და საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 17 • • • • • • • დასრულდა „მოწამეთა“-ს სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა; დასრულდა ქ. წყალტუბოში, საწურბლიას მღვიმემდე მისასვლელი 1.4 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; დასრულდა ქ. წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა კაცხის სვეტთან კელიების და მომსახურების შენობის მშენებლობა; „რეგიონალური განვითარების პროექტი II“-ის ფარგლებში განსახორციელებელ სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა ზედამხედველობის მომსახურება; დასრულდა კახეთის და იმერეთის რეგიონებისთვის ტურიზმის მარკეტინგის და პრომოუშენის, ონლაინ დაფარვის საკონსულტაციო მომსახურება; დასრულდა იმერეთის რეგიონში ტურისტული სექტორის შეფასებისა და მონიტორინგის საკონსულტაციო მომსახურება; 25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) • • • • • • • • • • • • რეაბილიტირებულ დარიალის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ავტოსადგომზე და მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელ 0.5 კმ-იან საავტომობილო გზაზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის მიზნით, მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; დაბა სტეფანწმინდაში რეაბილიტირებულ ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; რეაბილიტირებულ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გერგეთში მისასვლელ 1.8 კმ-იან საავტომობილო გზაზე და გერგეთის სამებასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზაზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; მიმდინარეობდა ზედაზნის მონასტერთან მისასვლელი 6.1 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ავტოსადგომისა და ეკლესიამდე მისასვლელი ბილიკის მოწყობის სამუშაოები; მიმდინარეობდა დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლების სამუშაოები; დაბა სტეფანწმინდაში ალ. ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან (ფაზა 2) დაკავშირებით, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე სატენდერო პროცედურები; მცხეთის ურბანულ განაშენიანებასთან (მათ შორის ჯვრის მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა) და სარეკრეაციო პარკის მოწყობასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე სატენდერო პროცედურები; ზაქაგორას და თრუსოს დაცული ტერიტორიების კონსერვაცია-რესტავრაციასთან დაკავშირებით, დასრულდა დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე და ზედამხედველობის მომსახურებაზე სატენდერო პროცედურები; მცხეთის მუზეუმის მუზეოგრაფიის, მართვის გეგმისა და საგამოფენო სივრცის დიზაინის მოსამზადებლად, მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურებაზე სატენდერო პროცედურები; მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მიმდინარეობდა მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის ბიზნესის დაწყება/განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება; მცხეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა შპს „სევსამორა“-სთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, გარე განათების და გაზმომარაგების მოწყობა; 18 • • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქციისათვის (იუნესკოს რეკომენდაციების შესაბამისად) საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დაბა აბასთუმანში მიმდინარეობდა აბასთუმნის ისტორიული 18 ხის სახლის რეაბილიტაცია; აბასთუმანში მიმდინარეობდა ასტროფიზიკური ობსერვატორიის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა აბასთუმნის ურბანული განახლებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება; ზარზმის სამონასტრო კომპლექსზე გადაუდებელი სარესტავრაციო სამუშაოებთან და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე სატენდერო პროცედურები; მიმდინარეობდა ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობისა და საავტომბილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა 2); მიმდინარეობდა ბაკურიანის რეკრეაციული პარკის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბორჯომის კავალერიის შენობის რესტავრაციისათვის და მუზეუმად ადაპტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და მიმდინარეობდა ბორჯომის კავალერიის შენობის სარესტავრაციო და მუზეუმად ადაპტაციასთან დაკავშირებულ სამუშაოებზე სატენდერო პროცედურები; რეაბილიტირებული ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი 7.7 კმ საავტომობილო გზა; დასრულდა საფარას მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებაზე, ხერთვისის ციხის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, ვარძიის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე საბოლოო ანგარიშსწორებები; თბილისის ეროვნული პარკის განახლებასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა კონკურსანტების ფინანსური და ტექნიკურ წინადადებების შეფასება; მიმდინარეობდა მიტარბის და კოხტას დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის, დიდველის ინფრასტრუქტურის და ავტოსადგომის მოწყობისათვის, გუდაურის ახალ საბაგიროსთან მისასვლელი საავტომობილო გზის, ავტოსადგომის და ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; „რეგიონალური განვითარების პროექტი III“-ის ფარგლებში განსახორციელებელ სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა ზედამხედველობის მომსახურება; მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო, ადმინისტრაციული, სხვადასხვა საკონსულტაციო ხარჯების დაფინანსება. 25 03 06 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) • • • დასრულდა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია; დაბა მესტიაში, დასრულდა ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა გარდაბნის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის (რეზერვუარები, მილსადენები 52.1 კმ, საქლორატორო, სატუმბო სადგური, ჭები და სხვა) მოწყობა; 19 • • • • • • • • • მიმდინარეობდა ქალაქ ხაშურის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიის 4.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა შპს „ვარციხის მარანთან“ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; დასრულდა შპს „ჯიველი“-თვის ელექტროენერგიის მიწოდებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში, დასრულდა შპს „კარდანახი 1888“-თვის ჭაბურღილის მოწყობა; ყვარლის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა სს „მეგობრობის მარანთან“ მისასვლელი 1.4 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა და ინტერნეტით უზრუნველყოფა; თელავის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა „ვილა იყალთო ჰორეკა“-ს მარანთან მისასვლელი 250 მიანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და გაზმომარაგების სისტემის მოწყობა; საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, მიმდინარეობდა ტექნიკური დახმარება, კერძოდ: პროექტების მართვაზე, სივრცით დაგეგმარებაზე, აქტივების მართვაზე და ძირითად კაპიტალდაბანდებების დაგეგმვაზე, ფისკალური დისციპლინისა და ანგარიშგების სისტემის გაუმჯობესებაზე; მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტების მართვასთან დაკავშირებული საოპერაციო, ადმინისტრაციული, აუდიტორული ხარჯების დაფინანსება. 25 03 07 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) • • • • • • • • • • • • • ქ. ოზურგეთში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, მიმდინარე წლის პირველ კვალტალში დასრულდა საავტომობილო გზებზე საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსების სამუშაოები; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ნარუჯა-ლაითურის 7.3 კმ-იანი საავტომობილო გზის და დაბა ლაითურის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. რუსთავში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, დასრულდა ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის მოედნამდე ცენტრალური საავტომობილო გზის დახაზვა და საგზაო მონიშვნების განთავსების სამუშაოები; ქ. თელავში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, დასრულდა საგზაო ნიშნების მოწყობა; თელავის მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებულ „უსახელო ხევ“-ზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წნორში მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში რეაბილიტირებულ 1.6 კმ-იან საუბნო საავტომობილო გზებზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; ქ. გურჯაანში მიმდინარეობდა რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა; მიმდინარეობდა გურჯაანის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. ლაგოდეხში რეაბილიტირებულ ვაშლოვანის ქუჩაზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაქირში რეაბილიტირებულ საავტომობილო გზაზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ბოდბის წმინდა ნინოს დედათა მონასტერთან მიმდინარეობდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა წმინდა ნინოს წყაროსთან მისასვლელი 3 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 20 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • დასრულდა ბაკურიანის 2.3 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზის პროექტირება და მშენებლობა; ქ. ახალციხეში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, დასრულდა საგზაო ნიშნების და მონიშვნების განთავსების სამუშაოები; დასრულდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში რეაბილიტირებულ წყალსადენზე საბოლოო ანგარიშსწორებები; ქ. გორში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, დასრულდა საგზაო ნიშნების მოწყობა; გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლებში დასრულდა 18 ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები; ქ. კასპში მიმდინარეობდა რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა; გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა; გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში მიმდინარეობდა სიონის ტაძრის სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები; თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებულ ღვანკითის წყალსადენის ქსელზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა ღვანკითის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა 2); საჩხერის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა ჩიხის და გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; საჩხერის მუნიციპალიტეტში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, მოწყობილ საგზაო ნიშნებზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ხვანის გადასახვევიდან სოფელ ლიჩის ცენტრამდე რეაბილიტირებულ 11.5 კმ-იან საავტომობილო გზაზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; დასრულდა საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები; საჩხერის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულში რეაბილიტირებულ 15 კმ-იან საავტომობილო გზაზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; მიმდინარეობდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულის და სოფელ ობჩის დამაკავშირებელი 5.2 კმ-იან საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა II); მიმდინარეობდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის 9.7 კმ-იან საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფაზა II); მიმდინარეობდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფ. ღორეშა-ბაზალეთის 10.6 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლების წინსოფელი-ჭილოვანის დამაკავშირებელი 5.7 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სენაკის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სოფელ გოლასყურის 7.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ პალურის 6.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასრულდა წალენჯიხა-ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწუს 3 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (II ფაზა); ხობის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა „თუთარჩელა“-ს შენობაში მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის მოწყობის სამუშაოები; 21 • • • • • • • • • • • • ხობის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა შუა ხორგა-გამოღმა შუა ხორგა-ქარიატას 7.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. ფოთში მიმდინარეობდა მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსისა და საცურაო აუზის მშენებლობა; ქ. ფოთში აშენებულ მშვიდობის ქუჩის სანიაღვრე სატუმბ სადგურზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორებები; მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სერგიეთში რეკონსტრუირებულ საფეხბურთო სკოლის ხელოვნურსაფარიან მოედანზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; თიანეთის მუნიციპალიტეტში დასრულდა სოფელ ნადოკრა-ხევსურთსოფელის 7.4 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; დაბა სტეფანწმინდაში რეკონსტრუირებულ სპორტულ კომპლექსზე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება; მცხეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სოფ. ქსანის 5.6 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მცხეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა ნაფეტვრები-მუხაწყაროს 20.8 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; თიანეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სოფ. ღულელები-ნაქალაქარის 9.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. თბილისში „მზიურის“ ტერიტორიაზე აშენებულ მდინარე ვერეს ნაპირსამაგრ საყრდენ კედელზე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ქ. თბილისში მიმდინარეობდა „მზიურის პარკი“-ს დიზაინის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები; „საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის“ ფარგლებში განსახორციელებელ სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა ზედამხედველობის მომსახურება. 25 03 09 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) • • ჭიათურის მუნიციპალიტეტში „მუხაძის“ ხაზის საბაგირო გზის რეაბილიტაციის მიზნით, მიმდინარეობდა გონდოლების და სხვა საჭირო ტექნიკის მიწოდება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა არსებული ძველი საბაგირო სადგურებისა და საბაგირო-სატრანსპორტო სისტემების სადემონტაჟო და ახალი რევერსიული გონდოლებიანი საბაგიროს სამონტაჟო სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოები. 25 03 10 სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია • დასრულდა ქ. თბილისში, ლეონიძის ქუჩა N3-ში მდებარე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია. 25 03 11 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია • მიმდინარეობდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობში ავტოპარკინგის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); 22 • ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოკაში, მიმდინარეობდა ფარავნის ტბის ჯებირისა და წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერთან ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები; 25 03 13 მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია • აშენებულ კობი-გუდაურის 7.2 კმ-იან საბაგირო გზაზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორება. 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) • დასრულდა ქობულეთის წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე ლამის გაუწყლოვანების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები. 25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) • • • დასრულდა ქ. ზესტაფონის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ახმეტის, ტყიბულის, საგარეჯოს, ხობის, ლაგოდეხის, სენაკის, ქარელის, ქ. თელავში - სოფელ კურდღელაურის, ქ. დუშეთის (II ფაზა), წალკის და ბოლნისის (II ფაზა), ლიკანისა და წაღვერის (II ფაზა) რეაბილიტირებულ წყალსადენის და წყალმომარაგების სისტემებზე დასრულდა საბოლოო ანგარიშსწორებები; დასრულებულ პროექტებზე მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 25 04 03 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) • • მიმდინარეობდა წყალტუბოს და თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები; წყალტუბოს და თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობაზე მიმდინარეობდა ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება. 25 04 04 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) • • • პროექტი ABA-01 ფარგლებში (აბაშის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა მთავარი გადამცემი ხაზის სამშენებლო სამუშაოები (16.2 კმ-დან გაყვანილია 15.7 კმ ხაზი). დასრულდა ქალაქის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა (მოეწყო 22 კმ-მდე ქსელი), 200 სახლის და 443 ბინის დაერთება, 34 სახანძრო ონკანის მონტაჟი და ბინების გამრიცხველიანება; პროექტი REG-01 ფარგლებში, დასრულებულ სექცია 4-ზე დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; პროექტი REG-02 ფარგლებში, მიმდინარეობდა ანაკლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მოვლაშენახვის პროცედურები. მესტიაში აშენებულ წყლის გამწმენდ ნაგებობაზე მიმდინარეობდა 23 • • • • • • • • • • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. ასევე, მიმდინარეობდა ტექნიკის და ტუმბოების ტესტირება; პროექტი URE-01 ფარგლებში (ურეკის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა 70 კმ-იანი წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა, წყალმომარაგების 1 და წყალარინების 31 სატუმბი სადგურის, 2 ახალი რეზერვუარის და 7 ჭაბურღილის მშენებლობა, მდინარე ნატანების ნაპირზე მიმდინარეობდა ქვის გაბიონების მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; პროექტი URE-02 ფარგლებში (ურეკის მუნიციპალიტეტი), დასრულებულ წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე მიმდინარეობდა მოვლა-შენახვის პერიოდი და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; პროექტი KUT-01 ფარგლებში (II ფაზა), ქ. ქუთაისში მიმდინარეობდა „მუხნარი“-ს და „ახალი აღმოსავლეთი“-ს რეზერვუარების, „მუხნარი“-ს, „საქუსლიის“ და „ქვიტირი“-ს სატუმბი სადგურების სამშენებლო სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა წყალმომარაგების ქსელის (302.9 კმ-დან მოეწყო 294.3 კმ), მაგისტრალური მილსადენის (19 კმ-დან მოეწყო 18 კმ), ასფალტობეტონის საფარის (188 148 მ2-დან მოეწყო 165 570 მ2) მოწყობის სამუშაოები და წყლის მრიცხველების სამონტაჟო სამუშაოები (24 000 ერთეული მრიცხველიდან დამონტაჟდა 21 856 ერთეული მრიცხველი); პროექტი ZUG-01 ფარგლებში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა „ბაში“-ს რეზერვუარის და „ინგირი“-ს სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები. მოეწყო 268 კმ წყალმომარაგების ქსელი და 13.7 კმ მაგისტრალური მილსადენი. მიმდინარეობდა მრიცხველის ყუთების სამონტაჟო (18 200 ერთეული მრიცხველის ყუთიდან დამონტაჟდა 4 600 ერთეული მრიცხველის ყუთი) და წყალმომარაგების ქსელზე სახლების დაერთების სამუშაოები (20 000 სახლიდან დასრულდა 13 691 სახლის დაერთება); ანაკლიის წყალარინების და წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში, მოეწყო 13 კმ წყალარინების ქსელი და 1 კმ წყალმომარაგების ქსელი. მიმდინარეობდა წყალარინების ქსელზე სახლების დაერთების სამუშაოები (571 სახლიდან დასრულდა 503 სახლის დაერთება); პროექტი ZUG-02 ფარგლებში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა არსებული 57.5 კმ-იანი წყალარინების ქსელის და ახალი 190 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან 39 კმ ქსელის გამოკვლევა (CCTV). ასევე, დასრულდა არსებული 55 კმ-იანი წყალარინების მილების გაწმენდა, 189 987 მ2 ასფალტობეტონის საფარის და 5 611 წყალარინების ჭის მოწყობა. მიმდინარეობდა წყალარინების ქსელების მოწყობის სამუშაოები (135 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 116 კმ ქსელი); პროექტი POT-01 ფარგლებში (ფოთის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა წყალარინების სისტემის (156.5 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 20 კმ ქსელი) მოწყობის სამუშაოები, არსებული წყალარინების მილებისა (13.45 კმ წყალარინების მილებიდან გაიწმინდა 11.64 კმ წყალარინების მილი) და სათვალთვალო ჭების გაწმენდა (270 სათვალთვალო ჭიდან გაიწმინდა 252 სათვალთვალო ჭა), არსებული წყალარინების ქსელის გამოკვლევა (CCTV) (14.2 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან დასრულდა 11.64 კმ ქსელის გამოკვლევა); პროექტი POT-02 ფარგლებში (ფოთის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა 1 854 ქვის კოლონის მოწყობის სამუშაოები (ნიადაგის გაუმჯობესების მიზნით). მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მიმღები სატუმბო სადგურის, აერაციის ავზების, აერობული ქვიშის დამჭერის, პირველადი სალექარი ავზის, საბოლოო სალექარის, ლამის გაუწყლოვანების ნაგებობის და ა.შ. სამშენებლო სამუშაოები; პროექტი JVARI-01 ფარგლებში, ჯვარში დასრულდა 47.48 კმ წყალმომარაგების ქსელის და 8 ჭაბურღილის მოწყობა, სატუმბი სადგურის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. რეზერვუარზე მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები; პროექტი REG-03a ფარგლებში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მიმღები სატუმბო სადგურის, აერაციის 24 • • • • • • • ავზების, აერობული ქვიშის დამჭერის, პირველადი სალექარი ავზის, პირველადი ლამის სატუმბო სადგურის, საბოლოო სალექარის, ჭარბი ლამის ცირკულაციის სატუმბო სადგურის, საკომპრესოროს, გასული წყლის ხარჯმზომი ჭის და ა.შ. სამშენებლო სამუშაოები; OFFICE-01 ფარგლებში, მიმდინარეობდა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ სათაო ოფისის სამშენებლო სამუშაოები (დასრულდა XIII სართულის სამშენებლო სამუშაოები); პროექტი CHI-01 ფარგლებში (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი), დასრულდა 16 კმ-იანი წყალმომარაგების მაგისტრალური მილსადენის და 80 კმ-იანი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა, 2 ახალი რეზერვუარის მშენებლობა და 7 ახალი ჭაბურღილის მოწყობა. მიმდინარეობდა 6 არსებული რეზერვუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მრიცხველების სამონტაჟო სამუშაოები (7 700 ერთეული მრიცხველიდან დამონტაჟდა 5 545 ერთეული მრიცხველი); პროექტი GUD-02 ფარგლებში (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი), გუდაურში მიმდინარეობდა წყალარინების ქსელის მოწყობის (37 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 1.8 კმ ქსელი) და 500 მ3ის რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები; პროექტი GUD-03 ფარგლებში (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი), გუდაურში წყალარინების 5 გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; პროექტი MAR-01 ფარგლებში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის (188 კმ-იანი წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელიდან მოეწყო 61 კმ ქსელი) და წყალარინების ქსელის (125 კმ-იანი წყალარინების ქსელიდან მოეწყო 9 კმ ქსელი) მოწყობის სამუშაოები. ასევე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა შემკრები კოლექტორის (22 კმ-იანი შემკრები კოლექტორის მილიდან მოეწყო 1.9 კმ მილი) და რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები; პროექტი MAR-02 ფარგლებში (მარნეულის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამობილიზაციო სამუშაოები; პროექტი MES-03 ფარგლებში (მესტიის მუნიციპალიტეტი), მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამობილიზაციო სამუშაოები. 25 04 07 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები • • • • • • შეწყდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე (I ეტაპი) გაფორმებული ხელშეკრულება; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, დასრულდა აბონენტების გამრიცხველიანება, სასმელის წყლის სათავე ნაგებობის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ახალციხის მუნიციპალიტეტში, დასრულდა 2 ახალი რეზერვუარის მშენებლობა; მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ახალსოფლის, ნორიოს და მარტყოფის წყალმომარაგების ქსელის (I ეტაპი) სამშენებლო სამუშაოები (სათავე ნაგებობის, საქლორატოროს შენობის და მაგისტრალური წყალსადენის მოწყობა); დასრულდა თერჯოლის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ამასთან, დასრულდა შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მოეწყო დროებითი არხი, დროებითი საავტომობილო გზა და გაბიონების გადაბმა; მიმდინარეობდა ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოების სამშენებლო სამუშაოები (III ეტაპი), კერზოდ: 800 მ-იანი ფოლადის მაგისტრალური მილსადენიდან მოეწყო 798 მ მილსადენი, ხოლო 15 700 მ-იანი გამანაწილებელი ქსელიდან მოეწყო 10 850 გრძ. მეტრი ქსელი; 25 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა დაბა აგარის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; დასრულდა კურორტ აბასთუმნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (I ეტაპი), კერძოდ: მოეწყო წყალსადენის 8 019 გრძ. მ-იანი მაგისტრალური ქსელი, წყალსადენის 106 მ-იანი გამანაწილებელი ქსელი და 36.5 მ-იანი გაბიონი. ასევე, აშენდა ახალი რეზერვუარი და წყლის გამწმენდი ნაგებობა. რეაბილიტირებული არსებული რეზერვუარი და საშიბერო კამერა; მიმდინარეობდა დაბა ადიგენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, კერძოდ: წყალსადენის 19 657 გრძ. მ-იანი გამანაწილებელი ქსელიდან მოეწყო 14 089 გრძ. მეტრი; ქ. სენაკში, დასრულდა დ. აღმაშენებლის ქუჩის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, კერძოდ: მოეწყო 4 070 გრძ. მეტრი წყალსადენის ქსელი და აშენდა სატუმბი სადგური; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა სოფ. გუდაურში 99 300 მ3 მოცულობის წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მშენებლობისათვის და სოფელ ფანშეტში გარე წყალმომარაგების ქსელის მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები; ქ. კასპში, მიმდინარეობდა „ქეჩარუხის“ სასმელი წყლის რეზერვუარის და მეწყერული მოვლენების შედეგად ფერდობის გამაგრებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ვალეს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; დასრულდა ქ. ოზურგეთის ანასეულის უბნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: წყალსადენის გამანაწილებელი 10 984 მ-იანი ქსელიდან მოეწყო 8 110 მ ქსელი; ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთში, დასრულდა სასმელ-სამეურნეო წყლის ჭაბურღილის სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მოეწყო 1 ჭაბურღილი; შეწყდა დაბა სურამში, ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის დასახლებისთვის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება; მიმდინარეობდა ქ. ახალციხეში, ახალციხელის, ბაღინაშვილისა და ჭყონდიდელის ქუჩების წყალარინების სისტემის მოწყობის სამუშაოები; მიმდინარეობდა ხობის მრავალბინიანი (კორპუსები) და კერძო სახლების ინდივიდუალური გამრიცხველიანება; მიმდინარეობდა ქ. წყალტუბოს წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ("მიწაწითელას" სატუმბო სადგური) მკვებავი ალტერნატიული სარეზერვო 6 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. სიღნაღში "ნასომხარის" სათავეზე სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. ოზურგეთში, მერაბ კოსტავას ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: წყალარინების 2 692 მ-იანი ქსელიდან მოეწყო 1 200 მ ქსელი და კანალიზაციის ანაკრები რკინაბეტონის 34 ერთეული ჭიდან მოეწყო 18 ერთეული ჭა; მიმდინარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული (ამორტიზირებული) წყალმომარაგების ქსელის გადატანის სამშენებლო სამუშაოები; მიმდინარეობდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ძველი ანაგის წყალმომარაგების სისტემის პროექტირება-სამშენებლო სამუშაოები; მიმდნიარეობდა კურორტ აბასთუმნის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები (II ეტაპი) და არაზინდოს დასახლების წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. ლანჩხუთში, დუმბაძის, ჩხაიძის და ბარათაშვილის ქუჩების წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: მოეწყო წყალსადენის 191 გრძ. მ-იანი მაგისტრალური ქსელი, წყალსადენის 2 925 მ-იანი გამანაწილებელი ქსელიდან მოეწყო 2 070 მ ქსელი; 26 • • • • • • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. გვიშტიბში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მშენებარე 8 კორპუსის წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები; მიმდინარეობდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ვაკიჯვარი, ბახვი და ცხემლისხიდი) წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. ახალციხეში, თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე ნაკვეთებიდან არსებული წყალსადენის ქსელის გადატანის სამუშაოები და ურაველის მაგისტრალური მილდენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი მაღლაკის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ქ. მარნეულში, იაღლუჯის დასახლებაში 31 ბენეფიციარისთვის წყალსადენის და წყალარინების გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები; დასრულდა კურორტ აბასთუმნის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისათვის და არაზინდოს დასახლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ხაშურის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა დაბა ხარაგაულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა დმანისის მუნიციპალიტეტის 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციამშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი მატანის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა დაბა ლენტეხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა დაბა ფასანაურის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციამშენებლობისთვის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ყვარლის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციამშენებლობისთვის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა დუშეთისა და დაბა ჟინვალის წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციამშენებლობისთვის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ქ. მარტვილის წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციამშენებლობისთვის და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ქ. ცაგერის და 2 სოფლის (ქვედა ცაგერი და ჭალისთავი) წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუხრანის წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუღანლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; 27 • • • • • მიმდინარეობდა კურორტ ბახმაროს წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისყურისა და საქადაგიანოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის (ქვემო აკეთი, ჭანჭათი, წიაღობანი, ღრმაღელე, ჯურუყვეთი) წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ცხემლისხიდის, დვაბზუსა და მშვიდობაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ურთას, ცაიშისა და ცაცხვის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის არსებული დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განახლება/კორექტირება. 25 05 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა • • • • დასრულდა ქ. წნორის, ქ. დედოფლისწყაროს, ქ. ოზურგეთის, ქ. ახალციხეს, ქ. ქუთაისის, ქ. ამბროლაურის, ქ. ონის, ქ. ნინოწმინდას და ქ. საგარეჯოს ნაგავსაყრელების რეაბილიტაციაკეთილმოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; დასრულდა ქ. ხაშურისა, ქ. სამტრედიის, ქ. ახალციხის, ქ. დედოფლისწყაროს, ქ. წნორის, ქ. ამბროლაურის, ქ. ოზურგეთის, ქ. ლანჩხუთის, ქ. გორის, ქ. ქუთაისის, ქ. ნინოწმინდას, ქ. ზუგდიდის და ქ. თელავის ნაგავსაყრელების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობის სამუშაოები; დასრულდა ქ. ლანჩხუთის, ქ. წალკის და დაბა მანგლისის ნაგავსაყრელების ღობეების მოწყობარეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. რუსთავის ნაგავსაყრელზე აირის ჩირაღდნული წვის სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე, მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები. 25 05 02 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) • • • დასრულდა ნაგავსაყრელის მშენებლობასთან დაკავშირებული მოსამზადებელი სამუშაოები (Desktop Works); მიმდინარეობდა ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; მიმდინარეობდა ნაგავსაყელის ასაშენებელი ტერიტორიის შერჩევის (Site selection) პროცედურები და პროექტის სამომავლო გზამკვლევის (Project Roadmap) ანგარიშების მომზადება. 25 05 03 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) • მიმდინარეობდა ახალი რეგიონალური ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის საჭირო კონცეპტუალური დიზაინის სამუშაოები და საკონსულტაციო მომსახურეობა; 28 • დონორ ორგანიზაციასთან (EBRD) მიღწეულ იქნა შეთანხმება პროექტის სახელშეკრულებო ცვლილებებთან დაკავშირებით. 25 05 04 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) • მიმდინარეობდა ახალი რეგიონალური ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის საჭირო კონცეპტუალური დიზაინის სამუშაოები და საკონსულტაციო მომსახურეობა. 25 05 05 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) • • მუნიციპალიტეტებში დასრულდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე; მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებისათვის მყარი ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება. 25 06 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა 6 მრავალბინიანი კორპუსის (420 ბინა), ასევე ორი მრავალბინიანი კორპუსის (140 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; • ქ. მცხეთაში მიმდინარეობდა 2 რვასართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (120 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; • ქ. ქუთაისში მიმდინარეობდა: 3 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) და 2 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (320 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; • ქ. ზუგდიდში მიმდინარეობდა: 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (360 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა (IV ეტაპი), 2 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (240 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა, 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (360 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა (III ეტაპი); 25 07 01 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია • • • დასრულდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმის საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) რეაბილიტაცია; ადიგენის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სოფელ მოხეში (150 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ ღორთუბანში (60 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ ბენარში (150 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ბოლაჯურში (150 მოსწავლეზე გათვლილი) საჯარო სკოლების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორგორაში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); 29 • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუნჩხაში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭარაქში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორლოვკში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთისკარში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ კაბალში საჯარო სკოლის (300 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ საქობოში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოსიაურში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ დუისში (შერწყმული წინუბანი) საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ენაგეთში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ საღრაშენში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ჯვარაში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა სოფელ ქვემო ბოლნისში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოფში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ შულავერში საჯარო სკოლის (450 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ კასუმლოში საჯარო სკოლის (450 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ კურტლიარში საჯარო სკოლის (300 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ ჯანდარში საჯარო სკოლის (300 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ ხულდარში საჯარო სკოლის (240 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ჩანახჩში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა წალკის მუნიციპალიტეტის ქ. წალკაში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ იმერში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთში საჯარო სკოლის (240 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); 30 • • • • • • • • • • • • • მიმდინარეობდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საზანოში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ჩხარში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ტყიბულში №2 საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფელ წყალტუბოში საჯარო სკოლის (240 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ გეგუთში საჯარო სკოლის (240 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჩხეთურში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ რგანში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიცხში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ოთარაშენში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი), სოფელ წინარეხში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და სოფელ ქვემო გომში საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერკეთში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი), დაბა ნასაკირალის საჯარო სკოლის (600 მოსწავლეზე გათვლილი) და დაბა ურეკში საჯარო სკოლის (450 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიწმენდში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭყვიში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაცხოვრისკარში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); 31 • • • • • მიმდინარეობდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში საჯარო სკოლის (90 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ წაჩხურში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბუმეს თემში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯგალში საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი), ნაკიფუს თემში N1 საჯარო სკოლის (60 მოსწავლეზე გათვლილი) და წალენჯიხის N4 საჯარო სკოლის (150 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build); მიმდინარეობდა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქვალონში საჯარო სკოლის (300 მოსწავლეზე გათვლილი) მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build). 25 07 02, 25 07 04 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში • დასრულდა „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით (ცვლილება - საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის N207 განკარგულება) გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერების ჩარიცხვა მუნიციპალიტეტებზე. 26 02 03 - პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება • პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის სრულყოფისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი დაწესებულებების შექმნის მიზნით: ✓ შემუშავდა ინფრასტრუქტურის სტანდარტი, რომელიც გათვალისწინებულია თითოეული ახალი პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის პროექტებში. სტანდარტის შესაბამისად, პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 700 პირს; ✓ სისტემის ყველა არსებული პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე განლაგებულ შენობანაგებობებში ჩატარდა და მიმდინარეობდა სხვადასხვა მიმდინარე და კაპიტალური სამშენებლოსარემონტო სამუშაო საჩხრეკი ოთახების, მოკლევადიანი შეხვედრების სივრცისა და ანტივანდალური ოთახების მოწყობის და სხვა მიზნით; ✓ შესყიდვა; ✓ განხორციელდა პენიტენციური დეპარტამენტისა და 5 პენიტენციური დაწესებულების ვიდეოსამეთვალყურეო აპარატურის და 6 პენიტენციური დაწესებულების ბუფერულ ზონებში უსაფრთხოების სისტემის მიწოდება-მონტაჟის შესყიდვა; ✓ მიმდინარეობდა 2 დაწესებულების ვიდეოსამეთვალყურეო აპარატურის მიწოდება და მონტაჟი; ✓ ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველო უზრუნველყოფილი იქნა 44 ერთეული სპეციალიზებულად გადაკეთებული ესკორტირებისა და 2 ერთეული 32 ✓ ✓ ✓ ✓ სპეციალიზებული სამედიცინო დანიშნულების ავტომანქანით, რომლებიც აღიჭურვა ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის აპარატურით; განხორციელდა ახალი დაწესებულების ასაშენებლად განკუთვნილი ტერიტორიის მოსწორების და შემოღობვის სამუშაოები; ერთი პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიის შემოღობვის და სათვალთვალო კოშკურების მოწყობის სამუშაოები; სხვადასხვა სახის 63 ერთეული დეტექტორის, ციფრული რადიოსადგურების, 21 ცალი ბარგის სკანერის და დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისათვის აუცილებელი ამწე მანქანის შესყიდვა; ასევე, 1 დაწესებულების პერიმეტრის დაცვისა და კონტროლის სისტემის მიწოდება და მონტაჟი; პენიტენციური დაწესებულებების ბუფერულ ზონებში კონტროლის განხორციელების მიზნით შესყიდულ იქნა 20 კვადროციკლი; შესყიდულ იქნა 1 ცალი მიკროავტობუსი ესკორტის ოფიცრების გადასაყვანად; მიმდინარეობდა ერთი დაწესებულების სარეჟიმო შენობაში საშხაპეების კაპიტალური სარემონტო და 2 პენიტენციურ დაწესებულებაში 10 სასეირნო სივრცის შენობის, მინისპორტული მოედნის და მიწისზედა დახურული ტიპის გალერეის მოწყობის სამუშაოები; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და პენიტენციური დაწესებულებების საჭიროებისათვის ქსელური მოწყობილობების შესყიდვა. 27 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა • სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ კუთვნილი, სპეციალიზებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანებისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურა, ასევე ცენტრის ახალი ოფისებისათვის საოფისე ავეჯი და 12 ერთეული სპეციალიზებული მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა. ქ. ხაშურის, ქ. სამტრედიის, ბაღდათისა და ვანის რაიონულ განყოფილებებში ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, ასევე, განხორციელდა ქ. ლანჩხუთის რაიონული სამსახურის ეზოს კეთილმოწყობისა და ქ. ფოთის რაიონული სამსახურის ტექნიკური სათავსოს მოწყობის სამუშაოები; • საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებისათვის განხორციელდა სამედიცინო მოწყობილობების შესყიდვა; ✓ შპს „ნიქოზის ამბულატორიისთვის“ ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატის შესყიდვა; ✓ სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის კომპიუტერული ტომოგრაფის შესყიდვა. • შესყიდულ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სარეზერვო გარე ელექტრომომარაგების ხაზის მოწყობის სამუშაოები; • შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის” მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურის/მოწყობილობები და სარემონტო სამუშაოები (მათ შორის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი სტეფანწმინდის კლინიკაში; ხოლო რკინის კონსტრუქციების ნარჩენების შესანახი ოთახის მოწყობის სამუშაოებ ქ. წალკის, ქ. ცაგერის, დაბა ხარაგაულისა და დაბა თიანეთის საავადმყოფოებში). ასევე განხორციელდა სამედიცინო დაწესებულებების (ბაკურიანი და ამბროლაური) ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამედიცინო აპარატურისა და მოწყობილობების შესყიდვა; • დაბა აბასთუმანში ფილტვის დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის განხორციელდა სამედიცინო და სარეაბილიტაციო აპარატურისა და ინვენტარის შესყიდვა; 33 • განხორციელდა სამინისტროს ორ სერვერულ ცენტრს შორის ორი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირის მოწყობის, ინსტალაციის და ინტერნეტმომსახურებით უზრუნველყოფის შესყიდვა; • განხორციელდა შპს ,,აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის" ბედიანის კლინიკაში გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა და სურამის კლინიკის სარემონტო სამუშაოები. 32 07 01- 32 07 05 – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება • • • • • • • • • დასრულებულია 2 ახალი საჯარო სკოლის და მულტიფუნქციური საგანმანათლებლო კომპლექსი - ,,ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი“-ს ფარგლებში ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა. დაიწყო 6 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა. განხორციელდა 172 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები მათ შორის დაფინანსებულია 107 საჯარო სკოლა; 450-მდე საჯარო სკოლა აღიჭურვა სხვადსხვა სახის ინვენტარით; საანგარიშო პერიოდში დაიწყო ახალ ლოკაციებზე საპროექტო და რიგ შემტხვევაში სამშენებლო სამუშაოები (კასპი, ხაშური, ბორჯომი წყალტუბოს და პროფესიული სასწავლებელი“ მოდუსი“ მარნეულის ფილიალი) 5 პროფესიულ სასწავლებლის 6 შენობას ჩაუტარდა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამშაოები, მათ შორის დაფინანსებულია 4 პროფესიული სასწავლებელი; შესაბამისი ინვენტარით მომარაგებულია 14 პროფესიული სასწავლებელი; განხორციელდა 5 უმაღლესი სასწავლებელის დაფინანსება სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და ერთი უმაღლესი სასწავლებელი აღჭურვის მიზნით; განხორციელდა 8 ერთეული საგანმანათლებლო რესურსცენტრისა და სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია, ასევე სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია; განხორციელდა კულტურის 18 ობიექტის განვითარება-განახლება/ტექნოლოგიური აღჭურვა, შენობების სარეაბილიტაციო პროექტების მომზადება. 32 07 07 - სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა • • ძალოსნობის, სროლის სახეობათა, კრივის, მთამსვლელთა, ფარიკაობის, მაგიდის ჩოგბურთის, კანოეს, ველოსპორტის, ბავშვთა და სასკოლო სპორტის, ხელბურთის, კონტაქტური კარატისა და პარალიმპიური ფედერაციების მიერ სპორტული ინვენტარის შესყიდვა; წყალბურთში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატთან დაკავშირებით, ქ. თბილისში, „ახალი დიღმის“ ტერიტორიაზე არსებულ „ოლიმპიურ აუზზე“ შესაბამისი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები; 32 11 03 02 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა მომზადდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შემდეგი ძეგლების რეაბილიტაციის საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია: 34 ✓ ქ. თბილისის დიდუბის ღმრთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი; თაბუკაშვილის ქ. N5-ში, სამუზეუმო სივრცის მოწყობის პროექტი; თაბუკუკაშვილის ქ. №5-ში მდებარე შენობის რეკონსრუქტიის ესკიზური პროექტი; ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე გალავანი/სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი; ქ. თბილისი, წმ. ნინოს სახ. ეკლესია, შიო ჩიტაძის ქ. N9ა, მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი; სოფ. დიდგორსა და თელოვანს შორის, ნაოქიანის ხევის პირას მდებარე წმ. გიორგის სახელობის მცირე დარბაზული ეკლესიის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი; გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზისა და საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის კორექტირებული პროექტი; სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, დაბა კულაში, ხის ეკლესიის მცირე სარეაბილიტაციო პროექტი; ქ. ყვარლის ციხის რეაბილიტაციის კორექტირებული პროექტი; ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ომალო, თუშეთის პოლიციის შენობა ესკიზური პროექტი; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გორაბერეჟოული, ერისთავების სასახლის რეაბილიტაციის პროექტი; კვიპროსი, ალამინის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის დამცავი ღობის მოწყობის პროექტი; ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ვარძიის კომპლექსში დაზიანებული ქვების დროებითი გამაგრების პროექტის კორექტირება; ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძველი ხიბულა. ზ. გამსახურდიას მემორიალური სახლის რეაბილიტაციის პროექტი; სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტი, ალ. ყაზბეგის სახ. ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაციის კორექტირებული პროექტი; ქ.თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ანთროპოლოგიის მუზეუმი, სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების პროექტი; ქ. ბათუმი, ავგიას ქ. N50, ახლად გამოვლენილი ტაძრის ნაშთის კონსერვაციის პროექტი; გორის მუნიციპალიტეტი, უფლისციხის კოტეჯების რეაბილიტაციისა და ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროექტი III ეტაპი; ქ. გორი, გორის ციხის რეაბილიტაციის III ეტაპის პროექტი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, უჯარმის ციხის რეაბილიტაციის პროექტის III ეტაპი; გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კარდანახი, კოტე აფხაზის სახლ-მუზეუმის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდის პროექტი; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბოხვაური, მთავარანგელოზის სახ. ეკლესიის და სამრეკლოს რესტავრაციის პროექტი; ქ. თბილისი, გალის ქუჩა N19. კოლხური კოშკის გალავნის რეაბილიტაციის პროექტი; ქ.მცხეთა, სამთავროს არქეოლოგიური ველის ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროექტი I ეტაპი; დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჩარგალი, ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი; გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის და საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, შორაპნის ციხე-ქალაქის რეაბილიტაციაადაპტაციის და ინფრასტრუქტურული განვითარების კონცეფცია; გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაციის, კარნიზების და ცოკოლის ქვის კონსერვაციის პროექტის კორექტირება; ყვარლის მუნიციპალიტეტი, გრემის სამონასტრო კომპლექსი, ხარაჩოების მოწყობის პროექტი; დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, ხორნაბუჯის ტერიტორიაზე სავალი ბილიკების მოწყობის პროექტი; ქ.თელავი, ბატონის ციხის ტერიტორიაზე მოსაწყობი სანკვანძის ესკიზური პროექტი; დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. მირზაანი, ნიკო ფიროსმანის სამუზეუმო შენობის რეაბილიტაციის პროექტი; კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლამისყანა ორბელიანების სასახლე,ჯამბაკურ-ორბელიანთა კომპლექსი, სანკვანძის მოწყობის ესკიზური პროექტი; კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სასირეთი გიორგი მაზნიაშვილის სახლ35 მუზეუმის სახურავის გამოცვლის ესკიზური პროექტი, ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის №123ა-ში მდებარე ჯ. კახიძის სახელობის მუსიკალურ -კულტირულ ცენტრის დაზიანებული შენობის ფასადების რეაბილიტაციის პროექტი (II ეტაპი); ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამის მაცხოვრის სახელობის ეკლესიის კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოების პროექტი; ხაშურის მუნიციპალიტეტი, დაბა სურამი, ლესია უკრაინკას სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქციის და ეზოს კეთილმოწყობის პროექტი; სიღნაღის მუნიციპალიტეტი სოფ. ტიბაანი, ხირსის წმინდა სტეფანეს სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ეკლესიის კონსერვაცია-რეაბილიტაციის პროექტი; თელავის მუნიციპალიტეტი, ახალი შუამთის დედათა მონასტრის შიდა ნაგებობების რეაბილიტაციის პროექტი; ახალციხის ეზოს ტერიტორიაძე მუნიციპალიტეტი, სოფ. თისელი, ღვთისმშობლის სახ. ეკლესიის გაწმენდითი სამუშაობის პროექტი; იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმის აივნისა და სამხრეთ-დასავლეთ კედლის რეაბილიტაციის პრევენციულ-საკონსერვაციო პროექტი; კასპის მუნიციპალიტეტი, სხვილოს ციხე-დარბაზის კომპლექსის რეაბილიტაციის 1ელი ეტაპის პროექტი; ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ორთუბანი, ორთუბანის აბანოების გაწმენდის პროექტი; დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოძისი, დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტი IV ეტაპი; დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შატილი, N17 კოშკის სარეაბილიტაციო სამუშაობის პროექტი; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფ. სიონი, ხევის სიონის საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი; დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ანანურის სამონასტრო კომპლექსი, დროებითი ღობის მოწყობა; წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძრის (საკურთხევლის, სადიაკვნის, დასავლეთი მკლავის, სამხრეთი მკლავისა და სამხრეთ - დასავლეთი მკლავთაშორისი სივრცის) კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოების პროექტი; წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. განთიადი, თრიალეთის პეტროგლიფების მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროექტი; გორის მუნიციპალიტეტი რეაბილიტაციის სოფელი არბო, ანტონ ფურცელაძის საცხოვრებელი სახლის პროექტი; მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ნიჩბისში მდებარე ციციშვილების ციხე-დარბაზის არქიტექტურული კომპლექსის რეაბილიტაცია-ადაპტაციის და ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროექტი; კასპის მუნიციპალიტეტი, რკონის ციხის კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტი; საერთაშორისო ექსპერტებთან თანამშრომლობით, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მდგომარეობის მულტიდისციპლინარული კვლევა - მონიტორინგისა და საკონსულტაციო მომსახურეობის VI ეტაპი; ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ვანის ქვაბების კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მდგომარეობის კომპლექსური კვლევა - მონიტორინგი გადაუდებელი აუცილებლობის სამუშაოები I ეტაპი; ქ. მცხეთა, სვეტიხცოვლის სამონასტრო კომპლექსის დასავლეთი კარიბჭის ქვის კონსერვაციისა და რეაბილიტაციის პროექტი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, გარეჯის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსების (საბერეები, მრავალწყარო) კომპლექსური კვლევა - მონიტორინგის გადაუდებელი აუცილებლობის სამუშაოების I ეტაპი; გორის მუნიციპალიტეტი,უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი ქალაქის კომპლექსური კვლევამონიტორინგის და გადაუდებელი აუცილებლობის სამუშაოების I ეტაპი; ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წრომი, ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტის კორექტირება; ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ჯაყისმანის სამონასტრო კომპლექსის სამრეკლოს და არსებული ნანგრევების რეაბილიტაციის პროექტი; დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ხადას ხეობა სოფ. ქოროღო, ღვთისმშობლის ეკლესიის კომპლექსის სარეაბილიტაციო პროექტი; მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფ. ქორაჩ-მუღანლო, მდ. ხრამზე მდებარე ე. წ. „წითელი ხიდი“-ს 36 რესტავრაცია-რეაბილიტაციის პროექტი; მესტიის მუნიციპალიტეტი, ზემო სვანეთში მდებარე სვანური კოშკებისა და მაჩუბების პროექტი; გეგუთის ციხე-დარბაზის კონსერვაციის და ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროექტი78; ქ. რუსთავი, რეაბილიტაციის რუსთავის ციხის რესტავრაცია- (I ეტაპი) პროექტი; თელავის მუნიციპალიტეტი, იყალთოს საეკლესიო არქიტექტურული კომპლექსის ფერისცვალების ეკლესიის საინჟონრო-გეოლოგიური კვლევის წინასაპროექტოს და დროებითი გამაგრების პროექტი; მცხეთის ჯვრის დიდი ტაძრის სამშენებლო მასალის მდგომარეობის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ოძისი, დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმის ინტერიერში არსებული მოხატულობის კვლევა; ეროვნული კატეგორიის ძეგლის ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის დამცავი ზონების განსაზღვრის მიზნით წინასაპროექტო სამუშაოები. მიმდინარეოდა საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება: ✓ დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წმ. გიორგის ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი; ქ. თეირანი, მ. ხოშტარიას აკლდამის რეაბილიტაციის პროექტი; ხულოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. კალოთა, დარბაზული ეკლესიის რესტავრაციის პროექტი; ქ.თბილისი, ორმოც სებასტიანლ მოწამეთა სახელობის ეკლესიის რეკონსტრუქციის პროექტი; ქ.თბილისი, ხეთაგუროვის ქ.№7; წმ. ნიკოლოზის ეკლესიის ეზოს რეაბილიტაციის პროექტი; ასპინძის მუნიციპალიტეტი,ვარძიის კომპლექსში გასაძლიერებელ კლდეში ღიობის მოჩარჩოების პროექტი; მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კევლიანი, ბნელა საყდარის ეკლესიის პროექტი; ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დვირი, საკვირიკის ნასოფლარი. ბაზილიკის ინტერიერში კედლის მხატვრობის დროებითი დამცავი გადახურვის მოწყობის პროექტი; ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსიდან წყლის გადაყვანის პროექტი; გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერშუეთი, ბერშუეთის სამების ეკლესიის პროექტი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხაშმი, კაწარეთის სამების კომპლექსის და იოანე ნათლისმცემლის კომპლექსის სარეაბილიტაციოსაადაპტაციო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფ. ალავერდი, ალავერდის კომპლექსის წმ. გიორგის ტაძრის და პალატის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტი; ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. წესი, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიის საშენი მასალის კვლევა და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო ახალშენის ისტორიული ნამოსახლარის წინასაპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირის № 25 - ში მდებარე „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თეატრი“-ს რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; ქარელის მუნიციპალიტეტი სოფ. ორთუბანი, მძოვრეთის ციციშვილების აბანოს რეაბილიტაციის პროექტი (I ეტაპი); ქ. ბორჯომი, წმინდა ნინოს №5-ში მდებარე მხარეთმცონეობის მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტის კორექტირება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის მიმართულებით დასრულდა შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაცია, ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლაკონსერვაცია და კულტურული მემკვიდრეობის კედლის მხატვრობის კონსერვაცია: ✓ ქ. მცხეთა, ბებრისციხის აღდგენა-რესტავრაციის სამუშაოები (IV ეტაპი); ხაშურის მუნიციპალიტეტი, ნაბახტევის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის კედლის მხატვრობისა და ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები; ქალაქ ყვარლის ციხის სამხრეთ-დასავლეთი კოშკის მცირე სარეაბილიტაციო (II ეტაპი) სამუშაოები; ქ. ქუთაისი, დიმიტრი ნაზარიშვილის მემორიალური 37 სახლ-მუზეუმის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სანკვანძის მოწყობა); გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში კოტე აფხაზის სასახლის და მიმდებარე ტერიტორიის მოსამზადებელი, გაწმენდითი სამუშაოები; ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. თისელი, თისელის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის II ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში ტერიტორიის მოსამზადებელი, გაწმენდითი სამუშაოები; წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძრის (საკურთხევლის, სადიაკვნის, დასავლეთი მკლავის, სამხრეთი მკლავისა და სამხრეთ - დასავლეთი მკლავთაშორისი სივრცის) კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოები; ქ. მცხეთა, სამთავროს არქეოლოგიური ველის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები („საბავშვო არქეოლოგია“); ატენის სიონის ტაძრის ინტერიერის დაზიანებული ქვების საკონსერვაციო სამუშაოები; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ფიტარეთის ტაძრის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები (III ეტაპი); ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბულეში, მუკბანიანების კოშკის რეაბილიტაცია (II ეტაპი); გორის მუნიციპალიტეტი, გორის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების III ეტაპი; ქ. თბილისი, მეტეხის ტაძრის ჩრდილოეთი ფასადის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები; ქ. თბილისი, ანჩისხატის ტაძრის ინტერიერში ჩრდილოეთი, დასავლეთი და სამხრეთ კედლების ქვის კონსერვაციის სამუშაოები; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, უჯარმის ციხე-ქალაქის რეაბილიტაცია-კონსერვაციის III ეტაპი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, დავით გარეჯის დოდო რქის სამონასტრო კომპლექსის ახალგამოვლენილი დარბაზული ეკლესიის კედლის მოხატულობის საკონსერვაციო სამუშაოები; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, ჭაქვინჯის ციხის არქეოლოგია; ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, ითხვისის ნაქალაქარის არქეოლოგიური კვლევა; სენაკის მუნიციპალიტეტი, ნოქალაქევის ნაქალაქარის არეოლოგია; ხვამლის მთის არქეოლოგია; დიდნაურის არქეოლოგია; კასპის მუნიციპალიტეტი, გრაკლიანის არქეოლოგია; მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ხუნწში მდებარე ციხის არქეოლოგია; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ცვანეს მიმდებარე ტერიტორიის არქეოლოგია; ადიგენის მუნიციპალიტეტი, დაბა ბასთუმანში მდებარე სამონასტრო კომპ-ლექსის არქეოლოგიური კვლევა; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელ საფუძვრების არქეოლოგია; მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ძალისის ტერიტორიის არქეოლოგია; ფარავნის ყორღანული ველის გეოარქეოლოგიური კვლევა; ქ. თბილისში, შ. რუსთაველის გამზ. №25-ში მდებარე „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის“ შენობის კონსტრუქციების გაძლიერების I ეტაპით გათვალისწინებული სამუშოები; სენაკის მუნიციპალიტეტი, პ. ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ არქეოლოგიური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ახალი მუზეუმის შენობის ფილის მოწყობა (II და III ეტაპი); მესტიის მუნიციპალიტეტი, ზემო სვანეთი, კოშკების და მაჩუბების რეაბილიტაცია; მესტიის მუნიციპალიტეტი, იფხის წმ. გიორგის მოხატულობის საკონსერვაციო სამუშაოები; დედოფლისწყაროს სახელობის ეკლესიის მუნიციპალიტეტი სოფ. მირზაანი, ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმუზეუმის აღდგენა-რეკონსტრუქციის ფარგლებში შესასვლელის შენობის შიდა საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები; დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ალევის სამების სამონასტრო კომპლექსის საცხოვრებელი სენაკების პირველი სართულის რეაბილიტაცია; კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო ჭალა სხვილოს ციხე-დარბაზის კომპლექსის რეაბილიტაციის I ეტაპი; ნიკო ფიროსმანის სახლ-მუზეუმის შენობის სახურავის მცირე გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები; კასპის მუნიციპალიტეტი, გრაკლიანის მუზეუმის საექსპოზიციო სივრცის მოწყობის და ტექნიკური აღჭურვის სამუშაოები; ტყიბულის 38 მუნიციპალიტეტი, გელათის სამონასტრო კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ყვარლის მუნიციპალიტეტი, გრემის ნაქალაქარის აბანოს საკონსერვაციო სამუშაოები; ახმეტის მუნიციპალიტეტი საფ. ომალო, კესელოს ციხის მუნიციპალიტეტი, დაბა მესტია, ლეხთაგი, ვ. სელას ქ. №8-ში მდებარე სვანური რეაბილიტაცია (II ეტაპი); გორის მუნიციპალიტეტი, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის III ეტაპის შატილის № 17 სახლის ტერიტორიის კეთილმოწყობა; მესტიის რეაბილიტაცია; უფლისციხის სახლის მუზეუმ-ნაკრძალის სამუშაოები; დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ზიარის არქეოლოგიური კვლევა; ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთის ტერიტორიაზე მდებარე ორთვალა მღვიმის არქეოლოგია; გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელ სვენეთთან გუდაბერტყას არქეოლოგია; ქარელის მუნიციპალიტეტი, არადეთის ორგორის (დედოფლის გორა) ტერიტორიის არქეოლოგია; ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სათხის ეკლესიის რეაბილიტაციის III ეტაპი; წალკის მუნიციპალიტეტი, სოფელ განთიადის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - "პატარა ხრამის პეტროგლიფების" მიმდებარე ტერიტორიის დაზვერვითი სამუშაოები; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, ხევის სიონის ეკლესიის საყრდენი კედლის გადაუდებელი რეაბილიტაცია; გორის მუნიციპალიტეტი, გუდაბერტყას არქეოლოგია; ქუთაისის ნაქალაქარზე (ბაგრატის ტაძრის გალავნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით) არქეოლოგია; ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, გელათის კომპლექსის ტერიტორიაზე არქეოლოგია; მცხეთა, ბაგინეთის არქეოლოგია; ყვარლის მუნიციპალიტეტი, დოლოჭოპის არქეოლოგია; ჭობარეთის არქეოლოგია;ქარელის მუნიციპალიტეტი, დედოფლის გორას არქეოლოგია; ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, კაზრეთი მაღაროს მღვიმის არქეოლოგია; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, საშვილდის არქეოლოგია; ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სურამის ციხის არქეოლოგია; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, გოხნარის არქეოლოგია; მესტიის მუნიციპალიტეტი, იფარის თემის, სოფ. ბოგრეშის ტერიტორიის არქეოლოგია; აჭარის მეტალურგიული კერების არქეოლოგია; მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ნავდარაანთკარის არქეოლოგია; მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ღართისკარის არქეოლოგია; ყვარლის მუნიციპალიტეტი, საბუეს არქეოლოგია; ქ. თბილისი, თრელიგორების არქეოლოგია; ავრანლოსმეგალიტური მუნიციპალიტეტი, სოფელ ახალქალაქის კომპლექსების ჩარდახის მუნიციპალიტეტი, აბულის,შაორის ტოპოარქეოლოგიური ტერიტორიაზე მდებარე და კვლევა; მცხეთის დიდგორის დიდგორას ნამოსახლარის არქეოლოგია; ანანურის ციხის ანსამბლზე ვიზიტორთა გადაადგილების დროებითი შეზღუდვის ღონისძიებების სამუშაოები; ქ. თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. #9ა -ში მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის №123ა-ში მდებარე ჯ. კახიძის სახელობის მუსიკალურ -კულტირული ცენტრის ფასადების რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამის მაცხოვრის სახელობის ეკლესიის კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოები. 31 06 04 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება გორის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბერბუკში დასრულდა თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდა გაზის გამანაწილებლის გარე და შიდა ქსელის მოწყობა. CIP რეცხვის აღჭურვილობის დამონტაჟების შედეგად საწარმო მზადაა ნედლეულის მისაღებად და საწარმოო პროცესის დასაწყებად. 39 შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში სააგენტოში მიმდინარე სტრუქტურული რეორგანიზაციის გამო ამ პროგრამულ კოდში დარჩენილი ღონისძიებები არ განხორციელებულა, საწარმოს აღჭურვილობის შეძენისა და მონტაჟის პროცესი დასრულდა 31 06 01 პროგრამული კოდიდან. 31 07 01 - სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა: ✓ ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ396+21- პკ 927+20) დანალექისა და მცენარეულობისაგან გაწმენდა, მაგისტრალურ არხში წყლის საპროექტო ხარჯის გატარების უზრუნველსაყოფად (აუცილებლობიდან გამომდინარე ნაყარი გრუნტის გატანა, სამთაწყაროს დამცლელის წმენდა (1700 მ), საექსლუატაციო გზის მოწყობა და ხე-ბუჩქნარისგან წმენდა, კ-25 (ვაქირის) დამცლელი კოლექტორის (ზედა და ქვედა ნაწილის 1350 მ და ქვედა ნაწილის 8 კმ) წმენდა) რეაბილიტაცია (I რიგი); ✓ ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია მდინარე ალაზანსა და ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხს შორის ტერიტორიაზე (III რიგი); ✓ სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სისტემების რეაბილიტაცია I ეტაპი (სადაწნეო მილსადენის და საექსპლუატაციო გზა) და სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები; ✓ ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობა და სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები; ✓ „ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფელ ვაქირის სატუმბი სადგურის აღდგენარებილიტაციის (I ეტაპი)“ სამუშაოები და სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები; ✓ სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი სადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები; ✓ არბო-დიცის სატუმბი სადგურის მოდერნიზაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა; ✓ რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის, მთისძირა არხის (წყალმიმღები და წყალგამყვანი) საპროექტო პროფილის (გამტარიანობის გაზრდა) და მასზე მოწყობილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია , სოფ. შუხუთის კ-1 და კ-2 კოლექტორების წმენდა და სამომსახურო გზის (l=700 მ) შეკეთება; ✓ თიქორი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და მ-4 დამშრობი მაგისტრალური არხების რეაბილიტაცია (11კმ); ✓ ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და მ-5 მაგისტრალური დამშრობი არხების რეაბილიტაცია; ✓ სმეკალოვსკის მასივზე დამშრობი მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (7070 გრძ. მ); ✓ ხანჩალის ტბის დამბის დაზიანებული მონაკვეთების და წყალმიმღები კვანძების გადაუდებელი ავარიულ-აღდგენითი სამუშაოები; ✓ დედაბერა-ნიგვზიანის მასივზე მ-3 დa მ-4 კოლექტორების და მისი დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; ✓ ფიროსმანის სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებები; ✓ ხობი-უტორის მდინარეთაშორის მასივზე მ-1 დამშრობი მაგისტრალური არხის (11კმ) და ხობიოჩხამურის მდინარეთაშორის მასივზე უტორის კოლექტორის (10კმ) რეაბილიტაცია; 40 ✓ თბილისის წყალსაცავის პატარა ზღვის წყალმიმღებიკვანძის და არხის ბოლო მონაკვეთის (პკ387+80-დან) დანალექი ნატანისგან წმენდა და ოთხი დაზიანებული სარეგულაციო ფარის აღდგენა; ✓ ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის დაზიანებული მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ✓ ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია; ✓ თეზი-ოკამის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ფილტრაციული მონაკვეთების (პკ29+24-დან პკ30+44-მდე, პკ133+36-დან პკ134+66-მდე და პკ156+44-დან პკ157+44-მდე) და ავარიული წყალსაგდების (პკ118+52), აკვედუკის, წყალსაგდების და წყალგამყვანი მილსადენის რეაბილიტაცია; ✓ ტირიფონის სარწყავი სისტემისა გ-3-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია (I რიგი); ✓ სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია; ✓ ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და სათავე ნაგებობასთან ნაპირგამაგრების მოწყობა; ✓ მარნეულის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებში სარწყავი სისტემების გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების, წყალგამანაწილებელი კვანძების მოწყობის და შემტბორავი ნაგებობების რეაბილიტაცია; ✓ ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-6 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია-მოდერნიზაცია; ✓ ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 396+21-დან პკ 910+20-მდე (II ეტაპი); ✓ ილტოს, ქვემო ალაზნის და ნაურდლის სარწყავი სისტემების კაპიტალური სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია; ✓ ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ184+64-დან პკ313+42-მდე) რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ✓ ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის მონაკვეთის პკ244+20-დან პკ288+40-მდე) და არსებული ავარიული გალერეის (პკ2+20-დან 11+14-მდე) რეაბილიტაცია (II რიგი); ✓ „დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია და ზედაპირული წყლების შემკრები კოლექტორის და სათავე ნაგებობასთან მარჯვენა ნაპირის დამცავი კედლის მოწყობა“ (I რიგი); ✓ იმირასანის, შაუმიანის და ხიხანის სარწყავი სისტემების ზონაში სავარგულების წვეთური მორწყვის მექანიკური სისტემის მოწყობა; ✓ ხურვალეთის სარწყავი სისტემის სადაწნეო მილსადენის მონაკვეთების (პკ 23+79¸პკ28+17 და პკ39+97¸პკ50+59) რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ✓ სოფელ თელას სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია; ✓ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება; ✓ ვერხვიანი სატუმბი სადგურის ელ.მექანიკური მოწყობილობების შეძენა და მონტაჟი; ✓ ლეჟბადინის სატუმბი სადგურის ელ.მექანიკური მოწყობილობების შეძენა და მონტაჟი; ✓ ქეშალოს სატუმბი სადგურის ელ.მექანიკური მოწყობილობების შეძენა და მონტაჟი; ✓ თეძამი 1 სატუმბი სადგურის ელ.მექანიკური მოწყობილობების შეძენა და მონტაჟი; ✓ მეღვრეკისის სატუმბი სადგურის ელ.მექანიკური მოწყობილობების შეძენა და მონტაჟი; ✓ დილისკა-პტენა-ჩუნჩხას სატუმბი სადგურის ელ.მექანიკური მოწყობილობების შეძენა და მონტაჟი; ✓ სკრას სატუმბი სადგურის ელ.მექანიკური მოწყობილობების შეძენა და მონტაჟი; 41 საანგარიშო პერიოდში სამუშაოები მიმდინარეობდა და დასრულდა შემდეგ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე: ✓ დოესის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; ✓ ურბნისის სატუმბი სადგურის სარწყავი ქსელის მოდერნიზაცია-რეაბილიტაცია (I და II ეტაპი) (დაემატა 1,5 გზის მოხრეშვა); ✓ ხურვალეთის სატუმბი სადგურის ტრანსფორმატორის, ელ. მოწყობილობების და სადაწნეო მილსადენის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაცია; ✓ აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის სოფელ საიმერლოს მონაკვეთის და ჰიდროტექნიკური კვანძების რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ✓ ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია და და მიმდებარე წყალშემკრები კოლექტორის წმენდა; ✓ სოფლების ციხე-სულორის და ამაღლების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; ✓ მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის აღდგენარეაბილიტაცია (I ეტაპი); ✓ მდ.ფიჩორის გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების საპროექტო კვეთის გაზრდა და ნაგებობების რეაბილიტაცია პკ103+50-პკ166+20დან (ბოლო მონაკვეთი III ეტაპი) და 0+00-დან პკ20+00-მდე); ✓ ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ სამარღანოში (III რიგი); ✓ რიონი-ხობის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელს შუა ხორგის წყალშემკრები არხების რეაბილიტაცია; ✓ ჭალა-ორღულის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (II რიგი); ✓ გარდაბნის მაგისტრალური არხის გ-8 გამანაწილებელზე შემტბორავი ნაგებობის რეაბილიტაცია; ✓ ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების ( I უბანი: პკ 38+98,7-დან პკ 52+81,27-მდე; L= 443,40 მ და II უბანი: პკ 52+81,27-დან პკ 54+31,27-მდე; L= 150 მ) გზაგამტარების მოწყობა ( I უბნის I რიგი); ✓ ბაკურციხის სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებები; ✓ ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ104+33,24-დან პკ124+62,00-მდე მონაკვეთის, ზემო არხის პკ 36+01.98 დან პკ38+52.11 -მდე მონაკვეთის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მაგისტრალური არხის სწრაფმდენზე ჩამქრობი ჭის მოწყობის სამუშაოები; ✓ იმირასანის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ✓ ტაშისკარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა; ✓ ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გ-61 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; ✓ ჭალა-ორღულის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია; ✓ სოფელ ვეჯინის სასოფლო - სამეურნეო ფართობებში გამავალი კ-16 კოლექტორის ბოლო მონაკვეთში არსებული დაზიანებული მილხიდის ნაცვლად, ახალი მონოლითური რკინაბეტონის მილხიდის მოწყობა, კვეთით 4.0x2.0მ-ზე; ✓ ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ5+15-დან 10+59-მდე) რეაბილიტაცია (II ეტაპი); 42 ✓ ხვითის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის ზედა მაგისტრალური არხზე მოწყობილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების და I რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები (I რიგი); ✓ მეღვრეკისის სატუმბი სადგურის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია; ✓ ლამი-მისაქციელის მაგისტრალური არხის წილკანის მონაკვეთის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; ✓ ზაკი-ხანდო-კოთელიას მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ0+00-დან პკ2+68,52-მდე მართკუთხა კვეთის მონაკვეთის, პკ2+68,52-დან პკ86+74,90-მდე მონაკვეთზე ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოების და სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ღონისძიებები; ✓ ზრესის მექ. მორწყვის ს/ს მაგ. არხის მონაკვეთის, გ-1,გ-3 და გ-4 გამანაწილებლების რეაბ-ია და სატ. სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები(Iეტ.) ✓ კლდეწნისის სატუმბი სადგურის სადაწნეო მილსადენის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის ფუნქციონირების ღონისძიებები; ✓ ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა; ✓ ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 0+20,7-დან პკ 1+75 -მდე) და ნაგებობების (პკ0+00-დან პკ 11+62,2) რეაბილიტაცია; ✓ მდ.ფიჩორის პკ 134+40-ზე ხიდის მოწყობა; ✓ ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ილტოს დიუკერის სათავე ნაგებობის გარე ელ. მომარაგება; ✓ მუღანლოს სატუმბი სადგურის ელ. მექანიკური მოწყობილობების შეძენა და მონტაჟი. 43 ინფორმაცია 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესრულების შესახებ თბილისი 2020 ინფორმაცია 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესრულების შესახებ 1 პრიორიტეტი − ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,770,633.5 2,770,633.5 0.0 2,770,422.0 2,770,422.0 0.0 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,107,893.3 1,107,793.3 100.0 1,136,907.9 1,136,849.5 58.4 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 57,330.1 56,005.9 1,324.3 64,844.7 63,943.7 900.9 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 6,798.6 6,798.6 0.0 6,247.6 6,247.6 0.0 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 8,419.4 8,000.0 419.4 8,009.0 7,948.3 60.8 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 3,037.1 3,037.1 0.0 3,023.0 3,023.0 0.0 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 4,623.5 4,295.0 328.6 4,543.2 4,230.2 312.9 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 3,800.0 3,800.0 0.0 3,792.9 3,792.9 0.0 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 3,560.0 260.0 3,300.0 2,592.8 254.1 2,338.8 3,966,095.6 3,960,623.4 5,472.2 4,000,383.1 3,996,711.3 3,671.8 სულ 2 1.1. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ ✓ სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები; • მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, მიტოვების პრევენცია, რეინტეგრაცია; • შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; • ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა; • საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებით. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • დაფინანსდა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები, სამიზნე ჯგუფების ფულადი სოციალური დახმარებები და სოციალური მომსახურებები; • „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, დაფინანსდა მაღალმთიან დასახლებაში აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასური 50 პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა; • დაფინანსდა მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებები; • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გაიზარდა მომსახურებათა ქსელი და დაფინანსება. მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარი არის ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და ჩართულია სათემო ცხოვრებაში. • მაღალია საზოგადოების ცნობიერება, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; განსაზღვრული საჭიროების მქონე მოსახლეობა დაფარულია: მიზნობრივი სოციალური დახმარებით, სქესის მიხედვით: 8.2% (გარდა სოციალური პაკეტის მიმღებების და 3 პენსიონრებისა), ბავშვები: 36.5%, ქალები: 54.3%; სოციალური პაკეტი: 4.5%, საიდანაც 20.3% არიან ბავშვები, ხოლო 37.4% - ქალები, პენსიები 19.7% - ქალები 71%. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (1.3.1)) სულ 32.4%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; შენარჩუნებულია საჭიროების მქონე მოსახლეობის დაფარვა მიზნობრივი ფულადი ტრანსფერებით არანაკლებ - 32%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა ბენეფიციარების დაფინანსება სოციალური გასაცემლებით, სრულად და დროულად. განსაზღვრული საჭიროების მქონე მოსახლეობა დაფარულია: მიზნობრივი სოციალური დახმარებით, სქესის მიხედვით: 7.6% (გარდა სოციალური პაკეტის მიმღებების და პენსიონრებისა), ბავშვები: 39.6%, ქალები: 54.2%; სოციალური პაკეტი: 4.6%, საიდანაც 19.4% არიან ბავშვები, ხოლო 35.5% - ქალები, პენსიები 20.5% - ქალები 71.2%. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (1.3.1)) სულ 32.7%; 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 10 000 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლისთვის ბენეფიციართა რაოდენობის დაახლოებით 20%-ით ზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (მათ შორის, ბავშვები), ხანდაზმულები და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული, სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარი ბავშვები უზრუნველყოფილნი იყვნენ შესაბამისი სოციალური მომსახურებებით, პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული იყო 11.0 ათასამდე ბენეფიციარი. 1.1.1 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით. მიღწეული შუალედური შედეგები: • სახელმწიფო გასაცემლები - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 740 ათასამდე პირი, მათ შორის 30% მამაკაცი, 70% ქალი); „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ მიხედვით პენსიის გავლენა უკიდურეს სიღარიბეზე - პენსიის გამოკლებით უკიდურესი სიღარიბე საშუალოდ 2.43%-დან გაიზრდებოდა 30.5%-მდე; (http://unicef.ge/uploads/WMS_2013_geo.pdf;http://unicef.ge/uploads/Welfare_Monitoring_Survey_GeorgiaGEO_WEB.pdf; http://unicef.ge/uploads/WMS_brochure_unicef_geo_web.pdf ); 4 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ასაკით პენსია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 753 ათას პირზე. პენსიის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 71% ქალია. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი- კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 22 ათასამდე პირი, მათ შორის 80% მამაკაცი, 20% ქალი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -კომპენსაცია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 22 ათასზე მეტ პირზე პირზე. კომპენსაციის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 20% ქალია. 1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა. მიღწეული შუალედური შედეგები: • ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა საშუალოდ დაახლოებით 450 000-მდე პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 144 000-მდე ბავშვი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი- საარსებო შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 441 ათასზე მეტ პირზე. შენარჩუნებულია მიმღებთა შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%. ბავშვის ბენეფიტის მიმღებთა რაოდენობამ შეადგინა 140 000 ბავშვი, მათ შორის 83 000 ბავშვმა ისარგებლა „ბავშვის კვების ბარათით“. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე გამომდინარე იქიდან, რომ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოცილაურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია“ შეიცვალა 2015 წელს და იმის გათვალისწინებით, რომ ადმინისტრირების ორგანო უფლებამოსილია სულ მცირე ოთხ წელიწადში ერთხელ უზრუნველყოს საარსებო შემწეობის მიმღებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის სარეიტინგო ქულასთან შესაბამისობის დადგენა (საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 მაისის N126 დადგენილება), 2019 წლის ივნისის თვიდან დაიწყო საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების ხელახალი გადამოწმება, რამაც გამოიწვია მცირედი განსხვავება დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის. 5 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 167 000 პირი, მათ შორის 62.4% მამაკაცი, 37.6% ქალი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალური პაკეტი სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 167 ათასზე მეტ პირზე. სოციალური პაკეტის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 35.5% ქალია. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები დაახლოებით 229 000 პირი, მათ შორის 50.5% მამაკაცი, 49.5% ქალი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 227 ათასზე მეტ პირზე. შემწეობის მიმღებთა დაახლოებით 43.9% ქალია. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სხვა სოციალური დახმარებებით (რეინტეგრაციის შემწეობა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში - სოციალური დახმარება, ფულადი დახმარება ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ზიანის ანაზღაურებისთვის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) და გაცემა ხდება დროულად (დაახლოებით - 39000 პირი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი (დაახლოებით 40000 პირი); მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოწყვლადი ჯგუფებისთვის გაიცა სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარებები. სულ დაახლოებით 37 350 პირზე. 4.1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (ბენეფიციართა რაოდენობა 11 ათასზე მეტი პირი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი- მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვებისათვის სრულად და დროულად გაიცემოდა სოციალური დახმარება (ბენეფიციართა რაოდენობა თვეში საშუალოდ 11 800). მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით 2019 წლისთვის გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში 11 000 ბავშვზე გაიცა სოციალური დახმარება, რისთვისაც მიიმართა 21.1 მლნ ლარზე მეტი. 1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 6 ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა; მიღწეული შუალედური შედეგები: • გაუმჯობესდა შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობა და მიმდინარეობდა მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 10 000 ბენეფიციარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი-შენარჩუნულია სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებელი; მომსახურება გაეწია 11 000-ზე მეტ ბენეფიციარს. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 24 საათიანი სერვისით უზრუნველყოფილია თვეში დაახლოებით 2200 ბენეფიციარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 24 საათიანი სერვისით უზრუნველყოფილია თვეში დაახლოებით 2071 ბენეფიციარი. აღნიშნული განპირობებულია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესით და ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებით. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით დაფარულია თვეში დაახლოებით 3700 ბენეფიციარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიტოვების პრევენციისა და ოჯახის მხარდამჭერი ქვეპროგრამებით დაფარულია თვეში დაახლოებით 5670 ბენეფიციარი. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს სტანდარტების მონიტორინგი ჩაუტარდა მონიტორინგის გეგმით განსაზღვრულ 73 სერვისს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -2019 წელს სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, მონიტორინგი ჩაუტარდა 71 სერვისს, მათ შორის 14 მომსახურებას რეგისტრაციის მიზნით, აქედან 25 სერვისს ჩაუტარდა განმეორებითი მონიტორინგი; 1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ 7 დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით. მიღწეული შუალედური შედეგი: • პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატით უზრუნველყოფილია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პენსიონერი/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალი. ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანამატი დროულად მიიღო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებმა პენსიონერებმა/სოციალური პაკეტის მიმღებმა პირებმა (სულ 83 ათასზე მეტმა პირმა). 1.1.5. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში; • ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილი ფონდის ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა); • ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და სათემო ცხოვრებაში ჩართული ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარები. მიღწეული შუალედური შედეგები: • მაღალია საზოგადოების ცნობიერება, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში; • ფონდის ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები გადაყვანილნი არიან ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა); • ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარი არის ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და ჩართულია სათემო ცხოვრებაში. 8 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელი 2643 ერთეული; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15% მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელმა შეადგინა 2137 ერთეული; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე სხვაობა დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის გამოწვეულია ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ცხელი ხაზის 2019 წლის მომართვიანობის შემცირებით 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი 15 ერთეული; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანილია 22 ბენეფიციარი; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარების 40 კულტურულ ღონისძიებაში ჩართვა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს (იანვარი-დეკემბერი) სახელმწიფო ფონდის შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარებმა მონაწილეობა მიიღეს 94 კულტურულ ღონისძიებაში. 1.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა. 9 მიღწეული საბოლოო შედეგები: • მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა; • დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლების კლების ტენდენცია შენარჩუნებულია; • ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; • ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით; • ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან სათემო ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; • დიაბეტის მქონე პროგრამით მოსარგებლე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; • ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით; • ტუბერკულოზითა და აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; • გაუმჯობესებულია იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი; • ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა; • C ჰეპატიტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სადიაგნოსტიკო კვლევებითა და C ჰეპატიტის სამკურნალო უახლესი თაობის მედიკამენტებით; • თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადექვატური სამედიცინო მომსახურებით; • იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით; • მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით; • პირველად/ამბულატორიული მომსახურებაზე გაზრდილია უტილიზაციის მაჩვენებელი; • „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული პირები, რომლებზეც მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ასევე, საპენსიო ასაკის მოსახლეობა (ქალი - 60 წლიდან, მამაკაცი - 65 წლიდან), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები და მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან გულ-სისხლძარღვთა, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკული დაავადებების, ასევე დიაბეტი ტიპი 2-ის სამკურნალო მედიკამენტებით. შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილნი არიან ასევე, პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე: 13.3; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე: 13.3 (2018 წელი); 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე - 9.0; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე - 8.1 (2018 წელი); 10 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების წილი - 99.9%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების არსებული წილის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი -სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი - 99%; 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3,5; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0.5%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,1 (2018 წელი); 1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია საბაზისო სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა, მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. მიღწეული შუალედური შედეგი: • პროგრამის ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდებოდა მოსახლეობის როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე- 13,3; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე: 13,3 (2018 წელი); 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3,5; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,1 (2018 წელი); 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი- 99%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი- 99%; 11 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; • ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; • ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვა; • C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება. მიღწეული შუალედური შედეგი: • გაუმჯობესებულია იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი; • ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა; • პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება; • ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით; • აივ-ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; • შენარჩუნებულია დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია; • ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან საჭირო სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით, მ.შ, ჩამანაცვლებელი თერაპიით. • პროგრამის დაწყებიდან 2019 წლის ჩათვლით C ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩაერთო 64 500-ზე მეტი ადამიანი. მკურნალობა დაასრულა 59 400-ზე მეტმა პირმა, განკურნების მაჩვენებელი 98,7%-ია. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 13,1; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება - 1%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 27.4 (2018 წელი); ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: კლების ტენდენციით ხასიათდება დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები სამწლიან პერიოდში (28-დან 21-მდე შემცირდა 2013-2018 წლებში). 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე-89,5; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე -69,5 (2018 წელი). 12 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-90,1%, წწყ 1-94,6%, წწყ 2- 89,5%, დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 395%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ-იპვ 3– 93.3%; წწყ 1– 99.8%; წწყ 2– 97.3%; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ ჩატარებულია 22 504 აცრა; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ იმუნიზაციის პროცესში მუდმივი, დროებითი უკუჩვენებების და უარის დასაშვები ნორმაა 2%. 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით; 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება; • საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (PAP-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა; • ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; • ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; • დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა; • სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესებული ადმინისტრირება. 13 მიღწეული შუალედური შედეგი: • ეპილეფსიის დიაგნოსტიკაზე საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა - 2738 ბენეფიციარი, რაც შეადგენს საპროგნოზო რაოდენობის 100,0%-ს. • დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენისა და მკურნალობის სქემებში დროულად ჩართულთა 30,5% (257) იყო თბილისში რეგისტრირებული ახალშობილი, დანარჩენი (69,5%) - რეგიონში რეგისტრირებული ახალშობილი. • საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ყველა კვლევის საერთო რაოდენობამ შეადგინა საპროგნოზო რაოდენობის 100%. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი 20133; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 23467; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 7200; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 4800; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 24.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) – 18.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 8.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 5.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: • მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე (სერვისების მიმწოდებელი საქართველოს ყველა რეგიონში ახორციელებდა სხვადასხვა სახის საკომუნიკაციო ღონისძიებებს, თუმცა მოსახლეობაში ჯერ კიდევ არის ინფორმაციის ნაკლებობა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგული კვლევების მნიშვნელობის შესახებ); • სკრინინგულ/პრევენციულ პროგრამებში ვალდებულებებისა და მოტივაციური ელემენტების არარსებობა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე; • მომსახურების დაბალი ტარიფები, რაც განისაზღვრება ტენდერით და არ შეესატყვისება იდენტური მომსახურების საბაზრო ფასებს. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი-გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 885; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 70; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის ზრდა - 15%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა 653 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი 84.8%), ხოლო საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 52 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი 62.7%); ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: მიუხედავად იმისა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლის ექიმებს გადაეცათ სამინისტროს მიერ შესყიდული სამედიცინო აღჭურვილობა, ჩაუტარდათ ტრენინგები ნაცხის აღების ტექნიკის შესასწავლად, 2019 წელსაც არ განხორციელდა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი მეორე სქემით (სოფლის ექიმების მიერ ნაცხის აღება). ამის მიზეზია: პჯდ-ექიმების დაბალი მოტივაცია და აქტიურობა, მოსახლეობის ცნობიერებისა და ინფორმატიულობის დაბალი დონე სკრინინგის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით შეადგენს - 99,8%, სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისში; 14 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი- საბაზისო მაჩვნებლის შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შესრულების მაჩვენებელია 100%. 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 1278, მათ შორის: 77.9% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 22,1%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა - 2738 ბენეფიციარი. გამოკვლეულ პირთა 33,0% (903) - თბილისის მაცხოვრებელია; სხვადასხვა რეგიონებიდან სულ იყო 1835 (67,0%) ბენეფიციარი. 5.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი - თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 842 დღენაკლულ ახალშობილს. რაც შეადგენს საბაზისო მაჩვენებლის 120%-ს. 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა, ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით; • მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება. მიღწეული შუალედური შედეგი: • პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იყო ვაქცინებისა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად მომარაგება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ იპვ 3-90,1%, წწყ 1-94,6%, წწყ 2- 89,5%, დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; 15 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 395%, წწყ 1-95%, წწყ 2-95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ-იპვ 3– 93.3%; წწყ 1– 99.8%; წწყ 2– 97.3%; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ ჩატარებულია 22 504 აცრა; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში; იმუნიზაციის პროცესში მუდმივი, დროებითი უკუჩვენებების და უარის დასაშვები ნორმაა 2%. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი- სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების დაგეგმილი რაოდენობის შესყიდვა უზრუნველყოფილია 100%-ით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქვეყნის მასშტაბით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფილია ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა; 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა -მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 26 927 ბენეფიციარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტარა 95 321 ბენეფიციარმა. 5.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობა; 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 16 ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფა და მონიტორინგი; ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა; • მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება; • ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და გამოვლენის გაუმჯობესება; • მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება; • გრიპის ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით. მიღწეული შუალედური შედეგი: • სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელდა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; • ეპიდზედამხედველობის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; • სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; • იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში; • საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის 9 შემთხვევა (მ.შ. 7 ტროპიკული, და 2 სამდღიური), ყველა მათგანი იყო შემოტანილი აფრიკისა და აზიის ქვეყნებიდან. დადასტურებული 9 შემთხვევიდან 3 უცხოეთის, ხოლო 6 საქართველოს მოქალაქეა, რომლებიც სამუშაოდ იმყოფებოდნენ ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში. არც ერთი შემთხვევა ლეტალურად არ დასრულებულა; • ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობა დამყარებულია ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის საყრდენ ბაზებზე (სულ 8 სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულება). იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ. თბილისის 1 (50%) ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულ იქნა ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის 73%, რომლებსაც ჩაუტარდა ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდულის დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%-ში; რაიონების 100% -ით უზრუნველყოფა ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე 17 ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების არანაკლებ 100%-ში; რაიონები 100%- ით უზრუნველყოფილია ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების, ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს დასახული მიზნის 85%-ს (8 141 906 კვ.მ.); მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა არ დაფიქსირებულა; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 8, ყველა კლინიკის ბაზაზე განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობა დამყარებულია ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის საყრდენ ბაზებზე (სულ 8 სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულება). იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებული ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ. თბილისის „ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფოს“ ბაზაზე; პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულ იქნა ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის 90%, რომლებსაც ჩაუტარდა ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე კომპონენტში დამატებითი მიმწოდებლების ჩართვა ვერ მოხერხდა სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესის გამო, რაც აიხსნება დაწესებულებების არასაკმარისი ფინანსური მოტივაციით. 5.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე. 18 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება; • უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა. მიღწეული შუალედური შედეგი: • პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება. პროგრამის მიმწოდებელმა ყველა სისხლის ბანკმა საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიიდან (ESFEQA/RIQAS), მიღებულ რეფერენს მასალაზე ჩატარებული კვლევები, კვლევის შედეგები და მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები წარმოადგინა ცენტრში; • უანგარო დონაციების რაოდენობა 2019 წელს (28 797 უანგარო დონაცია) გაზრდილია 2018 წელთან (23 500 უანგარო დონაცია) შედარებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკების მიერ წარმოებული დონაციების 100%ის ტესტირება В და C ჰეპატიტებზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე განხორციელდა EIA/ELISA მეთოდით; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი -(2018 წლის 9 თვის მონაცემით)- 26%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 32%. 1.2.2.5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი: 19 • პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. მიღწეული შუალედური შედეგი: • შერჩეულ საწარმოში მიზნობრივი ჯგუფის 90%-ს ჩატარებული აქვს რეფერენს-კვლევა; • თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; • განახლებულია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქის მონაცემთა ბაზა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციების გადაცემა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემებისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებისათვის სწავლების ჩატარება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი : • საწარმოში მიზნობრივი ჯგუფის 90%-ს ჩატარებული აქვს რეფერენს-კვლევა; • თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; • განახლებულია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქის მონაცემთა ბაზა. შემოწმებულ საწარმოებს გადაეცა პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები; შემოწმებული საწარმოებში განისაზღვრა დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; შეფასებულ საწარმოებში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ცენტრსა და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება ხელეწიფება მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით). 1.2.2.6 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. 20 დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა; • ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება; • შემცირებული ახალი შემთხვევები; • ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით. მიღწეული შუალედური შედეგი: • ტუბერკულოზის პრევალენტობა და ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით; • საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია უფასო სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებით; • ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფი რეზისტენტული პაციენტების დამყოლობისთვის უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისების მექანიზმი. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 89.5 (2017 წლის მონაცემი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე -69,5 (2018 წელი). 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე-70,3 (2017 წლის მონაცემი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100 000 მოსახლეზე-62,3 (2018 წლის მონაცემი); 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით; 21 1.2.2.7 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა; • ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა; • შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება. მიღწეული შუალედური შედეგი: • პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტაცია და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 6 824 კვლევა (დასახული მიზნის 97.5%); • ტუბერკულოზზე საეჭვო და დადასტურებული დიაგნოზის მქონე პირების აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 5 811 კვლევა (საპროგნოზო რაოდენობის 64,6%); • ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 3 902 კვლევა (დასახული საპროგნოზო რაოდენობის 88,1%); • ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 16 742 (დასახული მიზნის 104,8%); • აივ-ინფექცია/შიდსზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტების და აივ-ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების აივინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირებას და გამოკვლევას სკრინინგული მეთოდებით - 20 540 (დასახული მიზნის 128%); • მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა და მათი კონტაქტების მოძიებითი სამუშაოების, აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 1 360 (დასახული მიზნის 113%); • ზედამხედველობიდან დაკარგული აივ ინფიცირებული პირების მოძიება და ჩართვა შესაბამის სერვისებში - 188 (დასახული მიზნის 188%); • ზემოაღნიშნული და ყველა სხვა ჯგუფების სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმებას კონფირმაციული მეთოდებით კომპონენტის მომსახურების რაოდენობები: • პირველი განმეორებითი სკრინინგი - 1 067, მეორე განმეორებითი სკრინინგი - 400; • სისხლში აივ ანტისხეულების განსაზღვრა იმუნობლოტინგის მეთოდით - 715, სისხლში აივ დნმ/რნმ განსაზღვრა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით - 74). • მკურნალობის უწყვეტობა, პაციენტების მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა -(9 თვის მონაცემით) 28 598-ზე მეტი; 22 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა-55 179-ზე მეტი; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 % -ით უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 % -ით უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; 1.2.2.8 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; • ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; • ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა; • ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვის ზრდა; • საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა. მიღწეული შუალედური შედეგი: • კლების ტენდენციით ხასიათდება დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები სამწლიან პერიოდში (28-დან 21-მდე შემცირდა 2013-2018 წლებში); • ბავშვთა სიკვდილიანობის ზოგიერთი მაჩვენებლის მიხედვით, 2018 წელს ქვეყანამ უკვე მიაღწია გაეროს მიერ 2030 წლისთვის დასახულ მიზნებს (28 დღემდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 8-დან 5-მდე შემცირდა 2013-2018 წლებში); • ორსულებისათვის უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავის და საჭიროების შემთხვევაში ანემიის საწინააღმდეგო მედიკამენტის მიწოდება; • ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 220.5 ათასზე მეტი შემთხვევა; 23 • გაზრდილია ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტი (4 ან 8) -ანტენატალური ვიზიტების რაოდენობა (9 თვის მონაცემით) 125 500 შემთხვევა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 220.5 ათასზე მეტი შემთხვევა; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალურ მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 90%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სკრინინგებით მოცული ორსულების რაოდენობა შეადგენს - 94%-ს; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში 9 თვის მონაცემით 36.8 ათასზე მეტი ახალშობილის გამოკვლევა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 46.0 ათასზე მეტი (46 608) ახალშობილის გამოკვლევა; 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა 9 თვის მონაცემით ჩაუტარდა 22 455 ათასზე მეტ ახალშობილს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით ახალშობილთა მოცვის გაზრდა 5% წინა წელთან შედარებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში სამშობიარო სახლებში გამოკვლეულ იქნა 47 646 ახალშობილი. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე 915 ორსულის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 623 თვის ასაკის 430 ბავშვის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80%-ის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100%-ის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფოლიუმი გაიცა 23 817 ორსულზე (732758 ტაბლეტი); სორბიფერ დურულესი 783 ორსულზე (45992 ტაბლეტი); ვიტამინების და მინერალების ნარევი ფხვნილი (1X30) - 631 6 დან 24 თვემდე ასაკის ბავშვზე (2588 შეკვრა); 1.2.2.9 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. 24 დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; • ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. მიღწეული შუალედური შედეგი: • ნარკომანიით დაავადებული პირები და ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა 9 თვის მონაცემით - 590; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90%-ის უზრუნველყოფა სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 1184; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა 9 თვის მონაცემით- 9500; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 12 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ყველა მათგანი უზრუნველყოფილი იყო ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტები 100%-ით შესყიდულია დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში9 თვის მონაცემით ჩაერთო 311 პაციენტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ით უზრუნველყოფა სტაციონარული მომსახურებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 457-მა პირმა; საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილი იყო სტაციონარული მომსახურებით; 25 1.2.2.10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“ დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; • თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; • თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; • თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი; • თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა; • მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; • ჯანმრთელობის საკითხების მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება; სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა; • ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს. მიღწეული შუალედური შედეგი: • სამიზნე პოპულაციის მოცვა განხორციელდა სოციალური მედიის და სხვა მედია საშუალებებით - დაგეგმილის 100%. • საგანმანათლებლო მედია კამპანია განხორციელებულია; • გარე სარეკლამო ბანერები განთავსებულია; • ჩატარებულია ტრენინგები თამბაქოზე დამოკიდებულების მედიკამენტოზურ მკურნალობაში; • ჩატარებულია ტრენერთა ტრენინგი და სამიზნე ჯგუფი ინფორმირებულია თამბაქოსათვის თავის დანებების მოკლე კონსულტაციისა და თამბაქოსათვის თავის დანებების თერაპიის მიმართულებით; • რუტინულ რეჟიმში მიმდიანრეობდა თამბაქოსათვის თავის დანებების სატელეფონო კონსულტაციები; • თამბაქოს კონტროლის აღსრულების მონიტორინგის შედეგები;სკოლებში ფიზიკური აღზრდის და ფიზიკური აქტივობა ყველასათვის გაძლიერების/ პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარებულია შეხვედრები; • დაბეჭდილია და გავრცელებულია დაგეგმილი საგანმანათლებლო მასალების 100%. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი 4000-მდე დაწესებულებაში, მ.შ. 100 დაწესებულებაში - მეორადი კვამლის გაზომვა. თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი - 3000 სავაჭრო ობიექტში, 1000-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალების მონიტორინგი, რეკლამის მონიტორინგი თბილისსა და რეგიონულ ცენტრებში, ასევე, აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებისთვის ჩატარებულია 70-ზე მეტი ტრენინგი თბილისსა და რეგიონებში, სკოლის ექიმებისათვის, 26 თბილისის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რაიონული ცენტრების წარმომადგენლებისათვის და მედიის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა თემატიკაზე - 8 ტრენინგი. საგანმანათლებლო მასალის ბეჭდვა: თამბაქოს სხვადასხვა თემატიკაზე - 14 000 ცალი ლიფლეტი (მათ შორის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე), 7000 ცალი ფლაერი, სარეკომენდაციო ბროშურა - 7000 ცალი; ჯანსაღი კვების ხელშეწყობაზე - 40,000 ბროშურა, ალკოლჰოლის ჭარბი მოხმარების პრევენციაზე - 30,000 ბროშურა, ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობზე - 20 000 ცალი ფლაერი, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე - 40 000 ცალი ბროშურა, C ჰეპატიტის პრევენციაზე 5 000 ცალი პოსტერი, 30 000 ცალი ბუკლეტი და ფლაერი. კლიპები და ვიდეო ისტორიები: 1 საგანმანათლებლო ვიდეო-ისტორია, 1 ვიდეო ისტორია C ჰეპატიტის თემატიკაზე; 1 კლიპი და 1 ვიდეო ისტორია ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემატიკაზე, 5 კლიპი - თამბაქოს თემატიკაზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი • თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი განხორციელდა დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებლის მიხედვით 100%. • დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელის მიხედვით, დაიბეჭდა საგანმანათლებლო მასალის 100%. • განთავსდა საინფორმაციო სახის ბანერები თბილისსა და რეგიონებში; • განხორციელდა სამუშაო შეხვედრები აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან თბილისსა და რეგიონებში; • განხორციელდა ტრენინგი სამედიცინო პერსონალის მონაწილეობით; • სოციალური მედიის მეშვეობით 100%-ით მოცულ იქნა სამიზნე პოპულაცია დასახული მიზნების შესაბამისად; • სხვადასხვა ონლაინ პორტალზე განთავსებული 5 სტატია; 3 რადიო სტუმრობა; 5 გადაცემა. ვიდეო რგოლების და ისტორიების გავრცელება სოც.მედიაში და წვდომა თითოეულ გაზიარებაზე; 3 კრეატიული აქტივობა ბავშვების მონაწილეობით. 3 შეხვედრა ჯანსაღი კვების ადვოკატირებისათვის. 2 შეხვედრა „სასარგებლო საუბრები“ თბილისსა და სხვა რეგიონში; • საპოპულარიზაციო ბანერები და სტიკერები განთავსებული 2 თვის განმავლობაში 2 სხვადასხვა მეტროსადგურში; • სემინარი მედიის წარმომადგენლებისთვის - დამსწრეთა რაოდენობა 20; • კამპანიის ფარგლებში 70-ზე მეტი კრეატიული პოსტი, მათ შორის, 20 ინფოგრაფიკი ალკოჰოლის შესახებ. 5 ბლოგი ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების პრევენციის შესახებ. 2 საჯარო დისკუსია ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების თემატიკაზე; • განთავსებული ბანერები მეტრო-სადგურებში - დაგეგმილის 100%-ით მოცვა; • ალკოჰოლის თემატიკაზე მომზადებული 9 კომიქსი. 2 ვიდეო რგოლი; • ფიზიკური აქტივობის წამახალისებელი 4 სახალისო სპორტულ-გასართობი თამაშების მოწყობა ეზოებსა და სხვა სივრცეებში; ამხანაგური საკალათბურთო მატჩები ადგილობრივ მაცხოვრებლებსა და მოწვეულ მოყვარულ სპორტსმენებს შორის - „სახალისო სპორტულ-გასართობი თამაშების მოწყობა ეზოებსა და სხვა სივრცეებში; • 4 გარბენი თბილისსა და რეგიონებში. 1.2.2.11 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 27 ✓ სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება; • პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა; • C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება. მიღწეული შუალედური შედეგი: • 2019 წელს, C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 1 192 857 ბენეფიციარს (2018 წელს ეს მაჩვენებელი შეადგენდა - 860 068 ბენეფიციარს); • სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით; • მკურნალობის პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 619 708-ზე მეტ პირს; • 2019 წლის აგვისტოს თვიდან, C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკურ სერვისებზე სრულად მოიხსნა ფინანსური ბარიერი. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევა - C ჰეპატიტზე 2018 წლის 9 თვის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 638042 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 18 249 (2.87%); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 30% წინა წელთან შედარებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 1 179 315 ბენეფიციარს, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 21 413 (1.82%). 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით ( 9 თვის მონაცემებით) პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 17 600ზე მეტ პირს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით. 2019 წელს პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 21 900-ზე მეტ პირს; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით; 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; 28 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98,7%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი. 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ✓ სსიპ -საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა მომსახურების უზრუნველყოფა; • პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება. მიღწეული შუალედური შედეგი: • სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობა; • პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაცია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; ამბულატორიულ სერვისებით ისარგებლა 23 ათასზე მეტმა პირმა; სტაციონარული სერვისებით ისარგებლა 5 000-ზე მეტმა პირმა; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილია 100%–იანი ხელმისაწვდომობა; 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. 29 დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; მიღწეული შუალედური შედეგი: • ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა (9 თვის მონაცემებით) - 21.4 ათასზე მეტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიულ სერვისებით ისარგებლა 23 ათასზე მეტმა პირმა; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით (9 თვის მონაცემებით) ისარგებლა 107-მა პირმა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 104 ბენეფიციარს. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%. 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით (9 თვის მონაცემებით) ისარგებლა 249 ბავშვმა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით 2019 წელს ისარგებლა 324 ბავშვმა. 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში (9 თვის მონაცემებით) მომსახურება გაეწია 488 პაციენტს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია განხორციელდა 585 ბენეფიციართან; 5.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია (9 თვის მონაცემებით) 11 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია 31 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება; 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა (9 თვის მონაცემებით) - 4091; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -სტაციონარული სერვისებით ისარგებლა 5 000-ზე მეტმა პირმა; მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით; 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 30 ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა; • დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება. მიღწეული შუალედური შედეგი: • პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: 9 თვის მონაცემით პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა 1434-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 1 140-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით (9 თვის მონაცემით) ისარგებლა 3907ზე მეტმა პირმა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5000-ზე მეტმა პირმა. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%. 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები. მიღწეული შუალედური შედეგი: • ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვები სრულად არიან მოცული პროგრამული სერვისებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 31 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრამული სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბავშვთა ასაკის ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტების 100% აქვს შესაძლებლობა, ისარგებლოს პროგრამული სერვისებით. 1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა; მიღწეული შუალედური შედეგი: • თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა (9 თვის მონაცემებით) 3.1 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3 000-ზე მეტმა (3421) ბენეფიციარმა, საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ჰემოდიალიზით. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა (9 თვის მონაცემებით) 102-მა პაციენტმა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 100 ბენეფიციარმა. საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია პერიტონეული დიალიზით. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია და მიწოდება უზრუნველყოფილია სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე 100 %-ით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით და უზრუნველყოფილია მიწოდება სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე; 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის (9 თვის მონაცემით) 15 შემთხვევა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; 32 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%. 5.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით. 1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები. მიღწეული შუალედური შედეგი: • ინკურაბელური პაციენტები, პროგრამული მომსახურების ფარგლებში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და სპეციფიკური მედიკამენტებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა (9 თვის მონაცემებით) – 761; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია უზრუნველყოფილია ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობაზე ხელმისაწვდომობით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინკურაბელური პაციენტები, პროგრამული მომსახურების ფარგლებში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და სპეციფიკური მედიკამენტებით. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა (9 თვის მონაცემებით)- 1394; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 2160. მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 33 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინკურაბელური პაციენტები 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები; • ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგი: • იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტები სრულად არიან მოცული პროგრამული სერვისებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურება (9 თვის მონაცემებით) გაეწია 188 ბავშვს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება (9 თვის მონაცემებით) გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 446 ბავშვს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 609 ბავშვს; პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა (9 თვის მონაცემებით) გაეწია 218 პაციენტს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; 34 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 259 პაციენტს, ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამით გათვალისწინებული იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით. 1.2.3.7 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 27 03 03 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; ✓ სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგი: • შესრულებულია ყველა პროგრამული გამოძახება დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარების ფარგლებში (9 თვის მონაცემებით) დაფიქსირებლია 13.4-ათასამდე გამოძახება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რეფერალურ შემთხვევებში პროგრამის ფარგლებში სრულად უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების სამედიცინო ტრანსპორტირება. დაფიქსირებლია 17.5 ათასზე მეტი გამოძახება; 35 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) 100% უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით (9 თვის მონაცემებით) შესრულებული 612 700-ზე მეტი გამოძახება); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს ჯამურად გამოძახებათა რაოდენობამ შეადგინა 17 565 მდე; დაფიქსირდა ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%-ანი მაჩვენებელი. 1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 27 03 03 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა; მიღწეული შუალედური შედეგი: • პროგრამის ფარგლებში სტაბილურად ნარჩუნდება მიღწეული შედეგები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი- ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში) 1.1 (2016 წელი); ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა- 3,5; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,1 (2018 წელი) 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში სოფლის ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 1.1 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოფლის ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 1.2მდე მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოფლის ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 1.2 (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში შესრულების მაჩვენებელი იგივეა, სულ მიიმართა 25.9 მლნ ლარი); 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; 36 დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები. მიღწეული შუალედური შედეგი: • მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში (9 თვის მონაცემებით) დაფინანსებულ იქნა 11 ათასზე მეტი შემთხვევა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინდიკატორი-პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნა 12.9 ათასზე მეტი შემთხვევა 1.2.3.10 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • თავდაცვის ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით. მიღწეული შუალედური შედეგი: • სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდა ჯანმრთელი კონტინგენტით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში (9 თვის მონაცემებით) ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 11.3 ათასამდე წვევამდელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 15.0 ათასზე მეტი წვევამდელი, წვევამდელთა რიცხვი ყოველწლიურად დგინდება ,,სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წლის დადგენილებებით. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - (9 თვის მონაცემებით) ჩატარდა 753 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში დამატებითი კვლევების კომპონენტით გამოკვლეულ იქნა 1 399 წვევამდელი (საჭიროების მქონე პირთა 100%). 37 1.2.3.11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების მქონე ბენეფიციართა სამიზნე ჯგუფისათვის ძირითადი არაგადამდები დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მიღწეული საბოლოო შედეგები: • გაიზარდა ბენეფიციარებისათვის ფინანსური ხელმისაწვდომობა პროგრამით განსაზღვრულ მედიკამენტებზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ოთხი ძირითადი ( გულსისხლძარღვთა, ფქოდი-ს, დიაბეტი მე-2 ტიპი, ფარისებური ჯირკვლის) ქრონიკული დაავადების სამკურნალო მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით და განთავსებულია საცალო რეალიზაციის ფარმაცევტულ ობიექტებში გეოგრაფული ხელმისაწვდომობის პრინციპის დაცვით; შესყიდვის პროცედურების განხორციელება ორი დამატებითი მიმართულების (პარკინსონის დაავადება, ეპილეფსია) მედიკამენტების შესასყიდად. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;პროგრამის ფარგლებში მიზნორივი ჯგუფებისა და მიმართულებების გაფართოვება მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამის ფარგლებში შესყიდულია გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა, ასევე პარკინსონისა და ეპილეფსიის სამკურნალო მედიკამენტები დადგენილი სიის მიხედვით. 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო • • • • • დაგეგმილი შუალედური შედეგი: მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა; დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ექიმთა შეფასების ინსტრუმენტის გაუმჯობესება; ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება. მიღწეული შუალედური შედეგი: 38 • უზრუნველყოფილია მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიების სამედიცინო დაწესებულებებში არსებული საკადრო დეფიციტის შემცირება; • სოციალურად დაუცველი საექიმო სპეციალობის მაძიებლების დიპლომისშემდგომი მზადების უზრუნველყოფა; • პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მზადების უზრუნველყოფა; • ექიმთა სახელმწიფო სასერტიფიკაციო საგამოცდო ტესტ-კითხვარების განახლება უზრუნველყოფილია; • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო საგამოცდო ტესტ-კითხვარების განახლება უზრუნველყოფილია. • საქართველოს რეგიონების მასშტაბით სოფლის ექიმების მზადების უზრუნველყოფა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 11; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მონაცემები შენარჩუნებულია მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა 28; 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების (სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო ტესტები) განახლების მაჩვენებელი - 2018 წელს განახლდება საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 10 საექიმო სპეციალობაში დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების (სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო ტესტები) განახლების მაჩვენებელი - 2019 წელს განახლდა საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 20 საექიმო სპეციალობაში. საქართველოს რეგიონებში სოფლის ექიმები გადამზადებულნი არიან გავრცელებული ქრონიკული დაავადებების მართვის მიმართულებით. 1.3. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო; სსიპ - წამლის სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი; სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო; სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო; 39 დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: • ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა; • ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება; • ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან; • უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა; • საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში; • ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა და დასაქმების ხელშეწყობა ; • იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი; • შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე; • უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება; • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით; • მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით რეგიონებში და ადმინისტრაციულტერიტორიულ ერთეულებში. განხორციელებულია ბრიგადების მიერ შესრულებული გამოძახებების შესახებ ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზი; • უზრუნველყოფილია შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმი. დანერგილია შესაბამისი მექანიზმები შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის. განვითარებულია საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია; • გაუმჯობესდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჯანმრთელობის პროგრამებით გათვალისწინებული შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული 40 საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის გამოვლენილი რისკები, საზოგადოების ინფორმირებულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის განხორციელებული ღონისძიებები. 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი- სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი- ხორციელდება დევნილთა, ეკომიგრანტთა და დაბრუნებულ მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილებს, ეკომიგრანტებს და დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ 154 დევნილს დაუფინანსდა მგზავრობის ღირებულება; 1382 დევნილ ოჯახს გაეწია ფინანსური დახმარება და 9 დევნილ ოჯახს ბინის დაქირავებისათვის ფინანსური დახმარება. 5.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3200; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-1200; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-100; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 247; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა - 3 349; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და 41 სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა - 666; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა - 3 042; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა - 108; 6.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების მართვა; სასწრაფოსამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (740 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100% მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარბითა (760,000 ათასამდე გამოძახება) და რეფერალური პროგრამით კმაყოფილი მოსახლეობა (17,565 ათასი გამოძახება); თითოეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%. 7.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმის დანერგვა, დასაქმების ხელშეწყობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული იქნება საბაზინო მაჩვენებელი; • მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -უზრუნველყოფილია შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმი. დანერგილია შესაბამისი მექანიზმები შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის. განვითარებულია საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: მე-5 ინდიკატორი: დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებს შორის არსებული განსხვავება აიხსნება იმით, რომ საანგარიშო პერიოდში პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხი იყო სტანდარტების შესაბამისი, აქედან გამომდინარე გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის შესასწავლად შეტყობინების რაოდენობრივი მაჩვენებელი იყო დაგეგმილზე დაბალი. ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გასაცემად სააგენტოს დაგეგმილთან შედარებით თითქმის ორჯერ ნაკლებმა მაძიებელმა მიმართა. 1.4. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 27 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: • რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • უზრუნველყოფილია სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა; 42 • განხორციელდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა -100% სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვა სამედიცინო ტექნიკითა და სამედიცინო ავეჯით - 100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის 16 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ქვედანაყოფში ახალი ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით - 100%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 100%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; ,,უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის" აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის ,,სისხლის ბანკების" რეაბილიტაცია/აღჭურვა - 100%; პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების აღჭურვა 100%; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების აღჭურვა - 80%; ბაკურიანსა და გუდაურში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრების (ემერჯენსი) მშენებლობა და აღჭურვა - 100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა - 100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის რეგიონალური ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით 100%; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება - 100% მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის რეგიონალური ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით - 100%, შეძენილ იქნა 12 ერთეული სპეციალიზებული მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა; საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებისათვის განხორციელდა სამედიცინო მოწყობილობების: ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (შპს „ნიქოზის ამბულატორიისთვის“) და კომპიუტერული ტომოგრაფი (სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის); შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის” მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურის/მოწყობილობები და სარემონტო სამუშაოები (მათ შორის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი სტეფანწმინდის კლინიკაში; ხოლო რკინის კონსტრუქციების ნარჩენების შესანახი ოთახის მოწყობის სამუშაოებ ქ. წალკის, ქ. ცაგერის, დაბა ხარაგაულისა და დაბა თიანეთის საავადმყოფოებში), ასევე განხორციელდა სამედიცინო დაწესებულებების (ბაკურიანი და ამბროლაური) ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამედიცინო აპარატურისა და მოწყობილობების შესყიდვა.დაბა აბასთუმანში ფილტვის დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრის ფუნქციონირებისათვის განხორციელდა სამედიცინო და სარეაბილიტაციო აპარატურისა და ინვენტარის შესყიდვა; განხორციელდა შპს ,,აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის" ბედიანის კლინიკაში გათბობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა და სურამის კლინიკის სარემონტო სამუშაოები; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - არ განხორციელებულა, დაფინანსდა სამშენებლო სამუშაობი (ნაწილობრივი დაფინანსება) 44%-ით. ცდომილება გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების დაგვიანებით. 43 • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება - განხორციელდა ნაწილობრივ, შეძენილ იქნა მხოლოდ 12 ერთეული სპეციალიზებული მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა, ხოლო 15 ერთეული მაღალი გამავლობის რეანიმობილის, 4 ერთეული საშუალო გამავლობის რეანიმობილის და 45 ერთეული სპეციალიზირებული მაღალი გამავლობის (მინივენის ტიპის) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა განხორციელდა კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში 2019 წელს, ხოლო კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში გამარჯვებულ მიმწოდებლებთან ანგარიშწორება განხორციელდა 2020 წელს. • „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით, ,,უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის" აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით, თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის ,,სისხლის ბანკების" რეაბილიტაცია/აღჭურვა , პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების, ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების აღჭურვა, ბაკურიანსა და გუდაურში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრების (ემერჯენსი) მშენებლობა და აღჭურვა და სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა არ განხორციელდა წლის განმავლობაში განხორციელებული სტრუქტურული და ფუნქციონალური ცვლილებებიდან გამომდინარე. 1.5 სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ✓ ა(ა)იპ სპორტული კლუბი „არმია“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ვეტერანების სამშობლოსადმი თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება მიღწეული შუალედური შედეგი • • • • ვეტერანთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მომზადებული სამართლებრივი აქტების პროექტები; მაქსიმალური კოორდინაცია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან; მოქნილი აღრიცხვის ელექტრონული ბაზა; გაფორმებული მემორანდუმების რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 44 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, სამართლებრივი და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაუმჯბესებული აღრიცხვიანობის ელექტრონული საინფორმაციო ბაზა; გაიზარდა კულტურულ-საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, სპორტული და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა; ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელდა სხვადასხვა პროექტი. 1.6 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: • დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა; • ამაღლებულია შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება; • მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტები; • შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების მაჩვენებლის ზრდისთვის, უზრუნველყოფილ იქნა შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში (www.worknet.gov.ge) სამუშაოს-მაძიებლების, დამსაქმებლების, ვაკანსიების რეგისტრაციისა და მონაცემთა ბაზების განვითარების გეგმა. პარალელურად, მიმდინარეობდა ტექნიკური სამუშაოები სისტემის „ბექ პორტალის“ ფუნქციონალის განსავითარებლად. სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში განხორციელდა ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები, ასევე, პროფკონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურება. ჩატარებულია დასაქმების ფორუმები, დანერგილია შესაბამისი მექანიზმები შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის. განვითარებულია საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია; • უზრუნველყოფილია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლებისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში მათი მომზადება-გადამზადება, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით; 45 • უზრუნველყოფილია შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა, არსებული შრომის პირობების დაცვის ნორმების გაუმჯობესება, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა, შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ამაღლებულია ცნობიერება ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთათვის; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულების რაოდენობის 10%-ით ზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -2020 წლის 1 იანვრის მონაცემებით დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 618 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 76 შშმ პირი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა - 120 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა რაოდენობა 2019 წელს - 200, 2020 წელს - 250, 2021 წელს - 300, 2022 წელს -350; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 785 კომპანია/ობიექტი და მომზადდა 4 806 რეკომენდაცია; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: 2019 წლის სახელმწფიო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1575 პირველადი და შემდგომი ინსპექტირება დარღვევების აღმოფხვრამდე. შემოწმდა 785 ობიექტი. თითო ობიექტზე საშუალოდ გამოვლინდა 3-14 შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების კანონმდებლობასთან შეუსაბამობა/კანონმდებლობის დარღვევა, შესაბამისად თითო ობიექტზე გაიცა 3-14 რეკომენდაცია, რის საფუძველზეც 2019 წელს ჯამურად გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობამ შეადგინა 4 806; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომზადებული შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების რაოდენობა- 4; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული სტანდარტების რაოდენობა 2019 წელს - 4, 2020 წელს - 4, 2021 წელს - 4; 2022 წლის ბოლოს სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებით სამართლებრივ ბაზაზე მუშაობა დასრულებულია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ 6 ნორმატიული აქტის პროექტი ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად ქართული კანონმდებლობით - „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, განისაზღვრა მისაღები ნორმატიული აქტების ნუსხა, რომლის შესაბამისადაც ინსპექტირების ფრაგლებში მომზადდა 6 ნორმატიული აქტის პროექტი 46 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა -60%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000 (მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის ფარგლებში რეგიონებში მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი), მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა-70% მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -პროგრამის ფარგლებში მომზადება-გადამზადების კომპონენტის ფარგლებში გადამზადებულია 2 101 სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში რეგიონებში1073, მ.შ ქალი 795, რისთვისაც მიიმართა 814.9 ათასი ლარი). 1.7 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები ბენეფიციართა უზრუნველყოფა თანანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით მიღწეული საბოლოო შედეგები ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან თანანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი - წლის განმავლობასი სამსახურის ბაზაზე (არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით) მომართულ კონტიგენტთა 100% უზურნველყოფილ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ: ექიმ-სპეციალისტებთან განხორციელდა 81.3 ათასი ვიზიტი; სტომატოლოგიური მომსახურება გაეწია 6.7 ათას პაციენტს; განხორციელდა 4.2 ათასი სხვადასხვა ულტრაბგერითი კვლევა; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 5.8 ათასი გამოკვლევა; ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში განხორციელდა 18.7 ათასი პროცედურა; რენტგენოგრაფიულად გაშუქდა 12.7 ათასი პაციენტი; ჩატარდა 456 ათასი სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევა; საინექციო კაბინეტში განხორციელდა 1.8 ათასი პროცედურა; მასაჟის კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 5.0 ათასი სამკურნალო პროცედურა; სამხედრო-საექიმო კომისია გაიარა 5.6 ათასმა პირმა. სხვადასხვა კლინიკებში (როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ) ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა გაეწია 2.3 ათას პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 47 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია 1.9 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: • მობილიზება და 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური; • პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება; • ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია) იშვიათი; • დაავადებების, შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური; • ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • უზრუნველყოფილია სიმსიმნით დაავადებული და სისხლმბადი ორგანოს დაავადების მქონე ბავშვთა, ასევე 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა როგორც საქართველოში ასევე უცხოურ კლინიკებში; • ფონდის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ ძვირადღიერებული მედიკამენტებით; • 2019 წელს მობილიზებულმა და განსაკარგავი საკუთარი სახსრების მოცულობამ შეადგინა 2 434.4 ათას ლარზე მეტი. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: • ფონდში ყოველთვიური რეგულარული დოტაციების მოცულობა დაგეგმილი იყო სულ მცირე 400.0 ათასი ლარის ოდენობით, თუმცა საანგარიშო პერიოდში საშუალოდ დოტაციის მოცულობა შეადგენდა 202.9 ათასამდე ლარს. 48 2. პრიორიტეტი − თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 548,611.8 548,611.8 0.0 551,143.7 551,143.7 0.0 29 01 თავდაცვის მართვა 313,818.5 313,818.5 0.0 316,394.2 316,394.2 0.0 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 159,722.7 159,722.7 0.0 159,699.8 159,699.8 0.0 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 144,424.6 144,424.6 0.0 143,706.3 143,706.3 0.0 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება 110,837.3 110,837.3 0.0 110,837.3 110,837.3 0.0 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 115,050.0 115,050.0 0.0 114,971.1 114,971.1 0.0 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 100,626.0 100,025.4 600.6 100,170.4 99,857.9 312.6 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 102,392.7 102,392.7 0.0 102,650.3 102,650.3 0.0 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 66,423.0 55,923.0 10,500.0 65,718.8 55,829.2 9,889.6 29 10 საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 23,232.6 23,232.6 0.0 8,232.6 8,232.6 0.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 49,991.4 49,991.4 0.0 49,943.6 49,943.6 0.0 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 47,678.1 46,952.2 725.9 47,358.5 46,789.6 568.9 29 06 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 43,572.2 43,572.2 0.0 43,567.4 43,567.4 0.0 33 00 საქართველოს პროკურატურა 37,602.0 37,602.0 0.0 37,385.9 37,385.9 0.0 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 45,681.1 37,550.7 8,130.4 39,925.3 37,698.9 2,226.4 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 34,785.6 34,785.6 0.0 34,785.6 34,785.6 0.0 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 7,527.0 7,527.0 0.0 7,527.0 7,527.0 0.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 21,185.0 21,185.0 0.0 20,935.1 20,935.1 0.0 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 21,355.0 20,950.0 405.0 21,322.8 20,948.8 374.0 34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 13,500.0 0.0 13,499.9 13,499.9 0.0 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 136,187.8 9,602.8 126,585.0 132,581.8 9,487.4 123,094.4 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები 9,064.9 9,064.9 0.0 9,048.1 9,048.1 0.0 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 9,749.0 5,955.0 3,794.0 8,648.7 5,845.6 2,803.1 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 1,217.5 8.6 1,208.9 1,014.8 8.6 1,006.2 49 კოდი 30 08 30 07 04 03 დასახელება საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპატარი სულ 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 12,897.1 0.0 12,897.1 11,453.6 0.0 11,453.6 103,030.0 0.0 103,030.0 79,570.6 0.0 79,570.6 466.7 466.7 0.0 464.4 464.4 0.0 2,280,629.7 2,012,752.9 267,876.9 2,232,557.8 2,001,258.4 231,299.4 50 2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • • • • • • დანაშაულის უფრო ძლიერი პრევენციული ღონისძიებები; ამაღლებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი; ამაღლებული საგზაო უსაფრთხოების დონე; დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა; დროებითი მოთავსების იზოლატორების სრულყოფილი ფუნქციონირება; საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების განსათავსებლად - დროებითი განთავსების ცენტრის სრულყოფილი ფუნქციონირება; სამინისტროს რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა; სამინისტროს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; სამინისტროს განახლებული ავტოპარკი; გაუმჯობესებული საზოგადოებრივი წესრიგის და დანაშაულთან ბრძოლის ხარისხი. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • • • • • • • გაძლიერებულია დანაშაულის პრევენციული ღონისძიებები; გაუმჯობესებულია საზოგადოებრივი წესრიგის და დანაშაულთან ბრძოლის ხარისხი; გაუმჯობესებულია სამართალწარმოების პროცესში, ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტიები; საგზაო უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით განხორციელებულია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისათვის საჭირო ღონისძიებები; გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების საფუძელზე პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ერთობლივი პროგრამების ფარგლებში ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები; დროებითი მოთავსების იზოლატორების სრულყოფილი ფუნქციონირების მიზნით განხორციელებულია შენობების სარემონტო სამუშაოები და გახსნილია დამატებითი სამედიცინო პუნქტები; საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების განსათავსებლად - დროებითი განთავსების ცენტრის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის რეაბილიტირებულია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა; განახლებულია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; რეაბილიტირებულია/აშენებულია სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობები და პოლიციის ახალი შენობები; განახლებულია ავტოპარკი. 51 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში დანერგილია მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი, რომელიც ორიენტირებულია საზოგადოების პრობლემების მოგვარებაზე, მათთან თანამშრომლობაზე, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე, მართლწესრიგის დაცვაზე და ა. შ. მართლწესრიგის ოფიცრების განაწილება ხდება თითოეულ ტერიტორიულ ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, დაახლოებით 1 ოფიცერი 3000 მოსახლეზე. სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებს 240 მართლწესრიგის ოფიცერი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებს 365 მართლწესრიგის ოფიცერი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლის განმავლობაში თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში დანიშნულია 224 მართლწესრიგის ოფიცერი (მათ შორის უფროსი მართლწესრიგის ოფიცერი), ამასთან, 15 მათგანი სწავლას აგრძელებს სსიპ - შსს აკადემიაში. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 39%იანი ცდომილება გამოწვეულია იმ პირების რიცხვის სიდიდით, რომლებმაც წარმატებით ვერ გაიარეს შესარჩევი ეტაპები. 2019 წელს აკადემიაში გადამზადების კურსზე ჩარიცხულ 210 მართლწესრიგის ოფიცრიდან 49 მართლწესრიგის ოფიცერმა ვერ დაასრულა სწავლება. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციის UNICEF-ის დახმარებით რუსთავის პოლიციის შენობაში შექმნილია ბავშვზე მორგებული სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა ოთახებთან დაკავშირებულია დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულა შშმპ-სთვის, ხოლო იმავე სივრცეში არსებული დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); დღეის მდგომარეობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების ინსტიტუტის ფუნქციონირებისთვის შექმნილია შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის შენობაში მოწყობილი ბავშვის ინტერესზე მორგებული სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა ოთახებთან დაკავშირებულია დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულია შშმპ-სთვის, ხოლო იმავე სივრცეში არსებული დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); მოწმისა და დაზარალებულის მინიმუმ 2 კოორდინატორის არსებობა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შეიქმნა ახალი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას მოწმეების და დაზარალებულების კონსულტირებას საქმის გარშემო და დადგენილ პროცედურებზე. ეხმარება მათ შესაბამის პირებთან კოორდინაციაში და კორესპონდენციის წარმოებაში, უწევს დაზარალებულს პირველად ფსიქოლოგიურ დახმარებას; ასევე, აორგანიზებს მოქალაქისა და გამომძიებლის შეხვედრას, მოქალაქეს/პროცესის მონაწილეს აწვდის ინფორმაციას ქვეყანაში არსებული სერვისების შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში ამისამართებს შესაბამის უწყებაში ან პირთან. საანგარიშო პერიოდში გამოცხადდა კონკურსი მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ვაკანსიაზე, რომლის შედეგადაც 52 შეირჩა 6 პირი. შერჩეულ კანდიდატებს გაუფორმდათ შრომითი ხელშეკრულება და მსახურობენ თბილისის და (4 პირი), საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში (1 პირი), ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში (1 პირი). ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საანგარიშო პერიოდში, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში ბავშვზე მორგებული სივრცის შექმნა არ განხორციელებულა, ვინაიდან საანგარიშო პერიოდში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სტრუქტურული ცვლილების შესახებ. აღნიშნული ცვლილება ითვალისწინებს სტრუქტურულად ახალი - არასრულწლოვანთა საქმეების სამმართველოს შექმნას თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში. შეასაბამისად ზემოაღნიშნული ახალი სტრუქტურული დანაყოფის საჭიროებების გათვალისწინებით შემუშავდა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ბავშვზე მორგებული გარემოს/ინფრასტრუქტურის შექმნას. 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პრევენციული და საგამოძიებო ღონისძიებების მეტი ეფექტიანობისთვის ქვეყნის მასშტაბით ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში ჩართულია 1 500 ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერა, სახის ამომცნობი ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფით აღჭურვილი 50 ვიდეოკამერა, ფუნქციონირებს სახის ამომცნობი ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფის 50 ლიცენზიაზე გათვლილი სერვერული უზრუნველყოფა. პროექტის „უსაფრთხო ქალაქი, უსაფრთხო რეგიონი, უსაფრთხო ქვეყანა“ ფარგლებში მუნიციპალიტეტების მიერ შეძენილ იქნა 1 837 ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერა, მოეწყო 1 100 ზოგადი ხედვის კამერაზე გათვლილი სერვერული უზრუნველყოფა, შესყიდულია Milestone ვიდეომენეჯმენტის სისტემის 1 100 ლიცენზია, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი პროგრამული უზრუნველყოფის 1 800 ლიცენზია. ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები უზრუნველყოფილია პროგრამული მხარდაჭერით, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელისთვის 2 094 წერტილის მოსაწყობად გაფორმებულია შესაბამისი იჯარის ხელშეკრულება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში ჩართული 2 100 ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერა, მოწყობილი 3 100 ზოგადი ხედვის კამერაზე გათვლილი სერვერული ინფრასტრუქტურა, შესყიდული ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი პროგრამული უზრუნველყოფის 2 100 ლიცენზია, შესყიდული Milestone ვიდეომენეჯმენტის სისტემის 3 100 ლიცენზია, ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები უზრუნველყოფილი პროგრამული მხარდაჭერის მომსახურებით, მოწყობილი 2 094 წერტილისთვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით ჯამურად ამოქმედებულია 1 605 ნომრის ამომცნობი ე.წ. „ჭკვიანი ვიდეოკამერა“, ქვეყინს მასშტაბით 2 220 წერტილზე განხორციელდა ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელის მოწყობა, მოწყობილია 2 200 ზოგადი ხედვის კამერაზე გათვლილი სერვერული ინფრასტრუქტურა, შესყიდულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი პროგრამული უზრუნველყოფის 1 800 ლიცენზია. შესყიდულია Milstone ვიდეომენეჯმენტის სისტემის 2 200 ლიცენზია, ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები უზრუნველყოფილია პროგრამული მზარდაჭერის მომსახურებით; 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 30 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (სომხეთი, ავსტრია, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი, ჩინეთი, ეგვიპტე, ესტონეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ისრაელი, იტალია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, ლიტვა, მალტა, მოლდოვა, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, ესპანეთი, შვედეთი, თურქეთი, უკრაინა, გაერთიანებული სამეფო, აშშ, უზბეკეთი) ხელმოწერილია შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; ევროპის 6 სახელმწიფოსთან (ესტონეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიტვა, მოლდოვა, რუმინეთი) ხელმოწერილია ერთობლივი განცხადებები ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; გერმანიის 4 ფედერალური მიწის შესაბამის სამინისტროებთან ხელმოწერილია 53 მემორანდუმები თანამშრომლობის შესახებ; ევროკავშირთან და 7 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ბელარუსი, დანია, ისლანდია, მოლდოვა, ნორვეგია, შვეიცარია, უკრაინა) ხელმოწერილია შეთანხმებები უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ, ევროკავშირის წევრ 10 სახელმწიფოსთან (ბულგარეთი, ესტონეთი, უნგრეთი, ავსტრია, ბელგია, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი, ლიტვა, სლოვაკეთი, გერმანია) ხელმოწერილია რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 8 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ჩეხეთი, ისლანდია, ლუქსემბურგი, ალბანეთი, სერბეთი, ხორვატია, პორტუგალია, ინდოეთი) ხელმოწერილი შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; დამატებით ევროპის 2 სახელმწიფოსთან (უკრაინა, პოლონეთი) ხელმოწერილი ერთობლივი განცხადებები ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; დამატებით გერმანიის 2 ფედერალური მიწის (ჩრდილოეთ რაინ–ვესტფალია, ბავარია) შესაბამის სამინისტროებთან ხელმოწერილი მემორანდუმები თანამშრომლობის შესახებ; დამატებით 4 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (აზერბაიჯანი, სერბეთი, ბოსნია–ჰერცოგოვინა, შრი–ლანკა) ხელმოწერილი შეთანხმებები უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ, ევროკავშირის წევრ დამატებით 4 სახელმწიფოსთან (ლატვია, პოლონეთი, ჩეხეთი, ესპანეთი) ხელმოწერილი რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები; ხელმოწერილი შეთანხმებები 3 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ესპანეთი, უკრაინა, იტალია) მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარების სფეროში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლის განმავლობაში ხელმოწერილია: განზრახვის წერილი „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და კატარის სახელმწიფოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“; ადმინისტრაციული შეთანხმება „საქართველოს ვიცე–პრემიერს, შინაგან საქმეთა მინისტრსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრს შორის ოპერატიული საპოლიციო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და საფრანგეთში მივლენილი ქართველი პოლიციელების მიღების შესახებ“; შეთანხმება „საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“; ოქმი „საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის თაობაზე“; შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“; ერთობლივი განცხადება „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და შვეიცარიის მართლმსაჯულებისა და პოლიციის ფედერალურ დეპარტამენტს შორის მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ჩეხეთთან გაფორმებულია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. სერბეთთან ანალოგიური შეთანხმება მომზადებული იყო ხელმოსაწერად, თუმცა 2019 წელს მისი ხელმოწერა ვერ მოხდა, შესაბამისი ვიზიტის ვერ განხორციელების გამო. ამასთან, სერბული მხარის ბოლო პოზიციაა, რომ ამ შეთანხმებას და რეადმისიის შესახებ შეთანხმებას ერთ პაკეტად მოეწეროს ხელი. ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ერთობლივი განცხადების ხელმოწერა ვერ მოხერხდა უკრაინასთან. წლის ბოლოს იგეგმებოდა ვიზიტი უკრაინაში, რომლის ფარგლებშიც უნდა ხელმოწერილიყო ეს ერთობლივი განცხადება, თუმცა ვიზიტი არ განხორციელებულა. ასევე, ვერ მოხერხდა ჩრდილოეთ რაინ–ვესტფალიასთან მემორანდუმის გაფორმება შსს მინისტრის გერმანიაში ვიზიტის განუხორციელებლობის გამო. ვერ მოხერხდა სერბეთთან რეადმისიის შესახებ შეთანხმების გაფორმება, შესაბამისი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების გახანგრძლივების გამო. პროცედურებს ახორციელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ლატვიასთან 54 საიმპლემენტაციო ოქმი მომზადებული იყო ხელმოსაწერად, თუმცა არ განხორციელებულა ლატვიის მხარესთან შესაბამისი ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც ხელი მოეწერებოდა აღნიშნულ დოკუმენტს. ვერ მოხერხდა ესპანეთთან მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარების სფეროში შეთანხმების გაფორმება. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დროებითი მოთავსების იზოლატორების 83% შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან; იზოლატორებში არსებული ინვენტარის 90% ვარგისია შემდგომი ექსპულატაციისთვის; დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებული პირების 70%-ს სამედიცინო დახმარებას უწევდნენ ადგილზე დასაქმებული სამედიცინო მუშაკები, ხოლო 30%-სთვის დახმარების გაწევა ხდებოდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების მეშვეობით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული ბორჯომის (იზოლატორის მშენებლობა განხორციელდება ბორჯომის პოლიციის შენობის მშენებლობის ფარგლებში), თბილისის, ახალციხის, ზუგდიდის იზოლატორები, ასევე, ადმინისტრაციული პატიმრებისთვის აშენებული თბილისის და სამტრედიის დაწესებულებები; გარემონტებული სენაკის, ჭიათურის და ლანჩხუთის იზოლატორები, ჩატარებული მცირე კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოები მცხეთის, ზესტაფონის, მესტიის, თბილისის და ოზურგეთის იზოლატორებში; იზოლატორების 100% სრულად აღჭურვილი საჭირო ინვენტარით; იზოლატორში მოთავსებული პირების 100% უზრუნველყოფილი ადგილზე კვალიფიციური, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით (სამსახურში აყვანილია 80-ამდე სამედიცინო მუშაკი); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლის განმავლობაში აშენებულია ადმინისტრაციული პატიმრებისთვის განკუთვნილი დაწესებულება და დროებითი მოთავსების იზოლატორი თბილისში; გარემონტებულია სენაკის, ჭიათურის და ლანჩხუთის იზოლატორები, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს ოზურგეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორში; იზოლატორების 92% სრულად აღჭურვილია საჭირო ინვენტარით; იზოლატორში მოთავსებული პირების 92% უზრუნველყოფილია ადგილზე კვალიფიციური, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით (სამსახურში აყვანილია 61 სამედიცინო მუშაკი); ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილების მაჩვენებელი 65%. დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ჩასატარებელი სამუშაოების გეგმაში შევიდა გარკვეული ცვლილებები, კერძოდ, გეგმით გათვალისწინებული ზოგიერთი აქტივობის ნაცვლად, განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: გარემონტდა ბაღდათის და სიღნაღის დროებითი მოთავსების იზოლატორები, აშენდა ახალი დროებითი მოთავსების იზოლატორი დაბა ბაკურიანში, ხოლო დროებითი მოთავსების იზოლატორის მშენებლობა გურჯაანში დღეის მდგომარეობითაც მიმდინარეობს. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - თვითდაზიანებისკენ მიდრეკილი მიგრანტებისთვის გამოყოფილია ერთი ოთახი, ერთი ოთახი შშმ პირისთვის. განთავსების ცენტრის სპორტული მოედანი აღჭურვილია კალათბურთის და ფრენბურთის ბადეებით. ცენტრის სპორტული მოედანი არ არის აღჭურვილი სავარჯიშო ტრენაჟორებით, ეზოში სასეირნო ბილიკი არ არის გადახურული, ცუდ ამინდში ვერ ხერხდება ცენტრში განთავსებულთა გასეირნება. ადმინისტრაციული შენობის ქალთა და მამაკაცთა ფლიგელებში დამონტაჟებულია საევაკუაციო კიბე, საოჯახო ფლიგელში არ არის საევაკუაციო კიბე, ამიტომ საგანგებო სიტუაციების დროს ვერ მოხერხდება მიგრანტების დროული ევაკუაცია. ოპერატიული საჭიროებიდან გამომდინარე ცენტრის უსაფრთხოების სამსახური აღჭურვილია 12 რაციით, ამათგან 9 მწყობრიდან არის გამოსული; 55 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილი ცენტრი დამატებით: დეესკალაციის - 1, თვითდაზიანებისკენ მიდრეკილი მიგრანტებისთვის - 1 და შშმ პირებისთვის განკუთვნილი - 1 ოთახით; ცენტრის სპორტული მოედანი აღჭურვილი ფიზიკური დატვირთვისთვის აუცილებელი ინვენტარით (სავარჯიშო ტრენაჟორებით), სასეირნო ბილიკი მოწყობილი მსუბუქი გადახურვით; მოწყობილი საევაკუაციო კიბე; ცენტრის უსაფრთხოების სამსახური აღჭურვილი 16 რაციით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლის განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლები აღიჭურვნენ დამატებით 15 ცალი ხელის რაციით. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე შსს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული უცხოელებისთვის სპორტული მოედნისა და სავარჯიშო ტრენაჟორებით უზრუნველყოფა ვერ განხორციელდა. 7. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს ბალნსზე არსებული მდგომარეობით ირიცხება 307 ადმინისტრაციული შენობა, აქედან მხოლოდ 20% აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებს სრულად. თუმცა მოსამსახურეთა სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად აუცილებელია განხორციელდეს ახალი ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 20%-ით რეაბილიტირებული სამინისტროს ინფრასტრუქტურა. აშენებული 7 ახალი ობიექტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა : ➢ ბოლნისში, აღმაშენებლის ქუჩა N62-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებით სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები; ➢ დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს, დუშეთის რაიონული სამმართველოს, ჟინვალის პოლიციის განყოფილების შენობის სამშენებლო სამუშაოები; ➢ თბილისში გმირი კურსანტების ქუჩა, შესახვევი II, N2-ში სასროლეთის (ტირი) შენობის მშენებლობისა და ტერიტორიის კეთიმოწყობის სამუშაოები; ➢ თბილისში, ქერჩის ქ. N6-ში მდებარე ტერიტორის კეთილმოწყობისა და აღნიშნულ ტერიტორიაზე განთავსებული შენობის დემონტაჟის სამუშაოები; ➢ თბილისში, გულუას ქ. N8-ში შსს ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართულზე სარემონტო სამუშაოები; ➢ ბათუმში, აბუსერიძის ქ. N11-ში მდებარე შსს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის შენობის სარემონტო სამუშაოები და ნივთმტკიცების ოთახის მოწყობის სამუშაოები; ➢ გარდაბნის რაიონის სოფ. მარტყოფში მდებარე მიგრაციის დეპარტამენტის მიმღები ცენტრის პირველი კოსპუსის სარემონტო სამუშაოები, კერძოდ გარემონტდა 60 პირზე გათვლილი 23 საძინებელი ოთახი, 3 სამზარეულო, 3 აბაზანა, 3 საპირფარეშო, 56 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ სპორტული მოედანი, ინტერნეტის 1 ოთახი, დაცვის ოთახი, საბავშვო ოთახი და 3 საერთო სივრცე; განხორციელდა მიმღები ცენტრის გარე განათების რემონტი; თბილისში, გულუას ქუჩა N10-ში მდებარე, შსს ადმინისტრაციული შენობის მე-2, მე-3 და მე-4 სართულებზე სველი წერტილების სარემონტო სამუშაოები, გარე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და შენობაში არსებული სასადილოს სარემონტო სამუშაოები; ფოთში, მშვიდობის ქ. N6-ში მდებარე, შსს სამეგრელო–ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ფოთის საქალაქო სამმართველოს ადმინისტრაციულ შენობის სარემონტო სამუშაოების და სამტრედიაში, რუსთაველის ქ. 29-ში მდებარე, შსს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალური დროებითი მოთავსების იზოლატორის, სამტრედიის დროებით მოთავსების იზოლატორის სარემონტო სამუშაოები; თბილისში კახეთის გზატკეცილი მე-13-ე კმ. N87-ში მდებარე შენობებში სარემონტო სამუშაოები; თბილისში, გახოკიძის ქ. N16-ში მდებარე, შსს მიგრაციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართულზე (A ბლოკი) სააბაზანოსა და საპირფარეშოების საკანალიზაციო სისტემის სარემონტო სამუშაოები; გორის რაიონის სოფელ ნიქოზში მდებარე მიწის ნაკვეთზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული მებრძოლების მემორიალის მშენებლობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები; თბილისში ქიზიყის ქუჩა N5-ში მდებარე შსს-ს სასაწყობე მეურნეობის ტერიტორიაზე ახალი სასაწყობე შენობის სამშენებლო სამუშაოები; ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ურეხში მ. ვარშალიძის N173-ში მდებარე, შსს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის, ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველოს ურეხის პოლიციის განყოფილების, ქობულეთში, რუსთაველის N168-ში მდებარე შენობაში, შსს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონალური დროებითი მოთავსების იზოლატორისა და ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ გონიოში მდებარე, შსს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის, ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველოს გონიოს პოლიციის განყოფილების სარემონტო სამუშაოები; ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ. N124 ა-ში მდებარე შსს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები; რუსთავში, მშენებელთა ქ. N21-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის N02/1 სარემონტო სამუშაოები; სარემონტო სამუშაოები ფოთის, ქობულეთის, სამტრედიის, ლაჩხუთის, სენაკის, ბაღდათის, ჭიათურისა და სიღნაღის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში; თბილისში, გულუას ქ. N6-ში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობის სარემონტო სამუშაოები და შენობის ფასადის შეფუთვის სამუშაოები; 8. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე საჭიროა სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება. არსებული მდგომარეობით თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურტექნიკური ბაზის 70%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50%-ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 57 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების მიზნით შეძნელია: 700 ცალი პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტი; ვიდეო მენეჯმენტის (Milestone XProtect Corporate 2018 R3) პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები თანმდევი მომსახურებით (ტექნიკური მხარდაჭერა და ტრეინინგი) - 1100 ერთეული; ვიდეო მენეჯმენტ პროგამა მაილსტოუნის ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის საჭირო სერვერული ტექნიკა (სერვერული ინფრასტრუქტურა და შემნახველი მასივი) - 7 ერთეული სერვერი, 144 ერთეული მყარი დისკი, 40 ერთეული კაბელი; ახლად აშენებული და გარემონტებული პოლიციის შენობებისათვის სხვადასხვა სახის ავეჯი - 1 230 ერთეული სკამი, 56 ერთეული მაგიდა, 168 ერთეული კარადა, 12 ერთეული საწოლი, 21 ერთეული დივანი; შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტში არსებული საიდენტიფიკაციო დაქტილოსკოპიური პროგრამის „АДИС ДАКТО 2000” განახლება 5.7 ვერსიამდე, ინსტალაციისა და დამატებითი პარამეტრები თანმდევი მომსახურებით (ტრენინგი), საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტისთვის პორტატული ნარკოტესტერები - 10 000 ერთეული, ნარკოტესტერის შესანახი სპეციალური ყუთები - 100 ერთეული და სპეციალური საბეჭდი ხელსაწყოები - 5 ერთეული, სხვადასხვა სახის პრინტერები - 24 ერთეული და კარტრიჯები - 7 094 ერთეული, სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის ტრენაჟორები და სპორტული ინვენტარი - 99 ერთეული, სხვადასხვა სახის კონდიციონერები - 100 ერთეული, ხელის რადიო სადგურები - 200 ერთეული და ელემენტები - 1 400 ერთეული, შსს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი) მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად უწყვეტი კვების წყაროების კომპლექტები (თანმდევი მომსახურებით კონკრეტულ ბოძებზე განთავსებით) ასევე ზოგადი ხედვის ვიდეოსამეთვალყურეო კამერები (მონტაჟით) – 100 ერთეული, სამეურნეო დანიშნულების სარეხცი მანქანები (მონტაჟით) – 5 ერთეული, შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად მეტალის საარქივე კარადები - 143 ერთეული და სტელაჟები (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟით) -178 ერთეული, სხვადასხვა ქსელური აპარატურა - მარშუტიზატორი 29 ერთეული, კომუტატორი 54 ერთეული, მოდული 220 ერთეული, ISS SecurOS პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის მომსახურება; შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტისათვის „დნმ“ ექსპერტიზის დანერგვისთვის საჭირო ლაბორატორიული ტექნიკა (ინსტალაციით) – გენეტიკური ანალიზატორი 2 ერთეული, სერვერი 1 ერთეული, რეალური დროის პოლიმერაზულ ჯაჭვური რეაქციის სისტემა 1 ერთეული, კალიბრაციის პლანშეტი 3 ერთეული, თერმოციკლერი 4 ერთეული და აღჭურვილობა - 134 ერთეული, სხვადასხვა სახარჯი მასალები - 117 ერთეული, სხვადასხვა სახის ბიოლოგიური შრატები - 425 ერთეული და ასევე ფოტოაპარატები და ფოტოაპარატის აქსესუარები - 140 ერთეული და სხვადასხვა დასახელების კრიმინალისტიკური ინვენტარი. 9. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს ბალანსზე ერიცხებოდა 4 808 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. მსუბუქი - 2 743 ერთეული, მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) – 1 684 ერთეული, სამგზავრო - 120 ერთეული და სატვირთო - 261 ერთეული), საიდანაც გამოუსადეგარ მდგომარეობაში იყო 460 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (საერთო რაოდენობის 10%). სამინისტროს მიერ მუდმივად მიმდინარეობდა საპატრულო პოლიციისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების განახლების პროცესი, თუმცა სამინისტროს სფეციფიკიდან გამომდინარე აღნიშნული რაოდენობის და მოდიფიკაციის სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა ბოლომდე ვერ უზრუნველყოფს სამინისტროს ავტოპარკის საჭიროებისამებრ განახლებას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საპატრულო პოლიციისთვის შეძენილი - 600 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება (განახლდება დაახლოებით 60%); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარისო პერიოდში შეძენილია 380 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება ოპერატიული დანაყოფებისთვის (მ.შ. საპატრულო ეკიპაჟებისთვის - 100 ერთეული და სხვა ოპერატიული დანაყოფებისათვის - 280 ერთეული). 58 2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებული ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელება; თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციური და სამხედრო შესაძლებლობების განვითარება; პარტნიორ ქვეყნებში საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერის გაზრდა; თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; მიღწეული საბოლოო შედეგები გააქტიურდა საერთაშორისო ჩართულობა, როგორც ნატოსთან, ასევე, ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში, რაც გამოიხატება, საქართველოში მაღალი დონის დელეგაციების გააქტიურებულ ვიზიტებსა და სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის უცხოეთში დაგეგმილ ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობით; შემუშავდა თავდაცვის არაერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტი; შესრულდა საქართველოს მიერ აღებული გარკვეული საერთაშორისო ვალდებულებები, რაზეც მომზადდა ვალდებულებების შესრულების 2019 წლის ანგარიში; მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, საზოგადოებას რეგულარულად მიეწოდებოდა ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალებში მიმდინარე რეფორმებისა და ღონისძიებების შესახებ. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 1. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული პოლიტიკის შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს თავდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებს და განაგრძობს თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესს. 2. 24 პარტნიორ ქვეყანასთან მიმდინარეობს ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება. ნატოსთან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებით ხორციელდება თანამშრომლობა. დაგეგმილია თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენციის ჩატარება. 3. თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხდება საზოგადოების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 59 1. ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულებების შესრულება, თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი პოლიტიკისა და მიმართულებების განსაზღვრა. 2. პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება და ახალ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმების შემუშავება-განხორციელება. 3. თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესის, რეფორმების, ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის, საერთაშორისო მისიებში ქართველი მშვიდობისმყოფელების მონაწილეობის შესახებ საზოგადოების ჯეროვანი ინფორმირება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი დამტკიცებული/შემუშავებული სტრატეგიული და პროცედურული ტიპის დოკუმენტები ასევე პროექტები: „მინისტრის დირექტივები 2019“, „მინისტრის ხედვა 2020“, „ეროვნული თავდაცვის სტრატეგია“; თავდაცვის ძალების ბრძოლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად და ასამაღლებლად განხორციელებული უწყებათაშორის დონეზე მრავალეროვნული სწვალებები, კონფერენციები; მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით საზოგადოების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება. 2.3 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები ქვედანაყოფების მობილურობის შენარჩუნება (იგულისხმება ავტო-ტექნიკის მიმდინარე რემონტი) და ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაზრდა; თავდაცვის ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების, უწყვეტი და დროული მომარაგების პროცესის ამაღლება; თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის წარმატებით განხორციელება. მიღწეული საბოლოო შედეგები თავდაცვის ძალების უზრუნველყოფილია მინიმალურად საჭირო ლოჯისტიკური მარაგებით და საშუალებებით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 1. 2018 წლიდან ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობაში ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია სტრუქტურული რეორგანიზაციები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია შეიარაღების საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკური ქონების ბაზის, საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის, 60 ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრი (დასავლეთი) საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია. 2. თავდაცვის ძალები უზრუნველყოფილია საჭირო ლოგისტიკური საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი ჩატარებისათვის. 3. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 1. თავდაცვის საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკური ქონების ბაზის, შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზის შენახვის ქვეგანყოფილების და ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) გაერთიანება. საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის და ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) გაერთიანება. 2. შიდა ნორმატიული დოკუმენტებზე დაყრდნობით საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. 3. ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილება; მაღალ დონეზე ჩატარებული საერთაშორისო სწავლებები; წარმატებით მიმდინარეობდა ქვედანაყოფების მომზადება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის (GDRP) პროგრამის ფარგლებში. 2.4 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სპეციალური პენიტენციური სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებითა და ღონისძიებების გატარებით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემა ჩამოყალიბებულია. მიღწეული საბოლოო შედეგები • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად გატარდა სათანადო ღონისძიებები და რეფორმები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორები: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია. 61 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საფუძველზე გატარდა ღონისძიებები:განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილება და განისაზღვრა, რომ ელექტრონული მეთვალყურეობისას გადაღებული მასალა შეინახება არანაკლებ 30 დღისა. გადაღებული მასალის შენახვის 30-დღიანი ვადა სხვადასხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში ამოქმედდება განსხვავებულ ვადებში, მას შემდეგ, რაც მოეწყობა სათანადო ინფრასტრუქტურა; დამტკიცდა მსჯავრდებულთა რისკის შეფასებისა და გადაფასების წესი; პენიტენციურ დაწესებულებებში სოციალური განყოფილებების და პენიტენციურ დეპარტამენტში შემავალი სოციალური უზრუნველყოფის სამმართველოს სანაცვლოდ შეიქმნა მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტი, რომლის მიზანია ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში ბრალდებულისთვის/მსჯავრდებულისთვის ეფექტიანი, ხარისხზე ორიენტირებული და ერთგვაროვანი პრაქტიკის დანერგვა; შესაბამის სამართლებრივ აქტში შესული ცვლილებების თანახმად, ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა ექნებათ, წახალისების ფორმით, სანიმუშო ყოფაქცევის ან/და საქმიანობისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულების შემთხვევაში, ისარგებლონ დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე გასვლის უფლებით. 2.4.1 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სპეციალური პენიტენციური სამსახური დაგეგმილი შუალედური შედეგები • სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება გაუმჯობესებულია; • პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია სამჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით; • პენიტენციური სისტემა აღჭურვილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით; • ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია. მიღწეული შუალედური შედეგები • გაუმჯობესდა სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება; • პენიტენციურ სისტემაში გაუმჯობესდა 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით; • პენიტენციური სისტემა აღიჭურვა უმაღლესი ხარისხის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით; 62 • მიმდინარეობდა ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, ცვლილებები შესულია „პატიმრობის კოდექსსა“ და სხვა კანონმდებლობაში. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონსა და სხვა კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო გაუქმდა და მისი ძირითადი ფუნქციები გადაეცა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს, ხოლო დარჩენილ ნაწილში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ჩაითვალა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს უფლებამონაცვლედ. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ეფექტური მართვისა და ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად გამოწვეული ცვლილებები შესულია „პატიმრობის კოდექსში“. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შესაბამის სამართლებრივ აქტში შესული ცვლილებების თანახმად, ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა ექნებათ, წახალისების ფორმით, სანიმუშო ყოფაქცევის ან/და საქმიანობისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულების შემთხვევაში, ისარგებლონ დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე გასვლის უფლებით; დამტკიცდა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე, იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა 100%-თვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამჯერადი კვებითი მომსახურება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე, იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა 100%-თვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამჯერადი კვებითი მომსახურება. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სისტემაში გაუმჯობესებული იქნა ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%თვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს მორგებული დღიური სამჯერადი კვება შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი კალორიულობისა და ულუფის სასურსათო ნორმების დაცვით, გაუმჯობესებული იქნა, ასევე, წვევამდელთა მომზადების განყოფილებას დაქვემდებარებული სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა 100%-ის კვებითი უზრუნველყოფა;დანერგილი იქნაა უფასო საკვების სისტემა და დღიური ორჯერადი კვება პენიტენციური დაწესებულების მორიგე თანამშრომლების 100%-თვის, მშრალი საკვებით უზურუნველყოფა ესკორტირებისა და სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლების 100%-თვის. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა 100%-ის აღჭურვა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია სპეციალური უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა 100%-ის აღჭურვა; 63 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პენიტენციურ სისტემაში განხორციელდა უმაღლესი ხარისხის სპეციალური უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის და პენიტენციური დაწესებულებების შესაბამის თანამშრომელთა 100%-ის აღჭურვა. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით: განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო პროგრამებისა, სადაც დაფიქსირდა 1 600 მონაწილე; ზოგადი განათლების პროგრამაში დაფიქსირდა 110 მსჯავრდებული, ხოლო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობს 30 მსჯავრდებული; ფსიქოსოციალურ სარეაბილიტაციო, რეკრეაციულ პროგრამებსა და ფსიქოსოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1 900 მონაწილე; განხორციელდა 200 სხვადასხვა დამხმარე პროგრამა (კულტურული ღონისძიება, ინტელექტუალური და შემეცნებითი შეხვედრა, კონკურსი, სპორტული წვრთნა); დასაქმების პროგრამებში ჩაბმულია 850 მსჯავრდებული, რომლებიც დასაქმდნენ სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინიკერებსა და საწარმოო საქმიანობაში (სამკერვალო და პურის საცხობი), ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შექმნა-რეალიზაცია). დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი − სარეაბილიტაციო პროცესში ჩართულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რაოდენობა შენარჩუნებულია ან გაზრდილია; 2020 წელი − პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით; 2021 წელი − პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით; 2022 წელი − პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სარეაბილიტაციო პროცესში ჩართულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რაოდენობა წინა წელთა შედარებით შემცირებულია 1056 მონაწილით. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე განსხვავება მიზნობრივ და მიღწეულ შედეგებს შორის გამოწვეულია 2019 წელს პენიტენციურ დეპარტამენტში შემავალი სოციალური უზრუნველყოფის სამმართველოს გაუქმებით და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციარეაბილიტაციის დეპარტამენტის შექმნით, რომელიც სისტემაში ცენტრალიზებულია და მას ექვემდებარება ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში დასაქმებული სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი. სოციალური მუშაკების ფუნქციები გაიმიჯნა ორ მიმართულებად − შემთხვევის მმართველი და შემთხვევის ადმინისტრატორი, რათა შემთხვევის მმართველებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, იმუშაონ ბენეფიციარებთან, შეაფასონ ისინი და შედეგზე დაყრდნობით შედგენილი გეგმის მიხედვით მიაწოდონ მიზნობრივი სერვისები. პენიტენციურ სისტემას სოციალური მუშაობის ეფექტიანობის ასამაღლებლად, სამუშაო ინსტრუმენტების შესაქმნელად და გასაახლებლად რამდენიმე თვის მუშაობა დასჭირდა. პროცესი ახლაც მიმდინარეობს, პარალელურად, დაიწყო მიზნობრივი მომსახურების მიწოდება ბენეფიციარებისთვის. სწორედ ამ მიზეზით ნაკლებია ბენეფიციართა ჩართულობა სხვადასხვა მიზნობრივ სერვისში. შენიშვნა: მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს. 64 2.4.2 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სპეციალური პენიტენციური სამსახური დაგეგმილი შუალედური შედეგები • უზრუნველყოფილია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. მიღწეული შუალედური შედეგები • მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებული და შენარჩუნებულია. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ. მიმდინარეობდა პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო სამსახურების მომარაგება მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით; ტუბერკულოზის პრევენციისა და ადრეული გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 55 000 სკრინინგი; აივ-ინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 4 500 სკრინინგი;C და B ჰეპატიტებზე ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს ჩაუტარდათ 5 000 სკრინინგი. С ჰეპატიტის ანტივირუსული მკურნალობის კურსში ჩაერთო 800 ბრალდებულ/მსჯავრდებული;სხვადასხვა პროფილის მოწველული ექიმ-სპეციალისტების მიერ ბრალდებულ/ მსჯავრდებულებს გაეწიათ 33 000 კონსულტაცია. ბრალდებულ/მსჯავრდებულებმა 4 000-ჯერ ისარგებლეს სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში და 2 600-ჯერ − ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბრალდებულ/მსჯავრდებულები 100%-ით უზრუნველყოფილნი არიან პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ. შენიშვნა: მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს. 65 2.4.3 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სპეციალური პენიტენციური სამსახური დაგეგმილი შუალედური შედეგები • პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები. მიღწეული შუალედური შედეგები • არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები გაუმჯობესებულია. შენიშვნა: მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს. 2.7 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური; ✓ სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • ქვეყანაში გაუმჯობესებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დონე; სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში, ინციდენტების აღრიცხვისა და ოპერაციების მართვისათვის თანამედროვე სისტემები; განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 66 • • • • რეაბილიტირებული სამსახურის ინფრასტრუქტურა; განახლებული სახანძრო-სამაშველო ავტოპარკი; სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში, განვითარებული სახელმწიფო სერვისები; შექმნილი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების მარაგები; მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • • • • • • განხორციელებულია 53 000-მდე ბუნებრივ, ტექნოგენურ და სხვა საგანგებო სიტუაციაზე შესაბამისი რეაგირება; შემოწმებულია სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობისა და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტები და სამსახურის მოსამსახურეთა სპეციალურ სწავლებები, ასევე მათი ფიზიკური მომზადების დონე; 5,3%-ით შემცირებულია ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციები; შემუშავებულია და დანერგილია სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში ინციდენტების აღრიცხვის და ოპერაციების მართვის თანამედროვე სისტემები; ნაწილობრივ განახლებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; გაუმჯობესებულია სამსახურის ინფრასტრუქტურა; ნაწილობრივ განახლებულია სახანძრო-სამაშველო ავტოპარკი; ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის გაწეულია ხარისხიანი მომსახურება სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში; სახელმწიფო რეზერვში რიცხული მატერიალური ფასეულობები მოვლილი, შენახული და აღრიცხულია მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დაცვით; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების უზრუნველყოფის მიზნით, სამსახური ბუნებრივი და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეულ სხვადასხვა ინციდენტებზე და საგანგებო სიტუაციების დროს ყოველდღიურ რეჟიმში დახმარებას უწევს საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. ასევე ახორციელებს სხვადასხვა სახის (სამთო, წყალქვეშა და სახანძრო-სამაშველო) სამაშველო ოპერაციებს. სამსახურში სახანძრო უსაფრთხოების დარღვევების ზედამხედველობის ფუნქცია ცენტრალიზებული გახდა და დაიწყო გამოვლენილ დარღვევებზე ადმინისტრაციული სახდელების გამოყენება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების დროს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების რაოდენობის შემცირება და საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით, შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა - ყოველწლიურად 15 000 ობიექტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლისთვის ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების რაოდენობა შემცირებულია 5.3 %-ით, შემოწმებულია სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული 2 915 ობიექტი; 67 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არ არსებობს ერთიანი ელექტრონული ბაზა, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა სტატისტიკური მონაცემების სისტემური დამუშავება, ხანძრის აღრიცხვის ბარათების ელექტრონიზაცია და რესურსების ცენტრალიზებული მართვა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინციდენტების აღრიცხვისა და ოპერაციების მართვის ელექტრონული სისტემის (EFRIS) შექმნა/დანერგვა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში დასრულდა მუშაობა ინციდენტების აღრიცხვისა და ოპერაციების მართვის ელექტრონულ სისტემაზე (EFRIS), რომელიც საპილოტე რეჟიმში ჩაირთო სახანძრო-სამაშველო ძალების ოპერატიული მართვის სამმართველოსა და თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს ვაკე-საბურთალოს სამმართველოში შემავალ სამ განყოფილებაში. სისტემის მომხმარებელთა (დისპეტჩერების) მიერ წარმოებდა სისტემის ტესტირება და შემუშავდა რეკომენდაციები. ასევე მიმდინარეობდა გამოვლენილი ხარვეზებისა და უზუსტობების აღმოფხვრა; 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე საჭიროა სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება/შევსება დღეის მდგომარეობით გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 70%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 90%-მდე განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში შეძენილ იქნა შვეულმფრენისათვის განკუთვნილი 4 ერთეული წყლის მზიდი კალათი; განხორციელდა წყალდიდოებების და წყალმოვარდნების შედეგების ლიკვიდაციისათვის საჭირო ჭუჭყიანი წყლის საქაჩი პომპების შესყიდვა; ხანძრის ლიკვიდაციის დროს სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილ იქნა მაიზოლირებელი შეკუმშული ჰაერის აპარატები და პანორამული ნიღბები; შეძენილია 4 000 წყვილი მეხანძრე-მაშველის სპეციალიზირებული ფეხსაცმელი და 4 000 წყვილი მეხანძრე-მაშველის ზაფხულის ყოველდღიური ფორმა. განხორციელდა საზღვაო მაშველების უნიფორმისა და სპეციალიზირებული ფეხსაცმლის შესყიდვა. შეძენილ იქნა სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელებისათვის საჭირო აპარატურა; საგანგებო სიტუაციების უკეთ მართვისათვის, კერძოდ ხანძრის კერების ზუსტი ლოკაციების დადგენისათვის და ხანძრის სამუშაოების შესახებ ოპერატიული ინფორმაციის უწყვეტი შეკრებისათვის, ასევე სამსახურის მოსამსახურეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, შეძენილ იქნა 2 დიდი და 2 პატარა დრონი; დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სამსახურის სახანძრო მანქანების 57%-ზე მეტი, კერძოდ 206 ერთეული სპეციალური დანიშნულების მანქანა გამოშვებულია 1990 წლამდე, შესაბამისად საჭიროებს ჩანაცვლებას. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებული სამსახურის სარგებლობაში არსებული 115 სახანძრო მანქანა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილია 31 ახალი სახანძრო-სამაშველო მანქანა; 68 ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2019 წლის განმავლობაში დაგეგმილი იყო 25 სახანძრო-სამაშველო მანქანის შესყიდვა, მიუხედავად აღნიშნულისა სამსახურმა საანგარიშო პერიოდში შეიძინა 31 სახანძრო-სამაშველო მანქანა, ანუ დაგეგმილზე 24%-ით მეტი. აღნიშნული გამოწვეული იყო იმ გარემოებით, რომ SPA190000727 ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე „Magirus Gmbh“-თან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების თანახმად, მომწოდებელს 25 სახანძრო-სამაშველო მანქანა უნდა მოეწოდებინა 2019 წელს, ხოლო 5 ერთეული 2020 წელს. მომწოდებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები სრულად შეასრულა 2019 წელს და ოცდაათივე მანქანის მოწოდება განხორციელდა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ასევე, ელ ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიიდან შესაძლებელი გახდა დამატებით ერთი სახანძრო-სამაშველო მანქანის შესყიდვა; დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სახანძრო-სამაშველო დეპოების 36%-ზე მეტი საჭიროებს რეაბილიტაციას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახლად აშენებული სახანძრო-სამაშველო დეპოების 3%-ზე მეტი, 12% დეპოებში განხორციელებული კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები და საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა წინა წლებში დაწყებული და დაკონსერვებული ქ. ზუგდიდის სახანძროსამაშველო ობიექტის მშენებლობა; აშენდა და ექსპლოატაციაში შევიდა ქ. სიღნაღის სახანძრო-სამაშველო ობიექტი; დაიწყო და მიმდინარეობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ქ. ბორჯომის და ჩოხატაურის სახანძრო-სამაშველო ობიექტების მშენებლობა; მეხანძრე-მაშველთათვის ნორმალური სამუშაო გარემოს შემქნის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში თბილისში 15 სახანძრო-სამაშველო ობიექტზე განხორციელდა სამზარეულოების კაპიტალური რემონტი; დამონტაჟდა 2018 წელს შეძენილი10 დიდი და 60 პატარა ზღვის სამაშველო კოშკურა. ასევე, დასრულდა 10 ერთეული ზღვის სამაშველო კოშკურის მშენებლობა და შეკეთდა სამსახურის ბალანსზე არსებული ზოგიერთი ზღვის სამაშველო კოშკურა; მიმდინარე რემონტი ჩაუტარდა ქ. რუსთავის სახანძრო-სამაშველო ობიექტს; საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სამსახურის ახალი ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური რემონტი, 2019 წელს დაიწყო და გრძელდება თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე განთავსებულ სამსახურის ობიექტზე სავარჯიშო მოედანისა და სტადიონის მოწყობის სამუშაოები; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და ვერ დასრულდა ჩოხატაურის სახანძრო-სამაშველო ობიექტების მშენებლობა. აღნიშნული გამოწვეული იყო იმ გარემოებით, რომ ელექტრონული ტენდერის გამარჯვებული კომპანია აღმოჩნდა არაკეთილსინდისიერი შემსრულებელი, რომელმაც არ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდა და ახლიდან გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი. საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და მიმდინარეობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ქ. ბორჯომის სახანძრო-სამაშველო ობიექტის მშენებლობა. აღნიშნული სამშენებლო სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო წლის ბოლოსთვის, მაგრამ სამშენებლო პროცესში თავი იჩინა დამატებითი სამუშაოების საჭიროებამ. ასევე, მშენებელის მხრიდან ადგილი ქონდა გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სამშენებლო სამუშაოების შეფერხებით წარმოებას. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით ბორჯომის სახანძრო-სამაშველო ობიექტის მშენებლობა საორიენტაციოდ უნდა დასრულდეს არაუგვიანეს 2020 წლის I კვარტალისა; 69 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველდღიურ რეჟიმში სააგენტო შესაბამის მომსახურებას უწევს სხვადასხვა იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს, რომელნიც უზრუნველყოფილნი არიან მაღალი ხარისხის მომსახურებით. მიუხედავად აღნიშნულისა კონკურენციის არსებობის პირობებში აუცილებელია სერვისების სისტემატიური განახლება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისების განვითარების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ხედვისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, მომსახურების სამართლებრივი ბაზის დახვეწა. იუსტიციის სახლთან და საზოგადოებრივ ცენტრებთან თანამშრომლობით ე. წ. „FRONT OFFICE“-ის აწყობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიერ გამოყენებულ ბაზებში ინფორმაციის მუდმივი განახლების მიზნით, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურსა და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მიერ შემუშავდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის პროექტი; დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად არ არსებობს სახელმწიფო რეზერვებში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ნომენკლატურა, თავად რეზერვებში განთავსებული ფასეულობებიც არ არის რეალობასთან შესაბამისობაში. მხოლოდ სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და უწყებებს აქვთ ჩაწყობილი მატერიალური რეზერვების მარაგების მცირედი ნაწილი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო რეზერვებში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ნომენკლატურის შემუშავება, რაოდენობების განსაზღვრა და რეზერვების შევსება. ასევე სხვადასხვა უწყებებში ჩაწყობილი მატერიალური რეზერვების გეგმიური და საკონტროლო შემოწმება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მუდმივად მიმდინარეობდა ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა/მონიტორინგი, მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ახალი ნომენკლატურის პროექტის შედგენაზე. 2.8 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ შსს სსდ- საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • განვითარებული საზღვრის მართვის, კონტროლის, დაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიები და ვიდეო-მეთვალყურების სისტემა; რეაბილიტირებული სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული ინფრასტრუქტურა; განვითარებული საჰაერო ფლოტის შესაძლებლობები; 70 • რეაბილიტირებული სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული ტექნიკა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • • მოდერნიზებულია სწრაფმავალი კატარღები, საფრენი აპარატები, მაღალი გამავლობის მანქანები. თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით გაკონტროლებულია და დაცულია სახელმწიფო სახმელეთო და საზღვაო საზღვარი; განვითარებულია საზღვრის მართვის, კონტროლის, დაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიები და ვიდეო-მეთვალყურების სისტემა; რეაბილიტირებულია სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული ინფრასტრუქტურა; განვითარებულია საზღვაო და საჰაერო ფლოტის შესაძლებლობები; რეაბილიტირებულია სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული ტექნიკა. 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია არსებული 64 სექტორიდან 40 სექტორი და დაკომპლექტებულია ვიდეო-მეთვალყურების მოწყობილობებით 5 სექტორი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართული სასაზღვრო სექტორი 75% (48 სექტორი), შეძენილი 100 პერსონალური კომპიუტერი და 50 ფოტოხაფანგი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩაერთო არსებული 64 სექტორიდან 54 სექტორი (84%) და დაკომპლექტდა ვიდეო-მეთვალყურების მოწყობილობებით 8 სექტორი (13%) საანგარიშო პერიოდში აღიჭურვა 3 სასაზღვრო სექტორი: N2 სამმართველოს (ახალციხე) სასაზღვრო სექტორი „სამება“, N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) სასაზღვრო სექტორები „კასუმლო“ და „გუგუთი“; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში დაგეგმილი იყო 8 სექტორის ჩართვა, ჩართულია 14 - შედეგი შეადგენს 175%. ვერ მოხერხდა 100 პერსონალური კომპიუტერის (შეძენილია 53%) და 50 ფოტოხაფანგის შეძენა. 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული 64 სასაზღვრო სექტორიდან დღეის მდგმარეობით აშენებულია 19 (30%), ასაშენებელია 16 (25%) სასაზღვრო სექტორი, ხოლო 29 სექტორი (45%) საჭიროებს კაპიტალურ და მიმდინარე რემონტს, ინფრასტრუექტურის და კომუნიკაციების მოწყობას. სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტს არგააჩნია შეიარაღების საწყობი, დაზიანებულია ასაფრენი ზოლი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის N4 სამმართველოში (დედოფლისწყარო) აშენებული სასაზღვრო სექტორი ,,ლეკისყურე“, ელექტროფიცირებული N5 სამმართველო (ლაგოდეხი) სასაზღვრო სექტორი „შილდა" და N1 სამმართველო (ბათუმი) სასაზღვრო სექტორზე ,,კირნათი“ მოწყობილი სეპტიკი, გაზიფიცირებული N3 სამმართველო (წითელი ხიდი) სასაზღვრო სექტორი ,,კასუმლო“. ჩაუტარებული კაპიტალური რემონტი ბლოკ-პოსტებს ,,ხობჩო" და ,,მარადიდი". აშენებული სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის შეიარაღების საწყობი. სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარ სამმართველოს ასაფრენ ზოლს ჩატარებული გეოლოგიური კვლევა; 71 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი აშენებულია სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ფოთის ბაზაზე მარაგი ნაწილების საწყობი, ელექტროფიცირებულია N1 სამმართველოს (ბათუმი) სასაზღვრო პოსტი ,,ხობჩო“, გაზიფიცირებულია N3 სამმართველო (წითელი ხიდი), სასაზღვრო სექტორი ,,კასუმლო“, სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ფოთში არსებულ ნავმისადგომს ჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარ სამმართველოს ბალანსზე რიცხული საფრენი აპარატების უმეტესობა გამოსულია მწყობრიდან (საფრენოსნო ოპერაციებისათვის გამოსადეგია 3 საფრენი აპარატი) ამოწურული აქვთ საფრენოსნო რესურსი, სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სატვირთო მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტი გამოსულია მწყობრიდან; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მი-8 ტიპის ორი ვერტმფრენის კაპიტალური რემონტი და მოდერნიზაცია. სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მაღალი გამავლობის სატვირთო ავტოტრანსპორტის კაპიტალური რემონტი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარი სამმართველოს მი-8 ტიპის სამ ვერტმფრენს ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი და მოდერნიზაცია. სანაპირო დაცვის ოპერაციული შესაძლებლობებისა და საზღვაო მომსახურეობის პოტენციალის გაზრდისათვის 6 საპატრულო კატარღას ჩაუტარდა სადოკე სარემონტო სამუშაოები („ცოტნე დადიანი“ ბორტი №-101, ,,გენერალი მაზნიაშვილი“ ბორტი №102 „ბათუმი“ ბორტი №-103, „გრიფი“ ბორტი №-104, „მესტია“ ბორტი №-106 და „ფაზისი“ ბორტი №-109), მცირე საპატრულო კატარღა „სიარკი“ ბორტი №P-001 ჩაუტარდა ძრავების კაპიტალური რემონტი და კორპუსის სამღებრო-სარემონტო სამუშაოები და შეძენილი იქნა 2 ნავი დასაკიდი ძრავებით. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარი სამმართველოს მი-8 ტიპის სამ ვერტმფრენს ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი და მოდერნიზაცია რაც დაგეგმილთან (ორი ვერტმფრენი) შედარებით შეადგენს 150%. 2.9 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი; ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 72 პროფილაქტიკური ღონისძიებებით, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური სტატუსის შენარჩუნება და განმტკიცება, შემცირებული ავადობის მაჩვენებლები და შრომისუნარიანობის ხანგრძლივობა. თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი პაციენტები; საქართველოს თავდაცვის ძალების მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური და ფსიქოლოგიური ეფექტიანი მხარდაჭერა; სამხედრო ქვედანაყოფების სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი შევსებული მარაგები; თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობა და ინფრასტრუქტურა; სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის გაუმჯობესება; ქვედანაყოფებში, სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექციადერატიზაციის ხარისხობრივი გაუმჯობესება; მიღწეული საბოლოო შედეგები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო პირები, მათი ოჯახის წევრები, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები, აგრეთვე სხვა სამოქალაქო პირები უზრუნველყოფილ იქნენ გაუმჯობესებული ამბულატორიული და სტაციონალური სამედიცინო მომსახურებით. განხორციელდა სოციალური პროგრამები, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობისა და მათი ოჯახის წევრების მხარდასაჭერად. თავდაცვის სამინისტროს პირადმა შემადგენლობამ, ისარგებლა სადაზღვევო მომსახურებით; თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები მომარაგდა სამედიცინო ხარჯვადი მასალითა და სამედიცინო აღჭურვილობით; ნაწილობრივ განახლდა/ჩანაცვლდა სამედიცინო აპარატურა, ინვენტარი და სამედიცინო ავტოტექნიკა; განახლდა სარეაბილიტაციო ცენტრი; განხორციელდა დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, სოციალური მხარდაჭერა; განხორციელდა ამპუტირებული და ანოფთალმი სამხედრო მოსამსახურეების საპროტეზო მომსახურება; თავდაცვის ძალებში განვითარდა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი 2019 წელს სტაციონარული მომსახურება გაეწევა 1,800-მდე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და მათი ოჯახის წევრებს, ასევე 4,800მდე საქართველოს მოქალაქეს. ხოლო ამბულატორული მომსახურება გაეწევა - 30,000-მდე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და მათი ოჯახის წევრებს, ასევე, 24,000-მდე საქართველოს მოქალაქეს. სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ხორციელდება სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები. ასევე ხორციელდება დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია/რესოციალიზაცია, ადგილობრივ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულობის ხელშეწყობა. ხორციელდება სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები; თავდაცვის ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფების ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით მომარაგება. სამხედრო 73 მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრები უზრუნველყოფილი არიან ჯანმრთელობის დაზღვევით; ქვედანაყოფებში მიმდინარეობს სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექციადერატიზაციის სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დანერგვითა და გამოყენებით ავადობის მაჩვენებლების შემცირება; მკურნალობის ხარისხის კონტროლისა და რეგულირების მექანიზმების სრულყოფა; თავდაცვის ძალებში სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პროგრამების გაუმჯობესება და არსებული საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე ახალი პროგრამების შემუშავება; ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის პირობების გაუმჯობესება და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის; თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით, სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი მარაგებით, სამედიცინო ავტოტექნიკით უზრუნველყოფილი საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები; თავდაცვის ძალებში პრევენციული მედიცინის განვითარება; სამხედრო საველე და ჰოსპიტალური მედიცინის განვითარება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი (ამბულატორული და სტაციონარული) პაციენტები; კონტრაქტის დახმარებით უზრუნველყოფილი თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის მოსამსახურეები; დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსების რაოდენობა; ჩატარებული საპროტეზო მომსახურების რაოდენობა; სამხედრო სამსახურში, სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და სამინისტროს სისტემის ქვედანაყოფებში მისაღები კანდიდატების, მისიაში წამსვლელი, მისიიდან დაბრუნებული პირადი შემადგენლობის ფსიქოლოგიური შერჩევა/მონიტორინგის, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის, სუიციდის პრევენციის ფარგლებში ფსიქოლოგიური შემოწმების და ფსიქოგანათლების სტატისტიკა. განახლებული სამედიცინო აპარატურა, ინვენტარი და სამედიცინო ავტოტექნიკა; 2.10 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ✓ სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; ✓ სსიპ - დავით აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; ✓ სსიპ - ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა დაგეგმილი საბოლოო შედეგები შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფილი კადეტები; 74 უმაღლესი აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი სამხედრო განათლების მქონე კვალიფიციურ ოფიცერთა კადრები, რომლებსაც ექნებათ სათანადო ცოდნა და უნარ-ჩვევები იმსახურონ საქართველოს თავდაცვის ძალებში; ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორი; მიღწეული საბოლოო შედეგები საშუალო განათლებით უზრუნველყოფილი კადეტები, რომლებიც სწავლას აგრძელებენ სხვადასხვა უმაღლეს სამხედრო და სამოქალაქო სასწავლებლებში. უმაღლესი აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი სამხედრო განათლების მქონე კვალიფიციურ ოფიცერთა და სერჟანტ/კაპრალთა კადრებით უზრუნველყოფილი საქართველოს თავდაცვის ძალები. ჩამოყალიბდა ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ინსტიტუტი. ინფორმირებული, მოტივირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორი. გადამზადებულ ადგილობრივ ტრენერთა ბაზა. მაღალკვალიფიციური სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 1. არსებული რეალობიდან გამომდინარე სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 56%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 98%, მათ შორის 60% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში; 2. საქართველოს თავდაცვის ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ლეიტენანტის წოდების ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა (ბაკალავრიატი და ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი) რაოდენობის თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის ძალების ოფიცრის შუალედური სამხედრო განათლების მქონე უფროს ოფიცერთა განსაზღვრული რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის სისტემაში და მოთხოვნისამებრ სახელმწიფოს ძალოვანი უწყებებისათვის თავდაცვის ანალიზის უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მე-2 საფეხურის მქონე მოსამსახურეთა რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის სისტემაში შესაბამის უცხო ენებში მომზადებული მოსამსახურეების რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; 3. თავდაცვის ინსტიტუციური სკოლა ახორციელებს ხუთ (გრძელვადიან) პროგრამას (1 - უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა; 2 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების მართვა; 3 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ანალიზის პროგრამა; 4 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების სტრატეგიული მართვის პროგრამა; 5- ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი პროგრამა); 4. ტარდება გეგმით გათვალისწინებული სწავლებები; 5. პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის (IPCP) ფარგლებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ნატოს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში; 75 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის სრული ციკლის წარმართვა და კადეტებისათვის წლიური სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა. მათთვის დაწყებითი სამხედრო მომზადების კურსის შესწავლა; 2. საქართველოს თავდაცვის ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის თანხვედრა; 3. ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ციკლის ჩამოყალიბება. 4. გეგმით გათვალისწინებული სწავლებების ჩატარება. 5. სამოქალაქო პერსონალი - 80 კურსი სამხედრო პერსონალი - 242 კურსი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი კადეტთა დაწყებითი სამხედრო მომზადება საწყისი და შუალედური სამხედრო განათლების შესაბამისი, უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მქონე კვალიფიციურ ოფიცერთა არსებობა. უცხო ენებში გადამზადებული საქართველოს თავდაცვის სისტემის პერსონალი. ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორი. 2.11 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ✓ სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა"; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები თავდაცვის ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები ქართველმა სამხედროებმა წარმატებით შეასრულეს დაკისრებული მისია. სულ განხორციელდა ოთხი ასეულის, ორი ბატალიონის, ორი უფროსი სამხედრო წარმომადგენლის, ორი ოცეულის და ორი მოკავშირე ოფიცრის როტაცია. წლის განმავლობაში საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა მიიღო სულ 1 800-მა სამხედრო მოსამსახურემ. სამშვიდობო ოპერაციებში ნატო-ს წევრი ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან ერთად მოქმედება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო შესაძლებლობების განვითარებას ნატოს სტანდარტების შესაბამისად. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 76 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს თავდაცვის ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატოს რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის მისიებში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს თავდაცვის ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატოს რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის მისიებში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის აღჭურვილი კონკრეტული ქვედანაყოფი; პირადი შემადგენლობის გადასროლისწინა მომზადება; 1 800 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში. 2.12 საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 33 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პროკურატურა დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდა; • დანაშაულის (მათ შორის არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა; • კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე, კომპეტენტური კადრები. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • მომზადებული იქნა რეკომენდაცია ოჯახური ძალადობის საქმეებზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ. ასევე, მომზადდა მცირე რეკომენდაცია „ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე შემაკავებელი ორდერების მონიტორინგის განხორციელების თაობაზე“; • „სისხლის სამართლის კოდექსის 111 და 1261 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულებზე გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განხორციელების შესახებ“ არსებული რეკომენდაცია განახლებულ იქნა; • მიმდინარე და დასრულებული თაღლითობის საქმეების შესწავლის და სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების გაანალიზების შედეგად მომზადდა ანგარიში, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა რეკომენდაციები, ხოლო აღნიშნული რეკომენდაციების დანერგვა მიზნად ისახავს თაღლითობის საქმეთა ეფექტური გამოძიების, სწორი და დროული შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველყოფას და ერთგვაროვანი მიდგომების დანერგვას; • არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში ჩართულ პირებს შორის გაუმჯობესებული კოორდინაციის მექანიზმი; 77 • დაგეგმილ ღონისძიებებში უზრუნველყოფილი იქნა ადგილობრივი მოსახლეობის, მათ შორის: სტუდენტების და მოზარდების ჩართულობა. • განხორციელებული სასწავლო აქტივობების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნა სისტემაში დასაქმებული კადრების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე გაიდლაინების შემუშავება (2018 წელს, საორიენტაციოდ, 5 რეკომენდაცია); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება (საორიენტაციოდ, 2019 წლისთვის 4 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2020-2022 წლებში კიდევ 14 რეკომენდაციის გამოცემა); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებული იქნა 9 ანალიზი (არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის შედეგები და გამოწვევები, სრულწლოვანთა განრიდება, დევნადაწყებულ არასრულწლოვანთა ანალიზი, გამამართლებელი განაჩენები, განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი განმეორებითი დანაშაულის კვლევა, განრიდებულ არასრულწლოვანთა ზოგადი მახასიათებლების კვლევა, უცხოელთა მიერ და უცხოელთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულების ანალიზი, ძალადობრივი დანაშაულების ანალიზი, პარალელური ფინანსური გამოძიების ანალიზი, სატრანსპორტო საშუალებების საიდენტიფიკაციო VIN ნომრების ან სარეგისტრაციო დოკუმენტების გაყალბების ფაქტზე დაწყებულ საქმეთა ანალიზი) და 4 რეკომენდაცია. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება (2018 წელს, საორიენტაციოდ, 500 ღონისძიება); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ, 2019 წლისთვის განხორციელდება 500 ღონისძიება, ხოლო 2020-2022 წლებში - 1 500 ღონისძიება); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დანაშაულის პრევენციის მიზნით „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 102 ღონისძიება. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით 2018 წელს, საორიენტაციოდ, 150 აქტივობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით 2019 წლისთვის, საორიენტაციოდ, 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2020-2022 წლებში, საორიენტაციოდ - 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს პროკურატურის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველსაყოფად განხორციელდა 145 სასწავლო აქტივობა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულსაბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საანგარიშო პერიოდში „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობაში არსებული ცდომილება განპირობებულია 2019 წლის პირველ ნახევარში პროექტის დროებით შეჩერების გამო, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები ძირითადად განხორციელდა 2019 წლის მეორე ნახევარში. 78 2.13 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა"; ✓ სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; ✓ სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი; ✓ სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი; ✓ სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა; ✓ სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; ✓ სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები განვითარებული სამხედრო მრეწველობა და ხარისხიანი სამეცნიერო კვლევები; მიღწეული საბოლოო შედეგები დასრულდა ფონიჭალის სადემილიტარიზაციო ბაზიდან ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზაციის შედეგად მიღებული ჯართისაგან გათავისუფლების სამუშაოები, კახეთის რეგიონში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემებისთვის ახალი საცეცხლე წერტილების მშენებლობა და მონტაჟი; ჩატარდა ფონიჭალის ბაზის განვითარებისთვის საჭირო სამშენებლო საპროექტო სამუშაოები, რომლის დასრულების შემდეგაც დაიდო შესაბამისი დასკვნა თუ რამდენად მიზანშეწონილია საუტილიზაციო ბაზის დედოფლისწყაროდან ფონიჭალის სადემილიტარიზაციო ბაზაზე გადმოტანა. თავდაცვის სამინისტროსა და EOD-ის ჯგუფთან შეხვედრისას დაზუსტდა სამოქმედო გეგმის ძირითადი ნაწილი, შედგენილ იქნა პოლიგონზე ჩასატარებელი აფეთქების გეგმა-გრაფიკი, დასრულდა პროექტით გათვალისწინებული საბრძოლო მასალების აფეთქებით განადგურების სამუშოების პირველი ეტაპი ვაზიანის პოლიგონზე, საქართველოს სამთო მრეწველობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; ინოვაციური ტექნოლოგიები, ახალი ნახევარგამტარული, ზეგამტარული და კომპოზიციური მასალები და ფუნქციური დანიშნულების კერამიკული ნაკეთობები, დაპროექტება და საცდელი ნიმუშების დამზადება, მათი გამოცდები; მანქანათმშენებლობასა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის. ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების მართვის ცენტრი მოყვანილ იქნა სრულ მზადყოფნაში, შიდა ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე სოფლებში ,,HALO Trust”ის მიერ ჩატარებული განაღმვის სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის/კონტროლის ჩატარება დასრულდა. დამუშავდა მობილური მანქანა-რობოტის ძალური ბლოკებისა და მართვის სისტემების ელექტრო სქემები, დისტანციური მართვისა და უსაფრთხო მოძრაობის პროგრამები და ელექტროსქემების ტესტირებისათვის საგამოცდო სტენდი; მოდერნიზაცია ჩაუტარდა ინსტიტუტში არსებულ ჩარხებს და შეიქმნა უჟანგავი ფოლადისა და მინის დეტალების დამზადების უბნები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 79 სამხედრო მრეწველობის განვითარება და მისი განვითარებისთვის აუცილებელი სამეცნიერო კვლევები, შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში, სამეცნიერო კვლევა სამთო ინჟინერიაში, სამეცნიერო კვლევა მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში, სამეცნიერო კვლევა მანქანათმშენებლობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და სამეცნიერო კვლევა გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. პროდუქციის გამოშვება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სსიპ - სსსტც „დელტა“-ს ჰუმანიტარული განაღმვის კონტროლის სამმართველოს სპეციალისტთა მიერ შემოწმდა გაწმენდილი მიწის ფართობის 81 805.6 მ2,; შიდა ქართლის რეგიონის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე სოფლებში განხორციელდა ,,HALO Trust“-ის მიერ ჩატარებული განაღმვის სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის/კონტროლი; 2 განაღმვის კონტროლის სამმართველოს სპეციალისტთა მიერ შემოწმდა გაწმენდილი მიწის ფართობი 4530 მ , რაც შეადგენს 15% -ს გაწმენდილი მიწის საერთო ფართობიდან. მეტალურგიისა და მასალათმცოდენობის ინსტიტუტის მიერ შესრულებულია 50-მდე ექსპერიმენტული და საექსპერტო სამუშაო სსსტც „დელტა“-ს და დაქვემდებარებული ინსტიტუტების, ასევე სხვა სამეცნიერო და სამშენებლო კომპანიებისათვის ქიმიური ანალიზები ფიზიკომექანიკური თვისებები მიკრისტრუქტურები, კოროზია მედეგობაზე და შედუღების უნარიანობაზე ნიმუშების გამოცდა; რაფიელ დვალის მანქანა ინსტიტუტის მიერ შესრულებულ სამეცნიერო თემატიკაზე გამოქვეყნებულია 30-ზე მეტი სამეცნიერი სტატია, ორი მონოგრაფია (ერთი საზღვარგარეთ), ერთი სახელმძღვანელო; მიღებული 2 პატენტი გამოგონებაზე; დამუშავებულია მანქანა-აგრეგატების საპილოტო ნიმუშები (3 ცალი), ოპტიკის ინსტიტუტში გაიზარდა 2 ერთეული კვლევითი უბნით, არსებული საწარმოო-ტექნიკური და ექსპერიმენტალური ბაზის მოდერნიზაციისა და განახლების ხარჯზე. სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭომ ჩაატარა 32 სხდომა, განახორციელა 20 სამეცნიერო პროექტი; ფიზიკა-ტექნიკის ისტიტუტის მიერ შესრულებულია 30-მდე ექსპერიმენტული და საექსპერტო სამუშაო სსსტც „დელტა“-ს და დაქვემდებარებული ინსტიტუტების, ასევე სხვა სამეცნიერო დაწესებულებებისათვის; 2.14 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ✓ სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა"; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 80 თავდაცვის ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა. აღდგენილი და რეაბილიტირებული სამხედრო ქალაქების ფუნქციონალური ზონები. (საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, საპარკო-სამეურნეო და საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა). სათანადოდ მოწყობილი საინჟინრო კომუნიკაციები და ქსელები. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების მიერ დაკისრებული მოვალეობების შესრულება ადეკვატურ და ღირსეულ პირობებში მიღწეული საბოლოო შედეგები დასრულდა ყაზარმების კაპიტალური რემონტი, რითაც შესაძლებელი გახდა პარტნიორ ქვეყნებთან საერთაშორისო სწავლების ჩატარება. განხორციელდა შენობების კაპიტალური რემონტი, რომელიც მიმართული იყო სამხედრო მოსამსახურეების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი არსებული ინფრასტრუქტურული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 2019-2022 წლის ინფრასტრუქტურული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ინფრასტრუქტურის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება 2.15 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხი ამაღლებულია; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად აღებული ვალდებულები შესრულებულია; რკინიგზის მგზავრთა უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ ევროპის კომისიის რეგულაცია აღსრულებულია; 81 • საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, ცნობადობა გაზრდილია. მიღწეული საბოლოო შედეგები • საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმინობის ხელშეწყობის ფარგლებში, შესრულებული იქნა ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები; • რკინიგზის მგზავრთა უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ ევროპის კომისიის №1370/2007 რეგულაცია არ არის შესრულებული; • საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაიზარდა საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, მიმართ ინტერესი, რაც გამოიხატება ვიზიტორების რაოდენობის ზრდით და საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ მსოფლიოს ცნობილ ჟურნალებში დაბეჭდილი სტატიებით და ტელევიზიების მიერ მომზადებული გადაცემებით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამხედრო ავიაცია უზრუნველყოფილ იქნა საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებული საქართველოს კანონმდებლობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საბოლოო შედეგი მიღწეული არ არის, ვინაიდან აქტივობა სრულად არ განხორციელებულა; ცდომილების მაჩვენებელი - რკინიგზის მგზავრთა უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ ევროპის კომისიის №1370/2007 რეგულაცია არ არის შესრულებული იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი სარკინიგზო კოდექსის ცვლილების თაობაზე, რომელიც წარმოადგენს რკინიგზით მგზავრთა მომსახურების სახელმწიფოს მხრიდან კომპენსირების აუცილებელ წინაპირობას, არ იქნა დამტკიცებული. 82 2.16 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა. • ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა. • საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე, შემცირდა საგამოძიებო მოქმედების ვადები და დაზოგილ იქნა გამოძიების პროცესში ადამიანური და ფინანსური რესურსები, ქვეყანაში ამაღლდა გამოძიების ხარისხი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი: • მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა, გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა: კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დანაშაულებრივი ხელყოფისგან დაცვა; საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა; გამოძიების ხარისხის ამაღლება; საქართველოს მიმართ ბიზნესინტერესების გაზრდა. საგამოძიებო სამსახურის მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება. მიღწეული მაჩვენებელი: • 2019 წელს გამოვლენილ იქნა სულ 1 369 ერთეული ეკონომიკური და ფინანსური ხასიათის დანაშაული და ყველა საქმეზე დაიწყო წინასწარი გამოძიება, როცა 2018 წლის განმავლობაში აღნიშნული სახის დანაშაულთა რაოდენობა შეადგენდა 1 273 ერთეულს. • 2019 წელს იმ პირთა რაოდენობამ, რომელთა მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა, შეადგინა 1 126 ერთეული, როცა 2018ში ეს რიცხვი შეადგენდა 826 ერთეულს. • 2019 წელს აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულ იქნა 592-ის მიმართ, როცა 2018-ში შეადგენდა 410 ერთეულს. საქმეთა რაოდენობა, რომელზეც შეწყდა წინასწარი გამოძიება შეადგინა 162 ერთეული, რამაც 2018 წელს შეადგინა 272. 2.18 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 03) პროგრამის განმახორციელებელი: 83 ✓ შსს სსიპ-დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • მეტად დახვეწილი და გამართული დაცვითი მომსახურება; თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები; თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილი ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფები, ასევე, დასაცავი ობიექტები; თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებული და აშენებული დეპარტამენტის ბალანზე რიცხული შენობა-ნაგებობები; მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • გამართულია დაცვითი მომსახურება; თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით განახლებულია ცენტრალური დაკვირვების პულტის მოძველებული ტექნიკური საშუალებები; განახლებულია ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისათვის საჭირო დაჯავშნილი სატრანსპორტო საშუალებების ავტოპარკი; გარემონტებულია დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული შენობების 3 %. დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ახორციელებს 15 618 ობიექტის დაცვას. აქედან, საპოლიციო ძალით დაცულია 720 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით – 12 325 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალით და ტექნიკური საშუალებებით ერთდროულად) ხორციელდება 267 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 256 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 20 50 ერთეულს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის ზრდა 5%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლისათვის არსებული მაჩვენებელი გაზრდილია 12,7% კერძოს: სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ახორციელებს 17 595 ობიექტის დაცვას. აქედან, საპოლიციო ძალით დაცულია 744 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით - 13 502 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალით და ტექნიკური საშუალებებით ერთდროულად) ხორციელდება 257 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 236 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 2 856 ერთეულს. 84 ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება 7.7%. გაზრდილია დასაცავი ობიექტების რაოდენობა, 5%-ის ნაცვლად 12.7%, ვინაიდან გაიზარდა მოთხოვნა დაცვის პოლიციის მომსახურეობაზე. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღევანდელი მდგომარეობით AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურება უზრუნველყოფს საქართველოს მასშტაბით 12000-ზე მეტი აბონენტის გამართულ მუშაობას, თანამედროვე ციფრული რადიოკავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფილია თბილისი და მისი შემოგარენი, აჭარის რეგიონი, ინკასაციის სამმართველო, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველო და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები. რეგიონებში არსებული სიგნალების გადაცემის ქსელები საჭიროებენ ოპტიმიზაციას (დასაცავი ობიქტების რაოდენობის გაზრდიდან გამომდინარე), აგრეთვე გასაახლებელია კომპიუტერული ტექნიკა თბილისსა და რეგიონების ცენტრალური დაკვირვების პუნქტებზე, გასამართია რეგიონებში მდებარე დაცვის ქვეშ მყოფი ობიექტებისთვის SMS სერვისი. დღევანდელი მდგომარეობით ჯამური ლიცენზიების რაოდენობა (თბილისი და რეგიონები) შეადგენს 15 500-ს. დეპარტამენტსა და რეგიონებში ტექნიკურად მოძველებულია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები, არ არსებობს გარე პერიმეტრის დაცვის სისტემები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონალურ დანაყოფებში 100%-ით განახლებული AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურეობის უზრუნველყოფა, რეგიონალურ დანაყოფებში 100%-ით განახლებული სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, რეგონალურ პულტებზე გააქტიურებული SMS სერვისი, გადაიარაღებული ქსელური და კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა (31 სპეციალიზირებული სადისპეჩერო სადგური კომპლექტში, 30 საჰაერო მიმართული სარელეო გადაცემის ანტენა, 9 სპეცალიზირებული სერვერი და დამატებითი აქსუარები სისტემის გამართული მუშაობისათვის), ტექნიკური საშუალებებით დაცვაში არსებული აბონენტების რაოდენობის გაზრდა 18 000-მდე, განახლებული ციფრული რადიოსისტემებით აღჭურვილი ყველა რეგიონალური დანაყოფი (საშუალოთ 90 ხელით სატარებელი რაცია, 30 სტაციონარი და 15 სიატი), 100%-ით განახლებული ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები (ანალოგური სისტემების ციფრული სისტემებით ჩანაცვლება, პერიმეტრის კონტროლის სისტემა). ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის ავტომობილებში 50 პლანშეტის დამონტაჟება, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების მართვის პროგრამა (ინტეგრაცია არსებული ობიქტების მონიტორინგისა და GPS მონიტორინგის სისტემებში); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებულია აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპ სამმართველოებში AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურეობის უზრუნველყოფა, გააქტიურებული რეგიონალურ პულტებზე SMS სერვისი, გადაიარაღებული ქსელური და კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა (4 სპეციალიზირებული სადისპეჩერო სადგური კომპლექტში, 4 საჰაერო მიმართული სარელეო გადაცემის ანტენა, რომელიც მუშაობს გამართულად, 3 სპეციალიზირებული სერვერი და დამატებითი აქსესუარები სისტემის გამართული მუშაობისათვის). შექმნილი ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების მართვის პროგრამა (ინტეგრაცია არსებული ობიექტების მონიტორინგისა და GPS მონიტორინგის სისტემებში), ამჟამად მიმდინარეობს სისტემის ტესტირება და მონიტორინგი. ტესტირების და მონიტორინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის ავტომობილებში დამონტაჟდება 50 პლანშეტი; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება 3%. აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპ სამმართველოებში AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურეობის 85 უზრუნველყოფა შესრულდა 100%, რეგიონალურ პულტებზე SMS სერვისი გააქტიურდა - 100%, ქსელური და კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა (4 სპეციალიზირებული სადისპეჩერო სადგური კომპლექტში, 4 საჰაერო მიმართული სარელეო გადაცემის ანტენა, 3 სპეცალიზირებული სერვერი და დამატებითი აქსესუარები სისტემის გამართული მუშაობისათვის) გადაიარაღდა - 100%, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების მართვის პროგრამა (ინტეგრაცია არსებული ობიექტების მონიტორინგისა და GPS მონიტორინგის სისტემებში) შესრულებულია - 90%, ამჟამად მიმდინარეობს სისტემის ტესტირება და მონიტორინგი. ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის ავტომობილებში 50 პლანშეტი არ დამონტაჟებულა, ვინაიდან პლანშეტები დამონტაჟება სისტემის ტესტირების წარმატებით დასრულების შემდეგ. 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხულია 337 მსუბუქი ავტომობილი, 73 მაღალი გამავლობის, 11 სამგზავრო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი), 1 სატვირთო ავტომობილი, 109 დაჯავშნილი მანქანა, 2 სპეცტექნიკა (ევაკუატორი). ზენორმატიული დატვირთვის გამო ინკასაციის მანქანები ხშირად გამოდის მწყობრიდან, ასევე, ოპერატიული რეაგირების მანქანები მიეკუთვნება მაღალი რისკის ჯგუფს და ხდებიან ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილეები, შესაბამისად, ვარგისია ექსპლუატაციისათვის ინკასაციის მანქანების 82%, ხოლო ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მანქანების - 85%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისთვის შეძენილი 80 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 74%-ით განახლება), შეძენილი ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილებისათვის 50 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 47%-ით განახლება), შეძენილი ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და დასაცავი ობიექტებისათვის 25 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 35%-ით განახლება); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლისათვის შეძენილი ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვაინკასირებისათვის 10 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება 9 %. ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირების საქმიანობის შეუფერხებელი და სრულყოფილი შესრულებისთვის გამოიკვეთა საჭიროება, როგორც არსებული პარკის განახლების, ასევე ახალი სატრანსპორტო საშუალებების დამატებით შეძენის. შესაბამისად შეძენილი იქნა 5 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანის ნაცვლად 10 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა, გამომდინარე აქედან დასაცავ ობიექტებზე ცენტრალური დაკვირვების პულტის სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისათვის 6 ერთეული მცირე ტვირთამწეობის ფურგუნის შეძენა გადაიდო 2020 წლისთვის; 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე დღეის მდგომარეობით ირიცხება 57 შენობა-ნაგებობა, რომელთაგან 34 შენობა აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებისთვის საჭირო მოთხოვნებს, ხოლო დარჩენილი 23 შენობა სარემონტოა (მ.შ. 13 საჭიროებს კოსმეტიკურს, ხოლო 10 – კაპიტალურ რემონტს); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული 125 სამეთვალყურეო პულტის ოთახი, კახეთის რდპს გურჯაანი-ლაგოდეხი-ყვარლის ქვეგანყოფილება, საგარეჯოს ქვეგანყოფილება, თელავის ქვეგანყოფილება, ქვემო ქართლის რდპს რუსთავის ქვეგანყოფილება, თბილისის მე-4 და მე-5 განყოფილებები, აჭარის დპს ადმინისტრაციული შენობა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს ადმინისტრაციული შენობა, იმერეთიგურიის რდპს ადმინისტრაციული შენობა, სამცხე-ჯავახეთის რდპს ადმინისტრაციული შენობა; თბილისის სამმართველოს კეთილმოწყობილი 86 ეზო; აშენებული იმერეთი-გურიის რდპს საჩხერე-ჭიათურის ქვეგანყოფილების შენობა; დასაცავი ობიექტებისათვის შეძენილი 40 ც. და გარემონტებელი 660 ც. დაცვის ჯიხური; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლისათვის გარემონტებული აჭარის დპს ადმინისტრაციული შენობა, დასაცავი ობიექტებისათვის 13 ცალი შეძენილი და 80 ცალი გარემონტებელი დაცვის ჯიხური; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება 71 %. დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის ძირითადი და დამხმარე შემოსასვლელებისა და კიბეების, ადმინისტრაციული შენობის I და II სართულების სანიტარული კვანძების, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს მესტიის დანაყოფის ადმინისტრაციული შენობის გარემონტება და დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობისა და თბილისის სამმართველოს ეზოს კეთილმოწყობა გადაიდო 2020 წლისთვის, ასევე იმერეთი-გურიის რდპს საჩხერე-ჭიათურის ქვეგანყოფილების შენობის აშენება შეიცვალა რემონტით და გადაიდო 2020 წლისთვის. 2.19 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო; ✓ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები ნებისმიერი კიბერთავდასხმის საზიანო შედეგების მინიმუმამდე შემცირება და თავდასხმის შემთხვევაში ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების სისტემების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების სრული აღდგენა უმოკლეს დროში; თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებში ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის შექმნა და არსებულის თავსებადობა თანამედროვე გამოწვევებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან; უსაფრთხო კავშირისა და ინფორმაციის საიმედოობის შენარჩუნება ყველა დონეზე; შეიარაღებაში არსებული კავშირგაბმულობის საშუალებების მუშაუნარიანობის/ ქმედითუნარიანობის აღდგენა; ინფორმაციის მართვა და საერთო ოპერატიული სურათის მიღება ყველა დონეზე; უსაფრთხო რადიოკავშირის და ნავიგაციის უზრუნველყოფა საერთო ოპერატიული სურათის მისაღებად. გაზრდილი მობილურობა და დაცული ინფორმაცია; თავდაცვის სამინიტროს ყველა შესაბამისი ქვედანაყოფის ელექტრონული სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა და მონაცემთა დაკარგვის რისკების შემცირება. ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა. მიღწეული საბოლოო შედეგები კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გამართული და უსაფრთხოდ ფუნქციონირებადი ოპტიმიზებული ინფორმაციული სისტემები; კიბერუსაფრთხოების სფეროში ამაღლებული ცნობიერება; 87 ყველა დონეზე შენარჩუნებული უსაფრთხო კავშირი და ინფორმაციის საიმედოობა; ამაღლებული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური ქსელის ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების დონე; ინფორმაციის მართვისა და საერთო ოპერატიული სურათის მიღება სტრატეგიულ-ოპერატიულ დონეზე გაუმჯობესებულია; უზრუნველყოფილია სერვისებზე წვდომა, შემცირდა მონაცემთა ბაზების დაკარგვის რისკები; ერთიანი ელექტრონული სისტემის (IRMS) ადამიანური რესურსების (HR) მოდული დანერგილია. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მუშავდება ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის მნიშვნელოვანი ნაწილი. კიბერუსაფრთხოების ბიურო კომპლექტდება მაღალკვალიფიციური კადრებით. ასევე, ხორციელდება კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტების პრევენცია, მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრა. მიმდინარეობს მუშაობა თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელის შესაქმნელად. 2018 წელს მოხდება ERP სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის (HR) მოდულის და სხვადასხვა შიდა უწყებრივი ელსერვისების რეალურ რეჟიმში გაშვება; დასრულდება თავდაცვის სამინისტროს ქსელისა და სასერვერო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის თავსებადობა საერთაშორისო სტანდარდებთან. ინსტიტუციონალური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მაღალკვალიფიციური კადრების შენარჩუნება. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში კიბერსაფრთხეების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. კიბერრეზერვისტთა შესაძლებლობების ამაღლება. არსებული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების რესურსის აღდგენა-შენარჩუნება და საიმედოობის გაზრდა; თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების არსებული ქსელის შენარჩუნება; ქვედანაყოფების დაკომპლექტების არსებული დონის შენარჩუნება; უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის სისტემების დანერგვა, განვითარებული ინფრასტრუქტურა; ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესები (Enterprise Resource Planning 3 მიმართულებით), საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის დოკუმენტების, წესების და სტანდარტების განვითარება, ახლის შექმნა და დანერგვა. არსებული სერვისების უწყვეტობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი განახლებული კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ქსელური, სასერვერო და სამომხმარებლო ინფრასტრუქტურა. კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტების პრევენციისა და ეფექტური რეაგირების მიზნით, კიბერუსაფრთხოების ბიუროში დაინერგა ინციდენტების აღრიცხვის, მართვისა და ანალიზის ავტომატიზებული ინფორმაციული სისტემები; თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში მომსახურე პერსონალის კიბერცნობიერების ამაღლების მიზნით, მომზადდა მასალები ტრენინგისთვის „კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი“, „კიბერუსაფრთხოების კურსი“ და „კიბერუსაფრთხოების კურსი TOP მენეჯმენტისთვის“. საანგარიშო წელს ტრენინგების კურსი გაიარა თავდაცვის სფეროს 2 025-მა მოსამსახურემ; 88 სერვისებზე წვდომა უზრუნველყოფილია, მონაცემთა ბაზების დაკარგვის რისკები შემცირებულია, ერთიანი ელექტრონული სისტემის (IRMS) ადამიანური რესურსების (HR) მოდული დანერგილია; „საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა - წვრთნის (GDRP-T)" პროგრამაში ჩართული და კავშირგაბმულობის საშუალებებით აღჭურვილია 9 ქვეითი ბატალიონი; უზრუნველყოფილია საჭირო ინფრასტრუქტურა; სპეციალური ქვედანაყოფები აღიჭურვა ინდივიდუალური კავშირგაბმულობის საშუალებებით, ხოლო თავდაცვის ძალების სტრუქტურული ქვედანაყოფებისათვის შესყიდულ იქნა არატაქტიკური რადიოსადგურის აკუმულატორები, ანტენები, კოაქსიალური კაბელი და საველე სატელეფონო კაბელeბი; 2.20 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი; ✓ სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია; • დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია; • პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; პრობაციონერების ჩართულობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამაში დანაშაულის პრევენციისა და მათი რესოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით; ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინაპატიმრობის ეფექტურად აღსრულება. მიღწეული საბოლოო შედეგები • განხორციელდა ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია; • არასრულწლოვნებისთვის განხორციელდა სხვადასხვა პრევენციული აქტივობები დანაშაულის ადრეული პრევენციისთვის; • პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები განვითარებულია; პრობაციონერები ჩაერთვნენ სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამაში დანაშაულის პრევენციისა და მათი რესოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით; ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებით შინაპატიმრობა ეფექტურად აღსრულდა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდება 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი (მათ შორის, 80% − მამრობითი სქესის და 20% − მდედრობითი სქესის). დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დასაქმებული 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი (მათ შორის, 80% − მამრობითი სქესის და 20% − მდედრობითი სქესის). 89 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს დასაქმდა 50 ბენეფიციარი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება შეადგენს 20 ერთეულს, რაც გამოწვეულია 2019 წელს სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრში განხორციელებული რეორგანიზაციით (სტრუქტურული ერთეული, რომელიც პასუხისმგებელი იყო აღნიშნული ქვეპროგრამის შესრულებაზე, გადავიდა სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში და ამ ცვლილების პერიოდში შეფერხდა მათი საქმიანობა). 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ჩართული 5 900 უნიკალური მონაწილე, 2020 წელს − 6 000, 2021 წელს − 6 100, 2022 წელს − 6 200. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში 2018 წელს ჩართული 5800-მდე უნიკალური მონაწილე მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში 2019 წელს ჩაერთი 2077 უნიკალური მონაწილე. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე მიღწეულ საბოლოო შედეგსა და დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს შორის ცდომილება აჭარბებს 10%-ს, რაც გამოწვეულია საანგარიშო წლის განმავლობაში განხოციელებული რეორგანიზაციით (ამ პერიოდში მოხდა აღნიშნული ქვეპროგრამების განმახორციელებელი თანამშრომლების პოზიციებიდან განთავისუფლება/გადინება. შედეგად − ვერ იქნა მიღწეული დაგეგმილი მაჩვენებელი). 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობების/პროექტების/ღონისძიებების 65% არის გენდერულად მგრძნობიარე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს გენდერულად მგრძნობიარე პროექტების პროცენტული მაჩვენებელი − 70%; 2020 წელს − 75%, 2021 80%, 2022 წელს − 85%. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს გენდერულად მგრძნობიარე პროექტების მაჩვენებელი იყო 70%. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - განვითარდა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ბათუმში, აჭარის პრობაციის ბიუროს ახალი შენობის მშენებლობისთვის, გარემონტდა კასპის ოფისი, ვიდეოპაემნის სერვისი ფუნქციონირებს სრულფასოვნად); პრობაციონერები ჩართული არიან სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამაში, რაც ხელს უწყობს დანაშაულის პრევენციასა და მათ რესოციალიზაციას; სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს ფუნქციონირება მიმდინარეობს სრულფასოვნად; არასაპატიმრო სასჯელის სახე − შინაპატიმრობა არასრულწლოვნებისა და სრულწლოვნების მიმართ ფუნქციონირებს გამართულად ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები განვითარებულია. ვიდეოპაემნის სერვისი სრულფასოვნად ფუნქციონირებს პრობაციის ბიუროებში. სარეაბილიტაციო სამმართველო ფუნქციონირებს სრულფასოვნად. პირობით მსჯავრდებულები საჭიროებისამებრ (რისკის დონის მიხედვით) ჩართული არიან სარეაბილიტაციო პროგრამებში. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა გაფართოებულია. შინაპატირობის სასჯელის აღსრულება დანერგილია სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართ. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები განვითარებულია. ვიდეოპაემნის სერვისი სრულფასოვნად ფუნქციონირებს პრობაციის ბიუროებში. სარეაბილიტაციო სამმართველო ფუნქციონირებს სრულფასოვნად. პირობით მსჯავრდებულები საჭიროებისამებრ (რისკის დონის მიხედვით) ჩართული არიან 90 სარეაბილიტაციო პროგრამებში. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა გაფართოებულია. შინაპატირობის სასჯელის აღსრულება დანერგილია სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართ. 2.21 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 30 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო • • • • • • • • • • • • • • • ბათუმში დასრულდა სანომრე სამსახურისთვის შენობის მშენებლობა; სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა მომსახურების სააგენტოს შენობებს (ახალციხე, ახალქალაქი, საჩხერე, ქუთაისი, ფოთი, ზუგდიდი); დასრულდა თელავის შენობის მიმდინარე რემონტი და მოეწყო ავტომანქანების დახურული სადგომი; განხორციელდა კომპიუტერების და სწრაფი სკანერების შესყიდვა სარეგისტრაციო და მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის თანამშრომლებისათვის; მოეწყო რუსთავში, ქუთაისში, თბილისში და ბათუმში ფიზიკური მართვის რიგის სისტემა; შესყიდულ იქნა მოტოციკლის გადამყვანის მისაბმელი (ორი ერთეული); შესყიდულ იქნა შიდა უსაფრთხოების თანამშრომლებისთვის 20 ერთეული რაცია; წლის განმავლობაში ნაწილობრივ შემოტანილ იქნა სახელმწიფო სანომრე ნიშნების დასამზადებელი ალუმინის ფირფიტები; განხორციელდა მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის (ქალაქის პირობებში) ავტომანქანების „GPS”-ებით აღჭურვა; განხორცილდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის საწვავების, საკვები პროდუქტებისა და უნიფორმის შესყიდვა; განხორციელდა მონაცემების კარგვის პრევენციის და სარეზერვო ასლების მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის და მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის (სერვერი და მონაცემების სარეზერვო ასლების სანახი) შეძენა და დანერგვა; შესყიდული იქნა ქსელური უსაფრთხოების მოწყობილობა Palo Alto Next Generation Firewall 3220 -ისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ქსელური უსაფრთხოების დონის ამაღლებას; ტექნიკურად გაიმართა სააგენტოს ცხელ ხაზზე მოკლე ნომრით 1 272-ით საქართველოს ნებისმიერი სააბონენტო სატელეფონო ქსელიდან მოქალაქეებისათვის დარეკვის შესაძლებლობა; ფილიალთაშორისი მდგრადი და უწყვეტი ქსელური კავშირის უზრუნველსაყოფად შესყიდულ იქნა ქსელური გაფართოების ინტერფეისები, რომელიც დამონტაჟდა და გაიმართა შესაბამისი სერვისცენტრების ქსელურ მოწყობილობებში, ასევე განხორციელდა ალტერნატიული სარეზერვო საკომუნიკაციო ხაზების შეყვანა. საანგარიშო პერიოდისთვის სარეზერვო საკომუნიკაციო ხაზები შეყვანილია თბილისის, თელავის, გორის, ახალციხის, ახალქალაქის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, ამბროლაურის და ოზურგეთის სერვისცენტრებში; განხორციელდა შსს სამინისტროს კომპიუტერულ ქსელთან ალტერნატიული ქსელური მიერთების გზით მდგრად ქსელურ ტოპოლოგიაზე გადაყვანა, რამაც უზრუნველყო სამინისტროს ელექტრონულ სერვისებზე წვდომის უწყვეტობა; 91 • • • • • • • • • • • • • • • • • • მოხდა სააგენტოს პერსონალური კომპიუტერების პროფილაქტიკური მომსახურების (პროგრამული განახლება, ლოკალური დისკის შემოწმება, დროებითი ტექნიკური ფაილების გასუფთავება) ავტომატიზაცია; სააგენტოს ყველა ფილიალების მასშტაბით მოხდა თეორიული საგამოცდო კომპიუტერების პროგრამული განახლება და პროფილაქტიკური მომსახურების ავტომატიზაცია, რამაც უზრუნველყო უწყვეტი საგამოცდო პროცესი; მოხდა IT ინციდენტების მართვის სისტემის დანერგვა, რომელიც ითვალისწინებს ინციდენტების მართვის ერთიანი სივრცის არსებობას; განხორციელდა IT ინციდენტების მართვის სისტემის შეტყობინებების ფუნქციონალის ინტეგრაცია SMS სისტემასთან; შესრულდა სააგენტოს მთავარი ქსელური კვანძის არქიტექტურის ცვლილების პროექტის პირველი ეტაპი, რომელიც უზრუნველყოფს ქსელის მუშაობის მდგრადობის, წვდომადობის და მართვადობის ამაღლებას; განხორციელდა ფილიალების და სამინისტროსთვის განკუთვნილი ქსელური მიერთებების და მოწყობილობების ინტერნეტის ქსელისგან გამიჯვნა; მოწყობილობების გათიშვის ან მწყობრიდან გამოსვლის რისკის შესამცირებლად, მთავარ დატაცენტრში განხორციელდა დამატებითი საკომუნიკაციო კარადების მონტაჟი, რამაც ხელი შეუწყო ქსელური და სერვერული მოწყობილობების ერთმანეთისგან გამიჯვნას; განხორციელდა რუსთავის სერვის-ცენტრის ტერიტორიაზე განთავსებულ შენობა-ნაგებობის ერთმანეთთან ქსელური მიერთების ტოპოლოგიის ოპტიმიზაცია, რისთვისაც მოხდა ოპტიკური მიერთებების დამატება და ცვლილება; სააგენტოს არსებული Oracle-ის მონაცემთა ბაზისთვის განხორციელდა მეორე სარეზერვო (STANDBY) ბაზის აწყობა “Real Time” რეპლიკაციით, რათა კრიტიკული შემთხვევის დროს შემცირდეს მონაცემების კარგვა (Recovery Point Objective); სააგენტოს ვებ აპლიკაციების და ელექტრონული სერვისების მუშაობის მდგრადობის ამაღლების მიზნით, მიმდინარეობდა კლასტერიზებული ვებ სერვერების ინფრასტრუქტურაში მიგრაცია; განხორციელდა სააგენტოს კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის მომსახურე სისტემის ფიზიკური სერვერიდან ვირტუალურ სერვერულ გარემოში მიგრაცია, რამაც უზრუნველყო სერვისის მუშაობის მდგრადობის ამაღლება და მნიშვნელოვნად შეამცირა მწყობრიდან გამოსვლის რისკი; ევროკავშირის დირექტივის მოთხოვნების შესაბამისად განხორციელდა 8 მუნიციპალიტეტში შემუშავებული საგამოცდო მარშუტების როგორც პროგრამულად, ასევე ფიზიკურად კორექტირება/სრულყოფა (სულ 44 საგამოცდო მარშრუტი); დაიწყო და გრძელდება შეძენილი საგამოცდო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (მსუბუქი, სატვირთო, სამგზავრო და მოტოციკლეტი) პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება ქალაქის პირობებში, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ან/და საგამოცდო პროგრამის ხარვეზით გამოწვეული გაუმართაობა; ადაპტირებულ იქნა 4 ავტოსატრანსპორტო საშუალება შშმ პირებისათვის, როგორც შიდა საგამოცდო მოედნისთვის, ასევე ქალაქის რეალურ პირობებში გამოცდის მისაღებად; საგამოცდო პროცესში უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით, შეძენილ იქნა საგამოცდო მოტოციკლეტებისათვის საერთაშორისო სტანდარტის მქონე დამცავი საშუალებები; განხორციელდა მართვის მოწმობის მისაღები თეორიული გამოცდის ონლაინ რეგისტრაციის საინფორმაციო კამპანია; ხორციელდებოდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის ადმინისტრირების მხარდაჭერა, ჭკვიანი კამერებით დაჯარიმების პროცესისთვის შესაბამისი ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმის აწყობა; დასრულდა მომსახურების სააგენტოს ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობებთან დაკავშირებული შეზღუდვების პროცესის ოპტიმიზაცია და შესაბამისი პროგრამული ცვლილებების დანერგვა; ხორციელდებოდა სერიული სანომრე ნიშნების შეკვეთის პროცესის დახვეწის სამუშაოები, ვებაპლიკაციაში; 92 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • გაუმჯობესებული, მოქნილი და მეტად ხელმისაწვდომი მომსახურება; გაზრდილი და განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი; სააგენტოს რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • მომსახურება მოქნილი და მეტად ხელმისაწვდომია; • ავტოპარკი გაზრდილი და განახლებულია; • სააგენტოს ინფრასტრუქტურა რეაბილიტირებულია. დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველდღიურ რეჟიმში სააგენტო შესაბამის მომსახურებას უწევს ასეულობით მოქალაქეს, რომელთაგანაც 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების მხოლოდ 2,5%-მდე არის მიღებული ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება, ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით მიღებული მომსახურების მაჩვენებლის 10%-მდე გაზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში სააგენტომ მომსახურება გაუწია 621 601 მოქალაქეს და 16 623 ორგანიზაციას. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ქალაქის პირობებში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის (B - კატეგორია) ჩატარების მიზნით შეძენილია 70 მსუბუქი ავტომანქანა, მათ შორის 28 ავტომატური კოლოფის მქონე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქალაქის და მოედნის პირობებში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისთვის განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი 100%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს არ განხორციელებულა 15 ერთეული ავტომანქანის შეძენა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2019 წელს არ განხორციელდა ქალაქის პირობებში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის გატანა; 93 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მართვის მოწმობის ყველა სხვა (გარდა B - კატეგორია) კატეგორიის პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება ხდება მხოლოდ ქუთაისში და რუსთავში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გორსა და ფოთში მოწყობილი/დამატებული ახალი საგამოცდო მოედნები და შეძენილი 16 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება შესაბამისი აღჭურვილობით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს არ განხორციელებულა გორში და ფოთში მოედნების მოწყობა და შესაბამისად არ განხორციელებულა 16 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე სააგენტოს განვითარების ხედვაში პრიორიტეტების გადახალისება და განვითარების გეგმაში განხორციელებული ცვლილებები. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სააგენტოს ინფრასტრუქტურის 100% საჭიროებს რეაბილიტაციას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის 100% რეაბილიტირებულია მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლის განმავლობაში განხორციელდა 14 შენობის რეაბილიტაცია. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ვინაიდან საანგარიშო პერიოდში დაიგეგმა და დაიწყო 4 შენობის რეკონსტრუქცია/დიზაინის შეცვლა/ახლის აშენება, შესაბამისად აღნიშნული შენობების მიმდინარე რემონტებზე დამატებითი ხარჯი არ გაწეულა. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ამბროლაურში არ ხორციელდება მოსახლეობისთვის სააგენტოს სერვისების სრულყოფილად მიწოდება შენობის არარსებობის გამო; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბროლაურში აშენებული ახალი შენობა და მოწყობილი საგამოცდო მოედანი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წლის განმავლობაში არ აშენებულა და არ მოწყობილა ამბროლაურში შენობა და საგამოცდო მოედანი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე სააგენტოს განვითარების ხედვაში პრიორიტეტების გადახალისება და განვითარების გეგმაში განხორციელებული ცვლილებები. 94 2.22 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 30 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სამინისტროს სსიპ – „112“ • • • • • • • • • • მიღებული იქნა საგანგებო სიტუაციების და გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ შეტყობინებები (4 754 794 ზარი), რომლებიც დამუშავებულ იქნა შესაბამისი მომიჯნავე სამსახურების მიერ და გაწეულ იქნა კოორდინირებული მუშაობა 112 -ის კომპეტენციის ფარგლებში; ამოქმედდა 112-ის მობილური აპლიკაცია, განხორციელდა მობილური აპლიკაციის სრული ადაპტაცია მხედველობის არმქონე პირებისთვის, დაემატა ოჯახში ძალადობის ჩანართი და „თამბაქოს კონტროლი“; წლის ბოლოს დასრულდა საქართველოს წითელ ჯვართან ერთად განხორციელებული პროექტი, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებისთვის პერიოდულად იმართებოდა პირველი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგები; დაიწყო პრიორიტეტების განმსაზღვრელი პროგრამის (ProQA) დანერგვა. გადამზადდა 112-ის 80-მდე თანამშრომელი. ასევე, ჩაეშვა პროგრამის სახანძრო-სამაშველო ნაწილი ლაივ რეჟიმში; მომზადდა საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების კამპანიის წარმოების შესახებ კვლევა და საკომუნიკაციო სტრატეგია; დაიწყო კომუნიკაცია Apple-თან AML სერვისის დასანერგად iOS მომხმარებლებისთვის; 112-ის პროგრამაში (ERC Phone) განხორციელდა უცხოენოვანი ზარების გადამისამართების ახალი ფუნქციონალის დამატება, რაც უფრო მოქნილს გახდის ცენტრის მუშაობას; საანგარიშო პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16 დღიან კამპანიას შეუერთდა. კამპანიის ფარგლებში, რუსთავის საჯარო სკოლების მოსწავლეებს „112“-ის ოპერატორებმა წარუდგინეს პრეზენტაცია და მიაწოდეს ინფორმაცია, თუ რას ნიშნავს გადაუდებელი შემთხვევა, როდის უნდა დაუკავშირდნენ 112-ს და როგორ უნდა ითანმშრომლონ ოპერატორთან; გადამზადდა/მომზადდა 896 მსმენელი. მათ შორის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის - 6 თანამშრომელი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს - 43 თანამშრომელი; საბაზისო ტრენინგი - 58 მონაწილე; ფინანსთა სამინისტროს - 2 თანამშრომელი; შსს-ს ერთიანი მომსახურების ცენტრის - 36 თანამშრომელი; 112 - ის ქოლ ცენტრის 635 თანამშრომელი; საქართველოს რკინიგზის მგზავრთა ინფორმაციული მომსახურების სამსახურის - 28 თანამშრომელი; 112-ის სასწავლო ცენტრის 5 თანამშრომელი; მომსახურების სააგენტოს 2 თანამშრომელი; საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 2 თანამშრომელი; 112 - ის 64 თანამშრომელი; საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 15 თანამშრომელი; გაწეულ იქნა ევაკუატორით მომსახურების სერვისი, როგორც საპატრულო პოლიციისთვის, ასევე, სხვადასხვა იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის; 95 • • საანგარიშო პერიოდში სსიპ 112 - მა უმასპინძლა 20-მდე ქვეყნის დელეგაციას. მონაწილეობა მიიღო ორ დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრაში; ოპერატიული სამმართველოს, თბილისის ცენტრის დარბაზში მოხდა გათბობა-გაგრილების სისტემის კაპიტალური რეაბილიტაცია. თბილისის ცენტრის ზარის მიმღებ დარბაზში ოპერატორების სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით შეიცვალა საოფისე სავარძლები. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • გაუმჯობესებული არსებული და დანერგილი ახალი სერვისები; შესყიდული და დანერგილი გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერის პროგრამა; მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • გაუმჯობესებულია სსიპ „112“ -ის მომსახურება; შემცირებულია არამიზნობრივი ზარები; სამუშაო რეჟიმში ჩაშვებულია ინციდენტის ტიპებისა და საქმის პრიორიტეტების განმსაზღვრელი ProQA-ს პროგრამა; დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ ,,112“ ორიენტირებულია მუდმივი პროგრესისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, რაც დამოკიდებულია ახალი სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დანერგვაზე. დღეისათვის შსს სსიპ „112“-ში ლოკაციის დადგენა შესაძლებელია ორი საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით: ფიქსირებული ტელეფონით, საიდანაც ყოველდიურად 18 074 ზარი შემოდის, შემოსული შეტყობინებებიდან იქმნება საშუალოდ 5 200 საქმე სხვადასხვა სამსახურების რეაგირების შედეგად (სასწრაფო, სახანძრო, პატრული, კრიმინალური, ევაკუატორი, ცხოველთა მონიტორინგი) საქართველოს მასშტაბით. 2017 წელს შეიქმნა მობილური აპლიკაცია „112 საქართველო“ სადაც დღეის მდგომარეობით 11 922 მომხმარებელია რეგისტრირებული, საშუალოდ 22 427 შეტყობინება შემოდის ყოველთვიურად. მობილური აპლიკაციის შექმნიდან დღემდე შემოსულია 618 “SOS”, 902 “Chat” და 2 287 „SMS“ შეტყობინება. პროგრამა საჭიროებს იდენტიფიცირებული ხარვეზების საფუძველზე პროგრამულ გაუმჯობესებას. სსიპ „112“ ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებს, სთავაზობს SMS და ვიდეო ზარის სერვისს. წლის განმავლობაში ვიდეო ზარის შეტყობინებებიდან სხვადასხვა სამსახურების მიერ რეაგირება მოხდა 160 საქმეზე სმენადაქვეითებული პირების დასახმარებლად. სსიპ ,,112“- ში ფუნქციონირებს ევაკუატორით მომსახურების სერვის ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების ევაკუაციას და დაცულ საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაყვანას, საშუალოდ ყოველდღიურად ფიქსირდება ისეთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ( 80) და სისხლის სამართალის დანაშაული (57) სადაც საჭიროა ევაკუატორის გამოძახება და მომსახურება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული სერვისებით (გადაუდებელ შემთხვევათა სტატისტიკის აღმრიცხველი ერთიანი პროგრამა, მობილური აპლიკაცია, ევაკუატორის სერვისით მომსახურება) მომსახურების ხარისხის შენარჩუნება; 96 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ამოქმედებულია 112-ის მობილური აპლიკაცია, რომელიც სრულად ადაპტირებულია მხედველობის არმქონე პირებისთვის, დამატებულია ოჯახში ძალადობის და „თამბაქოს კონტროლი“-ს ჩანართი; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ-112-ის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის საქმეების პრიორიტეტიზაციის პრობლემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. აღნიშნული პრობლემის არსებობა საშუალებას არ იძლევა ობიექტურად მოხდეს გადაუდებელი შემთხვევების პრიოირიტეტიზაცია. ყოველდღიურად საშუალოდ 2 184 მაღალი პრიორიტეტის, 1 087 საშუალო პრიორიტეტის და 1 093 დაბალი პრიორიტეტის საქმე იქმნება, თუმცა, მაღალია პრიორიტეტის განსაზღვრისას ცდომილების ალბათობა რასაც შედეგად მოსდევს სასწრაფოს ბრიგადების არარაციონალური დატვირთვა, მაღალპრიორიტეტულ შემთხვევებში ზრდის რეაგირების დროს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერის პროგრამაზე გადასვლით შესაძლებელია არესებული პრობლემების მოგვარება. ამისთვის, სსიპ-112-მა უნდა განახორციელოს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა და დანერგვა. აღნიშნული პროგრამა (Proqa) პრიორიტეტებს განსაზღვრავს მაქსიმალური სიზუსტით, კერძოდ, პრიორიტეტის განსაზღვრის ცდომილების ზღვარი 2%-მდე დაიწევს. შესაბამისად, მაღალპრიორიტეტული შემთხვევებზე რეაგირების დრო შემცირდება. გარდა ამისა, პროგრამა ავტომატურად დააგენერირებს სიტუაციის შესაბამის პირველადი დახმარების ინსტრუქციებს, რაც საშუალებას მისცემს გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერს ტელეფონის საშუალებით მოსაუბრეს გაუწიოს პირველადი სამედიცინო და სხვა სახის გადაუდებელი კონსულტაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაიწყო პრიორიტეტების განმსაზღვრელი პროგრამის (ProQA) დანერგვა. 112-ს ესტუმრა პროგრამის (ProQA) მომწოდებელი კომპანიის PDC-ს წარმომადგენელი, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, როგორც 112-ის შესაბამის სამსახურების, ასევე, მომიჯნავე უწყებების მონაწილეობით. დაიწყო ERC-ს მომზადება ProQA-სთან ინტეგრაციისთვის; ProQA-ს დანერგვის პროცესი მოიცავს შერჩეული კულტურული კომიტეტის წევრებისა და ინსტრუქტორების გადამზადებას შესაბამისი დისციპლინის პროტოკოლებში და ProQA-ს მოხმარებაში. შესაბამისი მიმართულების ინსტრუქტორებმა დაიწყეს ქოლ-ცენტრის თანამშრომლების გადამზადება, როგორც სამედიცინო და სახანძრო პროტოკოლებში, ასევე ProQA-ს გამოყენებაში. გადამზადებულია 112-ის 80-მდე თანამშრომელი. დეკემბრის დასაწყისში პროგრამის სახანძრო-სამაშველო ნაწილი ჩაეშვა ლაივ რეჟიმში. პარალელურად სრულდება 112-ის პროგრამული უზრუნველყოფისა და ProQA-ს ინტეგრაცია; შესაბამისი უფლებამოსილი პირებისგან შემდგარი კომიტეტები, რომელშიც შედიან როგორც 112-ის, ასევე მომიჯნავე სამსახურების წარმომადგენლები, მუშაობენ სტანდარტების, რეაგირების კონფიგურაციებისა და დეფინიციების გაწერაზე. 97 3 პრიორიტეტი − რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 1,323,210.0 1,323,210.0 0.0 1,395,841.2 1,395,841.2 0.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 331,410.8 244,110.8 87,300.0 308,188.2 253,899.4 54,288.9 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 270,743.3 270,743.3 0.0 294,169.7 294,169.7 0.0 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 15,294.2 15,294.2 0.0 21,046.7 21,046.7 0.0 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 77,227.5 77,227.5 0.0 77,211.8 77,211.8 0.0 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 52,306.2 51,465.2 841.0 51,486.6 50,645.8 840.8 24 15 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 44,677.8 44,677.8 0.0 44,677.8 44,677.8 0.0 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 19,326.5 19,326.5 0.0 21,099.3 21,099.3 0.0 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) 500.0 500.0 0.0 17,301.5 17,301.5 0.0 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 10,000.0 10,000.0 0.0 9,723.5 9,723.5 0.0 8,743.0 8,743.0 0.0 8,650.6 8,650.6 0.0 8,156.8 8,156.8 0.0 8,156.8 8,156.8 0.0 25 01 24 11 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 10,273.8 4,772.5 5,501.3 5,339.9 4,068.7 1,271.2 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,747.6 1,710.0 37.6 1,663.6 1,643.2 20.5 392.0 392.0 0.0 238.1 238.1 0.0 4,154.2 0.0 4,154.2 3,856.6 0.0 3,856.6 24 17 24 25 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა 24 22 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა 5,487.2 0.0 5,487.2 5,308.7 0.0 5,308.7 24 24 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 18,725.0 0.0 18,725.0 6,317.0 0.0 6,317.0 24 23 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 10,339.6 0.0 10,339.6 8,372.0 0.0 8,372.0 24 26 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 0.0 0.0 0.0 1,272.7 1,272.7 0.0 სულ 2,212,715.5 2,080,329.6 132,385.9 2,289,922.4 2,209,646.7 80,275.7 98 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი და მომხმარებლისთვის კომფორტული საავტომობილო გზები. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი და მომხმარებლისთვის შეუფერხებელი, უსაფრთო და კომფორტული საავტომობილო გზები. ავტოტრანსპორტით მგზავრობის შემცირებული დრო. ქვეყნის საავტომობილო გზების გაზრდილი გამტარუნარიანობა და სატრანზიტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის ამაღლებული კონკურენტუნარიანობა. გაუმჯობესებული სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირები. ადგილობრივი მოსახლეობის ამაღლებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 37 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება. აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1 477.7 კმ; ხიდი - 293; გვირაბი - 2. პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა 182 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 96 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 87 ობიექტი. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 486.1 კმ; ხიდი - 2. შეძენილი 16 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი). გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. საავტომობილო გზებზე დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია. განხორციელებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. განათებული ავტომაგისტრალი. რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები. ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; მიღწეული მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 447.7 კმ; ხიდი - 52; გვირაბი - 1. დასრულებული პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა - 381.6 კმ. საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ. დასრულდა სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების 99 სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 16 ობიექტი. განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარეობდა სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; დაკავებული თანხების გადარიცხვა კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება; მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები, მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა. მიღწეული შუალედური შედეგები: • 30 მიმდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებების მონიტორინგი და მართვა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 37 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 37 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება; მიღწეული მაჩვენებელი - 30 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებელი ადმინისტრირება. 3.1.2 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები: 100 • არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. აშენებული, მოდერნიზებული/რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული/აღდგენილი ხიდები და განათებული ავტომაგისტრალი. მიღწეული შუალედური შედეგები: • რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული-აშენებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და სახიდე გადასასვლელები. შენარჩუნებული საავტომობილო გზების არსებული საექსპლუატაციო პარამეტრები და უზრუნველყოფილი შეუფერხებელი მოძრაობა ზამთრის პერიოდში. ელექტროენერგიით უზრუნველყოფილი გვირაბები, საავტომობილო გზებზე არსებული გარე განათებები და საინფორმაციო ბილბორდები. გამოკვლეული-გამოცდილი სახიდე გადასასვლელები. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით, ჩატარებული სამუშაოები. გამაგრებული ზღვის ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1 375.2 კმ; ხიდი - 207; პერიოდული შეკეთება - 182 კმ; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 96 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 87 ობიექტი; ამორტიზირებული გზა: 486.1 კმ; ამორტიზირებული ხიდი: 1; შეძენილი 16 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება; განათებული აღმოსავლეთდასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი); გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; საავტომობილო გზაზე დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 600 კმ; ხიდი - 40; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი; განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება; მიღწეული მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 420.2 კმ; ხიდი - 52. დასრულებული პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა - 381.6 კმ. საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ. დასრულდა სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 16 ობიექტი. განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარეობდა სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; დაკავებული თანხების გადარიცხვა კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. 101 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • რეკონსტრუირებული-მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი). მიღწეული შუალედური შედეგები: • ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის (E-60 ავტომაგისტრალი) ფარგლებში, მიმდინარეობდა სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 102.5 კმ; ხიდი - 86; გვირაბი - 2; ამორტიზირებული ხიდი; მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტები; მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაცია; განხორციელებული გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 11; მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 142.4 კმ; გვირაბი - 9 კმ; დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიღწეული მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 27.5 კმ; გვირაბი - 1. მიმდინარეობდა მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები, მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03); პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; 102 ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • მუნიციპალიტეტებში განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა; • ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა; • გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები მოსახლესობისთვის. • გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • მუნიციპალიტეტებში განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა; • ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა; • გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები მოსახლესობისთვის; • გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. გაუმჯობესებული ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცული კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 1.3 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 5. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 50.1 კმ; ობიექტი - 12; წყალმომარაგების სისტემა - 8. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1; ობიექტი - 7. მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოები 1 ობიექტზე და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 1 ობიექტზე. მოწყობილი: სანაპირო ზოლი - 700 მ. ასაშენებელი სატრანსპორტო კვანძი. დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 1. რეაბილიტირებული: ობიექტი - 2. მომზადებული 3 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარე საზედამხედველო მომსახურეობა. საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოები. რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 39.6 კმ; ობიექტი -12; წყალმომარაგების სისტემა - 5. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ობიექტი - 5. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 4. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3 ობიექტზე. რეკონსტრუირებული 1 ობიექტი. რესტავრირებული ობიექტები. მოწყობილი ობიექტი - 2. შესყიდული ვიტრინები და ფურნიტურები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 6; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 3. მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი). ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი. რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები). 103 მიღწეული მაჩვენებელი - სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 104.2 კმ; წყალმომარაგების სისტემა - 8; ობიექტი 27. ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა 1 750 მ-ზე და სანაპირო ზოლის აღდგენა. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები: ობიექტი - 3. ბულვარის მოწყობის სამუშაოები. ძველი საბაგირო სადგურებისა და საბაგირო-სატრანსპორტო სისტემების სადემონტაჟო და ახალი რევერსიული გონდოლებიანი საბაგიროს სამონტაჟო სამუშაოები. ურბანული მობილობის გეგმის, გენერალური გეგმის, ურბანული განახლების გეგმის და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტის (III ეტაპი) შემუშავება. ხიდსაცდელი ლაბორატორიისთვის აღჭურვილობის, ტექნიკის და ინვენტარის შეძენა. სატენდერო პროცედურები. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. შერჩეული 19 შენობის დიზაინი და მშენებლობა (ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერების მიზნით). მოწყობილი: წყალარინების სისტემა - 3; სანაპირო ზოლი - 1 300 მ; ბულვარი (ფაზა 2); ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 5 ობიექტი; ჭაბურღილი - 19; გაზმომარაგების სისტემა - 1; საგზაო ნიშნები. რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 39.3 კმ; ობიექტი - 13. გაყვანილი 28 კმ-იანი გრუნტის გზა. აშენებული: 1 ობიექტი. მომზადებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმები. შესყიდული საგამოფენო ვიტრინები, ავეჯი, ტექნიკა და სხვადასხვა აღჭურვილობები. ჩატარებული დასახლებათა ტერიტორიების (გარდა სარეკრეაციო, აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიებისა) გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს 51 სხდომა და განხილული 1 013 პროექტი (გუდაურის, ბაკურიანის, ბახმაროსა და ურეკის სარეკრეაციო ტერიტორიებზე ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტები, არქიტექტურული პროექტები და ა.შ), სხვადასხვა რეგიონში განაშენიანების რეგულირების გეგმები, განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ2 კოეფიციენტი) მატებისა და ფუნქციური ზონის ცვლილების საკითხები; მიმდინარეობდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (DESIGN BUILD). მიმდინარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში 110 ბავშვზე გათვლილი და სოფელ კუმისში 90 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოები. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; ✓ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით 24 საათიანი მომარაგება; • მოწესრიგებული წყალარინების სისტემები; • განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით 24 საათიანი მომარაგება; 104 • გაუმჯობესებული წყალმომარაგების (გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინების სისტემები, სოციალური პირობები. შემცირებული მავნე ზემოქმედება გარემოზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 23 ქალაქში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემა. ამორტიზირებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 3; რეზერვუარი - 2; წყლის გამწმენდი ნაგებობა -1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: წყალარინების სისტემა - 1; წყლის მაგისტრალური სისტემა - 1; წყალმომარაგების სისტემა - 3; წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1. გაფორმებული 12 სასესხო ხელშეკრულება სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან; დასრულებული და გამოცხადებული ტენდერები. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია; გაფორმებული ხელშეკრულებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 8; წყალარინების სისტემა - 9; წყალმომარაგების სისტემა - 9. რეაბილიტირებული წყლის მაგისტრალური სისტემა - 1 . მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: წყალარინების სისტემებზე; წყალარინების და წყლის გამწმენდ ნაგებობაზე. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები; დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; მიღწეული მაჩვენებელი - აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1; წყალარინების სისტემა - 1; წყალმომარაგების სისტემა - 2; რეზერვუარი - 3. რეაბილიტირებული: წყალმომარაგების სისტემა - 4; წყლის მაგისტრალური სისტემა - 1. მოწყობილი: ჭაბურღილი - 1. მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები: წყალმომარაგების სისტემა - 17; მაგისტრალური მილსადენი - 1; წყალარინების სისტემა - 9; წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1; სასმელი წყლის ჭაბურღილი - 1 (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 452 კმ წყალმომარაგების სისტემა და 20 სათავე და გამწმენდი ნაგებობა, რისთვისაც მიიმართა 96.3 მლნ ლარი). 3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ✓ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • სისტემის მდგრადობა და გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი; • მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გაზრდილი გამტარუნარიანობა; 105 • • • • 500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის” (საქართველორუსეთი) დარეზერვება; ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოების ამაღლება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ; აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება; პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების, მესტიის რეგიონის ჰესების, მდ. თერგის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, აჭარა-გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ. მიღწეული საბოლოო შედეგები • დასრულდა 500 კვ ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდას“ მშენებლობა და აღნიშნული ხაზი დაუკავშირდა საქართველოს ელექტრო გადამცემ სისტემას. პროექტის დასრულების შემდეგად : ✓ შესაძლებელი გახდა დარიალის, ყაზბეგის და ლარსი ჰესების მიერ გამომუშავებული ნერგიის სრულად ინტეგრირება ენერგოსისტემაში; ✓ გაიზარდა მცხეთა-მთიანეთის (ყაზბეგის, გუდაურის, დუშეთის ) ენერგომომარაგების იმედიანობა; ✓ გაიზარდა სისტემის მდგრადობა; ✓ შემცირდა დანაკარგები ელექტრო ენერგიის გადაცემაზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მიმდინარე მშენებლობები; - ელექტროგადქამცემი ხაზების „ახალციხე-ბათუმი", „ქსანი-სტეფანწმინდა“, „ჯვარი-ხორგა“ - მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის დასრულება: 220 კვ. „ახალციხე-ბათუმი" - 2021წ.; 500 კვ „ქსანისტეფანწმინდა“ - 2019 წ.; 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზები „ჯვარი-ხორგა" – 2019 წ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი - სტეფანწმინდა“ მშნებლობა; ცდომილების მაჩვენებელი - 106 ✓ 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზები „ჯვარი-ხორგა" - 2019 წლის 20 ივლისს სსე-სა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან შეთანხმებით ხელმეორედ გამოცხადდა ტენდერი დარჩენილ სამუშაოებზე. 2019 წლის ბოლოს მიმდინარეობდა ტენდერის შეფასების საბოლოო ეტაპი (აღნიშნული ხაზის დასრულება იგეგმება 2021 წელს); ✓ ელექტროგადამცემი ხაზი „ახალციხე-ბათუმი" - მიმდინარეობდა პროექტის II ფაზის (I სეგმენტი, შუახევი-ახალციხის 94.5კმ-იანი მონაკვეთი) მშენებლობა. II ფაზის საერთო პროგრესი - საშუალოდ 73%. 2019 წლის განმავლობაში გადაწყდა ადიგენი-ბეშუმის 40 კმიანი მონაკვეთზე (სხალთის) არსებული კონტრაქტორის ხელშეკრულებიდან ამორიცხვა და ახალი ტენდერის გამოცხადება. პროექტის დასრულება იგეგმება 2021 წელს; ✓ ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD) - 2019 წელს დაგეგმილი იყო მშენებელ კონტრაქტორთან ავანსების გადახდა. თუმცა, პროექტების მომზადების პროცესში საჭირო გახდა ტექნიკური პირობების შეცვლა, რამაც გამოიწვია გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების და სატენდერო დოკუმენტების განახლება, დონორებთან შესაბამისი მოლაპარაკება/სატენდერო დოკუმენტების შეთანხმება და შესაბამისად სამშენებლო კონტრაქტების ხელმოწერის ვადის გადაწევა 2020 წლისათვის. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის დასრულება: 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" – 2022წ; „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური" პროექტის დასწულება - 2022წ; 500კვ ერთჯაჭვა ე.გ.ხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო" – 2022წ; 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" - 2021წ; რეაბილიტირებული „ახმეტა - თელავი - წინანდალი- მუკუზანი- გურჯაანის" კვანძი - 2021წ; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური -ონი" – 2022 წ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარეობდა სამშენებლო ტენდერის პროცესი. 3.4.1 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • 2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა და განხორციელების ეტაპზე იქნება SCADA/EMS სისტემის პროექტი; საქართველოს ენერგეტიკული სექტორისა და მასთან დაკავშირებული გადამცემი ინფრასტრუქტურის განვითარების სხვადასხვა სტრატეგიული სცენარისათვის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიში და რეკომენდაციები სასურველი სცენარისთვის. 107 მიღწეული შუალედური შედეგები • დასრულდა საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის გარემოსა და სოციალური ზემოქმედების წინასწარი სტრატეგიული კვლევა. მის საფუძველზე მომზადებული ანგარიში იძლება ზოგად ინფორმაციას საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორზე (სტრატეგიული შეფასების წინასწარი კვლევა) გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების გათვალისწინებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2019 წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხაზის მშენებლობა არ დასრულებულა. ცდომილების მაჩვენებელი - ხაზის მშენებლობა არ დასრულებულა გამომდინარე იქედან, რომ ადიგენი-ბეშუმის 40 კმ-იანი მონაკვეთის (სხალთას) დასრულებისათვის საჭირო გახდა ახალი კონტრაქტორის მოსაძიებლად ტენდერის გამოცხადება. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეულია კონსულტანტი, წარმოდგენილია „საწყისი ეტაპის ანგარიშის“ საბოლოო ვერსია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ანგარიში დასრულებულია, რომელიც იძლევა ზოგად ინფორმაციას საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორზე (სტრატეგიული შეფასების წინასწარი კვლევა) გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების გათვალისწინებით. 3.4.1.1 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • 2019 წლის ბოლოსთვის ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" დასრულებული მშენებლობა; 108 • განხორციელების ეტაპზეა SCADA/EMS სისტემის პროექტი. მიღწეული შუალედური შედეგები • • ადიგენი-ბეშუმის 40 კმ-იანი მონაკვეთის (სხალთას) დასრულებისათვის გამოცხადდა ტენდერი ახალი კონტრაქტორის მოსაძიებლად; SCADA/EMS პროექტის ფარგლებში 2019 წელს მოხდა FAT ტესტის წარმატებით ჩატარება და აღნიშნული პროექტისათვის საჭირო მოწყობილობების მოწოდება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება - 2021წ.; საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ახალი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - ს დასრულების თარიღი გადაიწევს 2021 წელს; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2020წ; ცდომილების მაჩვენებელი - ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - ის 40 კმ მონაკვეთი (სხალთა) დასრულდება ახალი კონტრაქტორის მიერ, რაც გამოიწვევს დასრულების ვადის გახანგძლივებას. „SCADA/EMS” სისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილი დასრულდა 2019 წელს და სისტემის სრული განახლდება განხორციელდება 2020 წელს. 3.4.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • ენერგოსისტემის მდგრადობისა და კვების უსაფრთხოების ამაღლება, ავარიული სიტუაციების რისკების და ავარიული გამორთვების რაოდენობის შემცირება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება, თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ), რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ/სომხეთისკენ ტრანზიტის უნარისა და საიმედოობის ამაღლება. 109 მიღწეული შუალედური შედეგები • დასრულდა 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა და ექსპლუატაციაში შევა 2020 წელს. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500კვ ელ.გადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2019 წ; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 500კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა“ დასრულებულია და წარმატებით ჩატარდა ტესტირება. ცდომილების მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდას" ექსპლუატაციაში მიღება მოხდება 2020 წელს, რადგან რამდენიმე თვით გახანგრძლივდა გარკვეულ წერტილზე სტაბილიზაციის სამუშაოები. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარიხორგას მონაკვეთის 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2020 წელს; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის 20 ივლისს სსე-სა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან შეთანხმებით ხელმეორედ გამოცხადდა ტენდერი დარჩენილი სამუშაოების განხორციელებაზე და მიმდინარეობდა მასთან დაკავშირებული პროცედურები. ცდომილების მაჩვენებელი - ხაზის მშენებელი კომპანია „Jyoty Structures Ltd“ გამოცხადდა გაკოტრებულად და საჭირო გახდა ახალი ტენდერის ჩატარება დარჩენილი სამუშაოების დასასრულებლად. 3.4.2.1 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი: 110 ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • 2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდა“ მშენებლობა; მიღწეული შუალედური შედეგები • დასრულდა 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა და ექსპლუატაციაში შევა 2020 წელს. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500კვ ეგხ-ის „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ-ი „ქსანი - სტეფანწმინდა“, ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხაზი დასრულებულია, წარმატებით ჩატარდა ტესტირება; ცდომილების მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდას" ექსპლუატაციაში მიღება მოხდება 2020 წელს, რადგან რამდენიმე თვით გახანგრძლივდა გარკვეულ წერტილზე სტაბილიზაციის სამუშაოები. 3.4.2.2 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • 500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. მიღწეული შუალედური შედეგები • მიმდინარეობდა ტენდერი დარჩენილი სამუშაოების განხორციელებაზე; 111 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარიხორგას მონაკვეთის 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ დაკავშირება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” მშენებლობის დასრულება, ტესტირების დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2019 წ.; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის 20 ივლისს სსე-სა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან შეთანხმებით ხელმეორედ გამოცხადდა ტენდერი დარჩენილი სამუშაოების განხორციელებაზე. ცდომილების მაჩვენებელი - ხაზის მშენებელი კომპანია „Jyoty Structures Ltd“ გამოცხადდა გაკოტრებულად და საჭირო გახდა ახალი ტენდერის ჩატარება დარჩენილი სამუშაოების დასასრულებლად. 3.4.3 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი (პროგრამული კოდი 24 14 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • • გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება და რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა. მიღწეული შუალედური შედეგები • • მიმდინარეობდა საერთაშორისო ტენდერთან დაკავშირებული სამუშაოები (გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა მოხდება 2020 წელს); მიმდინარეობდა გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 112 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2022წ.; ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2022-2025წწ.; ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო", 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2022წ.; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2021წ.;ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2021- 2022წწ.; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" – 2024წ; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს მიმდინარეობდა საერთაშორისო ტენდერი. 3.4.3.2 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD) (პროგრამული კოდი 24 14 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები; მიღწეული შუალედური შედეგები • მიმდინარეობდა ტენდერი, ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე; 113 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ. - ტენდერებისმიმდინარეობა; 2020წ.- სამშენებლო ხელშეკრულებების გაფორმება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარეობდა ტენდერი, ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა. ცდომილების მაჩვენებელი - 2019 წელს დაგეგმილი იყო მშენებელ კონტრაქტორთან ავანსების გადახდა. თუმცა, პროექტების მომზადების პროცესში საჭირო გახდა ტექნიკური პირობების შეცვლა, რამაც გამოიწვია გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების და სატენდერო დოკუმენტების განახლება, დონორებთან შესაბამისი მოლაპარაკება/სატენდერო დოკუმენტების შეთანხმება და შესაბამისად სამშენებლო კონტრაქტების ხელმოწერის ვადის გადაწევა 2020 წლისათვის. 3.4.3.3 500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები; მიღწეული შუალედური შედეგები მიმდინარეობდა ტენდერი, ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო სატენდერო პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ - ტენდერის მიმდინარეობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მიმდინარეობდა ტენდერი, ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა. ცდომილების მაჩვენებელი -2019 წელს დაგეგმილი იყო მშენებელ კონტრაქტორთან ავანსების გადახდა. თუმცა, პროექტების მომზადების პროცესში საჭირო გახდა ტექნიკური პირობების შეცვლა, რამაც გამოიწვია გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების და სატენდერო 114 დოკუმენტების განახლება, დონორებთან შესაბამისი მოლაპარაკება და სატენდერო დოკუმენტების შეთანხმება. აღნიშნული პროცესი კვლავაც მიმდინარეობს, შესაბამისად გადაიწევს სამშენებლო კონტრაქტების ხელმოწერის ვადები 2020 წლისათვის. 3.5 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები. განვითარებული ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტებში აშენებული- დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული სკოლა - 8 ერთეული; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები - 10 ერთეული საჯარო სკოლა; სარეაბილიტაციო 55 ერთეული საჯარო სკოლა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 54 ახალი საჯარო სკოლის პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოების დაწყება; რეაბილიტირებული 1 საჯარო სკოლა; 85 სარეაბილიტაციო საჯარო სკოლაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების დაწყება. მიღწეული მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა 57 საჯარო სკოლის მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (DESIGN BUILD), 6 საჯარო სკოლაზე დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, მუნიციპალიტეტებში არსებულ საჯარო სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: 329 საჯარო სკოლაში მოეწყო სველი წერტილი, გადაიხურა 94 საჯარო სკოლა, 62 საჯარო სკოლაში მოეწყო ახალი გათბობის სისტემა, 74 საჯარო სკოლაში შეიცვალა კარ-ფანჯარა, რეაბილიტირებულია 77 საჯარო სკოლის საკლასო ოთახები და დერეფნები, რეაბილიტირებულია 59 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზი, 38 საჯარო სკოლაში მოეწყო ახალი ელექტრო-სისტემები; 3.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 115 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა; საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში შესაბამისი მიზნით ჩამოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა; საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამალებული ცნობადობა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • • საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაიზარდა საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, მიმართ ინტერესი, რაც გამოიხატება ვიზიტორების რაოდენობის ზრდით და საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ მსოფლიოს ცნობილ ჟურნალებში დაბეჭდილი სტატიებით და ტელევიზიების მიერ მომზადებული გადაცემებით; შეიქმნა ახალი ტურისტული პროდუქტი „სამედიცინო ტურიზმის კატალოგის ფაილი“ და 4 ტურისტული პროდუქტი, მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში - პანკისის და ზემო სვანეთის სამთო-საფეხმავლო ბილიკების კვლევა, ღვინის გზის პროექტი და ღვინის გზის ახალი ობიექტებისთვის მანიშნებლების პროექტი; გაუმჯობესებულ და მოწყობილ იქნა მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა, კერძოდ: დამონტაჟდა საინფორმაციო მანათობელი ორმხრივი კონსტრუქციები და ბანერები, დამონტაჟდა ღვინის გზის მანიშნებლები და მოინიშნა ინდივიდუალური და ქსელური სამთოსაფეხმავლო ბილიკები ; გადამზადდა ტურიზმის სექტორში დასაქმებული 1775 ადამიანი, მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში - 600 ადამიანი; სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით სულ მიიმართა 765.0 ათას ლარამდე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 10 თვის მდგომარეობით 7 507 517 საერთაშორისო მოგზაური დაფიქსირდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში მოხდება 2018 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 18%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს საქართველოს ესტუმრა 9 357 964 საერთაშორისო მოგზაური, რაც 2018 წლის მაჩვენებელს აღემატება 7.8%-ით. 3.7 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15) 116 პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • 2019 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 9 000 აბონენტი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • 2022 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 25 000-მდე აბონენტი. მიღწეული საბოლოო შედეგები • ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 140 963 აბონენტი; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 126 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოსთვის გაზიფიცირებული 1 135 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს დამატებით გაზიფიცირებულია 14 963 აბონენტი. ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 140 963 აბონენტი. (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში 10.2 ათასამდე აბონენტის გაზიფიცირებისთვის მიიმართა 41.0 მლნ ლარამდე). დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 126 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლის ბოლოსთვის გაზიფიცირებული 1 151 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 140 963 აბონენტი. 3.8 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05) პროგრამის განმახორციელებელი: 117 ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; ✓ შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები; • საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; • გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • მუნიციპალიტეტებში რეაბილიტირებული-კეთილმოწყობილი ნაგავსაყრელები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი 31 ნაგავსაყრელი; დახურული 23 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი ნარჩენების 5 გადამტვირთი სადგური; ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მიმდინარე მშენებლობა; ნაგავსაყრელის ტერიტორიის მიმდინარე კვლევა; პროექტის განმახორციელებელი და დამხმარე საკონსულტაციო კომპანიების შერჩევა; შესყიდული 146 ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა; 7209 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვის სამუშაოები და მართვა. იმერეთის ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის სამშენებლო სამუშაოებზე დასრულებული ტენდერი; კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის პრეოქტზე დამხმარე ღონისძიებების და განმახორციელებელი კონსულტანტების შერჩევის დასრულებული სატენდერო პროცედურები. რუსთავის ნაგავსაყრელზე გაზშემკრები სისტემის მონტაჟის სამუშაოების დაწყება. საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე; მიღწეული მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტებში რეაბილიტირებული-კეთილმოწყობილი 13 ნაგავსაყრელი და რეაბილიტირებულიმოწყობილი ღობეები 3 ნაგავსაყრელზე (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში დაწყებულია 1 ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობასთან დაკავშირებული საპროექტო სამუშაოები და დახურულია სულ მცირე 1 ნაგავსაყრელი, რისთვისაც მიიმართა 4.5 მლნ ლარამდე). 3.9 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD (პროგრამული კოდი 24 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები 118 • სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურები (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტირებულია, გაყვანილია საპროექტო სიმძლავრეზე, ამაღლებულია სადგურის საიმედოობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • „ენგურისა და ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტის“ ფარგლებში გაფორმებული კონტრაქტების შესაბამისად დაწყებულია ყველა სარეაბილიტაციო სამუშაო. შესრულებულია სამუშაოების 5 %. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3,6 მლრდ კვ/სთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი: 2019 წ. – 14%, 2020წ. – 38%, 2021წ. - 30%; 2022 წ. – 15.6%; (2018 წელს შესრულდა სამუშაოების 2,4%); ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შესრულებულია სამუშაოების 5%. ცდომილების მაჩვენებელი - აღნიშნული ცდომილება გამოწვეულია სატენდერო პროცედურების შეფერხებით. სამუშაოების სირთულის გამო ყველა ტენდერში მონაწილე ითხოვდა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადების გადაწევას. შესაბამისად კონტრაქტები გაფორმდა 3 თვის დაგვიანებით, რის გამოც 2019 წელს ნაცვლად დაგეგმილი 30%-სა შესრულებულია დაგეგმილი ღონისძიებების მხოლოდ 5%. 3.10 ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 12) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები • • • მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდება ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები; გაიზრდება მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა; ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება, გაიზრდება ინტერნეტიზაცია რეგიონებში და მაღალკვლიფიციური კადრების რაოდენობა ინტერნეტ ტექნოლოგიებში. 119 მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • გადამზადდა ფიზიკური პირები და მეწარმეები, ამაღლდა კომპიუტერული წიგნიერების დონე; გაიზარდა ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა მაღალმთიან სოფლებში; გაიზარდა მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით ფუნციონირებს 2 ტექნოპარკი (თბილისი და ზუგდიდი) და 3 ინოვაციის ცენტრი (ჭოპორტი, ხარაგაული და ბაღდათი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონებში 50 ინოვაციების ცენტრის და 8 რეგიონული ტექნოპარკის შექმნა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გახსნილია და ფუნქციონირებს დამატებით ორი ინოვაციური ცენტრი რუხსა და ახმეტაში და ერთი ტექნოპარკი თელავში (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში გაიცა ინტერნეტში ჩართვის 150 ლარიანი ვაუჩერი 900-ზე მეტი ფიზიკური პირისთვის; გადამზადდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 992 ბენეფიციარი, რისთვისაც მიიმართა 984.0 ათასამდე ლარი). ცდომილების მაჩვენებელი - ორი ინოვაციური ცენტრი რუხსა და ახმეტაში და ერთი ტექნოპარკი თელავში გაიხსნა 2018 წლის ბოლოს. 2019 წელს დაიწყო ბათუმის რეგიონულ ინოვაციების ჰაბის, კასპისა და გურჯაანის ინოვაციების ცენტრების სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც დასრულდება 2020 წლის განმავლობაში. 3.11 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • რეგიონული განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები; • შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი; • გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; 120 • • სარეკრეაციო ტერიტორიაზე შეთანხმებული (მშენებლობის ნებართვა გაცემის I და II სტადიაზე) მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობების (გაპი) და არქიტექტურული პროექტები; *შენიშვნა: აღნიშნული განხორციელდა 25 03 პროგრამის ფარგლებში სივრცითი მოწყობისა და მიწათმოწყობის დაგეგმვის შემუშავებული დოკუმენტაცია. *შენიშვნა: აღნიშნული განხორციელდა 25 03 პროგრამის ფარგლებში მიღწეული საბოლოო შედეგები: • განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები; • შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); 15 მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სერვისების ეფექტიანობის შეფასება; ვებგვერდზე განთავსებული 10 ელექტრონული პუბლიკაცია; კვალიფიკაცია აიმაღლა 300-მა მოხელემ; 76 მუნიციპალიტეტს გაწეული მეთოდოლოგიური დახმარება; თვითმმართველობის მოხელეთა სასწავლო პროგრამების რეესტრში რეგისტრირებული 105 სასწავლო პროგრამება; ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემით სწავლება გავლილი აქვს 1500 მოხელეს. საკონტეინერო ტერმინალის ოპერატორთან, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და მშენებელ კომპანიებთან შესაბამისი გაფორმებული ხელშეკრულებება. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II სტადიაზე განხილულ იქნა 1013 პროექტი (გარდა თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა). შემუშავებულია ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციები. სივრცითტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია: დასრულდა პირველი და მეორე ეტაპის სამუშაოები - 4 მუნიციპალიტეტისათვის, 2 დასახლებისათვის და 28 სოფლისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. მისადგომი კედლის მშენებლობის დასრულება, ტალღმტეხი კედლის მშენებლობა და სახმელეთო სამუშაოების დასრულება, მოწყობილობების დამონტაჟება. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II სტადიაზე 150 პროექტის განხილვა. ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის შემუშავება, 1 მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმების შემუშავება; მიღწეული მაჩვენებელი - რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები; შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი. 121 3.12 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები • ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგები • ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 5700 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სუბსიდირება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (6000 აბონენტი) განხორციელდა 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2019 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება (სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში). მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების მაჩვენებელი იგივეა და სულ მიიმართა 8.2 მლნ ლარამდე. 3.13 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 122 ✓ ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომერციული პოტენციალის მქონე პროდუქტები და მომსახურება; ფორმირებული ინოვაციური ეკოსისტემა; საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით კვალიფიციური კადრების გაზრდილი რაოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროგრამის (TTPP) ფარგლებში დაიწყო განაცხადების მიღება კვლევითი ინსტიტუტებიდან მათ მიერ განხორციელებული პროექტების შესარჩევად, შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით; გაძლიერდა საქართველოში არსებული სტარტაპ საზოგადოება, საქართველოს მაშტაბით არსებულ ტექნოპარკებსა და ინოვაციურ ცენტრებში გაიზარდა ბენეფიციართა და ვიზიტორთა რაოდენობა; გლობალურ ბაზარზე კონკურენტული უნარების მქონე პროფესიონალთა მოსამზადებლად, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით ჩატარდა ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიები, რის შედეგადაც, გაიზარდა კვალიფიციური კადრების რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის დასაწყისისათვის ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგიენა 25 000 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობა 2022 წლის ბოლოსათვის - 125 000 ერთეული; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის მონაცემებით ტექნოპარკებისა და ინოვაციური ცენტრების ვიზიტორთა და ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზარდა 20 000 ერთეულით; ცდომილების მაჩვენებელი - ვიზიტორთა და ბენეფიციართა დაბალი მაჩვენებელი გამოწვეულია საზოგადოების მხრიდან დაბალი აქტივობით და სააგენტოს სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიუწვდომლობით. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2017 წლებში სააგენტოს სხვადასხვა სერვისებით მოსარგებლე სტარტაპების რაოდენობა 150 ბენეფიციარს ითვლიდა; 123 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამით ყოველწლიურად 120-მდე ბენეფიციარის დახმარება, 5 000 ლარამდე გრანტის ფარგლებში - ყოველწლიურად 100-მდე ბენეფიციარის; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამით, კერძოდ თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ჯამში 60 პროექტი. 2019 წელს საგრანტო კომისიის მიერ 5 000 ლარამდე გრანტის ფარგლებში, გრანტის გაცემის წესის შესაბამისად გამარჯვებულად გამოვლინდა და დაფინანსდა 124 ბენეფიციარი, ცდომილების მაჩვენებელი - ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა დაგეგმილზე ნაკლები პროექტი, ვინაიდან შემოსული პროექტები არ შეესაბამებოდა კონკურსის დადგენილ კრიტერიუმეს და აგრეთვე, დაბალი იყო სამიზნე ჯგუფის აქტივობა; 5 000 ლარამდე გრანტის ფარგლებში დაფინანსდა 24-ით მეტი ბენეფიციარი, რაც გამოწვეულია საზოგადოების მხრიდან მაღალი ინტერესითა და შემოსული საინტერესო განაცხადების სიმრავლით. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით ფუნციონირებს 2 ტექნოპარკი (თბილისი და ზუგდიდი) და 3 ინოვაციის ცენტრი (ჭოპორტი, ხარაგაული და ბაღდათი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით გაიხსნება ახალი ცენტრი ან ჰაბი: 2019 წელს - 3 ერთეული; 2020 წელს - 2 ერთეული; 2021 წელს - 2 ერთეული; 2022 წელს - 2 ერთეული; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გახსნილია და ფუნქციონირებს დამატებით ორი ინოვაციური ცენტრი რუხსა და ახმეტაში და ერთი ტექნოპარკი თელავში. ცდომილების მაჩვენებელი - ორი ინოვაციური ცენტრი რუხსა და ახმეტაში და ერთი ტექნოპარკი თელავში გაიხსნა 2018 წლის ბოლოს, ხოლო 2019 წელს ასევე დაიწყო ბათუმის რეგიონულ ინოვაციების ჰაბის, კასპისა და გურჯაანის ინოვაციების ცენტრების სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც დასრულდება 2020 წლის განმავლობაში. 3.14 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 124 • • ბაზარზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაახლოებულია ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული ნორმატიული ბაზა, რომლის საფუძველზე უკეთესად შეფასდება რისკის შემცველი ობიექტების მდგომარეობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების/რეგულაციების შესაბამისად შემუშავებულია 6 ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი შემდეგ სფეროებში: „სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ“; „მანქანა-დანადგარების შესახებ“; „პერსონალური დაცვის მოწყობილობების შესახებ“; „პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში მომუშავე მოწყობილობების და დამცავი სისიტემების შესახებ“, „სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების შესახებ“ და „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ“; შემუშავდა ტექნიკურ რეგლამენტებში შესატანი ცვლილებების პროექტები, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: „ნახშირის შახტები“; „ნავთობის ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“; „მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“; „ავტოგასამართი სადგურები და ავტოგასამართი კომპლექსების შესახებ“. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შემუშავებულია 5 ტექნიკური რეგლამენტი ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით შემდეგ სფეროებში: ლიფტები; საბაგირო მოწყობილობები; წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე დანადგარები); მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა დამატებით 1 ახალი მიდგომის ტექნიკურ რეგლამენტში, რომელიც არეგულირებს შემდეგ სფეროს: მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები (2019 წლის ბოლომდე); დამატებით 6 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: სათამაშოები (2019 წლის ბოლომდე); მოწყობილობა/მექანიზმები (2019 წლის ბოლომდე); პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები (2019 წლის ბოლომდე); აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები (2019 წლის ბოლომდე); სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები (2019 წლის ბოლომდე); ძაბვის გარკვეული ზღვრებში გამოსაყენებელი მოწყობილობები (2022 წლის ბოლომდე); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა ტექნიკურ რეგლამენტში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც არეგულირებს მარტივი წნევის ქვეშ მყოფ ჭურჭლებს. ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით შემუშავდა 6 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი შემდეგ სფეროებში: „სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ“; „მანქანა-დანადგარების შესახებ“; „პერსონალური დაცვის აღჭურვილობების შესახებ“, „პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში მომუშავე მოწყობილობების და დამცავი 125 სისიტემების შესახებ“; „სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების შესახებ“ და „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ“; ცდომილების მაჩვენებელი - ტექნიკური რეგლამენტები მოიცავს საკმაოდ კომპლექსურ საკითხებს. მათი მომზადება, განხილვა სხვადასხვა უწყებებში, შეთანხმება და დამუშავება ხანგრძლივი პროცესია. გამომდინარე აქედან მათი დამტკიცება განხორციელდება 2020 წელს. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 1 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში; შემუშავებულია ცვლილებების პროექტი 3 ტექნიკური რეგლამენტისთვის, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ; საამფეთქებლო სამუშაოები; ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა 14 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: ნახშირის შახტები (2019 წლის ბოლომდე); ნავთობის ბაზები (2019 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2019 წლამდე); ავტოგასამართი სადგურები და ავტოგასამართი კომპლექსები (2019 წლის ბოლომდე); ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარი (2020 წლის ბოლომდე); გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების (პროპანბუტანი) გაზსავსები სადგურების, პუნქტების, ბალონების საშუალედო საწყობების, ავტომობილების გასამართი სადგურების, სარეზერვუარო, გაზბალონიანი დანადგარები (2020 წლის ბოლომდე); მადნეული და არამადნეული საბადოები (2020 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური ნავთობსადენი (2021 წლის ბოლომდე); ატრაქციონის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); იმ მიწისქვეშა ობიექტების მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) და ექსპლუატაციის შესახებ, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან (2021 წლის ბოლომდე); საქვაბე დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); ესკალატორების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა 4 ტექნიკურ რეგლამენტში შესატანი ცვლილებების პროექტები, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: „ნახშირის შახტები“; „ნავთობის ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“; „მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“; „ავტოგასამართი სადგურები და ავტოგასამართი კომპლექსების შესახებ“. ცდომილების მაჩვენებელი - ტექნიკური რეგლამენტები მოიცავს საკმაოდ კომპლექსურ საკითხებს. მათი მომზადება, განხილვა სხვადასხვა უწყებებში, შეთანხმება და დამუშავება ხანგრძლივი პროცესია. გამომდინარე აქედან მათი დამტკიცება განხორციელდება 2020 წელს. 3.15 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 17) პროგრამის განმახორციელებელი: 126 ✓ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • დასრულდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მარაბდა-კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე სამშენებლო დერეფანში მოქცეული კერძო საკუთრებაში არსებული ნაგებობებისა და მწვანე ნარგავების ფართობების გამიჯვნა, შეფასება და სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცევა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • 61 მიწის ნაკვეთზე გაფორმდა და დამოწმდა ნასყიდობის ხელშეკრულება და აგრეთვე, განხორციელდა საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე (სახელმწიფოზე). დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებიდან გამოსყიდულია 1209,08 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში კერძო საკუთრებაში დარჩენილი ნაკვეთების გამოსყიდვა (დაახლოებით 60 ერთეული მიწის ნაკვეთი ფართობით - 13,30 ჰექტარი); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაფორმებულია 61 მიწის ნაკვეთის ნასყიდობის ხელშეკრულება. 61 მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობია 37978 მ2 მათ შორის: ღობეფარები - 27 ნაკვეთი (25190 მ2), ხოლო დერეფანი - 34 ნაკვეთი (12788 მ2). ცდომილების მაჩვენებელი - ხელშეკრულება მომსახურების გაწევის შესახებ გაფორმდა 26 სექტემბერს მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული მომსახურების მოწოდებაზე კომუნიკაცია მიმდინარეობდა 2019 წლის დასაწყისიდან. შესაბამისად თანხის ათვისების მოლოდინიც შექმნილი იყო იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ მომსახურება დაიწყებოდა ზაფხულში. აღნიშნული შეფერხების გამო გვიან განხორციელდა შეთავაზებების დარიგება და მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრეებთან. 3.16 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 24 25) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 127 • • • • • • • • • • • • საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროზე მიმდინარეობდა თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების და მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლება, განახლება და ახლის დანერგვა; საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე სახმელეთო და მცურავ სანავიგაციო ნიშნებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩაუტარდა ტექნიკური მომსახურება გეგმით გათვალისწინებული სქემით; ნატანების საზღვაო აკვატორიაში შეიცვალა ექსპულატაციის შედეგად მოძველებული, ამორტიზირებული სარყე და მყვინთავის მიერ წყალქვეშ შემოწმებულ იქნა საღუზე მოწყობილობის ვარგისიანობა; ბათუმის საზღვაო აკვატორიაში განთავსდა 3 ერთეული ახალი სარყე, ყულევის საზღვაო ტერმინალის შემოსასვლელ არხში შეიცვალა 2 ერთეული საზღვაო სარყე და განთავსდა 1 ახალი დაკომპლექტებული ქერქეჭელა. მყვინთავების მიერ წყალქვეშ შემოწმდა საღუზე მოწყობილობების ფიზიკური მდგომარეობა ვარგისიანობაზე. ნატანების საზღვაო აკვატორიაში ჩაძირული გემის („განთიადი“) მოსანიშნად, საქართველოს საზღვაო პასუხისმგელობის სივრცეში პირველად იქნა განთავსებული ახალი საფრთხის აღმნიშვნელი ქერქეჭელა; შუქურების ორგანიზაციების საერთაშორისო ასოციაციის (IALA) რეკომენდაციების შესაბამისად საქართველოს პორტებში განხორციელდა მცურავი საზღვაო სანავიგაციო ნიშნების ნომერიზაცია მათი იდენტიფიცირების გამარტივების მიზნით; გარდა ამისა, საქართველოს საზღვაო სივრცეში განლაგებულ ლატერალურ ქერქეჭელებს მათი იდენტიფიცირების გამარტივების მიზნით, მიენიჭათ და მათზე დატანებულ იქნა ახალი სანომრე ნიშნები ზღვიდან ხმელეთის მიმართულებით (ლუწი რიცხვები წითელ ქერქეჭელებზე, ხოლო კენტი - მწვანე ქერქეჭელებზე (Reference: IALA MBS 2.3.3)); სამსახური აღიჭურვა ავტომატური იდენტიფიცირების სისტემის (AIS) სადგურითა და დიფერენციული გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემით (DGNSS), რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურად ზუსტი ინფორმაციის გადაცემას პოზიციებთან დაკავშირებით, საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შესვლა-გამოსვლისათვის. გარდა ამისა, მისი მეშვეობით ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში მცურავი გემების ინფორმირება სანავიგაციო ნიშნების საშტატო ადგილიდან გადანაცვლების შემთხვევაში. სპეციალური პროგრამის საშუალებით ხდება საშტატო ადგილიდან გადანაცვლებული სანავიგაციო ნიშნის ადგილას ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების განთავსება; განახლდა ქაღალდის რუკები (ნომრები - GE11, GE100, GE101, GE102, GE103, GE104, GE105) და ელექტრონული რუკები (ფოთის პორტი, ბათუმის პორტი, ყულევის პორტი და საქართველო; მასშტაბი - 1:300 000); ყოველი შტორმის შემდგომ ხდებოდა ფოთის პორტის შემოსასვლელ არხში სიღრმეების გადამოწმება. გეგმიური სამუშაოების და რუკების განახლების საჭიროების მიხედვით სისტემატიურად ტარდებოდა ბათიმეტრიული კვლევები (ფოთის პორტის შემოსასვლელ არხში, ნავმისადგომებში, ყულევის პორტში და შემოსასვლელ არხში, მდინარე რიონის სამხრეთ შესართავთან, ბათუმის მცირე პორტში და ფოთის ახალ პორტში); შესრულდა გეოდეზიური სამუშაოები მალთაყვის სანაპიროზე, ფოთის პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ყულევის პორტის სამხრეთ სანაპიროს ზოლსა და ანაკლიის სანაპირო ზოლზე; დაიბეჭდა და გაიცა ქაღალდის 44 საზღვაო სანავიგაციო რუკა; ყოველი თვის ბოლოს გამოიცემოდა პუბლიკაცია „ზღვაოსანთა უწყება“. გარდა ამისა, გამოიცა „ზღვაოსანთა უწყების“ წლიური კრებული; მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. სტამბულში გამართულ შუქურების ორგანიზაციების საერთაშორისო ასოციაციის დიპლომატიური კონფერენციის მუშაობაში, სადაც გაიმართა სემინარი უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფის კუთხით არსებული კონცეპტების 128 • • • • იმპლემენტაციაზე; გამართა შეხვედრები თურქეთის სასაზღვრო უსაფრთხოების და ინდოეთის ნაოსნობის სამინისტროს დელეგაციებთან, სადაც მხარეები შეთანხმდნენ საზღვაო-სანავიგაციო უზრუნველყოფის კუთხით მჭიდრო თანამშრომლობაზე, კადრების ურთიერთგაცვლით სასწავლო პროგრამებისა და პრაქტიკის გაზიარებაზე; მონაწილეობა იქნა მიღბული ესპანეთის საპორტო ქალაქ კადისში გამართულ საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის (IHO) ხმელთაშუა და შავი ზღვის ჰიდროგრაფიული კომისიების 21-ე კონფერენციის მუშაობაში (MBSH-21). აღნიშნულ კონფერენციაზე განხილულ იქნა საერთაშორისო სტანდარტების ფარგლებში ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და სანავიგაციო რუკების შექმნისას საზღვრების დელიმიტაციასთან დაკავშირებული საკითხები, დამუშავების პროცესში მყოფი IHO-ს ახალი სტანდარტები და აგრეთვე, საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის პერსონალის პოტენციალის ზრდის პროგრამით (IHO CAPACITY BUILDING) კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადებასთან დაკავშირებული თემები; საქართველოს სახელმწიფო ჰიროგრაფიულ სამსახურსა და გაერთიანებული სამეფოს ჰიდროგრაფიულ ოფისს (UKHO) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის ფარგლებში დიდი ბრიტანთის ჰიდროგრაფიული ოფისი (BRITISH ADMIRALTY) საზღვაო რუკების წარმოებისას საქართველოს ჰიდროგრაფიული სამსახურის კვლევების შედეგად მოპოვებულ მონაცემებს გამოიყენებს და შექმნილ პროდუქციაზე მათ საქართველოს სახელით აღნიშნავს; სინოპტიკური სამმართველოს მიერ ყოველდღიურად ხდებოდა ამინდის რუკების დამუშავება–ანალიზი, ყოველდღიური ამინდის პროგნოზის და ფაქტიური მონაცემების გაგზავნა შესაბამის სამსახურებში, საშტორმო გამოცხადების შეტყობინება კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებით და ამინდის ცნობების გაცემა მოთხოვნისამებრ. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • ამაღლებული ნაოსნობის უსაფრთხოების დონე (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა-გასვლა); შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლების და ტერიტორიული ზღვის (წყლების) თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებები, გაზრდილი წარმადობა, უსაფრთხო ნავიგაცია, საშიშროებების ოპერატიული იდენტიფიცირება და ლოკალიზაცია; AIS ATON AND DGNSS პროექტის განხორციელების შედეგად, ფოთისა და ბათუმის ტერიტორიაზე AIS-ის ტრანსმიტ-სადგურების განთავსებით, მოხდება ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების ავტომატური იდენტიფიცირების სისტემის დანერგვა და ინტეგრაცია; საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და რეზოლუციის შესაბამისად შექმნილი ნაოსნობის უსაფრთხოების საჭიროების დამაკმაყოფილებელი საზღვაო ქაღალდისა და ელექტრონული ახალი რუქები. გამოცემული საზღვაო პუბლიკაციები, რეკომენდირებული გზების, შუქურების ჩამონათვალის, ზღვის მოქცევის სიების შესახებ. საერთაშორისო რუქების კატალოგში (MEDINTECHART) GE ლოგოთი გამოქვეყნებული და მომხმარებლამდე მიწოდებული საქართველოს საზღვაო რუქები; გემების კაპიტნებისათვის გამარტივებული მანევრირება პორტის აკვატორიასა და მიმდებარე წყლებში. ანაკლიის პორტში გემების უსაფრთხო მანევრირება (შესვლა, დგომა და გამოსვლა). მიღწეული საბოლოო შედეგები • განხორციელდა სანავიგაციო საშუალებების შეძენა–ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით. მცურავი 129 • • სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში და უზრუნველყოფილ იქნა საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობა; AIS-ის დანერგვის შედეგად განხორციელდა ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების ავტომატური იდენტიფიცირების სისტემის დანერგვა/ინტეგრაცია, რის შედეგად გაუმჯობესდა მცურავი საშუალებების კოორდინირების და გაფრთხილებების ხარისხი; რუქების პორტფოლიოს დაემატა ახალი რუქები, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუქები. საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, ქაღალდის და ელექტრონული საზღვაო სანავიგაციო რუქები განახლებულია, ბათიმეტრიული კვლევები ჩატარებულია სრულად, აღწერილია და რუქებზე დატანილია საზღვაო სივრცეში შემავალი ყველა სანავიგაციო ნიშანი; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებში განთავსებულია სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებსაც ნაოსნობის უსაფრთხოების დონის ზრდადი მოთხოვნების და ამ მიმართულებით მსოფლიოში დანერგილ სტადარტების შესაბამისად მუდმივად ესაჭიროება მოდერნიზაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების (მათი მაკომპლექტებელინაწილების და მოწყობილობების) შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა სანავიგაციო საშუალებების შეძენა–ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში და საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილ იქნა საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობა 100%-ით; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები) ონლაინ–რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანაკლიის მონაკვეთიდან მეტეოროლოგიური მონაცემების რეალურ დროში მიღება; ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება ნავიგაციის დამხმარე საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროექტი არ განხორციელდა. ცდომილების მაჩვენებელი - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება ნავიგაციის დამხმარე საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით განხორციელდება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდგომ; 130 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუქების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუქების წარმოება მსოფლიოში დანერგილი სტანდარტებით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბათიმეტრიული და გეოდეზიური კვლევების საფუძველზე შეიქმნა და განახლდა საქართველოს ტერიტორიული წყლების და პორტების საზღვაო რუქები (შედეგი მიღწეულია 100%-ით); 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვაზე რთული მეტეოპირობების დროს საზღვაო მეტეო-სადგურების შეფერხებით მუშაობისას მეტეო მონაცემების მისაღებად სამსახურს არ გააჩნია თანამედროვე ტექნოლოგებით აღჭურვილი ალტერნატიული სახმელეთო მეტეოროლოგიური სადგური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად პორტების აღჭურვა ალტერნატიული მეტეოროლოგიური სადგურებით. მეტეო პირობების შესახებ ინფორმაციის ოპერატიული მიწოდება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროექტი არ განხორციელდა. ცდომილების მაჩვენებელი - ვერ იქნა მოწოდებული ბაზრის კვლევის შედეგი და შესაბამისად ვერ განხორციელდა შესყიდვა. 3.17 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 22) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო • • ევროპული რეგულაციის (965/2012-ის SPA.NVIS.110; AMC1 SPA.NVIS.110(b); GM1 SPA.NVIS.110(b); GM1 SPA.NVIS.110) შესაბამისად შეტანილ იქნა ცვლილება „ვერტმფრენების საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესში“, რომლის მიზანია ღამის ხედვის სისტემით (NVIS) ვერტმფრენის ექსპლუატაციის წესების და პირობების დადგენა; ევროკავშირის რეგულაციების გათვალისწინებით (N923/2012; N2016/1185) შეტანილ იქნა ცვლილება „საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესში“, რომლის მიზანია საქართველოს საჰაერო სივრცეში ვიზუალური ფრენის წესით (VFR) სპეციალური ფრენის, ღამის (მზის ჩასვლასა და ამოსვლას შორის პერიოდში) ფრენების განხორციელების პირობების და დამატებითი პირობების დადგენა ქალაქის ან/და მჭიდროდ დასახლებული ადგილების თავზე ფრენების განხორციელებისას და აგერთვე, სამოქალაქო ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს საჰაერო სივრცეში პარაპლანით ფრენის პირობების დადგენა; 131 • • • • • • • • • დამტკიცდა „ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის საფრენოსნო შემადგენლობის სერტიფიცირების წესი“, რომლის მიზანია ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ეკიპაჟის საფრენოსნო შემადგენლობის სერტიფიცირების გზით; დამტკიცდა „ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების და საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესი“, რომლის მიზანია საქართველოს საჰაერო სივრცეში ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების გამოყენებით განხორციელებული ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მგზავრთა უფლებების დაცვა ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების, საფრენოსნო ექსპლუატაციის და სავალდებულო დაზღვევის მოთხოვნების დადგენის გზით; ხელი მოეწერა: ✓ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და უკრაინის სახელმწიფო საავიაციო ადმინისტრაციას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გაღრმავებას საავიაციო უსაფრთხოების კუთხით; ✓ ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოსა (EASA) და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს შორის ახალ სამუშაო შეთანხმებას საავიაციო უსაფრთხოების სფეროში, რომელიც ითვალისწინებს უწყებებს შორის ტექნიკური თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას, საქართველოს საავიაციო ხელისუფლების EASA-ს სისტემაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას, ევროპული საავიაციო რეგულაციების დანერგვის კუთხით დახმარების გაწევას და აგრეთვე, ექსპერტთა ურთიერგაცვლას, სააგენტოს წარმომადგენლების მონაწილეობას EASA-ს სამუშაო ჯგუფებსა და საბჭოებში; სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რიგით მეორმოცე საიუბილეო ასამბლეის გახსნითი ღონისძიების ფარგლებში საქართველო დაჯილდოვდა ICAO-ს საბჭოს პრეზიდენტის სპეციალური სერტიფიკატებით, ფრენების უსაფრთხოების და საავიაციო უშიშროების ზედამხედველობის კუთხით გატარებული მნიშვნელოვანი რეფორმებისა და მიღწეული მაღალი შედეგებისათვის; ფრენების უსაფრთხოების გაუმჯობესების, ავიასპეციალისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენის, ავიასპეციალისტთა სამედიცინო სერტიფიცირების, ავიასამედიცინო ცენტრისა და ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიცირების მიზნით, დამტკიცდა „ავიასამედიცინო ცენტრის და ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიცირების, ავიასპეციალისტის სამედიცინო სერტიფიცირების წესი“, ევროპული N1178/2011 ე.წ. „basic” რეგულაციის შესაბამისად (გაცემულ იქნა ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიკატები შპს „აეროპორტის მრავალპროფილიანი პოლიკლინიკის“ ოთხ ექიმზე); ევროკავშირის დირექტივის (Directive 2006/93/EC) შესაბამისად დამტკიცდა „უცხო ქვეყნის სამოქალაქო საჰაერო ხომალდისთვის, ხმაურის დონიდან გამომდინარე, საქართველოს საჰაერო სივრცით სარგებლობის უფლების შეზღუდვის წესი“, რომლის მიზანია საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების ექსპლუატირების დროს ხომალდის მიერ წარმოქმნილი ხმაურის მინიმუმამდე შემცირება. შეტანილ იქნა ცვლილებები „სამოქალაქო ავიაციის სასწავლო დაწესებულების სერტიფიცირების წესში“ ICAO-ს ჩიკაგოს კონვენციის პირველი დანართის და შესაბამისი სახელმძღვანელოს (Doc. 9841) მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანისა და აგრეთვე, N1178/2011, N1321/2014 და N2015/340 ევროპული რეგულაციების მოთხოვნების ეროვნულ კანონმდებლობაში ეტაპობრივად ასახვის მიზნით; სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ დამტკიცდა ავიაკომპანიების რეგულარული ფრენის განრიგი 2019-2020 წლების ზამთრის სანავიგაციო სეზონისთვის (2019 წლის ოქტომბრის ბოლო კვირიდან 2020 წლის მარტის ბოლო შაბათამდე, საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებში კვირაში საშუალოდ 340 რეგულარული რეისი). ავიარეისები სრულდება 2 ქართული და 32 უცხოური ავიაკომპანიის მიერ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რეგულარული სამგზავრო რეისები ხორციელდება 37 მიმართულებით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან - 30 მიმართულებით, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან - 6 მიმართულებით; რეგულარული ფრენების განხორციელების ნებართვა მიენიჭა: ავიაკომპანია „Turkish Airlines“ ანკარა-თბილისი-ანკარას საჰაერო ხაზზე; ავიაკომპანია „Air France“-ს; ავიაკომპანია „Flynas“-ს, რიადი-ბათუმი-რიადის მიმართულებით; ავიაკომპანია „Wizz Air“-ს 10 ახალ საჰაერო 132 • • • • • • ხაზზე: ქუთაისიდან გდანსკის, ბარის, ეინდჰოვენის, კოპენჰაგენის, ბაზელის, ტალინის, ბრიუსელის, კრაკოვის, ნიცას და ბოლონიის მიმართულებით; ავიაკომპანია „Georgian Airways“-ს ბათუმი-ერევანი-ბათუმის მიმართულებით; ავიაკომპანია „Uzbekistan Airways“-ს ტაშკენტი-თბილისი-ტაშკენტის მიმართულებით; ავიაკომპანია „Ryanair“ - ს მილანი-თბილისი-მილანის, მარსელი-ქუთაისი-მარსელის და ბოლონია-ქუთაისი-ბოლონიას მიმართულებით; ავიაკომპანია „SkyUp Airlines“-ს ახალი მიმართულება დაამატა, ხარკოვი-თბილისიხარკოვის მიმართულებით; ტაილანდურ ავიაკომპანიას „Thai AirAsia X“ ბანგკოკი-თბილისი-ბანგკოკის მიმართულებით; ავიაკომპანიას „Myway Airlines“ თბილისი - ელ-ქუვეითი - თბილისის მიმართულებით; ზამთრის საკურორტო ზონებში ფრენების განხორციელების ნებართვა მიენიჭა ავსტრიულ კომპანიას „Wucher Helikopter Gmbh“, რომელიც საანგარიშო პერიოდის 15 იანვრიდან 15 აპრილამდე ახორციელებდა ოპერირებას გუდაურის, მესტიისა და გოდერძის საკურორტო ზონებში; ავიაკომპანიამ „Belavia“ საქართველოს მიმართულებით გაზარდა ფრენების სიხშირე; საქართველოს სამოქალაქო უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეესტრში დარეგისტრირდა პირველი აგროდრონი (DJI Agras MG-1P (Octocopter) ტიპის უპილოტო საჰაერო ხომალდი). ხომალდის ექსპლუატანტი კომპანია „აგრიკოპტერია”, რომელიც წარმოადგენს „კოპტერის“ სტარტაპ გაერთიანებას სოფლის მეურნეობის მიმართულებით; შპს „ABV ავიაციაზე“ გაცემულ იქნა სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის საწვავ-გასამართი საწარმოს სერთიფიკატი. საწარმო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჩხოთში მდებარეობს და ახორციელებს საჰაერო ხომალდების გამართვას JET A-1 ტიპის საწვავით; სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული ფრენის ნებართვების შესაბამისად, ქართული ავიაკომპანია „Georgian Airways“-ი 2019 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში მრავალჯერად ახორციელებდა ჩარტერულ საჰაერო მიმოსვლას ამანის, ბეირუთის, დამამის, ბაჰრეინის და დუბაის მიმართულებებით; „ფორსაჟის“ ეპიზოდების გადაღების მიზნით, სააგენტოს მიერ ბელგიურ კომპანია „Heli and Co SA“-ის კუთვნილ ვერტმფრენზე გაცემულ იქნა საქართველოს ტერიტორიაზე საავიაციო სამუშაოების (სატელევიზიო და კინოგადაღების ჩატარება) წარმოების ნებართვა. ჰოლივუდის ფილმის გადაღებებისთვის საქართველოში დარეგისტრირდა აგრეთვე 8 უპილოტო საჰაერო ხომალდი; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან ჰარმონიზებული და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საავიაციო კანონმდებლობა; დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • ფრენების უსაფრთხოების გაუმჯობესების და ზედამხედველობის ხარისხის ამაღლების მიზნით, ევროკავშირის რეგულაციების და დირექტივების მიხედვით მიღeბულ იქნა სამი ახალი წესი: „ავიასამედიცინო ცენტრის, ავიასამედიცინო ექსპერტის და ავიასპეციალისტის სამედიცინო სერტიფიცირების წესი“ (Reg.N1178/2011); „სააერნაოსნო მომსახურების საწარმოს სერტიფიცირების წესი“ (Reg. 2017/373); 133 • • • • • • „უცხო ქვეყნის სამოქალაქო საჰაერო ხომალდისთვის, ხმაურის დონიდან გამომდინარე, საქართველოს საჰაერო სივრცით სარგებლობის უფლების შეზღუდვის წესი“ (Directive 2006/93/EC); ქართულ ავიაკომპანიებზე ზედამხედველობის პროცესის გაუმჯობესების, ევროკავშირის ვალდებულებების (EU965/2012) შესრულებისა და ICAO-ს სტანდარტებთან (დანართი 6) შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, გამკაცრდა „ეკიპაჟიანი (სველი) იჯარით“ საჰაერო ხომალდების სხვა სახელწიფოში რეგისტრირებული ავიაკომპანიებისთვის გადაცემის პირობები. აგრეთვე, ქართული ავიაკომპანიებისთვის აიკრძალა იმ საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაში ჩართვა, რომლებიც იმყოფებიან საეჭვო საავიაციო უსაფრთხოების მქონე უცხოური ავიაკომპანიების ოპერირების ქვეშ (ევროკავშირის ე.წ. „შავ სიაში“ მოხვედრილი ავიაკომპანიები); გამკაცრდა სხვა ქვეყნის მიერ გაცემული ავიასპეციალისტების მოწმობის აღიარების პირობები და განხორციელდა ICAO-ს (დანართი 1) სერტიფიცირების მოთხოვნების და ევროპულ სტანდარტებთან (Reg. 1178/2011) დაახლოება (ცვლილებები ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესში); ნაწილობრივ ასახულ იქნა: ✓ ევროპული რეგულაციის (965/2012) მოთხოვნები „ვერტმფრენების საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესებში”. დადგინდა ღამის ხედვის სისტემით (NVIS) ვერტმფრენის ექსპლუატაციის წესები და პირობები; ✓ ევროკავშირის რეგულაციების (N923/2012 და N2016/1185) მოთხოვნები „საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესებში“. დადგინდა საქართველოს საჰაერო სივრცეში ვიზუალური ფრენის წესით (VFR) სპეციალური ფრენის, ასევე ღამის (მზის ჩასვლასა და ამოსვლას შორის პერიოდში) ფრენების განხორციელების პირობები. გარდა ამისა, ცვლილებები ადგენს დამატებით პირობებს ქალაქის ან/და მჭიდროდ დასახლებული ადგილების თავზე ფრენების განხორციელებისას; „საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ“ ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციის მე-6 დანართით (ICAO Annex 6) გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, დამტკიცდა „სამოქალაქო ავიაციის სამუშაო დროის და ფრენის დროის ნორმები“, რომელიც ადგენს საფრენოსნო, სამუშაო და საფრენოსნო-სამუშაო დროის ზღვარს (მაქსიმალური ნორმები), დასვენების დროის ზღვარს (მინიმალური ნორმები) ეკიპაჟის წევრების გადაღლის თავიდან ასაცილებლად და ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად; ე.წ. მცირე ავიაციის რეგულირების და სამართლებრივი მოწესრიგების კუთხით, დამტკიცდა ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატანტის სერტიფიცირების და საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესი, რომლის მიზანია აღნიშნული ხომალდებით განხორციელებული ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მგზავრთა უფლებების დაცვა ოპერატორებისთვის სავალდებულო დაზღვევის მოთხოვნების დადგენის გზით. ფრენების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, დაწესდა მოთხოვნები ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის საფრენოსნო შემადგენლობაზე „ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის საფრენოსნო შემადგენლობის სერტიფიცირების წესით“; 2019 წელს საქართველოს საავიაციო ბაზარზე რეგულარული და ჩარტერული რეისების განხორციელების ნებართვა მიენიჭა შემდეგ ავიაკომპანიებს: Ryanair, Air France, Air Malta, Uzbekistan airways, SmartLynx, Onur Air, GetJet Airlines, Armenia, Thai AirAsia X; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ICAO-სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლია 64,4 %; 134 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 80%-მდე; 2020-2022 წლები - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 85%-მდე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაციის მთლიანი მაჩვენებელი არის 87.64%. ეროვნულ ნორმატიულ აქტებში აისახა ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციის პირველი და მე6 დანართის მოთხოვნები. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცერებულია 75 ევროპული რეგულაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2020 წლები - 3 ევრო რეგულაციის დანერგვა; 2021 წელი - 4 ევრო რეგულაციის დანერგვა; 2022 წელი - 5 ევრო რეგულაციის დანერგვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანერგილია 3 ევროპული რეგულაცია - „ავიასამედიცინო ცენტრის, ავიასამედიცინო ექსპერტის და ავიასპეციალისტის სამედიცინო სერტიფიცირების წესი“ (Reg.N1178/2011); „სააერნაოსნო მომსახურების საწარმოს სერტიფიცირების წესი“ (Reg. 2017/373); „უცხო ქვეყნის სამოქალაქო საჰაერო ხომალდისთვის, ხმაურის დონიდან გამომდინარე, საქართველოს საჰაერო სივრცით სარგებლობის უფლების შეზღუდვის წესი“ (Directive 2006/93/EC); ნაწილობრივ დანერგილია EU965/2012, N923/2012, N2016/1185 და N1178/2011 რეგულაციების მოთხოვნები. 3.18 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 24) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო • • • • • • • გაიცა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის 99.9 ათასი ორმხრივი ნებართვა, 1279 ECMT-სისტემის ნებართვა და 78 საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვა; საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელმა 751 მძღოლმა გაიარა სრული კურსი ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ. მომზადდა 132 CPC მენეჯერი და 711 CPC მძღოლი; სააგენტოს მიერ გაიცა 2895 ECMT-ს სერტიფიკატი; ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც სატელეფონო კომუნიკაციის ფარგლებში ემსახურება მომხმარებლებს; შემუშავდა სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის სახელმძღვანელო, ამ სფეროში დასაქმებული მძღლებისა და კომპანიის მენეჯერებისთვის; გაეროს წესებისა და ევროპული შეთანხმების (ADR) დებულების მოთხოვნების შესაბამისად ამოქმედდა „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესი“; დასრულდა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სერვისების ელექტრონიზაციის პროცესი. 135 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • გაზრდილი სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა/სამგზავრო გადაყვანების არეალი და უსაფრთხოების დონე; ქვეყნის განახლებული ავტოპარკი; განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი კვალიფიციური მძღოლების/ტრანსპორტის მენეჯერების რაოდენობა და კონკურენტუნარიანი სატრანსპორტო კომპანიების რიცხვი; • თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ-ცენტრის არსებობა მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • • გაუმჯობესებულია საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი და ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით; 2019 წელს 17.1%-ით გაიზარდა გაცემული ორმხრივი სატვირთო გადაზიდვის ნებართვები 2018 წელთან შედარებით; განახლდა სატვირთო გადაზიდვებში მომუშავე ავტოპარკის ნაწილი; 751 მძღოლმა გაიარა სრული კურსი ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ, რაც განაპირობებს უსაფრთხოების მაჩვენებელის ზრდას; მომზადებულ იქნა ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობისათვის საჭირო სამშენებლო დოკუმენტაცია (მშენებლობა დაიწყება 2020 წელს). დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 75 000 ნებართვა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - გაიცემა 80 000-მდე ნებართვა; 2020 წელი - გაიცემა 85 000-მდე ნებართვა; 2021 წელი გაიცემა 90 000-მდე ნებართვა; 2022 წელი - გაიცემა 91 000-მდე ნებართვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ნებართვა; სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 99 900 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 25%-ით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 45% -ით; 2020 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 55% -ით; 2021 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო 136 სტანდარტებთან 65% -ით; 2022 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 70% -ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 45%-ით; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი შეადგენს 25%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 30%-მდე; 2020 წელი - მაჩვენებელის გაზრდა 35%-მდე; 2021 წელი - მაჩვენებელის გაზრდა 40%-მდე; 2022 წელი - მაჩვენებელის გაზრდა 45%-მდე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 30%-ით; 3.19 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 23) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო • • • • • საანგარიშო პერიოდში საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში დარეგისტრირდა საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 1 თევზსაჭერი გემი, 2 იახტა და 1 ბუქსირმზიდი; სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა გერმანული სასერტიფიკაციო ორგანიზაცია „TUV SUD”-ის აუდიტი და მოიპოვა ხარისხის მართვის ISO 9001:2015 სერტიფიკატი. მიმდინარეობდა მუდმივი კონტროლი ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე; საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 მოთხოვნების შესაბამისად მომზადდა და დამტკიცდა: „სააგენტოს რისკების მართვის დოკუმენტი იდენტიფიცირებული პრევენციული ზომებით“; „2020 წლის კონტექსტი და დაინტერესებული მხარეები“; „2020 წლის ხარისხის პოლიტიკა და სტრატეგიული მიზნები“; „2020 წლის ხარისხის მიზნების კრიტერიუმები“; „2020 წლის კონტექსტისა და დაინტერესებული მხარეების მოლოდინი“; „2020 წლის შიდა აუდიტის განრიგი“; „2020 წლის გაუმჯობესების გეგმა“. მიმდინარეობდა სამუშოები ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტის ISO 27001 დასანერგად; საქართველო მიუერთდა ევროკავშირის გემების შორ მანძილზე იდენტიფიცირებისა და მონიტორინგის სისტემას (LRIT); 137 • • • • • • • ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა საქართველოს საზღვაო სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც აერთიანებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითებს, როგორიცაა: საზღვაო ერთი ფანჯრის პრონციპის დანერგვა საქართველოს ნავსადგურებში, საზღვაო ფინანსირების მოდელის დანერგვა საქართველოს საფინანსო ინსტიტუტებში და საზღვაო დაზღვევა, საქართველოს სანაოსნო ფლოტის შექმნა და დროშის განვითარება,საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქართველ მეზღვაურთა დასაქმების ხელშეწყობა და საზღვაო განათლების დახევწა (სასწავლებლების განვითარება), საშეღავათო საგადასახადო სისტემის შექმნა საზღვაო ინვესტიციების მოზიდვისათვის და საერთაშორისო სტანდტების დანერგვა; საზღვაო ფინანსების მოდელის ქართულ საბანკო სექტორში დანერგვასთან დაკავშირებით, ჩატარდა სემინარი/სამუშაო შეხვედრა საზღვაო სფეროს და საბანკო სექტორის წარმომადგენლებისათვის და აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად განხორციელდა დარგის საერთაშორისო ექსპერტების მომსახურების შესყიდვა; მიმდინარეობდა ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტის ISO 27001 დანერგვისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოები; საქართველო მიუერთდა ორ საერთაშორისო კონვენციას: 2002 წლის ათენის კონვენციას „ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და მათი ბარგის გადაზიდვების შესახებ“ და „1988 წლის პროტოკოლი, საერთაშორისო კონვენცია სატვირთო მარკის შესახებ 1966 წლის ცვლილებათა გათვალისწინებით“. შეტანილ იქნა ცვლილებები „საქართველოს საზღვაო კოდექსში“ და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონში; მომზადდა პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „მეზღვაურთა საზღვაო შრომის კონვენცია - MLC სარატიფიკაციო პროცედურების“ ინიცირების პროექტი; „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის“ ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე მიმდინარეობდა მუშაობა შემდეგი დირექტივა/რეგულაციების დანარგვაზე: ✓ 1999 წლის 29 აპრილის საბჭოს 1999/35/EC დირექტივა „რეგულარული სატრანსპორტო საშუალებების გადამზიდავი ბორნის უსაფრთხო ფუნქციონირებისთვის სავალდებულო შემოწმების სისტემისა და მაღალსიჩქარიანი სამგზავრო გემის მომსახურებების შესახებ“; ✓ 2001 წლის 4 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2001/96/EC დირექტივა „სატვირთო გემებზე ტვირთის უსაფრთხო ჩატვირთვისა და გადმოტვირთვის ჰარმონიზებული მოთხოვნებისა და პროცედურების შესახებ“; ✓ 1999 წლის 21 ივნისის საბჭოს 1999/63/EC დირექტივა „მეზღვაურთა სამუშაო დროის ორგანიზების შესახებ“; ✓ 1999 წლის 13 დეკემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1999/95/EC დირექტივა „გაერთიანების ნავსადგურებში შემოსული გემების ბორტზე მეზღვაურთა სამუშაო საათებთან მიმართებით დებულებების ამოქმედების თაობაზე; ✓ 2009 წლის 6 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/45/EC დირექტივა „სამგზავრო გემების უსაფრთხოების წესებისა და სტანდარტების შესახებ“; ✓ 2010 წლის 20 ოქტომბრის 2010/65/EU დირექტივა „გაერთიანების წევრი სახელმწიფოების ნავსადგურებში შემოსული ან/და ნავსადგურებიდან გასული გემების ფორმალობებთან დაკავშირებული ანგარიშების შესახებ"; ✓ 2000 წლის 27 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2000/59/EC დირექტივა „ნავსადგურში გემების მიერ გენერირებული და ტვირთების ნარჩენების მიმღები მოწყობილობების შესახებ“. 138 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • საზღვაო დროშის გაზრდილი ცნობადობა და საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრირებული გემები (0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე); დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტი - ISO 9001:2015 და 27001:2011; საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა; საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნა-გადარჩენის და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად; საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის გაზრდილი იმიჯი საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემები, PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის გაუმჯობესებული პოზიციები. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • • • საქართველოს საზღვაო დროშა არ ირიცხება არცერთი ურთიერთგაგების მემორანდუმის სიაში. 2019 წელს არ შენარჩუნდა საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებების დაკავების 0%-იანი მაჩვენებელი; საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში დარეგისტრირებულია საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 28 მცურავი საშუალება; დაინერგა „2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) №725/2004 რეგულაცია გემებისა და ნავსადგურების მოწყობილობების უსაფრთხოების გაძლიერების თაობაზე“; სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა სასერტიფიკაციო აუდიტი და მოიპოვა ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სერტიფიკატი; საქართველო მიუერთდა ორ საერთაშორისო კონვენციას: „ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და მათი ბარგის გადაზიდვების შესახებ“ 2002 წლის ათენის კონვენციას და „1988 წლის პროტოკოლი, საერთაშორისო კონვენცია სატვირთო მარკის შესახებ 1966 წლის ცვლილებათა გათვალისწინებით“; საქართველო მიუერთდა ევროკავშირის გემების შორ მანძილზე იდენტიფიცირებისა და მონიტორინგის სისტემას (LRIT). დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საზღვაო დროშა არ ირიცხება არცერთი ურთიერთგაგების მემორანდუმის სიაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საზღვაო დროშის პოზიციის გაუმჯობესება PARIS MOU და TOKYO MOU-ს დროშის კატეგორიებში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს დროშას პოზიციონირება არ შეუცვლია და არ ირიცხება არცერთი მემორანდუმის დროშის არცერთ კატეგორიაში, საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 28 მცურავი საშუალება ირიცხება. 139 4. პრიორიტეტი − განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 859,039.8 855,164.8 3,875.0 857,330.4 855,334.7 1,995.6 32 04 უმაღლესი განათლება 526,284.6 161,441.9 364,842.7 476,902.2 170,096.6 306,805.6 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 118,584.3 118,584.3 0.0 111,466.7 111,466.7 0.0 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 68,340.3 63,291.1 5,049.2 67,164.1 64,100.1 3,064.0 32 03 პროფესიული განათლება 73,998.3 43,592.2 30,406.1 60,487.1 43,570.5 16,916.6 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 73,247.4 73,247.4 0.0 77,385.1 77,385.1 0.0 32 01 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 38,148.9 34,636.9 3,512.0 37,692.8 34,531.5 3,161.4 32 06 ინკლუზიური განათლება 19,158.9 19,158.9 0.0 19,087.7 19,087.7 0.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,590.0 9,590.0 0.0 9,331.5 9,331.5 0.0 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 7,031.3 6,672.3 359.0 7,281.1 7,030.8 250.3 32 09 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 7,231.6 6,492.3 739.3 6,993.2 6,368.2 625.0 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4,715.6 4,050.0 665.6 4,447.8 3,886.9 560.9 4,992.0 2,212.0 2,780.0 4,147.9 2,232.6 1,915.3 1,900.0 1,870.0 30.0 1,707.2 1,690.1 17.1 26 04 09 02 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,709.9 998.9 711.0 1,868.4 1,193.6 674.8 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 905.6 871.0 34.6 909.2 885.8 23.4 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450.0 450.0 0.0 432.5 432.5 0.0 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 8,029.8 400.0 7,629.8 7,609.7 492.8 7,116.9 59 02 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო 200.0 0.0 200.0 74.7 0.0 74.7 59 01 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" 10,494.0 0.0 10,494.0 8,524.3 0.0 8,524.3 32 17 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 3,584.5 0.0 3,584.5 689.5 0.0 689.5 32 18 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) 0.0 0.0 0.0 736.6 736.6 0.0 60 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.0 0.0 0.0 517.7 517.7 0.0 1,837,636.8 1,402,724.2 434,912.6 1,762,787.2 1,410,371.9 352,415.3 სულ 140 4.1 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; ✓ სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • • • სკოლამდელი განათლების ყველა დაწესებულებაში მიმდინარე სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესი აკმაყოფილებს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების მოთხოვნებს; განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმა დანერგილია ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში. სკოლები მუშაობენ მათ მიერვე შედგენილი სასკოლო სასწავლო გეგმებით; გაუმჯობესებულია მასწავლებლებისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებული სხვა პერსონალის პროფესიული განვითარების დონე; ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა-სწავლების პროცესი ითვალისწინებს სკოლის სპეციფიკას და მორგებულია თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებს; სკოლებში შექმნილია უსაფრთხო და ძალადობისგან თავისუფალი საგანმანათლებლო გარემო; სკოლამდელი და ზოგადი განათლების საფეხურებზე დანერგილია ბილინგვური განათლება; ზოგადი განათლება თანაბრად ხელმისაწვდომია საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი პირისთვის. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები; გადამზადებულია საჯარო სკოლის მასწავლებლები, დირექტორები, პროფესიული განათლების მასწავლებლები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა/სტუდენტთა ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო გარემო; არაფორმალური განათლების წახალისებით სასკოლო ცხოვრება აქტიური და საინტერესოა, როგორც მოსწავლეებისათვის, ისე მასწავლებლებისთვის; 141 • • • • • • • სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფილია საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლე და კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიის მოსწავლეები; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ მსჯავრდებულები მიეცათ ზოგადი განათლების მიღების, ექსტერნატის ფორმით სასკოლო გამოცდების ჩაბარებისა და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის შესაძლებლობა; უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება სკოლებში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია; ზოგადი განათლება თანაბრად ხელმისაწვდომია საქართველოში მცხოვრები ნებისმიერი პირისთვის, საქართველოში თავშესაფრის მაძიებლებისთვის და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის, ასევე სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულთათვის; უზრუნველყოფილია გალის რაიონის პედაგოგების გადამზადება და აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადება; კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგები და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით; დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს, მათ დამრიგებლებსა და წარჩინებულ მოსწავლეებს გადაეცათ პორტაბელური კომპიუტერები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ყველა საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება და რიგი კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეები უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; აზერბაიჯანული, რუსული და სომხურ ენოვანი სკოლების/სექტორების სრულად უზრუნველყოფა საქართველოში შედგენილი სახელმძღვანელოებით. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი • • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები სრულად იყვნენ უზრუნველყოფილი ფინანსური რესურსებით, რამაც მათ მისცა შესაძლებლობა შეუფერხებლად შეესრულებინათ დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეები და კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიის მოსწავლეები უზრუნველყოფილ იქნენ სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და სამუშაო რვეულებით; 142 • განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მიმდინარე მდგომარეობით სკოლაში დასაქმებულია 60.4% პრაქტიკოსი მასწავლებელი (34 769), 38.81 % - უფროსი მასწავლებელი (22 331), 0.71 % - წამყვანი მასწავლებელი (406), 0.06% - მენტორი მასწავლებელი (34). ეტაპობრივად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფების ტრენინგების შემუშავება და განხორცილება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში. 2019-2022 წლებში შეცვლილია მასწავლებლების გადანაწილება სტატუსების მიხედვით, შესაბამისად ხორცილედება მასწავლებლების ხელფასის ეტაპობრივი ზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2019-2020 სასწავლო წლის პირველ სემსტრისთვის საჯარო სკოლაში დასამქებულია 50.4% უფროსი მასწავლებელი (26 754), 5.2% - წამყვანი მასწავლებელი (2766), 0.4% - მენტორი მასწავლებელი (230) და 44.0% - პრაქტიკოსი/სტატუსის გარეშე მასწავლებელი (23 378) 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩართული არიან სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, 98 000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება და დამატებით სხვა კონკურსებისა და აქტივობების ორგანიზება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების გაუმჯობესებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობისთვის; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სპორტის 7 სახეობაში გაიმართა 17 სპორტული შეჯიბრი, ჩატარდა ეროვნულ სასწავლო, საერთაშორისო სასწავლო და ინფორმატიკის ოლიმპიადები, სადაც მონაწილეობდნენ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 151 000-მდე მოსწავლეები და მასწავლებლები. 143 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 370 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 487 საჯარო, 3 კერძო სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ფსიქოლოგიური მომსახურებით; 429 საჯარო სკოლაში განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გაზრდილი საჯარო სკოლების რაოდენობა, სადაც მანდატური უზრუნველყოფს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას. დანარჩენ სკოლებში, სადაც ვერ ხერხდება მანდატურით მომსახურების უზრუნველყოფა, გადამზადებულნი არიან სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სკოლებში წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. გაგრძელდება ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების სრული დაფარვა, სადაც განთავსებული იქნება ვიდეო სათვალთვალო კამერა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი კახეთის, ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, იმერეთის, სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთისა და გურიის რეგიონის, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 130 საჯარო სკოლაში შეყვანილ იქნა საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურები. იმ საჯარო სკოლებში, სადაც არ არის წარმოდგენილი საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური, უსაფრთხო და პოზიტიური სასკოლო გარემოს უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობდა უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების შესაბამისი ტრენინგ-მოდულით გადამზადება. 4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი დაფინანსებით; მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე; სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის (უფროსი, წამყვნი და მენტორი) მქონე მასწავლებლების დანამატით უზრუნველყოფა. 144 მიღწეული შუალედური შედეგები • ყველა ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებითა და სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის (უფროსი, წამყვნი და მენტორი) მქონე მასწავლებლები დანამატით, მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ ზოგადი განათლების ყველა საფეხურზე შესაბამისი განათლება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით, ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსით. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების 100% უზრუნველყოფილია დანამატით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების (30 ათასზე მეტი) სრული საგაკვეთილო დატვირთვის მასწავლებლების 100% უზრუნველყოფილია 150 ლარით გაზრდილი დანამატით მქონე განათლების სისტემა დატოვა 6.5 ათასზე მეტი ასაკით პენსიონერმა მასწავლებელმა. ისინი უზრუნველყოფილი არიან ფულადი ჯილდოთი. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში 32 000-მდე სტატუსის მქონე მასწავლებელი უზრუნველყოფილი იქნა მომქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სტატუსის დანამატით, რომელიც 2019-2020 სასწავლო წლიდან გაიზარდა 150.0 ლარის ოდენობით. 145 საპენსიო ასაკს მიღწეული 6.5 ათასმა მასწავლებლმა, რომლებმაც ნებაყოფლობითი არჩევანის საფუძველზე პროფესიიდან გასვლა გადაწყვიტეს, საანგარიშო პერიოდში მიიღეს ერთჯერად ფულად ჯილდო. 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • • განხორციელებულია პროფესიული სტანდარტების რევიზია, განახლებულია სტანდარტი და გატარებულია სტანდარტის დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები; „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; გაზრდილია ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ცენტრის სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეპროგრამის ფარგლებში; მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ფარგლებში უზრუნველყოფილია პედაგოგიური კადრების კვლევა; კომპეტენციის ამაღლების მუდმივი შესაძლებლობა და კარიერული წინსვლა; განხორციელებულია მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა, ასევე პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგებისა და დირექტორების პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი მრავალფეროვანი ღონისძიებები. მიღწეული შუალედური შედეგები • • • განხორციელდა სტანდარტის რევიზია; „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში. მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები, შემუშავდა ინდივიდუალური რეკომენდაციები და საერთო რეკომენდაციები. სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვანი სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია პროგრამის კონსულტანტმასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი. არაქართულენოვანი სკოლის ბაზაზე გაუმჯობესებულია არაფორმალური სწავლების პრაქტიკა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 146 მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში ასახულია მასწავლებელთა ზოგადი/გამჭოლი კომპეტენციები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სტანდარტებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით თითოეული საგნისათვის შემუშავებულია საჭიროებებზე მორგებული არანაკლებ ერთი მოდული; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის რევიზია, მომზადდა და შესაბამის ენებზე ითარგმნა არაქართულენოვანი სკოლების მშობლიური (აზერბაიჯანული, რუსული და სომხური) ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთათვის პროფესიული განვითარების სატრენინგო კურსი (20 საკონტაქტო საათი), რევიზირებულია ტრენინგმოდული „მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო-სწავლების შეფასების სტრატეგიები“. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა“ წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოველწლიურად მზარდია იმ მასწავლებელთა რაოდენობა, რომლებმაც სტატუსის ცვლილების წარდგენაზე დადებითი პასუხი მიიღეს; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2019-2020 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში სქემის ფარგლებში გადანაწილებულია 50 035 მასწავლებელი, მათ შორის პრაქტიკოსი - 20 285, უფროსი - 26 754, წამყვანი - 2 766, მენტორი - 230. 2018 წლის ბოლოს მენტორის სტატუსს ფლობდა 34 მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებლის სტატუსს - 407, უფროსი მასწავლებლის სტატუსს - 22 373, ხოლო პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსს - 33 067 პედაგოგი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ყოველწლიურად არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო, მაღალმთიან სკოლებში მოთხოვნის შესაბამისად მივლენილია საგნის პედაგოგი, ასევე ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი/დამხმარე მასწავლებელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 147 მაღალმთიანი სკოლების 75%-ში და არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია საგნის პედაგოგი და ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი, ადგილობრივი მასწავლებლების 20%-მა გაიუმჯობესა კომპეტენციები პროფესიული უნარების მიმართულებით, უცხოური ენების მოხალისე მასწავლებლების რაოდენობა იზრდება 5%-ით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი • • • • • მაღალმთიანი სკოლების 75%-ში და არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 75%-ში წარმოდგენილია საგნის პედაგოგი და ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი; სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო-ქართლის და კახეთის არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების დააახლოებით 20%-მა (306 მსმენელი) გაიარა სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსი; არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივი ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლებისთვის ჩატარდა საგნის სწავლების მეთოდიკის გრძელვადიანი კურსის სამი მოდული. კითხვის მიმართულება გაიარა 303 მასწავლებელმა (36%), მოსმენა-ლაპარაკის - 216 მსმენელმა (26%), წერის მიმართულება - 272 პედაგოგმა (33%); მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურებისთვის მოსამზადებელი ტრენინგი გაიარა ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის და კახეთის საჯარო სკოლების ადგილობრივი ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლების 25% (206 მსმენელი). 2019 წელს უცხოური ენების მოხალისე მასწავლებლების რაოდენობა გაიზარდა 12%-ით. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება მიზნობრივ მაჩვენებელთან მიმართებაში (90%-თან) განპირობებულია არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში დასაქმებული პირების დასაქმებით საპენსიო ასაკის მასწავლებლების ჯილდოზე გასვლის შედეგად სკოლებში გაჩენილ ვაკანსიებზე (რაც თავისთავად გულისმობს პროგრამის დატოვებას). 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 30%-ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; ლიდერობის აკადემია 2-ის ტრენინგ-მოდულები გავლილი აქვს საჯარო სკოლების დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (4170). ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგ-მოდულები გავლილი აქვს საჯარო სკოლების დირექტორთა და ფასილიტატორთა (3744) 80%-ს. მასწავლებელთა მეორე ნაკადში რეგისტრირებული (9 546) მასწავლებლიდან (მ.შ. არაქართულენოვანი სკოლებიდან) 80%-ს გავლილი აქვს ზოგადპროფესიული კურსის მეორე და მესამე ტრენინგმოდულები, ასევე საგნობრივი ტრენინგმოდული; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 40 %-ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; შემუშავებულია ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში; ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგ-მოდულები 1 და 2 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (426); 148 საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: „მეწარმეობის უნარების განვითარება"-ში დატრეინინგდება საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების მინიმუმ 10%-ი და დირექტორების 30%-ი მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი პროფესიული განათლების მასწავლებელთა არსებული რაოდენობის 40%-ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსის ტრენინგ-მოდულები, შემუშავებულია ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში, განხორციელებულია პილოტაჟი. საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში „მეწარმეობის უნარების განვითარება" - დატრეინინგებულია პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების 15% და დირექტორების - 50%. (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში დატრეინიგებულია დირექტორების 30%, რისთვისაც მიიმართა 25.0 ათასი ლარი). 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • • • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირებულია დარღვევების რაოდენობა; გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება; ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური გარემო, დაცულია ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები; დაუყოვნებელი და მოკლევადიანი ფსიქო-სოციალური დახმარება, რომელიც კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ პირს/პირებს ეხმარება ბიოფსიოქოსოციალური ფუნქციონირების, წონასწორობის აღდგენაში და ამცირებს გრძელვადიანი ფსიქოლოგიური ტრავმის ჩამოყალიბების რისკს; გაზრდილია საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის მიმართ ნდობა. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად ფუნქციონირებს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი და სამეგრელო. მიღწეული შუალედური შედეგები 149 • • • • გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება; 2018-2019 სასწავლო წელს, გასულ სასწავლო წელთან შედარებით იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მანდატურია წარმოდგენილი დარღვევათა რიცხვი შემცირებულია საშუალოდ 12%-ით; ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური გარემო, დაცულია ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში ფუნქციონირებდა სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი და სამეგრელო, რომლებსაც დაემატა 2 ცენტრი სამეგრელოსა (ზუგდიდი) და ქვემო ქართლში (ახალციხე). აღნიშნული სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: სსიპ საგანმანეთლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქო-სოციალური მომსახურეობის ცენტრში გადმომისამართდა: სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 141 ბენეფიციარი, კახეთი - 85, ქვემო ქართლი - 265, მცხეთა-მთიანეთი - 18, აფხზეთი -1, შიდა ქართლი - 184, სამცხე-ჯავახეთი - 61, იმერეთი - 260, გურია - 25, აჭარა - 292. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 458 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 300 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 588 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 570 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 588 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 504 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილების მიზეზს წარმოადგენს მანდატურთა სამსახურიდან გადინების მაღალი მაჩვენებელი და კვალიფიციული კადრების დეფიციტი; 150 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 7 ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების გაწევას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და მათი უზრუნველყოფა ფსიქოლოგიური მომსახურებით. კრიზისული სიტუაციისას გადაუდებელი ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისის მიწოდება საგანმანათლებლო; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გამოვლენილი და სამსახურის ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრებში რეფერირებულია ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე 3 434 ბენეფიციარი, რომელთაც გაეწიათ ყველა საჭირო მომსახურება. საანგარიშო პერიოდში ფსიქო-სოციალური მომსახურების 2 ცენტრი გაიხსნა სამცხე-ჯავახეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში და სულ ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირებს 10 ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრი. ახალციხისა და ზუგდიდის ოფისებში საჭირო ინვენტარით არის აღჭურვილი თერაპიის ოთახები, შექმნილია ბავშვზე მაქსიმალურად მორგებული გარემო. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირდა დარღვევებისა და გაცდენილი გაკვეთილების რაოდენობა, გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მანდატურია წარმოდგენი დარღვევათა რიცხვის შემცირების მაჩვენებელი მაღალია. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მანდატურია წარმოდგენილი დარღვევათა რაოდენობა შემცირებულია საშუალოდ 12%-ით. 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04) პროგრამის განმახორციელებელი: 151 ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; დაგეგმილი შუალედური შედეგები • IX-XII კლასის მოსწავლეები მოტივირებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავონ ცოდნა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში; სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები; გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები და უზრუნველყოფილია მათი მონაწილეობა საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებში; გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება; წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით. • • • • მიღწეული შუალედური შედეგები • • • • მოსწავლეთა ნაკრებმა გუნდებმა მონაწილეობა მიიღეს მსოფლიო საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებზე; ჩატარებულია ეროვნული საგნობრივი ოლიმპიადები; ჩატარებულია ინფორმატიკის ოლიმპიადა; წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 152 • • • • • • • საგნობრივ ოლიმპიადის მე-2 ტურში მონაწილეობა მიიღო 3 916 მოსწავლემ, ხოლო მე-3 ტურში 598 მოსწავლემ. პირველი და მეორე ტურის შედეგების გათვალისწინებით გამოვლინდა რეგიონის 207 საუკეთესო შედეგების მქონე, ხოლო მესამე ტურის 112 გამარჯვებული მოსწავლე; 2019-2020 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების პირველ ტურში მონაწილეობა მიიღო 25 777 მოსწავლემ (6 010 ნაშრომი); საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებზე მოპოვებულ იქნა ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლის და 15 ბრინჯაოს მედალი და 2 წამახალისებელი სიგელი; სასკოლო/ეროვნული გუნდების რეგიონალურ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილეობის მიზნით დაფინანსდა 10 განაცხადი, შედეგად მოპოვებულ იქნა 4 ოქროს, 11 ვერცხლის და 13 ბრინჯაოს მედალი და 3 წამახალისებელი სიგელი; ინფორმატიკის ტურნირში მონაწილეობა მიიღო 252 მოსწავლემ. 3 ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლენილია 18 გამარჯვებული მოსწავლე; გამოვლინდა 2018-2019 სასწავლო წლის 3 247 ოქროს და 1 025 ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლე; ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოვდა 2016-2017 და 2017-2018 სასწავლო წლების მე-12 კლასელი 3 703 მოსწავლე. 4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; დაგეგმილი შუალედური შედეგები • საბაზო და საშუალო საფეხურის განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი პროფილის რესურსსკოლის პანსიონური მომსახურებით. მიღწეული შუალედური შედეგები • თბილისის გარდა, სხვა თვითთმმართველ ქალაქებსა და სათემო მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები, ასევე თბილისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი სტატუსის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იყვნენ პანსიონური მომსახურებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 153 სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული 99 საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლე უზრუნველყოფილია პანსიონური მომსახურებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული 99-მდე მოსწავლე უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით და პანსიონური მომსახურებით. 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; დაგეგმილი შუალედური შედეგები • ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები. მიღწეული შუალედური შედეგები • • • • თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები, გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი და შექმნილია კომფორტული სასწავლო პირობები. გრიფირების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირებისათვის შემუშავებულია და სისტემას დაემატა ახალი მოდულები; გრიფმინიჭებულია VII კლასის სახელმძღვანელოები; დადგენილია ნათარგმნი სახელმძღვანელოების ავთენტურობა. 154 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდში მოსწავლეებს გადაეცათ 5 173 600-ზე მეტი სახელმძღვანელო და 3 711 000-ზე მეტი რვეული. განხორციელდა I - VI კლასების სახელმძღვანელოების გრიფირება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2019-2020 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით. 4.1.7 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • მოსწავლეების მიერ გავლილი აკადემიური/არააკადემიური პროგრამების მოკლე კურსის შედეგად შეძენილი უნარები და გამოცდილება, რასაც გაუზიარებენ თავიანთ თანატოლებს სკოლებში დაბრუნების შემდეგ. დაგეგმილი აქტივობები ხელს შეუწყობს მოსწავლეების ინტერესების ზრდას და აქტიურ ჩართვას ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მიღწეული შუალედური შედეგები • • აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით ამაღლდა მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარები და კომპეტენციები; უზრუნველყოფილია მოსწავლეების ინტეგრაცია და კულტურათაშორის დიალოგის განვითარება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 155 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ იქნება არანკალებ 1 750 მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სოფლებსა და დაბებში მცხოვრებმა 1 600 მოსწავლემ; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილია საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 1 760 მოსწავლე. მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ საზაფხულო სკოლებში 2019 წელს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სოფლებსა და დაბებში მცხოვრებმა 1 250 მოსწავლემ, რისთვისაც მიიმართა 986.0 ათასი ლარი. 4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი დაგეგმილი შუალედური შედეგები • ოკუპირებული რაიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება; მიღწეული შუალედური შედეგები • ფინანსური დახმარებით უზრუნველია ოკუპირებულ რეგიონებში ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი (1 101 ბენეფიციარი). ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებელები და დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 156 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების 851 მასწავლებელი და 250 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნა ფინანსური დახმარებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით; 4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომია ზოგადი განათლების მომსახურება და სხვადასხვა აღმზრდელობითი საქმიანობებში ჩართულობა; ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა; ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა. მიღწეული შუალედური შედეგები • პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი 61 არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით. 2018-2019 სასწავლო წელს საშუალო საფეხური დაძლია 9 ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა პირმა. ივლისში ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 7 ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი, აქედან 4 ჩაირიცხა შესაბამის უნივერსიტეტში. 157 • პროგრამის ფარგლებში, ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 61 ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა. 4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი სტანდარტები და პროგრამები; ჩატარებული მონიტორინგი, მიღებული შედეგების ანალიზი, მომზადებული რეკომენდაციები; ჩატარებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება საბაზო და საშუალო საფეხურებზე; შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები საბაზო და საშუალო საფეხურებისთვის; 158 • შემუშავებულია რეკომენდაციები დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის შემდგომი გადამუშავებისთვის დანერგვის მონიტორინგის შედეგად. მიღწეული შუალედური შედეგები • საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით გრძელდება მუშაობა ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებაზე. დაწყებულია ინტენსიური მუშაობა საშუალო საფეხურის სასწავლო გეგმაზე. შემუშავებული და დამტკიცებულია ალტერნატიული სასწავლო გეგმები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დამტკიცებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის პროექტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დასამტკიცებლად მომზადებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი რიგი ობიექტური მიზეზების გამო, გრძელდება მუშაობა საშუალო საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე (საფეხურის მოწყობა, პროფილური სწავლების კონცეფციის დამუშავება და სხვ.). განიხილება მე-10 კლასის საშუალო საფეხურიდან საბაზო საფეხურზე ჩამოტანის საკითხი, რისთვისაც მომზადდა ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესატანი შესაბამისი ცვლილებების პროექტი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება განხორციელებულია დაწყებით საფეხურზე. გაანალიზებულია მიღებული მონაცემები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ჩატარებულია გამოკითხვა დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით, დამუშავებულია მონაცემები, გაკეთებულია ანალიზი; მომზადებულია მასწავლებლის, დირექტორის კითხვარები საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით. მომზადებულია საბაზო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები 159 ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე აღნიშნული აქტივობა განხორციელდა „ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში; 4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის; გაზრდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები; მინიმუმამდე დაყვანილია გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელი გადააჭარბებს 95 %-ს; უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება. მიღწეული შუალედური შედეგები • დასახლებულ პუნქტებში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურობით გამოირჩევა, მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია საქართველოს 1 246 საჯარო სკოლის 75 186 მოსწავლე; 160 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით; მათ შორის, საქართველოს სოფლის განვითარების საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მაჩვენებელი: პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით. ამ მიზნით მიიმართა 24.7 მლნ ლარამდე. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი პროგრამის ბენეფიციარ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილ იქნება ტრანსპორტით; (მათ შორის, საქართველოს სოფლის განვითარების საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით, რისთვისაც მიიმართა 24.7 მლნ ლარამდე). 4.1.12 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ (პროგრამული კოდი 32 02 12) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილნი არიან პორტაბელური (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით. კომპიუტერებით მიღწეული შუალედური შედეგები 161 • 2019-2020 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერის“ ბენეფიციარები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პერსონალური კომპიუტერებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ბენეფიციართა 100 % უზრუნველყოფილია პორტაბეულირი კომპიუტერებითა და ბუქებით. 4.1.13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • ზოგადი განათლების მიღებით უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრის მაძიებელი და საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნები; თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზრდება მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი; გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე; 162 • • • • • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა სასკოლო კონკურსებში ჩართულობის მოტივაციის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებით; მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების გამოვლენა და განვითარება; ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების რაოდენობის შემცირება; სასკოლო სპორტის განვითარება, მოსწავლეებისთვის სპორტულ აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობის გაზრდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით, ჩატარდება „თავისუფალი გაკვეთილები", რომელშიც ჩაერთვება არანაკლებ 20 000 მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან). მიღწეული შუალედური შედეგები • • • ამაღლდა თავშესაფრის მაძიებელთა, საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში მოთავსებული არასრულწლოვნების ცოდნის დონე ქართულ ენაში. თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზარდა მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი; სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალითა და სხვა საინფორმაციო ბეჭდური რესურსებით უზრუნველყოფილია ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება; • რეგიონის და განსაკუთრებით მთის სტატუსის მქონე საჯარო სკოლების მოსწავლეები ჩართულები არიან სხვადასხვა მიმართულების არაფორმალური განათლების განვითარებაზე ორიენტირებულ აქტივობებში. • გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე; დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სხვადასხვა სოფლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობით. გაზრდილია მოსწავლეთა ჩართულობა მუზეუმებისა და თეატრების სასწავლო ტურებში და კლასიკური მუსიკის კონცერტებში. გაზრდილია სკოლის მოსწავლეებისთვის სპორტულ აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობა. ხელშეწყობილია სასკოლო სპორტის განვითარება. საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებების წრეებსა და პროექტში 1,000-მდე მოსწავლე ჩაერთო. ბიუჯეტის ათვისებამ შეადგინა 187.6 ათას ლარზე მეტი. ქვეპროგრამის „სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობის“ ფარგლებში მთის სტატუსის მქონე 30 საპილოტე სკოლის 60-მა წარმომადგენელმა 7 დღიანი ტრენინგი გაიარა პროექტების მართვის უნარებში, რის საფუძველზეც ამ სკოლებმა სამინისტროში დასაფინანსებლად წარმოადგინეს თითო პროექტი/ინიციატივა. დაფინანსდა სხვადასხვა მიმართულების 28 პროექტი. ასევე დაფინანსდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 6 სკოლის VII-X კლასის მოსწავლეებისთვის არაფორმალური განათლების წრეები მათემატიკის, წიგნიერებისა და ხელოვნების მიმართულებებით. წრეებში ჩართული იყო 51 მოსწავლე და 11 მასწავლებელი. • • • • 163 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროგრამის ფარგლებში ჩართული 30 000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი პროგრამის ფარგლებში ჩართული 59 000 - მდე ბენეფიციარი უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ხელშეწყობით. 4.1.14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 14) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • საგანმანათლებლო სივრცეში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად გაუმჯობესებულია სასწავლო პროცესი, იგი უფრო მიმზიდველია მოსწავლეებისათვის და სწავლების მაღალი ხარისხის რეალურ წინაპირობას ქმნის; საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გამართულად ფუნქციონირებს და გაუმჯობესებულია ინტერნეტკავშირი, რაც უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში ელექტრონული რესურსებისა და სერვისების შეუფერხებელ ხელმისაწვდომობას. მიღწეული შუალედური შედეგები 164 • • • • • ზოგადი განათლების რეფორმის პროგრამის ფარგლებში ჩართულ სკოლებში გაუმჯობესებულია ინტერნეტ კავშირის ხარისხი და შესაბამისი სკოლების კომპიუტერულ ლაბორატორიებში მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომია ყველა საჭირო კომპიუტერული პროგრამა; ელექტრონული ბიბლიოთეკის (EL.GE) ვებ-პორტალზე ატვირთულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი რესურსები. შექმნილია ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსის საპილოტე ვერსია; შემუშავებულია ელექტრონული ჟურნალის სისტემის ფუნქციონალი და შექმნილია ვებ და მობილური აპლიკაციები; მანდატურების განახლებული პროგრამული უზრუნველყოფის (Erofficers) პორტალი ინტეგრირებულია ელ. ჟურნალის სისტემაში. მშობლებს აქვთ შესაძლებლობა დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში უწყვეტად მიიღონ ინფორმაცია სკოლაში მოსწავლის დარღვევების შესახებ; საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მაჩვენებელი: 2019 წელს განხორციელდა 120 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა, რისთვისაც მიიმართა 3.6 მლნ ლარამდე. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 105 საჯარო სკოლაში მოწყობილია ცენტალიზებულად მართვადი უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (5%), ხოლო 475 მცირეკონტიგენტიან სკოლაში მოქმედებს ლოკალური უსადენო (Wi-Fi) ქსელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 300 საჯარო სკოლაში მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (14,4%), ხოლო 475 მცირეკონტიგენტიან სკოლაში მოქმედებს ლოკალური უსადენო (Wi-Fi) ქსელი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 383 საჯარო სკოლაში მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის ცენტრალიზებული უკაბელო (WiFi) ქსელი, ხოლო, 475 საჯარო სკოლაში მუშაობს ლოკალური უსადენო ქსელი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლების 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში. მათგან ოპტიკური კავშირით და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობს სკოლების 40% (50 Mb), ხოლო დანარჩენ სკოლებში სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით კავშირის სიჩქარე (1-2 Mb); 165 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 45 % (30 Mb), ხოლო დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდება კავშირის სიჩქარე (2-5Mb); მიღწეული შუალედური შედეგები საჯარო სკოლების 45% უზურნველყოფილია მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით (50 მბ/წ), ხოლო, დანარჩენი წერტილები კი 5-10 მბ/წ სიჩქარით. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სკოლის პედაგოგები არ არიან აღჭურვილები პერსონალური კომპიუტერებით დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 150 საჯარო სკოლას გადაეცემა 4 650 ნოუთბუქი (1-9 კლასის პედაგოგებისათვის) და 1 307 პროექტორი სწავლა/სწავლების პროცესში ტექნოლოგიების დანერგის მიზნით. ასევე 150 სკოლაში განხორციელდება არსებული კომპიუტერული ლაბორატორიების განახლება და 1 204 კომპიუტერის განთავსება; მიღწეული შუალედური შედეგები 166 -ზე მეტი საჯარო სკოლისთვის შეძენილ და დარიგებულ იქნა 4 300-ზე მეტი ნოუთბუქი, 1234 ერთეული პროექტორი და 77 ერთეული დამტენი მოწყობილობის (ლეპტოპის კარადა). 98 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 13 038 ერთეული სადიაგნოსტიკო ტესტი. 4.2 უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; ✓ სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 166 • • • • • • • ჩატარებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდები; განვითარდება გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი; უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სისტემების შემდგომი სრულყოფა; განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა; უმაღლესი განათლების ხარისხის ეტაპობრივი განვითარება; საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ეტაპობრივი ფორმირება. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • დაფინანსებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებები და უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო პროცესები; ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, მასწავლებლის საგნის და პროფესიულ სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები; დაფინანსებულია სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები და წარჩინებული სტუდენტების მიერ მიღებული სტიპენდიები; პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების, დოქტურანტურისა და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასურით და/ან სტიპენდიით/საყოფაცხოვრებო ხარჯებისათვის საჭირო თანხით უზრუნველყოფილია პროგრამის ბენეფიციარები; საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებულია სტუდენტები; საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლება დაუფინანსდათ სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მქონე სტუდენტებს და უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის გათანაბრება საერთაშორისო სტანდარტებთან; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 167 • • • ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდები; მიმდინარეობდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2020-ის მზადების პროცესი, რომელშიც შეიცვალა საგამოცდო მოდელი, რომელიც ეფუძნება კვლევასა და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას. გამოსაშვები, საატესტატო გამოცდები, რომლებიც CAT (Computer Adaptive Testing - კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირება)- ის სახელით იყო ცნობილი შეიცვალა მოსწავლეთა განმავითარებელ და დიაგნოსტიკურ შეფასებაზე ორიენტირებული შეფასებით „სკოლის თვითშეფასება განვითარებისთვის“. ეროვნულ და საერთაშორისო შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით პოლიტიკის შექმნის და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით, შეიქმნა ახალი მექანიზმები. კერძოდ, სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში შეიქმნა სტრატეგიული განვითარების და ინოვაციების მართვის დეპარტამენტი, რომელსაც დაევალა, მექანიზმის საბოლოო ვერსიის შემუშავება და დანერგვა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე „სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 7 აპრილის №48/ნ ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ” საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 8 მაისის N87/ნ ბრძანებით გაუქმდა სკოლის გამოსაშვები გამოცდები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2017 წელს დაფინანსდა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 33 000-მდე ბაკალავრი, პრიორიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებზე დაფინანსდა 18 000-მდე სტუდენტი, სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსდა 2 000-მდე მაგისტრანტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოველწლიურად მინიმუმ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო სასწავლო გრანტებით უზრუნველყოფილია 35 000-ზე მეტი სტუდენტი 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ავტორიზაციისა და დაწესებულებები; აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 168 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით უმაღლესი საგანმანათლენბლო პროგრამების აკრედიტაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით განხორციელდა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი და ჩატარდა ავტორიზაციის სტანდარტებთან მიმართებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განმავითარებელი შეფასება. 4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • • • • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება; საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება; პროფესიული ტესტირებისა ჩატარება; მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი მიღწეული შუალედური შედეგები • • • • • აბიტურიენტთა აბსოლუტური რანჟირების დოკუმენტისა და კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე, აბიტურიენტებმა მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი და სწავლის გაგრძელების უფლება საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; გამოვლინდა იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებმაც მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს საგრანტო დაფინანსება, ასევე გამოვლენილია მაგისტრანტობის კანდიდატები; გამოვლინდნენ მასწავლებლები, რომლებმაც დასძლიეს მასწავლებლის საგნის გამოცდა; აპლიკანტები მოიპოვებენ სწავლის გაგრძელების უფლება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე; ჩატარებულია რიგი საერთაშორისო კვლევები (შეფასებები); 169 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ყოვეწლიურად სხვადასხვა გამოცდებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება - 195 000, გამოცდებზე გამოცხადებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება - 173 000, რომელიც უზრუნველყოფილ იქნა საგამოცდო სერვისით, ხოლო 135 000-ს აღემატება იმ აპლიკანტების რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური ზღვარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გამოცდაზე დარეგისტრირებული და გამოცდაზე გამოცხადებულ აპლიკანტთა სრული დაფარვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი • • • • • ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 40 460 აბიტურიენტი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 38 763 აბიტურიენტმა (95.81 % ). სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 28 740 - მა (74.14%), სახელმწიფო დაფინანსება მოიპოვა 6 546 - მა (16.89%); საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე დარეგისტრირებულია 11 665 სტუდენტი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 10 237 - მა (90.91%). მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების გამოცდების პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდა 31 444 მასწავლებელი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 27 415 მასწავლებელმა (87.1% ), გამოცდის მეორე ეტაპზე დარეგისტრირდა 26 215 მასწავლებელი, რომლის 92%მა მიიღო მონაწილეობა გამოცდაზე. სტუდენტთა საგრანტო კონკურსზე რეგისტრირებულია 4 536 სტუდენტი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 3 705 სტუდენტმა, (75%) გრანტი მოიპოვა/გაიუმჯობესა 266-მა სტუდენტმა (5.86%); პროფესიულ გამოცდებზე რეგისტრირებულია 15 783 აპლიკანტი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 10 979-მა აპლიკანტმა (66.67 %), სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 7 929 აპლიკანტმა (70 %). 4.2.2 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები 170 • • • • • • • • • • სახელმწიფო სასწავლო გრანტით უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსებით უზრუნველყოფა; უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ფორმირება; ქართველი სტუდენტების განათლების ხარისხის ამაღლება კონკურენტული გარემოს ფორმირების ფონზე; ამერიკული საბაკალავრო ხარისხების გაცემა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური მეცნიერებების სფეროში; საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაცია; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშეწყობა. მიღწეული შუალედური შედეგები • • • • • • აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემულია სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები; წარჩინებულ სტუდენტებზე გაცემულია სტიპენდიები; ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაუფინანსდათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებით ჩაირიცხნენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტები და სასწავლო სამაგისტრო გრანტები გაცემულია სხვადასხვა კატეგორიის სტუდენტებზე; გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტები უზრუნველყოფილნი არიან დაფინანსებით; ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაუფინანსდათ იმ სტუდენტებს რომლებმაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების შემდეგ, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლა განაგრძეს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 171 ყოველწლიურად სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით, მათ შორის სოციალური და პრიორიტეტული პროგრამების ფარგლებში უზრუნველყოფილია 35 000 - ზე მეტი სტუდენტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო სასწავლო გრანტებით უზრუნველყოფილია 35 000-ზე მეტი სტუდენტი, მათ შორის სოციალური პროგრამების ფარგლებში - 5 000-ზე მეტი და ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხული 150-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი, ხოლო პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 14 400 -მდე სტუდენტი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი აშშ-ის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან (თსუ, სტუ, ისუ) ერთად საქართველოში ახორციელებს ბაკალავრიატის ამერიკულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ელექტრულ ინჟინერიაში, კომპიუტერულ მეცნიერებაში, ქიმიაში (ბიოქიმიის განხრით), კომპიუტერულ ინჟინერიაში, სამოქალაქო ინჟინერიასა და სამრეწველო ინჟინერიაში; სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 369 ქართველი და უცხოელი სტუდენტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სან დიეგოს საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა გაზრდილია 50%-მდე; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში სან დიეგოს საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაირიცხა 138 სტუდენტი. საანგარიშო პერიოდში სან დიეგოს საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობდა 558 ქართველი და უცხოელი სტუდენტი; 4.2.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 172 ✓ სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • • დასრულებული სასწავლო მასალები განთავსდება ვებ-გვერდზე geofl.ge, რათა ისინი ხელმისაწვდომი გახდეს ქართული ენის ნებისმიერი უცხოელი შემსწავლელისთვის; მოხდება ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ; პროგრამა „ირბახის“ ფარგლებში უცხოეთის ცენტრებში ენების ევროპული დღის (26 სექტემბერი) ღონისძიებებზე მოხდება, განხორციელდება პროგრამა „ირბახის“ ფარგლებში ამ დღისთვის მომზადებული მასალების წარმოდგენა და სასაჩუქრედ გადაცემა; გაიზრდება ქართული ენის შესწავლის მოტივაცია და შესაბამისად, ქართული ენის შემსწავლელთა რაოდენობა; ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება დამატებითი სოციალური შეღავათები; კვლევის შედეგად შესწავლილი იქნება სტუდენტთა პრობლემები და შემუშავდება სტუდენტური კმაყოფილების ინდექსი. მიღწეული შუალედური შედეგები • დაიხვეწა ვებ-გვერდი geofl.ge, როგორც შინაარსობრივი, ისე ვიზუალურ ნაწილში. მომზადდა სასწავლო მასალები და ვებ-გვერდზე geofl.ge განთავსებულია ქართული ენის სახელმძღვანელო „აღმართის“ სხვადასხვა დონეების სახელმძღვანელო კომპლექტები. • ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იყო 170-მდე საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაცია. • კვლევის ინსტრუმენტის თარგმანი და ადაპტაცია საქართველოს განათლების სისტემის შესაბამისად, კვლევის საველე სამუშაოს განხორციელება და კვლევის ნედლ მონაცემთა (SPSS) ბაზის შექმნა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მომზადებულია სხვადასხვა სასწავლო მასალები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში ქართული ენის ფლობის დონეებზე სრულად შევსებული ელექტრონული სახელმძღვანელოები 173 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი მომზადებულია სასწავლო მასალები და ვებგვერდზე geofl.ge განთავსებულია ქართული ენის ფლობის დონეებზე სრულად შევსებული სახელმძღვანელო კომპლექტები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 130 000-მდე სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 135 000 -მდე სტუდენტს ჰქონდა საშუალება ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი კვლევაში სტუდენტთა ჩართულობის პროცენტის განსაზღვრა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილების მაჩვენებელი წლის განმავლობაში. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ითარგმნა და მომზადდა ევროსტუდენტის მე-7 ტალღის კვლევის კითხვარი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე, შეგროვდა SPSS მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს 7000-ზე სტუდენტის ინტერვიუს. 174 4.2.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • საქართველოს და უცხო ქვეყნის ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გადამზადებული აკადემიური/ადმინისტრაციული კადრები; საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა. მიღწეული შუალედური შედეგები • უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, შესაბამისი ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში/ორგანიზაციებში შესაბამის აკადემიურ და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე სწავლის მიზნით დაფინანსდა 162 აკადემიური/ადმინისტრაციული კადრი; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2017 წელს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე სასწავლებლად გაიცა 197 გრანტი, მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა კურსდამთავრებულთა 4 პროექტი, სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში უნგრეთის მთავრობის მიერ სხვადასხვა აკადემიურ საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 63 მოქალაქეს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 175 2019-2020 წლების სწავლის საფასური დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს, შვედეთის, ჩეხეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, ესტონეთის, კანადის, შვეიცარიის, ესპანეთის, ნიდერლანდების, ბელგიის, უნგრეთის, იტალიის უნივერსიტეტებში საერთაშორისო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში დაუფინანსდა 196 სტუდენტს. მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა კურსდამთავრებულთა 4 პროექტი, სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“ის ფარგლებში უნგრეთის მთავრობის მიერ სხვადასხვა აკადემიურ საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 63 მოქალაქეს; 4.2.5 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიერ უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • უზრუნველოყოფილია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები პირებისთვის უმაღლესი განათლების საფეხურზე ხარისხიან განათლებაზე წვდომა. მიღწეული შუალედური შედეგები • პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროგრამის ფარგლებში ჩართულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით 176 4.2.6 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 04 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ✓ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • • სტუდენტზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოში პედაგოგიური ინოვაციების განვითარება; სწავლების ყველა დონეზე სწავლას, სწავლებასა და კვლევას შორის მჭიდრო კავშირი; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქმისწარმოებისა და სხვა ადმინისტრაციული ხასიათის საქმიანობის გაუმჯობესება; აკადემიური პერსონალის სწავლების კომპეტენციების გაუმჯობესება; საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ბენეფიციარი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტეგრაცია და მათ მიმართ ნდობის ამაღლება მიღწეული შუალედური შედეგები ● ● ● გაუმჯობესებულია საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; გამოქვეყნებულია სამეცნიერო პუბლიკაციები, ჩატარებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციები; გამოცემულია სამეცნიერო ლიტერატურა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების/დაწესებულებების მართვის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციები და სამოქმედო გეგმა. მიღწეული საბოლოო შედეგი- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემუშავებულია სამოქმედო გეგმის გასახორციელებლად აუცილებელი რეკომენდაციები 4.3 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 177 ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობების შექმნის მიზნით საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა; გახორციელდება კულტურისა და სპორტის სფეროში სხვადასხვა ობიექტების, როგორც ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, ასევე ახალი ობიექტების მშენებლობა სრულყოფილი ინფრასტრუქტურით, ხელი შეეწყობა საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის აქტიურ მონაწილეობას სფეროში. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • გაზრდილია ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, ასევე, გაზრდილია რეაბილიტირებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა; განხორციელებულია რიგი კულტურული ობიექტების ნაწილის რეაბილიტაცია, ხელი შეეწყო საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის აქტიურ მონაწილეობას კულტურისა და სპორტის სფეროში. განხორციელდა სპორტის მიმართულებით რიგი ფედერაციების ინვენტარით უზრუნველყოფა და ასევე რიგ ობიექტებზე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გაგრძელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 178 გაზრდილია საგანმანათლებლო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან მშენებლობა - რეაბილიტაციით, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოებით, შესაბამისი ინვენტარითა და ტექნიკით. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერს მიზნით 100- მდე აქტივობის ხელშეწყობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერiს მიზნით დაახლოებით 30 ღონისძიების ხელშეწყობა; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი გარკვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ვერ განხორციელდა (ჩაშლილი ტენდერებიდან გამომდინარე). შესაბამისად აუთვისებელი რესურსის გადანაწილება მოხდა სხვა პრიორიტეტულ პროგრამაზე, კერძოდ: „სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა“ ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნებების გასაზრდელად, რაც გამოწვეული იყო კალათბურთში 2021 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ქ. თბილისის ქვეჯგუფის შეხვედრების გამართვისთვის მათ საკუთრებაში არსებული „ახალი ოლიმპიური სასახლის“ შესაბამისად მოსაწყობად გასაწევი ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსებისთვის. 4.3.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიღწეული შუალედური შედეგები 179 • განხორციელდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 8 ერთეულამდე გაიზარდა ახალ აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, დაიწყო 10 ახალი სკოლის მშენებლობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 4 ერთეულამდე გაიზრდება თბილისში ახალ აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი დასრულებულია 2 ახალი საჯარო სკოლის და მულტიფუნქციური საგანმანათლებლო კომპლექსი - ,,ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი“-ს ფარგლებში ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა. დაიწყო 6 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი განხორციელდა საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის, სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (სახურავის შეკეთებას, გათბობის სისტემების მოწესრიგებას და სხვა) ჩაუტარდა 100-მდე თბილისის საჯარო სკოლას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სრული ან/და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დაახლოებით 200 -მდე საჯარო სკოლას; საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად სრული ან/და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 350 - მდე სოფლის სკოლას. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა 172 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მათ შორის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორცელებლად დაფინანსებულია 107 საჯარო სკოლა; 180 მათ შორის, ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 20182020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: სრული ან/და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 299 სოფლის სკოლას, რისთვისაც მიიმართა 21.1 მლნ ლარამდე. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამოკიდებულია სკოლების მომართვისა, შემდგომ მდგომარეობის შესწავლისს სამუშაოების დროული განხორციელებით და საპროექტო 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი განხორციელდა 300 - მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; 459 საჯარო სკოლაში განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება 200-მდე საჯარო სკოლის სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვა. 215-მდე სკოლაში -საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების განახლება, საჯარო სკოლების 90% უზრუნველყოფილია ვიდეოსათვალთვალო კამერებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 450-მდე საჯარო სკოლა აღიჭურვა სხვადასხვა სახის ინვენტარით. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საანაგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა ვიდეო სათვალთვალო სისტემების სპეციკაციების შესწავლა და დადგენა. აღნიშნულის მიზნით საგენტოში დაკონტრაქტდა შესაბამისი დარგის სპეციალისტი, რომელმაც შეიმუშავა სპეციფიკაციები და დაამუშავა სამოქმედო გეგმა. 2020 წლის წელს დაგეგმილია შემუშავებული სამოქმედო გემგითა და სპეციფიკაციების გათვალისწინებით საჯარო სკოლებში ვიდეო სათვლთვალო სისტემის მოწყობა. სააანგარიშო პერიოდში შესაბამისი დარგის ექსპერთებთან ერთად მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა, საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების სტანდარტის შესაქმნელად, რომელიც თანხვედრაში იქნებოდა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან. 181 4.3.2 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიღწეული შუალედური შედეგები პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით, დაწყებულია ერთი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ორი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დამატებითი ლოკაციების შექმნა მინიმუმ 5-6 მუნიციპალიტეტში ან/და სასწავლო ადგილების დამატება არსებულ კოლეჯებში; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში დაიწყო ახალ ლოკაციებზე საპროექტო და რიგ შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოები (კასპი, ხაშური, ბორჯომი წყალტუბოს და პროფესიული სასწავლებელი“ მოდუსის“ მარნეულის ფილიალი), მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში დასრულდა ერთი ახალი საგანმანათლებლო დაწესებულების მშენებლობა და აღჭურვა, რისთვისაც მიიმართა 4.2 მლნ ლარზე მეტი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 182 ახალი პროფესიული სასწავლებლების დაფუძნებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა ახალი ლოკაციების შერჩევა და მიწების რეგისტრაციის პროცესი შეფერხდა რამაც გამოიწვია ცდომილების მაჩვენებელი პროფესიული სასწავლებლების ინდიკატორში. კერძოდ: ✓ ბორჯომი - ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ორჯერ შეიცვალა ლოკაცია, რამაც გაახანგრძლივა პროექტირება; ✓ ახალქალაქი - პროექტირების ტენდერი მეორე ჯერზე შედგა; ✓ ხაშური - საპატრიარქოს მიერ პროექტირების პერიოდი გახანგრძლივდა, რასაც თან დაერთო მიწის გადმოცემის შეფერხება; ✓ წყალტუბო - ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ლოკაცია შეიცვალა რამდენჯერმე; ✓ მარტვილი - ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ლოკაცია შეიცვალა რამდენჯერმე; ✓ სახელოსნოები - ოთხჯერ არ შედგა ტენდერი. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ათამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების, სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა); 1. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 8-მდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ხუთ პროფესიული სასწავლებლის 6 შენობას ჩაუტარდა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა 8-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 5-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი შესაბამისი ინვენტარით მომარაგებულია 14 პროფესიული სასწავლებელი. 183 4.3.3 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების განვითარება. ინფრასტრუქტურის მიღწეული შუალედური შედეგები რეაბილიტირებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების შენობები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა 8 ერთეული საგანმანათლებლო რესურსცენტრისა და სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია, ასევე სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. 184 4.3.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიღწეული შუალედური შედეგები გაუმჯობესდა უმაღლესი და სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა 5 უმაღლესი სასწავლებელის დაფინანსება სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და ერთი უმაღლესი სასწავლებელი აღჭურვის მიზნით. 185 4.3.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები • საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას. მიღწეული შუალედური შედეგები • შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა საჯარო სკოლების უძრავი ქონების ინვენტარიზაციისა და აზომვების მონაცემთა ბაზების დამუშავებისა და შემდგომში ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის მდგრადი მუშაობის მიზნით. განხორციელდა საჯარო სკოლების, შესაბამისი რესურსცენტრების და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების გადამზადება საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამის პრაქტიკაში დანერგვის საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის: პროგრამული უზრუნველყოფის „მნე“-ს გაცნობა და გამოყენება, გარემოსდაცვითი საკითხები და ენერგოეფექტურობა, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოების საკითხები, მოვლა-პატრონობის გეგმის შაბლონის გაცნობა/შექმნა დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში განხორციელდა ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფის ღონისძიებები. ასევე თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების 25-მდე საჯარო სკოლაში ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სამუშაოები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 300 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2018 წლის პერიოდში აშენებულ სკოლებზე) ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 186 • • • განხორციელდა 121 საჯარო სკოლის „ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის განხორციელება“ ტრენიგის ხარჯების დაფინანსება; განხორციელდა 38 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვის ხარჯების დაფინანსება დაფინანსებულია 12 საჯარო სკოლა გათბობის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე პროგრამაში გათვალისწინებული იყო მეორე საპილოტე ფაზის 39 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და PO1, PO2, PO3 სკოლების დეფექტების გამოსწორებისთვის გასაწევი ხარჯი გაცემა. ზემოაღნიშნულ სამუშაოებზე ტენდერები გამოცხადდა ორჯერ და დასრულდა უარყოფითი შედეგით. 4.3.6 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 32 07 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები სსიპ კულტურის ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოწესრიგება, მათი უსაფრთხო, სრულყოფილი და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის მომზადება. მიღწეული შუალედური შედეგები სსიპ კულტურის ორგანიზაციების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 4 მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 - მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 187 4 - მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 - მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა კულტურის 18 ობიექტის განვითარება-განახლება/ტექნოლოგიური აღჭურვა, შენობების სარეაბილიტაციო პროექტების მომზადება. 4.3.7 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 32 07 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა; გადამზადებული კვალიფიციური კადრები (მსაჯები, მწვრთნელები, სამედიცინო პერსონალი) გაუმჯობესებული მატერიალურტექნიკური ბაზა (ინვენტარი; ეკიპირება) მიღწეული შუალედური შედეგები • • წყალბურთში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატთან დაკავშირებით, ქ. თბილისში, „ახალი დიღმის“ ტერიტორიაზე არსებულ „ოლიმპიურ აუზზე“ განხორციელდა შესაბამისი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები. განხორციელდა სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მომსახურების შესყიდვა, რომელიც დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოში სპორტული ინფრასტრუქტურის ერთიან განვითარებას და მოსახლეობის თანაბარ ხელმისაწვდომობას. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 24 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; 188 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 45 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; ჭიდაობის სახლი; სპორტული მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრი (100 %) მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 12 ფედერაციის მიერ სპორტული ინვენტარის შეძენა, „ოლიმპიურ აუზზე“ შესაბამისი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიისა და მოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით მომსახურების შესყიდვა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე მიზნობრივ მაჩვენებელში გათვალისწინებული იყო საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები, ამასთან საგულისხმოა, საქართველოს მთავრობამ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციასთან ერთად მიიღო ერთბლივი გადაწყვეტილება უმასპინძლოს თბილისში „ევრობასკეტ 2021“ და სამინისტროს გადაწყვეტილებით პროგრამის ფარგლებში არსებული ფინანსური რესურსი მიიმართა „ახალი ოლიმპიური სასახლის“ საპროექტო/სამშენებლო სამუშაების განსახორციელებლად. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 40-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 40-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 10-ზე მეტი სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადაცემულია სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 189 ინვენტარისა და ეკიპირების გაცემა ხორციელდება ბენეფიციართა მომართვის შესაბამისად, რამაც გამოიწვია ცდომილება დაგეგმილ მაჩვენებელსა და განხორციელებულ ღონისძიებებს შორის. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 104 აქტივობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 104 აქტივობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 10 - ზე მეტი აქტივობა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე მიზნობრივ მაჩვენებელში გათვალისწინებული იყო საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები 4.4 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • სამეცნიერო კვლევების, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა; ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია; 190 • • • მეცნიერების პოპულარიზაცია და ინტერნაციონალიზაცია; მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების განვითარება; სამეცნიერო ელექტრონულ ჟურნალთა მონაცემთა ბაზების პროდუქტების წვდომის უზრუნველყოფა ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირებისა და კვლევების ხარისხის გაზრდის მიზნით. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • გაღრმავდა სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესი და ჩამოყალიბდა კონკურენტული კვლევითი გარემო; პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებულია საგრანტო პროექტები; გაზრდილია სკოლის მოსწავლეების მოტივაცია ფუნდამენტალური და სხვა მეცნიერებების შესწავლის მიმართულებით; სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისა და ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისების მიზნით დაფინანსებულია კვლევითი პროექტები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა. 20152017 წლებში გამარჯვებული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა აღემატება 1 600-ს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში ფინანსური მხარდაჭერა მიიღო 808 საგრანტო პროექტმა; 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სამეცნიერო-კვლევითი, შემეცნებითი ღონისძიებები კონფერენციები, სემინარები, ტრეინინგები, საჯარო ლექციები, გამოფენები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების წამყვანმა წარმომადგენლებმა; მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის, ფარგლებშიც გამართული ღონისძიებების რაოდენობა; 191 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ორგანიზება; საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების, სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით არანაკლებ 40 სამეცნიეროკვლევითი, ინოვაციური და შემეცნებითი ღონისძიების ჩატარება. მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი ორგანიზებულია „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2019“, რომლის ფარგლებში ჩატარდა 40-მდე სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევითი, ინოვაციური და შემეცნებითი ღონისძიება. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი დაფინანსებულია სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი სტრუქტურული ერთეულები - 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ELSEVIER-ის ბაზაში წარმოებულ ქართულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული ქართული სტატიების წლიური რაოდენობა შეადგენს 25 ერთეულს, National Geographic-ის ჟურნალის მეშვეობით გავრცელებულია 25 გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევის შედეგი; ELSEVIER ელექტრონულ ბაზებზე წვდომა აქვს კონსორციუმში გაერთიანებულ 21 ორგანიზაციას. Thomson Reuters ელექტრონულ ბაზებზე წვდომის ხელშეწყობა. ბაზასთან წვდომის შესაძლებლობა აქვს 14 ორგანიზაციას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის ყოველწლიური ზრდა მინიმუმ 10%. (გამოქვეყნებული სტატიების და სამცნიერო კვლებების წლიური რაოდენობა); 192 მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი National Geographic-ის ჟურნალის მეშვეობით გავრცელებულია 6 საიმიჯო სტატია; ELSEVIER ელექტრონულ ბაზებზე წვდომა აქვს კონსორციუმში გაერთიანებულ 55 ორგანიზაციას. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში წლის განმავლობაში გამოქვეყნდა 165 სამეცნიერო პუბლიკაცია (Scopus-ის მიხედვით), 11 მონოგრაფია. დაგეგმილ 120 პუბლიკაციასთან მიმართებაში სამეცნიერო პუბლიკაციების ზრდამ შეადგინა 37,5% . 4.4.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • • • ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია პუბლიკაციების საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად, იმპაქტფაქტორიან ჟურნალებში; ახალგაზრდა მეცნიერებს/გამომგონებლებს საშუალება ექნებათ მათი მიგნებები კომერციულად საინტერესო წინადადებებად აქციონ; გაიზრდება საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა პროგრამების რაოდენობა; გაუმჯობესებულია სამეცნიერო - კვლევითი ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ღია/გაზიარებული წვდომა, ახალგაზრდა მეცნიერთა საგანმანათლებლო კომპონენტი (ტრენინგი) და შესაბამისი მომსახურება/შენახვა/ფუნქციონირება; ქართველ მეცნიერების საერთაშორისო კვლევებში ჩართვის შესაძლებლობა; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია. მიღწეული შუალედური შედეგები • • გაიზარდა ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციების) რაოდენობა საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში. ასევე გაიზარდა მეცნიერთა მობილობა, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირება და მეცნიერებაში შემოსული საერთაშორისო ფონდების ინვესტიციები; გაზრდილია დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტის რაოდენობა. 193 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებებში 2016-2017 წლებში დაფინანსდა 826 პროექტი. საგრანტო პროექტებში ჩართულია 800-ზე მეტი მეცნიერი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოველწლიურად დაფინასებულია 320-ზე მეტი პროექტი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 19 საგრანტო კონკურსი. აქედან 8 ახალი (საპილოტე) საგრანტო კონკურსი (მათ შორის „გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა GENIE პროექტის ფარგლებში); საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 379 პროექტი, გაიცა 7 სახელობითი სტიპენდია და 9 მოსწავლე გამომგონებელის პრიზი. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია 100 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გამოქვეყნებულია 120 პუბლიკაცია; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გამოქვეყნდა 160 სამეცნიერო სტატია, 11 მონოგრაფია, პროექტების ფარგლებში მიღწეული შედეგები გატანილი იყო 138 სამეცნიერო ღონისძიებაზე. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 1-ს; 194 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი, საერთაშორისო პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 7-ს; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი საერთაშორისო ორი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების რაოდენობამ შეადგინა 5 ერთეული. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ინდიკატორის დაბალი მაჩვენებელი განაპირობა კონკურსზე რეგისტრირებული განაცხადების სიმცირემ. ახალი პროგრამა არ შექმნილა, თუმცა დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა გაიზარდა და გახდა 5. 4.4.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; ✓ სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; ✓ სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; დაგეგმილი შუალედური შედეგები ● ● ● ● ● ● ● ● ● სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში; თეზისები საერთაშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და უცხოეთში; მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები; კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია; მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა; სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ; საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; მაღალაქტიური, ეფექტური და სპეციფიური ბაქტერიოფაგების კოლექციის გამდიდრება, ახალი ფაგური პრეპარატების შექმნა და მათი პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა. 195 მიღწეული შუალედური შედეგები ● ● ● ● ორგანიზებულია და ჩატარებულია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები. გამოქვეყნებულია სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში; გაზრდილია ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართულობა სამეცნიერო კვლევებში; გაზრდილია სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ; 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნდა 55 სტატია უცხოურ და 40 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 60 სამეცნიერო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებში და 10 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის; ორგანიზება გაეწია და ჩატარდა სამი საერთაშორისო და ორი ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებელის შენარჩუნება მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულია 46 სტატია უცხოურ და 37 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 57 სამეცნიერო თეზისი უცხოეთში ჩატარებულ საერთაშორისო ფორუმებში, 125 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილების მიზნით და 10 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის; ორგანიზება გაეწია და ჩატარდა ოთხი საერთაშორისო და ორი ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენცია; ახალგაზრდა მეცნირთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩატარდა ერთი ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სკოლა. ჩატარდა ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა 1 კონფერენცია. გამოქვეყნდა ერთი მონოგრაფია უცხოეთში, 2 სახელმძღვანელო საქართველოში, 2 სამეცნიერო კრებული საქართველოში და 1 წიგნი საქათველოში. დაიბეჭდა 5 კონფერენციის პროგრამა და 5 თეზიების კრებული, დასრულდა ინფრასტრუქტურის განახლების და მოდერნიზების 4 პროექტი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების ბაქტერიული გამომწვევების კვლევა, ამ გამომწვევების, მათ შორის, ანტიბიოტიკო-რეზისტენტული ბაქტერიული შტამების მიმართ აქტიური ფაგების გამოყოფა, შერჩევა და დეტალური დახასიათება. ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, წარადგინეს თეზისები. გამოქვეყნებული იქნა სამეცნიერო სტატიები, მათ შორის 196 მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში. მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო საგრანტო კონკურსებში. ჩატარდა საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთათვის; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, საერთაშორისო და ეროვნულ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსებში საპროექტო განაცხადების წარდგენა, კვლევითი კონტრაქტების მოძიება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნებულია 14 სამეცნიერო სტატია, მათ შორის მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში. საერთაშორისო კონფერენციებზე წარდგენილია თეზისები. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 6 სამეცნიერო პროექტი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები; ორგანიზებული და ჩატარებული სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები; საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებულია ხელნაწერთა აღწერილობები, აღწერილობითი კატალოგები, ტექსტოლოგიურ-კოდიკოლოგიური კვლევების სტანდარტები. სამუზეუმო მიმართულებით საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სტანდარტების დაცვით მოწყობილია საგამოფენო ინფრასტრუქტურა - საგამოფენო დარბაზები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები 3 ძირითადი მიმართულებით: ტექსტოლოგიურ-კოდიკოლოგიური, წყაროთმცოდნეობითი, ხელოვნებათმცოდნეობითი. (სამეცნიერო კვლევები - 50-მდე). ორგანიზებული და ჩატარებულია სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები - 5; საგანმანათლებლო-საგამოფენო აქტივობა - 50; პრეზენტაცია - 24, უცხოეთში ლექცია (1), სამეცნიერო სემინარი - 10; 197 4.4.3 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. დაგეგმილი შუალედური შედეგები • საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად. მიღწეული შუალედური შედეგები • ჩატარდა 2 საერთო კრება, პრეზიდიუმის 13 სხდომა (განხილულია 75 საკითხი), ჩატარდა ორი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ჩატარდა სამი სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია, მრგვალი მაგიდა - 6 (მ.შ. გასვლითი 2), სემინარი - 10, საჯარო ლექცია - 3. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მომზადდა და გამოიცა პუბლიკაციები: „სსმმ აკადემიის 2018 წლის ანგარიში”, სახელმწიფო პროგრამული რეკომენდაცია “მარცვალი”, აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული “მოამბე - ორი ტომი”, ოთხი სახელმძღვანელო, 15-მდე მონოგაფია, 250-მდე სამეცნიერო სტატია, 20 რეკომენდაცია და 20 ბროშურა. აკადემიის მეცნიერ - თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში - მომზადდა და გამოიცა კონფერენციის მასალები, ჩატარდა 9 სემინარი (მ.შ. 3 გამსვლელი) და 13 შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 198 დაბეჭდილი და გამოცემულია: მონოგრაფია - 10, დამხმარე სახელმძღვანელო - 5, ლექსიკონი - 2, რეკომენდაცია - 20, სამეცნიერო კონფერენციის შრომები - 5, სამეცნიერო სატატიები - 213. 4.4.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • • • • • დაფინანსდება 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საქმიანობა (სამეცნიერო პროგრამა), რაც ნიშნავს სამეცნიერო მიმართულებათა ფართო სპექტრის მხარდაჭერას; გაიზრდება სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობა (პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ციტირების ინდექსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ფორუმების ორგანიზება, მათში მონაწილეობა და სხვ.); სამეცნიერო კვლევებში ჩართულია ახალგაზრდები; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება და მიუახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს; გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ცნობადობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ; გაძლიერდება კავშირები ეკონომიკის პრაქტიკულ საჭიროებებსა და შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო კვლევებს შორის. მიღწეული შუალედური შედეგები • 43 დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულში, სამეცნიერო პროგრამების შესაბამისად, განხორციელდა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები, რომელიც გულისხმობდა: კვლევებისა და ცდების განხორციელებას, ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციებს და ფორუმებს, სტატიებისა და პუბლიკაციების გამოქვეყნებას საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებსა და გამოცემებში. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულთა წლიური სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების შედეგები. ანგარიშის თანხმად, უმაღლესი შეფასება მიიღო 28 სამეცნიერო კვლევითმა ერთეულმა, დამაკმაყოფილებელი შეფასება - 13, უარყოფითი შეფასება 0, ხოლო არ შეფასდა 1 სამეცნიერო კვლევითი ერთეული; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 199 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შეფასების 10%-ით გაუმჯობესებული მაჩვენებლები; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილ იქნა და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 43 სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების პროექტები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების 43 პროექტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების 43 პროექტი; 4.4.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • გაიზრდილია ქართველი მეცნიერების ცნობადობა სკოლის მოსწავლეებში, ახალგაზრდებსა და ფართო საზოგადოებაში, მეცნიერების მოტივაცია და მეცნიერების პროფესიის პრესტიჟი; გაიზრდილია სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასა და ინოვაციებში ჩართული სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების რაოდენობა, ასევე ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით მიღწეული შუალედური შედეგები 200 • • გაზრდილია მეცნიერ-მკვლევართა მოტივაცია; ახალგაზრდებში გაზრდილია სამეცნიერო კვლევებისადმი ინტერესი; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა 150-მდე ღონისძიება; ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ორგანიზაციამ; ფესტივალმა უმასპინძლა რამდენიმე ათასს სტუმარს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების, მონაწილე სუბიექტებისა და ვიზიტორების რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 10%-ით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაორმაგდა „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2019“-ის ფარგლებში ჩატარებულიე სხვადასხვა სახის სამეცნიეროშემეცნებითი ღონისძიებების რაოდენობა, 23 %-ით გაიზარდა ფესტივალში მონაწილეორგანიზაციების რაოდენობა, ფესტივალმა უმასპინძლა 10 000-მდე დაინტერესებულ პირს და სტუმარს. 4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • გაზრდილია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის; გაზრდილია პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი; 201 • • • • • • • • • პროფესიული კვალიფიკაციები ფორმირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დანერგილია სამუშაოზე დაფუძნებული/დუალური პროგრამები და გაუმჯობესებულია სამეწარმეო სწავლება; გაუმჯობესებულია სწავლა სწავლების ხარისხი; უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მასწავლებლის უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების კავშირი განათლების სხვა საფეხურებთან; გაუმჯობესებულია საჯარო-კერძო პარტნიორობა და გაზრდილია ერთობლივად განხორციელებული პროექტების მასშტაბი; შექმნილია ზრდასრულთა განათლების სისტემა და ფორმალური/არაფორმალური განათლების აღიარების ეფექტური მექანიზმები; განვითარებულია პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისი; ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციის თანამშრომლების და ქართული ენის სწავლებით დაინტერესებულმა სხვა პირების ქართული ენის ცოდნის დონე ამაღლებულია. შემცირებულია სახელმწიფო ენის არმცოდნეთა რაოდენობა; გაზრდილია ადგილობრივ დონეზე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ კვალიფიციურ პირთა რაოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • • • • • • გაუმჯობესებულია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პროფესიული განათლება ხელმისაწვდომია საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ); ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით ჩატარებულია ტრენინგები. დანერგილია 646 მოდულური, მათ შორის 61 დუალური პროგრამა. მომზადდა ფორმალური განათლების აღიარების წესის პროექტი, რომლითაც შესაძლებელი გახდება ერთი საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების სხვა საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგებთან თავსებადობა. დასრულდა მოსამზადებელი სამუშაოები ინტეგრირებული პროგრამების (ზოგადი+პროფესიული) დანერგვის მიმართულებით. პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩაირიცხა და სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსება მიიღო 8 129 სტუდენტმა. განხორციელდა საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში მომზადება-გადამზადების პროგრამები, გაძლიერდა საჯარო-კერძო პარტნიორობის ის მიმართულებები, რაც სისტემაში უკვე არსებობდა. გაგრძელდა მუშაობა ახალი ლოკაციების განვითარების მიზნით. დასრულების ეტაპზეა სამშენებლო სამუშაოები კასპსა და შუახევში. სტუდენტები პირველად მიიღო ხულოს ფილიალმა. ასევე დაიწყო ა(ა)იპ კოლეჯის „პრესტიჟი“ სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დასრულდა სსიპ კოლეჯის „მოდუსი“ სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 202 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი წლიურად აღწევს 12 000-ს, მ.შ 240-ზე მეტიშშმ/სსსმ პირი, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აღწევს 56%-ს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდში საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი გაიზრდება 20%-ით, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენს არანაკლებ 56%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასებისი ნდიკატორი სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი გაიზრდება 35%-ით, (8129 სტუდენტი), მათ შორის 247 შშმ/სსსმ პირია, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენს 62%-ს. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 70%-ზე მეტი არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექმნილი მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 20 არის დუალური) პროგრამები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელებული პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების 100% არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექნილი მოდულური პროგრამები. დანერგილი დუალური პროგრამების რაოდენობა გაზრდილია 50%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო წელს პროფესიული განათლების სისტემაში დანერგილი ყველა პროგრამა არის მოდულური. დანერგილია 116 დასახელების 646 მოდულური, მათ შორის 30 დასახელების 61 დუალური პროგრამა. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა შეადგენს 39-ს (11 ფილიალით), მათ შორის 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში; 203 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სასწავლებლების რაოდენობა გაზრდილია მინ 5 ახალი ლოკაციით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაგრძელდა მუშაობა 9 ახალი ლოკაციის განვითარების მიზნით, დასრულების ეტაპზეა სამშენებლო სამუშაოები 2 ლოკაციაზე. სტუდენტები პირველად მიიღო ხულოს ფილიალმა. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო ენის შესწავლის მიმართულებით გადამზადებული პირების რაოდენობა - 3 650; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გადამზადებული პირების რაოდენობა - 8 350 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საშუალოვადიან პერიოდში საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო ენის შესწავლის მიმართულებით გადამზადებული პირების რაოდენობამ შეადგინა 10 000 ზე მეტი; 4.5.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; ✓ პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები დაგეგმილი შუალედური შედეგები • • გაუმჯობესებულია სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის გეოგრაფიული დაფარვა მათ შორის საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში და არსებულ ქსელში ყველა სამიზნე ჯგუფისათვის, უზრუნველყოფილია თანამედროვე სასწავლო გარემო; გაზრდილია პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების/თვითდასაქმების მაჩვენებელი; 204 • • • • • • • • • უზრუნველყოფილია მოდულური (დამსაქმებლების მონაწილეობით შექმნილი) საგანმანათლებლო პროგრამების სრული დანერგვის მხარდაჭერა და გაზრდილია დანერგილი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა; ხორციელდება პროფესიული განათლების საკომუნიკაციო სტრატეგია; გაზრდილია კერძო სექტორთან პარტნიორობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის შემუშავებულია პროფესიული განვითარების ახალი მოდელი; დანერგილია ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმები და უზრუნველყოფილია ინოვაციური და სამეწარმეო სწავლების ხელშემწყობი მექანიზმები; განვითარებულია მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო სერვისები; გაზრდილია პროფესიული უნარების განვითარების კურსებში ჩართული მოსწავლეებისა და საჯარო სკოლების რაოდენობა; შემუშავებულია ზოგადი განათლების პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრაციის მეთოდოლოგია, ზრდასრულთა განათლების განვითარების კონცეფცია, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და არაფორმალური განათლების აღიარების მეთოდოლოგია და მექანიზმები. საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ (სოფლად მცხოვრებ) სტუდენტთა რაოდენობა 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება სულ მცირე 2%-ით . მიღწეული შუალედური შედეგები • • • • • • • კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელმა შეადგინა 62%; სისტემაში დანერგილი პროგრამების 100% მოდულურია (116 დასახელების 646 მოდულური, მათ შორის 30 დასახელების 61 დუალური); პროგრამული/მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივი/პროფესიული და პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; გაუმჯობესებულია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პროფესიული უნარების განვითარების კურსებში ჩართულია მოსწავლეთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა. საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა პროფესიული განათლების მასწავლებლების საათობრივი ანაზრაურება 36%-ით. საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მაჩვენებელი: 2019 წელს პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ (სოფლად მცხოვრებ) სტუდენტთა რაოდენობა შენარჩუნებული იქნა 2018 წლის მაჩვენებლის დონეზე, არ გაზრდილა, რისთვისაც მიიმართა 8.1 მლნ ლარამდე. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა აღწევს 12 000-ს, მათ შორის პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 240-მდე შშმ/სსსმ პირი; 205 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 5%-ით საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით პროფესიულ განათლებაში ჩართული შშმ/სსსმ პირების რაოდენობა გაზრდილია 10%-ით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საანგარიშო პერიოდში ირიცხებოდა 20 637 სტუდენტი. ალტერნატიული ტესტირების საფუძველზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 247 პირი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მუშავდება პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ფორმალიზებული და დანერგილია მასწავლებელთა მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიმდინარეობს მუშაობა მსოფლიო ბანკის პროექტთან ერთად პროფესიული განათლების მასწავლებლის სტანდარტზე, პროფესიული მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის დოკუმენტზე. მიმდინარეობს საბოლოო ვერსიაზე მუშაობა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ზემოთ აღწერილი სამუშაო ხორციელდება მსოფლიო ბანკის ორგანიზებული და დიდი ბრიტანეთის „კარგი მმართველობის ფონდის“ (GGF) მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტის „პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება“ ფარგლებში; საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული სამუშაოს გაგრძელება და მისი შესრულების ვადების გახანგრძლივება. შესაბამისად, ამან გამოიწვია პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული შედეგის ინდიკატორის ცვლილება გრძელდება მუშაობა მასწავლებელთა მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელის დანერგვის მიმართულებით დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით განხორციელებულია 300 პროექტი (საპილოტე რეჟიმში); 206 დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელებულია 300-ზე მეტი პროექტი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით განხორციელდა 590 პროექტი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 70% არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექმნილი მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 20 არის დუალური) პროგრამები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელებული პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების 100% არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექნილი მოდულური პროგრამები დანერგილია წელიწადში მინიმუმ 2 დუალური პროგრამა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სისტემაში დანერგილი ყველა (პროგრამების 100 %) არის მოდულური, საიდანაც 30 ხორციელდება დუალური მიდგომით. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მუშავდება ზრდასრულთა განათლების ფორმალური სისტემა, ჩამოყალიბებულია პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების ინტეგრირების საბოლოო მიდგომა და მომზადებულია მისი სისტემურად დანერგვის საფუძველი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დაწყებულია ყველა ასაკობრივ ჯგუფზე მორგებული მრავალფეროვანი პროგრამების განხორციელება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში დაიწყო ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება. მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამები ფორმალური განათლების ნაწილი გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების 207 პროგრამის დასრულებისას გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერთიფიკატი, კრედიტებისა და მიღწეული სწავლის შედეგების მითითებით. 4.5.2 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 03 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ✓ პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; დაგეგმილი შუალედური შედეგები მსჯავრდებულებისთვის, ისევე როგორც ყოფილი პატიმრების, მათი ოჯახის წევრების ან/და განრიდებულთათვის, სახელმწიფო დაფინანსებით, ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსები. მიღწეული შუალედური შედეგები პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებულები, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობითი მსჯავრდებულები დაეუფლნენ მათთვის სასურველ პროფესიებს. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული მომზადების პროგრამებში კურსებში) ჩართულია 1000-მდე ბენეფიციარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი მსჯავრდებულთა/ყოფილ პატიმართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 208 განხორციელდა 31 მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამა (ტრეინინგ-კურსი, მოდული), 10 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ, რომელშიც ჩაერთო 500-მდე ბენეფიციარი. 4.5.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა. დაგეგმილი შუალედური შედეგები • საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო მოხელეები, შესაბამისად ამაღლებულია მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დონე; გადამზადებულია სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში საჯარო მოხელეები, სკოლის და ბაღის პედაგოგები და სხვა დაინტერესებული პირები, რომლებმაც გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, ასევე დაეუფლენ დარგობრივი მიმართულებების ლექსიკას. • მიღწეული შუალედური შედეგები • • სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამა ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის, რომელიც ლეგალურად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე. შესაბამის საჯარო სამსახურებში დასაქმებული, ასევე სხვა დაინტერესებული პირები გადამზადებულია, როგორც კომპლექსური პროგრამების, ასევე, მოკლევადიანი სპეციალიზებული კურსების მეშვეობით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 255 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 350; 209 საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებული - 300. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 442. საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულია - 366. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 250; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 8 000; საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულია - 3 300; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საშუალოვადიან პერიოდში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობამ შეადგინა - 9 750 მდე. საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით 2019 წელს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულია - 3 296, სულ მიიმართა 2.3 მლნ ლარი; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დანერგილია 11 სასწავლო პროგრამა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება 20 სასწავლო პროგრამა; 210 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი დანერგილი პროგრამების რაოდენობა - 30 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი გადამზადებულთა 25% კაცია, 75% ქალი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გადამზადებულთა 35% კაცია, 65% ქალი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გადამზადებულ მსმენელთა 42% კაცი, 58 % ქალი. 4.6 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (პროგრამული კოდი 32 14) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო (MCA - GEORGIA) დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • • რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები; სკოლის მოსწავლეებისთვის გაუმჯბესებული სასწავლო გარემო; გადამზადებული ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, მათემატიკის და ინგლისური ენის მასწავლებლები და დატრენინგებული დირექტორები (ლიდერობის აკადემიის სამივე დონე); უზრუნველყოფილია საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო შეფასებებში PISA, TIMSS, TALIS; დანერგილია საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობისა პროგრამა; განახლებულია პროფესიული განათლების სფეროში მომუშავე სასწავლებლების ინფრასტრუქტურა; განხორცილებულია საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო (ABET, ACS, WASC) აკრედუტაცია; 211 • მომზადებულია STEM (საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური) სფეროს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები. მიღწეული საბოლოო შედეგები 2014-2019 წლებში კომპაქტის ფარგლებში განხორციელდა: ✓ ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების პროექტი ✓ პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ ✓ STEM-ის უმაღლესი განათლების პროექტი ✓ მონიტორინგი და შეფასება ✓ პროგრამის მართვა და ზედამხედველობა აღნიშნული პროექტების ფარგლებში განხორციელდა 91 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, სასწავლო გარემო გაუმჯობესდა 39 ათასი საქართველოს მოსწავლისთვის, 20 ათასზე მეტმა განმანათლებელმა გაიარა პროფესიული განვითარების გრძელვადიანი კურსი, 51 ახალი პროფესიული განათლების პროგრამა შემუშავდა და საანგარიშო პერიოდში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს პირველი კურსდამთავრებულები ყავს. საქართველოში განხორციელებული კომპაქტი საუკეთესოა ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ისტორიაში“, - აღნიშნა აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ხელმძღვანელმა სინტია ჰუგერმა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა - 83. ბენეფიციარი მოსწავლეების რაოდენობა - 35 000; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა - 91. ბენეფიციარი მოსწავლეების რაოდენობა - 37 000; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა - 91. ბენეფიციარი მოსწავლეების რაოდენობა - 39 000; 212 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 21 000-ზე მეტი პედაგოგი გადამზადდება ზოგად პროფესიული უნარების კურსებსა და საგნობრივ ტრენინგებში; ქართულენოვანი სკოლის დირექტორები დაასრულებენ ლიდერობის აკადემიის სამივე დონის ტრენინგებს; სკოლის ბაზაზე არსებული ფასილიტატორები დაასრულებენ „ლიდერობის აკადემია 3-ს“; ჩატარდება საველე სამუშაოები და მთავარი კვლევა ეროვნული და საერთაშირისო შეფასებებისთვის (PISA 2018, TALIS 2018, TIMSS 2019) დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ეთნიკური უმცირესობების სკოლების 7-12 კლასების ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, მათემატიკის, გეოგრაფიის და ინგლისური ენის პედაგოგები დაასრულებენ ზოგად პროფესიულ და საგნობრივ ტრენინგებს; ეთნიკური უმცირესობის სკოლის დირექტორები დაასრულებენ ლიდერობის აკადემიის სამივე დონეს; მოხდება პროფესიული განვითარების კურსების ელექტრონული ვერსიების შექმნა და პილოტირება; გამოქვეყნდება მე-9 კლასის ეროვნული შეფასების ანგარიში მათემატიკაში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი • • • • • • • • • • 17,800-მდე STEM-ის მასწავლებელი დაესწრო მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგს; 14,859-მდე STEM-ის მასწავლებელი გადამზადდა კონკრეტული საგნის მეთოდოლოგიაში ფონდის მიერ გარემონტებული სკოლების 337-მა STEM-ის მასწავლებელმა გაიარა ტრენინგი ლაბორატორიულ მეთოდიკასა და უსაფრთხოებაში ტრენინგებზე მიღებული ცოდნის დანერგვისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით შედგა მასწავლებლების 10,363- ზე მეტი სასწავლო შეხვედრა STEM და ინგლისური ენის სწავლების მეთოდოლოგიები საკლასო ოთახის პოზიტიური მართვა სწავლებისა და შეფასების სტრატეგიები მოსწავლეზე ორიენტირებული საგაკვეთილო გარემო მოსწავლეთა უნარებისა და ცოდნის გაუმჯობესების მიზნით მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტმა ხელი შეუწყო განმანათლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარების ჩარჩოს შექმნას. ტრენინგი ჩაუტარდა 2083 სკოლის დირექტორს. 1 ამასთანავე სასწავლო გეგმა გულისხმობდა არა კონტაქტური აქტივობების 195 საათს, ჯამში 411 საათს 17 1 შემუშავდა 216 საათის ტრენინგ მოდული მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების, შეფასების, საკლასო ოთახის დადებითი მართვის, კონკრეტული საგნის გამოყენების, ლაბორატორიის უსაფრთხოებისა და მეთოდების კუთხით; ფონდის მიერ შექმნილი საკლასო შეფასება და დიფერენცირებული ინსტრუქციების სახელმძღვანელო, გამოქვეყნებული და მიღებულია როგორც ძირითადი ტექსტი; მასწავლებლის მომზადების საუნივერსიტეტო პროგრამებში მასწავლებლის 9 ტრენინგ მოდული გადაკეთდა ონლაინ კურსებად 340 მასწავლებელმა გაიარა პროფესიული განვითარების ონლაინ კურსი 90%-ზე მეტმა საშუალო სკოლის დირექტორმა (2048 დირექტორი) გაიარა ტრენინგი საგაკვეთილო პროცესისა და სკოლის მართვაში; 213 • სკოლის დირექტორებისა და სკოლის პროფესიული განვითარების ფასილიტატორებისთვის შემუშავდა 160 საკონტაქტო საათიანი გადამზადების კურსი; • 271 ტრენერმა გაიარა ტრენინგი მასწავლებლებისთვის მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომების შემუშავებისთვის; • ტრენინგი გაიარა 127 ტრენერმა ლიდერობის აკადემიის თემატიკაზე; • ტრენინგებზე მიღებული ცოდნის დანერგვისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით სკოლის დირექტორებისთვის ჩატარდა 480 კვარტალური შეხვედრა • ლიდერობის აკადემიის ფარგლებში გადამზადდა 1 411 ფასილიტატორი • 59 რესურს-ცენტრის თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა ლიდერობის აკადემიებში სკოლის მართვის საკითხებზე ჩატარებულ ორ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 300-ზე მეტმა მონაწილემ • STEM -ის მასწავლებლებისთვის ორგანიზებულ იქნა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 300-მა მონაწილემ. • უზრუნველყოფილია საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო შეფასებებში PISA, TIMSS, TALIS; დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დასრულდება პროექტებით განსაზღვრული შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და არსებული პროგრამების განახლება (ჯამურად 42 საგანმანათლებლო და სასერტიფიკატო პროგრამა), ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული 10 საგრანტო განაცხადის ფარგლებში, შემუშავდება ჯამში 42, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, პროფესიულ საგანმანათლებლო და სასერთიფიკატო პროგრამა, რომელზეც კომპაქტის განმავლობაში ისწავლის 1,400-მდე სტუდენტი. 2015-2019 წლებში პროექტის ფარგლებში სულ ჩატარდება სამი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის განვითარებისთვის“; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი • • • პროფესიული განათლების სექტორში ინდუსტრიის მონაწილეობის ხელშეწყობის საუკეთესო პრაქტიკის შემუშავების, დანერგვისა და გავრცელების მიზნით დაფინანსდა 27 პროექტი. საგრანტო კონკურსი ორიენტირებული იყო მათზე, ვინც აქტიურადაა ჩართული პროფესიულ განათლებაში, ზრდასრულების, ისევე როგორც ახალგაზრდების მომზადებასა და გადამზადებაში. ფონდის მიერ განხორციელდა მცირე გრანტების სქემის სამი რაუნდი. ინდივიდუალური გრანტის მოცულობა მერყეობდა 10,000-დან 25,000 აშშ დოლარამდე. შეიქმნა 51 ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიების, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის სექტორებში. მოხდა 473 მასწავლებლის, ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის მომზადება და გადამზადება 214 • • 1,935 სტუდენტი ჩაირიცხა ახალ და მოდერნიზებულ პროგრამებსა თუ სასერტიფიკატო კურსებზე. ქალი სტუდენტების რაოდენობა სტუდენტთა საერთო რაოდენობის 13% -ს შეადგენდა განხორციელდა პროფესიული განათლების 10 პროვაიდერის მოდერნიზება: ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალი ლაბორატორიებით და სიმულატორებით აღჭურვა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, ახალი სასწავლო პროგრამების შემუშავება და/ან განახლება უცხოელი პარტნიორების უშუალო მონაწილეობით 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 500-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი სტუდენტი; დასრულდება პარტნიორი ახალი სასწავლო კორპუსის კარკასის მშენებლობა თბილისში და პარალელურად, დაიწყება შენობის სრული ინფრასტრუქტურული აღჭურვის (Fitout) სამუშაოები, 4500 მ2-მდე ფართის; 67–მა ქართველმა პროფესორმა მიიღო მონაწილეობა პროფესიული განვითარების პროგრამაში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალიფორნიის კამპუსში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე დამატებით ჩაირიცხება 400-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი სტუდენტი; დასრულდება პარტნიორი ახალი სასწავლო კორპუსის აღჭურვის სამუშაოები; მინიმუმ 75 ქართველი პროფესორი მიიღებს მონაწილეობას პროფესიული განვითარების პროგრამაში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალიფორნიის კამპუსში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი • • • 2015-18 წლებში ფონდის დაფინანსებით პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სასწავლო აუდიტორიებს და აღიჭურვა უახლესი ლაბორატორიებით (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - 3575 მ2 და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში - 725 მ2) ილიაუნისთან პარტნიორობით აშენდა 5000 მ2 ფართის ოთხ სართულიანი სასწავლო კორპუსი, რომელიც აღჭურვილია უახლესი STEM ლაბორატორიებითა და დანადგარებით. საანგარიშო პერიოდში 91 პროფესორმა საქართველოდან სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კალიფორნიაში გაიარა პროფესიული განვითარების და გადამზადების პროგრამა. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით, საქართველოს სამ პარტნიორ უნივერსიტეტში (თსუ, სტუ, ისუ) ოთხი მიღების შედეგად ჩაირიცხა 642 სტუდენტი სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ ექვს ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამაზე: ქიმია/ბიოქიმია, კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული ინჟინერია, ელექტრო ინჟინერია, სამოქალაქო ინჟინერია და სამშენებლო ინჟინერია. საგულისხმოა, რომ გოგონათა რაოდენობა სტუდენტების მთლიანი ოდენობის 40%-ს შეადგენს. 4.7 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01) 215 პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • • • • • განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა; საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სრულყოფილი სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა; განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა; სკოლამდელი (ePreschol), ზოგადი (eSchool), პროფესიული (eVet) და უმაღლესი (eUni) განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემების განვითარების შედეგად საგანმანათლებლო ბიზნეს პროცესების დიდი ნაწილი ავტომატიზირებულია, გაუმჯობესებულია ადმინისტრირება და დოკუმენტბრუნვა. შექმნილია ერთიანი უწყვეტი ინფორმაციული სივრცე, სადაც ხელმისაწვდომია შესაბამისი მონაცემები განათლების მართვის ყველა დონეზე, მათ შორის საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინასების უზრუნველსაყოფად, ახალგაზრდული საქმიანობის უწყვეტი მხარდაჭერა, მათ შორის შშმ პირების ინკლუზიაზე ორიენტირებული არაფორმალური განათლების პროგრამების მხარდაჭერა; არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობისა და განვითარებისთვის; დაფინანსების, ადმინისტრირების, ანგარიშგებისა და მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწა, საზოგადოების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავებასა და მართვაში. მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შემუშავება, სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი. მიღწეული საბოლოო შედეგები • გაიზარდა სანდოობა და შემცირდა მმართველობითი ინფორმაციის მომზადების დრო; 216 • • • • • • • • • • • • • • • გაუმჯობესებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემა და უზრუნველყოფილია მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობა და ხარისხი; ჩატარდა ტრენინგები საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირების შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით; დაინერგა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის ხარისხის უზრუნველყოფის ელექტრონული სისტემა (QMS); საანგარიშო პერიოდში, სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემასთან თანამშრომლობით განხორციელდა e-vet.emis.ge -ზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტების, მოდულებისა და მატერიალური რესურსის ასახვა; მომზადდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების პროექტი; შემუშავებულია ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემები და განხორციელებულია არსებული სისტემების განვითარება. სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში (Eschool) შემუშავდა ახალი და განახლდა არსებული პროგრამული მოდულები. მომზადდა სკოლების საშტატო ნუსხის ელექტრონული ფორმით შეთანხმების სისტემა; თანამშრომლების შეფასების სისტემა (HR.MES.GOV.GE); სასამართლო პროცესების მართვის სისტემა (lawsuits); აუდიტის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა (violations.emis.ge); განვითარდა არსებული პროგრამული უზრუნველყოფები, სკოლების ვაკანსიების (teacherjobs.ge) საიტის ფუნქციონალი; მანდატურების მართვის საინფორმაციო სისტემა. ახალი მოდულების შემუშავებითა და არსებულის განახლებით საგანმანათლებლო სისტემაში გაუმჯობესებულია ზოგადი განათლების ადმინისტრირებისა და დოკუმენტბრუნვის პროცესი; შეიქმნა პროფესიული განათლების ახალი სისტემა (NEW-eVET ) და არსებულ სისტემას OLD-eVET-ს დაემატა ახალი მოდულები. განვითარდა პროფესიული განათლების სტუდენტთა რეგისტრაციის (vet.emis.ge) სისტემა; უმაღლესი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემების (eUni და UniGgrants) ფარგლებში შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ანკეტა-კითხვარების, სახელმწიფო გრანტების და პრიორიტეტული დაფინანსების პროგრამების მოდულები. სისტემის განვითარებამ ხელი შეუწყო უმაღლესი განათლების ადმინისტრირების პროცესის სრულყოფას; განხორციელებულია 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირება და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოება; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტთა მიერ მოპოვებული სახელმწიფო დაფინანსების ადმინისტრირების პროცესი ავტომატიზირებულია; სატესტო რეჟიმში პირველად განხორციელდა სტუდენტებზე სახელმწიფო დაფინანსების ავტომატური დათვლა; ჩატარებულია ანალიტიკური სისტემის QlickView (Sense) დანერგვის სამუშაოები; შეძენილია და დანერგილია გეოსაინფორმაციო სისტემების სერვერული და სამაგიდო პროგრამული უზრუნველყოფა. შემუშავებულია ცენტრალიზებული გეომონაცემთა ბაზა და შექმნილია სხვადასხვა თემატიკის ანალიტიკური რუკები. შეგროვებულია სკოლამდელი დაწესებულებების (ბაღები) შესახებ ინფორმაცია. ჩატარებულია ქ. თბილისის სკოლების განლაგების და გაჯერებულობის სივრცითი ანალიზი. საერთაშორისო სივრცეში ქვეყნის ცნობადობის ამაღლების, მისი საერთაშორისო პოპულარიზაციის, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების, საერთაშორისო პლატფორმებში სფეროს ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენისა და გაზრდის, ასევე სფეროების მიმართ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესის ზრდის მიზნით, 2019 წლის განმავლობაში ითარგმნა 33 დოკუმენტი; მოხდა საწევრო გადასახადის გადახდა 7 ორგანიზაციაში/პროგრამაში; გაფორმდა საერთაშორისო 8 ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა (გრძელდება) შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები 20 ქვეყანასთან / ორგანიზაციასთან. 217 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მიმდინარეობდა მუშაობა: ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით; ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებაზე, დანერგვასა და დანერგვის მონიტორინგზე, ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობაზე სკოლამდელ, ზოგად, პროფესიულ და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიმდინარეობდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფის, მეცნიერების განვითარების და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით; 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ზოგადი განათლების პოლიტიკისა და სტრატეგიის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება. ზოგადი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სწავლა-სწავლების ხარისხისა და მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესება; ზოგად განათლებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ზოგადი განათლების მიმართულებით დამტკიცებული პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების თანამბარი ხელმისაწვდომობა, გაუმჯობესებულია მოსწავლეთა სწავლის შედეგები. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2018-2019 სასწავლო წელს I-VI კლასის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოებით; 218 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გრიფირებული I-XII კლასის სახელმძღვანელოები/სერიები დაფარავს ზოგადი განათლების სამივე საფეხურს მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი გრიფმინიჭებულია VII კლასის სახელმძღვანელოები და ავთენტურია თარგმნილი სახელმძღვანელოები. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; მიმდინარეობს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ეფექტური განხორციელება, რაც ხელს უწყობს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მსჯავრდებულები, ყოფილი პატიმრები, ეთნიკური უმცირესობები, შშმპ, სსმპ და სხვ.) შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობას (კურსდამთავრებულთა დასაქმების მზარდი მაჩვენებელი და სისტემაში შემოსულ პირთა რაოდენობა); სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 2017 წელს ჩაირიცხა 12 000-მდე პროფესიული სტუდენტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ზრდა (მინიმუმ დამატებით 8 მუნიციპალიტეტში); სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის (მათ შორის ზრდასრულთა საჭიროებების შესაბამისი) მოქნილი სასწავლო პროგრამების, მოდელებისა და სერვისების შექმნა/გაუმჯობესება; პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ პირთა რაოდენობის ყოველწლიური ზრდა -წელიწადში მინიმუმ 8 % საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოდულური/დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა; პროფესიული განათლების კავშირის გაუმჯობესება ზოგად და უმაღლეს განათლებასთან; პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და მიმზიდველობის უზრუნველყოფა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი • • • • კერძო პროვაიდერები ჩაერთვნენ ვაუჩერული დაფინანსების პროცესში, შედეგად სახელმწიფო და კერძო პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩაირიცხა და სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსება მიიღო 8129 სტუდენტმა. დანერგილი ყველა პროგრამა არის დამსაქმებლების ჩართულობით შექმნილი პროგრამა, მათ შორის 30 დასახელების 61 დუალური. განხორციელებული სამუშაოების შედეგად პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საათობრივი ანაზღაურება გაიზარდა 36%-ით. დასრულდა მოსამზადებელი სამუშაოები პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების მიმართულებით. 219 • • • დაიწყო ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება. მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამები ფორმალური განათლების ნაწილი გახდა. შემუშავდა და დამტკიცდა არაფორმალური განათლების აღიარების მარეგულირებელი დოკუმენტები. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ირიცხებოდა 20,637 სტუდენტი. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების სრულყოფა შესაბამის საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება; უმაღლესი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვისა და დაფინანსების მოდელის სრულყოფა: მომდევნო წლების განმავლობაში. გაგრძელდება უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების სქემაში სოციალური კომპონენტის გაძლიერება და ბენეფიციართა წრის გაფართოება; რეგიონალურ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და რეგიონის წარმომადგენელი ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიმდინარეობდა მუშაობა უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელის ცვლილებაზე, გაგრძელდა უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების სქემაში სოციალური კომპონენტის გაძლიერება და ბენეფიციართა წრის გაფართოება; გაიზარდა რეგიონის წარმომადგენელი ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების და სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოქმედი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების დაფინანსება; დარეგისტრირებული კომერციული პროდუქტებისა და პატენტების რაოდენობა; სამეცნიერო თანამდებობებზე ახალგაზრდა მეცნიერთა დასაქმების ხელშეწყობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 220 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი დაპატენტებულია გამოგონებები, გამოცემულია წიგნები. ჩატარებულია სამეცნიერო კონფერენციები, გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები, მონოგრაფიები, 7. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ზოგადი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში მოქმედებს მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა, ელექტრონული ჟურნალის პილოტური ვერსია და სასკოლო სასწავლო რესურსების გრიფირებისა და შეფასების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა. საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, მიმდინარეობს პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eVet) ფორმირება. შემუშავებულია უმაღლესი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პლატფორმა. წარმოებულია განათლების ყველა დონის დაფინანსების და სხვა საგანმანათლებლო საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია, საპროგნოზო მაჩვენებლები. ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდა საგანმანათლებლო მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფა; მონაცემთა ანალიზის და პროგნოზისათვის დანერგილია თანამედროვე ელექტრონული საშუალებები მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საგანმანათლებლო სისტემის ფარგლებში მონაცემთა ანალიზის და პროგნოზისათვის შექმნილია და დანერგილია ახალი პროგრამული უზრუნველყოფები, განახლებულია არსებული სისტემები და შექნილია არსებული სისტემის ახალი მოდულები. ავტომატიზირებულია მონაცემთა დამუშავების პროცესი. რაც ხელს უწყობს საგანმანათლებლო მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფასა და მონაცემთა მიღებისა და დამუშავების პროცესის. 8. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის პოლიტიკის სფეროებში შემუშავებული/დამტკიცებული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 221 შემუშავებული/დამტკიცებულიგანათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკისადა მეთოდოლოგიური/ სახელმძღვანელო დოკუმენტები; შესწავლილი და გაანალიზებული ეფექტური მართვის მოდელები; ჩატარებული კვლევები და შექმნილი მონაცემთა ელექტრონული ბაზა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი შემუშავდა/დამტკიცდა პოლიტიკის შემდეგი დოკუმენტები: - - - ‘“განათლების და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2019“; „მასობრივი სპორტის განვითარების სტრატეგია“ (პროექტი)“; „განათლების სისტემის ყველა დონეზე უწყვეტი სამეწარმეო სწავლების (LLEL) დანერგვის სამოქმედო გეგმა 2019-2020“; „ინკლუზიური განათლების სამოქმედო გეგმა 2019-2021“; „გაეროს მდგრადი მიზნები განხორციელებისთვის“ სახელმწიფო აუდიტის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმა“; „საჯარო სკოლებში წყალსა და სანიტარიაზე უფლების ხელმისაწვდომობის სამოქმედო გეგმა“ სამინისტრო მონაწილეობდა 25-მდე სხვადასხვა პოლიტიკის სექტორული და შემდეგი ეროვნული დოკუმენტების შემუშავება დამტკიცებაში: ა) „გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტი" – SDG-2030 დამტკიცებაში; ბ) მთავრობის პროგრამა 2018-2020: თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა; პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება/დამტკიცებაში; შემუშავდა რეკომენდაციები კულტურის ეფექტური მართვის და საჯარო დაფინანსების მოდელის დარნერგვის შესახებ; შემუშავდა განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში მონაცემთა ანალიზისა და მართვის ელექტრონული სისტემის პროექტი. 9. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი კულტურის საჯარო დაფინანსების ალტერნატიული მოდელის საფუძველზე შემუშავებული დაფინანსებისა და მმართველობის სისტემის რეფორმის პროექტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი მმართველობის სისტემის გაუმჯობესებით მიზნით ჩატარებული რეფორმები / ცვლილებები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა დაფინანსების (კონკურსის წესით) ახალ მოდელზე გადასვლა, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდა14 საკონკურსო პროექტი 222 4.8 ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემოს შექმნა და მხარდაჭერა; სსსმ პირებისადმი მიმღებლობის ზრდა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; რესურსსკოლების სააღმზრდელო ნაწილის მომსახურების უზრუნველყოფა; სპეციალური მასწავლებლები და სსსმ მოსწავლეებთან მომუშავე მასწავლებლებმა აიმაღლეს კვალიფიკაცია ინკლუზიური განათლების მიმართულებით. გადამზადებული სოციალური მუშაკები. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტების შესაძლებლობებზე მორგებული ხარისხიანი საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდება. სსსმ პირებისადმი მიმღებლობის ზრდისა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელებულია აქტივობები და მომზადებულია დამხმარე გზამკვლევები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შესაბამისი მომართვის საფუძველზე ზოგადი და პროფესიული განათლების საფეხურზე სსსმ პირის სტატუსის მისანიჭებლად შეფასებულია 7600 პირი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 223 ზოგადი და პროფესიული განათლების საფეხურზე შესაბამისი მომართვის საფუძველზე შეფასებულია ყველა პირი, მათთვის უზრუნველყოფილია ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული განათლების პროცესი. ინკლუზიური განათლების პროცესის მონიტორინგი მიმდინარეოდა უწყვეტ რეჟიმში. განხორციელებულია ინკლუზიური განათლების საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ დამატებით იდენტიფიცირებულია 2 725 მოსწავლე და 247 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების მსურველი პირი; 13 საჯარო სკოლაში ფუნქციონირებს ინტეგრირებული კლასი, იაშვილის კლინიკაში მყოფ ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზირებულ ბავშვებს მიეწოდებათ საგანმანათლებლო სერვისი; სკოლის მიღმა დარჩენილი ან დარჩენის მაღალი რისკის მქონე მოზარდების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრაცია-რეინტეგრაციისთვის 150-მდე ბავშვისთვის განხორციელდა ტრანზიტული პროგრამა. მოწყვლადი ჯგუფების (ბოშები, მესხები, შშმ და სსსმ მოსწავლეები) სოციალიზაციის მიზნით დაფინანსდა საჯარო სკოლების 18 პროექტი. სულ ჩართული იყო 608 ახალგაზრდა, მათ შორის სსსმ მოსწავლე-125, მესხი ახალგაზრდა - 31, ბოშა - 65 და მოხალისე 387. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 8 რესურსსკოლაში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან სრული სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 8 რესურსსკოლაში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან სრული სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 5000-მდე მასწავლებელს გავლილი აქვს ცენტრის მიერ შეთავაზებული ტრენინგები ინკლუზიური განათლების მიმართულებით სსსმ მოსწავლის საჭიროების გათვალისწინებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 224 2 000-მდე მასწავლებელს ინკლუზიური განათლების მიმართულებით და 200-მდე სოციალურ მუშაკს გავლილი აქვს ტრენინგები მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი • • • 400-მდე სპეციალურ მასწავლებელს გავლილი აქვს პროფესიული განვითარების სხვადასხვა აქტივობა; 2000-მდე მასწავლებელს გავლილი აქვს ცენტრის შეთავაზებული ტრენინგები ინკლუზიური განათლების მიმართულებით; 85 სოციალურ მუშაკს გავლილი აქვს სოციალური მუშაობის სერტიფიცირების კურსი; 4.9 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა მიღწეული საბოლოო შედეგი ეროვნული ბიბლიოთეკა აქტიურად თანამშრომლობდა საერთაშორისო საბიბლიოთეკო საზოგადოებასთან, არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი. ბიბლიოთეკაში უწყვეტად მიმდინარეობს წიგნადი ფონდების გაციფრულების პროცესი. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად. მიღწეული მაჩვენებელი - ბიბლიოთეკაში უზრუნველყოფილია ინტერნეტზე თავისუფალი ხელმისაწვდომობა. აქ ინტენსიურად მიმდინარეობს როგორც ტექნიკის ჩანაცვლება და მოდერნიზება, ასევე ახალი კომპიუტერული დარბაზების შექმნა. 2019 წლის მაისში სრულად განახლდა ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებგვერდი. 4.10 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 04) საარქივო ფონდების პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 225 • • • • სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ეფექტიანი ფუნქციონირება; სამინისტროსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მომზადებული და გადამზადებული პროფესიონალი კადრები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არქივი; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა მიღწეული საბოლოო შედეგები • საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა და განახლდა 34 პროგრამა, კურსი და ტრეინინგი; • საანგარიშო პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა გაიარეს შესაბამისი გადამზადება /მომზადების კურსები და პროგრამები. ტესტირება გაიარა 6 624 პირმა. მომზადება-გადამზადების კურსებზე ჩაირიცხა 5 693 მსმენელი; • განახლდა საარქივო მასალების ელექტრონული ბაზა და საძიებო სისტემა; • მოხდა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, განახლდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიაში ამოქმედებულია მართლწესრიგის ოფიცრების საბაზისო, გამომძიებლის, ოპერატიულ თანამშრომელთა და ტურისტული უსაფრთხოების ქვეით პატრულთა მომზადების საბაზისო პროგრამა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მართლწესრიგის ოფიცრების საბაზისო პროგრამაზე ჩარიცხული 200 კურსანტი; გამომძიებლის მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხული 200 კურსანტი; ოპერატიულ თანამშრომელთა მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხული 200 კურსანტი; ტურისტული უსაფრთხოების ქვეით პატრულთა მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხული 40 კურსანტი; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - მართწესრიგის ოფიცერების საბაზისო პროგრამაზე ჩარიცხულია 100 კურსანტი; გამომძიებლის მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხულია 20 კურსანტი; პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხულია 60 კურსანტი; უბნის ინსპექტორთა მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხულია 42 კურსანტი; მესაზღვრე-კონტროლიორთა მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხულია 60 კურსანტი; მესაზღვრეთა მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხულია 101 კურსანტი; მეხანძრე-მაშველთა მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხულია 143 კურსანტი; ერთიან საბაზისო მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულია 289 კურსანტი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ნაცვლად დაგეგმილი 640 კურსანტისა ჩაირიცხა 815 კურსანტი, ასევე მოხდა რამდენიმე პროგრამის ერთიან საბაზისო პროგრამაში 226 გაერთიანება (რამაც გამოიწვია გარკვეული ცდომილება პროგრამებში ჩასარიცხი კურსანტების დაგეგმილ და საბოლოო შედეგის რიცხოვნებებს შორის) და ახალი საბაზისო პროგრამის დამატება მეხანძრე-მაშველთათვის. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით აკადემიაში არ მოქმედებს გამომძიებელთა გადამზადების პროგრამა; კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელთა დაწინაურების კურსი (პრეტესტი); ოპერატიულ თანამშრომელთა გადამზადების კურსი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული 100 გამომძიებელი; კრიმპოლის 100 თანამშრომელი (დაწინაურების კურსი, პრეტესტი) და 100 ოპერატიული თანამშრომელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გამომძიებელთა გადამზადების კურსზე ჩაირიცხა 139 გამომძიებელი; კრიმინალური პოლიციის დაწინაურების კურსზე ჩაირიცხა 100 თანამშრომელი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ოპერატიულ თანამშრომელთა მომზადების საბაზისო პროგრამის ნაცვლად განხორციელდა საპატრულო პოლიიციის დაწინაურების პროგრამა, რომელზეც ჩაირიცხა 40 თანამშრომელი, ასევე კრიმინალური პოლიციის დაწინაურების და საპატრულო პოლიციის დაწინაურების პროგრამები გაერთიანდა და შეიქმნა შსს თანამშრომელთა თანამდებობრივი დაწინაურების პროგრამა, რომელზეც დამატებით ჩაირიცხა 97 თანამშრომელი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიაში არის 19 ტრეინინგი: „განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების გადამზადება“, „განმახორციელებელი სპეციალიზირებული პოლიციელის მომზადება“; „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი“, „ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის თანამშრომლების გადამზადება"; „ეფექტური მომსახურება"; „მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის თეორიული მომზადების კურსის"; „სეკულარიზმი და რელიგიური ნეიტრალიტეტი"; „საპოლიციო დანაყოფის მენეჯმენტი"; „ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი"; "ToT - უსაფრთხოების ათი გაკვეთილი"; „ანალიტიკოსთა მომზადების სასწავლო კურსი"; დროებითი მოთავსების იზოლატორების თანამშრომელთა მომზადება-გადამზადების სასწავლო კურსი; „კიბერდანაშაულის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისა და ციფრული მტკიცებულებების მოპოვება-დამუშავების სასწავლო კურსი"; „დაბრუნების ერთობლივი ოპერაციის ესკორტ-ოფიცრის კურსი"; დეტექტივგამომძიებლის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; დეტექტივ-გამომძიებლის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი; პოლიციაში სამუშაოდ მისაღები და სამუშაოზე მიღებული წვევამდელების სპეციალური მომზადებისა და პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის სპეციალური წოდების მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების პროგრამა; ელექტრონული ლექცია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ.პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და ახალი გამოწვევების საპასუხოდ არ არის დანერგილი ახალი ტრეინინგები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 13 ახალი ტრეინინგის დამატება: ეფექტიანი კომუნიკაცია (ვერბალური არავერბალური); კომუნიკაცია მოწყვლად ჯგუფებთან; კონფლიქტის მენეჯმენტი; სტრესის მართვა; მენეჯმენტი; ბრალდებულის და სავარაუდო ბრალდებულის დაკითხვის თავისებურებები; მოწმე და დაზარალებულის დაკითვის თავისებურებები; არასრულწლოვნათა დაკითხვა გამოკითხვა; ტრენინგი 227 „შემთხვევის ადგილი დათვალიერება“; ტრენინგი „დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენი პირის გამოკითხვა“; ოპერატიული ინფორმაციის შეფასება და მართვა; საგამოძიებო, ოპერატიული და საპოლიციო ღონისძიებების დაგეგმვისა და კონტროლის ძირითადი პრინციპები; 353-ე და 353-ე პრიმა მუხლების გამოძიების თავისებურებები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და ახალი გამოწვევების საპასუხოდ დაინერგა 12 ახალი ტრეინინგი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე დაგეგმილი 13 ახალი ტრეინინგის ნაცვლად, რეალური მოთხოვნებიდან გამომდინარე დაემატა 12 ახალი ტრეინინგი. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს სასწავლო პროგრამების გადამუშავება/განახლება, რათა აქცენტი გაკეთდეს არა მხოლოდ თეორიული ცოდნის, არამედ პრაქტიკული უნარების განვითარებაზე. ეს კი თავის მხრივ საჭიროებს შესაბამისი ინსტრუქტორების გადამზადებას სწავლების ახალ მოდელზე გადასვლის მიზნით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20 გადამზადებული ინსტრუქტორი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სწავლების ახალ მოდელზე გადასვლის მიზნით გადამზადდა 18 ინსტრუქტორი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - რეალური მოთხოვნებიდან გამომდინარე დაგეგმილი 20 ინსტრუქტორის ნაცვლად გადამზადდა 18 ინსტრუქტორი. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არქივში დაცული მასალების 50% დიგიტალიზებულია. მასალების დიდი ნაწილი გაბნეულია სხვადასხვა სათავსოში. არ არსებობს საარქივო მასალების ელექტრონული ბაზა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასალების 60% რესტავრირებული; 75% დიგიტალიზებული; დაინტერესებული მოქალაქეების 100% უზრუნველყოფა მრავალმხრივი და მოხერხებული სერვისების მიწოდებით ; შექმნილი საგნობრივ-თემატური და ანბანური საძიებო რელაციური სისტემები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რესტავრაცია ჩაუტარდა მასალების 60% -ს; მასალების 60% დიგიტალიზებულია; მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან სერვისების მიწოდებით ელექტრონული ბაზის მეშვეობით; შექმნილია საგნობრივ-თემატური და ანბანური საძიებო რელაციური სისტემები. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე სპეციალური სკანერების წყობიდან გამოსვლის გამო, დაგეგმილი 75 %-ის ნაცვლად, დიგიტალიზებულია 60 %. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ განახლებას, რათა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს. გასარემონტებელია სასწავლო აუდიტორიები, საცურაო აუზი, კიბის უჯრედები, სავარჯიშო დარბაზები, სარწყავ სისტემას ესაჭიროება რეაბილიტაცია, მოსაწყობია შიდა ეზო; 228 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული საცურაო აუზი, გარემონტებული 3 სასწავლო აუდიტორია, გარემონტებული კიბის უჯრედი, გარემონტებული 2 სავარჯიშო დარბაზი, რეაბილიტირებული სარწყავი სისტემა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო წელს საცურაო აუზზე ჩატარდა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, სრულიად გარემონტდა 9 სასწავლო აუდიტორია, კიბის უჯრედის რამდენიბე მონაკვეთი აღდგა, 2 სავარჯიშო დარბაზში ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, აკადემიის ეზოს სარწყავი სისტემა სრულიად რეაბილიტირებულია. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ტენდერების ეკონომიის ხარჯზე, დაგეგმილი 3 აუდიტორიის ნაცვლად გარემონტდა 9 აუდიტორია. 7.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის მსმენელების 100% უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტიანი სასწავლო პროცესით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აკადემიის მსმენელების უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტიანი სასწავლო პროცესით. 4.11 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული სასწავლებლები; ✓ სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები დაგეგმილი საბოლოო შედეგი ● ● ● ● სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებულია და ხორციელდება განვითარების სტრატეგიული გეგმა. განსაზღვრულია საგანმანათლებლო პროგრამების საბაკალავრო საფეხურზე განხორციელებისათვის, ერთეულ სტუდენტის საჭიროებაზე გათვლილი სწავლის ღირებულება; შემუშავებულია სახელოვნებო და საგანმანათლებლო სასწავლებლებში სწავლებაზე დაშვების წინაპირობად უნივერსიტეტების მიერ შემოქმედებითი და სპორტული ტურის ჩატარების და შეფასების მექანიზმები. დაფინანსების მოქნილი სისტემა მორგებულია ახალგაზრდის შემოქმედებითი და სასპორტო უნარების მაღალ მაჩვენებლებს. 229 ● ● ● ● ● თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური სახელოვნებო და სასპორტო დარგის სპეციალისტების კონკურენტუნარიანობა დასაქმების ბაზარზე. გაზრდილია სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული პროგრამებისადმი ინტერესი. საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის რაოდენობის შენარჩუნება საბაზისო მაჩვენებელის დონეზე; სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო და პროფესიული სასწავლებლების მიღწევების განმტკიცება და ღონისძიებების რაოდენობის შენარჩუნება საბაზისო მაჩვენებელის დონეზე; სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: არანაკლებ 2 სახელოვნებო განათლების სასწავლებლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯით უზრუნველყოფა; მიღწეული საბოლოო შედეგი ● გაზრდილია სახელოვნებო და სასპორტო განათლებიადმი ინტერესი და განათლების დონე ● სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: დაფინანსებული 2 სახელოვნებო განათლების სასწავლებლი, ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯით უზრუნველყოფის მიზნით, რისთვისაც მიიმართა 479.7 ათას ლარზე მეტი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი აქტივობების რაოდენობა - 900-მდე (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი აქტივობების რაოდენობა - 1000-მდე (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი აქტივობების რაოდენობა - 1000-მდე (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); 230 4.13 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება (პროგრამული კოდი 26 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ✓ სსიპ - პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები • იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება; • იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა; • პენიტენციური და პრობაციის სისტემისათვის რეფორმების ეფექტურად განხორციელებისა და ახალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა, მაღალპროფესიული კადრების შერჩევა, მომზადება და გადამზადება. მიღწეული საბოლოო შედეგები • სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა“ ხელი შეუწყო იუსტიციის სამინისტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას. თეორიულ ცოდნასთან ერთად აპლიკანტებმა, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი, მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესეს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; • სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ მიერ ჩატარებული ტესტირებები განხორციელდა მაღალ დონეზე. ორგანიზებული ტესტირების შედეგად სხვადასხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციას საშუალება მიეცა, გამოცხადებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე აეყვანათ კვალიფიციური კადრები; • 2019 წელს განხორციელებული სასწავლო ღონისძიება/ტრენინგის ფარგლებში, სისტემაში დასაქმებულმა და სისტემასთნ კავშირში მყოფმა პირებმა გაიარეს მომზადება/გადამზადება და გაიუმჯობესეს პროფესიული უნარები. ამასთან, აღნიშნულმა სასწავლო პროგრამებმა ხელი შეუწყო ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული სისტემის ფუნქციონირებას. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ტრენინგს გაივლის 5700 მსმენელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 მსმენელი; 2020 წელს − 5900 მსმენელი; 2021 წელს − 6000 მსმენელი; 2022 წელს − 6100 მსმენელი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს ტრენინგი გაიარა 7 727-მა მსმენელმა. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს ტესტირება გაიარა 16 012-მა აპლიკანტმა. 231 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი − ჩატარებულია 80 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1500-მა მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 90%-მა; გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგდღე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი − 2019 წელს ჩატარებულია 165 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 3300-მა მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 90%-მა. გამომუშავებულია 30 500 კაც/ტრენინგდღე. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 93 ღონისძიება, ელექტრონული ტესტირების პროგრამაში ტესტირება გაიარა 1 812-მა მსმენელმა. დადგენილი ქულობრივი ბარიერი გადალახა 99%-მა და გამომუშავებულია 4 988 კაც/ტრენინგდღე. ცდომილებისმაჩვენებელი(%/აღწერა)და განმარტებადაგეგმილდა მიღწეულსაბოლოოშედეგებსშორის არსებულ განსხვავებებზე - მიღწეულ საბოლოო შედეგსა და დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს შორის ცდომილება აჭარბებს 5%-ს. ერთი მხრივ, კონკრეტული მიზნობრივი სასწავლო პროგრამებით გათვალისწინებული თემატიკა ინტეგრირებულია სხვა ტრენინგპროგრამაში და რიგ შემთხვევაში მოსამსახურეებმა გაიარეს სხვადასხვა ტრენინგის ფარგლებში, მეორე მხრივ, პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადება-გადამზადებას ახორციელებდა სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრიც, რამაც განაპირობა დაგეგმილ და მიღებულ შედეგებს შორის სხვაობა. 4.14 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესება; მიღწეული საბოლოო შედეგები: 1. მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდა 103 პროფესიული ტრენინგი, რომელშიც ჯამურად მონაწილეობა მიიღო 1460-მა მონაწილემ. ჯამური 103 აქტივობიდან, მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში: • მოქმედი მოსამართლეებისთვის განხორციელდა 49 ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 679-მა მოსამართლემ. • სასამართლოს სხვა მოხელეთათვის განხორციელდა 46 ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 692-მა მონაწილემ. • ასევე განხორციელდა 8 გაერთიანებული ღონისძიება მოსამართლეებისა და სასამართლოს მოხელეებისთვის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 89 მონაწილემ (52 მოსამართლე და 37 მოხელე). 2. დამატებით განხორციელდა ერთი დისტანციური სწავლების კურსი MOODLE პროგრამის გამოყენებით, რომელიც წარმატებით დაასრულა 20-მა სასამართლოს მოხელემ. 232 3. 2019 წლის 18 მარტს სსიპ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლა დაიწყო იუსტიციის მსმენელთა XIV ჯგუფმა. ჯგუფში ჩარიცხა 20 მსმენელი, 7-მა მსმენელმა დაასრულა 6 თვიანი სწავლება, ხოლო 13 მსმენელი იმყოფება სასემინარო სწავლების ეტაპზე. 4. 2019 წლის 2 დეკემბერს სსიპ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლა დაიწყო იუსტიციის მსმენელთა XV ჯგუფმა. ჯგუფში ჩაირიცხა 20 მსმენელი. 20-ვე მსმენელი იმყოფება თეორიული სწავლების ეტაპზე. 5. 2019 წლის ბოლოს დაიწყო ორი „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი“, რომელიც დასრულდება 2020 წელს; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები: საბაზისო მაჩვენებელი: პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის (მოსამართლეობის კანდიდატის) მომზადება, 85 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი: ყოველწლიურად მოხდება მინიმუმ 15 ახალი იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; წლის განმავლობაში ჩატარდება გადამზადების მინიმუმ 85 აქტივობა შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის; მოსამართლის თანაშემწეებისათვის; სასამართლოს მენეჯერებისათვის და სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომლებისთვის; განხორციელდება მინიმუმ ორი „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი“; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: მოხდა 15 ახალი იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) პროფესიული მომზადება. წლის განმავლობაში ჩატარდება პროფესიული გადამზადების მინიმუმ 85 აქტივობა შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისთვის;მოსამართლის თანაშემწეებისთვის; სასამართლოს მენეჯერებისთვის;სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომლებისთვის; განხორციელდა მინიმუმ ორი „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი“; ცდომილების მაჩვენებელ ი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: მოსამართლეთა და სასამართლოს მოსამსახურეთა პროფესიული გადამზადების აქტივობები და მათი ოდენობა, ასევე იუსტიციის მსმენელების ჩარიცხვა და მათი რაოდენობის განსაზღვრა ხორციელდება სასამართლო სისტემის, მოსამართლეთა და სასამართლოს მოსამსახურეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 103 სასწავლო აქტივობა და სსიპ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ჩაირიცხა 40 იუსტიციის მსმენელი. 233 4.15 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ- ფინანსთა სამინისტროს აკადემია დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით. • ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით. • ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით / ტრენინგებით. • საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით. • საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით. • ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები, უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით. • ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით / ტრენინგებით. • საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით. • საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა. საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები. საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 1 326 თანამშრომლის გადამზადება. 234 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის 5%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით. მიღწეული მაჩვენებელი - 2018 წელს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში გადამზადდა 1,938 თანამშრომელი 2019 წელს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში გადამზადდა 2,163 თანამშრომელი; გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 12%-ით. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის მინიმუმ 40 ტესტირების ჩატარება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით. მიღწეული მაჩვენებელი - 2018 წელს აკადემიის ორგანიზებით განხორციელდა 29 ტესტირება 2 751 აპლიკანტისათვის. 2019 წელს აკადემიის ორგანიზებით განხორციელდა 35 ტესტირება 1 732 აპლიკანტისათვის. ფაქტიურად ჩატარებული ტესტირების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით, ხოლო აპლიკანტების რაოდენობა შემცირდა 37 %-ით. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ფარგლებში მინიმუმ 765 მსმენელის გადამზადება დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა შედარებით წლის ფაქტიურ მონაცემებთან მიღწეული მაჩვენებელი - 2019 წელს აკადემიაში გადამზადდა 148 დაინტერესებული ადამიანი; საჯარო და კერძო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა შემცირდა 83%-ით. გადამზადებულ პირთა რაოდენობის შემცირების მიზეზს წარმოადგენს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმის გადავადება მომდევნო წლისთვის. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2018 წელს იგეგმება მინიმუმ 3 377 დაინტერესებული პირის (მათ შორის ფიზიკური პირების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების) გადამზადება. 235 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით მიღწეული მაჩვენებელი - 2019 წელს აკადემიაში გადამზადდა 4 333 დაინტერესებული ადამიანი; ფაქტიური შედეგი - საჯარო და კერძო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 41 %-ით. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების ფარგლებში იგეგმება 458 მსმენელის გადამზადება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობის 2%- იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით. მიღწეული მაჩვენებელი - 2019 წელს აკადემიაში საერთაშორისო/უცხოური ინსტიტუციებთან და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გადამზადდა 654 პირი. საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილე პირთა გადამზადების რაოდენობა გაიზარდა 3 %-ით; 4.16 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის განვითარება; • კვლევითი/ანალიტიკური პროდუქტების არსებობა; • სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • კვალიფიკაცია აიმაღლეს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე მოხელეებმა; 236 • • გაფორმებული მემორანდუმები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; ახალი წიგნებით გამდიდრებული სასწავლო ცენტრის ბიბლიოთეკა; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი: ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების და სხვა დაინტერესებული/ჩართული პირების რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებელი - გადამზადდა 860 მონაწილე; 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი: დიპლომატიური სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარდა 57 სხვადასხვა ღონისძიება; 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი: წლის განმავლობაში შექმნილი ანალიტიკური ნაშრომის რაოდენობა. მიღწეული მაჩვენებელი - შეიქმნა 10-მდე ანალიტიკური ნაშრომი. 4.17 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები მიღწეული საბოლოო შედეგი - ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტებით. საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარება. 4.18 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 16) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები; საკრუინგო კომპანიების გაზრდილი რიცხვი; 237 • საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და მომიჯნავე დარგებში დასაქმებულია 2575 კვალიფიციური კადრი, რაც 2018 წლის მაჩვენებელს აღემატება 5%-ით; 2019 წელს საკრუინგო კომპანიების რიცხვი 2018 წელთან შედარებით გაზრდილია 6 ერთეულით და შეადგენს 16 კომპანიას. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2584 კვალიფიციური კადრი. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 000 მომზადებული კვალიფიციური კადრი (ყოველწლიურად მომზადებული 2 500 კვალიფიციური კადრი); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია 2940 კვალიფიციური კადრი, საიდანაც დასაქმებულია 2575 ერთეული (მათ შორის: 2410 - საზღვაო სავაჭრო ფლოტში და 165 - მომიჯნავე დარგებში). 4.19 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ (პროგრამული კოდი 59 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ • განხორციელდა ღონისძიებები გამოგონების, დიზაინის, სასაქონლო ნიშნების და სასარგებლო მოდელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით (დამცავი დოკუმენტების გაცემის მიზნით), რომელიც მოიცავდა: ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზას,არსობრივ ექსპერტიზას, გამოქვეყნებას, პატენტის გაცემას და ძალაში შენარჩუნებას, საერთაშორისო განაცხადზე ქმედებების ჩატარებას, სასაქონლო ნიშნის მოქმედების ვადის გაგრძელებას, სააპელაციო საჩივრის განხილვას სასაქონლო ნიშანზე და სხვა; 238 • ინტელექტუალური საკუთრების დამცავი დოკუმენტების მომზადების მიზნით საქპატენტის ექსპერტების მიერ ხორციელდებოდა შესაბამისი საძიებო სამუშაოები საქპატენტის, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის, ევროპის საპატენტო უწყების მონაცემთა ბაზაში და არასაპატენტო ლიტერატურის მონაცემთა ბაზებში. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • სამართლებრივად დაცული იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების უფლებები ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში. მიღწეული საბოლოო შედეგები • უზრუნველყოფილი იქნა ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში (გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, სასაქონლო ნიშნები) და დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი ბენიფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოგონების სამართლებრივი დაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებით დამცავი დოკუმენტების გაცემა შესაბამისი ბენიფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელისსამართლებრივიდაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკაშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი ბენიფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიზაინისსამართლებრივიდაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკაშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად გაცემა შესაბამისი ბენიფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების სამართლებრივიდაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისიბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის სამართლებრივი დაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტები. 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; 239 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების სამართლებრივი დაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემულინაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშრებული დამცავი დოკუმენტები. 4.20 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო (პროგრამული კოდი 59 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო • • • • • • • „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი იქნა ცვლილებები საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით; კონსულტაციები გაეწია თაფლის („ჯარა’’), ღვინის („უსახელაური“) და ჩაის („ლაითურის ჩაი“) მეწარმეებს მათი პროდუქციის გეოგრაფიული აღნიშვნებით დაცვით შესაძლებლობასთან დაკავშირებით; მიმდინარეობდა და კონსულტაციები გეოგრაფიული აღნიშვნებისათვის: “აჯიკა“ და „ტყემალი“ მომზადებული სპეციფიკაციის პროექტების დეტალებზე მათ მწარმოებელ კომპანიებთან; დარეგისტრირდა ადგილწარმოშობის დასახელება ღვინო „ბოლნისი“; სსიპ - ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით, ადგილწარმოშობის დასახელებისათვის „წარაფი“ და „ახოები“ შემუშავებული სპეციფიკების საფუძველზე, მომზადდა განაცხადები და ასოციაცია „კარდენახის ღვინოს“ მიერ შეტანილი იქნა საქპატენტში; მომზადდა ცვლილებები „ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების სისტემის განვითარებისა და ქართული ღვინის აღნიშვნებისათვის ხელშეწყობის ღონისძიებების“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უკვე რეგისტრირებული ღვინოების (ხვანჭკარა, ატენური, ახაშენი, გურჯაანი, ვაზისუბანი, კარდენახი ქარვისფერი, თელიანი, კახეთი, მანავი, მუკუზანი, ნაფარეული, სვირი, ტვიში, ტიბაანი ქარვისფერი, ყვარელი და წინანდალი) სპეციფიკაციებში; მოეწყო ექსპედიციები საქართველოს 10 რეგიონში, შედგენილი იქნა 100-მდე პოტენციური აგროპროდუქტების ჩამონათვალი და რუკა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • საქართველოს რეგიონებში წარმოჩენილი და სამართლებრივად დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები. მიღწეული საბოლოო შედეგები • საქართველოს რეგიონებში სამართლებრივად არის დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემისათვის ხელშეწყობა; 240 მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივი დაცვის ხელშწყობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოში დაცულია 20 ღვინის და 8 მინერალური წყლის ადგილწარმოშობის დასახელება; გეოგრაფიული აღნიშვნებით დაცულია 13 სახეობის ყველის დასახელება, აგრეთვე ჭაჭა, ჩურჩხელა და მაწონი. 241 5 პრიორიტეტი − მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 24 07 მეწარმეობის განვითარება 44,517.0 44,517.0 0.0 42,434.2 42,434.2 0.0 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 169,850.4 37,070.0 132,780.4 160,392.2 33,845.4 126,546.8 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 54,278.4 37,478.4 16,800.0 37,326.3 28,714.0 8,612.4 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 21,243.0 21,243.0 0.0 20,906.3 20,906.3 0.0 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 22,966.1 22,966.1 0.0 21,624.8 21,624.8 0.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 10,505.0 7,780.0 2,725.0 9,138.1 7,486.0 1,652.1 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 15,058.6 14,711.6 347.0 14,178.9 13,935.1 243.8 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 6,183.8 5,778.0 405.8 6,024.6 5,720.6 304.1 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 4,222.0 4,222.0 0.0 4,493.1 4,493.1 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,200.0 2,200.0 0.0 2,010.1 2,010.1 0.0 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 0.0 2,082.5 2,082.5 0.0 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,751.5 1,180.0 571.5 1,545.4 1,159.1 386.3 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 1,000.0 1,000.0 0.0 974.1 974.1 0.0 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 2,216.0 850.0 1,366.0 2,117.1 850.0 1,267.1 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 750.0 750.0 0.0 730.9 730.9 0.0 24 09 ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 1,040.0 580.0 460.0 1,012.6 570.4 442.2 53 00 სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 500.0 500.0 0.0 264.9 264.9 0.0 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 1,956.2 140.0 1,816.2 1,643.3 140.0 1,503.3 23 07 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 7,360.0 0.0 7,360.0 6,933.4 0.0 6,933.4 61 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 7,622.2 0.0 7,622.2 6,277.8 0.0 6,277.8 56 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 876.2 0.0 876.2 871.3 0.0 871.3 378,246.4 205,116.0 173,130.3 342,982.0 187,941.5 155,040.5 სულ 242 5.1 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - აწარმოე საქართველოში დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოება, გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი; გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • • • • • სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული კომპონენტით (სასტუმროს გარდა) მხარდაჭერილია 85 პროექტი (მათ შორის სოფლის განვითარების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 20 საწარმო), რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა აღემატება 148 მლნ ლარს, საიდანაც კომერციული ბანკების სესხების და სალიზინგო კომპანიების დამტკიცებული პროექტების მოცულობა ჯამში აღემატება 97 მლნ ლარს და შეიქმნება 1680-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი; სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით მხარდაჭერილია 59 პროექტი (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში მხარდაჭერილი 41 სასტუმროს პროექტი, რისთვისაც მიიმართა 3.3 მლნ ლარზე მეტი), რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 140 მლნ ლარზე მეტს. კომერციული ბანკების მიერ დამტკიცებული სესხების მოცულობა ჯამში აღემატება 69.0 მლნ ლარს. მხარდაჭერილი სასტუმროები შექმნიან 1490-ზე მეტ დამატებით ოთახს და 1230-ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილს. საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების წლიური გადასახადის თანადაფინანსებაზე გაფორმებულია ერთი ხელშეკრულება; მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით, სესხის პროცენტის თანადაფინანსების პროგრამით მხარი დაეჭირა 96 სასტუმროს, რისთვისაც მიიმართა 6.3 მლნ ლარამდე. ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგფლებში გაფორმებულია 15 ხელშეკრულება გაწეული მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებაზე; პროგრამას კინოინდუსტრიის წახალისების კომპონენტის ფარგლებში „გადაიღე საქართველოში“ 2019 წელს დაემატა 13 პროექტი; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) ხელშეწყობის მიმართულებით, 2019 წელს უცხოელი ინვესტორების მიერ დაიწყო 5 ახალი საინვესტიციო პროექტი, რომელთა ღირებულება 83 მლნ აშშ დოლარია, ხოლო შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა 850. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის დაფინანსებული იქნება 6000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკური მხარდაჭერა გაწეული აქვს 16000-ზე მეტ ბენეფიციარს; 243 მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანადაფინანსებული 7000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკურად მხარდაჭერილი 18000-მდე ბენეფიციარი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2015-2018 წლებში სულ დაფინანსებულია 6 300-ზე მეტი საგრანტო პროექტი, რომლის ფარგლებში დატრენინგებული ბენეფიციარების რაოდენობაა 17 000-ზე მეტი; ცდომილების მაჩვენებელი - 2019 წელს არ განხორციელდა მიკრო და მცირე მეწარმეობის პროგრამა. დაიგეგმა მისი ახალი იმპლემენტაცია 2020 წლისთვის. სისტემის დახვეწის მიზნით, სააგენტომ შეიმუშავა პროგრამის ახალი დიზაინი. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების რაოდენობაა 100 ერთული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების რაოდენობის ზრდა 140 ერთეულამდე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 168 კომპანიამ. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება ახალი 1000-მდე სამუშაო ადგილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეიქმნება ახალი 3600-მდე სამუშაო ადგილი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის ბოლოს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილია ახალი 850-მდე სამუშაო ადგილი; 244 5.2 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - შემოსავლების სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება საგადასახადო სფეროში. • გადამხდელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი. • საგადასახადო შემოწმებების სწრაფი და ხარისხიანი შესრულება. • საგადასახადო ადმინიტრირების და საბაჟო კონტროლის პროცედურების გამარტივება. • ინსტიტუციური განვითარება და მდგრადობა. • ეფექტური საბაჟო კონტროლი. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ასამაღლებლად ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების ოფისების მოწყობილია თანამედროვე სტანდარტებით. • გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოსაყალიბებლად საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. • შემოწმების პროცედურების ელექტრონული კონტროლის გამარტივებისათვის აუდიტის პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვის პროცესის დაწყება. • დახვეწილია პროგრამული მოდულები და შექმნილია ახალი პროდუქტები, რომლებიც უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას, ინსტიტუციურ განვითარებასა და მდგრადობას. • განხორციელებული ღონისძიებების და აქტივობების შედეგად უზრუნველყოფილია საბაჟო კონტროლის ეფექტიანობის გაზრდა, საბაჟო პროცედურების გამარტივება, საბაჟო ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა. • საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესში მონაწილეობა, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგით და მისი განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა შეადგენს 20-ს; გადამხელებთან შედგა 10 საინფორმაციო სახის შეხვედრა საბაჟო მიმართულით; მომსახურების ცენტრებში კონსულტაცია გაეწია 680 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 380 000 ზარი. 245 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა შეადგენს 30-ს; გადამხდელებთან შედგა 18 საინფორმაციო სახის შეხვედრა საბაჟო მიმართულით მომსახურების ცენტრებში კონსულტაცია გაეწია 685 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 500 000 ზარი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომსახურების სერვის-ცენტრებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 775 693; სატელეფონო ცენტის მიერ მომსახურებული ზარების რაოდენობა - 351 447. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ინიცირებულია 10 ელექტრონული სერვისი.შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 2 ერთეულს. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა შეადგენს 90%-ს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილია/განახლებულია დამატებით 18 ელექტრონული სერვისი, შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 7 ერთეულს. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა შეადგენს 100%-ს. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაუმჯობესდა/შეიქმნა 20 არსებული ელექტრონული სერვისი/მოდული; თანამდეროვედ აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა - 100%. შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 2 ერთეულს. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 5 თვეს; დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა შეადგენს 200 თანამშრომელს. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი* - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 3 თვეს; დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ 200 თანამშრომელს. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აუდიტის პროცესი მიმდინარეობის ხანგრძლივობა საშუალოდ შეადგენა 3-6 თვეს; დამატებით დატრეინინგებულ აუდიტორთა რაოდენობა -105. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება (30%) გადასახადების ჭრილში დროულად დეკლარირების %- ული მაჩვენებელი (60 %) ამოქმედებულია ავტოიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტი დანერგილია (AEO). დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი* - დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება (100%) გადასახადების ჭრილში დროულად დეკლარირების %- ული მაჩვენებელი (90 %) AEO სტატუსი აქვს 8 ოპერატორს. 246 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება (90%); აქტიური გადამხდელის დროული დეკლარირება-72%; ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტი დანერგილია (AEO). 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • ბაზებში არსებული მონაცემების სისწორის მაჩვენებელი გაზრდილია 10 %-ით. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეული დეკლარაციების შემოწმება და არასწორი დეკლარირების %-ული წილი. საგადასახადო დანაკარგების ანალიზი (TAX GAP) და დანაკარგის შემცირება. ხანდაზმული ნარჩენის ოდენობის შემცირება 5 %. 2019 წლის საქონლის გაშვების შემდგომი გეგმა შემუშავებულია. ევროსტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ კონტროლის სასაზღვრო ინსპექტირების 5 პუნქტი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი* • ბაზებში არსებული მონაცემების სისწორის მაჩვენებელი გაზრდილია 65%-ით. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეული დეკლარაციების შემოწმება და არასწორი დეკლარირების %-ული წილი. საგადასახადო დანაკარგების ანალიზი (TAX GAP) და დანაკარგის შემცირება. ხანდაზმული ნარჩენის ოდენობის შემცირება 25 %. 2022 წლის საქონლის გაშვების შემდგომი გეგმა შემუშავებულია. ევროსტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ კონტროლის სასაზღვრო ინსპექტირების პუნქტების რაოდენობა. მგზავრების შესახებ წინასწარი. ინფორმაციისა (Advance Passenger Information – API) და მგზავრის პირადი მონაცემების ჩანაწერის (Passenger Name Record – PNR) სისტემების სრულად დანერგილია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ხანდაზმული ნარჩენის ოდენობის შემცირებულია 8%-ით; ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ კონტროლის სასაზღვრო ინსპექტირების პუნქტების რაოდენობა-5. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • 2022 წლისთვის განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლისთვის განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. *შენიშვნა: დაგეგმილი საბოლოო შედეგების ინდიკატორები გათვალისწინებულია საშუალოვადიან პერიოდზე. 247 5.3 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • სახელმწიფო საწარმოების კლასიფიკაციის და მათი ეფექტური მართვის/განკარგვის სწორი სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოში შექმნილია სათხილამურო კურორტები განვითარებული ინფრასტრუქტურით და მიმდინარეობს მათი პოპულარიზაცია, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • • შემცირებულია სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა რაოდენობა 15 ერთეულით; შესრულებულია პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა 116.7 %-ით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა შესრულდა 107.7%-ით (სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 64 622 815 ლარი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრივატიზების გეგმის შესრულება 100%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პრივატიზების წლიური გეგმა შესრულდა 116.7 %-ით. სახელმწიფო ბიუჯეტში მოზიდულ იქნა 78.2 მლნ ლარი. პირდაპირი მიყიდვის წესით გადაცემულ იქნა 723 ობიექტი და გაყიდული/გადაცემული ქონების მოსალოდნელმა ინვესტიციებმა შეადგინა 89.7 მლნ ლარი; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 123 საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად სახელმწიფოს მართვაში იქნება მხოლოდ სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები (დაახლოებით 60 საწარმო); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემცირებულია სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა რაოდენობა 15 248 ერთეულით. გაკოტრებით დასრულდა - 4 საწარმოს საქმისწარმოება, გასხვისებულია - 1 საწარმო, შერწყმული საწარმოთა რიცხვი შეადგენს 9ს და მართვის უფლების გადაცემულია 1 საწარმო. 5.4 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; • შემუშავებული ეკონომიკური რეფორმები მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის; • ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ხელსაყრელი და საიმედო ბიზნესგარემო; • გაუმჯობესებული საქართველოს სავაჭრო ბალანსი; • გაფორმებული სამთავრობათაშორისო შეთანხმებები, მოზიდული ტვირთნაკადები და ქვეყნის განვითარებული სატრანზიტო პოტენციალი; • სამშენებლო სფეროში ევროპულ ნორმებთან დაახლოებული საქართველოს კანონმდებლობა; • შემუშავებული ევროდირექტივების შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტები/სტანდარტები. მიღწეული საბოლოო შედეგები • 2019 წელს საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 5.2 % შეადგინა; • მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2016-2020 წლების 2019 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით გაწერილი ყველა პრიორიტეტული ღონისძიება და შესაბამისი აქტივობები შესრულდა 100%-ით; • განხორციელდა „შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა მშენებლობის ინდუსტრიაში“ და „საწარმოში არსებული დასაქმების პოლიტიკის კვლევა“; • 2019 წლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ანალიზის მიხედვით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ შეადგინა 12 831 მლნ აშშ დოლარი, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღმატება 2.7%-ით. საანგარიშო პერიოდში ექსპორტი გაიზარდა 12.2%-ით და რეკორდული მაჩვენებლით 3 765.4 მლნ აშშ დოლარით განისაზღვრა, იმპორტი შემცირდა 1%-ით და შეადგინა 9 065.5 მლნ აშშ დოლარი. 2019 წლის სტატისტიკური მონაცემების შედეგად უარყოფითი სალდო შემცირდა 5.1%-ით (შეადგინა 5 300.0 მლნ აშშ დოლარი) და სავაჭრო ბრუნვის 41.2% დაიკავა (2017 წელს ეკავა 49%); • 2019 წელს დაფიქსირდა საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის ისტორიული მაქსიმუმი - 3 552 მლნ აშშ დოლარი (აქედან 87.5% თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის მქონე ქვეყნებში გავიდა, რომელთა ჯამური საექსპორტო ბაზარი მსოფლიო სამომხმარებლო ბაზრის 1/3-სა და 2.3 მილიარდზე მეტ მომხმარებელს შეადგენს); • 2019 წელს გამოჩნდა ქართული პროდუქციისთვის ახალი საექსპორტო ბაზრები. ევროკავშირისა და დსთ-ს ქვეყნების გარდა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტის გეოგრაფიული არეალი; 249 • • • • • 2019 წლის 13 თებერვლიდან ამოქმედდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჰონგ-კონგთან. დასრულდა შეთანხმების გაფორმების მიზანშეწონილობის ერთობლივი კვლევა ინდოეთთან; საქართველოს რკინიგზის საშუალებით, საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მეშვეობით, საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდული ტვირთების რაოდენობამ და გადაყვანილმა მგზავრების რიცხვმა შეადგინა: ✓ 2019 წელს საქართველოს რკინიგზის საშუალებით გადაყვანილმა მგზავრების რაოდენობამ შეადგინა 3.0 მლნ მგზავრი (2018 წლის მაჩვენებელზე მეტია 7.2%-ით), ხოლო მგზავრი), ხოლო საქართველოს რკინიგზის ტვირთზიდვამ შეადგინა 10.9 მლნ ტონა (2018 წლის მაჩვენებელს აღემატება 8.6%-ით); ✓ 2019 წელს საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მიერ გადაყვანილმა მგზავრების რაოდენობამ შეადგინა 5.2 მლნ მგზავრი (2018 წლის მაჩვენებელს აღემატება 3.4%-ით); ✓ 2019 წელს საავტომობილო ტრანსპორტის სექტორში საქართველოს ტვირთზიდვის მაჩვენებელმა შეადგინა 31.4 მლნ ტონა (2018 წელთან შედარებით მეტია 1.1% -ით), ხოლო გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობამ - 404.0 მილიონი მგზავრი (2018 წელთან შედარებით მეტია 2.7%-ით); ✓ 2019 წელს, წინა წელთან შედარებით, საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის ერთჯერადი ნებართვის ათვისების ზრდამ შეადგინა 18,11%; ✓ შემცირდა პარტნიორ ქვეყნებთან პარიტეტის საფუძველზე ფუნქციონირებადი მარშრუტებისა და შესრულებული რეგულარული საერთაშორისო სამგზავრო რეისების ოდენობა. საერთო ჯამში 2019 წლის პერიოდში საშუალოდ ფუნქციონირებდა 73 მარშრუტი და ყოველდღიურად სრულდებოდა 202 რეისი (2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით შემცირებულია შესაბამისად 4.1%-ით და 22.2%-ით, რაც განპირობებულია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან 2019 წლის ივნისის შემდეგ სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაგზავნილი ყველა შუამდგომლობის შეჩერების გამო); ✓ 2019 წელს შესრულდა 401 არარეგულარული (ტურისტული) საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის რეისი, რაც 11%-ით მეტია წინა წლის მაჩვენებლზე; 2019 წელს საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში და საზღვაო ტერმინალებში გადამუშავებულმა ტვირთების ჯამურმა რაოდენობამ შეადგინა 17.2 მლნ ტონა (2018 წლის მაჩვენებელს აღემატება 14.1%-ით), ხოლო საზღვაო ნავსადგურებში ჯამურად გადამუშავებულმა კონტეინერების რაოდენობამ - 647 816 TEU, რაც 2018 წელთან შედარებით 42.7%-ით მეტია; ქართულ ენაზე ითარგმნა შემდეგი ევროკოდები: ევროკოდი 0 - კონსტრუქციული დაპროექტების საფუძველები; ევროკოდი 1 კონსტრუქციებზე ზემოქმედებანი; ევროკოდი 2 - ბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება; ევროკოდი 3 - ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტება; ევროკოდი 4 - კომპოზიტური კონსტრუქციების დაპროექტება; ევროკოდი 5 ხის - კონსტრუქციების დაპროექტება; ევროკოდი 6 - ქვის/აგურის წყობის კონსტრუქციების დაპროექტება; ევროკოდი 7 - გეოტექნიკური დაპროექტება; ევროკოდი 8 სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება; ევროკოდი 9 - ალუმინის კონსტრუქციების დაპროექტება; მომზადდა ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან ელექტრონული კომუნიკაციების და ფოსტის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების მიზნით მისაღები საკანონმდებლო აქტების პროექტები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 250 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის მონაცემებით საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 44 599.3 მლნ ლარი შეადგინა. 2019 წელი - ეკონომიკური ზრდა 5.2% (ფაქტიური); 2020 წელი - 4.5% (გეგმიური). 2018 წელი - 4.5% (გეგმიური). საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: მსოფლიო ბანკის „Doing Business 2018“ წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს მდგომარეობა 7 ადგილით გაუმჯობესდა და 190 ქვეყანას შორის მე-9 პოზიცია დაიკავა (ნაცვლად მე-16 ადგილისა), ხოლო ქვეყნის სარეიტინგო ქულა 2.12 პუნქტით გაუმჯობესდა (79.92 ქულიდან 82.04 ქულამდე); საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის (Fraser Institute) მიერ გამოქვეყნებულ 2017 წლის ანგარიშით, 2015 წელს საქართველო მსოფლიოს პირველ ათეულში შედის და მე-8 პოზიციაზეა. Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2018-ის მიხედვით, საქარველოს პოზიცია წინა წელთან შედარებით 3 ადგილით შემცირდა და მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის მე-16 პოზიცია დაიკავა კვლავ „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით, საქართველოს ქულა 0.2 პუნქტით გაუმჯობესდა (76.0 ქულიდან 76.2 ქულამდე 2018 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით); მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2017-2018 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ („The Global Competitiveness Index“) მიხედვით, საქართველოს რეიტინგი წინა წელთან შედარებით 8 პოზიციით შემცირდა და 67 ადგილზე (4,28-იანი ქულით) გადაინაცვლა 137 ქვეყანას შორის; „Transparency International“-ის მიერ 2018 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2017 წელს „კორუფციის აღქმის ინდექსში“ („Corruption Perception Index“) საქართველოს რეიტინგი 2 ადგილით შემცირდა და 176 ქვეყანას შორის 44-ე ადგილიდან 46-ე ადგილზე გადმოინაცვლა (100-ქულიან შკალაზე 56 ქულით 2018 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შენარჩუნება/გაუმჯობესება; - სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; სამიზნე მაჩვენებლების მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშუალო წლიურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 2019 წელს 5.2% შეადგინა. საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების 2020“ ანგარიშის მიხედვით, საქართველომ მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის მე-7 პოზიცია დაიკავა. აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს ქულა 0.23 პუნქტით გაუმჯობესდა და 83.73 ქულა შეადგინა (მსოფლიო ბანკმა გასული წლის მონაცემები დააკორექტირა); საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 2019 წლის ანგარიშით „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლება“, ქვეყნის სარეიტინგო მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით 1 პოზიციით გაუმჯობესდა და მე-12 ადგილი დაიკავა მსოფლიოს 162 ქვეყანას შორის. წინა წელთან შედარებით, აგრეთვე გაუმჯობესდა საქართველოს სარეიტინგო ქულა და 7.94 ქულა შეადგინა (ფრეზერის ინსტიტუტმა გასული წლის მონაცემები დააკორექტირა); Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2019-ის მიხედვით საქართველომ წინა წელთან შედარებით რეგიონში პოზიცია 1 ადგილით გაიუმჯობესა და ევროპის რეგიონის 44 ქვეყანას შორის მე-8 ადგილი დაიკავა, ხოლო მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 75.9 ქულით კვლავ მე-16 პოზიციაზეა „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით; საერთაშორისო გამჭვირვალობის „კორუფციის აღქმის ინდექსი“ 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველო რეიტინგში 5 პოზიციით დაწინაურდა და მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 58 ქულით 41-ე ადგილი დაიკავა.; ცდომილების მაჩვენებელი ✓ ეკონომიკურმა ზრდამ გადააჭარბა დაგეგმილ მაჩვენებელს, რაც ქვეყანაში წარმატებით განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების შედეგია; 251 ✓ საქართველოს სარეიტინგო მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდებოდა, ყველა განხორციელებული რეფორმა შესაბამისად რომ ასახულიყო საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებში; ✓ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ 2019-ის მიხედვით, საქართველოს პოზიცია წინა წელთან შედარებით 8 საფეხურით შემცირდა და 141 ქვეყანას შორის 74-ე პოზიცია დაიკავა. წინა წელთან შედარებით საქართველოს ქულა მცირედით, 0.3 პუნქტით შემცირდა და 60.6 ქულა შეადგინა. ქვეყნის სარეიტინგო ქულის შემცირების მიუხედავად, რეიტინგში გაუმჯობესება დაფიქსირდა სხვადასხვა მიმართულებებით. კერძოდ, 12 ინდიკატორიდან საქართველოს სარეიტინგო ქულა გაუმჯობესდა 5 მიმართულებით - ინფრასტრუქტურა, უნარები, ფინასური სისტემა, ბაზრის მოცულობა, ბიზნესის დინამიურობა. 5.5 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი - 23 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ✓ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა. • სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა, წლიური ბიუჯეტი და ძირითადი ფისკალური პარამეტრები შეესაბამება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ ზღვრულ მოცულობებს. • ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა. • საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა. • პროგრამული ბიუჯეტის შემდგომი გაუმჯობესება და მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან. • საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა და საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით. • სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა. • საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, რაც დასტურდება სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებებით. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • 2019 წლის დაგეგმილი და ფაქტიური მაჩვენებლები, ასევე „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი სრულად შეესაბამება კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფისკალურ პარამეტრებს. • ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მიერ პროგრამული ბიუჯეტი შემუშავდება განახლებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად. • გაუმჯობესდა საინვესტიციო პროექტების მართვის პროცესი. • საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს. • მთავრობის ვალი ინარჩუნებს მდგრადობას. 252 • ახალი საბაჟო კოდექსი, სრულად პასუხობს ევროკავშირის სტანდარტებს, რაც მნიშვნელოვანი სტიმული უნდა გახდეს ევროკავშირიდან ინვესტიციების მოსაზიდად და ხელს შეუწყობს ქართული ბიზნესის ინტეგრაციას ევროკავშირის ბაზარზე. • საქართველოსთვის ძალაში შევიდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) დასაბეგრი ბაზის შემცირების და მოგების გადატანის (BEPS) პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მრავალმხრივი საგადასახადო ინსტრუმენტი (MLI) და აღნიშნულ დოკუმენტთან დაკავშირებით საქართველოს დათქმებისა და პოზიციების შესახებ დოკუმენტი. • ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) დასაბეგრი ბაზის შემცირების და მოგების გადატანის (BEPS) პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მრავალმხრივი საგადასახადო ინსტრუმენტი (MLI) და აღნიშნულ დოკუმენტთან დაკავშირებით საქართველოს დათქმებისა და პოზიციების შესახებ დოკუმენტის ეფექტური იმპლემენტაციის მიზნით დასრულდა სინთეზური ტექსტების მომზადება ინდოეთთან, სერბეთთან და დიდ ბრიტანეთთან. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 29.4%. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 28.8% ფარგლებში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 28.9%. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 0.9%. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 2% ფარგლებში. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან-2.7%. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მთავრობის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 43,2%. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 41.0%. 253 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთავრობის ვალმა მშპ-სთან (50 002.2) მიმართებაში 39.8% შეადგინა, მათ შორის მთავრობის საგარეო ვალმა 31.5%, ხოლო საშინაო ვალმა 8.3%. 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის მთავრობის ვალი ინარჩუნებს მდგრადობას (ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრული მაჩვენებელი - მთავრობის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 60% ). 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 82. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 82 ქულა. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით „BB-სტაბილური“ რეიტინგი აქვს მინიჭებული საქართველოს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-ის შეფასებით კი “Ba2 (რაც BB ანალოგია) სტაბილური“. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია საკრედიტო რეიტინგების გაუმჯობესების სტრატეგია. 2019 წლის ოქტომბერში, სარეიტინგო კომპანია S&P-ის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესება (BB-)-დან (BB)-მდე. 2019 თებერვალში, სარეიტინგო კომპანია Fitch-ის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესება (BB-)-დან (BB)-მდე. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სულ მცირე 5 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ყოველწლიურად გაუმჯობესებულია IPSAS სტანდარტების დანერგვის სამოქმედო გეგმით (2017-2020) გათვალისწინებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მიღწევის გზით და გამოქვეყნებულია სახაზინო სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 254 5.6 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ➢ სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა. • საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება. • მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესები უზრუნველყოფილია და შესაბამისობაშია გეგმასთან; უზრუნველყოფილია ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა; უზრუნველყოფილია საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია; განსაზღვრულია მომხმარებელთა სხვადასხვა რესურსზე წვდომის უფლებები, უზრუნველყოფილია კონტროლი და მონიტორინგი; ოპტიმიზებულია სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენება მომხმარებელთა მიერ; უზრუნველყოფილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებპროდუქტებისა და ვებსერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული მართვა; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • არსებული ფუნქციონალის დახვეწა-განვითარება მოდელირებისა და მონაცემთა ანალიზის ახალი მექანიზმების შემუშავების გზით; სისტემის მოქმედების არეალის „გარეთ“ დარჩენილი საბიუჯეტო პროცესების ავტომატიზაცია ახალი მოდულების დამატების გზით; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ სისტემებთან ინტეგრაციის გაღრმავება. 255 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებულია სისტემის ფუნქციონალები; განხორციელდა eTreasury და eDMS სისტემებთან ინტეგრაცია ახალი მოთხოვნების შესაბამისად. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • ხორციელდება დოკუმენტებისა და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა და საბიუჯეტო სახსრების მართვა. მხარჯავი დაწესებულებები ახდენენ სახელმწიფო ფულადი სახსრების ონლაინ რეჟიმში გადარიცხვას; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად გადასვლა; მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა ვალდებულების და ხელშეკრულების გაერთიანების რეფორმა; შესაბამისი ბუღალტრული გატარებები აისახება ხაზინის მთავარ წიგნში. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • ერთიან სივრცეში თავმოყრილია სახელმწიფო სესხზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის მონაცემები. უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური ინფორმაციის სრული სახით მიღება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • ვალების მართვის სფეროში არსებული საფინანსო სისტემების გაერთიანება, რაც ფინანსთა სამინისტროს საშუალებას მისცემს სახელმწიფოს მიერ აღებულ საგარეო და საშინაო ვალზე არსებულ ყველა სახის ინფორმაციას თავი მოუყაროს ერთიან ელექტრონულ სივრცეში. ამის შედეგად, მოხდება ინფორმაციის აღრიცხვისა და მართვის გამარტივება და გაუმჯობესება, ხოლო ფინანსური მოდელირების ფუნქციონალის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის სხვადასხვა ჭრილში დანახვა, რაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებას. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშინაო და საგარეო ვალის შესახებ ინფორმაცია გადატანილია eDMS სისტემაში; განხორციელდა eTreasury და eBudget სისტემებთან ინტეგრაცია ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • 300-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება სისტემის მეშვეობით; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე. 256 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში; შერჩევის და შეფასების მოდულების რეალიზება; მომხმარებლის მოდულის (Self-Service) დამატება; სხვა სისტემებთან (eDocument, eTreasury) ინტეგრირება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორცილედა Self-service მოდულის დამატება სისტემაში. სისტემის ახალი ვერსია დაინერგა ფინანსთა სამინისტროში. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • 70 000-მდე ფიზიკური და 8 300-მდე იურიდიული პირი და 60-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია ახორციელებს ელექტრონულ ვაჭრობას სისტემის მეშვეობით. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სისტემის ფუნქციონალი შეესაბამება დამკვეთის მოთხოვნებს. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • 200-ზე სახელმწიფო ორგანიზაცია და 23.000-ზე მეტი მომხმარებელი შიდა და გარე მიმოწერას ახორცილებს ელექტრონულად. შემუშავებულია სისტემის ახალი ვერსია და მხადაჭერილია მისი ფუნქციონალური განვითარება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • სისტემის ფუნქციონალობის შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან; სისტემის ახალი ვერსიის დანერგვა ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში და განვითარება; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სისტემაში რეალიზებული ელექტრონული ხელმოწერისა და ელეტრონული შტამპის ფუნქციონალები. რეალიზებულია ქსელური შტამპის და სხვა, 50+ ახალი ფუნქციონალი. განახლებული ვერსია დანერგილია ყველა კლიენტ ორგანიზაციაში. 7. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • სისტემას ჰყავს 3900-მდე მომხმარებელი, რომლებიც ახორცილებენ ინფორმაციის ელექტრონულად დამუშავებას სხვადასხვა მიმართულებით (ხე-ტყის, სახერხი საამქროს, ატმოსფერული ჰაერი). მიმდინარეობს სისტემის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერა და ახალი ამოცანების დამუშავება. 257 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; წყლის სახელმწიფო აღრიცხვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საინფორმაციო სისტემაში რეალიზებულია თევზჭერის და წყლის აღრიცხვის და მონიტორინგის ფუნქციონალები; სისტემის ახალი ვერსია დანერგილია ბუნებრივი რესურსების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. 8. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • შექმნილი და მხარდაჭერილია 40-მდე ვებგვერდი, პორტალი და/ან ელექტრონული სისტემა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • ვებგვერდების და საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავებული ვებგვერდები შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან. 9. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა. დანერგილია ITIL სტანდარტის ცვლილებების მართვის სისტემა მაიკროსოფტის სისტემ- ცენტრის ტექნიკურ პლატფორმაზე. განხორციელდა მონაცემთა შენახვის სისტემის მოცულობის და სიმძლავრის გაზრდა და დაინერგა მონაცემთა ბაზის ოპერირების ახალი ტექნოლოგია. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და სიმძლავრეების შესაბამისობა კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან; ბიზნეს- პროცესები ხორციელდება ITIL სტანდარტების შესაბამისად; დანერგილია უსაფრთხოების პოლიტიკა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებულია სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის წარმადობა. შემუშავებულია ქსელური უსაფრთხოების პოლიტიკა. 5.7 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) პროგრამის განმახორციელებელი: სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 258 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • • კვლევების მართვა და შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლების მიღება. საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ - ტექნიკური და ინფორმაციულ -ტექნოლოგიური რესურსების გამოყენების ეფექტიანობა და პროდუქტიულობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • გავრცელდა სტატისტიკური კვლევების შედეგები, დამუშავდა და განახლდა მეთოდოლოგიური სტანდარტები, განვითარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიური და პროგრამული სისტემები, განახლდა ოფისები და მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვილობა, შესრულდა სამსახურის წინაშე დასახული ამოცანები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: • მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული კვლევების რაოდენაობა; საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა; მიღწეული მაჩვენებელი: • • • დაიგეგმა და განხორციელდა სხვადასხვა პერიოდულობის 200-ზე მეტი კვლევა; ევროსტატის, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისისის(UNECE) და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის(EFTA) მიერ განხორციელდა სტატისტიკის სისტემის გლობალური შეფასება; სტატისტიკური მონაცემები გამოქვეყნდა ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია მომხმარებლისთვის. 5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: 259 • • • • მიღებული იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად და სამომხმარებლო კალათის დასადგენად საჭირო მონაცემების მოპოვების უზრუნველყოფა; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ; მიღებული იქნება მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადასხვა სექტორში. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • • • • ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით მიღებულ იქნა შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც მოხდა ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორების გაანგარიშება; განხორციელდა მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მონაცემების მაჩვენებლების გაანგარიშება და სამომხმარებლო კალათის დასადგენად საჭირო მონაცემების მოპოვება; მიღებულ იქნა როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და აკვაკულტურის შესახებ; მიღებულ იქნა მონაცემები სხვადასხვა სექტორში ინოვაციური აქტივობების და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა; მიღწეული მაჩვენებელი - 2019 წლის სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამის შესაბამისად ჩატარდა სხვდასხვა პერიოდულობის 245 კვლევა და გამოქვეყნა მათი შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლები; ევროსტატის, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისისის(UNECE) და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის(EFTA) მიერ განხორციელდა სტატისტიკის სისტემის გლობალური შეფასება და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები; ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა 260 სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად შემუშავდა და მთავრობის მიერ დამტკიცდა სტატისტიკის სისტემის 2020-2023 წლების განვითარების სტრატეგია; დამატებით გამოქვეყნებული მონაცემები სხვადასხვა ჭრილში. 5.9 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 18) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • სახელმწიფოს მიერ დაიფარება თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება; მიღწეული საბოლოო შედეგები • 2019 წელს დავალიანება არ დაფარულა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფარული დავალიანება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს დავალიანება არ დაფარულა. ცდომილების მაჩვენებელი - „სსე“-სა და „ესკოს“-თან შეთანხმებით, მომზადებულია ოქმის პროექტი „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ 2015 წლის 9 აპრილს ხელმოწერილ 261 შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომელიც ოფიციალური არხებით მიეწოდა თურქეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შესათანხმებლად. 5.10 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) პროგრამის განმახორციელებელი ✓ სსიპ - კონკურენციის სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში დაცული იქნება თანასწორუფლებიანობის პრინციპები. მიღწეული საბოლოო შედეგები • სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს მიერ განხორციელადა მნიშვნელოვანი სამუშაოები, ქვეყანაში შესაბამის სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენტულ გარემოს დაცვისა და ხელშეწყობის მიმართულებით, კერძოდ: საქონლისა და მომსახურების ბაზარზე არსებული მდგომარეობის მოკვლევის, ბაზრის მონიტორინგის, მოსალოდნელი კონცენტრაციის შეტყობინების და განხორციელებული კონცენტრაციის თაობაზე, სახელმწიფო დახმარებასთან დაკავშირებით და აგრეთვე, სხვადასხვა სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის კონკურენციის პრინციპებთან შესაბამისობის შესწავლის კუთხით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში მიმდინარეობდა 5 სასაქონლო ბაზრის მოკვლევა (საავტომობილო საწვავის (ბენზინი და დიზელი), შპს „სიტროენ ჯორჯიას“, შპს „დიზაინ ჰაუსის“, სადაზღვევო კომპანია „უნისონის“ და შპს „დაზგას“), საიდანაც დასრულდა 4 მოკვლევა; მიმდინარეობს საქონლის/მომსახურების 6 ბაზრის (სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის; ჩვილბავშვთა კვების; ავტო დაზღვევის (CASCO); ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტების; ბენზინის, დიზელის და საავტომობილო გაზის; თხილის) მონიტორინგი; მონაწილეობა იქნა მიღებული 8 სასამართლო დავაში სააგენტოს მიერ მიღებულ 7 გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით; კონკურენციის სამართლის შესახებ საჯარო და კერძო სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით გაიმართა 7 სემინარი/კონფერენცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების და ბიზნეს-სუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით; სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით ჩატარდა 4 ტრენინგი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში; 262 მიზნობრივი მაჩვენებელი - „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, კერძოდ-ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი დაშვების სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვა; ეკონომიკურ აგენტთა შორის არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ეკონომიკური აგენტებისათვის კონკურენციის არამართლზომიერი შემზღუდველი ექსკლუზიური უფლებების მინიჭების დაუშვებლობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით განხორციელებული მოკვლევების ფარგლებში გამოვლენილ იქნა არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტები, რომელიც გამოსწორდა მთლიანად ან ნაწილობრივ. ასევე გამოვლენილ იქნა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანობის მხრიდან კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებები და დასახულ იქნა მათი გამოსწორების გზები, რომელთაგან ნაწილი გამოსწორებულია. 5.12 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა დაგეგმილი შუალედური შედეგები • ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი; • ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა; • კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისასად განხილვის შესაძლებლობა; • საქართველოს ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი; • ევროკავშირში საქართველოს კულტურული ინტეგრაცია, საქართველოსა და ევროკავშირს ქვეყნებს შორის შორის ორმხრივი ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა ხელოვნებისა და კულტურის დარგში. მიღწეული შუალედური შედეგები 263 • • • • 2000-ზე მეტ კომპანიას შესაძლებლობა მიეცა დაემყარებინა პარტნიორული კავშირი უცხოელ კომპანიებთან 50-ზე მეტი ღონისძიების ფარგლებში. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში დაინერგა მომსახურება “მოიძიე პარტნიორი”, რომლის მეშვეობითაც საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა მეწარმეს საშუალება აქვს მოიძიოს ბიზნეს პარტნიორი საზღვარგარეთ. სერვისი არის სატესტო რეჟიმში და დღეის მდგომარეობით ისარგებლა 50-მდე მეწარმემ; ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ფარგლებში, ევროკავშირთან ვაჭრობის განვითარების მიზნით, საქართველოს ოთხ ქალაქში (ქუთაისი, გორი, ზუგდიდი და ბათუმი) ფუნქციონირებს შესაბამისი საკონსულტაციო ცენტრები, შედეგად კერძო სექტორს გაეზარდა შესაძლებლობა, დაემყარებინა ბიზნეს ურთიერთობა ევროკავშირში რეგისტრირებულ კომპანიებთან, ასევე განახორციელოს ექსპორტი; მიმდინარეობდა კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხილვა. საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის მიერ 2019 წლის განმავლობაში განხილული იქნა 8 დავა; წარმატებით განხორციელდა კავშირების დამყარება ევროკავშირის ორ ქვეყანასთან - გერმანიასა და სერბეთთან. ამ კავშირების გამოყენებით და საქართველოს პალატის ორგანიზებით ჩატარდა რიგი კულტურული ღონისძიებები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შეფასების ინდიკატორები: 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2016 წელს ჩატარდა 34 ბიზნეს-ფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 300-ზე მეტმა კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ქართული კომპანიების მიერ ბიზნეს-კავშირების გაფართოვება და ბიზნესპარტნიორების რიცხვის გაზრდა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 50-ზე მეტი ღონისძიება და ბიზნეს-ფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 2 000-ზე მეტმა კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურის პალატის და საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები ხელოვნებისა და კულტურის კუთხით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურის პალატის და საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები ხელოვნებისა და კულტურის კუთხით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გერმანიასა და სერბეთთან თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარდა 4 მნიშვნელოვანი ღონისძიება (თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ტრიბიუტ-ჯგუფი ABBA MANIA (დიდი ბრიტანეთი) კონცერტი; თბილისის სპორტის სასახლეში მსოფლიოს პირველი მევიოლინის დევიდ გერეტის და მისი ბენდის (გერმანია) ახალი შოუ პროგრამა “UNLIMITED”; ბათუმის ჩოგბურთის კორტებზე სერბი მუსიკოსისა და კომპოზიტორის გორან ბრეგოვიჩის კონცერტი; თელავში ყოველწლიური ფესტივალი „ჭაჭა“ - სტუმრები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და საფრანგეთიდან). 264 5.13 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდა. • სუბიექტების ანგარიშგების ხელმისაწვდომობა • საინვესტიციო და საკრედიტო ურთიერთობების განვითარება • საგადასახადო ადმინისტრირების ეფექტურობის ამაღლება. • კაპიტალის ბაზრის განვითარება მიღწეული საბოლოო შედეგები: • სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ხარისხის კონტროლის (ISQC1), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის 2018 წლის გამოცემა, პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) 2018 წლის გამოცემა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) 2019 წლის გამოცემა. • აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში სრულად რეგისტრირებულია 465 აუდიტორი და 261 აუდიტორული ფირმა. • დასრულდა 27 აუდიტორული ფირმისა და 3 ინდივუდალურად საქმიანობის განმხორციელებელი აუდიტორის ხარისხის კონტორლის სისტემის მონიტორინგი, ხოლო 3 აუდიტოლი ფირმის ხარისხის კონტორლის სისტემის მონიტორინგი შეწყდა. • აღიარებულ იქნა სამი გაგრძობითი განთლების პროგრამა, რომელის მიხედვითაც 460 აუდიტორს ჩაუტარდა განგრძობითი განათლების პროგრამის შესაბამისი სწავლება. • შეიქმნა ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენის ელექტორნული სისტემა. • ანგარიშგების პორტალზე განთავსდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების საწარმოების 99 ფინანსური ანგარიშგება, პირველი კატეგორიის საწარმოების 105 ფინანსური ანგარიშგება, მეორე კატეგორიის საწარმოების 404 ანგარიშგება და მესამე კატეგორიის საწარმოების 3006 ანგარიშგება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • ქართულ ენაზე ნათარგმნი, სამოქმედოდ შემოღებული და სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსებული: 1. ხარისხის კონტროლის (ISQC), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის განახლებული ვერსია; 2. პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) განახელებული ვერსია; 3. ფინანსური ანგარიშგების 265 საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) განახლებული ვერსია; 4. მცირე და საშუალო საწარმოებისთვია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) სატრენინგო მოდულები. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • 1. ქართულ ენაზე ნათარგმნი, სამოქმედოდ შემოღებული და სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსებული: -ხარისხის კონტროლის (ISQC), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის განახლებული ვერსია; -პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) განახელებული ვერსია; -ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) განახლებული ვერსიები; 2. 630 აუდიტორის და 320 აუდიტორული ფირმის მიერ გამოყენებული აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურეობების საერთაშორისო სტანდარტების და პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code); 3. 100 აუდიტორული ფირმა, რომლებიც დანერგავენ ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC) შესაბამის ხარისხის კონტროლის სისტემებს; 4. 3850 (სდპ, პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის) საწარმო, რომლებიც გამოიყენებენ შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს და შეადგენენ შესაბამის ანგარიშგებებს. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: განახლებული ხარისხის კონტროლის (ISQC1), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების, პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) თარგმნა და სამოქმედოდ შემოღება. 465 აუდიტორის და 261 აუდიტორული ფირმის მიერ გამოყენებული აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურეობების საერთაშორისო სტანდარტების და პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code). 120 აუდიტორული ფირმის მიერ დანერგავენ ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC) შესაბამის ხარისხის კონტროლის სისტემა. 3986 (სდპ, პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის) საწარმო, რომლებიც გამოიყენენ შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები და შეადგენეს შესაბამის ანგარიშგებებს. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ზედამხედველობა და მონიტორინგი: 1. რეგისტრირებული 550 აუდიტორი და 280 აუდიტორული ფირმა; 2. სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.saras.gov.ge) განთავსებული რეგისტრირებული 550 აუდიტორის და 280 აუდიტორული ფირმის შესახებ სრული ინფორმაციის განთავსება; 3. 300 აუდიტორის და 200 აუდიტორული ფირმის მიმართ განხორციელებული მოკვლევა; 4. 25-მდე აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ზედამხედველობა და მონიტორინგი: 1. რეგისტრირებული 630 აუდიტორი და 320 აუდიტორული ფირმა; 2. სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.saras.gov.ge) განთავსებული რეგისტრირებული 630 აუდიტორის და 320 266 აუდიტორული ფირმის შესახებ სრული ინფორმაციის განთავსება; 3. 630 აუდიტორის და 320 აუდიტორული ფირმის მიმართ განხორციელებული მოკვლევა; 4. 162-მდე აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: რეგისტრირებული 465 აუდიტორი და 261 აუდიტორული ფირმა. სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.saras.gov.ge) განთავსებული რეგისტრირებული 465 აუდიტორის და 261 აუდიტორული ფირმის შესახებ სრული ინფორმაცია. 465 აუდიტორის და 261 აუდიტორული ფირმის მიმართ განხორციელებული მოკვლევა. 2019 წელს დაიწყო 37 აუდიტორული ფირმისა და 4 ინდივიდუალურად საქმიანობის გამხორციელებელი აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, მათ შორის 2019 წელს დასრულდა 27 აუდიტორული ფირმისა და 3 ინდივიდუალურად საქმიანობის განმხორიცლებელი აუდიტორის ხარისხის კონტორლის სისტემის მონიტორინგი, ხოლო 3 აუდიტორული ფირმის მონიტორინგი შეწყდა. საბოლოო ჯამში 2019 წლის ბოლოს დასრულებული არის 52 აუდიტორული ფირმის, 3 ინდივიდუალურად საქმიანობის განმხორციელებელი აუდიტორის და 87 გარიგების პარტნიორის ხარისხის კონტორლის სისტემის მონიტორინგი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • პროფესიული და განგრძობითი განათლება: 1. აღიარებული ორი პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 2. აღიარებული სამი განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 3. 550 აუდიტორის მიერ გავლილი აღიარებული განგრძობითი განათლების პროგრამა; 4. 100 სერტიფიცირებული ბუღალტერი; 5. სამსახურის მიერ აღიარებული სწავლების, გამოცდის და სერტიფიცირების მიმწოდებელი ორი ინსტიტუციის მონიტორინგი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • პროფესიული და განგრძობითი განათლება და მათი აღიარება: 1. აღიარებული სამი პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 2. აღიარებული თვრამეტი განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 3. 630 აუდიტორის მიერ გავლილი აღიარებული განგრძობითი განათლების პროგრამა; 4. 240 სერტიფიცირებული ბუღალტერი; 5. სამსახურის მიერ აღიარებული სწავლების, გამოცდის და სერტიფიცირების მიმწოდებელი სამი ინსტიტუციის მონიტორინგი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: აღიარდა და რეესტრში აისახა სამი პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა. აღიარდა და რეესტრში აისახა ცხრა განგრძობითი განათლების პროგრამა. 465 აუდიტორის მიერ გავლილი განგრძობითი განათლების პროგრამა. 467 სერტიფიცირებული ბუღალტერი. სამსახურის მიერ აღიარებული განგრძობითი განათლების განმხორციელებელი სამი ინსტიტუციის მონიტორინგი. 4. 267 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • 1. ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (eservices.rs.ge | SARAS) სამსახურისთვის წარმოდგენილი 500 საწარმოს ანგარიშგება; 2. ანგარიშგების ვებ-გვერდზე (www.reportal.ge) განთავსებული 500 ანგარიშგება; 3. საერთაშორისო სტანდარტებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართულებით საწარმოთათვის ჩატარებული ცნობიერების ამაღლების 20 პრეზენტაცია; 4. სამსახურის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული მეოთხე კატეგორიის (მიკრო) საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი; 5. გამოცემული მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო; 6. 80 საწარმოს მიერ წარმოდგენილი მმართველობის ანგარიშგების გასაჯაროება ანგარიშგების პორტალზე (Reportal.ge). დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • 1. ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (eservices.rs.ge | SARAS) სამსახურისთვის წარმოდგენილი 79 200 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება; 2. ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (eservices.rs.ge | SARAS) სამსახურისთვის წარმოდგენილი 800 საწარმოს მმართველობის ანგარიშგება; 3. ანგარიშგების ვებ-გვერდზე (reportal.ge) განთავსებული 80 000 ანგარიშგება; 4. სამსახურის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული მეოთხე კატეგორიის (მიკრო) საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი, რომელის მიხედვითაც 75 000 საწარმო მოამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას და წარმოადგენს სამსახურში. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: • ანგარიშგებების წარდგენის სისტემის მეშვეობით წარდგენილ იქნა 26139 ანგარიშგება, მათ შორის საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებმა წარადგინეს 102 ანგარიშგება, პირველი კატეგორიის საწარმოებმა წარადგინეს 112 ანგარიშგება, მეორე კატეგორიის საწარმოებმა წარადგინეს 441 ანგარიშგება, მესამე კატეგორიის საწარმოებმა წარადგინეს 3331 ანგარიშგება, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებმა წარადგინეს 22153 ანგარიშგება იმის მიუხედავად რომ, 2019 წელს კანონის ცვლილების შესაბამისად გათავისუფლდნენ ანგარიშგების წარდგენისგან 2021 წლამდე. • ანგარიშგებების წარდგენის სისტემის მეშვეობით სამსახურისთვის წარმოდგენილი 645 საწარმოს მმართველობის ანგარიშგება. • ანგარიშგების ვებ-გვერდზე (reportal.ge) განთავსებული 3614 ანგარიშგება. • დამტკიცებულია მეოთხე კატეგორიის (მიკრო) საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი. • ხარისხობრივად შემოწმდა და ანგარიშგებების პორტალზე განათავსა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების 99 ფინანსური ანგარიშგება, პირველი კატეგორიის საწარმოების 105 ფინანსური ანგარიშგება, მეორე კატეგორიის საწარმოების 404 ფინანსური ანგარიშგება და მესამე კატეგორიის საწარმოების 3006 ფინანსური ანგარიშგება. 268 5.14 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • ეტალონების საშუალებით გაზომვათა ერთიანობის სისტემის განვითარება; მომსახურების შეთავაზება ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად; გაზრდილი ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებზე. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • ეტალონური ბაზისა და გაზომვათა ერთიანობის სისტემის განვითარების მიზნით სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონების საქართველოს სახელმწიფო რეესტრში 2019 წელს შეტანილ იქნა სიგრძის ეტალონური K - ტიპის კიდურა საზომების ნაკრები გაზომვათა დიაპაზონში (0,5-100) მმ, სახელმწიფო (ეროვნული) ეტალონი ნომრით #GE/MI/NMS/019; შესაძლებელია დაინტერესებული მხარეებისათვის სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სფეროში სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიერ მომსახურების ფართო დიაპაზონისა და პრიორიტეტულ სფეროებში საერთაშორისოდ აღიარებული სერვისების შეთავაზება (წნევა, რადიაციული გაზომვები, მასა და მცირე მოცულობები, გეომეტრიული გაზომვები, ტემპერატურა-ტენიანობა, ელექტრული გაზომვები); გაიზარდა საქართველოს სტანდარტებად მიღებული ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების რაოდენობა, 2019 წლის ბოლოსათვის მიღებული სტანდარტების ჯამური რაოდენობა შეადგენს 15694-მდე სტანდარტს. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია სამი მეტროლოგიური ლაბორატორია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის პრიორიტეტის შესაბამისად აღიარების მიღწევა დამატებით 2 სფეროში და უკვე აღიარებულ 1 სფეროში დიაპაზონის გაფართოება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის მდგომარეობით საერთაშორისო დონეზე დამატებით აღიარებულია გაზომვების 5 მიმართულება: ტენიანობის, მცირე მოცულობის, გეომეტრიული გაზომვების, წნევის, მაიონიზირებელი გამოსხივების გაზომვების. საერთაშორისო აღიარება შენარჩუნებულია შემდეგ მიმართულებებში: მასა, ელექტროობა და ტემპერატურული გაზომვები; 269 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში აღჭურვილი და განახლებულია ლაბორატორიები შემდეგი 9 მიმართულებით: წნევა, ტენიანობა, სიგრძე, დიდი მასები, მცირე მოცულობა, რადიოფიზიკა, ნივთიერებათა ხარჯი (აირის საწარმოო მრიცხველები), ფიზ-ქიმიური გაზომვები და რადიოფიზიკა(ხმაურის გაზომვები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს დაგეგმილია მეტროლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიების განახლება 1 მიმართულებით (სავარაუდო მიმართულებაა მექანიკური გაზომვები); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური ლაბორატორიები განახლებულია 2 მიმართულებით (რადოფიზიკური გაზომვები და ტემპერატურული გაზომვები). 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის იანვრის მდგომარეობით სულ საქართველოს სტანდარტად მიღებულია 11 425 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სულ დაგეგმილია 20 000 (2022 წლის ბოლოსათვის) საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს სტანდარტად 2019 წელს დამატებით მიღებულია 2034 საერთაშორისო ევროპული სტანდარტი. 2019 წლის დეკემბრისათვის მიღებული სტანდარტების ჯამური რაოდენობა შეადგენს 15 694 -მდე სტანდარტს; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის იანვრის მდგომარეობით სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებულია 6 ტექნიკური კომიტეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 3 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა (2019-2022 წწ); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სტანდარტების დეპარტამენტთან 2019 მდგომარეობით ფუნქციონირებს 7 ტექნიკური კომიტეტი; 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება (2019-2021)წწ; 270 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს განხორციელდა დირექტივასთან დაკავშირებული სტანდარტის თარგმნა და ენობრივი რედაქტირება ტერმინოლოგიის დაზუსტების მიზნით. 5.15 ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისთვის გაცემული გენერალური ლიცენზიები; ნავთობისა და გაზის გადამუშავებასა და ტრანსპორტირებისთვის გაცემული ლიცენზიები; შექმნილი ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგები. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 23 გენერალური ლიცენზია; გაცემულია ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 4 ლიცენზია და ტრანსპორტირების 2 ლიცენზია. 2022 წელს დასრულდება ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 24 გენერალური ლიცენზი; ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 4 და ტრანსპორტირების 1 ლიცენზია, დასრულებულია ლიკვიდირებული ჭაბურღილების პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად გამოცხადებულ ტენდერში შავი ზღვის შელფზე გამოცხადებული ტენდერის დასრულება. დასრულებული მცირედებეტიანი ჭაბურღილების პროგრამა. 2020 წელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის ახალი 3 გენერალური ლიცენზიის გაცემა; ნავთობისა და გაზის გადამუშავების და ტრანსპორტირების ახალი 5 ლიცენზიის გაცემა. 2021 წელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის ახალი 2 271 გენერალური ლიცენზიის გაცემა. 2022 წელი - ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 23 გენერალური ლიცენზია; ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 4 და ტრანსპორტირების 2 ლიცენზია. დასრულებულია შავი ზღვის შელფზე გამოცხადებული ტენდერი და გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 2 ლიცენზია შავ ზღვაზე; მცირედებეტიანი ჭაბურღილების პროგრამის დასრულების შედეგად გაიზარდა ნავთობისა და გაზის მოპოვება. 5.16 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის მიხედვით შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია; • EA-სთან აქტიური თანამშრომლობითა და საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტის გაუმჯობესებული და განახლებლი სისტემა; • აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარება; • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს მიერ, აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა შესაბამისად გაიცა 65 აკრედიტაციის მოწმობა; • დაინერგა ახალი სსტ/ისო/იეკ 17025:2017/2018 სტანდარტი. საუკეთესო გამოცდილებაზე დაყრდნობით დადგინდა გარდამავალი პერიოდი 2020 წლის 1 დეკემბრამდე. • EA (European Cooperation for Accreditation)-ს მიერ განხორციელდა აკრედიტაციის ცენტრის შეფასება, აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტირებული სამედიცინო ლაბორატორიების აღიარებისათვის. ამავე კომიტეტის ფარგლებში განხორციელდება 2018 წელს EA-ს მიერ აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასების შედეგების განხილვა 2017 წელს აღიარებული სფეროების შენარჩუნების მიზნით; • ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის გაუმჯობესებისათვის მომზადდა ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნის კონცეფცია და დაიწერა შესაბამისი ტექნიკურო დავალებები სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფისათვის. ამ მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 272 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია აკრედიტაციის სქემა სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით - 2019წ.; ტესტირების და საკალიბრებელი ლაბორატორიების ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალ ვერსიაზე გადასვლის დასრულებული სამუშაოები. აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით - 2020წ.; ISO 50001 და ISO 50003 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით - 2021წ; ISO 50001 და ISO 50003 სტანდარტის ახალ ვერსიაზე გადასვლის დასრულებული სამუშაოები. აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით - 2022წ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები - 25 ერთეული აკრედიტირებული ლაბორატორია. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს კანონმდებლობით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების შეთანხმების თანახმად მიღებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში აკრედიტაციის განხორციელება - აკრედიტაციის განხორციელება მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ 2019 წლის დეკემბრის თვეში დაასრულა კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის 6 რეგულაციასთან, მათ შორის: ✓ N2014/34/EU დირექტივა - პოტენციურად ფეთქებად გარემოში გამოსაყენებელ მოწყობილობებსა და დამცავ სისტემების შესახებ; ✓ N2008/43/EC დირექტივა - სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი ნივთიერებების იდენტიფიცირებისა და მიკვლევადობის სისტემის დაფუძნების შესახებ; ✓ N2016/426/EU რეგულაცია - აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ; ✓ N2016/425 რეგულაცია - ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობების შესახებ; ✓ N2006/42/EC დირექტივა - მანქანა-დანადგარების შესახებ; ✓ N2009/48/EC დირექტივა - სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ. ცდომილების მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრში დაგეგმილი ევროკავშირთან დაძმობილების პროექტი დაიწყო 2 თვის დაგვიანებით 2019 წლის დეკემბერში. აქედან გამომდინარე, ზემოაღნიშნული რეგულაციების სფეროებისათვის აკრედიტაციის სქემების მომზადების სამუშაოები დასრულდება 2020 წლის პირველ ნახევარში. 273 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული წევრია და მონაწილეობს მის მუშაობაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება - EA-ს მხრიდან აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და ახალ სფეროებში აღიარების მიღება - 2019წ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება. საქართველოს ეკონომიკის საჭიროებების მიხედვით, საერთაშორისო ორგანიზაციის ILAC (INTERNATIONAL LABORATORY COMMITTEE) ან/და IAF (INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM) წევრობის დაკმაყოფილებული პირობები - 2020-2021წწ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება. EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასების ჩატარება და აღიარებული სფეროების შენარჩუნება - 2022წწ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - EA-საგან მიღებული აღიარება, გაგრძელებული ხელშეკრულება და გაფართორბული საქმიანობის სფერო სამედიცინო ლაბორატორიების მიმართულებით. 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია „პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობა - ნაგებობების აღჭურვილობისა და პერსონალის ტექნიკური კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე“ ტექნიკური რეგლამენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვის ღონისძიებების განხორციელება - 2019-2020წწ.; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე დანერგილი სავალდებულო პერიოდული ტესტირების ღონისძიებების მონიტორინგი - 2021-2022წწ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის გაუმჯობესებისათვის მომზადდა ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნის კონცეფცია და დაიწერა შესაბამისი ტექნიკურო დავალებები სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფისათვის. ამ მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება. 5.19 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა (პროგრამული კოდი 23 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო • ვებგვერდს eauction.ge დაემატა ახალი ფუნქცია, რომელიც გულისხმობს არშემდგარი აუქციონების ავტომატურ, განმეორებით (სამეტაპიანი) გამოცხადებას ვებგვერდზე. საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდა საწყობის მართვის სისტემის ERP და ვებგვერდის eAuction.ge ნაწილობრივ ინტეგრაცია და განხორციელდა მისი ტესტირება. 274 • • • • • • • • • დასრულდა მობილური აპლიკაციის IOS და Android- ის ახალ ვერსიებზე მუშაობა, რომელიც მოიცავს სარეალიზაციო ქონების განთავსების პროცედურას ელ. აუქციონზე მობილური აპლიკაციის მეშვეობით. აღნიშნული აპლიკაციის ვერსიის გამოყენების პოპულარიზაციისა და კომფორტული ვაჭრობის მიზნით, მობილური ტელეფონით ვებგვერდზე შესული მომხმარებლებისთვის განთავსდა შეტყობინება აუქციონში ვაჭრობისთვის აპლიკაციის ჩამოტვირთვის რეკომენდაციის შესახებ. 2019 წელს ვებგვერდზე დაიხვეწა გადახდის/ანგარიშსწორების გვერდი. კერძოდ, მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა მათ მიერ გადახდილი მომსახურების, საგარანტიო და დარჩენილი ღირებულებების საგადახდო დავალებების ამობეჭდვა ვებგვერდიდან. ასევე, ანგარიშსწორებისას გადახდის დოკუმენტი ავტომატურად იგზავნება შესაბამის კუთვნილ ელ. ფოსტაზე. 2019 წლის განმავლობაში ადმინისტრატორის პანელში დაიხვეწა სხვადასხვა სახის რეპორტი: შესაძლებელი გახდა ადმინისტრატორისთვის არარეზიდენტი პირის მოძიება მაიდენტიფიცირებელი ნომრით. ასევე, ადმინისტრატორს საშუალება მიეცა მომხმარებელს ტელეფონის ნომერსა და ელ. ფოსტაზე გაუგზავნოს როგორც აღდგენილი პაროლი, ასევე მომხმარებლის სახელი (მათ შორის ქართულ ენაზეც). ლოტების ადმინისტრირების გვერდზე მოხდა ორგანიზაციების ჩამონათვალში საძიებო ველის დამატება. მთავრობის დადეგნილების მიხედვით (საგარანტიო თანხების კონტროლის მიზნით) ადმინისტრატორს საშუალება მიეცა დაინახოს თუ რა გადახდის სქემა აქვს ჩართული იურიდიულ პირს რომელიც ანთავსებს ქონებას ვებგვერდზე. შესაძლებელი გახდა სახელით და გვარით მოიძებნოს პირი, რომელიც არის ვებგვერდზე რეგისტრირებული. სახელმწიფო ხაზინის ახალი სტანდარტის შესაბამისად ვებგვერდზე eAuction.ge მოხდა გადახდის დანიშნულების ცვლილება. ლოტების ადმინისტრირების გვერდზე მოხდა ორგანიზაციების ჩამონათვალში საძიებო ველის დამატება. გასწორდა კონკრეტულ განაცხადის ნომერზე არსებული ბიდინგის რეპორტის ფორმატი. რეგისტრაციის გამარტივების მიზნით ვებგვერდს დაემატა ახალი შეტყობინება გამოყენებული, უკვე დაკავებული მომხმარებლის შესახებ. ვებგვერდზე www.eauction.ge დაინერგა ელ. ფოსტის და ტელეფონის ცვლილების შემდეგ აქტივაციის პროცესის ცვლილების პროცედურები. მოხდა ფუნქციონალის ოპტიმიზაცია და ზოგადი ბაგების გასწორება. 2019 წელს მიმდინარეობდა და დასრულდა მუშაობა პორტალზე eAuction.ge ელ. აუქციონების გამომცხადებელი პარტნიორი ორგანიზაციებისა და მომსახურების სააგენტოს ადმინისტრატორების ვებგვერდზე დაშვების მიზნით ერთჯერადი აუტენთიფიკაციის მოწყობილობის ჩანაცვლება ერთჯერადი კოდებით, რომელიც ავტომატურად იგზავნება კუთხვილ მობილურ ტელეფონზე. შედეგად, ორგანიზაციები აღარ საჭიროებენ დამატებით აუტენთიფიკაციის მოწყობილობის შეძენას და სისტემაში ავტორიზაცია ხდება უფრო მარტივად და კომფორტულად. 2019 წელს წარმატებით დაინერგა თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით, ფიზიკური და იურიდიული პირების ავტორიზაციისათვის მომხმარებლის სახელისა და პაროლის შეყვანის შემდეგ რეგისტრირებული მობილური ტელეფონის ნომერზე მისული ერთჯერადი კოდის შეყვანის ფუნქციის დამატება, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლების პროფილის უსაფრთხოებასა და ინფორმაციის დაცულობას. მომხმარებელს საშუალება მიეცა ავტორიზაციის ერთჯერადი კოდები ასევე მიიღოს რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე. 2019 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ვებგვერდზე eAuction.ge რეგისტრირებულია 102 400-ზე მეტი ფიზიკური/იურიდიული რეზიდენტი/არარეზიდენტი პირი. 2019 წლის განმავლობაში ვებგვერდს 8570-მდე პარტნიორი ფიზიკური/იურიდიული პირი შემოუერთდა, საიდანაც 7390-მდე ფიზიკური, ხოლო 1175-მდე იურიდიული პირია. 2019 წლის განმავლობაში ფიზიკური/იურიდიული პირების მიერ გამოცხადებულია 30160-მდე ლოტი. პერმანენტულ რეჟიმში მიმდინარეობდა ფიზიკური და იურიდიული პირების ქონების განკარგვის ღონისძიებათა ხელშეწყობა (ინტერნეტ და საჯარო აუქციონების გამოცხადება, განცხადებების მონიტორინგი, 275 მომხმარებელთათვის ინფორმაციის მიწოდება ცხელი ხაზისა და ონლაინ კონსულტაციის მეშვეობით), ასევე, სოციალურ ქსელებში სააგენტოს სერვისების (აუქციონი, e-მაღაზია) პოპულარიზაცია. პერმანენტულად მიმდინარეობდა იმეილ მარკეტინგი, რომელიც მომხმარებელს აწვდიდა ინფორმაციას ვებგვერდზე არსებული სარეალიზაციო ქონებების შესახებ. 2019 წლის გეგმა, რომელიც წინა წელთან შედარებით გაიზარდა და შეადგინა 1 100 000 ლარი, გადაჭარბებით შესრულდა და 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა 1442447 ლარი. შესაბამისად გაზრდილია ფიზიკური და იურიდიული პირების მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა; • სერვისების განვითარება; • პირტალის ბრუნვის ზრდა მიღწეული საბოლოო შედეგები • 2019 წლის განმავლობაში სსიპ „საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“ მიერ, ვებგვერდ eAuction.ge-ზე განხორციელდა რიგი ცვლილებები სისტემის დახვეწა/მოდერნიზაციის მიმართულებით. ვებგვერდს დაემატა არაერთი ახალი სერვისი, ასევე დაიხვეწა არსებული ფუნქციონალები, უსაფრთხოების მიმართულება. ზემოაღნიშნულ პერიოდში მომხმარებლების რაოდენობამ გაიზარდა და ვებგვერდს დაემატა ახალი პარტნიორი ფიზიკური/იურიდიული პირი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • eAuction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 86.0 ათასამდე მომხმარებელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • მომხმარებელთა რიცხვის 10%-15%-ით ზრდა; მიღწეული მაჩვენებელი: • მომხმარებლების რაოდენობამ გადააჭარბა 102.4 ათას პირს. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი • ქონების მიღება-შეფასება-შენახვის განახლებული მოდელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა. 276 მიღწეული მაჩვენებელი: • სახელმწიფო საკუფთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესები. 5.20 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (პროგრამული კოდი 61 00) განმახორციელებელი ✓ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო • • • • • სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონიერების მონიტორინგი; გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში; სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება; სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • უზრუნველყოფილი სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა; უზრუნველყოფილი სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება; უზრუნველყოფილი სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა; დახვეწილი სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა; განმტკიცებული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • უზრუნველყოფილია სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა; მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება; 277 • • • მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა; დახვეწილია სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა; გამყარებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა გაუმჯობესებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; ბიზნესის ინტერესის ზრდაზე სახელმწიფო ტენდერების მიმართ მიგვანიშნებს წლების მიხედვით სისტემაში რეგისტრირებულ შემსყიდველ ორგანიზაციათა და მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა, აღნიშნული შედეგის მიღწევა შესაძლებელი გახდა სააგენტოს მიერ გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და სისტემის მოდერნიზაციის ხარჯზე. ეს ყველაფერი, სხვა ფაქტორებთან ერთად, უახლოეს მომავალში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების სტაბილურ ხარჯვას და სახელმწიფო შესიდვებში მეწარმეთა მუდმივ ჩართულობას; საჯარო ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ცოდნის გაზიარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი; სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ამაღლების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; სახელმწიფო შესყიდვებში ახალი საშუალებებისა და მეთოდების დანერგვა, მაგალითად: ორეტაპიანი ტენდერი, რომელიც საშუალებას იძლევა გამარჯვებული გამოვლინდეს ფასისა და ხარისხის კრიტერიუმების ერთობლიობით, რის შედეგადაც ვიღებთ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან წინადადებას. დაინერგა ელექტრონული ტენდერების ახალი მიმართულება, რომლის თანახმადაც აღარ არსებობს ვაჭრობის რაუნდები, ხოლო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის გარდა ყველა მონაცემი დაფარულია ტენდერში ხელშეკრულების დადებამდე. ტენდერის აღნიშნულმა ფორმამ მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყო პრეტენდენტეს შორის, ასევე შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის შესაძლო კორუფციული რისკების შემცირება და უზრუნველყო ტენდერში რეალური ფასის მქონე წინადადებების წარმოდგენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -განხორციელებულია სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა; დაცულია შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ პროპორციული და არადისკრიმინაციული მიდგომა; ამაღლებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა; გამოცემულია სახელმწიფო შესყიდვების განმახორციელებელ პირთა ეთიკის კოდექსი; დაინერგა ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვების კონტროლისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემები; ტრენინგ ცენტრში შემუშავდა ახალი პროგრამები, რომელიც ორიენტირებულია დანერგილი და განხორციელებული სიახლეების უკეთ იმპლემენტაციისათვის. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) - მინიმალური 278 6 პრიორიტეტი − ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 54,446.0 54,446.0 0.0 54,000.5 54,000.5 0.0 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 20,422.2 20,422.2 0.0 20,282.3 20,282.3 0.0 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 15,830.8 15,830.8 0.0 15,591.9 15,591.9 0.0 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 14,308.7 14,308.7 0.0 14,225.8 14,225.8 0.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 11,982.7 11,982.7 0.0 11,772.8 11,772.8 0.0 35,993.4 35,993.4 0.0 35,827.0 35,827.0 0.0 11,522.1 6,222.1 5,300.0 10,991.6 6,079.0 4,912.6 26 01 26 03 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 6,400.0 6,400.0 0.0 6,388.0 6,388.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,400.0 6,400.0 0.0 7,555.9 7,555.9 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,487.6 9,487.6 0.0 8,532.2 8,532.2 0.0 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 36,967.0 6,830.0 30,137.0 32,807.1 6,862.8 25,944.3 51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 5,000.0 5,000.0 0.0 4,667.0 4,667.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2,614.2 2,460.0 154.2 2,592.0 2,437.8 154.2 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 3,093.3 1,883.3 1,210.0 3,558.9 2,542.3 1,016.7 26 08 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,100.0 2,100.0 0.0 1,403.2 1,403.2 0.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 1,600.0 0.0 1,760.3 1,760.3 0.0 1,159.6 1,159.6 0.0 1,091.3 1,091.3 0.0 870.0 870.0 0.0 867.4 867.4 0.0 865.0 865.0 0.0 845.9 845.9 0.0 780.0 780.0 0.0 778.3 778.3 0.0 06 02 11 00 18 00 13 00 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, 279 კოდი 14 00 12 00 19 00 15 00 16 00 17 00 დასახელება ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 735.0 735.0 0.0 705.7 705.7 0.0 650.0 650.0 0.0 636.7 636.7 0.0 630.0 630.0 0.0 629.4 629.4 0.0 625.0 625.0 0.0 624.6 624.6 0.0 620.0 620.0 0.0 610.5 610.5 0.0 610.0 610.0 0.0 609.0 609.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 517.9 500.0 17.9 499.1 481.3 17.9 05 02 საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების პროგრამა 540.0 340.0 200.0 438.4 333.5 104.8 70,305.0 4,775.0 65,530.0 66,757.6 5,037.2 61,720.4 79,617.0 3,500.0 76,117.0 75,710.0 7,296.9 68,413.0 3,822.0 0.0 3,822.0 3,192.6 0.0 3,192.6 3,928.0 0.0 3,928.0 3,784.9 0.0 3,784.9 2,001.0 0.0 2,001.0 1,779.2 0.0 1,779.2 26 11 26 10 26 09 57 00 26 12 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 4,702.9 4,702.9 0.0 4,672.5 4,672.5 0.0 01 04 პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება 250.0 250.0 0.0 40.3 40.3 0.0 411,396.6 222,979.4 188,417.1 396,230.0 225,189.3 171,040.6 სულ 280 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01) 6.1.1 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტის აპარატი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება, ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება, მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქვეყნის მდგრადი განვითარება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. მიღწეული შუალედური შედეგი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დირექტივების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება. წარმომადგენლობითი და უფლებამოსილების ფარგლებში საზედამხედველო ფუნქციების შესრულებით, ქვეყნის განვითარება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. 6.1.2 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტის აპარატი; მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა. მიღწეული შუალედური შედეგი ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა. საპარლამენტო ფრაქციების მიერ ინიცირებულია 25 საკანონმდებლო საკითხი. 281 მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროებმა მიიღეს 8 606 მოქალაქის წერილობითი განცხადება, 31 447 ზეპირი მომართვა დააფიქსირეს, რეაგირებული განცხადებების რაოდენობამ 35 501 შეადგინა და 3 388 საჯარო შეხვედრა შედგა ამომრჩევლებთან. მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების მიერ ინიცირებულია არაერთი კანონპროექტი და ცვლილება. 6.1.3 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს პარლამენტის აპარატი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა. მიღწეული შუალედური შედეგი • • საქართველოს პარლამენტში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოვიდა 335 განცხადება (მათ შორის, მოქალაქეთა 200 განცხადება), რომლებზედაც ოფიციალური პასუხები და შესაბამისი მასალა გაეგზავნათ ადრესატებს. საქართველოს პარლამენტის აპარატის საქმისწარმოების მიმართულებით რეგისტრირებულია 72152 დოკუმენტი, კერძოდ: შემოსული − 26457, შიდა მიმოწერა − 23786, გასული − 14608, სამართლებრივი აქტი − 7301. ეს მონაცემი 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით დაახლოებით 9300 დოკუმენტით მეტია. 6.3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი ✓ სსიპ-საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • • სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად წარმართვა; საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა. 282 მიღწეული საბოლოო შედეგი • • • • • • IT აუდიტის განხორციელებისა და IT აუდიტორების შესაძლებლობის განვითარების მიზნით, გადამზადნენ აუდიტორები; ბიუჯეტის შესრულების შესახებ საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილი მოხსენება; ბოლო 3 წლის განმავლობაში გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ შემუშავებული და დაინტერესებული პირებისათვის გაზიარებული ანგარიში; ბიუჯეტის მონიტორის მიმართულებით მოქალაქეთა მომართვების მონიტორინგის (Tracking) ახალი მოდულის მართვა; მოქალაქეების ანონიმურად მომართვის მექანიზმის ამუშავება; ჩატარებული შეხვედრები სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფებთან, მათ შორის შეხვედრები სამოქალაქო სექტორთან, მედიასა და სასწავლო დაწესებულებებთან; 6.4 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამულიკოდი 06 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ✓ სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა; • საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით ჩატარებული საგრანტო კონკურსები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. მიღწეული საბოლოო შედეგები • მოწყვლადი ჯგუფებისა და ქალების ჩართულობის კუთხით ჩატარდა 43 პროექტი, მათ შორის ერთ-ერთ სამიზნე ჯგუფს 19 საგრანტო პროექტში წარმოადგენდა ეთნიკური უმცირესობები, 8 საგრანტო პროექტში მოწყვლადი ჯგუფები ხოლო 16 საგრანტო პროექტში ქალები; • ინფორმირებული ამომრჩევლის საარჩევნო პროცესებში ჩართვის კუთხით 43 საგრანტო პროექტი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორები: 4. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფინანსდა სულ 86 საგრანტო პროექტი. 283 6.6 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; • საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების წარმატებით დასრულება; • ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგები • 2019 წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა ევროკავშირის კანონმდებლობას; • საქართველოსა და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების უმრავლესობა დასრულდა წარმატებით; • 2019 წლის განმავლობაში შედგა ანტიკორუფციული საბჭოს, სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათაშორისი საბჭოს, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის, ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს, ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის განმავლობაში ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 58 აქტთან დაახლოება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 186 აქტთან დაახლოება (2019 წელი − 79 აქტთან დაახლოება; 2020 წელი − 41 აქტთან დაახლოება; 2021 წელი − 36 აქტთან დაახლოება; 2022 წელი − 30 აქტთან დაახლოება). მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა ევროკავშირის 59 აქტს. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით. 284 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 33 სასამართლო დავიდან 26 დასრულდა სამინისტროს/სახელმწიფოს სასარგებლოდ, რაც შეადგენს წარმოებული სასამართლო დავების 78 პროცენტს. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80% არის საქართველოსთვის წარმატებული. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80% არის საქართველოსთვის წარმატებული. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დასრულებული საქმეების 70% არის საქართველოს სასარგებლოდ; 2019 წელს ერთ საქმეზე მოსარჩელემ გაიხმო საარბიტრაჟო დავა. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების უწყებათაშორისი კოორდინაცია. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების სამოქმედო გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის განმავლობაში ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ფარგლებში მომზადდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში და დამტკიცდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა, მომზადდა ნარკომანიასთან ბრძოლის 2016-2018 წლების გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების საბოლოო ანგარიში და დამტკიცდა ნარკომანიასთან ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა; შემუშავდა ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში და დამტკიცდა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა; მომზადდა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი; შემუშავდა და იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგია და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა; შემუშავდა ევროპის საბჭოს გენდერული თანასწორობის 2018-2023 წლების სტრატეგიის საქართველოს მიერ შესრულების პერიოდული ანგარიში; შემუშავდა გეგმა პენიტენციური დაწესებულებების ტერიტორიაზე დრონების გადაფრენის შემთხვევების შესამცირებლად; მომზადდა გეგმის პროექტი არასრულწლოვნებთან მიმართებით ოჯახის ფარგლებში მეგობრული და მხარდამჭერი გარემოს შექმნის მიზნით; ანტიკორუფციულმა საბჭომ დაამტკიცა ანტიკორუფციული სტრატეგია და 20192020 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა; მომზადდა 2019-2020 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 2019 წლის პირველი ორი კვარტლის პროგრესის ანგარიშისა და მონიტორინგის ჩარჩოს სამუშაო ვერსიები; განახლდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის 2019 წლის სტრატეგია და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. ამასთან, მომზადდა 2018-2022 წლების სამოქმედო გეგმის 2018 წლის პროგრესის ანგარიში და 2018 წლის მონიტორინგის ჩარჩოები. 6.7 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 285 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული არქივის დოკუმენტები; • მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები; • შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე. მიღწეული საბოლოო შედეგები • მშენებლობის პროცესის დაუგეგმავი გარემოებებიდან გამომდინარე, ვერ მოხერხდა 1 არქივის ცენტრალიზაცია (ახალქალაქი); • მოხდა „საქართველოს ეროვნული არქივის“ ვებსაიტის განახლება-მოდერნიზება; შეიქმნა „ჟანდარმერიის კატალოგის“ ელექტრონული ვერსია; • ელექტრომატარებლებზე გადატანილ იქნა 940 ათას გვერდზე მეტი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის აშენებული/გარემონტებული და აღჭურვილი 5 არქივი, ცენტრალიზაციას დაქვემდებარებული 42 ადგილობრივი არქივი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ცენტრალიზაციას დაექვემდებარა 1 არქივი(ახალქალაქი); 2020 წელს დასრულდება შიდა ქართლის რეგიონის არქივის მშენებლობა და აღჭურვა, ასევე, ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 2 არქივი (კასპი და ხაშური). მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მშენებლობის პროცესის დაწყების დროს აღმოჩენილი დაუგეგმავი გარემოებებიდან გამომდინარე, ვერ მოხერხდა 1 არქივის ცენტრალიზაცია (ახალქალაქი),ვერ განხორციელდა შიდა ქართლის არქივის მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები ფინანსური რესურსის არარსებობის გამო. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2019 წელს ცენტრალიზაციას ვერ დაექვემდებარა ახალქალაქის არქივი, რადგან ეს დამოკიდებულია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის ახალი შენობის მშენებლობაზე. ინფრასტრუქტურული პროექტის შეფერხება გამოწვეული იყო იმ გარემოებით, რომ მიწის სამუშაოების მსვლელობისას გამოვლინდა არქეოლოგიური ნანგრევები. აღნიშნული არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნებისათვის აუცილებელი გახდა დროებით სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შეჩერება და ახალი სამშენებლო პროექტის შეძენა. კორექტირებული პროექტი, ასევე, შეთანხმდა სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან“. პროექტის კორექტირების სირთულის გათვალისწინებით, შეიცვალა სამუშაოების წარმოების პერიოდი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის დამატებითი სერვისები: „მასალები საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ“, „ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფონდი“ და „ეროვნულ არქივში დაცული მასალა გერმანელების შესახებ“;ასევე, სატესტო რეჟიმში გაეშვება მკვლევართა მომსახურების სისტემაში ცვლილებები და დამატებები. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება/გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაეშვა ორი სერვისი: მოხდა „საქართველოს ეროვნული არქივის“ ვებსაიტის განახლება-მოდერნიზება; შეიქმნა „ჟანდარმერიის კატალოგის“ ელექტრონული ვერსია. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის ფარგლებში დასკანირდება 5 400 ათას დოკუმენტზე მეტი. 286 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე იქნება გადატანილი დამატებით 700 ათასი გვერდი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ელექტრომატარებლებზე გადატანილია 940 ათას გვერდზე მეტი. 6.8. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 41 00) პროგრამის განმახორციელებელი ✓ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • • • • საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით, გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის განხორციელება; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადებების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; ცხელი ხაზის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება და სამიზნე აუდიტორიისათვის საგანმანათლებლო აქტივობების ჩატარება; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ შესრულების მონიტორინგი; სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზაციული განვითარება. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • • განხორციელდა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში; შემუშავდა რეკომენდაციები წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის; წარდგენილ იქნა საქართველოს პარლამენტში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური ანგარიში, გამოიცა და გავრცელდა სპეციალური ანგარიშები; მხარდაჭერილ იქნა ტოლერანტობის ცენტრი, ბავშვთა უფლებების ცენტრი ჩამოყალიბდა ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტის სახელწოდებით, ხოლო რეგიონული დეპარტამენტი გაუქმდა და მის ნაცვლად ჩამოყალიბდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს სამმართველოები; 287 • • • • • განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობა ადამიანის უფლებებზე სამოქალაქო განათლებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით; განხილულ იქნა ფიზიკურ პირთა, კერძო სამართლის იურიდიულ პირთა და პოლიტიკურ და სხვა გაერთიანებათა განცხადებები და საჩივრები; უზრუნველყოფილ იქნა ცხელი ხაზის ეფექტიანი ფუნქციონირება; მიმდინარეობდა ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოს კანონის იმპლემენტაცია, მიმდინარეობდა გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ იმპლემენტაციაზე მონიტორინგი; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1.მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში; მიღწეული მაჩვენებლები • • • • ვიზიტები განხორციელდა შემდეგ დაწესებულებებში: 5 პენიტენციურ დაწესებულებაში განხორციელდა 22 ვიზიტი, 3 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში 6 ვიზიტი, 30 პოლიციის სამმართველოში - 30 ვიზიტი, 14 დროებითი მოთავსების იზოლატორში 24 ვიზიტი, ევროპის ქვეყნებიდან მიგრანტთა დაბრუნების ფრენის მონიტორინგის მიზნით - 1 ვიზიტი. 24 სამხედრო ბაზაში განხორციელდა 26 ვიზიტი. მონიტორინგის მიზნებიდან გამომდინარე, 4 შეხვედრა შედგა რეგიონებში მომუშავე ადვოკატებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან; მომზადდა 5 პენიტენციური დაწესებულების ანგარიში, ასევე მომზადდა 3 ფსიქიატრიული დაწესებულების ვიზიტის შემდგომი ანგარიში; ჩატარდა 17 გეგმიური ვიზიტი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, 3 გეგმიური ვიზიტი შშმ პირთა სადღეღამისო დაწესებულებაში, 6 გეგმიური ვიზიტი შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციაში, 26 გეგმიური ვიზიტი შშმ პირთა დღის ცენტრებში (თბილისში და 6 რეგიონში), არაგეგმიური მონიტორინგები შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში“, შპს N5 კლინიკური საავადმყოფოს ფსიქიატრიულ დეპარტამენტში, დუშეთის შშმ პირთა პანსიონატში. 2 არაგეგმიური ვიზიტი მარტყოფის შშმ პირთა პანსიონატში, 1 ვიზიტი რეაბილიტირებულ სურამის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. 1 არაგეგმიური ვიზიტი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ისანი სამგორის სერვის ცენტრში, 1 არაგეგმიური მონიტორინგი ორგანიზაცია „საქართველოს ყრუთა კავშირის“ დღის ცენტრში. 1 არაგეგმიური მონიტორინგი შშმ ბავშვთა საოჯახო ტიპის სახლში, 2 არაგეგმიური ვიზიტი თბილისის N41 და რუსთავის N5 საჯარო სკოლებში. ჩატარდა 17 საინფორმაციო შეხვედრა თელავის, ბოლნისის, ამბროლაურის, მესტიის, სიღნაღის, ბათუმის, ოზურგეთის, ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში; გაიმართა 2 სამუშაო შეხვედრა საქართველოში სმენადაქვეითებულ და უსინათლო პირთა პრობლემების შესახებ. გაიმართა 1 სამუშაო შეხვედრა და 2 ფოკუს-ჯგუფი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე; 288 • პენიტენციურ დაწესებულებებში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და პოლიციის სამმართველოებში ჯამში განხორციელდა 405 ვიზიტი. მონახულებულ იქნა 1 728 დაკავებული/დაპატიმრებული პირი. 2.მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარღვეული უფლებების ფაქტებზე რეკომენდაციების/წინადადებებისა და შუამდგომლობების რაოდენობა; საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული მიღწეული მაჩვენებლები • სახალხო დამცველმა მოამზადა და გაგზავნა 75 რეკომენდაცია/წინადადება. 5 კონსტიტუციური სარჩელი, 14 სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრება. საქართველოს პარლამენტს წარედგინა საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში; 3.მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებლები • საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ორგანიზებულ სსხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში/კონფერენციებში, როგორც საქართველოს მოსახლეობასთან, ისე სახელმნწიფო ორგანოების, საერთაშორისო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა. აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის მონიტორინგი; მიღწეული მაჩვენებლები • • • ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ შემოვიდა 6 737 განცხადება, აქედან დასაშვებად იქნა ცნობილი 5 039 განცხადება. კონსულტანტის მომსახურებით ისარგებლა 4 073 ვიზიტორმა, ხოლო იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 2 399 ვიზიტორს. შემოსული ზარების რაოდენობამ ორივე ნომერზე: ცხელი ხაზი და მობილურის ნომერი შეადგინა - 9 438. განცხადებები სამსახურების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტი - 48; სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტი - 803; სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი - 2 941; დასავლეთ და აღმოსავლეთ სამმართველოები - 266; ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტი - 458; გენდერის დეპარტამენტი - 251; შშმ პირთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი - 57; ანალიტიკური დეპარტამენტი 289 - 54; თანასწორობის დეპარტამენტი - 381; თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი - 23; სტრატეგიული სამართალწარმოების სამმართველო - 31; დასაშვებობისა და რეაგირების დეპარტამენტი - 2 777; სტატისტიკის სამმართველო - 97. 5.დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახალხო დამცველის ინსტიტუტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საერთაშორისო დონეზე და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. მიღწეული მაჩვენებლები • • • OSCE/ODIHR-თან თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარდა სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებისთვის უფლებადამცველებზე ტრენინგი, მომზადდა ტრეინინგის კონცეფცია და დღის წესრიგი; შეავსო ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების გლობალური ალიანსის (GANHRI) 2020-2022 წლების სტრატეგიული გეგმის შესახებ კითხვარი; საერთაშორისო ორგანიზაციებში გასაგზავნად შეივსო 5 კითხვარი, ორგანიზება გაეწია 55 - მდე საერთაშორისო ვიზიტს (სასწავლო ვიზიტები, კონფერენციები, ტრეინინგები, სემინარები და ა.შ.) და სხვა მრავალ შეხვედრას საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამ ვიზიტებსა და შეხვედრებთან დაკავშირებით, მომზადდა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, განხორციელდა კომუნიკაცია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და ომბუდსმენების/ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების რეგიონულ თუ საერთაშორისო ქსელებთან. სამმართველოს ორგანიზებით, წარმატებით განხორციელდა უკრაინის, ბელორუსიის, ავღანეთისა და ყირგიზეთის დელეგაციების ვიზიტი სახალხო დამცველის ოფისში. 6.9 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: • შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საადვოკატო მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით. • უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი. • გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • 2019 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურმა წარმოებაში მიიღო 18.0 ათასზე მეტი საქმე. აქედან საქმეების 78% განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს, 17% - სამოქალაქო სამართლის სფეროს, 5% - ადმინისტრაციულ სამართალს. გაწეულ იქნა 35.8 ათასზე მეტი კონსულტაცია, შედგენილ იქნა 2.2 ათასი სამართლებრივი დოკუმენტი. 290 • გაისხნა 3 ახალი საკონსულტაციო ცენტრი, ხოლო ერთი - გაფართოვდა, ასევე გაიხსნა გურიის-ოზურგეთის იურიდიული დახმარების ბიურო, რომელიც რეგიონის მასშტაბით მოწყვლადი მოსახლეობისთვის საადვოკატო წარმომადგენლობას, სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენას და იურიდიულ კონსულტაციას განახორციელებს. • იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომლებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდა 20 ტრენინგი. • წლის განმავლობაში ჩატარდა 117 საინფორმაციო გასვლითი შეხვედრა მოსახლეობასთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: • 2019 წელს უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 12,4%–ით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი: • უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება სულ ცოტა 5%-ით. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: • უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა მიღწეული შედეგებით 7,4 პროცენტული ერთეულით აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს. 6.10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - იუსტიციის სახლი მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები • მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი; • მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • 2019 წელს ჩატარებული მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის წინასწარი შედეგების მიხედვით, მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შენარჩუნდება მაღალ მაჩვენებელზე; • 2019 წელს გასულ პერიოდთან შედარებით შემცირდა მომხმარებელთა რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე, სავარაუდოდ, შეადგენს 86%-ს. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მომხმარებლების კმაყოფილების დონე შეადგენს 86-88%-ს. 291 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე, წინასწარი მონაცემებით, შეადგენს 88% (კვლევის საბოლოო შედეგები ცნობილი გახდება თებერვლის ბოლოს). 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა, სავარაუდოდ, იქნება 20 000 მომხმარებელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს − 22 000 მომხმარებელი 2020 წელს − 23 000 მომხმარებელი 2021 წელს − 23 000 მომხმარებელი 2022 წელს − 23 000 მომხმარებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 16 823 მომხმარებელს. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლასთან ერთად, სსიპ იუსტიციის სახლმა შეიმუშავა პროცედურის დოკუმენტი „ელექტრონული დოკუმენტების მიღებისა და გაცემის პროცედურა“ და მომხმარებლებთან ახორციელებს აქტიურ კამპანიას ელექტრონული დოკუმენტების სახლიდან გაუსვლელად მიღების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, რაც 2019 წლის მოქალაქეთა ყოველდღიური ნაკადის საშუალო მაჩვენებლის შემცირების ერთ-ერთი მიზეზია. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მომხმარებელთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა სერვისის მისაღებად მიმართავს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრს. 6.11 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური (პროგრამული კოდი 51 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: • საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი; • ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე კონტროლი; • ამაღლებულია მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადებული რეკომენდაციების, საინფორმაციო მასალის, ჩატარებული ტრენინგების, შეხვედრების, საჯარო ლექციების, ვებგვერდის განახლებისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელებით. 6.12 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) პროგრამის განმახორციელებელი: 292 ✓ სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით; • კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე დროული და ეფექტური რეაგირება; • ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში დაინერგა ახალი სერვისები; • რეაგირება მოხდა კრიტიკური ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე; • გაიზარდა ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი − ჯამში მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებული 155 სერვისი; მიზნობრივი მაჩვენებელი − მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომია 2019 წელს 170 სერვისი, 2020 წელს − 185 სერვისი, 2021 წელს − 200 სერვისი, 2022 წელს − 215 სერვისი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის მოქალაქის პორტალზე ინტეგრირებულია 468 ელექტრონული სერვისი. 2. საბაზისო მაჩვენებელი − კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 900 ინციდენტზე. დაზარალებულ ორგანიზაციებს ინციდენტებზე მიეწოდათ ინფორმაცია სხვადასხვა რეკომენდაციის და რეაგირების გზების მეთოდების შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი −ორგანიზაციების საჭიროებიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად არანაკლებ 1000 ინციდენტზე მოხდება რეაგირება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 531 ინციდენტზე. 3. საბაზისო მაჩვენებელი − 2018 წელს ღია მონაცემების პორტალზე (data.gov.ge) ატვირთულია 690 მონაცემთა ცხრილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებულია 700 მონაცემთა ცხრილი, 2020 წელს − 740 მონაცემთა ცხრილი, 2021 წელს − 800 მონაცემთა ცხრილი, 2022 წელს − 840 მონაცემთა ცხრილი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ღია მონაცემების პორტალზე (data.gov.ge) ატვირთულია 719 მონაცემთა ცხრილი XML და CSV ფორმატში. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2019 წლის განმავლობაში შემცირდა სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ დაფიქსირებული კომპიუტერული ინციდენტების რაოდენობა. შესაბამისად, მიზნობრივ მაჩვენებელთან შედარებით, 469 ერთეულით შემცირდა სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ მათზე რეაგირების მაჩვენებელი. 293 6.13 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 08) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, დასამტკიცებლად მთავრობისთვის წარდგენა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • შემუშავდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მიღებულ იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ. დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 12 საპილოტო არეალში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაცია. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წარედგინება მთავრობას. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 12 საპილოტო არეალი სრულად არის კადასტრულად დაფარული და იდენტიფიცირებულია ყველა მიწის ნაკვეთი.შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ. 6.18 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ✓ სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • სამართლიანად შემდგარი არჩევნები; • საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია; • საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური მოხელეები: • არჩეული საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირები. 294 მიღწეული საბოლოო შედეგები • საქართველოს კონსტიტუციისა და საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად დემოკრატიულ, ღია და გამჭვირვალე გარემოში ჩატარებული არჩევნები; • საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის კვალიფიციური მოხელეები; • არჩეული პარლამენტის წევრი, თვითმმაღთველი ქალაქები მერი და საკრებულოს წევრები დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და განხილული დავების რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის არჩევნების პერიოდში ცესკოს სასამართლოში საჩივარი არ შესულა; 2. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო უფლებამოსილება საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვადამდე შეწყვეტის ფაქტი არ ყოფილა; 3. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის დროს მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მოიცვა მედია საშუალებების დაფარვის არეალმა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარებულმა საინფორმაციო კამპანიამ მოიცვა შესაბამისი რეგიონები; 4. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით ცესკოს კონტაქტ ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის შუალედურ/რიგგარეშე და მუნიციპალიტეტების საკრებულოების არჩევნებისთვის ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრში სულ შემოვიდა 1594 ზარი, ხოლო ონლაინ ჩატში - 930 კითხვა; 5. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის შუალედურ/რიგგარეშე და მუნიციპალიტეტების საკრებულოების არჩევნებისთვის სასწავლო პროგრამებში სულ მონაწილეობდა - საოლქო საარჩევნო კომისიის 137 და საუბნო საარჩევნო კომისიის 9 340 წევრი; 6. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეებისთვის სასწავლო პროგრამა არ განხორციელდა (არ ხორციელდება შუალედური არჩევნების დროს); 7. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებებიში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წლის შუალედურ/რიგგარეშე და მუნიციპალიტეტების საკრებულოების არჩევნების საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ შეფასებები და ანგარიშები არ გამოქვეყნებულა (არ ხორციელდება შუალედური არჩევნების დროს); 295 8. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის (ცესკო/ოლქები/უბანი) მოწყობა, საარჩევნო ინვენტარის შესყიდვა/განახლება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცესკოს ადმინისტრაციულ შენობაში განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები. 6.20 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (პროგრამული კოდი 57 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური • • • • • • • • ლიცენზირებულია 17 სადაზღვევო ორგანიზაცია, რომელთაგან 16 ფლობს როგორც სიცოცხლის დაზღვევის, ისე დაზღვევის (არა სიცოცხლის) ლიცენზიას, ხოლო ერთი - მხოლოდ დაზღვევის (არა სიცოცხლის) ლიცენზიას; რეგისტრირებულია 4 არასახელმწიფო საპენსიო სქემა, რომელთაგანაც 3 სქემის დამფუძნებელს წარმოადგენს სადაზღვევო კომპანია, ხოლო ერთი სქემა დაფუძნებულია არამზღვეველი იურიდიული პირის მიერ საკუთარი დასაქმებულებისათვის; მონაცემებით სადაზღვევო ბროკერების სარეგისტრაციო რეესტრში რეგისტრირებულია 20 სადაზღვევო საბროკერო კომპანია; გატარდა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოს დაზღვევის სახელწიფო ზედამხედველობის სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების რეგულირებისათვის. მომზადდა „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” კანონპროექტი და თანმდევი კანონპროექტები; განხორციელებული ცვლილებები სადაზღვევო ბროკერების მიმართ; დაწესდა სარეგულაციო ჩარჩო; შეიქმნა საზედამხედველო მექანიზმი, დადგინდა სადაზღვევო ბროკერთა როგორც ადგილზე, ისე დისტანიური ზედამხედველობის მიდგომები, განისაზღვრა მათი ფინანსური სიმყარის უზრუნველყოფის საფუძვლები, გაფართოვდა ანგარიშგების სტანდარტები; მომზადდა ჩარჩო პროექტი ზარალების ადმინისტრირების პროცესის ძირითადი ეტაპების თაობაზე, რომელიც დაფუძნებულია OECD-ს შესაბამის რეკომენდაციებსა და ზარალების რეგულირების პროცესების თაობაზე „დაზღვევის ფუძემდებლური პრინციპებით“ (ICP) დადგენილ ნორმებზე; მომზადდა მზღვეველების მიერ საკუთარი კიბერუსაფრთხოების და ინფორმაციული სისტემების მდგომარეობის თაობაზე წერილობით წარმოდგენილი ინფორმაციის მიმოხილვა; ამავე თემაზე 14 სადაზღვევო ორგანიზაციასთან ჩატარდა შეხვედრები, დამუშავდა 11 სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში დადებული აუთსორსინგული ხელშეკრულებები და გაკეთდა სადაზღვევო სექტორში ამ მიმართულებით არსებული აუთსორსინგის პრაქტიკის მოკლე აღწერილობა; მომზადდა 5 პროექტი ელექტრონული გაყიდვების, ინფორმაციული სისტემებისადმი მინიმალური მოთხოვნების დაწესების და კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე. დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: • ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. • სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა; • კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა. 296 მიღწეული საბოლოო შედეგი: • • არსებული ნორმატიული ბაზა სტანდარტიებულია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაშია; უზრუნველყოფილია სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა და კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები: დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სადაზღვევო ბაზრის გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და დახვეწა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - უზრუნველყოფილია არსებული საკანონმდებლო ბაზა, საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით. 6.21 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო • • • შესწავლილ და აღრიცხულ იქნა 8 634 სუბიექტის სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია. აქედან მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ 6 993 სუბიექტზე შეიქმნა ელექტრონული სააღრიცხვო ბარათი; მიმდინარეობდა სახელმწიფო პროექტი „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“, რომლის ფარგლებში, მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, მიღებულ იქნა 257 340 განცხადება. მათ შორის, 171 111 შემთხვევაში სარეგისტრაციო განცხადება წარმატებით დასრულდა, 259 565 საქმეზე მიმდინარეობდა დამატებითი დოკუმენტაციის მოძიება, ხოლო მიმდინარე განცხადებების რაოდენობამ საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის შეადგინა 2 320 ერთეული; ეროვნული სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის შექმნისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირების გამარტივებასა და დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევას მინიმალური დროის ან მანძილის კრიტერიუმების გათვალისწინებით, დასრულდა საველე სამუშაოები (შეგროვდა სანავიგაციო და სამისამართო მონაცემები ციფრულ ფორმატში) გურიისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეებში − ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, სენაკის, მარტვილის, მესტიის, წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების სოფლის ტიპის დასახლებულ პუნქტებში (ჯამურად − 560 სოფელი) და ჯამურად აღწერილია:სამუშაო არეალის ფართობი − 7 755 კვ. კმ; საავტომობილო 297 • • გზის სიგრძე − 8 958 კმ; მიწის ნაკვეთი − 85 880 ერთეული; შენობა-ნაგებობა − 149 113 ერთეული; მისამართის წერტილი − 121 148 ერთეული; ინტერესის ობიექტი (POI) – 6 542 ერთეული; საგზაო ნიშანი − 7 774 ერთეული; მიმდინარეობდა სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა/აღჭურვა; ქ. ახალციხეში საქართველოს ეროვნული არქივის რეგიონული შენობის კაპიტალური რემონტისა და ახალი ოფისის მშენებლობის მიზნით განხორციელდა საძირკვლის ამოსუფთავება და დაკვალვა. დასრულდა რანდ-კოჭების ჩასხმა, სარდაფის კოლონებსა და შემკვრელ რიგელებში ჩაისხა ბეტონი, შეივსო და მოსწორდა ბალასტი. ტერიტორიაზე შემოტანილია გათბობა-გაგრილების დანადგარი, ე.წ. ჩილერი და სავენტილაციო დანადგარი. დასრულებულია მეორე სართულის სვეტების ბეტონის ჩასხმა და ისტორიულ ნანგრევებში ჩასმული 7-მეტრიანი სიმაღლის სვეტების სამონტაჟო სამუშაოები. მიმდინარეობს გარე კედლების ქვიშა-ცემენტის ხსნარით გალესვა, შიდა ტიხრების მშენებლობა და ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შელესვა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა; • სარეგისტრაციო მასალების სისტემატიზაცია და ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • 2019 წელს ეროვნული სამისამართო და სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის პროექტის ფარგლებში დასრულდა დასახლებების აღწერა. მომზადდა ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის განახლებული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროექტები, ჩატარდა სააგენტოს მიერ წარმოებული გეომონაცემთა ინვენტარიზაცია და 3 ვორკშოპი მონაცემთა პროდუქტის სპეციფიკაციის (DATA PRODUCT SPECIFICATION – DPS) შემუშავების მიმართულებით.შეიქმნა გეომონაცემთა გაზიარების ტექნიკური რეგლამენტის (TECHNICAL FRAMEWORK FOR DATA SHARING) პროექტი, გეომონაცემთა გაზიარების ტექნიკური რეგლამენტი (TECHNICAL FRAMEWORK FOR DATA SHARING); სააგენტოს მიერ წარმოებული 50 სხვადასხვა გეომონაცემი ხელმისაწვდომია გეოპორტალზე. გეოპორტალზე განთავსებული 63 სხვადასხვა გეომონაცემი მხარდაჭერილია მეტამონაცემებით და დათვალიერების და ჩამოტვირთვის ელსერვისებით; • განხორციელდა სარეგისტრაციო მასალების სისტემატიზაცია და ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა. ელექტრონულ ფორმატში გადატანილ იქნა (დასკანირდა) სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია(100%). რეგისტრირებული მონაცემები და ელექტრონულ ფორმატში გადატანილი სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომია სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე. დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 1.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 1.0 ვერსია. მიზნობრივი მაჩვენებელი − 2019 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 2.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 2.0 ვერსია; 2020 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 3.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 3.0 ვერსია; 2021 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 4.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 4.0 ვერსია; 2022 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 5.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 5.0 ვერსია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი- 2019 წელს შეიქმნა ეროვნული სამისამართო და სანავიგაციო მონაცემთა ბაზის 1.0 ვერსია, სადაც განთავსებულია გურიის და სამეგრელოს მხარეში აღწერილი ინტერესის ობიექტები და საგზაო ნიშნები. 298 2019 წელს შემუშავდა ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v1.0, რაც მოიცავს: ეროვნული გეოპორტალის v1.0, მეტამონაცემების რედაქტორის v1.0, მეტამონაცემების კატალოგის v1.0 სატესტო ვერსიებს. ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 2.0 ვერსიის არსებობისთვის გეოპორტალი და მეტამონაცემების რედაქტორი უნდა ფუნქციონირებდეს რეალურ რეჟიმში და სახელმწიფო უწყებებს უნდა შეეძლოთ მათზე წვდომა. ასეთ შემთხვევაში გეოპორტალთან დაკავშირებული სერვერების უსაფრთხოების დაცვის, კერძოდ, გეოპორტალზე განთავსებული მონაცემების და ელსერვისების არალეგალური წვდომისაგან დაცვის მიზნით აუცილებელია ე.წ. უსაფრთხოების მუდულის (მომხმარებელთა აუთენტიფიკაციის სისტემა − users authentication system) შემუშავება, რაც 2019 წელს ვერ მოხერხდა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ბაზარზე არსებული შესაბამისი ტექნიკური პროფილის პროფესიონალი კადრების სიმცირის გამო ვერ მოხერხდა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებლების მიღწევა. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის დაარქივდება 46 947 საქმე. მიზნობრივი მაჩვენებელი − 2019 წელს − დამატებით 18 150 საქმის დაარქივება; 2020 წელს − დამატებით 18 150 საქმის დაარქივება; 2021 წელს − დამატებით 18 150 საქმის დაარქივება; 2022 წელს დამატებით − 18 150 საქმის დაარქივება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი- 2019 წლის განმავლობაში არქივირების ფარგლებში დაარქივდა 8 634 სუბიექტის საქმე. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ იურიდიული პირების სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის აღრიცხვა-სისტემატიზაციისა და გაციფრულების პროექტის მიმდინარეობა დროებით შეჩერდა, რაც განაპირობა მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო პროექტში მომატებული განცხადებების გამო მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის აღრიცხვა-სისტემატიზაციის (არქივირების) პროექტში დასაქმებული ადამიანური რესურსის ქონების რეგისტრაციის დეპარტამენტში მიმართვამ. პროექტის მიმდინარეობა განახლდა შემცირებული ადამიანური რესურსით. ამასთან, არსებული მცირე ადამიანური რესურსი პერიოდულად მიმართულია ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში მომატებული განცხადებების გამო სარეგისტრაციო წარმოებებზე. 6.22 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო • გაიხსნა ადიგენის (ადიგენის მუნიციპალიტეტი), ახალსოფლის (ყვარლის მუნიციპალიტეტი), მუხრანის (მცხეთის მუნიციპალიტეტი), უდაბნოს (საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი), საწირის (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი), შუახევის (შუახევის მუნიციპალიტეტი), ქობულეთის (ქობულეთის მუნიციპალიტეტი), ტყიბულის (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი), ქედის (ქედის მუნიციპალიტეტი), ხულოს (ხულოს მუნიციპალიტეტი), დუშეთის (დუშეთის მუნიციპალიტეტი), ამბროლაურის (ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი), 299 • • • • • • • • • თეთრიწყაროს (თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი), ცაგერისა (ცაგერის მუნიციპალიტეტი) და ყაჩაღანის (მარნეულის მუნიციპალიტეტი) საზოგადოებრივი ცენტრები; საზოგადოებრივი ცენტრების მიერ სულ გაიცა 468 140 სერვისი. ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერების მიმართულებით საზოგადოებრივ ცენტრებში ჩატარებულ სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრაში, ტრენინგსა და სემინარში (მთლიანობაში − 791 ღონისძიება) მონაწილეობა მიიღო 11 755-მა პირმა (7 055 ქალი და 4 700 კაცი); მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა (მმს) გაშვებული იქნა სრული სერვისებით 30 სამიზნე მუნიციპალიტეტში, ხოლო ჯამში გაშვებულია 55 მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სერვისით; 55 მუნიციპალიტეტის 499 სერვისი გაშვებულია ელექტრონული სერვისების ერთიან პორტალზე (MY.GOV.GE). საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება აქვთ, ელექტრონულად მიმართონ მუნიციპალიტეტებს ისეთი მომსახურებების მისაღებად, როგორიცაა: მშენებლობის ნებართვა, სოციალური დახმარება, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭება და ა.შ.; საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა თბილისის სხვადასხვა რაიონში, დარედაქტირდა 34 829 მოქალაქის ჩანაწერი. დასრულდა ქალაქ თბილისის ისანი-სამგორის რაიონის სოფელ პატარა ლილოში, სოფელ დიდ ლილოში, სოფელ ფონიჭალაში, სოფელ ნასაგურში, სოფელ წინუბანსა და ვარკეთილის მეურნეობის დასახლებაში სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ განხორციელებულ ცვლილებებზე მუშაობა, დამუშავდა 2 583 მისამართი. აღნიშნული მონაცემები აისახა სააგენტოს ბიზნესპროცესებში. შესრულდა სერვისდესკის პორტალის 26 708 მოთხოვნა, განხორციელდა 812 მისამართზე გასვლა. აღნიშნული მოთხოვნებისა და საველე სამუშაოების შესაბამისად, მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში დარედაქტირდა 37 098 მოქალაქის ჩანაწერი; „საარჩევნო სიების სრულყოფის“ პროექტის ფარგლებში, სამოქალაქო აქტების ბაზა დადარდა საპასპორტო (ID) ბაზას, რის შედეგადაც გამოვლინდა 1 100 გარდაცვალების სააქტო ჩანაწერი პირადი ნომრის გარეშე. 1 100 ჩანაწერიდან დაიწერა 102 განმარტებითი ბარათი, მათ შორის, 49 გარდაცვალების აქტის ბათილობის შესახებ. გარდაცვალების აქტს დაემატა 94 პირადი ნომერი, მათ შორის, 36 შემთხვევაში დარედაქტირდა საპასპორტო ბაზა ფორმა №1-ის საფუძველზე. აღმოჩნდა 3 მოქალაქის გარდაცვალების სააქტო ჩანაწერი, რომელთა დოკუმენტები საპასპორტო მონაცემთა ბაზაში ირიცხებოდა აქტიურად. ერთ შემთხვევაში დოკუმენტები გაუქმდა მიზეზით „გარდაცვალება“, ხოლო ორ შემთხვევაში დაიწერა განმარტებითი ბარათი შეუსაბამობის შესახებ; სავარაუდოდ გარდაცვლილი პირების აღმოჩენის და სიიდან ამოღების მიზნით საველე ოპერატორების მიერ გადამოწმდა 12 785 მისამართი, აქედან 1 179 მოქალაქეზე შედგა იქნა გარდაცვალების ოქმი; ორგანიზებული აქციების ფარგლებში, გაიცა 179 097 პირადობის ელექტრონული მოწმობა; სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაციის პროექტის ფარგლებში, რაც წარმოადგენს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ კომპონენტს, დიგიტალიზებულ და ციფრულ ფორმატში გადატანილ იქნა 1 012 230 აქტი; მიმდინარეობდა მუშაობა ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემის სხვა ორგანიზაციების სისტემებში ინტეგრირების მიზნით. კერძოდ, ვინაიდან ორგანიზაციათა უმრავლესობამ მოითხოვა, პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონულ მოწმობასთან ერთად სისტემაში შესაძლებელი ყოფილიყო მომხმარებლის სახელითა და პაროლით ავთენტიფიკაცია, სააგენტო სისტემის მწარმოებელთან ერთად მუშაობდა აღნიშნული შესაძლებლობის შექმნაზე; შეიქმნა სამი ახალი დისტანციური სერვისი: დროებითი უფლების საფუძველზე აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება, საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის რეგისტრაცია და პირადი ნომრის მინიჭება; 300 • • • • განხორციელდა აქცია ბიომეტრიულ პასპორტებთან დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდის 1 მაისიდან 1 ივნისამდე ელექტრონული ფორმით ბიომეტრიულ პასპორტზე განცხადებების გაკეთებისას საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეები ერთჯერადად გათავისუფლდნენ ონლაინ რეჟიმში დაწესებული პასპორტის საფასურის − 205 ლარის გადახდისაგან. აქციის ფარგლებში გაიცა 573 პასპორტი; გრძელდებოდა მუშაობა პიროვნების იდენტიფიკაციის ალგორითმის გაუმჯობესებაზე შემოსავლების სამსახურის მონაცემებისთვის და, ასევე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების (მათ შორის, თავშესაფრის მაძიებლების და თავშესაფრის მქონე პირების მონაცემების) დამატებითი გაწმენდა; დასრულდა მიგრაციის სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება და შედგა შეფასების ანგარიშის პრეზენტაცია, ანგარიშის საბოლოო ვერსია გაეგზავნათ მსსკ-ის წევრებს; გაიმართა მიგრაციის სფეროში პროექტების 2 საკოორდინაციო შეხვედრა და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) ვებგვერდზე განახლდა პროექტების მატრიცა; განხორციელდა საქართველოს 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის აქტივობების შეჯამებული შეფასება; შემუშავდა საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის შუალედური შეფასების ანგარიში და დამტკიცდა საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმა; მსსკ-ის მიერ დამტკიცდა საქრთველოს 2019 წლის მიგრაციის პროფილი. მიგრაციის და განვითარების საკითხებზე ჩატარდა ტრენინგი მუნიციპალიტეტებისთვის (კახეთი, იმერეთი); გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „მიგრაციის აღქმა − შესაძლებლობები და გამოწვევები“. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • სააგენტოს სერვისების ხელმისაწვდომობა როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე; • ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგები • გაზრდილია სააგენტოს სერვისების ხელმისაწვდომობა როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე; • გაუმჯობესდა საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმები ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის ფუნქციონირებს 66 საზოგადოებრივი ცენტრი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ფუნქციონირებს 70 საზოგადოებრივი ცენტრი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს ფუნქციონირებს 74 საზოგადოებრივი ცენტრი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის დასრულდება 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წწ. სამოქმედო გეგმის შეფასების პროცესი; დამტკიცდება მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს შემუშავდება და დამტკიცდება 2020 წლის სამოქმედო გეგმა; 2020 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2021 წლის სამოქმედო გეგმა; 2021 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2022 წლის სამოქმედო გეგმა. 2022 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2023 წლის სამოქმედო გეგმა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს შემუშავდა და დამტკიცდა საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმა. 301 6.23 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 26 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სმართ ლოჯიქი • სრული IT სერვისების მიწოდების თაობაზე ხელშეკრულება გაფორმდა 19 ორგანიზაციასთან, ხოლო არსებული ხელშეკრულებები გაგრძელდა სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან“, შპს „პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფთან“, შპს „ფინასთან“ და შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიასთან“. პირველადი სრული IT სერვისი დაინერგა სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში“, სსიპ „სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა“ და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში. ხელშეკრულებები გაფორმდა შემდეგ ორგანიზაციებთან: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან − ვებგვერდისა და ვირტუალური სერვერების განთავსების მომსახურებაზე, შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიასთან“ და შპს „დაირექთ დებიტ ჯორჯიასთან“ − ქსელური სერვისებით მომსახურებაზე, შპს „პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფსა“ და შპს „GN INVEST“-თან და ა(ა)იპ „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან“ − ვირტუალური სერვერის განთავსების მომსახურებაზე, ხოლო სს „პაშა ბანკი საქართველოსთან“ − სერვერის კოლოკაციის მომსახურებაზე; 2019 წლის მდგომარეობით სსიპ „სმართ ლოჯიქი“ მომსახურებას უწევს 37 ორგანიზაციას; • სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით: ✓ დასრულდა სისხლის სამართლის საქმისწარმოების პროგრამის როგორც ძირითად ნაწილზე მუშაობა და ტესტირება, ისე შესაბამისი სტატისტიკური მოდულის ტესტირება. მომზადდა ინფრასტრუქტურა სისტემის გაშვების მიზნით და გაეშვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის ყველა საგამოძიებო ერთეულში, თავდაცვის სამინისტროში, ფინანსთა სამინისტროში, იუსტიციის სამინისტროში, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში და პროკურატურის შესაბამის დანაყოფებში, რომლებიც პროცესუალურ ხელმძღვანელობას უწევენ ყველა ჩამოთვლილ სტრუქტურას; ✓ მიმდინარეობდა პენიტენციური სისტემის საქმისწარმოების პროგრამული ნაწილისსპეციალური აღრიცხვის მოდულის შექმნა და გაიშვა სატესტო ვერსია; ✓ დაიწერა პრევენციის ცენტრის ორგანიზაციებისა და პროექტების მართვის ამოცანა და შეიქმნა პროგრამის ადმინისტრირების მოდული და გარე საიტი. • „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისობის გასაუმჯობესებლად მიმდინარეობდა რისკების მოპყრობის გეგმის მიხედვით კონტროლის მექანიზმების დანერგვის პროცესი, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა ინციდენტების მართვის პროცედურა და „სტრუქტურული ქვედანაყოფების/ცალკეული საშტატო ერთეულების თანამშრომელთა ფუნქციების“ დოკუმენტი; შეიქმნა „სუფთა მაგიდისა“ და „სუფთა ეკრანის“ პოლიტიკის დოკუმენტები; • იდენტიფიცირებული რისკების შესამცირებლად მიმდინარეობდა კონტროლის მექანიზმების დანერგვის პროცესი. მომზადდა საქმიანობის უწყვეტობის სახელმძღვანელო; წვდომის, ავტორიზაციისა და პაროლების პოლიტიკა და კრიპტოგრაფიული მეთოდების გამოყენების პოლიტიკა, რაც განხილულ იქნა ინფორმაციული უსაფრთხოების საბჭოზე; • გადაიხედა და განახლდა შემდეგი ძირითადი დოკუმენტები: 302 ✓ ✓ ✓ ✓ • • ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა; ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის გავრცელების სფერო; ინფორმაციული უსაფრთხოხების მართვის სისტემის რისკების მართვის მეთოდოლოგია; განაცხადი კონტროლის მექანიზმების გამოყენებადობის შესახებ (SoA). მიმდინარეობდა მზადება ISO 27001:2013 საერთაშორისო სტანდარტის სერტიფიცირებისათვის, რომლის ფარგლებშიც მოწვეულმა უცხოელმა ექსპერტმა შეისწავლა უწყებაში არსებული მდგომარეობა ინფორმაციული უსაფრთხოების ჭრილში. ამასთან, ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვის ფარგლებში ჩატარდა ISO 27001:2013 სტანდარტთან და საქართველოს კანონთან „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ შესაბამისობის აუდიტი, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ ორგანიზაცია აკმაყოფილებს საქართველოს კანონისა და ISO 27001 სტანდარტის ძირითად მოთხოვნებს. ასევე, დაიგეგმა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის მუდმივი გაუმჯობესების პროცესი; თანამედროვე IT ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნის მიზნით: სსიპ „სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში“ შეიქმნა კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა და მოხდა 80 მომხმარებლის მიგრაცია; სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ 65 რეგიონულ ოფისსა და თბილისის მთავარი ოფისის ნაწილში (მიმდინარე პროექტი) შეიქმნა კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა ქსელური ჩართვები და მოხდა მომხმარებელთა მიგრაცია; სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მთავარ ოფისსა და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დაწესებულებებში განხორციელდა ქსელური ჩართვები და მოხდა მომხმარებელთა მიგრაცია; სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მოქალაქეების მომსახურების სივრცეებში აუდიომონიტორინგის სისტემის დასანერგად განხორციელდა სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის გამოყოფა და მომზადება; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს“ პროექტის − „ინტერნეტი განვითარებისათვის“ − ხელშეწყობის ფარგლებში, განხორციელდა BFT პორტალის ვებსივრცეში განთავსების ტექნიკური უზრუნველყოფა; დასრულდა სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ თბილისის მთავარი ოფისის მომხმარებელთა მიგრაცია მათთვის შექმნილ ახალ ინფრასტრუქტურაში; ხონის იუსტიციის სახლში განხორციელდა ქსელური ჩართვები და მოხდა მომხმარებელთა ჩართვა იუსტიციის სახლის შიდასაკომუნიკაციო ქსელში; შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიასთან“ თბილისის ახალ ოფისში განხორციელდა ქსელური ჩართვები და მოხდა მომხმარებელთა ჩართვა შიდასაკომუნიკაციო ქსელში; საქართველოს ინოვაციური ტექნოლოგიების სააგენტოში მოხდა IP ტელეფონის მიგრაცია სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ ინფრასტრუქტურაში; აეწყო და გაიმართა სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ სისტემის ავტომატური განთავსება/განახლების სისტემა (CI/CD Pipeline); სსიპ „იუსტიციის სახლის“ ბოლნისის ფილიალში განხორციელდა ქსელური ჩართვები და გაიმართა კომპიუტერული, ქსელური და პერიფერიული ტექნიკა; 303 ✓ დაიგეგმა და მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ცენტრების მიგრაცია სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ ინფრასტრქტურიდან სსიპ „იუსტიციის სახლის“ ინფრასტრუქტურაში (ქსელური ჩართვები, თანამშრომლისა და მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი კომპიუტერები, IP ტელეფონი, პერიფერიული მოწყობილობები და ა.შ.). დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • გაიზარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები ორგანიზაციების რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაწეულია 30 ორგანიზაციისათვის. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - მომსახურება გაეწევა 40 ორგანიზაციას;2020 წელი - მომსახურება გაეწევა 45 ორგანიზაციას;2021 წელი - მომსახურება გაეწევა 50 ორგანიზაციას; 2022 წელი - მომსახურება გაეწევა 55 ორგანიზაციას მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს მომსახურება გაეწია 37 ორგანიზაციას. 6.24 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 12) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე • • • ხორციელდებოდა ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამართლებრივი სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა. გამოქვეყნდა 9 051 დოკუმენტი, მათ შორის, დარეგისტრირდა 4 790 აქტი; მთარგმნელობითი ცენტრის მიერ ითარგმნა 12 საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტი, ევროკავშირის კანონმდებლობის 95 დოკუმენტი. სულ ითარგმნა 6 620 გვერდი, აგრეთვე, აქტებში შეტანილი ცვლილებები (1085 გვერდი). ზემოაღნიშნული აქტების უმეტესობა ხელმისაწვდომია „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე, ნაწილი რედაქტირებისა და სისტემატიზაციის სხვადასხვა ეტაპზეა, ასევე, ევროკავშირის კანონმდებლობის 4 293 გვერდი და სხვადასხვა სტრუქტურიდან მიღებული დოკუმენტების 809 გვერდი; ითარგმნა და დარედაქტირდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა (ROAD MAP2EU).სულ დარედაქტირდა 4 015 გვერდი; 304 • • • მიმდინარეობდა მუშაობა ევროკავშირის კანონმდებლობის წყაროების დახარისხებაზე, მათი ინვენტარიზაციის შექმნასა და მათი ორიგინალების ტექსტების მთარგმნელობით პროგრამაში შესაყვანად მომზადებაზე, ევროკავშირის ნათარგმნი კანონმდებლობის წყაროების შესაბამის დამუშავება/დაფორმატებაზე მათი საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე ეტაპობრივი გამოქვეყნებისთვის; ასევე, მიმდინარეობდა მთარგმნელობითი ცენტრის სერვერული ტერმინოლოგიური ბაზისა და მაცნეს ვებგვერდზე განთავსებული ტერმინოლოგიური ონლაინ ლექსიკონის განახლება; ტერმინოლოგიურ ბაზას დაემატა 2 000-ზე მეტი ახალი ტერმინი; მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები „ევროტერმბანკთან“ ქართული ენის პოპულარიზაციისა და მაცნეს მთარგმნელობითი ტერმინოლოგიური ბაზის ევროკავშირის ელექტრონულ ლექსიკონებში ინტეგრაციის მიზნით. შედეგად, „ევროტერმბანკს“ დაემატა ქართული ენა. ევროკავშირის ერთიან ტერმინოლოგიურ ქსელში აიტვირთა 10 900-მდე ტერმინი საქართველოს კანონმდებლობიდან (რომლებიც ემთხვევა „ევროტერმბანკის“ ბაზაში არსებულ ტერმინებს). დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • გაიზარდა სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ვებგვერდზე რეგისტრირებული იქნება 4 600 ავტორიზებული მომხმარებელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში, ყოველწლიურად, ავტორიზებულ მომხმარებელთა 100 ერთეულით ზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაცნეს ვებგვერდზე დარეგისტრირებულია 7029 ავტორიზებული მომხმარებელი. 305 7. პრიორიტეტი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 69,131.6 69,131.6 0.0 74,946.4 74,946.4 0.0 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 70,599.0 70,599.0 0.0 70,321.3 70,321.3 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,965.0 2,965.0 0.0 2,744.6 2,744.6 0.0 142,695.6 142,695.6 0.0 148,012.3 148,012.3 0.0 სულ 306 7.1 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; ✓ სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; • ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა; • დევნილი მოსახლეობისთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა; • საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ვალდებულებები შესრულებულია, იდენტიფიცირებულია არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეები და დაცულია მათი უფლებები; • დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების მიზნით გაიცა გრანტები (სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების დაფინანსება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა). • სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისათვის შეძენილი იქნა საცხოვრებელი სახლები; • საანგარიშო პერიოდში დაიხურა 24 ნგრევადი ობიექტი, ჯამში 351 ოჯახი დაკმაყოფილდა ახალი საცხოვრებელი სახლით; • იდენტიფიცირებულია არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეები და დაცულია მათი უფლებები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი- მიმდინარეობს პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელება; ხორციელდება: ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა, დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, მიმდინარეობს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება შეუფერხებლად; ეკომიგრანტები უზრუნველყოფილ იქნენ საცხოვრებელი სახლებით; დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი; განხორციელდება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდა შეუფერხებლად. ეკომიგრანტები უზრუნველყოფილ იქნენ საცხოვრებელი სახლებით; დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი; განხორციელდა დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი. 307 7.1.1 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (პროგრამული კოდი 27 06 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სხვადასხვა სახის სარეინტეგრაციო მომსახურებების გაწევა, მათ შორის: • სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება, ასევე ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; • შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება; • პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; • საცხოვრისით დროებითი უზრუნველყოფა. მიღწეული შუალედური შედეგები: • პროგრამის ფარგლებში გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც, მოთხოვნების მიხედვით, დაბრუნებული მიგრანტებისათვის განხორციელდა სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, დროებით საცხოვრებელში განთავსება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 150 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სარგებლობს სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მონაცემები შენარჩუნებულია მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 64 დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწია სხვადასხვა სახის მომსახურება. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზესაანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები შესრულდა ნაწილობრივ. ცდომილების მაჩვენებელი 57,4%. პროექტი სრულდება 2020 წლის 17 აპრილს. საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილზე ნაკლები შედეგის მიღწევის მიზეზი არის სამინისტროს სისტემაში განხორციელებული სტრუქტურული რეორგანიზაცია. 7.1.2 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02) პროგრამის განმახორციელებელი: 308 ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; ✓ სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა. მიღწეული შუალედური შედეგები: • სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისათვის შეძენილი საცხოვრებელი სახლები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 5000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 120 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის ოდენობით) დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 174-მდე ოჯახი (მათ შორის 90-მდე ეკომიგრანტი ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში) მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 164 ოჯახი (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა 127 სახლი, რისთვისაც მიიმართა 3.1 მლნ ლარზე მეტი). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზესაანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები შესრულდა ნაწილობრივ ცდომილება 6%. საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილზე ნაკლები შედეგის მიღწევის მიზეზი არის ბენეფიციარების მიერ წარმოდგენილი საცხოვრებელი სახლების ტექნიკური მდგომარეობის არადამაკმაყოფილებელი შეფასებები, ასევე სსიპ - ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მიერ დაგვიანებით მოწოდებული დასკვნები. 7.1.3 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 06 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; ✓ სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; • დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. მიღწეული შუალედური შედეგები: • ხორციელდებოდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემა; • იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველსაყოფად: 309 ✓ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილი იქნა საცხოვრებელი სახლები, ასევე მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინები; ✓ განხორციელდა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების გამოსყიდვა; ✓ მიმდინარეობდა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში ბინების გადაცემა. • იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაეწიათ ფულადი დახმარება. • დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა; • მიმდინარეობდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების შესწავლა/რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით - დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 4 ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 3 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პრიოდში კომპაქტური ჩასახლებების რეაბილიტაცია არ განხორციელებულა; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილების მაჩვენებელი 100%. აქტივობის შესრულება დაგეგმილი იყო წლის ბოლო კვარტალში, რასაც დაემთხვა რეორგანიზაცია, შესაბამისად აქტივობის განხორციელება გადაიდო 2020 წლისთვის; 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 300-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 1 000-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 440-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 1000-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი -1047 დევნილ ოჯახს გადაეცათ ქართველო მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 1050 ოჯახს გადაეცა საკუთრებაში საცხოვრებელი სახლი (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2019 წელს საქართველოს რეგიონებში შეძენილ იქნა 567 სახლი, რისთვისაც მიიმართა 11.9 მლნ ლარზე მეტი). გრძელვადიანი განსახლებით 50 ოჯახის დაკმაყოფილება არ მომხდარა. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე-50 ოჯახის დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით არ განხორციელდა.საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილზე ნაკლები შედეგის მიღწევის მიზეზი არის სამინისტროს სისტემაში განხორციელებული სტრუქტურული რეორგანიზაცია და და საპილოტე პროექტის განხორციელების გადადების გადაწყვეტილება; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 100 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება; სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება; 310 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში იპოთეკური სესხის 20 000 ლარის ფარგლებში დაფარვის დაგეგმილი ღონისძიებები არ განხორციელებულა. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზესაანგარიშო პერიოდში დაგეგმილზე ნაკლები შედეგის მიღწევის მიზეზი არის პროექტის შეჩერებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება; 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 20 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზეღონისძიებების შესრულების მაჩვენებელს ცდომილება შეადგენს 80%. აღნიშნულ კომპონენტზე მოთხოვნის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200 -მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 63 ობიექტი) ჩატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზესაანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები შესრულდა ნაწილობრივ, ღონისძიებების შესრულების მაჩვენებელის ცდომილება შეადგენს შეადგენს 58%. საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილზე ნაკლები შედეგის მიღწევის მიზეზი არის კომპონენტზე მოთხოვნის ნაკლებობა ბენეფიციარების მხრიდან. 7.2 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი - 25 06) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 311 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 1024-მდე ოჯახი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მდებარე ახალი საცხოვრებელი ბინებით დაკმაყოფილებული დევნილთა 3760-მდე ოჯახი. მათ შორის, 2019 წელს საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 1000-მდე ოჯახი; მიღწეული მაჩვენებელი - საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 120 ოჯახი. ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ✓ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში N7 და N8 მრავალბინიანი კორპუსის (140 ბინა) მშენებლობა - აღნიშნული მრავალბინიანი კორპუსების სამშენებლო სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო 2019 წელს. ობიექტებზე გამოვლენილი რიგი გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გამო, სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია 2020 წელს; ✓ ქ. ზუგდიდში, ბარამიას ქუჩა N7-ში 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (360 ბინა) მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა (III ეტაპი) - აღნიშნული მრავალბინიანი კორპუსების სამშენებლო სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო 2019 წელს. ობიექტებზე გამოვლენილი რიგი გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გამო, სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია 2020 წელს; ✓ ქ. ქუთაისში, შერვაშიძის ქუჩა N53-ში 3 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) მშენებლობა - აღნიშნული მრავალბინიანი კორპუსების სამშენებლო სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო 2019 წელს. ვინაიდან, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე საჭირო გახდა კონსტრუქციული ნაწილის გადაანგარიშება (შენობის მდგრადობის დადგენის მიზნით), სამშენებლო სამუშაოები სრულად იქნა შეჩერებული. მხოლოდ, შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ მიეცა უფლება კონტრაქტორ კომპანიას გაეგრძელებინა სამუშაოები, სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია 2020 წელს. 312 8. პრიორიტეტი – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 32 12 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 124,646.2 124,566.2 80.0 126,861.7 126,809.7 52.0 32 10 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 107,425.1 74,438.0 32,987.0 99,273.5 74,508.6 24,764.8 42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 124,100.0 58,200.0 65,900.0 122,083.8 58,744.3 63,339.5 32 13 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები 29,816.5 29,816.5 0.0 33,847.2 33,847.2 0.0 32 11 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 39,496.6 26,221.5 13,275.1 38,415.5 26,430.6 11,984.9 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,879.6 14,879.6 0.0 14,854.2 14,854.2 0.0 32 08 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 3,189.4 3,044.5 144.9 3,969.2 3,824.3 144.9 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 5,330.0 0.0 5,246.0 5,246.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 1,944.9 1,944.9 0.0 1,805.0 1,805.0 0.0 1,805.0 1,805.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 870.0 870.0 0.0 870.0 870.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 685.0 685.0 0.0 685.0 685.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 645.0 645.0 0.0 644.9 644.9 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 261.0 261.0 0.0 261.0 261.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 2,531.7 2,369.7 162.1 2,061.5 2,006.0 55.5 სულ 461,677.1 349,128.0 112,549.1 456,874.3 356,532.7 100,341.6 45 08 45 09 45 03 45 06 45 11 45 04 45 13 45 02 45 12 45 05 45 07 45 10 32 16 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 313 8.1 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 12) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ✓ ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • • • • • • მაღალი მიღწევებისა და მასობრივ სპორტში ჩართული პირების გაზრდილი მაჩვენებელი; მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები; სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა; რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულ პირთა რაოდენობის ზრდა; ეროვნულ სპორტის სახეობებში ჩართულ პირთა რაოდენობის ზრდა; სპორტში გამოვლენილი დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი; საქართველოში გამართული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი მაჩვენებელი; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვის გაზრდილი მაჩვენებელი; სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდილი მაჩვენებელი; ჩამოყალიბებული ფეხბურთის საკლუბო სისტემა; მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • მაღალ დონეზე ჩატარებულია ეროვნული პირველობები; გაზრდილია მიღწეული მაღალი სპორტული შედეგები საერთაშორისო ასპარეზზე; გაზრდილია სპორტში ჩართულობის მაჩვენებელი, რაც მისი პოპულარიზაციის შედეგია და ცნობადობა საერთაშორისო დონეზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 314 საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება). 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 28%. ჩატარებული 40-ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის 31%. 50 - ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი წლის მანძილზე ჩატარებულ იქნა 50-ზე მეტი მასობრივ სპორტული ღონისძიება. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოში გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი მინიმუმ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოში გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 315 საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად ყოველწლიურად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 130-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად, დაფინანსებულია 80 საფეხბურთო კლუბი და სამოყვარულო ლიგა, საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 130-მდე ბენეფიციარი და ჩატარებულია 30 მასობრივი ღონისძიება. 8.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ✓ სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ები დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • ხელოვნების განვითარების დონის ამაღლება, ხელოვნებაში ახალი სახეების, ფორმების, გამომსახველობითი საშუალებების წარმოჩენა, სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარის გამრავალფეროვნება და შევსება ახალი ნაწარმოებებით, საქართველოს და მისი კულტურის შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ქართული მხარის მონაწილეობის ამაღლება საერთაშორისო პროგრამებსა და ღონისძიებებში, საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების განმტკიცება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში, განხორციელებული პროექტებით საქართველოს კულტურის მოღვაწეთა პარტნიორების ზრდა და მათი პროფესიონალიზმის ამაღლება, საქართველოში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, რეგიონებში კულტურის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ტურისტული ნაკადის ზრდა; რეგიონებში კულტურული ცხოვრების განვითარების ამაღლება, ადგილობრივი ინსტიტუციების, ორგანიზაციებისა და კოლექტივების პოპულარიზაციის და ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში მათი ჩართულობის ამაღლება; 316 • • • • საქართველოს კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირება ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამის მიერ; საერთაშორისო მასშტაბის კულტურულ ღონისძიებებში გაზრდილია ახალგაზრდა ხელოვანების მონაწილეობის მაჩვენებელი. სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული, რეგიონებში მდებარე 11 სახელოვნებო სსიპ ფინანსდება 11 სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხით. ყოველწლიურად კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული რეგიონებში მდებარე სახელოვნებო 11 სსიპ-ის ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსება სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: რეგიონებში კულტურის სფეროში განხორციელდება 15 პროექტი მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • ამაღლდა ხელოვნების განვითარების დონე, ხელოვნებაში ახალი სახეების, ფორმების, გამომსახველობითი საშუალებების წარმოჩენა, სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარის მრავალფეროვნება და შევსება ახალი ნაწარმოებებით, საქართველოს და მისი კულტურის შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების ცნობიერება, ქართული მხარის მონაწილეობა საერთაშორისო პროგრამებსა და ღონისძიებებში, საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობები ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში, განხორციელებული პროექტებით გაიზარდა საქართველოს კულტურის მოღვაწეთა პარტნიორების რაოდენობა და ამაღლდა მათი პროფესიონალიზმი, საქართველოში კულტურული ცხოვრება გააქტიურდა, რეგიონებში კულტურის შესახებ ცნობიერება ამაღლდა, ტურისტების ნაკადმა შეიძინა ზრდის ტენდენცია. რეგიონებში კულტურული ცხოვრების განვითარების დონე ამაღლდა, ასევე ადგილობრივი ინსტიტუციების, ორგანიზაციებისა და კოლექტივების პოპულარიზაციის და ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში მათი ჩართულობა, საქართველოს კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირებულია ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამის მიერ, საერთაშორისო მასშტაბის კულტურულ ღონისძიებებში გაზრდილია ახალგაზრდა ხელოვანების ჩართულობის მაჩვენებელი. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში 13 სახელოვნებო სსიპ-ი დაფინანსდა 15 სხვადასხვა ღონისძიებისთვის საჭირო ხარჯებით; სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 12 რეგიონული თეატრი დაფინანსდა ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯით, რისთვისაც მიიმართა 3.0 მლნ ლარზე მეტი. სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2019 წელს სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული, რეგიონებში მდებარე სახელოვნებო 18 სსიპ-ი უზრუნველყოფილია ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯებით, რეგიონებში კულტურის სფეროში განხორციელდა 35 პროექტი, რისთვისაც მიიმართა 1.7 მლნ ლარამდე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი წელიწადში აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული, ფესტივალები, გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები, შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა, საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 7 690-მდე; 317 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი წელიწადში აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული, ფესტივალები, გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები, შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა, საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 9 100-მდე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 9 100-მდე აქტივობა. 8.4 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 32 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • ფინანსურად უზრუნველყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონები, მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევით დაინტერესებული ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები; სოციალურად დაცული ვეტერანი სპორტსმენები, სპორტის მუშაკები, სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები, რუსთაველის პრემიის ლაურეატები და ხელოვნების მუშაკები; მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები. სტიპენდია უნდა გაიცეს 141 სახალხო არტისტზე, სახალხო მხატვარზე და ლაურეატზე, სოციალური დახმარება 23 ბენეფიციარზე სულ 164 პირზე სოციალური დახმარების გაცემა სოციალური დახმარება მიიღო 22 პირმა. სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული 450 მწვრთნელები მიღწეული საბოლოო შედეგები • სოციალურად უზრუნველყოფილ იქნენ ოლიმპიური ჩემპიონები, ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები, გაიზარდა მათი მიღწევების მოტივაცია, რაც აისახა წლის ბოლოს მიღწეულ მაღალ სპორტულ შედეგებზე. 318 • • • სოციალურად უზრუნველყოფილ იქნენ ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები და მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები, შედეგად გაიზარდა მათი დაინტერესება ადგილზე, რაც აისახა მწვრთნელთა გაზრდილ რაოდენობაში. სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 137 სახალხო არტისტმა, სახალხო მხატვარმა და ლაურეატმა, 21 პირმა მიიღო სოციალური დახმარება. სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მაჩვენებელი: სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებულმა 340 - მდე მწვრთნელმა, რისთვისაც მიიმართა 242.2 ათას ლარამდე. • დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 912 ბენეფიციარი დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს ყოველწლიურად 930 ბენეფიციარი მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 944 ბენეფიციარმა 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო დახმარებას იღებს 757 ბენეფიციარი დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სახელმწიფო დახმარებას იღებს ყოველწლიურად 865 ბენეფიციარი მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო დახმარებას მიიღო 769 ბენეფიციარმა ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო (შუალედურ) შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 319 აღნიშნული პროგრგრამა მილევად რეჟიმშია. 8.5 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 32 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ✓ საქართველოს მუზეუმები; ✓ სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • • • • • • • კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაციის გაზრდა კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა; სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონული სისტემაში egmc.gov.ge აღრიცხული ექსპონატების გაზრდილი რაოდენობა; საზოგადაოების ცნობიერების ამაღლება ეროვნული უმცირესობათა ეროვნული უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ; უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება; კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები; საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული ასახული მონაცემები საინფორმაციო სივრცეში; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები; გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე; კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო, მუზეუმებსა და მუზეუმ- ნაკრძალებში ვიზიტორებისა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა. სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: 2019 წელს რეგიონებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ძეგლების ყოველწლიური მაჩვენებელი 40. ასევე, სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 13 სსიპ-ის (მუზეუმების, მუზეუმ-ნაკრძალების, სახლ-მუზეუმების) დაფინანსება მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • გაზრდილია კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების მიზნით გატარებული ღონისძიებებისრაოდენობა და პოპულარიზაციის დონე; კონსერვირებული და რესტავრირებულია სამუზეუმო ფასეულობა; გაზრდილია სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონულ სისტემაში egmc.gov.ge აღრიცხული ექსპონატების რაოდენობა; 320 • • • • • • • ეროვნული უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საზოგადაოების ცნობიერების ამაღლებისთვის გატარებულია შერსაბამისი ღონისძიებები; უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირების მიზნით მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში დანერგილია საგანმანათლებლო პროგრამები და მოწესრიგებული შესაბამისი ინფრასტრუქტურა; რესტავრირებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები; საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული მონაცემები ასახულია საინფორმაციო სივრცეში; დანერგილია ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები; გამოვლენილი და აღკვეთილაი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე; კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილია მიმზიდველი გარემო, მუზეუმებსა და მუზეუმ- ნაკრძალებში გაზრდილია ვიზიტორებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების რაოდენობა. სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: 2019 წელს რეგიონებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ძეგლების რაოდენობა შეადგენდა 40-ს, რისთვისაც მიიმართა 14.2 მლნ ლარამდე. ასევე განხორციელდა რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 10 სსიპ-ის (მუზეუმების, მუზეუმ-ნაკრძალების, სახლ-მუზეუმების) დაფინანსება (ერთი შეუერთდა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს და ორი, სსიპ - საართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს), რისთვისაც მიიმართა 1.2 მლნ ლარამდე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონული სისტემაში egmc.gov.ge აღრიცხული 11 000-მდე ექსპონატი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონული სისტემაში egmc.gov.ge აღრიცხული 15 000-მდე რეგისტრირებული ექსპონატი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდენიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნისშიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 321 კულტურული მემკვიდრეობის 70-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი კულტურული მემკვიდრეობის 170-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, განხორციელებულია არქეოლოგიური შესწავლა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. რესტავრირებულია ძეგლი, 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 176 021-მდე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 185 000-მდე მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 800 000-მდე. 8.7 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდები 32 08 და 32 16) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო (სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის, სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ახალგაზრდობის დეპარტამენტის უფლებამონაცვლე) დაგეგმილი საბოლოო შედეგი • ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების განვითარება, საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან დასაქმებაზე გადასვლის სისტემის განვითარება, ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგები 322 • • ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების განვითარების, ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების, პროფესიული შესაძლებლობების ზრდის, მათში სამოქალაქო ცნობიერების და თვითშეგნების ამაღლების, სახელმწიფოებრივ პროცესებში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფის, მოხალისეობრივი საქმიანობის განვითარების, მუნიციპალური ახალგაზრდული პორლიტიკის განვითარების ხელშეწყობისა და სფეროში დასაქმებული ადამიანური რესურსის გაძლიერების მიმართულებით განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიება და აქტივობა; სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში კარიერის დაგეგმვისათვის განკუთვნილი თვითდახმარების ინტერნეტ-სერვისით ისარგებლა 13,903 ახალგაზრდამ, რისთვისაც მიიმართა 66,6 ათას ლარზე მეტი. რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს რეგიონებიდან მონაწილეობა მიიღო 3,736-მა ბენეფიციარმა, რისთვისაც მიიმართა 1.6 მლნ ლარამდე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგეის შეფასების ინდიკატორები 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 48 550-მდე ბენეფიციარმა, „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“ პროგრამაში ჩაერთო 989 ბენეფიციარი; პროგრამა „მომავლის ბანაკმა“ (ანაკლიასა და შაორში) უმასპინძლა 3 108 ახალგაზრდას; პროექტ „ნორჩ მაშველთა კლუბის“ აქტივობებში ჩაერთო 30 მოსწავლე; „ახალგაზრდული ფესტივალი 2017“- ში ჩართული იყო - 3 065 პირდაპირი და 45 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. დაფინანსებული ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების მხარდამჭერ 39 პროექტებში ჩართული იყო 5 300 პირდაპირი და 30 000-ზე მეტი არაპირდაპირი ბენეფიციარი, დასაქმდა 32 ახალგაზრდა. სხვადასხვა პროექტებში ჩართული იყო 67 შშმ ახალგაზრდა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სხვადასხვა პროექტებში ჩართულია 220 000-მეტი ახალგაზრდა; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე „ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ“ „საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 2019 წლის 29 მაისის №4615-IIს საქართველოს კანონისა და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 აგვისტოს N411 დადგენილების საფუძველზე შეიქმნა სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო. ამავე დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, სააგენტო განისაზღვრა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულის ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების − ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდისა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის უფლებამონაცვლედ. 323 9. პრიორიტეტი – საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია (ათას ლარებში) კოდი 28 01 დასახელება საგარეო პოლიტიკის განხორციელება სულ 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 148,060.4 147,060.4 1,000.0 148,042.1 147,370.9 671.1 148,060.4 147,060.4 1,000.0 148,042.1 147,370.9 671.1 324 9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის უკანონო ქმედებებზე, ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე საერთაშორისო თანამეგობრობის გაზრდილი ინფორმირებულობა; • საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებების, დეკლარაციების, რეზოლუციების, გადაწყვეტილებების, აქტებისა და ანგარიშების მიღება; • საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების მიმართულებით; • საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე; • საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება; • საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულებით პროექტების განხორციელებაში; • საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი მხარდაჭერა; • საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა; • ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებლად ფუნქციონირება; • ევროკავშირთან თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავება; • ევროკავშირის სპეციალიზირებულ სააგენტოებში და ევროკავშირის მოქმედ პროგრამებში საქართველოს ჩართულობის გაზრდა; • ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის ინსტიტუტების გამართული ფუნქციონირება; • ნატო-საქართველოს კომისიის საქმიანობაში პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაძლიერება; წლიური ეროვნული პროგრამის წარმატებით განხორციელებით ნატო-ს სტანდარტებთან დაახლოვება,; ალიანსის მხრიდან წლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელების პოზიტიური შეფასების მიღება და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; • „არსებით ღონისძიებათა პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების სისრულეში მოყვანის ხელშეწყობა და მისი ელემენტების ეფექტური გამოყენება; საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება; ალიანსთან შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით თანამშრომლობის გაღრმავება; • მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პოზიტიური გადაწყვეტილებების 325 • • • • • • • • • • • ხელშეწყობა; საქართველოს მხარდაჭერის ზრდა აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასევე, კვლევით, არასამთავრობო, ბიზნეს და მედია წრეებში; აშშ-ის მიერ პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების შენარჩუნება ან/და ზრდა; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით; ევროპული ქვეყნების მხრიდან საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მტკიცე მხარდაჭერა, ორმხრივი პოლიტიკური, ეკონომიკური თანამშროლობის გაღრმავება; რეგიონალური სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის ხელის შეწყობა; რეგიონში მსოფლიო მნიშვნელობის და რეგიონული ეკონომიკური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნებთან პოლიტიკური, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება, ხალხთა შორის კავშირების ხელშეწყობა, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის შენარჩუნება/განმტკიცება; საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მხარდაჭერის მოპოვება/გაზრდა; საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ცნობადობის ამაღლება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება; საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა; საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, საექსპორტო შესაძლებლობების, სატრანზიტო დერეფნების პოტენციალის, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების (მათ შორის, DCFTA, EFTA) შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლება; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის ხელშეწობა; იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა; საკონსულო მომსახურების ხარისხისა და მომსახურების გაუმჯობესება; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებისა და კანონიერი ინეტერესების სწრაფად და ეფექტურად რეალიზება. მიღწეული შუალედური შედეგები • სამინისტროსა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების აქტიური მუშაობით, საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მუდმივად იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ქართველთა ეთნიკური წმენდისა და დისკრიმინაციის მიზნით გადადგმული ნაბიჯები. სხვადასხვა ორმხრივ, თუ მრავალმხრივ საერთაშორისო ფორმატებში ხაზი გაესვა რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების აუცილებლობას. • გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 4 რაუნდი; • გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის 18 სხდომა; • ამოქმედდა აშშ-ის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი, რომელიც კრძალავს არაღიარების პოლიტიკის დამრღვევი სახელმწიფოების 326 • • • • • • • • დაფინანსებას. აშშ-ის კონგრესის მიერ მიღებული იქნა „საქართველოს მხარდაჭერის აქტი“ (“Georgia Support Act”), რაც ითვალისწინებს აშშის მიერ შემზღუდავი ზომების დაწესებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევებში პასუხისმგებელ პირებზე; ბრატისლავაში ეუთო-ს მინისტერიალზე საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომელიც წარმოადგენს ინიციატივას დაფუძნდეს „ევროკავშირი + სამი ასოცირებული ქვეყნის“ დიალოგის ფორმატი ტრანსპორტის, ენერგეტიკის და სხვა დარგობრივი ინტეგრაციის მიმართულებებით. ევროკომისიასთან ერთად შემუშავდა უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთობლივი სამოქმედო ზომები (operational actions). გაიმართა ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკური და დარგობრივი ქვეკომიტეტის 6 თემატური ჯგუფის შეხვედრა. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელი მოეწერა 3 საფინანსო შეთანხმებას; შემუშავდა რიგით მე-11 წლიური ეროვნული პროგრამა (ANP), რომელიც დადებითად იქნა შეფასებული; დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობება ჩრდილოეთ მაკედონიასთან. გაიხსნა პირველი დიპლომატიური წარმომადგენლობა დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონში, სერბეთში; საქართველოს გახდა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა. საქართველო ხელახალი ვადით იქნა არჩეული ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მმართველი კომიტეტის წევრად; საქართველოში ჩატარდა „თბილისის აბრეშუმის გზის“ მესამე ფორუმი; საანგარიშო პერიოდში ხელი მოეწერა ან/და ძალაში შევიდა 86 საერთაშორისო ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულება და შეთახნმება; ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების კუთხით მეზობელი, ევროპის, აზია ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთი აფრიკის, ლათინური და ჩრდილოეთ ამირიკის ქვეყნებში გამართული უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები; სამინისტროს კოორდინაციით, დაიდო და ინიცირებულ იქნა 75 საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელთაგან ძალაში შევიდა 29; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებები, დეკლარაციები, რეზოლუციები, აქტები, გადაწყვეტილებები, ანგარიშები; მიღწეული მაჩვენებელი - სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაკეთდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეეტის მხარდამჭერი განცხადებები. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 42 რაუნდი (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში ჟენევის მოლაპარაკებების 4 რაუნდის გამართვა; მიღწეული მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში გაიმართა დაგეგმილი 4 რაუნდი. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 5 ქვეყანას (2018 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის შემცირება; მიღწეული მაჩვენებელი - ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის ამღიარებელ სახელმწიფოთა რიცხვი არ გაზრდილა. 327 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასების შემდგომი უზრუნველყოფა მიღწეული მაჩვენებელი - ნატო-მ დადებითი შეფასება მისცა წლიური ეროვნული პროგრამის შესრულებას. 5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული კომისიის სხდომები მიღწეული მაჩვენებლები - აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და მათი იმპლემენტაცია; ამოქმედდა აშშ-ის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი, რომელიც კრძალავს არაღიარების პოლიტიკის დამრღვევი სახელმწიფოების დაფინანსებას. აშშ-ის კონგრესის მიერ მიღებული იქნა „საქართველოს მხარდაჭერის აქტი“ (“Georgia Support Act”). საქართველოს ფინანსური დამხარების ზრდა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში შეთანხმების ხელმოწერა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ორმხრივი ურთიერთობების კუთხით მაღალი დონის ვიზიტები, საქართველოს მხარდაჭერა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორმხრივი ურთიერთობების კუთხით მაღალი დონის ვიზიტების აქტიური დინამიკის შენარჩუნება, პოლიტიკური კონსულტაციები, სტრატეგიული პარტნიორობის ფორმატების დაფუძნება და არსებულის ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება მიღწეული მაჩვენებლები - გერმანიის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში, დიდი ბრიტანეთთან გაფორმებული შეთანხმება, ამილახვრის ფორმატი საფრანგეთთან, საქართველოს პრემიერის ვიზიტი სხვადასხვა ქვეყანაში და ევროპული სახლემწიფოების მაღალი თანამდებობის პირების ვიზიტები საქართველოში. 7. საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობის შენარჩუნება, გაზრდა; მიღწეული მაჩვენებლები - დიპლომატიური წარმომადგენლობა ამოქმედდა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ნუსხას დაემატა, საქართველოს საელჩო ვიეტნამის სოციალისტურ რესპუბლიკაში. 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 328 დაგეგმილი შუალედური შედეგები • საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; • პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება. მიღწეული შუალედური შედეგები • საქართველოს არ გააჩნია ყოველწლიური შენატანის დავალიანება საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში. ორგანიზაციებში, ასევე, საერთაშორისო დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში (აგრეთვე, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ სხვადასხვა კონვენციაში, კომისიაში, ჯგუფში, ღონისძიებაში და ა. შ.) ქვეყნის ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად, ყოველწლიური საწევრო შენატანები სრულად გადახდილია (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება; მიღწეული მაჩვენებელი - საქართველოს არ გააჩნია ყოველწლიური შენატანის დავალიანება საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში. 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებათა თარგმნის ბიურო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • თარგმნის ხარისხის გაუმჯობესება - შემსრულებელთა კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების, თანამედროვე განმარტებითი და ტექნიკური ლექსიკონების, საცნობარო და მეთოდური ლიტერატურის შეძენით (საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით). მიღწეული შუალედური შედეგები • გაწეული იქნა ძალისხმევა მთარგმენლთა მუშაობის ხარისხის გასაზრდელად, კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის ასამაღლებლად. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 329 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულებული საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა-დამოწმების რაოდენობა (35 563 გვერდი), სინქრონული თარგმნის საათების რაოდენობა (191 საათი) (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათარგმნი მასალების რაოდენობის ზრდა; მიღწეული მაჩვენებელი - შესრულდა საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (სულ 23 484 გვერდი და 543 საათი სინქრონული თარგმანი); 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროში შემოსული და ნათარგმნი დოკუმენტების კლასიფიკაციის მიხედვით დახარისხება და დაარქივება. 9.1.4 დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს ფართო შესაძლებლობებზე მაქსიმალური წვდომა; • საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიანი გახორციელება; • თანამემამულეთა უფლებების რეალიზაცია, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება; • დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვა. მიღწეული შუალედური შედეგები • უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ერთმანეთთან და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის უზრუნველყოფის მიზნით სატესტო რეჟიმში ამუშავდა დიასპორული ვებ-პორტალი: www.gda.ge; • შეიქმნა დიასპორაზე მიმართული პროექტების დაფინანსების მექანიზმი. სამინისტრომ, ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით, წინასწარ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად, კონკურსის წესით, დააფინანსა საქართველოს მოქალაქეების მიერ წარმოდგენილ პროექტები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიასპორის კუთხით განხორციელებული პროექტები და ღონისძიებების მაღალი დინამიკა მიღწეული მაჩვენებელი - შეიქმნა პროექტების დაფინანსების მექანიზმი; წარმატებით განხორციელდა პროგრამები - „ მომავლის ბანაკი“, „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“; ქართული ენის სპეციალური სამსაფეხურიანი სახელმძღვანელოების კომპლექტი გადაეცა 27 ქვეყანაში მოქმედ 81 საკვირაო სკოლას და 11 ქართული ენის შემსწავლელ კურსს; სატესტო რეჟმში ამუშავდა დიაპსორული ვებ-პორტალი; გაიმართა რიგით მე-2 ღონისძიება სახელწოდებით -„დიასპორის წარმომადგენელთა განსაკუთრებული ღვაწლის აღიარება“, გამოვლინდა 11 330 გამარჯვებული 6 ნომინაციაში. 9.1.5 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული კოდი 28 01 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ დაგეგმილი შუალედური შედეგები • საქართველოს მოსახლეობის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ სწორი ინფორმირება; • საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესისთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტებისა და მიმართულებების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება; • ქართული და ევროპული ღირებულებების იდენტობის წარმოჩენა; • ევროკავშირის, ნატოს, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა; • ანტიდასავლური პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გავრცელების შემცირება; • მოსახლეობის ინფორმირება საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის შესახებ. მიღწეული შუალედური შედეგები • ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისთვის საქართველოს მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით, დაიგეგმა და განხორციელდა სხვადასხვა შეხვედრა/ღონისძიება როგორც თბილისში, ასევე, რეგიონებში. შეხვედრების ძირითადი თემები გახლდათ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი, უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობა ევროკავშირის/შენგენის ზონის ქვეყნებში, საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირთან თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები და გააქტიურებული ანტიდასავლური პროპაგანდის ფონზე აღნიშნულ თემებზე საზოგადოებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ განხორციელებული 387 ღონისძიება, პირდაპირი კომუნიკაცია დამყარდა 27 630 მოქალაქესთან (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად საქართველოს მოსახელობის ფართო ფენების მოცვა; მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა 760 შეხვედრა/ღონისძიება, მონაწილეობა მიიღო 43 500-ზე მეტმა მოქალაქემ; 331 10. პრიორიტეტი – სოფლის მეურნეობა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 118,980.4 117,935.5 1,044.9 118,544.7 117,563.8 980.9 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 85,296.1 79,085.0 6,211.1 87,053.3 83,565.8 3,487.5 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 69,225.6 60,518.6 8,707.0 74,222.9 66,491.5 7,731.4 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 18,448.3 17,145.8 1,302.5 18,148.4 16,868.8 1,279.6 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 5,821.2 5,526.3 294.9 5,934.1 5,670.2 263.9 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 3,175.7 3,175.7 0.0 2,095.6 2,095.6 0.0 300,947.3 283,386.9 17,560.4 305,999.0 292,255.8 13,743.2 სულ 332 10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები : • • • • • სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა; აგროდაზღვევის განვითარება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების ზრდა; ჩაის წარმოების ზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგები: • პროექტების განხორციელებამ ხელი შეუწყო იაფი ფულადი რესურსების ხელმისაწვდომობას, რის შედეგადაც შეიქმნა ახალი და გადაიარაღდა არსებული საწარმოები; • გაიზარდა პირველადი წარმოება; • აგროდაზღვევის ბენეფიციარების მხრიდან აქტივობა მზარდია, რაც ხელს უწყობს დარგის განვითარებას; • განხორციელდა გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; • გაშენდა თანამედროვე ხეხილის ბაღები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საბაზისო მაჩვენებელი: • 2018 წელს განხორციელდა 6 პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი: • შეღავათიანი აგროკრედიტებით დაფინანსებულ საწარმოებში 2022 წლისთვის 2018 წელთან შედარებით 3 200-ზე მეტით გაიზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა, ხოლო 2019-2022 წლებში საწარმოების მიერ ჯამურად სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები იქნება 610 000.0 ათას ლარზე მეტი. აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში 2019-2022 წლებში ჯამურად დაზღვეული ფართობი იქნება 110 000 ჰექტარზე მეტი, ხოლო დაზღვეული მოსავლის ღირებულება - 800 000.0 ათას ლარზე მეტი. 2019-2021 წლებში, დანერგე მომავლის 333 პროექტის ფარგლებში გაშენებული იქნება დამატებით 3 560 ჰა ხეხილის ბაღები (მათ შორის 900 ჰა კენკროვანი კულტურების ქვეკომპონენტის ფარგლებში), 2022 წლის ბოლოს პროექტ „დანერგე მომავალი“-ს ფარგლებში დაფინანსებული ხეხილის ბაღებში მივიღებთ 91 200 ტონა მოსავალს, რომლის სარეალიზაციო ღ-ბა შეადგენს 134 000.0 ათას ლარზე მეტს. თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში 2022 წლისთვის შეიქმნება 54 გადამამუშაველი საწარმო, რომელშიც შეიქმნება ადგილობრივი და საექსპორტო ბაზრისთვის განკუთვნილი 17 800 ტონაზე მეტი მზა პროდუქცია, ხოლო შემნახველი საწარმოების რ-ბა მიაღწევს 27-ს, რომელიც უზრუნველყოფს ყოველწლიურად განხორციელდეს 22 000 ტონაზე მეტი სხვადასხვა სახის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შენახვა/დასაწყობება და მათი ხელსაყრელ პერიოდში ბაზარზე მიწოდება. 2016-2017 წლების საქსტატის მონაცემებით საშუალოდ ყოველწლიურად ჩაის წარმოება შეადგენდა 2 700 ტონა მზა პროდუქტს, ხოლო „ქართული ჩაის“ პროექტის განხორციელების შემდეგ საქართველოს მასშტაბით შეიქმნება 33 ახალი, თანამედროვე ტიპის ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელთა მეშვეობითაც 2022 წლისთვის 2016-17 წლების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით 47%-ით გაიზრდება ერთი წლის მზა პროდუქციის წარმოება. მიღწეული მაჩვენებელი • შეღავათიანი აგროკრედიტების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 26 ახალი და გადაიარაღდა 47 საწარმო. • აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებების ფარგლებში 2019 წელს გაცემულია 16 473 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულებამ შეადგინა 114 538.6 ათასი ლარი, სააგენტოს გადასხდელი პრემიის წილი 5 846.2 ათასი ლარი. დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა - 13 852 ჰექტარი; • პროექტის „დანერგე მომავალი“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში - დამტკიცებულია 2 099 ჰექტარზე 303 ბაღის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 13 501.5 ათასი ლარით. დამტკიცებულია 1 სანერგე მეურნეობის პროექტი, 1.45 ჰექტარზე. კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებულია 197 განაცხადი. გაშენებული/დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 68.44 ჰექტარს. სააგენტოს თანადაფინანსების ოდენობამ შეადგინა 2 535.9 ათასი ლარი; • სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში (2019 წელს) დამტკიცდა 6 პროექტი გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში, ჯამური ღირებულება შეადგენს 7 797.8 ათას ლარს, საიდანაც თანადაფინანსება შეადგენს - 3 205.9 ათას ლარს. შემნახველ საწარმოთა კომპონენტში დამტკიცდა 19 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 22 052.6 ათასი ლარი, საიდანაც თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს - 9 726.3 ათას ლარს; • „ქართული ჩაის“ პროექტის ფარგლებში ხელშეკრულება გაუფორმდა 37 ბენეფიციარს, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 1 024 ჰექტარს, თანადაფინანსების მოცულობა - 1 775.5 ათას ლარს, მათ შორის პროექტის ფარგლებში ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარებისთვის განხორციელდა ბენეფიციარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება. ხელშეკრულება გაუფორმდა 5 ბენეფიციარს, სარეაბილიტაციო პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 59 ჰა-ს. 8 კოოპერატივს გადაეცა ჩაის პირველადი დამუშავებისთვის საჭირო მანქანა-დანადგარები. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე. მიზნობრივი მაჩვენებელი განსაზღვრულია 2021-2022 წლებისათვის. 334 10.1.1 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (31 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • სააგენტოს მიერ დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი და ეფექტური მართვა. მიღწეული შუალედური შედეგები • საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა დაგეგმილი პროექტების შედეგების მიღწევა. მიზნობრივი მაჩვენებელი • დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება 10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება, სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება, დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება; მიღწეული შუალედური შედეგები 335 • პროექტის განხორცილებით გაზრდილია სოფლის მეურნეობის დარგში იაფ საკრედიტო რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, რის შედეგადაც გაფართოვდა პირველადი წარმოება. გაიხსნა ახალი და გადაიარაღდა არსებული საწარმოები. პროექტში მონაწილეობას იღებდა 12 ბანკი და 2 სალიზინგო კომპანია. 2019 წელს ამოქმედდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ქვეპომპონენტი. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი • 2014-2018 წლებში შეიქმნა 139 ახალი და 880 არსებული საწარმო გადაიარაღდა; პროექტში მონაწილეობა მიიღო 12 ბანკმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი • დაფინანსებული 70-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება / გადაიარაღება / მოდერნიზება მიღწეული მაჩვენებელი • გაცემულია 432.9 მლნ ლარის 6 076 სესხი - თანადაფინანსებამ შეადგინა 69.0 მლნ ლარი; • საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 26 ახალი და გადაიარაღდა 47 საწარმო, სულ პროექტის დაწყებიდან შექმნილია 164 ახალი და გადაიარაღებული/მოდერნიზებულია 958 საწარმო; ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში, გაიხსნა და გადაიარაღდა/გაფართოვა/მოდერნიზდა 73 ახალი და უკვე არსებული საწარმო, რისთვისაც მიიმართა 71.3 მლნ ლარამდე. სულ ახალ გახსნილ საწარმოებში (2019 წელს ახალ გახსნილ საწარმოთა რაოდენობა - 26) განხორციელდა 17.7 მლნ ლარის ინვესტიცია (აქედან, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში აღებული სესხი შეადგენს 11.0 მლნ ლარს, ბენეფიციარის საკუთარი სახსრები შეადგენს 4.3 მლნ ლარს. 10.1.3 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი: 31 05 03) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები 336 • აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; • ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება; მიღწეული შუალედური შედეგები • პროექტში ჩართულია ყველა მსხვილი სადაზღვევო კომპანია, რითაც ხელი შეეწყო სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას. ბენეფიციარების მხრიდან აქტივობა მზარდია, შესაბამისად უფრო მეტი ფერმერის რისკები იქნა დაზღვეული. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი • 2014-2018 წლებში სულ გაიცემა 75 000 - მდე პოლისი და დაზღვეული მიწის ფართობია - 65 000 ჰა. მიზნობრივი მაჩვენებელი • დაზღვეულ იქნება დაახლოებით 14 000 ჰა-მდე მიწის ფართობი. მიღწეული მაჩვენებელი • გაიცა 16.5 ათასი პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულება შეადგენს 114.5 მლნ ლარს, სააგენტოს პრემიის წილი 5.8 მლნ ლარს. დაზღვეული მოსავლის ფართობი - 13 852 ჰექტარს. 2014-2019 წლებში აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში სულ გაიცა 97 926 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულებამ შეადგინა 665.9 მლნ ლარი, სააგენტოს პრემიის წილმა 39.7 მლნ ლარი. დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა - 85 265 ჰექტარი. ანაზღაურებული ზარალის ოდენობამ - 38.3 მლნ ლარი; ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში დაიზღვა 13 852 ჰა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რისთვისაც მიიმართა 5.9 მლნ ლარზე მეტი. 10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები 337 • ხილის მოსავლის ზრდა; გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის ზრდა; • სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიღწეული შუალედური შედეგები • მთელი საქართველოს მასშტაბით გაშენდა ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები, შეიქმნა სანერგე მეურნეობები, რაც ხელს უწყობს მაღალი ხარისხის მოსავლის მიღებას. გაშენებული ბაღებიდან შემდგომ წლებში მიღებული მოსავლით მნიშვნელოვნად იზრდება ხილის წარმოება და გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზა, რაც თავისთავად ხელს უწყობს სოფლად მცხოვრებთა სოციალეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი • გაშენდა 5 400 ჰა ახალი ხეხილის ბაღი და 2 სანერგე მეურნეობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი • გაშენდება/დაკონტრაქტდება დამატებით 1 500 ჰა-მდე ახალი ბაღი და 1 სანერგე მეურნეობა; გაშენდება კენკროვანი კულტურების 100 ჰაზე მეტი ბაღი; მიღწეული მაჩვენებელი • საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 2 099 ჰექტარზე 303 ბაღის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 13 501.5 ათასი ლარით. დამტკიცებულია 1 სანერგე მეურნეობის პროექტი, 1.45 ჰა ფართობზე. პროგრამის „დანერგე მომავლი“ კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 197 განაცხადი. გაშენებული/დაკონტრაქტებული ფართობი შეადგენს 68.44 ჰა-ს. სააგენტოს დაფინანსების ოდენობამ შეადგინა 2 535.9 ათასი ლარი. • სულ 2015-2019 დამტკიცდა 1 307 განაცხადი, საიდანაც 2 იყო სანერგე მეურნეობის კომპონენტის ფარგლებში. ბაღების საერთო ფართობი შეადგენს დაახლოებით 8 476 ჰა-ს (საიდანაც უკვე გაშენებულია 8 454 ჰა), თანადაფინანსების ოდენობა 47 843.6 ათას ლარს. სანერგე მეურნეობის ფართობი შეადგენს 2.45 ჰა, თანადაფინანსება 159.5 ათას ლარს. კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებულია 197 განაცხადი. 338 ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: 2019 წელს გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2 167.59 ჰა ფართობის ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ტიპის ბაღი (აქედან, კენკროვნების ქვეკომპონენტის ფარგლებში გაშენდა/დაკონტრაქტდა 68.44 ჰა) და 1.45 ჰა სანერგე მეურნეობა. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 15 613.6 ათასი ლარი. 10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ✓ ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარება მიღწეული შუალედური შედეგები • პროექტის ფარგლებში ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარებისთვის განხორციელდა ბენეფიციარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება და გაუფორმდა ხელშეკრულებები. კოოპერატივს გადაეცა ჩაის პირველადი დამუშავებისთვის საჭირო მანქანადანადგარები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი • დაკონტრაქტებული სარეაბილიტაციო ჩაის პლანტაციები შეადგენს 1 000 ჰა-ს მიზნობრივი მაჩვენებელი • 5-მდე კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა მიღწეული მაჩვენებელი 339 • პროექტის ფარგლებში ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარებისთვის განხორციელდა ბენეფიციარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება. ხელშეკრულება გაუფორმდა 5 ბენეფიციარს, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 59 ჰექტარს, თანადაფინანსების მოცულობა - 96.5 ათას ლარს. 8 კოოპერატივს გადაეცა ჩაის პირველადი დამუშავებისთვის საჭირო მანქანადანადგარები. • სულ პროექტის ფარგლებში ხელშეკრულება გაუფორმდა 37 ბენეფიციარს, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 1 024 ჰექტარს, თანადაფინანსების მოცულობა - 1 775.5 ათას ლარს. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში 8 კოოპერატივი აღიჭურვა საწარმოო დანადგარებით. გაფორმდა 5 ხელშეკრულება, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 59 ჰექტარს, რისთვისაც მიიმართა 471.0 ათას ლარზე მეტი. 10.1.6 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 31 05 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ✓ ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა. მიღწეული შუალედური შედეგები • შეიქმნა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი ახალი სიმძლავრეები. ახლად შექმნილ საწარმოებთან ერთად გაიზარდა როგორც ადგილობრივი პროდუქციის გადამუშავება, აგრეთვე დასაქმებულთა რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი 340 • გადამამუშავებელ კომპონენტში პროექტის დაწყებიდან 2018 წლის ბოლომდე შეიქმნება 41 (შეიქმნა - 36) გადამამუშავებელი საწარმო (დამატებით 3 მიმდინარე პროექტი), ხოლო შემნახველი საწარმოების კომპონენტში 5 ახალი საწარმო (დამატებით 4 მიმდინარე პროექტი). არანაკლებ 5 საწარმოში დაინერგება HACCP / ISO 22000 სტანდარტები. მიზნობრივი მაჩვენებელი • დასრულდება დამატებით 15 გადამამუშავებელი/ შემნახველი საწარმოს მშენებლობა. მიღწეული მაჩვენებელი • საანგარიშო პერიოდში დამტკიცდა 6 პროექტი გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში, ჯამური ღირებულება შეადგენს 7,797,750 ლარს, საიდანაც თანადაფინანსება შეადგენს - 3,205.7 ათას ლარს. შემნახველ საწარმოთა კომპონენტში დამტკიცდა 19 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 22,052.6 ათასი ლარი, საიდანაც თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს - 9,976,176 ლარს. სულ დაფინანსდა 25 გადამამუშავებელი/ შემნახველი საწარმოს მშენებლობა. • პროექტის დაწყებიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით დაფინანსებულია 83 საწარმო, საიდანაც გახსნილია 58 ახალი საწარმო. ყველა საწარმოს გახსნის შემდეგ ჯამური საპროგნოზო დასაქმება მიაღწევს (სეზონურის ჩათვლით) 2 000-მდე ადამიანს; ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში გაიხსნა 17 ახალი საწარმო (7 გადამამუშავებელი და 10 შემნახველი). „ტექნიკური დახმარების“ ფარგლებში ISO 22000-ს სერთიფიკატის დანერგვის მიზნით ორ ერთეულ გადამამუშავებელ საწარმოსთან გაფორმდა სტანდარტის დანერგვის თანადაფინანსების ხელშეკრულება. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 10 671.1 ათასი ლარი (საკუთარი სახსრების გათვალისწინებით). 10.1.7 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ✓ ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • შექმნილი ბაზა და ფერმერების მხრიდან უფრო მეტი ჩართულობა. 341 მიღწეული შუალედური შედეგები • შექმნილია ბაზა. წარმატებით გრძელდება ფერმერთა რეგისტრაცია დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წელს შექმნილი ელექტრონული ბაზა (100,000 დარეგისტრირებული ფერმერი); მიზნობრივი მაჩვენებელი • ელექტრონულინ გვერდის შექმნა, სადაც დარეგისტრირებული ფერმერები შეძლებენ საქმიანობის დინამიკის დანახვას და აგრეთვე შეძლებენ ცვლილებების შეტანა/რეგისტრაციას მიღწეული მაჩვენებელი • საანგარიშო პერიოდში ელექტრონულ ბაზაში დამატებით დარეგისტრირდა 15 541 ფერმერი/ფერმერული მეურნეობა. ამასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: შეიქმნა ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის და მათი საქმიანობის ამსახველი ელექტრონული გვერდი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე. საანგარიშო პერიოდში ელექტრონულ გვერდში ვერ მოხდა მოდულის ინტეგრირება, სადაც ფერმერები შეძლებდნენ საქმიანობის დინამიკის დანახვას, აღნშნულ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა 2020 წელს. 10.1.8 იმერეთის აგროზონა (პროგრამული კოდი: 31 05 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ✓ ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები 342 • სასათბურე ბოსტნეულის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა, ახალ ბაზრებზე წვდომა, სასათბურე მეურნეობების მოდერნიზაცია მიღწეული შუალედური შედეგები • კონკურსის შედეგად გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია, რომელიც წარმოადგენს „იმერეთის აგროზონის" (სასათბურე კლასტერის) კონცეფციას. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წლის ბოლომდე პროექტირების დასრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ტერიტორიის კომუნიკაციებით უზრუნველყოფა (დენი; წყალი; კანალიზაცია; გაზი) მიღწეული მაჩვენებელი • საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა კონკურსი „იმერეთის აგროზონის“ კონცეფციის შესყიდვის მიზნით. გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია, რომელიც წარმოადგენს „იმერეთის აგროზონის" (სასათბურე კლასტერის) კონცეფციას, რის შესაბამისადაც დაიგეგმება „იმერეთის აგროზონის" პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო აქტივობები. ამასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: 2019 წლის ნოემბრის თვეში ჩატარდა კონკურსი „იმერეთის აგროზონის“ კონცეფციის შესყიდვის მიზნით. გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია, რომელიც 2020 წლის განმავლობაში წარმოადგენს „იმერეთის აგროზონის“ (სასათბურე კლასტერის) კონცეფციას, რის შესაბამისადაც დაიგეგმება „იმერეთის აგროზონის“ პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო აქტივობები. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში საბაზისო მონაცემი არ შეესაბამებოდა 2018 წლის ბოლოს არსებულ რეალურ მდგომარეობას. 2018 წლის ბოლომდე ვერ მოხდა პროექტირების დაწყება და დასრულება. პროექტირების შესყიდვისთვის შესაბამისი ღონისძიებები გატარდა 2019 წლის ბოლოს და ტენდერის შედეგად გამოვლენილი გამარჯვებული კომპანია 2020 წლის განმავლობაში წარმოადგენს „იმერეთის აგროზონის“ (სასათბურე კლასტერის) კონცეფციას, რის შესაბამისადაც დაიგეგმება „იმერეთის აგროზონის“ პროექტის 343 განხორციელებისათვის საჭირო აქტივობები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საანგარიშო პერიოდში ვერ შესრულდა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომელიც მოიცავდა ტერიტორიის კომუნიკაციებით უზრუნველყოფას (დენი; წყალი; კანალიზაცია; გაზი). 10.1.9 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • გაიზრდება მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგები • საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის რაოდენობა, მათ შორის მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი • 40-მდე მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსება. მიღწეული მაჩვენებელი • საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 102 ბენეფიციარის (102 ერთეული ტექნიკა) თანადაფინანსება ჯამური თანხით - 14 307.0 ათასი ლარი, საიდანაც თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა - 6 676.9 ათასი ლარი. ამასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა 102 ხელშეკრულება, ჯამური თანხით - 14 307.0 ათასი ლარი, საიდანაც თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა - 6,676.9 ათასი ლარი. 344 10.1.10 ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი (პროგრამული კოდი: 31 05 10) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემებისა და სტანდარტების დანერგვაში, ადგილობრივ ბაზრებზე შესვლასა და დამკვიდრებაში, მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნასა (აღნიშნულ ინფორმაციაზე) და მარკეტინგულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა; მიღწეული შუალედური შედეგები • მოხდა სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების დანერგვაში დახმარების გაწევა, ასევე ადგილობრივ ბაზრებზე შესვლასა და დამკვიდრებაში, მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნასა (აღნიშნულ ინფორმაციაზე) და მარკეტინგულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი • დაახლოებით 10 (ათი) ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვას და სერტიფიცირებას; 30 (ოცდაათი) ბენეფიციარი მოახდენს პროდუქციის/კომპანიის სრულ ბრენდინგს; ჩატარდება 10 (ათი) დარგობრივი კვლევა. მიღწეული მაჩვენებელი • ტექნიკური დახმარების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში საერთაშორისო სტანდარტის ISO 22000:2005-ის დანერგვის მიზნით გაფორმდა ორი ახალი ხელშეკრულება. საანგარიშო პერიოდში ასევე განხორციელდა სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობები. ამასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: სააგენტოს რეორგანიზაციის გამო, ტექნიკური დახმარების პროცესი იყო შეჩერებული და ამ დროისთვის 345 „ტექნიკური დახმარების“ ფარგლებში ISO 22000-ს სერთიფიკატის დანერგვის მიზნით ორ ერთეულ გადამამუშავებელ საწარმოსთან გაფორმდა სტანდარტის დანერგვის თანადაფინანსების ხელშეკრულება. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: 2019 წლის სააგენტოში მიმდინარე რეორგანიზაციის პარალელურად, საჭირო გახდა „ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტისათვის“ ფუნქციონირების ახალი ფორმატისა და შესაბამისი პროცედურების გაწერა, რაც პირდაპირ დაკავშირებლი იყო სააგენტოს რეორგანიზაციის გრაფიკთან, აქედან გამომდინერე, საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხერხდა: 10 საწარმოში სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა; 30 საწარმოს სრული ბრენდირება და 10 დარგობრივი კვლევის ჩატარება. 10.2 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი: 31 07) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ✓ შპს - საქართველოს მელიორაცია; ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • • სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგები • განხორციელდა ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რამაც განხორციელებამ განაპირობა წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; • კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები, ფერმერთა ჯგფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება, სოფლად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. დაგეგმილი და მირწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი 346 • წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 128,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 39,0 ათასი ჰექტარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი • რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 1,0 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 14.2 ათასი ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 5,0 ათასი ჰა. მიღწეული მაჩვენებელი • დასრულდა 32 ობიექტის რეაბილიტაცია, რომლის შედეგად რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობია - 2 851 ჰა, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4 971 ჰა; • მიწის ფართობების დაშრობა - 1 479 ჰა; ჭარბი წყლის მოცილება 640 ჰა; • მიმდინარე და დაგეგმილი ობიექტების დასრულების შედეგად რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობი - 2 581 ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა 7 592 ჰა, მიწის ფართობების დაშრობა 3 769 ჰა, ჭარბი წყლის მოცილება 8 900 ჰა. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში: რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობია - 2 851 ჰა, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4 971 ჰა; მიწის ფართობების დაშრობა - 1 479 ჰა; ჭარბი წყლის მოცილება 640 ჰა, რისთვისაც მიიმართა 22.8 მლნ ლარზე მეტი. ხოლო მიმდინარე და დაგეგმილი ობიექტების დასრულების შედეგად რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობი - 2 581 ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა 7 592 ჰა, მიწის ფართობების დაშრობა 3 769 ჰა, ჭარბი წყლის მოცილება 8 900 ჰა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: 2019 წლის მშენებლობის გეგმამ განიცადა გარკვეული ცვლილებები, კერძოდ რიგი ობიექტების დასრულების თარიღები დაკორექტირდა, გახდა მშენებლობით გარდამავალი და დასრულდება 2020 წელს, შესაბამისად შეუსრულებელი ინდიკატორები 2020 წელს შესრულდება. 2. საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წელს ღონისძიებების გატარების შედეგად: გაწმენდილი დაახლოებით 1.6 ათასი კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 21 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა) დაახლოებით 92 ერთეული; დაახლოებით 235 ხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); მიზნობრივი მაჩვენებელი 347 • გაწმენდილი დაახლოებით 2 300 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 44 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 400 ერთეული; დაახლოებით 2 700 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა) მიღწეული მაჩვენებელი • ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად გაიწმინდა - 2 075კმ სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთდა ან შეიცვალა - 32.8 კმ მილსადენი; შეკეთებულია მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა - 83 ერთეული; განხორციელდა - 3 247 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); 3. საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წლის ბოლოსათვის გაიცემა სავარაუდოდ 150-მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10-მდე (75 000 აშშ დოლარი) მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი • გაიცემა 70 - მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის; მიღწეული მაჩვენებელი • საანგარიშო პერიოდში პირველადი წარმოების კომპონენტში დამტკიცდა 151 განაცხადი, თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 3 468.9 ათასი ლარი. გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტში დამტკიცდა 5 განაცხადი, თანადაფინანსების მოცულობით 810,.3 ათასი ლარი. • სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამის - „ახალგაზრდა მეწარმე“ ფარგლებში გაფორმდა 100 ხელშეკრულება, თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 3 498.5 ათასი ლარი, ხოლო ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 8 822.4 ათას ლარს. • ქვპროგრამით გათვალისწინებული პირველადი წარმოების კომპონენტის ფარგლებში გაფორმდა 582 ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით 26,557.3 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსება შეადგენს 10 437.6 ათას ლარს; გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტში გაფორმებულია 12 ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით 5,.4 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსებამ შეადგინა 2 237.2 ათასი ლარი. 348 ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა (ხელშეკრულება გაფორმდა) 100 ახალგაზრდა მეწარმე, ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 3 972.6 ათასი ლარი. სულ გაიცა: გაიცემა 124 გრანტი კერძო პირებისათვის და 4 გრანტი აგრობიზნესისათვის; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული განაცხადების რაოდენობა ნაკლებია მიზნიბრივ მაჩვენებელთან შედარებით, რაც განპირობებულია აღნიშნულ გრანტზე მოთხოვნის ნაკლებობით. 4. საბაზისო მაჩვენებელი • მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი • მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; მიღწეული მაჩვენებელი • მიწის ეროზიის საწინააღმდეგო აღდგენის ღონისძიების ფარგლებში გაშენდა ქარსაფარი ზოლი ქარელის ორ და კახეთის სამ მუნიციპალიტეტებში. სულ 38 ობიექტი. ქარისმიერი ეროზიისგან დაცული იქნება 2 165 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა. 5. საბაზისო მაჩვენებელი • მოწყობილი 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 400-მდე გადამზადებული ფერმერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი • მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300-მდე გადამზადებული ფერმერი; მიღწეული მაჩვენებელი • პროექტის ფარგლებში, მომზადდა 17 სადემონტრაციო ნაკვეთი, რომლებზეც თეორიული და პრაქტიკული სწავლება გაიარა 660-მა ფერმერმა, მათ შორის 192-მა ქალმა. 349 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი • 5 000 ჰა მორწყული მიწა, 4 000 მომხმარებელი. მიღწეული მაჩვენებელი • რეაბილიტაციის შედეგად მორწყულია 7,231 ჰა მიწა - რეაბილიტაციის შედეგად წყლისმომხმარებელთა რაოდენობა უტოლდება 2 307 ადამიანს. მორწყული მიწის ფართობზე მიღწეული შუალედური შედეგი 45% პროცენტით აჭარბებს დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებლს, თუმცა მომხმარებელთა რაოდენობასთან მიმართებაში, მიღწეული შედეგი ჩამორჩება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს. მოცემული შედეგი შესაძლოა განპირობებული იყოს პროექტის დასაწყიში არსებულო მოცემულობით, რომლის მიხედვითაც საშუალოდ ერთ წყლისმომხმარებელზე მოდიოდა 1,25 ჰა მიწის ფართობი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: 2019 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამი სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების დეტალური საინჟინრო პროექტირება; კანონპროექტი მომმზადდა და მოხდა რატიფიცირება 2019 წლის დეკემბერში. კანონი ძალაში შევიდა 2020 წლის იანვარში, დასრულდა 2 წყალსაცავის კაშხლების უსაფრთხოების პროექტირება, რისთვისაც მიიმართა 7.6 მლნ ლარი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: განვითარებული ტენდეციის მიხედვით, მიმდინარეობს სასოფლო-სამეურნეო მიწების გამსხვილება, რაც შესაბამის ასახვას ჰპოვებს მომხარებელთა რაოდენობაზე. მოცემული ვარაუდის ვალიდურობის შესასწავლად 2020 წლის განმავლობაში იგეგმება პროექტის შუალედური შეფასება, რომლის ფარგლებსიც გამოვლინდება არსებული ტენდეციები, მიზეზები და შესაძლო განვითარების პერსპექტივები. 7. საბაზისო მაჩვენებელი • ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის (ORIO) პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ORIO (ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია) მაგისტრალური არხისა და მეორე რიგის გამანაწილებელების დეტალური პროექტის შედგენა ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: 2018 წლის მაისში, შპს „საქართველოს მელიორაციის“ კონტრაქტორ, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიების „ეპტისასა“ და „მაატვერკ ვან მონტფორტის“ მიერ წარმოდგენილ ანგარიშებზე დაყრდნობით, ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტომ (RVO) 2018 წლის 350 აგვისტოში წერილობით აცნობა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს „ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის“ (ORIO13/GE/01) ეტაპებად დაყოფისა და შეთავაზებული საპროექტო ფართობის (25.820 ჰა) 2/3-ით შემცირების შესახებ, რასაც დაეთანხმა ქართული მხარე. ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტოსთან (RVO) გამართული კონსულტაციებისას, დონორმა ორგანიზაციამ წარმოადგინა თავისი ხედვა, თუ როგორ ესახებოდა „ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის“ შემცირებული მოცულობით განხორციელება და ზემოაღნიშნული კვლევების მოდიფიკაცია, ასევე, მოდიფიცირებული კვლევების წარდგენის საბოლოო ვადად განსაზღვრა 2019 წლის 31 მარტი. ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტომ (RVO) აიღო ვალდებულება, გაეფორმებინა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიასთან და დაეფინანსებინა პროექტის შემცირებული მოცულობისთვის ტექნიკური დავალების მომზადება, რომლის საფუძველზეც შპს „საქართველოს მელიორაცია“ გამოაცხადებდა ტენდერს ჩატარებული კვლევების მოდიფიცირებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვაზე. თუმცა, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ვერ მომზადდა ტექნიკური დავალება და შესაბამისად კომპანიამ 2019 წლის 31 მარტისათვის ვერ წარადგინა მოდიფიცირებული კვლევები. ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტომ (RVO) 2019 წლის აპრილში წერილობით აცნობა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომ ორიოს საგრანტო პროგრამის დაფინანსება აღარ იქნება ხელმისაწვდომი „ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის“ განხორციელების (დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადება/სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია) ფაზისთვის. 10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი: 31 07 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ✓ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • • • • • რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; 351 • სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიღწეული შუალედური შედეგი: • • • • • წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; გაუმჯობესებული სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა; გაზრდილი გასარწყავებული მიწის ფართობები; დაშრობილი მიწის გაზრდილი ფართობი; განხორციელდა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/განვითარება (32 ობიექტი); დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: საბაზისო მაჩვენებელი • წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2018 წლის დასასრულს - დაახლოებით 128,0 ათასი ჰექტარი; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0 ათ. ჰა მექანიკური სისტემებით. დაშრობილი ფართობი 2018 წლის დასასრულს 39,0 ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 , 0 ათას ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27.0 ათასი ჰა მექანიკური წესით; მიზნობრივი მაჩვენებელი • რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 3,2 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 12.7 ათასი ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 1,2 ათასი ჰა. ჭარბი წყლის მოცილება 10.5 ათასი ჰა; მიღწეული მაჩვენებელი • დასრულდა 32 ობიექტის რეაბილიტაცია, რომლის შედეგად რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობია - 2 851 ჰა, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4 971 ჰა; მიწის ფართობების დაშრობა - 1 479 ჰა; ჭარბი წყლის მოცილება 640 ჰა. ხოლო მიმდინარე და დაგეგმილი ობიექტების დასრულების შედეგად რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობი - 2 581 ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა 7 592 ჰა, მიწის ფართობების დაშრობა 3 769 ჰა, ჭარბი წყლის მოცილება 8 900 ჰა. 352 ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში: რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობია - 2 851 ჰა, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4 971 ჰა; მიწის ფართობების დაშრობა - 1 479 ჰა; ჭარბი წყლის მოცილება 640 ჰა, რისთვისაც მიიმართა 22.8 მლნ ლარზე მეტი. ხოლო მიმდინარე და დაგეგმილი ობიექტების დასრულების შედეგად რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობი - 2 581 ჰა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა 7 592 ჰა, მიწის ფართობების დაშრობა 3 769 ჰა, ჭარბი წყლის მოცილება 8 900 ჰა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: 2019 წლის მშენებლობის გეგმამ განიცადა გარკვეული ცვლილებები, კერძოდ რიგი ობიექტების დასრულების თარიღები დაკორექტირდა, გახდა მშენებლობით გარდამავალი და დასრულდება 2020 წელს, შესაბამისად შეუსრულებელი ინდიკატორები 2020 წელს შესრულდება. 10.2.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი: 31 07 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ✓ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ დაგეგმილი შუალედური შედეგი: • წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება. მიღწეული შუალედური შედეგი: • გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა- მექანიზმების მოვლა- პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი: • 2018 წელს ღონისძიებების გატარების შედეგად: გაწმენდილი დაახლოებით- 1 550 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 21 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, 353 აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 92 ერთეული; დაახლოებით 235 ხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); მიზნობრივი მაჩვენებელი: • გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა- მექანიზმების მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება; მიღწეული მაჩვენებელი • ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად გაიწმინდა - 2 075კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთდა ან შეიცვალა - 32.8 კმ მილსადენი; შეკეთებულია მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა - 83 ერთეული; განხორციელდა - 3 247 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); 10.2.3 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (პროგრამული კოდი: 31 07 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამიისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • სარწყავი წყლის მთლიანი მოცულობის მიწოდების ზრდა სამიზნე არეალში; • სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; • გაუმჯობესებული საირიგაციო სერვისების მიმღები წყლის მომხმარებლების ზრდა. მიღწეული შუალედური შედეგები: • გაზრდილია სარწყავი წყლის მთლიანი მოცულობის მიწოდება სამიზნე არეალში; • გაიზარდა სარწყავი მიწის ფართობი; • გაუმჯობესებულია საირიგაციო სერვისების მიმღები წყლის მომხმარებლების რაოდენობა. 354 • მიმდინარეობდა მუშაობა შიდა ქსელების შიდა ქსელების რეაბილიტციისთვის დეტალური დიზაინის შემუშავებაზე; • ქვემო სამგორის სიონის წყალსაცავისა და ტბისი-კუმისის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტაცისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდა და საბოლოო ანგარიში წარედგინა სამინისტროს; • საქართველოს მელიორაციის სხვადასხვა თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილია; • ჰიდრომელიორაციისა და წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების საკანონმდებლო ბაზა შემუშავებულია და დამტკიცებულია. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი: • 5,000.00 ჰა მორწყული მიწა; 4,000.00 მომხმარებელი. მიღწეული მაჩვენებელი • რეაბილიტაციის შედეგად მორწყულია 7 231 ჰა მიწა - რეაბილიტაციის შედეგად წყლისმომხმარებელთა რაოდენობა უტოლდება 2 307 ადამიანს. მორწყული მიწის ფართობზე მიღწეული შუალედური შედეგი 45% პროცენტით აჭარბებს დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებლს, თუმცა მომხმარებელთა რაოდენობასთან მიმართებაში, მიღწეული შედეგი ჩამორჩება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს. მოცემული შედეგი შესაძლოა განპირობებული იყოს პროექტის დასაწყიში არსებულო მოცემულობით, რომლის მიხედვითაც საშუალოდ ერთ წყლისმომხმარებელზე მოდიოდა 1,25 ჰა მიწის ფართობი. განვითარებული ტენდეციის მიხედვით, მიმდინარეობს სასოფლო-სამეურნეო მიწების გამსხვილება, რაც შესაბამის ასახვას ჰპოვებს მომხარებელთა რაოდენობაზე. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: ✓ 2019 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამი სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების დეტალური საინჟინრო პროექტირება; ✓ კანონპროექტი მომმზადდა და მოხდა რატიფიცირება 2019 წლის დეკემბერში. კანონი ძალაში შევიდა 2020 წლის იანვარში; ✓ დასრულდა 2 წყალსაცავის კაშხლების უსაფრთხოების პროექტირება. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიიმართა 7.6 მლნ ლარამდე. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: განვითარებული ტენდეციის მიხედვით, მიმდინარეობს სასოფლო-სამეურნეო მიწების გამსხვილება, რაც შესაბამის ასახვას ჰპოვებს მომხარებელთა რაოდენობაზე. მოცემული ვარაუდის ვალიდურობის შესასწავლად 2020 წლის განმავლობაში იგეგმება პროექტის შუალედური შეფასება, რომლის ფარგლებსიც გამოვლინდება არსებული ტენდეციები, მიზეზები და შესაძლო განვითარების პერსპექტივები. 10.2.4 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (პროგრამული კოდი: 31 07 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 355 ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • • • • ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება; მიღწეული შუალედური შედეგები: • • • • ფერმერთა გადამზადების შედეგად ამაღლებულია მათი კვალიფიკაცია; გაზრდილია მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქცია და პროდუქციის ხარისხი; გაუმჯობესდა სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა 2231 ჰექტარზე; მოხდა/განხორციელდა სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება. კერძოდ, რეაბილიტირებულია სოფლის გზები და ხიდები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1 საბაზისო მაჩვენებელი: • 2018 წლის ბოლოსათვის გაიცემა სავარაუდოდ 150 მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე (75 000 აშშ დოლარი) მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი: • გაიცემა 120 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის: მიღწეული მაჩვენებელი • საანგარიშო პერიოდში პირველადი წარმოების კომპონენტში დამტკიცდა 151 განაცხადი, თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 3 468.9 ათასი ლარი. გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტში დამტკიცდა 5 განაცხადი, თანადაფინანსების მოცულობით 810.3 ათასი ლარი; • სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამის - „ახალგაზრდა მეწარმე“ ფარგლებში გაფორმდა 100 ხელშეკრულება, თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 3 498.5 ათასი ლარი, ხოლო ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 8 822.4 ათას ლარს; 356 • ქვპროგრამით გათვალისწინებული პირველადი წარმოების კომპონენტის ფარგლებში გაფორმდა 582 ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით 26 557.3 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსება შეადგენს 10 437.6 ათას ლარს; გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტში გაფორმებულია 12 ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით 5 654.0 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსებამ შეადგინა 2 237.2 ათსი ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა (ხელშეკრულება გაფორმდა) 100 ახალგაზრდა მეწარმე, ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 3 972.6 ათასი ლარი. სულ გაიცა: 124 გრანტი კერძო პირებისათვის და 4 გრანტი აგრობიზნესისათვის; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული განაცხადების რაოდენობა ნაკლებია მიზნიბრივ მაჩვენებელთან შედარებით, რაც განპირობებულია აღნიშნულ გრანტზე მოთხოვნის ნაკლებობით. 2. საბაზისო მაჩვენებელი: • 1350 ჰექტარზე გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება; მიზნობრივი მაჩვენებელი: • დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 2500 ჰა; მიღწეული მაჩვენებელი • 2231 ჰექტარზე გაუმჯობესდა წყლის მიწოდება • გაუმჯობესდა სოფლის ინფრასტრუქტურა ( 4 ობიექტი, ხიდები და გზები). ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: 2019 წელს გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება 2 231 ჰექტარზე; აღნიშნული ინდიკატორი მოიცავს საქართველოს სოფლის განვითარების 20172020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის აქტივობას 1.1.10 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომა და მდგრადობა, რისთვისაც მიიმართა 10.7 მლნ ლარამდე. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: კონტრაქტორების მხრიდან ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების გამო სამუშაოები დასრულდება 2020 წელს. 357 3. საბაზისო მაჩვენებელი: • მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი: • მიწის აღდგენითი სამუშაოები 17 ობიექტზე; მიღწეული მაჩვენებელი • 38 ობიექტზე ჩატარდა მიწის აღდგენითი სამუშაოები (ქარსაფარები)გაიცა 124 გრანტი პირველადი წარმოებისთვის ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელდა 38 ობიექტზე, გაიცა 124 გრანტი პირველადი წარმოებისთვის და 4 გრანტი აგრობიზნესისათვის; 4. საბაზისო მაჩვენებელი: • მოწყობილი 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი 400 მდე გადამზადებული ფერმერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი: • მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300 მდე გადამზადებული ფერმერი. მიღწეული მაჩვენებელი • მოეწყო 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი • კვალიფიკაცია აიმაღლა 660 ფერმერმა (მათ შორის 192 ქალი) • გაუმჯობესდა სოფლის ინფრასტრუქტურა ( 4 ობიექტი, ხიდები და გზები). ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: მოეწყო 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი. სწავლება გაიარა 660 ფერმერმა, მათ შორის 192-მა ქალმა. 10.2. 5 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (პროგრამული კოდი: 31 07 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 358 ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ✓ შპს „საქართველოს მელიორაცია“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები: რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. საბაზისო მაჩვენებელი • ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის (ORIO) პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ORIO (ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია) მაგისტრალური არხისა და მეორე რიგის გამანაწილებელების დეტალური პროექტის შედგენა ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: 2018 წლის მაისში, შპს „საქართველოს მელიორაციის“ კონტრაქტორ, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიების „ეპტისასა“ და „მაატვერკ ვან მონტფორტის“ მიერ წარმოდგენილ ანგარიშებზე დაყრდნობით, ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტომ (RVO) 2018 წლის აგვისტოში წერილობით აცნობა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს „ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის“ (ORIO13/GE/01) ეტაპებად დაყოფისა და შეთავაზებული საპროექტო ფართობის (25.820 ჰა) 2/3-ით შემცირების შესახებ, რასაც დაეთანხმა ქართული მხარე. ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტოსთან (RVO) გამართული კონსულტაციებისას, დონორმა ორგანიზაციამ წარმოადგინა თავისი ხედვა, თუ როგორ ესახებოდა „ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის“ შემცირებული მოცულობით განხორციელება და ზემოაღნიშნული კვლევების მოდიფიკაცია, ასევე, მოდიფიცირებული კვლევების წარდგენის საბოლოო ვადად განსაზღვრა 2019 წლის 31 მარტი. ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტომ (RVO) აიღო ვალდებულება, გაეფორმებინა ხელშეკრულება საკონსულტაციო კომპანიასთან და დაეფინანსებინა პროექტის შემცირებული მოცულობისთვის ტექნიკური დავალების მომზადება, რომლის საფუძველზეც შპს „საქართველოს მელიორაცია“ გამოაცხადებდა ტენდერს ჩატარებული კვლევების მოდიფიცირებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვაზე. თუმცა, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ვერ მომზადდა ტექნიკური დავალება და შესაბამისად კომპანიამ 2019 წლის 31 მარტისათვის ვერ წარადგინა მოდიფიცირებული კვლევები. 359 ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტომ (RVO) 2019 წლის აპრილში წერილობით აცნობა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომ ორიოს საგრანტო პროგრამის დაფინანსება აღარ იქნება ხელმისაწვდომი „ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის“ განხორციელების (დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადება/სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია) ფაზისთვის. 10.3 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი: 31 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ✓ სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო ✓ სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: • სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა; • ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნება, სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება; • განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო - სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; • ბაზარზე უსაფრთხო პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • შემცირდა სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტები; • მიღწეულია ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა და განთავსებულია სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება; • მაქსიმალურად მიღწეულია განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; • ბაზარზე მიღწეულია უსაფრთხო ვეტ-პრეპარატების მიმოქცევა და შემცირებულია წუნდებული პროდუქცია. დაგეგმილი საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წელს განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლის შედეგად შემცირებულია სურსათის ლაბორატორატორიული კვლევების შედეგად გამოვლენილი დარღვევები; 360 მიზნობრივი მაჩვენებელი • გეგმური სახელმწიფო კონტროლის 95%-ით შესრულება; ბაზარზე განთავსებული სურსათის ლაბორატორიული კვლევის მიზნით დაგეგმილი ლაბორატორიული კვლევების არანაკლებ 100%-ის შესრულება; ზედამხედველობა განხორციელდება შემთხვევათა 100%-ში სურსათის/ცხოველის საკვების განადგურებაზე, ბიზნესოპერატორის მიერ სურსათის/ცხოველის საკვების ბაზარზე განთავსების აღკვეთაზე, ბაზრიდან და მომხმარებლისგან გამოთხოვაზე, ბიზნესოპერატორის მიერ სააგენტოს მითითებების შესრულებაზე; 10%-ით შემცირდება ვადაგასული და მავნე სურსათის ბაზარზე განთავსება; მიღწეული მაჩვენებელი • გეგმური სახელმწიფო კონტროლი დაგეგმილ სახელმწიფო კონტროლთან მიმართებაში შესრულდა 103%-ით; • ბაზარზე განთავსებული სურსათის ლაბორატორიული კვლევები დაგეგმილ ლაბორატორიულ კვლევებთან მიმართებაში შესრულდა 122%-ით; • ზედამხედველობა - სურსათის/ცხოველის საკვების განადგურებაზე, ბიზნესოპერატორის მიერ სურსათის/ცხოველის საკვების ბაზარზე განთავსების აღკვეთაზე, ბაზრიდან და მომხმარებლისგან გამოთხოვაზე, ბიზნესოპერატორის მიერ სააგენტოს მითითებების შესრულებაზე, განხორციელდა შემთხვევათა 100%-ში; • 10%-ით შემცირდა ვადაგასული და მავნე სურსათის ბაზარზე განთავსება. 2. საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წელს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ საორიენტაციოდ დამუშავდება 30 000 ჰა. ვადაგასული და ფალსიფიცირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთის მიზნით აღებული და ლაბორატორიულად შემოწმებული იქნება დაახლოებით 350 ნიმუში; საკარანტინო მავნებლებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით აღებული და ლაბორატორიულად გამოკვლეული იქნება მავნე ორგანიზმების 1 000 ნიმუში; მიზნობრივი მაჩვენებელი • კალიების გავრცელების აღსაკვეთად შეიწამლება აღმოსავლეთ საქართველოში სავარაუდოდ 25 000 ჰა ფართობი. ამერიკული თეთრი პეპლის, ბზის ალურას და სხვა მავნებლების წინააღმდეგ საორიენტაციოდ დამუშავდება 5 000 ჰა. ქვეყნის მასშტაბით. დამუშავებულ ფართობებზე ჩატარებული ღონისძიებების ეფექტურობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 80%. აღებული იქნება 350 ნიმუში რისკისშემცველი ქიმიკატებიდან ფალსიფიცირების პრევენციის მიზნით. ქვეყნის ტერიტორიის ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის და საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით გამოსაკვლევად აღებული იქნება მავნე ორგანიზმების 1 000 ნიმუში; მიღწეული მაჩვენებელი 361 • კალიებისა და ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგოდ დამუშავდა 34.4 ათასი ჰექტარი ფართობი, ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების საწინააღმდეგოდ დამუშავდა 6.9 ათასი ჰექტარი ფართობი, დამუშავებულ ფართობებზე ჩატარებული ღონისძიებების ეფექტურობამ შეადგინა 80 %. აღებული იქნა ქიმიკატების 360 ნიმუშის, საკარანტინო მავნე ორგანიზმების კვლევის მიზნით აღებულია 1 950 ნიმუში. 3. საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წელს განხორციელებული მასიური ვაქცინაციების შედეგად ქვეყანაში არ ფიქსირდება დაავადების ეპიდაფეთქებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ცხოველებში ენდემური დაავადებების გამოვლინების რაოდენობა; • ეგზოტიკური დაავადებების ქვეყანაში შემოჭრის რისკების მინიმიზება; • მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვის და ღორების იდენტიფიკაციის საორიენტაციო გეგმის არანაკლებ 70%-ით შესრულება და იდენტიფიცირებული ცხოველების არანაკლებ 80%-ის მონაცემეთა ბაზაში რეგისტრაცია, ბრუცელოზზე ვაქცინირებული ცხოველების 100%-ის პასპორტიზაცია; • დაავადების ფონური მაჩვენებლისა და ვაქცინაციის დაჭიმულობის შესწავლის მიზნით დაგეგმილი ლაბორატორიული კვლევების არანაკლებ 90%-ის შესრულება; • დაავადების გამოვლინების შემთხვევების 100%-ში ცხოველთა იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია და სხვა ვეტ-სანიტარული ღონისძიებები; მიღწეული მაჩვენებელი • გასულ წელთან შედარებით ენდემური დაავადების გამოვლინების ფონური მაჩვენებელი არ შეცვლილა (აღსანიშნავია, რომ ცხვრისა და თხის ყვავილის დაავადება ქვეყაბნაში აღარ დაფიქსირებულა და არის აღმოფხვრილი). ქვეყანაში ეგზოტიკური დაავადებების შემოჭრა თავიდან იქნა აცილებული. მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვისა და ღორების იდენტიფიკაციის საორიენტაციო გეგმა შესრულებულია 105%-ით. მონაცემეთა ბაზაში რეგისტრირებულია იდენტიფიცირებული ცხოველების 83%-ი. მოხდა ბრუცელოზზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა პირუტყვის 100%-ის პასპორტიზაცია. დაავადების ფონური მაჩვენებლისა და ვაქცინაციის დაჭიმულობის შესწავლის მიზნით დაგეგმილი ლაბორატორიული კვლევები შესრულდა 100%-ით. დაავადების გამოვლინების შემთხვევების 100%-შიგანხორციელდა ცხოველთა იძულებითი ვაქცინაცია, სადეზინფექციო და სხვა ვეტ-სანიტარული ღონისძიებები. 4. საბაზისო მაჩვენებელი • განხორციელდება გეგმიური ინსპექტირება არსებული კონტროლქვემდებარე ობიექტების არაუმეტეს 55% -სა, (ვეტერინარული აფთიაქი, კლინიკა, ვეტპრეპარატების დამამზადებელი საწარმო, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ობიექტი, ზოომაღაზია, კოსმეტიკური კაბინეტი). 362 ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით განხორციელდება ქვეყანაში რეგისტრირებული პრეპარატების არაუმეტეს 25 % შეძენა და ლაბორატორიული კვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი • განხორციელდება გეგმიური ინსპექტირება არსებული კონტროლქვემდებარე ობიექტების არაუმეტეს 55% -სა, (ვეტერინარული აფთიაქი, კლინიკა, ვეტპრეპარატების დამამზადებელი საწარმო, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ობიექტი, ზოომაღაზია, კოსმეტიკური კაბინეტი). ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით განხორციელდება ქვეყანაში რეგისტრირებული პრეპარატების არაუმეტეს 25 % შეძენა და ლაბორატორიული კვლევა. მიღწეული მაჩვენებელი • კონტროლქვემდებარე ობიექტების გეგმური ინსპექტირება შესრულდა 100%-ით, ვეტპრეპარატების ხარისხის გეგმური ლაბორატორიული კვლევა შესრულდა 100%-ით, ცოცხალ ცხოველებში ზოგიერთი ნივთიერებების და მათი ნარჩენების გეგმური ლაბორატორიული კვლევა შესრულდა 100%-ით, 5. საბაზისო მაჩვენებელი • საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მაღალი რისკის ზონებში განლაგდება ფერომონიანი 10 000 მდე ფერომონიანი დამჭერი, რომელთა მონიტორინგს განახორციელებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მონიტორიგნის შედეგები აისახება ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო სისტემაში და ხელმისაწვდომი იქნება ფართო საზოგადოებისათვის. მონიტორინგის შედეგები ასევე გავრცელდება მას - მედიის საშუალებით. ინვაზიის ზონებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ტყის საფარს, რომელიც ასევე წარმოადგენს აზიური ფაროსანას გამოზამთრების არეალს. ტყის მიმდებარე ზოლებში, გარე პერიმეტრზე განთავსდება 110 000 მდე, ე.წ. „მოიზიდე და მოკალი“ სადგური სპეციალური ფერომონების გამოყენებით. ქიმიური დამუშავებისთვის გამოყენებული იქნება 150 მდე სამანქანო-სატრაქტორო შემასხურებელი საშუალებები, საჭიროების შემთხვევაში - სპეციალიზირებული ტექნიკა და მსუბუქი საავიაციო ტექნიკა შესაბამისი გარემოს დაცვითი ნორმებისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვით. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები მიზნად ისახავს საქართველოს პირობებში აზიური ფაროსანას ბიოლოგიის შესწავლას, მისი ბიოლოგიური მტრების გამოვლენას, მათი გამოყენების შესაძლებლობას და მიზანშეწონილობას, მონიტორინგისა და მცენარეთა დაცვის სხვადასხვა საშუალებების ეფექტიანიობის შესწავლას. ამ მიზნით აღიჭურვება ანასეულში მდებარე ლაბორატორია; მიზნობრივი მაჩვენებელი • 100 000 ჰა ფართობის შეწამვლა მიღწეული მაჩვენებელი 363 • სააგენტოს სპეცტექნიკის გამოყენებით, დამუშავებულია 437 349 ჰექტრი ფართობი. გაანადგურე“ სადგური. დამონტაჟდა 110 000 მდე ე.წ. „მოიზიდე და 10.4 მევენახეობა - მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი: 31 03) პროგრამის განმახორციელებელი ✓ სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: • • • • • ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება და ექსპორტის ზრდა; მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან; ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • განხორციელებული იქნა აქტიური მოსამზადებელი სამუშაოები ახალი ბაზრების ასათვისებლად. 2019 წელს წინა პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 8%-ით გაიზარდა; • ღვინოპროდუქციის ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად გამოვნელინი ფაქტები სრულად იქნა აღკვეთილი; • განხორციელდა გურჯაანისა და სიღნაღის ვენახების ფართობების და ვაზის ჯიშების დადგენა; • სისტემატიურად (ყოველწლიურად) მიმდინარეობდა სამუშაობები სანედლეულო ბაზის რესურსების დასადგენად; • საანგარიშო წელს განხორციელდა ისრაელის ვეისმანის ინსტიტუტში 11 არქეოლოგიური ნიმუშის C14 მეთოდით დათარიღება; • გამოსაცემად მომზადდა წიგნი „საქართველოს კლიმატის ანალიზი მდგრადი მევენახეობისათვის“. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი სავარაუდოდ მიაღწევს 120.0-145.0 ათას აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ სავარაუდოდ ჩაბარებულ იქნება 100.0-110.0 ათასი ტონა ყურძენი. რთველის ფარგლებში მიღებული და გადამუშავებული იქნა 110.0-130.0 ათასი ტონა ყურძენი. კახეთის, ქართლის, იმერეთს, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონში 364 აღრიცხულ იქნება ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები; მიზნობრივი მაჩვენებელი • • • • • • • • ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდა 8-10%-ით. ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების არანაკლებ 68 გამოფენა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში; ქართული ღვინის 300 - მდე დეგუსტაცია - პრეზენტაცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ; აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები - დედოფლისწყაროს, საგარეჯოს, ქართლის, იმერეთის, გურიის, აჭარის და სამეგრელოს ადმინისტაციულ საზღვრების კადასტრის შედგენა. ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე ფალსიფიცირებული და უხარისხო ღვინოპროდუქციის აღკვეთა. აღებული იქნება 3 600 ნიმუში; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული პირების მიერ მიღებული შემოსავალი 1.0 მილიარდი ლარი. მარნეულის რაიონში „გადაჭრილ გორაზე“ ჩატარებული არქეულოგიული კვლევები; განხორციელდება 40 ვაზის აბორიგენული ჯიშის და ველური ვაზის შესწავლა ამპელოგრაფიის და მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და8სამეცნიერო პუბლიკაციის მომზადება; ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებები და ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებული აღნიშვნები დაცულ იქნება სტრატეგიულ ბაზრებზე, ასევე უზრუნვეყოფილი იქნება ახალი ადგილწარმოშობის დასახელებების გამოვლენისა და რეგისტრაციის ღონისძიებები მიღწეული მაჩვენებელი • • • • • ღვინის ექსპორტის ზრდამ 8 %-ს მიაღწია; ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 300 მლნ ლარზე მეტი; მოეწყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 20 გამოფენა და 200 დაგუსტაცია-პრეზენტაცია; განხორციელდა გურჯაანისა და სიღნაღის ვენახების ფართობების და ვაზის ჯიშების დადგენა; ღვინოპროდუქციის ლაბორატორიული შემოწმების მიზნით აღებული იქნა საექსპორტო პროდუქციის ინსპექტირების და სახელმწიფო კონტროლის და სახელმწიფო ზედამხედველობის მიზნით 1 200 ნიმუში; • „შულავერის კულტურის“ არქეოლოგიური ძეგლების გათხრების დროს მოპოვებული მასალა შესწავლილი იქნა ლაბორატორიული მეთოდებით; • არქეობოტანიკურმა კვლევამ გამოავლინა ვაზის ახალი წიპწების არსებობა ჯოხთნიხევის (გლდანის ტერიტორია) შუა საუკუნეების არქეოლოგიურ ძეგლზე და ქალაქ რუსთავის სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური გათხრების დროს მოპოვებულ ნიმუშებში; მილანის უნივერსიტეტის მკვლევარ გაბრიელე კოლასთან თანამშრომლობით, გამოსაცემად მომზადდა წიგნი „საქართველოს კლიმატის ანალიზი მდგრადი მევენახეობისათვის“. • საქართველოს ადგილწარმოშობის დასახელებების რეესტრში დარეგისტრირდა ღვინო „ბოლნისი“. განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე - მიზნობრივი მაჩვენებელი დაგეგმილია საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის (2022 წელი). 365 10.5 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი: 31 04) პროგრამის განმახორციელებელი ✓ სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის შესწავლა, მოშენება და მიკროსასელექციო ბირთვების შექმნა; • ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის შესწავლილი და აპრობირებული თანამედროვე ტექნოლოგიები; • ახალი ჯიშებისა და ელიტური თესლის მიღება-წარმოება; • საერთაშორისო წესებით ამოქმედებული თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემა; • ნედლად შენახვის, შრობის და სწრაფი გაყინვის ოპტიმალური დადგენილი რეჟიმები; • შექმნილი ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგია; რისკის შეფასების საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციები. მიღწეული მიღწეული შედეგები: • შექმნილია საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის შესწავლა, მოშენება და მიკროსასელექციო ბირთვები; • შესწავლილი და აპრობირებულია ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიები; • მიღებულია ახალი ჯიშებისა და ელიტური თესლი; • საერთაშორისო წესებით ამოქმედებულია თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემა; • დადგენლია ნედლად შენახვის, შრობის და სწრაფი გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმები; • შექმნილი ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგია; • რისკის შეფასების საფუძველზე მომზადებულია რეკომენდაციები. დაგეგმილი და მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საბაზისო მაჩვენებელი 366 • საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და კომერციულად სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების კვლევების ფარგლებში გამოცემული 12 სტატია, შემუშავებული 5 რეკომენდაცია, განახლებული 9 მონაცემთა ბაზა. სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე მომზადებული 3 დასკვნა / რეკომენდაცია. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევის ფარგლებში გამოცემული 52 სტატია, შემუშავებული 23 რეკომენდაცია, განახლებული 16 მონაცემთა ბაზა. შედგენილი ვაზის 100 ჯიშის ამპელოგრაფიული მონაცემთა ბაზა. შემუშავებული 1 რეკომენდაცია ჯიშსაძირის კომბინაციების შესახებ. გაცემული 50 თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიკატი. შემუშავებული თანამედროვე სამანქანო 7 ტექნოლოგია. სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში შემუშავებული 4 რეკომენდაცია. შესწავლილი ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა ფართობზე, თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული 1 რეკომენდაცია; გამოცემული 5 სტატია. ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუქა; მიზნობრივი მაჩვენებელი • საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და კომერციულად სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების კვლევების ფარგლებში გამოცემული 14 სტატია, შემუშავებული 7 რეკომენდაცია, განახლებული 9 მონაცემთა ბაზა. სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე მომზადებული 3 დასკვნა / რეკომენდაცია. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევის ფარგლებში გამოცემული 59 სტატია, შემუშავებული 31 რეკომენდაცია, განახლებული 16 მონაცემთა ბაზა. შედგენილი ვაზის 130 ჯიშის ამპელოგრაფიული მონაცემთა ბაზა. შემუშავებული 3 რეკომენდაცია ჯიშსაძირის კომბინაციების შესახებ. გაცემული 50 თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიკატი. შემუშავებული თანამედროვე სამანქანო 7 ტექნოლოგია. სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში შემუშავებული 5 რეკომენდაცია. შესწავლილი ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა ფართობზე, თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული 1 რეკომენდაცია; გამოცემული 5 სტატია. ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუქა. მეღვინეობის სამეცნიეროკვლევითი მარანის მშენებლობა. მიღწეული მაჩვენებელი • გამოცემულია ტერმინოლოგიური ლექსიკონი ორტომეული; გამოცემულია 3 წიგნი; გამოცემულია 148 სტატია; 13 კონფერენციის თეზისი; 5 აბსტრაქტი; 2 ბროშურა; 1 მონოგრაფია ინგლისურ ენაზე; 1 პოსტერი (კონგრესისთვის); 1 საგრანტო პროექტი; გაცემულია 81 რეკომენდაცია; გაშენებულია 3 საკოლექციო ბაღი, 2 ადგილობრივი და 1 ინტროდუცირებული; შედგენილია ნიმუშების ასაღები ადგილმდებარეობის ამსახველი ბადე; შესწავლილია 20 200 ჰა ფართობი. შედგენილია 5 რუკა; განახლებულია 40 მონაცემთა ბაზა; დამზადებული ნიმუშების რაოდენობა შეადგენს 49-ს; ცდომილების განმარტება - ნიმუშები გაიხარჯა გამოფენებზე, ფესტივალებზე, დეგუსტაციებზე და ქიმიური ანალიზებზე. 10.6 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი: 31 06) 367 პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა; • კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა; • ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონის ამაღლება კოოპერაციულ წარმოებაში; მიღწეული საბოლოო შედეგები: • სტატუსი მიენიჭა 74 კოოპერატივს, სტატუსი შეუწყდა 151 კოოპერატივს. 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სულ მოქმედია 1 044 სტატუსიანი კოოპერატივი; • გამოცხადდა 19 ელექტრონული ტენდერი, რომელთაგან 3 არ შედგა, 3 დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ხელშეკრულება გაფორმდა 13 ელ.ტენდერის ჩატარების შედეგად; • საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორცილდა 5 საინფორმაციო შეხვედრა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ; • სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურმა განახორციელა 122 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის კამერალური მონიტორინგი და გასვლითი 1 არაგეგემური მონიტორინგი; • გორის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბერბუკში დასრულდა თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს სამშენებლო სამუშაოები, სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდა გაზის გამანაწილებლის გარე ქსელის მოწყობა და შიდა ქსელის სამონტაჟო სამუშაოების განხორციელება. სხვადასხვა საწარმოო აღჭურვილობის დამონტაჟების შედეგად საწარმო გამზადდა ნედლეულის მისაღებად და საწარმოო პროცესის დასაწყებად; • 7 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივსთვის გადაცემულია წყლის გამაცხელებლები, ცხელი წყლით რეცხვის ავტომატები, რძის ანალიზატორები, გენერატორები და უჟანგავი ფოლადის მაგიდები; • საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის № 265 დადგენილების ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის უკანა ფშავის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ შუაფხოში დასრულდა რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა და საწარმოო აღჭურვილობების მონტაჟი. განმარტება: რეორგანიზაციის შედეგად 2019 წელს სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციები გადმოვიდა ა(ა)იპ ,,სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“ კომპეტენციაში, რისთვისაც განხორციელდა შესაბამისი პროცედურები, აღნიშნულმა თავის მხრივ გამოიწვია შეფერხებები პროგრამის განხორციელების გრაფიკში. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი 368 1. საბაზისო მაჩვენებელი • • • • 2018 წლის ბოლომდე 5 - მდე კოოპერატივს გადაეცემა 48 ადგილიანი მისაბმელი; 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა; 7- მდე კოოპერატივში დაინერგება სტანდარტიზაციის პროცესი; 7-მდე სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია-ბრენდირება; 8 კოოპერატივს გადაეცემათ რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარები, 10 მდე კოოპერატივს გადაეცემა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობები. განხორციელდება თანამედროვე ტიპის თაფლის საწარმოს აშენება და აღჭურვა მანქანა-დანადგარებით; • 3 კოოპერატივს გადაეცემა ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოსთვის განკუთვნილი აღჭურვილობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი • 15-მდე მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისათვის საწარმო საშუალებების გადაცემა ; 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა; • 10 კოოპერატივში დაინერგება სტანდარტიზაციის პროცესი; • 10 სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია - ბრენდირება; • 5 მდე კოოპერატივს გადაეცემათ რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარები, 4 მდე კოოპერატივს გადაეცემა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობები. სავარაუდოდ 2 კოოპერატივს გადაეცემა ხორბლის წარმოებისათვის აუცილებელი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და სათესლე მასალა; მიღწეული მაჩვენებელი • საანგარიშო პერიოდში 1 კოოპერატივთან გაფორმდა ხელშეკრულება, ბენეფიციარს პირველი ტრანშით გადაერიცხა თანხა 100 ერთეული სკის შესასყიდად. ასევე მიმდინარეობდა განაცხადების მიღება. პროექტების განხორციელება 2020 წელს, გამომდინარე იქედან, რომ რეორგანიზაციის შედეგად აღნიშნული პროგრამების განმახორციელებელი გახდა ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო, შესაბანმისად რეორგანიზაციის ვადებიდან გამომდინარე პროცედურები დაიწყო გვიან, ხორბლის პროგრამის ფარგლებში არ გამოსულა დადგენილება, შესაბამისად მისი განხორციელება დღის წერიგში არ იდგა; რეორგანიზაციის შედეგად 2019 წელს სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციები გადავიდა ა(ა)იპ ,,სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“ კომპეტენციაში, რისთვისაც განხორციელდა შესაბამისი პროცედურები, აღნიშნულმა თავის მხრივ გამოიწვია შეფერხებები პროგრამის განხორციელების გრაფიკში, შედეგად მიზნობრივი მაჩვენებელი ვერ შესრულდა. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში (1.1.5) ვერ შესრულდა და საანგარიშო პერიოდში 1 კოოპერატივთან გაფორმდა ხელშეკრულება, ბენეფიციარს პირველი ტრანშით გადაერიცხა 2,700 ლარის ოდენობის თანხა სკების შესასყიდად. ასევე, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2019 369 წლის აქტივობა (1.1.6) ვერ შესრულდა - არ მოწყობილა ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვა და კოოპერატივში არ დანერგილა HACCP სისტემა, ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 8,490 ლარი. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2019 წლის აქტივობა (1.1.7) ვერ შესრულდა და 2019 წელს არ მომხდარა კოოპერატივების გადამამუშავებელი დანადგარებით აღჭურვა. საანგარიშო პერიოდში განაცხადი წარმოადგინა ჯამურად 10-მა კოოპერატივმა (7-ვენახი, 3-რძე). აქედან, 1 მევენახეობის კოოპერატივს გაუფორმდა ხელშეკრულება 2019 წელს. სულ აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიიმართა 247.7 ათას ლარზე მეტი. 2. საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წელს კოოპერატივში გაწევრიანებულია 2653 ქალი და მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი • 2019-2022 წლებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის გაზრდა 5-7%ით; მიღწეული მაჩვენებელი • რეორგანიზაციის შედეგად 2019 წელს სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციები გადავიდა ა(ა)იპ ,,სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“ კომპეტენციაში, რისთვისაც განხორციელდა შესაბამისი პროცედურები, აღნიშნულმა თავის მხრივ გამოიწვია შეფერხებები პროგრამის განხორციელების გრაფიკში. 3. საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წლის ბოლოს რეგისტრირებულია 1 108 კოოპერატივი; მიზნობრივი მაჩვენებელი • 2019-2022 წლებში კოოპერატივების რაოდენობა გაიზრდება 7%-ით; მიღწეული მაჩვენებელი • რეორგანიზაციის შედეგად 2019 წელს სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციები გადმოვიდა ა(ა)იპ ,,სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“ კომპეტენციაში, რისთვისაც განხორციელდა შესაბამისი პროცედურები, აღნიშნულმა თავის მხრივ გამოიწვია შეფერხებები პროგრამის განხორციელების გრაფიკში, შედეგად მიზნობრივი მაჩვენებელი ვერ შესრულდა. 370 11. პრიორიტეტი – სასამართლო სისტემა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 72,700.0 72,430.0 270.0 71,108.4 70,927.5 180.8 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 9,500.0 9,500.0 0.0 9,428.8 9,428.8 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 4,500.0 4,500.0 0.0 4,277.8 4,277.8 0.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 31,440.0 8,700.0 22,740.0 24,392.3 8,695.0 15,697.3 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,150.0 4,150.0 0.0 3,866.3 3,866.3 0.0 26 13 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა 38,978.0 0.0 38,978.0 34,997.1 0.0 34,997.1 161,268.0 99,280.0 61,988.0 148,070.6 97,195.4 50,875.2 სულ 371 11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00–10 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; ✓ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი; ✓ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო; ✓ საქართველოს უზენაესი სასამართლო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება; მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფა; მიღწეული საბოლოო შედეგები: განხორციელდა 10 სასამართლო შენობის სარემონტო სამუშაოები;განხორციელდა საერთო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა; ნაფიცი მსაჯულობის (მსაჯულობის კანდიდატები) უზრუნველყოფილი იყვნენ ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; უვადოდ დაინიშნა 54 მოსამართლე, შეფასება განხორციელდა 33 მოსამართლის მიმართ; ასევე იუსტიციის უმაღლეს საკოლაში ჩატარდა იუსტიციის მსმენელთა შესარჩევი 2 კონკურსი და 2 საკვალიფიკაციო გამოცდა; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები: დაგაგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროცესი ხორციელდება ყოველწლიურად უწყვეტად; ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 100%; მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოველწლიურად მოხდება 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 372 1. 2. 3. მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%. ყოველწლიურად მოხდება 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები. ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 100%; 11.2 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო მოსალოდნელი შუალედური შედეგი • ISO17025 აკრედიტაციის შენარჩუნება. • მომსახურების სფეროს მუდმივი განვითარება. • კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება. • ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტე და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიღწეულია ISO17025-ის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით. მიღწეული შუალედური შედეგი • • • • განხორციელდა ISO17025-ის სტანდარტის შესაბამისად ლაბორატორიების ყოველწლიური მონიტორინგი. ბიურომ ორ ლაბობორატორიაში მიიღო განმეორებითი აკრედიტაცია. მომზადდა წინადადებები მომსახურების სფეროების გაფართოების კუთხით, დაიგეგმა წინადადებების დეტალური განხილვა. ადგილობრივი ტრეინინგები და სერთიფიცირება გაიარა და გადამზადდა 76 თანამშრომელი. ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტმა, ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის სამმართველომ, კვების პროდუქტების, თამბაქოს ნაწარმის, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ექსპერტიზის სამმართველომ, ნავთობპროდუქტების ექსპერტიზის, ნივთიერებათა, მასალათა და ნაკეთობათა და მცენარეთა ექსპერტიზის სამმართველომ, ბალისტიკური, ტრასოლოგიური და დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის სამმართველომ, დოკუმენტების ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზის სამმართველომ, ნორმატიული, ტექნიკური და ექსპერიმენტალური კვლევების სამმართველომ არაერთ საერთაშორისო პროფესიულ ტესტირებაში მიიღო მონაწილეობა და საუკეთესო შედეგები აჩვენა. 373 11.3 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო • • • • • • • • • დაინტერესებულ პირებს გაეწიათ სააღსრულებო, გამარტივებული წარმოების, გადახდისუუნარობის, ფაქტების კონსტატაციისა და სხვა მომსახურება; 12 528 საქმეზე მოხდა მორიგება და ვალის განწილვადება, ასევე, მხარეთათვის შესაძლო ნეგატიური შედეგების სიმწვავის შენელება სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებით. განხორციელდა 32 374 მოქმედება, რაც გულისხმობს ანალიზების, რეკომენდაციებისა და ანგარიშების მომზადებას, აღმასრულებლებთან ერთად მისამართებზე გასვლას, გამოსახლებებსა და დემონტაჟებზე დასწრებას, მხარეებთან შეხვედრების ჩატარებას; დასრულებულ საქმეთა დინამიკა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 70 992 საქმით გაიზარდა და შეადგინა 186 070 საქმე, საიდანაც აღსრულდა 97 327 საქმე. საერთაშორისო დონეზე ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებისა და პრაქტიკის გაზიარების მიზნით მიმდინარეობდა მოლაპარაკება აღმასრულებელთა საერთაშორისო ასოციაციის (UIHJ) პრეზიდენტთან; ჩატარდა ახალი სასწავლო მოდულის − „კერძო აღმასრულებლის საქმიანობისთვის აუცილებელი პროფესიული უნარების განვითარება“ − ტრენინგი. ტრენერთა ტრენინგი გაიარა 14-მა აღმასრულებლებმა, რომლებმაც შემდგომ გამართულ ტრენინგებზე საერთაშორისო ექსპერტთან ერთად ბიუროს 50 აღმასრულებელი გადაამზადეს; გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროექტის ფარგლებში სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ თანამშრომლებმა გაიარეს პროექტების მართვის ინტენსიური კურსი, რომლის დასრულების შემდეგაც შემუშავდა პროექტების მართვის სახელმძღვანელო; სამოქალაქო რეესტრის ბაზასა და სააღსრულებლო საქმის წარმოების პროგრამას შორის აეწყო ახალი კავშირი, რომლის მეშვეობითაც ხდება ფიზიკურ პირზე არსებული ინფორმაციის გამოთხოვა. პროკურატურასა და სსიპ „აღსრულების ეროვნულ ბიუროს“ შორის განახლდა კრიმინალური გამოძიების ელექტრონული სისტემა, რამაც უზრუნველყო პროგრამის უფრო სწრაფი და გამართული მუშაობა; ბიუროსა და ბანკებს შორის ელექტრონული კომუნიკაციის ფარგლებში, სისტემაში ჩართულ ბანკებთან განახლდა და გაუმჯობესდა არსებული კავშირი. რამდენიმე ბანკთან აეწყო ინფორმაციის მიმოცვლის ელექტრონული მოდული; საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობდა მუშაობა პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებდა მომხმარებელთა მომსახურების ფარგლებში დამზადებული ელექტრონული დოკუმენტების გასაცემი არხის შექმნას პორტალზე ,,MY.GOV.GE“. შედეგად, მოქალაქეებისთვის უკვე ხელმისაწვდომია ბიუროს მიერ მომზადებული წერილები ზემოაღნიშნულ პორტალზე. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულებული საქმეები; 374 • მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეები. მიღწეული საბოლოო შედეგები • გაუმჯობესდა სააღსრულებო საქმეთა აღსრულების მაჩვენებლები; • გაიზარდა მორიგებით დასრულებული საქმეების რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლისთვის აღსრულდება 60,000 საქმე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 1,500-ით მეტი საქმის აღსრულება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს აღსრულდა 97 327 საქმე, რაც 2018 წლის მაჩვენებელს 21 319 ერთეულით აღემატება. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს გამოსახლების საქმეების 80% დასრულებული იქნება მხარეთა შორის მორიგებით. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმეების 80% მორიგებით იქნა დასრულებული. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2019 წელს გამოსახლების საქმეების 99% დასრულდა მხარეთა შორის მორიგებით. 375 12. პრიორიტეტი – გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 31 08 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 18,008.8 18,008.8 0.0 17,831.6 17,831.6 0.0 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 15,586.7 15,586.7 0.0 15,592.4 15,592.4 0.0 31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 34,025.8 11,315.8 22,710.0 27,922.4 11,117.3 16,805.1 31 09 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 23,857.5 11,561.5 12,296.0 22,627.9 11,028.9 11,599.0 31 12 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 4,636.3 4,536.3 100.0 5,159.4 5,120.0 39.3 31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 9,990.2 1,340.2 8,650.0 9,877.1 2,939.0 6,938.1 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 1,018.3 953.3 65.0 1,093.5 1,042.7 50.7 31 11 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 2,150.5 1,200.5 950.0 2,014.9 1,117.0 897.9 24 21 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია 13,525.9 0.0 13,525.9 11,597.2 0.0 11,597.2 122,800.0 64,503.1 58,296.9 113,716.4 65,789.0 47,927.4 სულ 376 12.1 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 31 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ✓ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები ● გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი, შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო; ● პირვანდელ ან პირვანდელთან მიახლოებულ მდგომარეობაში აღდგენილი დაზიანებული გარემო; ● ხე-ტყის უკანონო ჭრით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული ოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები ● გაზრდილი გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის გამოვლენის ფაქტები, შედეგად ეტაპობრივად შემცირებული უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანი. სხვადასხვა სპეციფიკური მიმართულებებით გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული და პროპორციული რეაგირება; ● გეგმიურად და არაგეგმიურად შემოწმებული რეგულირების ობიექტები. 24-საათიან რეჟიმში განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებები. „ცხელ ხაზზე“ შემოსულ შეტყობინებებზე ოპერატიული რეაგირება; ● სრულად აღჭურვილი ეკიპაჟები, სწავლებაგავლილი, კვალიფიკაციური თანამშრომლები, გაუმჯობესებული ელექტრონული სერვისები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი ● გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 2018 წელს შეადგინა 10 მლნ ლარზე მეტი. მიზნობრივი მაჩვენებელი ● გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით გარემოს დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი, საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს (2022 წლისათვის) ეს მაჩვენებელი არ გადააჭარბებს 2 მილიონ ლარს; 377 მიღწეული მაჩვენებელი ● გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით, ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა ოდენობამ 2019 წელს შეადგინა 7.6 მლნ ლარი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: გარემოსათვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა ოდენობამ 2019 წელს შეადგინა 7.6 მლნ ლარი; აღნიშნული მაჩვენებელი 2,5-ჯერ აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს (3.0 მლნ ლარი), თუმცა 2018 წელთან შედარებით ზიანის მოცულობა შემცირებულია 24%ით. აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ დეპარტამენტის მიერ 2019 წელს განხორციელდა 11 ხე-ტყის მოპოვების სპეციალური ლიცენზიის სალიცენზიო ფართობების შემოწმება/დათვალიერება, რომლებსაც 2019-2020 წლებში ეწურებოდათ ლიცენზიის მოქმედების ვადა ან ელექტრონული სისტემის შესაბამისად სრულად იქნა ათვისებული ლიცენზიით მოსაპოვებელი რესურსი, ასევე ფიქსირდებოდა უკანონო ჭრები (2019 წლის გეგმით გათვალისწინებული იყო 4 ლიცენზიის გეგმიური შემოწმება). შედეგად, დეპარტამენტის მიერ დაანგარიშებულ იქნა ხე-ტყის მოპოვების სპეციალური ლიცენზიანტების მიერ ლიცენზიის პირობების დარღვევისა და ხე-ტყის უკანონო ჭრით გარემოსათვის მიყენებული ზიანი - 4 678.1 ათ. ლარი. დანარჩენ შემთხვევაში, 2019 წელს დაანგარიშებული ზიანის ოდენობა, როგორც ინდიკატორის მაჩვენებელი შესრულებულია, იგი არ აღემატება 3.0 მლნ. ლარს (2 941.1 ათ. ლარი). 2. საბაზისო მაჩვენებელი ● სამართალდამრღვევი ობიექტების 70% დადგენილ გონივრულ ვადებში ასრულებს გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი ● საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სამართალდამრღვევი ობიექტების 92-95%-ის მიერ დადგენილ გონივრულ ვადებში შესრულებული გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრული ვალდებულებები (მ.შ 2019 წლის მაჩვენებელი - 80-85%); მიღწეული მაჩვენებელი ● სამართალდამრღვევი ობიექტების 80% დადგენილ გონივრულ ვადებში ასრულებს გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს. 3. საბაზისო მაჩვენებელი 378 ● 2018 წელს ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები და დათვალიერება) 2 968 ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი ● გეგმიურად შემოწმებული 50-ზე მეტი გარემოსდაცვით ნებართვას/ლიცენზიებს დაქვემდებარებული ობიექტი; ინსპექტირებული (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება) 1 000-ზე მეტი რეგულირების ობიექტი; მიღწეული მაჩვენებელი ● გეგმიურად შემოწმებული 60 გარემოსდაცვით ნებართვას/ლიცენზიებს დაქვემდებარებული ობიექტი, ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები, დათვალიერება) 2 884 ობიექტი. 4. საბაზისო მაჩვენებელი ● 2018 წლის მდგომარეობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, გარემოს პირვანდელ ან პირვანდელთან მიახლოებულ მდგომარეობაში აღდგენის ვალდებულება სამართალდამრღვევებს არ გააჩნიათ; მიზნობრივი მაჩვენებელი ● დამტკიცებული გამასწორებელი ღონისძიებების გეგმის შესაბამისად 70%-ზე დაწყებულია აღდგენის/ან სანაცვლო ღონისძიებები; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: მიზნობრივი მაჩვენებელი არ შესრულებულა, ვინაიდან რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსთვის მიყენებული ზიანის გამო გარემოს პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენის, ან სანაცვლო ღონისძიებების განხორციელების კონტროლი დეპარტამენტს უნდა განეხორციელებინა „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღების შემთხვევაში. რომელიც ჯერჯერობით არ არის მიღებული. 5. საბაზისო მაჩვენებელი ● დასრულებული 3 ახალი ოფისის მშენებლობა (ამბროლაურში, ბათუმსა და ახალციხეში), დაწყებული ზუგდიდის ოფისის მშენებლობა, სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 34 ეკიპაჟი; მიზნობრივი მაჩვენებელი 379 ● დასრულებული 2 ახალი საოფისე შენობა ქ. ზუგდიდსა და ქ. ქუთაისში, 7%-ით განახლებული ავტოპარკი; მიღწეული მაჩვენებელი ● დასრულდა ახალი ოფისის მშენებლობა და კეთილმოწყობა ქ. ზუგდიდში. 46%-თ განახლდა დეპარტამენტის ავტოპარკი, სრულად აღიჭურვა სწრაფი რეაგირების 76 ეკიპაჟი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: დეპარტამენტის მიერ მიმდინარე წელს დაგეგმილი იყო ქუთაისის და თელავის რეგიონული ოფისების მშენებლობის დაწყება, მაგრამ მიწის მოძიების და შემდგომში მისი გადმოცემის პროცედურების გაჭიანურების გამო გვიან გამოცხადდა ტენდერი მშენებლობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით. 2019 წლის ბოლოს ორივე ოფისისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამტკიცდა და მშენებლობა დაიწყება 2020 წელს. 6. საბაზისო მაჩვენებელი ● 2018 წლის მონაცემებით, გამოვლენილი 4 400-მდე სამართალდარღვევა, მათ შორის, ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების 2 800-ზე მეტი ფაქტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი ● შექმნილი ტყის პატრულირების განმახორციელებელი სპეციალიზირებული დანაყოფები ყოველწლიურად 20%-ით შემცირებული უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყის მოცულობა; (ტყის პატრულირების ეკიპაჟები). მიღწეული მაჩვენებელი ● შექმნილი დამატებით 40 სწრაფი რეაგირების ეკიპაჟი, ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და მისი უკანონო ტრანსპორტირების გამოვლენილი ფაქტების 32%-ით გაზრდილი რაოდენობა (2019 წელს გამოვლენილი 7 500-ზე მეტი სამართალდარღვევა, მათ შორის, ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების წესების დარღვევის 3 700-ზე მეტი ფაქტი). 12.2 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01) პროგრამის განმახორციელებელი 380 ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური შედეგების მიღწევაზე. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • განხორციელებულია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი და ეფექტური მართვა. • მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი • უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; • უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა. მიზნობრივი მაჩვენებელი • უზრუნველყოფილ იქნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; • უზრუნველყოფილ იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა. მიღწეული მაჩვენებელი • უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; • უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა. 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი • სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობები - ბიზნესსექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულების 2022 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 2018 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება დაახლოებით 30%-ით. 381 მიღწეული მაჩვენებელი • მაჩვენებზები გაზრდილია 2018 წელთან მიმართებაში (30%-იანი ზრდა გათვალისწინებულია 2022 წლისათვის). 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი • აგრობიზნესის მთლიანი გამოშვების (მოიცავს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მთლიან გამოშვებას და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქციის გამოშვებას) 2022 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 2018 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება დაახლოებით 20%-ით. მიღწეული მაჩვენებელი • აგრობიზნესის მთლიანი გამოშვების მაჩვენებზები გაზრდილია 2018 წელთან მიმართებაში (20%-იანი ზრდა გათვალისწინებულია 2022 წლისათვის). 4. საბაზისო მაჩვენებელი • შესრულებულია DCFTA-ით ფარგლებში ვეტერინარიის, სურსათის უვნებლობის და მცენარეთა დაცვის მიმართულებით შესამუშავებელი რეგულაციების არანაკლებ 70%; მიზნობრივი მაჩვენებელი • შესრულებულია DCFTA-ით ფარგლებში ვეტერინარიის, სურსათის უვნებლობის და მცენარეთა დაცვის მიმართულებით შესამუშავებელი რეგულაციების არანაკლებ 90%; მიღწეული მაჩვენებელი • 100 %-ით შესრულებულია 2019 წლის საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებები სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში. დროულად მომზადდა ტექნიკური რეგლამენტების პროექტები და ვადებში გადაიგზავნა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დასამტკიცებლად. 12.2.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 01 01) 382 პროგრამის განმახორციელებელი ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი და ეფექტური მართვა. მიღწეული შუალედური შედეგი • განხორციელებულ იქნა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი და ეფექტური მართვა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: საბაზისო მაჩვენებელი • უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი • უზრუნველყოფილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; • განხორციელებული საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა; • უზრუნველყოფილი 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება. მიღწეული მაჩვენებელი • უზრუნველყოფილი იქნა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; • განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა; • უზრუნველყოფილი იქნა 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება. 383 12.2.2 სოფლის მეურნეობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი: 31 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ✓ ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები. მიღწეული შუალედური შედეგი: • უზრუნველყოფილ იქნა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საბაზისო მაჩვენებელი • უზრუნველყოფილია რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება. მიზნობრივი მაჩვენებელი • დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერები და სხვა დაინტერესებული პირები. მიღწეული მაჩვენებელი • აქტიურად ხდებოდა დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების ინფორმირება. • ყოველწლიურად რეგიონალური სამმართველოების, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის თანამშრომლებს, კოოპერატივებს, ფერმერებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს ყოველწლიურად სხვა და სხვა საკითხებზე უტარდებათ დაახლოებით 20 - ზე მეტი თემატიკის ტრეინინგი. 384 12.2.3 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (31 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; • აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობა. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • განხორციელებული გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიებებმა ხელი შეუწყო ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას მსოფლიო ბაზარზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წლის ბოლოს განხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი • მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; მიღწეული მაჩვენებელი • მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მოეწყო 7 და ქვეყნის შიგნით 6 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება; 385 12.2.4 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (31 01 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები: • დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და სამომავლო მონიტორინგის ჩატარების პერიოდულობა. მომზადებული რუკები GIS ფორმატში; • მოპოვებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველთა შერჩეული სახეობების შესახებ საბაზისო მონაცემები; • წყალმცურავი ფრინველების შესახებ მოპოვებული მონაცემები. ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა შერჩეული სახეობების განსაზღვრული ოდენობა; • შემუშავებულია ლაგოდეხის, ბაწარას და ვაშლოვანის საიტების მართვის გეგმა. მიღწეული საბოლოო შედეგი: • ტენდერების საფუძველზე შეირჩა ორგანიზაციები ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიების, ასევე თეთრყვავილას და ყოჩივარდას პოპულაციების კვლევების განხორციელების მიზნით; დასრულებულია თეთრყვავილას და ყოჩივარდას პოპულაციების კვლევები და შესაბამისი ანგარიშები წარმოდგენილია სამინისტროში. ასევე განხორციელდა ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიების კვლევები. კვლევების ანგარიშები წარმოდგენილია სამინისტროში; • ზუთხის რესურსის კვლევის განმახორციელებელი ორგანიზაციის შერჩევა ვერ მოხერხდა და კვლევა ვერ განხორციელდა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი • შერჩეულია 58 ტერიტორია ზურმუხტის ქსელში ჩართვისთვის: მათგან 3 უკვე ჩართულია და 34 შესწავლილია; მიზნობრივი მაჩვენებელი • არანაკლებ ხუთი შესწავლილი ტერიტორია ზურმუხტის ქსელში ჩასართავად; მიღწეული მაჩვენებელი 386 • კვლევების განმახორციელებელი ორგანიზაციის შერჩევის მიზნით დაკონტრაქტებულია 2 ორგანიზაცია, რომელმაც ჩაატარა კვლევა 7 ზურმუხტის კანდიდატ ტერიტორიაზე. კვლევების საბოლოო ანგარიშები წარმოდგენილია სამინისტროში და შვიდივე ტერიტორია ჩართულია ზუსრმუხტის ქსელში. 2. საბაზისო მაჩვენებელი • მართვის გეგმა არ არის შემუშავებული ზურმუხტის არცერთი ტერიტორიისათვის: 2018 წლის ბოლომდე საქართველოში იქნება 37 ზურმუხტის ტერიტორია; მიზნობრივი მაჩვენებელი • მართვის გეგმა ზურმუხტის ქსელის 3 ტერიტორიისათვის (ლაგოდეხი, ბაწარა და ვაშლოვანი); მიღწეული მაჩვენებელი • დონორებთან მოლაპარაკებების შედეგად მოპოვებულია დონორული დაფინანსება აღნიშნული აქტივობის განსახორციელებლად და მიმდინარეობს მუშაობა მართვის გეგმების მომზადებაზე (ლაგოდეხი, ბაწარა და ვაშლოვანი); 3. საბაზისო მაჩვენებელი • ყოჩივარდას რესურსი არ არის შეფასებული; შეუძლებელია ლიცენზიის გაცემა 50 000 გორგალზე მეტი ოდენობის მოპოვების მიზნით. არსებობს მოთხოვნა 1 მლნ ყოჩივარდას გორგლის მოპოვების თაობაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი • დადგინდება სამომავლო მონიტორინგის გეგმა/რეკომენდაციები სამომავლო ქმედებების შესახებ. 2019 წელს დადგინდება ყოჩივარდას გორგლების მოპოვების კვოტა 2020 წლისათვის. ყოჩივარდას გორგლის მოპოვებისათვის აუქციონით გაიყიდება ლიცენზია 1 მლნ გორგალზე; მიღწეული მაჩვენებელი • კვლევების განმახორციელებელი ორგანიზაცია შეირჩა ტენდერის საფუძველზე, კვლევა განხორციელდა და სამინისტროში წარმოდგენილია კვლევის სრული ანგარიში. დამტკიცდა ყოჩივარდას გორგლების მოპოვების კვოტა 2020 წლისათვის 525 000 გორგლის ოდენიბით. (კვლევის შედეგად დადგინდა 525 ათასი ნაცვლად 1 მილიონისა) 387 4. საბაზისო მაჩვენებელი • ქვეყნის ბაზარზე ჭარბი ოდენობით სომხეთიდან, იტალიიდან, ჩინეთიდან იმპორტირებული ზუთხი: 2016 წელს - 80 000 კგ თევზის ხორცი, 130 კგ ხიზილალა, ცოცხალი ზუთხის ექსპორტი საქართველოდან: 600 კგ იმპორტის ოდენობის ყოველწლიურად ზრდა. მიზნობრივი მაჩვენებელი • ეკონომიკური და სამეცნიერო დასაბუთებისთვის კლევის დასრულება; ზუთხის იმპორტის სულ მცირე 30%-ის ბუნებრივად ჩანაცვლებისთვის პირობების შექმნა; მიღწეული მაჩვენებელი • კვლევის განმახორციელებელი ორგანიზაციის შერჩევის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის შედეგად განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვერ შეირჩა. განმარტება - კვლევის განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვერ შეირჩა, ვინაიდან გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღო არცერთმა ორგანიზაციამ. განმეორებითი ტენდერი არ გამოცხადდა კვლევის შემჭიდროვებული პერიოდის გათვალისწინებით. 5. საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წელს განხორციელდა დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე. მიზნობრივი მაჩვენებელი • გაგრძელდება სამუშაოები საკვლევ ტერიტორიაზე დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობისა და სიმჭიდროვის განსაზღვრისათვის. მიღწეული მაჩვენებელი • კვლევების განხორციელებელი ორგანიზაცია შერჩეულია ტენდერის საფუძველზე, კვლევა განხორციელდა და ამ ეტაპზე სამინისტროში უკვე წარმოდგენილია კვლევის სრული .შედეგი, დადგინდა თეთრყვავილას რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე 2018 წელს შერჩეულ უბნებში, პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის განსაზღვრის მიზნით. 388 12.2.5 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები (31 01 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ✓ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები • უსაფრთხოდ განთავსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები სოფელ ცანაში; • დარიშხანშემცველი ნარჩენების შემცირებული ზემოქმედება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საბაზისო მაჩვენებელი • ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცანას მიმდებარედ დიდი რაოდენობით (დაახლ. 50 000 მ3) არასათანადო კონტროლის ქვეშ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები სერიოზული რისკის ქვეშ აყენებს მიმდებარე გარემოსა და დასახლებულ პუნქტებს. საბჭოთა პერიოდში 1930 წ-დან ამ ტერიტორიაზე არსებული მადნის მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებდა და აწარმოებდა დარიშხანის ანჰიდრიდსა და მეტალურ დარიშხანს. საწარმომ ფუნქციონირება შეწყვიტა 1990-იანი წლების დასაწყისში. ცანას სამივე ობიექტზე: ცანა1, ცანა 2 და ცანა 3 უბნებზე ნარჩენები ინახება მეტალის კონტეინერებში ან ყოველგვარი კონტეინერის გარეშეა მიმობნეული მიწის ზედაპირზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ხორციელდება ცანა 1-ზე სარკოფაგის მშენებლობისთვის საჭირო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებისათვის შესაბამისი კვლევები. მიღწეული მაჩვენებელი • განხორციელდა ცანა 1-ზე სარკოფაგის მშენებლობისთვის საჭირო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებისათვის შესაბამისი კვლევები. 12.3 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 10) 389 პროგრამის განმახორციელებელი ✓ სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები ● დაცული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება; ● ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა; ● აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები, გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები; ● მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა; ● განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი სატყეო ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა; ● სატყეო შემოსავლების და სატყეო სექტორის წილის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკაში. მიღწეული საბოლოო შედეგები ● საქართველოს ტყეების გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა; ● ტყის ფონდის მართვის გაუმჯობესებული სისტემა; ● აღდგენილი ტყის მასივები, მოწყობილი დროებითი სანერგეები და გაშენებული ტყის ფართობები; ● მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა; მერქნული რესურსების მართვის გაუმჯობესებული ელექტრონული სერვისები; ● გაზრდილი სატყეო შემოსავლები და სატყეო სექტორის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი ● ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძებები განხორციელებულია 250 ჰა ფართობზე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა - 70 ჰა ფართობზე. მიზნობრივი მაჩვენებელი ● გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნების თანახმად აღებული უპირობო ვალდებულებიდან („ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი), რომ 2030 წლისათვის განახორციელოს ტყის გაშენებისა და აღდგენის სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 1500 390 ჰა ფართობზე, ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 7500 ჰა, 2022 წლისათვის განახორციელოს ტყის გაშენებისა და აღდგენის სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 400ჰა-დან 475-ჰა-მდე ფართობზე; ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 800ჰა-ზე; მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში (აქტივობა 3.1.3.): 2019 წლის აქტივობა - დამატებით 100 ჰაზე გაშენებული ან/და აღდგენილი ტყის მასივი. მიღწეული მაჩვენებელი ● ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებების დაგეგმვა, საგაზაფხულო და საშემოდგომო სამუშაოები (მ.შ. ტყის აღდგენა-განახლების, სანერგეების მოწყობის, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის, პლანტაციების გაშენებისა და მოვლის) განხორციელდა 296,2 ჰა ფართობზე, აქედან დამატებით გაშენდა ტყის მასივი 152.5 ჰა-ზე; 2018 წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე 10%-ით შემცირდა მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების მაჩვენებელი და 5%-ით გაუმჯობესდა ტყეების სანიტარული მდგომარეობა. აღნიშნული მიმართულებით ათვისებულ იქნა 1.2 მლნ ლარზე მეტი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში - აქტივობა 3.1.5). ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა განხორციელდა 40.5 ჰა-ზე, სანერგეების მოწყობა-მოვლის, ფართობებისა და გაშენებული პლანტაციების მოვლის ღონისძიებები განხორციელდა 103.3 ჰა-ზე. 2. საბაზისო მაჩვენებელი: ● ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს ფაქტიურ მდგომარეობას. ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია მხოლოდ 7 სატყეო უბნისათვის 35 სატყეო უბნიდან, რაც არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის 19,3%ს შეადგენს. მიზნობრივი მაჩვენებელი: ● მომზადებულია ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის. საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 29.1%-ზე; სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში (აქტივობა 3.1.6.) 2019 წლის დაგეგმილი აქტივობა - დამატებით შედგენილია ტყის მართვის გეგმების პროექტები 2 სატყეო უბნისათვის - საერთო ფართობით125.9 ათასი ჰა. საერთო ჯამში განახლებული ინფორმაცია სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 26.2%-ზე; მიღწეული მაჩვენებელი 391 ● განხორციელდა 2 სატყეო უბნის (ლენტეხი, ახმეტა) ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი 131 885 ჰა-ზე. დამტკიცდა ლანჩხუთის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა 11 254 ჰა ფართობზე (სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლიდან). ● საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 21.9%-ს მოიცავს. ● სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში (აქტივობა 3.1.6.) 2019 წელს, განხორციელდა 2 სატყეო უბნის (ლენტეხი, ახმეტა) ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი 131,885 ჰა-ზე. დამტკიცდა ლანჩხუთის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა 11 254 ჰა ფართობზე (სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლიდან). საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 21.9%-ს მოიცავს, რისთვისაც მიიმართა 418.4 ათას ლარამდე გამოყოფილ ტყეკაფეებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დამატებით მოწყობილი/რეაბილიტირებული იქნა სატყეო-სამეურნეო გზები სულ 110.5 კმ-ზე. სოციალური მიზნებისათვის გაცემულია 360,000 კბმმდე მერქნული რესურსი (დაახლოებით 50,000 ბენეფიციარი); კომერციული მიზნით დამზადებულია 85,000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მიიმართა 10.4 მლნ ლარი). ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე განხორციელდა ორივე სატყეო უბნის (ლენტეხი, ახმეტა) ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი 131 885 ჰა-ზე, (დაზუსტებულია ლიცენზიის გაუქმების საფუძველზე გადმოცემული ფართობის გათვალისწინებით), ტყის მართვის გეგმები დამტკიცდება 2020 წელს. დამტკიცდა ლანჩხუთის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა 11 254 ჰა ფართობზე, რომლის სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლიდან. 12.4 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 09) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: ● დაცული და აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები; ● აშენებული, მოწყობილი და რეაბილიტირებული ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურა ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე; ● განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა; ● განვითარებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა გარემოსდაცვით აქტივობებში, მათი გაზრდილი შემოსავლები და გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 392 მიღწეული საბოლოო შედეგები: ● დაცულია და შესაბამისად მიმდინარეობს ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების და ცოცხალი ორგანიზმების აღდგენა; ● დაცული საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და ველურ მცენარეთა გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები; ● შექმნილი ხელსაყრელი პირობები ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ტურიზმისათვის; ● განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე წინა წელთან შედარებით ვიზიტორთა 8 %-ით გაზრდილი რაოდენობა; ● დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ აღდგენილი და განვითარებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, რის შედეგადაც ადგილობრივ მოსახლეობას გაეზარდა შემოსავლები და შესაბამისად გაუმჯობესდა მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ● ვაშლოვანისა და ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ტერიტორიებზე მოწყობილი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა. ასევე განხორციელდა იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციაში პრომეთეს მღვიმის განათების და აუდიოსისტემის რეკონსტრუქცია. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი • დაცულ ტერიტორიებზე უკანონო შეღწევების აღკვეთის პრევენციისათვის საჭიროა ხერგილებისა და ბარიერების ეტაპობრივად მოწყობა, ასევე დაცულ ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების საშიშროების ლოკალიზების მიზნით საჭიროა ტერიტორიული ადმინისტრაციები აღიჭურვოს შესაბამისი მობილური და სპეციფიკური ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით; მიზნობრივი მაჩვენებელი • 12 დაცულ ტერიტორიაზე 30 ერთეული ხერგილისა და ბარიერის მოწყობა, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების მობილური, სპეციფიკური ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით აღჭურვა; მიღწეული მაჩვენებელი • დაცულ ტერიტორიებზე დაცვითი ფუნქციების, პატრულირებისა და უკანონო ქმედებების აღკვეთის მიზნით სამ დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო დაცვითი ინფრასტრუქტურა, სარეინჯერო კოტეჯები. კერძოდ თბილისის ეროვნულ პარკში, მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალსა და ჭაჭუნას აღკვეთილში (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიიმართა 197.7 ათას ლარზე მეტი). ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: 2018 წლის ბოლოს დაცული ტერიტორიების 20-ვე ადმინისტრაციისთვის შეძენილ იქნა სხვადასხვა ტიპის ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი და 393 ასევე რიგ დაცულ ტერიტორიებზე დამონტაჟებულ იქნა ხერგილები დონორი ორგანიზაციების მიერ, შესაბამისად აღნიშნული ღონისძიებისთვის განკუთვნილი თანხები მიმართულ იქნა დაცულ ტერიტორიებზე დაცვითი ფუნქციების გასაძლიერებლად. 2. საბაზისო მაჩვენებელი • საჭიროა ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე ტყის ინვენტარიზაცია და ტყის მართვის გეგმის შემუშავება; უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ბორჯომ-ხარაგაულის, მტირალასა და ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე არ მომხდარა ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეფასება. ზოგიერთ უბანზე წარსულში ჭრების შედეგად ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი არადამაკმაყოფილებელია; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ჩატარებულია ტყის ინვენტარიზაცია და მომზადებულია ტყის მართვის გეგმები თბილისის ეროვნული პარკებისთვის; მიღწეული მაჩვენებელი • ჩატარდა თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ასრებული ტყის ინვევტარიზაცია 20 000 ჰექტარ ფართობზე, მომზადდა და დამტკიცდა ტყის მართვის გეგმა (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში). 3. საბაზისო მაჩვენებელი • იგეგმება რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების შექმნა, რომლებიც სრულად აღიჭურვება და იფუნქციონირებს სრულფასოვნად; მიზნობრივი მაჩვენებელი • 2019-2020 წლებში შექმნილი და მოწყობილი რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები; მიღწეული მაჩვენებელი ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების შექმნის შესახებ კანონპროექტი მომზადებულია. ერუშეთის ეროვნული პარკის შექმნისა და მართვის შესახებ კანონპროექტი ატვირთულ იქნება მთავრობის პროგრამაში 2020 წლის დასაწყისში. რაჭის ეროვნული პარკისა და შოვის 394 აღკვეთილის შექმნისა და მართვის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა სამინისტრიოებთან კონსულტაციები. 4. საბაზისო მაჩვენებელი • მავნებელ დაავადებათა გავრცელების კერების დადგენის მიზნით შეფასება და დეტალური კვლევა რამდენიმე დაცულ ტერიტორიაზე, სავარაუდოდ ტყით დაფარული ფართობით 1 000 ჰა. ბზით დაფარული ტერიტორიები საჭიროებს ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდების გამოყენებას (წელიწადში 3-ჯერადად), სავარაუდო ფართობით 120 ჰა. აჯამეთის აღკვეთილში იმერული მუხის აღდგენის პროექტის ფარგლებში დარგული ნერგები საჭიროებს მოვლას, სავარაუდო 10 ჰა ფართობი; მიზნობრივი მაჩვენებელი • მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებული მაჩვენებელი და ტყეების გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 65%-ზე; აჯამეთის აღკვეთილში აღდგენილი იმერული მუხა 10 ჰა ფართობზე; მიღწეული მაჩვენებელი • ფიტოსანიტარული კვლევის საფუძველზე ფერომონები განთავსდა 8 დაცულ ტერიტორიაზე, სულ დაახლოებით 200 ჰა ფართობზე; აჯამეთის აღკვეთილში ტყის (იმერული და ქართული მუხის) აღდგენის მიზნით მოეწყო სანერგე 56 ჰექტარ ფართობზე; 5. საბაზისო მაჩვენებელი • დონორების დაფინანსებით დაცული ტერიტორიების განვითარება (СNF) - ხორციელდება 10 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციებისთვის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება, 292-მდე თანამშრომელი უზრუნველყოფილია სოციალური გარანტიებით, მოწყობილია მცირე ინფრასტრუქტურა ცალკეულ დაცულ ტერიტორიებზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი • კეთილმოწყობილი დაცული ტერიტორიების 10 ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფილი 10 ადმინისტრაციის თანამშრომლები; მიღწეული მაჩვენებელი • 2019 წლის განმავლობაში სამიზნე 10 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა არსებულ ადმინისტრაციულ და ეკოტურისტულ ინფტასტრუქტურას, ასევე განხორციელდება 20-ვე ადმინისტრაციის 524-მდე თანამშრომლის სოციალური დაცვის 395 ღონისძიებები და სახელფასო დანამატით უზრუნველყოფა; 6. საბაზისო მაჩვენებელი • დაცული ტერიტორიების ნაწილზე განთავსებული სხვადასხვა საინფორმაციო მანიშნებლების უმეტესობა მოძველებულია და საჭიროებს შეცვლა-განახლებას. ამასთანავე დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორების ტურისტულ ბილიკებზე გადასაადგილებლად საჭიროა სხვადასხვა მიმართულების მაჩვენებლები. დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა მოზიდვის და მათთვის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს პროდუქტების/სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისათვის აუცილებელია სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანიების წარმოება (რეკლამა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ვებ გვერდებზე და ა.შ.); მიზნობრივი მაჩვენებელი • დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა ინფორმირებისა და მათი უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით დამზადებული და დამონტაჟებული 200 ერთეული საინფორმაციო, საინტერპრეტაციო და მიმართულების მანიშნებელი დაფა; მიღწეული მაჩვენებელი • განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად წინა წელთა შედარებით ვიზიტორთა 8%-იანი ზრდა. 2019 წლის განმავლობაში 3 დაცულ ტერიტორიაზე (ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიებში, ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიებსა და თბილისის ეროვნულ პარკში) გაიხსნილია ეკოსაგანმანათლებლო და ეკოტურისტული ინფრასტუქტურა, ასევე რეკონსრუქცია ჩაუტარდა და მოეწყო 3 დაცულ ტერიტორიაზე არებული ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა. ამასთან 2019 წლის განმავლობაში აქტიურად ხორციელდებოდა დაცული ტერიტორიების შესახებ საიმიჯო-საინფორმაციო მასალების განთავსება თემატურ ჟურნალებში, სოციალურ მედიაში და საინფორმაციო სააგენტოების ვებ-გვერდებზე. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 3 დაცულ ტერიტორიაზე გაიხსნილია ეკოსაგანმანათლებლო და ეკოტურისტული ინფრასტუქტურა, რისთვისაც მიიმართა 544.5 ათას ლარზე მეტი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა ინფორმირებისა და მათი უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით 2018 წლის ბოლოს შეძენილი იქნა საინფორმაციო დაფები, რომლებიც დამონტაჟდა ეტაპობრივად 2019 წლის განმავლობაში; 7. საბაზისო მაჩვენებელი • დონორების დაფინანსებით დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო) (KFW) - ხორციელდება ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების განვითარება: ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა მომსახურების ცენტრების მშენებლობა, აღჭურვილობის და საჭირო 396 ინვენტარის შესყიდვა, მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესება, დაცული ტერიტორიების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; მიზნობრივი მაჩვენებელი • განხორციელებული სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (ხიდების შეკეთების, ტრადიციული ხელსაქმის განვითარების ხელშეწყობა); მიღწეული მაჩვენებელი • სამიზნე დაცული ტერიტორიის, ალგეთის ეროვნული პარკის მიმდებარედ, დაბა მანგლისში მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ცენტრალური პარკის (სკვერის) რეაბილიტაცია და მოწყობა. ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ტერიტორიაზე მოეწყოს სამი დაცვითი ინფრასრტუქტურა (სარეინჯერო). ასევე საანგარიშო პერიოდში სამიზნე დაცულ ტერიტორიების ადმინისტრაციის თანამშრომლებს ჩაუტარდა როგორც ეკოსაგანმანათლებლო მიმართულებით ტრეინინგები ასევე დაცვითი ფუნქციის გაუმჯობესების მხრითაც. • სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში, დამტკიცდა 2 დაცული ტერიტორიის მენეჯმენტის გეგმა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: - KFW-ს შესყიდვების პროცედურების მიხედვით, ფშავ-ხევსურეთის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობისთვის გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც ორჯერ დასრულდა უარყოფითი შედეგით. აღნიშნულის შესაბამისად, დონორთან განხორციელდა მოლაპარაკებები შესყიდვების გამარტივების თაობაზე, რის მიხედვითაც სექტემბერში გაფორმდა სამშენებლო ხელშეკრულება. ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა დასრულდება 2020 წელს. 12.5 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 12) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 397 • სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი ცნობიერება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით; • სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები; • შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის საკითხებისადმი შეცვლილი ქცევა; • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართული საზოგადოება; • კოოპერაციულ საქმიანობაში ჩართული მეპაიეების და მმართველი რგოლების ცოდნისა და აქტივობის გაზრდა; • შექმნილი ერთიანი მონაცემთა სისტემა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • სხვადასხვა კამპანიისა და პროგრამის ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი ცნობიერება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით; • სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები; • შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის საკითხებისადმი შეცვლილი ქცევა; • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართული საზოგადოება; • კოოპერაციულ საქმიანობაში ჩართული მეპაიეების და მმართველი რგოლების ცოდნისა და აქტივობის გაზრდა; • შექმნილია ერთიანი მონაცემთა სისტემა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი • საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2017 წლის ბოლომდე მოეწყობა 70-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიება, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი. მათ შორის 600-მდე მოსწავლე და სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი • 70-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიების მოწყობა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი. მათ შორის 600 მოსწავლე და სტუდენტი; 398 მიღწეული მაჩვენებელი • 2019 წელს ცენტრის მიერ გარემოსდაცვითი და სოფლის მეურნეობის განათლების დონისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყო სულ 148 ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 4 627 ადამიანმა, მათ შორის 1 700-მდე მოსწავლემ და სტუდენტმა. 2. საბაზისო მაჩვენებელი • გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2018 წლის განმავლობაში ტრენინგებს გაივლის 200-ზე მეტი თანამშრომელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი • საინფორმაციო შეხვედრებში/საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობას მიიღებს 400-ზე მეტი ადამიანი; მიღწეული მაჩვენებელი • 2019 წელს ტრენინგები ჩაუტარდა სამინისტროს 330 თანამშრომელს. 3. საბაზისო მაჩვენებელი • აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, მოწყობილი 20-მდე თემატური შეხვედრა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 4-5 საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია- საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი • საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, საინფორმაციო კამპანიების მომზადება და უზრუნველყოფა. მოწყობილი 26-მდე თემატური შეხვედრა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 4-5 საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია- საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები. 399 მიღწეული მაჩვენებელი • საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 4 საინფორმაციო ფლაერი; 2 საინფორმაციო ხასიათის ვიდეო-რგოლი; ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა საინფორმაციო ბანერები.ასევე მომზადდა და ცენტრის FB გვერდის მეშვეობით გავრცელდა 5 ონლაინ კითხვარი; განხორციელდა საინფორმაციო კამპანიები: „ბიომრავალფეროვნებისა და მტაცებლებისგან მოსახლეობის დაცვა“, „გარემოსდაცვითი დემოკრატია - ადამიანის უფლებები და ვალდებულებები“, „ტყე და მისი ბიომრავალფეროვნება", „ნუ მოჭრი, მორთე“ თოთოეული გარემოსდაცვითი დღე გაშუქდა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით: ჯამში მწვანე დღეები გაშუქდა ტელევიზიებში 11-ჯერ, საინფორმაციო სააგენტოებში 31-ჯერ. რადიო გადაცემების მეშვეობით 2-ჯერ; მასშტაბურად აღინიშნა დედამიწის საათი 2019, გარემოს დაცვის დღე 2019, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მეტყევის დღე. 4. საბაზისო მაჩვენებელი • 2018 წელს გადამზადდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სავარაუდოდ 1000 მეპაიე, გაიზრდება საქმიანობაში ჩართული მეპაიეების ცოდნის დონე; მიზნობრივი მაჩვენებელი • გადამზადებული 300 მეპაიე; მიღწეული მაჩვენებელი • მოხდა ტრენინგების საჭიროებათა შეფასება. განისაზღვრა სამიზნე ჯგუფები, სატრენინგო თემები და სხვა. ტრენინგები გაიარა 250-მა მონაწილემ; 5 საბაზისო მაჩვენებელი • შექმნილი ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა, შექმნილი და განახლებული ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი • განვითარებული/გაფართოებული ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა მიღწეული მაჩვენებელი 400 • განვითარებულია ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა 12.6 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული კოდი: 31 14) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების გაუმჯობესებული ხარისხი, თავიდან აცილებული /შერბილებული სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენებით გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგები; • გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა; • გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები. მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროლოგეოლოგიური ქსელი; • გამოცემული საინფორმაციო ბიულეტენი, 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკების კომპლექტი, ელექტრონული ვერსიაში გადაყვანილი გეოლოგიური ინფორმაცია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების დადგენილი ხარისხი; შეძენილი და დამონტაჟებული ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები; • გამოკვლეული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრები და ასოცირებული ფაუნა; • ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევისა და მათი უბნების განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი და ამ სტატუსის შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობა; დამტკიცებული თევზჭერის კვოტები; • მიღებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების/დასკვნების/რეკომენდაციების მაღალი ხარისხი. მიღწეული საბოლოო შედეგი • მაღალი გამართლებადობის ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზები. მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ გაფრთხილებების გაუმჯობესებული ეფექტურობა, ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის შეფასების გაზრდილი სივრცითი გარჩევადობა; • გამოცემული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი „საქართველოში 2018 წელს სტიქიურიგეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2019 წლისთვის“; • მომზადებული ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები; • გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცულია საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები; • აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროგეოლოგიური ქსელი მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის; 401 • საველე გეოლოგიური კვლევების და კამერალურად დამუშავებული ინფორმაციის საფუძველზე თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის (1:25 000) და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიშის მომზადება/გამოცემა. • სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების კომპლექტის (რუსთავის და ლაგოდეხის ფურცლები - მასშტაბი: 1:200000) შედგენის მიზნით, კამერალური სამუშაოების შესრულება (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში და მიიმართა 38.7 ათას ლარზე მეტი). • ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების დადგენილი ხარისხი; შეძენილი და დამონტაჟებული ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები; • გარემოს დაბინძურების დონის შეფასებისათვის ზედაპირული წყლების, ატმოსფერული ჰაერისა და ნალექების სინჯების აღება. ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზების ჩატარება. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ახალი სადგურის დამონტაჟება. ყოველთვიური ბიულეტენების "მოკლე მიმოხილვა საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ" მომზადება, 2018 წლის რადიაციული ფონის შესახებ წელიწდეულის მომზადება. • გამოკვლეული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრები და ასოცირებული ფაუნა; • ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევისა და მათი უბნების განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი და ამ სტატუსის შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობა; დამტკიცებული თევზჭერის კვოტები; • მიღებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების/დასკვნების/რეკომენდაციების მაღალი ხარისხი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი • საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არასაკმარისი სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების (სადგურების, საგუშაგოების) რაოდენობა; ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოების (აეროლოგიური დაკვირვებები) არწარმოება, რადარული მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით გაუშუქებელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია, დაბალი ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სივრცული და დროითი გარჩევადობა, ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით; მიზნობრივი მაჩვენებელი • გაფართოებული სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ქსელი(ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების და საგუშაგოების რაოდენობის გაზრდა ყოველწლიურად საშუალოდ 10-20 ერთეულით), გაფართოებული რადარული დაკვირვების ქსელი, გაფართოებული ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოების, გაზრდილი ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების სივრცითი და დროითი გარჩევადობა, სრულყოფილი მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზები; მიღწეული მაჩვენებელი 402 • გაფართოვდა სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ქსელი - მუდმივად მიმდინარეობდა სტიქიური მოვლენების შესახებ წინასწარი გაფრთხილების სისტემის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების ამსახველი ანგარიშებისა და რუკების შექმნა; რეგულარულად, დღეღამურ რეჟიმში წარმოებდა დაკვირვებები 156 ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურსა და საგუშაგოზე;. გაფართოვდა ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოები - საქართველოს ძირითადი მდინარეების: ენგურის, აჭარისწყალის, რიონის, სუფსის, მტკვრის, არაგვის, ქციას, ალაზნის, ხანისწყლის და მათი შენაკადების აუზების ზემო წელში და ქვეყნის 8 უღელტეხილის მიმდებარე ტერიტორიებზე (16 მარშრუტზე) ჩატარდა თოვლის საფარის აგეგმვის ექსპედიციური სამუშაოები, რის საფუძველზეც მომზადდა და მომხმარებელს მიეწოდა გაზაფხულის წყალდიდობის პროგნოზი. რეგულარულად წარმოებდა ქაღალდის მატარებელზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის სამუშაოები; • სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის აქტივობა: დამონტაჟდა და გაიმართა 6 ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური და 6 ჰიდროლოგიური (მდინარის წყლის მზომი სადგური) სადგური.საბაზისო მაჩვენებელი, რისთვისაც მიიმართა 356.7 ათას ლარზე მეტი 2. საბაზისო მაჩვენებელი • სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება დასახლებულ პუნქტებში - გეოლოგიური მონიტორინგი; მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში პირველადი სამოქმედო ინფორმაციის და გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი - სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი 2019 წლის 1 იანვარს 55 ერთეულს; სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების პროგნოზირებისათვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად დაწყებულია გეოლოგიური აგეგმვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი • მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში დეტალიზებული სამოქმედო ინფორმაციის და გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების რუკა, შესაბამისად გაზრდილი ინფორმაციის მასშტაბურობა; გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების არსებული მონიტორინგული სადამკვირვებლო ქსელი; 100%-ით შესრულებული სახელმწიფო გეოლოგიური რუკის ყაზბეგის ფურცელი; მიღწეული მაჩვენებელი • შეიქმნა დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური გეოლოგიური ჯგუფი; 403 • გამოიცა ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი „საქართველოში 2018 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2019 წლისთვის“; • გამოიცა გეოლოგიური ანგარიში - ქ. თბილისის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება; • გამოიცა ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების (დარაიონება) რუკა; • სტიქიური გეოლოგიური (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავ-ქვათაცვენა და სხვა) პროცესების შეფასების მიზნით საქართველოს ყველა მხარეში განხორციელდა ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგი - შეფასებულია 1089 დასახლებული პუნქტი (სამეგრელო-ზემოსვანეთი - 95; გურია - 160; აჭარა - 96; იმერეთი - 235; რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი - 87; სამცხე-ჯავახეთი - 56; შიდა ქართლი - 74; მცხეთამთიანეთი - 152; ქვემო ქართლი - 28; კახეთი - 86; თბილისი - 20); 2019 წელს წინა წელთან შედარებით 5%-ით გაიზარდა დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით - აქტივობა 3.1.7), და მიიმართა 137.1 ათას ლარზე მეტი. • მხარეების მუნიციპალიტეტებიდან და ცალკეული მოქალაქეებისგან შემოსული წერილების საფუძველზე, სტიქიური პროცესების გააქტიურებასთან დაკავშირებით შედგენილი იქნა 200 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა (სამეგრელო-ზემო-სვანეთი - 53; გურია - 9; იმერეთი - 87; რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი - 20; სამცხე-ჯავახეთი - 6; შიდა ქართლი - 8; მცხეთა-მთიანეთი - 4; კახეთი - 9; თბილისი - 4); • გეოლოგიური სტიქიის ექსტრემალური გააქტიურების შედეგად შეფასებულია 453 დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები 814 მოსახლის (კომლი) საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის, საცხოვრებელი სახლის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური მდგომარეობა, სტიქიური გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული საშიშროების რისკის განსაზღვრით და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები გადაუდებელი ღონისძიებების გატარების მიზნით (შეფასებული ოჯახები - სამეგრელო-ზემო-სვანეთი - 172; გურია - 247; იმერეთი - 186; რაჭა-ლეჩხუმქვემო სვანეთი - 94; სამცხე-ჯავახეთი - 13; შიდა ქართლი - 11; მცხეთა-მთიანეთი - 4; კახეთი - 9; აჭარა - 4; თბილისი - 74); • პროექტის „კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“ (GCF, UNDP/SDC) ფარგლებში 2019 წელს გურიის მხარისთვის (სუფსა და ნატანების აუზი) განხორციელდა საფონდო (ისტორიული) გეოლოგიური მონაცემების დამუშავება, საველე გეოლოგიური კვლევები სტიქიური გეოლოგიური პროცესების იდენტიფიცირების მიზნით და მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიმდინარეობს მონაცემების დამუშავება; • პროექტის „კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“ (GCF, UNDP/SDC) ფარგლებში 2019 წელს აჭარის მხარისთვის (მდ. კინტრიშის აუზი) განხორციელდა საფონდო (ისტორიული) გეოლოგიური მონაცემების დამუშავება, საველე გეოლოგიური კვლევები სტიქიური გეოლოგიური პროცესების იდენტიფიცირების მიზნით და მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიმდინარეობს მონაცემების დამუშავება; • განხორციელდა ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები და სხვადასხვა უწყებებიდან შემოსული წერილების საფუძველზე მომზადდა 47 დასკვნა, სადაც შეფასებულია ინფრასტრუქტურული ობიექტების, საინჟინრო ნაგებობების, დაძაბული უბნების გეოდინამიკური და გეოეკოლოგიური მდგომარეობა (სამეგრელო-ზემო-სვანეთი - 7; იმერეთი - 8; რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი - 3; სამცხეჯავახეთი - 4; შიდა ქართლი - 2; მცხეთა-მთიანეთი - 9; კახეთი - 1; აჭარა - 1; თბილისი - 12); 404 • განხორციელდა გზშ ანგარიშების, საინჟინრო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის და გარემოსდაცვით სფეროში კანონმდებლობის ხაზით მიღებული დოკუმენტების გეოლოგიური ნაწილის რეცენზირება, რის საფუძველზეც შენიშვნების, საექსპერტო დასკვნების, კომენტარების და სხვა სახით შედგენილი იქნა 189 დოკუმენტი; • ხელშეკრულების საფუძველზე (ფასიანი მომსახურება) ჩატარდა მიწის ნაკვეთების საკონსულტაციო გეოლოგიური კვლევები და მომზადდა 70 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა; • გეოლოგიური სიტუაციის შეფასების მიზნით განხორციელდა 126 საველე გასვლა (მივლინება); • მიმდინარეობდა გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) მონაცემთა ბაზის შევსება და კადასტრების შედგენა; • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს „ცხელი ხაზით“ და 112-ით შემოსული იყო 67 ინფორმაცია, მოწოდებული ინფორმაციით სააგენტოს გეოლოგები ფორს-მაჟორულ ვითარებაში ახდენენ სიტუაციის შეფასებას და ადგილზე სახავენ გადაუდებელ პალიატიურ ღონისძიებებს, ხოლო შემდეგ სათანადო დასკვნებს უგზავნიან შესაბამის ორგანოებს; • რუსთავის და ლაგოდეხის ფურცლის (კახეთის მხარე) ფარგლებში განხორციელდა საფონდო (ისტორიული) გეოლოგიური მონაცემების დამუშავება და საველე გეოლოგიური კვლევები; • მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლის მონიტორინგის ქსელის გაფართოების მიზნით, მოეწყო 1 ახალი ავტომატური სადგური ახმეტის მუნიციპალიტეტში; • გამოიცა საინფორმაციო ჰიდროგეოლოგიური ბიულეტენები: • საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი წყლების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შესახებ 2018 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით; • საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შესახებ 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით; • საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შესახებ 2019 წლის 15 ივლისის მდგომარეობით; • მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლის მონიტორინგის ქსელის 56 წყალპუნქტიდან აღებულ იქნა 300 სინჯი (106 ქიმიური, 99 ბაქტერიოლოგიური, 37 მძიმე მეტალების, 58 პესტიციდებისა და ნავთობპროდუქტების ანალიზისთვის); • მიმდინარეობდა და გრძელდება მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგის ქსელის 56 წყალპუნქტიდან (50 ჭაბურღილი და 6 წყარო) ავტომატურ რეჟიმში მონაცემების მიღება-კონტროლი, მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის ჭაბურღილების ინსპექტირება და ტექნიკურ-პროფილაქტიკური სამუშაოები. • სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში 2019 წელს წინა წელთან შედარებით 1 ერთეულით გაიზარდა მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა, ხოლო 1 ერთეული აპარატურისთვის განკუთვნილი თანხა გამოყენებული იქნა არსებული 55 წყალპუნქტის აპარატურების შეკეთების მიზნით საჭირო სათადარიგო ნაწილების შესაძენად. აღნიშნული ღონისძიების შესრულების მიზნით მიიმართა 116.3 ათას ლარზე მეტი. 3. საბაზისო მაჩვენებელი 405 • ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა არის 166; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 50; ქ. რუსთავში ჰაერის დაბინძურების კონტროლი აღწევს 100%-ს, ხოლო ზესტაფონში, ბათუმსა და ჭიათურაში - 50%-ს. ინდიკატორული გაზომვები ტარდება საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა 100%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი • 11%-ით გაზრდილი ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილები (166 წერტილიდან 181 წერტილამდე); 16%-ით გაზრდილი ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის პუნქტი (50 დან 58 დასახლებულ პუნქტამდე), შეფასებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონე საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ქალაქ ზესტაფონში, ბათუმსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელდებული 100%-იანი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებისადმი 100%-იანი შესაბამისობის შენარჩუნება; მიღწეული მაჩვენებელი • გაიზარდა ზედაპირული წყლების მონიტორინგის ქსელი. მდინარეებსა და ტბებზე აღებულია წყლის სინჯები 171 პუნქტში. ნიადაგის მონიტორინგი განხორციელდა 53 დასახლებულ პუნქტში; საქართველოს 25 ქალაქში ჩატარდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 607 ინდიკატორული გაზომვა; ქალაქ თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში და ბათუმში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელებული 100%-იანი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა 100% შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს; • სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის აქტივობა: 171 წერტილზე განხორციელდა ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგი; 53 დასახლებულ პუნქტში ჩატარდა ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი, რისთვისაც მიიმართა 27.1 ათას ლარამდე; • ყოველთვიური ბიულეტენების "მოკლე მიმოხილვა საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ" მომზადება, 2018 წლის რადიაციული ფონის შესახებ წელიწდეულის მომზადება. 4. საბაზისო მაჩვენებელი • არ არის საკმარისი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე და შიგა წყალსატევებში არსებული ბიოლოგიური მონიტორინგის სიხშირე და პუნქტების სადგურების რაოდენობა, არ წარმოებს ბიოლოგიური მონიტორინგის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის ანალიზი; მიზნობრივი მაჩვენებელი 406 • განხორციელებული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის (წყლის ფრინველები, წავი, ნუტრია, წყლის ქვეწარმავლები, ამფიბიები და სხვა) კვლევა და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით; მიღწეული მაჩვენებელი • განხორციელდა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ბიოლოგიური (ჰიდრობიოლოგია, მიკრობიოლოგია) მონიტორინგი ყოველთვიური დაკვირვების 4 სადგურზე (სარფი, ბათუმი, ბათუმის პორტი, მწვანე კონცხი). მთლიანობაში აღებული და გაანალიზებულია 192 წყლის ნიმუში; • განხორციელდა საქართველოს სანაპიროს კლდოვანი კლიფების და საპორტო ნაგებობების აუფვუქსის მონიტორინგის (მაკროფიტების და მაკროუხერხემლოები) მიზნით 3 ექსპედიცია. 5. საბაზისო მაჩვენებელი • არ წარმოებს წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი მდგომარეობის სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი მდგომარეობის სტატუსის შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი • საქართველოს ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევზე განსაზღვრული გარემოსდაცვითი მდგომარეობის სტატუსი - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, ინფორმირებული მოსახლეობა სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი მდგომარეობის სტატუსის შესახებ; მიღწეული მაჩვენებელი • განხორციელდა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ბიოლოგიური (ჰიდრობიოლოგია, მიკრობიოლოგია) მონიტორინგი ყოველთვიური დაკვირვების 4 სადგურზე (სარფი, ბათუმი, ბათუმის პორტი, მწვანე კონცხი) ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის და საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნათა შესაბამისად გარემოს მდგომარეობის სტატუსის შეფასების მიზნით. სულ აღებული და გაანალიზებული იქნა 192 წყლის ნიმუში; განისაზღვრა წყლის ზოგიერთი სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და ჰიდრობიოლოგიური მაჩვენებლები, შესწავლილ იქნა ზღვის პლანქტონური თანასაზოგადოებები, მათი რიცხოვნობა და სეზონური დინამიკა. • განხორციელდა კლდოვანი და ფსკერული ჰაბიტატების მონიტორინგი სულ აღებული და გაანალიზებული იქნა 18 მაკროფიტის და 18 მაკროზოობენთოსის სინჯი; 407 • მომზადდა 2018 წლის წლიური ანგარიში და 2019 წლის კვარტალური ბიულეტენები, განისაზღვრა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს გარემოს მდგომარეობის სტატუსი; • მომზადდა შავი ზღვის გამორიყული ვეშაპისნაირების აღრიცხვის ფორმა. თითოეული გამორიყვის შემთხვევა ასახულია აღნიშნულ ფორმაში. მომზადდა საინფორმაციო ბუკლეტი გამორიყული ზღვის ძუძუმწოვრების შესახებ; 6. საბაზისო მაჩვენებელი • საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება სრულად მიმდინარეობს მხოლოდ ძირითად სარეწაო ობიექტის - ქაფშიის სტავრიდისა და ხონთქარას შემთხვევაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი • საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების შეფასებული რესურსი და სარეწაო პროგნოზი - წარმოებული ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP)), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (GFCM) და შავი ზღვის კომისიის (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შებამისად, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით; მიღწეული მაჩვენებელი • საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების შეფასებული რესურსი და სარეწაო პროგნოზი - წარმოებული ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP)), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (GFCM) და შავი ზღვის კომისიის (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შებამისად, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით; • განხორციელდა შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს ძირითადი სარეწაო ობიექტების პოპულაციური ანალიზი - სამრეწველო თევზჭერის მარაგების შეფასებისა და კვოტების განსაზღვრის მიზნით; განხორციელდა მოპოვებული ძირითადი სარეწაო თევზების ნიმუშების გაანალიზება - სახეობრივი იდენტიფიკაცია, ჭერილში თითოეული სახეობის რიცხოვნობის განსაზღვრა; ინდივიდუალური გაზომვა; ინდივიდულაური აწონვა; ზომა-წონითი ვარიაციული რიგების მომზადება; ოტოლითებისა და ქერცლის აღება ზრდა-ასაკობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრისათვის; • გახორციელდა თევზის სარეალიზაციო პუნქტების და თევზის გადმოცლის ადგილების მონიტორინგი, იქთიოლოგიური მასალის შეგროვება და მისი დამუშავება; • მომზადდა მონაცემთა ბაზა საქართველოს საზღვაო სივრცეში ძირითადი სარეწაო თევზების ჭერასთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე; • მომზადდა რეკომენდაცია საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს 2019-2020 წლების სარეწაო სეზონის სამრეწველო თევზჭერის კვოტების შესახებ. 408 7. საბაზისო მაჩვენებელი • ექსპერტები მონაწილეობენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის განხილვის პროცესში, ყოველწლიურად საშუალოდ გაიცემა 70-მდე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ექსპერტების მიერ, სტრატეგიულ დოკუმენტებზე და გეგმებზე გაცემული გარემოსდაცვითი შეფასების რეკომენდაციები. მიღებული გადაწყვეტილებების გაუმჯობესებული ხარისხი. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 80-მდე დასკვნა; მიღწეული მაჩვენებელი • ექსპერტების მიერ სტრატეგიულ დოკუმენტებზე და გეგმებზე გაცემულია გარემოსდაცვითი შეფასების რეკომენდაციები. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 80-მდე დასკვნა. 12.7 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 31 13) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან; • რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა; • ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და საცავი; • შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა; • მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო; • დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან (მიღებული - 2 კანონქვემდებარე აქტი); • რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა; 409 • ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და საცავი (2 ლოკაცია); • შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა სოფ. ანასეულში (გურია); • მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო; • დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები (განხორციელებული 126 ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ინსპექტირება). დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი • საქართველოს რეგიონებში (გურია, აჭარა) განხორციელდება რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი • საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი, სამცხე ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა- მთიანეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, გრიგოლეთი, სამეგრელო, ტყიბული, ჭიათურა) განხორციელდება რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი. მიღწეული მაჩვენებელი • საქართველოს რეგიონებში (სოფ. ანასეული (გურია) გაზომილი რადიაციული ფონი და ნიადაგში განსაზღვრული რადიონუკლიდების კონცენტრაცია; 2 საბაზისო მაჩვენებელი • დღეის მდგომარეობით არსებობს დაცული მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების ცენტრალიზებული საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, რომელიც მიმდინარე პერიოდისთვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი დაცვითი სისტემით და აღჭურვილობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ინფრასტრუქტურულად გამართული, ფიზიკური დაცვის სისტემებით უზრუნველყოფილი რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია; 410 მიღწეული მაჩვენებელი • ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და საცავი (2 ლოკაცია); • მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული პაციენტების, სამედიცინო პერსონალის და მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობა, შემუშავებული ახალი კანონპროექტები, სტრატეგიული დოკუმენტები და სამოქმედო გეგმები. 12.8 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 11) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: • შესაბამისი სახეობების დიდი რაოდენობით ნერგის გამოყვანა, რისი გაშენებითაც საბოლოოდ გადაიჭრება ერთი მხრივ სახნავ-სათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემები, ხოლო მეორე მხრივ თავიდან იქნება აცილებული სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები; • აქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობების დიდი რაოდენობით გამოყვანა, რაც უზრუნველყოფს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებას კომპენსაცია/ჩანაცვლების მიზნით, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად მოაგვარებს მათი გარემოში შემცირების პრობლემას; • ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების გამრავლება და ბუნებაში გაშვება, რაც ხელს შეუწყობს მათი ბუნებრივ გარემოში გამრავლების საკითხს. მიღწეული საბოლოო შედეგები: • სკოლა-პლანტაციებიდან ქოთნებში გადაირგო სხვადასხვა სახეობის 6 400 ცალი ნერგი. 3 000 კვ.მეტრზე გაშენდა ვერხვის პლანტაცია. გაშენდა კავკასიური ცაცხვის და კავკ. ფიჭვის სკოლები 1 700 კვ.მეტრზე.კონტეინერბში დაითესა 15 000 ცალი ფოთლოვანი და წიწვოვანი სხვადასხვა სახეობის თესლი. ღია გრუნტში გაშენდა სანერგეები 2 500 კვ.მეტრზე; • იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების რაოდენობა გაიზარდა ოთხამდე (კაკაბი, ხონთქრის ქათამი,კოლხური ხოხობი, გნოლი) კაკბების რაოდენობამ მიაღწია 5 000 ერთეულს, ხოლო კოლხური ხოხბი 1 300 ერთეული; • წინა წელთან შედარებით გაზრდილი ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი (2 000 ერთეული) და გაზრდილი ლიფსიტი (ჯამში 8 000 ცალი); • პროგრამის ფარგლებში კოლხური ბზის კალამი ჩაირგო ქოთნებში. კონტეინერებში დაითესა ,,წითელი ნუსხის" სხვადასხვა სახეობის 5 900 ცალი თესლი. უსასყიდლოდ გაცემულია: 240 ძირი წაბლი; 100 ძირი ძელქვა; 201 ძირი იმერული მუხა; 50 ძირი თელა და 20 ძირი ბზა. 411 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი • სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი ზოლების შექმნისათვის საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ყოველწლიურად წინა წელს გამოყვანილი რაოდენობების 20%-თ ზრდა სახეობების მიხედვით; მიღწეული მაჩვენებელი ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2019 წელს განხორციელდა სააგენტოს რეორგანიზაცია, შეეცვალა ფუნქციები და დაისახა ახალი მიზნები. 2. საბაზისო მაჩვენებელი • ადგილობრივი იშვიათი (მოწყვლადი) ორნიტოფაუნის და იქტიოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლებული სახეობები და მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი გარემო-პირობები; მიზნობრივი მაჩვენებელი • ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების ყოველწლიური ზრდა (20-25%-თ), რაც შესაძლებელს გახდის ადგილობრივი იშვიათი ორნიტოფაუნისა და იქტიოფაუნის წარმომადგენელთა სტატუსი გაუმჯობესდეს; მიღწეული მაჩვენებელი • წინა წელთან შედარებით გაზრდილი ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი (2 000 ერთეული) საინკუბაციო შენობა მომზადდა საქვირითო პერიოდისთვის. აღებულია ქვირითი როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ პოპულაციის ნაკადულის კალმახიდან. დაახლოებით 150 000-მდე ერთეული. აღებული ქვირითი განთავსებულია საინკუბაციო შენობაში, მომავალი თაობის მიღების მიზნით. ივნისის თვეში მოხდა აღმოსავლეთ პოპულაციის (მტკვრის აუზი) ნაკადულის კალმახით მდინარე ალგეთის გათევზიანება (გაშვებულ იქნა 375 ცალი მეორე წლის მოზარდი). ასევე მოხდა მდინარე რიცეულას და მდინარე ხეთედურის გათევზიანება (10 000 ნაკადულის კალმახის ლიფიტი). ხოლო შაორის ტბაში გაშვებულია 600 ერთეული დასავლეთის პოპულაციის ნაკადულის კალმახი. 412 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) – 2019 წელს განხორციელდა სააგენტოს რეორგანიზაცია, შეეცვალა ფუნქციები და დაისახა ახალი მიზნები. 3. საბაზისო მაჩვენებელი • კაკალნაყოფიანების (ძირითადად ნამყენი კაკალი და ნუში) გამრავლების მიზნით, მყნობისათვის საძირეებად გაშენებული პლანტაციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი • 2019 წლისთვის მინიმუმ 50-50 ათასი ნუშისა და კაკლის სამყნობი მასალის (კვირტი) შემოტანა მათი შემდგომი მყნობისათვის. ყოველწლიურად მეურნეობის მიერ გამოყვანილი ნამყენი ნერგის რაოდენობის 40-50%-თ ზრდა; მიღწეული მაჩვენებელი • სააგენტოს ტერიტორიაზე გაშენებული აქვს კაკლისა და ნუშის პლანტაციები, რითაც უზრუნველყოფილია მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება 4 საბაზისო მაჩვენებელი • საქართველოს ფლორის იშვიათი (მოწყვლადი) - 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები და შესრულებული სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები; მიზნობრივი მაჩვენებელი • საქართველოს ფლორის იშვიათი (მოწყვლადი) - 56 სახეობის მცენარეთა ყოველწლიურად მზარდი ოდენობით გამოყვანილი ნერგები, შემდგომში მათი ბუნებრივ გარემოში გადატანით, რაც შესაძლებელს გახდის გაუმჯობესდეს მათი სტატუსი; მიღწეული მაჩვენებელი • სკოლა-პლანტაციებიდან ქოთნებში გადაირგო სხვადასხვა სახეობის 8 000 ცალი ნერგი, 3 000 კვ.მეტრზე გაშენდა ვერხვის პლანტაცია. გაშენდა კავკასიური ცაცხვის და კავკ. ფიჭვის სკოლები 1 700 კვ.მეტრზე. სკოლა პლანტაციაში (0.64 ჰა-ზე) გადაირგო 3 200 ცალი სხვადასხვა სახეობის ნერგი. გაიმარგლა ნამყენი ნუში და მოხდა მათი ფორმირება. დამზადდა 534.5 კგ (აკაკის, კვიდოს, პანტას, მაშალოს, ფშატის, ჩვ.იფანის, მინდვრის ნეკერჩხლის და ჭალის მუხის) თესლი. კონტეინერბში დაითესა 56 000 ცალი ფოთლოვანი და წიწვოვანი სხვადასხვა სახეობის თესლი. ღია გრუნტში გაშენდა სანერგეები 2 500 კვ.მეტრზე. ჩაუტარდათ მოვლითი სამუშაოები კონტეინერებში, ქოთნებში და ღია გრუნტში არსებულ ნერგებს (გამარგვლა, სასუქის შეტანა, შეწამვლა); 413 • კოლხური ბზის კალამი ჩაირგო ქოთნებში. კონტეინერებში დაითესა ,,წითელი ნუსხის" სხვადასხვა სახეობის 5 900 ცალი თესლი. უსასყიდლოდ გაცემულია: 240 ძირი წაბლი; 100 ძირი ძელქვა; 201 ძირი იმერული მუხა; 50 ძირი თელა და 20 ძირი ბზა. 2 000 ცალი საღსაღაჯის კონტეინერული ნერგი გადაირგო 1 ლიტრიან ქოთნებში. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2019 წელს განხორციელდა სააგენტოს რეორგანიზაცია, შეეცვალა ფუნქციები და დაისახა ახალი მიზნები. 12.9 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია (პროგრამული კოდი 24 21) პროგრამის განმახორციელებელი: ✓ სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო • • • • • • წარმატებით დასრულდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერილი წიაღის სექტორის ფართომასშტაბიანი რეფორმის პირველი ფაზა, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ექსპერტთა გუნდის (ADAM SMITH International) მიერ შემუშავდა წიაღის სექტორის პოლიტიკის დოკუმენტი; საერთაშორისო ორგანიზაცია G4G-ის მხარდაჭერით, ჩატარდა სწავლება შემდეგ თემებზე: „ეფექტური კომუნიკაცია და კონფლიქტების მოგვარება“; „მარაგებთან დაკავშირებული ანგარიშგება, მართვა და მონიტორინგის სისტემა“; მსოფლიო ბანკის (WB) მხარდაჭერის ფარგლებში: ✓ წიაღის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისათვის, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია „SRK Consulting“-ის წარმომადგენლის მიერ ჩატარდა სწავლება, რომელიც მოიცავდა როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს (ჯორკის კოდექსის (JORC Code) ძირითადი პრინციპებისა და დებულებების მიმოხილვა; სფეროში არსებული ერთ-ერთი წამყვანი გეოლოგიური კომპიუტერული პროგრამის MICROMINE-ის ტექნიკურ მახასიათებლებსა და პროგრამის მუშაობის სპეციფიკა); ✓ მიმდინარეობდა მუშაობა პროექტზე „საბადოთა დახურვა და ეკონომიკური რეგენერაცია“, რომლის მიზანია სრული და ზუსტი ინფორმაციის მოპოვება მიტოვებული/დასახურად მომზადებული საბადოების მდგომარეობას შესახებ; 2019 წელს საქართველო გაწევრიანდა სამთო-მოპოვებით, სასარგებლო წიაღისეულის, ლითონებისა და მდგრადი განვითარებისათვის მთავრობათშორის ფორუმში „The Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development“ (IGF), რომლის ამოცანაა სამთო-მოპოვებით სექტორში მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა კარგი მმართველობის მეშვეობით; გაიმართა სამუშაო შეხვედრა სააგენტოს თანამშრომლებისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის თემაზე „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი და წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის პრაქტიკული გამოწვევები"; აშშ-ის გეოლოგიურ სამსახურთან (USGS - The United States Geological Survey) დაიწყო მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, არსებული სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგიური და ეკონომიკური პოტენციალის შეფასების მიზნით; 414 • • • • • • • • • • ხელმოწერილ იქნა შემდეგ ნორმატიულ აქტებში შეტანილი ცვლილებები: „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“; „ტექნიკური რეგლამენტების - წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) წესის, წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (№1-01, 1-02, 1-03 და 1-04) დამტკიცების თაობაზე”; „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიას დაქვემდებარებული მიწისქვეშა წყლის ობიექტების სანიტარიული დაცვის ზონების განსაზღვრისა და დამტკიცების წესი“; „ტექნიკური რეგლამენტის − „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“; საკანონმდებლო ცვლილებების ფარგლებში მომზადდა კანონპროექტები და დადგენილების პროექტები: „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“’; „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“; „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიას დაქვემდებარებული მიწისქვეშა წყლის ობიექტების სანიტარიული დაცვის ზონების განსაზღვრისა და დამტკიცების წესის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 მარტის №161 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“; მომზადდა სალიცენზიოდ შემოსულ განცხადებებზე გეოსაინფორმაციო 1878 პაკეტი, მათ შორის ლიცენზიისგან განთავისუფლების გეოსაინფორმაციო პაკეტი (ტოპორუკით) 95 ობიექტზე; მომზადდა/დაკორექტირდა სალიცენზიო განცხადების 348 ტოპოგრაფიული რუკა და ინფორმაცია მიწის ნაკვეთების (2519 ნაკვეთი) წიაღზე დამაგრება/არ დამაგრების შესახებ; მიმდინარეობდა გეოლოგიურ ფონდებში დაცულ მასალებზე ინფორმაციის გაცემა (170 ერთეული); დასრულდა 4044 ერთეული სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (N1–01, N1–02, N1–03) შესახებ ინფორმაციის მონაცემთა ბაზებში დაფიქსირება. გამოვლენილ იქნა და მონაცემთა ბაზაში აღირიცხა როგორც მაყარი, ასევე თხევადი სასარგებლო წიაღისეულის 35 საბადო და პერსპექტიული უბანი; დასრულდა სასარგებლო წიაღისეულის სახელმწიფო ბალანსის შედგენა; სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე დამტკიცდა 13 ანგარიში; განხორციელდა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გადაცემა (161 ერთეული); კონტროლის სამსახურის მიერ მიმდინარეობდა სალიცენზიო პირობების შემოწმდა როგორც გეგმიური, ასევე არაგეგმიური და საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლებული კომპანიები. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • • გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები; წიაღის სექტორის სრულყოფილი და გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა; 415 • წიაღისეულის მარაგების გამოთვლის დანერგილი თანამედროვე სტანდარტები. მიღწეული საბოლოო შედეგები • • • შეიქმნა გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული არქივი. შეივსო და განახლდა ქვეყნის მინერალური რესურსების ბაზა და გაუმჯობესდა საინვესტიციო გარემო; მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტები; საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესების მიზნით განხორცელდა დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები. დანერგილია წიაღისეულის მარაგების გამოთვლის თანამედროვე სტანდარტები. დამტკიცებულია წიაღის სექტორის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც, რეფორმის მეორე ფაზის ფარგლებში, მოხდება სამართლებრივი ჩარჩოს განახლება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის სალიცენზიოდ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული 1150 გეოსაინფორმაციო პაკეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის 1878 გეოსაინფორმაციო პაკეტი და ტოპოგრაფიული რუკა; ცდომილების მაჩვენებელი - მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის 728 ერთეულით მეტი (დაგეგმილზე 63.30%-ით მეტი) გეოსაინფორმაციო პაკეტი, სალიცენზიო ობიექტებზე განაცხადების გაზრდილი მოთხოვნების შესაბამისად. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დაუმუშავებელი აციფრული გეოგრაფიული საფონდო მასალები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეიქმნა გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული არქივი და ამ კუთხით გაუმჯობესთა საინვესტიციო გარემო. 416
დანართი
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3 მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები პერიოდი (გეგმა): 12 თვე იურიდიული თარიღით 00 ორგანიზაც. კოდი დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/01/2020 გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/01/2020 სხვაობა შესრულება ჯამური 00 ჯამური 132,011,992.12 94,973,288.65 37,038,703.47 71.9% 2 ხარჯები 115,493,960.76 82,299,779.76 33,194,181.00 71.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,936,570.71 5,314,443.36 622,127.35 89.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 45,683,943.19 29,537,749.26 16,146,193.93 64.7% 2.5 სუბსიდიები 20,116,692.36 14,799,683.65 5,317,008.71 73.6% 2.6 გრანტები 12,856,204.61 8,754,009.96 4,102,194.65 68.1% 3,769.02 3,769.02 0.00 100.0% 3,769.02 3,769.02 0.00 100.0% 301,806.61 247,874.58 53,932.03 82.1% 301,806.61 247,874.58 53,932.03 82.1% 12,550,628.98 8,502,366.36 4,048,262.62 67.7% 5,850,628.98 1,880,939.41 3,969,689.57 32.1% 5,847,163.99 1,877,474.42 3,969,689.57 32.1% 5,847,163.99 1,877,474.42 3,969,689.57 32.1% 3,464.99 3,464.99 0.00 100.0% 3,464.99 3,464.99 0.00 100.0% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 425,189.42 268,495.13 156,694.29 63.1% 30,475,360.47 23,625,398.40 6,849,962.07 77.5% 30,475,360.47 23,625,398.40 6,849,962.07 77.5% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 24,381,565.73 18,914,705.15 5,466,860.58 77.6% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 6,093,794.74 4,710,693.25 1,383,101.49 77.3% 16,518,031.36 12,673,508.89 3,844,522.47 76.7% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 01 00 00 ჯამური 24,600.00 0.0% 2 ხარჯები 24,600.00 0.0% გვერდი 1 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 24,600.00 0.0% საკანონმდებლო საქმიანობა 01 01 00 ჯამური 24,600.00 0.0% 2 ხარჯები 24,600.00 0.0% 24,600.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 01 01 03 00 ჯამური 24,600.00 0.0% 2 ხარჯები 24,600.00 0.0% 24,600.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 05 00 00 ჯამური 521,312.05 412,689.02 108,623.03 79.2% 2 ხარჯები 516,312.05 408,451.73 107,860.32 79.1% 513,012.05 405,180.82 107,831.23 79.0% 3,300.00 3,270.91 29.09 99.1% 3,300.00 3,270.91 29.09 99.1% 3,300.00 3,270.91 29.09 99.1% 5,000.00 4,237.29 762.71 84.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 05 01 00 ჯამური 521,312.05 412,689.02 108,623.03 79.2% 2 ხარჯები 516,312.05 408,451.73 107,860.32 79.1% 513,012.05 405,180.82 107,831.23 79.0% 3,300.00 3,270.91 29.09 99.1% 3,300.00 3,270.91 29.09 99.1% 3,300.00 3,270.91 29.09 99.1% 5,000.00 4,237.29 762.71 84.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 06 00 00 ჯამური 72,930.59 50,380.25 22,550.34 69.1% 2 ხარჯები 72,930.59 50,380.25 22,550.34 69.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 71,727.21 49,176.87 22,550.34 68.6% 2.6 გრანტები 1,203.38 1,203.38 0.00 100.0% 1,203.38 1,203.38 0.00 100.0% 1,203.38 1,203.38 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საარჩევნო გარემოს განვითარება 06 01 00 ჯამური 45,060.00 22,509.66 22,550.34 50.0% 2 ხარჯები 45,060.00 22,509.66 22,550.34 50.0% 45,060.00 22,509.66 22,550.34 50.0% 27,870.59 27,870.59 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 06 04 00 ჯამური გვერდი 2 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 27,870.59 27,870.59 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 26,667.21 26,667.21 0.00 100.0% 2.6 გრანტები 1,203.38 1,203.38 0.00 100.0% 1,203.38 1,203.38 0.00 100.0% 1,203.38 1,203.38 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საერთო სასამართლოები 09 00 00 ჯამური 99,500.00 99,500.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 4,080.00 4,080.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,080.00 4,080.00 0.00 100.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,420.00 95,420.00 0.00 100.0% საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 09 01 00 ჯამური 99,500.00 99,500.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 2.2 31 4,080.00 4,080.00 0.00 100.0% საქონელი და მომსახურება 4,080.00 4,080.00 0.00 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,420.00 95,420.00 0.00 100.0% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 23 00 00 ჯამური 515,844.00 491,703.76 24,140.24 95.3% 2 ხარჯები 495,267.20 471,127.76 24,139.44 95.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 304,543.44 290,766.00 13,777.44 95.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 190,723.76 180,361.76 10,362.00 94.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,576.80 20,576.00 0.80 100.0% 31 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 23 04 00 ჯამური 296,700.00 290,766.00 5,934.00 98.0% 2 ხარჯები 296,700.00 290,766.00 5,934.00 98.0% 296,700.00 290,766.00 5,934.00 98.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 23 05 00 ჯამური 219,144.00 200,937.76 18,206.24 91.7% 2 ხარჯები 198,567.20 180,361.76 18,205.44 90.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 190,723.76 180,361.76 10,362.00 94.6% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,576.80 20,576.00 0.80 100.0% 52.2% 7,843.44 0.0% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური 363,315.41 189,477.58 173,837.83 2 ხარჯები 253,560.41 160,322.58 93,237.83 63.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 96,680.92 96,636.28 44.64 100.0% 2.5 სუბსიდიები 156,879.49 63,686.30 93,193.19 40.6% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109,755.00 29,155.00 80,600.00 26.6% გვერდი 3 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 24 07 გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური 96,680.92 96,636.28 44.64 100.0% 2 ხარჯები 96,680.92 96,636.28 44.64 100.0% 96,680.92 96,636.28 44.64 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 24 16 00 ჯამური 266,634.49 92,841.30 173,793.19 34.8% 2 ხარჯები 156,879.49 63,686.30 93,193.19 40.6% სუბსიდიები 156,879.49 63,686.30 93,193.19 40.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 109,755.00 29,155.00 80,600.00 26.6% 2.5 31 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 00 00 ჯამური 6,363,000.97 5,076,091.58 1,286,909.39 79.8% 2 ხარჯები 4,656,182.72 3,545,582.58 1,110,600.14 76.1% 4,649,708.42 3,542,573.63 1,107,134.79 76.2% 1,474.30 1,474.30 0.00 100.0% 1,474.30 1,474.30 0.00 100.0% 1,474.30 1,474.30 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.00 1,534.65 3,465.35 30.7% 1,706,818.25 1,530,509.00 176,309.25 89.7% 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ჯამური 113,118.60 87,196.35 25,922.25 77.1% 2 ხარჯები 110,018.60 87,196.35 22,822.25 79.3% 110,018.60 87,196.35 22,822.25 79.3% 26 04 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,100.00 0.0% ელექტრონული მმართველობის განვითარება 26 05 00 ჯამური 817,545.15 680,960.03 136,585.12 83.3% 2 ხარჯები 703,148.90 593,682.03 109,466.87 84.4% 702,878.90 593,412.03 109,466.87 84.4% 270.00 270.00 0.00 100.0% 270.00 270.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 270.00 270.00 0.00 100.0% 114,396.25 87,278.00 27,118.25 76.3% იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 07 26 10 დასახელება 00 ჯამური 308,604.71 248,799.78 59,804.93 80.6% 2 ხარჯები 291,102.71 231,297.78 59,804.93 79.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 291,102.71 231,297.78 59,804.93 79.5% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,502.00 17,502.00 0.00 100.0% სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა გვერდი 4 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება ჯამური 4,827,149.35 3,796,947.73 1,030,201.62 78.7% 2 ხარჯები 3,255,329.35 2,371,218.73 884,110.62 72.8% 3,255,157.35 2,371,046.73 884,110.62 72.8% 172.00 172.00 0.00 100.0% 172.00 172.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 172.00 172.00 0.00 100.0% 1,571,820.00 1,425,729.00 146,091.00 90.7% 00 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 296,583.16 262,187.69 34,395.47 88.4% 2 ხარჯები 296,583.16 262,187.69 34,395.47 88.4% 290,550.86 259,620.74 30,930.12 89.4% 1,032.30 1,032.30 0.00 100.0% 1,032.30 1,032.30 0.00 100.0% 1,032.30 1,032.30 0.00 100.0% 5,000.00 1,534.65 3,465.35 30.7% 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 47,273,322.17 38,334,019.99 8,939,302.18 81.1% 2 ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 27 00 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა 41,705,646.78 33,329,891.80 8,375,754.98 79.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,690,403.57 3,401,730.58 288,672.99 92.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,065,537.79 8,307,491.93 2,758,045.86 75.1% 2.5 სუბსიდიები 10,380,000.00 9,181,148.31 1,198,851.69 88.5% 2.6 გრანტები 38,244.55 36,713.43 1,531.12 96.0% 38,244.55 36,713.43 1,531.12 96.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 38,244.55 36,713.43 1,531.12 96.0% 400,000.00 246,854.06 153,145.94 61.7% 16,131,460.87 12,155,953.49 3,975,507.38 75.4% 16,131,460.87 12,155,953.49 3,975,507.38 75.4% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 10,042,451.13 7,450,045.24 2,592,405.89 74.2% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 6,089,009.74 4,705,908.25 1,383,101.49 77.3% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,567,675.39 5,004,128.19 563,547.20 89.9% 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ჯამური 10,580,432.35 8,625,091.53 1,955,340.82 81.5% 2 ხარჯები 27 01 10,097,756.96 8,145,638.56 1,952,118.40 80.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,466,403.57 3,216,880.58 249,522.99 92.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,497,759.34 4,804,952.23 1,692,807.11 73.9% 2.6 გრანტები 38,244.55 36,713.43 1,531.12 96.0% გვერდი 5 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 38,244.55 36,713.43 1,531.12 96.0% 38,244.55 36,713.43 1,531.12 96.0% 95,349.50 87,092.32 8,257.18 91.3% 95,349.50 87,092.32 8,257.18 91.3% 95,349.50 87,092.32 8,257.18 91.3% 482,675.39 479,452.97 3,222.42 99.3% ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 27 01 01 00 ჯამური 33,386.70 32,619.92 766.78 97.7% 2 ხარჯები 33,386.70 32,619.92 766.78 97.7% 33,386.70 32,619.92 766.78 97.7% 33,386.70 32,619.92 766.78 97.7% 33,386.70 32,619.92 766.78 97.7% 00 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ჯამური 9,861,628.21 8,049,251.94 1,812,376.27 81.6% 2 ხარჯები 2.6 2.6.2 2.6.2.1 27 01 03 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 9,397,915.82 7,585,539.55 1,812,376.27 80.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,466,403.57 3,216,880.58 249,522.99 92.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,836,162.75 4,281,566.65 1,554,596.10 73.4% 2.8 სხვა ხარჯები 95,349.50 87,092.32 8,257.18 91.3% 95,349.50 87,092.32 8,257.18 91.3% 95,349.50 87,092.32 8,257.18 91.3% 463,712.39 463,712.39 0.00 100.0% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 27 01 04 00 ჯამური 137,254.51 82,976.24 54,278.27 60.5% 2 ხარჯები 131,241.51 79,798.28 51,443.23 60.8% 127,148.00 75,704.77 51,443.23 59.5% 4,093.51 4,093.51 0.00 100.0% 4,093.51 4,093.51 0.00 100.0% 4,093.51 4,093.51 0.00 100.0% 6,013.00 3,177.96 2,835.04 52.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ჯამური 548,162.93 460,243.43 87,919.50 84.0% 2 ხარჯები 535,212.93 447,680.81 87,532.12 83.6% 534,448.59 447,680.81 86,767.78 83.8% 27 01 05 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 764.34 0.0% 764.34 0.0% გვერდი 6 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 764.34 0.0% 12,950.00 12,562.62 387.38 97.0% მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 00 ჯამური 36,692,889.82 29,708,928.46 6,983,961.36 81.0% 2 ხარჯები 31,607,889.82 25,184,253.24 6,423,636.58 79.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 224,000.00 184,850.00 39,150.00 82.5% საქონელი და მომსახურება 4,567,778.45 3,502,539.70 1,065,238.75 76.7% 2.5 სუბსიდიები 10,380,000.00 9,181,148.31 1,198,851.69 88.5% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 400,000.00 246,854.06 153,145.94 61.7% 16,036,111.37 12,068,861.17 3,967,250.20 75.3% 16,036,111.37 12,068,861.17 3,967,250.20 75.3% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 9,947,101.63 7,362,952.92 2,584,148.71 74.0% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 6,089,009.74 4,705,908.25 1,383,101.49 77.3% 5,085,000.00 4,524,675.22 560,324.78 89.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 02 00 ჯამური 36,692,889.82 29,708,928.46 6,983,961.36 81.0% 2 ხარჯები 31,607,889.82 25,184,253.24 6,423,636.58 79.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 224,000.00 184,850.00 39,150.00 82.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,567,778.45 3,502,539.70 1,065,238.75 76.7% 2.5 სუბსიდიები 10,380,000.00 9,181,148.31 1,198,851.69 88.5% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 400,000.00 246,854.06 153,145.94 61.7% 2.8 სხვა ხარჯები 16,036,111.37 12,068,861.17 3,967,250.20 75.3% 16,036,111.37 12,068,861.17 3,967,250.20 75.3% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 9,947,101.63 7,362,952.92 2,584,148.71 74.0% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 6,089,009.74 4,705,908.25 1,383,101.49 77.3% 5,085,000.00 4,524,675.22 560,324.78 89.0% 84.1% 31 27 03 02 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური 19,506,703.26 16,403,350.18 3,103,353.08 2 ხარჯები 16,401,703.26 13,632,184.77 2,769,518.49 83.1% 80,000.00 61,780.00 18,220.00 77.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,160,696.08 2,597,229.79 563,466.29 82.2% 2.5 სუბსიდიები 1,810,000.00 1,794,406.63 15,593.37 99.1% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 390,000.00 237,080.00 152,920.00 60.8% 10,961,007.18 8,941,688.35 2,019,318.83 81.6% 10,961,007.18 8,941,688.35 2,019,318.83 81.6% 6,121,997.44 5,072,505.70 1,049,491.74 82.9% გვერდი 7 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.2 31 27 03 02 07 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 4,839,009.74 3,869,182.65 969,827.09 80.0% 3,105,000.00 2,771,165.41 333,834.59 89.2% აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 00 ჯამური 17,186,186.56 13,305,578.28 3,880,608.28 77.4% 2 ხარჯები 15,206,186.56 11,552,068.47 3,654,118.09 76.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 144,000.00 123,070.00 20,930.00 85.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,407,082.37 905,309.91 501,772.46 64.3% 2.5 სუბსიდიები 8,570,000.00 7,386,741.68 1,183,258.32 86.2% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 10,000.00 9,774.06 225.94 97.7% 2.8 სხვა ხარჯები 5,075,104.19 3,127,172.82 1,947,931.37 61.6% 5,075,104.19 3,127,172.82 1,947,931.37 61.6% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,825,104.19 2,290,447.22 1,534,656.97 59.9% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,250,000.00 836,725.60 413,274.40 66.9% 1,980,000.00 1,753,509.81 226,490.19 88.6% 694,472.52 495,570.76 58.4% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 00 00 ჯამური 1,190,043.28 2 ხარჯები 1,123,108.28 643,209.21 479,899.07 57.3% 503,963.21 199,722.07 71.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 703,685.28 2.8 სხვა ხარჯები 419,423.00 139,246.00 280,177.00 33.2% 419,423.00 139,246.00 280,177.00 33.2% 419,423.00 139,246.00 280,177.00 33.2% 66,935.00 51,263.31 15,671.69 76.6% 678,193.57 495,549.43 57.8% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 28 01 00 ჯამური 1,173,743.00 2 ხარჯები 1,106,808.00 626,930.26 479,877.74 56.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 687,385.00 487,684.26 199,700.74 70.9% 2.8 სხვა ხარჯები 419,423.00 139,246.00 280,177.00 33.2% 419,423.00 139,246.00 280,177.00 33.2% 419,423.00 139,246.00 280,177.00 33.2% 66,935.00 51,263.31 15,671.69 76.6% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ჯამური 1,173,743.00 678,193.57 495,549.43 57.8% 2 ხარჯები 1,106,808.00 626,930.26 479,877.74 56.6% 28 01 05 2.2 საქონელი და მომსახურება 687,385.00 487,684.26 199,700.74 70.9% 2.8 სხვა ხარჯები 419,423.00 139,246.00 280,177.00 33.2% გვერდი 8 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 419,423.00 139,246.00 280,177.00 33.2% 419,423.00 139,246.00 280,177.00 33.2% 66,935.00 51,263.31 15,671.69 76.6% მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 28 02 00 ჯამური 16,300.28 16,278.95 21.33 99.9% 2 ხარჯები 16,300.28 16,278.95 21.33 99.9% 16,300.28 16,278.95 21.33 99.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00 00 ჯამური 5,299,082.66 2,970,997.09 2,328,085.57 56.1% 2 ხარჯები 5,240,286.66 2,934,901.09 2,305,385.57 56.0% 5,190,611.18 2,899,325.41 2,291,285.77 55.9% 7,675.48 7,674.17 1.31 100.0% 7,675.48 7,674.17 1.31 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,675.48 7,674.17 1.31 100.0% 42,000.00 27,901.51 14,098.49 66.4% 42,000.00 27,901.51 14,098.49 66.4% 42,000.00 27,901.51 14,098.49 66.4% 58,796.00 36,096.00 22,700.00 61.4% თავდაცვის მართვა 29 01 00 ჯამური 5,037,495.23 2,811,520.44 2,225,974.79 55.8% 2 ხარჯები 5,009,599.23 2,783,624.44 2,225,974.79 55.6% 5,001,923.75 2,775,950.27 2,225,973.48 55.5% 7,675.48 7,674.17 1.31 100.0% 7,675.48 7,674.17 1.31 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,675.48 7,674.17 1.31 100.0% 27,896.00 27,896.00 0.00 100.0% პროფესიული სამხედრო განათლება 29 02 00 ჯამური 10,062.00 0.0% 2 ხარჯები 7,362.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,362.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,700.00 0.0% სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 29 07 00 ჯამური 251,525.43 159,476.65 92,048.78 63.4% 2 ხარჯები 223,325.43 151,276.65 72,048.78 67.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 181,325.43 123,375.14 57,950.29 68.0% 2.8 სხვა ხარჯები 42,000.00 27,901.51 14,098.49 66.4% 42,000.00 27,901.51 14,098.49 66.4% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 9 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 42,000.00 27,901.51 14,098.49 66.4% 28,200.00 8,200.00 20,000.00 29.1% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 00 00 ჯამური 7,096,579.75 3,462,239.09 3,634,340.66 48.8% 2 ხარჯები 6,831,341.79 3,257,722.75 3,573,619.04 47.7% 6,738,023.79 3,188,015.54 3,550,008.25 47.3% 93,318.00 69,707.21 23,610.79 74.7% 93,318.00 69,707.21 23,610.79 74.7% 93,318.00 69,707.21 23,610.79 74.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 265,237.96 204,516.34 60,721.62 77.1% 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ჯამური 6,307,009.37 2,738,379.98 3,568,629.39 43.4% 2 ხარჯები 6,151,576.37 2,642,699.83 3,508,876.54 43.0% 6,058,258.37 2,572,992.62 3,485,265.75 42.5% 93,318.00 69,707.21 23,610.79 74.7% 93,318.00 69,707.21 23,610.79 74.7% 93,318.00 69,707.21 23,610.79 74.7% 155,433.00 95,680.15 59,752.85 61.6% 30 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 30 02 00 ჯამური 279,501.00 273,444.51 6,056.49 97.8% 2 ხარჯები 2.2 31 222,491.00 217,403.28 5,087.72 97.7% საქონელი და მომსახურება 222,491.00 217,403.28 5,087.72 97.7% არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,010.00 56,041.23 968.77 98.3% სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 30 04 00 ჯამური 510,069.38 450,414.60 59,654.78 88.3% 2 ხარჯები 457,274.42 397,619.64 59,654.78 87.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 457,274.42 397,619.64 59,654.78 87.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,794.96 52,794.96 0.00 100.0% 80.8% საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 25,478,968.22 20,587,641.30 4,891,326.92 2 ხარჯები 20,403,521.29 16,655,200.38 3,748,320.91 81.6% 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,035,634.17 945,071.93 90,562.24 91.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,989,890.83 5,833,919.93 3,155,970.90 64.9% 2.6 გრანტები 7,530,916.54 7,290,815.51 240,101.03 96.8% გვერდი 10 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი 49,447.54 სხვაობა 49,447.54 შესრულება 0.00 100.0% 49,447.54 49,447.54 0.00 100.0% 7,481,469.00 7,241,367.97 240,101.03 96.8% 781,469.00 619,941.02 161,527.98 79.3% 781,469.00 619,941.02 161,527.98 79.3% 781,469.00 619,941.02 161,527.98 79.3% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 2,847,079.75 2,585,393.01 261,686.74 90.8% 2,847,079.75 2,585,393.01 261,686.74 90.8% 2,847,079.75 2,585,393.01 261,686.74 90.8% 5,075,446.93 3,932,440.92 1,143,006.01 77.5% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 31 01 00 ჯამური 1,155,478.21 775,259.95 380,218.26 67.1% 2 ხარჯები 1,153,278.21 773,059.95 380,218.26 67.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 88,900.00 66,576.26 22,323.74 74.9% 1,064,378.21 706,483.69 357,894.52 66.4% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,200.00 2,200.00 0.00 100.0% 00 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური 556,898.21 382,686.15 174,212.06 68.7% 2 ხარჯები 554,698.21 380,486.15 174,212.06 68.6% 66,576.26 22,323.74 74.9% 31 01 01 2.1 შრომის ანაზღაურება 88,900.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 465,798.21 313,909.89 151,888.32 67.4% 2,200.00 2,200.00 0.00 100.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 31 01 04 00 ჯამური 598,580.00 392,573.80 206,006.20 65.6% 2 ხარჯები 598,580.00 392,573.80 206,006.20 65.6% 598,580.00 392,573.80 206,006.20 65.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური 11,344,410.31 8,155,604.52 3,188,805.79 71.9% 2 ხარჯები 8,244,139.58 5,896,968.48 2,347,171.10 71.5% 5,638,673.58 3,492,409.01 2,146,264.57 61.9% 781,469.00 619,941.02 161,527.98 79.3% 781,469.00 619,941.02 161,527.98 79.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გვერდი 11 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 781,469.00 619,941.02 161,527.98 79.3% 781,469.00 619,941.02 161,527.98 79.3% 781,469.00 619,941.02 161,527.98 79.3% 1,823,997.00 1,784,618.45 39,378.55 97.8% 1,823,997.00 1,784,618.45 39,378.55 97.8% 1,823,997.00 1,784,618.45 39,378.55 97.8% 3,100,270.73 2,258,636.04 841,634.69 72.9% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ჯამური 277,877.08 190,740.56 87,136.52 68.6% 2 ხარჯები 209,877.08 187,540.56 22,336.52 89.4% 31 04 2.2 საქონელი და მომსახურება 209,877.08 187,540.56 22,336.52 89.4% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,000.00 3,200.00 64,800.00 4.7% ერთიანი აგროპროექტი 31 05 00 ჯამური 41,370.35 0.0% 2 ხარჯები 41,370.35 0.0% 0.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 35,420.35 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,950.00 0.0% სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 31 05 01 00 ჯამური 41,370.35 0.0% 2 ხარჯები 41,370.35 0.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 35,420.35 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,950.00 0.0% 00 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ჯამური 7,595,340.71 7,422,201.51 173,139.20 2 ხარჯები 7,595,340.71 7,422,201.51 173,139.20 97.7% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 895,340.71 800,774.56 94,566.15 89.4% 895,340.71 800,774.56 94,566.15 89.4% მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 895,340.71 800,774.56 94,566.15 89.4% სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური 7,595,340.71 7,422,201.51 173,139.20 97.7% 31 07 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 07 04 00 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 12 - 22 დან 97.7% ორგანიზაც. კოდი 2 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება ხარჯები გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 7,595,340.71 7,422,201.51 173,139.20 97.7% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 6,700,000.00 6,621,426.95 78,573.05 98.8% 895,340.71 800,774.56 94,566.15 89.4% 895,340.71 800,774.56 94,566.15 89.4% 895,340.71 800,774.56 94,566.15 89.4% გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 31 08 00 ჯამური 9,000.00 6,837.00 2,163.00 76.0% 2 ხარჯები 2.2 31 5,540.00 3,377.00 2,163.00 61.0% საქონელი და მომსახურება 5,540.00 3,377.00 2,163.00 61.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,460.00 3,460.00 0.00 100.0% დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 09 00 ჯამური 473,880.84 340,753.28 133,127.56 71.9% 2 ხარჯები 473,880.84 340,753.28 133,127.56 71.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 293,552.75 291,225.03 2,327.72 99.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 52,586.05 49,528.25 3,057.80 94.2% 2.8 სხვა ხარჯები 127,742.04 0.0% 127,742.04 0.0% 127,742.04 0.0% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 10 00 ჯამური 1,543,940.40 1,142,899.23 401,041.17 74.0% 2 ხარჯები 592,122.40 263,863.35 328,259.05 44.6% 245,530.85 328,259.05 42.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 573,789.90 2.6 გრანტები 18,332.50 18,332.50 0.00 100.0% 18,332.50 18,332.50 0.00 100.0% 18,332.50 18,332.50 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 951,818.00 879,035.88 72,782.12 92.4% 00 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ჯამური 994,722.26 751,583.88 243,138.38 75.6% 2 ხარჯები 994,722.26 751,583.88 243,138.38 75.6% 50,164.50 8,885.50 85.0% 31 12 2.1 შრომის ანაზღაურება 59,050.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 904,966.79 670,713.91 234,252.88 74.1% 2.6 გრანტები 30,705.47 30,705.47 0.00 100.0% გვერდი 13 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 30,705.47 30,705.47 0.00 100.0% 30,705.47 30,705.47 0.00 100.0% ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 31 13 00 ჯამური 96,087.92 96,087.92 0.00 100.0% 2 ხარჯები 96,087.92 96,087.92 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 45,487.92 45,487.92 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 50,600.00 50,600.00 0.00 100.0% გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 31 14 00 ჯამური 1,946,860.14 1,705,673.45 241,186.69 87.6% 2 ხარჯები 997,161.94 919,764.45 77,397.49 92.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 513,223.15 491,618.22 21,604.93 95.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 483,529.22 427,736.66 55,792.56 88.5% 2.6 გრანტები 409.57 409.57 0.00 100.0% 409.57 409.57 0.00 100.0% 409.57 409.57 0.00 100.0% 949,698.20 785,909.00 163,789.20 82.8% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჯამური 32,443,126.78 19,181,964.84 13,261,161.94 59.1% 2 ხარჯები 29,026,961.56 17,542,617.15 11,484,344.41 60.4% 32 00 2.1 შრომის ანაზღაურება 362,919.92 329,853.84 33,066.08 90.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,032,809.98 1,761,909.25 1,270,900.73 58.1% 2.5 სუბსიდიები 9,579,812.87 5,554,849.04 4,024,963.83 58.0% 2.6 გრანტები 5,195,515.44 1,334,983.34 3,860,532.10 25.7% 126,355.46 73,984.95 52,370.51 58.6% 126,355.46 73,984.95 52,370.51 58.6% 5,069,159.98 1,260,998.39 3,808,161.59 24.9% 5,069,159.98 1,260,998.39 3,808,161.59 24.9% 5,065,694.99 1,257,533.40 3,808,161.59 24.8% 5,065,694.99 1,257,533.40 3,808,161.59 24.8% 3,464.99 3,464.99 0.00 100.0% 3,464.99 3,464.99 0.00 100.0% 10,855,903.35 8,561,021.68 2,294,881.67 78.9% 10,855,903.35 8,561,021.68 2,294,881.67 78.9% 10,851,118.35 8,556,236.68 2,294,881.67 78.9% 4,785.00 4,785.00 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 14 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 3,416,165.22 1,639,347.69 1,776,817.53 48.0% 00 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური 544,408.95 310,676.50 233,732.45 57.1% 2 ხარჯები 32 01 544,408.95 310,676.50 233,732.45 57.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 63,530.00 60,676.50 2,853.50 95.5% 2.6 გრანტები 480,878.95 250,000.00 230,878.95 52.0% 480,878.95 250,000.00 230,878.95 52.0% 480,878.95 250,000.00 230,878.95 52.0% 480,878.95 250,000.00 230,878.95 52.0% 480,878.95 250,000.00 230,878.95 52.0% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 02 00 ჯამური 504,639.07 396,986.04 107,653.03 78.7% 2 ხარჯები 504,639.07 396,986.04 107,653.03 78.7% 495,069.81 387,416.79 107,653.02 78.3% 6,812.60 6,812.59 0.01 100.0% 6,812.60 6,812.59 0.01 100.0% 6,812.60 6,812.59 0.01 100.0% 2,756.66 2,756.66 0.00 100.0% 2,756.66 2,756.66 0.00 100.0% 2,756.66 2,756.66 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 32 02 02 00 ჯამური 360,093.07 314,729.19 45,363.88 87.4% 2 ხარჯები 360,093.07 314,729.19 45,363.88 87.4% 352,551.31 307,187.44 45,363.87 87.1% 4,785.10 4,785.09 0.01 100.0% 4,785.10 4,785.09 0.01 100.0% 4,785.10 4,785.09 0.01 100.0% 2,756.66 2,756.66 0.00 100.0% 2,756.66 2,756.66 0.00 100.0% 2,756.66 2,756.66 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 32 02 03 00 ჯამური 144,546.00 82,256.85 62,289.15 56.9% 2 ხარჯები 144,546.00 82,256.85 62,289.15 56.9% 142,518.50 80,229.35 62,289.15 56.3% 2,027.50 2,027.50 0.00 100.0% 2,027.50 2,027.50 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 15 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2.1 32 02 03 02 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 2,027.50 2,027.50 0.00 100.0% უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური 144,546.00 82,256.85 62,289.15 56.9% 2 ხარჯები 144,546.00 82,256.85 62,289.15 56.9% 142,518.50 80,229.35 62,289.15 56.3% 2,027.50 2,027.50 0.00 100.0% 2,027.50 2,027.50 0.00 100.0% 2,027.50 2,027.50 0.00 100.0% 87.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს პროფესიული განათლება 32 03 00 ჯამური 311,933.63 271,624.92 40,308.71 2 ხარჯები 306,508.63 266,199.92 40,308.71 86.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 79,310.00 79,060.00 250.00 99.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 227,197.00 187,138.29 40,058.71 82.4% 2.6 გრანტები 1.63 1.63 0.00 100.0% 1.63 1.63 0.00 100.0% 1.63 1.63 0.00 100.0% 5,425.00 5,425.00 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 32 03 01 00 ჯამური 265,021.67 262,124.92 2,896.75 98.9% 2 ხარჯები 259,596.67 256,699.92 2,896.75 98.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 79,310.00 79,060.00 250.00 99.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 180,285.04 177,638.29 2,646.75 98.5% 2.6 გრანტები 1.63 1.63 0.00 100.0% 1.63 1.63 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.63 1.63 0.00 100.0% 5,425.00 5,425.00 0.00 100.0% ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 32 03 03 00 ჯამური 46,911.96 9,500.00 37,411.96 20.3% 2 ხარჯები 46,911.96 9,500.00 37,411.96 20.3% 46,911.96 9,500.00 37,411.96 20.3% 56.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება უმაღლესი განათლება 32 04 00 ჯამური 15,491,945.78 8,767,048.88 6,724,896.90 2 ხარჯები 12,225,266.81 7,240,819.97 4,984,446.84 59.2% 679,907.07 489,008.22 190,898.85 71.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 7,610,401.15 4,473,531.73 3,136,869.42 58.8% 2.6 გრანტები 572,497.93 424,294.49 148,203.44 74.1% 98,321.36 45,950.86 52,370.50 46.7% 98,321.36 45,950.86 52,370.50 46.7% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 16 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 474,176.57 378,343.63 95,832.94 79.8% 474,176.57 378,343.63 95,832.94 79.8% 474,176.57 378,343.63 95,832.94 79.8% 474,176.57 378,343.63 95,832.94 79.8% 3,362,460.66 1,853,985.53 1,508,475.13 55.1% 3,362,460.66 1,853,985.53 1,508,475.13 55.1% 3,362,460.66 1,853,985.53 1,508,475.13 55.1% 3,266,678.97 1,526,228.91 1,740,450.06 46.7% უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 32 04 06 00 ჯამური 15,491,945.78 8,767,048.88 6,724,896.90 56.6% 2 ხარჯები 12,225,266.81 7,240,819.97 4,984,446.84 59.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 679,907.07 489,008.22 190,898.85 71.9% 2.5 სუბსიდიები 7,610,401.15 4,473,531.73 3,136,869.42 58.8% 2.6 გრანტები 572,497.93 424,294.49 148,203.44 74.1% 98,321.36 45,950.86 52,370.50 46.7% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,321.36 45,950.86 52,370.50 46.7% 474,176.57 378,343.63 95,832.94 79.8% 474,176.57 378,343.63 95,832.94 79.8% 474,176.57 378,343.63 95,832.94 79.8% 474,176.57 378,343.63 95,832.94 79.8% 3,362,460.66 1,853,985.53 1,508,475.13 55.1% 3,362,460.66 1,853,985.53 1,508,475.13 55.1% 3,362,460.66 1,853,985.53 1,508,475.13 55.1% 3,266,678.97 1,526,228.91 1,740,450.06 46.7% 22.9% მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 00 ჯამური 5,425,897.19 1,242,738.27 4,183,158.92 2 ხარჯები 5,412,816.20 1,230,157.28 4,182,658.92 22.7% 120,000.00 100,057.25 19,942.75 83.4% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 713,692.89 87,493.58 626,199.31 12.3% 4,106,703.30 625,253.60 3,481,449.70 15.2% 1,413.65 1,413.65 0.00 100.0% 1,413.65 1,413.65 0.00 100.0% 4,105,289.65 623,839.95 3,481,449.70 15.2% 4,105,289.65 623,839.95 3,481,449.70 15.2% 4,105,289.65 623,839.95 3,481,449.70 15.2% 4,105,289.65 623,839.95 3,481,449.70 15.2% გვერდი 17 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 472,420.01 417,352.85 55,067.16 88.3% 472,420.01 417,352.85 55,067.16 88.3% 472,420.01 417,352.85 55,067.16 88.3% 13,080.99 12,580.99 500.00 96.2% სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 01 00 ჯამური 5,054,005.98 1,044,185.27 4,009,820.71 20.7% 2 ხარჯები 5,053,474.98 1,043,654.27 4,009,820.71 20.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 540,581.68 14,262.82 526,318.86 2.6% 4,106,703.30 625,253.60 3,481,449.70 15.2% 1,413.65 1,413.65 0.00 100.0% 1,413.65 1,413.65 0.00 100.0% 4,105,289.65 623,839.95 3,481,449.70 15.2% 4,105,289.65 623,839.95 3,481,449.70 15.2% 4,105,289.65 623,839.95 3,481,449.70 15.2% 4,105,289.65 623,839.95 3,481,449.70 15.2% 406,190.00 404,137.85 2,052.15 99.5% 406,190.00 404,137.85 2,052.15 99.5% 406,190.00 404,137.85 2,052.15 99.5% 531.00 531.00 0.00 100.0% სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 32 05 02 00 ჯამური 371,891.21 198,553.00 173,338.21 53.4% 2 ხარჯები 359,341.22 186,503.01 172,838.21 51.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 120,000.00 100,057.25 19,942.75 83.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 173,111.21 73,230.76 99,880.45 42.3% 2.8 სხვა ხარჯები 66,230.01 13,215.00 53,015.01 20.0% 66,230.01 13,215.00 53,015.01 20.0% 66,230.01 13,215.00 53,015.01 20.0% 12,549.99 12,049.99 500.00 96.0% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 32 08 00 ჯამური 1,879,255.87 779,844.46 1,099,411.41 41.5% 2 ხარჯები 1,869,363.87 779,844.46 1,089,519.41 41.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 14,452.32 5,360.00 9,092.32 37.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 370,107.79 187,335.94 182,771.85 50.6% 2.5 სუბსიდიები 556,385.85 74,379.12 482,006.73 13.4% 2.8 სხვა ხარჯები 928,417.91 512,769.40 415,648.51 55.2% გვერდი 18 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 928,417.91 512,769.40 415,648.51 55.2% 928,417.91 512,769.40 415,648.51 55.2% 9,892.00 0.0% კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 32 10 00 ჯამური 366,727.59 296,883.97 69,843.62 81.0% 2 ხარჯები 307,482.33 241,364.17 66,118.16 78.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 38,741.03 37,032.03 1,709.00 95.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 254,285.08 190,756.62 63,528.46 75.0% 2.6 გრანტები 8,814.81 8,814.81 0.00 100.0% 8,814.81 8,814.81 0.00 100.0% 8,814.81 8,814.81 0.00 100.0% 5,349.82 5,349.82 0.00 100.0% 5,349.82 5,349.82 0.00 100.0% 3,464.99 3,464.99 0.00 100.0% 3,464.99 3,464.99 0.00 100.0% 5,641.41 4,760.71 880.70 84.4% 5,641.41 4,760.71 880.70 84.4% 5,641.41 4,760.71 880.70 84.4% 59,245.26 55,519.80 3,725.46 93.7% 88.5% 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 32 11 00 ჯამური 295,214.94 261,197.67 34,017.27 2 ხარჯები 246,033.94 230,184.67 15,849.27 93.6% 107,173.65 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 107,173.65 2.2 საქონელი და მომსახურება 137,610.29 121,761.31 15,848.98 88.5% 2.8 სხვა ხარჯები 1,250.00 1,249.71 0.29 100.0% 1,250.00 1,249.71 0.29 100.0% 1,250.00 1,249.71 0.29 100.0% 49,181.00 31,013.00 18,168.00 63.1% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 32 12 00 ჯამური 2,387,121.22 2,381,133.73 5,987.49 99.7% 2 ხარჯები 2,387,121.22 2,381,133.73 5,987.49 99.7% 2.5 სუბსიდიები 941,530.00 937,042.51 4,487.49 99.5% 2.6 გრანტები 19,806.22 19,806.22 0.00 100.0% 19,806.22 19,806.22 0.00 100.0% 19,806.22 19,806.22 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 19 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8 დასახელება სხვა ხარჯები გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 1,425,785.00 1,424,285.00 1,500.00 99.9% 1,425,785.00 1,424,285.00 1,500.00 99.9% 1,421,000.00 1,419,500.00 1,500.00 99.9% 4,785.00 4,785.00 0.00 100.0% 00 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ჯამური 4,258,159.00 4,031,142.40 227,016.60 94.7% 2 ხარჯები 4,258,159.00 4,031,142.40 227,016.60 94.7% 4,258,159.00 4,031,142.40 227,016.60 94.7% 4,258,159.00 4,031,142.40 227,016.60 94.7% 4,258,159.00 4,031,142.40 227,016.60 94.7% 45.3% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 13 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 32 16 00 ჯამური 977,823.54 442,688.00 535,135.54 2 ხარჯები 965,161.54 434,108.01 531,053.53 45.0% 3,242.92 1,170.91 2,072.01 36.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 91,410.05 50,322.00 41,088.05 55.1% 2.5 სუბსიდიები 471,495.87 69,895.68 401,600.19 14.8% 2.8 სხვა ხარჯები 399,012.70 312,719.42 86,293.28 78.4% 399,012.70 312,719.42 86,293.28 78.4% 399,012.70 312,719.42 86,293.28 78.4% 12,662.00 8,579.99 4,082.01 67.8% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 35 00 00 ჯამური 323,161.04 300,776.42 22,384.62 93.1% 2 ხარჯები 318,211.04 296,164.42 22,046.62 93.1% 318,211.04 296,164.42 22,046.62 93.1% 4,950.00 4,612.00 338.00 93.2% 2.2 31 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 36 00 00 ჯამური 106,727.04 104,337.45 2,389.59 97.8% 2 ხარჯები 106,727.04 104,337.45 2,389.59 97.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,979.40 3,979.40 0.00 100.0% 102,664.64 100,358.05 2,306.59 97.8% 83.00 0.0% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 00 00 ჯამური 2,733,569.88 1,585,099.92 1,148,469.96 58.0% 2 ხარჯები 2,733,569.88 1,585,099.92 1,148,469.96 58.0% 1,559,427.52 1,146,469.96 57.6% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,000.00 2,705,897.48 0.0% გვერდი 20 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.7 დასახელება გრანტები გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 5,565.98 5,565.98 0.00 100.0% 3,769.02 3,769.02 0.00 100.0% 3,769.02 3,769.02 0.00 100.0% 1,796.96 1,796.96 0.00 100.0% 1,796.96 1,796.96 0.00 100.0% 20,106.42 20,106.42 0.00 100.0% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 01 00 ჯამური 2,733,569.88 1,585,099.92 1,148,469.96 58.0% 2 ხარჯები 2,733,569.88 1,585,099.92 1,148,469.96 58.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.7 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.00 0.0% 2,705,897.48 1,559,427.52 1,146,469.96 57.6% 5,565.98 5,565.98 0.00 100.0% 3,769.02 3,769.02 0.00 100.0% 3,769.02 3,769.02 0.00 100.0% 1,796.96 1,796.96 0.00 100.0% 1,796.96 1,796.96 0.00 100.0% 20,106.42 20,106.42 0.00 100.0% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42 00 00 ჯამური 737,881.81 544,288.93 193,592.88 73.8% 2 ხარჯები 2.2 31 612,627.00 423,081.78 189,545.22 69.1% საქონელი და მომსახურება 612,627.00 423,081.78 189,545.22 69.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 125,254.81 121,207.15 4,047.66 96.8% მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42 01 00 ჯამური 737,881.81 544,288.93 193,592.88 73.8% 2 ხარჯები 612,627.00 423,081.78 189,545.22 69.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 612,627.00 423,081.78 189,545.22 69.1% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125,254.81 121,207.15 4,047.66 96.8% სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 47 00 00 ჯამური 466,800.29 337,781.87 129,018.42 72.4% 2 ხარჯები 466,800.29 337,781.87 129,018.42 72.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 394,491.35 265,472.93 129,018.42 67.3% 2.6 გრანტები 72,308.94 72,308.94 0.00 100.0% 72,308.94 72,308.94 0.00 100.0% 72,308.94 72,308.94 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 47 02 00 ჯამური 466,800.29 337,781.87 129,018.42 72.4% 2 ხარჯები 466,800.29 337,781.87 129,018.42 72.4% გვერდი 21 - 22 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქონელი და მომსახურება 394,491.35 265,472.93 129,018.42 67.3% გრანტები 72,308.94 72,308.94 0.00 100.0% 72,308.94 72,308.94 0.00 100.0% 72,308.94 72,308.94 0.00 100.0% გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 00 00 ჯამური 32,101.66 32,101.66 0.00 100.0% 2 ხარჯები 32,101.66 32,101.66 0.00 100.0% შრომის ანაზღაურება 3,565.20 3,565.20 0.00 100.0% საქონელი და მომსახურება 28,536.46 28,536.46 0.00 100.0% 2.1 2.2 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 60 00 00 ჯამური 870,124.52 517,725.38 352,399.14 59.5% 2 ხარჯები 870,124.52 517,725.38 352,399.14 59.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 533,525.01 339,476.41 194,048.60 63.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 250,424.01 92,073.47 158,350.54 36.8% 2.8 სხვა ხარჯები 86,175.50 86,175.50 0.00 100.0% 86,175.50 86,175.50 0.00 100.0% 86,175.50 86,175.50 0.00 100.0% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 22 - 22 დან 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები თარიღი (ხარჯი): 01/01/2020 ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი ჯამური 684,354,316.87 95,579,156.13 588,775,160.74 2 ხარჯები 61,699,408.22 48,932,449.07 12,766,959.15 2.2 საქონელი და მომსახურება 403,225.45 403,225.45 - 2.5 სუბსიდიები 24,314,935.02 13,051,749.79 11,263,185.23 2.8 სხვა ხარჯები 36,981,247.75 35,477,473.83 1,503,773.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 353,149,330.06 46,646,707.06 306,502,623.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 269,505,578.59 - 269,505,578.59 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური 34,943,930.05 - 34,943,930.05 2 ხარჯები 1,503,773.92 - 1,503,773.92 2.8 სხვა ხარჯები 1,503,773.92 - 1,503,773.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,272,710.08 - 1,272,710.08 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 32,167,446.05 - 32,167,446.05 00 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ჯამური 17,301,495.21 - 17,301,495.21 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 17,301,495.21 - 17,301,495.21 24 13 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 16,369,724.76 - 16,369,724.76 2 ხარჯები 1,503,773.92 - 1,503,773.92 2.8 სხვა ხარჯები 1,503,773.92 - 1,503,773.92 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,865,950.84 - 14,865,950.84 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი 00 ჯამური 7,077,197.50 - 7,077,197.50 2 ხარჯები 1,503,773.92 - 1,503,773.92 2.8 სხვა ხარჯები 1,503,773.92 - 1,503,773.92 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,573,423.58 - 5,573,423.58 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 00 ჯამური 5,573,423.58 - 5,573,423.58 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,573,423.58 - 5,573,423.58 00 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) ჯამური 1,503,773.92 - 1,503,773.92 2 ხარჯები 1,503,773.92 - 1,503,773.92 2.8 სხვა ხარჯები 1,503,773.92 - 1,503,773.92 00 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ჯამური 8,784,902.26 - 8,784,902.26 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,784,902.26 - 8,784,902.26 00 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ჯამური 8,041,629.66 - 8,041,629.66 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,041,629.66 - 8,041,629.66 24 14 01 02 24 14 02 24 14 02 01 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) 00 ჯამური 743,272.60 - 743,272.60 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 743,272.60 - 743,272.60 24 14 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 00 ჯამური 507,625.00 - 507,625.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 507,625.00 - 507,625.00 24 14 03 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 00 ჯამური 507,625.00 - 507,625.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 507,625.00 - 507,625.00 00 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) ჯამური 1,272,710.08 - 1,272,710.08 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,272,710.08 - 1,272,710.08 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჯამური 520,078,992.12 9,178,269.74 510,900,722.38 2 ხარჯები 14,201,684.37 3,675,081.64 10,526,602.73 2.5 სუბსიდიები 14,201,684.37 3,675,081.64 10,526,602.73 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 310,485,201.24 5,503,188.10 304,982,013.14 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 195,392,106.51 - 195,392,106.51 24 26 25 00 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 286,549,788.50 - 286,549,788.50 2 ხარჯები 7,005,919.84 - 7,005,919.84 2.5 სუბსიდიები 7,005,919.84 - 7,005,919.84 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279,543,868.66 - 279,543,868.66 38,465,683.89 - 38,465,683.89 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური ორგანიზაც. კოდი სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 2 ხარჯები 913,625.69 - 2.5 სუბსიდიები 913,625.69 - 913,625.69 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,552,058.20 - 37,552,058.20 00 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) ჯამური 72,775.07 - 72,775.07 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72,775.07 - 72,775.07 00 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) ჯამური 17,560,987.68 - 17,560,987.68 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,560,987.68 - 17,560,987.68 25 02 02 13 25 02 02 14 25 02 02 16 913,625.69 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 1,271,461.42 - 1,271,461.42 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,271,461.42 - 1,271,461.42 25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაულიმოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 00 ჯამური 18,412,142.87 - 18,412,142.87 2 ხარჯები 913,625.69 - 913,625.69 2.5 სუბსიდიები 913,625.69 - 913,625.69 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,498,517.18 - 17,498,517.18 25 02 02 18 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 00 ჯამური 1,148,316.85 - 1,148,316.85 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,148,316.85 - 1,148,316.85 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 00 ჯამური 248,084,104.61 - 248,084,104.61 2 ხარჯები 6,092,294.15 - 6,092,294.15 2.5 სუბსიდიები 6,092,294.15 - 6,092,294.15 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 241,991,810.46 - 241,991,810.46 00 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა ზემო ოსიაური) (WB) ჯამური 2,305,542.53 - 2,305,542.53 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,305,542.53 - 2,305,542.53 25 02 03 01 25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 00 ჯამური 18,719,073.39 - 18,719,073.39 2 ხარჯები 39,393.18 - 39,393.18 2.5 სუბსიდიები 39,393.18 - 39,393.18 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,679,680.21 - 18,679,680.21 25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 46,666,870.42 - 46,666,870.42 2 ხარჯები 3,203,904.27 - 3,203,904.27 2.5 სუბსიდიები 3,203,904.27 - 3,203,904.27 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,462,966.15 - 43,462,966.15 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) ჯამური 11,825,166.40 - 11,825,166.40 2 ხარჯები 1,138,915.10 - 1,138,915.10 2.5 სუბსიდიები 1,138,915.10 - 1,138,915.10 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,686,251.30 - 10,686,251.30 00 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთიკობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) ჯამური 168,567,451.87 - 168,567,451.87 2 ხარჯები 1,710,081.60 - 1,710,081.60 2.5 სუბსიდიები 1,710,081.60 - 1,710,081.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 166,857,370.27 - 166,857,370.27 00 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ჯამური 30,353,769.99 1,394,942.62 28,958,827.37 2 ხარჯები 4,915,625.51 1,394,942.62 3,520,682.89 2.5 სუბსიდიები 4,915,625.51 1,394,942.62 3,520,682.89 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,438,144.48 - 25,438,144.48 00 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ჯამური 21,607,672.52 - 21,607,672.52 2 ხარჯები 2,323,016.14 - 2,323,016.14 2.5 სუბსიდიები 2,323,016.14 - 2,323,016.14 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,284,656.38 - 19,284,656.38 25 02 03 08 25 02 03 12 25 03 25 03 02 25 03 04 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 00 ჯამური 4,470,143.99 - 4,470,143.99 2 ხარჯები 694,681.62 - 694,681.62 2.5 სუბსიდიები 694,681.62 - 694,681.62 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,775,462.37 - 3,775,462.37 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) ჯამური 618,196.97 - 618,196.97 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 618,196.97 - 618,196.97 25 03 05 25 03 06 დასახელება რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ორგანიზაც. კოდი სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 3,477,218.34 1,394,942.62 2,082,275.72 2 ხარჯები 1,897,927.75 1,394,942.62 502,985.13 2.5 სუბსიდიები 1,897,927.75 1,394,942.62 502,985.13 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,579,290.59 - 1,579,290.59 00 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) ჯამური 180,538.17 - 180,538.17 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180,538.17 - 180,538.17 199,570,628.61 5,503,188.10 194,067,440.51 5,503,188.10 5,503,188.10 - 194,067,440.51 - 194,067,440.51 25 03 09 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 00 ჯამური 3,040,319.54 - 3,040,319.54 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,040,319.54 - 3,040,319.54 25 04 03 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 00 ჯამური 5,503,188.10 5,503,188.10 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,503,188.10 5,503,188.10 - 00 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ჯამური 191,027,120.97 - 191,027,120.97 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 191,027,120.97 - 191,027,120.97 25 04 04 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 3,604,805.02 2,280,139.02 1,324,666.00 2 ხარჯები 2,280,139.02 2,280,139.02 - 2.5 სუბსიდიები 2,280,139.02 2,280,139.02 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,324,666.00 - 1,324,666.00 00 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ჯამური 1,505,533.44 1,505,533.44 - 2 ხარჯები 1,505,533.44 1,505,533.44 - 2.5 სუბსიდიები 1,505,533.44 1,505,533.44 - 25 05 02 25 05 03 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 00 ჯამური 847,632.94 - 847,632.94 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 847,632.94 - 847,632.94 00 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) ჯამური 1,251,638.64 774,605.58 477,033.06 2 ხარჯები 774,605.58 774,605.58 - 2.5 სუბსიდიები 774,605.58 774,605.58 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 477,033.06 - 477,033.06 25 05 04 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 00 ჯამური 6,057,000.00 6,057,000.00 - 2 ხარჯები 2,422,800.00 2,422,800.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 302,850.00 302,850.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 2,119,950.00 2,119,950.00 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,634,200.00 3,634,200.00 - 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 00 ჯამური 6,057,000.00 6,057,000.00 - 2 ხარჯები 2,422,800.00 2,422,800.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 302,850.00 302,850.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 2,119,950.00 2,119,950.00 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,634,200.00 3,634,200.00 - 27 06 06 ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) 00 ჯამური 6,057,000.00 6,057,000.00 - 2 ხარჯები 2,422,800.00 2,422,800.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 302,850.00 302,850.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 2,119,950.00 2,119,950.00 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,634,200.00 3,634,200.00 - 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჯამური 3,081,688.97 2,833,789.19 247,899.78 2 ხარჯები 294,756.25 294,756.25 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 100,375.45 100,375.45 - 2.5 სუბსიდიები 194,380.80 194,380.80 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,786,932.72 2,539,032.94 247,899.78 00 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ჯამური 247,899.78 - 247,899.78 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 247,899.78 - 247,899.78 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური 247,899.78 - 247,899.78 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 247,899.78 - 247,899.78 31 00 31 07 31 07 04 31 07 04 01 დასახელება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 247,899.78 - 247,899.78 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 247,899.78 - 247,899.78 31 09 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური 2,833,789.19 2,833,789.19 - 2 ხარჯები 294,756.25 294,756.25 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 100,375.45 100,375.45 - 2.5 სუბსიდიები 194,380.80 194,380.80 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,539,032.94 2,539,032.94 - 31 09 05 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) 00 ჯამური 2,833,789.19 2,833,789.19 - 2 ხარჯები 294,756.25 294,756.25 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 100,375.45 100,375.45 - 2.5 სუბსიდიები 194,380.80 194,380.80 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,539,032.94 2,539,032.94 - 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ჯამური 68,774,248.97 68,037,666.47 736,582.50 2 ხარჯები 33,803,962.95 33,067,380.45 736,582.50 2.5 სუბსიდიები 9,918,869.85 9,182,287.35 736,582.50 2.8 სხვა ხარჯები 23,885,093.10 23,885,093.10 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,970,286.02 34,970,286.02 - 32 00 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 00 ჯამური 68,037,666.47 68,037,666.47 - 2 ხარჯები 33,067,380.45 33,067,380.45 - 2.5 სუბსიდიები 9,182,287.35 9,182,287.35 - 2.8 სხვა ხარჯები 23,885,093.10 23,885,093.10 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,970,286.02 34,970,286.02 - 32 14 01 პროგრამის ადმინისტრირება (MCC) 00 ჯამური 9,196,997.16 9,196,997.16 - 2 ხარჯები 9,182,287.35 9,182,287.35 - 2.5 სუბსიდიები 9,182,287.35 9,182,287.35 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,709.81 14,709.81 - 32 14 02 განათლების ქვეპროექტები (MCC) 00 ჯამური 58,840,669.31 58,840,669.31 - 2 ხარჯები 23,885,093.10 23,885,093.10 - 2.8 სხვა ხარჯები 23,885,093.10 23,885,093.10 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,955,576.21 34,955,576.21 - 00 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) ჯამური 736,582.50 - 736,582.50 2 ხარჯები 736,582.50 - 736,582.50 2.5 სუბსიდიები 736,582.50 - 736,582.50 32 18 54 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 00 ჯამური 51,418,456.76 9,472,430.73 41,946,026.03 2 ხარჯები 9,472,430.73 9,472,430.73 - 2.8 სხვა ხარჯები 9,472,430.73 9,472,430.73 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 41,946,026.03 - 41,946,026.03 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ჯამური 51,418,456.76 9,472,430.73 41,946,026.03 2 ხარჯები 9,472,430.73 9,472,430.73 - 2.8 სხვა ხარჯები 9,472,430.73 9,472,430.73 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 41,946,026.03 - 41,946,026.03 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ჯამური 27,094,484.99 7,982,256.92 19,112,228.07 2 ხარჯები 7,982,256.92 7,982,256.92 - 2.8 სხვა ხარჯები 7,982,256.92 7,982,256.92 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 19,112,228.07 - 19,112,228.07 00 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ჯამური 17,639,210.42 1,490,173.81 16,149,036.61 2 ხარჯები 1,490,173.81 1,490,173.81 - 2.8 სხვა ხარჯები 1,490,173.81 1,490,173.81 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,149,036.61 - 16,149,036.61 54 12 54 12 01 54 12 02 54 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 3,997,821.87 - 3,997,821.87 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,997,821.87 - 3,997,821.87 54 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 00 ჯამური 2,191,369.48 - 2,191,369.48 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,191,369.48 - 2,191,369.48 00 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ჯამური 495,570.00 - 495,570.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 495,570.00 - 495,570.00 54 12 06 ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები ფორმა # E12 საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 12 თვე სულ ორგანიზა ც. კოდი 00 დასახელება გეგმა ხარჯი თარიღი (გეგმა): 01/01/2020 თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/01/2020 გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ჯამური 00 ჯამური 1,266,076,164.00 1,406,828,413.81 -140,752,249.81 234,551,164.00 232,237,713.69 2,313,450.31 100,400,000.00 113,406,863.90 -13,006,863.90 931,125,000.00 1,061,183,836.22 -130,058,836.22 2 ხარჯები 140,806,603.00 153,567,137.22 -12,760,534.22 53,150,703.00 51,482,994.77 1,667,708.23 41,147,900.00 55,280,821.94 -14,132,921.94 46,508,000.00 46,803,320.51 -295,320.51 2.1 შრომის ანაზღაურება 437,500.00 432,098.87 5,401.13 0.00 0.00 0.00 437,500.00 432,098.87 5,401.13 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,725,800.00 2,025,011.81 700,788.19 161,400.00 105,031.81 56,368.19 474,400.00 522,748.45 -48,348.45 2,090,000.00 1,397,231.55 692,768.45 2.5 სუბსიდიები 51,776,361.00 56,223,873.15 -4,447,512.15 11,332,361.00 11,068,976.97 263,384.03 12,526,000.00 15,077,629.84 -2,551,629.84 27,918,000.00 30,077,266.34 -2,159,266.34 2.6 გრანტები 1,289,242.00 1,289,242.00 1,289,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 84,577,700.00 94,886,153.39 -10,308,453.39 40,367,700.00 40,308,985.99 58,714.01 27,710,000.00 39,248,344.78 -11,538,344.78 16,500,000.00 15,328,822.62 1,171,177.38 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 911,874,561.00 977,880,748.47 -66,006,187.47 181,400,461.00 180,754,718.92 645,742.08 59,252,100.00 58,126,041.96 1,126,058.04 671,222,000.00 738,999,987.59 -67,777,987.59 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 213,395,000.00 275,380,528.12 -61,985,528.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,395,000.00 275,380,528.12 -61,985,528.12 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ჯამური 25,794,245.00 49,344,417.96 -23,550,172.96 4,694,245.00 4,676,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 21,100,000.00 44,667,452.61 -23,567,452.61 2 ხარჯები 15,677,245.00 15,607,971.98 69,273.02 4,694,245.00 4,676,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 10,983,000.00 10,931,006.63 51,993.37 2.5 სუბსიდიები 9,483,000.00 9,427,232.71 55,767.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,483,000.00 9,427,232.71 55,767.29 2.8 სხვა ხარჯები 6,194,245.00 6,180,739.27 13,505.73 4,694,245.00 4,676,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,503,773.92 -3,773.92 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 517,000.00 1,568,999.93 -1,051,999.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,000.00 1,568,999.93 -1,051,999.93 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,600,000.00 32,167,446.05 -22,567,446.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 32,167,446.05 -22,567,446.05 00 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ჯამური 10,000,000.00 9,723,522.56 276,477.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 9,723,522.56 276,477.44 2 ხარჯები 9,483,000.00 9,427,232.71 55,767.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,483,000.00 9,427,232.71 55,767.29 2.5 სუბსიდიები 9,483,000.00 9,427,232.71 55,767.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,483,000.00 9,427,232.71 55,767.29 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 517,000.00 296,289.85 220,710.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,000.00 296,289.85 220,710.15 00 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ჯამური 500,000.00 17,301,495.21 -16,801,495.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 17,301,495.21 -16,801,495.21 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 500,000.00 17,301,495.21 -16,801,495.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 17,301,495.21 -16,801,495.21 24 00 24 12 24 13 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 15,294,245.00 21,046,690.11 -5,752,445.11 4,694,245.00 4,676,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 10,600,000.00 16,369,724.76 -5,769,724.76 2 ხარჯები 6,194,245.00 6,180,739.27 13,505.73 4,694,245.00 4,676,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,503,773.92 -3,773.92 2.8 სხვა ხარჯები 6,194,245.00 6,180,739.27 13,505.73 4,694,245.00 4,676,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,503,773.92 -3,773.92 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,100,000.00 14,865,950.84 -5,765,950.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00 14,865,950.84 -5,765,950.84 00 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ჯამური 7,894,245.00 10,454,162.85 -2,559,917.85 3,394,245.00 3,376,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 7,077,197.50 -2,577,197.50 2 ხარჯები 4,894,245.00 4,880,739.27 13,505.73 3,394,245.00 3,376,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,503,773.92 -3,773.92 2.8 სხვა ხარჯები 4,894,245.00 4,880,739.27 13,505.73 3,394,245.00 3,376,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,503,773.92 -3,773.92 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,000,000.00 5,573,423.58 -2,573,423.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 5,573,423.58 -2,573,423.58 24 14 01 გვერდი 1 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 00 ჯამური გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 6,000,000.00 8,573,423.58 -2,573,423.58 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 5,573,423.58 -2,573,423.58 2 ხარჯები 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,000,000.00 5,573,423.58 -2,573,423.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 5,573,423.58 -2,573,423.58 24 14 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) 00 ჯამური 1,894,245.00 1,880,739.27 13,505.73 394,245.00 376,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,503,773.92 -3,773.92 2 ხარჯები 1,894,245.00 1,880,739.27 13,505.73 394,245.00 376,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,503,773.92 -3,773.92 2.8 სხვა ხარჯები 1,894,245.00 1,880,739.27 13,505.73 394,245.00 376,965.35 17,279.65 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,503,773.92 -3,773.92 00 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ჯამური 7,400,000.00 10,084,902.26 -2,684,902.26 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100,000.00 8,784,902.26 -2,684,902.26 2 ხარჯები 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,100,000.00 8,784,902.26 -2,684,902.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100,000.00 8,784,902.26 -2,684,902.26 6,000,000.00 9,341,629.66 -3,341,629.66 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,000.00 8,041,629.66 -3,341,629.66 0.00 24 14 02 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) 00 ჯამური 2 ხარჯები 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,700,000.00 8,041,629.66 -3,341,629.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,000.00 8,041,629.66 -3,341,629.66 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) 00 ჯამური 1,400,000.00 743,272.60 656,727.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 743,272.60 656,727.40 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,400,000.00 743,272.60 656,727.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 743,272.60 656,727.40 00 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ჯამური 0.00 507,625.00 -507,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,625.00 -507,625.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 507,625.00 -507,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,625.00 -507,625.00 32 24 14 03 24 14 03 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 00 ჯამური 0.00 507,625.00 -507,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,625.00 -507,625.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 507,625.00 -507,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,625.00 -507,625.00 00 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) ჯამური 1,272,710.08 -1,272,710.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,272,710.08 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,272,710.08 -1,272,710.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,272,710.08 24 26 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 1,070,382,050.00 1,185,082,963.62 -114,700,913.62 208,427,050.00 207,866,502.40 560,547.60 19,150,000.00 21,268,823.66 -2,118,823.66 842,805,000.00 955,947,637.56 -113,142,637.56 2 ხარჯები 64,534,050.00 66,789,684.62 -2,255,634.62 41,462,550.00 41,175,271.80 287,278.20 4,636,500.00 5,700,961.69 -1,064,461.69 18,435,000.00 19,913,451.13 -1,478,451.13 2.5 სუბსიდიები 30,396,750.00 32,676,280.10 -2,279,530.10 7,325,250.00 7,061,867.28 263,382.72 4,636,500.00 5,700,961.69 -1,064,461.69 18,435,000.00 19,913,451.13 -1,478,451.13 2.8 სხვა ხარჯები 34,137,300.00 34,113,404.52 23,895.48 34,137,300.00 34,113,404.52 23,895.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 834,443,000.00 917,026,222.96 -82,583,222.96 166,964,500.00 166,691,230.60 273,269.40 14,513,500.00 15,567,861.97 -1,054,361.97 652,965,000.00 734,767,130.39 -81,802,130.39 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 171,405,000.00 201,267,056.04 -29,862,056.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,405,000.00 201,267,056.04 -29,862,056.04 გვერდი 2 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ჯამური 680,631,300.00 753,353,286.49 -72,721,986.49 141,233,000.00 140,907,152.55 325,847.45 7,510,000.00 7,451,217.28 58,782.72 531,888,300.00 604,994,916.66 -73,106,616.66 2 ხარჯები 12,677,800.00 13,790,083.38 -1,112,283.38 4,201,800.00 4,043,191.39 158,608.61 50,000.00 28,107.41 21,892.59 8,426,000.00 9,718,784.58 -1,292,784.58 2.5 სუბსიდიები 12,202,500.00 13,337,159.01 -1,134,659.01 3,726,500.00 3,590,267.02 136,232.98 50,000.00 28,107.41 21,892.59 8,426,000.00 9,718,784.58 -1,292,784.58 2.8 სხვა ხარჯები 475,300.00 452,924.37 22,375.63 475,300.00 452,924.37 22,375.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 667,953,500.00 739,563,203.11 -71,609,703.11 137,031,200.00 136,863,961.16 167,238.84 7,460,000.00 7,423,109.87 36,890.13 523,462,300.00 595,276,132.08 -71,813,832.08 00 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ჯამური 91,688,600.00 90,953,877.95 734,722.05 18,223,600.00 18,111,750.81 111,849.19 0.00 0.00 0.00 73,465,000.00 72,842,127.14 622,872.86 2 ხარჯები 3,522,000.00 3,430,508.35 91,491.65 1,462,000.00 1,385,969.92 76,030.08 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00 2,044,538.43 15,461.57 2.5 სუბსიდიები 3,422,000.00 3,336,108.45 85,891.55 1,362,000.00 1,291,570.02 70,429.98 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00 2,044,538.43 15,461.57 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 25 02 02 100,000.00 94,399.90 5,600.10 100,000.00 94,399.90 5,600.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,166,600.00 87,523,369.60 643,230.40 16,761,600.00 16,725,780.89 35,819.11 0.00 0.00 0.00 71,405,000.00 70,797,588.71 607,411.29 25 02 02 13 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 00 ჯამური 2,370,500.00 2,357,668.87 12,831.13 1,175,500.00 1,171,585.55 3,914.45 0.00 0.00 0.00 1,195,000.00 1,186,083.32 8,916.68 2 ხარჯები 1,859,500.00 1,849,388.57 10,111.43 1,044,500.00 1,041,080.32 3,419.68 0.00 0.00 0.00 815,000.00 808,308.25 6,691.75 2.5 სუბსიდიები 1,859,500.00 1,849,388.57 10,111.43 1,044,500.00 1,041,080.32 3,419.68 0.00 0.00 0.00 815,000.00 808,308.25 6,691.75 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 511,000.00 508,280.30 2,719.70 131,000.00 130,505.23 494.77 0.00 0.00 0.00 380,000.00 377,775.07 2,224.93 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 00 ჯამური 51,765,000.00 51,543,792.99 221,207.01 10,600,000.00 10,543,466.51 56,533.49 0.00 0.00 0.00 41,165,000.00 41,000,326.48 164,673.52 2 ხარჯები 430,000.00 383,205.30 46,794.70 165,000.00 124,977.11 40,022.89 0.00 0.00 0.00 265,000.00 258,228.19 6,771.81 2.5 სუბსიდიები 430,000.00 383,205.30 46,794.70 165,000.00 124,977.11 40,022.89 0.00 0.00 0.00 265,000.00 258,228.19 6,771.81 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,335,000.00 51,160,587.69 174,412.31 10,435,000.00 10,418,489.40 16,510.60 0.00 0.00 0.00 40,900,000.00 40,742,098.29 157,901.71 25 02 02 15 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 00 ჯამური 9,844,600.00 9,812,502.60 32,097.40 74,600.00 53,082.70 21,517.30 0.00 0.00 0.00 9,770,000.00 9,759,419.90 10,580.10 42,500.00 21,075.70 21,424.30 42,500.00 21,075.70 21,424.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,500.00 21,075.70 21,424.30 42,500.00 21,075.70 21,424.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,802,100.00 9,791,426.90 10,673.10 32,100.00 32,007.00 93.00 0.00 0.00 0.00 9,770,000.00 9,759,419.90 10,580.10 25 02 02 16 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 4,185,000.00 3,875,108.11 309,891.89 2,615,000.00 2,603,646.69 11,353.31 0.00 0.00 0.00 1,570,000.00 1,271,461.42 298,538.58 0.00 2 ხარჯები 100,000.00 94,399.90 5,600.10 100,000.00 94,399.90 5,600.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 100,000.00 94,399.90 5,600.10 100,000.00 94,399.90 5,600.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,085,000.00 3,780,708.21 304,291.79 2,515,000.00 2,509,246.79 5,753.21 0.00 0.00 0.00 1,570,000.00 1,271,461.42 298,538.58 22,165,000.00 22,008,175.82 156,824.18 3,550,000.00 3,531,656.65 18,343.35 0.00 0.00 0.00 18,615,000.00 18,476,519.17 138,480.83 1,998.01 25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 00 ჯამური 2 ხარჯები 1,090,000.00 1,082,438.88 7,561.12 110,000.00 104,436.89 5,563.11 0.00 0.00 0.00 980,000.00 978,001.99 2.5 სუბსიდიები 1,090,000.00 1,082,438.88 7,561.12 110,000.00 104,436.89 5,563.11 0.00 0.00 0.00 980,000.00 978,001.99 1,998.01 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,075,000.00 20,925,736.94 149,263.06 3,440,000.00 3,427,219.76 12,780.24 0.00 0.00 0.00 17,635,000.00 17,498,517.18 136,482.82 გვერდი 3 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 25 02 02 18 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 1,358,500.00 1,356,629.56 1,870.44 208,500.00 208,312.71 187.29 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 1,148,316.85 1,683.15 1,358,500.00 1,356,629.56 1,870.44 208,500.00 208,312.71 187.29 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 1,148,316.85 1,683.15 00 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ჯამური 588,942,700.00 662,399,408.54 -73,456,708.54 123,009,400.00 122,795,401.74 213,998.26 7,510,000.00 7,451,217.28 58,782.72 458,423,300.00 532,152,789.52 -73,729,489.52 2 ხარჯები 9,155,800.00 10,359,575.03 -1,203,775.03 2,739,800.00 2,657,221.47 82,578.53 50,000.00 28,107.41 21,892.59 6,366,000.00 7,674,246.15 -1,308,246.15 2.5 სუბსიდიები 8,780,500.00 10,001,050.56 -1,220,550.56 2,364,500.00 2,298,697.00 65,803.00 50,000.00 28,107.41 21,892.59 6,366,000.00 7,674,246.15 -1,308,246.15 2.8 სხვა ხარჯები 375,300.00 358,524.47 16,775.53 375,300.00 358,524.47 16,775.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 579,786,900.00 652,039,833.51 -72,252,933.51 120,269,600.00 120,138,180.27 131,419.73 7,460,000.00 7,423,109.87 36,890.13 452,057,300.00 524,478,543.37 -72,421,243.37 25 02 03 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) 00 ჯამური 18,535,500.00 18,468,620.96 66,879.04 3,710,500.00 3,700,039.95 10,460.05 0.00 0.00 0.00 14,825,000.00 14,768,581.01 56,418.99 2 ხარჯები 610,500.00 598,551.19 11,948.81 155,500.00 154,510.47 989.53 0.00 0.00 0.00 455,000.00 444,040.72 10,959.28 2.5 სუბსიდიები 610,500.00 598,551.19 11,948.81 155,500.00 154,510.47 989.53 0.00 0.00 0.00 455,000.00 444,040.72 10,959.28 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,925,000.00 17,870,069.77 54,930.23 3,555,000.00 3,545,529.48 9,470.52 0.00 0.00 0.00 14,370,000.00 14,324,540.29 45,459.71 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 00 ჯამური 79,788,000.00 79,553,406.55 234,593.45 13,923,000.00 13,913,152.43 9,847.57 0.00 0.00 0.00 65,865,000.00 65,640,254.12 224,745.88 318,000.00 129,352.49 188,647.51 18,000.00 10,479.89 7,520.11 0.00 0.00 0.00 300,000.00 118,872.60 181,127.40 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 318,000.00 129,352.49 188,647.51 18,000.00 10,479.89 7,520.11 0.00 0.00 0.00 300,000.00 118,872.60 181,127.40 79,470,000.00 79,424,054.06 45,945.94 13,905,000.00 13,902,672.54 2,327.46 0.00 0.00 0.00 65,565,000.00 65,521,381.52 43,618.48 25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 00 ჯამური 28,273,000.00 28,259,381.50 13,618.50 9,118,000.00 9,114,643.77 3,356.23 0.00 0.00 0.00 19,155,000.00 19,144,737.73 10,262.27 2 ხარჯები 538,000.00 531,978.94 6,021.06 138,000.00 137,544.21 455.79 0.00 0.00 0.00 400,000.00 394,434.73 5,565.27 2.5 სუბსიდიები 538,000.00 531,978.94 6,021.06 138,000.00 137,544.21 455.79 0.00 0.00 0.00 400,000.00 394,434.73 5,565.27 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,735,000.00 27,727,402.56 7,597.44 8,980,000.00 8,977,099.56 2,900.44 0.00 0.00 0.00 18,755,000.00 18,750,303.00 4,697.00 25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 73,574,000.00 71,788,485.96 1,785,514.04 14,945,000.00 14,937,338.39 7,661.61 0.00 0.00 0.00 58,629,000.00 56,851,147.57 1,777,852.43 2 ხარჯები 3,957,000.00 3,954,056.17 2,943.83 460,000.00 457,429.12 2,570.88 0.00 0.00 0.00 3,497,000.00 3,496,627.05 372.95 2.5 სუბსიდიები 3,957,000.00 3,954,056.17 2,943.83 460,000.00 457,429.12 2,570.88 0.00 0.00 0.00 3,497,000.00 3,496,627.05 372.95 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,617,000.00 67,834,429.79 1,782,570.21 14,485,000.00 14,479,909.27 5,090.73 0.00 0.00 0.00 55,132,000.00 53,354,520.52 1,777,479.48 25 02 03 06 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 00 ჯამური 81,012,700.00 80,942,532.96 70,167.04 19,512,700.00 19,505,254.59 7,445.41 7,510,000.00 7,451,217.28 58,782.72 53,990,000.00 53,986,061.09 3,938.91 438,205.84 31,794.16 210,000.00 203,974.92 6,025.08 50,000.00 28,107.41 21,892.59 210,000.00 206,123.51 3,876.49 2 ხარჯები 470,000.00 2.5 სუბსიდიები 470,000.00 438,205.84 31,794.16 210,000.00 203,974.92 6,025.08 50,000.00 28,107.41 21,892.59 210,000.00 206,123.51 3,876.49 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80,542,700.00 80,504,327.12 38,372.88 19,302,700.00 19,301,279.67 1,420.33 7,460,000.00 7,423,109.87 36,890.13 53,780,000.00 53,779,937.58 62.42 73,637,000.00 72,492,929.08 1,144,070.92 12,980,000.00 12,979,123.00 877.00 0.00 0.00 0.00 60,657,000.00 59,513,806.08 1,143,193.92 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 00 ჯამური გვერდი 4 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 140,000.00 139,123.00 877.00 140,000.00 139,123.00 877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 140,000.00 139,123.00 877.00 140,000.00 139,123.00 877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73,497,000.00 72,353,806.08 1,143,193.92 12,840,000.00 12,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,657,000.00 59,513,806.08 1,143,193.92 0.00 25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 29,820,000.00 29,734,292.11 85,707.89 17,945,000.00 17,865,325.11 79,674.89 0.00 0.00 0.00 11,875,000.00 11,868,967.00 6,033.00 2 ხარჯები 1,815,000.00 1,795,961.35 19,038.65 630,000.00 613,245.65 16,754.35 0.00 0.00 0.00 1,185,000.00 1,182,715.70 2,284.30 2.5 სუბსიდიები 1,815,000.00 1,795,961.35 19,038.65 630,000.00 613,245.65 16,754.35 0.00 0.00 0.00 1,185,000.00 1,182,715.70 2,284.30 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,005,000.00 27,938,330.76 66,669.24 17,315,000.00 17,252,079.46 62,920.54 0.00 0.00 0.00 10,690,000.00 10,686,251.30 3,748.70 25 02 03 09 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 22,211,900.00 21,952,861.43 259,038.57 8,642,900.00 8,627,866.80 15,033.20 0.00 0.00 0.00 13,569,000.00 13,324,994.63 244,005.37 2 ხარჯები 764,000.00 559,935.33 204,064.67 445,000.00 438,585.09 6,414.91 0.00 0.00 0.00 319,000.00 121,350.24 197,649.76 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 764,000.00 559,935.33 204,064.67 445,000.00 438,585.09 6,414.91 0.00 0.00 0.00 319,000.00 121,350.24 197,649.76 21,447,900.00 21,392,926.10 54,973.90 8,197,900.00 8,189,281.71 8,618.29 0.00 0.00 0.00 13,250,000.00 13,203,644.39 46,355.61 25 02 03 10 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) 00 ჯამური 3,318,300.00 3,302,381.53 15,918.47 3,318,300.00 3,302,381.53 15,918.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,266.35 33.65 355,300.00 355,266.35 33.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 355,300.00 2.8 სხვა ხარჯები 355,300.00 355,266.35 33.65 355,300.00 355,266.35 33.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,963,000.00 2,947,115.18 15,884.82 2,963,000.00 2,947,115.18 15,884.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 11 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 17,392,000.00 17,262,412.31 129,587.69 5,425,000.00 5,387,090.19 37,909.81 0.00 0.00 0.00 11,967,000.00 11,875,322.12 91,677.88 0.00 2 ხარჯები 135,000.00 116,716.25 18,283.75 135,000.00 116,716.25 18,283.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 135,000.00 116,716.25 18,283.75 135,000.00 116,716.25 18,283.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,257,000.00 17,145,696.06 111,303.94 5,290,000.00 5,270,373.94 19,626.06 0.00 0.00 0.00 11,967,000.00 11,875,322.12 91,677.88 25 02 03 12 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) 00 ჯამური 159,515,300.00 236,823,905.74 -77,308,605.74 13,164,000.00 13,157,764.40 6,235.60 0.00 0.00 0.00 146,351,300.00 223,666,141.34 -77,314,841.34 2 ხარჯები 33,000.00 1,737,170.00 -1,704,170.00 33,000.00 27,088.40 5,911.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,710,081.60 -1,710,081.60 2.5 სუბსიდიები 33,000.00 1,737,170.00 -1,704,170.00 33,000.00 27,088.40 5,911.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,710,081.60 -1,710,081.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159,482,300.00 235,086,735.74 -75,604,435.74 13,131,000.00 13,130,676.00 324.00 0.00 0.00 0.00 146,351,300.00 221,956,059.74 -75,604,759.74 25 02 03 13 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 00 ჯამური 1,865,000.00 1,818,198.41 46,801.59 325,000.00 305,421.58 19,578.42 0.00 0.00 0.00 1,540,000.00 1,512,776.83 27,223.17 2 ხარჯები 20,000.00 3,258.12 16,741.88 20,000.00 3,258.12 16,741.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 3,258.12 16,741.88 20,000.00 3,258.12 16,741.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,845,000.00 1,814,940.29 30,059.71 305,000.00 302,163.46 2,836.54 0.00 0.00 0.00 1,540,000.00 1,512,776.83 27,223.17 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია გვერდი 5 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 175,218,450.00 185,013,857.66 -9,795,407.66 31,529,250.00 31,344,688.48 184,561.52 4,494,500.00 4,290,528.53 203,971.47 139,194,700.00 149,378,640.65 -10,183,940.65 2 ხარჯები 17,062,250.00 16,929,084.67 133,165.33 3,583,250.00 3,461,593.88 121,656.12 3,582,000.00 3,378,046.26 203,953.74 9,897,000.00 10,089,444.53 -192,444.53 2.5 სუბსიდიები 16,959,250.00 16,826,855.11 132,394.89 3,480,250.00 3,359,364.32 120,885.68 3,582,000.00 3,378,046.26 203,953.74 9,897,000.00 10,089,444.53 -192,444.53 2.8 სხვა ხარჯები 103,000.00 102,229.56 770.44 103,000.00 102,229.56 770.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158,133,200.00 168,062,341.28 -9,929,141.28 27,946,000.00 27,883,094.60 62,905.40 912,500.00 912,482.27 17.73 129,274,700.00 139,266,764.41 -9,992,064.41 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 23,000.00 22,431.71 568.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 22,431.71 568.29 25 03 02 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 55,025,000.00 61,174,344.04 -6,149,344.04 11,538,000.00 11,385,527.40 152,472.60 0.00 0.00 0.00 43,487,000.00 49,788,816.64 -6,301,816.64 2 ხარჯები 5,081,000.00 4,874,702.56 206,297.44 688,000.00 586,518.26 101,481.74 0.00 0.00 0.00 4,393,000.00 4,288,184.30 104,815.70 2.5 სუბსიდიები 4,978,000.00 4,772,473.00 205,527.00 585,000.00 484,288.70 100,711.30 0.00 0.00 0.00 4,393,000.00 4,288,184.30 104,815.70 2.8 სხვა ხარჯები 103,000.00 102,229.56 770.44 103,000.00 102,229.56 770.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,944,000.00 56,299,641.48 -6,355,641.48 10,850,000.00 10,799,009.14 50,990.86 0.00 0.00 0.00 39,094,000.00 45,500,632.34 -6,406,632.34 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) ჯამური 23,000.00 22,802.21 197.79 23,000.00 22,802.21 197.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,000.00 22,802.21 197.79 23,000.00 22,802.21 197.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 03 03 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ჯამური 19,549,000.00 22,529,409.35 -2,980,409.35 928,000.00 922,997.80 5,002.20 0.00 0.00 0.00 18,621,000.00 21,606,411.55 -2,985,411.55 2 ხარჯები 1,970,000.00 2,303,438.22 -333,438.22 155,000.00 150,647.14 4,352.86 0.00 0.00 0.00 1,815,000.00 2,152,791.08 -337,791.08 2.5 სუბსიდიები 1,970,000.00 2,303,438.22 -333,438.22 155,000.00 150,647.14 4,352.86 0.00 0.00 0.00 1,815,000.00 2,152,791.08 -337,791.08 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,579,000.00 20,225,971.13 -2,646,971.13 773,000.00 772,350.66 649.34 0.00 0.00 0.00 16,806,000.00 19,453,620.47 -2,647,620.47 25 03 04 25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 00 ჯამური 18,288,000.00 18,853,439.69 -565,439.69 3,890,000.00 3,875,118.84 14,881.16 0.00 0.00 0.00 14,398,000.00 14,978,320.85 -580,320.85 2 ხარჯები 2,070,000.00 2,028,477.12 41,522.88 552,000.00 543,659.62 8,340.38 0.00 0.00 0.00 1,518,000.00 1,484,817.50 33,182.50 2.5 სუბსიდიები 2,070,000.00 2,028,477.12 41,522.88 552,000.00 543,659.62 8,340.38 0.00 0.00 0.00 1,518,000.00 1,484,817.50 33,182.50 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,218,000.00 16,824,962.57 -606,962.57 3,338,000.00 3,331,459.22 6,540.78 0.00 0.00 0.00 12,880,000.00 13,493,503.35 -613,503.35 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 15,821,000.00 15,759,225.65 61,774.35 2,354,000.00 2,346,274.38 7,725.62 3,582,000.00 3,378,046.26 203,953.74 9,885,000.00 10,034,905.01 -149,905.01 2 ხარჯები 7,817,000.00 7,599,129.87 217,870.13 2,158,000.00 2,150,536.13 7,463.87 3,582,000.00 3,378,046.26 203,953.74 2,077,000.00 2,070,547.48 6,452.52 2.5 სუბსიდიები 7,817,000.00 7,599,129.87 217,870.13 2,158,000.00 2,150,536.13 7,463.87 3,582,000.00 3,378,046.26 203,953.74 2,077,000.00 2,070,547.48 6,452.52 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,981,000.00 8,137,664.07 -156,664.07 196,000.00 195,738.25 261.75 0.00 0.00 0.00 7,785,000.00 7,941,925.82 -156,925.82 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 23,000.00 22,431.71 568.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 22,431.71 568.29 25 03 06 25 03 07 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 00 ჯამური 64,185,700.00 64,172,965.37 12,734.63 12,340,000.00 12,338,057.38 1,942.62 0.00 0.00 0.00 51,845,700.00 51,834,907.99 10,792.01 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,185,700.00 64,172,965.37 12,734.63 12,340,000.00 12,338,057.38 1,942.62 0.00 0.00 0.00 51,845,700.00 51,834,907.99 10,792.01 00 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) ჯამური 136,250.00 315,107.29 -178,857.29 136,250.00 134,569.12 1,680.88 0.00 0.00 0.00 0.00 180,538.17 -180,538.17 2 ხარჯები 30,250.00 30,232.73 17.27 30,250.00 30,232.73 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 30,250.00 30,232.73 17.27 30,250.00 30,232.73 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 03 09 გვერდი 6 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 106,000.00 284,874.56 -178,874.56 106,000.00 104,336.39 1,663.61 0.00 0.00 0.00 0.00 180,538.17 -180,538.17 00 საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) ჯამური 2,190,500.00 2,186,564.06 3,935.94 320,000.00 319,341.35 658.65 912,500.00 912,482.27 17.73 958,000.00 954,740.44 3,259.56 2 ხარჯები 94,000.00 93,104.17 895.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,000.00 93,104.17 895.83 2.5 სუბსიდიები 94,000.00 93,104.17 895.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,000.00 93,104.17 895.83 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,096,500.00 2,093,459.89 3,040.11 320,000.00 319,341.35 658.65 912,500.00 912,482.27 17.73 864,000.00 861,636.27 2,363.73 00 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია ჯამური 211,193,300.00 241,619,728.11 -30,426,428.11 34,497,300.00 34,452,830.95 44,469.05 6,159,000.00 7,246,938.83 -1,087,938.83 170,537,000.00 199,919,958.33 -29,382,958.33 2 ხარჯები 32,568,500.00 32,563,687.21 4,812.79 32,550,500.00 32,549,018.21 1,481.79 18,000.00 14,669.00 3,331.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 21,500.00 17,309.42 4,190.58 3,500.00 2,640.42 859.58 18,000.00 14,669.00 3,331.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 32,547,000.00 32,546,377.79 622.21 32,547,000.00 32,546,377.79 622.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 14 25 04 8,087,800.00 9,136,082.57 -1,048,282.57 1,946,800.00 1,903,812.74 42,987.26 6,141,000.00 7,232,269.83 -1,091,269.83 0.00 0.00 0.00 170,537,000.00 199,919,958.33 -29,382,958.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,537,000.00 199,919,958.33 -29,382,958.33 00 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ჯამური 360,000.00 3,040,319.54 -2,680,319.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 3,040,319.54 -2,680,319.54 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 360,000.00 3,040,319.54 -2,680,319.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 3,040,319.54 -2,680,319.54 00 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ჯამური 8,592,300.00 8,489,169.00 103,131.00 1,141,300.00 1,135,361.85 5,938.15 1,579,000.00 1,501,289.33 77,710.67 5,872,000.00 5,852,517.82 19,482.18 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,720,300.00 2,636,651.18 83,648.82 1,141,300.00 1,135,361.85 5,938.15 1,579,000.00 1,501,289.33 77,710.67 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,872,000.00 5,852,517.82 19,482.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,872,000.00 5,852,517.82 19,482.18 00 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ჯამური 5,389,000.00 6,516,740.81 -1,127,740.81 809,000.00 771,091.31 37,908.69 4,580,000.00 5,745,649.50 -1,165,649.50 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 21,500.00 17,309.42 4,190.58 3,500.00 2,640.42 859.58 18,000.00 14,669.00 3,331.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 01 25 04 02 25 04 03 25 04 04 21,500.00 17,309.42 4,190.58 3,500.00 2,640.42 859.58 18,000.00 14,669.00 3,331.00 0.00 0.00 0.00 5,367,500.00 6,499,431.39 -1,131,931.39 805,500.00 768,450.89 37,049.11 4,562,000.00 5,730,980.50 -1,168,980.50 0.00 0.00 0.00 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 196,359,700.00 223,081,202.99 -26,721,502.99 32,054,700.00 32,054,082.02 617.98 0.00 0.00 0.00 164,305,000.00 191,027,120.97 -26,722,120.97 2 ხარჯები 32,054,700.00 32,054,082.02 617.98 32,054,700.00 32,054,082.02 617.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 32,054,700.00 32,054,082.02 617.98 32,054,700.00 32,054,082.02 617.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 164,305,000.00 191,027,120.97 -26,722,120.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,305,000.00 191,027,120.97 -26,722,120.97 25 04 06 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) 00 ჯამური 492,300.00 492,295.77 4.23 492,300.00 492,295.77 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 492,300.00 492,295.77 4.23 492,300.00 492,295.77 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 492,300.00 492,295.77 4.23 492,300.00 492,295.77 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 2,926,500.00 4,699,321.64 -1,772,821.64 1,095,000.00 1,094,516.62 483.38 986,500.00 2,280,139.02 -1,293,639.02 845,000.00 1,324,666.00 -479,666.00 2 ხარჯები 2,081,500.00 3,374,655.64 -1,293,155.64 1,095,000.00 1,094,516.62 483.38 986,500.00 2,280,139.02 -1,293,639.02 0.00 0.00 0.00 გვერდი 7 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2.5 სუბსიდიები 1,069,500.00 2,362,782.84 -1,293,282.84 83,000.00 82,643.82 356.18 986,500.00 2,280,139.02 -1,293,639.02 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 845,000.00 1,324,666.00 -479,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 845,000.00 1,324,666.00 -479,666.00 0.00 25 05 02 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 00 ჯამური 1,871,000.00 2,517,406.24 -646,406.24 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 859,000.00 1,505,533.44 -646,533.44 0.00 0.00 2 ხარჯები 1,871,000.00 2,517,406.24 -646,406.24 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 859,000.00 1,505,533.44 -646,533.44 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 859,000.00 1,505,533.44 -646,533.44 0.00 0.00 0.00 859,000.00 1,505,533.44 -646,533.44 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 1,012,000.00 1,011,872.80 127.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) ჯამური 845,000.00 847,632.94 -2,632.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 845,000.00 847,632.94 -2,632.94 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 845,000.00 847,632.94 -2,632.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 845,000.00 847,632.94 -2,632.94 00 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) ჯამური 0.00 1,251,638.64 -1,251,638.64 0.00 0.00 0.00 0.00 774,605.58 -774,605.58 0.00 477,033.06 -477,033.06 2 ხარჯები 0.00 774,605.58 -774,605.58 0.00 0.00 0.00 0.00 774,605.58 -774,605.58 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 0.00 774,605.58 -774,605.58 0.00 0.00 0.00 0.00 774,605.58 -774,605.58 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 477,033.06 -477,033.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477,033.06 -477,033.06 00 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი ჯამური 210,500.00 82,643.82 127,856.18 83,000.00 82,643.82 356.18 127,500.00 0.00 127,500.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 210,500.00 82,643.82 127,856.18 83,000.00 82,643.82 356.18 127,500.00 0.00 127,500.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 210,500.00 82,643.82 127,856.18 83,000.00 82,643.82 356.18 127,500.00 0.00 127,500.00 0.00 0.00 0.00 25 05 03 25 05 04 25 05 05 25 05 05 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) 00 ჯამური 210,500.00 82,643.82 127,856.18 83,000.00 82,643.82 356.18 127,500.00 0.00 127,500.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 210,500.00 82,643.82 127,856.18 83,000.00 82,643.82 356.18 127,500.00 0.00 127,500.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 210,500.00 82,643.82 127,856.18 83,000.00 82,643.82 356.18 127,500.00 0.00 127,500.00 0.00 0.00 0.00 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 00 ჯამური 412,500.00 396,769.72 15,730.28 72,500.00 67,313.80 5,186.20 0.00 0.00 0.00 340,000.00 329,455.92 10,544.08 2 ხარჯები 144,000.00 132,173.72 11,826.28 32,000.00 26,951.70 5,048.30 0.00 0.00 0.00 112,000.00 105,222.02 6,777.98 2.5 სუბსიდიები 144,000.00 132,173.72 11,826.28 32,000.00 26,951.70 5,048.30 0.00 0.00 0.00 112,000.00 105,222.02 6,777.98 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268,500.00 264,596.00 3,904.00 40,500.00 40,362.10 137.90 0.00 0.00 0.00 228,000.00 224,233.90 3,766.10 25 07 03 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) 00 ჯამური 412,500.00 396,769.72 15,730.28 72,500.00 67,313.80 5,186.20 0.00 0.00 0.00 340,000.00 329,455.92 10,544.08 2 ხარჯები 144,000.00 132,173.72 11,826.28 32,000.00 26,951.70 5,048.30 0.00 0.00 0.00 112,000.00 105,222.02 6,777.98 2.5 სუბსიდიები 144,000.00 132,173.72 11,826.28 32,000.00 26,951.70 5,048.30 0.00 0.00 0.00 112,000.00 105,222.02 6,777.98 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268,500.00 264,596.00 3,904.00 40,500.00 40,362.10 137.90 0.00 0.00 0.00 228,000.00 224,233.90 3,766.10 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 2,100,000.00 1,403,159.77 696,840.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 1,403,159.77 696,840.23 2 ხარჯები 2,100,000.00 1,403,159.77 696,840.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 1,403,159.77 696,840.23 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,090,000.00 1,397,231.55 692,768.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,090,000.00 1,397,231.55 692,768.45 გვერდი 8 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 2.8 26 08 დასახელება სხვა ხარჯები გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 10,000.00 5,928.22 4,071.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,928.22 4,071.78 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური 2,100,000.00 1,403,159.77 696,840.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 1,403,159.77 696,840.23 2 ხარჯები 2,100,000.00 1,403,159.77 696,840.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 1,403,159.77 696,840.23 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,090,000.00 1,397,231.55 692,768.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,090,000.00 1,397,231.55 692,768.45 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 5,928.22 4,071.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,928.22 4,071.78 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 210,655.00 6,267,644.73 -6,056,989.73 210,655.00 210,644.73 10.27 0.00 6,057,000.00 -6,057,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 201,155.00 2,623,948.40 -2,422,793.40 201,155.00 201,148.40 6.60 0.00 2,422,800.00 -2,422,800.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 302,850.00 -302,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 201,155.00 2,321,098.40 -2,119,943.40 201,155.00 201,148.40 6.60 0.00 2,119,950.00 -2,119,950.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,500.00 3,643,696.33 -3,634,196.33 9,500.00 9,496.33 3.67 0.00 3,634,200.00 -3,634,200.00 0.00 0.00 0.00 00 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ჯამური 210,655.00 6,267,644.73 -6,056,989.73 210,655.00 210,644.73 10.27 0.00 6,057,000.00 -6,057,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 201,155.00 2,623,948.40 -2,422,793.40 201,155.00 201,148.40 6.60 0.00 2,422,800.00 -2,422,800.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 302,850.00 -302,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 201,155.00 2,321,098.40 -2,119,943.40 201,155.00 201,148.40 6.60 0.00 2,119,950.00 -2,119,950.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,500.00 3,643,696.33 -3,634,196.33 9,500.00 9,496.33 3.67 0.00 3,634,200.00 -3,634,200.00 0.00 0.00 0.00 00 ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) ჯამური 210,655.00 6,267,644.73 -6,056,989.73 210,655.00 210,644.73 10.27 0.00 6,057,000.00 -6,057,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 201,155.00 2,623,948.40 -2,422,793.40 201,155.00 201,148.40 6.60 0.00 2,422,800.00 -2,422,800.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 302,850.00 -302,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 201,155.00 2,321,098.40 -2,119,943.40 201,155.00 201,148.40 6.60 0.00 2,119,950.00 -2,119,950.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,500.00 3,643,696.33 -3,634,196.33 9,500.00 9,496.33 3.67 0.00 3,634,200.00 -3,634,200.00 0.00 0.00 0.00 27 00 27 06 27 06 06 29 00 302,850.00 302,850.00 302,850.00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური 23,232,581.00 8,232,580.13 15,000,000.87 8,232,581.00 8,232,580.13 0.87 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,232,581.00 8,232,580.13 15,000,000.87 8,232,581.00 8,232,580.13 0.87 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 00 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) ჯამური 23,232,581.00 8,232,580.13 15,000,000.87 8,232,581.00 8,232,580.13 0.87 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,232,581.00 8,232,580.13 15,000,000.87 8,232,581.00 8,232,580.13 0.87 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჯამური 30,235,000.00 26,957,554.03 3,277,445.97 2,350,000.00 1,903,633.24 446,366.76 10,155,000.00 8,570,943.04 1,584,056.96 17,730,000.00 16,482,977.75 1,247,022.25 2 ხარჯები 22,327,800.00 19,858,869.08 2,468,930.92 1,496,400.00 1,422,499.53 73,900.47 5,841,400.00 4,617,249.07 1,224,150.93 14,990,000.00 13,819,120.48 1,170,879.52 2.1 შრომის ანაზღაურება 437,500.00 432,098.87 5,401.13 0.00 0.00 0.00 437,500.00 432,098.87 5,401.13 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 635,800.00 324,930.26 310,869.74 161,400.00 105,031.81 56,368.19 474,400.00 219,898.45 254,501.55 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 194,500.00 194,380.80 119.20 0.00 0.00 0.00 194,500.00 194,380.80 119.20 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 21,060,000.00 18,907,459.15 2,152,540.85 1,335,000.00 1,317,467.72 17,532.28 4,735,000.00 3,770,870.95 964,129.05 14,990,000.00 13,819,120.48 1,170,879.52 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,907,200.00 7,098,684.95 808,515.05 853,600.00 481,133.71 372,466.29 4,313,600.00 3,953,693.97 359,906.03 2,740,000.00 2,663,857.27 76,142.73 29 10 31 00 გვერდი 9 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 31 07 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 24,900,000.00 22,474,496.19 2,425,503.81 1,660,000.00 1,630,175.79 29,824.21 5,510,000.00 4,361,342.65 1,148,657.35 17,730,000.00 16,482,977.75 1,247,022.25 2 ხარჯები 21,060,000.00 18,907,459.15 2,152,540.85 1,335,000.00 1,317,467.72 17,532.28 4,735,000.00 3,770,870.95 964,129.05 14,990,000.00 13,819,120.48 1,170,879.52 2.8 სხვა ხარჯები 21,060,000.00 18,907,459.15 2,152,540.85 1,335,000.00 1,317,467.72 17,532.28 4,735,000.00 3,770,870.95 964,129.05 14,990,000.00 13,819,120.48 1,170,879.52 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,840,000.00 3,567,037.04 272,962.96 325,000.00 312,708.07 12,291.93 775,000.00 590,471.70 184,528.30 2,740,000.00 2,663,857.27 76,142.73 00 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ჯამური 7,870,000.00 7,571,811.47 298,188.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,870,000.00 7,571,811.47 298,188.53 2 ხარჯები 6,250,000.00 6,022,910.86 227,089.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00 6,022,910.86 227,089.14 2.8 სხვა ხარჯები 6,250,000.00 6,022,910.86 227,089.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00 6,022,910.86 227,089.14 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,620,000.00 1,548,900.61 71,099.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620,000.00 1,548,900.61 71,099.39 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური 16,790,000.00 14,902,684.72 1,887,315.28 1,660,000.00 1,630,175.79 29,824.21 5,270,000.00 4,361,342.65 908,657.35 9,860,000.00 8,911,166.28 948,833.72 2 ხარჯები 14,570,000.00 12,884,548.29 1,685,451.71 1,335,000.00 1,317,467.72 17,532.28 4,495,000.00 3,770,870.95 724,129.05 8,740,000.00 7,796,209.62 943,790.38 2.8 სხვა ხარჯები 14,570,000.00 12,884,548.29 1,685,451.71 1,335,000.00 1,317,467.72 17,532.28 4,495,000.00 3,770,870.95 724,129.05 8,740,000.00 7,796,209.62 943,790.38 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,220,000.00 2,018,136.43 201,863.57 325,000.00 312,708.07 12,291.93 775,000.00 590,471.70 184,528.30 1,120,000.00 1,114,956.66 5,043.34 31 07 04 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 00 ჯამური 11,790,000.00 10,671,291.48 1,118,708.52 1,660,000.00 1,630,175.79 29,824.21 2,620,000.00 1,831,764.29 788,235.71 7,510,000.00 7,209,351.40 300,648.60 31 07 03 31 07 04 2 ხარჯები 9,570,000.00 8,653,155.05 916,844.95 1,335,000.00 1,317,467.72 17,532.28 1,845,000.00 1,241,292.59 603,707.41 6,390,000.00 6,094,394.74 295,605.26 2.8 სხვა ხარჯები 9,570,000.00 8,653,155.05 916,844.95 1,335,000.00 1,317,467.72 17,532.28 1,845,000.00 1,241,292.59 603,707.41 6,390,000.00 6,094,394.74 295,605.26 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,220,000.00 2,018,136.43 201,863.57 325,000.00 312,708.07 12,291.93 775,000.00 590,471.70 184,528.30 1,120,000.00 1,114,956.66 5,043.34 31 07 04 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) 00 ჯამური 5,000,000.00 4,231,393.24 768,606.76 0.00 0.00 0.00 2,650,000.00 2,529,578.36 120,421.64 2,350,000.00 1,701,814.88 648,185.12 2 ხარჯები 5,000,000.00 4,231,393.24 768,606.76 0.00 0.00 0.00 2,650,000.00 2,529,578.36 120,421.64 2,350,000.00 1,701,814.88 648,185.12 2.8 სხვა ხარჯები 5,000,000.00 4,231,393.24 768,606.76 0.00 0.00 0.00 2,650,000.00 2,529,578.36 120,421.64 2,350,000.00 1,701,814.88 648,185.12 00 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) ჯამური 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 07 05 00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ჯამური 5,335,000.00 4,483,057.84 851,942.16 690,000.00 273,457.45 416,542.55 4,645,000.00 4,209,600.39 435,399.61 0.00 0.00 2 ხარჯები 1,267,800.00 951,409.93 316,390.07 161,400.00 105,031.81 56,368.19 1,106,400.00 846,378.12 260,021.88 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 437,500.00 432,098.87 5,401.13 0.00 0.00 0.00 437,500.00 432,098.87 5,401.13 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 635,800.00 324,930.26 310,869.74 161,400.00 105,031.81 56,368.19 474,400.00 219,898.45 254,501.55 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 31 09 04 194,500.00 194,380.80 119.20 0.00 0.00 0.00 194,500.00 194,380.80 119.20 0.00 0.00 0.00 4,067,200.00 3,531,647.91 535,552.09 528,600.00 168,425.64 360,174.36 3,538,600.00 3,363,222.27 175,377.73 0.00 0.00 0.00 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 00 ჯამური 1,986,000.00 1,513,670.00 472,330.00 225,000.00 137,858.80 87,141.20 1,761,000.00 1,375,811.20 385,188.80 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 798,300.00 571,816.08 226,483.92 36,400.00 20,194.21 16,205.79 761,900.00 551,621.87 210,278.13 0.00 0.00 0.00 გვერდი 10 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2.1 შრომის ანაზღაურება 437,500.00 432,098.87 5,401.13 0.00 0.00 0.00 437,500.00 432,098.87 5,401.13 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 360,800.00 139,717.21 221,082.79 36,400.00 20,194.21 16,205.79 324,400.00 119,523.00 204,877.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,187,700.00 941,853.92 245,846.08 188,600.00 117,664.59 70,935.41 999,100.00 824,189.33 174,910.67 0.00 0.00 0.00 00 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ჯამური 3,349,000.00 2,969,387.84 379,612.16 465,000.00 135,598.65 329,401.35 2,884,000.00 2,833,789.19 50,210.81 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 469,500.00 379,593.85 89,906.15 125,000.00 84,837.60 40,162.40 344,500.00 294,756.25 49,743.75 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 275,000.00 185,213.05 89,786.95 125,000.00 84,837.60 40,162.40 150,000.00 100,375.45 49,624.55 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 194,500.00 194,380.80 119.20 0.00 0.00 0.00 194,500.00 194,380.80 119.20 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,879,500.00 2,589,793.99 289,706.01 340,000.00 50,761.05 289,238.95 2,539,500.00 2,539,032.94 467.06 0.00 0.00 0.00 31 09 05 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 00 ჯამური 73,247,391.00 78,121,636.81 -4,874,245.81 9,347,391.00 9,347,387.84 3.16 63,900,000.00 68,037,666.47 -4,137,666.47 0.00 736,582.50 -736,582.50 2 ხარჯები 27,482,111.00 37,811,072.64 -10,328,961.64 4,007,111.00 4,007,109.69 1.31 23,475,000.00 33,067,380.45 -9,592,380.45 0.00 736,582.50 -736,582.50 2.5 სუბსიდიები 11,702,111.00 13,925,979.54 -2,223,868.54 4,007,111.00 4,007,109.69 1.31 7,695,000.00 9,182,287.35 -1,487,287.35 0.00 736,582.50 -736,582.50 2.8 სხვა ხარჯები 15,780,000.00 23,885,093.10 -8,105,093.10 0.00 0.00 0.00 15,780,000.00 23,885,093.10 -8,105,093.10 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,765,280.00 40,310,564.17 5,454,715.83 5,340,280.00 5,340,278.15 1.85 40,425,000.00 34,970,286.02 5,454,713.98 0.00 0.00 0.00 00 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი ჯამური 73,247,391.00 77,385,054.31 -4,137,663.31 9,347,391.00 9,347,387.84 3.16 63,900,000.00 68,037,666.47 -4,137,666.47 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 27,482,111.00 37,074,490.14 -9,592,379.14 4,007,111.00 4,007,109.69 1.31 23,475,000.00 33,067,380.45 -9,592,380.45 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 11,702,111.00 13,189,397.04 -1,487,286.04 4,007,111.00 4,007,109.69 1.31 7,695,000.00 9,182,287.35 -1,487,287.35 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 15,780,000.00 23,885,093.10 -8,105,093.10 0.00 0.00 0.00 15,780,000.00 23,885,093.10 -8,105,093.10 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,765,280.00 40,310,564.17 5,454,715.83 5,340,280.00 5,340,278.15 1.85 40,425,000.00 34,970,286.02 5,454,713.98 0.00 0.00 0.00 32 14 32 14 01 პროგრამის ადმინისტრირება (MCC) 00 ჯამური 8,564,379.00 9,971,374.29 -1,406,995.29 774,379.00 774,377.13 1.87 7,790,000.00 9,196,997.16 -1,406,997.16 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 8,467,061.00 9,954,347.40 -1,487,286.40 772,061.00 772,060.05 0.95 7,695,000.00 9,182,287.35 -1,487,287.35 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 8,467,061.00 9,954,347.40 -1,487,286.40 772,061.00 772,060.05 0.95 7,695,000.00 9,182,287.35 -1,487,287.35 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97,318.00 17,026.89 80,291.11 2,318.00 2,317.08 0.92 95,000.00 14,709.81 80,290.19 0.00 0.00 0.00 8,573,012.00 8,573,010.71 1.29 56,110,000.00 58,840,669.31 -2,730,669.31 0.00 0.00 0.00 32 14 02 განათლების ქვეპროექტები (MCC) 00 ჯამური 64,683,012.00 67,413,680.02 -2,730,668.02 2 ხარჯები 19,015,050.00 27,120,142.74 -8,105,092.74 3,235,050.00 3,235,049.64 0.36 15,780,000.00 23,885,093.10 -8,105,093.10 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 3,235,050.00 3,235,049.64 0.36 3,235,050.00 3,235,049.64 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 15,780,000.00 23,885,093.10 -8,105,093.10 0.00 0.00 0.00 15,780,000.00 23,885,093.10 -8,105,093.10 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,667,962.00 40,293,537.28 5,374,424.72 5,337,962.00 5,337,961.07 0.93 40,330,000.00 34,955,576.21 5,374,423.79 0.00 0.00 0.00 32 18 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) 00 ჯამური 736,582.50 -736,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736,582.50 2 ხარჯები 736,582.50 -736,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736,582.50 2.5 სუბსიდიები 736,582.50 -736,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736,582.50 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 40,874,242.00 51,418,456.76 -10,544,214.76 1,289,242.00 0.00 1,289,242.00 7,195,000.00 9,472,430.73 -2,277,430.73 32,390,000.00 41,946,026.03 -9,556,026.03 2 ხარჯები 8,484,242.00 9,472,430.73 -988,188.73 1,289,242.00 0.00 1,289,242.00 7,195,000.00 9,472,430.73 -2,277,430.73 0.00 0.00 0.00 54 00 გვერდი 11 - 12 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2.6 გრანტები 1,289,242.00 1,289,242.00 1,289,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 7,195,000.00 9,472,430.73 -2,277,430.73 0.00 0.00 0.00 7,195,000.00 9,472,430.73 -2,277,430.73 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 32,390,000.00 41,946,026.03 -9,556,026.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,390,000.00 41,946,026.03 -9,556,026.03 -9,556,026.03 54 12 0.00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები 00 ჯამური 40,874,242.00 51,418,456.76 -10,544,214.76 1,289,242.00 0.00 1,289,242.00 7,195,000.00 9,472,430.73 -2,277,430.73 32,390,000.00 41,946,026.03 2 ხარჯები 8,484,242.00 9,472,430.73 -988,188.73 1,289,242.00 0.00 1,289,242.00 7,195,000.00 9,472,430.73 -2,277,430.73 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 1,289,242.00 1,289,242.00 1,289,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 7,195,000.00 9,472,430.73 -2,277,430.73 0.00 0.00 0.00 7,195,000.00 9,472,430.73 -2,277,430.73 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 32,390,000.00 41,946,026.03 -9,556,026.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,390,000.00 41,946,026.03 -9,556,026.03 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ჯამური 18,750,000.00 27,094,484.99 -8,344,484.99 0.00 0.00 0.00 5,350,000.00 7,982,256.92 -2,632,256.92 13,400,000.00 19,112,228.07 -5,712,228.07 0.00 54 12 01 2 ხარჯები 5,350,000.00 7,982,256.92 -2,632,256.92 0.00 0.00 0.00 5,350,000.00 7,982,256.92 -2,632,256.92 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,350,000.00 7,982,256.92 -2,632,256.92 0.00 0.00 0.00 5,350,000.00 7,982,256.92 -2,632,256.92 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,400,000.00 19,112,228.07 -5,712,228.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,400,000.00 19,112,228.07 -5,712,228.07 00 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ჯამური 17,824,242.00 17,639,210.42 185,031.58 1,289,242.00 0.00 1,289,242.00 1,845,000.00 1,490,173.81 354,826.19 14,690,000.00 16,149,036.61 -1,459,036.61 2 ხარჯები 3,134,242.00 1,490,173.81 1,644,068.19 1,289,242.00 0.00 1,289,242.00 1,845,000.00 1,490,173.81 354,826.19 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 1,289,242.00 1,289,242.00 1,289,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,845,000.00 1,490,173.81 354,826.19 0.00 0.00 0.00 1,845,000.00 1,490,173.81 354,826.19 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,690,000.00 16,149,036.61 -1,459,036.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,690,000.00 16,149,036.61 -1,459,036.61 54 12 02 54 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 3,000,000.00 3,997,821.87 -997,821.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,997,821.87 -997,821.87 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,000,000.00 3,997,821.87 -997,821.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,997,821.87 -997,821.87 54 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 00 ჯამური 1,300,000.00 2,191,369.48 -891,369.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 2,191,369.48 -891,369.48 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,300,000.00 2,191,369.48 -891,369.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 2,191,369.48 -891,369.48 00 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ჯამური 0.00 495,570.00 -495,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,570.00 -495,570.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 495,570.00 -495,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,570.00 -495,570.00 54 12 06 გვერდი 12 - 12 დან 09:14 სახელმწიფო ბიუჯეტი 2019 წლის ხაზინა სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა პერიოდი: 01/01/2019 - 01/01/2020 სსიპ-ების ჩათვლით მხარჯავი დაწესებულება საბიუჯეტო ორგანიზაცია კრედიტორი 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ზაზა სანიკიანი; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; იური მაჭარაშვილი; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯამბულ ღომიძე; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; თანხა თარიღი 3,221.39 04.01.2019 500.00 04.01.2019 1,250.00 16.01.2019 ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 16.01.2019 29 01-თავდაცვის მართვა; ზაზა მექოშვილი; 712.66 16.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თამთა ჯოხაძე; 100.00 16.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქეთო ასანიძე; 2,000.00 16.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გულიკო პატარაია; 100.00 16.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 16.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 17.01.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 17.01.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 17.01.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 17.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 17.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 17.01.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 17.01.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 21.01.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მედეა კეიდია; 3,000.00 21.01.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 21.01.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ქეთევან თურნავა; 200.00 22.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვალენტინა კიკნაველიძე; 290.00 25.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "გეგმეტი"; 5,000.00 25.01.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 30 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ირაკლი ძაძამია; 9,900.00 25.01.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 25.01.2019 გვერდი 1 - 18 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რამაზ ჭანიძე; 1,650.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რუსიკო ნიქაბაძე, მარინე ნიქაბაძე, მალხაზი ნიქაბაძე; 2,000.00 30.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კონსტანტინე ლაგვილავა; 50.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბესიკ სოფრომაძე; 1,390.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი მახაჭაძე; 1,150.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა გოგია; 1,800.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნონა ჩხაიძე; 1,150.00 30.01.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სვეტლანა ასლამაზაშვილი; 290.00 30.01.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ირაკლი ძაძამია; 17,363.54 30.01.2019 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ანნე კალაძე; 476.00 30.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 06 01-სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება; კონსტანტინე ხრისტიანოვი; 100.00 30.01.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს "მუხა"; 5,150.00 06.02.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ვიტალი ჩომახიძე; 8,000.00 06.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 06.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შალვა რუხაია; 772.47 06.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გივი მამულაშვილი; 726.00 06.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერ ოკმელაშვილი; 1,650.00 06.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კონსტანტინე ლაგვილავა; 150.00 06.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; რამაზ სურმანიძე; 13,643.64 06.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 13.02.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 13.02.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 13.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 13.02.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გორგასლან რაზმაძე; 70,003.93 13.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 13.02.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 13.02.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 13.02.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნინა ბერიძე; 120.00 13.02.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 13.02.2019 გვერდი 2 - 18 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 13.02.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 13.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 13.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნატო ჯულაყიძე; 1,290.00 14.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ემინე ჯორბენაძე; 1,800.00 14.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოთარ წულუკიძე; 1,550.00 20.02.2019 27 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 27 01 01-ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და დეპარტამენტი; მართვა; 29 01-თავდაცვის მართვა; ელგუჯა ინჯგია, თამაზ სტურუა, მერაბი პარხომენკო, რომანი ინჯგია; 430.97 20.02.2019 2,000.00 20.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შოთა რატიანი; 10,000.00 22.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯიმშერ ჩაჩიბაია; 12,914.50 26.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯიმშერ ელიზბარაშვილი; 20,474.50 26.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ზაზა გახოკიძე; 7,000.00 26.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; აკაკი მაქაცარია; 1,233.54 27.02.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზურაბ ჭუჭულაშვილი; 4,000.00 27.02.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; ზვიადი კუპრეიშვილი; 341.74 27.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; სოლომონ ინაძე; 638.15 27.02.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; გოდერძი დიხამინჯია; 775.79 27.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლეილიფარ მუსაევა; 1,550.00 27.02.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ნოდარ ჩერქეზიშვილი; 12,956.00 27.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თამარ ტოკლიკიშვილი; 250.00 27.02.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯონდო ჭოლაძე; 2,100.00 04.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გელა გვაზავა; 200.00 04.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 06.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 06.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 06.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 06.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 07.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 07.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 07.03.2019 გვერდი 3 - 18 დან 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 07.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 07.03.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 07.03.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 07.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 07.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლელა კირთაძე; 1,250.00 11.03.2019 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; გურამ მაქაცარია; 421.06 11.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; თეიმურაზ ნოზაძე; 247.00 11.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; გრიშა ბექაური; 97.20 12.03.2019 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 12.03.2019 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 01 01-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ტარიელ ქათამაძე; 72.00 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 12.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 12.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თინა რამიშვილი; 7,000.00 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; თამაზი ზაბახიძე; 108.00 12.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 5,397.71 12.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; აკაკი კოხრეიძე; გიორგი კუცია; დავით ვაშაკიძე; დავით კოხრეიძე; დავით ქართველიშვილი; დურმიშხან ნუცუბიძე; ვაჟა ლორია; ზურაბ ლეჟავა; თენგიზ მინაშვილი; მზია ვაშაკიძე; სვეტლანა ლომიძე; ტარიელ ხურციძე; ნანა ზაქარეიშვილი; 1,927.40 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 12.03.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნათელა გვეხიძე; 90.00 12.03.2019 გვერდი 4 - 18 დან 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 12.03.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 01-სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება; ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები; 330.00 12.03.2019 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; გურამ მაქაცარია; 100.26 13.03.2019 27 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 28 00-საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 27 01 01-ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ანდრო ნოზაძე; ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 28 01 01 01-საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი; ზურაბ ინაშვილი; 1,175.00 14.03.2019 1,000.00 14.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ბერიძე; 1,300.00 15.03.2019 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; გელა ჩორგოლაშვილი; 476.00 15.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ლევან მახათაძე; 100.00 20.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ტარიელ ქართველიშვილი; 3,000.00 20.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ზურაბ ჯინჭარაძე; 920.00 20.03.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; სპირიდონ შეყლაშვილი; 7,740.00 20.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თენგიზ აბესაძე; 1,053.53 22.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შპს "ქართული კვების კომპანია"; 1,680.00 26.03.2019 11 00-სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში; 11 00-სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში; ლალი ფაცია; 368.28 26.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამაზი ნიჟარაძე; 1,340.00 26.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თენგიზ აბესაძე; 2,638.48 26.03.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თინათინ მაისურაძე; 600.00 26.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შალვა დათუკიშვილი; 1,561.28 26.03.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ნიკა მშვენიერაძე, გიორგი ბუცხრიკიძე, გიგა მამაცაშვილი, ნიკოლოზ ლაცაბიძე; 28,000.00 02.04.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თემურ ხინიკაძე; 1,550.00 02.04.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მალხაზ მეყანწიშვილი, კობა მიშელაძე, ზორო მენთეშაშვილი, ირაკლი ქოჩქიანი, მალხაზ შავშიშვილი, მიხეილ ბერაძე, სპარტაკ ხარიბეგაშვილი; 49,000.00 02.04.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თამაზ ბერიძე; 100.00 02.04.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 01-სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება; ზურაბ ინაშვილი; 1,000.00 08.04.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 10.04.2019 გვერდი 5 - 18 დან 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 10.04.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 10.04.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 10.04.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 10.04.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 10.04.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 10.04.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 10.04.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 10.04.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 10.04.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 10.04.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 10.04.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"; 1,377,485.84 11.04.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხათუნა გეგენავა; 1,250.00 11.04.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ზურაბ ქვილითაია; 100.00 11.04.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფრიდონ მაკარაძე; 312.50 11.04.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; მადონა დუგლაძე; 10,636.66 11.04.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; ლაშა აბშილავა; 748.18 17.04.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 12-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი; ილია წიქარაძე; 776.43 17.04.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იუსუბ ზეინალოვი; 1,240.00 18.04.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ლევან მამამთავრიშვილი; 876.60 22.04.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გიორგი გოგიშვილი; 3,000.00 24.04.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; კობა ბარდაველიძე; 100.00 24.04.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი"; 9,626.94 25.04.2019 27 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 27 01 01-ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, შპს "ქართული პროგრამული სისტემები"; ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი წიკლაური; 764.43 06.05.2019 10,204.36 06.05.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 10.05.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 10.05.2019 გვერდი 6 - 18 დან 02 00-საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 02 00-საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ნათელა მითაგვარია, მალხაზ მითაგვარია, თეა შურღაია, დავით მითაგვარია, მარიამ მითაგვარია; 100.00 10.05.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ი/მ თამაზ ედიშერაშვილი; 100.00 10.05.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 10.05.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 10.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 10.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ირაკლი კვირიკაშვილი; 5,760.00 10.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მაია გობეჯიშვილი; 5,760.00 10.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; დავით გიგანი; 10,368.00 10.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გერონტი ლიპარტელიანი; 10,368.00 10.05.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 10.05.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 10.05.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თემირ ლელუაშვილი; 4,000.00 10.05.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ილია დემეტრაშვილი; 16,640.00 10.05.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 10.05.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 01-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატი; ლევან კოპაძე; 1,964.80 10.05.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 10.05.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 10.05.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 10.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 10.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანაშვილი; 1,300.00 14.05.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ასიფ მუსაევი; 4,000.00 14.05.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციური ბიწკინაშვილი; 1,550.00 14.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ნანა ზვიადაძე; 7,000.00 14.05.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; მამუკა საყვარელიძე; 12,307.55 16.05.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა "ფერისცვალება"; 100.00 17.05.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ზურაბ ქიმბარიშვილი; 400.00 17.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ბესიკ ნარინდოშვილი; 15,961.53 17.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ზაქრო დალაქიშვილი; 7,500.00 17.05.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით საჯაია; 360.00 17.05.2019 გვერდი 7 - 18 დან 28 00-საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 28 01 01 01-საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი; ზურაბ ინაშვილი; 1,000.00 17.05.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მანანა შავაძე; 2,000.00 17.05.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მანანა შავაძე; 3,000.00 17.05.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ინაზი თედლიაშვილი; 3,000.00 27.05.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; გრიგოლი ფირცხალაშვილი; 28,315.77 27.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; დავით გონაშვილი; 7,500.00 27.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; კობა ბარდაველიძე; 1,182.43 28.05.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ქეთევან სებისკვერაძე; 676.00 29.05.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ინაზი თედლიაშვილი; 50.00 29.05.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; პაატა ფეიქრიშვილი; 848.11 29.05.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მერაბ მჭედლიძე; 7,500.00 29.05.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ანა ასლანიანი, სურენ ასლანიანი; 1,250.00 29.05.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ანა მინაშვილი; 100.00 29.05.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დლაპრუზ მახმუდოვა; 1,550.00 30.05.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მანანა მარიდაშვილი; 6,000.00 30.05.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარ ალავიძე; 38,719.85 31.05.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; დავითი კაჭარავა; 939.62 31.05.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მედეა ჯანჯღავა; 333.33 31.05.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ციცინო ზივზივაძე; 3,000.00 31.05.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; გრიშა ბექაური; 97.20 11.06.2019 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 11.06.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 11.06.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 11.06.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 11.06.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 11.06.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 11.06.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 11.06.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 11.06.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 11.06.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; რამილ ალიევი; 10,800.00 11.06.2019 გვერდი 8 - 18 დან 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნინა ბერიძე; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 120.00 11.06.2019 1,292.09 11.06.2019 კარლო ლომიძე; 384.00 11.06.2019 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; თამაზ ლაკერბაია; 2,000.00 11.06.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 11.06.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 11.06.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 01-სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება; ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები; 330.00 11.06.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 12.06.2019 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 01 01-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 12.06.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 12.06.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 12.06.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 12.06.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერაბ პაპიძე; 1,600.00 12.06.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; თამაზი ზაბახიძე; 108.00 12.06.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 12.06.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნათელა გვეხიძე; 90.00 12.06.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 12.06.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; ალექსანდრე ასლანიდი; 1,251.74 12.06.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ინგა კობახიძე; 25,046.92 17.06.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 01-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატი; დავით ცინცაძე; 21,035.80 17.06.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; მამია ბაციკაძე; 1,385.90 17.06.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ბახვა სურმანიძე; 53,700.00 17.06.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 06 01-სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება; გიორგი ხამხაძე; 300.00 17.06.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ვასილ კვერნაძე; 107,548.20 18.06.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გურამ ბაიაძე; 69,770.00 18.06.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ლევან ასისტიშვილი; 7,500.00 20.06.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ავთანდილ ქარცივაძე; 7,200.00 20.06.2019 გვერდი 9 - 18 დან 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ავთანდილ ქარცივაძე; 12,820.00 21.06.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; დავით გორგაძე; 25,666.58 02.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; მერაბ ლაშქარაშვილი; 1,166.65 03.07.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გაბრიელ პავლიაშვილი; 1,000.00 03.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; ფრიდონ ქერდიყოშვილი; 375.64 03.07.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ემანუილ მარგიშვილი; 10,000.00 03.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ლეილა გულბანი; 2,500.00 03.07.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ციცინო ზივზივაძე; 300.00 03.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ნოდარ ტოტოღაშვილი; 200.00 03.07.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 10.07.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 10.07.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 10.07.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 10.07.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მამუკა ოქრუაძე; 200.00 10.07.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თამაზი კუპრეიშვილი; 200.00 10.07.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; კობა მელიქიძე; 300.00 10.07.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 10.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 10.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 10.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; თალიკო თხელიძე; 10,000.00 10.07.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; რობერტი ძიმისტარიშვილი; 100.00 10.07.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 10.07.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ვანო სანოძე; 4,500.00 10.07.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 10.07.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ბესიკ ბროლაძე; 100.00 10.07.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ბექა გიგუაშვილი; 100.00 10.07.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 10.07.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 10.07.2019 გვერდი 10 - 18 დან 27 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 27 01 01-ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, გულნაზი ლომსაძე; ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და ევგენი კორნშტეინი; მართვა; ზაურ მარგიშვილი; თამარ დოლაქიძე; თამარ ფილაური; თინათან დანელია; ირინე კოჩაროვი; კონსტანტინე კაზანჯანი; ლიანა ქინძაძე; ლიანა ხუჭუა; ლუდმილა ედიბერიძე; მაია კერესელიძე; მანანა ცინცაძე; მარინა შახნაზაროვა; ნათელა გოგნაძე; ოლეფი შახნაზაროვი; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; გელა გუჯეჯიანი; 37,051.58 12.07.2019 30,000.00 12.07.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "ჯორჯია ტრანზიტი"; 272.36 23.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; ქეთევან შერმადინი; 796.00 24.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 01-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატი; რევაზ ჩივიაშვილი; 18,385.50 24.07.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; გალაქტიონ ბზიკაძე; 344.00 25.07.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; სს არდი დაზღვევა; 490.00 01.08.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გურამ ცეცხლაძე; 18,504.00 01.08.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 07.08.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 07.08.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 07.08.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 07.08.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; გოჩა მასურაშვილი; 1,085.10 07.08.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 07.08.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 07.08.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 07.08.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გიორგი მახარაშვილი; 7,000.00 07.08.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 07.08.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 07.08.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 07.08.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 07.08.2019 გვერდი 11 - 18 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს "ნიკე+"; 430,393.41 09.08.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ლუიზა თითირაშვილი; 19,231.98 14.08.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 04-საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის N1 სამმართველო (ბათუმი); ვაჟა ფუტკარაძე; 14.74 14.08.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 04-საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის N1 სამმართველო (ბათუმი); ვაჟა ფუტკარაძე; 294.94 14.08.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; კახა ბარბაქაძე; 130.00 14.08.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 01-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატი; გივი ქარუმიძე; 9,108.20 04.09.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გურამ შონია; 708.00 04.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ეკატერინე მაკასარაშვილი; 7,000.00 04.09.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "ჯიარ ტრანზიტი"; 2,223.45 04.09.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "ჯორჯია ტრანზიტი"; 1,483.27 04.09.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "ჯორჯია ტრანზიტი"; 100.00 04.09.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "ჯიარ ტრანზიტი"; 2,675.53 04.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; გიორგი გიორგაძე; 704.56 04.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 04-საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის N1 სამმართველო (ბათუმი); ლევან ფუტკარაძე; 101.16 04.09.2019 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 02 01-საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა; ზაზა შანთაძე; 5,499.95 04.09.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ლუიზა თითირაშვილი; 18,000.00 04.09.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 10.09.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კლავდია სირაბიძე, რამაზ სირაბიძე; 1,250.00 10.09.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 10.09.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 10.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 10.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ილია გელაშვილი; 3,540.45 10.09.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 10.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 10.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მაია ლომთათიძე; 7,000.00 10.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 10.09.2019 გვერდი 12 - 18 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ი/მ სალომე წილოსანი; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 100.00 10.09.2019 1,292.09 10.09.2019 კარლო ლომიძე; 384.00 10.09.2019 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 10.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 10.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; რაუფ მანსუროვი; 596.85 11.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ლევან კაკაურიძე; 7,000.00 11.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თემურ გაგნიძე; 7,500.00 11.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მალხაზ ბიწაძე; 7,000.00 11.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; რამანი არბოლიშვილი; 7,000.00 11.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; კახა ბაღდავაძე; 26,176.21 17.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ზაქარია კაპანაძე; 1,003.50 17.09.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 01-სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება; ილია კვეტენაძე; 4,000.00 17.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; თალიკო თხელიძე; 35,872.00 17.09.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ანდრო ჩხიკვიშვილი; 61,500.00 17.09.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; გრიშა ბექაური; 97.20 19.09.2019 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 19.09.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 19.09.2019 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 01 01-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 19.09.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 19.09.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 19.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 19.09.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 19.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; იოსებ გოტაძე; 7,000.00 19.09.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; თამაზი ზაბახიძე; 108.00 19.09.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 19.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ჟანა გუჯეჯიანი; 5,000.00 19.09.2019 გვერდი 13 - 18 დან 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნინა ბერიძე; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ლაშა არდემანაშვილი; 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 90.00 19.09.2019 7,000.00 19.09.2019 ნათელა გვეხიძე; 90.00 19.09.2019 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 19.09.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ნორა და ბელოკო ბელიაშვილები; 330.00 19.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; პაატა ხაჩიძე; 528.67 26.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; რევაზ ჩივიაშვილი; 1,250.00 26.09.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; კახა არჩვაძე; 1,200.00 26.09.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი ნოზაძე; 7,000.00 26.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; მალხაზი ლურსმანაშვილი; 90.00 27.09.2019 06 00-საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 06 01-საარჩევნო გარემოს განვითარება; იზოლდა შანიძე; 34.32 27.09.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ბეგლარ ალადაშვილი; 298.50 27.09.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ანიჩქა მაღლაკელიძე, ნანი ანგლაძე; 310.00 27.09.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; როქსანა არაგი; 8,000.00 27.09.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ევგენი გორგაძე; 6,500.00 27.09.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; მაია გიორგაძე; 305.00 04.10.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ომარ ქობალია; 20,164.62 04.10.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზვიად გაგუა; 55,882.50 04.10.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 08.10.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 08.10.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 08.10.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 08.10.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 08.10.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 08.10.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; ანანო კოხრეიძე; 608.00 08.10.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 08.10.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 08.10.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 08.10.2019 გვერდი 14 - 18 დან 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 08.10.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 09.10.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ბეჟან გობაძე; 100.00 09.10.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ბეგლარ ალადაშვილი; 74.63 10.10.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გოჩა ხუციშვილი; 3,000.00 25.10.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 5,957.48 25.10.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ბადრი ბურჯანაძე; ზაურ ტაბატაძე; თამაზ ბალიაშვილი; თეიმურაზ თამარაშვილი; თეიმურაზ მელიქიშვილი; ოთარ ნინიკური; პაატა ფაცურია; ტრისტან ჭელიძე; ჯემალ ბალახაძე; მილედი ილბუღა; 5,000.00 25.10.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გიორგი ცომაია; 19,752.00 25.10.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ზურაბ უკლება; 100.00 25.10.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გურამ ქავთარაძე; 310.00 25.10.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზურაბ მუმლაძე; 1,100.00 25.10.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; მაია ჯავახიშვილი; 62,916.40 29.10.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გალინა თოფურია; 43.33 01.11.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; დავით ლომაშვილი; 50.00 01.11.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; დავით ლომაშვილი; 389.65 01.11.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; კონსტანტინე ერისთავი; 6,500.00 01.11.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ბადრი აბრამიშვილი; 600.02 07.11.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; მურთაზ მოხევიშვილი; 75.00 07.11.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 07-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი; ივანე მეცხვარიშვილი; 1,097.64 07.11.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 11.11.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 11.11.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 11.11.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 11.11.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; ანანო კოხრეიძე; 608.00 11.11.2019 გვერდი 15 - 18 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 1,292.09 11.11.2019 კარლო ლომიძე; 384.00 11.11.2019 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; გული სუბელიანი; 50.00 12.11.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 12.11.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 12.11.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 12.11.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 12.11.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 12.11.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ლერი ჭურღულია; 60,000.00 13.11.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ხოკერაშვილი; 7,000.00 20.11.2019 27 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 27 01 01-ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, გელა ცერცვაძე, ნინო ოთინაშვილი, გიორგი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და ცერცვაძე, გვანცა ცერცვაძე; მართვა; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ბექარ შაქარიშვილი; 600.00 27.11.2019 85.00 28.11.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; ტარიელი გედენიძე; 417.16 28.11.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; პაატა ხართიშვილი; 5,000.00 02.12.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; ქეთევან სანდოძე; 785.21 06.12.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ელჩინ მადადოვი; 4,000.00 06.12.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გიორგი სიბაშვილი; 4,552.60 06.12.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; დევი დევიძე; 75,420.80 06.12.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გიორგი სიბაშვილი; 2,000.00 06.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 12.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 12.12.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 12.12.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 12.12.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 12.12.2019 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 12.12.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 12.12.2019 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 01-სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება; ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები; 330.00 12.12.2019 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 13.12.2019 გვერდი 16 - 18 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 13.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 13.12.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 13.12.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; თეიმურაზ გაჩეჩილაძე, ზურაბ გაჩეჩილაძე; 100.00 13.12.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 13.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; თამაზი ზაბახიძე; 108.00 13.12.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; ანანო კოხრეიძე; 608.00 13.12.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 13.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 02 01-სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო); ნათელა გვეხიძე; 90.00 13.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; გრიშა ბექაური; 97.20 16.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 16.12.2019 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 01 01-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 16.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 16.12.2019 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 16.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 16.12.2019 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 16.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 16.12.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ი.ბ.ა "ვერე 2006"; 5,000.00 24.12.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; არჩილ ბენიძე; 13,600.00 24.12.2019 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნინა ბერიძე; 90.00 24.12.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს გრინ დეველოპმენტი; 2,397.00 25.12.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თეიმურაზ ბასარია; 200.00 25.12.2019 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; კახაბერ ახალაია; 10,600.00 25.12.2019 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მერაბ გვასალია; 5,249.09 25.12.2019 გვერდი 17 - 18 დან 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ზვიად თურმანიძე; 100.00 25.12.2019 27 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 27 01 01-ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, დუგლას ჩარგაზია; ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს "აბრისი" ; 100.00 25.12.2019 50.00 25.12.2019 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 1,650.00 25.12.2019 პავლე ედიგაროვი; 3,669,930.18 გვერდი 18 - 18 დან 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E11 ფუნქციონალურ ჭრილში საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი;საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 12 თვე ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება თარიღი (გეგმა): 01/01/2020 გადახდა თარიღი (ხარჯი): 01/01/2020 წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 00 ჯამური 12,131,948,102.00 12,231,649,958.63 12,287,185,944.75 -155,237,842.75 2 ხარჯები 9,944,658,206.00 9,975,521,809.30 10,025,989,629.42 -81,331,423.42 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,451,992,032.00 1,454,733,951.86 1,456,864,608.14 -4,872,576.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,289,683,598.54 1,301,914,546.01 1,314,552,886.80 -24,869,288.26 2.4 პროცენტი 611,319,652.00 604,495,979.51 604,495,979.51 6,823,672.49 2.5 სუბსიდიები 472,638,630.00 489,689,647.40 493,186,365.31 -20,547,735.31 2.6 გრანტები 797,752,441.11 798,308,915.09 802,258,315.88 -4,505,874.77 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 293,210.00 296,979.02 296,979.02 -3,769.02 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 293,210.00 296,979.02 296,979.02 -3,769.02 32,129,271.00 32,184,803.93 32,231,419.75 -102,148.75 32,129,271.00 32,184,803.93 32,231,419.75 -102,148.75 765,329,960.11 765,827,132.14 769,729,917.11 -4,399,957.00 148,450,250.11 150,087,026.20 153,855,357.66 -5,405,107.55 82,541,804.00 84,275,857.18 88,000,943.08 -5,459,139.08 82,541,804.00 84,275,857.18 88,000,943.08 -5,459,139.08 8,037,945.00 8,041,309.99 8,041,409.99 -3,464.99 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 37,945.00 41,309.99 41,409.99 -3,464.99 57,870,501.11 57,769,859.03 57,813,004.59 57,496.52 53,886,654.11 53,786,112.68 53,829,257.59 57,396.52 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს გვერდი 1 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 32,492,854.11 32,392,312.68 32,435,457.59 57,396.52 21,200,000.00 21,200,000.00 21,200,000.00 0.00 193,800.00 193,800.00 193,800.00 0.00 3,983,847.00 3,983,746.35 3,983,747.00 100.00 616,879,710.00 615,740,105.94 615,874,559.45 1,005,150.55 16,320,330.00 22,938,927.10 23,020,323.02 -6,699,993.02 16,320,330.00 22,938,927.10 23,020,323.02 -6,699,993.02 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 599,270,138.00 592,801,178.84 592,854,236.43 6,415,901.57 599,270,138.00 592,801,178.84 592,854,236.43 6,415,901.57 412,728,350.00 410,729,836.69 410,776,007.43 1,952,342.57 179,142,627.00 178,139,484.15 178,146,371.00 996,256.00 7,399,161.00 3,931,858.00 3,931,858.00 3,467,303.00 3,946,818,032.00 3,946,606,114.18 3,947,111,485.77 -293,453.77 1,374,453,820.35 1,379,772,655.25 1,407,519,988.01 -33,066,167.66 1,374,453,820.35 1,379,772,655.25 1,407,519,988.01 -33,066,167.66 1,068,872,264.35 1,090,237,264.69 1,094,453,334.48 -25,581,070.13 305,581,556.00 289,535,390.56 313,066,653.53 -7,485,097.53 2,187,289,896.00 2,256,128,149.33 2,261,196,315.33 -73,906,419.33 მთლიანი ხარჯები 7 00 ჯამური 12,131,948,102.00 12,231,649,958.63 12,287,185,944.75 -155,237,842.75 2 ხარჯები 9,944,658,206.00 9,975,521,809.30 10,025,989,629.42 -81,331,423.42 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,451,992,032.00 1,454,733,951.86 1,456,864,608.14 -4,872,576.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,289,683,598.54 1,301,914,546.01 1,314,552,886.80 -24,869,288.26 2.4 პროცენტი 611,319,652.00 604,495,979.51 604,495,979.51 6,823,672.49 2.5 სუბსიდიები 472,638,630.00 489,689,647.40 493,186,365.31 -20,547,735.31 2.6 გრანტები 797,752,441.11 798,308,915.09 802,258,315.88 -4,505,874.77 293,210.00 296,979.02 296,979.02 -3,769.02 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გვერდი 2 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 დასახელება მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 293,210.00 296,979.02 296,979.02 -3,769.02 32,129,271.00 32,184,803.93 32,231,419.75 -102,148.75 32,129,271.00 32,184,803.93 32,231,419.75 -102,148.75 765,329,960.11 765,827,132.14 769,729,917.11 -4,399,957.00 148,450,250.11 150,087,026.20 153,855,357.66 -5,405,107.55 82,541,804.00 84,275,857.18 88,000,943.08 -5,459,139.08 82,541,804.00 84,275,857.18 88,000,943.08 -5,459,139.08 8,037,945.00 8,041,309.99 8,041,409.99 -3,464.99 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 37,945.00 41,309.99 41,409.99 -3,464.99 57,870,501.11 57,769,859.03 57,813,004.59 57,496.52 2.6.3.1.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 53,886,654.11 53,786,112.68 53,829,257.59 57,396.52 2.6.3.1.3.1.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური 32,492,854.11 32,392,312.68 32,435,457.59 57,396.52 21,200,000.00 21,200,000.00 21,200,000.00 0.00 193,800.00 193,800.00 193,800.00 0.00 3,983,847.00 3,983,746.35 3,983,747.00 100.00 616,879,710.00 615,740,105.94 615,874,559.45 1,005,150.55 16,320,330.00 22,938,927.10 23,020,323.02 -6,699,993.02 16,320,330.00 22,938,927.10 23,020,323.02 -6,699,993.02 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 599,270,138.00 592,801,178.84 592,854,236.43 6,415,901.57 599,270,138.00 592,801,178.84 592,854,236.43 6,415,901.57 412,728,350.00 410,729,836.69 410,776,007.43 1,952,342.57 179,142,627.00 178,139,484.15 178,146,371.00 996,256.00 7,399,161.00 3,931,858.00 3,931,858.00 3,467,303.00 გვერდი 3 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი სოციალური უზრუნველყოფა 3,946,818,032.00 3,946,606,114.18 3,947,111,485.77 -293,453.77 სხვა ხარჯები 1,374,453,820.35 1,379,772,655.25 1,407,519,988.01 -33,066,167.66 1,374,453,820.35 1,379,772,655.25 1,407,519,988.01 -33,066,167.66 1,068,872,264.35 1,090,237,264.69 1,094,453,334.48 -25,581,070.13 305,581,556.00 289,535,390.56 313,066,653.53 -7,485,097.53 2,187,289,896.00 2,256,128,149.33 2,261,196,315.33 -73,906,419.33 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7.1 00 ჯამური 1,687,183,911.79 1,667,581,606.86 1,674,029,978.10 13,153,933.69 2 ხარჯები 1,637,495,869.79 1,621,051,714.14 1,626,142,356.34 11,353,513.45 2.1 შრომის ანაზღაურება 151,064,108.00 150,066,556.16 151,110,098.47 -45,990.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 228,309,903.21 229,812,215.55 233,415,428.53 -5,105,525.32 2.4 პროცენტი 611,293,152.00 604,469,479.51 604,469,479.51 6,823,672.49 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 2.6 გრანტები 615,462,528.00 608,883,485.80 608,987,143.67 6,475,384.33 296,979.02 296,979.02 -3,769.02 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 293,210.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 293,210.00 296,979.02 296,979.02 -3,769.02 17,855,480.00 17,777,567.94 17,792,228.22 63,251.78 17,855,480.00 17,777,567.94 17,792,228.22 63,251.78 597,313,838.00 590,808,938.84 590,897,936.43 6,415,901.57 41,543,800.00 41,507,860.00 41,543,800.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 33,193,800.00 33,157,860.00 33,193,800.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 2.6.3.1.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 33,193,800.00 33,157,860.00 33,193,800.00 0.00 2.6.3.1.3.1.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 11,800,000.00 11,764,060.00 11,800,000.00 0.00 21,200,000.00 21,200,000.00 21,200,000.00 0.00 193,800.00 193,800.00 193,800.00 0.00 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 გვერდი 4 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.1.1 00 2 დასახელება კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 555,770,038.00 549,301,078.84 549,354,136.43 6,415,901.57 555,770,038.00 549,301,078.84 549,354,136.43 6,415,901.57 555,770,038.00 549,301,078.84 549,354,136.43 6,415,901.57 369,228,250.00 367,229,736.69 367,275,907.43 1,952,342.57 179,142,627.00 178,139,484.15 178,146,371.00 996,256.00 7,399,161.00 3,931,858.00 3,931,858.00 3,467,303.00 4,212,985.00 4,044,099.28 4,140,948.99 72,036.01 27,033,193.58 23,655,877.84 23,899,257.17 3,133,936.41 27,033,193.58 23,655,877.84 23,899,257.17 3,133,936.41 27,028,193.58 23,654,968.01 23,898,347.34 3,129,846.24 5,000.00 909.83 909.83 4,090.17 49,688,042.00 46,529,892.72 47,887,621.76 1,800,420.24 ჯამური 373,790,130.31 364,858,653.92 369,691,975.12 4,098,155.19 ხარჯები 345,695,459.31 340,381,301.76 344,088,021.56 1,607,437.75 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2.1 შრომის ანაზღაურება 118,719,514.00 118,361,837.99 118,990,335.44 -270,821.44 2.2 საქონელი და მომსახურება 200,175,660.21 197,031,373.35 199,928,647.26 247,012.95 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 2.6 გრანტები 18,439,990.00 18,291,765.95 18,301,593.29 138,396.71 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 293,210.00 293,210.00 293,210.00 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 293,210.00 293,210.00 293,210.00 0.00 17,796,780.00 17,648,555.95 17,658,383.29 138,396.71 17,796,780.00 17,648,555.95 17,658,383.29 138,396.71 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 3,499,924.00 3,333,937.56 3,420,106.43 79,817.57 4,740,371.10 3,242,386.91 3,327,339.14 1,413,031.96 4,740,371.10 3,242,386.91 3,327,339.14 1,413,031.96 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 5 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.1.1.1 00 2 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 4,735,371.10 3,241,477.08 3,326,429.31 1,408,941.79 5,000.00 909.83 909.83 4,090.17 28,094,671.00 24,477,352.16 25,603,953.56 2,490,717.44 ჯამური 178,757,391.21 171,508,852.66 175,198,540.09 3,558,851.12 ხარჯები 152,956,772.21 149,306,669.22 151,872,139.95 1,084,632.26 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2.1 შრომის ანაზღაურება 79,261,214.00 79,236,455.61 79,533,336.22 -272,122.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 68,873,024.21 65,600,532.00 67,754,634.55 1,118,389.66 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 2.6 გრანტები 632,600.00 623,494.38 632,550.00 50.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 282,600.00 273,494.38 282,550.00 50.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 282,600.00 273,494.38 282,550.00 50.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 2,910,924.00 2,755,935.20 2,832,106.43 78,817.57 1,159,010.00 970,252.03 999,512.75 159,497.25 1,159,010.00 970,252.03 999,512.75 159,497.25 1,154,010.00 969,342.20 998,602.92 155,407.08 5,000.00 909.83 909.83 4,090.17 25,800,619.00 22,202,183.44 23,326,400.14 2,474,218.86 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.2 00 ჯამური 38,720,161.10 36,860,530.64 37,652,834.02 1,067,327.08 2 ხარჯები 37,592,161.10 35,797,571.19 36,589,098.07 1,003,063.03 2.1 შრომის ანაზღაურება 29,852,300.00 29,585,160.97 29,851,699.22 600.78 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,693,500.00 4,616,922.67 5,082,228.99 -388,728.99 2.6 გრანტები 15,000.00 7,515.95 8,270.91 6,729.09 15,000.00 7,515.95 8,270.91 6,729.09 15,000.00 7,515.95 8,270.91 6,729.09 390,000.00 381,530.49 390,000.00 0.00 2,641,361.10 1,206,441.11 1,256,898.95 1,384,462.15 2,641,361.10 1,206,441.11 1,256,898.95 1,384,462.15 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 6 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2,641,361.10 1,206,441.11 1,256,898.95 1,384,462.15 1,128,000.00 1,062,959.45 1,063,735.95 64,264.05 საგარეო ურთიერთობები 7.1.1.3 00 ჯამური 156,312,578.00 156,489,270.62 156,840,601.01 -528,023.01 2 ხარჯები 155,146,526.00 155,277,061.35 155,626,783.54 -480,257.54 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,606,000.00 9,540,221.41 9,605,300.00 700.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 126,609,136.00 126,813,918.68 127,091,783.72 -482,647.72 2.6 გრანტები 17,792,390.00 17,660,755.62 17,660,772.38 131,617.62 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 293,210.00 293,210.00 293,210.00 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 293,210.00 293,210.00 293,210.00 0.00 17,499,180.00 17,367,545.62 17,367,562.38 131,617.62 17,499,180.00 17,367,545.62 17,367,562.38 131,617.62 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 199,000.00 196,471.87 198,000.00 1,000.00 940,000.00 1,065,693.77 1,070,927.44 -130,927.44 940,000.00 1,065,693.77 1,070,927.44 -130,927.44 940,000.00 1,065,693.77 1,070,927.44 -130,927.44 1,166,052.00 1,212,209.27 1,213,817.47 -47,765.47 საერთო დანიშნულების მომსახურება 7.1.3 00 ჯამური 49,530,610.00 53,735,911.55 54,279,387.91 -4,748,777.91 2 ხარჯები 30,685,075.00 34,299,447.59 34,612,861.85 -3,927,786.85 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,395,320.00 11,309,972.74 11,373,869.00 21,451.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 18,747,100.00 22,391,847.26 22,624,711.59 -3,877,611.59 2.6 გრანტები 8,000.00 81,777.39 81,777.39 -73,777.39 8,000.00 81,777.39 81,777.39 -73,777.39 8,000.00 81,777.39 81,777.39 -73,777.39 356,655.00 353,602.43 359,953.96 -3,298.96 178,000.00 162,247.77 172,549.91 5,450.09 178,000.00 162,247.77 172,549.91 5,450.09 178,000.00 162,247.77 172,549.91 5,450.09 18,845,535.00 19,436,463.96 19,666,526.06 -820,991.06 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო საკადრო მომსახურება 7.1.3.1 00 ჯამური 1,600,000.00 1,760,349.54 1,870,982.86 -270,982.86 2 ხარჯები 1,580,575.00 1,736,786.06 1,847,419.38 -266,844.38 1,093,020.00 1,016,805.31 1,080,320.00 12,700.00 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 7 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 საქონელი და მომსახურება 431,200.00 675,223.12 710,853.50 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 44,355.00 41,516.75 44,355.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 12,000.00 3,240.88 11,890.88 109.12 12,000.00 3,240.88 11,890.88 109.12 12,000.00 3,240.88 11,890.88 109.12 19,425.00 23,563.48 23,563.48 -4,138.48 ჯამური 10,000,000.00 10,213,655.08 10,217,587.44 -217,587.44 ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 7.1.3.2 00 2 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი -279,653.50 9,920,000.00 10,134,310.08 10,138,242.44 -218,242.44 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,383,000.00 4,374,343.75 4,374,343.75 8,656.25 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,327,000.00 5,483,677.45 5,487,342.62 -160,342.62 2.6 გრანტები 72,308.94 72,308.94 72,308.94 72,308.94 72,308.94 72,308.94 195,000.00 193,620.20 193,620.20 1,379.80 15,000.00 10,359.74 10,626.93 4,373.07 15,000.00 10,359.74 10,626.93 4,373.07 15,000.00 10,359.74 10,626.93 4,373.07 80,000.00 79,345.00 79,345.00 655.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.3.3 00 ჯამური 37,930,610.00 41,761,906.93 42,190,817.61 -4,260,207.61 2 ხარჯები 19,184,500.00 22,428,351.45 22,627,200.03 -3,442,700.03 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,919,300.00 5,918,823.68 5,919,205.25 94.75 2.2 საქონელი და მომსახურება 12,988,900.00 16,232,946.69 16,426,515.47 -3,437,615.47 2.6 გრანტები 8,000.00 9,468.45 9,468.45 -1,468.45 8,000.00 9,468.45 9,468.45 -1,468.45 8,000.00 9,468.45 9,468.45 -1,468.45 117,300.00 118,465.48 121,978.76 -4,678.76 151,000.00 148,647.15 150,032.10 967.90 151,000.00 148,647.15 150,032.10 967.90 151,000.00 148,647.15 150,032.10 967.90 18,746,110.00 19,333,555.48 19,563,617.58 -817,507.58 616,641,273.48 608,139,409.69 608,139,409.69 8,501,863.79 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 7.1.6 00 ჯამური გვერდი 8 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 დასახელება ხარჯები წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 616,641,273.48 608,139,409.69 608,139,409.69 8,501,863.79 2.4 პროცენტი 611,293,152.00 604,469,479.51 604,469,479.51 6,823,672.49 2.8 სხვა ხარჯები 5,348,121.48 3,669,930.18 3,669,930.18 1,678,191.30 5,348,121.48 3,669,930.18 3,669,930.18 1,678,191.30 5,348,121.48 3,669,930.18 3,669,930.18 1,678,191.30 ჯამური 596,963,838.00 590,458,938.84 590,547,936.43 6,415,901.57 ხარჯები 596,963,838.00 590,458,938.84 590,547,936.43 6,415,901.57 596,963,838.00 590,458,938.84 590,547,936.43 6,415,901.57 596,963,838.00 590,458,938.84 590,547,936.43 6,415,901.57 41,193,800.00 41,157,860.00 41,193,800.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 7.1.7 00 2 2.6 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 33,193,800.00 33,157,860.00 33,193,800.00 0.00 2.6.3.1.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 33,193,800.00 33,157,860.00 33,193,800.00 0.00 2.6.3.1.3.1.2 11,800,000.00 11,764,060.00 11,800,000.00 0.00 21,200,000.00 21,200,000.00 21,200,000.00 0.00 193,800.00 193,800.00 193,800.00 0.00 2.6.3.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 555,770,038.00 549,301,078.84 549,354,136.43 6,415,901.57 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 555,770,038.00 549,301,078.84 549,354,136.43 6,415,901.57 555,770,038.00 549,301,078.84 549,354,136.43 6,415,901.57 კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 369,228,250.00 367,229,736.69 367,275,907.43 1,952,342.57 179,142,627.00 178,139,484.15 178,146,371.00 996,256.00 7,399,161.00 3,931,858.00 3,931,858.00 3,467,303.00 00 ჯამური 50,258,060.00 50,388,692.86 51,371,268.95 -1,113,208.95 2 ხარჯები 47,510,224.00 47,772,616.26 48,754,126.81 -1,243,902.81 20,949,274.00 20,394,745.43 20,745,894.03 203,379.97 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.8 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 9 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 2.6 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 9,387,143.00 10,388,994.94 10,862,069.68 -1,474,926.68 50,700.00 51,003.62 55,836.56 -5,136.56 3,769.02 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 3,769.02 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 3,769.02 3,769.02 50,700.00 47,234.60 52,067.54 -1,367.54 50,700.00 47,234.60 52,067.54 -1,367.54 356,406.00 356,559.29 360,888.60 -4,482.60 16,766,701.00 16,581,312.98 16,729,437.94 37,263.06 16,766,701.00 16,581,312.98 16,729,437.94 37,263.06 16,766,701.00 16,581,312.98 16,729,437.94 37,263.06 2,747,836.00 2,616,076.60 2,617,142.14 130,693.86 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვა 7.2 00 ჯამური 812,811,785.00 800,667,333.98 801,008,011.59 11,803,773.41 2 ხარჯები 612,180,348.00 614,959,680.49 615,300,316.92 -3,119,968.92 2.1 შრომის ანაზღაურება 367,027,379.00 366,957,644.71 367,018,292.18 9,086.82 2.2 საქონელი და მომსახურება 237,873,027.00 240,707,758.06 240,976,873.61 -3,103,846.61 2.5 სუბსიდიები 640,100.00 640,100.00 640,100.00 0.00 2.6 გრანტები 76,400.00 81,527.03 84,062.42 -7,662.42 76,400.00 81,527.03 84,062.42 -7,662.42 76,400.00 81,527.03 84,062.42 -7,662.42 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 841,078.00 837,512.36 839,305.92 1,772.08 5,722,364.00 5,735,138.33 5,741,682.79 -19,318.79 5,722,364.00 5,735,138.33 5,741,682.79 -19,318.79 5,510,364.00 5,523,138.33 5,529,682.79 -19,318.79 212,000.00 212,000.00 212,000.00 0.00 200,631,437.00 185,707,653.49 185,707,694.67 14,923,742.33 შეიარაღებული ძალები 7.2.1 00 ჯამური 356,878,194.00 341,824,333.42 341,853,872.59 15,024,321.41 2 ხარჯები 183,508,862.00 183,455,495.65 183,485,034.72 23,827.28 54,595,040.14 54,605,219.48 0.52 2.1 შრომის ანაზღაურება 54,605,220.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 128,887,642.00 128,851,149.81 128,870,509.54 17,132.46 2.8 სხვა ხარჯები 16,000.00 9,305.70 9,305.70 6,694.30 16,000.00 9,305.70 9,305.70 6,694.30 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 10 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 16,000.00 9,305.70 9,305.70 6,694.30 173,369,332.00 158,368,837.77 158,368,837.87 15,000,494.13 საგარეო სამხედრო დახმარება 7.2.3 00 ჯამური 43,572,166.00 43,567,438.89 43,569,070.77 3,095.23 2 ხარჯები 41,749,166.00 41,746,895.02 41,748,526.90 639.10 2.1 შრომის ანაზღაურება 701,166.00 701,165.29 701,165.29 0.71 2.2 საქონელი და მომსახურება 41,048,000.00 41,045,729.73 41,047,361.61 638.39 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,823,000.00 1,820,543.87 1,820,543.87 2,456.13 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 7.2.4 00 ჯამური 37,550,662.00 37,698,908.65 37,713,911.03 -163,249.03 2 ხარჯები 30,119,932.00 30,260,199.57 30,275,164.37 -155,232.37 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,847,806.00 5,845,624.58 5,845,624.58 2,181.42 2.2 საქონელი და მომსახურება 23,693,601.00 23,808,299.55 23,823,197.64 -129,596.64 2.6 გრანტები 900.00 888.25 888.25 11.75 900.00 888.25 888.25 11.75 900.00 888.25 888.25 11.75 435,761.00 435,687.79 435,690.13 70.87 141,864.00 169,699.40 169,763.77 -27,899.77 141,864.00 169,699.40 169,763.77 -27,899.77 141,864.00 169,699.40 169,763.77 -27,899.77 7,430,730.00 7,438,709.08 7,438,746.66 -8,016.66 ჯამური 374,810,763.00 377,576,653.02 377,871,157.20 -3,060,394.20 ხარჯები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.2.5 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 356,802,388.00 359,497,090.25 359,791,590.93 -2,989,202.93 2.1 შრომის ანაზღაურება 305,873,187.00 305,815,814.70 305,866,282.83 6,904.17 2.2 საქონელი და მომსახურება 44,243,784.00 47,002,578.97 47,235,804.82 -2,992,020.82 2.5 სუბსიდიები 640,100.00 640,100.00 640,100.00 0.00 2.6 გრანტები 75,500.00 80,638.78 83,174.17 -7,674.17 75,500.00 80,638.78 83,174.17 -7,674.17 75,500.00 80,638.78 83,174.17 -7,674.17 405,317.00 401,824.57 403,615.79 1,701.21 5,564,500.00 5,556,133.23 5,562,613.32 1,886.68 5,564,500.00 5,556,133.23 5,562,613.32 1,886.68 5,352,500.00 5,344,133.23 5,350,613.32 1,886.68 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 11 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 212,000.00 212,000.00 212,000.00 0.00 18,008,375.00 18,079,562.77 18,079,566.27 -71,191.27 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.3 00 ჯამური 1,240,805,149.21 1,239,476,005.85 1,242,654,465.92 -1,849,316.71 2 ხარჯები 1,089,591,541.21 1,089,692,049.53 1,092,275,233.68 -2,683,692.47 2.1 შრომის ანაზღაურება 732,677,472.00 732,223,116.27 732,601,204.67 76,267.33 2.2 საქონელი და მომსახურება 306,863,747.44 307,752,198.22 309,750,745.74 -2,886,998.30 2.6 გრანტები 258,337.00 256,002.17 258,335.72 1.28 258,337.00 256,002.17 258,335.72 1.28 258,337.00 256,002.17 258,335.72 1.28 17,009,693.00 16,953,651.88 17,004,540.18 5,152.82 32,782,291.77 32,507,080.99 32,660,407.37 121,884.40 32,782,291.77 32,507,080.99 32,660,407.37 121,884.40 32,782,291.77 32,507,080.99 32,660,407.37 121,884.40 151,213,608.00 149,783,956.32 150,379,232.24 834,375.76 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.1 00 ჯამური 666,021,410.00 668,388,913.20 669,231,212.92 -3,209,802.92 2 ხარჯები 597,910,008.00 600,195,780.71 601,026,972.28 -3,116,964.28 2.1 შრომის ანაზღაურება 446,666,791.00 446,625,891.18 446,655,381.47 11,409.53 2.2 საქონელი და მომსახურება 121,079,924.00 123,405,149.54 124,141,765.52 -3,061,841.52 2.6 გრანტები 52,272.00 52,271.22 52,271.22 0.78 52,272.00 52,271.22 52,271.22 0.78 52,272.00 52,271.22 52,271.22 0.78 10,745,768.00 10,728,280.07 10,743,337.56 2,430.44 19,365,253.00 19,384,188.70 19,434,216.51 -68,963.51 19,365,253.00 19,384,188.70 19,434,216.51 -68,963.51 19,365,253.00 19,384,188.70 19,434,216.51 -68,963.51 68,111,402.00 68,193,132.49 68,204,240.64 -92,838.64 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სახანძრო-სამაშველო სამსახური 7.3.2 00 ჯამური 99,658,643.00 99,528,265.52 99,603,822.19 54,820.81 2 ხარჯები 68,474,325.00 68,345,617.64 68,419,584.21 54,740.79 2.1 შრომის ანაზღაურება 49,002,685.00 48,995,926.78 49,002,685.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 14,728,000.00 14,624,364.91 14,690,142.39 37,857.61 2.6 გრანტები 58,265.00 58,264.50 58,264.50 0.50 58,265.00 58,264.50 58,264.50 0.50 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 12 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 58,265.00 58,264.50 58,264.50 0.50 1,620,375.00 1,620,279.68 1,620,375.00 0.00 3,065,000.00 3,046,781.77 3,048,117.32 16,882.68 3,065,000.00 3,046,781.77 3,048,117.32 16,882.68 3,065,000.00 3,046,781.77 3,048,117.32 16,882.68 31,184,318.00 31,182,647.88 31,184,237.98 80.02 სასამართლოები და პროკურატურა 7.3.3 00 ჯამური 136,682,048.57 134,393,730.26 135,678,320.62 1,003,727.95 2 ხარჯები 124,128,832.57 122,953,801.93 123,929,650.27 199,182.30 88,627,714.42 88,789,548.29 35,425.71 2.1 შრომის ანაზღაურება 88,824,974.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 31,089,548.57 30,324,208.32 31,079,612.05 9,936.52 2.6 გრანტები 10,000.00 9,044.80 10,000.00 0.00 10,000.00 9,044.80 10,000.00 0.00 10,000.00 9,044.80 10,000.00 0.00 1,863,000.00 1,838,363.27 1,861,033.49 1,966.51 2,341,310.00 2,154,471.12 2,189,456.44 151,853.56 2,341,310.00 2,154,471.12 2,189,456.44 151,853.56 2,341,310.00 2,154,471.12 2,189,456.44 151,853.56 12,553,216.00 11,439,928.33 11,748,670.35 804,545.65 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 7.3.4 00 ჯამური 138,524,620.00 137,807,008.50 138,344,610.05 180,009.95 2 ხარჯები 117,012,900.00 116,669,554.90 116,942,794.65 70,105.35 2.1 შრომის ანაზღაურება 58,245,000.00 58,225,818.85 58,245,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 54,117,100.00 53,856,036.05 54,059,461.49 57,638.51 2.6 გრანტები 10,800.00 10,625.65 10,800.00 0.00 10,800.00 10,625.65 10,800.00 0.00 10,800.00 10,625.65 10,800.00 0.00 1,700,000.00 1,699,383.87 1,700,000.00 0.00 2,940,000.00 2,877,690.48 2,927,533.16 12,466.84 2,940,000.00 2,877,690.48 2,927,533.16 12,466.84 2,940,000.00 2,877,690.48 2,927,533.16 12,466.84 21,511,720.00 21,137,453.60 21,401,815.40 109,904.60 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 13 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.3.6 00 2 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 199,918,427.64 199,358,088.37 199,796,500.14 121,927.50 ხარჯები 182,065,475.64 181,527,294.35 181,956,232.27 109,243.37 89,747,765.04 89,908,589.91 29,432.09 2.1 შრომის ანაზღაურება 89,938,022.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 85,849,174.87 85,542,439.40 85,779,764.29 69,410.58 2.6 გრანტები 127,000.00 125,796.00 127,000.00 0.00 127,000.00 125,796.00 127,000.00 0.00 127,000.00 125,796.00 127,000.00 0.00 1,080,550.00 1,067,344.99 1,079,794.13 755.87 5,070,728.77 5,043,948.92 5,061,083.94 9,644.83 5,070,728.77 5,043,948.92 5,061,083.94 9,644.83 5,070,728.77 5,043,948.92 5,061,083.94 9,644.83 17,852,952.00 17,830,794.02 17,840,267.87 12,684.13 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური საქმიანობა 7.4 00 ჯამური 2,107,761,106.00 2,185,589,197.10 2,202,610,873.05 -94,849,767.05 2 ხარჯები 692,787,802.00 687,019,745.79 702,280,037.90 -9,492,235.90 49,630,197.20 49,790,665.58 25,873.42 2.1 შრომის ანაზღაურება 49,816,539.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 242,240,409.00 239,888,065.43 242,763,775.68 -523,366.68 2.5 სუბსიდიები 213,303,616.00 213,070,048.03 214,182,652.95 -879,036.95 2.6 გრანტები 14,112,640.00 21,312,086.60 21,569,639.38 -7,456,999.38 3,028,663.80 3,050,876.17 0.83 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 3,050,877.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 3,050,877.00 3,028,663.80 3,050,876.17 0.83 11,061,763.00 18,283,422.80 18,518,763.21 -7,457,000.21 8,101,663.00 8,701,895.85 8,858,663.21 -757,000.21 8,101,663.00 8,701,895.85 8,858,663.21 -757,000.21 8,101,663.00 8,701,895.85 8,858,663.21 -757,000.21 2,960,100.00 9,581,526.95 9,660,100.00 -6,700,000.00 6,621,426.95 6,700,000.00 6,621,426.95 6,700,000.00 2,960,100.00 2,960,100.00 2,960,100.00 0.00 2,960,100.00 2,960,100.00 2,960,100.00 0.00 2,960,100.00 2,960,100.00 2,960,100.00 0.00 1,184,567.00 1,103,449.56 1,170,927.92 13,639.08 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა გვერდი 14 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 172,130,031.00 162,015,898.97 172,802,376.39 -672,345.39 172,130,031.00 162,015,898.97 172,802,376.39 -672,345.39 24,998,494.00 26,186,646.68 28,177,935.84 -3,179,441.84 147,131,537.00 135,829,252.29 144,624,440.55 2,507,096.45 1,414,973,304.00 1,498,569,451.31 1,500,330,835.15 -85,357,531.15 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7.4.1 00 ჯამური 72,606,833.00 70,128,996.54 71,836,492.18 770,340.82 2 ხარჯები 72,395,852.00 69,918,410.14 71,625,905.78 769,946.22 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,090,319.00 10,996,255.74 11,090,816.23 -497.23 2.2 საქონელი და მომსახურება 24,524,930.00 23,081,345.95 23,905,219.65 619,710.35 2.5 სუბსიდიები 32,787,000.00 31,894,176.58 32,662,268.17 124,731.83 2.6 გრანტები 1,830,877.00 1,820,243.97 1,830,876.17 0.83 1,830,877.00 1,820,243.97 1,830,876.17 0.83 1,830,877.00 1,820,243.97 1,830,876.17 0.83 263,037.00 252,147.50 262,369.94 667.06 1,899,689.00 1,874,240.40 1,874,355.62 25,333.38 1,899,689.00 1,874,240.40 1,874,355.62 25,333.38 1,899,689.00 1,874,240.40 1,874,355.62 25,333.38 210,981.00 210,586.40 210,586.40 394.60 ჯამური 69,204,052.00 66,748,829.79 68,438,356.40 765,695.60 ხარჯები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.1.1 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 69,008,571.00 66,553,700.39 68,243,227.00 765,344.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,090,319.00 10,996,255.74 11,090,816.23 -497.23 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,970,629.00 21,547,307.57 22,355,476.46 615,152.54 2.5 სუბსიდიები 32,787,000.00 31,894,176.58 32,662,268.17 124,731.83 2.6 გრანტები 1,830,877.00 1,820,243.97 1,830,876.17 0.83 1,830,877.00 1,820,243.97 1,830,876.17 0.83 1,830,877.00 1,820,243.97 1,830,876.17 0.83 234,407.00 225,815.63 233,773.85 633.15 95,339.00 69,900.90 70,016.12 25,322.88 95,339.00 69,900.90 70,016.12 25,322.88 95,339.00 69,900.90 70,016.12 25,322.88 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 15 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 7.4.1.2 00 2 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 195,481.00 195,129.40 195,129.40 351.60 ჯამური 3,402,781.00 3,380,166.75 3,398,135.78 4,645.22 ხარჯები 3,387,281.00 3,364,709.75 3,382,678.78 4,602.22 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,554,301.00 1,534,038.38 1,549,743.19 4,557.81 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28,630.00 26,331.87 28,596.09 33.91 2.8 სხვა ხარჯები 1,804,350.00 1,804,339.50 1,804,339.50 10.50 1,804,350.00 1,804,339.50 1,804,339.50 10.50 1,804,350.00 1,804,339.50 1,804,339.50 10.50 15,500.00 15,457.00 15,457.00 43.00 ჯამური 300,758,600.00 308,555,445.39 310,980,388.16 -10,221,788.16 ხარჯები 293,360,310.00 300,024,164.89 302,373,742.33 -9,013,432.33 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.2 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 24,267,500.00 24,237,151.91 24,290,810.38 -23,310.38 2.2 საქონელი და მომსახურება 75,572,915.00 76,316,964.88 77,823,077.86 -2,250,162.86 2.5 სუბსიდიები 110,621,600.00 110,581,235.86 110,581,235.86 40,364.14 2.6 გრანტები 974,500.00 8,205,921.15 8,451,208.38 -7,476,708.38 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 974,500.00 964,553.18 974,500.00 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 974,500.00 964,553.18 974,500.00 0.00 7,241,367.97 7,476,708.38 619,941.02 776,708.38 619,941.02 776,708.38 619,941.02 776,708.38 6,621,426.95 6,700,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 6,621,426.95 6,700,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 6,621,426.95 6,700,000.00 450,300.00 389,790.76 445,051.23 5,248.77 81,473,495.00 80,293,100.33 80,782,358.62 691,136.38 81,473,495.00 80,293,100.33 80,782,358.62 691,136.38 6,972,495.00 8,380,648.04 8,788,455.07 -1,815,960.07 74,501,000.00 71,912,452.29 71,993,903.55 2,507,096.45 7,398,290.00 8,531,280.50 8,606,645.83 -1,208,355.83 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.4.2.1 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობა გვერდი 16 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 300,758,600.00 308,555,445.39 310,980,388.16 -10,221,788.16 2 ხარჯები 293,360,310.00 300,024,164.89 302,373,742.33 -9,013,432.33 24,267,500.00 24,237,151.91 24,290,810.38 -23,310.38 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 75,572,915.00 76,316,964.88 77,823,077.86 -2,250,162.86 2.5 სუბსიდიები 110,621,600.00 110,581,235.86 110,581,235.86 40,364.14 2.6 გრანტები 974,500.00 8,205,921.15 8,451,208.38 -7,476,708.38 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 974,500.00 964,553.18 974,500.00 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 974,500.00 964,553.18 974,500.00 0.00 7,241,367.97 7,476,708.38 619,941.02 776,708.38 619,941.02 776,708.38 619,941.02 776,708.38 6,621,426.95 6,700,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 6,621,426.95 6,700,000.00 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 6,621,426.95 6,700,000.00 450,300.00 389,790.76 445,051.23 5,248.77 81,473,495.00 80,293,100.33 80,782,358.62 691,136.38 81,473,495.00 80,293,100.33 80,782,358.62 691,136.38 6,972,495.00 8,380,648.04 8,788,455.07 -1,815,960.07 74,501,000.00 71,912,452.29 71,993,903.55 2,507,096.45 7,398,290.00 8,531,280.50 8,606,645.83 -1,208,355.83 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სათბობი და ენერგეტიკა 7.4.3 00 ჯამური 61,219,307.00 61,201,864.90 62,719,143.71 -1,499,836.71 2 ხარჯები 59,122,807.00 59,108,405.01 60,625,683.82 -1,502,876.82 2.5 სუბსიდიები 94,000.00 93,104.17 93,104.17 895.83 2.8 სხვა ხარჯები 59,028,807.00 59,015,300.84 60,532,579.65 -1,503,772.65 59,028,807.00 59,015,300.84 60,532,579.65 -1,503,772.65 13,012,007.00 12,998,500.84 14,515,779.65 -1,503,772.65 46,016,800.00 46,016,800.00 46,016,800.00 0.00 2,096,500.00 2,093,459.89 2,093,459.89 3,040.11 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ნავთობი და ბუნებრივი აირი 7.4.3.2 00 ჯამური 8,156,780.00 8,156,779.62 8,156,779.62 0.38 2 ხარჯები 8,156,780.00 8,156,779.62 8,156,779.62 0.38 8,156,780.00 8,156,779.62 8,156,779.62 0.38 2.8 სხვა ხარჯები გვერდი 17 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 8,156,780.00 8,156,779.62 8,156,779.62 0.38 8,156,780.00 8,156,779.62 8,156,779.62 0.38 00 ჯამური 53,062,527.00 53,045,085.28 54,562,364.09 -1,499,837.09 2 ხარჯები 50,966,027.00 50,951,625.39 52,468,904.20 -1,502,877.20 2.8.2.1 ელექტროენერგეტიკა 7.4.3.5 2.5 სუბსიდიები 94,000.00 93,104.17 93,104.17 895.83 2.8 სხვა ხარჯები 50,872,027.00 50,858,521.22 52,375,800.03 -1,503,773.03 50,872,027.00 50,858,521.22 52,375,800.03 -1,503,773.03 4,855,227.00 4,841,721.22 6,359,000.03 -1,503,773.03 46,016,800.00 46,016,800.00 46,016,800.00 0.00 2,096,500.00 2,093,459.89 2,093,459.89 3,040.11 ჯამური 2,158,000.00 2,088,531.32 2,105,263.63 52,736.37 ხარჯები 2,073,000.00 2,003,681.32 2,020,413.63 52,586.37 1,158,300.00 1,150,101.86 1,150,101.86 8,198.14 831,768.49 847,726.57 44,173.43 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.4.4 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 891,900.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 16,700.00 16,593.21 16,593.21 106.79 2.8 სხვა ხარჯები 6,100.00 5,217.76 5,991.99 108.01 6,100.00 5,217.76 5,991.99 108.01 6,100.00 5,217.76 5,991.99 108.01 85,000.00 84,850.00 84,850.00 150.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მშენებლობა 7.4.4.3 00 ჯამური 2,158,000.00 2,088,531.32 2,105,263.63 52,736.37 2 ხარჯები 2,073,000.00 2,003,681.32 2,020,413.63 52,586.37 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,158,300.00 1,150,101.86 1,150,101.86 8,198.14 2.2 საქონელი და მომსახურება 891,900.00 831,768.49 847,726.57 44,173.43 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 16,700.00 16,593.21 16,593.21 106.79 2.8 სხვა ხარჯები 6,100.00 5,217.76 5,991.99 108.01 6,100.00 5,217.76 5,991.99 108.01 6,100.00 5,217.76 5,991.99 108.01 85,000.00 84,850.00 84,850.00 150.00 1,316,962,986.00 1,380,920,058.39 1,391,190,093.03 -74,227,107.03 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტრანსპორტი 7.4.5 00 ჯამური გვერდი 18 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 ხარჯები წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 126,531,786.00 118,743,190.85 127,673,170.47 -1,141,384.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 97,261,000.00 97,173,328.31 97,257,971.16 3,028.84 2.5 სუბსიდიები 18,096,726.00 19,231,367.46 19,318,173.82 -1,221,447.82 2.8 სხვა ხარჯები 11,174,060.00 2,338,495.08 11,097,025.49 77,034.51 11,174,060.00 2,338,495.08 11,097,025.49 77,034.51 2,460,323.00 2,338,495.08 2,383,288.49 77,034.51 8,713,737.00 0 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,713,737.00 1,190,431,200.00 1,262,176,867.54 1,263,516,922.56 -73,085,722.56 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.1 00 ჯამური 1,300,194,000.00 1,372,839,837.07 1,374,314,492.88 -74,120,492.88 2 ხარჯები 109,868,800.00 110,947,844.09 111,082,444.88 -1,213,644.88 96,988,555.31 96,998,213.16 2,786.84 2.2 საქონელი და მომსახურება 97,001,000.00 2.5 სუბსიდიები 12,202,500.00 13,337,159.01 13,423,965.37 -1,221,465.37 2.8 სხვა ხარჯები 665,300.00 622,129.77 660,266.35 5,033.65 665,300.00 622,129.77 660,266.35 5,033.65 665,300.00 622,129.77 660,266.35 5,033.65 1,190,325,200.00 1,261,891,992.98 1,263,232,048.00 -72,906,848.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სარკინიგზო ტრანსპორტი 7.4.5.3 00 ჯამური 392,000.00 238,116.17 319,758.00 72,242.00 2 ხარჯები 392,000.00 238,116.17 319,758.00 72,242.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 260,000.00 184,773.00 259,758.00 242.00 2.8 სხვა ხარჯები 132,000.00 53,343.17 60,000.00 72,000.00 132,000.00 53,343.17 60,000.00 72,000.00 132,000.00 53,343.17 60,000.00 72,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საჰაერო ტრანსპორტი 7.4.5.4 00 ჯამური 16,240,736.00 7,526,997.86 16,240,734.86 1.14 2 ხარჯები 16,240,736.00 7,526,997.86 16,240,734.86 1.14 2.5 სუბსიდიები 5,863,976.00 5,863,975.72 5,863,975.72 0.28 2.8 სხვა ხარჯები 10,376,760.00 1,663,022.14 10,376,759.14 0.86 10,376,760.00 1,663,022.14 10,376,759.14 0.86 1,663,023.00 1,663,022.14 1,663,022.14 0.86 8,713,737.00 0 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 7.4.5.5 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 8,713,737.00 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები გვერდი 19 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 136,250.00 315,107.29 315,107.29 -178,857.29 2 ხარჯები 30,250.00 30,232.73 30,232.73 17.27 30,232.73 30,232.73 17.27 2.5 სუბსიდიები 30,250.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106,000.00 284,874.56 284,874.56 -178,874.56 ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7 00 ჯამური 299,343,913.00 309,377,045.88 309,933,226.90 -10,589,313.90 2 ხარჯები 88,879,660.00 87,954,893.59 88,186,703.16 692,956.84 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,759,300.00 1,746,363.78 1,746,363.78 12,936.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 28,492,560.00 27,736,949.98 27,798,600.82 693,959.18 2.5 სუბსიდიები 32,375,440.00 32,243,269.48 32,413,428.21 -37,988.21 2.6 გრანტები 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.4.7.1 00 2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 130,430.00 129,564.94 129,564.94 865.06 18,021,930.00 18,018,453.08 18,018,453.08 3,476.92 18,021,930.00 18,018,453.08 18,018,453.08 3,476.92 121,930.00 118,453.08 118,453.08 3,476.92 17,900,000.00 17,900,000.00 17,900,000.00 0.00 210,464,253.00 221,422,152.29 221,746,523.74 -11,282,270.74 ჯამური 366,800.00 329,610.46 329,611.42 37,188.58 ხარჯები სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 358,300.00 321,360.46 321,361.42 36,938.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 219,300.00 206,664.72 206,664.72 12,635.28 2.2 საქონელი და მომსახურება 106,000.00 85,075.47 85,076.43 20,923.57 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 18,000.00 17,326.61 17,326.61 673.39 2.8 სხვა ხარჯები 15,000.00 12,293.66 12,293.66 2,706.34 15,000.00 12,293.66 12,293.66 2,706.34 15,000.00 12,293.66 12,293.66 2,706.34 8,500.00 8,250.00 8,250.00 250.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმი 7.4.7.3 00 ჯამური 77,296,413.00 77,749,557.53 77,811,907.41 -515,494.41 2 ხარჯები 71,536,360.00 70,781,474.09 70,843,123.97 693,236.03 1,540,000.00 1,539,699.06 1,539,699.06 300.94 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 20 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი საქონელი და მომსახურება 28,386,560.00 27,651,874.51 27,713,524.39 2.5 სუბსიდიები 15,493,440.00 15,493,440.00 15,493,440.00 0.00 2.6 გრანტები 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 8,100,000.00 8,080,292.33 8,080,292.33 19,707.67 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 673,035.61 112,430.00 112,238.33 112,238.33 191.67 17,903,930.00 17,903,929.86 17,903,929.86 0.14 17,903,930.00 17,903,929.86 17,903,929.86 0.14 3,930.00 3,929.86 3,929.86 0.14 17,900,000.00 17,900,000.00 17,900,000.00 0.00 5,760,053.00 6,968,083.44 6,968,783.44 -1,208,730.44 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 7.4.7.4 00 ჯამური 221,680,700.00 231,297,877.89 231,791,708.07 -10,111,008.07 2 ხარჯები 16,985,000.00 16,852,059.04 17,022,217.77 -37,217.77 2.5 სუბსიდიები 16,882,000.00 16,749,829.48 16,919,988.21 -37,988.21 2.8 სხვა ხარჯები 103,000.00 102,229.56 102,229.56 770.44 103,000.00 102,229.56 102,229.56 770.44 103,000.00 102,229.56 102,229.56 770.44 204,695,700.00 214,445,818.85 214,769,490.30 -10,073,790.30 ჯამური 54,711,467.00 53,317,254.68 53,846,265.44 865,201.56 ხარჯები 50,424,387.00 49,266,999.99 49,774,418.71 649,968.29 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.9 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,541,120.00 11,500,323.91 11,512,573.33 28,546.67 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,497,104.00 14,747,707.82 15,131,179.62 365,924.38 2.5 სუბსიდიები 19,328,850.00 19,026,894.48 19,114,442.72 214,407.28 2.6 გრანტები 3,207,263.00 3,205,629.15 3,207,262.50 0.50 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 245,500.00 243,866.65 245,500.00 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 245,500.00 243,866.65 245,500.00 0.00 2,961,763.00 2,961,762.50 2,961,762.50 0.50 1,663.00 1,662.50 1,662.50 0.50 1,663.00 1,662.50 1,662.50 0.50 1,663.00 1,662.50 1,662.50 0.50 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გვერდი 21 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2,960,100.00 2,960,100.00 2,960,100.00 0.00 2,960,100.00 2,960,100.00 2,960,100.00 0.00 2,960,100.00 2,960,100.00 2,960,100.00 0.00 2,960,100.00 2,960,100.00 2,960,100.00 0.00 324,100.00 315,353.15 317,348.60 6,751.40 525,950.00 471,091.48 491,611.94 34,338.06 525,950.00 471,091.48 491,611.94 34,338.06 525,950.00 471,091.48 491,611.94 34,338.06 4,287,080.00 4,050,254.69 4,071,846.73 215,233.27 გარემოს დაცვა 7.5 00 ჯამური 87,917,900.00 91,999,926.61 93,510,804.05 -5,592,904.05 2 ხარჯები 52,365,000.00 55,391,582.19 56,293,179.64 -3,928,179.64 2.1 შრომის ანაზღაურება 17,627,000.00 18,435,929.07 18,517,320.16 -890,320.16 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,275,500.00 16,182,245.82 16,859,578.30 -1,584,078.30 2.5 სუბსიდიები 13,285,500.00 14,574,473.06 14,577,163.64 -1,291,663.64 2.6 გრანტები 49,447.54 49,447.54 49,447.54 49,447.54 49,447.54 49,447.54 410,000.00 396,969.67 410,000.00 0.00 5,767,000.00 5,752,517.03 5,879,670.00 -112,670.00 5,767,000.00 5,752,517.03 5,879,670.00 -112,670.00 355,000.00 340,644.23 467,670.00 -112,670.00 5,412,000.00 5,411,872.80 5,412,000.00 0.00 35,552,900.00 36,608,344.42 37,217,624.41 -1,664,724.41 ჯამური 18,481,500.00 19,774,655.64 19,774,782.84 -1,293,282.84 ხარჯები 18,481,500.00 19,774,655.64 19,774,782.84 -1,293,282.84 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.5.1 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 2.5 სუბსიდიები 13,069,500.00 14,362,782.84 14,362,782.84 -1,293,282.84 2.8 სხვა ხარჯები 5,412,000.00 5,411,872.80 5,412,000.00 0.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5,412,000.00 5,411,872.80 5,412,000.00 0.00 5,412,000.00 5,411,872.80 5,412,000.00 0.00 ჯამური 5,389,000.00 6,516,740.81 6,616,202.66 -1,227,202.66 2.8.2 2.8.2.2 ჩამდინარე წყლების მართვა 7.5.2 00 გვერდი 22 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 დასახელება ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა 21,500.00 წლიური ვალდებულება 17,309.42 წლის რესურსი 20,000.00 1,500.00 21,500.00 17,309.42 20,000.00 1,500.00 5,367,500.00 6,499,431.39 6,596,202.66 -1,228,702.66 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7.5.3 00 ჯამური 953,300.00 1,042,736.92 1,044,665.31 -91,365.31 2 ხარჯები 952,700.00 1,042,224.92 1,044,153.31 -91,453.31 2.1 შრომის ანაზღაურება 560,500.00 603,610.18 603,610.18 -43,110.18 2.2 საქონელი და მომსახურება 384,200.00 433,942.09 434,795.98 -50,595.98 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 4,000.00 2,925.50 4,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,000.00 1,747.15 1,747.15 2,252.85 4,000.00 1,747.15 1,747.15 2,252.85 4,000.00 1,747.15 1,747.15 2,252.85 600.00 512.00 512.00 88.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7.5.4 00 ჯამური 23,542,300.00 23,188,278.30 24,189,085.03 -646,785.03 2 ხარჯები 14,423,500.00 14,732,396.94 15,308,368.95 -884,868.95 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,114,500.00 7,399,555.41 7,408,052.10 -293,552.10 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,799,500.00 6,806,729.86 7,247,296.40 -447,796.40 2.5 სუბსიდიები 194,500.00 194,380.80 194,380.80 119.20 2.6 გრანტები 18,332.50 18,332.50 18,332.50 18,332.50 18,332.50 18,332.50 150,000.00 149,921.02 150,000.00 0.00 165,000.00 163,477.35 290,307.15 -125,307.15 165,000.00 163,477.35 290,307.15 -125,307.15 165,000.00 163,477.35 290,307.15 -125,307.15 9,118,800.00 8,455,881.36 8,880,716.08 238,083.92 ჯამური 39,551,800.00 41,477,514.94 41,886,068.21 -2,334,268.21 ხარჯები 18,485,800.00 19,824,995.27 20,145,874.54 -1,660,074.54 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.5.6 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,952,000.00 10,432,763.48 10,505,657.88 -553,657.88 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,091,800.00 8,941,573.87 9,177,485.92 -1,085,685.92 2.6 გრანტები 31,115.04 31,115.04 31,115.04 31,115.04 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 23 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 31,115.04 31,115.04 256,000.00 244,123.15 256,000.00 0.00 186,000.00 175,419.73 175,615.70 10,384.30 186,000.00 175,419.73 175,615.70 10,384.30 186,000.00 175,419.73 175,615.70 10,384.30 21,066,000.00 21,652,519.67 21,740,193.67 -674,193.67 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6 00 ჯამური 103,301,542.00 97,205,459.70 104,206,082.11 -904,540.11 2 ხარჯები 100,581,242.00 94,568,808.52 101,569,430.73 -988,188.73 27,550,000.00 27,550,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 27,550,000.00 2.6 გრანტები 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,742,000.00 67,018,808.52 74,019,430.73 -2,277,430.73 71,742,000.00 67,018,808.52 74,019,430.73 -2,277,430.73 71,742,000.00 67,018,808.52 74,019,430.73 -2,277,430.73 2,720,300.00 2,636,651.18 2,636,651.38 83,648.62 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7.6.2 00 ჯამური 8,484,242.00 9,472,430.73 9,472,430.73 -988,188.73 2 ხარჯები 8,484,242.00 9,472,430.73 9,472,430.73 -988,188.73 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა ხარჯები 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 1,289,242.00 1289242 7,195,000.00 9,472,430.73 9,472,430.73 -2,277,430.73 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 7,195,000.00 9,472,430.73 9,472,430.73 -2,277,430.73 7,195,000.00 9,472,430.73 9,472,430.73 -2,277,430.73 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გვერდი 24 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.6.3 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი წყალმომარაგება 00 ჯამური 94,817,300.00 87,733,028.97 94,733,651.38 83,648.62 2 ხარჯები 92,097,000.00 85,096,377.79 92,097,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 27,550,000.00 27,550,000.00 27,550,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 64,547,000.00 57,546,377.79 64,547,000.00 0.00 64,547,000.00 57,546,377.79 64,547,000.00 0.00 64,547,000.00 57,546,377.79 64,547,000.00 0.00 2,720,300.00 2,636,651.18 2,636,651.38 83,648.62 2.8.2 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვა 7.7 00 ჯამური 1,197,697,265.00 1,233,931,553.74 1,239,558,624.78 -41,861,359.78 2 ხარჯები 1,188,841,280.00 1,220,615,197.33 1,225,908,983.23 -37,067,703.23 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,425,180.00 15,752,554.85 15,877,778.40 -3,452,598.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 107,388,699.00 114,366,949.64 115,941,726.25 -8,553,027.25 2.5 სუბსიდიები 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.1 00 2 9,181,148.31 10,247,979.05 5,893.00 5,892.52 5,892.52 0.48 5,893.00 5,892.52 5,892.52 0.48 5,893.00 5,892.52 5,892.52 0.48 1,048,344,163.00 1,048,522,810.86 1,048,740,810.05 -396,647.05 20,677,345.00 32,785,841.15 35,094,796.96 -14,417,451.96 20,677,345.00 32,785,841.15 35,094,796.96 -14,417,451.96 20,304,645.00 27,740,335.09 29,116,883.28 -8,812,238.28 372,700.00 5,045,506.06 5,977,913.68 -5,605,213.68 8,855,985.00 13,316,356.41 13,649,641.55 -4,793,656.55 ჯამური 13,307,200.00 13,288,200.22 13,307,064.40 135.60 ხარჯები 13,283,600.00 13,264,600.22 13,283,464.40 135.60 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 2.2 საქონელი და მომსახურება 565,510.00 556,362.31 565,399.04 110.96 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 12,711,090.00 12,701,237.91 12,711,065.36 24.64 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 0.00 13,307,200.00 13,288,200.22 13,307,064.40 135.60 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.1.1 00 ჯამური გვერდი 25 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 დასახელება ხარჯები წლიური ასიგნება 13,283,600.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 13,264,600.22 წლის რესურსი 13,283,464.40 135.60 2.2 საქონელი და მომსახურება 565,510.00 556,362.31 565,399.04 110.96 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 12,711,090.00 12,701,237.91 12,711,065.36 24.64 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2 00 ჯამური 876,528,330.00 876,413,200.43 876,510,920.13 17,409.87 2 ხარჯები 876,524,641.00 876,409,512.53 876,507,232.23 17,408.77 667,600.00 667,452.10 667,452.52 147.48 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,901,091.00 7,816,111.66 7,890,228.48 10,862.52 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 867,107,335.00 867,089,373.54 867,105,485.36 1,849.64 2.8 სხვა ხარჯები 848,615.00 836,575.23 844,065.87 4,549.13 848,615.00 836,575.23 844,065.87 4,549.13 848,615.00 836,575.23 844,065.87 4,549.13 3,689.00 3,687.90 3,687.90 1.10 ჯამური 854,585,100.00 854,535,012.56 854,583,176.16 1,923.84 ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.2.1 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 854,585,100.00 854,535,012.56 854,583,176.16 1,923.84 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,913,645.00 3,887,515.54 3,913,607.09 37.91 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 849,907,840.00 849,891,152.45 849,906,006.80 1,833.20 2.8 სხვა ხარჯები 763,615.00 756,344.57 763,562.27 52.73 763,615.00 756,344.57 763,562.27 52.73 763,615.00 756,344.57 763,562.27 52.73 ჯამური 21,943,230.00 21,878,187.87 21,927,743.97 15,486.03 ხარჯები 21,939,541.00 21,874,499.97 21,924,056.07 15,484.93 667,600.00 667,452.10 667,452.52 147.48 2.8.2 2.8.2.1 7.7.2.2 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,987,446.00 3,928,596.12 3,976,621.39 10,824.61 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 17,199,495.00 17,198,221.09 17,199,478.56 16.44 2.8 სხვა ხარჯები 85,000.00 80,230.66 80,503.60 4,496.40 85,000.00 80,230.66 80,503.60 4,496.40 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 26 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 85,000.00 80,230.66 80,503.60 4,496.40 3,689.00 3,687.90 3,687.90 1.10 საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3 00 ჯამური 173,313,780.00 202,549,055.15 207,464,010.44 -34,150,230.44 2 ხარჯები 172,856,460.00 197,574,606.06 202,287,339.96 -29,430,879.96 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,310,000.00 4,493,622.99 4,529,000.00 -219,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 46,547,330.00 49,618,631.34 50,743,354.08 -4,196,024.08 2.5 სუბსიდიები 9,181,148.31 10,247,979.05 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 121,452,630.00 121,666,963.18 121,852,263.43 -399,633.43 2.8 სხვა ხარჯები 546,500.00 12,614,240.24 14,914,743.40 -14,368,243.40 546,500.00 12,614,240.24 14,914,743.40 -14,368,243.40 546,500.00 7,908,331.99 9,276,427.53 -8,729,927.53 4,705,908.25 5,638,315.87 457,320.00 4,974,449.09 5,176,670.48 -4,719,350.48 ჯამური 7,482,550.00 7,426,909.39 7,479,067.54 3,482.46 ხარჯები 7,134,340.00 7,080,087.95 7,130,859.97 3,480.03 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.3.1 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,310,000.00 4,308,772.99 4,310,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,716,340.00 2,663,323.71 2,712,860.73 3,479.27 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 100,000.00 99,992.01 100,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 8,000.00 7,999.24 7,999.24 0.76 8,000.00 7,999.24 7,999.24 0.76 8,000.00 7,999.24 7,999.24 0.76 348,210.00 346,821.44 348,207.57 2.43 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 00 ჯამური 158,750,490.00 188,041,410.59 192,904,207.73 -34,153,717.73 2 ხარჯები 158,641,380.00 183,413,782.94 188,075,744.82 -29,434,364.82 184,850.00 219,000.00 43,773,990.00 46,898,307.63 47,973,493.35 9,181,148.31 10,247,979.05 114,328,890.00 114,543,236.00 114,728,528.26 -399,638.26 538,500.00 12,606,241.00 14,906,744.16 -14,368,244.16 538,500.00 12,606,241.00 14,906,744.16 -14,368,244.16 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული -4,199,503.35 გვერდი 27 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.3.3 00 2 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 7,900,332.75 9,268,428.29 4,705,908.25 5,638,315.87 109,110.00 4,627,627.65 4,828,462.91 -4,719,352.91 ჯამური 7,080,740.00 7,080,735.17 7,080,735.17 4.83 ხარჯები 7,080,740.00 7,080,735.17 7,080,735.17 4.83 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 538,500.00 გადახდა -8,729,928.29 2.2 საქონელი და მომსახურება 57,000.00 57,000.00 57,000.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,023,740.00 7,023,735.17 7,023,735.17 4.83 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 7.7.4 00 ჯამური 54,600,520.00 54,395,770.58 54,580,268.51 20,251.49 2 ხარჯები 54,512,817.00 54,317,966.56 54,496,867.50 15,949.50 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,440,000.00 1,368,044.39 1,429,513.00 10,487.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 32,731,417.00 32,611,178.94 32,727,207.60 4,209.40 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 20,059,300.00 20,057,362.97 20,058,299.13 1,000.87 2.8 სხვა ხარჯები 282,100.00 281,380.26 281,847.77 252.23 282,100.00 281,380.26 281,847.77 252.23 282,100.00 281,380.26 281,847.77 252.23 87,703.00 77,804.02 83,401.01 4,301.99 ჯამური 79,947,435.00 87,285,327.36 87,696,361.30 -7,748,926.30 ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.6 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 71,663,762.00 79,048,511.96 79,334,079.14 -7,670,317.14 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,007,580.00 9,223,435.37 9,251,812.88 -3,244,232.88 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,643,351.00 23,764,665.39 24,015,537.05 -4,372,186.05 2.6 გრანტები 5,893.00 5,892.52 5,892.52 0.48 5,893.00 5,892.52 5,892.52 0.48 5,893.00 5,892.52 5,892.52 0.48 27,013,808.00 27,007,873.26 27,013,696.77 111.23 18,993,130.00 19,046,645.42 19,047,139.92 -54,009.92 18,993,130.00 19,046,645.42 19,047,139.92 -54,009.92 18,620,430.00 18,707,047.61 18,707,542.11 -87,112.11 372,700.00 339,597.81 339,597.81 33,102.19 8,283,673.00 8,236,815.40 8,362,282.16 -78,609.16 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.8 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა დასვენება, კულტურა და რელიგია გვერდი 28 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 320,555,875.00 321,336,141.99 328,472,545.55 -7,916,670.55 2 ხარჯები 291,388,115.00 292,001,890.66 299,128,112.30 -7,739,997.30 43,192,835.00 43,258,833.65 43,264,834.77 -71,999.77 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 27,062,205.00 27,210,058.63 27,417,414.11 -355,209.11 2.5 სუბსიდიები 138,002,545.00 138,747,196.21 138,882,903.75 -880,358.75 2.6 გრანტები 63,474,464.00 63,714,252.99 63,714,728.64 -240,264.64 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 652,450.00 670,801.62 670,801.62 -18,351.62 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 652,450.00 670,801.62 670,801.62 -18,351.62 62,822,014.00 63,043,451.37 63,043,927.02 -221,913.02 62,822,014.00 63,043,451.37 63,043,927.02 -221,913.02 58,803,282.00 59,021,455.03 59,021,830.03 -218,548.03 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 58,803,282.00 59,021,455.03 59,021,830.03 -218,548.03 37,945.00 41,309.99 41,409.99 -3,464.99 37,945.00 41,309.99 41,409.99 -3,464.99 3,980,787.00 3,980,686.35 3,980,687.00 100.00 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 3,980,787.00 3,980,686.35 3,980,687.00 100.00 313,901.00 303,957.38 305,619.34 8,281.66 19,342,165.00 18,767,591.80 25,542,611.69 -6,200,446.69 19,342,165.00 18,767,591.80 25,542,611.69 -6,200,446.69 2,076,567.00 8,269,585.90 8,276,671.77 -6,200,104.77 17,265,598.00 10,498,005.90 17,265,939.92 -341.92 29,167,760.00 29,334,251.33 29,344,433.25 -176,673.25 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 7.8.1 00 ჯამური 132,207,003.00 134,744,032.89 134,974,418.98 -2,767,415.98 2 ხარჯები 132,046,412.00 134,611,222.62 134,832,928.83 -2,786,516.83 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,695,691.00 1,670,034.71 1,670,594.57 25,096.43 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,715,413.00 2,329,412.68 2,428,512.43 286,900.57 2.5 სუბსიდიები 123,255,204.00 124,076,311.73 124,197,827.98 -942,623.98 2.6 გრანტები 4,058,615.00 4,041,861.83 4,041,862.48 16,752.52 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 19,806.22 19,806.22 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 19,806.22 19,806.22 4,058,615.00 4,022,055.61 4,022,056.26 36,558.74 4,058,615.00 4,022,055.61 4,022,056.26 36,558.74 2.6.3 2.6.3.1 მიმდინარე გვერდი 29 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 380,920.00 344,461.26 344,461.26 36,458.74 380,920.00 344,461.26 344,461.26 36,458.74 3,677,695.00 3,677,594.35 3,677,595.00 100.00 3,677,695.00 3,677,594.35 3,677,595.00 100.00 31,309.00 30,834.79 31,308.64 0.36 290,180.00 2,462,766.88 2,462,822.73 -2,172,642.73 290,180.00 2,462,766.88 2,462,822.73 -2,172,642.73 143,948.00 2,311,749.93 2,311,805.73 -2,167,857.73 146,232.00 151,016.95 151,017.00 -4,785.00 160,591.00 132,810.27 141,490.15 19,100.85 მომსახურება კულტურის სფეროში 7.8.2 00 ჯამური 100,302,461.00 104,612,693.37 104,738,733.16 -4,436,272.16 2 ხარჯები 82,211,797.00 86,443,680.95 86,568,290.58 -4,356,493.58 2.1 შრომის ანაზღაურება 40,909,144.00 41,047,789.80 41,053,231.06 -144,087.06 2.2 საქონელი და მომსახურება 24,018,632.00 24,159,168.79 24,256,234.86 -237,602.86 2.5 სუბსიდიები 7,439,373.00 7,364,351.53 7,377,595.88 61,777.12 2.6 გრანტები 937,319.00 943,865.24 944,340.24 -7,021.24 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 373,920.00 372,469.48 372,469.48 1,450.52 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 373,920.00 372,469.48 372,469.48 1,450.52 563,399.00 571,395.76 571,870.76 -8,471.76 563,399.00 571,395.76 571,870.76 -8,471.76 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 222,362.00 226,993.77 227,368.77 -5,006.77 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 222,362.00 226,993.77 227,368.77 -5,006.77 37,945.00 41,309.99 41,409.99 -3,464.99 37,945.00 41,309.99 41,409.99 -3,464.99 303,092.00 303,092.00 303,092.00 0.00 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 303,092.00 303,092.00 303,092.00 0.00 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 272,592.00 270,754.11 271,942.22 649.78 8,634,737.00 12,657,751.48 12,664,946.32 -4,030,209.32 8,634,737.00 12,657,751.48 12,664,946.32 -4,030,209.32 1,924,837.00 5,952,459.03 5,959,489.10 -4,034,652.10 6,709,900.00 6,705,292.45 6,705,457.22 4,442.78 გვერდი 30 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 7.8.3 00 2 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა -79,778.58 ჯამური 59,200,000.00 59,744,288.81 59,744,398.94 -544,398.94 ხარჯები 59,200,000.00 59,623,081.66 59,623,191.79 -423,191.79 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 2.6 2.6.3.1.1 31 7.8.4 00 2 2.5 წლის რესურსი 18,170,442.58 საქონელი და მომსახურება 2.6.3.1.1.2 წლიური ვალდებულება 18,169,012.42 2.5 2.6.3.1 გადახდა 18,090,664.00 2.2 2.6.3 წლიური ასიგნება 423,081.78 423,191.79 სუბსიდიები 1,000,000.00 999,999.88 1,000,000.00 0.00 გრანტები 58,200,000.00 58,200,000.00 58,200,000.00 0.00 58,200,000.00 58,200,000.00 58,200,000.00 0.00 58,200,000.00 58,200,000.00 58,200,000.00 0.00 58,200,000.00 58,200,000.00 58,200,000.00 0.00 58,200,000.00 58,200,000.00 58,200,000.00 0.00 121,207.15 121,207.15 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს არაფინანსური აქტივების ზრდა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა ჯამური 946,000.00 945,908.89 945,922.89 77.11 ხარჯები 946,000.00 945,908.89 945,922.89 77.11 946,000.00 945,908.89 945,922.89 77.11 სუბსიდიები სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.6 00 ჯამური 27,900,411.00 21,289,218.03 28,069,071.58 -168,660.58 2 ხარჯები 16,983,906.00 10,377,996.54 17,157,778.21 -173,872.21 588,000.00 541,009.14 541,009.14 46,990.86 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 328,160.00 298,395.38 309,475.03 18,684.97 2.5 სუბსიდიები 5,361,968.00 5,360,624.18 5,361,557.00 411.00 2.6 გრანტები 278,530.00 528,525.92 528,525.92 -249,995.92 278,525.92 278,525.92 4.08 278,525.92 278,525.92 4.08 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 278,530.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 278,530.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 10,000.00 2,368.48 2,368.48 7,631.52 10,417,248.00 3,647,073.44 10,414,842.64 2,405.36 10,417,248.00 3,647,073.44 10,414,842.64 2,405.36 7,782.00 5,376.94 5,376.94 2,405.06 გვერდი 31 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 10,409,466.00 3,641,696.50 10,409,465.70 0.30 10,916,505.00 10,911,221.49 10,911,293.37 5,211.63 განათლება 7.9 00 ჯამური 1,485,237,933.00 1,499,779,766.66 1,506,079,348.50 -20,841,415.50 2 ხარჯები 1,300,258,495.00 1,319,022,995.20 1,324,922,314.88 -24,663,819.88 2.1 შრომის ანაზღაურება 54,246,350.00 54,731,447.39 54,770,548.48 -524,198.48 2.2 საქონელი და მომსახურება 104,391,989.89 105,468,267.76 106,293,332.38 -1,901,342.49 2.4 პროცენტი 26,500.00 26,500.00 26,500.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 78,205,869.00 84,282,606.34 85,461,144.65 -7,255,275.65 2.6 გრანტები 100,028,747.11 100,925,425.60 104,508,173.85 -4,479,426.74 7,234,106.47 7,238,883.40 -53,239.40 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 7,185,644.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 7,185,644.00 7,234,106.47 7,238,883.40 -53,239.40 92,843,103.11 93,691,319.13 97,269,290.45 -4,426,187.34 35,982,773.11 36,833,818.98 40,408,967.43 -4,426,194.32 15,286,859.00 16,202,506.30 19,770,449.84 -4,483,590.84 15,286,859.00 16,202,506.30 19,770,449.84 -4,483,590.84 20,695,914.11 20,631,312.68 20,638,517.59 57,396.52 20,692,854.11 20,628,252.68 20,635,457.59 57,396.52 20,692,854.11 20,628,252.68 20,635,457.59 57,396.52 3,060.00 3,060.00 3,060.00 0.00 56,860,330.00 56,857,500.15 56,860,323.02 6.98 16,320,330.00 16,317,500.15 16,320,323.02 6.98 16,320,330.00 16,317,500.15 16,320,323.02 6.98 40,540,000.00 40,540,000.00 40,540,000.00 0.00 40,540,000.00 40,540,000.00 40,540,000.00 0.00 40,540,000.00 40,540,000.00 40,540,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,952,848.00 5,946,776.81 5,951,266.79 1,581.21 957,406,191.00 967,641,971.30 967,911,348.73 -10,505,157.73 957,406,191.00 967,641,971.30 967,911,348.73 -10,505,157.73 921,284,115.00 931,525,358.04 931,794,695.47 -10,510,580.47 36,122,076.00 36,116,613.26 36,116,653.26 5,422.74 184,979,438.00 180,756,771.46 181,157,033.62 3,822,404.38 გვერდი 32 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.9.1 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი სკოლამდელი აღზრდა 00 ჯამური 67,085.00 66,945.00 67,085.00 0.00 2 ხარჯები 67,085.00 66,945.00 67,085.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 41,885.00 41,745.00 41,885.00 0.00 2.6 გრანტები 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს ზოგადი განათლება 7.9.2 00 ჯამური 744,937,365.00 744,872,352.62 744,919,191.89 18,173.11 2 ხარჯები 738,370,662.00 738,305,652.12 738,352,491.39 18,170.61 2,212,246.81 2,212,246.81 3.19 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,212,250.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,667,283.00 6,641,850.99 6,650,243.26 17,039.74 2.5 სუბსიდიები 826,105.00 820,486.73 825,351.41 753.59 2.6 გრანტები 206,388.00 206,270.99 206,270.99 117.01 923.82 923.82 76.18 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,000.00 923.82 923.82 76.18 205,388.00 205,347.17 205,347.17 40.83 205,388.00 205,347.17 205,347.17 40.83 205,388.00 205,347.17 205,347.17 40.83 205,388.00 205,347.17 205,347.17 40.83 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,291,230.00 4,291,133.85 4,291,230.00 0.00 724,167,406.00 724,133,662.75 724,167,148.92 257.08 724,167,406.00 724,133,662.75 724,167,148.92 257.08 724,167,406.00 724,133,662.75 724,167,148.92 257.08 6,566,703.00 6,566,700.50 6,566,700.50 2.50 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.2.3 00 ჯამური 744,937,365.00 744,872,352.62 744,919,191.89 18,173.11 2 ხარჯები 738,370,662.00 738,305,652.12 738,352,491.39 18,170.61 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,212,250.00 2,212,246.81 2,212,246.81 3.19 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,667,283.00 6,641,850.99 6,650,243.26 17,039.74 2.5 სუბსიდიები 826,105.00 820,486.73 825,351.41 753.59 2.6 გრანტები 206,388.00 206,270.99 206,270.99 117.01 1,000.00 923.82 923.82 76.18 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 33 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 1,000.00 923.82 923.82 76.18 205,388.00 205,347.17 205,347.17 40.83 205,388.00 205,347.17 205,347.17 40.83 205,388.00 205,347.17 205,347.17 40.83 205,388.00 205,347.17 205,347.17 40.83 4,291,230.00 4,291,133.85 4,291,230.00 0.00 724,167,406.00 724,133,662.75 724,167,148.92 257.08 724,167,406.00 724,133,662.75 724,167,148.92 257.08 724,167,406.00 724,133,662.75 724,167,148.92 257.08 6,566,703.00 6,566,700.50 6,566,700.50 2.50 პროფესიული განათლება 7.9.3 00 ჯამური 48,792,957.00 48,757,939.67 48,959,816.57 -166,859.57 2 ხარჯები 47,661,150.00 47,643,228.72 47,842,454.62 -181,304.62 4,006,912.00 4,085,848.89 4,086,205.35 -79,293.35 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,172,777.00 4,346,083.66 4,362,114.23 -189,337.23 2.5 სუბსიდიები 16,138,120.00 15,882,523.49 16,058,706.48 79,413.52 2.6 გრანტები 4,356,601.00 0.36 4,350,606.75 4,356,600.64 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1.63 1.63 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1.63 1.63 4,356,601.00 4,350,605.12 4,356,599.01 1.99 365,828.00 359,833.10 365,826.99 1.01 365,828.00 359,833.10 365,826.99 1.01 365,828.00 359,833.10 365,826.99 1.01 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 3,990,773.00 3,990,772.02 3,990,772.02 0.98 2.6.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს 3,990,773.00 3,990,772.02 3,990,772.02 0.98 2.6.3.2.1.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 3,990,773.00 3,990,772.02 3,990,772.02 0.98 31,901.00 31,676.59 31,898.14 2.86 18,954,839.00 18,946,489.34 18,946,929.78 7,909.22 18,954,839.00 18,946,489.34 18,946,929.78 7,909.22 18,923,348.00 18,920,460.26 18,920,860.70 2,487.30 31,491.00 26,029.08 26,069.08 5,421.92 1,131,807.00 1,114,710.95 1,117,361.95 14,445.05 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.9.4 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლება გვერდი 34 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 165,052,474.00 174,087,656.09 175,188,365.07 -10,135,891.07 2 ხარჯები 162,622,505.00 170,056,237.37 171,086,373.62 -8,463,868.62 21,484,861.16 21,485,508.10 2,417.90 2.1 შრომის ანაზღაურება 21,487,926.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 10,650,988.00 11,351,532.95 11,537,291.79 -886,303.79 2.5 სუბსიდიები 5,627,731.00 10,124,862.50 10,778,616.71 -5,150,885.71 2.6 გრანტები 124,175.00 548,468.25 548,468.25 -424,293.25 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 11,246.00 57,196.06 57,196.06 -45,950.06 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 11,246.00 57,196.06 57,196.06 -45,950.06 112,929.00 491,272.19 491,272.19 -378,343.19 112,929.00 491,272.19 491,272.19 -378,343.19 112,929.00 491,272.19 491,272.19 -378,343.19 112,929.00 491,272.19 491,272.19 -378,343.19 496,493.00 495,303.93 496,493.00 0.00 124,235,192.00 126,051,208.58 126,239,995.77 -2,004,803.77 124,235,192.00 126,051,208.58 126,239,995.77 -2,004,803.77 124,235,192.00 126,051,208.58 126,239,995.77 -2,004,803.77 2,429,969.00 4,031,418.72 4,101,991.45 -1,672,022.45 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი პროფესიული განათლება 7.9.4.1 00 ჯამური 14,509,771.00 14,395,360.86 14,504,012.80 5,758.20 2 ხარჯები 13,995,051.00 13,880,640.86 13,989,292.80 5,758.20 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,645,250.00 9,645,041.53 9,645,181.66 68.34 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,650,544.00 3,536,397.18 3,644,862.27 5,681.73 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 369,000.00 368,953.29 369,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 330,257.00 330,248.86 330,248.87 8.13 330,257.00 330,248.86 330,248.87 8.13 330,257.00 330,248.86 330,248.87 8.13 514,720.00 514,720.00 514,720.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.4.2 00 ჯამური 150,542,703.00 159,692,295.23 160,684,352.27 -10,141,649.27 2 ხარჯები 148,627,454.00 156,175,596.51 157,097,080.82 -8,469,626.82 11,839,819.63 11,840,326.44 2,349.56 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,842,676.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,000,444.00 7,815,135.77 7,892,429.52 -891,985.52 2.5 სუბსიდიები 5,627,731.00 10,124,862.50 10,778,616.71 -5,150,885.71 2.6 გრანტები 124,175.00 548,468.25 548,468.25 -424,293.25 11,246.00 57,196.06 57,196.06 -45,950.06 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 35 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 11,246.00 57,196.06 57,196.06 -45,950.06 112,929.00 491,272.19 491,272.19 -378,343.19 112,929.00 491,272.19 491,272.19 -378,343.19 112,929.00 491,272.19 491,272.19 -378,343.19 112,929.00 491,272.19 491,272.19 -378,343.19 127,493.00 126,350.64 127,493.00 0.00 123,904,935.00 125,720,959.72 125,909,746.90 -2,004,811.90 123,904,935.00 125,720,959.72 125,909,746.90 -2,004,811.90 123,904,935.00 125,720,959.72 125,909,746.90 -2,004,811.90 1,915,249.00 3,516,698.72 3,587,271.45 -1,672,022.45 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.5 00 ჯამური 1,651,564.00 2,130,207.00 2,176,592.41 -525,028.41 2 ხარჯები 1,651,564.00 2,130,207.00 2,176,592.41 -525,028.41 339,476.41 343,525.01 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 609,040.00 668,473.47 710,809.69 -101,769.69 1,042,524.00 1,122,257.12 1,122,257.71 -79,733.71 1,042,524.00 1,122,257.12 1,122,257.71 -79,733.71 1,042,524.00 1,122,257.12 1,122,257.71 -79,733.71 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7.9.6 00 ჯამური 128,830,431.00 128,979,754.53 129,112,008.77 -281,577.77 2 ხარჯები 120,867,678.00 120,998,177.65 121,130,422.38 -262,744.38 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,913,555.00 6,909,701.62 6,911,061.54 2,493.46 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,409,859.89 35,641,899.96 35,743,350.79 -333,490.90 2.5 სუბსიდიები 3,744,508.00 3,713,926.59 3,731,279.77 13,228.23 2.6 გრანტები 20,873,364.11 20,815,440.07 20,822,645.19 50,718.92 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 39,000.00 45,677.39 45,677.60 -6,677.60 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 39,000.00 45,677.39 45,677.60 -6,677.60 20,834,364.11 20,769,762.68 20,776,967.59 57,396.52 20,834,364.11 20,769,762.68 20,776,967.59 57,396.52 138,450.00 138,450.00 138,450.00 0.00 138,450.00 138,450.00 138,450.00 0.00 20,695,914.11 20,631,312.68 20,638,517.59 57,396.52 20,692,854.11 20,628,252.68 20,635,457.59 57,396.52 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს გვერდი 36 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 20,692,854.11 20,628,252.68 20,635,457.59 57,396.52 3,060.00 3,060.00 3,060.00 0.00 692,565.00 690,599.46 691,960.42 604.58 53,233,826.00 53,226,609.95 53,230,124.67 3,701.33 53,233,826.00 53,226,609.95 53,230,124.67 3,701.33 21,100,674.00 21,093,457.95 21,096,972.67 3,701.33 32,133,152.00 32,133,152.00 32,133,152.00 0.00 7,962,753.00 7,981,576.88 7,981,586.39 -18,833.39 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7.9.7 00 ჯამური 65,282,788.00 65,931,832.45 69,893,371.33 -4,610,583.33 2 ხარჯები 61,250,399.00 61,908,504.42 65,866,026.17 -4,615,627.17 5,258,220.00 5,338,621.89 5,369,084.14 -110,864.14 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,928,554.00 3,985,785.81 4,007,822.40 -79,268.40 2.5 სუბსიდიები 22,131,854.00 21,817,954.31 22,123,230.91 8,623.09 2.6 გრანტები 20,604,034.00 21,147,946.00 24,710,553.05 -4,106,519.05 6,264,537.01 6,265,199.56 -1,229.56 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 6,263,970.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 6,263,970.00 6,264,537.01 6,265,199.56 -1,229.56 14,340,064.00 14,883,408.99 18,445,353.49 -4,105,289.49 14,340,064.00 14,883,408.99 18,445,353.49 -4,105,289.49 14,340,064.00 14,883,408.99 18,445,353.49 -4,105,289.49 14,340,064.00 14,883,408.99 18,445,353.49 -4,105,289.49 30,780.00 30,019.19 30,780.00 0.00 9,296,957.00 9,588,177.22 9,624,555.67 -327,598.67 9,296,957.00 9,588,177.22 9,624,555.67 -327,598.67 9,296,957.00 9,588,177.22 9,624,555.67 -327,598.67 4,032,389.00 4,023,328.03 4,027,345.16 5,043.84 ჯამური 330,623,269.00 334,953,079.30 335,762,917.46 -5,139,648.46 ხარჯები 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.9.8 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 167,767,452.00 177,914,042.92 178,400,869.29 -10,633,417.29 2.1 შრომის ანაზღაურება 14,367,487.00 14,360,690.61 14,362,917.53 4,569.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 42,911,603.00 42,790,895.92 43,239,815.22 -328,212.22 2.4 პროცენტი 26,500.00 26,500.00 26,500.00 0.00 გვერდი 37 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი სუბსიდიები 29,737,551.00 31,922,852.72 31,943,959.37 2.6 გრანტები 53,838,985.00 53,831,493.54 53,838,435.73 549.27 865,770.56 869,884.73 543.27 -2,206,408.37 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 870,428.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 870,428.00 865,770.56 869,884.73 543.27 52,968,557.00 52,965,722.98 52,968,551.00 6.00 99,000.00 98,994.85 99,000.00 0.00 99,000.00 98,994.85 99,000.00 0.00 99,000.00 98,994.85 99,000.00 0.00 52,869,557.00 52,866,728.13 52,869,551.00 6.00 12,329,557.00 12,326,728.13 12,329,551.00 6.00 12,329,557.00 12,326,728.13 12,329,551.00 6.00 40,540,000.00 40,540,000.00 40,540,000.00 0.00 40,540,000.00 40,540,000.00 40,540,000.00 0.00 40,540,000.00 40,540,000.00 40,540,000.00 0.00 409,879.00 408,043.79 408,905.23 973.77 26,475,447.00 34,573,566.34 34,580,336.21 -8,104,889.21 26,475,447.00 34,573,566.34 34,580,336.21 -8,104,889.21 22,518,014.00 30,616,134.16 30,622,904.03 -8,104,890.03 3,957,433.00 3,957,432.18 3,957,432.18 0.82 162,855,817.00 157,039,036.38 157,362,048.17 5,493,768.83 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური დაცვა 7.10 00 ჯამური 3,088,675,635.00 3,094,082,966.14 3,095,055,211.10 -6,379,576.10 2 ხარჯები 2,979,168,513.00 2,981,198,145.45 2,982,169,663.80 -3,001,150.80 23,677,672.56 23,913,865.43 1,303.57 2.1 შრომის ანაზღაურება 23,915,169.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,278,118.00 20,526,786.90 21,134,012.20 -855,894.20 2.5 სუბსიდიები 1,531,000.00 1,524,075.45 1,524,421.27 6,578.73 2.6 გრანტები 3,044,190.00 3,080,794.84 3,080,892.14 -36,702.14 3,044,190.00 3,080,794.84 3,080,892.14 -36,702.14 3,044,190.00 3,080,794.84 3,080,892.14 -36,702.14 2,868,548,797.00 2,868,496,886.38 2,868,548,066.58 730.42 61,851,239.00 63,891,929.32 63,968,406.18 -2,117,167.18 61,851,239.00 63,891,929.32 63,968,406.18 -2,117,167.18 34,532,594.00 34,489,507.42 34,531,040.62 1,553.38 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 38 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 27,318,645.00 29,402,421.90 29,437,365.56 -2,118,720.56 109,507,122.00 112,884,820.69 112,885,547.30 -3,378,425.30 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1 00 ჯამური 8,445,290.00 8,414,287.02 8,445,286.32 3.68 2 ხარჯები 8,445,290.00 8,414,287.02 8,445,286.32 3.68 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,275,960.00 3,275,957.20 3,275,957.20 2.80 2.8 სხვა ხარჯები 5,169,330.00 5,138,329.82 5,169,329.12 0.88 5,169,330.00 5,138,329.82 5,169,329.12 0.88 5,169,330.00 5,138,329.82 5,169,329.12 0.88 2.8.2 2.8.2.1 7.10.1.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 00 ჯამური 159,080.00 159,079.20 159,079.20 0.80 2 ხარჯები 159,080.00 159,079.20 159,079.20 0.80 159,080.00 159,079.20 159,079.20 0.80 ჯამური 8,286,210.00 8,255,207.82 8,286,207.12 2.88 ხარჯები 8,286,210.00 8,255,207.82 8,286,207.12 2.88 2.7 7.10.1.2 00 2 სოციალური უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,116,880.00 3,116,878.00 3,116,878.00 2.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,169,330.00 5,138,329.82 5,169,329.12 0.88 5,169,330.00 5,138,329.82 5,169,329.12 0.88 5,169,330.00 5,138,329.82 5,169,329.12 0.88 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.10.2 00 ჯამური 1,972,100,230.00 1,972,099,634.03 1,972,100,211.33 18.67 2 ხარჯები 1,972,090,230.00 1,972,089,634.03 1,972,090,211.33 18.67 2.5 სუბსიდიები 251,000.00 251,000.00 251,000.00 0.00 2.6 გრანტები 18,900.00 18,802.70 18,900.00 0.00 18,900.00 18,802.70 18,900.00 0.00 18,900.00 18,802.70 18,900.00 0.00 1,971,094,972.00 1,971,094,486.33 1,971,094,966.33 5.67 725,358.00 725,345.00 725,345.00 13.00 725,358.00 725,345.00 725,345.00 13.00 725,358.00 725,345.00 725,345.00 13.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 39 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.10.4 დასახელება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 00 ჯამური 755,149,140.00 755,091,423.96 755,148,972.79 167.21 2 ხარჯები 755,129,140.00 755,071,423.96 755,128,972.79 167.21 3,263,580.00 3,250,286.65 3,263,527.36 52.64 330,000.00 329,652.06 329,997.88 2.12 751,484,284.00 751,440,297.06 751,484,259.36 24.64 51,276.00 51,188.19 51,188.19 87.81 51,276.00 51,188.19 51,188.19 87.81 51,276.00 51,188.19 51,188.19 87.81 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7.10.6 00 ჯამური 84,780,220.00 84,502,467.63 84,502,467.68 277,752.32 2 ხარჯები 14,201,220.00 14,194,625.39 14,194,625.39 6,594.61 2.5 სუბსიდიები 20,000.00 13,423.39 13,423.39 6,576.61 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 14,181,220.00 14,181,202.00 14,181,202.00 18.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,579,000.00 70,307,842.24 70,307,842.29 271,157.71 ჯამური 70,096,065.00 76,355,709.81 76,610,652.36 -6,514,587.36 ხარჯები 7.10.7 00 2 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 31,731,215.00 34,344,309.75 34,599,251.30 -2,868,036.30 2.1 შრომის ანაზღაურება 751,200.00 750,584.21 751,192.45 7.55 2.2 საქონელი და მომსახურება 878,960.00 1,414,348.78 1,629,079.35 -750,119.35 2.5 სუბსიდიები 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,029,200.00 2,026,858.93 2,029,200.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 27,371,855.00 29,452,517.83 29,489,779.50 -2,117,924.50 27,371,855.00 29,452,517.83 29,489,779.50 -2,117,924.50 124,370.00 121,248.35 123,566.36 803.64 27,247,485.00 29,331,269.48 29,366,213.14 -2,118,728.14 38,364,850.00 42,011,400.06 42,011,401.06 -3,646,551.06 ჯამური 198,104,690.00 197,619,443.69 198,247,620.62 -142,930.62 ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.10.9 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 197,571,418.00 197,083,865.30 197,711,316.67 -139,898.67 2.1 შრომის ანაზღაურება 23,163,969.00 22,927,088.35 23,162,672.98 1,296.02 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,135,578.00 15,862,151.47 16,241,405.49 -105,827.49 2.5 სუბსიდიები 230,000.00 230,000.00 230,000.00 0.00 გვერდი 40 - 41 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 3,025,290.00 3,061,992.14 3,061,992.14 -36,702.14 3,025,290.00 3,061,992.14 3,061,992.14 -36,702.14 3,025,290.00 3,061,992.14 3,061,992.14 -36,702.14 126,483,161.00 126,478,084.86 126,482,481.69 679.31 28,533,420.00 28,524,548.48 28,532,764.37 655.63 28,533,420.00 28,524,548.48 28,532,764.37 655.63 28,462,260.00 28,453,396.06 28,461,611.95 648.05 71,160.00 71,152.42 71,152.42 7.58 533,272.00 535,578.39 536,303.95 -3,031.95 გვერდი 41 - 41 დან ინფორმაცია საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ ორგანიზაც. კოდი დასახელება წლიური ასიგნება 12 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 56,350,000.00 59,557,629.90 - 3,207,629.90 2 ხარჯები 45,630,000.00 47,138,841.57 - 1,508,841.57 19,679.72 - 19,679.72 6,442,600.65 - 1,812,600.65 830,225.67 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 830,225.67 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 35,000,000.00 35,448,872.66 - 2.8 სხვა ხარჯები 6,000,000.00 4,397,462.87 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,720,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 01 00 4,630,000.00 - 448,872.66 1,602,537.13 12,182,309.32 - 1,462,309.32 - 236,479.01 - 236,479.01 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 00 ჯამური - 2,454.76 - 2,454.76 2 ხარჯები - 2,454.76 - 2,454.76 - 2,454.76 - 2,454.76 2.2 01 01 საქონელი და მომსახურება საკანონმდებლო საქმიანობა 00 ჯამური - 32.50 - 32.50 2 ხარჯები - 32.50 - 32.50 - 32.50 - 32.50 2.2 01 01 03 საქონელი და მომსახურება საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 00 ჯამური - 32.50 - 32.50 2 ხარჯები - 32.50 - 32.50 - 32.50 - 32.50 2.2 01 02 საქონელი და მომსახურება საბიბლიოთეკო საქმიანობა 00 ჯამური - 2,422.26 - 2,422.26 2 ხარჯები - 2,422.26 - 2,422.26 - 2,422.26 - 2,422.26 2.2 02 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 286.13 - 286.13 2 ხარჯები - 286.13 - 286.13 - 286.13 - 286.13 2.2 04 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 3,147.70 - 3,147.70 2 ხარჯები - 3,147.70 - 3,147.70 - 3,147.70 - 3,147.70 2.2 06 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 00 ჯამური - 41,446.38 - 41,446.38 2 ხარჯები - 41,446.38 - 41,446.38 - 14,446.38 - 14,446.38 2.1 06 01 შრომის ანაზღაურება საარჩევნო გარემოს განვითარება 00 ჯამური - 195.00 - 195.00 2 ხარჯები - 195.00 - 195.00 195.00 - 195.00 2.1 06 04 შრომის ანაზღაურება არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 00 ჯამური - 41,251.38 - 41,251.38 2 ხარჯები - 41,251.38 - 41,251.38 - 14,251.38 - 14,251.38 2.1 08 00 შრომის ანაზღაურება საქართველოს უზენაესი სასამართლო 00 ჯამური - 303.88 - 303.88 2 ხარჯები - 303.88 - 303.88 - 303.88 - 303.88 2.2 09 00 საქონელი და მომსახურება საერთო სასამართლოები 00 ჯამური - 92,455.73 - 92,455.73 2 ხარჯები - 92,455.73 - 92,455.73 2.2 საქონელი და მომსახურება - 88,587.66 - 88,587.66 2.8 სხვა ხარჯები - 3,868.07 - 3,868.07 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 00 ჯამური - 92,455.73 - 92,455.73 2 ხარჯები - 92,455.73 - 92,455.73 2.2 საქონელი და მომსახურება - 88,587.66 - 88,587.66 2.8 სხვა ხარჯები - 3,868.07 - 3,868.07 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 00 ჯამური - 833.33 - 833.33 2 ხარჯები - 833.33 - 833.33 833.33 - 833.33 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა ორგანიზაც. კოდი 18 00 დასახელება წლიური ასიგნება 12 თვის გადახდა დავალიანება 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ჯამური - 5,073.21 - 5,073.21 2 ხარჯები - 5,073.21 - 5,073.21 - 5,073.21 - 5,073.21 2.2 20 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 00 ჯამური - 47,091.65 - 47,091.65 2 ხარჯები - 47,091.65 - 47,091.65 - 46,941.11 - 46,941.11 2.2 20 01 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 47,091.65 - 47,091.65 2 ხარჯები - 47,091.65 - 47,091.65 - 46,941.11 - 46,941.11 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ჯამური - 6,192.04 - 6,192.04 2 ხარჯები - 6,192.04 - 6,192.04 2.2 22 00 საქონელი და მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,192.04 - 1,192.04 2.8 სხვა ხარჯები - 5,000.00 - 5,000.00 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ჯამური - 6,192.04 - 6,192.04 2 ხარჯები - 6,192.04 - 6,192.04 22 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,192.04 - 1,192.04 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 - 5,000.00 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 00 ჯამური - 504,033.30 - 504,033.30 2 ხარჯები - 504,033.30 - 504,033.30 2.2 საქონელი და მომსახურება - 504,005.80 - 504,005.80 2.8 სხვა ხარჯები - 27.50 - 27.50 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა - 00 ჯამური - 32,477.89 - 32,477.89 2 ხარჯები - 32,477.89 - 32,477.89 - 32,477.89 - 32,477.89 2.2 23 02 საქონელი და მომსახურება შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 00 ჯამური - 426,043.42 - 426,043.42 2 ხარჯები - 426,043.42 - 426,043.42 426,043.42 - 426,043.42 2.2 23 03 საქონელი და მომსახურება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 00 ჯამური - 45,511.99 - 45,511.99 2 ხარჯები - 45,511.99 - 45,511.99 45,484.49 - 45,484.49 27.50 - 27.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური - 262,640.97 - 262,640.97 2 ხარჯები - 63,940.77 - 63,940.77 61,329.77 2.2 საქონელი და მომსახურება - 61,329.77 - 2.8 სხვა ხარჯები - 211.00 - 211.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 198,700.20 - 198,700.20 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 00 ჯამური - 37,983.64 - 37,983.64 2 ხარჯები - 37,983.64 - 37,983.64 2.2 საქონელი და მომსახურება - 37,772.64 - 37,772.64 2.8 სხვა ხარჯები - 211.00 - 211.00 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 13,541.91 - 13,541.91 2 ხარჯები - 13,541.91 - 13,541.91 - 13,541.91 - 13,541.91 2.2 24 06 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ქონების მართვა 00 ჯამური - 2,513.29 - 2,513.29 2 ხარჯები - 2,513.29 - 2,513.29 - 2,513.29 - 2,513.29 2.2 24 07 საქონელი და მომსახურება მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური - 7,501.93 - 7,501.93 2 ხარჯები - 7,501.93 - 7,501.93 - 7,501.93 - 7,501.93 - 201,100.20 - 201,100.20 198,700.20 - 198,700.20 2.2 24 12 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაც. კოდი 25 00 წლიური ასიგნება 12 თვის გადახდა დავალიანება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 15,350,000.00 16,477,781.48 - 1,127,781.48 2 ხარჯები 4,630,000.00 4,648,837.06 - 18,837.06 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,630,000.00 4,648,837.06 - 18,837.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,720,000.00 11,592,465.41 - 872,465.41 - 236,479.01 - 236,479.01 32 25 01 ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 2,256.45 - 2,256.45 2 ხარჯები - 2,256.45 - 2,256.45 - 2,256.45 - 2,256.45 2.2 25 02 საქონელი და მომსახურება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 15,350,000.00 15,347,660.21 2,339.79 2 ხარჯები 4,630,000.00 4,627,660.35 2,339.65 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,630,000.00 4,627,660.35 2,339.65 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,720,000.00 10,719,999.86 0.14 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 445.29 - 445.29 2 ხარჯები - 445.29 - 445.29 - 445.29 - 445.29 2.2 25 02 02 საქონელი და მომსახურება საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 15,350,000.00 15,347,214.92 2,785.08 2 ხარჯები 4,630,000.00 4,627,215.06 2,784.94 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,630,000.00 4,627,215.06 2,784.94 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,720,000.00 10,719,999.86 0.14 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური - 674,216.96 - 674,216.96 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 632,864.99 - 632,864.99 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური - 453,647.86 - 453,647.86 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 239,600.56 - 239,600.56 32 ფინანსური აქტივების ზრდა - 214,047.30 - 214,047.30 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 651,878.52 872,705.55 - 220,827.03 2 ხარჯები 651,878.52 867,605.55 - 215,727.03 207,271.31 2.2 საქონელი და მომსახურება - 207,271.31 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 847.60 - 847.60 2.8 სხვა ხარჯები 658,923.94 - 7,045.42 5,100.00 - 5,100.00 651,878.52 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ჯამური 651,878.52 651,992.47 - 113.95 2 ხარჯები 651,878.52 651,992.47 - 113.95 120.00 - 120.00 26 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 26 02 - 651,878.52 651,872.47 6.05 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 00 ჯამური - 33,291.59 - 33,291.59 2 ხარჯები - 33,291.59 - 33,291.59 - 26,308.89 - 26,308.89 00 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ჯამური - 33,291.59 - 33,291.59 2 ხარჯები - 33,291.59 - 33,291.59 26,308.89 - 26,308.89 2.2 26 02 01 2.2 26 03 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 26,126.03 - 26,126.03 2 ხარჯები - 26,126.03 - 26,126.03 2.2 საქონელი და მომსახურება 25,278.43 - 25,278.43 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 847.60 - 847.60 26 04 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ჯამური - 150.46 - 150.46 2 ხარჯები - 150.46 - 150.46 - 150.46 - 150.46 2.2 26 06 დასახელება საქონელი და მომსახურება დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ორგანიზაც. კოდი დასახელება წლიური ასიგნება 12 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 825.53 - 825.53 2 ხარჯები - 825.53 - 825.53 2.2 საქონელი და მომსახურება - 781.51 - 781.51 2.8 სხვა ხარჯები - 44.02 - 44.02 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 7,716.47 - 7,716.47 2 ხარჯები - 7,716.47 - 7,716.47 7,716.47 - 7,716.47 2.2 26 08 საქონელი და მომსახურება მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური - 130,503.00 - 130,503.00 2 ხარჯები - 130,503.00 - 130,503.00 129,915.55 - 129,915.55 587.45 - 587.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 27 00 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 35,000,000.00 36,581,516.69 - 1,581,516.69 2 ხარჯები 35,000,000.00 36,581,516.69 - 1,581,516.69 2.2 საქონელი და მომსახურება - 288,848.80 - 288,848.80 2.5 სუბსიდიები - 811,470.28 - 811,470.28 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 35,445,431.00 - 445,431.00 2.8 სხვა ხარჯები - 35,638.04 - 35,638.04 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ჯამური - 24,578.54 - 24,578.54 2 ხარჯები - 24,578.54 - 24,578.54 27 01 35,000,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 23,989.35 - 23,989.35 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 309.52 - 309.52 2.8 სხვა ხარჯები - 151.10 - 151.10 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური - 1,622.03 - 1,622.03 2 ხარჯები - 1,622.03 - 1,622.03 27 01 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,312.51 - 1,312.51 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 309.52 - 309.52 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 00 ჯამური - 151.10 - 151.10 2 ხარჯები - 151.10 - 151.10 151.10 - 151.10 2.8 27 01 04 სხვა ხარჯები სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 170.00 - 170.00 2 ხარჯები - 170.00 - 170.00 - 170.00 - 170.00 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ჯამური - 672.96 - 672.96 2 ხარჯები - 672.96 - 672.96 672.96 - 672.96 2.2 27 01 05 2.2 27 01 06 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 00 ჯამური - 21,962.45 - 21,962.45 2 ხარჯები - 21,962.45 - 21,962.45 21,833.88 - 21,833.88 2.2 27 02 საქონელი და მომსახურება მოსახლეობის სოციალური დაცვა 00 ჯამური - 7,995.07 - 7,995.07 2 ხარჯები - 7,995.07 - 7,995.07 2.2 საქონელი და მომსახურება - 7,985.57 - 7,985.57 2.8 სხვა ხარჯები - 9.50 - 9.50 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ჯამური - 7,995.07 - 7,995.07 2 ხარჯები - 7,995.07 - 7,995.07 7,985.57 - 7,985.57 9.50 - 9.50 27 02 05 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 2 ჯამური 35,000,000.00 36,536,709.47 - 1,536,709.47 ხარჯები 35,000,000.00 36,536,709.47 - 1,536,709.47 2.2 საქონელი და მომსახურება - 248,347.88 - 248,347.88 2.5 სუბსიდიები - 811,470.28 - 811,470.28 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 35,442,021.48 - 442,021.48 2.8 სხვა ხარჯები 34,869.83 - 34,869.83 35,000,000.00 - ორგანიზაც. კოდი 27 03 01 2 წლიური ასიგნება 12 თვის გადახდა ჯამური 35,000,000.00 35,000,146.20 - 146.20 ხარჯები 35,000,000.00 35,000,146.20 - 146.20 150.00 - 150.00 დასახელება მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 02 2 დავალიანება 35,000,000.00 34,999,996.20 3.80 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ჯამური - 861,395.14 - 861,395.14 ხარჯები - 861,395.14 - 861,395.14 2.2 საქონელი და მომსახურება - 14,153.80 - 14,153.80 2.5 სუბსიდიები - 811,470.28 - 811,470.28 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,080.00 - 1,080.00 2.8 სხვა ხარჯები - 34,691.06 - 34,691.06 ჯამური - 1,080.00 - 1,080.00 ხარჯები - 1,080.00 - 1,080.00 1,080.00 - 1,080.00 27 03 02 02 2 2.7 27 03 02 06 2 იმუნიზაცია სოციალური უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის მართვა ჯამური - 94,355.89 - 94,355.89 ხარჯები - 94,355.89 - 94,355.89 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,189.43 - 1,189.43 2.8 სხვა ხარჯები - 13,086.36 - 13,086.36 ჯამური - 765,959.25 - 765,959.25 ხარჯები - 765,959.25 - 765,959.25 27 03 02 07 2 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 2.2 საქონელი და მომსახურება - 12,964.37 - 12,964.37 2.5 სუბსიდიები - 731,390.18 - 731,390.18 სხვა ხარჯები - 21,604.70 - 21,604.70 ჯამური - 675,168.13 - 675,168.13 ხარჯები - 675,168.13 - 675,168.13 2.8 27 03 03 2 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 2.2 საქონელი და მომსახურება - 234,044.08 - 234,044.08 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 440,945.28 - 440,945.28 2.8 სხვა ხარჯები - 178.77 - 178.77 ჯამური - 370,988.26 - 370,988.26 ხარჯები - 370,988.26 - 370,988.26 27 03 03 07 2 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება 2.2 საქონელი და მომსახურება - 234,044.08 - 234,044.08 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 136,765.41 - 136,765.41 2.8 სხვა ხარჯები - 178.77 - 178.77 ჯამური - 304,179.87 - 304,179.87 ხარჯები - 304,179.87 - 304,179.87 304,179.87 - 304,179.87 27 03 03 11 2 2.7 27 06 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა სოციალური უზრუნველყოფა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 2 ჯამური - 12,233.61 - 12,233.61 ხარჯები - 12,233.61 - 12,233.61 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8,526.00 - 8,526.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 3,100.00 - 3,100.00 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ჯამური - 12,233.61 - 12,233.61 ხარჯები - 12,233.61 - 12,233.61 27 06 03 2 2.2 საქონელი და მომსახურება - 8,526.00 - 8,526.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 3,100.00 - 3,100.00 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 86,402.45 - 86,402.45 2 ხარჯები - 86,402.45 - 86,402.45 2.2 საქონელი და მომსახურება - 85,934.41 - 85,934.41 2.8 სხვა ხარჯები - 468.04 - 468.04 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 00 ჯამური - 86,402.45 - 86,402.45 2 ხარჯები - 86,402.45 - 86,402.45 2.2 საქონელი და მომსახურება - 85,934.41 - 85,934.41 2.8 სხვა ხარჯები - 468.04 - 468.04 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 86,402.45 - 86,402.45 2 ხარჯები - 86,402.45 - 86,402.45 - 85,934.41 - 85,934.41 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი 2.8 29 00 დასახელება სხვა ხარჯები წლიური ასიგნება 12 თვის გადახდა დავალიანება - 468.04 - 468.04 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური - 45,328.66 - 45,328.66 2 ხარჯები - 45,328.66 - 45,328.66 2.1 შრომის ანაზღაურება - 3,194.73 - 3,194.73 2.2 საქონელი და მომსახურება - 42,133.93 - 42,133.93 29 01 თავდაცვის მართვა 00 ჯამური - 18,720.69 - 18,720.69 2 ხარჯები - 18,720.69 - 18,720.69 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,194.73 - 3,194.73 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,525.96 - 15,525.96 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 00 ჯამური - 25,127.56 - 25,127.56 2 ხარჯები - 25,127.56 - 25,127.56 - 25,127.56 - 25,127.56 2.2 29 04 საქონელი და მომსახურება მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 00 ჯამური - 1,480.41 - 1,480.41 2 ხარჯები - 1,480.41 - 1,480.41 - 1,480.41 - 1,480.41 2.2 30 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 240,817.00 - 240,817.00 2 ხარჯები - 168,727.00 - 168,727.00 2.1 შრომის ანაზღაურება - 833.06 - 833.06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 167,893.94 - 167,893.94 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 00 ჯამური - 217,281.30 - 217,281.30 2 ხარჯები - 145,191.30 - 145,191.30 - 145,191.30 - 145,191.30 2.2 30 02 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 00 ჯამური - 1,217.33 - 1,217.33 2 ხარჯები - 1,217.33 - 1,217.33 - 1,217.33 - 1,217.33 2.2 30 03 საქონელი და მომსახურება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 00 ჯამური - 13,296.00 - 13,296.00 2 ხარჯები - 13,296.00 - 13,296.00 2.1 შრომის ანაზღაურება - 833.06 - 833.06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 12,462.94 - 12,462.94 00 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ჯამური - 3,536.23 - 3,536.23 2 ხარჯები - 3,536.23 - 3,536.23 3,536.23 - 3,536.23 30 04 2.2 30 06 საქონელი და მომსახურება 00 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ჯამური - 5,486.14 - 5,486.14 2 ხარჯები - 5,486.14 - 5,486.14 - 5,486.14 - 5,486.14 2.2 31 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური - 502,846.24 - 502,846.24 2 ხარჯები - 189,361.07 - 189,361.07 171,526.17 2.2 საქონელი და მომსახურება - 171,526.17 - 2.8 სხვა ხარჯები - 17,834.90 - 17,834.90 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 313,485.17 - 313,485.17 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 00 ჯამური - 1,800.00 - 1,800.00 2 ხარჯები - 1,800.00 - 1,800.00 - 1,800.00 - 1,800.00 2.2 31 01 01 საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 1,800.00 - 1,800.00 2 ხარჯები - 1,800.00 - 1,800.00 1,800.00 - 1,800.00 2.2 31 02 საქონელი და მომსახურება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 00 ჯამური - 266,149.53 - 266,149.53 2 ხარჯები - 73,291.46 - 73,291.46 2.2 საქონელი და მომსახურება - 73,291.46 - 73,291.46 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 192,858.07 - 192,858.07 ორგანიზაც. კოდი 31 05 დასახელება წლიური ასიგნება 12 თვის გადახდა დავალიანება ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური - 4,094.39 - 4,094.39 2 ხარჯები - 4,094.39 - 4,094.39 - 4,094.39 - 4,094.39 2.2 31 05 01 საქონელი და მომსახურება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 00 ჯამური - 4,094.39 - 4,094.39 2 ხარჯები - 4,094.39 - 4,094.39 4,094.39 - 4,094.39 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 07 - სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 137,807.10 - 137,807.10 2 ხარჯები - 17,180.00 - 17,180.00 - 17,180.00 - 17,180.00 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური - 137,807.10 - 137,807.10 2 ხარჯები - 17,180.00 - 17,180.00 - 17,180.00 - 17,180.00 2.8 31 07 04 2.8 31 10 სხვა ხარჯები სხვა ხარჯები სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 88,383.77 - 88,383.77 2 ხარჯები - 88,383.77 - 88,383.77 - 87,728.87 - 87,728.87 00 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ჯამური - 1,388.80 - 1,388.80 2 ხარჯები - 1,388.80 - 1,388.80 - 1,388.80 - 1,388.80 2.2 31 12 2.2 31 14 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 00 ჯამური - 3,222.65 - 3,222.65 2 ხარჯები - 3,222.65 - 3,222.65 - 3,222.65 - 3,222.65 2.2 32 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 00 ჯამური - 39,816.04 - 39,816.04 2 ხარჯები - 39,347.50 - 39,347.50 2.1 შრომის ანაზღაურება - 514.28 - 514.28 2.2 საქონელი და მომსახურება - 15,989.35 - 15,989.35 2.5 სუბსიდიები - 16,355.39 - 16,355.39 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,760.73 - 1,760.73 2.8 სხვა ხარჯები - 4,727.75 - 4,727.75 00 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური - 1,258.80 - 1,258.80 2 ხარჯები - 1,258.80 - 1,258.80 32 01 2.1 შრომის ანაზღაურება - 514.28 - 514.28 2.2 საქონელი და მომსახურება - 744.52 - 744.52 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 00 ჯამური - 512.50 - 512.50 2 ხარჯები - 512.50 - 512.50 2.2 საქონელი და მომსახურება - 395.65 - 395.65 2.8 სხვა ხარჯები - 116.85 - 116.85 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 149.07 - 149.07 2 ხარჯები - 149.07 - 149.07 - 149.07 - 149.07 2.2 32 02 03 საქონელი და მომსახურება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 363.43 - 363.43 2 ხარჯები - 363.43 - 363.43 2.2 საქონელი და მომსახურება - 246.58 - 246.58 2.8 სხვა ხარჯები - 116.85 - 116.85 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 00 ჯამური - 363.43 - 363.43 2 ხარჯები - 363.43 - 363.43 2.2 საქონელი და მომსახურება 246.58 - 246.58 2.8 სხვა ხარჯები 116.85 - 116.85 32 03 პროფესიული განათლება 00 ჯამური - 3,185.53 - 3,185.53 2 ხარჯები - 3,185.53 - 3,185.53 - 3,100.78 - 3,100.78 2.5 სუბსიდიები ორგანიზაც. კოდი 2.8 32 03 01 სხვა ხარჯები წლიური ასიგნება 12 თვის გადახდა დავალიანება - 84.75 - 84.75 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 3,185.53 - 3,185.53 2 ხარჯები - 3,185.53 - 3,185.53 2.5 სუბსიდიები - 3,100.78 - 3,100.78 2.8 სხვა ხარჯები - 84.75 - 84.75 32 04 უმაღლესი განათლება 00 ჯამური - 13,371.52 - 13,371.52 2 ხარჯები - 12,902.98 - 12,902.98 - 12,902.98 - 12,902.98 2.5 32 04 06 სუბსიდიები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 13,371.52 - 13,371.52 2 ხარჯები - 12,902.98 - 12,902.98 - 12,902.98 - 12,902.98 2.5 32 05 სუბსიდიები მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 9,011.57 - 9,011.57 2 ხარჯები - 9,011.57 - 9,011.57 - 8,761.59 - 8,761.59 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ჯამური - 2,333.22 - 2,333.22 ხარჯები - 2,333.22 - 2,333.22 - 2,333.22 - 2,333.22 2.2 32 05 01 00 2 2.2 32 05 02 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 00 ჯამური - 6,678.35 - 6,678.35 2 ხარჯები - 6,678.35 - 6,678.35 - 6,428.37 - 6,428.37 2.2 32 06 საქონელი და მომსახურება ინკლუზიური განათლება 00 ჯამური - 101.65 - 101.65 2 ხარჯები - 101.65 - 101.65 - 101.65 - 101.65 2.5 32 07 სუბსიდიები ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 544.08 - 544.08 2 ხარჯები - 544.08 - 544.08 - 544.08 - 544.08 2.2 32 07 01 საქონელი და მომსახურება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 544.08 - 544.08 2 ხარჯები - 544.08 - 544.08 544.08 - 544.08 2.2 32 08 საქონელი და მომსახურება ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 00 ჯამური - 100.00 - 100.00 2 ხარჯები - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 2.2 32 08 02 საქონელი და მომსახურება ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 100.00 - 100.00 2 ხარჯები - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 2.2 32 08 02 01 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 00 ჯამური - 100.00 - 100.00 2 ხარჯები - 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 2.2 32 09 საქონელი და მომსახურება სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 282.82 - 282.82 2 ხარჯები - 282.82 - 282.82 - 282.82 - 282.82 2.2 32 10 საქონელი და მომსახურება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 10,887.09 - 10,887.09 2 ხარჯები - 10,887.09 - 10,887.09 2.2 საქონელი და მომსახურება - 4,607.96 - 4,607.96 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,760.73 - 1,760.73 32 11 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 00 ჯამური - 560.48 - 560.48 2 ხარჯები - 560.48 - 560.48 - 552.73 - 552.73 ჯამური - 1,741.07 - 1,741.07 ხარჯები - 1,741.07 - 1,741.07 1,741.07 - 1,741.07 2.2 35 00 საქონელი და მომსახურება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 2 2.2 36 00 დასახელება საქონელი და მომსახურება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება 12 თვის გადახდა დავალიანება ჯამური - 38,057.02 - 38,057.02 ხარჯები - 38,057.02 - 38,057.02 37,934.50 - 37,934.50 122.52 - 122.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 37 00 წლიური ასიგნება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 2 ჯამური - 631.29 - 631.29 ხარჯები - 631.29 - 631.29 2.2 საქონელი და მომსახურება 374.79 - 374.79 2.8 სხვა ხარჯები 256.50 - 256.50 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2 2.2 40 00 ჯამური - 1,912.99 - 1,912.99 ხარჯები - 1,912.99 - 1,912.99 1,912.99 - 1,912.99 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 2 2.2 40 01 ჯამური - 12,167.56 - 12,167.56 ხარჯები - 12,167.56 - 12,167.56 - 12,167.56 - 12,167.56 ჯამური - 2,167.56 - 2,167.56 ხარჯები - 2,167.56 - 2,167.56 2,167.56 - 2,167.56 საქონელი და მომსახურება დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 2 2.2 40 02 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 2 2.2 41 00 ჯამური - 10,000.00 - 10,000.00 ხარჯები - 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2 2.2 41 01 2 2.2 43 00 ჯამური - 9,689.81 - 9,689.81 ხარჯები - 9,689.81 - 9,689.81 - 9,689.81 - 9,689.81 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ჯამური - 9,689.81 - 9,689.81 ხარჯები - 9,689.81 - 9,689.81 9,689.81 - 9,689.81 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2 2.2 47 00 ჯამური - 25.00 - 25.00 ხარჯები - 25.00 - 25.00 25.00 - 25.00 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 2 ჯამური - 4,220.60 - 4,220.60 ხარჯები - 4,220.60 - 4,220.60 2.2 საქონელი და მომსახურება - 3,953.41 - 3,953.41 2.8 სხვა ხარჯები - 267.19 - 267.19 ჯამური - 4,220.60 - 4,220.60 ხარჯები - 4,220.60 - 4,220.60 3,953.41 - 3,953.41 267.19 - 267.19 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 2 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 2 2.2 51 00 ჯამური - 148.00 - 148.00 ხარჯები - 148.00 - 148.00 - 148.00 - 148.00 ჯამური - 4,433.19 - 4,433.19 ხარჯები - 4,433.19 - 4,433.19 4,396.49 - 4,396.49 36.70 - 36.70 საქონელი და მომსახურება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 2 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 2 2.2 54 00 ჯამური - 1,500.00 - 1,500.00 ხარჯები - 1,500.00 - 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 საქონელი და მომსახურება საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 2 2.8 54 06 2 2.8 ჯამური 5,348,121.48 3,669,930.18 1,678,191.30 ხარჯები 5,348,121.48 3,669,930.18 1,678,191.30 5,348,121.48 3,669,930.18 1,678,191.30 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ჯამური 5,348,121.48 3,669,930.18 1,678,191.30 ხარჯები 5,348,121.48 3,669,930.18 1,678,191.30 5,348,121.48 3,669,930.18 1,678,191.30 სხვა ხარჯები სხვა ხარჯები